Anda di halaman 1dari 28

TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah Tahun CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Indikator Pelaksana
Tindakan 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Pendanaan
TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs : 1. Prevalensi balita kekurangan gizi
2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan 1. Cakupan balita gizi buruk yang
Gizi Masyarakat mendapat perawatan

2. Cakupan balita ditimbang


berat badannya (D/S)

Kabupaten Tuban
Kegiatan 1 : Pembinaan 1. Cakupan balita gizi buruk yang PMT Pemulihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 16.263 33.5 50 55 60 APBD Kab Kab
Gizi Masyarakat mendapat perawatan

PMT Penyuluhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 297 300 325 330 335 BOK Puskesmas

Sub kegiatan 1.a: 1.a. Cakupan puskesmas Peningkatan Ketrampilan 16.70% 20% 40% 60% 70% 80% - 20 25 30 35 APBD Kab Kab
Pelatihan tatalaksana perawatan dan RSUD memiliki Petugas dlm pelaksanaan Tata
gizi buruk bagi tenaga yang telah dilatih tata Laksana Gizi Buruk
Puskesmas perawatan laksana gizi buruk.
dan kegiatan
RSUD 1.b:
Sub 1.b. Cakupan puskesmas non Respon Cepat Pelaksanaan - 10% 30% 40% 45% 50% 10.4 20 25 35 40 APBD Kab Kab
Pelatihan tatalaksana perawatan memiliki tenaga yang Penanggulangan Gizi Buruk
gizi buruk bagi telah dilatih tata laksana gizi
Puskesmas non buruk.
perawatan

Sub kegiatan 1.c: 1. c. Cakupan puskesmas - - 10% 50% 80% 90% 100% - 30.0 50.0 60.0 75.0 APBD Kab Kab
Pengadaan alat dapur perawatan yang memiliki alat
dan sarana dapur dan sarana melaksanakan
tatalaksana gizi buruk

Sub kegiatan 1.d: 1.d. Cakupan kasus gizi buruk Pemberian mineral mix ( 100% 50% 50% 50% 50% 50% - 10.0 10.0 10.0 10.0 APBD Kab Kab
Penyediaan obat gizi yang memperoleh obat gizi Khusus keg Th 2011 Sumber
buruk buruk Dana : APBD Prop)

Sub kegiatan 1.e: 1.e. Cakupan kasus gizi buruk Pendampingan kasus gizi buruk - 10% 20% 40% 50% 60% - 300.0 325.0 350.0 375.0 BOK Puskesmas
Pendampingan gizi paska perawatan yang didampingi paska perawatan oleh kader
buruk oleh kader oleh kader

Kegiatan 1 : Pembinaan 2. Cakupan balita ditimbang


Gizi Masyarakat berat badannya (D/S)
TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah Tahun CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Indikator Pelaksana
Tindakan 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Pendanaan
Sub kegiatan 2.a: 2.a. Cakupan puskesmas a. Pengumpulan Data PSG 75% 10% 40% 60% 100% 100% 8.5 10.0 12.5 15.0 16.0 APBD Kab Kab
Pelatihan pemantauan kabupaten/kota yang telah dilatih
pertumbuhan bagi dengan pemantauan
petugas puskesmas dan pertumbuhan baru.
kabupaten kota b. Pengumpulan Data KADARZI 75% 10% 40% 60% 100% 100% 7.5 10.0 12.5 15.0 16.0 APBD Kab Kab

Sub kegiatan 2.b: 2.b. Cakupan posyandu yang a. Jambore Kader Tk.Propinsi 100% 20% 30% 40% 50% 60% 9.4 10 15 20 25 APBD Kab Kab
Pelatihan ulang kader melakukan pelatihan ulang kader.
posyandu

Sub kegiatan 2.c: 2.c. Cakupan posyandu yang a. Pembinaan di posyandu - 20% 30% 40% 50% 60% 8.7 10 15 20 25 APBD Kab Kab
Pembinaan kader dilakukan pembinaan kader.
posyandu
Refresing Kader 100% 20% 30% 40% 50% 60% 18.95 15 20 25 30 APBD Kab Kab

Refresing Kader 100% 20% 30% 40% 50% 60% BOK Puskesmas

Sub kegiatan 2.d: 2.d. Cakupan posyandu yang - - 100% 100% 100% 100% 100% - 10 15 20 25 APBD Kab Kab
Penyediaan sarana dan memiliki sarana dan prasarana
prasarana kader pemantauan pertumbuhan
posyandu

Sub kegiatan 2.e: 2.e. Cakupan posyandu yang Transport kader - 80% 80% 80% 80% 80% 520.9 600 800 850 900 APBD Kab Kab
Penyediaan dana memperoleh dana operasional
operasional posyandu
Transport kader 100% 80% 80% 80% 80% 80% BOK Puskesmas

Catatan:
2 (dua) indikator mengacu pada Inpres 3.
8 (delapan) indikator mengacu pada RPJMN dan Renstra
TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah Tahun CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Indikator Pelaksana
Tindakan 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Pendanaan
TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs : 1. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
2. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
3. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan 1: Pembinaan 1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
Pelayanan Kesehatan Anak

2. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi Yang


Ditangani

3.Cakupan pelayanan kesehatan bayi (K By)

4.Cakupan pelayanan kesehatan anak balita


(K Bal)

Kabupaten Tuban
Kegiatan 1: Pembinaan 1.Cakupan kunjungan neonatal pertama
Pelayanan Kesehatan (KN1)
neonatal

Sub Kegiatan 1a. Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan Sosialisasi IMD bagi Bidan Desa 100% 35 37 40 47 48 6.0 15.0 20.0 25.0 30 APBD Kab Kab
Pemberian asuhan bayi Inisiasi Menyusu Dini
baru lahir sesuai standar
Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan
suntikan vitamin K1
Sub kegiatan 1b. Prosentase desa yg mempunyai tenaga
Pemenuhan kebutuhan bidan /perawat
perawat dan bidan di desa
dan faskes ( PKM dan RS)
Sub Kegiatan 1c. Pelatihan Prosentase tenaga kesehatan (perawat/bidan)
Manajemen Asfiksia dan yang terlatih manajemen Asfiksia dan
Manajemen BBLR bagi manajemen BBLR
perawat/bidan di
Puskesmas

Sub kegiatan 1d. Prosentase Poskesdes/bidan desa yang


Distribusi Vaksin HB O mempunyai jumlah vaksin HB 0 sesuai sasaran
( Lihat dari IMUNISASI)

Sub kegiatan 1e. Prosentase Puskesmas PONED yg mempunyai


Penyediaan perinatologi minimal 1 perinatologi set (meja resusitasi
set bagi Puskesmas dengan penghangat, inkubator, alat resusitasi,
perawatan dan RS KMC set) yang siap pakai dan aman
Kab/kota

Prosentase RS Kab/kota yg mempunyai


minimal 1 perinatologi set (Infant incubator,
Baby puff, Bubble CPAP, transport incubator,
alat resusitasi, KMC set, Infant warmer,
Ventilator Neonatus) yang siap pakai

Sub kegiatan 1f. Prosentase Desa yang memiliki Kelompok


Pemberdayaan masyarakat Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) /
tentang perawatan BBL Kelas Ibu
TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah Tahun CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Indikator Pelaksana
Tindakan 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Pendanaan
Sub Kegiatan 1g. Prosentase Kab/Kota yang melaksanakan
Pelaksanaan Audit AMP 4 x setahun
maternal perinatal (AMP)
di Kab/Kota

Kegiatan 2: Pembinaan 2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi


Pelayanan Kesehatan bayi

Sub Kegiatan 2a. Sosialisasi Prosentase kab/kota yang melakukan


pencegahan HIV/AIDS dari sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS
ibu terinfeksi HIV/AIDS ke dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
anak

Sub kegiatan 2b. Cakupan bayi yang mendapat pelayanan


Pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (Imunisasi
kesehatan pada bayi sesuai dasar lengkap, Vit. A, SDIDTK 4 x/tahun, dan
standar perawatan serta penyuluhan pada ibu)

Sub kegiatan 2c. Prosentase Puskesmas dengan rantai dingin


Peningkatan jumlah efektif
Puskesmas dengan rantai
dingin yang efektif
Sub kegiatan 2d. Pelatihan Prosentase Puskesmas yang memiliki minimal
Pemberian Imunisasi 2 -3 tenaga kesehatan yang terlatih
Sesuai Standar memberikan imunisasi sesuai standar

Sub kegiatan 2e. Prosentase bayi yang diimunisasi campak


Pemberian imunisasi
campak pada bayi

Sub kegiatan 2f. Prosentase puskesmas yang mempunyai


Distribusi Vaksinasi Dasar semua jenis vaksinasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3,
(BCG, DPT/HB1-3, Polio 1- Polio 1-4, Campak)
4, Campak)

Sub kegiatan 2g. Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar


Pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak)
lengkap dalam setahun

Sub kegiatan 2h. Cakupan bayi (6-11 bulan) yang mendapat Vit Distribusi Vit A 88,7% 100% 100% 100% 100% 100% 3.19 4.00 4.25 4.50 4.50 BOK Puskesmas
Pemberian vit A 100.000 IU A 100.000 UI
bagi Bayi (6-11 bulan)

Sub kegiatan 2i. Prosentase Puskesmas yang memiliki minimal


Pelatihan SDIDTK bagi 3 tenaga kesehatan terlatih SDIDTK
petugas kesehatan

Kegiatan 3: Pembinaan 3.Cakupan pelayanan kesehatan Anak balita


Pelayanan Kesehatan
Anak Balita

Sub kegiatan 3a. Desa Prosentase Desa yang memiliki Kelompok


yang memiliki kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) /
peminat KIA Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB

Sub kegiatan 3b. Prosentase Desa yang memiliki Buku KIA


Penyediaan Buku KIA
Sub kegiatan 3c. Prosentase Posyandu yang memiliki Pembelian sirup zink 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.17 5.0 5.3 5.5 6 APBD Kab Kab
Penyediaan oralit dan zink ketersediaan oralit dan zinc bagi balita
di Posyandu

Sub kegiatan 3 d. Cakupan anak balita (12-59 bulan) yang


Pemberian pelayanan mendapatkan pelayanan sesuai standar
kesehatan pada anak balita (pertumbuhan minimal 8 kali/tahun,
sesuai standar pemantauan pemantauan perkembangan
(SDIDTK) minimal 2 kali/tahun dan vitamin A
minimal 2 kali tahun)

Sub kegiatan 3e. Cakupan anak balita yang mendapat Vitamin Distribusi Vit A 91,2% 78% 80% 83% 85% 87% 3.19 4.00 4.25 4.50 4.50 BOK Puskesmas
Pemberian Vitamin A A 200.000 IU pada bulan Februari dan Agustus
200.000 IU bagi Anak
Balita
TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah Tahun CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Indikator Pelaksana
Tindakan 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Pendanaan
Sub kegiatan 3f. Prosentase Puskesmas yang melayani balita
Pelayanan MTBS di sakit dengan pendekatan MTBS
Puskesmas untuk balita
sakit sesuai standar
Sub kegiatan 3g. Prosentase Puskesmas yang memiliki minimal
Pelatihan MTBS bagi 3 perawat atau bidan terlatih MTBS
perawat dan Bidan

Sub kegiatan 3h. Prosentase Puskesmas yang memiliki


Pemenuhan kecukupan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM
obat, alat dan form
MTBS/MTBM di puskesmas

Kecukupan obat esensial jika puskesmas


mempunyai obat esensial sesuai dengan
standar MTBS dan MTBM, dan sesuai dengan
jumlah sasaran bayi dan balita di wilayah
kerjanya

Sub kegiatan 3i. Pelayanan Prosentase RS Kab/Kota yang menerapkan "


Balita sakit di Puskesmas Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS "
Perawatan dan RS
Kab/Kota sesuai standar

Prosentase Puskesmas Perawatan yang


menerapkan " Buku Saku Pelayanan
Kesehatan Anak di RS"

Sub kegiatan 3j. Prosentase RS Kab/Kota yang memenuhi


Pemenuhan kecukupan kecukupan obat dan alat sesuai dengan "
obat dan alat di puskesmas Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS"
perawatan dan RS
Kab/Kota sesuai dengan
Buku Saku

Sub kegiatan 3k. Prosentase RS Kab/Kota yang memiliki dokter


Pemenuhan kecukupan spesialis anak minimal 1 orang
tenaga dokter spesialis
anak di RS Kab/Kota

Sub kegiatan 3l. Prosentase Puskesmas menggunakan


Pelaksanaan PWS KIA di kecukupan kohort bayi dan kohort anak
puskesmas balita.

Sub kegiatan 3m. Prosentase RS kab/kota yang melaksanakan


Pelaksanaan sistem sistim rujukan (protap/pedoman/SOP dan
rujukan secara berjenjang instrumen) sesuai dengan standar

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan


sistim rujukan (protap/pedoman/SOP dan
instrumen) sesuai dengan standar
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup


Indikator MDGs :
2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
Nasional

Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak


Kegiatan 1 : Pembinaan 1.  Cakupan ibu bersalin
Pelayanan Kesehatan Ibu yang ditolong oleh tenaga
dan Reproduksi kesehatan terlatih

2.  Cakupan ibu hamil yang


mendapatkan pelayanan
antenatal (cakupan
kunjungan kehamilan ke
empat (K4)

3. Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB
sesuai standar
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

4. Presentase Puskesmas
rawat inap yang mampu
melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal
Emergensi dasar (PONED)
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
5. Presentase RS
kabupaten/ kota yang
melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal
Emergensi Komprehensif
(PONEK)

PROVINSI JAWA TIMUR


Kegiatan 1 : Pembinaan 1.  Persentase ibu bersalin
Pelayanan Kesehatan Ibu yang ditolong oleh tenaga
dan Reproduksi kesehatan terlatih (cakupan
PN)

Sub kegiatan 1.a ; Jumlah Bidan yang dilatih


Pelatihan APN dan Evaluasi APN
Pasca Latih

Sub kegiatan 1.b ; Jumlah ibu nifas yang


Kunjungan rumah untuk dikunjungi
meningkatkan cakupan ibu
nifas

Sub kegiatan 1.c ; Jumlah pertemuan advokasi


Advokasi pembentukan pembentukan Rumah
Rumah Tunggu bagi bumil Tunggu bagi Bumil Risti dan
risti dan seluruh bumil di seluruh bumil di daerah
daerah geografis sulit tanpa geografis sulit tanpa fasilitas
fasilitas kesehatan di kesehatan di kabupaten
Kabupaten

Sub kegiatan 1.d ; Jumlah Dukun yang


Orientasi dan peningkatan bermitra dengan Bidan
pelaksanaan Kemitraan
Bidan dan Dukun

Sub kegiatan 1.e. Jumlah Puskesmas yang


Penyediaan fasilitas mempunyai ruang bersalin
pertolongan persalinan di dan peralatan.
Puskesmas

Sub kegiatan 1f. Jumlah SK Bupati


Fasilitasi Pembuatan SK Walikota/Perda tentang
Bupati Walikota/ Perda Persalinan, Rumah tunggu
Persalinan, rumah tunggu dan PONED
dan PONED
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1.g. Jumlah kampanye KIE
Kampanye KIE persalinan di persalinan di fasilitas yang
fasilitas kesehatan dan dilakukan
kesiapan menghadapi
komplikasi persalinan

Sub kegiatan 1.h. Jumlah Bidan koordinator


Orientasi Bikor dalam yang melaksanakan
melaksanakan Supervisi Supervisi Fasilitatif
Fasilitatif
Sub kegiatan 1.i. Jumlah Puskesmas yang
Pembinaan Puskesmas melaksanakan PWS
dalam pelaksanaan
Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS) termasuk
layanan swasta

Kegiatan 1 : Pembinaan 2.  Cakupan ibu hamil yang


Pelayanan Kesehatan Ibu mendapatkan pelayanan
dan Reproduksi antenatal (cakupan
kunjungan kehamilan ke
empat (K4)

Sub kegiatan 2.a; Jumlah Puskesmas yang


Pembinaan Puskesmas dibina dalam pemanfaatan
dalam pemanfaatan Buku buku KIA
KIA

Sub kegiatan 2.b ; Jumlah desa yang


Pendataan Ibu Hamil melaksanakan pendataan
Ibu Hamil

Sub kegiatan 2.c. Jumlah Paket kelas ibu yang


Pengadaan Paket Kelas Ibu diadakan
untuk Puskesmas

Sub kegiatan 2.d. Jumlah Puskesmas yang


Orientasi pembentukan melaksanakan kelas ibu
kelas Ibu di Puskesmas

Sub kegiatan 2.e. Jumlah Puskesmas PONED


Orientasi ANC terpadu bagi yang melaksanakan ANC
puskesmas PONED terpadu
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 2.f. Provinsi : Jumlah kab/kota
Fasilitasi perencanaan yang melaksanakan DTPS
terpadu kab/kota dalam
pecepatan penurunan
angka kematian ibu yang
responsif gender (DTPS)

Sub kegiatan 2.g; Provinsi : Jumlah kabupaten


Pembentukan mobile team DTPK yang mempunyai
untuk memberikan mobile tim
pelayanan kesehatan ibu di
DTPK

Kegiatan 1 : Pembinaan 3. Persentase cakupan


Pelayanan Kesehatan Ibu peserta KB aktif
dan Reproduksi (Contraceptive prevalence
Rate = CPR)

Sub kegiatan 3.a ; Jumlah Faskes dasar yang


Penyediaan Kit pelayanan mendapat Kit Pelayanan KB
KB di faskes dasar yang
memberikan pelayanan KB
Sub kegiatan 3.b ; Jumlah dokter dan bidan
Update (pemutakhiran) yang telah mengikuti
keterampilan pelayanan KB update ketrampilan
bagi Dokter dan Bidan di pelayanan KB
tingkat pelayanan dasar

Sub kegiatan 3.c ; Jumlah bidan


Orientasi ABPK bagi Bidan Pustu/Poskesdes yang telah
Pustu/Poskesdes mengikuti orientasi ABPK

Kegiatan 1 : Pembinaan 4. Persentase yang tidak


Pelayanan Kesehatan Ibu terpenuhi kebutuhan
dan Reproduksi alokon (Unmet need)

Sub kegiatan 4.a. Jumlah Puskesmas yang


Orientasi Pelayanan KB mengikuti orientasi
pasca persalinan pelayanan KB pasca
persalinan

Sub kegiatan 4.b. Jumlah alokon buffer stock


Pengadaan buffer stock yang diadakan di Propinsi
alokon di tingkat Provinsi

Sub kegiatan 4.c. Jumlah sweeping pelayanan


Sweeping pelayanan KB KB yang dilaksanakan di
bagi kab/kota dengan Kab/Kota
unmet need tinggi.
Kegiatan 1 : Pembinaan 5. Tingkat kelahiran pada
Pelayanan Kesehatan Ibu remaja
dan Reproduksi
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub Kegiatan 5.a Jumlah Puskesmas yang
Orientasi/pelatihan fasilitas melaksanakan PKPR
pelayanan yang ramah
remaja bagi Puskesmas di
Kab/Kota

Sub kegiatan 5.b Cakupan sekolah menengah


Pembinaan di sekolah atas/MA/ sederajat yang
lanjutan oleh puskesmas mendapat informasi
kesehatan reproduksi

Kegiatan 1 : Pembinaan 6. Presentase Puskesmas


Pelayanan Kesehatan Ibu rawat inap yang mampu
dan Reproduksi melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal
Emergensi dasar (PONED)

Sub kegiatan 6.a; Jumlah Puskesmas Rawat


Pelatihan PONED termasuk Inap yang dilatih PONED
evaluasi pasca latih bagi tim
PONED di puskesmas

Sub kegiatan 6.b. Jumlah Puskesmas PONED


Pelatihan pelayanan pasca yang dilatih Pelayanan
keguguran untuk tim Pasca Keguguran (Post
PONED Abortion Care)

Sub kegiatan 6.c ; Jumlah Puskesmas PONED


Penyediaan sarana & yang memiliki sarana dan
prasarana untuk PONED , prasarana untuk PONED, KB
KB, Pelayanan pasca dan pelayanan pasca
keguguran keguguran

Sub kegiatan 6.d. Jumlah Puskesmas PONED


Penyediaan Ambulans yang memiliki ambulans
PONED untuk mendukung PONED
rujukan PONED

Sub kegiatan 6.f Jumlah Puskesmas PONED


Orientasi PKRE terpadu di yang mampu memberikan
Puskesmas PONED PKRE terpadu

Sub kegiatan 6.g; Jumlah Puskesmas PONED


Orientasi PP-KtP terpadu di yang mampu tatalaksana
Puskesmas PONED PP-KtP

Sub kegiatan 6.h. Jumlah AMP termasuk


Orientasi Surveilans surveilans kematian ibu
kematian ibu dan AMP bagi yang dilaksanakan
tim AMP di kab/kota
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( x1.000.000)
Indikator Sumber Pendanaan Pelaksana
Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 6.i. Jumlah rekapitulasi data
Pengolahan data kematian kematian ibu
ibu di kab/kota

Kegiatan 1 : Pembinaan 7. Presentase RS


Pelayanan Kesehatan Ibu kabupaten/ kota yang
dan Reproduksi melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal
Emergensi Komprehensif
(PONEK)

Sub kegiatan 7.a; Jumlah RS yang


Bintek Tim PONEK RS di melaksanakan PONEK
Kab/Kota sesuai standar

Sub kegiatan 7.b. Jumlah RS yang


Evaluasi pasca pelatihan tim melaksanakan PONEK
PONEK RS (On the Job sesuai standar
Training)

Sub kegiatan 7.c ; Jumlah kunjungan


Pembinaan 4 Puskesmas pembinaan Tim PONEK RS
oleh Tim PONEK RS ke Pkm PONED
(minimal 4 kali setahun per
PKM)

Sub kegiatan 7.d. Jumlah RS yang dilatih klinis


Pelatihan klinis pelayanan pelayanan KB sesuai
KB di RS kab/kota standar.

Sub kegiatan 7.e. Jumlah kunjungan


Pembinaan RS dan klinik pembinaan tim PONEK
swasta oleh RS PONEK (RS
dan klinik yang ada di
sekitar PONEK)

Sub kegiatan 7.f; Jumlah RS PONEK di


Pemenuhan standar sarana kab/kota yang memiliki
dan peralatan RS PONEK di sarana dan peralatan sesuai
kab/kota standar.

Sub kegiatan 7.g; Jumlah RS yang sudah


Pembuatan SK Tim PONEK memiliki SK Tim PONEK RS
Kab/kota

Sub kegiatan 7.h. Jumlah kab/kota yang


Regional sistem rujukan melaksanakan regionalisasi
maternal neonatal di sistem rujukan maternal
kab/kota neonatal
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun
2. Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir
3. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
4. Rasio kehadiran anak yatim piatu di sekolah terhadap anak bukan yatim piatu (usia 10-14 tahun)
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian 1. Prevalensi kasus HIV
Penyakit Menular Langsung 2.  Persentase penduduk 15 - 24
tahun yang mempunyai
pengetahuan komprehensif tentang
HIV dan AIDS

3. Jumlah orang yang berumur 15


tahun atau lebih yang menerima
konseling dan test HIV

4. Persentase kabupaten/kota yang


melaksanakan pencegahan
penularan HIV sesuai pedoman
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
5. Persentase Penggunaan kondom
pada kelompok hubungan seks
berisiko tinggi (berdasarkan
pengakuan pemakai)

Daerah
Kegiatan 1 1. Prevalensi kasus HIV (Indikator
Nasional)
Sub kegiatan 1a . Sero Jumlah kabupaten/kota yang
surveilans melaksanakan sero surveilans
Sub kegiatan 1b. Pelatihan Jumlah orang yang dilatih surveilans
surveilans

Kegiatan 1 2.  Persentase penduduk 15 - 24


tahun yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV dan AIDS

Sub kegiatan 1a. Promosi Propinsi : Jumlah kabupaten/kota


pencegahan HIV dan AIDS yang melaksanakan promosi
kesehatan tentang HIV dan AIDS

Kegiatan 1. 3. Jumlah orang yang berumur 15


tahun atau lebih yang menerima
konseling dan test HIV

Sub kegiatan 1a. Jumlah tim yang dilatih KT


Pelatihan KT (Konseling dan
Test) bagi tim di fasilitas
kesehatan

Sub kegiatan 1b. Jumlah layanan KT yang memiliki


Dukungan sarana dan sarana dan operasional
operasional untuk layanan KT

Sub kegiatan 1c. Jumlah populasi rawan yang diberi


Penjangkauan informasi tentang layanan KT
(Konseling dan Test HIV)
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Kegiatan 1. 4. Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan pencegahan
penularan HIV sesuai pedoman

Sub kegiatan 1a. Advokasi Propinsi : Jumlah kabupaten/kota


dan sosialisasi yang melaksanakan advokasi dan
sosialisasi pencegahan penularan

Sub kegiatan 1b. Jumlah kondom yang diadakan


Pengadaan kondom
Sub kegiatan 1c. Jumlah tim yang dilatih IMS
Pelatihan IMS bagi tim di
fasilitas kesehatan

Sub kegiatan 1d. Jumlah layanan IMS yang memiliki


Dukungan sarana dan sarana dan operasional
operasional untuk
pembentukan layanan IMS
bagi fasilitas kesehatan

Sub kegiatan 1e. Jumlah orang yang dilatih program


Pelatihan pengurangan dampak pengurangan dampak buruk (HR)
buruk (harm reduction) bagi
petugas di sarana kesehatan
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Dukungan sarana dan Jumlah kegiatan dalam Program
operasional untuk program pengurangan dampak buruk (HR)
pengurangan dampak buruk yang mempunyai sarana dan
(HR) operasional di suatu kab/kota

Layanan kesehatan yang Jumlah layanan yg melakukan


melakukan layanan PTRM program PTRM
Pelatihan petugas pelaksana Jumlah petugas yang dilatih PMTCT
kegiatan PMTCT di sarana di suatu kab/kota
kesehatan

Dukungan sarana dan Jumlah layanan PMTCT yang


operasional untuk mempunyai sarana dan operasional
pembentukan layanan PMTCT

Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
Indikator MDGs 1. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian 1. Persentase ODHA yang 75 80 85 90 90 265 293.0 298.0 307.0 - APBN Kementerian
Penyakit Menular Langsung mendapatkan pengobatan Anti Kesehatan
Retroviral Treatment (ART)

Daerah
Kegiatan 1 : Pengendalian 1. Presentase ODHA yang
Penyakit Menular Langsung mendapatkan pengobatan Anti
Retroviral Treatment (ART)

Sub kegiatan 1a. Jumlah sarana kesehatan yang


Pelatihan Tim CST bagi petugas dilatih untuk melakukan pengobatan
di sarana kesehatan ARV

Sub kegiatan 1b. Jumlah layanan pengobatan ARV


Dukungan sarana dan yang mempunyai sarana dan
operasional operasional untuk operasional
pembentukan layanan CST

Sub kegiatan 1c. Jumlah Kab-kota yang mampu akses


Pemeriksaan CD4 untuk pemeriksaan CD4
Sub kegiatan 1e. Jumlah propinsi yang mampu akses
Pemeriksaan Viral Load untuk pemeriksaan Viral Load

Nasional
Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya 1. Persentase RS Pemerintah yang
Kesehatan Rujukan menyelenggarakan pelayanan
rujukan bagi Orang dengan HIV dan
AIDS (ODHA)

Daerah
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase RS Pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan
rujukan bagi Orang dengan HIV dan
AIDS (ODHA)

Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)
2. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
3. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
4. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
5. Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian 1. Jumlah kasus TB per 100.000
Penyakit Menular Langsung penduduk

2. Persentase kasus baru TB Paru


(BTA positif) yang ditemukan
3. Persentase kasus baru TB Paru
(BTA positif) yang disembuhkan
Daerah
Kegiatan 1 : 1. Jumlah kasus TB per 100.000
penduduk

Sub kegiatan 1a. Indikator:


Advokasi Pengendalian 1)
Penyakit TB melalui Gerdunas/ Persentase kab/kota yang
wadah koordinasi lain yang melaksanakan Kegiatan advokasi
sudah ada pengendalian TB melalui
Gerdunas/wadah lain yang ada
minimal 2 kali setahun, 2)
Persentase Kab/Kota/Prov. yang
menyediakan dana pengendalian TB

Sub kegiatan1b. Indikator:


Monitoring dan surveilens Persentase kab/kota yang
penyakit melaksanakan pertemuan monev
dan atau validasi data setiap 6 bulan

Sub kegiatan 1c. Persentase fasilitas pelayanan


Terlaksananya kesehatan yang melaksanakan
diagnostik TB anak dengan diagnostik TB anak dengan
tuberkulin test tuberkulin tes

Kegiatan 2 : 2. Persentase kasus baru TB Paru


(BTA positif) yang ditemukan
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 2a. Indikator:
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan
yang melaksanakan layanan TB kesehatan dengan melaksanakan
DOTS layanan DOTS.

Sub kegiatan 2 b. Indikator:


Pelatihan pengelola Program Persentase pengelola Program TB
TB (wasor) kab/ kota (wasor) kab/ kota yang sudah dilatih
Program TB

Sub kegiatan 2c. Indikator :


Pelatihan Teknis Pelayanan TB Persentasi Rumah Sakit Pemerintah
di RS dengan Strategi DOTS yang memiliki tim DOTS terlatih

Sub kegiatan 2d. Persentase rumah sakit yang


Pelaksanaan pengendalian melaksanakan Pengendalian infeksi
infeksi di RS dalam airborne dalam implementasi DOTS
implementasi DOTS.

Persentase laboratorium RS yang


melaksanakan pengendalian infeksi
TB dalam pemeriksaan kultur

Sub kegiatan 2e. Indikator:


Advokasi manajemen Rumah Persentase Rumah Sakit Pemerintah
Sakit untuk membangun yang memiliki SK Direktur tentang
komitmen dalam strategi DOTS pembentukan Tim DOTS.
melalui Lokakarya pelayanan
TB oleh Tim DOTS RS

Sub kegiatan 2f. Indikator:


Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan TB sesuai Persentase Rumah Sakit Pemerintah
standar Kab/Kota yang memiliki sarana yang
dapat memberi Pelayanan TB
dengan strategi DOTS
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 2g. Indikator:
Penyediaan Obat TB dengan
Strategi DOTS Persentase Rumah Sakit Pemerintah
kab/kota yang yang memiliki
formularium obat TB sesuai paduan
standar pengobatan TB strategi
DOTS

Sub kegiatan 2h. Indikator:


Pertemuan jejaring internal dan Persentase Rumah Sakit Pemerintah
eksternal RS dalam kab/ kota yang melaksanakan
implementasi strategi DOTS pertemuan jejaring internal dan
eksternal masing-masing minimal 2
kali setahun

Sub kegiatan 2i. Persentase PMO terlatih diantara


Pelatihan Pengawas Minum seluruh pasien TB yang ditemukan
Obat (PMO) dalam rangka
memantau Kepatuhan Pasien
TB

Sub kegiatan 2j. Indikator :


Pelatihan Petugas Kesehatan di Persentase Rutan/Lapas yang
Lapas/rutan dalam pelayanan memiliki tim DOTS terlatih
TB DOTS

Sub kegiatan 2k. Indikator:


Pelatihan tenaga laboratorium Presentase tenaga Lab yang dilatih
dalam meningkatkan kualitas dan mengirimkan slide untuk
diagnostik TB dilakukan cross check secara teratur
setiap triwulan di seluruh
laboratorium TB (PPM dan PRM)

Sub kegiatan 2l. Indikator: 1)


Ketersediaan mikroskop dan Persentase Puskesmas Rujukan
bahan laboratorium yang Mikroskop/Puskesmas Pelaksana
sesuai standard (reagen, pot Mandiri/Lab RS yang memiliki
sputum, slide, box slide) untuk mikroskop standar dan berfungsi
pemeriksaan sputum baik

2) Persentase fasilitas pelayanan


kesehatan yang DOTS memiliki
bahan Lab sesuai dengan fungsinya
dalam jumlah yang cukup

Sub kegiatan 2m. Ruang Jumlah RS yang memiliki ruang


Isolasi untuk pasien TB-HIV isolasi untuk TB-HIV
dan MDR-TB
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Jumlah RS yang memiliki ruang
isolasi untuk MDR-TB

Kegiatan 3 : 3. Persentase kasus baru TB Paru


(BTA positif) yang disembuhkan

Sub kegiatan 3a. Persentase fasilitas pelayanan


Penyediaan Obat Anti kesehatan DOTS yang memiliki stok
Tuberkulosis (OAT) sesuai OAT
standard

Sub kegiatan 3b. Persentase fasilitas pelayanan


Promosi kesehatan tentang TB kesehatan pemerintah yang
memiliki media KIE untuk program
TB

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

Nasional
Kegiatan 2 : Pengendalian Angka penemuan kasus Malaria per
Penyakit Bersumber Binatang 1.000 penduduk

Daerah
Kegiatan 2 : Pengendalian Angka penemuan kasus Malaria per
Penyakit Bersumber Binatang 1.000 penduduk
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Kegiatan 2 : Pengendalian Angka penemuan kasus Malaria per
Penyakit Bersumber Binatang 1.000 penduduk

Sub kegiatan 1a. Provinsi : Jumlah Kabupaten/kota


Kampanye Pembagian Kelambu yang melaksanakan Kampanye
Massal daerah endemis malaria Pembagian Kelambu Massal di
tinggi daerah endemis malaria tinggi

Sub kegiatan 1b. Pengadaan Jumlah pengadaaan/pembelian


Kelambu berinsektisida di Kelambu berinsektisida
kab/kota endemis malaria

Sub kegiatan 1c. Jumlah pembagian Kelambu


Pembagian kelambu kepada Ibu Hamil dan Bayi
berinsektisida ibu hamil dan
bayi

Sub kegiatan 1d. Jumlah pengambilan dan


Pengambilan darah massal pemeriksaan sediaan darah (SD
(sero survey) (MBS, MFS, MSE, Diperiksa)
TMC, dll)

Sub kegiatan 1e. Jumlah pembelian RDT malaria


Pengadaan Rapid diagnostic (rapid diagnostik test/alat diagnostik
test (RDT) (terutama untuk cepat)
Daerah Terpencil Perbatasan
dan Kepulauan)

Sub kegiatan 1f. Jumlah pengobatan dengan ACT


Pengobatan (MBS, MFS, MSE, (Arthemisinine based Combination
TMC, dll) Therapy)

Sub kegiatan 1g. Jumlah rumah yang dilakukan


Penyemprotan rumah pd desa penyemprotan dengan insektisida
dengan malaria tinggi (indoor resdiual spraying)

Sub kegiatan 1h. Jumlah pengadaan/pembelian


Pengadaan insektisida insektisida.
Sub kegiatan 1i. Jumlah pengadaan/pembelian alat
Pengadaan alat semprot semprot (spraycan)
(spraycan) dan perlengkapan
alat penyemprot
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000) Sumber
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Sub Kegiatan di Daerah Tahun 2011 Pendanaan Pelaksana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1j. Jumlah mikroskopist malaria dilatih
Pelatihan tenaga mikroskopist
malaria

Sub kegiatan 1k. Jumlah tenaga dokter dan


Pelatihan medis dan paramedis yang dilatih dalam
paramedis dalam tatalaksana manajemen tatalaksana kasus
kasus malaria malaria

Sub kegiatan 1l. Jumlah tenaga pengelola malaria yg


Pelatihan pengelola malaria dilatih
dalam manajemen program
malaria

Sub kegiatan 1m. Provinsi: Jumlah kabupaten/kota


Pengembangan model yang melakukan intervensi vector
intervensi lintas sektor (seperti control dan pengembangan model
Larvaciding, biological pengendalian malaria.
control/penebaran ikan
pemakan jentik, source
reduction, dll)
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

TUJUAN 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup


Program/Kegiata Sub Kegiatan di Daerah CAPAIAN Target Pencapaian Alokasi Anggaran (x 1.000.000)
Indikator
n/ Tindakan Tahun 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,011 2012 2013 2014 2015

TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan)
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : 1.  Persentase penduduk
Penyehatan yang memiliki akses
Lingkungan terhadap air minum
berkualitas

2.  Persentase kualitas air


minum yang memenuhi
syarat

3.  Persentase penduduk


yang menggunakan jamban
sehat

4. Jumlah desa yang


melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)

Daerah
Kegiatan 1 : 1.  Persentase penduduk
Penyehatan yang memiliki akses
Lingkungan terhadap air minum
berkualitas

Sub kegiatan 1a. Jumlah sarana air minum


berkualitas yang dibangun
Pembangunan
sarana air minum
berkualitas

Sub Kegiatan 1 b : Cakupan sarana air minum


yang dilakukan inspeksi
Inspeksi sanitasi sanitasi
sarana air minum

Sub kegiatan 1c. Presentasi desa yang di


Advokasi advokasi
penyediaan air
minum
berkualitas
Kegiatan 1 : 2.  Persentase kualitas air
Penyehatan minum yang memenuhi
Lingkungan syarat

Sub kegiatan 1a. Persentase Sampel air


minum pada jaringan
Pengawasan perpipaan yang memenuhi
kualitas air minum syarat.air minum
perpipaan.

Persentase Sampel Air


Minum Non Perpipaan yang
meme-nuhi syarat.

Persentase Sampel air


minum dari Depot Air
Minum yang memenuhi
syarat.

Sub kegiatan 1b. Jumlah puskesmas yang


memiliki water test kit
Penyediaan water
test kita untuk
setiap puskesmas.

Kegiatan 1 : 3.  Persentase penduduk


Penyehatan yang menggunakan jamban
Lingkungan sehat

Sub kegiatan 1a. jumlah desa yang


Advokasi mendeklarasi STOP BABS
dan kampanye
STOP BABS
(buang air besar
sembarangan)

Kegiatan 1 : 4. Jumlah desa yang


Penyehatan melaksanakan Sanitasi
Lingkungan Total Berbasis Masyarakat
(STBM)

Sub kegiatan 1a. Jumlah desa yang


Advokasi melaksanakan Sanitasi Total
pelaksanaan Berbasis Masyarakat (STBM)
STBM (sanitasi
total berbasis
masyarakat)
Sumber
Pendanaa Pelaksana
n

Anda mungkin juga menyukai