Anda di halaman 1dari 432

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magetan Tahun 2014.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh pasal
27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat,
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada pemerintah.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Magetan yaitu Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Magetan Yang Adil dan Bermartabat melalui program prioritas
pembangunan daerah dengan akronim DITATA INDAH yaitu Pendidikan, Pertanian,
Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Kesehatan serta Penanggulangan Kemiskinan
dan Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan hendaknya dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan tetap berbasis pada prinsip good
governance yang dijalankan secara konsisten dan dapat memberikan rasa aman dan
kepastian hukum secara adil.
Penyusunan LPPD ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif
sekaligus dapat dijadikan obyek evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja
Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilakukan pemetaan langkah-langkah strategis
bagi perbaikan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.
Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang
setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan
karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Magetan, Maret 2015

BUPATI MAGETAN
ttd

Drs. H. SUMANTRI, MM

1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

BAB I
PENDAHULUAN

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Magetan


menyelenggarakan 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan dan melaksanakan tugas
pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Secara umum penyelenggaraan
pemerintahan tersebut berjalan dengan baik. Berbagai target program kegiatan yang
ditetapkan dapat terlaksana. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan ini
mengalami berbagai permasalahan eksternal dan internal.
Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan
memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang
berupa informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran serta menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
masyarakat yang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang
merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata
pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengakomodir aspirasi
yang terdapat pada setiap lapisan masyarakat dan mempertanggungjawabkannya
secara transparan. Menjaga akuntabilitas kinerja pemerintahan akan sangat
mendorong stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat baik dalam mendukung proses pembangunan maupun
dengan memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah tercipta.
Penyusunan LPPD Kabupaten Magetan Tahun 2014 ini mempunyai tujuan
sebagai berikut :
1. Sebagai progress report kinerja Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sekaligus
merefleksikan akuntablitas bersama antara kelembagaan Pemerintah Daerah dan
DPRD dalam rangka evaluasi pengukuran kinerja melalui Penilaian Kinerja Mandiri
Pemerintah Daerah.
2. Sebagai bahan untuk mengukur keberhasilan maupun kekurangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun
anggaran 2014.
2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

3. Melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
publik.
LPPD Kabupaten Magetan Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB III : URUSAN DESENTRALISASI
BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN
BAB V : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI : PENUTUP
Selanjutnya berdasarkan sistematika LPPD Kabupaten Magetan Tahun 2014
tersebut di atas, pada Bab I ini dapat disajikan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM
Dasar hukum pembentukan Kabupaten Magetan adalah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730 );
Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 459 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815 );
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/313/OTDA, tanggal 24 Januari
2011 perihal Penyusunan LPPD tahun 2010

B. GAMBARAN UMUM DAERAH


Gambaran umum daerah meliputi tentang kondisi geografis daerah,
gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi Kabupaten Magetan, secara
rinci mengenai hal-hal tersebut sebagai berikut :
1. Kondisi Geografis
a. Batas Administrasi Daerah
Secara geografis Kabupaten Magetan terletak pada
7 38 30 LS dan 111 20 30 BT bujur timur, terletak di ujung barat
Propinsi Jawa Timur, dan berada di ketinggian antara 60 s/d 1.660 meter
di atas permukaan air laut. Magetan berbatasan langsung dengan propinsi
Jawa Tengah tepatnya di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri
dan sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar. Selain dengan kedua
Kabupaten tersebut disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Ngawi, sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun dan sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.
b. Luas Wilayah
Magetan merupakan Kabupaten terkecil ke dua se Jawa Timur
setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh Kabupaten Magetan 688,8474 km2,
Kecamatan Parang merupakan Kecamatan terluas dengan luas 71,6447
km2, sedang Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,1527 Km2
merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Dengan 18 Kecamatan yang
ada di Kabupaten Magetan, berarti rata rata luas tiap kecamatan
sebesar 38,2693 Km2, jarak antar Ibu kota kecamatan yang tidak terlalu
jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk
pelaksanaan pembangunan. Jarak terpendek adalah Kecamatan Poncol
dan Plaosan yang berjarak 3,4 Km dan jarak terjauh Kecamatan Parang
Kartoharjo sejauh 41 Km. Sedang jarak terpendek dari Ibu kota
Kabupaten ke Kecamatan, adalah Kecamatan Magetan sejauh 2 Km dan
jarak terjauh dengan Kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 Km.

4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Secara administratif wilayah Kabupaten Magetan terdiri dari


18 Kecamatan, 207 Desa, 28 Kelurahan dan 831Dusun.

Tabel 1.1
Data Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun
Menurut Kecamatan se Kabupaten Magetan

Luas Wilayah Jumlah


No Kecamatan
(Km2) Desa Kelurahan Dusun

1 Barat 22,7248 12 2 36
2 Bendo 42,9000 15 1 100
3 Karangrejo 15,1527 11 2 28
4 Karas 35,2858 11 - 28
5 Kartoharjo 25,0300 12 - 27
6 Kawedanan 39,4450 17 3 57
7 Lembeyan 54,8461 9 1 49
8 Magetan 21,4124 5 9 54
9 Maospati 25,2599 12 3 37
10 Ngariboyo 39,1338 12 - 46
11 Nguntoronadi 16,7150 9 - 26
12 Panekan 64,2294 16 1 56
13 Parang 71,6447 12 1 54
14 Plaosan 66,0943 13 2 80
15 Poncol 51,3064 7 1 34
16 Sidorejo 39,1547 10 - 41
17 Sukomoro 33,0532 13 1 39
18 Takeran 25,4592 11 1 39
Jumlah 688,8474 207 28 831
Sumber : Kecamatan Se-Kabupaten Magetan

c. Topografi
Kabupaten Magetan mempunyai topografis daerah sebagai
berikut :
a. Wilayah pegunungan dengan kondisi subur di Kecamatan Plaosan,
kondisi sedang berada di Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol
bagian barat dan Kecamatan Sidorejo, wilayah sedang di Kecamatan
Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan
5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Kecamatan Kawedanan bagian selatan termasuk daerah pegunungan


yang kurang subur.
b. Wilayah dataran rendah dengan kondisi subur di Kecamatan
Karangmojo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Barat, Kecamatan
Kartoharjo dan Kecamatan Takeran. Kondisi sedang berada di
Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan
Sukomoro. Sedangkan sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian
Kecamatan Sukomoro termasuk daerah dataran rendah yang kurang
subur.
Dengan suhu udara berkisar antara 16 - 20 C di daerah
pegunungan dan 22 - 26 C di dataran rendah, Magetan merupakan
daerah yang berpotensi di bidang Pertanian dan Pariwisata, curah hujan
yang turun mencapai 1.481 2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan
867 1.551 mm per tahun untuk dataran rendah.

d. Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Adapun jumlah bangunan rumah tempat tinggal di Kabupaten


Magetan adalah sebagi berikut :
Tabel 1.2
Data Jumlah Rumah Menurut
Kecamatan se Kabupaten Magetan

Jumlah Bangunan
No Kecamatan Keterangan
Rumah
1 Barat 8.738
2 Bendo 12.017
3 Karangrejo 6.955
4 Karas 9.630
5 Kartoharjo 7.560
6 Kawedanan 11.797
7 Lembeyan 10.700
8 Magetan 13.114
9 Maospati 14.265
10 Ngariboyo 10.160
11 Nguntoronadi 5.685
12 Panekan 14.736
13 Parang 11.719
14 Plaosan 12.624

6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

15 Poncol 7.468
16 Sidorejo 7.012
17 Sukomoro 9.322
18 Takeran 10.346
Jumlah 183.848
Sumber : BPS, Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2014

2. Kondisi Demografis
Populasi penduduk akhir tahun 2014 menurut kelompok umur
menunjukkan bahwa usia 30 34 tahun memiliki jumlah paling besar
dibanding kelompok umur yang lain yaitu sebesar 63.818 jiwa atau 9,14 %
dari total penduduk. Selengkapnya seperti pada tabel 1.3 berikut :
Tabel 1.3
Struktur Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Magetan Per 31 Desember Tahun 2014

Struktur Usia Jenis Kelamin


Jumlah
( tahun ) Laki - Laki Perempuan

75 12.583 22.131 34.714

70 74 11.111 14.732 25.843

65 69 10.988 13.993 24.981

55 59 22.178 23.900 46.078

45 49 25.782 28.920 54.702

40 44 29.873 31.473 61.346

35 39 31.190 31.554 62.744

30 34 35.073 35.441 70.514

25 29 31.693 32.517 64.210

20 24 26.737 27.377 54.114

15 19 26.769 26.395 53.164

10 14 26.852 26.686 53.538

7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

59 26.384 26.018 52.402

04 24.431 24.189 48.620

Total 340.640 364.181 704.821


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magetan posisi Desember 2014

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2014


adalah 704.821 jiwa terdiri atas penduduk laki-laki 340.640 jiwa dan 364.328
jiwa penduduk perempuan, dengan demikian seks rasio penduduk Kabupaten
Magetan dengan jumlah penduduk yang terbesar berada di Kecamatan
Panekan sebanyak 58, 243 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah di
Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 22.497 jiwa. Banyaknya penduduk ini
dikuti dengan banyaknya kepala keluarga (KK) yaitu yang paling banyak di
Kecamatan Panekan sebesar 16.641, dan terkecil di Kecamatan
Nguntoronadi sebanyak 6.428 KK.
Dengan luas wilayah 688,85 km2 dan jumlah penduduk 704.821
jiwa maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Magetan adalah 900
jiwa per Km2. Kecamatan Magetan sebagai ibukota Kabupaten menempati
urutan pertama sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan
penduduknya yaitu sebesar 2.227 jiwa per km 2, sedangkan yang paling
rendah adalah Kecamatan Poncol sebesar 590 jiwa per km2.
Tabel 1.4
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan
Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Per 31 Desember Tahun 2014

Jenis Kelamin
No Kecamatan Jumlah
Laki - Laki Perempuan

1 Barat 16.201 17.475 33.676

2 Bendo 20.785 22.054 42.839

3 Karangrejo 12.725 15.287 28.012

4 Karas 18.967 19.496 38.463

5 Kartoharjo 13.000 13.552 26.552

6 Kawedanan 22.399 23.768 46.167

7 Lembeyan 19.858 21.462 41.320

8 Magetan 22.897 24.609 47.506

8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

9 Maospati 22.171 26.675 48.846

10 Ngariboyo 19.456 20.459 39.915

11 Nguntoronadi 11.039 11.458 22.497

12 Panekan 28.528 29.715 58.243

13 Parang 22.348 24.519 46.867

14 Plaosan 26.527 27.178 53.705

15 Poncol 15.046 15.525 30.571

16 Sidorejo 14.177 14.526 28.703

17 Sukomoro 15.682 17.193 32.875

18 Takeran 19.838 20.377 40.215

Total 340.640 364.181 704.821


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magetan posisi Desember 2014

Jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Magetan adalah


201.888 KK. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu
rumah tangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak 3,57 atau 4 jiwa. Rata-
rata anggota rumah tangga di setiap Kecamatan berkisar antara 3,26 jiwa
sampai dengan 4,02 jiwa.
Kecamatan Karas memiliki rata-rata anggota rumah tangga
terbesar yakni sebesar 4,02 atau 4 jiwa tiap rumah tangga, sedangkan
kecamatan Kartoharjo memiliki rata-rata anggota rumah tangga terkecil yakni
sebesar 3,26 atau 3 jiwa tiap rumah tangga.
Tabel 1.5
Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Magetan
Jumlah Kepala
No Kecamatan Keterangan
Keluarga

1 Barat 9.622

2 Bendo 12.240

3 Karangrejo 8.003

4 Karas 10.989

5 Kartoharjo 7.586

6 Kawedanan 13.191

9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

7 Lembeyan 11.806

8 Magetan 13.573

9 Maospati 13.956

10 Ngariboyo 11.404

11 Nguntoronadi 6.428

12 Panekan 16.641

13 Parang 13.391

14 Plaosan 15.344

15 Poncol 8.735

16 Sidorejo 8.201

17 Sukomoro 9.393

18 Takeran 11.490

TOTAL 201.888
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magetan posisi Desember 2014

3. Kondisi Sosial
a. Pendidikan
Pendidikan sebagai aspek dasar menciptakan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang terampil, berpengetahuan, cakap, tangguh,
dan berdaya saing, menjadi prioritas pembangunan dan mendapat
perhatian sangat besar dari pemerintah kabupaten Magetan. Di era
kompetisi global kemajuan suatu daerah memerlukan landasan yang
cukup kuat di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka
panjang mewjudkan SDM yang berkualitas.
Perkembangan pendidikan di Kabupaten Magetan tiap tahun
terus mengalami peningkatan, ditandai dengan terus meningkatnya jumlah
lulusan dari strata pendidikan yang lebih tinggi. Sarana dan prasarana
pendidikan tiap tahun terus ditingkatkan, terutama melalui renovasi
gedung sekolah dan peningkatan prasarana penunjang, peningkatan
kualitas tenaga pengajar dari semua jenis dan jenjang pendidikan serta
pemerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah pinggiran.
Namun demikian, angka hanya lulus di tingkat Sekolah Dasar dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih cukup tinggi.

10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Pembangunan pendidikan di kabupaten Magetan telah


menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut dapat dilihat
dari semakin meningkatnya angka melek huruf masyarakat Magetan. Jika
melihat dari partisipasi penduduk bersekolah dapat dilihat dari angka
partsipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang semakin
meningkat tiap tahunnya. Angka putus sekolah di Kabupaten Magetan
relatif sangat kecil, tidak sampai 1% sampai dengan tahun 2013, baik
untuk SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK.
Keberhasilan ini karena telah dilakukan upaya untuk menekan
angka putus sekolah antara lain dengan memberikan bantuan kepada
siswa miskin dan memberikan penyuluhan berkelanjutan mengenai
pentingnya pendidikan serta siswa diberikan bekal pelajaran ketrampilan
dan memberikan tambahan mata pelajaran (kecakapan hidup) agar siswa
memiliki daya saing manakala tidak mampu melanjutkan pendidikan
berikutnya. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :
TABEL 1.6
INDEKS PENDIDIKAN KAB. MAGETAN

Uraian 2013 (%) 2014 (%)


a. Angka melek huruf 97,82 99,37
b. Angka partisipasi kasar
- SD/MI 111,39 112,01
- SMP/MTs 101,24 102,00
- SMA/SMK/MA 93,23 94,92
c. Angka partisipasi murni
- SD/MI 98,03 98,49
- SMP/MTs 91,81 92.46
- SMA/SMK/MA 76,59 77.18
d. Rata-rata lama sekolah ( Tahun) 7,76 7,76
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan Tahun 2014

TABEL 1.7
PROSENTASE JUMLAH LULUSAN SEKOLAH
2013 2014
No. Jenjang Sekolah
(%) (%)
1 SD 100 100
2. SLTP 100 100
4. SLTA 99,96 99,96

11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan Tahun 2014

Komposisi penduduk menurut pendidikan merupakan isu


sentral, karena dengan pembangunan Pendidikan diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia.

TABEL 1.8
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN

No Tingkat Pendidikan 2012 (%) 2013(%)


1. SD/MI 50.476 51.216
2. SMP/MTs 24.307 27.203
3. SMA/SMK/MA 5.741 5.067

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan Tahun 2014

b. Ketenagakerjaan
Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan
berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan
sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah
penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka
yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang
tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari
pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi
digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan
utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak
mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik
(cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut
lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magetan

Bidang pekerjaan 2009 2010 2011

Pertanian 275.449 283.653 286.489

Pertambangan dan Penggalian 44 57 63

12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Industri 35.426 36.482 37.212

Listrik, Gas dan Air Bersih 522 538 591

Bangunan 12.447 12.819 13.075

Perdagangan, Hotel dan Restoran 61.148 61.330 62.556

Pengangkutan dan Komunikasi 6.397 6.589 6.720

Keuangan. 1.697 1.749 1.784

Jasa-jasa 40.870 42.088 42.848

Lain lain 1.218 1.236 1.261

TOTAL 435.218 446.541 452.599

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Magetan Tahun 2014

4. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
1). Pariwisata
Objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Magetan yang
dapat menarik pangsa pasar sebenarnya cukup banyak, namun belum
dikembangkan secara optimal, obyek wisata andalan Kabupaten
Magetan adalah telaga Sarangan.
Pariwisata di Kabupaten Magetan khususnya Telaga
Sarangan telah memberikan lapangan kerja jasa wisata seperti
pemandu wisata, pedagang kaki lima, tukang kuda/perahu, pengusaha
hotel restoran. Tercatat saat ini jumlah pemandu wisata sebanyak 25
orang, tukang perahu 60 orang, tukang kuda 40 orang, PK5 618
orang.
TABEL 1.10
KUNJUNGAN WISATAWAN

Pengunjung Wisata Tahun 2013 Tahun 2014

Telaga Sarangan 577.373 627.198

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Magetan


Namun demikian pemerintah Kabupaten Magetan juga terus
mengembangkan obyek wisata lainnya sebagai pendudukung obyek
wisata Telaga Sarangan antara lain : Pengembangan Agrowisata
Strawberry dan Jeruk Pamelo, Pengembangan Wisata Budaya Labuh
Sesaji di Telaga Sarangan, serta Ledug Suro di alon-alon kota
Magetan.
13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL 1.11
DAFTAR OBYEK WISATA

No Nama Obyek Wisata Kecamatan

1 Telaga Sarangan Plaosan

2 Telaga Wahyu Plaosan

3 Air Terjun Tirtosari Plaosan

4 Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuo Plaosan


(Air Terjun Watu Ondo , Jarakan
dan Pundak Kiwo)

5 Air Terjun Tirto Gumarang Plaosan

6 Camping Ground Plaosan

8 Waduk Gonggang Poncol

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

Upaya penyediaan akomodasi pendukung lainnya beserta


fasilitas informasi yang cukup lengkap mengenai keberadaan hotel
yang ada :
TABEL 1.12
HOTEL, KAMAR DAN TEMPAT TIDUR
TAHUN 2014

Akomodasi / Tempat
No. Klasifikasi Kamar
Hotel Tidur
1 Bintang 1 2 59 257

2 Melati 1 59 702 2.198

3 Melati 2 9 240 676

4 Melati 3 6 177 505

5 Pondok Wisata 30 256 670

Jumlah 106 1.434 4.307

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Magetan

2). Industri
Profil industri pengolahan di Kabupaten Magetan sampai
tahun 2013 masih didominasi oleh Industri kecil, menunjukkan jumlah
industri kecil formal maupun non formal. Jumlah industri kecil formal
14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

bertambah 52 unit sehingga menjadi 761 dengan tenaga kerja 5.333


tenaga kerja, sedangkan untuk industri kecil non formal sebanyak
14.088 unit tenaga kerja 32.885 tenaga kerja.
Beberapa jenis industri kecil ( kerajinan rakyat ) yang
memberikan andil cukup besar bagi perindustrian penyamakan kulit
menghasil produksi sebesar Rp 73.711.000,00, alas kaki dari kulit
menghasilkan produksi sebesar Rp. 69.750.000,00, makan ringan
sebesar Rp. 56.566.000, Industri Tahun 56.565.000,00 dan batu bata
Rp. 55.377.000,00.
Jenis Industri Kecil Kerajinan Rakyat Formal dan Non
Formal di Kabupaten Magetan sebanyak : 14.849 unit usaha, dan
Tenaga kerja 38.218 tenaga kerja dengan Hasil produksi sebesar Rp.
645.742.145.500,00.

3). Perdagangan
Perkembangan usaha perdagangan baru terus meningkat,
karena adanya keuntungan usaha yang tentunya didukung oleh daya
beli masyarakat, dan adanya fasilitasi ketersediaan pasar secara fisik,
pameran dagang dan kemudahan perijinan. Perkembangan usaha
perdagangan baru di Kabupaten Magetan tahun 2013 sebanyak
5.692 meningkat menjadi 6.209 tahun 2014 atau 9,10 %.
Pemilikan Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tahun 2013
menunjukkan bahwa perusahaan kecil dan mikro mendominasi hampir
90,49 % dari seluruh perusahaan yang memiliki SIUP. Jumlah
perusahaan yang memiliki SIUP meningkat dari tahun ketahun.
Pemilik Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten
Magetan sejumlah 589 Perusahaan terdiri dari Perusahaan besar,
Menengah, Kecil dan Mikro Kecil.

4). Pertanian
Luas wilayah Magetan 68.885Ha, terbagi atas 28.250 Hektar
tanah sawah dan 40.635 hektar tanah kering, serta sawah irigasi :
27.138 hektar. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di
Kabupaten Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman
bahan makanan, utamanya padi merupakan produk yang besar
peranannya bagi masyarakat Magetan.
Luas panen, produksi dan rara rata produksi tanaman
pangan di Kabupaten Magetan, tahun 2014 padi 3.041.600 Kuintal
15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

dan diikuti oleh produksi Jagung : 778.030 Kuintal, Ubi kayu 934.790
Kuintal serta Ubi jalar : 593.200 Kuintal.
Buah Buahan tiga jenis buah buahan yang banyak
dihasilkan adalah jeruk besar (216.261 Kuintal ) Mangga (202.648
Kuintal) dan Pisang (64.603 Kuintal) dari tiga jenis buah buahan
tersebut yang paling menonjol.
Sayur Sayuran Sementara sayur sayuran yang banyak
diproduksi adalah Bawang merah (14.665 Kuintal), Sawi (45.363
Kuintal) dan Cabe Rawit (11.813 Kuintal) dari sayur sayuran rata-
rata mengalami peningkatan.

5). Perkebunan dan Kehutanan


Perkembangan produksi hasil perkebunan yang paling
dominan adalah Tebu (494.387,19) tahun 2013 dan meningkat
menjadi (509.427,00 Kuintal) atau 3,04 %, dan untuk tanaman
produksi hasil hutan rakyat jenis tanaman Kayu Jati (1.605,25 M3) dan
Kayu Mahoni (1.965,50 M3) terus mengalami peningkatan.
Sedangkan untuk hasil produksi Kehutanan Kayu Jati
(1.592,43 M3) di tahun 2013 dan meningkat sebesar 1.605,25 m3 atau
0,80 %. Untuk hasil produksi Kayu Mahoni sebesar 1.929,38 m3 tahun
2013 meningkat menjadi 1.965,50 m3 atau 1,87 %.

6). Gambaran Polulasi Ternak Besar, Kecil, Unggas dan Kelinci, dan
Perikanan Peternakan
Gambaran mengenai populasi ternak besar, kecil dan
unggas serta kelinci untuk ternak besar rata rata mengalami
kenaikan, tahun 2014 sapi potong ( 106.913 ekor), Sapi perah (191
ekor), Kerbau (331 ekor) sedangkan ternak kecil Kambing mengalami
penurunan 39.418 ekor tahun 2013 turun menjadi 37.918 ekor tahun
2014. Untuk unggas yang mengalami kenaikan Ayam pedaging
3.667.692 ekor tahun 2013 menjadi 9.327.200 ekor tahun 2014.
Peningkatan produksi perikanan budidaya perikanan
budidaya didorong oleh berkembangnya usaha budidaya perikanan air
tawar (kolam) dan meningkatnya minat masyarakat dalam
pembudidayaan ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya
ikan : 937,86 Ton tahun 2013 naik menjadi 1.152,75 ton tahun 2014.

16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (tiga tahun terakhir)


1. Struktur Ekonomi Magetan
Struktur perekonomian Kabupaten Magetan dapat dilihat dari
indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang
meliputi 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian,
industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan,
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Dari
kesembilan sektor tersebut dikelompokkan menjadi sektor primer
(pertanian, pertambangan dan penggalian), sektor sekunder (industri
pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan), sektor tersier
(perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa).
Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ukurannya terdiri dari PDRB
atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB dipakai untuk
menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dan
secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi
yang terjadi di suatu daerah.
TABEL 1.13
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2012 2013
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Sektor (Juta Rupiah) (Juta Rupiah)
2011 2012 2013 2011 2012 2013
1. Pertanian 2.470.674,00 2.71.127,07 3.137.005,43 1.146.1540,98 1.192.328,62 1.243.065,84
2. Pertambangan dan
42.050,23 45.732,51 51.011,30 17.493,85 17.812,24 18.748,03
penggalian
3. Industri
709.061,54 806.768,30 920.718,73 300.096,35 320.842,74 342.644,66
pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air
80.634,04 87.441,55 95.470,27 31.063,15 33.309,61 35.933,62
Bersih
5. Bangunan 569.440,10 630.047,02 733.832,52 200.572,85 216.402,06 232.480,73
6. Perdagangan,
2.247.737,87 2.564.612,01 3.043.637,12 948.731,43 1.041.656,10 1.149.708,46
Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan
188.045,93 208.952,22 243.497,71 74.907,91 81.610,46 89.609,40
Komunikasi
8. Keuangan,
355.093,87 400.877,85 463.937,78 159.098,14 171.273,65 185.019,70
Persewaan dan
17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Jasa Usaha
9. Jasa - jasa 1.615.442,72 1.782.133,40 1.909.076,10 594.670,16 619.376,45 643.934,96
PDRB 8.278.181,32 9.297.691,92 10.598.186,96 3.472.774,82 3.694.611,37 3.941.145,40
Sumber : BPS Kabupaten Magetan tahun 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor
pertanian, perdagangan hotel dan restoran masih dominan menyusul
bidang jasa - jasa, industri pengolahan, bangunan, keuangan,
persewaan dan jasa usaha, pengangkutan listrik, gas dan air bersih
dan yang paling rendah pertambangan dan penggalian, memiliki
angka paling kecil karena Magetan tidak memiliki tambang yang dapat
diunggulkan.
Perkembangan perekonomian Kabupaten Magetan juga
dapat dilihat dari PDRB perkapita, meskipun angka PDRB perkapita
tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata
karena angka tersebut merupakan angka rata-rata. PDRB perkapita
merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara umum di suatu daerah yang dihitung dengan cara
membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan
tahun.
Konstribusi kelompok sektor primer (pertanian,
pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB Kabupaten Magetan
padat tahun 2012 sebesar 30,29 % kemudian tahun 2013 turun
menjadi 30,08 %. Sementara konstribusi kelompok sektor skunder
(industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan), dari 16,40
% pada tahun 2012 menjadi 16,51 % tahun 2013, sedangkan
konstribusi kelompok sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan, serta jasa-jasa), dari 53,31 % pada tahun 2012 mejadi
53,41 % tahun 2013.
Kondisi diatas menunjukkan telah terjadi transformasi
perekonomian atau perubah struktur ekonomi yang ditandai dengan
menurunnya sektor primer dan semakin meningkatnya peran sektor
non primer terhadap PDRB Kabupaten Magetan. Peran sektor
pertanian cenderung menurun. Hal ini karena alih fungsi lahan
pertanian yang merubah menjadi lahan non pertanian terutama untuk
pemukiman penduduk, luas lahan pertaninan semakin berukurang.

18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sebaliknnya peranan sektor tersier terutama sektor perdagangan,


hotel dan restoran menunjukan perkembangan semakin cepat.

TABEL 1.14
PERANAN SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA
No. Sektor Tahun 2012 Tahun 2013
Primer 30,29 30,08
1 Pertanian 29,80 29,60
2 Pertambangan dan 0,49 0,48
penggalian
Sekunder 16,40 16.51
3 Industri pengolahan 8,68 8,69
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,94 0,90
5 Bangunan 6,78 6,92
Tersier 53.31 53,41
6 Perdagangan, Hotel dan 27,58 28,72
Restoran
7 Pengangkutan dan 2,25 2,30
Komunikasi
8 Keuangan, Persewaan dan 4,31 4,38
Jasa Usaha
9 Jasa jasa 19,17 18,01

PDRB 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magetan tahun 2014

2. Laju Pertumbuhan EKonomi


Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator
ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh
keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu
tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk
menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi
oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas
sumber daya manusia, modal, tekhnologi, kebijakan pemerintah

19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

daerah dan tentunya situasi keamanan wilayah. Sedangkan faktor


eksternal dipengaruhi oleh situasi perekonomian nasional maupun
internasional, tersebut tabel dibawah pertumbuhan ekonomi Magetan
dan Jawa Timur :

TABEL 1.15
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR
Sumber Pertumbuhan
Sektor
2012 2013
1. Pertanian 4.03 4,26
2. Pertambangan dan penggalian 1,82 5,25
3. Industri pengolahan 6,91 6,80
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 7,23 7,88
5. Konstruksi 7,89 7,43
6. Perdagangan, Hotel dan
9,79 10,37
Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,95 9,80
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
7,65 8,03
Usaha
9. Jasa jasa 4,15 3,97
PDRB 6,39 6,67

Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan

TABEL 1.16
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
MAGETAN, JAWA TIMUR DAN NASIONAL

Tahun Magetan Jawa Timur Nasional


2012 6,39 7,27 5,78
2013 6,67 6,65 6,23
Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan

3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Salah satu tujuan akhir penghitungan PDRB adalah untuk


mendapatkan angka Pendapatan Regional Perkapita. Angka ini
20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

merupakan salah satu indikator penting yang biasanya digunakan


sebagai alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat
secara umum disuatu wilayah.
Besaran PBRB pendapatan perkapita dan pendapatan per
kapita dapat dijadikan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh
mana nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi
dapat dinikmati setiap penduduk, mulai dari bayi yang baru lahir
sampai penduduk usia lanjut.
Penghitungan pendapatan yang benar benar diterima oleh
penduduk Kabupaten Magetan sampai saat ini belum dapat dilakukan,
karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar
Kabupaten atau kota. Dengan mengabaikan adanya arus pendapatan
antar daerah maka penghitungan pendapatan perkapita yang paling
mendekati adalah melalui besaran Produk Domestik Regional Neto
(PDRN) Perkapita.
Pada tahun 2012 pendapatan regional perkapita Kabupaten
Magetan atas Harga Berlaku sebesar Rp. 13.927 Juta, atau naik Rp.
1,519 juta 21 di banding tahun sebelumnya. Dalam periode lima tahun
terakhir telah terjadi peningkatan pendapatan regional perkapita
mencapai 56,07 %, yaitu dari Rp. 8,924 juta pada tahun 2008 menjadi
13.927 juta pada tahun 2012.
TABEL 1.17
PDRB PERKAPITA DAN PDRN PERKAPITA
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 2013

PDRB & PDRN Perkapita


No Uraian (Rp. Juta )
2012 2013
1 PDRB Perkapita 14,966 17.005
2 PDRN Perkapita 13,927 15.825
Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan

4. Tingkat Perkembangan Harga

Pemerintah selalu berusaha agar laju inflasi terkendali,


apabila inflasi tinggi, tingkat pendapatan yang diterima oleh
masyarakat tidak akan mempunyai arti, karena dengan tingginya

21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

tingkat inflasi kemampuan daya beli dari pendapatan (uang) yang


diterima akan menurun.
Dari hasil bagi PDRB atas dasar harga berlaku dan atas
dasar harga konstan, maka diperoleh indeks harga implisit. Perubahan
insdek harga implisit antar tahun merupakan gambaran angka inflasi
dari sisi prodosen atau biasa disebut laju implisit.
Hasil pengghitungan insdeks implisit dapat menunjukkan
adanya kenaikkan harga barang dan jasa atau sebaliknya. Perubahan
insdeks implisit dari PDRB Magetan merupakan gambaran dari
peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun.
Angka ini mempunyai arti yang hampir sama dibanding inflasi, hanya
berbeda cakupannya karena angka inflasi yang biasanya dihitung
bulanan oleh pemerintah adalah angka inflasi yang diperoleh Indeks
Harga Konsumen (IHK) dengan jenis dan jumlah komoditi yang telah
ditentukan, sedangkan angka inflasi yang disajikan pada publikasi ini
mengacu pada perubahan harga ditingkat prodosen dengan jumlah
komoditi yang lebih besar sesuai dengan komoditi yang diproduksi di
wilayah Kabupaten Magetan dalam rentang waktu satu tahun, tersebut
dalam tabel dibawah :
TABEL 1.18
NILAI INFLASI RATA-RATA TAHUN 2012 S/D 2013
KABUPATEN MAGETAN

Sektor 2012 2013

1. Pertanian 7,82 8,58


2. Pertambangan dan penggalian 6,81 5,98
3. Industri pengolahan 6,42 6,86
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,13 1,21
5. Konstruksi 2,55 8,42
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 3,92 7,52
7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,99 6,13
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
4,87 7,13
Usaha
9. Jasa jasa 5,92 3,04
PDRB 5,57 6,86

Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan

22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi selain ditentukan oleh peningkatan


pengeluaran pemerintah, investasi, juga dipengaruhi oleh konsumsi
masyarakat, dimana peningkatan konsumsi akan meningkat jika daya beli
masyarakat juga meningkat.
Indeks daya beli di tahun 2013 menjadi 65,55 %. Hal ini juga dapat
menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi / kesejahteraan masyarakat
stabil.

TABEL 1.19
INDEKS DAYA BELI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 2013

Uraian 2012 2013


Indeks Daya beli (dalam %) 65,55 65,55

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Tujuan utama


Pembangunan Manusia pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahateraan
seluruh lapisan masyarakat baik materiil maupun spituriil. Namun demikian
kenyataan menunjukkan masih ada masyarakat yang secara materi saja
belum sejahtera.
TABEL 1.20
ANGKA IPM KABUPATEN MAGETAN

No. Tahun Angka IPM Magetan


1. 2012 73,59
2. 2013 74,34

Sumber : BPS

Keberhasilan dalam pembangunan manusia, ditunjukkan besaran Indeks


Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun atas 3 komponen yakni Indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2013.

TABEL 1.21
REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

(IPM)
No. Indikator 2012 2013
1 Indeks pendidikan 77,73 77,73
2 Indeks kesehatan 77,51 77,51
3 Indeks daya beli 65,55 65,55
Sumber : BPS

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sangat berguna ketika


Pemerintah Kabupaten Magetan ingin mengetahui seberapa besar
masyarakat Kabupaten Magetan yang tidak bekerja, yang pada akhirnya
Kabupaten Magetan bisa merencanakan pembukaan lapangan kerja baru.
Oleh karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, kerawanan sosial
diduga akan turut meningkat, dan sebaliknya, akan membuat kestabilan sosial
di dalam masyarakat.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) Magetan menunjukkan tren
bergelombang dari sebesar 2,48 % Tahun 2013, menjadi 2,93 % Tahun 2014,
hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat masih
belum mampu menyerap tenaga kerja yang optimal.
TABEL 1.22
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS
MENURUT KEGIATAN UTAMA DI KABUPATEN MAGETAN

No. Kegiatan Utama 2013 2014


1 Penduduk 15 + 489.406 532.576
2 Angkatan Kerja 352.469 378.195
3 Bekerja 338.865 361.351
Penganggur 13.604 16.844
4 TPAK (%) 70,39 71,01
5 TPT (%) 2,48 2,93

Indikator Jumlah Penduduk Miskin termasuk sangat strategis


karena pembangunan tidak cukup hanya tumbuh tetapi terdistribusi kepada
seluruh masyarakat Magetan. Oleh karenanya diperlukan alat ukur sebagai
indikator melihat perkembangan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten
Magetan yang salah satunya adalah Indikator Jumlah Penduduk Miskin,
dengan semakin rendah jumlah penduduk miskin maka diharapkan
kemakmuran penduduk semakin merata.

24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Realisasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan. di tahun


2012 sebesar 11,45 %, angka kemiskinan tahun 2013 di Kabupaten Magetan
12,14 %. Berikut realisasi Jumlah Penduduk Miskin :
TABEL 1.23
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2011-2013

Target (%)
Indikator
2011 2012 2013
Jumlah Penduduk Miskin 12,01 11,45 12,14

Sumber: BPS Kab. Magetan

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)

Arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran


pembangunan di Kabupaten Magetan telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2009 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Magetan Tahun 2005 - 2020 Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut, dilakukan melalui tahapan dan
skala prioritas pembangunan yang dijadikan agenda pembangunan jangka menengah
daerah secara berkesinambungan dan saling menjaga dari periode satu ke periode
berikutnya sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Magetan Tahun 20132018, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 9
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Magetan tahun 2013 - 2018, merupakan RPJMD Kedua dari tahapan
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Magetan yang ditujukan untuk lebih memantapkan
hasil-hasil pembangunan.yang telah dicapai sebelumnya.

A. VISI DAN MISI

1) Visi

25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Visi merupakan cita-cita atau harapan yang ingin diwujudkan melalui program
kegiatan yang terukur, dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif
berdasarkan kesepakatan bersama. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan
adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN


YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT

2) Misi
Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Magetan dirumuskan 5 (Lima) Misi
pembangunan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ;
2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang
profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah ;
3) Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program
pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA
yang berwawasan lingkungan ;
4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna
menunjang pertumbuhan ekonomi daerah ; dan
5) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian
dan perlindungan hukum.
Kesejahteraan Konsep "6 W" (RPJM Lama Untuk Analisis 2009 - 2014 Yang
Dilanjutkan Untuk Masa Bhakti 2013 - 2018)
1) Wareg : Cukup Sandang, Pangan & Papan
2) Waras : Sehat Jasmani Dan Rohani
3) Wasis : Memiliki Pendidikan Layak
4) Wutuh : Keseimbangan Pembangunan Jasmani & Rohani
5) Widodo : Keselamatan Dunia Dan Akhirat
6) Waskito : Berpandangan Jauh Kedepan (Visioner)

3) Misi Pembangunan Daerah


a. Misi Pembangunan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPMD)


Kabupaten Magetan tahun 2014 berorientasi pada pembangunan dan
peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di

26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Kabupaten Magetan dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan,


kemandirian dan kemampuan bersaing.
Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten
Magetan yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil,
mandiri dan bermartabat, maka dirumuskan 5 (lima) Misi Kabupaten
Magetan dalam rangka pencapaian misi pembangunan Kabupaten
Magetan 2014 yaitu sebagai berikut :
a) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang
profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah;
c) Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program
pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia
serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
d) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam
menunjang pertumbuhan perekonomian daerah; dan
e) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian
dan perlindungan hukum.

b. Perwujudan Misi

1) Misi Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan


Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Mengandung pengertian senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai
yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada
upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, baik secara formal maupun informal yang bertujuan
ingin menciptakan suasana kebersamaan dalam rangka menjaga
stabilitas daerah demi kelangsungan pembangunan. Dalam
berbangsa dan bernegara wajib menaati dan memahami empat pilar
antara lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2) Misi Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan sumber
daya manusia yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan
otonomi daerah.
Mengandung pengertian mengembangkan sistem pemerintahan yang
baik dan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah
27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

yang dilandasi semangat profesionalisme untuk mewujudkan good


governance. Good governance mengandung arti kegiatan suatu
lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat
dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana
kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai
tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-
sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.
3) Misi Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program
pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia
serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja
ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, industri
dan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu
adanya prinsip pengembangan sumber daya manusia serta
pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan
mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan
ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Magetan yang adil dan bermartabat.
4) Misi Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah.
Menyadari betapa pentingnya peran infrastruktur yang merupakan
roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan
produktifitas, lancarnya distribusi barang dan jasa dan meningkatnya
nilai tambah produk yang dihasilkan. Secara tidak langsung
ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur juga akan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal
utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
5) Misi Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan,
kepastian dan perlindungan hukum.
Keamanan, ketertiban dan ketentraman merupakan kondisi yang
diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan
tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya
pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama.
Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila
28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh


stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah
disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan
kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan
faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat
Kabupaten Magetan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu,
penegakan hukum harus dengan sungguh-sungguh dan adil dengan
perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi.
Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang
aman, tertib, tenteram dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya
dan harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH


1. Strategi Pembangunan Daerah
Strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
1) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan moral dan
mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai
akibat dari dampak negatif perubahan dan pembangunan adalah
melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan keagamaan formal dan non formal serta tenaga
pembimbing keagamaan, mengembangkan sarana dan prasarana
peribadatan, pembinaan keagamaan terhadap aparatur pemerintah
serta mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah.
2) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya toleransi umat
beragama adalah mengembangkan komunikasi inter dan antar umat
beragama.
3) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah
meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
daerah dan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas kelembagaan
yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan
kompetensi sumber daya aparatur.

29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

4) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan


administrasi kependudukan adalah menyempurnakan sistem dan
prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah
dan berkualitas.
5) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi
lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan
global adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang
berwawasan lingkungan, mendorong tumbuhnya kluster-kluster
ekonomi,
6) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kegiatan investasi
untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas
ekonomi lokal adalah memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta
mendorong tumbuhnya dan berkembangnya usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi.
7) Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya stabilitas pangan dan
energi utama adalah menjamin ketersediaan stok dan kelancaran
distribusi bahan pangan dan energi utama.
8) Strategi untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dan
tingkat pengangguran terbuka adalah memberdayakan masyarakat
miskin dan PMKS, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan jaminan
ekonomi sosial tenaga kerja, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga
kerja lokal serta memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa
dalam rangka penguatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi
desa.
9) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap
layanan pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas,
meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan informasi,
meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga
sejahtera, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan,
serta memajukan olah raga daerah melaui pembinaan secara
sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
10) Strategi untuk mencapai sasaran berkembangnya budaya lokal
multikultur yang dapat menjadi media perekat sosial adalah
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dari berbagai
etnik dan golongan untuk menjaga pluralisme namun tetap terjaga
persatuan dan kesatuan.
30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

11) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan


permukiman yang layak dan sehat adalah penataan ruang permukiman
dan kawasan sesuai ketentuan zonasi, penyediaan sarana dan
prasarana permukiman, mengendalikan pencemaran lingkungan serta
meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat.
12) Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya alam dan lingkungan
hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam secara optimal
dan berwawasan lingkungan, merehabilitasi lingkungan hidup yang
mengalami penurunan kualitas serta mengarahkan dan menerapkan
konsep pembangunan berkelanjutan.
13) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai adalah
menyediakan infrastruktur jalan, jembatan beserta pendukungnya yang
layak yang dapat menghubungkan antar wilayah dan pemukiman
penduduk serta menjangkau sentra-sentra produksi pertanian dan
produk unggulan daerah lainnya.
14) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan
jangkauan jaringan irigasi adalah Membangun jaringan irigasi yang
handal dan dapat menjangkau daerah irigasi yang seluas-luasnya.
15) Strategi untuk mencapai sasaran menurunnya kasus pelanggaran
hukum serta gangguan keamanan ketertiban masyarakat adalah
mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum serta
mendorong terlaksananya penegakan hukum, mengembangkan sistem
keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah dan
meminimalisir ancaman, hambatan dan gangguan, mengembangkan
nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, demokrasi,
pluralisme, serta penghormatan terhadap HAM.
16) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kesiapsiagaan
masyarakat dan lembaga pemerintah dalam mengurangi resiko
bencana adalah Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam
mendeteksi ancaman bencana dan melakukan upaya penyelamatan
korban bencana.

2. Arah Kebijakan
Pada dasarnya semua program pembangunan dilaksanakan setiap
tahun untuk menjamin kontinuitas pelayanan masyarakat. Namun agar lebih

31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

fokus dalam mencapai sasaran perlu ditetapkan arah kebijakan yang


merupakan prioritas tahunan.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar
memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. dari
rumusan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan, maka arah kebijakan
pembangunan daerah masing-masing tahapan (tahun) adalah sebagai
berikut :

a. Tahap I (tahun 2014)

Arah kebijakan tahun pertama (2014) difokuskan pada


penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana layanan umum dan
infrastruktur penumbuh daya saing agrobisnis serta penataan
kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam rangka penguatan
birokrasi. Infrastruktur yang telah dibangun pada periode sebelumnya
perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk memudahkan akses
masyarakat serta dalam rangka menyiapkan berkembangnya kluster-
kluster ekonomi. Indikator capaian arah kebijakan tahun pertama ini
antara lain adalah adanya peningkatan panjang jalan kabupaten kondisi
baik serta tersusunnya struktur organisasi baru beserta penataan
aparaturnya sebagai bagian dari penguatan birokrasi.

b. Tahap II (tahun 2015)

Arah kebijakan tahun kedua diprioritaskan pada penguatan


sektor infrastruktur daerah dan pelayanan publik untuk menjamin
standarisasi mutu pelayanan serta peningkatan tingkat kepuasan
masyarakat melalui penyiapan sistem inovasi daerah yang berbasis pada
karakteristik dan keunggulan daerah.
Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini antara lain adalah
diterapkannya standar pelayanan publik seperti SPM, MDGs, maupun
standar lain yang diadopsi seperti ISO, dll, merencanakan sistem inovasi
daerah sebagai persiapan dalam mengembangkan kluster-kluster
ekonomi, serta menyusun blue print potensi wisata.

c. Tahap III (tahun 2016)


32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Arah kebijakan tahun ketiga diprioritaskan peningkatan


produktivitas pertanian dan pertumbuhan UKM dengan daya dukung
infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur infrastruktur
perekonomian bertema agrobisnis. Indikasi capaian pada tahap ketiga ini
antara lain adanya peningkatan produksi pertanian yang mampu diserap
oleh UKM yang mulai tumbuh dan berkembang.

d. Tahap IV (tahun 2017)

Arah kebijakan tahun keempat adalah mendorong produk


olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi
untuk mendatangkan investasi regional dan nasional. Indikasi capaian
pada tahap keempat ini adalah meningkatnya Industri kecil menengah
(IKM).

e. Tahap V (tahun 2018)

Arah kebijakan tahun keempat pencapaian pertumbuhan


ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan
swasta dalam rangka perluasan pasar produk agribis.
C. PRIORITAS DAERAH

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah agar mencapai


hasil yang maksimal dilaksanakan melalui 8 program prioritas sesuai dengan
kebutuhan, karakteristik dan keunggulan wilayah Kabupaten Magetan yaitu
pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur
dan pengentasan kemiskinan, atau disingkat dengan akronim DITATA INDAH
plus INSANI.
1. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses
pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk membentuk sumber daya
manusia yang mandiri, berbudi pekerti luhur, berkarakter yang kuat untuk
menyiapkan hasil didik yang siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja maupun
penciptaan lapangan kerja (wirausaha). Program-program bidang pendidikan
antara lain meliputi rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan infrastruktur
penunjang, pembangunan perpustakaan, peningkatan kualitas pendidik,
peningkatan dan pengembangan secara bertahap wajib belajar pendidikan

33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

menengah 12 tahun sebagai kelanjutan program wajib belajar pendidikan


dasar 9 tahun serta pemberian bea siswa utamanya bagi siswa miskin.
2. Pertanian
Pembangunan bidang pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi
pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan,
peningkatan kesejahteraan petani serta peningkatan daya saing produk
pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber
daya alam. Oleh karena itu program-program pembangunan pertanian antara
lain meliputi ketaatan terhadap tata ruang pertanian untuk menjamin
ketersediaan lahan pertanian, pemakaian bibit unggul, mekanisasi pertanian,
keseimbangan penggunaan pupuk organik dan kimia, menjamin
ketersediaan air di musim kemarau melalui pembangunan/rehabilitasi
jitut/jides, stabilisasi harga saat panen raya serta pemberian akses
permodalan petani.
3. Pariwisata
Pembangunan bidang pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya saing
obyek dan daya tarik wisata melalui penataan dan pengembangan obyek
dan daya tarik wisata, peningkatan sarana dan prasarana penunjang
kepariwisataan dan peningkatan kualitas SDM kepariwisataan untuk
memberikan kenyamanan bagi wisatawan serta peningkatan promosi wisata.

4. Industri
Pembangunan bidang industri diarahkan untuk pengolahan hasil pertanian
dan produk unggulan daerah lainnya sehingga meningkatkan nilai tambah
produk pertanian dan produk unggulan daerah melalui penguasaan dan
pemanfaatan iptek industri, peningkatan kualitas SDM industri serta
peningkatan akses permodalan bagi industri kecil menengah. Pembangunan
industri juga diarahkan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal
dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Perdagangan
Pembangunan bidang perdagangan diarahkan untuk penguatan pasar lokal
dan ekspansi pasar regional maupun nasional bagi produk pertanian, hasil
industri dan produk unggulan daerah lainnya serta untuk menjamin
kelancaran disribusi barang guna memperkecil tekanan inflasi.
6. Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan dititikberatkan pada pendekatan preventif,
tidak hanya kuratif melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan
34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

masyarakat dan lingkungan, diantaranya penyediaan air bersih dan penataan


lingkungan kumuh, jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
serta upaya pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
7. Infrastruktur
Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk pembangunan dan
pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan serta jaringan
teknologi komunikasi untuk menjangkau sentra-sentra produksi pertanian
dan produk unggulan daerah lainnya, peningkatan fasilitas umum lain seperti
tempat ibadah, sarana olah raga dan prasarana pemerintah daerah.
8. Pengentasan kemiskinan
Program pengentasan kemiskinan dititikberatkan pada pemberdayaan
masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
melalui bimbingan ketrampilan dan kewirausahaan. Selain itu pengentasan
kemiskinan juga dilaksanakan melalui program perlindungan sosial berbasis
keluarga seperti bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan dan bea
siswa bagi keluarga miskin.

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan


Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD Kabupaten Magetan Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan


Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1)
menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan umum keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2014 meliputi kebijakan umum Pendapatan
Daerah, kebijakan umum Belanja Daerah, dan kebijakan umum Pembiayaan Daerah.
Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menetapkan penyajian struktur belanja daerah dimulai dari
urusan, organisasi, belanja langsung, dan belanja tidak langsung.

Beberapa prinsip disipilin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain
adalah :
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional , yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran tertinggi.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam
jumlah yang cukup tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau
tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/P-APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan ,
pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan
Standart Akutansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun dalam Penyusunan LKPJ Tahun 2014 ini data yang digunakan adalah data APBD
yang belum di Audit oleh BPK, karena susuai ketentuan hasil Audit BPK baru akan
diterimakan 2 bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di serahkan ke BPK
dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro


melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung
oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki
fungsi pasar-pasar, seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar
barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya.

Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan
daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi
Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain
PAD yang syah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Syah
36
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang- Undang


Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan penerimaan
daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang di pisahkan yaitu laba atas penyertaan Modal pada perusahaan
Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah


a) Intensifikasi Pendapatan Daerah
Peningkatan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal
sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang
ditawarkan kemasyarakat. Misalnya dengan kegiatan jemput bola.
Meningkatkan dan memperbaiki insfrastruktur prasarana dan sarana umu
yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah
khususnya PAD
Mengadakan monitoring dan pengendalian diberbagai sektor pendapatan,
termasuk wajib pajak dan wajib retribusi tingkat bawah sampai atas.
Sosialisasi peraturan daerah secara berkala serta permajaan data wajib
pajak retribusi.
b) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dengan melakukan penggalian sumber-sumber baru PAD, menata sistem yang
sesuai dengan acuan peraturan daerah yang berlaku serta meningkatkan
sarana prasarana.
Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, telah
ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum :
Pendapatan Asli Daerah yaitu:
1. Perda Nomor 2Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan
2. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
2. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
3. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
4. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
5. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
6. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
7. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
8. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
9. Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
10. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
11. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan adalah


sebagai berikut :

a. Pajak Daerah terdiri dari :


Pajak hotel
Pajak Losmen/Rumah, Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
Pajak Restoran
Pajak Hiburan terdiri dari :
(Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Karaoke, Permainan Ketangkasan
dan Pertandingan Olahraga )
Pajak Reklamen terdiri dari :
(Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Reklame Kain dan Reklame
Selebaran)
Pajak Penerangan Jalan PLN
Pajak Parkir
37
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Pajak Air Tanah


Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
b. Retribusi terdiri dari :
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Persampahan / Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoto
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa usaha


Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu


Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Trayek
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas
penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD ( Perusa haan
Daerah Air Minum) dan Bagian laba atas penyertaan modal pada peusahaan
milik swasta ( BPD Jatim )

d. Lain-lain PAD yang syah terdiri dari


Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Jasa Giro
Pendapatan Bunga Deposito
Pendapatan Dari pengembalian
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Pendapatan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial
Pendapatan BLUD

2. Target dan Realisasi Pendapatan


a. Pendapatan Daerah

TABEL III.1
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2014
38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tahun 2014
No. Uraian
Target (Rp) . Realisasi (Rp) %
1 Pendapatan Asli Daerah 116.500.000.000,00 141.162.943.323,69 121,17
2 Dana Perimbangan 943.078.153.448,00 953.331.478.618,00 101,09
3 Lain-Lain Pendapatan 345.018.501.482,00 377.318.106.025,00 109,36
Daerah yang Sah

Jumlah 1.404.596.654.930,00 1.471.812.527.966,69 104,79

Sumber : Dispenda Kab.Magetan

Realisasi Rincian Pendapatan tersebut secara terinci dapat diuraikan sebagai


berikut :

1). Pendapatan Asli Daerah

TABEL III.2
RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2014

Tahun 2014
No. Uraian
Target (Rp) Realisasi(Rp) %
1 Pendapatan Pajak Daerah 26.658.622.496,00 33.247.378.505,31 124,72
2 Hasil retribusi daerah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 2.886.343.503,12 2.886.343.503,12 100,00
Daerah yang dipisahkan
4 Lain Lain Pendapatan Asli 69.485.017.000,00 85.744.396.019,26 123,40
Daerah yang sah

Jumlah 116.500.000.000,00 141.162.943.323,69 121,17

Sumber : Dispenda Kab.Magetan

Secara lebih rinci , realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai
berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah


Pendapatan Pajak Daerah yang di targetkan sebesar Rp 26.658.622.496,00
dan terealisasi sebesar Rp. 33.247.378.505,31 atau 124,72 %, disajikan
dalam tabel dibawah :

TABEL III.3
REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2014

Tahun 2013
No. Uraian
Target Realisasi %
1 Pajak Hotel 240.000.000,00 245.005.800,00 102,09
2 Pajak Restoran 850.622.200,00 1.006.802.221,70 118,36
3 Pajak Hiburan 23.000.000,00 30.077.500,00 130,77
4 Pajak Reklame 360.000.000,00 373.090.313,50 103,64
5 Pajak Penerangan jalan 11.000.000.000,00 12.015.694.980,00 109,23
6 Pajak Parkir 25.000.296,88 31.843.500,00 127,37
7 Pajak Air Tanah 373.000.000,00 428.128.376,72 114,78
8 Pajak Bumi dan Bangunan 12.687.000.000,00 17.444.868.330,39 137,50
Perdesaan dan Perkotaan
9 Bea Perolehan Hak Atas 1.100.000.000,00 1.671.867.483,00 151,99
Tanah dan Bangunan

39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tahun 2013
No. Uraian
Target Realisasi %

Jumlah 26.658.622.496,00 33.247.378.505,31 124,72

Sumber : Dispenda Kab.Magetan


2) Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang di
kelola oleh SKPD , dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya direncanakan sebesar Rp. 17.470.017.000,00 Realisasi sebesar
Rp 19.284.825.296,00 atau 110,39%, disajikan dalam tabel dibawah :

TABEL III.4
REALISASI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Retribusi Jasa Umum 8.428.097.000,00 11.279.489.250,00 133,83
2 Retribusi Jasa Usaha 8.229.920.000,00 7.161.989.536,00 87,02
3 Retribusi perijinan tertentu 812.000.000,00 843.346.510,00 103,86
Jumlah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39

Sumber : Dispenda Kab.Magetan


3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
direncanakan sebesar Rp. 2.886.343.503,12 dengan realisasi Rp.
2.886.343.503,12
atau 100 % , berdasarkan jenis nya disajikan dalam tabel :

TABEL III.5
REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN TAHUN 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Bagian laba atas penyertaan 2.075.957.000,00 2.075.957.000,00 100,00
modal pada perusahaan
Milik Daerah/BUMD ( Perusa
haan Daerah Air Minum)
2 Bagian laba atas penyertaan 810.386.503,12 810.386.503,12 100,00
modal pada perusahaan milik
swasta
( BPD Jatim )

Jumlah 2.886.343.503,12 2.886.343.503,12 100,00

Sumber : BPKAD Kab.Magetan


4) Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pengelolaan lainlain pendapatan yang sah direncanakan sebesar Rp.
69.485.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.85.744.396.019,26 atau 123,40
% yang secara keseluruhan dari masing masing jenis sebagaimana dalam
tabel sebagai berikut :

TABEL III.6
REALISASI LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
TAHUN 2014
40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Hasil Penjualan Aset Daerah 1.415.500.000,00 1.421.002.848,00 100,39
yang Tidak Dipisahkan
2 Jasa Giro 2.281.217.000,00 3.856.635.278,12 169,06
3 Pendapatan Bunga Deposito 5.776.000.000,00 11.210.821.916,44 194,09
4 Pendapatan Dari pengembalian 1.726.500.000,00 3.417.688.329,72 197,95
5 Fasilitas Sosial dan Fasilitas 27.000.000,00 30.000.000,00 111,11
Umum
6 Pendapatan dari Badan 19.758.800.000,00 16.542.850.000,00 83,72
Pengelola Jaminan Sosial
7 Pendapatan BLUD 38.500.000.000,00 49.265.397.646,98 127,96

Jumlah 69.485.017.000,00 85.744.396.019,26 123,40

Sumber : BPKAD Kab.Magetan

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan ditunjuk untuk mengurangi ketimpangan sumber


pendanaan dalam penyelenggaraan pemeritahan antara Pusat dan Daerah serta
mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan
bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dimaksud untuk membantu daerah dalam
mendanai kewenangannya dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi.

Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014


dari Pemerintah Pusat, maka pemerintah Kabupaten Magetan memproyeksi
pendapatan dari pos Dana Perimbangan menggunakan pagu definitif Dana
Perimbangan tahun anggaran sebelumnya. Untuk dana alokasi umum diproyeksikan
dengan rencana kenaikan 7%. Namun demikian apabila informasi pagu definitive
dapat kita peroleh dalam pembahasan Rencana APBD tahun anggaran 2014 kiranya
bisa langsung disesuaikan atau selisih pagunya ditampung pada perubahan APBD
tahun 2014.

TABEL III.7
REALISASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 44.026.576.448,00 54.279.901.618,00 123,29
Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00
3 Dana Alokasi Khusus, 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00
953.331.478.618,00 101,09
Jumlah 943.078.153.448,00

Sumber : BPKAD Kab.Magetan

1). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak


Direncanakan Rp. 44.026.576.448,00 terealisasi Rp. 54.279.901.618,00 atau
101,09 %, terdiri dari :

TABEL III.8
RINCIAN REALISASI BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK TAHUN 2014

41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Bagi Hasil Pajak :
Bagi hasil dari Pajak Bumi 9.466.395.902,00 9.533.595.703,00 100,71
dan bangunan
Bagi hasil pajak 13.293.485.873,00 12.281.636.816,00 92,39
penghasilan (PPh) ps.25 &
ps.29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri &
PPh ps.21 Bagi Hasil
Cukai Tembakau 10483046.734,00 11.020.757.169,00 105,13
2 Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi hasil dari provinsi 333.718.649,00 348.813.642,00 104,52
sumberdaya hutan
Bagi hasil dari iuran 14.059.138,00 42.227.010,00 300,35
eksplorasi dan iruan
eksploitasi (Royalti)
Bagi hasil dari pungutan 301.357.594,00 383.182.410,00 127,15
perikanan
Bagi hasil dari 8.506.032.678,00 18.283.783.314,00 214,95
pertambangan minyak
bumi
Bagi hasil dari 1.621.711.330,00 2.374.891.304,00 146,44
pertambangan gas bumi
Bagi hasil dari 6.768.550,00 12.014.268,00 177,50
pertambangan panas bumi
Jumlah 44.026.576.448,00 54.280.901.636,00 123,29

Sumber : BPKAD Kab.Magetan

2). Dana Alokasi Umum


TABEL III.9
REALISASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Dana Alokasi Umum (DAU) 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00

Jumlah 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00

Sumber : BPKAD Kab.Magetan

3). Dana Alokasi Khusus


TABEL III.10
REALISASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Dana Alokasi Khusus(DAK) 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00
Jumlah 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00

Sumber : BPKAD Kab.Magetan

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah menampung anggaran pendapatan


yang berasal dari alokasi dana bagi hasil propinsi, dana penyesuaian dan otonomi
khusus dari Pemerintah pusat, dana bantuan keuangan khusus dari provinsi dan
penerimaan hibah/bantuan lainnya.

TABEL III.11
42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


TAHUN 2014

Realisasi
No. Uraian Target (Rp)
Rp. %
1 Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 57.589.672.129,00 86.302.763.768,00 149,86
dan pemerintah Daerah lainnya
3 Dana Penyesuaian dan Otonomi 257.561.087.000,00 259.961.301.000,00 100,15
Khusus
4 Bantuan Keuangan dari Propinsi 25.824.277.000,00 30.959.577.000,00 119,89
atau Pemerintah Daerah Lainnya
5. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah 6.216.353,00 6.216.353,00 100,00
Pusat
6. Pendapatan Lainnya 37.249.000,00 88.247.904,00 236,91

Jumlah 345.018.501.482,00 377.318.106.025,00 109,36

Sumber data : BPKAD Kab.Magetan


.
Dari realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah lebih terinci sebagai berikut :

1). Pendapatan Hibah


Dana Pendapatan Hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Hibah dari Pemerintah
Pusat terkait dengan air minum belum terealisasi.

2). Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi terdiri dari Bagi hasil dari pajak kendaraan
bermotor, Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor dan Bagi hasil dari
pajak air permukaan sebesar Rp 57.589.672.129,00 terealisasi Rp.
86.302.763.768,00. atau 116,87 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel :
TABEL III.12
REALISASI BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH
DAERAH LAINYA TAHUN 2014

Realisasi
No. Uraian Target (Rp)
Rp. %
1 Bagi hasil dari pajak 20.928.364.838,00 42.736.578.110,00 204,20
kendaraan bermotor
2 Bagi hasil dari Bea balik nama 15.210.806.248,00 18.408.529.993,00 121,02
kendaraan bermotor
3 Bagi hasil dari pajak bahan 21.249.716.359,00 24.834.603.759 116,87
bakar kendaraan bermotor
4 Bagi hasil dari pajak air 200.784.684,00 323.051.906,00
permukaan
Jumlah 57.589.672.129,00 86.302.763.768,00 149,86

Sumber data : BPKAD Kab.Magetan

3). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


Dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp.
259.561.087.000,00 pada akhir tahun anggaran terealissai Rp 259.961.301.000,00
atau 100,15 %.

4). Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya


Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya direncanakan
sebesar Rp. 25.824.277.000,00 dan telah terealisasi Rp. 30.959.577.000,00 atau
119,89 %.

5). Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat


Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya direncanakan
sebesar Rp. 6.216.353,00 dan telah terealisasi Rp. 6.216.353,00 atau 100,00 %.

43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

6). Pendapatan lainnya


Merupakan Sumbangan dari pihak ketiga dengan jumlah anggaran setelah
sebesar Rp. 37.249.000,00 terealisasi Rp. 88.247.904,00 atau 236,91 % ,

Berkaitan diuraikan tersebut Rekapitulasi keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah


pada tabel sebagai berikut :
TABEL III.13
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN N 2014

Target Realisasi
No Uraian
(Rp.)
(Rp.) %
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 116.500.000.000,00 141.162.943.323,69 121,17
Pendapatan Pajak Daerah 26.658.622.496,88 33.247.378.505,31 124,72
Pendapatan Retribusi Daerah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 2.886.343.503,12 2.886.343.503,12 100,00
Daerah yang dipisahkan
. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 69.458.017.000,00 85.744.396.019,26 123,40
sah
2 Dana Perimbangan 943.078.153.448,00 953.331.478.618,00 101,09
Dana Bagi Hasil pajak/ Bukan Pajak 44.026.576.448,00 54.279.901.618,00 123,29

Dana Alokasi Umum 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00


Dana Alokasi Khusus 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 345.018.501.482,00 377.318.106.025,00 109,36
Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan 57.589.672.129,00 86.302.763.768,00 149,86
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 259.561.087.000,00 259.961.301.000,00 100,15
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau 25.824.277.000,00 30.959.577.000,00 119,89
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 6.216.353,00 6.216.353,00 100,00
dan Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya 37.249.000,00 88.247.904,00 236,91

JUMLAH PENDAPATAN 1.404.596.654.930,00 1.471.812.527.966,69 104,79

Sumber data : BPKAD Kab.Magetan

KETERANGAN :

Bahwa Perangkaan Laporan Ini Sifatnya Masih Sementara, Mengingat Untuk Perhitungan
APBD Tahun 2014 Masih Draft Unaudited

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas


kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan system jaminan social.

Dalam konteks belanja, kegiatan pengalokasian anggaran diupayakan secara adil


dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluru kelompk masyarakat tanpa
diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disamping itu untuk dapat
mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan

44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

anggaran perlu diperhatikan terhadap penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil
dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang


berorientasi kepada pencapaian hasil. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah
tahun anggaran 2014 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan.
Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi


dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial
yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan penanggulangan
kemiskinan.
2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksaan capaian kinerja RKPD
tahun yang lalu. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan
anggaran.
3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah
memberikan perhatian yang optimal terhadap upaya peningkatan sektor pertanian
sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan agrobisnis
peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sektor perdagangan, hotel dan
restoran, dan jasa- jasa di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan
urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan
alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas diikuti dengan peningkatan kinerja
pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5) Dalam merencanakan kebutuhan belanja ketersediaan anggaran pendapatan dan
penerimaan merupakan variable yang sangat menentukan. Keterbatasan anggaran
pendapatan dan penerimaan membawa konsekuensi penetapan prioritas pada
kebutuhan yang akan dialokasi pada belanja. Dalam struktur APBD bahwa belanja
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kebijakan Belanja Pegawai


Belanja Pegawai
1) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan
realisasi gaji bulan Agustus 2013 dan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD yang direncanakan sebesar 6%.

2) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan


keluarga, mutasi pegawai dan penambahan PNSD, maka diperhitungkan acress
hanya sebesar 1,25% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).

3) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan
structural atau fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD baik aspek kebijakan pemberian


tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
dengan Peraturan Kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah sesuai amanat pasl 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005
dan pasa 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

5) Tambahan penghasilan PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNSD


dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun anggaran 2014
dialokasikan untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai
dengan kemampuan anggaran yang akan diberikan satu kali setahun.
Disamping itu pada pos ini juga disediakan alokasi anggaran untuk pemberiana
honorarium bagi pengelolaan keuangan pada SKPD-SKPD.

6) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD


serta belanja penunjang kegiatan berdasarkan pada :
PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

7) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada PP No.
109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

8) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang


dibebankan pada APBD berpedoman pada UU No. 24 tahu 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan
anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar
cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan
dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

9) Biaya Pemungutan PBB. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No


83/KMK/04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Magetan
nomor 188/14/Kept/403.013/2011 tentang Tim Intensifikasi Pajak dan Banguan
serta Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Magetan, maka
pada tahun anggaran 2014 dialokasikan untuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan.

10) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah diterbitkannya PP No.
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pada tahun 2014 telah
dialokasikan anggaran untuk insentif dimaksud.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dari target belanja sebesar Rp. 1.535.317.297.729,15 sampai dengan tahun


anggaran 2013 telah dapat direalisasi sebesar Rp. 1.378.803.787.285,00 atau 89,81 %
Lebih rinci realisasi Belanja Daerah pada tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada tabel :

46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL III.14
REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp.) (Rp.) %
I Belanja Tidak Langsung 1.008.881.601.192,15 916.240.593.489,00 90,82
1 Belanja Pegawai 907.182.759.342,00 822.165.290.777,00 90,63
2 Belanja Hibah 28.584.250.000,00 26.820.610.000,00 93,83
3 Belanja Bantuan Sosial 5.728.700.000l,00 4.810.219.500,00 83,97
4 Belanja Bantuan Keuangan 63.367.515.696,00 62.444.473.212,00 98,54
Kepada Propinsi/Kota,
Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5 Belanja Tidak Terduga 4.018.376.154,15 0,00 0,00

II Belanja Langsung 526.435.696.537,00 462.563.193.796,00 87,87

1 Belanja Pegawai 23.144.254.217,00 21.564.660.125,74 93,18


2 Belanja Barang dan Jasa 274.042.841.611,00 250.065.977.976,26 91,25
3 Belanja Modal 229.248.600.709,00 190.932.555.694,00 83,29

JUMLAH 1.535.317.297.729,00 1.378.803.787.285,00 89,81

Sumber data : BPKAD Kab.Magetan

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH


Pembiayaan Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang


terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi
keuangan daerah untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan dan
belanja. Oleh karenanya menurut sifatnya maka pembiayaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan


1) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA), dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2013 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2014 yang
tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek
sumber SiLPA tahun anggaran 2013.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari


Pencairan Dana Cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarakan dalam APBD pada akun


pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan dearah, jenis penerimaan
kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana
bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4) Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman


daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang yang proses dan prosedurnya
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah.

47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

5) Penyediaan anggaran penerimaan kembali pinjaman digunakan untuk


menampung sementara pengembalian dana bergulir.

6) Penerimaan pembiayaan menampung beberapa rekening penerimaan diantaranya


yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan
dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan
pinjaman daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan


1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat
menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana
bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan
dengan Peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam
rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah
penyertaan modal tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah
tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang
penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan
perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3) Pemerintah Kabupaten dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan


penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi, tumbuh
dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan guna memenuhi Capital
Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

4) Dalam menganggarkan penyertaan modal daerah pada tahun anggaran 2014


tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik
penyertaan modal permanen maupun non-permanen. Terutama penyertaan modal
non-permanen dalam bentuk dana bergulir yang diarahkan pada program bidang
peternakan, pertanian, perkebunan agar terus dilanjutkan dan dioptimalkan
pelaksanaannya.

5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana


diamanatkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan
pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.

3. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA)


Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan, serta target
atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah menghindari terjadinya dana
yang menganggur (idle money) dalam bentuk Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berjalan
dalam APBD

4. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah


Kebijaksanaan pembiayaan daerah hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungsn
APBD (SILPA) dari Penerimaan Daerah sebesar Rp.149.220.642.799,15
terealisasi Rp.147.057.267.799,15 , atau 98,55 %, terdiri dari :
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.
136.670.642.799,15 telah terealisasi Rp. 136.670.642.799,15 atau 100,00 %
48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 12.550.000.000,00 dan


telah terealisasi sebesar Rp. 10.386.625.000,00 atau 82,76 %

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah


Dari pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 18.500.000.000,00 telah
terealisasi Rp. 16.842.400.000,00 atau 91,04 % , terdiri dari :
1) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.
2.000.000.000,00 terealisasi Rp. 2.000.000.000,00 atau 100 %
2). Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 16.500.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp. 14.842.000.000,00 . atau 89,95 %
Berkait diuraikan tersebut Rekap keseluruhan realisasi Belanja Daerah pada tabel
sebagai berikut :

TABEL III.15
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Target Realisasi
No. Uraian
(Rp.) (Rp.) %
A. BELANJA 1.535.317.297.729,15 1.378.803.787.285,00 89,81
1. Belanja Tidak Langsung 1.008.881.601.192,15 916.240.593.489,00 90,82
Belanja Pegawai 907.182.759.342,00 822.165.290.777,00 90,63
Belanja Hibah 28.584.250.000,00 26.820.610.000,00 93,83
. Belanja Bantuan Sosial 5.728.700.000,00 4.810.219.500,00 83,97
Belanja Bantuan Keuangan 63.367.515.696,00 62.444.473.212,00 98,54
Kepada Propinsi /
Kabupaten/kota,
Pemerintahan Desa dan
Partai
Belanja Tidak Terduga 4.018.376.154,15 0,00 0,00
2. Belanja Langsung 526.435.696.537,00 462.563.193.796,00 87,87

Belanja Pegawai 23.144.254.217,00 21.564.660.125,74 93,18

Belanja Barang dan Jasa 274.042.841.611,00 250.065.977.976,26 91,25

Belanja Modal 229.248.600,00 190.932.555.694,00 83,29

B. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
1. 149.220.642.799,15 147.057.267.799,15 98,55
Daerah
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran 136.670.642.799,15 136.670.642.799,15 100,00
Sebelumnya
Penerimaan Kembali
12.550.000.000,00 10.386.625.000,00 82,76
Pemberian Pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan
2. 18.500.000.000,00 16.842.000.000,00 91,04
daerah
Penyertaan modal/Investasi
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00
Pemerintah Daerah
Pemberian Pinjaman daerah 16.500.000.000,00 14.842.000.000,00 89,95

Sumber data : DPPKAD Kab.Magetan


TABEL III.16
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

REALISASI
URAIAN TARGET
RP. %

49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI
URAIAN TARGET
RP. %
PENDAPATAN 1.404.596.654.930,00 1.471.812.527.966,69 104,79

PENDAPATAN ASLI DAERAH 116.500.000.000,00 141.162.943.323,69 121,17

Pendapatan Pajak Daerah 26.658.622.496,88 33.247.378.505,31 124,72

Hasil Retribusi Daerah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
2.886.343.503,12 2.886.343.503,12 100,00
yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
69.485.017.000,00 85.744.396.019,26 123,40
Sah
DANA PERIMBANGAN 943.078.153.448,00 953.331.478.618,00 101,09
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
44.026.576.448,00 54.279.901.618,00 123,29
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00

Dana Alokasi Khusus 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00


LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 345.018.501.482,00 377.318.106.025,00 109,36
YANG SAH
Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
57.589.672.129,00 86.302.763.768,00 149,86
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
259.561.087.000,00 259.961.301.000,00 100,15
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
25.824.277.000,00 30.959.577.000,00 119,89
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 6.216.353,00 6.216.353,00 100,00

Pendapatan Lainnya 37.249.000,00 88.247.904,00 236,91

BELANJA 1.535.317.297.729,15 1.378.803.787.285,00 89,81

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.008.881.601.192,15 916.240.593.489,00

Belanja Pegawai 907.182.759.342,00 822.165.290.777,00 90,63

Belanja Hibah 28.584.250.000,00 26.820.610.000,00 93,83

Belanja Bantuan Sosial 5.728.700.000,00 4.810.219.500,00 83,97


Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, 63.367.515.696,00 62.444.473.212,00 98,54
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga 4.018.376.154,15 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 526.435.696.537,00 462.563.193.796,00 87,87

Belanja Pegawai 23.144.254.217,00 21.564.660.125,74 93,18

Belanja Barang dan Jasa 274.042.841.611,00 250.065.977.976,26 91,25

Belanja Modal 229.248.600.709,00 190.932.555.694,00 83,29

SURPLUS / (DEFISIT) (130.720.642.799,15) 93.008.740.681,69 90,82

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 149.220.642.799,15 147.057.267.799,15 98,55


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
136.670.642.799,15 136.670.642.799,15 100,00
Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan kembali Pemberian
12.550.000.000,00 10.386.625.000,00 82,76
Pinjaman
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
18.500.000.000,00 16.842.000.000,00 91,04
DAERAH
Penyertaan Modal/Investasi
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00
Pemerintah Daerah

50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI
URAIAN TARGET
RP. %
Pemberian Pinjaman Daerah 16.500.000.000,00 14.842.000.000,00 89,95
PEMBIAYAAN NETTO 130.720.642.799,15 130.215.267.799,15
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
0,00 223.224.008.480,84
TAHUN BERKENAAN

KETERANGAN :

Bahwa Per Angkaan Laporan Ini Sifatnya Masih Sementara, Mengingat Untuk
Perhitungan APBD Tahun 2014 Masih Draft Unaudited (Proses Audit BPK)

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan adalah salah satu unsur yang harus dikelola untuk
pencapaian visi, misi dan tujuan stratejik. Tanggung jawab dan wewenangnya
terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan
berupa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.
Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan
pendidikan adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, pemerataan dan
perluasan kesempatan pendidikan serta penuntasan wajib belajar sembilan
tahun.
Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2014
adalah sebagai berikut :
1) Sasaran meningkatnya Aksessibility pendidikan diukur dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
a. APK Anak Usia Dini
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang
bersekolah pada sekolah usia dini atau perbandingan jumlah anak
yang bersekolah pada sekolah usia dini dibanding jumlah anak usia
dini yang seharusnya sekolah.
Persentase Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dini menunjukkan
peningkatan yaitu sebesar 91,87 % tahun 2013 menjadi 95,85 % di
tahun 2014 ( Melampui target SPM dari 40,70% ), pada tahun 2014,
hal ini menunjukan keberhasilan cakupan masyarakat dalam
memperoleh pendidikan usia dini, yang disebabkan keberhasilan
Pemerintah dalam memfasilitasi dan membina pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh organisasi
masyarakat secara berkala sehingga dari tahun ketahun mengalami
peningkatan dalam rangka dipersiapkan untuk ke Jenjang
51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Pendidikan Dasar, namun masih perlu upaya yang lebih optimal


karena masih terdapat anak usia dini yang belum bersekolah
terutama di desa-desa di daerah pegunungan. Berikut
perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini pada
tahun 2013 sampai dengan 2014 :

RUMUS

Jumlah Siswa pada jenjang


Pendidikan Anak
TK/RA/Penitipan Anak X 100 %
Usia Dini
Jumlah anak usia 4 6 tahun
TABEL. IV.1
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pendidikan Anak Target


Tahun
Usia Dini (%) RPJMD
No. Uraian
Tahun Ke
2013 2014 2013 2014
I (2014)
1 Jumlah Siswa pada
jenjang TK/RA/ 22.581 27.577 91,87 95.85 94,70%
Penitipan Anak
2 Anak usia 4 6 Tahun 26.342 28.772

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

b. Angka Partisipasi Murni (APM)


Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI ataupun SMP/MTs dan
SMA/MA dan SMK, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah
penduduk dengan usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan di
SD/MI atau menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun
yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs. telah meningkat bahkan
melampuii SPM 90 %. Sedangkan jumlah penduduk dengan usia 16-
18 tahun yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK. Selama
kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 APM mencapai
92.46%, di atas rata-rata nasional namun dari tahun 2013 2014
mengalami peningkatan.
Hal ini menunjukkan keberhasilan aksessebility/ cakupan masyarakat
dalam memperoleh pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, yang
disebabkan berhasilnya Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dan BOS Pendamping biaya tidak mampu tetap bisa sekolah,
sedang untuk SMA/MA/SMK dilakukan melalui program Bantuan
Siswa Miskin (BKSM ) dan bertambahnya Unit Sekolah Baru
(penyediaan sarana sekolah sampai ke daerah terpencil), intensifnya
52
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

sosialisi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta


kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, bisa
meningkatkan Angka Partisipasi.
Adapun Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Murni adalah
sebagai berikut :

RUMUS

Jumlah siswa usia 7-12 thn


Angka Partisipasi
dijenjang SD/MI/Paket A
Murni (APM) X100
Jumlah penduduk kelompok usia
SD/MI/Paket A
7-12 thn

TABEL IV.2
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI
SD/MI/Paket A

Angka
Partisipasi Target
Tahun Murni (APM) RPJMD
No. Uraian
SD/MI/Paket A Tahun Ke I
(%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Siswa usia 7-12 tahun
50.497 50.441 98,0 98, 49 98,41%
jenjang SD/MI/Paket A
Jumlah penduduk kelompok 7
2 51.513 51.216
12 tahun
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang


Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs/Paket B
(APM) SMP / MTs / X100%
Jumlah penduduk kelompok usia
Paket B
13-15 thn

TABEL IV.3
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
SMP/MTs/PAKET B

Angka
Partisipasi Target
Tahun Murni (APM) RPJMD
No. Uraian
SMP/MTs/Pak Tahun Ke I
et B (%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa usia 13-15 tahun
22.921 25.1 91,81 92.4 91.32 %
dijenjang SMP/MTs/Paket B
Jumlah penduduk kelompok 13
2 24.965 27.2
15 tahun
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS

Jumlah siswa usia 16-18 thn


Angka Partisipasi Murni
dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C X100
(APM)
Jumlah penduduk kelompok usia 16- %
SMA/SMK/MA/Paket C
18 thn

TABEL IV.4
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
SMA/SMK/PAKET C

Angka
Partisipasi Target
Tahun Murni (APM) RPJMD
No. Uraian SMA/SMK/MA/ Tahun Ke I
Paket C (%) (2014)
2013 2014 2013 2013
1 Jumlah siswa usia 16-18 tahun
dijenjang SMA/SMK/MA / PAKET 18.255 20.531 76,5 77.18 77,12
C
Jumlah penduduk kelempok usia
2 23.835 26.601
16 18 tahun
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)


Untuk SD/MI ataupun SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI ataupun SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK merupakan indikator yang menunjukkan jumlah
semua siswa yang sekolah di SD/MI dibanding penduduk usia 7-13
tahun atau menunjukkan siswa SMP/MTs dibanding jumlah
penduduk dengan usia 13-15 tahun dan menunjukkan jumlah semua
siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK dibanding penduduk usia 16
18 tahun.
Adapun perkembangan APK tahun 2013-2014 adalah sebagai
berikut :
RUMUS

Jumlah Siswa Pendidikan SD


Angka Partisipasi Kasar dan MI
X100%
( APK ) Jenjang SD/MI Jumlah Penduduk Usia 7 - 12
Tahun

TABEL IV.5
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
JENJANG SD/MI

54
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Angka Partisipasi
Target
Kasar ( APK )
Tahun RPJMD
No Uraian Jenjang SD/MI
Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa pendidikan SD dan
55.413 55.865 111,39 112,01 112,00%
MI
2 Jumlah penduduk usia 7 12
49.746 49.873
tahun

RUMUS

Jumlah Siswa Pendidikan SMP


Angka Partisipasi Kasar dan MTs
X 100%
(APK) Jenjang SMP Jumlah Penduduk Usia 13 - 15
Tahun

TABEL IV.6
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
( A P K), SMP DAN MT.S

Angka Partisipasi
Target
Kasar ( APK )
Tahun RPJMD
No. Uraian Jenjang SMP
Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa pendidikan SMP
dan MTs 29.935 32.39 101,2 102,00 102,00%
0 4
Jumlah penduduk usia 13 15
2 29.978 27.20
tahun
3

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

Jumlah Siswa Pendidikan


Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA
X 100%
( APK ) Jenjang SMA/SMK Jumlah Penduduk Usia 16 - 18
Tahun

TABEL IV.7
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
( A P K), SMA/SMK/MA

Perkembangan Target
Tahun Angka APK RPJMD
No. Uraian
SMA/MA (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
1 Jumlah siswa pendidikan
29.935 26.674 93,23 94,92 95,20%
SMA/SMK/ MA
55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Perkembangan Target
Tahun Angka APK RPJMD
No. Uraian
SMA/MA (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
2 Jumlah penduduk usia 16 18
29.978 28.101
tahun

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

Angka APK untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun 2013


sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan, sebab keberhasilan
peningkatan sama seperti dengan indikator APM di atas, yaitu
karena Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS
Pendamping biaya operasional sekolah bisa tercukupi sehingga
masyarakat yang kurang dan tidak mampu tetap bisa sekolah,
sedang untuk SMA/MA/SMK melalui dilakukan program Bantuan
Siswa Miskin (BKSM ) dan juga bertambahnya Unit Sekolah Baru
sampai ke daerah terpencil, intensifnya sosialisai tentang pentingnya
pendidikan kepada masyarakat, serta kesadaran dan partisipasi
yang tinggi dari masyarakat

d. Angka Putus Sekolah (APS)


Angka Putus Sekolah merupakan indikator yang menunjukkan
besarnya jumlah anak didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu
jenjang pendidikan karena berbagai alasan. Berikut perkembangan
Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun 2013-2014:

RUMUS

Jumlah putus sekolah pd tingkat &


jenjang SD/MI
Angka Putus Sekolah Jumlah pada tingkat yang sama dan
X100%
(APS) SD/MI jenjang SD/MI pada tahun ajaran
sebelumnya

TABEL IV.8
PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH
( A P S ) SD/MI

Angka Putus
Target
Sekolah
No Tahun RPJMD
Uraian (APS) SD/MI
. Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah putus sekolah pada tingkat dan
9 6 0,02 0,01 <1%
jenjang SD/MI
56
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

2 Jumlah pada tingkat yang sama dan 55.4 45.8


jenjang SD/MI pada tahun ajaran 1 9
sebelumnya 3 7

SumSumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

Jumlah putus sekolah pada tingkat &


jenjang SMP/MTs
Angka Putus Sekolah X100
Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan
(APS) SMP/MTs %
jenjang SMP/MTs pada ajaran tahun
sebelumnya

TABEL IV.9
PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS
(APS)

Angka Putus Target


Tahun Sekolah (APS) RPJMD
No. Uraian
SMP/MTs (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
1 Jumlah putus sekolah pada tingkat
21 25 0,07 0,08 <1%
dan jenjang SMP/MTs
2 Jumlah pada tingkat yang sama
29.9 32.3
dan jenjang SMP/MTs pada tahun
5 2
ajaran sebelumnya
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

Jumlah putus sekolah pada jenjang


SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah
Jumlah siswa pada jenjang X100
(APS) SMA/SMK/MA
SMA/SMK/MA pada tahun ajaran
sebelumnya

TABEL IV.10
PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH ( A P S )
SMA/SMK/MA

57
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Angka Putus
Target
Sekolah (APS)
Tahun RPJMD
No. Uraian SMA/SMK/MA
Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah putus sekolah pada
42 57 0,19 0,2 <1%
tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA
2 Jumlah pada tingkat yang sama 22.2 22.2
dan jenjang SMA/SMK/MA pada 2 2
tahun ajaran sebelumnya 1 1

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

Angka putus sekolah relative sangat kecil tidak sampai 1% selama


tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, baik untuk SD/MI,
SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK.
Keberhasilan ini karena telah dilakukan upaya untuk menekan angka
putus sekolah antara lain dengan memberikan bantuan kepada
siswa miskin dan memberikan penyuluhan berkelanjutan mengenai
pentingnya pendidikan serta siswa diberikan bekal pelajaran
ketrampilan dan memberikan tambahan mata pelajaran agar siswa
memiliki daya saing manakala tidak mampu melanjutkan pendidikan
berikutnya.
e. Angka Transisi
Angka transisi mencerminkan jumlah siswa yang telah lulus yang
melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau perbandingan
jumlah siswa yang lulus yang melanjutkan sekolah ke jenjang
berikutnya dengan jumlah siswa yang telah lulus, berikut
perkembangan Angka Transisi lulusan SD/MI dan SMP/MTs.

RUMUS
Jumlah siswa baru tingkat I
pada jenjang SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari
Jumlah lulusan pd jenjang X100%
SD/MI ke SMP/MTs
SD/MI tahun ajaran
sebelumnya

TABEL IV.11
ANGKA MELANJUTKAN (A M)
DARI SD/MI KE SMP/MTS

58
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Angka
Melanjutkan Target
Tahun (AM) dari RPJMD
No. Uraian SD/MI ke Tahun Ke I
SMP/MTs (%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa baru tingkat I pada 9.88
9.839 108,9 113 100 %
jenjang SMP/MTs 2
2 Jumlah lulusan pada jenjang 8.72
9.028
SD/MI tahun ajaran sebelumnya 6
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

Jumlah siswa baru tingkat I


pada jenjang SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari
Jumlah lulusan pada jenjang X100 %
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
SMP/MTs tahun ajaran
sebelumnya

TABEL IV.12
ANGKA MELANJUTKAN (AM) DARI SMP/MTS
KE SMA/SMK/MA

Angka
Melanjutkan
(AM) dari Target
Tahun RPJMD
No. Uraian SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Tahun Ke
(%) I (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa baru tingkat I pada
7.02 7.70 77,37 90.1 94 %
jenjang SMA/SMK/MA
2 Jumlah lulusan pada jenjang
9.08 8.54
SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

2) Sasaran meningkatnya kualitas/mutu pendidikan diukur dengan


indikator kinerja sebagai berikut :

59
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

a. Angka Kelulusan
Angka Kelulusan merupakan indikator yang mencerminkan
kemampuan dalam meningkatkan jumlah peserta didik yang mampu
lulus ujian atau rasio jumlah siswa yang lulus ujian dibanding
seluruh siswa yang mengikuti ujian. Berikut perkembangan angka
kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dalam Tahun 2013-2014
adalah sebagai berikut :

RUMUS

Jumlah lulusan pada jenjang


SD/MI
X100
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi
pada jenjang SD/MI pada tahun
ajaran sebelumnya

TABEL IV.13
ANGKA KELULUSAN ( A L ) SD/MI

Angka Target
Tahun Kelulusan (AL) RPJMD
No Uraian SD/MI (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
1 Jumlah lulusan pada jenjang
8.12 9.09 100 100 100 %
SD/MI
2 Jumlah siswa tingkat tertinggi
9.12 9.09
pada jenjang SD/MI pada tahun
8 3
ajaran sebelumnya
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

TABEL IV.14
ANGKA KELULUSAN ( A L )
SMP/MTs

Angka
Kelulusan Target
Tahun (AL) RPJMD
No. Uraian
SMP/MTs Tahun Ke I
(%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah lulusan pada jenjang
9.544 9.40 100 100 100 %
SMP/MTs
2 Jumlah siswa tingkat tertinggi
9.40
pada jenjang SMP/MTs pada 9.544
5
tahun ajaran sebelumnya
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

60
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Jumlah lulusan pada jenjang


SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL)
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada X100
SMA/SMK/MA
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun
ajaran sebelumnya

TABEL IV.15
ANGKA KELULUSAN SMA/SMK/MA ( A L )

Angka Kelulusan
Tahun (AL) SMA / SMK / Target RPJMD
No. Uraian MA (%) Tahun Ke I
(2014)
2013 2014 2013 2014
Jumlah lulusan pada
1 6.80 7.31 99,9 99.66 100 %
jenjang SMA/SMK/MA
Jumlah siswa tingkat
tertinggi pada jenjang
2 6.80 7.31
SMA/SMK/MA pada tahun
ajaran sebelumnya

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


Data pendidikan guru yang sudah S1 dibanding jumlah guru yang
ada di Kabupaten Magetan sebagai berikut :
RUMUS

Jumlah guru berijasah kualifikasi


Guru yang memenuhi S1/D-IV
X 100%
kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA

TABET IV.16
GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV
Guru Memenuhi
Kualifikasi S1/D- Target
Tahun IV Guru yang RPJMD
No. Uraian
memenuhi Tahun Ke
kualifikasi S1/D-IV I (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah guru berijasah
9.470 9148 90,08 91,19 93,25 %
kualifikasi S1/D-4
2 Jumlah guru SD/Mi/SMP/
10.285 10.032
MTs/ SMA / SM / MA

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

TABEL IV.17
PERKEMBANGAN KUALIFIKASI GURU

61
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tahun Naik / Turun


No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Guru Kualifikasi D4 S1 9.048 9.148 100 1,09
(orang)
2 Guru Lulus Serifikasi (orang) 5.751 5.901 150 2,54

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

TABEL IV.18
ANGKA RATA-RATA LAMA
SEKOLAH

Tahun
No. Uraian
2013 2014
1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 12 tahun 12 tahun

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

3) Sasaran Meningkatnya wajib belajar melalui pendidikan non formal dan


pemberantasan buta aksara diukur dengan indikator kinerja sebagai
berikut :
Persentase penduduk yang melek huruf
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang berusia
> 15 tahun yang bisa membaca atau bebas dari buta aksara.
Tabel dibawah menunjukkan peningkatan angka melek huruf. Namun
demikian pemerintah tetap berupaya melaksanakan program
pemberantasan buta huruf/aksara.

RUMUS
PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN MELEK HURUF
(TIDAK BUTA AKSARA)

Jumlah Penduduk usia 15 thn


Penduduk yang berusia >15
ke atas dapat baca tulis X100
Tahun melek huruf (tidak buta
Jumlah penduduk usia 15 th %
aksara)
ke atas

TABEL. IV.19
PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN
MELEK HURUF

62
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Penduduk yang
berusia >15 Target
Tahun Tahun melek RPJMD
No. Uraian huruf (tidak buta Tahun
aksara) % Ke I
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (dapat baca 372.551 472.201 97,82 99,37 98,22 %
tulis)
2 Jumlah penduduk usia 15 tahun
380.871 475.200
keatas

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

Selanjutnya urusan pendidikan dilaksanakan melalui berbagai program


dan kegiatan antara lain :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Pendidikan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 54.755.397.172,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 40.564.980.401,00 atau 74.08% dengan lampiran kinerja
sebagai berikut :

63
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGAIATAN


URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan
825.000.000,00 794.486.450
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa surat-menyurat, kegiatan 4 825.000.000.00 4 794.486.450.00 100
Kominikasi, sumber daya air dan listrik,
administrasi keuangan,
kebersihan kantor, perbaikan peralatan
kantor

Belanja alat tulis kantor, barang cetakan dan


penggandaan, komponen isntalasi listrik/
penerangan, makanan dan minuman,
Penggantian suku cadang, Bahan bakar
minyak / gas dan pelumas. Surat nomor
tanda kendaraan

Belanja alat tulis kantor, barang cetakan dan


penggandaan, komponen isntalasi listrik /
penerangan, makanan dan minuman,
Penggantian suku cadang, Bahan bakar
minyak/gas dan pelumas. Surat nomor tanda
kendaraan
64
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan biaya perjalanan dinas rapat-


rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah serta ke luar daerah.
2 Program Peningkatan Sarana
1.408.441.000,00 1.332.246.200.00
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas
unit 19 315.000.000,00 19 260.850.000.00 100
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
kegiatan 1 118.441.000,00 1 112.247.750.00 100
gedung kantor memadai
Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kondisi gedung kantor yang memadai
kegiatan 1 50.000.000,00 1 45.000.000.00 100
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat Tersedianya kondisi gedung kantor yang memadai kegiatan 1 925.000.000,00 1 914.148.450.00 100
gedung kantor
3 Program peningkatan disiplin
62.950.000,00 62.950.000.00
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas pegawai yang
paket 1 62.950.000,00 1 62.950.000,00 100
beserta perlengkapannya memadai
4 Program Peningkatan 195.000.000,00 120.000.000.00
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya DIKLAT formal pegawai kegiatan 1 75.000.000,00 0 0 0
formal dilingkungan Dinas Pendidikan
Sosialisasi peraturan Diketahui dan dipahaminya peraturan perundang- kegiatan 1 20.000.000,00 1 20.000.000.00 100

65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perundang-undangan undangan baru oleh pegawai
Penilaian Angka Kredit Terlaksananya penilaian PAK pejabat fungsional Orang 425 100.000.000,00 320 100.000.000.00 75,29
Pejabat fungsional
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
52.387.600,00 52.387.600.00
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian tersusunnys ikhtisar laporan kegiatan SKPD kegiatan 1 52.387.600,00 1 52.387.600.00 100
kinerja dan ikhtisar realisasi Pendidikan
kinerja SKPD
6 Program Pendidikan Anak 1.225.000.000,00 1.139.164.900.00
Usia Dini
Pembangunan gedung Berdirinya TK/SD Model unit 1 150.000.000,00 1 147.000.000.00 100
sekolah
pembangunan sarana dan terpenuhinya sarana prasarana bermain pada lembaga 2 300.000.000,00 2 217.270.000.00 100
Prasarana bermain PAUDNI
Pengadaan alat praktik dan terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa untuk Set 50 80.000.000,00 50 79.894.900.00 100
peraga siswa lembaga PAUD
Penyelenggaraan Pendidikan Lancarnya proses pembelajaran pada PAUD Orang 527 645.000.000,00 527 645.000.000.00 100
Anak Usia Dini
Publikasi dan sosialisasi Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti Orang 350 50.000.000,00 350 50.000.000.00 100
Pendidikan Anak Usia Dini pentingnya PAUD
7 Program Wajib Belajar 23.764.301.572,00 18.461.365.135.00
Pendidikan Dasar Sembilan
66
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun
Pengadaan alat praktik dan terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa paket 1 15.000.000,00 1 15.000.000.00 100
peraga siswa
Pengadaan perlengkapan Terpenuhinya perlengkapan sekolah TK/SD paket 1 75.000.000,00 1 74.774.000.00 100
sekolah
Rehabilitasi sedang/berat Terpenuhinya kebutuhanbangunan sekolah yang kelas 600.000.000,00 594.667.000.00 100
ruang kelas sekolah memadai
Pelatihan kompetensi siswa Terbentuknya kontingen atlit Kab Magetan dikirim kegiatan 1 450.000.000,00 1 444.000.000.00 100
berprestasi ke tingkat Provinsi Jawa Timur
Pelatihan Penyusunan Tersusunnya panduan kurikulum tahun 2013 kegiatan 1 125.000.000,00 0 0.00 0
kurikulum
Penyediaan Bantuan terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kegiatan 1 50.000.000,00 1 47.600.000.00 100
Operasional Sekolah (BOS) sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB
jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara
SD dan SMP
Penyelenggaraan Paket B Tertampungnya anak putus sekolah jenjang SMP Orang 39 55.000.000,00 39 55.000.000.00 100
Setara SMP
Pembinaan kelembagaan Terwujudnya peningkatan manajemen berbasis kegiatan 1 150.000.000,00 1 150.000.000.00 100
dan manajemen sekolah sekolah pada satuan pendidikan dsar
dengan penerapan
Manajemen Berbasis
67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar
Penyebarluasan dan Tersosialisasinya berbagai informasi pendidikan kegiatan 1 7.405.000,00 1 7.405.000.00 100
sosialisasi berbagai informasi dasar ke sekolah-sekolah
pendidikan dasar
Penyelenggaraan akreditasi Terwujudnya peningkatan kualitas mutu lembaga 46 100.000.000,00 46 100.000.000.00 100
sekolah dasar pendidikan di jenjang SD
Monitoring, evaluasi dan Terwujudnya peningkatan kualitas mutu paket 1 80.000.000,00 1 73.250.000.00 100
pelaporan pendidikan dengan adanya program BOS
Pelaksanaan Ujian Akhir Terukurnya prestasi Hasil Belajar Siswa SMP kegiatan 1 550.000.000,00 1 542.511.000.00 100
SMP
Pelaksanaan Ujian Akhir SD Terukurnya prestasi Hasil Belajar Siswa SMP kegiatan 1 235.000.000,00 1 233.521.500.00 100
Pembinaaan minat, bakat, terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa SD paket 1 200.000.000,00 1 200.000.000.00 100
dan kreativitas siswa (SD)
Rehabilitasi sedang/berat Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah kelas 2 137.869.293,00 2 119.130.365.00 100
ruang kelas sekolah SD/MI yang memadai
Peningkatan sarana Layaknya Ruang kelas, berdirinya Gedung paket 54 10.299.669.279,00 54 9.000.857.495.00 100
prasarana dan mutu Perpustakaan dan terpenuhinya Ruang Kelas Baru
pendidikan (tahun lalu)
Peningkatan sarana Terpenuhinya alat peraga edukatif PAUD paket 125 10.634.358.000,00 95 6.803.648.775.00 76
prasarana dan mutu
pendidikan
8 Program Pendidikan 21.442.401.000,00 13.082.977.116.00
Menengah
68
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan ruang unit tersedianya ruang unit kesehatan sekolah unit 2 200.000.000,00 2 198.236.000.00 100
kesehatan sekolah
Pengadaan alat praktik dan Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa lembaga 6 1.112.095.000,00 6 1.102.106.000.00 100
peraga siswa
Rehabilitasi sedang/berat Terpenuhinya ruang kelas sekolah yang memadai lembaga 34 16.163.558.000,00 34 10.152.178.116.00 100
ruang kelas sekolah
Penyediaan beasiswa bagi Terpenuhinya kebutuhan biaya sekolah bagi siswa 2.156 418.248.000,00 2.156 392.033.000.00 100
keluarga tidak mampu keluarga tidak mampu.
Penyelenggaraan paket C Tertampungnya anak putus sekolah jenjang SMA lembaga 8 112.500.000,00 8 112.500.000.00 100
setara SMU
Peningkatan Kerjasama Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa SMK paket 1 150.000.000,00 1 148.750.000.00 100
dengan dunia usaha dan
dunia indutri
Penyebarluasan dan Tersosialisasinya berbagai informasi pendidikan lembaga 94 20.000.000,00 94 20.000.000.00 100
sosialisasi berbagai informasi menengah ke sekolah-sekolah
pendidikan menengah
Pengadaan sarana terwujudnya program pendidikan 12 tahun paket 4 2.614.000.000,00 2 357.174.000.00 50
prasarana laboratorium dan
paraktikum sekolah
Penerimaan Peserta Didik terwujudnya program pendidikan 12 tahun kegiatan 1 600.000.000,00 1 600.000.000.00 100
Baru (PPDB).
Pengadaan Tanah untuk terwujudnya program pendidikan 12 tahun paket 1 52.000.000,00 0 0.00 0
Gedung Pendidikan
Menengah

69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Program Pendidikan Non 617.500.000,00 617.500.000.00
Formal
Pemberdayaan tenaga Terwujudnya peningkatan Mutu Pendidik KF Orang 35 65.000.000,00 35 65.000.000.00 100
pendidik non formal
Pengembangan pendidikan Mengikuti Pameran HAI di Provinsi kegiatan 1 57.500.000,00 1 57.500.000.00 100
keaksaraan
Pengembangan pendidikan WB KF memiliki tambahan mata pencaharian Kelomp 12 60.000.000,00 12 600.000.000.00 100
kecakapan hidup ok
Pengembangan data dan Tersedianya data PNF yang valid dan akurat Desa 235 75.000.000,00 235 75.000.000.00 100
informasi pendidikan non
formal
Pengembangan kebijakan Tersusunnya kegiatan yang responsive gender di Orang/p 100 65.000.000,00 100 65.000.000.00 100
pendidikan non formal lembaga PAUD endidik
PAUD
Pengembangan kurikulum, Terbaruinya bahan ajar dan model pembelajaran Orang/T 80 50.000.000,00 80 50.000.000.00 100
bahan ajar dan model kurikulum pendidikan non formal utor
pembelajaran pendidikan non Paket
formal B/C
Perencanaan dan Penguatan lembaga Mitra PNF lembaga 10 65.000.000,00 10 65.000.000.00 100
penyusunan program
pendidikan non formal
Monitoring, evaluasi dan Berkurangnya jumlah penduduk buta aksara dan Orang 480 180.000.000,00 480 180.000.000.00 100
pelaporan meningkatnya ketrampilan hidup warga KF
10 Program Peningkatan Mutu 4.106.916.000,00 4.021.416.000.00
Pendidik dan Tenaga
70
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi Terlaksananya Sertivikasi Guru Orang 148 67.616.000,00 130 67.616.000.00 87,84
pendidik
Pelaksanaan uji kompetensi Terpenuhinya standar kompetensi Pendidik dan Orang 200 75.000.000,00 200 75.000.000.00 100
pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan
pelatihan bagi pendidik untuk Terlaksananya pemilihan guru, Kasek, dan kegiatan 1 120.000.000,00 1 116.000.000.00 100
memenuhi standar Pengawas Berprestasi
kompetensi
Pembinaan Kelompok Kerja Tersedianya Buku Panduan Kurikulum 2013 (buku kegiatan 1 80.000.000,00 0 0.00 0
Guru (KKG) pegangan Guru)
Pengembangan mutu dan Terepenuhinya honor GTT/PTT baik yg ber SK Orang 1.588 3.573.000.000,00 1.588 3.573.000.000.00 100
kualitas program pendidikan Bupati maupun yg tidak ber SK
dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem Terpenuhinya Data Kependidikan yang Uptudate kegiatan 1 100.000.000,00 1 100.000.000.00 100
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sistem Terbitnya dan Tercetaknya Verval NUPTK Orang 14.750 91.300.000,00 14.225 89.800.000.00 96,44
penghargaan dan Padamu Negeri
perlindungan terhadap
profesi pendidik
11 Program Manajemen 628.000.000,00 452.987.000.00
71
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil Terselenggaranya UNPK Paket A, B dan C kegiatan 4 55.000.000,00 4 55.000.000.00 100
kinerja bidang pendidikan
Pelaksanaan kerjasama Dipahaminya Kurikulum 2013 oleh Guru dan kegiatan 1 100.000.000,00 0 0.00 0
secara kelembagaan di Kepala Sekolah SD Unggulan Magetan
bidang pendidikan (Tersedianya Buku Panduan Kurikulum 2013 di
SD Unggulan Magetan)
Monitoring, evaluasi dan Tersedianya data pendidikan paket 1 72.000.000,00 1 70.236.000.00 100
pelaporan
Peningkatan Sistem Tersedianya informasi capaian kinerja pendidikan
paket 1 50.000.000,00 1 46.556.000.00 100
Manajemen Mutu Pendidikan
Pembinaan UKS SD/MI; Terwujudnya kesehatan sekolah 467 467
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA TK, TK,
lembaga 150.000.000,00 110.386.500.00 100
495 495
SD SD
Seleksi Calon Kepala Terpilihnya calon kepala sekolah yang memiliki paket 1 126.000.000,00 1 95.808.500.00 100
Sekolah integritas dan kompetensi tinggi
Inpasing Penilaian Angka Tersedianya data komposisi kepangkatan Guru Orang 768 75.000.000,00 768 75.000.000.00 100
Kredit Golongan IV/A s.d Golongan II/A
12 Program Pembinaan dan 427.500.000,00 427.500.000.00
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembibitan dan pembinaan Terlselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia paket 10 10 162.500.000,00 10 162.500.000.00 100
olahragawan berbakat Cabor
Penyelenggaraan kompetisi Tersedianya altit berprestasi wakil dari Kabupaten paket 10 10 265.000.000,00 10 265.000.000.00 100
72
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
olahraga magetan yang akan mengikuti ditingkat Provinsi Cabor
JUMLAH 54.755.397.172,00 40.564.980.401.00

73
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Ada 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan
Solusi
Menunggu Keputusan Mendikbud/yang berkompeten
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak
Terserap)

Jumlah
No SKPD Program/ Kegiatan Alasan Tidak Terserap
Anggaran (Rp)

1 DINDIK Program peningkatan 75.000.000,00 Kegiatan yang sama sudah


kapasitas sumberdaya diprogram dan dilaksanakan
aparatur: Pendidikan oleh Bagian ADBANG
dan pelatihan formal
2 DINDIK Program wajib belajar 125.000.000,00 Sesuai SE MENDIKBUD
pendidikan dasar 9 tahun DIKDAS pelaksanaan K-13
: Pelatihan penyusunan ditunda sampai dengan
kurikulum tahun 2020 kecuali sekolah
pilot.
3 DINDIK Program Pendidikan 52.000.000,00 Untuk pensertifikatan tanah
Menengah : Pengadaan dan bangunan SMA Karas
tanah untuk gedung dibutuhkan peta bidang,
pendidikan menengah namun sampai akhir tahun
2014, peta bidang belum
ada/terbit.
4 DINDIK Program peningkatan 80.000.000,00 Sesuai SE MENDIKBUD
mutu pendidik dan tenaga DIKDAS pelaksanaan K-13
kependidikan : ditunda sampai dengan
Pembinaan kelompok tahun 2020 kecuali sekolah
kerja guru pilot.
5 DINDIK Program Manajemen 100.000.000,00 Sasaran kegiatan SD
Pelayanan Pendidikan : Unggulan Magetan untuk
Pelaksanaan kerja sama kegiatan DIKLAT guru terkait
secara kelembagaan Kurikulum 2013, Namun
dibidang pendidikan karena pelaksanaan K
2013 ditunda, maka kegiatan
tidak dilaksanakan.
JUMLAH 432.000.000,00

2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dikelola dalam


rangka pencapaian visi, misi dan tujuantujuan stratejik. Leading sector dalam
66
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

urusan ini adalah Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman Magetan yang
memiliki kewenangan desentralisasi dalam pembinaan pelayanan kesehatan
masyarakat dan perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan.
Tanggungjawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik
berupa peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan
kebijakan stratejik yang digariskan dalam urusan ini adalah peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan bagi warga miskin.
Penyelenggaraan Urusan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tiga
sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit
Keberhasilan pencapaian ketiga sasaran di atas tahun 2014 dapat dilihat
dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut. Secara
berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
a. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
Adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada ibu
karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Adapun data
perkembangan angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup adalah sebagai berikut :

TABEL IV.20
ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

Tahun Target
RPJMD
No. Uraian
2013 2014 (%) Tahun Ke I
(2014)
1 Angka 89,2/100.000 113,79/100.000 27,57% 102/100.000
Kematian KH KH KH
Ibu
melahirkan

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan


Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Angka Kematian Ibu
melahirkan dii Kabupaten Magetan pada tahun 2014 meningkat
sebesar 25,57% dibanding tahun 2013, karena penyebab langsung

67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

(preeklampsia dan perdarahan post partum) sebesar 70% dan karena


penyebab tidak langsung sebesar 30%.

b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup


Merupakan indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada
bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Kasus kematian masih ada
sebab belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan, belum semua bayi memperoleh
pelayanan neonatal (0-28 hari) secara memadai serta adanya
penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Data
perkembangan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
adalah sebagai berikut:

TABEL IV.21
ANGKA KEMATIAN BAYI
Tahun Target
RPJMD
No. IKK
2013 2014 (%) Tahun Ke
I (2014)
1 Angka Kematian 11,15/1000 10/1000 7,17 23/1000
Bayi per 1000 KH KH KH
kelahiran hidup

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Angka Kematian Bayi di


Kabupaten Magetan pada tahun 2014 turun sebesar 7,17 % dari
tahun 2013.
Upaya-upaya peningkatan keahlian/ketrampilan tenaga pelayanan
kesehatan yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun 2014,
terutama pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi bidan,
pembinaan dan pelatihan petugas, monitoring dan evaluasi, supervisi
ke tempat pelayanan, meningkatkan kesadaran masyarakat serta
peran lintas program dan lintas sektor yang mendukung.
c. Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda
Merupakan indikator perbandingan masyarakat miskin yang sakit
mendapat pelayanan kesehatan dengan jumlah masyakat miskin.
Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin semakin meningkat,
bahkan mulai tanggal 12 Oktober 2009 semua masyarakat Magetan
(KTP Magetan) yang membutuhkan pelayanan kesehatan di

68
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) telah


dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Magetan (gratis). Demikian pula
halnya untuk pelayanan rawat inap kelas III di Rumah Sakit.

RUMUS

Jumlah masyarakat miskin


mendapat pelayanan
Pelayanan pasien jamkesmas dan Jamkesda X 100%
jamkesmas dan Jamkesda
Jumlah masyarakat miskin

TABEL IV. 22
PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS DAN JAMKESDA

Pelayanan
Pasien
Tahun Jamkesmas Target
No
Uraian dan Jamkesda Nasion
.
(%) al
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah masyarakat 221.00 221.00 78,33 78,33 100 %
miskin mendapat 2 2
pelayanan
jamkesmas dan
Jamkesda
2 Jumlah masyarakat 282.16 282.16
miskin 0 0

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa jumlah


masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas layanan kesehatan
di Puskesmas dan jaringannya pada tahun 2014 sebesar 78,33 %.
2) Sasaran Meningkatnya derajat mutu pelayanan kesehatan masyarakat
diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :
a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Merupakan indikator perbandingan jumlah komplikasi kebidanan
yang mendapat penanganan dibanding jumlah ibu dengan
komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama.
Cakupan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014, demikian
juga realisasi tahun 2013 dan 2014 di atas Standar Nasional, hal ini
dikarenakan petugas lebih memahami definisi operasional dari

69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

komplikasi kebidanan yang ditangani. Jika sebelumnya dilaporkan


per kasus, sekarang adalah per individu. Selain itu didukung dengan
berfungsinya kembali Puskesmas PONED, adanya dokter SPOG
sebagai konsultan PONED dan pengembangan program ANC
Terpadu.
RUMUS

Jumlah komplikasi kebidanan


yg mendpt penanganan difinitif
Cakupan komplikasi di satu wilayah kerja pd kurun
kebidanan yang waktu tertetu
X 100%
ditangani Jumlah ibu dgn komplikasi
kebidanan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yg sama

TABEL IV. 23
CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI

Cakupan
Komplikasi
Tahun Kebidanan Target
No
Uraian Yang Ditangani Provin
.
(%) si
201 201
2013 2014
3 4
1 Jumlah komplikasi
kebidanan yg
1.8 1.9
mendapatkan
,27 4 98,91
9 80 %
penanganan difinitif di
7 8
satu wilayah kerja pd
kurun waktu tertentu
2 Jumlah ibu dgn
2.0 2.0
komplikasi kebidanan di
4 2
satu wilayah kerja pada
6 0
kurun waktu yg sama

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang


memiliki kompetensi kebidanan.

1) Merupakan indikator perbandingan jumlah persalinan yang ditangani


tenaga kesehatan dibandng jumlah persalinan.
2) Cakupan mengalami peningkatan diatas SPM dari tahun 2013
2014 karena adanya peningkatan jumlah bidan yang kompeten
dalam menolong persalinan (Asuhan Persalinan Normal/APN),
adanya sosialisasi / kebijakan bahwa persalinan harus ditolong oleh
70
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan dan semua


desa sudah dilayani oleh bidan desa.

RUMUS

Jumlah ibu bersalin yg ditolong


oleh tenaga kesehatan di satu
Cakupan pertolongan
wilayah kerja pd kurun waktu
persalinan oleh tenaga X100
tertentu
kesehatan yang memiliki
Jumlah seluruh sasaran ibu
kompetensi kebidanan
bersalin di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yg sama

TABEL IV. 24
CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN

Cakupan
Pertolongan
Persalinan Oleh
Tenaga
No Tahun Target
Uraian Kesehatan Yg
. Provinsi
memiliki
Kompetensi
kebidanan (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah ibu bersalin yg
ditolong oleh tenaga
kesehatan di satu 8.970 8.798 91.87 91,28 94
wilayah kerja pd kurun
waktu tertentu
2 Jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin di
satu wilayah kerja 9.764 9.639
dalam kurun waktu yg
sama

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


Merupakan indikator perbandingan jumlah desa/kelurahan Uci
dibanding jumlah desa/kelurahan. Desa di katagorikan UCI apabila
80 % bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG 1
kali, Polio 4 kali , DPT / HB 3 kali dan Campak 1 kali sebelum usia 1
tahun. Cakupan UCI pada tahun 2014 sudah mencapai target.

RUMUS

Cakupan Desa/kelurahan Jumlah Desa / Kelurahan X100


71
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Universal Child Immunization UCI


(UCI)
Jumlah Seluruh Desa /
Kelurahan

TABEL IV. 25
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD
IMMUNIZATION (UCI)

Cakupan Desa
/ Kelurahan
Universal Target
Tahun Kinerja
No. Uraian Child
Immunization tahun
(UCI) (%) 2014
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Desa / 208 210 88,51 89,36 88,51
Kelurahan UCI
2 Jumlah Seluruh Desa /
235 235
Kelurahan

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

d. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan


Jumlah balita gizi buruk di tahun 2014 meningkat sebesar 17,95
dibanding tahun 2013, peningkatan ini disebabkan surveilans gizi di
Kabupaten Magetan berjalan lebih aktif sehingga kasus gizi buruk
dapat ditemukan lebih dini, tetapi seluruh balita gizi berhasil
ditangani dengan baik atau capaian cakupan sudah memenuhi target
100%.

RUMUS

Jumlah balita gizi buruk


mendapat perawatan di sarana
Pelay. Kes. di satu wil. kerja
Cakupan Balita Gizi
pada kurun wkt tertentu
Buruk mendapat X100
Jumlah seluruh balita gizi buruk
perawatan
buruk yang ditemukan di satu
wilayah kerja dalam waktu yang
sama

72
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 26
CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN

Cakupan
Balita Gizi
Targ
Buruk
No Tahun et
Uraian Mendapat
. Provi
Perawatan(%
nsi
)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah balita gizi buruk
mendapat perawatan di
sarana Pelayanan 100
156 184 100 100
Kesehatan di satu
wilayah kerja pd kurun
wkt tertentu
2 Jumlah seluruh balita gizi
buruk yang ditemukan di
156 184
satu wilayah kerja dalam
waktu yang sama

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Cakupan UCI Desa tahun 2014 mencapai 89,36% meningkat


dibanding capaian tahun 2013 sebesar 88,51%, sudah mencapai
target yang diharapkan yaitu 88,51%.

e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA


positif
Peningkatan pencapaian yang cukup signifikan walaupun belum
mencapai target di tahun 2013 2014 karena upaya penemuan
penderita oleh petugas berjalan optimal. Pada tahun 2014 surveilans
TB sudah dilaksanakan dengan baik tetapi karena banyak ditemukan
penderita TB dengan hasil pemeriksaan BTA negative dan penderita
TB ekstra paru maka penemuan penderita baru TBC BTA positif di
Kabupaten Magetan tahun 2014 sebesar 51,73% turun 20,37% dari
tahun 2013 dan masih di bawah target propinsi.
Upaya menggalang kerjasama dan kepedulian dari berbagai pihak
termasuk sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dioptimalkan
demi keberhasilan program.
73
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS
Jumlah penderita baru TBC BTA
(+) yang ditemukan dan diobati
Cakupan penemuan di satu wil. kerja selama 1 thn X100
dan penanganan penderita Jumlah perkiraan penderita baru %
penyakit TBC BTA TBC BTA (+) dalam kurun waktu
yang sama

TABEL IV. 27
CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA
PENYAKIT TBC BTA POSITIF

Cakupan
Penemuan Dan
Penanganan Target
Tahun
No. Uraian Penderita Provin
Penyakit TBC si
BTA Positif (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penderita 432 344 64,96 51,73 85%
baru TBC BTA (+)
yang Ditemukan dan
diobati di satu wil.
Kerja selama 1 tahun
2 Jumlah perkiraan 665 665
penderita baru TBC
BTA (+) dalam Kurun
wkt yang sama

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD


Selama tahun 2012-2013 penanganan penderita penyaqkit DBD telah
mencapai target. Dilihat dari jumlah penderita DBD dari tahun ke
tahun juga mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari
digalakannya upaya larvasida massal di desa endemis yang
melibatkan lintas sektor dalam hal ini PKK, Dinas Pendidikan dan
masyarakat. Pemeriksaan jentik secara berkala digalakkan. Begitu
pula sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD semakin
ditingkatkan, sehingga bisa lebih meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam melaksanakan program Pemberantasan Sarang
Nyamuk (PSN) DBD.
74
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS

Jumlah penderita DBD yang ditangani


Cakupan penemuan sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1
dan penanganan thn
penderita penyakit Jumlah penderita DBD yang ditemukan X100%
DBD di satu wilayah dalam Kurun wkt yang
sama

TABEL IV. 28
CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN
PENDERITA PENYAKIT DBD

Cakupan
Penemuan Dan
No Tahun Penanganan Target
Uraian
. Penderita Penyakit Provinsi
DBD (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penderita 77 76 100,00 100,00 100%
DBD yang ditangani
sesuai SOP di satu
wil. Kerja selama 1
thn
2 Jumlah penderita 77 76
DBD yang
ditemukan di satu
wilayah dalam Kurun
wkt yang sama

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

g. Cakupan kunjungan bayi


Berkat peran bidan desa sebagai penangung jawab wilayah di desa,
cakupan mengalami peningkatan pada tahun 2013 2014 dan telah
target melampaui Propinsi. Selanjutnya atas dukungan dana dari
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dimanfaatkan untuk
kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas bagi bayi yang drop
out (tidak lagi mengikuti pemeriksaan secara rutin) juga berhasil
meningkatkan cakupan.
RUMUS

Cakupan kunjungan Jumlah kunjungan bayi memperoleh


75
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

bayi pelayanan kes.sesuai standar di satu X100%


wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu
wilayah kerja pada Kurun waktu yang
sama

TABEL IV. 29
CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI

Cakupan
Target
No Tahun Kunjungan Bayi
Uraian Provinsi
. (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah kunjungan bayi 8.731 8.588 95,64 95 90%
memperoleh pelayanan
kes. sesuai standar di
satu wilayah kerja pd
Kurun waktu tertentu
2 Jumlah seluruh bayi 9.129 9.040
lahir hidup di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

h. Cakupan kunjungan ibu hamil K4


Kunjungan ibu hamil K-4 adalah Ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan
distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan
pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan
ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet Fe selama periode
kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

RUMUS

Jumlah kunjungan ibu hamil K4


Cakupan kunjungan X100%
ibu hamil K4 Jumlah keseluruhan ibu hamil

TABEL IV. 30
CAKUPAN KUNJUNGAN
IBU HAMIL K4
Cakupan
No Tahun Kunjungan Ibu Target
Uraian
. Hamil K4 (%) Provinsi
2013 2014 2013 2014
Jumlah kunjungan
1 9.245 9.148
76
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

ibu hamil K4 90,39 90,55 92%


Jumlah 10.228 10.098
keseluruhan ibu
hamil

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

i. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani


Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami kenaikan dan
melampaui SPM Propinsi dari tahun 2013-2014. Upaya
meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas terus dilakukan
melalui evaluasi dan pembinaan yang rutin dilakukan, sehingga
peningkatan cakupan bisa terus dicapai.

RUMUS
Jumlah neonatus dengan
Cakupan neonatus
komplikasi tertangani
dengan komplikasi yang X100%
Jumlah seluruh neonatus dengan
ditangani
komplikasi yang ada

TABEL IV. 31
CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI
YANG DITANGANI
Cakupan
Neonatus
Dengan
No Tahun Target
Uraian Komplikasi
. Provinsi
Yang
Ditangani (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah kunjungan ibu 1.134 1.185 82,83 87,39 75%
hamil K4 Jumlah
neonatus dengan
komplikasi tertangani
Jumlah seluruh 1.369 1.356
neonatus dengan
komplikasi yang ada
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan

j. Kasus HIV
Fluktuasi jumlah penderita HIV di Kabupaten Magetan dipengaruhi
oleh keberadaan PSK yang tidak terlokalisir, sebagian dari penduduk
Magetan yang menjadi TKI dan mengidap HIV/AIDS yang kembali ke
Magetan serta penularan langsung dari penderita ke keluarga.
Penanganan kasus HIV di Kabupaten Magetan pada tahun 2014
telah memenuhi target 100%. Pencapaian target tersebut antara lain
77
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

disebabkan meningkatnya jumlah fasilitas pelayan kesehatan yang


mampu memberikan konseling dan testing bagi penerita HIV, dan
didukung meningkatnya kesadaran masyarakat kelompok resiko
tinggi untuk memeriksakan penyakitnya.
Upaya pencegahan terus dilakukan antara lain melalui
penyebarluasan informasi terkait penyakit HIV/AIDS kepada
masyarakat terutama yang beresiko tinggi, meningkatkan kerjasama
lintas sektor, lintas program dan stake holder, melaksanakan
pemeriksaan secara rutin terhadap kelompok resiko tinggi (sero
survey), memasyarakatkan pemakaian kondom bagi kelompok resiko
tinggi, dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah/KPAD,
meningkatkan kualitas layanan pemeriksaan (klinik VCT) dan melatih
petugas pemberi pelayanan penderita serta pendampingan penderita
oleh kelompok dukungan sebaya (sesama penderita).

RUMUS
Penanganan kasus Jumlah kasus HIV - AIDS yang
HI ditangani X100%
V Jumlah kasus HIV - AIDS yang ada

TABEL IV. 32
PENANGANAN KASUS HIV
Penanganan
Tahun
No Kasus HIV (%) Target
Uraian
. MDGs
2013 2014 2014
2013
1 Jumlah kasus HIV 61 52
AIDS yang ditangani 100 100 100
2 Jumlah kasus HIV 61 52
AIDS yang ada

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan

k. Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) dibanding jumlah


penduduk.
Rasio tenaga Kesehatan menggambarkan jumlah per jenis tenaga
kesehatan per 1000 penduduk. Selama 2013-2014 rasio tenaga
kesehatan di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan, akan
tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Peningkatan
jumlah tenaga kesehatan terutama disumbang oleh jumlah tenaga
kesehatan yang bekerja di rumah sakit baik pemerintah maupun
swasta. Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Magetan tahun 2014
78
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

meningkat dibanding tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama


disumbang oleh jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah
sakit swasta. Tetapi rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Magetan
masih di bawah standar.

RUMUS
Jumlah tenaga kesehatan di satu
wilayah kerja pd Kurun waktu
Rasio tenaga kesehatan tertentu X1000
Jumlah seluruh penduduk pada
kurun waktu yang sama

TABEL IV.33
RASIO TENAGA KESEHATAN (DOKTER, BIDAN, PERAWAT)
DIBANDING JUMLAH PENDUDUK

Standar Realisasi
NO Uraian Ratio per 1000
2013 2014
penduduk
1 Rasio dokter dibanding jumlah
0,48 0,04 0,11
penduduk
2 Rasio perawat dibanding jumlah
1,58 0,26 0,87
penduduk
3 Rasio bidan dibanding jumlah
0,75 0,31 0,7
Penduduk
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

l. Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana


kesehatan pemerintah. Penyediaan obat esensial generic di sarana
kesehatan pemerintah di Kabupaten Magetan tahun 2014 adalah
sebagai berikut :

RUMUS
Jumlah persediaan obat
Penyediaan obat esensial
generik
generik atas persediaan obat di X100%
Jumlah seluruh
sarana kesehatan pemerintah
persediaan obat

TABEL IV. 34
PENYEDIAAN OBAT ESENSIAL GENERIK ATAS PERSEDIAAN
OBAT DI SARANA KESEHATAN PEMERINTAH
Penyediaan Obat
Esensial Generik Atas
Persediaan Target
No Tahun
Uraian Obat Di Sarana Nasion
.
Kesehatan Pemerintah al
(%)
2013 2014 2013 2014

79
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

1 Jumlah 131 189 79,39 82,17 90%


persediaan
obat generik
2 Jumlah 165 230
seluruh
persediaan
obat

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan


Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Kesehatan pada tahun 2014 dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 61.373.328.450,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 46.422.298.310,00 atau 75,47% dengan lampiran kinerja
sebagai berikut :

80
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KESEHATAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Persentase Pelayanan Administrasi % 100 1.737.611.250,00 100 1.665.742.837,00 100
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan unit 2 525.000.000,00 2 422.240.000,00 100
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan Persentase peningkatan % 100 382.470.000,00 100 366.764.000,00 100
gedung kantor perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase peningkatan kualitas % 100 228.900.000,00 100 225.721.500,00 100
gedung kantor gedung kantor yang dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase kendaraan % 100 305.929.500,00 100 302.315.050,00 100
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional dipelihara yang
meningkat kualitasnya
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase peningkatan kualitas % 100 63.750.000,00 100 63.068.000,00 100
perlengkapan gedung kantor perlengkapan kantor yang dipelihara
3 Program peningkatan disiplin
aparatur

81
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan pakaian dinas % 100 174.600.000,00 0 0 0
beserta perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis Persentase karyawan Dinkes peserta % 100 233.150.000,00 100 200.673.500,00 100
implementasi peraturan Bimtek yang meningkat
perundang-undangan pengetahuannya
Penilaian angka kredit pejabat Persentase usulan PAK diproses dan % 100 57.756.000,00 100 57.031.000,00 100
fungsional keluar SK PAK
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian Persentase dokumen perencanaan % 100 30.000.000,00 100 29.404.500,00 100
kinerja dan ikhtisar realisasi dan anggaran tersusun sesuai standar
kinerja SKPD
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan unit 23 3.505.950.000,00 23 3.478.101.012,00 100
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan pemerataan obat unit 3 2.857.613.000,00 3 2.829.320.572,00 100
dan perbekalan kesehatan
6 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

82
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan dan pemulihan Cakupan penanganan % 100 191.700.000,00 100 188.005.000,00 100
kesehatan kegawatdaruratan pada
kegiatan/event tertentu di Kabupaten
Magetan
Pengadaan, peningkatan, dan - Persentase Puskesmas dan % 52 4.379.807.000,00 52 4.333.199.300,00 100
perbaikan sarana dan Jaringannya
prasarana puskesmas dan yang mendapat perbaikan
jaringannya - Persentase peningkatan kualitas
Rumah
Dinas Dokter yang mendapat
perbaikan
Peningkatan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan remaja % 82 126.803.000,00 54,15 124.471.000,00 66,04
masyarakat
Peningkatan pelayanan 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 94 529.253.500,00 90,59 525.447.500,00 96,37
kesehatan penanggulangan
masalah kesehatan
2. Cakupan komplikasi kebidanan % 80 98,91 123,64
ditangani
3. Cakupan pertolongan persalinan % 95 91,29 96,09
oleh nakes yang kompeten
4. Cakupan Ibu Nifas yang mendapat % 95 91,08 95,87
pelayanan kesehatan sesuai
standar
5. Cakupan neonatal komplikasi % 80 87,39 109,24
ditangani

83
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Cakupan kunjungan bayi yang % 95 95,00 100,00
mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar
7. Cakupan pelayanan anak balita % 87 87,78 100,90
yang mendappat pelayanan
kesehatan sesuai standar
8. Cakupan peserta KB aktif % 75 69,97 93,29
Monitoring, evaluasi dan Evaluasi pelaporan SPM bidang % 100 29.985.000,00 100 29.968.000,00 100
pelaporan kesehatan
Penyediaan jasa pelayanan Tercukupinya dana jasa pelayanan % 100 3.300.750.000,00 100 3.173.083.815,00 100
kesehatan kesehatan dalam satu tahun
Penyediaan jasa sarana unit 23 4.058.337.300,00 23 3.791.402.625,00 100
kesehatan
Pelayanan kesehatan 1. Tercukupinya dana biaya % 100 4.580.000.000,00 100 3.954.505.400,00 100
masyarakat yang dijamin oleh pelayanan kesehatan dalam satu
Pemerintah tahun
2. Cakupan kunjungan penduduk
Magetan diluar Jamkesmas dan
Askes PNS
3. Tercukupinya dana jasa pelayanan
kesehatan dalam satu tahun
Pelayanan Kesehatan Dasar Persentase alat kesehatan Pustu % 80 764.000.000,00 754.177.500,00 0
Icon Gubernur Gadar (Pustu Temboro) dan
Puskesmas rawat inap standar
(Puskesmas rawat inap Kawedanan)

84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang kebutuhannya terpenuhi
7 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Peningkatan pemberdayaan Cakupan Tempat Produksi kecamatan 18 87.000.000,00 18 85.293.800,00 100
konsumen/masyarakat di Makanan/Minuman (TPM)
bidang obat dan makanan memenuhahi syarat
Peningkatan pengawasan Cakupan Pembinaan/Pemantauan kecamatan 18 115.000.000,00 18,00 114.998.700,00 100
keamanan pangan dan bahan Obat, Makanan, Kosmetik, Bahan
berbahaya Berbahaya (OMKABA)

8 Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi kali 25 352.920.000,00 352.536.400,00 0
1. Jumlah dialog interaktif di media
dan informasi sadar hidup
elektronik
sehat
2. Jumlah radio spot di media kali 12 0
elektronik
3. Jumlah kader yang melaksanakan orang 66 0
pertemuan kader PHBS
4. Jumlah peserta dalam rangka orang 60 0
kegiatan Gelar Budaya Kerja
5. Jumlah guru yang mendapatkan orang 100 0
penyuluhan bagi guru UKS
6. Jumlah petugas Promkes yang orang 22 0
melaksanakan monitoring,

85
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
evaluasi dan pelaporan
7. Jumlah siswa yang mendapat siswa 625 0
penyuluhan bahaya merokok di
sekolah SLTP/SLTA
8. Jumlah peserta yang orang 25 0
melaksanakan kegiatan
pertemuan Lintas Sektor
9. Jumlah media cetak untuk sarana paket 154 0
promosi kesehatan
10. Jumlah petugas Promkes yang orang 22 0
melaksanakan pengkajian PHBS
11. Jumlah kegiatan dalam rangka kali 1 0
Pekan Pasar Rakyat Magetan
12. Jumlah kegiatan Pawai kali 1 0
Pembangunan dalam rangka Hari
Jadi Kabupaten Magetan
13. Jumlah desa yang dinilai dalam desa 1 0
penilaian lomba PHBS tingkat
Nasional tahun 2014
Peningkatan pemanfaatan 213.699.500,00 191.569.500,00 0
Desa Siga Aktif % 60
sarana kesehatan
9 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pemberian tambahan 1. Cakupan balita gizi buruk % 100 463.030.000,00 100 462.510.000,00 100
makanan dan vitamin mendapat perawatan

86
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Persentase balita gizi buruk % 100 100 100
3 Cakupan pemberian MP-ASI Balita % 85 82 96,82
Keluarga Miskin usia 6-24 bulan
10 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan 1. Cakupan keluarga menempati Desa 80 195.000.000,00 80 193.667.250,00 100
lingkungan sehat rumah sehat
2. Persentase pembakaran sampah % 98 100 102,04
medis Puskesmas
3. Cakupan keluarga memanfaatkan
jamban sehat
4. Persentase kualitas air bersih
memenuhi syarat
5. Cakupan keluarga menggunakan
air bersih
3. Cakupan keluarga memanfaatkan % 100 100 100
jamban sehat
4. Persentase kualitas air bersih
memenuhi syarat
5. Cakupan keluarga menggunakan
air bersih
4. Persentase kualitas air bersih % 100 100 100
memenuhi syarat
5. Cakupan keluarga menggunakan
air bersih

87
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Cakupan keluarga menggunakan % 100 100 100
air
bersih
Penyuluhan menciptakan 1. Persentase penduduk % 98 102.000.000,00 100,00 101.704.500,00 102,04
lingkungan sehat menggunakan jamban sehat
2. Persentase penduduk % 75 0,00
memanfaatkan saraan air bersih
berkualitas Kabupaten/Kota
Sehat
3. Persentase Tempat-Tempat
Umum memenuhi syarat
4. Penyusunan EHRA dan Buku Putih
PPSP
3. Persentase sampel air memenuhi % 80 55 68,75
syarat (bakteriologis)
4. Penyusunan EHRA dan Buku Putih
PPSP
4. Persentase sampel air memenuhi % 95 100 105,26
syarat (kimia)
4. Penyusunan EHRA dan Buku Putih
PPSP
11 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

88
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan pencegahan dan 1 Persentase TB BTA (+) yang % 100 368.887.900,00 100,00 365.552.450,00 100,00
penanggulangan penyakit mendapatkan pengobatan sesuai
menular protap
2. Persentase penderita diare yang % 100 106 106,00
mendapatkan pengobatan
3. Persentase penderita HIV yang % 100 100 100,00
mendapatkan ARV
4. Persentase desa yang % 100 100 100,00
mendapatkan fogging fokus
5. Persentase penderita kusta baru % 100 100 100,00
yang dikonfirmasi
Peningkatan imunisasi 1. Persentase Desa UCI % 83 77.054.700,00 89,36 76.980.150,00 107,66
2. Persentase bayi dengan imunisasi % 80 95,35 119,19
dasar lengkap
3. Persentase T2 + bumil % 80 81,49 101,86
4. Persentase puskesmas dengan % 100 100 100,00
rantai vaksin efektif
Peningkatan survellance 1. Persentase KLB yang ditanggulangi % 100 67.673.000,00 100 66.432.000,00 100
Epidemiologi dan <24 jam
penanggulangan wabah
2. Persentase kegiatan deteksi % 80 75 93,75
penyakit menular melalui
Posbindu/Kegiatan Bindu
3. Persentase penemuan kasus AFP % 80 133 166,25

89
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan Puskesmas melaksanakan yankes Puskesmas 22 190.000.000,00 22 188.996.300,00 100
standar pelayanan kesehatan sesuai standar
Monitoring, evaluasi dan 1. Cakupan pelayanan perizinan % 100 86.750.000,00 100,00 86.384.050,00 100
pelaporan bidang kesehatan
2. Cakupan sarana kesehatan yang % 70 83 119,14
dibina
3. Jumlah nakes berizin di Kabupaten orang 800 920 115,00
Magetan
4. Cakupan pengobat tradisional % 100 10 10,20
yang dibina
13 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Pelayanan sunatan masal Cakupan anak dari masyarakat miskin % 100 25.000.000,00 100,00 24.500.000,00 100
yang terlayani sunatan massal
14 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu
dan jaringannya
Pengadaan sarana dan % 100 600.000.000,00 0,00 0,00 0
prasarana puskesmas
pembantu

90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase Puskesmas dan % 100 3.269.839.000,00 100,00 3.256.126.700,00 100
sarana dan prasarana jaringannya yang mendapat
puskesmas perbaikan
15 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan Cakupan pelayanan kesehatan Pra % 65 31.508.000,00 39,77 31.508.000,00 61,18
kesehatan lansia dan lansia mendapatkan
pelayanan kesehatan
16 Program Jaminan Kesehatan
Nasional
Pelayanan Kesehatan bagi Cakupan peserta BPJS yang % 100 19.758.800.000,00 14.177.080.399,00 0
Peserta BPJS membutuhkan pelayanan kesehatan
dapat dilayani
17 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Penetapan kawasan tanpa Persentase pemanfaatan kawasan % 100 147.087.500,00 100,00 131.816.000,00 100
asap rokok dan pengadaan bebas merokok
tempat khusus untuk merokok
di tempat umum
Peningkatan derajat kesehatan % 100 7.294.013.300,00 0,00 0,00 0
masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita
akibat dampak rokok

91
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH 61.508.628.450,00 46.422.298.310,00

92
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Permasalahan dan Solusi

No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Tidak tercapainya target ketersediaan Perlu penambahan alokasi anggaran
obat sesuai kebutuhan di Kabupaten untuk pengadaan obat dan
Magetan pada tahun 2014 karena perbekalan kesehatan pada tahun
anggaran pengadaan obat dan 2015, dimana alokasi anggaran untuk
perbekalan kesehatan tahun 2014 pengadaan obat dihitung berdasarkan
sebesar Rp standar Rp 10.000 per kapita.
3.505.950.000,00 meskipun naik
24,84% dari tahun 2013 sebesar Rp
2.808.372.000,00, tetapi masih di
bawah target.
2. Angka Kematian Ibu, target 102
per 100.000 KH realisasi 89,2 per
100.000 KH
Berdasarkan uraian data tersebut Agar Angka Kematian Ibu pada tahun
diketahui bahwa Angka Kematian Ibu 2015 bisa diturunkan perlu dilakukan
Kabupaten Magetan jika Review Audit Maternal Perinatal,
dibandingkan dengan target yang orientasi pembentukan kelas ibu
ditetapkan sebesar 102 per hamil bagi Puskesmas dan ANC
100.000 KH masih di bawah target. terpadu bagi nakes, bimbingan
Jika dibandingkan dengan Angka pelayanan kesehatan Ibu, Anak dan
Kematian Ibu tahun 2013 (89,2 per Reproduksi bagi Bidan Desa,
100.000 KH) terjadi peningkatan peningkatan pemanfaatan buku KIA
sebesar 27,57%. Pada tahun 2014 dengan mitra terkait, peningkatan
jumlah kematian ibu sebanyak 10 pembinaan Puskesmas PONED oleh
orang. Kematian Ibu karena Tim PONEK, mengoptimalkan
penyebab langsung (preeklampsia program Perencanaan Persalinan
dan perdarahan post partum) sebesar dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
70% dan karena penyebab tidak melalui Gerakan Sayang Ibu.
langsung sebesar 30%.
Permasalahan yang menyebabkan
peningkatan AKI di Kabupaten
Magetan adalah ketidakpatuhan
tenaga kesehatan terhadap Standard
Operating Prosedure (SOP)
Antenatal Care dan Asuhan
Persalinan Normal, kurangnya
pendampingan ibu hamil risiko tinggi
oleh nakes, serta keterlambatan
penanganan di faskes rujukan.
3. Cakupan pertolongan persalinan
oleh nakes yang kompeten target
94% realisasi 91,28%

93
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Permasalahan dan Solusi

No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Cakupan pertolongan persalinan oleh Perlu dilakukan pelatihan APN
tenaga kesehatan yang kompeten terhadap semua bidan dan edukasi
tahun 2014 masih di bawah target. kepada para tenaga kesehatan agar
Pertolongan persalinan oleh tenaga memberikan Asuhan Persalinan
kesehatan yang kompeten pada Normal sesuai standar.
tahun 2014 (91,28%) turun sebesar
1,92% dibanding tahun 2013
(91,87%). Hal tersebut disebabkan
oleh kekurangpatuhan tenaga
kesehatan terhadap SOP Asuhan
Persalinan Normal (APN).
4. Cakupan ibu nifas yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai
standar target 95% realisasi
91,08%
Belum tercapainya cakupan ibu nifas Solusi yang telah dilakukan selama
yang mendapat pelayanan kesehatan tahun 2014 adalah peningkatan
sesuai standar tahun 2014 pelayanan masa nifas sesuai standar
disebabkan pemantauan dan dan optimalisasi pelaksanaan kelas
pelayanan petugas kesehatan ibu hamil di Puskesmas dan masing-
terhadap ibu nifas kurang optimal. masing desa.
5. Cakupan Rumah Tangga Sehat
target 65% realisasi 60,45%
Permasalahan yang dihadapi terkait
dengan belum tercapainya target
cakupan rumah tangga sehat adalah
masih banyaknya masyarakat yang
merokok di dalam rumah dan budaya
merokok pada saat acara-acara
tertentu seperti hajatan, pertemuan
RT/RW, kegiatan yasinan dan lain-
lain. Masih banyaknya ibu balita yang
bekerja belum membudayanya
program pojok laktasi.
6. Cakupan keluarga menempati
rumah sehat target 80% realisasi
76,9%
Cakupan Rumah Tangga Sehat tidak Optimalisasi peran lintas sektor
tercapai karena masih kurangnya melalui Pokja Sanitasi di tingkat
sarana sanitasi dasar yang kabupaten, Meningkatkan kegiatan
memenuhi syarat (jamban, sarana penyuluhan melalui Program STBM
pembuangan sampah/ limbah). (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
7. Cakupan keluarga memanfaatkan
jamban sehat target 98% realisasi
100%

94
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Permasalahan dan Solusi

No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Cakupan keluarga memanfaatkan Optimalisasi peran lintas sektor
jamban sehat sudah sesuai target melalui Pokja Sanitasi di tingkat
tetapi kepemilikan jamban sehat kabupaten, Penguatan komitmen
permanen baru 78%, dan 17,95% para pengambil kebijakan di tingkat
Jamban sehat semi permanen kecamatan dan desa, Penguatan
sehingga masih perlu peningkatan komitmen petugas untuk monitoring
kualitas sarana jamban sehat. akses jamban di desa,
Pemberdayaan masyarakat melalui
gerakan pembuatan jamban sehat
permanen dengan mengoptimalkan
peran wirausaha sanitasi yang ada di
masyarakat, Meningkatkan kegiatan
pemicuan / penyuluhan akses jamban
di Desa / Kelurahan, Advokasi dan
pengajuan proposal CSR kepada
lembaga keuangan lokal.
8. Persentase kualitas air bersih
memenuhi syarat target 80%
realisasi 55%
Persentase kualitas air bersih tidak Rencana tindak lanjut untuk
memenuhi syarat tidak memenuhi meningkatkan persentase kualitas air
target yang diharapkan karena bersih pada tahun 2015 adalah
pengambilan sampel air tidak sesuai peningkatan kegiatan inspeksi
protap dan peralatan pengambilan sanitasi sarana air bersih, pelatihan
sampel tidak sesuai standar. bagi petugas sanitasi dalam
pengambilan sampel air, perlunya
peralatan pengambilan sampel air
bersih yang lengkap dan sesuai
standar.
9. Persentase T2+Bumil target 85%
realisasi 81,49%
Persentase T2+Bumil tahun 2014 Upaya untuk meningkatkan cakupan
sebesar 81,49% mengalami di tahun 2015 adalah terus
peningkatan 11,37% dibanding tahun ditingkatkannya pencatatan dan
2013 sebesar 73,17% dimana target pelaporan secara terpadu antar
yang diharapkan sebesar 85%. Masih puskesmas, rumah sakit, bidan
belum tercapainya target disebabkan praktek mandiri, rumah bersalin dan
mobilisasi yang tinggi pada ibu hamil klinik swasta.
sehingga mempengaruhi kepatuhan
terhadap pemeriksaan ANC.
10. Angka kematian akibat DBD, target
<1% realisasi 1,32%

95
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Permasalahan dan Solusi

No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Angka kematian akibat DBD tahun solusi untuk menurunkan Angka
2014 sebesar 3,9% turun86% dari kematian akibat DBD agar di bawah
tahun 2013 3,9%. Angka tersebut target yaitu peningkatan promosi
masih di bawah target yang kesehatan (Komunikasi, Informasi
diharapkan yaitu sebesar <1% karena dan Edukasi) tentang upaya
faktor keterlambatan keluarga pencegahan DBD dan penanganan
penderita DBD membawa penderita penderita DBD sehingga masyarakat
ke sarana pelayanan kesehatan. tidak terlambat membawa anggota
keluarganya yang mengalami gejala
demam ke pelayanan kesehatan.
11. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TB BTA
Positif target 75% realisasi 51,73%
Angka cakupan penemuan dan Untuk mengatasi permasalahan
penanganan penderita tahun 2014 tersebut maka perlu terus
sebesar 51,73% belum mencapai meningkatkan kegiatan monitoring
target karena jumlah penderita baru dan evaluasi pelaksanaan program
TB BTA positif yang ditemukan dan P2 TB di sarana pelayanan
diobati pada tahun 2014 sebesar 344 kesehatan yang ada yaitu 22
penderita masih di bawah target yang Puskesmas dan 2 Rumah Sakit di
diharapkan sebesar 665 penderita. Kabupaten Magetan, meningkatkan
Hal tersebut disebabkan kerjasama jejaring kerjasama untuk penemuan
lintas program dan lintas sektor dan pengobatan penderita TBC
dalam upaya penemuan dan dengan organisasi profesi kesehatan
penanganan penderita TB di (IDI, IBI dan PPNI) sehingga
masyarakat kurang berjalan dengan penemuan dan penanganan
baik. Masih banyaknya penderita TB penderita TB sesuai standar, tercatat
yang berobat ke petugas kesehatan dan terlaporkan dengan baik untuk
swasta dan hal tersebut belum meningkatkan pencapaian penemuan
tercatat dan terlaporkan kasusnya ke penderita TB di masyarakat.
pengelola program TB Puskesmas Meningkatkan frekuensi sosialisasi
dan Dinkes. Hal tersebut didukung pengobatan TB.
dengan kurang maksimalnya
sosialisasi tentang pengobatan TB
kepada masyarakat.
12. Cakupan pelayanan kesehatan Pra
Usila dan Usila meningkat target
60% realisasi 39,77%
Kendala tidak tercapainya cakupan Perlu peningkatan pemahaman peran
pelayanan kesehatan Pra Usila Posyandu untuk lebih
adalah mulai tahun 2014 di Posyandu menitikberatkan kepada upaya
Lansia tidak diperkenankan ada pencegahan penyakit demi
pengobatan sehingga menyebabkan mewujudkan kemandirian masyarakat
kunjungan lansia ke Posyandu Lansia dalam mengatasi permasalahan
berkurang. kesehatan dengan dukungan peran
serta aktif masyarakat

96
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak


Terserap)
Program/ Jumlah Anggaran
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan (Rp)
1 Dinkes Pengadaan 174.600.000,00 Tidak cukup waktu untuk
pakaian dinas melaksanakan
beserta
perlengkapannya

2 Pengadaan 600.000.000,00
Pemilik lahan membatalkan
sarana dan
penjualan lahan yang sedianya
prasarana
akan dibeli Dinas Kesehatan
puskesmas
pembantu
3 Penambahan 7.294.013.300,00 Hasil verifikasi tidak
ruang rawat inap diperkenankan dibiayai dari
penyakit paru dan DBHCHT
jantung di
Puskesmas

Jumlah 8.068.613.300,00

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman


RSUD Magetan dengan Sasaran meningkatnya mutu pelayanan Rumah
Sakit Umum Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :
a. Kunjungan rawat jalan di RSUD dr. Sayidiman
Jumlah kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan
pada tahun 2014 RSUD dr. Sayidiman mempunyai dokter spesialis bedah
orthopedi, sehingga di rawat jalan telah dibuka klinik spesialis bedah
orthopedi. Pelayanan hemodialisa juga mulai ada pada tahun 2014. Selain
itu pada klinik spesialis lainnya juga mengalami peningkatan jumlah
kunjungannya yang semuanya itu terangkum dalam jumlah kunjungan
rawat jalan, sebagai berikut :

TABEL IV. 35
JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Rawat jalan 54.924 83.930 52,81

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

97
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Jumlah Kunjungan Rawat Inap di RSUD dr. Sayidiman


Jumlah kunjungan pasien rawat inap di RSUD dr. Sayidiman Magetan
mengalami penurunan sekitar 5%. Hal tersebut dikarenakan dengan sejak
dihapusnya sistem jampersal maka jumlah pasien di ruang rawat inap
persalinan pun juga berkurang. Namun secara umum jumlah pasien di
rawat inap mengalami kenaikan, dengan total jumlah kunjungan rawat inap
sebagai berikut :

TABEL IV. 36
JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Rawat Inap 13.799 13.051 5,00

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

c. Bed Occupancy Rate (BOR)


Bed Occupancy Rate (BOR) adalah indikator yang menunjukkan tinggi
rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit pada satu
satuan waktu tertentu. BOR pada tahun 2014 masih didalam nilai
parameter BOR yang ideal antara 60-85%, yang artinya bahwa
pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit tidak rendah juga tidak sangat
tinggi.

`TABEL IV. 37
BED OCCUPANCY RATE (BOR)
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 (%)
Bed Occupancy
1 Rate (BOR) 71 69 2,81

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

d. Turn Over Interval (TOI)


Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata hari
tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya
Dari data TOI tiap tahun dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi
penggunaan tempat tidur di rumah sakit sudah baik yaitu berada di kisaran
1-3 hari.

98
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 38
TURN OVER INTERVAL (TOI)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Turn Over Interval (TOI) 2 2 0

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

e. Bed Turn Over (BTO)


Bed Turn Over (BTO) adalah indikator yang menunjukkan frekuensi
pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu periode, berapa kali tempat
tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Dari tabel di bawah dapat
kita lihat bahwa nilai BTO sudah cukup baik yang artinya bahwa rata-rata
satu tempat tidur di rumah sakit dipakai dalam satu tahun sudah cukup
tinggi.

TABEL IV. 39
BED TURN OVER (BTO)

Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Bed Turn Over (BTO) 57 56 1,75

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

f. Average Lenght on Stay (ALOS)


Average Length of Stay (ALOS) adalah indikator yang menunjukkan tingkat
efisiensi penggunaan tempat tidur, untuk mengukur rata-rata lama
perawatan pasien di rumah sakit, juga untuk menggambarkan mutu
pelayanan yang diberikan kepada pasien. Secara umum ALOS yang ideal
adalah 6-9 hari. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mutu pelayanan di
RSUD dr. Sayidiman Magetan sudah baik, dimana nilai rata rata lama
pasien dirawat di rumah sakit hanya sekitar 3 hari.

TABEL IV. 40
AVERAGE LENGHT ON STAY (ALOS)

Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Average Lenght On Stay 4 3 -25,00
(ALOS)

99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

g. Gross Death Rate (GDR)


Angka kematian perseribu penderita keluar mengalami penurunan, hal
tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit semakin baik.
Hal tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah :

TABEL IV. 41
GROSS DEATH RATE (GDR)

Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Gross Death Rate (GDR) 36,3 34,7 -4,40

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

h. Net Death Rate (NDR)


Kematian > 48 jam (Net Death Rate/NDR) merupakan angka kematian
diatas 48 jam setelah dirawat di rumah sakit untuk setiap 1000 penderita
yang keluar, indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di
rumah sakit. Adapun NDR yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25
per 1000 penderita keluar

TABEL IV. 42
NET DEATH RATE (NDR)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Net Death Rate (NDR) 23,8 17.1 -28,15
Sumber data : RSUD Kab. Magetan

i. Angka Kematian Ibu (AKI)


Dari tabel di bawah pada tahun 2013 dan 2014 angka kematian ibu
mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan rujukan ibu hamil ke rumah
sakit rata-rata dengan diagnosa komplikasi seperti pre eklamsia berat yang
datangnya ke rumah sakit sudah terlambat. Komitmen rumah sakit untuk
mengurangi AKI yaitu dengan menyediakan tenaga yang profesional dan
terus melengkapi peralatan kesehatan yang ada di Rumah Sakit.
TABEL IV. 43
ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

1 Angka Kematian Ibu (AKI) 0,0026 0,006 -


Sumber data : RSUD Kab. Magetan

j. Angka Kematian Bayi (AKB)


Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di rumah sakit
mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan kasus berat bayi lahir rendah
(BBLR) semakin meningkat baik itu dari rujukan maupun persalinan di
rumah sakit. Upaya rumah sakit untuk mengurangi AKB yaitu dengan
menyediakan tenaga profesional dan terus melengkapi peralatan kesehatan
yang ada di rumah sakit.

TABEL IV. 44
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Angka Kematian Bayi (AKB) 0,058 0.08 -

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

k. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard


Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar meningkat tahun
2013-2014, namun banyak sarana dan prasarana di rumah sakit yang
belum sesuai standard yaitu hanya sebesar 42,10% tahun 2013 dan
sebesar 45% tahun 2014, namun pihak rumah sakit akan terus
mengupayakan secara bertahap untuk memenuhi standard sarana
prasarana rumah sakit yang sudah ditetapkan.

TABEL IV.45
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
SESUAI STANDARD
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai
1 42,10 45
Standard
Sumber data : RSUD Kab. Magetan

l. Ketersediaan Dokter Spesialis


Ketersediaan dokter spesialis di RSUD dr. Sayidiman Magetan masih belum
sesuai dengan klasifikasi RS kelas C terutama pada jumlah empat spesialis
dasar dan jenis spesialis yang di butuhkan oleh rumah sakit. Dimana pada
101
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

empat spesialis dasar (penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, obstetri


ginekologi) minimal harus dua orang dokter spesialis. Hal tersebut
dikarenakan minimnya minat dokter spesialis untuk mau melayani di
Magetan yang disebabkan oleh faktor geografis magetan sebagai kota
kabupaten yang hanya memiliki satu rumah sakit umum, sehingga banyak
dokter spesialis yang kurang berminat untuk bergabung di RSUD Magetan
karena tidak bisa praktek lagi di RS Swasta yang notabene hanya ada di
Madiun dan Ngawi dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Namun pihak
rumah sakit mengambil inisiatif dengan memberikan kesempatan kepada
dokter umum untuk mengambil pendidikan spesialis dengan sistem ikatan
dinas sehingga setelah lulus pendidikan dokter spesialis tersebut akan
kembali melayani di RSUD dr. Sayidiman Magetan. Perkembangan dokter
spesialis sebagai berikut :

TABEL IV. 46
KETERSEDIAAN DOKTER SPESIALIS

Tahun
No. Kunjungan
2013 2014 (%)
1 Dokter Spesialis 12 18 50,00
data : RSUD Kab. Magetan

Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan RSUD dr. Sayidiman pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 54.608.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
56.004.232.054,00 atau 102,60 %. Realisasi anggaran melebihi alokasi
anggaran dikarenakan realisasi pendapatan rumah sakit yang berasal
dari dana BLUD melebihi target pendapatan. Adapun lampiran kinerja
nya sebagai berikut :

102
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyediaan biaya BOR 60 85 % Paket 60 85 % 38.500.000.000,00 69 % 40.953.645.936,00 100
operasional dan BTO 40 50 kali 40 50 kali 56 kali
pemeliharaan TOI 1 -3 Hari 1 -3 Hari 2 Hari
GDR < 45 0/00 < 45 34,7
NDR < 25 0/00 < 25 17,1
ALOS 6 9 Hari 6 9 Hari 3 Hari
Cakupan kunjungan 10 % 9.1 %
10 % < 0,25 0,006
Proporsi kematian < 0,2 0,08
Ibu < 0,25
Proporsi kematian
Bayi < 0,2
2 Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
Pelayanan Kesehatan Terlayaninya pasien Paket 1 9.000.000.000,00 1 8.999.972.370,00 100
Masyarakat Miskin diluar miskin diluar data
data BPS BPS
3 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
103
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
penambahan ruang rawat Prosentase
inap rumah sakit (VVIP, VIP, tersedianya gedung Paket 1 600.000.000,00 1 557.657.100,00 100
Kelas I, II dan III) rawat inap kelas III
Pengadaan alat-alat 1
kesehatan rumah sakit
Prosentase
tersedianya alat Paket 1.508.985.000,00 1 802.549.824,00 100
kesehatan rs di icu

Prosentase
tersedianya alat
Pengadaan Alat Kesehatan kesehatan di ruang Paket 1 5.000.000.000,00 1 4.690.406.824,00 100
bedah sentral dan
rawat inap rs
JUMLAH 54.608.985.000,00 56.004.232.054,00 102,60

104
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Catatan :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat untuk kegiatan Penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan target anggaran sebesar Rp. 38.000.000.000,00
sedangkankan Realisasi anggaran pada akhir tahun sebesar Rp.
40.953.645.936,00 melebihi plafon anggaran Rp. 2.953.645.934,00 atau
107,77% , karena BLUD RSU ada fleksibilitas dalam Rencana Anggaran Bisnis
(RBA), dengan ambang batas 10%, bisa digunakan asal pendapatan
memungkinkan dan pengeluaran dimaksud urgent untuk pelayanan pasien.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Progra
m/ Jumlah Anggaran
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiata (Rp)
n
- - - - -
- -
Jumlah

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam pembangunan


dan pemeliharaan kelestarian lingkungan, wewenangnya terutama sebagai
penunjang pencapaian tujuan stratejik berupa meningkatnya kapasitas dan
kualitas infrastruktur publik dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah
yang berwawasan lingkungan. Sedangkan kebijakan strategis yang ditempuh
adalah pengendalian pencemaran, konservasi dan pelestarian lingkungan
hidup.
Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai
sasaran Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan dan air
yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebagai berikut :
1) Luas ruang terbuka hijau merupakan indikator yang menggambarkan
segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penambahan luas ruang
terbuka hijau yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

TABEL IV.47
PERKEMBANGAN LUAS RUANG TERBUKA
Bab III - 105
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Naik/Turun
No. Uraian Tahun 2013 Tahun 2014
(%)
Luas RTH Perkotaan
1 2.870,69 3.157,76 10 %
(Ha)
Sumber data Badan Lingkungan Hidup

2). Penegakan hukum lingkungan


Persentase Penegakan hukum lingkungan merupakan indikator jumlah
kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibanding
dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Berikut mengenai
penyelesaian kasus :

RUMUS
Penegakan Hukum Jumlah kasus lingkungan yang
Lingkungan diselesaikan pemda X100%
Jumlah kasus lingkungan yang ada

TABEL IV. 48
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Penegakan Hukum
Tahun
No. Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan 4 8
100 100
pemda
2 Jumlah kasus lingkungan yang ada 4 8
Sumber data Badan Lingkungan Hidup

3). Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan


teknis pencegahan pencemaran air merupakan indikator jumlah
usaha/kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dibanding
dengan jumlah usaha/kegiatan yang diawasi.
Data perkembangan jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi pencegahan pencemaran air, adalah sebagai berikut:
RUMUS
Prosentase jumlah usaha/ ke Jumlah usaha9999/kegiatan
giatan yang mentatati yang telah mentatati persyaratan X100%
persyaratan administrasi administrasi dan teknis
Bab III - 106
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

pencegahan pencemaran air pencemaran air

jumlah kegiatan yang diawasi

TABEL IV. 49
JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MENTAATI PERSYARATAN
ADMINSTRASI DAN TEKNIS PENCEGAHAN
PENCEMARAN AIR
Usaha Yang
Mentaati Adm. Dan
Tahun Teknis Pencegahan
No. Uraian Pencemaran Air
(%)
201
2014 2013 2014
3
1 jumlah usaha/kegiatan yang telah `
mentatati persyaratan administrasi 3 2 23,08 6,9
dan teknis pencemaran air
2 jumlah kegiatan yang diawasi 13 29
Sumber data Badan Lingkungan Hidup

4). Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

RUMUS
Jumlah perush wajib
cakupan Pengawasan Terhadap AMDAL/UKL-UPL yg telah
Pelaksanaan Amdal diawasi X100%
Jumlah seluruh perusahaan
wajib AMDAL/UKL-UPL

TABEL IV.50
CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN AMDAL/UKL-UPL
Cakupan
Pengawasan Thd
Tahun Amdal/UKL-UPL
No. Uraian
Pencemaran Air
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah perushaan wajib
AMDAL/UKL-UPL yang telah 15 12 60,00 37,50
diawasi
2 Jumlah seluruh perusahaan wajib
25 32
AMDAL/UKL-UPL

Bab III - 107


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sumber data Badan Lingkungan Hidup


5). Penanganan Sampah
RUMUS
Volume sampah yang ditangani
(m3)
Penanganan Sampah X100%
Volume produksi sampah (m3)

TABEL IV. 51
PENANGANAN SAMPAH
Penanganan
Tahun
No Sampah (%)
Indikator Kinerja
. 201
2014 2013 2014
3
1 Volume sampah yang
ditangani 125 125 67,5 78 %
(m3)
2 Volume produksi sampah (m3) 185 160
Sumber data Badan Lingkungan Hidup

Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui program dan


kegiatan sebagai berikut :
a. Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 11.135.874.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.
9.598.938.865,00 atau 86,20 % dengan lampiran kinerja sebagai
berikut

Bab III - 108


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Ketersediaan jasa dan pelayanan bulan 12 445.950.000,00 12 405.191.497,00 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional Buah 2 700.000.000,00 2 680.526.800,00 100
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Sepatu pasang 109 20.700.000,00 109 20.700.000,00 100
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang ikut diklat orang 8 20.000.000,00 8 19.575.000,00 100
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah dokumen Lakip dan dokume 5 17.500.000,00 5 16.108.200,00 100
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keuangan n
6 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan

Bab III - 115


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan prasarana dan sarana jumlah bank sampah dan unit 33 613.531.000,00 33 604.938.000,00 100
pengelolaaan persampahan komposting
Peningkatan operasi dan pemeliharaan Jumlah Petugas Kebersihan Orang 88 1.902.952.000,00 88 1.674.687.680,00 100
prasarana dan sarana persampahan
Bimbingan teknis persampahan Jumlah Peserta Bintek orang 30 50.000.000,00 30 50.000.000,00 100
Peningkatan peran serta masyarakat Jumlah peserta Sosialisasi orang 50 50.000.000,00 50 50.000.000,00 100
dalam pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan
Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Jumlah TPS yang dibangun dan TPS 9 71.480.050,00 9 67.557.150,00 100
Sampah dipelihara
Pembangunan Infrastruktur TPA Jalan akses dan talud penahan TPA paket 1 400.000.000,00 1 382.500.000,00 100
Pengadaan sarana pengangkutan sampah Jumlah sarpras pengangkutan unit 33 521.645.000,00 33 493.162.800,00 100
sampah
Rehabilitasi TPA Jumlah petak sampah TPA paket 1 200.000.000,00 1 188.550.000,00 100
7 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlahpelaksanaan Adipura paket 1 200.000.000,00 1 184.561.738,00 100
Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah uji kualitas lingkungan kali 14 119.400.000,00 14 89.938.000,00 100
Pengawasan pelaksanaan kebijakan Jumlah industri yang diawasi industri 10 60.000.000,00 10 42.187.500,00 100
bidang lingkungan hidup
Pengkajian dampak lingkungan jumlah lokasi uji kualitas tanah kec 2 50.000.000,00 2 38.429.000,00 100
Koordinasi pengelolaan jumlah pengelolaan kebersihan paket 1 300.000.000,00 1 288.801.000,00 100
Prokasih/Superkasih sungai

Bab III - 116


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyusunan kebijakan pengendalian jumlah dokumen studi pemetaan buah 5 116.000.000,00 5 113.366.200,00 100
pencemaran dan perusakan lingkungan ekoregion
hidup
Peningkatan peran serta masyarakat jumlah lomba lingkungan jenis 5 150.000.000,00 5 149.992.500,00 100
dalam pengendalian lingkungan hidup
Penyediaan sarana dan prasarana jumlah konstruksi bangunan unit 6 237.600.000,00 6 232.925.000,00 100
lingkungan pengolah sampah
8 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Konservasi Sumber Daya Air dan jumlah bibit tanaman bibit 7.000 187.391.000,00 7000 183.044.500,00 100
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber
Air
Pengembangan Ekowisata dan Jasa jumlah fauna yg dibudidayakan paket 1 50.000.000,00 1 49.980.000,00 100
Lingkungan
Peningkatan Konservasi Daerah jumlah sumur resapan dan biopori buah 62 128.135.000,00 62 124.765.000,00 100
tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA jumlah desa berseri dan dokumen desa 5 70.000.000,00 5 69.244.000,00 100
MIH
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan jumlah dokumen 4 60.000.000,00 4 60.000.000,00 100
ekosistem
Peningkatan peran serta masyarakat jumlah sosialisasi permata dan kali 1 40.000.000,00 1 36.216.000,00 100
dalam perlindungan dan konservasi SDA dokumen kalpataru
9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Bab III - 117


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan edukasi dan komunikasi jumlah FGD CSR kali 1 25.000.000,00 1 22.500.000,00 100
masyarakat di bidang lingkungan
Pengembangan data dan informasi jumlah dokumen SLHD dan SPM dokume 6 70.000.000,00 6 62.675.500,00 100
lingkungan n
Koordinasi Penilaian Adiwiyata jumlah workshop dan seleksi kali 2 100.000.000,00 2 93.575.000,00 100
sekolah adiwiyata
10 Program peningkatan pengendalian polusi
Pembangunan tempat pembuangan jumlah IPAL dan Biogas unit 3 189.750.000,00 3 179.524.000,00 100
benda padat/cair yang menimbulkan
polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan jumlah sosialisasi kali 1 80.000.000,00 1 75.790.000,00 100
pencemaran
11 Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Penataan RTH jumlah taman hijau unit 1 337.375.000,00 1 334.535.000,00 100
Pemeliharaan RTH jumlah taman yang dipelihara unit 1 62.625.000,00 1 61.784.000,00 100
Pengembangan taman rekreasi jumlah pengembangan taman alon- unit 1 2.725.000.000,00 1 1.745.501.000,00 100
alon
Perawatan Taman dan Pohon Ayoman jumlah bibit tanaman bibit 100 150.000.000,00 100 148.442.650,00 100
Rehabilitasi taman jumlah taman yang direhab paket 1 213.840.000,00 1 211.640.000,00 100
12 Program pengelolaan persampahan
Pembuatan sanitari landfill (pengurugan pengadaan tanah urug paket 1 50.000.000,00 1 44.100.750,00 100

Bab III - 118


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sampah)
13 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Pembinaan kemampuan dan jumlah bimbingan teknis bimtek 3 150.000.000,00 3 109.013.400,00 100
keterampilan kerja masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakau atau
daerah penghasil bahan baku industri
hasil tembakau
Penguatan ekonomi masyarakat di jumlah pengolah limbah tembakau unit 74 200.000.000,00 74 192.910.000,00 100
lingkungan industri hasil tembakau dalam
rangka pengentasan kemiskinan,
mengurangi pengangguran dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
antara lain melalui bantuan permodalan
dan sarana produksi
JUMLAH BLH 11.135.874.050,00 9.598.938.865,00

Bab III - 119


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
1. Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia lingkungan hidup pada masing-masing bidang
2. Kurang adanya kesesuaian waktu antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya
3. Masih kurangnya kerjasama antara lintas program dan lintas sektor
Solusi
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pengajuan kebutuhan tenaga, mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis maupun
diklat baik di tingkat propinsi atau nasional
- Diperlukan perencanaan yang matang terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bidang sehingga tepat waktu dan tepat sasaran;
- Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kinerja pegawai;
- Meningkatkan kerjasama antar stakeholder/dunia usaha maupun instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Bab III - 120


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

No SKPD Program/ Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp) Alasan Tidak Terserap

- - - - -

Jumlah - -

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan berbagai
urusan lainnya. Wewenang dan tanggungjawabnya terutama berkaitan dengan pemukiman dan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah
Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik dalam urusan ini diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang
mendukung perekonomian daerah. urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan untuk mencapai dua sasaran, yaitu :
1). Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi serta pengairan
2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
Keberhasilan pencapaian kedua sasaran diatas selama tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing
sasaran tersebut. Secara berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Jalan

Bab III - 121


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Persentase ketersediaan jalan yang kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jalan yang masih dalam kondisi
baik (memenuhi standard atau beraspal mantap) atau perbandingan jumlah jalan kondisi baik dengan jumlah seluruh ruas jalan
kabupaten.
Selama tahun 2013-2014 panjang jalan dengan kondisi baik meningkat yaitu tahun 2013 sebesar 71,54% dibanding tahun 2014
sebesar 73,55% hal ini teruma disebabkan iklim /hujan yang terjadi selama satu tahun mulai membaik. Data perkembangan panjang
jalan dengan kondisi baik adalah sebagai berikut

RUMUS
Panjang jalan aspal kabupaten
dalam
Panjang jalan aspal
kondisi baik X100%
kabupaten dalam
Panjang seluruh jalan aspal
kondisi baik
kabupaten di daerah tersebut

TABEL IV.52
PANJANG JALAN ASPAL KONDISI BAIK (KM)
Panjang Jalan Target
Tahun Aspal Kondisi RPJMD
No
Uraian Baik Tahun
.
201 Ke I
2013 2014 2013
(2014 4

Bab III - 122


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

1 Jalan aspal kondisi baik 73,54% 73, 73,54%


386,8
376,19 5
0
5
2 Panjang seluruh jalan
525,8
aspal kabupaten di 525,81
1
daerah tersebut

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS
Panjang jalan makadam yang
Panjang jalan makadam yg diaspal
X100%
ditingkat
Panjang seluruh jalan makadam
menjadi jalan aspal
kabupaten di daerah tersebut

TABEL IV.53
PANJANG JALAN MAKADAM YANG DI TINGKATKAN
MENJADI JALAN ASPAL
Panjang Jalan
Makadam
No Tahun
Uraian Meningkat Jalan
. Aspal (Km )
2013 2014 2013 2014
1 Panjang jalan Makadam Tuntas Tuntas
- -
yang diaspal 2009 2009
2 Panjang seluruh jalan 525,81 525,81

Bab III - 123


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

aspal kabupaten di
daerah tersebut

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS
Panjang jalan poros desa Panj. jalan porosdesa strategis.
strategis. dalam kondisi dalam kondisi baik
X100%
baik Panjang seluruh jalan poros
desa strategis

TABEL IV.54
PANJANG JALAN POROS DESA STRATEGIS
DALAM KONDISI BAIK

Panjang Jalan Poros


No Tahun
Uraian Desa Kondisi Baik (% )
.
2013 2014 2013 2014
1 Panjang jalan Poros desa 946,25 1.009, 75 80
strategis dalam kondisi 2
baik 8

Bab III - 124


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

2 Panjang seluruh jalan 1.261, 1.261,


poros desa strategis 6 6
0 0

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS
jumlah titik lampu PJU yg ada
X10
Ketersediaan PJU jumlah titik lampu PJU yang 0
dibutuhkan %

TABEL IV.55
KETERSEDIAAN PJU

Tahun Ketersediaan PJU


No. Uraian
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Titik lampu PJU yang ada 1.540 1.738 30,80 34,76
2 Jumlah Titik lampu PJU yang 5.000 5.000
dibutuhkan

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS

Panjang drainase dalam panjang saluran drainase


X100%
kondisi baik dalam kondisi baik

Bab III - 125


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

panjang saluran drainase yg


ada

TABEL IV.56
PANJANG DRAINASE DALAM KEADAAN BAIK

Panjang Drainase kondisi


Tahun
baik (%)
No. Uraian
2013 2014 2013 2014
1 Panjang seluruh drainase dalam 177,85 202,5 30,75 35
kondisi baik
2 Panjang saluran drainase yang 578,39 578,39
ada
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
B. Jembatan dalam kondisi baik
Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jembatan yang masih
dalam kondisi baik (memenuhi standard) atau perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dengan jumlah seluruh jembatan
kabupaten.
Jembatan dengan kondisi baik selama tahun 2013 sampai Tahun 2014 trennya relative meningkat yaitu 79,76% tahun 2013
dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 85,05%. Hal ini karena ada perbaikan / peningkatan jembatan semi permanen ke jembatan
permanen

RUMUS
Jembatan kab. dalam Jembatan kab. dalam kondisi X100%

Bab III - 126


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

kondisi baik baik


Jembatan seluruh jalan
kabupaten

TABEL IV.57
PERKEMBANGAN KONDISI JEMBATAN KABUPATEN
DALAM KONDISI BAIK
Jembatan Target
Tahun Kab. Kondisi RPJMD
No. Uraian Baik (%) Tahun
201 Ke I
2014 2013 2014
3 (2014
1 Jembatan kab. dalam 256 273 79.76 85,05 231
kondisi baik
2 Jembatan seluruh 321 321
jalan kabupaten
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

C. Peningkatan jalan aspal konstruksi aspal lapen mejadi Konstrusi HRS.


Merupakan indikator yang menggambarkan adanya peningkatan konstruksi HRS dari konstruksi Lapen, Jalan Kabupaten di Magetan
telah seluruhnya beraspal dengan konstruksi Lapen dan Hot mix (HRS), selama tahun 2013-2014 terjadi peningkatan panjang jalan
dengan konstruksi HRS, dengan peningkatan yang semula lapis penetrasi (lapen) menjadi lapisan Hotmix akan diperoleh
peningkatan Kualitas Umur Jalan .
Data perkembangan peningkatan jalan aspal HRS adalah sebagai berikut :

Bab III - 127


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.58
PERKEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI HRS

Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Jalan Konstruksi HRS 98,962 Km 116,727km 3,4

Sumber data : Dinas PU Kab Magetan

Selanjutnya urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 128.877.432.292,00 dan terealisasi sebesar Rp.
117.318.338.746,00 atau 91,03% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 128


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAN DAN KEGIATAN


URUSAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Terpenuhinya jasa pelayanan % 100 943.600.100,00 100 847.577.965,00 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran yang baik
dalam pelayanan kepada masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Bangunan kantor di 7 Lokasi 7 4.529.102.500,00 7 4.461.150.300,00 100
lokasi
pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas yang Unit 14 1.067.700.000,00 14 893.275.000,00 100
dinas/operasional memadai
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Bangunan Kantor Yang % 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 100
gedung kantor memadai
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan operasional % 1 180.000.000,00 1 179.968.429,00 100
kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya Bangunan kantor yang Lokasi 8 4.244.050.852,00 8 3.791.625.700,00 100
kantor memenuhi syarat dan memadai
Pembangunan Gedung Sarana Lokasi 1 50.000.000,00 1 42.431.000,00 100
Terbangunnya kantor yang memadai
Tempat Kerja
Program peningkatan disiplin

Bab III - 129


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta % 100 48.250.000,00 100 48.250.000,00 100
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi Meningkatnya jumlah peserta yang % 100 100.000.000,00 100 99.903.690,00 100
peraturan perundang-undangan mengikuti bimbingan
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian Tersusunnya laporan kinerja dan % 100 45.000.000,00 100 43.511.000,00 100
kinerja dan ikhtisar realisasi ikhtisar realisai kinerja SKPD yang baik
kinerja SKPD
Program Peningkatan Jalan &
Jembatan
Peningkatan Jalan (DAK) Terbangunnya jalan di 1 lokasi Lokasi 1 1.775.500.000,00 1 1.760.627.000,00 100
Pengadaan Bahan Bangunan Terpenuhinya bahan bangunan untuk % 100 7.000.000.000,00 100 6.896.174.000,00 100
menunjang kegiatan pembangunan
Peningkatan Jembatan (DAK) Terbangunnya Jembatan 1 lokasi Lokasi 1 5.200.000.000,00 1 4.723.721.350,00 100
Peningkatan Jalan Desa Terbangunnya jalan di 76 lokasi Lokasi 76 5.709.173.500,00 76 5.626.178.000,00 100
Peningkatan Jalan ( BKK Propinsi ) Terbangunnya jalan di 2 lokasi Lokasi 2 5.000.000.000,00 0 98.410.000,00 0
Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan di 8 lokasi Lokasi 8 17.410.000.000,00 8 16.322.715.962,00 100

Bab III - 130


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran Terbangunnya saluran di 11 lokasi Lokasi 11 1.553.686.000,00 11 1.531.014.500,00 100
drainase/gorong-gorong
Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan terbangunnya talud jalan di 29 lokasi Lokasi 29 4.816.677.000,00 29 4.761.296.500,00 100
turap/talud/bronjong
Pembangunan Terbangunnya talud jalan di 21 lokasi Lokasi 21 3.600.000.000,00 21 3.535.695.000,00 100
turap/talud/bronjong Infrastruktur
Daerah (BKK Propinsi)
Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan yang memadai di Lokasi 71 13.110.286.060,00 71 12.947.295.650,00 100
71 lokasi
Rehabilitasi/pemeliharaan Terpeliharanya jembatan yang memadai Lokasi 7 1.148.272.000,00 7 1.128.050.000,00 100
jembatan 7 lokasi
Rehabilitasi/pemeliharaan rutin terpeliharanya jalan di 4 wilayah dalam Wilaya 4 6.709.293.000,00 4 6.678.914.200,00 100
jalan dan jembatan kabupaten h
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan yang memadai di 8 Lokasi 8 1.400.000.000,00 8 1.385.844.000,00 100
(BKK Propinsi) lokasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan terpeliharanya jalan di 9 lokasi Lokasi 9 4.300.000.000,00 9 4.210.805.300,00 100
Infrastruktur Daerah
Pemeliharaan Jalan (DAK) terpeliharanya jalan di 5 lokasi Lokasi 5 5.121.521.200,00 5 4.977.111.000,00 100

Bab III - 131


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan Jalan Desa terpeliharanya jalan di 114 lokasi Lokasi 114 9.779.121.080,00 114 9.654.176.875,00 100
Program Inspeksi kondisi jalan dan
jembatan
Evaluasi dan pelaporan % 100 25.500.000,00 100 24.859.350,00 100
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat berat tersedianya sarana alat berat 2 unit Unit 2 885.745.000,00 1 596.214.700,00 50
Rehabilitasi/pemeliharaan alat- Terpeliharanya sarana alat berat unit % 100 180.600.000,00 100 180.186.500,00 100
alat berat
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Peningkatan distribusi penyediaan terbangunnya penyediaan air baku di 9 Lokasi 9 1.924.743.000,00 9 1.791.587.800,00 100
air baku lokasi
Monitoring, evaluasi dan Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 100.561.000,00 100 77.433.250,00 100
pelaporan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Monitoring, evaluasi dan Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 75.000.000,00 78 58.172.500,00 78
pelaporan
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Monitoring, evaluasi dan Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 37.500.000,00 100 35.408.500,00 100
pelaporan (Biaya Umum PPIP)

Bab III - 132


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Rehabilitasi sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasaran % 100 240.000.000,00 100 229.320.750,00 100
pencegahan bahaya kebakaran operasional PMK
Kegiatan pencegahan dan Tersedianya Sarana PMK 1 Unit Unit 1 400.000.000,00 1 295.845.280,00 100
pengendalian bahaya kebakaran

Program pengelolaan areal


pemakaman
Pemeliharaan sarana dan Terpeliharanya sarana makam di 2 Lokasi 3 320.000.000,00 3 293.300.000,00 100
prasarana pemakaman lokasi
Program Pembangunan Sarana
Prasarana / Fasilitas Umum
Pembangunan Masjid Terbangunnya bangunan 1 lokasi Lokasi 1 5.050.000.000,00 1 2.738.376.100,00 100
Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
Pemeliharaan Jaringan PJU terpeliharanya jaringan PJU % 100 8.396.550.000,00 100 8.172.835.595,00 100
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana Terbangunnya sarana olah raga 1 lokasi Lokasi 2 6.300.000.000,00 2 6.079.076.000,00 100
dan prasarana olah raga
JUMLAH DINAS PUD 128.877.432.292,00 117.318.338.746,00 91,03

Bab III - 133


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Perubahan desain
Pagu anggaran tidak mencukupi
Waktu pelaksanaan tidak mencukupi
Solusi
Dilaksanakan pada yang sudah ada hasil perencanaannya
Dianggarkan tahun berikutnya
Anggaran fisik dilaksanakan tahun berikutnya

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah Anggaran
No SKPD Program/ Kegiatan Alasan Tidak Terserap
(Rp)
1. Dinas Program : 452.425.152,00 Perubahan desain
Pekerjaan Peningkatan semula 2 lantai
Umum Sarana dan menjadi 1 lantai
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung
kantor(Rehabilitasi
Eks. Kantor Dinas
Perhubungan)
2. Dinas Program : 289.530.300,00 Pagu anggaran tidak
Pekerjaan Peningkatan mencukupi
Umum Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
Kegiatan :
Pengadaan alat-
alat berat
(Pengadaan Stoom
Walles)
3. Dinas Program : 4.901.590.000,00 Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan Peningkatan Jalan tidak mencukupi untuk
Umum dan Jembatan dilaksanakan (realisasi
Kegiatan : hanya penyusunan
Peningkatan Jalan DED)
(BKK Propinsi)
Jumlah 5.643.545.452,00

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen pemerintahan daerah,


sehingga harus dikelola dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik.
Bab III - 126
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tujuan stratejik dalam urusan ini adalah pengembangan penataan ruang yang
berkelanjutan, sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah
meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui
dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya.
Capaian Sasaran meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW pada
tahun 2014 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1). Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah ruang terbuka hijau
dibandingkan dengan Luas Wilayah HPL/HGB. 2013 dan 2014 adalah
sebagai berikut:

RUMUS

Ruang terbuka hijau per Luas ruang terbuka hijau


satuan luas wilayah ber X100%
HPL/HGB Luas wilayah ber HPL/HGB

TABEL IV.61
PERKEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU
PERSATUAN LUAS WILAYAH BER HPL/HGB
Ruang Terbuka Hijau
Tahun Persatua Wilayah Ber
No. Uraian HPL/HGB (%)
2013 2014 2013 2014
1 Luas Ruang terbuka 2.871 2.871 17,92 17,92
Hija
u
2 Luas Wil. HPL/HGB
16.023 16.023
(Ha)

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan


2). Keberadaan PERDA RTRW
Merupakan indikator yang menunjukkan penyusunan rencana umum
pemanfaatan tata ruang dan wilayah.

RUMUS
Jumlah Kawasan Perkotaan Yang
Tersediamya Dokumen
Di Susun X100%
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Kawasan Perkotaan

Bab III - 127


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.62
TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN
TATA RUANG
Dokumen
Tahun Perencanaan Tata
No. Uraian Ruang (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah luas perkotaan yang 16.544 24.235 30,43 43,48
disusun
2 Jumlah kawasan perkotaan 7 10

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan

Perubahan pemanfaatan fungsi RTRW


Merupakan indikator yang menunjukkan revisi RTRW selama 5 tahun
sekali apabila ada perubahan pemanfaatan dalam perencanaan RTRW.
Selanjutnya urusan Penataan Ruang pada BAPPEDA dilaksanakan
melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 879.423.200,00 atau 87,94%
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 128


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2014
Indikator Kinerja Target Target Capaian Kinerja
No Program/ Kegiatan
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 Program Perencanaan
Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Paket 1 600.000.000,00 1 588.292.000,00 100,00
Detail Tata Ruang
Kawasan
Penyusunan Tersedianya Raperda RDTRK Kec. Kec 7 300.000.000,00 7 251.437.200,00 100,00
rancangan peraturan Magetan,Sukomoro,Maospati,Plaosan,Sidorejo,Panekan
daerah tentang RTRW dan Barat
Rapat koordinasi Penataan ruang daerah yang terkoordinasi dan Paket 1 50.000.000,00 1 39.694.000,00 100,00
tentang rencana tata terintegrasi
ruang
2 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan Tersusunnya Peta Kab. Magetan berbasis GIS Paket 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00
pengendalian
pemanfaatan ruang

JUMLAH PENATAAN RUANG 1.000.000.000,00 879.423.200,00 87,94

Bab III - 129


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Diperlukan waktu yang lebih panjang dan proses penyusunan yang
rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG
Solusi
Dilakukan komunikasi yang intensif dengan semua pihak

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
No SKPD Program/ Kegiatan Alasan Tidak Terserap
Anggaran (Rp)
1 BAPPEDA Program :
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

Kegiatan : 50.000.000,00 Diperlukan waktu


Sosialisasi Yang lebih panjang dan
kebijakan proses penyusunan yang
pengendalian rumit serta melibatkan
pemanfaatan ruang sejumlah SKPD dan BIG
Jumlah 50.000.000,00

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan Perencanaan Pembangunan diselenggarakan oleh Badan


Perencacanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang bertanggungjawab atas
tersusunnya dokumen perencanaan yang dibutuhkan Kabupaten Magetan dalam
rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik. Kebijakan stratejik dalam urusan
ini adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan.

TABEL IV.63
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tahun
No. Uraian
2013 2014
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJDP yang Tersedia Tersedia
telah ditetapkan dengan PERDA
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD Tersedia Tersedia
yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah Tersedia Tersedia
ditetapkan dengan PERKADA

Bab III - 130


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan

Selanjutnya urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan


melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 5.588.749.851,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 4.977.159.619,00 atau 89,06 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 131


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2014
Target Target Capaian
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tercukupinya kebutuhan rutin Tahun 1 990.756.351,00 1 946.530.519,00 100,00
Administrasi Perkantoran kantor Bappeda
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan Terealisasinya pengadaan Unit 6 116.200.000,00 6 116.050.000,00 100,00
dinas/operasional kendaraan dinas operasional 3
buah yamaha bison dan 2 buah
yamaha mio soul
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan Paket 1 223.250.000,00 1 216.655.000,00 100,00
kantor gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terwujudnya Pemelihaan rutin Unit 23 130.000.000,00 23 127.055.300,00 100,00
dinas/operasional kendaraan dinas/ operasional
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terealisanya pengadaan Sepatu Orang 52 8.750.000,00 52 8.750.000,00 100,00
perlengkapannya Dinas Harian
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM secara Tahun 1 30.000.000,00 1 1.061.000,00 100,00

Bab III - 132


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Target Capaian


Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
profesional
Bimbingan teknis implementasi Meningkatnya SDM Orang 130 24.600.000,00 130 15.286.500,00 100,00
peraturan perundang-undangan perencanaan bidang
perencanaan
5 Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan Tercukupinya data / informasi Paket 3 70.000.000,00 3 0,00 0,00
data/informasi kebutuhan penyusunan kebutuhan perencanaan
dokumen perencanaan pembangunanPembangunan
Pembangunan Konektifitas e- Pengadaan router firewall dan Buah 7 255.000.000,00 7 235.814.500,00 100,00
Government server untuk cloud website dan
aplikasi dalam domain
magetankab.go.id
6 Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi dalam pemecahan masalah- Terpantaunya Kegiatan yang Tahun 1 60.000.000,00 1 37.490.200,00 100,00
masalah daerah bersumber dari DAK
7 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan perencanaan Tersusunnya rencana induk Dokum 1 300.000.000,00 1 298.730.000,00 100,00
pengembangan wilayah strategis dan pengembangan pariwisata
e
cepat tumbuh daerah
n
8 Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar

Bab III - 133


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Target Capaian


Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi perencanaan air minum, Terlaksanannya program PPSP Dokum 1 250.000.000,00 1 207.249.000,00 100,00
drainase dan sanitasi perkotaan tahap 2
e
n
9 Program perencanaan pembangunan
daerah
Penetapan RPJMD Tersusunnya Dokumen RPJMD Dokum 1 175.000.000,00 1 161.915.000,00 100,00
Kabupaten Magetan Tahun e
2013-2018 n
Penyusunan rancangan RKPD Informasi tentang aplikasi Tahun 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 100,00
SIPPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang Tahun 1 250.000.000,00 1 243.174.000,00 100,00
RKPD Kabupaten Magetan
Penetapan RKPD Tersusunnya dokumen Dokum 5 250.000.000,00 5 243.174.000,00 100,00
perencana an pembangunan e
daerah berupa dokumen RKPD, n
KUA, PPAS, KUA P dan PPAS P
Koordinasi penyusunan laporan Tersusunya Dokumen LKPJ Buku 150 150.000.000,00 150 131.743.500,00 100,00
Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2013
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terintegrasinya sistem Tahun 1 270.000.000,00 1 249.404.950,00 100,00
perencanaan pembangunan,
pelaksanaan serta monitoring

Bab III - 134


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Target Capaian


Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan.
10 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Penyusunan masterplan pembangunan Tersusunya Masterplan Paket 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 100,00
ekonomi daerah Pembangunan Ekonomi Daerah
koordinasi perencanaan pembangunan RAD PG dan data inflasi Tahun 1 155.000.000,00 1 101.001.500,00 100,00
bidang ekonomi
Penyusunan masterplan Tersusunnya buku LP2KD ( Tahun 1 215.000.000,00 1 212.974.500,00 100,00
penanggulangan kemiskinan laporan percepatan
penanggulangan kemiskinan
daerah )
Penyusunan indikator dan pemetaan Terwujudnya laporan pemetaan Tahun 1 110.000.000,00 1 105.556.000,00 100,00
daerah rawan pangan daerah rawan pangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev Tahun 1 44.193.500,00 1 21.634.500,00 100,00
pembangunan bidang ekonomi
11 Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan Tersusunnya buku rencana aksi Tahun 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 100,00
bidang sosial dan budaya daerah millenium development
goals (RAD MDGs ) dan buku
peta sosial CSR
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya kegiatan Tahun 1 100.000.000,00 1 96.624.500,00 100,00
monev penanggulangan
kemiskinan kegiatan bidang

Bab III - 135


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Target Capaian


Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sosial budaya
12 Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya hasil perencanaan Tahun 1 260.000.000,00 1 255.240.000,00 100,00
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev sehingga Tahun 1 21.000.000,00 1 0,00 0,00
tersusunya Dokumen Monev
Pelaksanaan Pembangunan
bidang Pemukiman dan
prasarana Wilayah
13 Program perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanannya monitoring dan Tahun 1 20.000.000,00 1 13.731.000,00 100,00
evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah rawan
pangan
14 Program Pengembangan Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan Tersusunnya updating data Tahun 1 30.000.000,00 1 16.260.000,00 100,00
program perumahan rumah tidak layak huni di
Kabupaten Magetan
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Tersusunnya data strategis Tahun 1 200.000.000,00 1 195.890.000,00 100,00
dan Manual (NSPM) penanganan kawasan
perumahan

Bab III - 136


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Target Capaian


Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 Program Peningkatan Promosi dan


Kerjasama Investasi
Peningkatan koordinasi dan kerjasama Tersedianya media promosi Tahun 1 115.000.000,00 1 100.245.000,00 100,00
di bidang penanaman modal dengan investasi berupa mini banner
instansi pemerintah dan dunia usaha dan pamlet
Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya promosi Tahun 1 140.000.000,00 1 86.865.100,00 100,00
investasi (tersedianya stand
pameran karimapawirogo )
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monotoring Tahun 1 21.000.000,00 - 0,00 0,00
dan evaluasi bidang investasi
16 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
Survey Indek Kepuasan Masyarakat Dokumen IKM pada kantor Dokum 1 15.000.000,00 1 14.699.500,00 100,00
Bappeda Kabupaten Magetan en
17 Program Penelitian dan Pengembangan
Iptek
Pengembangan Inovasi Teknologi Sosialisasi sistem inovasi daerah Tahun 1 100.000.000,00 1 29.533.650,00 100,00
(Sda) dan lomba inovasi
teknologi
18 Program pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Pengkajian dan penelitian bidang Dokumen blue print e- Tahun 1 100.000.000,00 1 98.593.000,00 100,00
informasi dan komunikasi government kabupaten

Bab III - 137


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Target Capaian


Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No.
Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp (7/5*10
0%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Magetan 2014-2018
19 Program kerjasama informasi dengan mas
media
Penyebarluasan informasi Tereskposenya pembangunan Tahun 1 124.000.000,00 1 123.260.000,00 100,00
pembangunan daerah daerah melalui media massa
`
JUMLAH PERENCANAAN 5.588.749.851,00 4.977.159.619,00 89,06

Bab III - 138


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

7. URUSAN PERUMAHAN
a. Perumahan
Urusan Perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus
dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Penyelenggara dalam urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum,
Wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah
Kabupaten Magetan berupa tersedianya kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana infrastruktur yang memadai dan mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk
urusan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana pemukiman.
Penyelenggaraan urusan perumahan diarahkan untuk mencapai dua
sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman dan
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih. Kinerja penyelenggaraan
urusan perumahan tahun 2014 diukur dari meningkatnya kualitas sarana
dasar pemukiman dengan indikator kinerja sebagai berikut :

RUMUS

Jumlah rumah tangga pengguna air


bersih
Rumah tangga pengguna X100%
air bersih Jumlah seluruh rumah tangga

Bab III - 138


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.64.
RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH

Rumah Target
Tangga RPJMD
No Tahun
Uraian Pengguna Air Tahun
. Bersih (%) Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014
1 Jumlah rumah tangga 70 55
81.083 107.09 53
pengguna air bersih
2 Jumlah seluruh rumah 152.98 152.98
tangga 7 7

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS

Luas lingkungan permukiman


Lingkungan pemukiman kumuh
X100%
kumuh
Luas wilayah

TABEL IV.65
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH

Lingkungan Target
Tahun Pemukiman RPJMD
No. Uraian Kumuh (%) Tahun
Ke I
2013 2014 2013 2014
(2014
Luas lingkungan
1 128,60 156 74 89,8 0,72
pemukiman kumuh
173,7
2 Luas wilayah 173,78
8
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS
Jumlah rumah tangga ber
Rumah Tangga Per sanitasi X100%
Sanitasi Jumlah total rumah tangga

Bab III - 139


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.66
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN
RUMAH TANGGA PER SANITASI

Rumah Target
Tahun Tangga Per RPJMD
No
Uraian Sanitasi (%) Tahun
.
Ke I
2013 2014 2013 2014
(2014
Jumlah rumah tangga 148.83
1 95.846 62,65 81,57 70
bersanitasi 0
Jumlah total rumah
152.98 182.46
2 tang
7 1
ga
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS
Jumlah rumah layak huni
X100%
Rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah
pemda ybs.

TABEL IV.67.
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN
RUMAH LAYAK HUNI

Rumah Target
Tahun Layak Huni RPJMD
No. Uraian (%) Tahun
Ke I
2013 2014 2013 2014
(2014
Jumlah rumah layak 148.02 177.01 98
1 96,76 97,02
huni 7 7
Jumlah seluruh
152.98 182.46
2 rumah di wilayah
7 1
pemda ybs.
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

b. Bangunan ber IMB per satuan bangunan

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah Rumah Ber IMB


dibandingkan dengan Jumlah Rumah Seluruhnya di Kabupaten Magetan.
Realisasi Bangunan ber IMB per satuan bangunan pada tahun 2013 dan
2014 adalah sebagai berikut:
RUMUS
Bangunan ber-IMB per satuan Jumlah bangunan ber-
X100%
Bangunan IMB

Bab III - 140


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Jumlah bangunan

TABEL IV. 68
JUMLAH RUMAH BER IMB

Bangunan Ber Target


Tahun
IMB (%) RPJMD
No
Uraian Tahun
.
2013 2014 2013 2014 Ke I
(2014
1 Jumlah Rumah Ber 19.116 19.73 11,00 10,82 12
IMB 4
2 Jumlah Bangunan 173.78 182.4
3 6
1
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah Rumah Ber IMB di Kabupaten Magetan tahun 2014 sebanyak


19.734 unit, meningkat 618 Unit rumah, Peningkatan Jumlah Bangunan
ber IMB per satuan bangunan pada tahun 2014 walaupun belum naik
secara signifikan.
Selanjutnya urusan Perumahan dilaksanakan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Perumahan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp 3.604.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.914.462,00
atau 96,96% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 141


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PERUMAHAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 60.000.000,00 100 37.706.500,00 100
Pelaporan (BSP2S)
Program Pengembangan
Perumahan
Monitoring, evaluasi dan Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 70.000.000,00 100 42.893.750,00 100
pelaporan
Penataan Jalan Lingkungan Paket 43 2.724.000.000,00 43 2.685.319.712,00 100
Pemukiman
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Monitoring, evaluasi dan Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 210.000.000,00 100 204.994.500,00 100
pelaporan
JUMLAH 3.604.000.000,00 2.970.914.462,00 96,96

Bab III - 142


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Pengurangan pagu anggaran lelang disesuaikan dengan waktu
pelaksanaan yang tersisa
Solusi
Dilaksanakan DED untuk pekerjaan yang belum ada
perencanaannya dan anggaran fisik dilaksanakan tahun berikutnya

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak


Terserap)

Program/ Jumlah Anggaran Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan (Rp) Terserap
1. Dinas Program :
Pekerjaan Pembangunan
Umum Bina Sarana
Marga dan Prasarana/
Cipta Karya Fasilitas
Umum

Kegiatan : Pengurangan
Pembangunan 2.311.623.900,00 pagu anggaran
Masjid lelang
Baitussalam disesuaikan
dengan waktu
pelaksanaan
yang tersisa
(gagal lelang 2
kali)
Jumlah 2.311.623.900,00

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Urusan Pemuda dan Olah raga berkaitan dengan tujuan stratejik berupa
Meningkatnya potensi generasi muda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan
kepemimpinan serta Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam
pembangunan. Sebagai leading sector adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga.
Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan
pengembangan pemuda dan olah raga serta penyusunan kebijakan teknis
urusan pemuda dan olah raga. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah
peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan keolahragaan.

Bab III - 144


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olah Raga diarahkan untuk mencapai


sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga.
Keberhasilan pencapaian sasaran di atas selama kurun tahun 2013 -
2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut
dengan uraian sebagai berikut:
1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
Merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya organisasi
kepemudaan yang aktif terhadap jumlah organisasi kepemudaan yang
ada. Realisasi organisasi kepemudaan yang aktif dari tahun 2013-2014
adalah sebagai berikut:

TABEL IV. 69
PERKEMBANGAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN
Tahun Naik / Turun
No
Uraian Kuantu
. 2013 2014 %
m
1 Organisasi kepemudaan yang 2 2 0 0
aktif
2 Jumlah organisasi kepemudaan 2 2 0 0
yang ada

Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

Terjadi penurunan organisasi kepemudaan yang aktif dari tahun 2013 -


2014 yang disebabkan antara lain :
Adanya organisasi kepemudaan yang tidak aktif;
Banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan kampung halaman; dan
Adanya organisasi kepemudaan yang facum/mati.

Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Pariwisata Kebudayaan


Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magetan adalah:
Sosialiasi tentang keorganisasian; dan
Memfasilitasi organisasi kepemudaan melalui konsolidasi organisasi.

2. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)


Merupakan indikator yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan
derajat kesehatan perlu dibangun sarana dan prasarana yang
menunjang, agar masyarakat lebih giat dalam menjaga kondisi kesehatan
jasmaninya.

Bab III - 145


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS
Jumlah gelanggang/balai remaja di
Gelanggang / balai
kabupaten X100%
remaja (selain milik
swasta) Jumlah penduduk

TABEL IV.70
GELANGGANG / BALAI REMAJA
SELAIN MILIK SWASTA
No Tahun
Indikator Kinerja
. 2013 % 2014 %
Jumlah gelanggang / balai 0,000
1 2 2 0,00028
remaja di kabupaten 28
2 Jumlah penduduk 695.158 695.158
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

Selama periode tahun 2013-2014 sarana dan prasarana olahraga berupa


gelanggang/balai remaja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan
sebanyak 2 buah.

3. Lapangan Olah Raga


Merupakan indikator yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan
derajat kesehatan perlu dibangun sarana dan prasarana yang
menunjang, agar masyarakat lebih giat dalam menjaga kondisi kesehatan
jasmaninya.

Sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan olah raga yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan jumlah sebanyak 896
buah tahun 2014.

Jika dibandingkan dengan 235 desa/kelurahan di Kabupaten Magetan,


hal ini menunjukan bahwa tiap desa/kelurahan di Kabupaten Magetan
rata-rata memiliki 4 lapangan olah raga.

RUMUS

Jumlah lapangan olahraga di


Perbandingan Lapangan kabupaten X100%
olahraga Jumlah penduduk

TABEL IV.71
PERBANDINGAN LAPANGAN
OLAH RAGA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah lapangan olah raga di
1 595 0,085 685 0,098
Kabupaten (Buah)
Bab III - 146
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

695.15
2 Jumlah penduduk 695.158
8
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

RUMUS
Jumlah perolehan medali emas th pada
% emas cabang POPDAPROV th berjalan X100
olah Jumlah perolehan medali emas th pada %
raga di Popdaprov POPDAPROV th lalu

TABEL IV.72
PROSENTASE CABANG OLAH RAGA
POPDAPROV
No Tahun
Indikator Kinerja
. 2013 % 2014 %
Jumlah perolehan medali emas
1 tahun pada POPDAPROV tahun 0 0 4 0
berjalan
Jumlah perolehan medali emas
2 tahun pada POPDAPROV tahun 3 0
lalu
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

Selanjutnya Urusan Pemuda dan Olah raga dilaksanakan melalui program


dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Kepemudaan Dan OLah Raga pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp.1.467.500.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.432.137.500,00 atau 97,59 % dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :

Bab III - 147


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAN DAN KEGIATAN


URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan Terpilihnya paskibraka pa/pi Kec. 18 27.500.000,00 18 27.500.000,00 100,00
2 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan Paket 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 100,00
Pendidikan dan pelatihan dasar Pembina pramuka yang mahir dan kreatif Paket 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 100,00
kepemimpinan
Pembinaan pemuda pelopor Juara I,II,III pemuda pelopor Kabupaten Orang 3 18.500.000,00 3 18.500.000,00 100,00
keamanan lingkungan
3 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi Kelompok produktif dan mandiri Paket 1 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 100,00
pemuda
4 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olah raga prestasi Peningkatan prestasi atlit Paket 1 243.000.000,00 96,71 235.000.000,00 100,00
di tingkat daerah
Peningkatan kesegaran jasmani dan Masyarakat yang sehat jasmani dan Paket 1 110.000.000,00 100,00 110.000.000,00 100,00
rekreasi gemar berolah raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terwujudnya atlit yang potensial dan Paket 1 285.000.000,00 99,21 282.750.000,00 100,00

Bab III - 148


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
berprestasi
Pengembangan olahraga rekreasi Masyarakat yang gemar berolah raga Paket 1 120.000.000,00 89,89 107.867.500,00 100,00
rekreasi
Pembinaan olah raga yang Masyarakat yang berolah raga sekaligus 100 75.000.000,00 99,67 74.750.000,00 99,67
berkembang di masyarakat berekreasi
Pendampingan Pembinaan Cabang Atlit tenis meja yang berprestasi Tahun 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 100,00
Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis
Meja)
Pembinaan dan Pelatihan Parade Peningkatan kesadaran berbangsa dan Tahun 1 92.500.000,00 1 92.500.000,00 100,00
Surya Senja bernegara
5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Peningkatan pelayanan terhadap Tahun 1 150.000.000,00 1 140.520.000,00 100,00
Prasarana Olah Raga masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala sarana Terpeliharanya GOR KI Mageti Tahun 1 200.000.000,00 98,38 196.750.000,00 100,00
dan prasarana olah raga
JUMLAH PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.467.500.000,00 1.432.137.500,00 97,59

Bab III - 149


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Belum semua elemen paham tentang perlakuan anggaran keuangan :
proposal di kirim pada tahun berjalan

Belum semua kegiatan terakomuder oleh dana APBD

Solusi
Sosialisasi pemahaman prosedur bantuan dana

Kegiatan menyesuaikan anggaran yang ada


c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal Daerah berkaitan dengan tujuan stratejik


Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatnya investasi, penyertaan
modal. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah pelayanan investasi daerah
secara terpadu.
Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Daerah diarahkan untuk
mencapai sasaran Meningkatnya investasi dan peningkatan pelayanan
perijinan kepada masyarakat. Tahun 2014 jumlah investasi Lokal ( Non
PMDN/PMK) di Kabupaten Magetan. Investasi mendorong pertumbuhan
ekonomi, karena investasi menimbulkan efek peningkatan pertumbuhan
ekonomi, hal ini disebabkan iklim investasi yang baik, daya beli masyarakat
yang makin meningkat, perijinan yang tidak berbelit dan juga di dukung makro
ekonomi nasional yang baik pula. Perkembangan jumlah investasi Lokal (
Non PMDN/PMK) di Kabupaten Magetan tahun 2014 sebesar Rp.
12.419.220.000,00.
Selanjutnya urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui program
dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Penanaman Modal pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.656.118.154,00 dan terealisasi sebesar Rp.
1.531.416.500,00. atau 92,47 % dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :
Bab III - 150
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAM KEGIATAN


URUSAN PENANAMAN MPDAL
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan rapat rapat koordinasi dan Prosentasi jumlah terlaksananya Tahun 1 100.000.000,00 1 91.859.860,00 100,00
konsultasi keluar daerah kehadiran rapat di tingkat propinsi
dan nasional serta terlaksananya
konsultasi dengan koordinasi tugas
tugas di bagian administrasi
Perekonomian
2 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Pengembangan potensi unggulan Jumlah pelaksanaan promosi Kali 5 270.000.000,00 5 214.993.450,00 100,00
daerah /pameran ditingkat nasional,
provinsi dan lokal
Koordinasi perencanaan Jumlah tersedianya data pelaporan Buku 500 60.000.000,00 500 47.455.000,00 100,00
pengembangan penanaman modal guna mengetahui perkembangan
investasi secara periodik di
berbagai bidang
Pemantauan dan pengawasan Jumlah pelaksana penyaluran Bln/Kali 12 / 3 300.000.000,00 12 / 3 291.409.007,00 100,00
pelaksanaan program Raskin Raskin sesuai target yang
direncanakan dan sosialisasi serta
evaluasi Raskin

Bab III - 151


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Program Peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi
Penyusunan Perda penyertaan Modal Prosentase terlaksananya % 100 75.000.000.000,0 100 68.523.000,00 100,00
penyusunan Perda penyertaan 0
modal
Rakor dan sosialisasi penanaman Terlaksanannya rakor penanaman Kali 2 150.000.000,00 2 130.423.998,00 100,00
modal, investasi dan kerjasama luar modal
daerah
Penyusunan perda penanaman modal Prosentase terlaksananya Persen 100 75.000.000,00 100 73.264.800,00 100,00
penyusnan perda penanaman
modal
4 Program penyiapan potensi suya,
saranamberd dan prasarana daerah
Penagihan dan evaluasi pelaksanaan Jumlah nasabah yang bisa orang 68 30.000.000,00 68 29.934.885,00 100,00
KEK Intan Persada didatangi untuk penagihan
(Tunggak yang terbayar 100 juta)
5 Program Sosisalisasi Ketentuan di Bidang
Cukai
Penyuluhan, seminar, forum diskusi Jumlah masyarakat yang orang 10.000 596.118.154,00 10.000 583.552.000,00 100,00
atau dialog interaktif, penyebaran mengetahui tentang ketentuan
pamlet, brosur , iklan cukai
layananmasyarakat dibidang cukai
Jumlah sarana yang digunakan
untuk pelaksanaan sosialisasi
ketentuan dibidang cukai :

Bab III - 152


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Spot iklan melalui media radio, media 7 7 100,00
televisi dan cetak
2. Pengadaan kalender, kaos dan buah 3.000 3.000 100,00
jam dinding
3. Rehab papan baleho buah 15 15 100,00
4. Dialog interaktif kali 2 2 100,00
5. Sosialisasi tatap muka kali 2 2 100,00

JUMLAH 1.656.118.154,00 1.531.416.500,00 92,47

Bab III - 153


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

a. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

b. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

Bab III - 154


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ( UKM )

Urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah


dilaksanakan oleh satu satuan kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Urusan Koperasi dan UKM memiliki ruang lingkup kewenangan
yang cukup stratejik yang memberikan kontribusi terhadap pencapain visi dan
misi kabupaten Pemerintah Kabupaten Magetan khususnya dalam usaha
meningkatnya pemberdayaan koperasi serta usaha kecil menengah.
Kebijakan bidang perkoperasian diarahkan untuk revitalisasi kelembagaan dan
usaha koperasi melalui pembinaan intensip. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ini mengemban
sasaran meningkatnya kualitas koperai dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pencapaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun


2014 diukur dari peningkatan kualitas koperasi dan Usaha Kecil Menengah
sebagaimana tabel berikut :

RUMUS

Jumlah Koperasi aktif


Koperasi aktif X100%
Jumlah seluruh koperasi

TABEL IV. 73
KOPERASI AKTIF
Koperasi Aktif
Tahun
No. Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Koperasi aktif 532 552 76,87 78,63
2 Jumlah seluruh koperasi 692 702

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan

RUMUS

Koperasi yang Jumlah Koperasi aktif


mendapatkan penilaian
X100%
baik Jumlah seluruh koperasi

Bab III - 155


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 74
KOPERASI YANG MENDAPATKAN PENILAIAN BAIK
Koperasi yang
Tahun mendapatkan penilaian
No. Koperasi aktif baik (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Koperasi aktif 26 284 26,62 40,45
2 Jumlah seluruh koperasi 691 702

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan

Dibandingkan dengan tahun 2013, kinerja kualitas koperasi tahun 2014


mengalami peningkatan, yaitu :
1) Jumlah koperasi aktif tahun 2014 meningkat sebesar 5,14 % yang antara
lain disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
2) Meningkatnya koperasi yang mendapatkan penilaian baik sebesar 40,45
% yang didorong oleh peningkatan kelembagaan, diversifikasi usaha dan
manajemen administrasi keuangan serta peran aktif anggota yang makin
meningkat.
Secara keseluruhan peningkatan ini tidak terlepas dari keberhasilan
program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam
rangka meningkatkan kualitas koperasi dan UKM.

RUMUS
Jumlah usaha mikro dan kecil
Usaha Mikro dan Kecil Jumlah seluruh UKM X100%

TABEL IV. 75
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Usaha Mikro dan
Tahun
No. Koperasi aktif Kecil (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah usaha mikro dan kecil 565 842 0,36 0,54
2 Jumlah seluruh UKM 154.800 154.800

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan


Selanjutnya urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.733.923.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.624.935.590,-
atau 93,71 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Bab III - 156
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KOPERASI & UKM
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tesediaya jasa pelayanan Bulan 12 311.205.050,00 12 302.914.364 100,00
Administrasi Perkantoran administrasi kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Unit 3 unit 60.000.000,00 3 49.800.000 100,00
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung Tersediaya perlengkapan Bulan 12 bln 85.000.000,00 12 bln 84.667.500 100,00
kantor gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpliharanya gedung kantor Bulan 12 bln 8.000.000,00 12 bln 8.000.000 100,00
kantor secara rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Bulan 12 bln 31.400.000,00 12 bln 29.271.326 100,00
kendaraan dinas/operasional operasional secara rutin/berkala
Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya gedung kantor Bulan 12 bln 82.000.000,00 12 bln 81.475.000 100,00
kantor
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terciptanya disiplin pemakaian Pasang 32 6.200.000,00 32 5.850.000 100,00

Bab III - 157


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlengkapannya sepatu aparatur

4 Program penciptaan iklim usaha


Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Pengurus Koperasi orang 80 17.926.550,00 80 14.866.550 100,00
Kecil Menengah
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Pengurus Koperasi orang 176 48.159.450,00 176 44.976.550 100,00
Menengah
Fasilitasi permasalahan proses Pengurus Koperasi orang 120 40.694.000,00 120 40.694.000 100,00
produksi Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi permasalahan proses UMKM UMKM 160 50.000.000,00 160 50.000.000 100,00
produksi Usaha Kecil Menengah
(Pelatihan)
5 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Memfasilitasi peningkatan UMKM UMKM 135 80.000.000,00 135 80.000.000 100,00
kemitraan usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/Kelompok Kop/kel 240 98.838.500,00 240 82.518.500 100,00
Koperasi/KUD
6 Program Pengembangan Sistem

Bab III - 158


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Sosialisasi dukungan informasi Koperasi Kopera 100 20.000.000,00 100 19.150.000 100,00
penyediaan permodalan si
Koordinasi pemanfaatan fasilitas UMKM Orang 100 19.250.000,00 100 19.250.000 100,00
pemerintah untuk Usaha Kecil
Menengah dan koperasi
Pemantauan pengelolaan Koperasi/Kelompok Kop/Kel 85 20.000.000,00 85 17.110.000 100,00
penggunaan dana pemerintah bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan jaringan kerjasama UMKM UMKM 240 50.000.000,00 240 41.840.000 100,00
antar lembaga
Penyelenggaraan promosi produk Bulan 12 300.000.000,00 12 298.464.000 100,00
Usaha Mikro kecil Menengah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi/Kelompok Kop/kel 170 30.000.000,00 170 24.220.000 100,00
7 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Koperasi kop 120 20.000.000,00 120 19.764.000 100,00
dan program pembangunan
koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip Terlaksananya sosialisai prinsip- kop 150 30.000.000,00 150 29.328.000 100,00

Bab III - 159


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pemahaman perkoperasian prinsip pemahaman
perkoperasian
Pembinaan, pengawasan, dan Koperasi kop 150 20.000.000,00 150 18.300.000 100,00
perhargaan koperasi berprestasi
Penyebaran model-model pola Terlaksananya penyebarab kop 320 65.000.000,00 320 50.454.800 100,00
pengembangan koperasi model-model pengembangan kop
koperasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi/Kelompok org 300 30.000.000,00 300 29.991.000 100,00
Pengembangan sistem informasi Anggota Koperasi org 880 160.250.000,00 880 139.850.000 100,00
perencanaan pengembangan
perkopersian
8 Program Peningkatan Kualitas Bahan
Baku
Penguatan Kelembagaan Kelompok Kelompok org 50 org 19.000.000,00 50 15.600.000 100,00
Petani Tembakau
10 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Pembinaan kemampuan dan Kelompok org 130 31.000.000,00 130 26.580.000 100,00
keterampilan kerja masyarakat di
lingkungan industri hasil tembakau
atau daerah penghasil bahan baku

Bab III - 160


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
industri hasil tembakau
JUMLAH 1.733.923.550,00 1.624.935.590 93,71

Bab III - 161


b. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Jumlah Personil / karyawan / staf Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Menengah yang semakin menyusut karena pindah dinas, promosi,
pensiun ataupun meninggal dunia.
Adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan satu
kepala seksi yang sangat berpengaruh
Sarana Gedung kantor yang sudah waktunya untuk di rehabilitasi
Solusi
Memaksimalkan jumlah personil yang ada walaupun harus merangkap
tugas antar bidang
Memaksimalkan sarana prasarana yang ada, yang terenting kegiatan
kegiatan berjalan walaupun hasilnya kurang maksimal.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap
- - - - -
Jumlah - -

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan yang


menunjang keberhasilan seluruh pencapaian tujuan stratejik yang ditetapkan
dalam renstra. Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor penting
yang menjadi pemicu bagi keberhasilan atau kegagalan sasaransasaran
stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga bidang ini sangat vital
dalam menunjang kinerja bidangbidang lainnya. Urusan kependudukan dan
catatan sipil memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menangani dan
mengendalikan masalahmasalah kependudukan.
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1). Persentase KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari
Persentase KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari adalah
indikator yang menggambarkan pelayanan administrasi kependudukan
untuk pembuatan KTP yang dilakukan pemerintah dalam rangka
Bab III - 162
meningkatkan pelayanan publik. Realisasi jumlah pemohon KTP dan KTP
yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari tahun 2013 dan
2014 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.76
PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON KTP DAN
KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN KTP
Jumlah Pemohon
KTP Ketetapan
No Tahun Waktu Dalam
Uraian
. penyelesaian KTP
(%)
2013 2014 2013 2014
Jumlah pemohon
1 KTP 27.404 33.91 100,00 99.6
2
Jumlah KTP
2 yang selesai 27.404 33.78
diproses 3 hari 4
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan

Jumlah pemohon pembuatan KTP tahun 2014 sebanyak 33.912 orang,


atau realisasi sebanyak 33.784 orang yang selesai di proses dalam 3
hari.
Dengan demikian persentase jumlah KTP yang sesuai permohonan
selesai di proses dalam 3 hari capaiannya adalah 99.6 %. Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu pelayanan kependudukan telah sesuai
yang diharapkan.
2). Persentase akta kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari
Persentase akta kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari
adalah indikator yang menggambarkan pelayanan administrasi
kependudukan dalam pembuatan akte kelahiran yang dilakukan
pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Realisasi
jumlah pemohon akta kelahiran yang berhasil diselesaikan dalam jangka
waktu 3 hari tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

RUMUS
Jumlah penduduk memiliki X 100
Kepemilikan akta kelahiran per akta kelahiran
1000 penduduk
Jumlah Penduduk

TABEL IV.77
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
PER 1000 PENDUDUK

Bab III - 163


Kepemilikan Akta
Kelahiran per
Tahun
No. Uraian 1000 penduduk
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penduduk memiliki akta 232.88 247.08 24,03 36.5
kelahiran 6 8
2 Jumlah Penduduk 704.82 676.71
1 7
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan

Jumlah pemohon pembuatan akta kelahiran tahun 2013 sebanyak


232.886 orang, naik sebanyak 14.202 orang atau 36.5 % tahun 2014,
jumlah akta kelahiran yang selesai di proses sebanyak 14.202.
Dengan demikian persentase jumlah akta kelahiran yang selesai di
proses dalam 3 hari capaiannya adalah 36.5 %. Hal ini menunjukkan
bahwa salah satu pelayanan kependudukan telah berhasil.
Kenaikan kepemilikan akta kelahiran tahun 2014 masih relatif kecil
disebabkan antara lain:
a) Masyarakat yang usianya diatas usia produktif cenderung
mengabaikan kepemilikan akta kelahiran;
b) Kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya akta kelahiran
didalam kehidupan sehari-hari;
c) Kurang efektifnya sosialisasi administrasi kependudukan (khususnya
tentang kepemilikan akta kelahiran).
Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah:
a) Akan terus mensosialisasikan arti pentingnya memiliki Dokumen
Administrasi Kependudukan (Akta Kelahiran);
b) Memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat apabila
terlambat mengurus akta kelahiran sesuai Perda Nomor 7 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.
c) Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pencatatan kelahiran
yang melampaui batas waktu 60 hari diwajibkan melalui Putusan
Kepala Dinas.
d) Melakukan pendataan ke desa-desa tentang kepemilikan Akta
Kelahiran untuk mengukur seberapa banyak masyarakat yang belum
memiliki akta kelahiran khususnya usia yang sudah tidak produktif.

Bab III - 164


3). Persentase penduduk ber KTP
Persentase penduduk ber KTP menggambarkan seberapa besar jumlah
penduduk yang wajib ber KTP yang memiliki KTP atau tercatat dalam
data kependudukan atau perbandingan antara jumlah penduduk yang ber
KTP dan jumlah penduduk yang wajib ber KTP. Realisasi penduduk ber
KTP tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:
RUMUS
Jumlah Penduduk yang memiliki
KTP
Kepemilikan KTP X 100 %
Jumlah penduduk wajib KTP (>17
dan atau pernah/sudah menikah)

TABEL IV.78
KEPEMILIKAN KTP
Kepemilikan
No Tahun
Uraian KTP (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penduduk yang memiliki 563.847 524.04 100,00 100.0
KTP 0
2 Jumlah penduduk wajib KTP 563.847 524.04
(>17 dan atau pernah/sudah 0
menikah)
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan
a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan pada pasal 7 ayat (1) Pemerintah
Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang
dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangannya diantaranya
pada huruf g penyajian data kependudukan bersekala
kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung
jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
b) Hasil Update data Kependudukan dari Kementrian Dalam Negeri RI
per 31 Desember 2014 Jumlah Penduduk Wajib KTP sebanyak
524.040 jiwa dan yang memiliki KTP Elektronik sebanyak 485.299,
sedangkan sisanya sebanyak 38.741 jiwa masih pegang KTP Non
Elektronik.
Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah:

Bab III - 165


a) Akan terus mensosialisasikan arti pentingnya memiliki Dokumen
Administrasi Kependudukan (KTP); dan
b) Memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat apabila
terlambat mengurus KTP sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.
Perlu kami informasikan untuk data penduduk kepemilikan KTP dan wajib
KTP tahun 2013 masih menggunakan database untuk pelayanan yang
belum dibersihkan oleh kementrian dalam negeri.

4). Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

TABEL IV.79
PENERAPAN KTP NASIONAL
BERBASIS NIK
Penerapan KTP
Nasional
Tahun
No. Uraian Berbasis NIK
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penduduk yang 485.299 485.29 86 92.6
memiliki KTP Penerapan 9
KTP Nasional berbasis NIK
(Sudah/Belum)
2 Jumlah penduduk wajib KTP 563.847 524.04
(>17 dan atau pernah/sudah 0
menikah)
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2014, Kementrian Dalam Negeri


melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak
melaksanakan Pencetakan KTP-Elektronik.
Selanjutnya urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan
melalui program dan kegiatan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 3.009.920.000 dan terealisasi sebesar Rp
2.948.940.482 atau 98 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 166


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN DISPENDUKCAPIL
TAHUN 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Prosentase pelayanan administrasi Tahun 1 916.143.450,00 1 898.435.132,00 100,00
Administrasi Perkantoran perkantoran yang terserap
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Prosentase gedung kantor yang di bangun Unit 2 290.000.000,00 2 288.506.450,00 100,00
pengadaan Kendaraan Prosentase peralatan gedung kantor yang Unit 4 192.000.000,00 4 191.280.000,00 100,00
dinas/operasional dibeli, Roda empat : 1 unit, Roda Dua : 3
unit
Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan Kantor yang di Beli paket 1 486.623.400,00 1 472.700.000,00 100,00
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase gedung kantor yang Tahun 1 92.825.000,00 1 91.654.950,00 100,00
gedung kantor diperbaiki
Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase kendaraan dinas yang Unit 3 109.366.000,00 3 105.640.400,00 100,00
kendaraan dinas/operasional diperbaiki
Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase peralatan kantor yang Tahun 1 12.750.000,00 1 12.750.000,00 100,00
peralatan kantor diperbaiki
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Perlengkapan Pakaian Dinas Orang 43 8.000.000,00 43 7.800.000,00 100,00

Bab III - 167


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah yang Mengikuti Pendidikan dan Tahun 1 40.000.000,00 1 36.949.000,0000 100,00
Pelatihan Formal
5 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base Prosentase pendataan / kepemilikan Akta Kec. 18 265.050.000,00 18 262.706.500,00 100,00
kependudukan Kelahiran untuk umur 0-18 tahun
Penyusunan kebijakan Jumlah Buku Profil Kependudukan Buku 500 71.720.000,00 500 71.636.500,00 100,00
kependudukan
Sosialisasi Kebijakan Peserta yang mengikuti sosialisasi Orang 542 90.000.000,00 542 89.036.500,00 100,00
kependudukan kependudukan
Pelayanan Administrasi Prosentase penerbitan KK, KTP dan Tahun 1 305.517.150,00 1 293.161.050,00 100,00
Kependudukan jumlah perekaman e-KTP baik bagi wajib
e-KTP maupun sebelum umur 17 tahun
Pengelolaan data arsip elektronik Jumlah Arsip data kependudukan secara Paket 1 60.950.000,00 1 58.948.000,00 100,00
elektronik
Pengelolaan Data Arsip Elektronik Jumlah Arsip data kependudukan secara Paket 1 68.975.000,00 1 67.736.000,00 100,00
KK dan KTP elektronik untuk KK dan KTP
JUMLAH DISPENDUK 3.009.920.000,00 2.948.940.482,00 97,97

Bab III - 168


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Masih banyaknya warga masyarakat yang belum melalukan
perekaman KTP-EL dikarenakan masih berada di luar negeri ( TKI ),
berada di luar daerah dan tingkat kepedulian masyarakat masih
rendah.
Untuk pencetakan KTP-EL masih terkendala masalah Blangko yang
pemenuhannya semua dari pusat yang jumlahnya tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat Magetan dan untuk mesin cetak KTP-EL yang
kita punyai masih 2 Unit, tapi yang bisa kita operasikan baru 1 unit
dikarenakan smart card yang kita punyai baru 1, dan untuk kapasitas
cetaknya satu harinya hanya mampu mencetak 50 lembar
Untuk masalah akta capil masih rendahnya tingkat kepedulian
masyrakat khususnya dalam pembuatan akta yang lainnya ( diluar
Akta Kelahiran % perkawinan )
Solusi
Melakukan Kegiatan Sosialisai Kependudukan tentang pentingnya
masalah administrasi kependudukan yang menjadi pokok data yang
dimiliki masyarakat dan melakukan jemput bola ke masyarakat

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -

Bab III - 169


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Bidang Ketenagakerjaan memberikan kontribusi terhadap pencapain visi


misi Kab. Magetan yang bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia
yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi, meningkatkan
kesejahteraan pendududuk Magetan, terkendalinya laju pertumbuhan
penduduk, dan terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan dan
generasi muda.
Kebijakan bidang ketenagakerjaan yang diarahkan untuk pengembangan
prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang
sesuai dengan kebutuhan daerah.
Penyelenggaraan urusan ini mengemban satu sasaran, yaitu
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan upaya tersebut
diharapkan dapat terbangun tenaga kerja yang berkualitas yang siap kerja,
baik ikut dalam suatu komunitas perusahaan, berwirakarya sebagai wirausaha
secara mandiri.
Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran
sebagai berikut :
1). Tingkat partisipasi angkatan kerja
Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator jumlah
angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja(15-64
tahun), tabeltingkat partisipasi angkatan kerjaberikut ini:

RUMUS
Jumlah penduduk Angkatan
Tingkat partisipasi angkatan Kerja
X100%
kerja Jumlah penduduk usia kerja
(15-64 thn)

TABEL IV. 80
TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA
Tingkat Partisipasi
No Tahun Angkatan Kerja
Uraian (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah angkatan kerja(orang) 373.86 378.19 70,39 71,01
9 5
2 Jumlah penduduk usia kerja/15- 531.14 532.57
64 tahun (orang) 8 6
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab III - 170


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

2). Pencari kerja yang ditempatkan


Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah indikator jumlah
pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari
kerja yang mendaftar.

RUMUS

Jumlah pencari kerja yang


ditempatka
Presentase Pencari kerja yang n X100%
ditempatkan Jumlah pencari kerja yang
mendaftar

TABEL IV. 81
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN
Pencari Kerja Yang
No Tahun
Uraian Ditempatkan (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah pencari kerja yang 1.555 2.912 7,70 11,96
ditempatkan
2 Jumlah pencari kerja yang 20.19 24.34
mendaftar 1 8

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3). Tingkat pengangguran terbuka


Pengangguran terbuka adalah indikator jumlah pengangguran terbuka
usia angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan
kerja.

TABEL IV. 82
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA
Tingkat
No Tahun Pengangguran
Uraian
. Terbuka (%)
2013 2014 2013 2014
Jumlah penganggur usia kerja 16.84 2,48 2,93
1 9.950
(orang) 4
401.9 574.1
Jumlah penduduk angkatan
2 7 3
kerja (orang)
4 5
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab III - 171


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

4). Jumlah kecelakaan kerja


Jumlah kecelakaan kerja adalah indikator yang menunjukkan jumlah
kecelakaan kerja. Indikator kecelakaan kerja pada periode tahun 2013
sampai dengan tahun 2014.
RUMUS
kecelakaan kerja Kerja th lalu
kecelakaan kerja Kerja th X 100
% kecelakaan kerjaKerja
lsekarang %

TABEL IV. 83
JUMLAH KECELAKAAN KERJA
Kecelakaan Kerja
No Tahun
Uraian (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Kecelakaan kerja tahun lalu 29 6 1,93 6
2 Kecelakaan kerja tahun 15 1
sekarang
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Persentase kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja
adalah indikator jumlah perusahaan yang memberikan jaminan sosial
sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang wajib
memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan, tersebut tabel dibawah ini :
RUMUS
Jml perusahaan yg memberikan
Kepatuhan Terhadap Norma jaminan sos. Sesuai ketentuan
Jaminan Sosial Tenaga Jml perusahaan yg wajib X 100 %
kerja memberikan jaminan sos.
Sesuai ketentuan

TABEL IV. 84
PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP
JAMSOSTEK
Kepatuhan Terhadap
Norma Jaminan
Tahun
No Sosial tenaga
Uraian
. Kerja (%)
201 201
2013 2014
3 4
1 Jumlah perusahaan yang 147 147 22,89 22,58
memberikan jaminan sosial sesuai
ketentuan (perusahaan)
2 Jumlah perusahaan yang wajib 642 651
memberikan jaminan sosial sesuai
ketentuan (perusahaan)

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Bab III - 172
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

5). Tingkat upah minimum kabupaten(UMK)


Tingkat upah minimum Kabupaten (UMK) adalah indikator yang
menunjukkan seberapa besar upah yang diterima oleh setiap pekerja.
Dalam rangka meningkatkan taraf hidup pekerja secara rutin pemerintah
kabupaten Magetan setiap tahun melakukan penyesuaian terhadap upah
pekerja melalui penetapan UMK. Nilai rupiah upah minimum kabupaten
ditetapkan setelah dilakukan survei terhadap Kebutuhan Hidup (KHL).
Selama periode 2013/2014 Upah Minimum Kabupaten Magetan
cenderung meningkat. Berikut tabel perkembangan Upah Minimum
Kabupaten Magetan

TABEL IV.85
JUMLAH UPAH MINIMUM ( U M K )
KABUPATEN MAGETAN
Tahun Naik /Turun
No. Uraian %
2013 2014 Kuantum
1 Jumlah upah 865.250,00 1.000.000 134.750 115,57
minimum
kabupaten/UMK
(Rupiah)
Sumber data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui program dan kegiatan


indicator kinerja sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Uusan Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Transmigrasi
pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 660.816.000 dan
terealisasii sebesar Rp. 500.668.672 atau 75,77 % dengan lampiran
kinerja sebagai berikut :

Bab III - 173


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KETENAGA KERJAAN
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pengadaan peralatan Terlatihnya masyarakat penganggur untuk Kube 2 20.000.000,00 2 19.922.550 100,00
pendidikan dan peningkatan kesejahteraan keluarganya
ketrampilan bagi pencari
kerja
14 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
a Penyebarluasan informasi Meningkatnya mekanisme pelayanan AKAL, Kec 18 88.000.000,00 18 45.144.910 100,00
bursa tenaga kerja AKAD dan AKAN
b Pemberian fasilitasi dan org 40 100.000.000,00 40 94.010.000 100,00
mendorong sistem Terciptanya dan mengembangkan lapangan
pendanaan pelatihan usaha baru untuk penganggur
berbasis masyarakat
15 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
a Pengendalian dan Terwujudnya penempatan tenaga kerja sesuai Kasus 5 75.000.000,00 5 15.317.900 100,00
pembinaan lembaga peraturan perundang undangan

Bab III - 174


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
penyalur tenaga kerja
b Sosialisasi berbagai Terlaksananya sosialisasi UMK Kab tahun 2015 Perush 60 92.816.000,00 60 81.024.262 100,00
peraturan pelaksanaan serta kegtn Monev
tentang ketenagakerjaan
c Peningkatan pengawasan, Terlaksananya kegiatan penanaman norma Perush 60 125.000.000,00 60 95.219.750 76,18
perlindungan dan pengawasan dan pembinaan norma
penegakkan hukum ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan
terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
16 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
a Pembinaan kemampuan Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan Kube 20 160.000.000,00 20 150.029.300 93,77
dan keterampilan kerja pembekalan kube petani tembakau
masyarakat di lingkungan
industri hasil tembakau
atau daerah penghasil
bahan baku industri hasil
tembakau
JUMLAH KETENAGA KERJAAN 660.816.000,00 500.668.672 75,77

Bab III - 175


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan :
bersaing di bursa kerja lokal, Nasional maupun Internasional
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
Solusi :
Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja
sehingga Perlu dibentuk / didirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten
Magetan
Memperluas kesempatan kerja
Menciptakan lapangan kerja baru Masih rendahnya kemampuan dan
ketrampilan pencari kerja sehingga tidak mampu

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN


Urusan Ketahanan Pangan berkaitan dengan tujuan stratejik berupa
meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi
daerah dan pemberdayaan masyarakat, sebagai leading sector adalah Badan
Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik yang dilakukan
adalah peningkatan ketahanan pangan masyarakat, tabel sebagai berikut :
RUMUS
Rata-Rata jumlah
ketersediaan pangan utama
Ketersediaan pangan
per tahun (kg) X100%
utama
Jumlah penduduk

TABEL IV. 86
KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA
Ketersediaan Pangan
Tahun
No Uraian Utama (%)
2013 2014 2013 2014
1 Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per
245.904 191.793 33,91 27,55
tahun (kg)
2 Jumlah penduduk 695.158 696.007
% jumlah ketersediaan pangan utama per
27,55 33,91 27,55
tahun (kg)

Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan


Bab III - 176
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Rata-rata konsumsi bahan pangan utama


Merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata konsumsi bahan
pangan utama (beras) per kg/kapita/tahun.
Realisasi rata-rata konsumsi bahan pangan utama (beras) dari tahun
2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

TABEL IV. 87
RATA-RATA KONSUMSI BAHAN PANGAN UTAMA
Tahun
No. Uraian
2013 2014 %
1 Rata-rata konsumsi bahan 91,25 90,25 0,01
pangan utama (beras) per
kg/kapita/tahun
Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan

Selanjutnya urusan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai


berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp.4.723.180.575,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.448.992.504,00
atau 94,19 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 177


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISIASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tercapainya kelancaran pelayanan bulan 12 200.000.000,00 12 93.674.644,00 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan Terpenuhinya kendaraan dinas roda dua unit 6 84.275.000,00 6 84.275.000,00 100
dinas/operasional Badan Ketahanan Pangan
Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor, paket 1 71.796.700,00 1 71.796.700 100
sehingga pekerjaan dapat berjalanan
dengan lebih baik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terciptanya gedung kantor yang baik paket 1 7.803.300,00 1 7.803.300 100
kantor dan bersih dan dapat bekerja dengan
nyaman
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpenuhinya pemeliharaan dan unit 12 56.100.000,00 12 56.100.000 100
dinas/operasional operasional kendaraan dinas kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung Terbangunya Gedung kantor badan paket 1 195.000.000,00 1 46.470.000 100
kantor Ketahanan Pangan
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya sepatu Dinas Kaeyawan pasang 29 5.300.000,00 29 5.300.000 100
perlengkapannya Badan Ketahnan Pangan

Bab III - 178


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Kerawanan Pangan
Penguatan Cadangan Pangan Terwujudnya pembangunan fisik unit 2 2.649.685.575 2 2.584.392.250,00 100
gudang cadangan pangan di Desa dan
Penggilingan Padi
Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkatnya keberdayaan masyarakat paket 1 1 100
dipedesaan dan tertanganinya 243.220.000 228.645.000,00
keamanan pangan
Peningkatan Ketersediaan Energi dan - Pengisian Lumbung Kabupaten paket 1 1 100
Protein Perkapita '- Bantuan Gabah Lumbung masyarakat 595.000.000 593.357.050,00
'- Buku NBM
5 Program Distribusi dan Akses Pangan
Peningkatan Ketersediaan Informasi, Tersedianya Informasi, Pasokan Harga paket 1 1 100
Pasokan Harga dan Akses Pangan dan Akses Pangan di Kecamatan 90.000.000 86.462.400,00
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Pinjaman modal Lembaga Pembeli paket 1 1 100
Gabah (LPG) dan Rakor Dewan 200.000.000 171.706.560,00
Ketahanan Pangan (DKP)
6 Program Penganekaragaman dan
Keamanan Pangan
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Meningkatnya ketersediaan konsumsi paket 1 1 100
(PPH) pangan melalui pemnfaatan pekarangan 100.000.000 97.322.600
Pengawasan dan Pembinaan Tercapainya Lomba Cipta Menu Tingkat paket 1 225.000.000,00 1 221.687.000,00 100
Keamanan Pangan Kabupaten dan Propinsi, memberikan
makanan kecil yang aman kepada anak
SD dan kepada Ibu Hamil dan Ibu Neteki

Bab III - 179


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH 4.723.180.575,00 4.448.992.504,00 94,19

Bab III - 180


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Data pangan dari Dinas Instansi terkait yang belum lengkap/valit
Untuk distribusi dan akses pangan belum adanya timbangan barang
sehingga distribusi tidak bisa terpantau
Pengembangan umbi-umbian masih lamban, dikarenakan persepsi
masyarakat bahwa umbi-umbian makanan wong ndeso dan tidak bergizi
Masih terdapat daerah rawan pangan meskipun menunjukan tren yang
menurun
Solusi
Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat, sehingga perlu adanya
sentuhan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah
Memberikan stimulan bantuan usaha produktif dan Sosialisasi pencegahan
kerawanan pangan
Diadakan sinkronisasi
Perlu koordinasi lebih lanjut untuk distribusi dan akses pangan

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan


urusan yang menunjang keberhasilan tujuan stratejik meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang
tinggi. Sedangkan kebijakan stratejik pada urusan ini adalah peningkatan
perlindungan perempuan dan anak. Leading sector urusan ini adalah Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak diarahkan untuk mencapai sasaran Terjaminnya keadilan gender dalam
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.dengan
indicator sebagai berikut :

RUMUS
Bab III - 181
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Pekerja perempuan di lembaga


Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah X100%
pemerintah
Jumlah pekerja perempuan

TABEL IV.88
PARTISIPASI TENAGA PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMERINTAHAN

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah pekerja perempuan di 6.247 65,46 6.914 82,75
lembaga pemerintah(orang)
2 Jumlah pekerja 9.543 8.355
perempuan(orang)
Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1). Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas
Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas adalah
indikator jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas dibanding dengan
jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas. Selama periode tahun
2013-2014 angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dapat
digambarkan sebagai berikut:
TABEL IV.89
PERSENTASE PARTISIPASI TENAGA PEREMPUAN
DI LEMBAGA
TAHUN
URAIAN
2013 2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga 6.247 8.355
pemerintah(orang)
Jumlah pekerja perempuan(orang) 7.506 9.748
Persentase 65,46 % 85,71

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

TABEL IV.90
PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN
USIA 15 TAHUN KEATAS
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah perempuan usia >15 254.108 89.16 257.508 90,28
tahun keatas melek huruf
(orang)
2 Jumlah anak perempuan 285.178 285.236
usia > 15 tahun

Bab III - 182


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2). Partisipasi angkatan kerja perempuan


Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah indikator
jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding dengan jumlah
angkatan kerja perempuan. Selama periode tahun 2013-2014
persentase partisipasi angkatan kerja perempuan relatif tetap.
3). Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi
Persentase peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi adalah
indikator jumlah perempuan pengembang ekonomi produktif
dibandingkan dengan jumlah perempuan. Selama periode tahun 2013-
2014 peran perempuan di bidang ekonomi mengalami kenaikan, seperti
yang terlihat pada data berikut :

RUMUS
Peningkatan peran Perempuan pengembang usaha
Perempuan di bidang ekonomi produktif X100%
ekonomi jumlah perempuan

TABEL IV.91
PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI BIDANG EKONOMI
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah perempuan pengembang 1.162 37.38 2.031 60
ekonomi produktif (orang)
2 Jumlah perempuan 3.108 3.385

(orang)

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4). Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan


penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan
terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A.
Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat
pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A dibandingkan
dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bab III - 183


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 penanganan


Pemerinah Kabupaten Mangetan dapat digambarkan sebagai berikut:

RUMUS
Cakupan perempuan dan Perempuan dan anak korban
anak korban kekerasan yang kekerasan yang mendapatkan
mendapatkan penanganan penanganan pengaduan oleh
X100%
pengaduan oleh petugas petugas terlatih dalam pusat
terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan
pelayanan terpadu perempuan P2T-P2A
perlindungan perempuan Jumlah Cakupan perempuan dan
P2T-P2A anak korban kekerasan

TABEL IV.92
CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
YANG MENDAPATKAN PENANGANAN
P2T-P2A
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %

1 Perempaun dan anak korban kekerasan 75 40.76 85 77,27


yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih dalam
pusat pelayanan terpadu perlindungan
perumpuan P2T-P2A(orang)
2 Jumlah cakupan perumpuan dan anak 184 110
korban kekerasan(orang)

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :

a. Program Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun
2014 alokasikan anggaran sebesar Rp 350.000.000. dan terealisasi sebesar
Rp 331.136.500,- atau 94,61 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 184


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Bab III - 185


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.75
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
Realisasi Capaian
Kinerja
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Anggaran Anggaran
Satuan Kinerja Kinerja (7/5*100%)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
Sosialisasi Undang-Undang Keberanian masyarakat 1 100 50.000.000 1 48.681.000 100
Perlindungan Perempuan melaporkan ke aparat apabila kegiatan
dan Anak terjadi kekerasan dalam rumah
tangga
2 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Evaluasi pelaksanaan PUG Semakin meningkatnya peran 2 100 30.000.000 2 27.435.000 100
perempuan sehingga tidak terjadi kegiatan
diskriminatif bagi perempuan
Operasional P2T-P2A Semakin berkurangnya korban 2 100 55.000.000 2 54.348.000 100
Tingkat Kabupaten kekerasan terhadap perempuan kegiatan
dan anak
3 Program Peningkatan
kualitas Hidup dan

Bab III - 186


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.75
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
Realisasi Capaian
Kinerja
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Anggaran Anggaran
Satuan Kinerja Kinerja (7/5*100%)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perlindungan Perempuan
Penyusunan Database Menurunnya tindak Kekerasan 2 100 30.000.000 2 29.533.500 98,45
Korban Tindak Kekerasan bagi perempuan dan anak kegiatan
4 Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan Tercapainya pengetahuan dan 1 100 75.000.000 1 62.716.500 83,62
organisasi perempuan ketrampilan bagi perempuan kegiatan
Kegiatan bimbingan Meningkatnya peran kaum 2 100 60.000.000 2 58.922.500 100
manajemen usaha bagi perempuan dalam usaha ekonomi kegiatan
perempuan dalam megelola produktif
usaha
Monitoring, evaluasi dan Meningkatnya penghasilan 1 100 50.000.000 1 50.000.000 100
pelaporan masyarakat bagi perempuan kegiatan
JUMLAH 350.000.000 94,61 331.136.500 94,61

Bab III - 187


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan :
Adanya perubahan data terpilah untuk perempuan dan laki-laki
setiap tahunnya.
Masih adanya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak
kekerasan.
Kelompok perempuan yang berusaha dalam ekonomi produktif
masih sedikit.

Solusi :
Melaksanakan pendataan data terpilah p0erempuan dan laki-laki
setiap tahun.
Melaksanakan sosialisasi Undang-undang Perlindungan
Perempuan dan Anak.
Melaksanakan p0embinaan manajemen usaha ekonomi produktif.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak


Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan


yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan stratejik berupa
meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan
kesejahteraan sosial yang tinggi. Sedangkan kebijakan stratejik pada urusan
ini adalah Pengendalian pertumbuhan penduduk. Leading sector urusan ini
adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Penyelenggaraan Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
diarahkan untuk mencapai sasaran Menurunnya pasangan usia subur yang
tidak terlayani pemenuhan KB-nya dan meningkat partisipasi masyarakat
dalam ber KB.
Keberhasilan pencapaian sasaran diatas pada tahun 2014 dapat dilihat
dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut. Secara berurutan
dapat diuraikan sebagai berikut :
1). Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB aktif
adalah indikator yang menggambarkan pasangan usia subur yang aktif
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

ber KB atau perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah


pasangan usia subur.
Dari tahun ke tahun selama periode 2013-2014 persentase jumlah
peserta KB aktif dibanding PUS berfluktuasi bahkan terjadi penurunan,
hal ini disebabkan minimnya tenaga penyuluh (PKB), dan banyak
penyuluh KB yang pindah ke tugas lain atau SKPD, sehingga banyak
penyuluh yang jumlahnya yang melebihi standar yaitu 1 petugas dua
desa binaan, solusinya diperlukan adalah penambahan tenaga penyuluh
baru. Berikut perkembangan peserta KB aktif :

RUMUS
Jumlah peserta KB aktif
Prevalensi peserta KB aktif Jumlah pasangan usia
X100%
subur

TABELIV. 93
PERSENTASE PUS (PASANGAN USIA SUBUR)
YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF
PUS Usia Yan
No Tahun Menjadi Peserta
Uraian
. KB Aktif (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah peserta KB aktif 85.861 86.331 74,99 73,98
2 Jumlah pasangan usia 114.492 116.693
subur
Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2). Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20


Merupakan indikator perbandingan pasangan usia subur yang isterinya
<20th dengan pasangan usia subur dengan istri usia 15th -45 th,
Kerjasa/kemitraan dalam upaya menunda kehamilan dengan instansi
terkait dari tahun 2012-2013 mengalami Penurunan.
Hal ini karena keberhasilan upaya meningkatkan/mengintensipkan
kerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan KIE (
komukasi informasi dan edukasi) kepada masyarakat ( calon temanten
baru) untuk menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi
Keluarga Berencana.
Data perkembangan Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya
dibawah usia 20 tahun.
RUMUS
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

PUS yang usia istrinya < 20


Cakupan Pasangan Usia
tahun
Subur yang istrinya X100%
PUS yang usia istrinya 15
dibawah usia 20 tahun
49 tahun

TABEL IV.94
CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRINYA
DIBAWAH USIA 20 TAHUN
Cakupan Pasangan
Usia Subur Yang
Tahun
No Uraian Istrinya Dibawah Usia
20 Tahun (%)
2013 2014 2013 2014
1 PUS yang usia istrinya < 20
560 339 0,49 0,29
tahun
2 114.4 116.6
PUS yang usia istrinya 15
9 9
49 tahun
2 3
Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencan
3). Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Merupakan indikator perbandingan jumlah keluarga Balita yang menjadi
anggota BKB dengan jumlah keluarga Balita yang ada.
Data perkembangan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
RUMUS
Jml Keluarga Balita yg jadi anggota
Cakupan anggota Bina
BKB X100%
Keluarga Balita (BKB)
Jumlh Keluarga Balita yg ada

TABEL IV. 95
CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
Cakupan Anggota
Tahun Bina Keluarga Balita
No. Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jml Keluarga Balita yg jadi 39.80 40.32 94,69 96,10
anggota BKB 6 0
2 42.03 41.95
Jumlh Keluarga Balita yg ada
7 3

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4). Cakupan pasangan usia subur ber KB tidak terpenuhi


Pasangan Usia Subur potensial (unmetneed) tahun 2012-2013 turun
(baik), hal ini merupakan suatu keberasilan atau perubahan kearah yang
lebih baik, karena adanya peningkatan terhadap operasional Program
KB.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS
PUS (tak
Cakupan Pasangan Usia Subur yang KB)iat
+tial X100%
ber-KB tidak terpenuhi
th
PUS 15-49

TABELIV. 96
CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR BER KB
TIDAK TERPENUHI
Cakupan
Pasangan Usia
No Tahun Subur Yang Ber
Uraian` KB Tidak
.
terpenuhi (%)
2013 2014 2013 2014
1 PUS (tak KB)iat+tial 14.450 15.192 12,62 13,02
th
2 PUS 15-49 114.492 116.693

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan


melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 di
alokasikan anggaran sebesar Rp. 4.826.450.222. dan terealisasi sebesar Rp
4.476.433.437 atau 92,87 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan memiliki kewenangan dalam pembangunan dan


pelayanan transportasi dan perhubungan atas seluruh wilayah Kabupaten
Magetan, wewenangnya terutama sebagai penunjang pencapaian tujuan stratejik
berupa tersedianya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur
yang memadai dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan
kebijakan strategis yang ditempuh adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah.
tergambar pada capaian indikator kinerja sebagai berikut :

RUMUS
Jumlah rambu lalu lintas
Peningkatan ketersediaan standart yang ada
X100%
rambu lalu lintas Jumlah rambu lalu lintas
standart yang dibutuhkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 97
PENINGKATAN KETERSEDIAAN RAMBU
LALU LINTAS
Peningkatan
Ketersediaan
No Tahun
Uraian Rambu Lalu Lintas
.
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah rambu lalu lintas
2.162 2.328 60,27 64,90
standart yang ada
2 Jumlah rambu lalu lintas
3.587 3.587
standart yang dibutuhkan
Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan
RUMUS
Jumlah marka jalan yang ada
Peningkatan ketersediaan marka
Jumlah marka jalan yang X100%
jalan
dibutuhkan

TABEL IV. 98
PENINGKATAN KETERSEDIAAN
MARKA JALAN
Peningkatan
Tahun Ketersediaan Marka
No. Uraian
Jalan (%)
2013 2014 2013 2014
Jumlah marka jalan
1 7.969,36 2 8.992,97 12,63 14,25
yang ada (m2)
Jumlah marka jalan yang 63.097,0 63.097,0
2
di butuhkan (m2) 0 0
Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan

Uji kir adalah salah satu kewajiban dari angkutan umum. Maksud
pengujian kendaraan adalah untuk mengecek kelayakan dan kondisi
kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar
keamanan. Prosentase peningkatan kendaraan uji kir adalah sebagaimana
tabel berikut :
RUMUS
jumlah unit kendaaan yang telah
diuji
Peningkatan kendaraan X100%
jumlah unit kendaraan yang wajib
wajib uji kir
diuji
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 99
PENINGKATAN KENDARAAN UJI KIR
Peningkatan Kendaraan
Tahun
No. Uraian Uji Kir (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah unit
kendaraan yang 5.611 5.917 91,09 85,93
telah di Uji
2 Jumlah unit
kendaraan yang 6.160 6.886
wajib di Uji
Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Perhubungan dilaksanakan melalui program dan


kegiatan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Perhubungan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp.5.657.587.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.552.686.734,- atau 98,14 %
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PERHUNGAN
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program Pelayanan Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12 781.647.000,00 12 748.671.234,00 100,00
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Terpenuhinya penyediaan kebutuhan bulan 12 781.647.000,00 12 748.671.234,00 100,00
Pelayanan Administrasi barang dan jasa perkantoran
Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana Aparatur yang 830.700.000,00 823.362.600,00
dan Prasarana Aparatur memadai
Pembangunan gedung Meningkatnya fasilitas gedung kantor paket 2 125.000.000,00 2 121.120.000,00 100,00
kantor
pengadaan Kendaraan Pengadaan kendaraan dinas roda 4 unit 1 280.000.000,00 1 279.963.000,00 100,00
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan Pengadaan perlengkapan kantor paket 1 155.700.000,00 1 155.680.000,00 100,00
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung unit 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 100,00
gedung kantor kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya peliharaan kendaraan % 100 70.000.000,00 100 69.999.600,00 100,00
kendaraan dinas
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya gedung Telecenter paket 1 150.000.000,00 1 146.600.000,00 100,00
gedung kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Program peningkatan disiplin 16.300.000,00 15.700.000,00
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Terlaksananya pengadaan pakaian orang 84 16.300.000,00 81 15.700.000,00 96,43
beserta perlengkapannya dinas
4. Program Pembangunan Prosentase tersedianya terminal % 80 340.000.000,00 80 334.860.000,00 100,00
Prasarana dan Fasilitas angkutan penumpang yang
Perhubungan angkutan umum dalam trayek
Peningkatan pengelolaan Terlaksananya pembangunan terminal paket 2 340.000.000,00 2 334.860.000,00 100,00
terminal angkutan darat parang
5. Program Rehabilitasi dan Cakupan Prasarana dan Fasilitas LLAJ % 58 1.003.000.000,00 58 977.806.000,00 100,00
Pemeliharaan Prasarana dan kondisi baik
Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan Terlaksananya pengadaan suku paket 3 83.000.000,00 3 80.000.000,00 100,00
sarana alat pengujian cadang, service dan kalibrasi alat uji
kendaraan bermotor kendaraan bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan Terlaksananya peliharaan UPTD balai paket 1 230.000.000,00 1 222.410.000,00 100,00
prasarana balai pengujian pengujian kendaraan bermotor
kendaraan bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan terminal paket 4 540.000.000,00 4 525.396.000,00 100,00
terminal/pelabuhan angkutan darat
Rehabilitasi/pemeliharaan Terpeliharanya sarana perlengkapan bulan 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 100,00
sarana perlengkapan jalan jalan (traffic light, warning lamp,
rambu-rambu lalu lintas dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlengkapan jalan lainnya)
6. Program peningkatan Ratio Load Factor nilai 0,55 570.800.000,00 0,55 569.173.900,00 100,00
pelayanan angkutan ratio
Kegiatan peningkatan Keikutsertaan Lomba WTN kali 1 86.000.000,00 1 85.959.900,00 100,00
disiplin masyarakat
menggunakan angkutan
Kegiatan penciptaan Terpenuhinya petugas keamanan dan 3 347.000.000,00 3 345.628.000,00 100,00
keamanan dan kenyamanan kebersihan di terminal terminal
penumpang di lingkungan
terminal
Kegiatan penataan tempat- Terselenggaranya sosialisasi uji coba trayek 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 100,00
tempat pemberhentian rute angkutan umum
angkutan umum
Kegiatan penciptaan Terselenggaranya angkutan lebaran kali 1 20.000.000,00 1 19.916.000,00 100,00
pelayanan cepat, tepat, bus balik gratis
murah dan mudah
Pengumpulan dan analisis Terselenggaranya survey angkutan kali 2 37.800.000,00 2 37.800.000,00 100,00
data base pelayanan orang dan barang
angkutan
Sosialisasi/penyuluhan Terlaksananya sosialisasi berlalu lintas 4 kali 4 50.000.000,00 4 49.870.000,00 100,00
ketertiban lalu lintas dan bagi pengusaha dan awak kendaraan,
angkutan pelajar , jukir dan pemilihan pelajar
pelopor lalu lintas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Program peningkatan dan Prosentase tersedianya % 35,32 1.753.140.000,00 35,15 1.722.854.000,00 99,52
pengamanan lalu lintas perlengkapan jalan (rambu-rambu
lalu lintas, marka jalan, guadril dan
APILL)
Pengadaan rambu-rambu Jumlah pengadaan rambu-rambu lalin buah 180 200.000.000,00 166 197.347.000,00 92,22
lalu lintas
Pengadaan pagar Jumlah pengadaan pagar pengaman m 136 200.000.000,00 136 198.151.000,00 100,00
pengaman jalan di tepi jalan
Pengadaan dan Jumlah pengadaan traffic light di unit 4 800.153.000,00 4 775.908.000,00 100,00
pemasangan traffic light persimpangan jalan
Pengendalian dan Jumlah pengamanan, pengawasan bulan 12 320.000.000,00 12 320.000.000,00 100,00
pengamanan lalu lintas di dan pengendalian Lalu lintas
jalan
Pemeliharaan Marka Jalan Jumlah pengadaan marka jalan m2 1321 232.987.000,00 1023,61 231.448.000,00 77,49
8. Program peningkatan Prosentase angkutan yang diuji KIR % 91,2 362.000.000,00 85,93 360.259.000,00 94,22
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian Jumlah Pengadaan alat uji kendaraan unit 1 362.000.000,00 1 360.259.000,00 100,00
kendaraan bermotor bermotor
JUMLAH PERHUBUNGAN 5.657.587.000,00 5.552.686.734,00 98,15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Kondisi kendaraan umum yang dioperasionalkan tidak memadahi (kurang
laik) dikarenakan kemampuan pengusaha angkutan umum dalam
mengelola ketersediaan sarana angkutan semakin melemah sehingga citra
pelayanan angkutan umum tidak memiliki daya tarik.
Sebagian besar penumpang angkutan umum adalah masyarakat golongan
ekonomi lemah sehingga tarif yang diberlakukan sangat memberatkan.
Kesadaran Wajib Uji khususnya truk menurun karena waktu pengujian
berkala tidak bersamaan dengan waktu tebang
Kelengkapan Alat Uji kendaraan kurang lengkap dan ada alat uji yang
mengalami kerusakan sehingga alat kurang berfungsi secara normal.
Capaian ketersediaan marka jalan masih dibawah target Standart
Pelayanan Minimal.
Solusi
Pembinaan kepada pemilik kendaraan angkutan umum dalam mengelola
angkutan umum.
Membangun pencitraan pelayanan angkutan umum dengan peremajaan
kendaraan dan pembinaan awak kendaraan umum teladan.
Penetapan tarif dasar angkutan umum perdesaan / perkotaan oleh Bupati.
Meningkatkan kesadaran wajib uji dengan pembinaan bagi pengusaha,
meningkatkan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor serta
tiap tahun diadakan pemutihan denda keterlambatan uji .
Mengusulkan penambahan alat uji kendaraan bermotor dan penggantian
alat yang rusak ( dianggarkan tahun 2015 )
Mengusulkan penambahan pengecatan marka jalan

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFOR MATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan wajib


yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan. Leading sector dalam bidang ini adalah Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika yang memiliki kewenangan desentralisasi di
bidang komunikasi dan informatika. Tanggung jawab dan wewenangnya
terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan
berupa peningkatan sistem komunikasi, informasi dan media masa. Kebijakan
stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan ini adalah meningkatnya
pengelolaan informasi berbasis tehnologi informasi(TI).
Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa akan diukur
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Keberadaaan Website Pemerintah Daerah
Keberadaaan Website Pemerintah Daerah adalah indikator yang
menggambarkan keberadaan website Pemerintah Kabupaten Magetan di
internet.
TABEL IV. 100
WEB SITE PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN
Tahun
No. Uraian
2013 2014 %
1 Web site milik pemerintah daerah 1 1 -

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan

2. Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan


Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan adalah indikator
yang menunjukkan jumlah orang pengunjung website Pemerintah
Kabupaten Magetan tiap tahun.
TABEL IV. 101
JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Tahun Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
Jumlah pengunjung 352.0
1 website(or 352.093 497.093 141,18 9
ang) 3

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

3. Jumlah pemberitaan di media masa


Jumlah pemberitaan di media masa adalah indikator yang menunjukkan
jumlah pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan yang
muncul di pemberitaan media masa.
TABEL IV. 102
JUMLAH KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN YANG
MUNCUL DI PEMBERITAAN MEDIA MASSA
Tahun Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Jumlah pemberitaan(kali) 400 500 100 125

Sumber data : Bagian Humas Setda. Kab. Magetan


4. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Telecenter
Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah indikator yang
menunjukkan peranan masyarakat dalam turut serta menyebarluaskan
informasi baik informasi berskala lokal maupun nasional sedangkan
Telecenter merupakan suatu fasilitas warga dimana mereka berinteraksi,
belajar, bekerja dan bermain untuk memanfaatkan komputer, internet dan
berbagai tehnologi informasi dan komunikasi lainnya.

TABEL IV. 103


JUMLAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DAN TELECENTER

Tahun Naik / Turun


Kuant %
No. Uraian
2013 2014 u
m
Jumlah Kelompok Informasi
1 7 8 1 14,29
Masyarakat
-
2 Jumlah Telecenter 1 1 -

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan

5. Keberadaan Menara Telekomunikasi


Keberadaan Menara Telekomunikasi adalah indikator yang menunjukkan
tersedianya jaringan untuk bisa mendapatkan akses telekomunikasi bagi
masyarakat, sehingga masyarakat bisa mudah berkomunikasi dengan
orang lain.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 104


JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN MAGETAN
Tahun Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
Jumlah Menara
1 116 117 1 0,86
Telekomunikasi

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas


Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 473.669.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
469.389.300,- atau 99,09% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pengembangan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan % 33,33 227.369.000,00 44,44 223.459.300,00 133,33
Komunikasi, Informasi dan Kelompok Komunikasi dan Informasi
Media Massa Masyarakat di tingkat Kecamatan
Pembinaan dan Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kali 5 227.369.000,00 5 223.459.300,00 100,00
pengembangan sumber Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter
daya komunikasi dan
informasi
2 Program fasilitasi Cakupan binaan bidang Kominfo 70.000.000,00 69.659.000,00
Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam Terlaksananya pelatihan bidang kominfo kali 1 70.000.000,00 1 69.659.000,00 100,00
bidang komunikasi dan
informasi
3 Program kerjasama informasi Jumlah pendistribusian informasi melalui media kali 66 176.300.000,00 66 176.271.000,00 100,00
dengan mas media
Penyebarluasan informasi Terlaksananya penyebaran informasi kepada media 4 176.300.000,00 4 176.271.000,00 100,00
yang bersifat penyuluhan masyarakat
bagi masyarakat
JUMLAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 473.669.000,00 399.730.300,00 84,39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Sampai dengan saat ini urusan komunikasi dan informatika masih
ditangani oleh 3 SKPD ( Bidang Kominfo di Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas di Sekretariat Daerah dan
Subid. PDE di BAPPEDA) sehingga sering tumpang tindih tupoksi.
Kemajuan pesat di bidang TIK menuntut penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik ( E-goverment)
Solusi
Perlu dibentuk SKPD tersendiri yang menangani urusan Komunikasi
dan Informatika sehingga penerapan e-gov di Pemerintah Kabupaten
Magetan bisa lebih cepat untuk meningkatkan kinerja aparat dalam
rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -L
JUMLAH - -

18. URUSAN PERTANAHAN


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, urusan pertanahan termasuk urusan wajib
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian sampai
sekarang urusan tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Daerah dan masih
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1). Bakesbangpol

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri berkaitan dengan


tujuan stratejik berupa meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan , akuntabel dan
partisipatif, sebagai leading sektor adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dan Bagian Adminstrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Magetan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mengemban sasaran, yaitu
Terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya sumberdaya
aparatur yang profesional dan kompeten, terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan kebijakan public, terwujudnya sinergi aktivitas antara pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat, dan miningkatnya penerimaan daerah.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat dalam


upayanya untuk secara bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
adalah:
a). Organisasi masyarakat, orpol, pemuda dan organisasi
kemasyarakatan lainnya yang dibina.

RUMUS

Organisasi masyarakat, orpol, Jumlah organisasi yg dibina


pemuda, organisasi X100%
Jumlah Organisasi
kemasyarakatan yang dibina

TABEL IV.105
JUMLAH ORMAS, ORPOL, KEPEMUDAN DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN LAINNYA YANG DIBINA

Tahun Ormas Yang Dibina (%)


No Uraian 201
2013 2013 2014
4
1 Jumlah organisasi yang
277 267 100 96, 3%
dibina(organisasi)
2 Jumlah
organ
isasi( 277 277
organ
isasi)
Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b). Peningkatan penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat

Peningkatan penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat


adalah indikator yang menunjukkan jumlah penyelenggaraan forum
antar kelompok masyarakat tiap tahun.
Dalam rangka meningkatkan suasana yang kondusif untuk saling
menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di
Kabupaten Magetan maka dilaksanakan forum antar kelompok
masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.106
PENYELENGGARAAN FORUM ANTAR
KELOMPOK MASYARAKAT

Tahun
No. Uraian
2013 2014 %
1 Jumlah penyelenggaraan forum antar 6 6 -
kelompok masyarakat(kegiatan)
Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sedangkan jenis organisasi yang ada di Kabupaten Magetan pada


tahun 2013 dan tahun 2014 dirinci sebagai berikut :

Tahun
No. Jenis Organisasi
2013 2014
1 Organisasi Politik 14 15
2 Ormas Keagamaan 52 54
3 Ormas Sosial 97 106
4 Ormas Ekonomi 16 14
5 Ormas Kebudayaan 8 1
6 LSM 44 33
7 Ormas Kepemudaan 16 16
8 Ormas Beladiri 14 14
9 Ormas Kewanitaan 6 6
10 Ormas Pendidikan 2 1
11 Ormas Profesi 4 4
12 Ormas Kesehatan 3 2
13 Ormas Angkutan 1 1

Jumlah 277 267

Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 3.574.858.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.3.118.189.510,00 atau 87,23 % dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESATUAN


BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Hasil pelayanan administrasi perkantoran % 100 259.110.000,00 97 252.156.709,00 97
Administrasi Perkantoran berjalan lancar
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan unit 2 37.000.000,00 2 35.000.000,00 100,00
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan set 2 14.000.000,00 2 14.000.000,00 100,00
gedung kantor dalam pelaksanaan tugas
Pengadaan peralatan gedung unit 5 11.900.000,00 5 11.900.000,00 100,00
kantor
Pengadaan mebeleur unit 17 39.600.000,00 16 36.400.000,00 94
Pengadaan komputer, printer Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan unit 28 36.326.250,00 28 35.876.250,00 100,00
dan kelengkapannya dalam pelaksanaan tugas
Pengadaan peralatan studio dan unit 1 17.525.000,00 1 17.525.000,00 100,00
komunikasi
Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan paket 1 54.000.000,00 1 53.100.000,00 100,00
gedung kantor dalam pelaksanaan tugas
Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan Unit 4 60.000.000,00 4 60.000.000,00 100,00
kendaraan dinas/operasional dalam pelaksanaan tugas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan Unit 21 30.000.000,00 21 30.000.000,00 100,00
peralatan gedung kantor dalam pelaksanaan tugas
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Pasang 32 5.950.000,00 31 5.800.000,00 97,00
beserta perlengkapannya
4 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan Terlaksananya keamanan dan kenyamanan kali 1 80.000.000,00 1 54.800.000,00 100,00
lingkungan dalam bermasyarakat
Monitoring, evaluasi dan Terciptanya keamanan dan kenyamanan kali 3 50.000.000,00 3 49.984.500,00 100,00
pelaporan lingkungan masyarakat di Kabupaten Magetan
5 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan Terciptanya keamanan dan ketertiban kali 1 50.000.000,00 1 49.346.825,00 100,00
pelaporan masyarakat
6 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kali 6 65.000.000,00 6 64.222.000,00 100,00
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Peningkatan rasa solidaritas dan Tercapainya pemahaman wawasan kali 1 50.000.000,00 1 36.219.000,00 100,00
ikatan sosial dikalangan kebangsaan di masyarakat sehingga tercapai
masyarakat keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan kesadaran kali 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 100,00
masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Fasilitasi Kegiatan Komunitas Tercapainya pemahaman wawasan kali 12 469.975.000,00 12 445.328.400,00 100,00
Intelijen Daerah (Kominda) kebangsaan di masyarakat sehingga tercapai
keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
7 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi Meningkatnya pemahaman kebangsaan bagi kali 1 85.000.000,00 1 82.200.000,00 100,00
peningkatan wawasan pelajar dan pemuda
kebangsaan
8 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan Tercapainya situasi masyarakat yang aman kali 4 100.000.000,00 4 98.950.000,00 100,00
lingkungan di masyarakat dan terkendali
Sosialisasi Keamanan Dalam Tercapainya situasi masyarakat yang aman kali 4 261.908.500,00 4 248.556.500,00 100,00
Negeri dan terkendali
9 Program pendidikan politik
masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kali 9 455.000.000,00 9 395.268.300,00 100,00
politik
Koordinasi forum-forum diskusi Terjadinya hubungan timbal balik antara kali 1 30.000.000,00 1 29.633.000,00 100,00
politik Pemerintah dan Ormas, Toga dan Organisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Profesi
Monitoring, evaluasi dan Terwujudnya situasi kondusif pada ormas kali 1 15.000.000,00 1 14.299.000,00 100,00
pelaporan
Penelitian berkas bantuan Terwujudnya tertib administrasi permohonan parpol 14 33.860.000,00 14 30.406.500,00 100,00
keuangan partai politik dan prtanggung jawaban Banpol
Penyuluhan kepada partai Terlaksananya penyaluran banpol sesuai kali 1 29.250.000,00 1 28.958.000,00 100,00
politik ketentuan yang berlaku
Pembinaan Organisasi Terwujudnya pemahaman Ran HAM bagi kali 1 50.000.000,00 1 49.673.300,00 100,00
Masyarakat Dinas Instansi, Camat, akademisi dan
masyarakat
Rencana Aksi Nasional dan HAM Terlaksananya pemahaman Rencana Aksi kali 1 30.000.000,00 1 29.667.350,00 100,00
Nasional dan HAM
Monitoring penyelenggaraan Terfasilitasinya tim koordinasi kelancaran kali 3 1.129.453.750,00 2 809.418.876,00 66,67
Pemilu Tahun 2014 pemilu 2014

JUMLAH 3.574.858.500,00 3.118.189.510,00 87,23


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan : -
Solusi : -
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

2). Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian indikator Kinerja, dengan Rasio Satpol PP terhadap


10.000 penduduk adalah indikator yang menunjukkan jumlah personil
Satpol PP dibanding per 10.000 jumlah penduduk :

RUMUS
Jumlah Personil
`Rasio Satpol PP terhadap
x 10.000
Jumlah Penduduk jumlah penduduk

Tabel IV. 107


PERKEMBANGAN RASIO SATPOL PP TERHADAP
10.000 PENDUDUK
Rasio Satpol PP
Tahun Terhadap Jumah
No Uraian
Penduduk (%)
2013 2014 2012 2013
1 Jumlah Personil 95 94 000,000137 0,000135

694.79 695.55 ``
2 jumlah penduduk
8 8
3 Rasio Satpol PP
terhadap 10.000 1.36 1.35
penduduk
Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Satpol PP dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp. 3.015.952.930,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.918.086.585,00 atau
96,76% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALIASASI PROGRAM DAN KEGIATAN


SATPOL PP TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tersedianya jasa & pelayanan Tahun 1 235.010.100,00 1 228.732.810,00 100,00
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan Unit 1 253.588.950,00 1 253.588.950,00 100,00
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya biaya pemeliharaan Gedung 1 55.000.000,00 1 55.000.000,00 100,00
kantor kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan sarana dan Unit 1 128.321.650,00 1 128.320.550,00 100,00
dinas/operasional prasarana aparatur
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan orang 94 117.195.000,00 94 115.624.000,00 100,00
perlengkapannya seragam dinas
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya kebutuhan Diklat & Tahun 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00
Bimtek
5 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali kemanan Mengoptimalkan kinerja Satpol Orang 94 185.635.050,00 94 185.276.050,00 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan kenyamanan lingkungan PP
Pengendalian kebisingan, dan gangguan Mengoptimalkan kinerja Satpol Paket 1 140.587.830,00 1 140.562.525,00 100,00
dari kegiatan masyarakat PP
Pengendalian pengamanan Pileg dan Terwujudnya Pengendalian Paket 1 1.266.480.000,00 1 1.266.359.600,00 100,00
Pilpres pengamanan Pileg dan Pilpres

Peningkatan kemampuan pengendali Mengoptimalkan kinerja Satpol Kec 18 83.600.000,00 18 81.146.250,00 100,00
keamanan dan kenyamanan lingkungan PP
Penegakan Peraturan Daerah dan Terwujudnya Penegakkan Paket 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 100,00
pengendalian keamanan dan peraturan daerah dan
kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
6 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi Mengoptimalkan kinerja Satpol Kec 18 107.095.900,00 18 104.037.400,00 100,00
kegiatan polisi pamong praja PP
Kerjasama pengembangan kemampuan Terwujudnya kerjasama Paket 1 65.175.250,00 1 65.175.250,00 100,00
aparat polisi pamong praja dengan pengembangan kemampuan
TNI/POLRI dan kejaksaan aparat polisi pamong praja
dengan TNI / POLRI / Kejaksaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya Monitoring, Tahun 1 53.263.200,00 1 53.263.200,l00 100,00
Evaluasi dan Pelaporan
Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Terwujudnya Pengamanan hari Tahun 1 190.000.000,00 1 156.000.000,00 100,00
Kegiatan ORMAS besar dan perayaan kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ormas
JUMLAH 3.015.952.930,00 2.918.086.585 96,76
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan : -
Solusi : -
c. Kegiatan Tahun 2013 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap

Danas direncanakan
untuk Diklat PPNS
Satpol Pendidikan tahun 2014 ternyata
1 25.000.000,00
PP dan pelatihan selama tahun 2014
tidak kegiatan dari
POLDA Jatim

Jumlah 25.000.000,00 -

3). BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Pencapaian indikator Kinerja, BPBD degan tujuan meningkatkan


keamanan dan keselamatan masyarakat dari bencana sedangkan
sasarannya meningkatkan kesiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah
daerah dalam mengurangi resiko bencana.
Pencapaian sasaran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah
daerah dalam mengurangi resiko bencana, hal ini sejalan dengan
bertambahnya jumlah lembaga/ kelompok masyarakat siaga bencana
yang terlatih di tahun 2014, serta jumlah lembaga/ kelompok
masyarakat yang mendapatkan sosialisasi bencana (desa tangguh
bencana) di tahun 2014 berjumlah 1.500 orang.
2. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana
serta tersedianya pos komando (posko) siaga bencana selama 24 jam.

Selanjutnya urusan BPBD dilaksan akan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :
d. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp. 1.323.117.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.273.084.950,- atau
95,98% dengan lampiran kinerja sebagai berikut
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN


PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tersedianya jasa dan pelayanan tahun 1 143.950.000 1 131.662.900 100,00
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan Pengadaan perlengkapan kantor paket 2 290.393.750 2 278.393.750 100,00
gedung kantor (komputer, mebeler)
Pemeliharaan rutin/berkala Perawatan gedung kantor bpbd paket 1 6.685.250 1 6.685.250 100,00
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Perawatan kendaraan dinas/ tahun 1 119.348.000 1 94.907.550 100,00
kendaraan dinas/operasional operasional
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Pengadaan sepatu kerja buah 13 2.450.000 13 2.450.000 100,00
beserta perlengkapannya
4 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Pemantauan dan Antisipasi kejadian bencana oleh desa/ 364 241.050.000 364 240.731.900 100,00
penyebarluasan informasi masyarakat di daerah rawan bencana kelurahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
No Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
potensi bencana alam

Pengadaan sarana dan Pengadaan peralatan dan paket 5 145.075.000 5 144.674.600 100,00
prasarana evakuasi penduduk kelengkapan evakuasi
dari ancaman/korban bencana
alam
Peningkatan Kemampuan dan Pelatihan anggota Tim Satuan Reaksi kali 2 104.550.000 2 104.550.000 100,00
Ketrampilan Anggota Tim SAR Cepat (SRC)
Tanggap Darurat Penanganan bencana secara cepat tahun 1 269.615.000 1 269.154.000 100,00
Penanggulangan Bencana dan tepat

JUMLAH 1.323.117.000 1.273.209.950 96,23


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Belum tersedianya standard operational procedure (sop) penanganan
bencana di wilayah Kabupaten Magetan.
Belum memadainya kinerja dan kapabilitas sumber daya aparatur dalam
hal penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Solusi
Perlu adanya pengadaan peralatan (sarana dan prasarana) pendukung
dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Untuk tahun 2015 direncanakan akan segera disusun standart
operasional prosedur (sop) penanganan bencana.
Diadakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur
pemerintah di tahun 2015.

f. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI


KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN

20.1. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Pencapaian kinerja tahun 2014 yang diselenggarakan diukur dengan
indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL IV. 108


PETUGAS YANG LULUS UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN
BARANG/JASA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Keberadaan Unit Layanan Pengadaan ada ada -
(ULP)
2 Keberadaan E-procurement (Paket) 144 150 104.17
3 Jumlah Petugas yang lulus ujian 155 181 116.77
sertifikasi pengadaan barang dan jasa
Sumber data: Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan

Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :

a. Program Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan tahun
2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 1.134.987.300,00 atau 98.69% dengan lampiran kinerja
sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN


ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Alat tulis kantor, Mamin dan Tahun 1 105.000.000,00 1 100.146.900,00 100,00
Pelayanan Administrasi Perjalanan dinas
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prosen 100,00 50.000.000,00 100,00 49.692.500,00 100,00
Prasarana Kantor
3 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan % SKPD yang mempedomani Prosen 100,00 175.000.000,00 100,00 173.792.250,00 100,00
harga standar satuan harga
Penyusunan laporan Sistem Prosentase realisasi fisik dan Prosen 100,00 230.000.000,00 100,00 228.604.500,00 100,00
Monitoring TEPPA (Sismontep) keuangan
Penyusunan dokumen % SKPD yang mempedomani Prosen 100,00 65.000.000,00 100,00 64.350.000,00 100,00
persiapan pelaksanaan APBD pedoman pelaksanaan APBD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemantapan sistem dan % Paket Pengadaan Barang/Jasa Prosen 100,00 260.000.000,00 100,00 258.129.450,00 100,00
prosedur pengadaan barang / yang diproses melalui ULP /
jasa pemerintah LPSE
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pengendalian manajemen Prosentase realisasi fisik dan Prosen 100,00 215.000.000,00 100,00 211.771.700,00 100,00
pelaksanaan kebijakan KDH keuangan
Pembinaan Jasa Konstruksi Persentase tersedianya 7 Pelayanan 7 50.000.000,00 7 48.500.000,00 100,00
layanan informasi Jasa Informasi
Konstruksi tingkat Kabupaten
JUMLAH 1.150.000.000,00 1.134.987.300,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Tidak ada kecocokan antara Belanja Langsung Non Pegawai dengan total
hasil identifikasi. Dimulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan
komitmen seluruh SKPD dalam melelang/mengadakan kegiatan
Keberhasilan sebuah kegiatan pembangunan dapat dilihat dalam proses
pelaksanaannya maupun hasil yang didapatkan (tujuan yang tercapai).
Mengacu pelaksanaan S-8 dalam kalender tahunan, Jika setiap tahapan
tersebut diatas bergeser, maka akan mengganggu tahapan berikutnya yang
disebut sebagai titik kritis.
Solusi
Dalam rangka memperkuat fungsi penyiapan bahan koordinasi bidang
penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan kegiatan
pembangunan yang diemban oleh Bagian Administrasi Pembangunan, perlu
kiranya memperkuat peran kelembagaan Bagian Administrasi
Pembangunan sehingga dapat lebih efektif dalam menyiapkan bahan
penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan kegiatan
pembangunan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan pembangunan
di masa mendatang, melalui:
a. Terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber
daya aparatur dibidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian
dan pelaporan;
b. Memberikankemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar
kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan reward dan punishment secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk
mendukung kualitas penyusunan pelaksanaan program, pengendalian
dan pelaporan;
e. Meningkatkan partisipasi seluruh stage holder dan dunia usaha dalam
penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan.
Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran
menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program
kerja/anggaran dari pola top down menjadi bottom up sehingga
mencerminkan kebutuhan organisasi.

Bab III - 228


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian


target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih
cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada
termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran
tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun
anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang
penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan.
Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka
optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan
Bagian Administrasi Pembangunan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

Bab III - 229


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

20.2. BAGIAN PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah, dengan hasil evaluasi kinerja


penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) adalah indikator yang
menunjukkan hasil evaluasi kinerja atas laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara
nasional, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL IV.109
CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
Tahun
No. Indikator Kinerja
2011 2012 %
1 Hasil Evaluasi Kinerja Peringkat Peringkat 50
Penyelenggaraan Pemerintahan 29 Nasional Nasional
Daerah (EKPPD) dari 365 dari 373
Kabupaten Kabupaten
se se Indonesia
Indonesia
Sumber data: Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab.Magetan

Catatan : Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah Secara Nasional ditetapkan setelah 2 (dua)
Tahun Anggaran berkenaan.

Dasar : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 - 2818 Tahun 2013
tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 - 251 Tahun 2014


tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012

Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :

a. Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
1.197.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 974.054.104,00 atau 81,36 %
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 230


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
1
perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Prosentase tersedianya jasa Bulan 12 264.582.500,00 12 100,00
Administrasi Perkantoran dan pelayanan administrasi 253.728.604,00
perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas
2
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Mental dan Fisik Prosentase Meningkatnya Perangkat 414 65.000.000,00 414 100,00
Aparatur Pemahaman Tupoksi Bagi desa 63.800.000,00
Perangkat Desa
3 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Rapat Koordinasi Unsur Prosentase terlaksananya Kali/Rapat 12 12 100,00
Muspida kegiatan rapat unsur 131.250.000,00 80.434.000,00
MUSPIDA
Koordinasi Dengan Pemerintah Prosentase meningkatnya Kali/Rapat 1 1 20.374.000,00 100,00
Pusat dan Pemerintah Daerah koordinasi dengan 26.000.000,00
Lainnya pemerintah pusat dan

Bab III - 231


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
1
perkantoran
pemerintah daerah lainnya
4 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Prosentase meningkatnya Kegiatan 8 0 Rp 0,00
Internal Secara Berkala pelayanan aparatur 15.150.000,00 -
pemerintah daerah kepada
masyarakat
Koordinasi Pengawasan Yang Prosentase terwujudnya Perbub 1 1 16.972.500,00 100,00
Lebih Komprehensif Data Base Perangkat Desa 26.250.000,00
yang valid sebagai bahan
penyusunan penghitungan
tunjangan tambahan
penghasilan perangkat desa
Penyusunan LPPD Prosentase terwujudnya Dokumen 1 1 84.311.500,00 100,00
laporan yang lengkap LPPD 98.500.000,00
tentang kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Bab III - 232


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
1
perkantoran
5 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Fasilitasi/Pembentukan Prosentase meningkatnya Dokumen 2 45.000.000,00 2 100,00
Kerjasama Antar Daerah Dalam pelayanan publik dan PKS 38.435.000,00
Penyediaan Pelayanan Publik mengenalkan potensi
unggulan antar daerah
perbatasan
6 Program Pembinaan dan
Peningkatan Pemerintah
Kabupaten /Kecamatan/desa
Fasilitasi dan Pemantauan Prosentase terlaksananya Pilkades 15 50.000.000,00 0 0,00
Pelaksanaan Pilkades fasilitasi, pemantauan dan -
pelantikan Kepala Desa
yang baru
Pembekalan BPD Prosentase meningkatnya Anggota 414 55.000.000,00 414 100,00
SDM anggota BPD serta BPD 51.500.000,00
pemahaman terhadap tugas
pokok dan fungsi BPD
Peningkatan dan Pembinaan Prosentase terlaksananya Kali / 14 14 100,00
Kesadaran Berbangsa dan kegiatan terpadu PBHN dan Upacara 221.917.500,00 190.614.500,00

Bab III - 233


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
1
perkantoran
Bernegara Upacara Gabungan di
Pemkab. Magetan
Pembinaan Administrasi Desa Prosentase terlaksananya Orang / 470 65.000.000,00 470 63.200.000,00 100,00
komputerisasi sistem Perangkat
administrasi Desa /
Kelurahan
Pembekalan Kepala Desa Prosentase meningkatnya Org/ 207 35.000.000,00 207 33.550.000,00 100,00
pemahaman terhadap Kepala
peraturan perundang desa
undangan yang berlaku
Akselerasi Pembangunan Prosentase Terwujudnya Desa 78 78 14.834.000,00 100,00
Pedesaan (Pendamping pemerataan Pembangunan 33.500.000,00
Bantuan Propinsi) Pedesaan
Program Penelitian dan
7
Pengembangan Iptek
Pemberdayaan Dan Prosentase peningkatan Perangkat 414 414 62.300.000,00 100,00
Pengembangan Potensi pemahaman tupoksi bagi desa 65.000.000,00
Kelembagaan Lokal Pemerintah Perangkat Desa
Desa Menuju Otonomi Desa

Bab III - 234


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
1
perkantoran
JUMLAH 1.197.150.000,00 974.054.104,00 81,36

Bab III - 235


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
-
Solusi
-
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap
1 Bagian Adpum Fasilitasi dan 50.000.000,00 Disebabkan adanya
pemantauan surat edaran
pelaksanaan Mendagri No.
PIL KADES 140/7635/PMD,
tentang pemilihan
kepala desa tahun
2014 yang
melarang
pelaksanaan
pemilih Kades
selama tahun 2014
mengingat pada
tahun 2014
bersamaan dengan
pemilu legeslatif
dan pemilihan
presiden dan wakil
presiden
Pelaksanaan 15.150.000,00 Kegiatan sambang
pengawasan desa pada tahu
internal seara 2014 tidak
berkala dilaksanakan
dengan
pertimbangan untuk
menjadi stabilitas
Kamtibmas dan
menghindari
waktunya
bersamaan dengan
kegiatan pemilu
legeslatif dan
pemilihan
mpresiden wakil
presiden.
Jumlah 65.150.000,00 -

Bab III - 236


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

20.3. BAGIAN HUKUM

a. Persentase kasus hukum yang diselesaikan adalah indikator yang


menunjukkan jumlah kasus hukum yang harus diselesaikan dibanding
jumlah kasus hukum Perdata / PTUN yang masuk Bagian Hukum.

Berikut perkembangan persentase kasus hukum yang diselesaikan,


selama periode tahun 2013-2014 :

RUMUS
Jumlah kasus hukum yang
Kasus hukum yang diselesaikan
X100%
diselesaikan
Jumlah kasus hukum dalam tahun ybs

TABEL IV.110
CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM KASUS
HUKUM YANG DISELESAIKAN

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah kasus hukum yang - - 2 50,00
diselesaikan
2 Jumlah Kasus hukum dalam 1 4
tahun yang bersangkutan
Sumber data: Bagian Hukum Setdakab. Magetan

b. Rapeda yang dijaukan ke DPRD


RUMUS
Jumlah raperda yang diajukan
Raperda yang diajukan ke ke DPRD
X100%
DPRD Jumlah Raperda yang masuk
ke bag hukum

TABEL IV.111
RAPERDA YANG DIAJUKAN
KE DPRD
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah Raperda yang
9 100,00 7 100,00
diajukan ke DPRD
2 Jumlah Raperda yang masuk
9 7
ke bagian hukum

Sumber data: Bagian Hukum Setdakab. Magetan


Selanjutnya urusan Bagian Hukum dilaksanakan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut :
Bab III - 237
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

a. Program Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 Bagian Hukum di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 918.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
882.449.179,00 atau 96 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 238


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


BAGIAN HUKUM TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelaksanaan administrasi Tahun 1 207.941.500,00 1 206.408.299,00 100
Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan bagian hukum
2 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang - Terlaksananya Sosialisasi orang 400 146.761.050,00 400 144.749.050,00 100
undangan peraturan perundang - undangan
Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya bimbingan teknis orang 100 71.079.000,00 100 70.429.000,00 100
peraturan perundang-undangan penyusunan produk hukum
daerah
3 Program Penataan Peraturan Perundang
Undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan Terlaksanannya koordinasi dalam Tahun 1 77.889.650,00 1 75.233.200,00 100
hukum dan perundang undangan penyelesaian masalah hukum dan
perundang undangan
Penyusunan Renana Kerja Rancangan Penyusunan produk hukum Tahun 1 105.272.350,00 1 94.376.600,00 100
peraturan perundang undangan daerah
Legislasi rancangan peraturan Pelaksanaan sosialisasi rancangan orang 400 75.444.800,00 400 67.344.800,00 100
perundang undangan peraturan perundang undangan
Publikasi peraturan perundang Penyebar luasan produk hukum Tahun 1 107.725.000,00 1 99.775.080,00 100
undangan daerah

Bab III - 239


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kajian peraturan perundangan undangan Evaluasi produk hukum daerah Tahun 1 17.386.650,00 1 15.633.150,00 100
daerah terhadap peraturan peraturan
undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundang
undangan daerah
Program Pembinaan dan Peningkatan
Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa

Pelaksanaan pembinaan keluarga sadar Terlaksanannya pembinaan orang 450 108.500.000,00 450 108.500.000,00 100
hukum keluarga sadar hukum
JUMLAH 918.000.000,00 882.449.179,00

Bab III - 240


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
-
Solusi
-
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

20.4. BAGIAN ORGANISASI


Pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1). Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan adalah
indikator yang menunjukkan jumlah SKPD yang telah dilakukan
analisa jabatan (anjab) dibanding jumlah SKPD yang wajib dilakukan
anjab.
Perkembangan persentase SKPD yang telah dilakukan analisa
jabatan periode tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.112
PERKEMBANGAN PERSENTASE SKPD YANG TELAH
DILAKUKAN ANJAB TAHUN 2013-2014

RUMUS
Jumlah SKPD telah dilakukan X
ANJAB 1
% Jumlah SKPD yang 0
telah dilakukan ANJAB Jumlah SKPD yang wajib dilakukan 0
ANJAB %

TABEL IV.113
SKPD YANG MEMILIKI RENSTRA DAN
MENYUSUN LAKIP

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah SKPD yang di
57 100 57 100
lakukan ANJAB
2 Jumlah SKPD yang wajib
57 57
dilakukan ANJAB
Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan
Bab III - 241
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

2). Persentase jumlah SKPD yang menyusun Rentra dan LAKIP adalah
indikator yang menunjukkan jumlah SKPD yang menyusun Rentra
dan LAKIP dibanding jumlah SKPD yang wajib menyusun Rentra dan
LAKIP.

Perkembangan persentase jumlah SKPD yang menyusun Rentra dan


LAKIP periode tahun 2013-2014, sebagai berikut :
RUMUS
Jumlah SKPD yang menyusun
Renstra dan LAKIP
% Jumlah SKPD yang X 100%
menyusun Renstra dan Jumlah SKPD yang wajib
LAKIP menyusun Renstra dan LAKIP

TABEL IV.114
SKPD YANG MEMILIKI RENSTRA DAN
MENYUSUN LAKIP

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah SKPD yang 57 100 57 100
menyusun Renstra dan
Lakip
2 Jumlah SKPD yang wajib 57 57
menyusun Renstra dan
Lakip
Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan
3). Persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang menyusun SPP adalah
indikator yang menunjukkan jumlah SKPD/unit pelayanan yang
menyusun standar pelayanan publik (SPP) dibanding jumlah
SKPD/unit pelayanan yang wajib menyusun SPP.
Perkembangan persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang
menyusun SPP periode tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.115
PERKEMBANGAN PERSENTASE SKPD/UNIT PELAYANAN YANG
MENYUSUN SPP TAHUN 2013-2014

RUMUS
Jumlah SKPD/Unit Pelayanan
% Jumlah SKPD/Unit yang menyusun SPP
Pelayanan yang menyusun
X 100%
(Standar Pelayanan Publik Jumlah SKPD/Unit Pelayanan
SPP) yang wajib menyusun SPP

Bab III - 242


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.116
UNIT PELAYANAN YANG MEMILIKI SPP

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah unit pelayanan
1 39 67,2 48 82,7
yang memiliki SPP
Jumlah SKPD/Unit
2 Pelayanan yang wajib 58 58
menyusun SPP

Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan

4). Persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang telah melaksanakan


survey IKM adalah indikator yang menunjukkan jumlah SKPD/unit
pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM dibanding jumlah
SKPD/unit pelayanan yang wajib melaksanakan survey IKM.
Berikut perkembangan persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang
telah melaksanakan survey IKM periode tahun 2013-2014 :
RUMUS
Jumlah SKPD/Unit Pelayanan
% Jumlah SKPD/Unit yang telah survey IKM
X 100%
Pelayanan yang telah Jumlah SKPD/Unit Pelayanan
melaksanakan survey IKM yang wajib survey IKM

TABEL IV.117
UNIT PELAYANAN YANG
DI SURVEY IKM
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah unit pelayanan yang
1 17 29,31 22 37,9
telah Survey IKM
Jumlah SKPD/Unit
2 Pelayanan yang wajib 58 58
Survey IKM
Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan

Selanjutnya urusan Organisasi dan Tatalaksana dilaksanakan melalui


program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp.1.277.900.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.238.512.499,00 atau 96,9% dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :
Bab III - 243
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 9
1 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer Pengadaan komputer dan printer
buah 7 20.000.000,00 7 20.000.000,00 100%
dan Kelengkapannya
2 Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan
Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/gelar
kali 5 400.000.000,00 5 393.707.250,00 100%
Perundang-Undangan
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Monev
kali 4 50.000.000,00 4 49.994.500,00 100%
Pelaporan
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Pelaksanaan Monev tupoksi jabatan
kali 2 25.000.000,00 2 24.744.100,00 100%
Jabatan Fungsional fungsional
Kegiatan Fasilitasi Monitoring dan Pelaksanaan monev tupoksi perangkat
Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat daerah SKPD 47 30.000.000,00 47 27.118.500,00 100%
Daerah
Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Prosentase SOTK yang sesuai
% 100 100.000.000,00 90 93.835.250,00 90%
Pemerintah Daerah Otonomi Baru peraturan dan kebutuhan
4 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Kauangan Daerah
Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Nilai akuntabilitas kinerja - C 100.000.000,00 C 98.565.650,00 100%

Bab III - 244


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 9
LAKIP, LKPJ dan RKT
5 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jumlah dokumen penyusunan hasil
SKPD 47 100.000.000,00 47 99.280.550,00 100%
Jabatan PNS analisis jabatan
6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Sekretaris Daerah
Kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintah Pelaksanaan Rakor
kali 2 15.000.000,00 1 7.736.900,00 50%
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
7 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Prosentase rapat/bimtek/ sosialisasi
% 85 100.000.000,00 70 92.384.249,00 87,5 %
Konsultasi ke Luar Daerah yang mendukung peningkatan kinerja
8 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kinerja Jumlah SKPD/Unit kerja yang
SKPD 1 100.000.000,00 1 95.014.500,00 100%
Pelayanan Publik memperoleh penghargaan tkt propinsi
9 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai survey IKM - Baik 15.000.000,00 Baik 13.695.500,00 100%
1 ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pengadaan perlengkapan pakaian
Paket 1 222.900.000,00 1 222.435.500,00 100%
Beserta Perlengkapannya dinas

Bab III - 245


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 9
JUMLAH 1.277.900.000,00 1.238.512.449,00

Bab III - 246


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

a. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Belum Keseluruhan SKPD menyusun Standart Operating Operatur
(SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai dasar pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat ;
SKPD belum melaksanakan survey Indeks Kepuasan (IKM) secara
mandiri ;
Dengan terbitnya peraturan-peraturan yang baru di bidang
kelembagaan, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada
beberapa SKPD
Solusi
Melaksanakan sosialisasi SOP, SPP dan IKM secara komprehensif ;
Melaksanakan perubahan SOTK ;
Melaksanakan pembinaan terhadap SKPD yang melayani pelayanan
kepada masyarakat.
b. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)
- - - - -
Jumlah - -

20.5. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu adalah


indikator jumlah rumah ibadah yang dibantu dibandingkan dengan jumlah
rumah ibadah yang ada.
Pencapaian Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat
kesadaran masyarakat dalam upayanya untuk secara bersama-sama
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai
berikut :

RUMUS
Jumlah bantuan untuk
Kegiatan keagamaan yg kegiatan X100%
dibantu
Jumlah kegiatan yg ada

Bab III - 247


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.118
KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBANTU
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah bantuan untuk kegiatan 10 100 10 90
2 Jumlah kegiatan yg ada 10 9

Sumber data : Bagian Administrasi Kesra

TABEL IV.119
PEMBANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN
YANG DIBANTU
Tahun
`No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah bantuan Pembangunan
1 641 76,91 714 73,39
tempat peribadatan
Pembangunan tempat
2 493 524
peribadatan yang dibantu

Sumber data : Bagian Administrasi Kesra

Selanjutnya urusan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui program dan


kegiatan sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 2.778.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.738.233.280,00
atau 98579 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 248


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Pelayanan Sunatan Masal Jumlah Peserta Sunatan Masal. Org 180 105.000.000,00 180 102.992.250 100
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Jumlah Peserta Penyuluhan dan Org 1000 150.000.000,00 1.000 150.000.000 100
Lingkungan Sehat Perumahan. Pengawasan Lingkungan Sehat Perumahan.
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Pemberdayaan Jumlah Peserta Pelatihan Membuat Aneka Org 180 60.000.000,00 180 58.940.000 100
Perempuan Kue
4 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Jumlah Pengadaan Alat-alat Olah Raga Buah 110 60.000.000,00 110 57.958.000 100
Prasarana Olah Raga
5 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Terpenuhinya Kebutuhan ATK dan bln 12 135.000.000,00 12 132.904.000 100
Administrasi Perkantoran Perjalanan Dinas

6 Program Pembinaan dan Peningkatan


Pemerintah
Kabupaten/Kecamatan/Desa

Bab III - 249


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan dan Pembinaan Jumlah Pelaksanaan PHBN dan Hari Jadi Kali 16 1.120.000.000,00 16 1.113.385.980 100
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Magetan
(Bagian Administrasi kesejahteraan
Rakyat)
Peningkatan dan Pembinaan Jumlah Pelaksanaan PHBI Kali 14 705.000.000,00 14 680.286.850 100
Kesadaran Umat Beragama.
Peningkatan dan Pembinaan Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kali 1 50.000.000,00 1 50.000.000 100
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Propinsi Jawa Timur
(Bagian Adm. Kesra)
Peningkatan Keimanan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kali 19 343.000.000,00 19 342.957.000 100
Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha
Esa
Peningkatan Kualitas Pelayanan Waktu Pelayanan Bantuan Hibah. bln 12 50.000.000,00 12 48.809.200 100
Bantuan Hubah Lembaga Keagamaan
dan Tempat Peribadatan.
JUMLAH 2.778.000.000,00 2.738.233.280,00 98,57

Bab III - 250


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Masih banyak lembaga keagamaan dan tempat peribadatan yang belum
memenuhi persyaratan administrasi pencairan bantuan hibah, sehingga
dari 714 bantuan pembangunan tempat peribadatan yang ditargetkan
hingga akhir Tahun Anggaran terakomodir sejumlah 524 lokasi.
Solusi
Sebelum proses pencairan anggaran bantuan Hibah, para calon penerima
diundang untuk diberikan sosialisasi mengenai persyaratan administrasi
yang harus dipenuhi serta tata cara untuk proses pencairan bantuan
Hibah.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

20.6. BAGIAN UMUM

a. Realisasi Program dan Kegiatan


Bagian Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
15.413.006.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.914.517.411,- atau 64.33
% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 251


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


BAGIAN UMUM TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi 5.730.979.500,00 4.865.696.802,00
Perkatoran
Penyediaan Jasa dan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Tahun 1 5.730.979.500,00 1 4.865.696.802,00 100
Pelayanan Administrasi kantor
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana & 4.976.031.500,00 4.598.330.044,00
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas/operasional 2.270.418.000,00 2.032.939.000,00 100,00
Dinas/Operasional KDH : 28 28
Roda 2 Unit 3 3
Roda 4
Pengadaan Perlengkapan perlengkapan rumah jabatan / dinas Paket 1 203.550.000,00 1 151.660.690,00 100
Rumah Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan rumah jabatan KDH/WKDH Paket 1 228.200.000,00 1 221.149.750,00 100
Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan rumah lingkungan Rumah Paket 1 33.000.000,00 1 25.763.000,00 100
Rumah Dinas Dinas Bupati dan Sekda Kab. Magetan
Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan kantor Setkab Magetan Paket 1 503.838.500,00 1 503.062.000,00 100
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan rutin kendaraan Unit 36 1.528.325.000,00 36 1.503.648.204,00 100
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan peralatan rumah jabatan / Tahun 1 66.500.000,00 1 32.725.000,00 100

Bab III - 252


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peralatan Rumah dinas
Jabatan/Dinas
Pengadaan Peralatan Studio & Tersediannya peralatan studio dan sarana Tahun 1 142.200.000,00 1 127.382.400,00 89,58
Komunikasi komunikasi yang baik
3 Program Peningkatan Disiplin 4.140.995.000,00 136.422.705,00
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas pada Pemkab Potong 16.400 4.106.495.000,00 0 108.472.705,00 2,64
Beserta Perlengkapannya Magetan
Pengadaan Pakaian Khusus terpenuhinya pakaian khusus untuk bupati Tahun 1 34.500.000,00 1 27.950.000,00 100
Hari-hari Tertentu dan wabup ( pakaian adat, olah raga, batik
dan Korpri )
4 Program Peningkatan Kapasitas 100.000.000,00 27.526.500,00
Sumber Daya Aparatur
Pelatihan & Pengembangan studi banding, workshop dan sosialisasi Tahun 1 100.000.000,00 1 27.526.500,00 100
Sumber Daya Aparatur

5 Program Peningkatan Pelayanan 465.000.000,00 286.541.360,00


Kedinasan KDH/WKDH
Peningkatan Kapasitas terfasilitasinya kegiatan kedinasan bupati Tahun 1 465.000.000,00 1 286.541.360,00 100
KDH/WKDH dan wabup
JUMLAH 15.413.006.000,00 9.914.517.411,00

Bab III - 253


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas TA 2014 mengalami gagal lelang

Solusi
Schedule time yang terencana

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah Alasan Tidak


No SKPD Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Terserap
1 Bagian Program 4.106.495.000 Pelaksanaan
Umum Peningkatan kegiatan
Disiplin Aparatur pengadaan
Kegiatan pakaian
Pengadaan mengalami gagal
Pakaian Dinas lelang
Beserta
Perlengkapannya
Jumlah 4.106.495.000

20.7. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan


wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan. Leading sector dalam bidang ini adalah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang memiliki kewenangan
desentralisasi di bidang komunikasi dan informatika. Tanggung jawab dan
wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah
Kabupaten Magetan berupa peningkatan sistem komunikasi, informasi
dan media masa. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk
urusan ini adalah meningkatnya pengelolaan informasi berbasis tehnologi
informasi(TI).
Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa akan
diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Keberadaaan Website Pemerintah Daerah


Keberadaaan Website Pemerintah Daerah adalah indikator yang
menggambarkan keberadaan website Pemerintah Kabupaten Magetan
di internet.

Bab III - 254


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.120
WEB SITE PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Web site milik pemerintah daerah 1 1 -
Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan

b. Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan


Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan adalah indikator
yang menunjukkan jumlah orang pengunjung website Pemerintah
Kabupaten Magetan tiap tahun.

TABEL IV.121
JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Jumlah pengunjung website (orang ) 352.093 497.093 141,18
Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan

TABEL IV.122
JUMLAH KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN YANG
MUNCUL DI PEMBERITAAN MEDIA MASSA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Jumlah pemberitaan(kali) 400 500 125,00

Sumber data : Bagian Humas Setda. Kab. Magetan

Selanjutnya urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui


program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 1.538.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
1.525.655.390,00 atau 99,20% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 255


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


HUMAS DAN PROTOKOL
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerj
o Satuan Kinerja Anggaran Anggaran (7/5*100%
a
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Terlayaninya kegiatan keprotokolan tahun 1 277.434.150,00 1 277.362.339,00 100
Pelayanan Administrasi aparatur pemerintah
Perkantoran
2 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Kegiatan Pembinaan dan Tercapainya pencitraan yang positif lembar 4.000 207.710.000,00 4.000 201.667.000,00 100
Pengembangan Sumber Daya dan ekspose program-program
Komunikasi dan Informasi pembangunan di Kabupaten Magetan
lebih dapat diterima oleh masyarakat
Kegiatan Pengkajian dan Terdokumentasikannya dengan baik buah 75 114.848.450,00 75 114.843.500,00 100
Pengembangan Sistem berbagai program kebijakan
Informasi pemerintah Kabupaten Magetan
Kegiatan Penyelenggaraan dan Terlayaninya dan terkelolanya dengan tahun 1 75.000.000,00 1 70.301.000,00 100
Pengelolaan Informasi Daerah baik informasi yang dibutuhkan
masyarakat
3 Program Kerjasama Informasi

Bab III - 256


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerj
o Satuan Kinerja Anggaran Anggaran (7/5*100%
a
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dengan Mas Media
Kegiatan Penyebarluasan Meningkatnya peranan sebagai kali 1.400 662.847.500,00 1.400 662.842.850,00 100
Informasi Pembangunan pelayan dan pemberi informasi guna
Daerah mempengaruhi dan menciptakan opini
publik untuk merangsang partisipasi
masyarakat
Kegiatan Penyebarluasan Tingkat capaian informasi ke kali 12 32.900.000,00 12 32.892.300,00 100
Informasi Yang Bersifat masyarakat meningkat dan meluas
Penyuluhan Bagi Masyarakat sehingga partisipasi masyarakat juga
semakin meningkat
4 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Kegiatan LPPL Radio Magetan Informasi kebijakan dan program jam 7.248 167.259.900,00 7.248 165.746.401,00 100
Indah pemerintah kepada masyarakat dapat
efektif tersampaikan
1.538.000.000,0 1.525.655.390,0
JUMLAH 99,20
0 0

Bab III - 257


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Masih banyak SKPD yang belum memahami tugas Bagian Humas dan
Protokol sehingga dalam pelaksanaan kegiatan baik untuk ekspose maupun
dalam menjalankan suatu acara masih belum optimal
Kurangnya tenaga atau staf teknis yang menjalankan tugas dan kegiatan
kehumasan dan keprotokolan
Kurangnya peralatan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan
Solusi
SKPD perlu lebih terbuka dan produktif dalam koordinasi dengan Bagian
Humas dan Protokol dalam menyampaikan materi sebagai bahan ekspose
maupun dalam penyusunan suatu acara
Perlu diberikan pelatihan ataupun diklat teknis bagi staf Bagian Humas dan
protokol
Segera ada peremajaan peralatan yang sudah tidak optimal difungsikan
maupun pengadaan peralatan baru yang dapat digunakan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan kegiatan

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

20.8. SEKRETARIAT DPRD


Pencapaian Indikator kinerja sebagai berikut :
1). Persentase jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda adalah
indikator yang menunjukkan jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi
Perda dibanding Raperda yang masuk tahun 2013 2014:

TABEL IV. 86
PERKEMBANGAN PERSENTASE JUMLAH RAPERDA
YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA
Jumlah Raperda yang
diselesaikan menjadi Perda
Raperda yang diselesaikan X100%
Jumlah Raperda yang
menjadi Perda
diusulkan

Bab III - 258


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.123
RAPERDA YANG DISELESAIKAN
MENJADI PERDA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah Raperda yang diselesaikan menjadi 11 100 10 77
PERDA
2 Jumlah RAPERDA yang diusulkan 11 13

Sumber data: Sekretariat DPRD Kab. Magetan

2). Persentase jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD adalah
indikator yang menunjukkan jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif
DPRD dibanding jumlah Raperda yang masuk tahun 2013-20014 :

TABEL IV. 124


PERKEMBANGAN PERSENTASE RAPERDA YANG
DIHASILKAN ATAS INISIATIF DPRD
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Raperda yang masuk 2 - -
2 Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 2 - -
3 Jumlah Perda yang dihasilkan atas 2 - -
inisiatif DPRD
Sumber data: Sekretariat DPRD Kab. Magetan

Selanjutnya urusan pemerintah daerah dilaksanakan melalui program dan


kegiatan sebagai berikut :

a. Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 21.880.529.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.
14.431.526.959,00 atau 65,96 % dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :

Bab III - 259


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tersedianya ATK, Terpenuhinya tahun 1 1.275.444.600,00 1 937.535.590,00 75,50
Administrasi Perkantoran kebutuh listrik, telp, air, bia perj
dinas)
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan 2 buah kendaraan roda 4 buah 5 872.160.100,00 5 862.275.000,00 100,00
dinas/operasional 3 buah kendaraan roda 2
Pengadaan perlengkapan gedung 2 bh almari, Buah 2 150.495.000,00 2 125.282.000,00 92,59
kantor 15 bh tempat tissu, Buah 15 15
12 bh taplak meja, Buah 12 15
1 set gordyn, Set 1 1
3 set partisi ruangan, Set 3 3
13 bh meja Buah 13 12
2 bh kerja, kursi kerja dan Buah 2 2
60 bh papan nama meja Buah 60 50
Pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung buah 68 80.775.000,00 68 70.416.500,00 100
kantor kantor
50 bh plakat
2 unit komp PC

Bab III - 260


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 bh printer lazer jet
3 bh printer
1 bh layar monitor LCD
2 bh camera digital
2 bh mic
4 bh voice record
Pemeliharaan rutin/berkala Penggantian paving, pengecatan paket 1 122.793.000,00 1 114.428.000,00 100
gedung kantor mushola, pagar keliling kant, pos
jaga penggantian tanaman
rumput
Pemeliharaan rutin/berkala mobil Pemeliharaan 4 buah kendaraan tahun 1 295.318.000,00 1 221.728.550,00 100
jabatan dinas Pimpinan DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan kendaraan tahun 1 239.897.100,00 1 206.514.679,00 100
kendaraan dinas/operasional operasional 14 bh kend roda 2
dan 25 bh kend roda 4 dinas ops
yang siap pakai
Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya peralatan inunit Paket 1 132.610.000,00 1 122.913.000,00 100
peralatan gedung kantor jaringan listrik,I unit jaringan ac,I
unit jaringan air dan hidrant dan
1 unit air mancur
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan mebeleur : buah 20 10.000.000,00 20 9.250.000,00 100
mebeleur 14 bh meja, 5 bh kursi dan 1 bh
almari
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan peralatan kantor buah 63 44.788.500,00 50 38.510.700,00 79,37
peralatan kantor 25 bh komputer dan printer,

Bab III - 261


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 bh laptop,
4 bh mesin ketik,
2 bh mesin foto copy,
15 bh tabung pemadam
kebakaran,
4 unit alat studio
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya Bimbingan tehnik Org/kali 5 76.079.000,00 2 18.053.200,00 40,00
peraturan perundang-undangan staf Sekretariat DPRD yang
berkwalitas sejumlah 5 orang
5 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan Terlaksananya Pembahasan Kali/ 13 5.497.737.500,00 10 2.534.081.350,00 76,92
peraturan daerah rancangan peraturan daerah Raperda
baik interen DPRD maupun
dengan eksekutif
Hearing/dialog dan koordinasi koordinasi dengan pejabat Kali 90 75.740.000,00 41 34.616.000,00 45,55
dengan pejabat pemerintah pemerintah daerah dan tokoh RPD
daerah dan tokoh masyarakat / agama
masyarakat/tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan Terlaksana Rapat rapat alat kali 300 6.461.286.900,00 248 5.368.431.740,00 83,08
dewan keleng kapan Dewan

Bab III - 262


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rapat-rapat paripurna rapat paripurna kali 65 536.677.500,00 45 383.451.250,00 70,31
Kegiatan Reses Kegiatan reses (90 orang) Org/kali 2 kali reses 731.981.000,00 2 kali reses 678.510.500,00 98,88
( 90 orng ) ( 89 orng )
Kunjungan kerja pimpinan dan Terlaksananya kunker dalam kali 24 73.683.250,00 0 0,00 0
anggota DPRD dalam daerah daerah 24 kali

Peningkatan kapasitas pimpinan Bimtek kali 3 3.924.829.500,00 2 1.582.297.900,00 53,78


dan anggota DPRD Work shop Anggota DPRD 2 1
Penyediaan tenaga ahli dan Terpenuhinya tenaga ahli fraksi Org/Th 6 183.324.700,00 6 146.198.000,00 100
advokasi anggota dewan
Penyediaan Jasa Jaminan org anggota DPRD orang 45 377.127.000,00 43 359.127.000,00 80,55
Pemeliharaan Kesehatan DPRD orng suami/istri 45 42
orang anak 90 60
6 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Penyebarluasan informasi Penyebar luasan informasi kali Terpenuhinya 310.500.000,00 Terpenuhinya 231.150.000,00 74,44
informasi informasi
kepada kepada
masyarakat masyarakat
lewat media
cetak dan
elektronik
7 Program Peningkatan sarana dan
prasarana

Bab III - 263


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan Dokumentasi dan dokumen dan bahan bacaan buah 75 22.107.500,00 75 17.460.000,00 100
bahan bacaan buku Peraturan Perundang-
undangan

JUMLAH 21.880.529.150,00 14.431.526.959,00

Bab III - 264


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


1. Program Peningkatan Kapasitas Sember Daya Aparatur
Permasalahan :
Pada tahun 2014 pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang undangan tidak tercapai sesuai target, mengingat
anggaran ini tersedia untuk menghadiri atau mengikuti undangan
Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh pihak ke III. Namun dalam
pelaksanaanya undangan yang ada tidak semua diikuti dan sedikit
undangan Bimbingan Teknis yang luar daerah
Solusi
Untuk tahun selanjutnya anggaran Bimbingan Teknis akan kami
sesuaikan dengan kebutuhan dan kami perhitungkan dengan cermat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak
tercapai sesuai target, mengingat pada tahun 2014 adalah masa transisi
bagi anggota DPRD untuk itu penyelesaian prolegda oleh pansus DPRD
mengalami kendala sehingga tidak semua prolegda dapat disahkan
Solusi
Untuk tahun depan penganggaran kegiatan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah akan kami sesuaikan dengan prolegda yang masuk ke
DPRD dan penjadwalan untuk lebih kami cermati juga disesuaikan
dengan skedul waktu.
Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama (RDP) tidak
tercapai sesuai target, karena RDP yang terlaksana sangat sedikit dan
tidak sesuai dengan skedul rencana.
Solusi
Untuk tahun depan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan RDP akan
kami sesuaikan dengan kebutuhan dan penjadwalan untuk lebih kami
cermati.
Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah tidak tercapai sesuai target, karena padatnya kegiatan
konsultasi dan koordinsi serta padatnya jadwal rapat sehingga anggota

Bab III - 265


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

dewan dalam melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah berkurang.


Saat melaksanakan sidak beliau tidak menggunakan SPPD perjalanan
dinas dalam daerah namun memilih menggunakan fasilitas bantuan BBM.
Solusi
Untuk tahun depan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kunjungan
kerja pimpinan dan anggota dalam daerah akan kami sesuaikan dengan
kebutuhan dan penjadwalan akan lebih kami cermati.
Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD tidak tercapai sesuai target. Hal ini terjadi karena kegiatan
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan
dalam bentuk Bimtek dan Workshop dimana pelaksananya pihak ke III
yang penganggarannya dilaksanakan di Jakarta karena adanya surat
edaran dari Badan Diklat bahwa pelaksanaan haris di Propinsi masing-
masing.
Solusi
Untuk tahun depan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD akan kami
sesuaikan dengan kebutuhan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Sekretariat Prog.
DPRD Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah

Keg. Kunjungan 73.683.250 Padatnya kegiatan


Kerja Pimp dan konsultasi dan koordinsi
anggota DPRD serta padatnya jadwal
dalam daerah rapat
Jumlah 73.683.250,00

Bab III - 266


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

20.9. BPPKAD

Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan


daerah, dengan pencapaian sasaran indicator kinerja sebagai berikut :
Persentase peningkatan PAD adalah indikator yang menunjukkan
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini dibanding PAD tahun
lalu.

TABEL IV.125
PERKEMBANGAN PENINGKATAN PAD
Indikator Tahun Naik
No
Kinerja 2013 2014 Kuantum (%)

141.162.943.32
53.303.235.4
87.859.707.871, 3
Peningkatan 60,6
5
1 4 ,
PAD 2
2 6
,
9
2
7

Sumber data: DPPKAD Kab. Magetan

Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :

a. Program Realisasi Program dan Kegiatan


Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp. 6.110.693.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.624.992.133,00 atau
92,05 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 267


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKAD


TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya administrasi perkantor
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Ketersediaan jasa dan pelayanan Tahun 1 637.259.000,00 1 590.756.577,00 100,00
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase ketersediaan sarana dan
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 Unit 3 50.000.000,00 3 49.033.750,00 100,00
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan perlengkapan gedung Paket 1 300.387.000,00 1 272.876.500,00 100,00
kantor kantor :
3 printer,2 filling besi,1 brankas, 1 meja
rapat,15 kursi rapat,AC, 4 alamari besi, 2
monitor, 1 camera, 6 lemari kayu, 3 meja
kerja,2 notebook,10 kursi staf,1
penghancur kertas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung yang dipelihara Gedung 1 15.000.000,00 1 14.863.500,00 100,00
kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan sarana dan prasarana - 0,00 - 0,00 -
Kantor aparatur
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya keseragaman kelengkapan Pasang 45 7.800.000,00 45 7.800.000,00 100,00

Bab III - 268


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlengkapannya pakaian Dinas Sepatu

4 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase jumlah pegawai yang


Sumber Daya Aparatur mengikuti Bintek
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti bintek orang 5 65.000.000,00 5 21.980.805,00 100,00
Pendidikan dan latihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Tahun 1 7.229.000,00 1 7.229.000,00 100,00
pendapatan asli daerah Aparatur
5 Program peningkatan Persentase peningkatan capaian kinerja
pengembangan sistem pelaporan dan keuangan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan kegiatan dan keuangan Laporan 6 70.000.000,00 6 60.123.100,00 100,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Rekon Data Benda Berharga Peningkatan sistem pelaporan 17.698.400,00 17.698.400,00 100,00
6 Program peningkatan dan presentase Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan pengembangan sistem pelaporan
keuangan daerah
Penyusunan kebijakan akuntansi Jumlah dokumen kebijakan akuntansi Dokumen 1 85.308.000,00 1 76.066.600,00 100,00
pemerintah daerah
Penyusunan rancangan peraturan Jumlah dokumen APBD Dokumen 6 421.050.000,00 6 379.669.300,00 100,00
daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan Jumlah dokumen PAPBD Dokumen 6 303.800.000,00 6 293.447.600,00 100,00
daerah tentang perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan Jumlah dokumen pertanggungjawaban Dokumen 6 175.000.000,00 6 171.966.000,00 100,00
daerah tentang

Bab III - 269


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
penyusunan sistem informasi Jumlah informasi yang disampaikan Dokumen 595 102.600.000,00 595 95.565.550,00 100,00
pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan pengembangan Pengelolaan Dokumen 29.289.600,00 29.289.600,00 100,00
sumber-sumber pendapatan Keuangan Daerah
daerah
Peningkatan Efektifitas Jumlah SP2D yang diterbitkan Dokumen 8500 170.000.000,00 8500 133.167.700,00 100,00
Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi Penerimaan TP/TGR Jumlah kasus kerugian yang dipantau Dokumen 20 45.000.000,00 20 13.746.000,00 100,00
Pemantapan Pengelolaan Jumlah peserta sosialisasi dan bintek Orang 800 70.500.000,00 800 68.576.000,00 100,00
Keuangan Daerah
Pengelolaan dana transfer ke Jumlah dokumen yang dilaporkan ke Dokumen 30 189.300.000,00 30 184.275.300,00 100,00
Daerah pemerintah pusat dan pemprov
Pengelolaan administrasi gaji dan Jumlah daftar gaji dan SKPP yang terbit Dokumen 85 196.673.000,00 85 177.606.700,00 100,00
Rekonsiliasi Gaji PNS
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Dokumen 2 80.000.000,00 2 77.055.000,00 100,00
Semesteran semesteran
Optimalisasi pengelolaan Jumlah pencairan dana hibah, Berkas 1660 113.413.000,00 1660 104.391.300,00 100,00
keuangan PPKD bansos,bantuan keuangan
Intensifikasi PBB Terlaksanya pemungutan PBB secara 124.775.750,00 124.775.750,00 100,00
optimal
Operasionalisasi Aplikasi Sistim Tersedianya aplikasi SIMPADA 9.201.850,00 9.201.850,00 100,00
Informasi Pendapatan Daerah
Sosialisasi Pedoman Penyusunan Jumlah SKPD yang disosialisasi Orang 255 65.000.000,00 255 60.612.900,00 100,00

Bab III - 270


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
APBD
Penyediaan Benda Berharga Peningkatan pengembangan Pengelolaan 665.121.600,00 665.121.600,00 100,00
Keuangan Daerah
Sosialisasi Perpajakan Tersedianya perbub sebagai pedoman Orang 50 92.050.000,00 50 92.050.000,00 100,00
dalam rangka Pendaerahan PBB

Asistensi pengelolaan keuangan Jumlah SKPD yang mendapat asistensi SKPD 85 230.000.000,00 85 125.835.500,00 100,00
daerah
Penyediaan Blanko SPPT, STTS, Tersedianyan blangko SPPT, STTS dan 0,00 -
DHKP DHKT
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Jumlah SKPD yang disosialisasi Orang 510 280.000.000,00 510 252.905.500,00 100,00
Pusat
Pendampingan Operasional PBB 4.737.500,00 4.737.500,00 100,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen Aset
Daerah
Peningkatan Manajemen Aset Jumlah buku inventaris,jumlah Paket 1 500.000.000,00 1 492.125.083,00 100,00
Daerah perpanjangan STNK, instansi
vertikal,jumlah buku sisdur BMD, jumlah
papan aset tanah :
170 SKPD,700buku,55papan, 60 kend
Penghapusan Aset Daerah Jumlah penghapusan BMD Paket 1 132.000.000,00 1 99.090.100,00 100,00
Penyusunan Laporan Semesteran Jumlah lap mutasi aset tetep sem I, jumlah Tahap 3 50.000.000,00 3 49.976.000,00 100,00
lap mutasi aset tetap semester II , blangko
pemeliharan BMD

Bab III - 271


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pensertifikatan Tanah Jumlah sertifikat tanah hak pakai Dokumen 170 150.000.000,00 170 149.907.568,00 100,00
Pendataan Aset Daerah validasi aset tetap tanah pada SKPD Sertifikat 20 0,00 - 0,00 -
Rekonsiliasi Aset Daerah Jumlah buku penerimaan barang, jumlah Tahun 1 250.000.000,00 1 247.083.000,00 100,00
kartu pengeluaran barang,jumlah kartu
inventaris ruangan :
225 buku,20.000 lembar kartu

Inventarisasi Aset Daerah Jumlah label inventaris Lembar 120000 405.500.000,00 120000 404.385.500,00 100,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
Pendataan dan Klasifikasi Zona - - - 0,00 - 0,00 -
Nilai Tanah

JUMLAH 6.110.693.700,00 - 5.624.992.133,00 92,05

Bab III - 272


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
N Program/
SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
o Kegiatan
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -

20.10. INSPEKTORAT

1). Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang


ditindaklanjuti adalah indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi
atas hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibanding jumlah seluruh
rekomendasi hasil pengawasan.
Perkembangan persentase rekomendasi atas temuan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti periode tahun 2013-2014 adalah
sebagai berikut:

PERKEMBANGAN PERSENTASE REKOMENDASI


YANG DITINDAKLANJUTI

RUMUS
Jumlah tindak lanjut tahun
Tindak lanjut hasil pemeriksaan ybs X100%
APIP Jumlah rekomendasi tahun
ybs

TABEL IV. 126


TINDAK LANJUT HASIL EMERIKSAAN
APIP
Tindak Lanjut Hasil
Tahun Pemeriksaan APIP
No Uraian
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah tindak lanjut tahun
445 230 98,00 68,00
ybs
2 Jumlah rekomendasi
tahun 454 336
ybs
Sumber data: Inspektorat Kab. Magetan
Bab III - 273
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

2). Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi adalah indikator yang


menunjukkan jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi dibanding jumlah
SKPD yang wajib menyusun LAKIP , SKPD yang dievaluasi periode
tahun 2013-2014 :

RUMUS
Jumlah realisasi
Realisasai pelaksanaan
pelaksanaan
pemeriksaan PKPT, Insidentil, X100
audit/pemeriksaan tahun
Wasbangda, Pelayanan Publik,
ybs %
Audit Akhir Tahun Anggaran,
Jumlah rencana
Review Kuangan, Evaluasi tindak
audit/pem
lanjut dan LAKIP
eriksaan

TABEL IV.127
REALISASAI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PKPT, INSIDENTIL,
WASBANGDA, PELAYANAN PUBLIK, AUDIT AKHIR TAHUN
ANGGARAN, REVIEW KUANGAN,EVALUASI TINDAK LANJUT DAN
LAKIP
Realisasi
Tahun Pelaksanaan
No Uraian Pemerikisaan (%)
201
2014 2013 2014
3
1 Jumlah realisasi 100,00 100,00
pelaksanaan
69 69
audit/pemeriksaan tahun
ybs
2 Jumlah rencana
audit/pem 69 69
eriksaan
Sumber data: Inspektorat Kab. Magetan

3). Persentase informasi masyarakat yang ditindaklanjuti adalah indikator


yang menunjukkan jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti
dibanding jumlah informasi masyarakat yang masuk :

PERKEMBANGAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI


PERIODE TAHUN 2013 2014
RUMUS
Jumlah aspirasi masyarakat yang
Aspirasi masyarakat X100%
ditindaklanjuti
yang ditindak lanjuti
Jumlah seluruh aspirasi masyarakat

Bab III - 274


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 128


ASPIRASI MASYARAKAT YANG
DITINDAK LANJUTI
Aspirasi Masyarakat
Tahun Yang Ditindak
No Uraian
Lanjuti (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah aspirasi 32 38 100,00 100,00
masyarakat yang
ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
2 Jumlah seluruh aspirasi 32 38
masyarakat
Sumber data: Inspektorat Kab. Mageta

Selanjutnya urusan Inspektur dilaksanakan melalui program dan


kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah / Inspektorat pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 2.177.924.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 2.141.097.410,00 atau 98% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 275


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


INSPEKTORAT TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Dan Jasa Tahun 1 207.272.000,00 1 205.085.410,00 100,00
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya Kebutuhan BBM Dan Suku Unit 6 143.599.200,00 6 143.378.000,00 100,00
kendaraan dinas/operasional Cadang Kendaraan Dinas
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah sepatu pasang 37 7.000.000,00 37 7.000.000,00 100,00
perlengkapannya
4 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan pengawasan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dan Kali 69 635.207.500,00 69 609.762.500,00 100,00
Internal secara berkala Penertiban Administrasi
Penanganan kasus pada wilayah Terlaksananya Kegiatan Penanganan Kasus Kasus 38 123.200.000,00 38 121.738.200,00 100,00
pemerintahan dibawahnya Dan Pengaduan Masyarakat
Koordinasi pengawasan yang Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Tahun 1 300.000.000,00 1 299.978.000,00 100,00

Bab III - 276


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
lebih komprehensif Pengawasan
Evaluasi berkala temuan hasil Ketuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kali 2 176.406.000,00 2 170.716.000,00 100,00
pengawasan
Review Laporan Keuangan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kali 1 19.235.000,00 1 18.335.000,00 100,00
Daerah Daerah
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Peningkatan Kualitas Lakip Kali 1 19.235.000,00 1 18.335.000,00 100,00
Kinerja Instansi Pemerintah
5 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga Meningkatnya Kualitas Sdm Pengawas / Orang 33 521.769.800,00 33 521.769.300,00 100,00
pemeriksa dan aparatur Auditor
pengawasan
6 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem Penyempurnaan proses Penyelenggaraan Jml SOP 8 25.000.000,00 8 25.000.000,00 100,00
dan prosedur pengawasan Pemerintahan
JUMLAH 2.177.924.500,00 2.141.097.410,00 98

Bab III - 277


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Bahwa sesuai hasil pemeriksaan APIP tahun 2014 terdapat 336
rekomendasi, dari rekomendasi yang sudah ditindak lanjuti oleh obyek
pemeriksaan (Obrik) baru 230 rekomendasi (68%), hal ini dikarenakan
kurangnya perhatian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil
pemeriksaan APIP.
Solusi
Inspektorat selalu melakukan penagihan atas tindak lanjut hasil temuan
kepada SKPD
Dalam setiap pnugasan , tim pemeriksa / audit selalu menekankan kepada
SKPD yang diperiksa untuk segera melakukan percepatan penyelesaian
atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
N Program/
SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
o Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

20.11. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah dalam bidang


Kepegawaian diarahkan untuk mencapai sasaran yaitu terwujudnya
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya
sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten, terwujudnya
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,
terwujudnya sinergi aktivitas antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat, dan meningkatnya penerimaan daerah, dengan indikator
kinerja sebagai berikut :

1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten


Magetan menurut profesi dan golongan.

Bab III - 278


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.129
JUMLAH PNS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
Tahun 2013 Tahun 2014 Naik /
No Uraian Turun
I II III IV Juml I II III IV Juml (%)
1 Guru 0 249 716 2.837 3.802 0 197 659 2519 3554 Turun
TK/SD 1,93%

2 Guru 0 13 530 950 1.493 0 13 488 945 1472 Naik


SMP 0,45 %

3 Guru 0 7 448 475 930 0 7 425 461 893 Naik


SMA/S 0,19%
MK
4 Non 244 1.685 2.265 295 4.489 172 1511 2327 335 4345 Naik
Guru 1,29%
Jumlah 244 1.954 3.959 4.557 10.714 172 1728 3.899 4260 10.059 Turun
6,51%

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan

2) Rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya,


merupakan indikator yang menggambarkan jumlah pejabat struktural
yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya dibanding seluruh
pejabat struktural.
Berikut perkembangan rasio pejabat struktural yang mengikuti
Diklatpim sesuai jenjangnya periode tahun 2013- 2014 :
RUMUS
Rasio pejabat struktural Pejabat Struktural yang telah
yang telah mengikuti mengikuti Diklatpim sesuai
Diklatpim sesuai jenjangnya X 100%
jenjangnya Seluruh Pejabat Struktural

TABEL IV. 130


RASIO PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH MENGIKUTI
DIKLATPIM SESUAI JENJANGNYA

Rasio pejabat struktural


yang telah mengikuti
Tahun
No Uraian Diklatpim sesuai
jenjangnya (%)
2013 2014 2013 2014
1
Pejabat Struktural yang telah
44,62
mengikuti Diklatpim sesuai 382 389 46,36
jenjangnya (Orang)
2
Seluruh Pejabat Struktural (Orang) 856 839

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan


Bab III - 279
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

3). Rasio jabatan yang terisi, merupakan indikator yang menggambarkan


jumlah jabatan struktural yang terisi dibanding seluruh jabatan
struktural.
Berikut perkembangan rasio jabatan yang terisi periode tahun 2013-
2014 :
RUMUS
Jabatan Struktural yang terisi
Rasio jabatan yang terisi X 100%
Seluruh Jabatan Struktural

TABEL IV. 131


RASIO JABATAN YANG TERISI
Rasio Jabatan Yang Terisi
Tahun
No Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jabatan Struktural yang terisi 856 839 85,69 83,98
2 Seluruh Jabatan Struktural 999 999

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan

4). Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan,


merupakan indikator yang menggambarkan jumlah pejabat struktural
yang telah sesuai dengan pendidikan formal dibanding seluruh
jabatan struktural tahun 2013 2014 dengan indicator kinerja :
RUMUS

Rasio Pejabat struktural yang Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai


telah sesuai dengan dengan Pendidikan Formal X 100%
pendidikan formal Seluruh Jabatan Struktural

TABEL IV. 132


RASIO PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH SESUAI
DENGAN PENDIDIKAN FORMAL

Rasio Pejabat
Tahun Struktural Sesuai
No Uraian Pendidikan Formal (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai 856 839 85,69 `83,98
dengan Pendidikan Formal
2 Seluruh Jabatan Struktural 999 999

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan

Bab III - 280


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Selanjutnya urusan BKD dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai


berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp.4.520.771.600,00 dengan terealisasi sebesar Rp.4.083.972.410,00
atau 90,33 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 281


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Persentase Peningkatan kelancaran tahun 1 250.367.250,00 1 246.136.010,00 100,00
Administrasi Perkantoran pelaksanaan tugas
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan sarana dan tahun 1 365.050.400,00 1 352.418.300,00 100,00
Kantor prasarana
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi Terselenggaranya SIPO unit 18 240.573.850,00 18 239.774.800,00 100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta Terselenggaranya pengadaan pakaian pasang 42 7.500.000,00 42 7.500.000,00 100,00
perlengkapannya dinas beserta kelengkapannya
4 Program fasilitasi pindah/purna tugas
PNS
Penyelesaian SK Pensiun Proses Pensiun tepat waktu orang 288 52.626.000,00 288 52.571.250,00 100,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan orang 45 50.000.000,00 45 49.009.450,00 100,00
mental dan fisik aparatur
6 Program peningkatan pengembangan

Bab III - 282


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja laporan 19 6.100.000,00 19 6.098.000,00 100,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan
4 Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan keterampilan dan Jumlah peserta pembekalan CPNS orang 388 71.517.300,00 338 19.179.800,00 100,00
profesionalisme/Pembekalan CPNS
5 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah Pejabat Struktural yang orang 522 1.378.855.500,0 52 1.273.525.900,0 100,00
bagi PNS Daerah mengikuti Diklatpim 0 0
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas Jumlah PNS bersertifikasi ahli pengadaan orang 100 167.634.700,00 100 167.634.700,00 100,00
dan fungsi bagi PNS Daerah barang dan jasa
Pendidikan dan pelatihan fungsional Jumlah lulusan diklat fungsional orang 50 329.500.000,00 50 304.137.750,00 100,00
bagi PNS Daerah
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Jumlah PNS yang mahir dalam orang 60 62.834.900,00 60 62.834.900,00 100,00
bagi PNS Daerah pengelolaan aset daerah
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Jumlah PNS yang mahir dalam pelayanan orang 60 74.249.500,00 60 65.282.900,00 100,00
bagi PNS Daerah prima
6 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah peserta seleksi pengadaan dan orang 12.000 636.520.600,00 12.000 486.167.400,00 100,00
pembekalan CPNS

Bab III - 283


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penataan sistem administrasi Persentase PNS yang memenuhi syarat orang 2.500 62.966.000,00 2.500 62.187.100,00 100,00
kenaikan pangkat otomatis PNS kenaikan pangkat
Pembangunan/pengembangan sistem Peningkatan data PNS yang lebih akurat tahun 1 222.328.600,00 1 214.472.050,00 100,00
informasi kepegawaian daerah
Seleksi dan penetapan PNS untuk Jumlah PNS yang melanjutkan orang 250 5.000.000,00 250 2.528.250,00 100,00
tugas belajar pendidikan melalui program tugas
belajar dan ijin belajar
Pemberian penghargaan bagi PNS Persentase jumlah PNS yang orang 66 70.349.900,00 66 65.582.550,00 100,00
yang berprestasi mendapatkan penghargaan karena
berprestasi
Proses penanganan kasus-kasus Persentase penanganan kasus tahun 1 54.744.600,00 1 47.684.500,00 100,00
pelanggaran disiplin PNS pelanggaran disiplin terhadap peraturan
kepegawaian
Pemberian bantuan tugas belajar dan Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan orang 12 230.000.000,00 11 209.877.350,00 91,66
ikatan dinas tugas belajar dan ikatan dinas
Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah pelamar yang mendaftar Capra orang 40 15.000.000,00 21 14.657.150,00 52,50
penerimaan Praja IPDN IPDN
Pengelolaan pegawai Non PNS Jumlah pegawai Non PNS tahun 1 37.171.000,00 1 33.472.200,00 100,00
Penyusunan Formasi Pegawai Negei Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai orang 12.883 32.500.000,00 12.883 30.597.050,00 100,00
Sipil dengan formasi berdasarkan
pangkat/golongan, pendidikan dan
kemampuan
Pengelolaan Jabatan Jumlah PNS yang menduduki jabatan orang 8.604 84.686.500,00 7.833 61.749.300,00 91,03
Struktural/Fungsional struktural dan fungsional

Bab III - 284


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


N Kinerja
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
o Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fasilitasi Penerbitan Kartu Istri/Suami, Persentase Penerbitan Karis/Karsu, tahun 1 12.695.000,00 1 8.893.750,00 100,00
Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun Karpeg dan Taspen
4.508.076.606,0 4.075.078.660,0
JUMLAH
0 0

Bab III - 285


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - -
-
Jumlah - -

20.12. KANTOR PELAYANAN PERJINAN TERPADU ( KPPT )

Urusan perijinan Daerah berkaitan dengan tujuan stratejik


Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatnya investasi,
penyertaan modal. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah pelayanan
perijinan daerah secara terpadu.
Penyelenggaraan Urusan perijinan Daerah diarahkan untuk mencapai
sasaran Meningkatnya investasi dan peningkatan pelayanan perijinan
kepada masyarakat.
Selanjutnya urusan perijinan dilaksanakan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut :

b. Realisasi Program dan Kegiatan


KPPT Pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp. 995.150.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 962.912.574,00 atau
96,76% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 286


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR


PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Peningkatan kualitas SDM guna Persentase peningkatan kinerja pelayanan % 100 50.000.000,00 100 49.805.000,00 100%
peningkatan pelayanan publik
Investasi
Pembangunan Tempat Reklame Jumlah peningkatan sarana promosi dan kerja unit 3 90.000.000,00 3 88.960.000,00 100%
sama melalui reklame
2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Persentase kelancaran pelayanan jasa dan % 100 375.000.000,00 100 347.213.074,00 100%
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran dalam 1 Tahun
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung Jumlah peningkatan sarana printer dan UPS buah 2 26.600.000,00 2 26.400.000,00 100%
kantor yang memadai
Pengadaan Komputer; Printer Jumlah peningkatan sarana printer dan UPS unit 16 20.000.000,00 16 19.750.000,00 100%
dan kelengkapannya yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase peningkatan pemeliharaan gedung % 100 15.000.000,00 100 14.987.900,00 100%
gedung kantor kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan % 100 40.000.000,00 100 40.000.000,00 100%
kendaraan dinas/operasional dinas operasional dalam 1(satu) TA

Bab III - 287


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase peningkatan pemeliharaan % 100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100%
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Persentase peningkatan pemeliharaan % 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100%
peralatan kantor peralatan kantor
Rehabilitasi sedang/berat Persentase peningkatan perbaikan gedung % 100 140.000.000,00 100 139.619.100,00 100%
gedung kantor kantor
4 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Jumlah pengadaan sepatu dinas harian pegawai buah 29 5.150.000,00 29 5.150.000,00 100%
beserta perlengkapannya
5 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi kegiatan 1 48.400.000,00 1 46.780.000,00 100%
terhadap layanan publik informasi terhadap layanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Skor IKM KPPT Skor 75 50.000.000,00 49.407.500,00 101%
(IKM) 75,61
Penyebarluasan informasi Persentase peningkatan penyebarluasan % 100 45.000.000,00 100 44.890.000,00 100%
informasi layanan perijinan
6 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
Peningkatan Kualitas Kinerja Prosentase peningkatan kinerja pelayanan % 100 50.000.000,00 100 49.950.000,00 100%
Pelayanan Publik publik
JUMLAH 995.150.000,00 962.912.574,00

Bab III - 288


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak


Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap
- - - - -
Jumlah - -

20.13. SEKRETARIAT KORPRI

Pencapaian kinerja untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas


pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
Selanjutnya Sekretariat KORPRI dilaksanakan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 266.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.213.200,00
atau 74,79 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 289


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEIGIATAN


SEKRETARIAT KORPRI
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Tersedianya ATK, tagihan telepon dan Tahun 1 74.533.000,00 1 70.027.700,00 100,00
Pelayanan Administrasi perjalanan dinas
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 100,00
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya kendaraan dinas opersional Tahun 1 unit 18.000.000,00 1 10.902.500,00 100,00
kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Sarana dan Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, aman dan Tahun 1 70.000.000,00 1 56.500.000,00 100,00
Prasarana Kantor nyaman
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Keseragaman dan disiplin Aparatur Sekretariat Tahun 1 1.350.000,00 1 1.050.000,00 100,00
beserta perlengkapannya KORPRI
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pembekalan Kewirausahaan Memberikan bekal anggota korpri yang pensiun Tahun 2 49.585.000,00 2 32.133.000,00 100,00

Bab III - 290


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bagi Anggota KORPRI yang agar siap untuk berwiraswasta
menjelang Pensiun
Pembinaan Mental dan Menambah ketaqwaan dan iman anggota Tahun 1 15.000.000,00 1 13.600.000,00 100,00
Rohani Anggota KORPRI KORPRI

Pelatihan dan Meningkatnya SDM karyawan/karyawati Tahun 1 22.882.000,00 - -


Pengembangan Sumber Daya
Aparatur
JUMLAH 266.350.000,00 199.213.200,00 74,79

Bab III - 291


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

d. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Program kegiatan baik program prioritas dan rutin di sekretariat
KORPRI sesudah berjalan sesuai dengan pengajuan anggaran /
alokasi ketentuan anggaran yang ada dan tidak ada masalah
Solusi
Adapun solusi dalam memberikan usul dan ikut partisipasi
Pembangunan Daerah mohon kedepan lebih ditingkatkan lagi terutama
program baru serta diberi kesempatan untuk mengembangkan
program tersebut demi kemajuan organisasi serta dapat meningkatkan
kesejahteran anggota dan masyarakat pada umumnya.

e. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak


Terserap)
Jumlah
Alasan Tidak
No SKPD Program/ Kegiatan Anggaran
Terserap
(Rp)
1. Sekretariat Pelatihan dan 22.882.000 1. Adanya
KORPRI Pengembangan kekosongan PA
Kab. Sumber Daya dan Bendahara
Magetan Manusia untuk selama 2 bulan
anggota KORPRI 2. Karena sudah di
dan keluarga Laksanakan oleh
Dharma wanita
dan PKK

Jumlah 22.882.000

20.14. DINAS PENDAPATAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan


daerah, dengan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah
berdasarkan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
a. Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi kantor
b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas
c. Jumlah gedung yang dipelihara
d. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
e. Jumlah pengadaan sepatu dinas
f. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PAD
g. Jumlah laporan capaian kinerja
Bab III - 292
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

h. Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD yang terkait PDRD


i. Jumlah data potensi dan target PAD
j. Kelancaran operasionalisasi aplikasi Simpada
k. Jumlah pengadaan benda berharga
l. Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah
m. Jumlah pengadaan sarana pemungutan PBB
n. Kelancaran pelaksanaan PBB
o. Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan dan klasifikasi ZNT
p. Optimalnya pemungutan pajak daerah

Selanjutnya urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :
a. Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp.4.081.084.800,00 dan terealisasi sebesar
Rp.3.258.066.719,00 atau 79,83% dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :

Bab III - 293


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Ketersediaan jasa dan pelayanan bulan 7 437.567.000,00 7 311.749.416,00 100
Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi kantor
2 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas unit 14 711.500.000,00 14 673.893.500,00 100
Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah gedung yang dipelihara buah 1 72.000.000,00 1 59.883.550,00 100
Gedung Kantor
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana paket 27 357.334.250,00 27 334.986.650,00 100
Prasarana Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan Sepatu Dinas Pasang 65 11.700.000,00 65 11.180.000,00 100
beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Orang 10 92.771.000,00 4 31.040.000,00 40,00
Pendapatan Asli Daerah PAD

Bab III - 294


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dokumen 5 29.476.700,00 5 21.689.800,00 100
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Kegiatan Rekon Data Benda Berharga Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD yang bulan 7 75.000.000,00 7 72.420.250,00 100
terkait PDRD
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Jumlah data potensi dan target PAD dokumen 2 1.108.558.200,00 2 1.056.047.733,00 100
sumber sumber pendapatan daerah
Kegiatan Operasionalisasi Aplikasi Kelancaran operasionalisasi aplikasi bulan 7 135.798.150,00 7 71.671.150,00 100
Simpada Simpada
Kegiatan Penyediaan Benda Berharga Jumlah pengadaan benda berharga paket 1 32.291.000,00 1 32.105.120,00 100
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah paket 4 82.950.000,00 4 80.597.500,00 100
Kegiatan Penyediaan Blanko SPPT, STTS, Jumlah pengadaan sarana pemungutan bok 499 218.800.000,00 499 215.163.000,00 100
DHKP PBB
Kegiatan Pendampingan Operasional Kelancaran pelaksanaan pemungutan bulan 7 274.663.450,00 7 93.145.500,00 100
PBB PBB
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pendataan dan Klasifikasi Zona Jumlah Kecamatan yang dilakukan Kecamata 2 150.000.000,00 0 0,00 0
Nilai Tanah pendataan dan klasifikasi ZNT n

Bab III - 295


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Optimalnya pemungutan pajak daerah % 100 290.675.050,00 90 192.493.550,00 90
Pajak Daerah
JUMLAH 4.081.084.800,00 3.258.066.719,00 79,83

Bab III - 296


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Terkendala jadwal dari Badan Diklat STAN tahun 2014 untuk
konsentrasi Juru Sita dan pemeriksa pajak diadakan tahun 2015
Terkendala tenaga ahli penilai Zona Nilai Tanah
Solusi
Mengikuti diklat Pendataan dan Penilaian di Badan diklat STAN
Direncanakan kembali tahun 2015

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)

1 Dinas Program
Pendapata Peningkatan
n Daerah Dan
Pengembangan
Pendapatan
Daerah
150.000.000,00 Terkendala
Kegiatan tenaga ahli
Pendataan dan terkait dengan
Klasifikasi Zona keterbatasan
Nilai Tanah waktu
pendataan
Jumlah 150.000.000,00

Bab III - 297


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

20.15. KECAMATAN

Capaian
Anggaran Realisasi
No. Kecamatan Kinerja
(Rp) (Rp)
(%)
1 Kecamatan Magetan 290.850.000,00 279.895.934,00 96,23
2 Kecamatan Panekan 319.250.000,00 317.171.978,00 99,35
3 Kecamatan Plaosan 319.500.000,00 303.192.499,00 94,90
4 Kecamatan Poncol 285.000.000,00 276.623.915,00 97,06
5 Keamatan Parang 308.900.000,00 298.651.350,00 96,68
6 Kecamatan Lembeyan 295.550.000,00 276.217.968,00 93,46
7 Kecamatan Takeran 319.700.000,00 313.349.950,00 98,01
8 Kecamatan Kawedanan 319.700.000,00 313.349.950,00 98,01
9 Kecamatan Bendo 311.250.000,00 309.025.518,00 99,29
10 Kecamatan Maospati 297.750.000,00 265.889.392,00 89,30
11 Kecamatan Barat 299.700.000,00 290.084.297,00 96,79
12 Kecamatan Karangrejo 293.000.000,00 282.889.069,00 96,55
13 Kecamatan Sukomoro 324.200.000,00 308.122.340,00 95,04
14 Keamatan Kartoharjo 295.400.000,00 288.291.800,00 97,59
15 Kecamatan Karas 290.300.000,00 281.939.112,00 97,12
16 Kecamatan Ngariboyo 323.400.000,00 321.973.046,00 99,56
Kecamatan
17 283.850.000,00 280.698.290,00 98,89
Nguntoronadi
18 Kecamatan Sidorejo 297.050.000,00 278.079.831,00 93,61
JUMLAH 5.474.350.000,00 5.285.446.239,00 96,55

Sumber data: Kecamatan Se Kab. Magetan.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat
desa adalah :
1. Bantuan alat teknologi tepat guna (TTG)
Merupakan indikator yang menggambarkan bantuanalat teknologi tepat
guna yang telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Magetan kepada
pengrajin dan usaha industri kecil, kelompok tani, dan masyarakat miskin,
terinci sebagai berikut:

Bab III - 298


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.133
BANTUAN TTG KEPADA MASYARAKAT

Tahun Tahun
2 2
Naik/Turun
No. Jenis Bantuan 0 0
(%)
1 1
3 4
1 Alat TTG (unit) - - -
2 Kerbot - - -
3 Alat Pencuci Wortel - - -
4 Pengepres Genting 2 - -
5 Mesin Penepung kedelai 3 - -
6 Hand Traktor 1 - -
7 Mesin Pres Jahit Sepatu 1 - -
8 Mesin Penggiling kacang - - -
Tanah
9 Alat Perontok Padi - 2 -
10 Mesin Pencacah Rumput 2 1 -
11 Alat Kelengkapan Roti 1 1 -
12 Peralatan Bengkel 2 - -
13 Mesin Molen 1 - -
14 Alat Mesin Jahit 2 - -
15 Alat Pertukangan 1 - -
16 Alat Pencetak Pres Layah 1 - -

Sumber data: Bapermas Kab. Magetan

2. Persentase PKK aktif dan Posyandu aktif


Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keaktifan PKK dan
Posyandu dibandingkan dengan jumlah PKK dan Posyandu yang dibina.
Realisasi PKK aktif dan Posyandu aktif tahun 2013 dan 2014, terinci
sebagai berikut:

RUMUS

Jumlah PKK aktif


PKK aktif X100%
Jumlah PKK

Bab III - 299


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 134


PERSENTASE PKK AKTIF
Tahun PKK Aktif (%)
No Uraian
2013 2014 2013 2014
1 6.750 101.4 100,00 100
Jumlah PKK aktif 5
5
2 6.750 101.4
Jumlah PKK 5
5
Sumber data: Bapermas Kab. Magetan

RUMUS

Jumlah Posyandu Aktif


Posyandu X100%
Total Posyandu

TABEL IV. 135


POSYANDU AKTIF

Tahun Posyandu Aktif (%)


No Uraian
2013 2014 2013 2014
1 Posyandu aktif 920 920 100.00 100
2 Jumlah Posyandu 920 920

Sumber data: Bapermas Kab. Magetan

3. Pembangunan sarana dan prasarana dana bantuan/program


pembangunan yang dilaksanakan pokmas (kelompok masyarakat)
Merupakan indikator yang menggambarkan pembangunan sarana dan
prasaranadana bantuan/program pembangunan yang telah dilaksanakan
pokmas (kelompok masyarakat). Realisasi pembangunan sarana dan
prasarana pada tahun 2013 dan 2014 disesuaikan dengan kebutuhan
dan anggaran yang tersedia,antara lain sebagai berikut :

TABEL IV.136
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLEH POKMAS

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014
1 Pembangunan Bidak/Los Pasar 4 -
2 Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan 17.713 23.810
perdesaan
3 Pembangunan sarana jembatan 22 44

Bab III - 300


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014
4 Pembangunan saluran irigasi 8.960 14.014
5 Pembangunan Talud Penahan Tanah 1.540 4.239
6 Pembangunan Pasar Desa - 6
7 Pembangunan Drainase 2.033 2.796
8 Pembangunan sarana air bersih - 3.000
9 Pembangunan Gedung Sekolah TK 16 12
10 Pembangunan Gedung PAUD 7 5
11 Pembangunan Gedung Polindes 8 5
12 Pembangunan Kantor Desa 1 -

Sumber data: Bapermas Kab. Magetan

Selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :


a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2014 di
alokasikan anggaran sebesar Rp. 4.325.178.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 4.264.611.821,00 atau 98.60 % dengan lampiran kinerja
sebagai berikut :

Bab III - 301


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Terpenuhinya Sarana Pelayanan Administrasi tahun 1 423.062.000,00 1 40.861.596,00 100
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya kenyamanan dan keindahan gedung 1 40.000.000,00 1 39.660.750,00 100
gedung kantor kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di unit 3 70.000.000,00 3 69.988.675,00 100
kendaraan dinas/operasional Bapermas dalam bentuk servis, bbm, suku
cadang, dsb
Rehabilitasi sedang/berat Terpenuhinya fasilitas kantor yang lebih baik gedung 1 60.000.000,00 1 59.830.000,00 100
gedung kantor dan menunjang kegiatan-kegiatan
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas Terpenuhinya Pakaian Dinas bagi Karyawan buah 41 7.850.000,00 41 7.750.000,00 100
beserta perlengkapannya karyawati
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis Terlaksananya bintek bagi karyawan/karyawati orang 10 25.000.000,00 10 13.246.500,00 100
implementasi peraturan

Bab III - 302


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perundang-undangan

5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan Tersusunnya buku LAKIP, LAPORAN AKHIR dan paket 1 25.000.000,00 1 23.114.000,00 100
prognosis realisasi anggaran penyusunan RKA dan DPA 2014 dokumen
6 Program Wilayah Terpadu Antar
Desa
Dana Pendampingan Berkembangnya Usaha Ekonomi Kelompok Desa 1 15.000.000,00 1 14.572.500,00 100
Pengembangan Wilayah Masyarakat miskn yang berkearifan lokal
Terpadu Antar Desa
7 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Meningkatkan SDM dalam pelayanan posyandu kecamata 18 42.500.000,00 18 42.475.500,00 100
Organisasi Masyarakat n
Perdesaan (Pokjanal
Posyandu)
Pendampingan Program Terlaksananya Pendampingan PNPM Mandiri kecamata 18 550.000.000,00 18 547.679.600,00 100
Nasional Pemberdayaan Perdesaan n
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan (APBD)
Pendampingan Gerakan Terlaksananya kegiatan program yang maksimal desa 2 88.000.000,00 2 75.405.600,00 100
Terpadu Pengentasan

Bab III - 303


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kemiskinan (Gerdu
Taskin/PPKM)
Pengembangan dan Terlaksananya Pembinan dan Pemberian serta desa 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00 100
Peningkatan Informasi Potensi pegisian Papan Monografi Desa
Desa
Peningkatan 10 Program Terlaksananya pembinaan bagi TP PKK desa Kec. 18/235 802.266.500,00 18/235 802.200.500,00 100
Pokok PKK dan kecamatan Desa/Kel
Monitoring dan Evaluasi UPKU Terlaksananya Monev UPKu desa 207 10.000.000,00 207 10.000.000,00 100
Desa Gerdu Taskin / PPKM
Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksananya Bintek bagi LPM Desa Desa 207 100.000.000,00 207 99.816.000,00 100
Organisasi Masyarakat
Pedesaan (Pembekalan LPM)
Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksananya Bintek bagi Kades dan BPD Desa 207 100.000.000,00 207 99.900.000,00 100
Organisasi Masyarakat
Pedesaan (Pembekalan BPD
dan Kades)
Penguatan Program Terwujudnya sarana dan Prasarana desa 3 32.500.000,00 3 32.500.000,00 100
Pembangunan Desa Terpadu Pembangunan di Desa
(PDT)
Pendampingan PNPM Mandiri Terlaksananya sosialisasi, rakor dan monev Desa/Kel 120 260.000.000,00 120 259.979.000,00 100
Perdesaan Generasi Sehat dan untuk kegiatan PNPM Mandiri pedesaan
Cerdas (GSC)
8 Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Fasilitasi kemitraan swasta Memperkenalkan hasil produksi home industry unit 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 100
dan usaha mikro kecil dan binaan Bapermas dan Pemdes Kab.Magetan

Bab III - 304


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
menengah di perdesaan melalui ajang Pameran Hari Jadi Kab.Magetan
Pelatihan Pemasyarakatan dan Terlaksanya pelatihan bagi UMKM desa/kel 235 40.000.000,00 235 39.808.000,00 100
Pemanfaatan TTG
Dana Pendampingan Desa sosialisasi dan Bantuan alat TTG desa 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 100
Mandiri Energi/DME
Pelatihan Pengelola Pasar terlaksanannya pelatihan bagi pengelola pasar Desa 235 15.000.000,00 235 15.000.000,00 100
Desa desa dan kepala desa
Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya pelatihan pengisian profil desa Desa 235 104.500.000,00 235 104.223.000,00 100
pelaporan (Pilot Project Profil lewat internet
Desa dan Kelurahan)
Dana Pendampingan Terlaksananya pendampingan untuk Kec/Desa 2/4 17.500.000,00 2/4 17.500.000,00 100
Pengembangan Sumber Daya meningkatkan pendapatan masyarakat di desa
Lokal Berbasis Kawasan juara P2SLBK th. 2012 di desa cileng dan
(P2SLBK) gonggang dalam bentuk bantuan operasional
bagi kegiatan P2SLBK seperti simpan pinjam,
fisik bantuan sarparas
Penyusunan Data Potensi Terlaksananya pendataan potensi Desa 36 50.000.000,00 36 50.000.000,00 100
Kekayaan Desa kekayaan/aset desa
Pendidikan dan Peningkatan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan Desa 65 10.000.000,00 65 7.033.000,00 100
Kwalitas Masyarakat stimulan modal bagi rumah tangga hampir
miskin
Fasilitasi Permodalan UED-SP Terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi desa 2 15.000.000,00 2 14.016.000,00 100
kelompok usaha ekonomi desa untuk simpan
pinjam di 2 desa
Fasilitasi Pasar Desa Meningkatkan perekonomian masyarakat desa Desa 1 9.000.000,00 1 7.355.000,00 100
melalui bantuan pengembangan pasar desa di

Bab III - 305


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Desa Sampung untuk rehab los pasar
Pengembangan Keswadayaan Peningkatan Ekonomi Pokmas Desa 1 10.000.000,00 1 8.339.500,00 100
Masyarakat (CCB)
Pilot Project Fasilitasi Terfasilitasinya BUMDes sebagai wadah desa 2 27.000.000,00 2 26.102.000,00 100
Pembentukan BUMDes Lembaga keuangan mikro di desa
9 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
Pembinaan kelompok Terlaksananya Bintek bagi kelompok desa 207 150.000.000,00 207 150.000.000,00 100
masyarakat pembangunan pembangunan desa
desa
Pelaksanaan musyawarah Terlaksananya pencanangan Bulan Bakti Gotong Desa/Kel 235 150.000.000,00 235 149.767.300,00 100
pembangunan desa (BBGR) Royong (BBGR), pameran di tingkat provinsi dan
menghadiri pameran tingkat nasional
Pengembangan Sistim Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan di Desa 10 10.000.000,00 10 8.640.000,00 100
Manajemen Pembangunan lokasi pilot project SMPP
Partisipatif (SMPP)
Pengendalian Alokasi Dana Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat desa Desa/kel 235 175.000.000,00 235 174.778.250,00 100
Desa (ADD) Tingkat Kabupaten
Pelaksanaan Pelatihan Kader Terlaksanannya pelatihan kader pemberdayaan Desa 15 37.500.000,00 15 37.493.000,00 100
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat desa
Pemberdayaan dan Pelatihan Evaluasi dan pembinaan pokmas/UPKU tingkat desa/or 1/25 25.000.000,00 1/25 24.074.500,00 100
Kader Pemberdayaan Desa
Masyarakat (P2KPM)
Penguatan Kelembagaan dan Bantuan berupa hand traktor dan pompa air ( Ponpes 1 30.000.000,00 1 27.994.000,00 100
Pemberdayaan Masyarakat sudah realisasi )

Bab III - 306


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondok Pesantren
Penyusunan RPJMDes Terwujudnya dokumen RPJMDes Desa Desa 207 338.500.000,00 207 336.158.000,00 100
Evaluasi / Lomba Alokasi Dana Terlaksananya Evaluasi/lomba ADD Desa 207 40.000.000,00 207 40.000.000,00 100
Desa (ADD) Tingkat Kabupaten
Penyusunan Renstra SKPD 0,00
Penyusunan Perda RPJMDes Terwujudnya Perda RPJMDes bagi desa Desa 207 200.000.000,00 207 199.628.700,00 100
10 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Penyelenggaraan Desiminasi Terlaksanya Lomba Pro Poor Word tingkat Desa 1 20.000.000,00 1 18.139.500,00 100
Informasi bagi Masyarakat Propinsi
Desa
11 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Penyuluhan Kesehatan Anak Terlaksanya penyuluhan dan pemberian Siswa 300 75.000.000,00 300,00 74.581.850,00 100
Balita (PMT-AS) makanan bagi SD/MI
JUMLAH 4.325.178.500,00 3.894.611.821,00

Bab III - 307


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Sisa 1% tidak dapat terealisasi adalah biaya Perjalanan Dinas.

Solusi
Perhitungan Perjalanan Dinas lebih dimaksimalkan

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap
- - - - -

Jumlah - -

22. URUSAN SOSIAL


Tujuan utama penerapan otonomi daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat. Tujuan ini sangat komprehensif, karena banyaknya faktor
yang mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat baik faktor internal
berupa tingkat pendidikan, mental, ekonomi dan lingkungan juga faktor
eksternal seperti kebijakan poleksosbud pemerintah daerah maupun pusat,
kondisi sosial politik, keamanan dan lain sebagainya. Melihat kenyataan
tersebut, koordinasi semua pelaku pembangunan baik yang bersifat lintas
sektoral maupun wilayah mutlak diperlukan. Urusan bidang sosial pada
pemerintah kabupaten Magetan dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan
stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang
tinggi. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam renstra untuk urusan ini
adalah meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar
kesejahteraan sosial.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Penyelenggaraan urusan ini mengemban sasaran meningkatnya kualitas


dan jangkauan pelayanan sosial. Keberhasilan atas pelaksanaan urusan sosial
tahun 2013 dapat dilihat dari meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan
sosial sebagaimana tabel berikut :

TABEL IV.137
CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL

No. Uraian Tahun 2013 Tahun 2014 (%)


1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 33 Unit 37 unit 89,19
jompo dan panti rehabilitasi
2 % Penanganan penyandang masalah 6.371 7.194 88,55
kesejahteraan sosial
3 % Masyarakat penyandang masalah 2.850 4.519 63,06
kesejahteraan sosial (PMKS) yang
mendapat bantuan
Sumber data: Dinas Sosnakertrans Kab. Magetan

RUMUS

Penanganan penyandang Jumlah PMKS yg tertangani


masalah kesejahteraan X100%
sosial Jumlah PMKS yg ada

TABEL IV.138
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penanganan
No Tahun
Uraian PMKS (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah PMKS yang tertangani 2.850 7.194
44,73 9,60
2 Jumlah PMKS yang ada 6.371 74.919

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RUMUS

PMKS yg memperoleh Jumlah PMKS yg diberikan bantuan


bantua
Jumlah PMKS yg seharusnya X100%
n
menerima bantuan
sosial
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.139
PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL

PMKS Yang
Memperoleh
No Tahun
Uraian Bantuan
. Sosial (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah PMKS yang di beri 2.850 4.519 44,73 6,03
bantuan
2 Jumlah PMKS yang seharusnya 6.371 74.919
menerima bantuan
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial tahun 2014 sebanyak . unit,


sama dengan tahun lalu, sudah cukup memadai untuk menjangkau pelayanan
sosial di wilayah Kabupaten Magetan dengan dukungan program
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) sebesar 9,60 % dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 6,03 % tahun 2014, antara lain
didukung oleh keberhasilan dari program-program dan pembinaan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara urusan sosial. Namun demikian hasil yang
telah dicapai belum maksimal, sehingga untuk memacu percepatan
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih
menyeluruh dan untuk mengurangi beban masyarakat PMKS antara lain
diperlukan strategi kedepan sebagai berikut.
Selanjutnya urusan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dilaksanakan melalui program dan kegiatan Indikator sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 3.694.581.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.582.829.383
atau 96,98% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN SOSIAL
TAHUN 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a Penyediaan Jasa dan Pelayanan Terselenggaranya administrasi Tahun 1 507.728.000,00 1 504.013.304,00 100,00
Administrasi Perkantoran perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a pengadaan Kendaraan Meningkatnya jumlah saana trasportasi unit 5 115.000.000,00 5 112.470.500,00 100,00
dinas/operasional
b Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana kerja dan buah 24 109.368.000,00 24 109.043.000,00 100,00
penyimpanan arsip/berkas
c Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya tempat kerja yang nyaman unit 1 175.000.000,00 1 174.250.000,00 100,00
kantor dan bersih
d Pemeliharaan rutin/berkala Mobil dinas yang terawatt dengan baik buah 6 175.000.000,00 6 173.662.327,00 100,00
kendaraan dinas/operasional
e Pemeliharaan rutin/berkala Taman Terawatnya TMP Yudonegoro dengan % 100 140.000.000,00 100 138.875.000,00 100,00
Makam Pahlawan baik
3 Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pasang 53 9.900.000,00 53 9.750.000,00 100,00
perlengkapannya dan perlengkapnnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya jumlah pegawai yang org 53 30.000.000,00 53 29.890.400,00 100,00
mengikuti diklat
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 4 35.000.000,00 4 34.874.400,00 100,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran yg disusun sesuai standart
6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
a Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah keluarga fakmis yang tertangani Paket 480 75.000.000,00 480 74.329.700,00 100,00
pendukung usaha bagi keluarga
miskin
b Pendataan PMKS Jumlah PMKS yg terdata by name by Kec 4 166.000.000,00 4 164.996.350,00 100,00
adress secara falid
c Penanaman nilai-nilai Terjalinnya kesetiakawanan social di paket 430 75.000.000,00 430 74.725.000,00 100,00
kepahlawanan, keperintisan dan masyarakat
kesetiakawanan sosial
d Pemberdayaan Fakir Miskin Meningkatnya taraf hidup fakir miskin di Paket, org 700,100 469.335.000,00 700,100 445.296.650,00 100,00
Kab.Magetan yang telah terbantu
e Pemberdayaan Program Keluarga Meningkatnya kinerja pendamping dan Kec, org 38,18 279.500.000,00 38,18 252.206.750,00 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Harapan (PKH) operator PKH sehingga bs meningkatkan
pelayanan terhadap RTSM/KSM
penerima manfaat PKH di Kab.Magetan

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Kesejahteraan Sosial
a Pelayanan dan perlindungan sosial, Terlaksananya Sosialisasi dan pemberian org 20 50.000.000,00 20 48.265.350,00 100,00
hukum bagi korban eksploitasi, bantuan terkait Program Tindak
perdagangan perempuan dan anak Kekerasan serta perdagangan
perempuan dan anak
b Pelaksanaan KIE konseling dan Terlaksananya Sosialisasi serta org 120 40.000.000,00 120 39.987.600,00 100,00
kampanye sosial bagi Penyandang meningkatkan pengetahuan masyarakat
Masalah Kesejahteraan Sosial akan bahaya penyakit HIV/AIDS dan
(PMKS) Napza
c Penanganan masalah-masalah Terselenggaranya Sosialisasi daerah Paket, org 650,52 378.750.000,00 650,52 375.439.102,00 100,00
strategis yang menyangkut tanggap rawan bencana alam/sosial
cepat darurat dan kejadian luar
biasa
8 Program pembinaan anak terlantar
a Pelatihan ketrampilan dan praktek Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan org 290 120.000.000,00 290 118.742.050,00 100,00
belajar kerja bagi anak terlantar praktek krj bg anak terlantar yg memiliki
ketrampilan
9 Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a Pendidikan dan pelatihan bagi Terbantunya ketrampilan bagi Paca org 608 180.000.000,00 608 180.000.000,00 100,00
penyandang cacat dan eks trauma mampu latih
10 Program pembinaan panti asuhan
/panti jompo
Pendampingan operasional bantuan Terlaksananya up duting data LU org 238 50.000.000,00 238 50.000.000,00 100,00
langsung tunai untuk lanjut sosial terlantar

11 Program pembinaan eks penyandang


penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang Terwujudnya pemberdayaan sosial dalam org 208 134.000.000,00 208 95.630.150,00 71,37
penyakit sosial bentuk usaha ekonomis produktif bg eks
penyakit sosial untuk peningkatan
kualitas hidup
12 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
a Peningkatan jejaring kerjasama Terlaksananya kegiatan pameran dalam Kegt 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 100,00
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan rangka Hari Jadi Magetan
sosial masyarakat
b Peningkatan kualitas SDM Meningkatnya kualitas dan kuantitas Org 155.000.000,00 153.253.500,00 100,00
kesejahteraan sosial masyarakat PSM serta pengetahuan kinerja TKSK

c Pengembangan model kelembagaan Meningkatnya pengetahuan dan modal Kelp 200.000.000,00 198.128.250,00 99,06
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlindungan sosial KT, meningkatnya fungsi sosial KW dan
Meningkatnya Kualitas pelayanan Orsos

JUMLAH SOSIAL 3.694.581.000,00 3.582.829.383,00 96,98


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Acuan data yang dipakai untuk penanggulangan kemiskinan tidak
ada kesamaan antar Dinas / Instansi terkait sehingga mengakibatkan
sering terjadi penerima manfaat tidak sesuai kriteria
Masih tingginya angka kemiskinan
Masih besarnya jumlah PMKS utamanya 5 prioritas PMKS khususnya
gelendangan ,pengemis, gelandangan psykotik, anak jalanan dan
WTS
Minimnya fasilitas untuk pelayanan penyandang masalah hasil razia (
Rumah trauma center)
Belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk pelayanan mayat
terlantar, gelandangan psykotik dan psykotik korban pasung dan
penyandang HIV/AIDS

Solusi :
Perlu adanya acuan yang jelas yaitu mengacu pada data BPS sesuai
dengan PPLS tahun 2011
Melaksanakan koordinasi antar Dinas / Instansi terkait, Camat dan
Kepala Desa tentang akurasi data kemiskinan calon penerima
manfaat
Mengoptimalkan program / kegiatan Komite PMKS di Kabupaten
Magetan
Memanfaatkan potensi aset yang tersedia untuk penampungan
sementara yang selanjutnya dikirim ke rehabilitasi sosial sesuai
dengan permasalahannya
Perlu adanya kegiatan yang sinergi Komite PMKS sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

23. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan berkaitan dengan sasaran terpeliharanya seni dan


kebudayaan daerah, sebagai leading sector adalah Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Tanggung jawab dan wewenang dalam
urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan budaya daerah serta
penyusunan kebijakan teknis urusan kebudayaan.
Keberhasilan pencapaian sasaran di atas selama kurun tahun 2013-2014
dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut. Secara
berurutan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jumlah kegiatan festival seni dan budaya
Jumlah kegiatan festival seni dan budaya adalah indikator jumlah
kegiatan festival seni dan budaya yang dilaksanakan dalam satu tahun,
berikut Tabel dari tahun 2013 sampai dengan 2014 :

TABEL IV. 140


JUMLAH KEGIATAN FESTIVAL
SENI DAN BUDAYA
Tahun Naik / Turun
Kuantu
No. Uraian 2013 2014 %
m

1 Jumlah kegiatan festival seni 7 8 1 14,28


dan budaya(kegiatan)
2 Sarana penyelenggaraan
3 3 0 0
seni budaya
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

2. Peninggalan/Cagar Budaya (situs) yang dilestarikan.


Prosentase peninggalan/Cagar Budaya (situs) yang dilestarikan
Merupakan indikator jumlah peninggalan/cagar budaya (situs) yang
dilestarikan dibandingkan dengan total benda, situs dan kawasan yang
dimiliki daerah.

RUMUS
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan
Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kawasan Cagar Budaya X100%
yang dilestarikan Jumlah Benda, situs & kawasan
yang dimiliki daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 141


BENDA SITUS DAN KAWASAN CAGAR
BUDAYA YANG DILESTARIKAN
Kawasan Cagar udaya
Tahun Yang dilestarikan
No
Uraian (%)
.
201
2013 2013 2014
4
1 Jumlah peninggalan/cagar 56 56 80,00 80,00
budaya(situs) yang
dilestarikan
2 Jumlah benda, situs dan 70 70
kawasan yang dimiliki daerah
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan
3. Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan.
Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan merupakan
indikator jumlah kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan
dari Pemerintah Kabupaten Magetan pada tabel sebagai berikut :
RUMUS
Jumlah kelompok seni/ budaya yang
menerima pembinaan dari
% Kelompok seni dan Pemerintah(kelompok)
budaya yang X100%
menerima Jumlah kelompok seni dan budaya
pembinaan yang
dimiliki daerah
TABEL IV. 142
JUMLAH KELOMPOK SENI/BUDAYA YANG
MENERIMA PEMBINAAN
Kelompok Seni
Yang Menerima
Tahun
No Pembinaan
Uraian
. (%)
201
2014 2013 2014
3
1 Jumlah kelompok seni/ budaya 94 39 51,36 14,88
yang menerima pembinaan dari
Pemerintah(kelompok)
2 Jumlah kelompok seni dan 183 262
budaya yang dimiliki daerah
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan
Selanjutnya urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan kebudayaan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
2.003.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.842.519.000,00 atau
91,98 % dengan kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Mewujudkan pelestarian sejarah nilai paket 1 455.000.000,00 1 436.229.000,00 100,00
daerah tradisional adat budaya daerah
Pemberian dukungan, penghargaan dan Terlaksananya kegiatan pengembangan seni paket 1 50.000.000,00 1 48.350.000,00 100,00
kerjasama di bidang budaya dan budaya oleh Desima dan HPK
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Tersusunya database tentang seniman, 50.000.000,00 1 40.725.000,00 100,00
pengelolaan kekayaan budaya budayawan dan sanggar seni
Pengelolaan dan pengembangan Mewujudkan Peningkatan Dan Pemeliharaan Paket 1 123.000.000,00 1 77.118.000,00 100,00
pelestarian peninggalan sejarah Keamanan,Perawatan,BCB,Sejarah Museum
purbakala, museum dan peninggalan Kepeurbakalaan
bawah air
Pendukungan pengelolaan museum dan Terwujudnya pendukungan pengelolaan Kegiatan 1 450.000.000,00 1 394.066.000,00 100,00
taman budaya di daerah museum dan taman budaya
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan kesenian dan Pengembangaan Keseniaan dan Kebudayaan Paket 1 535.000.000,00 1 521.475.000,00 100,00
kebudayaan daerah Daerah
Penyusunan sistem informasi database Tersusunya database tentang seniman, Paket 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 100,00
bidang kebudayaan budayawan dan sanggar seni
Penyelenggaraan dialog kebudayaan Terlaksananya pelatihan seniman serta Paket 1 50.000.000,00 1 40.251.000,00 100,00
bimbingan teknis dalam rangka peningkatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kualitas tampilan dan pengelolaan kekayaan
daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival Terwujudnya penyelenggaraan festifal seni Paket 1 265.000.000,00 1 259.305.000,00 100,00
budaya daerah budaya daerah baik di dalam maupun luar
daerah
JUMLAH KEBUDAYAAN 2.003.000.000,00 1.842.519.000,00 91,99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Tempat latihan (Belum adanya gedung kesenian)
Sarana latihan / alat alat pendukung
Belum adanya tenaga ahli BCB (Arkeologi)
Belum ada museum daerah
Solusi
Pinjam tempat
Sewa alat sarana latihan
Perlu adanya tenaga ahli BCB
Rintisan museum daerah

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

24. URUSAN STATISTIK

Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)


yang bertanggungjawab atas tersedianya data statistik daerah yang akurat dan
tepat waktu dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik. Kebijakan
stratejik dalam urusan ini adalah mendokumentasikan, mengembangkan dan
menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan.
Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam tahun
2013-2014 dengan sasaran tersedianya data statistik yang akurat dan tepat
waktu diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL IV.143
INDIKATOR KINERJA URUSAN STATISTIK
N `CAPAIAN KINERJA
Uraian
o 2013 2014
1 Buku Kabupaten Dalam Angka Tersedia Tersedia
2 Buku PDRB Kabupaten Tersedia Tersedia

Sumber data: Bappeda Kab. Magetan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan statistik periode


tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan
yang ditargetkan, kecuali dokumen PDRB tahun 2014 dalam tahap
pengolahan data. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan melalui
program pengembangan data/informasi/statistik daerah telah berhasil
menyediakan dokumen statistik yang memadai bagi para pemangku
kepentingan.
Ketersediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu tentang hasil-
hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berguna baik bagi
para pemangku kepentingan maupun lingkungan internal Pemerintah
Kabupaten Magetan. Melalui data statistik dapat dilakukan kegiatan
perencanaan sehingga menjadi pijakan untuk menetapkan arah kebijakan
melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Sedangkan bagi
lingkungan internal pemerintah data statistik tersebut merupakan rujukan
dalam melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai, merumuskan perbaikan dan optimalisasi kinerja, dan media
akuntabilitas kepada publik.
Selanjutnya urusan Statistik Daerah dilaksanakan melalui program
dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.235.000,00 atau
91,99 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN SATATISTIK
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Pengolahan, updating dan analisis data dan Tersusunya Buku Data Dasar Kabupaten Dokumen 3 175.000.000,00 3 174.235.000,00 100,00
statistik daerah Magetan, PDRB , Data Dasar Kecamatan
JUMLAH URUSAN STATISTIK 175.000.000,00 174.235.000,00 91,99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)


Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -

25. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang harus


dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Penyelenggara dalam bidang ini adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah yang memiliki kewenangan desentralisasi di bidang perpustakaan.
Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik
Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan,
akuntabel dan partisipatif. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD
untuk urusan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan untuk mencapai sasaran
meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan
handal, sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan adalah program
penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan indicator
sebagai berikut :

RUMUS
Jumlah SKPD yang telah
Penerapan pengelolaan menerapkan arsip secara baku X 100%
arsip secara baku
Jumlah SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.146
PENERAPAN PENGELOLAAN ARSIP
SECARA BAKU

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah SKPD yang telah
35 62 35 61
menerapkan arsip secara baku
2 Jumlah SKPD 56 57
Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan

RUMUS
Jumlah
Pemerintah Desa/Kelurahanyang Desa/Kelurahanyang telah
sudahmelaksanakan Tata Kelola menerapkan arsip secara
baku X 100%
Kearsipan sesuai ketentuan
( Program Arsip Masuk Desa )
Jumlah SKPD

TABEL IV. 147


PEMERINTAH DESA/KELURAHANYANG SUDAH MELAKSANAKAN TATA
KELOLA KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN ( PROGRAM ARSIP MASUK
DESA )
Tahun
No. Indikator Kinerja %
2013 % 2014
1 Jumlah
Desa/Kelurahanyang 97
227 96,59 228
telah menerapkan arsip
secara baku
2 Jumlah SKPD (Unit)

Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Kearsipan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Kearsipan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
857.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 851.391.000,00 atau 99,29 %
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


ARSIP TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100
%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan pendidikan kursus dan Jumlah Petugas Perpustakaan Sekolah Desa 235 75.000.000,00 235,00 75.000.000,00 100,00
kelembagaan
2 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan Tersedianya peserta lomna bercerita Orang 18 27.500.000,00 18,00 27.500.000,00 100,00
membaca untuk mendorong terwujudnya yang terlatih
masyarakat pembelajar
Pengembangan minat dan budaya baca Peningkatan pelayanan perpustakaan Bulan 12 185.000.000,00 12,00 185.000.000,00 100,00
umum
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Tersedianya perpustakaan sekolah dan Prosen 100 35.000.000,00 35.000.000,00 111,00
perpustakaan umum, perpustakaan memadai
khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Penyediaan bantuan pengembangan Meningkatnya kualitas pelayanan Kec 18 135.000.000,00 18,00 135.000.000,00 100,00
perpustakaan dan minat baca di daerah perpustakaan keliling
` Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Paket 1 250.000.000,00 1,00 243.891.000,00 100,00
umum daerah koleksi bahan pustaka perpustakaan
umum
Penataan dan Pengolahan Buku Terwujudnya kelancaran sirkulasi Eksemplar 15.000 100.000.000,00 15.000 100.000.000,00 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Perpustakaan peminjaman buku


Pemeliharaan Bahan Pustaka Terawatnya koleksi bahan pustaka Prosen 100 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00
Jumlah Kearsipan 857.500.000,00 851.391.000,00 99,29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Dokumentasi yang sebenarnya merupakan bagian dari urusan arsip
sementara ini masih melekat pada Tupoksi Bagian Humas

Solusi
Bagian ORTALA agar melakukan penataan ulang, terkait dengan Tupoksi
dan Kelembagaan khususnya Tupoksi Kearsipan dan Bagian Humas
agar tidak terjadi tumpang tindih.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus


dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Leading sector dalam bidang ini adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah yang memiliki kewenangan desentralisasi di bidang perpustakaan.
Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik
Pemerintah Kabupaten Magetan berupa Meningkatnya wajib belajar melalui
pendidikan non formal dan pemberantasan buta aksara. Kebijakan stratejik
yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan ini adalah peningkatan jangkauan
pelayanan perpustakaan. Sasaran Meningkatnya Minat baca Masyarakat :
Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan
Merupakan indikator yang menunjukkan minat baca masyarakat yang
ditunjukan melalui peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke
perpustakaan dibanding tahun dasar.
Adapun perkembangan angka kunjungan ke perpustakaan tahun 2013-2014
adalah sebagai berikut:

RUMUS
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Jumlah kunjungan ke perpustakaan


Pengunjung selama tahun berjalan
X 100%
perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan
selama tahun lalu

TABEL IV. 144


JUMLAH PENGUNJUNG KE PERPUSTAKAAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah kunjungan ke 23.669 23.736
perpustakaan selama tahun 98,99 100,28
berjalan
2 Jumlah kunjungan ke 23.929 23.669
perpustakaan selama tahun
lalu
Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan

Perkembangan minat baca masyarakat sangat menggembirakan, terjadi


tren peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan karena
layanan kepada masyarakat meningkat melalui koleksi perpustakaan yang
meningkat dan bervariasi, perpindahan lokasi gedung perpustakaan ke tempat
yang lebih strategis, mengadakan kegiatan promosi perpustakaan, dengan
cara kunjungan perrpustakaan sekolah secara bergilir, serta upaya untuk
meningkatkan minat baca anak dan siswa sekolah, yaitu dengan cara
menyelenggarakan Lomba Bercerita.
Namun demikian pelayanan kepada pengunjung perpustakaan melalui
pengembangan system informasi sehingga masyarakat dengan cepat
memperoleh data buku dan mencari buku tetap perlu dikembangkan.

RUMUS
Jumlah koleksi buku yg tersedia
di perpustakaan daerah s/d th
Koleksi buku yang tersedia di berjalan X 100%
perpustakaan daerah Jumlah koleksi buku yg tersedia
di perpustakaan daerah s/d tahun
lalu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV. 145


JUMLAH PENGUNJUNG KE PERPUSTAKAAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah koleksi buku yg tersedia di
105
perpustakaan daerah s/d th 54.486 57.500 105,5
%
berjalan
2 Jumlah koleksi buku yg tersedia di
perpustakaan daerah s/d tahun 51.891 54.486
lalu
Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui program dan


kegiatan sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Perpustakaan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
1.109.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.060.579.343,00 atau 99,28%
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pendidikan Kedinasan
Pendidikan dan pelatihan teknis % 100 50.000.000,00 54,00 27.000.000,00 60,00
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan Jumlah Sarana Pengolahan dan Prosen 100 200.000.000,00 200.000.000,00 110,00
penyimpanan arsip Penyimpanan Arsip
Pendataan dan penataan dokumen/arsip Prosentase Penataan Arsip Baku Prosen 100 70.000.000,00 70.000.000,00 111,00
daerah
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana kearsipan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi Prosentase Monitoring Evaluasi Data % 100 25.000.000,00 25.000.000,00 111,00
situasi data Pelaporan
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
Penyusunan dan pengesahan jadwal Terpenuhinya kualitas pelayanan arsip Paket 1 60.000.000,00 1,00 60.000.000,00 111,00
Retensi Arsip
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Prosentase Jasa dan Pelayanan Bulan 12 250.000.000,00 12,00 242.975.043,00 100,00
Administrasi Perkantoran Administrasi Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Meningkatkan kelancaran tugas Unit 1 190.000.000,00 1,00 184.477.350,00 97,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan CCTV dab AC Paket 1 86.000.000,00 1,00 83.840.000,00 108,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pintu kaca Unit 1 25.000.000,00 1,00 24.900.000,00 111,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan dinas Unit 4 100.000.000,00 4,00 90.036.950,00 100,00
dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya sepatu dinas Paket 20 3.550.000,00 20,00 3.550.000,00 100,00
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan Terpenuhinya petugas kearsipan dinas Orang 120 50.000.000,00 120,00 48.800.000,00 100,00
perundang-undangan instansi
JUMLAH 1.109.550.000,00 1.060.579.343,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Perpustakaan Desa adalah urusan wajib dalam rangka ikut mencerdaskan
masyarakat, akan tetapi dari 235 Desa/ Kelurahan yang mempunyai
perpustakaan baru 30%.

Solusi
Bantuan keuangan untuk Desa/ Kelurahan penggunaannya sebagian agar
dialokasikan untuk pengadaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Magetan dilaksanakan


oleh satu satuan kerja, yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan. Penyelenggara urusan ini
mengemban sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan untuk mendukung
tujuan stratejik berupa pengembangan kegiatan perikanan yang berorientasi pada peningkatan
produksi dan produktivitas, pendapatan pembudidaya ikan, dan daya saing produk perikanan.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian
indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:
A. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Indikator peningkatan produksi perikanan budidaya diukur dari
persentase peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya.

a) Peningkatan produksi perikanan budidaya didorong oleh


berkembangnya usaha budidaya perikanan air tawar (kolam) dan
meningkatnya minat masyarakat dalam pembudidayaan ikan.
Perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2013 dan 2014
tercantum pada tabel berikut:

RUMUS
Jumlah Produksi Ikan (ton)th
sekarang-Jumlah produksi ikan
Produksi perikanan (ton) tahun lalu X100%
Jumlah Produksi Ikan (ton)th lalu

TABEL IV. 148


PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
Produksi
Tahun
No Uraian Perikanan (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Produksi Ikan 937,86 1.152,7 52,75 22,91
(ton) th sekarang 5
2 Jumlah Produksi Ikan 614,00 937,86
(ton) th lalu
Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.149
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Tahun Naik / Turun
Tahun Tahun
2 2
No. Uraian
0 Kuantum
0 %
1 1
3 4
Ikan Tombro
(
t
1 5,80 10,70 4,9
o
n
84,48
)
2 Ikan Patin (ton) 23,60 24,7 1,1 4,66

3 Ikan Nila (ton) 88,46 117,60 29,14 32,94


Ikan Gurami 28,60 63,98
(
t
4 35,38
o
n
123,71
)
5 Ikan Lele (ton) 791,40 935,77 144,37 18,24
Jumlah 937,86 1.152,75

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan

b). Produksi Ikan Tombro tahun 2014 sebanyak 10,7. ton, meningkat
sebanyak 4,9 ton atau 184,48. % jika dibandingkan tahun 2013 yang
baru mencapai 5,8 ton.
c). Produksi Ikan Patin tahun 2014 sebanyak 24,7 ton meningkat
sebanyak 1,1 ton atau 104,66 % jika dibandingkan tahun 2013 yang
baru mencapai 23,6 ton.
d). Produksi Ikan Nila tahun 2014 sebanyak 117,6 ton, meningkat
sebanyak 29,14 ton atau 132,94 % jika dibandingkan tahun 2013
yang telah mencapai 88,46 ton.
e). Produksi Ikan Gurami tahun 2014 sebanyak 63,98. ton, meningkat
sebanyak 35,38 ton atau 223,71 % jika dibandingkan tahun 2013
yang telah mencapai 28,60 ton.
f). Produksi Ikan Lele tahun 2014 sebanyak 935,77 ton, meningkat
sebanyak 144,37 ton atau 118,24 % jika dibandingkan tahun 2013
yang baru mencapai 791,94 ton.

Kenaikan produksi perikanan budidaya disebabkan adanya program-


program dari pemerintah untuk pengembangan budidaya ikan, bantuan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

kepada kelompok pembudidaya ikan, intensifikasi budidaya ikan,


pembinaan secara terus menerus kepada POKDAKAN, naiknya harga
ikan di pasaran, serta kontrak kinerja antara Dinas Peternakan dan
Perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan penurunan budidaya perikanan disebabkan pembudidaya
beralih ke komoditas ikan lain karena permintaan pasar yang berubah-
ubah sehingga pembudidaya juga merubah komoditas perikanannya
menjadi yang disenangi oleh pasar (berharga lebih tinggi).

B. Produksi Perikanan di Perairan Umum


Indikator peningkatan produksi perikanan di perairan umum diukur dari
persentase peningkatan produksi perikanan di perairan umum.
Perkembangan produksi perikanan di perairan umum tahun 2012 dan
2013 tercantum pada tabel berikut:

TABEL IV. 150


PRODUKSI PERIKANAN PERAIRAN UMUM
Tahun Naik/Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
Ikan perairan
1 36,50 36,71 0.21 0,58
umum (ton)
Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan

Produksi ikan di perairan umum tahun 2014 sebanyak 36,71 ton,


meningkat sebanyak 0,21 ton atau 0,58 % jika dibandingkan tahun 2013
yang baru mencapai 36,50 ton.

Selanjutnya urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui


program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan


Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp.3.451.223.400,- dan terealisasi
Rp.3.393.722.500,- atau 98,33 % dengan lampiran kinerja sebagai
berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pengembangan budidaya
perikanan
Pembinaan dan pengembangan Jumlah pembudidaya ikan yang orang 80 100.000.000,00 80 100
perikanan terbina 99.350.000
Pembangunan/Rehab Sarana dan Jumlah peningkatan produksi Prosen 100 1.295.000.000,00 100 1.271.332.000 100
Prasarana Peningkatan Produksi dan perikanan budidaya
Produktivitas usaha Perikanan
Budidaya
Pembangunan/Rehab Sarana dan Jumlah penigkatan produksi benih Prosen 100 1.423.639.000,00 100 1.395.171.000 100
Prasarana Kelembagaan Pembenihan
Ikan
Penyediaan sarana statistik Jumlah data statistik perikanan yang Prosen 100 25.153.000,00 100 25.040.000 100
perikanan akura dan terbarukan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah produksi benih ikan di BBI Prosen 100 100.000.000,00 100 100.000.000 100
Operasional BBI yang berkualitas
Pengembangan bibit ikan unggul dan Jumlah Peningkatan perikanan Prosen 100 359.431.400,00 100 354.836.500 100
sarana prasarana pembenihan ikan budidaya dan produksi benih
Pengembangan Kemitraan Usaha Jumlah peningkatan produksi Prosen 100 10.000.000,00 100 9.993.000 100
Mina Pedesaan Perikanan Budidaya perikanan budidaya
Program pengembangan perikanan
tangkap
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendampingan pada kelompok Jumlah peningktan produksi perikanan Prosen 100 23.000.000,00 100 23.000.000 100
nelayan perikanan tangkap tangkap
Program Optimalisasi pengelolaan dan Prosen
pemasaran produksi perikanan
Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan Jumlah masyarakat yang menerima Prosen 100 115.000.000,00 100 115.000.000 100
(Gemarikan) promosi Gemarikan
JUMLAH 3.451.223.400,00 3.393.722.500,00 98,33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Belum tercukupinya jumlah pakan ideal yang sesuai dengan jumlah
ikan yang ada
Terbatasnya tenaga teknis di BBI untuk megoptimalkan fungsi BBI
dan bisa memenuhi kebutuhan benih serta meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian
ikan diperairan umum dengan melakukan penangkapan ikan yang
baru ditebar
Solusi
Memberikan pakan pada ikan sesuai dengan prioritas produksi
Mengoptimalkan SDM yang ada di BBI.
Sosialiasi terhadap perlakuan terhadap perairan yang baru saja
ditebar benih serta penggunaan bahan dan alat yang dilarang oleh
pemerintah.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap
- - - -
-
Jumlah - -

2. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian adalah salah satu urusan pilihan yang dikelola


Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian tujuan stratejik
berupa pengembangan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan
produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing produk
pertanian. Sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah
mengembangkan usaha pertanian terpadu (pertanian tanaman pangan,
peternakan, dan perkebunan).

Penyelenggaraan urusan ini di Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh


tiga satuan kerja, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Penyelenggaraan urusan ini
mengemban tiga sasaran, yaitu :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

a) Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan


hortikultura;
b) Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan; dan
c) Meningkatnya produksi dan populasi peternakan.

Gambaran pencapaian masing-masing sasaran diatas dan indikator


kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan
hortikultura.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, salah satu prioritas yang
harus dilakukan adalah meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura. Ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu peningkatan produktivitas
pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perluasan areal panen.
Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui upaya peningkatan mutu
intensifikasi dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan para
penangkar benih dalam rangka penyediaan benih bermutu, penggunaan pupuk
alternatif/pupuk organik, pengendalian organisme pengganggu tanaman
melalui pengendalian hama terpadu, pengkajian dan pengembangan agensia
hayati, tata guna air dan penguasaan teknologi pertanian serta penyediaan
sarana dan prasarana pertanian, penanganan panen dan pasca panen secara
tepat.
Sedangkan perluasan areal panen tanaman pangan dan hortikultura
diupayakan melalui peningkatan indeks pertanaman serta pengembangan
sentra komoditi di beberapa kecamatan potensi.

Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran


sebagai berikut :

A. Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan


Hortikultura
(1) Peningkatan produksi hasil pertanian
Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi
hasil pertanian.
Kontribusi peningkatan produksi hasil pertanian Kabupaten Magetan
mayoritas didapat dari komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan ubi
jalar.
Perkembangan produksi hasil pertanian tahun 2013 dan 2014
tercantum pada tabel berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS
Jumlah Kontribusi PDRB dari
Kontribusi sektor pertanian sektor pertanian X100%
terhadap PDRB
Jumlah total PDRB

TABEL IV.151
KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP PDRB
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 %
1 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 2.161.369.070 68,89
pertanian 0
2 Jumlah total PDRB 3.137.005.430

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

RUMUS
Produksi padi tahun sekarang -
Produksi padi tahun
Peningkatan produksi
sebelumnya(per komoditi) X100%
pertanian
Produksi padi tahun
sebelumnya

TABEL IV.152
PRODUKSI HASIL PERTANIAN
Tahun (Kuintal) Naik Turun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 Kuantum (%)
1 Padi 3.053.587 3.041.600 -11.987 (0,39)
2 Jagung 767.369 778.030 10.661 1,39
3 Ubi Kayu 952.051 934.790 -17.261 (1,81)
4 Ubi Jalar 556.832 593.200 36.368 6,53

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

(2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian


Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan
produktivitas hasil pertanian. Kontribusi peningkatan produktivitas
hasil pertanian Kabupaten Magetan mayoritas didapat dari
komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Perkembangan
produktivitas hasil pertanian tahun 2013 dan 2014 tercantum pada
tabel berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS

Produksi (kuintal)
Peningkatan produktifitas
Luas Panen ( Ha )
Pertanian

TABEL IV.153
PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN
Tahun (Kuintal) Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum (%)
1 Padi 65,37 64,08 -1,29 (1,97)

2 Jagung 65,66 57,36 -8,3 (12,64)

3 Ubi Kayu 449,93 526,34 76,41 16,98

4 Ubi Jalar 375,98 296,9 -79,08 (21,03)

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

(3) Peningkatan produksi sayur-sayuran


Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi
sayur-sayuran.
Kontribusi peningkatan produksi sayur-sayuran Kabupaten Magetan
mayoritas didapat dari komoditas bawang merah, sawi, cabe, dan
tomat. Perkembangan produksi sayur-sayuran tahun 2013 dan 2014
tercantum pada tabel berikut:

TABEL IV.154
PRODUKSI SAYUR-SAYURAN
Tahun (Kuintal)
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Bawang Merah 9.951 14.665 47,37
2 Sawi 33.214 45.363 36,58
3 Cabe 14.542 11.813 (18,76)
4 Tomat 34.716 22.741 (34,49)
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

(4) Peningkatan produktivitas sayur-sayuran


Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produktivitas
sayur-sayuran.
Kontribusi peningkatan produktivitas hasil pertanian Kabupaten
Magetan mayoritas didapat dari komoditas bawang merah, sawi,
cabe, dan tomat. Perkembangan produktivitas sayur-sayuran tahun
2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

TABEL IV.155
PRODUKTIVITAS SAYUR-SAYURAN

Tahun (kuintal)
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Bawang Merah 71,08 69,83 (1,75)
2 Sawi 115,33 121,29 5,17
3 Cabe 41,91 39,77 (5,1)
4 Tomat 192,86 140,38 (27,21)

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

(5) Peningkatan produksi buah-buahan


Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi
buah-buahan di Kabupaten Magetan. Produksi buah-buahan di
Kabupaten Magetan pada tahun 2014 secara umum fluktuatif dan
mayoritas didapat dari komoditas Jeruk, Mangga, dan Pisang.
Perkembangan produksi buah-buahan pada tahun 2013 dan 2014
dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.156
PRODUKSI BUAH-BUAHAN
Tahun (Kuintal )
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Jambu Biji 1.607 1.474 (8,27)
2 Jeruk 186.832 216.261 15,75
3 Mangga 107.811 202.648 87,96
4 Pepaya 16.878 17.872 5,89
5 Pisang 104.367 64.603 (38,1)
6 Blimbing 1.087 547 (49,67)
7 Sawo 771 1.945 152,27
8 Sirsak 91 27 (70,32)
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Pertanian dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Pertanian pada tahun 2014 di alokasikan anggaran
sebesar Rp. 27.413.707.572,00 dan terealisasi sebesar Rp.
26.972.653.360 atau 98,39 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PERTANIAN
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Anggaran Kinerja
Satuan Kinerja Kinerja
(Rp) (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Pembayaran rekening listrik air dan telepon Bulan 12 299.125.000 12 294.117.461 100,00
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Paving halaman kantor dan kamar kecil Paket 1 155.000.000 1 153.594.000 100,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Mebeulair untuk BPP, labtop, proyektor, dan Paket 1 520.362.000 1 517.368.228 100,00
printer
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pengadaan BBM sukucadang dan perbaikan Paket 1 150.000.000 1 149.707.381 100,00
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Honorarium penjaga malam, pengelola Paket 1 176.500.200 1 166.744.200 100,00
Kantor Dinas gudang, pengelola kebun, dan kebersihan
kantor
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pembangunan BPP dan rehap BPP unit 7 2.318.000.000 7 2.283.918.000 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Anggaran Kinerja
Satuan Kinerja Kinerja
(Rp) (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kantor

3 Program Peningkatan Disipin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Sepatu laki-laki dan perempuan Unit 242 43.800.000 242 42.000.000 100,00
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Peningkatan kemampuan lembaga Sosialisasi pelatihan dan monev puap, HR Paket 1 100.000.000 1 99.673.250 100,00
petani pendamping
Pengembangan Agrobisnis Tanaman Sosialisasi, Bantuan bibit biofarmaka Paket 1 217.000.000 1 215.844.000 100,00
Hias dan Bio Farmaka
Pengembangan Agrowisata Buah- Sosialisasi, jalan agrowisata, studi banding, Paket 1 449.000.000 1 446.981.000 100,00
Buahan pembelian tanah, gerobak niaga, penataan
lapak
Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan Sosialisasi, bantuan bibit buah-buahan, Paket 1 300.000.000 1 296.970.000 100,00
peralatan pertanian
Agrobisnis Sayur - Sayuran Sosialisasi, bantuan bibit bawang putih, Paket 1 219.000.000 1 216.767.000 100,00
bawang merah dan bokhasi
Pengembangan dan pengadaan bibit Bantuan bibit jeruk keprok Batang 14.425 250.000.000 14.425 248.346.000 100,00
buah buahan
5 Program Peningkatan Ketahan Pangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Anggaran Kinerja
Satuan Kinerja Kinerja
(Rp) (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(pertanian/perkebunan)
Penyusunan data base potensi produksi Alat ubinan, buku data statistik Paket 1 88.325.000 1 77.954.740 100,00
pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk Bantuan benih sayuran Kec 18 151.000.000 18 150.303.000 100,00
pengembangan pangan
Penanganan pasca panen dan Pengadaan alat pasca panen (3 corn seller, 5 Paket 1 318.413.000 1 306.265.000 100,00
pengolahan hasil pertanian power threser, 7 pedal threser, 1 alat
pengolah biofarmaka, 1 alat pengolah ubi
jalar, 1 alat pengolah waluh)
Pengembangan intensifikasi tanaman Bantuan benih (padi 1.800 kg, jagung 450 kg, Paket 1 150.000.000 1 148.462.000 100,00
padi, palawija pupuk organik hayati 27.600 kg)
Peningkatan mutu dan keamanan Sosialisasi, SL GAP, mini screen, benih 20.000 Paket 1 326.000.000 1 324.186.250 100,00
pangan batang, bokhasi 20.000 kg
Penelitian dan pengembangan teknologi Bantuan benih (padi 500 kg, ubi jalar 13.500 Paket 1 250.000.000 1 240.870.000 100,00
budidaya kg, pupuk organik 45.000 kg)
6 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi Even Promosi kali 5 392.500.000 5 392.500.000 100
pertanian/perkebunan unggulan daerah
7 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Anggaran Kinerja
Satuan Kinerja Kinerja
(Rp) (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan sarana dan prasarana Hand traktor 26 unit, cultivator 2 unit, Paket 1 715.000.000 1 664.162.500 100,00
teknologi pertanian/perkebunan tepat transplanter 1 unit
guna
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Rehap JIT 50 lokasi, sumur pompa dangkal Paket 1 7.070.224.822 1 6.990.173.200 100,00
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembangunan dan rehap jaringan irigasi Paket 1 4.000.000.000 1 3.980.905.700 100,00
Pengelolaan Air tersier
Pengadaan sarana dan prasarana Hand traktor 1 unit, pompa air 1 unit, Paket 1 607.000.000 1 594.216.000 100,00
teknologi budidaya pertanian perontok jagung 2 unit, perontok padi 1 unit,
gedung pertemuan 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan JIT dan JUT titik 18 1.570.000.000 18 1.553.767.500 100,00
prasarana teknologi pertanian
Pendampingan penyediaan dan Perencanaan dan pengawasan SID APBN Paket 1 104.600.000 1 104.195.000 100,00
pengembangan sarana dan prasarana
pertanian
Penyediaan prasarana dan sarana Rehap JUT dan Pipanisasi Paket 1 2.645.072.750 1 2.622.804.600 100,00
pengelolaan air dan lahan (DAK)
8 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi Penyusunan dan sosialisasi perbup, Paket 1 490.000.000 1 479.992.550 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Anggaran Kinerja
Satuan Kinerja Kinerja
(Rp) (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pertanian/perkebunan penyusunan RDKK monev
Pengembangan bibit unggul Penangkaran benih padi 20 ha, kentang 1 ha, Paket 1 1.129.784.800 1 1.039.044.800 100,00
pertanian/perkebunan talud kebun benih 2 lokasi, peralatan
penangkaran
Pengendalian Organisme Pengganggu Pelatihan pembuatan agensi hayati, rumah Paket 1 250.000.000 1 243.699.500 100,00
Tanaman burung hantu, alat lab

Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok Bantuan benih 10.400 bt, SL GAP, irigasi Paket 1 950.000.000 1 944.421.500 100,00
tertutup, peralatan pasca panen
Pengembangan Kawasan Pamelo Dem rehap kebun, SL GAP, benih 5.600 bt, Paket 1 250.000.000 1 248.218.000 100,00
tanaman sela, peralatan pasca panen
Pengembangan dan pemantapan Bantuan benih pisang batang 16.600 200.000.000 16.600 197.900.000 100,00
kawasan buah unggulan daerah
9 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian /perkebunan lapangan
Penyuluhan dan pendampingan bagi Penyusunan program Paket 1 558.000.000 1 536.581.000 100,00
pertanian/perkebunan

JUMLAH 27.413.707.572 26.972.653.360 98,40

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Magetan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Catatan :
Penurunan hasil Produksi padi dari 3.053.587 kuintal tahun 2013 turun
menjadi 3.041.600 kuintal atau 0,39 %, terkena bencana alam debu gunung
kelud pada bulan Pebruari saat tani padi pengisian bulir.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap
- - - -
-
Jumlah - -

B. Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan


Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Perkebunan merupakan
indikator yang menggambarkan peningkatan produktivitas hasil
perkebunan.
Perkembangan produktivitas hasil perkebunan pada tahun 2013 dan
2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

RUMUS
Produksi Perkebunan tahun
sekarang
Peningkatan produksi - Produksi tahun sebelumnya(per X100%
Perkebunan komoditi)
Produksi Perkbunan tahun
sebelumnya

TABEL IV. 157


PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN

Tahun (Kuintal) Naik / Turun


No. Uraian
2013 2014 %
1 Tebu 494.387,19 509.427,00 3,04
2 Kelapa 12.080,50 13.327,10 10,32
3 Cengkeh 829,50 877,00 5,73
4 Kopi 959,96 940,00 2,08
5 Tembakau 6.184,77 3.086,06 - 50,10
6 Kakao 333,90 315,00 - 5,66
7 Jambu mete 1.297,25 1.120,00 - 13,66
8 Kapuk Randu 384,50 324,90 - 15,60

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

RUMUS

Peningkatan produktifitas Produksi (kuintal)


Perkebunan Luas Panen ( Ha )

TABEL IV. 158


PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HASIL PERKEBUNAN

Tahun (Kuintal) Naik / Turun


No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Tebu 61,50 63,87 2,37 4
2 Kelapa 9,68 11,40 0,72 7
3 Cengkeh 2,72 2,78 0,06 2
4 Kopi 3,29 3,28 -0,01 -0,3
5 Tembakau 6,35 5,70 -0,65 -11
6 Kakao 3,10 2,83 -0,27 10
7 Jambu Mete 3,20 2,96 -0,24 -8
8 Kapuk Randu 2,80 2,70 -0,1 -4

Sumber Data: Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Magetan

Selanjutnya Urusan Perkebunan Dilaksanakan Melalui Program Dan Kegiatan


Sebagai Berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Perkebunan Pada Tahun 2014 Di Alokasikan Anggaran Sebesar
Rp.3.224.500.000 Dan Terealisasi Sebesar Rp3.210.024.200,- Atau 99,55%
dengan Lampiran Kinerja Sebagai Berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Penanganan pasca panen dan Meningkatnya Orang 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 100,0
pengolahan hasil pertanian ketrampilan petani
2 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi Memeperluas informasi Kali 2 115.000.000,00 2 114.300.000,00 100,00
pertanian/perkebunan unggulan daerah peluang pemasaran hasil
3 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Pengadaan sarana dan prasarana Meningkatnya produksi Unit 3 575.000.000,00 3 573.870.000,00 100,00
teknologi pertanian/perkebunan tepat perkebunan.
guna
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Tersedianya alat Unit 7 1.039.500.000,00 7 1.035.644.000,00 100,00
prasarana teknologi mekanisasi.
pertanian/perkebunan tepat guna
4 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi Meningkatnya produksi Paket 1 400.000.000,00 1 399.514.200,00 100,00
pertanian/perkebunan tebu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lancarnya pinjaman Paket 1 100.000.000,00 1 97.775.000,00 100,00
modal di KPTR
JUMLAH PERKEBUNAN 2.259.500.000,00 2.251.103.200,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Kurang layaknya sarana prasarana produksi (Jalan Produksi)
Rendahnya harga gula
Solusi
Meningkatkan jalan prooduksi
Menekan biayan produksi dan meningkatkan penggunaan mekanisasi
serta menghentikan import gula rafinasi.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)

- - - - -
Jumlah - -

C. Meningkatnya Produksi Dan Populasi Peternakan


Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Dan Susu
1). Perkembangan Produksi Daging, Telur, Dan Susu
Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi daging,
telur, dan susu. Produksi daging dan telur di Kabupaten Magetan periode
tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.159
PENINGKATAN PRODUKSI DAGING,
TELUR, DAN SUSU
Tahun Naik / Turun
No Uraian Satuan
2013 2014 Kuantum %
1 Daging Kg 7.017.667 8.837.294 1.819.627 25,93
2 Telur Kg 18.365.642 17.780.121 -585.521 -3,19

3 Susu Liter 153.990 137.175 -16.815 -0,92

Sumber data Dinas Peternakan dan Perikanan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tabel IV. 160


KONSUMSI DAGING SAPI
Tahun Naik / Turun
No Uraian %
2013 2014 Kuantum
1 Produksi daging (kg/tahun) 862.429 906.428 43.999 5,10
2 Konsumsi daging sapi 1,226 1,338 0,112 9,14
(kg/Kap/th
n)
3 Konsumsi daging sapi olahan 0,636 0,648 0,012 1,89
(sosis, daging kaleng dan
dendeng) (kg/Kap/thn)
Sumber data Dinas Peternakan dan Perikanan

Kenaikan konsumsi daging sapi dikarenakan meningkatnya kesadaran


masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi yang mempunyai kandungan
protein dan asam amino lebih lengkap dari pada daging yang lain seiring
dengan peningkatan pendapatan masyarakat demikian.

2). Perkembangan Populasi Ternak


Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi ternak.
Perkembangan produksi ternak dalam periode tahun 2013-2014dapat dilihat
pada tabel berikut:

TABEL IV.161
PENINGKATAN POPULASI TERNAK
(EKOR)
Tahun Naik / Turun
No Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Sapi Potong 96.185 106.913 10.728 11,15
2 Sapi Perah 174 191 17 9,77
3 Kerbau 308 331 23 7,47
4 Kambing 39.418 37.918 -1.500 -3,81
5 Domba 29.689 29.838 149 0,50
6 Kuda 165 166 1 0,61
7 Ayam Buras 702.210 684.104 -18.106 -2,58
8 Ayam Petelur 2.889.49 2.704.10 -185.397
7 0 -6,42
9 Ayam Pedaging 3.667.69 9.327.20 5.659.50
2 0 154,31
8
10 Itik 27.579 27.776 197 0,71
11 Entok 7.876 7.995 119 1,51

Sumber data Dinas Peternakan dan Perikanan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Peningkatan populasi ternak sapi potong dikarenakan meningkatnya minat


beternak yang meningkat seiring dengan peningkatan harga ternak sapi.
selain itu juga banyaknya program-program pemerintah daerah dan pusat
untuk mendukung swasembada daging sapi tahun 2014. Untuk penurunan
ternak kambing karena banyaknya ternak kambing yang keluar daerah
untuk mencukupi konsumsi dan program pengadaan ternak kambing yang
diadakan oleh pemerintah provinsi untuk daerah diluar Magetan.
Penurunan ternak ayam petelur karena siklus penggantian (Replacement)
induk ayam petelur yang harus mengeluarkan ternak-ternak yang sudah
tidak produktif (afkir).

Selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :


a. Program dan Realisasi Kegiatan
Peternakan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
7.341.094.819,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.021.425.423,00 atau
95,65 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PETERNAKAN


TAHUN 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Jumlah jasa dan pelayanan Paket 1 357.886.800,00 1 344.723.961 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran yang
terselesaikan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Jumlah Pengadaan mebeler dan Prosen 65 2.579.689.000,00 65 2.513.291.000 100
komputer
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan unit 11 180.000.000,00 0 - 0
operasional
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyedotan septitank RPH Paket 1 107.396.519,00 1 107.246.169 100
dan Perbaikan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Servis dan pembelian suku Paket 1 5.800.000,00 1 5.800.000 100
kantor cadang kendaraan roda empat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah servis peralatan kantor Paket 1 37.200.000,00 1 37.200.000 100
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah servis peralatan kantor Paket 1 8.250.000,00 1 8.250.000 100
gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pengadaan sepatu dinas pasang 120 22.200.000,00 120 22.200.000 100
perlengkapannya
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan Jumlah vaksinasi avian influenza (AI) Prosen 65 300.000.000,00 65 298.016.360 100
pencegahan penyakit menular ternak
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana Jumlah pembangunan pos IB di unit 5 1.000.000.000,00 5 995.173.000 100
pembibitan ternak Kabupaten Magetan
Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah honor Tenaga kerja, paket 1 110.000.000,00 1 109.794.200 100
pengadaan obat-obatan, pakan dan
peralatan
Pendistribusian bibit ternak kepada Jumlah kelompok ternak yang kecamatan 5 60.000.000,00 5 58.125.000 100
masyarakat menerima paket bantuan
Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan Jumlah pakan ternak yang Prosen 100 245.000.000,00 100 240.244.700 100
ternak terjangkau masyarakat
Pengembangan agribisnis peternakan Jumlah pengadaan Pakan, obat- Paket 1 255.000.000,00 1 254.084.550 100
obatan dan peralatan untuk sapi
perah
Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Jumlah kelompok KUPS, KKPE KUR Prosen 100 25.000.000,00 100 24.964.500 100
Usaha Peternakan dan LM3 yang terbina
Promosi dan Gelar Kontes Ternak Jumlah pelaku peternakan yang Kecamatan 18 100.000.000,00 18 100.000.000 100
mengikuti lomba dan kontes ternak
tingkat kabupaten
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana Terkendalinya prevalensi penyakit Prosen 100 200.000.000,00 100 199.753.000 100
pasar produksi hasil peternakan hewan di Kabupaten Magetan
Promosi atas hasil produksi peternakan Jumlah kegiatan promosi produk jenis 2 111.512.500,00 2 111.287.500 100
unggulan daerah unggulan peternakan dan perikanan
Penyuluhan pemasaran produksi Jumlah sosialisasi elektronik tentang jenis 2 50.000.000,00 2 50.000.000 100
peternakan keamanan pangan asal hewan dan
penanggulangan penyakit hewan
Pembangunan pusat-pusat jumlah pembangunan tempat unit 1 974.160.000,00 1 935.298.533 100
penampungan produksi hasil peternakan penampungan susu dan peralatnya
masyarakat
Pengolahan informasi permintaan pasar Jumlah informasi harga pasar hasil Laporan / 24 15.000.000,00 24 14.940.000 100
atas hasil produksi peternakan produksi masyarakat yang tersaji tahun
masyarakat
Penyebaran dan Pengembangan Sapi Jumlah Kelompok sapi kereman yang kecamatan 5 125.000.000,00 5 124.886.000 100
Kereman terbina
Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Jumlah data pelaku usaha kecamatan 10 22.000.000,00 10 21.997.000 100
Usaha Peternakan peternakan
Bantuan ternak untuk pemberdayaan Jumlah kelompok ternak yang kelompok 2 125.000.000,00 2 124.650.000 100
masyarakat peternak menerima paket bantuan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelatihan pelayanan tenaga kali 2 50.000.000,00 2 50.000.000 100
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan kesehatan hewan dan pemetaan
penyakit hewan
Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi Jumlah pendampingan lomba kelompok 1 100.000.000,00 1 99.990.550 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
Peternakan Masyarakat kelompok tingkat nasional
Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
Kegiatan penyuluhan penerapan Jumlah peserta pelatihan teknologi orang 67 125.000.000,00 67 124.727.300 100
teknologi peternakan tepat guna tepat guna

Program Pembinaan Lingkungan Sosial


Pembinaan kemampuan dan Jumlah kelompok di lingkungan Kelompok 7 50.000.000,00 7 44.782.100 100
keterampilan kerja masyarakat di penghasil bahan baku tembakau
lingkungan industri hasil tembakau atau yang meningkat pemahaman teknis
daerah penghasil bahan baku industri budidaya sapi kereman dan sapi
hasil tembakau betina
Jumlah Peternakan 7.341.094.819,00 7.021.425.423,00 95,65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Pelaksanaan E-purchasing pada produk yang sesuai dengan anggaran
dan spesifikasi barang salah satu penyedia jasa mengalami hambatan
berupa tidak tayangnya rincian produk yang mengakibatkan terkendala
pada poses pengadaan barang

Belum terpenuhinya target vaksinasi karena kecilnya jumlah vaksin yang


bisa disediakan dari anggaran APBD Kabupaten.

Indukan sapi potong di Balai latihan Peternakan (BLP) yang sudah


ekonomis

Solusi
Menganggarkan kembali kegiatan pengadaan kendaraan dinas tersebut
pada APBD tahun 2015

Perlunya penambahan anggaran untuk pengadaan vaksin

Perlu adanya peremajaan indukan sapi potong yang sudah ekonomis.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap

Dinas Program
Peternakan Peningkat
dan an Sarana
Perikanan dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan 180.000.000,00 Pelaksanaan E-
Pengadaa purchasing pada
n produk yang sesuai
Kendaraa dengan anggaran
n Dinas dan spesifikasi
barang salah satu
penyedia jasa
mengalami
hambatan berupa
tidak tayangnya
rincian produk yang
mengakibatkan
terkendala pada
poses pengadaan
barang
Jumlah 180.000.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

3. URUSAN KEHUTANAN
Urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas
pengelolaan hasil hutan rakyat dan hasil perkebunan ini dilaksanakan oleh satu satuan kerja,
yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Penyelenggaraan urusan ini mengemban sasaran
meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan dan dalam rangka pencapaian tujuan
stratejik berupa optimalisasi pemenfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya
secara berkelanjutan.

Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran sebagai berikut :
1) Produksi jenis kayu jati
Produksi jenis kayu jati adalah indikator produksi kayu jati tiap tahun.
Perkembangan produksi kayu jati selama periode 2013-2014 seperti yang
terlihat pada tabel berikut :

TABEL IV. 162


PENINGKATAN PRODUKSI KAYU JATI
Tahun Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Produksi kayu jati 1.592,43 1.605,25 12,82 0,80
(m3)

Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2) Produksi jenis kayu sengon


Produksi jenis kayu sengon adalah indikator yang menggambarkan
upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi kayu sengon.

TABEL IV. 163


PRODUKSI KAYU SENGON
TAHUN 2013-2014
Tahun Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Produksi kayu 1.929,38 1.965,50 36,12 1,87
sengon (m3)

Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan


3) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan indikator yang
menggambarkan upaya pemerintah menanggulangi kerusakan hutan dan
lahan kritis tiap tahun.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang melibatkan berbagai kalangan
masyarakat seperti Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan dan
sebagian masyarakat mulai memahami tentang tata cara pemeliharaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

hutan dan penanganan lahan kritis. Kegiatan Rehabilitasi hutan dan


lahan kritis selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 dapat
digambarkan sebagai berikut :
RUMUS

Luas lahan kritis yang


Rehabilitasi hutan dan lahan direhabilitasi X100%
kritis
Luas lahan kritis

TABEL IV. 164


REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN KRITIS
Rehabilitasi Hutan
Tahun Dan
No Uraian
Lahan Kritis (%)
2013 2014 2013 2014
1 Luas lahan kritis yang
3.956 235 64,69 3,84
direhabilitasi
2 Luas lahan kritis 6.114,91 6.114,91
Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Selanjutnya urusan Kehutanan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Kehutanan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
5.460.766.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.380.440.641 atau 98,53%
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KEHUTANAN
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Lancarnya administrasi perkantoran 12 Tahun 1 226.175.100,00 1 217.292.691,00 100,00
Administrasi Perkantoran bln.
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang representatif Unit 1 175.000.000,00 1 174.710.000,00 100,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kerja : 1 mesin tik, 1 paket 1 213.349.500,00 1 213.179.500,00 100,00
tanggal lipat, 1 unit AC, 1 set almari arsip.
1 almari kaca, 1 almari katalog, 1 buah
papan pengumuman , 2 unit computer
note book, 1 printer dot matrik 1 unit
meja eselon II, 1 buah podium, 1 unit
kursi tunggu, 60 m korden 1 set sound
system dan 1 unit sepeda motor.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terwujudnya gedung kantor yang Unit 1 300.624.850,00 1 295.990.850,00 100,00
kantor nyaman dan representative.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor yang representatif Unit 1 545.500.000,00 1 528.641.000,00 100,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah sepatu Orang 67 12.950.000,00 67 12.550.000,00 100,00
perlengkapannya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
Pengembangan hutan tanaman Tersedianya bibit tanam batang 8.400 100.000.000,00 8.400 99.580.000,00 100,00
an kehutanan
Pengembangan hasil hutan non kayu Aneka usaha kehutanan. batang 2.794 200.000.000,00 2.794 196.728.000,00 100,00
Perencanaan dan pengembangan hutan Terwujudnya kelestarian alam batang 2.794 150.000.000,00 2.794 148.160.000,00 100,00
kemasyarakatan
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Tersedianya bibit tanaman. Batang/ 3.850 100.000.000,00 3.850 99.750.000,00 100,00
Unit
5 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pembuatan bibit/benih tanaman Terwujudnya rehabilitasi dan konservasi Bh/ha 10/250 200.000.000,00 1.065 196.150.000,00 100,00
kehutanan alam
Penanaman pohon pada kawasan hutan Meningkatnya jumlah populasi tanaman batang 3.860 240.000.000,00 2.127 236.690.000,00 100,00
industri dan hutan wisata
Peningkatan peran serta masyarakat Terwujudnya rehabilitasi dan konservasi Btg, tan 8.500 1.476.167.000,00 8.500 1.455.031.600,0 100,00
dalam rehabilitasi hutan dan lahan alam Kg 8.500 0
pupuk
Penanaman Tanaman Penghijauan Meningkatnya jumlah populasi tanaman Ha 1.065 100.000.000,00 1.065 97.870.000,00 100,00
Lingkungan
Penanaman bibit/benih tanaman buah- Meningkatnya produksi. batang 2.127 185.000.000,00 2.127 180.746.000,00 100,00
buahan
6 Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
Pencegahan dan pengendalian kebakaran Menurunnya luas kebakaran hutan batang 8.500 96.000.000,00 4.800 93.450.000,00 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
hutan dan lahan
7 Program pembinaan dan penertiban
industri hasil hutan

Sosialisasi peraturan daerah mengenai Ketrampilan penerbit SKAU orang 60 75.000.000,00 60 75.000.000,00 100,00
pengelolaan industri hasil hutan
Perluasan akses layanan informasi Hari Bakti rimbawan dan hari menanam kali 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 100,00
pemasaran hasil hutan pohon Indonesia (HMPI)
8 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Peningkatan produksi dan produktivitas kg 10.050 565.000.000,00 10.050 559.991.000,00 100,00
Dengan Kadar Nikotin Rendah
Penguatan Kelembagaan Kelompok Terwujudnya kelembagaan petani unit 2 33.000.000,00 2 32.600.000,00 100,00
Petani Tembakau tembakau (Sosialisasi, Bantuan Pupuk)
9 Program Pembinaan Industri
Kemitraan UKM dan usaha besar dalam Peningkatan kemitraan usaha kg 10.050 100.000.000,00 10.050 100.000.000,00 100,00
pengadaan bahan baku .
10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penguatan ekonomi masyarakat di Terwujudnya diversifikasi tanaman batang 14.500 267.000.000,00 14.500 266.330.000,00 100,00
lingkungan industri hasil tembakau dalam tembakau ( Bantuan bibit dan sosialisasi)
rangka pengentasan kemiskinan,
mengurangi pengangguran dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
antara lain melalui bantuan permodalan
dan sarana produksi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 5.460.766.450,00 98,53


5.380.440.641
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Penanaman tanaman kayu masyarakat cenderung memilih /
mengutamakan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, namun kurang
memperhatikan keseuaian lahan dan azas konservasi.

Hasil produksi hutan rakyat sulit untuk dimonitor.

Solusi
Penaman dengan si/stem prosentase dalam satu hamparan yang meliputi
tanaman kayu, MPts dan tanaman peneduh maupun penyimpan air.

Para penerbit /kepala desa menyampaikan laporan hasil produksi


diwilayahnya kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program /
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah salah satu urusan pilihan
yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian
tujuan stratejik berupa meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-
sumber daya energi dan mineral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berwawasan lingkungan. Sedangkan kebijakan stratejik
dalam urusan ini adalah meningkatkan pembinaan, pengawasan dan
pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah. Leading sector
urusan ini adalah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Magetan.

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral diarahkan


untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya
mineral daerah.

Pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat
capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

1. Persentase Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) berijin


Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah perusahaan/kelompok
masyarakat (Pokmas) yang memiliki ABT berijin dibandingkan dengan
jumlah perusahaan/Pokmas yang memanfaatkan ABT. Realisasi
pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) berijin tahun 2013 tahun dan 2014
adalah sebagai berikut:
TABEL IV.165
PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH
Tahun Naik (turun)
No Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Jumlah perusahaan/pokmas yang 40 40 0 0
memiliki ABT berijin
2 Jumlah perusahaan/pokmas yang 141 141 0 0
memanfaatkan ABT
3 % perusahaan/pokmas yang memiliki 28,37 28,37
ABT berijin
Sumber Data: Bagian Administrasi S D A Setdakab. Magetan
Dari data diatas tampak bahwa sampai dengan tahun 2014 terdapat 141
Perusahaan / Pokmas yang memanfaatkan ABT, namun yang berijin
baru 40 perusahaan/pokmas atau 28,37 %.

Langkah-langkah yang dilakukan instansi pada masa yang akan datang:


a. Menginventarisasi jumlah perusahaan/Pokmas yang memanfaatkan
ABT;
b. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan/Pokmas yang
memanfaatkan ABT.
2. Persentase Jumlah KK yang sudah terlayani energi listrik
Merupakan indikator jumlah KK yang sudah terlayani energi listrik
dibandingkan dengan jumlah KK di Kabupaten Magetan yang
menunjukkan pemerataan masyarakat dalam mendapatkan energi listrik.
Realisasi jumlah KK yang sudah terlayani energi listrik tahun 2013 dan
2014adalah sebagai berikut :

TABEL IV. 166


JUMLAH KK YANG TERLAYANI
ENERGI LISTRIK
Tahun Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Jumlah KK yang sudah 173.783 173.783 0 0
terlayani energi listrik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Sumber Data: Bagian Administrasi S D A Setdakab. Magetan


Selanjutnya program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
257.011.000,- atau 98,85 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BAGIAN ADMINISTRASI SDA SETDAKAB MAGETAN TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program Pembinaan dan
perkembangan energi baru
terbarukan
1. Kegiatan Pemanfaatan Tersedianya percontohan instalasi Unit 3 100.000.000,- 98.945.500,- 100,00
energi alternatif biogas di kelompok masyarakat 3
2. Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak
lingkungan
2. Kegiatan pengawasan Tersusunnya data potensi Dokumen 1 60.000.000,- 59.409.500,- 100,00
penertiban kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten 1
pertambangan rakyat Magetan
3. Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
3. Kegiatan kajian ilmiah Tersusunnya naskah akademis dan Dokumen 1 100.000.000,- 98.656.000,- 100,00
pengelolaan, pemanfaatan rancangan Perda tentang pengelolaan 1
dan konservasi sumber sumber daya air di Kabupaten Magetan
daya air
4. Program rehabilitasi hutan dan
lahan
4. Kegiatan pembinaan, Meningkatkan kesadaran masyarakat Baleho/ sosialisasi 8 bh / 50.000.000,- 8 bh / 49.989.000,- 100,00
pengendalian dan tentang pentingnya rehabilitasi tanah 5 kali 5 kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

pengawasan gerakan dan hutan


rehabilitasi hutan dan lahan
5. Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
5. Kegiatan penyuluhan Terlaksananya kegiatan penyuluhan Orang 160 50.000.000,- 43.786.750,- 100,00
peningkatan produksi terpadu kepada kelompok tani, 160
pertanian/perkebunan peternakan dan perikanan
6. Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebunan)
6. Koordinasi perumusan Terlaksananya kegiatan koordinasi Orang 304 75.000.000,- 72.262.050,- 100,00
kebijakan pertanahan dan perumusan kebijakan pertanahan dan 304
infrastruktur pertanian dan infrastruktur pertanian
perdesaan
7. Kegiatan Penyusunan Terlaksananya kegiatan penyusunan Desa 12 58.163.250,- 58.085.250,- 100,00
database poten produksi database potensi produksi pangan 12
pangan
7. Program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
8. Kegiatan monitoring, Tersedianya data perkembangan Dokumen 1 30.000.000,- 1 21.742.000,- 100,00
evaluasi dan pelaporan potensi sumber daya alam (SDA dalam
angka)
8. Program pelayanan
administrasi perkantoran
9. Kegiatan penyediaan jasa Terselenggaranya pelayanan Paket (Laptop, 1 91.836.750,- 1 81.946.622,- 100,00
dan pelayanan administrasi administrasi perkantoran dengan tertib Printert, Kamera,
perkantoran dan lancar LCD , Wireless,
speaker aktif,
flasdisk 8 GB, 4 GB,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

16 GB)

JUMLAH 615.000.000,00 590.260.172,00 95,98


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan

Solusi

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Program/ Jumlah Alasan Tidak


No SKPD
Kegiatan Anggaran (Rp) Terserap

- - - - -
Jumlah - -

5. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata berkaitan dengan tujuan stratejik meningkatnya


perekonomian daerah dan kebijakan yang dilakukan adalah pengembangan
pariwisata berbasis potensi sumber daya alam. Sebagai leading sektor adalah
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran
Meningkatnya pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi
sumber daya alam daerah :

TABEL IV. 167


PERKEMBANGAN JUMLAH KU
NJUNGAN WISATA
Tahun Naik/Turun
Uraian
No Kuantu
2013 2014 %
m
Jumlah Kunjungan 577.37 627.19
1 49.825 8,62
Wisatawan 3 8
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka kunjungan wisata antara


lain:
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata
khususnya Telaga Sarangan
Meningkatkan obyek dan daya tarik wisata
Meningkatkan promosi wisata
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Selanjutnya urusan Pariwisata dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai


berikut :
b. Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Pariwisata pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp
5.470.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.977.890.209,00 atau 54,44%
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PARIWISATA
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Tercukupinya pelayanan masyarakat Tahun 1 874.500.000,00 1 865.085.559,00 100,00
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bulan 3 40.000.000,00 3 17.518.000,00 100,00

Pengadaan perlengkapan dan peralatan Terlaksananya kegiatan operasional Tahun 1 64.243.150,00 1 62.017.150,00 100,00
kantor perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas Tahun 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 100,00
dinas/operasional operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kecukupan perlengkapan sound sistem Tahun 1 17.681.850,00 83,93 14.840.000,00 83,93
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pemeliharaan peralatan kantor Tahun 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 100,00
gedung kantor
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Pengadaan sepatu dinas harian Bulan 3 10.150.000,00 3 10.150.000,00 100,00
perlengkapannya
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya pendidikan dan pelatihan 100 30.000.000,00 96,84 29.052.000,00 96,84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pegawai
5. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah penyusunan Laporan Kinerja Dokumen 2 13.500.000,00 2 13.500.000,00 100,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD
6. Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi Tersedianya sarana promosi yang Paket 1 95.000.000,00 1 92.027.000,00 100,00
informasi dalam pemasaran pariwisata memadai

Pelaksanaan promosi pariwisata Pariwisata magetan dapat di kenal Tahun 11 132.000.000,00 1 130.225.000,00 100,00
nusantara di dalam dan di luar negeri keluar daerah
7. Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan objek pariwisata Atraksi wisata dan seni budaya pada Paket 1 345.000.000,00 1 343.895.500,00 100,00
unggulan obyek pariwisata yang dapat menarik
wisatawan
Peningkatan pembangunan sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana Paket 8 3.190.000.000,00 8 1.131.080.000,00 100,00
prasarana pariwisata pariwisata yang memadai antara lain :
Pembangunan paving area parkir
Telaga Wahyu
Belanja modal perbaikan lahan parkir
Pembangunan halte di sebelah utara
terminal bus mandoran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
(7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan tempat duduk/berteduh
di sarangan
Pembangunan kios lapak PK 5 di area
parkir timur telaga sarangan
Pembangunan kios PK 5 di sebelah
utara jalan masuk depan area parkir
sebelah timur telaga sarangan
Pengadaan tanaman untuk
penghijauan Telaga wahyuPengadaan
kamera CCTV di obyek wisata sarangan
8. Program pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan penguatan litbang, Peningkatan pengembangan 100 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
kebudayaan dan pariwisata kepariwisataan serta kunjungan wisata
di Kabupaten Magetan
Pengembangan SDM di bidang Meningkatkan standart pelayanan di Paket 1 105.000.000,00 1 100.500.000,00 100,00
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama bidang kepariwisataan
dengan lembaga lainnya
Pengembangan sumber daya manusia Terciptanya SDM yang profesional Kegiatan 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 100,00
dan profesionalisme bidang pariwisata
Peningkatan peran serta masyarakat Meningkatnya kunjungan wisata Kegiatan 1 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00
dalam pengembangan kemitraan Kabupaten Magetan
pariwisata
JUMLAH PARIWISATA 5.470.075.000,00 2.977.890.209,00 54,44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

c. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Untuk obyek wisata sarangan kekurangan lahan parkir
Kurangnya sarana bermain
Sempitnya jalan pertigaan Sengolangu s/d mandoran
Belum adanya bangunan prestis untuk menarik wisata di pintu gerbang ODTW
Solusi
Menambah lahan parkir baru
Menambah sarana bermain
Memperlebar jalan pertigaan Singolangu s/d Mandoran

d. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
1. Dinas Pengembangan 3.190.000.000 Kegiatan pengadaan
Parbudpora destinasi tanah terkendala
pariwisata/Pem anggaran yang tidak
bangunan mencukupi di
sarana dan sebabkan pemilik
prasarana tanah menaikan harga
pariwisata melebihi nilai anggaran
dan adanya masukan
bahwa status tanah
belum ada kejelasan
2. Pengembangan 250.000.000 Riparda telah di
kemitraan/Peng anggarkan di tahun
embangan dan 2013 sebesar Rp
penguatan 100.000.000,00
litbang, berdasarkan diskusi
kebudayaan dengan UGM,
dan pariwisata Bappeda dan Adbang
Magetan pada Agustus
2013, dana yang di
butuhkan untuk
penyusunan Riparda
sebesar Rp
250.000.00 sehingga
dana di parbudpora
tidak mencukupi,dan di
tahun 2014, Riparda di
anggarkan lagi di
Parbudpora sebesar
Rp 250.000.000,00
ternyata juga di
anggarkan oleh
Bappeda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
3. Pengembangan 135.000.000 Terjadi kealpaan
kemitraan/ petugas di sebabkan
Peningkatan adanya pergantian
peran serta Bendahara
masyarakat Pengeluaran yang
dalam mengambil cuti
pengembangan melahirkan
kemitraan
pariwisata

6. URUSAN INDUSTRI

Urusan Perindustrian berkaitan dengan tujuan stratejik berupa


meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan penduduk,
sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah mengembangkan kegiatan usaha
industri kecil dan menengah.

Penyelenggaraan urusan yang mempunyai sasaran meningkatnya


produksi dan desain produk industri yang berdaya saing tinggi ini dilaksanakan
oleh satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2013 unit
usaha 14.849 dan tenaga kerja 38.218 dgn hasil produksi Rp.
645.742.145.500,- sedangkan pada tahun 2014 unit usaha sebesar 15.037
dan tenaga kerja 38.501 dengan hasil produksi Rp. 654.601.086.150,-

Industri pengolahan di Kabupaten Magetan sampai tahun 2013 masih


didominasi oleh Industri kecil, menunjukkan jumlah industri kecil formal
maupun non formal. Jumlah industri kecil tahun 2012 sebanyak 709 unit dan
tahun 2013 menjadi 761 unit atau naik 52 unit, pada tabel dibawah :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Tabel.168
INDUSTRI MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2013
Industri Kecil Industri Kecil
Jumlah
Formal Non Formal
No. Kecamatan
Tenaga Tenaga Tenaga
Unit Unit Unit
Kerja Kerja Kerja
1 Poncol 9 65 505 777 514 842
2 Parang 40 211 342 855 382 1.066
3 Lembeyan 44 260 99 452 143 712
4 Takeran 28 230 116 420 144 650
5 Nguntoronadi 8 48 113 374 121 422
6 Kawedanan 45 594 755 1.841 800 2.435
7 Magetan 199 1.058 567 1.979 766 3.037
8 Ngariboyo 31 179 1.741 3.593 1.772 3.772
9 Plaosan 31 249 1.570 3.577 1.601 3.826
10 Sidoerjo 5 28 1.516 2.852 1.521 2.880
11 Panekan 32 152 913 2.282 945 2.434
12 Sukomoro 39 333 1.123 2.383 1.162 2.716
13 Bendo 51 348 1.908 4.474 1.959 4.822
14 Maospati 72 602 1.123 2.799 1.195 3.401
15 Karangrejo 56 442 348 897 404 1.339
16 Karas 22 239 155 418 177 657
17 Barat 38 259 911 2.189 949 2.448
18 Kartoharjo 11 36 283 723 294 759
Jumlah 761 5.333 14.088 32.885 14.849 38.218

Sumber : BPS Kabupaten Magetan Tahun 2014

Beberapa jenis industri kecil ( kerajinan rakyat) yang memberikan andil


cukup besar bagi perindustrian di kabupaten Magetan adalah penyamakan
kulit menghasilkan produksi sebesar 73.711.000,00, alas kaki dari kulit
menghasilkan produksi sebesar Rp. 69.750.000,00 makan ringan sebesar Rp.
56.566.000, industri tahun sebesar Rp. 56.656.juta dan bata bata
menghasilkan Rp. 55.377.000, pada tabel dibawah :

Tabel.169
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

INDUSTRI MENURUT KECAMATAN


TAHUN 2014
Jenis Industri Unit Tenaga Hasil Produksi
No.
Kecil/Kerajinan Usaha Kerja (Rp)
1 Tikar mendong 420 441 1.006.080.000
2 Grabah 219 370 4.995.000000
3 Batu merah 3.731 8.790 55.377.000.000
4 Genteng 1.510 3.593 48.266.100.000
5 Pande besi 115 314 3.455.000.000
6 Kompor minyaku 3 4 18.000.000
koral
7 Pengolahan kayu dan 228 849 19.913.300.000
mebel
8 Sulak bulu 23 74 548.812.500
9 Penjahit (Konveksi) 130 336 7.034.416.000
10 Tempe 1.126 2.220 53.088.870.000
11 Tahu 115 447 56.565.000.000
12 Tempe singkong 71 146 1.861.875.000
13 Krupuk terigu 190 7.011 32.760.000.000
14 Makanan ringan 269 880 56.566.305.000
15 Jamu jawa 41 50 207.360.000
16 Emping mlinjo 248 538 27.179.415.000
17 Penyamakan kulit 134 681 73.711.800.000
18 Sambel pecel 26 79 1.777.500.000
19 Nasi jagung 22 25 123.165.000
20 Jrangking 24 40 580.080.000
21 Telur asin 7 14 630.000.000
22 Percetakan 14 41 2.566.750.000
23 Pecah batu koral 16 42 360.000.000
24 Kasur 6 22 192.000.000
25 Roti bolu 38 192 6.060.600.000
26 Lassery 66 178 7.230.000.000
27 Gamelan 9 78 2.404.800.000
28 Alas kaki dari kulit 172 465 69.750.000.000
29 Kerajinan anyaman 5.581 9.389 47.733.075.000
bambu
30 Rengginan 47 87 209.375.000
31 Kerajinan keset 5 8 150.000.000
32 Tas plastik 1 2 30.000.000
33 Tegel cor dan semen 54 145 2.385.000.000
34 Gula kacang/enting- 23 62 1.064.700.000
enting
35 Emping jagung 3 14 945.000.000
36 Batik tulis 2 62 465.000.000
37 Jenang candi 4 11 540.000.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Jenis Industri Unit Tenaga Hasil Produksi


No.
Kecil/Kerajinan Usaha Kerja (Rp)
38 Kormelo, manisan 1 8 24.732.000
tomat
39 Carang mas 40 157 1.149.000.000
40 Rokok 1 15 519.750.000
41 Kopi 1 11 159.600.000
42 Kecap 29 89 14.418.000.000
43 Krupuk rambak 24 83 39.840.000.000
44 Kerajinan kaa/grafir 2 12 935.590.000
45 Sapu ijuk 33 72 544.320.000
46 Sermiyer 25 71 399.375.000
Jumlah 14.849 38.218 645.742.145.500
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN INDUSTRI
TAHUN 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Meningkatnya pelayanan paket 1 1.035.874.500,00 1 1.031.480.675,00 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
6 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan Terbelinya kendaraan dinas unit 1 265.000.000,00 1 256.290.000,00 100
dinas/operasional roda 4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor paket 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 100
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terbelinya bahan bakar paket 1 41.000.000,00 1 40.999.598,00 100
dinas/operasional kendaraan Dinas dan olie
7 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Adanya sepatu dinas harian pasang 86 16.100.000,00 86 16.050.000,00 100
perlengkapannya pegawai
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas pegawai org 45 25.000.000,00 45 20.000.000,00 100
9 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Renstra, RKA/DPA, laporan 6 20.000.000,00 6 20.000.000,00 100
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lakip, RKT/Renja + Tapkin,
Lap.Keuangan, LKPJ Bupati,
10 Program peningkatan kapasitas iptek
sistem produksi
Pengembangan kapasitas pranata Menurunya limbah industri paket 4 45.000.000,00 4 30.688.300,00 100
pengukuran, standarisasi, pengujian berbahaya
dan kualitas
Penegmbangan sistem inovasi Meningkatnya produktivitas KUB 2 90.000.000,00 20 88.351.100,00 100
teknologi industri dan kualitas produk IKM batu
merah dan IKM Kulit
11 Program pengembangan industri kecil
dan menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan Pembinaan ketrampilan IKM 15 225.000.000,00 15 220.067.150,00 100
menengah terhadap pemanfaatan pemanfaatan sumber daya
sumber daya alam dan Meningkatnya
produksi dan pemanfaatan
sumber daya
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri Bantuan mesin dan pembinaan IKM 100 110.000.000,00 100 96.642.400,00 60
mikro, kecil dan menengah dengan ketrampilan
swasta
Meningkatnya produksi dan
pemanfaatan sumber daya
12 Program peningkatan kemampuan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
teknologi industry

Pembinaan kemampuan teknologi Meningkatnya jumlah SDM IKM IKM 140 255.000.000,00 140 236.051.750,00 100
industri
Pengembangan dan pelayanan Meningkatnya pengetahuan IKM 64 320.000.000,00 64 297.351.750,00 100
teknologi industri IKM dlm teknologi produksi
13 Program penataan struktur industri
Penyediaan sarana maupun prasarana Tersedianya lahan (kawasan ha 3 2.131.521.000,00 0 48.155.600,00 0
klaster industri penyamakan kulit)
14 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
Penyediaan sarana informasi yang Tersedianya informasi potensi paket 1 25.000.000,00 1 23.542.650,00 100
dapat diakses masyarakat IKM yg Up to date
15 Program Pembinaan Industri
Kemitraan UKM dan usaha besar dalam Terjalinnya kemitraan org 25 99.000.000,00 0, 0,00 0
pengadaan bahan baku
Pengembangan industri hasil tembakau Terujinya tar dan nikotin rokok kali 2 60.000.000,00 2 23.178.800,00 100
dengan kadar tar dan nikotin rendah
melalui penerapan Good Manufacture
Practices (GMP)
16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penguatan sarana dan prasarana Meningkatnya pengetahuan IKM 80 255.000.000,00 0,00 0,00 0
kelembagaan pelatihan bagi tenaga dan ketrampilan IKM mamin
kerja industri hasil tembakau dan IKM perbengkelan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penguatan ekonomi masyarakat di Diklat ketrampilan IKM mamin KUB 18 606.000.000,00 8,00 506.025.650,00 44,4
lingkungan industri hasil tembakau dan manufaktur dan bantuan
dalam rangka pengentasan kemiskinan, mesin
mengurangi pengangguran dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
antara lain melalui bantuan
permodalan dan sarana produksi
17 Program Pemberantasan Barang Kena
Cukai ilegal
Pengumpulan informasi hasil tembakau Berkurangnya peredaran cukai Kec 18 96.000.000,00 18,00 92.019.400,00 100
yang dilekati pita cukai palsu di ilegal
peredaran atau tempat penjualan
eceran
JUMLAH INDUSTRI 5.770.495.500,00 3.096.894.823,00 53,67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

a. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri pada
program penataan struktur industri tidak terserap karena belum ada
kesepakatan hargaantara apresel dan pemiliktanah.

Kegiatankemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku


pada program pembinaan industry sebesarRp. 99.000.000,00 dan kegiatan
penguatan saranadan prasarana kelembagaan, pelatihan bagi tenaga kerja
industri hasil tembakau pada program pembinaan lingkungan social sebesar
Rp. 255.000.000,00 tidak terserap karena tidak sesuai dengan Permenkeu
No. 84 thn 2008 dan 20 tahun 2009.

Solusi
Kegiata penyediadaan sarana maupun prasarana klaster industri pada
program penataan struktur indusriri pencanaakan di PAK di TA 2015,
sedangkan kegiatan pembinaan industry dan kegiatan penguatan saran dan
prasarana kelembagaan pelatihan bagitenaga kerja industri hasil tembakau
dianggarkan kembali di DPA TA 2015

b. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah Anggaran Alasan Tidak


No SKPD Program/Kegiatan
(Rp) Terserap

1. Dinas Perindag Program penataan 2.083.365.400,- Belum adanya


struktur industri kesepakatan
Penyediaan sarana harga antara
maupun prasarana apsesel dan
klaster industri pemilik tanah
Program pembinaan Karena rincian
struktur industri kegiatannya tdk
Kemitraan UKM 99.000.000,00 sesuai dgn PMK
dan usaha besar 84 tahun 2008
dalam pengadaan dan PMK 20
bahan baku tahun 2009
Program pembinaan 255.000.000, Karena rincian
lingkungan sosial kegiatan tidak
Penguatan sarana dan sesuai dengan
prasarana PMK 84 tahun
kelembagaan 2008 dan PMK 20
pelatihan bagi tenaga tahun 2009
kerja industri hasil
tembakau
Jumlah 2.437.365.400,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

7. URUSAN PERDAGANGAN
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
pada Pemerintah kabupaten Magetan dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian.

Urusan di bidang Perdagangan ini bertujuan menciptakan iklim


investasi yang kondusif untuk untuk mendorong daya tarik investasi dan
memperluas kesempatan kerja melalui kebijakan peningkatan dan
pengembangan perdagangan.

Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian


sasaran sebagai berikut :

1. Perkembangan usaha perdagangan baru


Usaha dagang baru terus meningkat, karena adanya keuntungan usaha
yang tentunya didukung oleh daya beli masyarakat, dan adanya fasilitasi
ketersediaan pasar secara fisik, pameran dagang dan pasar lelang di
propinsi, serta kemudahan perijinan, akhirnya akan menjadikan sektor
perdangan sebagai sektor primadona pertumbuhan.

TABEL IV. 171


PERKEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN BARU

Tahun Naik / Turun


No. Uraian
2013 2014 Kuantum %
Usaha
1 5.692 6.209 517 9,1
Perdagangan Baru
Sumber data: Dinas DisperindagKab. Magetan

2. Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Total PDRB


Sektor perdagangan bersama dengan hotel dan restoran memberikan
kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,18 % di tahun 2012 meningkat
menjadi 29,17 % di tahun 2013 (Angka sementara)

Selanjutnya urusan Perdagangan dilaksanakan melalui program dan kegiatan


sebagaiberikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Perdagangan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar
Rp3.892.999.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.568.227.500,00 atau
65,9% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN PERDAGANGAN
TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
Peningkatan pengawasan Menurunnya peredaran barang yg pdg/toko 50,00 40.000.000,00 50 38.034.000,00 100
peredaran barang dan jasa tidak sesuai aturan
Operasionalisasi dan Meningkatnya jumlah UTTP yg di tera UTTP 6.000 10.000.000,00 37.390 9.872.000,00 623,17
pengembangan UPT ulang
kemetrologian daerah
2 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Koordinasi penyelesaian masalah Meningkatnya peredaran pupuk kali 4,00 60.000.000,00 4,00 59.941.000,00 100,00
produksi dan distribusi sektor bersubsidi
industri
Pembangunan promosi Meningkatnya jaringan pemasaran kali 10 450.000.000,00 6,00 446.254.800,00 60,00
perdagangan internasional
3 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pengembangan pasar dan Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat org 110 100.000.000,00 101,00 99.530.000,00 91,82
distribusi barang/produk dalam membeli sembako murah dan
puja sera
Pengembangan pasar lelang Meluasnya jaringan pemasaran org 85 128.475.000,00 59,00 122.947.000,00 69,41
daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Target Realisasi Capaian Kinerja


No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan sistem dan jaringan Stabilnya h Harga sembako dan minggu 52 29.550.000,00 52,00 27.970.000,00 100,00
informasi perdagangan barang penting lainnya
Pemeliharaan Gedung Pasar Terpeliharanya Pasar Baru, gorang psr 3 2.496.772.000,00 2,00 1.295.878.300,00 66,67
gareng I, pasar sayur II
Fasilitasi Kemudahan Perijinan Adanya ijin pasar trasional dan psr,dok 9 35.000.000,00 9,00 34.975.900,00 100,00
Pasar Tradisional dokumen lingkungan (7,2)
Pembangunan Pasar Terpeliharanya pasar baru dan pasar psr 2 390.552.000,00 2,00 381.169.500,00 100,00
sayut
4 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Kegiatan penyuluhan Pedagang kakilima dan asongan yang org/peda 120 46.650.000,00 90,00 42.189.000,00 75,00
peningkatan disiplin pedagang siap untuk berdagang gang
kakilima dan asongan
Kegiatan pengawasan mutu Meningkatnya mutu/kualitas makan org/peda 16 10.000.000,00 16,00 9.466.000,00 100
dagangan pedagang kakilima dan dan minuman yg dijual pedagangan gang
asongan
JUMLAH PERDAGANGAN 3.796.999.000,00 2.568.227.500,00 67,64
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Kegiatan pemeliharaan gedung pasar pada program efisiensi
perdagangan dalam negeri dengan alokasi dana sebesar 2.496.772.000,-
untuk rehabilitasi 5 pasar daerah ( 47 kios dan 48 los) dan hanya
terealisas 4 pasar daerah ( 47 kiosdani 47 los ), sedangkan 1 pasar (
pasarbaru/1 los ) tidak terealisasi karena gagal lelang.
Solusi
Karena dana tersebut berasal dari Dana DAK, dan mengacu juknis DAK
tahun 2015, sehingga dianggarkan lagi di tahun anggaran 2015 untuk
fokus yang berbeda yaitu untuk pemeliharaan pasar Takeran, pasar
Maospati II dan pasar Mangge

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah Alasan Tidak


No SKPD Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Terserap
1. Dinas Peningkatan efisiensi
Perindag perdagangan dalam
negeri
Pembangunan 1.167.946.000 Gagal lelang
gedung pasar ( pasar (pasar
, baru)
baru ) 0
0

1.167.946.00
1.167.946.000
0
Jumlah ,
,
-
-

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh satu satuan kerja, yaitu :
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penyelenggaraan urusan ini mengemban
sasaran, yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan bagi penyandang
kesejahteraan sosial.
Perkembangan pemberangkatan transmigran selama periode 2013-2014
dapat dilgambarkan pada Tabel berikut :
TABEL IV. 172
PERKEMBANGAN PEMBERANGKATAN TRANSMIGRAN

Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Jumlah Transmigrasi Berangkat 50 35 70

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Selanjutnya urusan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui program dan


kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Ketransmigrasian pada tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 628.203.000 dan terealisasi sebesar Rp.
604.808.265 atau 96,28 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN


URUSAN KETRANSMIGRASIAN
TAHUN 2014
Capaian Kinerja
Target Realisasi
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Program pengembangan wilayah
transmigrasi
a Peningkatan kerjasama antar Terlaksananya KSAD dengan daerah KSAD 2 241.500.000,00 2 235.680.565 100,00
wilayah, antar pelaku dan antar penerima calon Transmigrasi
sektor dalam rangka
pengembangan kawasan
transmigrasi
b Pengerahan dan fasilitasi Jumlah calon transmigran yang KK 35 268.553.000,00 35 261.455.150 100,00
perpindahan serta penempatan diberangkatkan
transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
c Sosialisasi Daerah Penempatan Jumlah masyarakat yg ingin mengikuti Kec 3 118.150.000,00 3 107.672.550 100,00
Transmigrasi transmigrasi
JUMLAH KETRANSMIGRASIAN 628.203.000,00 604.808.265 96,28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Masih kurangnya pemahaman masyarakat calon transmigran tentang potensi
dan daerah tujuan transmigrasi di luar pulau Sumatra dan potensi selain
perkebunan kelapa sawit.

Solusi:
Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat, bahwa potensi pertanian dan
daerah tujuan transmigrasi selain pulau Sumatra ( Kalimantan, Sulawesi dll )
sangat bagus.

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah Alasan Tidak


No SKPD Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Terserap
1. Dinas Peningkatan efisiensi
Perindag perdagangan dalam
negeri
Pembangunan 1.167.946.000 Gagal lelang
gedung pasar ( pasar (pasar
, baru)
baru ) 0
0

1.167.946.000
Jumlah ,1.167.946.000,-
-

D. PRESTASI YANG PERNAH DI RAIH KABUPATEN MAGETAN TINGKAT


PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2014 :

NO. TINGKAT PRESTASI / PENGHARGAAN


DINAS KESEHATAN
1 Nasional Tanda Penghargaan STBM Kabupaten Open
Defication Free (ODF)
2 Provinsi Pelaksana Terbaik Desa Siaga Aktif
3 Nasional Juara Pakarti Utama I PHBS Nasional
4 Juara I Nasional Juara I Nutrisionis Teladan Tingkat Nasional
5 Provinsi Juara II Nakes Teladan Kategori Kesehatan
Masyarakat
6 Juara II Provinsi Juara II Kelompok Pendukung-ASI Tingkat Jawa
Timur
DINAS PENDIDIKAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

NO. TINGKAT PRESTASI / PENGHARGAAN


1 Juara I NasionalLomba Gugus PAUD Breprestasi Dalam Rangka HAN
PAUD Tahun 2014 (PKG PAUD CITRA) Desa Pojok
Kecamatan Kawedanan
2 Juara I Provinsi Lomba Tutor Keaksaraan Fungsional dalam rangka
HAI tahun 2014 (PKBM Musyaidin) atas nama Ibu
Sumini, M.Pd
3 Juara II Provinsi Apresiasi Jambore PTK PAUDNI Tahun 2014 (UPTD
SKB Magetan) atas nama Sudigdo,S.Pd. M.Pd
4 Juara II Provinsi Lomba pengelola PKBM dalam rangka HAI (PKBM
Sarono Mulyo) atas nama Parlan,ST.
5 Juara II Provinsi Lomba Gugus TK Berprestasi Dalam rangka HAN
PAUD Tahun 2014 (TK Pembina) Kecamatan
Kawedanan.
6 Juara II Nasional Olempiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Bidang
IPS dan Humaniora Tahun 2014 (SMAN 1
Kawedanan) atas nama Adelia Dhesya Fryandinasti
dan Rosida Amalia
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Tingkat Propinsi Penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi
SMPN 1 Ngariboyo
SMPN 4 Magetan
MTsN Takeran

2 Tingkat Propinsi Desa/Kelurahan Berseri tingkat Pratama, Kelurahan


Selosari
3 Tingkat Nasional Adipura kategori kota kecil (ke - 8 kali)
4 Tingkat Nasional Menuju Indonesia Hijau (MIH) Nominasi Nasional
5 Tingkat Nasional Program Kampung Iklim Nominasi Nasional (desa
Jabung)
6 Tingkat Nasional Nominasi Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan
(Bidan Sri Partiyah);
7 Tingkat Nasional Program Peringkat Perusahaan (PROPER) kategori
Biru (PG. Redjosarie, PG. Po
DINAS PARBUDPORA
1 Tingkat Propinsi Juara harapan III senam kesegaran jasmani di
Surabaya
2 Tingkat Propinsi Yusril Imam Syaifudin Juara III kelas 46 KG bebas
putra POPDA X
3 Tingkat Propinsi Aprilianto juara 1 tolak peluru SMA Putra (POPDA X )
4 Tingkat Propinsi Aprilianto juara III lempar cakram SMA Putra
(POPDA X)
5 Tingkat Propinsi Lulut Gilang Saputra juara 1, 74 kg kategori : junior
putra gaya gegro kejuaraan daerah gulat
6 Tingkat Propinsi Sofyan Hadi Nur Alim juara II kelas 69 kg bebas putra
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

NO. TINGKAT PRESTASI / PENGHARGAAN


POPDA X
7 Tingkat Propinsi Lulut Gilang Saputra juara 1 kelas 74 kg gaya bebas
putra kejuaraan gulat senior
8 Tingkat Propinsi 10 Penyaji unggulan festifal lagu daerah

9 Tingkat Propinsi 10 Penyaji berbakat festifal karya tari

10 Tingkat Propinsi Penghargaan Tokoh Masyarakat Penggerak Koperasi


Sdr. W. SUDIRMANTO
11 Tingkat Propinsi Juara I Kategori penghargaan kreatifitas
pengembangan resep,masakan Lomba Cipta Menu
Tingkat Propinsi Jawa Timur
12 Tingkat Propinsi Juara 1, kategori usaha Peternakan lomba
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) Desa Grabahan Kec. Karangrejo
13 Tingkat Propinsi Juara II Lomba Pustakawan Teladan Tk. Propinsi
Jawa Timur
Tingkat Propinsi Juara harapan II Lomba Mendongeng untuk Guru Tk.
Propinsi Jawa Timur
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFOR MATIKA
1 Tingkat Nasional Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2014 Kategori
Lalu Lintas
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1 Tingkat Nasional National Procurement Award 2014 Kategori
Akselerasi Penerapan e-Procurement
BAGIAN HUKUM
1 Tingkat Nasional ANUBHAWA SASANA KELURAHAN (membina
mengembangkan Kelurahan Mangkujayan sebagai
Kelurahan sadar hukum dalam wilayah Kabupaten
Magetan (Tahun 2014)
BAGIAN HUMAS
1 Tingkat Propinsi Juara II Cabang Tilawati Quran Tingkat Propinsi
2 Tingkat Propinsi Juara Harapan II Cabang Qotil Quran Tingkat
Propinsi
3 Tingkat Nasional Adhiwiyata Mandiri Tingkat Nasional
4 Tingkat Nasional Adipura Tingkat Nasional
5 Tingkat Nasional Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Kategori Pakarti Utama Satu
6 Tingkat Nasional Penghargaan KB Lestari 20 Tahun Tingkat Nasional
7 Tingkat Nasional Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Tingkat
Nasional
8 Tingkat Nasional Piala WTN Tingkat Nasional
9 Tingkat Nasional Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Tingkat Nasional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

NO. TINGKAT PRESTASI / PENGHARGAAN


10 Tingkat Nasional Penghargaan LKPP Tingkat Nasional Kategori
Akselerasi Penerapan e-Procurement
SEKRETARIAT KORPRI
1 Tingkat Propinsi Juara Harapan I Lomba Penilaian Profesional Award
KORPRI Th. 2013 Tingkat Propinsi Jawa Timur
2 Tingkat Propinsi Juara I Paduan Suara anggota KORPRI Th. 2013
dan Th. 2014 Tingkat Propinsi Jawa Timur
3 Tingkat Propinsi Juara III Cabang Olah raga Bulu Tangkis 9
PORSENIDA ) Th. 2014 Tingkat Propinsi Jawa Timur
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 Tingkat Propinsi Juara II Lomba Pustakawan Teladan Tk. Propinsi
Jawa Timur
2 Tingkat Propinsi Juara harapan II Lomba Mendongeng untuk Guru Tk.
Propinsi Jawa Timur
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1 Tingkat Nasional Juara II Lomba Agribisnis Peternakan dengan
Komoditas Ayam Buras Tingkat Nasional Atas Nama
Kelompok Ayam Buras BURAS JAYA Desa
Sugihrejo Kec. Kawedanan
2 Tingkat Nasional Juara II Tingkat Nasional Lomba UPP Atas Nama
UPP Bupedes Kabupaten Magetan
3 Tingkat Propinsi Juara II Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba
Kelompok Masyarakat Pengawas Atas Nama
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
Embung Plumpit Desa Banyudono Kec. Ngariboyo.
4 Tingkat Propinsi Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Kelompok
Budidaya Lele Atas Nama Kelompok Pembudidaya
Ikan (Pokdakan) Mina Karya Desa Tapen Kec.
Lembeyan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
1 Tingkat Propinsi Juara I Tingkat Propinsi Lomba Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri perkotaan Propinsi
Jawa Timur Tahun 2014
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan


Daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan perundangundangan tersebut, di samping
melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Magetan juga
melaksanakan tugas-tugas pembantuan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan
dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas.

Pelaksanaan programprogram pembangunan, fungsi pelayanan publik dan


penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang
tindih ataupun ketidak-tersediaan dana pada suatu bidang atau urusan pemerintahan,
menuntut dibangunnya jejaring pendanaan guna pelaksanaan program dan
penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib
maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD, sedangkan
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik
kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada
pemerintah daerah dan atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas
Pembantuan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan
bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Magetan, mekanisme


perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Tugas Pembantuan Yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SKPD
pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 30.097.611.000,00 dengan realisasi Rp Rp
20.464.088.256,00 atau 67,99 %
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

REKAPITULASI SKPD YANG MENERIMA DANA TUGAS PEMBANTUAN


TAHUN 2014

No JUMLAH SISA ANGGARAN CAPAIAN


NAMA SKPD
. ANGGARAN REALISASI (Rp) (%)
1 Dinas Pendidikan 5.219.505.000,00 4.892.970.000,00 326.535.000,00 93,74
2 RSUD dr. SAYIDIMAN 10.000.000.000,00 1.853.736.000,00 8.146.264.000,00 18,54
3 Dinas Pekerjaan Umum 6.258.750.000,00 6.258.750.000,00 0,00 100,00
4 Badan Ketahanan Pangan 278.500.000,00 264.324.256,00 14.175.744,00 94,91
5 Dinas Kependudukan Dan Catataan Sipil 763.009.000,00 481.409.500,00 281.599.500,00 63,09
6 Dinas Pertanian 7.049.327.000,00 6.196.778.500,00 852.548.500,00 87,91
6 Dinas Ketahanan Pangan 528.520.000,00 516.120.000,00 12.400.000,00 97,65

JUMLAH 30.097.611.000,00 20.464.088.256,00 9.633.522.744,00 67,99


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Adapun pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2014 adalah sebagai berikut :


1. Dinas Pendidikan
Instansi Jumlah Sisa Capaian Realisasi
SKPD Sumber Realisasi Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) salahan
Tugas (Rp) (Rp)
Keuangan Fisik
1 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Bantuan APBD I 3.465.000.000 3.335.130.000 129.870.000 96.25 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan Penyelenggaraan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan Pendidikan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur Diniyah dan Guru
Tanggal 17 Desember Swasta
2013
(BPPDGS)
2 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK BOP MADIN APBD I 80.000.000 73.250.000 6.750.000 91.56 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
3 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK BOS SLTA BKSM APBD I 1.029.600.000 843.960.000 185.640.000 81.97 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
4 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Lembaga APBD I 75.000.000 74.774.000 226.000 99.70 100 - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan Terpencil
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
5 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Kantin Kejujuran APBD I 7.405.000 7.405.000 0 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan TK/SD dan PK
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Instansi Jumlah Sisa Capaian Realisasi


SKPD Sumber Realisasi Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) salahan
Tugas (Rp) (Rp)
Keuangan Fisik
2013

6 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Kantin Kejujuran APBD I 20.000.000 20.000.000 0 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan SMP dan SMA
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
7 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Peningkatan Mutu APBD I 500.000.000 495.951.000 4.049.000 99.92 100 - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan Pendidikan SMK
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
8 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Pelaksanaan APBD I 7.500.000 7.5000.000 - 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan Peringatan Hari
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan Aksara
903/12.432/202/2013 Jawa Timur Internasuonal
Tanggal 17 Desember Tingkat Provinsi
2013
9 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Seleksi dan APBD I 20.000.000 20.000.000 - 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan pembinaan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan Pendidik Dan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur Tenaga
Tanggal 17 Desember Kependidikan
2013
berprestasi
10 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Seleksi dan APBD I 15.000.000 15.000.000 0 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan pembinaan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan apresiasi PTK
903/12.432/202/2013 Jawa Timur PAUDNI
Tanggal 17 Desember Berprestasi
2013
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Instansi Jumlah Sisa Capaian Realisasi


SKPD Sumber Realisasi Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) salahan
Tugas (Rp) (Rp)
Keuangan Fisik

JUMLAH 5.219.505.000 4.892.970.000 326.535.000 - - - -

2. SKPD : RSUD dr. Sayidiman


Capaian Realisasi
Instansi Jumlah
SKPD Sumber Realisasi Sisa anggaran Pelaksanaan (%) Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) (Rp) salahan
Tugas (Rp) Keuang Fisik
an
1 Surat Pengesahan Kementerian RSUD dr. Pembinaan Pembinaan APBN 10.000.000.000,00 1.853.736.000,00 8.146.264.00,00 18,54 18,54 DIPA terbit di DIPA diterbitkan
Daftar Isian Kesehatan Sayidiman Upaya Upaya Tugas akhir tahun di awal tahun
Pelaksanaan Republik Kabupaten Kesehatan Kesehatan Pembantuan anggaran, anggaran
Anggaran Nomor :
Indonesia, Magetan Rujukan sehingga waktu
SP DIPA 0-24.04.4.
052451 /2014 Ditjen Bina untuk
Tanggal 21 Oktober Upaya mengadakan
2014 Kesehatan lelang umum
tidak cukup

JUMLAH 10.000.000.000,00 1.853.736.000,00 8.146.264.00,00 18,54 18,54


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

3. SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAGETAN

Instansi Sisa Capaian Realisasi


SKPD Sumber Jumlah Anggaran Realisasi Pelaksanaan (%) Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan anggaran Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) (Rp) salahan
Tugas (Rp) Keuangan Fisik

1 DIPA Kementrian DPU Bina PNPM Mandiri Pemb. Sarana APBN 4.678.750.000,00 4.678.750.000,00 - 100 100 - -
No.033.05.5.5033 Pekerjaan Marga dan Perkotaan Prasarana
89/2014 Umum Cipta Karya Lingkungan

2 DIPA Kementrian DPU Bina Program Pemb. Sarana APBN 700.000.000 700.000.000 - 100 100 - -
No.033.05.1.5033 Pekerjaan Marga dan Pembangunan Prasarana
87/2014 Umum Cipta Karya Infrastruktur Infrastruktur
Pedesaan Pedesaan

3 DIPA Kementrian DPU Bina Penyediaan Pembangunan APBN 880.000.000 880.000.000 - 100 100 - -
No.033.05.1.5033 Pekerjaan Marga dan Sanitasi dan Jaringan Air
87/2014 Umum Cipta Karya Air minum Minum
Berbasis
Masyarakat
(PAMSIMAS
II)

JUMLAH 6.258.750.000,00 6.258.750.000 - - - -


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

4. SKPD : Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan


Jumlah Sisa Capaian Realisasi
Instansi SKPD Sumber Realisasi Perma
No Dasar Hukum Program Kegiatan Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pemberi Tugas Pelaksana Anggaran (Rp) salahan
(Rp) (Rp)
Keuangan Fisik
1 POK 2014 BKP BKP Program 1.Pengembangan APBN 90.000.000 84.000.000 6.000.000 93,33 100 - -
Provinsi Jatim Kab. Magetan Peningkatan Ketersediaan dan Dekon
Divessifikasi Penanganan rawan
Ketahanan pangan
Pangan 2. Pengembangan APBN 158.500.000 156.914.256 1.585.744 98,99 100
Masyarakat P2KP dan Dekon
keamanan Pangan
3. DUK Managemen APBN 30.000.000 23.410.000 6.590.000 78,03 100
Dekon

JUMLAH 278.500.000 264.324.256 14.175.744 94,90 100

5. SKPD :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan


Instansi Jumlah Sisa Capaian Realisasi
SKPD Sumber Realisasi Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) salahan
Tugas (Rp) (Rp)
Keuangan Fisik
1 UU. No. 17 Tahun Kementrian Dinas Penataan Pengembangan APBN 763.009.000 481.409.500 281.599.500 1.6 %
2003 tentang Dalam Kependudukan Administrasi Sistem
keuangan negara Negeri Dan Pencatatan Kependuduk Administrasi
UU No. 1 Tahun
Sipil Kab an Kependudukan (
2004 tentang
perbendaharaan Magetan SAK ) Terpadu
negara
UU No 23 Tahun
2013 tentang APBN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Instansi Jumlah Sisa Capaian Realisasi


SKPD Sumber Realisasi Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) salahan
Tugas (Rp) (Rp)
Keuangan Fisik
TA 2014

JUMLAH 763.009.000 481.409.500 281.599.500 1.6 % - - -

6. SKPD : Dinas Pertanian

Instansi Capaian Realisasi


SKPD Sumber Jumlah Anggaran Realisasi Sisa anggaran Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) (Rp) (Rp) salahan
Tugas
Keuangan Fisik
1 DIPA Dinas Menteri Dinas Peningkatan 1. Pengelolaan APBN 3.111.600.000 2.348.784.000 770.817.000 75,29 100 - -
Pertanian Kab Pertanian Pertanian Produksi produksi tanaman
Magetan No:DIPA Kabupaten Produktifitas aneka kacang dan
-018.03.4.059149/ Magetan dan mutu umbi
2014 Tanggal 05- tanaman
12-2013 pangan untuk
mencapai
swasembada
berkelanjutan
2. Pengelolaan APBN 2.831.700.000 2.827.558.000 4.142.000 99,85 100 - -
Produksi Tanaman
serealia

2. Pengelolaan APBN 40.000.000 34.014.000 5.986.000 85,04 100


sistem penyediaan
benih tanaman
pangan

3. Dukungan APBN 70.000.000 67.426.000 2.574.000 96,32 100


manajemen dan
tehnis lainnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Instansi Capaian Realisasi


SKPD Sumber Jumlah Anggaran Realisasi Sisa anggaran Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) (Rp) (Rp) salahan
Tugas
Keuangan Fisik

JUMLAH 6.061.300.000 5.277.781.000 783.519.000 87,07 100 - -

Instansi Sisa Capaian Realisasi


SKPD Sumber Jumlah Anggaran Realisasi Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) (Rp) salahan
Tugas (Rp)
Keuangan Fisik
2 DIPA Dinas Dinas Dinas Program - peningkatan APBN 404.695.000 395.694.000 9.001.000 97,78 100 - -
Pertanian Kab Pertanian Pertanian peningk produksi,
Magetan No:DIPA - Propinsi Jawa Kabupaten atan produktifitas dan - -
018.04.4.059087/ Timur Magetan produksi mutu produk
2014 Tanggal 05-12- , tanaman buah - -
2013 produktif berkelanjutan
itas dan - peningkatan 375.667.000 349.028.000 26.639.000 97,93 100 - -
mutu produksi,
produk produktifitas dan
tanaman mutu produk - -
hortikult tanaman sayuran - -
ura dan tanaman obat
berkelan berkelanjutan
jutan - Pengembangan 86.665.000 68.415.000 18.250.000 78,94 1000 - -
sistem perlindungan - -
tanaman hortikultura
- Dukungan 121.000.000 105.860.500 15.139.500 87,49 1000
manajemen dan
tehnis lainnya pada
dirjen hortikultura
93,01 100
JUMLAH 988.027.000 918.997.500 69.029.500
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

7. SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Instansi Jumlah Capaian Realisasi


SKPD Sumber Realisasi Sisa anggaran Perma
No Dasar Hukum Pemberi Program Kegiatan Anggaran Pelaksanaan (%) Solusi
Pelaksana Anggaran (Rp) (Rp) salahan
Tugas (Rp)
Keuangan Fisik
1 SP DIPA- Kemenakert Dinsosnakert Penempatan Padat karya APBN 528.520.000 516.120.000 12.400.000 98 % 100 - -
026.04.4.059622/2 rans RI rans dan perluasan infrastruktur
014 kesempatan
kerja

JUMLAH 528.520.000 516.120.000 12.400.000 - - - -

REALISASI PROGAM DAN KEGIATAN


URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2014
Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Kinerja
No Program / Kegiatan (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Tercapainya Kelancaran Kerja 1 Paket 100 706.638.000,00 94,91 670.700.354,00 100
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Indikator Kinerja Realisasi Capaian


Indikator Kinerja Kinerja
No Program / Kegiatan (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung UPTB PKS Kec. Barat, Karangrejo, Panekan 4 unit 100 839.376.000,00 98,21 824.326.000,00 100
kantor dan Takeran/ meningkatnya kinerja
PPLKB,PLKB
Pengadaan Kendaraan Meningkatnya peserta KB baru MKJP 1 unit 100 391.500.000,00 93,86 367.456.550,00 100
Dinas/operasional sesuai PPM tahun 2014
Pengadaan Mobil Pelayanan KB lebih maksimal 1 unit 658.512.859,00 90,04 592.900.350,00 100
pelayanan (DAK)
Pemeliharaan PPLKB/PLKB/ Meningkatnya kinerja 1 Paket 100 421.920.000,00 89,17 376.234.000,00 100
rutin/berkala PKB/PLKB
perlengkapan gedung
kantor
Fasilitasi Forum Realisasinya pencapaian target 6 unit 100 203.000.000,00 86,89 176.387.100,00 100
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Remaja Bagi
Kelompok Sebaya Di
Luar Sekolah
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Prosentase PNS yang mendapatkan 115 100 20.200.000,00 100 20.200.000,00 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Indikator Kinerja Realisasi Capaian


Indikator Kinerja Kinerja
No Program / Kegiatan (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Beserta sepatu dinas pasang
Perlengkapannya
4 Program Keluarga
Berencana
Peningkatan PUS/Deteksi dini mulud rahim 960 100 75.000.000,00 92,29 67.106.500,00 100
Perlindungan Hak peserta
Reproduksi Individu
Pembinaan Keluarga Meningkatnya PSP bagi Insttitusi, Kader 150 100 31.000.000,00 100 31.000.000,00 100
Berencana dan Remaja orang
Pembinaan Kelompok Meningkatnya PSP bagi Insttitusi, Kader 250 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100
Keluarga Berencana dan Remaja orabg
(PMKK)
Sosialisasi Program Keluarga,masyarakat/terlaksananya 36 orang 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100
Keluarga Berencana Talkshow
Percepatan Revitalisasi PUS dan masyarakat/terayominya 1 paket 100 95.190.500,00 92,86 88.395.000,00 100
Program KB masyarakat peserta KB
5 Program Kesehatan 100
Reproduksi Remaja
Memperkuat dukungan Remaja dan masyarakat / Meningkatnya 1 paket 100 65.000.000,00 97,86 63.610.000,00 100
dan partisipasi pemahaman KBKS pada masyarakat luas
masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Indikator Kinerja Realisasi Capaian


Indikator Kinerja Kinerja
No Program / Kegiatan (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Program pelayanan 100 100
kontrasepsi
Pelayanan pemasangan PUS/Peserta KB Baru MOP, IUD, dan 200 100 47.806.500,00 67,36 32.200.900,00 100
kontrasepsi KB Implant orang
7 Program pembinaan
peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Pembinaan dan Kel. UPPKS/Tercapainya kualitas hasil 600 100 60.000.000,00 100 60.000.000,00 100
peningkatan usaha UPPKS orang
pengelolaan
administrasi kelompok
UPPKS
Pengembangan potensi PPKBD/Kelancaran pelaksanaan program 1340 100 440.000.000,00 99,87 439.427.900,00 100
PPKBD KB di desa orang
Pengembangan Potensi Seluruh Keluarga/Tersedia data 235 desa 100 67.500.000,00 95,36 64.370.200,00 100
PPKBD Kabupaten operasional program (pendataan
Magetan keluarga)
Pembinaan Kelompok Kelompok UPPKS/Lancarnya sirkulasi 1 tahun 100 280.683.133,00 100 280.683.133,00 100
Usaha Mandiri modal dari KUKM
8 Program Pembangunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Indikator Kinerja Realisasi Capaian


Indikator Kinerja Kinerja
No Program / Kegiatan (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
pusat pelayanan
informasi dan konseling
KKR
Pendirian Pusat Jumlah yang mengikuti Sosialisasi sebayak 6 100 45.000.000,00 91,98 41.391.750,00 100
Pelayanan Informasi dan 330 peserta kegiatan
Konseling KRR
9 Program
pengembangan bahan
informasi Tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan Bahan Kelompok BKB mendapatkan Media 93 unit 100 279.353.230,00 65,79 183.783.500,00 100
Informasi Tentang Interaksi berupa BKB KIT
Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
10 Program 100
Pengembangan Model
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

Indikator Kinerja Realisasi Capaian


Indikator Kinerja Kinerja
No Program / Kegiatan (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengkajian Pemberian Operasional bagi Kelompok 1 tahun 100 43.770.000,00 93,12 40.760.200,00 100
Pengembangan Model BKB terbaik di Tingkat Kecamatan
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
JUMLAH 4.826.450.222,00 92,74 44.759.334.367,00 92,74
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan
Target MOP 35 akseptor tercapai 12 akseptor disebabkan :
Adanya persepsi yang salah dari sebagian masyarakat terhadap MOP
Sebagian tokoh agama berpendapat bahwa MOP diharamkan
Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa KB adalah urusan
wanita
Solusi
Pemberian KIE yang berkesinambungan kepada masyarakat dan tokoh-
tokoh Agama
Advokasi kepada stakeholder

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -

Jumlah - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi


daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antara
pemerintahan daerah lainnya untuk mengembangkan potensi dan keanekaragaman
daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah dalam sistem NKRI. Sedangkan aspek hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan
selaras.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah
Daerah juga melaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas Umum
Pemerintahan meliputi program dan kegiatan, sumber dan jumlah anggaran,
permasalahan dan solusi dari penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa
kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi
vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana,
pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, serta
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM


SETDAKAB. MAGETAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH


SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN
SKPD Capaian
penyeleng Realisasi Jangka
Daerah Yang garaan Alokasi Realisasi Sisa Pelaksanaan (%) Waktu Perma
Dasar Hukum Bidang Kerjasama Hasil Solusi
No Diajak Kerjasama Kerjasama anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Kerjasa salahan
antar Keu ma
Fisik
daerah angan
1. Kab. Karanganyar Keputusan Bersama Bagian 2 tahun Pembentu - -
Kab. Wonogiri Bupati Karanganyar, Administr kan Badan
Kab. Sragen Bupati Wonogiri, asi Kerjasama
Kab. Pacitan Bupati Sragen, Bupati Pemerinta Antar
Kab. Ngawi Magetan, han Daerah
Kab. Ponorogo Bupati Pacitan, Umum (BKAD)
Bupati Ngawi dan Setdakab. KARISMAP
Bupati Ponorogo Magetan AWIROGO
No. 100/9/2014
No. 11a/KSB/2014
No. 181/009/001/2014
No. 134.4/12/403.013/
2014
No. 181/
/408.21/2014
No.
130/03.17/404.011/
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD Capaian
penyeleng Realisasi Jangka
Daerah Yang garaan Alokasi Realisasi Sisa Pelaksanaan (%) Waktu Perma
Dasar Hukum Bidang Kerjasama Hasil Solusi
No Diajak Kerjasama Kerjasama anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Kerjasa salahan
antar Keu ma
Fisik
daerah angan
No. 134/373/405.01.1/
2014
Tentang Pembentukan
Badan Kerjasama Antar
Daerah (BKAD)
KARISMAPAWIROGO
2 Kab. Karanganyar Kesepakatan Bersama a. Pendidikan Bagian 45.000.000,00 38.435.000,00 6.565.000,00 94,9 100 1 tahun Pembahas - -
Kab. Wonogiri Bupati Karanganyar, b. Pertanian Administr an Draft
Kab. Sragen Bupati Wonogiri, c. Kesehatan asi Perjanjian
Kab. Pacitan Bupati Sragen, Bupati d. Pekerjaan Pemerinta Kerjasama
Kab. Ngawi Magetan, Umum han Bidang
Kab. Ponorogo Bupati Pacitan, e. Pertambangan Umum Peternaka
Bupati Ngawi dan & energy Setdakab. n dan
Bupati Ponorogo f. Kehutanan & Magetan Bidang
No. 100/8/2014 Perkebunan Infrastrukt
No. 11b/KSB/2014 g. Perindustrian & ur
No. 181/010/001/2014 Perdagangan
No. h. Perkoperasian
134.4/13/403.013/2014 i. Pemukiman &
No. Lingkungan
181/07/408.21/2014 Hidup
No. j. Kepariwisataan
130/03.16/404.011/201 k. Ketenaga
4 kerjaan
No. l. Kependudukan
134.4/372/405.01.1/20 m. Penataan
14 Ruang di
Tentang Kerjasama Wilayah
Daerah ( Perbatasan
n. Penanaman
Modal
o. Investasi
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD Capaian
penyeleng Realisasi Jangka
Daerah Yang garaan Alokasi Realisasi Sisa Pelaksanaan (%) Waktu Perma
Dasar Hukum Bidang Kerjasama Hasil Solusi
No Diajak Kerjasama Kerjasama anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Kerjasa salahan
antar Keu ma
Fisik
daerah angan
p. Sosial
q. Bidang-bidang
lain sesuai
kebutuhan
daerah

JUMLAH 45.000.000,00 38.435.000,00 6.565.000,00 94,9 100

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA


SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

SKPD
Yang
Mitra Nama Jumlah Realisasi Perm
N Dasar Bidang Melaksa Sumber Jangka Hasil/ Solu
Pihak Kegiat Anggaran Anggaran asala
o Hukum Kerjasama nakan Anggaran Waktu Output si
Ketiga an (Rp) (Rp) han
Nama
SKPD
1 - - - - - - - - - - - -
JUMLAH - - - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH


SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

Hal Lain
Jumlah Realisasi Jumlah Hasil Dan Tindak Lanjut
N Forum Materi Instansi Vertikal Sumber SKPD Yang Yang Perlu
Anggaran Anggaran Kegiatan Manfaat Hasil
o Koordinasi Koordinasi Yang Terlibat Anggaran Melaksanakan Untuk
(Rp.) (Rp) Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Dilaporkan
1 Rapat a. Pembahasan a. Polres Magetan APBD Kab. 131.250.000,00 80.434.000,00 Bagian 10 Kali Meningkatnya a. Penyelesaia -
Koordinasi Permasalahan b. Kodim 0804 Magetan Administrasi koordinasi n
Unsur Jamaah MTA Magetan Pemerintahan lintas sektoral permasalah
Muspida b. Pembahasan c. Kejaksaan Umum dan an jamaah
permasalahan Negeri Setdakab. kesepahaman MTA
Pemerintahan Magetan Magetan program b. Kesepaham
Desa terkait kegiatan an terkait
berlakunya Muspida berlakunya
UU No 6 UU No 6
Tahun 2014 Tahun 2014
tentang Desa tentang
Desa
JUMLAH
131.250.000,00 80.434.000,00

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN


Solusi yang dilakukan dan
SKPD yang melakukan
NO. Sengketa Batas Wilayah yang terjadi tingkat penyelesaian Keterangan
pembinaan batas Wilayah
(Selesai/ Belum Selesai)

- - - -

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

Antisipasi
Status Bencana Daerah Potensi Bencana
Alokasi Realisasi Sisa
Penanggulang (Nasional,Region Sumber Skpd Yang Dalam Yang
Anggaran Anggaran Anggaran
annya al/Prop. Atau Dana Menangani Menghadapi Diperkirakan
(Rp) (Rp) (Rp)
Lokal /Kab/Kota) Kemungkinan Terjadi
Bencana
- - - - - - - - -

JUMLAH - - - - - - -

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

Jenis Kawasan Khusus Alokasi Realisasi


Skpd Yang Sumber
No. Yang Menjadi Kewenangan Anggaran Anggaran Permasalahan Solusi
Menangani Dana
Daerah (Rp) (Rp)
- - - - - - - -

JUMLAH - - - -

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN
Jenis Gangguan
Yang Terjadi SKPD Sumber Alokasi Sisa
Realisasi Keikut Sertaan
No. ( Konflik Berasis Yang Dana Anggaran Anggaran Penanggulangan Kendala
(Rp.) Aparat
Sara, Anarkis, Menangani (APBD) (Rp)
Separatisme, Dll )
- - - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


( B PB D )

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Capaian
Daerah SKPD Jangka
Alokasi Realisasi Sisa Realisasi
Yang Dasar Bidang penyelenggaraan Waktu Permasa
N anggaran Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Hasil Solusi
Diajak Hukum Kerjasama Kerjasama antar Kerjasam lahan
o (Rp) (Rp) (Rp) Keu
Kerjasama daerah Fisik a
angan
- - - - - - - - - - - - -
-

- - - - - - - - -
JUMLAH

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


SKPD
Yang Jangk
Mitra Jumlah Realisasi
Dasar Bidang Nama Melaks Sumber a Hasil/ Permas
No Pihak Anggaran Anggaran Solusi
Hukum Kerjasama Kegiatan anakan Anggaran Wakt Output alahan
Ketiga (Rp) (Rp)
Nama u
SKPD
-
- - - - - - - - - - - -

JUMLAH - - - - -

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah Realisasi Jumlah Hasil Dan Tindak Hal Lain Yang


Forum Materi Instansi Vertikal Sumber Skpd Yang
No. Anggaran Anggaran Kegiatan Manfaat Lanjut Hasil Perlu Untuk
Koordinasi Koordinasi Yang Terlibat Anggaran Melaksanakan
(Rp.) (Rp) Koordinasi Koordinasi Koordinasi Dilaporkan
1 Belanja Belanja Badan BPBD 39.888.000 39.750.000 Badan 1 Kegiatan Pemberian Pemberian Nomor MuO :
Tidak Tidak Penanggulangan Provinsi Penanggulangan Bantuan Air Bantuan 360/1159/222.0
Terduga Terduga Bencana Daerah Jawa Bencana Daerah Bersih Air Bersih 1/ 2014, tanggal
(BTT) (BTT) Provinsi Jawa Timur Kabupaten kepada kepada 9-10-2014
Bencana Bencana Timur (Hibah) Magetan korban korban
Alam Alam kekeringan kekeringan
Kekeringan Kekeringan di wilayah di wilayah
Tahun 2014 Tahun 2014 Kabupaten Kabupaten
Magetan Magetan
(Trosono, pada bulan
Sayutan, Oktober
Kel. Parang, s/d
Pragak, November
Nglopang, 2014
Mategal,
Joketro,
Balegondo)

JUMLAH 39.888.000 39.75.000

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Solusi yang dilakukan dan
SKPD yang melakukan
NO. Sengketa Batas Wilayah yang terjadi tingkat penyelesaian Keterangan
pembinaan batas Wilayah
(Selesai/ Belum Selesai)

- - - - -

- - - - -

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Antisipasi
Status Bencana Daerah
Alokasi Realisasi Sisa
Penanggulang (Nasional,Region Sumber Skpd Yang Dalam Potensi Bencana Yang
Anggaran Anggaran Anggaran
annya al/Prop. Atau Dana Menangani Menghadapi Diperkirakan Terjadi
(Rp) (Rp) (Rp)
Lokal /Kab/Kota) Kemungkinan
Bencana
- - - - - - - - -

JUMLAH - - - - - - -

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jenis Kawasan Khusus Alokasi Realisasi


Skpd Yang Sumber
No. Yang Menjadi Kewenangan Anggaran Anggaran Permasalahan Solusi
Menangani Dana
Daerah (Rp) (Rp)
- - - - - - - -

JUMLAH - - - -

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jenis Gangguan
Yang Terjadi SKPD Sumber Alokasi Sisa
Realisasi Keikut Sertaan
No. ( Konflik Berasis Yang Dana Anggaran Anggaran Penanggulangan Kendala
(Rp.) Aparat
Sara, Anarkis, Menangani (APBD) (Rp)
Separatisme, Dll )

- - - - - - - - -
-

JUMLAH - - - - - -

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA


DAN TRANSMIGRASI
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH


SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Capaian
SKPD Realisasi
Daerah Yang Sisa Jangka
Bidang penyelenggaraan Alokasi Realisasi Pelaksanaan Permasa
Diajak Dasar Hukum anggaran Waktu Hasil Solusi
No Kerjasama Kerjasama antar anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%) lahan
Kerjasama (Rp) Kerjasama
daerah Keu
Fisik
angan

1. Kab.Banyuasi NASKAH Transmigrasi - Kab.Magetan 241.500.000 235.680.565 5.819.435 97,59 100 2014 - 2018 Terlaksanany
n Propinsi KSAD - - Kab.Banyuasin a KSAD Tahun 2014 diiren Diprogramkan
Sumatra No.475.1/104 dengan
Selatan /2014, Kab.Banyuasi
Nomor: n Sumatra canakan 2(dua) K Untuk tahun
475/20/403.0 berikutnya serta lebih
13/2014 SAD yg sedianya ditingkatkan
sudah mengadakan koordinasi dengan
penjajagan namun Dirjen Transmigrasi RI
daerah tersebut blm maupun daerah
dpt persetujuan dari daerah calon
Dirjen penerima calon
Ketransmigrasian RI transmigrasi

JUMLAH 241.500.000 235.680.565 5.819.435 97,59 100 2014 - 2018


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA


SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SKPD
Yang
Mitra Jumlah Realisasi
N Dasar Bidang Nama Melaks Sumber Jangka Hasil/ Permas
Pihak Anggaran Anggaran Solusi
o Hukum Kerjasama Kegiatan anakan Anggaran Waktu Output alahan
Ketiga (Rp) (Rp)
Nama
SKPD

JUMLAH

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH


SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Tindak
Instansi Jumlah Jumlah Hal Lain
Materi Realisasi Skpd Yang Hasil Dan Lanjut
Forum Vertikal Sumber Anggara Kegiatan Yang Perlu
o. Koordinas Anggaran Melaksanaka Manfaat Hasil
Koordinasi Yang Anggaran n Koordinas Untuk
i (Rp) n Koordinasi Koordinas
Terlibat (Rp.) i Dilaporkan
i

JUMLAH

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Solusi yang dilakukan dan tingkat


SKPD yang melakukan
NO. Sengketa Batas Wilayah yang terjadi penyelesaian Keterangan
pembinaan batas Wilayah
(Selesai/ Belum Selesai)
- - - - -

- - - - -

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Antisipasi
Status Bencana Daerah
Alokasi Realisasi Sisa
Penanggulang (Nasional,Regional Sumber Skpd Yang Dalam Potensi Bencana Yang
Anggaran Anggaran Anggaran
annya /Prop. Atau Lokal Dana Menangani Menghadapi Diperkirakan Terjadi
(Rp) (Rp) (Rp)
/Kab/Kota) Kemungkinan
Bencana
- - - - - - - - -

JUMLAH - - - - - - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS


SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jenis Kawasan Khusus Alokasi Realisasi


Skpd Yang Sumber
No. Yang Menjadi Kewenangan Anggaran Anggaran Permasalahan Solusi
Menangani Dana
Daerah (Rp) (Rp)
1 - - - - - - -

JUMLAH

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jenis Gangguan
Yang Terjadi SKPD Sumber Alokasi Sisa
Realisasi Keikut Sertaan
No. ( Konflik Berasis Yang Dana Anggaran Anggaran Penanggulangan Kendala
(Rp.) Aparat
Sara, Anarkis, Menangani (APBD) (Rp)
Separatisme, Dll )
1 - - - - - - - - -
JUMLAH
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014

BAB VI
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Tahun


2014 merupakan tolok ukur capaian kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan
penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dimana LPPD ini juga memuat
keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dicapai termasuk
permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian selama satu tahun anggaran.
Keberhasilan capaian program dan kegiatan merupakan komitmen dan
konsistensi semua pihak baik aparatur Pemerintah Daerah, unsur Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah, para anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Perhargaan yang
setinggi tingginya disampaikan kepada semua pihak atas kerjasama yang baik sehingga
seberat apapun tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, yang
muaranya dapat tercipta suasana Magetan yang kondusif.
Selanjutnya kami berharap, laporan ini bisa jadi pertimbangan bagi
Pemerintah dalam memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan
Masyarakat selama tahun 2014.

Magetan, Maret 2015

BUPATI MAGETAN

ttd

Drs. H. SUMANTRI, MM

Anda mungkin juga menyukai