Anda di halaman 1dari 116

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021


DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
JAWA BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

LKPJ
Akhir Tahun
Anggaran

2021
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat
hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021
menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki tanggung jawab dan kewenangan pada bidang
Pangan dan Pertanian Sub Sektor Peternakan.
Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
2021 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi
pada peningkatan kinerja.

Bandung, 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA, MM.


Pembina Utama Madya
NIP. 19640730 198903 1 004

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 1


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... 1


DAFTAR ISI ................................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ............................................................................................. 1
1.3. Maksud dan tujuan ..................................................................................... 3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA
BARAT ............................................................................................................. 4
1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat ................. 4
1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ................................. 6
1.3. Capaian Pelaksanan Program dan Kegiatan ............................................. 12
1.4. Kebijakan Strategis ................................................................................ 104
1.5. Penghargaan ........................................................................................... 105
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 ..... 107
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ................................ 109
3.1. Identifikasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan
yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Diatasnya ................................ 109
3.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian ................................................. 111
3.2.1. Permasalahan .............................................................................. 111
3.2.2. Upaya Penyelesaian .................................................................... 112
BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 113

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 2


BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA)
Tahun 2021 di lingkungan DKPP Provinsi Jawa Barat disusun sebagai tindaklanjut
permohonan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir LKPJ
Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Rankhir LKPJ ATA tersebut
merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, yang menjelaskan bahwa
Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan selama
periode 1 (satu) tahun anggaran, yang diserahkan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ yang
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir kepada DPRD untuk dibahas dengan hasil yang diharapkan yaitu dapat
menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Gubernur Jawa Barat
berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2021 kepada DPRD
Provinsi Jawa Barat. LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2021 disusun berdasarkan
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan
Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021.
LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD
Provinsi Jawa Barat. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi
keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.2. Dasar Hukum


Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur
Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 1


8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 2


27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
- 2018;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
- 2018;
30. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKPD) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; dan
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan tujuan


Maksud penyusunan LKPJ lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah
menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Akhir
LKPJ Gubernur ATA 2021 pada urusan ketahanan pangan dan peternakan, dengan tujuan
penyusunan sebagai berikut:
1. Menyediakan data dan informasi mengenai penyelenggaran urusan pemerintahan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
2. Menyediakan data dan informasi mengenai tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi
Jawa Barat terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 di
lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Petenakan Provinsi Jawa Barat.
3. Menyediakan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan
Dekonsentrasi lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 3


BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
JAWA BARAT
1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat
Penetapan tujuan dan sasaran daerah bertujuan untuk memberikan arah tujuan dan
sasaran dari visi dan misi perangkat daerah dengan indikator kinerja yang menggambarkan
ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan arah kebijakan
bidang ketahanan pangan dan peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat telah menetapkan bidang urusan pangan dan urusan pertanian ke
dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD. Pada tahun 2021 Indikator Kinerja
Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah Skor Pola
Pangan Harapan Tingkat Konsumsi dan Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya dari sektor
peternakan. Untuk lebih jelasnya target dan capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
(IKU) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Barat (IKU Gubernur) Tahun 2021
Indikator
Kinerja
No Satuan Target Realisasi Interpretasi Capaian IKU
Utama
Daerah
1 2 3 4 5 6
1 Skor Pola Point 84 84,1 Capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan Tingkat
Pangan Konsumsi sebesar 84,1 point. Angka tersebut
Harapan menunjukan tingkat penganekaragaman pada sumbangan
Tingkat energi dari kelompok pangan utama pada tingkat
Konsumsi konsumsi pangan dalam situasi konsumsi pangan wilayah
yang masih memiliki tingkat yang cukup baik walaupun
terjadi penurunan dari tahun yang lalu. Penurunan
terutama dari kelompok pangan sayur dan buahan diikuti
pangan hewani, kacang-kacangan, umbi-umbian dan
gula. Tetapi capaian ini masih dalam tahap yang masih
wajar dan menunjukan penganekaragaman konsumsi
pangan yang cukup baik
2 Nilai Tukar Persen 102,25 97,84 Capaian indikator kinerja Nilai Tukar Petani sebesar
Petani (NTP) 97,84 persen. Angka ini menunjukan penurunan
dibanding tahun sebelumnya dari 101,42 persen.
NTP dalam upaya kemampuan tukar (term of trade)
komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa yang di
konsumsi petani baik untuk keperluan rumah tangga
petani maupun biaya keperluan proses produksi sehingga
upaya dalam menutupi biaya hidup maupun untuk
produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
petani. Semakin tinggi angka NTP ˃100 point, maka ini
berarti semakin baik dan kuat kemampuan daya beli
petani.

Capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Jawa Barat
tahun 2021 adalah sebesar 84,1. Tahun ini skor PPH mengalami penurunan sebesar 0,7

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 4


poin dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 84,8 tetapi masih mencapai target skor PPH yaitu
84. Angka ini menunjukan penganekaragaman konsumsi pangan yang masih cukup baik.
Ada beberapa penurunan terutama dari kelompok pangan sayur dan buahan diikuti pangan
hewani, kacang-kacangan, umbi-umbian dan gula. Tetapi capaian ini masih dalam tahap
yang masih wajar dan masih menunjukan penganekaragaman konsumsi pangan yang
cukup baik walaupun masih jauh dari angka ideal.
Penomena yang terjadi di lapangan pada tahun ini masih tingginya masyarakat dalam
mengkonsumsi beras dan cenderung banyak lebih mengutamakan untuk belanja beras oleh
karena dampak dari daya beli masyarakat yang menurun akibat Covid-19 dan lebih
mengamankan kebutuhan makanan pokok keluarga dibandingkan untuk belanja pada
konsumsi makanan lainnya. Faktor lainnya adalah konsumsi protein hewani yang masih
kurang dan pola pikir masyarakat akan konsumsi penganekaragaman yang sangat
mempengaruhi angka ideal dari skor pola pangan harapan. Perbedaan klasifikasi usia juga
sangat mempengaruhi dimana angka ideal konsumsi penganekaragaman pada usia muda
lebih baik, sedangkan pada usia lanjut ada beberapa konsumsi makanan yang dibatasi.
Penghitungan skor pola pangan harapan tingkat konsumsi menilai jumlah dan
komposisi atau pola konsumsi pangan yang didasarkan pada Susunan keragaman pangan
yang didasarkan pada sumbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan utama pada
tingkat konsumsi yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak,
buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain. Tujuannya
adalah rasionalisasi pola konsumsi pangan masyarakat yang terdiri dari kombinasi aneka
ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nilai skor pola pangan harapan ideal
adalah 100 maka, semakin mendekati point 100 akan semakin ideal konsumsi
penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju manusia yang produktif, sehat,
aktif dan berkelanjutan.
Capaian indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) selama kurun waktu Januari –
Desember 2021 adalah 97,75 persen, terjadi penurunan dari angka capaian periode tahun
sebelumnya sebesar 101,41 persen. Indikator Nilai Tukar Petani merupakan hasil
penghitungan gabungan lingkup pertanian meliputi sub sektor peternakan, perikanan,
perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. NTP dengan perhitungan sebagai proxy
indikator kesejahteraan petani, dengan cara membandingkan dua indeks yaitu Indeks
Harga Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Dibayar Petani (IB). Angka NTP
menunjukkan kemampuan tukar (term of trade) komoditas hasil pertanian dengan barang
dan jasa konsumsi peternak baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya
keperluan proses produksi. Semakin tinggi angka NTP ˃100 point, maka ini berarti
semakin baik dan kuat kemampuan daya beli petani.

Gambar 1. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Harga Diterima Petani & Indeks Harya Dibayar Petani
Tahun 2020-2021.
111,00
109,00
107,00
105,00
103,00
101,00
99,00
97,00
95,00
Mei-20

Jul-20

Mei-21

Jul-21
Okt-20

Des-20

Okt-21

Des-21
Apr-20

Jun-20

Nov-20

Apr-21

Jun-21

Nov-21
Jan-20

Mar-20

Jan-21

Mar-21
Feb-20

Agu-20
Sep-20

Feb-21

Agu-21
Sep-21

IT IB NTP Linear (IT) Linear (IB) Linear (NTP)

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 5


IT adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil
produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan
petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan
sektor petani. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil petani yang dihasilkan oleh petani.
IB adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga
petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses
produksi petani.
Dari IB, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani
yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang
yang diperlukan untuk memproduksi hasil petani. Perkembangan IB juga dapat
menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga
yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan
barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang
dan jasa non makanan.
Sebagaimana terlihat pada Gambar 1 diatas, bahwa pada kurun waktu tahun 2020 s.d
2021 terjadi tren peningkatan IB, hal tersebut dipengaruhi oleh inflasi dari harga konstan
tahun 2012. Pada sisi lain, fluktuasi harga komoditas pertanian yang terlihat pada grafik
IT menunjukkan bargaining position produk pertanian yang cukup lemah dan
menyebabkan NTP terus merosot dengan titik terrendah pada bulan Juli 2021 sebesar
96,45 persen. Namun demikian, sejak Agustus s.d Desember 2021 terlihat peningkatan
NTP yang sejalan dengan meningkatnya IT, hal tersebut memberikan sentimen positif
serta angin segar pada sektor pertanian dan diharapkan terus berlanjut pada tahun 2022
mendatang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Barat.

1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah


Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat (IKU
Gubernur) Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menetapkan tujuan dan
sasaran strategis pada dokumen Rencana Strategis. Pengukuran ketercapaian tujuan dan
sasaran strategis tersebut ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu (1) Tingkat konsumsi pangan energi dan protein;
(2) Skor PPH tingkat ketersediaan; (3) Persentase peningkatan keamanan pangan segar
asal tumbuhan sesuai standar mutu dan keamanan pangan; (4) Nilai Tukar Usaha Pertanian
(NTUP); (5) Produksi komoditas peternakan (daging, telur dan susu) dan persentase
peningkatan mutu produk hewan; (6) Persentase peningkatan mutu produk hewan (7)
Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran. Capaian Indikator Kinerja Utama
Pernagkat Daerah (IKU Eselon II) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Indikator
Kinerja Utama Interpretasi Capaian
No Rumus Perhitungan Satuan Target Realisasi
Perangkat IKU
Daerah
1 2 3 4 5 6 7
1 Tingkat
Konsumsi
Pangan
- energy Berdasarkan kkal/kap/hr 2150 2.176 Capaian indikator kinerja
(kkal/kap/hr) Widyakarya Nasional sebesar 2.176 kkal/kap/hr.
Pangan dan Gizi Angka tersebut telah

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 6


Indikator
Kinerja Utama Interpretasi Capaian
No Rumus Perhitungan Satuan Target Realisasi
Perangkat IKU
Daerah
1 2 3 4 5 6 7
(WNPG) Tahun terjadi peningkatan dari
2012, Untuk upaya mempertahankan
mengetahui susunan konsumsi pangan energi,
beragam pangan yang artinya konsumsi pangan
didasarkan pada energi masyarakat belum
konsumsi energi dan sesuai dengan mutu gizi
protein dari dalam
kelompok pangan mempertimbangkan
utama (baik secara kecukupan gizi energi
absolute maupun
relative) dari suatu
pola konsumsi
pangan dengan
mempertahankan
konsumsi energy
2150 kkal/kap/hr dan
protein 57 gr/kap/hr.
- protein sda gr/kap/hr 57 64,34 Capaian indikator kinerja
(gr/kap/hr) sebesar 64,34 gr/kap/hr,
angka tersebut terjadi
peningkatan dari angka
ideal 57 gr/kap/hr dan
belum memenuhi standar
angka ideal kecukupan
gizi berdasarkan AKP –
WNPG 2012, dimana
terjadi kelebihan
konsumsi protein yang
berdampak pada
ketidakseimbangan tubuh
dalam mengkonsumsi
protein
2 Skor PPH Suatu metode yang Point 91,6 94.02 Capaian indikator kinerja
Ketersediaan digunakan untuk sebesar 94,02 point.
(point) menilai jumlah dan Angka tersebut
komposisi kelompok menunjukan cukup baik
pangan utama atau mendekati angka 100,
pola ketersediaan dimana ketersediaan
pangan yang pangan yang cukup untuk
didasarkan pada memenuhi kebutuhan
sumbangan energy pangan masyarakat yang
dari kelompok sesuai dengan persyaratan
pangan utama (baik gizi dengan
secara absolute menggambarkan produksi
maupun relative). pangan, pengadaan dan
Ketersediaan penggunaan pangan serta
diharapkan sampai tingkat ketersediaan untuk
tingkat rumah tangga konsumsi penduduk per
minimal 2400 kapita.
kkal/kapita/hari dan

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 7


Indikator
Kinerja Utama Interpretasi Capaian
No Rumus Perhitungan Satuan Target Realisasi
Perangkat IKU
Daerah
1 2 3 4 5 6 7
protein 63
gram/kapita/hari.
3 Persentase Jumlah sertifikasi Persen 10,27 140,51. Capaian indikator kinerja
peningkatan PSAT tahun N sebesar 140,51 %. Angka
keamanan dikurangi Jumlah tersebut mengalami
pangan segar sertifikasi PSAT peningkatan dari sangat
asal tumbuhan tahun N-1 dibagi signifikan terhadap animo
sesuai standar Jumlah sertifikasi pelaku usaha terhadap
mutu dan PSAT tahun N-1 pengawasan keamanan
keamanan dikali 100% pangan asal tumbuhan
pangan petani sampai ke
konsumen akhir dalam
upaya konsumsi Pangan
Segar Asal Tumbuhan
(PSAT) yang bermutu,
aman, sehat dan layak
dikonsumsi.
4 Nilai Tukar NTUP = (IT dibagi Persen 101 95,25 Capaian indikator kinerja
Usaha IBP dikali 100) sebesar 95,21 Angka
Peternakan NTUP : Nilai Tukar tersebut menunjukan
(point) Usaha Peternak ketidakseimbangan
IT = Indeks yang peternak dalam menutupi
diterima peternak biaya produksi terhadap
IBP = Indeks biaya pendapatan yang diterima
produksi dan dari angka minimal 100
penambahan barang persen. Angka capaian
modal lebih dari 100 persen akan
semakin baik pendapatan
yang diterima peternak.
5 Produksi Jumlah Produksi
komoditas Peternakan (Daging,
peternakan Telur dan Susu) dari
(ton) : tahun sebelumnya
yang merupakan hasil
resultante dari Jumlah
Produksi
Kabupaten/Kota se-
Jawa Barat.
- Daging Ton 1.084.574 1.109.769** Capaian indikator kinerja
sebesar 1.109.769 ton
merupakan angka
sementara. Angka
tersebut telah tercapai dari
target yang telah
ditetapkan, sumbangan
terbesar dari produksi
daging unggas
dibandingkan komoditi
ternak lainnya, bahkan
dapat melebihi

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 8


Indikator
Kinerja Utama Interpretasi Capaian
No Rumus Perhitungan Satuan Target Realisasi
Perangkat IKU
Daerah
1 2 3 4 5 6 7
ketersediaan konsumsi
pada masyarakat.
- Telur Ton 630.222 694.674** Capaian indikator kinerja
sebesar 694.674 ton
merupakan angka
sementara. Angka
tersebut melebihi target
dan menunjukan produksi
telur cukup tinggi untuk
memenuhi konsumsi telur
di Jawa Barat dan ada
sebagian sumbangan yang
masuk dari luar Jawa
Barat terutama dari Jawa
Timur.
- Susu Ton 372.403 283.361** Capaian indikator kinerja
sebesar 283.361 ton
merupakan angka
sementara. Angka
tersebut melebihi target
dan umumnya dai
produksi susu tersebut
masih kurang untuk
konsumsi di Jawa Barat
artinya belum sepenuhnya
dipenuhi oleh produksi di
Jawa Barat jadi ada
sebagian dari luar Jawa
Barat yaitu khususnya
dari impor
Persentase Jumlah hasil unit Persen 10 340 Capaian indikator kinerja
peningkatan usaha yang di sebesar 340 %. Angka
mutu produk survellence tahun n capaian tersebut melebihi
hewan dikurangi N-1 dibagi target dan menunjukan
N-1 kali 100 % peningkatan pelaku usaha
dalam menerapkan
standar mutu produk
hewan yang di ikuti
adanya pengawasan mutu
produk untuk terjaminnya
kesehatan masyarakat
veteriner.
6 Tingkat Jumlah capaian Persen 80 80 Capaian indikator kinerja
pemenuhan dukungan manajemen sebesar 80 persen. Angka
dukungan dibagi jumlah total capaian tersebut telah
manajemen dukungan manajemen melebihi target. Capaian
perkantoran (%) x 100 % tersebut merupakan
penyesuaian dari hasil
sebagian anggaran yang di
efisiensi. Walaupun

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 9


Indikator
Kinerja Utama Interpretasi Capaian
No Rumus Perhitungan Satuan Target Realisasi
Perangkat IKU
Daerah
1 2 3 4 5 6 7
secara umum dukungan
manajemen terpenuhi
akan tetapi masih ada
sebagian yang tidak dapat
dilaksanakan sesuai
kebutuhan dinas maupun
unit kerja sebagai
dukungan penunjang
Catatan: ** Angka Sementara 2021 (DKPP Prov Jabar)

Indikator kinerja tingkat konsumsi pangan energi (kkal/kap/hr) dan protein


(gr/kap/hr) dihitung berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG 2012).
Pengitungan tingkat konsumsi energi dan protein tersebut berdasarkan pada konsumsi
energi dan protein dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun relatif) dari
suatu pola konsumsi pangan dengan mempertahankan konsumsi energi 2150 kkal/kap/hr
dan protein 57 gr/kap/hr yang merupakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Tingkat
konsumsi energi dan protein menggambarkan konsumsi penganekaragaman pangan yang
mempengaruhi terhadap kondisi skor pola pangan harapan tingkat konsumsi. Dimana skor
pola pangan harapan menunjukan kualitas konsumsi pangan untuk menciptakan manusia
yang produktif, sehat, aktif dan berkelanjutan. Pangan dan gizi merupakan unsur yang
sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan perbaikan hidup penduduk.
Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau
seluruh individu setiap saat.
Indikator presentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai dengan
standar mutu dan keamanan pangan merupakan pengawasan terhadap pangan segar asal
tumbuhan dalam upaya mengadakan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang
bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi. Perhitungan capaian indikator tersebut yaitu
dengan membagi jumlah sampel dikonsumsi sesuai standar yang berlaku dalam kurun
waktu tertentu dengan jumlah total x 100 %. Pangan segar asal tumbuhan merupakan
pangan yang beresiko tinggi terhadap cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin, logam
berat) yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sehingga perlu dilakukan pengawasan
keamanan pangan terhadap pemasukan pangan segar asal tumbuhan mulai petani sampai
ke konsumen akhir. Batasan teknis ini merupakan suatu hal yang telah disosialisasikan
dalam Forum World Trade Organization (WTO). Instrumen terkait dengan keamanan
tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 53 tahun 2018
tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Jumlah sampel yang diuji
setiap tahunnya berubah-rubah sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Indikator Skor PPH Ketersediaan (point) Suatu metode yang digunakan untuk menilai
jumlah dan komposisi kelompok pangan utama atau pola ketersediaan pangan yang
didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolute
maupun relative). Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2400
kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari. Pangan merupakan kebutuhan pokok
yang harus tersedia setiap saat baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan
terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan
dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial. Skor PPH
ketersediaan dapat menggambarkan detail tentang ketersediaan pangan defisit atau

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 10


surplus, swasembada pangan, ketergantungan pada impor, efisensi pasca panen, kompetisi
penggunaan pangan untuk manusia dan ternak, kecenderungan produksi, ekspor, impor,
stock pangan maupun kualitas/komposisi pangan yang tersedia, selain itu juga untuk
pengadaan produksi, impor dan stock/cadangan dan penggunaan serta ketersediaan
pangan untuk konsumsi penduduk di masyarakat Jawa Barat.
Penurunan terjadi akibat biaya pakan yang terus meningkat yang tidak diikuti oleh
penerimaan penghasilan dari produk peternakan yang dihasilkan sehingga terjadi
penurunan nilai tukar usaha peternakan dari angka ideal. Biaya pakan yang cukup tinggi
dibandingkan dengan biaya produksi lainnya, dimana biaya pakan selain hijauan pakan
ternak juga pakan konsentrat. Bahan pakan konsentrat pada umumnya didatangkan dari
luar yang ketergantungannya cukup tinggi dimana harga bahan pakan dipengaruhi oleh
ekonomi makro seperti adanya inflasi dan juga naik turunnya kurs valuta asing.
Indikator Nilai Tukar Usaha Peternakan NTUP dengan perhitungan sebagai proxy
indikator kesejahteraan peternak, Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) dengan cara
membandingkan dua indeks yaitu Indeks Harga Diterima Peternak (IT) dengan Indeks
Harga Dibayar Peternak (IB). Angka NTUP menunjukkan kemampuan tukar (term of
trade) komoditas hasil peternakan dengan barang dan jasa konsumsi peternak baik untuk
keperluan rumah tangga peternak maupun biaya keperluan proses produksi. Semakin
tinggi angka NTUP ˃100 point, maka ini berarti semakin baik dan kuat kemampuan daya
beli peternak.
Indeks harga yang diterima peternak (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan
perkembangan harga produsen atas hasil produksi peternak. Nilai IT, dapat dilihat
fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan peternak. Indeks ini digunakan juga
sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor peternakan. IT dihitung
berdasarkan nilai jual hasil peternakan yang dihasilkan oleh peternak. Indeks harga yang
dibayar peternak (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga
kebutuhan rumah tangga peternak, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun
kebutuhan untuk proses produksi peternakan. Nilai IB, dapat dilihat fluktuasi harga
barang-barang yang dikonsumsi oleh peternak yang merupakan bagian terbesar dari
masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi
hasil peternakan. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di
pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh peternak
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi,
yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang dan jasa non makanan.
Indikator kinerja produksi komoditas peternakan (ton) daging, telur dan susu dengan
perhitungan jumlah produksi peternakan (daging, telur dan susu) dari tahun sebelumnya
yang merupakan hasil resultante dari jumlah produksi kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Indikator ini menggambarkan kondisi produksi daging, susu dan telur yang terdapat di
wilayah Jawa Barat baik produksi dari hasil budidaya ternak dari dalam maupun yang
didatangkan dari luar Jawa Barat untuk kebutuhan masyarakat. Produksi daging, telur dan
susu secara tidak langsung dapat menggambarkan populasi ternak setempat walaupun ada
sebagian didatangkan dari luar daerah setempat. Terpenuhinya produksi daging, telur dan
susu dari hasil pengembangan budidaya ternak setempat dari suatu wilayah mencerminkan
populasi ternak yang cukup tinggi walaupun daerah satu dengan lainnya memiliki
ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani di wilayah Jawa Barat.
Ketersediaan produksi daging, telur dan susu merupakan kelompok pangan hewani dalam
menunjang kemandirian ketahanan pangan agar masyarakat Jawa Barat sehat, aktif dan
produktif.
Indikator kinerja peningkatan mutu produk peternakan merupakan sistem
pengawasan produk peternakan yang mempunyai aspek permasalahan dengan dimensi

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 11


yang sangat luas dan komplek. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus
berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen. Pengawasan tidak dapat dilakukan
hanya pada produk akhir, tetapi harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir mulai sejak
awal proses, mulai bahan baku, proses produksi, produk setengah jadi, produk jadi sampai
produk yang beredar, sehingga menjadikan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh
dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi di masyarakat.
Penyediaan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
maka sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner harus memenuhi menerapkan
hygine dan sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar jaminan keamanan dan mutu
pangan. Untuk memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi minimal adalah melalui
Sertifikasi Nomor Kontrol Veterier ( NKV ). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 11 Tahun 2020 tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk
Hewan. Nomor Kontrol Veteriner ( NKV ) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang
sah telah dipenuhinya persyaratan hygine sanitasi sebagai jaminan keamanan produk
hewan pada unit usaha produk hewan.
Indikator kinerja tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dengan
perhitungan jumlah capaian dukungan manajemen dibagi jumlah total dukungan
manajemen x 100 %. Indikator kinerja ini merupakan indikator pelayanan dasar seperti
administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan sarana dan
prasarana sebagai faktor pendukung terhadap faktor utama dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan pembangunan ketahanan pangan dan
peternakan. Dukungan manajemen perkantoran merupakan fungsi yang meliputi
rangkaian aktivitas manajemen dan pengarahan, tata laksana/penyelenggaraan, pelaksana
secara efisien, manajemen pengawasan, pengendalian dan pengawasan, pengarahan dan
pengawasan, pengarahan, perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian agar
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan pada tujuan dan sasaran dinas yang telah
ditetapkan.

1.3. Capaian Pelaksanan Program dan Kegiatan


Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021, didukung
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang dituangkan dalam
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Program yang dilaksanakan
pada tahun 2021 terdiri dari
Pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut ditetapkan melalui
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu (1)
Tingkat konsumsi pangan energi dan protein; (2) Skor PPH tingkat ketersediaan; (3);
persentase peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan sesuai standar mutu dan
keamanan pangan; (4) Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP); (5) Produksi komoditas
peternakan; (6) persentase peningkatan mutu produk hewan; dan (6) Tingkat pemenuhan
dukungan manajemen perkantoran. Capaian Indikator Kinerja Utama Pernagkat Daerah
(IKU Eselon II) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun
2021 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Rancangan LKPJ ATA 2021 DKPP Prov. Jabar 12


Tabel 3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tujuan : -
Tingkat Konsumsi -
Pangan
- energi kkal/kap/hr 2150 2176
- protein gr/kap/hr 57 64,34
-
Sasaran : -
Skor PPH tingkat Point 91,6 94.02
Ketersediaan
Persentase Persen 10,27 140,51
peningkatan
keamanan pangan
segar asal
tumbuhan sesuai
standar mutu dan
keamanan pangan
Program Peningkatan 1 Persentase Persentase 50 42,36 11.946.972.787 11.874.247.958
Diversifikasi dan Cadangan Pangan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
Penyediaan dan 1 Jumlah laporan dokumen 2 2 594.813.220 577.550.538
Penyaluran Pangan hasil analisa NBM
Pokok atau Pangan dan Skor PPH
Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah
Provinsi dalam rangka
Stabilitas Pasokan dan
Harga Pangan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah laporan dokumen 1 1 78.545.000 78.541.000
Hasil analisa
Skor PPH
3 Presentase Persentase 1,5 -0,2
menurunnya
konsumsi Beras
4 Jumlah gr/kap/hari 8,0 5
peningkatan
konsumsi Pangan
hewani
(gr/kap/hari)
5 Jumlah gr/kap/hari 210 211
peningkatan
konsumsi Sayur
dan buah
(gr/kap/hari)
6 Jumlah (gr/kap/hari 55 38
peningkatan
konsumsi Umbi-
umbian
(gr/kap/hari)
Penyediaan Informasi 1 Jumlah laporan laporan 1 -
Harga Pangan dan Neraca data / Informasi
Bahan Makanan Harga dan Pasokan
Pangan di Jawa
Barat
2 Jumlah laporan laporan 1 -
data/informasi
Cadangan Pangan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Pangan 1 Jumlah komoditi Komoditi 6 6 7854500000 78541000
Berbasis Sumber Daya pangan Berbasis
Lokal Sumber Daya
Lokal Non beras
Non Terigu
2. Jumlah laporan Laporan 1 1 -
produk pangan
berdasarkan
kearifan lokal
daerah
3 Jumlah kelompok Kelompok 50 68 -
Pekarangan Pangan
Lestari (P2L)

Koordinasi dan 1 Jumlah laporan laporan 1 - 3014053004 292986972


Sinkronisasi Pemantauan hasil koordinasi
Stok, Pasokan dan Harga Distribusi untuk
Pangan mendukung
ketersediaan
pangan di Jawa
Barat
2 Jumlah laporan Laporan 12 9 -
data Informasi
Pasokan dan Harga
Pangan Strategis
Tingkat Provinsi
3 Jumlah Data kabupaten / 27 27 -
Informasi Harga kota
dan Pasokan
Pangan Kabupaten
/ Kota di Jawa
Barat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Jumlah kegiatan kegiatan 6 5 -
Gelar Pangan
Murah

5 Jumlah Kegiatan Kegiatan 2 2 -


Koordinasi Harga
dan pasokan
Pangan menjelang
HBKN
Pengembangan 1 Jumlah dokumen dokumen 1 1 293407920 284563566
Kelembagaan dan Pedoman/ Petunjuk
Jaringan Distribusi Pelaksanaan
Pangan Simpul Pangan

2 Jumlah dokumen dokumen 1 1 -


kajian Pola
Distribusi Pangan
di Jawa Barat

3 Jumlah unit unit 1 1,0 -


Gedung/Bangunan
TTIC / PMT
Provinsi Jawa
Barat
4 Jumlah kelompok kelompok 4 - -
penerima hibah
(demapan dan
LPM)

Pengelolaan dan 1 Jumlah ton 1.218 1628,5 11.082.979.567 11.032.362.010


Keseimbangan Cadangan
Cadangan Pangan Pangan
Provinsi Pemerintah
Daerah Provinsi
Jawa Barat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah laporan laporan 1 1 -
updating CPPD
Provinsi/
Kabupaten /Kota
Koordinasi, Sinkronisasi 2 Jumlah Pengadaan ton 1218 1 10.743.178.646 10.743.175.938
dan Pengadaan Cadangan CPPD Provinsi
Pangan Pemerintah
Provinsi

Pemeliharaan Cadangan 1 Jumlah kabupaten / lokasi 5 4 339.800.921 289.186.072


Pangan Pemerintah kota yang
Provinsi menerima bantuan
CPPD Provinsi
Jawa Barat
Promosi Pencapaian 1 Jumlah promosi komoditi 4 - 190.635.000 185.794.410
Target Konsumsi dan edukasi
Pangan ketersediaan serta
Perkapita/Tahun Sesuai keragaman
dengan Angka produk lokal
Kecukupan Gizi melalui
Media Provinsi
Promosi 1 Jumlah lokasi kab/kota 27 27 130.035.000 125.404.410
Penganekaragaman Promosi Pangan
Pangan Brbasis Sumber Lokal Khas Daerah
Daya Lokal
2 Jumlah laporan Laporan 1 1
ketersediaan dan
keragaman produk
pangan Lokal
3 Jumlah laporan Laporan 1 1
pemanfaatan
pangan Khas
Daerah dan Produk
Olahannya sebagai
sumber karbohidrat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
selain beras dan
terigu

Koordinasi dan 1 Jumlah Orang 54 500 60.600.000 60.390.000


Sinkronisasi Pelaksanaan Masyarakat/tim
Advokasi, Edukasi dan penggerak PKK
Sosialisasi Konsumsi kab/kota dan aparat
Pangan Beragam Bergizi, yang memahami
Seimbang dan Aman dan melaksanakan
(B2SA) program Beragam,
Bergizi, Seimbang
dan Aman (B2SA)
2 Jumlah laporan Laporan 1 -
hasil penghitungan
skor PPH Provinsi
dan kab/kota

Program penanganan 1 Persentase desa presen 10 4 252.812.080 248.621.910


kerawanan pangan rawan pangan
yang dintervensi
Penyusunan Peta 1 Jumlah dokumen dokumen 1 - - -
Kerentanan dan Peta Ketahanan
Ketahanan Pangan dan Kerentanan
kewenangan Provinsi Pangan (FSVA)
Provinsi
Penyusunan, 1 Jumlah dokumen dokumen 1 - - -
Pemutakhiran dan Peta Ketahanan
Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan
dan Kerentanan Pangan Pangan (FSVA)
Provinsi dan Provinsi
Kabupaten/Kota
Penanganan Kerawanan 1 Jumlah lokasi lokasi 5 2,0 252.812.080 248.621.910
Pangan Kewenangan Daerah Rawan
Provinsi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pangan yang
diintervensi

Koordinasi dan 1 Jumlah dokumen dokumen 1 1,0 252.812.080 248.621.910


Sinkronisasi Penanganan Data Situasi
Kerawanan Pangan Ketersediaan dan
Provinsi Kerawanan Pangan

Program Pengawasan 1 Persentase Persen 10,27 140,51 1.388.285.190 1.337.761.917


Keamanan Pangan peningkatan
sertifikasi PSAT

Pelaksanaan Pengawasan 1 Jumlah sampel Sampel 270 138,0 461.378.970 450.289.236


Keamanan Pangan Segar yang dilakukan
Distribusi Lintas Daerah pengawasan/sertif
Kabupaten/Kota ikasi PSAT
2 Jumlah Sampel Sampel 35 45 926.906.220 887.472.681
Pangan Segar
Asal Tumbuhan
(PSAT) yang
teruji
Penguatan Kelembagaan 1 Jumlah lembaga asosiasi 5 5,0 54.110.000 54.110.000
Keamanan Pangan Segar ketahanan pangan
Provinsi (asosiasi)

2 Jumlah kelompok kelompok 5 52,0


binaan lembaga
ketahanan pangan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sertifikasi Keamanan 1 Jumlah pangan sertifikat 70 60 504.726.000 479.250.179
Pangan Segar Asal segar asal
Tumbuhan Lintas Daerah tumbuhan yang
Kabupaten/Kota disertifikasi

Registrasi Keamanan 1 Jumlah pangan nomor 28 1.246 144.842.720 141.925.530


Pangan Segar Asal segar asal registrasi
Tumbuhan Lintas Daerah tumbuhan yang
Kabupaten/Kota diregistrasi

2 Jumlah Packing nomor 2 7 -


House yang registrasi
diregistrasi
Rekomendasi Keamanan 1 Jumlah pelaku Pelaku 27 22 210.418.970 202.623.236
Pangan Segar Asal usaha/petani yang Usaha/petani
Tumbuhan Lintas Daerah direkomendasikan
Kabupaten/Kota mendapatkan
registrasi Produk
Dalam Usaha Kecil
(PDUK)
2 Jumlah surveilan sertifikat 70 70 277.337.500 266.296.972
sertifikat prima di
BPMKP
3 Jumlah surveilan nomor 80 80
registrasi pangan registrasi
segar asal
tumbuhan di
BPMKP
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Jumlah inspeksi Sampel 20 10 -
pangan segar asal
tumbuhan di
BPMKP

Penyediaan Sarana dan 1 Jumlah Sarana Golongan/Par 0 - 0 0


Prasarana Pengujian Pengujian Mutu ameter Uji
Mutu dan Keamanan dan Keamanan
Pangan Segar Asal Pangan Segar Asal
Tumbuhan Tumbuhan (PSAT)
2 Jumlah Prasarana unit 0 - -
Pengujian Mutu
dan Keamanan
Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT)

3 Jumlah unit sarana unit - - -


prasarana

4 Jumlah Sarana Golongan/Par 4 8,0 196.850.000 193.556.000


Pengujian Mutu ameter Uji
dan Keamanan
Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT)

5 Jumlah Prasarana unit 2 2,0


Pengujian Mutu
dan Keamanan
Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT)
-
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nilai Tukar Usaha point 101,0 95,25
Peternakan
(NTUP)

Produksi -
komoditas
peternakan (ton) :
- Daging ton 1.068.877 1.109.769**
- Telur ton 225.287 694.674**
- Susu ton 372.403 283.361**
Persentase persen 10 340
peningkatan mutu
produk hewan
Program penyediaan 1 Rata-Rata persen 42 47 22.515.991.423 22.127.873.456
dan pengembangan performa ternak
sarana pertanian yang sesuai
standar

1 Presentase persen 82 82 3.614.057.372 3.583.367.599


performa ternak
domba yang
sesuai standar
2 Presentase persen 11 29,3 3.367.621.507 3.345.637.397
performa ternak
sapi potong yang
sesuai standar
3 Presentase persen 20 26,8 4.464.068.930 4.424.192.655
performa ternak
perah BPPIBTSP
Bunikasih yang
sesuai standar
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Presentase persen 21 21 4.199.265.414 4.106.157.726
performa ternak
perah
BPPTSPHPT
Cikole Lembang
yang sesuai
standar
5 Presentase persen 35 35 4.638.305.775 4.561.797.202
performa ternak
unggas yang
sesuai standar
6 Presentase persen 85 85 723.247.600 680.017.070
performa ternak
yang sesuai
standar dalam
peningkatan
Produksi
Peternakan
Pengelolaan Sumber 1 Jumlah jenis SDG jenis 5 8 3.261.267.268 3.127.626.268
Daya Genetik (SDG) ternak domba
Hewan, Tumbuhan, dan yang dikelola
Mikro Organisme
Kewenangan Provinsi
2 Jumlah jenis SDG jenis 2 - 4.638.305.775 4.561.797.202
ternak unggas
yang dikelola
3 Jumlah jenis SDG jenis 2 4 15.600.000 15.600.000
ternak sapi
potong yang
dikelola
4 Jumlah kali 1 - 133.129.000 128.962.730
koordinasi dan
pembinaan
manajemen mutu
SDG Lokal Jawa
Barat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengembangan dan 1 Jumlah pertemuan kali 2 2,0 133.129.000 128.962.730
Pelaksanaan Sistem koordinasi
Manajemen Mutu SDG pemetaan wilayah
Hewan pembibitan Sapi
Pasundan
2 Jumlah pertemuan kali 2 3
koordinasi
perkembangan
ternak unggul di
Jawa Barat
3 Jumlah kajian Dokumen 1 -
ternak unggulan
Jawa Barat
4 Jumlah pembinaan Kabupaten/K 13 14
yang dilakukan di ota
Kabupaten yang
memiliki SDG
lokal
5 Jumlah Populasi ekor 15.000 49.579 4.561.797.202
4.638.305.775
ternak ayam sentul

6 Jumlah Populasi ekor 6.000 29.573 -


ternak itik rambon

7 Jumlah Produksi Butir 596.167 233.850 -


telur Ayam

8 Jumlah Produksi Butir 326.371 176.287 -


telur Itik

9 Jumlah Supervisi Persen 100 50 -


Sistem Manajemen
Mutu
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 Jumlah anak Ekor 35 61 3.261.267.268 3.234.753.848
domba keturunan
domba Priangan
yang dianggap
memenuhi Standar
parameter teknis
11 Jumlah Bibit ekor 396 396
Ternak Domba
untuk disebarkan
ke Kelompok di
BPPTDK
Margawati
12 Jumlah parameter -
teknis seleksi mutu
genetik di
BPPTDK
Margawati :
a. Jumlah rataan Kg 2,35 10
Berat Lahir

b. Jumlah rataan Kg 10,85 43


Berat sapih

c. Jumlah rataan Gram/Ekor/ 85 336


Pertambahan Berat Hari
Badan Harian
13 Jumlah dokumen dokumen 1 2 15.600.000 15.600.000
kajian pemurnian
dan SNI Sapi
Pasundan di
BPPIBTSP Ciamis
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 Jumlah dokumen dokumen 1 -
kajian Silang Sapi
Lokal (PO) dan
Belgian Blue di
BPPIBTSP Ciamis
Peningkatan 1 Jumlah kelomok/pela 3 - 525.939.600 486.893.340
Ketersediaan dan Mutu pertemuan ku
Benih /Bibit Ternak dan kordinasi,
Tanaman Pakan evaluasi dan
Ternak, Bahan Pakan, diseminasi
serta Pakan teknologi pakan
Kewenangan Provinsi dan budidaya
ternak
2 Jumlah ekor 32 28 4.464.068.930 4.424.192.655
benih/bibit ternak
sapi perah
BPPIBSP
Bunikasih yang
diproduksi
3 Jumlah ekor 1.100 1.880,0 352.790.104 348.613.751
benih/bibit ternak
domba yang
diproduksi
4 Jumlah ekor 50 39,0 3.352.021.507 3.330.037.397
benih/bibit ternak
sapi potong yang
diproduksi di
BPPIBSP Ciamis
5 Jumlah ekor 47 - 4.135.086.414 4.041.996.726
benih/bibit ternak
sapi perah
BPPTSPHPT
Cikole Lembang
yang diproduksi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Persentase persen 30 67 551.926.000 486.067.081
alumni peserta
pelatihan yang
menerapkan
Hasil Pelatihan
Bidang
Peternakan dan
Ketahanan
Pangan
7 Presentase persen 150 154 sda
peningkatan
peserta pelatihan
SDM peternakan
dan Ketahanan
Pangan
8 Nilai Indeks point 81,0 86,44
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
Balai Pelatihan
Peternakan dan
Ketahanan
Pangan
9 Presentase 2,5 2
peningkatan
jumlah pengujian
(persen)
Pemberian Bimbingan 1 Jumlah alumni orang 15 32,0 551.926.000 486.067.081
Peningkatan Produksi pelatihan yang
Benih/Bibit Ternak dan menerapkan Hasil
Tanaman Pakan Ternak, Pelatihan Bidang
Bahan Pakan, serta Pakan Peternakan dan
Kewenangan Provinsi Ketahanan Pangan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah Jenis jenis 1 2,0
pelatihan yang
sudah terakreditasi

3 Jumlah jenis jenis 3 2


pelatihan yang
dilaksanakan
4 Jumlah peserta orang 150 154
yang akan
mengikuti
pelatihan
5 Jumlah dokumen dokumen 1 -
hasil Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
untuk kinerja
Balai Pelatihan
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
6 Jumlah laporan laporan 1 - 87.698.000 87.128.450
hasil assesment
ISO 9001:2015

7 Jumlah dokumen dokumen 2 -


bahan Leaflet dan
Booklet
8 Jumlah laporan laporan 1 2,0
hasil pembinaan
dan diseminasi
teknologi di
kelompok
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 Jumlah ternak Ekor 396 396 340.290.104 340.113.751
domba/kambing
yang disebarkan ke
kelompok

10 Jumlah jenis Jenis 4 16


penanganan
pengolahan limbah
11 Jumlah diseminasi Kelompok 22 48
teknologi
pengembangan
ternak domba
12 Jumlah penerapan Kelompok 22 72
diseminiasi
tekonologi
pengembangan
ternak domba di
kelompok
13 Jumlah penyebaran Kelompok 44 140
dokumen informasi
dan teknologi
pengembangan
ternak
domba/kambing
14 Jumlah kelompok Kelompok 25 112 304.287.369 299.027.637
ternak binaan

15 Jumlah penyebaran dokumen 0 -


dokumen informasi
teknologi
pengembangan
perbibitan ternak
sapi potong
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Jumlah dokumen dokumen 0 -
assesment sistem
manajemen mutu
ISO 9001:2015
17 Jumlah sarana dan unit 0 -
prasarana gelar
teknologi
perbibitan
18 Jumlah dokumen 1 1
Reakreditasi sistem
manajemen mutu
ISO 9001:2015
19 Jumlah Penyebaran ekor 48 48,0
Hibah Ternak hasil
perbibitan ke
kelompok ternak
20 Jumlah Monev Kelompok 25 25
kelompok ternak
binaan dan
kelompok
penerima hibah
ternak
21 Jumlah Distribusi dosis 2250 2250
Semen Beku
Pengembangan dan 1 Jumlah pertemuan kali 3 2,0 525.939.600 486.893.340
pelaksanaan sistem kordinasi, evaluasi
manajemen mutu dan diseminasi
benih/bibit ternak dan teknologi pakan
tanaman pakan ternak, dan budidaya
bahan pakan serta pakan ternak
kewenangan provinsi

2 Jumlah kelompok Kelompok 4 4,0


penerima fasilitasi
bantuan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pemerintah yang
dibina

3 Jumlah event kali 1 -


kontes/ekspo/exibi
si ternak tingkat
Provinsi
4 Jumlah pembinaan kab/kota 20 20
pengembangan
peternak di Jawa
Barat
5 Jumlah Sumber orang 5 7 722.423.072 722.252.307
Daya Manusia
yang mengikuti
pelatihan
bersertifikat
6 Jumlah pengujian pengujian 6000 9416
mutu dan
keamanan
pakan/bahan pakan
secara laboratories
7 Jumlah rata-rata liter 17 68 4.135.086.414 4.041.996.726
produksi susu/ekor

8 Jumlah pengujian pengujian 2 7


pakan

9 Jumlah lahan Ha 3 3,0 4.376.370.930 4.337.064.205


Kebun HPT yang
direhab
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 Jumlah Jasa Kegiatan 1 2,0
Tenaga Kerja
Teknis Kegiatan
11 Jumlah bahan Kg 1.000 1.000
pakan Mineral
12 Jumlah Nitrogen Liter 800 -
Cair
13 Jumlah Obat- Kegiatan 1 1
obatan Ternak
14 Jumlah Pakan Kg 36.500 16.700
Pedet/calf starter
15 Jumlah Pakan Kg 401.500 182.500
Ternak sapi Perah
Dewasa dan Muda/
16 Jumlah Pakan Kg 16.000 11.100
Tambahan/
Bungkil Kedelai /
ampas bir
17 Jumlah Pupuk Kegiatan 1 1
Kimia/ Anorganik
18 Jumlah penetapan Kali 1 1 12.500.000 8.500.000
sistim management
mutu ISO 9001 :
2015 di Balai
19 Jumlah aplikasi Kelompok 44 44
Anroid Sistim
Kontroling ternak
domba
(SIKONDOM) di
Balai dan
Kelompok Binaan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 Jumlah bibit ternak ekor 51,0 87 3.047.734.138 3.031.009.760
sapi potong yang
dihasilkan sesuai
standar

21 Jumlah Penyediaan jenis 3,0 3,0


Pakan hasil
Pengadaan
22 Jumlah Penyediaan jenis 1,0 1,0
Kebutuhan
Pendukung
Kesehatan Ternak
23 Jumlah Penyediaan jenis 2,0 2,0
Kebutuhan
Pendukung
Pemeliharaan
Ternak Sapi
Potong hasil
Pengadaan
24 Jumlah Penyediaan jenis 1,0 1,0
Kebutuhan
Pendukung
Perbibitan Ternak
Sapi Potong
Pengendalian dan 1 Presentase persen 2,5 3,0 83.554.580 79.360.419
Pengawasan Penyediaan peningkatan
dan Peredaran jumlah sampel
Benih/Bibit Ternak dan pakan yang diuji
Tanaman Pakan Ternak
serta Pakan
Kewenangan Provinsi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Presentase persen 5 10,9
peningkatan
sertifikat mutu
dan keamanan
pakan

3 Jumlah sampel sampel 220 - 200.000.000 189.750.000


pengujian
penyakit ternak
4 Jumlah Kali 15 - 64.179.000 64.161.000
pengawasan
Produksi
Benih/Bibit dan
Hijauan pakan
Pengendalian Penyediaan 1 Jumlah sampel sampel 220 370 200.000.000 189.750.000
dan Produksi Benih/Bibit pengujian penyakit
Ternak dan Hijauan ternak
Pakan Ternak

2 Jumlah Kali 15 15 64.179.000 64.161.000


pengawasan
Produksi
Benih/Bibit dan
Hijauan pakan
3 Jumlah pertemuan kali 3 1,0 -
pengembangan
bibit ternak di Jawa
Barat

4 Jumlah pertemuan kali 3 3,0


pengawasan pakan
ternak
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 Jumlah kab/kota 20 20
pengawasan mutu
bibit dan pakan
ternak di Jawa
Barat
Penjaminan Peredaran 1 Jumlah sertifikat sertifikat 300 879 79.360.419
Benih/Bibit Ternak dan pakan yang 83.554.580
HPT, Bahan Pakan, diterbitkan
Pakan

2 Jumlah ruang mata uji 9 24,0


lingkup pengujian
yang teakreditasi

3 Jumlah sampel 1.075 1.840


pengujian
pakan/bahan pakan
ternak
Pengawasan peredaran 1 Jumlah unit unit 5 4,0 15.700.173 13.435.000
obat hewan di tingkat usaha distributor
distributor obat hewan yang
dilakukan
pengawasan
Pemeriksaan mutu, 1 Jumlah sampel sampel 16 13,0 15.700.173 13.435.000
khasiat dan keamanan pemeriksaan mutu,
peredaran obat hewan khasiat dan
keamanan
peredaran obat
hewan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program pengendalian 1 Persentase persen 4 64
kesehatan hewan dan Penurunan
kesehatan masyarakat Kejadian dan
veteriner Jumlah Kasus
Penyakit Hewan
Menular

Penjaminan Kesehatan 1 Jumlah Kab/kota kab/kota 27 27 536.901.121 479.252.097


Hewan, Penutupan dan yang difasilitasi
Pembukaan Daerah pelaksanaan
Wabah Penyakit Hewan pengendalian
Menular Lintas Daerah penanganan
Kabupaten/Kota dalam penyakit hewan
1 (Satu) Daerah menular dalam
Provinsi satu daerah
provinsi
Persentase tingkat persen 91 96,8 1.794.851.840 1.776.761.692
kesembuhan
pasien
Pengendalian Resiko dan 1 Jumlah fasilitasi vial 1.250 1.250,0 518.580.676 470.151.137
Penanggulangan Penyakit buffer vaksin
Hewan dan Zoonosis rabies

2 Jumlah fasilitasi botol 224 224


buffer vaksin AI
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 Jumlah fasilitasi sachet 22.500 22.500
buffer obat anti
parasit

4 Jumlah audiens orang 180 60


yang diberi KIE
PHMS di Bidang
Keswan dan
Kesmavet
5 Jumlah petugas orang 3 -
pelaporan Isikhnas
yang terbaik

6 Jumlah petugas orang 3 -


teknis kesehatan
hewan

7 Jumlah pelayanan 2846 17,765 1.794.851.840 1.776.761.692


hewan/client yang
dilayani di Rumah
Sakit Hewan dalam
1 (satu) tahun
8 Jumlah SDM di Orang 18 251
Rumah Sakit
Hewan
9 Jumlah lokasi kab/kota 10 2
pendampingan
pelayanan
kesehatan hewan di
Rumah Sakit
Hewan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pembebasan Penyakit 1 Jumlah sampel sampel 1600 100 18.320.445 9.100.960
Hewan Menular Lintas yang diambil untuk
Daerah Kabupaten/Kota pengujian penyakit
dalam 1 (Satu) Daerah hewan RBT
Provinsi

2 Jumlah sampel sampel 160 10


yang diambil untuk
pengujian penyakit
hewan CPT

3 Jumlah petugas orang 0 -


yang dilakukan
bimbingan teknis
rencana dan
operasional
pembebasan
penyakit
4 Jumlah Vaksin vial 64 64
Brucellosis

Pengawasan Pemasukan 1 Jumlah dokumen dokumen 4 4 89.041.096 82.651.313


dan Pengeluaran Hewan pengawasan
dan Produk Hewan pemasukan dan
Lintas Daerah Provinsi pengeluaran
hewan/produk
hewan
2 persentase persen 100 212 74.002.584 73.388.940
pemenuhan
pelayanan
pengawasan
hewan dan
produk hewan di
Satuan Pelayanan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Provinsi Jawa
Barat

Penilaian Risiko Penyakit 1 Jumlah petugas orang 30 30 89.041.096 82.651.313


Hewan dan Keamanan dinas yang
Produk Hewan dilakukan bimtek
analisa resiko di
Bidang Keswan
Kesmavet
2 Jumlah Unit Usaha unit usaha 10 5
Peternakan yang
diawasi pemasukan
dan pengeluaran
ternaknya Bidang
Keswan Kesmavet)
3 Jumlah peta peta 1 1
penyakit hewan
Bidang Keswan
Kesmavet
4 Jumlah sampel sampel 100 100
pengujian
identifikasi cacaing
pada ternak
5 Jumlah sampel sampel 300 300
pengujian RBT
dalam rangka
surveilans awal
6 Jumlah sampel sampel 15 15
pengujian CFT
dalam rangka
surveilans awal
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 Jumlah sampel sampel 300 100
pengujian elisa
rabies
8 Jumlah jenis kali 2 2,0
sosialisasi di media
cetak dan
elektronik
9 Jumlah dokumen dokumen 1 1
kerjasama lintas
batas provinsi
Pengawasan dan 1 Jumlah hewan Ekor 3.387.060 6.521.786 74.002.584 73.388.940
Pemeriksaan Kesehatan yang diawasi di
Hewan dan Produk Satuan Pelayanan
Hewan di Perbatasan Pos Pemeriksaan
Lintas Daerah Provinsi Hewan Provinsi
Jawa Barat
2 Jumlah produk Kg 143.946.780 272.815.954
hewan yang
diawasi di Satuan
Pelayanan Pos
Pemeriksaan
Hewan Provinsi
Jawa Barat
Penerapan persyaratan 1 Jumlah unit unit 25 22 210.587.500 187.681.949
teknis sertifikasi usaha peternakan
zona/kompartemen yang memenuhi
bebas penyakit dan unit persyaratan
usaha produk hewan zona/komparteme
n bebas penyakit
dan unit usaha
produk hewan
yang memenuhi
persyaratan
higien sanitasi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Persentase Laju 2 13 1.286.271.838
Peningkatan 1.264.855.565
Pelayanan
Pengujian dan
penyakit hewan
dan produk
hewan
3 Persentase 2,2 2,2 532.115.000 379.680.606
produksi susu
yang diolah
Pemenuhan Persyaratan 1 Jumlah petugas orang 40 - 78.435.500 63.382.187
Teknis Sertifikasi kesehatan hewan
Zona/Kompartemen yang dilakukan
Bebas Penyakit pembinaan
kompartemen
bebas penyakit di
Bidang Keswan
dan Kesmavet
2 Jumlah unit usaha unit 10 -
yang dilakukan
pembinaan
persyaratan teknis
zona/kompartemen
bebas penyakit di
Bidang Keswan
dan Kesmavet
3 Jumlah buffer tes kit 500 -
rapid tes Avian
Influenza
4 Jumlah sampel uji sampel 100 -
FCR
5 Jumlah sampel sampel 500 320
pengujian HA/HI
test
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Jumlah sampel sampel 500 300
pengujian RBT
7 Jumlah sampel sampel 50 15
pengujian CFT
Pembinaan Penerapan 1 Jumlah unit usaha unit 5 3 132.152.000 124.299.762
Persyaratan Teknis yang mendapatkan
Sertifikasi Unit Usaha pembinaan teknis
Produk Hewan kesmavet di
Bidang Keswan
dan Kesmavet
2 Jumlah jenis Jenis 3 2
persyaratan
sertifikasi unit
usaha produk
hewan yang
disosialisasikan
3 Jumlah lokasi lokasi 2 2
TPHU yang
mendapatkan
sosialisasi
pemotongan
unggas yang sesuai
dengan persyaratan
teknis
4 Jumlah lokasi lokasi 4 -
RPHR yang
mendapatkan
sosialisasi
restrukturisasi
manajemen RPHR
5 Jumlah jenis jenis 10 10
sosialisasi pangan
yang asuh
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Jumlah kaji terap jenis 3 6 532.115.000 379.680.606
dan pengujian
pakan, limbah dan
hasil olahan
produk ternak di
BPTSPHPT Cikole
7 Jumlah dokumen dokumen 5 6
sertifikasi produk
olahan ternak dan
pelayanan di
BPTSPHPT Cikole
Pengujian Laboratorium 1 Jumlah Pengujian Kali 20.400 121.423 1.286.271.838 1.264.855.565
Kesehatan Hewan dan penyakit hewan di
kesehatan Masyarakat BKHKMV Cikole
Veteriner Lembang

2 Jumlah pengujian Kali 5.202 14.463


produk hewan di
BKHKMV Cikole
Lembang
3 Jumlah ruang Ruang 12 24
lingkup pengujian Lingkup
yang terakreditasi
ISO/IEC
17025:2017 di
BKHKMV Cikole
Lembang
Sertifikasi persyaratan 1 Jumlah petugas orang 50 -
teknis kesehatan teknis kesmavet
masyarakat veteriner kabupaten/kota di
Bidang Keswan
dan Kesmavet
yang memenuhi
syarat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengembangan 1 Jumlah Juru orang 0 -
Kompetensi Petugas Sembelih Halal
Penilai Penerapan (Juleha) yang di
Persyaratan Teknis latih/bina

2 Jumlah petugas orang 0 -


teknis kesmavet
lainnya
kabupaten/kota
yang dilatih
Kesejahteraan hewan 2 Jumlah unit unit 70 20 110.694.000 101.170.998
usaha produk
hewan yang
dibina
Pengelolaan Penerbitan 1 Jumlah Unit Usaha unit 10 - 110.694.000 101.170.998
sertifikat kesejahteraan RPHR milik
hewan dan Nomor pemerintah Yang
Kontrol Veteriner (NKV) Dibina Menuju
Sertifikat NKV dan
penerapan
kesejahteraan
hewan
2 Jumlah unit usaha unit 60 61
yang di
audit/surveilans
dan diterbitkan
sertifikat NKV
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Penyuluhan 1 Prosentase pelaku Persen 25 25 682.517.000 594.242.285
Pertanian usaha peternakan
dengan
produktivitas
yang meningkat
kinerjanya

Pengembangan 1 Jumlah Kab/Kota 27 27 682.517.000 594.242.285


Penerapan Penyuluhan kabupaten/kota
Pertanian yang
mendapatkan
penerapan
penyuluhan
peternakan
Diseminasi Informasi 1 Jumlah laporan laporan 1 3 119.882.000 104.524.413
Teknis, Sosial, Ekonomi informasi harga
dan Inovasi Pertanian komoditas ternak

Pelaksanaan Penyuluhan 1 Jumlah sosialisasi Kali 5 5 562.635.000 489.717.872


dan Pemderdayaan Petani Informasi Teknis
Pengolahan (pasca
panen),
Pembiayaan Usaha
Peternakan,
Kelembagaan dan
Kemitraan Usaha
Peternakan, serta
Promosi Produk
Peternakan
2 Jumlah Pelaku Kelompok/ 75 75
Usaha Peternakan Orang
yang dibina dan
diberdayakan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penyediaan dan 1 Tingkat persen 32 26


Pengembangan pemenuhan
Prasarana Pertanian prasarana
peternakan

1 Presentase 50 50
pemenuhan
penataan
prasarana klaster
peternakan
2 Presentase 0 0
pemnuhan
penataan
prasarana
parasarana
RPH/RPHR/RPH
U
3 Presentase 17,14 0
pemenuhan
penataan
prasarana gedung
dan peralatan
laboratorium
pengujian pakan
ternak
4 Presentase 33,3 11,1
pemenuhan
penataan
prasarana gedung
dan peternakan
ternak sapi perah
cikole
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 Presentase 0 0
pemenuhan
penataan
prasarana gedung
dan peralatan
operasional
ternak unggas
6 Presentase 2,4 0
pemenuhan
penataan
prasarana
peralatan ternak
domba
7 Presentase 0 0
pemenuhan
penataan
prasarana
kandang dan
peratan ternak
sapi potong
8 Presentase 3 3
pemenuhan
penataan
prasarana
Perkandangan
dan peralatan
ternak sapi perah
bunikasih
9 Presentase 7,3 7,27
pemenuhan
penataan
prasarana gedung
dan peralatan
laboratorium
keswan dan
kesmavet
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 Presentase 60,0 60
pemenuhan
penataan
prasarana
kandang dan
peralatan
laboratium
rumah sakit
hewan
Penataan Prasarana 1 Jumlah unit unit 7 7
Pertanian penataan 1.523.340.000 950.814.312
prasarana klaster
2 Jumlah Jumlah - -
unit penataan
prasarana
PH/RPHR/RPHU
3 Jumlah Jumlah 6 -
unit penataan
prasarana gedung
dan peralatan
laboratorium
pengujian pakan
ternak
4 Jumlah unit 3 1 773.775.545 744.879.301
penataan
prasarana gedung
dan peternakan
ternak sapi perah
5 Jumlah unit - -
penataan
prasarana gedung
dan peralatan
operasional
ternak unggas
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Jumlah unit 1 -
penataan
prasarana
peralatan ternak
domba
7 Jumlah unit - -
penataan
prasarana
kandang dan
peratan terna sapi
potong
8 Jumlah unit 1 1 169.749.998 155.636.750
penataan
prasarana
Perkandangan
dan peralatan
ternak sapi perah
9 Jumlah unit 4 4 309.887.500 309.074.305
penataan
prasarana gedung
dan peralatan
laboratorium
keswan dan
kesmavet
10 Jumlah unit 12 12 338.041.720 336.444.300
penataan
prasarana
kandang dan
peralatan
laboratium
rumah sakit
hewan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan 1 Jumlah unit unit 5 5 1.523.340.000 950.814.312
Pengembangan Prasarana, prasarana
Kawasan dan Komoditas pengembangan
Pertanian kawasan
peternakan

2 Jumlah kawasan kawasan 2 2,0


kluster peternakan

Pembangunan dan Jumlah unit unit 0 -


Pemeliharaan Rumah prasarana Keswan
Potong Hewan dan Kesmavet

Pembangunan, 1 Jumlah unit unit - -


Rehabilitasi dan prasarana di
Pemeliharaan Rutin BPMKP/BP Cikole
Gedung UPTD Pertanian Lembang
serta Sarana
Pendukungnya

2 Jumlah unit unit 3 1 773.775.545 744.879.301


prasarana
BPTSPHMT
Cikole Lembang
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 Jumlah unit unit 0 -
prasarana BPPTU
Jatiwangi

4 Jumlah unit unit 1 -


prasarana UPTD
BPPTDK
Margawati

5 Jumlah unit unit 0 -


prasarana UPTD
BPPIBTSP Ciamis

6 Jumlah unit unit 1 0,75 169.749.998 155.636.750


prasarana di
BPPIBTSP
Bunikasih

7 Jumlah unit unit 4 4 309.887.500 309.074.305


prasarana di
BKHKMV
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pembangunan dan 1 Jumlah unit unit - -
Pemeliharaan prasarana di Balai
Laboratorium Pertanian Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner Cikole
Lembang

2 Jumlah pengadaan unit -


peralatan
peternakan dan uji
kalibrasi di BPPT
Unggas Jatiwangi
3 Jumlah unit 6 -
pemeliharaan dan
kalibrasi alat
laboratorium di
UPTD BPMKP/BP
Cikole
Pembangunan dan 1 Jumlah unit unit 10 10,0 338.041.720 336.444.300
Pemeliharaan Rumah prasarana
Sakit Hewan (RSH) penunjang medik
di UPTD Rumah
Sakit Hewan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah unit unit 2 2,0 -
prasarana fasilitas
umum di UPTD
Rumah Sakit
Hewan
Pengelolaan Wilayah 1 Jumlah DOC ekor 50.000 22.000 390.926.207 390.703.351
Sumber Bibit Ternak yang disebarkan
dan Rumpun/Galur dari BPPT
Ternak yang Unggas Jatiwangi
Wilayahnya Lebih dari
1 (Satu) daerah
Pelestarian dan 1 Jumlah Produksi Ekor 68.809 31.077 390.703.351
pemanfaatan wilayah DOD Anak Itik di
sumber bibit ternak dan BPPTU Unggas 390.926.207
rumpun/galur ternak Jatiwangi

2 Jumlah Produksi ekor 230.496 131.432


DOC Anak Ayam
di BPPTU Unggas
Jatiwangi
3 Jumlah Eksemplar 700 -
Dokumentasi dan
Publikasi yang
tercetak di BPPTU
Unggas Jatiwangi
4 Jumlah Kelompok Kelompok 50 51
Penerima bantuan
dan binaan di
BPPTU Unggas
Jatiwangi
Sasaran : -

Tingkat persen 80 80
pemenuhan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dukungan
manajemen
perkantoran
Program Penunjang 1 Nilai SAKIP persen A A
Urusan Pemerintah Perangkat Daerah
Daerah
2 Persentase Unit persen 100 50
Kerja yang
Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Keuangan dan
Umum
3 Persentase ASN persen 100 25,0
yang Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi
1 Jumlah 457 259
Pemenuhan
dukungan
penunjang
manajemen
perkantoran
dinas
Perencanaan, 1 Jumlah Dokumen dokumen 44 22 309.471.000 262.313.506
Penganggaran, dan Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja
Perangkat Daerah dinas
Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen dokumen 10 7,0 183.202.500 157.570.100
Perencanaan Perangkat renstra/reviu
Daerah renstra, renja,
RKT, IKU, PK,
Cascading,
Mekanisme
pengumpulan data,
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
proses bisnis,
rencana aksi
berkala, data
statistik dan data
fungsi

Koordinasi dan Jumlah dokumen dokumen 3 4 2.800.000 1375000


Penyusunan Dokumen Pra RKA, RKA,
RKA-SKPD RKA K/L
Koordinasi dan Jumlah dokumen dokumen 1 - 2.800.000 900.000
Penyusunan Dokumen RKA Perubahan
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen dokumen 2 2 2.800.000 1.300.000
Penyusunan DPA-SKPD DPA dan DIPA

Koordinasi dan Jumlah dokumen dokumen 3 2,0 4.100.000 4.050.000


Penyusunan Perubahan DPA Pergeseran,
DPA-SKPD DPA Perubahan,
DIPA Perubahan
Koordinasi dan Jumlah dokumen dokumen 21 17 25400000 17500000
Penyusunan Laporan Laporan Bulanan
Capaian Kinerja dan kegiatan, Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Triwulan kegiatan,
SKPD Laporan monev
Renja triwulan,
Capaian Kinerja
Outcome dan
Output
Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen dokumen 4 4 88.368.500 79.618.406
Perangkat Daerah laporan tahunan,
LKPJ, LKIP dan
LPPD
Administrasi 1 Jumlah laporan dokumen 72 36
Keuangan Perangkat keuangan dan 62.709.684.362 60.456.962.774
Daerah aset yang
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
akuntabel dan
transparan

Penyediaan Gaji dan 1 Jumlah laporan laporan 48 48


Tunjangan ASN keuangan yang 60.456.962.774
tepat waktu
(laporan) meliputi
Laporan APBD 62.709.684.362
dan APBN
2 Jumlah dokumen laporan 12 6
aset
Koordinasi dan 1 Jumlah laporan laporan 12 6 137.074.750 133.427.834
Penyusunan Laporan perbendaharaan
Keuangan yang akurat dan
Bulanan/Triwulanan/Sem akuntabel
esteran SKPD

Administrasi Jumlah orang 35 35 82.150.000 66.160.000


Kepegawaian Perangkat peningkatan uji
Daerah kometensi ASN
dinas
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pendidikan orang 35 35 82.150.000 66.160.000
Pegawai Berdasarkan dan Pelatihan
Tugas dan Fungsi Formal
Administrasi Umum Jumlah Jenis 116 61,35 601.790.808 540.531.714
Perangkat Daerah pemenuhan
dukungan
administrasi
perkantoran
dinas
Penyediaan Komponen 1 Jumlah pemenuhan Jenis 3 3 35.642.500 34.583.950
Instalasi alat dan bahan
Listrik/Penerangan Komputer
Bangunan Kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah pemenuhan Jenis 18 9
alat dan bahan alat
listrik

Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah alat dan Jenis 20 24 151.931.560 112.516.650


Perlengkapan Kantor bahan alat tulis
kantor
2 Jumlah pemenuhan Jenis 6 6
alat dan bahan
Komputer
3 Jumlah pemenuhan Jenis 1 0,5
alat/bahan untuk
kegiatan kantor-
alat listrik
4 Jumlah pemenuhan Jenis 6 7,5
alat dan bahan
Perlengkapan
Pendukung
Olahraga
5 Jumlah pemenuhan Jenis 1 1,25
Obat-Obatan
Lainnya
6 Jumlah pemenuhan Jenis 1 0,75
Alat Kesehatan
Kerja
Penyediaan Peralatan 1 Jumlah pemenuhan Jenis 5 4,5 59.500.441 53.420.500
Rumah Tangga alat dan Bahan
Perabot Kantor
2 Jumlah pemenuhan Jenis 1 1
Obat-Obatan
Lainnya
Penyediaan Barang 1 Jumlah Jenis 8 8 112.070.530 100.045.570
Cetakan dan pemenuhan alat
Penggandaan dan bahan Alat
Tulis Kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah Jenis 2 2
pemenuhan alat
dan bahan kertas
dan cover
3 Jumlah Jenis 1 1,0 -
pemenuhan alat
dan bahan cetak
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Jenis 7 7,25 26.712.500 26.699.000
Tamu pemenuhan Makan
dan Minum
Jamuan Tamu
Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah pemenuhan Jenis 1 1,1 215.933.277 213.266.044
Koordinasi dan Natura dan Pakan-
Konsultasi SKPD Natura
2 Jumlah pemenuhan Jenis 2 1,5
makan dan minum
Rapat
3 Jumlah koordinasi Lokasi 33 27,25
dan konsultasi
Pengadaan Barang Jumlah Jenis 9 17,25 387.382.000 384.714.767
Milik Daerah peningkatan sarana
Penunjang Urusan prasarana dinas
Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan unit 0 -


mebeleur
Pengadaan Sarana dan 1 Jumlah pemenuhan Jenis 2 2 387.382.000 384.714.767
Prasarana Gedung Kantor Alat Rumah
atau Bangunan Lainnya Tangga Lainnya
2 Jumlah pemenuhan unit 1 1 -
alat studio

3 Jumlah pemenuhan Jenis 3 3 -


komputer Unit
Lainnya
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Jumlah pemenuhan Jenis 2 2 -
peralatan computer

5 Jumlah pemenuhan Unit 1 1 -


bahan
perpusatakaan
terekam dan
bentuk mikro
Penyediaan Jasa Jumlah jenis 120 57 2.041.594.128 1.863.902.756
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penunjang
perkantoran
dinas
Penyediaan Jasa Surat 1 Jumlah pemenuhan buah 1 1 17.180.000 6.200.000
Menyurat alat dan bahan
Benda Pos
2 Jumlah pemenuhan box 1 0,3
alat dan bahan
komputer
3 Jumlah pemenuhan kg 1 0,3
alat dan bahan
paket pengiriman

Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan paket 3 2,5 342.210.600 251.458.813


Komunikasi, Sumber iklan/reklame,
Daya Air dan Listrik film, dan
pemotretan
2 Jumlah pemenuhan unit 1 1,25
langganan telepon
3 Jumlah pemenuhan unit 1 1,25
langganan air
4 Jumlah pemenuhan unit 1 1,25
langganan listrik
5 Jumlah pemenuhan surat kabar 1 1
langganan surat
kabar
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan Jenis 2 2 1.682.203.528 1.606.243.943
Pelayanan Umum Kantor Pakaian Dinas
Lapangan (PDL)

2 Jumlah kali 46 34
peningkatan mental
spiritual SDM
dinas
3 Jumlah kali 37 27,5
peningakatan
kesenian dan
kebugaran SDM
dinas
4 Jumlah Tenaga orang 6 3,75
Operator Komputer
5 Jumlah Tenaga orang 8 4
Tenaga Kebersihan
6 Jumlah Tenaga orang 11 5,25
Keamanan,
pengemudi dan
Front Office
7 Jumlah pemenuhan orang 25 12,75
jaminan kematian
non ASN
8 Jumlah sewa kali 5 2,75
tempat olahraga
Pemeliharaan Barang Jumlah jenis 61 39 1.026.642.047 863.917.277
Milik Daerah pemenuhan
Penunjang Urusan pemeliharaan
Pemerintahan Daerah sarana prasarana
dinas
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pemeuhan unit 42 31 517.381.560 401.312.700
pemeliharaan
Penyediaan Jasa kendaraan dinas
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Jumlah paket 1 1 509.260.487 462.604.577
Sarana dan Prasarana pemenuhan jasa
Gedung Kantor atau pengolahan
Bangunan Lainnya sampah

2 Jumlah pemenuhan paket 1 1


Tanaman hias
ruangan
3 Jumlah pemenuhan paket 2 2
konsultasi
pengawasan dan
perencanaan
4 Jumlah pemenuhan unit 10 10
pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga Alat
Pendingin
5 Jumlah paket 1 1
pemeliharaan
Komputer dan
jaringan
6 Jumlah pemenuhan unit 3 3
pemeliharaan
bangunan Gedung
Kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 Jumlah pemenuhan unit 1 1
pemeliharaan
bangunan Gedung
Tempat Kerja-
Fasilitas Umum
2 - Jumlah Jenis 7.213 781
Pemenuhan
dukungan
penunjang
perkantoran di
UPTD BKHKMV
- Nilai Indeks point 82,2 84,28
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
Balai kesehatan
hewan dan
kesehatan
masyarakat
veteriner
1 - Jumlah jenis 7.181 741 295.842.397 287.974.684
pemenuhan
Administrasi Umum
dukungan
Perangkat Daerah
administrasi
perkantoran balai
2 - Jumlah laporan Laporan 1 1
dokumen Nilai
Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
Balai kesehatan
hewan dan
kesehatan
masyarakat
veteriner
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah alat dan jenis 19 19 14.858.800 14.858.800
Penyediaan Komponen bahan alat listrik
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Jumlah alat dan paket 26 26 146.912.535 143.067.100
bahan alat tulis
Penyediaan Peralatan dan kantor
Perlengkapan Kantor
2 Jumlah alat dan paket 6 6
bahan komputer
3 Jumlah alat dan paket 1 1
bahan alat listrik
4 Jumlah alat dan paket 1 1
bahan Alat Kantor
Lainnya
4 Jumlah alat dan paket 4 4
bahan alat
komunikasi
Lainnya
5 Jumlah alat dan unit 1 1
bahan peralatan
personal computer
Penyediaan Peralatan 1 Jumlah alat dan paket 2 2 56.000.000 52.509.195
Rumah Tangga Bahan Bakar dan
Pelumas
2 Jumlah unit Isi unit 15 15
ulang Tabung
Pemadam
Kebakaran
3 Jumlah unit Isi tabung 12 12
ulang tabung gas
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Jumlah bahan- paket 2 2
bahan Lainnya
(protokol
kesehatan)
5 Jumlah alat dan Paket 14 14
Bahan Perabot
Kantor
6 Jumlah paket 1 1
paket/pengiriman
7 Jumlah pemenuhan paket 1 1
pengelolaan
limbah
Penyediaan Barang Jumlah alat dan paket 1 1 1.566.562 1.566.500
Cetakan dan Bahan cetak
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah koordinasi paket 1 1 76.504.500 75.973.089
Koordinasi dan dan konsultasi
Konsultasi SKPD
2 Jumlah pemenuhan paket 2 2
air minum

3 Jumlah pemenuhan paket 1 1


makan dan minum
rapat
4 Jumlah pemenuhan paket 2 2
makan dan minum
tamu
5 Jumlah pemenuhan paket 1 1
peningkatan
suplemen Daya
Tahan Tubuh
6 Jumlah koordinasi, kali 52 52
konsultasi dan
undangan rapat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa Surat Jumlah pemenuhan buah 7000 348 3.000.000 2.709.500
Menyurat materai

Jumlah pengiriman paket 1 1


paket
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan unit 1 1 85.200.000 84.918.787
Komunikasi, Sumber Langganan
Daya Air dan Listrik Telepon
2 Jumlah pemenuhan unit 2 2
Langganan Listrik

3 Jumlah pemenuhan unit 1 1


Langganan surat
kabar
4 Jumlah pemenuhan unit 0 -
Langganan internet
1 Jumlah pemenuhan orang 6 6 544.196.908 543.871.778
Jasa Kebersihan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
2 Jumlah pemenuhan orang 5 5
Tenaga Keamanan
3 Jumlah pengemudi orang 1 1
kendaraan
operasional
Pemeliharaan Barang Jumlah Jenis 32 33 87.290.406 84.094.091
Milik Daerah pemeliharaan
Penunjang Urusan sarana prasarana
Pemerintahan Daerah balai
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan unit 13 10 52.516.760 49.643.871
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan 1 Jumlah pemenuhan unit 15 15 34.773.646 34.450.220
dan Mesin Lainnya pemeliharaan Alat
Laboratorium
Peternakan
2 Jumlah unit 4 4
pemenuhan
pemeliharaan
Komputer dan
jaringannya
3 Jumlah Jenis 691 122,3 1.012.175.274 961.716.517
Pemenuhan
dukungan
penunjang
perkantoran di
BPPKP Cikole
Lembang
Administrasi Umum Jumlah jenis 559 238,6 342.822.919 312.196.552
Perangkat Daerah pemenuhan
dukungan
administrasi
perkantoran di
UPTD BPPKP
Cikole Lembang
Penyediaan Komponen Jumlah pemenuhan paket 9 7 7.243.250
Instalasi alat dan listrik 10.624.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan paket 28 28 188.387.827 176.998.815
Perlengkapan Kantor Tulis Kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Jumlah pemenuhan paket 5 5


alat dan bahan
komputer
3 Jumlah pemenuhan unit 1 1
Electric Generating
Set (genset)
4 Jumlah pemenuhan unit 0 -
Pompa Sumersible
5 Jumlah pemenuhan unit 0 -
Perkakas
Konstruksi Logam
Terpasang pada
Fondasi
6 Jumlah pemenuhan unit 1 1
Alat Kantor
Lainnya
7 Jumlah pemenuhan set 2 2
Alat Pendingin
8 Jumlah pemenuhan set 1 1
Peralatan Studio
Video dan Film
9 Jumlah pemenuhan unit 3 3
Alat Komunikasi
Telephone
10 Jumlah pemenuhan unit 12 12
Komputer Jaringan
11 Jumlah pemenuhan unit 1 1
Peralatan Olahraga
Lainnya
Penyediaan Peralatan 1 Jumlah pemenuhan liter 270 268 34.924.125 29.131.066
Rumah Tangga bahan bakar
2 Jumlah pemenuhan unit 108 72
isi ulang Tabung
Gas
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 Jumlah pemenuhan paket 21 12
Alat dan Bahan
Perabot Kantor
Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan paket 10 10 15.466.201
Cetakan dan alat dan bahan 23.215.500
Penggandaan cetak
Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah pemenuhan paket 2 1,8
Koordinasi dan Makanan dan 85.671.467 83.357.220
Konsultasi SKPD Minuman Rapat
2 Jumlah pemenuhan kali 13 5
Makanan dan
Minuman Jamuan
Tamu
3 Jumlah pemenuhan kali 24 3
Makanan dan
Minuman Aktivitas
Lapangan
4 Jumlah pemenuhan kali 48 52
koordinasi,
konsultasi dan
undangan rapat
Pengadaan Barang Jumlah jenis 3 - 14.691.000 14.448.000
Milik Daerah pemenuhan
Penunjang Urusan sarana prasaran
Pemerintah Daerah kantor balai

Pengadaan Mebel Jumlah pemenuhan paket 3 - 14.691.000 14.448.000


mebeleur
perkantoran
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa Jumlah 118 12,5 522.299.928 508.081.213
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penunjang
perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Jumlah pemenuhan buah 69 69,0


483.000
Menyurat materai 480.000
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan kali 12 12 28.013.144
34.430.000
Komunikasi, Sumber jasa pengolahan
Daya Air dan Listrik sampah
2 Jumlah pemenuhan kali 12 12
langganan telepon
3 Jumlah pemenuhan kali 12 12
langganan listrik
4 Jumlah pemenuhan paket 4 4
langganan internet
Penyediaan Jasa 1 Jumlah orang 3 3 479.588.069
Pelayanan Umum Kantor pemenuhan Jasa
487.386.928
Tenaga Teknis
peternakan dan
Pangan
2 Jumlah orang 3 3
pemenuhan Jasa
Tenaga kebersihan
3 Jumlah orang 2 2,25
pemenuhan Jasa
Tenaga keamanan
4 Jumlah orang 1 1
pemenuhan Jasa
Tenaga supir
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Barang Jumlah unit 11 5 132.361.427 126.990.752
Milik Daerah pemenuhan
Penunjang Urusan pemeliharaan
Pemerintahan Daerah sarana prasaran
perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah unit 5 5 43.200.000 41.901.942
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan balai
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Jumlah bangunan 1 -
Sarana dan Prasarana pemenuhan 53.756.810
Gedung Kantor atau pemeliharaan
55.661.427
Bangunan Lainnya tempatkKerja
bangunan gedung
kantor
2 Jumlah unit unit 0 -
prasarana di
BPPKP Cikole
Lembang

Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Jumlah pemenuhan unit 3 2 29.214.000


Sarana dan Prasarana pemeliharaan
33.500.000
pendukung Gedung komputer dan
Kantor atau Bangunan jaringan
Lainnya
2 Jumlah pemenuhan jenis 2 1
pemeliharaan
jaringan Listrik
dan lainnya
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 - Jumlah Jenis 390 92 653.507.180 605.655.119
Pemenuhan
dukungan
penunjang
perkantoran di
UPTD BPMKP
- Nilai Indeks Point 83 83
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
Pengawasan
Mutu dan
Keamanan
Pangan
Administrasi Umum Jumlah jenis 368 184 222.760.402 186.316.110
Perangkat Daerah pemenuhan
dukungan
administrasi
perkantoran balai
BPMKP/OKKPD
Jumlah laporan laporan 1 1 -
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
Pengawasan
Mutu dan
Keamanan
Pangan
Penyediaan Komponen 1 Jumlah pemenuhan kali 24 23 16.320.000 12.084.580
Instalasi langganan surat
Listrik/Penerangan kabar
Bangunan Kantor
2 Jumlah pemenuhan kali 12 9
langganan internet
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan paket 30 30 86.920.602
Perlengkapan Kantor alat dan bahan alat 83.395.329
tulis kantor
2 Jumlah pemenuhan buah 150 150
alat dan benda pos
3 Jumlah pemenuhan unit 1 -
alat Kantor
Lainnya
4 Jumlah pemenuhan unit 1 -
Peralatan Studio
Video dan Film
5 Jumlah pemenuhan unit 4 4
komputer dan
printer
Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan paket 6 6 14.395.000 13.189.250
Cetakan dan alat dan bahan
Penggandaan cetak
1 Jumlah pemenuhan paket 2 1 14.822.800 13.149.800
Fasilitasi Kunjungan makan dan minum
Tamu Rapat
2 Jumlah pemenuhan kali 54 40
makan dan minum
jamuan tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi, kali 84 60 90.302.000 64.497.151
Koordinasi dan konsultasi dan
Konsultasi SKPD undangan rapat
Penyediaan Jasa Jumlah 18 8 384.666.778 380.806.597
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penunjang
perkantoran

Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan paket 1 1 384.666.778 380.806.597


Pelayanan Umum Kantor alat kesehatan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pemenuhan paket 11 11
alat dan bahan
perabot
perkantoran
Jumlah orang 6 -
pemenuhan Tenaga
Non ASN
Jumlah unit 4 4 46.080.000 38.532.412
Pemeliharaan Barang pemenuhan
Milik Daerah pemeliharaan
Penunjang Urusan kendaraan dinas
Pemerintahan Daerah di BPMKP
Penyediaan Jasa Jumlah unit 4 3 46.080.000 38.532.412
Pemeliharaan, Biaya pemenuhan
Pemeliharaan, Pajak kendaaraan dinas
dan Perizinan balai
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
5 - Jumlah Jenis 595 - 781.311.114 768.270.430
Pemenuhan
dukungan
penunjang
perkantoran
UPTD BPPTDK
MARGAWATI
- Nilai Indeks point 84,65 92,04 -
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Domba
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dan Kambing
Margawati

Administrasi Umum 1 Jumlah jenis 33 - 100.987.296 97.271.750


Perangkat Daerah pemenuhan
dukungan
administrasi
umum di
BPPTDK
Margawati
2 Jumlah laporan laporan 1 3
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Domba
dan Kambing
Margawati
Penyediaan Komponen Jumlah Aaat dan paket 1 3 12.139.000 12.139.000
Instalasi bahan Alat Listrik
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan paket 1 2 24.493.296 22.442.050
Perlengkapan Kantor alat dan bahan Alat
Tulis Kantor
2 Jumlah pemenuhan paket 0 2
Alat dan Bahan
Perabot Kantor
Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan paket 3 1 7.125.000 7.041.200
Cetakan dan alat dan Bahan
Penggandaan Cetak
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fasilitasi Kunjungan Jumlah pemenuhan paket 2 6 15.000.000 13.915.000
Tamu makanan dan
minuman Jamuan
Tamu
Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah Makanan paket 2 2 42.230.000 41.734.500
Koordinasi dan dan Minuman
Konsultasi SKPD Rapat
2 Jumalh undangan kali 24 37
rapat, konsultasi,
koordinasi
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis 547 - 370.348.672 366.923.410
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penunjang
perkantoran di
BPPTDK
Margawati
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai paket 490 490 4.900.000 4.900.000
Menyurat

Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan kali 12 12 72.523.200 71.505.666


Komunikasi, Sumber jasa langganan
Daya Air dan Listrik telepon
Jumlah pemenuhan kali 12 12
jasa langganan
listrik
Jumlah pemenuhan buah 24 24
jasa Langganan
Surat Kabar dan
Majalah
Jumlah pemenuhan unit 2 2
jasa langganan
internet
Penyediaan Jasa Jumlah jasa orang 3 3 292.925.472 290.517.744
Pelayanan Umum Kantor Tenaga Kebersihan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Jasa orang 6 6 -
Tenaga Keamanan,
pengemudi dan
front office
Pemeliharaan Barang Jumlah unit 13 - 296.975.146 294.004.550
Milik Daerah pemeliharaan
Penunjang Urusan sarana dan
Pemerintahan Daerah prasarana di
BPPTDK
Margawati
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan unit 4 4
Pemeliharaan, Biaya roda empat 209.580.000 206.693.050
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah kendaraan unit 3 2
roda dua
Jumlah kendaraan unit 3 3
light truck dan
microbus
Jumlah kendaraan unit 0 -
maskara
Jumlah kendaraan unit 0 -
JEEP/MINI BUS
Pemeliharaan Peralatan Jumlah unit 2 2 50.000.000 49.917.000
dan Mesin Lainnya pemeliharaan Alat
Kantor, Rumah
tangga dan Alat
Pendingin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumah Bahan baku paket 1 2 37.395.146 37.394.500
Gedung Kantor dan Bangunan dan
Bangunan Lainnya Konstruksi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengadaan Barang Jumlah unit 2 - 13.000.000 10.070.720
Milik Daerah pemenuhan
Penunjang Urusan sarana dan
Pemerintah Daerah prasarana
perkntooran di
BPPTDK
Margawati
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Personal unit 1 - 0 -
Mesin Lainnya Computer

Pengadaan Gedung Jumlah unit Sarana unit - - 13.000.000 10.070.720


Kantor atau Bangunan wisata edukasi
Lainnya
Jumlah unit sarana unit 1 1
penataan Lahan/
landscape taman
6 - Jumlah Jenis 466 452
Pemenuhan 1.268.216.513
dukungan 1.331.469.952
penunjang
perkantoran di
BPPTU Jatiwangi
- Nilai Indeks point 82,4 86 -
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Unggas
Jatiwangi
1 Jumlah Jenis 129 134 0 -
Administrasi Umum
pemenuhan
Perangkat Daerah
administrasi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
perkantoran di
BPPTU Jatiwangi

2 Jumlah laporan laporan 1 2 122.581.420 114.527.932


Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Unggas
Jatiwangi
Penyediaan Komponen Jumlah Alat dan Jenis 29 81 21.092.350
Instalasi Bahan peralatan
Listrik/Penerangan Listrik 22.045.000
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Jumlah pemenuhan paket 33 38 18.306.000


Perlengkapan Kantor Alat dan Bahan
18.320.000
Alat Tulis Kantor

Jumlah pemenuhan paket 8 8


Alat dan Bahan
Alat komputer

Penyediaan Peralatan Jumlah Alat dan paket 21 57 13.933.000


Rumah Tangga Bahan Perabot 15.030.000
Kantor
Jumlah pemenuhan paket 3 3
kelengkapan
Protokol Kesehatan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan paket 9 14 5.793.000
Cetakan dan alat dan Bahan
Penggandaan Cetak dan 5.798.920
penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Jumlah pemenuhan paket 12 11 1.800.000


Tamu makan dan Minum 1.800.000
Jamuan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah pemunhan paket 2 2 53.603.582
59.587.500
Koordinasi dan makan dan minum
Konsultasi SKPD Rapat
Jumlah koordinasi kali 12 12
dan konsultasi
serta undangan
rapat
Jumlah Jenis 11 6
Pengadaan Barang pemenuhan
Milik Daerah peningkatan 213.157.700 198.770.000
Penunjang Urusan sarana prasaran
Pemerintah Daerah di BPPTU
Jatiwangi
Pengadaan Peralatan dan Jumlah pemenuhan unit 4 2 198.770.000
Mesin Lainnya Alat-Alat 213.157.700
Peternakan
Jumlah pemenuhan unit 1 -
Alat Penyimpan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah pemenuhan unit 0 1
Alat Kantor
Lainnya
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pemenuhan unit 2 1
Alat Pembersih

Jumlah pemenuhan unit 1 1


Alat Pendingin

Jumlah pemenuhan unit 1 -


Peralatan Studio
Video dan Film
Jumlah pemenuhan unit 2 2
komputer Unit
Lainnya
Jumlah alat bantu unit 0 -
lainnya
Jumlah kendaraan unit 0 -
operasional roda
empat
Pengadaan Gedung Jumlah bangunan unit 0 - -
Kantor atau Bangunan fasilitas peternakan
Lainnya
Jumlah unit 331
Penyediaan Jasa pemenuhan
Penunjang Urusan penunjang 298 580.842.488 564.479.729
Pemerintahan Daerah perkantoran di
BPPTU Jatiwangi
Penyediaan Jasa Surat Jumlah pemenuhan unit 250
250
Menyurat materai 2.720.000 2.500.000
Jumlah jenis 1
1
paket/Pengiriman
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan buah 12 12
Komunikasi, Sumber langganan Telepon 170.820.000 155.443.224
Daya Air dan Listrik
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah pemenuhan paket 12 12
langganan listrik

3 Jumlah pemenuhan klai 12 12


langganan surat
kabar
4 Jumlah pemenuhan kali 1 -
langganan internet

Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah sewa lahan kali 1 1


dan Perlengkapan Kantor PT KAI (Persero) 11.979.000
11.979.00

Penyediaan Jasa 1 Jumlah Tenaga kali 2 2


Pelayanan Umum Kantor Administrasi 394.557.505
395.323.488

2 Jumlah Tenaga kali 3 3


Keamanan
3 Jumlah Tenaga orang 3 4
Kebersihan
4 Jumlah Tenaga orang 1 1
Pengemudi
Kendaraan
Operasional
5 Jumlah Tenaga orang 1 1
Teknisi Mesin dan
Listrik
Jumlah orang 28 32
Pemeliharaan Barang pemenuhan
Milik Daerah pemeliharaan 414.888.344 390.438.852
Penunjang Urusan sarana prasarana
Pemerintahan Daerah di BPPTU
Jatiwangi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa 1 Jumlah orang 2 2
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan Kedaraan Dinas 73.192.802
80.357.500
Perizinan Kendaraan Roda 2
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 Jumlah paket 3 3
pemeliharaan
Kedaraan Dinas
Roda 4
3 Jumlah pemenuhan unit 1 1
bahan bangunan
dan Konstruksi
Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Jumlah unit 4 4 294154477 283.528.800
Gedung Kantor dan pemeliharaan Alat
Bangunan Lainnya Kantor dan Rumah
Tangga-Mebel
2 Jumlah paket 3 0
pemeliharaan Alat-
Alat Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Jumlah kali 1 1
Sarana dan Prasarana pemeliharaan Alat-
Pendukung Gedung Alat Pertanian dan 40.376.367 33.717.250
Kantor atau Bangunan Peternakan
Lainnya
2 Jumlah paket 11 11
pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga Alat
Pendingin
3 Jumlah unit 1 2
pemeliharaan Unit
omputer dan
Jaringan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Jumlah paket 2 2
pemeliharaan
Instalasi Air dan
Baku Lainnya
7 - Jumlah Jenis 551 3 925.283.674 901.066.669
dukungan
penunjang
perkantoran di
BPTSPHPT
Cikole Lembang
- Nilai Indeks Point 89,2 89
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD
BPTSPHPT
Cikole Lembang
Administrasi Umum 1 Jumlah jenis 115 3,0 157.150.742 152.425.950
Perangkat Daerah pemenuhan
dukungan
administrasi
perkantoran di
BPTSHPT Cikole
Lembang
2 Jumlah laporan laporan 1 1 -
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD
BPTSPHPT
Cikole Lembang
Penyediaan Komponen 1 Jumlah Alat dan paket 9 7 27.831.100 27.646.550
Instalasi Bahan peralatan
Listrik/Penerangan Listrik
Bangunan Kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah pemenuhan kali 2 - -
pemeliharaan
jaringan Listrik
Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan paket 21 - 14.009.302 13.398.750
Perlengkapan Kantor alat dan bahan alat
tulis kantor
2 Jumlah pemenuhan botol 23 23,0
alat dan bahan
komputer
3 Jumlah pemenuhan unit 1 1,0
Mesin
Hitung/Mesin
Jumlah
Penyediaan Peralatan Jumlah alat dan paket 4 4 41.284.540 39.556.950
Rumah Tangga bahan kesehatan
keselamatan kerja
Jumlah pemenuhan kali 18 13
isi ulang tabung
gas
Jumlah pemenuhan paket 13 13
Alat dan Bahan
Perabot Kantor
Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan paket 16 17 29.740.800 28.270.100
Cetakan dan alat dan Bahan
Penggandaan Cetak dan
penggandaan
Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah pemenuhan paket 1 1 44.285.000 43.553.600
Koordinasi dan makan dan minum
Konsultasi SKPD rapat

2 Jumlah pemenuhan paket 1 1


makan dan minum
jamuan tamu
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah pemenuhan paket 1 1
makan dan minum
aktivitas lapangan
3 Jumlah koordinasi, paket 5 1
konsultasi dan
undangan rapat
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis 423 - 577.133.932 558.715.858
Penunjang Urusan penunjang
Pemerintahan Daerah perkantoran di
UPTD
BPTSPHPT
Cikole Lembang
Penyediaan Jasa Surat Jumlah pemenuhan buah 400 560 2.800.000 2.800.000
Menyurat materai
Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan unit 3 2 197.643.000 190.514.215
Komunikasi, Sumber langganan telepon
Daya Air dan Listrik
Jumlah pemenuhan paket 1 2
langganan listrik

Jumlah pemenuhan kali 12 -


langganan surat
kabar
Jumlah pemenuhan kali 0 -
langganan internet

Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan orang 2 2 376.690.932 365.401.643


Pelayanan Umum Kantor tenaga kebersihan

Jumlah pemenuhan orang 4 2


teanga keamanan
Jumlah pemenuhan orang 1 2
teanga pengemudi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Barang Jumlah unit 13 - 190.999.000 189.924.861
Milik Daerah pemeliharaan
Penunjang Urusan sarana prasarana
Pemerintahan Daerah di UPTD
BPTSPHPT
Cikole Lembang
Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan unit 6 6 190.999.000 189.924.861
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan mobil di UPTD
Dinas Operasional atau BPTSP&HPT
Lapangan
Jumlah pemenuhan unit 7 7
pemeliharaan
kendaraan dinas
motor di UPTD
BPTSP&HPT
8 - Jumlah Jenis 586 51 719.502.513 705.908.626
pemenuhan
dukungan
penunjang
perkantoran di
BPMKP/BP
Cikole Lembang
- Indeks point 82,2 82
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
pengujian mutu
dan keamanan
pakan/bahan
pakan
1 - Jumlah Jenis 121 105
Administrasi Umum pemenuhan 120.414.541
Perangkat Daerah dukungan 118.293.545
administrasi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
perkantoran di
BPMKP/BP
Cikole Lembang

2 - Jumlah laporan laporan 1 1 -


Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
pengujian mutu
dan keamanan
pakan/bahan
pakan
Penyediaan Komponen 1 Jumlah pemenuhan paket 12 12 7.565.580 7.176.950
Instalasi alat dan bahan
Listrik/Penerangan listrik
Bangunan Kantor
2 Jumlah pemenuhan unit 0 -
pemeliharaan
jaringan listrik
Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan paket 31 31 41.628.698 40.969.115
Perlengkapan Kantor alat dan bahan alat
tulis kantor

2 Jumlah pemenuhan paket 8 8


alat dan bahan
komputer
3 Jumlah pemenuhan unit 0 2
alat dan bahan
perabot kantor
Penyediaan Peralatan 1 Jumlah pemenuhan paket 20 18 25.578.463 25.006.180
Rumah Tangga alat dan bahan
perabot kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah pemenuhan paket 1 1,0
alat dan bahan
kesehatan
keselamatan kerja
3 Jumlah paket 1 1
pemenuhan Alat
Kantor Lainnya
4 Jumlah pemenuhan unit 0 -
Alat Pendingin

5 Jumlah buah 0 -
pemenujhan Alat
Rumah Tangga
Lainnya (Home
Use)
6 Jumlah pemenuhan unit 0 -
Alat Kedokteran
Umum

Penyediaan Barang 1 Jumlah pemenuhan paket 12 12 31.621.800 31.621.800


Cetakan dan alat dan bahan alat
Penggandaan tulis kantor
2 Jumlah pemenuhan paket 1 1
bahan cetak

Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah pemenuhan paket 3 18 14.020.000 13.519.500


Koordinasi dan makan dan minum
Konsultasi SKPD rapat
2 Jumlah pemenuhan kali 32 17
koordinasi,
konsultasi dan
undangan rapat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengadaan Barang Jumlah unit 2 2 11.600.000 11.570.000
Milik Daerah peningkatan
Penunjang Urusan sarana dan
Pemerintah Daerah prasarana di
BPMKP/BP
Cikole Lembang
Pengadaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan unit 1 1 11.600.000 11.570.000
Mesin Lainnya personal komputer

2 Jumlah pemenuhan unit 1 1


peralatan personal
komputer
Jumlah Paket 451 436 352.387.972 345.805.696
pemenuhan
Penyediaan Jasa
sarana penunjang
Penunjang Urusan
perkantoran di
Pemerintahan Daerah
BPMKP/BP
Cikole
Penyediaan Jasa Surat 1 Jumlah pemenuhan buah 350 350 7.900.000 7.900.000
Menyurat materai
2 Jumlah pemenuhan paket 1 1
jasa pengiriman
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan kali 12 12 50.070.600 47.058.654
Komunikasi, Sumber langganan telepon
Daya Air dan Listrik
2 Jumlah pemenuhan kali 12 12
langganan listrik

3 Jumlah pemenuhan kali 12 12


langganan surat
kabar
4 Jumlah pemenuhan kali 0 -
langganan internet
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan kali 48 48 294.417.372 290.851.042
Pelayanan Umum Kantor makan minum
keamanan
2 Jumlah pemenuhan setel 10 10
pakaian kerja non
PNS
3 Jumlah pemenuhan orang 5 5
jasa tenaga kerja
non ASN
4 Jumlah pemenuhan paket 1 1
jasa pengolahan
airlLimbah
Jumlah unit 12 16 235.100.000 230.239.385
pemenuhan
Pemeliharaan Barang
sarana dan
Milik Daerah
prasarana di
Penunjang Urusan
UPTD
Pemerintahan Daerah
BPMKP/BP
Cikole Lembang
Penyediaan Jasa 1 Jumlah unit 5 5 16.900.000 15.592.385
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan 1 Jumlah paket 1 1 201.700.000 198.147.000
dan Mesin Lainnya pemenuhan
pemeliharaan alat
laboratorium pakan
ternak
2 Jumlah unit 4 4
pemeliharaan
komputer dan
jaringannya
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Jumlah pemenuhan paket 1 1 16.500.000 16.500.000
Gedung Kantor dan pemeliharaan
Bangunan Lainnya Instalasi Listrik
dan Penangkal
Petir
2 Jumlah pemenuhan unit 1 0
pemeliharaan
Bangunan dan
Gedung
9 Jumlah Jenis 185 196 993.849.374 887.072.241
pemenuhan
dukungan
penunjang
manajemen
perkantoran di
BPPIBTSPB
Bunikasih
Indeks Kepuasan point 84,3 87
Masyarakat
(IKM) terhadap
Balai Perbibitan
dan
pengembangan
inseminasi buatan
Sapi perah
Bunikasih
Administrasi Umum 1 Jumlah Jenis 119 101 73.481.610 73.481.610
Perangkat Daerah pemenuhan
administrasi
perkantoran di
UPTD BPPIBTSP
Bunikasih
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah laporan laporan 1 -
Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
Balai Perbibitan
dan
pengembangan
inseminasi buatan
Sapi perah
Bunikasih
Penyediaan Komponen Jumlah alat dan paket 3 3 6.510.900 6.510.900
Instalasi bahan Alat Listrik
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 1 Jumlah pemenuhan paket 16 16 9.053.660 9.053.660
Perlengkapan Kantor alat dan bahan alat
tulis kantor
2 Jumlah pemenuhan botol 4 4
alat dan bahan
komputer
Penyediaan Peralatan 1 Jumlah pemenuhan paket 1 1 9.026.050 9.026.050
Rumah Tangga alat dan bahan
kesehatan kerja
2 Jumlah pemenuhan paket 11 11
alat dan bahan
perabot kantor
Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan paket 3 3 6.325.000 6.325.000
Cetakan dan alat dan bahan
Penggandaan cetak
Fasilitasi Kunjungan 1 Jumlah pemenuhan paket 1 - 4.800.000 4.800.00
Tamu makan dan minum
rapat
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Jumlah pemenuhan paket 3,0
makan dan minum
jamuan tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi, kali 80 80 37.766.000 37.766.000
Koordinasi dan konsultasi dan
Konsultasi SKPD undangan rapat
Jumlah paket 11 11 85.846.460 67.409.000
pemenuhan
Pengadaan Barang
peningkatan
Milik Daerah
sarana prasarana
Penunjang Urusan
di UPTD
Pemerintah Daerah
BPPIBTSP
Bunikasih
Pengadaan Mebel Jumlah pemenuhan paket 2 2 11.500.000 11.500.000
mebeleur
perkantoran
Pengadaan Peralatan dan Jumlah pemenuhan unit 8 8 74.346.460 55.909.000
Mesin Lainnya Alat Kantor
Lainnya

Jumlah pemenuhan unit 1 1 -


Personal komputer
Jumlah paket 49 44 668.332.496 589.567.923
pemenuhan
Penyediaan Jasa
penunjang
Penunjang Urusan
perkantoran di
Pemerintahan Daerah
UPTD BPPIBTSP
Bunikasih
Penyediaan Jasa 1 Jumlah pemenuhan unit 3 3 221.187.000 175.031.041
Komunikasi, Sumber langganan listrik
Daya Air dan Listrik
2 Jumlah pemenuhan kali 24 24
langganan surat
kabar
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 Jumlah pemenuhan kali 12 12
langganan internet
Penyediaan Jasa Jumlah orang 2 2 447.145.496 414.536.882
Pelayanan Umum Kantor pemenuhan jasa
tenaga kebersihan
Jumlah orang 8 8 -
pemenuhan jasa
tenaga keamanan
Jumlah paket 6 6 166.188.808 156.613.708
Pemeliharaan Barang pemeliharaan
Milik Daerah sarana prasarana
Penunjang Urusan di UPTD
Pemerintahan Daerah BPPIBTSP
Bunikasih
Penyediaan Jasa Jumlah unit 5 5 143.745.000 134.169.900
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah unit 1 1 22.443.808 22.443.808
dan Mesin Lainnya pemenuhan alat
dan mesin
peternakan
10 - Jumlah Jenis 1189,8 1091 944.414.670 906.044.211
pemenuhan
dukungan
penunjang
manajemen
perkantoran di
BPPIBTSP
Ciamis
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Nilai Indeks point 82,2 348 -
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Balai
Perbibitan dan
Pengembangan
Inseminasi
Buatan Ternak
Sapi Potong
Ciamis
Administrasi Umum 1 - Jumlah Paket 661,8 703 97.229.108 95.440.505
Perangkat Daerah pemenuhan
administrasi
perkantoran di
BPPIBTSP Ciamis
2 - Jumlah laporan laporan 1 1 -
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap UPTD
Balai Perbibitan
dan Pengembangan
Inseminasi Buatan
Ternak Sapi
Potong Ciamis
Penyediaan Komponen Jumlah alat dan paket 12 12 25.459.830 25.249.950
Instalasi bahan Alat Listrik
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah alat dan paket 29 29 12.825.562 12.066.093
Perlengkapan Kantor bahan Alat Tulis
Kantor
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah alat dan paket 3 3
Bahan Komputer

Jumlah alat dan unit 1 -


Bahan Alat Listrik

Jumlah alat dan lusin 16 -


Bahan Kegiatan
Kantor Lainnya
penanganan
pandemi covid 19
Jumlah Alat paket 2 -
Kantor Lainnya
virtual meeting
jumlah pemenuhan unit 1 -
personal computer

Jumlah bahan-Isi unit 9 9 13.562.084 12.754.550


Tabung Gas
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Alat dan paket 22 22
Bahan Perabot
Kantor
Penyediaan Barang Jumlah Alat dan paket 3 3 3.762.220 3.762.000
Cetakan dan Bahan Cetak
Penggandaan

Makanan dan paket 2 3 41.619.412 41.607.912


Penyelenggaraan Rapat Minuman Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pemenuhan boxs 495 495
Makanan dan
Minuman Jamuan
Tamu
Jumlah pemenuhan kali 66,8 19
undangan Rapat,
Koordinasi dan
lain-lain
Jumlah pemenuhan 503 363 472.399.600 442.690.569
Penyediaan Jasa penunjang di
Penunjang Urusan UPTD BPPIBTSP
Pemerintahan Daerah Ciamis

Penyediaan Jasa Surat Jumlah pemenuhan buah 345 345 2.415.000 2.415.000
Menyurat Materai 6000
Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan unit 1 1 134.047.756 107.410.769
Komunikasi, Sumber langganan telepon
Daya Air dan Listrik
Jumlah pemenuhan unit 1 1
langganan listrik

Jumlah pemenuhan media 1 1


langganan surat
kabar
Jumlah pemenuhan unit 0 -
langganan internet

Penyediaan Jasa Jumlah kali 144 - 335.936.844 332.864.800


Pelayanan Umum Kantor pemenuhana
makanan dan
Minuman Rapat
Jumlah pemenuhan orang 2 4
Jasa Tenaga
Administrasi
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pemenuhan orang 2 4
jasa tenaga
kebersihan
Jumlah pemenuhan orang 6 6
jasa tenaga
keamanan
Jumlah pemenuhan paket 1 1
Jasa Pengolahan
Sampah
Jumlah 25 25 374.785.962 367.913.137
Pemeliharaan Barang pemeliharaan
Milik Daerah sarana prasaran di
Penunjang Urusan BPPIBTSP Ciamis
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah 1 1 126.950.000 121.868.887


Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan roda
Pemeliharaan, Pajak dan dua
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah 2 2
pemeliharaan roda
empat
Pemeliharaan Peralatan Jumlah pemenuhan paket 2 2 166.237.962 166.173.800
dan Mesin Lainnya BBM dan pelumas
alat mesin
pertanian
Jumlah pemenuhan unit 1 1
Pemeliharaan Alat
Pertanian
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah pemenuhan paket 16 16 81.598.000 79.870.450
Sarana dan Prasarana Bahan Bangunan
Pendukung Gedung dan Konstruksi
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah pemenuhan unit 1 -


Pemeliharaan Alat
Pertanian dan
Pengolahan
Peternakan
Jumlah pemenuhan 1 1
Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga- Pendingin
Jumlah pemenuhan 1 1
pemeliharaan alat
produksi,
pengolahan, dan
pemurnian sumur
pemboran
11 - Jumlah Jumlah Jenis 321 321 707.919.542 663.604.320
pemenuhan
dukungan
penunjang
manajemen
perkantora di
UPTD Rumah
Sakit Hewan
- Nilai Indeks point 88,31 88,95
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Rumah
Sakit Hewan
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah paket 179 179 101.849.887 95.570.081
Administrasi Umum pemenuhan
Perangkat Daerah administrasi
umum
Jumlah laporan laporan 1 1
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) terhadap
UPTD Rumah
Sakit Hewan
Penyediaan Komponen Jumlah Peralatan paket 12 13
Instalasi Listrik 7.338.550
7.774.250
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Jumah ATK paket 34 34 11.714.163 10.878.150
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2 Jumlah paket 4 4
perlengkapan
kantor
Penyediaan Peralatan 1 Jumlah Pengisian unit 63 24 13.645.000 9.743.431
Rumah Tangga Tabung gas

2 Jumlah Alat/Bahan paket 19 25


Kegiatan
Kantor/Perabot
Kantor
3 Alat Kantor buah - -
Lainnya
4 Alat Rumah paket - -
Tangga Lainnya
(Home Use)
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Barang 1 Jumlah paket 4 4 19.024.500 18.467.950
Cetakan dan Alat/Bahan Alat
Penggandaan Tulis Kantor
2 Jumlah paket 13 15
Alat/Bahan Cetak

Penyelenggaraan Rapat 1 Jumlah makan dan paket 2 1 49.691.974 49.142.000


Koordinasi dan minum rapat
Konsultasi SKPD
2 Jumlah Makanan paket 2 2
dan Minuman
Jamuan Tamu
3 Jumlah Makanan paket 1 1
dan Minuman
Aktivitas Lapangan
4 Jumlah kali 25 22
Koordinasi,
Evaluasi dan
Konsultasi
Kedinasan
Jumlah paket 124 - 529.319.268 497.225.898
Penyediaan Jasa
pemenuhan jasa
Penunjang Urusan
penunjang di
Pemerintahan Daerah
UPTD RSH
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai buah 110 77 770.000
770.000
Menyurat
Jumlah pemenuhan unit 1 1 167.424.200 135.468.858
langganan listrik
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pemenuhan unit 1 1
langganan telpon

Jumlah pemenuhan buah 5 5


Langganan Surat
Kabar/Tabloid/Maj
alah
Penyediaan Jasa Jumlah jasa orang 3 3 361.125.068 360.987.040
Pelayanan Umum Kantor kebersihan kantor
di RSH
Jumlah Keamanan orang 3 3
di RSH
Jumlah Pengemudi orang 1 1
di RSH
Junlah unit 18 - 76.750.387 70.808.341
Pemeliharaan Barang pemeliharaan
Milik Daerah sarana prasarana
Penunjang Urusan UPTD RSH
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah unit 1 1 29.135.000 24.033.641


Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan Genset
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah 2 2
Pemeliharaan
Kendaraan roda
empat
Jumlah 2 2
Pemeliharaan
Kendaraan roda
dua
Tindaklan
Perangkat jut
Urusan Program, Kegiatan dan Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
No Daerah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Permasalahan Solusi Rekomen
Pemerintah Sub Kegiatan kinerja (Rp) Anggaran (Rp)
Pelaksana dasi
DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Perbaikan unit 1 1 35.300.000 34.929.700
dan Mesin Lainnya Genset dan
kelengkapannya

Jumlah unit 5 5
Perawatan/Mainten
ance Exhaust Fan

Jumlah Jasa unit 4 4


Perbaikan+Sparepa
rt+Freon AC
Cassete dan
kelengkapannya
Jumlah pemenuhan unit 1 1
pemeliharaan Alat
Kedokteran Hewan

Jumlah pemuhan unit 1 1


Pemeliharaan/
Perawatan/
Maintenance Lift
dan
Kelengkapannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah unit 1 1 12.315.387 11.845.000
Gedung Kantor dan pemeliharaan
Bangunan Lainnya Bangunan Kantor
Jumlah unit 0 0
pemeliharaan
Taman/ Halaman/
Parkiran
1.4. Kebijakan Strategis
Selama kurun waktu tahun 2021, tidak ada kebijakan strategis dalam bentuk
Kepgub/Pergub/Perda yang diinisiasi oleh DKPP Provinsi Jawa Barat.
1.5. Penghargaan
Selama Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berhasil meraih
beberapa penghargaan. Secara rinci penghargaan yang diraih yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Penghargaan yang Diraih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2021
Tempat dan Dokumentasi
PD/Biro Tanggal (Foto Piagam dan
Pemberi
No Nama Penghargaan Penerima Penerimaan Piala/Foto Saat
Penghargaan
Penghargaan Penghargaan Penerimaan
Penghargaan)
1 2 3 4 5 6

1 Asuransi Usaha Tani Kementerian Dinas Ketahanan Jakarta,


Sapi/Kerbau Pertanian RI Pangan dan Desember
(AUTSK) Peternakan 2021
Provinsi Jawa
Barat

2 Penghargaan Menteri UPTD Rumah Jakarta,


Abdibaktitani Pertanian Sakit Hewan Agustus 2021
sebagai Unit Kerja Dinas Ketahanan
Pelayanan Kementerian Pangan dan
Berprestasi Utama Pertanian RI Peternakan
Provinsi Jawa
Barat

3 Peringkat 1 Kategori Badan Dinas Ketahanan Jakarta,


PMT/TTIC dengan Ketahanan Pangan dan Januari 2022
Transaksi Pemasaran Pangan Peternakan
Online PasTani Provinsi Jawa
Terbanyak Kementerian Barat
Pertanian RI

4 Peringkat 3 Kategori Badan Dinas Ketahanan Jakarta,


PMT/TTIC dengan Ketahanan Pangan dan Januari 2022
Omzet Penjualan Pangan Peternakan
Online Terbanyak Provinsi Jawa
Kementerian Barat
Pertanian RI
5. Penghargaan Badan Dinas Ketahanan Jakarta,
Kategori PMT/TTIC Ketahanan Pangan dan Januari 2022
Buka Setiap Hari Pangan Peternakan
Provinsi Jawa
Kementerian Barat
Pertanian RI

5. Peringkat 2 Kategori Badan Dinas Ketahanan Jakarta,


Provinsi dengan Ketahanan Pangan dan Januari 2022
Volume Penyaluran Pangan Peternakan
Bahan Pangan Provinsi Jawa
Tertinggi Melalui Kementerian Barat
PMT/TTIC/TMT/TT Pertanian RI
I
BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 6.
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran 2020

Tindaklanjut rekomendasi DPRD (program/ kegiatan Tujuan/ masalah yang


No Rekomendasi DPRD
dan anggaran) diselesaikan

1. Menyusun konsep, Menginisiasi penyusunan regulasi tentnag ketahanan dan Meningkatkan Ketahanan
program dan kegiaan kemandirian pangan derta melaksanakan pendampingan serta Kemandirian Pangan
tentang: program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Lumbung di Masyarakat.
a. Pembinaan ketahanan Pangan Masyarakat (LPM) dan Pertanian Keluarga (PK).
dan kemandirian
pangan di masyarakat
dan lingkungan
dilengkapi regulasinya.
2. Mendorong Kelompok Mendorong pembentukan korporasi petani/peternak di klaster Meningkatkan daya saing
Tani dan GAPOKTAN peternakan. dan kesejahteraan
menjadi Koperasi atau petani/peternak.
BUMDES yang bergerak
di bidang Usaha Tani.
3. Melakukan pelatihan Menjadikan kegiatan pelatihan tersebut menjadi kegiatan Meminimalisir potensi
pembuatan hingga utama di BPPKP Cikole. pencemaran melalui
sosialisasi pupuk organik. pemanfaatan limbah
peternakan.
4. Membuat aplikasi digital Pembentukan pusat komando ketahanan pangan yang Meningkatkan akses pasar
tentang informasi yang menyediakan dashboard informasi ketersediaan dan sesuai dengan kebutuhan.
dibutuhkan petani, kebutuhan pasar.
termasuk teknik pertanian,
akses permodalan serta
pasar.
5. Membentuk peraturan Berkoordinasi dengan Dinas lingkup Pertanian, Biro Menyelenggarakan
Gubernur sebagai turunan Perekonomian dan Biro Hukum untuk pengusulan perlindungan dan
PERDA No 4 Tahun 2018 pembentukan Pergub terkait. pemberdayaan petani.
tentang pedoman
perlindungan dan
pemberdayaan petani.
6. Menyusun Program untuk Berkoordinasi dengan Dinas lingkup Pertanian dalam Meningkatkan kuantitas
penyuluh dan pengendali pemenuhan kebutuhan penyuluh dan kalitas padi di Jabar.
organisme pengganggu
tanaman (POPT) pertanian
dalam rangka
meningkatkan kuantitas
dan kualitas padi jawa barat
dengan cara:
- Melengkapi
kekurangan
tenaga
penyuluhan dan
POPT sebesar
hampir 1600
orang

- Melakukan Berkoordinasi dengan Dinas Lingkup Pertanian dalam Meningkatkan kuantitas


Program pemenuhan kebutuhan penyuluh. dan kalitas padi di Jabar.
peningkatan
keterampilan
penyuluh dan
POPT
- Meningkatkan Berkoordinasi dengan Dinas Lingkup Pertanian dalam Meningkatkan kuantitas
status dan pemenuhan kebutuhan penyuluh. dan kalitas padi di Jabar.
kesejahteraan
sekitar 1000
tenaga harian
lepas (THL) agar
mampu optimal
sebagai tenaga
penyuluh dan
POPT.
7. Meningkatkan peran sektor Bekerjasama dengan Dinas Indag Prov Jabar untuk Mempermudah akses dan
peternakan berupa: memasukkan komoditi peternakan pada Pusat Distribusi distribusi komoditi
1. Membentuk pusat Provinsi. peternakan
distribusi provinsi
untuk komoditi
peternakan khususnya
daging sapi, ayam
potong, telur ayam dan
daging
domba/kambing.

2. Meningkatkan Fasilitas Melaksanakan Revitalisasi dan meningkatkan dukungan Meningkatkan pelayanan


dan Anggaran operasional UPTD. publik, penyebaran ternak
Operasional di Setiap serta potensi PAD
Balai Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan
(KPP)
3. Membuat Rencana Pada tahun 2021 telah dianggarkan pemutakhiran dokumen Menyediakan acuan dan
jangka panjang untuk Roadmap Peternakan tahun 2000-2025 sebagai dokumen arah kebijakan
pengembangan rencana jangka pnjang sektor peternakan pengembangan peternakan
produksi sapi potong, di Jawa Barat.
sapi perah,
doba/kambing dan
ayam lokal.
4. Memperluas cakupan Pembentukan BLUD Rumah Sakit Hewan dan Penyediaan Meningkatkan Pelayanan
Rumah Sakit Hewan Mobil Pelayanan Keliling Publik
dengan mengubah
statusnya menjadi
BLUD dan menambah
Fasilitas Mobil
Keliling
5. Mendorong Balai- Mengkaji peluang pembentukan BLUD di UPTD lingkup Meningkatkan Pelayanan
Balai Pelayanan DKPP Jabar. Publik
Peternakan menjadi
BLUD
BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Identifikasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang


Diterima dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021
mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas
Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.741.073.000,- dengan realisasi Rp.
16.439.432.594,- Selain mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mendapatkan penugasan
wewenangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 30.515.105.000,- dengan realisasi Rp. 28.007.601.800,- Alokasi
anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, dapat dilihat pada sebagai
berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2021

Capaian
Alokasi
Kode Uraian Output Vol Satuan Anggaran Fisik Ket
Anggaran
Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1 Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan 13.662.072.000 13.499.988.520 98,81
Berkualitas
1783 QEG Bantuan Peralatan / Sarana
Hijauan Pakan Ternak 1 unit 295.066.000 294.181.900 99,70 1 100,00 TP
Pakan Olahan dan bahan 1 unit 297.090.000 290.227.000 97,69 1 100,00 TP
pakan
Pakan Olahan Dan Bahan 1 unit 250.000.000 234.725.000 93,89 1 100,00 TP
Pakan (PEN)
1783 QJA Penyidikan dan Pengujian Produk
Mutu dan Keamanan Pakan 195 Produk 259.200.000 219.245.600 84,59 195 100,00 TP
1784 QAH Pelayanan Publik Lainnya
Pelayanan Kesehatan Hewan 4 Layanan 334.582.000 334.581.100 100,00 4 100,00 TP
1785 QEH Bantuan Kelompok Masyarakat
Optimalisasi Reproduksi Kelompok 3.096.073.000 3.093.720.610 99,92 30616 100,00 TP
30.616 Masyarakat
Ternak Ruminansia Perah Kelompok 109.000.000 108.380.000 99,43 2 100,00 TP
2 Masyarakat
Optimalisasi Reproduksi Kelompok 8.311.716.000 8.232.612.310 99,05 89.384 100,00 TP
(PEN) 89.384 Masyarakat
Ternak Ruminansia Perah Kelompok 300.000.000 289.760.000 96,59 1 100,00 TP
(PEN) 1 Masyarakat
1786 PDF Sertifikasi Lembaga
Sertifikasi Unit Usaha 8 Lembaga 115.000.000 114.700.000 99,74 8 100,00 TP
Sertifikasi Unit Usaha (PEN) 1 Lembaga 225.000.000 218.990.000 97,33 1 100,00 TP
1786 QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Masyarakat yang Teredukasi Orang 10.470.000 10.420.000 99,52 3 100,00 TP
Zoonosis dan Kesejahteraan 3
Hewan
1786 QJA Penyidikan dan Pengujian Produk
Mutu dan Keamanan Produk Produk 58.875.000 58.445.000 99,27 25 100,00 TP
25
Hewan
2 Program Dukungan Manajemen 322.718.000 319.919.947 99,13
Capaian
Alokasi
Kode Uraian Output Vol Satuan Anggaran Fisik Ket
Anggaran
Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1787 EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
Layanan Perencanaan 1 Layanan 49.214.000 48.909.197 99,38 1 100,00 TP
Layanan Perbendaharaan Layanan 122.657.000 122.643.750 99,99 1 100,00 TP
1
Internal
Layanan Pengelolaan Barang Layanan 23.600.000 21.393.000 90,65 1 100,00 TP
1
Milik Negara
1787 EAJ Layanan Data dan Informasi
Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 110.457.000 110.402.000 99,95 1 100,00 TP
1787 EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
Layanan Pemantauan dan Layanan 16.790.000 16.572.000 98,70 1 100,00 TP
1
Evaluasi
3 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 1.143.413.000 1.027.987.500 89,91
5891 AEA Koordinasi
Supervisi. Monitoring dan Kegiatan 261.500.000 179.750.000 68,74 1 100,00 TP
Evaluasi Pengolahan dan
1
Pemasaran Hasil Peternakan
(PEN)
5891 QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Lembaga yang teredukasi Lembaga 327.667.000 310.159.500 94,66 1 100,00 TP
akses
pembiayaan. investasi. 1
jaringan
pemasaran dan ekspor
5891 RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sarana Pengolahan dan unit 229.246.000 214.128.000 93,41 3 100,00 TP
Pemasaran Hasil 3
Peternakan
5891 RBK Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Prasarana Pengolahan dan unit 325.000.000 323.950.000 99,68 3 100,00 TP
Pemasaran Hasil 3
Peternakan

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN


1 Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan 1.025.000.000 1.016.312.500 99,15
Berkualitas
1794 RBK Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Irigasi Perpompaan unit 950.000.000 945.040.000 99,48 10 100,00 TP
Menengah Wilayah 10
Barat
3994 RBK Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Asuransi Usaha Ternak 1 unit 75.000.000 71.272.500 95,03 1 100,00 TP
2 Program Dukungan Manajemen 587.870.000 575.224.127 97,85
1797 EAA Layanan Perkantoran
Layanan Dukungan Layanan 587.870.000 575.224.127 97,85 12 100,00 TP
12
Manajemen Satker

BADAN KETAHANAN PANGAN


1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan 29.973.697.000 27.573.771.800 91,99
Berkualitas
1814 AEA Koordinasi
Koordinasi, Bimtek, Monev Kegiatan 374.300.000 372.600.000 99,55 1 100,00 DK
1
dan pelaporan
1814 BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kelompok 1.378.000.000 1.377.990.350 100,00 1.378 100,00 DK
Pangan yang terdistribusi
1.378 Masyarakat
1814 BMA Data dan Informasi Publik
Data dan Informasi Pasokan Layanan 624.700.000 621.250.000 99,45 1 100,00 DK
1
dan Harga Pangan
1815 BMA Data dan Informasi Publik
Capaian
Alokasi
Kode Uraian Output Vol Satuan Anggaran Fisik Ket
Anggaran
Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Data dan Informasi Layanan 518.350.000 514.090.000 99,18 1 100,00 DK
Ketersediaan dan Akses 1
Pangan
Peta Ketahanan dan Layanan 823.420.000 818.920.000 99,45 28 100,00 DK
28
Kerentanan Pangan
1815 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kelompok 585.564.000 584.954.000 99,90 3 100,00 DK
Pertanian Keluarga 3
Masyarakat
1816 BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kelompok 406.172.000 400.463.750 98,59 1 100,00 DK
Diversifikasi Pangan 1
Masyarakat
1816 BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk
Keamanan dan Mutu Pangan Produk 311.423.000 309.315.100 99,32 1 100,00 DK
1
Segar
1816 BMA Data dan Informasi Publik
Data dan Informasi Situasi Layanan 27.500.000 23.310.000 84,76 1 100,00 DK
1
Konsumsi Pangan
1816 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kelompok 15.129.596.000 14.690.746.000 97,10 294 88,29 DK
Pekarangan Pangan Lestari 333
Masyarakat
Pekarangan Pangan Lestari Kelompok 722.672.000 703.387.000 97,33 12 100,00 DK
12
Stunting Masyarakat
Pekarangan Pangan Lestari Kelompok 9.072.000.000 7.156.745.600 78,89 142 88,75 DK
160
(PEN) Masyarakat
2 Program Dukungan Manajemen 541.408.000 533.830.000 98,60
1817 FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Manajemen dan Daerah 541.408.000 533.830.000 98,60 20 100,00 DK
Administrasi Kelembagaan 20 (Prov/Kab/Kota)
Ketahanan Pangan Daerah

TOTAL TUGAS PEMBANTUAN 16.153.203.000 15.864.208.467 98,21


TOTAL DEKONSENTRASI 30.515.105.000 28.107.601.800 92,11
TOTAL DKPP 46.668.308.000 3.971.810.267 94,22

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat , 2021

3.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian


3.2.1. Permasalahan
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahun 2021, dapat teridentifikasi
permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:
1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan
pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh
kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan
sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang
sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK),
sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan
dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun
dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai.
Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah
disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah
pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.
2. Selalu terlambatnya Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh pusat, sehingga
pelaksanaan kegiatan pun mengalami keterlambatan.
3. Adanya perubahan Pejabat Pengelola Keuangan, sehingga menghambat pencairan
keuangan.
4. Adanya Surat dari KPPN tentang Bendahara Pengeluaran harus bersertifikat,
sedangkan Bendahara Pengeluaran untuk Dana Tugas Pembantuan belum
bersertifikat. Sehingga kegiatan yangboleh dilaksanakan/dicairkan hanya kegiatan
Langsung ke pihak ke 3, sedangkan pencairan yang melalui Bendahara tidak bisa
dilaksanakan.
3.2.2. Upaya Penyelesaian
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai
berikut:
1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap berkoordinasi dengan pusat dan
tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga
pemberi penugasan;
2. Mengusulkan Surat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan ke Gubernur untuk
percepatan Kegiatan;
3. Mengusulkan Nama-Nama Calon Bendahara yang belum mempunyai sertifikat
Bendahara untuk diikutkan Pelatihan Bendahara Ke KPPN Bandung I
BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA)


Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap
seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah pada urusan pangan dan pertanian sub sektor peternakan berjalan cukup
optimal yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh
seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi
lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya
diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang
terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas
kerjasama dan partisipasi semua pemangku kepentingan pada urusan pangan dan peternakan.
Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku
kepentingan dan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap
terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada bidang
ketahanan pangan dan peternakan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.
Demikian disampaikan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
2021 lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan harapan
semoga kinerja pembangunan daerah pada bidang ketahanan pangan dan peternakan senantiasa
dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah,
perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan “JAWA BARAT
JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”.

Anda mungkin juga menyukai