Anda di halaman 1dari 10

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN RUMBAI PESISIR


PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN RUMBAI PESISIR
KOTA PEKANBARU

Pada hari Selasa tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu tujuh belas telah diselenggarakan forum
kecamatan Rumbai Pesisir Penyusunan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir yang dihadiri oleh para pemangku
kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:
a. Pemaparan materi Rancangan akhir Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun
2017 – 2022.
b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap materi yang
dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal : Selasa / 12 Desember 2017
Jam : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Rumbai Pesisir
MENYEPAKATI
KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan
rancangan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
Tahun 2 0 1 7 – 2 0 2 2 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Kecamatan Rumbai
Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V
yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT
dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir
Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Pekanbaru, tanggal 12 Desember 2017
Kepala SKPD
selaku pimpinan sidang Forum
Kecamatan Rumbai Pesisir

(YULIARSO, S.STP,M.Si)

Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

NO Nama Lembaga/instansi Jabatan/Alamat Tanda Tangan


1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap


Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017 – 2022 Kecamatan Rumbai Pesisir
Tanggal : 12 Desember 2017
Tempat : Aula Camat Rumbai Pesisir

Visi : Terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonomi dan lingkungan

Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi Iman dan Taqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan


Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas 1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan
umum pemerintahan umum pemerintahan kecamatan pelayanan yang baik Rumbai Pesisir
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan
sesuai anggaran
3. Meningkatkan secara terus menerus secara
konsisten kualitas dan kuantitas SDM kecamatan
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal
kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Misi II : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan masyarakat


Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari segala Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap
proses perencanaan pembangunan kegiatan fisik dan non fisik di kecamatan bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat pembangunan wilayah kecamatan Rumbai Pesisir
kecamatan dengan terencana
2. Mengoptimalkan Anggaran pembangunan yang
tersedia dengan didukung oleh peningkatan
partisipasi masyarakat
Misi III : Mewujudkan kinerja pemerintah kecamatan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan 1. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu Meningkatkan efektifitas, efesiensi, transparansi dan
mamacu peningkatan kinerja setiap pegawai akuntabilitas pemerintah kecamatan Rumbai Pesisir
LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017 - 2022
Kota Pekanbaru
Tanggal : 12 Desember 2017
Tempat : Auala Camat Rumbai Pesisir

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Program dan Indikator Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 2022
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kegiatan dan Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

ketersediaan bulanan dan


kegiatan Kelancaran Sistem
Program
administrasi umum,
Pelayanan
kepegawaian, kehumasan 100% 1.333.232.250 100% 1.466.555.475 100% 1.633.211.023 100% 100% 100% Rp 8.205.716.211
Administrasi 1.796.532.125 1.976.185.338
dan keuangan serta
Perkantoran
operasional kantor
kecamatan Rumbai Pesisir

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Administrasi 1 Rp


100% 100% 100% 100% 100%
Surat Menyurat Surat Menyurat Untuk 12 Bulan 10.350.000 11.385.000 14.523.500 15.975.850 Tahun 17.573.435 69.807.785

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Jumlah rekening jasa Rp
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber Daya Air Komunikasi, SDA dan Listrik 222.000.000 244.200.000 270.620.000 297.682.000 327.450.200 1.361.952.200
Meningkatkan
dan Listrik
kelancaran Terciptanya aparat Persentase
pelayanan kecamatan yang pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa
administrasi, mampu sesuai standar Pemeliharaan
Pemeliharaan Kendaraan Rp
penyediaan sarana melaksanakan tugas operasional dan Perizinan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dinas dan Operasional 12 134.909.800 148.400.780 165.240.858 181.764.944 199.941.438 830.257.820
dan prasarana dan tanggung jawab prosedur Kendaraan Dinas
Bulan
yang memadai; / Operasional
Penyediaan Jasa
Tersedianya Kebersihan dan 1 Rp
Kebersihan 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Pegawai 397.306.500 437.037.150 482.740.865 531.014.952 Tahun 584.116.447 2.432.215.913
Kantor
Komp
uter
&Print
er 12
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Perbaikan Unit,
Rp
Perbaikan Peralatan Kerja Untuk Kantor 100% 100% 100% 100% Mesin 100%
13.600.000 14.960.000 18.456.000 20.301.600 22.331.760 89.649.360
Peralatan Kerja kecamatan Tik 8
Unit
dan
AC 11
Unit
Penyediaan Alat Tersedianya Alat Tulis Kantor Rp
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tulis Kantor Selama 12 Bulan 121.497.650 133.647.415 149.012.157 163.913.373 180.304.710 748.375.305

Penyediaan
Barang Cetakan Tersedianya Barang Cetakan Rp
100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan dan Penggandaan Kantor 49.983.300 54.981.630 62.479.793 68.727.772 75.600.550 311.773.045
Penggandaan
Penyediaan
komponen
Tersedianya Instalasi Listrik 1 Rp
instalasi listrik 100% 100% 100% 100% 100%
Untuk Kantor 10.687.500 11.756.250 14.931.875 16.425.063 Tahun 18.067.569 71.868.256
dan penerangan
bangunan kantor
Penyediaan
Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan 132 Rp
dan Peraturan 100% 100% 100% 100% 100%
Untuk Pegawai 15.840.000 17.424.000 21.166.400 23.283.040 Eks 25.611.344 103.324.784
Perundang-
undangan
Penyediaan
Tersedianya Makan dan Minum 1 Rp
Makanan dan 100% 100% 100% 100% 100%
Selama 12 Bulan 207.057.500 227.763.250 252.539.575 277.793.533 Tahun 305.572.886 1.270.726.743
Minuman
Rapat-rapat
Tersedianya Rapat Koordinasi
koordinasi dan 1 Rp
dan Konsultasi Luar Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
konsultasi keluar 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 Tahun 219.615.000 915.765.000
Selama 12 Bulan
daerah
Tersedianya
aparatur kelurahan Terciptanya aparat Program
Persentase persentase tercapainya
dan kecamatan kecamatan yang Peningkatan
pemenuhan kebutuhan sarana dan
yang memiliki mampu Sarana dan 100% 334.977.543 100% 368.475.297 100% 405.322.827 100% 100% 100% Rp 2.108.071.398
prasarana sarana prasarana Kecamatan 475.855.110 523.440.621
kemampuan dan melaksanakan tugas Prasarana
perkantoran Rumbai Pesisir
keahlian dan tanggung jawab Aparatur
dibidangnya.
Pengadaan
Jumlah Kendaraan Dinas yang Rp
Kendaran Dinas / 100% 100% 100% 100% 100%
Mencukupi - - - - - -
Operasional
3 jenis
Pengadaan perlen
Tersedianya Perlengkapan Rp
Perlengkapan 100% 100% 100% 100% gkapa 100%
Gedung Kantor 61.900.000 68.090.000 74.899.000 82.388.900 90.627.790 377.905.690
Gedung Kantor n
kantor
3 jenis
Pengadaan
Tersedianya peralatan gedung perala Rp
Peralatan 100% 100% 100% 100% 100%
kantor 59.000.000 64.900.000 71.390.000 78.529.000 tan 86.381.900 360.200.900
Gedung Kantor
kantor
3 jenis
Pengadaan Tersedianya mebeleur Rp
100% 100% 100% 100% meub 100%
Mebeleur penunjang kinerja 45.557.000 50.112.700 55.123.970 90.636.367 99.700.004 341.130.041
eler
Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan
1 Rp
rutin/berkala Gedung Kantor Untuk 100% 100% 100% 100% 100%
168.520.543 185.372.597 203.909.857 224.300.843 Tahun 246.730.927 1.028.834.767
gedung kantor kecamatan Selama 12 Bulan

Perencanaan
Tersedianya Perencanaan Rp
Pengadaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lahan Perkantoran - - - - -
Tanah

Tersedianya Lahan
Pelaksanaan
Perkantoran kelurahan Sungai Rp
Pengadaan 100% 100% 100% 100% 100%
Ukai, Sungai Ambang dan - - - - - -
Tanah
Lembah Sari
Pembangunan
Tersedianya Gedung Kantor 100% 100% 100% 100% 100%
Gedung Kantor -
Program
4
Peningkatan Tersedianya Kegiatan
100% 73.500.000 100% 80.850.000 100% 100% kegiat 100% Rp 448.724.850
Disiplin pendukung peningkatan 88.935.000 97.828.500 107.611.350
an
Aparatur disiplin aparatur
Pengadaan
Tersedianya pakaian Dinas 5
Pakaian Dinas Rp
untuk pegawai Kecamatan 100% 73.500.000 100% 80.850.000 100% 100% kegiat 100%
Besrta 88.935.000 97.828.500 107.611.350 448.724.850
Rumbai Pesisir an
Perlengkapannya

Tersedianya Program
aparatur kelurahan Terciptanya aparat Persentase Peningkatan
dan kecamatan kecamatan yang pelaksanaan tugas Pengembangan Tersedianya dokumen dan 5
yang memiliki mampu sesuai standar Sistem sistem peningkatan 100% 24.278.000 100% 26.705.800 100% 100% doku 100% Rp 148.219.618
29.376.380 32.314.018 35.545.420
kemampuan dan melaksanakan tugas operasional Pelaporan pengembangan sistem men
keahlian dan tanggung jawab prosedur Capaian Kinerja pelaporan capaian kinerja
dibidangnya. dan Keuangan dan keuangan Kecamatan
Rumbai Pesisir
Penyusunan
Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan 1
Rp
Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 100% 100% 100% 100% dokum 100%
6.426.000,00 7.068.600,00 7.775.460 8.553.006,00 9.408.307 39.231.373
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD en
Kinerja SKPD
Penyusunan
2
Laporan Jumlah dokumen Laporan Rp
100% 100% 100% 100% dokum 100%
Keuangan Keuangan Semesteran 6.426.000,00 7.068.600,00 7.775.460 8.553.006,00 9.408.307 39.231.373
en
Semesteran
Penyusunan
Jumlah dokumen Penyusunan 1
Laporan Rp
Laporan Keuangan Akhir 100% 100% 100% 100% dokue 100%
Keuangan Akhir 6.426.000,00 7.068.600,00 7.775.460 8.553.006,00 9.408.307 39.231.373
Tahun men
Tahun
Penyusunan
Laporan Terimplementasi Sistem 1
Rp
Penyelenggaraan Manajemen Mutu Kecamatan 100% 5.000.000 100% 5.500.000 100% 100% dokum 100%
6.050.000 6.655.000 7.320.500 30.525.500
Pemerintah Rumbai Pesisir en
Daerah (LPPD)
Meningkatnya
kompetensi dan
profesionalism e
Program
sumber daya
Peningkatan
aparatur sesuai Meningkatnya Jumlah 25
Kapasitas 100% 0 100% 10.000.000 100% 100% 100% Rp 46.410.000
perubahan aparatur yang memiliki 11.000.000 12.100.000 orang 13.310.000
Sumberdaya
kebijakan dan kapasitas terhadap
Aparatur
perkembangan ilmu pencapaian rencana
pengetahuan dan pembangunan yang
teknologi; berkualitas
Bimbingan Teknis
Implementasi Jumlah peserta Bimtek yang
25 Rp
Peraturan memahami peraturan 100% 100% 100% 100% 100%
10.000.000 11.000.000 12.100.000 orang 13.310.000 46.410.000
Perundang- perundang-undangan
undangan
11
kebija
Program
kan/
Peningkatan
Terwujudnya Pemberdayaan rekom
Keberdayaan 100% 2.860.398.000 100% 3.003.417.900 100% 3.303.759.690 100% 100% Rp 16.690.236.404
Masyarakat 3.634.135.659 endas 3.888.525.155
Masayarakat
i
dan Desa
kebija
kan

12
kebija
Pemberdayaan
Terlaksananya Pembinaan kan/
Lembaga dan
Lembaga Masyarakat (RT, rekom Rp
Organisasi 100% 2.860.398.000 100% 3.003.417.900 100% 3.303.759.690 100% 100%
RW,LPM,PKK dan BKMT) se- 3.634.135.659 endas 3.888.525.155 16.690.236.404
Masyarakat
Kecamatan i
Pedesaan
kebija
kan
13
kebija
Program
kan/
Pemberdayaan Terwujudnya Pemberdayaan
rekom Rp
Masyrakat Masyarakat Berbasis Rukun 100% 1.932.192.116 100% 2.125.411.328 100% 2.337.952.460 100% 100%
2.571.747.706 endas 2.867.946.546 11.835.250.157
Berbasis Rukun Warga
i
Warga
kebija
kan
14
Pemberdayaan kebija
Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan kan/
Rp
Berbasis Rukun Masayrakat di Kecamatan 100% 281.377.750 100% 309.515.525 100% 340.467.078 100% rekom 100%
374.513.785 411.965.164 1.717.839.302
Warga Berjalan dengan Baik endasi
Kecamatan kebija
kan

Terlaksananya Rapat
15
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 289.220.820 100% 318.142.902 100% 349.957.192 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 384.952.911 422.472.272 1.764.746.098
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Meranti Pandak kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terlaksananya Rapat
16
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 249.268.481 100% 274.195.329 100% 301.614.862 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 331.776.348 364.953.983 1.521.809.003
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Limbungan kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga
Terlaksananya Rapat
17
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 113.809.055 100% 125.189.961 100% 137.708.957 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 151.479.852 166.627.837 694.815.662
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Lembah Damai kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terlaksananya Rapat
18
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 233.034.835 100% 256.338.319 100% 281.972.150 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 310.169.365 341.186.302 1.422.700.971
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Limbungan Baru kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terlaksananya Rapat
19
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 274.828.000 100% 302.310.800 100% 332.541.880 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 365.796.068 402.375.675 1.677.852.423
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Lembah Sari kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terlaksananya Rapat
20
Pemberdayaan Koordinasi Pemberdayaan
kebija
Masyarakat Masyarakat, Terlaksananya
kan/
Berbasis Rukun Pelatihan Kelompok Rp
100% 125.550.845 100% 138.105.930 100% 151.916.522 100% rekom 100%
Warga Kelurahan Masayrakat, Pemelirahan 167.108.175 203.818.992 786.500.464
endasi
Tebing Tinggi Infrastruktur dan Sarana
kebija
Okura Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terlaksananya Rapat
21
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 100% 100% 153.762.323 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 127.076.300 139.783.930 169.138.555 206.052.411 795.813.519
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Sungai Ambang kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terlaksananya Rapat
22
Koordinasi Pemberdayaan
Pemberdayaan kebija
Masyarakat, Terlaksananya
Masyarakat kan/
Pelatihan Kelompok Rp
Berbasis Rukun 100% 100% 100% 288.011.496 100% rekom 100%
Masayrakat, Pemelirahan 238.026.030 261.828.633 316.812.646 348.493.911 1.453.172.716
Warga Kelurahan endasi
Infrastruktur dan Sarana
Sungai Ukai kebija
Prasarana dilingkungan Rukun
kan
Warga

Terciptanya Terlaksananya Tersedianya dokumen serta


Persentase Program
hubungan yang program kegiatan pendukung 7
kehadiran Perencanaan
sinergis antara pembangunan yang peningkatan kinerja 100% 100% 100% 100% doku 100% Rp 418.588.159
masyarakat dalam pembangunan 68.563.686 75.420.055 82.962.060 91.258.266 100.384.093
kecamatan, Satker sesuai dengan perencanaan pembangunan men
musrenbang Daerah
dan seluruh aspirasi masyarakat yang berkualitas
pemangku 1
kepentingan terkait Musrenbang terlaksananya kegiatan Rp
100% 100% 100% 100% dokum 100%
demi terwujudnya kecamatan musrenbang tingkat kecamatan 42.359.750 46.595.725 51.255.298 56.380.827 62.018.910 258.610.510
en
tata kelola
pemerintahan
kecamatan yang Penyusunan
100% 100% 100% 100% 100%
terintegrasi RKPD 6.241.500 6.865.650 7.552.215 8.307.437 9.138.180

Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
100% 100% 100% 100% 100%
Kinerja 6.226.836 6.849.520 7.534.472 8.287.919 9.116.711
Pemerintahan
daerah
Koordinasi
Penyusunan
Lapporan
100% 100% 100% 100% 100%
Keterangan 7.746.800 8.521.480 9.373.628 10.310.991 11.342.090
Pertanggungjawa
ban (LKPJ)
Penyusunan Tersusunnya dokumen rencana 1
Rp
Rencana Kerja kerja (renja) Kecamatan 100% 100% 100% 100% dokum 100%
5.988.800 6.587.680 7.246.448 7.971.093 8.768.202 36.562.223
Pembangunan Rumbai Pesisir en
Penyusunan
Rancangan Awal
Rencana
1
Strategis Tersusunnya dokumen Rp
100% 100% 100% 100% dokum 100%
(renstra) rancangan awal rencana - - - - - -
en
Kecamatan strategis (renstra) Kecamatan
Rumbai Pesisir Rumbai Pesisir Tahun 2017-
Tahun 2017-2022 2022

Program
Pengembangan Terwujudnya Lingkungan 25
100% 1.226.323.300 100% 1.385.817.948 100% 100% 100% Rp 7.657.904.397
Wawasan Kecamatan yang Madani 1.524.399.743 1.676.839.717 orang 1.844.523.689
Kebangsaan

12
Pembinaan dan kebija
Terlaksananya Pembinaan dan
Terciptanya Pengembangan kan/
Pengembangan Masjid Rp
hubungan yang Masjid Paripurna 100% 1.226.323.300 100% 1.385.817.948 100% 1.524.399.743 100% rekom 100%
Paripurna Kecamatan dan 1.676.839.717 1.844.523.689 7.657.904.397
sinergis antara di Kota endasi
Kelurahan Kota Pekanbaru
kecamatan, Satker Optimalnya Pekanbaru kebija
Jumlah kan
dan seluruh perencanaan,
kebijakan/rekomend
pemangku pengendalian, 13
asi kebijakan dari
kepentingan terkait evaluasi terhadap kebija
pelaksanaan Program
demi terwujudnya penyelenggaraan kan/
koordinasi Kemitraan
tata kelola umum pemerintahan Terciptanya Masyarakat Yang rekom
Pengembangan 100% 188.496.543 100% 207.346.197 100% 228.080.817 100% 100% Rp 1.150.790.245
pemerintahan Qur'ani 250.888.899 endas 275.977.789
Wawasan
kecamatan yang i
Kebangsaan
terintegrasi kebija
kan
13
kebija
Pelaksanaan
Teralaksananya Kegiatan MTQ kan/
MTQ Kelurahan, Rp
tingkat Kecamatan dan 100% 188.496.543 100% 207.346.197 100% 228.080.817 100% rekom 100%
Kecamatan dan 250.888.899 275.977.789 303.575.567
Kelurahan endasi
Kota Pekanbaru
kebija
kan
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan Terlaksananya Penilaian
100% 0 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 100% Rp 139.230.000
Internal dan Kinerja Kelurahan 36.300.000 39.930.000
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Evaluasi Kinerja Terlaksananya Kinerja Rp


100% 0 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 100%
Camat dan Lurah Kelurahan 36.300.000 39.930.000 139.230.000

Program
Peningkatan
Pelayanan
Terlaksananya Peningkatan
Kedinasan 100% 0 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 100% Rp 92.820.000
Pelayanan Kecamatan 24.200.000 26.620.000
Kepala Daerah /
Wakil Kepala
Daerah

Rapat Koordinasi Terlaksananya Koordinasi Rp


100% 0 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 100%
Forkopimcam Kecamatan 24.200.000 26.620.000 92.820.000

Rp Rp
Rp Rp Rp
JUMLAH 10.700.000.00 11.700.000.00 Rp 48.941.961.438
8.041.961.438 8.800.000.000 9.700.000.000
0 0
LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Forum Kecamatan terhadap


Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru

Tanggal: 12 Desember 2017


Tempat: Aula Camat Rumbai Pesisir

No Indikator Kondisi kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun


priode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Meningkatkan Persentase 80 85 90 95 100
kinerja pelayanan
penyelenggaraan administrasi
tugas umum perkantoran
pemerintahan
2 Meningkatkan persentase 80 85 90 95 100
partisipasi keikutsertaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
proses proses perencanaan
perencanaan pembangunan
pembangunan
kecamatan
3 meningkatkan Nilai AKIP C CC B BB A
akuntabilitas Kecamatan
kinerja

Anda mungkin juga menyukai