KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magetan Tahun 2014.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh pasal
27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat,
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada pemerintah.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Magetan yaitu Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Magetan Yang Adil dan Bermartabat melalui program prioritas
pembangunan daerah dengan akronim DITATA INDAH yaitu Pendidikan, Pertanian,
Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Kesehatan serta Penanggulangan Kemiskinan
dan Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan hendaknya dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan tetap berbasis pada prinsip good
governance yang dijalankan secara konsisten dan dapat memberikan rasa aman dan
kepastian hukum secara adil.
Penyusunan LPPD ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif
sekaligus dapat dijadikan obyek evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja
Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilakukan pemetaan langkah-langkah strategis
bagi perbaikan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.
Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang
setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan
karunia-Nya kepada kita semua, Amin.
BUPATI MAGETAN
ttd
Drs. H. SUMANTRI, MM
1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Dasar hukum pembentukan Kabupaten Magetan adalah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730 );
Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 459 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Tabel 1.1
Data Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun
Menurut Kecamatan se Kabupaten Magetan
1 Barat 22,7248 12 2 36
2 Bendo 42,9000 15 1 100
3 Karangrejo 15,1527 11 2 28
4 Karas 35,2858 11 - 28
5 Kartoharjo 25,0300 12 - 27
6 Kawedanan 39,4450 17 3 57
7 Lembeyan 54,8461 9 1 49
8 Magetan 21,4124 5 9 54
9 Maospati 25,2599 12 3 37
10 Ngariboyo 39,1338 12 - 46
11 Nguntoronadi 16,7150 9 - 26
12 Panekan 64,2294 16 1 56
13 Parang 71,6447 12 1 54
14 Plaosan 66,0943 13 2 80
15 Poncol 51,3064 7 1 34
16 Sidorejo 39,1547 10 - 41
17 Sukomoro 33,0532 13 1 39
18 Takeran 25,4592 11 1 39
Jumlah 688,8474 207 28 831
Sumber : Kecamatan Se-Kabupaten Magetan
c. Topografi
Kabupaten Magetan mempunyai topografis daerah sebagai
berikut :
a. Wilayah pegunungan dengan kondisi subur di Kecamatan Plaosan,
kondisi sedang berada di Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol
bagian barat dan Kecamatan Sidorejo, wilayah sedang di Kecamatan
Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan
5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jumlah Bangunan
No Kecamatan Keterangan
Rumah
1 Barat 8.738
2 Bendo 12.017
3 Karangrejo 6.955
4 Karas 9.630
5 Kartoharjo 7.560
6 Kawedanan 11.797
7 Lembeyan 10.700
8 Magetan 13.114
9 Maospati 14.265
10 Ngariboyo 10.160
11 Nguntoronadi 5.685
12 Panekan 14.736
13 Parang 11.719
14 Plaosan 12.624
6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
15 Poncol 7.468
16 Sidorejo 7.012
17 Sukomoro 9.322
18 Takeran 10.346
Jumlah 183.848
Sumber : BPS, Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2014
2. Kondisi Demografis
Populasi penduduk akhir tahun 2014 menurut kelompok umur
menunjukkan bahwa usia 30 34 tahun memiliki jumlah paling besar
dibanding kelompok umur yang lain yaitu sebesar 63.818 jiwa atau 9,14 %
dari total penduduk. Selengkapnya seperti pada tabel 1.3 berikut :
Tabel 1.3
Struktur Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Magetan Per 31 Desember Tahun 2014
7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jenis Kelamin
No Kecamatan Jumlah
Laki - Laki Perempuan
8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 Barat 9.622
2 Bendo 12.240
3 Karangrejo 8.003
4 Karas 10.989
5 Kartoharjo 7.586
6 Kawedanan 13.191
9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
7 Lembeyan 11.806
8 Magetan 13.573
9 Maospati 13.956
10 Ngariboyo 11.404
11 Nguntoronadi 6.428
12 Panekan 16.641
13 Parang 13.391
14 Plaosan 15.344
15 Poncol 8.735
16 Sidorejo 8.201
17 Sukomoro 9.393
18 Takeran 11.490
TOTAL 201.888
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magetan posisi Desember 2014
3. Kondisi Sosial
a. Pendidikan
Pendidikan sebagai aspek dasar menciptakan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang terampil, berpengetahuan, cakap, tangguh,
dan berdaya saing, menjadi prioritas pembangunan dan mendapat
perhatian sangat besar dari pemerintah kabupaten Magetan. Di era
kompetisi global kemajuan suatu daerah memerlukan landasan yang
cukup kuat di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka
panjang mewjudkan SDM yang berkualitas.
Perkembangan pendidikan di Kabupaten Magetan tiap tahun
terus mengalami peningkatan, ditandai dengan terus meningkatnya jumlah
lulusan dari strata pendidikan yang lebih tinggi. Sarana dan prasarana
pendidikan tiap tahun terus ditingkatkan, terutama melalui renovasi
gedung sekolah dan peningkatan prasarana penunjang, peningkatan
kualitas tenaga pengajar dari semua jenis dan jenjang pendidikan serta
pemerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah pinggiran.
Namun demikian, angka hanya lulus di tingkat Sekolah Dasar dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih cukup tinggi.
10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL 1.7
PROSENTASE JUMLAH LULUSAN SEKOLAH
2013 2014
No. Jenjang Sekolah
(%) (%)
1 SD 100 100
2. SLTP 100 100
4. SLTA 99,96 99,96
11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL 1.8
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN
b. Ketenagakerjaan
Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan
berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan
sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah
penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka
yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang
tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari
pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi
digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan
utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak
mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik
(cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut
lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.9
Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magetan
12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Magetan Tahun 2014
4. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
1). Pariwisata
Objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Magetan yang
dapat menarik pangsa pasar sebenarnya cukup banyak, namun belum
dikembangkan secara optimal, obyek wisata andalan Kabupaten
Magetan adalah telaga Sarangan.
Pariwisata di Kabupaten Magetan khususnya Telaga
Sarangan telah memberikan lapangan kerja jasa wisata seperti
pemandu wisata, pedagang kaki lima, tukang kuda/perahu, pengusaha
hotel restoran. Tercatat saat ini jumlah pemandu wisata sebanyak 25
orang, tukang perahu 60 orang, tukang kuda 40 orang, PK5 618
orang.
TABEL 1.10
KUNJUNGAN WISATAWAN
TABEL 1.11
DAFTAR OBYEK WISATA
Akomodasi / Tempat
No. Klasifikasi Kamar
Hotel Tidur
1 Bintang 1 2 59 257
2). Industri
Profil industri pengolahan di Kabupaten Magetan sampai
tahun 2013 masih didominasi oleh Industri kecil, menunjukkan jumlah
industri kecil formal maupun non formal. Jumlah industri kecil formal
14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
3). Perdagangan
Perkembangan usaha perdagangan baru terus meningkat,
karena adanya keuntungan usaha yang tentunya didukung oleh daya
beli masyarakat, dan adanya fasilitasi ketersediaan pasar secara fisik,
pameran dagang dan kemudahan perijinan. Perkembangan usaha
perdagangan baru di Kabupaten Magetan tahun 2013 sebanyak
5.692 meningkat menjadi 6.209 tahun 2014 atau 9,10 %.
Pemilikan Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tahun 2013
menunjukkan bahwa perusahaan kecil dan mikro mendominasi hampir
90,49 % dari seluruh perusahaan yang memiliki SIUP. Jumlah
perusahaan yang memiliki SIUP meningkat dari tahun ketahun.
Pemilik Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten
Magetan sejumlah 589 Perusahaan terdiri dari Perusahaan besar,
Menengah, Kecil dan Mikro Kecil.
4). Pertanian
Luas wilayah Magetan 68.885Ha, terbagi atas 28.250 Hektar
tanah sawah dan 40.635 hektar tanah kering, serta sawah irigasi :
27.138 hektar. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di
Kabupaten Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman
bahan makanan, utamanya padi merupakan produk yang besar
peranannya bagi masyarakat Magetan.
Luas panen, produksi dan rara rata produksi tanaman
pangan di Kabupaten Magetan, tahun 2014 padi 3.041.600 Kuintal
15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
dan diikuti oleh produksi Jagung : 778.030 Kuintal, Ubi kayu 934.790
Kuintal serta Ubi jalar : 593.200 Kuintal.
Buah Buahan tiga jenis buah buahan yang banyak
dihasilkan adalah jeruk besar (216.261 Kuintal ) Mangga (202.648
Kuintal) dan Pisang (64.603 Kuintal) dari tiga jenis buah buahan
tersebut yang paling menonjol.
Sayur Sayuran Sementara sayur sayuran yang banyak
diproduksi adalah Bawang merah (14.665 Kuintal), Sawi (45.363
Kuintal) dan Cabe Rawit (11.813 Kuintal) dari sayur sayuran rata-
rata mengalami peningkatan.
6). Gambaran Polulasi Ternak Besar, Kecil, Unggas dan Kelinci, dan
Perikanan Peternakan
Gambaran mengenai populasi ternak besar, kecil dan
unggas serta kelinci untuk ternak besar rata rata mengalami
kenaikan, tahun 2014 sapi potong ( 106.913 ekor), Sapi perah (191
ekor), Kerbau (331 ekor) sedangkan ternak kecil Kambing mengalami
penurunan 39.418 ekor tahun 2013 turun menjadi 37.918 ekor tahun
2014. Untuk unggas yang mengalami kenaikan Ayam pedaging
3.667.692 ekor tahun 2013 menjadi 9.327.200 ekor tahun 2014.
Peningkatan produksi perikanan budidaya perikanan
budidaya didorong oleh berkembangnya usaha budidaya perikanan air
tawar (kolam) dan meningkatnya minat masyarakat dalam
pembudidayaan ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya
ikan : 937,86 Ton tahun 2013 naik menjadi 1.152,75 ton tahun 2014.
16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jasa Usaha
9. Jasa - jasa 1.615.442,72 1.782.133,40 1.909.076,10 594.670,16 619.376,45 643.934,96
PDRB 8.278.181,32 9.297.691,92 10.598.186,96 3.472.774,82 3.694.611,37 3.941.145,40
Sumber : BPS Kabupaten Magetan tahun 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor
pertanian, perdagangan hotel dan restoran masih dominan menyusul
bidang jasa - jasa, industri pengolahan, bangunan, keuangan,
persewaan dan jasa usaha, pengangkutan listrik, gas dan air bersih
dan yang paling rendah pertambangan dan penggalian, memiliki
angka paling kecil karena Magetan tidak memiliki tambang yang dapat
diunggulkan.
Perkembangan perekonomian Kabupaten Magetan juga
dapat dilihat dari PDRB perkapita, meskipun angka PDRB perkapita
tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata
karena angka tersebut merupakan angka rata-rata. PDRB perkapita
merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara umum di suatu daerah yang dihitung dengan cara
membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan
tahun.
Konstribusi kelompok sektor primer (pertanian,
pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB Kabupaten Magetan
padat tahun 2012 sebesar 30,29 % kemudian tahun 2013 turun
menjadi 30,08 %. Sementara konstribusi kelompok sektor skunder
(industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan), dari 16,40
% pada tahun 2012 menjadi 16,51 % tahun 2013, sedangkan
konstribusi kelompok sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan, serta jasa-jasa), dari 53,31 % pada tahun 2012 mejadi
53,41 % tahun 2013.
Kondisi diatas menunjukkan telah terjadi transformasi
perekonomian atau perubah struktur ekonomi yang ditandai dengan
menurunnya sektor primer dan semakin meningkatnya peran sektor
non primer terhadap PDRB Kabupaten Magetan. Peran sektor
pertanian cenderung menurun. Hal ini karena alih fungsi lahan
pertanian yang merubah menjadi lahan non pertanian terutama untuk
pemukiman penduduk, luas lahan pertaninan semakin berukurang.
18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL 1.14
PERANAN SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA
No. Sektor Tahun 2012 Tahun 2013
Primer 30,29 30,08
1 Pertanian 29,80 29,60
2 Pertambangan dan 0,49 0,48
penggalian
Sekunder 16,40 16.51
3 Industri pengolahan 8,68 8,69
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,94 0,90
5 Bangunan 6,78 6,92
Tersier 53.31 53,41
6 Perdagangan, Hotel dan 27,58 28,72
Restoran
7 Pengangkutan dan 2,25 2,30
Komunikasi
8 Keuangan, Persewaan dan 4,31 4,38
Jasa Usaha
9 Jasa jasa 19,17 18,01
19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL 1.15
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR
Sumber Pertumbuhan
Sektor
2012 2013
1. Pertanian 4.03 4,26
2. Pertambangan dan penggalian 1,82 5,25
3. Industri pengolahan 6,91 6,80
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 7,23 7,88
5. Konstruksi 7,89 7,43
6. Perdagangan, Hotel dan
9,79 10,37
Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,95 9,80
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
7,65 8,03
Usaha
9. Jasa jasa 4,15 3,97
PDRB 6,39 6,67
TABEL 1.16
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
MAGETAN, JAWA TIMUR DAN NASIONAL
21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL 1.19
INDEKS DAYA BELI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 2013
Sumber : BPS
TABEL 1.21
REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
(IPM)
No. Indikator 2012 2013
1 Indeks pendidikan 77,73 77,73
2 Indeks kesehatan 77,51 77,51
3 Indeks daya beli 65,55 65,55
Sumber : BPS
24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Target (%)
Indikator
2011 2012 2013
Jumlah Penduduk Miskin 12,01 11,45 12,14
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
1) Visi
25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Visi merupakan cita-cita atau harapan yang ingin diwujudkan melalui program
kegiatan yang terukur, dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif
berdasarkan kesepakatan bersama. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan
adalah sebagai berikut :
2) Misi
Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Magetan dirumuskan 5 (Lima) Misi
pembangunan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ;
2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang
profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah ;
3) Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program
pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA
yang berwawasan lingkungan ;
4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna
menunjang pertumbuhan ekonomi daerah ; dan
5) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian
dan perlindungan hukum.
Kesejahteraan Konsep "6 W" (RPJM Lama Untuk Analisis 2009 - 2014 Yang
Dilanjutkan Untuk Masa Bhakti 2013 - 2018)
1) Wareg : Cukup Sandang, Pangan & Papan
2) Waras : Sehat Jasmani Dan Rohani
3) Wasis : Memiliki Pendidikan Layak
4) Wutuh : Keseimbangan Pembangunan Jasmani & Rohani
5) Widodo : Keselamatan Dunia Dan Akhirat
6) Waskito : Berpandangan Jauh Kedepan (Visioner)
26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
b. Perwujudan Misi
29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
2. Arah Kebijakan
Pada dasarnya semua program pembangunan dilaksanakan setiap
tahun untuk menjamin kontinuitas pelayanan masyarakat. Namun agar lebih
31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
4. Industri
Pembangunan bidang industri diarahkan untuk pengolahan hasil pertanian
dan produk unggulan daerah lainnya sehingga meningkatkan nilai tambah
produk pertanian dan produk unggulan daerah melalui penguasaan dan
pemanfaatan iptek industri, peningkatan kualitas SDM industri serta
peningkatan akses permodalan bagi industri kecil menengah. Pembangunan
industri juga diarahkan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal
dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Perdagangan
Pembangunan bidang perdagangan diarahkan untuk penguatan pasar lokal
dan ekspansi pasar regional maupun nasional bagi produk pertanian, hasil
industri dan produk unggulan daerah lainnya serta untuk menjamin
kelancaran disribusi barang guna memperkecil tekanan inflasi.
6. Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan dititikberatkan pada pendekatan preventif,
tidak hanya kuratif melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan
34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
APBD Kabupaten Magetan Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014.
Beberapa prinsip disipilin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain
adalah :
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional , yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran tertinggi.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam
jumlah yang cukup tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau
tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/P-APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan ,
pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan
Standart Akutansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun dalam Penyusunan LKPJ Tahun 2014 ini data yang digunakan adalah data APBD
yang belum di Audit oleh BPK, karena susuai ketentuan hasil Audit BPK baru akan
diterimakan 2 bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di serahkan ke BPK
dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
TABEL III.1
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2014
38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Tahun 2014
No. Uraian
Target (Rp) . Realisasi (Rp) %
1 Pendapatan Asli Daerah 116.500.000.000,00 141.162.943.323,69 121,17
2 Dana Perimbangan 943.078.153.448,00 953.331.478.618,00 101,09
3 Lain-Lain Pendapatan 345.018.501.482,00 377.318.106.025,00 109,36
Daerah yang Sah
TABEL III.2
RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2014
Tahun 2014
No. Uraian
Target (Rp) Realisasi(Rp) %
1 Pendapatan Pajak Daerah 26.658.622.496,00 33.247.378.505,31 124,72
2 Hasil retribusi daerah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 2.886.343.503,12 2.886.343.503,12 100,00
Daerah yang dipisahkan
4 Lain Lain Pendapatan Asli 69.485.017.000,00 85.744.396.019,26 123,40
Daerah yang sah
Secara lebih rinci , realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai
berikut :
TABEL III.3
REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2014
Tahun 2013
No. Uraian
Target Realisasi %
1 Pajak Hotel 240.000.000,00 245.005.800,00 102,09
2 Pajak Restoran 850.622.200,00 1.006.802.221,70 118,36
3 Pajak Hiburan 23.000.000,00 30.077.500,00 130,77
4 Pajak Reklame 360.000.000,00 373.090.313,50 103,64
5 Pajak Penerangan jalan 11.000.000.000,00 12.015.694.980,00 109,23
6 Pajak Parkir 25.000.296,88 31.843.500,00 127,37
7 Pajak Air Tanah 373.000.000,00 428.128.376,72 114,78
8 Pajak Bumi dan Bangunan 12.687.000.000,00 17.444.868.330,39 137,50
Perdesaan dan Perkotaan
9 Bea Perolehan Hak Atas 1.100.000.000,00 1.671.867.483,00 151,99
Tanah dan Bangunan
39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Tahun 2013
No. Uraian
Target Realisasi %
TABEL III.4
REALISASI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Retribusi Jasa Umum 8.428.097.000,00 11.279.489.250,00 133,83
2 Retribusi Jasa Usaha 8.229.920.000,00 7.161.989.536,00 87,02
3 Retribusi perijinan tertentu 812.000.000,00 843.346.510,00 103,86
Jumlah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39
TABEL III.5
REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN TAHUN 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Bagian laba atas penyertaan 2.075.957.000,00 2.075.957.000,00 100,00
modal pada perusahaan
Milik Daerah/BUMD ( Perusa
haan Daerah Air Minum)
2 Bagian laba atas penyertaan 810.386.503,12 810.386.503,12 100,00
modal pada perusahaan milik
swasta
( BPD Jatim )
TABEL III.6
REALISASI LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
TAHUN 2014
40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Hasil Penjualan Aset Daerah 1.415.500.000,00 1.421.002.848,00 100,39
yang Tidak Dipisahkan
2 Jasa Giro 2.281.217.000,00 3.856.635.278,12 169,06
3 Pendapatan Bunga Deposito 5.776.000.000,00 11.210.821.916,44 194,09
4 Pendapatan Dari pengembalian 1.726.500.000,00 3.417.688.329,72 197,95
5 Fasilitas Sosial dan Fasilitas 27.000.000,00 30.000.000,00 111,11
Umum
6 Pendapatan dari Badan 19.758.800.000,00 16.542.850.000,00 83,72
Pengelola Jaminan Sosial
7 Pendapatan BLUD 38.500.000.000,00 49.265.397.646,98 127,96
b. Dana Perimbangan
TABEL III.7
REALISASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 44.026.576.448,00 54.279.901.618,00 123,29
Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00
3 Dana Alokasi Khusus, 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00
953.331.478.618,00 101,09
Jumlah 943.078.153.448,00
TABEL III.8
RINCIAN REALISASI BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK TAHUN 2014
41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Bagi Hasil Pajak :
Bagi hasil dari Pajak Bumi 9.466.395.902,00 9.533.595.703,00 100,71
dan bangunan
Bagi hasil pajak 13.293.485.873,00 12.281.636.816,00 92,39
penghasilan (PPh) ps.25 &
ps.29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri &
PPh ps.21 Bagi Hasil
Cukai Tembakau 10483046.734,00 11.020.757.169,00 105,13
2 Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi hasil dari provinsi 333.718.649,00 348.813.642,00 104,52
sumberdaya hutan
Bagi hasil dari iuran 14.059.138,00 42.227.010,00 300,35
eksplorasi dan iruan
eksploitasi (Royalti)
Bagi hasil dari pungutan 301.357.594,00 383.182.410,00 127,15
perikanan
Bagi hasil dari 8.506.032.678,00 18.283.783.314,00 214,95
pertambangan minyak
bumi
Bagi hasil dari 1.621.711.330,00 2.374.891.304,00 146,44
pertambangan gas bumi
Bagi hasil dari 6.768.550,00 12.014.268,00 177,50
pertambangan panas bumi
Jumlah 44.026.576.448,00 54.280.901.636,00 123,29
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Dana Alokasi Umum (DAU) 840.086.597.000,00 840.086.597.000,00 100,00
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) Rp. %
1 Dana Alokasi Khusus(DAK) 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00
Jumlah 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00 100,00
TABEL III.11
42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Realisasi
No. Uraian Target (Rp)
Rp. %
1 Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 57.589.672.129,00 86.302.763.768,00 149,86
dan pemerintah Daerah lainnya
3 Dana Penyesuaian dan Otonomi 257.561.087.000,00 259.961.301.000,00 100,15
Khusus
4 Bantuan Keuangan dari Propinsi 25.824.277.000,00 30.959.577.000,00 119,89
atau Pemerintah Daerah Lainnya
5. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah 6.216.353,00 6.216.353,00 100,00
Pusat
6. Pendapatan Lainnya 37.249.000,00 88.247.904,00 236,91
2). Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi terdiri dari Bagi hasil dari pajak kendaraan
bermotor, Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor dan Bagi hasil dari
pajak air permukaan sebesar Rp 57.589.672.129,00 terealisasi Rp.
86.302.763.768,00. atau 116,87 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel :
TABEL III.12
REALISASI BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH
DAERAH LAINYA TAHUN 2014
Realisasi
No. Uraian Target (Rp)
Rp. %
1 Bagi hasil dari pajak 20.928.364.838,00 42.736.578.110,00 204,20
kendaraan bermotor
2 Bagi hasil dari Bea balik nama 15.210.806.248,00 18.408.529.993,00 121,02
kendaraan bermotor
3 Bagi hasil dari pajak bahan 21.249.716.359,00 24.834.603.759 116,87
bakar kendaraan bermotor
4 Bagi hasil dari pajak air 200.784.684,00 323.051.906,00
permukaan
Jumlah 57.589.672.129,00 86.302.763.768,00 149,86
43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Target Realisasi
No Uraian
(Rp.)
(Rp.) %
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 116.500.000.000,00 141.162.943.323,69 121,17
Pendapatan Pajak Daerah 26.658.622.496,88 33.247.378.505,31 124,72
Pendapatan Retribusi Daerah 17.470.017.000,00 19.284.825.296,00 110,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 2.886.343.503,12 2.886.343.503,12 100,00
Daerah yang dipisahkan
. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 69.458.017.000,00 85.744.396.019,26 123,40
sah
2 Dana Perimbangan 943.078.153.448,00 953.331.478.618,00 101,09
Dana Bagi Hasil pajak/ Bukan Pajak 44.026.576.448,00 54.279.901.618,00 123,29
KETERANGAN :
Bahwa Perangkaan Laporan Ini Sifatnya Masih Sementara, Mengingat Untuk Perhitungan
APBD Tahun 2014 Masih Draft Unaudited
44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
anggaran perlu diperhatikan terhadap penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil
dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
3) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan
structural atau fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
7) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada PP No.
109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
10) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah diterbitkannya PP No.
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pada tahun 2014 telah
dialokasikan anggaran untuk insentif dimaksud.
46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL III.14
REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp.) (Rp.) %
I Belanja Tidak Langsung 1.008.881.601.192,15 916.240.593.489,00 90,82
1 Belanja Pegawai 907.182.759.342,00 822.165.290.777,00 90,63
2 Belanja Hibah 28.584.250.000,00 26.820.610.000,00 93,83
3 Belanja Bantuan Sosial 5.728.700.000l,00 4.810.219.500,00 83,97
4 Belanja Bantuan Keuangan 63.367.515.696,00 62.444.473.212,00 98,54
Kepada Propinsi/Kota,
Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5 Belanja Tidak Terduga 4.018.376.154,15 0,00 0,00
47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan
dengan Peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam
rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah
penyertaan modal tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah
tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang
penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan
perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
TABEL III.15
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp.) (Rp.) %
A. BELANJA 1.535.317.297.729,15 1.378.803.787.285,00 89,81
1. Belanja Tidak Langsung 1.008.881.601.192,15 916.240.593.489,00 90,82
Belanja Pegawai 907.182.759.342,00 822.165.290.777,00 90,63
Belanja Hibah 28.584.250.000,00 26.820.610.000,00 93,83
. Belanja Bantuan Sosial 5.728.700.000,00 4.810.219.500,00 83,97
Belanja Bantuan Keuangan 63.367.515.696,00 62.444.473.212,00 98,54
Kepada Propinsi /
Kabupaten/kota,
Pemerintahan Desa dan
Partai
Belanja Tidak Terduga 4.018.376.154,15 0,00 0,00
2. Belanja Langsung 526.435.696.537,00 462.563.193.796,00 87,87
B. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
1. 149.220.642.799,15 147.057.267.799,15 98,55
Daerah
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran 136.670.642.799,15 136.670.642.799,15 100,00
Sebelumnya
Penerimaan Kembali
12.550.000.000,00 10.386.625.000,00 82,76
Pemberian Pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan
2. 18.500.000.000,00 16.842.000.000,00 91,04
daerah
Penyertaan modal/Investasi
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00
Pemerintah Daerah
Pemberian Pinjaman daerah 16.500.000.000,00 14.842.000.000,00 89,95
REALISASI
URAIAN TARGET
RP. %
49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
REALISASI
URAIAN TARGET
RP. %
PENDAPATAN 1.404.596.654.930,00 1.471.812.527.966,69 104,79
PEMBIAYAAN DAERAH
50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
REALISASI
URAIAN TARGET
RP. %
Pemberian Pinjaman Daerah 16.500.000.000,00 14.842.000.000,00 89,95
PEMBIAYAAN NETTO 130.720.642.799,15 130.215.267.799,15
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
0,00 223.224.008.480,84
TAHUN BERKENAAN
KETERANGAN :
Bahwa Per Angkaan Laporan Ini Sifatnya Masih Sementara, Mengingat Untuk
Perhitungan APBD Tahun 2014 Masih Draft Unaudited (Proses Audit BPK)
1. URUSAN PENDIDIKAN
Urusan Pendidikan adalah salah satu unsur yang harus dikelola untuk
pencapaian visi, misi dan tujuan stratejik. Tanggung jawab dan wewenangnya
terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan
berupa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.
Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan
pendidikan adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, pemerataan dan
perluasan kesempatan pendidikan serta penuntasan wajib belajar sembilan
tahun.
Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2014
adalah sebagai berikut :
1) Sasaran meningkatnya Aksessibility pendidikan diukur dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
a. APK Anak Usia Dini
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang
bersekolah pada sekolah usia dini atau perbandingan jumlah anak
yang bersekolah pada sekolah usia dini dibanding jumlah anak usia
dini yang seharusnya sekolah.
Persentase Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dini menunjukkan
peningkatan yaitu sebesar 91,87 % tahun 2013 menjadi 95,85 % di
tahun 2014 ( Melampui target SPM dari 40,70% ), pada tahun 2014,
hal ini menunjukan keberhasilan cakupan masyarakat dalam
memperoleh pendidikan usia dini, yang disebabkan keberhasilan
Pemerintah dalam memfasilitasi dan membina pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh organisasi
masyarakat secara berkala sehingga dari tahun ketahun mengalami
peningkatan dalam rangka dipersiapkan untuk ke Jenjang
51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
RUMUS
TABEL IV.2
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI
SD/MI/Paket A
Angka
Partisipasi Target
Tahun Murni (APM) RPJMD
No. Uraian
SD/MI/Paket A Tahun Ke I
(%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Siswa usia 7-12 tahun
50.497 50.441 98,0 98, 49 98,41%
jenjang SD/MI/Paket A
Jumlah penduduk kelompok 7
2 51.513 51.216
12 tahun
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
RUMUS
TABEL IV.3
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
SMP/MTs/PAKET B
Angka
Partisipasi Target
Tahun Murni (APM) RPJMD
No. Uraian
SMP/MTs/Pak Tahun Ke I
et B (%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa usia 13-15 tahun
22.921 25.1 91,81 92.4 91.32 %
dijenjang SMP/MTs/Paket B
Jumlah penduduk kelompok 13
2 24.965 27.2
15 tahun
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
TABEL IV.4
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
SMA/SMK/PAKET C
Angka
Partisipasi Target
Tahun Murni (APM) RPJMD
No. Uraian SMA/SMK/MA/ Tahun Ke I
Paket C (%) (2014)
2013 2014 2013 2013
1 Jumlah siswa usia 16-18 tahun
dijenjang SMA/SMK/MA / PAKET 18.255 20.531 76,5 77.18 77,12
C
Jumlah penduduk kelempok usia
2 23.835 26.601
16 18 tahun
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
TABEL IV.5
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
JENJANG SD/MI
54
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Angka Partisipasi
Target
Kasar ( APK )
Tahun RPJMD
No Uraian Jenjang SD/MI
Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa pendidikan SD dan
55.413 55.865 111,39 112,01 112,00%
MI
2 Jumlah penduduk usia 7 12
49.746 49.873
tahun
RUMUS
TABEL IV.6
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
( A P K), SMP DAN MT.S
Angka Partisipasi
Target
Kasar ( APK )
Tahun RPJMD
No. Uraian Jenjang SMP
Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa pendidikan SMP
dan MTs 29.935 32.39 101,2 102,00 102,00%
0 4
Jumlah penduduk usia 13 15
2 29.978 27.20
tahun
3
RUMUS
TABEL IV.7
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
( A P K), SMA/SMK/MA
Perkembangan Target
Tahun Angka APK RPJMD
No. Uraian
SMA/MA (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
1 Jumlah siswa pendidikan
29.935 26.674 93,23 94,92 95,20%
SMA/SMK/ MA
55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Perkembangan Target
Tahun Angka APK RPJMD
No. Uraian
SMA/MA (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
2 Jumlah penduduk usia 16 18
29.978 28.101
tahun
RUMUS
TABEL IV.8
PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH
( A P S ) SD/MI
Angka Putus
Target
Sekolah
No Tahun RPJMD
Uraian (APS) SD/MI
. Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah putus sekolah pada tingkat dan
9 6 0,02 0,01 <1%
jenjang SD/MI
56
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
TABEL IV.9
PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS
(APS)
RUMUS
TABEL IV.10
PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH ( A P S )
SMA/SMK/MA
57
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Angka Putus
Target
Sekolah (APS)
Tahun RPJMD
No. Uraian SMA/SMK/MA
Tahun Ke I
(%)
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah putus sekolah pada
42 57 0,19 0,2 <1%
tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA
2 Jumlah pada tingkat yang sama 22.2 22.2
dan jenjang SMA/SMK/MA pada 2 2
tahun ajaran sebelumnya 1 1
RUMUS
Jumlah siswa baru tingkat I
pada jenjang SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari
Jumlah lulusan pd jenjang X100%
SD/MI ke SMP/MTs
SD/MI tahun ajaran
sebelumnya
TABEL IV.11
ANGKA MELANJUTKAN (A M)
DARI SD/MI KE SMP/MTS
58
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Angka
Melanjutkan Target
Tahun (AM) dari RPJMD
No. Uraian SD/MI ke Tahun Ke I
SMP/MTs (%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa baru tingkat I pada 9.88
9.839 108,9 113 100 %
jenjang SMP/MTs 2
2 Jumlah lulusan pada jenjang 8.72
9.028
SD/MI tahun ajaran sebelumnya 6
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
RUMUS
TABEL IV.12
ANGKA MELANJUTKAN (AM) DARI SMP/MTS
KE SMA/SMK/MA
Angka
Melanjutkan
(AM) dari Target
Tahun RPJMD
No. Uraian SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Tahun Ke
(%) I (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah siswa baru tingkat I pada
7.02 7.70 77,37 90.1 94 %
jenjang SMA/SMK/MA
2 Jumlah lulusan pada jenjang
9.08 8.54
SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
59
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
a. Angka Kelulusan
Angka Kelulusan merupakan indikator yang mencerminkan
kemampuan dalam meningkatkan jumlah peserta didik yang mampu
lulus ujian atau rasio jumlah siswa yang lulus ujian dibanding
seluruh siswa yang mengikuti ujian. Berikut perkembangan angka
kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dalam Tahun 2013-2014
adalah sebagai berikut :
RUMUS
TABEL IV.13
ANGKA KELULUSAN ( A L ) SD/MI
Angka Target
Tahun Kelulusan (AL) RPJMD
No Uraian SD/MI (%) Tahun Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014)
1 Jumlah lulusan pada jenjang
8.12 9.09 100 100 100 %
SD/MI
2 Jumlah siswa tingkat tertinggi
9.12 9.09
pada jenjang SD/MI pada tahun
8 3
ajaran sebelumnya
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
TABEL IV.14
ANGKA KELULUSAN ( A L )
SMP/MTs
Angka
Kelulusan Target
Tahun (AL) RPJMD
No. Uraian
SMP/MTs Tahun Ke I
(%) (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah lulusan pada jenjang
9.544 9.40 100 100 100 %
SMP/MTs
2 Jumlah siswa tingkat tertinggi
9.40
pada jenjang SMP/MTs pada 9.544
5
tahun ajaran sebelumnya
Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan
RUMUS
60
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV.15
ANGKA KELULUSAN SMA/SMK/MA ( A L )
Angka Kelulusan
Tahun (AL) SMA / SMK / Target RPJMD
No. Uraian MA (%) Tahun Ke I
(2014)
2013 2014 2013 2014
Jumlah lulusan pada
1 6.80 7.31 99,9 99.66 100 %
jenjang SMA/SMK/MA
Jumlah siswa tingkat
tertinggi pada jenjang
2 6.80 7.31
SMA/SMK/MA pada tahun
ajaran sebelumnya
TABET IV.16
GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV
Guru Memenuhi
Kualifikasi S1/D- Target
Tahun IV Guru yang RPJMD
No. Uraian
memenuhi Tahun Ke
kualifikasi S1/D-IV I (2014)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah guru berijasah
9.470 9148 90,08 91,19 93,25 %
kualifikasi S1/D-4
2 Jumlah guru SD/Mi/SMP/
10.285 10.032
MTs/ SMA / SM / MA
TABEL IV.17
PERKEMBANGAN KUALIFIKASI GURU
61
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV.18
ANGKA RATA-RATA LAMA
SEKOLAH
Tahun
No. Uraian
2013 2014
1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 12 tahun 12 tahun
RUMUS
PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN MELEK HURUF
(TIDAK BUTA AKSARA)
TABEL. IV.19
PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN
MELEK HURUF
62
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Penduduk yang
berusia >15 Target
Tahun Tahun melek RPJMD
No. Uraian huruf (tidak buta Tahun
aksara) % Ke I
(2014)
2013 2014 2013 2014
1 Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (dapat baca 372.551 472.201 97,82 99,37 98,22 %
tulis)
2 Jumlah penduduk usia 15 tahun
380.871 475.200
keatas
63
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
73
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jumlah
No SKPD Program/ Kegiatan Alasan Tidak Terserap
Anggaran (Rp)
2. URUSAN KESEHATAN
urusan ini adalah Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman Magetan yang
memiliki kewenangan desentralisasi dalam pembinaan pelayanan kesehatan
masyarakat dan perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan.
Tanggungjawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik
berupa peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan
kebijakan stratejik yang digariskan dalam urusan ini adalah peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan bagi warga miskin.
Penyelenggaraan Urusan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tiga
sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit
Keberhasilan pencapaian ketiga sasaran di atas tahun 2014 dapat dilihat
dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut. Secara
berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
a. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
Adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada ibu
karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Adapun data
perkembangan angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup adalah sebagai berikut :
TABEL IV.20
ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN
Tahun Target
RPJMD
No. Uraian
2013 2014 (%) Tahun Ke I
(2014)
1 Angka 89,2/100.000 113,79/100.000 27,57% 102/100.000
Kematian KH KH KH
Ibu
melahirkan
67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV.21
ANGKA KEMATIAN BAYI
Tahun Target
RPJMD
No. IKK
2013 2014 (%) Tahun Ke
I (2014)
1 Angka Kematian 11,15/1000 10/1000 7,17 23/1000
Bayi per 1000 KH KH KH
kelahiran hidup
68
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
TABEL IV. 22
PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS DAN JAMKESDA
Pelayanan
Pasien
Tahun Jamkesmas Target
No
Uraian dan Jamkesda Nasion
.
(%) al
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah masyarakat 221.00 221.00 78,33 78,33 100 %
miskin mendapat 2 2
pelayanan
jamkesmas dan
Jamkesda
2 Jumlah masyarakat 282.16 282.16
miskin 0 0
69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 23
CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI
Cakupan
Komplikasi
Tahun Kebidanan Target
No
Uraian Yang Ditangani Provin
.
(%) si
201 201
2013 2014
3 4
1 Jumlah komplikasi
kebidanan yg
1.8 1.9
mendapatkan
,27 4 98,91
9 80 %
penanganan difinitif di
7 8
satu wilayah kerja pd
kurun waktu tertentu
2 Jumlah ibu dgn
2.0 2.0
komplikasi kebidanan di
4 2
satu wilayah kerja pada
6 0
kurun waktu yg sama
RUMUS
TABEL IV. 24
CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan
Pertolongan
Persalinan Oleh
Tenaga
No Tahun Target
Uraian Kesehatan Yg
. Provinsi
memiliki
Kompetensi
kebidanan (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah ibu bersalin yg
ditolong oleh tenaga
kesehatan di satu 8.970 8.798 91.87 91,28 94
wilayah kerja pd kurun
waktu tertentu
2 Jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin di
satu wilayah kerja 9.764 9.639
dalam kurun waktu yg
sama
RUMUS
TABEL IV. 25
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD
IMMUNIZATION (UCI)
Cakupan Desa
/ Kelurahan
Universal Target
Tahun Kinerja
No. Uraian Child
Immunization tahun
(UCI) (%) 2014
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Desa / 208 210 88,51 89,36 88,51
Kelurahan UCI
2 Jumlah Seluruh Desa /
235 235
Kelurahan
RUMUS
72
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 26
CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN
Cakupan
Balita Gizi
Targ
Buruk
No Tahun et
Uraian Mendapat
. Provi
Perawatan(%
nsi
)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah balita gizi buruk
mendapat perawatan di
sarana Pelayanan 100
156 184 100 100
Kesehatan di satu
wilayah kerja pd kurun
wkt tertentu
2 Jumlah seluruh balita gizi
buruk yang ditemukan di
156 184
satu wilayah kerja dalam
waktu yang sama
RUMUS
Jumlah penderita baru TBC BTA
(+) yang ditemukan dan diobati
Cakupan penemuan di satu wil. kerja selama 1 thn X100
dan penanganan penderita Jumlah perkiraan penderita baru %
penyakit TBC BTA TBC BTA (+) dalam kurun waktu
yang sama
TABEL IV. 27
CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA
PENYAKIT TBC BTA POSITIF
Cakupan
Penemuan Dan
Penanganan Target
Tahun
No. Uraian Penderita Provin
Penyakit TBC si
BTA Positif (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penderita 432 344 64,96 51,73 85%
baru TBC BTA (+)
yang Ditemukan dan
diobati di satu wil.
Kerja selama 1 tahun
2 Jumlah perkiraan 665 665
penderita baru TBC
BTA (+) dalam Kurun
wkt yang sama
RUMUS
TABEL IV. 28
CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN
PENDERITA PENYAKIT DBD
Cakupan
Penemuan Dan
No Tahun Penanganan Target
Uraian
. Penderita Penyakit Provinsi
DBD (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penderita 77 76 100,00 100,00 100%
DBD yang ditangani
sesuai SOP di satu
wil. Kerja selama 1
thn
2 Jumlah penderita 77 76
DBD yang
ditemukan di satu
wilayah dalam Kurun
wkt yang sama
TABEL IV. 29
CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI
Cakupan
Target
No Tahun Kunjungan Bayi
Uraian Provinsi
. (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah kunjungan bayi 8.731 8.588 95,64 95 90%
memperoleh pelayanan
kes. sesuai standar di
satu wilayah kerja pd
Kurun waktu tertentu
2 Jumlah seluruh bayi 9.129 9.040
lahir hidup di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan
RUMUS
TABEL IV. 30
CAKUPAN KUNJUNGAN
IBU HAMIL K4
Cakupan
No Tahun Kunjungan Ibu Target
Uraian
. Hamil K4 (%) Provinsi
2013 2014 2013 2014
Jumlah kunjungan
1 9.245 9.148
76
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
Jumlah neonatus dengan
Cakupan neonatus
komplikasi tertangani
dengan komplikasi yang X100%
Jumlah seluruh neonatus dengan
ditangani
komplikasi yang ada
TABEL IV. 31
CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI
YANG DITANGANI
Cakupan
Neonatus
Dengan
No Tahun Target
Uraian Komplikasi
. Provinsi
Yang
Ditangani (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah kunjungan ibu 1.134 1.185 82,83 87,39 75%
hamil K4 Jumlah
neonatus dengan
komplikasi tertangani
Jumlah seluruh 1.369 1.356
neonatus dengan
komplikasi yang ada
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan
j. Kasus HIV
Fluktuasi jumlah penderita HIV di Kabupaten Magetan dipengaruhi
oleh keberadaan PSK yang tidak terlokalisir, sebagian dari penduduk
Magetan yang menjadi TKI dan mengidap HIV/AIDS yang kembali ke
Magetan serta penularan langsung dari penderita ke keluarga.
Penanganan kasus HIV di Kabupaten Magetan pada tahun 2014
telah memenuhi target 100%. Pencapaian target tersebut antara lain
77
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
Penanganan kasus Jumlah kasus HIV - AIDS yang
HI ditangani X100%
V Jumlah kasus HIV - AIDS yang ada
TABEL IV. 32
PENANGANAN KASUS HIV
Penanganan
Tahun
No Kasus HIV (%) Target
Uraian
. MDGs
2013 2014 2014
2013
1 Jumlah kasus HIV 61 52
AIDS yang ditangani 100 100 100
2 Jumlah kasus HIV 61 52
AIDS yang ada
RUMUS
Jumlah tenaga kesehatan di satu
wilayah kerja pd Kurun waktu
Rasio tenaga kesehatan tertentu X1000
Jumlah seluruh penduduk pada
kurun waktu yang sama
TABEL IV.33
RASIO TENAGA KESEHATAN (DOKTER, BIDAN, PERAWAT)
DIBANDING JUMLAH PENDUDUK
Standar Realisasi
NO Uraian Ratio per 1000
2013 2014
penduduk
1 Rasio dokter dibanding jumlah
0,48 0,04 0,11
penduduk
2 Rasio perawat dibanding jumlah
1,58 0,26 0,87
penduduk
3 Rasio bidan dibanding jumlah
0,75 0,31 0,7
Penduduk
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan
RUMUS
Jumlah persediaan obat
Penyediaan obat esensial
generik
generik atas persediaan obat di X100%
Jumlah seluruh
sarana kesehatan pemerintah
persediaan obat
TABEL IV. 34
PENYEDIAAN OBAT ESENSIAL GENERIK ATAS PERSEDIAAN
OBAT DI SARANA KESEHATAN PEMERINTAH
Penyediaan Obat
Esensial Generik Atas
Persediaan Target
No Tahun
Uraian Obat Di Sarana Nasion
.
Kesehatan Pemerintah al
(%)
2013 2014 2013 2014
79
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
80
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
81
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
82
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
83
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
85
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
86
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
87
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
88
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
89
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Pelayanan pemeliharaan Cakupan pelayanan kesehatan Pra % 65 31.508.000,00 39,77 31.508.000,00 61,18
kesehatan lansia dan lansia mendapatkan
pelayanan kesehatan
16 Program Jaminan Kesehatan
Nasional
Pelayanan Kesehatan bagi Cakupan peserta BPJS yang % 100 19.758.800.000,00 14.177.080.399,00 0
Peserta BPJS membutuhkan pelayanan kesehatan
dapat dilayani
17 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Penetapan kawasan tanpa Persentase pemanfaatan kawasan % 100 147.087.500,00 100,00 131.816.000,00 100
asap rokok dan pengadaan bebas merokok
tempat khusus untuk merokok
di tempat umum
Peningkatan derajat kesehatan % 100 7.294.013.300,00 0,00 0,00 0
masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita
akibat dampak rokok
91
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
92
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Tidak tercapainya target ketersediaan Perlu penambahan alokasi anggaran
obat sesuai kebutuhan di Kabupaten untuk pengadaan obat dan
Magetan pada tahun 2014 karena perbekalan kesehatan pada tahun
anggaran pengadaan obat dan 2015, dimana alokasi anggaran untuk
perbekalan kesehatan tahun 2014 pengadaan obat dihitung berdasarkan
sebesar Rp standar Rp 10.000 per kapita.
3.505.950.000,00 meskipun naik
24,84% dari tahun 2013 sebesar Rp
2.808.372.000,00, tetapi masih di
bawah target.
2. Angka Kematian Ibu, target 102
per 100.000 KH realisasi 89,2 per
100.000 KH
Berdasarkan uraian data tersebut Agar Angka Kematian Ibu pada tahun
diketahui bahwa Angka Kematian Ibu 2015 bisa diturunkan perlu dilakukan
Kabupaten Magetan jika Review Audit Maternal Perinatal,
dibandingkan dengan target yang orientasi pembentukan kelas ibu
ditetapkan sebesar 102 per hamil bagi Puskesmas dan ANC
100.000 KH masih di bawah target. terpadu bagi nakes, bimbingan
Jika dibandingkan dengan Angka pelayanan kesehatan Ibu, Anak dan
Kematian Ibu tahun 2013 (89,2 per Reproduksi bagi Bidan Desa,
100.000 KH) terjadi peningkatan peningkatan pemanfaatan buku KIA
sebesar 27,57%. Pada tahun 2014 dengan mitra terkait, peningkatan
jumlah kematian ibu sebanyak 10 pembinaan Puskesmas PONED oleh
orang. Kematian Ibu karena Tim PONEK, mengoptimalkan
penyebab langsung (preeklampsia program Perencanaan Persalinan
dan perdarahan post partum) sebesar dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
70% dan karena penyebab tidak melalui Gerakan Sayang Ibu.
langsung sebesar 30%.
Permasalahan yang menyebabkan
peningkatan AKI di Kabupaten
Magetan adalah ketidakpatuhan
tenaga kesehatan terhadap Standard
Operating Prosedure (SOP)
Antenatal Care dan Asuhan
Persalinan Normal, kurangnya
pendampingan ibu hamil risiko tinggi
oleh nakes, serta keterlambatan
penanganan di faskes rujukan.
3. Cakupan pertolongan persalinan
oleh nakes yang kompeten target
94% realisasi 91,28%
93
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Cakupan pertolongan persalinan oleh Perlu dilakukan pelatihan APN
tenaga kesehatan yang kompeten terhadap semua bidan dan edukasi
tahun 2014 masih di bawah target. kepada para tenaga kesehatan agar
Pertolongan persalinan oleh tenaga memberikan Asuhan Persalinan
kesehatan yang kompeten pada Normal sesuai standar.
tahun 2014 (91,28%) turun sebesar
1,92% dibanding tahun 2013
(91,87%). Hal tersebut disebabkan
oleh kekurangpatuhan tenaga
kesehatan terhadap SOP Asuhan
Persalinan Normal (APN).
4. Cakupan ibu nifas yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai
standar target 95% realisasi
91,08%
Belum tercapainya cakupan ibu nifas Solusi yang telah dilakukan selama
yang mendapat pelayanan kesehatan tahun 2014 adalah peningkatan
sesuai standar tahun 2014 pelayanan masa nifas sesuai standar
disebabkan pemantauan dan dan optimalisasi pelaksanaan kelas
pelayanan petugas kesehatan ibu hamil di Puskesmas dan masing-
terhadap ibu nifas kurang optimal. masing desa.
5. Cakupan Rumah Tangga Sehat
target 65% realisasi 60,45%
Permasalahan yang dihadapi terkait
dengan belum tercapainya target
cakupan rumah tangga sehat adalah
masih banyaknya masyarakat yang
merokok di dalam rumah dan budaya
merokok pada saat acara-acara
tertentu seperti hajatan, pertemuan
RT/RW, kegiatan yasinan dan lain-
lain. Masih banyaknya ibu balita yang
bekerja belum membudayanya
program pojok laktasi.
6. Cakupan keluarga menempati
rumah sehat target 80% realisasi
76,9%
Cakupan Rumah Tangga Sehat tidak Optimalisasi peran lintas sektor
tercapai karena masih kurangnya melalui Pokja Sanitasi di tingkat
sarana sanitasi dasar yang kabupaten, Meningkatkan kegiatan
memenuhi syarat (jamban, sarana penyuluhan melalui Program STBM
pembuangan sampah/ limbah). (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
7. Cakupan keluarga memanfaatkan
jamban sehat target 98% realisasi
100%
94
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Cakupan keluarga memanfaatkan Optimalisasi peran lintas sektor
jamban sehat sudah sesuai target melalui Pokja Sanitasi di tingkat
tetapi kepemilikan jamban sehat kabupaten, Penguatan komitmen
permanen baru 78%, dan 17,95% para pengambil kebijakan di tingkat
Jamban sehat semi permanen kecamatan dan desa, Penguatan
sehingga masih perlu peningkatan komitmen petugas untuk monitoring
kualitas sarana jamban sehat. akses jamban di desa,
Pemberdayaan masyarakat melalui
gerakan pembuatan jamban sehat
permanen dengan mengoptimalkan
peran wirausaha sanitasi yang ada di
masyarakat, Meningkatkan kegiatan
pemicuan / penyuluhan akses jamban
di Desa / Kelurahan, Advokasi dan
pengajuan proposal CSR kepada
lembaga keuangan lokal.
8. Persentase kualitas air bersih
memenuhi syarat target 80%
realisasi 55%
Persentase kualitas air bersih tidak Rencana tindak lanjut untuk
memenuhi syarat tidak memenuhi meningkatkan persentase kualitas air
target yang diharapkan karena bersih pada tahun 2015 adalah
pengambilan sampel air tidak sesuai peningkatan kegiatan inspeksi
protap dan peralatan pengambilan sanitasi sarana air bersih, pelatihan
sampel tidak sesuai standar. bagi petugas sanitasi dalam
pengambilan sampel air, perlunya
peralatan pengambilan sampel air
bersih yang lengkap dan sesuai
standar.
9. Persentase T2+Bumil target 85%
realisasi 81,49%
Persentase T2+Bumil tahun 2014 Upaya untuk meningkatkan cakupan
sebesar 81,49% mengalami di tahun 2015 adalah terus
peningkatan 11,37% dibanding tahun ditingkatkannya pencatatan dan
2013 sebesar 73,17% dimana target pelaporan secara terpadu antar
yang diharapkan sebesar 85%. Masih puskesmas, rumah sakit, bidan
belum tercapainya target disebabkan praktek mandiri, rumah bersalin dan
mobilisasi yang tinggi pada ibu hamil klinik swasta.
sehingga mempengaruhi kepatuhan
terhadap pemeriksaan ANC.
10. Angka kematian akibat DBD, target
<1% realisasi 1,32%
95
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
No Permasalahan Solusi
1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan target 90% realisasi
82,17%
Angka kematian akibat DBD tahun solusi untuk menurunkan Angka
2014 sebesar 3,9% turun86% dari kematian akibat DBD agar di bawah
tahun 2013 3,9%. Angka tersebut target yaitu peningkatan promosi
masih di bawah target yang kesehatan (Komunikasi, Informasi
diharapkan yaitu sebesar <1% karena dan Edukasi) tentang upaya
faktor keterlambatan keluarga pencegahan DBD dan penanganan
penderita DBD membawa penderita penderita DBD sehingga masyarakat
ke sarana pelayanan kesehatan. tidak terlambat membawa anggota
keluarganya yang mengalami gejala
demam ke pelayanan kesehatan.
11. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TB BTA
Positif target 75% realisasi 51,73%
Angka cakupan penemuan dan Untuk mengatasi permasalahan
penanganan penderita tahun 2014 tersebut maka perlu terus
sebesar 51,73% belum mencapai meningkatkan kegiatan monitoring
target karena jumlah penderita baru dan evaluasi pelaksanaan program
TB BTA positif yang ditemukan dan P2 TB di sarana pelayanan
diobati pada tahun 2014 sebesar 344 kesehatan yang ada yaitu 22
penderita masih di bawah target yang Puskesmas dan 2 Rumah Sakit di
diharapkan sebesar 665 penderita. Kabupaten Magetan, meningkatkan
Hal tersebut disebabkan kerjasama jejaring kerjasama untuk penemuan
lintas program dan lintas sektor dan pengobatan penderita TBC
dalam upaya penemuan dan dengan organisasi profesi kesehatan
penanganan penderita TB di (IDI, IBI dan PPNI) sehingga
masyarakat kurang berjalan dengan penemuan dan penanganan
baik. Masih banyaknya penderita TB penderita TB sesuai standar, tercatat
yang berobat ke petugas kesehatan dan terlaporkan dengan baik untuk
swasta dan hal tersebut belum meningkatkan pencapaian penemuan
tercatat dan terlaporkan kasusnya ke penderita TB di masyarakat.
pengelola program TB Puskesmas Meningkatkan frekuensi sosialisasi
dan Dinkes. Hal tersebut didukung pengobatan TB.
dengan kurang maksimalnya
sosialisasi tentang pengobatan TB
kepada masyarakat.
12. Cakupan pelayanan kesehatan Pra
Usila dan Usila meningkat target
60% realisasi 39,77%
Kendala tidak tercapainya cakupan Perlu peningkatan pemahaman peran
pelayanan kesehatan Pra Usila Posyandu untuk lebih
adalah mulai tahun 2014 di Posyandu menitikberatkan kepada upaya
Lansia tidak diperkenankan ada pencegahan penyakit demi
pengobatan sehingga menyebabkan mewujudkan kemandirian masyarakat
kunjungan lansia ke Posyandu Lansia dalam mengatasi permasalahan
berkurang. kesehatan dengan dukungan peran
serta aktif masyarakat
96
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
2 Pengadaan 600.000.000,00
Pemilik lahan membatalkan
sarana dan
penjualan lahan yang sedianya
prasarana
akan dibeli Dinas Kesehatan
puskesmas
pembantu
3 Penambahan 7.294.013.300,00 Hasil verifikasi tidak
ruang rawat inap diperkenankan dibiayai dari
penyakit paru dan DBHCHT
jantung di
Puskesmas
Jumlah 8.068.613.300,00
TABEL IV. 35
JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Rawat jalan 54.924 83.930 52,81
97
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 36
JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Rawat Inap 13.799 13.051 5,00
`TABEL IV. 37
BED OCCUPANCY RATE (BOR)
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 (%)
Bed Occupancy
1 Rate (BOR) 71 69 2,81
98
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 38
TURN OVER INTERVAL (TOI)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Turn Over Interval (TOI) 2 2 0
TABEL IV. 39
BED TURN OVER (BTO)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Bed Turn Over (BTO) 57 56 1,75
TABEL IV. 40
AVERAGE LENGHT ON STAY (ALOS)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Average Lenght On Stay 4 3 -25,00
(ALOS)
99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 41
GROSS DEATH RATE (GDR)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Gross Death Rate (GDR) 36,3 34,7 -4,40
TABEL IV. 42
NET DEATH RATE (NDR)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Net Death Rate (NDR) 23,8 17.1 -28,15
Sumber data : RSUD Kab. Magetan
TABEL IV. 44
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Angka Kematian Bayi (AKB) 0,058 0.08 -
TABEL IV.45
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
SESUAI STANDARD
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai
1 42,10 45
Standard
Sumber data : RSUD Kab. Magetan
TABEL IV. 46
KETERSEDIAAN DOKTER SPESIALIS
Tahun
No. Kunjungan
2013 2014 (%)
1 Dokter Spesialis 12 18 50,00
data : RSUD Kab. Magetan
102
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyediaan biaya BOR 60 85 % Paket 60 85 % 38.500.000.000,00 69 % 40.953.645.936,00 100
operasional dan BTO 40 50 kali 40 50 kali 56 kali
pemeliharaan TOI 1 -3 Hari 1 -3 Hari 2 Hari
GDR < 45 0/00 < 45 34,7
NDR < 25 0/00 < 25 17,1
ALOS 6 9 Hari 6 9 Hari 3 Hari
Cakupan kunjungan 10 % 9.1 %
10 % < 0,25 0,006
Proporsi kematian < 0,2 0,08
Ibu < 0,25
Proporsi kematian
Bayi < 0,2
2 Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
Pelayanan Kesehatan Terlayaninya pasien Paket 1 9.000.000.000,00 1 8.999.972.370,00 100
Masyarakat Miskin diluar miskin diluar data
data BPS BPS
3 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
103
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
penambahan ruang rawat Prosentase
inap rumah sakit (VVIP, VIP, tersedianya gedung Paket 1 600.000.000,00 1 557.657.100,00 100
Kelas I, II dan III) rawat inap kelas III
Pengadaan alat-alat 1
kesehatan rumah sakit
Prosentase
tersedianya alat Paket 1.508.985.000,00 1 802.549.824,00 100
kesehatan rs di icu
Prosentase
tersedianya alat
Pengadaan Alat Kesehatan kesehatan di ruang Paket 1 5.000.000.000,00 1 4.690.406.824,00 100
bedah sentral dan
rawat inap rs
JUMLAH 54.608.985.000,00 56.004.232.054,00 102,60
104
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
b. Catatan :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat untuk kegiatan Penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan target anggaran sebesar Rp. 38.000.000.000,00
sedangkankan Realisasi anggaran pada akhir tahun sebesar Rp.
40.953.645.936,00 melebihi plafon anggaran Rp. 2.953.645.934,00 atau
107,77% , karena BLUD RSU ada fleksibilitas dalam Rencana Anggaran Bisnis
(RBA), dengan ambang batas 10%, bisa digunakan asal pendapatan
memungkinkan dan pengeluaran dimaksud urgent untuk pelayanan pasien.
TABEL IV.47
PERKEMBANGAN LUAS RUANG TERBUKA
Bab III - 105
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Naik/Turun
No. Uraian Tahun 2013 Tahun 2014
(%)
Luas RTH Perkotaan
1 2.870,69 3.157,76 10 %
(Ha)
Sumber data Badan Lingkungan Hidup
RUMUS
Penegakan Hukum Jumlah kasus lingkungan yang
Lingkungan diselesaikan pemda X100%
Jumlah kasus lingkungan yang ada
TABEL IV. 48
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
Penegakan Hukum
Tahun
No. Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan 4 8
100 100
pemda
2 Jumlah kasus lingkungan yang ada 4 8
Sumber data Badan Lingkungan Hidup
TABEL IV. 49
JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MENTAATI PERSYARATAN
ADMINSTRASI DAN TEKNIS PENCEGAHAN
PENCEMARAN AIR
Usaha Yang
Mentaati Adm. Dan
Tahun Teknis Pencegahan
No. Uraian Pencemaran Air
(%)
201
2014 2013 2014
3
1 jumlah usaha/kegiatan yang telah `
mentatati persyaratan administrasi 3 2 23,08 6,9
dan teknis pencemaran air
2 jumlah kegiatan yang diawasi 13 29
Sumber data Badan Lingkungan Hidup
RUMUS
Jumlah perush wajib
cakupan Pengawasan Terhadap AMDAL/UKL-UPL yg telah
Pelaksanaan Amdal diawasi X100%
Jumlah seluruh perusahaan
wajib AMDAL/UKL-UPL
TABEL IV.50
CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN AMDAL/UKL-UPL
Cakupan
Pengawasan Thd
Tahun Amdal/UKL-UPL
No. Uraian
Pencemaran Air
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah perushaan wajib
AMDAL/UKL-UPL yang telah 15 12 60,00 37,50
diawasi
2 Jumlah seluruh perusahaan wajib
25 32
AMDAL/UKL-UPL
TABEL IV. 51
PENANGANAN SAMPAH
Penanganan
Tahun
No Sampah (%)
Indikator Kinerja
. 201
2014 2013 2014
3
1 Volume sampah yang
ditangani 125 125 67,5 78 %
(m3)
2 Volume produksi sampah (m3) 185 160
Sumber data Badan Lingkungan Hidup
Penyediaan prasarana dan sarana jumlah bank sampah dan unit 33 613.531.000,00 33 604.938.000,00 100
pengelolaaan persampahan komposting
Peningkatan operasi dan pemeliharaan Jumlah Petugas Kebersihan Orang 88 1.902.952.000,00 88 1.674.687.680,00 100
prasarana dan sarana persampahan
Bimbingan teknis persampahan Jumlah Peserta Bintek orang 30 50.000.000,00 30 50.000.000,00 100
Peningkatan peran serta masyarakat Jumlah peserta Sosialisasi orang 50 50.000.000,00 50 50.000.000,00 100
dalam pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan
Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Jumlah TPS yang dibangun dan TPS 9 71.480.050,00 9 67.557.150,00 100
Sampah dipelihara
Pembangunan Infrastruktur TPA Jalan akses dan talud penahan TPA paket 1 400.000.000,00 1 382.500.000,00 100
Pengadaan sarana pengangkutan sampah Jumlah sarpras pengangkutan unit 33 521.645.000,00 33 493.162.800,00 100
sampah
Rehabilitasi TPA Jumlah petak sampah TPA paket 1 200.000.000,00 1 188.550.000,00 100
7 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlahpelaksanaan Adipura paket 1 200.000.000,00 1 184.561.738,00 100
Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah uji kualitas lingkungan kali 14 119.400.000,00 14 89.938.000,00 100
Pengawasan pelaksanaan kebijakan Jumlah industri yang diawasi industri 10 60.000.000,00 10 42.187.500,00 100
bidang lingkungan hidup
Pengkajian dampak lingkungan jumlah lokasi uji kualitas tanah kec 2 50.000.000,00 2 38.429.000,00 100
Koordinasi pengelolaan jumlah pengelolaan kebersihan paket 1 300.000.000,00 1 288.801.000,00 100
Prokasih/Superkasih sungai
- - - - -
Jumlah - -
Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan berbagai
urusan lainnya. Wewenang dan tanggungjawabnya terutama berkaitan dengan pemukiman dan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah
Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik dalam urusan ini diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang
mendukung perekonomian daerah. urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan untuk mencapai dua sasaran, yaitu :
1). Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi serta pengairan
2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
Keberhasilan pencapaian kedua sasaran diatas selama tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing
sasaran tersebut. Secara berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Jalan
Persentase ketersediaan jalan yang kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jalan yang masih dalam kondisi
baik (memenuhi standard atau beraspal mantap) atau perbandingan jumlah jalan kondisi baik dengan jumlah seluruh ruas jalan
kabupaten.
Selama tahun 2013-2014 panjang jalan dengan kondisi baik meningkat yaitu tahun 2013 sebesar 71,54% dibanding tahun 2014
sebesar 73,55% hal ini teruma disebabkan iklim /hujan yang terjadi selama satu tahun mulai membaik. Data perkembangan panjang
jalan dengan kondisi baik adalah sebagai berikut
RUMUS
Panjang jalan aspal kabupaten
dalam
Panjang jalan aspal
kondisi baik X100%
kabupaten dalam
Panjang seluruh jalan aspal
kondisi baik
kabupaten di daerah tersebut
TABEL IV.52
PANJANG JALAN ASPAL KONDISI BAIK (KM)
Panjang Jalan Target
Tahun Aspal Kondisi RPJMD
No
Uraian Baik Tahun
.
201 Ke I
2013 2014 2013
(2014 4
RUMUS
Panjang jalan makadam yang
Panjang jalan makadam yg diaspal
X100%
ditingkat
Panjang seluruh jalan makadam
menjadi jalan aspal
kabupaten di daerah tersebut
TABEL IV.53
PANJANG JALAN MAKADAM YANG DI TINGKATKAN
MENJADI JALAN ASPAL
Panjang Jalan
Makadam
No Tahun
Uraian Meningkat Jalan
. Aspal (Km )
2013 2014 2013 2014
1 Panjang jalan Makadam Tuntas Tuntas
- -
yang diaspal 2009 2009
2 Panjang seluruh jalan 525,81 525,81
aspal kabupaten di
daerah tersebut
RUMUS
Panjang jalan poros desa Panj. jalan porosdesa strategis.
strategis. dalam kondisi dalam kondisi baik
X100%
baik Panjang seluruh jalan poros
desa strategis
TABEL IV.54
PANJANG JALAN POROS DESA STRATEGIS
DALAM KONDISI BAIK
RUMUS
jumlah titik lampu PJU yg ada
X10
Ketersediaan PJU jumlah titik lampu PJU yang 0
dibutuhkan %
TABEL IV.55
KETERSEDIAAN PJU
RUMUS
TABEL IV.56
PANJANG DRAINASE DALAM KEADAAN BAIK
RUMUS
Jembatan kab. dalam Jembatan kab. dalam kondisi X100%
TABEL IV.57
PERKEMBANGAN KONDISI JEMBATAN KABUPATEN
DALAM KONDISI BAIK
Jembatan Target
Tahun Kab. Kondisi RPJMD
No. Uraian Baik (%) Tahun
201 Ke I
2014 2013 2014
3 (2014
1 Jembatan kab. dalam 256 273 79.76 85,05 231
kondisi baik
2 Jembatan seluruh 321 321
jalan kabupaten
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
TABEL IV.58
PERKEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI HRS
Tahun
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Jalan Konstruksi HRS 98,962 Km 116,727km 3,4
Selanjutnya urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 128.877.432.292,00 dan terealisasi sebesar Rp.
117.318.338.746,00 atau 91,03% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Jumlah Anggaran
No SKPD Program/ Kegiatan Alasan Tidak Terserap
(Rp)
1. Dinas Program : 452.425.152,00 Perubahan desain
Pekerjaan Peningkatan semula 2 lantai
Umum Sarana dan menjadi 1 lantai
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung
kantor(Rehabilitasi
Eks. Kantor Dinas
Perhubungan)
2. Dinas Program : 289.530.300,00 Pagu anggaran tidak
Pekerjaan Peningkatan mencukupi
Umum Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
Kegiatan :
Pengadaan alat-
alat berat
(Pengadaan Stoom
Walles)
3. Dinas Program : 4.901.590.000,00 Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan Peningkatan Jalan tidak mencukupi untuk
Umum dan Jembatan dilaksanakan (realisasi
Kegiatan : hanya penyusunan
Peningkatan Jalan DED)
(BKK Propinsi)
Jumlah 5.643.545.452,00
Tujuan stratejik dalam urusan ini adalah pengembangan penataan ruang yang
berkelanjutan, sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah
meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui
dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya.
Capaian Sasaran meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW pada
tahun 2014 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1). Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah ruang terbuka hijau
dibandingkan dengan Luas Wilayah HPL/HGB. 2013 dan 2014 adalah
sebagai berikut:
RUMUS
TABEL IV.61
PERKEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU
PERSATUAN LUAS WILAYAH BER HPL/HGB
Ruang Terbuka Hijau
Tahun Persatua Wilayah Ber
No. Uraian HPL/HGB (%)
2013 2014 2013 2014
1 Luas Ruang terbuka 2.871 2.871 17,92 17,92
Hija
u
2 Luas Wil. HPL/HGB
16.023 16.023
(Ha)
RUMUS
Jumlah Kawasan Perkotaan Yang
Tersediamya Dokumen
Di Susun X100%
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Kawasan Perkotaan
TABEL IV.62
TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN
TATA RUANG
Dokumen
Tahun Perencanaan Tata
No. Uraian Ruang (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah luas perkotaan yang 16.544 24.235 30,43 43,48
disusun
2 Jumlah kawasan perkotaan 7 10
Jumlah
No SKPD Program/ Kegiatan Alasan Tidak Terserap
Anggaran (Rp)
1 BAPPEDA Program :
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
TABEL IV.63
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tahun
No. Uraian
2013 2014
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJDP yang Tersedia Tersedia
telah ditetapkan dengan PERDA
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD Tersedia Tersedia
yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah Tersedia Tersedia
ditetapkan dengan PERKADA
Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
7. URUSAN PERUMAHAN
a. Perumahan
Urusan Perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus
dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Penyelenggara dalam urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum,
Wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah
Kabupaten Magetan berupa tersedianya kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana infrastruktur yang memadai dan mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk
urusan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana pemukiman.
Penyelenggaraan urusan perumahan diarahkan untuk mencapai dua
sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman dan
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih. Kinerja penyelenggaraan
urusan perumahan tahun 2014 diukur dari meningkatnya kualitas sarana
dasar pemukiman dengan indikator kinerja sebagai berikut :
RUMUS
TABEL IV.64.
RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH
Rumah Target
Tangga RPJMD
No Tahun
Uraian Pengguna Air Tahun
. Bersih (%) Ke I
2013 2014 2013 2014 (2014
1 Jumlah rumah tangga 70 55
81.083 107.09 53
pengguna air bersih
2 Jumlah seluruh rumah 152.98 152.98
tangga 7 7
RUMUS
TABEL IV.65
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH
Lingkungan Target
Tahun Pemukiman RPJMD
No. Uraian Kumuh (%) Tahun
Ke I
2013 2014 2013 2014
(2014
Luas lingkungan
1 128,60 156 74 89,8 0,72
pemukiman kumuh
173,7
2 Luas wilayah 173,78
8
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS
Jumlah rumah tangga ber
Rumah Tangga Per sanitasi X100%
Sanitasi Jumlah total rumah tangga
TABEL IV.66
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN
RUMAH TANGGA PER SANITASI
Rumah Target
Tahun Tangga Per RPJMD
No
Uraian Sanitasi (%) Tahun
.
Ke I
2013 2014 2013 2014
(2014
Jumlah rumah tangga 148.83
1 95.846 62,65 81,57 70
bersanitasi 0
Jumlah total rumah
152.98 182.46
2 tang
7 1
ga
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS
Jumlah rumah layak huni
X100%
Rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah
pemda ybs.
TABEL IV.67.
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN
RUMAH LAYAK HUNI
Rumah Target
Tahun Layak Huni RPJMD
No. Uraian (%) Tahun
Ke I
2013 2014 2013 2014
(2014
Jumlah rumah layak 148.02 177.01 98
1 96,76 97,02
huni 7 7
Jumlah seluruh
152.98 182.46
2 rumah di wilayah
7 1
pemda ybs.
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah bangunan
TABEL IV. 68
JUMLAH RUMAH BER IMB
Kegiatan : Pengurangan
Pembangunan 2.311.623.900,00 pagu anggaran
Masjid lelang
Baitussalam disesuaikan
dengan waktu
pelaksanaan
yang tersisa
(gagal lelang 2
kali)
Jumlah 2.311.623.900,00
Urusan Pemuda dan Olah raga berkaitan dengan tujuan stratejik berupa
Meningkatnya potensi generasi muda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan
kepemimpinan serta Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam
pembangunan. Sebagai leading sector adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga.
Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan
pengembangan pemuda dan olah raga serta penyusunan kebijakan teknis
urusan pemuda dan olah raga. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah
peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan keolahragaan.
TABEL IV. 69
PERKEMBANGAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN
Tahun Naik / Turun
No
Uraian Kuantu
. 2013 2014 %
m
1 Organisasi kepemudaan yang 2 2 0 0
aktif
2 Jumlah organisasi kepemudaan 2 2 0 0
yang ada
RUMUS
Jumlah gelanggang/balai remaja di
Gelanggang / balai
kabupaten X100%
remaja (selain milik
swasta) Jumlah penduduk
TABEL IV.70
GELANGGANG / BALAI REMAJA
SELAIN MILIK SWASTA
No Tahun
Indikator Kinerja
. 2013 % 2014 %
Jumlah gelanggang / balai 0,000
1 2 2 0,00028
remaja di kabupaten 28
2 Jumlah penduduk 695.158 695.158
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan
Sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan olah raga yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan jumlah sebanyak 896
buah tahun 2014.
RUMUS
TABEL IV.71
PERBANDINGAN LAPANGAN
OLAH RAGA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah lapangan olah raga di
1 595 0,085 685 0,098
Kabupaten (Buah)
Bab III - 146
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
695.15
2 Jumlah penduduk 695.158
8
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan
RUMUS
Jumlah perolehan medali emas th pada
% emas cabang POPDAPROV th berjalan X100
olah Jumlah perolehan medali emas th pada %
raga di Popdaprov POPDAPROV th lalu
TABEL IV.72
PROSENTASE CABANG OLAH RAGA
POPDAPROV
No Tahun
Indikator Kinerja
. 2013 % 2014 %
Jumlah perolehan medali emas
1 tahun pada POPDAPROV tahun 0 0 4 0
berjalan
Jumlah perolehan medali emas
2 tahun pada POPDAPROV tahun 3 0
lalu
Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan
Solusi
Sosialisasi pemahaman prosedur bantuan dana
Solusi
RUMUS
TABEL IV. 73
KOPERASI AKTIF
Koperasi Aktif
Tahun
No. Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Koperasi aktif 532 552 76,87 78,63
2 Jumlah seluruh koperasi 692 702
RUMUS
TABEL IV. 74
KOPERASI YANG MENDAPATKAN PENILAIAN BAIK
Koperasi yang
Tahun mendapatkan penilaian
No. Koperasi aktif baik (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Koperasi aktif 26 284 26,62 40,45
2 Jumlah seluruh koperasi 691 702
RUMUS
Jumlah usaha mikro dan kecil
Usaha Mikro dan Kecil Jumlah seluruh UKM X100%
TABEL IV. 75
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Usaha Mikro dan
Tahun
No. Koperasi aktif Kecil (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah usaha mikro dan kecil 565 842 0,36 0,54
2 Jumlah seluruh UKM 154.800 154.800
TABEL IV.76
PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON KTP DAN
KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN KTP
Jumlah Pemohon
KTP Ketetapan
No Tahun Waktu Dalam
Uraian
. penyelesaian KTP
(%)
2013 2014 2013 2014
Jumlah pemohon
1 KTP 27.404 33.91 100,00 99.6
2
Jumlah KTP
2 yang selesai 27.404 33.78
diproses 3 hari 4
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan
RUMUS
Jumlah penduduk memiliki X 100
Kepemilikan akta kelahiran per akta kelahiran
1000 penduduk
Jumlah Penduduk
TABEL IV.77
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
PER 1000 PENDUDUK
TABEL IV.78
KEPEMILIKAN KTP
Kepemilikan
No Tahun
Uraian KTP (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penduduk yang memiliki 563.847 524.04 100,00 100.0
KTP 0
2 Jumlah penduduk wajib KTP 563.847 524.04
(>17 dan atau pernah/sudah 0
menikah)
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan
a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan pada pasal 7 ayat (1) Pemerintah
Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang
dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangannya diantaranya
pada huruf g penyajian data kependudukan bersekala
kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung
jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
b) Hasil Update data Kependudukan dari Kementrian Dalam Negeri RI
per 31 Desember 2014 Jumlah Penduduk Wajib KTP sebanyak
524.040 jiwa dan yang memiliki KTP Elektronik sebanyak 485.299,
sedangkan sisanya sebanyak 38.741 jiwa masih pegang KTP Non
Elektronik.
Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah:
TABEL IV.79
PENERAPAN KTP NASIONAL
BERBASIS NIK
Penerapan KTP
Nasional
Tahun
No. Uraian Berbasis NIK
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah penduduk yang 485.299 485.29 86 92.6
memiliki KTP Penerapan 9
KTP Nasional berbasis NIK
(Sudah/Belum)
2 Jumlah penduduk wajib KTP 563.847 524.04
(>17 dan atau pernah/sudah 0
menikah)
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah yang Mengikuti Pendidikan dan Tahun 1 40.000.000,00 1 36.949.000,0000 100,00
Pelatihan Formal
5 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base Prosentase pendataan / kepemilikan Akta Kec. 18 265.050.000,00 18 262.706.500,00 100,00
kependudukan Kelahiran untuk umur 0-18 tahun
Penyusunan kebijakan Jumlah Buku Profil Kependudukan Buku 500 71.720.000,00 500 71.636.500,00 100,00
kependudukan
Sosialisasi Kebijakan Peserta yang mengikuti sosialisasi Orang 542 90.000.000,00 542 89.036.500,00 100,00
kependudukan kependudukan
Pelayanan Administrasi Prosentase penerbitan KK, KTP dan Tahun 1 305.517.150,00 1 293.161.050,00 100,00
Kependudukan jumlah perekaman e-KTP baik bagi wajib
e-KTP maupun sebelum umur 17 tahun
Pengelolaan data arsip elektronik Jumlah Arsip data kependudukan secara Paket 1 60.950.000,00 1 58.948.000,00 100,00
elektronik
Pengelolaan Data Arsip Elektronik Jumlah Arsip data kependudukan secara Paket 1 68.975.000,00 1 67.736.000,00 100,00
KK dan KTP elektronik untuk KK dan KTP
JUMLAH DISPENDUK 3.009.920.000,00 2.948.940.482,00 97,97
Jumlah - -
RUMUS
Jumlah penduduk Angkatan
Tingkat partisipasi angkatan Kerja
X100%
kerja Jumlah penduduk usia kerja
(15-64 thn)
TABEL IV. 80
TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA
Tingkat Partisipasi
No Tahun Angkatan Kerja
Uraian (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah angkatan kerja(orang) 373.86 378.19 70,39 71,01
9 5
2 Jumlah penduduk usia kerja/15- 531.14 532.57
64 tahun (orang) 8 6
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RUMUS
TABEL IV. 81
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN
Pencari Kerja Yang
No Tahun
Uraian Ditempatkan (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah pencari kerja yang 1.555 2.912 7,70 11,96
ditempatkan
2 Jumlah pencari kerja yang 20.19 24.34
mendaftar 1 8
TABEL IV. 82
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA
Tingkat
No Tahun Pengangguran
Uraian
. Terbuka (%)
2013 2014 2013 2014
Jumlah penganggur usia kerja 16.84 2,48 2,93
1 9.950
(orang) 4
401.9 574.1
Jumlah penduduk angkatan
2 7 3
kerja (orang)
4 5
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TABEL IV. 83
JUMLAH KECELAKAAN KERJA
Kecelakaan Kerja
No Tahun
Uraian (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Kecelakaan kerja tahun lalu 29 6 1,93 6
2 Kecelakaan kerja tahun 15 1
sekarang
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Persentase kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja
adalah indikator jumlah perusahaan yang memberikan jaminan sosial
sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang wajib
memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan, tersebut tabel dibawah ini :
RUMUS
Jml perusahaan yg memberikan
Kepatuhan Terhadap Norma jaminan sos. Sesuai ketentuan
Jaminan Sosial Tenaga Jml perusahaan yg wajib X 100 %
kerja memberikan jaminan sos.
Sesuai ketentuan
TABEL IV. 84
PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP
JAMSOSTEK
Kepatuhan Terhadap
Norma Jaminan
Tahun
No Sosial tenaga
Uraian
. Kerja (%)
201 201
2013 2014
3 4
1 Jumlah perusahaan yang 147 147 22,89 22,58
memberikan jaminan sosial sesuai
ketentuan (perusahaan)
2 Jumlah perusahaan yang wajib 642 651
memberikan jaminan sosial sesuai
ketentuan (perusahaan)
TABEL IV.85
JUMLAH UPAH MINIMUM ( U M K )
KABUPATEN MAGETAN
Tahun Naik /Turun
No. Uraian %
2013 2014 Kuantum
1 Jumlah upah 865.250,00 1.000.000 134.750 115,57
minimum
kabupaten/UMK
(Rupiah)
Sumber data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pengadaan peralatan Terlatihnya masyarakat penganggur untuk Kube 2 20.000.000,00 2 19.922.550 100,00
pendidikan dan peningkatan kesejahteraan keluarganya
ketrampilan bagi pencari
kerja
14 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
a Penyebarluasan informasi Meningkatnya mekanisme pelayanan AKAL, Kec 18 88.000.000,00 18 45.144.910 100,00
bursa tenaga kerja AKAD dan AKAN
b Pemberian fasilitasi dan org 40 100.000.000,00 40 94.010.000 100,00
mendorong sistem Terciptanya dan mengembangkan lapangan
pendanaan pelatihan usaha baru untuk penganggur
berbasis masyarakat
15 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
a Pengendalian dan Terwujudnya penempatan tenaga kerja sesuai Kasus 5 75.000.000,00 5 15.317.900 100,00
pembinaan lembaga peraturan perundang undangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
penyalur tenaga kerja
b Sosialisasi berbagai Terlaksananya sosialisasi UMK Kab tahun 2015 Perush 60 92.816.000,00 60 81.024.262 100,00
peraturan pelaksanaan serta kegtn Monev
tentang ketenagakerjaan
c Peningkatan pengawasan, Terlaksananya kegiatan penanaman norma Perush 60 125.000.000,00 60 95.219.750 76,18
perlindungan dan pengawasan dan pembinaan norma
penegakkan hukum ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan
terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
16 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
a Pembinaan kemampuan Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan Kube 20 160.000.000,00 20 150.029.300 93,77
dan keterampilan kerja pembekalan kube petani tembakau
masyarakat di lingkungan
industri hasil tembakau
atau daerah penghasil
bahan baku industri hasil
tembakau
JUMLAH KETENAGA KERJAAN 660.816.000,00 500.668.672 75,77
Jumlah - -
TABEL IV. 86
KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA
Ketersediaan Pangan
Tahun
No Uraian Utama (%)
2013 2014 2013 2014
1 Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per
245.904 191.793 33,91 27,55
tahun (kg)
2 Jumlah penduduk 695.158 696.007
% jumlah ketersediaan pangan utama per
27,55 33,91 27,55
tahun (kg)
TABEL IV. 87
RATA-RATA KONSUMSI BAHAN PANGAN UTAMA
Tahun
No. Uraian
2013 2014 %
1 Rata-rata konsumsi bahan 91,25 90,25 0,01
pangan utama (beras) per
kg/kapita/tahun
Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
RUMUS
Bab III - 181
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV.88
PARTISIPASI TENAGA PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMERINTAHAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah pekerja perempuan di 6.247 65,46 6.914 82,75
lembaga pemerintah(orang)
2 Jumlah pekerja 9.543 8.355
perempuan(orang)
Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1). Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas
Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas adalah
indikator jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas dibanding dengan
jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas. Selama periode tahun
2013-2014 angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dapat
digambarkan sebagai berikut:
TABEL IV.89
PERSENTASE PARTISIPASI TENAGA PEREMPUAN
DI LEMBAGA
TAHUN
URAIAN
2013 2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga 6.247 8.355
pemerintah(orang)
Jumlah pekerja perempuan(orang) 7.506 9.748
Persentase 65,46 % 85,71
TABEL IV.90
PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN
USIA 15 TAHUN KEATAS
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah perempuan usia >15 254.108 89.16 257.508 90,28
tahun keatas melek huruf
(orang)
2 Jumlah anak perempuan 285.178 285.236
usia > 15 tahun
RUMUS
Peningkatan peran Perempuan pengembang usaha
Perempuan di bidang ekonomi produktif X100%
ekonomi jumlah perempuan
TABEL IV.91
PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI BIDANG EKONOMI
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah perempuan pengembang 1.162 37.38 2.031 60
ekonomi produktif (orang)
2 Jumlah perempuan 3.108 3.385
(orang)
RUMUS
Cakupan perempuan dan Perempuan dan anak korban
anak korban kekerasan yang kekerasan yang mendapatkan
mendapatkan penanganan penanganan pengaduan oleh
X100%
pengaduan oleh petugas petugas terlatih dalam pusat
terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan
pelayanan terpadu perempuan P2T-P2A
perlindungan perempuan Jumlah Cakupan perempuan dan
P2T-P2A anak korban kekerasan
TABEL IV.92
CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
YANG MENDAPATKAN PENANGANAN
P2T-P2A
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
TABEL IV.75
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
Realisasi Capaian
Kinerja
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Anggaran Anggaran
Satuan Kinerja Kinerja (7/5*100%)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
Sosialisasi Undang-Undang Keberanian masyarakat 1 100 50.000.000 1 48.681.000 100
Perlindungan Perempuan melaporkan ke aparat apabila kegiatan
dan Anak terjadi kekerasan dalam rumah
tangga
2 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Evaluasi pelaksanaan PUG Semakin meningkatnya peran 2 100 30.000.000 2 27.435.000 100
perempuan sehingga tidak terjadi kegiatan
diskriminatif bagi perempuan
Operasional P2T-P2A Semakin berkurangnya korban 2 100 55.000.000 2 54.348.000 100
Tingkat Kabupaten kekerasan terhadap perempuan kegiatan
dan anak
3 Program Peningkatan
kualitas Hidup dan
TABEL IV.75
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
Realisasi Capaian
Kinerja
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Anggaran Anggaran
Satuan Kinerja Kinerja (7/5*100%)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perlindungan Perempuan
Penyusunan Database Menurunnya tindak Kekerasan 2 100 30.000.000 2 29.533.500 98,45
Korban Tindak Kekerasan bagi perempuan dan anak kegiatan
4 Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kegiatan pembinaan Tercapainya pengetahuan dan 1 100 75.000.000 1 62.716.500 83,62
organisasi perempuan ketrampilan bagi perempuan kegiatan
Kegiatan bimbingan Meningkatnya peran kaum 2 100 60.000.000 2 58.922.500 100
manajemen usaha bagi perempuan dalam usaha ekonomi kegiatan
perempuan dalam megelola produktif
usaha
Monitoring, evaluasi dan Meningkatnya penghasilan 1 100 50.000.000 1 50.000.000 100
pelaporan masyarakat bagi perempuan kegiatan
JUMLAH 350.000.000 94,61 331.136.500 94,61
Solusi :
Melaksanakan pendataan data terpilah p0erempuan dan laki-laki
setiap tahun.
Melaksanakan sosialisasi Undang-undang Perlindungan
Perempuan dan Anak.
Melaksanakan p0embinaan manajemen usaha ekonomi produktif.
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
RUMUS
Jumlah peserta KB aktif
Prevalensi peserta KB aktif Jumlah pasangan usia
X100%
subur
TABELIV. 93
PERSENTASE PUS (PASANGAN USIA SUBUR)
YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF
PUS Usia Yan
No Tahun Menjadi Peserta
Uraian
. KB Aktif (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah peserta KB aktif 85.861 86.331 74,99 73,98
2 Jumlah pasangan usia 114.492 116.693
subur
Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
TABEL IV.94
CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRINYA
DIBAWAH USIA 20 TAHUN
Cakupan Pasangan
Usia Subur Yang
Tahun
No Uraian Istrinya Dibawah Usia
20 Tahun (%)
2013 2014 2013 2014
1 PUS yang usia istrinya < 20
560 339 0,49 0,29
tahun
2 114.4 116.6
PUS yang usia istrinya 15
9 9
49 tahun
2 3
Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencan
3). Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Merupakan indikator perbandingan jumlah keluarga Balita yang menjadi
anggota BKB dengan jumlah keluarga Balita yang ada.
Data perkembangan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
RUMUS
Jml Keluarga Balita yg jadi anggota
Cakupan anggota Bina
BKB X100%
Keluarga Balita (BKB)
Jumlh Keluarga Balita yg ada
TABEL IV. 95
CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
Cakupan Anggota
Tahun Bina Keluarga Balita
No. Uraian (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jml Keluarga Balita yg jadi 39.80 40.32 94,69 96,10
anggota BKB 6 0
2 42.03 41.95
Jumlh Keluarga Balita yg ada
7 3
RUMUS
PUS (tak
Cakupan Pasangan Usia Subur yang KB)iat
+tial X100%
ber-KB tidak terpenuhi
th
PUS 15-49
TABELIV. 96
CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR BER KB
TIDAK TERPENUHI
Cakupan
Pasangan Usia
No Tahun Subur Yang Ber
Uraian` KB Tidak
.
terpenuhi (%)
2013 2014 2013 2014
1 PUS (tak KB)iat+tial 14.450 15.192 12,62 13,02
th
2 PUS 15-49 114.492 116.693
RUMUS
Jumlah rambu lalu lintas
Peningkatan ketersediaan standart yang ada
X100%
rambu lalu lintas Jumlah rambu lalu lintas
standart yang dibutuhkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 97
PENINGKATAN KETERSEDIAAN RAMBU
LALU LINTAS
Peningkatan
Ketersediaan
No Tahun
Uraian Rambu Lalu Lintas
.
(%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah rambu lalu lintas
2.162 2.328 60,27 64,90
standart yang ada
2 Jumlah rambu lalu lintas
3.587 3.587
standart yang dibutuhkan
Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan
RUMUS
Jumlah marka jalan yang ada
Peningkatan ketersediaan marka
Jumlah marka jalan yang X100%
jalan
dibutuhkan
TABEL IV. 98
PENINGKATAN KETERSEDIAAN
MARKA JALAN
Peningkatan
Tahun Ketersediaan Marka
No. Uraian
Jalan (%)
2013 2014 2013 2014
Jumlah marka jalan
1 7.969,36 2 8.992,97 12,63 14,25
yang ada (m2)
Jumlah marka jalan yang 63.097,0 63.097,0
2
di butuhkan (m2) 0 0
Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan
Uji kir adalah salah satu kewajiban dari angkutan umum. Maksud
pengujian kendaraan adalah untuk mengecek kelayakan dan kondisi
kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar
keamanan. Prosentase peningkatan kendaraan uji kir adalah sebagaimana
tabel berikut :
RUMUS
jumlah unit kendaaan yang telah
diuji
Peningkatan kendaraan X100%
jumlah unit kendaraan yang wajib
wajib uji kir
diuji
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV. 99
PENINGKATAN KENDARAAN UJI KIR
Peningkatan Kendaraan
Tahun
No. Uraian Uji Kir (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah unit
kendaraan yang 5.611 5.917 91,09 85,93
telah di Uji
2 Jumlah unit
kendaraan yang 6.160 6.886
wajib di Uji
Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -L
JUMLAH - -
1). Bakesbangpol
Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mengemban sasaran, yaitu
Terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya sumberdaya
aparatur yang profesional dan kompeten, terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan kebijakan public, terwujudnya sinergi aktivitas antara pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat, dan miningkatnya penerimaan daerah.
RUMUS
TABEL IV.105
JUMLAH ORMAS, ORPOL, KEPEMUDAN DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN LAINNYA YANG DIBINA
TABEL IV.106
PENYELENGGARAAN FORUM ANTAR
KELOMPOK MASYARAKAT
Tahun
No. Uraian
2013 2014 %
1 Jumlah penyelenggaraan forum antar 6 6 -
kelompok masyarakat(kegiatan)
Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun
No. Jenis Organisasi
2013 2014
1 Organisasi Politik 14 15
2 Ormas Keagamaan 52 54
3 Ormas Sosial 97 106
4 Ormas Ekonomi 16 14
5 Ormas Kebudayaan 8 1
6 LSM 44 33
7 Ormas Kepemudaan 16 16
8 Ormas Beladiri 14 14
9 Ormas Kewanitaan 6 6
10 Ormas Pendidikan 2 1
11 Ormas Profesi 4 4
12 Ormas Kesehatan 3 2
13 Ormas Angkutan 1 1
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
RUMUS
Jumlah Personil
`Rasio Satpol PP terhadap
x 10.000
Jumlah Penduduk jumlah penduduk
694.79 695.55 ``
2 jumlah penduduk
8 8
3 Rasio Satpol PP
terhadap 10.000 1.36 1.35
penduduk
Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan
Peningkatan kemampuan pengendali Mengoptimalkan kinerja Satpol Kec 18 83.600.000,00 18 81.146.250,00 100,00
keamanan dan kenyamanan lingkungan PP
Penegakan Peraturan Daerah dan Terwujudnya Penegakkan Paket 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 100,00
pengendalian keamanan dan peraturan daerah dan
kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
6 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi Mengoptimalkan kinerja Satpol Kec 18 107.095.900,00 18 104.037.400,00 100,00
kegiatan polisi pamong praja PP
Kerjasama pengembangan kemampuan Terwujudnya kerjasama Paket 1 65.175.250,00 1 65.175.250,00 100,00
aparat polisi pamong praja dengan pengembangan kemampuan
TNI/POLRI dan kejaksaan aparat polisi pamong praja
dengan TNI / POLRI / Kejaksaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya Monitoring, Tahun 1 53.263.200,00 1 53.263.200,l00 100,00
Evaluasi dan Pelaporan
Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Terwujudnya Pengamanan hari Tahun 1 190.000.000,00 1 156.000.000,00 100,00
Kegiatan ORMAS besar dan perayaan kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Danas direncanakan
untuk Diklat PPNS
Satpol Pendidikan tahun 2014 ternyata
1 25.000.000,00
PP dan pelatihan selama tahun 2014
tidak kegiatan dari
POLDA Jatim
Jumlah 25.000.000,00 -
Pengadaan sarana dan Pengadaan peralatan dan paket 5 145.075.000 5 144.674.600 100,00
prasarana evakuasi penduduk kelengkapan evakuasi
dari ancaman/korban bencana
alam
Peningkatan Kemampuan dan Pelatihan anggota Tim Satuan Reaksi kali 2 104.550.000 2 104.550.000 100,00
Ketrampilan Anggota Tim SAR Cepat (SRC)
Tanggap Darurat Penanganan bencana secara cepat tahun 1 269.615.000 1 269.154.000 100,00
Penanggulangan Bencana dan tepat
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
TABEL IV.109
CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
Tahun
No. Indikator Kinerja
2011 2012 %
1 Hasil Evaluasi Kinerja Peringkat Peringkat 50
Penyelenggaraan Pemerintahan 29 Nasional Nasional
Daerah (EKPPD) dari 365 dari 373
Kabupaten Kabupaten
se se Indonesia
Indonesia
Sumber data: Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab.Magetan
Dasar : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 - 2818 Tahun 2013
tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011.
RUMUS
Jumlah kasus hukum yang
Kasus hukum yang diselesaikan
X100%
diselesaikan
Jumlah kasus hukum dalam tahun ybs
TABEL IV.110
CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM KASUS
HUKUM YANG DISELESAIKAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah kasus hukum yang - - 2 50,00
diselesaikan
2 Jumlah Kasus hukum dalam 1 4
tahun yang bersangkutan
Sumber data: Bagian Hukum Setdakab. Magetan
TABEL IV.111
RAPERDA YANG DIAJUKAN
KE DPRD
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah Raperda yang
9 100,00 7 100,00
diajukan ke DPRD
2 Jumlah Raperda yang masuk
9 7
ke bagian hukum
Pelaksanaan pembinaan keluarga sadar Terlaksanannya pembinaan orang 450 108.500.000,00 450 108.500.000,00 100
hukum keluarga sadar hukum
JUMLAH 918.000.000,00 882.449.179,00
TABEL IV.112
PERKEMBANGAN PERSENTASE SKPD YANG TELAH
DILAKUKAN ANJAB TAHUN 2013-2014
RUMUS
Jumlah SKPD telah dilakukan X
ANJAB 1
% Jumlah SKPD yang 0
telah dilakukan ANJAB Jumlah SKPD yang wajib dilakukan 0
ANJAB %
TABEL IV.113
SKPD YANG MEMILIKI RENSTRA DAN
MENYUSUN LAKIP
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah SKPD yang di
57 100 57 100
lakukan ANJAB
2 Jumlah SKPD yang wajib
57 57
dilakukan ANJAB
Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan
Bab III - 241
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
2). Persentase jumlah SKPD yang menyusun Rentra dan LAKIP adalah
indikator yang menunjukkan jumlah SKPD yang menyusun Rentra
dan LAKIP dibanding jumlah SKPD yang wajib menyusun Rentra dan
LAKIP.
TABEL IV.114
SKPD YANG MEMILIKI RENSTRA DAN
MENYUSUN LAKIP
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah SKPD yang 57 100 57 100
menyusun Renstra dan
Lakip
2 Jumlah SKPD yang wajib 57 57
menyusun Renstra dan
Lakip
Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan
3). Persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang menyusun SPP adalah
indikator yang menunjukkan jumlah SKPD/unit pelayanan yang
menyusun standar pelayanan publik (SPP) dibanding jumlah
SKPD/unit pelayanan yang wajib menyusun SPP.
Perkembangan persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang
menyusun SPP periode tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:
TABEL IV.115
PERKEMBANGAN PERSENTASE SKPD/UNIT PELAYANAN YANG
MENYUSUN SPP TAHUN 2013-2014
RUMUS
Jumlah SKPD/Unit Pelayanan
% Jumlah SKPD/Unit yang menyusun SPP
Pelayanan yang menyusun
X 100%
(Standar Pelayanan Publik Jumlah SKPD/Unit Pelayanan
SPP) yang wajib menyusun SPP
TABEL IV.116
UNIT PELAYANAN YANG MEMILIKI SPP
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah unit pelayanan
1 39 67,2 48 82,7
yang memiliki SPP
Jumlah SKPD/Unit
2 Pelayanan yang wajib 58 58
menyusun SPP
TABEL IV.117
UNIT PELAYANAN YANG
DI SURVEY IKM
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah unit pelayanan yang
1 17 29,31 22 37,9
telah Survey IKM
Jumlah SKPD/Unit
2 Pelayanan yang wajib 58 58
Survey IKM
Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan
Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)
- - - - -
Jumlah - -
RUMUS
Jumlah bantuan untuk
Kegiatan keagamaan yg kegiatan X100%
dibantu
Jumlah kegiatan yg ada
TABEL IV.118
KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBANTU
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah bantuan untuk kegiatan 10 100 10 90
2 Jumlah kegiatan yg ada 10 9
TABEL IV.119
PEMBANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN
YANG DIBANTU
Tahun
`No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
Jumlah bantuan Pembangunan
1 641 76,91 714 73,39
tempat peribadatan
Pembangunan tempat
2 493 524
peribadatan yang dibantu
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Solusi
Schedule time yang terencana
TABEL IV.120
WEB SITE PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Web site milik pemerintah daerah 1 1 -
Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan
TABEL IV.121
JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Jumlah pengunjung website (orang ) 352.093 497.093 141,18
Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan
TABEL IV.122
JUMLAH KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN YANG
MUNCUL DI PEMBERITAAN MEDIA MASSA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Jumlah pemberitaan(kali) 400 500 125,00
TABEL IV. 86
PERKEMBANGAN PERSENTASE JUMLAH RAPERDA
YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA
Jumlah Raperda yang
diselesaikan menjadi Perda
Raperda yang diselesaikan X100%
Jumlah Raperda yang
menjadi Perda
diusulkan
TABEL IV.123
RAPERDA YANG DISELESAIKAN
MENJADI PERDA
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah Raperda yang diselesaikan menjadi 11 100 10 77
PERDA
2 Jumlah RAPERDA yang diusulkan 11 13
2). Persentase jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD adalah
indikator yang menunjukkan jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif
DPRD dibanding jumlah Raperda yang masuk tahun 2013-20014 :
Penyediaan Dokumentasi dan dokumen dan bahan bacaan buah 75 22.107.500,00 75 17.460.000,00 100
bahan bacaan buku Peraturan Perundang-
undangan
Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)
1 Sekretariat Prog.
DPRD Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
20.9. BPPKAD
TABEL IV.125
PERKEMBANGAN PENINGKATAN PAD
Indikator Tahun Naik
No
Kinerja 2013 2014 Kuantum (%)
141.162.943.32
53.303.235.4
87.859.707.871, 3
Peningkatan 60,6
5
1 4 ,
PAD 2
2 6
,
9
2
7
Asistensi pengelolaan keuangan Jumlah SKPD yang mendapat asistensi SKPD 85 230.000.000,00 85 125.835.500,00 100,00
daerah
Penyediaan Blanko SPPT, STTS, Tersedianyan blangko SPPT, STTS dan 0,00 -
DHKP DHKT
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Jumlah SKPD yang disosialisasi Orang 510 280.000.000,00 510 252.905.500,00 100,00
Pusat
Pendampingan Operasional PBB 4.737.500,00 4.737.500,00 100,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen Aset
Daerah
Peningkatan Manajemen Aset Jumlah buku inventaris,jumlah Paket 1 500.000.000,00 1 492.125.083,00 100,00
Daerah perpanjangan STNK, instansi
vertikal,jumlah buku sisdur BMD, jumlah
papan aset tanah :
170 SKPD,700buku,55papan, 60 kend
Penghapusan Aset Daerah Jumlah penghapusan BMD Paket 1 132.000.000,00 1 99.090.100,00 100,00
Penyusunan Laporan Semesteran Jumlah lap mutasi aset tetep sem I, jumlah Tahap 3 50.000.000,00 3 49.976.000,00 100,00
lap mutasi aset tetap semester II , blangko
pemeliharan BMD
Inventarisasi Aset Daerah Jumlah label inventaris Lembar 120000 405.500.000,00 120000 404.385.500,00 100,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
Pendataan dan Klasifikasi Zona - - - 0,00 - 0,00 -
Nilai Tanah
Solusi
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)
Jumlah
N Program/
SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
o Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
20.10. INSPEKTORAT
RUMUS
Jumlah tindak lanjut tahun
Tindak lanjut hasil pemeriksaan ybs X100%
APIP Jumlah rekomendasi tahun
ybs
RUMUS
Jumlah realisasi
Realisasai pelaksanaan
pelaksanaan
pemeriksaan PKPT, Insidentil, X100
audit/pemeriksaan tahun
Wasbangda, Pelayanan Publik,
ybs %
Audit Akhir Tahun Anggaran,
Jumlah rencana
Review Kuangan, Evaluasi tindak
audit/pem
lanjut dan LAKIP
eriksaan
TABEL IV.127
REALISASAI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PKPT, INSIDENTIL,
WASBANGDA, PELAYANAN PUBLIK, AUDIT AKHIR TAHUN
ANGGARAN, REVIEW KUANGAN,EVALUASI TINDAK LANJUT DAN
LAKIP
Realisasi
Tahun Pelaksanaan
No Uraian Pemerikisaan (%)
201
2014 2013 2014
3
1 Jumlah realisasi 100,00 100,00
pelaksanaan
69 69
audit/pemeriksaan tahun
ybs
2 Jumlah rencana
audit/pem 69 69
eriksaan
Sumber data: Inspektorat Kab. Magetan
Jumlah
N Program/
SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
o Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
TABEL IV.129
JUMLAH PNS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
Tahun 2013 Tahun 2014 Naik /
No Uraian Turun
I II III IV Juml I II III IV Juml (%)
1 Guru 0 249 716 2.837 3.802 0 197 659 2519 3554 Turun
TK/SD 1,93%
Rasio Pejabat
Tahun Struktural Sesuai
No Uraian Pendidikan Formal (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai 856 839 85,69 `83,98
dengan Pendidikan Formal
2 Seluruh Jabatan Struktural 999 999
Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja laporan 19 6.100.000,00 19 6.098.000,00 100,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan
4 Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan keterampilan dan Jumlah peserta pembekalan CPNS orang 388 71.517.300,00 338 19.179.800,00 100,00
profesionalisme/Pembekalan CPNS
5 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah Pejabat Struktural yang orang 522 1.378.855.500,0 52 1.273.525.900,0 100,00
bagi PNS Daerah mengikuti Diklatpim 0 0
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas Jumlah PNS bersertifikasi ahli pengadaan orang 100 167.634.700,00 100 167.634.700,00 100,00
dan fungsi bagi PNS Daerah barang dan jasa
Pendidikan dan pelatihan fungsional Jumlah lulusan diklat fungsional orang 50 329.500.000,00 50 304.137.750,00 100,00
bagi PNS Daerah
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Jumlah PNS yang mahir dalam orang 60 62.834.900,00 60 62.834.900,00 100,00
bagi PNS Daerah pengelolaan aset daerah
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Jumlah PNS yang mahir dalam pelayanan orang 60 74.249.500,00 60 65.282.900,00 100,00
bagi PNS Daerah prima
6 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah peserta seleksi pengadaan dan orang 12.000 636.520.600,00 12.000 486.167.400,00 100,00
pembekalan CPNS
Solusi
Jumlah 22.882.000
No Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
1 Dinas Program
Pendapata Peningkatan
n Daerah Dan
Pengembangan
Pendapatan
Daerah
150.000.000,00 Terkendala
Kegiatan tenaga ahli
Pendataan dan terkait dengan
Klasifikasi Zona keterbatasan
Nilai Tanah waktu
pendataan
Jumlah 150.000.000,00
20.15. KECAMATAN
Capaian
Anggaran Realisasi
No. Kecamatan Kinerja
(Rp) (Rp)
(%)
1 Kecamatan Magetan 290.850.000,00 279.895.934,00 96,23
2 Kecamatan Panekan 319.250.000,00 317.171.978,00 99,35
3 Kecamatan Plaosan 319.500.000,00 303.192.499,00 94,90
4 Kecamatan Poncol 285.000.000,00 276.623.915,00 97,06
5 Keamatan Parang 308.900.000,00 298.651.350,00 96,68
6 Kecamatan Lembeyan 295.550.000,00 276.217.968,00 93,46
7 Kecamatan Takeran 319.700.000,00 313.349.950,00 98,01
8 Kecamatan Kawedanan 319.700.000,00 313.349.950,00 98,01
9 Kecamatan Bendo 311.250.000,00 309.025.518,00 99,29
10 Kecamatan Maospati 297.750.000,00 265.889.392,00 89,30
11 Kecamatan Barat 299.700.000,00 290.084.297,00 96,79
12 Kecamatan Karangrejo 293.000.000,00 282.889.069,00 96,55
13 Kecamatan Sukomoro 324.200.000,00 308.122.340,00 95,04
14 Keamatan Kartoharjo 295.400.000,00 288.291.800,00 97,59
15 Kecamatan Karas 290.300.000,00 281.939.112,00 97,12
16 Kecamatan Ngariboyo 323.400.000,00 321.973.046,00 99,56
Kecamatan
17 283.850.000,00 280.698.290,00 98,89
Nguntoronadi
18 Kecamatan Sidorejo 297.050.000,00 278.079.831,00 93,61
JUMLAH 5.474.350.000,00 5.285.446.239,00 96,55
TABEL IV.133
BANTUAN TTG KEPADA MASYARAKAT
Tahun Tahun
2 2
Naik/Turun
No. Jenis Bantuan 0 0
(%)
1 1
3 4
1 Alat TTG (unit) - - -
2 Kerbot - - -
3 Alat Pencuci Wortel - - -
4 Pengepres Genting 2 - -
5 Mesin Penepung kedelai 3 - -
6 Hand Traktor 1 - -
7 Mesin Pres Jahit Sepatu 1 - -
8 Mesin Penggiling kacang - - -
Tanah
9 Alat Perontok Padi - 2 -
10 Mesin Pencacah Rumput 2 1 -
11 Alat Kelengkapan Roti 1 1 -
12 Peralatan Bengkel 2 - -
13 Mesin Molen 1 - -
14 Alat Mesin Jahit 2 - -
15 Alat Pertukangan 1 - -
16 Alat Pencetak Pres Layah 1 - -
RUMUS
RUMUS
TABEL IV.136
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLEH POKMAS
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014
1 Pembangunan Bidak/Los Pasar 4 -
2 Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan 17.713 23.810
perdesaan
3 Pembangunan sarana jembatan 22 44
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014
4 Pembangunan saluran irigasi 8.960 14.014
5 Pembangunan Talud Penahan Tanah 1.540 4.239
6 Pembangunan Pasar Desa - 6
7 Pembangunan Drainase 2.033 2.796
8 Pembangunan sarana air bersih - 3.000
9 Pembangunan Gedung Sekolah TK 16 12
10 Pembangunan Gedung PAUD 7 5
11 Pembangunan Gedung Polindes 8 5
12 Pembangunan Kantor Desa 1 -
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan Tersusunnya buku LAKIP, LAPORAN AKHIR dan paket 1 25.000.000,00 1 23.114.000,00 100
prognosis realisasi anggaran penyusunan RKA dan DPA 2014 dokumen
6 Program Wilayah Terpadu Antar
Desa
Dana Pendampingan Berkembangnya Usaha Ekonomi Kelompok Desa 1 15.000.000,00 1 14.572.500,00 100
Pengembangan Wilayah Masyarakat miskn yang berkearifan lokal
Terpadu Antar Desa
7 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Meningkatkan SDM dalam pelayanan posyandu kecamata 18 42.500.000,00 18 42.475.500,00 100
Organisasi Masyarakat n
Perdesaan (Pokjanal
Posyandu)
Pendampingan Program Terlaksananya Pendampingan PNPM Mandiri kecamata 18 550.000.000,00 18 547.679.600,00 100
Nasional Pemberdayaan Perdesaan n
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan (APBD)
Pendampingan Gerakan Terlaksananya kegiatan program yang maksimal desa 2 88.000.000,00 2 75.405.600,00 100
Terpadu Pengentasan
Solusi
Perhitungan Perjalanan Dinas lebih dimaksimalkan
Jumlah - -
TABEL IV.137
CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL
RUMUS
TABEL IV.138
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Penanganan
No Tahun
Uraian PMKS (%)
.
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah PMKS yang tertangani 2.850 7.194
44,73 9,60
2 Jumlah PMKS yang ada 6.371 74.919
RUMUS
TABEL IV.139
PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL
PMKS Yang
Memperoleh
No Tahun
Uraian Bantuan
. Sosial (%)
2013 2014 2013 2014
1 Jumlah PMKS yang di beri 2.850 4.519 44,73 6,03
bantuan
2 Jumlah PMKS yang seharusnya 6.371 74.919
menerima bantuan
Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a Penyediaan Jasa dan Pelayanan Terselenggaranya administrasi Tahun 1 507.728.000,00 1 504.013.304,00 100,00
Administrasi Perkantoran perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a pengadaan Kendaraan Meningkatnya jumlah saana trasportasi unit 5 115.000.000,00 5 112.470.500,00 100,00
dinas/operasional
b Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana kerja dan buah 24 109.368.000,00 24 109.043.000,00 100,00
penyimpanan arsip/berkas
c Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya tempat kerja yang nyaman unit 1 175.000.000,00 1 174.250.000,00 100,00
kantor dan bersih
d Pemeliharaan rutin/berkala Mobil dinas yang terawatt dengan baik buah 6 175.000.000,00 6 173.662.327,00 100,00
kendaraan dinas/operasional
e Pemeliharaan rutin/berkala Taman Terawatnya TMP Yudonegoro dengan % 100 140.000.000,00 100 138.875.000,00 100,00
Makam Pahlawan baik
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pasang 53 9.900.000,00 53 9.750.000,00 100,00
perlengkapannya dan perlengkapnnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya jumlah pegawai yang org 53 30.000.000,00 53 29.890.400,00 100,00
mengikuti diklat
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 4 35.000.000,00 4 34.874.400,00 100,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran yg disusun sesuai standart
6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
a Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah keluarga fakmis yang tertangani Paket 480 75.000.000,00 480 74.329.700,00 100,00
pendukung usaha bagi keluarga
miskin
b Pendataan PMKS Jumlah PMKS yg terdata by name by Kec 4 166.000.000,00 4 164.996.350,00 100,00
adress secara falid
c Penanaman nilai-nilai Terjalinnya kesetiakawanan social di paket 430 75.000.000,00 430 74.725.000,00 100,00
kepahlawanan, keperintisan dan masyarakat
kesetiakawanan sosial
d Pemberdayaan Fakir Miskin Meningkatnya taraf hidup fakir miskin di Paket, org 700,100 469.335.000,00 700,100 445.296.650,00 100,00
Kab.Magetan yang telah terbantu
e Pemberdayaan Program Keluarga Meningkatnya kinerja pendamping dan Kec, org 38,18 279.500.000,00 38,18 252.206.750,00 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Harapan (PKH) operator PKH sehingga bs meningkatkan
pelayanan terhadap RTSM/KSM
penerima manfaat PKH di Kab.Magetan
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a Pendidikan dan pelatihan bagi Terbantunya ketrampilan bagi Paca org 608 180.000.000,00 608 180.000.000,00 100,00
penyandang cacat dan eks trauma mampu latih
10 Program pembinaan panti asuhan
/panti jompo
Pendampingan operasional bantuan Terlaksananya up duting data LU org 238 50.000.000,00 238 50.000.000,00 100,00
langsung tunai untuk lanjut sosial terlantar
c Pengembangan model kelembagaan Meningkatnya pengetahuan dan modal Kelp 200.000.000,00 198.128.250,00 99,06
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
(7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perlindungan sosial KT, meningkatnya fungsi sosial KW dan
Meningkatnya Kualitas pelayanan Orsos
Solusi :
Perlu adanya acuan yang jelas yaitu mengacu pada data BPS sesuai
dengan PPLS tahun 2011
Melaksanakan koordinasi antar Dinas / Instansi terkait, Camat dan
Kepala Desa tentang akurasi data kemiskinan calon penerima
manfaat
Mengoptimalkan program / kegiatan Komite PMKS di Kabupaten
Magetan
Memanfaatkan potensi aset yang tersedia untuk penampungan
sementara yang selanjutnya dikirim ke rehabilitasi sosial sesuai
dengan permasalahannya
Perlu adanya kegiatan yang sinergi Komite PMKS sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing
Jumlah - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan
Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kawasan Cagar Budaya X100%
yang dilestarikan Jumlah Benda, situs & kawasan
yang dimiliki daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jumlah
Program/
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
TABEL IV.143
INDIKATOR KINERJA URUSAN STATISTIK
N `CAPAIAN KINERJA
Uraian
o 2013 2014
1 Buku Kabupaten Dalam Angka Tersedia Tersedia
2 Buku PDRB Kabupaten Tersedia Tersedia
Jumlah - -
RUMUS
Jumlah SKPD yang telah
Penerapan pengelolaan menerapkan arsip secara baku X 100%
arsip secara baku
Jumlah SKPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
TABEL IV.146
PENERAPAN PENGELOLAAN ARSIP
SECARA BAKU
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 % 2014 %
1 Jumlah SKPD yang telah
35 62 35 61
menerapkan arsip secara baku
2 Jumlah SKPD 56 57
Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan
RUMUS
Jumlah
Pemerintah Desa/Kelurahanyang Desa/Kelurahanyang telah
sudahmelaksanakan Tata Kelola menerapkan arsip secara
baku X 100%
Kearsipan sesuai ketentuan
( Program Arsip Masuk Desa )
Jumlah SKPD
Solusi
Bagian ORTALA agar melakukan penataan ulang, terkait dengan Tupoksi
dan Kelembagaan khususnya Tupoksi Kearsipan dan Bagian Humas
agar tidak terjadi tumpang tindih.
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
RUMUS
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
RUMUS
Jumlah koleksi buku yg tersedia
di perpustakaan daerah s/d th
Koleksi buku yang tersedia di berjalan X 100%
perpustakaan daerah Jumlah koleksi buku yg tersedia
di perpustakaan daerah s/d tahun
lalu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan CCTV dab AC Paket 1 86.000.000,00 1,00 83.840.000,00 108,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pintu kaca Unit 1 25.000.000,00 1,00 24.900.000,00 111,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan dinas Unit 4 100.000.000,00 4,00 90.036.950,00 100,00
dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya sepatu dinas Paket 20 3.550.000,00 20,00 3.550.000,00 100,00
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan Terpenuhinya petugas kearsipan dinas Orang 120 50.000.000,00 120,00 48.800.000,00 100,00
perundang-undangan instansi
JUMLAH 1.109.550.000,00 1.060.579.343,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Solusi
Bantuan keuangan untuk Desa/ Kelurahan penggunaannya sebagian agar
dialokasikan untuk pengadaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan.
Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian
indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:
A. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Indikator peningkatan produksi perikanan budidaya diukur dari
persentase peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya.
RUMUS
Jumlah Produksi Ikan (ton)th
sekarang-Jumlah produksi ikan
Produksi perikanan (ton) tahun lalu X100%
Jumlah Produksi Ikan (ton)th lalu
TABEL IV.149
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Tahun Naik / Turun
Tahun Tahun
2 2
No. Uraian
0 Kuantum
0 %
1 1
3 4
Ikan Tombro
(
t
1 5,80 10,70 4,9
o
n
84,48
)
2 Ikan Patin (ton) 23,60 24,7 1,1 4,66
b). Produksi Ikan Tombro tahun 2014 sebanyak 10,7. ton, meningkat
sebanyak 4,9 ton atau 184,48. % jika dibandingkan tahun 2013 yang
baru mencapai 5,8 ton.
c). Produksi Ikan Patin tahun 2014 sebanyak 24,7 ton meningkat
sebanyak 1,1 ton atau 104,66 % jika dibandingkan tahun 2013 yang
baru mencapai 23,6 ton.
d). Produksi Ikan Nila tahun 2014 sebanyak 117,6 ton, meningkat
sebanyak 29,14 ton atau 132,94 % jika dibandingkan tahun 2013
yang telah mencapai 88,46 ton.
e). Produksi Ikan Gurami tahun 2014 sebanyak 63,98. ton, meningkat
sebanyak 35,38 ton atau 223,71 % jika dibandingkan tahun 2013
yang telah mencapai 28,60 ton.
f). Produksi Ikan Lele tahun 2014 sebanyak 935,77 ton, meningkat
sebanyak 144,37 ton atau 118,24 % jika dibandingkan tahun 2013
yang baru mencapai 791,94 ton.
2. URUSAN PERTANIAN
RUMUS
Jumlah Kontribusi PDRB dari
Kontribusi sektor pertanian sektor pertanian X100%
terhadap PDRB
Jumlah total PDRB
TABEL IV.151
KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP PDRB
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 %
1 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 2.161.369.070 68,89
pertanian 0
2 Jumlah total PDRB 3.137.005.430
RUMUS
Produksi padi tahun sekarang -
Produksi padi tahun
Peningkatan produksi
sebelumnya(per komoditi) X100%
pertanian
Produksi padi tahun
sebelumnya
TABEL IV.152
PRODUKSI HASIL PERTANIAN
Tahun (Kuintal) Naik Turun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 Kuantum (%)
1 Padi 3.053.587 3.041.600 -11.987 (0,39)
2 Jagung 767.369 778.030 10.661 1,39
3 Ubi Kayu 952.051 934.790 -17.261 (1,81)
4 Ubi Jalar 556.832 593.200 36.368 6,53
RUMUS
Produksi (kuintal)
Peningkatan produktifitas
Luas Panen ( Ha )
Pertanian
TABEL IV.153
PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN
Tahun (Kuintal) Naik / Turun
No. Uraian
2013 2014 Kuantum (%)
1 Padi 65,37 64,08 -1,29 (1,97)
TABEL IV.154
PRODUKSI SAYUR-SAYURAN
Tahun (Kuintal)
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Bawang Merah 9.951 14.665 47,37
2 Sawi 33.214 45.363 36,58
3 Cabe 14.542 11.813 (18,76)
4 Tomat 34.716 22.741 (34,49)
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan
TABEL IV.155
PRODUKTIVITAS SAYUR-SAYURAN
Tahun (kuintal)
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Bawang Merah 71,08 69,83 (1,75)
2 Sawi 115,33 121,29 5,17
3 Cabe 41,91 39,77 (5,1)
4 Tomat 192,86 140,38 (27,21)
TABEL IV.156
PRODUKSI BUAH-BUAHAN
Tahun (Kuintal )
No. Uraian
2013 2014 (%)
1 Jambu Biji 1.607 1.474 (8,27)
2 Jeruk 186.832 216.261 15,75
3 Mangga 107.811 202.648 87,96
4 Pepaya 16.878 17.872 5,89
5 Pisang 104.367 64.603 (38,1)
6 Blimbing 1.087 547 (49,67)
7 Sawo 771 1.945 152,27
8 Sirsak 91 27 (70,32)
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Pembayaran rekening listrik air dan telepon Bulan 12 299.125.000 12 294.117.461 100,00
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Paving halaman kantor dan kamar kecil Paket 1 155.000.000 1 153.594.000 100,00
Pengadaan peralatan gedung kantor Mebeulair untuk BPP, labtop, proyektor, dan Paket 1 520.362.000 1 517.368.228 100,00
printer
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pengadaan BBM sukucadang dan perbaikan Paket 1 150.000.000 1 149.707.381 100,00
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Honorarium penjaga malam, pengelola Paket 1 176.500.200 1 166.744.200 100,00
Kantor Dinas gudang, pengelola kebun, dan kebersihan
kantor
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pembangunan BPP dan rehap BPP unit 7 2.318.000.000 7 2.283.918.000 100,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Pengadaan pakaian dinas beserta Sepatu laki-laki dan perempuan Unit 242 43.800.000 242 42.000.000 100,00
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Peningkatan kemampuan lembaga Sosialisasi pelatihan dan monev puap, HR Paket 1 100.000.000 1 99.673.250 100,00
petani pendamping
Pengembangan Agrobisnis Tanaman Sosialisasi, Bantuan bibit biofarmaka Paket 1 217.000.000 1 215.844.000 100,00
Hias dan Bio Farmaka
Pengembangan Agrowisata Buah- Sosialisasi, jalan agrowisata, studi banding, Paket 1 449.000.000 1 446.981.000 100,00
Buahan pembelian tanah, gerobak niaga, penataan
lapak
Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan Sosialisasi, bantuan bibit buah-buahan, Paket 1 300.000.000 1 296.970.000 100,00
peralatan pertanian
Agrobisnis Sayur - Sayuran Sosialisasi, bantuan bibit bawang putih, Paket 1 219.000.000 1 216.767.000 100,00
bawang merah dan bokhasi
Pengembangan dan pengadaan bibit Bantuan bibit jeruk keprok Batang 14.425 250.000.000 14.425 248.346.000 100,00
buah buahan
5 Program Peningkatan Ketahan Pangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok Bantuan benih 10.400 bt, SL GAP, irigasi Paket 1 950.000.000 1 944.421.500 100,00
tertutup, peralatan pasca panen
Pengembangan Kawasan Pamelo Dem rehap kebun, SL GAP, benih 5.600 bt, Paket 1 250.000.000 1 248.218.000 100,00
tanaman sela, peralatan pasca panen
Pengembangan dan pemantapan Bantuan benih pisang batang 16.600 200.000.000 16.600 197.900.000 100,00
kawasan buah unggulan daerah
9 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian /perkebunan lapangan
Penyuluhan dan pendampingan bagi Penyusunan program Paket 1 558.000.000 1 536.581.000 100,00
pertanian/perkebunan
b. Catatan :
Penurunan hasil Produksi padi dari 3.053.587 kuintal tahun 2013 turun
menjadi 3.041.600 kuintal atau 0,39 %, terkena bencana alam debu gunung
kelud pada bulan Pebruari saat tani padi pengisian bulir.
RUMUS
Produksi Perkebunan tahun
sekarang
Peningkatan produksi - Produksi tahun sebelumnya(per X100%
Perkebunan komoditi)
Produksi Perkbunan tahun
sebelumnya
RUMUS
Program/ Jumlah
No SKPD Alasan Tidak Terserap
Kegiatan Anggaran (Rp)
- - - - -
Jumlah - -
TABEL IV.159
PENINGKATAN PRODUKSI DAGING,
TELUR, DAN SUSU
Tahun Naik / Turun
No Uraian Satuan
2013 2014 Kuantum %
1 Daging Kg 7.017.667 8.837.294 1.819.627 25,93
2 Telur Kg 18.365.642 17.780.121 -585.521 -3,19
TABEL IV.161
PENINGKATAN POPULASI TERNAK
(EKOR)
Tahun Naik / Turun
No Uraian
2013 2014 Kuantum %
1 Sapi Potong 96.185 106.913 10.728 11,15
2 Sapi Perah 174 191 17 9,77
3 Kerbau 308 331 23 7,47
4 Kambing 39.418 37.918 -1.500 -3,81
5 Domba 29.689 29.838 149 0,50
6 Kuda 165 166 1 0,61
7 Ayam Buras 702.210 684.104 -18.106 -2,58
8 Ayam Petelur 2.889.49 2.704.10 -185.397
7 0 -6,42
9 Ayam Pedaging 3.667.69 9.327.20 5.659.50
2 0 154,31
8
10 Itik 27.579 27.776 197 0,71
11 Entok 7.876 7.995 119 1,51
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Jumlah jasa dan pelayanan Paket 1 357.886.800,00 1 344.723.961 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran yang
terselesaikan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Jumlah Pengadaan mebeler dan Prosen 65 2.579.689.000,00 65 2.513.291.000 100
komputer
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan unit 11 180.000.000,00 0 - 0
operasional
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyedotan septitank RPH Paket 1 107.396.519,00 1 107.246.169 100
dan Perbaikan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Servis dan pembelian suku Paket 1 5.800.000,00 1 5.800.000 100
kantor cadang kendaraan roda empat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah servis peralatan kantor Paket 1 37.200.000,00 1 37.200.000 100
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah servis peralatan kantor Paket 1 8.250.000,00 1 8.250.000 100
gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pengadaan sepatu dinas pasang 120 22.200.000,00 120 22.200.000 100
perlengkapannya
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan Jumlah vaksinasi avian influenza (AI) Prosen 65 300.000.000,00 65 298.016.360 100
pencegahan penyakit menular ternak
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana Jumlah pembangunan pos IB di unit 5 1.000.000.000,00 5 995.173.000 100
pembibitan ternak Kabupaten Magetan
Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah honor Tenaga kerja, paket 1 110.000.000,00 1 109.794.200 100
pengadaan obat-obatan, pakan dan
peralatan
Pendistribusian bibit ternak kepada Jumlah kelompok ternak yang kecamatan 5 60.000.000,00 5 58.125.000 100
masyarakat menerima paket bantuan
Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan Jumlah pakan ternak yang Prosen 100 245.000.000,00 100 240.244.700 100
ternak terjangkau masyarakat
Pengembangan agribisnis peternakan Jumlah pengadaan Pakan, obat- Paket 1 255.000.000,00 1 254.084.550 100
obatan dan peralatan untuk sapi
perah
Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Jumlah kelompok KUPS, KKPE KUR Prosen 100 25.000.000,00 100 24.964.500 100
Usaha Peternakan dan LM3 yang terbina
Promosi dan Gelar Kontes Ternak Jumlah pelaku peternakan yang Kecamatan 18 100.000.000,00 18 100.000.000 100
mengikuti lomba dan kontes ternak
tingkat kabupaten
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana Terkendalinya prevalensi penyakit Prosen 100 200.000.000,00 100 199.753.000 100
pasar produksi hasil peternakan hewan di Kabupaten Magetan
Promosi atas hasil produksi peternakan Jumlah kegiatan promosi produk jenis 2 111.512.500,00 2 111.287.500 100
unggulan daerah unggulan peternakan dan perikanan
Penyuluhan pemasaran produksi Jumlah sosialisasi elektronik tentang jenis 2 50.000.000,00 2 50.000.000 100
peternakan keamanan pangan asal hewan dan
penanggulangan penyakit hewan
Pembangunan pusat-pusat jumlah pembangunan tempat unit 1 974.160.000,00 1 935.298.533 100
penampungan produksi hasil peternakan penampungan susu dan peralatnya
masyarakat
Pengolahan informasi permintaan pasar Jumlah informasi harga pasar hasil Laporan / 24 15.000.000,00 24 14.940.000 100
atas hasil produksi peternakan produksi masyarakat yang tersaji tahun
masyarakat
Penyebaran dan Pengembangan Sapi Jumlah Kelompok sapi kereman yang kecamatan 5 125.000.000,00 5 124.886.000 100
Kereman terbina
Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Jumlah data pelaku usaha kecamatan 10 22.000.000,00 10 21.997.000 100
Usaha Peternakan peternakan
Bantuan ternak untuk pemberdayaan Jumlah kelompok ternak yang kelompok 2 125.000.000,00 2 124.650.000 100
masyarakat peternak menerima paket bantuan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelatihan pelayanan tenaga kali 2 50.000.000,00 2 50.000.000 100
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan kesehatan hewan dan pemetaan
penyakit hewan
Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi Jumlah pendampingan lomba kelompok 1 100.000.000,00 1 99.990.550 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Capaian
Target Realisasi Kinerja
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (7/5*100%)
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
Peternakan Masyarakat kelompok tingkat nasional
Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
Kegiatan penyuluhan penerapan Jumlah peserta pelatihan teknologi orang 67 125.000.000,00 67 124.727.300 100
teknologi peternakan tepat guna tepat guna
Solusi
Menganggarkan kembali kegiatan pengadaan kendaraan dinas tersebut
pada APBD tahun 2015
Dinas Program
Peternakan Peningkat
dan an Sarana
Perikanan dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan 180.000.000,00 Pelaksanaan E-
Pengadaa purchasing pada
n produk yang sesuai
Kendaraa dengan anggaran
n Dinas dan spesifikasi
barang salah satu
penyedia jasa
mengalami
hambatan berupa
tidak tayangnya
rincian produk yang
mengakibatkan
terkendala pada
poses pengadaan
barang
Jumlah 180.000.000,00
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
3. URUSAN KEHUTANAN
Urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas
pengelolaan hasil hutan rakyat dan hasil perkebunan ini dilaksanakan oleh satu satuan kerja,
yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Penyelenggaraan urusan ini mengemban sasaran
meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan dan dalam rangka pencapaian tujuan
stratejik berupa optimalisasi pemenfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya
secara berkelanjutan.
Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran sebagai berikut :
1) Produksi jenis kayu jati
Produksi jenis kayu jati adalah indikator produksi kayu jati tiap tahun.
Perkembangan produksi kayu jati selama periode 2013-2014 seperti yang
terlihat pada tabel berikut :
Sosialisasi peraturan daerah mengenai Ketrampilan penerbit SKAU orang 60 75.000.000,00 60 75.000.000,00 100,00
pengelolaan industri hasil hutan
Perluasan akses layanan informasi Hari Bakti rimbawan dan hari menanam kali 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 100,00
pemasaran hasil hutan pohon Indonesia (HMPI)
8 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Peningkatan produksi dan produktivitas kg 10.050 565.000.000,00 10.050 559.991.000,00 100,00
Dengan Kadar Nikotin Rendah
Penguatan Kelembagaan Kelompok Terwujudnya kelembagaan petani unit 2 33.000.000,00 2 32.600.000,00 100,00
Petani Tembakau tembakau (Sosialisasi, Bantuan Pupuk)
9 Program Pembinaan Industri
Kemitraan UKM dan usaha besar dalam Peningkatan kemitraan usaha kg 10.050 100.000.000,00 10.050 100.000.000,00 100,00
pengadaan bahan baku .
10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penguatan ekonomi masyarakat di Terwujudnya diversifikasi tanaman batang 14.500 267.000.000,00 14.500 266.330.000,00 100,00
lingkungan industri hasil tembakau dalam tembakau ( Bantuan bibit dan sosialisasi)
rangka pengentasan kemiskinan,
mengurangi pengangguran dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
antara lain melalui bantuan permodalan
dan sarana produksi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Solusi
Penaman dengan si/stem prosentase dalam satu hamparan yang meliputi
tanaman kayu, MPts dan tanaman peneduh maupun penyimpan air.
Jumlah
Program /
No SKPD Anggaran Alasan Tidak Terserap
Kegiatan
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah salah satu urusan pilihan
yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian
tujuan stratejik berupa meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-
sumber daya energi dan mineral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berwawasan lingkungan. Sedangkan kebijakan stratejik
dalam urusan ini adalah meningkatkan pembinaan, pengawasan dan
pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah. Leading sector
urusan ini adalah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Magetan.
Pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat
capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BAGIAN ADMINISTRASI SDA SETDAKAB MAGETAN TAHUN 2014
Target Realisasi Capaian
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) (7/5*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program Pembinaan dan
perkembangan energi baru
terbarukan
1. Kegiatan Pemanfaatan Tersedianya percontohan instalasi Unit 3 100.000.000,- 98.945.500,- 100,00
energi alternatif biogas di kelompok masyarakat 3
2. Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak
lingkungan
2. Kegiatan pengawasan Tersusunnya data potensi Dokumen 1 60.000.000,- 59.409.500,- 100,00
penertiban kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten 1
pertambangan rakyat Magetan
3. Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
3. Kegiatan kajian ilmiah Tersusunnya naskah akademis dan Dokumen 1 100.000.000,- 98.656.000,- 100,00
pengelolaan, pemanfaatan rancangan Perda tentang pengelolaan 1
dan konservasi sumber sumber daya air di Kabupaten Magetan
daya air
4. Program rehabilitasi hutan dan
lahan
4. Kegiatan pembinaan, Meningkatkan kesadaran masyarakat Baleho/ sosialisasi 8 bh / 50.000.000,- 8 bh / 49.989.000,- 100,00
pengendalian dan tentang pentingnya rehabilitasi tanah 5 kali 5 kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
16 GB)
- - - - -
Jumlah - -
5. URUSAN PARIWISATA
Pengadaan perlengkapan dan peralatan Terlaksananya kegiatan operasional Tahun 1 64.243.150,00 1 62.017.150,00 100,00
kantor perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas Tahun 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 100,00
dinas/operasional operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kecukupan perlengkapan sound sistem Tahun 1 17.681.850,00 83,93 14.840.000,00 83,93
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pemeliharaan peralatan kantor Tahun 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 100,00
gedung kantor
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Pengadaan sepatu dinas harian Bulan 3 10.150.000,00 3 10.150.000,00 100,00
perlengkapannya
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya pendidikan dan pelatihan 100 30.000.000,00 96,84 29.052.000,00 96,84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Pelaksanaan promosi pariwisata Pariwisata magetan dapat di kenal Tahun 11 132.000.000,00 1 130.225.000,00 100,00
nusantara di dalam dan di luar negeri keluar daerah
7. Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan objek pariwisata Atraksi wisata dan seni budaya pada Paket 1 345.000.000,00 1 343.895.500,00 100,00
unggulan obyek pariwisata yang dapat menarik
wisatawan
Peningkatan pembangunan sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana Paket 8 3.190.000.000,00 8 1.131.080.000,00 100,00
prasarana pariwisata pariwisata yang memadai antara lain :
Pembangunan paving area parkir
Telaga Wahyu
Belanja modal perbaikan lahan parkir
Pembangunan halte di sebelah utara
terminal bus mandoran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
1. Dinas Pengembangan 3.190.000.000 Kegiatan pengadaan
Parbudpora destinasi tanah terkendala
pariwisata/Pem anggaran yang tidak
bangunan mencukupi di
sarana dan sebabkan pemilik
prasarana tanah menaikan harga
pariwisata melebihi nilai anggaran
dan adanya masukan
bahwa status tanah
belum ada kejelasan
2. Pengembangan 250.000.000 Riparda telah di
kemitraan/Peng anggarkan di tahun
embangan dan 2013 sebesar Rp
penguatan 100.000.000,00
litbang, berdasarkan diskusi
kebudayaan dengan UGM,
dan pariwisata Bappeda dan Adbang
Magetan pada Agustus
2013, dana yang di
butuhkan untuk
penyusunan Riparda
sebesar Rp
250.000.00 sehingga
dana di parbudpora
tidak mencukupi,dan di
tahun 2014, Riparda di
anggarkan lagi di
Parbudpora sebesar
Rp 250.000.000,00
ternyata juga di
anggarkan oleh
Bappeda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
3. Pengembangan 135.000.000 Terjadi kealpaan
kemitraan/ petugas di sebabkan
Peningkatan adanya pergantian
peran serta Bendahara
masyarakat Pengeluaran yang
dalam mengambil cuti
pengembangan melahirkan
kemitraan
pariwisata
6. URUSAN INDUSTRI
Tabel.168
INDUSTRI MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2013
Industri Kecil Industri Kecil
Jumlah
Formal Non Formal
No. Kecamatan
Tenaga Tenaga Tenaga
Unit Unit Unit
Kerja Kerja Kerja
1 Poncol 9 65 505 777 514 842
2 Parang 40 211 342 855 382 1.066
3 Lembeyan 44 260 99 452 143 712
4 Takeran 28 230 116 420 144 650
5 Nguntoronadi 8 48 113 374 121 422
6 Kawedanan 45 594 755 1.841 800 2.435
7 Magetan 199 1.058 567 1.979 766 3.037
8 Ngariboyo 31 179 1.741 3.593 1.772 3.772
9 Plaosan 31 249 1.570 3.577 1.601 3.826
10 Sidoerjo 5 28 1.516 2.852 1.521 2.880
11 Panekan 32 152 913 2.282 945 2.434
12 Sukomoro 39 333 1.123 2.383 1.162 2.716
13 Bendo 51 348 1.908 4.474 1.959 4.822
14 Maospati 72 602 1.123 2.799 1.195 3.401
15 Karangrejo 56 442 348 897 404 1.339
16 Karas 22 239 155 418 177 657
17 Barat 38 259 911 2.189 949 2.448
18 Kartoharjo 11 36 283 723 294 759
Jumlah 761 5.333 14.088 32.885 14.849 38.218
Tabel.169
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Pembinaan kemampuan teknologi Meningkatnya jumlah SDM IKM IKM 140 255.000.000,00 140 236.051.750,00 100
industri
Pengembangan dan pelayanan Meningkatnya pengetahuan IKM 64 320.000.000,00 64 297.351.750,00 100
teknologi industri IKM dlm teknologi produksi
13 Program penataan struktur industri
Penyediaan sarana maupun prasarana Tersedianya lahan (kawasan ha 3 2.131.521.000,00 0 48.155.600,00 0
klaster industri penyamakan kulit)
14 Program pengembangan sentra-sentra
industri potensial
Penyediaan sarana informasi yang Tersedianya informasi potensi paket 1 25.000.000,00 1 23.542.650,00 100
dapat diakses masyarakat IKM yg Up to date
15 Program Pembinaan Industri
Kemitraan UKM dan usaha besar dalam Terjalinnya kemitraan org 25 99.000.000,00 0, 0,00 0
pengadaan bahan baku
Pengembangan industri hasil tembakau Terujinya tar dan nikotin rokok kali 2 60.000.000,00 2 23.178.800,00 100
dengan kadar tar dan nikotin rendah
melalui penerapan Good Manufacture
Practices (GMP)
16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penguatan sarana dan prasarana Meningkatnya pengetahuan IKM 80 255.000.000,00 0,00 0,00 0
kelembagaan pelatihan bagi tenaga dan ketrampilan IKM mamin
kerja industri hasil tembakau dan IKM perbengkelan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Solusi
Kegiata penyediadaan sarana maupun prasarana klaster industri pada
program penataan struktur indusriri pencanaakan di PAK di TA 2015,
sedangkan kegiatan pembinaan industry dan kegiatan penguatan saran dan
prasarana kelembagaan pelatihan bagitenaga kerja industri hasil tembakau
dianggarkan kembali di DPA TA 2015
7. URUSAN PERDAGANGAN
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
pada Pemerintah kabupaten Magetan dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian.
1.167.946.00
1.167.946.000
0
Jumlah ,
,
-
-
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh satu satuan kerja, yaitu :
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penyelenggaraan urusan ini mengemban
sasaran, yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan bagi penyandang
kesejahteraan sosial.
Perkembangan pemberangkatan transmigran selama periode 2013-2014
dapat dilgambarkan pada Tabel berikut :
TABEL IV. 172
PERKEMBANGAN PEMBERANGKATAN TRANSMIGRAN
Tahun
No. Indikator Kinerja
2013 2014 %
1 Jumlah Transmigrasi Berangkat 50 35 70
Solusi:
Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat, bahwa potensi pertanian dan
daerah tujuan transmigrasi selain pulau Sumatra ( Kalimantan, Sulawesi dll )
sangat bagus.
1.167.946.000
Jumlah ,1.167.946.000,-
-
BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
6 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Kantin Kejujuran APBD I 20.000.000 20.000.000 0 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan SMP dan SMA
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
7 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Peningkatan Mutu APBD I 500.000.000 495.951.000 4.049.000 99.92 100 - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan Pendidikan SMK
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur
Tanggal 17 Desember
2013
8 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Pelaksanaan APBD I 7.500.000 7.5000.000 - 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan Peringatan Hari
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan Aksara
903/12.432/202/2013 Jawa Timur Internasuonal
Tanggal 17 Desember Tingkat Provinsi
2013
9 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Seleksi dan APBD I 20.000.000 20.000.000 - 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan pembinaan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan Pendidik Dan
903/12.432/202/2013 Jawa Timur Tenaga
Tanggal 17 Desember Kependidikan
2013
berprestasi
10 Surat Sekretariat Sekretariat Dinas BKK Seleksi dan APBD I 15.000.000 15.000.000 0 100 - - -
Daerah Pemerintah Daerah Pendidikan pembinaan
Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kabupaten
Nomor Provinsi Magetan apresiasi PTK
903/12.432/202/2013 Jawa Timur PAUDNI
Tanggal 17 Desember Berprestasi
2013
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
3. SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAGETAN
1 DIPA Kementrian DPU Bina PNPM Mandiri Pemb. Sarana APBN 4.678.750.000,00 4.678.750.000,00 - 100 100 - -
No.033.05.5.5033 Pekerjaan Marga dan Perkotaan Prasarana
89/2014 Umum Cipta Karya Lingkungan
2 DIPA Kementrian DPU Bina Program Pemb. Sarana APBN 700.000.000 700.000.000 - 100 100 - -
No.033.05.1.5033 Pekerjaan Marga dan Pembangunan Prasarana
87/2014 Umum Cipta Karya Infrastruktur Infrastruktur
Pedesaan Pedesaan
3 DIPA Kementrian DPU Bina Penyediaan Pembangunan APBN 880.000.000 880.000.000 - 100 100 - -
No.033.05.1.5033 Pekerjaan Marga dan Sanitasi dan Jaringan Air
87/2014 Umum Cipta Karya Air minum Minum
Berbasis
Masyarakat
(PAMSIMAS
II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Tercapainya Kelancaran Kerja 1 Paket 100 706.638.000,00 94,91 670.700.354,00 100
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung UPTB PKS Kec. Barat, Karangrejo, Panekan 4 unit 100 839.376.000,00 98,21 824.326.000,00 100
kantor dan Takeran/ meningkatnya kinerja
PPLKB,PLKB
Pengadaan Kendaraan Meningkatnya peserta KB baru MKJP 1 unit 100 391.500.000,00 93,86 367.456.550,00 100
Dinas/operasional sesuai PPM tahun 2014
Pengadaan Mobil Pelayanan KB lebih maksimal 1 unit 658.512.859,00 90,04 592.900.350,00 100
pelayanan (DAK)
Pemeliharaan PPLKB/PLKB/ Meningkatnya kinerja 1 Paket 100 421.920.000,00 89,17 376.234.000,00 100
rutin/berkala PKB/PLKB
perlengkapan gedung
kantor
Fasilitasi Forum Realisasinya pencapaian target 6 unit 100 203.000.000,00 86,89 176.387.100,00 100
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Remaja Bagi
Kelompok Sebaya Di
Luar Sekolah
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Prosentase PNS yang mendapatkan 115 100 20.200.000,00 100 20.200.000,00 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Beserta sepatu dinas pasang
Perlengkapannya
4 Program Keluarga
Berencana
Peningkatan PUS/Deteksi dini mulud rahim 960 100 75.000.000,00 92,29 67.106.500,00 100
Perlindungan Hak peserta
Reproduksi Individu
Pembinaan Keluarga Meningkatnya PSP bagi Insttitusi, Kader 150 100 31.000.000,00 100 31.000.000,00 100
Berencana dan Remaja orang
Pembinaan Kelompok Meningkatnya PSP bagi Insttitusi, Kader 250 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100
Keluarga Berencana dan Remaja orabg
(PMKK)
Sosialisasi Program Keluarga,masyarakat/terlaksananya 36 orang 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100
Keluarga Berencana Talkshow
Percepatan Revitalisasi PUS dan masyarakat/terayominya 1 paket 100 95.190.500,00 92,86 88.395.000,00 100
Program KB masyarakat peserta KB
5 Program Kesehatan 100
Reproduksi Remaja
Memperkuat dukungan Remaja dan masyarakat / Meningkatnya 1 paket 100 65.000.000,00 97,86 63.610.000,00 100
dan partisipasi pemahaman KBKS pada masyarakat luas
masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Program pelayanan 100 100
kontrasepsi
Pelayanan pemasangan PUS/Peserta KB Baru MOP, IUD, dan 200 100 47.806.500,00 67,36 32.200.900,00 100
kontrasepsi KB Implant orang
7 Program pembinaan
peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Pembinaan dan Kel. UPPKS/Tercapainya kualitas hasil 600 100 60.000.000,00 100 60.000.000,00 100
peningkatan usaha UPPKS orang
pengelolaan
administrasi kelompok
UPPKS
Pengembangan potensi PPKBD/Kelancaran pelaksanaan program 1340 100 440.000.000,00 99,87 439.427.900,00 100
PPKBD KB di desa orang
Pengembangan Potensi Seluruh Keluarga/Tersedia data 235 desa 100 67.500.000,00 95,36 64.370.200,00 100
PPKBD Kabupaten operasional program (pendataan
Magetan keluarga)
Pembinaan Kelompok Kelompok UPPKS/Lancarnya sirkulasi 1 tahun 100 280.683.133,00 100 280.683.133,00 100
Usaha Mandiri modal dari KUKM
8 Program Pembangunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pusat pelayanan
informasi dan konseling
KKR
Pendirian Pusat Jumlah yang mengikuti Sosialisasi sebayak 6 100 45.000.000,00 91,98 41.391.750,00 100
Pelayanan Informasi dan 330 peserta kegiatan
Konseling KRR
9 Program
pengembangan bahan
informasi Tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan Bahan Kelompok BKB mendapatkan Media 93 unit 100 279.353.230,00 65,79 183.783.500,00 100
Informasi Tentang Interaksi berupa BKB KIT
Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
10 Program 100
Pengembangan Model
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengkajian Pemberian Operasional bagi Kelompok 1 tahun 100 43.770.000,00 93,12 40.760.200,00 100
Pengembangan Model BKB terbaik di Tingkat Kecamatan
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
JUMLAH 4.826.450.222,00 92,74 44.759.334.367,00 92,74
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Jumlah
Program/ Alasan Tidak
No SKPD Anggaran
Kegiatan Terserap
(Rp)
- - - - -
Jumlah - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
SKPD Capaian
penyeleng Realisasi Jangka
Daerah Yang garaan Alokasi Realisasi Sisa Pelaksanaan (%) Waktu Perma
Dasar Hukum Bidang Kerjasama Hasil Solusi
No Diajak Kerjasama Kerjasama anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Kerjasa salahan
antar Keu ma
Fisik
daerah angan
No. 134/373/405.01.1/
2014
Tentang Pembentukan
Badan Kerjasama Antar
Daerah (BKAD)
KARISMAPAWIROGO
2 Kab. Karanganyar Kesepakatan Bersama a. Pendidikan Bagian 45.000.000,00 38.435.000,00 6.565.000,00 94,9 100 1 tahun Pembahas - -
Kab. Wonogiri Bupati Karanganyar, b. Pertanian Administr an Draft
Kab. Sragen Bupati Wonogiri, c. Kesehatan asi Perjanjian
Kab. Pacitan Bupati Sragen, Bupati d. Pekerjaan Pemerinta Kerjasama
Kab. Ngawi Magetan, Umum han Bidang
Kab. Ponorogo Bupati Pacitan, e. Pertambangan Umum Peternaka
Bupati Ngawi dan & energy Setdakab. n dan
Bupati Ponorogo f. Kehutanan & Magetan Bidang
No. 100/8/2014 Perkebunan Infrastrukt
No. 11b/KSB/2014 g. Perindustrian & ur
No. 181/010/001/2014 Perdagangan
No. h. Perkoperasian
134.4/13/403.013/2014 i. Pemukiman &
No. Lingkungan
181/07/408.21/2014 Hidup
No. j. Kepariwisataan
130/03.16/404.011/201 k. Ketenaga
4 kerjaan
No. l. Kependudukan
134.4/372/405.01.1/20 m. Penataan
14 Ruang di
Tentang Kerjasama Wilayah
Daerah ( Perbatasan
n. Penanaman
Modal
o. Investasi
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
SKPD Capaian
penyeleng Realisasi Jangka
Daerah Yang garaan Alokasi Realisasi Sisa Pelaksanaan (%) Waktu Perma
Dasar Hukum Bidang Kerjasama Hasil Solusi
No Diajak Kerjasama Kerjasama anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Kerjasa salahan
antar Keu ma
Fisik
daerah angan
p. Sosial
q. Bidang-bidang
lain sesuai
kebutuhan
daerah
SKPD
Yang
Mitra Nama Jumlah Realisasi Perm
N Dasar Bidang Melaksa Sumber Jangka Hasil/ Solu
Pihak Kegiat Anggaran Anggaran asala
o Hukum Kerjasama nakan Anggaran Waktu Output si
Ketiga an (Rp) (Rp) han
Nama
SKPD
1 - - - - - - - - - - - -
JUMLAH - - - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
Hal Lain
Jumlah Realisasi Jumlah Hasil Dan Tindak Lanjut
N Forum Materi Instansi Vertikal Sumber SKPD Yang Yang Perlu
Anggaran Anggaran Kegiatan Manfaat Hasil
o Koordinasi Koordinasi Yang Terlibat Anggaran Melaksanakan Untuk
(Rp.) (Rp) Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Dilaporkan
1 Rapat a. Pembahasan a. Polres Magetan APBD Kab. 131.250.000,00 80.434.000,00 Bagian 10 Kali Meningkatnya a. Penyelesaia -
Koordinasi Permasalahan b. Kodim 0804 Magetan Administrasi koordinasi n
Unsur Jamaah MTA Magetan Pemerintahan lintas sektoral permasalah
Muspida b. Pembahasan c. Kejaksaan Umum dan an jamaah
permasalahan Negeri Setdakab. kesepahaman MTA
Pemerintahan Magetan Magetan program b. Kesepaham
Desa terkait kegiatan an terkait
berlakunya Muspida berlakunya
UU No 6 UU No 6
Tahun 2014 Tahun 2014
tentang Desa tentang
Desa
JUMLAH
131.250.000,00 80.434.000,00
- - - -
Antisipasi
Status Bencana Daerah Potensi Bencana
Alokasi Realisasi Sisa
Penanggulang (Nasional,Region Sumber Skpd Yang Dalam Yang
Anggaran Anggaran Anggaran
annya al/Prop. Atau Dana Menangani Menghadapi Diperkirakan
(Rp) (Rp) (Rp)
Lokal /Kab/Kota) Kemungkinan Terjadi
Bencana
- - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - -
JUMLAH - - - -
Capaian
Daerah SKPD Jangka
Alokasi Realisasi Sisa Realisasi
Yang Dasar Bidang penyelenggaraan Waktu Permasa
N anggaran Anggaran anggaran Pelaksanaan (%) Hasil Solusi
Diajak Hukum Kerjasama Kerjasama antar Kerjasam lahan
o (Rp) (Rp) (Rp) Keu
Kerjasama daerah Fisik a
angan
- - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
JUMLAH
JUMLAH - - - - -
- - - - -
- - - - -
Antisipasi
Status Bencana Daerah
Alokasi Realisasi Sisa
Penanggulang (Nasional,Region Sumber Skpd Yang Dalam Potensi Bencana Yang
Anggaran Anggaran Anggaran
annya al/Prop. Atau Dana Menangani Menghadapi Diperkirakan Terjadi
(Rp) (Rp) (Rp)
Lokal /Kab/Kota) Kemungkinan
Bencana
- - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - -
JUMLAH - - - -
- - - - - - - - -
-
JUMLAH - - - - - -
Capaian
SKPD Realisasi
Daerah Yang Sisa Jangka
Bidang penyelenggaraan Alokasi Realisasi Pelaksanaan Permasa
Diajak Dasar Hukum anggaran Waktu Hasil Solusi
No Kerjasama Kerjasama antar anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%) lahan
Kerjasama (Rp) Kerjasama
daerah Keu
Fisik
angan
1. Kab.Banyuasi NASKAH Transmigrasi - Kab.Magetan 241.500.000 235.680.565 5.819.435 97,59 100 2014 - 2018 Terlaksanany
n Propinsi KSAD - - Kab.Banyuasin a KSAD Tahun 2014 diiren Diprogramkan
Sumatra No.475.1/104 dengan
Selatan /2014, Kab.Banyuasi
Nomor: n Sumatra canakan 2(dua) K Untuk tahun
475/20/403.0 berikutnya serta lebih
13/2014 SAD yg sedianya ditingkatkan
sudah mengadakan koordinasi dengan
penjajagan namun Dirjen Transmigrasi RI
daerah tersebut blm maupun daerah
dpt persetujuan dari daerah calon
Dirjen penerima calon
Ketransmigrasian RI transmigrasi
JUMLAH
JUMLAH
- - - - -
Antisipasi
Status Bencana Daerah
Alokasi Realisasi Sisa
Penanggulang (Nasional,Regional Sumber Skpd Yang Dalam Potensi Bencana Yang
Anggaran Anggaran Anggaran
annya /Prop. Atau Lokal Dana Menangani Menghadapi Diperkirakan Terjadi
(Rp) (Rp) (Rp)
/Kab/Kota) Kemungkinan
Bencana
- - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - -
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014
JUMLAH
BAB VI
PENUTUP
BUPATI MAGETAN
ttd
Drs. H. SUMANTRI, MM