Anda di halaman 1dari 675

WALIKOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR


SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)


KOTA SURABAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi


antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Surabaya Tahun 2018;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka


ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana
program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Surabaya Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan


Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang


Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
-3-

14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana


Kerja Pemerintah Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017


tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 718);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1
Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang


Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10);
-4-

24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang


RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya
Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA


KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA
TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat


DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya.

4. Walikota adalah Walikota Surabaya.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala


Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah


adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota
Surabaya.

7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala


Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah


Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan
di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya


disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya,


yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota
Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya


disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
-5-

12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang


selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA


adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya


disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018


merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), dengan berpedoman pada
rancangan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, kondisi
lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana


dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat


rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas
pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan
prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana


dimaksud pada ayat (1), menjadi :
a. pedoman perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD
dan/atau lintas PD;
b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun
Rancangan APBD Tahun 2018.
-6-

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan
PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA
dan PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas


pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-
masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
dan/atau APBD Tahun Anggaran 2018.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pajak Daerah dan Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan


bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan
penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif
serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam
lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana


dimaksud pada ayat (1), seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka


ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun


anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan
dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana


ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
-7-

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif


serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan


Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juli 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.


Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi ............................................................................................................................... i

Daftar Tabel ........................................................................................................................ iii

Daftar Gambar ................................................................................................................... xii

Bab I Pendahuluan................................................................................................. I - 1

I.1. Latar Belakang .................................................................................... I - 1

I.2. Dasar Hukum ...................................................................................... I - 2

I.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................................. I - 5

I.4. Maksud dan Tujuan ............................................................................ I - 6

I.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ............................................ I - 7

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................................ II - 1

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ............................................................ II - 1

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD ......................................................................... II - 157

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah................................................. II - 293

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.................................. III - 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah......................................................... III - 1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................................... III - 16

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah .......................................... IV - 1

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah .......................................................... IV - 1

4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................................ IV - 19

i
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ..................................................... V - 1

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2018 ............................ V - 1

5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2019 ......... V - 22

Bab VI Penutup ...................................................................................................... VI - 1

ii
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

DAFTAR TABEL

II.1. Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan
di Kota Surabaya ............................................................................................ II - 7

II.2. Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2015-2017 .................................. II - 13

II.3. Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan ....................................... II - 14

II.4. Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2017 .... II - 15

II.5. Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama ..................................... II - 16

II.6. Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun


2017............................. ................................................................................... II - 17

II.7. Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun


2017............................. ................................................................................... II - 19

II.8. Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2015 – 2017
(dalam Juta Rp) .............................................................................................. II - 22

II.9. Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2015 – 2017
(dalam Juta Rp) .............................................................................................. II - 24

II.10. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ............................................ II - 26

II.11. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun
Dasar 2010, Tahun 2015 – 2017 .................................................................... II - 28

II.12. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2017
(%) .................................................................................................................. II - 29

II.13. Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2016 – 2017 ............ II - 31

II.14. PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 33

II.15. Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ................................................ II - 34

II.16. Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya ................................................. II - 34

iii
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.17. Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan


Kota Surabaya ................................................................................................ II - 35

II.18. Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun
2015 – 2017.................................................................................................... II - 36

II.19. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........ II - 37

II.20. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya


Tahun 2015 – 2017......................................................................................... II - 38

II.21. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017......................................................................................... II - 39

II.22. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya


Tahun 2015 – 2017......................................................................................... II - 39

II.23. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun


2015 – 2017.................................................................................................... II - 41

II.24. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................... II - 42

II.25. Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya Tahun 2016-
2017 ............................................................................................................... II - 42

II.26. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 43

II.27. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2015
– 2017 ............................................................................................................ II - 45

II.28. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 45

II.29. Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun atau Lebih yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017 .............................................. II - 47

II.30. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .............. II - 48

II.31. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan I
2018 ............................................................................................................... II - 49

II.32. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2017
....................................................................................................................... II - 51

II.33. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2017
....................................................................................................................... II - 53

II.34. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .... II - 55

II.35. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 56

iv
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.36. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2015-2017... II - 57

II.37. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 57

II.38. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut
Kecamatan Tahun 2017.................................................................................. II - 58

II.39. Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .......................... II - 61

II.40. Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017
....................................................................................................................... II - 61

II.41. Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017
....................................................................................................................... II - 61

II.42. Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2017 ..................... II - 61

II.43. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2015 –201 7
....................................................................................................................... II - 62

II.44. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2015 – 2017 ................................... II - 64

II.45. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2015 – 2017 ......................................... II - 65

II.46. Cakupan kunjungan bayi Tahun 2015 –2017 .................................................. II - 65

II.47. Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2015 – 2017 II - 66

II.48. Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017................... II - 66

II.49. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 II - 67

II.50. Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ............................... II - 67

II.51. Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017......................................... II - 68

II.52. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017......................................................................................... II - 68

II.53. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2015 –2017 .......... II - 70

II.54. IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ............................... II - 71

II.55. Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Permukiman di Kota Surabaya ....................................................................... II - 72

II.56. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 73

II.57. Luas Kawasan Terlayani Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 75

v
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.58. Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya ........................................ II - 77

II.59. Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa ..................................................... II - 77

II.60. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan I 2018
....................................................................................................................... II - 79

II.61. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan 2018
....................................................................................................................... II - 80

II.62. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 81

II.63. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan I
2018 ............................................................................................................... II - 82

II.64. Kejadian Kebakaran per Penyebab ................................................................ II - 82

II.65. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2017
....................................................................................................................... II - 83

II.66. Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2015 –
Triwulan I 2018 ............................................................................................... II - 83

II.67. Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan I 2018 ........................ II - 85

II.68. Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2015 –2017 ................................. II - 86

II.69. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........... II - 87

II.70. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017...... II - 88

II.71. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir .............................. II - 88

II.72. Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 89

II.73. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 90

II.74. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 91

II.75. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2015 .............. II - 91

II.76. KDRT Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ...................................................... II - 92

II.77. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak


Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .............................................. II - 92

II.78. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015 – 2017 ............................... II - 93

II.79. Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................. II - 94

vi
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.80. Pola Pangan Harapan Tahun 2015 – 2017 ..................................................... II - 95

II.81. Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 96

II.82. Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........... II - 96

II.83. Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota
Surabaya Tahun 2015 – 2017......................................................................... II - 97

II.84. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2015 – 2017 ................. II - 97

II.85. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2015 – 2017..................... II - 98

II.86. Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........... II - 99

II.87. Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya ......................................................... II - 100

II.88. Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2015-2017 .............. II - 102

II.89. Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 102

II.90. Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................................. II - 103

II.91. Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017....................... II - 104

II.92. Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........................ II - 105

II.93. Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 107

II.94. Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ............................ II - 109

II.95. Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun
2015 – 2017.................................................................................................... II - 110

II.96. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Tahun


2015 – 2017.................................................................................................... II - 111

II.97. Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ..... II - 111

II.98. Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2015 – 2017 .................................... II - 112

II.99. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .............. II - 113

II.100.Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ................. II - 113

II.101.Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2015 –2017 ............................... II - 114

II.102.Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 –2017 ........................ II - 114

vii
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.103.Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017......................................................................................... II - 115

II.104.Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2015 – 2017 ..................................... II - 116

II.105.Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ...................... II - 116

II.106. Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota
Surabaya Tahun 2015 – 2017......................................................................... II - 117

II.107.Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........ II - 117

II.108.Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ................... II - 118

II.109.Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ................ II - 119

II.110. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........... II - 119

II.111. Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 –2017 .... II - 120

II.112.Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya, Tahun


2015 – 2017.................................................................................................... II - 122

II.113. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 123

II.114.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun
2015 – 2017.................................................................................................... II - 125

II.115.Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2015 –2017 ............................. II - 126

II.116.Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ...... II - 126

II.117.Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ......... II - 127

II.118. Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2017.................................... II - 127

II.119.Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem
Tata Kearsipan Tahun 2016 –2017 ................................................................. II - 128

II.120.Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 129

II.121.Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................... II - 130

II.122.Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ....................................... II - 130

II.123.Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun


2015 – Triwulan I 2018 ................................................................................... II - 131

II.124.Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................................. II - 133

viii
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.125.Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2015 –
2017 ............................................................................................................... II - 134

II.126.Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota
Surabaya Tahun 2015 – 2017......................................................................... II - 134

II.127.Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 135

II.128.Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........................ II - 136

II.129.Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017. II - 136

II.130. Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2015 – 2017 ...................................... II - 137

II.131. Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 137

II.132.Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................. II - 138

II.133.Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017.......................... II - 139

II.134.Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 140

II.135.Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2015 – 2017 . II - 140

II.136.Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya ...... II - 140

II.137.Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ...................... II - 141

II.138. Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – 2017 .......... II - 141

II.139. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2015 – 2017 .............. II - 142

II.140.Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017................ II - 142

II.141. MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2017
....................................................................................................................... II - 144

II.142.MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2017 ...................... II - 144

II.143.Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota


Surabaya Tahun 2011 – 2017......................................................................... II - 145

II.144.Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 146

II.145. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ... II - 147

II.146. Produktivitas Ekonomi di Kota SurabayaTahun 2015 – 2017 ........................ II - 148

II.147.Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan ...................... II - 148

ix
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

II.148.Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ......... II - 149

II.149.Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ................... II - 149

II.150.Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .............. II - 150

II.151.Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun


2015 – 2017.................................................................................................... II - 151

II.152.Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ... II - 151

II.153.Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................... II - 151

II.154.Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................... II - 152

II.155.Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 153

II.156.Penerangan Jalan Umum Tahun 2015 – 2017 ............................................... II - 154

II.157.Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2015-2017 ................................. II - 155

II.158.Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
....................................................................................................................... II - 156

II.159.Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ........................ II - 156

II.160.Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2015-2017 .............................. II - 157

II.161.Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program
Tahun 2017 .................................................................................................... II - 158

II.162.Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II


Tahun 2018 .................................................................................................... II - 159

III.1. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 - 2017 (dalam
juta) ................................................................................................................ III - 1

III.2. Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2016 - 2017 (dalam persen) ................................................... III - 2

III.3. Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2016 dan Tahun 2017 (dalam persen) ................................... III - 3

III.4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2016 - 2017 (dalam persen).... III - 5

III.5. Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2016-Mei 2018 (dalam persen) ............. III - 6

III.6. Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2013 – Tw II 2018 .................. III - 7

III.7. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya Tahun 2011-2016 ... III - 8

III.8. Ekspor Kota Surabaya Tahun 2016-2017 ....................................................... III - 9

x
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

III.9. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Tahun 2015 dan 2017 .......................... III - 10

III.10. Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya Tahun 2010-2015 dan
Perkiraan 2016 ............................................................................................... III - 10

III.11. Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2017 dan
2018 (dalam Juta) ........................................................................................... III - 11

III.12. Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya Tahun 2017
dan 2018 ADHK (dalam Persen)..................................................................... III - 13

III.13. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam
Persen) ........................................................................................................... III - 14

III.14.Perkiraan Inflasi Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019 (dalam Persen) ......... III - 14

III.15.Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018
....................................................................................................................... III - 15

III.16. Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam US$)
....................................................................................................................... III - 15

III.17. Perkiraan Tingkat Pengagguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018
(dalam persen) ............................................................................................... III - 16

III.18. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 ......................... III - 18

III.19. Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2018................................. III - 20

III.20. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 ......................... III - 22

IV.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................. IV - 2

IV.2. Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018
....................................................................................................................... IV - 21

IV.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018, Prioritas Pembangunan


Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Isu Strategis Kota Surabaya dan Prioritas
Pembanggunan Kota Surabaya Tahun 2018 .................................................. IV - 37

IV.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota
Surabaya Tahun 2018 .................................................................................... IV - 41

IV.5. Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018, Program


Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, dan Program Prioritas
Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 .................................................... IV - 59

V.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018
....................................................................................................................... V - 2

V.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran
2018 ............................................................................................................... V - 23

xi
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR
GAMBARGAMBAR
I.1. Alur Penyusunan RKPD ................................................................................. I - 6

II.1. Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya ........................................................ II - 3

II.2. Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya ......................................................... II - 4

II.3. Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya ........................... II - 8

II.4. Peta Sesar Kendeng ....................................................................................... II - 10

II.5. Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara .......................... II - 11

II.6. Peta Kawasan Genangan di Kota Surabaya ................................................... II - 11

II.7. Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya........................ II - 12

II.8. Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2017 ................................................. II - 15

II.9. Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2015 - 2017.................................................. II - 20

II.10. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 ......... II - 20

II.11. Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2017 ........................................... II - 30

II.12. Angka Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .................................. II - 36

II.13. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2015-2017.. II - 40

II.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 .... II - 41

II.15. Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2017 ...... II - 46

II.16. Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2017 ........................................... II - 63

II.17. Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2017 ................................... II - 64

II.18. Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2017 .................. II - 65

II.19. Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2017 .................... II - 69

II.20. Persentase Atlet Berprestasi .......................................................................... II - 121

II.21. Perangkat Smart Water Level ......................................................................... II - 153

III.1. Grafik Inflasi Kota Surabaya Tahun 2012 – Tw II 2018 (dalam persen) .......... III - 6

III.2. Kontribusi Pembangunan Ekonomi di Kota Surabaya ..................................... III - 24

xii
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 JULI 2018
________________________________

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan


pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban
menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018 disusun sesuai
dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas :
a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan.
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah
yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai
penyusunan anggaran.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD berpedoman pada
RPJMD. RKPD Kota Surabaya tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional
pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas
dan tema pembangunan tahun 2018 yang mengacu padda isu-isu strategis,

I-1
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan


melalui program dan kegiatan.
Dalam perkembangannya semenjak dokumen RKPD Kota Surabaya tahun
2018 ditetapkan, terdapat perubahan kebijakan yang harus diselaraskan dengan
prioritas pembangunan melalui penyesuaian kegiatan pada beberapa Perangkat
Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal
343 ayat 1, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.
Dokumen Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Perubahan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota


Surabaya meliputi :
A. Sinergi Perencanaan Pusat – Daerah
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

I-2
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58


Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor21 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

I-3
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2017 Nomor 26).

B. Sinergi Perencanaan dengan Anggaran


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun
2011Nomor 310).

C. Ketentuan Lainnya
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

I-4
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang


Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 3
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 11).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen RKPD merupakan
dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang
lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah serta berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun
menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-
atas.
Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen
perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar
1.1.

I-5
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU
Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2018 adalah untuk :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan
APBD Tahun 2018 serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Tahun 2018 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk
dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
Perubahan APBD Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Tahun 2018 antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota
Surabaya yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018.

I-6
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka


menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran
tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2018;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Surabaya ini disusun dengan sistematika yang


disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI. PENUTUP

I-7
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara
07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah
Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km 2 yang terbagi dalam 31
Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas
sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan
merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik,
serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.
Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan
dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada
kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan
sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah
tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas
permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.
Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan
tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah
alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan).
Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim
hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar
maksimum 30°C dan minimum 25°C.
Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran
Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang
berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas,
Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan
sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang
melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.
Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan,
154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota

II- 1
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola
ruang perkembangannya terbagi menjadi:
1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun
apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota
Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah
barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan
pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di
kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di
kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan
pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal
Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan
dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi
antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan,
militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi
kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas
berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan
Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP
Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan
pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan
untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran
dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran
strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur,
dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul
transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi
peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara

II- 2
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam
Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota
Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga
berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral
maupun keruangan.

Gambar II. 1 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, Kota Surabaya memiliki


kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk
mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar
II.2 menunjukkan Peta kawasan strategis kota Surabaya.

II- 3
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 2 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Beberapa kawasan strategis yang dimaksud diantaranya adalah:


Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan
secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di
masa mendatang, diantaranya adalah :
a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi adalah :
− Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo
dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso
Wilangun
Ditinjau dari aksesbilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan
Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri
dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk
dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada industry smart and
clean dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

II- 4
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

− Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit


Pengembangan VI Tunjungan
Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan
Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk
terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan
pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik shopping-street
dan shopping arcade, sehingga dikenal dan menjadi salah satu icon kota
Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”.
Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
− Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan
Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit
Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari
lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir
Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang
sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai
Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota

II- 5
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak,
kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak menyumbang kontribusi PDRB pada
kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar
33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdag.
Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB
Kecamatan Bulak.
− Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan
Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun,
merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan
lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan
rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan
pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
− Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan
XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon,
merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion
Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan
terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.
b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah
kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis
sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :
− Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit
Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya
dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia
yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan
beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
− Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean
Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit
Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan.
Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai
kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
− Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan
kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit

II- 6
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan


lingkungan cagar budaya.
Tabel II. 1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan
di Kota Surabaya
No Kecamatan Jumlah Situs Cagar Budaya
1 Pabean Cantian 29
2 Krembangan 50
3 Genteng 64
4 Sawahan 9
5 Wonokromo 21
6 Gubeng 11
7 Tegalsari 27
8 Bubutan 30
9 Semampir 14
10 Tambaksari 7
11 Simokerto 8
12 Dukuh Pakis 1
13 Lakarsantri 2
14 Wonocolo 1
15 Gayungan 1
Jumlah 273
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup


Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:
− Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit
Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo
yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi
alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai
strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus
dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
− Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan
Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit
Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan
kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur

II- 7
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam


menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai barrier alami dari proses
abrasi dan intrusi air laut. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove
Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar II. 3
Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

II- 8
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

− Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal


yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit
Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan
setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau
(RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi


Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam
(SDA) da-tau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk
kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau
kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara
dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota
Surabaya adalah:
− Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian
berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu
kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat
nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki
nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau
potensi kawasan tersebut.
− Kawasan industri/industrial estate di Kecamatan Rungkut berada di Unit
Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang
telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri
dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
− Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung
Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan
pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya
dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
− Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA
Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso
Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir
sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “Waste to Energy”.

II- 9
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga


didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:
1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti
Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama
kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api double track serta angkutan massal
dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan
kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera


sehingga “relatif aman“ dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada
perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari
Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi
sebagaimana pada Gambar II. 4.

Gambar II. 4
Peta Sesar Kendeng
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

II- 10
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan


genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta
banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan
dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:

Gambar II. 5
Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

Gambar II. 6
Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

II- 11
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis


bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah
rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan
bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan
terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang
dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah.
Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai
berikut:

Gambar II. 7
Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan


antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan
dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan
bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah
kejadian bencana di Kota Surabaya.

II- 12
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 2
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2015 –2017
No Uraian 2015 2016 2017
1 Banjir 2 10 1
2 Angin Puting Beliung / Angin Kencang 28 12 3
3 Kebakaran 608 300 589
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam
Kebakaran, 2018

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh


karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola
dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola
dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota
Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2017 sebesar
3.342.627 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan
ditunjukkan pada Tabel II. 3. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor
kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II. 3 menunjukkan bahwa masih terdapat
beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km 2 yaitu
Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan
Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan
Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan
pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga
berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat
penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi
warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk
sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya
ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

II- 13
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 3
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.668.710 jiwa


dan penduduk laki-laki sebesar 1.673.917 jiwa. Dari piramida penduduk seperti Gambar
II. 8 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia 35-39
tahun. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59
tahun sebesar 1.759.442 jiwa atau 52,64 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang
PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.008.567 jiwa
atau 30,17 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas
sebesar 370.637 atau 11,09 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis
kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II. 8.

II- 14
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 8
Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2017
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan IV


tahun 2017 yaitu usia 0-4 tahun sebanyak 203.945 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak
252.438 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 257.533 jiwa dan usia 15-19 tahun sebanyak
256.366 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada
triwulan IV tahun 2017 disajikan pada Tabel II. 4 berikut ini.

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Tahun 2017
No. Kecamatan 3-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
1 Karang Pilang 4.265 6.702 3.570 3.490
2 Wonocolo 4.628 7.333 3.667 3.897
3 Rungkut 6.897 10.485 5.154 5.445
4 Wonokromo 8.825 14.963 8.090 8.031
5 Tegalsari 5.647 9.141 4.754 4.760
6 Sawahan 12.209 19.685 10.212 10.067
7 Genteng 3.182 5.165 2.726 2.772
8 Gubeng 7.544 12.342 6.299 6.538
9 Sukolilo 6.582 10.154 5.107 4.969
10 Tambak Sari 13.282 20.802 10.801 10.709
11 Simokerto 5.823 8.951 4.691 4.673
12 Pabean Cantian 4.378 7.533 3.827 3.833

II- 15
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

No. Kecamatan 3-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
13 Bubutan 5.915 9.654 5.049 5.169
14 Tandes 5.591 9.042 4.321 4.116
15 Krembangan 6.991 11.068 5.807 5.725
16 Semampir 12.251 19.228 9.839 9.589
17 Kenjeran 10.747 16.925 8.663 8.542
18 Lakar Santri 3.606 5.720 2.909 2.864
19 Benowo 4.108 6.525 3.299 3.184
20 Wiyung 4.193 6.476 3.373 3.484
21 Dukuh Pakis 3.504 5.528 2.766 2.770
22 Gayungan 2.527 3.953 2.126 2.146
23 Jambangan 3.180 4.704 2.421 2.301
24 Tenggilis Mejoyo 3.238 5.198 2.492 2.586
25 Gunung Anyar 3.497 5.360 2.638 2.635
26 Mulyorejo 4.981 7.760 3.941 4.076
27 Sukomanunggal 6.134 9.490 4.813 4.725
28 Asemrowo 3.107 5.101 2.443 2.380
29 Bulak 2.791 4.527 2.302 2.326
30 Pakal 3.416 5.584 2.959 2.737
31 Sambi kerep 3.970 5.990 3.068 2.811
JUMLAH 177.009 281.089 144.127 143.350
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada
Tabel II. 4 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk
menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan
yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah
tersebut.
Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan
bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota
Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel II. 5.

Tabel II. 5
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama
AGAMA 2015 2016 2017
1. Islam 84,90% 85,04% 85,11%
2. Katholik 4,04% 4% 3,96%
3. Kristen 9,21% 9,14% 9,12%
4. Hindu 0,29% 0,28% 0,28%

II- 16
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

AGAMA 2015 2016 2017


5. Budha 1,53% 1,51% 1,50%
6. Konghuchu 0,02% 0,02% 0,02%
7. Lainnya 0,01% 0,01% 0,01%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dilihat dari Tabel II. 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kota Surabaya
didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,11% sedangkan
sebesar 14,89% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha,
Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota
Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan
beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasayarat agar
pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman
dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh
jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan
yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,04 persen. Posisi kedua
ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 24,94 persen dan di posisi ketiga adalah
mengurus rumah tangga sebesar 18,48 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya
menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II. 6.

Tabel II. 6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2017
No Pekerjaan Jumlah % No Pekerjaan Jumlah %
1 Belum/Tidak Bekerja 833.743 24,94 52 Wakil Presiden - 0,00
2 Mengurus Rumah 17.618 18,48 53 Anggota Mahkamah 1 0,00
Tangga Konstitusi
3 Pelajar Mahasiswa 582.550 17,43 54 Anggota Kabinet 4 0,00
Kementerian
4 Pensiunan 26.509 0,79 55 Duta Besar 1 0,00
5 Pegawai Negeri Sipil 53.169 1,59 56 Gubernur 1 0,00
6 Tentara Nasional 16.619 0,50 57 Wakil Gubernur - 0,00
Indonesia
7 Kepolisian RI 6.407 0,19 58 Bupati - 0,00
8 Perdagangan 3.030 0,09 59 Wakil Bupati 1 0,00
9 Petani Pekebun 3.116 0,09 60 Walikota 1 0,00
10 Peternak 27 0,00 61 Wakil Walikota 2 0,00
11 Nelayan Perikanan 1.172 0,04 62 Anggota DPRD 18 0,00
Provinsi
12 Industri 516 0,02 63 Anggota DPRD 18 0,00
Kabupaten Kota
13 Konstruksi 283 0,01 64 Dosen 5.821 0,17

II- 17
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

No Pekerjaan Jumlah % No Pekerjaan Jumlah %


14 Transportasi 281 0,01 65 Guru 25.985 0,78
15 Karyawan Swasta 937.107 28,04 66 Pilot 20 0,00
16 Karyawan Bumn 5.488 0,16 67 Pengacara 200 0,01
17 Karyawan Bumd 543 0,02 68 Notaris 182 0,01
18 Karyawan Honorer 1.547 0,05 69 Arsitek 117 0,00
19 Buruh Harian Lepas 5.985 0,18 70 Akuntan 64 0,00
20 Buruh Tani Perkebunan 375 0,01 71 Konsultan 176 0,01
21 Buruh Nelayan 106 0,00 72 Dokter 6.752 0,20
Perikanan
22 Buruh Peternakan 19 0,00 73 Bidan 723 0,02
23 Pembantu Rumah 818 0,02 74 Perawat 2.824 0,08
Tangga
24 Tukang Cukur 38 0,00 75 Apoteker 343 0,01
25 Tukang Listrik 132 0,00 76 Psikiater Psikolog 8 0,00
26 Tukang Batu 1.469 0,04 77 Penyiar Televisi 7 0,00
27 Tukang Kayu 297 0,01 78 Penyiar Radio 15 0,00
28 Tukang Sol Sepatu 66 0,00 79 Pelaut 353 0,01
29 Tukang Las Pandai 176 0,01 80 Peneliti 31 0,00
Besi
30 Tukang Jahit 512 0,02 81 Sopir 2.008 0,06
31 Tukang Gigi 7 0,00 82 Pialang 9 0,00
32 Penata Rias 70 0,00 83 Paranormal 4 0,00
33 Penata Busana 23 0,00 84 Pedagang 8.803 0,26
34 Penata Rambut 63 0,00 85 Perangkat Desa 8 0,00
35 Mekanik 407 0,01 86 Kepala Desa 4 0,00
36 Seniman 147 0,00 87 Biarawati 174 0,01
37 Tabib 13 0,00 88 Wiraswasta 180.791 5,41
38 Paraji 4 0,00 89 Lainnya 5.304 0,16
39 Perancang Busana 15 0,00 90 Trading industry 67 0,00
40 Penterjemah 18 0,00 91 Forestry - 0,00
41 Imam Masjid 18 0,00 92 Mining energi 2 0,00
42 Pendeta 500 0,01 93 Public work - 0,00
43 Pastor 29 0,00 94 Farming - 0,00
44 Wartawan 220 0,01 95 Religion 4 0,00
45 Ustadz Mubaligh 80 0,00 96 Bank financial - 0,00
46 Juru Masak 74 0,00 97 Health_society - 0,00
47 Promotor Acara 3 0,00 98 Tourism - 0,00
48 Anggota DPR RI 10 0,00 99 Transportation 1 0,00
communication
49 Anggota DPD 1 0,00 100 Culture education 4 0,00
50 Anggota BPK 1 0,00 101 Others 315 0,01
51 Presiden - 0,00 JUMLAH 3.342.627 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

II- 18
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada


Tabel II. 7. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 29,22 persen,
merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah
sebesar 20,98 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sebanyak 17,10
persen.
Tabel II. 7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017
No. Uraian Jumlah Penduduk %
1. Tidak/Belum Sekolah 701.133 20,98
2. Belum Tamat SD/sederajat 237.347 7,10
3. Tamat SD/sederajat 571.554 17,10
4. SMP/sederajat 437.108 13,08
5. SMA/sederajat 976.710 29,22
6. D I / D II 25.860 0,77
7. D III 41.298 1,24
8. D IV/S1 328.211 9,82
9. S2 22.091 0,66
10. S3 1.315 0,04
11. LAIN-LAIN - 0,00
JUMLAH 3.342.627 100,00%
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)


merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka
harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan
rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau
pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru
ditunjukkan pada Gambar II. 9.

II- 19
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 9
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, April 2018

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar II. 10, daya beli atau pengeluaran per
kapita penduduk Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar Rp15,991 juta yang
meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 16,295 juta dan sebesar Rp16,726 juta pada
tahun 2017. Peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa kemampuan
ekonomi masyarakat kota Surabaya semakin membaik seiring dengan kenaikan PDRB
pada periode yang sama.

Gambar II. 10
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

II- 20
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.2.1.3 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah


barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB
umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda
dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi
menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar
2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi
rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of
National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables
(SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan
perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori
lapangan usaha.
Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada Tabel II.
8. Selanjutnya dalam Tabel II. 9 dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan
strukturnya, pada tahun 2016 kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor masih menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota
Surabaya, dengan kontribusi sekitar 28,38 persen. Pada urutan kedua, kategori dengan
kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan
kontribusi sebesar 19,38 persen, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan
minum dengan kontribusi sebesar 14,52 persen.

II- 21
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 8
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2015 – 2017 (dalam Juta Rp)

2015 2016* 2017**


Kategori Uraian

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 746.720,05 0,18 808.811,90 0,18 907.240,48 0,18
B Pertambangan dan Penggalian 26.941,93 0,01 29.145,20 0,01 32.761,46 0,01
C Industri Pengolahan 78.093.618,11 19,23 85.213.283,80 18,87 95.058.641,41 18,87
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.065.169,29 0,51 2.144.720,80 0,48 2.138.523,44 0,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 626.533,26 0,15 678.586,70 0,15 756.033,73 0,15
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 40.707.433,65 10,02 45.103.247,10 9,99 50.301.444,39 9,98

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi


G 111.640.311,30 27,48 124.579.579,50 27,59 139.211.011,44 27,63
Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 21.369.674,61 5,26 23.647.508,70 5,24 26.360.376,17 5,23


I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 61.613.863,04 15,17 70.854.863,30 15,69 79.333.139,76 15,75
J Informasi dan Komunikasi 22.165.986,69 5,46 24.457.105,40 5,42 27.418.823,39 5,44
K Jasa Keuangan dan Asuransi 21.640.835,24 5,33 24.105.835,20 5,34 26.813.996,41 5,32
L Real Estate 10.706.034,35 2,64 11.614.141,30 2,57 12.852.573,46 2,55
M,N Jasa Perusahaan 9.852.481,83 2,43 10.926.169,80 2,42 12.197.344,23 2,42

II- 22
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2015 2016* 2017**


Kategori Uraian

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)


Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 5.602.248,99 1,38 6.221.289,50 1,38 7.005.912,59 1,39
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 10.156.316,47 2,50 11.036.182,80 2,44 12.096.539,73 2,40


Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.089.796,00 0,76 3.389.778,00 0,75 3.780.168,66 0,75
R,S,T,U Jasa lainnya 6.092.795,53 1,50 6.676.541,90 1,48 7.560.337,33 1,50
Produk Domestik Regional Bruto 406.196.760,34 100,00 451.486.791,00 100,00 503.824.868,16 100,00
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

II- 23
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 9
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2015 – 2017 (dalam Juta Rp)

2015 2016* 2017**


Kategori Uraian

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 547.043,18 0,17 570.789,40 0,17 601.672,11 0,17
B Pertambangan dan Penggalian 19.418,14 0,01 20.028,10 0,01 20.788,68 0,01
C Industri Pengolahan 63.458.578,25 19,57 66.582.825,60 19,38 70.632.660,16 19,37
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.518.492,24 0,47 1.514.658,20 0,44 1.531.529,02 0,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 498.808,24 0,15 528.322,40 0,15 546.974,65 0,15
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 32.314.502,24 9,97 33.864.739,10 9,85 35.881.537,22 9,84

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi


G 92.054.398,55 28,39 97.443.597,60 28,36 103.505.069,29 28,39
Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 15.797.144,72 4,87 16.569.183,70 4,82 17.503.188,89 4,80


I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 45.918.309,15 14,16 49.881.297,70 14,52 53.402.471,27 14,65
J Informasi dan Komunikasi 20.958.313,00 6,46 22.421.127,20 6,52 23.884.559,84 6,55
K Jasa Keuangan dan Asuransi 15.964.079,11 4,92 17.184.785,50 5,00 18.050.163,54 4,95
L Real Estate 8.683.388,83 2,68 9.145.630,80 2,66 9.663.218,86 2,65
M,N Jasa Perusahaan 7.388.567,18 2,28 7.761.412,10 2,26 8.168.154,81 2,24

II- 24
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2015 2016* 2017**


Kategori Uraian

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)


Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 4.172.196,31 1,29 4.384.611,60 1,28 4.603.982,01 1,26
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 7.595.525,11 2,34 8.052.649,00 2,34 8.532.804,58 2,34


Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.502.680,04 0,77 2.649.121,80 0,77 2.807.803,21 0,77
R,S,T,U Jasa lainnya 4.836.400,63 1,49 5.077.815,10 1,48 5.283.281,55 1,45

Produk Domestik Regional Bruto 324.227.844,92 100,00 343.652.595,00 100,00 364.619.859,76 100,00
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

II- 25
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2015 2016 2017


Kategori Uraian
ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Pertanian, Kehutanan,
A 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 0,17
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Penggalian
C Industri Pengolahan 19,23 19,58 18,87 19,38 18,87 19,37
Pengadaan Listrik dan
D 0,52 0,47 0,48 0,44 0,42 0,42
Gas

Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 10,00 9,95 9,99 9,85 9,98 9,84

Perdagangan Besar dan


G Eceran; Reparasi Mobil 27,49 28,40 27,59 28,36 27,63 28,39
dan Sepeda Motor

Transportasi dan
H 5,26 4,87 5,24 4,82 5,23 4,80
Pergudangan

Penyediaan Akomodasi
I 15,17 14,16 15,69 14,52 15,75 14,65
dan Makan Minum

Informasi dan
J 5,46 6,46 5,42 6,52 5,44 6,55
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
K 5,33 4,92 5,34 5,00 5,32 4,95
Asuransi
L Real Estate 2,64 2,68 2,57 2,66 2,55 2,65
M,N Jasa Perusahaan 2,43 2,28 2,42 2,26 2,42 2,24
Administrasi
Pemerintahan,
O 1,38 1,29 1,38 1,28 1,39 1,26
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,50 2,34 2,44 2,34 2,40 2,34
Jasa Kesehatan dan
Q 0,76 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 1,50 1,49 1,48 1,48 1,50 1,45
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat
sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

II- 26
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun
sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi
terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta
makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan
maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota
Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota
Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai
tambah lebih besar bagi pelaku pasar.
Selama tahun 2014-2017 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya
sebesar 27-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota
Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit
(multiplier effect) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri,
penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu
terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat
pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan
tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha
paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 19 persen terhadap PDRB ADHB Kota
Surabaya setiap tahunnya.
Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan
kontribusi rata-rata sebesar 14 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi
aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi
tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan
mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya
perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku
hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori
akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan


ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam,
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 11. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya

II- 27
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan
listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-
rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori
informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta
kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.
Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah
yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian;
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi
pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan
rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya
mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas.
Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan
kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas
pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Tabel II. 11
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2015 – 2017
Kategori Uraian 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,73 4,36 -
B Pertambangan dan Penggalian 3,98 3,14 -
C Industri Pengolahan 5,88 4,91 -
D Pengadaan Listrik dan Gas -3,12 -1,05 -
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
E 5,17 5,92 -
dan Daur Ulang
F Konstruksi 2,85 5,01 -
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
G 6,20 5,82 -
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,42 4,89 -
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,04 8,63 -
J Informasi dan Komunikasi 6,38 6,98 -
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,49 7,65 -
L Real Estate 5,07 5,32 -
M,N Jasa Perusahaan 5,38 5,05 -
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 4,45 5,09 -
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 6,31 6,02 -
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,04 5,85 -
R,S,T,U Jasa lainnya 4,67 4,99 -

II- 28
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Kategori Uraian 2015 2016 2017


PDRB 5,97 6,00 6,10
PDRB TANPA MIGAS 5,97 6,00 6,10
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat
sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi


domestik tetap terjaga kestabilitasannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya
masih tumbuh positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat
kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran
konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung
semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya
masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur
dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

Tabel II. 12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2017 (%)
Pertumbuhan Ekonomi 2015 2016 2017*
Surabaya 5,97 6,00 6,10
Jawa Timur 5,44 5,57 5,45
Nasional 4,88 5,03 5,07
Sumber data: BPS Kota Surabaya *) Angka sementara

2.1.2.1.5 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi Kota Surabaya berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik


Provinsi Jawa Timur sampai akhir triwulan I tahun 2018 bulan maret 2018 sebesar
3,32%, ini berarti lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya yakni sebesar
4,37%. Inflasi kumulatif Kota Surabaya tersebut lebih tinggi dibanding inflasi Jawa
Timur sebesar 3,16% , namun angka inflasi ini masih sejalan dengan target sasaran
inflasi pemerintah tahun 2017 sebesar 4±1%.
Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di
Kota Surabaya di tahun 2017 yakni tarif listrik, biaya perpanjangan STNK dan BPKB,
beras, emas perhiasan, bensin, sewa rumah, daging ayan ras, telur ayam ras, wortel

II- 29
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

dan tarif pulsa ponsel. Jika dilihat berdasarkan kelompok pembentuk inflasi, selama
tahun 2017 inflasi Kota Surabaya tersebut mayoritas disumbang oleh kelompok barang
yang harganya diatur oleh pemerintah (administered price).

Gambar II. 11
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2017
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018,
*) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Komoditas utama yang memiliki pengaruh tertinggi dalam mempengaruhi inflasi


Kota Surabaya pada tahun 2017 yaitu tarif listrik dan biaya pembuatan STNK dan
BPKB. Tarif listrik memberikan sumbangan utama disebabkan adanya pencabutan
subsidi listrik yang dilakukan secara bertahap untuk pelanggan kategori 900 VA yang
dianggap mampu. Selain pencabutan subsidi listrik, pada bulan Januari 2017 juga
terjadi kenaikan harga BBM untuk jenis pertalite hingga pertamax. Komoditi selanjutnya
yang menjadi penyumbang terbesar yakni biaya pembuatan STNK dan BPKB.
pemerintah juga menaikkan biaya pembuatan STNK dan BPKB yang mendorong
peningkatan inflasi.
Selain komoditas dari kelompok administered price, komoditas dari kelompok
volatile food turut mendorong inflasi akibat tidak seimbangnya antara ketersediaan dan
permintaan. Beras menjadi komoditi yang turut andil memicu inflasi tinggi di tahun
2017. Hal itu terjadi karena selain faktor cuaca yang mempengaruhi turunnya produksi
beras serta jumlah pasokan beras yang sedikit tersendat, disamping itu juga, adanya
penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras oleh pemerintah turut memicu kenaikan

II- 30
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

harga sampai akhir tahun 2017. Selain beras, komoditi bawang putih sempat menjadi
pemicu inflasi di tahun 2017 dikarenakan disebabkan kelangkaan produksi, mengingat
sebagian besar bawang putih yang beredar dipasaran berasal dari impor. Harga
bawang putih kembali normal setelah impor kembali dibuka dan dilakukan operasi
pasar di beberapa titik pasar.
Sementara komoditas yang menahan laju inflasi di tahun 2017 sebagai dampak
terjaganya pasokan yakni bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir,
kembung rebus. Komoditas bawang merah selama tahun 2017 mengalami beberapa
kali penurunan harga dikarenakan melimpahnya ketersediaan serta pengaruh cuaca
yang membaik membuat harganya relatif stabil.
Inflasi yang lebih tinggi dibanding nasional dan jawa timur dari sisi kelompok
harga diatur pemerintah memberikan analisa seperti 2 mata uang, komposisi
penggunaan listrik dan BBM maupun banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi
masyarakat Kota Surabaya disatu sisi akan menyebabkan namun disisi lain, komposisi
tersebut mengindasikan bahwa masyarakat Kota Surabaya akan kemampuannnya
memiki.
Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan
menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga
stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen
melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok
dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II. 13
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok
Tahun 2016 – 2017
Tahun
2016 2017
Tingkat Tingkat
Nama Bahan Pokok Satuan Stabilisasi Stabilisasi
Fluktuasi Harga Fluktuasi Harga
Harga (Target Harga (Target
Fluktuasi Fluktuasi
5%) 5%)
BERAS
Beras IR.64 Kwalitas I Kg 13,3% -65,3% 0,87% 182,6%
Beras IR.64 Kwalitas II Kg 1,2% 175,9% 1,60% 168,0%
Beras IR.64 Kwalitas III Kg 3,8% 124,8% 1,60% 167,9%
GULA
Gula Pasir Lokal Curah Kg 10,0% 0,4% 4,82% 103,5%

II- 31
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tahun
2016 2017
Tingkat Tingkat
Nama Bahan Pokok Satuan Stabilisasi Stabilisasi
Fluktuasi Harga Fluktuasi Harga
Harga (Target Harga (Target
Fluktuasi Fluktuasi
5%) 5%)
MINYAK GORENG
Minyak Goreng Curah (Bening) Kg 7,0% 59,7% 2,49% 150,3%
DAGING
Daging Sapi "Grade Atas" Kg 1,7% 165,4% 4,31% 113,8%
Daging Sapi "Grade Sedang" Kg 2,4% 152,9% 1,74% 165,1%
Daging Sapi "Grade Bawah" Kg 1,3% 174,1% 1,28% 174,3%
Daging Ayam Broiler Kg 7,0% 60,4% 5,17% 96,5%
IKAN
Ikan Tongkol Segar (Uk.
Kg 6,4% 72,7% 4,51% 109,7%
Sedang)
Ikan Mujair Segar (Uk.
Kg 7,7% 45,2% 11,63% 32,64%
Sedang)
Udang Segar (Uk. Sedang) Kg 7,6% 48,8% 6,45% 71,0%
Ikan Lele Segar (Ukuran
Kg 1,8% 163,9% 2,15% 157,1%
Sedang)
Ikan Bandeng Segar (Uk.
Kg 4,1% 117,7% 3,93% 121,3%
Sedang)
Ikan Teri Asin (Bukan Teri
Kg 6,1% 77,5% 2,79% 144,2%
Medan)
TELUR
Telur Ayam Broiler Kg 9,9% 2,4% 9,62% 7,5%
Telur Ayam Kampung Butir 4,1% 117,6% 14,68% 93,54%
Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, 2017, diolah Bappeko, 2017
*) Angka sementara

2.1.2.1.6 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara
umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB
per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat
kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan
gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai
keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui
pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per
kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah
penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk

II- 32
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun.
Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah
kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat.
Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk
di Kota Surabaya tahun 2015–2017.

Tabel II. 14
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Tahun 2015 2016 2017**
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
PDRB (Milyar Rp) 406.223,5 451.486,8 503.824,86
PDRB Per Kapita (Juta Rp) 142,60 157,73 173,94
ATAS DASAR HARGA KONSTAN
PDRB (Milyar Rp) 324.215,2 343.652,6 364.619,85
PDRB Per Kapita (Juta Rp) 113,82 120,06 125,88
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2.848.583 2.862.406 2.896.600*
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat
sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita
Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan
PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan
penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.7 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini.


Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan
mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata.
Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan
tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49
dan rendah jika kurang dari 0,30.
Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada
kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015
tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat

II- 33
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya


agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial
dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat
sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya- upaya untuk pemerataan ekonomi
melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II. 15
Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017

Gini Ratio 0,42 0,387 0,387


Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah, Februari 2018

2.1.2.1.8 Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum


terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya
disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi
yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan
suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.
Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan
pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi
terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Wiiliamson Index yang
menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan
adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan
antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti
semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

Tabel II. 16
Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya
Tahun 2015 2016 2017

Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010) 0,67 0,67 0,669
Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2017

II- 34
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya


menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan
besaran indeks Williamson dapat disajikan pada Tabel II. 16. Dari tabel tersebut dapat
diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota
Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai
kecenderungan yang terus meningkat.

2.1.2.1.9 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan


juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk
mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan
pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang
diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.
Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika
persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah
kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan
ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

Tabel II. 17
Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok
Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 40 % terbawah 40 % menengah 20 % tertinggi
2012 21,38 32,01 46,61

2013 23,55 36,62 39,83

2014 19,74 31,64 48,62

2015 17,81 32,34 49,85

2016 17,96 33,80 48,24


Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II. 17, pada tahun 2015 ketimpangan disribusi
pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase
pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40% penduduk termiskin mencapai lebih

II- 35
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

dari 17% dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai


17,81%.
2.1.2.1.10 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari
jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan
makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2015 sebesar Rp418.930,- dan
meningkat menjadi Rp474.365,- pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun
dari tahun 2015 sebanyak 165.720 jiwa menjadi 154.710 jiwa pada tahun 2017,
sehinggga persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,39% seperti pada Gambar
II. 12. Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II. 18.

Tabel II. 18
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

Kemiskinan 2015 2016 2017


Angka Kemiskinan (persen) 5,82 5,63 5,39
Garis Kemiskinan (Rp) 418.930 438.283 474.365
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 165,72 161,01 154,71
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Gambar II. 12
Angka Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

II- 36
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota


Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan
kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program
dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan,
pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut
diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan


kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan
semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang
pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf,
angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya
sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada
tahun 2015-2016. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15
tahun ke atas tercatat sebanyak 2.361.908 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 2.408.552
jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan
AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 19
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun
1 2.121.329 2.361.908 2.408.552
yang Bisa Membaca dan Menulis
2 Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas 2.121.329 2.361.908 2.408.552
3 Angka Melek Huruf (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

II- 37
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Dari data pada Tabel II. 19 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di
Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia
15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi
penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan
standar usia siswa di jenjang tersebut.
APM tahun 2015 jenjang SD/MI sebesar 95,02 persen, jenjang SMP/MTs
sebesar 95,03 persen. APM pada tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 92,38 persen,
jenjang SMP/MTs sebesar 90,93 persen. Sedangkan pada tahun 2017 APM jenjang
SD/MI sebesar 100,54 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 75,09 persen. Khusus
APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan
pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Trend APM SD/MI mengalami peningkatan sedangkan APM SMP/MTs
mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya penduduk di bawah usia 13 tahun
sudah masuk jenjang SMP, hal ini dibuktikan dengan tingginya APK SMP/MTs. Rekap
data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2015 – 2017 disajikan pada Tabel II. 20
sebagai berikut:

Tabel II. 20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017
1 SD/MI
Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang
1.1 256.703 255.142 282.604
Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI
1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun 270.157 276.183 281.089
APM SD/MI (persen) 95,02 92,38 100,54
2 SMP/MTs
Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun
2.1 yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan 131.306 128.810 108.231
SMP/MTs
2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun 138.173 141.653 144.127
APM SMP/MTs (persen) 95,03 90,93 75,09
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

II- 38
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat
disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 21
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017

1. Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen) 106,87 97,78 99,76

Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs


2. 87,61 90,42 94,52
(persen)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa,


berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu
terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan
tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara
umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan.
APK jenjang SD/MI pada tahun 2017 sebesar 102.25 persen mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu 101,86 persen. APK jenjang SMP/MTs
pada tahun 2017 sebesar 99,51 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2016 yaitu 95,50 persen. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2015 -
2017 disajikan pada Tabel II. 22 sebagai berikut.

Tabel II. 22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017
1. PAUD (KB,TK, PPT, TPA)
Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di
1.1 - 123.925 119.747
Jenjang Pendidikan PAUD
1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun - 192.239 177.009
APK PAUD (persen) - 64,46 67,65
2. SD/MI
Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di
2.1 284.313 281.310 287.406
Jenjang Pendidikan SD/MI
2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun 270.157 276.183 281.089

II- 39
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

APK SD/MI (persen) 105,24 101,86 102,25


3. SMP/MTs
Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di
3.1 145.123 135.283 143.426
Jenjang Pendidikan SMP/MTs
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15
3.2 138.173 141.653 144.127
Tahun
APK SMP/MTs (persen) 105,03 95,50 99,51
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018
Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia
21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk
tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017 disajikan pada Gambar II. 13.

Gambar II. 13
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya tahun
2015 – 2017 disajikan pada tabel berikut.

II- 40
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 23
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Indikator 2015 2016 2017

Angka Harapan Lama Sekolah 13,52 13,99 14,41


Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018
Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota
Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

2.1.2.2.3 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur


dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan
AHH Kota Surabaya disajikan pada Gambar II. 14.

Gambar II. 14
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 73,87 tahun dan
meningkat pada tahun 2017 menjadi 73,88 tahun.
Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus
menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi
gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,16

II- 41
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,15 persen. Berikut ini merupakan
rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2015 - 2017.

Tabel II. 24
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah balita dengan status gizi buruk 282 280 278


2 Jumlah balita yang ditimbang 176.728 176.439 179.662
3 Persentase (persen) 0,16 0,16 0,15
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 25
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2017
No. Uraian 2016 2017
Jumlah balita dengan status gizi
1 29.888 16.627
buruk dan kurang
2 Jumlah balita yang ditimbang 176.439 179.662
3 Persentase (persen) 16,94 9,25
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

II- 42
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 26
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2015 – 2017
2015 2016 2017

No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah


Persentase Persentase Persentase
Balita Gizi Balita Balita Gizi Balita Balita Gizi Balita
Gizi Buruk Gizi Buruk Gizi Buruk
Buruk Disurvey Buruk Disurvey Buruk Disurvey
1 Kec. Asemrowo 0 3.522 0,00% 5 3.629 0,14% 0 3.633 0,00%
2 Kec. Benowo 2 4.004 0,05% 2 4.198 0,05% 4 4.506 0,09%
3 Kec. Bubutan 5 6.108 0,08% 3 6.153 0,05% 4 6.361 0,06%
4 Kec. Bulak 7 2.722 0,26% 5 2.887 0,17% 3 2.770 0,11%
5 Kec. Dukuh Pakis 2 2.646 0,08% 3 2.849 0,11% 5 3.436 0,15%
6 Kec. Gayungan 3 2.478 0,12% 11 2.291 0,48% 3 2.449 0,12%
7 Kec. Genteng 6 3.002 0,20% 3 2.974 0,10% 8 3.203 0,25%
8 Kec. Gubeng 5 7.319 0,07% 7 7.327 0,10% 2 7.164 0,03%
9 Kec. Gunung Anyar 0 3.596 0,00% 0 2.672 0,00% 2 3.321 0,06%
10 Kec. Jambangan 4 3.546 0,11% 6 3.562 0,17% 6 3.586 0,17%
11 Kec. Karangpilang 15 3.277 0,46% 4 3.759 0,11% 2 4.155 0,05%
12 Kec. Kenjeran 11 11.075 0,10% 4 10.888 0,04% 7 11.251 0,06%
13 Kec. Krembangan 2 7.406 0,03% 5 7.533 0,07% 7 7.597 0,09%
14 Kec. Lakarsantri 2 3.118 0,06% 2 3.760 0,05% 2 5.148 0,04%
15 Kec. Mulyorejo 12 5.483 0,22% 5 5.624 0,09% 2 5.373 0,04%
16 Kec. Pabean Cantian 9 4.441 0,20% 9 4.462 0,20% 3 4.425 0,07%
17 Kec. Pakal 36 4.527 0,80% 48 4.496 1,07% 44 4.576 0,96%
18 Kec. Rungkut 7 6.083 0,12% 9 6.210 0,14% 11 6.803 0,16%
19 Kec. Sambikerep 8 4.741 0,17% 6 4.282 0,14% 2 2.864 0,07%
20 Kec. Sawahan 13 12.843 0,10% 12 12.865 0,09% 16 12.390 0,13%
21 Kec. Semampir 9 11.406 0,08% 16 11.456 0,14% 21 11.651 0,18%

II- 43
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2015 2016 2017

No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah


Persentase Persentase Persentase
Balita Gizi Balita Balita Gizi Balita Balita Gizi Balita
Gizi Buruk Gizi Buruk Gizi Buruk
Buruk Disurvey Buruk Disurvey Buruk Disurvey
22 Kec. Simokerto 13 5.777 0,23% 14 5.868 0,24% 16 5.807 0,28%
23 Kec. Sukolilo 10 5.766 0,17% 11 5.751 0,19% 7 6.246 0,11%
24 Kec. Sukomanunggal 48 7.346 0,65% 47 6.791 0,69% 63 6.775 0,93%
25 Kec. Tambaksari 7 10.683 0,07% 7 10.520 0,07% 12 11.482 0,10%
26 Kec. Tandes 11 6.675 0,16% 3 6.282 0,05% 4 5.989 0,07%
27 Kec. Tegalsari 10 6.030 0,17% 7 5.991 0,12% 9 5.911 0,15%
28 Kec. Tenggilis Mejoyo 1 3.072 0,03% 1 3.121 0,03% 1 2.820 0,04%
29 Kec. Wiyung 5 3.789 0,13% 8 4.125 0,19% 5 4.364 0,11%
30 Kec. Wonocolo 4 4.986 0,08% 2 5.111 0,04% 7 5.037 0,14%
31 Kec. Wonokromo 15 9.263 0,16% 15 9.005 0,17% 16 8.569 0,19%
Total 282 176.728 0,16% 280 176.439 0,16% 278 179.662 0,15%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

II- 44
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada
Tabel II. 27 dan Tabel II. 28 sebagai berikut:

Tabel II. 27
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal 38 37 34
2 Kelahiran Hidup 43.505 43.164 42.822
3 AKI per 100.000 KH 87,35 85,72 79,40
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 28
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah bayi lahir meninggal 282 276 219
2 Kelahiran Hidup 43.505 43.164 42.822
3 AKB per 1.000 KH 6,48 6,39 5,11
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

II- 45
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 15
Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2017
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017 diolah

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun dari tahun 2015
sebesar 87,35 menjadi 79,40 pada tahun 2017. Demikian pula dengan Angka Kematian
Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 6,48 menurun menjadi
5,11 pada tahun 2017. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir
rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital.
Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi
Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di
Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi
balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target
yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan
diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.2.2.4 Ketenagakerjaan

Proporsi penduduk kota Surabaya menurut lapangan pekerjaan utama


sebagaimana tampak pada Tabel II. 29 berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2015,

II- 46
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

persentase terbesar penduduk bekerja pada sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan
Jasa Akomodasi, yaitu sebesar 31,23%. Pada urutan kedua dan ketiga yakni Jasa
Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan dan Industri. Pada tahun 2017, jumlah
penduduk yang bekerja pada sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa
Akomodasi meningkat menjadi 37,05%. Peningkatan lainnya ditemukan pada sektor
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 1,47% dari tahun 2015, yakni
menjadi 8,41% pada tahun 2017.

Tabel II. 29
Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun atau Lebih yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015-2017
2015 2016 2017
Lapangan Pekerjaan Utama
Jumlah % Jumlah %
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 9.743 0,71 - 6.348 0,45
Perburuan, dan Perikanan
Industri 255.102 18,69 - 242.311 17,23
Konstruksi 94.243 6,90 - 65.175 4,63
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa 426.289 31,23 - 521.012 37,05
Akomodasi
Transportasi, Pergudangan, dan 94.782 6,94 - 118.239 8,41
Komunikasi
Lembaga Keuangan, Real Estate, 96.300 7,05 - 100.401 7,14
Usaha Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 384.245 28,15 - 341.105 24,25


Perorangan
Lainnya 4.476 0,33 - 11.767 0,84
Jumlah 1.365.180 100,00 - 1.406.358 100,00
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018
Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa
jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat,
namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga
menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam
kurun waktu tahun 2014 – tahun 2015 mempunyai trend meningkat dengan angka
tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%, adapun data
tahun 2016 belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus)
berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor
yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara

II- 47
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup
tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan
rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas,
faktor tenaga kerja kontrak (outsourcing), dan faktor pemutusan hubungan kerja.
Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2015
sampai dengan tahun 2017 disajikan pada Tabel II. 30.
Tabel II. 30
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017
Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan
1 102.914 - 89.479
Kerja
2 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 1.468.094 - 1.495.837
3 Persen Pengangguran Terbuka 7,01% - 5,98%
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2018

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak


positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan
pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan
produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani
dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan
sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga
dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan
prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota
Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 31.

II- 48
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 31
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan I 2018
Triwulan
No. Capaian Pembangunan 2016 2017
I 2018
1 Jumlah Grup Kesenian 498 591 611
2 Jumlah Gedung Kesenian 4 4 4
3 Jumlah Klub Olahraga 43 42 42
4 Jumlah Gedung Olahraga 4 4 4
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2018

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya
terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah
untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup
kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 498
grup kesenian, tahun 2017 meningkat menjadi 591 grup kesenian dan sampai dengan
triwulan I tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian.
Jumlah cabang olahraga sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebanyak 42
cabang olahraga, dan yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional
sebanyak 41 cabang olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang
olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai
dengan triwulan I tahun 2018, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah
Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember,
Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya Sport Center (SSC). Selain itu,
terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan cabang-cabang olahraga milik KONI
Provinsi jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan
maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator


kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

II- 49
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.1.2 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM


yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang
merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui
APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.2.a Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun
usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap
jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 telah disajikan di atas
pada Tabel II. 22 dan APK per kecamatan dalam Tabel berikut.

II- 50
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2017

APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTS

Kecamatan
jumlah jumlah jumlah jumlah
jumlah seluruh jumlah seluruh
penduduk penduduk penduduk seluruh siswa
siswa di APK siswa di APK APK
usia 3-6 usia 7-12 usia 13-15 di jenjang
jenjang PAUD jenjang SD/MI
tahun tahun tahun SMP/MTS
Asemrowo 3.107 1.777 57,19% 5.101 3.915 76,75% 2.433 1.978 80,97%
Benowo 4.108 3.322 80,87% 6.525 6.776 103,85% 3.299 2.469 74,84%
Bubutan 5.915 3.584 60,59% 9.654 9.057 93,82% 5.049 2.623 51,95%
Bulak 2.791 1.748 62,63% 4.527 6.258 138,24% 2.302 2.803 121,76%
Dukuh Pakis 3.504 3.024 86,30% 5.528 6.343 114,74% 2.766 3.014 108,97%
Gayungan 2.527 1.784 70,60% 3.953 6.414 162,26% 2.126 2.937 138,15%
Genteng 3.182 2.748 86,36% 5.165 6.754 130,76% 2.726 5.227 191,75%
Gubeng 7.544 5.128 67,97% 12.342 13.294 107,71% 6.299 4.752 75,44%
Gunung Anyar 3.497 3.047 87,13% 5.360 4.814 89,81% 2.638 1.618 61,33%
Jambangan 3.180 1.923 60,47% 4.704 4.560 96,94% 2.421 4.029 166,42%
Karangpilang 4.265 3.124 73,25% 6.702 6.920 103,25% 3.570 3.801 106,47%
Kenjeran 10.747 5.655 52,62% 16.925 16.259 96,06% 8.663 8.027 92,66%
Krembangan 6.991 4.389 62,78% 11.068 13.101 118,37% 5.807 9.792 168,62%
Lakarsantri 3.606 3.487 96,70% 5.720 7.829 136,87% 2.909 4.871 167,45%
Mulyorejo 4.981 5.265 105,70% 7.760 10.007 128,96% 3.941 6.052 153,57%
Pabean Cantian 4.378 1.927 44,02% 7.533 4.527 60,10% 3.827 2.077 54,27%
Pakal 3.416 2.757 80,71% 5.584 7.112 127,36% 2.959 3.485 117,78%
Rungkut 6.897 5.342 77,45% 10.485 10.905 104,01% 5.154 5.177 100,45%
Sambikerep 3.970 2.481 62,49% 5.990 5.586 93,26% 3.068 2.764 90,09%

II- 51
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTS

Kecamatan
jumlah jumlah jumlah jumlah
jumlah seluruh jumlah seluruh
penduduk penduduk penduduk seluruh siswa
siswa di APK siswa di APK APK
usia 3-6 usia 7-12 usia 13-15 di jenjang
jenjang PAUD jenjang SD/MI
tahun tahun tahun SMP/MTS
Sawahan 12.209 6.434 52,70% 19.685 15.698 79,75% 10.212 4.626 45,30%
Semampir 12.251 6.053 49,41% 19.228 19.667 102,28% 9.839 6.861 69,73%
Simokerto 5.823 4.003 68,74% 8.951 6.670 74,52% 4.691 4.393 93,65%
Sukolilo 6.582 4.679 71,09% 10.154 12.323 121,36% 5.107 7.649 149,77%
Sukomanunggal 6.134 4.803 78,30% 9.490 10.308 108,62% 4.813 6.103 126,80%
Tambaksari 13.282 8.533 64,24% 20.802 17.295 83,14% 10.801 6.792 62,88%
Tandes 5.591 4.983 89,13% 9.042 11.323 125,23% 4.321 5.048 116,82%
Tegalsari 5.647 3.654 64,71% 9.141 10.529 115,18% 4.754 3.937 82,81%
Tenggilis Mejoyo 3.238 2.835 87,55% 5.198 5.624 108,20% 2.492 3.262 130,90%
Wiyung 4.193 3.315 79,06% 6.476 6.733 103,97% 3.373 3.134 92,91%
Wonocolo 4.628 2.692 58,17% 7.333 8.607 117,37% 3.667 4.870 132,81%
Wonokromo 8.825 5.251 59,50% 14.963 12.198 81,52% 8.090 9.255 114,40%
Jumlah 177.009 119.747 67,65% 281.089 287.406 102,25% 144.127 143.426 99,51%
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018 diolah

II- 52
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.1.2.b Angka Partisipasi Murni (APM)


APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap
jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
telah disajikan di atas pada Tabel II. 20 dan APM per kecamatan pada Tabel II. 33.

Tabel II. 33
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2017
APM SD/MI APM SMP/MTS
siswa
siswa berusia
jumlah berusia 7-12 jumlah
Kecamatan 13-15 tahun
penduduk tahun yang penduduk
APM yang berada APM
usia 7-12 berada di usia 13-15
di jenjang
tahun jenjang tahun
SMP/MTs
SD/MI
Asemrowo 5.101 3.713 73% 2.433 1.399 57,27%
Benowo 6.525 6.631 102% 3.299 1.751 53,08%
Bubutan 9.654 8.881 92% 5.049 1.868 37,00%
Bulak 4.527 6.104 135% 2.302 2.283 99,17%
Dukuh Pakis 5.528 6.147 111% 2.766 2.181 78,85%
Gayungan 3.953 6.170 156% 2.126 2.113 99,39%
Genteng 5.165 6.603 128% 2.726 4.255 156,09%
Gubeng 12.342 13.396 109% 6.299 3.078 48,86%
Gunung Anyar 5.360 4.747 89% 2.638 1.128 42,76%
Jambangan 4.704 4.458 95% 2.421 3.110 128,46%
Karangpilang 6.702 6.745 101% 3.570 3.003 84,12%
Kenjeran 16.925 16.410 97% 8.663 6.559 75,71%
Krembangan 11.068 12.769 115% 5.807 6.777 116,70%
Lakarsantri 5.720 7.662 134% 2.909 3.600 123,75%
Mulyorejo 7.760 9.682 125% 3.941 4.325 109,74%
Pabean Cantian 7.533 4.367 58% 3.827 1.672 43,69%
Pakal 5.584 6.892 123% 2.959 2.746 92,80%
Rungkut 10.485 10.510 100% 5.154 4.405 85,47%
Sambikerep 5.990 5.470 91% 3.068 2.080 67,80%
Sawahan 19.685 15.960 81% 10.212 3.563 34,89%
Semampir 19.228 19.681 102% 9.839 4.908 49,88%
Simokerto 8.951 6.508 73% 4.691 3.102 66,13%
Sukolilo 10.154 12.044 119% 5.107 5.820 113,96%
Sukomanunggal 9.490 10.047 106% 4.813 4.898 101,77%
Tambaksari 20.802 17.574 84% 10.801 5.097 47,19%
Tandes 9.042 11.106 123% 4.321 4.076 94,33%
Tegalsari 9.141 10.158 111% 4.754 3.051 64,18%
Tenggilis
5.198 5.527 106% 2.492 2.504 100,48%
Mejoyo

II- 53
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

APM SD/MI APM SMP/MTS


siswa
siswa berusia
jumlah berusia 7-12 jumlah
Kecamatan 13-15 tahun
penduduk tahun yang penduduk
APM yang berada APM
usia 7-12 berada di usia 13-15
di jenjang
tahun jenjang tahun
SMP/MTs
SD/MI
Wiyung 6.476 6.592 102% 3.373 2.398 71,09%
Wonocolo 7.333 8.215 112% 3.667 3.688 100,57%
Wonokromo 14.963 11.835 79% 8.090 6.793 83,97%
Jumlah 281.089 282.604 101% 144.127 108.231 75,09%
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Tabel II. 32 dan Tabel II. 33 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan
sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan
yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah
di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami
peningkatan.
Dari data pada Tabel II. 32 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK
lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah
lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik,
sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya
untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK
100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau
jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan
penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan.
Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana,
fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.2.c Angka Kelulusan (AL)


Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang
pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti
ujian tingkat akhir.
AL untuk jenjang SD/MI tahun 2015 mencapai angka 100 persen dan
konsisten sebesar 100 persen pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan AL untuk
jenjang SMP/MTs tahun 2015 sebesar 100 persen, dan menurun pada tahun 2016
menjasi 99,97 persen. Pada tahun 2017, AL untuk jenjang SMP/MTs kembali

II- 54
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

mencapai 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan


dasar Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 34.
Tabel II. 34
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017
1. SD/MI
1.1 Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus 45.990 40.849 42.621
1.2 Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6 45.990 40.849 42.621
AL SD/MI (persen) 100 100 100
2. SMP/MTs
2.1 Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus 43.090 39.570 41.834
2.2 Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9 43.090 39.580 41.834
AL SMP/MTs (persen) 100 99,97 100
Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan


tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses
pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari
data pada Tabel II. 34 menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian
tingkat akhir dinyatakan lulus.

2.1.3.1.2.d Angka Putus Sekolah (APS)


Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak
menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan
pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan
maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi
semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini,
penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran
orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai
investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa
malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak
mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak
lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.
Pada tahun 2015 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten

II- 55
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2017. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada
tahun 2015 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun
2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang
pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 35.

Tabel II. 35
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017
1. SD/MI
Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI 0 0 0
Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI 284.313 281.310 282.408
APS SD/MI (persen) 0 0 0
2. SMP/MTs
Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs 0 0 0
Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs 145.123 135.283 130.505
APS SMP/MTs (persen) 0 0 0
Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

2.1.3.1.2.e Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan


ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka
melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara
jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan
angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan
perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah
lulusan SMP/MTs.
Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 mengalami
peningkatan menjadi 105,51% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 99,54%.
Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang
SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 100,04% dibandingkan tahun 2016 yang
sebesar 116,54%. Pada tahun 2017, Angka Melanjutkan SD/MI ke janjang
SMP/MTs sebesar 95,03% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang
SMA/MA/SMK sebesar 96,68%. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota
Surabaya Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

II- 56
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 36
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Indikator 2015 2016 2017
1 (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMP/MTs 45.778 43.099 40.503
Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya 45.990 40.849 42.621
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs 99,54 105,51 95,03
(persen)
2 (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK
Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMA/MA/SMK 43.107 46.116 40.445
Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun 43.090 39.570 41.834
Sebelumnya
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK 100,04 116,54 96,68
(persen)
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018
Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada
tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak
melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan
bekerja.

2.1.3.1.2.f Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah


Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor
penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan
sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan
guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk
memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.
Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun
2015 – 2017 disajikan pada Tabel II. 37.

Tabel II. 37
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 862 733 900
1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 270.157 304.652 281.089
1.3. Rasio 1 : 313 1 : 415 1 : 312
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah gedung sekolah 356 341 393

II- 57
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017


2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 138.173 158.893 144.127
2.3 Rasio 1:388 1 : 465 1 : 367
Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 38
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut
Kecamatan Tahun 2017
SD/MI SMP/MTs
Jumlah
Jumlah
KECAMATAN Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pendudu
Total Penduduk Rasio Total Rasio
SD MI SMP MTs k Usia 13-
Usia 7-12
15
Asemrowo 8 7 15 5.397 1 : 360 4 2 6 2.631 1 : 439
Benowo 13 5 18 6.862 1 : 381 2 2 4 3.507 1 : 877
Bubutan 29 2 31 10.540 1 : 340 8 0 8 5.607 1 : 701
Bulak 14 6 20 4.790 1 : 240 6 1 7 2.450 1 : 350
Dukuh Pakis 25 1 26 5.991 1 : 230 11 1 12 3.051 1 : 254
Gayungan 14 1 15 4.324 1 : 288 6 1 7 2.392 1 : 342
Genteng 20 1 21 5.620 1 : 268 11 0 11 3.029 1 : 275
Gubeng 26 5 31 13.360 1 : 431 14 0 14 6.935 1 : 495
Gununganyar 13 1 14 5.797 1 : 414 7 0 7 2.922 1 : 417
Jambangan 6 5 11 5.113 1 : 465 7 0 7 2.655 1 : 379
Karangpilang 13 3 16 7.293 1 : 456 9 0 9 3.944 1 : 438
Kenjeran 24 20 44 18.333 1 : 417 13 6 19 9.499 1 : 500
Krembangan 34 7 41 11.916 1 : 291 17 1 18 6.378 1 : 354
Lakarsantri 21 5 26 6.176 1 : 238 11 2 13 3.193 1 : 246
Mulyorejo 28 0 28 8.417 1 : 301 16 0 16 4.289 1 : 268
Pabean
17 4 21 8.155 1 : 388 7 0 7 4.258 1 : 608
Cantian
Pakal 16 6 22 5.952 1 : 271 7 2 9 3.181 1 : 353
Rungkut 22 4 26 11.323 1 : 436 9 2 11 5.598 1 : 509
Sambikerep 16 6 22 6.425 1 : 292 15 3 18 3.284 1 : 182
Sawahan 52 0 52 20.974 1 : 403 15 1 16 11.000 1 : 688
Semampir 40 30 70 20.952 1 : 299 17 7 24 10.941 1 : 456
Simokerto 20 7 27 9.539 1 : 353 9 2 11 5.065 1 : 460
Sukolilo 34 1 35 11.044 1 : 316 17 1 18 5.619 1 : 312
Sukomanung
31 1 32 10.274 1 : 321 17 2 19 5.264 1 : 277
gal
Tambaksari 46 10 56 22.534 1 : 402 21 3 24 11.867 1 : 494
Tandes 23 10 33 9.853 1 : 299 13 2 15 4.737 1 : 316
Tegalsari 36 2 38 10.014 1 : 264 12 1 13 5.295 1 : 407

II- 58
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

SD/MI SMP/MTs
Jumlah
Jumlah
KECAMATAN Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pendudu
Total Penduduk Rasio Total Rasio
SD MI SMP MTs k Usia 13-
Usia 7-12
15
Tenggilis
19 1 20 5.670 1 : 284 7 0 7 2.737 1 : 391
Mejoyo
Wiyung 16 1 17 7.003 1 : 412 11 0 11 3.689 1 : 335
Wonocolo 25 3 28 7.952 1 : 284 10 1 11 4.063 1 : 369
Wonokromo 36 8 44 16.420 1 : 373 19 3 22 9.151 1 : 416
Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Dari data pada Tabel II. 37 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan
kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD dan SMP semakin meningkat.
Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.41 pada
beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan
ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah.
Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah
Kecamatan Jambangan dengan nilai rasio sebesar 1:465, sedangkan kecamatan
yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio
sebesar 1:230. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi
yaitu 1:877 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio
terendah yaitu 1:182.
Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan
bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah
tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut
tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi
perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan
daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung
pendidikannya.
Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu
lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut.
Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat
pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu,
efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga

II- 59
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar


yang ditetapkan.
Dari data Dinas Pendidikan tahun 2017 terdapat 308 sekolah SMP yang telah
terakreditasi, terdiri dari 211 sekolah yang terakreditasi A, 92 sekolah terakreditasi
B dan terdapat 5 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/MI
/Sederajat terdapat 697 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 490 sekolah yang
terakreditasi A, 180 sekolah terakreditasi B dan 27 sekolah SD/MI yang
terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari
Dinas Pendidikan Tahun 2017 terdapat 514 lembaga kursus/pelatihan, yang telah
terakreditasi 70 lembaga kursus/pelatihan, 57 lembaga dalam proses mendaftar dan
sebanyak 387 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.
Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan
tahun 2017 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan
kesetaraan Paket A sebanyak 836 peserta, namun hanya 485 peserta yang lulus.
Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1449 peserta, namun
hanya 837 peserta yang lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C
terdapat 2298 peserta, tetapi hanya 1998 peserta yang lulus.

2.1.3.1.2.g Rasio Guru dibanding Murid


Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam
upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang
pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka
diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas
pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap
sekolah.
Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 12.418 orang
dengan jumlah murid sebanyak 284.313 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar
1:23. Jumlah guru meningkat pada tahun 2017 menjadi 12.797 orang dengan jumlah
murid sebanyak 282.408 siswa, sehingga rasio guru SD/MI menjadi 1:22. Jumlah
guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 7.231 orang dengan jumlah
murid sebanyak 128.471 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:18.

II- 60
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 39
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017
1 SD/MI
1.1 Guru 12.418 12.642 12.797
1.2 Murid 284.313 281.310 282.408
1.3 Rasio 1 : 23 1:22 1 : 22
2 SMP/MTs
2.1 Guru 6.460 7.167 7.231
2.2 Murid 145.123 135.283 128.471
2.3 Rasio 1 : 22 1:19 1:18
Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan
sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 40
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2017
JENJANG ≤ SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 TOTAL
TK 12 - 14 1 0 279 38 0 344
SD 88 5 171 17 6 3.752 589 1 4.629
SMP 19 11 8 32 2 1.532 528 2 2.134
TOTAL 119 16 193 50 8 5.562 1.155 3 7.106
Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 41
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2017
JENJANG ≤ SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 TOTAL
TK 4.803 114 211 170 4 5.750 158 1 11.212
SD 639 38 126 71 7 6.986 292 3 8.168
SMP 353 38 25 85 7 4.231 353 5 5.097
TOTAL 5.795 190 362 326 18 16.966 803 9 24.476
Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 42
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2017
Guru Bersertifikat Guru Yang Belum
Jumlah Total Guru
Pendidik Sertifikasi
No Jenjang
NON NON NON
PNS Jumlah PNS Jumlah PNS Jumlah
PNS PNS PNS
1 SD 3.753 2.341 6.094 4.629 8.168 12.797 876 5.827 6.703

II- 61
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Guru Bersertifikat Guru Yang Belum


Jumlah Total Guru
Pendidik Sertifikasi
No Jenjang
NON NON NON
PNS Jumlah PNS Jumlah PNS Jumlah
PNS PNS PNS
2 SMP 1.978 1.853 3.831 2.134 5.097 7.231 156 3.244 3.400
Jumlah 5.731 4.194 9.925 6.763 13.265 20.028 1.032 9.071 10.103
Sumber : Dinas Pendidikan, 2017
Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 10.103
guru di jenjang pendidikan dasar yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan
program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah
guru yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

2.1.3.1.3 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat.


Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH
dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta
penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh
masyarakat.
Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan
pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat
perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II. 43 sampai dengan Tabel II. 47.
Tabel II. 43
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam
Tahun 2015 –2017
No. Uraian 2015 2016 2017
Jumlah kelurahan mengalami KLB yang
1 28 38 30
ditangani <24 jam
2 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB 28 38 30
3 Persentase (persen) 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

II- 62
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 16
Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2017
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2017

Kejadian Luar Biasa tahun 2017 terbanyak adalah Difteri yang terjadi di 26
kelurahan, diikuti campak dan tomcat masing-masing terjadi di 2 kelurahan, serta
leptospirosis dan Susp. MersCoV masing-masing terjadi di 1 kelurahan. Sampai
dengan tahun 2016, penanganan KLB ditargetkan <24 jam, dan pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target
penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.
Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat.
Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon,
dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela,
ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau
sama dengan 8 m2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih,
jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta
perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah
sehat.
Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan
efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah
tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota
rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan
sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase
rumah sehat dapat dilihat pada Gambar II. 17 di bawah dan diharapkan setiap tahun
jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

II- 63
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 17
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2017
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2017

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu


(Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan
peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan,
bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2017,
seluruh kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota
Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 44.

Tabel II. 44
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah kelurahan siaga aktif 154 154 154


2 Jumlah kelurahan siaga 154 154 154
3 Persentase (persen) 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

II- 64
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 45
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan


1 42.846 42.548 42.502
kesehatan
2 Jumlah ibu nifas 45.680 45.322 44.963
3 Persentase (persen) 93,80% 93,88% 94,65%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 46
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Jumlah bayi memperoleh pelayanan


1 40.455 40.086 40.668
kesehatan di puskesmas sesuai standar
2 Jumlah bayi 43.178 42.767 42.377
3 Persentase (persen) 93,69% 93,73% 95,97%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Gambar II. 18
Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2017
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2017
Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak di Kecamatan Tambaksari,
meskipun masih di bawah target sasaran bayi yang telah ditetapkan. Sedangkan

II- 65
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan


Gayungan.

Tabel II. 47
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
Jumlah balita gizi buruk yang mendapat
1 282 280 278
perawatan
2 Jumlah balita gizi buruk 282 280 278
3 Persentase (persen) 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh


pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat
melalui posyandu. Pada tahun 2016 jumlah Posyandu balita sebanyak 2.824
posyandu, pada tahun 2017 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena
terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita
diwilayahnya masing-masing. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat
dalam Tabel II. 48.

Tabel II. 48
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah posyandu 2.826 2.824 2.797


2 Jumlah balita 217.873 215.713 219.367
3 Rasio posyandu per 1.000 penduduk 12,97 13,09 12,75
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Dari data Tabel II. 48 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000
penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena
merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan bayi.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan
kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota

II- 66
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun


2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas
rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 59 puskesmas. Jika
ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota
Surabaya sampai dengan tahun 2017 sejumlah 3.342.627 jiwa, maka 1 Puskesmas
kurang lebih melayani 23.540 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional
bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan
dasar di Kota Surabaya masih mencukupi.
Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2014 sampai
tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 49.
Tabel II. 49
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah puskesmas 63 63 63
2 Jumlah klinik 261 296 241
3 Jumlah pustu 59 59 59
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017
Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama,
rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif
dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 50.
Tabel II. 50
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah Penduduk 2.943.528 3.307.300 3.342.627
2 Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi) 3 3 4
Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus
3 5 4 4
Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi
4 Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI 7 7 7
5 Rumah Sakit Daerah 2 2 2
6 Rumah Sakit Swasta 44 43 42
Jumlah Rumah Sakit 61 59 59
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk 1:48.255 0,0178 0,0179
Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan


adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di

II- 67
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

masyarakat. Pada tahun 2015, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 6.839
orang, dengan rasio sebesar 2,32 dokter per 1.000 penduduk atau 23,2 dokter per
100.000 penduduk. Pada tahun 2016, jumlah dokter sebanyak 7.358 orang, dengan
rasio 2,22 per 1000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 5.195
orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio
jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012
sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota
Surabaya masih mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 51.

Tabel II. 51
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah penduduk 2.943.528 3.307.300 3.342.627


2 Jumlah dokter 6.839 7.358 5195
3 Rasio dokter per 1.000 penduduk 2,32 2,22 1,55
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017
Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh
pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada
Tabel II. 52. Pada tahun 2017, pelaskanaan survey kepuasan masyarakat akan
dilaksanakan pada bulan April.

Tabel II. 52
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Instansi 2015 2016 2017
RSUD Bhakti Dharma Husada - 78,91 78,73
RSUD dr. Mohamad Soewandhie - 77,02 81,12
Sumber : Bagian Organisasi, 2017
Catatan : Survey IKM Tahun 2015 di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad
Soewandhie tidak dilakukan.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui


akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa
puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun
2015 terdapat 3 puskesmas yang telah diakreditasi yaitu puskesmas Sememi,

II- 68
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

puskesmas Tambak Rejo, dan puskesmas Gayungan. Pada tahun 2016 terdapat 16
puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu,
Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas
Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas
Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas
Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya,
Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat
44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi. Dengan demikian, sampai dengan
tahun 2017 sebanyak 59 puskesmas induk telah dilaksanakan akreditasi. Untuk
rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan
RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna.
Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar II. 19
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2017
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017 diolah

2.1.3.1.4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.4.a Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala


aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya
penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan
kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2017, rasio panjang
jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,51; di mana jalan Kota
Surabaya sepanjang 1.689.290 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.342.627
orang.

II- 69
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara
optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan
dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung
sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya
pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang
mengalami bottle neck di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan
regional dan nasional.
Pada Tahun 2015, panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan
dibandingkan dengan Tahun 2014, yaitu menjadi sepanjang 1.660,17 km dari
panjang jalan secara keseluruhan sepanjang 1.684,00 km, dengan prosentase
sebesar 98,58%. Sementara pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik
1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam
kondisi baik meningkat menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan
persentase 98,73%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel II. 53.

Tabel II. 53
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya
Tahun 2015 –2017
Uraian 2015 2016 2017
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km) 1.660,17 1.662,99 1.667,78
Panjang Jalan (Km) 1.684,00 1.686,38 1.689,29
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik
98,58% 98,61% 98,73%
(%)
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

2.1.3.1.4.b Penataan Ruang


Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis,
sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang
tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya
telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota
Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan
pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan
yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.
Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah
dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan

II- 70
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui


optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota
Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam
penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan
pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan
dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single
Window (SSW).
Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk
penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan
perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan
pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis
IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non
rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah
Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 54.

Tabel II. 54
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Rumah Tinggal 6.411 7.196 7.638
2 Non Rumah Tinggal 1.239 1.762 1.717
3 Reklame 902 2.450 1.576
Total 8.552 11.408 10.931
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017
Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat
diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang
diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata
ruang yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya


merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya
lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan
perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi

II- 71
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas
sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan,
ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem
drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.
Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan
Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya
ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya
yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman
kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara
lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan
permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target
RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian
akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan
akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan
dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II.
55.

Tabel II. 55
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Permukiman di Kota Surabaya
No Kecamatan Kelurahan Keterangan
1 Wonokromo Sawunggaling
2 Bulak Kenjeran
3 Bulak Kedung Cowek
4 Bulak Sukolilo Baru
5 Kenjeran Bulak Banteng PRIORITAS I
6 Rungkut Rungkut Kidul
7 Rungkut Kalirungkut
8 Semampir Wonokusumo
9 Semampir Sidotopo
10 Gubeng Airlangga
11 Mulyorejo Kalisari
12 Pakal Benowo
13 Simokerto Tambakrejo PRIORITAS II
14 Sukomanunggal Putat Gede
15 Tenggilis Mejoyo Kutisari
16 Krembangan Morokrembangan
17 Asemrowo Asemrowo PRIORITAS III

II- 72
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

No Kecamatan Kelurahan Keterangan


18 Bubutan Bubutan
19 Bubutan Gundih
20 Bulak Kenjeran
21 Gunung Anyar Gunung Anyar Tambak
22 Semampir Sidotopo
23 Tandes Tandes
24 Wonokromo Darmo
25 Krembangan Dupak
26 Tandes Karangpoh
Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi
di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di
Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik
sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.
Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya
dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada
kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat
dilihat pada Tabel II. 56 berikut:

Tabel II. 56
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2015 –2017

Uraian 2015 2016 2017

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 723 749 1.629
Sumber: Dinas Sosial, 2017

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah


satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
(RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi
sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.
Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah
tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

II- 73
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK


kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat da-tau
keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
• Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran
dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan
prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
• Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan
jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan
di lingkungan tempat tinggalnya;
• Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber
pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan
sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.
RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi
masyarakat (community based development). Pelaksanaan kegiatan diarahkan
untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat
meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan
berkelanjutan.
Luas kawasan terbangun atau yang mendapatkan fasilitas perbaikan
lingkungan permukiman per kecamatan Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar
232.412,79 m2 dengan luasan kawasan yang terlayani sebesar 1.162.063,96 m2.
Pada tahun 2016, luas kawasan terbangun atau yang mendapat fasilitas perbaikan
lingkungan permukiman per kecamatan Kota Surabaya sebesar 16.869,01 m2
dengan luasan kawasan yang terlayani sebesar 84.345,03 m2, sebagaimana
tampak pada tabel berikut.

II- 74
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 57
Luas Kawasan Terlayani Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

Luas Kawasan Terlayani Luas Kawasan Luas Kawasan Terlayani


Tahun 2015 Terlayani Tahun 2016 Tahun 2017
Luas
No. Kecamatan Wilayah Luas Luas Luas Luas Luas
(Ha) Luas
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
Kawasan
Terbangun Terlayani Terbangun Terlayani Terbangun
Terlayani (m2)
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
1 Kec. Asemrowo 15.440.000 3.957,58 19.787,90 0 0 6.753 33.765
2 Kec. Benowo 26.780.000 20.957,33 104.786,63 0 0 13.233 66.165
3 Kec. Bubutan 3.680.000 1.220,95 6.104,75 692 3.460,00 5.402 27.010
4 Kec. Bulak 6.780.000 1.630,25 8.151,25 1.454,43 7.272,15 11.303 56.515
5 Kec. Dukuh Pakis 9.940.000 641,36 3.206,80 0 0 2.930 14.650
6 Kec. Gayungan 6.070.000 8.947,45 44.737,25 852,5 4.262,50 12.228 61.140
7 Kec. Genteng 4.050.000 3.537,38 17.686,90 1.331,40 6.657,00 2.739 13.695
8 Kec. Gubeng 8.000.000 6.877,28 34.386,40 592,5 2.962,50 9.027 45.135
9 Kec. Gunung Anyar 8.710.000 4.933,15 24.665,75 0 0 6.456 32.280
10 Kec. Jambangan 4.190.000 972,5 4.862,50 273,9 1.369,50 12.328 61.640
11 Kec. Karangpilang 9.230.000 5.310,30 26.551,50 0 0 10.803 54.015
12 Kec. Kenjeran 7.640.000 24.989,32 124.946,60 1.723,05 8.615,25 39.896 199.480
13 Kec. Krembangan 8.340.000 2.889,27 14.446,34 0 0 7.389 36.945
14 Kec. Lakarsantri 20.430.000 5.247,00 26.235,00 300 1.500,00 7.482 37.410
15 Kec. Mulyorejo 14.210.000 8.409,91 42.049,55 602 3.010,00 10.526 52.630
16 Kec. Pabean Cantian 6.800.000 3.929,32 19.646,58 0 0 4.786 23.930

II- 75
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Luas Kawasan Terlayani Luas Kawasan Luas Kawasan Terlayani


Tahun 2015 Terlayani Tahun 2016 Tahun 2017
Luas
No. Kecamatan Wilayah Luas Luas Luas Luas Luas
(Ha) Luas
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
Kawasan
Terbangun Terlayani Terbangun Terlayani Terbangun
Terlayani (m2)
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
17 Kec. Pakal 19.010.000 10.539,35 52.696,75 41,93 209,63 15.453 77.265
18 Kec. Rungkut 21.080.000 12.029,23 60.146,13 525 2.625,00 32.659 163.295
19 Kec. Sambikerep 16.050.000 7.534,43 37.672,15 0 0 3.487 17.435
20 Kec. Sawahan 6.930.000 6.149,68 30.748,40 208,2 1.041,00 7.087 35.435
21 Kec. Semampir 8.770.000 7.627,44 38.137,18 0 0 8.443 42.215
22 Kec. Simokerto 2.590.000 6.217,20 31.086,00 0 0 4.450 22.250
23 Kec. Sukolilo 23.680.000 6.327,60 31.638,00 975,3 4.876,50 14.633 73.165
24 Kec. Sukomanunggal 9.230.000 7.441,51 37.207,55 1.441,30 7.206,50 12.713 63.565
25 Kec. Tambaksari 9.000.000 17.834,72 89.173,60 0 0 17.633 88.165
26 Kec. Tandes 11.060.000 12.846,51 64.232,53 1.261,16 6.305,80 6.057 30.285
27 Kec. Tegalsari 4.290.000 5.730,63 28.653,14 0 0 5.069 25.345
28 Kec. Tenggilis Mejoyo 5.520.000 7.603,40 38.017,00 462,9 2.314,50 9.272 46.360
29 Kec. Wiyung 12.460.000 849,7 4.248,50 1.855,79 9.278,95 6.353 31.765
30 Kec. Wonocolo 6.780.000 6.964,04 34.820,20 657 3.285,00 8.661 43.305
31 Kec. Wonokromo 8.470.000 12.267,03 61.335,15 1.618,65 8.093,25 15.315 76.575
Total 325.210.000 232.412,79 1.162.063,96 16.869,01 84.345,03 330.566 1.652.830
Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2017

II- 76
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap,
penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui
penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 58
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya
Tahun 2015 2016 2017
Jumlah Pemohon Rusun 1.199 801 1.287
Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017
Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota
Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15
lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya, dan pada 2017
Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana
Sewa pada 17 lokasi, yang disajikan pada Tabel II. 59 berikut.

Tabel II. 59
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa
Nama Luas
Lokasi Kelurahan/
No Rumah Tipe Blok lahan Keterangan
Kecamatan
Susun (m2)
1 Dupak Kel. Dupak 18 6 ± 3.000 Dibangun th.
Bangunrejo Kec. Krembangan 1989/1990 (APBN)
2 Sombo Kel. Simolawang 18 10 ± 41. 044 Dibangun th.
Kec. Simokerto 1993/1994 (APBN)
3 Urip Kel. Embongkaliasin 21 3 ± 3.500 Dibangun th. 1975
Sumoharjo Kec. Genteng direhab th.
2004/2005 (APBD I)
4 Penjaringan Kel Penjaringan Sari 18 3 ± 32.350 Dibangun th. 1995
Sari Kec.Rungkut (APBN)
21 6 Dibangun th. 2004
(APBN)
24 2 Dibangun th. 2009
(APBN)
5 Wonorejo Kel. Wonorejo 21 2 ± 5.466 Dibangun th. 2004
Kec. Rungkut (APBN)
21 4 Dibangun th.
2005/2006 (APBN)
6 Waru Gunung Kel. Warugunung 21 10 ± 29,845 Dibangun th. 1996
Kec. Karangpilang kerjasama dg
PERUMNAS
7 Randu Kel. Sidotopo Wetan 21 6 ± 44.290 Dibangun t. 2008
Kec. Kenjeran (APBN)

II- 77
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Nama Luas
Lokasi Kelurahan/
No Rumah Tipe Blok lahan Keterangan
Kecamatan
Susun (m2)

8 Tanah Merah Kel. Tanah Kalikedinding 21 4 ± 28.810 Dibangun th. 2008


Kec. Kenjeran 24 4 (APBN)
9 Grudo Kel dr Soetomo 24 2 ± 5.000 Dibangun 2011
Kec Tegalsari (APBN)
10 Pesapen Kel. Krembangan Selatan 24 1 ± 2.500 Dibangun 2011-2012
Kec. Krembangan (APBN)
11 Jambangan Kel. Jambangan 24 1 ± 2.977,3 Dibangun 2011-2012
Kec. Jambangan (APBN)
12. TPI/PPI Kel. Romokalisari 24 10 ± 25.000 Dibangun 2013-2015
Romokalisari Kec. Benowo (APBN)
(1-3)
13. Siwalankerto I Kel. Siwalankerto 24 2 ± 8.000 Dibangun 2013-2014
Kec. Wonocolo (APBN)
14. Jl. Bandarejo Kel. Sememi 24 2 ± 4.320 Dibangun 2012
Kec. Benowo (APBN)
15. Gununganyar Kelurahan Gununganyar 36 1 ± 9.438 Dibangun 2014
Tambak (APBN)
Kecamatan Gununganyar
16. Dukuh Kelurahan Dukuh 24 2 Dibangun 2017
Menanggal Menanggal, Kecamatan (APBN)
Gayungan
17. Keputih Kelurahan Keputih, 36 4 Dibangun 2017
Kecamatan Sukolilo (APBN)
Total 85
Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

2.1.3.1.6 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan


Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis
dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya
mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan
penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan
penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran
dan kepatuhan warga masyarakat.

II- 78
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.1.6.a Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,


pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan
masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi
Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel II. 60 berikut.

Tabel II. 60
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2015 – Triwulan I 2018
Triwulan I
No Uraian 2016 2017 2018
1 Jumlah Polisi Pamong Praja 648 663 682
2 Jumlah penduduk 3.307.300 3.342.627 3.342.627
Rasio jumlah polisi pamong praja
3 1,96 1,98 2,04
per 10.000 penduduk
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan
bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman
dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam
rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan
dan Keindahan (K3).
Pada tahun 2015, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja
pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 162 kali patroli
dalam 24 jam/setiap harinya, Pada tahun 2016, jumlah patroli petugas Satuan Polisi
Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 168
kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah patroli
petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran
K3 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 168 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya,
dan pada tahun 2017 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja
pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 189 patroli.
Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah
upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan
demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan

II- 79
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.
Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan,
Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2015 tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100%.
Hal ini dapat menggambarkan kinerja aparat dalam penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan). Demikian pula pada tahun 2016, dari
pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067,
keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067
obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah
diselesaikan atau sebesar 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat
dilihat pada Tabel II. 61.

Tabel II. 61
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2015 – Triwulan I 2018
Triwulan I
No Uraian 2016 2017
2018
Jumlah penyelesaian pelanggaran
1 47.067 41.111 6.373
K3
2 Jumlah pelanggaran K3 47.067 41.111 6.373
3 % penyelesaian pelanggaran K3 100 100 100
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban


juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun
2015 adalah sebanyak 36.969 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000
orang penduduk adalah sebanyak 125,59 orang dari total jumlah penduduk
sebanyak 2.943.528 orang. Pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh
75 personil Linmas, dan pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63
personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada
Tabel II. 62.

II- 80
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 62
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah Linmas 36.969 24.859 19.372
2 Jumlah penduduk 2.943.528 3.307.300 3.074.883
Rasio jumlah linmas per 10.000
3 125,59 75,16 63,00
penduduk
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya


petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta
meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram
dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain
peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan
CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman
dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.
Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis
pada tahun 2016 sebanyak 19 kejadian dari 339 jumlah kejadian gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 10
kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan
petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.6.b Penanganan Bencana Kebakaran


Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya
dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana
kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah
mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota
Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah
manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran.
Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II. 63
berikut.

II- 81
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 63
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2015 – Triwulan I 2018
Triwulan I
No Uraian 2016 2017
2018
Jumlah Mobil Pemadam
1 57 64 64
Kebakaran
2 Jumlah Penduduk 3.307.300 3.342.627 3.342.627
Cakupan Pelayanan Wilayah
3 93% 93% 93%
Manajemen Kebakaran
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota S
urabaya, 2018

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat


menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana
dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan
pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu
penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di
samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II. 64
Kejadian Kebakaran per Penyebab
No Penyebab 2015 2016 2017
1 Hubungan Listrik 153 142 114
2 Api Terbuka 417 125 239
3 Api Mekanis 0 3 0
4 Dalam Penyelidikan 38 30 234
5 Tidak Ada Keterangan 0 0 2
Total 608 300 589
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2017

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan


merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam
jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh
upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana
prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017, rata-rata
pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian
kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat
pada Tabel II. 65.

II- 82
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 65
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2017

No. Uraian 2016 2017


Jumlah kejadian kebakaran dengan
1 waktu tanggap (Response Time Rate) 300 589
≤ 15 Menit
2 Jumlah Kejadian Kebakaran 300 589
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2018

Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran yaitu 300 kejadian dengan
jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 300
kejadian. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 534 kejadian dengan
jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 534
kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.
Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun
2016 – Triwulan I 2018 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran
sebanyak 20 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 20 unit direncanakan
dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan response time
yang telah ditentukan.

Tabel II. 66
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan I 2018
Triwulan I
No. Uraian 2016 2017
2018
1 Jumlah Pos Pemadam Kebakaran 20 20 20
2 Jumlah Penduduk 3.307.300 3.342.627 3.342.627
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya, 2018

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih


agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing
WMK:
a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan
layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.

II- 83
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5
km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran
cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui
sungai).
c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian
kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada
lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur
kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian
kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada
lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur
kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6.c Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat


Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakat
lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait
keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak
berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

II- 84
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).


Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan
pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi
kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam
rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam medukung
pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2016 – triwulan I 2018
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 67
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan I 2018
Triwulan
No. Uraian 2016 2017
I 2018
1 Jumlah Ormas Aktif 51 32 25
2 Jumlah Ormas Terdaftar 167 167 167
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2018

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas


untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk
meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan
Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan
pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan. Pada triwulan I tahun 2018, kegiatan pembinaan
terhadap ormas dilaksanakan 1 kali.

2.1.3.1.7 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan


sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS
adalah seseorang, keluarga, kelompok, da-tau masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial)
secara wajar.

II- 85
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.1.7.a PMKS yang Ditangani


Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan
pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak
layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan
pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan
menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang
melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat
Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan
melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan
mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan
menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II. 68
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah PMKS yang ada 49.881 50.222 47.633
2 Jumlah PMKS yang ditangani 28.907 30.468 28.643
3 Persentase PMKS yang ditangani (persen) 57,95 60,67 60,13
Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2017

Secara umum, jumlah PMKS menurun dari tahun 2015 sebanyak 49.881
orang menjadi 47.663 orang pada tahun 2017. Upaya pengentasan PMKS dilakukan
melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun
demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya
penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas
Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan
mental di UPTD terkait.
Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota
Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang
terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penangan PMKS.

II- 86
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator


kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu
urusan:

2.1.3.2.2 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung menurun dari


tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan
kerja usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.465.502 pada tahun 2014 menjadi
1.468.094 pada tahun 2015. Hal ini dimungkinkan bahwa sebagian penduduk usia
15 tahun ke atas, masih melanjutkan pendidikan sekolah. Adapun data tahun 2016
belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan
agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang
lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk
usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel II. 69.

Tabel II. 69
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas 1.468.094 - 1.495.837
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke -
2 2.220.853 2.254.188
Atas
3 Rasio angkatan kerja 0,66 - 0,66
Sumber : BPS Kota Surabaya, April 2018

2.1.3.2.2.a Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan


pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah
pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa
pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada Tabel II. 70.

II- 87
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 70
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha 244 275 280
2 Jumlah Perusahaan 12.782 12.782 12.782
3 Rasio sengketa 1,91 2,15 2,19
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2017

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2015 sebanyak 244,


meningkat pada tahun 2016 menjadi 275 dan pada tahun 2017 sebesar 280
sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang
menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak- hak
pekerja yang belum terpenuhi.

2.1.3.2.2.b Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi


Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang
mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu
dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya
untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut
tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II. 71.

Tabel II. 71
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tahun
No Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan
2017
1 Tidak/belum pernah sekolah -
2 Tidak/belum tamat SD 1.855
3 Sekolah Dasar 6.772
4 SLTP 11.807
5 SLTA
Umum 35.468
Kejuruan 35.218
6 Diploma I/II/III/Akademi 1.337
7 Universitas 10.457
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016
Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya
berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja
dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan

II- 88
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

keterampilan softskill, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan


dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan
pekerjaan baru bagi para pengangguran.
Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 pencari kerja yang difasilitasi sebesar
22.091 orang dan 5.225 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada
2016 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan berhasil
ditempatkan sebesar 3803 orang. Sementara itu, pada tahun 2017, jumlah pencari
kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305
orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada
Tabel II. 72.

Tabel II. 72
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan


1 5.225 3.803 4.305
berhasil ditempatkan
2 Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi 22.091 7.502 8.035
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2017

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga
Kerja pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh
Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa
menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan
keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari
kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar
mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.1.3.2.2.c Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja


Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting
terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga
kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan
manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para
karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan

II- 89
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

yang menerapkan K3 mengalami peningkatan pada 2016. Secara rinci rekap data
presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II. 73.

Tabel II. 73
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 3.303 5.174 5.215


2 Jumlah Perusahaan 12.782 12.782 12.782
Persentase Perusahaan yang Menerapkan
3 25,84 40,48 40,80
K3 (persen)
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017

Pada tahun 2015 perusahaan yang menerapkan sistem K3 terdapat 3.303


perusahaan dari 12.782 perusahaan yang ada di Surabaya, yaitu sebesar 25,84%.
Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.174
perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada
tahun 2017, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.215
perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan


hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang
kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan
pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja,
jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah
tangga.

2.1.3.2.3.a Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya


Pada tahun 2015 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.525 orang dari 559.357 orang atau sebesar
1,88 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Pada tahun
2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun pada tahun 2017 jumlah pekerja

II- 90
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125


orang yang terdiri dari 8.424 orang sebagai PNS dan 3.701 orang sebagai tenaga
kontrak yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Data partisipasi perempuan
yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat padaTabel II. 74.

Tabel II. 74
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Pekerja Perempuan 559.357 - -


Jumlah Perempuan yang Bekerja di
2 10.525 10.159 12.125
Pemerintah Kota Surabaya
Persen partisipasi perempuan di lembaga
3 1,88 - -
pemerintah kota
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

Dari data pada Tabel II. 74 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan
yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi
setiap tahunnya.

2.1.3.2.3.b Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan


Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2015,
sebesar 536.473 orang atau 93,68% dari jumlah angkatan kerja perempuan. Data
partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 75.

Tabel II. 75
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2015
No. Uraian 2015
1. Jumlah angkatan kerja perempuan 572.644
2. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 536.473
3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 93,68
Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2017

2.1.3.2.3.c Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis da-tau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

II- 91
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara


melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat
dilihat pada Tabel II. 76 di bawah ini.

Tabel II. 76
KDRT Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah Rumah Tangga 896.967 - -
2 Jumlah KDRT 41 77 26
3 Rasio KDRT 0,005 - -
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya, 2017

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan


dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel II. 76
di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap
waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya
akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di
masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat
(PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan
perempuan dan Anak.
Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator
jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan Trafficking (perdagangan orang),
untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II. 77.

Tabel II. 77
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak
Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Jumlah Pengaduan Perlindungan


1 287 263 138
Perempuan dan Anak

II- 92
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

No. Uraian 2015 2016 2017

Jumlah Pengaduan Perlindungan


2 287 263 138
Perempuan dan Anak yang Terselesaikan
3 Persen penyelesaian pengaduan 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya, 2017

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus


tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan
konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum
berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA)
maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling,
home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan
pemberdayaan di shelter (rumah aman).
Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak
Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender
dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang
responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan
yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11
kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Dan sampai
dengan 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan
ramah anak.
Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam
bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota
Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 78.

Tabel II. 78
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017


Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,65 93,66*** 93,65***
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017
*** Angka Sangat Sementara, Bappeko, diolah

II- 93
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.2.4 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras),


dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Pada Tabel II. 79
menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak
tahun 2015 yaitu pada tahun 2015 sebesar 139,23 kg/kapita/th dan dan pada tahun
2016 naik menjadi 145,01 kg/kapita/th dan pada tahun 2017 sebesar 167,946
kg/kapita/th. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak stabilnya produksi beras
di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu.

Tabel II. 79
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017
Rata-rata Jumlah
1 Ketersediaan Pangan Utama 404.158.210 479.602.970 561.380.280
(Kg)
2 Jumlah Penduduk (jiwa) 2.902.736 3.307.300 3.342.627
Ketersediaan Pangan Utama
3 139,23 145,01 167,946
(kg/kapita/th)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, 2017

Berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya tingkat


konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2016 rata-rata sebesar
63,93 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan ketersediaan pangan
kota Surabaya tahun 2016 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat.
Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga
dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator
untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup
dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang
semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.
Berdasarkan Tabel II. 80 dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan
masyarakat kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 95,28, sedangkan pada tahun
2017 sebesar 95,62. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi
masyarakat sudah semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

II- 94
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 80
Pola Pangan Harapan Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017
Pola Pangan Harapan 95 95,28 95,62
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2017

2.1.3.2.5 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka


kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan
masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang
akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem
jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun
ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut
melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga
dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi
masyarakat.
Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak
bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang
pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan
pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan
Rencana Rincinya. Pada Tabel II. 82 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015,
masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah
bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa
sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah
bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah
Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pengamanan administrasi berupa pencatatan /
inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar,
papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah
Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang
belum diamankan secara administrasi dan fisik.

II- 95
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 81
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2015 – 2017

Tahun 2015 2016 2017

Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah


611 744 1076
bersertifikat
Total aset pemerintah 1251** 1567 6497
Presentase Aset Pemerintah yang telah
48,84% 47,48% 16,56%
bersertifikat
Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,
**) Total aset 2015-2016 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT
Total aset 2017 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

Tabel II. 82
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017
1. Jumlah Kasus yang Terdaftar 23 29 24
2. Jumlah Kasus yang Diselesaikan 4 6 2
3. Persen Kasus yang Diselesaikan 17,39% 20,68% 8,33%
Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset


Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang
ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih
terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di
tahun berikutnya).

2.1.3.2.6 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya


peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi
pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah
kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran
lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan
hidup.

II- 96
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan


sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota
Surabaya dalam satuan m3/hari yaitu pada tahun 2015 sebanyak 9.475,21 m3/hari
dan pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m 3/hari, meningkat seiring dengan
perkembangan kota sebagaimana rekap data pada Tabel II. 83.

Tabel II. 83
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Volume Produksi Sampah (m3/hari) 9.475,21 9.710,61 10.674,63*


Jumlah Sampah yang ditangani di
2 4.925 5.237 5.427
TPA (m3/hari)
Persentase Sampah yang ditangani
3 52% 53,94% 50,84%
di TPA (persen)
Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017 *) Triwulan I 2017
Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya
peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan
perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang
akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS
tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel II. 84.

Tabel II. 84
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah Penduduk 2.943.528 3.307.300 3.342.627
2 Jumlah TPS (unit) 185 187 188
Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup


terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu
diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan
kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga
kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan.
Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara
psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat

II- 97
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut
maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional
terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.
Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai
21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi
RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan
fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur
hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen
dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Secara rinci luasan RTH
publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 85
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2015 – 2017
NO. JENIS RTH PUBLIK 2015 2016 2017
1 RTH makam 281,55 283,53 283,53
2 RTH lapangan dan stadion 346,55 350,34 352,50
3 RTH telaga/waduk/boezem 176,42 191,86 191,86
4 RTH dari fasum dan fasos permukiman 160,43 204,61 204,61
5 RTH kawasan lindung dan pesisir timur 4.203,67 4.548,59 4.548,59
6 RTH hutan 41,89 45,23 48,01
7 RTH taman dan jalur hijau (JH) 1.642,95 1.643,55 1.646,17
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha) 6.853,46 7.267,72 7.275,27
Luas Kota Surabaya 33.048 33.451 33.451
Persentase luas RTH terhadap luas kota
20,74 21,73 21,75
(persen)
Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah
memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian
besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara
optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan,
pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan
optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh
Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak
swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai
stakeholder.

II- 98
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan


masyarakat pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus pencemaran lingkungan yang
secara keseluruhan dapat ditangani, dan pada tahun 2016 jumlah kasus
pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75
kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2017, jumlah
kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak
54 kasus, dan sebanyak 54 kasus dapat ditangani.
Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan
hidup di Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang disajikan pada
Tabel II. 86.
Tabel II. 86
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada 78 75 54


2 Jumlah Permasalahan Lingkungan yang 78 75 54
Diselesaikan Pemerintah Kota
3 Persentase Permasalahan Lingkungan yang 100 100 100
ditangani (persen)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh


berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah
sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa
ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat
yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari
kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses.
Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran
seperti adanya boiler, genset, furnace, dryer, serta suara kebisingan dari kegiatan
usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi
menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran
masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara
pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan
baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk

II- 99
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya


pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan
terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi
perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini
meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah
cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi,
pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai
target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.
Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur
melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang
bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan
kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai
indikator.
Tabel II. 87
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya
Tahun
Indeks
2015 2016 2017
Indeks Pencemaran Air (IPA) 51,08 54,9 57,5
Indeks Pencemaran Udara (IPU) 83,85 89,57 90,26
Indeks Ruang Terbuka Hijau (ITH) 34,8 42,38 42,38
Indeks Persampahan 71,25 69,27 74,96
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2017

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan


Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penentuan Status Mutu Air.
Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar
Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan
industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan
area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya
Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara
luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak

II- 100
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan
Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan
penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah, da-tau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan
penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang
persampahan mencakup:
1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan
pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25
menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap
pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21
bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan
Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Penghematan Pemakaian Listrik.
Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi
bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan
mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya
konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU
dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah
kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat
yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir

II- 101
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi
energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.
Tabel II. 88
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2015-2017
Jumlah (titik) s.d. Tahun
Penerapan Konservasi Energi Satuan
2015 2016 2017
Jumlah PJU LED Unit 1.006 2.747 8.127
Jumlah PJU konversi HPS ke LED Unit N/A 1.883 2.971
Jumlah PJU Solar Cell Unit - - 6
Solar cell di Sekolah Adiwiyata Unit 18 18 22
Solar cell di gedung pemerintah Lokasi 0 3 7
Kincir Angin Unit 0 8 8
Warning Light (APIL) Solar Cell Unit 26 26 21
Traffic Light (APIL) Solar Cell Unit 0 0 9
Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

2.1.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang


wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP
elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel II. 89
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2015 – 2017
Tahun Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014 2.160.362 2.026.310
2015 2.218.411 2.066.693

2016 2.267.213 2.057.533


2017 2.313.440 2.040.526
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

II- 102
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Dari data pada Tabel II. 89 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat
penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena
kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih
perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga


yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan
pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui
indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga
Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

2.1.3.2.8.a Jumlah Akseptor KB


Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Ssia Subur (PUS)
yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali
menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah
akseptor KB pada tahun 2014 sebesar 62.205 atau sebesar 12,91 persen dari
jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 481.687 dan jumlah akseptor KB pada
tahun 2015 sebesar 53.989 atau sebesar 10,62 persen dari jumlah PUS 508.308
sedangkan jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96
persen dari jumlah PUS 504.416. Sampai dengan 2017, Jumlah akseptor KB
sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066.
Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat
pada Tabel II. 90.

Tabel II. 90
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah Pasangan Usia Subur 508.380 506.416 512.066
2 Jumlah Akseptor KB 53.989 40.349 66.425
3 Rasio Akseptor KB (persen) 10,62 7,96 12,97
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017

II- 103
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.2.8.b Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif


Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan
salah satu cara atau alat kontrasepsi.Peserta KB aktif mengalami penurunan dari
tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka drop out peserta KB jenis pil,
suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta
KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB
pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan
usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II. 91.
Tabel II. 91
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Pasangan Usia Subur 508.380 506.416 512.066


2 Jumlah Peserta Program KB Aktif 407.724 415.241 414.571
3 Cakupan Peserta KB Aktif 80,2 81,99 80,96
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya, 2017

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB,


maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49
tahun yang telah menikah. Pada tahun 2014 terdapat 481.687 PUS, tahun 2015
terdapat 508.380 PUS, dan pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS. Sampai
dengan 2017, terdapat 512.066 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak
414.571.
Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari
indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah
nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa
reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR
dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan
dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta
untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota
Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 92.

II- 104
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 92
Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017


Total Fertility Rate (TFR) 1,716 1,78*** 1,79***
Sumber : Bappeko, 2017 diolah
***angka sangat sementara
Catatan : Tahun 2017 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.8.c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah


dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas
penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019.
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB
gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan
Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan
meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga
diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota
keluarganya.
Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal
mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai
pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2014 dan 2015
terdapat 867 BKB, 129 BKR, dan 256 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada
tahun 2016, sebanyak 233 BKB, 31 BKR, dan 31 BKL yang aktif melakukan
kegiatan, dan sampai dengan 2017, terdapat 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang
aktif melakukan kegiatan.
2.1.3.2.8.d Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan
terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
(LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK

II- 105
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan


lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga.
Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra
kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator,
perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang
untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 93 dan
Tabel II. 94.

II- 106
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 93
Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
2015 2016 2017

Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata


No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Kelompok Kelompok Kelompok
PKK Kelompok PKK Kelompok PKK Kelompok
Binaan Binaan Binaan
Binaan PKK Binaan PKK Binaan PKK

1. Asemrowo 3 593 198 4 502 126 4 527 176


2. Benowo 4 734 184 5 597 119 5 622 156
3. Bubutan 5 1.390 232 6 1.677 280 6 1.702 340
4. Bulak 4 513 103 5 545 109 5 570 143
5. Dukuh Pakis 4 732 183 5 611 122 5 636 159
6. Gayungan 4 604 121 5 682 136 5 707 177
7. Genteng 5 1.007 252 6 1.125 188 6 1.150 230
8. Gubeng 6 1.593 266 7 1.616 231 7 1.641 274
9. Gunung Anyar 4 745 149 5 745 149 5 770 193
10. Jambangan 4 774 129 5 650 130 5 675 169
11. Karangpilang 4 1.028 171 5 777 155 5 802 201
12. Kenjeran 4 4.970 1.243 5 1.246 249 5 1.271 318
13. Krembangan 5 1.168 292 6 1.605 268 6 1.630 326
14. Lakarsantri 6 761 152 7 642 92 7 667 111
15. Mulyorejo 6 657 131 7 865 124 7 890 148
16. Pabean Cantian 5 1.201 240 6 1.332 222 6 1.357 271

II- 107
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2015 2016 2017

Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata


No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Kelompok Kelompok Kelompok
PKK Kelompok PKK Kelompok PKK Kelompok
Binaan Binaan Binaan
Binaan PKK Binaan PKK Binaan PKK

17. Pakal 4 820 205 5 782 156 5 807 202


18. Rungkut 6 1.474 211 7 1.669 238 7 1.694 282
19. Sambikerep 4 587 147 5 938 188 5 963 241
20. Sawahan 6 3.679 736 7 2.287 327 7 2.312 385
21. Semampir 5 3.974 662 6 2.323 387 6 2.348 470
22. Simokerto 5 1.230 308 6 1.393 232 6 1.418 284
23. Sukolilo 7 1.527 255 8 1.531 191 8 1.556 222
24. Sukomanunggal 6 1.119 280 7 1.095 156 7 1.120 187
25. Tambaksari 8 2.598 325 9 2.702 300 9 2.727 341
26. Tandes 6 1.347 269 7 1.323 189 7 1.348 225
27. Tegalsari 5 1.339 335 6 1.100 183 6 1.125 225
Tenggilis
28. 4 1.285 214 5 649 130 5 674 169
Mejoyo
29. Wiyung 4 755 189 5 636 127 5 661 165
30. Wonocolo 5 1.060 177 6 956 159 6 981 196
31. Wonokromo 6 2.856 714 7 2.098 300 7 2.123 354
Total 154 44.120 286 185 36.699 197 185 37.474 237
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

II- 108
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang


berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan
Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan
besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah
dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan
daerah melalui PKK.
Jumlah kelompok binaan PKK Kota Surabaya sebanyak 44.120 pada tahun
2015, dengan rata-rata 286 yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan,
sedangkan pada tahun 2016 jumlah PKK meningkat menjadi 185 dengan rata-rata
jumlah kelompok binaan sebanyak 197 kelompok. Pada tahun 2017, jumlah
kelompok binaan meningkat menjadi 237 kelompok. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel II. 94
Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah PKK 154 185 185
2 Jumlah kelompok Binaan 44.120 36.699 37.474
3 Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK 286 197 237
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan


Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan
kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui
pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik
usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha,
Peningkatan strategi untuk mengembangkan karakteristik kewirausahaan, ide-ide
bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing,
rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai
usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum
bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM, kemampuan membedakan
berbagai jenis biaya, menghitung biaya langsung, tidak langsung dan total biaya
produk, mempersiapkan rencana penjualan dan biaya, menghitung modal yang

II- 109
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

dibutuhkan, mengetahui jenis usaha dan sumber modal awal, mengevaluasi rencana
bisnis, memiliki rencana aksi yang menyatakan informasi tambahan yang dibutuhkan
dalam bidang usaha makanan, handycraft, produk rumah tangga, menjahit,
membatik serta jasa pijat refleksi. Adapun tahapan pelaksanaan dalam inkubasi dan
Klinik Usaha Mandiri terdiri dari pelatihan surveyor dan pendamping,
kepengusahaan dasar, MOU kepesertaan, analisa kebutuhan dasar, rancangan
strategis untuk intervensi peserta, tindak lanjut pelatihan, market test dan
networking, refleksi lanjut kemudian coaching dan mentoring sampai mandiri.
Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat
dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil
pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1017 PMKS
yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan
dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 %
yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Data keluarga miskin yang melakukan
usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 95.
Tabel II. 95
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017

Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan


1.725 1.824 695
Usaha Ekonomi Produktif
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat
dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin
usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS
terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan
pada Tabel II. 95 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi
produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria
bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan
usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.
Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara
berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk,

II- 110
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 96 berikut.
Tabel II. 96
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Total Pasca Program Pemberdayaan


1 95 431 508
Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat yang


2 95 431 508
Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat

3 % Program Pemberdayaan Masyarakat 100 100 100


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani
angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari
Terminal Purabaya, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Joyoboyo dan
Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada
tahun 2015 sejumlah 10.369 kendaraan dan pada tahun 2016 sejumlah 10.202
kendaraan seperti yang disajikan pada Tabel II. 97. Sampai dengan TA 2017, jumlah
angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.444 kendaraan.
Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota
Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota)
untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang
transportasi.
Tabel II. 97
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2015 2017


1 Jumlah Terminal Bis 4 4 4
2 Jumlah Angkutan Darat 10.369 10.202 8.444
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah


Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam

II- 111
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin
trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum seperti yang disajikan pada
Tabel II. 98. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi
syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel II. 98
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Penduduk 2.943.528 3.307.300 3.342.627


2 Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan 7.370 7.017 3.699
3 Rasio Izin Trayek 0,0025 0,0021 0,0011
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Pada tahun 2015 ijin yang dikeluarkan sebanyak 7.370 dengan jumlah
penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0025.
Sampai dengan tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan
jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar
0,0023. Sementara tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 ijin
dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio ijin trayek
sebesar 0,0011.
Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan
barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui
pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. yang berada di UPTD PKB Tandes dan
Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan
tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang
lulus uji pada tahun 2015 sebanyak 103.902 kendaraan, dan sampai dengan tahun
2016 sebanyak 123.830 kendaraan. Sementara sampai dengan akhir tahun 2017,
jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 131.256 kendaraan. Rekapitulasi
jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel II. 99.

II- 112
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 99
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 33.971 37.575 39.610


2 Jumlah kendaraan wajib uji KIR 102.052 97.377 99.983
3 Jumlah kendaraan yang diuji KIR 141.742 133.463 148.528
4 Jumlah kendaraan lulus uji KIR 103.902 123.830 131.256
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota


Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap
tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu
peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah
pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun,
di mana sampai tahun 2015 telah mencapai 11.283 unit, sampai dengan tahun 2016
mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit, dapat
dilihat pada Tabel II. 100. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut,
diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta
menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.
Tabel II. 100
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017

Jumlah Pemasangan Rambu-rambu 11.283 12.775 13.974


Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya


melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap
sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap
SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2016, tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 802 unit. Sedangkan tahun 2017 tower yang

II- 113
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat
komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 997 unit.
Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan
pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah
Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama
dengan pihak ketiga.
Tabel II. 101
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2015 –2017

Uraian 2015 2016 2017

Menara (Tower) (unit) 90 88 88


Alat Komunikasi (HT) 688 802 997
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada
alamat http://www.surabaya.go.id. Selain halaman utama, juga terdapat 26 sub
domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan
hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk
mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-
kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun
beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.
Tabel II. 102
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2015 –2017

Uraian 2015 2016 2017

Website Milik Pemerintah Kota Ada Ada Ada


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha


meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan
menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat
terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah

II- 114
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi


pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat penambahan
sebanyak 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan
non perijinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan
non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan
untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non
perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada Tabel II. 103.
Tabel II. 103
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan 5 6 10


2 Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan 0 7 5
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan


langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada
sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang
memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain
ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota
Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.11.a Koperasi
Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya disertai dengan
peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa
pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada
tahun 2015 jumlah anggota koperasi meningkat sebanyak 252.645 orang, pada
tahun 2016 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 261.799 orang, sedangkan
pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi sebanyak 262.153 orang. Secara rinci
pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II. 104.

II- 115
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 104


Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017

Jumlah anggota koperasi 252.645 261.799 262.153


Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup
berhasil ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2015
jumlah koperasi yang ada di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.669 koperasi
dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.403 koperasi. Pada tahun 2016 jumlah
koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif
sebanyak 1.461 koperasi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota
Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484
koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II. 105.
Tabel II. 105
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah koperasi 1.669 1.726 1.747


2 Jumlah koperasi aktif 1.403 1.461 1.484
3 persen koperasi aktif 84,06 84,65 84,95
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Jumlah koperasi aktif di surabaya mengalami peningkatan namun jika


dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi
dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2017 mengalami penurunan
dibanding tahun-tahun sebelumnya, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan
produktivitas koperasi. Pada tahun 2015 volume usaha koperasi sebesar 1.605
milyar dari 1.403 koperasi, pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah
sebesar 1.657 milyar dari 1.463 koperasi, sedangkan pada tahun 2017, volume
usaha koperasi meningkat menjadi 1.797 milyar dari 1.484 koperasi. Secara rinci
rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat
pada Tabel II. 106.

II- 116
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 106


Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif
di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017
Jumlah Koperasi Aktif 1.403 1.463 1.484
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar) 1.605 1.657 1.797
Rasio 1,14 1,13 1,21
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

2.1.3.2.11.b Usaha Mikro dan Kecil


Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM.
Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 29.507 UMKM
yang terdiri dari 19.650 Usaha Mikro, 7.150 Usaha Kecil dan 2.707 Usaha
Menengah. Pada tahun 2016 tercatat 26.854 UMKM di mana sebanyak 22.924
merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat
merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha
mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun
yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan
kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 107.
Tabel II. 107
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah seluruh UMKM 29.507 26.854 26.854
2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 26.800 22.924 22.924
3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 90,83 85,37 85,37
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, 2017

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi


suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang di
timbulkannya. Multiplier effect atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh
besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

II- 117
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.2.12.a PMA dan PMDN


Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat
dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (direct investment) maupun
penanaman modal portofolio surat berharga (portofolio investment). Berikut ini tabel
realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah
proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.
108 di bawah ini.
Tabel II. 108
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah Proyek PMDN 8 16 10
2 Jumlah Proyek PMA 12 43 34
3 Total 20 59 44
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota


Surabaya pada tahun 2015 sebanyak 20 investasi dan pada tahun 2016 tercatat
sejumlah 58 investasi. Tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 44
PMA dan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.972,13 Milyar. Menurut
jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal
Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada
tahun 2015 realisasi investasi PMA sebanyak 12 investasi dan PMDN sebanyak 6
investasi dan pada tahun 2016 realisasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN
sebanyak 15 investasi. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi investasi PMA
sebanyak 34 investasi dan PMDN sebanyak 10 investasi. Kinerja investasi yang
relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih
cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.
Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas
aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa
Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 109 di bawah ini.

II- 118
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 109


Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Persetujuan
1.1 Jumlah Proyek 35 109 82
1.2 Nilai Investasi (Rp Milyar) 3.648,67 2.371,45 4.964,37
(USD Juta) 38,53 351,62 -
2 Realisasi
2.1 Jumlah Proyek 20 59 44
2.2 Nilai Investasi (Rp Milyar) 1.026,53 3.797,87 3.972,13
(USD Juta) 14,68 209,65 166,45
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak


positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek
investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang
berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung,
dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II. 110 di bawah ini.
Tabel II. 110
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah PMA/PMDN 20 59 44

Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada


2 1.203 6.897 10.627
Perusahaan PMA/PMDN

3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 60,15 116,90 241,52


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran


tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan
sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan
pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman
Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2015
sebanyak 20 proyek. Dari jumlah proyek tersebut tersebut jumlah tenaga kerja yang
terserap sebanyak 1.203 orang maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota

II- 119
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Surabaya pada tahun 2015 terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 60,15 dan
pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang dari 59
proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya
serap tenaga kerja sebesar 116,90. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah tenaga
kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi
yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar
241,52.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan


prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik
Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (outdoor) maupun tertutup (indoor) yang
tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik
THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan
Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya telah
membangun sebanyak 272 lapangan olahraga, meningkat menjadi 346 lapangan
olahraga pada tahun 2015 dan menjadi sejumlah 428 lapangan olahraga pada tahun
2016. Pada tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya
adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan
dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Untuk
rincian dapat dilihat pada Tabel II. 111.
Tabel II. 111
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015 –2017

No Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah lapangan olahraga 346 428 393


2 Jumlah penduduk 2.943.528 3.307.300 3.342.627
3 Rasio lapangan olahraga 1 : 8.507 1 : 7.727 1 : 8.505
Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2017

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum


merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa
wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk
mewujudkan pemeratakan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di

II- 120
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan
lahan.
Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya
khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk
kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan
masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlit olahraga
secara khusus.
Pada tahun 2015 terdapat 1350 orang atlit yang dibina dan sejumlah 857
orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional
maupun internasional. Pada tahun 2016, nilai persentasi atlit yang berprestasi
sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlit olahraga yang dibina
sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional,
nasional maupun internasional. Sedangkan pada tahun 2017, nilai persentase atlit
yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlit yang dibina dan
sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat
regional, nasional maupun internasional.

100
90
80
70
60
50 Persentase Atlit
40 Berprestasi
30
20
10
0
2015 2016 2017

Gambar II. 20
Persentase Atlet Berprestasi
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitanya dengan pemuda-pemuda yang


dapat menjadi kader. Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk

II- 121
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

kader anti kenakalan remaja. Pada tahun 2015 total sebanyak 180 kader anti
kenakalan remaja telah terbentuk di Kota Surabaya.
Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki
program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah
pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV
AIDS). Pada tahun 2015 terdapat sejumlah 180 orang pemuda yang dibentuk
menjadi kader anti kenakalan remaja. Selanjutnya sampai dengan tahun 2016
terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang
dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2017
terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang
dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk


Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan
Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan
informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun
buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian
penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.
Tabel II. 112
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Dokumen 2015 2016 2017

1. PDRB Kota Surabaya Ada Ada -


2. PDRB Kecamatan Ada Ada -
3. Informasi Data Pokok Surabaya Ada Ada Ada
3. Surabaya Dalam Angka Ada Ada Ada
Sumber : Bappeko Surabaya, 2017

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-


masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan
sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat &
Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian
Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

II- 122
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam


perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas
data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data
dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti
yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan


banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15.a Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya


Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk
mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada
seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain,
banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah
secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja
sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan
budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat
pada Tabel II. 113 di bawah ini.
Tabel II. 113
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Tahun 2015 2016 2017

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni


613 887 445
dan Budaya
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

Pada tahun 2015 diselenggarakan sebanyak 613 festival seni dan budaya.
Untuk tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya
sebanyak 887 festival, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 festival seni dan budaya
yang diselenggarakan. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya

II- 123
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi


kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya.

2.1.3.2.15.b Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya


Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian
menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat
untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan,
THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.15.c Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya


Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada
di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian
dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai
cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah
bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan
oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan
kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada
tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2017 tidak ada penambahan cagar budaya
yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda
yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah
cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar
budaya.
Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

II- 124
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 114


Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017

Total Benda, Situs dan Kawasan yang


1 273 273 273
Dimiliki Daerah
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan
2 273 273 273
Cagar Budaya yang Dilestarikan
Persentase Benda, Situs dan
3 Kawasan Cagar Budaya yang 100 100 100
Dilestarikan
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009,


perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak da-tau karya
rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk
didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan
perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca
masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM,
menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan,
RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta
menyediakan layanan TBM yang tersebar secara merata, menyelenggarakan
perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di
sekolah dan taman kota, menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya
operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya
gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba
pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi
melalui brosur/leaflet, spanduk, banner, billboard, media cetak dan elektronik,
melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan, melaksanakan
bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan, melaksanakan
pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Taman
Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan bukan hanya di Pemerintah Kota, namun

II- 125
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

ada perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat


dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dapat dilihat pada Tabel II. 115.
Tabel II. 115
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Perpustakaan Milik Pemda 2 2 2
2 Perpustakaan Milik Non Pemda 59 61 61
3 Total 61 63 63
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Untuk menambah kunjungan di Perpustakaan diperlukan buku yang variatif dan


koleksi baru. Jumlah koleksi buku sampai dengan tahun 2016 sebanyak 133.281
judul buku dan jumlah koleksi buku bertambah 64.159 buku menjadi 844.140 buku.
Pada tahun 2017 terdapat penambahan 54.326 buku sehingga sampai dengan
tahun 2017 jumlah koleksi buku sebanyak 898.466 buku. Persentase penyediaan
koleksi buku sampai dengan tahun 2017 sebesar 86,63% atau 2.304.965 buku dari
target sebanyak 2.660.695 di tahun 2021, dengan demikian capaian kinerjanya
sebesar 100,95%. Data koleksi buku sebagaimana Tabel II. 116.
Tabel II. 116
Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah judul buku 126.482 133.281 -
2 Jumlah buku 780.970 844.140 898.466
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya


ditampilkan pada Tabel II. 117. Pada tahun 2017, salah satu indikator yang
digunakan sebagai pengukur kinerja adalah persentase pengunjung layanan baca
yang meminjam buku. Pada tahun 2017, sebanyak 729.877 pengunjung di layanan
baca dan seluruhnya meminjam buku. Pengunjung perpustakaan ini antara lain
merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun
perpustakaan keliling.

II- 126
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Pada tahun 2017, pengembangan minat dan budaya dilaksanakan dengan


kegiatan bedah buku, fesival budaya pustaka dan pameran buku.
Tabel II. 117
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017

Kunjungan layanan baca per bulan (orang) 4.711.419 4.762.438 5.496.517


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017
Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada
periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan. Selanjutnya
perlu diukur peningkatkan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang
diukur melalui tes reading text leveling. Tes reading text leveling bertujuan untuk
mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa.
Sampai dengan tahun 2017, sebanyak 62.479 siswa atau sebesar 20,55% dari
target 289.166 siswa di tahun 2021 telah mengikuti tes reading text levelling. Dan
dari 59.438 siswa yang mengikuti tes di tahun 2017, seluruh siswa kemampuan
membacanya sesuai dengan reading text levelling.
Tabel II. 118
Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2017

Uraian 2016 2017

Jumlah siswa mengikuti reading text levelling 3.041 59.438


Jumlah siswa yang kemampuan membacanya sesuai
2.219 59.438
dengan reading text levelling
Persentase (%) 72,97 100
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

2.1.3.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi


kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem
kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola
baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

II- 127
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai


Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2)
Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan
pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana
kearsipan Arsip Aktif (Filing Cabinet, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan
Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang
Simpan Arsip/Depo.
Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang
tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
II. 119.
Tabel II. 119
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib
Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 –2017

No. Uraian 2016 2017

Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD


1. 224 684
dan sekolah negeri
Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD
2. dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan 24 154
sesuai ketentuan
Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja,
3. BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata 10,71% 22,51%
kearsipan sesuai ketentuan (%)
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Pada tahun 2016 sebanyak 24 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan
sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat
pada tahun 2017 menjadi 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan
sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan.
Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokume-rsip daerah, maka
dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan
penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta
arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip
diakuisisi sebanyak 473 arsip dari target 1.725 arsip diakusisi di tahun 2021. Dengan
demikian persentase arsip diakuisi sebesar 27,42%.

II- 128
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Untuk mendorong pelaksanaan sistem tata kearsipan yang tertib sesuai


ketentuan, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada
kearsipan. Pada tahun 2015 dan 2016, kegiatan peningkatan SDM pengelola
kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis
sistem tata kearsipan, sedangkan pada tahun 2017 peningkatan SDM pengelola
kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi pelaksanaan sistem
tata kearsipan pada 2 Perangkat Daerah, 7 Kecamatan, 11 Kelurahan; serta
pelatihan/Bintek/Inhouse training kepada 50 SMPN di kota Surabaya.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator


kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada


Tabel II. 120 dan Tabel II.124.
Tabel II. 120
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017

Total Nilai Tambah PDRB 406.196.760,34 452.345.242,07 -


Total Nilai Tambah Sub
655.562,00 721.552,58 -
Kategori Perikanan
Kontribusi Sub Kategori
0,16% 0,16% -
Perikanan terhadap PDRB
Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada
tahun 2015 sebesar 0,16% atau sebesar Rp 655.562,00 juta rupiah dari total PDRB
sebesar Rp 406.196.760,3 juta rupiah. Di tahun 2016, kontribusi Sub Sektor
Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,16% atau sebesar
Rp721.552,58 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp452.345.242,07 juta rupiah.
Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti
perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran

II- 129
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

0,16%. Berdasarkan data produksi perikanan pada Tabel II. 121 dapat disajikan
bahwa pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan meningkat sebesar 26,01% dari
tahun 2015. Hal tersebut didorong dengan upaya peningkatan produktivitas dengan
pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pendampingan yang intensif.
Data terkait dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak,
perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel II. 121.
Tabel II. 121
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Jumlah Produksi (ton)
No. Jenis Usaha
2015 2016 2017
1. Perikanan Laut 6.840,06 10.578,30 8.416,60
2. Perikanan Tambak 6.785,15 6.915,03 6.798,68
3. Perairan umum 88,49 93,38 94
4. Kolam 1.101,27 1.116,48 1.133,33
5. Jaring Apung 139,18 144,82 134,22
Jumlah 14.954,15 18.849,44 16.576,83
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Pada Tabel II. 121 terlihat bahwa Produksi perikanan yang mengalami
kenaikan cukup signifikan adalah pada perikanan laut yaitu pada tahun 2015
sebesar 6.840,06 ton menjadi sebesar 10.578,30 ton pada tahun 2016. Sedangkan
pada tahun 2017, perikanan laut, perikanan tambak, serta jaring apung mengalami
penurunan disebabkan karena anomali cuaca pada tahun 2017.
Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 40,33
kg/kapita/th atau tercapai sebesar 91,91% dari yang ditargetkan nasional yaitu 43,88
kg/kapita/th. Upaya untuk memasyarakatkan gemar makan ikan terus dilakukan oleh
Pemerintah kota Surabaya baik melalui sosialisasi/penyuluhan juga pelatihan
diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan
Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 122.
Tabel II. 122
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1 Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) 35,2 40,33 43,23


2 Target Nasional (Kg/kap/thn) 40 43,88 47,12
3 Persentase Konsumsi Ikan (persen) 88 91,91 91,74
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

II- 130
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.3.3 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik


obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan
ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II. 123 mengenai jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.
Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak
15.737.644 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
sebanyak 638.583 wisatawan sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara
sebanyak 15.099.061 wisatawan. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke kota
Surabaya sebanyak 21.352.786 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan
wisatawan sebanyak 772.058 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
sebanyak 20.580.728 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2017, kunjungan
wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan perincian
jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan.
Tabel II. 123
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2015 – Triwulan I 2018
Triwulan I
No. Uraian 2016 2017 2018

Jumlah Kunjungan Wisatawan


1. 772.058 1.569.130 -
Mancanegara
Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. 20.580.728 22.713.892 -
Nusantara
Jumlah 21.352.786 24.283.022
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara


maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan
perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat.
Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata sebagaimana Tabel II. 123.
Jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke surabaya masih relatif kecil, hal
ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di surabaya belum optimal sehingga
masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

II- 131
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas


obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan
berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya.
Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada
Tabel II. 124 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20
obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang
berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek
wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan,
dsb. Dari data pada Tabel II. 124 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke
obyek-obyek wisata tersebut pada tahun 2015 sebanyak 6.034.129 orang.
Sedangkan untuk tahun 2016 kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata
sebanyak 5.622.177 orang dan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah
kawasan wisata religi Ampel. Sedangkan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan
ke obyek-obyek wisata sebanyak 5.811.227 orang dan obyek wisata yang paling
banyak pengunjungnya masih kawasan religi Ampel.

II- 132
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 124


Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
2015 2016 2017

Uraian Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase


Kunjungan (persen) Kunjungan (persen) Kunjungan (persen)

THP Kenjeran 493.191 8,17 747.950 13,30 511.227 8,79


Kenjeran Park 715.690 11,86 549.144 9,77 950.195 16,35
Taman Prestasi 31.553 0,52 41.925 0,75 55.156 0,95
Taman Hiburan Rakyat 16.960 0,28 18.725 0,33 11.115 0,19
Taman Remaja Surabaya 354.230 5,87 157.470 2,80 71.043 1,22
Monumen Tugu Pahlawan 223.463 3,7 246.400 4,38 264.501 4,55
Kawasan Wisata Religi Ampel 2.040.476 33,82 1.513.076 26,91 1.845.913 31,76
Masjid Al-Akbar 38.027 0,63 75.123 1,34 89.299 1,54
Masjid Cheng Ho 24.914 0,41 20.918 0,37 17.200 0,29
Kebun Binatang 1.148.465 19,03 1.157.643 20,59 1.220.669 21,01
Monumen Kapal Selam 181.032 3 333.122 5,93 219.654 3,78
Monumen Jalesveva Jayamahe 15.065 0,25 - - - -
Loka Jala Srana 30.762 0,51 48.247 0,86 35.222 0,61
Rumah wafat WR. Soepratman 470 0,01 804 0,01 1.244 0,02
Makam DR. Soetomo 3.554 0,06 5.101 0,09 18.755 0,32
Patung Djoko Dolog 1.627 0,03 5.399 0,10 1.170 0,02
Balai Pemuda 264.875 4,39 252.299 4,49 176.792 3,04
House Of Sampoerna 194.700 3,23 212.100 3,77 165.200 2,84
Ciputra Water Park 233.388 3,87 227.704 4,05 147.457 2,54
Museum Kesehatan 21.687 0,36 9.027 0,16 9.395 0,16

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata 6.034.129 100 5.622.177 100 5.811.227 100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

II- 133
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.3.3.4 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub


kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil
produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II. 125 sampai dengan Tabel II.
126 berikut:
Tabel II. 125
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017
Total Nilai Tambah PDRB 406.196.760,34 452.345.242,07 -
Total Nilai Tambah Sub Kategori
91.158,03 98.797,92 -
Pertanian
Kontribusi Sub Kategori Pertanian
0,02% 0,02% -
terhadap PDRB
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota


Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena
semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai
beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari
segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas
hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis
komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.
Tabel II. 126
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan
1. 11.177,96 11.799,80 10.568,57
Utama Lokal Lainnya (ton)
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan
2. 1.760,31 2.289 2.017
Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)
3. Produktivitas (ton/ha) 6,35 5,16 5,24
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Pada Tabel II. 126 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan
pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar 5,6% dari tahun 2015 atau meningkat dari 11.177,96 ton menjadi 11.799,80

II- 134
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

ton. Peningkatan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penambahan luas


areal penanaman akibat adanya penambahan pola tanam yang semula 1 atau 2 kali
tanam menjadi 2 atau 3 kali tanam dalam satu tahun. Sedangkan produktivitas justru
mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,35 ton/ha menjadi 5,16
ton/ha, hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh
pada tingkat produktivitas tanaman padi. Pada tahun 2017, jumlah produksi turun
menjadi 10.568,57 ton dengan luas areal 2.017 Ha, dengan demikian produktivitas
sebesar 5,24.
Tabel II. 127
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1. Jumlah Produksi Padi (ton) 11.177,96 11.799,80 10.568,57
2. Jumlah Produksi Jagung (ton) 948,79 519,2 503,05
3. Jumlah Produksi Lombok (ton) 299 406,9 174,11
4. Jumlah Produksi Sayur (ton) 584,81 757,2 773,60
5. Jumlah Produksi Buah (ton) 3.726,10 4.466,57 26,80
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017 *) Data belum seluruhnya

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok,


sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2016 komoditi
yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi, lombok, sayur dan buah,
sedangkan jagung mengalami penurunan. Produksi jagung mengalami penurunan
antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman jagung karena beralih
ke komoditi padi. Pada tahun 2017, produksi seluruh komoditi cenderung menurun.
Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan
sebagaimana Tabel II. 127.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang


memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari
26persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar
tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota
sebagaimana Tabel II. 128 sampai dengan Tabel II. 133.

II- 135
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 128


Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Tahun
No Jenis Pasar Modern
2015 2016 2017
1 Supermarket 48 61 61
2 Minimarket 476 566 566
3 Departement Store 8 9 9
4 Mall/Plaza 33 33 33
Total 603 729 729
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017
Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk
melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil.
Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan
daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan
ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar
tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk
mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.
Tabel II. 129
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No Tahun
2015 2016 2017
1 Pasar Sememi/ Bandarejo - Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)
(Lanjutan)
2 Pasar Gunung Anyar (Lanjutan) Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)
3 Nambangan/ Kenjeran Pasar Nambangan/ Kenjeran
(Lanjutan)
4 Kakahrejo Pasar Penjaringansari
5 Dupak Pasar Keputih
6 - Pasar Dukuh Menanggal
7 - Pasar Jambangan
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

II- 136
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 130


Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2015 – 2017
Tahun
Cabang
2015 2016 2017
Selatan 17 17 17
Timur 22 22 22
Utara 28 28 28
Total 67 67 67
Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2017

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan


perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan ijin usaha
perdagangan sebagaimana pada Tabel II. 131 berikut.
Tabel II. 131
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Tahun
No Jenis Perusahaan
2015 2016 2017
1 Perdagangan 14.666 12.849 12.791
2 Industri 309 275 330
Total 14.975 13.124 13.121
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017
Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung
perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global,
dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di
dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan
perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik
kota/city logistic.
Aktivitas perdagangan dikota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor
impor yang tercermin dari Tabel II. 132.

II- 137
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 132


Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
No Uraian 2015 2016 2017

1 Nilai Ekspor (US $) 16.452.486.419 17.901.405.669 18.268.869.178

2 Nilai Impor (US $) 15.628.822.394 15.632.269.630 16.956.900.232


3 Nilai Ekspor Bersih (US $) 823.664.025 2.269.136.039 1.311.968.946
Sumber: Bank Indonesia, 2018
Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada
tahun 2016 tercatat surplus sebesar US $2.269.136.039 yang lebih tinggi dibanding
tahun 2015 yang tercatat sebesar US $823.664.025. Pada tahun 2017, neraca
perdagangan mengalami surplus sebesar 1.311.968.946. Hal tersebut didorong oleh
permintaan eksternal, yaitu sebesar 18.268.869.178. Permintaan eksternal turut
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China,
Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra
dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama
tahun 2017.

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan


Dasar

2.1.3.4.2 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan


manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana
operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen
RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan
program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana
program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan
pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang
dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap
keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan

II- 138
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif
menunjang pencapaian keberhasilan program.
Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2010-2015. Dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 untuk RPJPD dan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 untuk RPJMD. Sehingga dengan ditetapkan
dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah
memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II. 133
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Jenis Dokumen 2015 2016 2017
1 RPJPD Ada Ada Ada
2 RPJMD Ada Ada Ada
3 RKPD Ada Ada Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan


dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana
capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan
kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program
pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen
kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi
kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2015
jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program, tahun
2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 jumlah program pembangunan
pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota
Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan
program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi
Jawa Timur.

II- 139
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 134


Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1 Jumlah Program RPJMD yang harus 58 79 102
dilaksanakan
2 Jumlah Program RKPD 60 79 102
3 Persentase Penjabaran Program RPJMD ke 100 100 100
dalam RKPD (%)
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017

Tabel II. 135


Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2015 – 2017
Tahun 2015 2016 2017
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
88,33% 94,94% 91,18%
program
Sumber : Bappeko Surabaya, 2017

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat
keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya. tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari
rata- rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk
mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.
Tabel II. 136
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Uraian 2015 2016 2017
Rata-rata penyerapan angggaran kegiatan 74,35 89,29 87,29
Sumber : Bappeko diolah, 2017

2.1.3.4.3 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.3.a Tata Kelola Pemerintahan


Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota
Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi
perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP
dapat dilihat pada Tabel II. 137.

II- 140
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 137


Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B


2. Nilai Evaluasi SAKIP 60,2 63,08 68,86
Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah


Kota Surabaya dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada
tahun 2017, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017
meningkat yaitu 68,86 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Peningkatan ini
diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala
Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana
kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.
Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan
dengan berpedoman pada standard operational procedure (SOP). Dalam hal ini,
perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP
sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala
SKPD.
Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan
pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya standard operational
procedure (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak
267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki standard operational procedure
(SOP).
Tabel II. 138
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – 2017
No Uraian 2016 2017
1. Jumlah jenis pelayanan 329 329
2. Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP 267 267
3. Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP 81,16% 81,16%
Sumber : Bagian Organisasi, 2017

II- 141
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan


produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini
ditunjukkan pada Tabel II. 139.
Tabel II. 139
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1. Jumlah rancangan produk hukum 87 73 79
Jumlah rancangan produk hukum yang
2. 87 73 79
diselesaikan
Persentase rancangan produk hukum yang
3. 100% 100% 100%
diselesaikan
Sumber : Bagian Hukum, 2017

2.1.3.4.3.b Pelayanan Publik


Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan
Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada
Tabel II. 140 berikut.
Tabel II. 140
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017

Survey Kepuasan Masyarakat Ada Ada Ada


Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota
72,89 82,67 76,30
Surabaya
Sumber: Bagian Organisasi, 2017

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2016 telah mengikuti


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan
Masyarakat tahun 2017 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

II- 142
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma
Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63
puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey
tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk
kategori Baik, UPTSA Surabaya Pusat dan UPTSA Surabaya Timur masuk kategori
Baik, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium
Kesehatan Daerah, dan 60 Puskesmas masuk kategori Baik, sedangkan 3
Puskesmas masuk kategori Kurang Baik. 23 kecamatan masuk kategori Baik dan 3
kecamatan masuk kategori Sangat Baik. Sebanyak 8 Kecamatan masuk kategori
Sangat Baik dan 23 Kecamatan masuk kategori Baik. Sedangkan 29 kelurahan
masuk kategori Sangat Baik dan 125 kelurahan masuk kategori Baik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Unit Pelayanan
yang belum mencapai kategori Sangat Baik, dan kondisi tersebut secara umum
menurun dari tahun 2016 di mana sebanyak 118 Unit Pelayanan masuk dalam
Kategori Sangat Baik.

2.1.3.4.3.c Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya


Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar
pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya
yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan
dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama
Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta
peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi
antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.
Pada tahun 2016 terdapat 112 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga.
Dari jumlah tersebut sebanyak 96 MoU atau 85,71% memberikan manfaat bagi
Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 8 MoU dan 6
MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari
keseluruhan 120 MoU kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri, 49
MoU diantaranya telah dievaluasi.
Pada tahun 2017, dari 4 MoU kerjasama yang memuat sektor perdagangan, 3
di antaranya terealisasi tindak lanjut. Selain itu terdapat 72 MoU kerjasama (non

II- 143
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

perdagangan) dan sebanyak 50 kerjasama (non perdagangan) atau sebesar 72,88%


yang ditindaklanjuti.
Tabel II. 141
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2017
No. Uraian Jumlah
Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar
1. pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 43
2017

Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar


2. 59
pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan tahun 2017

Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar


3. pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 72,88%
2017
Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2017

Tabel II. 142


MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2017
No. Uraian Jumlah

Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri


1. 7
yang ditindaklanjuti tahun 2017

Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri


2. 13
keseluruhan tahun 2017

Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar


3. pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 53,85%
2017
Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2017

Salah satu kerjasama yang dijalin adalah kerjasama dengan Pemerintah


Daerah di kawasan sekitar, yakni:
(1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui:
a. Perjanjian Kerjasama Nomor: 415.4/3552/436.2.3/2017 Tanggal 31 Mei
2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
b. Perjanjian Kerjasama Nomor: 415.4/9898/436.2.3/2016 tanggal 28
September 2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

II- 144
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

(2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui:


Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/9899/436.2.3/2016 tanggal 28 September
2017 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan.

2.1.3.4.3.d Pengawasan
Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan
internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel II. 143 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan
optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.
Tabel II. 143
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
JENIS HUKUMAN DISIPLIN 2015 2016 2017
Hukuman Disiplin Ringan

1 Teguran Lisan 3 - 1

2 Teguran Tertulis 0 2 10

3 Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 2 2 3


Jumlah Hukuman Disiplin Ringan 5 4 14
Hukuman Disiplin Sedang
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1
1 1 2 1
(Satu) Tahun
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu)
2 2 1 0
Tahun

Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat


3 0 1 3
Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Hukuman Disiplin Sedang 3 4 4

Hukuman Disiplin Berat


Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
1 5 7 9
Selama 3 (tiga) Tahun
Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan
2 0 0 1
setingkat Lebih Rendah
3 Pembebasan Dari Jabatan 4 8 4

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas


4 4 5 3
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai


5 3 1 1
Pegawai Negeri Sipil

II- 145
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

JENIS HUKUMAN DISIPLIN 2015 2016 2017


Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
6 0 - 1
hormat sebagai CPNS
Jumlah Hukuman Disiplin Berat 16 21 19
Hukuman Disiplin PP 4 Tahun 1966
d Pemberhentian Sementara (PP. No. 04
Tahun 1966) 2 3 2
e Pencabutan Pemberhentian Sementara
1 0 0
f Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan
Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri 0 0 0

g Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi


Anggota Parpol 0 0 0
h Rehabilitasi 0 0 0
Jumlah 3 3 2
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN 27 32 39
Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan


Dasar

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah


peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan
diklat. Tabel II. 144 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang
belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara
komprehensif.
Tabel II. 144
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017

1. Jumlah pejabat struktural 1.645 1.638 1.577


Jumlah pejabat struktural yang telah
2. 1.387 1.135 1.134
mengikuti diklat struktural
Persentase pejabat struktural yang telah
3. 84,32% 69,29% 71,91%
mengikuti diklat struktural
Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

II- 146
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam


mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan
tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang
berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi
dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori


lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:
Tabel II. 145
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Konsumi Rumah Tangga perkapita
Tahun Non Total
Makanan persen persen
Makanan
2015 581.474 33,75 1.141.526 66,25 1.722.999 100
2016 727.886 39,94 1.094.588 60,06 1.822.474 100
2017 758.750 39,88 1.143.770 60,12 1.902.520 100
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika


diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok
non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding
konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota
Surabaya meningkat.
Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana Tabel II.
146 berikut:

II- 147
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 146


Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017
Tahun
Uraian
2015 2016 2017
Angkatan Kerja (orang) 1.468.094 - -

PDRB (Juta Rp) 406.196.760,34 451.486.791,00 503.824.868,16

Produktivitas (Juta per orang) 276,68 - -


Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2017

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya


maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB
yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu
kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II. 147


Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan
Uraian 2015 2016 2017
Nilai PDRB ADHB
Transportasi dan Pergudangan 21.369.674,60 23.634.681,26 -
1 Angkutan Rel 194.327,60 233.756,50 -
2 Angkutan Darat 4.829.863,80 5.440.711,52 -
3 Angkutan Laut 3.343.306,00 3.697.317,86 -
Angkutan Sungai Danau dan
4 84.079,40 92.817,17 -
Penyeberangan
5 Angkutan Udara - - -
Pergudangan dan Jasa Penunjang
6 12.918.097,70 14.170.087,20 -
Angkutan, Pos dan Kurir
Laju Pertumbuhan
Transportasi dan Pergudangan 5,59 4,78 -
1 Angkutan Rel 16,12 9,61 -
2 Angkutan Darat 6,37 7,49 -
3 Angkutan Laut 8,71 4,07 -
Angkutan Sungai Danau dan
4 5,26 4,2 -
Penyeberangan
5 Angkutan Udara - - -
Pergudangan dan Jasa Penunjang
6 4,35 3,77 -
Angkutan, Pos dan Kurir
Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

II- 148
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya
adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di
Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum,
komersial, industri dan militer.
Tabel II. 148
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Luas Seluruh Wilayah Budidaya


1 25.374,40 25.374,40 25.374,40
(ha)
2 Luas Wilayah Produktif (ha) 23.665,80 23.665,80 23.665,80
Persentase luas wilayah produktif
3 93,27 93,27 93,27
(persen)
Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Tabel II. 149


Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Luas Seluruh Wilayah Budidaya


1 25.374,40 25.374,40 25.374,40
(ha)
2 Luas Wilayah Industri (ha) 2.506,40 2.506,40 2.506,40
3 Rasio luas wilayah industri (persen) 9,88 9,88 9,88
Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi


kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut
dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa
tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan
Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah
sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

II- 149
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 150


Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017


Luas Seluruh Wilayah Budidaya
1 25.374,40 25.374,40 25.374,40
(ha)
2 Luas Wilayah Perkotaan (ha) 25.374,40 25.374,40 25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan
3 100 100 100
(persen)
Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2017

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan


pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah
merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di
Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan
adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami


peningkatan cukup tajam. Terlihat pada tahun 2014 jumlah kendaraan sebanyak
2.285.382 kendaraan, dan menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015. Hal ini
tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kota Surabaya dimana pada
tahun 2014 panjang jalannya mencapai sejumlah 1.679.140 meter dan pada tahun
2015 panjang jalan meningkat menjadi 1.683.116 meter saja. Untuk itu, diperlukan
upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui Traffic
Demand Management yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas
pada ruas-ruas jalan.
Data jumlah kendaraan tahun 2016 bisa didapatkan pada pertengahan tahun
2017 dikarenakan perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) dihitung oleh
BPKAD Provinsi Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota
Surabaya) dan Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut.

II- 150
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 151


Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No. Uraian 2015 2016 2017


1 Panjang Jalan (m) 1.683.116 1.686.380,5 1.689.289,1
2 Jumlah Kendaraan 2.361.250 - -
Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi


kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar
dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak
hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.
Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan.
Pada tahun 2015 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar
53,38 menit. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar
52,98 menit. Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di
Kota Surabaya sebesar 25,03 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.
Tabel II. 152
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan
53,38 52,98 25,03
(menit)
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017
Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya mengalami juga mengalami
penurunan. Pada tahun 2015 rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar
16,40 cm. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm.
Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar
13,37 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.
Tabel II. 153
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
Uraian 2015 2016 2017
Rata-rata Tinggi Genangan (cm) 16,40 16,27 13,37
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

II- 151
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Berdasarkan Tabel II. 154 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan
Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 luasan
wilayah genangan sebesar 1.271 ha, dan pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha.
Sedangkan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar
765,12 ha sebagaimana tampak pada tabel berikut.
Tabel II. 154
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

Uraian 2015 2016 2017

Luas Wilayah Genangan (ha) 1.271 1.257 765,12


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017
Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah
melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di
Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78
hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah
pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada
muara-muara saluran yang menuju ke laut (smart water level) sehingga pada
ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya
genangan di wilayah tersebut (Gambar II.10). Hingga sekarang, smart water level
telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami,
Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa
Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan
di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah
genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya
peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan
normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa
baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan smart water level di rumah pompa
lainnya.

II- 152
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Gambar II. 21
Perangkat Smart Water Level

2.1.4.2.5 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk


yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan
prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II. 155 di bawah ini.
Tabel II. 155
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya
Tahun 2015 –2017

No. Uraian 2015 2016 2017

Total Jumlah Penduduk Terlayani


1 2.997.360 3.127.782 3.137.496
Air Bersih
2 Jumlah Penduduk* 3.234.925 3.274.687 3.266.218
3 Cakupan Layanan Air Bersih (%) 92,66 95,51 96,06
Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2017

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota


Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya
pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter,

II- 153
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter


air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya sebesar 92,66 persen
pada tahun 2015. Hingga tahun 2016 cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya
telah mencapai 95,51 persen. Selanjutnya akan terus dioptimalkan pelayanannya
dalam mencapai target 100 persen sesuai dengan yang diamanatkan secara
nasional pada program 100-0-100.

2.1.4.2.6 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota


secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan
penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus
meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah
Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017
sebanyak 5.380 titik dan dengan demikian sampai dengan tahun 2017 jumlah titik
PJU sebanyak 90.077 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.
Tabel II. 156
Penerangan Jalan Umum Tahun 2015 – 2017
Tahun 2015 2016 2017
Jumlah PJU terpasang (Titik) 5.320 5.293 5.380
Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU


di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU
tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening
PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah
Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung
oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya
yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat
energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota
Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh
Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat
mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

II- 154
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Sampai dengan tahun 2017, jumlah PJU hemat energi sebanyak 9.993 titik
dari 90.077 titik PJU yang terpasang. Pertumbuhan pemasangan PJU dari tahun
2015 sebesar 66,54%.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu


melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah
kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel II.
157 berikut.
Tabel II. 157
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017


1 Bidang Politik 90 48 35
2 Ekonomi 126 126 84
3 Sosial Budaya 129 165 107
4 Jumlah unjuk rasa 345 339 226
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017
Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2017
mengalami penurunan, hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di
Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini
dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya
kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan
ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian
di Kota Surabaya.
Seperti disajikan pada Tabel II. 158 dalam rangka menciptakan iklim usaha
yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan
yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu
lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda
yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah (IPT). Sampai dengan tahun 2017 tidak ada Perda yang terkait
perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan yang baru
ditetapkan karena perda tahun 2016 masih berlaku.

II- 155
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II. 158


Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017
No. Uraian 2015 2016 2017
1. Jumlah Perda Terkait Perijinan 1 1 0
2. Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang 0 0 0
Dan Jasa
3. Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan 1 0 0
Sumber :Bagian Hukum, 2017

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.2 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk
mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait
rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II. 159.
Tabel II. 159
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah lulusan S1 297.023 325.755 328.211
2 Jumlah lulusan S2 19.647 21.579 22.091
3 Jumlah lulusan S3 1.204 1.279 1.315
4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 317.874 348.613 351.617
5 Jumlah penduduk 2.943.528 3.307.300 3.342.627
6 Rasio lulusan S1/S2/S3 0,108 0,105 0,105
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

2.1.4.4.3 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara


jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk
yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65
tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya

II- 156
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.
Tabel II. 160
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No Uraian 2015 2016 2017


1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 636.425 717.636 713.916
2 Jumlah penduduk usia >64 tahun 182.446 220.340 232.830
Jumlah penduduk usia tidak
3 818.871 937.976 946.746
produktif
4 Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 2.124.657 2.369.324 2.395.881
6 Rasio ketergantungan 0,385 0,396 0,395
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017
Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk
Surabaya pada tahun 2017 antara lain kelompok usia non produktif usia (15< th)
sebesar 713.916 orang (21,36%), dan usia (>64 th) sebesar 232.830 orang (6,97%),
sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64th) sebesar 2.395.881
orang (71,68%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,395 yaitu setiap 100
orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 39-40 orang
yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun


Berjalan dan Realisasi RPJMD
Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD tahun 2017 dan realisasi tahun kedua RPJMD 2016-2021 yang bersumber
dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan realisasi
Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari
laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2017, maka rekapitulasi
hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah tahun 2017 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan
dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2017, secara umum disajikan
pada Tabel II.161 berikut.

II- 157
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel II.161
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
dan Kinerja Hasil Program Tahun 2017
Program Kegiatan
(indikator (indikator
No. Jenis Pencapaian Indikator Kinerja kinerja hasil) kinerja keluaran)
Jumlah % Jumlah %
1 Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi 39 16,39% 122 10,14%
target yang direncanakan (capaian kurang dari
100%)
2 Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi 102 42,86% 986 81,96%
target yang direncanakan (capaian 100% - 110%)
3 Realisasi indikator kinerja yang melebihi target 97 40,76% 95 7,90%
yang direncanakan (capaian lebih dari 110%)
Total 238 1203

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan


pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan
triwulan II tahun 2018, dijelaskan pada Tabel II.162 tentang Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018
sebagaimana berikut.

II- 158
Tabel II. 162
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1 Urusan
Pemerintahan
1.1 Wajib
1.1.1 Pelayanan Dasar
1.1.1.01 Pendidikan

1 Mewujudkan 1.1.1.01. Program 5,296,023,07 807,460,113 895.260.110 70,179,241 134,143,153 0 0 204,322,394 3.86% 1,011,782,5 19,10%
pemerataan 01 Pengadaan, 7 07
aksesibilitas dan Peningkatan dan
kualitas Perbaikan Sarana
pendidikan formal dan Prasarana
Pendidikan

Persentase PAUD 79,21% 99.56 % 36,78% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 99,56% 125,69%
yang ditingkatkan
sarana
prasarananya
Persentase daya 100,00% 100.31 100,00% 99,68% 0,00% 0 0 99,68% 99,68% 99,68% 99,68%
tampung relatif %
terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI
Persentase daya 100,00% 89.15 % 100,00% 90,71% 0,00% 0 0 90,71% 90,71% 90,71% 90,71%
tampung relatif
terhadap jumlah
kebutuhan SMP/MTs

Persentase lembaga 75,77% 99.46 % 71,40% 99,46% 0,00% 0 0 99,46% 139,30% 99,46% 131,27%
pendidikan SD yang
sarana
prasarananya sesuai
standar

Persentase lembaga 81,18% 98.85 % 76,50% 98,85% 0,00% 0 0 98,85% 129,22% 98,85% 121,77%
pendidikan SMP
yang sarana
prasarananya sesuai
standar

Persentase fasilitas 100,00% 59.29 % 66,83% 59,29% 0,00% 0 0 59,29% 88,72% 59,29% 59,29%
pendidikan dalam
kondisi baik

1.1.1.01. Pembangunan / Jumlah Fasilitas 184 268,126,669 0 14,998,594 6 44,462,630 0 0 0 0 6 59,461,225 3.26% 22.18% Dinas
01.0001 Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan bangunan Perumahan
Gedung Pendidikan yang dibangun dan Rakyat dan
direhabilitasi Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.01. Penyusunan Jumlah dokumen 40 2,056,963 3 0 4 309,374 0 0 0 0 7 309,374 17.50% 15.04% Dinas
01.0002 Dokumen perencanaan Fasilitas dokumen Perumahan
Perencanaan Gedung Pendidikan Rakyat dan
Fasilitas Gedung yang disusun Kawasan
Pendidikan Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

II - 159
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.01. Fasilitasi Pemberian Jumlah Sekolah SD 701 303,245,170 630 26,367,086 620 39,136,223 0 0 0 0 630 65,503,309 89.87% 21.60% Dinas Pendidikan
01.0003 Biaya Pendidikan sederajat yang lembaga
Daerah Jenjang mendapatkan biaya
Sekolah Dasar pendidikan daerah
Sederajat selama 12 bulan
1.1.1.01. Fasilitasi Pemberian Jumlah Sekolah SMP 345 175,306,479 343 18,405,040 343 24,543,790 0 0 0 0 343 42,948,829 99.42% 24.50% Dinas Pendidikan
01.0004 Biaya Pendidikan sederajat yang lembaga
Daerah Jenjang mendapatkan biaya
Sekolah Menengah pendidikan daerah
Sederajat selama 12 bulan
1.1.1.01. Fasilitasi Jumlah peserta didik 45300 1,575,374 0 0 0 45,356 0 0 0 0 0 45,356 0.00% 2.88% Dinas Pendidikan
01.0005 Penerimaan Peserta baru yang difasilitasi orang
Didik Baru
1.1.1.01. Pengadaan Jumlah perlengkapan 31878 unit 40,934,084 241 0 16486 7,906,818 0 0 0 0 16727 7,906,818 52.47% 19.32% Dinas Pendidikan
01.0006 Perlengkapan sekolah SD Negeri
Sekolah Dasar yang diberikan

1.1.1.01. Pengadaan jumlah perlengkapan 67874 unit 23,299,107 0 84 1,803,985 0 0 0 0 84 1,803,985 0.12% 7.74% Dinas Pendidikan
01.0007 Perlengkapan sekolah menengah
Sekolah Menengah yang diberikan

1.1.1.01. Pengadaan Alat Jumlah APE yang 811 unit 3,714,145 0 13,134 0 0 0 0 13,134 0.00% 0.35% Dinas Pendidikan
01.0008 Peraga Edukatif diberikan
(APE) PAUD
1.1.1.01. Penunjang Jumlah sekolah yang 370 76,811,294 370 10,408,521 370 15,910,866 0 0 0 0 370 26,319,387 100.00% 34.26% Dinas Pendidikan
01.0009 Operasional Sekolah mendapatkan fasilitas lembaga
Dasar dan Sekolah operasional selama
Menengah 12 bulan
1.1.1.01. Penyediaan bantuan Jumlah PAUD yang 2 lembaga 190,826 0 0 0 10,979 0 0 0 0 0 10,979 0.00% 5.75% Dinas Pendidikan
01.0010 operasional mendapatkan
penyelenggaraan Penyediaan Bantuan
PAUD yang dibiayai Operasional
dari dana alokasi Penyelenggaraan
khusus (DAK) Non PAUD yang dibiayai
Fisik dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non
Fisik selama 12 bulan

1.1.1.01. Program 185,262,935 23,518,048 30.804.551 1,835,165 8,414,562 0 0 10,249,727 5.53% 33,767,775 18,23%
02 Penerapan
Kurikulum
Persentase PAUD 86,60% 100.00 49,11% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 115,47%
yang menerapkan %
kurikulum sesuai
ketentuan
Persentase lembaga 86,59% 97.56 % 81,60% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 97,56% 112,67%
pendidikan SD yang
memiliki RPP untuk
seluruh mata
pelajaran yang
sesuai dengan
standar kurikulum

II - 160
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase lembaga 86,59% 100.00 81,60% 82,76% 0,00% 0 0 82,76% 101,42% 82,76% 95,58%
pendidikan SMP %
yang memiliki RPP
untuk seluruh mata
pelajaran yang
sesuai dengan
standar kurikulum

1.1.1.01. Fasilitasi Jumlah sekolah yang 70 14,232,781 55 767,581 73 4,311,249 0 0 0 0 73 5,078,830 104.29% 35.68% Dinas Pendidikan
02.0001 Penyelenggaraan mendapatkan lembaga
Pendidikan Khusus Fasilitasi
dan Pendidikan Penyelenggaraan
Layanan Khusus Pendidikan Khusus
Sekolah Dasar dan Pendidikan
Layanan Khusus
Sekolah Dasar
1.1.1.01. Fasilitasi selama 12 bulan
Jumlah sekolah 35 7,913,404 35 487,66 35 2,467,298 0 0 0 0 35 2,954,958 100.00% 37.34% Dinas Pendidikan
02.0002 Penyelenggaraan Menengah yang lembaga
Pendidikan Khusus mendapatkan
dan Pendidikan Fasilitasi
Layanan Khusus Penyelenggaraan
Sekolah Menengah Pendidikan Khusus
dan Pendidikan
Layanan Khusus
1.1.1.01. Fasilitasi selama 12 bulanyang
Jumlah peserta 41872 918,526 0 188,311 42258 347,568 0 0 0 0 42258 535,879 100.92% 58.34% Dinas Pendidikan
02.0003 Pelaksanaan Ujian mengikuti Ujian orang
Nasional Sekolah Nasional Sekolah
Menengah Menengah
1.1.1.01. Fasilitasi Jumlah peserta yang 92629 3,844,000 0 210,6 44668 752,011 0 0 0 0 44668 962,611 48.22% 25.04% Dinas Pendidikan
02.0004 Pelaksanaan Ujian mengikuti orang
Sekolah Dasar Pelaksanaan Ujian
sekolah dasar dan
Calistung SD
1.1.1.01. Peningkatan dan Jumlah lembaga yang 701 1,061,957 567 6,5 0 96,292 0 0 0 0 567 102,792 80.88% 9.68% Dinas Pendidikan
02.0005 Pemetaan Mutu mendapatkan lembaga
Kelembagaan Peningkatan dan
Sekolah Dasar Pemetaan Mutu
Kelembagaan
Sekolah Dasar
1.1.1.01. Peningkatan dan Jumlah lembaga 382 202,931 375 4,415 0 28,489 0 0 0 0 375 32,904 98.17% 16.21% Dinas Pendidikan
02.0006 Pemetaan Mutu sekolah menengah lembaga
Kelembagaan yang mendapatkan
Sekolah Menengah Peningkatan dan
Pemetaan Mutu
Kelembagaan
1.1.1.01. Peningkatan Kualitas Jumlah peserta 1343 509,862 0 0 1337 315,5 0 0 0 0 1337 315,5 99.55% 61.88% Dinas Pendidikan
02.0007 Kegiatan Belajar Peningkatan Kualitas orang
Mengajar PAUD Kegiatan Belajar
Mengajar PAUD

1.1.1.01. Peningkatan Kualitas Jumlah peserta 5392 1,278,278 207 114,498 0 10,792 0 0 0 0 207 125,29 3.84% 9.80% Dinas Pendidikan
02.0008 Kegiatan Belajar Peningkatan Kualitas orang
Mengajar Sekolah Kegiatan Belajar
Dasar Mengajar Sekolah
Dasar
1.1.1.01. Peningkatan Kualitas Jumlah peserta 16718 842,811 1846 55,6 0 85,363 0 0 0 0 1846 140,963 11.04% 16.73% Dinas Pendidikan
02.0009 Kegiatan Belajar Peningkatan Kualitas orang
Mengajar Sekolah Kegiatan Belajar
Menengah Mengajar Sekolah
Menengah

II - 161
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.01. Program 888,580,311 101,873,087 141.378.994 103,55 34,364,067 0 0 34,467,617 3.88% 136,340,705 15,34%
03 Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Persentase guru 76,00% 77.07 % 65,63% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 77,07% 101,41%
PAUD yang
kompeten
Persentase guru SD 97,92% 64.32 % 74,23% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 64,32% 65,69%
yang memiliki
sertifikasi
Persentase guru 94,78% 70.69 % 80,77% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 70,69% 74,58%
SMP yang memiliki
sertifikasi
Persentase guru 100,00% 95.92 % 97,73% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 95,92% 95,92%
SMP yang memiliki
kesesuaian
kualifikasi akademik
dengan mata
pelajaran yang diajar

Persentase guru SD 100,00% 93.26 % 94,79% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 93,26% 93,26%
yang memiliki
kesesuaian
kualifikasi akademik
yang dibuktikan
melalui ijazah S1
dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu
Pendidikan atau
AKTA 4
Persentase tenaga 82,23% 57.35 % 60,78% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 57,35% 69,74%
kependidikan PAUD
yang kompeten

Persentase tenaga 63,05% 64.96 % 50,54% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 64,96% 103,03%
kependidikan SD
yang kompeten

Persentase tenaga 70,07% 42.51 % 56,39% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 42,51% 60,67%
kependidikan SMP
yang kompeten

1.1.1.01. Fasilitasi Pembinaan Jumlah peserta yang 7662 49,739,158 2044 103,55 2819 9,970,918 0 0 0 0 4863 10,074,468 63.47% 20.25% Dinas Pendidikan
03.0001 guru dan Tenaga mendapatkan orang
Kependidikan Fasilitasi pembinaan
Kompetensi guru dan
Tenaga Kependidikan

1.1.1.01. Fasilitasi Jumlah peserta yang 1182 53,031,431 0 0 0 12,311,451 0 0 0 0 0 12,311,451 0.00% 23.22% Dinas Pendidikan
03.0002 Pengembangan mendapatkan orang
Kualifikasi, Fasilitasi
Kompetensi Guru Pengembangan
dan Tenaga Kompetensi Pendidik
kependidikan dan Tenaga
Kependidikan

II - 162
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.01. Peningkatan Mutu Jumlah peserta yang 1865 4,041,120 0 0 0 28,57 0 0 0 0 0 28,57 0.00% 0.71% Dinas Pendidikan
03.0003 Guru mengikuti orang
TK/SD/MI/SDLB/SL Peningkatan Mutu
B/Salafiyah Guru
Ula/SMP/MTs/SMP TK/SD/MI/SDLB/SLB
LB/Salafiyah /Salafiyah
Wustho Ula/SMP/MTs/SMPL
B/Salafiyah Wustho
1.1.1.01. Peningkatan Mutu Jumlah Pendidik 12716 34,567,285 0 0 11061 12,053,128 0 0 0 0 11061 12,053,128 86.98% 34.87% Dinas Pendidikan
03.0004 Pendidik PAUD PAUD yang orang
mendapatkan
peningkatan mutu

1.1.1.01. Program 109,900,117 8,753,521 26.917.098 3,608,265 3,785,968 0 0 7,394,233 6.73% 16,147,754 14,69%
04 Peningkatan
Prestasi
Persentase prestasi 71,88% 92.81 % 46,15% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 216,68% 100,00% 139,12%
SD pada event
tingkat
provinsi/nasional/int
ernasional
Persentase prestasi 70,59% 97.74 % 50,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 200,00% 97,74% 141,66%
SMP pada event
tingkat
provinsi/nasional/int
ernasional
Persentase PAUD 3,36% 2.27 % 1,70% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 2,27% 67,56%
beprestasi
1.1.1.01. Pengembangan Jumlah siswa PAUD 30100 3,869,104 34566 748,558 27607 370,003 0 0 0 0 62173 1,118,561 206.55% 28.91% Dinas Pendidikan
04.0001 Pendidikan Anak yang mendapatkan orang
Usia Dini pengembangan

1.1.1.01. Penunjang Jumlah peserta yang 3173 2,033,181 2576 194,462 927 392,321 0 0 0 0 3503 586,783 110.40% 28.86% Dinas Pendidikan
04.0002 Peningkatan mendapatkan orang
Prestasi Jenjang peningkatan prestasi
Sekolah Dasar sekolah dasar

1.1.1.01. Penunjang Jumlah peserta yang 996 orang 491,892 724 216,385 197,073 0 0 0 0 724 413,458 72.69% 84.05% Dinas Pendidikan
04.0003 Peningkatan mendapatkan
Prestasi Jenjang peningkatan prestasi
Sekolah Menengah sekolah menengah
1.1.1.01. Penunjang jumlah kegiatan 17 kali 3,807,842 4 357,88 3 828,322 0 0 0 0 7 1,186,202 41.18% 31.15% Dinas Pendidikan
04.0004 Peningkatan Penunjang
Prestasi Pendidikan Peningkatan Prestasi
Luar Sekolah Pendidikan Luar
Sekolah dilaksanakan
1.1.1.01. Penunjang Jumlah orang 5925 16,715,078 692 2,090,980 691 1,998,248 0 0 0 0 1383 4,089,228 23.34% 24.46% Dinas Pendidikan
04.0005 Peningkatan penerima penunjang orang
Prestasi siswa, guru, peningkatan prestasi
tenaga kependidikan siswa, guru, tenaga
dan Masyarakat kependidikan dan
masyarakat

1.1.1.01. Program 8,230,190 220,04 741.686 31,804 93,715 0 0 125,52 1.53% 345,56 4,20%
05 Peningkatan
Manajemen
Pengelolaan
Pendidikan

II - 163
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase lembaga 73,05% 100.00 60,88% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 136,89%
pendidikan SD yang %
tertib administrasi

Persentase lembaga 53,02% 100.00 42,95% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 188,61%
pendidikan MI yang %
tertib administrasi

Persentase lembaga 87,04% 100.00 81,85% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 114,89%
pendidikan SMP %
yang tertib
administrasi

Persentase lembaga 79,59% 100.00 48,98% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 125,64%
pendidikan MTs %
yang tertib
administrasi

1.1.1.01. Fasilitasi jumlah lembaga 2885 741,686 61 31,804 0 93,715 0 0 0 0 61 125,52 2.11% 16.92% Dinas Pendidikan
05.0001 Pengelolaan pendidikan yang lembaga
Manajemen Sekolah mengikuti pengelolaan
manajemen
pendidikan

2 Mewujudkan 1.1.1.01. Program 11,389,676 1,806,838 17.028.530 175,444 1,005,911 0 0 1,181,355 10.37% 2,988,194 26,24%
pemerataan 06 Pendidikan
aksesibilitas dan Kesetaraan
kualitas
pendidikan
nonformal
Persentase 74,29% 92.56 % 71,07% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 92,56% 124,59%
ketuntasan
pendidikan
kesetaraan Paket A

Persentase 89,66% 82.93 % 88,51% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 82,93% 92,49%
ketuntasan
pendidikan
kesetaraan Paket B

Persentase 91,37% 98.13 % 90,98% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 98,13% 107,40%
ketuntasan
pendidikan
kesetaraan Paket C

1.1.1.01. Fasilitasi Pembinaan Jumlah peserta yang 5221 17,028,530 1735 175,444 4183 1,005,911 0 0 0 0 5918 1,181,355 113.35% 6.94% Dinas Pendidikan
06.0001 Pendidikan difasilitasi dengan orang
Kesetaraan Pembinaan
Pendidikan
Kesetaraan
1.1.1.01. Program 216,006,145 44,041,856 45.296.440 84,26 18,630,781 0 0 18,715,041 8.66% 62,756,897 29,05%
07 Pendidikan
Masyarakat serta
Lembaga Kursus
dan Pelatihan

II - 164
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase lembaga 6,32% 11.09 % 5,73% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 11,09% 175,47%
kursus dan pelatihan
yang mendaftar
proses akreditasi

1.1.1.01. Fasilitasi Jumlah guru ngaji dan 12000 43,467,690 0 0 11869 17,999,204 0 0 0 0 11869 17,999,204 98.91% 41.41% Dinas Pendidikan
07.0001 Pelaksanaan kelas minggu yang orang
TPA/TPQ dan Kelas mendapatkan jasa
Minggu pelayanan selama 12
bulan
1.1.1.01. Fasilitasi Jumlah peserta yang 2732 699,88 0 0 0 28,479 0 0 0 0 0 28,479 0.00% 4.07% Dinas Pendidikan
07.0002 Pembelajaran dan mengikuti kegiatan orang
Sumber Belajar pembelajaran dan
Pendidikan Keluarga sumber belajar
pendidikan keluarga
1.1.1.01. Pembinaan jumlah lembaga 273 1,128,871 278 84,26 0 603,098 0 0 0 0 278 687,358 101.83% 60.89% Dinas Pendidikan
07.0003 Lembaga Kursus kursus dan pelatihan lembaga
dan Pelatihan serta serta PKBM yang
PKBM dibina
1.1.1.02 Kesehatan

3 Meningkatkan 1.1.1.02. Program 1,096,049,89 187,676,344 126.309.266 33,138,325 29,565,259 0 0 62,703,584 5.72% 250,379,928 22,84%
aksesibilitas dan 01 Pemberian 5
kualitas Jaminan Pelayanan
pelayanan Kesehatan
kesehatan Penduduk Miskin
masyarakat bagi
warga miskin
Persentase 100,00% 99.09 % 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 99,09% 99,09%
Kepemilikan
Jaminan Kesehatan

Persentase 15,00% 14.47 % 12,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 14,47% 96,47%
penduduk miskin
yang memanfaatkan
pelayanan
kesehatan

1.1.1.02. Jaminan Kesehatan Jumlah orang yang 328354 126,309,266 495646 33,138,325 286568 29,565,259 0 0 0 0 495646 62,703,584 150.95% 49.64% Dinas Kesehatan
01.0001 Masyarakat mendapatkan orang
pelayanan jaminan
kesehatan

4 Meningkatnya 1.1.1.02. Program 204,193,800 31,794,832 33.033.429 4,704,989 7,810,006 0 0 12,514,995 6.13% 44,309,828 21,70%
kualitas layanan 02 peningkatan
kesehatan ibu keselamatan ibu
dan anak melahirkan dan
anak
Cakupan Kunjungan 98,50% 98.55 % 98,47% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 98,55% 100,05%
Ibu Hamil K4

Cakupan 96,98% 97.63 % 96,95% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 97,63% 100,67%
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
(Tolinakes)
Cakupan kunjungan 95,00% 100.19 85,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,19% 105,46%
neonatal lengkap %

II - 165
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Cakupan imunisasi 94,00% 94.57 % 93,83% 23,25% 0,00% 0 0 23,25% 24,78% 23,25% 24,73%
dasar lengkap

1.1.1.02. Pelayanan Jumlah Ibu, Anak, 58227 30,903,613 59500 4,704,989 265 7,515,780 0 0 0 0 59765 12,220,769 102.64% 39.54% Dinas Kesehatan
02.0001 kesehatan keluarga Remaja, Pra Lansia orang
dan Lansia yang
mendapatkan layanan
pemeriksaan
1.1.1.02. Jaminan Persalinan Jumlah Ibu dan Anak 525 orang 2,129,816 0 0 32 294,226 0 0 0 0 32 294,226 6.10% 13.81% Dinas Kesehatan
02.0002 (DAK Bidang yang mendapatkan
Kesehatan) perawatan persalinan
dan pasca persalinan
di sarana kesehatan

1.1.1.02. Program Perbaikan 63,114,385 4,691,211 7.190.997 93,518 1,683,749 0 0 1,777,268 2.82% 6,468,479 10,25%
03 Gizi Ibu dan Anak

Prevalensi Balita 9,50% 9.10 % 9,50% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 9,10% 104,21%
Gizi kurang
Prevalensi Balita gizi % 0.15 % % 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,15% 200,00%
buruk
Persentase 81,70% 104.93 81,40% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 104,93% 128,43%
Penimbangan balita %

Persentase ibu hamil 94,70% 95.81 % 94,64% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 95,81% 101,17%
yang mendapatkan
90 tablet Fe

1.1.1.02. Peningkatan Dan Jumlah ibu 1300 7,190,997 0 93,518 0 1,683,749 0 0 0 0 0 1,777,268 0.00% 24.72% Dinas Kesehatan
03.0001 Perbaikan Gizi hamil/menyusui, calon orang
Masyarakat pengantin wanita
(CPW), dan balita
yang mendapatkan
layanan perbaikan gizi

5 Meningkatkan 1.1.1.02. Program 296,371,729 74,109,964 186.022.050 18,268,146 22,472,215 0 0 40,740,361 13.75% 114,850,325 38,75%
kualitas sarana, 04 Pengadaan,
prasarana, serta Peningkatan dan
tata kelola Perbaikan Sarana
layanan dan Prasarana
kesehatan Puskesmas/Puske
smas Pembantu
Persentase 80,00% 76.23 % 76,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 76,23% 95,29%
ketersediaan sarana
dan prasarana
puskesmas dan
puskesmas
pembantu
Persentase fasilitas 100,00% 64.29 % 64,52% 64,28% 0,00% 0 0 64,28% 99,63% 64,28% 64,28%
kesehatan dalam
kondisi baik

1.1.1.02. Pelayanan Jumlah orang yang 2518 77,078,676 2684 14,300,347 2707 14,449,396 0 0 0 0 2707 28,749,744 107.51% 37.30% Dinas Kesehatan
04.0001 Kesehatan Primer melaksanakan orang
pelayanan kesehatan
primer

II - 166
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.02. Pengembangan jumlah sistem 1 aplikasi 483,437 1 53,803 1 112,047 0 0 0 0 1 165,85 100.00% 34.31% Dinas Kesehatan
04.0002 Sistem Informasi informasi manajemen
Manajemen kesehatan yang
Kesehatan dikembangkan

1.1.1.02. Pengadaan Alat Jumlah Alat 84 item 37,582,055 4 26,028 3 1,316,088 0 0 0 0 7 1,342,117 8.33% 3.57% Dinas Kesehatan
04.0003 Kesehatan Kesehatan Yang
Diadakan
1.1.1.02. Penunjang Jumlah Fasilitas 65 23,558,200 65 2,664,144 64 3,127,597 0 0 0 0 65 5,791,741 100.00% 24.58% Dinas Kesehatan
04.0004 Operasional Kesehatan Yang lembaga
Pelayanan Terpenuhi Penunjang
Kesehatan Operasionalnya

1.1.1.02. Pembangunan/Reha Jumlah bangunan 47 41,939,263 1 1,220,654 1 3,386,355 0 0 0 0 2 4,607,009 4.26% 10.98% Dinas
04.0005 bilitasi Dan Puskesmas/Puskesm bangunan Perumahan
Pengawasan as Pembantu yang Rakyat dan
Puskesmas/Puskes dibangun/direhab Kawasan
mas Pembantu Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.02. Penyusunan Jumlah dokumen 2 154,853 1 0 0 11,505 0 0 0 0 1 11,505 50.00% 7.43% Dinas
04.0006 Dokumen perencanaan dokumen Perumahan
Perencanaan Puskesmas/Puskesm Rakyat dan
Puskesmas/Puskes as Pembantu yang Kawasan
mas Pembantu disusun Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.02. Pengadaan Sarana Jumlah Sarana 2 item 3,917,952 0 0 0 19,512 0 0 0 0 0 19,512 0.00% 0.50% Dinas Kesehatan
04.0007 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar
(DAK Bidang yang diadakan
Kesehatan)
1.1.1.02. Analisa Jumlah dokumen 5 202,493 0 3,17 0 27,544 0 0 0 0 0 30,714 0.00% 15.17% Dinas Kesehatan
04.0008 Pengembangan Analisa dokumen
Sarana dan Pengembangan
Prasarana Sarana dan
Kesehatan Prasarana Kesehatan
1.1.1.02. Pengadaan Jumlah peralatan 2 item 1,105,122 0 0 0 22,17 0 0 0 0 0 22,17 0.00% 2.01% Dinas Kesehatan
04.0009 peralatan pendukung pendukung imunisasi
imunisasi (DAK yang diadakan
Bidang Kesehatan)

1.1.1.02. Program Obat dan 259,758,524 24,450,224 41.414.143 2,513,216 4,968,264 0 0 7,481,479 2.88% 31,931,704 12,29%
05 Perbekalan
Kesehatan
puskesmas/puskes
mas pembantu
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Ketersediaan Obat %
dan Perbekalan
Kesehatan Dinas
Kesehatan
1.1.1.02. Pelayanan Jumlah Obat dan 228 item 37,980,411 5 2,513,216 9 4,487,377 0 0 0 0 14 7,000,593 6.14% 18.43% Dinas Kesehatan
05.0001 Kefarmasian dan Perbekalan
Perbekalan Kesehatan Yang
Kesehatan Diadakan

II - 167
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.02. Pengadaan Obat Jumlah obat dan 36 item 3,433,732 0 0 5 480,886 0 0 0 0 5 480,886 13.89% 14.00% Dinas Kesehatan
05.0002 dan Pelayanan perbekalan kesehatan
Kesehatan Dasar di dasar di Puskesmas
Puskesmas (DAK yang diadakan
Bidang Kesehatan)

1.1.1.02. Program 507,762,685 53,868,742 59.334.483 837,45 1,539,852 0 0 2,377,302 0.47% 56,246,044 11,08%
06 Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Persentase tenaga 90,00% 96.08 % 84,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 96,08% 106,76%
kesehatan yang
memiliki izin
Persentase sarana 90,00% 98.77 % 84,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 98,77% 109,74%
kesehatan yang
memiliki izin
Persentase 76,00% 79.79 % 73,00% 79,79% 0,00% 0 0 79,79% 109,30% 79,79% 104,99%
pencapaian SPM
Rumah Sakit Bhakti
Dharma Husada

Persentase 79,50% 85.11 % 77,00% 85,11% 0,00% 0 0 85,11% 110,53% 85,11% 107,06%
pencapaian SPM
Rumah Sakit dr.
Mohamad
Soewandhie
1.1.1.02. Akreditasi Jumlah Puskesmas 3 lembaga 1,333,692 1 900 0 411,171 0 0 0 0 1 412,071 33.33% 30.90% Dinas Kesehatan
06.0001 Puskesmas yang melaksanakan
akreditasi
1.1.1.02. Pembinaan dan Jumlah Sarana 129 600,811 43 41,643 28 135,35 0 0 0 0 66 176,993 51.16% 29.46% Dinas Kesehatan
06.0002 Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan lembaga
Kesehatan Rujukan Yang Dibina dan
Diawasi
1.1.1.02. Pembinaan dan Jumlah peserta yg 1757 4,512,057 427 794,907 541 940,85 0 0 0 0 968 1,735,757 55.09% 38.47% Dinas Kesehatan
06.0003 pengembangan mendapatkan orang
SDM Kesehatan pembinaan dan
pengembangan SDM
kesehatan
1.1.1.02. Pelayanan Jumlah pasien orang 12960 3,257,391 2872 0 2430 0 0 0 0 0 5302 0 40.91% 0.00% RSUD Bhakti
06.0004 Keperawatan Rumah yang mendapatkan orang Dharma Husada
Sakit pelayanan
keperawatan

1.1.1.02. Pelayanan Medik Jumlah pasien RS 2352 2,246,124 398 0 477 0 0 0 0 0 875 0 37.20% 0.00% RSUD Bhakti
06.0005 Rumah Sakit yang mendapatkan orang Dharma Husada
pelayanan medik
1.1.1.02. Pengembangan Jumlah peserta yang 485 orang 17,189,521 381 0 164 0 0 0 0 0 545 0 112.37% 0.00% RSUD Bhakti
06.0006 Manajemen Rumah mengikuti peningkatan Dharma Husada
Sakit dan kinerja SDM
Peningkatan Kinerja kesehatan
SDM Kesehatan
1.1.1.02. Promosi Kesehatan Jumlah kegiatan 134 kali 827,445 28 0 22 40,26 0 0 0 0 50 40,26 37.31% 4.87% RSUD Bhakti
06.0007 Rumah Sakit promosi kesehatan Dharma Husada
yang dilaksanakan
1.1.1.02. Pelayanan Jumlah pasien yang 23965 5,687,454 6754 0 6649 0 0 0 0 0 13403 0 55.93% 0.00% RSUD Dr.
06.0008 Keperawatan Rumah mendapatkan orang Mohamad
Sakit pelayanan Soewandie
keperawatan

II - 168
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.02. Penyelenggaraan
Jumlah kegiatan 127 kali 920,374 61 0 26 0 0 0 0 0 87 0 68.50% 0.00% RSUD Dr.
06.0009 Layanan Medik layanan medik Rumah Mohamad
Rumah Sakit Sakit yang Soewandie
diselenggarakan
1.1.1.02. Pengembangan Jumlah sistem 1 sistem 508,645 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00% 0.00% RSUD Dr.
06.0010 Manajemen Rumah informasi manajemen Mohamad
Sakit rumah sakit yang Soewandie
dikembangkan

1.1.1.02. Peningkatan Kinerja Jumlah peserta yang 400 orang 22,145,277 37 0 91 0 0 0 0 0 128 0 32.00% 0.00% RSUD Dr.
06.0011 SDM Kesehatan mengikuti peningkatan Mohamad
kinerja SDM Soewandie
kesehatan
1.1.1.02. Evaluasi Jumlah dokumen hasil 15 105,692 5 0 3 12,22 0 0 0 0 8 12,22 53.33% 11.56% RSUD Dr.
06.0012 Penyelenggaraan evaluasi dokumen Mohamad
Layanan Rumah Penyelenggaraan Soewandie
Sakit layanan Rumah Sakit
yang disusun

1.1.1.02. Program 910,265,321 82,308,104 91.349.365 82,5 441,635 0 0 524,135 0.06% 82,832,239 9,10%
07 peningkatan sarana
dan prasarana
rumah sakit

Persentase 85,00% 116.37 80,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 116,37% 136,91%
ketersediaan sarana %
dan prasarana
RSUD dr. Mohamad
Soewandhie sesuai
standar tipe rumah
sakit

Persentase 90,00% 216.88 85,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 216,88% 240,98%
ketersediaan sarana %
dan prasarana
RSUD Bhakti
Dharma Husada
sesuai standar tipe
rumah sakit

Rata-rata waktu 3,00 hari 11.00 10,00 hari 0,00 hari 0,00 hari 0 0 0,00 hari 0,00% 11,00 hari -166,67%
tunggu layanan hari
operasi elektif RSUD
Bhakti Dharma
Husada
Rata-rata waktu 40,00 54.00 45,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 54,00 65,00%
tunggu layanan menit menit menit menit menit menit menit
rawat jalan RSUD
Bhakti Dharma
Husada
Rata-rata waktu 36,00 hari 18.00 48,00 hari 0,00 hari 0,00 hari 0 0 0,00 hari 0,00% 18,00 hari 150,00%
tunggu layanan hari
operasi elektif RSUD
dr. Mohamad
Soewandie

II - 169
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.02. Pembangunan/ Jumlah bangunan 1 5,089,993 2 0 0 13,932 0 0 0 0 2 13,932 200.00% 0.27% Dinas
07.0001 Rehabilitasi Gedung gedung RSUD bangunan Perumahan
RSUD beserta berserta peralatannya Rakyat dan
peralatannya yang dibangun/ Kawasan
direhab Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.02. Penyusunan Jumlah dokumen 2 2,114,306 2 0 1 62,567 0 0 0 0 1 62,567 50.00% 2.96% Dinas
07.0002 Dokumen perencanaan Gedung dokumen Perumahan
Perencanaan RSUD beserta Rakyat dan
Gedung RSUD peralatannya yang Kawasan
beserta disusun Permukiman,
Peralatannya Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.02. Pengadaan dan Jumlah item alat 11 item 23,590,265 5 82,5 6 0 0 0 0 0 6 82,5 54.55% 0.35% RSUD Bhakti
07.0003 Pemeliharaan Alat kesehatan/kedokteran Dharma Husada
Kesehatan/Kedokter yang diadakan dan
an dipelihara
1.1.1.02. Penyediaan/pemelih Jumlah penyediaan / 136 unit 9,868,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% RSUD Bhakti
07.0005 araan sarana pemeliharaan alat Dharma Husada
pelayanan kesehatan kesehatan bagi
bagi masyarakat masyarakat akibat
akibat dampak dampak konsumsi
konsumsi rokok dan rokok dan penyakit
penyakit lainnya lainnya
1.1.1.02. Pengadaan dan Jumlah item alat 52 item 32,127,556 1 0 2 365,136 0 0 0 0 2 365,136 3.85% 1.14% RSUD Dr.
07.0006 Pemeliharaan Alat kesehatan/kedokteran Mohamad
Kesehatan/Kedokter yang diadakan dan Soewandie
an dipelihara
1.1.1.02. Pengadaan Sarana jumlah item sarana 5 item 4,141,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% RSUD Dr.
07.0007 Kesehatan yang kesehatan yang Mohamad
bersumber dari DAK bersumber dari DAK Soewandie
Kesehatan Kesehatan yang
diadakan
1.1.1.02. Penyediaan / Jumlah Penyediaan / 2 unit 14,417,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% RSUD Dr.
07.0009 pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana Mohamad
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan Soewandie
bagi masyarakat bagi masyarakat
akibat dampak akibat dampak
konsumsi rokok dan konsumsi rokok dan
penyakit lainnya penyakit lainnya

1.1.1.02. Program Obat dan 476,425,200 89,794,748 85.546.604 485,294 776,07 0 0 1,261,364 0.26% 91,056,112 19,11%
08 Perbekalan
Kesehatan rumah
sakit
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Ketersediaan Obat %
dan Perbekalan
Kesehatan RSUD dr.
M. Soewandhie
Persentase 100,00% 99.87 % 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 99,87% 99,87%
Ketersediaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan RSUD
Bhakti Dharma
Husada

II - 170
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.02. Penyediaan Obat Jumlah paket obat 4 paket 25,546,604 4 485,294 4 776,07 0 0 0 0 4 1,261,364 100.00% 4.94% RSUD Bhakti
08.0001 dan Perbekalan dan perbekalan Dharma Husada
Kesehatan kesehatan rumah sakit
yang disediakan

1.1.1.02. Penyediaan Obat Jumlah paket obat 2 paket 60,000,000 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 100.00% 0.00% RSUD Dr.
08.0002 dan Perbekalan dan perbekalan Mohamad
Kesehatan kesehatan rumah sakit Soewandie
yang disediakan

6 Mewujudkan 1.1.1.02. Program Upaya 437,361,497 80,026,065 100.756.660 12,780,231 22,756,963 0 0 35,537,194 8.13% 115,563,259 26,42%
lingkungan sehat 09 Kesehatan
di masyarakat Masyarakat

Persentase rumah 80,00% 84.36 % 76,50% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 84,36% 105,45%
sehat
Persentase TPM 85,00% 93.02 % 82,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 93,02% 109,44%
memenuhi syarat
higienis sanitasi
Cakupan Kelurahan 90,00% 100.00 84,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 119,05% 100,00% 111,11%
Yang Memiliki %
Pembinaan Terpadu
(Bindu)

1.1.1.02. Bantuan Operasional Jumlah Puskesmas 63 30,797,620 63 2,218,743 63 7,170,741 0 0 0 0 63 9,389,484 100.00% 30.49% Dinas Kesehatan
09.0001 Kesehatan (DAK yang mendapatkan lembaga
Bidang Kesehatan) Dana Bantuan
Operasional
Kesehatan
1.1.1.02. Penanggulangan Jumlah kejadian 600 1,093,972 270 105,84 221 260,1 0 0 0 0 491 365,94 81.83% 33.45% Dinas Kesehatan
09.0002 Kejadian Darurat kegawatdaruratan kejadian
dan Pasca Kejadian yang dilayani
Darurat
1.1.1.02. Pencegahan dan Jumlah Lokasi 1300 14,844,288 272 1,914,391 353 4,664,862 0 0 0 0 625 6,579,254 48.08% 44.32% Dinas Kesehatan
09.0003 Pengendalian penderita penyakit lokasi
Penyakit Menular menular yang
mandapat
penanganan
1.1.1.02. Pencegahan dan Jumlah kelurahan 154 4,553,066 154 215,374 154 1,733,889 0 0 0 0 154 1,949,263 100.00% 42.81% Dinas Kesehatan
09.0004 Pengendalian yang melaksanakan lembaga
Penyakit Tidak pencegahan dan
Menular pengendalian penyakit
tidak menular
1.1.1.02. Peningkatan Jumlah lembaga yang 39 809,654 7 43,671 7 207,713 0 0 0 0 14 251,384 35.90% 31.05% Dinas Kesehatan
09.0005 Pelayanan menyelenggarakan lembaga
Kesehatan Khusus Kesehatan
Tradisional

1.1.1.02. Penyelenggaraan Jumlah Sampel 7472 4,201,542 2542 230,216 1308 1,606,939 0 0 0 0 3850 1,837,155 51.53% 43.73% Dinas Kesehatan
09.0006 Penyehatan Penyehatan sampel
Lingkungan Lingkungan Yang
Diperiksa
1.1.1.02. Penyelenggaraan Jumlah puskesmas 63 15,095,245 62 1,758,717 60 1,684,846 0 0 0 0 63 3,443,563 100.00% 22.81% Dinas Kesehatan
09.0007 Promosi Kesehatan yang melaksanakan lembaga
promosi kesehatan
1.1.1.02. Surveilans dan Jumlah Puskesmas 63 1,562,085 63 127,838 63 423,66 0 0 0 0 63 551,498 100.00% 35.31% Dinas Kesehatan
09.0008 Imunisasi yang melaksanakan lembaga
Surveilans Terpadu
dan Pembinaan
Imunisasi

II - 171
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.02. Pembinaan dan Jumlah balita yang 164000 27,799,188 149876 6,165,441 0 5,004,213 0 0 0 0 149876 11,169,653 91.39% 40.18% Dinas Kesehatan
09.0009 Pengembangan mendapatkan PMT orang
Upaya Kesehatan penyuluhan Anak
Bersumberdaya Balita di UKBM
Masyarakat
1.1.1.03 Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

7 Penyediaan 1.1.1.03. Program 3,815,252,12 383,677,427 466.468.158 18,203,668 70,811,510 0 0 89,015,178 2.33% 472,692,606 12,39%
sistem drainase 01 pengembangan 0
kota yang dan pengelolaan
terpadu, efektif sistem drainase
dan efisien kota
Luas genangan (ha) 1,094,00 765.12 1.179,00 0,00 ha 0,00 ha 0 0 0,00 ha 0,00% 765,12 ha 130,06%
ha ha ha
Tinggi genangan 14,00 cm 13.37 15,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0 0 0,00 cm 0,00% 13,37 cm 104,50%
(cm) cm
Lama genangan 45,00 25.03 50,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 25,03 144,38%
(menit) menit menit menit menit menit menit menit
Persentase 80,00% 100.00 80,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 125,00%
pembangunan %
jaringan drainase
yang selesai tepat
waktu
1.1.1.03. Monitoring dan Panjang obyek 8987.31 9,618,635 75,751 178,861 0 0 0 0 254,611 0.00% 2.65% Dinas Pekerjaan
01.0001 Evaluasi pembangunan/rehab meter Umum Bina
Pembangunan/Reha Saluran Marga dan
b Saluran Drainase/Gorong- Pematusan
Drainase/Gorong- gorong yang
gorong dimonitoring dan
dievaluasi
1.1.1.03. Monitoring, Evaluasi panjang saluran 46439 2,567,733 0 44,7 0 0 0 0 44,7 0.00% 1.74% Dinas Pekerjaan
01.0002 Dan Pelaporan Drainase/Gorong- meter Umum Bina
Pembangunan/Reha gorong yang Marga dan
b Saluran dimonitoring dan Pematusan
Drainase/Gorong- dievaluasi (Tahun
gorong (Tahun Jamak/Multiyears)
Jamak/Multiyears)
1.1.1.03. Operasional Dan Jumlah paket 9 paket 28,191,302 3 3,032,230 2 7,787,844 0 0 0 0 5 10,820,073 55.56% 38.38% Dinas Pekerjaan
01.0003 Pemeliharaan pemeliharaan di 56 Umum Bina
Sarana Pematusan rumah pompa Marga dan
Pematusan
1.1.1.03. Pembangunan dan Panjang Prasarana 8987.31 176,302,577 4,626,777 41,564,100 0 0 0 0 46,190,876 0.00% 26.20% Dinas Pekerjaan
01.0004 Penyediaan Sarana Pematusan beserta meter Umum Bina
Prasarana sarana Marga dan
Pematusan kelengkapannya yang Pematusan
dibangun
1.1.1.03. Pembangunan dan Panjang saluran yang 46439 134,654,867 78 34,856 0 0 0 0 112,856 0.00% 0.08% Dinas Pekerjaan
01.0005 Penyediaan Sarana dibangun meter Umum Bina
Prasarana Marga dan
Pematusan (Tahun Pematusan
Jamak/Multiyears)
1.1.1.03. Pemeliharaan/Rehab Jumlah lokasi Saluran 887 lokasi 106,192,767 350 9,918,162 141 20,117,989 0 0 0 0 491 30,036,150 55.36% 28.28% Dinas Pekerjaan
01.0006 ilitasi Saluran Drainase dan Umum Bina
Drainase dan Boezem yang Marga dan
Boezem dipelihara Pematusan

II - 172
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.03. Penyusunan Jumlah Dokumen 83 7,507,523 32 472,75 7 1,083,161 0 0 0 0 39 1,555,911 46.99% 20.72% Dinas Pekerjaan
01.0007 Dokumen Perencanaan dokumen Umum Bina
Perencanaan Pematusan Kota yang Marga dan
Pematusan Kota disusun Pematusan

1.1.1.03. Pembangunan dan Panjang Prasarana 345 meter 1,359,512 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas Pekerjaan
01.0008 Penyediaan Sarana Pematusan beserta Umum Bina
Prasarana sarana Marga dan
Pematusan (Tahun kelengkapannya yang Pematusan
Jamak/Multiyears dibangun dan
2018-2019) disediakan
1.1.1.03. Monitoring, Evaluasi Panjang obyek 345 meter 73,242 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas Pekerjaan
01.0009 Dan Pelaporan pembangunan/rehab Umum Bina
Pembangunan/Reha Saluran Marga dan
b Saluran Drainase/Gorong- Pematusan
Drainase/Gorong- gorong yang
gorong (Tahun dimonitoring dan
Jamak/Multiyears dievaluasi
2018 - 2019)

8 Menyediakan dan 1.1.1.03. Program 1,889,861,15 241,891,397 320.650.269 6,024,094 34,384,990 0 0 40,409,084 2.14% 282,300,481 14,94%
meningkatkan 02 Pengelolaan dan 8
kinerja jaringan Pembangunan
jalan Jalan dan
Jembatan
Persentase jalan 0,71% 0.28 % 0,36% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,28% 39,44%
yang terbangun (%)

Persentase 34,36% 18.97 % 17,18% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 18,97% 55,21%
penyediaan
prasarana pejalan
kaki (%)
Persentase jalan 15,48% 7.58 % 7,74% 0,80% 0,00% 0 0 0,80% 10,34% 0,80% 5,17%
yang mendapatkan
perbaikan (%)

Persentase 80,00% 100.00 80,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 125,00%
Pembangunan %
Jaringan Jalan dan
Jembatan yang
selesai tepat waktu

1.1.1.03. Monitoring dan Luasan Obyek 132608 9,742,155 74,533 316,925 0 0 0 0 391,458 0.00% 4.02% Dinas Pekerjaan
02.0001 Evaluasi Monitoring dan m2 Umum Bina
Pembangunan/Reha Evaluasi Marga dan
b Jalan Dan Pembangunan/Rehab Pematusan
Jembatan Jalan dan Jembatan
1.1.1.03. Operasional Dan Jumlah peralatan dan 217 unit 15,759,237 73 1,814,701 51 4,766,317 0 0 0 0 124 6,581,018 57.14% 41.76% Dinas Pekerjaan
02.0002 Pemeliharaan alat angkut yang Umum Bina
Peralatan Dan Alat dioperasikan dan Marga dan
Angkut dipelihara Pematusan

1.1.1.03. Pembangunan dan Luasan Pembangunan 10784 m2 10,037,717 0 25,992 0 0 0 0 25,992 0.00% 0.26% Dinas Pekerjaan
02.0003 Rehabilitasi Jalan dan Rehabilitasi Jalan Umum Bina
(DAK FISIK) (DAK FISIK) Marga dan
Pematusan

II - 173
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.03. Pembangunan Jalan, Luasan Pembangunan 121497.17 180,223,282 224,581 94.5 20,381,966 0 0 0 0 94.5 20,606,547 0.08% 11.43% Dinas Pekerjaan
02.0004 Jembatan dan Jalan, Jembatan dan m2 Umum Bina
Kelengkapannya Kelengkapannya Marga dan
Pematusan

1.1.1.03. Pemeliharaan/Rehab Luasan Jalan, 409032 41,670,122 71505.75 3,726,723 57562 7,875,307 0 0 0 0 129067.75 11,602,030 31.55% 27.84% Dinas Pekerjaan
02.0005 ilitasi Jalan, Jembatan dan m2 Umum Bina
Jembatan dan kelengkapannya yang Marga dan
Kelengkapannya dipelihara/ Pematusan
direhabilitasi
1.1.1.03. Penyusunan Jumlah Dokumen 55 7,744,334 9 183,556 9 984,868 0 0 0 0 18 1,168,423 32.73% 15.09% Dinas Pekerjaan
02.0006 Dokumen Perencanaan dokumen Umum Bina
Perencanaan Pembangunan Dan Marga dan
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Pematusan
Rehabilitasi Jalan Jembatan yang
Dan Jembatan disusun
1.1.1.03. Pembangunan Jalan, Luasan Jalan yang 57401 m2 53,592,350 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas Pekerjaan
02.0007 Jembatan dan dibangun Umum Bina
Kelengkapannya Marga dan
(Tahun Pematusan
Jamak/Multiyears
2018-2019)
1.1.1.03. Monitoring, Evaluasi Luasan Obyek 57401 m2 1,881,074 0 33,616 0 0 0 0 33,616 0.00% 1.79% Dinas Pekerjaan
02.0008 Dan Pelaporan Monitoring dan Umum Bina
Pembangunan/Reha Evaluasi Marga dan
b Jalan Dan Pembangunan/Rehab Pematusan
Jembatan (Tahun Jalan dan Jembatan
Jamak/Multiyears
2018 - 2019)

9 Meningkatnya 1.1.1.03. Program 16,573,760 0 6.994.003 0 0 0 0 0 0.00% 0 0,00%


sistem jaringan 03 Pembangunan
dan kualitas Jaringan Air Bersih
layanan air bersih Perkotaan

Persentase 16,59% 6.45 % 14,32% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 6,45% 38,88%
pelanggan baru
PDAM (%)
1.1.1.03. Pembangunan Panjang jaringan air 11039 m 6,994,003 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas Pekerjaan
03.0001 Jaringan Air bersih yang terbangun Umum Bina
Bersih/Air Minum Marga dan
(DAK Air Bersih) Pematusan

10 Meningkatnya 1.1.1.03. Program 1,129,650,70 175,619,144 242.511.428 29,273,313 49,075,085 0 0 78,348,398 6.94% 253,967,543 22,48%
sistem jaringan 04 Pengelolaan dan 3
dan kualitas PJU Peningkatan
Pelayanan PJU
Panjang jalan yang 2,780,250, 2,702,31 2.600.250, 0,00 m 0,00 m 0 0 0,00 m 0,00% 2,702,310, 97,20%
sudah mendapatkan 00 m 0.00 m 00 m 00 m
penerangan

Persentase 85,90% 66.54 % 74,26% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 66,54% 77,46%
pemasangan PJU
hemat energi
1.1.1.03. Pemasangan Jumlah PJU yang 6396 titik 99,939,121 28,6 17,520,602 0 0 0 0 17,549,202 0.00% 17.56% Dinas Kebersihan
04.0001 Penerangan Jalan terpasang dan Ruang
Umum Terbuka Hijau

II - 174
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.03. Pembayaran Jumlah Pembayaran 6074 130,359,643 6202 28,698,661 6252 28,292,977 0 0 0 0 6252 56,991,638 102.93% 43.72% Dinas Kebersihan
04.0002 Rekening Rekening Penerangan rekening dan Ruang
Penerangan Jalan Jalan Umum Terbuka Hijau
Umum

1.1.1.03. Pemeliharaan Jumlah titik 68500 titik 12,212,663 70780 546,052 70780 3,261,506 0 0 0 0 70780 3,807,558 103.33% 31.18% Dinas Kebersihan
04.0003 Penerangan Jalan Penerangan Jalan dan Ruang
Umum Umum yang Terbuka Hijau
dipelihara

11 Meningkatnya 1.1.1.03. Program 3,691,812 880,557 863.205 52,13 134,544 0 0 186,674 5.06% 1,067,232 28,91%
pelayanan utilitas 05 Pengelolaan dan
kota lainnya Peningkatan
Utilitas Kota
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
rekomendasi utilitas %
yang dikeluarkan
dibanding
permohonan utilitas
yang memenuhi
syarat
1.1.1.03. Fasilitasi Perijinan Jumlah ijin 24 ijin 863,205 19 52,13 6 134,544 0 0 0 0 25 186,674 104.17% 21.63% Dinas Pekerjaan
05.0001 Pemanfaatan Jalan, Pemanfaatan Jalan, Umum Bina
Saluran dan Utilitas Saluran dan Utilitas Marga dan
yang diterbitkan Pematusan

12 Meningkatkan 1.1.1.03. Program 37,561,991 6,461,675 6.323.149 648,545 1,320,634 0 0 2,063,921 5.49% 8,525,596 22,70%
sinkronisasi dan 06 Perencanaan
integrasi rencana Ruang Kota
rinci dan rencana
induk sektoral
dengan rencana
tata ruang
wilayah (RTRW)

Persentase rencana 100,00% 64.29 % 78,57% 64,28% 0,00% 0 0 64,28% 81,81% 64,28% 64,28%
induk sektoral yang
disusun

Persentase rencana 73,33% 53.33 % 53,33% 53,33% 0,00% 0 0 53,33% 100,00% 53,33% 72,73%
rinci tata ruang yang
disusun

1.1.1.03. Penyusunan Jumlah dokumen 3 1,331,989 0 88,413 0 179,294 0 73,344 0 0 0 341,051 0.00% 25.60% Badan
06.0002 Perencanaan Tata Penataan Ruang yang dokumen Perencanaan
Ruang Kota dan disusun Pembangunan
Pertanahan
1.1.1.03. Penyusunan dan Jumlah dokumen 1 3,285,882 0 460,199 0 751,317 0 0 0 0 0 1,211,516 0.00% 36.87% Dinas
06.0003 Pengajuan pengesahan RDTRK dokumen Perumahan
Pengesahan Surabaya yang Rakyat dan
Rencana Detail Tata disusun dan diajukan Kawasan
Ruang Kota Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

II - 175
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.03. Penyusunan Jumlah Dokumen 2 1,705,279 0 99,933 0 390,023 0 21,399 0 0 0 511,355 0.00% 29.99% Badan
06.0004 Perencanaan Induk Perencanaan Induk dokumen Perencanaan
Sektoral Sektoral Transportasi Pembangunan
Transportasi dan dan Drainase
Drainase

1.1.1.03. Program 40,680,937 7,211,796 11.114.681 1,558,108 2,709,325 0 0 4,267,433 10.49% 11,479,229 28,22%
07 pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang kota

Persentase jumlah 60,79% 54.31 % 55,13% 54,86% 54,90% 0 0 54,86% 99,51% 54,86% 90,25%
bangunan yang ber
IMB
Persentase tindak 100,00% 100.00 100,00% 98,82% 0,00% 0 0 98,82% 98,82% 98,82% 98,82%
lanjut terhadap %
laporan pelanggaran
IMB
1.1.1.03. Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 3 kali 357,116 1 12,1 133,106 0 0 0 0 1 145,206 33.33% 40.66% Dinas
07.0001 Sarana Pengolahan Sarana Pengolahan Perumahan
dan Penyimpanan Kearsipan Rakyat dan
Kearsipan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03. Pendataan dan Jumlah Pendataan 6517 1,240,037 1772 298,567 1027 324,116 0 0 0 0 2799 622,683 42.95% 50.21% Dinas
07.0002 Penataan dan Penataan bangunan Perumahan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rakyat dan
Bangunan Bangunan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.03. Pendataan Dan Jumlah Pendataan 7770 2,525,032 2519 259,099 2167 581,628 0 0 0 0 4686 840,726 60.31% 33.30% Dinas
07.0003 Pemetaan Dan Pemetaan persil Perumahan
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.03. Pengawasan dan Jumlah pengawasan 240 kali 1,306,816 171 367,333 105 224,108 0 0 0 0 276 591,441 115.00% 45.26% Dinas
07.0004 Penertiban Tata dan penertiban Perumahan
Bangunan bangunan yang Rakyat dan
dilaksanakan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.03. Pengendalian Jumlah obyek 7333 1,405,787 1510 151,314 1318 307,146 0 0 0 0 2828 458,459 38.57% 32.61% Dinas
07.0005 Terhadap pemanfaatan ruang obyek Perumahan
Pemanfaatan yang dikendalikan Rakyat dan
Rencana Ruang Kawasan
Kota Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.03. Pelayanan Perizinan Jumlah ijin usaha jasa 500 ijin 148,732 226 0 202 11,505 0 0 0 0 428 11,505 85.60% 7.74% Dinas
07.0006 Jasa Konstruksi konstruksi yang Perumahan
(IUJK) diterbitkan Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

II - 176
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.03. Penyusunan Jumlah dokumen 7 1,362,325 0 168,859 0 333,18 0 0 0 0 0 502,039 0.00% 36.85% Dinas
07.0007 Dokumen Penyerahan dokumen Perumahan
Penyerahan Prasarana, Sarana, Rakyat dan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Kawasan
dan Utilitas Kawasan Industri, Permukiman,
Industri, Perdagangan, Cipta Karya dan
Perdagangan, Perumahan dan Tata Ruang
Perumahan dan Permukiman yang
Permukiman disusun
1.1.1.03. Survey Dan Jumlah persil 500 persil 1,794,074 389 174,026 230 547,049 0 0 0 0 619 721,075 123.80% 40.19% Dinas
07.0008 Pemetaan infrastruktur kota yang Perumahan
Infrastruktur Kota disurvey dan Rakyat dan
dipetakan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.03. Updating Peta Jumlah wilayah 5 wilayah 974,763 5 126,81 5 247,489 0 0 0 0 10 374,299 200.00% 38.40% Dinas
07.0009 Digital di Wilayah Surabaya yang telah Perumahan
Kota Surabaya terupdate dalam peta Rakyat dan
digital Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.04 Perumahan dan


Kawasan
Permukiman

13 Meningkatkan 1.1.1.04. Program 2,146,266,12 359,581,859 362.825.953 15,923,908 51,154,383 0 0 67,078,291 3.13% 426,660,151 19,88%
penyediaan serta 01 Perumahan dan 9
pengelolaan Kawasan
lingkungan Permukiman
perumahan dan
kawasan
permukiman layak
huni
Persentase rumah 100,00% 65.72 % 40,00% 66,31% 0,00% 0 0 66,31% 165,78% 66,31% 66,31%
tinggal tapak tidak
layak huni yang
diperbaiki
Persentase 58,00% 12.02 % 23,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 12,02% 20,72%
pemenuhan
kebutuhan rumah
layak huni
Persentase 73,80% 55.21 % 55,35% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 55,21% 74,81%
pembangunan
(rehabilitasi) jalan
lingkungan dan
kelengkapannya
Persentase 100,00% 47.50 % 59,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 47,50% 47,50%
Pelayanan Sanitasi
Permukiman

II - 177
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.04. Pembangunan Jumlah Prasarana 6 2,745,720 0 51,385 0 99,639 0 0 0 0 0 151,023 0.00% 5.50% Dinas
01.0001 Prasarana Sanitasi Sanitasi (DAK Bidang bangunan Perumahan
(DAK Bidang Sanitasi) yang Rakyat dan
Sanitasi) dibangun Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.04. Pembangunan / Jumlah rumah yang 23 lokasi 47,801,591 0 70,003 0 6,388,813 0 0 0 0 0 6,458,816 0.00% 13.51% Dinas
01.0002 Rehabilitasi Rumah dibangun / Perumahan
direhabilitasi Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.04. Pembangunan Jumlah lokasi 953 lokasi 241,606,189 104 12,369,428 158 28,790,298 0 0 0 0 262 41,159,726 27.49% 17.04% Dinas
01.0003 Infrastruktur dan infrastruktur kawasan Perumahan
Pengembangan permukiman yang Rakyat dan
Kawasan ditingkatkan Kawasan
Permukiman Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.04. Penyusunan Jumlah Dokumen 252 14,085,662 11 157,86 16 1,673,898 0 0 0 0 27 1,831,758 10.71% 13.00% Dinas
01.0004 Dokumen Perencanaan dokumen Perumahan
Perencanaan Infrastruktur Kawasan Rakyat dan
Infrastruktur Permukiman yang Kawasan
Kawasan disusun Permukiman,
Permukiman Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.04. Fasilitasi Jumlah dokumen 6 1,353,573 0 38,641 1 105,376 0 0 0 0 1 144,018 16.67% 10.64% Dinas
01.0005 Penyelenggaraan Fasilitasi dokumen Perumahan
Program Penyelenggaraan Rakyat dan
Pembiayaan dan Program Pembiayaan Kawasan
Pengembangan dan Pengembangan Permukiman,
Perumahan dan Perumahan dan Cipta Karya dan
Kawasan Kawasan Tata Ruang
Permukiman Permukiman
1.1.1.04. Penyusunan Jumlah dokumen 12 1,486,778 0 622 2 119,821 0 0 0 0 2 120,443 16.67% 8.10% Dinas
01.0006 Dokumen Perencanaan dokumen Perumahan
Perencanaan Penyediaan Rakyat dan
Penyediaan Perumahan yang Kawasan
Perumahan disusun Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.04. Pengelolaan Rumah Jumlah persil rumah 3500 812,867 300 90,647 0 83,637 0 0 0 0 300 174,284 8.57% 21.44% Dinas
01.0007 Ber-SIP dan Rumah ber-SIP dan rumah persil Pengelolaan
Sewa Aset sewa aset Pemerintah Bangunan dan
Pemerintah Kota Kota Surabaya yang Tanah
Surabaya dikelola
1.1.1.04. Operasional Rumah Jumlah blok Rumah 75 blok 2,154,869 13 402,234 13 211,716 0 0 0 0 26 613,95 34.67% 28.49% Dinas
01.0008 Susun Sederhana Rusun Sederhana Pengelolaan
Sewa Sewa yang Bangunan dan
beroperasi Tanah
1.1.1.04. Pengelolaan Rumah Jumlah blok rumah 75 blok 20,106,787 6 2,372,378 6 5,191,831 0 0 0 0 12 7,564,209 16.00% 37.62% Dinas
01.0009 Susun Sederhana susun sederhana Pengelolaan
Sewa sewa yang dikelola Bangunan dan
Tanah

II - 178
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.04. Perbaikan rumah Jumlah rumah tidak 2038 unit 30,671,918 20 370,711 518 8,489,354 0 0 0 0 538 8,860,064 26.40% 28.89% Dinas Sosial
01.0010 tidak layak huni layak huni yang
diperbaiki
1.1.1.05 Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat

14 Meningkatkan 1.1.1.05. Program 202,165,482 38,509,430 47.456.568 5,846,941 11,715,131 0 0 17,562,073 8.69% 56,071,503 27,74%
kualitas dan 01 Penegakan
intensitas Peraturan Daerah
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
peraturan daerah

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
pelanggaran Perda %
terkait reklame yang
ditemukan/dilaporka
n dan ditindaklanjuti

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
pelanggaran Perda %
bidang terkait PKL,
PSK, anjal dan
gepeng, dan RHU
yang
ditemukan/dilaporka
n dan ditindaklanjuti
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
pelanggaran Perda %
terkait HO, IMB,
Kebersihan, Parkir
Umum, Perda
Lainnya yang
ditemukan/dilaporka
n dan ditindaklanjuti

Persentase wilayah 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
kecamatan yang %
dilakukan
pengawasan
ketentraman dan
ketertiban umum
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 288 Kali 233,386 68 13,618 72 93,867 0 0 0 0 140 107,485 48.61% 46.05% Kec. Asemrowo
01.0001 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja

II - 179
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 336 Kali 396,035 84 36,154 28 98,946 0 0 0 0 112 135,1 33.33% 34.11% Kec. Benowo
01.0002 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 509,415 90 30,342 30 124,487 0 0 0 0 120 154,828 33.33% 30.39% Kec. Bubutan
01.0003 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 664,369 90 38,28 0 165,142 0 0 0 0 90 203,422 25.00% 30.62% Kec. Bulak
01.0004 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 445,789 88 24,183 30 95,627 0 0 0 0 118 119,81 32.78% 26.88% Kec. Dukuh Pakis
01.0005 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 335,864 90 24,759 87 65,22 0 0 0 0 90 89,979 25.00% 26.79% Kec. Gayungan
01.0006 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 348 Kali 361,869 81 29,065 54 159,167 0 0 0 0 135 188,232 38.79% 52.02% Kec. Genteng
01.0007 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 615,976 90 27,645 60 135,488 0 0 0 0 150 163,133 41.67% 26.48% Kec. Gubeng
01.0008 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 456 Kali 409,358 111 44,421 38 88,905 0 0 0 0 149 133,326 32.68% 32.57% Kec. Gunung
01.0009 Pengendalian dan Pengawasan, Anyar
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 738,046 90 38,467 42 157,496 0 0 0 0 132 195,963 36.67% 26.55% Kec. Jambangan
01.0010 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 312 Kali 482,827 78 36,93 26 103,894 0 0 0 0 104 140,824 33.33% 29.17% Kec.
01.0011 Pengendalian dan Pengawasan, Karangpilang
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja

II - 180
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 276 Kali 336,032 69 13,462 46 72,581 0 0 0 0 115 86,043 41.67% 25.61% Kec. Kenjeran
01.0012 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 252 Kali 529,987 73 27,607 0 124,933 0 0 0 0 73 152,54 28.97% 28.78% Kec.
01.0013 Pengendalian dan Pengawasan, Krembangan
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 435,548 72 23,39 28 97,14 0 0 0 0 100 120,531 27.78% 27.67% Kec. Lakarsantri
01.0014 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 408 Kali 347,894 102 26,009 0 80,368 0 0 0 0 102 106,376 25.00% 30.58% Kec. Mulyorejo
01.0015 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 463,448 90 24,955 30 88,428 0 0 0 0 120 113,383 33.33% 24.47% Kec. Pabean
01.0016 Pengendalian dan Pengawasan, Cantian
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 539,482 90 30,108 60 133,831 0 0 0 0 150 163,939 41.67% 30.39% Kec. Pakal
01.0017 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 336 Kali 460,596 84 40,204 28 110,957 0 0 0 0 112 151,16 33.33% 32.82% Kec. Rungkut
01.0018 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 312 Kali 372,361 78 29,132 46 67,805 0 0 0 0 124 96,937 39.74% 26.03% Kec. Sambikerep
01.0019 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 919,185 88 52,086 60 202,124 0 0 0 0 148 254,21 41.11% 27.66% Kec. Sawahan
01.0020 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 312 Kali 604,129 78 26,155 36 130,593 0 0 0 0 114 156,748 36.54% 25.95% Kec. Semampir
01.0021 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja

II - 181
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 312 Kali 349,975 78 14,883 52 81,354 0 0 0 0 130 96,237 41.67% 27.50% Kec. Simokerto
01.0022 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 408 Kali 524,897 102 54,219 34 133,188 0 0 0 0 136 187,407 33.33% 35.70% Kec. Sukolilo
01.0023 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 394,122 90 35,115 30 82,984 0 0 0 0 120 118,099 33.33% 29.96% Kec.
01.0024 Pengendalian dan engawasan, Sukomanunggal
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 617,382 90 49,029 60 159,166 0 0 0 0 150 208,195 41.67% 33.72% Kec. Tambaksari
01.0025 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 312 Kali 431,576 78 33,63 26 105,833 0 0 0 0 104 139,463 33.33% 32.31% Kec. Tandes
01.0026 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 264 Kali 527,978 66 31,662 22 121,073 0 0 0 0 88 152,735 33.33% 28.93% Kec. Tegalsari
01.0027 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 311,16 90 24,198 60 80,048 0 0 0 0 150 104,247 41.67% 33.50% Kec. Tenggilis
01.0028 Pengendalian dan Pengawasan, Mejoyo
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 360 Kali 432,304 88 28,343 31 117,396 0 0 0 0 119 145,739 33.06% 33.71% Kec. Wiyung
01.0029 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 312 Kali 403,052 78 15,934 52 91,099 0 0 0 0 130 107,033 41.67% 26.56% Kec. Wonocolo
01.0030 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.1.1.05. Pengawasan Jumlah pelaksanaan 300 Kali 891,646 77 55,808 41 215,987 0 0 0 0 118 271,795 39.33% 30.48% Kec. Wonokromo
01.0031 Pengendalian dan Pengawasan,
Evaluasi Kegiatan pengendalian dan
Polisi Pamong Praja evaluasi kegiatan
polisi pamong praja

II - 182
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.05. Penertiban, Jumlah objek 16800 2,229,920 3472 327,595 2548 435,371 0 0 0 0 6020 762,966 35.83% 34.21% Satuan Polisi
01.0032 Pengawasan, pelanggar Perda objek Pamong Praja
Pengendalian Dan terkait reklame yang
Evaluasi Pamong ditertibkan, diawasi,
Praja Bidang I dikendalikan, dan
dievaluasi
1.1.1.05. Penertiban, Jumlah objek 1210 894,66 438 110,894 207 171,691 0 0 0 0 645 282,584 53.31% 31.59% Satuan Polisi
01.0033 Pengawasan, pelanggar Perda objek Pamong Praja
Pengendalian Dan terkait IMB,
Evaluasi Pamong kebersihan, parkir
Praja Bidang II umum, dan lainnya
yang ditertibkan,
diawasi, dikendalikan,
dan dievaluasi
1.1.1.05. Penertiban, Jumlah objek 15608 4,578,914 2463 420,75 1896 1,222,882 0 0 0 0 4359 1,643,632 27.93% 35.90% Satuan Polisi
01.0034 Pengawasan, pelanggar insidentil objek Pamong Praja
Pengendalian Dan dan pelanggar Perda
Evaluasi Pamong terkait anjal/gepeng,
Praja Bidang III hiburan malam, PKL,
dan PSK yang
ditertibkan, diawasi,
dikendalikan, dan
dievaluasi
1.1.1.05. Penindakan Hasil Jumlah pelanggaran 84 objek 560,585 12 61,45 34 125,682 0 0 0 0 46 187,132 54.76% 33.38% Satuan Polisi
01.0035 Evaluasi Perda yang ditindak Pamong Praja
Pelanggaran Perda dan dievaluasi

1.1.1.05. Peningkatan Jumlah peserta 1080 1,509,788 270 74,986 180 211,487 0 0 0 0 450 286,473 41.67% 18.97% Satuan Polisi
01.0036 Kapasitas Aparat kegiatan peningkatan orang Pamong Praja
Dalam Rangka kapasitas aparat
Pelaksanaan dalam rangka
Siskamswakarsa pelaksanaan
Siskamswakarsa
1.1.1.05. Penyiapan Tenaga Jumlah tenaga 520 orang 22,597,013 514 3,871,475 508 5,962,892 0 0 0 0 514 9,834,367 98.85% 43.52% Satuan Polisi
01.0037 Penanggulangan penaggulangan Pamong Praja
Keamanan Kota keamanan kota yang
disediakan

15 Meningkatkan 1.1.1.05. Program 178,927,965 30,434,655 45.405.504 6,293,220 9,047,442 0 0 17,032,174 9.52% 47,466,828 26,53%
kualitas 02 Peningkatan
pelaksanaan Ketenteraman,
norma Ketertiban dan
masyarakat, Kenyamanan
toleransi dan Lingkungan
kerukunan antar
umat beragama
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
tertanganinya %
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
Persentase kegiatan 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
keagamaan yang %
dilaksanakan dan
difasilitasi yang
berjalan dengan
lancar

II - 183
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.05. Orientasi Jumlah peserta 1070 738,15 280 123,355 0 153,131 0 0 0 0 280 276,486 26.17% 37.46% Badan Kesatuan
02.0001 Kewaspadaan Orientasi orang Bangsa, Politik
Nasional Kewaspadaan dan Perlindungan
Nasional Masyarakat

1.1.1.05. Kerjasama Jumlah kegiatan 70 kali 587,681 10 72,189 0 118,382 0 28,521 0 0 10 219,092 14.29% 37.28% Badan Kesatuan
02.0002 pengendalian Kerjasama Bangsa, Politik
ketenteraman dan pengendalian dan Perlindungan
ketertiban kota ketenteraman dan Masyarakat
ketertiban kota
1.1.1.05. Kerjasama Jumlah kegiatan 194 kali 5,359,925 67 202,11 0 1,337,262 0 57,086 0 0 67 1,596,457 34.54% 29.79% Badan Kesatuan
02.0003 pengendalian Kerjasama Bangsa, Politik
keamanan kota pengendalian dan Perlindungan
keamanan kota Masyarakat

1.1.1.05. Peningkatan Jumlah kegiatan 30 kali 830,363 11 57,159 9 144,53 0 36,617 0 0 20 238,306 66.67% 28.70% Badan Kesatuan
02.0004 toleransi dan Peningkatan toleransi Bangsa, Politik
kehidupan beragama dan kehidupan dan Perlindungan
beragama Masyarakat

1.1.1.05. Pengendalian Jumlah orang yang 394 orang 21,408,856 396 2,877,112 382 4,976,848 0 1,542,8 0 0 396 9,396,798 100.51% 43.89% Badan
02.0005 keamanan, mendukung 38 Penanggulangan
ketenteraman, dan pengendalian Bencana dan
perlindungan keamanan, Perlindungan
masyarakat ketenteraman, dan Masyarakat
perlindungan
masyarakat
1.1.1.05. Fasilitasi Jumlah peserta yang 39548 15,279,485 6069 2,920,225 6591 2,173,374 0 0 0 0 10240 5,093,599 25.89% 33.34% Dinas Sosial
02.0006 Penyelenggaraan mengikuti kegiatan orang
kegiatan keagamaan keagamaan

1.1.1.05. Pembinaan Potensi Jumlah peserta 160 orang 1,201,045 30 41,07 54 143,916 0 26,45 0 0 54 211,436 33.75% 17.60% Badan
02.0007 Masyarakat Pembinaan Potensi Penanggulangan
Masyarakat Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat

16 Pengembangan 1.1.1.05. Program 265,512,930 120,301,920 121.235.078 2,480,701 8,012,804 0 0 10,732,835 4.04% 131,034,755 49,35%
sistem 03 Penanggulangan
penanggulangan Bencana
bencana yang
antisipatif dan
tanggap.
Angka kejadian 52,00 51.06 54,00 3,87 0,00 0 0 3,87 192,83% 3,87 -5,44%
kebakaran kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian
gedung/bangunan
per 1 juta penduduk
Surabaya

Angka kejadian 108,00 73.50 110,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 73,50 131,94%
kebakaran non kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian
bangunan per 1 juta
penduduk Surabaya

Persentase waktu 99,00% 100.00 96,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 101,01%
tanggap kejadian %
kebakaran kurang
dari 15 menit

II - 184
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase waktu 100,00% 100.00 100,00% 57,26% 0,00% 0 0 57,26% 57,26% 57,26% 57,26%
tanggap ≤ 24 jam %
penanggulangan
kejadian bencana
alam
Persentase 100,00% 30.52 % 49,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 30,52% 30,52%
kelurahan tangguh
bencana
1.1.1.05. Pelatihan kader Jumlah Peserta 100 orang 443,308 100 126,359 0 36,811 0 0 0 0 100 163,17 100.00% 36.81% Badan
02.0008 perlindungan Pelatihan kader Penanggulangan
masyarakat perlindungan Bencana dan
masyarakat (Kursus Perlindungan
kader pelaksana Masyarakat
Linmas)
1.1.1.05. Pelatihan Jumlah peserta 2100 1,629,151 316 174,961 665 328,027 0 46,805 0 0 981 549,793 46.71% 33.75% Badan
03.0002 Pencegahan dan Pelatihan orang Penanggulangan
Pengurangan Resiko Pencegahan dan Bencana dan
Bencana Pengurangan Resiko Perlindungan
Bencana Masyarakat
1.1.1.05. Pemberian Jumlah korban 6026 1,946,297 37 146,841 20 279,885 0 22,906 0 0 57 449,631 0.95% 23.10% Badan
03.0003 Kebutuhan Pokok bencana yang orang Penanggulangan
bagi Korban mendapatkan Bencana dan
Bencana kebutuhan pokok Perlindungan
Masyarakat
1.1.1.05. Pengadaan Sarana Jumlah item sarana 125 item 2,625,486 24 186,045 6 808,687 0 2,625 0 0 30 997,358 24.00% 37.99% Badan
03.0004 Penanggulangan penanggulangan Penanggulangan
Bencana bencana yang Bencana dan
diadakan Perlindungan
Masyarakat
1.1.1.05. Pengembangan Jumlah peserta 1340 2,124,234 379 302,881 0 449,127 0 141,53 0 0 379 893,538 28.28% 42.06% Badan
03.0005 Manajemen pengembangan orang Penanggulangan
Penanggulangan Manajemen Bencana dan
Bencana Daerah Penanggulangan Perlindungan
Bencana Daerah Masyarakat
1.1.1.05. Pelatihan Jumlah peserta 515 orang 775,762 28 5,3 157 151,338 0 17,65 0 0 185 174,287 35.92% 22.47% Badan
03.0006 kesiapsiagaan Pelatihan Penanggulangan
menghadapi kesiapsiagaan Bencana dan
bencana menghadapi bencana Perlindungan
Masyarakat
1.1.1.05. Peningkatan Jumlah peserta yang 1470 648,653 291 60,595 366 148,671 0 7,813 0 0 657 217,078 44.69% 33.47% Badan
03.0007 Manajemen Logistik, mengikuti orang Penanggulangan
rehabilitasi dan Peningkatan Bencana dan
rekontruksi dalam Manajemen Logistik, Perlindungan
penanggulangan rehabilitasi dan Masyarakat
bencana rekontruksi dalam
penanggulangan
bencana
1.1.1.05. Pemenuhan Jumlah orang 680 orang 4,674,205 0 0 422 951,98 0 0 0 0 422 951,98 62.06% 20.37% Dinas Pemadam
03.0008 Kebutuhan pelaksana Kebakaran
Operasional operasional
Pemadaman pemadaman
Kebakaran kebakaran yang
dipenuhi
kebutuhannya
1.1.1.05. Pemeliharaan Jumlah sarana dan 136 unit 4,535,233 45 766,702 28 693,326 0 0 0 0 73 1,460,028 53.68% 32.19% Dinas Pemadam
03.0009 sarana dan prasarana Kebakaran
prasarana penanggulangan
penanggulangan bahaya kebakaran
bahaya kebakaran yang terpelihara
sesuai dengan
perkembangan
pembangunan kota

II - 185
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.05. Pengadaan/pemban Jumlah unit sarana 1567 unit 88,771,856 161 340,867 318 2,616,018 0 0 0 0 479 2,956,885 30.57% 3.33% Dinas Pemadam
03.0010 gunan sarana dan dan prasarana Kebakaran
prasarana penanggulangan
penanggulangan bahaya kebakaran
bahaya kebakaran yang
sesuai dengan diadakan/dibangun
perkembangan
pembangunan
1.1.1.05. Pemeriksaan kota Jumlah bangunan 6000 4,395,415 212,879 753,888 0 0 966,767 19.83% 21.99% Dinas Pemadam
544 646 0 0 1190
03.0011 Tingkat Resiko gedung dan bangunan Kebakaran
Kebakaran pada lingkungan yang
Bangunan Gedung dilaksanakan
dan Lingkungan pemeriksaan
1.1.1.05. Peningkatan Jumlah aparatur 380 orang 979,219 93 70,326 23 285,127 0 0 0 0 116 355,452 30.53% 36.30% Dinas Pemadam
03.0012 Kompetensi pemadam kebakaran Kebakaran
Aparatur Pemadam yang ditingkatkan
Kebakaran kompetensinya

1.1.1.05. Pelatihan Jumlah masyarakat 2800 1,269,003 809 58,463 733 241,676 0 0 0 0 1542 300,139 55.07% 23.65% Dinas Pemadam
03.0013 Masyarakat dalam yang diberi pelatihan orang Kebakaran
Upaya Pencegahan SATLAKAR
dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
1.1.1.05. Pembangunan/ Jumlah bangunan 7 6,119,989 1 28,483 1 256,738 0 0 0 0 1 285,222 14.29% 4.66% Dinas
03.0014 Rehabilitasi Fasilitas fasilitas Pemadam bangunan Perumahan
Pemadam Kebakaran yang Rakyat dan
Kebakaran dibangun/direhabilitasi Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.05. Penyusunan Jumlah dokumen 5 297,267 0 0 0 11,505 0 0 0 0 0 11,505 0.00% 3.87% Dinas
03.0015 Dokumen Perencanaan Fasilitas dokumen Perumahan
Perencanaan Pemadam Kebakaran Rakyat dan
Fasilitas Pemadam yang disusun Kawasan
Kebakaran Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.1.06 Sosial

17 Meningkatkan 1.1.1.06. Program pelayanan 1,142,659,57 161,841,361 185.141.076 25,256,658 42,214,158 0 0 67,470,816 5.90% 229,312,177 20,07%
pelayanan 01 dan rehabilitasi 1
pemenuhan kesejahteraan
kebutuhan dasar sosial
dan rehabilitasi
PMKS
Persentase PMKS 60,00% 60.13 % 60,00% 15,35% 0,00% 0 0 15,35% 25,58% 15,35% 25,58%
yang ditangani
1.1.1.06. Pemenuhan Jumlah anak yatim, 6000 28,653,576 5869 4,086,481 5468 6,321,608 0 0 0 0 5910 10,408,089 98.50% 36.32% Dinas Sosial
01.0002 kebutuhan dasar piatu dan yatim piatu orang
permakanan bagi yang mendapatkan
anak yatim, piatu, bantuan permakanan
dan yatim piatu
1.1.1.06. Pemenuhan Jumlah lanjut usia 17537 82,385,531 18757 13,112,682 17583 20,580,865 0 0 0 0 18757 33,693,547 106.96% 40.90% Dinas Sosial
01.0003 kebutuhan dasar yang mendapat orang
permakanan bagi bantuan permakanan
lanjut usia

II - 186
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.06. Pemenuhan Jumlah penyandang 5712 28,021,414 5880 4,107,723 5686 6,770,049 0 0 0 0 5880 10,877,773 102.94% 38.82% Dinas Sosial
01.0004 kebutuhan dasar disabilitas yang orang
permakanan bagi mendapat bantuan
penyandang permakanan
disabilitas
1.1.1.06. Pembinaan dan Jumlah PMKS yang 1225 1,457,220 179 81,139 122 408,995 0 0 0 0 301 490,134 24.57% 33.63% Dinas Sosial
01.0005 pemulangan PMKS mendapat pelayanan orang

1.1.1.06. Pemutakhiran data Jumlah lokasi 154 542,502 0 76,433 0 38,317 0 0 0 0 0 114,75 0.00% 21.15% Dinas Sosial
01.0006 PMKS dan PSKS pemutakhiran data kelurahan
PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Peningkatan kualitas Jumlah penghuni yang 35 orang 2,112,237 35 303,265 35 509,648 0 0 0 0 35 812,913 100.00% 38.49% Dinas Sosial
01.0007 pelayanan, sarana menerima pelayanan
dan prasarana rehabilitasi
rehabilitasi kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial di UPTD Kampung
di UPTD Kampung Anak Negeri
Anak Negeri

1.1.1.06. Peningkatan kualitas Jumlah penghuni yang 85 orang 2,669,923 85 454,18 85 633,651 0 0 0 0 85 1,087,831 100.00% 40.74% Dinas Sosial
01.0008 pelayanan, sarana menerima pelayanan
dan prasarana rehabilitasi
rehabilitasi kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial di UPTD Pondok
di UPTD Pondok Sosial Kalijudan
Sosial Kalijudan

1.1.1.06. Peningkatan kualitas Jumlah penghuni yang 103 orang 1,592,934 103 209,41 103 339,299 0 0 0 0 103 548,709 100.00% 34.45% Dinas Sosial
01.0009 pelayanan, sarana menerima pelayanan
dan prasarana rehabilitasi
rehabilitasi kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial di UPTD Babat
di UPTD Babat Jerawat
Jerawat
1.1.1.06. Peningkatan kualitas Jumlah penghuni yang 150 orang 5,846,229 122 629,102 123 904,278 0 0 0 0 123 1,533,380 82.00% 26.23% Dinas Sosial
01.0010 pelayanan, sarana menerima pelayanan
dan prasarana rehabilitasi
rehabilitasi kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial di UPTD Griya
di UPTD Griya Werdha
Werdha
1.1.1.06. Peningkatan kualitas Jumlah penghuni yang 1500 22,134,917 1479 1,567,786 1328 3,883,625 0 0 0 0 1479 5,451,412 98.60% 24.63% Dinas Sosial
01.0011 pelayanan, sarana menerima pelayanan orang
dan prasarana rehabilitasi
rehabilitasi kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan
di UPTD Lingkungan Pondok Sosial
Pondok Sosial Keputih
Keputih

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 Kali 90,824 15 5,042 0 23,841 0 0 0 0 15 28,883 25.00% 31.80% Kec. Asemrowo
01.0012 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 Kali 85,993 12 4,296 12 19,441 0 0 0 0 24 23,738 50.00% 27.60% Kec. Asemrowo
01.0013 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

II - 187
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 90 kali 99,31 15 7,299 15 36,558 0 0 0 0 30 43,857 33.33% 44.16% Kec. Benowo
01.0014 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 74,91 12 993 0 19,682 0 0 0 0 12 20,675 25.00% 27.60% Kec. Benowo
01.0015 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 52 kali 100,422 10 4,979 5 23,336 0 0 0 0 15 28,315 28.85% 28.20% Kec. Bubutan
01.0016 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 kali 77,08 15 5,619 0 18,873 0 0 0 0 15 24,492 25.00% 31.77% Kec. Bubutan
01.0017 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 89,695 4 5,904 4 15,489 0 0 0 0 8 21,393 66.67% 23.85% Kec. Bulak
01.0018 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 16 kali 74,591 3 1,867 2 21,93 0 0 0 0 5 23,797 31.25% 31.90% Kec. Bulak
01.0019 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 30 kali 91,98 0 0 1 8,052 0 0 0 0 1 8,052 3.33% 8.75% Kec. Dukuh Pakis
01.0020 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 10 kali 74,551 3 17,225 2 13,225 0 0 0 0 5 30,449 50.00% 40.84% Kec. Dukuh Pakis
01.0021 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 96,548 4 3,109 4 16,042 0 0 0 0 4 19,151 16.67% 19.84% Kec. Gayungan
01.0022 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 52 kali 72,889 12 2,26 12 14,565 0 0 0 0 20 16,825 38.46% 23.08% Kec. Gayungan
01.0023 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 18 kali 101,344 6 6,403 6 20,662 0 0 0 0 12 27,065 66.67% 26.71% Kec. Genteng
01.0024 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 28 kali 193,76 6 6,251 6 17,349 0 0 0 0 6 23,6 21.43% 12.18% Kec. Genteng
01.0025 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 18 kali 80,79 18 3,728 18 19,542 0 0 0 0 36 23,27 200.00% 28.80% Kec. Gubeng
01.0026 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 51,397 12 594 4 9,955 0 0 0 0 16 10,548 33.33% 20.52% Kec. Gubeng
01.0027 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 65,041 32 710 4 12,861 0 0 0 0 36 13,571 150.00% 20.86% Kec. Gunung
01.0028 Pendataan PMKS dan Pendataan Anyar
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 76,916 12 1,205 8 15,573 0 0 0 0 20 16,778 41.67% 21.81% Kec. Gunung
01.0029 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan Anyar
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

II - 188
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 85,925 6 1,924 6 20,162 0 0 0 0 12 22,086 100.00% 25.70% Kec. Jambangan
01.0030 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 75,997 0 0 2 9,208 0 0 0 0 2 9,208 16.67% 12.12% Kec. Jambangan
01.0031 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 95,512 5 4,06 10 21,607 0 0 0 0 15 25,666 62.50% 26.87% Kec.
01.0032 Pendataan PMKS dan Pendataan Karangpilang
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 72,816 6 2,107 4 15,469 0 0 0 0 10 17,576 41.67% 24.14% Kec.
01.0033 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan Karangpilang
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 129,069 4 4,082 4 32,961 0 0 0 0 8 37,043 33.33% 28.70% Kec. Kenjeran
01.0034 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 55,351 6 574 2 12,425 0 0 0 0 8 12,999 33.33% 23.48% Kec. Kenjeran
01.0035 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 101,779 0 2,038 10 25,341 0 0 0 0 10 27,379 27.78% 26.90% Kec.
01.0036 Pendataan PMKS dan Pendataan Krembangan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 6 kali 71,564 2 4,205 0 12,477 0 0 0 0 2 16,682 33.33% 23.31% Kec.
01.0037 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan Krembangan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 30 kali 104,785 5 2,533 0 21,653 0 0 0 0 5 24,187 16.67% 23.08% Kec. Lakarsantri
01.0038 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 105,209 3 2,16 0 15,557 0 0 0 0 3 17,717 25.00% 16.84% Kec. Lakarsantri
01.0039 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 54 kali 86,966 10 1,217 0 29,528 0 0 0 0 10 30,745 18.52% 35.35% Kec. Mulyorejo
01.0040 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 63,702 3 3,062 2 15,202 0 0 0 0 5 18,265 41.67% 28.67% Kec. Mulyorejo
01.0041 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 6 kali 120,593 3 11,144 3 23,176 0 0 0 0 6 34,32 100.00% 28.46% Kec. Pabean
01.0042 Pendataan PMKS dan Pendataan Cantian
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 112,442 9 6,715 10 26,538 0 0 0 0 19 33,253 52.78% 29.57% Kec. Pabean
01.0043 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan Cantian
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 83,766 4 2,059 4 19,106 0 0 0 0 8 21,165 33.33% 25.27% Kec. Pakal
01.0044 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 kali 81,157 15 2,79 5 19,879 0 0 0 0 20 22,669 33.33% 27.93% Kec. Pakal
01.0045 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

II - 189
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 42 kali 79,458 14 6,573 7 20,111 0 0 0 0 21 26,684 50.00% 33.58% Kec. Rungkut
01.0046 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 39 kali 85,314 9 4,65 6 17,301 0 0 0 0 15 21,951 38.46% 25.73% Kec. Rungkut
01.0047 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 6 kali 105,31 2 4,601 1 23,507 0 0 0 0 3 28,108 50.00% 26.69% Kec. Sambikerep
01.0048 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 93,032 12 1,768 8 20,784 0 0 0 0 20 22,552 41.67% 24.24% Kec. Sambikerep
01.0049 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 22 kali 137,131 4 6,401 2 33,318 0 0 0 0 6 39,719 27.27% 28.96% Kec. Sawahan
01.0050 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 52 kali 76,043 6 160 0 18,014 0 0 0 0 6 18,174 11.54% 23.90% Kec. Sawahan
01.0051 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 88,714 1 2,436 10 20,691 0 0 0 0 11 23,127 91.67% 26.07% Kec. Semampir
01.0052 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 66 kali 100,592 101 7,31 0 20,665 0 0 0 0 101 27,975 153.03% 27.81% Kec. Semampir
01.0053 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 100,48 5 7,165 0 19,3 0 0 0 0 5 26,464 10.42% 26.34% Kec. Simokerto
01.0054 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 75 kali 69,593 22 4,713 8 14,186 0 0 0 0 30 18,899 40.00% 27.16% Kec. Simokerto
01.0055 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 73,986 15 3,727 1 11,593 0 0 0 0 16 15,32 133.33% 20.71% Kec. Sukolilo
01.0056 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 28 kali 74,541 8 4,827 8 16,875 0 0 0 0 16 21,702 57.14% 29.11% Kec. Sukolilo
01.0057 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 122 kali 89,027 5 7,726 0 21,04 0 0 0 0 5 28,765 4.10% 32.31% Kec.
01.0058 Pendataan PMKS dan Pendataan Sukomanunggal
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 25 kali 75,006 1 0 0 22,757 0 0 0 0 1 22,757 4.00% 30.34% Kec.
01.0059 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan Sukomanunggal
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 94,331 6 0 0 31,388 0 0 0 0 6 31,388 25.00% 33.27% Kec. Tambaksari
01.0060 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 96 kali 112,398 2 20,171 0 22,815 0 0 0 0 2 42,986 2.08% 38.25% Kec. Tambaksari
01.0061 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

II - 190
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 105,17 12 11,766 12 24,023 0 0 0 0 24 35,789 66.67% 34.03% Kec. Tandes
01.0062 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 38 kali 105,516 9 7,786 6 20,115 0 0 0 0 15 27,901 39.47% 26.44% Kec. Tandes
01.0063 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 90 kali 57,815 0 5,31 30 16,92 0 0 0 0 30 22,23 33.33% 38.45% Kec. Tegalsari
01.0064 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 72,415 4 1,37 2 19,975 0 0 0 0 6 21,345 25.00% 29.48% Kec. Tegalsari
01.0065 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 30 kali 132,68 2 6,258 6 22,121 0 0 0 0 8 28,379 26.67% 21.39% Kec. Tenggilis
01.0066 Pendataan PMKS dan Pendataan Mejoyo
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 30 kali 189,559 6 6,922 12 17,559 0 0 0 0 18 24,481 60.00% 12.91% Kec. Tenggilis
01.0067 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan Mejoyo
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 87,843 8 4,632 4 16,681 0 0 0 0 12 21,313 50.00% 24.26% Kec. Wiyung
01.0068 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 76,82 12 5,379 3 15,291 0 0 0 0 15 20,67 31.25% 26.91% Kec. Wiyung
01.0069 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 72 kali 111,086 12 4,67 36 31,092 0 0 0 0 48 35,762 66.67% 32.19% Kec. Wonocolo
01.0070 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 kali 79,747 15 1,998 0 18,424 0 0 0 0 15 20,422 25.00% 25.61% Kec. Wonocolo
01.0071 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan

1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 105,431 6 6,845 12 26,848 0 0 0 0 18 33,693 50.00% 31.96% Kec. Wonokromo
01.0072 Pendataan PMKS dan Pendataan
dan PSKS PMKS dan PSKS
1.1.1.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 71,793 9 2,41 9 15,383 0 0 0 0 18 17,793 50.00% 24.78% Kec. Wonokromo
01.0073 Validasi Kegiatan dan Validasi Kegiatan
Penanggulangan Penanggulangan
Kemiskinan Kemiskinan
1.1.1.06. Penertiban PMKS Jumlah kegiatan 7665 kali 4,029,088 803 352,732 404 597,776 0 0 0 0 1207 950,508 15.75% 23.59% Dinas Sosial
01.0074 dan penertiban PMKS dan
penyelenggaraan layanan ambulance
layanan ambulance gratis
gratis
1.1.1.06. Program 32,670,064 1,604,303 2.079.593 148,576 573,166 0 0 721,742 2.21% 2,326,045 7,12%
02 pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan
sosial

II - 191
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase PSKS 65,00% 45.73 % 50,00% 19,22% 0,00% 0 0 19,22% 38,44% 19,22% 29,57%
Yang Berpartisipasi
Dalam Penanganan
Masalah
Kesejahteraan
Sosial

1.1.1.06. Koordinasi jumlah kegiatan yang 24 kali 823,703 7 69,724 4 118,942 0 0 0 0 11 188,666 45.83% 22.90% Dinas Sosial
02.0001 Pelaksanaan difasilitasi
Program Bantuan
Pangan Non Tunai
dan Program
Keluarga Harapan
1.1.1.06. Peningkatan peran Jumlah peserta 6334 645,741 1076 43,18 1944 224,222 0 0 0 0 3020 267,402 47.68% 41.41% Dinas Sosial
02.0002 serta lanjut usia kegiatan peningkatan orang
peran serta lanjut usia

1.1.1.06. Pembinaan dan Jumlah Peserta 1550 610,149 324 35,672 430 230,002 0 0 0 0 754 265,674 48.65% 43.54% Dinas Sosial
02.0003 pemberdayaan Kegiatan Pembinaan orang
Potensi Sumber Dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Potensi Sumber
Sosial (PSKS) Kesejahteraan Sosial

1.1.2 Non Pelayanan


Dasar
1.1.2.01 Tenaga Kerja

18 Meningkatkan 1.1.2.01. Program 35,021,611 3,627,338 4.008.997 654,018 958,73 0 0 1,612,748 4.61% 5,240,086 14,96%
pemenuhan 01 Peningkatan
kesempatan kerja Kesempatan Kerja
bagi angkatan
kerja
Persentase 5,00% 5.10 % 5,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 5,10% 102,00%
pertumbuhan
kesempatan kerja
yang dapat
diinformasikan
Persentase pemuda 15,00% 15.07 % 15,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 666,67% 100,00% 666,67%
yang membuka
wirausaha mandiri

1.1.2.01. Pengembangan Jumlah Peserta 450 orang 1,004,877 77 116,683 85 240,311 0 0 0 0 162 356,994 36.00% 35.53% Dinas
01.0001 Keterampilan dan Pemuda yang Kepemudaan dan
Kewirausahaan mendapatkan Olah Raga
Pemuda Pengembangan
Keterampilan dan
Kewirausahaan
1.1.2.01. Fasilitasi Jumlah pencari kerja 2050 604,364 883 272,347 557 185,783 0 0 0 0 1440 458,13 70.24% 75.80% Dinas Tenaga
01.0002 Pengembangan yang difasilitasi untuk orang Kerja
Softskill Kerja Bagi Pengembangan
Pencari Kerja Softskill Kerja

1.1.2.01. Sosialisasi Bidang jumlah orang yang 500 orang 139,368 399 48,178 99 40,436 0 0 0 0 498 88,614 99.60% 63.58% Dinas Tenaga
01.0003 dan Standar Kerja di mengikuti Sosialisasi Kerja
Luar Negeri Bidang dan Standar
Kerja di Luar Negeri

II - 192
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.01. Fasilitasi Perluasan Jumlah Pelaku usaha 150 orang 627,895 116 77,344 34 153,138 0 0 0 0 150 230,483 100.00% 36.71% Dinas Tenaga
01.0004 Kesempatan Kerja yang mendapatkan Kerja
fasilitasi perluasan
kesempatan kerja

1.1.2.01. Pembinaan jumlah lembaga 60 113,436 0 0 0 72,277 0 0 0 0 0 72,277 0.00% 63.72% Dinas Tenaga
01.0005 Lembaga penempatan tenaga lembaga Kerja
Penempatan Tenaga kerja yang dibina
Kerja
1.1.2.01. Pembinaan Jumlah Perusahaan 120 110,373 0 0 60 27,509 0 0 0 0 60 27,509 50.00% 24.92% Dinas Tenaga
01.0006 Perusahaan Pengguna Tenaga Perusahaa Kerja
Pengguna Tenaga Kerja Asing yang n
Kerja Asing dibina
1.1.2.01. Penyebarluasan Jumlah 7 kali 1,262,825 1 139,465 1 229,926 0 0 0 0 253 369,392 3,614.29 29.25% Dinas Tenaga
01.0007 Informasi Pasar penyebarluasan % Kerja
Kerja informasi pasar kerja
yang dilaksanakan

1.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 1 145,858 0 0 0 9,35 0 0 0 0 0 9,35 0.00% 6.41% Dinas Tenaga
01.0008 Perencanaan Perencanaan Tenaga dokumen Kerja
Tenaga Kerja Makro Kerja Makro Kota
Kota Surabaya Surabaya yang
disusun

1.1.2.01. Program 91,289,389 13,308,798 14.146.765 1,455,641 2,757,116 0 0 4,212,756 4.61% 17,521,555 19,19%
02 peningkatan
kompetensi tenaga
kerja dan
produktivitas
Persentase 70,00% 68.69 % 64,00% 82,23% 0,00% 0 0 82,23% 128,48% 82,23% 117,47%
Angkatan Kerja yang
Lulus sertifikasi

Persentase Peserta 85,00% 97.93 % 79,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 97,93% 115,21%
Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang
lulus pelatihan

1.1.2.01. Pembinaan Jumlah perusahaan 100 151,066 0 0 75 57,004 0 0 0 0 0 57,004 0.00% 37.73% Dinas Tenaga
02.0001 peningkatan yang mendapatkan Perusahaa Kerja
produktivitas bimtek untuk n
perusahaan meningkatkan
produktivitas
1.1.2.01. Fasilitasi magang jumlah pencari kerja 20 orang 153,961 16 24,393 4 60,571 0 0 0 0 20 84,963 100.00% 55.18% Dinas Tenaga
02.0002 bagi pencari kerja penyandang cacat Kerja
penyandang cacat yang difasilitasi
magang
1.1.2.01. Fasilitasi magang Jumlah pencari kerja 100 orang 284,66 0 0 0 13,85 0 0 0 0 0 13,85 0.00% 4.87% Dinas Tenaga
02.0003 bagi pencari kerja yang memiliki Kerja
yang memiliki kompetensi yang
kompetensi difasilitasi magang
1.1.2.01. Fasilitasi Sertifikasi jumlah angkatan kerja 2920 4,933,669 681 1,069,437 866 1,094,840 0 0 0 0 1280 2,164,277 43.84% 43.87% Dinas Tenaga
02.0004 Profesi Bagi yang mengikuti orang Kerja
Angkatan Kerja sertifikasi profesi

1.1.2.01. Penyusunan Jumlah dokumen 1 117,938 0 0 0 11,516 0 0 0 0 0 11,516 0.00% 9.76% Dinas Tenaga
02.0006 dokumen pengukuran tingkat dokumen Kerja
pengukuran tingkat produktivitas skala
produktivitas skala kota yang disusun
kota

II - 193
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.01. Pembinaan Jumlah Lembaga 100 113,729 0 0 0 13,989 0 0 0 0 0 13,989 0.00% 12.30% Dinas Tenaga
02.0007 Lembaga Pelatihan Pelatihan Kerja lembaga Kerja
Kerja Swasta Swasta yang dibina

1.1.2.01. Pelatihan berbasis jumlah pencari kerja 920 orang 8,391,742 0 361,811 243 1,505,346 0 0 0 0 126 1,867,157 13.70% 22.25% Dinas Tenaga
02.0008 kompetensi bagi yang difasilitasi Kerja
pencari kerja pelatihan berbasis
kompetensi

19 Menciptakan 1.1.2.01. Program 16,292,034 2,482,297 2.667.471 534,817 461,568 0 0 996,385 6.12% 3,478,682 21,35%
hubungan antar 03 Pengembangan
pemangku Hubungan
kepentingan Industrial dan
dalam lingkup Syarat Kerja
industrial yang
harmonis
Persentase 7,76% 7.18 % 7,01% 0,38% 0,00% 0 0 0,38% 5,42% 0,38% 4,90%
perusahaan yang
memiliki Peraturan
Perusahaan/Perjanji
an Kerja Bersama

1.1.2.01. Fasilitasi Jumlah perselisihan 110 Kasus 559,684 33 43,198 27 81,542 0 0 0 0 43 124,74 39.09% 22.29% Dinas Tenaga
03.0001 Penyelesaian hubungan industrial Kerja
Perselisihan yang diselesaikan
Hubungan Industrial dengan Perjanjian
Bersama (PB)
1.1.2.01. Pembinaan Syarat Jumlah Perusahaan 250 529,089 73 99,466 36 130,322 0 0 0 0 109 229,788 43.60% 43.43% Dinas Tenaga
03.0002 Kerja Perusahaan yang mendapat perusahaa Kerja
pembinaan syarat n
kerja
1.1.2.01. Koordinasi Lembaga jumlah kegiatan 12 kali 565,696 3 146,78 3 96,02 0 0 0 0 4 242,8 33.33% 42.92% Dinas Tenaga
03.0003 Kerjasama (LKS) koordinasi Lembaga Kerja
Tripartit Kerjasama (LKS)
Tripartit

1.1.2.01. Penyusunan Jumlah dokumen 1 835,296 1 174,908 1 130,311 0 0 0 0 1 305,218 100.00% 36.54% Dinas Tenaga
03.0004 dokumen perhitungan dokumen Kerja
perhitungan Kebutuhan Hidup
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota
Layak (KHL) Kota Surabaya yang
Surabaya disusun
1.1.2.01. Pembinaan Jumlah pekerja dan 300 orang 177,705 47 70,465 49 23,374 0 0 0 0 100 93,839 33.33% 52.81% Dinas Tenaga
03.0005 Hubungan Industrial serikat pekerja/serikat Kerja
bagi Pekerja dan buruh yang
Serikat mendapatkan
Pekerja/Serikat pembinaan
Buruh

1.1.2.01. Program 8,343,254 525,021 622.299 123,901 108,167 0 0 232,068 2.78% 757,09 9,07%
04 Pengawasan dan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
Persentase 83,00% 44.70 % 52,00% 46,47% 0,00% 0 0 46,47% 89,37% 46,47% 55,99%
perusahaan yang
telah diperiksa dan
mematuhi norma
ketenagakerjaan
dan/norma K3

II - 194
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.01. Pembinaan Norma Jumlah perusahaan 1020 176,698 108 11,53 92 39 0 0 0 0 143 50,53 14.02% 28.60% Dinas Tenaga
04.0001 Ketenagakerjaan yang mengikuti norma perusahaa Kerja
ketenagakerjaan n

1.1.2.01. Pembinaan Norma Jumlah Perusahaan 1500 445,601 119 112,371 162 69,167 0 0 0 0 233 181,539 15.53% 40.74% Dinas Tenaga
04.0002 Keselamatan Dan yang mengikuti Perusahaa Kerja
Kesehatan Kerja pembinaan norma n
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
1.1.2.02 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

20 Meningkatkan 1.1.2.02. Program 10,570,239 1,769,591 2.477.943 181,317 516,239 0 0 697,557 6.60% 2,467,148 23,34%
pemberdayaan 01 kesetaraan gender
perempuan dan pemberdayaan
perempuan

Persentase indikator 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
PUG tingkat %
kecamatan yang
terpenuhi
1.1.2.02. Penguatan dan Jumlah fasilitasi 12 kali 846,101 3 79,997 3 100,849 0 0 0 0 6 180,846 50.00% 21.37% Dinas
01.0001 Pengembangan kegiatan Penguatan Pengendalian
Jaringan dan Pengembangan Penduduk,
Pengarusutamaan Jaringan Pemberdayaan
Gender Pengarusutamaan Perempuan dan
Gender Perlindungan
Anak
1.1.2.02. Pembinaan Jumlah fasilitasi 34 kali 1,058,169 11 57,685 7 331,836 0 0 0 0 18 389,521 52.94% 36.81% Dinas
01.0002 Organisasi penguatan dan Pengendalian
Perempuan pengembangan Penduduk,
pemberdayaan Pemberdayaan
perempuan Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.02. Penyusunan Profil Jumlah Profil Gender 3 573,673 0 43,635 1 83,554 0 0 0 0 1 127,189 33.33% 22.17% Dinas
01.0004 Gender yang disusun dokumen Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
21 Meningkatkan 1.1.2.02. Program 39,321,616 9,108,922 9.865.915 979,736 2,150,880 0 0 3,130,616 7.96% 12,239,538 31,13%
perlindungan 02 perlindungan
perempuan dan perempuan dan
anak anak
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 12,68% 0,00% 0 0 12,68% 12,68% 12,68% 12,68%
permasalahan %
perempuan dan
anak yang ditangani

Persentase 68,10% 83.00 % 66,35% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 83,00% 121,88%
efektivitas pusat
pelayanan terpadu
perlindungan
perempuan dan
anak (PPTP2A)

II - 195
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase jejaring 64,00% 53.51 % 21,00% 53,51% 0,00% 0 0 53,51% 254,81% 53,51% 83,61%
yang berperan
dalam penanganan
permasalahan
terhadap perempuan
dan anak

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
berfungsinya %
fasilitas PKBM
(Pusat Krisis
Berbasis
Masyarakat) di
kecamatan
1.1.2.02. Fasilitasi Jumlah permasalahan 230 orang 2,865,671 71 382,458 50 618,597 0 0 0 0 121 1,001,054 52.61% 34.93% Dinas
02.0001 Penanganan perempuan dan anak Pengendalian
Permasalahan yang ditangani Penduduk,
Perempuan Dan Pemberdayaan
Anak Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.02. Fasilitasi Jumlah lembaga yang 431 1,026,634 84 154,641 229 282,12 0 0 0 0 313 436,761 72.62% 42.54% Dinas
02.0002 Pencapaian dibina dalam lembaga Pengendalian
Indikator Kota Layak pencapaian indikator Penduduk,
Anak Kota Layak Anak Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.02. Pembinaan Capacity Jumah peserta 926 orang 731,105 596 189,789 360 107,906 0 0 0 0 956 297,696 103.24% 40.72% Dinas
02.0003 Building bagi capacity building bagi Pengendalian
relawan Pusat Krisis relawan PKBM, Penduduk,
Berbasis Satgas PPA dan Pemberdayaan
Masyarakat (PKBM) anggota PPTP2A Perempuan dan
dan Satuan Petugas Perlindungan
Perlindungan Anak
Perempuan dan
Anak, PPTP2A
1.1.2.02. Pembinaan Jumlah lembaga 154 767,442 0 7,644 154 64,199 0 0 0 0 154 71,843 100.00% 9.36% Dinas
02.0004 Pengembangan Inisiasi Kampunge lembaga Pengendalian
Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo yang Penduduk,
Arek Suroboyo dibina Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 1761 193,226 260 12,258 40 56,695 0 0 0 0 300 68,952 17.04% 35.68% Kec. Asemrowo
02.0005 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 1045 174,952 245 8,942 175 57,54 0 0 0 0 420 66,481 40.19% 38.00% Kec. Benowo
02.0006 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 805 orang 132,71 273 7,385 190 52,801 0 0 0 0 463 60,186 57.52% 45.35% Kec. Bubutan
02.0007 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak

II - 196
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 1440 152,21 250 13,97 170 40,796 0 0 0 0 420 54,767 29.17% 35.98% Kec. Bulak
02.0008 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 683 orang 156,362 115 4,54 0 23,542 0 0 0 0 115 28,082 16.84% 17.96% Kec. Dukuh Pakis
02.0009 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 628 orang 139,3 211 7,228 73 26,785 0 0 0 0 284 34,013 45.22% 24.42% Kec. Gayungan
02.0010 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 1414 208,872 270 12,922 0 33,315 0 0 0 0 270 46,237 19.09% 22.14% Kec. Genteng
02.0011 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 1093 159,026 394 14,513 105 43,161 0 0 0 0 499 57,674 45.65% 36.27% Kec. Gubeng
02.0012 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 420 orang 92,14 125 5,087 125 26,857 0 0 0 0 250 31,944 59.52% 34.67% Kec. Gunung
02.0013 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan Anyar
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 887 orang 118,163 220 9,205 93 27,816 0 0 0 0 313 37,02 35.29% 31.33% Kec. Jambangan
02.0014 Kelembagaan dan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 650 orang 114,091 176 6,939 80 22,199 0 0 0 0 256 29,138 39.38% 25.54% Kec.
02.0015 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan Karangpilang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 898 orang 235,074 315 6,004 75 39,786 0 0 0 0 390 45,789 43.43% 19.48% Kec. Kenjeran
02.0016 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 900 orang 134,104 214 10,037 139 38,486 0 0 0 0 353 48,523 39.22% 36.18% Kec.
02.0017 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan Krembangan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak

II - 197
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 702 orang 130,202 130 3,466 0 32,348 0 0 0 0 130 35,815 18.52% 27.51% Kec. Lakarsantri
02.0018 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 985 orang 127,479 110 4,048 130 37,199 0 0 0 0 240 41,247 24.37% 32.36% Kec. Mulyorejo
02.0019 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 870 orang 149,085 180 10,382 0 29,335 0 0 0 0 180 39,716 20.69% 26.64% Kec. Pabean
02.0020 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan Cantian
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 590 orang 121,815 80 2,914 110 25,712 0 0 0 0 190 28,626 32.20% 23.50% Kec. Pakal
02.0021 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 870 orang 121,746 280 3,727 65 34,83 0 0 0 0 345 38,556 39.66% 31.67% Kec. Rungkut
02.0022 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 685 orang 123,279 120 4,091 140 33,919 0 0 0 0 260 38,01 37.96% 30.83% Kec. Sambikerep
02.0023 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 1725 203,18 155 4,584 75 53,23 0 0 0 0 230 57,814 13.33% 28.45% Kec. Sawahan
02.0024 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 905 orang 149,634 160 13,035 115 27,081 0 0 0 0 275 40,117 30.39% 26.81% Kec. Semampir
02.0025 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 822 orang 128,958 30 2,691 0 28,435 0 0 0 0 30 31,125 3.65% 24.14% Kec. Simokerto
02.0026 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 813 orang 103,731 124 4,957 48 25,114 0 0 0 0 172 30,071 21.16% 28.99% Kec. Sukolilo
02.0027 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak

II - 198
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 511 orang 125,672 80 6,137 5 31,825 0 0 0 0 85 37,962 16.63% 30.21% Kec.
02.0028 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan Sukomanunggal
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 1230 189,553 212 19,319 0 49,691 0 0 0 0 212 69,01 17.24% 36.41% Kec. Tambaksari
02.0029 Kelembagaan dan Penguatan orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 810 orang 157,783 232 10,951 170 40,097 0 0 0 0 402 51,048 49.63% 32.35% Kec. Tandes
02.0030 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 800 orang 91,492 190 8,306 87 16,481 0 0 0 0 277 24,787 34.63% 27.09% Kec. Tegalsari
02.0031 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 890 orang 148,41 167 8,985 111 21,834 0 0 0 0 278 30,82 31.24% 20.77% Kec. Tenggilis
02.0032 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan Mejoyo
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 478 orang 110,007 72 5,252 0 26,236 0 0 0 0 72 31,488 15.06% 28.62% Kec. Wiyung
02.0033 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah Peserta 843 orang 137,072 105 5,654 25 27,36 0 0 0 0 130 33,014 15.42% 24.08% Kec. Wonocolo
02.0034 Kelembagaan dan Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Kelembagaan dan
Gender dan Anak Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.1.2.02. Penguatan Jumlah peserta 1075 145,732 100 7,676 150 47,552 0 0 0 0 250 55,228 23.26% 37.90% Kec. Wonokromo
02.0035 Kelembagaan dan kegiatan penguatan orang
Pengarusutamaan kelembagaan dan
Gender dan Anak pengarusutamaan
gender dan anak
1.1.2.03 Pangan

22 Meningkatkan 1.1.2.03. Program 33,234,068 4,977,038 6.901.323 286,297 1,065,255 0 0 1,351,551 4.07% 6,328,589 19,04%
ketersediaan, 01 Peningkatan
kualitas Ketersediaan,
konsumsi, dan Keanekaragaman,
keamanan dan Keamanan
pangan Pangan
Tingkat keamanan 85,00% 86.95 % 82,00% 85,83% 0,00% 0 0 85,83% 104,67% 85,83% 100,98%
bahan pangan segar
yang beredar

Persentase sample 90,00% 96.02 % 84,00% 97,74% 0,00% 0 0 97,74% 116,36% 97,74% 108,60%
yang memenuhi
syarat keamanan
makanan

II - 199
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Tingkat 96,5 95.62 95,5 0 0 0 0 0 0,00% 95,62 99,09%
keanekaragaman
konsumsi
masyarakat (PPH)
1.1.2.03. Peningkatan Jumlah Sampel Yang 8160 2,694,922 576 37,238 2716 772,592 0 0 0 0 3292 809,83 40.34% 30.05% Dinas Kesehatan
01.0001 Pengawasan Diperiksa sampel
Makanan Olahan
dan siap saji
1.1.2.03. Monitoring Bidang Jumlah kegiatan 228 kali 436,254 58 90,972 76 87,475 0 0 0 0 997 178,447 437.28% 40.90% Dinas Ketahanan
01.0002 Ketahanan Pangan Monitoring Bidang Pangan dan
Ketahanan Pangan Pertanian

1.1.2.03. Pembinaan Jumlah peserta 820 orang 194,074 170 25,065 60 13,151 0 0 0 0 170 38,216 20.73% 19.69% Dinas Ketahanan
01.0003 Keamanan Pangan Konsumen dan Pangan dan
yang beredar Pelaku Usaha yang Pertanian
Mengikuti Pembinaan
Keamanan Pangan
Yang Beredar
1.1.2.03. Pembinaan Jumlah kelompok 78 2,625,173 0 30,531 0 69,173 0 0 0 0 0 99,704 0.00% 3.80% Dinas Ketahanan
01.0005 Pemanfaatan Lahan pemanfaatan lahan kelompok Pangan dan
Pekarangan pekarangan yang Pertanian
dibina
1.1.2.03. Pengawasan dan Jumlah Sampel 1920 596,286 240 59,689 292 69,029 0 0 0 0 240 128,718 12.50% 21.59% Dinas Ketahanan
01.0006 Pemeriksaan Produk Produk Pangan Segar sampel Pangan dan
Pangan Segar yang diawasi dan Pertanian
diperiksa
1.1.2.03. Pengembangan Jumlah Peserta 1323 354,615 210 42,802 178 53,835 0 0 0 0 211 96,637 15.95% 27.25% Dinas Ketahanan
01.0007 Diversifikasi Pangan Pelatihan orang Pangan dan
Pengembangan Pertanian
Diversifikasi Pangan

1.1.2.04 Pertanahan

23 Mewujudkan 1.1.2.04. Program 1,309,485,69 742,338,809 421.588.670 153,114,996 85,342,119 0 0 238,457,115 18.21% 980,795,924 74,90%
penyediaan lahan 01 Pengadaan Tanah 2
untuk dan/atau Bangunan
pembangunan bagi Pembangunan
bagi kepentingan untuk Kepentingan
umum Umum

Akumulasi luas 7,40 Ha 6.93 Ha 3,50 Ha 9,41 Ha 0,00 Ha 0 0 9,41 Ha 268,65% 9,41 Ha 127,12%
tanah dan/atau
bangunan yang
disediakan bagi
pembangunan
infrastruktur untuk
kepentingan umum

Akumulasi luas 48,05 Ha 18.88 38,59 Ha 19,75 Ha 0,00 Ha 0 0 19,75 Ha 51,18% 19,75 Ha 41,10%
tanah dan/atau Ha
bangunan yang
disediakan bagi
pembangunan non
infrastruktur untuk
kepentingan umum

II - 200
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.04. Pengadaan Tanah Luas tanah dan / atau 52446 m2 265,472,702 24786 114,894,234 5157 46,925,417 0 0 0 0 29943 161,819,652 57.09% 60.96% Dinas Pekerjaan
01.0001 dan/atau Bangunan bangunan yang Umum Bina
untuk infrastruktur disediakan bagi Marga dan
pembangunan Pematusan
infrastruktur
1.1.2.04. Pendataan dan Luasan tanah 10037 m2 4,144,192 38700 276,629 644,885 0 0 0 0 38700 921,514 385.57% 22.24% Dinas
01.0002 Persiapan dan/atau bangunan Pengelolaan
Pengadaan Tanah yang didata dan Bangunan dan
dan/atau Bangunan disiapkan Tanah
1.1.2.04. Pengadaan Tanah Luas tanah dan/atau 10037 m2 151,971,776 8700 37,944,132 37,771,817 0 0 0 0 8700 75,715,949 86.68% 49.82% Dinas
01.0006 dan/atau Bangunan bangunan untuk Pengelolaan
untuk Kepentingan kepentingan umum Bangunan dan
Umum guna guna pembangunan Tanah
Pembangunan Non non infrastruktur yang
Infrastruktur diadakan
24 Meningkatnya 1.1.2.04. Program 43,026,498 9,464,072 20.828.779 1,082,227 2,252,239 0 0 3,334,466 7.75% 12,798,538 29,75%
pengamanan dan 02 pengamanan aset
pengelolaan aset
tanah dan/atau
bangunan

Persentase tanah 21,18% 13.44 % 16,18% 14,36% 0,00% 0 0 14,36% 88,75% 14,36% 67,80%
aset yang telah
dilakukan
pemagaran, papan,
patok
Persentase tanah 14,52% 16.56 % 12,62% 20,77% 0,00% 0 0 20,77% 164,58% 20,77% 143,04%
aset yang
tersertifikasi
Persentase kasus 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
tanah dan/ atau %
bangunan yang
ditangani
1.1.2.04. Penanganan Jumlah sengketa 12 kasus 1,091,633 3 124,367 0 241,104 0 0 0 0 3 365,471 25.00% 33.48% Dinas
02.0001 Sengketa Bangunan bangunan aset Pengelolaan
Aset Pemerintah Pemerintah Kota Bangunan dan
Kota Surabaya Surabaya yang Tanah
ditangani
1.1.2.04. Penanganan Jumlah sengketa 18 kasus 1,130,560 3 133,433 0 293,919 0 0 0 0 3 427,352 16.67% 37.80% Dinas
02.0002 Sengketa Tanah tanah aset Pengelolaan
Aset Pemerintah Pemerintah Kota Bangunan dan
Kota Surabaya Surabaya yang Tanah
ditangani
1.1.2.04. Pengamanan Aset Jumlah tanah aset 100 4,654,095 59 401,583 0 919,288 0 0 0 0 59 1,320,871 59.00% 28.38% Dinas
02.0003 Pemerintah Kota yang diamankan bidang Pengelolaan
Surabaya Bangunan dan
Tanah
1.1.2.04. Pengelolaan Arsip Jumlah berkas arsip 47348 1,028,702 23674 125,219 136,6 0 0 0 0 23674 261,819 50.00% 25.45% Dinas
02.0004 Tanah/Bangunan yang dikelola berkas Pengelolaan
Aset Daerah Bangunan dan
Tanah
1.1.2.04. Pengendalian dan Jumlah peserta 800 orang 1,413,708 79 121,411 0 366,759 0 0 0 0 79 488,17 9.88% 34.53% Dinas
02.0005 Penyuluhan penyuluhan Pengelolaan
Pemanfaatan Tanah pemanfaatan tanah Bangunan dan
dan/atau Bangunan dan/atau bangunan Tanah
Aset Pemerintah aset Pemerintah Kota
Kota Surabaya Surabaya

II - 201
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.04. Sertifikasi Tanah Jumlah dokumen 35 11,510,082 274 176,214 0 294,569 0 0 0 0 274 470,784 782.86% 4.09% Dinas
02.0006 Aset Pemerintah sertifikasi tanah aset dokumen Pengelolaan
Kota Surabaya yang diajukan Bangunan dan
Tanah

1.1.2.04. Program 94,121,367 12,212,944 17.165.191 2,522,635 3,827,031 0 0 6,349,667 6.75% 18,562,611 19,72%
03 pengelolaan aset
Persentase aset 100,00% 49.45 % 43,92% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 49,45% 49,45%
tanah dan/atau
bangunan yang
tercatat
pemanfaatannya
1.1.2.04. Pendataan dan Pendataan dan 2 wilayah 1,414,089 5 201,861 0 285,525 0 0 0 0 5 487,386 250.00% 34.47% Dinas
03.0001 Penataan Tanah Penataan Tanah Aset Pengelolaan
Aset Pemerintah Pemerintah Kota Bangunan dan
Kota yang dilaksanakan Tanah

1.1.2.04. Pelayanan Ijin Jumlah permohonan 7000 ijin 1,476,476 2462 422,346 236,381 0 0 0 0 2462 658,727 35.17% 44.61% Dinas
03.0002 Pemanfaatan Tanah ijin pemanfaatan Pengelolaan
Aset tanah aset yang Bangunan dan
dilayani Tanah
1.1.2.04. Pengawasan dan Jumlah bangunan 24 12,034,236 24 1,607,935 24 2,979,509 0 0 0 0 48 4,587,444 200.00% 38.12% Dinas
03.0003 Pengelolaan yang diawasi dan bangunan Pengelolaan
Bangunan Sewa dikelola Bangunan dan
Tanah
1.1.2.04. Pengukuran dan Jumlah lokasi tanah 8000 2,240,390 2385 290,493 1500 325,616 0 0 0 0 3885 616,109 48.56% 27.50% Dinas
03.0004 Pemetaan Tanah aset Pemerintah Kota lokasi Pengelolaan
Aset Pemerintah Surabaya yang diukur Bangunan dan
Kota Surabaya dan dipetakan Tanah

1.1.2.05 Lingkungan Hidup

25 Meningkatkan 1.1.2.05. Program 463,163,482 91,292,759 121.610.462 11,929,382 29,470,579 0 0 41,399,961 8.94% 132,692,720 28,65%
Manajemen 01 Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Peningkatan Ruang
Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Terbuka Hijau
(RTH)
Persentase 10,24% 5.54 % 5,40% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 5,54% 54,10%
pertumbuhan luas
RTH yang dipelihara
dan diawasi

Persentase luas 60,73% 54.05 % 43,60% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 54,05% 89,00%
RTH yang dibangun
dan ditingkatkan
fungsinya

1.1.2.05. Pemeliharaan dan Jumlah Taman dan 401 lokasi 35,634,949 401 3,923,090 401 8,747,054 0 0 0 0 401 12,670,144 100.00% 35.56% Dinas Kebersihan
01.0001 Penyediaan Sarana Jalur Hijau yang dan Ruang
Taman dan Jalur Dipelihara Terbuka Hijau
Hijau
1.1.2.05. Pemeliharaan Dan Jumlah taman 33 lokasi 18,301,794 33 2,760,012 33 3,797,291 0 0 0 0 33 6,557,303 100.00% 35.83% Dinas Kebersihan
01.0002 Penyediaan Taman rekreasi yang dan Ruang
Rekreasi dipelihara Terbuka Hijau

1.1.2.05. Penataan Taman Jumlah Taman dan 34 lokasi 19,724,187 3 2,138,746 7 6,975,024 0 0 0 0 10 9,113,770 29.41% 46.21% Dinas Kebersihan
01.0003 dan Jalur Hijau Jalur Hijau yang dan Ruang
Ditata Terbuka Hijau

II - 202
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.05. Pengembangan Jumlah 100 kali 8,518,794 25 1,493,905 20 2,566,462 0 0 0 0 45 4,060,367 45.00% 47.66% Dinas Kebersihan
01.0004 Dekorasi Kota Pengembangan dan Ruang
Dekorasi Kota yang Terbuka Hijau
difasilitasi
1.1.2.05. Penyediaan Sarana Jumlah makam yang 88 lokasi 33,324,211 13 1,439,324 23 6,030,754 0 0 0 0 23 7,470,078 26.14% 22.42% Dinas Kebersihan
01.0005 dan Prasarana, dipelihara dan Ruang
Operasional dan Terbuka Hijau
Pemeliharaan
Makam
1.1.2.05. Pembangunan dan Jumlah sentra 9 lokasi 2,309,539 9 120,088 9 539,839 0 0 0 0 9 659,927 100.00% 28.57% Dinas Ketahanan
01.0006 Pemeliharaan pertanian perkotaan Pangan dan
Prasarana Sentra yang dibangun dan Pertanian
Pertanian Perkotaan dipelihara

1.1.2.05. Pembangunan dan Jumlah kawasan 2 lokasi 3,796,989 2 54,218 2 814,155 0 0 0 0 2 868,373 100.00% 22.87% Dinas Ketahanan
01.0007 Pemeliharaan lindung pesisir pantai Pangan dan
Kawasan Lindung Surabaya yang Pertanian
Pesisir Pantai dibangun dan
Surabaya dipelihara

26 Optimalisasi 1.1.2.05. Program 1,834,156,72 279,310,567 401.201.104 55,687,380 70,897,551 0 0 126,584,931 6.90% 405,895,499 22,13%
sistem 02 pengelolaan 0
pengelolaan kebersihan
kebersihan dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat
dengan
penerapan
teknologi tepat
guna dan ramah
lingkungan
Persentase 38,46% 14.81 % 15,38% 14,81% 0,00% 0 0 14,81% 96,29% 14,81% 38,51%
pembangunan
fasilitas pengelolaan
sampah yang
menerapkan
teknologi 3R
Tingkat 0,11% 4.76 % 0,04% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 4,76% 4,353,81%
pertumbuhan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
kebersihan

Persentase 85,95% 90.37 % 82,70% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 90,37% 105,14%
pengangkutan
sampah dari TPS ke
TPA yang ≤ 1 hari

1.1.2.05. Intensifikasi Dan Jumlah Monitoring 31 988,762 31 47,9 0 302,163 0 0 0 0 31 350,063 100.00% 35.40% Dinas Kebersihan
02.0001 Ekstensifikasi dan Rekapitulasi Kecamata dan Ruang
Sumber-sumber Retribusi Pelayanan n Terbuka Hijau
Pendapatan Daerah Kebersihan yang
Bidang Kebersihan Dilaksanakan
Dan Pertamanan

II - 203
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.05. Operasional Instalasi Jumlah IPLT yang 1 2,072,881 1 156,388 1 374,232 0 0 0 0 1 530,62 100.00% 25.60% Dinas Kebersihan
02.0002 Pengolahan Air Dioperasikan bangunan dan Ruang
Limbah Terbuka Hijau

1.1.2.05. Operasional Jumlah lokasi 627 lokasi 84,857,405 627 12,408,644 627 19,027,940 0 0 0 0 627 31,436,584 100.00% 37.05% Dinas Kebersihan
02.0003 Pembersihan Jalan pelaksanaan dan Ruang
dan Jalur Pedestrian pembersihan jalan Terbuka Hijau
dan jalur pedestrian
1.1.2.05. Operasional Jumlah lokasi 220 lokasi 18,032,462 421 3,150,891 371 4,286,810 0 0 0 0 421 7,437,701 191.36% 41.25% Dinas Kebersihan
02.0004 Pembersihan pelaksanaan dan Ruang
Sampah di Saluran operasional Terbuka Hijau
pembersihan sampah
di saluran
1.1.2.05. Operasional Jumlah lokasi 265 lokasi 39,320,890 265 4,774,474 265 7,400,556 0 0 0 0 265 12,175,030 100.00% 30.96% Dinas Kebersihan
02.0005 Pengangkutan pelaksanaan dan Ruang
Sampah operasional Terbuka Hijau
pengangkutan
sampah
1.1.2.05. Pembangunan dan Jumlah Sarana dan 11031 unit 65,295,319 144 528,342 2901 5,325,708 0 0 0 0 3045 5,854,050 27.60% 8.97% Dinas Kebersihan
02.0006 Penyediaan Sarana Prasarana dan Ruang
Prasarana Kebersihan dan RTH Terbuka Hijau
Kebersihan dan yang Disediakan
RTH
1.1.2.05. Pembayaran Tonase Pengolahan 629529 105,943,130 157267 27,856,945 50578 17,645,214 0 0 0 0 207845 45,502,159 33.02% 42.95% Dinas Kebersihan
02.0007 Operasional Sampah yang ton dan Ruang
Pengolahan Sampah Dibayar Terbuka Hijau

1.1.2.05. Pemeliharaan Jumlah Sarana 315 unit 50,932,165 211 4,460,135 121 10,514,483 0 0 0 0 250 14,974,618 79.37% 29.40% Dinas Kebersihan
02.0008 Sarana Pembersihan, dan Ruang
Pembersihan, Pengangkutan Terbuka Hijau
Pengangkutan Sampah, Toilet dan
Sampah dan Toilet Alat Berat yang
Dipelihara
1.1.2.05. Pemeliharaan Jumlah prasarana 183 lokasi 8,820,373 183 852,123 0 2,040,792 0 0 0 0 183 2,892,916 100.00% 32.80% Dinas Kebersihan
02.0009 prasarana kebersihan yang dan Ruang
kebersihan dan dipelihara Terbuka Hijau
sarana
pendukungnya
1.1.2.05. Pengembangan Jumlah Sarana dan 1 unit 1,667,274 1 0 0 107,63 0 0 0 0 1 107,63 100.00% 6.46% Dinas Kebersihan
02.0010 sarana dan Prasarana Air Limbah dan Ruang
prasarana air limbah yang Disediakan Terbuka Hijau

1.1.2.05. Peningkatan Jumlah dokumen 2 1,029,608 0 159,504 0 322,411 0 0 0 0 0 481,915 0.00% 46.81% Dinas Kebersihan
02.0011 Manajemen peningkatan dokumen dan Ruang
Pengelolaan manajemen Terbuka Hijau
Kebersihan dan pengelolaan
RTH kebersihan dan RTH
yang disusun
1.1.2.05. Peningkatan Jumlah kegiatan 104 kali 3,983,536 32 102,93 15 610,404 0 0 0 0 47 713,334 45.19% 17.91% Dinas Kebersihan
02.0012 Pelayanan Posko Peningkatan dan Ruang
Kebersihan Pelayanan Posko Terbuka Hijau
Kebersihan
1.1.2.05. Penyelenggaraan Jumlah kompetisi 5 Kegiatan 3,955,161 0 72,684 0 237,235 0 0 0 0 0 309,919 0.00% 7.84% Dinas Kebersihan
02.0013 Kompetisi penelolaan kebersihan dan Ruang
Pengelolaan yang diselenggarakan Terbuka Hijau
Kebersihan
1.1.2.05. Penyediaan Sarana, Jumlah Rumah 31 lokasi 11,800,323 29 1,053,728 31 2,163,567 0 0 0 0 31 3,217,295 100.00% 27.26% Dinas Kebersihan
02.0014 Operasional dan Kompos/PLTSa/TPS dan Ruang
Pemeliharaan 3R yang dikelola Terbuka Hijau
Pengelolaan Rumah
Kompos/PLTSa/TP
S 3R

II - 204
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 120 orang 67,274 20 0 40 18,026 0 0 0 0 60 18,026 50.00% 26.80% Kec. Asemrowo
02.0015 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 150 orang 71,116 30 0 30 20,079 0 0 0 0 60 20,079 40.00% 28.23% Kec. Benowo
02.0016 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 400 orang 76,991 50 0 0 18,535 0 0 0 0 50 18,535 12.50% 24.07% Kec. Bubutan
02.0017 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 385 orang 74,959 105 3,816 105 20 0 0 0 0 210 23,815 54.55% 31.77% Kec. Bulak
02.0018 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 120 orang 81,926 30 0 30 17,416 0 0 0 0 60 17,416 50.00% 21.26% Kec. Dukuh Pakis
02.0019 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 180 orang 64,62 30 0 30 15,559 0 0 0 0 60 15,559 33.33% 24.08% Kec. Gayungan
02.0020 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 160,738 60 3,036 60 13,987 0 0 0 0 60 17,023 25.00% 10.59% Kec. Genteng
02.0021 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 216 orang 84,086 0 0 36 21,457 0 0 0 0 36 21,457 16.67% 25.52% Kec. Gubeng
02.0022 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 200 orang 73,448 40 0 40 14,129 0 0 0 0 80 14,129 40.00% 19.24% Kec. Gunung
02.0023 Serta Masyarakat Peningkatan Peran Anyar
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 175 orang 66,357 30 0 0 3,959 0 0 0 0 30 3,959 17.14% 5.97% Kec. Jambangan
02.0024 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 180 orang 71,56 60 3,456 40 10,657 0 0 0 0 100 14,112 55.56% 19.72% Kec.
02.0025 Serta Masyarakat Peningkatan Peran Karangpilang
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 120 orang 68,205 20 0 20 15,979 0 0 0 0 40 15,979 33.33% 23.43% Kec. Kenjeran
02.0026 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan

II - 205
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 300 orang 69,464 75 3,928 50 16,926 0 0 0 0 125 20,854 41.67% 30.02% Kec.
02.0027 Serta Masyarakat Peningkatan Peran Krembangan
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 300 orang 100,289 112 5,796 0 22,157 0 0 0 0 112 27,953 37.33% 27.87% Kec. Lakarsantri
02.0028 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 85,619 40 0 0 20,087 0 0 0 0 40 20,087 16.67% 23.46% Kec. Mulyorejo
02.0029 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 73,799 60 1,864 40 14,279 0 0 0 0 100 16,143 41.67% 21.87% Kec. Pabean
02.0030 Serta Masyarakat Peningkatan Peran Cantian
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 180 orang 75,781 40 1,776 40 16,64 0 0 0 0 80 18,416 44.44% 24.30% Kec. Pakal
02.0031 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 250 orang 108,139 150 5,178 100 30,789 0 0 0 0 250 35,967 100.00% 33.26% Kec. Rungkut
02.0032 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 89,786 40 0 40 17,605 0 0 0 0 80 17,605 33.33% 19.61% Kec. Sambikerep
02.0033 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 504 orang 107,284 82 5,381 56 20,508 0 0 0 0 138 25,889 27.38% 24.13% Kec. Sawahan
02.0034 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 175 orang 73,094 35 598 0 16,431 0 0 0 0 35 17,029 20.00% 23.30% Kec. Semampir
02.0035 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 300 orang 58,347 102 3,746 51 10,602 0 0 0 0 153 14,348 51.00% 24.59% Kec. Simokerto
02.0036 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 420 orang 73,184 105 3,427 35 16,395 0 0 0 0 140 19,822 33.33% 27.09% Kec. Sukolilo
02.0037 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 120 orang 56,967 31 0 31 14,822 0 0 0 0 62 14,822 51.67% 26.02% Kec.
02.0038 Serta Masyarakat Peningkatan Peran Sukomanunggal
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan

II - 206
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 69,823 30 0 30 16,4 0 0 0 0 60 16,4 25.00% 23.49% Kec. Tambaksari
02.0039 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 99,516 0 0 48 22,875 0 0 0 0 48 22,875 20.00% 22.99% Kec. Tandes
02.0040 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 250 orang 62,755 50 2,105 25 15,11 0 0 0 0 75 17,214 30.00% 27.43% Kec. Tegalsari
02.0041 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 420 orang 98,631 140 6,858 35 18,541 0 0 0 0 175 25,399 41.67% 25.75% Kec. Tenggilis
02.0042 Serta Masyarakat Peningkatan Peran Mejoyo
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 740 orang 105,219 210 9,343 140 23,873 0 0 0 0 350 33,216 47.30% 31.57% Kec. Wiyung
02.0043 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 240 orang 49,555 40 0 80 15,004 0 0 0 0 120 15,004 50.00% 30.28% Kec. Wonocolo
02.0044 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan
1.1.2.05. Peningkatan Peran Jumlah Peserta 250 orang 83,281 50 2,386 50 19,577 0 0 0 0 100 21,963 40.00% 26.37% Kec. Wonokromo
02.0045 Serta Masyarakat Peningkatan Peran
dalam Pengelolaan Serta Masyarakat
Persampahan dalam Pengelolaan
Persampahan

27 Meningkatkan 1.1.2.05. Program 61,537,246 8,087,326 12.581.050 1,179,589 2,939,744 0 0 4,119,333 6.69% 12,206,658 19,84%
kualitas udara 03 pengendalian dan
dan air pengawasan
dampak lingkungan

Persentase 95,00% 50.00 % 60,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 50,00% 52,63%
ketaatan/ kepatuhan
terhadap aspek
lingkungan

1.1.2.05. Kajian dan Informasi Jumlah dokumen 2 432,97 0 75,359 1 124,039 0 0 0 0 1 199,398 50.00% 46.05% Dinas Lingkungan
03.0001 Kinerja Lingkungan terkait lingkungan dokumen Hidup
Hidup hidup yang disusun
1.1.2.05. Koordinasi Penilaian Jumlah Lokasi 100 lokasi 266,331 15 26,35 15 55,122 0 0 0 0 29 81,472 29.00% 30.59% Dinas Lingkungan
03.0002 Kota Sehat/Adipura Monitoring Penilaian Hidup
Adipura
1.1.2.05. Monitoring Sarana Jumlah Sampel 250 282,291 32 42,592 54 62,306 0 0 0 0 86 104,898 34.40% 37.16% Dinas Lingkungan
03.0003 dan Prasarana Kegiatan Monitoring sampel Hidup
Pengelolaan Air Pengelolaan Limbah
Limbah
1.1.2.05. Pelaksanaan Car Jumlah pelaksanaan 170 kali 2,624,138 39 448,436 21 326,571 0 0 0 0 60 775,007 35.29% 29.53% Dinas Lingkungan
03.0004 Free Day Car Free Day Hidup

1.1.2.05. Pelaksanaan Jumlah peserta yang 750 orang 248,252 151 23,062 50 40,253 0 0 0 0 201 63,315 26.80% 25.50% Dinas Lingkungan
03.0005 Pendidikan mendapatkan Hidup
Lingkungan pendidikan lingkungan
hidup

II - 207
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.05. Penanganan Jumlah permasalahan 50 kasus 377,662 16 26,226 11 125,826 0 0 0 0 27 152,052 54.00% 40.26% Dinas Lingkungan
03.0006 Permasalahan lingkungan hidup yang Hidup
Lingkungan Hidup ditangani

1.1.2.05. Penyusunan Kajian Jumlah kajian 2 225,999 0 9,745 0 49,461 0 0 0 0 0 59,206 0.00% 26.20% Dinas Lingkungan
03.0007 Penanggulangan dan Penanggulangan dan dokumen Hidup
Pemulihan Fungsi Pemulihan Fungsi
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
yang disusun
1.1.2.05. Inventarisasi dan Jumlah dokumen 1 291,418 0 28,983 0 81,532 0 0 0 0 0 110,515 0.00% 37.92% Dinas Lingkungan
03.0008 Perencanaan rencana perlindungan dokumen Hidup
Penataan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup yang
disusun
1.1.2.05. Pengawasan dan Jumlah kegiatan/ 48 662,045 9 78,518 13 211,432 0 0 0 0 21 289,949 43.75% 43.80% Dinas Lingkungan
03.0009 Pengendalian usaha yang diawasi kegiatan/u Hidup
Dampak Lingkungan dan dipantau saha
pengelolaan
lingkungannya
1.1.2.05. Pengawasan Ijin Jumlah 30 132,143 0 7,87 11 34,266 0 0 0 0 11 42,136 36.67% 31.89% Dinas Lingkungan
03.0010 Tempat kegiatan/usaha yang kegiatan/u Hidup
Penyimpanan mendapatkan saha
Sementara Limbah pengawasan
B3 pelaksanaan
penyimpanan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun
1.1.2.05. Peningkatan Edukasijumlah peserta yang 960 orang 628,694 423 175,229 232 163,556 0 0 0 0 655 338,784 68.23% 53.89% Dinas Lingkungan
03.0011 dan Komunikasi mengikuti edukasi dan Hidup
Masyarakat di komunikasi
bidang lingkungan masyarakat di bidang
lingkungan
1.1.2.05. Pemantauan Jumlah sampel air 222 3,349,859 68 75,315 35 147,341 0 0 0 0 103 222,656 46.40% 6.65% Dinas Lingkungan
03.0012 Kualitas Air dan dan udara ambien sampel Hidup
Udara Ambien yang diuji dan
dianalisa
1.1.2.05. Sosialisasi dan Jumlah kegiatan/ 30 162,206 0 11,828 5 51,292 0 0 0 0 5 63,12 16.67% 38.91% Dinas Lingkungan
03.0013 Pemantauan usaha pengguna kegiatan/u Hidup
Pengguna Sumber sumber daya air yang saha
Daya Air dipantau
1.1.2.05. Pengendalian Jumlah Pelaksanaan 51 kali 2,417,865 12 74,666 8 1,366,573 0 0 0 0 20 1,441,239 39.22% 59.61% Dinas
03.0014 Pencemaran Udara Kegiatan Perhubungan
Dari Sumber Pengendalian
Bergerak Pencemaran Udara
dari Sumber Bergerak

1.1.2.05. Pemantauan Jumlah sampel air laut 48 sampel 479,175 12 75,41 12 100,173 0 0 0 0 24 175,584 50.00% 36.64% Dinas Lingkungan
03.0015 Kualitas Air Laut di yang diambil dan diuji Hidup
Kawasan Pesisir untuk pengendalian
dan Laut pencemaran kawasan
pesisir dan laut

28 Meningkatkan 1.1.2.05. Program Upaya 1,615,560 523,079 265.857 22,796 73,042 0 0 95,838 5.93% 618,917 38,31%
upaya penerapan 05 Konservasi Energi
konservasi energi

II - 208
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Akumulasi kegiatan 164,00 125.00 134,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 125,00 76,22%
dan/atau usaha yang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
telah menerapkan dan /atau dan dan /atau dan /atau dan /atau dan /atau dan /atau
konservasi energi usaha /atau usaha usaha usaha usaha usaha
usaha
1.1.2.05. Pembinaan dan Jumlah 120 265,857 1 22,796 0 73,042 0 0 0 0 1 95,838 0.83% 36.05% Dinas Lingkungan
05.0001 Pengusahaan kegiatan/usaha yang kegiatan/u Hidup
Konservasi Energi diaudit saha

29 Meningkatkan 1.1.2.05. Program 23,121,683 3,124,305 1.583.596 26,324 240,182 0 0 266,507 1.15% 3,390,812 14,67%
upaya penerapan 08 Pengembangan
teknologi dan dan Pemanfaatan
peran serta energi alternatif
masyarakat dalam
pengembangan
dan pemanfaatan
energi alternatif

Akumulasi 49,00 unit 41.00 37,00 unit 0,00 unit 0,00 unit 0 0 0,00 unit 0,00% 41,00 unit 83,67%
penerapan teknologi unit
dalam
pengembangan dan
pemanfaatan energi
alternatif terbarukan
Akumulasi entitas 14,00 6.00 8,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 6,00 42,86%
lingkungan yang lingkungan lingkung lingkungan lingkunga lingkunga lingkunga lingkunga
berperan serta an n n n n
dalam
pengembangan dan
pemanfaatan energi
alternatif
1.1.2.05. Pengusahaan dan Jumlah Lokasi 4 lokasi 562,072 0 26,324 3 214,745 0 0 0 0 3 241,07 75.00% 42.89% Dinas Lingkungan
08.0001 Pengembangan Pengusahaan dan Hidup
Energi Alternatif Pengembangan
Energi Alternatif
1.1.2.05. Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dalam 4 unit 874,686 0 0 0 13,932 0 0 0 0 0 13,932 0.00% 1.59% Dinas
08.0002 dalam rangka rangka Konservasi Perumahan
Konservasi Energi Energi Pada Sektor Rakyat dan
Pada Sektor Bangunan Gedung Kawasan
Bangunan Gedung dan Permukiman yang Permukiman,
dan Permukiman disediakan Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.2.05. Penyusunan Jumlah dokumen 2 146,838 0 0 0 11,505 0 0 0 0 0 11,505 0.00% 7.83% Dinas
08.0003 Dokumen Perencanaan dokumen Perumahan
Perencanaan Konservasi Energi Rakyat dan
Konservasi Energi Pada Sektor Kawasan
Pada Sektor Bangunan Gedung Permukiman,
Bangunan Gedung Dan Permukiman Cipta Karya dan
Dan Permukiman yang disusun Tata Ruang
1.1.2.06 Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

30 Meningkatkan 1.1.2.06. Program Penataan 501,414,988 16,893,647 19.892.714 1,169,597 2,953,823 0 0 4,123,419 0.82% 21,017,067 4,19%
kualitas 01 Administrasi
pelayanan publik Kependudukan

II - 209
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase 99,94% 95.33 % 99,65% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 95,33% 95,39%
ketepatan waktu
pengurusan
dokumen
pencatatan sipil
(akta kelahiran dan
akta kematian)
Cakupan penerbitan 99,94% 98.32 % 99,60% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 98,32% 98,38%
akte kelahiran
(berdasarkan data
SIAK)

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
ketepatan waktu %
pelayanan dokumen
pendaftaran
penduduk (KTP dan
KK)
Cakupan penerbitan 89,51% 93.95 % 87,50% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 93,95% 104,96%
akte kematian
(berdasarkan data
SIAK)

Persentase 93,96% 100.00 93,93% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 106,43%
ketepatan waktu %
pelayanan dokumen
pencatatan sipil
(akta kelahiran dan
akta kematian)

Persentase jenis 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
data kependudukan %
yang dimanfaatkan

Persentase sistem 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
pelayanan publik %
berbasis SIAK
Persentase 100,00% 99.43 % 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 99,43% 99,43%
terlayaninya
administrasi
kependudukan di
kecamatan
1.1.2.06. Pelayanan Kartu Jumlah berkas 300000 1,094,280 209473 47,753 201998 75,361 0 0 0 0 209473 123,114 69.82% 11.25% Dinas
01.0001 Keluarga dan KTP-el permohonan Kartu berkas Kependudukan
Keluarga dan KTP-el dan Pencatatan
yang dilayani Sipil
1.1.2.06. Pelayanan Mutasi Jumlah permohonan 39914 594,054 11805 2,852 8953 338,941 0 0 0 0 19011 341,793 47.63% 57.54% Dinas
01.0003 WNI dan Orang berkas mutasi WNI berkas Kependudukan
Asing dan orang asing yang dan Pencatatan
dilayani Sipil
1.1.2.06. Pengembangan dan Jumlah sistem 5 aplikasi 1,089,042 5 61,393 5 129,749 0 0 0 0 5 191,142 100.00% 17.55% Dinas
01.0004 Pemeliharaan informasi administrasi Kependudukan
Sistem Informasi kependudukan yang dan Pencatatan
Administrasi dikembangkan dan Sipil
Kependudukan dipelihara

II - 210
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.06. Pelaporan Jumlah laporan 12 591,267 3 26,058 3 102,99 0 0 0 0 3 129,048 25.00% 21.83% Dinas
01.0005 Pemberian pemberian pelayanan Dokumen Kependudukan
Pelayanan Data data kependudukan di dan Pencatatan
Kependudukan di 12 12 Layanan Sipil
Layanan
1.1.2.06. Pelayanan Akta Jumlah berkas 75130 633,564 24466 30,207 19744 130,13 0 0 0 0 39255 160,337 52.25% 25.31% Dinas
01.0006 Kelahiran dan permohonan akta berkas Kependudukan
Kematian kelahiran dan dan Pencatatan
kematian yang Sipil
dilayani
1.1.2.06. Pelayanan Jumlah berkas 3250 457,874 1514 40,261 1115 118,057 0 0 0 0 1964 158,318 60.43% 34.58% Dinas
01.0007 Perkawinan, permohonan berkas Kependudukan
Perceraian, Perkawinan, dan Pencatatan
Perubahan Status Perceraian, Sipil
Anak dan Perubahan Status
Kewarganegaraan Anak dan
Kewarganegaraan
1.1.2.06. Evaluasi dan yang
Jumlahdilayani
dokumen 1 388,446 27,833 140,965 0 0 168,798 0.00% 43.45% Dinas
0 1 0 0 0
01.0008 Penerapan Inovasi evaluasi dan dokumen Kependudukan
Pelayanan penerapan inovasi dan Pencatatan
Kependudukan dan pelayanan Sipil
Pencatatan Sipil kependudukan dan
pencatatan sipil
1.1.2.06. Dana Alokasi Jumlah Blanko dan 401121 6,042,274 101,571 71,232 0 0 0 0 172,803 0.00% 2.86% Dinas
01.0009 Khusus Administrasi Formulir Pencatatan lembar Kependudukan
Kependudukan Sipil dan Pendaftaran dan Pencatatan
Penduduk yang Sipil
disediakan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 14412 133,238 6344 6,973 3059 32,429 0 0 0 0 9403 39,402 65.24% 29.57% Kec. Asemrowo
01.0010 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 22340 160,441 13625 10,309 4548 46,31 0 0 0 0 18173 56,619 81.35% 35.29% Kec. Benowo
01.0011 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 15057 378,731 3278 38,146 78,237 0 0 0 0 3278 116,383 21.77% 30.73% Kec. Bubutan
01.0012 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 11186 167,125 4675 9,825 4710 37,129 0 0 0 0 9385 46,953 83.90% 28.09% Kec. Bulak
01.0013 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 12616 205,235 2529 13,115 1885 50,364 0 0 0 0 63,479 0.00% 30.93% Kec. Dukuh Pakis
01.0014 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 5326 194,191 4626 11,88 2177 48,052 0 0 0 0 6803 59,932 127.73% 30.86% Kec. Gayungan
01.0015 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 14463 285,618 4488 24,156 2140 51,256 0 0 0 0 4488 75,412 31.03% 26.40% Kec. Genteng
01.0016 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 25177 313,131 6890 31,723 70,475 0 0 0 0 6890 102,199 27.37% 32.64% Kec. Gubeng
01.0017 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan

II - 211
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 11226 245,962 2580 14,38 47,993 0 0 0 0 2580 62,373 22.98% 25.36% Kec. Gunung
01.0018 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas Anyar
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 12785 156,777 5589 14,08 3334 31,555 0 0 0 0 8923 45,635 69.79% 29.11% Kec. Jambangan
01.0019 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 7397 174,463 8840 14,513 31,761 0 0 0 0 8840 46,273 119.51% 26.52% Kec.
01.0020 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas Karangpilang
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 38751 251,185 17886 16,108 7254 60,901 0 0 0 0 25140 77,009 64.88% 30.66% Kec. Kenjeran
01.0021 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 13728 283,271 5869 20,087 66,367 0 0 0 0 5869 86,455 42.75% 30.52% Kec.
01.0022 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas Krembangan
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 5336 178,587 5993 13,234 4023 35,543 0 0 0 0 10016 48,777 187.71% 27.31% Kec. Lakarsantri
01.0023 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 16551 246,234 13130 17,141 6974 39,537 0 0 0 0 20104 56,678 121.47% 23.02% Kec. Mulyorejo
01.0024 Pelayanan Publik kependudukan yang Berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 18209 262,986 8919 43,731 49,534 0 0 0 0 8919 93,265 48.98% 35.46% Kec. Pabean
01.0025 Pelayanan Publik kependudukan yang Berkas Cantian
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 15500 238,718 3753 18,295 1824 43,599 0 0 0 0 5577 61,893 35.98% 25.93% Kec. Pakal
01.0026 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 15963 358,662 8922 37,954 3408 80,687 0 0 0 0 12330 118,641 77.24% 33.08% Kec. Rungkut
01.0027 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 9318 192,704 4406 18,059 3631 29,656 0 0 0 0 8037 47,716 86.25% 24.76% Kec. Sambikerep
01.0028 Pelayanan Publik kependudukan yang Berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 40320 492,053 18105 47,274 3989 82,964 0 0 0 0 22094 130,238 54.80% 26.47% Kec. Sawahan
01.0029 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 24931 328,221 16619 32,53 58,847 0 0 0 0 16619 91,377 66.66% 27.84% Kec. Semampir
01.0030 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 24589 205,763 3135 20,307 46,753 0 0 0 0 3135 67,059 12.75% 32.59% Kec. Simokerto
01.0031 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 22442 315,192 7662 30,579 2052 64,336 0 0 0 0 9714 94,915 43.28% 30.11% Kec. Sukolilo
01.0032 Pelayanan Publik kependudukan yang Berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 26312 169,713 7800 14,058 4849 45,894 0 0 0 0 12649 59,952 48.07% 35.33% Kec.
01.0033 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas Sukomanunggal
dalam Bidang dilayani
Kependudukan

II - 212
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 39620 434,107 21867 48,652 97,847 0 0 0 0 21867 146,5 55.19% 33.75% Kec. Tambaksari
01.0034 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 20944 381,174 8410 32,311 6633 84,6 0 0 0 0 15043 116,911 71.82% 30.67% Kec. Tandes
01.0035 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 14557 249,587 19,008 41,151 0 0 0 0 60,159 0.00% 24.10% Kec. Tegalsari
01.0036 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 17850 176,413 5858 14,586 1084 28,231 0 0 0 0 6942 42,817 38.89% 24.27% Kec. Tenggilis
01.0037 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas Mejoyo
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 7253 321,893 6312 13,739 4301 65,346 0 0 0 0 10613 79,085 146.33% 24.57% Kec. Wiyung
01.0038 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 19913 210,023 12859 17,669 7607 43,387 0 0 0 0 20466 61,057 102.78% 29.07% Kec. Wonocolo
01.0039 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Peningkatan Jumlah berkas 32522 303,144 11391 14,664 63,77 0 0 0 0 11391 78,434 35.03% 25.87% Kec. Wonokromo
01.0040 Pelayanan Publik kependudukan yang berkas
dalam Bidang dilayani
Kependudukan
1.1.2.06. Penyusunan Jumlah dokumen 3 498,004 0 41,343 1 55,514 0 0 0 0 0 96,857 0.00% 19.45% Dinas
01.0041 Dokumen kependudukan yang dokumen Kependudukan
Kependudukan disusun dan Pencatatan
Sipil
1.1.2.06. Publikasi Bidang Jumlah kegiatan 32 kali 489,366 2 111,241 14 136,369 0 0 0 0 11 247,61 34.38% 50.60% Dinas
01.0042 Kependudukan Pelayanan Informasi Kependudukan
Publik Bidang dan Pencatatan
Kependudukan Sipil
1.1.2.08 Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

31 Meningkatnya 1.1.2.08. Program Keluarga 24,895,562 4,273,182 8.117.753 732,191 840,928 0 0 1,573,120 6.32% 5,846,301 23,48%
kualitas layanan 01 Berencana
KB dasar
Persentase peserta 84,35% 96.15 % 81,95% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 96,15% 113,99%
KB baru
Persentase peserta 80,95% 80.96 % 78,40% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 80,96% 100,01%
KB aktif
Persentase peserta 4,90% 2.37 % 5,40% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 2,37% 151,63%
KB aktif yang drop
out kontrasepsi

Persentase 19,95% 18.24 % 20,50% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 18,24% 108,57%
kebutuhan ber KB
yang tidak terpenuhi
(unmeet need)

II - 213
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.08. Pembinaan Peduli Jumlah peserta peduli 2033 1,345,282 1457 281,88 0 17,461 0 0 0 0 1457 299,341 71.67% 22.25% Dinas
01.0001 Keluarga Berencana keluarga berencana orang Pengendalian
yang dibina Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Fasilitasi Jumlah peserta dalam 1850 657,973 276 44,828 288 180,879 0 0 0 0 564 225,707 30.49% 34.30% Dinas
01.0002 penggerakan rangka penggerakan orang Pengendalian
program program Penduduk,
kependudukan dan kependudukan dan Pemberdayaan
keluarga berencana keluarga berencana Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Pembinaan Keluarga Jumlah peserta 4310 415,256 0 0 55 43,129 0 0 0 0 55 43,129 1.28% 10.39% Dinas
01.0003 Berencana pembinaan keluarga orang Pengendalian
berencana Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Penyediaan Jumlah akseptor KB 857 orang 1,464,390 112 144,575 44 259,93 0 0 0 0 156 404,505 18.20% 27.62% Dinas
01.0004 Pelayanan KB Bagi yang mendapatkan Pengendalian
Keluarga pelayanan KB Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Penyediaan sarana Jumlah kegiatan DAK 2 kegiatan 4,234,853 260,909 339,53 0 0 0 0 600,438 0.00% 14.18% Dinas
01.0005 dan prasarana Bidang Keluarga Pengendalian
pelayanan KB yang Berencana yang Penduduk,
disediakan melalui dilaksanakan Pemberdayaan
Dana Alokasi Perempuan dan
Khusus (DAK) Perlindungan
Bidang Keluarga Anak
Berencana

1.1.2.08. Program Bina 3,941,955 988,673 2.014.885 547,483 407,007 0 0 954,49 24.21% 1,943,163 49,29%
02 Keluarga
Persentase 100,00% 100.00 70,39% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 142,07% 100,00% 100,00%
Kelompok Bina %
Keluarga Balita
(BKB)/Bina Keluarga
Remaja (BKR)/Bina
Keluarga Lansia
(BKL) yang aktif
Persentase 3,00% 0.05 % 3,30% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,05% 198,33%
Pasangan Usia
Subur yang Usia
Istrinya Kurang dari
20 Tahun
1.1.2.08. Pendampingan Bina Jumlah orang Bina 1350 710,688 700 293,279 629 197,466 0 0 0 0 1329 490,746 98.44% 69.05% Dinas
02.0001 Keluarga Balita/Bina Keluarga Balita/Bina orang Pengendalian
Keluarga Keluarga Penduduk,
Remaja/Bina Remaja/Bina Pemberdayaan
Keluarga Lansia Keluarga Lansia yang Perempuan dan
dibina Perlindungan
Anak

II - 214
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.08. Pembinaan Keluarga Jumlah orang 1280 1,304,198 32 254,204 79 209,541 0 0 0 0 111 463,745 8.67% 35.56% Dinas
02.0002 Sejahtera keluarga sejahtera orang Pengendalian
yang dibina Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
32 Meningkatkan 1.1.2.08. Program 105,496,444 6,111,856 6.482.035 990,943 1,375,338 0 0 2,366,281 2.24% 8,478,138 8,04%
keterampilan 03 Peningkatan
PMKS usia Keberdayaan
produktif Masyarakat
Persentase PMKS 75,00% 68.34 % 75,00% 68,34% 0,00% 0 0 68,34% 91,12% 68,34% 91,12%
usia produktif dari
hasil pelatihan atau
pembinaan yang
berproduksi
1.1.2.08. Updating data Jumlah lokasi yang di 154 2,373,445 0 390,333 0 330,999 0 0 0 0 0 721,332 0.00% 30.39% Dinas
03.0001 Masyarakat Updating data kelurahan Pengendalian
Berpenghasilan Masyarakat Penduduk,
Rendah di Kelurahan Berpenghasil Rendah Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Fasilitasi Inkubasi Jumlah peserta 866 orang 1,989,739 328 327,424 0 535,029 0 0 0 0 328 862,454 37.88% 43.35% Dinas
03.0002 Usaha Mandiri inkubasi usaha Pengendalian
mandiri Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Fasilitasi Jumlah lembaga yang 63 1,762,270 0 252,706 6 427,055 0 0 0 0 6 679,761 9.52% 38.57% Dinas
03.0003 Pengembangan terfasilitasi lembaga Pengendalian
Usaha Ekonomi pengembangan usaha Penduduk,
ekonomi Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.08. Fasilitasi Program Jumlah peserta yang 866 orang 356,581 0 20,479 327 82,255 0 0 0 0 327 102,735 37.76% 28.81% Dinas
03.0004 Kesejahteraan difasiitasi program Pengendalian
Keluarga kesejahteraan Penduduk,
keluarga Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.1.2.09 Perhubungan

33 Menyediakan 1.1.2.09. Program 1,068,216,37 138,636,977 290.297.431 11,145,721 38,109,802 0 0 49,255,523 4.61% 187,892,500 17,59%
sistem 01 Peningkatan 0
manajemen Sistem Manajemen
transportasi yang Transportasi
berkualitas

Kecepatan rata-rata 32,53 28.60 30,06 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 28,60 87,92%
kendaraan di jalan km/jam km/jam km/jam km/jam km/jam km/jam km/jam
kewenangan kota

Persentase selisih 2,00% 7.73 % 2,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 7,73% 386,50%
tingkat kecelakaan
lalu lintas

II - 215
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.09. Pelaksanaan Jumlah Kendaraan 149069 7,295,692 40768 1,019,759 28348 1,990,697 0 0 0 0 69116 3,010,456 46.37% 41.26% Dinas
01.0001 Pengujian Bermotor Yang unit Perhubungan
Kendaraan Melaksanakan
Bermotor Pengujian
1.1.2.09. Pembangunan Jumlah Bangunan 1 7,882,319 0 0 0 377,14 0 0 0 0 0 377,14 0.00% 4.78% Dinas
01.0002 Sarana Prasarana Sarana Prasarana bangunan Perhubungan
Transportasi Transportasi Yang
Dibangun
1.1.2.09. Pembangunan Jumlah Bangunan 1 143,098,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas
01.0003 Sarana Prasarana Sarana Prasarana bangunan Perhubungan
Transportasi (Tahun Transportasi Yang
Jamak/Multiyears) Dibangun

1.1.2.09. Pembinaan Jumlah Masyarakat 2150 1,343,862 546 345,665 125 361,868 0 0 0 0 671 707,533 31.21% 52.65% Dinas
01.0004 Keselamatan Lalu Yang Mengikuti orang Perhubungan
Lintas Kegiatan Pembinaan
Keselamatan Lalu
Lintas
1.1.2.09. Pemeliharaan Jumlah Paket 16 paket 27,566,126 8 2,184,845 9 12,612,337 0 0 0 0 17 14,797,182 106.25% 53.68% Dinas
01.0005 Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Perhubungan
Perlengkapan Jalan
yang Dilaksanakan
1.1.2.09. Pemeliharaan Jumlah Lokasi Sarana 33 lokasi 8,394,699 19 287,63 18 2,142,951 0 0 0 0 37 2,430,580 112.12% 28.95% Dinas
01.0006 Sarana dan dan Prasarana Perhubungan
Prasarana Transportasi yang
Transportasi Dipelihara

1.1.2.09. Penertiban Parkir,


Jumlah Penertiban 946 kali 9,157,473 182 1,308,196 62 2,178,682 0 0 0 0 244 3,486,878 25.79% 38.08% Dinas
01.0007 Terminal Dan LLAJ Parkir, Terminal Dan Perhubungan
LLAJ yang
DIlaksanakan
1.1.2.09. Pengadaan Jumlah Perlengkapan 1971 unit 37,680,404 1,468,345 1009 9,033,471 0 0 0 0 1009 10,501,817 51.19% 27.87% Dinas
01.0008 Perlengkapan Jalan Jalan yang DIadakan Perhubungan

1.1.2.09. Pengelolaan Parkir Jumlah Tenaga 19778 18,874,227 4721 2,969,642 3292 5,000,799 0 0 0 0 8013 7,970,441 40.51% 42.23% Dinas
01.0010 Tepi Jalan Umum Operasional orang Perhubungan
Pengelolaan Parkir bulan
Tepi Jalan Umum
1.1.2.09. Pengembangan Jumlah Sarana 3 7,696,115 0 291,633 0 912,001 0 0 0 0 0 1,203,634 0.00% 15.64% Dinas
01.0011 Sarana Prasarana Prasarana bangunan Perhubungan
Transportasi Transportasi yang
Dikembangkan
1.1.2.09. Peningkatan Jumlah Lokasi 14 lokasi 9,523,169 4 213,513 4 849,141 0 0 0 0 8 1,062,654 57.14% 11.16% Dinas
01.0012 Pelayanan Dan Pelayanan dan Perhubungan
Keselamatan Keselamatan
Angkutan Angkutan yang
Ditingkatkan
1.1.2.09. Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 23 3,700,987 5 114,658 0 949,496 0 0 0 0 5 1,064,154 21.74% 28.75% Dinas
01.0013 Manajemen Lalu Penyelenggaraan dokumen Perhubungan
Lintas Manajemen Lalu
Lintas Yang Tersusun

1.1.2.09. Penyelenggaraan Jumlah Sarana 8 unit 2,348,457 1 100,952 1 173,744 0 0 0 0 2 274,696 25.00% 11.70% Dinas
01.0014 Sarana Transportasi Transportasi bagi Perhubungan
Bagi Pelajar Pelajar yang
Diselenggarakan
1.1.2.09. Pengelolaan Parkir Jumlah Tenaga 2832 5,735,877 674 840,883 501 1,527,475 0 0 0 0 1175 2,368,358 41.49% 41.29% Dinas
01.0016 Tempat Khusus Operasional orang Perhubungan
Pengelolaan Parkir bulan
Tempat Khusus

II - 216
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
34 Penyediaan dan 1.1.2.09. Program 178,518,294 36,777,472 71.053.105 4,150,224 8,733,654 0 0 12,883,878 7.22% 49,661,350 27,82%
optimalisasi 02 pengembangan
sistem angkutan sistem transportasi
umum massal berkelanjutan
yang berkualitas
dan ramah
lingkungan

Rata-rata headway 23,00 28.11 25,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 28,11 77,78%
angkutan umum menit menit menit menit menit menit menit
(Angkot/feeder)

Rata-rata headway 40,54 46.73 42,57 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 46,73 84,73%
angkutan umum menit menit menit menit menit menit menit
(Bus Kota)

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
penyediaan sarana %
prasarana
pendukung
transportasi
berkelanjutan
1.1.2.09. Pengelolaan Jumlah Terminal 14 lokasi 25,761,369 42 3,843,243 28 6,110,848 0 0 0 0 70 9,954,091 500.00% 38.64% Dinas
02.0001 Terminal Angkutan Angkutan Umum yang Perhubungan
Umum Dikelola
1.1.2.09. Pengembangan Jumlah Pengadaan 18 unit 43,825,823 197,182 8 2,305,469 0 0 0 0 8 2,502,651 44.44% 5.71% Dinas
02.0002 Angkutan Umum dan Operasional Perhubungan
Massal Perkotaan Layanan Angkutan
Umum
1.1.2.09. Penyelenggaraan Jumlah Pelaksanaan 27 kali 1,465,913 6 109,799 3 317,338 0 0 0 0 9 427,137 33.33% 29.14% Dinas
02.0003 Pelayanan Angkutan Perizinan Angkutan Perhubungan
Umum Umum

35 Peningkatan 1.1.2.09. Program 2,447,798 1,606,925 694.817 0 25,504 0 0 25,504 1.04% 1,632,429 66,69%
sistem 03 manajemen lalu
manajemen city lintas angkutan
logistik barang
Rata-rata waktu 90,30 44.34 106,24 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 44,34 150,90%
tempuh kendaraan menit menit menit menit menit menit menit
barang dari dan
menuju hub

1.1.2.09. Penyelenggaraan Jumlah Pelaksanaan 2 kali 694,817 0 0 0 25,504 0 0 0 0 0 25,504 0.00% 3.67% Dinas
03.0001 Pelayanan Survey Aksesibilitas Perhubungan
Aksesibilitas Angkutan Barang
Angkutan Barang
1.1.2.10 Komunikasi dan
Informatika serta
Persandian

36 Meningkatkan 1.1.2.10. Program 319,294,870 44,753,644 54.984.172 900,22 6,775,057 0 0 7,675,277 2.40% 52,428,921 16,42%
kualitas 01 Pengembangan
pelayanan publik dan Pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Persentase layanan 45,74% 31.56 % 35,11% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 31,56% 69,00%
publik administratif
yang berbasis TIK

II - 217
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
pengelolaan jaringan %
telekomunikasi
pendukung
pelayanan publik

1.1.2.10. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 276,429 3 30,349 1 61,928 0 0 0 0 4 92,278 33.33% 33.38% Dinas
01.0001 Dokumen Pelayanan Analisa Pelayanan Dokumen Komunikasi dan
Sistem Informasi Sistem Informasi Informatika
Pemerintahan Pemerintahan yang
disusun
1.1.2.10. Monitoring dan Jumlah pelaksanaan 185 kali 384,055 8,872 34,753 0 0 0 0 43,624 0.00% 11.36% Dinas
01.0002 Evaluasi pemanfaatan Komunikasi dan
Pelaksanaan teknologi informasi Informatika
Pemanfaatan yang dimonitor dan
Teknologi Informasi dievaluasi
1.1.2.10. Pelaksanaan Sistem Jumlah peralatan 371 unit 4,248,258 289,441 595,301 0 0 0 0 884,742 0.00% 20.83% Dinas
01.0003 Persandian komunikasi Komunikasi dan
Perkotaan persandian yang Informatika
disediakan
1.1.2.10. Pembangunan Jumlah integrasi 2 386,103 3 41,128 0 108,657 0 0 0 0 3 149,785 150.00% 38.79% Dinas
01.0004 Integrasi Sistem sistem yang dibangun database Komunikasi dan
Informatika
1.1.2.10. Pembangunan Jumlah Pembangunan 5 jenis 13,238,400 0 0 0 243,838 0 0 0 0 0 243,838 0.00% 1.84% Dinas
01.0005 Sarana Prasarana Sarana Prasarana Komunikasi dan
TIK TIK Informatika

1.1.2.10. Pembangunan Jumlah Aplikasi 15 aplikasi 972,319 0 124,942 0 204,733 0 0 0 0 0 329,675 0.00% 33.91% Dinas
01.0006 Aplikasi Pelayanan Pelayanan Publik dan Komunikasi dan
Publik Dan Sistem Sistem Informasi Informatika
Informasi Manajemen yang
Manajemen dibangun
1.1.2.10. Pemeliharaan Dan Jumlah Sistem 119 620,955 119 76,118 119 133,781 0 0 0 0 238 209,899 200.00% 33.80% Dinas
01.0007 Pengembangan Informasi Pelayanan aplikasi Komunikasi dan
Sistem Informasi Publik dan Sistem Informatika
Pelayanan Publik Informasi Manajemen
dan Sistem yang dipelihara dan
Informasi dikembangkan
Manajemen
1.1.2.10. Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 10 jenis 16,246,080 186,793 2,777,236 0 0 0 0 2,964,030 0.00% 18.24% Dinas
01.0008 Sarana Prasarana Sarana Prasarana Komunikasi dan
TIK TIK Informatika

1.1.2.10. Pengelolaan Pusat Jumlah lokasi pusat 538 lokasi 13,237,298 323 11,472 324 2,180,667 0 0 0 0 647 2,192,138 120.26% 16.56% Dinas
01.0009 Data data dan koneksi Komunikasi dan
internet yang dikelola Informatika

1.1.2.10. Penanganan Persentase Serangan 100 5,103,940 1 114,434 1 392,786 0 0 0 0 2 507,219 2.00% 9.94% Dinas
01.0010 Serangan terhadap terhadap Sistem persen Komunikasi dan
Sistem Keamanan Keamanan Informasi Informatika
Informasi yang ditangani
1.1.2.10. Penyusunan Jumlah Dokumen 1 270,334 0 16,672 0 41,378 0 0 0 0 0 58,049 0.00% 21.47% Dinas
01.0011 Dokumen Pendukung Tata dokumen Komunikasi dan
Pendukung Tata Kelola E-Gov yang Informatika
Kelola E-Gov disusun

1.1.2.10. Program 106,901,316 16,320,923 21.867.475 2,150,709 4,819,935 0 0 6,970,644 6.52% 23,291,567 21,79%
02 Komunikasi,
Informasi, dan
Publikasi
Masyarakat

II - 218
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase berita 85,00% 89.99 % 84,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 89,99% 105,87%
positif Pemerintah
Kota Surabaya yang
terinformasikan
kepada masyarakat

Rata-rata 10,254,00 38,229.7 9.116,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 38,229,73 372,83%
pemanfaatan publik kunjungan 3 kunjungan kunjunga kunjunga kunjunga kunjunga
terhadap berbagai kunjunga n n n n
saluran komunikasi n
informasi yang
disediakan oleh
Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.2.10. Peliputan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 1208 kali 6,620,559 252 1,077,527 173 1,669,162 0 0 0 0 425 2,746,689 35.18% 41.49% Bagian Hubungan
02.0001 Pemerintah Kota Peliputan dan Masyarakat
Surabaya Penyebarluasan
Informasi Kegiatan
Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.2.10. Pembuatan Jumlah dokumentasi 16 861,326 2 118,446 4 130,407 0 0 0 0 6 248,853 37.50% 28.89% Bagian Hubungan
02.0002 Dokumentasi dan dan pelaporan dokumen Masyarakat
Pelaporan kegiatan Pemerintah
Kota Surabaya yang
disusun
1.1.2.10. Penyelenggaraan Jumlah komunikasi 146 kali 757,235 35 56,618 43 190,794 0 0 0 0 78 247,412 53.42% 32.67% Bagian Hubungan
02.0003 Komunikasi dan event kehumasan Masyarakat
Kehumasan yang diselenggarakan

1.1.2.10. Pengembangan dan Jumlah Peserta 500 Orang 1,073,362 150 26,271 44 228,254 0 0 0 0 194 254,525 38.80% 23.71% Dinas
02.0004 Pemberdayaan Pengembangan KIM Komunikasi dan
Lembaga Sosial Informatika
Komunikasi

1.1.2.10. Penyusunan Jumlah Analisa Data 5 841,666 0 16,756 0 37,312 0 0 0 0 0 54,068 0.00% 6.42% Dinas
02.0005 Dokumen Analisa Dan Informasi dokumen Komunikasi dan
Data dan Informasi Pemerintah Daerah Informatika
Pemerintah Daerah yang disusun

1.1.2.10. Penyusunan Jumlah dokumen 13 819,841 2 94,477 1 166,083 0 0 0 0 3 260,56 23.08% 31.78% Dinas
02.0006 Dokumen Pelayanan Pelayanan Keluhan dokumen Komunikasi dan
Keluhan masyarakat, masyarakat, Informatika
Permintaan dan Permintaan dan
Dokumentasi Dokumentasi
Informasi Publik Informasi Publik yang
disusun
1.1.2.10. Pengelolaan Saluran Jumlah saluran 19 saluran 1,305,647 19 60,298 19 393,93 0 0 0 0 38 454,228 200.00% 34.79% Dinas
02.0007 Komunikasi komunikasi yang Komunikasi dan
dikelola Informatika
1.1.2.10. Pengembangan Jumlah 16 kali 1,190,548 2 60,278 3 235,098 0 0 0 0 5 295,377 31.25% 24.81% Dinas
02.0008 Sumber Daya Penyelenggaraan Komunikasi dan
Komunikasi Dan Pengembangan Informatika
Informasi Sumber Daya
Komunikasi Dan
Informasi
1.1.2.10. Publikasi Jumlah Publikasi 309 kali 3,688,233 6 184,881 18 691,191 0 0 0 0 24 876,072 7.77% 23.75% Dinas
02.0009 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Komunikasi dan
Pembangunan Pembangunan Informatika
Daerah Daerah

II - 219
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.10. Sosialisasi Sistem Jumlah BLC yang 44 4,709,059 44 455,158 44 1,077,702 0 0 0 0 88 1,532,860 200.00% 32.55% Dinas
02.0010 Informasi melaksanakan lembaga Komunikasi dan
Pemerintahan dan Sosialisasi Sistem Informatika
Sistem Informasi Informasi
Publik Pemerintahan dan
Sistem informasi
Publik
1.1.2.11 Koperasi, Usaha
Kecil, dan
Menengah

37 Meningkatkan 1.1.2.11. Program perkuatan 1,181,387 151,122 271.385 11,885 60,259 0 0 72,144 6.11% 223,266 18,90%
produktivitas 02 permodalan usaha
UMKM sektor mikro
produksi barang
dan jasa
Persentase usaha 6,00% 9.60 % 4,00% 9,60% 0,00% 0 0 9,60% 240,00% 9,60% 160,00%
mikro yang berhasil
mendapatkan
bantuan permodalan

1.1.2.11. Fasilitasi Kemitraan Jumlah pelaku usaha 125 orang 271,385 88 11,885 37 60,259 0 0 0 0 125 72,144 100.00% 26.58% Dinas Koperasi
02.0001 Pelaku Usaha Skala skala mikro yang dan Usaha Mikro
Mikro mendapatkan fasilitasi
kemitraan

1.1.2.11. Program 28,762,309 1,776,392 1.850.210 141,677 364,853 0 0 506,53 1.76% 2,282,922 7,94%
03 standarisasi
produk usaha
mikro
Persentase usaha 40,00% 20.00 % 25,00% 30,40% 0,00% 0 0 30,40% 121,60% 30,40% 76,00%
mikro yang
mengaplikasikan
Teknologi Tepat
Guna (TTG) dalam
proses usaha
Persentase produk 40,00% 20.00 % 25,00% 16,40% 0,00% 0 0 16,40% 65,60% 16,40% 41,00%
usaha mikro yang
layak diuji mutukan

1.1.2.11. Fasilitasi Legalitas Jumlah pelaku usaha 25 orang 153,02 0 564 0 20,262 0 0 0 0 0 20,826 0.00% 13.61% Dinas Koperasi
03.0001 dan Standarisasi skala mikro yang dan Usaha Mikro
Usaha Skala Mikro mendapatkan fasilitasi
legalitas dan
standarisasi usaha
1.1.2.11. Monitoring dan Jumlah pelaku usaha 250 orang 293,019 250 22,641 0 59,532 0 0 0 0 250 82,173 100.00% 28.04% Dinas Koperasi
03.0002 Evaluasi mikro yang dan Usaha Mikro
Perkembangan dimonitoring dan
Usaha Mikro dievaluasi
perkembangan
usahanya
1.1.2.11. Peningkatan dan Jumlah pelaku usaha 135 orang 1,173,326 135 118,471 135 224,993 0 0 0 0 135 343,464 100.00% 29.27% Dinas Koperasi
03.0003 Pengembangan mikro yang dan Usaha Mikro
Usaha Bisnis bagi mendapatkan fasilitasi
pelaku usaha skala peningkatan dan
mikro pengembangan usaha
bisnis

II - 220
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.11. Pelatihan Jumlah pelaku usaha 300 orang 230,846 143 0 0 60,067 0 0 0 0 147 60,067 49.00% 26.02% Dinas Koperasi
03.0004 Peningkatan Mutu di sentra wisata dan Usaha Mikro
Produk di Sentra kuliner yang
Wisata Kuliner mendapatkan
pelatihan peningkatan
mutu produk

38 Meningkatkan 1.1.2.11. Program 12,388,230 1,745,502 2.190.072 162,028 367,933 0 0 529,961 4.28% 2,275,462 18,37%
produktivitas 04 Penguatan
koperasi Kelembagaan
Koperasi
Persentase koperasi 77,05% 58.03 % 62,21% 58,03% 0,00% 0 0 58,03% 93,28% 58,03% 75,32%
berklasifikasi AAB

1.1.2.11. Pengawasan Jumlah koperasi yang 300 737,461 97 81,962 93 136,597 0 0 0 0 193 218,559 64.33% 29.64% Dinas Koperasi
04.0001 Koperasi mendapatkan Lembaga dan Usaha Mikro
pengawasan
1.1.2.11. Pembinaan Jumlah orang yang 485 orang 212,358 0 0 75 32,313 0 0 0 0 75 32,313 15.46% 15.22% Dinas Koperasi
04.0002 Perkoperasian mendapatkan dan Usaha Mikro
pembinaan
perkoperasian
1.1.2.11. Penilaian Kinerja Jumlah lembaga 150 268,913 0 578 0 34,91 0 0 0 0 0 35,487 0.00% 13.20% Dinas Koperasi
04.0003 Koperasi koperasi yang dinilai lembaga dan Usaha Mikro
kinerjanya
1.1.2.11. Fasilitasi Jumlah lembaga 231 633,481 0 62,3 41 144,953 0 0 0 0 41 207,253 17.75% 32.72% Dinas Koperasi
04.0004 Peningkatan koperasi belum RAT Lembaga dan Usaha Mikro
Kapasitas SDM yang difasilitasi
Koperasi belum peningkatan kapasitas
RAT SDM nya
1.1.2.11. Fasilitasi Jumlah lembaga 60 179,368 0 17,188 0 19,16 0 0 0 0 0 36,348 0.00% 20.26% Dinas Koperasi
04.0005 Peningkatan Kualitas koperasi yang Lembaga dan Usaha Mikro
Lembaga Koperasi mendapatkan fasilitasi
peningkatan kualitas
lembaga
1.1.2.11. Sosialisasi Jumlah publikasi 2 kali 158,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas Koperasi
04.0006 Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT dan Usaha Mikro
RK/RAPB dan RAT melalui media yang
melalui media dilakukan

1.1.2.11. Program 21,035,265 1,674,527 2.154.283 100,835 373,87 0 0 474,706 2.26% 2,149,232 10,22%
05 Peningkatan
Kualitas Usaha
Koperasi
Tingkat 88,00% 62.39 % 73,00% 89,40% 0,00% 0 0 89,40% 122,47% 89,40% 101,59%
pertumbuhan
koperasi yang
meningkat volume
usahanya
1.1.2.11. Fasilitasi Pemasaran Jumlah Kegiatan 8 kali 581,915 0 8,082 8 92,606 0 0 0 0 5 100,689 62.50% 17.30% Dinas Koperasi
05.0001 Produk Unit Bisnis Pemasaran Produk dan Usaha Mikro
Koperasi Unit Bisnis Koperasi
aktif yang
dilaksanakan

II - 221
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.11. Fasilitasi Jumlah lembaga 143 129,752 35 1,221 0 18,308 0 0 0 0 35 19,529 24.48% 15.05% Dinas Koperasi
05.0002 Pembentukan koperasi yang lembaga dan Usaha Mikro
Jaringan Kerjasama difasilitasi
Bisnis dan Pembentukan
Permodalan antar Jaringan Kerjasama
Koperasi, Bisnis dan
Distributor, dan /atau Permodalan antar
Lembaga Koperasi, Distributor,
Keuangan/Perbanka dan /atau Lembaga
n Keuangan/Perbankan

1.1.2.11. Fasilitasi Uji Jumlah lembaga 60 280,21 0 0 0 13,631 0 0 0 0 0 13,631 0.00% 4.86% Dinas Koperasi
05.0003 Sertifikasi koperasi yang lembaga dan Usaha Mikro
Standarisasi pengelola usaha
Kompetensi Kerja simpan pinjam - nya
Nasional Indonesia mengikuti uji
Koperasi Jasa sertifikasi
Keuangan (SKKNI-
1.1.2.11. KJK)
Pendidikan dan Jumlah koperasi yang 90 219,807 0 0 0 44,047 0 0 0 0 0 44,047 0.00% 20.04% Dinas Koperasi
05.0004 Pelatihan Berbasis pengelola usaha lembaga dan Usaha Mikro
Kompetensi bagi simpan pinjam - nya
Pengelola Usaha mengikuti diklat
Simpan Pinjam berbasis kompetensi
Koperasi
1.1.2.11. Penilaian Kesehatan Jumlah lembaga 200 194,513 0 35,474 0 57,786 0 0 0 0 0 93,259 0.00% 47.94% Dinas Koperasi
05.0005 Koperasi koperasi yang dinilai lembaga dan Usaha Mikro
kesehatan usahanya

1.1.2.11. Fasilitasi Jumlah lembaga 144 748,086 0 56,059 60 147,492 0 0 0 0 47 203,551 32.64% 27.21% Dinas Koperasi
05.0006 Peningkatan dan koperasi yang Lembaga dan Usaha Mikro
Pengembangan difasilitasi untuk
Usaha Bisnis meningkatkan dan
Koperasi mengembangkan
usaha bisnis
1.1.2.12 Penanaman Modal

39 Peningkatan 1.1.2.12. Program 207,815 368,074 220.566 49,143 10,886 0 0 60,029 28.89% 428,103 206,00%
sistem 01 Peningkatan
manajemen city Investasi fasilitas
logistik pendukung logistik

Tingkat 42,00% 50.00 % 24,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 50,00% 119,05%
pertumbuhan
investasi fasilitas
pendukung logistik

1.1.2.12. Temu Usaha Jumlah peserta yang 100 orang 220,566 0 49,143 0 10,886 0 0 0 0 0 60,029 0.00% 27.22% Dinas
01.0001 Logistik mengikuti temu usaha Penanaman
logistik Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
40 Meningkatkan 1.1.2.12. Program 19,122,557 3,273,236 5.009.878 1,248,619 1,098,840 0 0 2,347,459 12.28% 5,620,695 29,39%
realisasi PMA dan 03 Peningkatan Iklim
PMDN (SPIPISE dan Realisasi
dan non SPIPISE) Investasi

II - 222
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Tingkat 24,00% 14.16 % 12,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 14,16% 59,00%
pertumbuhan ijin
realisasi investasi
Tingkat 36,00% 80.49 % 18,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 80,49% 223,58%
pertumbuhan jumlah
minat dan rencana
investasi
1.1.2.12. Penyelenggaraan Jumlah peserta yang 100 orang 367,349 0 23,335 0 43,208 0 0 0 0 0 66,543 0.00% 18.11% Dinas
03.0001 Koordinasi mengikuti koordinasi Penanaman
Perencanaan perencanaan Modal dan
Penanaman Modal penanaman modal Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pemetaan Data Jumlah pelaku usaha 500 265,747 320 58,134 180 58,581 0 0 0 0 500 116,714 100.00% 43.92% Dinas
03.0002 Pelaku Usaha di yang dipetakan perusahaa Penanaman
Surabaya n Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Monitoring Jumlah perusahaan 2750 1,157,640 820 422,465 1805 285,334 0 0 0 0 1625 707,799 59.09% 61.14% Dinas
03.0003 Penanaman Modal penanaman modal perusahaa Penanaman
yang dimonitor n Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Penyelenggaraan Jumlah promosi 3 kali 909,708 0 65,714 1 336,419 0 0 0 0 0 402,134 0.00% 44.20% Dinas
03.0004 Promosi Investasi investasi yang Penanaman
dilaksanakan Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Penyusunan Jumlah dokumen 3 292,602 0 567 1 85,07 0 0 0 0 1 85,637 33.33% 29.27% Dinas
03.0005 Dokumen Analisa analisa Potensi dan dokumen Penanaman
Potensi dan Peluang Peluang Investasi di Modal dan
Investasi di Surabaya yang Pelayanan
Surabaya disusun Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pengelolaan Data Jumlah data investasi 33729 572,738 3676 76,961 9937 88,059 0 0 0 0 14564 165,02 43.18% 28.81% Dinas
03.0006 Investasi yang dikelola perusahaa Penanaman
n Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pembinaan Jumlah perusahaan 375 537,757 94 326,403 0 28,854 0 0 0 0 94 355,257 25.07% 66.06% Dinas
03.0008 Perusahaan yang mengikuti perusahaa Penanaman
Penanaman Modal pembinaan n Modal dan
penanaman modal Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pendampingan Jumlah perusahaan 396 616,9 146 235,124 100 109,107 0 0 0 0 246 344,232 62.12% 55.80% Dinas
03.0009 Perusahaan penanaman modal perusahaa Penanaman
Penanaman Modal yang didampingi n Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Fasilitasi Jumlah perusahaan 10 289,437 4 39,917 3 64,206 0 0 0 0 7 104,123 70.00% 35.97% Dinas
03.0010 Penyelesaian yang difasilitasi lembaga Penanaman
Permasalahan penyelesaian Modal dan
Penanaman Modal permasalahan Pelayanan
penanaman modal Terpadu Satu
Pintu

II - 223
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
41 Meningkatkan 1.1.2.12. Program Pelayanan 144,498,179 18,477,113 20.483.670 1,972,068 6,299,832 0 0 8,271,900 5.72% 26,749,013 18,51%
kualitas 04 Perizinan dan Non
pelayanan publik Perizinan

Persentase 80,00% 74.33 % 74,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 74,33% 92,91%
ketepatan waktu
pelayanan perizinan
dan non perizinan

1.1.2.12. Bimtek Penyusunan Jumlah pelaku usaha 200 orang 193,434 0 5,39 83 57,954 0 0 0 0 83 63,344 41.50% 32.75% Dinas
04.0001 Informasi Industri yang mengikuti bimtek Penanaman
Informasi Industri Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pelayanan Perizinan Jumlah perusahaan 100 762,002 56 157,566 44 279,725 0 0 0 0 149 437,291 149.00% 57.39% Dinas
04.0002 Penanaman Modal yang difasilitasi perusahaa Penanaman
perizinan penananam n Modal dan
modal Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pelayanan PTSP Jumlah berkas 41850 ijin 4,964,447 28625 597,208 16093 1,103,691 0 0 0 0 44718 1,700,898 106.85% 34.26% Dinas
04.0003 pelayanan perizinan Penanaman
dan non perizinan Modal dan
yang dihasilkan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pembinaan Petugas Jumlah petugas 260 orang 354,994 160 61,926 21 69,594 0 0 0 0 181 131,519 69.62% 37.05% Dinas
04.0004 Layanan Perizinan layanan perizinan dan Penanaman
dan Non Perizinan non perizinan yang Modal dan
dibina Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pembinaan Wajib Jumlah pelaku usaha 500 pelaku 573,798 73 74,723 170 136,73 0 0 0 0 244 211,453 48.80% 36.85% Dinas
04.0005 Daftar Perusahaan yang yang usaha Penanaman
memperoleh Modal dan
pembinaan tanda Pelayanan
daftar perusahaan Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pengawasan Jumlah pelaku usaha 10360 487,459 2257 64,549 2121 81,075 0 0 0 0 3462 145,624 33.42% 29.87% Dinas
04.0006 Perijinan yang diawasi pelaku Penanaman
usahanya usaha Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1.1.2.12. Pelayanan Jumlah rekomendasi 700 1,405,624 401 171,157 161 436,096 0 0 0 0 562 607,253 80.29% 43.20% Dinas Lingkungan
04.0007 Rekomendasi dokumen lingkungan berkas Hidup
Dokumen yang diterbitkan
Lingkungan

1.1.2.12. Pelayanan Perijinan Jumlah Ijin 40 ijin 357,673 14 33,598 17 80,854 0 0 0 0 31 114,452 77.50% 32.00% Dinas Lingkungan
04.0008 Pembuangan Air Pembuangan Air Hidup
Limbah Limbah yang
diterbitkan
1.1.2.12. Peningkatan Jumlah pelayanan ijin 35 berkas 384,607 42 41,99 19 106,017 0 0 0 0 61 148,007 174.29% 38.48% Dinas Lingkungan
04.0009 Pelayanan Perijinan penyimpanan Hidup
Limbah B3 sementara limbah
bahan berbahaya dan
beracun yang
terlayani dan
terverifikasi

II - 224
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.12. Pelayanan Perizinan Jumlah Tanda Daftar 400 443,92 167 26,448 131 85,126 0 0 0 0 222 111,574 55.50% 25.13% Dinas
04.0010 dan Non Perizinan Usaha Jasa dan berkas Kebudayaan dan
Usaha Jasa dan Sarana pariwisata Pariwisata
Sarana Pariwisata yang diproses

1.1.2.12. Pelayanan perizinan Jumlah Tanda Daftar 169 380,305 62 14,573 63 91,556 0 0 0 0 37 106,129 21.89% 27.91% Dinas
04.0011 dan non perizinan Usaha Rekreasi dan berkas Kebudayaan dan
usaha rekreasi dan Hiburan Umum yang Pariwisata
Hiburan Umum diproses

1.1.2.12. Pelayanan Perijinan Jumlah berkas 8017 3,516,250 2539 541,4 1835 822,419 0 0 0 0 4374 1,363,820 54.56% 38.79% Dinas
04.0012 Bidang Tata Perijinan Bidang Tata berkas Perumahan
Bangunan Bangunan yang Rakyat dan
diproses Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.2.12. Pengawasan Jumlah usaha di 1491 1,002,012 391 145,949 397 258,482 0 0 0 0 655 404,431 43.93% 40.36% Dinas
04.0013 Perijinan di Bidang bidang perdagangan perusahaa Perdagangan
Perdagangan yang diawasi n
perijinannya
1.1.2.12. Penyediaan Persentase 100% 5,246,520 0.00% 0 40.00% 2,590,361 0 0 0 0 40.00% 2,590,361 0.40% 49.37% Dinas
04.0014 Pelayanan Perizinan Penyediaan Perhubungan
dan Non Perizinan Kebutuhan Pelayanan
Bidang Perhubungan Perizinan dan Non
Perizinan
1.1.2.12. Pelayanan Perizinan Jumlah berkas 1000 261,2 16 19,794 23 73,617 0 0 0 0 22 93,411 2.20% 35.76% Dinas Ketahanan
04.0015 dan Non Perizinan perizinan dan non berkas Pangan dan
Bidang Pertanian perizinan bidang Pertanian
pertanian yang
diproses
1.1.2.12. Pelayanan Perizinan Jumlah berkas 2000 149,425 255 15,795 188 26,538 0 0 0 0 255 42,333 12.75% 28.33% Dinas Tenaga
04.0016 dan Non Perizinan perizinan dan non berkas Kerja
Ketenagakerjaan perizinan
ketenagakerjaan yang
dilayani
1.1.2.13 Kepemudaan dan
Olahraga

42 Meningkatkan 1.1.2.13. Program 31,085,054 3,146,610 3.181.331 600,02 518,259 0 0 1,118,279 3.60% 4,264,888 13,72%
potensi pemuda 01 Peningkatan Peran
dan organisasi serta Kepemudaan
pemuda dalam
hal wawasan dan
karakter
kebangsaan agar
mampu
berpartisipasi
dalam
pelaksanaan
pembangunan Persentase pemuda 80,00% 100.00 80,00% 91,55% 0,00% 0 0 91,55% 114,44% 91,55% 114,44%
yang aktif sebagai %
kader anti kenakalan
remaja
1.1.2.13. Pembinaan dan Jumlah Peserta 700 orang 679,994 117 11,246 100 119,034 0 0 0 0 217 130,281 31.00% 19.16% Dinas
01.0001 Pengembangan Pemuda yang dibina Kepemudaan dan
Pemuda Anggota dan dikembangkan Olah Raga
Organisasi
Kepemudaan

II - 225
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.13. Peningkatan Jiwa Jumlah Kegiatan 25 kali 1,435,753 8 391,152 4 252,293 0 0 0 0 12 643,445 48.00% 44.82% Dinas
01.0002 Kepemimpinan dan Peningkatan Jiwa Kepemudaan dan
Kepeloporan Kepemimpinan dan Olah Raga
Pemuda Kepeloporan Pemuda
yang diselenggarakan
1.1.2.13. Pembentukan Jumlah Pemuda yang 3100 1,065,584 558 197,621 240 146,932 0 0 0 0 798 344,553 25.74% 32.33% Dinas
01.0003 Pemuda Kader Anti mendapatkan orang Kepemudaan dan
Kenakalan Remaja pembinaan untuk Olah Raga
menjadi Kader Anti
Kenakalan Remaja

43 Meningkatkan 1.1.2.13. Program 804,337,286 102,055,980 121.236.925 1,799,900 7,182,721 0 0 9,839,079 1.22% 111,895,059 13,91%
dan 02 Pembinaan dan
mempertahankan Pemasyarakatan
prestasi olahraga Olah Raga
di tingkat
regional, nasional
dan internasional
Akumulasi atlet yang 2,107,00 1,843.00 1.357,00 1.872,00 0,00 0 0 1,872,00 137,95% 1,872,00 88,85%
dibina dan orang orang orang orang orang orang orang
berprestasi
Cakupan / sebaran 154,00 115.00 115,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 115,00 74,68%
fasilitas olahraga kelurahan keluraha kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
n
1.1.2.13. Pembangunan/ Jumlah fasilitas 10 71,860,194 0 330,922 0 1,027,186 0 0 0 0 0 1,358,109 0.00% 1.89% Dinas
02.0001 Rehabilitasi Fasilitas olahraga yang bangunan Perumahan
Olahraga dibangun/direhabilitasi Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.2.13. Penyusunan Jumlah dokumen 3 2,104,437 0 0 0 11,505 0 0 0 0 0 11,505 0.00% 0.55% Dinas
02.0002 Dokumen Perencanaan Fasilitas dokumen Perumahan
Perencanaan Olahraga yang Rakyat dan
Fasilitas Olahraga disusun Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.1.2.13. Operasional Sarana Jumlah Rekening 19 7,375,704 19 1,047,211 19 1,566,488 0 437,34 0 0 19 3,051,034 100.00% 41.37% Dinas
02.0003 dan Prasarana Pembayaran rekening Kepemudaan dan
Olahraga Operasional Gedung Olah Raga
dan Lapangan
Olahraga selama 12
bulan
1.1.2.13. Pembangunan dan Jumlah Prasarana 77 18,489,015 0 29,4 13 2,860,561 0 360,6 0 0 13 3,250,563 16.88% 17.58% Dinas
02.0004 Peningkatan Olahraga yang bangunan Kepemudaan dan
Prasarana Olahraga dibangun dan Olah Raga
ditingkatkan
1.1.2.13. Pengembangan dan Jumlah Kegiatan 13 kali 795,731 3 129,68 0 22,713 0 0 0 0 3 152,393 23.08% 19.15% Dinas
02.0005 Peningkatan Kualitas Pengembangan dan Kepemudaan dan
SDM Olahraga Peningkatan Kualitas Olah Raga
Khusus SDM Olahraga
Khusus yang
diselenggarakan
1.1.2.13. Pengembangan dan Jumlah Kegiatan 11 kali 2,300,429 0 36,265 1 103,355 0 0 0 0 1 139,62 9.09% 6.07% Dinas
02.0006 Peningkatan Kualitas Pengembangan dan Kepemudaan dan
SDM Olahraga Peningkatan Kualitas Olah Raga
Prestasi SDM Olahraga
Prestasi yang
diselenggarakan

II - 226
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.13. Pengembangan dan Jumlah kegiatan 12 kali 2,182,604 2 96,764 2 366,64 0 0 0 0 4 463,404 33.33% 21.23% Dinas
02.0007 Peningkatan Kualitas pengembangan dan Kepemudaan dan
SDM Olahraga peningkatan kualitas Olah Raga
Rekreasi dan SDM olahraga
Tradisional rekreasi dan
tradisional yang
diselenggarakan
1.1.2.13. Fasilitasi Kegiatan Jumlah Kegiatan 84 Kali 8,613,785 6 82,573 14 882,778 0 0 0 0 20 965,351 23.81% 11.21% Dinas
02.0008 Pembinaan Pembinaan Olahraga Kepemudaan dan
Olahraga Prestasi Prestasi yang Olah Raga
difasilitasi
1.1.2.13. Penyediaan Sarana Jumlah Sarana 1200 unit 3,367,959 0 17 188,173 0 0 0 0 17 188,173 1.42% 5.59% Dinas
02.0009 Olahraga Olahraga yang Kepemudaan dan
Disediakan Olah Raga
1.1.2.13. Perbaikan Jumlah Prasarana 75 4,147,068 22 47,085 18 211,843 0 0 0 0 40 258,928 53.33% 6.24% Dinas
02.0010 Prasarana Olahraga Olahraga yang Bangunan Kepemudaan dan
Diperbaiki Olah Raga
1.1.2.16 Kebudayaan

44 Meningkatkan 1.1.2.16. Program 6,931,179 1,089,780 1.580.688 195,403 293,969 0 0 489,372 7.06% 1,579,152 22,78%
perlindungan, 01 perlindungan
pengembangan budaya lokal
dan pemanfaatan
budaya lokal

Persentase cagar 91,50% 91.58 % 91,50% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 109,29% 100,00% 109,29%
budaya yang
terpelihara
1.1.2.16. Monitoring dan Jumlah cagar budaya 250 1,580,688 48 195,403 35 293,969 0 0 0 0 83 489,372 33.20% 30.96% Dinas
01.0001 evaluasi cagar yang dimonitor dan di bangunan Kebudayaan dan
budaya evaluasi Pariwisata

1.1.2.16. Program 31,172,802 7,053,079 6.489.546 771,639 1,735,909 0 0 2,507,548 8.04% 9,560,627 30,67%
02 pengembangan
dan pemanfaatan
budaya lokal
Persentase 49,00% 38.55 % 45,00% 27,08% 0,00% 0 0 27,08% 60,18% 27,08% 55,27%
kelompok seni
terdaftar yang layak
tampil
Persentase hotel, 100,00% 52.94 % 64,70% 58,82% 0,00% 0 0 58,82% 90,91% 58,82% 58,82%
restoran, dan ruang
publik yang
menampilkan
budaya lokal pada
17 lokasi
1.1.2.16. Penyelenggaraan Jumlah festival 6 kali 1,937,419 0 0 3 768,771 0 0 0 0 2 768,771 33.33% 39.68% Dinas
02.0001 Festival Budaya budaya daerah yang Kebudayaan dan
Daerah diselenggarakan dan Pariwisata
diikuti
1.1.2.16. Monitoring Jumlah monitoring 108 kali 241,736 52 20,793 22 43,57 0 0 0 0 74 64,363 68.52% 26.63% Dinas
02.0002 penyelenggaraan penyelenggaraan seni Kebudayaan dan
seni budaya lokal budaya lokal pada Pariwisata
pada ruang publik ruang publik dan
dan usaha usaha pariwisata
pariwisata selama 12 bulan
1.1.2.16. Penyelenggaraan Jumlah event dan 420 kali 3,011,068 114 750,846 51 523,462 0 0 0 0 226 1,274,308 53.81% 42.32% Dinas
02.0003 event dan festival festival kesenian Kebudayaan dan
kesenian daerah daerah yang Pariwisata
diselenggarakan

II - 227
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.16. Pengembangan Jumlah peserta yang 1310 913,191 650 0 0 382,533 0 0 0 0 650 382,533 49.62% 41.89% Dinas Pendidikan
02.0004 Kreativitas Budaya mengikuti pelatihan orang
Daerah Sekolah pengembangan
Dasar kreativitas budaya
daerah sekolah dasar

1.1.2.16. Pengembangan Jumlah peserta yang 596 orang 386,132 0 0 0 17,574 0 0 0 0 0 17,574 0.00% 4.55% Dinas Pendidikan
02.0005 Kreativitas Budaya mengikuti kegiatan
Daerah Sekolah pengembangan
Menengah kreativitas budaya
daerah sekolah
menengah

45 Mewujudkan 1.1.2.16. Program 78,801,277 13,606,011 17.971.754 1,380,015 2,377,341 0 0 3,762,914 4.78% 17,368,925 22,04%
wawasan, 03 pengembangan
karakter, dan nilai- wawasan dan
nilai kebangsaan karakter
kebangsaan dalam
konteks budaya
lokal
Persentase 17,00% 14.59 % 15,50% 0,03% 0,00% 0 0 0,03% 0,22% 0,03% 0,20%
partisipasi peserta
dalam kegiatan yang
mendorong nilai-nilai
kebangsaan

Persentase kader 100,00% 96.88 % 100,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
wawasan
kebangsaan
1.1.2.16. Pemberdayaan dan Jumlah peserta 21 336,435 5 14,279 8 24,005 0 5,557 0 0 13 43,841 61.90% 13.03% Badan Kesatuan
03.0001 fasilitasi Parpol dan pemberdayaan dan lembaga Bangsa, Politik
Ormas fasilitasi Parpol dan dan Perlindungan
Ormas Masyarakat

1.1.2.16. Peningkatan Jumlah peserta 750 orang 341,116 85 19,448 27 60,244 0 0 0 0 112 79,691 14.93% 23.36% Badan Kesatuan
03.0002 wawasan peningkatan wawasan Bangsa, Politik
kebangsaan kebangsaan dan Perlindungan
Masyarakat

1.1.2.16. Penyelenggaraan Jumlah peserta dalam 18300 1,314,968 0 27,105 0 0 0 0 27,105 0.00% 2.06% Dinas
03.0003 event peningkatan kegiatan event orang Kebudayaan dan
nilai-nilai peningkatan nilai Pariwisata
kebangsaan kebangsaan yang
diselenggarakan
1.1.2.16. Fasilitasi Jumlah peserta yang 5650 919,576 0 0 127 17,277 0 0 0 0 127 17,277 2.25% 1.88% Dinas Pendidikan
03.0004 Pengembangan mendapatkan orang
Karakter Fasilitasi
Kebangsaan di Pengembangan
Sekolah Karakter Kebangsaan
di Sekolah
1.1.2.16. Fasilitasi Jumlah peserta yang 1464 1,048,694 0 0 0 12,329 0 0 0 0 0 12,329 0.00% 1.18% Dinas Pendidikan
03.0005 Pengembangan mendapatkan orang
Wawasan Fasilitasi
Kebangsaan di Pengembangan
Sekolah Wawasan dan
Karakter Kebangsaan
di Sekolah

II - 228
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.16. Pengembangan jumlah kegiatan 14 kali 2,850,587 1 6,66 2 405,342 0 0 0 0 3 412,002 21.43% 14.45% Dinas Pendidikan
03.0006 Minat, Bakat, Dan Pengembangan
Kreativitas Siswa Minat, Bakat, Dan
PLS Kreativitas Siswa
PLS yang di fasilitasi
1.1.2.16. Fasilitasi kegiatan Jumlah peserta 7591 6,307,684 1022 1,227,280 597 914,607 0 0 0 0 1619 2,141,886 21.33% 33.96% Dinas Sosial
03.0007 organisasi sosial kegiatan orang
kepahlawanan kepahlawanan yang
difasilitasi
1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 77,802 0 0 45 19,863 0 0 0 0 45 19,863 50.00% 25.53% Kec. Asemrowo
03.0008 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 120 orang 84,381 0 0 60 28,569 0 0 0 0 60 28,569 50.00% 33.86% Kec. Benowo
03.0009 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 100 orang 89,902 25 2,74 0 20,452 0 0 0 0 25 23,192 25.00% 25.80% Kec. Bubutan
03.0010 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 101,101 0 0 45 22,375 0 0 0 0 45 22,375 50.00% 22.13% Kec. Bulak
03.0011 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 95,802 0 0 45 21,245 0 0 0 0 0 21,245 0.00% 22.18% Kec. Dukuh Pakis
03.0012 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 160,481 30 0 0 35,619 0 0 0 0 30 35,619 33.33% 22.20% Kec. Gayungan
03.0013 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 140 orang 98,733 0 0 0 10,531 0 0 0 0 0 10,531 0.00% 10.67% Kec. Genteng
03.0014 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 300 orang 96,219 0 0 0 15,655 0 0 0 0 0 15,655 0.00% 16.27% Kec. Gubeng
03.0015 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 160 orang 96,418 40 0 0 21,905 0 0 0 0 40 21,905 25.00% 22.72% Kec. Gunung
03.0016 Wawasan Sosialisasi Wawasan Anyar
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 140 orang 80,421 70 0 70 24,776 0 0 0 0 140 24,776 100.00% 30.81% Kec. Jambangan
03.0017 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 110 orang 74,242 0 0 55 18,12 0 0 0 0 55 18,12 50.00% 24.41% Kec.
03.0018 Wawasan Sosialisasi Wawasan Karangpilang
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 150 orang 139,136 53 0 0 35,524 0 0 0 0 53 35,524 35.33% 25.53% Kec. Kenjeran
03.0019 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 105 orang 68,025 35 0 0 17,713 0 0 0 0 35 17,713 33.33% 26.04% Kec.
03.0020 Wawasan Sosialisasi Wawasan Krembangan
Kebangsaan Kebangsaan

II - 229
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 80 orang 89,9 0 0 40 19,574 0 0 0 0 40 19,574 50.00% 21.77% Kec. Lakarsantri
03.0021 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 180 orang 93,949 0 0 0 10,926 0 0 0 0 0 10,926 0.00% 11.63% Kec. Mulyorejo
03.0022 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 330 orang 65,279 90 3,012 0 16,998 0 0 0 0 90 20,01 27.27% 30.65% Kec. Pabean
03.0023 Wawasan Sosialisasi Wawasan Cantian
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 60 orang 85 0 0 0 18,746 0 0 0 0 0 18,746 0.00% 22.05% Kec. Pakal
03.0024 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 180 orang 79,768 60 3,454 60 15,965 0 0 0 0 120 19,419 66.67% 24.34% Kec. Rungkut
03.0025 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 120 orang 81,665 30 0 30 15,514 0 0 0 0 60 15,514 50.00% 19.00% Kec. Sambikerep
03.0026 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 300 orang 97,276 0 0 100 41,255 0 0 0 0 100 41,255 33.33% 42.41% Kec. Sawahan
03.0027 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 120 orang 124,197 59 0 0 30,37 0 0 0 0 59 30,37 49.17% 24.45% Kec. Semampir
03.0028 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 137,872 0 0 0 23,934 0 0 0 0 0 23,934 0.00% 17.36% Kec. Simokerto
03.0029 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 160 orang 107,476 40 0 40 26,012 0 0 0 0 80 26,012 50.00% 24.20% Kec. Sukolilo
03.0030 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 140 orang 132,436 0 0 0 29,632 0 0 0 0 0 29,632 0.00% 22.37% Kec.
03.0031 Wawasan Sosialisasi Wawasan Sukomanunggal
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 160 orang 127,266 40 0 0 24,562 0 0 0 0 40 24,562 25.00% 19.30% Kec. Tambaksari
03.0032 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 120 orang 148,907 0 0 60 35,025 0 0 0 0 60 35,025 50.00% 23.52% Kec. Tandes
03.0033 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 100 orang 115,628 0 610 50 25,071 0 0 0 0 50 25,681 50.00% 22.21% Kec. Tegalsari
03.0034 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 160 orang 59,84 0 0 52 17,87 0 0 0 0 52 17,87 32.50% 29.86% Kec. Tenggilis
03.0035 Wawasan Sosialisasi Wawasan Mejoyo
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 62,271 30 0 30 17,787 0 0 0 0 60 17,787 66.67% 28.56% Kec. Wiyung
03.0036 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

II - 230
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah Peserta 90 orang 73,939 0 0 45 18,422 0 0 0 0 45 18,422 50.00% 24.92% Kec. Wonocolo
03.0037 Wawasan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan

1.1.2.16. Sosialisasi Jumlah peserta 90 orang 112,504 0 0 0 23,189 0 0 0 0 0 23,189 0.00% 20.61% Kec. Wonokromo
03.0038 Wawasan sosialisasi wawasan
Kebangsaan kebangsaan

1.1.2.16. Pemeliharaan TMP Jumlah TMP dan 7 lokasi 1,794,858 6 102,533 2 213,235 0 0 0 0 6 315,767 85.71% 17.59% Dinas Sosial
03.0039 dan MPN MPN yang dipelihara

1.1.2.17 Perpustakaan

46 Mewujudkan 1.1.2.17. Program 162,179,066 23,057,210 28.054.380 3,351,387 6,409,524 0 0 9,760,911 6.02% 32,818,121 20,24%
peningkatan 01 Pengembangan
minat dan budaya Budaya Baca dan
baca masyarakat Pembinaan
melalui Perpustakaan
peningkatan
akses baca
Persentase 10,00% 13.42 % 10,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 13,42% 134,20%
pertumbuhan event
literasi yang
diselenggarakan
Persentase koleksi 100,00% 86.63 % 88,63% 86,63% 0,00% 0 0 86,63% 97,74% 86,63% 86,63%
buku
Persentase siswa 100,00% 20.55 % 40,40% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 20,55% 20,55%
yang terlibat dalam
tes reading text
levelling
Persentase 33,00% 12.90 % 17,85% 18,37% 0,00% 0 0 18,37% 102,91% 18,37% 55,67%
perpustakaan yang
berhasil dibina

1.1.2.17. Pelaksanaan Tes Jumlah siswa yang 57433 211,952 0 1,32 0 69,382 0 0 0 0 0 70,702 0.00% 33.36% Dinas
01.0001 Reading Text terlibat dalam tes orang Perpustakaan
Levelling reading text levelling dan Kearsipan
1.1.2.17. Pengembangan Jumlah kegiatan 171 kali 463,679 37 458 0 144,34 0 0 0 0 37 144,797 21.64% 31.23% Dinas
01.0002 Minat dan Budaya pengembangan minat Perpustakaan
Baca dan budaya baca dan Kearsipan

1.1.2.17. Pembinaan Jumlah perpustakaan 500 446,898 500 41,125 0 142,476 0 0 0 0 500 183,601 100.00% 41.08% Dinas
01.0003 Pengelolaan yang dibina lembaga Perpustakaan
Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17. Pengelolaan Jumlah kunjungan 3244791 20,914,731 485065 3,264,805 225005 5,421,659 0 0 0 0 710070 8,686,464 21.88% 41.53% Dinas
01.0004 Layanan Baca layanan baca di 557 kunjungan Perpustakaan
lokasi dan Kearsipan
1.1.2.17. Penyediaan dan Jumlah sarana 65058 4,955,071 13,752 541,686 0 0 0 0 555,438 0.00% 11.21% Dinas
01.0005 Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah buku Perpustakaan
Perpustakaan dan Taman Bacaan dan Kearsipan
Daerah dan Taman Masyarakat yang
Bacaan Masyarakat disediakan dan
dirawat
1.1.2.17. Fasilitasi Jumlah kegiatan 3 kali 497,775 0 0 0 311 0 0 0 0 0 311 0.00% 0.06% Dinas Pendidikan
01.0006 Pengembangan pengembangan
Budaya Baca dan budaya baca dan
Menulis di Sekolah menulis yang
dilaksanakan
1.1.2.17. Akse Literasi Jumlah kegiatan akse 1 kali 564,273 16 29,928 0 89,67 0 0 0 0 16 119,598 1,600.00 21.20% Dinas
01.0007 literasi % Perpustakaan
dan Kearsipan
1.1.2.18 Kearsipan

II - 231
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16

47 Meningkatkan 1.1.2.18. Program Penataan, 13,051,862 2,919,244 4.025.457 304,403 864,205 0 0 1,168,608 8.95% 4,087,852 31,32%
tata kelola 01 Penyelamatan, dan
administrasi Pelestarian
pemerintahan Dokumen/Arsip
yang baik Daerah

Persentase jumlah 20,00% 27.42 % 20,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 27,42% 137,10%
arsip yang diakuisisi

Persentase 100,00% 22.51 % 41,70% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 22,51% 22,51%
perangkat daerah,
unit kerja, BUMD
dan sekolah negeri
yang tertib sistem
tata kearsipan
sesuai ketentuan
1.1.2.18. Layanan Informasi Jumlah kegiatan 40 kali 299,817 16 34,677 11 44,977 0 0 0 0 27 79,653 67.50% 26.57% Dinas
01.0001 Kearsipan layanan informasi Perpustakaan
kearsipan dan Kearsipan
1.1.2.18. Pembinaan Sistem Jumlah PD yang 130 348,888 8 19,529 10 91,363 0 0 0 0 18 110,892 13.85% 31.78% Dinas
01.0002 Kearsipan dibina sistem lembaga Perpustakaan
kearsipannya dan Kearsipan
1.1.2.18. Pendataan dan Jumlah kegiatan 52 kali 2,183,421 7 237,327 5 554,533 0 0 0 0 10 791,861 19.23% 36.27% Dinas
01.0003 Penataan Sistem pendataan dan Perpustakaan
Kearsipan penataan sistem dan Kearsipan
kearsipan
1.1.2.18. Pengadaan Sarana Jumlah sarana 22 unit 1,193,331 2 12,87 6 173,331 0 0 0 0 8 186,201 36.36% 15.60% Dinas
01.0004 Penyimpanan, penyimpanan, Perpustakaan
Pengolahan, pengolahan, dan Kearsipan
Pemeliharaan dan pemeliharaan dan
Penyelamatan penyelamatan
Kearsipan kearsipan yang
diadakan
1.1.2.14 Statistik

48 Meningkatkan 1.1.2.14. Program 17,098,829 1,113,181 1.430.241 88,063 182,192 0 0 325,618 1.90% 1,438,799 8,41%
tata kelola 01 Pengembangan
administrasi Data, Informasi dan
pemerintahan Statistik
yang baik
Rata-rata toleransi 5,00% 5.76 % 5,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 5,76% 84,80%
(margin of error)
pada data-data
terkait perhitungan
indikator kinerja
dalam RPJMD
1.1.2.14. Pemeliharaan dan Jumlah sistem 2 sistem 343,939 2 36,845 0 71,672 0 15,683 0 0 2 124,2 100.00% 36.11% Badan
01.0001 Pengembangan aplikasi data Perencanaan
Sistem Informasi pendukung Pembangunan
Data Pendukung perencanaan yang
Perencanaan dikembangkan dan
dipelihara
1.1.2.14. Pengelolaan Data Jumlah data indikator 343 data 1,086,303 8 51,218 0 110,52 0 39,68 0 0 8 201,418 2.33% 18.54% Badan
01.0002 dan Informasi kinerja RPJMD yang Perencanaan
Pembangunan didokumentasikan Pembangunan
Daerah
1.2 Pilihan
1.2.2 Non Pelayanan
Dasar
1.2.2.03 Pertanian

II - 232
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16

49 Meningkatkan 1.2.2.03. Program 9,271,379 1,423,599 1.109.787 68,716 225,615 0 0 294,332 3.17% 1,717,931 18,53%
produktivitas 01 Penyediaan Sarana
sektor pertanian Prasarana
Budidaya Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Persentase 16,00% 12.03 % 13,00% 30,93% 0,00% 0 0 30,93% 237,92% 30,93% 193,31%
pembudidaya
tanaman pangan
dan hortikultura
yang memanfaatkan
fasilitas sarana dan
prasarana produksi

1.2.2.03. Pengadaan sarana Jumlah sarana dan 17748 unit 1,109,787 2450 68,716 587 225,615 0 0 0 0 2450 294,332 13.80% 26.52% Dinas Ketahanan
01.0001 dan prasarana prasarana produksi Pangan dan
produksi budidaya budidaya tanaman Pertanian
tanaman pangan dan pangan dan
hortikultura hortikultura yang
disediakan
1.2.2.03. Program 10,520,282 2,460,318 2.997.532 186,203 313,498 0 0 499,702 4.75% 2,960,020 28,14%
02 Pengaplikasian
Teknologi Tepat
Guna dalam
Budidaya Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Persentase 80,00% 25.77 % 35,00% 34,36% 0,00% 0 0 34,36% 98,17% 34,36% 42,95%
pembudidaya
tanaman pangan
dan hortikultura
yang
mengaplikasikan
teknologi tepat guna
dalam proses
1.2.2.03. Pelatihan dan budidaya
Jumlah peserta 1359 1,129,338 27,941 52,465 0 0 80,405 7.36% 7.12% Dinas Ketahanan
100 0 0 0 100
02.0001 pendampingan pelatihan dan orang Pangan dan
pemanfaatan pendampingan Pertanian
teknologi tepat guna pemanfaatan
budidaya tanaman teknologi tepat guna
pangan dan budidaya tanaman
hortikultura pangan dan
hortikultura
1.2.2.03. Pembibitan Jumlah jenis dan 75948 unit 1,232,480 5920 111,091 7476 195,201 0 0 0 0 15996 306,292 21.06% 24.85% Dinas Ketahanan
02.0002 sarana pembibitan Pangan dan
yang disediakan Pertanian

1.2.2.03. Peningkatan Jumlah peserta SDM 200 orang 635,714 25 47,172 50 65,833 0 0 0 0 75 113,005 37.50% 17.78% Dinas Ketahanan
02.0003 Kompetensi SDM pertanian yang Pangan dan
Pertanian ditingkatkan Pertanian
kompetensinya

1.2.2.03. Program 14,607,788 910,187 804.911 42,479 108,262 0 0 150,741 1.03% 1,060,929 7,26%
04 pencegahan dan
penanggulangan
penyakit hewan
ternak

II - 233
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase populasi 87,00% 85.84 % 84,00% 66,15% 0,00% 0 0 66,15% 78,75% 66,15% 76,03%
hewan ternak yang
mendapatkan
vaksinasi dan
pengobatan

1.2.2.03. Pelayanan Jumlah pelaksanaan 1311 kali 804,911 353 42,479 304 108,262 0 0 0 0 521 150,741 39.74% 18.73% Dinas Ketahanan
04.0002 Kesehatan dan pelayanan kesehatan Pangan dan
Pencegahan dan pencegahan Pertanian
Penyakit Hewan penyakit hewan

1.2.2.03. Program 2,016,349 1,500,230 773.420 20,941 90,139 0 0 111,079 5.51% 1,611,309 79,91%
05 Pengaplikasian
Teknologi Tepat
Guna dalam
Budidaya
Peternakan
Persentase 80,00% 25.00 % 35,00% 25,00% 0,00% 0 0 25,00% 71,43% 25,00% 31,25%
pembudidaya ternak
yang
mengaplikasikan
teknologi tepat guna
dalam proses
budidaya
1.2.2.03. Pelatihan dan Jumlah peserta 450 orang 332,428 0 3,08 0 30,344 0 0 0 0 0 33,424 0.00% 10.05% Dinas Ketahanan
05.0001 pendampingan pelatihan dan Pangan dan
teknologi tepat guna pendampingan Pertanian
budidaya peternakan teknologi tepat guna
budidaya peternakan
1.2.2.03. Penyediaan Sarana Jumlah sarana 1228 unit 440,992 17,861 275 59,794 0 0 0 0 541 77,655 44.06% 17.61% Dinas Ketahanan
05.0002 Budidaya budidaya peternakan Pangan dan
Peternakan yang disediakan Pertanian

1.2.2.02 Pariwisata

50 Meningkatkan 1.2.2.02. Program 26,196,203 4,790,790 4.311.929 390,198 1,177,696 0 0 1,567,893 5.99% 6,358,683 24,27%
jumlah transaksi 01 pengembangan
keuangan yang destinasi wisata
dilakukan
wisatawan

Persentase ODTW 55,00% 36.36 % 27,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 370,37% 100,00% 181,82%
yang berhasil
dikembangkan
1.2.2.02. Pemeliharaan obyek Jumlah obyek wisata 3 lokasi 1,007,884 3 146,224 3 231,53 0 0 0 0 3 377,755 100.00% 37.48% Dinas
01.0001 wisata THP yang dipelihara Kebudayaan dan
Kenjeran dan Wisata Pariwisata
Religi Ampel

1.2.2.02. Pemeliharaan obyek Jumlah obyek wisata 3 lokasi 1,488,980 3 208,107 3 574,239 0 0 0 0 3 782,346 100.00% 52.54% Dinas
01.0002 wisata Tugu yang dipelihara Kebudayaan dan
Pahlawan, Balai Pariwisata
Pemuda dan THR
1.2.2.02. Pelatihan Jumlah peserta 700 orang 261,839 190 17,279 110 41,933 0 0 0 0 310 59,212 44.29% 22.61% Dinas
01.0003 Peningkatan pelatihan peningkatan Kebudayaan dan
Kompetensi SDM kompetensi SDM Pariwisata
pada obyek wisata pada obyek wisata

II - 234
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.2.2.02. Penyediaan dan Jumlah sarana 142 unit 761,053 50 14,878 90,922 0 0 0 0 50 105,799 35.21% 13.90% Dinas
01.0004 Pembangunan prasarana penunjang Kebudayaan dan
Sarana Prasarana wisata THP Kenjeran Pariwisata
Penunjang Wisata dan Wisata Religi
THP Kenjeran dan Ampel yang
Wisata Religi Ampel disediakan dan
dibangun
1.2.2.02. Penyediaan dan Jumlah sarana 26 unit 792,172 2 3,71 16 239,072 0 0 0 0 10 242,782 38.46% 30.65% Dinas
01.0005 Pembangunan prasarana penunjang Kebudayaan dan
Sarana Prasarana wisata Tugu Pariwisata
Penunjang Wisata Pahlawan, Balai
Tugu Pahlawan, Pemuda dan THR
Balai Pemuda dan yang disediakan dan
THR dibangun

1.2.2.02. Program 21,456,254 691,978 1.053.446 59,547 220,99 0 0 280,537 1.31% 972,515 4,53%
02 pengembangan
kerjasama dengan
stakeholder bidang
pariwisata

Tingkat capaian 100,00% 20.00 % 40,00% 20,00% 0,00% 0 0 20,00% 50,00% 20,00% 20,00%
kesepakatan dengan
stakeholder bidang
pariwisata yang
dilaksanakan 5
kesepakatan

1.2.2.02. Forum komunikasi Jumlah peserta forum 2550 632,554 231 36,706 147 127,785 0 0 0 0 294 164,491 11.53% 26.00% Dinas
02.0001 pelaku usaha jasa komunikasi pelaku orang Kebudayaan dan
dan sarana usaha jasa dan Pariwisata
pariwisata sarana pariwisata

1.2.2.02. Forum komunikasi Jumlah peserta forum 1700 420,892 61 22,84 265 93,205 0 0 0 0 131 116,046 7.71% 27.57% Dinas
02.0002 pelaku usaha komunikasi pelaku orang Kebudayaan dan
rekreasi hiburan usaha rekreasi dan Pariwisata
umum hiburan umum

1.2.2.02. Program 59,904,319 7,549,229 9.329.406 746,842 2,194,297 0 0 2,941,139 4.91% 10,490,369 17,51%
03 Pemasaran
Pariwisata
Persentase 52,27% 46.35 % 45,48% 46,35% 0,00% 0 0 46,35% 101,91% 46,35% 88,67%
kunjungan di objek
wisata terhadap
kunjungan
wisatawan

1.2.2.02. Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 75 kali 860,743 59 23,21 44 433,935 0 0 0 0 59 457,144 78.67% 53.11% Dinas
03.0001 pemilihan dan pemilihan dan Kebudayaan dan
pengiriman duta pengiriman duta Pariwisata
wisata wisata yang
diselenggarakan dan
diikuti
1.2.2.02. Penyelenggaraan jumlah even diUPTD 94 kali 956,597 19 96,169 26 250,839 0 0 0 0 37 347,008 39.36% 36.28% Dinas
03.0002 event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Kebudayaan dan
Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang Pariwisata
Religi Ampel diselenggarakan

II - 235
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.2.2.02. Penyelenggaraan jumlah even di tugu 94 kali 1,643,444 27 200,941 11 348,769 0 0 0 0 36 549,71 38.30% 33.45% Dinas
03.0003 event di UPTD Tugu pahlawan, balai Kebudayaan dan
Pahlawan Balai pemuda dan THR Pariwisata
Pemuda dan THR yang diselenggarakan

1.2.2.02. Penyelenggaraan Jumlah Even Wisata 2 kali 663,778 0 0 0 22,62 0 0 0 0 0 22,62 0.00% 3.41% Dinas
03.0004 event wisata yang diselenggarakan Kebudayaan dan
Pariwisata
1.2.2.02. Penyelenggaraan Jumlah festival kuliner 15 kali 2,546,942 2 245,41 2 352,412 0 0 0 0 2 597,822 13.33% 23.47% Dinas
03.0005 festival kuliner yang diselenggarakan Kebudayaan dan
Pariwisata
1.2.2.02. Penyediaan Sarana Jumlah sarana 307 kali 2,657,902 50 181,113 93 785,722 0 0 0 0 50 966,835 16.29% 36.38% Dinas
03.0006 Promosi Wisata promosi wisata yang Kebudayaan dan
disediakan Pariwisata

51 Meningkatkan 1.2.2.02. Program 7,876,252 2,488,657 4.254.697 307,253 632,078 0 0 939,331 11.93% 3,427,988 43,52%
pertumbuhan dan 04 Pemanfaatan
produktivitas Rumah Kreatif dan
pelaku sektor Pengembangan
industri kreatif Usaha Kreatif

Persentase 9,00% 6.67 % 6,00% 3,33% 0,00% 0 0 3,33% 55,50% 3,33% 37,00%
individu/kelompok
yang
mengaplikasikan
keahlian yang
didapat dari proses
pembelajaran di
rumah kreatif kuliner

Persentase 9,00% 5.00 % 6,00% 36,67% 0,00% 0 0 36,67% 611,17% 36,67% 407,44%
individu/kelompok
yang
mengaplikasikan
keahlian yang
didapat dari proses
pembelajaran di
rumah kreatif desain
dan fashion

Persentase 9,00% 12.79 % 6,00% 12,79% 0,00% 0 0 12,79% 213,17% 12,79% 142,11%
individu/kelompok
yang
mengaplikasikan
keahlian yang
didapat dari proses
pembelajaran di
rumah kreatif
handicraft
Persentase 9,00% 5.71 % 6,00% 9,09% 0,00% 0 0 9,09% 151,50% 9,09% 101,00%
individu/kelompok
yang
mengaplikasikan
keahlian yang
didapat dari proses
pembelajaran di
rumah kreatif seni
pertunjukkan

II - 236
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase rumah 100,00% 62.50 % 62,50% 75,00% 0,00% 0 0 75,00% 120,00% 75,00% 75,00%
kreatif yang
beroperasi
1.2.2.02. Pengelolaan Rumah Jumlah rumah kreatif 1 574,589 1 72,667 1 137,75 0 0 0 0 1 210,417 100.00% 36.62% Dinas
04.0001 Kreatif yang dikelola bangunan Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1.2.2.02. Fasilitasi Jumlah fasilitasi 770 kali 760,01 200 50,498 208 154,634 0 0 0 0 625 205,131 81.17% 26.99% Dinas
04.0002 Pengembangan seni pengembangan seni Kebudayaan dan
budaya di rumah budaya di rumah Pariwisata
kreatif kreatif
1.2.2.02. Pengelolaan Rumah Jumlah rumah kreatif 1 325,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% Dinas Koperasi
04.0003 Kreatif yang dikelola bangunan dan Usaha Mikro

1.2.2.02. Pembinaan dan Jumlah peserta yang 100 Orang 283,59 14 72,337 12 29,559 0 0 0 0 26 101,896 26.00% 35.93% Dinas
04.0004 Pengembangan mengikuti pembinaan Kepemudaan dan
Bakat dan Kreatifitas Olah Raga
Pemuda
1.2.2.02. Pengelolaan Rumah Jumlah rumah kreatif 2 1,049,255 2 41,711 2 102,388 0 0 0 0 2 144,1 100.00% 13.73% Dinas
04.0005 Kreatif yang dikelola bangunan Perdagangan

1.2.2.02. Pengelolaan Rumah Jumlah rumah kreatif 2 732,845 2 69,772 2 99,715 0 0 0 0 2 169,488 100.00% 23.13% Dinas Ketahanan
04.0006 Kreatif yang dikelola bangunan Pangan dan
Pertanian

1.2.2.02. Pembinaan dan Jumlah UKM yang 40 orang 529,285 10 268 20 108,031 0 0 0 0 29 108,299 72.50% 20.46% Dinas
04.0007 Fasilitasi Pemasaran dibina dan difasilitasi Perdagangan
Rumah Kreatif

1.2.2.02. Program legalisasi 718,467 129,657 162.376 12,939 20,815 0 0 33,754 4.70% 163,411 22,74%
05 usaha kreatif

Persentase pelaku 40,00% 20.00 % 25,00% 20,00% 0,00% 0 0 20,00% 80,00% 20,00% 50,00%
usaha kreatif yang
mendapatkan
legalisasi usaha
1.2.2.02. Fasilitasi Legalitas Jumlah pelaku usaha 25 orang 162,376 0 12,939 0 20,815 0 0 0 0 0 33,754 0.00% 20.79% Dinas Koperasi
05.0001 Usaha Kreatif kreatif yang difasilitasi dan Usaha Mikro
legalitas usaha

1.2.2.02. Program perkuatan 830,89 108,18 129.726 1,257 11,567 0 0 12,824 1.54% 121,004 14,56%
06 permodalan usaha
kreatif

Persentase 25,00% 16.00 % 10,00% 16,00% 0,00% 0 0 16,00% 160,00% 16,00% 64,00%
kebutuhan modal
kerja dan modal
investasi pelaku
usaha kreatif yang
dapat dipenuhi
1.2.2.02. Fasilitasi Kemitraan Jumlah pelaku usaha 50 orang 129,726 0 1,257 0 11,567 0 0 0 0 0 12,824 0.00% 9.89% Dinas Koperasi
06.0001 Permodalan Bagi kreatif yang difasilitasi dan Usaha Mikro
Pelaku Usaha kemitraan permodalan
Kreatif

1.2.2.01 Kelautan dan


Perikanan

II - 237
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
52 Meningkatkan 1.2.2.01. Program 14,039,819 2,672,271 3.837.294 18,944 458,013 0 0 476,958 3.40% 3,149,229 22,43%
produktivitas 01 Penyediaan Sarana
sektor kelautan Prasarana Kelautan
dan perikanan dan Perikanan

Persentase 16,00% 14.21 % 13,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 14,21% 88,81%
pembudidaya yang
memanfaatkan
fasilitas sarana dan
prasarana perikanan
dan kelautan

1.2.2.01. Pengadaan Sarana Jumlah Sarana dan 1495 unit 1,206,668 0 246,545 0 0 0 0 246,545 0.00% 20.43% Dinas Ketahanan
01.0001 dan Prasarana Prasarana Kelautan Pangan dan
Kelautan dan dan Perikanan yang Pertanian
Perikanan (DAK) disediakan
1.2.2.01. Pengadaan dan Jumlah sarana dan 419 unit 1,129,514 2 5,766 1 65,376 0 0 0 0 2 71,142 0.48% 6.30% Dinas Ketahanan
01.0002 Pemeliharaan prasarana perikanan Pangan dan
sarana dan budidaya yang Pertanian
prasarana perikanan disediakan
budidaya
1.2.2.01. Pengadaan dan Jumlah sarana dan 1005 unit 1,501,113 14 13,178 146,092 0 0 0 0 14 159,271 1.39% 10.61% Dinas Ketahanan
01.0003 Pemeliharaan prasarana perikanan Pangan dan
sarana dan tangkap yang Pertanian
prasarana perikanan disediakan
tangkap

1.2.2.01. Program 2,108,344 436,958 788.342 25,421 30,497 0 0 55,918 2.65% 492,877 23,38%
02 Pengaplikasian
Teknologi Tepat
Guna Budidaya
Perikanan dan
Kelautan
Persentase 80,00% 30.38 % 35,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 30,38% 37,98%
pembudidaya
perikanan dan
kelautan yang
mengaplikasikan
teknologi tepat guna
dalam proses
budidaya
1.2.2.01. Pelatihan dan Jumlah peserta 395 orang 788,342 0 25,421 0 30,497 0 0 0 0 0 55,918 0.00% 7.09% Dinas Ketahanan
02.0001 pendampingan pelatihan dan Pangan dan
teknologi tepat guna pendampingan Pertanian
budidaya perikanan teknologi tepat guna
dan kelautan budidaya perikanan
dan kelautan
1.2.2.06 Perdagangan

53 Peningkatan 1.2.2.06. Program 3,274,905 926,66 1.411.893 148,606 326,5 0 0 475,106 14.51% 1,401,766 42,80%
sistem 01 pengembangan
manajemen city hub dan simpul
logistik logistik untuk
mendukung
distribusi
komoditas
potensial

II - 238
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase realisasi 100,00% 25.00 % 75,00% 25,00% 0,00% 0 0 25,00% 33,33% 25,00% 25,00%
pengembangan hub
dan simpul logistik

Tingkat kelengkapan 100,00% 58.27 % 50,00% 100,00% 0,00% 0 0 100,00% 200,00% 58,27% 100,00%
data gudang
terdaftar
1.2.2.06. Pembinaan terhadap Jumlah pelaku usaha 1309 1,167,879 496 148,024 590 238,314 0 0 0 0 496 386,338 37.89% 33.08% Dinas
01.0001 pengelola distribusi distribusi lembaga Perdagangan
perdagangan perdagangan yang
dibina
1.2.2.06. Penyusunan Kajian Jumlah dokumen 1 244,014 0 582 0 88,186 0 0 0 0 0 88,768 0.00% 36.38% Dinas
01.0002 Pendukung kajian pendukung dokumen Perdagangan
Implementasi implementasi rencana
Rencana pengembangan hub
Pengembangan Hub dan simpul logistik
dan Simpul Logistik yang disusun

54 Meningkatkan 1.2.2.06. Program 13,760,431 1,810,514 3.542.901 130,096 767,916 0 0 898,012 6.53% 2,708,526 19,68%
kualitas 03 Perlindungan
pelayanan publik Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Persentase temuan 85,00% 100.00 75,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 117,65%
yang ditindaklanjuti %

1.2.2.06. Pelayanan Ukuran Jumlah UTTP yang 22484 unit 902,08 9548 1,194 5181 298,561 0 0 0 0 14304 299,755 63.62% 33.23% Dinas
03.0001 Takar Timbang dan dilayani Perdagangan
Perlengkapannya
(UTTP) Tera/Tera
Ulang
1.2.2.06. Operasional UPTD Jumlah Sarana 120 item 1,821,545 35 85,734 45 329,904 0 0 0 0 82 415,638 68.33% 22.82% Dinas
03.0002 Metrologi legal Pendukung Pelayanan Perdagangan
UPTD Metrologi
Legal yang dipelihara
dan disediakan
1.2.2.06. Pengawasan Alat Jumlah Alat Ukur 4100 unit 455,459 1557 39,108 713 92,138 0 0 0 0 2297 131,245 56.02% 28.82% Dinas
03.0003 Ukur Takar Timbang Takar Timbang dan Perdagangan
dan Perlengkapannya
Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi
(UTTP)
1.2.2.06. Penguatan Jumlah peserta 300 orang 363,816 0 4,06 0 47,313 0 0 0 0 0 51,373 0.00% 14.12% Dinas
03.0004 Penggunaan Produk Penguatan Perdagangan
Dalam Negeri Penggunaan Produk
Dalam Negeri

55 Meningkatkan 1.2.2.06. Program perluasan 221,739,987 31,154,114 21.617.444 1,880,635 3,712,595 0 0 5,593,231 2.52% 36,747,345 16,57%
produktivitas 04 jangkauan
UMKM sektor pemasaran
produksi barang
dan jasa
Persentase UMKM 60,00% 76.67 % 50,00% 37,38% 0,00% 0 0 37,38% 74,76% 37,38% 62,30%
yang dapat
meningkatkan
aksesibilitas
pemasaran
produknya

II - 239
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase sentra 80,00% 34.04 % 50,00% 58,90% 0,00% 0 0 58,90% 117,80% 58,90% 73,63%
yang beroperasi
secara optimal
Persentase 7,19% 5.36 % 3,59% 5,36% 0,00% 0 0 5,36% 149,30% 5,36% 74,55%
pembangunan
fasilitas ekonomi
rakyat
1.2.2.06. Penataan Tempat Jumlah lokasi tempat 16 lokasi 2,069,082 30 248,824 7 592,851 0 0 0 0 35 841,676 218.75% 40.68% Dinas Koperasi
04.0001 Usaha Skala Mikro usaha skala mikro dan Usaha Mikro
yang ditata
1.2.2.06. Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 25 kali 283,388 0 0 7 49,324 0 0 0 0 38 49,324 152.00% 17.41% Dinas Koperasi
04.0002 Event Promosi promosi sentra wisata dan Usaha Mikro
Sentra Wisata kuliner yang
Kuliner diselenggarakan
1.2.2.06. Pembangunan/Reha Jumlah Sarana 8 4,930,974 0 0 2 719,802 0 0 0 0 2 719,802 25.00% 14.60% Dinas
04.0003 bilitasi Prasarana Pemasaran Produk bangunan Perumahan
Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Rakyat dan
Usaha Mikro Kecil yang dibangun Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.2.2.06. Perencanaan Jumlah dokumen 10 551,686 1 0 2 110,208 0 0 0 0 2 110,208 20.00% 19.98% Dinas
04.0004 Prasarana Perencanaan dokumen Perumahan
Pemasaran Produk Prasarana Rakyat dan
Usaha Mikro Kecil Pemasaran Produk Kawasan
Usaha Mikro Kecil Permukiman,
yang disusun Cipta Karya dan
Tata Ruang
1.2.2.06. Fasilitasi Pembinaan Jumlah UKM yang 80 orang 602,329 80 64,863 80 162,952 0 0 0 0 80 227,815 100.00% 37.82% Dinas
04.0005 UKM difasilitasi Perdagangan
pengelolaan usaha
1.2.2.06. Fasilitasi Sertifikasi Jumlah UKM yang 200 559,757 29 4,382 111 184,539 0 0 0 0 120 188,921 60.00% 33.75% Dinas
04.0006 Produk UKM memperoleh fasilitasi lembaga Perdagangan
sertikasi produk

1.2.2.06. Pengelolaan Sentra Jumlah Sentra UKM 6 lokasi 3,577,931 6 581,66 6 590,68 0 0 0 0 6 1,172,340 100.00% 32.77% Dinas
04.0007 UKM Surabaya Surabaya yang Perdagangan
dikelola
1.2.2.06. Penyediaan Stand Jumlah lokasi yang 2 lokasi 1,759,899 2 717,444 2 223,405 0 0 0 0 2 940,85 100.00% 53.46% Dinas
04.0009 Usaha di Mall disediakan untuk Perdagangan
stand UKM
1.2.2.06. Penyelenggaran Jumlah event 18 kali 3,961,441 1 89,909 3 406,366 0 0 0 0 4 496,275 22.22% 12.53% Dinas
04.0010 Promosi Produk pameran yang diikuti Perdagangan
Usaha Kecil
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 Kali 101,64 15 5,248 15 20,906 0 0 0 0 30 26,154 50.00% 25.73% Kec. Asemrowo
04.0011 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 74,546 12 1,069 0 19,928 0 0 0 0 12 20,997 25.00% 28.17% Kec. Benowo
04.0012 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 84 kali 77,638 21 5,273 7 15,415 0 0 0 0 28 20,689 33.33% 26.65% Kec. Bubutan
04.0013 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 81,954 3 1,83 2 12,171 0 0 0 0 5 14,001 41.67% 17.08% Kec. Bulak
04.0014 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 93,578 12 1,043 5 21,067 0 0 0 0 17 22,11 35.42% 23.63% Kec. Dukuh Pakis
04.0015 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM

II - 240
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 96 kali 92,708 24 2,897 24 16,817 0 0 0 0 32 19,714 33.33% 21.27% Kec. Gayungan
04.0016 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 147,687 9 3,252 15 13,339 0 0 0 0 9 16,591 25.00% 11.23% Kec. Genteng
04.0017 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 104,37 12 586 4 10,184 0 0 0 0 16 10,77 33.33% 10.32% Kec. Gubeng
04.0018 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 58,341 12 1,205 8 16,189 0 0 0 0 20 17,394 41.67% 29.82% Kec. Gunung
04.0019 Pendataan Harga dan Pendataan Harga Anyar
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 55,757 2 135 0 10,241 0 0 0 0 2 10,376 16.67% 18.61% Kec. Jambangan
04.0020 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 80,82 12 2,565 4 16,176 0 0 0 0 16 18,741 33.33% 23.19% Kec.
04.0021 Pendataan Harga dan Pendataan Harga Karangpilang
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 24 kali 91,019 6 540 4 15,777 0 0 0 0 10 16,317 41.67% 17.93% Kec. Kenjeran
04.0022 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 106,793 3 5,284 0 24,205 0 0 0 0 3 29,49 8.33% 27.61% Kec.
04.0023 Pendataan Harga dan Pendataan Harga Krembangan
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 88,578 12 3,519 0 16,727 0 0 0 0 12 20,246 25.00% 22.86% Kec. Lakarsantri
04.0024 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 12 kali 57,865 3 829 2 11,853 0 0 0 0 5 12,682 41.67% 21.92% Kec. Mulyorejo
04.0025 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 98,793 9 6,662 0 22,118 0 0 0 0 9 28,78 25.00% 29.13% Kec. Pabean
04.0026 Pendataan Harga dan Pendataan Harga Cantian
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 168 kali 86,67 42 3,736 14 21,299 0 0 0 0 56 25,035 33.33% 28.88% Kec. Pakal
04.0027 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 73,555 9 2,522 6 15,719 0 0 0 0 15 18,241 41.67% 24.80% Kec. Rungkut
04.0028 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 4 kali 101,466 0 927 2 18,917 0 0 0 0 2 19,845 50.00% 19.56% Kec. Sambikerep
04.0029 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 kali 91,55 0 100 0 12,072 0 0 0 0 0 12,172 0.00% 13.29% Kec. Sawahan
04.0030 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 96 kali 98,963 60 6,003 20 22,1 0 0 0 0 80 28,103 83.33% 28.40% Kec. Semampir
04.0031 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM

II - 241
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 96 kali 76,698 24 6,82 0 16,98 0 0 0 0 24 23,8 25.00% 31.03% Kec. Simokerto
04.0032 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 6 kali 69,143 4 2,613 0 17,348 0 0 0 0 4 19,961 66.67% 28.87% Kec. Sukolilo
04.0033 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 76 kali 71,873 3 3,015 1 15,004 0 0 0 0 4 18,019 5.26% 25.07% Kec.
04.0034 Pendataan Harga dan Pendataan Harga Sukomanunggal
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 107,578 3 3,62 0 19,202 0 0 0 0 3 22,822 6.25% 21.21% Kec. Tambaksari
04.0035 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 36 kali 127,833 9 2,88 6 38,148 0 0 0 0 15 41,028 41.67% 32.10% Kec. Tandes
04.0036 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 63,906 8 1,639 4 14,986 0 0 0 0 12 16,625 25.00% 26.02% Kec. Tegalsari
04.0037 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 54 kali 96,395 12 6,663 8 18,859 0 0 0 0 20 25,522 37.04% 26.48% Kec. Tenggilis
04.0038 Pendataan Harga dan Pendataan Harga Mejoyo
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 48 kali 70,062 12 575 0 13,031 0 0 0 0 12 13,605 25.00% 19.42% Kec. Wiyung
04.0039 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 60 kali 70,621 15 1,674 0 13,45 0 0 0 0 15 15,124 25.00% 21.42% Kec. Wonocolo
04.0040 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Monitoring 72 kali 77,615 18 4,228 18 18,11 0 0 0 0 36 22,338 50.00% 28.78% Kec. Wonokromo
04.0041 Pendataan Harga dan Pendataan Harga
Bahan Pokok dan Bahan Pokok dan
UMKM UMKM
1.2.2.06. Monitoring dan Jumlah Lokasi Sentra 44 Sentra 624,941 44 84,599 0 134,128 0 0 0 0 70 218,727 159.09% 35.00% Dinas Koperasi
04.0042 Evaluasi Wisata Kuliner yang dan Usaha Mikro
Perkembangan dimonitoring dan
Usaha Sentra dievaluasi
Wisata Kuliner perkembangan usaha
nya

56 Meningkatkan 1.2.2.06. Program 13,005,760 2,053,711 2.011.010 75,827 510,809 0 0 586,637 4.51% 2,640,348 20,30%
distribusi pangan 05 Peningkatan Akses
dan Distribusi
Pangan

Tingkat frekuensi 15,00 16.20 15,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00% 16,20 108,00%
intervensi kali/kejadi kali/keja kali/kejadi kali/kejadi kali/kejadi kali/kejadi kali/kejadi
ketersediaan an dian an an an an an
komoditas
Persentase pasar 8,00% 7.46 % 8,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 7,46% 93,25%
yang dipantau
harganya

II - 242
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
1.2.2.06. Monitoring Harga Jumlah Pasar yang 5 Pasar 256,382 5 28,6 6 47,423 0 0 0 0 6 76,023 120.00% 29.65% Bagian
05.0001 dan Ketersediaan dipantau harga dan Administrasi
Bahan Pangan ketersediaan Bahan Perekonomian
Daerah Pangan dan Usaha
Daerah
1.2.2.06. Penyusunan Jumlah dokumen 1 532,368 0 27,339 0 111,694 0 0 0 0 0 139,034 0.00% 26.12% Dinas
05.0002 Informasi Distribusi informasi distribusi dokumen Perdagangan
Perdagangan Kota perdagangan yang
disusun
1.2.2.06. Stabilitasi harga Jumlah kegiatan 431 kali 1,222,260 252 19,888 152 351,692 0 0 0 0 252 371,581 58.47% 30.40% Dinas
05.0003 Barang Kebutuhan stabilisasi harga Perdagangan
Pokok dan Barang barang kebutuhan
Penting pokok dan penting
lainnya yang
diselenggarakan
57 Meningkatkan 1.2.2.06. Program 5,476,667 723,11 676.346 31,263 239,643 0 0 270,906 4.95% 994,015 18,15%
produktivitas 06 Peningkatan
sektor pertanian Pemasaran Hasil
Pertanian
Persentase 65,00% 61.00 % 62,00% 58,15% 0,00% 0 0 58,15% 93,79% 58,15% 89,46%
pembudidaya yang
omzetnya meningkat

1.2.2.06. Promosi Pemasaran Jumlah kegiatan 70 kali 676,346 12 31,263 24 239,643 0 0 0 0 161 270,906 230.00% 40.05% Dinas Ketahanan
06.0001 Produk Pertanian promosi pemasaran Pangan dan
produk pertanian yang Pertanian
dilaksanakan
2 Penunjang Urusan
Pemerintahan

2.1 Fungsi Manajemen

2.1.2 Non Pelayanan


Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta
Penelitian dan
Pengembangan

58 Meningkatkan 2.1.2.01. Program 28,235,522 5,004,588 5.309.932 744,013 1,343,264 0 0 2,128,932 7.54% 7,133,520 25,26%
tata kelola 01 Pengendalian
administrasi Pembangunan
pemerintahan Daerah
yang baik
Persentase 90,00% 92.01 % 90,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 92,01% 102,23%
ketepatan
pelaksanaan
kegiatan di aspek
waktu
Tingkat capaian 100,00% 97.50 % 97,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 97,50% 97,50%
keberhasilan
kegiatan di aspek
output
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah indikator 343 836,673 0 84,911 0 145,797 0 31,858 0 0 0 262,567 0.00% 31.38% Badan
01.0001 Evaluasi Kinerja kinerja pelaksanaan indikator Perencanaan
Pelaksanaan pembangunan daerah Pembangunan
Pembangunan yang dievaluasi
Daerah

II - 243
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Pemeliharaan dan Jumlah sistem 1 sistem 212,161 1 19,821 0 44,82 0 9,797 0 0 1 74,437 100.00% 35.09% Badan
01.0003 Pengembangan informasi yang Perencanaan
Sistem Informasi dipelihara dan Pembangunan
Monitoring dan dikembangkan
Evaluasi
2.1.2.01. Monitoring Dan Jumlah Perangkat 72 1,124,066 72 148,665 72 235,334 0 0 0 0 72 383,999 100.00% 34.16% Bagian
01.0005 Pengendalian Daerah yang Lembaga Administrasi
Kegiatan dimonitoring kegiatan Pembangunan
Pembangunan pembangunannya

2.1.2.01. Pengendalian Jumlah sistem 7 aplikasi 2,057,742 0 359,116 7 503,595 0 0 0 0 7 862,711 100.00% 41.93% Bagian
01.0006 Sistem Informasi informasi manajemen Administrasi
Manajemen Sumber sumber daya Pembangunan
Daya Pemerintahan pemerintahan yang
dipelihara
2.1.2.01. Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen hasil 16 1,079,291 9 131,5 0 413,718 0 0 0 0 9 545,218 56.25% 50.52% Bagian
01.0007 APBD Perangkat evaluasi kinerja APBD dokumen Administrasi
Daerah yang disusun Pembangunan

2.1.2.01. Program 115,813,713 22,415,149 25.548.051 1,246,972 4,442,474 0 0 6,107,177 5.27% 28,522,326 24,63%
02 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase 100,00% 96.15 % 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 96,15% 96,15%
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan
strategis dan/atau
sektoral
Persentase PD 85,00% 76.47 % 70,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 76,47% 89,96%
lingkup bidang
kesejahteraan rakyat
dan aparatur
pemerintahan yang
dokumen
perencanaan
tahunannya
berkualitas
Persentase PD 85,00% 77.78 % 70,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 77,78% 91,51%
lingkup bidang fisik
dan prasarana yang
dokumen
perencanaan
tahunannya
berkualitas
Persentase PD 85,00% 91.67 % 70,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 91,67% 107,85%
lingkup bidang
ekonomi yang
dokumen
perencanaan
tahunannya
berkualitas

II - 244
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 108,428 1 0 1 35,361 0 0 0 0 2 35,361 16.67% 32.61% Dinas
02.0001 Dokumen Perencanaan, Dokumen Perpustakaan
Perencanaan, Penganggaran, dan dan Kearsipan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 282,637 3 15,698 0 66,321 0 4,088 0 0 3 86,107 25.00% 30.47% Badan
02.0002 Dokumen Perencanaan, Dokumen Kepegawaian
Perencanaan, Penganggaran, dan dan Diklat
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 159,024 2 165 0 16,624 0 74 0 0 2 16,863 16.67% 10.60% Badan Kesatuan
02.0003 Dokumen Perencanaan, Dokumen Bangsa, Politik
Perencanaan, Penganggaran, dan dan Perlindungan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Masyarakat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 126,264 2 1,976 1 34,62 0 0 0 0 3 36,596 25.00% 28.98% Dinas
02.0004 Dokumen Perencanaan, Dokumen Penanaman
Perencanaan, Penganggaran, dan Modal dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Pelayanan
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Terpadu Satu
Daerah Pintu
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 159,337 3 262 0 42,403 0 0 0 0 3 42,665 25.00% 26.78% Dinas Lingkungan
02.0005 Dokumen Perencanaan, Dokumen Hidup
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 236,846 2 3,376 2 55,284 0 0 0 0 2 58,66 16.67% 24.77% Dinas
02.0006 Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengendalian
Perencanaan, Penganggaran, dan Penduduk,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Pemberdayaan
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Perempuan dan
Daerah Perlindungan
Anak
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 145,625 2 0 0 13,34 0 0 0 0 2 13,34 16.67% 9.16% Badan
02.0007 Dokumen Perencanaan, Dokumen Penanggulangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Bencana dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Perlindungan
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Masyarakat
Daerah
2.1.2.01. Komunikasi, Jumlah lembaga yang 2140 467,881 2075 42,773 0 82,767 0 0 0 0 2075 125,54 96.96% 26.83% Badan
02.0008 Informasi, dan mengikuti kegiatan Lembaga Perencanaan
Edukasi komunikasi, Pembangunan
Perencanaan informasi, dan
Pembangunan edukasi perencanaan
Daerah pembangunan

2.1.2.01. Pemeliharaan dan Jumlah sistem 5 sistem 387,026 0 40,411 0 49,075 0 9,757 0 0 0 99,243 0.00% 25.64% Badan
02.0012 Pengembangan informasi Perencanaan
Sistem Informasi perencanaan yang Pembangunan
Perencanaan dipelihara dan
dikembangkan
2.1.2.01. Pendampingan Jumlah perangkat 72 503,334 72 45,326 0 48,31 0 10,252 0 0 72 103,888 100.00% 20.64% Badan
02.0013 Penyusunan daerah yang lembaga Perencanaan
Perencanaan didampingi dalam Pembangunan
Perangkat Daerah pendampingan
penyusunan
perencanaan
perangkat daerah

II - 245
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Penelitian dan Jumlah dokumen 6 758,115 0 21,614 1 100,592 0 40,354 0 0 1 162,56 16.67% 21.44% Badan
02.0014 Pengembangan Penelitian dan dokumen Perencanaan
Inovasi Pengembangan Pembangunan
Pembangunan Inovasi Pembangunan

2.1.2.01. Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen 4 1,384,245 0 96,731 0 414,275 0 37,339 0 0 0 548,345 0.00% 39.61% Badan
02.0016 Pendukung Kajian Pendukung dokumen Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Kota Infrastruktur Kota
2.1.2.01. Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen 2 763,381 0 60,13 0 79,441 0 20,02 0 0 0 159,591 0.00% 20.91% Badan
02.0017 Pendukung Kajian Pendukung dokumen Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Kepariwisataan dan Kepariwisataan dan
Pertanian Pertanian
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 275,162 6 0 0 15,247 0 0 0 0 6 15,247 50.00% 5.54% Badan
02.0018 Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Pembangunan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Analisa Kinerja Jumlah Dokumen 7 1,088,546 0 0 0 18,6 0 22,2 0 0 0 40,8 0.00% 3.75% Badan
02.0019 Indikator Ekonomi Analisa Kinerja dokumen Perencanaan
Daerah Indikator Ekonomi Pembangunan
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Kajian Jumlah dokumen 3 574,641 0 23,812 0 107,147 0 22,804 0 0 0 153,763 0.00% 26.76% Badan
02.0020 Pendukung Kajian pendukung dokumen Perencanaan
Perencanaan perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan kesejahteraan rakyat
Rakyat yang disusun
2.1.2.01. Penyusunan Kajian Jumlah dokumen 6 522,255 1 37,469 0 74,749 0 7,313 0 0 1 119,53 16.67% 22.89% Badan
02.0021 Pendukung Kajian Pendukung dokumen Perencanaan
Perencanaan Tata Perencanaan Tata Pembangunan
Kelola Pemerintahan Kelola Pemerintahan
yang disusun
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah dokumen 8 1,553,698 0 114,561 0 111,633 0 112,24 0 0 0 338,431 0.00% 21.78% Badan
02.0022 Perencanaan dan rencana dan anggaran dokumen Perencanaan
Penganggaran rencana Pembangunan
Pembangunan pembangunan daerah
Daerah yang disusun
2.1.2.01. Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen 1 749,557 0 87,968 0 104,761 0 51,053 0 0 0 243,783 0.00% 32.52% Badan
02.0024 Potensi Pendapatan Kajian Potensi dokumen Perencanaan
Daerah Pendapatan Daerah Pembangunan

2.1.2.01. Penyusunan Bahan Jumlah dokumen 6 1,414,551 2 82,76 0 200,43 0 0 0 0 2 283,19 33.33% 20.02% Bagian
02.0025 RAPBD Dan bahan RAPBD dan dokumen Administrasi
Perubahan APBD perubahan APBD Pembangunan
yang disusun
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 160,351 6 3,9 0 35,688 0 0 0 0 6 39,588 50.00% 24.69% Bagian
02.0026 Dokumen Perencanaan, Dokumen Administrasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Pembangunan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 131,086 3 257 0 33,265 0 0 0 0 3 33,523 25.00% 25.57% Bagian Hubungan
02.0027 Dokumen Perencanaan, Dokumen Masyarakat
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 246
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 95,391 2 956 2 21,346 0 0 0 0 4 22,302 33.33% 23.38% Bagian Hukum
02.0028 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 77,943 4 2,71 2 34,606 0 0 0 0 6 37,316 50.00% 47.88% Bagian
02.0029 Dokumen Perencanaan, Dokumen Administrasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Kerjasama
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 116,604 3 7,163 0 27,731 0 0 0 0 3 34,894 25.00% 29.93% Bagian
02.0030 Dokumen Perencanaan, Dokumen Administrasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Kesejahteraan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Rakyat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 73,423 0 3,345 6 12,262 0 0 0 0 6 15,606 50.00% 21.26% Bagian
02.0031 Dokumen Perencanaan, Dokumen Organisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 135,099 1 0 0 30,268 0 0 0 0 1 30,268 8.33% 22.40% Bagian
02.0032 Dokumen Perencanaan, Dokumen Administrasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Pemerintahan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat dan Otonomi
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Daerah
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 104,026 1 0 3 18,634 0 0 0 0 1 18,634 8.33% 17.91% Bagian
02.0033 Dokumen Perencanaan, Dokumen Administrasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Perekonomian
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat dan Usaha
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Daerah
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 180,819 3 0 0 37,213 0 0 0 0 3 37,213 25.00% 20.58% Bagian Layanan
02.0034 Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan dan
Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Aset
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 956,893 4 1,45 0 141,84 0 0 0 0 4 143,29 33.33% 14.97% Bagian Umum
02.0035 Dokumen Perencanaan, Dokumen dan Protokol
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 304,464 0 0 0 63,1 0 0 0 0 0 63,1 0.00% 20.73% Dinas Pemadam
02.0036 Dokumen Perencanaan, Dokumen Kebakaran
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 187,047 2 2,6 0 23,18 0 0 0 0 2 25,78 16.67% 13.78% Dinas Kebersihan
02.0037 Dokumen Perencanaan, Dokumen dan Ruang
Perencanaan, Penganggaran, dan Terbuka Hijau
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 247
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 199,7 4 11,448 2 52,944 0 0 0 0 4 64,393 33.33% 32.24% Dinas
02.0038 Dokumen Perencanaan, Dokumen Kebudayaan dan
Perencanaan, Penganggaran, dan Pariwisata
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 200,523 3 8,028 0 47,648 0 0 0 0 3 55,675 25.00% 27.77% Dinas
02.0039 Dokumen Perencanaan, Dokumen Kependudukan
Perencanaan, Penganggaran, dan dan Pencatatan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Sipil
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 649,841 3 4,228 0 95,318 0 0 0 0 3 99,546 25.00% 15.32% Dinas Kesehatan
02.0040 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 189,38 3 1,498 0 37,118 0 0 0 0 3 38,616 25.00% 20.39% Dinas
02.0041 Dokumen Perencanaan, Dokumen Komunikasi dan
Perencanaan, Penganggaran, dan Informatika
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 183,098 2 4,6 1 43,499 0 0 0 0 3 48,099 25.00% 26.27% Dinas Koperasi
02.0042 Dokumen Perencanaan, Dokumen dan Usaha Mikro
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 248,85 3 498 0 81,009 0 0 0 0 3 81,507 25.00% 32.75% Dinas Pekerjaan
02.0043 Dokumen Perencanaan, Dokumen Umum Bina
Perencanaan, Penganggaran, dan Marga dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Pematusan
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 287,348 2 4,372 0 77,375 0 0 0 0 2 81,747 16.67% 28.45% Dinas
02.0044 Dokumen Perencanaan, Dokumen Perumahan
Perencanaan, Penganggaran, dan Rakyat dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Kawasan
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Permukiman,
Daerah Cipta Karya dan
Tata Ruang
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 132,953 5 3,081 0 44,926 0 0 0 0 5 48,007 41.67% 36.11% Dinas
02.0045 Dokumen Perencanaan, Dokumen Kepemudaan dan
Perencanaan, Penganggaran, dan Olah Raga
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 49,837 2 9,303 0 34,957 0 5,2 0 0 2 49,46 16.67% 99.24% Badan
02.0046 Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengelolaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Pajak Daerah
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 535,134 4 0 1 6,714 0 0 0 0 5 6,714 41.67% 1.25% Dinas Pendidikan
02.0047 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 248
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 160,956 1 0 0 20,942 0 0 0 0 1 20,942 8.33% 13.01% Dinas
02.0048 Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengelolaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Bangunan dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Tanah
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 356,689 2 11,7 1 102,031 0 0 0 0 2 113,731 16.67% 31.89% Dinas
02.0049 Dokumen Perencanaan, Dokumen Perdagangan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 135,635 3 20,338 0 19,734 0 0 0 0 3 40,072 25.00% 29.54% Dinas
02.0050 Dokumen Perencanaan, Dokumen Perhubungan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 148,333 2 5,638 0 53,361 0 0 0 0 2 58,999 16.67% 39.77% Dinas Ketahanan
02.0051 Dokumen Perencanaan, Dokumen Pangan dan
Perencanaan, Penganggaran, dan Pertanian
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 124,899 3 1,423 0 24,117 0 0 0 0 3 25,54 25.00% 20.45% Dinas Sosial
02.0052 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 94,48 6 0 2 26,333 0 0 0 0 6 26,333 50.00% 27.87% Dinas Tenaga
02.0053 Dokumen Perencanaan, Dokumen Kerja
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 174,489 2 0 0 41,965 0 0 0 0 2 41,965 16.67% 24.05% Inspektorat
02.0054 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 3 69,13 3 6,083 0 14,233 0 0 0 0 3 20,315 100.00% 29.39% Kec. Asemrowo
02.0055 Penyelenggaraan yang terlibat dalam kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 105,812 5 171 1 15,748 0 0 0 0 6 15,919 50.00% 15.04% Kec. Asemrowo
02.0056 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 76,167 4 5,731 0 18,412 0 0 0 0 4 24,143 100.00% 31.70% Kec. Benowo
02.0057 Penyelenggaraan yang terlibat dalam kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 101,5 2 0 1 33,055 0 0 0 0 3 33,055 25.00% 32.57% Kec. Benowo
02.0058 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 249
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 54,019 5 2,899 0 9,059 0 0 0 0 5 11,958 100.00% 22.14% Kec. Bubutan
02.0059 Penyelenggaraan yang terlibat dalam kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 75,603 3 722 0 11,908 0 0 0 0 3 12,63 25.00% 16.71% Kec. Bubutan
02.0060 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 65,717 4 4,764 0 13,33 0 0 0 0 4 18,094 100.00% 27.53% Kec. Bulak
02.0061 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 136,378 8 1,036 0 27,819 0 0 0 0 8 28,855 66.67% 21.16% Kec. Bulak
02.0062 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 79,835 4 4,857 0 17,841 0 0 0 0 4 22,697 100.00% 28.43% Kec. Dukuh Pakis
02.0063 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 54,14 1 0 0 14,929 0 0 0 0 1 14,929 8.33% 27.58% Kec. Dukuh Pakis
02.0064 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 60,517 4 5,962 0 11,606 0 0 0 0 4 17,569 100.00% 29.03% Kec. Gayungan
02.0065 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 86,418 1 0 0 18,493 0 0 0 0 0 18,493 0.00% 21.40% Kec. Gayungan
02.0066 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 164,086 5 6,469 0 10,803 0 0 0 0 5 17,273 100.00% 10.53% Kec. Genteng
02.0067 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 108,438 1 0 0 14,423 0 0 0 0 1 14,423 8.33% 13.30% Kec. Genteng
02.0068 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 250
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 76,506 6 6,698 0 15,588 0 0 0 0 6 22,286 100.00% 29.13% Kec. Gubeng
02.0069 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 106,313 2 0 0 21,99 0 0 0 0 2 21,99 16.67% 20.68% Kec. Gubeng
02.0070 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 68,008 60 6,073 0 9,143 0 0 0 0 60 15,216 1,500.00 22.37% Kec. Gunung
02.0071 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan % Anyar
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 78,841 2 2,96 0 34,15 0 0 0 0 2 37,11 16.67% 47.07% Kec. Gunung
02.0072 Dokumen Perencanaan, Dokumen Anyar
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 97,775 5 9,155 0 17,67 0 0 0 0 5 26,825 125.00% 27.44% Kec. Jambangan
02.0073 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 71,414 0 0 0 9,718 0 0 0 0 0 9,718 0.00% 13.61% Kec. Jambangan
02.0074 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 62,266 4 4,532 0 9,51 0 0 0 0 4 14,043 100.00% 22.55% Kec.
02.0075 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan Karangpilang
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 63,077 2 993 0 14,331 0 0 0 0 2 15,324 16.67% 24.29% Kec.
02.0076 Dokumen Perencanaan, Dokumen Karangpilang
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 70,945 4 5,513 0 14,489 0 0 0 0 4 20,002 100.00% 28.19% Kec. Kenjeran
02.0077 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 90,747 3 280 0 16,396 0 0 0 0 3 16,676 25.00% 18.38% Kec. Kenjeran
02.0078 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 251
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 60,463 1 6,896 0 13,381 0 0 0 0 1 20,277 20.00% 33.54% Kec.
02.0079 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan Krembangan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 70,295 4 3,591 1 12,967 0 0 0 0 5 16,557 41.67% 23.55% Kec.
02.0080 Dokumen Perencanaan, Dokumen Krembangan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 93,931 6 7,25 0 19,428 0 0 0 0 6 26,678 100.00% 28.40% Kec. Lakarsantri
02.0081 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 94,256 2 54 1 18,681 0 0 0 0 3 18,735 25.00% 19.88% Kec. Lakarsantri
02.0082 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 80,473 1 4,119 0 13,952 0 0 0 0 1 18,071 16.67% 22.46% Kec. Mulyorejo
02.0083 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 91,405 0 0 0 22,047 0 0 0 0 0 22,047 0.00% 24.12% Kec. Mulyorejo
02.0084 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 87,376 5 7,914 0 16,385 0 0 0 0 5 24,3 100.00% 27.81% Kec. Pabean
02.0085 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan Cantian
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 78,548 2 0 0 16,003 0 0 0 0 2 16,003 16.67% 20.37% Kec. Pabean
02.0086 Dokumen Perencanaan, Dokumen Cantian
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 74,452 4 5,738 0 13,843 0 0 0 0 4 19,581 100.00% 26.30% Kec. Pakal
02.0087 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 98,669 3 13,672 0 18,626 0 0 0 0 3 32,297 25.00% 32.73% Kec. Pakal
02.0088 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 252
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 94,158 6 8,769 0 20,642 0 0 0 0 6 29,411 100.00% 31.24% Kec. Rungkut
02.0089 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 85,1 84 15,208 0 0 0 0 15,292 0.00% 17.97% Kec. Rungkut
02.0090 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 81,671 4 4,7 8 15,142 0 0 0 0 12 19,842 300.00% 24.30% Kec. Sambikerep
02.0091 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 88,569 3 11,268 0 17,185 0 0 0 0 3 28,453 25.00% 32.12% Kec. Sambikerep
02.0092 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 67,473 6 7,041 0 14,108 0 0 0 0 6 21,149 100.00% 31.34% Kec. Sawahan
02.0093 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 106,824 2 391 0 13,051 0 0 0 0 2 13,442 16.67% 12.58% Kec. Sawahan
02.0094 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 71,97 5 8,888 0 11,789 0 0 0 0 5 20,677 100.00% 28.73% Kec. Semampir
02.0095 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 81,712 0 0 0 18,01 0 0 0 0 0 18,01 0.00% 22.04% Kec. Semampir
02.0096 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 49,199 5 8,249 0 7,745 0 0 0 0 5 15,994 100.00% 32.51% Kec. Simokerto
02.0097 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 98,449 1 0 0 16,736 0 0 0 0 1 16,736 8.33% 17.00% Kec. Simokerto
02.0098 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 253
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 7 66,929 7 7,327 0 13,187 0 0 0 0 7 20,513 100.00% 30.65% Kec. Sukolilo
02.0099 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 76,466 2 23 0 16,414 0 0 0 0 2 16,437 16.67% 21.50% Kec. Sukolilo
02.0100 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 59,855 6 6,788 0 13,363 0 0 0 0 6 20,151 100.00% 33.67% Kec.
02.0101 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan Sukomanunggal
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 74,293 2 4,148 1 21,391 0 0 0 0 3 25,539 25.00% 34.38% Kec.
02.0102 Dokumen Perencanaan, Dokumen Sukomanunggal
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 8 57,314 1 6,397 0 9,511 0 0 0 0 1 15,908 12.50% 27.76% Kec. Tambaksari
02.0103 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 71,456 2 7,172 0 18,919 0 0 0 0 2 26,091 16.67% 36.51% Kec. Tambaksari
02.0104 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 94,38 6 6,851 0 20,151 0 0 0 0 6 27,002 100.00% 28.61% Kec. Tandes
02.0105 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 87,008 0 604 0 9,377 0 0 0 0 0 9,98 0.00% 11.47% Kec. Tandes
02.0106 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 56,95 5 5,107 0 12,184 0 0 0 0 5 17,291 100.00% 30.36% Kec. Tegalsari
02.0107 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 81,856 3 1,896 0 17,691 0 0 0 0 3 19,587 25.00% 23.93% Kec. Tegalsari
02.0108 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 254
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 71,574 1 9,457 0 10,43 0 0 0 0 1 19,887 25.00% 27.78% Kec. Tenggilis
02.0109 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan Mejoyo
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 68,361 4 130 0 15,049 0 0 0 0 4 15,179 33.33% 22.20% Kec. Tenggilis
02.0110 Dokumen Perencanaan, Dokumen Mejoyo
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 4 69,943 4 7,314 0 11,283 0 0 0 0 4 18,597 100.00% 26.59% Kec. Wiyung
02.0111 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 74,74 2 615 0 16,525 0 0 0 0 2 17,14 16.67% 22.93% Kec. Wiyung
02.0112 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 5 95,32 5 5,656 0 20,777 0 0 0 0 5 26,433 100.00% 27.73% Kec. Wonocolo
02.0113 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 76,297 3 213 0 15,381 0 0 0 0 3 15,594 25.00% 20.44% Kec. Wonocolo
02.0114 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Monitoring dan Jumlah Kelurahan 6 80,38 6 8,096 0 17,535 0 0 0 0 6 25,631 100.00% 31.89% Kec. Wonokromo
02.0115 Penyelenggaraan yang terlibat dalam Kelurahan
Musrenbang RKPD penyelenggaraan dan
Tingkat Kecamatan monitoring
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 73,149 3 0 0 18,362 0 0 0 0 3 18,362 25.00% 25.10% Kec. Wonokromo
02.0116 Dokumen Perencanaan, Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 22,565 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16.67% 0.00% RSUD Bhakti
02.0117 Dokumen Perencanaan, Dokumen Dharma Husada
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 44,38 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16.67% 0.00% RSUD Dr.
02.0118 Dokumen Perencanaan, Dokumen Mohamad
Perencanaan, Penganggaran, dan Soewandie
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah

II - 255
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 350,121 2 0 0 79,433 0 0 0 0 2 79,433 16.67% 22.69% Satuan Polisi
02.0119 Dokumen Perencanaan, Dokumen Pamong Praja
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 189,55 2 0 0 27,039 0 0 0 0 2 27,039 16.67% 14.26% Sekretariat
02.0120 Dokumen Perencanaan, Dokumen DPRD
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Daerah
2.1.2.01. Penyusunan Kajian Tersusunnya 1 802,081 0 88,944 0 195,174 0 23,422 0 0 0 307,54 0.00% 38.34% Badan
02.0121 Pendukung dokumen Pendukung dokumen Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Keciptakaryaan, Keciptakaryaan,
Permukiman dan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
2.1.2.01. Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen 2 524,559 0 34,226 0 67,647 0 12,966 0 0 0 114,839 0.00% 21.89% Badan
02.0122 Pendukung Kajian Pendukung dokumen Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Perdagangan dan Perdagangan dan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
2.1.2.01. Fasilitasi Jumlah Pelaksanaan 12 kali 544,033 8 88,92 0 128,914 0 35,71 0 0 8 253,545 66.67% 46.60% Badan
02.0123 Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Perencanaan
Kegiatan Forum Sehat yang Pembangunan
Kota Sehat Difasilitasi

2.1.2.02 Keuangan

59 Meningkatkan 2.1.2.02. Program 25,082,100 4,473,472 5.903.618 826,056 1,612,273 0 0 2,566,017 10.23% 7,039,489 28,07%
dan 01 Pengelolaan
mengoptimalkan Keuangan Daerah
pengelolaan
sumber
penerimaan
daerah secara
efektif dan efisien
Tingkat ketepatan 80,00% 100.00 80,00% 100,00% 100,00% 0 0 100,00% 125,00% 100,00% 125,00%
penyelesaian %
dokumen keuangan

2.1.2.02. Evaluasi Jumlah Dokumen 4 130,817 1 9,821 0 38,868 0 6,442 0 0 1 55,132 25.00% 42.14% Badan
01.0001 Pendapatan dan Hasil Evaluasi dokumen Pengelolaan
Belanja Daerah Pendapatan dan Keuangan dan
Belanja Daerah Pajak Daerah
2.1.2.02. Koordinasi Jumlah Kegiatan 4 kali 113,073 1 8,549 0 11,606 0 3,749 0 0 1 23,904 25.00% 21.14% Badan
01.0002 Perimbangan Koordinasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Perimbangan Keuangan dan
Keuangan Daerah Pajak Daerah
yang dilaksanakan
2.1.2.02. Pelayanan Jumlah berkas 72000 2,168,684 12131 458,014 7471 721,58 0 36,405 0 0 19602 1,215,998 27.23% 56.07% Badan
01.0003 Pencairan Dana Pencairan Dana berkas Pengelolaan
secara Elektronik secara Elektronik dan Keuangan dan
dan Penatausahaan Surat Keterangan Pajak Daerah
Surat Keterangan Pemberhentian
Pemberhentian Pembayaran yang
Pembayaran dilayani

II - 256
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.02. Pengelolaan dan Jumlah berkas 16200 216,39 3860 24,046 3547 58,212 0 11,826 0 0 6541 94,084 40.38% 43.48% Badan
01.0004 Penatausahaan Pengelolaan dan berkas Pengelolaan
Penerimaan serta Penatausahaan Keuangan dan
Pengeluaran Daerah Penerimaan serta Pajak Daerah
Pengeluaran Daerah
2.1.2.02. Penyusunan APBD, Jumlah dokumen 19 1,192,208 3 81,895 0 126,517 0 21,304 0 0 3 229,716 15.79% 19.27% Badan
01.0005 Perubahan APBD, APBD, Perubahan dokumen Pengelolaan
RAPBD dan APBD, RAPBD dan Keuangan dan
Anggaran Kas Anggaran Kas yang Pajak Daerah
disusun
2.1.2.02. Penyusunan Jumlah dokumen 20 1,409,697 7 137,596 9 325,487 0 47,962 0 0 7 511,046 35.00% 36.25% Badan
01.0007 Laporan laporan dokumen Pengelolaan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Keuangan dan
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Pajak Daerah
yang disusun
2.1.2.02. Penyusunan Jumlah Dokumen 4 672,751 1 106,134 5 330,003 0 0 0 0 4 436,137 100.00% 64.83% Badan
01.0008 Perencanaan Perencanan Dokumen Pengelolaan
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan
Keuangan dan Pajak Keuangan dan Pajak Pajak Daerah
Daerah Daerah yang disusun

2.1.2.02. Program 170,414,651 24,521,624 26.793.994 4,882,936 6,675,853 0 0 13,254,729 7.78% 37,776,353 22,17%
02 Peningkatan dan
Pengembangan
Pendapatan
Daerah
Persentase 81,70% 31.28 % 22,70% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 31,28% 38,29%
Peningkatan Pajak
Daerah
2.1.2.02. Intensifikasi dan Jumlah Objek Pajak 23656 4,939,645 12267 1,088,582 11362 1,127,083 0 237,83 0 0 19156 2,453,494 80.98% 49.67% Badan
02.0001 Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan objek Pengelolaan
Hiburan, Reklame Air Tanah hasil pajak Keuangan dan
dan Air Tanah Intensifikasi dan Pajak Daerah
Ekstensifikasi
2.1.2.02. Intensifikasi dan Jumlah Objek Pajak 5496 8,413,787 13283 1,885,047 13737 1,926,517 0 422,45 0 0 49 4,234,017 0.89% 50.32% Badan
02.0002 Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ objek Pengelolaan
Hotel, Restoran, dan Parkir hasil pajak Keuangan dan
PPJ dan Parkir Intensifikasi dan Pajak Daerah
Ekstensifikasi
2.1.2.02. Intensifikasi dan Jumlah Objek Pajak 672096 9,835,637 121937 1,424,854 170947 2,424,993 0 881,91 0 0 238352 4,731,757 35.46% 48.11% Badan
02.0003 Ekstensifikasi PBB (PBB dan BPHTB) objek Pengelolaan
dan BPHTB hasil Intensifikasi dan pajak Keuangan dan
Ekstensifikasi Pajak Daerah
2.1.2.02. Penagihan, Jumlah berkas 6341 773,957 1016 148,429 1326 269,54 0 29,668 0 0 2021 447,637 31.87% 57.84% Badan
02.0004 Pelayanan Penagihan, dan berkas Pengelolaan
Pengurangan, Pengurangan, Keuangan dan
angsuran, restitusi, angsuran, restitusi, Pajak Daerah
kompensasi dan kompensasi dan
keberatan Pajak keberatan Pajak
Hotel, Restoran, Hotel, Restoran, PPJ
PPJ dan Parkir dan Parkir yang
ditagih dan dilayani

II - 257
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.02. Penagihan, Jumlah Berkas 7438 598,281 1627 100,551 1136 225,824 0 26,478 0 0 2537 352,853 34.11% 58.98% Badan
02.0005 pelayanan Penagihan, dan berkas Pengelolaan
pengurangan, pengurangan, Keuangan dan
angsuran, restitusi, angsuran, restitusi, Pajak Daerah
kompensasi dan kompensasi dan
keberatan Pajak keberatan Pajak
Reklame, Pajak Reklame, Pajak
Hiburan dan Air Hiburan dan Air
Tanah Tanah yang ditagih
2.1.2.02. Penagihan, dan dilayani
Jumlah berkas 192500 2,232,687 45411 235,472 72263 701,897 0 97,603 0 0 104684 1,034,972 54.38% 46.36% Badan
02.0006 pelayanan Penagihan, dan berkas Pengelolaan
pengurangan, pengurangan, Keuangan dan
angsuran, restitusi, angsuran, restitusi, Pajak Daerah
kompensasi dan kompensasi dan
keberatan PBB dan keberatan PBB dan
BPHTB BPHTB yang ditagih
dan dilayani
2.1.2.03 Kebijakan,
Pelayanan Publik,
dan Koordinasi
Perangkat Daerah

60 Meningkatkan 2.1.2.03. Program Penataan 31,332,209 3,076,210 3.106.610 182,46 561,741 0 0 790,496 2.52% 3,866,706 12,34%
tata kelola 01 Kelembagaan dan
administrasi Ketatalaksanaan
pemerintahan
yang baik
Persentase Standar 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Pelayanan (SP), %
yang di dalamnya
mencakup proses
bisnis, yang
tersusun
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Pendampingan %
Penyusunan POS
(Prosedur
Operasional
Standar) SKPD
Persentase 75,00% 24.54 % 30,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 24,54% 32,72%
Prosedur
Operasional Standar
(POS) dan Standar
Pelayanan (SP)
Perangkat Daerah
yang dievaluasi
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Perangkat Daerah %
(PD) yang dilakukan
evaluasi
kelembagaan

II - 258
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Pelaksanaan Analisa Jumlah dokumen 2 892,242 0 61,043 0 194,954 0 11,503 0 0 0 267,501 0.00% 29.98% Bagian
01.0001 Jabatan dan Analisa pelaksanaan analisa dokumen Organisasi
Beban Kerja dan jabatan dan analisa
Standar Kompetensi beban kerja dan
standar kompetensi
yang disusun
2.1.2.03. Pelaksanaan Analisa Jumlah dokumen 1 369,916 0 26,384 0 62,989 0 3,857 0 0 0 93,229 0.00% 25.20% Bagian
01.0002 Kelembagaan pelaksanaan analisa dokumen Organisasi
kelembagaan yang
disusun

2.1.2.03. Pengembangan Jumlah POS 155 POS 519,382 58 46,2 0 93,868 0 27,07 0 0 58 167,138 37.42% 32.18% Bagian
01.0003 Pelaksanaan perangkat daerah Organisasi
Ketatalaksanaan yang dilakukan
monitoring dan
evaluasi
2.1.2.03. Peningkatan Sistem Jumlah unit pelayanan 264 295,589 0 36,064 0 56,519 0 3,866 0 0 0 96,449 0.00% 32.63% Bagian
01.0004 Dan Mekanisme yang dilakukan lembaga Organisasi
Pelayanan peningkatan sistem
dan mekanisme
pelayanan
2.1.2.03. Peningkatan Kinerja Jumlah dokumen 2 333,564 1 12,769 0 129,609 0 0 0 0 1 142,377 50.00% 42.68% Bagian
01.0006 Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja dokumen Organisasi
Reformasi Birokrasi
yang disusun
2.1.2.03. Survey Kepuasan Jumlah lembaga yang 254 695,917 0 0 0 23,802 0 0 0 0 0 23,802 0.00% 3.42% Bagian
01.0008 Masyarakat dilakukan Survey lembaga Organisasi
Kepuasan
Masyarakat

2.1.2.03. Program Penataan 25,811,197 4,377,796 6.013.899 523,616 1,377,506 0 0 1,956,405 7.58% 6,334,201 24,54%
02 Peraturan
Perundang-
Undangan

Persentase realisasi 100,00% 100.00 100,00% 16,90% 40,84% 0 0 16,90% 16,90% 16,90% 16,90%
produk hukum %
daerah yang
dihasilkan
Persentase produk 100,00% 100.00 100,00% 25,00% 41,66% 0 0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
hukum daerah yang %
dievaluasi

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
permasalahan %
hukum yang
ditindaklanjuti
Persentase Produk 100,00% 100.00 100,00% 66,67% 93,10% 0 0 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
hukum yang %
disebarluaskan

2.1.2.03. Evaluasi Produk Jumlah dokumen hasil 12 308,152 3 12,523 2 62,103 0 0 0 0 5 74,626 41.67% 24.22% Bagian Hukum
02.0001 Hukum Daerah evaluasi produk dokumen
hukum Daerah

2.1.2.03. Penanganan Jumlah permasalahan 65 2,994,757 10 241,232 12 769,149 0 21,998 0 0 22 1,032,378 33.85% 34.47% Bagian Hukum
02.0002 Permasalahan bidang hukum yang permasala
Bidang Hukum ditangani han hukum

II - 259
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Penyusunan Jumlah hasil 71 1,543,818 12 123,402 17 283,372 0 18,347 0 0 29 425,121 40.85% 27.54% Bagian Hukum
02.0003 Rancangan Produk Penyusunan dokumen
Hukum Daerah Rancangan Produk
Hukum Daerah
2.1.2.03. Publikasi Produk Jumlah Produk 70 1,167,172 8 146,46 19 262,882 0 14,938 0 0 27 424,28 38.57% 36.35% Bagian Hukum
02.0004 Hukum Hukum yang dokumen
dipublikasi

2.1.2.03. Program Penataan 641,328,535 121,684,944 137.126.582 15,191,104 30,283,080 0 0 45,523,177 7.10% 167,208,121 26,07%
03 Daerah Otonom

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
kelurahan yang data %
profil kelurahannya
update

Persentase nama 100,00% 32.50 % 56,89% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 32,50% 32,50%
rupabumi yang
memenuhi syarat
untuk diajukan
pembakuan
2.1.2.03. Evaluasi Jumlah dokumen 2 500,7 2 67,562 0 63,098 0 20 0 0 2 130,681 100.00% 26.10% Bagian
03.0001 Penyelenggaraan Evaluasi dokumen Administrasi
Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Pemerintahan Daerah dan Otonomi
Daerah
2.1.2.03. Evaluasi Jumlah pelaksanaan 1 kali 627,305 0 177,743 0 77,803 0 25,418 0 0 0 280,964 0.00% 44.79% Bagian
03.0002 Perkembangan evaluasi Administrasi
Kelurahan perkembangan Pemerintahan
kelurahan dan Otonomi
Daerah
2.1.2.03. Pembakuan Nama Jumlah rupabumi 115 objek 268,942 0 0 0 63,929 0 3,26 0 0 0 67,189 0.00% 24.98% Bagian
03.0003 Rupabumi di Kota yang diajukan Administrasi
Surabaya pembakuan Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah
2.1.2.03. Pembinaan Jumlah lembaga yang 185 1,194,409 0 105,549 0 653,733 0 20,295 0 0 0 779,577 0.00% 65.27% Bagian
03.0004 Administrasi Umum mengikuti pembinaan lembaga Administrasi
Pemerintahan administrasi umum Pemerintahan
pemerintahan dan Otonomi
Daerah
2.1.2.03. Pembinaan dan Jumlah lembaga 10596 2,950,697 6277 938,241 0 391,434 0 0 0 0 6277 1,329,675 59.24% 45.06% Bagian
03.0005 Penataan LPMK, RW, RT yang lembaga Administrasi
Administrasi mendapatkan Pemerintahan
Lembaga pembinaan dan dan Otonomi
Kemasyarakatan penataan administrasi Daerah
lembaga
kemasyarakatan
2.1.2.03. Kajian Penataan, Jumlah dokumen 1 1,793,638 2 77,614 0 179,571 0 0 0 0 2 257,185 200.00% 14.34% Bagian
03.0006 Pembinaan dan kajian Penataan, dokumen Administrasi
Penegasan Wilayah Pembinaan dan Pemerintahan
Kecamatan Penegasan Wilayah dan Otonomi
Kecamatan Daerah
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 934,26 25 97,984 25 210,338 0 0 0 0 50 308,321 50.00% 33.00% Kec. Asemrowo
03.0007 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Asemrowo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 804,354 25 63,545 25 171,795 0 0 0 0 50 235,34 50.00% 29.26% Kec. Asemrowo
03.0008 Kelurahan Genting pelaksanaan kegiatan
Kalianak operasional kelurahan

II - 260
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 771,699 24.07 51,15 25 163,257 0 0 0 0 49.07 214,408 49.07% 27.78% Kec. Asemrowo
03.0009 Kelurahan Tambak pelaksanaan kegiatan
Sarioso operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 937,016 25 87,434 25 184,143 0 0 0 0 50 271,577 50.00% 28.98% Kec. Benowo
03.0010 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Kandangan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 598,374 26.66 41,773 26.66 109,926 0 0 0 0 52 151,699 52.00% 25.35% Kec. Benowo
03.0011 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Romokalisari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 978,152 25 107,82 25 219,573 0 0 0 0 50 327,392 50.00% 33.47% Kec. Benowo
03.0012 Kelurahan Sememi pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 632,764 25 36,111 25 104,696 0 0 0 0 50 140,807 50.00% 22.25% Kec. Benowo
03.0013 Kelurahan Tambak pelaksanaan kegiatan
Osowilangun operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 675,587 25 57,993 25 164,389 0 0 0 0 50 222,383 50.00% 32.92% Kec. Bubutan
03.0014 Kelurahan Alon-Alon pelaksanaan kegiatan
Contong operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 824,821 25 83,672 25 165,168 0 0 0 0 50 248,84 50.00% 30.17% Kec. Bubutan
03.0015 Kelurahan Bubutan pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 896,609 25 87,899 86.39% 215,001 0 0 0 0 25 302,9 25.00% 33.78% Kec. Bubutan
03.0016 Kelurahan Gundih pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,007,004 25 115,468 25 243,723 0 0 0 0 50 359,191 50.00% 35.67% Kec. Bubutan
03.0017 Kelurahan Jepara pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 956,201 25.22 108,484 25 240,666 0 0 0 0 50.22 349,15 50.22% 36.51% Kec. Bubutan
03.0018 Kelurahan Tembok pelaksanaan kegiatan
Dukuh operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 852,435 25 98,73 25 184,814 0 0 0 0 50 283,543 50.00% 33.26% Kec. Bulak
03.0019 Kelurahan Bulak pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 616,878 20.8 55,998 20.8 122,887 0 0 0 0 41.6 178,885 41.60% 29.00% Kec. Bulak
03.0020 Kelurahan Kedung pelaksanaan kegiatan
Cowek operasional kelurahan

II - 261
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 715,612 25 76,969 25 161,396 0 0 0 0 50 238,365 50.00% 33.31% Kec. Bulak
03.0021 Kelurahan Kenjeran pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 758,671 25 80,985 25 167,171 0 0 0 0 50 248,156 50.00% 32.71% Kec. Bulak
03.0022 Kelurahan Sukolilo pelaksanaan kegiatan
Baru operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 761,529 25 69,556 25 156,175 0 0 0 0 50 225,732 50.00% 29.64% Kec. Dukuh Pakis
03.0023 Kelurahan Dukuh pelaksanaan kegiatan
Kupang operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 758,315 25 72,439 25.56 178,166 0 0 0 0 154.49% 250,605 1.54% 33.05% Kec. Dukuh Pakis
03.0024 Kelurahan Dukuh pelaksanaan kegiatan
Pakis operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 811,249 25 76,319 25 172,328 0 0 0 0 50 248,646 50.00% 30.65% Kec. Dukuh Pakis
03.0025 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Gunungsari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 801,48 18.82% 71,316 25 167,782 0 0 0 0 100.57% 239,098 1.01% 29.83% Kec. Dukuh Pakis
03.0026 Kelurahan Pradah pelaksanaan kegiatan
Kalikendal operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 733,61 25 69,589 25 177,629 0 0 0 0 50 247,217 50.00% 33.70% Kec. Gayungan
03.0027 Kelurahan Dukuh pelaksanaan kegiatan
Menanggal operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 831,122 25 84,549 25 193,154 0 0 0 0 50 277,703 50.00% 33.41% Kec. Gayungan
03.0028 Kelurahan Gayungan pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 809,135 25 68,635 25 182,334 0 0 0 0 50 250,969 50.00% 31.02% Kec. Gayungan
03.0029 Kelurahan Ketintang pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 783,927 25 67,524 25 174,62 0 0 0 0 50 242,144 50.00% 30.89% Kec. Gayungan
03.0030 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Menanggal operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 790,448 25 89,351 25 191,228 0 0 0 0 50 280,579 50.00% 35.50% Kec. Genteng
03.0031 Kelurahan Embong pelaksanaan kegiatan
Kaliasin operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 639,129 25 69,05 24.5 152,734 0 0 0 0 49.5 221,784 49.50% 34.70% Kec. Genteng
03.0032 Kelurahan Genteng pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

II - 262
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 705,876 25 83,919 25 178,581 0 0 0 0 50 262,501 50.00% 37.19% Kec. Genteng
03.0033 Kelurahan Kapasari pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 722,18 25 88,583 25 203,845 0 0 0 0 50 292,427 50.00% 40.49% Kec. Genteng
03.0034 Kelurahan Ketabang pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 809,922 25 99,28 107.11% 207,027 0 0 0 0 25 306,306 25.00% 37.82% Kec. Genteng
03.0035 Kelurahan Peneleh pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 904,684 25 94,094 25 202,229 0 0 0 0 50 296,323 50.00% 32.75% Kec. Gubeng
03.0036 Kelurahan Airlangga pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 769,305 25 69,41 25 166,597 0 0 0 0 50 236,007 50.00% 30.68% Kec. Gubeng
03.0037 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Baratajaya operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 714,359 25 74,905 25 159,117 0 0 0 0 50 234,022 50.00% 32.76% Kec. Gubeng
03.0038 Kelurahan Gubeng pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,010,119 25 118,877 25 236,496 0 0 0 0 50 355,373 50.00% 35.18% Kec. Gubeng
03.0039 Kelurahan Kertajaya pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,180,336 25 187,315 25 238,243 0 0 0 0 50 425,559 50.00% 36.05% Kec. Gubeng
03.0040 Kelurahan Mojo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 882,373 25 92,007 25 208,005 0 0 0 0 50 300,012 50.00% 34.00% Kec. Gubeng
03.0041 Kelurahan Pucang pelaksanaan kegiatan
Sewu operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 835,686 25 91,338 25 199,421 0 0 0 0 50 290,759 50.00% 34.79% Kec. Gunung
03.0042 Kelurahan Gunung pelaksanaan kegiatan Anyar
Anyar operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 749,937 49 66,673 93.08% 168,513 0 0 0 0 50 235,185 50.00% 31.36% Kec. Gunung
03.0043 Kelurahan Gunung pelaksanaan kegiatan Anyar
Anyar Tambak operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 680,182 25 56,028 25 135,205 0 0 0 0 50 191,233 50.00% 28.11% Kec. Gunung
03.0044 Kelurahan Rungkut pelaksanaan kegiatan Anyar
Menanggal operasional kelurahan

II - 263
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 742,229 25 70,138 98.02% 179,156 0 0 0 0 25 249,295 25.00% 33.59% Kec. Gunung
03.0045 Kelurahan Rungkut pelaksanaan kegiatan Anyar
Tengah operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 652,461 25 68,685 25 180,961 0 0 0 0 50 249,646 50.00% 38.26% Kec. Jambangan
03.0046 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Jambangan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 731,07 25 109,548 74.79% 173,231 0 0 0 0 25 282,779 25.00% 38.68% Kec. Jambangan
03.0047 Kelurahan Karah pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 678,858 25 68,616 85.33% 156,462 0 0 0 0 25 225,078 25.00% 33.16% Kec. Jambangan
03.0048 Kelurahan Kebonsari pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 653,862 25 88,093 109.07% 159,085 0 0 0 0 25 247,178 25.00% 37.80% Kec. Jambangan
03.0049 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Pagesangan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 635,499 25 45,215 25 147,582 0 0 0 0 50 192,797 50.00% 30.34% Kec.
03.0050 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Karangpilang
Karangpilang operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 961,198 25 97,472 25 221,559 0 0 0 0 50 319,03 50.00% 33.19% Kec.
03.0051 Kelurahan Kebraon pelaksanaan kegiatan Karangpilang
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 826,14 25 83,186 25 179,869 0 0 0 0 50 263,055 50.00% 31.84% Kec.
03.0052 Kelurahan Kedurus pelaksanaan kegiatan Karangpilang
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 655,989 25 47,58 25 137,551 0 0 0 0 50 185,131 50.00% 28.22% Kec.
03.0053 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Karangpilang
Warugunung operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 896,274 25 89,642 80.85% 190,265 0 0 0 0 25 279,907 25.00% 31.23% Kec. Kenjeran
03.0054 Kelurahan Bulak pelaksanaan kegiatan
Banteng operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,302,979 25.15 142,343 25.15 276,819 0 0 0 0 50.31 419,162 50.31% 32.17% Kec. Kenjeran
03.0055 Kelurahan Sidotopo pelaksanaan kegiatan
Wetan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 794,981 25 63,529 99.58% 162,711 0 0 0 0 25 226,24 25.00% 28.46% Kec. Kenjeran
03.0056 Kelurahan Tambak pelaksanaan kegiatan
Wedi operasional kelurahan

II - 264
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,346,747 43.72% 147,755 58.79% 278,132 0 0 0 0 102.51% 425,887 1.03% 31.62% Kec. Kenjeran
03.0057 Kelurahan Tanah pelaksanaan kegiatan
Kalikedinding operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 903,518 24.69 103,49 90.23% 205,546 0 0 0 0 24.69 309,036 24.69% 34.20% Kec.
03.0058 Kelurahan Dupak pelaksanaan kegiatan Krembangan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 915,175 25 95,171 25 193,996 0 0 0 0 50 289,167 50.00% 31.60% Kec.
03.0059 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Krembangan
Kemayoran operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 994,755 25 107,412 25 196,89 0 0 0 0 50 304,302 50.00% 30.59% Kec.
03.0060 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Krembangan
Krembangan Selatan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,022,183 25 119,586 25 238,782 0 0 0 0 50 358,368 50.00% 35.06% Kec.
03.0061 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Krembangan
Morokrembangan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 892,234 25 102,844 25 209,665 0 0 0 0 50 312,508 50.00% 35.03% Kec.
03.0062 Kelurahan Perak pelaksanaan kegiatan Krembangan
Barat operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 669,944 25 64,805 107.13% 153,788 0 0 0 0 25 218,593 25.00% 32.63% Kec. Lakarsantri
03.0063 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Bangkingan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 687,646 25 56,194 25 148,203 0 0 0 0 50 204,397 50.00% 29.72% Kec. Lakarsantri
03.0064 Kelurahan Jeruk pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 624,131 25 44,324 97.12% 140,57 0 0 0 0 25 184,894 25.00% 29.62% Kec. Lakarsantri
03.0065 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Lakarsantri operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 750,81 25 70,938 119.17% 174,808 0 0 0 0 25 245,746 25.00% 32.73% Kec. Lakarsantri
03.0066 Kelurahan Lidah pelaksanaan kegiatan
Kulon operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 661,06 25 62,864 102.15% 151,195 0 0 0 0 25 214,059 25.00% 32.38% Kec. Lakarsantri
03.0067 Kelurahan Lidah pelaksanaan kegiatan
Wetan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 543,356 2 45,971 25 118,545 0 0 0 0 50 164,516 50.00% 30.28% Kec. Lakarsantri
03.0068 Kelurahan Sumur pelaksanaan kegiatan
Welut operasional kelurahan

II - 265
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 879,275 25.79 87,131 25 198,613 0 0 0 0 50.79 285,743 50.79% 32.50% Kec. Mulyorejo
03.0069 Kelurahan Dukuh pelaksanaan kegiatan
Sutorejo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 810,349 31.42 65,886 30.71 170,23 0 0 0 0 62.13 236,116 62.13% 29.14% Kec. Mulyorejo
03.0070 Kelurahan Kalijudan pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 891,421 25 78,327 25 190,854 0 0 0 0 50 269,181 50.00% 30.20% Kec. Mulyorejo
03.0071 Kelurahan Kalisari pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 684,518 20.37 58,267 118.10% 150,714 0 0 0 0 20.37 208,98 20.37% 30.53% Kec. Mulyorejo
03.0072 Kelurahan Kejawan pelaksanaan kegiatan
Putih Tambak operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 932,38 25 86,12 25 197,274 0 0 0 0 50 283,394 50.00% 30.39% Kec. Mulyorejo
03.0073 Kelurahan Manyar pelaksanaan kegiatan
Sabrangan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 954,183 25 95,194 25 203,924 0 0 0 0 50 299,118 50.00% 31.35% Kec. Mulyorejo
03.0074 Kelurahan Mulyorejo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 779,78 25 83,015 25 158,993 0 0 0 0 50 242,008 50.00% 31.04% Kec. Pabean
03.0075 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Cantian
Bongkaran operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 831,757 25 87,896 90.62% 191,301 0 0 0 0 52 279,197 52.00% 33.57% Kec. Pabean
03.0076 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Cantian
Krembangan Utara operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 812,819 25 81,788 102.84% 172,235 0 0 0 0 25 254,024 25.00% 31.25% Kec. Pabean
03.0077 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Cantian
Nyamplungan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 829,844 25 81,676 25 181,101 0 0 0 0 50 262,776 50.00% 31.67% Kec. Pabean
03.0078 Kelurahan Perak pelaksanaan kegiatan Cantian
Timur operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,061,923 25 107,146 25 221,336 0 0 0 0 50 328,482 50.00% 30.93% Kec. Pabean
03.0079 Kelurahan Perak pelaksanaan kegiatan Cantian
Utara operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,083,612 25 114,006 25 243,082 0 0 0 0 50 357,087 50.00% 32.95% Kec. Pakal
03.0080 Kelurahan Babat pelaksanaan kegiatan
Jerawat operasional kelurahan

II - 266
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 748,608 25 73,73 25 166,885 0 0 0 0 50 240,615 50.00% 32.14% Kec. Pakal
03.0081 Kelurahan Benowo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 660,206 25 56,213 25 148,201 0 0 0 0 50 204,415 50.00% 30.96% Kec. Pakal
03.0082 Kelurahan Pakal pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 789,454 25 78,366 25 174,081 0 0 0 0 50 252,447 50.00% 31.98% Kec. Pakal
03.0083 Kelurahan Sumber pelaksanaan kegiatan
Rejo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 919,374 25 102,62 25 207,646 0 0 0 0 50 310,267 50.00% 33.75% Kec. Rungkut
03.0084 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Kalirungkut operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 724,309 25 72,158 63.43% 176,041 0 0 0 0 25 248,199 25.00% 34.27% Kec. Rungkut
03.0085 Kelurahan Kedung pelaksanaan kegiatan
Baruk operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 992,525 25 112,46 106.76% 239,224 0 0 0 0 25 351,684 25.00% 35.43% Kec. Rungkut
03.0086 Kelurahan Medokan pelaksanaan kegiatan
Ayu operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 936,599 25 104,273 81.03% 217,931 0 0 0 0 25 322,204 25.00% 34.40% Kec. Rungkut
03.0087 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Penjaringan Sari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 873,091 25 107,031 196.15% 207,322 0 0 0 0 25 314,353 25.00% 36.00% Kec. Rungkut
03.0088 Kelurahan Rungkut pelaksanaan kegiatan
Kidul operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 757,527 9.67 74,687 24.6 177,625 0 0 0 0 34.27 252,311 34.27% 33.31% Kec. Rungkut
03.0089 Kelurahan Wonorejo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 687,128 25 59,586 25 111,074 0 0 0 0 50 170,66 50.00% 24.84% Kec. Sambikerep
03.0090 Kelurahan Bringin pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,127,130 25 134,58 25 197,712 0 0 0 0 50 332,292 50.00% 29.48% Kec. Sambikerep
03.0091 Kelurahan Lontar pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 721,864 25 61,683 25 131,615 0 0 0 0 50 193,298 50.00% 26.78% Kec. Sambikerep
03.0092 Kelurahan Made pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

II - 267
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 942,165 25 103,468 25 162,323 0 0 0 0 50 265,791 50.00% 28.21% Kec. Sambikerep
03.0093 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Sambikerep operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,053,760 25 129,146 25 250,352 0 0 0 0 50 379,498 50.00% 36.01% Kec. Sawahan
03.0094 Kelurahan Banyu pelaksanaan kegiatan
Urip operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 878,196 25 96,172 25 181,873 0 0 0 0 50 278,045 50.00% 31.66% Kec. Sawahan
03.0095 Kelurahan Kupang pelaksanaan kegiatan
Krajan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 958,382 25 108,492 25 218,453 0 0 0 0 25 326,945 25.00% 34.11% Kec. Sawahan
03.0096 Kelurahan Pakis pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,198,453 25 146,736 25 294,842 0 0 0 0 50 441,578 50.00% 36.85% Kec. Sawahan
03.0097 Kelurahan Petemon pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,309,103 25 163,829 25 312,003 0 0 0 0 50 475,832 50.00% 36.35% Kec. Sawahan
03.0098 Kelurahan Putat pelaksanaan kegiatan
Jaya operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 769,429 25 81,454 25 187,339 0 0 0 0 50 268,793 50.00% 34.93% Kec. Sawahan
03.0099 Kelurahan Sawahan pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 951,993 25 110,41 25 213,278 0 0 0 0 50 323,688 50.00% 34.00% Kec. Semampir
03.0100 Kelurahan Ampel pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 965,037 25.19 108,233 87.45% 222,434 0 0 0 0 25.19 330,667 25.19% 34.26% Kec. Semampir
03.0101 Kelurahan Pegirian pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 944,256 25 117,025 126.05% 236,521 0 0 0 0 254.21% 353,546 2.54% 37.44% Kec. Semampir
03.0102 Kelurahan Sidotopo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,022,242 25.19 132,549 108.88% 251,137 0 0 0 0 25.19 383,686 25.19% 37.53% Kec. Semampir
03.0103 Kelurahan Ujung pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,271,009 25 175,925 25 308,228 0 0 0 0 50 484,153 50.00% 38.09% Kec. Semampir
03.0104 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Wonokusumo operasional kelurahan

II - 268
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 736,105 25 76,694 25 173,239 0 0 0 0 50 249,933 50.00% 33.95% Kec. Simokerto
03.0105 Kelurahan Kapasan pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 761,672 25 74,578 25 174,028 0 0 0 0 50 248,606 50.00% 32.64% Kec. Simokerto
03.0106 Kelurahan Sidodadi pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 900,319 25 96,603 84.44% 185,744 0 0 0 0 25 282,348 25.00% 31.36% Kec. Simokerto
03.0107 Kelurahan Simokerto pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 746,406 25 79,85 25 175,068 0 0 0 0 50 254,918 50.00% 34.15% Kec. Simokerto
03.0108 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Simolawang operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 892,553 25 93,838 93.02% 203,169 0 0 0 0 25 297,006 25.00% 33.28% Kec. Simokerto
03.0109 Kelurahan Tambak pelaksanaan kegiatan
Rejo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 680,449 25 61,613 25 158,176 0 0 0 0 50 219,789 50.00% 32.30% Kec. Sukolilo
03.0110 Kelurahan Gebang pelaksanaan kegiatan
Putih operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 776,16 25.19 70,772 25 163,012 0 0 0 0 50.19 233,784 50.19% 30.12% Kec. Sukolilo
03.0111 Kelurahan Keputih pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 798,604 25 78,754 25 169,685 0 0 0 0 50 248,439 50.00% 31.11% Kec. Sukolilo
03.0112 Kelurahan Klampis pelaksanaan kegiatan
Ngasem operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 818,673 25.19 84,184 25 187,984 0 0 0 0 50.19 272,168 50.19% 33.25% Kec. Sukolilo
03.0113 Kelurahan Medokan pelaksanaan kegiatan
Semampir operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 831,425 25 86,268 25 199,759 0 0 0 0 50 286,027 50.00% 34.40% Kec. Sukolilo
03.0114 Kelurahan Menur pelaksanaan kegiatan
Pumpungan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 789,501 25.19 88,408 25 179,362 0 0 0 0 50.19 267,77 50.19% 33.92% Kec. Sukolilo
03.0115 Kelurahan Nginden pelaksanaan kegiatan
Jangkungan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 839,228 25.19 86,163 24.39 183,067 0 0 0 0 49.58 269,23 49.58% 32.08% Kec. Sukolilo
03.0116 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Semolowaru operasional kelurahan

II - 269
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 658,632 25 42,633 25 136,063 0 0 0 0 50 178,696 50.00% 27.13% Kec.
03.0117 Kelurahan Putat pelaksanaan kegiatan Sukomanunggal
Gede operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 917,883 25 105,912 25 217,381 0 0 0 0 50 323,293 50.00% 35.22% Kec.
03.0118 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Sukomanunggal
Simomulyo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,023,950 25 114,168 25 266,394 0 0 0 0 50 380,563 50.00% 37.17% Kec.
03.0119 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Sukomanunggal
Simomulyo Baru operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 655,276 25 49,386 25.19 155,396 0 0 0 0 50.19 204,782 50.19% 31.25% Kec.
03.0120 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Sukomanunggal
Sonokwijenan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 665,577 25 60,15 25 141,347 0 0 0 0 50 201,497 50.00% 30.27% Kec.
03.0121 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Sukomanunggal
Sukomanunggal operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 845,867 25 79,273 25 198,878 0 0 0 0 50 278,151 50.00% 32.88% Kec.
03.0122 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Sukomanunggal
Tanjungsari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 834,001 104.14% 85,677 104.14% 197,253 0 0 0 0 208.28% 282,929 2.08% 33.92% Kec. Tambaksari
03.0123 Kelurahan Dukuh pelaksanaan kegiatan
Setro operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,023,581 22.16 119,352 24.76 246,108 0 0 0 0 46.92 365,461 46.92% 35.70% Kec. Tambaksari
03.0124 Kelurahan Gading pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,012,542 25 109,403 83.61% 223,673 0 0 0 0 25 333,076 25.00% 32.90% Kec. Tambaksari
03.0125 Kelurahan Kapas pelaksanaan kegiatan
Madya Baru operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 899,68 18.4 102,603 25 200,251 0 0 0 0 43.4 302,854 43.40% 33.66% Kec. Tambaksari
03.0126 Kelurahan Pacar pelaksanaan kegiatan
Keling operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,020,107 24.39 115,839 24.39 245,286 0 0 0 0 48.79 361,126 48.79% 35.40% Kec. Tambaksari
03.0127 Kelurahan Pacar pelaksanaan kegiatan
Kembang operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,042,567 25 119,149 25 248,801 0 0 0 0 50 367,95 50.00% 35.29% Kec. Tambaksari
03.0128 Kelurahan Ploso pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

II - 270
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 799,58 24.16 79,773 24.16 180,461 0 0 0 0 48.33 260,234 48.33% 32.55% Kec. Tambaksari
03.0129 Kelurahan Rangkah pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 843,036 25 83,498 73.60% 196,73 0 0 0 0 25 280,228 25.00% 33.24% Kec. Tambaksari
03.0130 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Tambaksari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 654,89 25.19 74,304 25 138,961 0 0 0 0 50 213,265 50.00% 32.57% Kec. Tandes
03.0131 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Balongsari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 687,119 25 70,613 25 136,875 0 0 0 0 50 207,487 50.00% 30.20% Kec. Tandes
03.0132 Kelurahan Banjar pelaksanaan kegiatan
Sugihan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 822,591 25 99,176 25 158,673 0 0 0 0 50 257,849 50.00% 31.35% Kec. Tandes
03.0133 Kelurahan Karang pelaksanaan kegiatan
Poh operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,154,569 25.19 180,416 104.70% 217,755 0 0 0 0 25.19 398,171 25.19% 34.49% Kec. Tandes
03.0134 Kelurahan Manukan pelaksanaan kegiatan
Kulon operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 735,389 25 74,22 25 135,948 0 0 0 0 50 210,169 50.00% 28.58% Kec. Tandes
03.0135 Kelurahan Manukan pelaksanaan kegiatan
Wetan operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 674,774 25.19 76,737 25 129,839 0 0 0 0 50.19 206,576 50.19% 30.61% Kec. Tandes
03.0136 Kelurahan Tandes pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 938,078 24.7 96,006 25 222,548 0 0 0 0 49.7 318,554 49.70% 33.96% Kec. Tegalsari
03.0137 Kelurahan Dr. pelaksanaan kegiatan
Soetomo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 862,455 25 82,672 25 209,555 0 0 0 0 50 292,227 50.00% 33.88% Kec. Tegalsari
03.0138 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Kedungdoro operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 834,663 25 84,082 25 204,678 0 0 0 0 50 288,76 50.00% 34.60% Kec. Tegalsari
03.0139 Kelurahan Keputran pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 805,06 25 84,716 25 190,819 0 0 0 0 50 275,536 50.00% 34.23% Kec. Tegalsari
03.0140 Kelurahan Tegalsari pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

II - 271
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 935,132 25 111,13 25 218,617 0 0 0 0 50 329,746 50.00% 35.26% Kec. Tegalsari
03.0141 Kelurahan Wonorejo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 666,774 25 52,189 25 141,706 0 0 0 0 50 193,896 50.00% 29.08% Kec. Tenggilis
03.0142 Kelurahan pelaksanaan kegiatan Mejoyo
Kendangsari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 717,328 3.43 68,175 30.31% 133,444 0 0 0 0 3.43 201,619 3.43% 28.11% Kec. Tenggilis
03.0143 Kelurahan Kutisari pelaksanaan kegiatan Mejoyo
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 775,376 25 82,695 25 173,844 0 0 0 0 50 256,538 50.00% 33.09% Kec. Tenggilis
03.0144 Kelurahan Panjang pelaksanaan kegiatan Mejoyo
Jiwo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 709,416 26.78 69,539 25 162,432 0 0 0 0 51.78 231,971 51.78% 32.70% Kec. Tenggilis
03.0145 Kelurahan Tenggilis pelaksanaan kegiatan Mejoyo
Mejoyo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 910,557 25 119,29 25 208,513 0 0 0 0 50 327,802 50.00% 36.00% Kec. Wiyung
03.0146 Kelurahan Babatan pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 804,02 25 94,998 25 181,016 0 0 0 0 50 276,015 50.00% 34.33% Kec. Wiyung
03.0147 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Balasklumprik operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 700,876 25 73,619 25 156,665 0 0 0 0 50 230,283 50.00% 32.86% Kec. Wiyung
03.0148 Kelurahan Jajar pelaksanaan kegiatan
Tunggal operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 785,087 25 93,915 25 176,95 0 0 0 0 50 270,865 50.00% 34.50% Kec. Wiyung
03.0149 Kelurahan Wiyung pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 763,476 25 72,554 96.75% 174,563 0 0 0 0 25 247,117 25.00% 32.37% Kec. Wonocolo
03.0150 Kelurahan Bendul pelaksanaan kegiatan
Merisi operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,120,689 25.19 157,419 25 239,327 0 0 0 0 50.19 396,746 50.19% 35.40% Kec. Wonocolo
03.0151 Kelurahan Jemur pelaksanaan kegiatan
Wonosari operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 775,52 25 67,985 84.50% 159,361 0 0 0 0 25 227,346 25.00% 29.32% Kec. Wonocolo
03.0152 Kelurahan Margorejo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

II - 272
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 731,851 25 66,38 25 163,686 0 0 0 0 50 230,066 50.00% 31.44% Kec. Wonocolo
03.0153 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Sidosermo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 687,92 25 68,264 25 161,7 0 0 0 0 50 229,964 50.00% 33.43% Kec. Wonocolo
03.0154 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Siwalankerto operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 997,369 25 140,391 25 184,384 0 0 0 0 50 324,775 50.00% 32.56% Kec. Wonokromo
03.0155 Kelurahan Darmo pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 886,619 25 119,374 25 173,394 0 0 0 0 50 292,769 50.00% 33.02% Kec. Wonokromo
03.0156 Kelurahan Jagir pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 723,153 25 80,338 25 151,937 0 0 0 0 25 232,275 25.00% 32.12% Kec. Wonokromo
03.0157 Kelurahan Ngagel pelaksanaan kegiatan
operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,096,082 25 177,674 25 211,249 0 0 0 0 25 388,923 25.00% 35.48% Kec. Wonokromo
03.0158 Kelurahan Ngagel pelaksanaan kegiatan
Rejo operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,011,400 25 133,757 25 183,655 0 0 0 0 50 317,412 50.00% 31.38% Kec. Wonokromo
03.0159 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Sawunggaling operasional kelurahan

2.1.2.03. Operasional Persentase 100% 1,067,141 25 161,778 25 217,563 0 0 0 0 50 379,341 50.00% 35.55% Kec. Wonokromo
03.0160 Kelurahan pelaksanaan kegiatan
Wonokromo operasional kelurahan

2.1.2.03. Program 15,377,805 1,909,316 2.340.677 121,119 490,826 0 0 611,945 3.98% 2,521,261 16,40%
04 Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala
Daerah
Persentase 25,00% 50.00 % 25,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 50,00% 200,00%
kajian/rekomendasi
terkait
perekonomian yang
termanfaatkan
sebagai dasar
kebijakan/keputusan

II - 273
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
kajian/rekomendasi %
di sektor
kesejahteraan rakyat
yang termanfaatkan
sebagai dasar
kebijakan/keputusan

2.1.2.03. Evaluasi Bidang Jumlah dokumen hasil 3 679,354 0 29,324 0 153,633 0 0 0 0 0 182,957 0.00% 26.93% Bagian
04.0001 Ketahanan pelaksanaan Evaluasi dokumen Administrasi
Masyarakat program bidang Kesejahteraan
ketahanan Rakyat
masyarakat yang
disusun
2.1.2.03. Evaluasi program Jumlah dokumen 3 575,823 0 25,625 0 128,604 0 0 0 0 0 154,229 0.00% 26.78% Bagian
04.0002 bidang evaluasi program dokumen Administrasi
kesejahteraan bidang kesejahteraan Kesejahteraan
masyarakat masyarakat yang Rakyat
disusun
2.1.2.03. Evaluasi Program Jumlah dokumen hasil 2 529,266 0 60,803 0 78,952 0 0 0 0 0 139,755 0.00% 26.41% Bagian
04.0003 Bidang pelaksanaan Evaluasi dokumen Administrasi
Pengembangan Program Bidang Kesejahteraan
Potensi Sumber Pengembangan Rakyat
Daya Masyarakat Potensi Sumber Daya
Masyarakat yang
disusun
2.1.2.03. Evaluasi Program Jumlah dokumen 1 257,692 0 5,367 0 18,329 0 0 0 0 0 23,695 0.00% 9.20% Bagian
04.0004 Layanan Masyarakat Evaluasi Program dokumen Administrasi
Layanan Masyarakat Kesejahteraan
yang disusun Rakyat

2.1.2.03. Analisis dan Jumlah dokumen hasil 4 298,542 0 0 2 111,309 0 0 0 0 0 111,309 0.00% 37.28% Bagian
04.0006 Evaluasi analisis dan evaluasi dokumen Administrasi
Perekonomian Kota Perekonomian Kota Perekonomian
Surabaya Surabaya yang dan Usaha
disusun Daerah

2.1.2.03. Program 542,885,870 77,202,292 97.151.067 10,900,507 18,023,243 0 0 28,923,749 5.33% 106,126,041 19,55%
05 Peningkatan
kapasitas lembaga
fasilitator
perwakilan rakyat
daerah
Persentase kegiatan 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
DPRD terkait rapat %
dan perundang-
undangan yang
terfasilitasi

Persentase kegiatan 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
DPRD terkait %
informasi dan
protokol yang
terfasilitasi

II - 274
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Fasilitasi Fasilitasi Peningkatan 38 kali 3,671,010 5 128,391 6 440,954 0 0 0 0 11 569,345 28.95% 15.51% Sekretariat
05.0001 Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
Kapasitas DPRD yang
Sekretariat Dewan dilaksanakan
Perwakilan Rakyat
Daerah
2.1.2.03. Informasi dan Jumlah pelaksanaan 1266 kali 11,956,535 242 2,217,202 81 2,935,386 0 0 0 0 323 5,152,588 25.51% 43.09% Sekretariat
05.0002 Pengolahan Data kegiatan informasi DPRD
dan pengolahan data

2.1.2.03. Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses 3 kali 11,302,143 2 3,662,557 0 77,089 0 0 0 0 2 3,739,646 66.67% 33.09% Sekretariat
05.0003 untuk 50 anggota DPRD
DPRD
2.1.2.03. Kunjungan Kerja dan Jumlah Kegiatan 186 kali 58,168,445 42 4,360,673 15 12,527,567 0 0 0 0 57 16,888,240 30.65% 29.03% Sekretariat
05.0004 Peningkatan Kunjungan Kerja dan DPRD
Kapasitas Pimpinan Peningkatan
dan Anggota DPRD Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
2.1.2.03. Pembahasan Jumlah usul prakarsa 6 raperda 2,855,567 0 41,704 2 502,287 0 0 0 0 2 543,991 33.33% 19.05% Sekretariat
05.0005 Rancangan DPRD yang dibahas DPRD
Peraturan Daerah
2.1.2.03. Penyusunan Jumlah dokumen 10 1,349,353 0 0 0 24,45 0 0 0 0 0 24,45 0.00% 1.81% Sekretariat
05.0006 Dokumen kajian/telaah terhadap dokumen DPRD
Kajian/Telaah kebijakan daerah yang
terhadap Kebijakan disusun
Daerah
2.1.2.03. Pengendalian Jumlah Kegiatan 264 kali 994,293 62 30,163 21 150,932 0 0 0 0 83 181,095 31.44% 18.21% Sekretariat
05.0007 Keamanan Pengendalian DPRD
Keamanan yang
dilaksanakan
2.1.2.03. Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat 1106 kali 3,236,754 218 180,557 127 501,328 0 0 0 0 345 681,885 31.19% 21.07% Sekretariat
05.0008 Rapat-Rapat Alat alat kelengkapan DPRD
Kelengkapan Dewan Dewan yang
diselenggarakan
2.1.2.03. Penyelenggaraan Jumlah rapat 45 kali 1,641,003 3 86,192 4 89,654 0 0 0 0 7 175,846 15.56% 10.72% Sekretariat
05.0009 Rapat-Rapat paripurna yang DPRD
Paripurna diselenggarakan
2.1.2.03. Penerimaan Studi Jumlah Lembaga 160 kali 1,975,963 18 193,069 22 773,595 0 0 0 0 40 966,664 25.00% 48.92% Sekretariat
05.0010 Banding yang Difasilitasi Studi DPRD
Banding

2.1.2.03. Program 34,295,564 8,352,353 9.453.939 1,146,452 2,571,296 0 0 3,739,785 10.90% 12,092,138 35,26%
06 Pendukung
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
terlaksananya %
urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
sesuai dengan
standar
2.1.2.03. Penyediaan Persentase 100% 9,453,939 12.8 1,146,452 24.75 2,571,296 0 22,037 0 0 37.55 3,739,785 37.55% 39.56% Bagian Umum
06.0001 Pelayanan Keberhasilan dan Protokol
Kedinasan Kepala Penyediaan
Daerah dan Wakil Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

II - 275
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.03. Program 100,767,636 8,772,640 14.885.618 393,406 806,663 0 0 1,243,269 1.23% 10,015,909 9,94%
07 Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah

Persentase bidang 42,86% 72.88 % 42,86% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 72,88% 170,04%
MoU kerjasama (non
perdagangan) antar
pemerintah daerah
dan pihak ketiga
yang ditindaklanjuti

Persentase bidang 33,33% 53.85 % 33,33% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 53,85% 161,57%
MoU kerjasama (non
perdagangan) luar
negeri yang
ditindaklanjuti

Persentase MoU 100,00% 45.71 % 60,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 45,71% 45,71%
kerjasama (non
perdagangan) yang
dievaluasi
2.1.2.03. Fasilitasi Delegasi Jumlah fasilitasi 10 kali 4,041,591 5 92,007 2 115,305 0 19,29 0 0 7 226,602 70.00% 5.61% Bagian
07.0001 Internasional di delegasi internasional Administrasi
Dalam Negeri di dalam negeri Kerjasama

2.1.2.03. Fasilitasi/Pembentuk Jumlah mitra 16 1,006,118 10 61,929 21 189,237 0 2,626 0 0 31 253,792 193.75% 25.22% Bagian
07.0002 an Kerjasama Dalam kerjasama dalam lembaga Administrasi
Negeri non negeri non Kerjasama
Perdagangan perdagangan yang
difasilitasi
2.1.2.03. Fasilitasi/Pembentuk Jumlah mitra 4 lembaga 1,502,549 0 170,966 2 332,097 0 9,674 0 0 2 512,737 50.00% 34.12% Bagian
07.0003 an Kerjasama Luar kerjasama luar negeri Administrasi
Negeri non non perdagangan Kerjasama
Perdagangan yang difasilitasi

2.1.2.03. Fasilitasi Pengiriman Jumlah delegasi 78 orang 7,955,886 0 50,295 0 48,08 0 11,61 0 0 0 109,984 0.00% 1.38% Bagian
07.0004 Delegasi Pendidikan pendidikan yang Administrasi
ke Luar Negeri difasilitasi ke luar Kerjasama
negeri

2.1.2.03. Monitoring dan Jumlah mitra 21 237,232 0 2,6 0 59,58 0 0 0 0 0 62,18 0.00% 26.21% Bagian
07.0005 evaluasi kerjasama kerjasama daerah lembaga Administrasi
daerah yang dilakukan Kerjasama
monitoring dan
evaluasi
2.1.2.03. Penyusunan road Jumlah dokumen road 1 142,242 0 15,611 0 62,364 0 0 0 0 0 77,974 0.00% 54.82% Bagian
07.0006 map kerjasama map kerjasama dokumen Administrasi
daerah daerah Kerjasama

II - 276
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
61 Meningkatnya 2.1.2.03. Program 2,584,908 216,227 234.436 7,8 25,698 0 0 33,498 1.30% 249,725 9,66%
jaringan bisnis (G 08 Kerjasama Bidang
to G dan G to B) Perdagangan
jasa dan
perdagangan
komoditi barang
dalam skala
internasional dan
antar pulau yang
ditunjang dengan
pusat pelayanan
informasi yang
terintegrasi

Persentase MoU 100,00% 57.14 % 57,14% 28,57% 0,00% 0 0 28,57% 50,00% 28,57% 28,57%
yang memuat sektor
perdagangan yang
telah ditandatangani

Persentase MoU 85,71% 75.00 % 75,00% 250,00% 0,00% 0 0 250,00% 333,33% 250,00% 291,68%
yang memuat sektor
perdagangan
tertandatangani
yang telah terealisasi

2.1.2.03. Fasilitasi/Pembentuk Jumlah kerjasama 3 lembaga 234,436 1 7,8 1 25,698 0 0 0 0 2 33,498 66.67% 14.29% Bagian
08.0001 an Kerjasama perdagangan yang Administrasi
Perdagangan ditindaklanjuti Kerjasama

62 Meningkatkan 2.1.2.03. Program 2,237,691 1,058,748 1.201.140 187,2 164,546 0 0 351,746 15.72% 1,410,494 63,03%
dan 09 Peningkatan
mengoptimalkan Kinerja BUMD
pengelolaan Pendukung
sumber Keuangan Daerah
penerimaan
daerah secara
efektif dan efisien
Persentase BUMD 83,00% 66.67 % 67,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 66,67% 80,33%
yang berkinerja
sesuai standar
2.1.2.03. Monitoring dan Jumlah BUMD yang 6 BUMD 707,04 6 187,2 6 144,673 0 0 0 0 6 331,873 100.00% 46.94% Bagian
09.0001 Evaluasi Badan dimonitor dan Administrasi
Usaha Milik Daerah dievaluasi Perekonomian
(BUMD) dan Usaha
Daerah
2.1.2.03. Penyusunan Jumlah Laporan 6 494,1 0 0 0 19,873 0 0 0 0 0 19,873 0.00% 4.02% Bagian
09.0002 Legalitas Legalitas Operasional dokumen Administrasi
Operasional Usaha Usaha BUMD yang Perekonomian
BUMD disusun dan Usaha
Daerah
2.1.2.04 Pengawasan

63 Meningkatkan 2.1.2.04. Program 31,964,247 5,464,155 5.767.318 414,054 1,227,692 0 0 1,673,698 5.24% 7,137,854 22,33%
kapasitas dan 01 Peningkatan
kompetensi Sistem
aparatur Pengawasan
pemerintahan Internal

II - 277
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
Persentase 100,00% 100.00 100,00% 85,71% 0,00% 0 0 85,71% 85,71% 85,71% 85,71%
penanganan disiplin %
aparatur wilayah I

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 85,71% 0,00% 0 0 85,71% 85,71% 85,71% 85,71%
penanganan tata %
kelola administrasi
keuangan wilayah I

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
penanganan disiplin %
aparatur wilayah II

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
penanganan tata %
kelola administrasi
keuangan wilayah II

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
penanganan disiplin %
aparatur wilayah III

Persentase 100,00% 100.00 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
penanganan tata %
kelola administrasi
keuangan wilayah III

2.1.2.04. Penerapan Disiplin Jumlah pegawai yang 760 orang 1,000,236 119 92,748 5 208,319 0 31,952 0 0 124 333,018 16.32% 33.29% Badan
01.0001 Pegawai mendapatkan Kepegawaian
pembinaan dan Diklat
kedisiplinan
2.1.2.04. Evaluasi SAKIP Jumlah PD yang 72 144,157 31 32,401 0 23,407 0 0 0 0 31 55,808 43.06% 38.71% Inspektorat
01.0002 SKPD dievaluasi LKj-nya Perangkat
Daerah
2.1.2.04. Inventarisasi Jumlah PD dan 140 362,251 45 3,864 11 151,323 0 0 0 0 56 155,187 40.00% 42.84% Inspektorat
01.0003 Temuan Sekolah yang lembaga
Pengawasan dilakukan
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah PD yang 18 429,513 18 44,776 18 87,333 0 0 0 0 18 132,108 100.00% 30.76% Inspektorat
01.0004 Monitoring Pada dilakukan monitoring Perangkat
Inspektorat dan evaluasi Daerah
Pembantu Wilayah I pelaksanaan
Di Lingkungan pembangunan dan
Pemerintah Kota pengelolaan keuangan
Surabaya pada Inspektorat
Pembantu Wilayah I

2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah PD yang 18 483,672 18 16,17 18 137,752 0 0 0 0 18 153,922 100.00% 31.82% Inspektorat
01.0005 Monitoring Pada dilakukan monitoring Perangkat
Inspektorat dan evaluasi Daerah
Pembantu Wilayah II pelaksanaan
Di Lingkungan pembangunan dan
Pemerintah Kota pengelolaan keuangan
Surabaya pada Inspektorat
Pembantu Wilayah II

II - 278
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah PD yang 18 417,505 18 5,652 2 63,938 0 0 0 0 18 69,59 100.00% 16.67% Inspektorat
01.0006 Monitoring Pada dilakukan monitoring Perangkat
Inspektorat dan evaluasi Daerah
Pembantu Wilayah pelaksanaan
III Di Lingkungan pembangunan dan
Pemerintah Kota pengelolaan keuangan
Surabaya pada Inspektorat
Pembantu Wilayah III

2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah PD yang 18 422,027 18 18,525 0 108,392 0 0 0 0 18 126,917 100.00% 30.07% Inspektorat
01.0007 Monitoring Pada dilakukan monitoring Perangkat
Inspektorat dan evaluasi Daerah
Pembantu Wilayah pelaksanaan
IV Di Lingkungan pembangunan dan
Pemerintah Kota pengelolaan keuangan
Surabaya pada Inspektorat
Pembantu Wilayah IV

2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah lembaga yang 35 598,762 9 61,668 8 124,449 0 0 0 0 17 186,118 48.57% 31.08% Inspektorat
01.0008 Pengawasan Dan dilakukan lembaga
Penanganan pengawasan dan
Pengaduan Pada pemeriksaan pada
Inspektorat Inspektorat Pembantu
Pembantu Wilayah I Wilayah I
Di Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah lembaga yang 35 604,338 6 69,097 9 98,967 0 0 0 0 15 168,064 42.86% 27.81% Inspektorat
01.0009 Pengawasan Dan dilakukan lembaga
Penanganan pengawasan dan
Pengaduan Pada pemeriksaan pada
Inspektorat Inspektorat Pembantu
Pembantu Wilayah II Wilayah II
Di Lingkungan
Pemerintah Kota
2.1.2.04. Surabaya
Pelaksanaan Jumlah lembaga yang 35 589,833 2 43,816 8 117,39 0 0 0 0 10 161,206 28.57% 27.33% Inspektorat
01.0010 Pengawasan Dan dilakukan lembaga
Penanganan pengawasan dan
Pengaduan Pada pemeriksaan pada
Inspektorat Inspektorat Pembantu
Pembantu Wilayah Wilayah III
III Di Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.04. Pelaksanaan Jumlah lembaga yang 35 508,384 0 264 0 72,436 0 0 0 0 0 72,7 0.00% 14.30% Inspektorat
01.0011 Pengawasan Dan dilakukan lembaga
Penanganan pengawasan dan
Pengaduan Pada pemeriksaan pada
Inspektorat Inspektorat Pembantu
Pembantu Wilayah Wilayah IV
IV Di Lingkungan
Pemerintah Kota
2.1.2.04. Surabaya
Pengembangan Jumlah aparatur 30 orang 206,641 31 25,073 30 33,987 0 0 0 0 31 59,06 103.33% 28.58% Inspektorat
01.0012 Kapasitas Aparatur pengawasan yang
Pengawasan ditingkatkan
kapasitasnya
2.2 Unsur Manajemen

II - 279
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2 Non Pelayanan
Dasar
2.2.2.01 Kepegawaian serta
Pendidikan dan
Pelatihan

64 Meningkatkan 2.2.2.01. Program 103,415,798 9,984,626 17.851.201 1,783,721 3,409,317 0 0 5,536,307 5.35% 15,520,933 15,01%
kapasitas dan 01 Peningkatan
kompetensi Kapasitas Sumber
aparatur Daya Aparatur
pemerintahan
Persentase pejabat 97,08% 71.91 % 90,33% 74,13% 0,00% 0 0 74,13% 82,07% 74,13% 76,36%
struktural yang
mengikuti diklat
struktural
Persentase pegawai 89,47% 49.44 % 49,05% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 49,44% 55,26%
yang mengikuti
diklat teknis dan
fungsional

Persentase 100,00% 20.00 % 40,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
terbentuknya dan
berfungsinya
assessment centre

Persentase aparatur 95,00% 96.83 % 92,00% 94,49% 99,85% 0 0 94,49% 102,71% 94,49% 99,46%
yang memiliki kinerja
baik

2.2.2.01. Pelayanan Jumlah berkas 800 620,749 250 70,255 196 161,457 0 50,666 0 0 446 282,378 55.75% 45.49% Badan
01.0001 Administrasi pegawai yang dilayani berkas Kepegawaian
Kepegawaian administrasi dan Diklat
kepegawaiannya

2.2.2.01. Pelaksanaan Jumlah kegiatan 3 kegiatan 701,287 1 58,8 1 158,855 0 0 0 0 1 217,655 33.33% 31.04% Badan
01.0002 Assesment Centre Pelaksanaan Kepegawaian
Assesment Centre dan Diklat
2.2.2.01. Penataan Jumlah berkas 13815 785,86 4867 103,444 694 184,692 0 49,16 0 0 5561 337,297 40.25% 42.92% Badan
01.0003 Administrasi pegawai yang ditata berkas Kepegawaian
Kepegawaian administrasi dan Diklat
kepegawaiannya
2.2.2.01. Pendidikan Dan Jumlah peserta yang 1399 2,503,577 147 68,871 90 288,904 0 0 0 0 237 357,776 16.94% 14.29% Badan
01.0004 Pelatihan Fungsional mengikuti Pendidikan orang Kepegawaian
Bagi Aparatur Dan Pelatihan dan Diklat
Pemerintah Fungsional Bagi
Aparatur Pemerintah

2.2.2.01. Pendidikan Dan Jumlah peserta 37 orang 931,766 33 130,296 2 330,681 0 0 0 0 35 460,976 94.59% 49.47% Badan
01.0006 Pelatihan Struktural Pendidikan Dan Kepegawaian
Bagi PNS Daerah Pelatihan Struktural dan Diklat
Bagi PNS Daerah
2.2.2.01. Pendidikan Dan Jumlah peserta yang 1424 4,264,258 736 901,635 231 837,361 0 58,343 0 0 967 1,797,339 67.91% 42.15% Badan
01.0007 Pelatihan Teknis mengikuti Pendidikan orang Kepegawaian
Tugas Dan Fungsi Dan Pelatihan Teknis dan Diklat
Bagi Aparatur Tugas Dan Fungsi
Pemerintah Bagi PNS Daerah
2.2.2.01. Penempatan Jumlah berkas 190 1,107,743 348 147,54 65 180,887 0 57,217 0 0 413 385,645 217.37% 34.81% Badan
01.0008 Pegawai Dan Penempatan Pegawai berkas Kepegawaian
Promosi Jabatan Dan Promosi Jabatan dan Diklat

II - 280
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.01. Pengelolaan Sistem Jumlah Sistem Data 1 aplikasi 169,198 1 18,851 1 40,665 0 6,204 0 0 1 65,72 100.00% 38.84% Badan
01.0009 Data Pegawai Pegawai yang Kepegawaian
dikelola dan Diklat
2.2.2.01. Pengembangan Jumlah pegawai yang 224 orang 3,488,158 0 141,477 35 956,91 0 58,29 0 0 35 1,156,677 15.63% 33.16% Badan
01.0010 Wawasan Aparatur mengikuti diklat dalam Kepegawaian
negeri dan Diklat
2.2.2.01. Fasilitasi Penilaian Jumlah pegawai yang 6285 671,454 6640 81,731 378 153,553 0 41,083 0 0 7018 276,366 111.66% 41.16% Badan
01.0011 Kinerja Pegawai difasilitasi penilaian orang Kepegawaian
kinerjanya dan Diklat
2.2.2.01. Penyiapan Materi Jumlah Materi Diklat 1 416,887 0 56,42 0 92,242 0 22,306 0 0 0 170,968 0.00% 41.01% Badan
01.0012 Diklat Pembelajaran Pembelajaran (e- dokumen Kepegawaian
(e-learning) learning) dan Diklat

2.2.2.01. Seleksi Penerimaan Jumlah Peserta 10000 2,190,264 0 4,4 0 23,11 0 0 0 0 0 27,51 0.00% 1.26% Badan
01.0013 Calon PNS Seleksi Penerimaan orang Kepegawaian
Calon PNS dan Diklat
2.2.2.02 Sarana dan
Prasarana
Perkantoran

65 Meningkatkan 2.2.2.02. Program Pelayanan 2,636,274,91 360,556,234 438.212.900 62,463,121 96,967,543 0 0 160,899,050 6.10% 521,455,284 19,78%
tata kelola 01 Administrasi 2
administrasi Perkantoran
pemerintahan
yang baik
Tingkat kepuasan 80,00% 77.23 % 74,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 77,23% 96,54%
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,514,642 21 334,648 23.75 506,899 0 0 0 0 44.46 841,547 44.46% 33.47% Dinas
01.0001 dan Jasa ketersediaan barang Perpustakaan
Perkantoran dan jasa perkantoran dan Kearsipan
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 980,01 29.7 92,874 18.16 195,519 0 36,277 0 0 44.86 324,67 44.86% 33.13% Badan
01.0002 dan Jasa ketersediaan barang Kepegawaian
Perkantoran dan jasa perkantoran dan Diklat
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 980,17 24.08 81,977 29.08 197,92 0 39,622 0 0 53.16 319,52 53.16% 32.60% Badan Kesatuan
01.0003 dan Jasa ketersediaan barang Bangsa, Politik
Perkantoran dan jasa perkantoran dan Perlindungan
Perangkat Daerah Masyarakat

2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,769,697 55.05 277,829 13.59 319,156 0 0 0 0 68.64 596,985 68.64% 33.73% Dinas
01.0004 dan Jasa ketersediaan barang Penanaman
Perkantoran dan jasa perkantoran Modal dan
Perangkat Daerah Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,107,812 51.93 179,179 19.55 277,66 0 0 0 0 68.98 456,839 68.98% 41.24% Dinas Lingkungan
01.0005 dan Jasa ketersediaan barang Hidup
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 3,387,157 24.04 500,792 42.36 868,993 0 0 0 0 66.41 1,369,785 66.41% 40.44% Dinas
01.0006 dan Jasa ketersediaan barang Pengendalian
Perkantoran dan jasa perkantoran Penduduk,
Perangkat Daerah Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

II - 281
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,876,684 18.54 138,984 15.8 456,152 0 67,296 0 0 32.56 662,433 32.56% 35.30% Badan
01.0007 dan Jasa ketersediaan barang Penanggulangan
Perkantoran dan jasa perkantoran Bencana dan
Perangkat Daerah Perlindungan
Masyarakat
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,491,562 41.04 335,493 29.82 511,785 0 140,36 0 0 61.89 987,636 61.89% 39.64% Badan
01.0008 dan Jasa ketersediaan barang Perencanaan
Perkantoran dan jasa perkantoran Pembangunan
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 946,095 30.51 76,258 44.39 228,386 0 22,845 0 0 74.9 327,49 74.90% 34.61% Bagian
01.0009 dan Jasa ketersediaan barang Administrasi
Perkantoran dan jasa perkantoran Pembangunan
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,392,091 56.35 379,133 20.01 550,178 0 0 0 0 76.35 929,311 76.35% 38.85% Bagian Hubungan
01.0010 dan Jasa ketersediaan barang Masyarakat
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 709,981 81.78 72,296 8.5 161,328 0 14,763 0 0 90.28 248,387 90.28% 34.99% Bagian Hukum
01.0011 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,062,107 35.6 136,799 28.75 243,027 0 53,742 0 0 64.35 433,569 64.35% 40.82% Bagian
01.0012 dan Jasa ketersediaan barang Administrasi
Perkantoran dan jasa perkantoran Kerjasama
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 432,237 49.72 78,21 33.47 92,304 0 0 0 0 83.19 170,514 83.19% 39.45% Bagian
01.0013 dan Jasa ketersediaan barang Administrasi
Perkantoran dan jasa perkantoran Kesejahteraan
Perangkat Daerah Rakyat
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 556,203 50.4 54,696 7.75 119,825 0 15,526 0 0 58.16 190,047 58.16% 34.17% Bagian
01.0014 dan Jasa ketersediaan barang Organisasi
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 774,587 44.07 156,553 13.77 142,38 0 9,03 0 0 57.84 307,963 57.84% 39.76% Bagian
01.0015 dan Jasa ketersediaan barang Administrasi
Perkantoran dan jasa perkantoran Pemerintahan
Perangkat Daerah dan Otonomi
Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 446,017 50.18 52,843 16.88 118,358 0 0 0 0 67.06 171,201 67.06% 38.38% Bagian
01.0016 dan Jasa ketersediaan barang Administrasi
Perkantoran dan jasa perkantoran Perekonomian
Perangkat Daerah dan Usaha
Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,335,052 25.44 109,31 63.95 400,483 0 57,14 0 0 89.38 566,933 89.38% 42.47% Bagian Layanan
01.0017 dan Jasa ketersediaan barang Pengadaan dan
Perkantoran dan jasa perkantoran Pengelolaan Aset
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 57,910,146 19 7,021,948 18.38 15,406,558 0 605,12 0 0 37.38 23,033,624 37.38% 39.77% Bagian Umum
01.0018 dan Jasa ketersediaan barang dan Protokol
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 21,942,450 50.83 3,710,711 14.61 6,213,255 0 0 0 0 65.44 9,923,966 65.44% 45.23% Dinas Pemadam
01.0019 dan Jasa ketersediaan barang Kebakaran
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 6,957,790 23.82 847,466 0.82 1,103,980 0 0 0 0 24.64 1,951,446 24.64% 28.05% Dinas Kebersihan
01.0020 dan Jasa ketersediaan barang dan Ruang
Perkantoran dan jasa perkantoran Terbuka Hijau
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 10,608,840 39.46 1,659,507 30.67 2,669,287 0 0 0 0 70.13 4,328,794 70.13% 40.80% Dinas
01.0021 dan Jasa ketersediaan barang Kebudayaan dan
Perkantoran dan jasa perkantoran Pariwisata
Perangkat Daerah

II - 282
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 7,612,859 40.54 1,394,790 24.48 1,205,857 0 0 0 0 65.03 2,600,647 65.03% 34.16% Dinas
01.0022 dan Jasa ketersediaan barang Kependudukan
Perkantoran dan jasa perkantoran dan Pencatatan
Perangkat Daerah Sipil
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 97,202,010 29.91 13,939,898 22.23 21,314,044 0 0 0 0 52.15 35,253,942 52.15% 36.27% Dinas Kesehatan
01.0023 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,907,086 39.79 376,874 34.72 525,534 0 0 0 0 74.51 902,408 74.51% 31.04% Dinas
01.0024 dan Jasa ketersediaan barang Komunikasi dan
Perkantoran dan jasa perkantoran Informatika
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,608,448 17.84 176,533 48.87 395,9 0 0 0 0 66.72 572,433 66.72% 35.59% Dinas Koperasi
01.0025 dan Jasa ketersediaan barang dan Usaha Mikro
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 29,923,919 12.75 8,913,818 28.32 6,456,669 0 0 0 0 41.07 15,370,488 41.07% 51.37% Dinas Pekerjaan
01.0026 dan Jasa ketersediaan barang Umum Bina
Perkantoran dan jasa perkantoran Marga dan
Perangkat Daerah Pematusan
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 6,038,166 36.31 492,575 48.27 2,872,173 0 0 0 0 84.58 3,364,747 84.58% 55.72% Dinas
01.0027 dan Jasa ketersediaan barang Perumahan
Perkantoran dan jasa perkantoran Rakyat dan
Perangkat Daerah Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,681,280 33.01 348,15 28.61 583,907 0 146,92 0 0 61.26 1,078,978 61.26% 40.24% Dinas
01.0028 dan Jasa ketersediaan barang Kepemudaan dan
Perkantoran dan jasa perkantoran Olah Raga
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 5,754,806 22.83 1,167,603 37.74 1,427,332 0 259,75 0 0 60.57 2,854,680 60.57% 49.61% Badan
01.0029 dan Jasa ketersediaan barang Pengelolaan
Perkantoran dan jasa perkantoran Keuangan dan
Perangkat Daerah Pajak Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 6,610,279 23.65 802,868 29.19 1,590,759 0 0 0 0 50.49 2,393,627 50.49% 36.21% Dinas Pendidikan
01.0030 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,919,174 35.76 526,665 41.98 725,922 0 0 0 0 77.74 1,252,587 77.74% 42.91% Dinas
01.0031 dan Jasa ketersediaan barang Pengelolaan
Perkantoran dan jasa perkantoran Bangunan dan
Perangkat Daerah Tanah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 4,663,649 41.14 679,844 13.66 1,285,315 0 0 0 0 54.8 1,965,159 54.80% 42.14% Dinas
01.0032 dan Jasa ketersediaan barang Perdagangan
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 11,396,406 38.75 1,239,926 28.26 2,399,465 0 0 0 0 67.01 3,639,391 67.01% 31.93% Dinas
01.0033 dan Jasa ketersediaan barang Perhubungan
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 9,542,954 54.89 1,723,593 11.91 2,444,769 0 0 0 0 66.8 4,168,362 66.80% 43.68% Dinas Ketahanan
01.0034 dan Jasa ketersediaan barang Pangan dan
Perkantoran dan jasa perkantoran Pertanian
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 6,070,927 26.28 612,284 17.49 986,818 0 0 0 0 38.65 1,599,102 38.65% 26.34% Dinas Sosial
01.0035 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah

II - 283
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 2,223,993 50.85 403,205 15.68 459,683 0 0 0 0 66.52 862,888 66.52% 38.80% Dinas Tenaga
01.0036 dan Jasa ketersediaan barang Kerja
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,631,612 55.51 253,679 14.15 406,868 0 0 0 0 69.8 660,547 69.80% 40.48% Inspektorat
01.0037 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 422,395 63.42 46,926 39.74 90,938 0 0 0 0 86.02 137,864 86.02% 32.64% Kec. Asemrowo
01.0038 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 469,549 40.84 49,659 5.56 101,307 0 0 0 0 37.43 150,965 37.43% 32.15% Kec. Benowo
01.0039 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 607,976 46.44 72,808 32.74 125,949 0 0 0 0 70.64 198,756 70.64% 32.69% Kec. Bubutan
01.0040 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 685,08 58.61 89,1 13.01 151,289 0 0 0 0 73.32 240,389 73.32% 35.09% Kec. Bulak
01.0041 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 480,713 46.38 55,521 18.04 104,628 0 0 0 0 64.42 160,149 64.42% 33.31% Kec. Dukuh Pakis
01.0042 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 667,112 11.59 64,335 46.75 123,719 0 0 0 0 58.34 188,054 58.34% 28.19% Kec. Gayungan
01.0043 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 828,049 35.43 90,956 35.37 181,083 0 0 0 0 70.8 272,039 70.80% 32.85% Kec. Genteng
01.0044 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 559,265 49.1 61,34 28.07 116,155 0 0 0 0 68.43 177,494 68.43% 31.74% Kec. Gubeng
01.0045 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 436,115 43.72 47,843 6.35 118,502 0 0 0 0 50.07 166,345 50.07% 38.14% Kec. Gunung
01.0046 dan Jasa ketersediaan barang Anyar
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 516,602 42.92 66,235 8.83 135,474 0 0 0 0 50.89 201,709 50.89% 39.05% Kec. Jambangan
01.0047 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 662,264 65.59 72,528 9.98 137,579 0 0 0 0 92.3 210,108 92.30% 31.73% Kec.
01.0048 dan Jasa ketersediaan barang Karangpilang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 678,241 34.37 81,596 63.6 174,862 0 0 0 0 74.29 256,459 74.29% 37.81% Kec. Kenjeran
01.0049 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 551,574 71.63 78,646 3.24 135,219 0 0 0 0 95.28 213,865 95.28% 38.77% Kec.
01.0050 dan Jasa ketersediaan barang Krembangan
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 562,823 69.38 57,448 16.75 106,276 0 0 0 0 66.11 163,724 66.11% 29.09% Kec. Lakarsantri
01.0051 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah

II - 284
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 624,172 63.48 72,648 95.36% 121,64 0 0 0 0 41.61 194,288 41.61% 31.13% Kec. Mulyorejo
01.0052 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 570,812 44.9 64,366 21.69% 115,961 0 0 0 0 41.49 180,328 41.49% 31.59% Kec. Pabean
01.0053 dan Jasa ketersediaan barang Cantian
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 750,785 66.08 78,47 38.06 157,277 0 0 0 0 82.6 235,747 82.60% 31.40% Kec. Pakal
01.0054 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 674,172 44.75 94,18 13.78 159,032 0 0 0 0 47.02 253,212 47.02% 37.56% Kec. Rungkut
01.0055 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 426,426 63.25 50,577 7.81 71,063 0 0 0 0 73.47 121,64 73.47% 28.53% Kec. Sambikerep
01.0056 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 672,136 38.79 80,562 29.29 159,123 0 0 0 0 68.09 239,685 68.09% 35.66% Kec. Sawahan
01.0057 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 739,348 52.65 112,726 18.77 205,983 0 0 0 0 71.42 318,709 71.42% 43.11% Kec. Semampir
01.0058 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 408,516 36.085 33,057 26.1 73,968 0 0 0 0 62.19 107,026 62.19% 26.20% Kec. Simokerto
01.0059 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 559,95 25.09 73,459 27.75 119,025 0 0 0 0 52.84 192,484 52.84% 34.38% Kec. Sukolilo
01.0060 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 684,332 50.97 70,639 14.44 171,182 0 0 0 0 65.41 241,821 65.41% 35.34% Kec.
01.0061 dan Jasa ketersediaan barang Sukomanunggal
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 836,289 19.21 91,33 38.27 169,105 0 0 0 0 57.48 260,435 57.48% 31.14% Kec. Tambaksari
01.0062 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 692,745 31.12 82,339 16.66 164,325 0 0 0 0 47.78 246,664 47.78% 35.61% Kec. Tandes
01.0063 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 540,073 49.8 64,188 20.18 129,76 0 0 0 0 69.98 193,948 69.98% 35.91% Kec. Tegalsari
01.0064 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 792,323 33.65 110,583 23.27 163,163 0 0 0 0 56.92 273,747 56.92% 34.55% Kec. Tenggilis
01.0065 dan Jasa ketersediaan barang Mejoyo
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 468,492 49.17 74,922 14.77 90,987 0 0 0 0 63.94 165,909 63.94% 35.41% Kec. Wiyung
01.0066 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 681,761 56.46 79,342 21.66 149,353 0 0 0 0 78.12 228,695 78.12% 33.54% Kec. Wonocolo
01.0067 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah

II - 285
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 635,752 38.52 96,057 27.85 146,091 0 0 0 0 66.37 242,148 66.37% 38.09% Kec. Wonokromo
01.0068 dan Jasa ketersediaan barang
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 26,232,205 35.38 4,118,409 28.52 5,585,782 0 0 0 0 63 9,704,191 63.00% 36.99% RSUD Bhakti
01.0069 dan Jasa ketersediaan barang Dharma Husada
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 55,773,977 18.82 4,882,955 24.39 7,858,619 0 0 0 0 41 12,741,573 41.00% 22.85% RSUD Dr.
01.0070 dan Jasa ketersediaan barang Mohamad
Perkantoran dan jasa perkantoran Soewandie
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 1,938,834 52.34 229,612 38.81 468,936 0 0 0 0 67.69 698,549 67.69% 36.03% Satuan Polisi
01.0071 dan Jasa ketersediaan barang Pamong Praja
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah
2.2.2.02. Penyediaan Barang Persentase 100% 15,413,145 29.93 1,617,949 35.54 3,019,737 0 0 0 0 56.21 4,637,686 56.21% 30.09% Sekretariat
01.0072 dan Jasa ketersediaan barang DPRD
Perkantoran dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah

2.2.2.02. Program 1,593,568,61 344,391,267 422.351.200 20,816,891 128,662,762 0 0 150,294,707 9.43% 494,685,974 31,04%
02 Pembangunan dan 0
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
kedinasan
Persentase 95,00% 95.70 % 92,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 95,70% 100,74%
pemanfaatan aset
Persentase sistem 100,00% 20.00 % 40,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
informasi
pemerintah kota
surabaya yang
diintegrasikan
dengan sistem
informasi barang
daerah
Persentase 85,00% 76.55 % 79,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 76,55% 90,06%
kendaraan yang
berfungsi dengan
baik
Persentase gedung 100,00% 74.67 % 80,77% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 74,67% 74,67%
pemerintahan dalam
kondisi baik

Persentase sarana 100,00% 94.29 % 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 94,29% 94,29%
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik

Persentase 100,00% 99.35 % 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 99,35% 99,35%
ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran

2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 284 unit 1,078,731 92 34,184 15 268,448 0 0 0 0 104 302,632 36.62% 28.05% Dinas
02.0001 Pengadaan Sarana perkantoran yang Perpustakaan
Perkantoran dipelihara dan dan Kearsipan
diadakan

II - 286
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 129 unit 413,631 85 72,025 28 87,036 0 11,447 0 0 113 170,507 87.60% 41.22% Badan
02.0002 Pengadaan Sarana perkantoran yang Kepegawaian
Perkantoran dipelihara dan dan Diklat
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 51 unit 211,07 9 3,693 9 34,992 0 5,213 0 0 9 43,898 17.65% 20.80% Badan Kesatuan
02.0003 Pengadaan Sarana perkantoran yang Bangsa, Politik
Perkantoran dipelihara dan dan Perlindungan
diadakan Masyarakat

2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 442 unit 386,057 22 59,298 22 84,428 0 0 0 0 33 143,726 7.47% 37.23% Dinas
02.0004 Pengadaan Sarana perkantoran yang Penanaman
Perkantoran dipelihara dan Modal dan
diadakan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2.2.2.02. Pemeliharaan dan JJumlah unit sarana 109 unit 415,641 44 29,368 45 105,134 0 0 0 0 56 134,502 51.38% 32.36% Dinas Lingkungan
02.0005 Pengadaan Sarana dan prasarana Hidup
Perkantoran perkantoran yang
dikelola
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 116 unit 965,569 88 39,594 59 153,353 0 0 0 0 90 192,947 77.59% 19.98% Dinas
02.0006 Pengadaan Sarana perkantoran yang Pengendalian
Perkantoran dipelihara dan Penduduk,
diadakan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 171 unit 1,288,870 25 96,383 23 190,864 0 33,969 0 0 48 321,217 28.07% 24.92% Badan
02.0007 Pengadaan Sarana perkantoran yang Penanggulangan
Perkantoran dipelihara dan Bencana dan
diadakan Perlindungan
Masyarakat
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 182 Unit 729,526 32 18,877 51 93,357 0 19,457 0 0 66 131,691 36.26% 18.05% Badan
02.0008 Pengadaan Sarana perkantoran yang Perencanaan
Perkantoran dipelihara dan Pembangunan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 167 unit 1,871,714 55 144,198 100 805,395 0 0 0 0 119 949,593 71.26% 50.73% Bagian
02.0009 Pengadaan Sarana perkantoran yang Administrasi
Perkantoran dipelihara dan Pembangunan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 90 unit 292,755 45 21,474 19 58,782 0 0 0 0 64 80,256 71.11% 27.41% Bagian Hubungan
02.0010 Pengadaan Sarana perkantoran yang Masyarakat
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 33 unit 302,492 29 15,009 10 66,094 0 0 0 0 29 81,103 87.88% 26.81% Bagian Hukum
02.0011 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 56 unit 142,683 11 6,452 45 50,913 0 1,767 0 0 56 59,132 100.00% 41.44% Bagian
02.0012 Pengadaan Sarana perkantoran yang Administrasi
Perkantoran dipelihara dan Kerjasama
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 15 unit 122,753 15 5,236 13 24,116 0 0 0 0 15 29,352 100.00% 23.91% Bagian
02.0013 Pengadaan Sarana perkantoran yang Administrasi
Perkantoran dipelihara dan Kesejahteraan
diadakan Rakyat
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 46 unit 194,037 0 8,053 0 35,779 0 0 0 0 0 43,832 0.00% 22.59% Bagian
02.0014 Pengadaan Sarana perkantoran yang Organisasi
Perkantoran dipelihara dan
diadakan

II - 287
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 46 unit 159,383 20 10,929 11 27,673 0 1,647 0 0 20 40,248 43.48% 25.25% Bagian
02.0015 Pengadaan Sarana perkantoran yang Administrasi
Perkantoran dipelihara dan Pemerintahan
diadakan dan Otonomi
Daerah
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 17 unit 163,491 14 13,071 6 35,114 0 0 0 0 16 48,185 94.12% 29.47% Bagian
02.0016 Pengadaan Sarana perkantoran yang Administrasi
Perkantoran dipelihara dan Perekonomian
diadakan dan Usaha
Daerah
2.2.2.02. Evaluasi dan Jumlah berkas 6 berkas 2,015,901 217,346 5 355,383 0 215,79 0 0 5 788,521 83.33% 39.12% Bagian Layanan
02.0017 Penghapusan penetapan Pengadaan dan
Aset/Barang Daerah penghapusan Pengelolaan Aset
aset/barang daerah

2.2.2.02. Pelayanan Unit Jumlah dokumen 800 5,780,399 417 868,909 174 1,897,575 0 324,67 0 0 591 3,091,158 73.88% 53.48% Bagian Layanan
02.0018 Layanan Pengadaan pengadaan Dokumen Pengadaan dan
barang/jasa yang Pengelolaan Aset
disusun

2.2.2.02. Pemeliharaan Jumlah kendaraan 2555 unit 7,164,526 780 1,109,029 479 1,697,757 0 130,36 0 0 801 2,937,147 31.35% 41.00% Bagian Layanan
02.0019 Kendaraan dinas yang dipelihara Pengadaan dan
Dinas/Operasional dan diurus Pengelolaan Aset
administrasinya

2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 251 unit 651,173 20 7,665 0 44,89 0 2,97 0 0 20 55,525 7.97% 8.53% Bagian Layanan
02.0020 Pengadaan Sarana perkantoran yang Pengadaan dan
Perkantoran dipelihara dan Pengelolaan Aset
disediakan

2.2.2.02. Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas 7982 stel 3,939,303 310,142 144 483,87 0 0 0 0 144 794,012 1.80% 20.16% Bagian Layanan
02.0021 Dinas dan dan kelengkapannya Pengadaan dan
Kelengkapannya yang diadakan Pengelolaan Aset

2.2.2.02. Pengadaan Sarana Jumlah sarana 12629 unit 94,759,883 2182 5,418,428 11276 77,228,764 0 3,45 0 0 13458 82,650,642 106.56% 87.22% Bagian Layanan
02.0022 Kedinasan kedinasan yang Pengadaan dan
diadakan Pengelolaan Aset

2.2.2.02. Monitoring Jumlah perangkat 72 2,224,174 0 99,276 0 352,875 0 64,305 0 0 0 516,455 0.00% 23.22% Bagian Layanan
02.0023 Pencatatan Barang daerah yang lembaga Pengadaan dan
Milik Daerah pencatatan Barang Pengelolaan Aset
Milik Daerah nya
dimonitor
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Persentase 100% 5,515,978 27.57 462,208 33.69 1,233,739 0 0 0 0 61.26 1,695,947 61.26% 30.75% Bagian Umum
02.0024 Pengadaan Sarana Kelayakan dan dan Protokol
dan Prasarana Ketersediaan sarana
Perkantoran dan prasarana
perkantoran
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 376 unit 819,952 35 47,508 30 268,632 0 0 0 0 65 316,14 17.29% 38.56% Dinas Pemadam
02.0025 Pengadaan Sarana perkantoran yang Kebakaran
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 153 unit 841,191 56 26,353 0 154,353 0 0 0 0 56 180,706 36.60% 21.48% Dinas Kebersihan
02.0026 Pengadaan Sarana perkantoran yang dan Ruang
Perkantoran dipelihara dan Terbuka Hijau
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 123 unit 649,624 59 42,961 69 143,956 0 0 0 0 112 186,916 91.06% 28.77% Dinas
02.0027 Pengadaan Sarana perkantoran yang Kebudayaan dan
Perkantoran dipelihara dan Pariwisata
diadakan

II - 288
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 270 unit 947,247 59 88,385 31 129,763 0 0 0 0 62 218,148 22.96% 23.03% Dinas
02.0028 Pengadaan Sarana perkantoran yang Kependudukan
Perkantoran dipelihara dan dan Pencatatan
diadakan Sipil
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 2056 unit 7,193,704 1726 867,435 971 1,342,152 0 0 0 0 2663 2,209,587 129.52% 30.72% Dinas Kesehatan
02.0029 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 149 unit 1,270,412 63 69,812 21 112,451 0 0 0 0 84 182,262 56.38% 14.35% Dinas
02.0030 Pengadaan Sarana perkantoran yang Komunikasi dan
Perkantoran dipelihara dan Informatika
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 103 unit 1,277,385 44 40,223 17 78,43 0 0 0 0 47 118,653 45.63% 9.29% Dinas Koperasi
02.0031 Pengadaan Sarana perkantoran yang dan Usaha Mikro
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 177 unit 4,651,995 43 5,695 24 540,352 0 0 0 0 67 546,047 37.85% 11.74% Dinas Pekerjaan
02.0032 Pengadaan Sarana perkantoran yang Umum Bina
Perkantoran dipelihara dan Marga dan
diadakan Pematusan
2.2.2.02. Pembangunan/Reha Jumlah 327 150,805,639 52 7,462,767 73 27,164,638 0 0 0 0 125 34,627,405 38.23% 22.96% Dinas
02.0033 bilitasi dan Pembangunan/Rehabi bangunan Perumahan
Pengawasan litasi Fasilitas Gedung Rakyat dan
Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah Kawasan
Pemerintah Daerah Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

2.2.2.02. Pembangunan/Reha Jumlah gedung 2 74,850,148 0 9,1 0 5,305,838 0 0 0 0 0 5,314,938 0.00% 7.10% Dinas
02.0034 bilitasi Dan pemerintah dan bangunan Perumahan
Pengawasan pemerintah daerah Rakyat dan
Fasilitas Gedung (tahun Kawasan
Pemerintah Dan jamak/multiyears) Permukiman,
Pemerintah Daerah yang Cipta Karya dan
(Tahun Jamak / dibangun/direhab dan Tata Ruang
Multiyears) diawasi
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 339 unit 1,177,708 163 208,53 62 189,181 0 0 0 0 225 397,711 66.37% 33.77% Dinas
02.0035 Pengadaan Sarana perkantoran yang Perumahan
Perkantoran dipelihara dan Rakyat dan
diadakan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang
2.2.2.02. Penyusunan Jumlah dokumen 20 2,155,941 1 0 3 408,154 0 0 0 0 4 408,154 20.00% 18.93% Dinas
02.0036 Dokumen Perencanaan Fasilitas dokumen Perumahan
Perencanaan Gedung Pemerintah Rakyat dan
Fasilitas Gedung Dan Pemerintah Kawasan
Pemerintah Daerah Daerah yang disusun Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 47 unit 312,036 16 14,912 12 79,252 0 0 0 0 28 94,164 59.57% 30.18% Dinas
02.0037 Pengadaan Sarana perkantoran yang Kepemudaan dan
Perkantoran dipelihara dan Olah Raga
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 787 unit 3,939,372 346 808,596 113 1,026,738 0 0 0 0 382 1,835,334 48.54% 46.59% Badan
02.0038 Pengadaan Sarana perkantoran yang Pengelolaan
Perkantoran dipelihara dan Keuangan dan
diadakan Pajak Daerah

II - 289
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 511 unit 3,206,430 181 0 191 648,607 0 0 0 0 372 648,607 72.80% 20.23% Dinas Pendidikan
02.0039 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 129 unit 621,08 58 16,914 0 136,105 0 0 0 0 58 153,019 44.96% 24.64% Dinas
02.0040 Pengadaan Sarana perkantoran yang Pengelolaan
Perkantoran dipelihara dan Bangunan dan
diadakan Tanah
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 343 unit 1,307,306 129 156,96 194 445,332 0 0 0 0 321 602,292 93.59% 46.07% Dinas
02.0041 Pengadaan Sarana perkantoran yang Perdagangan
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 171 unit 4,281,922 60 244,295 28 877,577 0 0 0 0 88 1,121,872 51.46% 26.20% Dinas
02.0042 Pengadaan Sarana dan prasarana Perhubungan
Perkantoran perkantoran yang
dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 207 unit 1,392,338 171 183,538 131 456,017 0 0 0 0 172 639,555 83.09% 45.93% Dinas Ketahanan
02.0043 Pengadaan Sarana perkantoran yang Pangan dan
Perkantoran dipelihara dan Pertanian
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 132 unit 779,395 113 75,236 66 101,428 0 0 0 0 124 176,663 93.94% 22.67% Dinas Sosial
02.0044 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 156 unit 475,256 74 16,957 0 109,745 0 0 0 0 74 126,702 47.44% 26.66% Dinas Tenaga
02.0045 Pengadaan Sarana perkantoran yang Kerja
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 163 unit 617,642 47 87,047 61 105,669 0 0 0 0 108 192,717 66.26% 31.20% Inspektorat
02.0046 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 14 unit 169,04 14 8,324 7 29,807 0 0 0 0 14 38,131 100.00% 22.56% Kec. Asemrowo
02.0047 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 19 unit 143,755 4 5,442 0 21,27 0 0 0 0 4 26,712 21.05% 18.58% Kec. Benowo
02.0048 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 22 Unit 218,076 16 8,102 6 30,947 0 0 0 0 22 39,048 100.00% 17.91% Kec. Bubutan
02.0049 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 25 unit 167,762 13 11,348 11 35,445 0 0 0 0 25 46,793 100.00% 27.89% Kec. Bulak
02.0050 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 19 unit 124,322 7 7,956 3 27,564 0 0 0 0 7 35,521 36.84% 28.57% Kec. Dukuh Pakis
02.0051 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 21 unit 139,8 11 7,378 0 25,593 0 0 0 0 11 32,971 52.38% 23.58% Kec. Gayungan
02.0052 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 16 unit 194,121 7 9,55 5 28,777 0 0 0 0 9 38,328 56.25% 19.74% Kec. Genteng
02.0053 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan

II - 290
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 24 unit 149,124 6 4,474 4 28,828 0 0 0 0 10 33,302 41.67% 22.33% Kec. Gubeng
02.0054 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 26 unit 130,206 9 6,677 9 22,307 0 0 0 0 18 28,983 69.23% 22.26% Kec. Gunung
02.0055 Pengadaan Sarana perkantoran yang Anyar
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 16 unit 140,183 11 16,059 0 31,862 0 0 0 0 11 47,921 68.75% 34.19% Kec. Jambangan
02.0056 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 15 unit 133,922 17 10,728 17 31,6 0 0 0 0 17 42,328 113.33% 31.61% Kec.
02.0057 Pengadaan Sarana perkantoran yang Karangpilang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 26 unit 157,89 21 8,271 3 31,814 0 0 0 0 24 40,085 92.31% 25.39% Kec. Kenjeran
02.0058 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 28 unit 136,362 16 12,462 0 29,14 0 0 0 0 16 41,602 57.14% 30.51% Kec.
02.0059 Pengadaan Sarana perkantoran yang Krembangan
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 19 unit 137,758 17 3,872 3 29,606 0 0 0 0 20 33,478 105.26% 24.30% Kec. Lakarsantri
02.0060 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 30 unit 186,931 2 5,92 0 34,983 0 0 0 0 2 40,903 6.67% 21.88% Kec. Mulyorejo
02.0061 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 18 unit 146,033 15 10,938 0 33,676 0 0 0 0 15 44,614 83.33% 30.55% Kec. Pabean
02.0062 Pengadaan Sarana perkantoran yang Cantian
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 16 unit 100,95 14 6,029 14 28,13 0 0 0 0 14 34,159 87.50% 33.84% Kec. Pakal
02.0063 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 20 unit 164,235 9 6,757 12 27,103 0 0 0 0 21 33,86 105.00% 20.62% Kec. Rungkut
02.0064 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 14 unit 117,204 4 7,974 5 23,601 0 0 0 0 9 31,575 64.29% 26.94% Kec. Sambikerep
02.0065 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 20 unit 124,493 12 6,085 9 28,498 0 0 0 0 21 34,582 105.00% 27.78% Kec. Sawahan
02.0066 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 25 unit 169,812 18 7,757 5 51,769 0 0 0 0 23 59,526 92.00% 35.05% Kec. Semampir
02.0067 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 25 Unit 163,445 9 9,528 4 27,609 0 0 0 0 13 37,136 52.00% 22.72% Kec. Simokerto
02.0068 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 23 unit 158,887 2 6,578 1 43,812 0 0 0 0 3 50,39 13.04% 31.71% Kec. Sukolilo
02.0069 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan

II - 291
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD tahun Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD
Urusan Indikator Kinerja Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Unit SKPD
2016 s/d 2021 sampai dengan I II III IV sampai dengan Tahun
No Sasaran Kode Pemerintahan Program(Outcome)/ 2018 RKPD tahun 2018 Anggaran RKPD sampai dengan Penanggung
RKPD 2017 2018
Daerah dan Kegiatan(Output) Tahun 2018 (%) Tahun 2018 (%) Jawab
Program/Kegiatan
Rp.(00 Rp.(00 Rp.(000
K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K K K Rp.(000) K K Rp.(000) K Rp.(000)
0) 0) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 13 unit 133,85 7 9,078 10 29,304 0 0 0 0 17 38,382 130.77% 28.68% Kec.
02.0070 Pengadaan Sarana perkantoran yang Sukomanunggal
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 25 unit 203,431 5 11,431 2 41,426 0 0 0 0 7 52,857 28.00% 25.98% Kec. Tambaksari
02.0071 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 24 unit 156,234 3 9,25 0 23,439 0 0 0 0 3 32,688 12.50% 20.92% Kec. Tandes
02.0072 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 16 unit 132,439 19 11,92 16 28,08 0 0 0 0 19 40 118.75% 30.20% Kec. Tegalsari
02.0073 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 15 unit 135,077 12 4,886 1 32,319 0 0 0 0 13 37,204 86.67% 27.54% Kec. Tenggilis
02.0074 Pengadaan Sarana perkantoran yang Mejoyo
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 14 Unit 144,785 36 8,374 4 39,631 0 0 0 0 40 48,005 285.71% 33.16% Kec. Wiyung
02.0075 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 26 unit 145,52 26 10,274 0 32,788 0 0 0 0 26 43,062 100.00% 29.59% Kec. Wonocolo
02.0076 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 26 unit 143,964 16 5,888 5 23,856 0 0 0 0 21 29,745 80.77% 20.66% Kec. Wonokromo
02.0077 Pengadaan Sarana perkantoran yang
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 902 unit 7,309,944 252 399,98 420 557,422 0 0 0 0 642 957,402 71.18% 13.10% RSUD Bhakti
02.0078 Pengadaan Sarana perkantoran yang Dharma Husada
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 365 unit 8,181,763 71 269,104 81 902,159 0 0 0 0 158 1,171,263 43.29% 14.32% RSUD Dr.
02.0079 Pengadaan Sarana perkantoran yang Mohamad
Perkantoran dipelihara dan Soewandie
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 151 unit 2,133,991 85 255,015 79 410,947 0 0 0 0 164 665,962 108.61% 31.21% Satuan Polisi
02.0080 Pengadaan Sarana perkantoran yang Pamong Praja
Perkantoran dipelihara dan
diadakan
2.2.2.02. Pemeliharaan dan Jumlah unit sarana 417 unit 5,692,429 16 89,417 65 596,951 0 0 0 0 81 686,367 19.42% 12.06% Sekretariat
02.0081 Pengadaan Sarana perkantoran yang DPRD
Perkantoran dipelihara dan
diadakan

II - 292
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah


Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2017
terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus
ditangani Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran


Pembangunan Daerah

1. Belum meratanya aksesbilitas dan kualitas pendidikan formal dan non


formal;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga
miskin;
3. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi;
4. Belum optimalnya kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan
kesehatan;
5. Masih ditemukannya pangan yang belum aman untuk dikonsumsi
masyarakat;
6. Masih adanya pencari kerja yang belum terserap pada pasar kerja Formal;
7. Masih terjadinya kasus pelanggaran perda dan kejadian anarkis;
8. Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari sumber, yang
menyebabkan masih lambatnya laju penurunan timbulan sampah;
9. Belum optimalnya penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan
dan kawasan permukiman layak huni;
10. Masih adanya jenis budaya yang belum dilestarikan;
11. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyerapan
anggaran;
12. Belum optimalnya kontribusi pajak dan BUMD terhadap pendapatan asli
daerah;
13. Belum optimalnya sistem drainase kota, kinerja jaringan jalan, sistem
manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem
angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan.

II- 293
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan
1. Masih terdapat sarana dan prasarana 4 lembaga PAUD yang belum
meningkat pada Tahun 2017.
2. Daya tampung yang ada telah mencukupi untuk jumlah penduduk usia
SD, namun masih terdapat penduduk dari luar kota yang perlu
diakomodasi, sehingga perlu dilakukan penambahan daya tampung
kembali.
3. Masih kurangnya kapasitas jumlah siswa pada SMP sehingga
menyebabkan masih adanya anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak
bersekolah.
4. Masih terdapat sarana dan prasarana dari 4 SD swasta yang belum
sesuai standar dikarenakan adanya kendala dari dana yang tidak
tercukupi.
5. Masih terdapat sarana dan prasarana dari 4 SMP yang belum sesuai
Standar.
6. Masih terdapat 172 sekolah (18 SD dan 154 SMP) yang fasilitasnya
kurang baik.
7. Masih terdapat 18 SD yang belum memiliki RPP untuk seluruh mata
pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum.
8. Masih cukup banyak guru PAUD sejumlah 2.650 orang yang belum
memenuhi kompetensi.
9. Masih cukup banyak guru SD sejumlah 3.247 orang yang belum
memiliki sertifikasi.
10. Masih relatif banyak guru SMP sejumlah 1.453 orang yang belum
memiliki sertifikasi.
11. Masih relatif banyak guru SMP sejumlah 1.453 orang yang belum
memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mapel yang diajar.
12. Masih adanya guru SD sebanyak 613 orang yang belum memiliki
kesesuaian kualifikasi akademik.
13. Masih cukup banyak tenaga kependidikan PAUD sejumlah 116 orang
yang belum kompeten.

II- 294
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

14. Masih adanya tenaga kependidikan SD sebanyak 384 orang yang belum
kompeten.
15. Masih adanya tenaga kependidikan SMP sebanyak 564 orang yang
belum kompeten.
16. Masih ada 12 event prestatif SD yang tidak berhasil dijuarai.
17. Masih ada 3 event prestatif SMP yang tidak berhasil dijuarai.
18. Masih banyak lembaga PAUD sebesar 2.665 lembaga yang belum
berprestasi di tahun 2017.
19. Masih adanya peserta pendidikan kesetaraan Paket A yang tidak lulus,
yaitu sebanyak 39 orang.
20. Relatif banyaknya peserta pendidikan kesetaraan Paket B yang tidak
lulus sebesar 168 orang.
21. Masih adanya peserta pendidikan kesetaraan Paket C yang tidak lulus,
yaitu sebanyak 38 orang.
22. Masih sangat kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan
untuk mendaftarkan lembaganya untuk akreditasi karena kendala dana.

2.3.2.2 Kesehatan
1. Masih adanya penduduk miskin di Kota Surabaya yang belum memiliki
Jaminan Kesehatan yaitu sebanyak 2.668 orang.
2. Relatif banyaknya penduduk miskin yang belum memanfaatkan
pelayanan Kesehatan yaitu sebanyak 247.189 orang.
3. Cakupan pelayanan bayi, balita dan anak yang belum maksimal.
4. Masih adanya balita dengan kondizi gizi kurang yaitu sebanyak 16.349
balita.
5. Masih adanya balita dengan status gizi buruk yaitu sebanyak 278 balita.
6. Masih terdapat ibu hamil dan ibu nifas yang belum mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana di 29 puskesmas dan puskesmas
pembantu sebagai faskes pratama belum memadai.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang belum sepenuhnya mencapai SPM
yang ada.

II- 295
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

9. Masih adanya rumah tidak sehat di semua kecamatan yaitu sebanyak


106.194 rumah.
10. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah
Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi sebanyak
6,98%.
11. Masih ditemukannya bahan pangan segar yang belum memenuhi syarat
keamanan sebanyak 13,05% serta sampel makanan jadi/olahan
sebanyak 3,98%.
12. Belum semua KBIH tersosialisasi tentang Permenkes No. 15 Tahun
2016 dan SE Dirjen PHU No. 4001 Tahun 2018 terkait pelaksanaan
pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji dalam rangka pencegahan
penularan penyakit.
13. Telah dilakukan penanggulangan terhadap penderita penyakit tropis dan
penyakit serius lainnya untuk mencegah kejadian lebih lanjut. Telah
dilakukan juga penanganan terhadap penderita penyakit menular
termasuk juga penderita HIV/AIDS dan NAPZA, namun pencegahan
secara aktif belum optimal, di antaranya promosi kesehatan dan
surveilans.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


1. Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Surabaya masih sebanyak 54,31%.
Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan
pelaksanaan pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan
kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan
di lapangan, serta kelengkapan berkas pengurusan IMB yang belum
lengkap.
2. Proses sinkronisasi rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang baru
mencapai 20,69% yang salah satunya dipengaruhi oleh waktu
penyusunan rencana Induk sektoral dan rencana rinci oleh Perangkat
Daerah terkait.
3. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah
hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum
terintegrasi dan belum berfungsi optimal.

II- 296
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

4. Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU.

2.3.2.4 Perhubungan
1. Semakin banyaknya pengguna kendaraan pribadi karena rendahnya
minat penggunaan transportasi umum dan penambahan ruas jalan yang
tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
2. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu sebanyak 1.039
kejadian karena kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib
berlalu lintas.
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, sehingga
masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi /
transportasi online
4. Terbatasnya rute yang dapat digunakan oleh pengguna angkutan
barang sehingga terjadi kepadatan pada ruas jalan yang dilalui.

2.3.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB yaitu
sebanyak 97.495 pasangan.
2. Adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi yaitu sebanyak 9.822
peserta.
3. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB
yaitu sebanyak 93.425 pasangan.
4. Masih ada 241 pasangan usia subur yang istrinya berusia kurang dari 20
tahun.
5. Terdapat 322 PMKS hasil pelatihan dan pembinaan yang belum
berproduksi dan berdaya.

2.3.2.6 Pangan
1. Sebanyak 13,05% bahan pangan segar beredar dinyatakan tidak aman
karena rendahnya kesadaran masyarakat.
2. Sebanyak 3,98% sampel belum memenuhi syarat keamanan makanan.
3. Masih adanya ketidakseimbangan konsumsi pangan masyarakat.

II- 297
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3.2.7 Perdagangan
1. Ada 62 pasar yang belum terpantau harganya.
2. Masih ada 3 tahapan pengembangan hub dan simpul logistik yang
belum terealisasi.
3. Masih ada 50 gudang terdaftar yang datanya belum lengkap.
4. Masih ada 132 UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas
pemasaran produknya.
5. Masih ada 31 sentra yang belum beroperasi secara optimal.
6. Terdapat 454 pembudidaya pertanian binaan yang omzetnya belum
meningkat.
7. Masih adanya kegiatan/usaha yang ditemukan sebanyak 104 temuan
terkait tera.

2.3.2.8 Kepemudaan dan Olahraga


1. Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan
rendahnya minat masyarakat dan waktu pengkaderan yang sering
berbenturan dengan jadwal kegiatan pribadi (sekolah, kuliah, dll).
2. Jadwal kejuaraan cabang olahraga mengikuti dengan penyelenggaran
(Pemerintah Provinsi / Pusat), sehingga terdapat beberapa atlit terbina
yang tidak dapat mengikuti event kejuaraan.
3. Terdapat beberapa lokasi rencana pembangunan fasilitas olahraga yang
masih terkendala status kepemilikan lahan, sehingga proses
pelaksanaan pembangunan tidak dapat segera dilaksanakan.

2.3.2.9 Tenaga Kerja


1. Masih rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat
diinformasikan, yaitu sebanyak 5,10%.
2. Terdapat beberapa wirausaha yang mengalami kesulitan dalam
mengembangkan usahanya dikarenakan terbatasnya modal.
3. Masih adanya angkatan kerja yang tidak lulus sertifikasi yaitu sebanyak
901 angkatan kerja.
4. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang tidak lulus
pelatihan, yaitu sebanyak 19 peserta.

II- 298
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

5. Masih adanya perusahaan yang belum memiliki Peraturan


Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
6. Masih adanya perusahaan yang belum diperiksa dan belum mematuhi
norma ketenagakerjaan dan/norma K3 yaitu sebanyak 7.068
perusahaan.
7. Adanya kasus PHK yang dilaporkan, sebanyak 142 kasus di tahun 2017.

2.3.2.10 Sosial
1. Banyaknya PMKS dari luar Kota Surabaya, di mana pada tahun 2017
sebanyak 578 orang di antaranya telah dipulangkan ke daerah asal, dan
sampai dengan bulan Mei 2018, telah dipulangkan ke daerah asal
sebanyak 416 PMKS.
2. Masih banyaknya PMKS yang belum ditangani dan direhabilitasi
sebanyak 18.990 PMKS.
3. Rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial, yaitu sebesar 45,73%.
4. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya
PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi, yaitu
sebesar 31,66%.

2.3.2.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


1. Masih terdapat 138 permasalahan perempuan dan anak.
2. Masih ada 86 jejaring yang belum berperan dalam penanganan
permasalahan perempuan dan anak.

2.3.2.12 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


1. Masih adanya 41.111 temuan pelanggaran Perda.
2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak
226 kejadian.
3. Masih banyaknya kejadian kebakaran di Kota Surabaya, yaitu 51,06
kejadian kebakaran gedung/bangunan per satu juta penduduk dan
140,49 kejadian kebakaran non bangunan per satu juta penduduk.

II- 299
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

4. Terjadinya bencana alam, yaitu sebanyak 4 kejadian bencana angin


kencang dan hujan lebat serta banjir, di kelurahan-kelurahan yang
belum berstatus tangguh bencana.
5. Masih adanya kelurahan yang belum berstatus tangguh bencana
sebanyak 69,48%.
6. Masih rendahnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang
mendorong nilai-nilai kebangsaan, yaitu sebesar 5,38%.

2.3.2.13 Pertanahan
1. Penyediaan tanah da-tau bangunan bagi pembangunan untuk
kepentingan umum terhambat proses pengumpulan dan verifikasi data
yang harus melalui beberapa instansi lain (Pemerintah Propinsi, BPN,
dll) sehingga diperlukan waktu untuk berkoordinasi dengan instansi yang
bersangkutan.
2. Sebanyak 70 aset tanah yang belum dilakukan pemasangan pagar,
papan, patok pada tahun 2017 di mana beberapa lokasi rencana
pemasangan pagar, papan, patok yang masih belum jelas batas
kepemilikannya.
3. Sertifikasi tanah aset mengalami hambatan di mana terdapat beberapa
tanah aset yang kurang lengkap bukti dan batas kepemilikannya.
4. Hambatan dalam penanganan kasus tanah dan/ atau bangunan
terutama kurangnya data pendukung dalam penyelesaian kasus dan
kurangnya dukungan dari instansi/jajaran samping.

2.3.2.14 Lingkungan Hidup


1. Belum optimalnya pengupayaan peningkatan luasan dan fungsi RTH,
terutama hutan kota.
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan
Teknologi 3R yaitu sebanyak 58 fasilitas.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan belum merata
antar kecamatan.
4. Sebanyak 50% kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi
aspek lingkungan.

II- 300
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

5. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam


pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif, di mana masih 6
lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan atau
pemanfaatan energi alternatif.
6. Masih banyaknya kegiatan /usaha yang belum diaudit terkait penerapan
konservasi energi.
7. Masih adanya 54 permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dan
ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari
kegiatan usaha dan transportasi.

2.3.2.15 Perumahan dan Kawasan Permukiman


1. Terdapat beberapa calon penghuni rusun yang bukan berasal dari daftar
tunggu penghuni rusun, namun berasal dari warga terdampak
penertiban Pemerintah Kota.
2. Beberapa pekerjaan pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan
kelengkapannya terkendala mengalami perubahan desain karena
menyesuaikan kondisi di lapangan.
3. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan pemukiman
prioritas, yaitu masih sebesar 79,10% kawasan yang ditingkatkan
kualitasnya.

2.3.2.16 Kebudayaan
1. Sebanyak 23 bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan
baik.
2. Masih adanya kelompok seni terdaftar yang belum layak tampil,
sebanyak 61,45%.
3. Masih adanya hotel, restoran dan ruang publik yang belum
menampilkan budaya lokal, sebanyak 47,06%.
4. Masih rendahnya partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong
nilai-nilai kebangsaan, yaitu sebesar 14,59%.
5. Masih adanya peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan
yang belum menjadi kader wawasan kebangsaan sebanyak 3,12%.

II- 301
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3.2.17 Perpustakaan
1. Masih rendahnya persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text
levelling, yaitu sebanyak 20,55%.
2. Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah
Kota Surabaya, yaitu sebanyak 12,90%.

2.3.2.18 Penanaman Modal


1. Masih rendahnya pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik,
yaitu sebesar 50%.
2. Masih adanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak tepat
waktu, yaitu sebanyak 25,67%.
3. Masih rendahnya pertumbuhan ijin realisasi investasi, yaitu sebesar
14,16%.

2.3.2.19 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah


1. Masih adanya 4 MoU sektor perdagangan yang belum ditandatangani.
2. Masih adanya MoU sektor perdagangan tertandatangani yang belum
terealisasi sebanyak 25%.
3. Masih adanya MoU kerjasama (non perdagangan) yang belum
ditindaklanjuti sebanyak 27,12%.
4. Masih adanya POS dan SP yang belum dievaluasi, yaitu sebanyak
75,46%.
5. Masih adanya nama rupabumi yang belum memenuhi syarat untuk
diajukan pembakuan sebanyak 67,50%.
6. Masih adanya kajian/rekomendasi yang belum termanfaatkan sebagai
dasar kebijakan/keputusan sebanyak 26,67%.
7. Masih ada 2 BUMD yang memiliki kinerja belum sesuai standar.

2.3.2.20 Pengawasan
1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada 24
Perangkat Daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada 13 Perangkat
Daerah.

II- 302
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3.2.21 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan


1. Masih adanya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural,
yaitu sebanyak 28,09%.
2. Masih adanya pegawai yang belum mengikuti diklat teknis dan
fungsional yaitu sebanyak 50,56%.

2.3.2.22 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan


1. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada 34
Perangkat sebanyak 96 kegiatan.
2. Masih terdapat kegiatan pada 22 Perangkat Daerah yang capaian
outputnya <76%. Hal ini menunjukkan perlu memaksimalkan kualitas
Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi
3. Terdapat 15 Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya
belum berkualitas.

2.3.2.23 Sarana dan Prasarana Perkantoran


1. Masih ditemukannya sarana dan prasarana perkantoran yang tidak layak
pakai.
2. Masih terdapat kendaraan dinas dengan kondisi kurang baik sebanyak
129 unit.

2.3.2.24 Statistik
1. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan
yang masih belum valid.
2. Masih terdapat beberapa data indikator kinerja yang masih memiliki
margin of error >5% sebanyak 19 data.

2.3.2.25 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1. Sebesar 4,67% dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta
kematian) yang pengurusannya tidak tepat waktu.
2. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran
sebesar 1,68% dari total penduduk lahir berdasarkan SIAK.

II- 303
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

3. Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte


kematian sebesar 6,05% dari total laporan penduduk meninggal.
4. Masih adanya pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan yang
belum terlayani yakni sebesar 0,57% .

2.3.2.26 Kearsipan
1. Masih rendahnya jumlah arsip yang diakuisisi yakni sebanyak 27,42%
dari total arsip yang akan diakuisisi 1725 arsip
2. Masih 22,51% Perangkat Daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri
yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan antara lain
disebabkan keterbatasan jumlah dan rendahnya pemahaman SDM
pengelola kearsipan.

2.3.2.27 Komunikasi dan Informatika serta Persandian


1. Masih rendahnya layanan publik administrative yang berbasis TIK yakni
sebesar 89 layanan dari total 282 layanan publik.
2. Kurangnya keterbukaan data antar sistem/aplikasi.

2.3.2.28 Keuangan
1. Tidak tercapainya pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
2. Tidak tercapainya pendapatan dari lain-lain PAD yang Sah.
3. Rendahnya pendapatan Bagi Hasil Pajak yaitu dari Bagi Hasil PBB dan
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri,
serta PPh Pasal 21.
4. Tidak tercapainya pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber
Daya Alam.
5. Tidak tercapainya pendapatan dari Dana Alokasi Khusus.
6. Tidak tercapainya target pendapatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi yaitu
dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak
Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
7. Tidak tercapainya target pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

II- 304
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3.2.29 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


1. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan
permodalan yakni sebesar 9,6% dari seluruh usaha mikro binaan.
2. Masih rendahnya persentase usaha mikro binaan yang mengaplikasikan
Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha, yakni sebesar 20%.
3. Hanya sebagian kecil produk usaha mikro yang telah layak diuji
mutukan, yakni sebesar 50 usaha mikro dari seluruh usaha mikro
binaan.
4. Sebanyak 41,97% koperasi masih belum berklasifikasi AAB.
5. Pertumbuhan anggota koperasi yang masih lambat, yaitu di bawah 5%.
6. Masih adanya koperasi yang belum meningkat volume usahanya, yakni
sebanyak 255 koperasi.
7. Rendahnya minat warga usia produktif untuk berwirausaha, dilihat dari
jumlah usulan musrenbang Pelatihan untuk potensi wirausaha di bawah
5%.
8. Masih banyak PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan
yang belum berproduksi, yaitu sebanyak 31,66%.

2.3.2.30 Pertanian
1. Masih rendahnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi
oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan, yakni
sebesar 12,03%.
2. Masih rendahnya pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang
mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya, yakni
sebesar 25,77%.
3. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan
pengobatan sebesar 14,16%.
4. Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan
Teknologi Tepat Guna, yaitu sebanyak 75%.

II- 305
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2.3.2.31 Kelautan dan Perikanan


1. Masih rendahnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang
memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan,
yakni sebesar 14,21%.
2. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh
pembudidaya perikanan, di mana masih sebanyak 30,38% pembudidaya
binaan yang mengaplikasikan TTG.

2.3.2.32 Pariwisata
1. Hanya sekitar 6,67% individu/kelompok yang belum mengaplikasikan
keahlian yang didapat dari pembelajaran di rumah kreatif kuliner.
2. Masih rendahnya individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian
yang diperoleh dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan
fashion, yakni sekitar 5% dari total 20 orang yang mengikuti
pembelajaran.
3. Masih adanya individu/kelompok yang belum mengaplikasikan keahlian
yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft
sebesar 75 kelompok/individu.
4. Hanya 5,71% dari total 403 individu/kelompok yang mengaplikasikan
hasil dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan.
5. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan
legalisasi usaha, yakni sebesar 20% atau sekitar 5 pelaku usaha dari
total 25 pelaku usaha
6. Belum semua kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha
kreatif bisa terpenuhi. Hanya sebesar 16% dari total 25 pelaku usaha
kreatif yang sudah terpenuhi.
7. Belum semua ODTW berhasil dikembangkan. Baru sekitar 36,36%
ODTW yang berhasil dikembangkan dari total 11 ODTW yang ada.
8. Masih rendahnya capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang
pariwisata yang dilaksanakan yaitu sebesar 20%, atau baru 1 dari 5
kesepakatan yang ditarget dicapai.
9. Masih rendahnya kunjungan di objek wisata dibandingkan dengan
kunjungan wisatawan yakni sebesar 46,35%.

II- 306
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Kota Surabaya tahun 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
sebesar Rp 451.486.791,00 juta. Perekonomian Kota Surabaya tersebut
menunjukkan perkembangan yang positif, dimana produktivitas ekonomi
Kota Surabaya meningkat ditahun 2017 menjadi sebesar Rp 503.824.868,16
juta. Peningkatan yang terjadi tentunya bersumber dari seluruh kategori
lapangan usaha Kota Surabaya khususnya kategori lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni
sebesar Rp 139.211.011,44 juta. Lapangan usaha kedua yang
menghasilkan nilai tambah tertinggi yaitu sektor industri pengolahan, dimana
pada tahun 2017 menghasilkan PDRB sebesar Rp 95.058.641,41 juta.
Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kota Surabaya
terangkum dalam Tabel III.1 berikut:
Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2017 (dalam juta)
2016* 2017**
Kategori Uraian
Juta (Rp) Juta (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 808.811,90 907.240,48
B Pertambangan dan Penggalian 29.145,20 32.761,46
C Industri Pengolahan 85.213.283,80 95.058.641,41
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.144.720,80 2.138.523,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 678.586,70 756.033,73
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 45.103.247,10 50.301.444,39
Perdagangan Besar dan Eceran; 124.579.579,5 139.211.011,4
G
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0 4
H Transportasi dan Pergudangan 23.647.508,70 26.360.376,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 70.854.863,30 79.333.139,76
Minum
J Informasi dan Komunikasi 24.457.105,40 27.418.823,39
K Jasa Keuangan dan Asuransi 24.105.835,20 26.813.996,41
L Real Estate 11.614.141,30 12.852.573,46
M,N Jasa Perusahaan 10.926.169,80 12.197.344,23

III - 1
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Administrasi Pemerintahan,
O 6.221.289,50 7.005.912,59
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 11.036.182,80 12.096.539,73
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.389.778,00 3.780.168,66
R,S,T,U Jasa lainnya 6.676.541,90 7.560.337,33
PDRB 451.486.791,00 503.824.868,16
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2018
*) Data Sementara
**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

Jika dilihat dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),
PDRB ADHK kota Surabaya menggambarkan pola yang sama dengan
PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB Kota Surabaya
pada tahun 2016 sebesar Rp343.652.595,00 juta, dan meningkat kembali
pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp364.619.859,76 juta. Kategori
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2017
sebesar Rp103.505.069,29 juta. Kategori selanjutnya yaitu lapangan usaha
industri pengolahan dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp 70.632.660,16
juta serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum
dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp 53.402.471,27 juta.
Tabel III.2
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016 – 2017 (dalam persen)
2016* 2017**
Kategori Uraian
Juta (Rp) Juta (Rp)
Pertanian, Kehutanan, dan
A 570.789,40 601.672,11
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 20.028,10 20.788,68
C Industri Pengolahan 66.582.825,60 70.632.660,16
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.514.658,20 1.531.529,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan 528.322,40 546.974,65
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 33.864.739,10 35.881.537,22
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda 97.443.597,60 103.505.069,29
Motor
H Transportasi dan Pergudangan 16.569.183,70 17.503.188,89
Penyediaan Akomodasi dan
I 49.881.297,70 53.402.471,27
Makan Minum

III - 2
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2016* 2017**
Kategori Uraian
Juta (Rp) Juta (Rp)
J Informasi dan Komunikasi 22.421.127,20 23.884.559,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi 17.184.785,50 18.050.163,54
L Real Estate 9.145.630,80 9.663.218,86
M,N Jasa Perusahaan 7.761.412,10 8.168.154,81
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 4.384.611,60 4.603.982,01
Wajib
P Jasa Pendidikan 8.052.649,00 8.532.804,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q 2.649.121,80 2.807.803,21
\Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 5.077.815,10 5.283.281,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 343.652.595,00 364.619.859,76
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2018
*) Data Sementara
**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

b. Sumbangan Sektoral
Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan
kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan
perekonomian Kota Surabaya. Tabel III.3 menunjukkan struktur PDRB Kota
Surabaya pada tahun 2016 dan 2017 didominasi oleh sektor tersier dengan
kontribusi tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor dengan kontribusi pada kisaran 28 persen dari total
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya. Adapun sektor
tertinggi kedua dengan kontribusi yaitu industri pengolahan dengan nilai
kontribusi pada kisaran sebesar 19 persen. Untuk mengetahui lebih jelas
mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel III.3
berikut:
Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016 – 2017 (dalam persen)
2016* 2017**
Kategori Uraian
(%) (%)
Pertanian, Kehutanan, dan
A 0,17 0,17
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01
C Industri Pengolahan 19,38 19,37
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,44 0,42

III - 3
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2016* 2017**
Kategori Uraian
(%) (%)
Pengadaan Air, Pengelolaan
E 0,15 0,15
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 9,85 9,84
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 28,36 28,39
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,82 4,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 14,52 14,65
Minum
J Informasi dan Komunikasi 6,52 6,55
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,00 4,95
L Real Estate 2,66 2,65
M,N Jasa Perusahaan 2,26 2,24
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 1,28 1,26
Wajib
P Jasa Pendidikan 2,34 2,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q 0,77 0,77
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 1,48 1,45
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2018
*) Data Sementara
**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

c. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2017 menunjukkan
kinerja yang lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi pada periode yang
sama tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir
seluruh kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha perdagangan
besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih memberikan andil
terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Kondisi
perekenomian global yang terus berangsur membaik pada tahun 2017
menjadi faktor pendorong meningkatnya produktivitas ekonomi, meskipun
demikian masih ada tantangan yang akan dihadapi pemerintah seperti
ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, belum stabilnya
perekonomian negara-negara maju serta dinamika harga komoditas
internasional turut mempu menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja
ekonomi.
Ditengah kondisi ekonomi global yang terus menunjukkan perbaikan
namun juga masih terdapat tantangan yang dihadapi sehingga kinerja

III - 4
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2017 tumbuh pada


kisaran 6,10 persen. Capaian Pertumbuhan ekonomi yang masih positif
tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat Kota
Surabaya masih memberikan kontribusi terbesar disertai kinerja inflasi yang
cukup terkendali sehingga mendorong daya beli masyarakat yang tetap
tinggi. Disamping itu, capaian investasi Kota Surabaya yang meningkat di
tahun 2017 turut mendorong produktivitas ekonomi sehingga mendorong
pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif.
Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2017 (dalam persen)
Tahun Pertumbuhan Ekonomi(%)
2016* 6,00
2017** 6,10
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2018
*) Data Sementara
**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

d. Tingkat Inflasi
Capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 tercatat sebesar 4,37
persen yang sedikit lebih tinggi dibanding capaian inflasi pada tahun 2016
yang sebesar 3,22persen. Berdasarkan kelompoknya, tingginya capaian
inflasi Kota Surabaya tersebut dipicu oleh inflasi pada kelompok
administered price khususnya tarif listrik dan biaya pembuatan STNK dan
BPKB. Pengaruh kenaikan tarif tersebut cukup signifikan mempengaruhi
inflasi mengingat banyaknya masyarakat yang menggunakan tarif listrik
dalam golongan yang mengalami penyesuaian tarif serta banyaknya
kendaraan yang dimiliki oleh setiap rumah tangga.
Pada sub kelompok volatile food (bahan makanan), komoditi yang
menyumbang inflasi Kota Surabaya yakni komoditi beras dan bawang putih.
Komoditi beras menjadi pemicu salah satunya dipengaruhi oleh
keterbatasan pasokan beras baik karena faktor cuaca maupun musiman.
Sementara komoditi bawang putih disebabkan oleh keterbatasan pasokan
mengingat komoditi bawang putih sebagian besar bergantung dari impor.
Selain komoditi penyumbang inflasi, terdapat komoditi yang menahan laju

III - 5
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

inflasi di tahun 2017, antara lain bawang merah, cabai rawit, gula pasir dan
komoditi lainnya.
Berdasarkan perkembangan harga terkini, capaian inflasi Kota
Surabaya secara kumulatif hingga bulan Mei tahun 2018 sebesar 1,20
persen. Capaian inflasi Kota Surabaya hingga Mei 2018 sudah dikatakan
cukup baik dikarekanakan tidak terdapat gejolak inflasi yang signifikan
secara bulanan, bahkan pada momen hari raya dimana inflasi Kota
Surabaya umumnya tinggi di tahun-tahun sebelumnya namun sejak tahun
2017 dan 2018 inflasi Kota Surabaya cukup terkendali.
Tabel III.5
Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2016 – Mei 2018 (dalam persen)
Tahun Inflasi
2016 3,22
2017 4,37
s.d Mei 2018 (**) 1,20
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2018

Grafik III.1
Grafik Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2012 - Tw II 2018 (dalam persen)

7,90
7,52

4,39 4,37
3,43
3,22

1,20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 s/d Mei


2018

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2018

e. Tingkat Investasi (PMA & PMDN)


Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus menujukkan kinerja
positif salah satunya juga didorong oleh kinerja investasi yang menjadi salah

III - 6
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

satu faktor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.


Peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian
karena disamping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari
modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan
permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya
aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang
selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
Sehingga dalam upaya menumbuhkan perekonomian Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.
Seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.6 perkembangan investasi di
Kota Surabaya selama 5 tahun memiliki kecenderungan yang meningkat.
Artinya, kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Kota Surabaya ke
depan tetap menjanjikan. Berdasarkan perkembangan data dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPM-PTSP) Kota
Surabaya, realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar
Rp 1.658.419.300.000 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri
dan sebesar USD 166.454.200 berasal dari penanaman modal asing.
Kinerja investasi di tahun 2017 berasal dari realisasi investasi pada sektor
industri makanan dan industri logam dasar, barang logam, mesin dan
elektronik. Capaian investasi Kota Surabaya hingga triwulan II 2018 untuk
PMDN sebesar Rp 140.986.800.000 dan untuk PMA sebesar USD
50.966.700. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel III.6 berikut.
Tabel III.6
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2013 – Tw II 2018
Jumlah Penanaman Modal
Tahun
PMDN PMA
Rp490.271.432.498 USD23.815.769
2013
Rp91.883.698.021
Rp639.625.900.000 USD45.294.933
2014
Rp-
Rp828.416.500.000 USD14.675.100
2015
Rp-
Rp1.071.690.000.000 USD209.648.300
2016
Rp-

III - 7
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Jumlah Penanaman Modal


Tahun
PMDN PMA
Rp1.658.419.300.000 USD166.454.200
2017
Rp-
Tw II Rp140.986.800.000 USD50.966.700
2018 Rp-
Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2018

Semakin meningkatnya jumlah investasi yang ditamankan di Kota


Surabaya mencerminkan semakin berkembangannya perekonomian Kota
Surabaya. Meskipun kondisi tersebut dinilai baik, namun perlu dilakukan
evaluasi terkait produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan
dengan menggunakan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang
diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena
itu besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan
investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa
yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi
dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar
nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari
Investasi yang ditanamkan.
Nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2011 hingga 2015 secara
lengkap dapat dilihat dalam Tabel III.7. Seperti yang nampak pada tabel
tersebut nilai ICOR Kota Surabaya secara rata-rata selama tahun 2011-2015
berada pada kisaran angka 3. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-
rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Hal
ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Harrod dan Domar bahwa
angka ICOR yang dianggap mampu mencerminkan investasi yang baik
adalah sebesar 3 – 4.
Tabel III.7
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2011 - 2016
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**
ICOR 4,06 3,83 3,61 3,79 4,30 3,0-4,0
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2016
*) Data Sementara
**) Angka proyeksi Bappeko Surabaya

III - 8
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

f. Ekspor dan Impor


Aktivitas perdagangan di Kota Surabaya baik perdagangan antar
daerah maupun antara negara yang tercermin dari nilai ekspor impor
terbilang masih cukup pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia, selama
tahun 2016 realisasi ekspor Kota Surabaya sebesar US$ 17.901.405.669.
Negara tujuan ekspor Kota Surabaya selama tahun 2016 tertinggi ke negara
Singapura sebesar US$ 3.154.145.373,21. Selanjutnya ke negara Jepang
dan Cina dengan total ekspor masing-masing sebesar US$
2.550.177.376,66 dan US$ 1.880.737.637,64. Sementara pada sisi impor,
kinerja impor non migas Kota Surabaya sebesar US$ 16.030.104.405.
Pada tahun 2017 kinerja ekspor impor non migas Kota Surabaya
mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 kinerja ekspor non migas
sebesar US$ 18.268.869.178 dan kinerja impor non migas sebesar US$
16.956.900.232.
Tabel III.8
Ekspor Kota Surabaya Tahun 2016 - 2017
Tahun 2016* 2017*
Ekspor Nilai (US $) 17.901.405.669 18.268.869.178
Impor Nilai (US $) 16.030.104.405 16.956.900.232
Sumber data: Bank Indonesia

g. Tingkat Pengangguran Terbuka


Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang
mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan
pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum
mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih
sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang temasuk
angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Surabaya pada tahun
2017 sebesar 5,98 persen. Angka TPT Kota Surabaya pada tahun 2017
tersebut mengalami penurunan dibanding 2015 yakni 7,01 persen. Kondisi
ini mengidentifikasikan bahwa penyerapan angkatan kerja di Kota Surabaya
yang sangat baik sehingga nilai TPT di kota Surabaya cenderung mengalami

III - 9
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

penurunan cukup signifikan. Adapun data TPT di Kota Surabayapada tabel


berikut :
Tabel III.9
Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)
Tahun 2015 dan 2017
Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2015 7,01%
2017* 5,98%
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2018

h. Incremental Labour Output Ratio (ILOR)


Kinerja ekonomi Kota Surabaya yang tinggi tentunya diharapkan
mampu memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan dengan seberapa besar
kemampuan peningkatan ekonomi tersebut mampu menyerap tenaga kerja.
Oleh karena itu, instrumen Incremental Labour Output Ratio (ILOR) menjadi
indikator yang tepat untuk untuk mengevaluasi kinerja perekonomian
terhadap kesejahateraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama
kurun waktu 4 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi
pada 2012 sebesar 0,04. Sementara ILOR terendah terjadi pada tahun 2014
yang mencapai 0,01. Kondisi ini memberikan arti bila kenaikan output pada
tahun 2014 tidak dibarengi dengan penambahan penyerapan jumlah tenaga
kerja. Melihat kondisi perekonomian terkini nilai ILOR Kota Surabaya pada
tahun 2016 diperkirakan besarnya sama yaitu kisaran 0,01-0,02.
Tabel III.10
Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya
Tahun 2010-2015 dan Perkiraan 2016
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**
ILOR 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0.01
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016
*) Data Sementara
**)Angka proyeksi Bappeko Surabaya

III - 10
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2016


dan tahun 2017, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke
depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada
tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto


PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2017
diperkirakan sebesar Rp 364.619.859,76 juta. Melihat Kota Surabaya yang
menujukkan perkembangan positif setiap tahunnya maka pada tahun 2018
PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan meningkat menjadi sebesar
Rp 387.946.469,80 juta. Peningkatan pada tahun 2018 diperkirakan terjadi
pada seluruh kategori lapangan usaha khususnya kategori lapangan usaha
yang memberikan nilai tambah tertinggi terhadap PDRB Kota Surabaya
yakniperdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
yaitu sebesar Rp 110.410.993,65 juta. Sektor terbesar selanjutnya yang
menghasilkan PDRB ADHK adalah sektor Industri Pengolahan dan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dimana pada tahun 2018
diperkirakan menghasilkan PDRB sebesar Rp 75.124.463,84 jutadan
sebesar Rp 57.020.442,41 juta.
Tabel III.11
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta)
Kategori Uraian 2017** 2018**
Pertanian,
A Kehutanan, dan 601.672,11 634.372,31
Perikanan
Pertambangan dan
B 20.788,68 21.610,08
Penggalian
C Industri Pengolahan 70.632.660,16 75.124.463,84
Pengadaan Listrik
D 1.531.529,02 1.555.322,37
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
E 546.974,65 558.673,45
Sampah, Limbah dan
Daur Ulang
F Konstruksi 38.357.663,51
35.881.537,22

III - 11
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Kategori Uraian 2017** 2018**


Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
G 103.505.069,29 110.410.993,65
Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan
H 17.503.188,89 18.705.246,34
Pergudangan
Penyediaan
I Akomodasi dan 53.402.471,27 57.020.442,41
Makan Minum
Informasi dan
J 23.884.559,84 25.201.343,28
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
K 18.050.163,54 19.109.617,52
Asuransi
L Real Estate 9.663.218,86 10.205.869,81
M,N Jasa Perusahaan 8.168.154,81 8.603.200,69
Administrasi
Pemerintahan,
O 4.603.982,01 4.875.274,96
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 8.532.804,58 8.989.574,31
Jasa Kesehatan dan
Q 2.807.803,21 2.975.640,74
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 5.283.281,55 5.597.158,50

PDRB 364.619.859,76 387.946.469,80

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2018

2) Peranan Sektoral
Hingga tahun 2018 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus
menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh pesat, dimana struktur ekonomi
Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha
yang berbasis perdagangan dan jasa. Pada tahun 2018 kategori lapangan
usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
diperkirakan menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap PDRB ADHK
Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 28,46 persen. Mengingat tingginya
aktivitas ekonomi perdagangan di Kota Surabaya secara otomatis berdampak
terhadap aktivitas ekonomi di sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2018
industri pengolahan diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 19,36
persen. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di
Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 terangkum dalam Tabel berikut :

III - 12
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel III.12
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen)
Kategori Uraian 2017** 2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,17 0,16
B Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01
C Industri Pengolahan 19,37 19,36
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,42 0,40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,14
0,15
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 9,84 9,89
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 28,46
28,39
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,80 4,82
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14,65 14,70
J Informasi dan Komunikasi 6,55 6,50
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,95 4,93
L Real Estate 2,65 2,63
M,N Jasa Perusahaan 2,24 2,22
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 1,26
1,26
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,34 2,32
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,77 0,77
R,S,T,U Jasa lainnya 1,45 1,44
PDRB 100,00 100,00
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2018

3) Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan
pada kisaran 6,4%-7,0% persen. Kinerja perekonomian Kota Surabaya yang
diperkirakan tetap tinggi dipengaruhi oleh kekuatan perekonomian Kota
Surabaya selama ini ditopang oleh besarnya tingkat konsumsi masyarakat
disertai tingginya daya beli menjadi potensi yang tinggi dalam mendorong
perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya. Ditengah besarnya peran
tingkat konsumi tersebut secara otomatis akanmendorong tumbuhnya
kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan
sepeda motor, industri pengolahan yang akhirnya berimbas terhadap sektor
usaha lainnya seperti jasa. Kedua, kinerja penyerapan tenaga kerja yang
optimal di tahun 2017 tentunya juga berdampak terhadap meningkatnya

III - 13
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berimbas terhadap perbaikan


konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan
ekonomi Kota Surabaya.
Tabel III.13
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen)
Uraian 2017** 2018**
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,10% 6,4%-7,0%
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2018

4) Tingkat Inflasi
Realiasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 3,47 persen.
Berdasarkan perkembangan indikator harga dari data BPS, capaian inflasi
Kota Surabaya hingga Mei 2018 secara kumulatif sebesar 1,20 persen,
dimana capaian tersebut dikatakan cukup memuaskan karena inflasi Kota
Surabaya terkendali rendah.Mencermati perkembangan tersebut maka
inflasi Kota Surabaya ke depan pada tahun 2018 diperkirakan masih dalam
kisaran 3,5 persen ±1 persen.

Tabel III.14
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam Persen)
Uraian 2017* 2018**
Inflasi (%) 4,37% 3,5%±1%
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)


Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik
ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu soft infrastruktur
maupun hard infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kota Surabaya
banyak menjadi target investasi baik dari dalam negeri maupun dari
penanaman modal asing. Oleh karena itu, investasi Kota Surabaya pada
tahun 2018 diperkirakan meningkat baik yang diberasal dari penanaman
modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2018
investasi Kota surabaya diperkirakan sebesar Rp 1.710,00 milyar yang

III - 14
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

berasal dari PMDN sementara dari PMA sebesar USD 250,00 juta. Performa
positif ini diperkirakan meningkat dibanding tahun 2017, dimana capaian
investasi sebesar Rp 1.658,42 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar
USD 166,45 juta.
Tabel III.15
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018
Nilai Investasi
Tahun
PMDN ( dakan Milyar Rp) PMA ( JutaUSD)
2017* 1.658,42 166,45
2018** 1.710,00 250,00
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

6) Ekspor dan Impor


Sejalan dengan perekonomian global yang diperkirakan tumbuh positif
ditahun 2018, dan lebih baik dibanding tahun 2017 maka pada tahun 2018
kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US$ 20.511.152.282.
sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US$ 18.170.831.443.
Perkiraan tersebut tentunya dipengaruhi oleh kinerja perbaikan ekonomi mitra
dagang Kota Surabaya yang akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan
penawaran komoditi ekspor impor Kota Surabaya. Selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel III.16.
Tabel III.16
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam US$)
Tahun 2017* 2018**
Ekspor 18.268.869.178 20.511.152.282

Impor 16.956.900.232 18.170.831.443

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Berdasarkan realisasi capaian kinerja penyerapan tenaga kerja yang
sangat positif di tahun 2017, maka angka TPT di Kota Surabaya pada tahun
2018 diperkirakan mengalami penurunan, dengan asumsi kondisi

III - 15
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

perekonomian berjalan sesuai dengan estimasi. Hal tersebut dapat dilihat


pada Tabel III.17.
Tabel III.17
Perkiraan Tingkat Pengagguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)

Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2017* 5,98
2018** 5,0 – 6.0
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Surabaya,
yakni Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global
Berbasis Ekologi. Adapun arah kebijakan yang disusun Pemerintah Kota
Surabaya yang tertuang dalam RPJM Kota Surabaya tahun 2016 - 2021, yakni:
1. Aspek sumber daya manusia. Arah kebijakan yang dimaksud yakni untuk
mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas, dimana pada
prinsipnya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan
masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang
berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, yaitu
melalui upaya:
a) Meningkatkan kualitas pendidikan
b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
c) Meningkatkan ketahanan pangan
d) Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
e) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi
pengangguran
2. Aspek pemerintahan. Arah kebijakan yang dimaksud yakni memantapkan
tata kelola pemerintahan yang baik, dimana prinsipnya yang dimaksud untuk
untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan
pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan
daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK, yaitu melalui upaya :

III - 16
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

a) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan


publik
b) Memantapkan kemandirian keuangan daerah
3. Aspek daya saing. Arah kebijakan yang dimaksud yakni memantapkan
daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta
pengembangan industri kreatif, dimana prinsipnya yang dimaksud untuk
melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu
berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar
global. Mengingat proporsi sektor lapangan usaha perdagangan besar dan
eceran, serta jasa-jasa berperan tinggi terhadap perekonomian Kota
Surabaya maka Pemerintah Kota Surabaya menyusun arah kebijakan yang
diopritaskan untuk meningkatkan produktivitas yang memiliki nilai tambah
tertinggi, dimana diharapkan arah kebijakan yang disusun tersebut juga
dapat mensti mulus percepatan produktivitas dari sektor ekonomi lainnya.
Arah kebijakan dalam aspek daya saing diimplementasikan melalui
upaya:
a) Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian,
barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan
pengembangan industri kreatif
b) Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing
global
c) Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing
global

Arah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya juga telah
diseleraskan dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang tertuang
dalam buku Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur
Tahun 2018. Kebijakan yang disusun tersebut didasarkan pada sektor
basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing lebih
tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yakni sektor
transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum;
informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi. Adapun arah
kebijakan untuk Kota Surabaya berfokus pada:

III - 17
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

a. Meningkatkan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor prioritas


menjadi sektor unggulan
b. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan
sektor unggulan berdaya saing tinggi
c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
d. Mendorong investasi di semua sektor dalam rangka membuka lapangan kerja
yang lebih luas
e. Modernisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
f. Standarisasi kualitas pruduk dan sumber daya manusia serta peningkatan
promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Perubahan pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2018 dituangkan
kedalam tabel III.18 sebagai berikut:

Tabel III.18
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018
Jumlah
No. Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Rencana Perubahan
Target Tahun 2018
2015 2016 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1. Pendapatan Asli Daerah 4.035.649.478.398 4.090.206.769.388 5.161.844.571.172 4.712.856.394.887 4.740.207.226.544
1.1.1. Pajak Daerah 2.738.899.424.558 3.000.152.384.487 3.595.670.492.734 3.512.731.272.026 3.602.297.794.596
1.1.2. Retribusi Daerah 537.319.752.463 339.453.230.306 557.966.574.670 351.339.733.611 369.829.923.098
1.1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah 135.324.221.731 131.847.096.407 134.668.941.612 151.461.786.575 141.308.453.768
Yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 624.106.079.645 618.754.058.188 873.538.562.156 697.323.602.675 626.771.055.082
1.2. Dana Perimbangan 1.384.772.424.683 1.941.019.526.654 1.965.635.624.698 2.200.611.081.799 2.197.705.635.699
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 230.261.248.683 412.788.910.654 375.422.942.034 548.177.895.799 545.272.449.699
Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.147.385.486.000 1.233.380.404.000 1.211.713.876.000 1.211.713.876.000 1.211.713.876.000
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 7.125.690.000 294.850.212.000 378.498.806.664 440.719.310.000 440.719.310.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.198.609.257.856 794.527.979.850 906.092.967.800 1.214.739.556.096 1.143.767.929.818

1.3.1. Hibah - - - 200.911.208.209 200.911.208.209


1.3.2. Dana Darurat - - -
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 707.673.658.856 786.702.579.850 853.167.802.800 961.378.947.887 890.407.321.609
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4. Dana Penyesuaian dan otonomi 463.025.317.000 -
Khusus
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 3.107.400.000 2.825.400.000 2.903.400.000 3.699.400.000 3.699.400.000
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24.802.882.000 5.000.000.000 50.021.765.000 48.750.000.000 48.750.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.619.031.160.937 6.825.754.275.892 8.033.573.163.670 8.128.207.032.782 8.081.680.792.061


Sumber data: OPD penghasil

III - 18
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2018


dikarenakan:
1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi
2. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip
profesionalitas, efisiensi dan transparan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan
yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan
prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran
kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah
melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari
sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata
kelola BUMD yang efektif dan efisien.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah


Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja
daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Perubahan belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2018 yang dituangkan
kedalam tabel berikut :

III - 19
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel III.19
Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2018

Jumlah
No Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Rencana Perubahan
Target Tahun 2018
2015 2016 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.2 Belanja Pegawai 1.949.428.530.122 2.092.288.193.728 1.960.289.143.905 2.154.203.040.522 2.124.156.060.436
2.1.3 Belanja Bunga - - - -
2.1.4 Belanja Subsidi - 19.005.408.000 - -
2.1.5 Belanja Hibah 252.111.246.646 214.488.143.792 111.504.410.055 223.001.686.715 276.665.545.715
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial - - - -
2.1.7 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ - - - 750.000.000 9.254.742.990
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah
Daerah
2.1.8 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 732.571.000 1.128.270.000 1.376.863.000 2.300.000.000 3.181.420.697
Pemerintah Daerah
2.1.9 Belanja Tidak Terduga - - - 10.000.000.000 10.000.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.202.272.347.768 2.326.910.015.520 2.073.170.416.960 2.390.254.727.237 2.423.257.769.838
2.2 BELANJA LANGSUNG
2.2.1 Belanja Pegawai 376.989.023.238 448.667.099.371 435.954.095.330 502.583.376.418 514.116.475.444
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.125.973.133.026 2.586.690.389.712 2.885.838.963.737 3.517.733.125.869 3.641.963.002.984
2.2.3 Belanja Modal 1.785.125.255.500 1.789.394.044.827 2.517.973.748.885 2.706.625.635.129 2.691.651.683.200
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.288.087.411.764 4.824.751.533.910 5.839.766.807.952 6.726.942.137.416 6.847.731.161.628
TOTAL JUMLAH BELANJA 6.490.359.759.532 7.151.661.549.430 7.912.937.224.912 9.117.196.864.653 9.270.988.931.466
Sumber data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu “Surabaya Kota


Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”.
mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan Rancangan RKP Tahun
2018 untuk keselarasan program pembangunan daerah maka tema pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2018 adalah “ Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal
dan Kemudahan Berusaha untuk menghadapi Persaingan Global dengan
Dukungan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan
SDM Berkarakter Pancasila”.Berdasarkan hal tersebut maka Belanja Daerah Kota
Surabaya pada 2018 diarahkan untuk :
1. Menjamin teralokasinya anggaran belanja pegawai dan belanja untuk program
skala besar dan prioritas;

III - 20
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

2. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja
langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi
yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus
(Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok,
Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang menjadi dasar
pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi guru maupun non guru;
6. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
program dan kegiatan;
7. Alokasi belanja langsung dioptimalkan untuk menstimulasi pertumbuhan sektor
riil;
8. Penyesuaian belanja dengan pendapatan yang telah dikhususkan
pengalokasian belanjanya dan pemanfaatan Silpa tahun 2017.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Sesuai penerimaan dan target, penerimaan perkiraan pembiayaan tahun
sebelumnya yaitu tahun 2017 yang dicantumkan pada APBD Murni Tahun
2018 sebesar Rp 998.989.831.871,- sedangkan realisasi Silpa tahun 2017
sebesar Rp 1.189.308.139.405,- maka terjadi penyesuaian sebesar Rp
190.318.307.534,-
Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 yang semula
Rp10.000.000.000,- dipending terlebih dahulu karena masih ada permasalahan
dengan ijin konservasi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang
Surabaya.
Perubahan belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2018 yang kemudian
dituangkan ke dalam tabel III.20 berikut:

III - 21
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel III.20
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018

Jumlah
Jenis Penerimaan dan
No Rencana Perubahan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Target Tahun 2018
Tahun 2018
3,1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran
1.311.544.540.067 1.414.929.806.905 1.068.144.127.993 998.989.831.871 1.189.308.138.405
tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -


3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah
-
yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian
5.865.433 13.183.336 3.300.000
pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.311.550.405.500 1.414.942.990.241 1.068.147.427.993 998.989.831.871 1.189.308.138.405
3,2 Pengeluaran pembiayaan 25.292.000.000 20.000.000.000 - 10.000.000.000 -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan -
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi)
25.292.000.000 20.000.000.000 -
daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.292.000.000 20.000.000.000 - 10.000.000.000 -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 1.286.258.405.500 1.394.942.990.241 1.068.147.427.993 988.989.831.871 1.189.308.138.405
Sumber data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah


Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah
daerah telah menyusun program-program perencanaan baik perencanaan
pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat
dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup
rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota
Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang
dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan
pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung
sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah

III - 22
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan


daerah dari sumber lainnya.
Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah
yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1)
fiscal enginering yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu
membangun kemandirian fiskal dengan konsep expenditure reform melalui
perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat
Daerah yang mempunyai kemampuan cost recovery. (2) Creative Financing
yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor
swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan
Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui sinergi pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya,
antara lain yakni:
1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama
pemerintah swasta (KPS)/ Public Private Partnership (PPP). Bentuk
kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti
build operate and transfer (BOT), build transfer operate (BTO) maupun
bentuk lainnya.
b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program
pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal
dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Pembiayaan
pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk
dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut
didukung oleh tingginya peran sektor industri pegolahan, dimana sektor
industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan
ekonomi di Kota Surabaya
2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga
atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan
manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk

III - 23
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan


suatu daerah.
3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam
Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan
program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program
Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun
ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah
4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang
digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan
infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah

Perekonomian Kota Surabaya tumbuh menggeliat setiap tahunnya. Hal itu


ditunjukkan oleh produktivitas ekonomi Kota Surabaya hingga mencapai sebesar
Rp503 triliun ditahun 2017, dimana sebagian besar dikontribusi oleh konsumsi
masyarakat Kota Surabaya. Sementara kontribusi pemerintah dengan kontribusi yang
lebih kecil tersebut difokuskan untuk program pembangunan baik infrastruktur maupun
non infrastruktur yang dapat memberikan multiplier effect yang besar terhadap
perekonomian Kota Surabaya.

Gambar III.2
Kontribusi Pembangunan Ekonomi di Kota Surabaya

26,91
Konsumsi Rumah Tangga
59,49 Belanja Pemerintah
(APBD)
Investasi (Swasta)
32,07
Ekspor

Impor
28,28 4,62

III - 24
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah


Sesuai dengan ketentuan Pasal 75ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka penyusunan RKPD Kota Surabaya
berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, RKPD Provinsi
Jawa Timur, RKP, Program Strategis Nasional, serta pedoman penyusunan
RKPDuntuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.Tema
pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 adalah:

“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal danKemudahan


Berusaha untuk MenghadapiPersaingan Global dengan Dukungan
InfrastrukturBerwawasan Lingkungan dalam BingkaiPenguatan SDM
Berkarakter Pancasila”

Dengan berpedoman pada Tema Pembangunan RPJMD Kota Surabaya


Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada
kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 harus realistis dan
obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis
dan evaluasi sertacapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.
Tujuan dan sasaran pembangunan ini harus memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun
urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing
visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel
IV.1.

IV - 1
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel IV.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan


Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
Penjelasan : Misi 1 dimaksudkan untuk peningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai
manusia yang berkualitas dandapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan Mewujudkan Menyediakan sarana Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
kualitas pendidikan pemerataan prasarana Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
aksesibilitas dan pembelajaran dan
kualitas pendidikan pemanfaatan teknologi Pembangunan lokal/ruang kelas
formal informasi dalam Penyediaan biaya operasional pendidikan
penyelenggaraan
pendidikan Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin

Meningkatkan kualitas Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan


pendidikan formal Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan
pada penguatan akhlak
Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah
Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki
keahlian dan daya saing
Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan
Meningkatkan Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik
kualifikasi dan Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi
kompetensi pendidik bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dan tenaga
kependidikan Sertifikasi bagi Pendidik
Meningkatkan Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan
manajemen pelaporan pada sekolah
pengelolaan pendidikan Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah
formal

IV - 2
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Mewujudkan Meningkatkan kualitas Penjaringan siswa kejar paket
pemerataan pendidikan nonformal Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket
aksesibilitas dan
kualitas pendidikan Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan
nonformal Pelatihan
Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu
Meningkatkan derajat Meningkatkan Meningkatkan akses Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan
kesehatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan kelompok tertentu
kualitas pelayanan bagi penduduk miskin
kesehatan
masyarakat bagi
warga miskin
Meningkatnya Meningkatkan Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
kualitas layanan pelayanan kesehatan Pemberian imunisasi bayi dan balita
kesehatan ibu dan bagi ibu dan anak
anak Meningkatkan cakupan Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan
pelayanan gizi ibu dan pendamping ASI
anak Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan
balita
Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
Pengembangan kampung ASI
Meningkatkan Mencukupi kebutuhan Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar
kualitas sarana, sarana dan prasarana dan perkembangan ilmu kesehatan
prasarana, serta RSUD dan Puskesmas Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
tata kelola layanan sesuai standar sarana
kesehatan dan prasarana, tipe Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
rumah sakit, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat
perkembangan ilmu preventif
kesehatan Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit
dan perkembangan ilmu kesehatan
Meningkatkan kinerja Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan
pelayanan RSUD dan implementasinya secara berkala
Puskesmas/Puskesmas Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi

IV - 3
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Pembantu (Pustu) Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik,
sesuai standar untuk administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan
keselamatan pasien
Menjamin ketersediaan Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis
dan pendistribusian kebutuhan
obat dan perbekalan
kesehatan di sarana
kesehatan sesuai
kebutuhan
Mewujudkan Mendorong pola hidup Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di
lingkungan sehat di bersih dan sehat di masyarakat
masyarakat masyarakat melalui Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
upaya promotif dan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak
preventif
menular
Penyediaan pelayanan kesehatan khusus
Meningkatnya Meningkatkan cakupan Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan
kualitas layanan KB peserta KB Aktif milik Pemerintah
dasar Peningkatan partisipasi peserta KB pria
Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga
Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan
ketahanan pangan ketersediaan, pemahaman rumah tangga
kualitas konsumsi, masyarakat tentang Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan
dan keamanan pola pangan harapan aman
pangan dan keamanan pangan
Meningkatkan Mengendalikan Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan
distribusi pangan kestabilan harga dan operasi pasar
pasokan
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang
potensi pemuda dan partisipasi aktif pemuda Taruna) dengan konsep kekinian
kualitas dan prestasi organisasi pemuda dalam pembangunan Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di
generasi muda dalam hal wawasan berbasis komunitas tingkat kota (pemuda pelopor)
dan karakter
kebangsaan agar

IV - 4
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


mampu
berpartisipasi dalam
pelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan dan Meningkatkan prestasi Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin
mempertahankan pemuda di bidang Pemberian kesejahteraan bagi atlit
prestasi olahraga di olahraga
tingkat regional, Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga
nasional dan
internasional
Meningkatkan Meningkatkan Memperluas Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
kompetensi angkatan pemenuhan kesempatan kerja Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang
kerja untuk kesempatan kerja formal terintegerasi dan efektif
mengurangi bagi angkatan kerja
Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job
pengangguran
matching yang tepat
Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja
Menumbuhkan Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda
wirausaha muda baru
yang produktif
Meningkatkan Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
kompetensi dan Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
produktivitas tenaga
kerja Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja
Menciptakan Menerapkan prinsip- Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi
hubungan antar prinsip hubungan penerapannya
pemangku industrial dalam Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
kepentingan dalam pencegahan dan
lingkup industrial penyelesaian
yang harmonis perselisihan hubungan
industrial
Meningkatkan Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas
penerapan norma kerja penerapannya
(termasuk norma kerja Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
perempuan dan anak)
dan K3

IV - 5
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
Penjelasan : Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki
kemampuan berusaha sertamenciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi
penanganan PMKS pelayanan jangkauan layanan kesejahteraan sosial
pemenuhan rehabilitasi Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak
kebutuhan dasar kesejahteraan sosial yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar
dan rehabilitasi dengan mendorong Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal
PMKS partisipasi aktif dari
seluruh elemen untuk Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
penanganan PMKS Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial
Menurunkan PMKS Meningkatkan Membentuk Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif
melalui keterampilan PMKS kelompok Usaha Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif
pemberdayaan PMKS usia produktif Ekonomi Masyarakat hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas
usia produktif dalam dan memantau serta Koperasi dan UMKM
kelompok-kelompok mengembangkannya
Pengembangan hasil usaha kelompok
usaha secara berkelanjutan
Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat
Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan akses, Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA
pemberdayaan pemberdayaan kontrol, partisipasi
perempuan, serta perempuan masyarakat dalam Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai
perlindungan pembangunan bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender
perempuan dan anak
Meningkatkan Melindungi Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta
perlindungan perempuan dan anak reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan
perempuan dan dari berbagai tindak trafficking (pelaku, korban, saksi)
anak kekerasan dan
trafficking melalui
pendampingan Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan

IV - 6
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


terhadap korban Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
sekaligus (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha
mengembangkan
upaya pencegahan
tindak kekerasan dan
trafficking

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi III : Memelihara keamanan dan ketertiban umum
Penjelasan : Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan
aktivitas keseharian bagiwarga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan
Pemerintahan Daerah.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Penyiapan tenaga penertiban
ketentraman dan kualitas dan ketertiban umum
Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca
ketertiban umum intensitas dengan melakukan
pendidikan
untuk mendukung pengawasan dan pengawasan dan
Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota
pelaksanaan pengendalian pengendalian
pemerintahan daerah pelaksanaan pelaksanaan Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda
peraturan daerah peraturan daerah
Meningkatkan Meningkatkan Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
kualitas pengendalian Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
pelaksanaan norma keamanan dan
masyarakat, kenyamanan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader
toleransi dan lingkungan serta wasbang
kerukunan antar mewujudkan Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan
umat beragama kerukunan hidup kerukunan beragama
bermasyarakat Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja
asing

IV - 7
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
Penjelasan : Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya
fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan
daya dukung kota.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Mewujudkan Meningkatkan Menyelesaikan Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi
sinkronisasi sistem sinkronisasi dan penyusunan seluruh informasi
penataan ruang dan integrasi rencana rencana induk Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk
sistem pertanahan rinci dan rencana sektoral koordinasi dalam perencanaan sektoral
induk sektoral Menyelesaikan Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk
dengan rencana penyusunan seluruh koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota
tata ruang wilayah rencana rinci tata
(RTRW) ruang kota yang Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap
terintegrasi baik Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK
dalam skala lokal
maupun regional
Optimalisasi Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk
penataan ruang koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
melalui pengendalian Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan
pemanfaatan ruang
Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran
masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
Mewujudkan Meningkatkan Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas
penyediaan lahan pemenuhan sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
untuk pembangunan kebutuhan lahan bagi
bagi kepentingan pembangunan untuk
umum kepentingan umum
Meningkatnya Mengoptimalkan Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik,
pengamanan dan sistem manajemen pemanfaatan dan hukum
pengelolaan aset pengamanan dan
tanah dan/atau pengelolaan aset Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara
bangunan tanah dan/atau berkala melalui database yang terintegrasi
bangunan milik
Pemerintah Kota

IV - 8
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Surabaya

Meningkatkan Meningkatkan Mengoptimalkan Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan
kualitas lingkungan manajemen pengelolaan RTH RTH
hidup kota yang pengelolaan dan yang sudah dikuasai Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan
bersih dan hijau kualitas Ruang Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan penyediaan RTH
Terbuka Hijau Surabaya
(RTH)
Optimalisasi sistem Mengoptimalkan Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna
pengelolaan fungsi fasilitas dan ramah lingkungan
kebersihan dan pengelolaan sampah
persampahan
secara terpadu yang
berbasis
masyarakat dengan Meningkatkan peran Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian
penerapan teknologi serta masyarakat sampah
tepat guna dan dalam pengelolaan Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan
ramah lingkungan kebersihan secara berkala
Meningkatkan Pengendalian Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan
kualitas udara dan pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial
air udara skala kota Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient
Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan
kawasan permukiman
Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku
Mewujudkan sistem Pengembangan Memantau secara Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan
ketahanan yang sistem berkesinambungan bencana
handal terhadap penanggulangan dan memutakhirkan
bencana bencana yang sistem mitigasi dan
antisipatif dan penanggulangan
tanggap bencana skala kota

Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui
upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran
pada bangunan dan kawasan permukiman
Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana

IV - 9
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap
darurat bencana
Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap
darurat bencana

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
Penjelasan : Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah
lingkungan dan konservasi energi.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Memantapkan sarana Meningkatkan Menyediakan rumah Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
prasarana pada penyediaan serta layak huni dan
kawasan perumahan pengelolaan peningkatan kualitas
dan permukiman lingkungan lingkungan Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat
untuk mewujudkan perumahan dan permukiman Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman
lingkungan yang kawasan
berkualitas permukiman layak
huni
Meningkatkan upaya Meningkatkan Meningkatkan upaya Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di
pengembangan dan upaya penerapan pengembangan dan gedung milik pemerintah
pemanfaatan energi teknologi dan peran pemanfaatan energi
alternatif yang ramah serta masyarakat alternatif
lingkungan dalam
Memasyarakatkan Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah
pengembangan dan
penggunaan energi diterapkan pemerintah kota
pemanfaatan energi
alternatif kepada Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan
alternatif
seluruh lapisan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif
masyarakat dan
dunia usaha Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang
memanfaatkan sumber energi alternatif

IV - 10
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan upaya Meningkatkan Menumbuhkan Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan
konservasi energi upaya penerapan kesadaran sumber energi di masyarakat
konservasi energi masyarakat dan Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi
dunia usaha untuk
hemat energi

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Penjelasan : Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter,
terbuka, kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Melestarikan budaya Meningkatkan Menggali potensi dan Menggali potensi budaya lokal
lokal perlindungan, menetapkan budaya Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota
pengembangan dan lokal Surabaya
pemanfaatan
Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya
budaya lokal
lokal
Mengembangkan Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal
budaya lokal dengan
cara mengenalkan
dan menampilkan
budaya lokal kepada
masyarakat sehingga
Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk
bisa dimanfaatkan
menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal
sebagai tujuan
pariwisata
Meningkatkan minat Mewujudkan Meningkatkan akses Penambahan koleksi buku di layanan baca
dan budaya baca peningkatan minat baca melalui
Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca
masyarakat dan budaya baca penambahan layanan
masyarakat melalui baca dan koleksi Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca
peningkatan akses buku serta Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan
baca peningkatan kualitas
layanan baca

IV - 11
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Peningkatan minat Meningkatkan event pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat
dan budaya baca Mengevaluasi kemampuan literasi siswa
masyarakat
Memantapkan Mewujudkan Meningkatkan jumlah Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter
wawasan, karakter, wawasan, karakter warga masyarakat kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler
dan nilai-nilai dan nilai-nilai yang memiliki Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan
kebangsaan kebangsaan wawasan dan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan event
karakter kebangsaan peningkatan nilai kebangsaan

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
Penjelasan : Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan
laut dan udara,pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen
logistik kota/city logistic. Penggalian potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu
sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan arus Peningkatan sistem Membangun dan Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan
perdagangan manajemen city mengembangkan logistik dan distribusi dalam kota
internasional dan logistik simpul pusat kegiatan Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (supply chain
antar pulau dari dan logistik kota baik management) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen
menuju Surabaya dalam skala dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik
pelayanan lokal,
regional dan nasional
Meningkatnya Meningkatkan Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama
jaringan bisnis (G to realisasi kerjasama beserta deskripsi tugas
G dan G to B) jasa bidang perdagangan Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama
dan perdagangan atas MoU yang telah
komoditi barang disepakati antara Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama
dalam skala Pemerintah Kota di bidang perdagangan

IV - 12
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

internasional dan Surabaya dengan Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal: instrumen peraturan
antar pulau yang pihak yang ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek
ditunjang dengan bekerjasama perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri
pusat pelayanan Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan
informasi yang
keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan
terintegrasi
pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Penjelasan : Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan
yang didukung TIK.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan kinerja Meningkatkan Meningkatkan Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi
penyelenggaraan kapasitas dan kedisiplinan aparatur
pemerintahan dan kompetensi aparatur Meningkatkan Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif
pelayanan publik pemerintahan kualitas belanja dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah
Menempatkan Pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan kompetensi
aparatur sesuai aparatur
kapasitas dan
kompetensi, serta
melakukan evaluasi
atas kompetensi
secara berkelanjutan
Meningkatkan tata Meningkatkan Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan
kelola administrasi efektivitas dan kinerja fungsinya
pemerintahan yang lembaga Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
baik pemerintahan melalui
Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip

IV - 13
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


peningkatan Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data
penatalaksanaan, pemerintahan secara tertib administrasi
tata kelola Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan
administrasi dan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
kearsipan,
kerjasama, Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD
penyediaan sarana Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan
dan prasarana, prasarana yang berbasis teknologi informasi
perencanaan dan Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala
pengendalian Daerah/Wakil Kepala Daerah
pembangunan, serta
regulasi untuk Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi
mendukung perkantoran
pelayanan publik Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan
yang baik fungsi SKPD
Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan
yang partisipatif
Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan
Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin
Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk
mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
Meningkatkan Meningkatkan Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran
kualitas pelayanan kualitas data dan data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di
publik informasi Pemerintah Kota
kependudukan skala
kota sebagai basis
pelayanan dasar
kepada masyarakat
dan sebagai
rekomendasi/bahan
evaluasi
implementasi
kebijakan
Meningkatkan Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu

IV - 14
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


kualitas pelayanan Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis
perizinan dan non teknologi informasi (Surabaya Single Window)
perizinan
Menyediakan layanan Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik
publik berbasis administratif
teknologi informasi Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan,
perangkat keras)
Menyediakan saluran Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan
komunikasi dan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
informasi yang
memadai bagi
masyarakat dan
pihak berkepentingan Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
berkaitan dengan
implementasi Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi
kebijakan dan positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah
pembangunan skala
kota
Memberikan Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat
perlindungan kepada dan makanan
konsumen serta Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga
menjamin keamanan perlindungan konsumen
perdagangan Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal
Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang
diawasi
Pengelolaan laboratorium metrologi legal
Memantapkan Meningkatkan dan Mengoptimalkan Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien
kemandirian mengoptimalkan potensi pendapatan Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya
keuangan daerah pengelolaan sumber daerah, terutama dari
penerimaan daerah pajak dan retribusi Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak
secara efektif dan daerah Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak
efisien
Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah
Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi

IV - 15
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
Penjelasan : Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan
industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Mendorong Meningkatkan Meningkatkan nilai Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan
pemantapan daya produktivitas UMKM tambah dan produksi dan pemasaran produk usaha mikro
saing UMKM pada sektor produksi jangkauan Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan
sektor pertanian, barang dan jasa pemasaran produk kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro
barang dan jasa serta usaha mikro
koperasi melalui Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat
peningkatan guna
produktivitas dan Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk
pengembangan Meningkatkan Meningkatkan Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
industri kreatif produktivitas proporsi jumlah
Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek
koperasi koperasi sehat
kelembagaan
melalui penataan
Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi
kelembagaan dan
pembinaan usaha Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam
Meningkatkan Meningkatkan nilai Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan
produktivitas sektor tambah dan produksi dan pemasaran produk pertanian
pertanian jangkauan Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk
pemasaran produk pertanian
pertanian Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan
produksi dan pemasaran produk peternakan
Meningkatkan Meningkatkan nilai Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan
produktivitas sektor tambah dan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan
kelautan dan jangkauan
perikanan pemasaran produk
kelautan dan
perikanan

IV - 16
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Meningkatkan Mengembangkan Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan
pertumbuhan dan pusat-pusat pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota
produktivitas pelaku desiminasi teknologi
sektor industri dan informasi dan
kreatif pendampingan untuk
pengembangan
ekonomi kreatif
Meningkatkan kinerja Meningkatkan Meningkatkan daya Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
pariwisata dalam jumlah transaksi tarik wisata Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
rangka mewujudkan keuangan yang
daya saing global dilakukan Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Surabaya melalui strategi
wisatawan promosi yang efektif
Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik
Meningkatkan kinerja Meningkatkan Meningkatkan iklim Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
investasi dalam realisasi PMA dan investasi dan usaha
rangka mewujudkan PMDN (SPIPISE dengan memberikan
daya saing global dan non SPIPISE) kepastian usaha dan
mengembangkan Pengembangan strategi promosi investasi
daya tarik investasi

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
Penjelasan : Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel
kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa
menjadi efisien.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


Mengembangkan dan Penyediaan sistem Meningkatkan Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin
mengoptimalkan drainase kota yang kapasitas sistem dan berkelanjutan
kinerja sistem terpadu, efektif dan drainase kota untuk
drainase kota efisien mengurangi dampak
genangan air saat Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang
musim hujan

IV - 17
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


dan laut pasang
Meningkatkan Menyediakan dan Mengembangkan Penambahan dan peningkatan jaringan jalan
jaringan dan meningkatkan kapasitas dan
pelayanan kinerja jaringan kualitas jaringan jalan
transportasi kota yang jalan yang terkoneksi
terpadu dengan jaringan jalan Pemantapan kondisi jaringan jalan
regional dan nasional
Menyediakan sistem Meningkatkan Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal
manajemen keselamatan dan
transportasi yang kenyamanan berlalu Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
berkualitas lintas
Penyediaan dan Meningkatkan jumlah Penerapan traffic demand management
optimalisasi sistem pengguna angkutan Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman
angkutan umum umum massal dan dan ramah
massal yang berkurangnya
Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi
berkualitas dan penggunaan
kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan
ramah lingkungan kendaraan pribadi
nasional
Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan

Meningkatkan Meningkatnya Menyediakan air Penyediaan sarana jaringan air bersih


pembangunan dan sistem jaringan dan bersih yang mudah
pelayanan utilitas kualitas layanan air diakses masyarakat Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD
kota secara terpadu bersih
dan merata Meningkatnya Meningkatkan Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU
sistem jaringan dan kuantitas, efektivitas secara berkala
kualitas PJU dan efisiensi Penyediaan utilitas PJU
penggunaan PJU
Penggunaan PJU hemat energi
yang terpasang
Meningkatnya Menyediakan sarana Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya
pelayanan utilitas utilitas kota secara
kota lainnya terpadu untuk
mendukung Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya
kebutuhan
perkembangan kota

IV - 18
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

4.2 Prioritas Pembangunan


Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 disusun dengan
berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang kemudian
dikelompokkan dalam faktor pendorong dan faktor penghambat. Selain itu, Prioritas
Pembangunan Kota Surabaya juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan
Provinsi Jawa Timur.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2018


Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut
(sesuai dengan urutan prioritas) :
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta
kesehatan;
2. Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu
dan merata;
3. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada
sektor industri kreatif dan pertanian;
5. Memantapkan kualitas sarana prasarana lingkungan dan
mengembangkan pembanfaatan energi alternatif;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan;
7. Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan
masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda;
8. Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
10. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta
perlindungan perempuan dan anak;
11. Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi dan angkatan
kerja;
12. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan;
13. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan
ketahanan bencana yang terintegrasi;

IV - 19
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

14. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang


berlandaskan nilai-nilai pancasila;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 ditentukan melalui


analisis terhadap permasalahan pembangunan yang selanjutnya dikelompokkan ke
dalam faktor pendorong dan faktor penghambat yang disajikan dalam tabel IV.2,
danKeterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi
Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya disajikan pada tabel IV.3
sebagai berikut :

IV - 20
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel IV.2
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
1 Masih adanya penduduk Peningkatan aksesibilitas Tingginya pertumbuhan 1 Meningkatkan 1 Mewujudkan
yang belum dapat pendidikan dasar dengan penduduk usia sekolah, pemerataan dan kualitas pemerataan
mengakses pendidikan perbaikan sarana dan yang lebih tinggi dari pelayanan pendidikan aksesibilitas dan
tingkat SD/MI atau prasarana sekolah, utamanya angka proyeksi serta kesehatan kualitas pendidikan
mengakses pendidikan di kecamatan/kelurahan yang formal
tingkat SD/MI di luar masih kekurangan
Kota Surabaya

2 Masih adanya penduduk Biaya pendidikan dasar Banyaknya usia siswa


yang belum dapat sembilan tahun yang gratis SD/MI yang batas
mengakses pendidikan usianya tidak sesuai
tingkat SMP/MTs atau dengan yang ditentukan,
mengakses pendidikan khususnya batas usia
tingkat SMP/MTs di luar yang melanjutkan ke
Kota Surabaya jenjang SMP/MTs

3 Masih ada sebagian


siswa SD/MI yang batas
usianya tidak sesuai
dengan yang ditentukan,
khususnya batas usia
siswa yang melanjutkan
ke jenjang SMP/MTs

4 Masih rendahnya Edukasi pada orang tua/ wali Banyaknya usia siswa
partisipasi murni PAUD siswa supaya menyekolahkan PAUD yang batas
PAUD di usia yang tepat, serta usianya tidak sesuai
tidak terlalu dini untuk masuk dengan yang ditentukan
ke jenjang SD/MI (5,35% siswa PAUD
masih dibawah usia 3
tahun), terlebih lagi,
batas usia atas yang
melanjutkan ke jenjang

IV - 21
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
SD/MI terlalu dini

5 Belum optimalnya Peningkatan aksesibilitas Banyaknya usia siswa


partisipasi murni SD/MI pendidikan dasar dengan SD/MI yang batas
pemerataan perbaikan sarana usianya tidak sesuai
dan prasarana sekolah dengan yang ditentukan,
khususnya batas bawah
usia yang melanjutkan
dari PAUD
6 Belum optimalnya Biaya pendidikan dasar Terbatasnya kapasitas
partisipasi kasar sembilan tahun yang gratis SMP/MTs atau
SMP/MTs banyaknya warg
Surabaya usia 13-15
tahun yang bersekolah
di luar kota
7 Tidak terealisasinya Tidak ada dukungan
ujian sertifikasi kegiatan yang dapat
kompetensi siswa meningkatkan
kejuruan kompetensi siswa
kejuruan, karena
kegiatan sertifikasi tidak
dilaksanakan pada
siswa yang telah lulus
tahun 2016 dan adanya
proses pelimpahan P2D
(Personil, Peralatan dan
Dokumen) ke Provinsi
Jawa Timur

IV - 22
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
8 Masih ada sebagian Kontinuitas pembinaan dan Terbatasnya anggaran 2 Mewujudkan
lembaga pendidikan non fasilitasi terhadap PKBM dan sedangkan jumlah pemerataan
formal yang belum LKP lembaga pendidikan non aksesibilitas dan
terakreditasi formal yang belum kualitas pendidikan
terakreditasi cukup nonformal
banyak
9 Masih adanya tenaga Melakukan updating rutin, Beberapa tenaga 3 Meningkatkan
kesehatan yang belum serta secara aktif kesehatan telah habis aksesibilitas dan
teregistrasi mengingatkan personil tenaga masa berlaku STR kualitas pelayanan
kesehatan yang telah habis (Surat Tanda kesehatan masyarakat
masa berlaku STR-nya, dan Registrasi)-nya di bulan bagi warga miskin
mendorong untuk segera Desember, sehingga
memperbarui harus menunggu proses
perpanjangan STR di
PTSP Provinsi Jatim
selama 12 hari.
4 Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan ibu
dan anak
5 Meningkatkan kualitas
sarana, prasarana, serta
tata kelola layanan
kesehatan
6 Mewujudkan lingkungan
sehat di masyarakat
7 Meningkatnya kualitas
layanan KB dasar
10 Rendahnya penggunaan 1. Percepatan proses realisasi 1. Menurunnya kualitas 2 Mengembangkan 1 Menyediakan sistem
angkutan umum (load sistem buy the service pilot angkutan umum jaringan jalan dan manajemen transportasi
factor) Bus Kota dan project rute MERR (Middle disebabkan minimnya sistem transportasi dan yang berkualitas
Angkot East Ring-Road) perawatan angkutan masal cepat
yang terintegrasi
intermoda dan
antarmoda

IV - 23
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
2. Dilakukan restrukturisasi 2. Terdapat pilihan 2 Penyediaan dan
angkutan umum moda angkutan lain optimalisasi sistem
yang lebih nyaman dan angkutan umum massal
terjangkau, seperti yang berkualitas dan
kendaraan pribadi dan ramah lingkungan
angkutan berbasis
online
3. Belum tersedianya
transportasi massal
yang terintegrasi
dengan rute angkutan
umum sehingga lebih
memilih penggunaan
kendaraan pribadi
11 Kurangnya optimalnya Kurang seimbangnya 1. Dilakukan 3 Menyediakan dan
kinerja angkutan umum, pertumbuhan penggunaan restrukturisasi angkutan meningkatkan kinerja
baik dari headway kendaraan pribadi dengan umum jaringan jalan
maupun load factor-nya pertumbuhan pembangunan
jaringan jalan
2. Percepatan proses
pembangunan Angkutan
Massal dan
pelaksanaan traffic
demand management
12 Masih ada sebagian Melakukan upaya koordinasi Penambahan jaringan 3 Membangun jaringan 1 Meningkatnya sistem
warga Surabaya yang dengan PDAM secara intensif air bersih tidak dapat drainase dan jaringan jaringan dan kualitas
belum mendapatkan sehingga dapat terbangun dilakukan secara utilitas kota secara layanan air bersih
akses air bersih PDAM jaringan air bersih sebanyak langsung, harus melalui terpadu dan merata
125.066 m mekanisme penyertaan
modal ke BUMD PDAM

IV - 24
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
13 Tidak terealisasinya Melakukan upaya koordinasi Berdasarkan
Program Pembangunan dengan PDAM secara intensif rekomendasi dari DPRD
Jaringan Air Bersih Kota Surabaya,
Perkotaan oleh pembangunan
Pemerintah Kota infrastruktur jaringan air
bersih harus melalui
penyertaan modal ke
PDAM terlebih dahulu
2 Meningkatnya sistem
jaringan dan kualitas
PJU
3 Meningkatnya
pelayanan utilitas kota
lainnya
14 Masih relatif tingginya Percepatan proses 1. Curah hujan lebih 4 Penyediaan sistem
indeks genangan pembangunan pompa dan tinggi 7% dari tahun drainase kota yang
saluran secara terintegrasi sebelumnya, mencapai terpadu, efektif dan
240,9 mm efisien
2. Pembangunan pompa
masih berproses
3. Saluran belum
terintegrasi secara
keseluruhan
4. Kurangnya daerah
resapan karena semakin
banyaknya kawasan
terbangun
15 Masih relatif tingginya Pelaksanaan sistem Kurangnya pemahaman 4 Memantapkan 1 Meningkatkan kapasitas
angka pelanggaran pengendalian internal di PD terhadap peraturan Pelayanan Publik dan dan kompetensi
disiplin aparatur lingkungan PD masing-masing tentang disiplin aparatur Kemandirian Keuangan aparatur pemerintahan
Daerah dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan

IV - 25
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
16 Kurang optimalnya 1. Adanya pengawasan Kurang efektifnya 2 Meningkatkan tata
peningkatan kompetensi melekat (waskat) terkait mekanisme kelola administrasi
pejabat struktural pelanggaran disiplin kepada pengendalian internal di pemerintahan yang baik
PNS di lingkungan PD masing- lingkungan PD masing-
masing masing
2. Antisipasi terhadap jadwal Penyelenggaraan diklat 3 Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan diklat yang peningkatan kompetensi pelayanan publik
diterbitkan Pemerintah aparatur yang sangat
Provinsi Jawa Timur tergantung pada jadwal
penyelenggaraan diklat
oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
17 Masih belum optimalnya Mendorong PD. Rumah Kinerja BUMD RPH 4 Meningkatkan dan
kontribusi bagi hasil Potong Hewan (RPH) untuk (Rumah Potong Hewan) mengoptimalkan
BUMD terhadap mengoptimalkan utilisasi aset yang di bawah pengelolaan sumber
Pendapatan Asli Daerah produksi dan menekan fixed ekspektasi penerimaan daerah
cost atas penyusutan aset secara efektif dan
tidak lancar, mengoptimalkan efisien
penggalian sumber-sumber
pendapatan baru, serta
menekan piutang macet
18 Masih banyak Melaksanakan publikasi dan Kurangnya kesadaran
masyarakat yang sosialisasi yang inovatif dan dan kurangnya
terlambat dalam persuasif lewat berbagai pengetahuan
mengajukan media, selain tetap masyarakat untuk
pengurusan dokumen menerapkan denda bagi segera mengajukan
pencatatan sipil, baik pemohon yang terlambat permohonan pembuatan
akta kematian maupun akta kelahiran dan
akta kelahiran kematian
19 Perlunya peningkatan Penerapan sistem pajak Perolehan pendapatan
kontribusi pendapatan secara online sebagai upaya dari Hasil Pengelolaan
dari pajak daerah intensifikasi pajak daerah Kekayaan Daerah yang
terhadap Pendapatan Dipisahkan yang sedikit
Asli Daerah di atas target
menyebabkan kontribusi
pajak terhadap PAD di

IV - 26
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
bawah target

20 Adanya keterlambatan Perbaikan koordinasi dengan Adanya keterlambatan


dalam penyusunan pihak-pihak yang terlibat untuk dalam penyusunan
dokumen keuangan mengefektifkan metode dalam dokumen keuangan
proses penyusunan dokumen yang melibatkan pihak
keuangan, sehingga pihak- eksternal BPKPD &
pihak eksternal dapat Pemerintah Kota
berkontribusi terhadap Surabaya
percepatan penyusunan
21 Rendahnya realisasi Mengintensifkan koordinasi Rendahnya realisasi
dana perimbangan dengan pemerintah pusat dana perimbangan
dan pemerintah provinsi terkait karena adanya
penerimaan dana penyesuaian kebijakan
perimbangan dan sumber- Pemerintah Pusat
sumber penerimaan dari (Permenkeu Nomor
sektor lain-lain pendapatan 249/PMK.07/2015 dan
daerah yang sah 162/PMK.07/2016)
22 Rendahnya penyerapan Adanya ketidakjelasan
belanja DAK dan dalam Petunjuk teknis
bantuan keuangan penggunaan dana baik
provinsi pemerintah pusat
maupun Propinsi Jawa
Timur yang
mempengaruhi realisasi
belanja
23 Rendahnya realisasi Adanya penurunan
lain-lain pendapatan realisasi Lain-lain
yang sah Pendapatan yang Sah
karena adanya
penyesuaian kebijakan
Pemerintah Propinsi

IV - 27
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
Jawa Timur

24 Luasan bangunan dan Percepatan proses pengadaan 1. Waktu proses 5 Mewujudkan sistem 1 Meningkatkan
tanah yang disediakan tanah dengan mengefektifkan administrasi yang cukup pengelolaan sinkronisasi dan
bagi pembangunan dan mengintensifkan panjang pertanahan, aset, integrasi rencana rinci
untuk kepentingan koordinasi dengan pihak penataan ruang dan dan rencana induk
umum perlu ditingkatkan terkait ketahanan bencana sektoral dengan
yang terintegrasi rencana tata ruang
wilayah (RTRW)
2. Melibatkan beberapa
instansi serta
masyarakat
3. Terbatasnya
anggaran yang tersedia
2 Mewujudkan
penyediaan lahan untuk
pembangunan bagi
kepentingan umum
25 Masih kurangnya 1. Pemenuhan dokumen Kendala dalam 3 Meningkatnya
realisasi jumlah aset persyaratan permohonan pemenuhan dokumen pengamanan dan
tanah pemkot yang sertifikasi administrasi yang pengelolaan aset tanah
tersertifikat dibutuhkan untuk dan/atau bangunan
dibandingkan jumlah kelengkapan
aset yang diprioritaskan permohonan sertifikasi
untuk disertifikatkan (bukti perolehan
pengadaan tanah, bukti
penguasaan atas tanah)
2. Koordinasi dengan instansi
terkait

IV - 28
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
4 Pengembangan
penanggulangan sistem
bencana yang antisipatif
dan tanggap
26 Adanya kendala dalam 1. Pembangunan lapangan Adanya kendala proses 6 Meningkatkan kualitas 1 Meningkatkan
penambahan luasan olahraga sebagai RTH pembebasan lahan lingkungan melalui Manajemen
Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan upaya peningkatan Pengelolaan dan
(RTH) pengadaan tanah untuk kebersihan Kualitas Ruang Terbuka
Ruang Terbuka Hijau Hijau (RTH)
2. Penambahan panjang dan 2 Meningkatkan kualitas
lebar jalur hijau udara dan air
27 Luasan RTH Optimal 1. Prioritisasi jenis RTH yang 1. Status kepemilikan
terhadap luasan seluruh perlu diptimalkan serta dan kewenangan
RTH Kota Surabaya prioritisasi lokasi berdasarkan pengelolaan lahan RTH
masih relatif kurang analisa kebutuhan yang belum sepenuhnya
dikuasai oleh
Pemerintah Kota
2. Analisis permasalahan 2. Adanya kendala
secara rutin untuk target lokasi pasang surut air laut
dan luasan yang seharusnya terutama di kawasan
dioptimalkan namun belum pesisir
tercapai
28 Relatif tingginya volume 1. Secara periodik melakukan Tingginya aktivitas 3 Optimalisasi sistem
sampah yang dikelola di evaluasi terhadap produksi perdagangan dan jasa pengelolaan kebersihan
TPA volume sampah dan sumber- mempengaruhi dan persampahan
sumber yang berkontribusi peningkatan volume secara terpadu yang
cukup dominan dalam sampah hotel, berbasis masyarakat
peningkatan produksi sampah apartemen, dan mall, dengan penerapan
kota, untuk mempermudah demikian pula migrasi teknologi tepat guna dan
penentuan intervensi terhadap penduduk di sekitar ramah lingkungan
objek-objek yang disasar wilayah Surabaya juga
mempengaruhi
peningkatan volume
sampah rumah tangga

IV - 29
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
2. Peningkatan upaya
pengurangan produksi sampah
melalui 3R serta
pemberdayaan masyarakat
untuk terlibat secara aktif
dalam penerapan 3R serta
pemilahan sampah
3. Peningkatan jumlah TPS
dengan pengelolaan sampah
mandiri/3R, untuk mengurangi
beban volume sampah yang
dikelola TPA
29 Belum optimalnya Melakukan percepatan proses 1. Terdapat masalah 7 Peningkatan kualitas 1 Meningkatkan
luasan kawasan serah terima fasilitas umum/ pada status lahan pada perumahan dan penyediaan serta
permukiman yang fasilitas sosial perumahan oleh kawasan permukiman permukiman dengan pengelolaan lingkungan
ditingkatkan kualitasnya pengembang pengembang yang akan pembangunan sarana perumahan dan
diintervensi prasarana lingkungan kawasan permukiman
dan pengembangan layak huni
energi alternatif
2. Kurangnya partisipasi
aktif pengembang untuk
proses serah terima
fasus/fasos perumahan
sehingga menghambat
upaya peningkatan
layanan sarana
prasarana permukiman
2 Meningkatkan upaya
penerapan teknologi
dan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan dan
pemanfaatan energi
alternatif
3 Meningkatkan upaya
penerapan konservasi

IV - 30
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
energi

30 Kurangnya minat Adanya assessment untuk 1. Peserta banyak yang 8 Meningkatkan 1 Meningkatkan
masyarakat dari menilai kesiapan peserta memilih tetap penanganan dan pelayanan pemenuhan
kelompok Penyandang melanjutkan bekerja di pemberdayaan PMKS kebutuhan dasar dan
Masalah Kesejahteraan pabrik/di toko rehabilitasi PMKS
Sosial untuk terlibat aktif
dalam kelompok-
kelompok usaha mandiri

2. Peserta memilih 2 Meningkatkan


bekerja sebagai keterampilan PMKS usia
babysitter (pengasuh produktif
bayi)
3. Peserta kembali
bekerja sebagai
guru/bunda PAUD
4. Peserta dilarang oleh
suaminya
5. Lebih memilih untuk
mengasuh anak/cucu
6. Peserta sakit/hamil
7. Peserta tidak
berminat lagi (orientasi
pada bantuan modal)
31 Belum efektifnya Pelaksanaan kegiatan 1. Kegiatan 9 Meningkatkan kualitas 1 Meningkatkan potensi
pemuda kader anti pembentukan kader yang lebih pembentukan kader generasi muda dan pemuda dan organisasi
kenakalan remaja untuk variatif dan dilaksanakan di berlokasi di luar Kota kompetensi angkatan pemuda dalam hal
mendorong peningkatan Kota Surabaya Surabaya kerja wawasan dan karakter
wawasan dan karakter kebangsaan agar
kebangsaan pemuda mampu berpartisipasi
dan organisasi pemuda dalam pelaksanaan
pembangunan
2. Kegiatan yang akan
dilakukan bersifat non-

IV - 31
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
profit

32 Belum optimalnya Variasi kegiatan pembinaan Kurangnya minat


cakupan pembinaan untuk menyesuaikan pemuda dalam
pemuda kebutuhan dan latar belakang mengikuti kegiatan
pemuda yang diberi pembinaan
pembinaan kepemudaan
33 Masih relatif tingginya 1. Adanya kegiatan yang lebih Banyaknya penganggur 2 Meningkatkan
angka Tingkat intensif dan inovatif untuk yang berasal dari pemenuhan
Pengangguran Terbuka mempertemukan perusahaan lulusan SMA dan SMK kesempatan kerja bagi
(TPT) Kota Surabaya dan pencari kerja angkatan kerja
2. Dilakukan upgrading
kemampuan dan keterampilan,
serta mental para pencari kerja
agar sesuai dengan kebutuhan
perusahaan
3 Menciptakan hubungan
antar pemangku
kepentingan dalam
lingkup industrial yang
harmonis
34 Masih ada sebagian Adanya usaha yang kontinyu Kurangnya akomodasi 10 Meningkatkan kinerja 1 Meningkatkan
sentra usaha mikro dari pemerintah kota untuk dan akses bagi investasi dan pariwisata produktivitas UMKM
produksi barang dan membuka lokasi sentra baru konsumen untuk serta produktivitas pada sektor produksi barang
jasa yang mengalami menjangkau sentra- sektor industri kreatif dan jasa
penurunan omzet sentra tersebut dan pertanian
dibandingkan tahun
sebelumnya
35 Adanya Adanya pendampingan dalam Kurang optimalnya 2 Meningkatkan
ketidakselarasan dalam rangka meningkatkan omzet penetapan kinerja produktivitas koperasi
penetapan target koperasi baik yang telah aktif, perencanaan untuk
program dan target maupun yang baru mendorong tingkat
sasaran pertumbuhan direvitalisasi pertumbuhan
produktivitas koperasi produktivitas koperasi

IV - 32
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
36 Data Produktivitas tahun
2016 tidak termasuk
koperasi yang
direvitalisasi karena
belum ber-RAT lagi
37 Masih kurangnya 1. Pendampingan lebih intensif Kelompok tani yang 3 Meningkatkan
cakupan penyuluh didampingi tidak aktif produktivitas sektor
terhadap jumlah lagi karena masalah pertanian
kelompok tani internal, alih profesi, dll.
2. Fasilitasi permodalan dg
stakeholder yang menawarkan
program kredit rakyat
3. Pengalihan dari komoditas
segar ke olahan
38 Sangat rendahnya Pengembangan Teknologi 1. Lemahnya penerapan 4 Meningkatkan
produktifitas pertanian Tepat Guna, salah satunya teknologi dalam produktivitas sektor
garam sedang dilakukan uji coba produksi garam kelautan dan perikanan
produksi garam dengan sehingga sangat
teknologi rumah kaca tergantung pada kondisi
cuaca
2. Adanya perubahan
iklim/cuaca sehingga
jumlah hari hujan per
bulan lebih tinggi 9%
dari tahun sebelumnya
menjadi sebanyak 11,5
hari per bulan
39 Belum optimalnya Pengembangan dan Keterbatasan lahan 5 Meningkatkan
pengembangan fasilitas peningkatan manajemen untuk peningkatan pertumbuhan dan
di ODTW obyek wisata unggulan untuk kapasitas daya tampung produktivitas pelaku
menanggulangi over-kapasitas obyek wisata sektor industri kreatif
tempat wisata
6 Meningkatkan jumlah
transaksi keuangan
yang dilakukan
wisatawan

IV - 33
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
7 Meningkatkan realisasi
PMA dan PMDN
(SPIPISE dan non
SPIPISE)
40 Adanya peningkatan 1. Adanya pendekatan Adanya kelompok warga 11 Meningkatkan 1 Meningkatkan kualitas
jumlah kejadian unjuk persuasif dan antisipasi dini pendatang yang kurang ketentraman dan dan intensitas
rasa di bidang sosial yang dilakukan oleh memahami norma ketertiban umum pengawasan dan
budaya dibandingkan Pemerintah Kota Surabaya masyarakat yang sudah pengendalian
tahun sebelumnya bersama dengan instansi lebih dahulu ada pelaksanaan peraturan
terkait daerah
2. Tingginya kesadaran warga 2 Meningkatkan kualitas
kota Surabaya akan pelaksanaan norma
pentingnya menjaga masyarakat, toleransi
ketentraman dan ketertiban dan kerukunan antar
kota umat beragama
41 Belum optimalnya Penyelenggaraan pentas seni 1. Ancaman pengaruh 12 Mengembangkan 1 Meningkatkan
pelestarian budaya budaya lokal pada berbagai budaya luar terhadap wawasan kebangsaan perlindungan,
lokal, utamanya terkait even secara konsisten pelestarian budaya lokal dan budaya lokal yang pengembangan dan
pelestarian kesenian karena globalisasi berlandaskan nilai-nilai pemanfaatan budaya
dan cagar budaya pancasila lokal
2. Pemeliharaan
bangunan/situs cagar
budaya yang belum
konsisten
42 Kurangnya atlit yang Peningkatan penyelenggaraan Minimnya 2 Meningkatkan dan
berprestasi di kejuaraan kejuaraan olahraga di tingkat penyelenggaraan mempertahankan
skala nasional dan regional kejuaraan olahraga prestasi olahraga di
internasional skala nasional dan tingkat regional,
internasional nasional dan
internasional

IV - 34
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
43 Masih rendahnya 1. Dilakukan kegiatan untuk Tingginya pengaruh 3 Mewujudkan wawasan,
kesadaran masyarakat menyadarkan masyarakat agar budaya luar dan karakter dan nilai-nilai
untuk mengawal sistem ikut berperan dalam mengawal tuntutan globalisasi kebangsaan
keamanan lingkungan sistem keamanan lingkungan. yang menyebabkan
dan mengenal tokoh minimnya interaksi antar
pejuang asli Surabaya tetangga kampung
2. Diadakan kegiatan yang
dapat menyadarkan dan
mengingatkan masyarakat
(anak-anak maupun dewasa)
atas jasa tokoh pejuang asli
Surabaya
44 Masih kurangnya Adanya pemetaan untuk Kurang berimbangnya 4 Mewujudkan
kemampuan membaca pelaksanaan pendampingan di jumlah petugas dengan peningkatan minat dan
siswa sekolah, khususnya pada jumlah perpustakaan budaya baca
sekolah yang hasil reading text sehingga tidak tersedia masyarakat melalui
level (RTL) siswanya masih cukup tenaga dan waktu peningkatan akses baca
kurang dalam melaksanakan
pendampingan
45 Adanya peningkatan Adanya PPTP2A, Pusat Krisis Masih adanya ketakutan 13 Meningkatkan 1 Meningkatkan
jumlah kasus kekerasan Berbasis Masyarakat (PKBM), masyarakat untuk pemberdayaan dan pemberdayaan
dalam rumah tangga Pos Curhat dan Halo Anak melaporkan adanya kesejahteraan perempuan
(KDRT) yang dilaporkan Surabaya serta Satgas kejadian KDRT perempuan, serta
Perlindungan Perempuan dan perlindungan
Anak perempuan dan anak
2 Meningkatkan
perlindungan
perempuan dan anak
46 Tingkat stabilitas harga 1. Pengembangan city logistic 1. Pemenuhan 14 Meningkatkan 1 Meningkatkan
komoditas pangan yang melalui Program kebutuhan bahan ketahanan dan ketersediaan, kualitas
relatif rendah Pengembangan Hub dan pangan sangat keamanan pangan konsumsi, dan
Simpul Logistik untuk tergantung terhadap keamanan pangan
Mendukung Distribusi pasokan dari daerah
Komoditas Potensial yang rantai distribusinya
terlalu panjang

IV - 35
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Permasalahan Faktor Pendorong/Penghambat Prioritas dan sasaran pembangunan


Pembangunan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan
2. Penyediaan bahan pangan 2. Efektifitas dan 2 Meningkatkan distribusi
mandiri efisiensi sistem pangan
distribusi barang perlu
diperbaiki
3. Gagal panen karena
kendala cuaca
4. Kenaikan harga BBM
47 Meningkatnya potensi Adanya perhatian pemerintah Banyaknya pihak yang 15 Meningkatkan arus 1 Peningkatan sistem
permasalahan angkutan kota dalam pengembangan terlibat di luar perdagangan manajemen city logistik
jalan karena adanya Manajemen Lalu Lintas pemerintah kota internasional dan antar
peningkatan aktivitas Angkutan Barang sehingga menimbulkan pulau
perdagangan potensi permasalahan
dalam koordinasi,
komunikasi serta
kerjasama dengan
seluruh stakeholder
2 Meningkatnya jaringan
bisnis (G to G dan G to
B) jasa dan
perdagangan komoditi
barang dalam skala
internasional dan antar
pulau yang ditunjang
dengan pusat pelayanan
informasi yang
terintegrasi

IV - 36
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel IV.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018,
Isu Strategis Kota Surabaya dan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kota


Isu Strategis Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur Surabaya
Pendidikan Pendidikan 1. Kebutuhan Sumber Daya Meningkatkan pemerataan dan
Kesehatan Kesehatan Masyarakat Kota yang Mampu kualitas pelayanan pendidikan
Menjawab Tantangan Global serta kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Meningkatkan penanganan dan
pemberdayaan PMKS
Perumahan dan Permukiman Perumahan dan Permukiman 3. Keseimbangan Peningkatan kualitas
Pembangunan dan Pelestarian perumahan dan permukiman
Lingkungan dalam Mendukung dengan pembangunan sarana
Keberlanjutan Ekologi prasarana lingkungan dan
pengembangan energi
alternatif
Ketahanan Energi Pembangunan Wilayah Mewujudkan sistem
pengelolaan pertanahan, aset,
penataan ruang dan ketahanan
bencana yang terintegrasi
Pembangunan Wilayah Meningkatkan kualitas
lingkungan melalui upaya
peningkatan kebersihan
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Meningkatkan ketahanan dan
keamanan pangan
Pengembangan Dunia Usaha Pengembangan Dunia Usaha 5. Posisi Strategis Kota Meningkatkan kinerja investasi
dan Pariwisata dan Pariwisata Surabaya yang Berpotensi dan pariwisata serta
sebagai Penghubung produktivitas pada sektor
Perekonomian dalam Skala industri kreatif dan pertanian
Nasional dan Internasional

IV - 37
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kota


Isu Strategis Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur Surabaya
Meningkatkan kualitas generasi
muda dan kompetensi
angkatan kerja
Infrastruktur, Konektivitas Dan Infrastruktur, Konektivitas dan 6. Peningkatan Infrastruktur Mengembangkan jaringan jalan
Kemaritiman Kemaritiman untuk Mendukung Peran dan dan sistem transportasi dan
Daya Saing Kota Surabaya angkutan masal cepat yang
dalam Menghadapi Persaingan terintegrasi intermoda dan
Global antarmoda

Meningkatkan arus
perdagangan internasional dan
antar pulau
Membangun jaringan drainase
dan jaringan utilitas kota secara
terpadu dan merata
Politik, Hukum, Pertahanan Dan Politik dan Kebangsaan 2. Surabaya sebagai Barometer Meningkatkan ketentraman dan
Keamanan Stabilitas Keamanan dan ketertiban umum
Ketertiban Umum
4. Melestarikan Budaya Lokal Mengembangkan wawasan
untuk Mencegah Pengaruh kebangsaan dan budaya lokal
Budaya yang Negatif yang berlandaskan nilai-nilai
pancasila
7. Tuntutan Masyarakat Memantapkan Pelayanan
terhadap Tata Kelola Publik dan Kemandirian
Pemerintahan yang Baik Keuangan Daerah dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan

IV - 38
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kota


Isu Strategis Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur Surabaya
Meningkatkan pemberdayaan
dan kesejahteraan perempuan,
serta perlindungan perempuan
dan anak

IV - 39
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

4.2.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dengan Prioritas Nasional dan


Provinsi Jawa Timur
Dalam penetapan priroitas Pembangunan Daerah Tahun 2018, penetapan
prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana
pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018 serta Provinsi
Jawa Timur dalam RKPD 2018. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan
Daerah adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kota Surabaya
Tahun 2018

TEMA RKP 2018


Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan
dan Pemerataan

TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2018


Memacu pembangunan infrastruktur dalam rangka
meningkatkan industri, perdagangan, efektivitas dan efisiensi
pembiayaan pembangunan di Jawa Timur

TEMA RKPD KOTA SURABAYA 2018


Peningkatan kemandirian ekonomi lokal dan kemudahan
berusaha untuk menghadapi persaingan global dengan dukungan
infrastruktur berwawasan lingkungan dalam bingkai penguatan
SDM berkarakter pancasila

Tema Pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota


Surabaya telah selaras dengan menjadikan infrastruktur sebagai alat yang dipacu
dan dimantapkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
yang termasuk didalamnya sektor industri, perdagangan, serta kemandirian
ekonomi lokal.

IV - 40
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Tabel IV.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
Pendidikan 1. Meningkatkan kualitas Pendidikan 1. Peningkatan dan Meningkatkan 1. Meningkatkan
pendidikan vokasi serta pengembangan secara pemerataan dan kualitas pendidikan
pendidikan dan pelatihan bertahap Wajib Belajar kualitas dasar dan pendidikan
keterampilan Pendidikan Menengah 12 pelayanan non formal melalui
kerja Tahun sebagai kelanjutan pendidikan serta penyediaan sarana
2. Meningkatkan Program Wajib Belajar kesehatan prasarana, tenaga
profesionalisme, kualitas, Pendidikan Dasar 9 Tahun pendidik berkualitas
pengelolaan, dan 2. Penurunan/penghilangan serta penunjang
penempatan guru yang hambatan administratif operasional
merata pemberian bantuan bagi 2. Meningkatkan
3. Mempercepat sekolah umum, sekolah agama, kualitas layanan baca
pelaksanaan Wajib sekolah kejuruan, dan sekolah
Belajar 12 Tahun khusus
4. Meningkatkan 3. Peningkatan rasio
pemerataan layanan perbandingan jumlah Sekolah
pendidikan tinggi Menengah Kejuruan (SMK)
berkualitas, dan dan Sekolah Menengah Umum
meningkatkan relevansi (SMU), 70% : 30%, untuk
dan daya saing pendidikan menyiapkan tenaga kerja
tinggi terampil berpendidikan
5. Meningkatkan kapasitas menengah
pendidikan tinggi sebagai 4. Pengembangan "Sekolah
pusat ilmu pengetahuan Menengah Kejuruan Mini" atau
dan teknologi, serta pusat Balai Latihan Kerja di pondok
pengembangan inovasi pesantren untuk menyiapkan
dalam mendorong tenaga kerja terampil tingkat
pembangunan menengah
5. Peningkatan dan
6. Meningkatkan akses pengembangan penyediaan
dan kualitas layanan tambahan fasilitas dan program
pendidikan anak usia antara (bridging program) bagi
dini dan pendidikan lulusan sekolah kejuruan untuk

IV - 41
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
masyarakat melanjutkan ke jenjang
7. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
pendidikan karakter dan 6. Peningkatan mutu dan
budi pekerti, pendidikan sebaran tenaga kependidikan
kewargaan, pendidikan secara merata
agama, dan pendidikan 7.Peningkatan pendidikan non-
keagamaan formal berbasis komunitas
8. Peningkatan layanan
pendidikan berbasis
manajamen pendidikan secara
komprehensif dan terintegrasi
9. Peningkatan kualitas
pendidikan pondok pesantren
melalui bantuan
penyelenggaraan pendidikan
Diniyah, dan guru swasta

Kesehatan 1. Meningkatkan Kesehatan 1. Peningkatan kualitas Meningkatkan Meningkatkan


kesehatan ibu dan anak kesehatan ibu dan anak pemerataan dan kualitas sarana,
2. Memperkuat upaya dibawah lima tahun melalui kualitas prasarana, serta tata
pencegahan dan penguatan dan pengembangan pelayanan kelola layanan
pengendalian penyakit "Taman Posyandu" disetiap pendidikan serta kesehatan
3. Mempercepat desa/kelurahan yang kesehatan masyarakat
pelaksanaan upaya mengintegrasikan Posyandu,
promotif dan preventif Pos Pendidikan Anak Usia
dengan “Gerakan Dini (PAUD), dan Bina Keluarga
Masyarakat Hidup Sehat” Balita (BKB).
4. Meningkatkan 2. Peningkatan standarisasi
perluasan akses, pelayanan RSUD, puskesmas
kepesertaan, dan dan jaringannya secara merata
pengelolaan sistem 3. Peningkatan pelayanan
pembayaran Jaminan kesehatan komprehensif yang
Kesehatan Nasional (JKN) lebih mengedepankan upaya
terutama bagi peserta promotif dan preventif, tanpa
Penerima Bantuan Iuran mengenyampingkan upaya

IV - 42
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
(PBI), Pekerja Penerima kuratif dan rehabilitatif
Upah (PPU), dan Peserta
Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU)
5. Meningkatkan akses
pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan yang
berkualitas termasuk
meningkatkan kerja sama
antara pemerintah dan
swasta
6. Meningkatkan
ketersediaan,
penyebaran, dan mutu
sumber daya manusia
kesehatan terutama di
daerah tertinggal dan
daerah perbatasan
7. Meningkatkan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan, dan kualitas
sediaan farmasi dan alat
kesehatan, serta
memperkuat pengawasan
obat dan makanan
termasuk penguatan
regulasi dan kelembagaan
Perumahan dan 1. Meningkatkan akses Perumahan dan Peningkatan pemenuhan Peningkatan Meningkatkan sarana
Permukiman masyarakat Permukiman perumahan yang layak huni kualitas prasarana di
berpenghasilan rendah bagi seluruh masyarakat, perumahan dan perumahan dan
terhadap hunian layak, khususnya masyarakat permukiman kawasan
aman, dan terjangkau berpenghasilan rendah dengan permukiman
2. Meningkatkan kualitas pembangunan
dan penyediaan sarana prasarana
infrastruktur dasar lingkungan dan

IV - 43
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
permukiman pengembangan
1. Peningkatan akses air Peningkatan ketersediaan dan energi alternatif Mengembangkan dan
minum dan sanitasi yang cakupan pelayanan air minum memelihara sistem
layak dengan harga terjangkau serta jaringan dan kualitas
2. Menjamin ketahanan air sanitasi yang layak layanan air bersih
untuk menjamin
ketersediaan air baku
untuk kebutuhan domestik
Pengembangan 1. Peningkatan kontribusi Pengembangan Dunia 1. Peningkatan pengembangan Meningkatkan Meningkatkan
Dunia Usaha sektor pariwisata, Usaha dan Pariwisata destinasi pariwisata melalui kinerja investasi produktivitas
dan Pariwisata peningkatan daya saing perluasan pengembangan objek dan pariwisata koperasi, sektor
tiga kawasan pariwisata, wisata alam dan buatan serta produktivitas industri kreatif, dan
dan peningkatan 2. Peningkatan cakupan pada sektor sektor penunjang
kesiapan destinasi wisata substansi pameran produk industri kreatif pariwisata
prioritas lainnya melalui pariwisata di pasar domestik dan pertanian
dukungan: (i) pemasaran dan internasional
pariwisata nasional; (ii) 3. Peningkatan fasilitasi sarana
pembangunan destinasi dan prasarana penunjang
pariwisata; (iii) destinasi pariwisata
pembangunan industri 4. Penguatan kemitraan
pariwisata, dan (iv) pemangku kepentingan
pembangunan kepariwisataan, perhotelan,
kelembagaan pariwisata restoran dan transportasi
(maskapai, pelaku penyedia
jasa pelayaran, penyedia jasa
transportasi darat) untuk
meningkatkan jumlah
kunjungan dan lama hari
berkunjung wisatawan
nusantara serta wisatawan
asing
5. Pengembangan
pembangunan pariwisata yang
terintegrasi dengan
penanggulangan kemiskinan

IV - 44
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
yang memberikan sumber
penghasilan kolektif bagi
komunitas masyarakat
6. Peningkatan fasilitasi
kemitraan UKM dan koperasi
lokal dengan usaha pariwisata
berskala besar
7. Peningkatan
penyelenggaraan festival seni
budaya lokal pada event
nasional dan internasional
8. Peningkatan fasilitasi
partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan dan pelestarian
kekayaan seni budaya lokal
9. Peningkatan pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala,
museum, dan peninggalan
bawah air
1. Percepatan - -
pengembangan lima
Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) prioritas
berbasiskan potensi
ekonomi wilayah didorong
melalui: (i) percepatan
hilirisasi pengolahan
Sumber Daya Alam
(SDA); (ii) percepatan
pembangunan
konektivitas/infrastruktur;
(iii) pengembangan
Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Ilmu
Pengetahuan dan

IV - 45
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
Teknologi (Iptek); (iv)
pengembangan regulasi
dan kebijakan; serta (v)
perbaikan iklim investasi
dan iklim usaha
2. Percepatan
pembangunan tiga
Kawasan Industri (KI)
dan peningkatan
kesiapan KI lainnya,
terutama di luar Jawa
berdasarkan keunggulan
wilayah yang didukung
dengan percepatan
pembangunan
infrastruktur, dan energi,
serta pengembangan SDM
1. Pembenahan iklim 1. Peningkatan investasi Memantapkan Mengoptimalkan
investasi di pusat dan melalui perbaikan iklim Pelayanan Publik penyelenggaraan
daerah, melalui investasi untuk menciptakan dan Kemandirian ketatalaksanaan dan
deregulasi peraturan, kesempatan kerja baru Keuangan Daerah pengelolaan layanan
penguatan PTSP daerah dalam untuk mewujudkan
dan standardisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi
perizinan, penyelesaian Pemerintahan
masalah investasi,
pemanfaatan dan
penyaluran dana
repatriasi untuk investasi,
serta peningkatan
perlindungan konsumen
dan persaingan usaha
1. Penciptaan lapangan 1. Peningkatan akses pencari 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan
kerja seluas-luasnya kerja (angkatan kerja) terhadap kinerja investasi pertumbuhan
yang didorong dengan lapangan kerja di sektor formal dan pariwisata produktivitas dan
peningkatan iklim melalui pengembangan jejaring serta produktivitas pemasaran usaha
ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja, program pada sektor mikro melalui fasilitasi

IV - 46
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
hubungan industrial, AYO KERJA (bursa kerja industri kreatif akses permodalan
melalui: (a) percepatan online) , job fair, magang dan pertanian dan skema
penyempurnaan UU kerja, agar dapat 2. Meningkatkan pembiayaan
Ketenagakerjaan, meningkatkan penempatan kualitas generasi 2. Memanfaatkan
terutama harmonisasi tenaga kerja melalui Antar muda dan inovasi teknologi
dengan UU Sistem Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja kompetensi tepat guna dalam
Jaminan Sosial Nasional; Antar Daerah (AKAD) dan Antar angkatan kerja meningkatkan
(b) mendorong Kerja Antar Negara (AKAN) produksi dan
terlaksananya 2. Pengembangan usaha pemasaran produk
perundingan bipartit produktif melalui usaha
untuk menghasilkan kewirausahaan untuk 3. Mempertahankan
kesepakatan bersama di menciptakan tenaga kerja prestasi olahraga
tingkat perusahaan; dan mandiri (NAKERMAN) dan Desa serta meningkatkan
(c) penguatan sistem Migran Produktif potensi pemuda agar
pengawasan 3. Optimalisasi dan mampu berpartisipasi
ketenagakerjaan dengan pengembangan kapasitas dan dalam pelaksanaan
menyelesaikan penataan pendayagunaan UPT Pelatihan pembangunan dan
kelembagaan Kerja (Balai Latihan Kerja) mampu memenuhi
2. Pengembangan menuju standar internasional, kebutuhan pasar
keahlian tenaga kerja serta perluasan skala pelatihan kerja
melalui: (a) peningkatan keterampilan tenaga kerja
keterpaduan dan yang berkualitas berbasis
efektivitas sistem kompetensi serta penempatan
pendidikan dan pelatihan alumni siswa UPT BLK melalui
berbasis kompetensi; (b) Bursa Kerja Khusus
penguatan kemitraan 4. Strategi untuk menarik
(azas triple helix) yang pekerja ke sektor yang
mendorong relevansi dan memiliki produktivitas lebih
inovasi program pelatihan tinggi serta mendukung "link
dengan industri; dan (c) and match" antara calon
penguatan layanan pekerja dan perusahaan dalam
informasi pasar kerja rangka melakukan perluasan
terutama di Kawasan dan penempatan tenaga kerja
Industri/Kawasan Ekonomi 5. Peningkatan pelatihan
Khusus keterampilan kerja para santri
3. Peningkatan populasi pondok pesantren, termasuk

IV - 47
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
dan daya saing industri, bantuan sarana, untuk
serta penguatan melakukan usaha produktif
pertumbuhan ekonomi 6. Peningkatan kapasitas dan
kreatif yang didukung kualitas tenaga kerja yang
perbaikan ekosistem, akan, dan sedang bekerja di
kualitas SDM, kualitas luar negeri melalui pembinaan,
produk, penguatan rantai perlindungan dan pengawasan
pasok, dan penerapan terpadu serta melakukan
teknologi fasilitasi dan pembinaan di
sektor Penempatan TKI formal
maupun informal
7. Peningkatan perlindungan
dan pengawasan tenaga kerja,
termasuk norma kerja, serta
norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), untuk
meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja, dan menciptakan
hubungan industrial yang
kondusif
1. Peningkatan Peningkatan dan Meningkatkan Meningkatkan
perdagangan luar negeri pengembangan kerja sama kinerja investasi akses/sarana dan
melalui peningkatan program transmigrasi dengan dan pariwisata prasana pendukung
kinerja ekspor barang dan provinsi/kabupaten di luar Jawa serta produktivitas menuju simpul
jasa terutama pada pada sektor kegiatan logistik dan
sektor yang memberikan industri kreatif distribusi dalam kota
kontribusi besar terhadap dan pertanian
pertumbuhan ekonomi
Pembangunan 1. Percepatan Pembangunan Wilayah 1. Penguatan mekanisme Mewujudkan 1. Penyusunan dan
Wilayah Pembangunan Daerah pemantauan & sistem sistem pemutakhiran
Tertinggal dan Kawasan informasi lingkungan hidup, pengelolaan rencana induk
Perbatasan peningkatan kapasitas pertanahan, aset, sektoral berbasis
2. Pembangunan pengelolaan lingkungan hidup penataan ruang teknologi informasi
Perdesaan dan penyelesaian peraturan, dan ketahanan 2. Optimalisasi peran
3. Pencegahan dan sengketa, kasus, tindak bencana yang Badan Koordinasi
Penanggulangan Bencana pidana serta perdata terintegrasi Penataan Ruang

IV - 48
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
lingkungan secara tuntas Daerah (BKPRD)
2. Peningkatan kualitas air & untuk koordinasi
kualitas udara dalam perencanaan
3. Peningkatan tutupan sektoral
lahan/hutan, melalui penguatan 3. Optimalisasi peran
upaya rehabilitasi hutan, Badan Koordinasi
peningkatan tutupan vegetasi Penataan Ruang
terutama di perkotaan, Daerah (BKPRD)
rehabilitasi lahan kritis/terlantar, untuk koordinasi
pengendalian kerusakan dalam perencanaan
ekosistem dan pemulihan rinci tata ruang kota
tutupan lahan/hutan, kawasan 4. Penetapan seluruh
bekas tambang, kawasan rencana rinci tata
terkontaminasi B3 serta ruang kota secara
kawasan pesisir dan laut bertahap
4. Pengelolaan bahan 5. Peningkatan upaya
berbahaya & beracun (B3) integrasi sistem
5. Mengembangkan sistem perencanaan tata
penanggulangan bencana yang ruangberbasis TIK
berbasis tata kelola Meningkatkan 1. Meningkatkan
pemerintahan, responsif, kualitas penyediaan dan
transparan dan akuntabel lingkungan pemeliharaan RTH
6. Menciptakan sinergitas melalui upaya 2. Memantau dan
antara pemerintah, masyarakat peningkatan menegakkan aturan
dan dunia usaha dalam kebersihan terkait pencemaran
penanggulangan bencana air dan udara
7. Peningkatan pengembangan
mekanisme perlindungan bagi
masyarakat dari dampak
bencana alam

IV - 49
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya

8. Pemenuhan kebutuhan pada


saat status darurat bencana
yang pendanaannya dialoka-
sikan khusus untuk BPBD
yang dititipkan melalui dana
BTT (BPKAD) dan
pencairannya melalui SK
Status Keadaan Darurat
Bencana

1. Reforma Agraria - -
1. Percepatan - -
pembangunan Papua dan
Papua Barat
Ketahanan 1. Meningkatkan produksi Ketahanan Pangan 1. Percepatan pembangunan Peningkatan 1. Optimalisasi
Energi energi primer infrastruktur sumber air, kualitas penggunaan sumber
2. Meningkatkan melalui penyelesaian hambatan perumahan dan energi alternatif
cadangan energi perijinan, pembiayaan, permukiman terbarukan
3. Meningkatkan peranan penyediaan lahan dan dengan
energi baru dan penanggulangan masalah sosial pembangunan
terbarukan dalam bauran 2. Perbaikan sistem monitoring sarana prasarana
energi hidrologis dan kualitas air lingkungan dan
4. Meningkatkan serta sistem informasi sumber pengembangan
aksesibilitas energi daya air energi alternatif
5. Meningkatkan efisiensi 3. Peningkatan pengelolaan
dalam penggunaan energi infrastruktur sumber air,
melalui operasional &
pemeliharaan infrastruktur
sumber air guna
mengembalikan fungsi &
kapasitas tampungannya

IV - 50
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
Ketahanan 1. Meningkatkan 1. Pengembangan Meningkatkan 1. Meningkatkan
Pangan ketersediaan, kualitas, penganekaragaman konsumsi ketahanan dan ketersediaan, kualitas
dan keragaman pangan Beragam, Bergizi, keamanan konsumsi, dan
komoditas pangan Seimbang, dan Aman (B2SA) pangan distribusi pangan
terutama dari produksi berbasis pangan lokal
dalam negeri 2. Pengembangan metode
2. Memperlancar sistem pengelolaan sumber daya air
distribusi pangan berdasarkan prinsip zonasi
antarwilayah dan pemanfaatan dan konservasi
antarwaktu secara adaptif dengan
3. Menjaga aksesibilitas menyeimbangkan pertimbangan
pangan dan ekonomi dan ekologis secara
mengembangkan pola berkelanjutan
konsumsi pangan sehat 3. Peningkatan layanan
4. Memperbaiki data jaringan irigasi untuk
statistik pangan dan mendukung ketahanan pangan
pertanian, termasuk melalui Pengembangan dan
perikanan Pengelolaan Sistem Irigasi
5. Meningkatkan dan Partisipatif (PPSIP)
menjaga kehandalan 4. Pengembangan pengawasan
jaringan irigasi baik keamanan pangan
Kewenangan Pusat 5. Perbaikan dan
maupun Kewenangan pengembangan infrastruktur
Daerah, dan distribusi
mensinergikan jaringan panganPengembangan
irigasi dengan rencana kelembagaan distribusi pangan
cetak sawah masyarakat
6. Peningkatan peran pasar
induk dalam distribusi pangan
7. Pengendalian harga pangan
pokok, dan pengembangan
sistem infomasi pasar
(pasokan, harga dan akses)
8. Peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian untuk
meningkatkan surplus bahan

IV - 51
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
pangan, khususnya padi,
jagung, kedelai, gula, daging,
telur, susu, dan ikan, untuk
memenuhi konsumsi dan
bahan baku industri
pengolahan (agroindustri)
9. Penetapan dan
pengembangan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
10. Pengembangan sarana
prasarana dan kapasitas
nelayan, serta usaha ekonomi
produktif masyarakat kawasan
pesisir, dan kepulauan
11. Perluasan areal hutan
rakyat, dan pemanfaatan
lahan bawah tegakan, sekitar
hutan, serta pengembangan
usaha non-kayu di kawasan
hutan

IV - 52
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
Penanggulanga 1. Penyaluran bantuan Penanggulangan 1. Peningkatan dan Meningkatkan 1. Pemberian
n Kemiskinan sosial dan subsidi energi Kemiskinan penyempurnaan penanganan dan kebutuhan dasar
melalui satu kartu untuk pengarusutamaan pemberdayaan permakanan bagi
mendukung inklusi penanggulangan kemiskinan di PMKS korban bencana,
keuangan semua program yang ada di lansia, anak yatim,
2. Peningkatan cakupan satuan kerja pemerintah piatu, yatim piatu dan
kepesertaan jaminan daerah (SKPD), sekaligus penyandang cacat
sosial memperbaiki efektivitas program miskin dan terlantar
3. Perluasan penyediaan 2. Peningkatan dan 2. Fasilitasi dan
sarana dan infrastruktur penyempurnaan program pendampingan
dasar penanggulangan kemiskinan pemberdayaan
4. Peningkatan inklusivitas yang ditujukan memangkas ekonomi PMKS usia
pelayanan dasar beban pengeluaran rumah produktif hingga
5. Peningkatan efektivitas tangga miskin mampu
penggunaan Basis Data 3. Peningkatan, dan berproduksi dan
Terpadu untuk sasaran 40 penyempurnaan program dapat dilimpahkan
persen penduduk penanggulangan kemiskinan penanganannya ke
berpendapatan terendah dalam bentuk bantuan sosial, Dinas Koperasi dan
6. Peningkatan akses dan pemberdayaan UMKM
masyarakat terhadap masyarakat untuk 3. Peningkatan
kepemilikan dokumen meningkatkan kemampuan dan pembinaan dan
kependudukan pendapatan penduduk miskin pelatihan ketrampilan
7. Peningkatan kualitas 4. Pengembangan dan bagi PMKS
produk dan akses perlindungan keberlangsungan
jangkauan pemasaran usaha mikro dan kecil sektor
bagi usaha mikro dan kecil informal di perkotaan maupun
8. Peningkatan layanan pedesaan untuk mencegah
kredit bagi usaha mikro terjadinya pemiskinan lebih
dan akses permodalan parah akibat kehilangan sumber
usaha nafkah
9. Peningkatan 5. Peningkatan perluasan
keterampilan dan layanan akses penduduk miskin dan
usaha rentan terhadap kredit mikro
10. Peningkatan dengan suku bunga rendah
kompetensi 6. Peningkatan pembangunan
kewirausahaan yang dan perbaikan infrastruktur

IV - 53
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
berorientasi pada jalan, jembatan dan lainnya
pertumbuhan yang menghubungkan tempat
11. Penguatan produksi pertanian dan tujuan
kelembagaan koperasi, pasar untuk menekan biaya
kemitraan, dan angkut, sehingga dapat
perlindungan usaha meningkatkan pendapatan
penduduk miskin
7. Peningkatan infrastruktur
fisik seperti energi, terminal,
pelabuhan, dan lainnya dalam
rangka meningkatkan akses
dan memudahkan jangkauan
perekonomian masyarakat
miskin maupun rentan
8. Peningkatan kapasitas
lembaga - lembaga
kemasyarakatan di desa
dalam rangka menumbuhkan
keberdayaan masyarakat desa
9. Peningkatan kapasitas
pengelolaan pemerintahan
desa terutama dalam hal
administrasi dan keuangan
melalui pembinaan, fasilitasi
dan pengawasan oleh
pemerintah daerah

10. Dalam rangka menurunkan


angka kemiskinan, satu upaya
yang dilakukan yaitu
pemberdayaan masyarakat,
diantaranya melalui
peningkatan
perekonomian desa dan

IV - 54
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
kawasan perdesaan baik
melalui pengembangan
ekonomi yang sudah ada
maupun dari potensi ekonomi
desa yang ada

Infrastruktur, 1. menyediakan fasilitasi Infrastruktur, 1. Peningkatan, rehabilitasi/ 1. 1. Meningkatkan


Konektivitas pendampingan Konektivitas dan pemeliharaan jalan dan Mengembangkan kinerja jaringan jalan
Dan penyusunan kajian awal Kemaritiman jembatan untuk menunjang jaringan jalan dan dan sistem
Kemaritiman prastudi kelayakan untuk aktivitas ekonomi sistem manajemen
sekurang-kurangnya 6 2. Pembangunan jaringan jalan transportasi dan transportasi
proyek yang meliputi baru untuk menunjang aktivitas angkutan masal 2. Optimalisasi sistem
infrastruktur ekonomi dan ekonomi cepat yang angkutan umum
sosial 3. Percepatan pembangunan & terintegrasi massal
2. meningkatkan rehabilitasi infrastruktur intermoda dan 3. Mengembangkan
koordinasi dengan pengendalian banjir untuk antarmoda dan memelihara
mengoptimalkan Kantor melindungi prasarana umum 2. Meningkatkan sistem drainase
Bersama KPBU Republik dan kawasan produktif arus perdagangan 4. Meningkatkan
Indonesia internasional dan pelayanan utilitas
3. menyelenggarakan antar pulau kota
peningkatan kapasitas 3. Membangun
SDM aparatur negara jaringan drainase
dan konsultan melalui dan jaringan
kerjasama dengan instansi utilitas kota
terkait secara terpadu
4. mencari sumber-sumber dan merata

IV - 55
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
pembiayaan dalam
penyiapan proyek KPBU
agar proyek KPBU dapat
distrukturkan dan dapat
dipromosikan dengan baik
sehingga dapat menarik
minat investor
5. menyusun daftar
rencana KPBU dan alat-
alat bantu penyiapan
proyek KPBU untuk
mempercepat pemerintah
dalam implementasi KPBU
di Indonesia
Politik, Hukum, 1. Meningkatkan Politik dan Kebangsaan 1. Peningkatan akses informasi 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan
Pertahanan penguatan pertahanan publik yang akurat dan terkini ketentraman dan kerjasama dan
Dan Keamanan 2. Meningkatkan stabilitas 2. Peningkatan transparansi ketertiban umum pengendalian di
politik dan keamanan dan akuntabilitas melalui 2. Memantapkan bidang keamanan
3. Memberikan kepastian pelaksanaan standar pelayanan Pelayanan Publik 2. Melakukan
hukum bagi masyarakat minimal serta optimalisasi peran dan Kemandirian pembinaan terhadap
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal oleh Keuangan Daerah partai politik dan
reformasi birokrasi Aparat Pengawasan Intern dalam organisasi
Pemerintah (APIP) dan penyelenggaraan kemasyarakatan
pengawasan masyarakat Pemerintahan 3. Meningkatkan
3. Penguatan aksi anti-korupsi, 3. intensitas kegiatan
dan pemberantasan korupsi, Mengembangkan yang mendukung
serta memperluas secara wawasan perilaku toleransi dan
bertahap zona integritas kebangsaan dan kerukunan beragama
Wilayah Bebas dari Korupsi budaya lokal yang 4. Meningkatkan
(WBK) dan Wilayah Birokrasi berlandaskan intensitas
Bersih dan Melayani (WBBM) nilai-nilai pengawasan dalam
4. Peningkatan sosialisasi pancasila menertibkan kota
kepada masyarakat mengenai 5. Mengoptimalkan
kese-imbangan antara hak dan penyelenggaraan
kewajiban asasi manusia di ketatalaksanaan dan

IV - 56
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
dalam berdemokrasi yang pengelolaan layanan
menjunjung tinggi supremasi untuk mewujudkan
hukum reformasi birokrasi
5. Peningkatan peran serta 6. Meningkatkan
masyarakat dalam penciptaan penguatan nilai
keamanan dan ketertiban kebangsaan dan
melalui mekanisme community budaya lokal
policing

- - Meningkatkan 1. Pemberian
pemberdayaan bantuan hukum bagi
dan anak yang terlibat
kesejahteraan tindak kekerasan
perempuan, serta 2. Pemberdayaan
perlindungan Pusat Pelayanan
perempuan dan Terpadu
anak Perlindungan
Perempuan dan Anak
(PPTP2A) dalam
kerjasama dengan
lembaga, masyarakat
dan dunia usaha
3. Fasilitasi layanan
mencakup
mekanisme
pelaporan,
rehabilitasi, serta
reintegrasi
sosial terhadap
perempuan dan anak

IV - 57
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Prioritas Prioritas Prioritas


Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Provinsi Jawa Arah Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2018 Timur 2018 Kota Surabaya 2018
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
korban kekerasan
dan
trafficking(pelaku,
korban, saksi)
4. Penguatan
kelembagaan dan
jaringan PUG dan
PUHA

IV - 58
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Berdasarkan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018,


kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas Pembangunan Tahun 2018. Berikut
adalah program prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 yang
disinkronkan dengan program prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018.

Tabel IV.5
Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018, Program
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, dan Program
Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
Pendidikan
a Urusan Program Prioritas - Program Pengadaan,
Pendidikan Pemenuhan Peningkatan dan
Kebutuhan Dasar Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
- - Program Penerapan
Kurikulum
Program Prioritas Pengembangan Program Peningkatan
Peningkatan Kualitas Mutu Pendidik dan Mutu Pendidik dan
Guru TenagaKependidikan Tenaga Kependidikan
- - Program Peningkatan
Prestasi
- - Program Peningkatan
Manajemen
Pengelolaan Pendidikan
Program Prioritas Community College Program Pendidikan
Pemenuhan Kesetaraan
Kebutuhan Dasar
Program Prioritas Peningkatan Program Pendidikan
Pendidikan Vokasi kemampuan Masyarakat Serta
vokasional dan Lembaga Kursus dan
profesional Lulusan Pelatihan
SMK
- Bosda SMK Mini -
b Urusan - - Program
Perpustakaan Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kesehatan
a Urusan Program Prioritas - Program Pemberian
Kesehatan Jaminan dan Bantuan Jaminan Pelayanan
Sosial Tepat Sasaran Kesehatan Penduduk
Program Prioritas - Miskin
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar

IV - 59
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
Program Prioritas Pengembangan Program Peningkatan
Peningkatan Taman Posyandu Keselamatan Ibu
Kesehatan Ibu dan Melahirkan dan Anak
Anak Program Perbaikan Gizi
Ibu dan Anak
- - Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/puskesmas
Pembantu
- - Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Puskesmas/puskesmas
Pembantu
- - Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
- - Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
- - Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Sakit
Program Prioritas Preventif promotif Program Upaya
Penguatan Preventif (Gerakan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
dan Promotif Hidup Sehat)
“Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat”
Program Prioritas Pencegahan
Pencegahan dan dan penanggulangan
Pengendalian Penyakit menular
Penyakit (Kusta, HIV dan
AIDS,
TBC)
b Urusan - - Program Kesetaraan
Pemberdayaan Gender dan
Perempuan Pemberdayaan
dan Perempuan
Perlindungan - - Program Perlindungan
Anak Perempuan dan Anak
Perumahan dan Permukiman
a Urusan Program Prioritas Infrastruktur Dasar Program Perumahan
Perumahan Penyediaan Perumahan dan dan Kawasan
dan Kawasan Perumahan Layak Permukiman Permukiman
Permukiman Program Prioritas Air
Bersih dan Sanitasi
Program Prioritas
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar

IV - 60
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
b Pertanahan Program Prioritas - Program Pengadaan
Pengembangan Tanah dan/atau
Sarana & Prasarana Bangunan Bagi
Transportasi (Darat, Pembangunan Untuk
Laut, Udara & Inter- Kepentingan Umum
moda)
Program Prioritas - Program Pengamanan
Reforma Agraria Aset
- Program Pengelolaan
Aset
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
a Urusan Tenaga - Program Peningkatan
Kerja Kesempatan Kerja
Program Prioritas - Program Peningkatan
Perbaikan Iklim Kompetensi Tenaga
Investasi dan Kerja dan Produktivitas
Penciptaan Lapangan Program
Kerja Penguatan KPD Pengembangan
dalam dan luar negeri Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja
- - Program Pengawasan
dan Perlindungan
Ketenagakerjaan
b Urusan Peningkatan Program
Pariwisata Pengembangan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Destinasi Wisata
- Program Pemasaran
Pariwisata
Program Prioritas
- Program Pemanfaatan
Perbaikan Iklim
Rumah Kreatif dan
Investasi dan
Pengembangan Usaha
Penciptaan Lapangan
Kreatif
Kerja
- Program Legalisasi
Usaha Kreatif
- Program Perkuatan
Permodalan Usaha
Kreatif
- - Program
Pengembangan
Kerjasama Dengan
Stakeholder Bidang
Pariwisata
c Urusan - - Program Perlindungan
Kebudayaan Budaya Lokal
- - Program
Pengembangan dan
Pemanfaatan Budaya
Lokal

IV - 61
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
- - Program
Pengembangan
Wawasan dan Karakter
Kebangsaan Dalam
Konteks Budaya Lokal
d Urusan - Program Peningkatan
Penanaman Program Prioritas Investasi Fasilitas
Modal Perbaikan Iklim Pendukung Logistik
Investasi dan
Penciptaan Lapangan - Program Peningkatan
Kerja Iklim dan Realisasi
Investasi
Program Prioritas Percepatan realisasi Program Pelayanan
Perbaikan Iklim ijin investasi Perizinan dan Non
Investasi dan Perizinan
Penciptaan Lapangan
Kerja
Program Prioritas
Reformasi Birokrasi
e Urusan Program
Perdagangan Pengembangan Hub
Pengembangan
dan Simpul Logistik
Program Prioritas Industri dan
Untuk Mendukung
Pengembangan Perdagangan
Distribusi Komoditas
Ekspor Barang dan
Potensial
Jasa
Promosi dan Misi Program Perluasan
dagang (dalam dan Jangkauan Pemasaran
luar negeri)
- Perlindungan Program Perlindungan
konsumen Konsumen dan
(dashboard) Pengamanan
Perdagangan
- - Program Peningkatan
Akses dan Distribusi
Pangan
- - Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Pertanian
Ketahanan Energi
a Urusan - Peningkatan kualitas Program Pengelolaan
Lingkungan lingkungan hidup. dan Peningkatan Ruang
Hidup Terbuka Hijau
- - Program Pengelolaan
Kebersihan
- - Program Pengendalian
dan Pengawasan
Dampak Lingkungan
Pengembangan Program Upaya
Program Prioritas Konservasi Energi
Energi Baru
Energi Baru
Terbarukan (EBT) Program
Terbarukan (EBT)
sebagai sumber Pengembangan dan
dan Konservasi
energi & Pemanfaatan Energi
Energi
ketenagalistrikan Alternatif

IV - 62
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
Ketahanan Pangan
a Urusan Pangan Program Proritas Program Peningkatan Program Peningkatan
Peningkatan Produksi Produksi Pangan Ketersediaan,
Pangan Keanekaragaman, dan
Program Prioritas Peningkatan Keamanan Pangan
Pemenuhan Ketahanan Pangan
Kebutuhan Dasar
b Urusan Program Prioritas Pengembangan dan Program Penyediaan
Pertanian Pembangunan pengelolaan irigasi Sarana Prasarana
Sarana dan Budidaya Tanaman
Prasarana Pertanian Pangan dan Hortikultura
Program
Pengaplikasian
Teknologi Tepat Guna
Dalam Budidaya
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Hewan Ternak
Program
Program Proritas
Program Peningkatan Pengaplikasian
Peningkatan Produksi
Produksi Pangan Teknologi Tepat Guna
Pangan
Dalam Budidaya
Peternakan
c Urusan Program Penyediaan
Kelautan dan Sarana Prasarana
Perikanan Kelautan dan Perikanan
Program
Pengaplikasian
Teknologi Tepat Guna
Budidaya Perikanan
dan Kelautan
Penanggulangan Kemiskinan
a Urusan Sosial Program Prioritas Penanganan 5 Program Pelayanan dan
Jaminan dan Bantuan PMKS (Penyandang Rehabilitasi
Sosial Tepat Sasaran Masalah Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial)
Jalanan
Program Prioritas -
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
- Pemberdayaan Program
Usaha Ekonomi Pemberdayaan
Rumah Tangga, PFK, Kelembagaan
PK2, Kesejahteraan Sosial
BRTSM
b Urusan Program Prioritas - Program Penataan
Administrasi Pemenuhan Administrasi
Kependudukan Kebutuhan Dasar Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

IV - 63
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
c Pengendalian - - Program Keluarga
Penduduk dan Berencana
Keluarga - - Program Bina Keluarga
Berencana
- - Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
d Urusan Program Prioritas Pelatihan Tenaga Program Peningkatan
Kepemudaan Perbaikan Iklim Kerja Berbasis Peran Serta
dan Olahraga Investasi dan Kompetensi Kepemudaan
Penciptaan Lapangan
Kerja
- - Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
e Urusan Program Prioritas Pemberdayaan Program Perkuatan
Koperasi, Perluasan Akses Koperasi dan UKM Permodalan Usaha
Usaha Kecil, Usaha Mikro, Kecil Mikro
dan Menengah dan Koperasi Program Standarisasi
Produk Usaha Mikro
Program Penguatan
Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan
Kualitas Usaha
Koperasi
Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman
a Urusan Program Prioritas - Program
Pekerjaan Pencegahan dan Pengembangan dan
Umum dan Penanggulangan Pengelolaan Sistem
Penataan Bencana Drainase Kota
Ruang
Program Prioritas - Program Pengelolaan
Pengembangan dan Pembangunan
Sarana & Prasarana Jalan dan Jembatan
Transportasi (Darat,
Laut, Udara & Inter-
moda)
Program Prioritas Air - Program Pembangunan
Bersih dan Sanitasi Jaringan Air Bersih
Perkotaan
- - Program Pengelolaan
dan Peningkatan
Pelayanan PJU
- - Program Pengelolaan
dan Peningkatan Utilitas
Kota
- - Program Perencanaan
Ruang Kota
- - Program Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata
Ruang Kota

IV - 64
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
b Urusan Program Peningkatan
Perhubungan Sistem Manajemen
Program Prioritas Transportasi
Pengembangan Peningkatan Sarana Program
Sarana & Prasarana dan Prasarana Pengembangan Sistem
Transportasi (Darat, Transportasi (darat, Transportasi
Laut, Udara & Inter- laut dan udara) Berkelanjutan
moda) Program Manajemen
Lalu Lintas Angkutan
Barang
c Urusan Program Prioritas - Program
Komunikasi Pengembangan Pengembangan dan
dan Informatika Telekomunikasi dan Pemanfaatan Teknologi
Informatika Informasi dan
Komunikasi
Program Prioritas - Program Komunikasi,
Reformasi Birokrasi Informasi, dan Publikasi
Masyarakat
d Statistik - - Program
Pengembangan Data,
Informasi dan Statistik
Pembangunan Wilayah
Program Prioritas Tanggap Darurat Program
Pencegahan dan Bencana Penanggulangan
Penanggulangan Bencana
Bencana
- Peningkatan -
responsivitas dalam
menangani bencana
pada tanggap darurat
bencana.
Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan
a Urusan Program Prioritas - Program Penegakan
Ketenteraman Kepastian Hukum Peraturan Daerah
dan Ketertiban Program Prioritas Peningkatan Program Peningkatan
Umum serta Stabilitas Politik dan Toleransi Sosial Ketenteraman,
Perlindungan Keamanan Ketertiban dan
Masyarakat Kenyamanan
Lingkungan
- Pilkada Serentak -
b Kebijakan dan Program Prioritas - Program Penataan
Koordinasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan
Perangkat Ketatalaksanaan
Daerah Program Prioritas - Program Penataan
Kepastian Hukum Peraturan Perundang-
Undangan
- - Program Penataan
Daerah Otonom
- - Program Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah

IV - 65
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

Program Prioritas Program Prioritas


Program Pemerintah
Urusan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
Nasional Provinsi Jawa Timur
- - Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Fasilitator Perwakilan
Rakyat Daerah
- - Program Pendukung
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
- - Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
- - Program Kerjasama
Bidang Perdagangan
- - Program Peningkatan
Kinerja BUMD
Pendukung Keuangan
Daerah
Penunjang Urusan
a Penunjang - - Program Pengelolaan
Urusan Keuangan Daerah
Keuangan - - Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pendapatan Daerah
b Penunjang - Program Pengendalian
Urusan Pembangunan Daerah
Perencanaan - Program Perencanaan
serta Penelitian Pembangunan Daerah
dan
Pengembangan
c Penunjang - Program Peningkatan
Urusan Program Prioritas Sistem Pengawasan
Pengawasan Reformasi Birokrasi Internal
d Penunjang - Program Peningkatan
Urusan Kapasitas Sumber Daya
Kepegawaian Aparatur
serta
Pendidikan dan
Pelatihan
e Penunjang - - Program Penataan,
Urusan Penyelamatan, dan
Kearsipan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
f Penunjang - - Program Pelayanan
Urusan Sarana Administrasi
dan Prasarana Perkantoran
Perkantoran - - Program Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana
Kedinasan

IV - 66
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya merupakan


dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan
penjabaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dalam rangka untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2018


Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan
berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Program dan Kegiatan
Prioritas Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Kota Surabaya tahun 2018 telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan
nasional dan prioritas pembangunan Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan
dalam Tabel V.1 sebagai berikut:

V-1
Tabel V.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pendidikan Pendidikan Meningkatkan Mewujudkan Program Fasilitasi 3 kali 3 kali Seluruh Lembaga Dinas Pendidikan
pemerataan dan peningkatan minat Pengembangan Pengembangan Sekolah dan Kantor
kualitas pelayanan dan budaya baca Budaya Baca Budaya Baca dan Dinas Pendidikan
pendidikan serta masyarakat melalui dan Pembinaan Menulis di Sekolah Kota Surabaya
kesehatan peningkatan akses Perpustakaan
(Pendidikan) baca

Pelaksanaan Tes 57433 orang 57433 orang Sekolah Dasar Dinas Perpustakaan
Reading Text Levelling Negeri sesuai jadwal dan Kearsipan
yang telah ditentukan

Pengembangan Minat 171 kali 171 kali Gedung milik Dinas Perpustakaan
dan Budaya Baca Pemerintah Kota dan Kearsipan
Surabaya, Taman
Flora, Balai Pemuda,
dan Lokasi pameran
oleh Pemerintah
Kota di wilayah Kota
Surabaya

Pembinaan 500 lembaga 500 lembaga Kantor Dinas Dinas Perpustakaan


Pengelolaan Perpustakaan dan dan Kearsipan
Perpustakaan Kearsipan, Gedung
di lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya,
Perpustakaan
Binaan, Yayasan,
Perpustakaan Non
Pemerintah dan
Balai Pemuda

Pengelolaan Layanan 3244791 6048048 Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan


Baca kunjungan kunjungan Kota Surabaya dan Kearsipan
(Rungkut dan Balai
Pemuda), Sekolah,
Taman di Kota
Surabaya, Balai RW,
Kelurahan dan
Kecamatan,
Yayasan, Panti
Asuhan, TK

Penyediaan dan 52403 buku 65058 buku Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan
Perawatan Sarana Kota Surabaya dan Kearsipan
Perpustakaan Daerah (Rungkut dan Balai
dan Taman Bacaan Pemuda), Taman
Masyarakat Bacaan Masyarakat
(TBM)

Akse Literasi 1 kali 1 kali 31 Kecamatan Dinas Perpustakaan


dan Kearsipan

Mewujudkan Program Fasilitasi Pembinaan 5259 orang 4066 orang PKBM yang ditunjuk Dinas Pendidikan
pemerataan Pendidikan Pendidikan Kesetaraan
aksesibilitas dan Kesetaraan
kualitas pendidikan
non formal

Program Fasilitasi Pembelajaran 2732 orang 2732 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Sumber Belajar pendidikan/Gedung
Masyarakat Pendidikan Keluarga milik Pemerintah
serta Lembaga Kota Surabaya
Kursus dan
Pelatihan

Pembinaan Lembaga 273 lembaga 273 lembaga Gedung Milik Dinas Pendidikan
Kursus dan Pelatihan Pemerintah Kota
serta PKBM Surabaya

Mewujudkan Program Fasilitasi Pemberian 701 lembaga 701 lembaga Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
pemerataan Pengadaan, Biaya Pendidikan Negeri dan SD
aksesibilitas dan Peningkatan Daerah Jenjang Swasta di kota
kualitas pendidikan dan Perbaikan Sekolah Dasar Surabaya yang
formal Sarana dan Sederajat menerima BOPDA
Prasarana
Pendidikan
Fasilitasi Pemberian 345 lembaga 322 lembaga SMP Negeri dan Dinas Pendidikan
Biaya Pendidikan SMP Swasta di Kota
Daerah Jenjang Surabaya yang
Sekolah Menengah menerima BOPDA
Sederajat
Pengadaan 24916 unit 40044 unit Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Perlengkapan Sekolah Negeri di Surabaya
Dasar
Pengadaan 67561 unit 25342 unit Sekolah Menengah Dinas Pendidikan
Perlengkapan Sekolah Negeri
Menengah
Pengadaan Alat 811 unit 811 unit PAUD PPT di Dinas Pendidikan
Peraga Edukatif (APE) Surabaya
PAUD
Penunjang Operasional 370 lembaga 371 lembaga Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Sekolah Dasar dan Negeri dan Sekolah
Sekolah Menengah Menengah Negeri

Penyediaan bantuan 2 lembaga 2 lembaga Lembaga PAUD Dinas Pendidikan


operasional penerima DAK
penyelenggaraan PAUD
PAUD yang dibiayai
dari dana alokasi
khusus (DAK) Non
Fisik

V-2
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pembangunan / 85 bangunan 214 bangunan Gedung pendidikan Dinas Perumahan
Rehabilitasi Fasilitas SDN dan SMPN Rakyat dan Kawasan
Gedung Pendidikan milik Pemerintah Permukiman, Cipta
Kota Surabaya yang Karya dan Tata
memerlukan rehab Ruang
serta pembangunan
baru

Program Fasilitasi 70 lembaga 70 lembaga Sekolah Dasar Dinas Pendidikan


Penerapan Penyelenggaraan Negeri
Kurikulum Pendidikan Khusus dan penyelenggara Kelas
Pendidikan Layanan Layanan khusus dan
Khusus Sekolah Dasar Sekolah Inklusi

Fasilitasi 35 lembaga 37 lembaga Sekolah Menengah Dinas Pendidikan


Penyelenggaraan Negeri
Pendidikan Khusus dan penyelenggara
Pendidikan Layanan inklusi dan Sekolah
Khusus Sekolah Terbuka
Menengah
Peningkatan dan 701 lembaga 701 lembaga Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Pemetaan Mutu Negeri/Swasta di
Kelembagaan Sekolah Surabaya
Dasar
Peningkatan dan 382 lembaga 382 lembaga Sekolah Menengah Dinas Pendidikan
Pemetaan Mutu Negeri/Swasta di
Kelembagaan Sekolah Surabaya
Menengah
Peningkatan Kualitas 1343 orang 1343 orang Lembaga PAUD dan Dinas Pendidikan
Kegiatan Belajar Kantor Dinas
Mengajar PAUD Pendidikan
Peningkatan Kualitas 5392 orang 5392 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Kegiatan Belajar Pendidikan
Mengajar Sekolah
Dasar
Peningkatan Kualitas 16718 orang 16718 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Kegiatan Belajar Pendidilkan
Mengajar Sekolah
Menengah
Program Fasilitasi Pembinaan 7662 orang 7662 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Peningkatan guru dan Tenaga Pendidikan
Mutu Pendidik Kependidikan
dan Tenaga
Kependidikan
Fasilitasi 1182 orang 1182 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Kualifikasi, Kompetensi Pemerintah Kota
Guru dan Tenaga Surabaya
kependidikan

Peningkatan Mutu 12716 orang 12716 orang Lembaga PAUD dan Dinas Pendidikan
Pendidik PAUD Kantor Dinas
Pendidikan
Program Penunjang 3173 orang 3173 orang Seluruh Sekolah Dinas Pendidikan
Peningkatan Peningkatan Prestasi Dasar Negeri dan
Prestasi Jenjang Sekolah Dasar Sekolah Dasar
Swasta
Penunjang 996 orang 996 orang Seluruh Sekolah Dinas Pendidikan
Peningkatan Prestasi Menengah Negeri
Jenjang Sekolah dan Sekolah
Menengah Menengah Swasta
Penunjang 17 kali 17 kali Surabaya dan Luar Dinas Pendidikan
Peningkatan Prestasi Kota
Pendidikan Luar
Sekolah
Penunjang 5925 orang 6095 orang Gedung Milik Dinas Pendidikan
Peningkatan Prestasi Pemerintah Kota
siswa, guru, tenaga Surabaya
kependidikan dan
Masyarakat
Program Fasilitasi Pengelolaan
2885 lembaga 2885 lembaga Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Peningkatan Manajemen Sekolah Pendidikan / Milik
Manajemen Pemerintah Kota
Pengelolaan Surabaya
Pendidikan
Kesehatan Kesehatan Meningkatkan Meningkatkan Program Pengembangan Sistem 1 aplikasi 1 aplikasi Seluruh Layanan Dinas Kesehatan
pemerataan dan kualitas sarana, Pengadaan, Informasi Manajemen Kesehatan Milik
kualitas pelayanan prasarana, serta Peningkatan Kesehatan Pemerintah Kota
pendidikan serta tata kelola layanan dan Perbaikan surabaya
kesehatan kesehatan Sarana dan
(Kesehatan) Prasarana
Puskesmas/Pus
kesmas
Pembantu
Pengadaan Alat 83 item 84 item Kantor Dinas Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Penunjang Operasional 65 lembaga 65 lembaga Puskesmas, Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Laboratorium
Kesehatan dan
UPTD Gudang
Farmasi
Pengadaan Sarana 2 item 2 item Kantor Dinas Dinas Kesehatan
Kesehatan Dasar (DAK Kesehatan
Bidang Kesehatan)

Pengadaan peralatan 2 item 2 item Puskesmas Kota Dinas Kesehatan


pendukung imunisasi Surabaya
(DAK Bidang
Kesehatan)

V-3
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pembangunan/Rehabili 15 bangunan 52 bangunan Gedung Dinas Perumahan
tasi Dan Pengawasan puskesmas/puskesm Rakyat dan Kawasan
Puskesmas/Puskesma as/fasilitas Permukiman, Cipta
s Pembantu kesehatan Karya dan Tata
pendukung milik Ruang
Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan rehab
dan / atau
pembangunan baru

Penyusunan Dokumen 2 dokumen 7 dokumen Kantor Dinas Dinas Perumahan


Perencanaan Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan
Puskesmas/Puskesma dan Kawasan Permukiman, Cipta
s Pembantu Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Karya dan Tata Ruang
Ruang
Program Obat Pelayanan 232 item 233 item 63 Puskesmas dan Dinas Kesehatan
dan Perbekalan Kefarmasian dan Laboratorium
Kesehatan Perbekalan Kesehatan Kesehatan
Puskesmas/Pus
kesmas
Pembantu

Pengadaan Obat dan 36 item 36 item Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan


Pelayanan Kesehatan Kerja 63 Puskesmas
Dasar di Puskesmas
(DAK Bidang
Kesehatan)
Program Akreditasi Puskesmas 3 lembaga 3 lembaga 14 Puskesmas Dinas Kesehatan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Pembinaan dan 129 lembaga 129 lembaga Puskesmas, Rumah Dinas Kesehatan
Pengawasan Sarana Sakit dan Klinik
Kesehatan Rujukan Utama Kota
Surabaya
Pembinaan dan 1757 orang 1757 orang Kantor Dinas Dinas Kesehatan
pengembangan SDM Kesehatan dan
Kesehatan Wilayah Kerja 63
Puskesmas
Pelayanan 12960 orang 10040 orang RSUD Bhakti RSUD Bhakti
Keperawatan Rumah Dharma Husada Dharma Husada
Sakit Surabaya
Pelayanan Medik 2352 orang 2060 orang RSUD Bhakti RSUD Bhakti
Rumah Sakit Dharma Husada Dharma Husada
Surabaya
Pengembangan 485 orang 666 orang RSUD Bhakti RSUD Bhakti
Manajemen Rumah Dharma Husada Dharma Husada
Sakit dan Peningkatan Surabaya
Kinerja SDM
Kesehatan
Promosi Kesehatan 134 kali 134 kali RSUD Bhakti RSUD Bhakti
Rumah Sakit Dharma Husada Dharma Husada
Surabaya dan diluar
RSUD
Pelayanan 23965 orang 26806 orang RSUD Dokter RSUD Dr. Mohamad
Keperawatan Rumah Mohamad Soewandie
Sakit Soewandhie
Surabaya
Penyelenggaraan 127 kali 127 kali RSUD Dokter RSUD Dr. Mohamad
Layanan Medik Rumah Mohamad Soewandie
Sakit Soewandhie
Surabaya dan diluar
RSUD
Pengembangan 1 sistem 1 sistem RSUD dr. Mohamad RSUD Dr. Mohamad
Manajemen Rumah Soewandhie Soewandie
Sakit
Peningkatan Kinerja 400 orang 400 orang RSUD dr. M. RSUD Dr. Mohamad
SDM Kesehatan Soewandhie Soewandie

Program Pengadaan dan 11 item 11 item RSUD Bhakti RSUD Bhakti


Peningkatan Pemeliharaan Alat Dharma Husada Dharma Husada
Sarana dan Kesehatan/Kedokteran
Prasarana
Rumah Sakit
Penyediaan/pemelihara 107 unit 136 unit RSUD Bhakti RSUD Bhakti
an sarana pelayanan Dharma Husada Dharma Husada
kesehatan bagi Surabaya
masyarakat akibat
dampak konsumsi
rokok dan penyakit
lainnya
Pengadaan dan 27 item 61 item RSUD dr. Mohamad RSUD Dr. Mohamad
Pemeliharaan Alat Soewandhie Soewandie
Kesehatan/Kedokteran

Pengadaan Sarana 7 item 5 item RSUD RSUD Dr. Mohamad


Kesehatan yang dr.M.Soewandhie Soewandie
bersumber dari DAK Surabaya
Kesehatan
Program Obat Penyediaan Obat dan 4 paket 4 paket RSUD Bhakti RSUD Bhakti
dan Perbekalan Perbekalan Kesehatan Dharma Husada Dharma Husada
Kesehatan Surabaya
Rumah Sakit

Penyediaan Obat dan 2 paket 2 paket RSUD dr. M. RSUD Dr. Mohamad
Perbekalan Kesehatan Soewandhie Soewandie
Surabaya
Meningkatnya Program Pelayanan kesehatan 58227 orang 60189 orang Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
kualitas layanan peningkatan keluarga Kerja 63 Puskesmas
kesehatan ibu dan keselamatan ibu
anak melahirkan dan
anak
Jaminan Persalinan 525 orang 525 orang Rumah Sakit Dinas Kesehatan
(DAK Bidang Rujukan Jampersal
Kesehatan)

V-4
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Program Peningkatan Dan 1300 orang 1300 orang Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi Perbaikan Gizi Kerja 63 Puskesmas
Ibu dan Anak Masyarakat

Meningkatkan Program Jaminan Kesehatan 328354 orang 379437 orang Puskesmas dan Dinas Kesehatan
aksesibilitas dan Pemberian Masyarakat Jaringannya se-Kota
kualitas pelayanan Jaminan Surabaya dan FKTL
kesehatan Pelayanan (fasilitas kesehatan
masyarakat bagi Kesehatan tingkat lanjutan)
warga miskin Penduduk yang bekerjasma
Miskin dengan BPJS
Kesehatan

Penanggulangan Penanggulangan Meningkatkan Meningkatkan Program Pemenuhan kebutuhan 6000 orang 6000 orang 31 Kecamatan Dinas Sosial
Kemiskinan Kemiskinan penanganan dan pelayanan Pelayanan dan dasar permakanan bagi
pemberdayaan pemenuhan Rehabilitasi anak yatim, piatu, dan
PMKS kebutuhan dasar Kesejahteraan yatim piatu
dan rehabilitasi Sosial
PMKS
Pemenuhan kebutuhan 17537 orang 17792 orang 31 Kecamatan Dinas Sosial
dasar permakanan bagi
lanjut usia

Pemenuhan kebutuhan 5712 orang 5712 orang 31 Kecamatan Dinas Sosial


dasar permakanan bagi
penyandang disabilitas

Pembinaan dan 1225 orang 1216 orang Kantor Dinas Sosial, Dinas Sosial
pemulangan PMKS UPTD Dinas Sosial
dan Luar Kota
Surabaya

Peningkatan kualitas 35 orang 35 orang Kantor UPTD Dinas Sosial


pelayanan, sarana dan Kampung Anak
prasarana rehabilitasi Negeri
kesejahteraan sosial di
UPTD Kampung Anak
Negeri

Peningkatan kualitas 85 orang 85 orang Kantor UPTD Dinas Sosial


pelayanan, sarana dan Pondok Sosial
prasarana rehabilitasi Kalijudan
kesejahteraan sosial di
UPTD Pondok Sosial
Kalijudan

Peningkatan kualitas 103 orang 103 orang Kantor UPTD Babat Dinas Sosial
pelayanan, sarana dan Jerawat
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Babat Jerawat

Peningkatan kualitas 150 orang 150 orang Kantor UPTD Griya Dinas Sosial
pelayanan, sarana dan Werdha
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Griya Werdha

Peningkatan kualitas 1500 orang 1500 orang Kantor UPTD Dinas Sosial
pelayanan, sarana dan Liponsos Keputih
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Lingkungan
Pondok Sosial Keputih

Program Peningkatan peran 6334 orang 5783 orang 31 Kecamatan Dinas Sosial
Pemberdayaan serta lanjut usia
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial

Pembinaan dan 1550 orang 1546 orang Kantor Dinas Sosial Dinas Sosial
pemberdayaan Potensi dan Gedung milik
Sumber Kesejahteraan Pemerintah Kota
Sosial (PSKS) Surabaya

Perumahan dan Perumahan dan Peningkatan Meningkatkan Program Pengelolaan Rumah 75 blok 78 blok Rumah Susun Dinas Pengelolaan
Permukiman Permukiman kualitas penyediaan serta Perumahan dan Susun Sederhana Sederhana Sewa Bangunan dan Tanah
perumahan dan pengelolaan Kawasan Sewa yang dikelola
permukiman lingkungan Permukiman Pemerintah Kota
dengan perumahan dan Surabaya pada 13
pembangunan kawasan kecamatan di Kota
sarana prasarana permukiman layak Surabaya
lingkungan dan huni
pengembangan
energi alternatif

Pembangunan 7 bangunan 5 bangunan Lokasi kawasan Dinas Perumahan


Prasarana Sanitasi rawan sanitasi Rakyat dan Kawasan
(DAK Bidang Sanitasi) sesuai dengan Permukiman, Cipta
dokumen SSK, hasil Karya dan Tata
survey dan usulan Ruang
pihak terkait lainnya

Pembangunan 590 lokasi 932 lokasi Jalan lingkungan dan Dinas Perumahan
Infrastruktur dan saluran lingkungan Rakyat dan Kawasan
Pengembangan yang diusulkan oleh Permukiman, Cipta
Kawasan Permukiman masyarakat melalui Karya dan Tata
Musrenbang Ruang

V-5
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Meningkatkan Program Upaya Pembinaan dan 120 120 Gedung milik Dinas Lingkungan
upaya penerapan Konservasi Pengusahaan kegiatan/usaha kegiatan/usaha Pemerintah Kota Hidup
konservasi energi Energi Konservasi Energi Surabaya dan
Kegiatan/Industri/Us
aha
Meningkatkan Program Pengusahaan dan 4 lokasi 4 lokasi gedung milik Dinas Lingkungan
upaya penerapan Pengembangan Pengembangan Energi Pemerintah Kota Hidup
teknologi dan peran dan Alternatif Surabaya dan
serta masyarakat Pemanfaatan lingkungan yang
dalam Energi Alternatif berperan serta
pengembangan dan dalam
pemanfaatan energi pengembangan dan
alternatif pemanfaatan energi
alternatif
Penyediaan Sarana 4 unit 9 unit Bangunan gedung Dinas Perumahan
dalam rangka milik pemerintah Rakyat dan Kawasan
Konservasi Energi Kota Surabaya Permukiman, Cipta
Pada Sektor Bangunan Karya dan Tata
Gedung dan Ruang
Permukiman
Meningkatnya Program Pemasangan 5632 titik 6396 titik Jalan umum, jalan Dinas Kebersihan
sistem jaringan dan Pengelolaan Penerangan Jalan lingkungan dan dan Ruang Terbuka
kualitas PJU dan Umum lokasi usulan Hijau
Peningkatan musrenbang warga
Pelayanan PJU yang tersebar di 31
kecamatan Kota
Surabaya
Pemeliharaan 68500 titik 70780 titik PJU milik Pemkot Dinas Kebersihan
Penerangan Jalan yang tersebar di 31 dan Ruang Terbuka
Umum kecamatan Kota Hijau
Surabaya
-Ketahanan Energi Pembangunan Mewujudkan Mewujudkan Program Pengadaan Tanah 24200 m2 55446 m2 Jalan Arteri Primer, Dinas Pekerjaan
-Pembangunan Wilayah sistem penyediaan lahan Pengadaan dan/atau Bangunan Arteri Sekunder, Umum Bina Marga
Wilayah pengelolaan untuk Tanah dan/atau untuk infrastruktur Kolektor Primer, dan Pematusan
pertanahan, aset, pembangunan bagi Bangunan bagi Kolektor Sekunder
penataan ruang kepentingan umum Pembangunan dan saluran primer
dan ketahanan untuk beserta
bencana yang Kepentingan kelengkapannya di
terintegrasi Umum wilayah Kota
Surabaya

Pengadaan Tanah 10037 m2 14646 m2 Tanah dan/atau Dinas Pengelolaan


dan/atau Bangunan bangunan bagi Bangunan dan Tanah
untuk Kepentingan pembangunan non
Umum guna infrastruktur untuk
Pembangunan Non kepentingan umum
Infrastruktur
Meningkatkan Program Penyusunan 3 dokumen 3 dokumen Kantor Bappeko, Badan Perencanaan
sinkronisasi dan Perencanaan Perencanaan Tata Kantor Anggota Pembangunan
integrasi rencana Ruang Kota Ruang Kota dan Pokja Perencanaan
rinci dan rencana Pertanahan Tata Ruang dan
induk sektoral Pokja Pengendalian
dengan rencana tata Pemanfaatan Ruang
ruang wilayah BKPRD, Kawasan
(RTRW) Religi Ampel,
Kawasan
Pamurbaya,
Kawasan Sempadan
Pantai/ Sungai,
Kawasan Industri
Pergudangan dan
Perdagangan Jasa

Penyusunan 2 dokumen 2 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan


Perencanaan Induk Perencanaan Pembangunan
Sektoral Transportasi Pembangunan Kota
dan Drainase Surabaya

Penyusunan dan 1 dokumen 1 dokumen Kantor Dinas Dinas Perumahan


Pengajuan Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan
Pengesahan Rencana dan Kawasan Permukiman, Cipta
Detail Tata Ruang Kota Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Karya dan Tata Ruang
Ruang
Program Pendataan dan 6517 6517 Lokasi-lokasi Dinas Perumahan
Pemanfaatan Penataan bangunan bangunan bangunan yang Rakyat dan Kawasan
dan Penyelenggaraan sudah terdaftar pada Permukiman, Cipta
Pengendalian Bangunan permohonan IMB Karya dan Tata
Tata Ruang yang masuk ke Ruang
Kota Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

Pengawasan dan 240 kali 240 kali Bangunan, tower Dinas Perumahan
Penertiban Tata dan reklame yang Rakyat dan Kawasan
Bangunan telah berdiri di 31 Permukiman, Cipta
kecamatan Kota Karya dan Tata
Surabaya Ruang

Pengendalian 7333 obyek 7333 obyek Lokasi-lokasi sesuai Dinas Perumahan


Terhadap Pemanfaatan dengan permohonan Rakyat dan Kawasan
Rencana Ruang Kota Surat Keterangan Permukiman, Cipta
Rencana Kota Karya dan Tata
(SKRK) yang masuk Ruang
ke ke Dinas
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata
Ruang

V-6
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Meningkatnya Program Penanganan Sengketa 12 kasus 12 kasus Bangunan aset yang Dinas Pengelolaan
pengamanan dan Pengamanan Bangunan Aset dikelola Pemerintah Bangunan dan Tanah
pengelolaan aset Aset Pemerintah Kota Kota Surabaya
tanah dan/atau Surabaya
bangunan
Penanganan Sengketa 18 kasus 18 kasus Tanah Aset yang Dinas Pengelolaan
Tanah Aset Pemerintah dikelola oleh Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya Pemerintah Kota
Surabaya
Pengamanan Aset 100 bidang 100 bidang Aset tanah dan/atau Dinas Pengelolaan
Pemerintah Kota bangunan milik Bangunan dan Tanah
Surabaya Pemerintah Kota
Surabaya baik yang
berada di Kota
Surabaya maupun di
luar Kota Surabaya
(Gresik, Pasuruan)

Sertifikasi Tanah Aset 35 dokumen 450 dokumen Aset tanah dan/atau Dinas Pengelolaan
Pemerintah Kota bangunan milik Bangunan dan Tanah
Surabaya Pemerintah Kota
Surabaya baik yang
berada di Kota
Surabaya maupun di
luar Kota Surabaya
(Gresik, Pasuruan)

Program Pendataan dan 2 wilayah 2 wilayah Tanah Aset Dinas Pengelolaan


Pengelolaan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota Bangunan dan Tanah
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Pengawasan dan 24 bangunan 24 bangunan Bangunan sewa Dinas Pengelolaan


Pengelolaan Bangunan yang dikelola oleh Bangunan dan Tanah
Sewa Pemerintah Kota
Surabaya
Pengukuran dan 8000 lokasi 8000 lokasi Tanah Aset Dinas Pengelolaan
Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Bangunan dan Tanah
Pemerintah Kota Surabaya
Surabaya
Pengembangan Program Pelatihan Pencegahan 2100 orang 2100 orang Gedung milik Badan
sistem Penanggulanga dan Pengurangan Pemerintah Kota Penanggulangan
penanggulangan n Bencana Resiko Bencana Surabaya, Sekolah, Bencana Dan
bencana yang RS milik Pemerintah Perlindungan
antisipatif dan Kota Surabaya, Masyarakat
tanggap Gedung pertemuan
lainnya di Kota
Surabaya
Pemberian Kebutuhan 6026 orang 6026 orang Lokasi bencana di Badan
Pokok bagi Korban Kota Surabaya Penanggulangan
Bencana Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Pemeliharaan sarana 121 unit 140 unit Kantor Dinas Dinas Pemadam
dan prasarana Pemadam Kebakaran
penanggulangan Kebakaran Kota
bahaya kebakaran Surabaya dan UPTD
sesuai dengan I s/d V
perkembangan
pembangunan kota

Pengadaan/pembangu 1460 unit 1688 unit Kantor Dinas Dinas Pemadam


nan sarana dan Kebakaran Kota Kebakaran
prasarana Surabaya dan UPTD
penanggulangan I s/d V
bahaya kebakaran
sesuai dengan
perkembangan
pembangunan kota
Peningkatan 380 orang 652 orang Pusdiklatkar Dinas Dinas Pemadam
Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran
Pemadam Kebakaran Kebakaran

Pelatihan Masyarakat 2800 orang 2800 orang Aula kecamatan, Dinas Pemadam
dalam Upaya kelurahan, RW /RT Kebakaran
Pencegahan dan atau Pusdiklatkar
Penanggulangan Dinas Pemadam
Bahaya Kebakaran Kebakaran
Meningkatkan Mewujudkan Program Upaya Bantuan Operasional 63 lembaga 63 lembaga Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
kualitas lingkungan sehat di Kesehatan Kesehatan (DAK Kerja 63 Puskesmas
lingkungan melalui masyarakat Masyarakat Bidang Kesehatan)
upaya peningkatan
kebersihan

Pencegahan dan 1300 lokasi 1300 lokasi Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Kerja 63 Puskesmas
Menular
Pencegahan dan 154 lembaga 154 lembaga Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Kerja 63 Puskesmas
Tidak Menular

Peningkatan Pelayanan 39 lembaga 39 lembaga 34 Puskesmas Dinas Kesehatan


Kesehatan Khusus dengan pelayanan
kesehatan tradisional

Penyelenggaraan 7442 sampel 7472 sampel Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan


Penyehatan Kerja 63 Puskesmas
Lingkungan
Penyelenggaraan 63 lembaga 63 lembaga Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Kerja 63 Puskesmas

Surveilans dan 63 lembaga 63 lembaga Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan


Imunisasi Kerja 63 Puskesmas

V-7
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pembinaan dan 164000 orang 160000 orang Seluruh Wilayah Dinas Kesehatan
Pengembangan Upaya Kerja 63 Puskesmas
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat
Meningkatkan Program Pemeliharaan dan 401 lokasi 401 lokasi Taman dan jalur Dinas Kebersihan
Manajemen Pengelolaan Penyediaan Sarana hijau yang tersebar dan Ruang Terbuka
Pengelolaan dan dan Taman dan Jalur Hijau di 31 kecamatan Hijau
Kualitas Ruang Peningkatan Kota Surabaya
Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka
Hijau
Pemeliharaan Dan 33 lokasi 35 lokasi Taman Rekreasi Dinas Kebersihan
Penyediaan Taman yang dikelola oleh dan Ruang Terbuka
Rekreasi Dinas Kebersihan Hijau
dan Ruang Terbuka
Hijau
Penataan Taman dan 34 lokasi 39 lokasi Lahan aset Pemkot Dinas Kebersihan
Jalur Hijau Surabaya dan lahan dan Ruang Terbuka
warga yang telah Hijau
diserahkan kepada
Pemkot Surabaya

Pembangunan dan 9 lokasi 9 lokasi 9 Lokasi sentra Dinas Ketahanan


Pemeliharaan pertanian perkotaan Pangan dan
Prasarana Sentra Pertanian
Pertanian Perkotaan
Pembangunan dan 2 lokasi 2 lokasi Mangrove Dinas Ketahanan
Pemeliharaan Information Center Pangan dan
Kawasan Lindung Wonorejo Rungkut Pertanian
Pesisir Pantai dan Gununganyar
Surabaya
Optimalisasi sistem Program Operasional 265 lokasi 265 lokasi 5 Wilayah Dinas Kebersihan
pengelolaan Pengelolaan Pengangkutan Sampah pengangkutan dan Ruang Terbuka
kebersihan dan Kebersihan sampah di Kota Hijau
persampahan Surabaya: Surabaya
secara terpadu yang Pusat, Surabaya
berbasis Timur, Surabaya
masyarakat dengan Barat, Surabaya
penerapan Utara dan Surabaya
teknologi tepat Selatan
guna dan ramah
lingkungan

Pembangunan dan 12631 unit 11078 unit 31 Kecamatan di Dinas Kebersihan


Penyediaan Sarana Kota Surabaya dan Ruang Terbuka
Prasarana Kebersihan Hijau
dan RTH
Penyelenggaraan 5 Kegiatan 5 Kegiatan Kampung - kampung Dinas Kebersihan
Kompetisi Pengelolaan dan sekolah - dan Ruang Terbuka
Kebersihan sekolah yang Hijau
tersebar di 31
kecamatan Kota
Surabaya
Penyediaan Sarana, 29 lokasi 31 lokasi Rumah Kompos/ Dinas Kebersihan
Operasional dan PLTSa/ TPS 3R dan Ruang Terbuka
Pemeliharaan yang dipelihara Hijau
Pengelolaan Rumah Dinas Kebersihan
Kompos/PLTSa/TPS dan RTH
3R
Meningkatkan Program Kajian dan Informasi 2 dokumen 2 dokumen Kantor Dinas Dinas Lingkungan
kualitas udara dan Pengendalian Kinerja Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup
air dan Hidup Kota Surabaya
Pengawasan
Dampak
Lingkungan
Monitoring Sarana dan 250 sampel 250 sampel Lokasi IPAL komunal Dinas Lingkungan
Prasarana Pengelolaan dan IPAL Rumah Hidup
Air Limbah Sakit Pemerintah
Kota Surabaya serta
lokasi sampling
kegiatan usaha yang
telah mempunyai izin
pembuangan air
limbah

Pengawasan dan 48 48 Kegiatan / usaha di Dinas Lingkungan


Pengendalian Dampak kegiatan/usaha kegiatan/usaha kota Surabaya yang Hidup
Lingkungan menjadi objek
pengawasan
Peningkatan Edukasi 960 orang 1060 orang ruang pertemuan / Dinas Lingkungan
dan Komunikasi aula / gedung milik Hidup
Masyarakat di bidang Pemerintah Kota
lingkungan Surabaya, sekolah
adiwiyata, pondok
pesantren dan
kampus, serta
menyesuaikan lokasi
acara hari
lingkungan hidup
yang diadakan Dinas
Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur

Pemantauan Kualitas 222 sampel 222 sampel 33 Titik/lokasi Dinas Lingkungan


Air dan Udara Ambien sungai, serta 2 Hidup
stasiun monitoring
udara ambien di
Kota Surabaya
Ketahanan Pangan Ketahanan Meningkatkan Meningkatkan Program Monitoring Harga dan 5 Pasar 6 Pasar Kantor Bagian Bagian Administrasi
Pangan ketahanan dan distribusi pangan Peningkatan Ketersediaan Bahan Administrasi Perekonomian Dan
keamanan pangan Akses dan Pangan Daerah Perekonomian dan Usaha Daerah
Distribusi Usaha Daerah
Pangan

V-8
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Stabilitasi harga 210 kali 431 kali Balai RW, Balai RT, Dinas Perdagangan
Barang Kebutuhan Kantor Kelurahan
Pokok dan Barang
Penting
Meningkatkan Program Pembinaan Keamanan 820 orang 820 orang 31 Kecamatan di Dinas Ketahanan
ketersediaan, Peningkatan Pangan yang beredar Surabaya Pangan dan
kualitas konsumsi, Ketersediaan, Pertanian
dan keamanan Keanekaragam
pangan an, dan
Keamanan
Pangan
Pembinaan 78 kelompok 78 kelompok 21 Kecamatan Dinas Ketahanan
Pemanfaatan Lahan Penerima Bantuan Pangan dan
Pekarangan Tanaman Lahan Pertanian
Pekarangan
(Musrenbang)
Pengawasan dan 1920 sampel 1920 sampel Supermarket, Pasar Dinas Ketahanan
Pemeriksaan Produk Tradisional, Pangan dan
Pangan Segar Peternakan Pertanian
Pengembangan 959 orang 1323 orang Kota Surabaya dan Dinas Ketahanan
Diversifikasi Pangan Luar Kota Surabaya Pangan dan
Pertanian
Pengembangan Pengembangan Meningkatkan Meningkatkan dan Program Pengembangan dan 13 kali 13 kali Sungai Kalimas, Dinas Kepemudaan
Dunia Usaha dan Dunia Usaha dan kualitas generasi mempertahankan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Gelanggang dan Olah Raga
Pariwisata Pariwisata muda dan prestasi olahraga Pemasyarakata SDM Olahraga Khusus Remaja, Gelora 10
kompetensi ditingkat regional, n Olah Raga November, SMAN
angkatan kerja nasional dan 16 Gedung dan
internasional Lapangan milik
Pemerintah Kota
Surabaya lainnya
Pengembangan dan 11 kali 11 kali Gedung dan Dinas Kepemudaan
Peningkatan Kualitas Lapangan milik dan Olah Raga
SDM Olahraga Prestasi Pemerintah Kota
Surabaya
Pengembangan dan 12 kali 12 kali Gedung dan Dinas Kepemudaan
Peningkatan Kualitas Lapangan milik dan Olah Raga
SDM Olahraga Pemerintah Kota
Rekreasi dan Surabaya
Tradisional
Fasilitasi Kegiatan 84 Kali 84 KaliGedung dan Dinas Kepemudaan
Pembinaan Olahraga Lapangan milik dan Olah Raga
Prestasi Pemerintah Kota
Surabaya
Pembangunan/ 10 bangunan 11 bangunan Fasilitas olahraga Dinas Perumahan
Rehabilitasi Fasilitas milik Pemerintah Rakyat dan Kawasan
Olahraga Kota Surabaya yang Permukiman, Cipta
memerlukan rehab Karya dan Tata
serta pembangunan Ruang
baru

Meningkatkan Program Pengembangan 450 orang 450 orang Gedung milik Dinas Kepemudaan
pemenuhan Peningkatan Keterampilan dan Pemerintah Kota dan Olah Raga
kesempatan kerja Kesempatan Kewirausahaan Surabaya
bagi angkatan kerja Kerja Pemuda

Fasilitasi Perluasan 150 orang 150 orang Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
Kesempatan Kerja Kerja Kota Surabaya

Pembinaan Lembaga 60 lembaga 60 lembaga Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Kerja

Penyebarluasan 7 kali 7 kali Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja


Informasi Pasar Kerja Kerja Surabaya dan
Gedung yang
dikelola oleh
Pemerintah Kota
Surabaya

Program Fasilitasi Sertifikasi 2920 orang 2920 orang Tempat Uji Dinas Tenaga Kerja
Peningkatan Profesi Bagi Angkatan Kompetensi yang
Kompetensi Kerja ditunjuk oleh
Tenaga Kerja Lembaga Sertifikasi
dan Profesi
Produktivitas
Pembinaan Lembaga 100 lembaga 100 lembaga Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan Kerja Swasta Kerja Kota Surabaya

Pelatihan berbasis 920 orang 920 orang Lembaga pelatihan Dinas Tenaga Kerja
kompetensi bagi kerja swasta, Pusat
pencari kerja Diklat Pelatihan
Keamanan

Menciptakan Program Pembinaan Syarat 250 250 Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
hubungan antar Pengembangan Kerja Perusahaan perusahaan perusahaan Kerja Kota Surabaya
pemangku Hubungan
kepentingan dalam Industrial dan
lingkup industrial Syarat Kerja
yang harmonis

Pembinaan Hubungan 300 orang 300 orang Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
Industrial bagi Pekerja Kerja Kota Surabaya
dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh

Program Pembinaan Norma 1020 1020 Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan perusahaan perusahaan Kerja Surabaya dan
dan perusahaan di
Perlindungan wilayah kota
Ketenagakerjaa surabaya
n
Pembinaan Norma 1500 1500 Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
Keselamatan Dan Perusahaan Perusahaan Kerja Kota Surabaya
Kesehatan Kerja

V-9
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Meningkatkan Program Pembentukan Pemuda 3100 orang 3100 orang Gedung dan Dinas Kepemudaan
potensi pemuda Peningkatan Kader Anti Kenakalan Lapangan milik dan Olah Raga
dan organisasi Peran serta Remaja Pemerintah Kota
pemuda dalam hal Kepemudaan Surabaya
wawasan dan
karakter
kebangsaan agar
mampu
berpartisipasi dalam
pelaksanaan
pembangunan

Meningkatkan Meningkatkan Program Fasilitasi Peningkatan 60 Lembaga 60 Lembaga Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
kinerja investasi produktivitas Penguatan Kualitas Lembaga Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
dan pariwisata koperasi Kelembagaan Koperasi Mikro Kota Surabaya
serta produktivitas Koperasi
pada sektor
industri kreatif dan
pertanian

Program Fasilitasi Pemasaran 8 kali 8 kali 8 Kecamatan Dinas Koperasi dan


Peningkatan Produk Unit Bisnis Usaha Mikro
Kualitas Usaha Koperasi
Koperasi

Fasilitasi Pembentukan 143 lembaga 143 lembaga Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
Jaringan Kerjasama Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
Bisnis dan Permodalan Mikro
antar Koperasi,
Distributor, dan /atau
Lembaga
Keuangan/Perbankan

Fasilitasi Peningkatan 144 Lembaga 144 Lembaga Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
Usaha Bisnis Koperasi Mikro

Meningkatkan Program Penyelenggaraan 25 kali 25 kali Sentra Wisata Dinas Koperasi dan
produktivitas Perluasan Event Promosi Sentra Kuliner yang dikelola Usaha Mikro
UMKM sektor Jangkauan Wisata Kuliner oleh Dinas Koperasi
produksi barang Pemasaran dan Usaha Mikro
dan jasa
Monitoring dan 44 Sentra 44 Sentra Sentra Wisata Dinas Koperasi dan
Evaluasi Kuliner yang dikelola Usaha Mikro
Perkembangan Usaha Dinas Koperasi dan
Sentra Wisata Kuliner Usaha Mikro

Pengelolaan Sentra 6 lokasi 9 lokasi Sentra UKM yang Dinas Perdagangan


UKM Surabaya dikelola oleh Dinas
Perdagangan
Penyelenggaran 16 kali 17 kali Jakarta, Surabaya, Dinas Perdagangan
Promosi Produk Usaha Wilayah Propinsi
Kecil Jawa Timur dan Luar
jawa
Program Fasilitasi Kemitraan 125 orang 125 orang Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
Perkuatan Pelaku Usaha Skala Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
Permodalan Mikro Mikro
Usaha Mikro
Program Fasilitasi Legalitas dan 25 orang 25 orang Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
Standarisasi Standarisasi Usaha Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
Produk Usaha Skala Mikro Mikro
Mikro
Peningkatan dan 135 orang 135 orang Tempat Dinas Koperasi dan
Pengembangan Usaha usaha/domisili Usaha Mikro
Bisnis bagi pelaku pelaku usaha skala
usaha skala mikro mikro

Meningkatkan Program Pengadaan sarana dan 17116 unit 17993 unit Kantor Dinas Dinas Ketahanan
produktivitas sektor Penyediaan prasarana produksi Ketahanan Pangan Pangan dan
pertanian Sarana budidaya tanaman dan Pertanian Kota Pertanian
Prasarana pangan dan hortikultura Surabaya
Budidaya
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Program Pelatihan dan 1359 orang 1359 orang Lokasi pelaksanaan Dinas Ketahanan
Pengaplikasian pendampingan even pelatihan dan Pangan dan
Teknologi Tepat pemanfaatan teknologi pendampingan Pertanian
Guna dalam tepat guna budidaya teknologi tepat guna
Budidaya tanaman pangan dan budidaya tanaman
Tanaman hortikultura pangan dan
Pangan dan hortikultura
Hortikultura

Program Promosi Pemasaran 67 kali 58 kali Kantor Bulog, Taman Dinas Ketahanan
Peningkatan Produk Pertanian Surya, Taman Flora Pangan dan
Pemasaran Pertanian
Hasil Pertanian

Program Pelayanan Kesehatan 1311 kali 1311 kali 31 Kecamatan di Dinas Ketahanan
Pencegahan dan Pencegahan Surabaya Pangan dan
dan Penyakit Hewan Pertanian
Penanggulanga
n Penyakit
Hewan Ternak
Program Pelatihan dan 450 orang 320 orang Kantor Dinas Dinas Ketahanan
Pengaplikasian pendampingan Ketahanan Pangan Pangan dan
Teknologi Tepat teknologi tepat guna Pertanian Kota Pertanian
Guna dalam budidaya peternakan Surabaya
Budidaya
Peternakan

V - 10
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Meningkatkan Program Penyelenggaraan 100 orang 100 orang Gedung pertemuan Dinas Penanaman
realisasi PMA dan Peningkatan Koordinasi milik Pemerintah Modal dan Pelayanan
PMDN (SPIPISE dan Iklim dan Perencanaan Kota Surabaya Terpadu Satu Pintu
non SPIPISE) Realisasi Penanaman Modal
Investasi
Penyelenggaraan 3 kali 3 kali Luar Kota Surabaya Dinas Penanaman
Promosi Investasi Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Penyusunan Dokumen 3 dokumen 3 dokumen Dinas Penanaman Dinas Penanaman


Analisa Potensi dan Modal dan PTSP Modal dan Pelayanan
Peluang Investasi di Kota Surabaya Terpadu Satu Pintu
Surabaya
Pembinaan 375 375 Gedung milik Dinas Penanaman
Perusahaan perusahaan perusahaan Pemerintah Kota Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Surabaya Terpadu Satu Pintu

Pendampingan 396 396 Dinas Penanaman Dinas Penanaman


Perusahaan perusahaan perusahaan Modal dan PTSP Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Kota Surabaya Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan Program Pengadaan Sarana dan 385 unit 2025 unit Lokasi pembudidaya Dinas Ketahanan
produktivitas sektor Penyediaan Prasarana Kelautan perikanan yang Pangan dan
kelautan dan Sarana dan Perikanan (DAK) mendapatkan Pertanian
perikanan Prasarana intervensi
Kelautan dan
Perikanan
Pengadaan dan 419 unit 419 unit Pasar Ikan Hias dan Dinas Ketahanan
Pemeliharaan sarana Lokasi Penerima Pangan dan
dan prasarana Manfaat Sarana dan Pertanian
perikanan budidaya prasarana Perikanan
Budidaya
musrenbang di 15
kecamatan

Pengadaan dan 385 unit 949 unit Lokasi Penerima Dinas Ketahanan
Pemeliharaan sarana Manfaat Fasilitas Pangan dan
dan prasarana Sarana dan Pertanian
perikanan tangkap Prasarana Perikanan
Tangkap
musrenbang di 4
kecamatan

Program Pelatihan dan 395 orang 395 orang Balai Dinas Ketahanan
Pengaplikasian pendampingan Kelurahan/Kecamata Pangan dan
Teknologi Tepat teknologi tepat guna n asal lokasi peserta Pertanian
Guna Budidaya budidaya perikanan atau lokus yang
Perikanan dan dan kelautan komprehensif
Kelautan

Meningkatkan Program Penyediaan dan 142 unit 142 unit THP Kenjeran dan Dinas Kebudayaan
jumlah transaksi Pengembangan Pembangunan Sarana Wisata Religi Ampel dan Pariwisata
keuangan yang Destinasi Prasarana Penunjang
dilakukan Wisata Wisata THP Kenjeran
wisatawan dan Wisata Religi
Ampel
Penyediaan dan 26 unit 26 unit Tugu Pahlawan, Dinas Kebudayaan
Pembangunan Sarana Balai Pemuda dan dan Pariwisata
Prasarana Penunjang THR
Wisata Tugu
Pahlawan, Balai
Pemuda dan THR

Program Forum komunikasi 2550 orang 2550 orang Kantor Dinas Dinas Kebudayaan
Pengembangan pelaku usaha jasa dan Kebudayaan dan dan Pariwisata
Kerjasama sarana pariwisata Pariwisata Kota
dengan Surabaya
Stakeholder
Bidang
Pariwisata
Forum komunikasi 1700 orang 1700 orang 3 Obyek wisata di Dinas Kebudayaan
pelaku usaha rekreasi kota surabaya dan Pariwisata
hiburan umum

Program Penyelenggaraan event 94 kali 94 kali THP Kenjeran dan Dinas Kebudayaan
Pemasaran di UPTD THP Kenjeran Wisata Religi Ampel dan Pariwisata
Pariwisata dan Wisata Religi
Ampel
Penyelenggaraan event 94 kali 94 kali Gedung Balai Dinas Kebudayaan
di UPTD Tugu Pemuda, Museum dan Pariwisata
Pahlawan Balai Sepuluh Nopember
Pemuda dan THR Tugu Pahlawan,
THR
Penyelenggaraan event 2 kali 2 kali Obyek - obyek Dinas Kebudayaan
wisata wisata di kota dan Pariwisata
Surabaya
Penyelenggaraan 15 kali 13 kali Jalan Kembang Dinas Kebudayaan
festival kuliner Jepun Surabaya, dan Pariwisata
Jalan Tunjungan,
Kabupaten Kota di
Propinsi Jawa Timur

Penyediaan Sarana 307 kali 308 kali Dalam dan luar Dinas Kebudayaan
Promosi Wisata propinsi Jawa Timur dan Pariwisata

Meningkatkan Program Fasilitasi 770 kali 770 kali Balai Pemuda Dinas Kebudayaan
pertumbuhan dan Pemanfaatan Pengembangan seni Surabaya dan Pariwisata
produktivitas Rumah Kreatif budaya di rumah kreatif
pelaku sektor dan
industri kreatif Pengembangan
Usaha Kreatif

Pengelolaan Rumah 2 bangunan 2 bangunan Jl Putat Jaya Gang Dinas Ketahanan


Kreatif Lebar B No. 27 dan Pangan dan
Putat Jaya 2A-19 Pertanian

V - 11
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pengelolaan Rumah 1 bangunan 1 bangunan Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan
Kreatif Kuliner yang dikelola Usaha Mikro
oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

Pengelolaan Rumah 1 bangunan 1 bangunan Jalan Klakah Rejo Dinas Pengendalian


Kreatif RT. 002/RW. 002 Penduduk,
Kel.Kandangan Pemberdayaan
Kec.Benowo Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pengelolaan Rumah 2 bangunan 2 bangunan Rumah Kreatif Dinas Perdagangan


Kreatif (Kupang Gunung
Timur I No. 20-22)
dan Rumah Batik
(Putat Jaya Barat VIII
B/31)
Pembinaan dan 40 orang 40 orang Rumah Kreatif Dinas Perdagangan
Fasilitasi Pemasaran (Kupang Gunung
Rumah Kreatif Timur I No. 20-22)
dan Rumah Batik
(Putat Jaya Barat VIII
B/31)
Program Fasilitasi Legalitas 25 orang 25 orang Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
Legalisasi Usaha Kreatif Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
Usaha Kreatif Mikro
Program Fasilitasi Kemitraan 50 orang 50 orang Kantor Dinas Dinas Koperasi dan
Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Usaha Mikro
Permodalan Pelaku Usaha Kreatif Mikro
Usaha Kreatif
Infrastruktur, Infrastruktur, Mengembangkan Menyediakan dan Program Pembangunan dan 24641 m2 10784 m2 Jalan Arteri Primer, Dinas Pekerjaan
Konektivitas Dan Konektivitas dan jaringan jalan dan meningkatkan Pengelolaan Rehabilitasi Jalan (DAK Arteri Sekunder dan Umum Bina Marga
Kemaritiman Kemaritiman sistem transportasi kinerja jaringan dan FISIK) Kolektor Sekunder di dan Pematusan
dan angkutan jalan Pembangunan Kota Surabaya
masal cepat yang Jalan dan
terintegrasi Jembatan
intermoda dan
antarmoda

Pembangunan Jalan, 128329 m2 121497.17 m2 Jalan Arteri Primer, Dinas Pekerjaan


Jembatan dan Arteri Sekunder dan Umum Bina Marga
Kelengkapannya Kolektor Sekunder di dan Pematusan
Kota Surabaya

Pemeliharaan/Rehabilit 407914 m2 410000 m2 Jalan Arteri Primer, Dinas Pekerjaan


asi Jalan, Jembatan Arteri Sekunder, Umum Bina Marga
dan Kelengkapannya Kolektor Primer dan dan Pematusan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya

Pembangunan Jalan, 57409 m2 57401 m2 Jalan Arteri Primer, Dinas Pekerjaan


Jembatan dan Arteri Sekunder dan Umum Bina Marga
Kelengkapannya Kolektor Sekunder di dan Pematusan
(Tahun Kota Surabaya
Jamak/Multiyears 2018-
2019)
Penyediaan dan Program Pengembangan 18 unit 18 unit Sepanjang ruas Jl. Ir. Dinas Perhubungan
optimalisasi sistem pengembangan Angkutan Umum Soekarno, MERR),
angkutan umum sistem Massal Perkotaan pengembangan
massal yang transportasi untuk trayek lyn UBB
berkualitas dan berkelanjutan (Ujung Barat
ramah lingkungan Bratang) / V, lyn N
(jalan wijaya
kusuma)

Menyediakan sistem Program Pembangunan Sarana 1 bangunan 1 bangunan Jalan Adityawarman Dinas Perhubungan
manajemen Peningkatan Prasarana Transportasi (Eks Dinas
transportasi yang Sistem Kebudayaan dan
berkualitas Manajemen Pariwisata)
Transportasi
Pembangunan Sarana 1 bangunan 1 bangunan Lahan Terminal Dinas Perhubungan
Prasarana Transportasi Joyoboyo
(Tahun
Jamak/Multiyears)
Pemeliharaan 13 paket 19 paket Ruas jalan di wilayah Dinas Perhubungan
Perlengkapan Jalan kota surabaya yang
sudah terpasang
APILL, CCTV dan
VMS, Marka, serta
Rambu

Penertiban Parkir, 946 kali 946 kali Beberapa ruas jalan Dinas Perhubungan
Terminal Dan LLAJ di Kota Surabaya
yang rawan
pelanggaran lalu
lintas
Pengadaan 1963 unit 2219 unit Jalan lokal, arteri, Dinas Perhubungan
Perlengkapan Jalan kolektor di 31
kecamatan
Penyelenggaraan 23 dokumen 23 dokumen Kantor Dinas Dinas Perhubungan
Manajemen Lalu Lintas Perhubugan Kota
Surabaya, Jl. Dukuh
Menanggal No. 1
Surabaya
Membangun Penyediaan sistem Program Operasional Dan 9 paket 9 paket Rumah pompa yang Dinas Pekerjaan
jaringan drainase drainase kota yang Pengembangan Pemeliharaan Sarana menyebar di Saluran Umum Bina Marga
dan jaringan terpadu, efektif dan dan Pematusan primer dan sekunder dan Pematusan
utilitas kota secara efisien Pengelolaan di Kota Surabaya
terpadu dan Sistem
merata Drainase Kota

Pembangunan dan 9926 meter 8987.31 meter Saluran primer, Dinas Pekerjaan
Penyediaan Sarana sekunder dan tersier Umum Bina Marga
Prasarana Pematusan di Kota Surabaya dan Pematusan

V - 12
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pemeliharaan/Rehabilit 848 lokasi 907 lokasi Saluran primer, Dinas Pekerjaan
asi Saluran Drainase sekunder dan tersier Umum Bina Marga
dan Boezem di Kota Surabaya dan Pematusan

Pembangunan dan 345 meter 345 meter Saluran Banyu Urip Dinas Pekerjaan
Penyediaan Sarana diversi Gunungsari Umum Bina Marga
Prasarana Pematusan dan Pematusan
(Tahun
Jamak/Multiyears 2018-
2019)
Meningkatnya Program Fasilitasi Perijinan 24 ijin 32 ijin Menyebar di 31 Dinas Pekerjaan
pelayanan utilitas Pengelolaan Pemanfaatan Jalan, Kecamatan Wilayah Umum Bina Marga
kota lainnya dan Saluran dan Utilitas Kota Surabaya dan Pematusan
Peningkatan
Utilitas Kota
Meningkatnya Program Pembangunan 11039 m 11039 m Jalan lingkungan dan Dinas Pekerjaan
sistem jaringan dan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air / atau lokal di Umum Bina Marga
kualitas layanan air Jaringan Air Minum (DAK Air wilayah Kota dan Pematusan
bersih Bersih Bersih) Surabaya
Perkotaan
Meningkatkan arus Meningkatnya Program Fasilitasi/Pembentukan 3 lembaga 3 lembaga Kantor Bagian Bagian Administrasi
perdagangan jaringan bisnis (G to Kerjasama Kerjasama Administrasi Kerjasama
internasional dan G dan G to B) jasa Bidang Perdagangan Kerjasama dan/atau
antar pulau dan perdagangan Perdagangan di Kota lokasi mitra
komoditi barang kerjasama
dalam skala Pemerintah Kota
internasional dan Surabaya
antar pulau yang
ditunjang dengan
pusat pelayanan
informasi yang
terintegrasi

Peningkatan sistem Program Pembinaan terhadap 1309 lembaga 1309 lembaga Kantor / gedung milik Dinas Perdagangan
manajemen city Pengembangan pengelola distribusi Pemerintah Kota
logistik Hub dan Simpul perdagangan Surabaya
Logistik untuk
Mendukung
Distribusi
Komoditas
Potensial

Program Penyelenggaraan 2 kali 2 kali Ruas-ruas jalan di Dinas Perhubungan


Manajemen Pelayanan Aksesibilitas Kota Surabaya yang
Lalu Lintas Angkutan Barang dilalui oleh Angkutan
Angkutan Barang (khususnya
Barang Jalan Nasional dan
jalan yang selalu
dilewati oleh
angkutan barang
menuju ke kawasan
industri seperti
kawasan SIER
Rungkut dan
kawasan
Margomulyo)

Program Temu Usaha Logistik 100 orang 100 orang Gedung pertemuan Dinas Penanaman
Peningkatan milik Pemerintah Modal dan Pelayanan
Investasi Kota Surabaya Terpadu Satu Pintu
fasilitas
pendukung
logistik
Politik, Hukum, Politik dan Memantapkan Meningkatkan tata Program Pelaksanaan Analisa 1 dokumen 1 dokumen Kantor Bagian Bagian Organisasi
Pertahanan Dan Kebangsaan Pelayanan Publik kelola administrasi Penataan Kelembagaan Organisasi
Keamanan dan Kemandirian pemerintahan yang Kelembagaan
Keuangan Daerah baik dan
dalam Ketatalaksanaa
penyelenggaraan n
Pemerintahan

Pengembangan 155 POS 155 POS Perangkat Daerah di Bagian Organisasi


Pelaksanaan Pemerintah Kota
Ketatalaksanaan Surabaya
Peningkatan Sistem 264 lembaga 264 lembaga Kantor Bagian Bagian Organisasi
Dan Mekanisme Organisasi dan
Pelayanan Perangkat Daerah
terkait
Program Monitoring dan 343 indikator 343 indikator Kantor Badan Badan Perencanaan
Pengendalian Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Kota
Daerah Pembangunan Daerah Surabaya

Monitoring Dan 72 Lembaga 72 Lembaga Gedung Bagian Administrasi


Pengendalian Kegiatan pertemuan/rapat di Pembangunan
Pembangunan lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Pengendalian Sistem 7 aplikasi 7 aplikasi Kantor Bagian Bagian Administrasi
Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan
Sumber Daya Pembangunan
Pemerintahan Pemerintah Kota
Surabaya
Program Evaluasi Produk 12 dokumen 12 dokumen Kantor Bagian Bagian Hukum
Penataan Hukum Daerah Hukum Kota
Peraturan Surabaya
Perundang-
Undangan
Penanganan 65 65 Kantor Bagian Bagian Hukum
Permasalahan Bidang permasalahan permasalahan Hukum Kota
Hukum hukum hukum Surabaya
Penyusunan 71 dokumen 71 dokumen Kantor Bagian Bagian Hukum
Rancangan Produk Hukum Kota
Hukum Daerah Surabaya

V - 13
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Publikasi Produk 70 dokumen 70 dokumen Kantor Bagian Bagian Hukum
Hukum Hukum, Gedung
milik Pemerintah
Kota Surabaya
Program Pengelolaan Data dan 343 data 343 data Kantor Badan Badan Perencanaan
Pengembangan Informasi Perencanaan Pembangunan
Data, Informasi Pembangunan Daerah Pembangunan Kota
dan Statistik Surabaya

Program Evaluasi 1 kali 1 kali Kantor Bagian Bagian Administrasi


Penataan Perkembangan Administrasi Pemerintahan Dan
Daerah Otonom Kelurahan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
serta kelurahan
Pembakuan Nama 115 objek 115 objek Kelurahan di Kota Bagian Administrasi
Rupabumi di Kota Surabaya Pemerintahan Dan
Surabaya Otonomi Daerah

Program Pembinaan Sistem 130 lembaga 130 lembaga 72 Perangkat Dinas Perpustakaan
Penataan, Kearsipan Daerah dan Kearsipan
Penyelamatan,
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah

Pendataan dan 52 kali 52 kali 72 Perangkat Dinas Perpustakaan


Penataan Sistem Daerah dan Kearsipan
Kearsipan
Program Evaluasi Bidang 3 dokumen 3 dokumen Kantor Bagian Bagian Administrasi
Pengendalian Ketahanan Masyarakat Administrasi Kesejahteraan
Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan Rakyat
Kepala Daerah

Evaluasi program 3 dokumen 3 dokumen Kantor Bagian Bagian Administrasi


bidang kesejahteraan Administrasi Kesejahteraan
masyarakat Kesejahteraan Rakyat
Rakyat
Evaluasi Program 2 dokumen 2 dokumen Kantor Bagian Bagian Administrasi
Bidang Pengembangan Administrasi Kesejahteraan
Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Rakyat
Masyarakat Rakyat dan 31
Kecamatan
Evaluasi Program 1 dokumen 1 dokumen Kantor Bagian Bagian Administrasi
Layanan Masyarakat Administrasi Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat
Rakyat
Analisis dan Evaluasi 4 dokumen 4 dokumen Kantor Bagian Bagian Administrasi
Perekonomian Kota Administrasi Perekonomian Dan
Surabaya Perekonomian dan Usaha Daerah
Usaha Daerah
Program Fasilitasi Peningkatan 40 kali 38 kali Kantor Sekretariat Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Kota
Kapasitas Dewan Perwakilan Surabaya dan Luar
Lembaga Rakyat Daerah Kota Surabaya
Fasilitator
Perwakilan
Rakyat Daerah

Informasi dan 1256 kali 1433 kali Kantor Sekretariat Sekretariat DPRD
Pengolahan Data DPRD Kota
Surabaya, media
cetak, media cetak
dan media elektronik

Kegiatan Reses 3 kali 3 kali Daerah Pemilihan Sekretariat DPRD


masing masing
anggota DPRD Kota
Surabaya
Kunjungan Kerja dan 185 kali 186 kali Lokasi Tujuan Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota
DPRD
Pembahasan 6 raperda 6 raperda Gedung DPRD Kota Sekretariat DPRD
Rancangan Peraturan Surabaya
Daerah
Penyusunan Dokumen 10 dokumen 10 dokumen Gedung DPRD Kota Sekretariat DPRD
Kajian/Telaah terhadap Surabaya
Kebijakan Daerah

Pengendalian 264 kali 264 kali Gedung DPRD Kota Sekretariat DPRD
Keamanan Surabaya
Penyelenggaraan 1106 kali 1106 kali Gedung DPRD Kota Sekretariat DPRD
Rapat-Rapat Alat Surabaya
Kelengkapan Dewan
Penyelenggaraan 45 kali 45 kali Gedung DPRD Kota Sekretariat DPRD
Rapat-Rapat Paripurna Surabaya

Penerimaan Studi 160 kali 160 kali Gedung DPRD Kota Sekretariat DPRD
Banding Surabaya
Program Pemeliharaan 2555 unit 2555 unit Kantor Bagian Bagian Layanan
Pembangunan Kendaraan Layanan Pengadaan Pengadaan dan
dan Dinas/Operasional dan Pengelolaan Pengelolaan Aset
Pengelolaan Aset
Sarana dan
Prasarana
Kedinasan
Pengadaan Sarana 11593 unit 13442 unit Kantor Bagian Bagian Layanan
Kedinasan Layanan Pengadaan Pengadaan dan
dan Pengelolaan Pengelolaan Aset
Aset
Monitoring Pencatatan 72 lembaga 72 lembaga Kantor Bagian Bagian Layanan
Barang Milik Daerah Layanan Pengadaan Pengadaan dan
dan Pengelolaan Pengelolaan Aset
Aset

V - 14
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pemeliharaan dan 100% 100% Kantor Bagian Bagian Umum Dan
Pengadaan Sarana dan Umum dan Protokol Protokol
Prasarana Perkantoran

Program Penyediaan Pelayanan 100% 100% Kantor Bagian Bagian Umum Dan
Pendukung Kedinasan Kepala Umum dan Protokol Protokol
Kedinasan Daerah dan Wakil
Kepala Kepala Daerah
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Program Fasilitasi/Pembentukan 16 lembaga 35 lembaga Kantor Bagian Bagian Administrasi


Peningkatan Kerjasama Dalam Administrasi Kerjasama
Kerjasama Negeri non Kerjasama dan/atau
Antar Perdagangan di Kota lokasi mitra
Pemerintah kerjasama
Daerah Pemerintah Kota
Surabaya, serta
lokasi lain yang
dirancang oleh
pengurus Asosiasi
Kerjasama
Pemerintah Daerah

Fasilitasi/Pembentukan 4 lembaga 4 lembaga


Kantor Bagian Bagian Administrasi
Kerjasama Luar Negeri Administrasi Kerjasama
non Perdagangan Kerjasama dan mitra
kerjasama di luar
negeri
Monitoring dan 21 lembaga 21 lembaga Kantor Bagian Bagian Administrasi
evaluasi kerjasama Administrasi Kerjasama
daerah Kerjasama
Program Komunikasi, Informasi, 2140 Lembaga 2140 Lembaga 1) Kecamatan; 2) Badan Perencanaan
Perencanaan dan Edukasi Kantor Bappeko; 3) Pembangunan
Pembangunan Perencanaan Gedung pertemuan
Daerah Pembangunan Daerah lainnya yang dimiliki
dan dikelola oleh
Pemkot Surabaya

Penyusunan Kajian 4 dokumen 4 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan


Pendukung Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Kota
Infrastruktur Kota Surabaya
Penyusunan Kajian 2 dokumen 2 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Kota
Kepariwisataan dan Surabaya
Pertanian
Analisa Kinerja 7 dokumen 7 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Indikator Ekonomi Perencanaan Pembangunan
Daerah Pembangunan Kota
Surabaya
Penyusunan Kajian 3 dokumen 2 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Kota
Kesejahteraan Rakyat Surabaya / Ruang
pertemuan di
lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Penyusunan Kajian 6 dokumen 6 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Tata Pembangunan Kota
Kelola Pemerintahan Surabaya / ruang
pertemuan di
lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Penyusunan 8 dokumen 8 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Perencanaan dan Perencanaan Pembangunan
Penganggaran Pembangunan Kota
Pembangunan Daerah Surabaya

Penyusunan Kajian 1 dokumen 1 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan


Potensi Pendapatan Perencanaan Pembangunan
Daerah Pembangunan Kota
Surabaya
Penyusunan Kajian 1 dokumen 1 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Kota
Keciptakaryaan, Surabaya
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Kajian 2 dokumen 2 dokumen Kantor Badan Badan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Kota
Perdagangan dan Surabaya
Ketenagakerjaan
Fasilitasi Pelaksanaan 12 kali 12 kali Kecamatan, Badan Perencanaan
Kegiatan Forum Kota Puskesmas, lokasi- Pembangunan
Sehat lokasi tertentu terkait
Forum Kota Sehat di
Kota Surabaya

Meningkatkan Program Penerapan Disiplin 760 orang 760 orang Kantor BKD Kota Badan Kepegawaian
kapasitas dan Peningkatan Pegawai Surabaya, Gedung dan Diklat
kompetensi Sistem milik Pemerintah
aparatur Pengawasan Kota Surabaya
pemerintahan Internal

V - 15
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pelaksanaan 35 lembaga 35 lembaga Perangkat Daerah Inspektorat
Pengawasan Dan dan Sekolah di
Penanganan wilayah kerja
Pengaduan Pada Inspektur Pembantu
Inspektorat Pembantu Wilayah I
Wilayah I Di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Pelaksanaan 35 lembaga 35 lembaga Perangkat Daerah Inspektorat
Pengawasan Dan dan Sekolah di
Penanganan wilayah kerja
Pengaduan Pada Inspektur Pembantu
Inspektorat Pembantu Wilayah II
Wilayah II Di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Pelaksanaan 35 lembaga 35 lembaga Perangkat Daerah Inspektorat
Pengawasan Dan dan Sekolah di
Penanganan wilayah kerja
Pengaduan Pada Inspektur Pembantu
Inspektorat Pembantu Wilayah III
Wilayah III Di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Pelaksanaan 35 lembaga 35 lembaga Perangkat Daerah Inspektorat
Pengawasan Dan dan Sekolah di
Penanganan wilayah kerja
Pengaduan Pada Inspektur Pembantu
Inspektorat Pembantu Wilayah IV
Wilayah IV Di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
Program Pelaksanaan 3 kegiatan 3 kegiatan Kantor BKD Kota Badan Kepegawaian
Peningkatan Assesment Centre Surabaya, Gedung di dan Diklat
Kapasitas lingkungan
Sumber Daya Pemerintah Kota
Aparatur Surabaya
Pendidikan Dan 1365 orang 1399 orang Kantor dan Gedung Badan Kepegawaian
Pelatihan Fungsional Pemerintah Kota dan Diklat
Bagi Aparatur Surabaya
Pemerintah
Pendidikan Dan 37 orang 35 orang Kantor dan Gedung Badan Kepegawaian
Pelatihan Struktural Pemerintah Kota dan Diklat
Bagi PNS Daerah Surabaya

Pendidikan Dan 1330 orang 1536 orang Gedung Diklat Badan Kepegawaian
Pelatihan Teknis Tugas Pemerintah Kota dan Diklat
Dan Fungsi Bagi Surabaya, Gedung
Aparatur Pemerintah Pertemuan Milik
Pemerintah Kota
Surabaya, Gedung
Pelatihan Instansi
lainnya
Fasilitasi Penilaian 6285 orang 7018 orang Gedung Milik Badan Kepegawaian
Kinerja Pegawai Pemerintah Kota, dan Diklat
Kantor Badan
Kepegawaian dan
Diklat Kota Surabaya

Meningkatkan Program Pelayanan Kartu 300000 berkas 300000 berkas Kantor Dinas Dinas Kependudukan
kualitas pelayanan Penataan Keluarga dan KTP-el Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
publik Administrasi Pencatatan Sipil
Kependudukan Kota Surabaya,
Kecamatan

Pelayanan Mutasi WNI 39914 berkas 39914 berkas Kantor Dinas Dinas Kependudukan
dan Orang Asing Kependudukan Dan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Kota Surabaya,
Kecamatan

Pengembangan dan 5 aplikasi 5 aplikasi Kantor Dinas Dinas Kependudukan


Pemeliharaan Sistem Kependudukan Dan dan Pencatatan Sipil
Informasi Administrasi Pencatatan Sipil
Kependudukan Kota Surabaya

Pelaporan Pemberian 12 Dokumen 12 Dokumen Kantor Dinas Dinas Kependudukan


Pelayanan Data Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan di 12 Pencatatan Sipil
Layanan Kota Surabaya

Pelayanan Akta 75130 berkas 75130 berkas Kantor Dinas Dinas Kependudukan
Kelahiran dan Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Kematian Pencatatan Sipil
Kota Surabaya

Pelayanan Perkawinan, 3250 berkas 3250 berkas Kantor Dinas Dinas Kependudukan
Perceraian, Perubahan Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Status Anak dan Pencatatan Sipil
Kewarganegaraan Kota Surabaya

Evaluasi dan 1 dokumen 1 dokumen Kantor Dinas Dinas Kependudukan


Penerapan Inovasi Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil
Kependudukan dan Kota Surabaya
Pencatatan Sipil
Dana Alokasi Khusus 401121 lembar 401121 lembar Kantor Dinas Dinas Kependudukan
Administrasi Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya

V - 16
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Penyusunan Dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kantor Dinas Dinas Kependudukan
Kependudukan Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Kota Surabaya

Publikasi Bidang 32 kali 33 kali Kantor Dinas Dinas Kependudukan


Kependudukan Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Kota Surabaya

Peningkatan Pelayanan 14412 berkas 14412 berkas Kecamatan Kec. Asemrowo


Publik dalam Bidang Asemrowo
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 22340 berkas 22340 berkas Kecamatan Benowo Kec. Benowo
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 15057 berkas 15057 berkas Kecamatan Bubutan Kec. Bubutan
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 11186 berkas 11186 berkas Kecamatan Bulak Kec. Bulak
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 12616 berkas 12616 berkas Kecamatan Dukuh Kec. Dukuh Pakis
Publik dalam Bidang Pakis
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 5326 berkas 5326 berkas Kecamatan Kec. Gayungan


Publik dalam Bidang Gayungan
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 14463 berkas 14463 berkas Kecamatan Genteng Kec. Genteng
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 25177 berkas 25177 berkas Kecamatan Gubeng Kec. Gubeng
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 11226 berkas 11226 berkas Kecamatan Gunung Kec. Gunung Anyar
Publik dalam Bidang Anyar
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 12785 berkas 12785 berkas Kecamatan Kec. Jambangan


Publik dalam Bidang Jambangan
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 7397 berkas 7397 berkas Kecamatan Kec. Karangpilang


Publik dalam Bidang Karangpilang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 38751 berkas 38751 berkas Kecamatan Kenjeran Kec. Kenjeran
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 13728 berkas 13728 berkas Kecamatan Kec. Krembangan


Publik dalam Bidang Krembangan
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 5336 berkas 5336 berkas Kecamatan Kec. Lakarsantri


Publik dalam Bidang Lakarsantri
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 16551 Berkas 16551 Berkas Kecamatan Kec. Mulyorejo


Publik dalam Bidang Mulyorejo
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 18209 Berkas 18209 Berkas Kecamatan Pabean Kec. Pabean Cantian
Publik dalam Bidang Cantian
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 15500 berkas 15500 berkas Kecamatan Pakal Kec. Pakal
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 15963 berkas 15963 berkas Kecamatan Rungkut Kec. Rungkut
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 9318 Berkas 9318 Berkas Kecamatan Kec. Sambikerep


Publik dalam Bidang Sambikerep
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 40320 berkas 40320 berkas Kecamatan Kec. Sawahan


Publik dalam Bidang Sawahan
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 24931 berkas 24931 berkas Kecamatan Kec. Semampir


Publik dalam Bidang Semampir
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 24589 berkas 24589 berkas Kecamatan Kec. Simokerto


Publik dalam Bidang Simokerto
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 22442 Berkas 22442 Berkas Kecamatan Sukolilo Kec. Sukolilo
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 26312 berkas 26312 berkas Kecamatan Kec. Sukomanunggal


Publik dalam Bidang Sukomanunggal
Kependudukan

V - 17
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Peningkatan Pelayanan 39620 berkas 39620 berkas Kecamatan Kec. Tambaksari
Publik dalam Bidang Tambaksari
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 20944 berkas 20944 berkas Kecamatan Tandes Kec. Tandes
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 14557 berkas 14557 berkas Kecamatan Tegalsari Kec. Tegalsari
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 17850 berkas 17850 berkas Kecamatan Tenggilis Kec. Tenggilis
Publik dalam Bidang Mejoyo Mejoyo
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 7253 berkas 7253 berkas Kecamatan Wiyung Kec. Wiyung
Publik dalam Bidang
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 19913 berkas 19913 berkas Kecamatan Kec. Wonocolo


Publik dalam Bidang Wonocolo
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan 32522 berkas 32522 berkas Kecamatan Kec. Wonokromo


Publik dalam Bidang Wonokromo
Kependudukan

Program Pelayanan perizinan 169 berkas 169 berkas Kantor Dinas Dinas Kebudayaan
Pelayanan dan non perizinan Kebudayaan dan dan Pariwisata
Perizinan dan usaha rekreasi dan Pariwisata Kota
Non Perizinan Hiburan Umum Surabaya
Pelayanan PTSP 41850 ijin 67000 ijin Kantor PTSP Kota Dinas Penanaman
Surabaya Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengawasan Perijinan 1491 1491 Wilayah-wilayah Dinas Perdagangan


di Bidang Perdagangan perusahaan perusahaan perdagangan di Kota
Surabaya
Pelayanan Perizinan 2000 berkas 2000 berkas Kantor Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja
dan Non Perizinan Kerja Surabaya
Ketenagakerjaan
Program Pembangunan Sarana 5 jenis 5 jenis Jalan, kantor Dinas Komunikasi
Pengembangan Prasarana TIK Perangkat Daerah , dan Informatika
dan dan fasilitas umum
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Pembangunan Aplikasi 15 aplikasi 15 aplikasi 10 Perangkat Dinas Komunikasi
Pelayanan Publik Dan Daerah dan Informatika
Sistem Informasi
Manajemen
Pemeliharaan Sarana 10 jenis 10 jenis Ruas jalan, kantor 72 Dinas Komunikasi
Prasarana TIK Perangkat Daerah , dan Informatika
dan fasilitas umum

Pengelolaan Pusat 325 lokasi 538 lokasi Pusat Data dan Dinas Komunikasi
Data lokasi-lokasi yang dan Informatika
Koneksi Internetnya
dikelola oleh
Diskominfo
Program Peliputan Kegiatan 1136 kali 1341 kali Kantor Bagian Bagian Hubungan
Komunikasi, Pemerintah Kota Hubungan Masyarakat
Informasi, dan Surabaya Masyarakat
Publikasi
Masyarakat
Penyelenggaraan 146 kali 146 kali Kantor Bagian Bagian Hubungan
Komunikasi Hubungan Masyarakat
Kehumasan Masyarakat
Publikasi 309 kali 309 kali KPK Pusat dan Dinas Komunikasi
Penyelenggaraan Dinas Perdagangan dan Informatika
Pembangunan Daerah Kota Surabaya ,
Studio Radio di
wilayah administratif
Kota Surabaya,
Studio Televisi yang
memiliki jangkauan
bisa diakses
masyarakat
surabaya

Sosialisasi Sistem 44 lembaga 44 lembaga Broadband Learning Dinas Komunikasi


Informasi Center (BLC) di Kota dan Informatika
Pemerintahan dan Surabaya
Sistem Informasi Publik

Program Pengawasan Alat Ukur 4100 unit 4100 unit Tempat usaha yang Dinas Perdagangan
Perlindungan Takar Timbang dan menggunakan
Konsumen dan Perlengkapannya peralatan UTTP
Pengamanan (UTTP)
Perdagangan

Meningkatkan dan Program Intensifikasi dan 23656 objek 23656 objek Kantor UPTB 1, Badan Pengelolaan
mengoptimalkan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak pajak pajak UPTB 2, UPTB 3, Keuangan dan Pajak
pengelolaan dan Hiburan, Reklame dan UPTB 4, UPTB 5 dan Daerah
sumber penerimaan Pengembangan Air Tanah Kantor Badan
daerah secara Pendapatan Pengelolaan
efektif dan efisien Daerah Keuangan dan Pajak
Daerah Surabaya

V - 18
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Intensifikasi dan 5496 objek 5496 objek Kantor UPTB 1, Badan Pengelolaan
Ekstensifikasi Pajak pajak pajak UPTB 2, UPTB 3, Keuangan dan Pajak
Hotel, Restoran, PPJ UPTB 4, UPTB 5 dan Daerah
dan Parkir Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah Surabaya

Intensifikasi dan 672096 objek 672096 objek Kantor UPTB 1, Badan Pengelolaan
Ekstensifikasi PBB dan pajak pajak UPTB 2, UPTB 3, Keuangan dan Pajak
BPHTB UPTB 4, UPTB 5 dan Daerah
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah Surabaya

Program Monitoring dan 6 BUMD 6 BUMD Kantor Bagian Bagian Administrasi


Peningkatan Evaluasi Badan Usaha Administrasi Perekonomian Dan
Kinerja BUMD Milik Daerah (BUMD) Perekonomian dan Usaha Daerah
Pendukung Usaha Daerah serta
Keuangan kantor 6 BUMD
Daerah
Program Koordinasi 4 kali 4 kali Pemerintah Provinsi Badan Pengelolaan
Pengelolaan Perimbangan Jawa Timur dan Keuangan dan Pajak
Keuangan Keuangan Daerah Kantor Badan Daerah
Daerah Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah Kota
Surabaya

Penyusunan APBD, 16 dokumen 19 dokumen Kantor Badan Badan Pengelolaan


Perubahan APBD, Pengelolaan Keuangan dan Pajak
RAPBD dan Anggaran Keuangan dan Pajak Daerah
Kas Daerah Kota
Surabaya
Penyusunan Laporan 20 dokumen 20 dokumen Kantor Badan Badan Pengelolaan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Pajak
Pelaksanaan APBD Keuangan dan Pajak Daerah
Daerah Kota
Surabaya
Meningkatkan Meningkatkan Program Pengawasan 288 Kali 288 Kali Kecamatan Kec. Asemrowo
ketentraman dan kualitas dan Penegakan Pengendalian dan Asemrowo
ketertiban umum intensitas Peraturan Evaluasi Kegiatan
pengawasan dan Daerah Polisi Pamong Praja
pengendalian
pelaksanaan
peraturan daerah
Pengawasan 336 Kali 336 Kali Kecamatan Benowo Kec. Benowo
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Bubutan Kec. Bubutan
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Bulak Kec. Bulak
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Dukuh Kec. Dukuh Pakis
Pengendalian dan Pakis
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Kec. Gayungan
Pengendalian dan Gayungan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 348 Kali 348 Kali Kecamatan Genteng Kec. Genteng
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Gubeng Kec. Gubeng
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 456 Kali 456 Kali Kecamatan Gunung Kec. Gunung Anyar
Pengendalian dan Anyar
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Kec. Jambangan
Pengendalian dan Jambangan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 312 Kali 312 Kali Kecamatan Kec. Karangpilang
Pengendalian dan Karangpilang
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 276 Kali 276 Kali Kecamatan Kenjeran Kec. Kenjeran
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 252 Kali 252 Kali Kecamatan Kec. Krembangan
Pengendalian dan Krembangan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Kec. Lakarsantri
Pengendalian dan Lakarsantri
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 408 Kali 408 Kali Kecamatan Kec. Mulyorejo
Pengendalian dan Mulyorejo
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Pabean Kec. Pabean Cantian
Pengendalian dan Cantian
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja

V - 19
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Pakal Kec. Pakal
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 336 Kali 336 Kali Kecamatan Rungkut Kec. Rungkut
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 312 Kali 312 Kali Kecamatan Kec. Sambikerep
Pengendalian dan Sambikerep
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Kec. Sawahan
Pengendalian dan Sawahan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 312 Kali 312 Kali Kecamatan Kec. Semampir
Pengendalian dan Semampir
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 312 Kali 312 Kali Kecamatan Kec. Simokerto
Pengendalian dan Simokerto
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 408 Kali 408 Kali Kecamatan Sukolilo Kec. Sukolilo
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Kec. Sukomanunggal
Pengendalian dan Sukomanunggal
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Kec. Tambaksari
Pengendalian dan Tambaksari
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 312 Kali 312 Kali Kecamatan Tandes Kec. Tandes
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 264 Kali 264 Kali Kecamatan Tegalsari Kec. Tegalsari
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Tenggilis Kec. Tenggilis
Pengendalian dan Mejoyo Mejoyo
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 360 Kali 360 Kali Kecamatan Wiyung Kec. Wiyung
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 312 Kali 312 Kali Kecamatan Kec. Wonocolo
Pengendalian dan Wonocolo
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Pengawasan 300 Kali 300 Kali Kecamatan Kec. Wonokromo
Pengendalian dan Wonokromo
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
Penertiban, 16800 objek 16800 objek 31 Kecamatan Satuan Polisi
Pengawasan, Pamong Praja
Pengendalian Dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang I
Penertiban, 1210 objek 1210 objek 31 Kecamatan Satuan Polisi
Pengawasan, Pamong Praja
Pengendalian Dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang II
Penertiban, 15608 objek 15608 objek 31 Kecamatan Satuan Polisi
Pengawasan, Pamong Praja
Pengendalian Dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang III
Meningkatkan Program Kerjasama 70 kali 70 kali Perusahaan Badan Kesatuan
kualitas Peningkatan pengendalian Pengguna Tenaga Bangsa, Politik dan
pelaksanaan norma Ketenteraman, ketenteraman dan Kerja Asing, Perlindungan
masyarakat, Ketertiban dan ketertiban kota Apartemen / Tempat- Masyarakat
toleransi dan Kenyamanan tempat Orang Asing,
kerukunan antar Lingkungan Pendidikan Formal /
umat beragama Non Formal yang
ada di Kota
Surabaya, Tempat
Usaha
Kepariwisataan di
Kota Surabaya serta
Kecamatan dan
Kelurahan

Kerjasama 194 kali 194 kali


5 (lima) bagian Badan Kesatuan
pengendalian wilayah di kota Bangsa, Politik dan
keamanan kota Surabaya yaitu Perlindungan
Surabaya Pusat, Masyarakat
Surabaya Utara,
Surabaya Selatan,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat
Mengembangkan Meningkatkan Program Monitoring dan 250 bangunan 250 bangunan Kota Surabaya Dinas Kebudayaan
wawasan perlindungan, Perlindungan evaluasi cagar budaya dan Pariwisata
kebangsaan dan pengembangan dan Budaya Lokal
budaya lokal yang pemanfaatan
berlandaskan nilai- budaya lokal
nilai pancasila

V - 20
PRIORITAS PRIORITAS TARGET
PRIORITAS SASARAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEBELUM SETELAH LOKASI
PROVINSI JAWA KOTA SURABAYA PRIORITAS PRIORITAS DAERAH
NASIONAL 2018 KOTA SURABAYA PERUBAHAN PERUBAHAN
TIMUR 2018 2018
Program Penyelenggaraan 6 kali 6 kali Gedung kesenian di Dinas Kebudayaan
Pengembangan Festival Budaya THR; Balai Budaya; dan Pariwisata
dan Daerah Jalan - jalan koridor
Pemanfaatan utama di kota
Budaya Lokal Surabaya; regional
dan nasional

Monitoring 108 kali 108 kali Taman - taman milik Dinas Kebudayaan
penyelenggaraan seni Pemerintah Kota dan Pariwisata
budaya lokal pada Surabaya dan
ruang publik dan usaha tempat - tempat
pariwisata usaha pariwisata

Pengembangan 1310 orang 1310 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan


Kreativitas Budaya Pendidikan / Sekolah
Daerah Sekolah Dasar jenjang Sekolah
Dasar
Pengembangan 596 orang 596 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan
Kreativitas Budaya Pendidikan / Sekolah
Daerah Sekolah jenjang Sekolah
Menengah Menengah

Mewujudkan Program Peningkatan wawasan 750 orang 750 orang Gedung situs sejarah Badan Kesatuan
wawasan, karakter, Pengembangan kebangsaan (Cagar Bangsa, Politik dan
dan nilai-nilai Wawasan dan Budaya/Kawasan Perlindungan
kebangsaan Karakter bersejarah) milik Masyarakat
Kebangsaan Pemerintah Kota
dalam Konteks Surabaya
Budaya Lokal

Penyelenggaraan event 18300 orang 18300 orang Tempat - tempat Dinas Kebudayaan
peningkatan nilai-nilai bersejarah di kota dan Pariwisata
kebangsaan Surabaya

Fasilitasi 5650 orang 7850 orang Kantor Dinas Dinas Pendidikan


Pengembangan Pendidikan/Gedung
Karakter Kebangsaan Milik Pemerintah
di Sekolah Kota Surabaya

Fasilitasi 1464 orang 1464 orang Kawasan Pelatihan Dinas Pendidikan


Pengembangan Komando Latihan
Wawasan Kebangsaan Komando Armada RI
di Sekolah Kawasan Timur

Meningkatkan Meningkatnya Program Fasilitasi penggerakan 1850 orang 1850 orang 154 Kelurahan, 31 Dinas Pengendalian
pemberdayaan dan kualitas layanan KB Keluarga program Kecamatan Penduduk,
kesejahteraan dasar Berencana kependudukan dan Pemberdayaan
perempuan, serta keluarga berencana Perempuan dan
perlindungan Perlindungan Anak
perempuan dan
anak

Penyediaan Pelayanan 800 orang 857 orang Fasilitas Kesehatan Dinas Pengendalian
KB Bagi Keluarga dan Mitra Pelayanan Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan
di Kota Surabaya Perempuan dan
Perlindungan Anak

Program Bina Pendampingan Bina 1350 orang 1350 orang 31 Kecamatan Dinas Pengendalian
Keluarga Keluarga Balita/Bina Penduduk,
Keluarga Remaja/Bina Pemberdayaan
Keluarga Lansia Perempuan dan
Perlindungan Anak

Meningkatkan Program Penguatan dan 12 kali 12 kali Kantor Dinas Dinas Pengendalian
pemberdayaan Kesetaraan Pengembangan Pengendalian Penduduk,
perempuan Gender dan Jaringan Penduduk, Pemberdayaan
Pemberdayaan Pengarusutamaan Pemberdayaan Perempuan dan
Perempuan Gender Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
Pembinaan Organisasi 34 kali 34 kali Kantor Dinas Dinas Pengendalian
Perempuan Pengendalian Penduduk,
Penduduk, Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Anak,
Gedung Pertemuan
milik Pemerintah
Kota
Meningkatkan Program Fasilitasi Penanganan 230 orang 230 orang Tempat Kejadian Dinas Pengendalian
perlindungan Perlindungan Permasalahan Perkara dan Kantor Penduduk,
perempuan dan Perempuan dan Perempuan Dan Anak polisi Pemberdayaan
anak Anak Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pembinaan Capacity 926 orang 926 orang Kantor Dinas Dinas Pengendalian
Building bagi relawan Pengendalian Penduduk,
Pusat Krisis Berbasis Penduduk, Pemberdayaan
Masyarakat (PKBM) Pemberdayaan Perempuan dan
dan Satuan Petugas Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Perlindungan Anak
Perempuan dan Anak,
PPTP2A

V - 21
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2018


Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKPD
Tahun 2018 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan
Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada
Tabel V.2 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2018 sebagaimana berikut :

V - 22
Tabel V.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan


Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Badan Kepegawaian dan Diklat 20.527.716.134 Badan Kepegawaian dan Diklat 20.208.132.498
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 282.637.395 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 252.736.942
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 282.637.395 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 252.736.942
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0002 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 282.637.395 2.1.2.01.02.0002 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 252.736.942 Kantor Badan
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kepegawaian
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun dan Diklat Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.04. Pengawasan 1.000.235.896 2.1.2.04. Pengawasan 1.012.378.263
2.1.2.04.01 Program Persentase Penanganan Disiplin 100% 1.000.235.896 2.1.2.04.01 Program Persentase Penanganan Disiplin 100% 1.012.378.263
Peningkatan Sistem Aparatur Wilayah I Peningkatan Sistem Aparatur Wilayah I
Persentase Penanganan Disiplin 100% Persentase Penanganan Disiplin 100%
Aparatur Wilayah II Aparatur Wilayah II
Persentase penanganan disiplin 100% Persentase penanganan disiplin 100%
aparatur wilayah III aparatur wilayah III
2.1.2.04.01.0001 Penerapan Jumlah pegawai yang 760 orang 1.000.235.896 2.1.2.04.01.0001 Penerapan Jumlah pegawai yang 760 orang 1.012.378.263 Kantor BKD
Disiplin Pegawai mendapatkan pembinaan Disiplin Pegawai mendapatkan pembinaan Kota Surabaya,
kedisiplinan kedisiplinan Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.01. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 17.851.201.345 2.2.2.01. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 17.673.302.616
2.2.2.01.01 Program Persentase aparatur yang 92% 17.851.201.345 2.2.2.01.01 Program Persentase aparatur yang 92% 17.673.302.616
Peningkatan Kapasitas memiliki kinerja baik Peningkatan Kapasitas memiliki kinerja baik
Persentase pegawai yang 49,05% Persentase pegawai yang 49,05%
mengikuti diklat teknis dan mengikuti diklat teknis dan
fungsional fungsional
Persentase pejabat struktural 90,33% Persentase pejabat struktural 90,33%
yang mengikuti diklat struktural yang mengikuti diklat struktural
Persentase terbentuknya dan 40% Persentase terbentuknya dan 40%
berfungsinya assessment centre berfungsinya assessment centre

V - 23
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.01.01.0001 Pelayanan Jumlah berkas pegawai yang 800 berkas 620.749.050 2.2.2.01.01.0001 Pelayanan Jumlah berkas pegawai yang 800 berkas 605.972.448 Kantor Badan
Administrasi Kepegawaian dilayani administrasi Administrasi Kepegawaian dilayani administrasi Kepegawaian
kepegawaiannya kepegawaiannya dan Diklat Kota
Surabaya dan
Depo Arsip di
Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Kota Surabaya
2.2.2.01.01.0002 Jumlah kegiatan Pelaksanaan 3 kegiatan 701.287.465 2.2.2.01.01.0002 Jumlah kegiatan Pelaksanaan 3 kegiatan 708.444.937 Kantor BKD
Pelaksanaan Assesment Assesment Centre Pelaksanaan Assesment Assesment Centre Kota Surabaya,
Centre Centre Gedung di
lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
2.2.2.01.01.0003 Penataan Jumlah berkas pegawai yang 13815 785.860.120 2.2.2.01.01.0003 Penataan Jumlah berkas pegawai yang 10775 783.612.369 Badan
Administrasi Kepegawaian ditata administrasi berkas Administrasi Kepegawaian ditata administrasi berkas Kepegawaian
kepegawaiannya kepegawaiannya dan Diklat Kota
Surabaya
2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Jumlah peserta yang mengikuti 1365 orang 2.503.576.675 2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Jumlah peserta yang mengikuti 1399 orang 2.314.415.997 Kantor dan
Dan Pelatihan Fungsional Pendidikan Dan Pelatihan Dan Pelatihan Fungsional Pendidikan Dan Pelatihan Gedung
Bagi Aparatur Pemerintah Fungsional Bagi Aparatur Bagi Aparatur Pemerintah Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah Kota
Pemerintah Pemerintah Surabaya
2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Jumlah peserta Pendidikan Dan 37 orang 931.766.040 2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Jumlah peserta Pendidikan Dan 35 orang 965.463.328 Kantor dan
Dan Pelatihan Struktural Bagi Pelatihan Struktural Bagi PNS Dan Pelatihan Struktural Bagi Pelatihan Struktural Bagi PNS Gedung
PNS Daerah Daerah PNS Daerah Daerah Pemerintah Kota
Surabaya
2.2.2.01.01.0007 Pendidikan Jumlah peserta yang mengikuti 1330 orang 4.264.258.155 2.2.2.01.01.0007 Pendidikan Jumlah peserta yang mengikuti 1536 orang 4.423.058.155 Gedung Diklat
Dan Pelatihan Teknis Tugas Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Pelatihan Teknis Tugas Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pemerintah Kota
Dan Fungsi Bagi Aparatur Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Dan Fungsi Bagi Aparatur Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Surabaya,
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Gedung
Pertemuan Milik
Pemerintah Kota
Surabaya,
Gedung
Pelatihan
Instansi lainnya

2.2.2.01.01.0008 Jumlah berkas Penempatan 190 berkas 1.107.742.837 2.2.2.01.01.0008 Jumlah berkas Penempatan 500 berkas 1.117.654.396 Kantor Badan
Penempatan Pegawai Dan Pegawai Dan Promosi Jabatan Penempatan Pegawai Dan Pegawai Dan Promosi Jabatan Kepegawaian
Promosi Jabatan Promosi Jabatan dan DIklat

V - 24
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.01.01.0009 Jumlah Sistem Data Pegawai 1 aplikasi 169.198.175 2.2.2.01.01.0009 Jumlah Sistem Data Pegawai 1 aplikasi 170.982.255 Kantor Badan
Pengelolaan Sistem Data yang dikelola Pengelolaan Sistem Data yang dikelola Kepegawaian
Pegawai Pegawai dan Diklat Kota
Surabaya
2.2.2.01.01.0010 Jumlah pegawai yang mengikuti 224 orang 3.488.157.744 2.2.2.01.01.0010 Jumlah pegawai yang mengikuti 224 orang 3.273.357.744 Gedung milik
Pengembangan Wawasan diklat dalam negeri Pengembangan Wawasan diklat dalam negeri Pemerintah Kota
Aparatur Aparatur Surabaya, dan
ditempat yang
ditunjuk oleh
Penyelenggara

2.2.2.01.01.0011 Fasilitasi Jumlah pegawai yang difasilitasi 6285 orang 671.453.751 2.2.2.01.01.0011 Fasilitasi Jumlah pegawai yang difasilitasi 7018 orang 674.527.734 Gedung Milik
Penilaian Kinerja Pegawai penilaian kinerjanya Penilaian Kinerja Pegawai penilaian kinerjanya Pemerintah
Kota, Kantor
Badan
Kepegawaian
dan Diklat Kota
Surabaya
2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Jumlah Materi Diklat 1 dokumen 416.886.841 2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Jumlah Materi Diklat 1 dokumen 423.948.761 Kantor Badan
Materi Diklat Pembelajaran (e- Pembelajaran (e-learning) Materi Diklat Pembelajaran (e- Pembelajaran (e-learning) Kepegawaian
learning) learning) dan Diklat Kota
Surabaya
2.2.2.01.01.0013 Seleksi Jumlah Peserta Seleksi 10000 orang 2.190.264.492 2.2.2.01.01.0013 Seleksi Jumlah Peserta Seleksi 10000 orang 2.211.864.492 Gedung
Penerimaan Calon PNS Penerimaan Calon PNS Penerimaan Calon PNS Penerimaan Calon PNS Pertemuan Milik
Pemerintah Kota
Surabaya

2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.393.641.498 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.269.714.677
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 980.010.395 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 877.258.959
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 980.010.395 2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 877.258.959 Kantor Badan
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kepegawaian
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat dan Diklat Kota
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 413.631.103 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 392.455.718
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
Prasarana kedinasan Prasarana kedinasan
2.2.2.02.02.0002 Jumlah unit sarana perkantoran 109 unit 413.631.103 2.2.2.02.02.0002 Jumlah unit sarana perkantoran 130 unit 392.455.718 Kantor Badan
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kepegawaian
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana dan Diklat Kota
Perkantoran Perkantoran Surabaya

V - 25
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 9.543.933.902 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 9.164.486.548
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 7.516.118.879 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 7.195.959.260
1.1.1.05.02 Program Persentase tertanganinya 100% 7.516.118.879 1.1.1.05.02 Program Persentase tertanganinya 100% 7.195.959.260
Peningkatan Ketenteraman, gangguan ketentraman dan Peningkatan Ketenteraman, gangguan ketentraman dan
Ketertiban dan Kenyamanan ketertiban umum Ketertiban dan Kenyamanan ketertiban umum
1.1.1.05.02.0001 Orientasi Jumlah peserta Orientasi 1070 orang 738.149.752 1.1.1.05.02.0001 Orientasi Jumlah peserta Orientasi 1070 orang 730.619.193 Gedung
Kewaspadaan Nasional Kewaspadaan Nasional Kewaspadaan Nasional Kewaspadaan Nasional pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya

1.1.1.05.02.0002 Kerjasama Jumlah kegiatan Kerjasama 70 kali 587.681.182 1.1.1.05.02.0002 Kerjasama Jumlah kegiatan Kerjasama 70 kali 573.568.802 Perusahaan
pengendalian ketenteraman pengendalian ketenteraman dan pengendalian ketenteraman pengendalian ketenteraman dan Pengguna
dan ketertiban kota ketertiban kota dan ketertiban kota ketertiban kota Tenaga Kerja
Asing,
Apartemen /
Tempat-tempat
Orang Asing,
Pendidikan
Formal / Non
Formal yang ada
di Kota
Surabaya,
Tempat Usaha
Kepariwisataan
di Kota
Surabaya serta
Kecamatan dan
Kelurahan
1.1.1.05.02.0003 Kerjasama Jumlah kegiatan Kerjasama 194 kali 5.359.925.328 1.1.1.05.02.0003 Kerjasama Jumlah kegiatan Kerjasama 194 kali 5.061.408.648 5 (lima) bagian
pengendalian keamanan kota pengendalian keamanan kota pengendalian keamanan kota pengendalian keamanan kota wilayah di kota
Surabaya yaitu
Surabaya Pusat,
Surabaya Utara,
Surabaya
Selatan,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat

V - 26
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.02.0004 Jumlah kegiatan Peningkatan 30 kali 830.362.617 1.1.1.05.02.0004 Jumlah kegiatan Peningkatan 30 kali 830.362.617 Kecamatan, aula
Peningkatan toleransi dan toleransi dan kehidupan Peningkatan toleransi dan toleransi dan kehidupan rumah ibadat,
kehidupan beragama beragama kehidupan beragama beragama tempat
organisasi
keagamaan
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.16. Kebudayaan 677.551.634 1.1.2.16. Kebudayaan 673.998.318
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 677.551.634 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 673.998.318
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0001 Jumlah peserta pemberdayaan 21 lembaga 336.435.215 1.1.2.16.03.0001 Jumlah peserta pemberdayaan 35 lembaga 336.435.215 Kantor Badan
Pemberdayaan dan fasilitasi dan fasilitasi Parpol dan Ormas Pemberdayaan dan fasilitasi dan fasilitasi Parpol dan Ormas Kesatuan
Parpol dan Ormas Parpol dan Ormas Bangsa, Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat
serta gedung
milik Pemerintah
Kota Surabaya

1.1.2.16.03.0002 Jumlah peserta peningkatan 750 orang 341.116.419 1.1.2.16.03.0002 Jumlah peserta peningkatan 750 orang 337.563.103 Gedung situs
Peningkatan wawasan wawasan kebangsaan Peningkatan wawasan wawasan kebangsaan sejarah (Cagar
kebangsaan kebangsaan Budaya/Kawasa
n bersejarah)
milik Pemerintah
Kota Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 159.023.687 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 112.223.687
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 159.023.687 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 112.223.687
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0003 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 159.023.687 2.1.2.01.02.0003 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 112.223.687 Kantor Badan
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kesatuan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Bangsa, Politik
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perlindungan
Masyarakat
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.191.239.702 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.182.305.283

V - 27
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 980.170.183 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 982.549.884
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 980.170.183 2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 982.549.884 Kantor Badan
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kesatuan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Bangsa, Politik
Daerah Daerah dan
Perlindungan
Masyarakat
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 211.069.519 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 199.755.399
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0003 Jumlah unit sarana perkantoran 51 unit 211.069.519 2.2.2.02.02.0003 Jumlah unit sarana perkantoran 38 unit 199.755.399 Kantor Badan
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kesatuan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Bangsa, Politik
Perkantoran Perkantoran dan
Perlindungan
Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 36.113.971.493 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 36.441.385.559
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 32.802.792.529 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 33.123.206.695
1.1.1.05.02 Program Persentase tertanganinya 100% 23.053.208.893 1.1.1.05.02 Program Persentase tertanganinya 100% 23.536.347.459
Peningkatan Ketenteraman, gangguan ketentraman dan Peningkatan Ketenteraman, gangguan ketentraman dan
Ketertiban dan Kenyamanan ketertiban umum Ketertiban dan Kenyamanan ketertiban umum
1.1.1.05.02.0005 Jumlah orang yang mendukung 394 orang 21.408.855.880 1.1.1.05.02.0005 Jumlah orang yang mendukung 418 orang 21.664.309.196 Kantor Badan
Pengendalian keamanan, pengendalian keamanan, Pengendalian keamanan, pengendalian keamanan, Penanggulangan
ketenteraman, dan ketenteraman, dan perlindungan ketenteraman, dan ketenteraman, dan perlindungan Bencana dan
perlindungan masyarakat masyarakat perlindungan masyarakat masyarakat Perlindungan
Masyarakat
serta seluruh
wilayah Kota
Surabaya
1.1.1.05.02.0007 Pembinaan Jumlah peserta Pembinaan 160 orang 1.201.044.563 1.1.1.05.02.0007 Pembinaan Jumlah peserta Pembinaan 160 orang 1.201.044.563 Balai Kota
Potensi Masyarakat Potensi Masyarakat Potensi Masyarakat Potensi Masyarakat Surabaya,
Taman Makam
Pahlawan
1.1.1.05.02.0008 Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan kader 100 orang 443.308.450 1.1.1.05.02.0008 Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan kader 160 orang 670.993.700 Tempat
kader perlindungan perlindungan masyarakat (Kursus kader perlindungan perlindungan masyarakat (Kursus pelatihan militer
masyarakat kader pelaksana Linmas) masyarakat kader pelaksana Linmas)

V - 28
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.03 Program Persentase kelurahan tangguh 49% 9.749.583.636 1.1.1.05.03 Program Persentase kelurahan tangguh 49% 9.586.859.236
Penanggulangan Bencana bencana Penanggulangan Bencana bencana
Persentase waktu tanggap ≤ 24 100% Persentase waktu tanggap ≤ 24 100%
jam penanggulangan kejadian jam penanggulangan kejadian
bencana alam bencana alam
1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 2100 orang 1.629.151.304 1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 2100 orang 1.629.151.304 Gedung milik
Pencegahan dan Pencegahan dan Pengurangan Pencegahan dan Pencegahan dan Pengurangan Pemerintah Kota
Pengurangan Resiko Resiko Bencana Pengurangan Resiko Resiko Bencana Surabaya,
Bencana Bencana Sekolah, RS
milik Pemerintah
Kota Surabaya,
Gedung
pertemuan
lainnya di Kota
Surabaya

1.1.1.05.03.0003 Pemberian Jumlah korban bencana yang 6026 orang 1.946.296.542 1.1.1.05.03.0003 Pemberian Jumlah korban bencana yang 6026 orang 1.946.296.542 Lokasi bencana
Kebutuhan Pokok bagi mendapatkan kebutuhan pokok Kebutuhan Pokok bagi mendapatkan kebutuhan pokok di Kota
Korban Bencana Korban Bencana Surabaya

1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Jumlah item sarana 69 item 2.625.486.275 1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Jumlah item sarana 133 item 2.602.486.375 Kantor Badan
Sarana Penanggulangan penanggulangan bencana yang Sarana Penanggulangan penanggulangan bencana yang Penanggulangan
Bencana diadakan Bencana diadakan Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat
1.1.1.05.03.0005 Jumlah peserta pengembangan 1340 orang 2.124.233.699 1.1.1.05.03.0005 Jumlah peserta pengembangan 1340 orang 2.161.033.699 Kantor Badan
Pengembangan Manajemen Manajemen Penanggulangan Pengembangan Manajemen Manajemen Penanggulangan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Bencana dan
Daerah Daerah Perlindungan
Masyarakat,
Gedung
pertemuan
lainnya
1.1.1.05.03.0006 Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 515 orang 775.762.352 1.1.1.05.03.0006 Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 515 orang 636.037.852 Gedung
kesiapsiagaan menghadapi kesiapsiagaan menghadapi kesiapsiagaan menghadapi kesiapsiagaan menghadapi Pertemuan milik
bencana bencana bencana bencana Pemerintah Kota
Surabaya,
Pusdiklat PMK
Kota Surabaya
serta Kelurahan
di Kota
Surabaya

V - 29
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.03.0007 Jumlah peserta yang mengikuti 1470 orang 648.653.464 1.1.1.05.03.0007 Jumlah peserta yang mengikuti 1470 orang 611.853.464 Kantor Badan
Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Logistik, Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Logistik, Penanggulangan
Logistik, rehabilitasi dan rehabilitasi dan rekontruksi dalam Logistik, rehabilitasi dan rehabilitasi dan rekontruksi dalam Bencana dan
rekontruksi dalam penanggulangan bencana rekontruksi dalam penanggulangan bencana Perlindungan
penanggulangan bencana penanggulangan bencana Masyarakat dan
gedung
pertemuan
lainnya
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 145.625.194 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 119.625.194
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 145.625.194 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 119.625.194
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 145.625.194 2.1.2.01.02.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 119.625.194 Kantor Badan
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penanggulangan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Bencana dan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Perlindungan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Masyarakat
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.165.553.770 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.198.553.670
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.876.683.702 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.909.683.602
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.876.683.702 2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.909.683.602 Kantor Badan
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Penanggulangan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Bencana dan
Daerah Daerah Perlindungan
Masyarakat
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 1.288.870.068 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 1.288.870.068
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0007 Jumlah unit sarana perkantoran 171 unit 1.288.870.068 2.2.2.02.02.0007 Jumlah unit sarana perkantoran 171 unit 1.288.870.068 Kantor Badan
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Penanggulangan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Bencana dan
Perkantoran Perkantoran Perlindungan
Masyarakat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 42.441.627.748 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 41.918.986.239
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen

V - 30
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 49.836.900 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 49.836.900
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 49.836.900 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 49.836.900
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0046 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 49.836.900 2.1.2.01.02.0046 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 49.836.900 Kantor Badan
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Pengelolaan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Keuangan dan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Pajak Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kota Surabaya
2.1.2.02. Keuangan 32.697.612.943 2.1.2.02. Keuangan 32.041.505.816
2.1.2.02.01 Program Tingkat ketepatan penyelesaian 80% 5.903.618.490 2.1.2.02.01 Program Tingkat ketepatan penyelesaian 80% 5.880.204.725
Pengelolaan Keuangan dokumen keuangan Pengelolaan Keuangan dokumen keuangan
Daerah Daerah
2.1.2.02.01.0001 Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 4 dokumen 130.816.595 2.1.2.02.01.0001 Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 4 dokumen 129.473.174 Ruang Rapat
Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat
Daerah Daerah Daerah dan
Ruang Rapat
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota Surabaya
2.1.2.02.01.0002 Koordinasi Jumlah Kegiatan Koordinasi 4 kali 113.072.571 2.1.2.02.01.0002 Koordinasi Jumlah Kegiatan Koordinasi 4 kali 84.869.675 Pemerintah
Perimbangan Keuangan Perimbangan Keuangan Daerah Perimbangan Keuangan Perimbangan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Daerah yang dilaksanakan Daerah yang dilaksanakan Timur dan
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota Surabaya
2.1.2.02.01.0003 Pelayanan Jumlah berkas Pencairan Dana 72000 2.168.683.629 2.1.2.02.01.0003 Pelayanan Jumlah berkas Pencairan Dana 72000 2.168.683.629 Kantor Badan
Pencairan Dana secara secara Elektronik dan Surat berkas Pencairan Dana secara secara Elektronik dan Surat berkas Pengelolaan
Elektronik dan Keterangan Pemberhentian Elektronik dan Keterangan Pemberhentian Keuangan dan
Penatausahaan Surat Pembayaran yang dilayani Penatausahaan Surat Pembayaran yang dilayani Pajak Daerah
Keterangan Pemberhentian Keterangan Pemberhentian Kota Surabaya
Pembayaran Pembayaran
2.1.2.02.01.0004 Jumlah berkas Pengelolaan dan 16200 216.390.278 2.1.2.02.01.0004 Jumlah berkas Pengelolaan dan 16200 216.390.278 Kantor Badan
Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan berkas Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan berkas Pengelolaan
Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah Keuangan dan
serta Pengeluaran Daerah serta Pengeluaran Daerah Pajak Daerah
Kota Surabaya

V - 31
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.02.01.0005 Jumlah dokumen APBD, 16 dokumen 1.192.207.512 2.1.2.02.01.0005 Jumlah dokumen APBD, 19 dokumen 1.032.382.600 Kantor Badan
Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Pengelolaan
Perubahan APBD, RAPBD Anggaran Kas yang disusun Perubahan APBD, RAPBD Anggaran Kas yang disusun Keuangan dan
dan Anggaran Kas dan Anggaran Kas Pajak Daerah
Kota Surabaya
2.1.2.02.01.0007 Jumlah dokumen laporan 20 dokumen 1.409.696.769 2.1.2.02.01.0007 Jumlah dokumen laporan 20 dokumen 1.409.696.769 Kantor Badan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Keuangan dan
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Pajak Daerah
Kota Surabaya
2.1.2.02.01.0008 Jumlah Dokumen Perencanan 4 Dokumen 672.751.136 2.1.2.02.01.0008 Jumlah Dokumen Perencanan 10 Dokumen 838.708.600 Kantor Badan
Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun Keuangan dan
Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah
Kota Surabaya
2.1.2.02.02 Program Persentase Peningkatan Pajak 22,70% 26.793.994.453 2.1.2.02.02 Program Persentase Peningkatan Pajak 22,70% 26.161.301.091
Peningkatan dan Daerah Peningkatan dan Daerah
2.1.2.02.02.0001 Intensifikasi Jumlah Objek Pajak Hiburan, 23656 objek 4.939.645.316 2.1.2.02.02.0001 Intensifikasi Jumlah Objek Pajak Hiburan, 23656 objek 4.405.828.983 Kantor UPTB 1,
dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Air Tanah hasil pajak dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Air Tanah hasil pajak UPTB 2, UPTB
Hiburan, Reklame dan Air Intensifikasi dan Ekstensifikasi Hiburan, Reklame dan Air Intensifikasi dan Ekstensifikasi 3, UPTB 4,
Tanah Tanah UPTB 5 dan
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
2.1.2.02.02.0002 Intensifikasi Jumlah Objek Pajak Hotel, 5496 objek 8.413.786.892 2.1.2.02.02.0002 Intensifikasi Jumlah Objek Pajak Hotel, 5496 objek 8.411.707.395 Kantor UPTB 1,
dan Ekstensifikasi Pajak Restoran, PPJ dan Parkir hasil pajak dan Ekstensifikasi Pajak Restoran, PPJ dan Parkir hasil pajak UPTB 2, UPTB
Hotel, Restoran, PPJ dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Hotel, Restoran, PPJ dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 3, UPTB 4,
Parkir Parkir UPTB 5 dan
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya

V - 32
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.02.02.0003 Intensifikasi Jumlah Objek Pajak (PBB dan 672096 objek 9.835.636.537 2.1.2.02.02.0003 Intensifikasi Jumlah Objek Pajak (PBB dan 672096 objek 9.742.982.327 Kantor UPTB 1,
dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB) hasil Intensifikasi dan pajak dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB) hasil Intensifikasi dan pajak UPTB 2, UPTB
BPHTB Ekstensifikasi BPHTB Ekstensifikasi 3, UPTB 4,
UPTB 5 dan
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
2.1.2.02.02.0004 Penagihan, Jumlah berkas Penagihan, dan 6341 berkas 773.957.213 2.1.2.02.02.0004 Penagihan, Jumlah berkas Penagihan, dan 6341 berkas 773.957.213 Kantor UPTB 1,
Pelayanan Pengurangan, Pengurangan, angsuran, restitusi, Pelayanan Pengurangan, Pengurangan, angsuran, restitusi, UPTB 2, UPTB
angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak 3, UPTB 4,
kompensasi dan keberatan Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir kompensasi dan keberatan Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir UPTB 5 dan
Pajak Hotel, Restoran, PPJ yang ditagih dan dilayani Pajak Hotel, Restoran, PPJ yang ditagih dan dilayani Kantor Badan
dan Parkir dan Parkir Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
2.1.2.02.02.0005 Penagihan, Jumlah Berkas Penagihan, dan 3806 berkas 598.281.079 2.1.2.02.02.0005 Penagihan, Jumlah Berkas Penagihan, dan 7438 berkas 605.144.872 Kantor UPTB 1,
pelayanan pengurangan, pengurangan, angsuran, restitusi, pelayanan pengurangan, pengurangan, angsuran, restitusi, UPTB 2, UPTB
angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak 3, UPTB 4,
kompensasi dan keberatan Reklame, Pajak Hiburan dan Air kompensasi dan keberatan Reklame, Pajak Hiburan dan Air UPTB 5 dan
Pajak Reklame, Pajak Tanah yang ditagih dan dilayani Pajak Reklame, Pajak Tanah yang ditagih dan dilayani Kantor Badan
Hiburan dan Air Tanah Hiburan dan Air Tanah Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
2.1.2.02.02.0006 Penagihan, Jumlah berkas Penagihan, dan 192479 2.232.687.416 2.1.2.02.02.0006 Penagihan, Jumlah berkas Penagihan, dan 192500 2.221.680.301 Kantor UPTB 1,
pelayanan pengurangan, pengurangan, angsuran, restitusi, berkas pelayanan pengurangan, pengurangan, angsuran, restitusi, berkas UPTB 2, UPTB
angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB 3, UPTB 4,
kompensasi dan keberatan dan BPHTB yang ditagih dan kompensasi dan keberatan dan BPHTB yang ditagih dan UPTB 5 dan
PBB dan BPHTB dilayani PBB dan BPHTB dilayani Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 9.694.177.905 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 9.827.643.523
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 5.754.805.890 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 5.754.805.890
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 33
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 5.754.805.890 2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 5.754.805.890 Kantor UPTB 1,
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran UPTB 2, UPTB
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat 3, UPTB 4,
Daerah Daerah UPTB 5 dan
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 3.939.372.015 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 4.072.837.633
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0038 Jumlah unit sarana perkantoran 797 unit 3.939.372.015 2.2.2.02.02.0038 Jumlah unit sarana perkantoran 849 unit 4.072.837.633 Kantor UPTB 1,
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan UPTB 2, UPTB
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana 3, UPTB 4,
Perkantoran Perkantoran UPTB 5 dan
Kantor Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Surabaya
Badan Perencanaan Pembangunan 19.635.942.805 Badan Perencanaan Pembangunan 18.800.173.409
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.037.267.631 1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.138.667.631
1.1.1.03.06 Program Persentase rencana induk 78,57% 3.037.267.631 1.1.1.03.06 Program Persentase rencana induk 78,57% 3.138.667.631
Perencanaan Ruang Kota sektoral yang disusun Perencanaan Ruang Kota sektoral yang disusun
Persentase rencana rinci tata 53,33% Persentase rencana rinci tata 53,33%
ruang yang disusun ruang yang disusun

V - 34
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.06.0002 Jumlah dokumen Penataan 3 dokumen 1.331.988.722 1.1.1.03.06.0002 Jumlah dokumen Penataan 3 dokumen 1.433.388.722 Kantor Bappeko,
Penyusunan Perencanaan Ruang yang disusun Penyusunan Perencanaan Ruang yang disusun Kantor Anggota
Tata Ruang Kota dan Tata Ruang Kota dan Pokja
Pertanahan Pertanahan Perencanaan
Tata Ruang dan
Pokja
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang BKPRD,
Kawasan Religi
Ampel, Kawasan
Pamurbaya,
Kawasan
Sempadan
Pantai/ Sungai,
Kawasan
Industri
Pergudangan
dan
Perdagangan
Jasa

1.1.1.03.06.0004 Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 1.705.278.909 1.1.1.03.06.0004 Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 1.705.278.909 Kantor Badan
Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Perencanaan
Induk Sektoral Transportasi Drainase Induk Sektoral Transportasi Drainase Pembangunan
dan Drainase dan Drainase Kota Surabaya
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.14. Statistik 1.430.241.172 1.1.2.14. Statistik 1.245.905.121
1.1.2.14.01 Program Rata-rata toleransi (margin of 5% 1.430.241.172 1.1.2.14.01 Program Rata-rata toleransi (margin of 5% 1.245.905.121
Pengembangan Data, error) pada data-data terkait Pengembangan Data, error) pada data-data terkait
Informasi dan Statistik perhitungan indikator kinerja Informasi dan Statistik perhitungan indikator kinerja
dalam RPJMD dalam RPJMD
1.1.2.14.01.0001 Jumlah sistem aplikasi data 2 sistem 343.938.666 1.1.2.14.01.0001 Jumlah sistem aplikasi data 3 sistem 369.602.615 Kantor Badan
Pemeliharaan dan pendukung perencanaan yang Pemeliharaan dan pendukung perencanaan yang Perencanaan
Pengembangan Sistem dikembangkan dan dipelihara Pengembangan Sistem dikembangkan dan dipelihara Pembangunan
Informasi Data Pendukung Informasi Data Pendukung Kota Surabaya
Perencanaan Perencanaan kantor PD
masing-masing
1.1.2.14.01.0002 Jumlah data indikator kinerja 343 data 1.086.302.506 1.1.2.14.01.0002 Jumlah data indikator kinerja 343 data 876.302.506 Kantor Badan
Pengelolaan Data dan RPJMD yang didokumentasikan Pengelolaan Data dan RPJMD yang didokumentasikan Perencanaan
Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah Kota Surabaya

V - 35
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 11.947.346.564 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 11.181.620.259
2.1.2.01.01 Program Tingkat capaian keberhasilan 97% 1.048.833.423 2.1.2.01.01 Program Tingkat capaian keberhasilan 97% 955.407.474
Pengendalian Pembangunan kegiatan di aspek output Pengendalian Pembangunan kegiatan di aspek output
2.1.2.01.01.0001 Monitoring Jumlah indikator kinerja 343 indikator 836.672.654 2.1.2.01.01.0001 Monitoring Jumlah indikator kinerja 343 indikator 743.246.705 Kantor Badan
dan Evaluasi Kinerja pelaksanaan pembangunan dan Evaluasi Kinerja pelaksanaan pembangunan Perencanaan
Pelaksanaan Pembangunan daerah yang dievaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah yang dievaluasi Pembangunan
Daerah Daerah Kota Surabaya
2.1.2.01.01.0003 Jumlah sistem informasi yang 1 sistem 212.160.769 2.1.2.01.01.0003 Jumlah sistem informasi yang 1 sistem 212.160.769 Kantor Badan
Pemeliharaan dan dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan dipelihara dan dikembangkan Perencanaan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pembangunan
Informasi Monitoring dan Informasi Monitoring dan Kota Surabaya
Evaluasi Evaluasi
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 10.898.513.141 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 10.226.212.785
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
Persentase PD lingkup bidang 70% Persentase PD lingkup bidang 70%
ekonomi yang dokumen ekonomi yang dokumen
perencanaan tahunannya perencanaan tahunannya
berkualitas berkualitas
Persentase PD lingkup bidang 70% Persentase PD lingkup bidang 70%
fisik dan prasarana yang fisik dan prasarana yang
dokumen perencanaan dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas tahunannya berkualitas
Persentase PD lingkup bidang 70% Persentase PD lingkup bidang 70%
kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan rakyat dan
aparatur pemerintahan yang aparatur pemerintahan yang
dokumen perencanaan dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas tahunannya berkualitas
2.1.2.01.02.0008 Komunikasi, Jumlah lembaga yang mengikuti 2140 467.880.661 2.1.2.01.02.0008 Komunikasi, Jumlah lembaga yang mengikuti 2140 404.857.569 1) Kecamatan;
Informasi dan Edukasi kegiatan komunikasi, informasi, Lembaga Informasi, dan Edukasi kegiatan komunikasi, informasi, Lembaga 2) Kantor
Perencanaan Pembangunan dan edukasi perencanaan Perencanaan Pembangunan dan edukasi perencanaan Bappeko; 3)
Daerah pembangunan Daerah pembangunan Gedung
pertemuan
lainnya yang
dimiliki dan
dikelola oleh
Pemkot
Surabaya

V - 36
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0012 Jumlah sistem informasi 5 sistem 387.026.033 2.1.2.01.02.0012 Jumlah sistem informasi 5 sistem 301.921.733 Kantor Badan
Pemeliharaan dan perencanaan yang dipelihara dan Pemeliharaan dan perencanaan yang dipelihara dan Perencanaan
Pengembangan Sistem dikembangkan Pengembangan Sistem dikembangkan Pembangunan
Informasi Perencanaan Informasi Perencanaan Kota Surabaya
2.1.2.01.02.0013 Jumlah perangkat daerah yang 72 lembaga 503.333.894 2.1.2.01.02.0013 Jumlah perangkat daerah yang 72 lembaga 440.162.108 Kantor Badan
Pendampingan Penyusunan didampingi dalam pendampingan Pendampingan Penyusunan didampingi dalam pendampingan Perencanaan
Perencanaan Perangkat penyusunan perencanaan Perencanaan Perangkat penyusunan perencanaan Pembangunan
Daerah perangkat daerah Daerah perangkat daerah Kota Surabaya

2.1.2.01.02.0014 Penelitian Jumlah dokumen Penelitian dan 6 dokumen 758.115.300 2.1.2.01.02.0014 Penelitian Jumlah dokumen Penelitian dan 6 dokumen 639.750.250 Kantor Badan
dan Pengembangan Inovasi Pengembangan Inovasi dan Pengembangan Inovasi Pengembangan Inovasi Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.02.0016 Jumlah Dokumen Kajian 4 dokumen 1.384.244.837 2.1.2.01.02.0016 Jumlah Dokumen Kajian 4 dokumen 1.384.244.837 Kantor Badan
Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota Pembangunan
Infrastruktur Kota Infrastruktur Kota Kota Surabaya
2.1.2.01.02.0017 Jumlah Dokumen Kajian 2 dokumen 763.380.644 2.1.2.01.02.0017 Jumlah Dokumen Kajian 2 dokumen 639.880.644 Kantor Badan
Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian Pembangunan
Kepariwisataan dan Kepariwisataan dan Kota Surabaya
Pertanian Pertanian
2.1.2.01.02.0018 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 275.162.335 2.1.2.01.02.0018 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 238.474.320 Kantor Badan
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pembangunan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Kota Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.01.02.0019 Analisa Jumlah Dokumen Analisa Kinerja 7 dokumen 1.088.546.012 2.1.2.01.02.0019 Analisa Jumlah Dokumen Analisa Kinerja 7 dokumen 1.088.546.012 Kantor Badan
Kinerja Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Daerah Kinerja Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Daerah Perencanaan
Daerah Daerah Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.02.0020 Jumlah dokumen Kajian 3 dokumen 574.641.221 2.1.2.01.02.0020 Jumlah dokumen Kajian 2 dokumen 500.527.504 Kantor Badan
Penyusunan Kajian pendukung perencanaan Penyusunan Kajian pendukung perencanaan Perencanaan
Pendukung Perencanaan kesejahteraan rakyat yang Pendukung Perencanaan kesejahteraan rakyat yang Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat disusun Kesejahteraan Rakyat disusun Kota Surabaya /
Ruang
pertemuan di
lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya

V - 37
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0021 Jumlah dokumen Kajian 6 dokumen 522.255.281 2.1.2.01.02.0021 Jumlah dokumen Kajian 6 dokumen 446.955.281 Kantor Badan
Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Perencanaan
Pendukung Perencanaan Kelola Pemerintahan yang Pendukung Perencanaan Kelola Pemerintahan yang Pembangunan
Tata Kelola Pemerintahan disusun Tata Kelola Pemerintahan disusun Kota Surabaya /
ruang
pertemuan di
lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.01.02.0022 Jumlah dokumen rencana dan 8 dokumen 1.553.698.240 2.1.2.01.02.0022 Jumlah dokumen rencana dan 8 dokumen 1.466.727.844 Kantor Badan
Penyusunan Perencanaan anggaran rencana pembangunan Penyusunan Perencanaan anggaran rencana pembangunan Perencanaan
dan Penganggaran daerah yang disusun dan Penganggaran daerah yang disusun Pembangunan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kota Surabaya
2.1.2.01.02.0024 Jumlah Dokumen Kajian Potensi 1 dokumen 749.556.535 2.1.2.01.02.0024 Jumlah Dokumen Kajian Potensi 1 dokumen 749.556.535 Kantor Badan
Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Perencanaan
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.02.0121 Tersusunnya dokumen 1 dokumen 802.080.622 2.1.2.01.02.0121 Tersusunnya dokumen 1 dokumen 856.016.622 Kantor Badan
Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Pembangunan
Keciptakaryaan, Permukiman Lingkungan Hidup Keciptakaryaan, Permukiman Lingkungan Hidup Kota Surabaya
dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup

2.1.2.01.02.0122 Jumlah Dokumen Kajian 2 dokumen 524.558.827 2.1.2.01.02.0122 Jumlah Dokumen Kajian 2 dokumen 524.558.827 Kantor Badan
Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perencanaan
Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Pembangunan
Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Surabaya
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
2.1.2.01.02.0123 Fasilitasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 kali 544.032.699 2.1.2.01.02.0123 Fasilitasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 kali 544.032.699 Kecamatan,
Pelaksanaan Kegiatan Forum Forum Kota Sehat yang Pelaksanaan Kegiatan Forum Forum Kota Sehat yang Puskesmas,
Kota Sehat Difasilitasi Kota Sehat Difasilitasi lokasi-lokasi
tertentu terkait
Forum Kota
Sehat di Kota
Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.221.087.438 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.233.980.398
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.491.561.746 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.504.454.706
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 38
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0008 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.491.561.746 2.2.2.02.01.0008 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.504.454.706 Kantor Badan
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Perencanaan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pembangunan
Daerah Daerah Kota Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 729.525.692 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 729.525.692
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0008 Jumlah unit sarana perkantoran 166 Unit 729.525.692 2.2.2.02.02.0008 Jumlah unit sarana perkantoran 182 Unit 729.525.692 Kantor Badan
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Perencanaan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pembangunan
Perkantoran Perkantoran Kota Surabaya
Bagian Administrasi Kerjasama 16.402.785.881 Bagian Administrasi Kerjasama 14.289.729.331
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 77.942.591 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 77.942.591
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 77.942.591 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 77.942.591
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0029 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 77.942.591 2.1.2.01.02.0029 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 77.942.591 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Administrasi
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kerjasama
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 15.120.053.621 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 13.006.997.071
2.1.2.03.07 Program Persentase bidang MoU 42,86% 14.885.617.972 2.1.2.03.07 Program Persentase bidang MoU 42,86% 12.772.561.422
Peningkatan Kerjasama kerjasama (non perdagangan) Peningkatan Kerjasama kerjasama (non perdagangan)
Antar Pemerintah Daerah antar pemerintah daerah dan Antar Pemerintah Daerah antar pemerintah daerah dan
pihak ketiga yang ditindaklanjuti pihak ketiga yang ditindaklanjuti

Persentase bidang MoU 33,33% Persentase bidang MoU 33,33%


kerjasama (non perdagangan) kerjasama (non perdagangan)
luar negeri yang ditindaklanjuti luar negeri yang ditindaklanjuti
Persentase MoU kerjasama (non 60% Persentase MoU kerjasama (non 60%
perdagangan) yang dievaluasi perdagangan) yang dievaluasi

V - 39
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.07.0001 Fasilitasi Jumlah fasilitasi delegasi 10 kali 4.041.591.426 2.1.2.03.07.0001 Fasilitasi Jumlah fasilitasi delegasi 10 kali 1.645.646.426 Gedung
Delegasi Internasional di internasional di dalam negeri Delegasi Internasional di internasional di dalam negeri Pertemuan milik
Dalam Negeri Dalam Negeri Pemerintah Kota
Surabaya dan
lokasi lainnya di
wilayah Kota
Surabaya

2.1.2.03.07.0002 Jumlah mitra kerjasama dalam 16 lembaga 1.006.117.505 2.1.2.03.07.0002 Jumlah mitra kerjasama dalam 35 lembaga 1.150.635.955 Kantor Bagian
Fasilitasi/Pembentukan negeri non perdagangan yang Fasilitasi/Pembentukan negeri non perdagangan yang Administrasi
Kerjasama Dalam Negeri non difasilitasi Kerjasama Dalam Negeri non difasilitasi Kerjasama
Perdagangan Perdagangan dan/atau di Kota
lokasi mitra
kerjasama
Pemerintah Kota
Surabaya, serta
lokasi lain yang
dirancang oleh
pengurus
Asosiasi
Kerjasama
Pemerintah
Daerah

2.1.2.03.07.0003 Jumlah mitra kerjasama luar 4 lembaga 1.502.548.946 2.1.2.03.07.0003 Jumlah mitra kerjasama luar 4 lembaga 1.640.918.946 Kantor Bagian
Fasilitasi/Pembentukan negeri non perdagangan yang Fasilitasi/Pembentukan negeri non perdagangan yang Administrasi
Kerjasama Luar Negeri non difasilitasi Kerjasama Luar Negeri non difasilitasi Kerjasama dan
Perdagangan Perdagangan mitra kerjasama
di luar negeri

2.1.2.03.07.0004 Fasilitasi Jumlah delegasi pendidikan yang 78 orang 7.955.885.763 2.1.2.03.07.0004 Fasilitasi Jumlah delegasi pendidikan yang 78 orang 7.955.885.763 Sister City
Pengiriman Delegasi difasilitasi ke luar negeri Pengiriman Delegasi difasilitasi ke luar negeri Surabaya
Pendidikan ke Luar Negeri Pendidikan ke Luar Negeri
2.1.2.03.07.0005 Monitoring Jumlah mitra kerjasama daerah 21 lembaga 237.232.221 2.1.2.03.07.0005 Monitoring Jumlah mitra kerjasama daerah 21 lembaga 237.232.221 Kantor Bagian
dan evaluasi kerjasama yang dilakukan monitoring dan dan evaluasi kerjasama yang dilakukan monitoring dan Administrasi
daerah evaluasi daerah evaluasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0006 Jumlah dokumen road map 1 dokumen 142.242.111 2.1.2.03.07.0006 Jumlah dokumen road map 1 dokumen 142.242.111 Kantor Bagian
Penyusunan road map kerjasama daerah Penyusunan road map kerjasama daerah Administrasi
kerjasama daerah kerjasama daerah Kerjasama

V - 40
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.08 Program Persentase MoU yang memuat 75% 234.435.649 2.1.2.03.08 Program Persentase MoU yang memuat 75% 234.435.649
Kerjasama Bidang sektor perdagangan Kerjasama Bidang sektor perdagangan
Perdagangan tertandatangani yang telah Perdagangan tertandatangani yang telah
terealisasi terealisasi
Persentase MoU yang memuat 57,14% Persentase MoU yang memuat 57,14%
sektor perdagangan yg telah sektor perdagangan yg telah
ditandatangani ditandatangani
2.1.2.03.08.0001 Jumlah kerjasama perdagangan 3 lembaga 234.435.649 2.1.2.03.08.0001 Jumlah kerjasama perdagangan 3 lembaga 234.435.649 Kantor Bagian
Fasilitasi/Pembentukan yang ditindaklanjuti Fasilitasi/Pembentukan yang ditindaklanjuti Administrasi
Kerjasama Perdagangan Kerjasama Perdagangan Kerjasama
dan/atau di Kota
lokasi mitra
kerjasama
Pemerintah Kota
Surabaya

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.204.789.669 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.204.789.669
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.062.106.605 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.062.106.605
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.062.106.605 2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.062.106.605 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Administrasi
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Kerjasama
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 142.683.064 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 142.683.064
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0012 Jumlah unit sarana perkantoran 56 unit 142.683.064 2.2.2.02.02.0012 Jumlah unit sarana perkantoran 56 unit 142.683.064 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Administrasi
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kerjasama
Perkantoran Perkantoran
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 2.713.729.474 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 2.713.729.474
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 116.604.036 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 116.604.036
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 116.604.036 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 116.604.036
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 41
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0030 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 116.604.036 2.1.2.01.02.0030 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 116.604.036 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Administrasi
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kesejahteraan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Rakyat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.042.134.860 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.061.021.358
2.1.2.03.04 Program Persentase kajian/rekomendasi di 100% 2.042.134.860 2.1.2.03.04 Program Persentase kajian/rekomendasi di 100% 2.061.021.358
Pengendalian Pelaksanaan sektor kesejahteraan rakyat yang Pengendalian Pelaksanaan sektor kesejahteraan rakyat yang
Kebijakan Kepala Daerah termanfaatkan sebagai dasar Kebijakan Kepala Daerah termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan kebijakan/keputusan

2.1.2.03.04.0001 Evaluasi Jumlah dokumen hasil 3 dokumen 679.353.762 2.1.2.03.04.0001 Evaluasi Jumlah dokumen hasil 3 dokumen 788.030.234 Kantor Bagian
Bidang Ketahanan pelaksanaan Evaluasi program Bidang Ketahanan pelaksanaan Evaluasi program Administrasi
Masyarakat bidang ketahanan masyarakat Masyarakat bidang ketahanan masyarakat Kesejahteraan
yang disusun yang disusun Rakyat
2.1.2.03.04.0002 Evaluasi Jumlah dokumen evaluasi 3 dokumen 575.822.948 2.1.2.03.04.0002 Evaluasi Jumlah dokumen evaluasi 3 dokumen 512.785.204 Kantor Bagian
program bidang program bidang kesejahteraan program bidang program bidang kesejahteraan Administrasi
kesejahteraan masyarakat masyarakat yang disusun kesejahteraan masyarakat masyarakat yang disusun Kesejahteraan
Rakyat
2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Jumlah dokumen hasil 2 dokumen 529.265.766 2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Jumlah dokumen hasil 2 dokumen 529.265.766 Kantor Bagian
Program Bidang pelaksanaan Evaluasi Program Program Bidang pelaksanaan Evaluasi Program Administrasi
Pengembangan Potensi Bidang Pengembangan Potensi Pengembangan Potensi Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan
Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat yang Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat yang Rakyat dan 31
disusun disusun Kecamatan
2.1.2.03.04.0004 Evaluasi Jumlah dokumen Evaluasi 1 dokumen 257.692.384 2.1.2.03.04.0004 Evaluasi Jumlah dokumen Evaluasi 1 dokumen 230.940.154 Kantor Bagian
Program Layanan Program Layanan Masyarakat Program Layanan Program Layanan Masyarakat Administrasi
Masyarakat yang disusun Masyarakat yang disusun Kesejahteraan
Rakyat
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 554.990.578 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 536.104.080
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 432.237.346 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 414.373.848
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 432.237.346 2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 414.373.848 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Administrasi
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Kesejahteraan
Daerah Daerah Rakyat
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 122.753.232 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 121.730.232
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran

V - 42
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0013 Jumlah unit sarana perkantoran 15 unit 122.753.232 2.2.2.02.02.0013 Jumlah unit sarana perkantoran 15 unit 121.730.232 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Administrasi
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kesejahteraan
Perkantoran Perkantoran Rakyat
Bagian Administrasi Pembangunan 8.653.809.109 Bagian Administrasi Pembangunan 9.021.477.397
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 5.836.000.283 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 6.070.479.398
2.1.2.01.01 Program Persentase ketepatan 90% 4.261.098.843 2.1.2.01.01 Program Persentase ketepatan 90% 4.495.661.858
Pengendalian Pembangunan pelaksanaan kegiatan di aspek Pengendalian Pembangunan pelaksanaan kegiatan di aspek
Daerah waktu Daerah waktu
2.1.2.01.01.0005 Monitoring Jumlah Perangkat Daerah yang 72 Lembaga 1.124.065.563 2.1.2.01.01.0005 Monitoring Jumlah Perangkat Daerah yang 72 Lembaga 1.166.177.965 Gedung
Dan Pengendalian Kegiatan dimonitoring kegiatan Dan Pengendalian Kegiatan dimonitoring kegiatan pertemuan/rapat
Pembangunan pembangunannya Pembangunan pembangunannya di lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.01.01.0006 Jumlah sistem informasi 7 aplikasi 2.057.742.059 2.1.2.01.01.0006 Jumlah sistem informasi 7 aplikasi 2.184.992.672 Kantor Bagian
Pengendalian Sistem manajemen sumber daya Pengendalian Sistem manajemen sumber daya Administrasi
Informasi Manajemen pemerintahan yang dipelihara Informasi Manajemen pemerintahan yang dipelihara Pembangunan
Sumber Daya Pemerintahan Sumber Daya Pemerintahan Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi 16 dokumen 1.079.291.221 2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi 16 dokumen 1.144.491.221 Gedung
Kinerja APBD Perangkat kinerja APBD yang disusun Kinerja APBD Perangkat kinerja APBD yang disusun pertemuan/rapat
Daerah Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 1.574.901.440 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 1.574.817.540
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0025 Jumlah dokumen bahan RAPBD 6 dokumen 1.414.550.819 2.1.2.01.02.0025 Jumlah dokumen bahan RAPBD 6 dokumen 1.414.466.919 Kantor Bagian
Penyusunan Bahan RAPBD dan perubahan APBD yang Penyusunan Bahan RAPBD dan perubahan APBD yang Administrasi
Dan Perubahan APBD disusun Dan Perubahan APBD disusun Pembangunan
Pemerintah Kota
Surabaya

V - 43
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0026 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 160.350.621 2.1.2.01.02.0026 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 160.350.621 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Administrasi
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pembangunan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Pemerintah Kota
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.817.808.826 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.950.997.999
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 946.094.937 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 946.064.923
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 946.094.937 2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 946.064.923 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Administrasi
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pembangunan
Daerah Daerah Pemerintah Kota
Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 1.871.713.889 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 2.004.933.076
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0009 Jumlah unit sarana perkantoran 150 unit 1.871.713.889 2.2.2.02.02.0009 Jumlah unit sarana perkantoran 175 unit 2.004.933.076 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Administrasi
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pembangunan
Perkantoran Perkantoran Pemerintah Kota
Surabaya
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 8.404.760.132 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 8.404.760.132
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 135.098.803 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 135.098.803
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 135.098.803 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 135.098.803
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0032 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 135.098.803 2.1.2.01.02.0032 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 135.098.803 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Administrasi
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pemerintahan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi dan Otonomi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 7.335.691.210 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 7.335.691.210
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 7.335.691.210 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 7.335.691.210
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update

V - 44
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase nama rupabumi yang 56,89% Persentase nama rupabumi yang 56,89%
memenuhi syarat untuk diajukan memenuhi syarat untuk diajukan
pembakuan pembakuan
2.1.2.03.03.0001 Evaluasi Jumlah dokumen Evaluasi 2 dokumen 500.700.174 2.1.2.03.03.0001 Evaluasi Jumlah dokumen Evaluasi 2 dokumen 500.700.174 Kantor Bagian
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi
Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah serta 31
kecamatan
2.1.2.03.03.0002 Evaluasi Jumlah pelaksanaan evaluasi 1 kali 627.305.460 2.1.2.03.03.0002 Evaluasi Jumlah pelaksanaan evaluasi 1 kali 627.305.460 Kantor Bagian
Perkembangan Kelurahan perkembangan kelurahan Perkembangan Kelurahan perkembangan kelurahan Administrasi
Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah serta
kelurahan
2.1.2.03.03.0003 Pembakuan Jumlah rupabumi yang diajukan 115 objek 268.942.060 2.1.2.03.03.0003 Pembakuan Jumlah rupabumi yang diajukan 115 objek 268.942.060 Kelurahan di
Nama Rupabumi di Kota pembakuan Nama Rupabumi di Kota pembakuan Kota Surabaya
Surabaya Surabaya

2.1.2.03.03.0004 Pembinaan Jumlah lembaga yang mengikuti 185 lembaga 1.194.408.945 2.1.2.03.03.0004 Pembinaan Jumlah lembaga yang mengikuti 185 lembaga 1.194.408.945 Kantor Bagian
Administrasi Umum pembinaan administrasi umum Administrasi Umum pembinaan administrasi umum Administrasi
Pemerintahan pemerintahan Pemerintahan pemerintahan Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah serta
kecamatan dan
kelurahan
2.1.2.03.03.0005 Pembinaan Jumlah lembaga LPMK, RW, RT 10596 2.950.696.611 2.1.2.03.03.0005 Pembinaan Jumlah lembaga LPMK, RW, RT 10596 2.950.696.611 Kantor Bagian
dan Penataan Administrasi yang mendapatkan pembinaan lembaga dan Penataan Administrasi yang mendapatkan pembinaan lembaga Administrasi
Lembaga Kemasyarakatan dan penataan administrasi Lembaga Kemasyarakatan dan penataan administrasi Pemerintahan
lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan dan Otonomi
Daerah, Gedung
pertemuan di
Kota Surabaya

2.1.2.03.03.0006 Kajian Jumlah dokumen kajian 1 dokumen 1.793.637.960 2.1.2.03.03.0006 Kajian Jumlah dokumen kajian 1 dokumen 1.793.637.960 Kantor Bagian
Penataan, Pembinaan dan Penataan, Pembinaan dan Penataan, Pembinaan dan Penataan, Pembinaan dan Administrasi
Penegasan Wilayah Penegasan Wilayah Kecamatan Penegasan Wilayah Penegasan Wilayah Kecamatan Pemerintahan
Kecamatan Kecamatan dan Otonomi
Daerah serta
kecamatan dan
kelurahan
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 45
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 933.970.119 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 933.970.119
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 774.587.150 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 774.587.150
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0015 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 774.587.150 2.2.2.02.01.0015 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 774.587.150 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Administrasi
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pemerintahan
Daerah Daerah dan Otonomi
Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 159.382.969 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 159.382.969
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0015 Jumlah unit sarana perkantoran 46 unit 159.382.969 2.2.2.02.02.0015 Jumlah unit sarana perkantoran 46 unit 159.382.969 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Administrasi
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pemerintahan
Perkantoran Perkantoran dan Otonomi
Daerah
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 2.469.597.941 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 2.951.897.941
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan
1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 256.381.848 1.2.2.06. Perdagangan 256.381.848
1.2.2.06.05 Program Persentase pasar yang dipantau 8% 256.381.848 1.2.2.06.05 Program Persentase pasar yang dipantau 8% 256.381.848
Peningkatan Akses dan harganya Peningkatan Akses dan harganya
1.2.2.06.05.0001 Monitoring Jumlah Pasar yang dipantau 5 Pasar 256.381.848 1.2.2.06.05.0001 Monitoring Jumlah Pasar yang dipantau 6 Pasar 256.381.848 Kantor Bagian
Harga dan Ketersediaan harga dan ketersediaan Bahan Harga dan Ketersediaan harga dan ketersediaan Bahan Administrasi
Bahan Pangan Daerah Pangan Bahan Pangan Daerah Pangan Perekonomian
dan Usaha
Daerah
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 104.026.292 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 104.026.292
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 104.026.292 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 104.026.292
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0033 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 104.026.292 2.1.2.01.02.0033 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 104.026.292 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Administrasi
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perekonomian
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi dan Usaha
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 1.499.681.936 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 1.981.981.936

V - 46
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.04 Program Persentase kajian/rekomendasi 25% 298.541.768 2.1.2.03.04 Program Persentase kajian/rekomendasi 25% 298.541.768
Pengendalian Pelaksanaan terkait perekonomian yang Pengendalian Pelaksanaan terkait perekonomian yang
Kebijakan Kepala Daerah termanfaatkan sebagai dasar Kebijakan Kepala Daerah termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan kebijakan/keputusan

2.1.2.03.04.0006 Analisis dan Jumlah dokumen hasil analisis 4 dokumen 298.541.768 2.1.2.03.04.0006 Analisis dan Jumlah dokumen hasil analisis 4 dokumen 298.541.768 Kantor Bagian
Evaluasi Perekonomian Kota dan evaluasi Perekonomian Kota Evaluasi Perekonomian Kota dan evaluasi Perekonomian Kota Administrasi
Surabaya Surabaya yang disusun Surabaya Surabaya yang disusun Perekonomian
dan Usaha
Daerah
2.1.2.03.09 Program Persentase BUMD yang 67% 1.201.140.168 2.1.2.03.09 Program Persentase BUMD yang 67% 1.683.440.168
Peningkatan Kinerja BUMD berkinerja sesuai standar Peningkatan Kinerja BUMD berkinerja sesuai standar
2.1.2.03.09.0001 Monitoring Jumlah BUMD yang dimonitor 6 BUMD 707.039.902 2.1.2.03.09.0001 Monitoring Jumlah BUMD yang dimonitor 6 BUMD 1.189.339.902 Kantor Bagian
dan Evaluasi Badan Usaha dan dievaluasi dan Evaluasi Badan Usaha dan dievaluasi Administrasi
Milik Daerah (BUMD) Milik Daerah (BUMD) Perekonomian
dan Usaha
Daerah serta
kantor 6 BUMD
2.1.2.03.09.0002 Jumlah Laporan Legalitas 6 dokumen 494.100.266 2.1.2.03.09.0002 Jumlah Laporan Legalitas 6 dokumen 494.100.266 Kantor Bagian
Penyusunan Legalitas Operasional Usaha BUMD yang Penyusunan Legalitas Operasional Usaha BUMD yang Administrasi
Operasional Usaha BUMD disusun Operasional Usaha BUMD disusun Perekonomian
dan Usaha
Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 609.507.865 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 609.507.865
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 446.016.587 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 446.016.587
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0016 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 446.016.587 2.2.2.02.01.0016 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 446.016.587 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Administrasi
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Perekonomian
Daerah Daerah dan Usaha
Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 163.491.278 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 163.491.278
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0016 Jumlah unit sarana perkantoran 17 unit 163.491.278 2.2.2.02.02.0016 Jumlah unit sarana perkantoran 17 unit 163.491.278 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Administrasi
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Perekonomian
Perkantoran Perkantoran dan Usaha
Daerah
Bagian Hubungan Masyarakat 11.055.051.129 Bagian Hubungan Masyarakat 12.261.939.604

V - 47
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika 8.239.119.793 1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika 9.285.860.065
1.1.2.10.02 Program Persentase berita positif 84% 8.239.119.793 1.1.2.10.02 Program Persentase berita positif 84% 9.285.860.065
Komunikasi, Informasi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang Komunikasi, Informasi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang
Publikasi Masyarakat terinformasikan kepada Publikasi Masyarakat terinformasikan kepada
masyarakat masyarakat
1.1.2.10.02.0001 Peliputan Jumlah Pelaksanaan Peliputan 1136 kali 6.620.559.391 1.1.2.10.02.0001 Peliputan Jumlah Pelaksanaan Peliputan 1341 kali 7.660.099.663 Kantor Bagian
Kegiatan Pemerintah Kota dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota dan Penyebarluasan Informasi Hubungan
Surabaya Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pemerintah Kota Masyarakat
Surabaya Surabaya
1.1.2.10.02.0002 Pembuatan Jumlah dokumentasi dan 16 dokumen 861.325.673 1.1.2.10.02.0002 Pembuatan Jumlah dokumentasi dan 16 dokumen 861.325.673 Kantor Bagian
Dokumentasi dan Pelaporan pelaporan kegiatan Pemerintah Dokumentasi dan Pelaporan pelaporan kegiatan Pemerintah Hubungan
Kota Surabaya yang disusun Kota Surabaya yang disusun Masyarakat

1.1.2.10.02.0003 Jumlah komunikasi dan event 146 kali 757.234.729 1.1.2.10.02.0003 Jumlah komunikasi dan event 146 kali 764.434.729 Kantor Bagian
Penyelenggaraan Komunikasi kehumasan yang Penyelenggaraan Komunikasi kehumasan yang Hubungan
Kehumasan diselenggarakan Kehumasan diselenggarakan Masyarakat
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 131.085.965 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 131.085.965
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 131.085.965 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 131.085.965
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0027 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 131.085.965 2.1.2.01.02.0027 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 131.085.965 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Hubungan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Masyarakat
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.684.845.371 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.844.993.574
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.392.090.835 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.552.239.038
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0010 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.392.090.835 2.2.2.02.01.0010 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.552.239.038 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Hubungan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Masyarakat
Daerah Daerah

V - 48
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 292.754.536 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 292.754.536
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0010 Jumlah unit sarana perkantoran 90 unit 292.754.536 2.2.2.02.02.0010 Jumlah unit sarana perkantoran 90 unit 292.754.536 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Hubungan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Masyarakat
Perkantoran Perkantoran
Bagian Hukum 7.121.762.491 Bagian Hukum 7.121.762.491
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 95.391.053 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 95.391.053
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 95.391.053 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 95.391.053
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0028 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 95.391.053 2.1.2.01.02.0028 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 95.391.053 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Hukum Kota
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Surabaya
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 6.013.899.313 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 6.013.899.313
2.1.2.03.02 Program Persentase permasalahan hukum 100% 6.013.899.313 2.1.2.03.02 Program Persentase permasalahan hukum 100% 6.013.899.313
Penataan Peraturan yang ditindaklanjuti Penataan Peraturan yang ditindaklanjuti
Persentase produk hukum daerah 100% Persentase produk hukum daerah 100%
yang dievaluasi yang dievaluasi
Persentase produk hukum yang 100% Persentase produk hukum yang 100%
disebarluaskan disebarluaskan
Persentase realisasi produk 100% Persentase realisasi produk 100%
hukum daerah yang dihasilkan hukum daerah yang dihasilkan
2.1.2.03.02.0001 Evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi 12 dokumen 308.151.975 2.1.2.03.02.0001 Evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi 12 dokumen 308.151.975 Kantor Bagian
Produk Hukum Daerah produk hukum Daerah Produk Hukum Daerah produk hukum Daerah Hukum Kota
Surabaya
2.1.2.03.02.0002 Jumlah permasalahan bidang 65 2.994.756.810 2.1.2.03.02.0002 Jumlah permasalahan bidang 65 2.994.756.810 Kantor Bagian
Penanganan Permasalahan hukum yang ditangani permasalaha Penanganan Permasalahan hukum yang ditangani permasalaha Hukum Kota
Bidang Hukum n hukum Bidang Hukum n hukum Surabaya

2.1.2.03.02.0003 Jumlah hasil Penyusunan 71 dokumen 1.543.818.175 2.1.2.03.02.0003 Jumlah hasil Penyusunan 71 dokumen 1.543.818.175 Kantor Bagian
Penyusunan Rancangan Rancangan Produk Hukum Penyusunan Rancangan Rancangan Produk Hukum Hukum Kota
Produk Hukum Daerah Daerah Produk Hukum Daerah Daerah Surabaya

V - 49
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.02.0004 Publikasi Jumlah Produk Hukum yang 70 dokumen 1.167.172.353 2.1.2.03.02.0004 Publikasi Jumlah Produk Hukum yang 70 dokumen 1.167.172.353 Kantor Bagian
Produk Hukum dipublikasi Produk Hukum dipublikasi Hukum, Gedung
milik Pemerintah
Kota Surabaya

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.012.472.125 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.012.472.125
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 709.980.513 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 709.980.513
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0011 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 709.980.513 2.2.2.02.01.0011 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 709.980.513 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Hukum Kota
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Surabaya
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 302.491.612 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 302.491.612
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0011 Jumlah unit sarana perkantoran 33 unit 302.491.612 2.2.2.02.02.0011 Jumlah unit sarana perkantoran 34 unit 302.491.612 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Hukum Kota
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Surabaya
Perkantoran Perkantoran
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 118.051.231.362 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 131.942.903.108
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 180.819.129 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 180.819.129
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 180.819.129 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 180.819.129
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0034 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 180.819.129 2.1.2.01.02.0034 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 180.819.129 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Layanan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pengadaan dan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Pengelolaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Aset

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 117.870.412.233 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 131.762.083.979
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.335.051.661 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.335.051.661
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 50
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0017 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.335.051.661 2.2.2.02.01.0017 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.335.051.661 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Layanan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pengadaan dan
Daerah Daerah Pengelolaan
Aset

2.2.2.02.02 Program Persentase kendaraan yang 79% 116.535.360.572 2.2.2.02.02 Program Persentase kendaraan yang 79% 130.427.032.318
Pembangunan dan berfungsi dengan baik Pembangunan dan berfungsi dengan baik
Persentase ketepatan 100% Persentase ketepatan 100%
pemenuhan sarana dan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran prasarana perkantoran
Persentase pemanfaatan aset 92% Persentase pemanfaatan aset 92%
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
Persentase sistem informasi 40% Persentase sistem informasi 40%
pemerintah kota surabaya yang pemerintah kota surabaya yang
diintegrasikan dengan sistem diintegrasikan dengan sistem
informasi barang daerah informasi barang daerah
2.2.2.02.02.0017 Evaluasi Jumlah berkas penetapan 6 berkas 2.015.901.114 2.2.2.02.02.0017 Evaluasi Jumlah berkas penetapan 6 berkas 2.315.997.610 Kantor Bagian
dan Penghapusan penghapusan aset/barang daerah dan Penghapusan penghapusan aset/barang daerah Layanan
Aset/Barang Daerah Aset/Barang Daerah Pengadaan dan
Pengelolaan
Aset

2.2.2.02.02.0018 Pelayanan Jumlah dokumen pengadaan 800 5.780.398.950 2.2.2.02.02.0018 Pelayanan Jumlah dokumen pengadaan 800 5.780.398.950 Kantor Unit
Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang disusun Dokumen Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang disusun Dokumen Layanan
Pengadaan
2.2.2.02.02.0019 Jumlah kendaraan dinas yang 2555 unit 7.164.526.257 2.2.2.02.02.0019 Jumlah kendaraan dinas yang 2555 unit 7.164.526.257 Kantor Bagian
Pemeliharaan Kendaraan dipelihara dan diurus Pemeliharaan Kendaraan dipelihara dan diurus Layanan
Dinas/Operasional administrasinya Dinas/Operasional administrasinya Pengadaan dan
Pengelolaan
Aset

2.2.2.02.02.0020 Jumlah unit sarana perkantoran 251 unit 651.173.461 2.2.2.02.02.0020 Jumlah unit sarana perkantoran 272 unit 1.068.680.215 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan disediakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan disediakan Layanan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pengadaan dan
Perkantoran Perkantoran Pengelolaan
Aset

V - 51
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02.0021 Pengadaan Jumlah pakaian dinas dan 7887 stel 3.939.303.407 2.2.2.02.02.0021 Pengadaan Jumlah pakaian dinas dan 8007 stel 4.159.303.407 Kantor Bagian
Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan Layanan
Kelengkapannya Kelengkapannya Pengadaan dan
Pengelolaan
Aset

2.2.2.02.02.0022 Pengadaan Jumlah sarana kedinasan yang 11593 unit 94.759.883.077 2.2.2.02.02.0022 Pengadaan Jumlah sarana kedinasan yang 13442 unit 107.713.951.573 Kantor Bagian
Sarana Kedinasan diadakan Sarana Kedinasan diadakan Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan
Aset

2.2.2.02.02.0023 Monitoring Jumlah perangkat daerah yang 72 lembaga 2.224.174.306 2.2.2.02.02.0023 Monitoring Jumlah perangkat daerah yang 72 lembaga 2.224.174.306 Kantor Bagian
Pencatatan Barang Milik pencatatan Barang Milik Daerah Pencatatan Barang Milik pencatatan Barang Milik Daerah Layanan
Daerah nya dimonitor Daerah nya dimonitor Pengadaan dan
Pengelolaan
Aset

Bagian Organisasi 3.930.273.735 Bagian Organisasi 3.788.389.585


2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 73.422.624 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 73.422.624
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 73.422.624 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 73.422.624
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0031 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 73.422.624 2.1.2.01.02.0031 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 73.422.624 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Organisasi
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.106.610.464 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.984.234.814
2.1.2.03.01 Program Persentase Pendampingan 100% 3.106.610.464 2.1.2.03.01 Program Persentase Pendampingan 100% 2.984.234.814
Penataan Kelembagaan dan Penyusunan POS (Prosedur Penataan Kelembagaan dan Penyusunan POS (Prosedur
Ketatalaksanaan Operasional Standar) SKPD Ketatalaksanaan Operasional Standar) SKPD
Persentase Perangkat Daerah 100% Persentase Perangkat Daerah 100%
(PD) yang dilakukan evaluasi (PD) yang dilakukan evaluasi
kelembagaan kelembagaan

V - 52
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase Prosedur Operasional 30% Persentase Prosedur Operasional 30%
Standar (POS) dan Standar Standar (POS) dan Standar
Pelayanan (SP) Perangkat Pelayanan (SP) Perangkat
Daerah yang dievaluasi Daerah yang dievaluasi

Persentase Standar Pelayanan 100% Persentase Standar Pelayanan 100%


(SP), yang di dalamnya (SP), yang di dalamnya
mencakup proses bisnis, yang mencakup proses bisnis, yang
tersusun tersusun
2.1.2.03.01.0001 Jumlah dokumen pelaksanaan 2 dokumen 892.242.192 2.1.2.03.01.0001 Jumlah dokumen pelaksanaan 2 dokumen 892.242.192 Kantor Bagian
Pelaksanaan Analisa Jabatan analisa jabatan dan analisa Pelaksanaan Analisa Jabatan analisa jabatan dan analisa Organisasi
dan Analisa Beban Kerja dan beban kerja dan standar dan Analisa Beban Kerja dan beban kerja dan standar
Standar Kompetensi kompetensi yang disusun Standar Kompetensi kompetensi yang disusun

2.1.2.03.01.0002 Jumlah dokumen pelaksanaan 1 dokumen 369.916.243 2.1.2.03.01.0002 Jumlah dokumen pelaksanaan 1 dokumen 292.316.243 Kantor Bagian
Pelaksanaan Analisa analisa kelembagaan yang Pelaksanaan Analisa analisa kelembagaan yang Organisasi
Kelembagaan disusun Kelembagaan disusun
2.1.2.03.01.0003 Jumlah POS perangkat daerah 155 POS 519.382.158 2.1.2.03.01.0003 Jumlah POS perangkat daerah 155 POS 506.758.833 Perangkat
Pengembangan Pelaksanaan yang dilakukan monitoring dan Pengembangan Pelaksanaan yang dilakukan monitoring dan Daerah di
Ketatalaksanaan evaluasi Ketatalaksanaan evaluasi Pemerintah Kota
Surabaya
2.1.2.03.01.0004 Jumlah unit pelayanan yang 264 lembaga 295.589.248 2.1.2.03.01.0004 Jumlah unit pelayanan yang 264 lembaga 295.589.248 Kantor Bagian
Peningkatan Sistem Dan dilakukan peningkatan sistem Peningkatan Sistem Dan dilakukan peningkatan sistem Organisasi dan
Mekanisme Pelayanan dan mekanisme pelayanan Mekanisme Pelayanan dan mekanisme pelayanan Perangkat
Daerah terkait
2.1.2.03.01.0006 Jumlah dokumen Peningkatan 2 dokumen 333.563.614 2.1.2.03.01.0006 Jumlah dokumen Peningkatan 2 dokumen 333.563.614 Kantor Bagian
Peningkatan Kinerja Kinerja Reformasi Birokrasi yang Peningkatan Kinerja Kinerja Reformasi Birokrasi yang Organisasi
Reformasi Birokrasi disusun Reformasi Birokrasi disusun
2.1.2.03.01.0008 Survey Jumlah lembaga yang dilakukan 254 lembaga 695.917.009 2.1.2.03.01.0008 Survey Jumlah lembaga yang dilakukan 254 lembaga 663.764.684 Unit Pelayanan
Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat di Kota
Surabaya,
Gedung
pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya atau
gedung
pertemuan
lainnya

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 750.240.647 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 730.732.147

V - 53
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 556.203.223 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 556.203.223
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0014 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 556.203.223 2.2.2.02.01.0014 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 556.203.223 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Organisasi
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 194.037.424 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 174.528.924
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0014 Jumlah unit sarana perkantoran 53 unit 194.037.424 2.2.2.02.02.0014 Jumlah unit sarana perkantoran 44 unit 174.528.924 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Organisasi
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana
Perkantoran Perkantoran
Bagian Umum Dan Protokol 86.121.567.189 Bagian Umum Dan Protokol 92.849.708.510
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 956.893.442 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 956.893.442
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 956.893.442 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 956.893.442
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0035 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 956.893.442 2.1.2.01.02.0035 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 956.893.442 Kantor Bagian
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Umum dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Protokol
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 11.108.975.450 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 12.269.788.350
2.1.2.03.06 Program Persentase terlaksananya urusan 100% 11.108.975.450 2.1.2.03.06 Program Persentase terlaksananya urusan 100% 12.269.788.350
Pendukung Kedinasan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Pendukung Kedinasan kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah/Wakil Kepala Kepala Daerah sesuai dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Kepala Daerah sesuai dengan
Daerah standar Daerah standar
2.1.2.03.06.0001 Penyediaan Persentase Keberhasilan 100% 11.108.975.450 2.1.2.03.06.0001 Penyediaan Persentase Keberhasilan 100% 12.269.788.350 Kantor Bagian
Pelayanan Kedinasan Kepala Penyediaan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Penyediaan Pelayanan Umum dan
Daerah dan Wakil Kepala Kedinasan Kepala Daerah dan Daerah dan Wakil Kepala Kedinasan Kepala Daerah dan Protokol
Daerah Wakil Kepala Daerah Daerah Wakil Kepala Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 74.055.698.297 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 79.623.026.718
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 68.539.719.945 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 74.207.048.366
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 54
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0018 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 68.539.719.945 2.2.2.02.01.0018 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 74.207.048.366 Kantor Bagian
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Umum dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Protokol
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 5.515.978.352 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 5.415.978.352
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0024 Persentase Kelayakan dan 100% 5.515.978.352 2.2.2.02.02.0024 Persentase Kelayakan dan 100% 5.415.978.352 Kantor Bagian
Pemeliharaan dan Ketersediaan sarana dan Pemeliharaan dan Ketersediaan sarana dan Umum dan
Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran Protokol
Prasarana Perkantoran Prasarana Perkantoran
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 764.700.680.301 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 768.773.713.069
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 242.511.427.789 1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 242.511.427.789
1.1.1.03.04 Program Panjang jalan yang sudah 2600250 m 242.511.427.789 1.1.1.03.04 Program Panjang jalan yang sudah 2600250 m 242.511.427.789
Pengelolaan dan mendapatkan penerangan Pengelolaan dan mendapatkan penerangan
Persentase Pemasangan PJU 74,26% Persentase Pemasangan PJU 74,26%
Hemat Energi Hemat Energi
1.1.1.03.04.0001 Jumlah PJU yang terpasang 5632 titik 99.939.121.257 1.1.1.03.04.0001 Jumlah PJU yang terpasang 6396 titik 99.939.121.257 Jalan umum,
Pemasangan Penerangan Pemasangan Penerangan jalan lingkungan
Jalan Umum Jalan Umum dan lokasi
usulan
musrenbang
warga yang
tersebar di 31
kecamatan Kota
Surabaya
1.1.1.03.04.0002 Jumlah Pembayaran Rekening 6074 130.359.643.166 1.1.1.03.04.0002 Jumlah Pembayaran Rekening 6252 130.359.643.166 PJU milik
Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum rekening Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum rekening Pemkot dan PJU
Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum pelimpahan
rekening warga
yang tersebar di
31 kecamatan
Kota Surabaya

1.1.1.03.04.0003 Jumlah titik Penerangan Jalan 68500 titik 12.212.663.366 1.1.1.03.04.0003 Jumlah titik Penerangan Jalan 70780 titik 12.212.663.366 PJU milik
Pemeliharaan Penerangan Umum yang dipelihara Pemeliharaan Penerangan Umum yang dipelihara Pemkot yang
Jalan Umum Jalan Umum tersebar di 31
kecamatan Kota
Surabaya

V - 55
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 514.203.224.303 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 519.239.033.724
1.1.2.05.01 Program Persentase luas RTH yang 43,60% 115.503.935.204 1.1.2.05.01 Program Persentase luas RTH yang 43,60% 125.229.985.367
Pengelolaan dan dibangun dan ditingkatkan Pengelolaan dan dibangun dan ditingkatkan
Peningkatan Ruang Terbuka fungsinya Peningkatan Ruang Terbuka fungsinya
Persentase pertumbuhan luas 5,40% Persentase pertumbuhan luas 5,40%
RTH yang dipelihara dan diawasi RTH yang dipelihara dan diawasi

1.1.2.05.01.0001 Jumlah Taman dan Jalur Hijau 401 lokasi 35.634.948.717 1.1.2.05.01.0001 Jumlah Taman dan Jalur Hijau 401 lokasi 37.016.622.317 Taman dan jalur
Pemeliharaan dan yang Dipelihara Pemeliharaan dan yang Dipelihara hijau yang
Penyediaan Sarana Taman Penyediaan Sarana Taman tersebar di 31
dan Jalur Hijau dan Jalur Hijau kecamatan Kota
Surabaya
1.1.2.05.01.0002 Jumlah taman rekreasi yang 33 lokasi 18.301.793.831 1.1.2.05.01.0002 Jumlah taman rekreasi yang 35 lokasi 18.301.793.833 Taman Rekreasi
Pemeliharaan Dan dipelihara Pemeliharaan Dan dipelihara yang dikelola
Penyediaan Taman Rekreasi Penyediaan Taman Rekreasi oleh Dinas
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau

1.1.2.05.01.0003 Penataan Jumlah Taman dan Jalur Hijau 34 lokasi 19.724.187.235 1.1.2.05.01.0003 Penataan Jumlah Taman dan Jalur Hijau 39 lokasi 26.389.422.969 Lahan aset
Taman dan Jalur Hijau yang Ditata Taman dan Jalur Hijau yang Ditata Pemkot
Surabaya dan
lahan warga
yang telah
diserahkan
kepada Pemkot
Surabaya

1.1.2.05.01.0004 Jumlah Pengembangan Dekorasi 100 kali 8.518.794.215 1.1.2.05.01.0004 Jumlah Pengembangan Dekorasi 100 kali 10.430.606.447 Lokasi dekorasi
Pengembangan Dekorasi Kota yang difasilitasi Pengembangan Dekorasi Kota yang difasilitasi kota yang
Kota Kota tersebar di Kota
Surabaya

1.1.2.05.01.0005 Penyediaan Jumlah makam yang dipelihara 87 lokasi 33.324.211.206 1.1.2.05.01.0005 Penyediaan Jumlah makam yang dipelihara 88 lokasi 33.091.539.801 13 Makam
Sarana dan Prasarana, Sarana dan Prasarana, Pemkot, makam
Operasional dan Operasional dan desa sesuai
Pemeliharaan Makam Pemeliharaan Makam usulan
musrenbang
yang tersebar di
27 kecamatan
Kota Surabaya

V - 56
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Persentase pembangunan 15,38% 398.699.289.099 1.1.2.05.02 Program Persentase pembangunan 15,38% 394.009.048.357
pengelolaan kebersihan fasilitas pengelolaan sampah pengelolaan kebersihan fasilitas pengelolaan sampah
yang menerapkan teknologi 3R yang menerapkan teknologi 3R
Persentase pengangkutan 82,70% Persentase pengangkutan 82,70%
sampah dari TPS ke TPA yang ≤ sampah dari TPS ke TPA yang ≤
1 hari 1 hari
Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37%
masyarakat dalam pengelolaan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0001 Intensifikasi Jumlah Monitoring dan 31 988.761.649 1.1.2.05.02.0001 Intensifikasi Jumlah Monitoring dan 31 1.130.645.549 31 Kecamatan di
Dan Ekstensifikasi Sumber- Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kecamatan Dan Ekstensifikasi Sumber- Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kecamatan Kota Surabaya
sumber Pendapatan Daerah Kebersihan yang Dilaksanakan sumber Pendapatan Daerah Kebersihan yang Dilaksanakan
Bidang Kebersihan Dan Bidang Kebersihan Dan
Pertamanan Pertamanan

1.1.2.05.02.0002 Operasional Jumlah IPLT yang Dioperasikan 1 bangunan 2.072.881.190 1.1.2.05.02.0002 Operasional Jumlah IPLT yang Dioperasikan 1 bangunan 2.072.881.190 Instalasi
Instalasi Pengolahan Air Instalasi Pengolahan Air Pengolahan
Limbah Limbah Lumpur Tinja
Keputih
Surabaya
1.1.2.05.02.0003 Operasional Jumlah lokasi pelaksanaan 627 lokasi 84.857.404.960 1.1.2.05.02.0003 Operasional Jumlah lokasi pelaksanaan 627 lokasi 84.857.404.961 9 Wilayah Rayon
Pembersihan Jalan dan Jalur pembersihan jalan dan jalur Pembersihan Jalan dan Jalur pembersihan jalan dan jalur Kebersihan:
Pedestrian pedestrian Pedestrian pedestrian Rayon Pusat 1,
Rayon Pusat 2,
Rayon Timur 1,
Rayon Timur 2,
Rayon Barat,
Rayon Utara 1,
Rayon Utara 2,
Rayon Selatan 1
dan Rayon
Selatan 2

1.1.2.05.02.0004 Operasional Jumlah lokasi pelaksanaan 220 lokasi 18.032.462.429 1.1.2.05.02.0004 Operasional Jumlah lokasi pelaksanaan 440 lokasi 18.100.118.629 Saluran
Pembersihan Sampah di operasional pembersihan sampah Pembersihan Sampah di operasional pembersihan sampah pematusan
Saluran di saluran Saluran di saluran primer, sekunder
dan tersier,
Rumah Pompa/
Mechanical
Screen di
wilayah Kota
Surabaya

V - 57
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02.0005 Operasional Jumlah lokasi pelaksanaan 265 lokasi 39.320.890.145 1.1.2.05.02.0005 Operasional Jumlah lokasi pelaksanaan 265 lokasi 36.020.608.935 5 Wilayah
Pengangkutan Sampah operasional pengangkutan Pengangkutan Sampah operasional pengangkutan pengangkutan
sampah sampah sampah di Kota
Surabaya:
Surabaya Pusat,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat,
Surabaya Utara
dan Surabaya
Selatan

1.1.2.05.02.0006 Jumlah Sarana dan Prasarana 12631 unit 65.295.318.686 1.1.2.05.02.0006 Jumlah Sarana dan Prasarana 11078 unit 65.295.318.686 31 Kecamatan di
Pembangunan dan Kebersihan dan RTH yang Pembangunan dan Kebersihan dan RTH yang Kota Surabaya
Penyediaan Sarana Disediakan Penyediaan Sarana Disediakan
Prasarana Kebersihan dan Prasarana Kebersihan dan
RTH RTH
1.1.2.05.02.0007 Tonase Pengolahan Sampah 629529 ton 105.943.129.915 1.1.2.05.02.0007 Tonase Pengolahan Sampah 629529 ton 105.943.129.915 TPA Benowo
Pembayaran Operasional yang Dibayar Pembayaran Operasional yang Dibayar Surabaya
Pengolahan Sampah Pengolahan Sampah
1.1.2.05.02.0008 Jumlah Sarana Pembersihan, 315 unit 50.932.165.436 1.1.2.05.02.0008 Jumlah Sarana Pembersihan, 315 unit 49.562.783.428 Workshop alat
Pemeliharaan Sarana Pengangkutan Sampah, Toilet Pemeliharaan Sarana Pengangkutan Sampah, Toilet berat/ kendaraan
Pembersihan, Pengangkutan dan Alat Berat yang Dipelihara Pembersihan, Pengangkutan dan Alat Berat yang Dipelihara DKRTH dan
Sampah dan Toilet Sampah dan Toilet ATPM alat berat/
kendaraan

1.1.2.05.02.0009 Jumlah prasarana kebersihan 180 lokasi 8.820.372.811 1.1.2.05.02.0009 Jumlah prasarana kebersihan 183 lokasi 8.820.372.811 31 Kecamatan di
Pemeliharaan prasarana yang dipelihara Pemeliharaan prasarana yang dipelihara Kota Surabaya
kebersihan dan sarana kebersihan dan sarana
pendukungnya pendukungnya
1.1.2.05.02.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Air 1 unit 1.667.273.876 1.1.2.05.02.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Air 1 unit 1.667.273.876 IPAL komunal/
Pengembangan sarana dan Limbah yang Disediakan Pengembangan sarana dan Limbah yang Disediakan terpusat
prasarana air limbah prasarana air limbah
1.1.2.05.02.0011 Jumlah dokumen peningkatan 2 dokumen 1.029.608.156 1.1.2.05.02.0011 Jumlah dokumen peningkatan 3 dokumen 1.243.608.156 Kantor Dinas
Peningkatan Manajemen manajemen pengelolaan Peningkatan Manajemen manajemen pengelolaan Kebersihan dan
Pengelolaan Kebersihan dan kebersihan dan RTH yang Pengelolaan Kebersihan dan kebersihan dan RTH yang RTH Kota
RTH disusun RTH disusun Surabaya

V - 58
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02.0012 Jumlah kegiatan Peningkatan 104 kali 3.983.536.063 1.1.2.05.02.0012 Jumlah kegiatan Peningkatan 104 kali 3.857.923.438 9 wilayah rayon
Peningkatan Pelayanan Pelayanan Posko Kebersihan Peningkatan Pelayanan Pelayanan Posko Kebersihan kebersihan
Posko Kebersihan Posko Kebersihan Rayon Pusat 1,
Rayon Pusat 2,
Rayon Timur 1,
Rayon Timur 2,
Rayon Selatan
1, Rayon
Selatan 2,
Rayon Utara 1,
Rayon Utara 2,
Rayon Barat
1.1.2.05.02.0013 Jumlah kompetisi penelolaan 5 Kegiatan 3.955.160.937 1.1.2.05.02.0013 Jumlah kompetisi penelolaan 5 Kegiatan 3.636.655.937 Kampung -
Penyelenggaraan Kompetisi kebersihan yang diselenggarakan Penyelenggaraan Kompetisi kebersihan yang diselenggarakan kampung dan
Pengelolaan Kebersihan Pengelolaan Kebersihan sekolah -
sekolah yang
tersebar di 31
kecamatan Kota
Surabaya
1.1.2.05.02.0014 Penyediaan Jumlah Rumah 29 lokasi 11.800.322.846 1.1.2.05.02.0014 Penyediaan Jumlah Rumah 31 lokasi 11.800.322.846 Rumah Kompos/
Sarana, Operasional dan Kompos/PLTSa/TPS 3R yang Sarana, Operasional dan Kompos/PLTSa/TPS 3R yang PLTSa/ TPS 3R
Pemeliharaan Pengelolaan dikelola Pemeliharaan Pengelolaan dikelola yang dipelihara
Rumah Kompos/PLTSa/TPS Rumah Kompos/PLTSa/TPS Dinas
3R 3R Kebersihan dan
RTH

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 187.047.146 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 187.047.146
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 187.047.146 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 187.047.146
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0037 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 187.047.146 2.1.2.01.02.0037 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 187.047.146 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kebersihan dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun RTH Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 7.798.981.063 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 6.836.204.410

V - 59
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.957.790.492 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.058.593.839
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0020 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.957.790.492 2.2.2.02.01.0020 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.058.593.839 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kebersihan dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat RTH Kota
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 841.190.571 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 777.610.571
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0026 Jumlah unit sarana perkantoran 153 unit 841.190.571 2.2.2.02.02.0026 Jumlah unit sarana perkantoran 145 unit 777.610.571 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kebersihan dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana RTH Kota
Perkantoran Perkantoran Surabaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 35.823.059.711 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 36.776.646.801
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.12. Penanaman Modal 824.224.745 1.1.2.12. Penanaman Modal 814.287.495
1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 824.224.745 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 814.287.495
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa 400 berkas 443.920.206 1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa 400 berkas 443.849.956 Kantor Dinas
Perizinan dan Non Perizinan dan Sarana pariwisata yang Perizinan dan Non Perizinan dan Sarana pariwisata yang Kebudayaan dan
Usaha Jasa dan Sarana diproses Usaha Jasa dan Sarana diproses Pariwisata
Pariwisata Pariwisata
1.1.2.12.04.0011 Pelayanan Jumlah Tanda Daftar Usaha 169 berkas 380.304.539 1.1.2.12.04.0011 Pelayanan Jumlah Tanda Daftar Usaha 169 berkas 370.437.539 Kantor Dinas
perizinan dan non perizinan Rekreasi dan Hiburan Umum perizinan dan non perizinan Rekreasi dan Hiburan Umum Kebudayaan dan
usaha rekreasi dan Hiburan yang diproses usaha rekreasi dan Hiburan yang diproses Pariwisata Kota
Umum Umum Surabaya

1.1.2.16. Kebudayaan 8.085.879.342 1.1.2.16. Kebudayaan 9.299.753.651


1.1.2.16.01 Program Persentase cagar budaya yang 91,50% 1.580.688.341 1.1.2.16.01 Program Persentase cagar budaya yang 91,50% 1.873.617.657
perlindungan budaya lokal terpelihara perlindungan budaya lokal terpelihara
1.1.2.16.01.0001 Monitoring Jumlah cagar budaya yang 250 1.580.688.341 1.1.2.16.01.0001 Monitoring Jumlah cagar budaya yang 250 1.873.617.657 Kota Surabaya
dan evaluasi cagar budaya dimonitor dan di evaluasi bangunan dan evaluasi cagar budaya dimonitor dan di evaluasi bangunan

1.1.2.16.02 Program Persentase kelompok seni 45% 5.190.222.778 1.1.2.16.02 Program Persentase kelompok seni 45% 6.150.863.270
pengembangan dan terdaftar yang layak tampil pengembangan dan terdaftar yang layak tampil

V - 60
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.16.02.0001 Jumlah festival budaya daerah 6 kali 1.937.419.215 1.1.2.16.02.0001 Jumlah festival budaya daerah 6 kali 1.941.597.223 Gedung
Penyelenggaraan Festival yang diselenggarakan dan diikuti Penyelenggaraan Festival yang diselenggarakan dan diikuti kesenian di
Budaya Daerah Budaya Daerah THR; Balai
Budaya; Jalan -
jalan koridor
utama di kota
Surabaya;
regional dan
nasional
1.1.2.16.02.0002 Monitoring Jumlah monitoring 108 kali 241.735.572 1.1.2.16.02.0002 Monitoring Jumlah monitoring 108 kali 253.378.000 Taman - taman
penyelenggaraan seni penyelenggaraan seni budaya penyelenggaraan seni penyelenggaraan seni budaya milik Pemerintah
budaya lokal pada ruang lokal pada ruang publik dan budaya lokal pada ruang lokal pada ruang publik dan Kota Surabaya
publik dan usaha pariwisata usaha pariwisata selama 12 publik dan usaha pariwisata usaha pariwisata selama 12 dan tempat -
bulan bulan tempat usaha
pariwisata

1.1.2.16.02.0003 Jumlah event dan festival 420 kali 3.011.067.991 1.1.2.16.02.0003 Jumlah event dan festival 564 kali 3.955.888.047 Balai Budaya
Penyelenggaraan event dan kesenian daerah yang Penyelenggaraan event dan kesenian daerah yang Surabaya, Balai
festival kesenian daerah diselenggarakan festival kesenian daerah diselenggarakan Pemuda
Surabaya,
Ruang publik
(taman, Jalan
Tunjungan, dan
Balai Pemuda)
1.1.2.16.03 Program Persentase partisipasi peserta 15,50% 1.314.968.223 1.1.2.16.03 Program Persentase partisipasi peserta 15,50% 1.275.272.724
pengembangan wawasan dalam kegiatan yang mendorong pengembangan wawasan dalam kegiatan yang mendorong
dan karakter kebangsaan nilai-nilai kebangsaan dan karakter kebangsaan nilai-nilai kebangsaan
dalam konteks budaya lokal dalam konteks budaya lokal
1.1.2.16.03.0003 Jumlah peserta dalam kegiatan 18300 orang 1.314.968.223 1.1.2.16.03.0003 Jumlah peserta dalam kegiatan 18300 orang 1.275.272.724 Tempat - tempat
Penyelenggaraan event event peningkatan nilai Penyelenggaraan event event peningkatan nilai bersejarah di
peningkatan nilai-nilai kebangsaan yang peningkatan nilai-nilai kebangsaan yang kota Surabaya
kebangsaan diselenggarakan kebangsaan diselenggarakan
1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan
1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 15.454.791.378 1.2.2.02. Pariwisata 15.204.441.409
1.2.2.02.01 Program Persentase ODTW yang berhasil 27% 4.311.928.735 1.2.2.02.01 Program Persentase ODTW yang berhasil 27% 4.621.572.773
pengembangan destinasi dikembangkan pengembangan destinasi dikembangkan
1.2.2.02.01.0001 Jumlah obyek wisata yang 3 lokasi 1.007.883.915 1.2.2.02.01.0001 Jumlah obyek wisata yang 3 lokasi 1.217.339.992 Kawasan Wisata
Pemeliharaan obyek wisata dipelihara Pemeliharaan obyek wisata dipelihara Religi Ampel,
THP Kenjeran dan Wisata THP Kenjeran dan Wisata Taman Hiburan
Religi Ampel Religi Ampel Pantai Kenjeran

V - 61
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.01.0002 Jumlah obyek wisata yang 3 lokasi 1.488.980.398 1.2.2.02.01.0002 Jumlah obyek wisata yang 3 lokasi 1.600.168.359 Museum
Pemeliharaan obyek wisata dipelihara Pemeliharaan obyek wisata dipelihara Surabaya, Balai
Tugu Pahlawan, Balai Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan
Pemuda dan THR Pemuda dan THR GNI, Taman
Hiburan Rakyat
(THR), Tugu
Pahlawan
1.2.2.02.01.0003 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan 700 orang 261.839.465 1.2.2.02.01.0003 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan 700 orang 261.839.465 Obyek - obyek
Peningkatan Kompetensi peningkatan kompetensi SDM Peningkatan Kompetensi peningkatan kompetensi SDM wisata di
SDM pada obyek wisata pada obyek wisata SDM pada obyek wisata pada obyek wisata surabaya
1.2.2.02.01.0004 Penyediaan Jumlah sarana prasarana 142 unit 761.052.626 1.2.2.02.01.0004 Penyediaan Jumlah sarana prasarana 142 unit 761.052.626 THP Kenjeran
dan Pembangunan Sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Pembangunan Sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata
Prasarana Penunjang Wisata dan Wisata Religi Ampel yang Prasarana Penunjang Wisata dan Wisata Religi Ampel yang Religi Ampel
THP Kenjeran dan Wisata disediakan dan dibangun THP Kenjeran dan Wisata disediakan dan dibangun
Religi Ampel Religi Ampel

1.2.2.02.01.0005 Penyediaan Jumlah sarana prasarana 26 unit 792.172.331 1.2.2.02.01.0005 Penyediaan Jumlah sarana prasarana 26 unit 781.172.331 Tugu Pahlawan,
dan Pembangunan Sarana penunjang wisata Tugu dan Pembangunan Sarana penunjang wisata Tugu Balai Pemuda
Prasarana Penunjang Wisata Pahlawan, Balai Pemuda dan Prasarana Penunjang Wisata Pahlawan, Balai Pemuda dan dan THR
Tugu Pahlawan, Balai THR yang disediakan dan Tugu Pahlawan, Balai THR yang disediakan dan
Pemuda dan THR dibangun Pemuda dan THR dibangun

1.2.2.02.02 Program Tingkat capaian kesepakatan 40% 1.053.446.360 1.2.2.02.02 Program Tingkat capaian kesepakatan 40% 1.065.445.380
pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang
dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5
pariwisata kesepakatan pariwisata kesepakatan
1.2.2.02.02.0001 Forum Jumlah peserta forum komunikasi 2550 orang 632.554.111 1.2.2.02.02.0001 Forum Jumlah peserta forum komunikasi 2550 orang 639.000.755 Kantor Dinas
komunikasi pelaku usaha pelaku usaha jasa dan sarana komunikasi pelaku usaha pelaku usaha jasa dan sarana Kebudayaan dan
jasa dan sarana pariwisata pariwisata jasa dan sarana pariwisata pariwisata Pariwisata Kota
Surabaya
1.2.2.02.02.0002 Forum Jumlah peserta forum komunikasi 1700 orang 420.892.249 1.2.2.02.02.0002 Forum Jumlah peserta forum komunikasi 1700 orang 426.444.625 3 Obyek wisata
komunikasi pelaku usaha pelaku usaha rekreasi dan komunikasi pelaku usaha pelaku usaha rekreasi dan di kota surabaya
rekreasi hiburan umum hiburan umum rekreasi hiburan umum hiburan umum
1.2.2.02.03 Program Persentase kunjungan di objek 45,48% 9.329.405.903 1.2.2.02.03 Program Persentase kunjungan di objek 45,48% 8.757.412.874
Pemasaran Pariwisata wisata terhadap kunjungan Pemasaran Pariwisata wisata terhadap kunjungan
wisatawan wisatawan
1.2.2.02.03.0001 Jumlah kegiatan pemilihan dan 75 kali 860.743.037 1.2.2.02.03.0001 Jumlah kegiatan pemilihan dan 128 kali 845.001.465 Gedung
Penyelenggaraan pemilihan pengiriman duta wisata yang Penyelenggaraan pemilihan pengiriman duta wisata yang pertemuan di
dan pengiriman duta wisata diselenggarakan dan diikuti dan pengiriman duta wisata diselenggarakan dan diikuti Kota Surabaya;
regional dan
nasional

V - 62
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.03.0002 jumlah even diUPTD Kenjeran 94 kali 956.597.332 1.2.2.02.03.0002 jumlah even diUPTD Kenjeran 94 kali 956.597.332 THP Kenjeran
Penyelenggaraan event di dan Wisata Religi Ampel yang Penyelenggaraan event di dan Wisata Religi Ampel yang dan Wisata
UPTD THP Kenjeran dan diselenggarakan UPTD THP Kenjeran dan diselenggarakan Religi Ampel
Wisata Religi Ampel Wisata Religi Ampel
1.2.2.02.03.0003 jumlah even di tugu pahlawan, 94 kali 1.643.444.177 1.2.2.02.03.0003 jumlah even di tugu pahlawan, 94 kali 1.589.694.487 Gedung Balai
Penyelenggaraan event di balai pemuda dan THR yang Penyelenggaraan event di balai pemuda dan THR yang Pemuda,
UPTD Tugu Pahlawan Balai diselenggarakan UPTD Tugu Pahlawan Balai diselenggarakan Museum
Pemuda dan THR Pemuda dan THR Sepuluh
Nopember Tugu
Pahlawan, THR

1.2.2.02.03.0004 Jumlah Even Wisata yang 2 kali 663.777.667 1.2.2.02.03.0004 Jumlah Even Wisata yang 2 kali 592.030.401 Obyek - obyek
Penyelenggaraan event diselenggarakan Penyelenggaraan event diselenggarakan wisata di kota
wisata wisata Surabaya
1.2.2.02.03.0005 Jumlah festival kuliner yang 15 kali 2.546.941.715 1.2.2.02.03.0005 Jumlah festival kuliner yang 13 kali 2.074.809.714 Jalan Kembang
Penyelenggaraan festival diselenggarakan Penyelenggaraan festival diselenggarakan Jepun Surabaya,
kuliner kuliner Jalan
Tunjungan,
Kabupaten Kota
di Propinsi Jawa
Timur

1.2.2.02.03.0006 Penyediaan Jumlah sarana promosi wisata 307 kali 2.657.901.975 1.2.2.02.03.0006 Penyediaan Jumlah sarana promosi wisata 308 kali 2.699.279.475 Dalam dan luar
Sarana Promosi Wisata yang disediakan Sarana Promosi Wisata yang disediakan propinsi Jawa
Timur
1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 760.010.380 1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 760.010.382
pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian
dan pengembangan usaha yang didapat dari proses dan pengembangan usaha yang didapat dari proses
kreatif pembelajaran di rumah kreatif kreatif pembelajaran di rumah kreatif
seni pertunjukkan seni pertunjukkan
Persentase rumah kreatif yang 62,50% Persentase rumah kreatif yang 62,50%
beroperasi beroperasi
1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi Jumlah fasilitasi pengembangan 770 kali 760.010.380 1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi Jumlah fasilitasi pengembangan 770 kali 760.010.382 Balai Pemuda
Pengembangan seni budaya seni budaya di rumah kreatif Pengembangan seni budaya seni budaya di rumah kreatif Surabaya
di rumah kreatif di rumah kreatif
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 199.700.416 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 199.700.416

V - 63
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 199.700.416 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 199.700.416
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0038 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 199.700.416 2.1.2.01.02.0038 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 199.700.416 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kebudayaan dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pariwisata Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 11.258.463.830 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 11.258.463.830
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 10.608.839.996 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 10.608.839.996
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 10.608.839.996 2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 10.608.839.996 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kebudayaan dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pariwisata
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 649.623.834 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 649.623.834
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0027 Jumlah unit sarana perkantoran 123 unit 649.623.834 2.2.2.02.02.0027 Jumlah unit sarana perkantoran 123 unit 649.623.834 Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kebudayaan dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pariwisata
Perkantoran Perkantoran
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 54.868.360.531 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 54.868.360.531
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.01. Tenaga Kerja 1.004.877.215 1.1.2.01. Tenaga Kerja 1.065.506.295
1.1.2.01.01 Program Persentase pemuda yang 15% 1.004.877.215 1.1.2.01.01 Program Persentase pemuda yang 15% 1.065.506.295
Peningkatan Kesempatan membuka wirausaha mandiri Peningkatan Kesempatan membuka wirausaha mandiri
1.1.2.01.01.0001 Jumlah Peserta Pemuda yang 450 orang 1.004.877.215 1.1.2.01.01.0001 Jumlah Peserta Pemuda yang 450 orang 1.065.506.295 Gedung milik
Pengembangan Keterampilan mendapatkan Pengembangan Pengembangan Keterampilan mendapatkan Pengembangan Pemerintah Kota
dan Kewirausahaan Pemuda Keterampilan dan Kewirausahaan dan Kewirausahaan Pemuda Keterampilan dan Kewirausahaan Surabaya

1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga 50.453.625.339 1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga 50.207.350.999
1.1.2.13.01 Program Persentase pemuda yang aktif 80% 3.181.331.153 1.1.2.13.01 Program Persentase pemuda yang aktif 80% 3.120.702.073
Peningkatan Peran serta sebagai kader anti kenakalan Peningkatan Peran serta sebagai kader anti kenakalan
Kepemudaan remaja Kepemudaan remaja

V - 64
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.13.01.0001 Pembinaan Jumlah Peserta Pemuda yang 700 orang 679.994.191 1.1.2.13.01.0001 Pembinaan Jumlah Peserta Pemuda yang 700 orang 679.994.191 Gedung dan
dan Pengembangan Pemuda dibina dan dikembangkan dan Pengembangan Pemuda dibina dan dikembangkan Lapangan milik
Anggota Organisasi Anggota Organisasi Pemerintah Kota
Kepemudaan Kepemudaan Surabaya

1.1.2.13.01.0002 Jumlah Kegiatan Peningkatan 25 kali 1.435.753.187 1.1.2.13.01.0002 Jumlah Kegiatan Peningkatan 25 kali 1.375.124.107 Gedung dan
Peningkatan Jiwa Jiwa Kepemimpinan dan Peningkatan Jiwa Jiwa Kepemimpinan dan Lapangan milik
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Pemerintah Kota
Kepeloporan Pemuda diselenggarakan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan Surabaya
1.1.2.13.01.0003 Jumlah Pemuda yang 3100 orang 1.065.583.775 1.1.2.13.01.0003 Jumlah Pemuda yang 3100 orang 1.065.583.775 Gedung dan
Pembentukan Pemuda Kader mendapatkan pembinaan untuk Pembentukan Pemuda Kader mendapatkan pembinaan untuk Lapangan milik
Anti Kenakalan Remaja menjadi Kader Anti Kenakalan Anti Kenakalan Remaja menjadi Kader Anti Kenakalan Pemerintah Kota
Remaja Remaja Surabaya
1.1.2.13.02 Program Akumulasi atlet yang dibina dan 1357 orang 47.272.294.186 1.1.2.13.02 Program Akumulasi atlet yang dibina dan 1357 orang 47.086.648.926
Pembinaan dan berprestasi Pembinaan dan berprestasi
Cakupan / sebaran fasilitas 115 Cakupan / sebaran fasilitas 115
olahraga kelurahan olahraga kelurahan
1.1.2.13.02.0003 Operasional Jumlah Rekening Pembayaran 19 rekening 7.375.704.311 1.1.2.13.02.0003 Operasional Jumlah Rekening Pembayaran 19 rekening 7.375.704.311 Gelora Bung
Sarana dan Prasarana Operasional Gedung dan Sarana dan Prasarana Operasional Gedung dan Tomo, Lapangan
Olahraga Lapangan Olahraga selama 12 Olahraga Lapangan Olahraga selama 12 Thor, Lapangan
bulan bulan Sofball Hockey,
Lapangan Tenis,
Gelora 10
Nopember,
Gelanggang
Remaja, Panjat
Tebing Irian
Barat

1.1.2.13.02.0004 Jumlah Prasarana Olahraga yang 79 bangunan 18.489.015.403 1.1.2.13.02.0004 Jumlah Prasarana Olahraga yang 81 bangunan 19.777.755.172 56 Lokasi di
Pembangunan dan dibangun dan ditingkatkan Pembangunan dan dibangun dan ditingkatkan Kota Surabaya
Peningkatan Prasarana Peningkatan Prasarana (Sesuai usulan
Olahraga Olahraga yang telah
diverifikasi di
Musrenbang
2017) serta 28
Lokasi lainnya
yang tersebar di
sekolah dan
kawasan
permukiman
Kota Surabaya

V - 65
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.13.02.0005 Jumlah Kegiatan Pengembangan 13 kali 795.730.560 1.1.2.13.02.0005 Jumlah Kegiatan Pengembangan 13 kali 795.730.560 Sungai Kalimas,
Pengembangan dan dan Peningkatan Kualitas SDM Pengembangan dan dan Peningkatan Kualitas SDM Gelanggang
Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus yang Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus yang Remaja, Gelora
Olahraga Khusus diselenggarakan Olahraga Khusus diselenggarakan 10 November,
SMAN 16
Gedung dan
Lapangan milik
Pemerintah Kota
Surabaya
lainnya

1.1.2.13.02.0006 Jumlah Kegiatan Pengembangan 11 kali 2.300.428.909 1.1.2.13.02.0006 Jumlah Kegiatan Pengembangan 11 kali 4.006.678.909 Gedung dan
Pengembangan dan dan Peningkatan Kualitas SDM Pengembangan dan dan Peningkatan Kualitas SDM Lapangan milik
Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang Pemerintah Kota
Olahraga Prestasi diselenggarakan Olahraga Prestasi diselenggarakan Surabaya

1.1.2.13.02.0007 Jumlah kegiatan pengembangan 12 kali 2.182.603.506 1.1.2.13.02.0007 Jumlah kegiatan pengembangan 12 kali 2.182.603.506 Gedung dan
Pengembangan dan dan peningkatan kualitas SDM Pengembangan dan dan peningkatan kualitas SDM Lapangan milik
Peningkatan Kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional Peningkatan Kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional Pemerintah Kota
Olahraga Rekreasi dan yang diselenggarakan Olahraga Rekreasi dan yang diselenggarakan Surabaya
Tradisional Tradisional

1.1.2.13.02.0008 Fasilitasi Jumlah Kegiatan Pembinaan 84 Kali 8.613.785.352 1.1.2.13.02.0008 Fasilitasi Jumlah Kegiatan Pembinaan 84 Kali 6.907.535.352 Gedung dan
Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi Lapangan milik
Olahraga Prestasi Olahraga Prestasi Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.2.13.02.0009 Penyediaan Jumlah Sarana Olahraga yang 1216 unit 3.367.958.582 1.1.2.13.02.0009 Penyediaan Jumlah Sarana Olahraga yang 405 unit 575.432.414 Kantor Dinas
Sarana Olahraga Disediakan Sarana Olahraga Disediakan Pemuda dan
Olahraga dan
hasil usulan
musrenbang di
31 kecamatan
1.1.2.13.02.0010 Perbaikan Jumlah Prasarana Olahraga yang 75 Bangunan 4.147.067.563 1.1.2.13.02.0010 Perbaikan Jumlah Prasarana Olahraga yang 81 Bangunan 5.465.208.702 Gedung dan
Prasarana Olahraga Diperbaiki Prasarana Olahraga Diperbaiki Lapangan milik
Pemerintah Kota
Surabaya
1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan
1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 283.589.919 1.2.2.02. Pariwisata 283.589.919

V - 66
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 283.589.919 1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 283.589.919
pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian
dan pengembangan usaha yang didapat dari proses dan pengembangan usaha yang didapat dari proses
kreatif pembelajaran di rumah kreatif kreatif pembelajaran di rumah kreatif
seni pertunjukkan seni pertunjukkan
1.2.2.02.04.0004 Pembinaan Jumlah peserta yang mengikuti 100 Orang 283.589.919 1.2.2.02.04.0004 Pembinaan Jumlah peserta yang mengikuti 100 Orang 283.589.919 Gedung dan
dan Pengembangan Bakat pembinaan dan Pengembangan Bakat pembinaan Lapangan milik
dan Kreatifitas Pemuda dan Kreatifitas Pemuda Pemerintah Kota
Surabaya
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 132.952.533 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 132.952.533
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 132.952.533 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 132.952.533
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0045 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 132.952.533 2.1.2.01.02.0045 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 132.952.533 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Pemuda dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Olahraga Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.993.315.525 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.178.960.785
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.681.279.628 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.866.924.888
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0028 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.681.279.628 2.2.2.02.01.0028 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.866.924.888 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Pemuda dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Olahraga Kota
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 312.035.897 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 312.035.897
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0037 Jumlah unit sarana perkantoran 47 unit 312.035.897 2.2.2.02.02.0037 Jumlah unit sarana perkantoran 47 unit 312.035.897 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemuda dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Olahraga Kota
Perkantoran Perkantoran Surabaya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.638.800.907 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.638.800.907
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 67
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.878.171.514 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.894.881.514
1.1.2.06.01 Program Cakupan penerbitan akte 99,60% 11.878.171.514 1.1.2.06.01 Program Cakupan penerbitan akte 99,60% 11.894.881.514
Penataan Administrasi kelahiran (berdasarkan data Penataan Administrasi kelahiran (berdasarkan data
Kependudukan SIAK) Kependudukan SIAK)
Cakupan penerbitan akte 87,50% Cakupan penerbitan akte 87,50%
kematian (berdasarkan data kematian (berdasarkan data
SIAK) SIAK)
Persentase jenis data 100% Persentase jenis data 100%
kependudukan yang kependudukan yang
dimanfaatkan dimanfaatkan
Persentase ketepatan waktu 93,93% Persentase ketepatan waktu 93,93%
pelayanan dokumen pencatatan pelayanan dokumen pencatatan
sipil (akta kelahiran dan akta sipil (akta kelahiran dan akta
kematian) kematian)
Persentase ketepatan waktu 100% Persentase ketepatan waktu 100%
pelayanan dokumen pendaftaran pelayanan dokumen pendaftaran
penduduk (KTP dan KK) penduduk (KTP dan KK)

Persentase ketepatan waktu 99,65% Persentase ketepatan waktu 99,65%


pengurusan dokumen pencatatan pengurusan dokumen pencatatan
sipil (akta kelahiran dan akta sipil (akta kelahiran dan akta
kematian) kematian)
Persentase terlayaninya 100% Persentase terlayaninya 100%
administrasi kependudukan di administrasi kependudukan di
kecamatan kecamatan
1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Jumlah berkas permohonan Kartu 300000 1.094.280.091 1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Jumlah berkas permohonan Kartu 300000 1.094.280.091 Kantor Dinas
Kartu Keluarga dan KTP-el Keluarga dan KTP-el yang berkas Kartu Keluarga dan KTP-el Keluarga dan KTP-el yang berkas Kependudukan
dilayani dilayani dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya,
Kecamatan
1.1.2.06.01.0003 Pelayanan Jumlah permohonan berkas 39914 594.054.100 1.1.2.06.01.0003 Pelayanan Jumlah permohonan berkas 39914 594.054.100 Kantor Dinas
Mutasi WNI dan Orang Asing mutasi WNI dan orang asing berkas Mutasi WNI dan Orang Asing mutasi WNI dan orang asing berkas Kependudukan
yang dilayani yang dilayani Dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya,
Kecamatan

V - 68
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01.0004 Jumlah sistem informasi 5 aplikasi 1.089.041.937 1.1.2.06.01.0004 Jumlah sistem informasi 5 aplikasi 1.089.041.937 Kantor Dinas
Pengembangan dan administrasi kependudukan yang Pengembangan dan administrasi kependudukan yang Kependudukan
Pemeliharaan Sistem dikembangkan dan dipelihara Pemeliharaan Sistem dikembangkan dan dipelihara Dan Pencatatan
Informasi Administrasi Informasi Administrasi Sipil Kota
Kependudukan Kependudukan Surabaya

1.1.2.06.01.0005 Pelaporan Jumlah laporan pemberian 12 Dokumen 591.266.855 1.1.2.06.01.0005 Pelaporan Jumlah laporan pemberian 12 Dokumen 591.266.855 Kantor Dinas
Pemberian Pelayanan Data pelayanan data kependudukan di Pemberian Pelayanan Data pelayanan data kependudukan di Kependudukan
Kependudukan di 12 Layanan 12 Layanan Kependudukan di 12 Layanan 12 Layanan dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya
1.1.2.06.01.0006 Pelayanan Jumlah berkas permohonan akta 75130 633.564.264 1.1.2.06.01.0006 Pelayanan Jumlah berkas permohonan akta 75130 633.564.264 Kantor Dinas
Akta Kelahiran dan Kematian kelahiran dan kematian yang berkas Akta Kelahiran dan Kematian kelahiran dan kematian yang berkas Kependudukan
dilayani dilayani dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya
1.1.2.06.01.0007 Pelayanan Jumlah berkas permohonan 3250 berkas 457.873.808 1.1.2.06.01.0007 Pelayanan Jumlah berkas permohonan 3250 berkas 457.873.808 Kantor Dinas
Perkawinan, Perceraian, Perkawinan, Perceraian, Perkawinan, Perceraian, Perkawinan, Perceraian, Kependudukan
Perubahan Status Anak dan Perubahan Status Anak dan Perubahan Status Anak dan Perubahan Status Anak dan dan Pencatatan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan yang dilayani Kewarganegaraan Kewarganegaraan yang dilayani Sipil Kota
Surabaya
1.1.2.06.01.0008 Evaluasi Jumlah dokumen evaluasi dan 1 dokumen 388.446.323 1.1.2.06.01.0008 Evaluasi Jumlah dokumen evaluasi dan 1 dokumen 383.046.323 Kantor Dinas
dan Penerapan Inovasi penerapan inovasi pelayanan dan Penerapan Inovasi penerapan inovasi pelayanan Kependudukan
Pelayanan Kependudukan kependudukan dan pencatatan Pelayanan Kependudukan kependudukan dan pencatatan dan Pencatatan
dan Pencatatan Sipil sipil dan Pencatatan Sipil sipil Sipil Kota
Surabaya
1.1.2.06.01.0009 Dana Jumlah Blanko dan Formulir 401121 6.042.274.443 1.1.2.06.01.0009 Dana Jumlah Blanko dan Formulir 401121 6.042.274.443 Kantor Dinas
Alokasi Khusus Administrasi Pencatatan Sipil dan Pendaftaran lembar Alokasi Khusus Administrasi Pencatatan Sipil dan Pendaftaran lembar Kependudukan
Kependudukan Penduduk yang disediakan Kependudukan Penduduk yang disediakan dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya
1.1.2.06.01.0041 Jumlah dokumen kependudukan 3 dokumen 498.003.905 1.1.2.06.01.0041 Jumlah dokumen kependudukan 3 dokumen 498.003.905 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen yang disusun Penyusunan Dokumen yang disusun Kependudukan
Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya
1.1.2.06.01.0042 Publikasi Jumlah kegiatan Pelayanan 32 kali 489.365.788 1.1.2.06.01.0042 Publikasi Jumlah kegiatan Pelayanan 33 kali 511.475.788 Kantor Dinas
Bidang Kependudukan Informasi Publik Bidang Bidang Kependudukan Informasi Publik Bidang Kependudukan
Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota
Surabaya
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen

V - 69
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 200.522.918 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 183.812.918
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 200.522.918 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 183.812.918
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0039 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 200.522.918 2.1.2.01.02.0039 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 183.812.918 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kependudukan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun dan Pencatatan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Sipil Kota
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 8.560.106.475 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 8.560.106.475
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 7.612.859.302 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 7.612.859.302
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0022 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 7.612.859.302 2.2.2.02.01.0022 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 7.612.859.302 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kependudukan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat dan Pencatatan
Daerah Daerah Sipil Kota
Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 947.247.173 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 947.247.173
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0028 Jumlah unit sarana perkantoran 270 unit 947.247.173 2.2.2.02.02.0028 Jumlah unit sarana perkantoran 270 unit 947.247.173 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kependudukan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana dan Pencatatan
Perkantoran Perkantoran Sipil Kota
Surabaya
Dinas Kesehatan 566.819.465.071 Dinas Kesehatan 592.696.060.033
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.02. Kesehatan 459.078.989.072 1.1.1.02. Kesehatan 485.839.285.988
1.1.1.02.01 Program Persentase Kepemilikan Jaminan 100% 126.309.265.522 1.1.1.02.01 Program Persentase Kepemilikan Jaminan 100% 146.188.169.139
Pemberian Jaminan Kesehatan Pemberian Jaminan Kesehatan
Persentase penduduk miskin 12% Persentase penduduk miskin 12%
yang memanfaatkan pelayanan yang memanfaatkan pelayanan
kesehatan kesehatan

V - 70
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.01.0001 Jaminan Jumlah orang yang mendapatkan 328354 126.309.265.522 1.1.1.02.01.0001 Jaminan Jumlah orang yang mendapatkan 379437 146.188.169.139 Puskesmas dan
Kesehatan Masyarakat pelayanan jaminan kesehatan orang Kesehatan Masyarakat pelayanan jaminan kesehatan orang Jaringannya se-
Kota Surabaya
dan FKTL
(fasilitas
kesehatan
tingkat lanjutan)
yang
bekerjasma
dengan BPJS
Kesehatan

1.1.1.02.02 Program Cakupan imunisasi dasar lengkap 93,83% 33.033.429.205 1.1.1.02.02 Program Cakupan imunisasi dasar lengkap 93,83% 33.854.729.516
peningkatan keselamatan peningkatan keselamatan
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,47% Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,47%

Cakupan Kunjungan neonatal 85% Cakupan Kunjungan neonatal 85%


lengkap lengkap
Cakupan pertolongan persalinan 96,95% Cakupan pertolongan persalinan 96,95%
oleh tenaga kesehatan oleh tenaga kesehatan
(Tolinakes) (Tolinakes)
1.1.1.02.02.0001 Pelayanan Jumlah Ibu, Anak, Remaja, Pra 58227 orang 30.903.613.097 1.1.1.02.02.0001 Pelayanan Jumlah Ibu, Anak, Remaja, Pra 60189 orang 31.708.927.167 Seluruh Wilayah
kesehatan keluarga Lansia dan Lansia yang kesehatan keluarga Lansia dan Lansia yang Kerja 63
mendapatkan layanan mendapatkan layanan Puskesmas
pemeriksaan pemeriksaan
1.1.1.02.02.0002 Jaminan Jumlah Ibu dan Anak yang 525 orang 2.129.816.108 1.1.1.02.02.0002 Jaminan Jumlah Ibu dan Anak yang 525 orang 2.145.802.349 Rumah Sakit
Persalinan (DAK Bidang mendapatkan perawatan Persalinan (DAK Bidang mendapatkan perawatan Rujukan
Kesehatan) persalinan dan pasca persalinan Kesehatan) persalinan dan pasca persalinan Jampersal
di sarana kesehatan di sarana kesehatan
1.1.1.02.03 Program Persentase ibu hamil yang 94,64% 7.190.997.321 1.1.1.02.03 Program Persentase ibu hamil yang 94,64% 4.933.790.391
Perbaikan Gizi Ibu dan Anak mendapatkan 90 tablet Fe Perbaikan Gizi Ibu dan Anak mendapatkan 90 tablet Fe
Persentase Penimbangan balita 81,40% Persentase Penimbangan balita 81,40%

Prevalensi Balita gizi buruk <1 % Prevalensi Balita gizi buruk <1 %
Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50% Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50%
1.1.1.02.03.0001 Jumlah ibu hamil/menyusui, calon 1300 orang 7.190.997.321 1.1.1.02.03.0001 Jumlah ibu hamil/menyusui, calon 1300 orang 4.933.790.391 Seluruh Wilayah
Peningkatan Dan Perbaikan pengantin wanita (CPW), dan Peningkatan Dan Perbaikan pengantin wanita (CPW), dan Kerja 63
Gizi Masyarakat balita yang mendapatkan layanan Gizi Masyarakat balita yang mendapatkan layanan Puskesmas
perbaikan gizi perbaikan gizi
1.1.1.02.04 Program Persentase ketersediaan sarana 76% 143.927.933.597 1.1.1.02.04 Program Persentase ketersediaan sarana 76% 150.067.595.512
pengadaan, peningkatan dan dan prasarana puskesmas dan pengadaan, peningkatan dan dan prasarana puskesmas dan
perbaikan sarana dan puskesmas pembantu perbaikan sarana dan puskesmas pembantu
prasarana prasarana

V - 71
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.04.0001 Pelayanan Jumlah orang yang 2518 orang 77.078.675.587 1.1.1.02.04.0001 Pelayanan Jumlah orang yang 2518 orang 80.947.947.042 Seluruh Wilayah
Kesehatan Primer melaksanakan pelayanan Kesehatan Primer melaksanakan pelayanan Kerja 63
kesehatan primer kesehatan primer Puskesmas
1.1.1.02.04.0002 jumlah sistem informasi 1 aplikasi 483.436.821 1.1.1.02.04.0002 jumlah sistem informasi 1 aplikasi 504.769.330 Seluruh Layanan
Pengembangan Sistem manajemen kesehatan yang Pengembangan Sistem manajemen kesehatan yang Kesehatan Milik
Informasi Manajemen dikembangkan Informasi Manajemen dikembangkan Pemerintah Kota
Kesehatan Kesehatan surabaya

1.1.1.02.04.0003 Pengadaan Jumlah Alat Kesehatan Yang 83 item 37.582.054.566 1.1.1.02.04.0003 Pengadaan Jumlah Alat Kesehatan Yang 84 item 37.116.339.959 Kantor Dinas
Alat Kesehatan Diadakan Alat Kesehatan Diadakan Kesehatan
1.1.1.02.04.0004 Penunjang Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang 65 lembaga 23.558.199.628 1.1.1.02.04.0004 Penunjang Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang 65 lembaga 26.360.475.521 Puskesmas,
Operasional Pelayanan Terpenuhi Penunjang Operasional Pelayanan Terpenuhi Penunjang Laboratorium
Kesehatan Operasionalnya Kesehatan Operasionalnya Kesehatan dan
UPTD Gudang
Farmasi
1.1.1.02.04.0007 Pengadaan Jumlah Sarana Kesehatan Dasar 2 item 3.917.952.214 1.1.1.02.04.0007 Pengadaan Jumlah Sarana Kesehatan Dasar 2 item 3.927.817.583 Kantor Dinas
Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan Kesehatan
(DAK Bidang Kesehatan) (DAK Bidang Kesehatan)

1.1.1.02.04.0008 Analisa Jumlah dokumen Analisa 5 dokumen 202.493.045 1.1.1.02.04.0008 Analisa Jumlah dokumen Analisa 5 dokumen 202.493.045 Kantor Dinas
Pengembangan Sarana dan Pengembangan Sarana dan Pengembangan Sarana dan Pengembangan Sarana dan Kesehatan
Prasarana Kesehatan Prasarana Kesehatan Prasarana Kesehatan Prasarana Kesehatan
1.1.1.02.04.0009 Pengadaan Jumlah peralatan pendukung 2 item 1.105.121.736 1.1.1.02.04.0009 Pengadaan Jumlah peralatan pendukung 2 item 1.007.753.032 Puskesmas Kota
peralatan pendukung imunisasi yang diadakan peralatan pendukung imunisasi yang diadakan Surabaya
imunisasi (DAK Bidang imunisasi (DAK Bidang
Kesehatan) Kesehatan)
1.1.1.02.05 Program Obat Persentase Ketersediaan Obat 100% 41.414.143.084 1.1.1.02.05 Program Obat Persentase Ketersediaan Obat 100% 42.430.912.797
dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Dinas dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Dinas
puskesmas/puskesmas Kesehatan puskesmas/puskesmas Kesehatan
1.1.1.02.05.0001 Pelayanan Jumlah Obat dan Perbekalan 232 item 37.980.410.614 1.1.1.02.05.0001 Pelayanan Jumlah Obat dan Perbekalan 233 item 38.966.059.350 63 Puskesmas
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan dan
Kesehatan Kesehatan Laboratorium
Kesehatan
1.1.1.02.05.0002 Pengadaan Jumlah obat dan perbekalan 36 item 3.433.732.470 1.1.1.02.05.0002 Pengadaan Jumlah obat dan perbekalan 36 item 3.464.853.447 Seluruh Wilayah
Obat dan Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Obat dan Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kerja 63
Kesehatan Dasar di yang diadakan Kesehatan Dasar di yang diadakan Puskesmas
Puskesmas (DAK Bidang Puskesmas (DAK Bidang
Kesehatan) Kesehatan)
1.1.1.02.06 Program Persentase sarana kesehatan 84% 6.446.559.978 1.1.1.02.06 Program Persentase sarana kesehatan 84% 6.684.736.080
Standarisasi Pelayanan yang memiliki izin Standarisasi Pelayanan yang memiliki izin
Persentase tenaga kesehatan 84% Persentase tenaga kesehatan 84%
yang memiliki izin yang memiliki izin

V - 72
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.06.0001 Akreditasi Jumlah Puskesmas yang 3 lembaga 1.333.692.169 1.1.1.02.06.0001 Akreditasi Jumlah Puskesmas yang 3 lembaga 1.434.907.669 14 Puskesmas
Puskesmas melaksanakan akreditasi Puskesmas melaksanakan akreditasi
1.1.1.02.06.0002 Pembinaan Jumlah Sarana Kesehatan 129 lembaga 600.811.065 1.1.1.02.06.0002 Pembinaan Jumlah Sarana Kesehatan 129 lembaga 501.311.065 Puskesmas,
dan Pengawasan Sarana Rujukan Yang Dibina dan Diawasi dan Pengawasan Sarana Rujukan Yang Dibina dan Diawasi Rumah Sakit
Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan dan Klinik Utama
Kota Surabaya

1.1.1.02.06.0003 Pembinaan Jumlah peserta yg mendapatkan 1757 orang 4.512.056.744 1.1.1.02.06.0003 Pembinaan Jumlah peserta yg mendapatkan 1757 orang 4.748.517.346 Kantor Dinas
dan pengembangan SDM pembinaan dan pengembangan dan pengembangan SDM pembinaan dan pengembangan Kesehatan dan
Kesehatan SDM kesehatan Kesehatan SDM kesehatan Wilayah Kerja
63 Puskesmas
1.1.1.02.09 Program Upaya Cakupan Kelurahan Yang 84% 100.756.660.365 1.1.1.02.09 Program Upaya Cakupan Kelurahan Yang 84% 101.679.352.553
Kesehatan Masyarakat Memiliki Pembinaan Terpadu Kesehatan Masyarakat Memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) (Bindu)
Persentase rumah sehat 76,50% Persentase rumah sehat 76,50%
Persentase TPM memenuhi 82% Persentase TPM memenuhi 82%
syarat higienis sanitasi syarat higienis sanitasi
1.1.1.02.09.0001 Bantuan Jumlah Puskesmas yang 63 lembaga 30.797.620.249 1.1.1.02.09.0001 Bantuan Jumlah Puskesmas yang 63 lembaga 30.797.620.249 Seluruh Wilayah
Operasional Kesehatan (DAK mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DAK mendapatkan Dana Bantuan Kerja 63
Bidang Kesehatan) Operasional Kesehatan Bidang Kesehatan) Operasional Kesehatan Puskesmas
1.1.1.02.09.0002 Jumlah kejadian 600 kejadian 1.093.971.684 1.1.1.02.09.0002 Jumlah kejadian 900 kejadian 1.361.031.315 Seluruh Wilayah
Penanggulangan Kejadian kegawatdaruratan yang dilayani Penanggulangan Kejadian kegawatdaruratan yang dilayani Kerja 63
Darurat dan Pasca Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Puskesmas
Darurat Darurat
1.1.1.02.09.0003 Jumlah Lokasi penderita penyakit 1300 lokasi 14.844.287.676 1.1.1.02.09.0003 Jumlah Lokasi penderita penyakit 1300 lokasi 14.622.108.388 Seluruh Wilayah
Pencegahan dan menular yang mandapat Pencegahan dan menular yang mandapat Kerja 63
Pengendalian Penyakit penanganan Pengendalian Penyakit penanganan Puskesmas
Menular Menular
1.1.1.02.09.0004 Jumlah kelurahan yang 154 lembaga 4.553.066.381 1.1.1.02.09.0004 Jumlah kelurahan yang 154 lembaga 3.930.437.451 Seluruh Wilayah
Pencegahan dan melaksanakan pencegahan dan Pencegahan dan melaksanakan pencegahan dan Kerja 63
Pengendalian Penyakit Tidak pengendalian penyakit tidak Pengendalian Penyakit Tidak pengendalian penyakit tidak Puskesmas
Menular menular Menular menular
1.1.1.02.09.0005 Jumlah lembaga yang 39 lembaga 809.654.203 1.1.1.02.09.0005 Jumlah lembaga yang 39 lembaga 774.654.203 34 Puskesmas
Peningkatan Pelayanan menyelenggarakan Kesehatan Peningkatan Pelayanan menyelenggarakan Kesehatan dengan
Kesehatan Khusus Tradisional Kesehatan Khusus Tradisional pelayanan
kesehatan
tradisional
1.1.1.02.09.0006 Jumlah Sampel Penyehatan 7442 sampel 4.201.541.630 1.1.1.02.09.0006 Jumlah Sampel Penyehatan 7472 sampel 4.362.501.816 Seluruh Wilayah
Penyelenggaraan Lingkungan Yang Diperiksa Penyelenggaraan Lingkungan Yang Diperiksa Kerja 63
Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan Puskesmas
1.1.1.02.09.0007 Jumlah puskesmas yang 63 lembaga 15.095.244.941 1.1.1.02.09.0007 Jumlah puskesmas yang 63 lembaga 17.103.605.683 Seluruh Wilayah
Penyelenggaraan Promosi melaksanakan promosi Penyelenggaraan Promosi melaksanakan promosi Kerja 63
Kesehatan kesehatan Kesehatan kesehatan Puskesmas

V - 73
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.09.0008 Surveilans Jumlah Puskesmas yang 63 lembaga 1.562.085.249 1.1.1.02.09.0008 Surveilans Jumlah Puskesmas yang 63 lembaga 1.444.601.837 Seluruh Wilayah
dan Imunisasi melaksanakan Surveilans dan Imunisasi melaksanakan Surveilans Kerja 63
Terpadu dan Pembinaan Terpadu dan Pembinaan Puskesmas
Imunisasi Imunisasi
1.1.1.02.09.0009 Pembinaan Jumlah balita yang mendapatkan 164000 27.799.188.352 1.1.1.02.09.0009 Pembinaan Jumlah balita yang mendapatkan 160000 27.282.791.611 Seluruh Wilayah
dan Pengembangan Upaya PMT penyuluhan Anak Balita di orang dan Pengembangan Upaya PMT penyuluhan Anak Balita di orang Kerja 63
Kesehatan Bersumberdaya UKBM Kesehatan Bersumberdaya UKBM Puskesmas
Masyarakat Masyarakat

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.03. Pangan 2.694.921.502 1.1.2.03. Pangan 2.718.058.034
1.1.2.03.01 Program Persentase sample yang 84% 2.694.921.502 1.1.2.03.01 Program Persentase sample yang 84% 2.718.058.034
Peningkatan Ketersediaan, memenuhi syarat keamanan Peningkatan Ketersediaan, memenuhi syarat keamanan
Keanekaragaman, dan makanan Keanekaragaman, dan makanan
1.1.2.03.01.0001 Jumlah Sampel Yang Diperiksa 8160 sampel 2.694.921.502 1.1.2.03.01.0001 Jumlah Sampel Yang Diperiksa 8160 sampel 2.718.058.034 Seluruh Wilayah
Peningkatan Pengawasan Peningkatan Pengawasan Kerja 63
Makanan Olahan dan siap Makanan Olahan dan siap Puskesmas
saji saji
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 649.840.746 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 433.187.289
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 649.840.746 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 433.187.289
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0040 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 649.840.746 2.1.2.01.02.0040 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 433.187.289 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kesehatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 104.395.713.751 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 103.705.528.722
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 97.202.009.585 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 96.551.082.571
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0023 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 97.202.009.585 2.2.2.02.01.0023 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 96.551.082.571 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kesehatan dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat UPTD Dinas
Daerah Daerah Kesehatan

V - 74
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 7.193.704.166 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 7.154.446.151
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0029 Jumlah unit sarana perkantoran 2056 unit 7.193.704.166 2.2.2.02.02.0029 Jumlah unit sarana perkantoran 2056 unit 7.154.446.151 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kesehatan dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana UPTD Dinas
Perkantoran Perkantoran Kesehatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 33.378.230.618 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 33.408.230.618
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.03. Pangan 4.206.401.694 1.1.2.03. Pangan 3.625.126.494
1.1.2.03.01 Program Tingkat keamanan bahan pangan 82% 4.206.401.694 1.1.2.03.01 Program Tingkat keamanan bahan pangan 82% 3.625.126.494
Peningkatan Ketersediaan, segar yang beredar Peningkatan Ketersediaan, segar yang beredar
Tingkat keanekaragaman 95,5 Tingkat keanekaragaman 95,5
konsumsi masyarakat (PPH) konsumsi masyarakat (PPH)
1.1.2.03.01.0002 Monitoring Jumlah kegiatan Monitoring 228 kali 436.253.732 1.1.2.03.01.0002 Monitoring Jumlah kegiatan Monitoring 228 kali 436.253.732 14 Pasar
Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Tradisional di
Surabaya yang
merupakan
pusat distributor

1.1.2.03.01.0003 Pembinaan Jumlah peserta Konsumen dan 820 orang 194.074.220 1.1.2.03.01.0003 Pembinaan Jumlah peserta Konsumen dan 820 orang 194.074.220 31 Kecamatan di
Keamanan Pangan yang Pelaku Usaha yang Mengikuti Keamanan Pangan yang Pelaku Usaha yang Mengikuti Surabaya
beredar Pembinaan Keamanan Pangan beredar Pembinaan Keamanan Pangan
Yang Beredar Yang Beredar
1.1.2.03.01.0005 Pembinaan Jumlah kelompok pemanfaatan 78 kelompok 2.625.172.922 1.1.2.03.01.0005 Pembinaan Jumlah kelompok pemanfaatan 78 kelompok 2.043.897.722 21 Kecamatan
Pemanfaatan Lahan lahan pekarangan yang dibina Pemanfaatan Lahan lahan pekarangan yang dibina Penerima
Pekarangan Pekarangan Bantuan
Tanaman Lahan
Pekarangan
(Musrenbang)

1.1.2.03.01.0006 Jumlah Sampel Produk Pangan 1920 sampel 596.285.630 1.1.2.03.01.0006 Jumlah Sampel Produk Pangan 1920 sampel 596.285.630 Supermarket,
Pengawasan dan Segar yang diawasi dan diperiksa Pengawasan dan Segar yang diawasi dan diperiksa Pasar
Pemeriksaan Produk Pangan Pemeriksaan Produk Pangan Tradisional,
Segar Segar Peternakan
1.1.2.03.01.0007 Jumlah Peserta Pelatihan 959 orang 354.615.190 1.1.2.03.01.0007 Jumlah Peserta Pelatihan 1323 orang 354.615.190 Kota Surabaya
Pengembangan Diversifikasi Pengembangan Diversifikasi Pengembangan Diversifikasi Pengembangan Diversifikasi dan Luar Kota
Pangan Pangan Pangan Pangan Surabaya

V - 75
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 6.106.527.089 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 6.165.503.562
1.1.2.05.01 Program Persentase luas RTH yang 43,60% 6.106.527.089 1.1.2.05.01 Program Persentase luas RTH yang 43,60% 6.165.503.562
Pengelolaan dan dibangun dan ditingkatkan Pengelolaan dan dibangun dan ditingkatkan
Peningkatan Ruang Terbuka fungsinya Peningkatan Ruang Terbuka fungsinya
Persentase pertumbuhan luas 5,40% Persentase pertumbuhan luas 5,40%
RTH yang dipelihara dan diawasi RTH yang dipelihara dan diawasi

1.1.2.05.01.0006 Jumlah sentra pertanian 9 lokasi 2.309.538.520 1.1.2.05.01.0006 Jumlah sentra pertanian 9 lokasi 2.099.155.189 9 Lokasi sentra
Pembangunan dan perkotaan yang dibangun dan Pembangunan dan perkotaan yang dibangun dan pertanian
Pemeliharaan Prasarana dipelihara Pemeliharaan Prasarana dipelihara perkotaan
Sentra Pertanian Perkotaan Sentra Pertanian Perkotaan

1.1.2.05.01.0007 Jumlah kawasan lindung pesisir 2 lokasi 3.796.988.569 1.1.2.05.01.0007 Jumlah kawasan lindung pesisir 2 lokasi 4.066.348.373 Mangrove
Pembangunan dan pantai Surabaya yang dibangun Pembangunan dan pantai Surabaya yang dibangun Information
Pemeliharaan Kawasan dan dipelihara Pemeliharaan Kawasan dan dipelihara Center
Lindung Pesisir Pantai Lindung Pesisir Pantai Wonorejo
Surabaya Surabaya Rungkut dan
Gununganyar
1.1.2.12. Penanaman Modal 261.200.209 1.1.2.12. Penanaman Modal 201.402.365
1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 261.200.209 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 201.402.365
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0015 Pelayanan Jumlah berkas perizinan dan non 1000 berkas 261.200.209 1.1.2.12.04.0015 Pelayanan Jumlah berkas perizinan dan non 251 berkas 201.402.365 1. Kantor PTSP
Perizinan dan Non Perizinan perizinan bidang pertanian yang Perizinan dan Non Perizinan perizinan bidang pertanian yang Kota Surabaya
Bidang Pertanian diproses Bidang Pertanian diproses 2. Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian Kota
Surabaya
1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan
1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.01. Kelautan dan Perikanan 4.625.635.715 1.2.2.01. Kelautan dan Perikanan 4.522.967.919
1.2.2.01.01 Program Persentase pembudidaya yang 13% 3.837.294.023 1.2.2.01.01 Program Persentase pembudidaya yang 13% 3.838.641.877
Penyediaan Sarana memanfaatkan fasilitas sarana Penyediaan Sarana memanfaatkan fasilitas sarana
Prasarana Kelautan dan dan prasarana perikanan dan Prasarana Kelautan dan dan prasarana perikanan dan
Perikanan kelautan Perikanan kelautan
1.2.2.01.01.0001 Pengadaan Jumlah Sarana dan Prasarana 385 unit 1.206.667.950 1.2.2.01.01.0001 Pengadaan Jumlah Sarana dan Prasarana 2025 unit 1.149.493.602 Lokasi
Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang pembudidaya
Kelautan dan Perikanan disediakan Kelautan dan Perikanan disediakan perikanan yang
(DAK) (DAK) mendapatkan
intervensi

V - 76
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.01.01.0002 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana 419 unit 1.129.513.524 1.2.2.01.01.0002 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana 419 unit 1.178.035.725 Pasar Ikan Hias
dan Pemeliharaan sarana perikanan budidaya yang dan Pemeliharaan sarana perikanan budidaya yang dan Lokasi
dan prasarana perikanan disediakan dan prasarana perikanan disediakan Penerima
budidaya budidaya Manfaat Sarana
dan prasarana
Perikanan
Budidaya
musrenbang di
15 kecamatan

1.2.2.01.01.0003 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana 385 unit 1.501.112.549 1.2.2.01.01.0003 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana 949 unit 1.511.112.550 Lokasi Penerima
dan Pemeliharaan sarana perikanan tangkap yang dan Pemeliharaan sarana perikanan tangkap yang Manfaat Fasilitas
dan prasarana perikanan disediakan dan prasarana perikanan disediakan Sarana dan
tangkap tangkap Prasarana
Perikanan
Tangkap
musrenbang di 4
kecamatan

1.2.2.01.02 Program Persentase pembudidaya 35% 788.341.692 1.2.2.01.02 Program Persentase pembudidaya 35% 684.326.042
Pengaplikasian Teknologi perikanan dan kelautan yang Pengaplikasian Teknologi perikanan dan kelautan yang
Tepat Guna Budidaya mengaplikasikan teknologi tepat Tepat Guna Budidaya mengaplikasikan teknologi tepat
Perikanan dan Kelautan guna dalam proses budidaya Perikanan dan Kelautan guna dalam proses budidaya

1.2.2.01.02.0001 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan dan 395 orang 788.341.692 1.2.2.01.02.0001 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan dan 395 orang 684.326.042 Balai
dan pendampingan teknologi pendampingan teknologi tepat dan pendampingan teknologi pendampingan teknologi tepat Kelurahan/Keca
tepat guna budidaya guna budidaya perikanan dan tepat guna budidaya guna budidaya perikanan dan matan asal
perikanan dan kelautan kelautan perikanan dan kelautan kelautan lokasi peserta
atau lokus yang
komprehensif
1.2.2.02. Pariwisata 732.844.766 1.2.2.02. Pariwisata 727.237.372
1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 732.844.766 1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 727.237.372
pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian
dan pengembangan usaha yang didapat dari proses dan pengembangan usaha yang didapat dari proses
kreatif pembelajaran di rumah kreatif kreatif pembelajaran di rumah kreatif
kuliner kuliner
Persentase rumah kreatif yang 62,50% Persentase rumah kreatif yang 62,50%
beroperasi beroperasi

V - 77
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.04.0006 Jumlah rumah kreatif yang 2 bangunan 732.844.766 1.2.2.02.04.0006 Jumlah rumah kreatif yang 2 bangunan 727.237.372 Jl Putat Jaya
Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Gang Lebar B
No. 27 dan Putat
Jaya 2A-19

1.2.2.03. Pertanian 5.685.649.991 1.2.2.03. Pertanian 5.728.903.671


1.2.2.03.01 Program Persentase pembudidaya 13% 1.109.786.917 1.2.2.03.01 Program Persentase pembudidaya 13% 1.229.771.917
Penyediaan Sarana tanaman pangan dan hortikultura Penyediaan Sarana tanaman pangan dan hortikultura
Prasarana Budidaya yang memanfaatkan fasilitas Prasarana Budidaya yang memanfaatkan fasilitas
Tanaman Pangan dan sarana dan prasarana produksi Tanaman Pangan dan sarana dan prasarana produksi
Hortikultura Hortikultura
1.2.2.03.01.0001 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana 17116 unit 1.109.786.917 1.2.2.03.01.0001 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana 17993 unit 1.229.771.917 Kantor Dinas
sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman Ketahanan
produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang Pangan dan
pangan dan hortikultura disediakan pangan dan hortikultura disediakan Pertanian Kota
Surabaya
1.2.2.03.02 Program Persentase pembudidaya 35% 2.997.531.835 1.2.2.03.02 Program Persentase pembudidaya 35% 2.934.812.159
Pengaplikasian Teknologi tanaman pangan dan hortikultura Pengaplikasian Teknologi tanaman pangan dan hortikultura
Tepat Guna dalam Budidaya yang mengaplikasikan teknologi Tepat Guna dalam Budidaya yang mengaplikasikan teknologi
Tanaman Pangan dan tepat guna dalam proses Tanaman Pangan dan tepat guna dalam proses
Hortikultura budidaya Hortikultura budidaya

1.2.2.03.02.0001 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan dan 1359 orang 1.129.338.456 1.2.2.03.02.0001 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan dan 1359 orang 993.045.156 Lokasi
dan pendampingan pendampingan pemanfaatan dan pendampingan pendampingan pemanfaatan pelaksanaan
pemanfaatan teknologi tepat teknologi tepat guna budidaya pemanfaatan teknologi tepat teknologi tepat guna budidaya even pelatihan
guna budidaya tanaman tanaman pangan dan hortikultura guna budidaya tanaman tanaman pangan dan hortikultura dan
pangan dan hortikultura pangan dan hortikultura pendampingan
teknologi tepat
guna budidaya
tanaman pangan
dan hortikultura

1.2.2.03.02.0002 Pembibitan Jumlah jenis dan sarana 65644 unit 1.232.479.654 1.2.2.03.02.0002 Pembibitan Jumlah jenis dan sarana 77782 unit 1.280.059.528 Kantor Dinas
pembibitan yang disediakan pembibitan yang disediakan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian Kota
Surabaya

V - 78
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.03.02.0003 Jumlah peserta SDM pertanian 200 orang 635.713.725 1.2.2.03.02.0003 Jumlah peserta SDM pertanian 200 orang 661.707.475 Dinas yang
Peningkatan Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya Peningkatan Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya menangani
SDM Pertanian SDM Pertanian sektor Pertanian,
Peternakan,
Perikanan dan
Pangan di Jawa
Timur

1.2.2.03.04 Program Persentase populasi hewan 84% 804.911.338 1.2.2.03.04 Program Persentase populasi hewan 84% 804.911.338
pencegahan dan ternak yang mendapatkan pencegahan dan ternak yang mendapatkan
penanggulangan penyakit vaksinasi dan pengobatan penanggulangan penyakit vaksinasi dan pengobatan
1.2.2.03.04.0002 Pelayanan Jumlah pelaksanaan pelayanan 1311 kali 804.911.338 1.2.2.03.04.0002 Pelayanan Jumlah pelaksanaan pelayanan 1311 kali 804.911.338 31 Kecamatan di
Kesehatan dan Pencegahan kesehatan dan pencegahan Kesehatan dan Pencegahan kesehatan dan pencegahan Surabaya
Penyakit Hewan penyakit hewan Penyakit Hewan penyakit hewan

1.2.2.03.05 Program Persentase pembudidaya ternak 35% 773.419.901 1.2.2.03.05 Program Persentase pembudidaya ternak 35% 759.408.257
Pengaplikasian Teknologi yang mengaplikasikan teknologi Pengaplikasian Teknologi yang mengaplikasikan teknologi
Tepat Guna dalam Budidaya tepat guna dalam proses Tepat Guna dalam Budidaya tepat guna dalam proses
Peternakan budidaya Peternakan budidaya
1.2.2.03.05.0001 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan dan 450 orang 332.427.791 1.2.2.03.05.0001 Pelatihan Jumlah peserta pelatihan dan 320 orang 318.625.041 Kantor Dinas
dan pendampingan teknologi pendampingan teknologi tepat dan pendampingan teknologi pendampingan teknologi tepat Ketahanan
tepat guna budidaya guna budidaya peternakan tepat guna budidaya guna budidaya peternakan Pangan
peternakan peternakan Pertanian Kota
Surabaya
1.2.2.03.05.0002 Penyediaan Jumlah sarana budidaya 1228 unit 440.992.110 1.2.2.03.05.0002 Penyediaan Jumlah sarana budidaya 1035 unit 440.783.216 Hutan Kota Milik
Sarana Budidaya Peternakan peternakan yang disediakan Sarana Budidaya Peternakan peternakan yang disediakan Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
1.2.2.06. Perdagangan 676.346.054 1.2.2.06. Perdagangan 629.587.168
1.2.2.06.06 Program Persentase pembudidaya yang 62% 676.346.054 1.2.2.06.06 Program Persentase pembudidaya yang 62% 629.587.168
Peningkatan Pemasaran omzetnya meningkat Peningkatan Pemasaran omzetnya meningkat
1.2.2.06.06.0001 Promosi Jumlah kegiatan promosi 67 kali 676.346.054 1.2.2.06.06.0001 Promosi Jumlah kegiatan promosi 58 kali 629.587.168 Kantor Bulog,
Pemasaran Produk Pertanian pemasaran produk pertanian Pemasaran Produk Pertanian pemasaran produk pertanian Taman Surya,
yang dilaksanakan yang dilaksanakan Taman Flora
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 148.333.322 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 144.133.322
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 148.333.322 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 144.133.322
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 79
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0051 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 148.333.322 2.1.2.01.02.0051 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 144.133.322 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Ketahanan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pangan dan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Pertanian Kota
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 10.935.291.778 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 11.663.368.745
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 9.542.954.257 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 10.228.803.124
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0034 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 9.542.954.257 2.2.2.02.01.0034 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 10.228.803.124 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Ketahanan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pangan dan
Daerah Daerah Pertanian Kota
Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.392.337.521 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.434.565.621
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0043 Jumlah unit sarana perkantoran 207 unit 1.392.337.521 2.2.2.02.02.0043 Jumlah unit sarana perkantoran 223 unit 1.434.565.621 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Ketahanan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pangan dan
Perkantoran Perkantoran Pertanian Kota
Surabaya
Dinas Komunikasi dan Informatika 72.979.405.208 Dinas Komunikasi dan Informatika 78.262.694.224
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika 68.612.527.017 1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika 74.300.421.433
1.1.2.10.01 Program Persentase layanan publik 35,11% 54.984.171.609 1.1.2.10.01 Program Persentase layanan publik 35,11% 60.571.402.524
Pengembangan dan administratif yang berbasis TIK Pengembangan dan administratif yang berbasis TIK
Persentase pengelolaan jaringan 100% Persentase pengelolaan jaringan 100%
telekomunikasi pendukung telekomunikasi pendukung
pelayanan publik pelayanan publik
1.1.2.10.01.0001 Jumlah Dokumen Analisa 12 Dokumen 276.428.675 1.1.2.10.01.0001 Jumlah Dokumen Analisa 12 Dokumen 276.428.675 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Penyusunan Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Komunikasi dan
Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan yang disusun Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan yang disusun Informatika
Pemerintahan Pemerintahan
1.1.2.10.01.0002 Monitoring Jumlah pelaksanaan 115 kali 384.055.112 1.1.2.10.01.0002 Monitoring Jumlah pelaksanaan 185 kali 323.738.350 Kantor 72
dan Evaluasi Pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan Evaluasi Pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi Perangkat
Pemanfaatan Teknologi yang dimonitor dan dievaluasi Pemanfaatan Teknologi yang dimonitor dan dievaluasi Daerah
Informasi Informasi

V - 80
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.10.01.0003 Jumlah peralatan komunikasi 371 unit 4.248.257.755 1.1.2.10.01.0003 Jumlah peralatan komunikasi 359 unit 4.080.756.598 Perangkat
Pelaksanaan Sistem persandian yang disediakan Pelaksanaan Sistem persandian yang disediakan Daerah yang
Persandian Perkotaan Persandian Perkotaan melaksanakan
operasional
lapangan
1.1.2.10.01.0004 Jumlah integrasi sistem yang 2 database 386.102.573 1.1.2.10.01.0004 Jumlah integrasi sistem yang 3 database 386.102.573 Kantor Dinas
Pembangunan Integrasi dibangun Pembangunan Integrasi dibangun Komunikasi dan
Sistem Sistem Informatika
1.1.2.10.01.0005 Jumlah Pembangunan Sarana 5 jenis 13.238.400.160 1.1.2.10.01.0005 Jumlah Pembangunan Sarana 5 jenis 13.335.900.160 Jalan, kantor
Pembangunan Sarana Prasarana TIK Pembangunan Sarana Prasarana TIK Perangkat
Prasarana TIK Prasarana TIK Daerah , dan
fasilitas umum
1.1.2.10.01.0006 Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik 15 aplikasi 972.318.929 1.1.2.10.01.0006 Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik 15 aplikasi 972.318.929 10 Perangkat
Pembangunan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen Daerah
Pelayanan Publik Dan Sistem yang dibangun Pelayanan Publik Dan Sistem yang dibangun
Informasi Manajemen Informasi Manajemen

1.1.2.10.01.0007 Jumlah Sistem Informasi 119 aplikasi 620.954.930 1.1.2.10.01.0007 Jumlah Sistem Informasi 119 aplikasi 601.733.086 20 Perangkat
Pemeliharaan Dan Pelayanan Publik dan Sistem Pemeliharaan Dan Pelayanan Publik dan Sistem Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang
Informasi Pelayanan Publik dipelihara dan dikembangkan Informasi Pelayanan Publik dipelihara dan dikembangkan
dan Sistem Informasi dan Sistem Informasi
Manajemen Manajemen
1.1.2.10.01.0008 Jumlah Pemeliharaan Sarana 10 jenis 16.246.080.402 1.1.2.10.01.0008 Jumlah Pemeliharaan Sarana 10 jenis 18.764.412.449 Ruas jalan,
Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK kantor 72
Prasarana TIK Prasarana TIK Perangkat
Daerah , dan
fasilitas umum
1.1.2.10.01.0009 Jumlah lokasi pusat data dan 325 lokasi 13.237.298.147 1.1.2.10.01.0009 Jumlah lokasi pusat data dan 538 lokasi 16.288.235.597 Pusat Data dan
Pengelolaan Pusat Data koneksi internet yang dikelola Pengelolaan Pusat Data koneksi internet yang dikelola lokasi-lokasi
yang Koneksi
Internetnya
dikelola oleh
Diskominfo
1.1.2.10.01.0010 Persentase Serangan terhadap 100 persen 5.103.940.471 1.1.2.10.01.0010 Persentase Serangan terhadap 100 persen 5.271.441.652 Jaringan internet
Penanganan Serangan Sistem Keamanan Informasi yang Penanganan Serangan Sistem Keamanan Informasi yang yang dikelola
terhadap Sistem Keamanan ditangani terhadap Sistem Keamanan ditangani oleh Dinas
Informasi Informasi Komunikasi dan
Informatika

V - 81
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.10.01.0011 Jumlah Dokumen Pendukung 1 dokumen 270.334.455 1.1.2.10.01.0011 Jumlah Dokumen Pendukung 1 dokumen 270.334.455 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Tata Kelola E-Gov yang disusun Penyusunan Dokumen Tata Kelola E-Gov yang disusun Komunikasi dan
Pendukung Tata Kelola E- Pendukung Tata Kelola E- Informatika
Gov Gov
1.1.2.10.02 Program Rata-rata pemanfaatan publik 9116 13.628.355.408 1.1.2.10.02 Program Rata-rata pemanfaatan publik 9116 13.729.018.909
Komunikasi, Informasi, dan terhadap berbagai saluran kunjungan Komunikasi, Informasi, dan terhadap berbagai saluran kunjungan
Publikasi Masyarakat komunikasi informasi yang Publikasi Masyarakat komunikasi informasi yang
disediakan oleh Pemerintah Kota disediakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya Surabaya
1.1.2.10.02.0004 Jumlah Peserta Pengembangan 500 Orang 1.073.362.281 1.1.2.10.02.0004 Jumlah Peserta Pengembangan 500 Orang 1.073.362.281 154 Kelurahan
Pengembangan dan KIM Pengembangan dan KIM
Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga
Sosial Komunikasi Sosial Komunikasi
1.1.2.10.02.0005 Jumlah Analisa Data Dan 5 dokumen 841.665.575 1.1.2.10.02.0005 Jumlah Analisa Data Dan 5 dokumen 841.665.575 72 Perangkat
Penyusunan Dokumen Informasi Pemerintah Daerah Penyusunan Dokumen Informasi Pemerintah Daerah Daerah Pemkot
Analisa Data dan Informasi yang disusun Analisa Data dan Informasi yang disusun Surabaya dan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah organisasi yang
bekerja sama
dengan Pemkot
Surabaya seperti
BMKG, Lokasi
tempat
masyarakat
berada

1.1.2.10.02.0006 Jumlah dokumen Pelayanan 13 dokumen 819.840.634 1.1.2.10.02.0006 Jumlah dokumen Pelayanan 13 dokumen 819.840.634 Gedung
Penyusunan Dokumen Keluhan masyarakat, Permintaan Penyusunan Dokumen Keluhan masyarakat, Permintaan Pemerintah Kota
Pelayanan Keluhan dan Dokumentasi Informasi Pelayanan Keluhan dan Dokumentasi Informasi Surabaya
masyarakat, Permintaan dan Publik yang disusun masyarakat, Permintaan dan Publik yang disusun
Dokumentasi Informasi Publik Dokumentasi Informasi Publik

1.1.2.10.02.0007 Jumlah saluran komunikasi yang 19 saluran 1.305.646.771 1.1.2.10.02.0007 Jumlah saluran komunikasi yang 19 saluran 1.305.646.771 Kantor Dinas
Pengelolaan Saluran dikelola Pengelolaan Saluran dikelola Komunikasi dan
Komunikasi Komunikasi Informatika
1.1.2.10.02.0008 Jumlah Penyelenggaraan 16 kali 1.190.547.646 1.1.2.10.02.0008 Jumlah Penyelenggaraan 16 kali 1.190.547.646 Gedung milik
Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Pemerintah Kota
Daya Komunikasi Dan Komunikasi Dan Informasi Daya Komunikasi Dan Komunikasi Dan Informasi Surabaya
Informasi Informasi

V - 82
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.10.02.0009 Publikasi Jumlah Publikasi 309 kali 3.688.233.295 1.1.2.10.02.0009 Publikasi Jumlah Publikasi 309 kali 3.688.233.295 KPK Pusat dan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembangunan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembangunan Dinas
Pembangunan Daerah Daerah Pembangunan Daerah Daerah Perdagangan
Kota Surabaya ,
Studio Radio di
wilayah
administratif
Kota Surabaya,
Studio Televisi
yang memiliki
jangkauan bisa
diakses
masyarakat
surabaya
1.1.2.10.02.0010 Sosialisasi Jumlah BLC yang melaksanakan 44 lembaga 4.709.059.206 1.1.2.10.02.0010 Sosialisasi Jumlah BLC yang melaksanakan 44 lembaga 4.809.722.707 Broadband
Sistem Informasi Sosialisasi Sistem Informasi Sistem Informasi Sosialisasi Sistem Informasi Learning Center
Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan dan Sistem (BLC) di Kota
Informasi Publik informasi Publik Informasi Publik informasi Publik Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 189.380.369 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 189.380.369
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 189.380.369 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 189.380.369
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0041 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 189.380.369 2.1.2.01.02.0041 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 189.380.369 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Komunikasi dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Informatika
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.177.497.822 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.772.892.422
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.907.085.981 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.240.149.281
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0024 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.907.085.981 2.2.2.02.01.0024 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.240.149.281 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Komunikasi dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Informatika Kota
Daerah Daerah Surabaya,

V - 83
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.270.411.841 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.532.743.141
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0030 Jumlah unit sarana perkantoran 149 unit 1.270.411.841 2.2.2.02.02.0030 Jumlah unit sarana perkantoran 149 unit 1.532.743.141 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Komunikasi dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Informatika
Perkantoran Perkantoran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 13.002.460.704 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 12.814.458.918
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 6.465.950.028 1.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 5.971.439.302
1.1.2.11.02 Program Persentase Usaha Mikro yang 4% 271.384.679 1.1.2.11.02 Program Persentase Usaha Mikro yang 4% 241.903.617
perkuatan permodalan berhasil mendapatkan bantuan perkuatan permodalan berhasil mendapatkan bantuan
usaha mikro permodalan usaha mikro permodalan
1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha skala mikro 125 orang 271.384.679 1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha skala mikro 125 orang 241.903.617 Kantor Dinas
Kemitraan Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi Koperasi dan
Skala Mikro kemitraan Skala Mikro kemitraan Usaha Mikro
1.1.2.11.03 Program Persentase produk Usaha Mikro 25% 1.850.209.774 1.1.2.11.03 Program Persentase produk Usaha Mikro 25% 1.803.559.826
standarisasi produk usaha yang layak diuji mutukan standarisasi produk usaha yang layak diuji mutukan
Persentase Usaha Mikro yang 25% Persentase Usaha Mikro yang 25%
mengaplikasikan Teknologi Tepat mengaplikasikan Teknologi Tepat
Guna (TTG) dalam proses usaha Guna (TTG) dalam proses usaha

1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha skala mikro 25 orang 153.019.670 1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha skala mikro 25 orang 153.019.670 Kantor Dinas
Legalitas dan Standarisasi yang mendapatkan fasilitasi Legalitas dan Standarisasi yang mendapatkan fasilitasi Koperasi dan
Usaha Skala Mikro legalitas dan standarisasi usaha Usaha Skala Mikro legalitas dan standarisasi usaha Usaha Mikro

1.1.2.11.03.0002 Monitoring Jumlah pelaku usaha mikro yang 250 orang 293.018.527 1.1.2.11.03.0002 Monitoring Jumlah pelaku usaha mikro yang 250 orang 267.254.429 Tempat
dan Evaluasi Perkembangan dimonitoring dan dievaluasi dan Evaluasi Perkembangan dimonitoring dan dievaluasi usaha/domisili
Usaha Mikro perkembangan usahanya Usaha Mikro perkembangan usahanya pelaku usaha
skala mikro
1.1.2.11.03.0003 Jumlah pelaku usaha mikro yang 135 orang 1.173.325.760 1.1.2.11.03.0003 Jumlah pelaku usaha mikro yang 135 orang 1.161.692.160 Tempat
Peningkatan dan mendapatkan fasilitasi Peningkatan dan mendapatkan fasilitasi usaha/domisili
Pengembangan Usaha Bisnis peningkatan dan pengembangan Pengembangan Usaha Bisnis peningkatan dan pengembangan pelaku usaha
bagi pelaku usaha skala usaha bisnis bagi pelaku usaha skala usaha bisnis skala mikro
mikro mikro
1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Jumlah pelaku usaha di sentra 300 orang 230.845.817 1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Jumlah pelaku usaha di sentra 200 orang 221.593.567 Sentra Wisata
Peningkatan Mutu Produk di wisata kuliner yang mendapatkan Peningkatan Mutu Produk di wisata kuliner yang mendapatkan Kuliner yang
Sentra Wisata Kuliner pelatihan peningkatan mutu Sentra Wisata Kuliner pelatihan peningkatan mutu dikelola oleh
produk produk Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

V - 84
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.11.04 Program Persentase koperasi 62,21% 2.190.072.481 1.1.2.11.04 Program Persentase koperasi 62,21% 2.031.588.330
Penguatan Kelembagaan berklasifikasi AAB Penguatan Kelembagaan berklasifikasi AAB
1.1.2.11.04.0001 Jumlah koperasi yang 300 737.461.388 1.1.2.11.04.0001 Jumlah koperasi yang 300 658.915.412 Lokasi koperasi
Pengawasan Koperasi mendapatkan pengawasan Lembaga Pengawasan Koperasi mendapatkan pengawasan Lembaga yang
dimonitoring
1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Jumlah orang yang mendapatkan 485 orang 212.357.828 1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Jumlah orang yang mendapatkan 485 orang 212.357.828 Rusunawa yang
Perkoperasian pembinaan perkoperasian Perkoperasian pembinaan perkoperasian dikelola
Pemerintah Kota
Surabaya dan
Kantor Dinas
Koperasi Usaha
Mikro
1.1.2.11.04.0003 Penilaian Jumlah lembaga koperasi yang 150 lembaga 268.912.690 1.1.2.11.04.0003 Penilaian Jumlah lembaga koperasi yang 150 lembaga 268.912.690 Lokasi koperasi
Kinerja Koperasi dinilai kinerjanya Kinerja Koperasi dinilai kinerjanya yang akan
diperingkat dan
Kantor Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro

1.1.2.11.04.0004 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi belum 231 633.480.593 1.1.2.11.04.0004 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi belum 231 611.458.418 Kantor Dinas
Peningkatan Kapasitas SDM RAT yang difasilitasi peningkatan Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM RAT yang difasilitasi peningkatan Lembaga Koperasi dan
Koperasi belum RAT kapasitas SDM nya Koperasi belum RAT kapasitas SDM nya Usaha Mikro

1.1.2.11.04.0005 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi yang 60 Lembaga 179.367.843 1.1.2.11.04.0005 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi yang 60 Lembaga 179.367.843 Kantor Dinas
Peningkatan Kualitas mendapatkan fasilitasi Peningkatan Kualitas mendapatkan fasilitasi Koperasi dan
Lembaga Koperasi peningkatan kualitas lembaga Lembaga Koperasi peningkatan kualitas lembaga Usaha Mikro
Kota Surabaya
1.1.2.11.04.0006 Sosialisasi Jumlah publikasi RK/RAPB dan 2 kali 158.492.139 1.1.2.11.04.0006 Sosialisasi Jumlah sosialiasi RK/RAPB dan 2 kali 100.576.139 Kantor Dinas
Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media yang Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT yang dilaksanakan Koperasi dan
RAT melalui media dilakukan RAT Usaha Mikro

1.1.2.11.05 Program Tingkat pertumbuhan koperasi 73% 2.154.283.094 1.1.2.11.05 Program Tingkat pertumbuhan koperasi 73% 1.894.387.529
Peningkatan Kualitas Usaha yang meningkat volume Peningkatan Kualitas Usaha yang meningkat volume
Koperasi usahanya Koperasi usahanya
1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Jumlah Kegiatan Pemasaran 8 kali 581.915.222 1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Jumlah Kegiatan Pemasaran 8 kali 405.069.222 8 Kecamatan
Pemasaran Produk Unit Produk Unit Bisnis Koperasi aktif Pemasaran Produk Unit Produk Unit Bisnis Koperasi aktif
Bisnis Koperasi yang dilaksanakan Bisnis Koperasi yang dilaksanakan

V - 85
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi yang 143 lembaga 129.751.621 1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi yang 143 lembaga 129.751.621 Kantor Dinas
Pembentukan Jaringan difasilitasi Pembentukan Jaringan Pembentukan Jaringan difasilitasi Pembentukan Jaringan Koperasi dan
Kerjasama Bisnis dan Kerjasama Bisnis dan Kerjasama Bisnis dan Kerjasama Bisnis dan Usaha Mikro
Permodalan antar Koperasi, Permodalan antar Koperasi, Permodalan antar Koperasi, Permodalan antar Koperasi,
Distributor, dan /atau Distributor, dan /atau Lembaga Distributor, dan /atau Distributor, dan /atau Lembaga
Lembaga Keuangan/Perbankan Lembaga Keuangan/Perbankan
Keuangan/Perbankan Keuangan/Perbankan
1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Jumlah lembaga koperasi yang 60 lembaga 280.209.927 1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Jumlah lembaga koperasi yang 60 lembaga 280.209.927 Tempat Uji
Sertifikasi Standarisasi pengelola usaha simpan pinjam - Sertifikasi Standarisasi pengelola usaha simpan pinjam - Sertifikasi
Kompetensi Kerja Nasional nya mengikuti uji sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional nya mengikuti uji sertifikasi Standarisasi
Indonesia Koperasi Jasa Indonesia Koperasi Jasa Kompetensi
Keuangan (SKKNI-KJK) Keuangan (SKKNI-KJK) Kerja di Kota
Surabaya
1.1.2.11.05.0004 Pendidikan Jumlah koperasi yang pengelola 90 lembaga 219.807.324 1.1.2.11.05.0004 Pendidikan Jumlah koperasi yang pengelola 90 lembaga 219.807.324 Kantor Dinas
dan Pelatihan Berbasis usaha simpan pinjam - nya dan Pelatihan Berbasis usaha simpan pinjam - nya Koperasi dan
Kompetensi bagi Pengelola mengikuti diklat berbasis Kompetensi bagi Pengelola mengikuti diklat berbasis Usaha Mikro
Usaha Simpan Pinjam kompetensi Usaha Simpan Pinjam kompetensi
Koperasi Koperasi
1.1.2.11.05.0005 Penilaian Jumlah lembaga koperasi yang 150 lembaga 194.513.368 1.1.2.11.05.0005 Penilaian Jumlah lembaga koperasi yang 184 lembaga 186.713.368 Lokasi Koperasi
Kesehatan Koperasi dinilai kesehatan usahanya Kesehatan Koperasi dinilai kesehatan usahanya yang akan dinilai
kesehatannya
dan Kantor
Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

1.1.2.11.05.0006 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi yang 144 748.085.632 1.1.2.11.05.0006 Fasilitasi Jumlah lembaga koperasi yang 144 672.836.067 Kantor Dinas
Peningkatan dan difasilitasi untuk meningkatkan Lembaga Peningkatan dan difasilitasi untuk meningkatkan Lembaga Koperasi dan
Pengembangan Usaha Bisnis dan mengembangkan usaha Pengembangan Usaha Bisnis dan mengembangkan usaha Usaha Mikro
Koperasi bisnis Koperasi bisnis
1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan
1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 617.224.043 1.2.2.02. Pariwisata 437.293.939
1.2.2.02.04 Program Persentase rumah kreatif yang 62,50% 325.122.580 1.2.2.02.04 Program Persentase rumah kreatif yang 62,50% 145.192.476
pemanfaatan rumah kreatif beroperasi pemanfaatan rumah kreatif beroperasi
1.2.2.02.04.0003 Jumlah rumah kreatif yang 1 bangunan 325.122.580 1.2.2.02.04.0003 Jumlah rumah kreatif yang 1 bangunan 145.192.476 Rumah Kreatif
Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Kuliner yang
dikelola oleh
Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

V - 86
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.05 Program Persentase pelaku usaha kreatif 25% 162.375.565 1.2.2.02.05 Program Persentase pelaku usaha kreatif 25% 162.375.565
legalisasi usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi legalisasi usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi
usaha usaha
1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha kreatif yang 25 orang 162.375.565 1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha kreatif yang 25 orang 162.375.565 Kantor Dinas
Legalitas Usaha Kreatif difasilitasi legalitas usaha Legalitas Usaha Kreatif difasilitasi legalitas usaha Koperasi dan
Usaha Mikro
1.2.2.02.06 Program Persentase kebutuhan modal 10% 129.725.898 1.2.2.02.06 Program Persentase kebutuhan modal 10% 129.725.898
perkuatan permodalan kerja dan modal investasi pelaku perkuatan permodalan kerja dan modal investasi pelaku
usaha kreatif usaha kreatif yang dapat dipenuhi usaha kreatif usaha kreatif yang dapat dipenuhi

1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha kreatif yang 50 orang 129.725.898 1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Jumlah pelaku usaha kreatif yang 50 orang 129.725.898 Kantor Dinas
Kemitraan Permodalan Bagi difasilitasi kemitraan permodalan Kemitraan Permodalan Bagi difasilitasi kemitraan permodalan Koperasi dan
Pelaku Usaha Kreatif Pelaku Usaha Kreatif Usaha Mikro
1.2.2.06. Perdagangan 2.977.411.441 1.2.2.06. Perdagangan 3.653.964.486
1.2.2.06.04 Program Persentase sentra yang 50% 2.977.411.441 1.2.2.06.04 Program Persentase sentra yang 50% 3.653.964.486
perluasan jangkauan beroperasi secara optimal perluasan jangkauan beroperasi secara optimal
1.2.2.06.04.0001 Penataan Jumlah lokasi tempat usaha skala 33 lokasi 2.069.082.259 1.2.2.06.04.0001 Penataan Jumlah lokasi tempat usaha skala 38 lokasi 2.723.516.678 Sentra Wisata
Tempat Usaha Skala Mikro mikro yang ditata Tempat Usaha Skala Mikro mikro yang ditata Kuliner dan
Pasar
Tradisional yang
dikelola oleh
Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

1.2.2.06.04.0002 Jumlah kegiatan promosi sentra 25 kali 283.388.386 1.2.2.06.04.0002 Jumlah kegiatan promosi sentra 25 kali 283.388.386 Sentra Wisata
Penyelenggaraan Event wisata kuliner yang Penyelenggaraan Event wisata kuliner yang Kuliner yang
Promosi Sentra Wisata diselenggarakan Promosi Sentra Wisata diselenggarakan dikelola oleh
Kuliner Kuliner Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

1.2.2.06.04.0042 Monitoring Jumlah Lokasi Sentra Wisata 44 Sentra 624.940.796 1.2.2.06.04.0042 Monitoring Jumlah Lokasi Sentra Wisata 44 Sentra 647.059.422 Sentra Wisata
dan Evaluasi Perkembangan Kuliner yang dimonitoring dan dan Evaluasi Perkembangan Kuliner yang dimonitoring dan Kuliner yang
Usaha Sentra Wisata Kuliner dievaluasi perkembangan usaha Usaha Sentra Wisata Kuliner dievaluasi perkembangan usaha dikelola Dinas
nya nya Koperasi dan
Usaha Mikro
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 183.098.075 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 197.020.675
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 183.098.075 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 197.020.675
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 87
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0042 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 183.098.075 2.1.2.01.02.0042 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 197.020.675 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Koperasi dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Usaha Mikro
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.758.777.117 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.554.740.516
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.608.447.889 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.674.646.281
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.608.447.889 2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.674.646.281 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Koperasi dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Usaha Mikro
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.150.329.228 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 880.094.235
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0031 Jumlah unit sarana perkantoran 103 unit 1.150.329.228 2.2.2.02.02.0031 Jumlah unit sarana perkantoran 103 unit 880.094.235 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Koperasi dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Usaha Mikro
Perkantoran Perkantoran
Dinas Lingkungan Hidup 14.821.808.650 Dinas Lingkungan Hidup 12.837.958.650
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 10.991.114.085 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 8.886.869.952
1.1.2.05.03 Program Persentase ketaatan/kepatuhan 60% 10.163.184.950 1.1.2.05.03 Program Persentase ketaatan/kepatuhan 60% 8.058.940.817
pengendalian dan terhadap aspek lingkungan pengendalian dan terhadap aspek lingkungan
pengawasan dampak pengawasan dampak
1.1.2.05.03.0001 Kajian dan Jumlah dokumen terkait 2 dokumen 432.970.394 1.1.2.05.03.0001 Kajian dan Jumlah dokumen terkait 2 dokumen 432.970.394 Kantor Dinas
Informasi Kinerja Lingkungan lingkungan hidup yang disusun Informasi Kinerja Lingkungan lingkungan hidup yang disusun Lingkungan
Hidup Hidup Hidup Kota
Surabaya

V - 88
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.03.0002 Koordinasi Jumlah Lokasi Monitoring 100 lokasi 266.331.014 1.1.2.05.03.0002 Koordinasi Jumlah Lokasi Monitoring 100 lokasi 266.331.014 Kantor Dinas
Penilaian Kota Sehat/Adipura Penilaian Adipura Penilaian Kota Sehat/Adipura Penilaian Adipura Lingkungan
Hidup Kota
Surabaya,
kawasan
permukiman,
jalan serta
sarana dan
prasarana milik
Pemerintah Kota
pada 100 lokasi
yang tersebar di
Kota Surabaya

1.1.2.05.03.0003 Monitoring Jumlah Sampel Kegiatan 250 sampel 282.290.882 1.1.2.05.03.0003 Monitoring Jumlah Sampel Kegiatan 250 sampel 282.290.882 Lokasi IPAL
Sarana dan Prasarana Monitoring Pengelolaan Limbah Sarana dan Prasarana Monitoring Pengelolaan Limbah komunal dan
Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Air Limbah IPAL Rumah
Sakit
Pemerintah Kota
Surabaya serta
lokasi sampling
kegiatan usaha
yang telah
mempunyai izin
pembuangan air
limbah

1.1.2.05.03.0004 Jumlah pelaksanaan Car Free 170 kali 2.624.138.288 1.1.2.05.03.0004 Jumlah pelaksanaan Car Free 154 kali 2.503.744.155 Jl. Raya Darmo;
Pelaksanaan Car Free Day Day Pelaksanaan Car Free Day Day Jl. Tunjungan;
Jl. Kertajaya; Jl.
Jemur Andayani;
Jl. Kembang
Jepun; Jl.
Jimerto; Jl. Dr.
Ir. H Soekarno
MERR dan Jl.
Raya Kupang
Indah

V - 89
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.03.0005 Jumlah peserta yang 750 orang 248.252.015 1.1.2.05.03.0005 Jumlah peserta yang 750 orang 248.252.015 SDN Kaliasin I,
Pelaksanaan Pendidikan mendapatkan pendidikan Pelaksanaan Pendidikan mendapatkan pendidikan SDN Tenggilis
Lingkungan lingkungan hidup Lingkungan lingkungan hidup Mejoyo I, SMPN
9, SD Mandiri
Kota Surabaya,
SMP Mandiri
Kota Surabaya

1.1.2.05.03.0006 Jumlah permasalahan lingkungan 50 kasus 377.661.979 1.1.2.05.03.0006 Jumlah permasalahan lingkungan 50 kasus 377.661.979 Lokasi sumber
Penanganan Permasalahan hidup yang ditangani Penanganan Permasalahan hidup yang ditangani dampak dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang terdampak

1.1.2.05.03.0007 Jumlah kajian Penanggulangan 2 dokumen 225.999.496 1.1.2.05.03.0007 Jumlah kajian Penanggulangan 2 dokumen 225.999.496 Kantor Dinas
Penyusunan Kajian dan Pemulihan Fungsi Penyusunan Kajian dan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Penanggulangan dan Lingkungan Hidup yang disusun Penanggulangan dan Lingkungan Hidup yang disusun Hidup, kawasan
Pemulihan Fungsi Pemulihan Fungsi pantai utara
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Surabaya dan
sungai di Kota
Surabaya
1.1.2.05.03.0008 Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 291.418.467 1.1.2.05.03.0008 Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 291.418.467 Kantor Dinas
Inventarisasi dan perlindungan dan pengelolaan Inventarisasi dan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Perencanaan Penataan lingkungan hidup yang disusun Perencanaan Penataan lingkungan hidup yang disusun Hidup Kota
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Surabaya, serta
lokasi sumber
daya air dan air
permukaan di
Kota Surabaya

1.1.2.05.03.0009 Jumlah kegiatan/ usaha yang 48 662.044.810 1.1.2.05.03.0009 Jumlah kegiatan/ usaha yang 48 662.044.810 Kegiatan / usaha
Pengawasan dan diawasi dan dipantau pengelolaan kegiatan/usa Pengawasan dan diawasi dan dipantau pengelolaan kegiatan/usa di kota Surabaya
Pengendalian Dampak lingkungannya ha Pengendalian Dampak lingkungannya ha yang menjadi
Lingkungan Lingkungan objek
pengawasan
1.1.2.05.03.0010 Jumlah kegiatan/usaha yang 30 132.142.888 1.1.2.05.03.0010 Jumlah kegiatan/usaha yang 30 132.142.888 kegiatan usaha
Pengawasan Ijin Tempat mendapatkan pengawasan kegiatan/usa Pengawasan Ijin Tempat mendapatkan pengawasan kegiatan/usa di Kota
Penyimpanan Sementara pelaksanaan penyimpanan ha Penyimpanan Sementara pelaksanaan penyimpanan ha Surabaya yang
Limbah B3 Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah B3 Limbah Bahan Berbahaya dan telah memiliki
Beracun Beracun ijin Tempat
Penyimpanan
Sementara
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun

V - 90
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.03.0011 jumlah peserta yang mengikuti 960 orang 628.694.055 1.1.2.05.03.0011 jumlah peserta yang mengikuti 1060 orang 1.028.694.055 ruang
Peningkatan Edukasi dan edukasi dan komunikasi Peningkatan Edukasi dan edukasi dan komunikasi pertemuan / aula
Komunikasi Masyarakat di masyarakat di bidang lingkungan Komunikasi Masyarakat di masyarakat di bidang lingkungan / gedung milik
bidang lingkungan bidang lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya,
sekolah
adiwiyata,
pondok
pesantren dan
kampus, serta
menyesuaikan
lokasi acara hari
lingkungan hidup
yang diadakan
Dinas
Lingkungan
Hidup Provinsi
Jawa Timur

1.1.2.05.03.0012 Jumlah sampel air dan udara 222 sampel 3.349.859.418 1.1.2.05.03.0012 Jumlah sampel air dan udara 222 sampel 966.009.418 33 Titik/lokasi
Pemantauan Kualitas Air dan ambien yang diuji dan dianalisa Pemantauan Kualitas Air dan ambien yang diuji dan dianalisa sungai, serta 2
Udara Ambien Udara Ambien stasiun
monitoring udara
ambien di Kota
Surabaya

V - 91
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.03.0013 Sosialisasi Jumlah kegiatan/ usaha 30 162.205.853 1.1.2.05.03.0013 Sosialisasi Jumlah kegiatan/ usaha 30 162.205.853 Kegiatan/Industri
dan Pemantauan Pengguna pengguna sumber daya air yang kegiatan/usa dan Pemantauan Pengguna pengguna sumber daya air yang kegiatan/usa /Usaha dan
Sumber Daya Air dipantau ha Sumber Daya Air dipantau ha masyarakat
yang
menggunakan
sumber daya air
yang tersebar di
Surabaya Pusat,
Surabaya
Selatan,
Surabaya Barat,
Surabaya Utara
dan Surabaya
Timur.

1.1.2.05.03.0015 Jumlah sampel air laut yang 48 sampel 479.175.391 1.1.2.05.03.0015 Jumlah sampel air laut yang 48 sampel 479.175.391 Perairan Pesisir
Pemantauan Kualitas Air Laut diambil dan diuji untuk Pemantauan Kualitas Air Laut diambil dan diuji untuk di Kota
di Kawasan Pesisir dan Laut pengendalian pencemaran di Kawasan Pesisir dan Laut pengendalian pencemaran Surabaya
kawasan pesisir dan laut kawasan pesisir dan laut
1.1.2.05.05 Program Upaya Akumulasi kegiatan dan/atau 134 kegiatan 265.857.054 1.1.2.05.05 Program Upaya Akumulasi kegiatan dan/atau 134 kegiatan 265.857.054
Konservasi Energi usaha yang telah menerapkan dan / atau Konservasi Energi usaha yang telah menerapkan dan / atau
konservasi energi usaha konservasi energi usaha

1.1.2.05.05.0001 Pembinaan Jumlah kegiatan/usaha yang 120 265.857.054 1.1.2.05.05.0001 Pembinaan Jumlah kegiatan/usaha yang 120 265.857.054 Gedung milik
dan Pengusahaan diaudit kegiatan/usa dan Pengusahaan diaudit kegiatan/usa Pemerintah Kota
Konservasi Energi ha Konservasi Energi ha Surabaya dan
Kegiatan/Industri
/Usaha

1.1.2.05.08 Program Akumulasi entitas lingkungan 8 lingkungan 562.072.081 1.1.2.05.08 Program Akumulasi entitas lingkungan 8 lingkungan 562.072.081
Pengembangan dan yang berperan serta dalam Pengembangan dan yang berperan serta dalam
Pemanfaatan energi pengembangan dan pemanfaatan Pemanfaatan energi pengembangan dan pemanfaatan
alternatif energi alternatif alternatif energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi 37 unit Akumulasi penerapan teknologi 37 unit
dalam pengembangan dan dalam pengembangan dan
pemanfaatan energi alternatif pemanfaatan energi alternatif
terbarukan terbarukan

V - 92
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.08.0001 Jumlah Lokasi Pengusahaan dan 4 lokasi 562.072.081 1.1.2.05.08.0001 Jumlah Lokasi Pengusahaan dan 4 lokasi 562.072.081 gedung milik
Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif Pemerintah Kota
Pengembangan Energi Pengembangan Energi Surabaya dan
Alternatif Alternatif lingkungan yang
berperan serta
dalam
pengembangan
dan
pemanfaatan
energi alternatif
1.1.2.12. Penanaman Modal 2.147.904.526 1.1.2.12. Penanaman Modal 2.268.298.659
1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 2.147.904.526 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 2.268.298.659
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0007 Pelayanan Jumlah rekomendasi dokumen 700 berkas 1.405.624.071 1.1.2.12.04.0007 Pelayanan Jumlah rekomendasi dokumen 700 berkas 1.444.129.366 Kantor Dinas
Rekomendasi Dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Dokumen lingkungan yang diterbitkan Lingkungan
Lingkungan Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
1.1.2.12.04.0008 Pelayanan Jumlah Ijin Pembuangan Air 40 ijin 357.673.023 1.1.2.12.04.0008 Pelayanan Jumlah Ijin Pembuangan Air 40 ijin 357.673.023 Kantor Dinas
Perijinan Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan Perijinan Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan Lingkungan
Limbah Limbah Hidup kota
Surabaya
1.1.2.12.04.0009 Jumlah pelayanan ijin 35 berkas 384.607.432 1.1.2.12.04.0009 Jumlah pelayanan ijin 70 berkas 466.496.270 Kantor Dinas
Peningkatan Pelayanan penyimpanan sementara limbah Peningkatan Pelayanan penyimpanan sementara limbah Lingkungan
Perijinan Limbah B3 bahan berbahaya dan beracun Perijinan Limbah B3 bahan berbahaya dan beracun Hidup Kota
yang terlayani dan terverifikasi yang terlayani dan terverifikasi Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 159.337.292 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 159.337.292
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 159.337.292 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 159.337.292
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 159.337.292 2.1.2.01.02.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 159.337.292 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Lingkungan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Hidup Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.523.452.747 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.523.452.747

V - 93
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.107.811.792 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.107.811.792
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0005 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.107.811.792 2.2.2.02.01.0005 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.107.811.792 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Lingkungan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Hidup Kota
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 415.640.955 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 415.640.955
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0005 JJumlah unit sarana dan 109 unit 415.640.955 2.2.2.02.02.0005 JJumlah unit sarana dan 120 unit 415.640.955 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan prasarana perkantoran yang Pemeliharaan dan prasarana perkantoran yang Lingkungan
Pengadaan Sarana dikelola Pengadaan Sarana dikelola Hidup Kota
Perkantoran Perkantoran Surabaya
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 1.095.273.101.868 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 1.143.051.440.940
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 794.975.635.774 1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 791.525.635.774
1.1.1.03.01 Program Lama genangan (menit) 50 menit 466.468.157.808 1.1.1.03.01 Program Lama genangan (menit) 50 menit 464.102.621.709
Luas genangan (ha) 1179 ha Luas genangan (ha) 1179 ha
Persentase pembangunan 80% Persentase pembangunan 80%
jaringan drainase yang selesai jaringan drainase yang selesai
tepat waktu tepat waktu
Tinggi genangan (cm) 15 cm Tinggi genangan (cm) 15 cm
1.1.1.03.01.0001 Monitoring Panjang obyek 9926 meter 9.618.634.855 1.1.1.03.01.0001 Monitoring Panjang obyek 8987.31 6.107.228.361 Saluran primer,
dan Evaluasi pembangunan/rehab Saluran dan Evaluasi pembangunan/rehab Saluran meter sekunder dan
Pembangunan/Rehab Drainase/Gorong-gorong yang Pembangunan/Rehab Drainase/Gorong-gorong yang tersier di Kota
Saluran Drainase/Gorong- dimonitoring dan dievaluasi Saluran Drainase/Gorong- dimonitoring dan dievaluasi Surabaya
gorong gorong
1.1.1.03.01.0002 Monitoring, panjang saluran Drainase/Gorong- 46439 meter 2.567.733.327 1.1.1.03.01.0002 Monitoring, panjang saluran Drainase/Gorong- 46439 meter 2.361.827.877 Saluran Banyu
Evaluasi Dan Pelaporan gorong yang dimonitoring dan Evaluasi Dan Pelaporan gorong yang dimonitoring dan Urip diversi
Pembangunan/Rehab dievaluasi (Tahun Pembangunan/Rehab dievaluasi (Tahun Gunungsari
Saluran Drainase/Gorong- Jamak/Multiyears) Saluran Drainase/Gorong- Jamak/Multiyears) (Babat Jerawat
gorong (Tahun gorong (Tahun s/d Sememi)
Jamak/Multiyears) Jamak/Multiyears)

1.1.1.03.01.0003 Operasional Jumlah paket pemeliharaan di 56 9 paket 28.191.301.707 1.1.1.03.01.0003 Operasional Jumlah paket pemeliharaan di 56 9 paket 35.791.301.707 Rumah pompa
Dan Pemeliharaan Sarana rumah pompa Dan Pemeliharaan Sarana rumah pompa yang menyebar
Pematusan Pematusan di Saluran
primer dan
sekunder di Kota
Surabaya

V - 94
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.01.0004 Panjang Prasarana Pematusan 9926 meter 176.302.576.667 1.1.1.03.01.0004 Panjang Prasarana Pematusan 8987.31 177.160.576.667 Saluran primer,
Pembangunan dan beserta sarana kelengkapannya Pembangunan dan beserta sarana kelengkapannya meter sekunder dan
Penyediaan Sarana yang dibangun Penyediaan Sarana yang dibangun tersier di Kota
Prasarana Pematusan Prasarana Pematusan Surabaya
1.1.1.03.01.0005 Panjang saluran yang dibangun 46439 meter 134.654.867.226 1.1.1.03.01.0005 Panjang saluran yang dibangun 46439 meter 118.654.867.226 Saluran Banyu
Pembangunan dan Pembangunan dan Urip diversi
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Gunungsari
Prasarana Pematusan Prasarana Pematusan (Babat Jerawat
(Tahun Jamak/Multiyears) (Tahun Jamak/Multiyears) s/d Sememi)
1.1.1.03.01.0006 Jumlah lokasi Saluran Drainase 848 lokasi 106.192.766.553 1.1.1.03.01.0006 Jumlah lokasi Saluran Drainase 907 lokasi 116.132.847.898 Saluran primer,
Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Boezem yang dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Boezem yang dipelihara sekunder dan
Saluran Drainase dan Saluran Drainase dan tersier di Kota
Boezem Boezem Surabaya
1.1.1.03.01.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan 66 dokumen 7.507.523.127 1.1.1.03.01.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan 60 dokumen 6.461.217.627 Kantor Dinas PU
Penyusunan Dokumen Pematusan Kota yang disusun Penyusunan Dokumen Pematusan Kota yang disusun Bina Marga dan
Perencanaan Pematusan Perencanaan Pematusan Pematusan Kota
Kota Kota Surabaya
1.1.1.03.01.0008 Panjang Prasarana Pematusan 345 meter 1.359.512.244 1.1.1.03.01.0008 Panjang Prasarana Pematusan 345 meter 1.359.512.244 Saluran Banyu
Pembangunan dan beserta sarana kelengkapannya Pembangunan dan beserta sarana kelengkapannya Urip diversi
Penyediaan Sarana yang dibangun dan disediakan Penyediaan Sarana yang dibangun dan disediakan Gunungsari
Prasarana Pematusan Prasarana Pematusan
(Tahun Jamak/Multiyears (Tahun Jamak/Multiyears
2018-2019) 2018-2019)
1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Panjang obyek 345 meter 73.242.102 1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Panjang obyek 345 meter 73.242.102 Saluran Banyu
Evaluasi Dan Pelaporan pembangunan/rehab Saluran Evaluasi Dan Pelaporan pembangunan/rehab Saluran Urip diversi
Pembangunan/Rehab Drainase/Gorong-gorong yang Pembangunan/Rehab Drainase/Gorong-gorong yang Gunungsari
Saluran Drainase/Gorong- dimonitoring dan dievaluasi Saluran Drainase/Gorong- dimonitoring dan dievaluasi
gorong (Tahun gorong (Tahun
Jamak/Multiyears 2018 - Jamak/Multiyears 2018 -
2019) 2019)

1.1.1.03.02 Program Persentase jalan yang 7,74% 320.650.269.367 1.1.1.03.02 Program Persentase jalan yang 7,74% 319.565.805.466
Pengelolaan dan mendapatkan perbaikan (%) Pengelolaan dan mendapatkan perbaikan (%)
Persentase jalan yang terbangun 0,36% Persentase jalan yang terbangun 0,36%
(%) (%)
Persentase Pembangunan 80% Persentase Pembangunan 80%
Jaringan Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan dan Jembatan
yang selesai tepat waktu yang selesai tepat waktu
Persentase penyediaan 17,18% Persentase penyediaan 17,18%
prasarana pejalan kaki (%) prasarana pejalan kaki (%)

V - 95
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.02.0001 Monitoring Luasan Obyek Monitoring dan 152970 m2 9.742.154.622 1.1.1.03.02.0001 Monitoring Luasan Obyek Monitoring dan 132281.17 5.945.807.122 Jalan Arteri
dan Evaluasi Evaluasi Pembangunan/Rehab dan Evaluasi Evaluasi Pembangunan/Rehab m2 Primer, Arteri
Pembangunan/Rehab Jalan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Rehab Jalan Jalan dan Jembatan Sekunder dan
Dan Jembatan Dan Jembatan Kolektor
Sekunder di
Kota Surabaya
1.1.1.03.02.0002 Operasional Jumlah peralatan dan alat angkut 233 unit 15.759.237.117 1.1.1.03.02.0002 Operasional Jumlah peralatan dan alat angkut 217 unit 16.409.237.117 Workshop
Dan Pemeliharaan Peralatan yang dioperasikan dan dipelihara Dan Pemeliharaan Peralatan yang dioperasikan dan dipelihara Perbaikan Alat
Dan Alat Angkut Dan Alat Angkut Berat di Kota
Surabaya
1.1.1.03.02.0003 Luasan Pembangunan dan 24641 m2 10.037.716.757 1.1.1.03.02.0003 Luasan Pembangunan dan 10784 m2 10.037.716.757 Jalan Arteri
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) Primer, Arteri
Rehabilitasi Jalan (DAK Rehabilitasi Jalan (DAK Sekunder dan
FISIK) FISIK) Kolektor
Sekunder di
Kota Surabaya
1.1.1.03.02.0004 Luasan Pembangunan Jalan, 128329 m2 180.223.281.765 1.1.1.03.02.0004 Luasan Pembangunan Jalan, 121497.17 177.455.335.056 Jalan Arteri
Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya m2 Primer, Arteri
Jembatan dan Jembatan dan Sekunder dan
Kelengkapannya Kelengkapannya Kolektor
Sekunder di
Kota Surabaya
1.1.1.03.02.0005 Luasan Jalan, Jembatan dan 407914 m2 41.670.121.560 1.1.1.03.02.0005 Luasan Jalan, Jembatan dan 410000 m2 48.137.800.302 Jalan Arteri
Pemeliharaan/Rehabilitasi kelengkapannya yang dipelihara/ Pemeliharaan/Rehabilitasi kelengkapannya yang dipelihara/ Primer, Arteri
Jalan, Jembatan dan direhabilitasi Jalan, Jembatan dan direhabilitasi Sekunder,
Kelengkapannya Kelengkapannya Kolektor Primer
dan Kolektor
Sekunder di
Kota Surabaya
1.1.1.03.02.0006 Jumlah Dokumen Perencanaan 55 dokumen 7.744.334.222 1.1.1.03.02.0006 Jumlah Dokumen Perencanaan 45 dokumen 6.106.485.788 Kantor Dinas PU
Penyusunan Dokumen Pembangunan Dan Rehabilitasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Dan Rehabilitasi Bina Marga dan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan yang Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan yang Pematusan
Dan Rehabilitasi Jalan Dan disusun Dan Rehabilitasi Jalan Dan disusun
Jembatan Jembatan

1.1.1.03.02.0007 Luasan Jalan yang dibangun 57409 m2 53.592.349.680 1.1.1.03.02.0007 Luasan Jalan yang dibangun 57401 m2 53.592.349.680 Jalan Arteri
Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan, Primer, Arteri
Jembatan dan Jembatan dan Sekunder dan
Kelengkapannya (Tahun Kelengkapannya (Tahun Kolektor
Jamak/Multiyears 2018-2019) Jamak/Multiyears 2018-2019) Sekunder di
Kota Surabaya

V - 96
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Luasan Obyek Monitoring dan 57409 m2 1.881.073.644 1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Luasan Obyek Monitoring dan 57401 m2 1.881.073.644 Jalan Arteri
Evaluasi Dan Pelaporan Evaluasi Pembangunan/Rehab Evaluasi Dan Pelaporan Evaluasi Pembangunan/Rehab Primer, Arteri
Pembangunan/Rehab Jalan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Rehab Jalan Jalan dan Jembatan Sekunder dan
Dan Jembatan (Tahun Dan Jembatan (Tahun Kolektor
Jamak/Multiyears 2018 - Jamak/Multiyears 2018 - Sekunder di
2019) 2019) Kota Surabaya

1.1.1.03.03 Program Persentase pelanggan baru 14,32% 6.994.003.130 1.1.1.03.03 Program Persentase pelanggan baru 14,32% 6.994.003.130
Pembangunan Jaringan Air PDAM (%) Pembangunan Jaringan Air PDAM (%)
1.1.1.03.03.0001 Panjang jaringan air bersih yang 11039 m 6.994.003.130 1.1.1.03.03.0001 Panjang jaringan air bersih yang 11039 m 6.994.003.130 Jalan lingkungan
Pembangunan Jaringan Air terbangun Pembangunan Jaringan Air terbangun dan / atau lokal
Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih/Air Minum (DAK Air di wilayah Kota
Bersih) Bersih) Surabaya

1.1.1.03.05 Program Persentase rekomendasi utilitas 100% 863.205.469 1.1.1.03.05 Program Persentase rekomendasi utilitas 100% 863.205.469
Pengelolaan dan yang dikeluarkan dibanding Pengelolaan dan yang dikeluarkan dibanding
Peningkatan Utilitas Kota permohonan utilitas yang Peningkatan Utilitas Kota permohonan utilitas yang
memenuhi syarat memenuhi syarat
1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, 24 ijin 863.205.469 1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, 32 ijin 863.205.469 Menyebar di 31
Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang Kecamatan
Saluran dan Utilitas diterbitkan Saluran dan Utilitas diterbitkan Wilayah Kota
Surabaya
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.04. Pertanahan 265.472.702.133 1.1.2.04. Pertanahan 313.251.041.205
1.1.2.04.01 Program Akumulasi luas tanah dan/atau 3.503 Ha 265.472.702.133 1.1.2.04.01 Program Akumulasi luas tanah dan/atau 3.503 Ha 313.251.041.205
pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan
bangunan bagi infrastruktur untuk kepentingan bangunan bagi infrastruktur untuk kepentingan
pembangunan untuk umum pembangunan untuk umum
1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Luas tanah dan / atau bangunan 24200 m2 265.472.702.133 1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Luas tanah dan / atau bangunan 55446 m2 313.251.041.205 Jalan Arteri
Tanah dan/atau Bangunan yang disediakan bagi Tanah dan/atau Bangunan yang disediakan bagi Primer, Arteri
untuk infrastruktur pembangunan infrastruktur untuk infrastruktur pembangunan infrastruktur Sekunder,
Kolektor Primer,
Kolektor
Sekunder dan
saluran primer
beserta
kelengkapannya
di wilayah Kota
Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 97
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 248.850.421 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 248.850.421
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 248.850.421 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 248.850.421
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0043 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 248.850.421 2.1.2.01.02.0043 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 248.850.421 Kantor Dinas PU
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Bina Marga dan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pematusan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 34.575.913.540 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 38.025.913.540
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 29.923.918.861 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 33.223.918.861
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 29.923.918.861 2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 33.223.918.861 Kantor Dinas PU
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Bina Marga dan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pematusan,
Daerah Daerah Kantor UPTD
alat berat
Tambaksari,
Kantor Ngagel
dan Rumah
Pompa di
seluruh WIlayah
Kota Surabaya

2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 4.651.994.679 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 4.801.994.679
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0032 Jumlah unit sarana perkantoran 165 unit 4.651.994.679 2.2.2.02.02.0032 Jumlah unit sarana perkantoran 177 unit 4.801.994.679 Kantor Dinas PU
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Bina Marga dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pematusan,
Perkantoran Perkantoran Kantor UPTD
alat berat
Tambaksari,
Kantor Ngagel
dan Rumah
Pompa di
seluruh WIlayah
Kota Surabaya

V - 98
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Dinas Pemadam Kebakaran 127.691.796.651 Dinas Pemadam Kebakaran 129.107.783.707
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 104.624.930.201 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 100.436.921.109
1.1.1.05.03 Program Angka kejadian kebakaran 54 kejadian 104.624.930.201 1.1.1.05.03 Program Angka kejadian kebakaran 54 kejadian 100.436.921.109
Penanggulangan Bencana gedung/bangunan per 1 juta Penanggulangan Bencana gedung/bangunan per 1 juta
penduduk Surabaya penduduk Surabaya
Angka kejadian kebakaran non 110 kejadian Angka kejadian kebakaran non 110 kejadian
bangunan per 1 juta penduduk bangunan per 1 juta penduduk
Surabaya Surabaya
Persentase waktu tanggap 96% Persentase waktu tanggap 96%
kejadian kebakaran kurang dari kejadian kebakaran kurang dari
15 menit 15 menit
1.1.1.05.03.0008 Pemenuhan Jumlah orang pelaksana 680 orang 4.674.204.803 1.1.1.05.03.0008 Pemenuhan Jumlah orang pelaksana 680 orang 4.811.731.803 Kantor Dinas
Kebutuhan Operasional operasional pemadaman Kebutuhan Operasional operasional pemadaman Pemadam
Pemadaman Kebakaran kebakaran yang dipenuhi Pemadaman Kebakaran kebakaran yang dipenuhi Kebakaran Kota
kebutuhannya kebutuhannya Surabaya dan
UPTD I s/d V

1.1.1.05.03.0009 Jumlah sarana dan prasarana 121 unit 4.535.232.550 1.1.1.05.03.0009 Jumlah sarana dan prasarana 140 unit 4.785.232.550 Kantor Dinas
Pemeliharaan sarana dan penanggulangan bahaya Pemeliharaan sarana dan penanggulangan bahaya Pemadam
prasarana penanggulangan kebakaran yang terpelihara prasarana penanggulangan kebakaran yang terpelihara Kebakaran Kota
bahaya kebakaran sesuai bahaya kebakaran sesuai Surabaya dan
dengan perkembangan dengan perkembangan UPTD I s/d V
pembangunan kota pembangunan kota
1.1.1.05.03.0010 Jumlah unit sarana dan 1460 unit 88.771.855.947 1.1.1.05.03.0010 Jumlah unit sarana dan 1688 unit 84.274.660.414 Kantor Dinas
Pengadaan/pembangunan prasarana penanggulangan Pengadaan/pembangunan prasarana penanggulangan Kebakaran Kota
sarana dan prasarana bahaya kebakaran yang sarana dan prasarana bahaya kebakaran yang Surabaya dan
penanggulangan bahaya diadakan/dibangun penanggulangan bahaya diadakan/dibangun UPTD I s/d V
kebakaran sesuai dengan kebakaran sesuai dengan
perkembangan perkembangan
pembangunan kota pembangunan kota
1.1.1.05.03.0011 Jumlah bangunan gedung dan 6000 4.395.414.605 1.1.1.05.03.0011 Jumlah bangunan gedung dan 6000 4.395.414.605 Bangunan
Pemeriksaan Tingkat Resiko lingkungan yang dilaksanakan bangunan Pemeriksaan Tingkat Resiko lingkungan yang dilaksanakan bangunan Gedung di Kota
Kebakaran pada Bangunan pemeriksaan Kebakaran pada Bangunan pemeriksaan Surabaya
Gedung dan Lingkungan Gedung dan Lingkungan

1.1.1.05.03.0012 Jumlah aparatur pemadam 380 orang 979.219.273 1.1.1.05.03.0012 Jumlah aparatur pemadam 652 orang 1.135.403.543 Pusdiklatkar
Peningkatan Kompetensi kebakaran yang ditingkatkan Peningkatan Kompetensi kebakaran yang ditingkatkan Dinas Pemadam
Aparatur Pemadam kompetensinya Aparatur Pemadam kompetensinya Kebakaran
Kebakaran Kebakaran

V - 99
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.03.0013 Pelatihan Jumlah masyarakat yang diberi 2800 orang 1.269.003.023 1.1.1.05.03.0013 Pelatihan Jumlah masyarakat yang diberi 2800 orang 1.034.478.194 Aula kecamatan,
Masyarakat dalam Upaya pelatihan SATLAKAR Masyarakat dalam Upaya pelatihan SATLAKAR kelurahan, RW
Pencegahan dan Pencegahan dan /RT atau
Penanggulangan Bahaya Penanggulangan Bahaya Pusdiklatkar
Kebakaran Kebakaran Dinas Pemadam
Kebakaran

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 304.464.273 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 304.464.273
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 304.464.273 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 304.464.273
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0036 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 304.464.273 2.1.2.01.02.0036 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 304.464.273 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Pemadam
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kebakaran Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 22.762.402.177 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 28.366.398.325
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 21.942.449.964 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 27.343.331.447
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0019 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 21.942.449.964 2.2.2.02.01.0019 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 27.343.331.447 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Pemadam
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Kebakaran Kota
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 819.952.213 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.023.066.878
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0025 Jumlah unit sarana perkantoran 376 unit 819.952.213 2.2.2.02.02.0025 Jumlah unit sarana perkantoran 405 unit 1.023.066.878 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemadam
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kebakaran Kota
Perkantoran Perkantoran Surabaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.045.265.589 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14.966.054.055
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.12. Penanaman Modal 12.763.247.637 1.1.2.12. Penanaman Modal 12.769.020.902

V - 100
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.12.01 Program Tingkat pertumbuhan investasi 24% 220.566.434 1.1.2.12.01 Program Tingkat pertumbuhan investasi 24% 220.566.434
Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
1.1.2.12.01.0001 Temu Jumlah peserta yang mengikuti 100 orang 220.566.434 1.1.2.12.01.0001 Temu Jumlah peserta yang mengikuti 100 orang 220.566.434 Gedung
Usaha Logistik temu usaha logistik Usaha Logistik temu usaha logistik pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya

1.1.2.12.03 Program Tingkat pertumbuhan ijin realisasi 12% 5.009.878.338 1.1.2.12.03 Program Tingkat pertumbuhan ijin realisasi 12% 5.042.278.338
Peningkatan Iklim dan investasi Peningkatan Iklim dan investasi
Tingkat pertumbuhan jumlah 18% Tingkat pertumbuhan jumlah 18%
minat dan rencana investasi minat dan rencana investasi
1.1.2.12.03.0001 Jumlah peserta yang mengikuti 100 orang 367.348.856 1.1.2.12.03.0001 Jumlah peserta yang mengikuti 100 orang 367.348.856 Gedung
Penyelenggaraan Koordinasi koordinasi perencanaan Penyelenggaraan Koordinasi koordinasi perencanaan pertemuan milik
Perencanaan Penanaman penanaman modal Perencanaan Penanaman penanaman modal Pemerintah Kota
Modal Modal Surabaya

1.1.2.12.03.0002 Pemetaan Jumlah pelaku usaha yang 500 265.746.857 1.1.2.12.03.0002 Pemetaan Jumlah pelaku usaha yang 500 265.746.857 Dinas
Data Pelaku Usaha di dipetakan perusahaan Data Pelaku Usaha di dipetakan perusahaan Penanaman
Surabaya Surabaya Modal dan PTSP
Kota Surabaya

1.1.2.12.03.0003 Monitoring Jumlah perusahaan penanaman 2750 1.157.640.444 1.1.2.12.03.0003 Monitoring Jumlah perusahaan penanaman 2750 1.166.640.444 Tempat usaha
Penanaman Modal modal yang dimonitor perusahaan Penanaman Modal modal yang dimonitor perusahaan penanam modal

1.1.2.12.03.0004 Jumlah promosi investasi yang 3 kali 909.707.952 1.1.2.12.03.0004 Jumlah promosi investasi yang 3 kali 909.707.952 Luar Kota
Penyelenggaraan Promosi dilaksanakan Penyelenggaraan Promosi dilaksanakan Surabaya
Investasi Investasi
1.1.2.12.03.0005 Jumlah dokumen analisa Potensi 3 dokumen 292.602.411 1.1.2.12.03.0005 Jumlah dokumen analisa Potensi 3 dokumen 308.802.411 Dinas
Penyusunan Dokumen dan Peluang Investasi di Penyusunan Dokumen dan Peluang Investasi di Penanaman
Analisa Potensi dan Peluang Surabaya yang disusun Analisa Potensi dan Peluang Surabaya yang disusun Modal dan PTSP
Investasi di Surabaya Investasi di Surabaya Kota Surabaya

1.1.2.12.03.0006 Jumlah data investasi yang 33729 572.737.581 1.1.2.12.03.0006 Jumlah data investasi yang 33729 579.937.581 Dinas
Pengelolaan Data Investasi dikelola perusahaan Pengelolaan Data Investasi dikelola perusahaan Penanaman
Modal dan PTSP
Kota Surabaya

1.1.2.12.03.0008 Pembinaan Jumlah perusahaan yang 375 537.757.154 1.1.2.12.03.0008 Pembinaan Jumlah perusahaan yang 375 537.757.154 Gedung milik
Perusahaan Penanaman mengikuti pembinaan penanaman perusahaan Perusahaan Penanaman mengikuti pembinaan penanaman perusahaan Pemerintah Kota
Modal modal Modal modal Surabaya

V - 101
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.12.03.0009 Jumlah perusahaan penanaman 396 616.899.614 1.1.2.12.03.0009 Jumlah perusahaan penanaman 396 616.899.614 Dinas
Pendampingan Perusahaan modal yang didampingi perusahaan Pendampingan Perusahaan modal yang didampingi perusahaan Penanaman
Penanaman Modal Penanaman Modal Modal dan PTSP
Kota Surabaya

1.1.2.12.03.0010 Fasilitasi Jumlah perusahaan yang 10 lembaga 289.437.469 1.1.2.12.03.0010 Fasilitasi Jumlah perusahaan yang 10 lembaga 289.437.469 Dinas
Penyelesaian Permasalahan difasilitasi penyelesaian Penyelesaian Permasalahan difasilitasi penyelesaian Penanaman
Penanaman Modal permasalahan penanaman modal Penanaman Modal permasalahan penanaman modal Modal dan PTSP
Kota Surabaya

1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 7.532.802.865 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 7.506.176.130
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0001 Bimtek Jumlah pelaku usaha yang 200 orang 193.433.894 1.1.2.12.04.0001 Bimtek Jumlah pelaku usaha yang 200 orang 178.016.294 Gedung milik
Penyusunan Informasi mengikuti bimtek Informasi Penyusunan Informasi mengikuti bimtek Informasi pemerintah kota
Industri Industri Industri Industri surabaya
1.1.2.12.04.0002 Pelayanan Jumlah perusahaan yang 100 958.671.375 1.1.2.12.04.0002 Pelayanan Jumlah perusahaan yang 100 1.000.871.375 Dinas
Perizinan Penanaman Modal difasilitasi perizinan penananam perusahaan Perizinan Penanaman Modal difasilitasi perizinan penananam perusahaan Penanaman
modal modal Modal dan PTSP
Kota Surabaya

1.1.2.12.04.0003 Pelayanan Jumlah berkas pelayanan 41850 ijin 4.964.446.584 1.1.2.12.04.0003 Pelayanan Jumlah berkas pelayanan 67000 ijin 4.929.446.584 Kantor PTSP
PTSP perizinan dan non perizinan yang PTSP perizinan dan non perizinan yang Kota Surabaya
dihasilkan dihasilkan
1.1.2.12.04.0004 Pembinaan Jumlah petugas layanan 260 orang 354.994.199 1.1.2.12.04.0004 Pembinaan Jumlah petugas layanan 260 orang 354.994.199 Gedung milik
Petugas Layanan Perizinan perizinan dan non perizinan yang Petugas Layanan Perizinan perizinan dan non perizinan yang Pemerintah Kota
dan Non Perizinan dibina dan Non Perizinan dibina Surabaya

1.1.2.12.04.0005 Pembinaan Jumlah pelaku usaha yang yang 500 pelaku 573.798.094 1.1.2.12.04.0005 Pembinaan Jumlah pelaku usaha yang yang 500 pelaku 567.227.340 Gedung milik
Wajib Daftar Perusahaan memperoleh pembinaan tanda usaha Wajib Daftar Perusahaan memperoleh pembinaan tanda usaha Pemerintah Kota
daftar perusahaan daftar perusahaan Surabaya
1.1.2.12.04.0006 Jumlah pelaku usaha yang 10360 pelaku 487.458.719 1.1.2.12.04.0006 Jumlah pelaku usaha yang 10340 pelaku 430.213.879 Tempat usaha di
Pengawasan Perijinan diawasi usahanya usaha Pengawasan Perijinan diawasi usahanya usaha Surabaya

1.1.2.12.04.0017 Jumlah kegiatan pengumpulan 2 kali 22.109.840 Tempat usaha di


Pengumpulan Informasi Hasil informasi hasil tembakau Surabaya
Tembakau (DBHCHT)

V - 102
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.12.04.0018 Jumlah penyampaian informasi 4 kali 23.296.619 Dinas
Penyampaian Informasi yang dilakukan Penanaman
Ketentuan Peraturan Modal dan PTSP
Perundang-Undangan di Kota Surabaya
Bidang Cukai Kepada
Masyarakat dan atau
Pemangku Kepentingan
(DBHCHT)
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 126.263.817 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 151.463.817
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 126.263.817 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 151.463.817
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0004 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 126.263.817 2.1.2.01.02.0004 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 151.463.817 Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penanaman
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Modal dan PTSP
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Kota Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.155.754.135 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.045.569.336
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.769.697.031 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.670.073.332
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0004 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.769.697.031 2.2.2.02.01.0004 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.670.073.332 Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Penanaman
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Modal dan PTSP
Daerah Daerah Kota Surabaya

2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 386.057.104 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 375.496.004
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0004 Jumlah unit sarana perkantoran 442 unit 386.057.104 2.2.2.02.02.0004 Jumlah unit sarana perkantoran 70 unit 375.496.004 Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Penanaman
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Modal dan PTSP
Perkantoran Perkantoran Kota Surabaya

Dinas Pendidikan 904.211.578.311 Dinas Pendidikan 920.937.492.221


1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib

V - 103
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.01. Pendidikan 887.243.778.738 1.1.1.01. Pendidikan 903.907.166.063
1.1.1.01.01 Program Persentase daya tampung relatif 100% 625.076.478.661 1.1.1.01.01 Program Persentase daya tampung relatif 100% 648.387.004.536
Pengadaan, Peningkatan terhadap jumlah kebutuhan Pengadaan, Peningkatan terhadap jumlah kebutuhan
dan Perbaikan Sarana dan SD/MI dan Perbaikan Sarana dan SD/MI
Persentase daya tampung relatif 100% Persentase daya tampung relatif 100%
terhadap jumlah kebutuhan terhadap jumlah kebutuhan
SMP/MTs SMP/MTs
Persentase lembaga pendidikan 71,40% Persentase lembaga pendidikan 71,40%
SD yang sarana prasarananya SD yang sarana prasarananya
sesuai standar sesuai standar
Persentase lembaga pendidikan 76,50% Persentase lembaga pendidikan 76,50%
SMP yang sarana prasarananya SMP yang sarana prasarananya
sesuai standar sesuai standar
Persentase PAUD yang 36,78% Persentase PAUD yang 36,78%
ditingkatkan sarana prasarananya ditingkatkan sarana prasarananya

1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Jumlah Sekolah SD sederajat 701 lembaga 303.245.169.969 1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Jumlah Sekolah SD sederajat 701 lembaga 318.249.102.537 Sekolah Dasar
Pemberian Biaya Pendidikan yang mendapatkan biaya Pemberian Biaya Pendidikan yang mendapatkan biaya Negeri dan SD
Daerah Jenjang Sekolah pendidikan daerah selama 12 Daerah Jenjang Sekolah pendidikan daerah selama 12 Swasta di kota
Dasar Sederajat bulan Dasar Sederajat bulan Surabaya yang
menerima
BOPDA
1.1.1.01.01.0004 Fasilitasi Jumlah Sekolah SMP sederajat 345 lembaga 175.306.479.172 1.1.1.01.01.0004 Fasilitasi Jumlah Sekolah SMP sederajat 322 lembaga 183.639.992.215 SMP Negeri dan
Pemberian Biaya Pendidikan yang mendapatkan biaya Pemberian Biaya Pendidikan yang mendapatkan biaya SMP Swasta di
Daerah Jenjang Sekolah pendidikan daerah selama 12 Daerah Jenjang Sekolah pendidikan daerah selama 12 Kota Surabaya
Menengah Sederajat bulan Menengah Sederajat bulan yang menerima
BOPDA

1.1.1.01.01.0005 Fasilitasi Jumlah peserta didik baru yang 45300 orang 1.575.373.539 1.1.1.01.01.0005 Fasilitasi Jumlah peserta didik baru yang 44223 orang 1.575.373.539 Dinas
Penerimaan Peserta Didik difasilitasi Penerimaan Peserta Didik difasilitasi Pendidikan dan
Baru Baru lembaga SD
Negeri dan SMP
Negeri
pelaksana PPDB

1.1.1.01.01.0006 Pengadaan Jumlah perlengkapan sekolah SD 24916 unit 40.934.083.511 1.1.1.01.01.0006 Pengadaan Jumlah perlengkapan sekolah SD 40044 unit 43.705.110.640 Sekolah Dasar
Perlengkapan Sekolah Dasar Negeri yang diberikan Perlengkapan Sekolah Dasar Negeri yang diberikan Negeri di
Surabaya
1.1.1.01.01.0007 Pengadaan jumlah perlengkapan sekolah 67561 unit 23.299.106.715 1.1.1.01.01.0007 Pengadaan jumlah perlengkapan sekolah 25342 unit 22.443.928.988 Sekolah
Perlengkapan Sekolah menengah yang diberikan Perlengkapan Sekolah menengah yang diberikan Menengah
Menengah Menengah Negeri

V - 104
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.01.01.0008 Pengadaan Jumlah APE yang diberikan 811 unit 3.714.145.132 1.1.1.01.01.0008 Pengadaan Jumlah APE yang diberikan 811 unit 3.714.145.132 PAUD PPT di
Alat Peraga Edukatif (APE) Alat Peraga Edukatif (APE) Surabaya
PAUD PAUD
1.1.1.01.01.0009 Penunjang Jumlah sekolah yang 370 lembaga 76.811.294.329 1.1.1.01.01.0009 Penunjang Jumlah sekolah yang 371 lembaga 74.868.525.191 Sekolah Dasar
Operasional Sekolah Dasar mendapatkan fasilitas Operasional Sekolah Dasar mendapatkan fasilitas Negeri dan
dan Sekolah Menengah operasional selama 12 bulan dan Sekolah Menengah operasional selama 12 bulan Sekolah
Menengah
Negeri
1.1.1.01.01.0010 Penyediaan Jumlah PAUD yang mendapatkan 2 lembaga 190.826.294 1.1.1.01.01.0010 Penyediaan Jumlah PAUD yang mendapatkan 2 lembaga 190.826.294 Lembaga PAUD
bantuan operasional Penyediaan Bantuan Operasional bantuan operasional Penyediaan Bantuan Operasional penerima DAK
penyelenggaraan PAUD yang Penyelenggaraan PAUD yang penyelenggaraan PAUD yang Penyelenggaraan PAUD yang PAUD
dibiayai dari dana alokasi dibiayai dari Dana Alokasi dibiayai dari dana alokasi dibiayai dari Dana Alokasi
khusus (DAK) Non Fisik Khusus (DAK) Non Fisik selama khusus (DAK) Non Fisik Khusus (DAK) Non Fisik selama
12 bulan 12 bulan

1.1.1.01.02 Program Persentase lembaga pendidikan 81,60% 30.804.551.186 1.1.1.01.02 Program Persentase lembaga pendidikan 81,60% 29.892.115.489
Penerapan Kurikulum SD yang memiliki RPP untuk Penerapan Kurikulum SD yang memiliki RPP untuk
seluruh mata pelajaran yang seluruh mata pelajaran yang
sesuai dengan standar kurikulum sesuai dengan standar kurikulum

Persentase lembaga pendidikan 81,60% Persentase lembaga pendidikan 81,60%


SMP yang memiliki RPP untuk SMP yang memiliki RPP untuk
seluruh mata pelajaran yang seluruh mata pelajaran yang
sesuai dengan standar kurikulum sesuai dengan standar kurikulum

Persentase PAUD yang 49,11% Persentase PAUD yang 49,11%


menerapkan kurikulum sesuai menerapkan kurikulum sesuai
ketentuan ketentuan
1.1.1.01.02.0001 Fasilitasi Jumlah sekolah yang 70 lembaga 14.232.781.285 1.1.1.01.02.0001 Fasilitasi Jumlah sekolah yang 70 lembaga 14.232.781.285 Sekolah Dasar
Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan Fasilitasi Negeri
Khusus dan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan penyelenggara
Layanan Khusus Sekolah Khusus dan Pendidikan Layanan Layanan Khusus Sekolah Khusus dan Pendidikan Layanan Kelas Layanan
Dasar Khusus Sekolah Dasar selama 12 Dasar Khusus Sekolah Dasar selama 12 khusus dan
bulan bulan Sekolah Inklusi
1.1.1.01.02.0002 Fasilitasi Jumlah sekolah Menengah yang 35 lembaga 7.913.403.942 1.1.1.01.02.0002 Fasilitasi Jumlah sekolah Menengah yang 37 lembaga 7.913.403.942 Sekolah
Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan Fasilitasi Menengah
Khusus dan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Negeri
Layanan Khusus Sekolah Khusus dan Pendidikan Layanan Layanan Khusus Sekolah Khusus dan Pendidikan Layanan penyelenggara
Menengah Khusus selama 12 bulan Menengah Khusus selama 12 bulan inklusi dan
Sekolah Terbuka

V - 105
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.01.02.0003 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 41872 orang 918.526.326 1.1.1.01.02.0003 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 41872 orang 918.526.326 Semua Sekolah
Pelaksanaan Ujian Nasional Ujian Nasional Sekolah Pelaksanaan Ujian Nasional Ujian Nasional Sekolah Menengah di
Sekolah Menengah Menengah Sekolah Menengah Menengah Kota Surabaya
yang terdaftar
sebagai
penyelengggara
Kegiatan Ujian
Nasional

1.1.1.01.02.0004 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 93490 orang 3.843.999.838 1.1.1.01.02.0004 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 92629 orang 2.959.464.141 Semua sekolah
Pelaksanaan Ujian Sekolah Pelaksanaan Ujian sekolah dasar Pelaksanaan Ujian Sekolah Pelaksanaan Ujian sekolah dasar Dasar di Kota
Dasar dan Calistung SD Dasar dan Calistung SD Surabaya yang
terdaftar sebagai
penyelengggara
Kegiatan Ujian
Sekolah

1.1.1.01.02.0005 Jumlah lembaga yang 701 lembaga 1.061.957.055 1.1.1.01.02.0005 Jumlah lembaga yang 701 lembaga 1.061.957.055 Sekolah Dasar
Peningkatan dan Pemetaan mendapatkan Peningkatan dan Peningkatan dan Pemetaan mendapatkan Peningkatan dan Negeri/Swasta di
Mutu Kelembagaan Sekolah Pemetaan Mutu Kelembagaan Mutu Kelembagaan Sekolah Pemetaan Mutu Kelembagaan Surabaya
Dasar Sekolah Dasar Dasar Sekolah Dasar

1.1.1.01.02.0006 Jumlah lembaga sekolah 382 lembaga 202.930.923 1.1.1.01.02.0006 Jumlah lembaga sekolah 382 lembaga 202.930.923 Sekolah
Peningkatan dan Pemetaan menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan menengah yang mendapatkan Menengah
Mutu Kelembagaan Sekolah Peningkatan dan Pemetaan Mutu Mutu Kelembagaan Sekolah Peningkatan dan Pemetaan Mutu Negeri/Swasta di
Menengah Kelembagaan Menengah Kelembagaan Surabaya

1.1.1.01.02.0007 Jumlah peserta Peningkatan 1343 orang 509.862.257 1.1.1.01.02.0007 Jumlah peserta Peningkatan 1343 orang 481.962.257 Lembaga PAUD
Peningkatan Kualitas Kualitas Kegiatan Belajar Peningkatan Kualitas Kualitas Kegiatan Belajar dan Kantor
Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar PAUD Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar PAUD Dinas
PAUD PAUD Pendidikan
1.1.1.01.02.0008 Jumlah peserta Peningkatan 5392 orang 1.278.278.390 1.1.1.01.02.0008 Jumlah peserta Peningkatan 5392 orang 1.278.278.390 Kantor Dinas
Peningkatan Kualitas Kualitas Kegiatan Belajar Peningkatan Kualitas Kualitas Kegiatan Belajar Pendidikan
Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar Sekolah Dasar Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar Sekolah Dasar
Sekolah Dasar Sekolah Dasar
1.1.1.01.02.0009 Jumlah peserta Peningkatan 16718 orang 842.811.170 1.1.1.01.02.0009 Jumlah peserta Peningkatan 16718 orang 842.811.170 Kantor Dinas
Peningkatan Kualitas Kualitas Kegiatan Belajar Peningkatan Kualitas Kualitas Kegiatan Belajar Pendidilkan
Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar Sekolah Menengah Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar Sekolah Menengah
Sekolah Menengah Sekolah Menengah
1.1.1.01.03 Program Persentase guru PAUD yang 65,63% 141.378.994.354 1.1.1.01.03 Program Persentase guru PAUD yang 65,63% 141.780.694.354
Peningkatan Mutu Pendidik kompeten Peningkatan Mutu Pendidik kompeten

V - 106
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase guru SD yang 94,79% Persentase guru SD yang 94,79%
memiliki kesesuaian kualifikasi memiliki kesesuaian kualifikasi
akademik yang dibuktikan melalui akademik yang dibuktikan melalui
ijazah S1 dari Fakultas Keguruan ijazah S1 dari Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4

Persentase guru SD yang 74,23% Persentase guru SD yang 74,23%


memiliki sertifikasi memiliki sertifikasi
Persentase guru SMP yang 97,73% Persentase guru SMP yang 97,73%
memiliki kesesuaian kualifikasi memiliki kesesuaian kualifikasi
akademik dengan mata pelajaran akademik dengan mata pelajaran
yang diajar yang diajar
Persentase guru SMP yang 80,77% Persentase guru SMP yang 80,77%
memiliki sertifikasi memiliki sertifikasi
Persentase tenaga kependidikan 60,78% Persentase tenaga kependidikan 60,78%
PAUD yang kompeten PAUD yang kompeten

Persentase tenaga kependidikan 50,54% Persentase tenaga kependidikan 50,54%


SD yang kompeten SD yang kompeten

Persentase tenaga kependidikan 56,39% Persentase tenaga kependidikan 56,39%


SMP yang kompeten SMP yang kompeten

1.1.1.01.03.0001 Fasilitasi Jumlah peserta yang 7662 orang 49.739.157.960 1.1.1.01.03.0001 Fasilitasi Jumlah peserta yang 7662 orang 49.739.157.960 Kantor Dinas
Pembinaan guru dan Tenaga mendapatkan Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga mendapatkan Fasilitasi Pendidikan
Kependidikan pembinaan Kompetensi guru dan Kependidikan pembinaan Kompetensi guru dan
Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan
1.1.1.01.03.0002 Fasilitasi Jumlah peserta yang 1182 orang 53.031.431.463 1.1.1.01.03.0002 Fasilitasi Jumlah peserta yang 1182 orang 53.031.431.463 Kantor Dinas
Pengembangan Kualifikasi, mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, mendapatkan Fasilitasi Pendidikan
Kompetensi Guru dan Pengembangan Kompetensi Kompetensi Guru dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kota
Tenaga kependidikan Pendidik dan Tenaga Tenaga kependidikan Pendidik dan Tenaga Surabaya
Kependidikan Kependidikan
1.1.1.01.03.0003 Jumlah peserta yang mengikuti 1865 orang 4.041.119.878 1.1.1.01.03.0003 Jumlah peserta yang mengikuti 1865 orang 4.041.119.878 Sekolah Dasar
Peningkatan Mutu Guru Peningkatan Mutu Guru Peningkatan Mutu Guru Peningkatan Mutu Guru dan Sekolah
TK/SD/MI/SDLB/SLB/Salafiya TK/SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah TK/SD/MI/SDLB/SLB/Salafiya TK/SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Menengah
h Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah h Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Swasta di Kota
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiy Wustho Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiy Wustho Surabaya
ah Wustho ah Wustho
1.1.1.01.03.0004 Jumlah Pendidik PAUD yang 12716 orang 34.567.285.053 1.1.1.01.03.0004 Jumlah Pendidik PAUD yang 12716 orang 34.968.985.053 Lembaga PAUD
Peningkatan Mutu Pendidik mendapatkan peningkatan mutu Peningkatan Mutu Pendidik mendapatkan peningkatan mutu dan Kantor
PAUD PAUD Dinas
Pendidikan
1.1.1.01.04 Program Persentase PAUD berprestasi 1,70% 26.917.098.023 1.1.1.01.04 Program Persentase PAUD berprestasi 1,70% 29.409.644.568

V - 107
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase prestasi SD pada 46,15% Persentase prestasi SD pada 46,15%
event tingkat event tingkat
provinsi/nasional/internasional provinsi/nasional/internasional
Persentase prestasi SMP pada 50% Persentase prestasi SMP pada 50%
event tingkat event tingkat
provinsi/nasional/internasional provinsi/nasional/internasional
1.1.1.01.04.0001 Jumlah siswa PAUD yang 30100 orang 3.869.104.387 1.1.1.01.04.0001 Jumlah siswa PAUD yang 30100 orang 3.751.088.932 Pos Paud
Pengembangan Pendidikan mendapatkan pengembangan Pengembangan Pendidikan mendapatkan pengembangan Terpadu (PPT)
Anak Usia Dini Anak Usia Dini
1.1.1.01.04.0002 Penunjang Jumlah peserta yang 3173 orang 2.033.180.976 1.1.1.01.04.0002 Penunjang Jumlah peserta yang 3173 orang 2.033.180.976 Seluruh Sekolah
Peningkatan Prestasi Jenjang mendapatkan peningkatan Peningkatan Prestasi Jenjang mendapatkan peningkatan Dasar Negeri
Sekolah Dasar prestasi sekolah dasar Sekolah Dasar prestasi sekolah dasar dan Sekolah
Dasar Swasta

1.1.1.01.04.0003 Penunjang Jumlah peserta yang 996 orang 491.892.242 1.1.1.01.04.0003 Penunjang Jumlah peserta yang 996 orang 491.892.242 Seluruh Sekolah
Peningkatan Prestasi Jenjang mendapatkan peningkatan Peningkatan Prestasi Jenjang mendapatkan peningkatan Menengah
Sekolah Menengah prestasi sekolah menengah Sekolah Menengah prestasi sekolah menengah Negeri dan
Sekolah
Menengah
Swasta

1.1.1.01.04.0004 Penunjang jumlah kegiatan Penunjang 17 kali 3.807.842.419 1.1.1.01.04.0004 Penunjang jumlah kegiatan Penunjang 17 kali 3.807.842.419 Surabaya dan
Peningkatan Prestasi Peningkatan Prestasi Pendidikan Peningkatan Prestasi Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Kota
Pendidikan Luar Sekolah Luar Sekolah dilaksanakan Pendidikan Luar Sekolah Luar Sekolah dilaksanakan

1.1.1.01.04.0005 Penunjang Jumlah orang penerima 5925 orang 16.715.077.999 1.1.1.01.04.0005 Penunjang Jumlah orang penerima 6095 orang 19.325.639.999 Gedung Milik
Peningkatan Prestasi siswa, penunjang peningkatan prestasi Peningkatan Prestasi siswa, penunjang peningkatan prestasi Pemerintah Kota
guru, tenaga kependidikan siswa, guru, tenaga kependidikan guru, tenaga kependidikan siswa, guru, tenaga kependidikan Surabaya
dan Masyarakat dan masyarakat dan Masyarakat dan masyarakat

1.1.1.01.05 Program Persentase lembaga pendidikan 42,95% 741.686.431 1.1.1.01.05 Program Persentase lembaga pendidikan 42,95% 741.686.431
Peningkatan Manajemen MI yang tertib administrasi Peningkatan Manajemen MI yang tertib administrasi
Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan
Persentase lembaga pendidikan 48,98% Persentase lembaga pendidikan 48,98%
MTs yang tertib administrasi MTs yang tertib administrasi

Persentase lembaga pendidikan 60,88% Persentase lembaga pendidikan 60,88%


SD yang tertib administrasi SD yang tertib administrasi

Persentase lembaga pendidikan 81,85% Persentase lembaga pendidikan 81,85%


SMP yang tertib administrasi SMP yang tertib administrasi

V - 108
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.01.05.0001 Fasilitasi jumlah lembaga pendidikan yang 2885 741.686.431 1.1.1.01.05.0001 Fasilitasi jumlah lembaga pendidikan yang 2885 741.686.431 Kantor Dinas
Pengelolaan Manajemen mengikuti pengelolaan lembaga Pengelolaan Manajemen mengikuti pengelolaan lembaga Pendidikan /
Sekolah manajemen pendidikan Sekolah manajemen pendidikan Milik Pemerintah
Kota Surabaya

1.1.1.01.06 Program Persentase ketuntasan 71,07% 17.028.530.042 1.1.1.01.06 Program Persentase ketuntasan 71,07% 4.912.496.604
Pendidikan Kesetaraan pendidikan kesetaraan Paket A Pendidikan Kesetaraan pendidikan kesetaraan Paket A

Persentase ketuntasan 88,51% Persentase ketuntasan 88,51%


pendidikan kesetaraan Paket B pendidikan kesetaraan Paket B

Persentase ketuntasan 90,98% Persentase ketuntasan 90,98%


pendidikan kesetaraan Paket C pendidikan kesetaraan Paket C

1.1.1.01.06.0001 Fasilitasi Jumlah peserta yang difasilitasi 5259 orang 17.028.530.042 1.1.1.01.06.0001 Fasilitasi Jumlah peserta yang difasilitasi 4066 orang 4.912.496.604 PKBM yang
Pembinaan Pendidikan dengan Pembinaan Pendidikan Pembinaan Pendidikan dengan Pembinaan Pendidikan ditunjuk
Kesetaraan Kesetaraan Kesetaraan Kesetaraan
1.1.1.01.07 Program Persentase lembaga kursus dan 5,73% 45.296.440.041 1.1.1.01.07 Program Persentase lembaga kursus dan 5,73% 48.783.524.081
Pendidikan Masyarakat serta pelatihan yang mendaftar proses Pendidikan Masyarakat serta pelatihan yang mendaftar proses
Lembaga Kursus dan akreditasi Lembaga Kursus dan akreditasi
Persentase pertumbuhan peserta 1,04% Persentase pertumbuhan peserta 1,04%
didik yang mengikuti pendidikan didik yang mengikuti pendidikan
masyarakat masyarakat
1.1.1.01.07.0001 Fasilitasi Jumlah guru ngaji dan kelas 12000 orang 43.467.689.769 1.1.1.01.07.0001 Fasilitasi Jumlah guru ngaji dan kelas 12000 orang 46.997.489.769 TPA/TPQ hasil
Pelaksanaan TPA/TPQ dan minggu yang mendapatkan jasa Pelaksanaan TPA/TPQ dan minggu yang mendapatkan jasa verifikasi dari
Kelas Minggu pelayanan selama 12 bulan Kelas Minggu pelayanan selama 12 bulan Kemenag

1.1.1.01.07.0002 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 2732 orang 699.879.500 1.1.1.01.07.0002 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 2732 orang 699.879.500 Kantor Dinas
Pembelajaran dan Sumber kegiatan pembelajaran dan Pembelajaran dan Sumber kegiatan pembelajaran dan pendidikan/Gedu
Belajar Pendidikan Keluarga sumber belajar pendidikan Belajar Pendidikan Keluarga sumber belajar pendidikan ng milik
keluarga keluarga Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.1.01.07.0003 Pembinaan jumlah lembaga kursus dan 273 lembaga 1.128.870.772 1.1.1.01.07.0003 Pembinaan jumlah lembaga kursus dan 273 lembaga 1.086.154.812 Gedung Milik
Lembaga Kursus dan pelatihan serta PKBM yang dibina Lembaga Kursus dan pelatihan serta PKBM yang dibina Pemerintah Kota
Pelatihan serta PKBM Pelatihan serta PKBM Surabaya

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.16. Kebudayaan 6.118.180.472 1.1.2.16. Kebudayaan 6.228.447.057
1.1.2.16.02 Program Persentase kelompok seni 45% 1.299.322.852 1.1.2.16.02 Program Persentase kelompok seni 45% 1.299.322.852
pengembangan dan terdaftar yang layak tampil pengembangan dan terdaftar yang layak tampil

V - 109
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.16.02.0004 Jumlah peserta yang mengikuti 1310 orang 913.190.972 1.1.2.16.02.0004 Jumlah peserta yang mengikuti 1310 orang 913.190.972 Kantor Dinas
Pengembangan Kreativitas pelatihan pengembangan Pengembangan Kreativitas pelatihan pengembangan Pendidikan /
Budaya Daerah Sekolah kreativitas budaya daerah Budaya Daerah Sekolah kreativitas budaya daerah Sekolah jenjang
Dasar sekolah dasar Dasar sekolah dasar Sekolah Dasar

1.1.2.16.02.0005 Jumlah peserta yang mengikuti 596 orang 386.131.880 1.1.2.16.02.0005 Jumlah peserta yang mengikuti 596 orang 386.131.880 Kantor Dinas
Pengembangan Kreativitas kegiatan pengembangan Pengembangan Kreativitas kegiatan pengembangan Pendidikan /
Budaya Daerah Sekolah kreativitas budaya daerah Budaya Daerah Sekolah kreativitas budaya daerah Sekolah jenjang
Menengah sekolah menengah Menengah sekolah menengah Sekolah
Menengah

1.1.2.16.03 Program Persentase partisipasi peserta 15,50% 4.818.857.620 1.1.2.16.03 Program Persentase partisipasi peserta 15,50% 4.929.124.205
pengembangan wawasan dalam kegiatan yang mendorong pengembangan wawasan dalam kegiatan yang mendorong
dan karakter kebangsaan nilai-nilai kebangsaan dan karakter kebangsaan nilai-nilai kebangsaan
dalam konteks budaya lokal dalam konteks budaya lokal
1.1.2.16.03.0004 Fasilitasi Jumlah peserta yang 5650 orang 919.575.983 1.1.2.16.03.0004 Fasilitasi Jumlah peserta yang 7850 orang 1.029.842.568 Kantor Dinas
Pengembangan Karakter mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Karakter mendapatkan Fasilitasi Pendidikan/Ged
Kebangsaan di Sekolah Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah Pengembangan Karakter ung Milik
Kebangsaan di Sekolah Kebangsaan di Sekolah Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.2.16.03.0005 Fasilitasi Jumlah peserta yang 1464 orang 1.048.694.242 1.1.2.16.03.0005 Fasilitasi Jumlah peserta yang 1464 orang 1.048.694.242 Kawasan
Pengembangan Wawasan mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan mendapatkan Fasilitasi Pelatihan
Kebangsaan di Sekolah Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah Pengembangan Wawasan Komando
Kebangsaan di Sekolah Kebangsaan di Sekolah Latihan
Komando
Armada RI
Kawasan Timur
1.1.2.16.03.0006 jumlah kegiatan Pengembangan 14 kali 2.850.587.395 1.1.2.16.03.0006 jumlah kegiatan Pengembangan 14 kali 2.850.587.395 Seluruh lembaga
Pengembangan Minat, Bakat, Minat, Bakat, Dan Kreativitas Pengembangan Minat, Bakat, Minat, Bakat, Dan Kreativitas sekolah di
Dan Kreativitas Siswa PLS Siswa PLS yang di fasilitasi Dan Kreativitas Siswa PLS Siswa PLS yang di fasilitasi Surabaya

1.1.2.17. Perpustakaan 497.775.414 1.1.2.17. Perpustakaan 497.775.414


1.1.2.17.01 Program Persentase siswa yang terlibat 40,40% 497.775.414 1.1.2.17.01 Program Persentase siswa yang terlibat 40,40% 497.775.414
Pengembangan Budaya dalam tes reading text levelling Pengembangan Budaya dalam tes reading text levelling
1.1.2.17.01.0006 Fasilitasi Jumlah kegiatan pengembangan 3 kali 497.775.414 1.1.2.17.01.0006 Fasilitasi Jumlah kegiatan pengembangan 3 kali 497.775.414 Seluruh
Pengembangan Budaya Baca budaya baca dan menulis yang Pengembangan Budaya Baca budaya baca dan menulis yang Lembaga
dan Menulis di Sekolah dilaksanakan dan Menulis di Sekolah dilaksanakan Sekolah dan
Kantor Dinas
Pendidikan Kota
Surabaya
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 110
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 535.134.284 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 535.134.284
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 535.134.284 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 535.134.284
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0047 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 535.134.284 2.1.2.01.02.0047 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 535.134.284 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Pendidikan Kota
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Surabaya/Gedun
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi g milik
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Surabaya

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 9.816.709.403 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 9.768.969.403
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.610.279.348 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.610.279.348
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0030 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.610.279.348 2.2.2.02.01.0030 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.610.279.348 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Pendidikan Kota
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Surabaya
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 3.206.430.055 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 3.158.690.055
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0039 Jumlah unit sarana perkantoran 511 unit 3.206.430.055 2.2.2.02.02.0039 Jumlah unit sarana perkantoran 511 unit 3.158.690.055 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pendidikan Kota
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Surabaya,
Perkantoran Perkantoran
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 220.885.670.800 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 226.300.540.183
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman 23.074.522.656 1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman 24.111.899.148
1.1.1.04.01 Program Persentase pemenuhan 23% 23.074.522.656 1.1.1.04.01 Program Persentase pemenuhan 23% 24.111.899.148
Perumahan dan Kawasan kebutuhan rumah layak huni Perumahan dan Kawasan kebutuhan rumah layak huni

V - 111
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.04.01.0007 Jumlah persil rumah ber-SIP dan 3500 persil 812.866.829 1.1.1.04.01.0007 Jumlah persil rumah ber-SIP dan 3500 persil 803.093.187 Rumah ber-SIP
Pengelolaan Rumah Ber-SIP rumah sewa aset Pemerintah Pengelolaan Rumah Ber-SIP rumah sewa aset Pemerintah dan rumah aset
dan Rumah Sewa Aset Kota Surabaya yang dikelola dan Rumah Sewa Aset Kota Surabaya yang dikelola Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya Surabaya yang
telah memiliki
Izin Pemakaian
Rumah di Kota
Surabaya

1.1.1.04.01.0008 Operasional Jumlah blok Rumah Rusun 75 blok 2.154.868.815 1.1.1.04.01.0008 Operasional Jumlah blok Rumah Rusun 78 blok 2.148.308.736 Rumah Susun
Rumah Susun Sederhana Sederhana Sewa yang beroperasi Rumah Susun Sederhana Sederhana Sewa yang beroperasi Sederhana
Sewa Sewa Sewa pada 13
kecamatan di
Kota Surabaya
1.1.1.04.01.0009 Jumlah blok rumah susun 75 blok 20.106.787.012 1.1.1.04.01.0009 Jumlah blok rumah susun 78 blok 21.160.497.225 Rumah Susun
Pengelolaan Rumah Susun sederhana sewa yang dikelola Pengelolaan Rumah Susun sederhana sewa yang dikelola Sederhana
Sederhana Sewa Sederhana Sewa Sewa yang
dikelola
Pemerintah Kota
Surabaya pada
13 kecamatan di
Kota Surabaya

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.04. Pertanahan 194.109.938.582 1.1.2.04. Pertanahan 198.482.867.920
1.1.2.04.01 Program Akumulasi luas tanah dan/atau 38.59 Ha 156.115.968.051 1.1.2.04.01 Program Akumulasi luas tanah dan/atau 38.59 Ha 167.116.461.698
pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan
bangunan bagi non infrastruktur untuk bangunan bagi non infrastruktur untuk
pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan untuk kepentingan umum
1.1.2.04.01.0002 Pendataan Luasan tanah dan/atau bangunan 10037 m2 4.144.192.247 1.1.2.04.01.0002 Pendataan Luasan tanah dan/atau bangunan 14646 m2 4.145.761.402 Lokasi rencana
dan Persiapan Pengadaan yang didata dan disiapkan dan Persiapan Pengadaan yang didata dan disiapkan pengadaan
Tanah dan/atau Bangunan Tanah dan/atau Bangunan tanah dan/atau
bangunan bagi
pembangunan
non infrastruktur
untuk
kepentingan
umum

V - 112
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.04.01.0006 Pengadaan Luas tanah dan/atau bangunan 10037 m2 151.971.775.804 1.1.2.04.01.0006 Pengadaan Luas tanah dan/atau bangunan 14646 m2 162.970.700.296 Tanah dan/atau
Tanah dan/atau Bangunan untuk kepentingan umum guna Tanah dan/atau Bangunan untuk kepentingan umum guna bangunan bagi
untuk Kepentingan Umum pembangunan non infrastruktur untuk Kepentingan Umum pembangunan non infrastruktur pembangunan
guna Pembangunan Non yang diadakan guna Pembangunan Non yang diadakan non infrastruktur
Infrastruktur Infrastruktur untuk
kepentingan
umum
1.1.2.04.02 Program Persentase kasus tanah dan/ 100% 20.828.779.210 1.1.2.04.02 Program Persentase kasus tanah dan/ 100% 13.709.459.387
Pengamanan Aset atau bangunan yang ditangani Pengamanan Aset atau bangunan yang ditangani
Persentase tanah aset yang telah 16,18% Persentase tanah aset yang telah 16,18%
dilakukan pemagaran, papan, dilakukan pemagaran, papan,
patok patok
Persentase tanah aset yang 12,62% Persentase tanah aset yang 12,62%
tersertifikasi tersertifikasi
1.1.2.04.02.0001 Jumlah sengketa bangunan aset 12 kasus 1.091.633.020 1.1.2.04.02.0001 Jumlah sengketa bangunan aset 12 kasus 1.095.022.152 Bangunan aset
Penanganan Sengketa Pemerintah Kota Surabaya yang Penanganan Sengketa Pemerintah Kota Surabaya yang yang dikelola
Bangunan Aset Pemerintah ditangani Bangunan Aset Pemerintah ditangani Pemerintah Kota
Kota Surabaya Kota Surabaya Surabaya
1.1.2.04.02.0002 Jumlah sengketa tanah aset 18 kasus 1.130.559.559 1.1.2.04.02.0002 Jumlah sengketa tanah aset 18 kasus 1.134.083.059 Tanah Aset yang
Penanganan Sengketa Tanah Pemerintah Kota Surabaya yang Penanganan Sengketa Tanah Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola oleh
Aset Pemerintah Kota ditangani Aset Pemerintah Kota ditangani Pemerintah Kota
Surabaya Surabaya Surabaya

1.1.2.04.02.0003 Jumlah tanah aset yang 100 bidang 4.654.094.587 1.1.2.04.02.0003 Jumlah tanah aset yang 100 bidang 4.522.453.306 Aset tanah
Pengamanan Aset diamankan Pengamanan Aset diamankan dan/atau
Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya bangunan milik
Pemerintah Kota
Surabaya baik
yang berada di
Kota Surabaya
maupun di luar
Kota Surabaya
(Gresik,
Pasuruan)

1.1.2.04.02.0004 Jumlah berkas arsip yang dikelola 47348 1.028.701.785 1.1.2.04.02.0004 Jumlah berkas arsip yang dikelola 47348 1.031.479.988 Kantor Dinas
Pengelolaan Arsip berkas Pengelolaan Arsip berkas Pengelolaan
Tanah/Bangunan Aset Tanah/Bangunan Aset Bangunan dan
Daerah Daerah Tanah Kota
Surabaya

V - 113
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.04.02.0005 Jumlah peserta penyuluhan 800 orang 1.413.707.772 1.1.2.04.02.0005 Jumlah peserta penyuluhan 800 orang 1.412.412.698 Gedung
Pengendalian dan pemanfaatan tanah dan/atau Pengendalian dan pemanfaatan tanah dan/atau pertemuan
Penyuluhan Pemanfaatan bangunan aset Pemerintah Kota Penyuluhan Pemanfaatan bangunan aset Pemerintah Kota Pemerintah Kota
Tanah dan/atau Bangunan Surabaya Tanah dan/atau Bangunan Surabaya Surabaya
Aset Pemerintah Kota Aset Pemerintah Kota
Surabaya Surabaya
1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Jumlah dokumen sertifikasi tanah 35 dokumen 11.510.082.487 1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Jumlah dokumen sertifikasi tanah 450 4.514.008.184 Aset tanah
Tanah Aset Pemerintah Kota aset yang diajukan Tanah Aset Pemerintah Kota aset yang diajukan dokumen dan/atau
Surabaya Surabaya bangunan milik
Pemerintah Kota
Surabaya baik
yang berada di
Kota Surabaya
maupun di luar
Kota Surabaya
(Gresik,
Pasuruan)

1.1.2.04.03 Program Persentase aset tanah dan/atau 43,92% 17.165.191.321 1.1.2.04.03 Program Persentase aset tanah dan/atau 43,92% 17.656.946.835
Pengelolaan Aset bangunan yang tercatat Pengelolaan Aset bangunan yang tercatat
pemanfaatannya pemanfaatannya
1.1.2.04.03.0001 Pendataan Pendataan dan Penataan Tanah 2 wilayah 1.414.089.296 1.1.2.04.03.0001 Pendataan Pendataan dan Penataan Tanah 2 wilayah 1.417.039.855 Tanah Aset
dan Penataan Tanah Aset Aset Pemerintah Kota yang dan Penataan Tanah Aset Aset Pemerintah Kota yang Pemerintah Kota
Pemerintah Kota dilaksanakan Pemerintah Kota dilaksanakan Surabaya

1.1.2.04.03.0002 Pelayanan Jumlah permohonan ijin 7000 ijin 1.476.475.933 1.1.2.04.03.0002 Pelayanan Jumlah permohonan ijin 7000 ijin 1.476.574.107 Tanah aset
Ijin Pemanfaatan Tanah Aset pemanfaatan tanah aset yang Ijin Pemanfaatan Tanah Aset pemanfaatan tanah aset yang Pemerintah Kota
dilayani dilayani Surabaya
1.1.2.04.03.0003 Jumlah bangunan yang diawasi 24 bangunan 12.034.236.413 1.1.2.04.03.0003 Jumlah bangunan yang diawasi 24 bangunan 13.432.944.606 Bangunan sewa
Pengawasan dan dan dikelola Pengawasan dan dan dikelola yang dikelola
Pengelolaan Bangunan Sewa Pengelolaan Bangunan Sewa oleh Pemerintah
Kota Surabaya

1.1.2.04.03.0004 Pengukuran Jumlah lokasi tanah aset 8000 lokasi 2.240.389.679 1.1.2.04.03.0004 Pengukuran Jumlah lokasi tanah aset 8000 lokasi 1.330.388.267 Tanah Aset
dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Surabaya diukur dan dipetakan Pemerintah Kota Surabaya diukur dan dipetakan Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 160.955.500 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 160.513.917

V - 114
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 160.955.500 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 160.513.917
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0048 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 160.955.500 2.1.2.01.02.0048 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 160.513.917 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Pengelolaan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Bangunan dan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Tanah Kota
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.540.254.062 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.545.259.198
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.919.173.590 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.923.390.813
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0031 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.919.173.590 2.2.2.02.01.0031 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.923.390.813 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Pengelolaan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Bangunan dan
Daerah Daerah Tanah Kota
Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 621.080.472 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 621.868.385
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0040 Jumlah unit sarana perkantoran 127 unit 621.080.472 2.2.2.02.02.0040 Jumlah unit sarana perkantoran 129 unit 621.868.385 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pengelolaan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Bangunan dan
Perkantoran Perkantoran Tanah Kota
Surabaya
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 29.647.628.608 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 29.369.843.942
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.868.794.545 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.740.423.113
1.1.2.02.01 Program Persentase indikator PUG tingkat 100% 2.477.942.649 1.1.2.02.01 Program Persentase indikator PUG tingkat 100% 2.429.061.417
Kesetaraan Gender dan kecamatan yang terpenuhi Kesetaraan Gender dan kecamatan yang terpenuhi
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan

V - 115
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.01.0001 Penguatan Jumlah fasilitasi kegiatan 12 kali 846.100.783 1.1.2.02.01.0001 Penguatan Jumlah fasilitasi kegiatan 12 kali 847.644.197 Kantor Dinas
dan Pengembangan Jaringan Penguatan dan Pengembangan dan Pengembangan Jaringan Penguatan dan Pengembangan Pengendalian
Pengarusutamaan Gender Jaringan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender Jaringan Pengarusutamaan Penduduk,
Gender Gender Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

1.1.2.02.01.0002 Pembinaan Jumlah fasilitasi penguatan dan 34 kali 1.058.169.243 1.1.2.02.01.0002 Pembinaan Jumlah fasilitasi penguatan dan 34 kali 1.070.621.869 Kantor Dinas
Organisasi Perempuan pengembangan pemberdayaan Organisasi Perempuan pengembangan pemberdayaan Pengendalian
perempuan perempuan Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak, Gedung
Pertemuan milik
Pemerintah Kota

1.1.2.02.01.0004 Jumlah Profil Gender yang 3 dokumen 573.672.623 1.1.2.02.01.0004 Jumlah Profil Gender yang 3 dokumen 510.795.351 Kantor Dinas
Penyusunan Profil Gender disusun Penyusunan Profil Gender disusun Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

1.1.2.02.02 Program Persentase efektivitas pusat 66,35% 5.390.851.896 1.1.2.02.02 Program Persentase efektivitas pusat 66,35% 5.311.361.696
perlindungan perempuan pelayanan terpadu perlindungan perlindungan perempuan pelayanan terpadu perlindungan
dan anak perempuan dan anak (PPTP2A) dan anak perempuan dan anak (PPTP2A)

Persentase jejaring yang 21% Persentase jejaring yang 21%


berperan dalam penanganan berperan dalam penanganan
permasalahan terhadap permasalahan terhadap
perempuan dan anak perempuan dan anak
Persentase permasalahan 100% Persentase permasalahan 100%
perempuan dan anak yang perempuan dan anak yang
ditangani ditangani
1.1.2.02.02.0001 Fasilitasi Jumlah permasalahan 230 orang 2.865.670.661 1.1.2.02.02.0001 Fasilitasi Jumlah permasalahan 230 orang 2.810.162.761 Tempat Kejadian
Penanganan Permasalahan perempuan dan anak yang Penanganan Permasalahan perempuan dan anak yang Perkara dan
Perempuan Dan Anak ditangani Perempuan Dan Anak ditangani Kantor polisi

V - 116
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02.0002 Fasilitasi Jumlah lembaga yang dibina 431 lembaga 1.026.633.715 1.1.2.02.02.0002 Fasilitasi Jumlah lembaga yang dibina 431 lembaga 1.023.597.515 RW di 154
Pencapaian Indikator Kota dalam pencapaian indikator Kota Pencapaian Indikator Kota dalam pencapaian indikator Kota kelurahan,
Layak Anak Layak Anak Layak Anak Layak Anak Sekolah Dasar
dan Menengah
negeri maupun
swasta
1.1.2.02.02.0003 Pembinaan Jumah peserta capacity building 926 orang 731.105.054 1.1.2.02.02.0003 Pembinaan Jumah peserta capacity building 926 orang 704.465.054 Kantor Dinas
Capacity Building bagi bagi relawan PKBM, Satgas PPA Capacity Building bagi bagi relawan PKBM, Satgas PPA Pengendalian
relawan Pusat Krisis Berbasis dan anggota PPTP2A relawan Pusat Krisis Berbasis dan anggota PPTP2A Penduduk,
Masyarakat (PKBM) dan Masyarakat (PKBM) dan Pemberdayaan
Satuan Petugas Perlindungan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan
Perempuan dan Anak, Perempuan dan Anak, Perlindungan
PPTP2A PPTP2A Anak

1.1.2.02.02.0004 Pembinaan Jumlah lembaga Inisiasi 154 lembaga 767.442.466 1.1.2.02.02.0004 Pembinaan Jumlah lembaga Inisiasi 154 lembaga 773.136.366 154 Kelurahan
Pengembangan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo yang Pengembangan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo yang
Kampunge Arek Suroboyo dibina Kampunge Arek Suroboyo dibina

1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.614.673.074 1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16.477.748.926
1.1.2.08.01 Program Persentase kebutuhan ber KB 20,50% 8.117.753.048 1.1.2.08.01 Program Persentase kebutuhan ber KB 20,50% 8.131.813.848
Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmeet Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmeet
need) need)
Persentase peserta KB aktif 78,40% Persentase peserta KB aktif 78,40%
Persentase peserta KB aktif yang 5,40% Persentase peserta KB aktif yang 5,40%
drop out kontrasepsi drop out kontrasepsi
Persentase peserta KB baru 81,95% Persentase peserta KB baru 81,95%
1.1.2.08.01.0001 Pembinaan Jumlah peserta peduli keluarga 2033 orang 1.345.281.667 1.1.2.08.01.0001 Pembinaan Jumlah peserta peduli keluarga 2033 orang 1.345.281.667 31 Kecamatan
Peduli Keluarga Berencana berencana yang dibina Peduli Keluarga Berencana berencana yang dibina dan Area
Terbuka
representatif
1.1.2.08.01.0002 Fasilitasi Jumlah peserta dalam rangka 1850 orang 657.972.933 1.1.2.08.01.0002 Fasilitasi Jumlah peserta dalam rangka 1850 orang 649.212.933 154 Kelurahan,
penggerakan program penggerakan program penggerakan program penggerakan program 31 Kecamatan
kependudukan dan keluarga kependudukan dan keluarga kependudukan dan keluarga kependudukan dan keluarga
berencana berencana berencana berencana
1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Jumlah peserta pembinaan 4310 orang 415.256.014 1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Jumlah peserta pembinaan 4310 orang 470.436.814 Gedung Olah
Keluarga Berencana keluarga berencana Keluarga Berencana keluarga berencana Raga (GOR),
Taman dan
Gedung
Pertemuan
Pemerintah

V - 117
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.08.01.0004 Penyediaan Jumlah akseptor KB yang 800 orang 1.464.389.911 1.1.2.08.01.0004 Penyediaan Jumlah akseptor KB yang 857 orang 1.432.029.911 Fasilitas
Pelayanan KB Bagi Keluarga mendapatkan pelayanan KB Pelayanan KB Bagi Keluarga mendapatkan pelayanan KB Kesehatan dan
Mitra Pelayanan
Keluarga
Berencana di
Kota Surabaya

1.1.2.08.01.0005 Penyediaan Jumlah kegiatan DAK Bidang 2 kegiatan 4.234.852.523 1.1.2.08.01.0005 Penyediaan Jumlah kegiatan DAK Bidang 2 kegiatan 4.234.852.523 Kantor Dinas
sarana dan prasarana Keluarga Berencana yang sarana dan prasarana Keluarga Berencana yang Pengendalian
pelayanan KB yang dilaksanakan pelayanan KB yang dilaksanakan Penduduk,
disediakan melalui Dana disediakan melalui Dana Pemberdayaan
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perempuan dan
Keluarga Berencana Keluarga Berencana Perlindungan
Anak

1.1.2.08.02 Program Bina Persentase Kelompok Bina 70,39% 2.014.885.238 1.1.2.08.02 Program Bina Persentase Kelompok Bina 70,39% 2.008.974.428
Keluarga Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Keluarga Balita (BKB)/Bina
Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina
Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Keluarga Lansia (BKL) yang aktif

Persentase pasangan usia subur 3,30% Persentase pasangan usia subur 3,30%
yang usia istrinya kurang dari 20 yang usia istrinya kurang dari 20
tahun tahun
1.1.2.08.02.0001 Jumlah orang Bina Keluarga 1350 orang 710.687.712 1.1.2.08.02.0001 Jumlah orang Bina Keluarga 1350 orang 735.169.312 31 Kecamatan
Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina
Balita/Bina Keluarga Keluarga Lansia yang dibina Balita/Bina Keluarga Keluarga Lansia yang dibina
Remaja/Bina Keluarga Lansia Remaja/Bina Keluarga Lansia

1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Jumlah orang keluarga sejahtera 1280 orang 1.304.197.526 1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Jumlah orang keluarga sejahtera 1415 orang 1.273.805.116 31 Kecamatan
Keluarga Sejahtera yang dibina Keluarga Sejahtera yang dibina

1.1.2.08.03 Program Persentase PMKS usia produktif 75% 6.482.034.788 1.1.2.08.03 Program Persentase PMKS usia produktif 75% 6.336.960.650
Peningkatan Keberdayaan dari hasil pelatihan atau Peningkatan Keberdayaan dari hasil pelatihan atau
Masyarakat pembinaan yang berproduksi Masyarakat pembinaan yang berproduksi

V - 118
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.08.03.0001 Updating Jumlah lokasi yang di Updating 154 2.373.444.746 1.1.2.08.03.0001 Updating Jumlah lokasi yang di Updating 154 2.352.644.746 Kantor Dinas
data Masyarakat data Masyarakat Berpenghasil kelurahan data Masyarakat data Masyarakat Berpenghasil kelurahan Pengendalian
Berpenghasilan Rendah di Rendah Berpenghasilan Rendah di Rendah Penduduk,
Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak dan 154
Kelurahan

1.1.2.08.03.0002 Fasilitasi Jumlah peserta inkubasi usaha 866 orang 1.989.738.618 1.1.2.08.03.0002 Fasilitasi Jumlah peserta inkubasi usaha 307 orang 1.857.569.758 Balai RW,
Inkubasi Usaha Mandiri mandiri Inkubasi Usaha Mandiri mandiri Rusunawa,
Kelurahan,
Kecamatan,
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

1.1.2.08.03.0003 Fasilitasi Jumlah lembaga yang terfasilitasi 63 lembaga 1.762.270.412 1.1.2.08.03.0003 Fasilitasi Jumlah lembaga yang terfasilitasi 63 lembaga 1.726.391.148 Pameran di
Pengembangan Usaha pengembangan usaha ekonomi Pengembangan Usaha pengembangan usaha ekonomi Jakarta,
Ekonomi Ekonomi Pameran di
Surabaya dan
Pameran di Luar
Pulau Jawa dan
di Propinsi Jawa
Timur

1.1.2.08.03.0004 Fasilitasi Jumlah peserta yang difasiitasi 866 orang 356.581.012 1.1.2.08.03.0004 Fasilitasi Jumlah peserta yang difasiitasi 866 orang 400.354.998 Kantor Dinas
Program Kesejahteraan program kesejahteraan keluarga Program Kesejahteraan program kesejahteraan keluarga Pengendalian
Keluarga Keluarga Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak Kota
Surabaya dan
31 Kecamatan

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 574.589.221 1.2.2.02. Pariwisata 510.919.120

V - 119
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 574.589.221 1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 510.919.120
pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian
dan pengembangan usaha yang didapat dari proses dan pengembangan usaha yang didapat dari proses
kreatif pembelajaran di rumah kreatif kreatif pembelajaran di rumah kreatif
handicraft handicraft
Persentase rumah kreatif yang 62,50% Persentase rumah kreatif yang 62,50%
beroperasi beroperasi
1.2.2.02.04.0001 Jumlah rumah kreatif yang 1 bangunan 574.589.221 1.2.2.02.04.0001 Jumlah rumah kreatif yang 1 bangunan 510.919.120 Jalan Klakah
Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Rejo RT.
002/RW. 002
Kel.Kandangan
Kec.Benowo
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 236.845.555 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 207.565.555
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 236.845.555 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 207.565.555
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0006 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 236.845.555 2.1.2.01.02.0006 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 207.565.555 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi pengendalian
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Penduduk
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Pemberdayaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perempuan dan
Perlindungan
Anak Kota
Surabaya

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.352.726.213 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.433.187.228
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 3.387.157.315 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 3.355.224.719
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0006 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 3.387.157.315 2.2.2.02.01.0006 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 3.355.224.719 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Pengendalian
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Penduduk,
Daerah Daerah Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

V - 120
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 965.568.898 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.077.962.509
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0006 Jumlah unit sarana perkantoran 116 unit 965.568.898 2.2.2.02.02.0006 Jumlah unit sarana perkantoran 202 unit 1.077.962.509 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pengendalian
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Penduduk
Perkantoran Perkantoran Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak Kota
Surabaya

Dinas Perdagangan 26.078.974.306 Dinas Perdagangan 25.499.809.966


1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.12. Penanaman Modal 1.002.012.084 1.1.2.12. Penanaman Modal 1.143.488.269
1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 1.002.012.084 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 1.143.488.269
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0013 Jumlah usaha di bidang 1491 1.002.012.084 1.1.2.12.04.0013 Jumlah usaha di bidang 1491 1.143.488.269 Wilayah-wilayah
Pengawasan Perijinan di perdagangan yang diawasi perusahaan Pengawasan Perijinan di perdagangan yang diawasi perusahaan perdagangan di
Bidang Perdagangan perijinannya Bidang Perdagangan perijinannya Kota Surabaya

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.02. Pariwisata 1.578.539.784 1.2.2.02. Pariwisata 1.578.441.169
1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 1.578.539.784 1.2.2.02.04 Program Persentase individu/kelompok 6% 1.578.441.169
pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian pemanfaatan rumah kreatif yang mengaplikasikan keahlian
dan pengembangan usaha yang didapat dari proses dan pengembangan usaha yang didapat dari proses
kreatif pembelajaran di rumah kreatif kreatif pembelajaran di rumah kreatif
desain dan fashion desain dan fashion
Persentase rumah kreatif yang 62,50% Persentase rumah kreatif yang 62,50%
beroperasi beroperasi

V - 121
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.02.04.0005 Jumlah rumah kreatif yang 2 bangunan 1.049.255.158 1.2.2.02.04.0005 Jumlah rumah kreatif yang 2 bangunan 914.004.383 Rumah Kreatif
Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola Pengelolaan Rumah Kreatif dikelola (Kupang
Gunung Timur I
No. 20-22) dan
Rumah Batik
(Putat Jaya
Barat VIII B/31)
1.2.2.02.04.0007 Pembinaan Jumlah UKM yang dibina dan 40 orang 529.284.626 1.2.2.02.04.0007 Pembinaan Jumlah UKM yang dibina dan 40 orang 664.436.786 Rumah Kreatif
dan Fasilitasi Pemasaran difasilitasi dan Fasilitasi Pemasaran difasilitasi (Kupang
Rumah Kreatif Rumah Kreatif Gunung Timur I
No. 20-22) dan
Rumah Batik
(Putat Jaya
Barat VIII B/31)
1.2.2.06. Perdagangan 17.170.778.677 1.2.2.06. Perdagangan 16.542.086.042
1.2.2.06.01 Program Persentase realisasi 75% 1.411.893.052 1.2.2.06.01 Program Persentase realisasi 75% 1.411.893.052
pengembangan hub dan pengembangan hub dan simpul pengembangan hub dan pengembangan hub dan simpul
simpul logistik untuk logistik simpul logistik untuk logistik
Tingkat kelengkapan data gudang 50% Tingkat kelengkapan data gudang 50%
terdaftar terdaftar
1.2.2.06.01.0001 Pembinaan Jumlah pelaku usaha distribusi 1309 1.167.878.943 1.2.2.06.01.0001 Pembinaan Jumlah pelaku usaha distribusi 1309 1.167.878.943 Kantor / gedung
terhadap pengelola distribusi perdagangan yang dibina lembaga terhadap pengelola distribusi perdagangan yang dibina lembaga milik Pemerintah
perdagangan perdagangan Kota Surabaya

1.2.2.06.01.0002 Jumlah dokumen kajian 1 dokumen 244.014.109 1.2.2.06.01.0002 Jumlah dokumen kajian 1 dokumen 244.014.109 Dinas
Penyusunan Kajian pendukung implementasi rencana Penyusunan Kajian pendukung implementasi rencana Perdagangan
Pendukung Implementasi pengembangan hub dan simpul Pendukung Implementasi pengembangan hub dan simpul Kota Surabaya
Rencana Pengembangan logistik yang disusun Rencana Pengembangan logistik yang disusun
Hub dan Simpul Logistik Hub dan Simpul Logistik
1.2.2.06.03 Program Persentase temuan yang 75% 3.542.900.792 1.2.2.06.03 Program Persentase temuan yang 75% 3.015.283.541
Perlindungan Konsumen ditindaklanjuti Perlindungan Konsumen ditindaklanjuti
1.2.2.06.03.0001 Pelayanan Jumlah UTTP yang dilayani 22484 unit 902.080.072 1.2.2.06.03.0001 Pelayanan Jumlah UTTP yang dilayani 22484 unit 902.080.072 Tempat usaha
Ukuran Takar Timbang dan Ukuran Takar Timbang dan yang
Perlengkapannya (UTTP) Perlengkapannya (UTTP) menggunakan
Tera/Tera Ulang Tera/Tera Ulang peralatan UTTP

1.2.2.06.03.0002 Operasional Jumlah Sarana Pendukung 114 item 1.821.544.885 1.2.2.06.03.0002 Operasional Jumlah Sarana Pendukung 118 item 1.293.927.634 Kantor UPTD
UPTD Metrologi legal Pelayanan UPTD Metrologi Legal UPTD Metrologi legal Pelayanan UPTD Metrologi Legal Metrologi Legal
yang dipelihara dan disediakan yang dipelihara dan disediakan Kota Surabaya

V - 122
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06.03.0003 Jumlah Alat Ukur Takar Timbang 4100 unit 455.459.461 1.2.2.06.03.0003 Jumlah Alat Ukur Takar Timbang 4100 unit 455.459.461 Tempat usaha
Pengawasan Alat Ukur Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pengawasan Alat Ukur Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang
Timbang dan yang diawasi Timbang dan yang diawasi menggunakan
Perlengkapannya (UTTP) Perlengkapannya (UTTP) peralatan UTTP
1.2.2.06.03.0004 Penguatan Jumlah peserta Penguatan 300 orang 363.816.374 1.2.2.06.03.0004 Penguatan Jumlah peserta Penguatan 300 orang 363.816.374 SLTP di Kota
Penggunaan Produk Dalam Penggunaan Produk Dalam Penggunaan Produk Dalam Penggunaan Produk Dalam Surabaya
Negeri Negeri Negeri Negeri
1.2.2.06.04 Program Persentase sentra yang 50% 10.461.356.661 1.2.2.06.04 Program Persentase sentra yang 50% 10.360.281.277
perluasan jangkauan beroperasi secara optimal perluasan jangkauan beroperasi secara optimal
Persentase UMKM yang dapat 50% Persentase UMKM yang dapat 50%
meningkatkan aksesibilitas meningkatkan aksesibilitas
pemasaran produknya pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0005 Fasilitasi Jumlah UKM yang difasilitasi 80 orang 602.328.512 1.2.2.06.04.0005 Fasilitasi Jumlah UKM yang difasilitasi 80 orang 602.328.512 Kantor / gedung
Pembinaan UKM pengelolaan usaha Pembinaan UKM pengelolaan usaha milik Pemerintah
Kota Surabaya

1.2.2.06.04.0006 Fasilitasi Jumlah UKM yang memperoleh 200 lembaga 559.757.224 1.2.2.06.04.0006 Fasilitasi Jumlah UKM yang memperoleh 200 lembaga 559.757.224 Dinas
Sertifikasi Produk UKM fasilitasi sertikasi produk Sertifikasi Produk UKM fasilitasi sertikasi produk Perdagangan
Kota Surabaya
1.2.2.06.04.0007 Jumlah Sentra UKM Surabaya 6 lokasi 3.577.930.909 1.2.2.06.04.0007 Jumlah Sentra UKM Surabaya 9 lokasi 3.587.210.481 Sentra UKM
Pengelolaan Sentra UKM yang dikelola Pengelolaan Sentra UKM yang dikelola yang dikelola
Surabaya Surabaya oleh Dinas
Perdagangan
1.2.2.06.04.0009 Penyediaan Jumlah lokasi yang disediakan 2 lokasi 1.759.899.340 1.2.2.06.04.0009 Penyediaan Jumlah lokasi yang disediakan 2 lokasi 1.759.899.340 Mall di Surabaya
Stand Usaha di Mall untuk stand UKM Stand Usaha di Mall untuk stand UKM

1.2.2.06.04.0010 Jumlah event pameran yang 16 kali 3.961.440.676 1.2.2.06.04.0010 Jumlah event pameran yang 17 kali 3.851.085.720 Jakarta,
Penyelenggaran Promosi diikuti Penyelenggaran Promosi diikuti Surabaya,
Produk Usaha Kecil Produk Usaha Kecil Wilayah Propinsi
Jawa Timur dan
Luar jawa

1.2.2.06.05 Program Tingkat frekuensi intervensi 15 1.754.628.172 1.2.2.06.05 Program Tingkat frekuensi intervensi 15 1.754.628.172
Peningkatan Akses dan ketersediaan komoditas kali/kejadian Peningkatan Akses dan ketersediaan komoditas kali/kejadian
Distribusi Pangan Distribusi Pangan
1.2.2.06.05.0002 Jumlah dokumen informasi 1 dokumen 532.368.484 1.2.2.06.05.0002 Jumlah dokumen informasi 1 dokumen 545.037.484 Dinas
Penyusunan Informasi distribusi perdagangan yang Penyusunan Informasi distribusi perdagangan yang Perdagangan
Distribusi Perdagangan Kota disusun Distribusi Perdagangan Kota disusun Kota Surabaya

1.2.2.06.05.0003 Stabilitasi Jumlah kegiatan stabilisasi harga 210 kali 1.222.259.688 1.2.2.06.05.0003 Stabilitasi Jumlah kegiatan stabilisasi harga 431 kali 1.209.590.688 Balai RW, Balai
harga Barang Kebutuhan barang kebutuhan pokok dan harga Barang Kebutuhan barang kebutuhan pokok dan RT, Kantor
Pokok dan Barang Penting penting lainnya yang Pokok dan Barang Penting penting lainnya yang Kelurahan
diselenggarakan diselenggarakan

V - 123
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 356.689.131 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 334.092.881
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 356.689.131 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 334.092.881
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0049 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 356.689.131 2.1.2.01.02.0049 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 334.092.881 Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Perdagangan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kota Surabaya
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 5.970.954.630 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 5.901.701.605
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 4.663.648.791 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 4.645.403.291
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0032 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 4.663.648.791 2.2.2.02.01.0032 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 4.645.403.291 Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Perdagangan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Kota Surabaya
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.307.305.839 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 1.256.298.314
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0041 Jumlah unit sarana perkantoran 335 unit 1.307.305.839 2.2.2.02.02.0041 Jumlah unit sarana perkantoran 346 unit 1.256.298.314 Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Perdagangan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kota Surabaya
Perkantoran Perkantoran
Dinas Perhubungan 385.523.700.937 Dinas Perhubungan 318.526.743.409
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 2.417.865.083 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 2.417.865.083
1.1.2.05.03 Program Persentase ketaatan/kepatuhan 60% 2.417.865.083 1.1.2.05.03 Program Persentase ketaatan/kepatuhan 60% 2.417.865.083
pengendalian dan terhadap aspek lingkungan pengendalian dan terhadap aspek lingkungan
pengawasan dampak pengawasan dampak
1.1.2.05.03.0014 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 51 kali 2.417.865.083 1.1.2.05.03.0014 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 51 kali 2.417.865.083 Jalan lokal,
Pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran Udara Pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran Udara kolektor, arteri
Udara Dari Sumber Bergerak dari Sumber Bergerak Udara Dari Sumber Bergerak dari Sumber Bergerak dan terminal di
Kota Surabaya
1.1.2.09. Perhubungan 362.045.352.608 1.1.2.09. Perhubungan 295.642.042.597

V - 124
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.09.01 Program Kecepatan rata-rata kendaraan di 30.06 km/jam 290.297.430.693 1.1.2.09.01 Program Kecepatan rata-rata kendaraan di 30.06 km/jam 221.981.913.737
Peningkatan Sistem jalan kewenangan kota Peningkatan Sistem jalan kewenangan kota
Persentase selisih tingkat 2% Persentase selisih tingkat 2%
kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas
1.1.2.09.01.0001 Jumlah Kendaraan Bermotor 149069 unit 7.295.692.422 1.1.2.09.01.0001 Jumlah Kendaraan Bermotor 149069 unit 7.793.136.756 UPTD Pengujian
Pelaksanaan Pengujian Yang Melaksanakan Pengujian Pelaksanaan Pengujian Yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Bermotor
Tandes dan
UPTD Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Wiyung

1.1.2.09.01.0002 Jumlah Bangunan Sarana 1 bangunan 7.882.318.557 1.1.2.09.01.0002 Jumlah Bangunan Sarana 1 bangunan 8.015.099.157 Jalan
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Adityawarman
Prasarana Transportasi Dibangun Prasarana Transportasi Dibangun (Eks Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata)
1.1.2.09.01.0003 Jumlah Bangunan Sarana 1 bangunan 143.098.023.533 1.1.2.09.01.0003 Jumlah Bangunan Sarana 1 bangunan 62.592.326.291 Lahan Terminal
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Joyoboyo
Prasarana Transportasi Dibangun Prasarana Transportasi Dibangun
(Tahun Jamak/Multiyears) (Tahun Jamak/Multiyears)
1.1.2.09.01.0004 Pembinaan Jumlah Masyarakat Yang 2150 orang 1.343.861.961 1.1.2.09.01.0004 Pembinaan Jumlah Masyarakat Yang 2150 orang 1.343.861.961 36 Sekolah dan
Keselamatan Lalu Lintas Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Mengikuti Kegiatan Pembinaan 12 Lokasi
Keselamatan Lalu Lintas Keselamatan Lalu Lintas Kegiatan
Masyarakat
yang telah
ditentukan
1.1.2.09.01.0005 Jumlah Paket Pemeliharaan 13 paket 27.566.125.946 1.1.2.09.01.0005 Jumlah Paket Pemeliharaan 19 paket 29.263.026.895 Ruas jalan di
Pemeliharaan Perlengkapan Perlengkapan Jalan yang Pemeliharaan Perlengkapan Perlengkapan Jalan yang wilayah kota
Jalan Dilaksanakan Jalan Dilaksanakan surabaya yang
sudah terpasang
APILL, CCTV
dan VMS,
Marka, serta
Rambu

V - 125
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.09.01.0006 Jumlah Lokasi Sarana dan 33 lokasi 8.394.699.405 1.1.2.09.01.0006 Jumlah Lokasi Sarana dan 34 lokasi 10.229.641.667 Gedung
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Convention Hall,
Prasarana Transportasi Dipelihara Prasarana Transportasi Dipelihara THP Kenjeran,
Rumah Sakit
Soewandi,
Kawasan Wisata
Religi Ampel,
Dinas
Kesehatan,
UPTSA, Balai
Pemuda, Siola,
Terminal
Bratang,
Terminal Dukuh
Kupang,
Terminal
Manukan, Halte
Basuki Rachmat,
Halte Depan
Hotel JW Mariot,
Halte Depan
Ranch Market,
Halte Depan
Vida
Swalayan/Depan
Pertokoan
Darmo Park,
1.1.2.09.01.0007 Penertiban Jumlah Penertiban Parkir, 946 kali 9.157.473.254 1.1.2.09.01.0007 Penertiban Jumlah Penertiban Parkir, 946 kali Halte Sebelah
9.314.439.082 Beberapa ruas
Parkir, Terminal Dan LLAJ Terminal Dan LLAJ yang Parkir, Terminal Dan LLAJ Terminal Dan LLAJ yang jalan di Kota
DIlaksanakan DIlaksanakan Surabaya yang
rawan
pelanggaran lalu
lintas
1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 1963 unit 37.680.404.000 1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 2219 unit 41.152.484.768 Jalan lokal,
Perlengkapan Jalan DIadakan Perlengkapan Jalan DIadakan arteri, kolektor di
31 kecamatan

1.1.2.09.01.0010 Jumlah Tenaga Operasional 19778 orang 18.874.227.379 1.1.2.09.01.0010 Jumlah Tenaga Operasional 21576 orang 20.271.281.981 Lokasi parkir tepi
Pengelolaan Parkir Tepi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan bulan Pengelolaan Parkir Tepi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan bulan jalan umum di
Jalan Umum Umum Jalan Umum Umum 31 Kecamatan

V - 126
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.09.01.0011 Jumlah Sarana Prasarana 3 bangunan 7.696.114.710 1.1.2.09.01.0011 Jumlah Sarana Prasarana 3 bangunan 9.213.270.718 Gedung
Pengembangan Sarana Transportasi yang Dikembangkan Pengembangan Sarana Transportasi yang Dikembangkan Parkir/Park and
Prasarana Transportasi Prasarana Transportasi Ride Jl Mayjen
Sungkono-TVRI
serta UPTD PKB
Wiyung dan
Tandes
1.1.2.09.01.0012 Jumlah Lokasi Pelayanan dan 14 lokasi 9.523.169.244 1.1.2.09.01.0012 Jumlah Lokasi Pelayanan dan 14 lokasi 10.097.341.636 Perlintasan
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan yang Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan yang resmi di Kota
Keselamatan Angkutan Ditingkatkan Keselamatan Angkutan Ditingkatkan Surabaya (JPL
398
Margomulyo,
JPL 22
Margerejo, dan
JPL 1B A.
Yani)).
1.1.2.09.01.0013 Jumlah Dokumen 23 dokumen 3.700.986.589 1.1.2.09.01.0013 Jumlah Dokumen 23 dokumen 3.700.986.589 Kantor Dinas
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Manajemen Penyelenggaraan Penyelenggaraan Manajemen Perhubugan
Manajemen Lalu Lintas Lalu Lintas Yang Tersusun Manajemen Lalu Lintas Lalu Lintas Yang Tersusun Kota Surabaya,
Jl. Dukuh
Menanggal No.
1 Surabaya
1.1.2.09.01.0014 Jumlah Sarana Transportasi bagi 8 unit 2.348.456.813 1.1.2.09.01.0014 Jumlah Sarana Transportasi bagi 8 unit 2.348.456.813 Kantor Dinas
Penyelenggaraan Sarana Pelajar yang Diselenggarakan Penyelenggaraan Sarana Pelajar yang Diselenggarakan Perhubungan
Transportasi Bagi Pelajar Transportasi Bagi Pelajar Kota Surabaya,
Jl. Dukuh
Menangal no. 1
Surabaya,
Rusun
Romokalisari,
ruas jalan yang
dilewati trayek
Bus Sekolah
(dari selatan dan
barat menuju ke
pusat kota).

1.1.2.09.01.0016 Jumlah Tenaga Operasional 2832 orang 5.735.876.880 1.1.2.09.01.0016 Jumlah Tenaga Operasional 2842 orang 6.646.559.423 Lokasi Parkir
Pengelolaan Parkir Tempat Pengelolaan Parkir Tempat bulan Pengelolaan Parkir Tempat Pengelolaan Parkir Tempat bulan Tempat Khusus
Khusus Khusus Khusus Khusus di 31 Kecamatan

V - 127
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.09.02 Program Persentase penyediaan sarana 100% 71.053.105.150 1.1.2.09.02 Program Persentase penyediaan sarana 100% 72.959.312.095
pengembangan sistem prasarana pendukung pengembangan sistem prasarana pendukung
transportasi berkelanjutan transportasi berkelanjutan transportasi berkelanjutan transportasi berkelanjutan
Rata-rata headway angkutan 25 menit Rata-rata headway angkutan 25 menit
umum (Angkot) umum (Angkot)
Rata-rata headway angkutan 42.57 menit Rata-rata headway angkutan 42.57 menit
umum (Bus Kota) umum (Bus Kota)
1.1.2.09.02.0001 Jumlah Terminal Angkutan 12 lokasi 25.761.369.247 1.1.2.09.02.0001 Jumlah Terminal Angkutan 14 lokasi 25.761.369.247 Terminal di Kota
Pengelolaan Terminal Umum yang Dikelola Pengelolaan Terminal Umum yang Dikelola Surabaya
Angkutan Umum Angkutan Umum
1.1.2.09.02.0002 Jumlah Pengadaan dan 18 unit 43.825.822.718 1.1.2.09.02.0002 Jumlah Pengadaan dan 18 unit 45.732.029.663 Sepanjang ruas
Pengembangan Angkutan Operasional Layanan Angkutan Pengembangan Angkutan Operasional Layanan Angkutan Jl. Ir. Soekarno,
Umum Massal Perkotaan Umum Umum Massal Perkotaan Umum MERR),
pengembangan
untuk trayek lyn
UBB (Ujung
Barat Bratang) /
V, lyn N (jalan
wijaya kusuma)
1.1.2.09.02.0003 Jumlah Pelaksanaan Perizinan 27 kali 1.465.913.185 1.1.2.09.02.0003 Jumlah Pelaksanaan Perizinan 27 kali 1.465.913.185 Kantor Dinas
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Perhubungan
Angkutan Umum Angkutan Umum Kota Surabaya,
khususnya di
counter milik
Bidang
Angkutan
1.1.2.09.03 Program Rata-rata waktu tempuh 106.24 menit 694.816.765 1.1.2.09.03 Program Rata-rata waktu tempuh 106.24 menit 700.816.765
manajemen lalu lintas kendaraan barang dari dan manajemen lalu lintas kendaraan barang dari dan
angkutan barang menuju hub angkutan barang menuju hub

V - 128
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.09.03.0001 Jumlah Pelaksanaan Survey 2 kali 694.816.765 1.1.2.09.03.0001 Jumlah Pelaksanaan Survey 2 kali 700.816.765 Ruas-ruas jalan
Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang di Kota
Aksesibilitas Angkutan Aksesibilitas Angkutan Surabaya yang
Barang Barang dilalui oleh
Angkutan
Barang
(khususnya
Jalan Nasional
dan jalan yang
selalu dilewati
oleh angkutan
barang menuju
ke kawasan
industri seperti
kawasan SIER
Rungkut dan
kawasan
Margomulyo)
1.1.2.12. Penanaman Modal 5.246.520.137 1.1.2.12. Penanaman Modal 5.246.520.137
1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 5.246.520.137 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 5.246.520.137
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0014 Penyediaan Persentase Penyediaan 100% 5.246.520.137 1.1.2.12.04.0014 Penyediaan Persentase Penyediaan 100% 5.246.520.137 Kantor Dinas
Pelayanan Perizinan dan Non Kebutuhan Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan dan Non Kebutuhan Pelayanan Perizinan Perhubungan
Perizinan Bidang dan Non Perizinan Perizinan Bidang dan Non Perizinan Kota Surabaya
Perhubungan Perhubungan

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 135.635.160 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 135.635.160
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 135.635.160 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 135.635.160
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
Persentase PD lingkup bidang 70% Persentase PD lingkup bidang 70%
fisik dan prasarana yang fisik dan prasarana yang
dokumen perencanaan dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas tahunannya berkualitas

V - 129
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0050 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 135.635.160 2.1.2.01.02.0050 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 135.635.160 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Perhubugan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kota Surabaya,
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Jl. Dukuh
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Menanggal No.
1 Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 15.678.327.949 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 15.084.680.432
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 11.396.405.586 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 10.445.065.835
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 11.396.405.586 2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 10.445.065.835 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Perhubugan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Kota Surabaya,
Daerah Daerah Jl. Dukuh
Menanggal No.
1 Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 4.281.922.363 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 4.639.614.597
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0042 Jumlah unit sarana dan 171 unit 4.281.922.363 2.2.2.02.02.0042 Jumlah unit sarana dan 320 unit 4.639.614.597 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan prasarana perkantoran yang Pemeliharaan dan prasarana perkantoran yang Perhubugan
Pengadaan Sarana dipelihara dan diadakan Pengadaan Sarana dipelihara dan diadakan Kota Surabaya,
Perkantoran Perkantoran Jl. Dukuh
Menanggal No.
1 Surabaya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 35.283.863.034 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 36.320.631.848
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.17. Perpustakaan 27.556.604.556 1.1.2.17. Perpustakaan 28.817.923.958
1.1.2.17.01 Program Persentase koleksi buku 88,63% 27.556.604.556 1.1.2.17.01 Program Persentase koleksi buku 88,63% 28.817.923.958
Persentase perpustakaan yang 17,85% Persentase perpustakaan yang 17,85%
berhasil dibina berhasil dibina
Persentase pertumbuhan event 10% Persentase pertumbuhan event 10%
literasi yang diselenggarakan literasi yang diselenggarakan
Persentase siswa yang terlibat 40,40% Persentase siswa yang terlibat 40,40%
dalam tes reading text levelling dalam tes reading text levelling

V - 130
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.17.01.0001 Jumlah siswa yang terlibat dalam 57433 orang 211.952.336 1.1.2.17.01.0001 Jumlah siswa yang terlibat dalam 57433 orang 219.933.399 Sekolah Dasar
Pelaksanaan Tes Reading tes reading text levelling Pelaksanaan Tes Reading tes reading text levelling Negeri sesuai
Text Levelling Text Levelling jadwal yang
telah ditentukan
1.1.2.17.01.0002 Jumlah kegiatan pengembangan 171 kali 463.678.988 1.1.2.17.01.0002 Jumlah kegiatan pengembangan 171 kali 424.578.854 Gedung milik
Pengembangan Minat dan minat dan budaya baca Pengembangan Minat dan minat dan budaya baca Pemerintah Kota
Budaya Baca Budaya Baca Surabaya,
Taman Flora,
Balai Pemuda,
dan Lokasi
pameran oleh
Pemerintah Kota
di wilayah Kota
Surabaya
1.1.2.17.01.0003 Pembinaan Jumlah perpustakaan yang dibina 500 lembaga 446.898.152 1.1.2.17.01.0003 Pembinaan Jumlah perpustakaan yang dibina 500 lembaga 463.895.149 Kantor Dinas
Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan
dan Kearsipan,
Gedung di
lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya,
Perpustakaan
Binaan,
Yayasan,
Perpustakaan
Non Pemerintah
dan Balai
Pemuda

1.1.2.17.01.0004 Jumlah kunjungan layanan baca 3244791 20.914.731.151 1.1.2.17.01.0004 Jumlah kunjungan layanan baca 6048048 22.094.979.701 Perpustakaan
Pengelolaan Layanan Baca di 557 lokasi kunjungan Pengelolaan Layanan Baca di 700 lokasi kunjungan Umum Kota
Surabaya
(Rungkut dan
Balai Pemuda),
Sekolah, Taman
di Kota
Surabaya, Balai
RW, Kelurahan
dan Kecamatan,
Yayasan, Panti
Asuhan, TK

V - 131
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.17.01.0005 Penyediaan Jumlah sarana Perpustakaan 52403 buku 4.955.071.384 1.1.2.17.01.0005 Penyediaan Jumlah sarana Perpustakaan 65058 buku 5.066.723.133 Perpustakaan
dan Perawatan Sarana Daerah dan Taman Bacaan dan Perawatan Sarana Daerah dan Taman Bacaan Umum Kota
Perpustakaan Daerah dan Masyarakat yang disediakan dan Perpustakaan Daerah dan Masyarakat yang disediakan dan Surabaya
Taman Bacaan Masyarakat dirawat Taman Bacaan Masyarakat dirawat (Rungkut dan
Balai Pemuda),
Taman Bacaan
Masyarakat
(TBM)
1.1.2.17.01.0007 Akse Jumlah kegiatan akse literasi 1 kali 564.272.545 1.1.2.17.01.0007 Akse Jumlah kegiatan akse literasi 1 kali 547.813.722 31 Kecamatan
Literasi Literasi
1.1.2.18. Kearsipan 4.025.456.980 1.1.2.18. Kearsipan 4.016.866.130
1.1.2.18.01 Program Persentase jumlah arsip yang 20% 4.025.456.980 1.1.2.18.01 Program Persentase jumlah arsip yang 20% 4.016.866.130
Penataan, Penyelamatan, diakuisisi Penataan, Penyelamatan, diakuisisi
Persentase Perangkat daerah, 41,70% Persentase Perangkat daerah, 41,70%
Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Unit Kerja, BUMD dan Sekolah
Negeri yang tertib sistem tata Negeri yang tertib sistem tata
kearsipan sesuai Ketentuan kearsipan sesuai Ketentuan
1.1.2.18.01.0001 Layanan Jumlah kegiatan layanan 40 kali 299.817.115 1.1.2.18.01.0001 Layanan Jumlah kegiatan layanan 40 kali 263.988.708 Depo Arsip
Informasi Kearsipan informasi kearsipan Informasi Kearsipan informasi kearsipan Dukuh Kupang,
Balai Pemuda,
Taman Flora,
Lokasi pameran
oleh Pemerintah
Kota Surabaya
di Kota
Surabaya

1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Jumlah PD yang dibina sistem 130 lembaga 348.888.423 1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Jumlah PD yang dibina sistem 130 lembaga 353.253.799 72 Perangkat
Sistem Kearsipan kearsipannya Sistem Kearsipan kearsipannya Daerah

1.1.2.18.01.0003 Pendataan Jumlah kegiatan pendataan dan 52 kali 2.183.420.571 1.1.2.18.01.0003 Pendataan Jumlah kegiatan pendataan dan 52 kali 2.230.611.349 72 Perangkat
dan Penataan Sistem penataan sistem kearsipan dan Penataan Sistem penataan sistem kearsipan Daerah
Kearsipan Kearsipan
1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Jumlah sarana penyimpanan, 22 unit 1.193.330.871 1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Jumlah sarana penyimpanan, 22 unit 1.169.012.274 Kantor Dinas
Sarana Penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan Sarana Penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan Perpustakaan
Pengolahan, Pemeliharaan penyelamatan kearsipan yang Pengolahan, Pemeliharaan penyelamatan kearsipan yang dan Kearsipan,
dan Penyelamatan Kearsipan diadakan dan Penyelamatan Kearsipan diadakan Depo Arsip
Balas Klumprik
dan Dukuh
Kupang
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 132
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 108.428.497 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 136.056.488
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 108.428.497 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 136.056.488
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 108.428.497 2.1.2.01.02.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 136.056.488 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Perpustakaan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun dan Kearsipan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Kota Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.593.373.001 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.349.785.272
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.514.641.903 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.388.034.857
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.514.641.903 2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.388.034.857 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Perpustakaan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat dan Kearsipan
Daerah Daerah Kota Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 1.078.731.098 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 961.750.415
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0001 Jumlah unit sarana perkantoran 284 unit 1.078.731.098 2.2.2.02.02.0001 Jumlah unit sarana perkantoran 333 unit 961.750.415 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Perpustakaan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana dan Kearsipan
Perkantoran Perkantoran Kota Surabaya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 968.679.392.803 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 983.006.669.136
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.01. Pendidikan 270.183.631.776 1.1.1.01. Pendidikan 278.583.631.776
1.1.1.01.01 Program Persentase fasilitas pendidikan 66,83% 270.183.631.776 1.1.1.01.01 Program Persentase fasilitas pendidikan 66,83% 278.583.631.776
Pengadaan, Peningkatan dalam kondisi baik Pengadaan, Peningkatan dalam kondisi baik

V - 133
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.01.01.0001 Jumlah Fasilitas Gedung 85 bangunan 268.126.668.919 1.1.1.01.01.0001 Jumlah Fasilitas Gedung 214 274.126.668.919 Gedung
Pembangunan / Rehabilitasi Pendidikan yang dibangun dan Pembangunan / Rehabilitasi Pendidikan yang dibangun dan bangunan pendidikan SDN
Fasilitas Gedung Pendidikan direhabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan direhabilitasi dan SMPN milik
Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan
rehab serta
pembangunan
baru

1.1.1.01.01.0002 Jumlah dokumen perencanaan 40 dokumen 2.056.962.857 1.1.1.01.01.0002 Jumlah dokumen perencanaan 80 dokumen 4.456.962.857 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Fasilitas Gedung Pendidikan Penyusunan Dokumen Fasilitas Gedung Pendidikan Perumahan
Perencanaan Fasilitas yang disusun Perencanaan Fasilitas yang disusun Rakyat dan
Gedung Pendidikan Gedung Pendidikan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.02. Kesehatan 49.298.414.928 1.1.1.02. Kesehatan 45.048.414.931


1.1.1.02.04 Program Persentase fasilitas kesehatan 64,52% 42.094.116.527 1.1.1.02.04 Program Persentase fasilitas kesehatan 64,52% 37.444.116.530
pengadaan, peningkatan dan dalam kondisi baik pengadaan, peningkatan dan dalam kondisi baik
1.1.1.02.04.0005 Jumlah bangunan 15 bangunan 41.939.263.497 1.1.1.02.04.0005 Jumlah bangunan 52 bangunan 37.039.263.500 Gedung
Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas puskesmas/pusk
Dan Pengawasan Pembantu yang dibangun/direhab Dan Pengawasan Pembantu yang dibangun/direhab esmas/fasilitas
Puskesmas/Puskesmas Puskesmas/Puskesmas kesehatan
Pembantu Pembantu pendukung milik
Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan
rehab dan / atau
pembangunan
baru

V - 134
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.04.0006 Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 154.853.030 1.1.1.02.04.0006 Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 404.853.030 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Puskesmas/Puskesmas Penyusunan Dokumen Puskesmas/Puskesmas Perumahan
Perencanaan Pembantu yang disusun Perencanaan Pembantu yang disusun Rakyat dan
Puskesmas/Puskesmas Puskesmas/Puskesmas Kawasan
Pembantu Pembantu Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.02.07 Program Persentase ketersediaan sarana 80% 7.204.298.401 1.1.1.02.07 Program Persentase ketersediaan sarana 80% 7.604.298.401
peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD dr. peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD dr.
prasarana rumah sakit Mohamad Soewandhie sesuai prasarana rumah sakit Mohamad Soewandhie sesuai
standar tipe rumah sakit standar tipe rumah sakit
1.1.1.02.07.0001 Jumlah bangunan gedung RSUD 1 bangunan 5.089.992.740 1.1.1.02.07.0001 Jumlah bangunan gedung RSUD 2 bangunan 5.489.992.740 RSUD dr.
Pembangunan/ Rehabilitasi berserta peralatannya yang Pembangunan/ Rehabilitasi berserta peralatannya yang Soewandhie
Gedung RSUD beserta dibangun/ direhab Gedung RSUD beserta dibangun/ direhab
peralatannya peralatannya
1.1.1.02.07.0002 Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 2.114.305.661 1.1.1.02.07.0002 Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 2.114.305.661 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Gedung RSUD beserta Penyusunan Dokumen Gedung RSUD beserta Perumahan
Perencanaan Gedung RSUD peralatannya yang disusun Perencanaan Gedung RSUD peralatannya yang disusun Rakyat dan
beserta Peralatannya beserta Peralatannya Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.400.562.710 1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.400.562.710
1.1.1.03.06 Program Persentase rencana rinci tata 53,33% 3.285.881.557 1.1.1.03.06 Program Persentase rencana rinci tata 53,33% 3.285.881.557
Perencanaan Ruang Kota ruang yang disusun Perencanaan Ruang Kota ruang yang disusun
1.1.1.03.06.0003 Jumlah dokumen pengesahan 1 dokumen 3.285.881.557 1.1.1.03.06.0003 Jumlah dokumen pengesahan 1 dokumen 3.285.881.557 Kantor Dinas
Penyusunan dan Pengajuan RDTRK Surabaya yang disusun Penyusunan dan Pengajuan RDTRK Surabaya yang disusun Perumahan
Pengesahan Rencana Detail dan diajukan Pengesahan Rencana Detail dan diajukan Rakyat dan
Tata Ruang Kota Tata Ruang Kota Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03.07 Program Persentase jumlah bangunan 55,13% 11.114.681.153 1.1.1.03.07 Program Persentase jumlah bangunan 55,13% 11.114.681.153
pemanfaatan dan yang ber IMB pemanfaatan dan yang ber IMB
Persentase tindak lanjut terhadap 100% Persentase tindak lanjut terhadap 100%
laporan pelanggaran IMB laporan pelanggaran IMB

V - 135
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.07.0001 Jumlah Pemeliharaan Sarana 3 kali 357.115.697 1.1.1.03.07.0001 Jumlah Pemeliharaan Sarana 3 kali 357.115.697 Kantor Dinas
Pemeliharaan Sarana Pengolahan Kearsipan Pemeliharaan Sarana Pengolahan Kearsipan Perumahan
Pengolahan dan Pengolahan dan Rakyat dan
Penyimpanan Kearsipan Penyimpanan Kearsipan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03.07.0002 Pendataan Jumlah Pendataan dan Penataan 6517 1.240.036.615 1.1.1.03.07.0002 Pendataan Jumlah Pendataan dan Penataan 6517 1.240.036.615 Lokasi-lokasi
dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan bangunan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan bangunan bangunan yang
Penyelenggaraan Bangunan Penyelenggaraan Bangunan sudah terdaftar
pada
permohonan
IMB yang masuk
ke Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03.07.0003 Pendataan Jumlah Pendataan Dan 7770 persil 2.525.031.990 1.1.1.03.07.0003 Pendataan Jumlah Pendataan Dan 7770 persil 2.525.031.990 Lokasi-lokasi
Dan Pemetaan Pemanfaatan Pemetaan Pemanfaatan Ruang Dan Pemetaan Pemanfaatan Pemetaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
Ruang Ruang permohonan
Surat Ijin
Pendirian
Reklame (SIPR)
dan Surat
Keterangan
Rencana Kota
(SKRK) yang
masuk ke ke
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

V - 136
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.07.0004 Jumlah pengawasan dan 240 kali 1.306.816.050 1.1.1.03.07.0004 Jumlah pengawasan dan 240 kali 1.306.816.050 Bangunan, tower
Pengawasan dan Penertiban penertiban bangunan yang Pengawasan dan Penertiban penertiban bangunan yang dan reklame
Tata Bangunan dilaksanakan Tata Bangunan dilaksanakan yang telah
berdiri di 31
kecamatan Kota
Surabaya
1.1.1.03.07.0005 Jumlah obyek pemanfaatan 7333 obyek 1.405.787.382 1.1.1.03.07.0005 Jumlah obyek pemanfaatan 7333 obyek 1.405.787.382 Lokasi-lokasi
Pengendalian Terhadap ruang yang dikendalikan Pengendalian Terhadap ruang yang dikendalikan sesuai dengan
Pemanfaatan Rencana Pemanfaatan Rencana permohonan
Ruang Kota Ruang Kota Surat
Keterangan
Rencana Kota
(SKRK) yang
masuk ke ke
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03.07.0006 Pelayanan Jumlah ijin usaha jasa konstruksi 500 ijin 148.732.046 1.1.1.03.07.0006 Pelayanan Jumlah ijin usaha jasa konstruksi 500 ijin 148.732.046 Kantor Dinas
Perizinan Jasa Konstruksi yang diterbitkan Perizinan Jasa Konstruksi yang diterbitkan Perumahan
(IUJK) (IUJK) Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.03.07.0007 Jumlah dokumen Penyerahan 7 dokumen 1.362.324.766 1.1.1.03.07.0007 Jumlah dokumen Penyerahan 7 dokumen 1.362.324.766 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penyusunan Dokumen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan
Penyerahan Prasarana, Kawasan Industri, Perdagangan, Penyerahan Prasarana, Kawasan Industri, Perdagangan, Rakyat dan
Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kawasan
Industri, Perdagangan, yang disusun Industri, Perdagangan, yang disusun Permukiman,
Perumahan dan Permukiman Perumahan dan Permukiman Cipta Karya dan
Tata Ruang

V - 137
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Jumlah persil infrastruktur kota 500 persil 1.794.073.666 1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Jumlah persil infrastruktur kota 1000 persil 1.794.073.666 Lokasi-lokasi
Pemetaan Infrastruktur Kota yang disurvey dan dipetakan Pemetaan Infrastruktur Kota yang disurvey dan dipetakan yang dimohon
untuk dilakukan
survey dan
pemetaan
infrastrukur baik
oleh perangkat
daerah/instansi
lainnya, swasta
maupun
masyarakat

1.1.1.03.07.0009 Updating Jumlah wilayah Surabaya yang 5 wilayah 974.762.941 1.1.1.03.07.0009 Updating Jumlah wilayah Surabaya yang 5 wilayah 974.762.941 5 Bagian wilayah
Peta Digital di Wilayah Kota telah terupdate dalam peta digital Peta Digital di Wilayah Kota telah terupdate dalam peta digital di Kota
Surabaya Surabaya Surabaya yaitu
Surabaya Pusat,
Surabaya Timur,
Surabaya
Selatan,
Surabaya Barat
dan Surabaya
Utara

1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman 309.079.512.373 1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman 295.103.633.902
1.1.1.04.01 Program Persentase Pelayanaan Sanitasi 59% 309.079.512.373 1.1.1.04.01 Program Persentase Pelayanaan Sanitasi 59% 295.103.633.902
Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase pembangunan 55,35% Persentase pembangunan 55,35%
(rehabilitasi) jalan lingkungan dan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan
kelengkapannya kelengkapannya
Persentase pemenuhan 23% Persentase pemenuhan 23%
kebutuhan rumah layak huni kebutuhan rumah layak huni
1.1.1.04.01.0001 Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK 7 bangunan 2.745.720.086 1.1.1.04.01.0001 Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK 5 bangunan 2.565.999.486 Lokasi kawasan
Pembangunan Prasarana Bidang Sanitasi) yang dibangun Pembangunan Prasarana Bidang Sanitasi) yang dibangun rawan sanitasi
Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi (DAK Bidang sesuai dengan
Sanitasi) Sanitasi) dokumen SSK,
hasil survey dan
usulan pihak
terkait lainnya

V - 138
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.04.01.0002 Jumlah rumah yang dibangun / 16 lokasi 47.801.591.007 1.1.1.04.01.0002 Jumlah rumah yang dibangun / 15 lokasi 48.055.416.643 Bangunan
Pembangunan / Rehabilitasi direhabilitasi Pembangunan / Rehabilitasi direhabilitasi rumah susun
Rumah Rumah sederhana sewa
milik Pemerintah
Kota Surabaya

1.1.1.04.01.0003 Jumlah lokasi infrastruktur 590 lokasi 241.606.188.561 1.1.1.04.01.0003 Jumlah lokasi infrastruktur 932 lokasi 232.856.113.240 Jalan lingkungan
Pembangunan Infrastruktur kawasan permukiman yang Pembangunan Infrastruktur kawasan permukiman yang dan saluran
dan Pengembangan ditingkatkan dan Pengembangan ditingkatkan lingkungan yang
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman diusulkan oleh
masyarakat
melalui
Musrenbang

1.1.1.04.01.0004 Jumlah Dokumen Perencanaan 252 14.085.661.574 1.1.1.04.01.0004 Jumlah Dokumen Perencanaan 163 9.350.447.867 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Infrastruktur Kawasan dokumen Penyusunan Dokumen Infrastruktur Kawasan dokumen Perumahan
Perencanaan Infrastruktur Permukiman yang disusun Perencanaan Infrastruktur Permukiman yang disusun Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.04.01.0005 Fasilitasi Jumlah dokumen Fasilitasi 6 dokumen 1.353.572.659 1.1.1.04.01.0005 Fasilitasi Jumlah dokumen Fasilitasi 6 dokumen 1.056.113.814 Kantor Dinas
Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Program Perumahan
Pembiayaan dan Pembiayaan dan Pengembangan Pembiayaan dan Pembiayaan dan Pengembangan Rakyat dan
Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Kawasan
dan Kawasan Permukiman Permukiman dan Kawasan Permukiman Permukiman Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.04.01.0006 Jumlah dokumen Perencanaan 12 dokumen 1.486.778.486 1.1.1.04.01.0006 Jumlah dokumen Perencanaan 7 dokumen 1.219.542.852 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan yang Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan yang Perumahan
Perencanaan Penyediaan disusun Perencanaan Penyediaan disusun Rakyat dan
Perumahan Perumahan Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 6.417.255.480 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 7.417.255.480
1.1.1.05.03 Program Persentase waktu tanggap 96% 6.417.255.480 1.1.1.05.03 Program Persentase waktu tanggap 96% 7.417.255.480
Penanggulangan Bencana kejadian kebakaran kurang dari Penanggulangan Bencana kejadian kebakaran kurang dari
15 menit 15 menit

V - 139
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.03.0014 Jumlah bangunan fasilitas 6 bangunan 6.119.988.974 1.1.1.05.03.0014 Jumlah bangunan fasilitas 12 bangunan 7.119.988.974 Fasilitas
Pembangunan/ Rehabilitasi Pemadam Kebakaran yang Pembangunan/ Rehabilitasi Pemadam Kebakaran yang pemadam
Fasilitas Pemadam dibangun/direhabilitasi Fasilitas Pemadam dibangun/direhabilitasi kebakaran milik
Kebakaran Kebakaran Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan
rehab serta
pembangunan
baru

1.1.1.05.03.0015 Jumlah dokumen Perencanaan 5 dokumen 297.266.506 1.1.1.05.03.0015 Jumlah dokumen Perencanaan 5 dokumen 297.266.506 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Fasilitas Pemadam Kebakaran Penyusunan Dokumen Fasilitas Pemadam Kebakaran Perumahan
Perencanaan Fasilitas yang disusun Perencanaan Fasilitas yang disusun Rakyat dan
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.05. Lingkungan Hidup 1.021.524.139 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 2.012.352.134
1.1.2.05.08 Program Akumulasi penerapan teknologi 37 unit 1.021.524.139 1.1.2.05.08 Program Akumulasi penerapan teknologi 37 unit 2.012.352.134
Pengembangan dan dalam pengembangan dan Pengembangan dan dalam pengembangan dan
Pemanfaatan energi pemanfaatan energi alternatif Pemanfaatan energi pemanfaatan energi alternatif
alternatif terbarukan alternatif terbarukan

1.1.2.05.08.0002 Penyediaan Jumlah Sarana dalam rangka 4 unit 874.686.147 1.1.2.05.08.0002 Penyediaan Jumlah Sarana dalam rangka 9 unit 1.865.514.142 Bangunan
Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor gedung milik
Konservasi Energi Pada Bangunan Gedung dan Konservasi Energi Pada Bangunan Gedung dan pemerintah Kota
Sektor Bangunan Gedung Permukiman yang disediakan Sektor Bangunan Gedung Permukiman yang disediakan Surabaya
dan Permukiman dan Permukiman
1.1.2.05.08.0003 Jumlah dokumen Perencanaan 2 dokumen 146.837.992 1.1.2.05.08.0003 Jumlah dokumen Perencanaan 2 dokumen 146.837.992 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Konservasi Energi Pada Sektor Penyusunan Dokumen Konservasi Energi Pada Sektor Perumahan
Perencanaan Konservasi Bangunan Gedung Dan Perencanaan Konservasi Bangunan Gedung Dan Rakyat dan
Energi Pada Sektor Permukiman yang disusun Energi Pada Sektor Permukiman yang disusun Kawasan
Bangunan Gedung Dan Bangunan Gedung Dan Permukiman,
Permukiman Permukiman Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.2.12. Penanaman Modal 3.516.249.583 1.1.2.12. Penanaman Modal 3.902.337.353


1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 3.516.249.583 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 3.902.337.353
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan

V - 140
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.12.04.0012 Pelayanan Jumlah berkas Perijinan Bidang 8017 berkas 3.516.249.583 1.1.2.12.04.0012 Pelayanan Jumlah berkas Perijinan Bidang 8818 berkas 3.902.337.353 Kantor Dinas
Perijinan Bidang Tata Tata Bangunan yang diproses Perijinan Bidang Tata Tata Bangunan yang diproses Perumahan
Bangunan Bangunan Rakyat dan
Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga 73.964.630.891 1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga 74.464.630.891
1.1.2.13.02 Program Cakupan / sebaran fasilitas 115 73.964.630.891 1.1.2.13.02 Program Cakupan / sebaran fasilitas 115 74.464.630.891
Pembinaan dan olahraga kelurahan Pembinaan dan olahraga kelurahan
1.1.2.13.02.0001 Jumlah fasilitas olahraga yang 10 bangunan 71.860.194.098 1.1.2.13.02.0001 Jumlah fasilitas olahraga yang 11 bangunan 71.860.194.098 Fasilitas
Pembangunan/ Rehabilitasi dibangun/direhabilitasi Pembangunan/ Rehabilitasi dibangun/direhabilitasi olahraga milik
Fasilitas Olahraga Fasilitas Olahraga Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan
rehab serta
pembangunan
baru

1.1.2.13.02.0002 Jumlah dokumen Perencanaan 3 dokumen 2.104.436.793 1.1.2.13.02.0002 Jumlah dokumen Perencanaan 8 dokumen 2.604.436.793 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Fasilitas Olahraga yang disusun Penyusunan Dokumen Fasilitas Olahraga yang disusun Perumahan
Perencanaan Fasilitas Perencanaan Fasilitas Rakyat dan
Olahraga Olahraga Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 5.482.660.623 1.2.2.06. Perdagangan 8.882.660.623
1.2.2.06.04 Program Persentase pembangunan 3,59% 5.482.660.623 1.2.2.06.04 Program Persentase pembangunan 3,59% 8.882.660.623
perluasan jangkauan fasilitas ekonomi rakyat perluasan jangkauan fasilitas ekonomi rakyat

V - 141
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06.04.0003 Jumlah Sarana Pemasaran 6 bangunan 4.930.974.447 1.2.2.06.04.0003 Jumlah Sarana Pemasaran 25 bangunan 8.330.974.447 Fasilitas
Pembangunan/Rehabilitasi Produk Usaha Mikro Kecil yang Pembangunan/Rehabilitasi Produk Usaha Mikro Kecil yang pemasaran
Prasarana Pemasaran dibangun Prasarana Pemasaran dibangun produk usaha
Produk Usaha Mikro Kecil Produk Usaha Mikro Kecil mikro kecil milik
Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan
rehab serta
pembangunan
baru

1.2.2.06.04.0004 Jumlah dokumen Perencanaan 10 dokumen 551.686.176 1.2.2.06.04.0004 Jumlah dokumen Perencanaan 10 dokumen 551.686.176 Kantor Dinas
Perencanaan Prasarana Prasarana Pemasaran Produk Perencanaan Prasarana Prasarana Pemasaran Produk Perumahan
Pemasaran Produk Usaha Usaha Mikro Kecil yang disusun Pemasaran Produk Usaha Usaha Mikro Kecil yang disusun Rakyat dan
Mikro Kecil Mikro Kecil Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 287.348.219 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 287.348.219
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 287.348.219 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 287.348.219
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0044 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 287.348.219 2.1.2.01.02.0044 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 287.348.219 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Perumahan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Rakyat dan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Kawasan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 235.027.602.081 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 252.903.841.117
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.038.166.120 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.038.166.120
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 142
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.038.166.120 2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.038.166.120 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Perumahan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Rakyat dan
Daerah Daerah Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

2.2.2.02.02 Program Persentase gedung pemerintahan 80,77% 228.989.435.961 2.2.2.02.02 Program Persentase gedung pemerintahan 80,77% 246.865.674.997
Pembangunan dan dalam kondisi baik Pembangunan dan dalam kondisi baik
Pengelolaan Sarana dan Pengelolaan Sarana dan
Persentase ketepatan 100% Persentase ketepatan 100%
pemenuhan sarana dan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0033 Jumlah 296 150.805.639.191 2.2.2.02.02.0033 Jumlah 372 165.601.100.901 Fasilitas gedung
Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi bangunan pemerintah
dan Pengawasan Fasilitas Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pengawasan Fasilitas Fasilitas Gedung Pemerintah daerah milik
Gedung Pemerintah Daerah Daerah Gedung Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan
rehab serta
pembangunan
baru

2.2.2.02.02.0034 Jumlah gedung pemerintah dan 2 bangunan 74.850.148.347 2.2.2.02.02.0034 Jumlah gedung pemerintah dan 2 bangunan 74.850.148.347 Kawasan Balai
Pembangunan/Rehabilitasi pemerintah daerah (tahun Pembangunan/Rehabilitasi pemerintah daerah (tahun Pemuda serta
Dan Pengawasan Fasilitas jamak/multiyears) yang Dan Pengawasan Fasilitas jamak/multiyears) yang Gedung DPRD
Gedung Pemerintah Dan dibangun/direhab dan diawasi Gedung Pemerintah Dan dibangun/direhab dan diawasi Kota Surabaya
Pemerintah Daerah (Tahun Pemerintah Daerah (Tahun
Jamak / Multiyears) Jamak / Multiyears)
2.2.2.02.02.0035 Jumlah unit sarana perkantoran 339 unit 1.177.707.618 2.2.2.02.02.0035 Jumlah unit sarana perkantoran 339 unit 1.177.707.618 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Perumahan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Rakyat dan
Perkantoran Perkantoran Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

V - 143
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02.0036 Jumlah dokumen Perencanaan 40 dokumen 2.155.940.805 2.2.2.02.02.0036 Jumlah dokumen Perencanaan 60 dokumen 5.236.718.131 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Penyusunan Dokumen Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Perumahan
Perencanaan Fasilitas Pemerintah Daerah yang disusun Perencanaan Fasilitas Pemerintah Daerah yang disusun Rakyat dan
Gedung Pemerintah Daerah Gedung Pemerintah Daerah Kawasan
Permukiman,
Cipta Karya dan
Tata Ruang

Dinas Sosial 242.554.330.219 Dinas Sosial 237.932.486.475


1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman 30.671.917.914 1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman 34.061.977.630
1.1.1.04.01 Program Persentase rumah tinggal tapak 40% 30.671.917.914 1.1.1.04.01 Program Persentase rumah tinggal tapak 40% 34.061.977.630
Perumahan dan Kawasan tidak layak huni yang diperbaiki Perumahan dan Kawasan tidak layak huni yang diperbaiki
Permukiman Permukiman
1.1.1.04.01.0010 Perbaikan Jumlah rumah tidak layak huni 2038 unit 30.671.917.914 1.1.1.04.01.0010 Perbaikan Jumlah rumah tidak layak huni 2167 unit 34.061.977.630 31 Kecamatan
rumah tidak layak huni yang diperbaiki rumah tidak layak huni yang diperbaiki

1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 15.279.484.933 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 14.676.991.280
1.1.1.05.02 Program Persentase kegiatan keagamaan 100% 15.279.484.933 1.1.1.05.02 Program Persentase kegiatan keagamaan 100% 14.676.991.280
Peningkatan Ketenteraman, yang dilaksanakan dan difasilitasi Peningkatan Ketenteraman, yang dilaksanakan dan difasilitasi
Ketertiban dan Kenyamanan yang berjalan dengan lancar Ketertiban dan Kenyamanan yang berjalan dengan lancar
Lingkungan Lingkungan
1.1.1.05.02.0006 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 40713 orang 15.279.484.933 1.1.1.05.02.0006 Fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti 42839 orang 14.676.991.280 Gedung milik
Penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan Pemerintah
keagamaan keagamaan Kota, Gedung
tempat Ibadah,
dan 31
kecamatan
1.1.1.06. Sosial 181.525.165.094 1.1.1.06. Sosial 176.515.483.202
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 179.445.571.879 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 174.357.037.587
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0002 Pemenuhan Jumlah anak yatim, piatu dan 6000 orang 28.653.575.853 1.1.1.06.01.0002 Pemenuhan Jumlah anak yatim, piatu dan 6000 orang 27.780.179.917 31 Kecamatan
kebutuhan dasar yatim piatu yang mendapatkan kebutuhan dasar yatim piatu yang mendapatkan
permakanan bagi anak yatim, bantuan permakanan permakanan bagi anak yatim, bantuan permakanan
piatu, dan yatim piatu piatu, dan yatim piatu

1.1.1.06.01.0003 Pemenuhan Jumlah lanjut usia yang 17537 orang 82.385.530.596 1.1.1.06.01.0003 Pemenuhan Jumlah lanjut usia yang 17792 orang 82.618.407.406 31 Kecamatan
kebutuhan dasar mendapat bantuan permakanan kebutuhan dasar mendapat bantuan permakanan
permakanan bagi lanjut usia permakanan bagi lanjut usia

V - 144
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01.0004 Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas 5712 orang 28.021.414.237 1.1.1.06.01.0004 Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas 5712 orang 27.501.204.134 31 Kecamatan
kebutuhan dasar yang mendapat bantuan kebutuhan dasar yang mendapat bantuan
permakanan bagi permakanan permakanan bagi permakanan
penyandang disabilitas penyandang disabilitas
1.1.1.06.01.0005 Pembinaan Jumlah PMKS yang mendapat 1225 orang 1.457.220.187 1.1.1.06.01.0005 Pembinaan Jumlah PMKS yang mendapat 1216 orang 1.435.514.206 Kantor Dinas
dan pemulangan PMKS pelayanan dan pemulangan PMKS pelayanan Sosial, UPTD
Dinas Sosial dan
Luar Kota
Surabaya
1.1.1.06.01.0006 Jumlah lokasi pemutakhiran data 154 542.501.916 1.1.1.06.01.0006 Jumlah lokasi pemutakhiran data 154 541.421.916 31 Kecamatan
Pemutakhiran data PMKS PMKS dan PSKS kelurahan Pemutakhiran data PMKS PMKS dan PSKS kelurahan
dan PSKS dan PSKS
1.1.1.06.01.0007 Jumlah penghuni yang menerima 35 orang 2.112.237.463 1.1.1.06.01.0007 Jumlah penghuni yang menerima 35 orang 2.051.985.801 Kantor UPTD
Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Kampung Anak
pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD Negeri
prasarana rehabilitasi Kampung Anak Negeri prasarana rehabilitasi Kampung Anak Negeri
kesejahteraan sosial di UPTD kesejahteraan sosial di UPTD
Kampung Anak Negeri Kampung Anak Negeri

1.1.1.06.01.0008 Jumlah penghuni yang menerima 85 orang 2.669.922.619 1.1.1.06.01.0008 Jumlah penghuni yang menerima 85 orang 2.548.017.121 Kantor UPTD
Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Pondok Sosial
pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD Kalijudan
prasarana rehabilitasi Pondok Sosial Kalijudan prasarana rehabilitasi Pondok Sosial Kalijudan
kesejahteraan sosial di UPTD kesejahteraan sosial di UPTD
Pondok Sosial Kalijudan Pondok Sosial Kalijudan

1.1.1.06.01.0009 Jumlah penghuni yang menerima 103 orang 1.592.934.313 1.1.1.06.01.0009 Jumlah penghuni yang menerima 103 orang 1.507.561.190 Kantor UPTD
Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Babat Jerawat
pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD
prasarana rehabilitasi Babat Jerawat prasarana rehabilitasi Babat Jerawat
kesejahteraan sosial di UPTD kesejahteraan sosial di UPTD
Babat Jerawat Babat Jerawat
1.1.1.06.01.0010 Jumlah penghuni yang menerima 150 orang 5.846.229.344 1.1.1.06.01.0010 Jumlah penghuni yang menerima 150 orang 5.064.245.423 Kantor UPTD
Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Griya Werdha
pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD
prasarana rehabilitasi Griya Werdha prasarana rehabilitasi Griya Werdha
kesejahteraan sosial di UPTD kesejahteraan sosial di UPTD
Griya Werdha Griya Werdha

V - 145
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01.0011 Jumlah penghuni yang menerima 1500 orang 22.134.916.889 1.1.1.06.01.0011 Jumlah penghuni yang menerima 1500 orang 20.342.466.097 Kantor UPTD
Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi Liponsos
pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD pelayanan, sarana dan kesejahteraan sosial di UPTD Keputih
prasarana rehabilitasi Lingkungan Pondok Sosial prasarana rehabilitasi Lingkungan Pondok Sosial
kesejahteraan sosial di UPTD Keputih kesejahteraan sosial di UPTD Keputih
Lingkungan Pondok Sosial Lingkungan Pondok Sosial
Keputih Keputih
1.1.1.06.01.0074 Penertiban Jumlah kegiatan penertiban 7665 kali 4.029.088.462 1.1.1.06.01.0074 Penertiban Jumlah kegiatan penertiban 4015 kali 2.966.034.376 31 Kecamatan
PMKS dan penyelenggaraan PMKS dan layanan ambulance PMKS dan penyelenggaraan PMKS dan layanan ambulance
layanan ambulance gratis gratis layanan ambulance gratis gratis

1.1.1.06.02 Program Persentase PSKS yang 50% 2.079.593.215 1.1.1.06.02 Program Persentase PSKS yang 50% 2.158.445.615
pemberdayaan kelembagaan berpartisipasi dalam penanganan pemberdayaan kelembagaan berpartisipasi dalam penanganan
kesejahteraan sosial masalah kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial masalah kesejahteraan sosial

1.1.1.06.02.0001 Koordinasi jumlah kegiatan yang difasilitasi 24 kali 823.702.794 1.1.1.06.02.0001 Koordinasi jumlah kegiatan yang difasilitasi 24 kali 922.933.944 31 Kecamatan
Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non Tunai Bantuan Pangan Non Tunai
dan Program Keluarga dan Program Keluarga
Harapan Harapan
1.1.1.06.02.0002 Jumlah peserta kegiatan 6334 orang 645.741.223 1.1.1.06.02.0002 Jumlah peserta kegiatan 5783 orang 625.362.473 31 Kecamatan
Peningkatan peran serta peningkatan peran serta lanjut Peningkatan peran serta peningkatan peran serta lanjut
lanjut usia usia lanjut usia usia
1.1.1.06.02.0003 Pembinaan Jumlah Peserta Kegiatan 1550 orang 610.149.198 1.1.1.06.02.0003 Pembinaan Jumlah Peserta Kegiatan 1546 orang 610.149.198 Kantor Dinas
dan pemberdayaan Potensi Pembinaan Dan Pemberdayaan dan pemberdayaan Potensi Pembinaan Dan Pemberdayaan Sosial dan
Sumber Kesejahteraan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sumber Kesejahteraan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Gedung milik
(PSKS) Sosial (PSKS) Sosial Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.16. Kebudayaan 8.102.541.574 1.1.2.16. Kebudayaan 7.196.953.598
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 8.102.541.574 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 7.196.953.598
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0007 Fasilitasi Jumlah peserta kegiatan 7591 orang 6.307.683.783 1.1.2.16.03.0007 Fasilitasi Jumlah peserta kegiatan 7237 orang 5.587.971.968 31 Kecamatan
kegiatan organisasi sosial kepahlawanan yang difasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan yang difasilitasi
kepahlawanan kepahlawanan

V - 146
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.16.03.0039 Jumlah TMP dan MPN yang 7 lokasi 1.794.857.791 1.1.2.16.03.0039 Jumlah TMP dan MPN yang 7 lokasi 1.608.981.630 TMP Kusuma
Pemeliharaan TMP dan MPN dipelihara Pemeliharaan TMP dan MPN dipelihara Bangsa, TMP
Ngagel, MPN
WR.
Soepratman,
MPN Dr.
Soetomo, MPN
Bung Tomo,
MPN KH. Mas
Mansyur
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 124.898.863 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 106.106.773
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 124.898.863 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 106.106.773
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0052 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 124.898.863 2.1.2.01.02.0052 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 106.106.773 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Sosial
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 6.850.321.841 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 5.374.973.992
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 6.070.927.318 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 4.729.689.903
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0035 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 6.070.927.318 2.2.2.02.01.0035 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 4.729.689.903 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Sosial
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 779.394.523 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 645.284.089
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0044 Jumlah unit sarana perkantoran 136 unit 779.394.523 2.2.2.02.02.0044 Jumlah unit sarana perkantoran 120 unit 645.284.089 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Sosial
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana
Perkantoran Perkantoran

V - 147
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Dinas Tenaga Kerja 23.383.808.417 Dinas Tenaga Kerja 22.254.795.321
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.01. Tenaga Kerja 20.440.654.332 1.1.2.01. Tenaga Kerja 19.311.641.236
1.1.2.01.01 Program Persentase pertumbuhan 5% 3.004.119.840 1.1.2.01.01 Program Persentase pertumbuhan 5% 3.004.119.840
Peningkatan Kesempatan kesempatan kerja yang dapat Peningkatan Kesempatan kesempatan kerja yang dapat
Kerja diinformasikan Kerja diinformasikan
1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi Jumlah pencari kerja yang 2050 orang 604.363.504 1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi Jumlah pencari kerja yang 2050 orang 604.363.504 Kantor Dinas
Pengembangan Softskill difasilitasi untuk Pengembangan Pengembangan Softskill difasilitasi untuk Pengembangan Tenaga Kerja
Kerja Bagi Pencari Kerja Softskill Kerja Kerja Bagi Pencari Kerja Softskill Kerja Kota Surabaya,
SMK negeri dan
swasta di
wilayah
Surabaya
1.1.2.01.01.0003 Sosialisasi jumlah orang yang mengikuti 500 orang 139.367.766 1.1.2.01.01.0003 Sosialisasi jumlah orang yang mengikuti 500 orang 139.367.766 Lokasi
Bidang dan Standar Kerja di Sosialisasi Bidang dan Standar Bidang dan Standar Kerja di Sosialisasi Bidang dan Standar kecamatan yang
Luar Negeri Kerja di Luar Negeri Luar Negeri Kerja di Luar Negeri menjadi basis
asal TKI
1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi Jumlah Pelaku usaha yang 150 orang 627.895.389 1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi Jumlah Pelaku usaha yang 150 orang 627.895.389 Kantor Dinas
Perluasan Kesempatan Kerja mendapatkan fasilitasi perluasan Perluasan Kesempatan Kerja mendapatkan fasilitasi perluasan Tenaga Kerja
kesempatan kerja kesempatan kerja Kota Surabaya
1.1.2.01.01.0005 Pembinaan jumlah lembaga penempatan 60 lembaga 113.436.025 1.1.2.01.01.0005 Pembinaan jumlah lembaga penempatan 60 lembaga 113.436.025 Kantor Dinas
Lembaga Penempatan tenaga kerja yang dibina Lembaga Penempatan tenaga kerja yang dibina Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kota Surabaya
1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Jumlah Perusahaan Pengguna 120 110.373.440 1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Jumlah Perusahaan Pengguna 120 110.373.440 Kantor Dinas
Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina Perusahaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina Perusahaan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Kota Surabaya

1.1.2.01.01.0007 Jumlah penyebarluasan informasi 7 kali 1.262.825.395 1.1.2.01.01.0007 Jumlah penyebarluasan informasi 7 kali 1.262.825.395 Kantor Dinas
Penyebarluasan Informasi pasar kerja yang dilaksanakan Penyebarluasan Informasi pasar kerja yang dilaksanakan Tenaga Kerja
Pasar Kerja Pasar Kerja Surabaya dan
Gedung yang
dikelola oleh
Pemerintah Kota
Surabaya
1.1.2.01.01.0008 Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 145.858.321 1.1.2.01.01.0008 Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 145.858.321 Kantor Dinas
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya yang disusun Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya yang disusun Kota Surabaya.
Surabaya Surabaya
1.1.2.01.02 Program Persentase Angkatan Kerja yang 64% 14.146.764.998 1.1.2.01.02 Program Persentase Angkatan Kerja yang 64% 13.017.751.902
peningkatan kompetensi Lulus sertifikasi peningkatan kompetensi Lulus sertifikasi

V - 148
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase Peserta Pelatihan 79% Persentase Peserta Pelatihan 79%
Berbasis Kompetensi yang lulus Berbasis Kompetensi yang lulus
pelatihan pelatihan
1.1.2.01.02.0001 Pembinaan Jumlah perusahaan yang 100 151.066.088 1.1.2.01.02.0001 Pembinaan Jumlah perusahaan yang 100 142.848.248 Kantor Dinas
peningkatan produktivitas mendapatkan bimtek untuk Perusahaan peningkatan produktivitas mendapatkan bimtek untuk Perusahaan Tenaga Kerja
perusahaan meningkatkan produktivitas perusahaan meningkatkan produktivitas Kota Surabaya.
1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi jumlah pencari kerja penyandang 20 orang 153.961.147 1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi jumlah pencari kerja penyandang 20 orang 153.961.147 perusahaan
magang bagi pencari kerja cacat yang difasilitasi magang magang bagi pencari kerja cacat yang difasilitasi magang wilayah kota
penyandang cacat penyandang cacat surabaya
1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi Jumlah pencari kerja yang 100 orang 284.660.418 1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi Jumlah pencari kerja yang 100 orang 284.660.418 Perusahaan
magang bagi pencari kerja memiliki kompetensi yang magang bagi pencari kerja memiliki kompetensi yang wilayah kota
yang memiliki kompetensi difasilitasi magang yang memiliki kompetensi difasilitasi magang Surabaya
1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi jumlah angkatan kerja yang 2920 orang 4.933.668.963 1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi jumlah angkatan kerja yang 2920 orang 4.983.668.963 Tempat Uji
Sertifikasi Profesi Bagi mengikuti sertifikasi profesi Sertifikasi Profesi Bagi mengikuti sertifikasi profesi Kompetensi
Angkatan Kerja Angkatan Kerja yang ditunjuk
oleh Lembaga
Sertifikasi
Profesi
1.1.2.01.02.0006 Jumlah dokumen pengukuran 1 dokumen 117.937.507 1.1.2.01.02.0006 Jumlah dokumen pengukuran 1 dokumen 93.053.407 Kantor Dinas
Penyusunan dokumen tingkat produktivitas skala kota Penyusunan dokumen tingkat produktivitas skala kota Tenaga Kerja
pengukuran tingkat yang disusun pengukuran tingkat yang disusun Surabaya
produktivitas skala kota produktivitas skala kota
1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 100 lembaga 113.729.175 1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 100 lembaga 116.431.115 Kantor Dinas
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina Tenaga Kerja
Swasta Swasta Kota Surabaya
1.1.2.01.02.0008 Pelatihan jumlah pencari kerja yang 920 orang 8.391.741.700 1.1.2.01.02.0008 Pelatihan jumlah pencari kerja yang 920 orang 7.243.128.604 Lembaga
berbasis kompetensi bagi difasilitasi pelatihan berbasis berbasis kompetensi bagi difasilitasi pelatihan berbasis pelatihan kerja
pencari kerja kompetensi pencari kerja kompetensi swasta, Pusat
Diklat Pelatihan
Keamanan
1.1.2.01.03 Program Persentase perusahaan yang 7,01% 2.667.470.698 1.1.2.01.03 Program Persentase perusahaan yang 7,01% 2.667.470.698
Pengembangan Hubungan memiliki Peraturan Pengembangan Hubungan memiliki Peraturan
Industrial dan Syarat Kerja Perusahaan/Perjanjian Kerja Industrial dan Syarat Kerja Perusahaan/Perjanjian Kerja
Bersama Bersama
1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Jumlah perselisihan hubungan 110 Kasus 559.684.303 1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Jumlah perselisihan hubungan 110 Kasus 559.684.303 Kantor Dinas
Penyelesaian Perselisihan industrial yang diselesaikan Penyelesaian Perselisihan industrial yang diselesaikan Tenaga Kerja
Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama (PB) Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Surabaya

1.1.2.01.03.0002 Pembinaan Jumlah Perusahaan yang 250 529.089.494 1.1.2.01.03.0002 Pembinaan Jumlah Perusahaan yang 250 529.089.494 Kantor Dinas
Syarat Kerja Perusahaan mendapat pembinaan syarat perusahaan Syarat Kerja Perusahaan mendapat pembinaan syarat perusahaan Tenaga Kerja
kerja kerja Kota Surabaya

V - 149
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.01.03.0003 Koordinasi jumlah kegiatan koordinasi 12 kali 565.696.000 1.1.2.01.03.0003 Koordinasi jumlah kegiatan koordinasi 12 kali 565.696.000 Kantor Dinas
Lembaga Kerjasama (LKS) Lembaga Kerjasama (LKS) Lembaga Kerjasama (LKS) Lembaga Kerjasama (LKS) Tenaga Kerja
Tripartit Tripartit Tripartit Tripartit Surabaya
1.1.2.01.03.0004 Jumlah dokumen perhitungan 1 dokumen 835.295.508 1.1.2.01.03.0004 Jumlah dokumen perhitungan 1 dokumen 835.295.508 Pasar
Penyusunan dokumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Penyusunan dokumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tradisional
perhitungan Kebutuhan Hidup Kota Surabaya yang disusun perhitungan Kebutuhan Hidup Kota Surabaya yang disusun dalam wilayah
Layak (KHL) Kota Surabaya Layak (KHL) Kota Surabaya Kota Surabaya,
Kantor Dinas
Tenaga Kerja
kota Surabaya
1.1.2.01.03.0005 Pembinaan Jumlah pekerja dan serikat 300 orang 177.705.393 1.1.2.01.03.0005 Pembinaan Jumlah pekerja dan serikat 300 orang 177.705.393 Kantor Dinas
Hubungan Industrial bagi pekerja/serikat buruh yang Hubungan Industrial bagi pekerja/serikat buruh yang Tenaga Kerja
Pekerja dan Serikat mendapatkan pembinaan Pekerja dan Serikat mendapatkan pembinaan Kota Surabaya
Pekerja/Serikat Buruh Pekerja/Serikat Buruh

1.1.2.01.04 Program Persentase Perusahaan Yang 52% 622.298.796 1.1.2.01.04 Program Persentase Perusahaan Yang 52% 622.298.796
Pengawasan dan Telah Diperiksa dan mematuhi Pengawasan dan Telah Diperiksa dan mematuhi
Perlindungan Norma ketenagakerjaan Perlindungan Norma ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan dan/norma k3 Ketenagakerjaan dan/norma k3
1.1.2.01.04.0001 Pembinaan Jumlah perusahaan yang 1020 176.697.633 1.1.2.01.04.0001 Pembinaan Jumlah perusahaan yang 1020 176.697.633 Kantor Dinas
Norma Ketenagakerjaan mengikuti norma perusahaan Norma Ketenagakerjaan mengikuti norma perusahaan Tenaga Kerja
ketenagakerjaan ketenagakerjaan Surabaya dan
perusahaan di
wilayah kota
surabaya
1.1.2.01.04.0002 Pembinaan Jumlah Perusahaan yang 1500 445.601.163 1.1.2.01.04.0002 Pembinaan Jumlah Perusahaan yang 1500 445.601.163 Kantor Dinas
Norma Keselamatan Dan mengikuti pembinaan norma Perusahaan Norma Keselamatan Dan mengikuti pembinaan norma Perusahaan Tenaga Kerja
Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kota Surabaya
Kerja Kerja
1.1.2.12. Penanaman Modal 149.425.477 1.1.2.12. Penanaman Modal 149.425.477
1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 149.425.477 1.1.2.12.04 Program Persentase ketepatan waktu 74% 149.425.477
Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non Pelayanan Perizinan dan pelayanan perizinan dan non
Non Perizinan perizinan Non Perizinan perizinan
1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Jumlah berkas perizinan dan non 2000 berkas 149.425.477 1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Jumlah berkas perizinan dan non 2000 berkas 149.425.477 Kantor Dinas
Perizinan dan Non Perizinan perizinan ketenagakerjaan yang Perizinan dan Non Perizinan perizinan ketenagakerjaan yang Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan dilayani Ketenagakerjaan dilayani Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 94.480.282 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 94.480.282

V - 150
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 94.480.282 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 94.480.282
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0053 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 94.480.282 2.1.2.01.02.0053 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 94.480.282 Kantor Dinas
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Tenaga Kerja
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Surabaya
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.699.248.326 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.699.248.326
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.223.992.511 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 2.223.992.511
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.223.992.511 2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 2.223.992.511 Kantor Dinas
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Tenaga Kerja
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Surabaya
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 475.255.815 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 475.255.815
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
2.2.2.02.02.0045 Jumlah unit sarana perkantoran 156 unit 475.255.815 2.2.2.02.02.0045 Jumlah unit sarana perkantoran 156 unit 475.255.815 Kantor Dinas
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Tenaga Kerja
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana kota Surabaya,
Perkantoran Perkantoran
Inspektorat 7.190.823.926 Inspektorat 6.910.535.529
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 174.488.724 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 174.488.724
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 174.488.724 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 174.488.724
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0054 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 174.488.724 2.1.2.01.02.0054 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 174.488.724 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Inspektorat
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.04. Pengawasan 4.767.081.626 2.1.2.04. Pengawasan 4.535.412.785
2.1.2.04.01 Program Persentase Penanganan Disiplin 100% 4.767.081.626 2.1.2.04.01 Program Persentase Penanganan Disiplin 100% 4.535.412.785
Peningkatan Sistem Aparatur Wilayah I Peningkatan Sistem Aparatur Wilayah I

V - 151
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase Penanganan Disiplin 100% Persentase Penanganan Disiplin 100%
Aparatur Wilayah II Aparatur Wilayah II
Persentase penanganan disiplin 100% Persentase penanganan disiplin 100%
aparatur wilayah III aparatur wilayah III
Persentase Penanganan Tata 100% Persentase Penanganan Tata 100%
Kelola Administrasi Keuangan Kelola Administrasi Keuangan
Wilayah I Wilayah I
Persentase Penanganan Tata 100% Persentase Penanganan Tata 100%
Kelola Administrasi Keuangan Kelola Administrasi Keuangan
Wilayah II Wilayah II
Persentase penanganan tata 100% Persentase penanganan tata 100%
kelola administrasi keuangan kelola administrasi keuangan
wilayah III wilayah III
2.1.2.04.01.0002 Evaluasi Jumlah PD yang dievaluasi LKj- 72 Perangkat 144.156.521 2.1.2.04.01.0002 Evaluasi Jumlah PD yang dievaluasi LKj- 72 Perangkat 142.355.407 Kantor
SAKIP SKPD nya Daerah SAKIP SKPD nya Daerah Inspektorat Kota
Surabaya
2.1.2.04.01.0003 Jumlah PD dan Sekolah yang 140 lembaga 362.250.548 2.1.2.04.01.0003 Jumlah PD dan Sekolah yang 140 lembaga 353.803.701 Kantor
Inventarisasi Temuan dilakukan Inventarisasi Temuan Inventarisasi Temuan dilakukan Inventarisasi Temuan Inspektorat Kota
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan Surabaya
2.1.2.04.01.0004 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 429.513.400 2.1.2.04.01.0004 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 429.513.400 Perangkat
Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Daerah di
Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan wilayah kerja
Wilayah I Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Wilayah I Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah I Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah I Pembantu
Wilayah I
2.1.2.04.01.0005 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 483.671.726 2.1.2.04.01.0005 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 447.271.726 Perangkat
Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Daerah di
Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan wilayah kerja
Wilayah II Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Wilayah II Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah II Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah II Pembantu
Wilayah II
2.1.2.04.01.0006 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 417.504.962 2.1.2.04.01.0006 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 395.204.962 Perangkat
Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Daerah di
Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan wilayah kerja
Wilayah III Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Wilayah III Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah III Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah III Pembantu
Wilayah III
2.1.2.04.01.0007 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 422.027.092 2.1.2.04.01.0007 Jumlah PD yang dilakukan 18 Perangkat 401.227.092 Perangkat
Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Pelaksanaan Monitoring monitoring dan evaluasi Daerah Daerah di
Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan Pada Inspektorat Pembantu pelaksanaan pembangunan dan wilayah kerja
Wilayah IV Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Wilayah IV Di Lingkungan pengelolaan keuangan pada Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah IV Pemerintah Kota Surabaya Inspektorat Pembantu Wilayah IV Pembantu
Wilayah IV

V - 152
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.04.01.0008 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 598.761.954 2.1.2.04.01.0008 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 598.761.954 Perangkat
Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Daerah dan
Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Sekolah di
Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I wilayah kerja
Wilayah I Di Lingkungan Wilayah I Di Lingkungan Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya Pembantu
Wilayah I
2.1.2.04.01.0009 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 604.337.989 2.1.2.04.01.0009 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 539.337.989 Perangkat
Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Daerah dan
Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Sekolah di
Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II wilayah kerja
Wilayah II Di Lingkungan Wilayah II Di Lingkungan Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya Pembantu
Wilayah II
2.1.2.04.01.0010 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 589.832.968 2.1.2.04.01.0010 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 560.532.088 Perangkat
Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Daerah dan
Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Sekolah di
Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III wilayah kerja
Wilayah III Di Lingkungan Wilayah III Di Lingkungan Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya Pembantu
Wilayah III
2.1.2.04.01.0011 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 508.383.592 2.1.2.04.01.0011 Jumlah lembaga yang dilakukan 35 lembaga 471.983.592 Perangkat
Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Pelaksanaan Pengawasan pengawasan dan pemeriksaan Daerah dan
Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Dan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Pembantu Sekolah di
Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV wilayah kerja
Wilayah IV Di Lingkungan Wilayah IV Di Lingkungan Inspektur
Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya Pembantu
Wilayah IV
2.1.2.04.01.0012 Jumlah aparatur pengawasan 30 orang 206.640.874 2.1.2.04.01.0012 Jumlah aparatur pengawasan 30 orang 195.420.874 Kantor
Pengembangan Kapasitas yang ditingkatkan kapasitasnya Pengembangan Kapasitas yang ditingkatkan kapasitasnya Inspektorat Kota
Aparatur Pengawasan Aparatur Pengawasan Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.249.253.576 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.200.634.020
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.631.611.656 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.477.209.112
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.631.611.656 2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.477.209.112 Kantor Inspektur
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kota Surabaya
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat
Daerah Daerah

V - 153
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 617.641.920 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 723.424.908
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0046 Jumlah unit sarana perkantoran 163 unit 617.641.920 2.2.2.02.02.0046 Jumlah unit sarana perkantoran 239 unit 723.424.908 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Inspektorat Kota
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Surabaya,
Perkantoran Perkantoran
Kec. Asemrowo 4.260.071.835 Kec. Asemrowo 4.371.648.081
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 233.385.780 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 322.701.054
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 233.385.780 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 322.701.054
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0001 Jumlah pelaksanaan 288 Kali 233.385.780 1.1.1.05.01.0001 Jumlah pelaksanaan 288 Kali 322.701.054 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Asemrowo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 176.817.030 1.1.1.06. Sosial 176.817.030
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 176.817.030 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 176.817.030
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0012 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 Kali 90.823.956 1.1.1.06.01.0012 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 Kali 90.823.956 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Asemrowo
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0013 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 Kali 85.993.074 1.1.1.06.01.0013 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 Kali 85.993.074 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Asemrowo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 193.226.309 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 193.226.309
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 193.226.309 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 193.226.309
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0005 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1761 orang 193.226.309 1.1.2.02.02.0005 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1761 orang 193.226.309 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Asemrowo
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 67.273.530 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 67.273.530

V - 154
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 67.273.530 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 67.273.530
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0015 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 67.273.530 1.1.2.05.02.0015 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 67.273.530 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Asemrowo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 133.237.853 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 133.237.853
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 133.237.853 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 133.237.853
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0010 Jumlah berkas kependudukan 14412 133.237.853 1.1.2.06.01.0010 Jumlah berkas kependudukan 14412 133.237.853 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Asemrowo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 77.801.599 1.1.2.16. Kebudayaan 77.801.599
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 77.801.599 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 77.801.599
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0008 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 77.801.599 1.1.2.16.03.0008 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 77.801.599 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Asemrowo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 101.640.174 1.2.2.06. Perdagangan 101.640.174
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 101.640.174 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 101.640.174
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0011 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 Kali 101.640.174 1.2.2.06.04.0011 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 Kali 101.640.174 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Asemrowo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 174.941.711 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 175.281.171
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 174.941.711 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 175.281.171
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 155
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0055 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 3 kelurahan 69.129.589 2.1.2.01.02.0055 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 3 kelurahan 69.129.589 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Asemrowo
Kecamatan Kecamatan

2.1.2.01.02.0056 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 105.812.122 2.1.2.01.02.0056 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 106.151.582 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Asemrowo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.510.312.507 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.498.167.010
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.510.312.507 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.498.167.010
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0007 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 934.259.506 2.1.2.03.03.0007 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 910.983.523 Kelurahan
Kelurahan Asemrowo operasional kelurahan Kelurahan Asemrowo operasional kelurahan Asemrowo

2.1.2.03.03.0008 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 804.353.959 2.1.2.03.03.0008 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 815.484.445 Kelurahan
Kelurahan Genting Kalianak operasional kelurahan Kelurahan Genting Kalianak operasional kelurahan Genting
Kalianak
2.1.2.03.03.0009 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 771.699.042 2.1.2.03.03.0009 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 771.699.042 Kelurahan
Kelurahan Tambak Sarioso operasional kelurahan Kelurahan Tambak Sarioso operasional kelurahan Tambak Sarioso

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 591.435.342 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 625.502.351
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 422.394.917 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 456.461.926
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0038 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 422.394.917 2.2.2.02.01.0038 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 456.461.926 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Asemrowo
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 169.040.425 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 169.040.425
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0047 Jumlah unit sarana perkantoran 14 unit 169.040.425 2.2.2.02.02.0047 Jumlah unit sarana perkantoran 14 unit 169.040.425 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Asemrowo
Perkantoran Perkantoran
Kec. Benowo 5.072.967.601 Kec. Benowo 5.095.228.578
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar

V - 156
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 396.034.645 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 398.561.645
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 396.034.645 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 398.561.645
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0002 Jumlah pelaksanaan 336 Kali 396.034.645 1.1.1.05.01.0002 Jumlah pelaksanaan 336 Kali 398.561.645 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Benowo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 174.219.936 1.1.1.06. Sosial 174.219.936
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 174.219.936 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 174.219.936
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0014 Monitoring Jumlah Monitoring dan 90 kali 99.310.339 1.1.1.06.01.0014 Monitoring Jumlah Monitoring dan 90 kali 99.310.339 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Benowo
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0015 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 74.909.597 1.1.1.06.01.0015 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 74.909.597 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Benowo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 174.952.070 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 174.952.070
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 174.952.070 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 174.952.070
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0006 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1045 orang 174.952.070 1.1.2.02.02.0006 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1045 orang 174.952.070 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Benowo
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 71.116.058 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 71.116.058
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 71.116.058 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 71.116.058
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0016 Jumlah Peserta Peningkatan 150 orang 71.116.058 1.1.2.05.02.0016 Jumlah Peserta Peningkatan 150 orang 71.116.058 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Benowo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 160.441.243 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 160.441.243
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 160.441.243 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 160.441.243
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan

V - 157
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01.0011 Jumlah berkas kependudukan 22340 160.441.243 1.1.2.06.01.0011 Jumlah berkas kependudukan 22340 160.441.243 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Benowo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 84.381.283 1.1.2.16. Kebudayaan 84.381.283
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 84.381.283 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 84.381.283
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0009 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 84.381.283 1.1.2.16.03.0009 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 84.381.283 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Benowo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 74.545.541 1.2.2.06. Perdagangan 74.545.541
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 74.545.541 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 74.545.541
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0012 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 74.545.541 1.2.2.06.04.0012 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 74.545.541 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Benowo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 177.667.642 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 177.667.642
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 177.667.642 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 177.667.642
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0057 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 kelurahan 76.167.164 2.1.2.01.02.0057 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 kelurahan 76.167.164 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Benowo
Kecamatan Kecamatan

2.1.2.01.02.0058 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 101.500.478 2.1.2.01.02.0058 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 101.500.478 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Benowo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.146.305.726 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.128.053.988
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.146.305.726 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.128.053.988
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update

V - 158
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0010 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 937.016.157 2.1.2.03.03.0010 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 945.890.514 Kelurahan
Kelurahan Kandangan operasional kelurahan Kelurahan Kandangan operasional kelurahan Kandangan

2.1.2.03.03.0011 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 598.373.739 2.1.2.03.03.0011 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 596.103.016 Kelurahan
Kelurahan Romokalisari operasional kelurahan Kelurahan Romokalisari operasional kelurahan Romokalisari

2.1.2.03.03.0012 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 978.151.853 2.1.2.03.03.0012 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 993.988.742 Kelurahan
Kelurahan Sememi operasional kelurahan Kelurahan Sememi operasional kelurahan Sememi

2.1.2.03.03.0013 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 632.763.977 2.1.2.03.03.0013 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 592.071.716 Kelurahan
Kelurahan Tambak operasional kelurahan Kelurahan Tambak operasional kelurahan Tambak
Osowilangun Osowilangun Osowilangun
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 613.303.457 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 651.289.172
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 469.548.509 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 507.534.224
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0039 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 469.548.509 2.2.2.02.01.0039 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 507.534.224 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Benowo
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 143.754.948 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 143.754.948
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0048 Jumlah unit sarana perkantoran 19 unit 143.754.948 2.2.2.02.02.0048 Jumlah unit sarana perkantoran 19 unit 143.754.948 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Benowo
Perkantoran Perkantoran
Kec. Bubutan 6.758.785.178 Kec. Bubutan 6.673.071.799
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 509.415.223 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 509.415.223
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 509.415.223 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 509.415.223
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0003 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 509.415.223 1.1.1.05.01.0003 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 509.415.223 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Bubutan
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 177.501.395 1.1.1.06. Sosial 177.501.395

V - 159
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 177.501.395 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 177.501.395
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0016 Monitoring Jumlah Monitoring dan 52 kali 100.421.821 1.1.1.06.01.0016 Monitoring Jumlah Monitoring dan 52 kali 100.421.821 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Bubutan
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0017 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 60 kali 77.079.574 1.1.1.06.01.0017 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 60 kali 77.079.574 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Bubutan
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 132.709.651 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 132.709.651
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 132.709.651 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 132.709.651
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0007 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 805 orang 132.709.651 1.1.2.02.02.0007 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 805 orang 132.709.651 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Bubutan
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 76.990.534 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 76.990.534
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 76.990.534 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 76.990.534
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0017 Jumlah Peserta Peningkatan 400 orang 76.990.534 1.1.2.05.02.0017 Jumlah Peserta Peningkatan 400 orang 76.990.534 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Bubutan
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 378.731.160 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 378.731.160
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 378.731.160 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 378.731.160
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0012 Jumlah berkas kependudukan 15057 378.731.160 1.1.2.06.01.0012 Jumlah berkas kependudukan 15057 378.731.160 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Bubutan
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 89.902.377 1.1.2.16. Kebudayaan 89.902.377
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 89.902.377 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 89.902.377
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0010 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 100 orang 89.902.377 1.1.2.16.03.0010 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 100 orang 89.902.377 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Bubutan

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 160
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06. Perdagangan 77.638.414 1.2.2.06. Perdagangan 77.638.414
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 77.638.414 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 77.638.414
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0013 Monitoring Jumlah Monitoring dan 84 kali 77.638.414 1.2.2.06.04.0013 Monitoring Jumlah Monitoring dan 84 kali 77.638.414 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Bubutan
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 129.622.362 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 129.622.362
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 129.622.362 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 129.622.362
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0059 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 kelurahan 54.019.220 2.1.2.01.02.0059 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 kelurahan 54.019.220 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Bubutan
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0060 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 75.603.142 2.1.2.01.02.0060 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 75.603.142 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Bubutan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.360.222.568 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.360.222.568
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.360.222.568 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.360.222.568
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0014 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 675.587.288 2.1.2.03.03.0014 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 675.587.288 Kelurahan Alon-
Kelurahan Alon-Alon Contong operasional kelurahan Kelurahan Alon-Alon Contong operasional kelurahan Alon Contong

2.1.2.03.03.0015 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 824.820.939 2.1.2.03.03.0015 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 824.820.939 Kelurahan
Kelurahan Bubutan operasional kelurahan Kelurahan Bubutan operasional kelurahan Bubutan

2.1.2.03.03.0016 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 896.609.076 2.1.2.03.03.0016 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 896.609.076 Kelurahan
Kelurahan Gundih operasional kelurahan Kelurahan Gundih operasional kelurahan Gundih

2.1.2.03.03.0017 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.007.004.439 2.1.2.03.03.0017 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.007.004.439 Kelurahan
Kelurahan Jepara operasional kelurahan Kelurahan Jepara operasional kelurahan Jepara

V - 161
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0018 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 956.200.826 2.1.2.03.03.0018 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 956.200.826 Kelurahan
Kelurahan Tembok Dukuh operasional kelurahan Kelurahan Tembok Dukuh operasional kelurahan Tembok Dukuh

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 826.051.494 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 740.338.115
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 607.975.582 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 607.975.581
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0040 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 607.975.582 2.2.2.02.01.0040 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 607.975.581 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Bubutan
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 218.075.912 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 132.362.534
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0049 Jumlah unit sarana perkantoran 22 Unit 218.075.912 2.2.2.02.02.0049 Jumlah unit sarana perkantoran 21 Unit 132.362.534 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Bubutan
Perkantoran Perkantoran
Kec. Bulak 5.404.537.355 Kec. Bulak 5.415.668.141
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 664.368.938 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 664.368.938
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 664.368.938 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 664.368.938
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0004 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 664.368.938 1.1.1.05.01.0004 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 664.368.938 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Bulak
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 164.286.032 1.1.1.06. Sosial 164.286.032
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.286.032 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.286.032
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0018 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 89.695.066 1.1.1.06.01.0018 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 89.695.066 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Bulak
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0019 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 16 kali 74.590.966 1.1.1.06.01.0019 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 16 kali 74.590.966 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Bulak
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

V - 162
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 152.210.386 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 152.210.386
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 152.210.386 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 152.210.386
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0008 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1440 orang 152.210.386 1.1.2.02.02.0008 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1440 orang 152.210.386 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Bulak
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 74.959.225 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 74.959.225
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 74.959.225 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 74.959.225
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0018 Jumlah Peserta Peningkatan 385 orang 74.959.225 1.1.2.05.02.0018 Jumlah Peserta Peningkatan 385 orang 74.959.225 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Bulak
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 167.124.952 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 167.124.952
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 167.124.952 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 167.124.952
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0013 Jumlah berkas kependudukan 11186 167.124.952 1.1.2.06.01.0013 Jumlah berkas kependudukan 11186 167.124.952 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Bulak
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 101.100.552 1.1.2.16. Kebudayaan 101.100.552
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 101.100.552 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 101.100.552
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0011 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 101.100.552 1.1.2.16.03.0011 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 101.100.552 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Bulak

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 81.953.686 1.2.2.06. Perdagangan 73.395.686
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 81.953.686 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 73.395.686
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0014 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 81.953.686 1.2.2.06.04.0014 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 73.395.686 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Bulak
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan

V - 163
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 202.094.649 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 202.094.649
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 202.094.649 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 202.094.649
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0061 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 65.716.726 2.1.2.01.02.0061 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 65.716.726 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Bulak
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0062 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 136.377.923 2.1.2.01.02.0062 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 136.377.923 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Bulak
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.943.596.623 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.943.596.623
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.943.596.623 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.943.596.623
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0019 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 852.435.373 2.1.2.03.03.0019 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 852.435.373 Kelurahan Bulak
Kelurahan Bulak operasional kelurahan Kelurahan Bulak operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0020 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 616.877.886 2.1.2.03.03.0020 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 616.877.886 Kelurahan
Kelurahan Kedung Cowek operasional kelurahan Kelurahan Kedung Cowek operasional kelurahan Kedung Cowek

2.1.2.03.03.0021 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 715.612.492 2.1.2.03.03.0021 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 715.612.492 Kelurahan
Kelurahan Kenjeran operasional kelurahan Kelurahan Kenjeran operasional kelurahan Kenjeran

2.1.2.03.03.0022 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 758.670.872 2.1.2.03.03.0022 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 758.670.872 Kelurahan
Kelurahan Sukolilo Baru operasional kelurahan Kelurahan Sukolilo Baru operasional kelurahan Sukolilo Baru

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 852.842.312 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 872.531.098
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 685.080.302 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 704.769.088
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0041 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 685.080.302 2.2.2.02.01.0041 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 704.769.088 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Bulak
Daerah Daerah

V - 164
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 167.762.010 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 167.762.010
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0050 Jumlah unit sarana perkantoran 25 unit 167.762.010 2.2.2.02.02.0050 Jumlah unit sarana perkantoran 25 unit 167.762.010 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Bulak
Perkantoran Perkantoran
Kec. Dukuh Pakis 5.116.807.202 Kec. Dukuh Pakis 5.139.068.175
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 445.789.456 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 445.789.456
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 445.789.456 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 445.789.456
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0005 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 445.789.456 1.1.1.05.01.0005 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 445.789.456 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Dukuh Pakis
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 166.530.168 1.1.1.06. Sosial 166.530.168
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 166.530.168 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 166.530.168
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0020 Monitoring Jumlah Monitoring dan 30 kali 91.979.615 1.1.1.06.01.0020 Monitoring Jumlah Monitoring dan 30 kali 91.979.615 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Dukuh Pakis
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0021 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 10 kali 74.550.553 1.1.1.06.01.0021 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 10 kali 74.550.553 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Dukuh Pakis
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 156.362.255 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 156.362.255
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 156.362.255 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 156.362.255
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0009 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 683 orang 156.362.255 1.1.2.02.02.0009 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 683 orang 156.362.255 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Dukuh Pakis
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 81.926.273 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 81.926.273

V - 165
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 81.926.273 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 81.926.273
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0019 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 81.926.273 1.1.2.05.02.0019 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 81.926.273 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Dukuh Pakis
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 205.234.658 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 205.234.658
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 205.234.658 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 205.234.658
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0014 Jumlah berkas kependudukan 12616 205.234.658 1.1.2.06.01.0014 Jumlah berkas kependudukan 12616 205.234.658 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Dukuh Pakis
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 95.801.638 1.1.2.16. Kebudayaan 95.801.638
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 95.801.638 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 95.801.638
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0012 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 95.801.638 1.1.2.16.03.0012 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 95.801.638 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Dukuh Pakis

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 93.578.473 1.2.2.06. Perdagangan 93.578.473
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 93.578.473 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 93.578.473
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0015 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 93.578.473 1.2.2.06.04.0015 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 93.578.473 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Dukuh Pakis
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 133.975.429 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 133.975.429
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 133.975.429 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 133.975.429
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 166
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0063 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 79.835.433 2.1.2.01.02.0063 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 79.835.433 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Dukuh Pakis
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0064 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 54.139.996 2.1.2.01.02.0064 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 54.139.996 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Dukuh Pakis
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.132.573.671 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.106.940.562
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.132.573.671 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.106.940.562
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0023 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 761.529.028 2.1.2.03.03.0023 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 761.529.028 Kelurahan
Kelurahan Dukuh Kupang operasional kelurahan Kelurahan Dukuh Kupang operasional kelurahan Dukuh Kupang

2.1.2.03.03.0024 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 758.314.977 2.1.2.03.03.0024 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 758.314.977 Kelurahan
Kelurahan Dukuh Pakis operasional kelurahan Kelurahan Dukuh Pakis operasional kelurahan Dukuh Pakis

2.1.2.03.03.0025 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 811.249.463 2.1.2.03.03.0025 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 811.249.463 Kelurahan
Kelurahan Gunungsari operasional kelurahan Kelurahan Gunungsari operasional kelurahan Gunungsari

2.1.2.03.03.0026 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 801.480.203 2.1.2.03.03.0026 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 775.847.094 Kelurahan
Kelurahan Pradah Kalikendal operasional kelurahan Kelurahan Pradah Kalikendal operasional kelurahan Pradah
Kalikendal
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 605.035.181 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 652.929.263
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 480.713.327 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 528.607.409
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0042 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 480.713.327 2.2.2.02.01.0042 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 528.607.409 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Dukuh Pakis
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 124.321.854 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 124.321.854
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0051 Jumlah unit sarana perkantoran 19 unit 124.321.854 2.2.2.02.02.0051 Jumlah unit sarana perkantoran 19 unit 124.321.854 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Dukuh Pakis
Perkantoran Perkantoran
Kec. Gayungan 5.268.243.531 Kec. Gayungan 5.323.895.961

V - 167
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 335.863.569 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 335.863.569
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 335.863.569 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 335.863.569
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0006 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 335.863.569 1.1.1.05.01.0006 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 335.863.569 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Gayungan
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 169.436.774 1.1.1.06. Sosial 169.436.774
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 169.436.774 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 169.436.774
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0022 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 96.547.621 1.1.1.06.01.0022 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 96.547.621 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Gayungan
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0023 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 52 kali 72.889.153 1.1.1.06.01.0023 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 52 kali 72.889.153 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Gayungan
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 139.299.751 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 139.299.751
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 139.299.751 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 139.299.751
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0010 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 628 orang 139.299.751 1.1.2.02.02.0010 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 628 orang 139.299.751 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Gayungan
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 64.620.438 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 64.620.438
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 64.620.438 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 64.620.438
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0020 Jumlah Peserta Peningkatan 180 orang 64.620.438 1.1.2.05.02.0020 Jumlah Peserta Peningkatan 180 orang 64.620.438 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Gayungan
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 194.191.445 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 194.191.445

V - 168
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 194.191.445 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 194.191.445
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0015 Jumlah berkas kependudukan 5326 berkas 194.191.445 1.1.2.06.01.0015 Jumlah berkas kependudukan 5326 berkas 194.191.445 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Peningkatan Pelayanan yang dilayani Gayungan
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 160.481.365 1.1.2.16. Kebudayaan 160.481.365
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 160.481.365 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 160.481.365
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 160.481.365 1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 160.481.365 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Gayungan

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 92.708.462 1.2.2.06. Perdagangan 92.708.462
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 92.708.462 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 92.708.462
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0016 Monitoring Jumlah Monitoring dan 96 kali 92.708.462 1.2.2.06.04.0016 Monitoring Jumlah Monitoring dan 96 kali 92.708.462 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Gayungan
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 146.935.867 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 146.935.867
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 146.935.867 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 146.935.867
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0065 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 60.517.398 2.1.2.01.02.0065 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 60.517.398 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Gayungan
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0066 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 86.418.469 2.1.2.01.02.0066 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 86.418.469 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Gayungan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.157.794.125 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.213.446.555

V - 169
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.157.794.125 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.213.446.555
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0027 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 733.610.150 2.1.2.03.03.0027 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 755.871.122 Kelurahan
Kelurahan Dukuh Menanggal operasional kelurahan Kelurahan Dukuh Menanggal operasional kelurahan Dukuh
Menanggal
2.1.2.03.03.0028 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 831.121.829 2.1.2.03.03.0028 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 842.252.315 Kelurahan
Kelurahan Gayungan operasional kelurahan Kelurahan Gayungan operasional kelurahan Gayungan

2.1.2.03.03.0029 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 809.134.823 2.1.2.03.03.0029 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 820.265.309 Kelurahan
Kelurahan Ketintang operasional kelurahan Kelurahan Ketintang operasional kelurahan Ketintang

2.1.2.03.03.0030 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 783.927.323 2.1.2.03.03.0030 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 795.057.809 Kelurahan
Kelurahan Menanggal operasional kelurahan Kelurahan Menanggal operasional kelurahan Menanggal

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 806.911.735 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 806.911.735
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 667.111.735 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 667.111.735
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 667.111.735 2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 667.111.735 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Gayungan
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 139.800.000 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 139.800.000
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0052 Jumlah unit sarana perkantoran 21 unit 139.800.000 2.2.2.02.02.0052 Jumlah unit sarana perkantoran 21 unit 139.800.000 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Gayungan
Perkantoran Perkantoran
Kec. Genteng 6.520.871.474 Kec. Genteng 6.557.846.050
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 361.869.411 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 361.869.411
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 361.869.411 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 361.869.411
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum

V - 170
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.01.0007 Jumlah pelaksanaan 348 Kali 361.869.411 1.1.1.05.01.0007 Jumlah pelaksanaan 348 Kali 361.869.411 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Genteng
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 295.103.998 1.1.1.06. Sosial 295.103.998
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 295.103.998 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 295.103.998
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0024 Monitoring Jumlah Monitoring dan 18 kali 101.344.173 1.1.1.06.01.0024 Monitoring Jumlah Monitoring dan 18 kali 101.344.173 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Genteng
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0025 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 28 kali 193.759.825 1.1.1.06.01.0025 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 28 kali 193.759.825 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Genteng
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 208.872.148 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 208.872.148
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 208.872.148 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 208.872.148
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0011 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1414 orang 208.872.148 1.1.2.02.02.0011 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1414 orang 208.872.148 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Genteng
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 160.738.395 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 160.738.395
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 160.738.395 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 160.738.395
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0021 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 160.738.395 1.1.2.05.02.0021 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 160.738.395 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Genteng
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 285.618.074 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 285.618.074
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 285.618.074 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 285.618.074
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0016 Jumlah berkas kependudukan 14463 285.618.074 1.1.2.06.01.0016 Jumlah berkas kependudukan 14463 285.618.074 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Genteng
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 98.733.086 1.1.2.16. Kebudayaan 98.733.086
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 98.733.086 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 98.733.086
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan

V - 171
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.16.03.0014 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 140 orang 98.733.086 1.1.2.16.03.0014 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 140 orang 98.733.086 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Genteng

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 147.686.633 1.2.2.06. Perdagangan 147.686.633
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 147.686.633 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 147.686.633
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0017 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 147.686.633 1.2.2.06.04.0017 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 147.686.633 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Genteng
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 272.524.169 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 272.524.169
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 272.524.169 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 272.524.169
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0067 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 164.086.417 2.1.2.01.02.0067 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 164.086.417 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Genteng
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0068 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 108.437.752 2.1.2.01.02.0068 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 108.437.752 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Genteng
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.667.555.707 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.718.179.958
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.667.555.707 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.718.179.958
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0031 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 790.448.286 2.1.2.03.03.0031 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 801.662.089 Kelurahan
Kelurahan Embong Kaliasin operasional kelurahan Kelurahan Embong Kaliasin operasional kelurahan Embong Kaliasin

2.1.2.03.03.0032 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 639.129.025 2.1.2.03.03.0032 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 632.305.391 Kelurahan
Kelurahan Genteng operasional kelurahan Kelurahan Genteng operasional kelurahan Genteng

2.1.2.03.03.0033 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 705.876.350 2.1.2.03.03.0033 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 719.868.143 Kelurahan
Kelurahan Kapasari operasional kelurahan Kelurahan Kapasari operasional kelurahan Kapasari

V - 172
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0034 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 722.179.972 2.1.2.03.03.0034 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 732.541.839 Kelurahan
Kelurahan Ketabang operasional kelurahan Kelurahan Ketabang operasional kelurahan Ketabang

2.1.2.03.03.0035 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 809.922.074 2.1.2.03.03.0035 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 831.802.496 Kelurahan
Kelurahan Peneleh operasional kelurahan Kelurahan Peneleh operasional kelurahan Peneleh

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.022.169.853 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.008.520.178
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 828.049.323 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 814.399.648
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0044 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 828.049.323 2.2.2.02.01.0044 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 814.399.648 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Genteng
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 194.120.530 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 194.120.530
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0053 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 194.120.530 2.2.2.02.02.0053 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 194.120.530 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Genteng ,
Perkantoran Perkantoran
Kec. Gubeng 7.857.379.626 Kec. Gubeng 7.714.662.919
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 615.975.747 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 608.255.747
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 615.975.747 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 608.255.747
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0008 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 615.975.747 1.1.1.05.01.0008 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 608.255.747 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Gubeng
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 132.186.985 1.1.1.06. Sosial 132.186.985
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 132.186.985 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 132.186.985
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0026 Monitoring Jumlah Monitoring dan 18 kali 80.789.938 1.1.1.06.01.0026 Monitoring Jumlah Monitoring dan 18 kali 80.789.938 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Gubeng
PSKS PSKS

V - 173
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01.0027 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 51.397.047 1.1.1.06.01.0027 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 51.397.047 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Gubeng
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 159.026.368 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 159.026.368
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 159.026.368 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 159.026.368
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0012 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1093 orang 159.026.368 1.1.2.02.02.0012 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 1093 orang 159.026.368 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Gubeng
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 84.086.433 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 84.086.433
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 84.086.433 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 84.086.433
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0022 Jumlah Peserta Peningkatan 216 orang 84.086.433 1.1.2.05.02.0022 Jumlah Peserta Peningkatan 216 orang 84.086.433 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Gubeng
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 313.130.866 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 313.130.866
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 313.130.866 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 313.130.866
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0017 Jumlah berkas kependudukan 25177 313.130.866 1.1.2.06.01.0017 Jumlah berkas kependudukan 25177 313.130.866 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Gubeng
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 96.218.808 1.1.2.16. Kebudayaan 96.218.808
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 96.218.808 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 96.218.808
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0015 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang 96.218.808 1.1.2.16.03.0015 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang 96.218.808 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Gubeng

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 104.369.563 1.2.2.06. Perdagangan 56.469.642
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 104.369.563 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 56.469.642
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya

V - 174
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06.04.0018 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 104.369.563 1.2.2.06.04.0018 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 56.469.642 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Gubeng
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 182.819.000 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 178.884.718
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 182.819.000 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 178.884.718
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0069 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 76.506.113 2.1.2.01.02.0069 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 76.506.113 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Gubeng
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0070 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 106.312.887 2.1.2.01.02.0070 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 102.378.605 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Gubeng
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.461.176.536 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.431.336.263
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.461.176.536 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.431.336.263
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0036 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 904.684.100 2.1.2.03.03.0036 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 904.684.100 Kelurahan
Kelurahan Airlangga operasional kelurahan Kelurahan Airlangga operasional kelurahan Airlangga

2.1.2.03.03.0037 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 769.305.217 2.1.2.03.03.0037 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 759.030.351 Kelurahan
Kelurahan Baratajaya operasional kelurahan Kelurahan Baratajaya operasional kelurahan Baratajaya

2.1.2.03.03.0038 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 714.358.941 2.1.2.03.03.0038 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 707.882.638 Kelurahan
Kelurahan Gubeng operasional kelurahan Kelurahan Gubeng operasional kelurahan Gubeng

2.1.2.03.03.0039 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.010.118.533 2.1.2.03.03.0039 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.010.584.110 Kelurahan
Kelurahan Kertajaya operasional kelurahan Kelurahan Kertajaya operasional kelurahan Kertajaya

2.1.2.03.03.0040 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.180.336.498 2.1.2.03.03.0040 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.180.336.498 Kelurahan Mojo
Kelurahan Mojo operasional kelurahan Kelurahan Mojo operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0041 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 882.373.247 2.1.2.03.03.0041 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 868.818.566 Kelurahan
Kelurahan Pucang Sewu operasional kelurahan Kelurahan Pucang Sewu operasional kelurahan Pucang Sewu

V - 175
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 708.389.320 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 655.067.089
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 559.265.092 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 544.860.218
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0045 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 559.265.092 2.2.2.02.01.0045 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 544.860.218 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Gubeng
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 149.124.228 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 110.206.871
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0054 Jumlah unit sarana perkantoran 24 unit 149.124.228 2.2.2.02.02.0054 Jumlah unit sarana perkantoran 24 unit 110.206.871 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Gubeng
Perkantoran Perkantoran
Kec. Gunung Anyar 4.838.827.945 Kec. Gunung Anyar 4.861.088.917
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 409.358.065 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 426.858.065
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 409.358.065 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 426.858.065
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0009 Jumlah pelaksanaan 456 Kali 409.358.065 1.1.1.05.01.0009 Jumlah pelaksanaan 456 Kali 426.858.065 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Gunung Anyar
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 141.956.774 1.1.1.06. Sosial 153.806.774
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 141.956.774 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 153.806.774
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0028 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 65.040.621 1.1.1.06.01.0028 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 65.040.621 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Gunung Anyar
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0029 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 76.916.153 1.1.1.06.01.0029 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 88.766.153 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Gunung Anyar
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 92.140.481 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 92.140.481

V - 176
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 92.140.481 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 92.140.481
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0013 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 420 orang 92.140.481 1.1.2.02.02.0013 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 420 orang 92.140.481 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Gunung Anyar
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.448.195 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 54.448.195
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.448.195 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 54.448.195
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0023 Jumlah Peserta Peningkatan 200 orang 73.448.195 1.1.2.05.02.0023 Jumlah Peserta Peningkatan 200 orang 54.448.195 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Gunung Anyar
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 245.961.650 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 245.961.650
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 245.961.650 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 245.961.650
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0018 Jumlah berkas kependudukan 11226 245.961.650 1.1.2.06.01.0018 Jumlah berkas kependudukan 11226 245.961.650 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Gunung Anyar
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 96.418.157 1.1.2.16. Kebudayaan 96.418.157
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 96.418.157 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 96.418.157
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0016 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 96.418.157 1.1.2.16.03.0016 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 96.418.157 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Gunung Anyar

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 58.340.587 1.2.2.06. Perdagangan 65.890.587
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 58.340.587 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 65.890.587
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0019 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 58.340.587 1.2.2.06.04.0019 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 65.890.587 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Gunung Anyar
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 177
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 146.848.815 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 156.248.815
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 146.848.815 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 156.248.815
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0071 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 68.007.755 2.1.2.01.02.0071 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 68.007.755 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Gunung Anyar
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0072 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 78.841.060 2.1.2.01.02.0072 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 88.241.060 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Gunung Anyar
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.008.033.915 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.977.764.401
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.008.033.915 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.977.764.401
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0042 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 835.685.906 2.1.2.03.03.0042 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 815.931.744 Kelurahan
Kelurahan Gunung Anyar operasional kelurahan Kelurahan Gunung Anyar operasional kelurahan Gunung Anyar

2.1.2.03.03.0043 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 749.937.417 2.1.2.03.03.0043 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 761.067.903 Kelurahan
Kelurahan Gunung Anyar operasional kelurahan Kelurahan Gunung Anyar operasional kelurahan Gunung Anyar
Tambak Tambak Tambak
2.1.2.03.03.0044 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 680.181.995 2.1.2.03.03.0044 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 658.536.157 Kelurahan
Kelurahan Rungkut operasional kelurahan Kelurahan Rungkut operasional kelurahan Rungkut
Menanggal Menanggal Menanggal
2.1.2.03.03.0045 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 742.228.597 2.1.2.03.03.0045 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 742.228.597 Kelurahan
Kelurahan Rungkut Tengah operasional kelurahan Kelurahan Rungkut Tengah operasional kelurahan Rungkut Tengah

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 566.321.306 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 591.551.792
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 436.115.176 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 447.245.662
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0046 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 436.115.176 2.2.2.02.01.0046 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 447.245.662 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Gunung Anyar
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 130.206.130 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 144.306.130
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik

V - 178
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02.0055 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 130.206.130 2.2.2.02.02.0055 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 144.306.130 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Gunung Anyar
Perkantoran Perkantoran
Kec. Jambangan 4.919.669.730 Kec. Jambangan 4.953.061.188
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 738.045.945 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 738.045.945
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 738.045.945 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 738.045.945
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0010 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 738.045.945 1.1.1.05.01.0010 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 738.045.945 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Jambangan
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 161.922.723 1.1.1.06. Sosial 161.922.723
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 161.922.723 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 161.922.723
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0030 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 85.925.239 1.1.1.06.01.0030 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 85.925.239 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Jambangan
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0031 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 12 kali 75.997.484 1.1.1.06.01.0031 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 12 kali 75.997.484 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Jambangan
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 118.163.119 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 118.163.119
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 118.163.119 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 118.163.119
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0014 Penguatan Jumlah Peserta Penguatan 887 orang 118.163.119 1.1.2.02.02.0014 Penguatan Jumlah Peserta Penguatan 887 orang 118.163.119 Kecamatan
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Jambangan
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 66.356.783 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 66.356.783
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 66.356.783 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 66.356.783
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan

V - 179
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02.0024 Jumlah Peserta Peningkatan 175 orang 66.356.783 1.1.2.05.02.0024 Jumlah Peserta Peningkatan 175 orang 66.356.783 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Jambangan
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 156.777.380 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 156.777.380
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 156.777.380 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 156.777.380
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0019 Jumlah berkas kependudukan 12785 156.777.380 1.1.2.06.01.0019 Jumlah berkas kependudukan 12785 156.777.380 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Jambangan
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 80.420.550 1.1.2.16. Kebudayaan 80.420.550
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 80.420.550 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 80.420.550
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0017 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 140 orang 80.420.550 1.1.2.16.03.0017 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 140 orang 80.420.550 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Jambangan

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 55.756.974 1.2.2.06. Perdagangan 55.756.974
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 55.756.974 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 55.756.974
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0020 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 55.756.974 1.2.2.06.04.0020 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 55.756.974 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Jambangan
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 169.189.745 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 169.189.745
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 169.189.745 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 169.189.745
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0073 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 97.775.296 2.1.2.01.02.0073 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 97.775.296 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Jambangan
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

V - 180
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0074 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 71.414.449 2.1.2.01.02.0074 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 71.414.449 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Jambangan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.716.251.503 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.727.381.989
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.716.251.503 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.727.381.989
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0046 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 652.461.071 2.1.2.03.03.0046 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 652.461.071 Kelurahan
Kelurahan Jambangan operasional kelurahan Kelurahan Jambangan operasional kelurahan Jambangan

2.1.2.03.03.0047 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 731.070.247 2.1.2.03.03.0047 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 731.070.247 Kelurahan Karah
Kelurahan Karah operasional kelurahan Kelurahan Karah operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0048 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 678.858.054 2.1.2.03.03.0048 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 678.858.054 Kelurahan
Kelurahan Kebonsari operasional kelurahan Kelurahan Kebonsari operasional kelurahan Kebonsari

2.1.2.03.03.0049 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 653.862.131 2.1.2.03.03.0049 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 664.992.617 Kelurahan
Kelurahan Pagesangan operasional kelurahan Kelurahan Pagesangan operasional kelurahan Pagesangan

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 656.785.008 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 679.045.980
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 516.602.389 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 538.863.361
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0047 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 516.602.389 2.2.2.02.01.0047 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 538.863.361 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Jambangan
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 140.182.619 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 140.182.619
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0056 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 140.182.619 2.2.2.02.02.0056 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 140.182.619 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Jambangan
Perkantoran Perkantoran
Kec. Karangpilang 5.166.687.160 Kec. Karangpilang 5.177.817.646
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 482.826.770 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 482.826.770

V - 181
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 482.826.770 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 482.826.770
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0011 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 482.826.770 1.1.1.05.01.0011 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 482.826.770 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Karangpilang
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 168.328.623 1.1.1.06. Sosial 168.328.623
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 168.328.623 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 168.328.623
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0032 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 95.512.278 1.1.1.06.01.0032 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 95.512.278 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Karangpilang
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0033 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 24 kali 72.816.345 1.1.1.06.01.0033 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 24 kali 72.816.345 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Karangpilang
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 114.091.488 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 114.091.488
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 114.091.488 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 114.091.488
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0015 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 650 orang 114.091.488 1.1.2.02.02.0015 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 650 orang 114.091.488 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Karangpilang
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 71.560.288 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 71.560.288
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 71.560.288 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 71.560.288
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0025 Jumlah Peserta Peningkatan 180 orang 71.560.288 1.1.2.05.02.0025 Jumlah Peserta Peningkatan 180 orang 71.560.288 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Karangpilang
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 174.463.166 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 174.463.166
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 174.463.166 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 174.463.166
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan

V - 182
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01.0020 Jumlah berkas kependudukan 7397 berkas 174.463.166 1.1.2.06.01.0020 Jumlah berkas kependudukan 7397 berkas 174.463.166 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Peningkatan Pelayanan yang dilayani Karangpilang
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 74.241.606 1.1.2.16. Kebudayaan 74.241.606
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 74.241.606 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 74.241.606
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0018 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 110 orang 74.241.606 1.1.2.16.03.0018 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 110 orang 74.241.606 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Karangpilang

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 80.819.945 1.2.2.06. Perdagangan 80.819.945
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 80.819.945 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 80.819.945
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0021 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 80.819.945 1.2.2.06.04.0021 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 80.819.945 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Karangpilang
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 125.343.599 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 125.343.599
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 125.343.599 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 125.343.599
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0075 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 62.266.292 2.1.2.01.02.0075 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 62.266.292 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Karangpilang
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0076 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 63.077.307 2.1.2.01.02.0076 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 63.077.307 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Karangpilang
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.078.825.517 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.078.825.517
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.078.825.517 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.078.825.517
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update

V - 183
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0050 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 635.499.122 2.1.2.03.03.0050 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 635.499.122 Kelurahan
Kelurahan Karangpilang operasional kelurahan Kelurahan Karangpilang operasional kelurahan Karangpilang

2.1.2.03.03.0051 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 961.197.679 2.1.2.03.03.0051 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 961.197.679 Kelurahan
Kelurahan Kebraon operasional kelurahan Kelurahan Kebraon operasional kelurahan Kebraon

2.1.2.03.03.0052 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 826.140.158 2.1.2.03.03.0052 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 826.140.158 Kelurahan
Kelurahan Kedurus operasional kelurahan Kelurahan Kedurus operasional kelurahan Kedurus

2.1.2.03.03.0053 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 655.988.558 2.1.2.03.03.0053 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 655.988.558 Kelurahan
Kelurahan Warugunung operasional kelurahan Kelurahan Warugunung operasional kelurahan Warugunung

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 796.186.158 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 807.316.644
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 662.264.275 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 673.394.761
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0048 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 662.264.275 2.2.2.02.01.0048 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 673.394.761 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Karangpilang
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 133.921.883 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 133.921.883
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0057 Jumlah unit sarana perkantoran 15 unit 133.921.883 2.2.2.02.02.0057 Jumlah unit sarana perkantoran 15 unit 133.921.883 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Karangpilang
Perkantoran Perkantoran
Kec. Kenjeran 6.643.876.244 Kec. Kenjeran 6.666.137.218
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 336.031.670 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 336.031.670
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 336.031.670 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 336.031.670
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0012 Jumlah pelaksanaan 276 Kali 336.031.670 1.1.1.05.01.0012 Jumlah pelaksanaan 276 Kali 336.031.670 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Kenjeran
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 184.419.966 1.1.1.06. Sosial 184.419.966

V - 184
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 184.419.966 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 184.419.966
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0034 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 129.068.530 1.1.1.06.01.0034 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 129.068.530 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Kenjeran
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0035 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 24 kali 55.351.436 1.1.1.06.01.0035 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 24 kali 55.351.436 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Kenjeran
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 235.073.912 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 235.073.912
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 235.073.912 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 235.073.912
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0016 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 898 orang 235.073.912 1.1.2.02.02.0016 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 898 orang 235.073.912 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kenjeran
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 68.205.259 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 68.205.259
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 68.205.259 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 68.205.259
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0026 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 68.205.259 1.1.2.05.02.0026 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 68.205.259 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Kenjeran
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 251.184.969 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 251.184.969
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 251.184.969 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 251.184.969
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0021 Jumlah berkas kependudukan 38751 251.184.969 1.1.2.06.01.0021 Jumlah berkas kependudukan 38751 251.184.969 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Kenjeran
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 139.135.536 1.1.2.16. Kebudayaan 139.135.536
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 139.135.536 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 139.135.536
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0019 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 150 orang 139.135.536 1.1.2.16.03.0019 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 150 orang 139.135.536 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Kenjeran

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 185
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06. Perdagangan 91.019.401 1.2.2.06. Perdagangan 91.019.401
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 91.019.401 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 91.019.401
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0022 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 91.019.401 1.2.2.06.04.0022 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 91.019.401 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Kenjeran
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 161.692.317 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 161.692.317
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 161.692.317 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 161.692.317
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0077 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 70.945.032 2.1.2.01.02.0077 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 70.945.032 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Kenjeran
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0078 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 90.747.285 2.1.2.01.02.0078 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 90.747.285 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kenjeran
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.340.981.706 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.352.112.192
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.340.981.706 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.352.112.192
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0054 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 896.274.294 2.1.2.03.03.0054 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 896.274.294 Kelurahan Bulak
Kelurahan Bulak Banteng operasional kelurahan Kelurahan Bulak Banteng operasional kelurahan Banteng

2.1.2.03.03.0055 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.302.979.372 2.1.2.03.03.0055 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.302.979.372 Kelurahan
Kelurahan Sidotopo Wetan operasional kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan operasional kelurahan Sidotopo Wetan

2.1.2.03.03.0056 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 794.981.321 2.1.2.03.03.0056 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 806.111.807 Kelurahan
Kelurahan Tambak Wedi operasional kelurahan Kelurahan Tambak Wedi operasional kelurahan Tambak Wedi

2.1.2.03.03.0057 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.346.746.719 2.1.2.03.03.0057 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.346.746.719 Kelurahan
Kelurahan Tanah operasional kelurahan Kelurahan Tanah operasional kelurahan Tanah
Kalikedinding Kalikedinding Kalikedinding
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 186
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 836.131.508 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 847.261.996
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 678.241.154 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 689.371.642
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0049 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 678.241.154 2.2.2.02.01.0049 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 689.371.642 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Kenjeran
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 157.890.354 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 157.890.354
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0058 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 157.890.354 2.2.2.02.02.0058 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 157.890.354 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kenjeran
Perkantoran Perkantoran
Kec. Krembangan 6.911.545.552 Kec. Krembangan 6.922.676.038
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 529.986.942 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 529.986.942
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 529.986.942 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 529.986.942
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0013 Jumlah pelaksanaan 252 Kali 529.986.942 1.1.1.05.01.0013 Jumlah pelaksanaan 252 Kali 529.986.942 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Krembangan
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 173.342.712 1.1.1.06. Sosial 173.342.712
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 173.342.712 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 173.342.712
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0036 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 101.778.555 1.1.1.06.01.0036 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 101.778.555 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Krembangan
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0037 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 6 kali 71.564.157 1.1.1.06.01.0037 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 6 kali 71.564.157 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Krembangan
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 134.104.146 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 134.104.146

V - 187
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 134.104.146 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 134.104.146
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0017 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 900 orang 134.104.146 1.1.2.02.02.0017 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 900 orang 134.104.146 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Krembangan
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 69.463.848 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 69.463.848
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 69.463.848 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 69.463.848
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0027 Jumlah Peserta Peningkatan 300 orang 69.463.848 1.1.2.05.02.0027 Jumlah Peserta Peningkatan 300 orang 69.463.848 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Krembangan
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 283.271.159 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 283.271.159
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 283.271.159 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 283.271.159
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0022 Jumlah berkas kependudukan 13728 283.271.159 1.1.2.06.01.0022 Jumlah berkas kependudukan 13728 283.271.159 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Krembangan
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 68.024.869 1.1.2.16. Kebudayaan 68.024.869
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 68.024.869 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 68.024.869
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 105 orang 68.024.869 1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 105 orang 68.024.869 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Krembangan

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 106.792.945 1.2.2.06. Perdagangan 106.792.945
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 106.792.945 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 106.792.945
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0023 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 106.792.945 1.2.2.06.04.0023 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 106.792.945 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Krembangan
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 188
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 130.757.759 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 130.757.759
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 130.757.759 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 130.757.759
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0079 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 60.462.609 2.1.2.01.02.0079 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 60.462.609 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Krembangan
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0080 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 70.295.150 2.1.2.01.02.0080 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 70.295.150 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Krembangan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.727.865.112 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.727.865.112
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.727.865.112 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.727.865.112
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0058 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 903.518.280 2.1.2.03.03.0058 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 903.518.280 Kelurahan
Kelurahan Dupak operasional kelurahan Kelurahan Dupak operasional kelurahan Dupak

2.1.2.03.03.0059 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 915.174.920 2.1.2.03.03.0059 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 915.174.920 Kelurahan
Kelurahan Kemayoran operasional kelurahan Kelurahan Kemayoran operasional kelurahan Kemayoran

2.1.2.03.03.0060 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 994.755.336 2.1.2.03.03.0060 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 994.755.336 Kelurahan
Kelurahan Krembangan operasional kelurahan Kelurahan Krembangan operasional kelurahan Krembangan
Selatan Selatan Selatan
2.1.2.03.03.0061 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.022.182.518 2.1.2.03.03.0061 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.022.182.518 Kelurahan
Kelurahan Morokrembangan operasional kelurahan Kelurahan Morokrembangan operasional kelurahan Morokrembanga
n
2.1.2.03.03.0062 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 892.234.058 2.1.2.03.03.0062 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 892.234.058 Kelurahan Perak
Kelurahan Perak Barat operasional kelurahan Kelurahan Perak Barat operasional kelurahan Barat

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 687.936.060 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 699.066.546
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 551.574.232 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 562.704.718
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 551.574.232 2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 562.704.718 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Krembangan
Daerah Daerah

V - 189
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 136.361.828 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 136.361.828
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0059 Jumlah unit sarana perkantoran 28 unit 136.361.828 2.2.2.02.02.0059 Jumlah unit sarana perkantoran 28 unit 136.361.828 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Krembangan
Perkantoran Perkantoran
Kec. Lakarsantri 6.058.812.810 Kec. Lakarsantri 6.044.004.020
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 435.548.168 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 435.548.168
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 435.548.168 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 435.548.168
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0014 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 435.548.168 1.1.1.05.01.0014 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 435.548.168 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Lakarsantri
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 209.993.599 1.1.1.06. Sosial 209.993.599
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 209.993.599 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 209.993.599
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0038 Monitoring Jumlah Monitoring dan 30 kali 104.784.717 1.1.1.06.01.0038 Monitoring Jumlah Monitoring dan 30 kali 104.784.717 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Lakarsantri
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0039 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 12 kali 105.208.882 1.1.1.06.01.0039 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 12 kali 105.208.882 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Lakarsantri
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 130.201.877 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 130.201.877
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 130.201.877 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 130.201.877
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0018 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 702 orang 130.201.877 1.1.2.02.02.0018 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 702 orang 130.201.877 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Lakarsantri
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 100.288.858 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 100.288.858

V - 190
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 100.288.858 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 100.288.858
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0028 Jumlah Peserta Peningkatan 300 orang 100.288.858 1.1.2.05.02.0028 Jumlah Peserta Peningkatan 300 orang 100.288.858 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Lakarsantri
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 178.586.902 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 185.310.262
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 178.586.902 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 185.310.262
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0023 Jumlah berkas kependudukan 5336 berkas 178.586.902 1.1.2.06.01.0023 Jumlah berkas kependudukan 5336 berkas 185.310.262 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Peningkatan Pelayanan yang dilayani Lakarsantri
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 89.899.927 1.1.2.16. Kebudayaan 89.899.927
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 89.899.927 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 89.899.927
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0021 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 80 orang 89.899.927 1.1.2.16.03.0021 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 80 orang 89.899.927 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Lakarsantri

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 88.577.840 1.2.2.06. Perdagangan 88.577.840
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 88.577.840 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 88.577.840
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0024 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 88.577.840 1.2.2.06.04.0024 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 88.577.840 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Lakarsantri
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 188.187.014 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 166.654.864
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 188.187.014 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 166.654.864
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 191
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0081 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 93.931.168 2.1.2.01.02.0081 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 93.931.168 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Lakarsantri
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0082 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 94.255.846 2.1.2.01.02.0082 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 72.723.696 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Lakarsantri
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.936.947.509 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.936.947.509
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.936.947.509 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.936.947.509
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0063 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 669.944.284 2.1.2.03.03.0063 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 669.944.284 Kelurahan
Kelurahan Bangkingan operasional kelurahan Kelurahan Bangkingan operasional kelurahan Bangkingan

2.1.2.03.03.0064 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.646.464 2.1.2.03.03.0064 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.646.464 Kelurahan Jeruk
Kelurahan Jeruk operasional kelurahan Kelurahan Jeruk operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0065 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 624.130.769 2.1.2.03.03.0065 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 624.130.769 Kelurahan
Kelurahan Lakarsantri operasional kelurahan Kelurahan Lakarsantri operasional kelurahan Lakarsantri

2.1.2.03.03.0066 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 750.809.689 2.1.2.03.03.0066 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 750.809.689 Kelurahan Lidah
Kelurahan Lidah Kulon operasional kelurahan Kelurahan Lidah Kulon operasional kelurahan Kulon

2.1.2.03.03.0067 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 661.060.111 2.1.2.03.03.0067 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 661.060.111 Kelurahan Lidah
Kelurahan Lidah Wetan operasional kelurahan Kelurahan Lidah Wetan operasional kelurahan Wetan

2.1.2.03.03.0068 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 543.356.192 2.1.2.03.03.0068 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 543.356.192 Kelurahan
Kelurahan Sumur Welut operasional kelurahan Kelurahan Sumur Welut operasional kelurahan Sumur Welut

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 700.581.116 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 700.581.116
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 562.823.080 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 562.823.080
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0051 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 562.823.080 2.2.2.02.01.0051 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 562.823.080 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Lakarsantri
Daerah Daerah

V - 192
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 137.758.036 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 137.758.036
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0060 Jumlah unit sarana perkantoran 19 unit 137.758.036 2.2.2.02.02.0060 Jumlah unit sarana perkantoran 19 unit 137.758.036 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Lakarsantri
Perkantoran Perkantoran
Kec. Mulyorejo 7.244.816.801 Kec. Mulyorejo 7.244.816.801
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 347.894.383 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 347.894.383
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 347.894.383 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 347.894.383
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0015 Jumlah pelaksanaan 408 Kali 347.894.383 1.1.1.05.01.0015 Jumlah pelaksanaan 408 Kali 347.894.383 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Mulyorejo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 150.668.685 1.1.1.06. Sosial 150.668.685
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 150.668.685 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 150.668.685
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0040 Monitoring Jumlah Monitoring dan 54 kali 86.966.233 1.1.1.06.01.0040 Monitoring Jumlah Monitoring dan 54 kali 86.966.233 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Mulyorejo
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0041 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 12 kali 63.702.452 1.1.1.06.01.0041 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 12 kali 63.702.452 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Mulyorejo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 127.478.723 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 127.478.723
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 127.478.723 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 127.478.723
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0019 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 985 orang 127.478.723 1.1.2.02.02.0019 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 985 orang 127.478.723 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Mulyorejo
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 85.619.485 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 85.619.485

V - 193
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 85.619.485 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 85.619.485
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0029 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 85.619.485 1.1.2.05.02.0029 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 85.619.485 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Mulyorejo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 246.234.200 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 246.234.200
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 246.234.200 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 246.234.200
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0024 Jumlah berkas kependudukan 16551 246.234.200 1.1.2.06.01.0024 Jumlah berkas kependudukan 16551 246.234.200 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani Berkas Mulyorejo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 93.949.070 1.1.2.16. Kebudayaan 93.949.070
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 93.949.070 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 93.949.070
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0022 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 180 orang 93.949.070 1.1.2.16.03.0022 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 180 orang 93.949.070 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Mulyorejo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 57.865.052 1.2.2.06. Perdagangan 57.865.052
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 57.865.052 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 57.865.052
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0025 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 57.865.052 1.2.2.06.04.0025 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 57.865.052 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Mulyorejo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 171.878.191 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 171.878.191
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 171.878.191 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 171.878.191
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 194
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0083 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 80.472.832 2.1.2.01.02.0083 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 80.472.832 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Mulyorejo
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0084 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 91.405.359 2.1.2.01.02.0084 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 91.405.359 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Mulyorejo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.152.125.385 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.152.125.385
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.152.125.385 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.152.125.385
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0069 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 879.274.518 2.1.2.03.03.0069 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 879.274.518 Kelurahan
Kelurahan Dukuh Sutorejo operasional kelurahan Kelurahan Dukuh Sutorejo operasional kelurahan Dukuh Sutorejo

2.1.2.03.03.0070 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 810.349.041 2.1.2.03.03.0070 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 810.349.041 Kelurahan
Kelurahan Kalijudan operasional kelurahan Kelurahan Kalijudan operasional kelurahan Kalijudan

2.1.2.03.03.0071 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 891.420.988 2.1.2.03.03.0071 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 891.420.988 Kelurahan
Kelurahan Kalisari operasional kelurahan Kelurahan Kalisari operasional kelurahan Kalisari

2.1.2.03.03.0072 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 684.518.212 2.1.2.03.03.0072 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 684.518.212 Kelurahan
Kelurahan Kejawan Putih operasional kelurahan Kelurahan Kejawan Putih operasional kelurahan Kejawan Putih
Tambak Tambak Tambak
2.1.2.03.03.0073 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 932.379.909 2.1.2.03.03.0073 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 932.379.909 Kelurahan
Kelurahan Manyar operasional kelurahan Kelurahan Manyar operasional kelurahan Manyar
Sabrangan Sabrangan Sabrangan
2.1.2.03.03.0074 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 954.182.717 2.1.2.03.03.0074 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 954.182.717 Kelurahan
Kelurahan Mulyorejo operasional kelurahan Kelurahan Mulyorejo operasional kelurahan Mulyorejo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 811.103.627 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 811.103.627
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 624.172.232 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 624.172.232
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0052 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 624.172.232 2.2.2.02.01.0052 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 624.172.232 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Mulyorejo
Daerah Daerah

V - 195
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 186.931.395 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 186.931.395
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0061 Jumlah unit sarana perkantoran 30 unit 186.931.395 2.2.2.02.02.0061 Jumlah unit sarana perkantoran 30 unit 186.931.395 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Mulyorejo
Perkantoran Perkantoran
Kec. Pabean Cantian 6.545.315.455 Kec. Pabean Cantian 6.451.868.190
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 463.448.103 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 463.448.103
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 463.448.103 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 463.448.103
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0016 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 463.448.103 1.1.1.05.01.0016 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 463.448.103 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pabean Cantian
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 233.034.769 1.1.1.06. Sosial 233.034.769
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 233.034.769 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 233.034.769
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0042 Monitoring Jumlah Monitoring dan 6 kali 120.592.726 1.1.1.06.01.0042 Monitoring Jumlah Monitoring dan 6 kali 120.592.726 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Pabean Cantian
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0043 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 36 kali 112.442.043 1.1.1.06.01.0043 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 36 kali 112.442.043 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Pabean Cantian
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 149.084.886 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 151.484.886
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 149.084.886 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 151.484.886
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0020 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 870 orang 149.084.886 1.1.2.02.02.0020 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 870 orang 151.484.886 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Pabean Cantian
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.799.390 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.799.390

V - 196
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.799.390 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.799.390
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0030 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 73.799.390 1.1.2.05.02.0030 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 73.799.390 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Pabean Cantian
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 262.986.189 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 262.986.189
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 262.986.189 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 262.986.189
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0025 Jumlah berkas kependudukan 18209 262.986.189 1.1.2.06.01.0025 Jumlah berkas kependudukan 18209 262.986.189 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani Berkas Pabean Cantian
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 65.278.749 1.1.2.16. Kebudayaan 65.278.749
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 65.278.749 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 65.278.749
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0023 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 330 orang 65.278.749 1.1.2.16.03.0023 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 330 orang 65.278.749 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Pabean Cantian

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 98.792.634 1.2.2.06. Perdagangan 98.792.634
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 98.792.634 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 98.792.634
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0026 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 98.792.634 1.2.2.06.04.0026 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 98.792.634 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Pabean Cantian
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 165.923.637 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 156.843.637
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 165.923.637 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 156.843.637
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 197
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0085 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 87.375.750 2.1.2.01.02.0085 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 87.375.750 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Pabean Cantian
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0086 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 78.547.887 2.1.2.01.02.0086 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 69.467.887 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pabean Cantian
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.316.122.299 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.229.355.034
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.316.122.299 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.229.355.034
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0075 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 779.779.576 2.1.2.03.03.0075 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 779.779.576 Kelurahan
Kelurahan Bongkaran operasional kelurahan Kelurahan Bongkaran operasional kelurahan Bongkaran

2.1.2.03.03.0076 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 831.757.188 2.1.2.03.03.0076 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 831.757.188 Kelurahan
Kelurahan Krembangan Utara operasional kelurahan Kelurahan Krembangan Utara operasional kelurahan Krembangan
Utara
2.1.2.03.03.0077 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 812.819.196 2.1.2.03.03.0077 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 816.756.756 Kelurahan
Kelurahan Nyamplungan operasional kelurahan Kelurahan Nyamplungan operasional kelurahan Nyamplungan

2.1.2.03.03.0078 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 829.843.593 2.1.2.03.03.0078 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 841.351.375 Kelurahan Perak
Kelurahan Perak Timur operasional kelurahan Kelurahan Perak Timur operasional kelurahan Timur

2.1.2.03.03.0079 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.061.922.746 2.1.2.03.03.0079 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 959.710.139 Kelurahan Perak
Kelurahan Perak Utara operasional kelurahan Kelurahan Perak Utara operasional kelurahan Utara

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 716.844.799 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 716.844.799
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 570.812.212 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 570.812.212
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0053 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 570.812.212 2.2.2.02.01.0053 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 570.812.212 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pabean Cantian
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 146.032.587 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 146.032.587
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik

V - 198
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02.0062 Jumlah unit sarana perkantoran 18 unit 146.032.587 2.2.2.02.02.0062 Jumlah unit sarana perkantoran 18 unit 146.032.587 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pabean Cantian
Perkantoran Perkantoran
Kec. Pakal 5.619.125.385 Kec. Pakal 5.619.125.385
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 539.482.263 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 539.482.263
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 539.482.263 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 539.482.263
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0017 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 539.482.263 1.1.1.05.01.0017 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 539.482.263 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pakal
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 164.922.627 1.1.1.06. Sosial 164.922.627
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.922.627 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.922.627
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0044 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 83.765.776 1.1.1.06.01.0044 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 83.765.776 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Pakal
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0045 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 60 kali 81.156.851 1.1.1.06.01.0045 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 60 kali 81.156.851 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Pakal
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 121.815.394 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 121.815.394
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 121.815.394 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 121.815.394
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0021 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 590 orang 121.815.394 1.1.2.02.02.0021 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 590 orang 121.815.394 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Pakal
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 75.780.952 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 75.780.952
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 75.780.952 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 75.780.952
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan

V - 199
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02.0031 Jumlah Peserta Peningkatan 180 orang 75.780.952 1.1.2.05.02.0031 Jumlah Peserta Peningkatan 180 orang 75.780.952 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Pakal
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 238.717.934 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 238.717.934
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 238.717.934 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 238.717.934
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0026 Jumlah berkas kependudukan 15500 238.717.934 1.1.2.06.01.0026 Jumlah berkas kependudukan 15500 238.717.934 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Pakal
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 85.000.269 1.1.2.16. Kebudayaan 85.000.269
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 85.000.269 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 85.000.269
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0024 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 60 orang 85.000.269 1.1.2.16.03.0024 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 60 orang 85.000.269 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Pakal

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 86.670.451 1.2.2.06. Perdagangan 86.670.451
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 86.670.451 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 86.670.451
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0027 Monitoring Jumlah Monitoring dan 168 kali 86.670.451 1.2.2.06.04.0027 Monitoring Jumlah Monitoring dan 168 kali 86.670.451 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Pakal
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 173.120.981 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 173.120.981
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 173.120.981 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 173.120.981
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0087 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 74.452.040 2.1.2.01.02.0087 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 74.452.040 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Pakal
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

V - 200
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0088 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 98.668.941 2.1.2.01.02.0088 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 98.668.941 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Pakal
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.281.879.168 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.281.879.168
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.281.879.168 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.281.879.168
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0080 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.083.612.017 2.1.2.03.03.0080 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.083.612.017 Kelurahan Babat
Kelurahan Babat Jerawat operasional kelurahan Kelurahan Babat Jerawat operasional kelurahan Jerawat

2.1.2.03.03.0081 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 748.607.598 2.1.2.03.03.0081 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 748.607.598 Kelurahan
Kelurahan Benowo operasional kelurahan Kelurahan Benowo operasional kelurahan Benowo

2.1.2.03.03.0082 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 660.206.026 2.1.2.03.03.0082 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 660.206.026 Kelurahan Pakal
Kelurahan Pakal operasional kelurahan Kelurahan Pakal operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0083 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 789.453.527 2.1.2.03.03.0083 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 789.453.527 Kelurahan
Kelurahan Sumber Rejo operasional kelurahan Kelurahan Sumber Rejo operasional kelurahan Sumber Rejo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 851.735.346 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 851.735.346
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 750.785.119 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 750.785.119
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0054 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 750.785.119 2.2.2.02.01.0054 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 750.785.119 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Pakal
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 100.950.227 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 100.950.227
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0063 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 100.950.227 2.2.2.02.02.0063 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 100.950.227 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Pakal
Perkantoran Perkantoran
Kec. Rungkut 7.588.327.886 Kec. Rungkut 7.599.458.372
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 460.596.455 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 460.596.455

V - 201
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 460.596.455 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 460.596.455
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0018 Jumlah pelaksanaan 336 Kali 460.596.455 1.1.1.05.01.0018 Jumlah pelaksanaan 336 Kali 460.596.455 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Rungkut
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 164.772.656 1.1.1.06. Sosial 164.772.656
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.772.656 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.772.656
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0046 Monitoring Jumlah Monitoring dan 42 kali 79.458.348 1.1.1.06.01.0046 Monitoring Jumlah Monitoring dan 42 kali 79.458.348 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Rungkut
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0047 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 39 kali 85.314.308 1.1.1.06.01.0047 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 39 kali 85.314.308 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Rungkut
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 121.745.548 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 121.745.548
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 121.745.548 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 121.745.548
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0022 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 870 orang 121.745.548 1.1.2.02.02.0022 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 870 orang 121.745.548 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Rungkut
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 108.138.832 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 108.138.832
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 108.138.832 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 108.138.832
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0032 Jumlah Peserta Peningkatan 250 orang 108.138.832 1.1.2.05.02.0032 Jumlah Peserta Peningkatan 250 orang 108.138.832 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Rungkut
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 358.662.047 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 358.662.047
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 358.662.047 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 358.662.047
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan

V - 202
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01.0027 Jumlah berkas kependudukan 15963 358.662.047 1.1.2.06.01.0027 Jumlah berkas kependudukan 15963 358.662.047 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Rungkut
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 79.767.644 1.1.2.16. Kebudayaan 79.767.644
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 79.767.644 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 79.767.644
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0025 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 180 orang 79.767.644 1.1.2.16.03.0025 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 180 orang 79.767.644 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Rungkut

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 73.555.240 1.2.2.06. Perdagangan 73.555.240
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 73.555.240 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 73.555.240
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0028 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 73.555.240 1.2.2.06.04.0028 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 73.555.240 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Rungkut
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 179.258.424 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 179.258.424
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 179.258.424 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 179.258.424
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0089 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 94.158.392 2.1.2.01.02.0089 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 94.158.392 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Rungkut
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0090 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 85.100.032 2.1.2.01.02.0090 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 85.100.032 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Rungkut
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.203.424.395 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.203.424.395
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.203.424.395 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.203.424.395
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update

V - 203
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0084 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 919.373.676 2.1.2.03.03.0084 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 919.373.676 Kelurahan
Kelurahan Kalirungkut operasional kelurahan Kelurahan Kalirungkut operasional kelurahan Kalirungkut

2.1.2.03.03.0085 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 724.308.949 2.1.2.03.03.0085 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 724.308.949 Kelurahan
Kelurahan Kedung Baruk operasional kelurahan Kelurahan Kedung Baruk operasional kelurahan Kedung Baruk

2.1.2.03.03.0086 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 992.524.671 2.1.2.03.03.0086 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 992.524.671 Kelurahan
Kelurahan Medokan Ayu operasional kelurahan Kelurahan Medokan Ayu operasional kelurahan Medokan Ayu

2.1.2.03.03.0087 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 936.598.892 2.1.2.03.03.0087 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 936.598.892 Kelurahan
Kelurahan Penjaringan Sari operasional kelurahan Kelurahan Penjaringan Sari operasional kelurahan Penjaringansari

2.1.2.03.03.0088 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 873.090.711 2.1.2.03.03.0088 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 873.090.711 Kelurahan
Kelurahan Rungkut Kidul operasional kelurahan Kelurahan Rungkut Kidul operasional kelurahan Rungkut Kidul

2.1.2.03.03.0089 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 757.527.496 2.1.2.03.03.0089 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 757.527.496 Kelurahan
Kelurahan Wonorejo operasional kelurahan Kelurahan Wonorejo operasional kelurahan Wonorejo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 838.406.645 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 849.537.131
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 674.172.077 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 708.214.169
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0055 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 674.172.077 2.2.2.02.01.0055 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 708.214.169 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Rungkut
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 164.234.568 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 141.322.962
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0064 Jumlah unit sarana perkantoran 20 unit 164.234.568 2.2.2.02.02.0064 Jumlah unit sarana perkantoran 20 unit 141.322.962 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Rungkut
Perkantoran Perkantoran
Kec. Sambikerep 5.351.758.644 Kec. Sambikerep 5.351.758.644
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 372.361.195 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 372.361.195

V - 204
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 372.361.195 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 372.361.195
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0019 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 372.361.195 1.1.1.05.01.0019 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 372.361.195 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Sambikerep
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 198.341.260 1.1.1.06. Sosial 198.341.260
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 198.341.260 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 198.341.260
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0048 Monitoring Jumlah Monitoring dan 6 kali 105.309.631 1.1.1.06.01.0048 Monitoring Jumlah Monitoring dan 6 kali 105.309.631 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Sambikerep
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0049 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 93.031.629 1.1.1.06.01.0049 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 93.031.629 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Sambikerep
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 123.279.383 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 123.279.383
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 123.279.383 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 123.279.383
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0023 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 685 orang 123.279.383 1.1.2.02.02.0023 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 685 orang 123.279.383 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Sambikerep
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 89.786.071 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 89.786.071
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 89.786.071 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 89.786.071
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0033 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 89.786.071 1.1.2.05.02.0033 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 89.786.071 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Sambikerep
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 192.704.111 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 192.704.111
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 192.704.111 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 192.704.111
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan

V - 205
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01.0028 Jumlah berkas kependudukan 9318 Berkas 192.704.111 1.1.2.06.01.0028 Jumlah berkas kependudukan 9318 Berkas 192.704.111 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Peningkatan Pelayanan yang dilayani Sambikerep
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 81.664.953 1.1.2.16. Kebudayaan 81.664.953
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 81.664.953 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 81.664.953
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0026 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 81.664.953 1.1.2.16.03.0026 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 81.664.953 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Sambikerep

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 101.466.069 1.2.2.06. Perdagangan 101.466.069
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 101.466.069 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 101.466.069
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0029 Monitoring Jumlah Monitoring dan 4 kali 101.466.069 1.2.2.06.04.0029 Monitoring Jumlah Monitoring dan 4 kali 101.466.069 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Sambikerep
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 170.239.416 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 170.239.416
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 170.239.416 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 170.239.416
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0091 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 81.670.831 2.1.2.01.02.0091 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 81.670.831 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Sambikerep
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0092 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 88.568.585 2.1.2.01.02.0092 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 88.568.585 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Sambikerep
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.478.286.256 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.478.286.256
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.478.286.256 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.478.286.256
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update

V - 206
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0090 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.127.654 2.1.2.03.03.0090 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.127.654 Kelurahan
Kelurahan Bringin operasional kelurahan Kelurahan Bringin operasional kelurahan Bringin

2.1.2.03.03.0091 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.127.130.236 2.1.2.03.03.0091 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.127.130.236 Kelurahan
Kelurahan Lontar operasional kelurahan Kelurahan Lontar operasional kelurahan Lontar

2.1.2.03.03.0092 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 721.863.694 2.1.2.03.03.0092 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 721.863.694 Kelurahan Made
Kelurahan Made operasional kelurahan Kelurahan Made operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0093 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 942.164.672 2.1.2.03.03.0093 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 942.164.672 Kelurahan
Kelurahan Sambikerep operasional kelurahan Kelurahan Sambikerep operasional kelurahan Sambikerep

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 543.629.930 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 543.629.930
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 426.426.285 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 426.426.285
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0056 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 426.426.285 2.2.2.02.01.0056 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 426.426.285 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Sambikerep
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 117.203.645 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 117.203.645
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0065 Jumlah unit sarana perkantoran 14 unit 117.203.645 2.2.2.02.02.0065 Jumlah unit sarana perkantoran 14 unit 117.203.645 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Sambikerep
Perkantoran Perkantoran
Kec. Sawahan 9.261.951.684 Kec. Sawahan 9.273.082.170
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 919.185.230 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 883.185.230
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 919.185.230 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 883.185.230
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0020 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 919.185.230 1.1.1.05.01.0020 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 883.185.230 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Sawahan
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 213.173.840 1.1.1.06. Sosial 208.173.840

V - 207
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 213.173.840 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 208.173.840
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0050 Monitoring Jumlah Monitoring dan 22 kali 137.131.266 1.1.1.06.01.0050 Monitoring Jumlah Monitoring dan 22 kali 130.131.266 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Sawahan
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0051 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 52 kali 76.042.574 1.1.1.06.01.0051 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 52 kali 78.042.574 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Sawahan
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 203.179.512 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 196.179.512
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 203.179.512 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 196.179.512
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0024 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 1725 orang 203.179.512 1.1.2.02.02.0024 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 1725 orang 196.179.512 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Sawahan
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 107.284.093 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 107.284.093
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 107.284.093 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 107.284.093
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0034 Jumlah Peserta Peningkatan 504 orang 107.284.093 1.1.2.05.02.0034 Jumlah Peserta Peningkatan 504 orang 107.284.093 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Sawahan
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 492.053.169 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 467.053.169
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 492.053.169 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 467.053.169
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0029 Jumlah berkas kependudukan 40320 492.053.169 1.1.2.06.01.0029 Jumlah berkas kependudukan 40320 467.053.169 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Sawahan
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 97.275.603 1.1.2.16. Kebudayaan 155.275.603
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 97.275.603 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 155.275.603
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0027 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang 97.275.603 1.1.2.16.03.0027 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 300 orang 155.275.603 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Sawahan

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 208
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06. Perdagangan 91.549.973 1.2.2.06. Perdagangan 93.549.973
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 91.549.973 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 93.549.973
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0030 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 kali 91.549.973 1.2.2.06.04.0030 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 kali 93.549.973 .Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Sawahan
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 174.297.306 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 157.297.306
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 174.297.306 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 157.297.306
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0093 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 67.473.253 2.1.2.01.02.0093 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 67.473.253 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Sawahan
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0094 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 106.824.053 2.1.2.01.02.0094 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 89.824.053 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Sawahan
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 6.167.324.102 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 6.216.324.102
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 6.167.324.102 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 6.216.324.102
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0094 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.053.760.363 2.1.2.03.03.0094 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.053.760.363 Kelurahan
Kelurahan Banyu Urip operasional kelurahan Kelurahan Banyu Urip operasional kelurahan Banyu Urip

2.1.2.03.03.0095 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 878.196.242 2.1.2.03.03.0095 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 863.196.242 Kelurahan
Kelurahan Kupang Krajan operasional kelurahan Kelurahan Kupang Krajan operasional kelurahan Kupang Krajan

2.1.2.03.03.0096 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 958.381.542 2.1.2.03.03.0096 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 923.381.542 Kelurahan Pakis
Kelurahan Pakis operasional kelurahan Kelurahan Pakis operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0097 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.198.453.448 2.1.2.03.03.0097 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.238.453.448 Kelurahan
Kelurahan Petemon operasional kelurahan Kelurahan Petemon operasional kelurahan Petemon

V - 209
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0098 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.309.103.091 2.1.2.03.03.0098 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.313.103.091 Kelurahan Putat
Kelurahan Putat Jaya operasional kelurahan Kelurahan Putat Jaya operasional kelurahan Jaya

2.1.2.03.03.0099 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 769.429.416 2.1.2.03.03.0099 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 824.429.416 Kelurahan
Kelurahan Sawahan operasional kelurahan Kelurahan Sawahan operasional kelurahan Sawahan

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 796.628.856 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 788.759.342
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 672.135.815 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 670.266.301
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0057 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 672.135.815 2.2.2.02.01.0057 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 670.266.301 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Sawahan
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 124.493.041 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 118.493.041
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0066 Jumlah unit sarana perkantoran 20 unit 124.493.041 2.2.2.02.02.0066 Jumlah unit sarana perkantoran 20 unit 118.493.041 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Sawahan
Perkantoran Perkantoran
Kec. Semampir 7.784.924.284 Kec. Semampir 7.999.454.687
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 604.129.387 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 604.129.387
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 604.129.387 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 604.129.387
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0021 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 604.129.387 1.1.1.05.01.0021 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 604.129.387 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Semampir
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 189.306.012 1.1.1.06. Sosial 189.306.012
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 189.306.012 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 189.306.012
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0052 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 88.713.611 1.1.1.06.01.0052 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 88.713.611 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Semampir
PSKS PSKS

V - 210
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01.0053 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 66 kali 100.592.401 1.1.1.06.01.0053 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 66 kali 100.592.401 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Semampir
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 149.634.301 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 149.634.301
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 149.634.301 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 149.634.301
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0025 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 905 orang 149.634.301 1.1.2.02.02.0025 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 905 orang 149.634.301 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Semampir
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.093.961 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.093.961
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.093.961 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.093.961
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0035 Jumlah Peserta Peningkatan 175 orang 73.093.961 1.1.2.05.02.0035 Jumlah Peserta Peningkatan 175 orang 73.093.961 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Semampir
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 328.220.739 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 328.220.739
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 328.220.739 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 328.220.739
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0030 Jumlah berkas kependudukan 24931 328.220.739 1.1.2.06.01.0030 Jumlah berkas kependudukan 24931 328.220.739 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Semampir
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 124.197.209 1.1.2.16. Kebudayaan 124.197.209
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 124.197.209 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 124.197.209
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0028 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 124.197.209 1.1.2.16.03.0028 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 124.197.209 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Semampir

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 98.962.681 1.2.2.06. Perdagangan 98.962.681
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 98.962.681 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 98.962.681
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya

V - 211
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06.04.0031 Monitoring Jumlah Monitoring dan 96 kali 98.962.681 1.2.2.06.04.0031 Monitoring Jumlah Monitoring dan 96 kali 98.962.681 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Semampir
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 153.682.256 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 153.682.256
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 153.682.256 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 153.682.256
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0095 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 71.970.121 2.1.2.01.02.0095 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 71.970.121 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Semampir
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0096 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 81.712.135 2.1.2.01.02.0096 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 81.712.135 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Semampir
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.154.537.752 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.263.041.455
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.154.537.752 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.263.041.455
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0100 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 951.993.318 2.1.2.03.03.0100 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 951.993.318 Kelurahan
Kelurahan Ampel operasional kelurahan Kelurahan Ampel operasional kelurahan Ampel

2.1.2.03.03.0101 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 965.037.319 2.1.2.03.03.0101 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 976.167.805 Kelurahan
Kelurahan Pegirian operasional kelurahan Kelurahan Pegirian operasional kelurahan Pegirian

2.1.2.03.03.0102 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 944.255.632 2.1.2.03.03.0102 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 949.965.369 Kelurahan
Kelurahan Sidotopo operasional kelurahan Kelurahan Sidotopo operasional kelurahan Sidotopo

2.1.2.03.03.0103 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.022.242.263 2.1.2.03.03.0103 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.058.153.234 Kelurahan Ujung
Kelurahan Ujung operasional kelurahan Kelurahan Ujung operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0104 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.271.009.220 2.1.2.03.03.0104 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.326.761.729 Kelurahan
Kelurahan Wonokusumo operasional kelurahan Kelurahan Wonokusumo operasional kelurahan Wonokusumo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 909.159.986 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.015.186.686

V - 212
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 739.347.863 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 855.210.263
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0058 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 739.347.863 2.2.2.02.01.0058 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 855.210.263 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Semampir
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 169.812.123 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 159.976.423
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0067 Jumlah unit sarana perkantoran 25 unit 169.812.123 2.2.2.02.02.0067 Jumlah unit sarana perkantoran 25 unit 159.976.423 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Semampir
Perkantoran Perkantoran
Kec. Simokerto 5.884.350.634 Kec. Simokerto 5.884.350.634
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 349.974.726 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 349.974.726
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 349.974.726 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 349.974.726
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0022 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 349.974.726 1.1.1.05.01.0022 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 349.974.726 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Simokerto
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 170.073.294 1.1.1.06. Sosial 170.073.294
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 170.073.294 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 170.073.294
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0054 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 100.480.402 1.1.1.06.01.0054 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 100.480.402 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Simokerto
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0055 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 75 kali 69.592.892 1.1.1.06.01.0055 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 75 kali 69.592.892 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Simokerto
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 128.958.402 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 128.958.402
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 128.958.402 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 128.958.402
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

V - 213
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02.0026 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 822 orang 128.958.402 1.1.2.02.02.0026 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 822 orang 128.958.402 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Simokerto
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 58.347.452 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 58.347.452
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 58.347.452 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 58.347.452
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0036 Jumlah Peserta Peningkatan 300 orang 58.347.452 1.1.2.05.02.0036 Jumlah Peserta Peningkatan 300 orang 58.347.452 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Simokerto
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 205.763.043 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 205.763.043
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 205.763.043 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 205.763.043
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0031 Jumlah berkas kependudukan 24589 205.763.043 1.1.2.06.01.0031 Jumlah berkas kependudukan 24589 205.763.043 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Simokerto
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 137.872.255 1.1.2.16. Kebudayaan 137.872.255
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 137.872.255 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 137.872.255
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0029 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 137.872.255 1.1.2.16.03.0029 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 137.872.255 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Simokerto

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 76.697.852 1.2.2.06. Perdagangan 76.697.852
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 76.697.852 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 76.697.852
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0032 Monitoring Jumlah Monitoring dan 96 kali 76.697.852 1.2.2.06.04.0032 Monitoring Jumlah Monitoring dan 96 kali 76.697.852 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Simokerto
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 147.647.732 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 147.647.732

V - 214
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 147.647.732 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 147.647.732
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0097 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 49.199.212 2.1.2.01.02.0097 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 49.199.212 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Simokerto
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0098 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 98.448.520 2.1.2.01.02.0098 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 98.448.520 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Simokerto
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.037.054.948 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.037.054.948
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.037.054.948 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.037.054.948
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0105 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 736.105.348 2.1.2.03.03.0105 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 736.105.348 Kelurahan
Kelurahan Kapasan operasional kelurahan Kelurahan Kapasan operasional kelurahan Kapasan

2.1.2.03.03.0106 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 761.671.573 2.1.2.03.03.0106 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 761.671.573 Kelurahan
Kelurahan Sidodadi operasional kelurahan Kelurahan Sidodadi operasional kelurahan Sidodadi

2.1.2.03.03.0107 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 900.319.338 2.1.2.03.03.0107 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 900.319.338 Kelurahan
Kelurahan Simokerto operasional kelurahan Kelurahan Simokerto operasional kelurahan Simokerto

2.1.2.03.03.0108 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 746.405.617 2.1.2.03.03.0108 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 746.405.617 Kelurahan
Kelurahan Simolawang operasional kelurahan Kelurahan Simolawang operasional kelurahan Simolawang

2.1.2.03.03.0109 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 892.553.072 2.1.2.03.03.0109 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 892.553.072 Kelurahan
Kelurahan Tambak Rejo operasional kelurahan Kelurahan Tambak Rejo operasional kelurahan Tambakrejo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 571.960.930 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 571.960.930
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 408.515.622 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 408.515.622
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0059 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 408.515.622 2.2.2.02.01.0059 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 408.515.622 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Simokerto
Daerah Daerah

V - 215
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 163.445.308 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 163.445.308
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0068 Jumlah unit sarana perkantoran 25 Unit 163.445.308 2.2.2.02.02.0068 Jumlah unit sarana perkantoran 25 Unit 163.445.308 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Simokerto
Perkantoran Perkantoran
Kec. Sukolilo 7.738.419.653 Kec. Sukolilo 7.760.680.623
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 524.897.200 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 524.897.200
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 524.897.200 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 524.897.200
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0023 Jumlah pelaksanaan 408 Kali 524.897.200 1.1.1.05.01.0023 Jumlah pelaksanaan 408 Kali 524.897.200 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Sukolilo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 148.526.315 1.1.1.06. Sosial 148.526.315
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 148.526.315 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 148.526.315
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0056 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 73.985.757 1.1.1.06.01.0056 Monitoring Jumlah Monitoring dan 12 kali 73.985.757 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Sukolilo
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0057 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 28 kali 74.540.558 1.1.1.06.01.0057 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 28 kali 74.540.558 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Sukolilo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 103.730.907 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 103.730.907
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 103.730.907 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 103.730.907
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0027 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 813 orang 103.730.907 1.1.2.02.02.0027 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 813 orang 103.730.907 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Sukolilo
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.183.588 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 73.183.588

V - 216
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.183.588 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 73.183.588
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0037 Jumlah Peserta Peningkatan 420 orang 73.183.588 1.1.2.05.02.0037 Jumlah Peserta Peningkatan 420 orang 73.183.588 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Sukolilo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 315.191.565 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 315.191.565
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 315.191.565 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 315.191.565
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0032 Jumlah berkas kependudukan 22442 315.191.565 1.1.2.06.01.0032 Jumlah berkas kependudukan 22442 315.191.565 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani Berkas Sukolilo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 107.475.563 1.1.2.16. Kebudayaan 107.475.563
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 107.475.563 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 107.475.563
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0030 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 107.475.563 1.1.2.16.03.0030 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 107.475.563 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Sukolilo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 69.142.878 1.2.2.06. Perdagangan 69.142.878
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 69.142.878 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 69.142.878
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0033 Monitoring Jumlah Monitoring dan 6 kali 69.142.878 1.2.2.06.04.0033 Monitoring Jumlah Monitoring dan 6 kali 69.142.878 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Sukolilo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 143.394.788 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 143.394.788
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 143.394.788 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 143.394.788
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 217
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0099 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 7 Kelurahan 66.929.130 2.1.2.01.02.0099 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 7 Kelurahan 66.929.130 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Sukolilo
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0100 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 76.465.658 2.1.2.01.02.0100 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 76.465.658 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Sukolilo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.534.039.593 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.545.170.079
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.534.039.593 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.545.170.079
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0110 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 680.448.706 2.1.2.03.03.0110 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 680.448.706 Kelurahan
Kelurahan Gebang Putih operasional kelurahan Kelurahan Gebang Putih operasional kelurahan Gebang Putih

2.1.2.03.03.0111 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 776.160.464 2.1.2.03.03.0111 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 787.290.950 Kelurahan
Kelurahan Keputih operasional kelurahan Kelurahan Keputih operasional kelurahan Keputih

2.1.2.03.03.0112 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 798.604.224 2.1.2.03.03.0112 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 798.604.224 Kelurahan
Kelurahan Klampis Ngasem operasional kelurahan Kelurahan Klampis Ngasem operasional kelurahan Klampis Ngasem

2.1.2.03.03.0113 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 818.673.225 2.1.2.03.03.0113 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 818.673.225 Kelurahan
Kelurahan Medokan operasional kelurahan Kelurahan Medokan operasional kelurahan Medokan
Semampir Semampir Semampir
2.1.2.03.03.0114 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 831.424.610 2.1.2.03.03.0114 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 831.424.610 Kelurahan
Kelurahan Menur operasional kelurahan Kelurahan Menur operasional kelurahan Menur
Pumpungan Pumpungan Pumpungan
2.1.2.03.03.0115 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 789.500.816 2.1.2.03.03.0115 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 789.500.816 Kelurahan
Kelurahan Nginden operasional kelurahan Kelurahan Nginden operasional kelurahan Nginden
Jangkungan Jangkungan Jangkungan
2.1.2.03.03.0116 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 839.227.548 2.1.2.03.03.0116 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 839.227.548 Kelurahan
Kelurahan Semolowaru operasional kelurahan Kelurahan Semolowaru operasional kelurahan Semolowaru

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 718.837.256 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 729.967.740
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 559.950.497 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 571.080.981
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 218
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0060 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 559.950.497 2.2.2.02.01.0060 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 571.080.981 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Sukolilo
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 158.886.759 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 158.886.759
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0069 Jumlah unit sarana perkantoran 23 unit 158.886.759 2.2.2.02.02.0069 Jumlah unit sarana perkantoran 23 unit 158.886.759 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Sukolilo
Perkantoran Perkantoran
Kec. Sukomanunggal 6.834.331.692 Kec. Sukomanunggal 6.839.196.544
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 394.121.646 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 394.121.646
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 394.121.646 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 394.121.646
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0024 Jumlah pelaksanaan engawasan, 360 Kali 394.121.646 1.1.1.05.01.0024 Jumlah pelaksanaan engawasan, 360 Kali 394.121.646 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian pengendalian dan evaluasi Pengawasan Pengendalian pengendalian dan evaluasi Sukomanunggal
dan Evaluasi Kegiatan Polisi kegiatan polisi pamong praja dan Evaluasi Kegiatan Polisi kegiatan polisi pamong praja
Pamong Praja Pamong Praja
1.1.1.06. Sosial 164.032.803 1.1.1.06. Sosial 164.032.803
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.032.803 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.032.803
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0058 Monitoring Jumlah Monitoring dan 122 kali 89.027.200 1.1.1.06.01.0058 Monitoring Jumlah Monitoring dan 122 kali 89.027.200 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Sukomanunggal
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0059 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 25 kali 75.005.603 1.1.1.06.01.0059 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 25 kali 75.005.603 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Sukomanunggal
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 125.671.695 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 125.671.695
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 125.671.695 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 125.671.695
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

V - 219
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02.0028 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 511 orang 125.671.695 1.1.2.02.02.0028 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 511 orang 125.671.695 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Sukomanunggal
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 56.966.598 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 56.966.598
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 56.966.598 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 56.966.598
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0038 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 56.966.598 1.1.2.05.02.0038 Jumlah Peserta Peningkatan 120 orang 56.966.598 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Sukomanunggal
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 169.712.591 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 169.712.591
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 169.712.591 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 169.712.591
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0033 Jumlah berkas kependudukan 26312 169.712.591 1.1.2.06.01.0033 Jumlah berkas kependudukan 26312 169.712.591 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Sukomanunggal
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 132.436.280 1.1.2.16. Kebudayaan 132.436.280
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 132.436.280 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 132.436.280
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0031 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 140 orang 132.436.280 1.1.2.16.03.0031 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 140 orang 132.436.280 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Sukomanunggal

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 71.872.643 1.2.2.06. Perdagangan 71.872.643
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 71.872.643 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 71.872.643
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0034 Monitoring Jumlah Monitoring dan 76 kali 71.872.643 1.2.2.06.04.0034 Monitoring Jumlah Monitoring dan 76 kali 71.872.643 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Sukomanunggal
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 134.148.255 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 129.384.185

V - 220
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 134.148.255 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 129.384.185
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0101 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 59.854.958 2.1.2.01.02.0101 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 59.854.958 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Sukomanunggal
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0102 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 74.293.297 2.1.2.01.02.0102 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 69.529.227 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Sukomanunggal
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.767.186.600 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.776.815.522
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.767.186.600 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.776.815.522
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0117 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 658.632.295 2.1.2.03.03.0117 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 658.632.295 Kelurahan Putat
Kelurahan Putat Gede operasional kelurahan Kelurahan Putat Gede operasional kelurahan gede

2.1.2.03.03.0118 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 917.883.314 2.1.2.03.03.0118 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 917.883.314 Kelurahan
Kelurahan Simomulyo operasional kelurahan Kelurahan Simomulyo operasional kelurahan Simomulyo

2.1.2.03.03.0119 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.023.950.332 2.1.2.03.03.0119 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.043.879.418 Kelurahan
Kelurahan Simomulyo Baru operasional kelurahan Kelurahan Simomulyo Baru operasional kelurahan Simomulyo Baru

2.1.2.03.03.0120 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 655.276.221 2.1.2.03.03.0120 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 644.976.057 Kelurahan
Kelurahan Sonokwijenan operasional kelurahan Kelurahan Sonokwijenan operasional kelurahan Sonokwijenan

2.1.2.03.03.0121 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 665.576.953 2.1.2.03.03.0121 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 665.576.953 Kelurahan
Kelurahan Sukomanunggal operasional kelurahan Kelurahan Sukomanunggal operasional kelurahan Sukomanunggal

2.1.2.03.03.0122 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 845.867.485 2.1.2.03.03.0122 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 845.867.485 Kelurahan
Kelurahan Tanjungsari operasional kelurahan Kelurahan Tanjungsari operasional kelurahan Tanjungsari

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 818.182.581 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 818.182.581
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 684.332.246 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 684.332.246
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 221
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0061 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 684.332.246 2.2.2.02.01.0061 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 684.332.246 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Sukomanunggal
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 133.850.335 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 133.850.335
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0070 Jumlah unit sarana perkantoran 13 unit 133.850.335 2.2.2.02.02.0070 Jumlah unit sarana perkantoran 13 unit 133.850.335 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Sukomanunggal
Perkantoran Perkantoran
Kec. Tambaksari 10.396.021.768 Kec. Tambaksari 10.396.021.768
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 617.381.997 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 617.381.997
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 617.381.997 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 617.381.997
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0025 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 617.381.997 1.1.1.05.01.0025 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 617.381.997 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Tambaksari
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 206.728.601 1.1.1.06. Sosial 206.728.601
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 206.728.601 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 206.728.601
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0060 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 94.331.024 1.1.1.06.01.0060 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 94.331.024 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Tambaksari
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0061 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 96 kali 112.397.577 1.1.1.06.01.0061 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 96 kali 112.397.577 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Tambaksari
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 189.553.153 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 189.553.153
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 189.553.153 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 189.553.153
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

V - 222
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02.0029 Penguatan Jumlah peserta Penguatan 1230 orang 189.553.153 1.1.2.02.02.0029 Penguatan Jumlah peserta Penguatan 1230 orang 189.553.153 Kecamatan
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Tambaksari
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 69.823.363 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 69.823.363
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 69.823.363 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 69.823.363
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0039 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 69.823.363 1.1.2.05.02.0039 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 69.823.363 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Tambaksari
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 434.107.196 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 434.107.196
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 434.107.196 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 434.107.196
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0034 Jumlah berkas kependudukan 39620 434.107.196 1.1.2.06.01.0034 Jumlah berkas kependudukan 39620 434.107.196 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Tambaksari
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 127.266.456 1.1.2.16. Kebudayaan 127.266.456
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 127.266.456 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 127.266.456
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0032 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 127.266.456 1.1.2.16.03.0032 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 127.266.456 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Tambaksari

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 107.578.056 1.2.2.06. Perdagangan 107.578.056
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 107.578.056 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 107.578.056
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0035 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 107.578.056 1.2.2.06.04.0035 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 107.578.056 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Tambaksari
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 128.769.550 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 128.769.550

V - 223
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 128.769.550 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 128.769.550
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0103 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 8 Kelurahan 57.313.810 2.1.2.01.02.0103 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 8 Kelurahan 57.313.810 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Tambaksari
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0104 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 71.455.740 2.1.2.01.02.0104 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 71.455.740 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Tambaksari
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 7.475.094.087 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 7.475.094.087
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 7.475.094.087 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 7.475.094.087
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0123 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 834.001.424 2.1.2.03.03.0123 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 834.001.424 Kelurahan
Kelurahan Dukuh Setro operasional kelurahan Kelurahan Dukuh Setro operasional kelurahan Dukuh Setro

2.1.2.03.03.0124 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.023.580.517 2.1.2.03.03.0124 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.023.580.517 Kelurahan
Kelurahan Gading operasional kelurahan Kelurahan Gading operasional kelurahan Gading

2.1.2.03.03.0125 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.012.542.054 2.1.2.03.03.0125 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.012.542.054 Kelurahan
Kelurahan Kapas Madya operasional kelurahan Kelurahan Kapas Madya operasional kelurahan Kapas Madya
Baru Baru Baru
2.1.2.03.03.0126 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 899.679.549 2.1.2.03.03.0126 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 899.679.549 Kelurahan Pacar
Kelurahan Pacar Keling operasional kelurahan Kelurahan Pacar Keling operasional kelurahan Keling

2.1.2.03.03.0127 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.020.107.082 2.1.2.03.03.0127 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.020.107.082 Kelurahan Pacar
Kelurahan Pacar Kembang operasional kelurahan Kelurahan Pacar Kembang operasional kelurahan Kembang

2.1.2.03.03.0128 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.042.567.480 2.1.2.03.03.0128 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.042.567.480 Kelurahan Ploso
Kelurahan Ploso operasional kelurahan Kelurahan Ploso operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0129 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 799.579.665 2.1.2.03.03.0129 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 799.579.665 Kelurahan
Kelurahan Rangkah operasional kelurahan Kelurahan Rangkah operasional kelurahan Rangkah

2.1.2.03.03.0130 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 843.036.316 2.1.2.03.03.0130 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 843.036.316 Kelurahan
Kelurahan Tambaksari operasional kelurahan Kelurahan Tambaksari operasional kelurahan Tambaksari

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 224
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.039.719.309 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.039.719.309
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 836.288.539 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 836.288.539
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0062 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 836.288.539 2.2.2.02.01.0062 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 836.288.539 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Tambaksari
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 203.430.770 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 203.430.770
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0071 Jumlah unit sarana perkantoran 25 unit 203.430.770 2.2.2.02.02.0071 Jumlah unit sarana perkantoran 25 unit 203.430.770 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Tambaksari
Perkantoran Perkantoran
Kec. Tandes 7.317.175.412 Kec. Tandes 7.299.438.496
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 431.576.247 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 431.576.247
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 431.576.247 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 431.576.247
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0026 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 431.576.247 1.1.1.05.01.0026 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 431.576.247 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Tandes
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 210.686.568 1.1.1.06. Sosial 210.686.568
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 210.686.568 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 210.686.568
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0062 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 105.170.135 1.1.1.06.01.0062 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 105.170.135 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Tandes
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0063 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 38 kali 105.516.433 1.1.1.06.01.0063 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 38 kali 105.516.433 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Tandes
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 157.782.775 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 157.782.775

V - 225
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 157.782.775 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 157.782.775
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0030 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 810 orang 157.782.775 1.1.2.02.02.0030 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 810 orang 157.782.775 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Tandes
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 99.516.017 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 99.516.017
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 99.516.017 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 99.516.017
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0040 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 99.516.017 1.1.2.05.02.0040 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 99.516.017 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Tandes
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 381.174.022 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 381.174.022
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 381.174.022 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 381.174.022
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0035 Jumlah berkas kependudukan 20944 381.174.022 1.1.2.06.01.0035 Jumlah berkas kependudukan 20944 381.174.022 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Tandes
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 148.907.127 1.1.2.16. Kebudayaan 148.907.127
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 148.907.127 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 148.907.127
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0033 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 148.907.127 1.1.2.16.03.0033 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 120 orang 148.907.127 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Tandes

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 127.833.317 1.2.2.06. Perdagangan 127.833.317
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 127.833.317 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 127.833.317
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0036 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 127.833.317 1.2.2.06.04.0036 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 127.833.317 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Tandes
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar

V - 226
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 181.388.019 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 163.651.103
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 181.388.019 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 163.651.103
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0105 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 94.379.977 2.1.2.01.02.0105 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 94.379.977 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Tandes
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0106 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 87.008.042 2.1.2.01.02.0106 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 69.271.126 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Tandes
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.729.331.923 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.729.331.923
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.729.331.923 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.729.331.923
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0131 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 654.889.817 2.1.2.03.03.0131 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 654.889.817 Kelurahan
Kelurahan Balongsari operasional kelurahan Kelurahan Balongsari operasional kelurahan Balongsari

2.1.2.03.03.0132 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.119.395 2.1.2.03.03.0132 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.119.395 Kelurahan
Kelurahan Banjar Sugihan operasional kelurahan Kelurahan Banjar Sugihan operasional kelurahan Banjarsugihan

2.1.2.03.03.0133 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 822.591.054 2.1.2.03.03.0133 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 822.591.054 Kelurahan
Kelurahan Karang Poh operasional kelurahan Kelurahan Karang Poh operasional kelurahan Karangpoh

2.1.2.03.03.0134 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.154.568.720 2.1.2.03.03.0134 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.154.568.720 Kelurahan
Kelurahan Manukan Kulon operasional kelurahan Kelurahan Manukan Kulon operasional kelurahan Manukan Kulon

2.1.2.03.03.0135 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 735.389.042 2.1.2.03.03.0135 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 735.389.042 Kelurahan
Kelurahan Manukan Wetan operasional kelurahan Kelurahan Manukan Wetan operasional kelurahan Manukan Wetan

2.1.2.03.03.0136 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 674.773.895 2.1.2.03.03.0136 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 674.773.895 Kelurahan
Kelurahan Tandes operasional kelurahan Kelurahan Tandes operasional kelurahan Tandes

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 848.979.397 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 848.979.397
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 692.745.317 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 692.745.317
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran

V - 227
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.01.0063 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 692.745.317 2.2.2.02.01.0063 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 692.745.317 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Tandes
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 156.234.080 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 156.234.080
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0072 Jumlah unit sarana perkantoran 24 unit 156.234.080 2.2.2.02.02.0072 Jumlah unit sarana perkantoran 24 unit 156.234.080 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Tandes
Perkantoran Perkantoran
Kec. Tegalsari 6.428.281.649 Kec. Tegalsari 6.439.412.135
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 527.978.020 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 527.978.020
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 527.978.020 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 527.978.020
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0027 Jumlah pelaksanaan 264 Kali 527.978.020 1.1.1.05.01.0027 Jumlah pelaksanaan 264 Kali 527.978.020 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Tegalsari
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 130.230.461 1.1.1.06. Sosial 130.230.461
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 130.230.461 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 130.230.461
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0064 Monitoring Jumlah Monitoring dan 90 kali 57.814.983 1.1.1.06.01.0064 Monitoring Jumlah Monitoring dan 90 kali 57.814.983 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Tegalsari
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0065 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 24 kali 72.415.478 1.1.1.06.01.0065 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 24 kali 72.415.478 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Tegalsari
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 91.492.218 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 91.492.218
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 91.492.218 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 91.492.218
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

V - 228
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.02.02.0031 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 800 orang 91.492.218 1.1.2.02.02.0031 Penguatan Jumlah peserta Kegiatan 800 orang 91.492.218 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Tegalsari
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 62.754.578 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 62.754.578
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 62.754.578 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 62.754.578
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0041 Jumlah Peserta Peningkatan 250 orang 62.754.578 1.1.2.05.02.0041 Jumlah Peserta Peningkatan 250 orang 62.754.578 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Tegalsari
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 249.586.943 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 249.586.943
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 249.586.943 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 249.586.943
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0036 Jumlah berkas kependudukan 14557 249.586.943 1.1.2.06.01.0036 Jumlah berkas kependudukan 14557 249.586.943 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Tegalsari
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 115.628.164 1.1.2.16. Kebudayaan 115.628.164
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 115.628.164 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 115.628.164
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0034 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 100 orang 115.628.164 1.1.2.16.03.0034 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 100 orang 115.628.164 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Tegalsari

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 63.905.918 1.2.2.06. Perdagangan 63.905.918
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 63.905.918 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 63.905.918
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0037 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 63.905.918 1.2.2.06.04.0037 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 63.905.918 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Tegalsari
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 138.805.868 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 138.805.868

V - 229
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 138.805.868 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 138.805.868
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0107 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 56.949.838 2.1.2.01.02.0107 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 56.949.838 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Tegalsari
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0108 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 81.856.030 2.1.2.01.02.0108 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 81.856.030 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Tegalsari
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.375.387.753 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.375.387.753
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.375.387.753 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.375.387.753
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0137 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 938.077.763 2.1.2.03.03.0137 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 938.077.763 Kelurahan Dr.
Kelurahan Dr. Soetomo operasional kelurahan Kelurahan Dr. Soetomo operasional kelurahan Soetomo

2.1.2.03.03.0138 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 862.454.775 2.1.2.03.03.0138 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 862.454.775 Kelurahan
Kelurahan Kedungdoro operasional kelurahan Kelurahan Kedungdoro operasional kelurahan Kedungdoro

2.1.2.03.03.0139 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 834.662.619 2.1.2.03.03.0139 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 834.662.619 Kelurahan
Kelurahan Keputran operasional kelurahan Kelurahan Keputran operasional kelurahan Keputran

2.1.2.03.03.0140 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 805.060.415 2.1.2.03.03.0140 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 805.060.415 Kelurahan
Kelurahan Tegalsari operasional kelurahan Kelurahan Tegalsari operasional kelurahan Tegalsari

2.1.2.03.03.0141 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 935.132.181 2.1.2.03.03.0141 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 935.132.181 Kelurahan
Kelurahan Wonorejo operasional kelurahan Kelurahan Wonorejo operasional kelurahan Wonorejo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 672.511.726 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 683.642.212
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 540.073.206 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 551.203.692
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0064 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 540.073.206 2.2.2.02.01.0064 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 551.203.692 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Tegalsari
Daerah Daerah

V - 230
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 132.438.520 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 132.438.520
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0073 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 132.438.520 2.2.2.02.02.0073 Jumlah unit sarana perkantoran 16 unit 132.438.520 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Tegalsari
Perkantoran Perkantoran
Kec. Tenggilis Mejoyo 5.149.319.280 Kec. Tenggilis Mejoyo 5.142.543.240
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 311.159.919 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 311.159.919
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 311.159.919 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 311.159.919
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0028 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 311.159.919 1.1.1.05.01.0028 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 311.159.919 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Tenggilis Mejoyo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 322.239.100 1.1.1.06. Sosial 322.239.100
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 322.239.100 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 322.239.100
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0066 Monitoring Jumlah Monitoring dan 30 kali 132.679.992 1.1.1.06.01.0066 Monitoring Jumlah Monitoring dan 30 kali 132.679.992 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Tenggilis Mejoyo
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0067 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 30 kali 189.559.108 1.1.1.06.01.0067 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 30 kali 189.559.108 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Tenggilis Mejoyo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 148.410.342 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 148.410.342
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 148.410.342 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 148.410.342
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0032 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 890 orang 148.410.342 1.1.2.02.02.0032 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 890 orang 148.410.342 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Tenggilis Mejoyo
Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 98.631.228 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 98.631.228

V - 231
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 98.631.228 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 98.631.228
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0042 Jumlah Peserta Peningkatan 420 orang 98.631.228 1.1.2.05.02.0042 Jumlah Peserta Peningkatan 420 orang 98.631.228 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Tenggilis Mejoyo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 176.413.088 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 176.413.088
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 176.413.088 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 176.413.088
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0037 Jumlah berkas kependudukan 17850 176.413.088 1.1.2.06.01.0037 Jumlah berkas kependudukan 17850 176.413.088 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Tenggilis Mejoyo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 59.840.274 1.1.2.16. Kebudayaan 59.840.274
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 59.840.274 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 59.840.274
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0035 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 59.840.274 1.1.2.16.03.0035 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 160 orang 59.840.274 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Tenggilis Mejoyo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 96.395.278 1.2.2.06. Perdagangan 96.395.278
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 96.395.278 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 96.395.278
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0038 Monitoring Jumlah Monitoring dan 54 kali 96.395.278 1.2.2.06.04.0038 Monitoring Jumlah Monitoring dan 54 kali 96.395.278 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Tenggilis Mejoyo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 139.934.879 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 137.334.879
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 139.934.879 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 137.334.879
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 232
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0109 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 71.573.987 2.1.2.01.02.0109 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 71.573.987 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Tenggilis Mejoyo
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0110 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 68.360.892 2.1.2.01.02.0110 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 65.760.892 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Tenggilis Mejoyo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.868.894.410 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 2.869.039.610
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.868.894.410 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 2.869.039.610
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0142 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 666.773.942 2.1.2.03.03.0142 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 666.773.942 Kelurahan
Kelurahan Kendangsari operasional kelurahan Kelurahan Kendangsari operasional kelurahan Kendangsari

2.1.2.03.03.0143 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 717.328.473 2.1.2.03.03.0143 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 717.328.473 Kelurahan
Kelurahan Kutisari operasional kelurahan Kelurahan Kutisari operasional kelurahan Kutisari

2.1.2.03.03.0144 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 775.376.073 2.1.2.03.03.0144 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 775.521.273 Kelurahan
Kelurahan Panjang Jiwo operasional kelurahan Kelurahan Panjang Jiwo operasional kelurahan Panjang Jiwo

2.1.2.03.03.0145 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 709.415.922 2.1.2.03.03.0145 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 709.415.922 Kelurahan
Kelurahan Tenggilis Mejoyo operasional kelurahan Kelurahan Tenggilis Mejoyo operasional kelurahan Tenggilis Mejoyo

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 927.400.762 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 923.079.522
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 792.323.356 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 781.427.532
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0065 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 792.323.356 2.2.2.02.01.0065 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 781.427.532 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Tenggilis Mejoyo
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 135.077.406 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 141.651.990
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0074 Jumlah unit sarana perkantoran 15 unit 135.077.406 2.2.2.02.02.0074 Jumlah unit sarana perkantoran 15 unit 141.651.990 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Tenggilis Mejoyo
Perkantoran Perkantoran
Kec. Wiyung 5.224.919.781 Kec. Wiyung 5.285.536.884

V - 233
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 432.303.627 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 470.659.758
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 432.303.627 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 470.659.758
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0029 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 432.303.627 1.1.1.05.01.0029 Jumlah pelaksanaan 360 Kali 470.659.758 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Wiyung
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 164.662.939 1.1.1.06. Sosial 164.662.939
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.662.939 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 164.662.939
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0068 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 87.843.385 1.1.1.06.01.0068 Monitoring Jumlah Monitoring dan 24 kali 87.843.385 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Wiyung
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0069 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 76.819.554 1.1.1.06.01.0069 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 48 kali 76.819.554 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Wiyung
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 110.007.445 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 110.007.445
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 110.007.445 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 110.007.445
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0033 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 478 orang 110.007.445 1.1.2.02.02.0033 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 478 orang 110.007.445 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Wiyung
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 105.219.487 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 105.219.487
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 105.219.487 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 105.219.487
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0043 Jumlah Peserta Peningkatan 740 orang 105.219.487 1.1.2.05.02.0043 Jumlah Peserta Peningkatan 740 orang 105.219.487 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Wiyung
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 321.893.288 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 321.893.288

V - 234
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 321.893.288 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 321.893.288
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0038 Jumlah berkas kependudukan 7253 berkas 321.893.288 1.1.2.06.01.0038 Jumlah berkas kependudukan 7253 berkas 321.893.288 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani Peningkatan Pelayanan yang dilayani Wiyung
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 62.271.113 1.1.2.16. Kebudayaan 62.271.113
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 62.271.113 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 62.271.113
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0036 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 62.271.113 1.1.2.16.03.0036 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 62.271.113 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wiyung

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 70.062.219 1.2.2.06. Perdagangan 70.062.219
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 70.062.219 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 70.062.219
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0039 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 70.062.219 1.2.2.06.04.0039 Monitoring Jumlah Monitoring dan 48 kali 70.062.219 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Wiyung
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 144.682.340 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 134.282.340
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 144.682.340 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 134.282.340
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0111 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 69.942.665 2.1.2.01.02.0111 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 4 Kelurahan 69.942.665 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Wiyung
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0112 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 74.739.675 2.1.2.01.02.0112 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 64.339.675 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Wiyung
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.200.539.994 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 3.211.670.480

V - 235
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.200.539.994 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 3.211.670.480
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0146 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 910.557.045 2.1.2.03.03.0146 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 910.557.045 Kelurahan
Kelurahan Babatan operasional kelurahan Kelurahan Babatan operasional kelurahan Babatan

2.1.2.03.03.0147 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 804.020.149 2.1.2.03.03.0147 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 804.020.149 Kelurahan
Kelurahan Balasklumprik operasional kelurahan Kelurahan Balasklumprik operasional kelurahan Balasklumprik

2.1.2.03.03.0148 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 700.875.656 2.1.2.03.03.0148 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 712.006.142 Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar Tunggal operasional kelurahan Kelurahan Jajar Tunggal operasional kelurahan Tunggal

2.1.2.03.03.0149 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 785.087.144 2.1.2.03.03.0149 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 785.087.144 Kelurahan
Kelurahan Wiyung operasional kelurahan Kelurahan Wiyung operasional kelurahan Wiyung

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 613.277.329 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 634.807.815
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 468.492.289 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 490.462.775
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0066 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 468.492.289 2.2.2.02.01.0066 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 490.462.775 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Wiyung
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 144.785.040 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 144.345.040
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0075 Jumlah unit sarana perkantoran 14 Unit 144.785.040 2.2.2.02.02.0075 Jumlah unit sarana perkantoran 14 Unit 144.345.040 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Wiyung
Perkantoran Perkantoran
Kec. Wonocolo 6.213.449.770 Kec. Wonocolo 6.235.710.742
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 403.051.588 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 403.051.588
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 403.051.588 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 403.051.588
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum

V - 236
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.05.01.0030 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 403.051.588 1.1.1.05.01.0030 Jumlah pelaksanaan 312 Kali 403.051.588 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Wonocolo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 190.833.452 1.1.1.06. Sosial 190.833.452
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 190.833.452 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 190.833.452
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0070 Monitoring Jumlah Monitoring dan 72 kali 111.086.011 1.1.1.06.01.0070 Monitoring Jumlah Monitoring dan 72 kali 111.086.011 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Wonocolo
PSKS PSKS
1.1.1.06.01.0071 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 60 kali 79.747.441 1.1.1.06.01.0071 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 60 kali 79.747.441 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Wonocolo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 137.071.681 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 137.071.681
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 137.071.681 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 137.071.681
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0034 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 843 orang 137.071.681 1.1.2.02.02.0034 Penguatan Jumlah Peserta Kegiatan 843 orang 137.071.681 Kecamatan
Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan dan Wonocolo
Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender Pengarustamaan Gender dan
dan Anak Anak dan Anak Anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 49.555.166 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 49.555.166
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 49.555.166 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 49.555.166
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0044 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 49.555.166 1.1.2.05.02.0044 Jumlah Peserta Peningkatan 240 orang 49.555.166 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Wonocolo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 210.023.199 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 210.023.199
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 210.023.199 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 210.023.199
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0039 Jumlah berkas kependudukan 19913 210.023.199 1.1.2.06.01.0039 Jumlah berkas kependudukan 19913 210.023.199 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Wonocolo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 73.938.529 1.1.2.16. Kebudayaan 73.938.529
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 73.938.529 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 73.938.529
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan

V - 237
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.2.16.03.0037 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 73.938.529 1.1.2.16.03.0037 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 90 orang 73.938.529 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Wonocolo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 70.621.401 1.2.2.06. Perdagangan 70.621.401
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 70.621.401 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 70.621.401
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya
1.2.2.06.04.0040 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 kali 70.621.401 1.2.2.06.04.0040 Monitoring Jumlah Monitoring dan 60 kali 70.621.401 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Wonocolo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 171.616.901 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 171.616.901
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 171.616.901 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 171.616.901
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0113 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 95.320.315 2.1.2.01.02.0113 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 5 Kelurahan 95.320.315 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Wonocolo
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0114 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 76.296.586 2.1.2.01.02.0114 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 76.296.586 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Wonocolo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.079.456.489 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 4.090.586.975
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.079.456.489 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 4.090.586.975
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0150 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 763.476.075 2.1.2.03.03.0150 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 763.476.075 Kelurahan
Kelurahan Bendul Merisi operasional kelurahan Kelurahan Bendul Merisi operasional kelurahan Bendul Merisi

2.1.2.03.03.0151 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.120.689.430 2.1.2.03.03.0151 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.120.689.430 Kelurahan
Kelurahan Jemur Wonosari operasional kelurahan Kelurahan Jemur Wonosari operasional kelurahan Jemur Wonosari

2.1.2.03.03.0152 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 775.519.889 2.1.2.03.03.0152 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 775.519.889 Kelurahan
Kelurahan Margorejo operasional kelurahan Kelurahan Margorejo operasional kelurahan Margorejo

V - 238
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.03.0153 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 731.851.055 2.1.2.03.03.0153 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 731.851.055 Kelurahan
Kelurahan Sidosermo operasional kelurahan Kelurahan Sidosermo operasional kelurahan Sidosermo

2.1.2.03.03.0154 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 687.920.040 2.1.2.03.03.0154 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 699.050.526 Kelurahan
Kelurahan Siwalankerto operasional kelurahan Kelurahan Siwalankerto operasional kelurahan Siwalankerto

2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen


2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 827.281.364 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 838.411.850
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 681.761.008 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 692.891.494
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0067 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 681.761.008 2.2.2.02.01.0067 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 692.891.494 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Wonocolo
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 145.520.356 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 145.520.356
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0076 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 145.520.356 2.2.2.02.02.0076 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 145.520.356 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Wonocolo
Perkantoran Perkantoran
Kec. Wonokromo 8.506.155.115 Kec. Wonokromo 8.506.155.115
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 891.646.347 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 891.646.347
1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 891.646.347 1.1.1.05.01 Program Persentase wilayah kecamatan 100% 891.646.347
Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan Penegakan Peraturan yang dilakukan pengawasan
Daerah ketentraman dan ketertiban Daerah ketentraman dan ketertiban
umum umum
1.1.1.05.01.0031 Jumlah pelaksanaan 300 Kali 891.646.347 1.1.1.05.01.0031 Jumlah pelaksanaan 300 Kali 891.646.347 Kecamatan
Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Pengawasan, pengendalian dan Wonokromo
dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong dan Evaluasi Kegiatan Polisi evaluasi kegiatan polisi pamong
Pamong Praja praja Pamong Praja praja
1.1.1.06. Sosial 177.224.216 1.1.1.06. Sosial 173.120.454
1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 177.224.216 1.1.1.06.01 Program Persentase PMKS yang ditangani 60% 173.120.454
pelayanan dan rehabilitasi pelayanan dan rehabilitasi
1.1.1.06.01.0072 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 105.430.921 1.1.1.06.01.0072 Monitoring Jumlah Monitoring dan 36 kali 105.430.921 Kecamatan
dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan Pendataan PMKS dan PSKS Wonokromo
PSKS PSKS

V - 239
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.06.01.0073 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 36 kali 71.793.295 1.1.1.06.01.0073 Monitoring Jumlah Monitoring dan Validasi 36 kali 67.689.533 Kecamatan
dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan dan Validasi Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Wonokromo
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan

1.1.2. Non Pelayanan Dasar 1.1.2. Non Pelayanan Dasar


1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 145.732.411 1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 145.732.411
1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 145.732.411 1.1.2.02.02 Program Persentase berfungsinya fasilitas 100% 145.732.411
perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis perlindungan perempuan PKBM (Pusat Krisis Berbasis
dan anak Masyarakat) di kecamatan dan anak Masyarakat) di kecamatan

1.1.2.02.02.0035 Penguatan Jumlah peserta kegiatan 1075 orang 145.732.411 1.1.2.02.02.0035 Penguatan Jumlah peserta kegiatan 1075 orang 145.732.411 Kecamatan
Kelembagaan dan penguatan kelembagaan dan Kelembagaan dan penguatan kelembagaan dan Wonokromo
Pengarusutamaan Gender pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Gender pengarusutamaan gender dan
dan Anak anak dan Anak anak
1.1.2.05. Lingkungan Hidup 83.280.963 1.1.2.05. Lingkungan Hidup 83.280.963
1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 83.280.963 1.1.2.05.02 Program Tingkat pertumbuhan peran serta 4,37% 83.280.963
pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan kebersihan masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan kebersihan
1.1.2.05.02.0045 Jumlah Peserta Peningkatan 250 orang 83.280.963 1.1.2.05.02.0045 Jumlah Peserta Peningkatan 250 orang 83.280.963 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Peran Serta Peran Serta Masyarakat dalam Wonokromo
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 303.143.767 1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 303.143.767
1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 303.143.767 1.1.2.06.01 Program Persentase terlayaninya 100% 303.143.767
Penataan Administrasi administrasi kependudukan di Penataan Administrasi administrasi kependudukan di
Kependudukan kecamatan Kependudukan kecamatan
1.1.2.06.01.0040 Jumlah berkas kependudukan 32522 303.143.767 1.1.2.06.01.0040 Jumlah berkas kependudukan 32522 303.143.767 Kecamatan
Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Peningkatan Pelayanan yang dilayani berkas Wonokromo
Publik dalam Bidang Publik dalam Bidang
Kependudukan Kependudukan
1.1.2.16. Kebudayaan 112.503.960 1.1.2.16. Kebudayaan 112.503.960
1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 112.503.960 1.1.2.16.03 Program Persentase kader wawasan 100% 112.503.960
pengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
1.1.2.16.03.0038 Sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi 90 orang 112.503.960 1.1.2.16.03.0038 Sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi 90 orang 112.503.960 Kecamatan
Wawasan Kebangsaan wawasan kebangsaan Wawasan Kebangsaan wawasan kebangsaan Wonokromo

1.2. Urusan Pilihan 1.2. Urusan Pilihan


1.2.2. Non Pelayanan Dasar 1.2.2. Non Pelayanan Dasar
1.2.2.06. Perdagangan 77.614.800 1.2.2.06. Perdagangan 77.680.373
1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 77.614.800 1.2.2.06.04 Program Persentase UMKM yang dapat 50% 77.680.373
perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas perluasan jangkauan meningkatkan aksesibilitas
pemasaran pemasaran produknya pemasaran pemasaran produknya

V - 240
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.2.2.06.04.0041 Monitoring Jumlah Monitoring dan 72 kali 77.614.800 1.2.2.06.04.0041 Monitoring Jumlah Monitoring dan 72 kali 77.680.373 Kecamatan
dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok dan Pendataan Harga Bahan Pendataan Harga Bahan Pokok Wonokromo
Pokok dan UMKM dan UMKM Pokok dan UMKM dan UMKM

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 153.529.824 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 145.729.824
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 153.529.824 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 145.729.824
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0115 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 80.380.423 2.1.2.01.02.0115 Monitoring Jumlah Kelurahan yang terlibat 6 Kelurahan 80.380.423 Kantor
dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan dan Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan dan Kecamatan
Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tingkat monitoring Musrenbang RKPD Wonokromo
Kecamatan tingkat Kecamatan Kecamatan tingkat Kecamatan

2.1.2.01.02.0116 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 73.149.401 2.1.2.01.02.0116 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 65.349.401 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kecamatan
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Wonokromo
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.781.763.315 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 5.776.503.572
2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.781.763.315 2.1.2.03.03 Program Persentase kelurahan yang data 100% 5.776.503.572
Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update Penataan Daerah Otonom profil kelurahannya update
2.1.2.03.03.0155 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 997.368.586 2.1.2.03.03.0155 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 997.368.586 Kelurahan
Kelurahan Darmo operasional kelurahan Kelurahan Darmo operasional kelurahan Darmo

2.1.2.03.03.0156 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 886.619.020 2.1.2.03.03.0156 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 886.619.020 Kelurahan Jagir
Kelurahan Jagir operasional kelurahan Kelurahan Jagir operasional kelurahan

2.1.2.03.03.0157 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 723.153.413 2.1.2.03.03.0157 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 723.153.413 Kelurahan
Kelurahan Ngagel operasional kelurahan Kelurahan Ngagel operasional kelurahan Ngagel

2.1.2.03.03.0158 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.096.081.539 2.1.2.03.03.0158 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.096.081.539 Kelurahan
Kelurahan Ngagel Rejo operasional kelurahan Kelurahan Ngagel Rejo operasional kelurahan Ngagel Rejo

2.1.2.03.03.0159 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.011.399.574 2.1.2.03.03.0159 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.011.399.574 Kelurahan
Kelurahan Sawunggaling operasional kelurahan Kelurahan Sawunggaling operasional kelurahan Sawunggaling

2.1.2.03.03.0160 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.067.141.183 2.1.2.03.03.0160 Operasional Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 1.061.881.440 Kelurahan
Kelurahan Wonokromo operasional kelurahan Kelurahan Wonokromo operasional kelurahan Wonokromo

V - 241
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 779.715.512 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 796.813.444
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 635.751.803 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 652.849.735
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0068 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 635.751.803 2.2.2.02.01.0068 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 652.849.735 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Kecamatan
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Wonokromo
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 143.963.709 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 143.963.709
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0077 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 143.963.709 2.2.2.02.02.0077 Jumlah unit sarana perkantoran 26 unit 143.963.709 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Kecamatan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Wonokromo
Perkantoran Perkantoran
RSUD Bhakti Dharma Husada 116.090.764.266 RSUD Bhakti Dharma Husada 126.731.282.591
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.02. Kesehatan 82.526.051.127 1.1.1.02. Kesehatan 88.795.729.079
1.1.1.02.06 Program Persentase pencapaian SPM 73% 23.520.480.025 1.1.1.02.06 Program Persentase pencapaian SPM 73% 23.836.949.605
Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit Bhakti Dharma Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit Bhakti Dharma
Kesehatan Husada Kesehatan Husada
1.1.1.02.06.0004 Pelayanan Jumlah pasien orang yang 12960 orang 3.257.390.588 1.1.1.02.06.0004 Pelayanan Jumlah pasien orang yang 10040 orang 2.549.045.038 RSUD Bhakti
Keperawatan Rumah Sakit mendapatkan pelayanan Keperawatan Rumah Sakit mendapatkan pelayanan Dharma Husada
keperawatan keperawatan Surabaya

1.1.1.02.06.0005 Pelayanan Jumlah pasien RS yang 2352 orang 2.246.123.893 1.1.1.02.06.0005 Pelayanan Jumlah pasien RS yang 2060 orang 1.975.991.893 RSUD Bhakti
Medik Rumah Sakit mendapatkan pelayanan medik Medik Rumah Sakit mendapatkan pelayanan medik Dharma Husada
Surabaya

1.1.1.02.06.0006 Jumlah peserta yang mengikuti 485 orang 17.189.520.779 1.1.1.02.06.0006 Jumlah peserta yang mengikuti 666 orang 18.484.467.909 RSUD Bhakti
Pengembangan Manajemen peningkatan kinerja SDM Pengembangan Manajemen peningkatan kinerja SDM Dharma Husada
Rumah Sakit dan kesehatan Rumah Sakit dan kesehatan Surabaya
Peningkatan Kinerja SDM Peningkatan Kinerja SDM
Kesehatan Kesehatan
1.1.1.02.06.0007 Promosi Jumlah kegiatan promosi 134 kali 827.444.765 1.1.1.02.06.0007 Promosi Jumlah kegiatan promosi 134 kali 827.444.765 RSUD Bhakti
Kesehatan Rumah Sakit kesehatan yang dilaksanakan Kesehatan Rumah Sakit kesehatan yang dilaksanakan Dharma Husada
Surabaya dan
diluar RSUD

V - 242
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.07 Program Persentase ketersediaan sarana 85% 33.458.967.459 1.1.1.02.07 Program Persentase ketersediaan sarana 85% 33.458.967.459
peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD Bhakti peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD Bhakti
prasarana rumah sakit Dharma Husada sesuai standar prasarana rumah sakit Dharma Husada sesuai standar
tipe rumah sakit tipe rumah sakit
Rata-rata waktu tunggu layanan 10 hari Rata-rata waktu tunggu layanan 10 hari
operasi elektif RSUD Bhakti operasi elektif RSUD Bhakti
Dharma Husada Dharma Husada
Rata-rata waktu tunggu layanan 45 menit Rata-rata waktu tunggu layanan 45 menit
rawat jalan RSUD Bhakti Dharma rawat jalan RSUD Bhakti Dharma
Husada Husada
1.1.1.02.07.0003 Pengadaan Jumlah item alat 11 item 23.590.265.459 1.1.1.02.07.0003 Pengadaan Jumlah item alat 11 item 23.590.265.459 RSUD Bhakti
dan Pemeliharaan Alat kesehatan/kedokteran yang dan Pemeliharaan Alat kesehatan/kedokteran yang Dharma Husada
Kesehatan/Kedokteran diadakan dan dipelihara Kesehatan/Kedokteran diadakan dan dipelihara

1.1.1.02.07.0005 Jumlah penyediaan / 107 unit 9.868.702.000 1.1.1.02.07.0005 Jumlah penyediaan / 136 unit 9.868.702.000 RSUD Bhakti
Penyediaan/pemeliharaan pemeliharaan alat kesehatan bagi Penyediaan/pemeliharaan pemeliharaan alat kesehatan bagi Dharma Husada
sarana pelayanan kesehatan masyarakat akibat dampak sarana pelayanan kesehatan masyarakat akibat dampak Surabaya
bagi masyarakat akibat konsumsi rokok dan penyakit bagi masyarakat akibat konsumsi rokok dan penyakit
dampak konsumsi rokok dan lainnya dampak konsumsi rokok dan lainnya
penyakit lainnya penyakit lainnya

1.1.1.02.08 Program Obat Persentase Ketersediaan Obat 100% 25.546.603.643 1.1.1.02.08 Program Obat Persentase Ketersediaan Obat 100% 31.499.812.015
dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
rumah sakit RSUD Bhakti Dharma Husada rumah sakit RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0001 Penyediaan Jumlah paket obat dan 4 paket 25.546.603.643 1.1.1.02.08.0001 Penyediaan Jumlah paket obat dan 4 paket 31.499.812.015 RSUD Bhakti
Obat dan Perbekalan perbekalan kesehatan rumah Obat dan Perbekalan perbekalan kesehatan rumah Dharma Husada
Kesehatan sakit yang disediakan Kesehatan sakit yang disediakan Surabaya

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 22.564.960 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 22.564.960
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 22.564.960 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 22.564.960
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0117 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 22.564.960 2.1.2.01.02.0117 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 22.564.960 RSUD Bhakti
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Dharma Husada
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Surabaya
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar

V - 243
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 33.542.148.179 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 37.912.988.552
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 26.232.204.658 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 30.229.122.374
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0069 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 26.232.204.658 2.2.2.02.01.0069 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 30.229.122.374 RSUD Bhakti
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Dharma Husada
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Surabaya
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 7.309.943.521 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 7.683.866.178
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0078 Jumlah unit sarana perkantoran 902 unit 7.309.943.521 2.2.2.02.02.0078 Jumlah unit sarana perkantoran 906 unit 7.683.866.178 RSUD Bhakti
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Dharma Husada
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Surabaya
Perkantoran Perkantoran
RSUD Dr. Mohamad Soewandie 204.053.661.572 RSUD Dr. Mohamad Soewandie 238.843.921.551
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.02. Kesehatan 140.053.542.206 1.1.1.02. Kesehatan 153.442.143.689
1.1.1.02.06 Program Persentase pencapaian SPM 77% 29.367.442.853 1.1.1.02.06 Program Persentase pencapaian SPM 77% 34.433.829.805
Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit dr. Mohamad Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit dr. Mohamad
Kesehatan Soewandhie Kesehatan Soewandhie
1.1.1.02.06.0008 Pelayanan Jumlah pasien yang 23965 orang 5.687.454.099 1.1.1.02.06.0008 Pelayanan Jumlah pasien yang 26806 orang 7.310.305.698 RSUD Dokter
Keperawatan Rumah Sakit mendapatkan pelayanan Keperawatan Rumah Sakit mendapatkan pelayanan Mohamad
keperawatan keperawatan Soewandhie
Surabaya
1.1.1.02.06.0009 Jumlah kegiatan layanan medik 127 kali 920.374.400 1.1.1.02.06.0009 Jumlah kegiatan layanan medik 127 kali 436.929.500 RSUD Dokter
Penyelenggaraan Layanan Rumah Sakit yang Penyelenggaraan Layanan Rumah Sakit yang Mohamad
Medik Rumah Sakit diselenggarakan Medik Rumah Sakit diselenggarakan Soewandhie
Surabaya dan
diluar RSUD
1.1.1.02.06.0010 Jumlah sistem informasi 1 sistem 508.645.292 1.1.1.02.06.0010 Jumlah sistem informasi 1 sistem 2.508.645.292 RSUD dr.
Pengembangan Manajemen manajemen rumah sakit yang Pengembangan Manajemen manajemen rumah sakit yang Mohamad
Rumah Sakit dikembangkan Rumah Sakit dikembangkan Soewandhie
1.1.1.02.06.0011 Jumlah peserta yang mengikuti 400 orang 22.145.276.942 1.1.1.02.06.0011 Jumlah peserta yang mengikuti 400 orang 24.072.257.195 RSUD dr. M.
Peningkatan Kinerja SDM peningkatan kinerja SDM Peningkatan Kinerja SDM peningkatan kinerja SDM Soewandhie
Kesehatan kesehatan Kesehatan kesehatan

V - 244
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
1.1.1.02.06.0012 Evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi 15 dokumen 105.692.120 1.1.1.02.06.0012 Evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi 15 dokumen 105.692.120 RSUD dr.
Penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan layanan Rumah Penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan layanan Rumah MOHAMAD
Rumah Sakit Sakit yang disusun Rumah Sakit Sakit yang disusun SOEWANDHIE
1.1.1.02.07 Program Persentase ketersediaan sarana 80% 50.686.099.353 1.1.1.02.07 Program Persentase ketersediaan sarana 80% 50.208.313.884
peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD dr. peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD dr.
prasarana rumah sakit Mohamad Soewandhie sesuai prasarana rumah sakit Mohamad Soewandhie sesuai
standar tipe rumah sakit standar tipe rumah sakit
Rata-rata waktu tunggu layanan 48 hari Rata-rata waktu tunggu layanan 48 hari
operasi elektif RSUD dr. operasi elektif RSUD dr.
Mohamad Soewandie Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0006 Pengadaan Jumlah item alat 27 item 32.127.555.578 1.1.1.02.07.0006 Pengadaan Jumlah item alat 61 item 32.482.239.676 RSUD dr.
dan Pemeliharaan Alat kesehatan/kedokteran yang dan Pemeliharaan Alat kesehatan/kedokteran yang Mohamad
Kesehatan/Kedokteran diadakan dan dipelihara Kesehatan/Kedokteran diadakan dan dipelihara Soewandhie

1.1.1.02.07.0007 Pengadaan jumlah item sarana kesehatan 7 item 4.141.000.000 1.1.1.02.07.0007 Pengadaan jumlah item sarana kesehatan 5 item 4.141.000.000 RSUD
Sarana Kesehatan yang yang bersumber dari DAK Sarana Kesehatan yang yang bersumber dari DAK dr.M.Soewandhi
bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan e Surabaya
Kesehatan Kesehatan
1.1.1.02.07.0009 Penyediaan Jumlah Penyediaan / 113 unit 14.417.543.775 1.1.1.02.07.0009 Penyediaan Jumlah Penyediaan / 2 unit 13.585.074.208 RSUD dr. M.
/ pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana pelayanan / pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana pelayanan Soewandhie
pelayanan kesehatan bagi kesehatan bagi masyarakat pelayanan kesehatan bagi kesehatan bagi masyarakat
masyarakat akibat dampak akibat dampak konsumsi rokok masyarakat akibat dampak akibat dampak konsumsi rokok
konsumsi rokok dan penyakit dan penyakit lainnya konsumsi rokok dan penyakit dan penyakit lainnya
lainnya lainnya

1.1.1.02.08 Program Obat Persentase Ketersediaan Obat 100% 60.000.000.000 1.1.1.02.08 Program Obat Persentase Ketersediaan Obat 100% 68.800.000.000
dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
rumah sakit RSUD dr. M. Soewandhie rumah sakit RSUD dr. M. Soewandhie
1.1.1.02.08.0002 Penyediaan Jumlah paket obat dan 2 paket 60.000.000.000 1.1.1.02.08.0002 Penyediaan Jumlah paket obat dan 2 paket 68.800.000.000 RSUD dr. M.
Obat dan Perbekalan perbekalan kesehatan rumah Obat dan Perbekalan perbekalan kesehatan rumah Soewandhie
Kesehatan sakit yang disediakan Kesehatan sakit yang disediakan Surabaya
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 44.379.500 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 44.379.500
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 44.379.500 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 44.379.500
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral

V - 245
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02.0118 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 44.379.500 2.1.2.01.02.0118 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 44.379.500 RSUD dr.
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Mohamad
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Soewandhie
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 63.955.739.866 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 85.357.398.362
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 55.773.977.075 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 59.773.977.075
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0070 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 55.773.977.075 2.2.2.02.01.0070 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 59.773.977.075 RSUD Dokter
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Mohamad
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Soewandhie
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 8.181.762.791 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 25.583.421.287
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0079 Jumlah unit sarana perkantoran 365 unit 8.181.762.791 2.2.2.02.02.0079 Jumlah unit sarana perkantoran 621 unit 25.583.421.287 RSUD dr. M.
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Soewandhie
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana
Perkantoran Perkantoran
Satuan Polisi Pamong Praja 36.793.825.626 Satuan Polisi Pamong Praja 40.140.962.407
1. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Pemerintahan
1.1. Urusan Wajib 1.1. Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar 1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 32.370.879.793 1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 35.572.136.748
1.1.1.05.01 Program Persentase pelanggaran Perda 100% 32.370.879.793 1.1.1.05.01 Program Persentase pelanggaran Perda 100% 35.572.136.748
Penegakan Peraturan bidang terkait PKL, PSK, anjal Penegakan Peraturan bidang terkait PKL, PSK, anjal
Daerah dan gepeng, dan RHU yang Daerah dan gepeng, dan RHU yang
ditemukan/dilaporkan dan ditemukan/dilaporkan dan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti

Persentase pelanggaran Perda 100% Persentase pelanggaran Perda 100%


terkait HO, IMB, Kebersihan, terkait HO, IMB, Kebersihan,
Parkir Umum, Perda Lainnya Parkir Umum, Perda Lainnya
yang ditemukan/dilaporkan dan yang ditemukan/dilaporkan dan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti

V - 246
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
Persentase pelanggaran Perda 100% Persentase pelanggaran Perda 100%
terkait reklame yang terkait reklame yang
ditemukan/dilaporkan dan ditemukan/dilaporkan dan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
1.1.1.05.01.0032 Penertiban, Jumlah objek pelanggar Perda 16800 objek 2.229.920.210 1.1.1.05.01.0032 Penertiban, Jumlah objek pelanggar Perda 16800 objek 2.229.920.210 31 Kecamatan
Pengawasan, Pengendalian terkait reklame yang ditertibkan, Pengawasan, Pengendalian terkait reklame yang ditertibkan,
Dan Evaluasi Pamong Praja diawasi, dikendalikan, dan Dan Evaluasi Pamong Praja diawasi, dikendalikan, dan
Bidang I dievaluasi Bidang I dievaluasi

1.1.1.05.01.0033 Penertiban, Jumlah objek pelanggar Perda 1210 objek 894.659.687 1.1.1.05.01.0033 Penertiban, Jumlah objek pelanggar Perda 1210 objek 894.659.687 31 Kecamatan
Pengawasan, Pengendalian terkait IMB, kebersihan, parkir Pengawasan, Pengendalian terkait IMB, kebersihan, parkir
Dan Evaluasi Pamong Praja umum, dan lainnya yang Dan Evaluasi Pamong Praja umum, dan lainnya yang
Bidang II ditertibkan, diawasi, dikendalikan, Bidang II ditertibkan, diawasi, dikendalikan,
dan dievaluasi dan dievaluasi
1.1.1.05.01.0034 Penertiban, Jumlah objek pelanggar insidentil 15608 objek 4.578.914.389 1.1.1.05.01.0034 Penertiban, Jumlah objek pelanggar insidentil 15608 objek 5.789.309.389 31 Kecamatan
Pengawasan, Pengendalian dan pelanggar Perda terkait Pengawasan, Pengendalian dan pelanggar Perda terkait
Dan Evaluasi Pamong Praja anjal/gepeng, hiburan malam, Dan Evaluasi Pamong Praja anjal/gepeng, hiburan malam,
Bidang III PKL, dan PSK yang ditertibkan, Bidang III PKL, dan PSK yang ditertibkan,
diawasi, dikendalikan, dan diawasi, dikendalikan, dan
dievaluasi dievaluasi
1.1.1.05.01.0035 Penindakan Jumlah pelanggaran Perda yang 84 objek 560.585.366 1.1.1.05.01.0035 Penindakan Jumlah pelanggaran Perda yang 84 objek 724.765.366 Gedung Instansi
Hasil Evaluasi Pelanggaran ditindak dan dievaluasi Hasil Evaluasi Pelanggaran ditindak dan dievaluasi Pemerintah Kota
Perda Perda dan 31
Kecamatan

1.1.1.05.01.0036 Jumlah peserta kegiatan 1080 orang 1.509.787.536 1.1.1.05.01.0036 Jumlah peserta kegiatan 1080 orang 1.401.437.756 Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas peningkatan kapasitas aparat Peningkatan Kapasitas peningkatan kapasitas aparat di Wilayah
Aparat Dalam Rangka dalam rangka pelaksanaan Aparat Dalam Rangka dalam rangka pelaksanaan Pemerintah
Pelaksanaan Siskamswakarsa Pelaksanaan Siskamswakarsa Propinsi Jawa
Siskamswakarsa Siskamswakarsa Timur, Taman
Surya dan
Fasilitas
olahraga di
wilayah Kota
Surabaya
1.1.1.05.01.0037 Penyiapan Jumlah tenaga penaggulangan 520 orang 22.597.012.605 1.1.1.05.01.0037 Penyiapan Jumlah tenaga penaggulangan 520 orang 24.532.044.340 31 Kecamatan
Tenaga Penanggulangan keamanan kota yang disediakan Tenaga Penanggulangan keamanan kota yang disediakan
Keamanan Kota Keamanan Kota

2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 350.121.173 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 350.121.173

V - 247
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 350.121.173 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 350.121.173
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0119 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 350.121.173 2.1.2.01.02.0119 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 350.121.173 Satuan Polisi
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Pamong Praja
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.072.824.660 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.218.704.486
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.938.833.947 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 1.995.333.823
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0071 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.938.833.947 2.2.2.02.01.0071 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 1.995.333.823 Kantor Satpol
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran PP Kota
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat
Daerah Daerah
2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 2.133.990.713 2.2.2.02.02 Program Persentase sarana dan 100% 2.223.370.663
Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam Pembangunan dan prasarana perkantoran dalam
Pengelolaan Sarana dan kondisi baik Pengelolaan Sarana dan kondisi baik
2.2.2.02.02.0080 Jumlah unit sarana perkantoran 151 unit 2.133.990.713 2.2.2.02.02.0080 Jumlah unit sarana perkantoran 157 unit 2.223.370.663 Kantor Satpol
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan PP Kota
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana
Perkantoran Perkantoran
Sekretariat DPRD 118.446.190.121 Sekretariat DPRD 124.629.297.609
2. Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1. Fungsi Manajemen 2.1. Fungsi Manajemen
2.1.2. Non Pelayanan Dasar 2.1.2. Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 189.549.601 2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 189.549.601
2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 189.549.601 2.1.2.01.02 Program Persentase ketepatan waktu 100% 189.549.601
Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan Perencanaan Pembangunan penyusunan dan pelaporan
Daerah Dokumen Perencanaan strategis Daerah Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0120 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 189.549.601 2.1.2.01.02.0120 Jumlah Dokumen Perencanaan, 12 Dokumen 189.549.601 Kantor
Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Sekretariat
Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun DPRD Kota
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Surabaya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 97.151.067.122 2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah 103.369.472.487

V - 248
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.05 Program Persentase kegiatan DPRD 100% 97.151.067.122 2.1.2.03.05 Program Persentase kegiatan DPRD 100% 103.369.472.487
Peningkatan kapasitas terkait informasi dan protokol Peningkatan kapasitas terkait informasi dan protokol
lembaga fasilitator yang terfasilitasi lembaga fasilitator yang terfasilitasi
perwakilan rakyat daerah perwakilan rakyat daerah
Persentase kegiatan DPRD 100% Persentase kegiatan DPRD 100%
terkait rapat dan perundang- terkait rapat dan perundang-
undangan yang terfasilitasi undangan yang terfasilitasi
2.1.2.03.05.0001 Fasilitasi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 40 kali 3.671.010.271 2.1.2.03.05.0001 Fasilitasi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 38 kali 3.671.010.271 Kantor
Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD yang Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD yang Sekretariat
Sekretariat Dewan dilaksanakan Sekretariat Dewan dilaksanakan DPRD Kota
Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya dan
Luar Kota
Surabaya
2.1.2.03.05.0002 Informasi Jumlah pelaksanaan kegiatan 1256 kali 11.956.535.455 2.1.2.03.05.0002 Informasi Jumlah pelaksanaan kegiatan 1433 kali 16.659.402.990 Kantor
dan Pengolahan Data informasi dan pengolahan data dan Pengolahan Data informasi dan pengolahan data Sekretariat
DPRD Kota
Surabaya, media
cetak, media
cetak dan media
elektronik

2.1.2.03.05.0003 Kegiatan Jumlah kegiatan reses untuk 50 3 kali 11.302.143.283 2.1.2.03.05.0003 Kegiatan Jumlah kegiatan reses untuk 50 3 kali 11.302.143.283 Daerah
Reses anggota DPRD Reses anggota DPRD Pemilihan
masing masing
anggota DPRD
Kota Surabaya
2.1.2.03.05.0004 Kunjungan Jumlah Kegiatan Kunjungan 185 kali 58.168.445.473 2.1.2.03.05.0004 Kunjungan Jumlah Kegiatan Kunjungan 186 kali 58.168.445.473 Lokasi Tujuan
Kerja dan Peningkatan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Kerja dan Peningkatan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Kunjungan Kerja
Kapasitas Pimpinan dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kapasitas Pimpinan dan Pimpinan dan Anggota DPRD
Anggota DPRD Anggota DPRD

2.1.2.03.05.0005 Jumlah usul prakarsa DPRD yang 6 raperda 2.855.566.839 2.1.2.03.05.0005 Jumlah usul prakarsa DPRD yang 6 raperda 2.855.566.839 Gedung DPRD
Pembahasan Rancangan dibahas Pembahasan Rancangan dibahas Kota Surabaya
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
2.1.2.03.05.0006 Jumlah dokumen kajian/telaah 10 dokumen 1.349.353.239 2.1.2.03.05.0006 Jumlah dokumen kajian/telaah 10 dokumen 1.349.353.239 Gedung DPRD
Penyusunan Dokumen terhadap kebijakan daerah yang Penyusunan Dokumen terhadap kebijakan daerah yang Kota Surabaya
Kajian/Telaah terhadap disusun Kajian/Telaah terhadap disusun
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah
2.1.2.03.05.0007 Jumlah Kegiatan Pengendalian 264 kali 994.292.626 2.1.2.03.05.0007 Jumlah Kegiatan Pengendalian 264 kali 994.292.626 Gedung DPRD
Pengendalian Keamanan Keamanan yang dilaksanakan Pengendalian Keamanan Keamanan yang dilaksanakan Kota Surabaya

V - 249
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Perangkat Daerah-Urusan- Indikator Kinerja Target Alokasi Lokasi
Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Program-Kegiatan Program/Kegiatan Indikator
2.1.2.03.05.0008 Jumlah rapat-rapat alat 1106 kali 3.236.754.299 2.1.2.03.05.0008 Jumlah rapat-rapat alat 1106 kali 3.236.754.299 Gedung DPRD
Penyelenggaraan Rapat- kelengkapan Dewan yang Penyelenggaraan Rapat- kelengkapan Dewan yang Kota Surabaya
Rapat Alat Kelengkapan diselenggarakan Rapat Alat Kelengkapan diselenggarakan
Dewan Dewan
2.1.2.03.05.0009 Jumlah rapat paripurna yang 45 kali 1.641.003.061 2.1.2.03.05.0009 Jumlah rapat paripurna yang 45 kali 1.641.003.061 Gedung DPRD
Penyelenggaraan Rapat- diselenggarakan Penyelenggaraan Rapat- diselenggarakan Kota Surabaya
Rapat Paripurna Rapat Paripurna
2.1.2.03.05.0010 Penerimaan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi 160 kali 1.975.962.576 2.1.2.03.05.0010 Penerimaan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi 160 kali 3.491.500.406 Gedung DPRD
Studi Banding Studi Banding Studi Banding Studi Banding Kota Surabaya
2.2. Unsur Manajemen 2.2. Unsur Manajemen
2.2.2. Non Pelayanan Dasar 2.2.2. Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 21.105.573.398 2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran 21.070.275.521
2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 15.413.144.877 2.2.2.02.01 Program Tingkat kepuasan pegawai 74% 15.395.634.041
Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi terhadap pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran Perkantoran perkantoran
2.2.2.02.01.0072 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 15.413.144.877 2.2.2.02.01.0072 Penyediaan Persentase ketersediaan barang 100% 15.395.634.041 Kantor
Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Barang dan Jasa dan jasa perkantoran Sekretariat
Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat DPRD Kota
Daerah Daerah Surabaya
2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 5.692.428.521 2.2.2.02.02 Program Persentase ketepatan 100% 5.674.641.480
Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan
Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran
Prasarana kedinasan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan 100% Persentase sarana dan 100%
prasarana perkantoran dalam prasarana perkantoran dalam
kondisi baik kondisi baik
2.2.2.02.02.0081 Jumlah unit sarana perkantoran 410 unit 5.692.428.521 2.2.2.02.02.0081 Jumlah unit sarana perkantoran 417 unit 5.674.641.480 Kantor
Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Pemeliharaan dan yang dipelihara dan diadakan Sekretariat
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana DPRD Kota
Perkantoran Perkantoran Surabaya
TOTAL 6.726.942.137.416 TOTAL 6.847.731.161.628

V - 250
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya


Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat
perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai
dengan triwulan II tahun 2018, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam
Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar
perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,
kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami
perubahan.
Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan
pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua melalui
program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun
2016-2021.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu
dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah
dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018;

VI - 1
Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2018

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu


dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang
dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya.

WALIKOTA SURABAYA
Salinan sesuai dengan aslinya
ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRI RISMAHARINI

Ira Tursilowati, S.H., M.H.


Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006

VI - 2

Anda mungkin juga menyukai