Anda di halaman 1dari 38

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD #REF!
Urusan : Kesehatan FORMAT 2
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan #REF!

Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN


PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


1. Pemetaan Peta Masyarakat
2.100 balita Pemantauan Status Gizi ………………
Kurang Gizi
- PERSIAPAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Klaster tempat pengambilan samBelanja Pegawai ……………….
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000
…………..
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pengadaan Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Pejabat Pengadaan 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Ketua 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000
- Sekretaris 1 org x 1 paket 1 op 450,000 450,000
- Anggota 1 org x 1 paket 1 op 400,000 400,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 Keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Makanan dan Minuman


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- Makan standart rapat persiapan pemantauan status gizi 35 org x 1 keg 35 ok 30,000 1,050,000
- Makanan ringan standart rapat persiapan pemantauan status gizi 35 org x 1 keg 35 ok 15,000 525,000

- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA


Pelaksanaan Survey Pemantaua
Status Gizi Balita Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess III / gol 4) (1 orang x 3 kali) 3 oh 200,000 600,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess IV / gol 3) (2 orang x 10 kali) 20 oh 150,000 3,000,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (gol 2 / non PNS) (3 orang x 9 kali) 27 oh 100,000 2,700,000

Belanja Transportasi dan Akomodasi


Belanja Transportasi
- Transport petugas survey PSG 2 org x 210 klaster 420 oh 50,000 21,000,000

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bahan kontak pemantauan status gizi 210 klastx 10 org 2100 paket 10,000 21,000,000
- sabun mandi 5,000

Belanja Barang Non Kapitalisasi


Untuk Tenaga Pelaksana Gizi
- timbangan injak digital 26 bh 3,000,000 78,000,000
- microtoise 26 bh 45,000 1,170,000
- Tas 26 bh 250,000 6,500,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa


Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 200 lbr 2,000 400,000

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja Penggandaan
blangko laporan 850 lbr 200 170,000

1.404 sampel garam Pemantauan Penggunaan Garam Beryodium


- PERSIAPAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Lokasi pengambilan sampel Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

Belanja Makanan dan Minuman


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- Makan standart rapat persiapan pemantauan garam beryodium 35 org x 1 keg 35 ok 30,000 1,050,000
- Makanan ringan standart rapat persiapan pemantauan garam beryodium 35 org x 1 keg 35 ok 15,000 525,000

- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA


Pelaksanaan Survey PenggunaHasil Survey Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess III / gol 4) (1 orang x 3 kali) 3 oh 200,000 600,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (ess IV / gol 3) (2 orang x 10 kali) 20 oh 150,000 3,000,000
Perjalanan dinas dalam rangka monev pelaksanaan pemantauan status gizi (gol 2 / non PNS) (3 orang x 9 kali) 27 oh 100,000 2,700,000

Belanja Transportasi dan Akomodasi


Belanja Transportasi
- Transport petugas survey garam beryodium 2 org x 54 kel 108 oh 100,000 10,800,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa


Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 200 lbr 2,000 400,000

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja Penggandaan
350 balita gizi buruk/gizi blangko laporan 850 lbr 200 170,000
kurang/gakin, 45.000
balita pengunjung
2. Pemberian Makanan
posyandu, 1.500 anak sd, Belanja PMT ………………
Tambahan dan Vitamin
500 bumil, 5.000 lansia, - PERSIAPAN ……………….
25 org penderita dan
Persiapan pelaksanaan alokasi PMT BELANJA PEGAWAI
petugas TB.
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
- Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa


Honorarium Panitia Pengadaan Pekerjaan Belanja Bahan PMT
- Ketua ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 600,000 600,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 500,000 500,000
- Anggota ( 3 org x 1 paket ) 3 OK 400,000 1,200,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Bahan PMT
- Ketua ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 600,000 600,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 paket ) 1 OK 550,000 550,000
- Anggota ( 3 org x 1 paket ) 3 OK 500,000 1,500,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Anggota ( 2 org x 1 paket ) 2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium / Upah Pekerja / Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang


- Upah/honor pekerja bongkar muat (distribusi) ( 3 org x 25 hari ) 75 oh 50,000 3,750,000

- PELAKSANAAN
Pengadaan PMT PMT BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan PMT (Pemberian Makan Tambahan)
- PMT (biskuit) balita gizi buruk 350 anak x 6 paket x 3 kali 6,300 bh 15,000 94,500,000
- PMT (susu) balita gizi buruk 350 anak x 6 paket x 3 kali 6,300 bh 45,000 283,500,000
- PMT penyuluhan posyandu 814
Posyandu
x 3 kali x 50 anak 122,100 bh 10,000 1,221,000,000
- PMT Penyuluhan anak sekolah 10 sekolahx 12 kali x 150 anak 18,000 bh 5,000 90,000,000
- PMT Ibu hamil 500 bumilx 3 paket x 3 kali 4,500 bh 70,000 315,000,000
- PMT Lansia 100posbindu
x 4 kali x 50 lansia 20,000 bh 5,000 100,000,000
- PMT Program TB 25 orang x 24 kali 600 bh 50,000 30,000,000

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka monev PMT (esselon III / golongan 4) 4 hari x 1 orang x 1 kali 4 HOK 200,000 800,000
- Perjalanan dinas dalam rangka monev PMT (esselon IV / golongan 3) 18 hari x 2 orang x 1 kali 36 HOK 150,000 5,400,000
- Perjalanan dinas dalam rangka monev PMT (Gol II / Non PNS) 24 hari x 2 orang x 1 kali 48 HOK 100,000 4,800,000

Belanja Transportasi dan Akomodasi


Belanja Transportasi
- Transport kader posyandu pengambil PMT ke puskesmas 814
posyandu
x 2 orang 1628 ok 50,000 81,400,000

- PELAPORAN
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
- Cetak foto kegiatan PMT 50 lbr 2,000 100,000
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

50 petugas Sweeping Vitamin A


- PERSIAPAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Notulen persiapan pelaksanaan Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Makanan dan Minuman


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- Makan standart rapat persiapan sweeping vitamin a 35 org x 1 keg 35 ok 30,000 1,050,000
- Makanan ringan standart rapat persiapan sweeping vitamin a 35 org x 1 keg 35 ok 15,000 525,000

- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA


Pelaksanaan Sweeping VitaminLaporan Pelaksanaan sweeping Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi
- Transport petugas sweeping vitamin a 2 org x 54 kel x 2 kali 216 oh 50,000 10,800,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa


Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 25 lbr 2,000 50,000

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja Penggandaan
blangko laporan 250 lbr 200 50,000

3. Penanggulangan KEP,
100 kasus pelacakan dan
Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA
30 kasus rujukan pasien Pelacakan dan Rujukan Balita Gizi Buruk
dan kekurangan zat gizi mikro
gizi buruk - PELAKSANAAN
lainnya
Pelaksanaan Pelacakan dan ruju
Pelacakan dan rujukan Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan pasien gizi buruk ess IV/golongan 3
- Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan pasien gizi buruk golongan II/Non PNS

Belanja Transportasi dan Akomodasi


Belanja Transportasi
- Pengganti transport rujukan pasien gizi buruk dari Posyandu ke Puskesmas 2 orangx 1 hari x 30 kali 60 HOK 150,000 9,000,000
- Pengganti transport pendampingan rujukan pasien gizi buruk oleh kader 2 orangx 1 hari x 30 kali 60 HOK 100,000 6,000,000

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bahan kontak pelacakan balita gizi buruk
- sabun mandi 120 bh 5,000 600,000
- minyak kayu putih 60 bh 45,000 2,700,000
- shampoo 60 bh 20,000 1,200,000
- bedak 60 bh 14,500 870,000
- handuk 30 bh 75,000 2,250,000
- washlap 60 bh 10,000 600,000
- cotton bud 30 bh 5,500 165,000
- goody bag 30 bh 10,000 300,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa


Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 20 lbr 2,000 40,000

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja Penggandaan
blangko laporan 290 lbr 200 58,000

150 paket formula balita


Tatalaksana balita gizi buruk
gizi buruk
- PELAKSANAAN
Pengadaan formula bahan formula Belanja Pegawai
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
Honorarium PNS
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman Pasien


formula gizi buruk 150 paket 120,000 18,000,000

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka study mission PPG/TFC (ess III / gol 4) (1 orang x 1 kali) 1 oh 500,000 500,000
Perjalanan dinas dalam rangka study mission PPG/TFC (ess IV / gol 3) (5 orang x 1 kali) 5 oh 450,000 2,250,000
Perjalanan dinas dalam rangka study mission PPG/TFC (gol 2 / non PNS) (3 orang x 5 kali) 25 oh 400,000 10,000,000

- PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa


Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
cetak foto kegiatan 50 lbr 2,000 100,000

4. Pemberdayaan Masyarakat
814 Posyandu Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
Menuju Keluarga Sadar Gizi
- PERSIAPAN
Persiapan pelaksanaan alokasi alat ukur BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Ketua ( 1 org x 1 keg 1 OK 900,000 900,000
- Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK 800,000 800,000
- Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 700,000 1,400,000

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa


Honorarium Panitia Pengadaan Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Pejabat Pengadaan ( 1 org x 1 paket ) 1 op 500,000 500,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Ketua 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000
- Sekretaris 1 org x 1 paket 1 op 450,000 450,000
- Anggota 1 org x 1 paket 1 op 400,000 400,000

Honorarium Non PNS


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
- Anggota ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium / Upah Pekerja / Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang


- Upah/honor pekerja bongkar muat (distribusi) 1 org x 25 hari 25 oh 50,000 1,250,000

- PELAKSANAAN
Pengadaan perlengkapan peralperlengkapan peralatan ukur BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka monev pemantauan pertumbuhan dan perkemban 2 orangx 10 hari x 1 kali 20 hok 150,000 3,000,000
- Perjalanan dinas dalam rangka monev pemantauan pertumbuhan dan perkemban 2 orangx 15 hari x 1 kali 30 hok 100,000 3,000,000

Belanja Perlengkapan
Belanja Perlengkapan Peralatan Ukur
- Tripod 150 bh 700,000 105,000,000
- Sarung timbang 100 bh 75,000 7,500,000
- Lengthboard 100 bh 550,000 55,000,000
- Mikrotoise 300 bh 50,000 15,000,000

- PELAPORAN
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor
Belanja Dokumentasi
- Cetak foto kegiatan Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 25 lbr 2,000 50,000
-
814 Posyandu Sarana Informasi Posyandu -
- PELAKSANAAN -
Belanja Cetak barang cetak BELANJA BARANG DAN JASA -
Belanja Cetak dan Penggandaan -
Belanja Cetak -
- Cetak leaflet gizi 8 rim 900,000 7,200,000
- Cetak lembar balik tumbuh kembang anak 100 bh 350,000 35,000,000
- SIP (format 1, 2, 3a, 3b, 4) 814 eks 50,000 40,700,000
- Lembar SKDN 1000 lbr 15,000 15,000,000
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

-
- PELAPORAN -
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Belanja Jasa Kantor -
Belanja Dokumentasi -
- Cetak foto kegiatan sarana informasi posyandu 25 lbr 2,000 50,000
-
-
7 kecamatan (415 orang) Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan -
- PERSIAPAN -
Rapat Persiapan Pelaksanaan Notulen persiapan pelaksanaan Belanja Pegawai -
Honorarium PNS -
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan -
Penanggung Jawab 1 org x 1 paket 1 op 500,000 500,000
Ketua 1 org x 1 paket 1 op 450,000 450,000
Sekretaris 1 org x 1 paket 1 op 400,000 400,000
Anggota -
-
Honorarium Non PNS -
Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 2 org x 1 keg ) 2 OK 500,000 1,000,000
Anggota -
-
Honorarium Non PNS -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator/Notulen/Operator Multi Media -
- Honorarium narasumber Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Keh 1 org x 1 keg ) 1 OK 1,500,000 1,500,000
-
Honorarium / Upah Pekerja / Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang -
- Upah/honor petugas kebersihan Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pert 2 org x 1 keg ) 2 OK 50,000 100,000
-
-
- PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA -
Pelaksanaan Akselerasi PerbaiPeningkatan pengetahuan ttg PeBelanja Cetak dan Penggandaan -
Belanja Cetak -
- Cetak spanduk Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 3 m2 x 7 bh 21 m2 32,000 672,000
-
Belanja Penggandaan -
- Penggandaan materi Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 1020 lbr 200 204,000
-
Belanja Makanan dan Minuman -
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan -
- Makan standart Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 50 org x 1 kali 50 ok -
- Makanan ringan standart Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Keh 50 org x 1 kali 50 ok -
-
Belanja Transportasi dan Akomodasi -
Belanja Transportasi -
- Transport Peserta Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan -
-
-
- PELAPORAN -
Penyusunan Laporan Hasil Laporan BELANJA BARANG DAN JASA -
Belanja Jasa Kantor -
Belanja Dokumentasi -
- Cetak foto kegiatan Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 25 lbr 2,000 50,000
-
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)
Indikator Kinerja Target Capaian HARGA SATUAN
PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Rp.)

-
-
JUMLAH TOTAL ……………..

Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Tangerang Selatan, ..... 2014
PPTK

......................... .........................
NIP. ............... NIP. ............... .........................
NIP. ...............

Petunjuk Pengisian :
(1) : diisi dari kolom (3) format 1
(2) : diisi dari kolom (6) format 1
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kota Tangerang Selatan
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
BIDANG : Kesehatan
KEGIATAN
FORMAT 1
: Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan ( DAK) UPT Puskesmas Benda Baru

Indikator Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiat Target Capaian Kebutuhan Penting
Program Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
an Lokasi Indikator Anggaran Indikatif Sumber Dana
Kinerja Indikatif
Kinerja (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

…. …. …. …. BIDANG :Kesehatan

Kelurahan
PROGRAM: Optimalisasi Benda Baru,
Penyelenggaraan pelayanan Bantuan Kelurahan
Kecamatan
kesehatan dasar, rujukan Operasional Bambu 12 bulan 297,840,000 APBD 12 bulan 372,300,000
Kesehatan (BOK) Pamulang
dan komplementer Apus,
Puskesmas
Kelurahan
Kedaung

KEGIATAN : Optimalisasi
Bantuan Operasional
…. …. …. ….
Kesehatan ( DAK) UPT
Puskesmas Benda Baru

Total 297,840,000 372,300,000

Tangerang Selatan, 2018

Pengguna Anggaran/ Plt. Kepala Dinas Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

dr. Suhara Manullang, Mkes drg. Endang Kurniawan, MM dr. Prima Sesari Saraswati
NIP. 19600721 198902 1 001 NIP : 19760219 200801 1 004 NIP : 19840414 201001 2 002
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BOK

TAHUN 2019

SKPD : Dinas Kesehatan

URUSAN : Kegiatan

PROGRAM : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

KEGIATAN : Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) di UPT Puskesmas Benda Baru

Indikator Target Rincian Penghitungan


Kinerja Capaian Kode Jumlah
OUTPUT Uraian
Program/K Indikator Rekening (Rp)
egiatan Kinerja Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6=3x5

- [ 1 ] Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga 48,445,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12,300,000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000

- - Leaflet Keluarga Sehat 100 Rim 120,000 12,000,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan

- - Penggandaan Materi SMD 1000 lbr 300

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 47,280,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 47,280,000

OK 30,000 15,120,000
Makan Minum Kegiatan LapanganPendataan Keluarga Sehat (3 org x 168 RT) 504

OK 30,000 20,160,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Survey Mawas Diri (2 org x 2 grk x 168 RT ) 672

Sosialisasi SMD

200 OK 35,000
Belanja Makan ( 200 org)

200 OK 25,000
Belanja Snack ( 200 org)

Sosialisasi Keluarga Sehat

OK 35,000
Belanja Makan ( 100 org) 100

100 OK 25,000
Belanja Snack (100 org)
- [ 2 ] Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial 165,426,000

-
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

-
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01 Belanja Cetak

19,476,000
- - Cetak Leaflet Program 1 paket 17,130,000 17,130,000

18,754,950
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan

- - Penggandaan Materi Kelompok Pendukung ASI 300 Lbr 300 90,000

- - Penggandaan Materi Kelas Ibu Hamil 500 Lbr 300 150,000

- - Penggandaan Form Laporan Vit A 620 Lbr 300 186,000

- - Penggandaan Materi Kelas Balita 400 lbr 300 120,000

Penggandaan Materi pembinaan Kader Gizi 900 lbr 300 270,000

Penggandaan Materi dokter kecil 400 lbr 300 120000

- - Penggandaan Materi Sosialisasi BIAS 800 lbr 300 240,000

- - Penggandaan Materi Pembentukan Kader Kesling 350 lbr 300 105,000

- - Penggandaan Materi Kader P2M 200 lbr 300 60,000

- - Penggandaan Materi Kader Jumantik Cilik 350 lbr 300 105,000

Penggandaan Form 1 Rumah 1 Jumantik 2200 lbr 300 660,000

- - Penggandaan Materi Kelompok Pendukung ASI 300 Lbr 300 90,000

- - Penggandaan Materi Kelas Ibu Hamil 500 Lbr 300 150,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

Makan Minum Kegiatan Lapangan Kunjungan bumil resti 15 grk 15 dus 30,000 450,000

Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan ibu nifas resti 10 grk 10 dus 30,000 300,000

Makan Minum Kegiatan Lapangan Pendataan Sasaran Ibu Hamil, Ibu Melahirkan (1 org x 24 grk) 24 dus 30,000 720,000

Makan Minum Kegiatan Lapangan Pemantauan Gizi Ibu Hamil KEK/Anemia (1 org x 12 grk) 12 dus 30,000 360,000

48 OK 30,000 1,440,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pendataan kasus bayi balita gizi buruk,gizi kurang dan gizi lebih 1org x 48 gerak
2 OK 30,000 60,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Sweeping vitamin A ( 1 orang x 2 keg)

26 OK 30,000 780,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan penimbangan balita dg pengukuran antropometri lengkap ( 1 org x 26 posyandu)

52 OK 30,000 1,560,000
Makan Minum Kegiatan LapanganDistribusi vitamin A ( 1 orang x 26 grk x 2 bulan)

48 OK 30,000 1,440,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pemantauan / monitoring kasus gizi buruk dan gizi lebih ( 1 org x 4 grk x 12 bln)

OK 30,000 600,000
Makan Minum Kegiatan LapanganKunjungan neonatus dan Balita Resti ( 20 gerak) 20

OK 30,000 120,000
Makan Minum Kegiatan LapanganPelacakan Kematian Bayi (4 grk) 4

OK 30,000 1,200,000
Makan Minum Kegiatan Lapanganpenjaringan anak TK/Paud ( 2 org x 20 TK/Paud) 40

OK 30,000 540,000
Makan Minum Kegiatan Lapanganpenjaringan (screening) deteksi dini kesehatan umum anak sekolah (2 org x 9 sekolah) 18

OK 30,000 9,360,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Posyandu ( 1 org x 26 posyandu x 12 bln) 312

OK 30,000 810,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan BIAS DT/TD (3 org x 9 sekolah) 27

OK 30,000 540,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan BIAS MR (2 orang x 9 sekolah) 18

OK 30,000 600,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pendataan sasaran BIAS (1 orang x 20 Sekolah) 20

Makan Minum Kegiatan Lapangan Pendataan Pasangan Usia Subur ( 1 org x 24 grk) 24 OK 30,000 720,000

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Inspeksi Kesehatan Lingkungan ( 1 org x 24 grk) 24

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pemeriksaan TTU (1 org x 24 kali) 24

OK 30,000 180,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pemeriksaan kantin/warung sekolah (1 org x 6 kali) 6

15 OK 30,000 450,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pembinaan dan pemeriksaan AMIU (1 org x 15 kali)

OK 30,000 180,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Inspeksi Kesling Sekolah ( 1 org x 6 grk) 6

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan pemeriksaanTPM (1 org x 24 kali) 24

6 OK 30,000 180,000
Makan Minum Kegiatan LapanganSosialisasi Dokcil ( 2 org x 3 grk)

OK 30,000 180,000
Makan Minum Kegiatan LapanganSosialisasi PHBS di Sekolah ( 1 org x 6 grk) 6

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan Lapanganpemeriksaan kontak serumah pasien TB paru/SUSPEC (1 org x 24 grk) 24

OK 30,000 360,000
Makan Minum Kegiatan Lapangankunjungan rumah pada pasien Kusta (1 orang x 12 grk) 12

OK 30,000 360,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Kunjungan Rumah Pasien HIV program VCT (1 orang x 5 grk) 12

12 OK 30,000 360,000
Makan Minum Kegiatan LapanganKunjungan Rumah Pasien ISPA/DIARE/Hepatitis Resiko Tinggi (1 org x 5 grk)

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan LapanganMonitoring 1 Rumah 1 Jumantik (1 org x 24 RW) 24
OK 30,000 540,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Monitorin Jumantik Cilik (2 org x 9 sekolah) 18

OK 30,000 450,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan kunjungan rumah pada pasien PTM (1 orang x 15 grk 15

OK 30,000 5,400,000
Makan Minum Kegiatan LapanganIVA Mobile (3 orang x 5 grk x 12 bln) 180

OK 30,000 2,880,000
Makan Minum Kegiatan LapanganIVA Mobile (4 orang x 2 grk x 12 bln) 96

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Pemeriksaan Faktor Risiko PTM di sekolah dan Masyarakat ( 1 org x 24 grk ) 24

OK 30,000 150,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Penyuluhan PTM ( 1 org x 5 grk) 5

OK 30,000 1,080,000
Makan Minum Kegiatan LapanganPE dan Kronologis ( 1 org x 36 grk) 36

OK 30,000 60,000
Makan Minum Kegiatan Lapanganpengambilan sample AFP ( 1org x 2 gerak) 2

OK 30,000 300,000
Makan Minum Kegiatan Lapanganpenelusuran kasus menular 10

Sosialisasi KB

dus 35,000 2,100,000


Belanja snack (90 org ) 90

dus 25,000 1,500,000


Belanja Makan (30 org x 2 grk ) 90

- - Kelas ibu hamil

- - Belanja snack 10 org x 12 bln 120 dus 35,000 4,200,000

- - Belanja Makan 10 org x 12 bln 120 dus 25,000 3,000,000

Pembinaan Bidan Praktek Mandiri, RS Swasta

dus 35,000 1,750,000


Belanja snack 25 org x 2 grk 50

dus 25,000 1,250,000


Belanja Makan 25 org x 2 grk 50

Pertemuan Kader Peduli KIA

dus 35,000 2,100,000


Belanja snack 30 org x 2 bulan 60

dus 25,000 1,500,000


Belanja Makan 30 org x 2 bulan 60

Pembentukan Kelompok Pendukung ASI

dus 35,000 1,820,000


Belanja snack 26 Posy x 2 org 52

dus 25,000 1,300,000


Belanja Makan 26 Posy x 2 org 52

Kelas balita

OK 25,000 3,000,000
Belanja snack 10 org x 12 bln 120
OK 35,000 4,200,000
Belanja makan 10 org x 12 bln 120

Pembinaan Kader Gizi

OK 25,000 750,000
Belanja snack 30 org 90

OK 35,000 1,050,000
Belanja makan 30 org 90

Pelatihan Dokter Kecil

OK 35,000 1,750,000
Belanja snack 50 org 50

OK 25,000 1,250,000
Belanja makan 50 org 50

Sosialisasi BIAS terhadap kepala sekolah dan guru serta posyandu

OK 25,000 1,250,000
belanja snack 50 Orang 50

OK 35,000 1,750,000
belanja makan minum 50 Orang 50

Pembentukan Kader Kesling

OK 35,000 1,750,000
Belanja Makan (50 org) 50

OK 25,000 1,250,000
Belanja Snack (50 org) 50

Kampanye Cuci Tangan

OK 35,000 2,100,000
Belanja Makan (60 org) 60

60 OK 25,000 1,500,000
Belanja Snack (60 org)

Sosialisasi Penyakit TBC

OK 35,000 700,000
Belanja Makan (20 org) 20

OK 25,000 500,000
Belanja Snack (20 org) 20

Sosialisasi Penyakit Kusta

OK 35,000 700,000
Belanja Makan (20 org) 20

20 OK 25,000 500,000
Belanja Snack (20 org)

Sosialisasi Penyakit HIV

30 OK 35,000 1,050,000
Belanja Makan (30 org)

30 OK 25,000 750,000
Belanja Snack (30 org)

Sosialisasi Penyakit ISPA, DIARE, HEPATITIS


30 OK 35,000 1,050,000
Belanja Makan (30 org)

30 OK 25,000 750,000
Belanja Snack (30 org)

Pembentukan Kader P2M

90 OK 35,000 3,150,000
Belanja Makan (30 org)

90 OK 25,000 2,250,000
Belanja Snack (30 org)

Pertemuan Program Jumantik

OK 35,000 3,150,000
Belanja Makan (90 org) 90

OK 25,000 2,250,000
Belanja Snack (90 org) 90

Pembentukan Kader Jumantik cilik

OK 35,000 3,150,000
Belanja Makan (90 org) 90

OK 25,000 2,250,000
Belanja Snack (90 org) 90

Pembentukan Kader Posbindu PTM

OK 35,000 3,150,000
Belanja Makan (90 org) 90

OK 25,000 2,250,000
Belanja Snack (90 org) 90

5.2.2.33 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku

5.2.2.33.02 Belanja Transportasi

OK 100,000 5,200,000
Transport Kelompok Pendukung ASI 52

OK 100,000 9,000,000
Transport Kader P2M 90

OK 100,000 9,000,000
Transport Kader Gizi 90

OK 100,000 5,000,000
Transport Kader Kesling 50

OK 100,000 9,000,000
Transport Kader Posbindu PTM 90

- [ 3 ] Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya 28,580,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan

Penggandaan Materi Karang Taruna peduli kesehatan 900 lbr 300 270000

Penggandaan Materi dokter kecil 400 lbr 300 120000


Penggandaan Materi PKPR 900 lbr 300 270000

- - Penggandaan Materi Lansia 800 lbr 300 240,000

- - Penggandaan Materi jiwa 400 lbr 300 120,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan

OK 30,000 540,000
Makan Minum Kegiatan LapanganPembinaan Sekolah Sehat (2 org x 9 sekolah) 18

OK 30,000 300,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Pembinaan Persiapan Jambore UKS (2 org x 5 sekolah) 10

OK 30,000 270,000
Makan Minum Kegiatan lapangan Penyuluhan UKS/ sikat gigi massal ( 1 org x 9 grk) 9

- - 18 OK 30,000 540,000
Makan Minum Kegiatan Lapanganpenjaringan siswa SMP/SMK/SMA (9 sekolah x 2 orang)

- - 18 OK 30,000 540,000
Makan Minum Kegiatan LapanganPembentukan PKPR ( 2 org x 9 sekolah)

- - 9 OK 30,000 270,000
Makan Minum Kegiatan LapanganMonitoring Evaluasi PKPR ( 1 org x 9 sekolah x 1 grk)

OK 30,000 270,000
Makan Minum Kegiatan LapanganPemberian Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri ( 1 org x 9 sekolah)
9
2 OK 30,000 60,000
Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan garam Iodium di Sekolah ( 1 org x 2 grk )

OK 30,000 4,680,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Posbindu ( 1 org x 13 Posb x 12 bln ) 156

OK 30,000 720,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Pendataan Lansia/Pra Lansia ( 1 org x 24 grk) 24

OK 30,000 150,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Lansia Resiko Tinggi ( 1 org x 5 grk ) 5

OK 30,000 900,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Kunjungan Rumah Pasien Jiwa(1 org x 30 grk) 30

OK 30,000 600,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan Pendataan Batra (2 org x 10 grk) 20

OK 30,000 780,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan UKGMD/UKGS(1 org x 26 grk) 26

Sosialisasi Kesehatan Indera

OK 35,000 700,000
Belanja Makan (20 org) 20

OK 25,000 500,000
Belanja Snack (20 org) 20

Sosialisasi Kesehatan Jiwa

OK 35,000 700,000
Belanja Makan (20 org) 20

OK 25,000 500,000
Belanja Snack (20 org) 20
Penyuluhan Kesehatan Lansia

OK 25,000 750,000
Belanja Snack Peserta 30 org 30

OK 35,000 1,050,000
Belanja Makan Peserta 30 org 30

Pembentukan PKPR

180 OK 35,000 6,300,000


belanja snack 9 sekolah x 20 org

OK 25,000 4,500,000
belanja makan 9 sekolah x 20 org 180

Penyuluhan Anemia pada remaja

OK 35,000 1,400,000
belanja snack 40 org 40

OK 25,000 1,000,000
belanja makan 40 org 40

Pembentukan Karang Taruna Peduli Kesehatan

OK 35,000
belanja snack 40 org 40

OK 25,000
belanja makan 40 org 40

Penyuluhan Kesehatan Repoduksi pada remaja

OK 25,000 1,000,000
belanja snack 40 org 40

40 OK 35,000 1,400,000
belanja makan 40 org

5.2.2.33 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku 4,000,000

5.2.2.33.02 Belanja Transportasi 4,000,000

OK 100,000 13,187,950
Transport Karang Taruna Peduli Kesehatan 40

- [ 4 ] Pelaksanaan Fungsi Manajemen 13,847,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,987,950

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5,987,950

- - Penggandaan Format Keluarga Sehat 1 paket 7,178,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,200,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 7,200,000

7,200,000
Lokmin Lintas Sektoral

OK 35,000
Belanja Makan (120 org) 120
OK 25,000
Belanja Snack (120 org) 120

- [ 5 ] Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 41,542,000

0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02 Belanja cetak buku kader stbm 1 paket 13500000 13,500,000

Belanja 1 paket 3562000 3,562,000


Pengganda
an materi
5.2.2.11 stbm
Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan

verifikasi 168 Ok 30000 5040000


Stop BAB
sembarang
an 1org x
168 rt OK 30,000 1,440,000
Makan Minum Kegiatan Lapangan monitoring STBM (2 org x24 kali) 48
41542000

Kampanye stop Bab sembarangan


150 OK 25,000 3750000
Belanja Snack (90 org)

150 OK 35,000 5250000


Belanja Makan (90 org)

Kampanye STBM

150 OK 25,000 3750000


Belanja Snack (90 org)

150 OK 35,000 5250000


Belanja Makan (90 org)

297,840,000
Jumlah

Pengguna Anggaran/ Plt. Kepala Dinas Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

dr. Suhara Manullang, Mkes drg. Endang Kurniawan, MM dr. Prima Sesari Saraswati
NIP. 19600721 198902 1 001 NIP : 19760219 200801 1 004 NIP : 19840414 201001 2 002
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (DRPK)

FORMAT 3
Urusan Penanganan : Kesehatan
Prioritas RKPD : Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial
Program : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Kegiatan : Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) di UPT Puskesmas Benda Baru
Waktu pelaksanaan : 12 Bulan
Lokasi : Puskesmas Benda Baru Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang
Sumber Dana : DAK ( Dana Alokasi Khusus )

INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA


1 2 3
CAPAIAN PROGRAM Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif 95%
MASUKAN 1. Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp 297,840,000
a. SDM 53 Orang
b. Waktu pelaksanaan 12 bulan
c. Biaya 297,840,000

Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38 kali, Makan Minum
Kegiatan 4 kali , belanja cetak 2 item, 5 item belanja
penggadaan
KELUARAN

HASIL Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) di UPT Puskesmas Benda Baru 95%

KELOMPOK SASARAN UPT Puskesmas Benda Baru & Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Pengguna Anggaran/ Plt. Kepala Dinas Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

dr. Suhara Manullang, Mkes drg. Endang Kurniawan, MM dr. Prima Sesari Saraswati
NIP. 19600721 198902 1 001 NIP : 19760219 200801 1 004 NIP : 19840414 201001 2 002
FORMAT 4
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2019 (BULAN)


NO. TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga V V V V V V V V V V V V

2 Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial V V V V V V V V V V V V

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya


3 V V V V V V V V V V V V
Kesehatan Lainnya

4 Pelaksanaan Fungsi Manajemen V V V V V V V V V V V V

5 Pelaksanaan Fungsi Manajemen V V V V V V V V V V V V

Pengguna Anggaran/ Plt. Kepala Dinas Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

dr. Suhara Manullang, Mkes drg. Endang Kurniawan, MM dr. Prima Sesari Saraswati
NIP. 19600721 198902 1 001 NIP : 19760219 200801 1 004 NIP : 19840414 201001 2 002
DAFTAR
RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN BOK
TAHUN 2018
SKPD : Dinas Kesehatan
Urusan : Kesehatan FORMAT 2
Program : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Kegiatan : Penyediaan Biaya Kegiatan BOK UPT Puskesmas Benda Baru

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume


KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
( Menejemen) Transport Honorarium Tim BOK
petugas mengantar POA
Biaya BOK BOK dan konsultasi SPJ
BOK

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

( Kegiatan KIA/KB) Transport Petugas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga


PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DAN
1
MELAHIRKAN

5 2 2 15 01 Transport petugas Kunjungan bumil resti (1 org x 9 grk x 12 bln) OK 108 100,000 10,800,000

5 2 2 15 01 Transport kunjungan ibu nifas resti ( 2 org x 3 grk x 12 bln ) OK 72 100,000 7,200,000

5 2 2 15 01 Transport Petugas Pemantauan Stiker P4K ( 1 org x 3 grk x 12 bln) OK 36 100,000 3,600,000

Transport petugas Kunjungan bumil yang tidak kontrol ke puskesmas


5 2 2 15 01 OK 144 100,000 14,400,000
(2 org x 6 grk x 12 bln)
Transport petugas Pendataan Sasaran Ibu Hamil, Ibu Melahirkan (1
5 2 2 15 01 OK 53 100,000 5,300,000
org x 53 grk)
Transport Petugas Penyuluhan KB Pada Ibu Hamil Resti di Posyandu
5 2 2 15 01 OK 36 100,000 3,600,000
( 1 org x 3 grk x 12 bln)
Transportasi Petugas Sosialisasi KB pada Ibu Nifas di posyandu (1 org
5 2 2 15 01 OK 36 100,000 3,600,000
x 3 grk x 12 bln)

Kelas ibu hamil

5 2 2 11 02 Belanja snack 10 org x 12 bln OK 120 25,000 3,000,000

Belanja Makan 10 org x 12 bln OK 120 35,000 4,200,000

Penggandaan Lbr 800 200 160,000


Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pembinaan Bidan Praktek Mandiri, RS Swasta

Belanja snack 20 org x 12 bln OK 240 25,000 6,000,000

Belanja Makan 20 org x 12 bln OK 240 35,000 8,400,000

Penggandaan Lbr 300 200 60,000

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN


2
BALITA

5 2 2 15 01 Transport petugas penjaringan anak TK/Paud ( 36 TK/Paud) OK 36 100,000 3,600,000

Transport petugas Kunjungan neonatus yg tidak kontrol ke puskesmas


5 2 2 15 01 OK 96 100,000 9,600,000
(2 org x 4 bayi x 12 bln)

5 2 2 15 01 Transport petugas Kunjungan neonatus Resti (2 org x 4 bayi x 12 bln) OK 96 100,000 9,600,000

Transport petugas Kunjungan Pemantauan Kesehatan bayi (1 org x 2


5 2 2 15 01 OK 24 100,000 2,400,000
bayi x 12 bln)
Transport petugas Kunjungan Pemantauan Kesehatan bayi risiko Tinggi
5 2 2 15 01 OK 36 100,000 3,600,000
(1 org x 3 bayi x 12 bln)

5 2 2 15 01 Transport petugas Posyandu ( 1 org x 63 posyandu x 12 bln) OK 756 100,000 75,600,000

Transport petugas Pelacakan Kematian Bayi ( 1 org x 4 grk) OK 4 100,000 400,000

Kelas balita

5 2 2 11 02 Belanja snack 20 org x 12 bln OK 240 25,000 6,000,000

5 2 2 11 02 Belanja makan 20 org x 12 bln OK 240 35,000 8,400,000

5 2 2 06 02 Penggandaan materi lembar 400 200 80,000

3 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK SEKOLAH

Transport petugas penjaringan (screening) deteksi dini kesehatan


5 2 2 15 01 OK 46 100,000 4,600,000
umum anak sekolah (2 org x 23 sekolah)
Transport petugas Pembinaan Kesehatan di Panti Asuhan (2 org x 4
5 2 2 15 01 OK 8 100,000 800,000
grk)
5 2 2 15 01 Transport petugas Pembinaan Sekolah Sehat (2 org x 10 sekolah) OK 20 100,000 2,000,000
Transport petugas Pembinaan Persiapan Jambore UKS (2 org x 5
5 2 2 15 01 OK 10 100,000 1,000,000
sekolah)
5 2 2 15 01 Transport Pelaksanaan Jambore UKS ( 2 Org x 2 grk) OK 4 100,000 400,000

5 2 2 15 01 Transport Pelaksanaan Monitoring Evaluasi ( 1 Org x 2 grk) OK 2 100,000 200,000


Transport Penyuluhan Makanan Sehat pada Anak Sekolah ( 2 org x 4
5 2 2 15 01 OK 8 100,000 800,000
grk)
5 2 2 15 01 Transport Penyuluhan TP UKS ( 2 org x 23 grk) OK 46 100,000 4,600,000

4 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

Transport petugas penjaringan siswa SMP/SMK/SMA (9 sekolah x 2


5 2 2 15 01 OK 18 100,000 1,800,000
orang)
5 2 2 15 01 Transport Petugas Pembentukan PKPR ( 2 org x 9 sekolah) OK 18 100,000 1,800,000
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Transport Petugas Monitoring Evaluasi PKPR ( 2 org x 9 sekolah x 2
5 2 2 15 01 OK 36 100,000 3,600,000
grk)
Transport Petugas Pemberian Tablet Tambah Darah Untuk Remaja
5 2 2 15 01 OK 18 100,000 1,800,000
Putri ( 2 org x 9 sekolah)
Transport Petugas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Remaja ( 2
5 2 2 15 01 OK 18 100,000 1,800,000
org x 9 sekolah)
Transport Petugas Penyuluhan Anemia pada Remaja ( 2 org x 9
5 2 2 15 01 OK 18 100,000 1,800,000
sekolah)
5 2 2 15 01 Transport petugas pembinaan PKPR (2 Org x 9 sekolah x 2 grk) OK 18 100,000 1,800,000

Pembentukan PKPR
5 2 2 11 02 belanja snack 9 sekolah x 25 org OK 225 25,000 5,625,000
belanja makan 9 sekolah x 25 org OK 225 35,000 7,875,000
Penggandaan Materi Lbr 900 200 180,000

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada remaja

belanja snack 9 sekolah x 30 org OK 270 25,000 6,750,000

belanja makan 9 sekolah x 30 org OK 270 35,000 9,450,000

Penyuluhan Anemia pada remaja

belanja snack 9 sekolah x 30 org OK 270 25,000 6,750,000

belanja makan 9 sekolah x 30 org OK 270 35,000 9,450,000

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

5 2 2 15 01 Transport Petugas Posbindu ( 1 org x 27 Posb x 12 bln ) OK 324 100,000 32,400,000

5 2 2 15 01 Transport Pendataan Lansia/Pra Lansia ( 1 org x 48 grk) OK 48 100,000 4,800,000

5 2 2 15 01 Transport Kunjungan Lansia ( 2 org x 3 grk x 12) OK 72 100,000 7,200,000

Senam Lansia

Belanja Snack Senam Lansia ( 20 org x 12 bln) OK 240 25,000 6,000,000

5 2 2 26 01 Belanja Jasa Instruktur Senam Lansia ( 1 org x 12 bln) OK 12 350,000 4,200,000

Penggandaan Materi Lbr 960 200 192,000

Refreshing Kader Posbindu


Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Snack Peserta dan Panitia Refreshing Kader Posbindu ( 30 org) OK 30 25,000 750,000

Belanja Makan Peserta dan Panitia Refreshing Kader Posbindu ( 30


OK 30 35,000 1,050,000
org)

Biaya Operasional Kegiatan Gizi PENINGKATAN PELAYANAN GIZI BAYI DAN BALITA

Transport petugas pendataan kasus bayi balita gizi buruk,gizi kurang


5 2 2 15 01 OK 48 100,000 4,800,000
dan gizi lebih (1 org x 4 kali X 12 Bln)

5 2 2 15 01 Transport petugas Sweeping vitamin A (3 kel x 2 orang x 2 keg) OK 12 100,000 1,200,000

Transport penimbangan balita dg pengukuran antropometri lengkap ( 1


5 2 2 15 01 OK 63 100,000 6,300,000
org x 63 pos)
Transport pemantauan / monitoring kasus gizi buruk dan gizi lebih ( 1
5 2 2 15 01 OK 48 100,000 4,800,000
org x 4 grk x 12 bln)

5 2 2 15 01 Transport Pemeriksaan garam Iodium di Sekolah ( 1 org x 2 grk ) OK 2 100,000 200,000

5 2 2 06 02 Penggandaan Form Laporan Vitamin A Lbr 620 200 124,000

PENINGKATAN GIZI BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI

Transport petugas pemantauan Gizi Ibu Hamil KEK/Anemia (1 org x 2


5 2 2 15 01 OK 24 100,000 2,400,000
kali X 12 Bln)

Transport petugas penyuluhan ASI Ekslusif di Posyandu (1 org X 12


5 2 2 15 01 OK 12 100,000 1,200,000
Bln)

5 2 2 15 01 Transport petugas penyuluhan 1000 HPK di Posyandu (1 org X 14 grk) OK 14 100,000 1,400,000

PELAYANAN GIZI MASYARAKAT

Transport petugas Pemeriksaan Kadar HB pada Wanita Usia Subur (1


Q 5 2 2 15 01 OK 36 100,000 3,600,000
org x 3 kali X 12 Bln)
Transport petugas Pemantauan Gizi pada Remaja di sekolah (1 org x 9
5 2 2 15 01 OK 18 100,000 1,800,000
grk X 2 Bln)
Transport petugas Pemantauan Konsumsi TTD pada Remaja Putri di
5 2 2 15 01 OK 18 100,000 1,800,000
Sekolah (2 org x 9 grk)
5 2 2 06 02 Penggandaan Form aturan Konsumsi TTD Lbr 1800 200 360,000

Biaya Operasional Kegiatan KIA (imunisasi) 9 Program Imunisasi

5 2 2 15 01 Transport petugas pekan imunisasi dunia ( 2 org x 3 kel) OK 6 100,000 600,000

5 2 2 15 01 Transport petugas pendataan sasaran booster ( 2 org x 3 grk x 3 kel) OK 18 100,000 1,800,000

5 2 2 15 01 transport petugas Supervisi Bidan Swasta (2 org x 5 kali x 3 kel) OK 30 100,000 3,000,000

5 2 2 15 01 Transport Petugas BIAS DT/TD (2 org x 23 sekolah) OK 46 100,000 4,600,000

5 2 2 15 01 transport petugas BIAS MR 2 orang x 94 OK 188 100,000 18,800,000


Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 2 2 15 01 transport petugas pendataan sasaran BIAS (2 orang x 29 Sekolah) OK 58 100,000 5,800,000

5 2 2 15 01 Transport Petugas BIAS Dengue (2 org x 23 sekolah) OK 46 100,000 4,600,000

5 2 2 15 01 Transport Petugas Sweeping IDL ( 2 org x 3 kel x 5 grk) OK 30 100,000 3,000,000

Transport Petugas Pengambilan Vaksin ( 1 org x 12 bln) OK 12 100,000 1,200,000

Sosialisasi BIAS terhadap kepala sekolah dan guru sekolah serta


Posyandu
5 2 2 11 02 belanja snack 120 Orang OK 120 25,000 3,000,000
5 2 2 11 02 belanja makan minum 120 Orang OK 120 35,000 4,200,000
Transport Peserta OK 120 100,000 12,000,000
5 2 2 06 02 Penggandaan materi lembar 1450 200 290,000
Sosialisasi TT untuk Catin
5 2 2 11 02 belanja snack 30 Orang OK 30 25,000 750,000
5 2 2 11 02 belanja makan minum 30 Orang OK 30 35,000 1,050,000
Transport Peserta OK 30 100,000 3,000,000
5 2 2 06 02 Penggandaan materi lembar 550 200 110,000

PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK


MENULAR DI UPT PUSKESMAS BENDA BARU

Biaya Operasional Kegiatan P2M/ VCT 5 2 2 15 01

Transport petugas kunjungan rumah pada pasien PTM (2 orang x 5 grk


5 2 2 15 01 OK 120 100,000 12,000,000
x 12 bln)

Transport petugas IVA Mobile (3 orang x 12 bln) OK 36 100,000 3,600,000

Transport Pemeriksaan Faktor Risiko PTM di sekolah dan Masyarakat


OK 24 100,000 2,400,000
( 2 org x 12 bln)

Transport Penyuluhan PTM ( 1 org x 8 grk) OK 8 100,000 800,000

Pembentukan Posbindu PTM


5 2 2 11 02 belanja snack 10 Orang OK 10 25,000 250,000
5 2 2 11 02 belanja makan minum 10 Orang OK 10 35,000 350,000
5 2 2 33 01 Transport Peserta 10 org OK 10 100,000 1,000,000
PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI
OK 24 100,000 2,400,000
UPT PUSKESMAS BENDA BARU
Transport petugas Kunjungan Rumah Pasien HIV program VCT (1
5 2 2 15 01 OK 24 100,000 2,400,000
orang x 2 kali x 12 bln)
Transport petugas Kunjungan Rumah Pasien
5 2 2 15 01
ISPA/DIARE/PNEUMONIA (1 orang x 2 kali x 12 bln)

OK 24 100,000 2,400,000

Transport petugas pemeriksaan kontak serumah pasien TB


5 2 2 15 01 OK 8 100,000 800,000
paru/SUSPEC (1 org x 2 grk x 12 bln)

5 2 2 15 01 Transport petugas pelacakan pasien TB paru mangkir (1 org x 8 kali)

5 2 2 15 01 Program Kusta OK 64 100,000 6,400,000


Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 2 2 15 01 Transport petugas Pemeriksaan Kusta di Sekolah (2 orang x 32 grk) OK 12 100,000 1,200,000

Transport petugas kunjungan rumah pada pasien Kusta (1 orang x 2


5 2 2 15 01
Pasien x 6 bln)

Pembentukan Kader HIV OK 30 35,000 1,050,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan (30 org) OK 30 25,000 750,000

5 2 2 11 02 Belanja Snack (30 org) OK 26 100,000 2,600,000


5 2 2 33 01 Transport Peserta 26 org

Sosialisasi Penyakit Menular OK 200 35,000 7,000,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan (200 org) OK 200 25,000 5,000,000

5 2 2 11 02 Belanja Snack (200 org) OK 200 100,000 20,000,000


5 2 2 33 01 Transport Peserta 200 org

Biaya Operasional Kegiatan Kesling

PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT DI UPT PUSKESMAS


15
BENDA BARU

Transport Petugas Inspeksi RW Bebas Jentik ( 1 org x 34 grk) OK 34 100,000 3,400,000


5 2 2 15 01 Transport petugas pemeriksaan TTU (1 org x 10 kali) OK 10 100,000 1,000,000
5 2 2 15 01 Transport petugas pemeriksaan kantin/warung sekolah (1 org x 10 kali) OK 10 100,000 1,000,000

5 2 2 15 01 Transport petugas pembinaan dan pemeriksaan AMIU (1 org x 5 kali) OK 8 100,000 800,000

Sosialisasi Penyakit Menular

5 2 2 11 02 Belanja Makan (400 org) OK 400 35,000 14,000,000

5 2 2 11 02 Belanja Snack (400 org) OK 400 25,000 10,000,000

PENINGKATAN SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI DAN


OK 36 100,000 3,600,000
PENANGGULANGAN WABAH DI PUSKESMAS BENDA BARU
5 2 2 15 01 Transport petugas PE dan Kronologis ( 1 org x 3 grk x 12 bln) OK 12 100,000 1,200,000
Transport petugas Monitoring 1 Rumah 1 Jumantik (1 org x 2 kel x 12
OK 12 100,000 1,200,000
bln)
Transport petugas Jumantik Cilik (1 org x 2 kel x 12 bln) LBR 1200 200 240,000
Penggandaan Format Monitoring 1 Rumah 1 Jumantik

Sosialisasi Penyakit DBD OK 40 35,000 1,400,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan (40 org) OK 40 25,000 1,000,000

5 2 2 11 02 Belanja Snack (40 org)


Indikator KinerjaTarget Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Biaya Operasional Kegiatan Battra
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL DAN
16
KESEHATAN KHUSUS DI UPT PUSKESMAS BENDA BARU (DAK)
5 2 2 15 01 Transport petugas pendataan BATRA (1 org x 52 grk ) OK 52 100,000 5,200,000
5 2 2 15 01 Transport petugas UKGMD/UKGS (1 org x 63 Posy ) OK 63 100,000 6,300,000
5 2 2 15 01 Transport petugas Sikat Gigi Massal (1 org x 23 sekolah) OK 23 100,000 2,300,000
Biaya Operasional Kegiatan Posbindu
PENGEMBANGAN PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
17 MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT DI UPT PUSKESMAS BENDA
BARU (DAK)
5 2 2 15 01 Transport petugas Survey Mawas Diri (1 org x 53 grk) OK 53 100,000 5,300,000
Transport Petugas Sosialisasi Indikator Keluarga Sehat di Masyarakat
OK 53 100,000 5,300,000
( 1 org x 53 grk)
Transport Petugas Sosialisasi PHBS di Sekolah ( 1 org x 23 grk) OK 23 100,000 2,300,000
Transport Petugas Sosialisasi Dokcil ( 5 org x 3 grk) OK 15 100,000 1,500,000
Transport Pembinaan Posyandu ( 1 org x 3 grk) OK 3 100,000 300,000
Pertemuan dengan Tokoh Myarakat
Belanja Snack (144 org) OK 144 25,000 3,600,000

Sosialisasi Kader
Belanja Makan (260 org) OK 260 35,000 9,100,000
Belanja Snack (260 org) OK 260 25,000 6,500,000

Sosialisasi SMD
Belanja Makan (90 org) OK 90 35,000 3,150,000
Belanja Snack (90 org) OK 90 25,000 2,250,000
Transport Peserta OK 90 100,000 9,000,000
Pelatihan Dokter Kecil
Belanja Snack (120 org) OK 120 25,000 3,000,000
Belanja Makan (120 org) OK 120 35,000 4,200,000
Sosialisasi Koordinasi TP UKS
Belanja Snack (40 org) OK 40 25,000 1,000,000
Belanja Makan (40 org) OK 40 35,000 1,400,000
Penggandaan Lbr 300 200 60,000

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga


Transport Petugas Pendataan Sarana Olah Raga, Kesehatan Olahraga
5 2 2 15 01 OK 32 100,000 3,200,000
(1 org x 32)
Transport Petugas Pembinaan Kesehatan Olahraga di Masyarakat (1
OK 38 100,000 3,800,000
org x 38 grk)
Transport Petugas Pembinaan kebugaran jamaah Haji (10 Org) OK 10 100,000 1,000,000
Kebugaran Jemaah Haji
5 2 2 11 02 belanja snack (75 org) OK 85 25,000 2,125,000
5 2 2 11 02 Belanja makan minum (75 org) OK 85 35,000 2,975,000
Belanja Kaos untuk jemaah Haji OK 85 100,000 8,500,000
Tranport Peserta OK 75 100,000 7,500,000
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kegiatan Mata ,Jiwa,THT

Pelayanan Kesehatan Jiwa

5 2 2 15 01 Transport Petugas kunjungan Rumah Pasien Jiwa (2 org x 12 kali) OK 24 100,000 2,400,000
5 2 2 15 01 Transport Petugas kunjungan Rumah Pasien Katarak (1 org x 10 kali) OK 10 100,000 1,000,000

Sosialisasi Kesehatan Indera


5 2 2 11 02 belanja snack (50 org) OK 50 25,000 1,250,000
5 2 2 11 02 Belanja makan minum (50 org) OK 50 35,000 1,750,000

Biaya Pemeliharaan Kegiatan UKS Transport Peserta ( 45 org) OK 45 100,000 4,500,000

Sosialisasi Kesehatan Jiwa


5 2 2 11 02 belanja snack (50 org) OK 50 25,000 1,250,000
5 2 2 11 02 Belanja makan minum (50 org) OK 50 35,000 1,750,000

Biaya Pemeliharaan Kegiatan UKS Transport Peserta ( 45 org) OK 45 100,000 4,500,000

Penggandaan Lbr 400 200 80,000

Penyelenggaraan Manajemen BOK di UPT Puskesmas Benda Baru


Honorarium Pengelola BOK
Ketua OK 1 800,000 800,000
Sekretaris OK 1 700,000 700,000
Anggota OK 1 600,000 600,000
Dukungan Manajemen BOK UPT Puskesmas Benda Baru
Kesekretariatan OK 3 500,000 1,500,000
5 2 2 06 03 Belanja Cetak Spanduk meter 20 17,000 340,000
Lokmin Lintas Sektoral
Belanja Snack OK 120 25,000 3,000,000
Belanja Makan /Minum OK 120 35,000 4,200,000
Transport Peserta OK 120 100,000 12,000,000
Transport Petugas dalam rangka konsultasi BOK OK 24 100,000 2,400,000
Transport Petugas dalam rangka menyerahkan laporan BOK OK 12 100,000 1,200,000
Penguatan Komitmen Akreditasi
Belanja Snack OK 120 25,000 3,000,000
Belanja Makan /Minum OK 120 35,000 4,200,000
Rapat Bulanan Lintas Program
Belanja Snack OK 540 25,000 13,500,000
Belanja Makan /Minum OK 540 35,000 18,900,000
Penggandaan Lbr 7300 200 1,460,000

TOTAL 5 2 2 33 01 724,136,000
265930344
Tangerang Selatan, 2017
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator OUTPU Volume
KODE REKENING RINCIAN BELANJA DANA BOK MDGS Satuan Biaya JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan Kinerja T kegiatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengguna Anggaran/ Plt. Kepala Dinas PPTK
Kuasa Pengguna Anggaran

Hj. Listya Windyart, S.Sos, M.KM dr. Prima Sesari Saraswati


NIP. 19600102 1980031 2 001 drg. Endang Kurniawan, MM NIP : 19840414 201001 2 002
NIP : 19760219 200801 1 004

Anda mungkin juga menyukai