BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan
kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah
disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disingkat Renja BPKAD tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi BPKAD, yang disusun berpedoman kepada Rencana
Strategis BPKAD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021. Renja BPKAD tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai
berikut :
1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BPKAD;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.
Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2021 dilakukan melalui proses
teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku
kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang
berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan
dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap
memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan
yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja
BPKAD Tahun 2021 merupakan:
3
--4--
4
--5--
2. Sekretariat, membawahi :
5
--6--
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Badan
Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Sekretaris
Yanie Giat Setyawan,S.Sos,M.Acc
6
--7--
7
--8--
8
--9--
9
--10--
10
--11--
c. Subbidang Perbendaharaan
11
--12--
12
--13--
B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja
BPKAD tahun 2020 antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
13
--14--
14
--15--
15
--16--
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Renja BPKAD tahun 2021 disusun dengan sistematika sesuai
Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG (SOT PD dan Tupoksi)
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja
K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
B. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
16
--17--
17
--18--
18
--19--
BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang
perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut.
19
--20--
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
20
--21--
21
--22--
Tahun 2020
Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran
yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019.
Tahun anggaran 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah
Rp.23.356.579.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung
sejumlah Rp.5.429.700.000,00 dan Belanja langsung sejumlah
Rp. 17.926.879.000,00 untuk melaksanakan 8 program dan 38
kegiatan (anggaran setelah perubahan).
Realisasi total anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2019 adalah
Rp.22.015.428.060,00 atau 94,26% dari total anggaran
Rp.23.356.579.000,00 Realisasi anggaran belanja tidak langsung
sejumlah Rp. 5.035.053.758,00 atau 92,73% dari jumlah anggaran
belanja tidak langsung Rp.5.429.700.000,00. Realisasi anggaran
belanja langsung sejumlah Rp.16.980.374.302,00 atau 94,72% dari
jumlah anggaran belanja langsung Rp.17.926.879.000,00.
Realisasi belanja tidak langsung hanya mencapai 92,73%
karena belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan serta tambahan
penghasilan realisasi tidak sesuai disebabkan karena terdapat
karyawan yang mengalami purna tugas, 2 (dua) karyawan meninggal
dunia dan terdapat pejabat struktural yang resign / mengundurkan
diri dari PNS. Sedangkan realisasi belanja langsung hanya mencapai
94,72% karena adanya efisiensi terhadap penggunaan air listrik dan
telpun, belanja dan sisa tender kegiatan yang dipihak ketigakan.
Berdasarkan data Laporan Realisasi APBD pada Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD), dapat dilihat
bahwa realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya
hampir mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun anggaran
2018 realisasi pendapatan daerah mencapai 99,72 dan tahun
anggaran 2019 realisasi pendapatan daerah mencapai 100,38%,
sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 data sampai dengan Mei
22
--23--
23
--24--
24
--25--
Terhadap target dan realisasi pendapatan daerah yang sudah dituangkan pada Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun anggaran 2020 (data sampai dengan Mei
2020) disampaikan sebagai berikut :
Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran (LKD Kabupaten Kebumen TA.2018, 2019 dan Realisasi Sampai Bulan Mei 2020), data diolah
25
--26--
Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun 2020, dan realisasi Renstra BPKAD Tahun 2016-2021
disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Kebumen
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat Terkelolanya 72 24 12 12 100% 12 48 66,66
menyurat surat menyurat
26
--27--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
pemeliharaan dan kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
27
--28--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
dan peraturan perundang- bacaan dan
undangan peraturan
perundang-
undangan
Penyediaan makanan dan Tersedianya jamuan 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
minuman rapat dan jamuan
tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
Konsultasi ke luar daerah Akomodasi dan
perjalanan dinas
luar daerah
Penunjang Administrasi Terpenuhinya 60 24 12 12 100% 12 48 80
Perkantoran kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
konsultasi dalam daerah akomodasi dan
perjalanan dinas ke
dalam daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan kendaraan Pengadaan paket 74 72 108 108 100% 22 202 272,97
dinas/operasional kendaraan dinas/
operasional
Pengadaan perlengkapan Pengadaan paket 15 7 2 2 100% 1 10 66,66
gedung kantor perlengkapan
kantor
28
--29--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
Pengadaan peralatan Pengadaan paket 206 69 46 46 100% 1 116 56,31
gedung kantor peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeleur Pengadaan paket 130 158 130 130 100% 1 289 222,30
pengadaan
mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 6 3 1 1 100% 1 5 83,33
gedung kantor gedung kantor
BPKAD
Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya 550 199 34 34 100% 1 234 42,54
berkala mebeleur mebeleur kantor
BPKAD
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Urusan Wajib
Perencanaan
Pembangunan
Program pengembangan
29
--30--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
data/informasi
Penyusunan dan Tersusunnya renja, 30 14 5 5 100% 5 24 80
pengumpulan data/ RKA, DPA,
informasi kebutuhan LKPJ/LPPD,LAKIP
penyusunan dokumen
perencanaan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Adm Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan analisis Jumlah Dokumen 1 0 0 0 0 1 1 100
standar belanja Perturan Bupati
Tentang analisa
Standar Belanja
Penyusunan standar satuan Tersusunnya 6 3 1 1 100% 1 5 83,33
harga peraturan Bupati
tentang Indeks
Penyusunan Rancangan Tersedianya 12 8 2 2 100% 2 12 100
Peraturan Daerah Tentang rancangan Perda
APBD APBD dan Perbup
APBD
Penyusunan Rancangan Tersedianya 12 6 2 2 100% 2 10 83,33
Peraturan Daerah tentang rancangan Perda
30
--31--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
perubahan APBD APBD dan Perbup
PAPBD
Penyusunan rancangan Tersusunnya 12 8 4 4 100% 3 15 125
peraturan daerah tentang raperda tentang
pertanggungjawaban APBD
pelaksanaan APBD
Peningkatan manajemen Tersedianya 12 6 3 3 100% 2 11 91,66
aset/barang daerah pengolahan data
barang milik daerah
dan penilaian aset
Pengamanan Aset/Barang Pengadaan papan 318 165 60 60 100% 50 275 86,47
Milik Daerah nama aset daerah;
terbayarnya
asuransi kendaraan
dinas roda 4;
terselesaikannya
TPTGR
Pengelolaan Belanja Tersedianya data 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
Langsung penatausahaan
keuangan daerah
dan pembinaan
bendahara SKPD
Pengelolaan Belanja tidak Pengelolaan gaji 72 33 12 12 100% 12 57 79,16
Langsung PNSD dan
rekonsiliasi jumlah
pegawai; lancarnya
pengelola hibah,
bagi hasil, bantuan
keuangan dan
bantuan sosial
31
--32--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
Penyusunan KUAPBD dan Tersusunnya 12 8 4 4 100% 4 16 133,33
PPAS KUAPBD dan PPAS
murni dan
perubahan
Intensifikasi dan Intensifikasi dan 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
ekstensifikasi pendapatan ekstensifikasi
lain-lain daerah pendapatan lain-
lain daerah
32
--33--
Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Renstra
Target
Kinerja Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Perangkat Daerah s/d
program
Indikator Capaian Kinerja Hasil tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan dan
Kinerja Program Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah kegiatan
(outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan Tingkat (Renja Realisasi
Kegiatan (output) BPKAD) Kegiatan s/d Renja Renja Realisasi
Realisasi tahun Renja Tahun
Tahun tahun 2018 tahun Tahun Target
(%) 2020) (n-1) 2020
2021 (n-3) 2019 (n-2) 2019 (n-2) Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
keunagan/ bantuan
sosial, hibah,
pembiayaan
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pengendalian Kas Daerah Pengelolaan dana 72 36 12 12 100% 12 60 83,33
APBD dan transfer
daerah
Statistik
Program Pengembangan
data/ Informasi/ statistik
daerah
Penyusunan dan Tersusunnya data 6 3 1 1 100% 1 5 83,33
pengumpulan data dan base pendapatan,
statistik daerah pengelolaan
keuangan daerah
dan aset daerah
33
--34--
34
--35--
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
NO. INDIKATOR SPM/ IKK Target Renstra Realisasi Proyeksi Catatan
Standar Capaian Analisis
Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1 Opini BPK atas WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
LKPD
2 Prosentase 93 94 95 96 94 95,44 60,27 96
Capaian Kinerja
Pelayanan SKPD
3 Capaian 92,30 92,50 93,25 93,25 95,50 94,54 47,66 95,50 Capaian Tahun
Peningkatan 2020 realisasi
Pengelolaan Capaian
Keuangan dan sampai dengan
Aset Mei
2020/Semester
I
Capaian realisasi 90 90 90 90 92,46 92,17 29,18 90
belanja
Capaian 100 100 100 100 100 100 60 100
Penerbitan
Dokumen
Keuangan
Daerah tepat
waktu
Capaian SKPD 80 80 83 83 90 85,60 60 83
Tertib
Administrasi Aset
Tepat Waktu
Capaian Realisasi 100 100 100 100 99,54 100,38 41,46 100
Pendapatan
35
--36--
Jumlah SKPD 198 198 198 198 198 171 171 171 Tahun 2020
yang mengirim sudah tidak
SPJ Fungsional ada lagi unit
Tepat Waktu kerja/ UPT
Dikpora,
sehingga
jumlah
Opd/Unit di
tahun 2020
sebanyak 171
Tersedianya data 1 1 1 1 1 1 1 1
rekonsiliasi
pelaporan
keuangan daerah
36
--37--
37
--38--
38
--39--
39
--40--
40
--41--
41
--42--
42
--43--
43
--44--
Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kebumen
44
--45--
45
--46--
III. Koordinasi dan BPKAD Tersusunnya 100% 546.349.000 Koordinasi dan BPKAD Tersusunnya 100% 805.255.000
Pelaksanaan dokumen Pelaksanaan dokumen
Akuntansi dan pelaporan Akuntansi dan pelaporan
46
--47--
47
--48--
IV. Kegiatan Penunjang BPKAD Penyediaan 1000 22.726.000.000 Kegiatan Penunjang BPKAD Penyediaan 1000 0
Urusan Belanja Tak Nasabah, Urusan Belanja Tak Nasabah,
Terduga dan 1 Paket Terduga dan 1 Paket
Jumlah Lokasi dan 449 Jumlah Lokasi dan 449
Desa Yang Desa Desa Yang Desa
Mendapatkan Mendapatkan
Bantuan Bantuan
Keuangan Desa Keuangan Desa
14 Pelaksanaan BPKAD Jumlah nasbah 1000 500.000.000 Pelaksanaan BPKAD Jumlah nasbah 1000 0
Penyusunan yang Nasabah Penyusunan yang Nasabah
Kebijakan, Alokasi mendapatkan Kebijakan, Alokasi mendapatkan
dan Pemberian pemberian dan Pemberian pemberian
Subsidi subsidi bunga Subsidi subsidi bunga
kepada BUMD kepada BUMD
15 Pelaksanaan Alokasi BPKAD Jumlah 1 Paket 1.000.000.000 Pelaksanaan Alokasi BPKAD Jumlah 1 Paket 0
dan Penyaluran Penyediaan dan Penyaluran Penyediaan
Bantuan Keuangan Belanja Tak Bantuan Keuangan Belanja Tak
Khusus Terduga Khusus Terduga
Jetis Jumlah Ruas 1 ruas 100.000.000 Jetis Jumlah Ruas 1 ruas 0
Desa Jalan yang Desa Jalan yang
Kutosa direhab Kutosa direhab
ri ri
Drainase Jumlah Lokasi 449 Desa 21.126.000.000 Drainase Jumlah Lokasi 449 Desa 0
300 Desa yang 300 Desa yang
Meter mendapatkan Meter mendapatkan
Desa bantuan Desa bantuan
Karangge keuangan Karangge keuangan
dang RW dang RW
4 4
45.000. 45.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
yang yang
48
--49--
ditingkat ditingkat
kan 700 kan 700
Meter, Meter,
Jalan Jalan
Menara Menara
Desa Desa
Tanggula Tanggula
ngin RT. ngin RT.
02 dan 02 dan
04 pada 04 pada
RW. 03 RW. 03
200.000. 200.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
yang yang
ditingkat ditingkat
kan 700 kan 700
Meter Meter
Jalan Jalan
Gilimati Gilimati
RT 02/01 RT 02/01
Dukuh Dukuh
Jembang Jembang
an Desa an Desa
karangga karangga
dung dung
200.000. 200.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Talud Talud
Jalan Jalan
yang yang
dibangun dibangun
200 200
Meter Meter
Jalan Jalan
Gilimati Gilimati
RT. 2/1 RT. 2/1
Dukuh Dukuh
Jembang Jembang
49
--50--
an Desa an Desa
Karangga Karangga
dung dung
150.000. 150.000.
000; 000;
Pajang Pajang
Talud Talud
Jalan Jalan
yang yang
dibangun dibangun
100 100
Meter Meter
Jalan Jalan
petanaha petanaha
n n
Guyanga Guyanga
n di Desa n di Desa
Nampud Nampud
adi adi
sebelah sebelah
selatan selatan
rumah rumah
burung burung
lawet lawet
timur timur
jalan raya jalan raya
100.000. 100.000.
000; 000;
Tercapai Tercapai
nya nya
Rehabilit Rehabilit
asi Jalan asi Jalan
Antar Antar
Kecmtan Kecmtan
di Ruas di Ruas
Jalan Jalan
Meles ke Meles ke
Jatiluhur Jatiluhur
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Meles Meles
50
--51--
Adimulyo Adimulyo
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Unit/Lok Unit/Lok
asi asi
Lapangan Lapangan
olahraga olahraga
yang yang
dibangun dibangun
/dikemba /dikemba
ngkan 1 ngkan 1
Unit Unit
Dukuh Dukuh
Kedunglo Kedunglo
RT. 2 RW. RT. 2 RW.
8 Desa 8 Desa
Giritirto Giritirto
280.000. 280.000.
000; 000;
Tercapai Tercapai
nya nya
perbaikn perbaikn
Lapangan Lapangan
olahraga olahraga
Desa Desa
Kemujan Kemujan
Kecmtan Kecmtan
Adimulyo Adimulyo
1 Paket 1 Paket
Lapangan Lapangan
Desa Desa
Kemujan Kemujan
Kecmtan Kecmtan
Adimulyo Adimulyo
200.000. 200.000.
000; 000;
Tercapai Tercapai
nya nya
perbaikn perbaikn
Lapangan Lapangan
51
--52--
Desa Desa
Banyura Banyura
ta ta
Kecmtan Kecmtan
Adimulyo Adimulyo
,1 Paket ,1 Paket
Lapangan Lapangan
Desa Desa
Banyura Banyura
ta ta
Kecmtan Kecmtan
Adimulyo Adimulyo
50.000. 50.000.
000; 000;
terlaksan terlaksan
akannya akannya
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
rabat rabat
beton beton
untuk untuk
jalan jalan
lingkunga lingkunga
n didesa n didesa
kalirejo kalirejo
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
1 Paket 1 Paket
RW 5 dan RW 5 dan
RW 7 RW 7
desa desa
kalirejo kalirejo
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
150.000. 150.000.
000; 000;
terlaksan terlaksan
akannya akannya
pembang pembang
unan unan
52
--53--
drainase drainase
RT 04 RW RT 04 RW
02 desa 02 desa
bandung bandung
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
1 Paket 1 Paket
RT 04 RW RT 04 RW
02 desa 02 desa
bandung bandung
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
100.000. 100.000.
000; 000;
terlaksan terlaksan
akannya akannya
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
rabat rabat
beton RT beton RT
01 RW 03 01 RW 03
desa desa
tanahsari tanahsari
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
1 Paket 1 Paket
RT 01 RW RT 01 RW
03 desa 03 desa
tanahsari tanahsari
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
150.000. 150.000.
000; 000;
terlaksan terlaksan
akannya akannya
pembang pembang
unan unan
talud talud
jalan jalan
samping samping
53
--54--
GOR RW GOR RW
06 desa 06 desa
jemur jemur
kecmtan kecmtan
kebumen kebumen
1 Paket 1 Paket
RW . 06 RW . 06
desa desa
jemur jemur
kecmatn kecmatn
kebumen kebumen
150.000. 150.000.
000; 000;
Pemeliha Pemeliha
raan raan
Jalan Jalan
Aspal 300 Aspal 300
Meter Jl. Meter Jl.
Tentara Tentara
Pelajar Pelajar
Gg. Abu Gg. Abu
Bakar, Bakar,
Gg. Gg.
Tengah Tengah
Desa Desa
Kawedus Kawedus
an Kec. an Kec.
Kebumen Kebumen
100.000. 100.000.
000; 000;
Rabat Rabat
Beton / Beton /
Jalan 300 Jalan 300
Meter Meter
RT. 02 / RT. 02 /
RW. 01 RW. 01
Desa Desa
Wonosari Wonosari
Kec. Kec.
Kebumen Kebumen
50.000. 50.000.
54
--55--
000; 000;
Pembuat Pembuat
an Sumur an Sumur
Bor 1 Bor 1
Paket RT. Paket RT.
09 / RW 09 / RW
03 Desa 03 Desa
Gemekse Gemekse
kti - Kec. kti - Kec.
Kebumen Kebumen
30.000. 30.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Rabat Rabat
beton beton
ruas jalan ruas jalan
MTs Al- MTs Al-
Hidayah Hidayah
s.d s.d
jembatan jembatan
kaliuter 1 kaliuter 1
Paket Paket
Desa Desa
Krakal Krakal
RW. 06 RW. 06
Kec. Alian Kec. Alian
200.000. 200.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
talud talud
jalan dari jalan dari
MTs Al- MTs Al-
Hidayah Hidayah
s.d s.d
pertigaan pertigaan
Dukuh Dukuh
Gletuk 1 Gletuk 1
Paket Paket
Desa Desa
55
--56--
Krakal RT Krakal RT
01 RW 06 01 RW 06
Kec. Alian Kec. Alian
100.000. 100.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
keuangan keuangan
pembuat pembuat
an an
drainase drainase
desa 1 desa 1
Paket RT Paket RT
02 02
menuju menuju
RT 05 di RT 05 di
RW 01 RW 01
Desa Desa
Kalijaya Kalijaya
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
Keuanga Keuanga
n untuk n untuk
pembang pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan 1 Jalan 1
Paket Paket
Desa Desa
Kambang Kambang
Sari RT Sari RT
04 RW 02 04 RW 02
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
56
--57--
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
Talud 1 Talud 1
Paket RT Paket RT
01 RW 06 01 RW 06
Desa Desa
Seliling Seliling
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
Talud 1 Talud 1
Paket RT Paket RT
04 RW 06 04 RW 06
Desa Desa
Sawanga Sawanga
n n
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
rabat rabat
beton beton
jalan 1 jalan 1
Paket Paket
Desa Desa
Wonokro Wonokro
mo RT 09 mo RT 09
RW 02 RW 02
57
--58--
200.000. 200.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
jembatan jembatan
dekat dekat
masjid masjid
nurul nurul
huda RT huda RT
04 RW 03 04 RW 03
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Pujotirto Pujotirto
RT 04 RW RT 04 RW
03 Kec. 03 Kec.
Karangsa Karangsa
mbung mbung
90.000. 90.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
1 Unit 1 Unit
Gang RT Gang RT
02 RW 03 02 RW 03
Desa Desa
Bagung Bagung
Kec Kec
Prembun Prembun
150.000. 150.000.
000; 000;
terbangu terbangu
nya nya
lapangan lapangan
voly rt 02 voly rt 02
rw 03 rw 03
desa desa
prembun prembun
58
--59--
1 Paket 1 Paket
Rt 02 Rw Rt 02 Rw
03 Desa 03 Desa
Prembun Prembun
Kec Kec
Prembun Prembun
20.000. 20.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
pengaspa pengaspa
lannya lannya
500 500
Meter Meter
Desa Desa
Rowo (Jl. Rowo (Jl.
Lingkar Lingkar
Desa RT. Desa RT.
4, RT, 3 4, RT, 3
dan RT 5 dan RT 5
pada RW pada RW
1 dan RW 1 dan RW
2) 2)
200.000. 200.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
Rehabilit Rehabilit
asi/Pemb asi/Pemb
angunan angunan
nya 500 nya 500
Meter Jl. Meter Jl.
Handaya Handaya
ni dan Jl. ni dan Jl.
Rahayu Rahayu
59
--60--
RT. 01 RT. 01
dan dan
RT.02 RT.02
pada RW. pada RW.
01 Desa 01 Desa
Wiromar Wiromar
tan tan
200.000. 200.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
600 600
Meter Jl. Meter Jl.
Gang Gang
Pesutren Pesutren
RT. 02,03 RT. 02,03
dan 04 dan 04
pada RW pada RW
03 Desa 03 Desa
Wiroga Wiroga
ten ten
200.000. 200.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
500 500
Meter Jl. Meter Jl.
Masjid Masjid
RT 03, 04 RT 03, 04
pada RW. pada RW.
02 Desa 02 Desa
Wergona Wergona
yan yan
200.000. 200.000.
000; 000;
60
--61--
Panjang Panjang
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
500 500
Meter Meter
RT.01, 02 RT.01, 02
pada RW pada RW
01 Desa 01 Desa
Singoyud Singoyud
an an
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
betonisas betonisas
i jalan i jalan
desa 1 desa 1
Paket Paket
RW.01/0 RW.01/0
2 Desa 2 Desa
karangge karangge
de de
300.000. 300.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Bronjong Bronjong
Drainase Drainase
Jalan Jalan
desa desa
pejagata pejagata
n1 n1
Kegiatan Kegiatan
Desa Desa
Pejagata Pejagata
n n
61
--62--
296.000. 296.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Rabat Rabat
Beton Beton
(12 x 3 x (12 x 3 x
400 m) 1 400 m) 1
Paket Paket
Desa Desa
Pejagata Pejagata
n RT. 02 n RT. 02
RW. 02 RW. 02
Kec. Kec.
Kutowina Kutowina
ngun ngun
150.000. 150.000.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
aannya aannya
Pengurug Pengurug
an dan an dan
Pembang Pembang
unan unan
Lapangan Lapangan
Sepak Sepak
Bola 1 Bola 1
Paket Paket
Desa Desa
Karangsa Karangsa
ri RT. 02 ri RT. 02
RW. 02 RW. 02
Kec. Kec.
Kutowina Kutowina
ngun ngun
220.000. 220.000.
000; 000;
terbangu terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan di Jalan di
62
--63--
Lingkung Lingkung
an RT 03 an RT 03
RW 04 1 RW 04 1
Paket RT Paket RT
03 Desa 03 Desa
Babadsar Babadsar
i i
Kecamat Kecamat
an an
Kutowina Kutowina
ngun ngun
165.000. 165.000.
000; 000;
terlaksan terlaksan
akannya akannya
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
Dukuh Dukuh
Japanan Japanan
RT 01 RW RT 01 RW
06 Desa 06 Desa
Ungaran Ungaran
Kecamat Kecamat
an an
Kutowina Kutowina
ngun 1 ngun 1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Japanan Japanan
RT 01 RW RT 01 RW
06 Desa 06 Desa
Ungaran Ungaran
Kecamat Kecamat
an an
Kutowina Kutowina
ngun ngun
200.000. 200.000.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
anya anya
Pembang Pembang
63
--64--
unan unan
Saluran Saluran
Drainase Drainase
1 Paket 1 Paket
RW 03 RW 03
Desa Desa
Mekarsa Mekarsa
ri ri
Kecamat Kecamat
an an
Kutowina Kutowina
ngun ngun
180.000. 180.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
normalis normalis
asi jalan asi jalan
desa 1 desa 1
Paket Paket
Jalan Jalan
Golong Golong
jarak jarak
Desa Desa
Kaibon Kaibon
Petangku Petangku
ran ran
400.000. 400.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
Keuanga Keuanga
n untuk n untuk
Lapangan Lapangan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Desa Desa
64
--65--
Sidomuk Sidomuk
ti ti
310.000. 310.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
bantuan bantuan
Keuanga Keuanga
n untuk n untuk
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Surobaya Surobaya
n n
200.000. 200.000.
000; 000;
Perbaika Perbaika
n Rabat n Rabat
Beton Beton
100 x 1,6 100 x 1,6
Meter Meter
Bapak Bapak
Turmudi Turmudi
- Bapak - Bapak
Karmidi Karmidi
RT 1 Rw RT 1 Rw
3 Dukuh 3 Dukuh
Kinanti Kinanti
Desa Desa
Bocor Bocor
Kec. Kec.
Buluspes Buluspes
antren antren
11.000. 11.000.
000; 000;
Perbai Perbai
kan kan
65
--66--
Rabat Rabat
Beton Beton
200 x 1,6 200 x 1,6
Meter Meter
Menuju Menuju
Makam Makam
Kinanti Kinanti
Dukuh Dukuh
Kinanti Kinanti
Utara RT Utara RT
1 RW 3 1 RW 3
Desa Desa
Bocor Bocor
Kec. Kec.
Buluspes Buluspes
antren antren
24.000. 24.000.
000; 000;
Perbaika Perbaika
n Rabat n Rabat
Beton Beton
300 x 1,6 300 x 1,6
Meter Meter
Dukuh Dukuh
Ragayuda Ragayuda
n RT 2 n RT 2
RW 2 ( 4 RW 2 ( 4
Ruas) Ruas)
Desa Desa
Bocor Bocor
Kec Kec
Buluspes Buluspes
antren antren
30.000. 30.000.
000; 000;
Pelebara Pelebara
n Jalan n Jalan
Rabat Rabat
Beton Beton
Dari Dari
Batas Batas
66
--67--
Desa RW Desa RW
1 600 x 1 1 600 x 1
x Meter x Meter
Jl. Desa Jl. Desa
RT 1, RT RT 1, RT
2, RT 3, 2, RT 3,
RT 4 (RW RT 4 (RW
1) Desa 1) Desa
Maduret Maduret
no Kec. no Kec.
Buluspes Buluspes
antren antren
100.000. 100.000.
000; 000;
panjang panjang
jalan yg jalan yg
direhabili direhabili
tasi 400 tasi 400
Meter Meter
Jalan Jalan
Antar Antar
Desa Desa
(Depan (Depan
SD SD
Banjarwi Banjarwi
nangun nangun
Desa Desa
Trikarso) Trikarso)
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
Pembuat Pembuat
an an
Bronjong Bronjong
drainase drainase
2 Paket 2 Paket
Brojong Brojong
Kali Kali
Kathing Kathing
67
--68--
selatan selatan
kantor kantor
pos pos
petanaha petanaha
n (100 n (100
meter) meter)
dan dan
Bronjong Bronjong
Kali Kali
Kathing Kathing
Sebelah Sebelah
timur timur
Rumah Rumah
Gito Gito
Prasetyo Prasetyo
(100 (100
meter) meter)
300.000. 300.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
pengaspa pengaspa
lannya lannya
500 500
Meter Meter
Jalan Jalan
Menuju Menuju
SMA SMA
Petanaha Petanaha
n Desa n Desa
Karangdu Karangdu
wur wur
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
68
--69--
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
lapangan lapangan
voli 1 voli 1
Paket Paket
Desa Desa
Jabres Jabres
25.000. 25.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Makam 1 Makam 1
Paket Paket
Desa Desa
Jabres Jabres
40.000. 40.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan Jalan
Rabat Rabat
Beton Rt. Beton Rt.
01/04 01/04
Desa Desa
Penusup Penusup
an 1 an 1
Paket Paket
Desa Desa
69
--70--
Penusup Penusup
an an
100.000. 100.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan 1 Jalan 1
Paket Paket
Talud Rt. Talud Rt.
01/02 01/02
Desa Desa
Penusup Penusup
an an
50.000. 50.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan Jalan
Rabat Rabat
beton 1 beton 1
Paket Rt. Paket Rt.
02/02 02/02
Desa Desa
Donosari Donosari
100.000. 100.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
70
--71--
keuangan keuangan
untuk untuk
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan 1 Jalan 1
Paket Paket
RW. 03 RW. 03
Desa Desa
Donosari Donosari
50.000. 50.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pengeras pengeras
an jalan an jalan
desa 1 desa 1
Paket Paket
Rw. 06 Rw. 06
Desa Desa
Sidoa Sidoa
gung gung
40.000. 40.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan jalan lan jalan
Desa 1 Desa 1
Paket RT Paket RT
01 - RT 01 - RT
03 RW 01 03 RW 01
Desa Desa
Karang Karang
Kemiri Kemiri
40.000. 40.000.
000; 000;
Tiang Tiang
Lampu Lampu
Penerang Penerang
71
--72--
an jalan an jalan
desa 6 desa 6
Lokasi RT Lokasi RT
01/03 01/03
dan RT dan RT
03/03 03/03
Desa Desa
Karang Karang
Kemiri Kemiri
4.500. 4.500.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
aanya aanya
Pengaspa Pengaspa
lan Jalan lan Jalan
Lingkung Lingkung
an Rt 04 an Rt 04
Rw 06 Rw 06
Keluraha Keluraha
n n
Karangan Karangan
yar 1 yar 1
Paket Paket
Keluraha Keluraha
n n
Karangan Karangan
yar RT 04 yar RT 04
RW 06 RW 06
Keluraha Keluraha
n n
Karangan Karangan
yar yar
Kecamat Kecamat
an an
Karangan Karangan
yar yar
85.000. 85.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
72
--73--
Jalan Jalan
Desa Desa
Blok Blok
Watu Watu
Rupit Rt Rupit Rt
06 Rw 01 06 Rw 01
Desa Desa
Giripurno Giripurno
Kecamat Kecamat
an an
Karangan Karangan
yar 1 yar 1
Paket Paket
Desa Desa
Giripurno Giripurno
Rt 06 Rw Rt 06 Rw
01 01
Kecamat Kecamat
an an
Karangny Karangny
ar ar
100.000. 100.000.
000; 000;
Betonisa Betonisa
si Jalan di si Jalan di
Dukuh Dukuh
Kalikumb Kalikumb
ang Rt 01 ang Rt 01
Rw 04 1 Rw 04 1
Paket Paket
Desa Desa
Kalipoh Kalipoh
Rt 00 Rw Rt 00 Rw
04 04
Kecmata Kecmata
n Ayah n Ayah
135.000. 135.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Jalan Jalan
73
--74--
Desa 50 Desa 50
Meter Rt Meter Rt
05 Rw 07 05 Rw 07
Desa Desa
Wonore Wonore
jo jo
Kecamat Kecamat
an an
Karang Karang
anyar anyar
10.000. 10.000.
000; 000;
Pengecor Pengecor
an Jalan an Jalan
Desa Desa
Srengsre Srengsre
ng 10 ng 10
Meter rt Meter rt
01 rw 05 01 rw 05
(srengsen (srengsen
g) desa g) desa
wonorejo wonorejo
kecama kecama
tan tan
karangan karangan
yar5.000. yar5.000.
000; 000;
Bantuan Bantuan
Keuanga Keuanga
n untuk n untuk
Perbaika Perbaika
n Jalan n Jalan
Desa Desa
(Amblas) (Amblas)
1 Paket 1 Paket
Rt 04 Rw Rt 04 Rw
03 Desa 03 Desa
Wonore Wonore
jo jo
Kecamat Kecamat
an an
74
--75--
Karang Karang
anyar anyar
8.000. 8.000.
000; 000;
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Lingkung Lingkung
an 70 an 70
Meter Rt Meter Rt
03 Rw 02 03 Rw 02
Desa Wo Desa Wo
norejo norejo
Kecamat Kecamat
an an
Karangan Karangan
yar yar
10.000. 10.000.
000; 000;
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Lingkung Lingkung
an 100 an 100
Meter Rt Meter Rt
03 Rw 06 03 Rw 06
Desa Desa
Wonore Wonore
jo, jo,
Kecamat Kecamat
an an
Karangan Karangan
yar yar
10.000. 10.000.
000; 000;
Pembuat Pembuat
an Jalan an Jalan
Berundak Berundak
70 Meter 70 Meter
Rw 04 Rw 04
Desa Wo Desa Wo
75
--76--
norejo norejo
Kecamat Kecamat
an an
Karangan Karangan
yar yar
15.000. 15.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
rabat rabat
beton beton
jalan jalan
desa desa
DESA DESA
GRENGG GRENGG
ENG ENG
KECAMA KECAMA
TAN TAN
KARANG KARANG
ANYAR ANYAR
150.000. 150.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
Keuanga Keuanga
n Untuk n Untuk
Pembang Pembang
unan unan
Lapangan Lapangan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Lapangan Lapangan
Desa Desa
Gunungs Gunungs
ari ari
Karangga Karangga
yam yam
76
--77--
250.000. 250.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Pesanggr Pesanggr
ahan ahan
Makam Makam
1 Paket 1 Paket
Tempat Tempat
Pemaka Pemaka
man man
Gede Dk Gede Dk
Purwoda Purwoda
di Desa di Desa
Karangga Karangga
yam yam
25.000. 25.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan Jalan lan Jalan
Desa 1 Desa 1
Lokasi Lokasi
Dk.kali Dk.kali
wuluh RT wuluh RT
01 s.d RT 01 s.d RT
03 RW 01 03 RW 01
Desa Desa
Karangga Karangga
yam yam
121.000. 121.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
Rabat Rabat
Beton 1 Beton 1
Paket RT Paket RT
01 RW 04 01 RW 04
Dk Dk
KaliTerus KaliTerus
Desa Desa
Karangga Karangga
77
--78--
yam yam
25.000. 25.000.
000; 000;
Tiang Tiang
Penerang Penerang
an Jalan an Jalan
Desa 100 Desa 100
Lokasi Lokasi
Desa Desa
Karangga Karangga
yam 75. yam 75.
000.000; 000.000;
Jumlah Jumlah
Ruas Ruas
Jalan Jalan
Desa Desa
yang yang
dibantu dibantu
pembang pembang
unannya unannya
1 Ruas 1 Ruas
Dukuh Dukuh
Plipitan- Plipitan-
Tedunan Tedunan
Desa Desa
Giritirto Giritirto
200.000. 200.000.
000; 000;
jumlah jumlah
Bantuan Bantuan
Rabat Rabat
Beton Beton
jalan jalan
Lingkung Lingkung
an 1 an 1
Paket RT Paket RT
05 dan 05 dan
RT 06 RW RT 06 RW
02 Desa 02 Desa
Karangga Karangga
yam yam
78
--79--
15.000. 15.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
Pengaspa Pengaspa
lan jalan lan jalan
lingkunga lingkunga
n 1 Paket n 1 Paket
RT 07 RW RT 07 RW
02 Desa 02 Desa
Karangga Karangga
yam yam
45.000. 45.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Bantuan Bantuan
Rabat Rabat
Beton 1 Beton 1
Paket RT Paket RT
03 RW 05 03 RW 05
Desa Desa
Kajoran Kajoran
15.000. 15.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Bantuan Bantuan
Rabat Rabat
Beton 1 Beton 1
Lokasi Lokasi
Desa Desa
Kajoran Kajoran
RT 03 RW RT 03 RW
07 Dk 07 Dk
Condong Condong
15.000. 15.000.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
anya anya
Pembang Pembang
unan unan
Rabat Rabat
79
--80--
Beton 1 Beton 1
Paket Paket
Desa Desa
Kajoran Kajoran
RT 03 Rw RT 03 Rw
02 Dk 02 Dk
sudagara sudagara
n15.000. n15.000.
000 000
RABAT RABAT
BETON BETON
Jalan Jalan
Desa RT Desa RT
03 RW 01 03 RW 01
DUKUH DUKUH
KEMOJIN KEMOJIN
G DESA G DESA
KAJORAN KAJORAN
KECAMA KECAMA
TAN TAN
KARANG KARANG
GAYAM GAYAM
100.000. 100.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
Keuanga Keuanga
n Untuk n Untuk
Betonosa Betonosa
si Jalan si Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket RT. Paket RT.
03 dan 03 dan
RT 04 RT 04
Desa Desa
Wonotir Wonotir
to to
Karangga Karangga
yam yam
250.000. 250.000.
80
--81--
000; 000;
"Bantuan "Bantuan
keuangan keuangan
ruas jalan ruas jalan
lokidang lokidang
plipitan plipitan
Desa Desa
Giritirto Giritirto
Bantuan Bantuan
keuangan keuangan
ruas jalan ruas jalan
Kaliputih Kaliputih
RT 05 RW RT 05 RW
01 Desa 01 Desa
Clapar Clapar
(200 m) (200 m)
Bantuan Bantuan
keuangan keuangan
ruas jalan ruas jalan
Krajan Krajan
Sijo Desa Sijo Desa
Kalirejo Kalirejo
"3 "3
Kecamat Kecamat
an an
Karangga Karangga
yam yam
450.000. 450.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan poros lan poros
jalan jalan
desa desa
sidomuk sidomuk
ti - ti -
pekuwon pekuwon
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Sidomuk Sidomuk
ti Kec. ti Kec.
Adimulyo Adimulyo
81
--82--
150.000. 150.000.
000; 000;
Peaspala Peaspala
n poros n poros
jalan jalan
Desa Desa
Sekarteja Sekarteja
– Bonjok – Bonjok
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Sekarteja Sekarteja
Kec. Kec.
Adimulyo Adimulyo
150.000. 150.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Tegalsari Tegalsari
Kec. Kec.
Adimulyo Adimulyo
75.000. 75.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan Jalan lan Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Sawanga Sawanga
n Kec. n Kec.
Kuwara Kuwara
san san
100.000. 100.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan Poros lan Poros
82
--83--
Jalan Jalan
Desa Desa
Serut – Serut –
Bendung Bendung
an 1 an 1
Paket Paket
Desa Desa
Serut Serut
Kec.Kuwa Kec.Kuwa
rasan150 rasan150
.000.000; .000.000;
Pembang Pembang
unan unan
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Sidomukt Sidomukt
i Kec. i Kec.
Kuwarasa Kuwarasa
n150.000 n150.000
.000; .000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
lapangan lapangan
desa 1 desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Pondokg Pondokg
ebangsari ebangsari
kecamata kecamata
nkuwaras nkuwaras
an250.00 an250.00
0.000; 0.000;
terlaksan terlaksan
anya anya
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
perbatas perbatas
83
--84--
an desa an desa
lemahdu lemahdu
wur wur
menuju menuju
desa desa
harjodow harjodow
o 1 Paket o 1 Paket
Desa Desa
Lemahdu Lemahdu
wur wur
Kecamat Kecamat
an an
Kuwarasa Kuwarasa
n250.000 n250.000
.000; .000;
terlaksan terlaksan
anya anya
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
perbatas perbatas
an desa an desa
harjodow harjodow
o menuju o menuju
desa desa
lemahdu lemahdu
wur 1 wur 1
Paket Paket
desa desa
harjodo harjodo
wo wo
kecamata kecamata
n n
kuwarasa kuwarasa
n200.000 n200.000
.000; .000;
Jumlah Jumlah
Paket Paket
Bantuan Bantuan
Keuanga Keuanga
n untuk n untuk
pengeras pengeras
84
--85--
an Jalan an Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
RT.03 RT.03
RW. 01 RW. 01
Desa Desa
Kuwaru Kuwaru
60.000. 60.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pengeras pengeras
an jalan 1 an jalan 1
Paket RT. Paket RT.
01 RW. 01 RW.
01 Dukuh 01 Dukuh
Guyanga Guyanga
n Desa n Desa
Madure Madure
so so
40.000. 40.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Desa Desa
Sidoharjo Sidoharjo
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Sidoharjo Sidoharjo
Kec. Kec.
Puring Puring
100.000. 100.000.
000; 000;
85
--86--
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Desa Desa
Tambak Tambak
mulyo mulyo
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Tambak Tambak
mulyo mulyo
Kec. Kec.
Puring Puring
150.000. 150.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Desa Desa
Kedalem Kedalem
an Wetan an Wetan
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Kedalem Kedalem
an Wetan an Wetan
Kec. Kec.
Puring Puring
150.000. 150.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
86
--87--
Desa Desa
Weton Weton
Kulon Kulon
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Weton Weton
Kulon Kulon
Kec. Kec.
Puring Puring
100.000. 100.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Desa Desa
Banjarejo Banjarejo
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Banjarejo Banjarejo
Kec. Kec.
Puring Puring
100.000. 100.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Desa Desa
Setiadi Setiadi
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Setiadi Setiadi
87
--88--
Kec. Kec.
Puring Puring
75.000. 75.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Desa Desa
Madureja Madureja
Kec. Kec.
Puring 1 Puring 1
Paket Paket
Desa Desa
Madureja Madureja
Kec. Kec.
Puring75. Puring75.
000.000; 000.000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
talud talud
jalan jalan
desa desa
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Surorejan Surorejan
Kec. Kec.
Puring Puring
150.000. 150.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
talud talud
jalan jalan
desa di desa di
88
--89--
desa desa
sudohrjo sudohrjo
kecamata kecamata
n puring n puring
1 paket 1 paket
desa desa
sidoharjo sidoharjo
kecamata kecamata
n puring n puring
100.000. 100.000.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
anya anya
Pengurug Pengurug
an an
Lapangan Lapangan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Klopogod Klopogod
o o
Kcamtan Kcamtan
Gombon Gombon
g g
100.000. 100.000.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
aanya aanya
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Lingkung Lingkung
an Rt 02 an Rt 02
Rw 04 Rw 04
Desa Desa
Wonosigr Wonosigr
o 1 Paket o 1 Paket
Desa Desa
Wonosigr Wonosigr
o RT 02 o RT 02
89
--90--
Rw 04 Rw 04
Kecamat Kecamat
an an
Gombon Gombon
g100.000 g100.000
.000; .000;
Terlaksan Terlaksan
anya anya
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Desa di Desa di
Lingkung Lingkung
an RW 03 an RW 03
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Wero RW Wero RW
03 03
Kecamat Kecamat
an an
Gombon Gombon
g g
100.000. 100.000.
000; 000;
Terlaksan Terlaksan
anya anya
pembang pembang
uanan uanan
Rabat Rabat
beton beton
dan dan
Drainase Drainase
1 Paket 1 Paket
RT 04 RT 04
Dan RT Dan RT
05 RW 05 RW
03 Desa 03 Desa
Kedung Kedung
Puji Puji
15.000.0 15.000.0
90
--91--
00; 00;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk cor untuk cor
beton beton
jalan 1 jalan 1
Paket Paket
Jalan RW. Jalan RW.
3 Desa 3 Desa
Sidayu Sidayu
100.000. 100.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa 1 Desa 1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Kewunen Kewunen
RT 03 RW RT 03 RW
03 Desa 03 Desa
Sikayu Sikayu
100.000. 100.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan Jalan
Desa Desa
(100 x 2 x (100 x 2 x
0,4 m) 1 0,4 m) 1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Kalirong Kalirong
RT 3 RW RT 3 RW
2 Desa 2 Desa
91
--92--
Rogodon Rogodon
o Kec o Kec
Buayan Buayan
70.000.0 70.000.0
00; 00;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
Pembang Pembang
unan unan
Pagar Pagar
Makam Makam
60 Meter 60 Meter
Dukuh Dukuh
Jero Jero
Tengah Tengah
RT 2 RW RT 2 RW
3 Desa 3 Desa
Rogodon Rogodon
o Kec o Kec
Buayan Buayan
30.000. 30.000.
000; 000;
Peningka Peningka
tan Akses tan Akses
Jalan Jalan
Desa Desa
(350 x (350 x
2,5 x 0,15 2,5 x 0,15
m) 1 m) 1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Pesareha Pesareha
n RT 5 n RT 5
RW 5 RW 5
Desa Desa
Nogoraji Nogoraji
Kec Kec
Buayan Buayan
150.000. 150.000.
000; 000;
terbangu terbangu
92
--93--
nnya nnya
jalan jalan
penghub penghub
ung RT 1 ung RT 1
RW 2 dan RW 2 dan
RT 3 RW RT 3 RW
5 Desa 5 Desa
Mergoso Mergoso
no Kec. no Kec.
Buayan 1 Buayan 1
Paket Paket
Desa Desa
Mergoso Mergoso
no Kec. no Kec.
Buayan Buayan
150.000. 150.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
poros poros
desa 1 desa 1
Km Desa Km Desa
karangbo karangbo
long kec long kec
buayan buayan
kebumen kebumen
150.000. 150.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Makada Makada
m Jalan m Jalan
Desa Desa
(450 x (450 x
2,5 x 0,15 2,5 x 0,15
m)1 m)1
93
--94--
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Lemungs Lemungs
ur Rt 02 ur Rt 02
Rw 08 Rw 08
Desa Desa
Wonohar Wonohar
jo jo
Kcamatn Kcamatn
Rowoke Rowoke
le le
54.700.0 54.700.0
00; 00;
Pembang Pembang
unan unan
Rabat Rabat
Beton Beton
jalan jalan
Desa Desa
(125 x (125 x
2,4 x0,12 2,4 x0,12
m) 1 m) 1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Lemungs Lemungs
ur Rt 01 ur Rt 01
Rw 08 Rw 08
Desa Desa
Wonohar Wonohar
jo jo
Kcamata Kcamata
n n
Rowokel Rowokel
e33.100. e33.100.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Tlasah Tlasah
pengama pengama
n n
94
--95--
Jembatan Jembatan
Desa Desa
22,95 m3 22,95 m3
Dukuh Dukuh
Wonosari Wonosari
Rt 01 Rw Rt 01 Rw
07 Desa 07 Desa
Wonohar Wonohar
jo jo
Kecamat Kecamat
an an
Rowokel Rowokel
e e
22.200.0 22.200.0
00; 00;
Pembang Pembang
unan unan
Penamba Penamba
han lebar han lebar
Jalan Jalan
Desa (20 Desa (20
x 1,5 x x 1,5 x
0,12 x 5 0,12 x 5
m)1 m)1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Luwung Luwung
Rt 01 Rw Rt 01 Rw
02 Desa 02 Desa
Wonohar Wonohar
jo jo
Kecamat Kecamat
an an
Rowokel Rowokel
e60.000. e60.000.
000; 000;
jumlah jumlah
paket paket
Jalan Jalan
Rabat Rabat
Beton Beton
95
--96--
dan dan
Talud Talud
Desa 2 Desa 2
Paket Paket
Dusun Dusun
Karangse Karangse
mbung mbung
RT. 02/04 RT. 02/04
Desa Desa
Kretek Kretek
150.000. 150.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
poros poros
desa 1 desa 1
Km Desa Km Desa
pasir kec pasir kec
ayah ayah
kebumen kebumen
150.000. 150.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
poros poros
desa 1 desa 1
Paket Paket
Desa Desa
jintung jintung
kec ayah kec ayah
kebumen kebumen
96
--97--
150.000. 150.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
paket paket
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
saluran saluran
drainase drainase
jalan jalan
desa 1 desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Demangs Demangs
ari ari
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
poros poros
desa 1 desa 1
Paket Paket
Desa Desa
srati kec srati kec
ayah ayah
kebumen kebumen
150.000. 150.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan Jalan lan Jalan
1 Paket 1 Paket
Dukuh Dukuh
Kayuares Kayuares
RT 01 RW RT 01 RW
97
--98--
04 Desa 04 Desa
Soka Soka
Kecamat Kecamat
an an
Poncowa Poncowa
rno rno
200.000. 200.000.
000; 000;
terlaksan terlaksan
akannya akannya
pembang pembang
unan unan
talud talud
jalan RT jalan RT
01 01
menuju menuju
RT RT
02/RW04 02/RW04
desa desa
sendangd sendangd
alem alem
kecamata kecamata
n n
padureso padureso
1 Paket 1 Paket
dukuh dukuh
kalikendi kalikendi
RW 4 RW 4
Desa Desa
Sendang Sendang
dalem dalem
kecamata kecamata
n n
padureso padureso
100.000. 100.000.
000; 000;
Tergabun Tergabun
gnya gnya
drainase drainase
jalan jalan
Dukuh Dukuh
98
--99--
Kwaron Kwaron
RT 01 RW RT 01 RW
03 Desa 03 Desa
Blater Blater
Kecamat Kecamat
an an
Poncowa Poncowa
rno 1 rno 1
Paket Paket
Dukuh Dukuh
Kwaron Kwaron
RT 01 RW RT 01 RW
03 Desa 03 Desa
Blater Blater
Kecamat Kecamat
an an
Poncowa Poncowa
rno rno
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
jalan jalan
poros poros
desa 1 desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Banjararj Banjararj
o Dukuh o Dukuh
Gendon Gendon
Sampai Sampai
Lemahab Lemahab
ang ang
400.000. 400.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
99
--100--
Jalan 1 Jalan 1
Ruas Ruas
Dukuh Dukuh
Gombon Gombon
g Desa g Desa
Plumbon Plumbon
159.000. 159.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Rabat Rabat
Beton Beton
Jalan Jalan
Desa 250 Desa 250
Meter Meter
Desa Desa
Karangdu Karangdu
wur RT wur RT
01 RW 01 RW
03, Kec. 03, Kec.
Ayah, Ayah,
Kab. Kab.
Kebumen Kebumen
100.000. 100.000.
000; 000;
Pengaspa Pengaspa
lan Jalan lan Jalan
Menuju Menuju
Wisata Wisata
Bulupitu Bulupitu
2 Km 2 Km
Desa Desa
Kaliputih Kaliputih
Kecamat Kecamat
an an
Kutowina Kutowina
ngun ngun
500.000. 500.000.
000; 000;
rehab rehab
jalan 500 jalan 500
100
--101--
Meter Rt Meter Rt
1 Rw 5 1 Rw 5
dukuh dukuh
Pesawah Pesawah
an Desa an Desa
Plumbon Plumbon
159.000. 159.000.
000; 000;
Panjang Panjang
Talud Talud
penahan penahan
badan badan
jalan jalan
penghub penghub
ung desa ung desa
wonoharj wonoharj
o dengan o dengan
desa desa
wagirpan wagirpan
dan (RT dan (RT
001 RW 001 RW
003) 500 003) 500
Meter Meter
Talud Talud
penahan penahan
badan badan
jalan jalan
penghub penghub
ung desa ung desa
wonoharj wonoharj
o dengan o dengan
desa desa
wagirpan wagirpan
dan (RT dan (RT
001 RW 001 RW
003) 003)
109.000. 109.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
101
--102--
untuk untuk
drainase drainase
1000 1000
Paket RT Paket RT
05 RW 02 05 RW 02
Desa Desa
Gemekse Gemekse
kti30.000 kti30.000
.000; .000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
rabat rabat
beton beton
jalan 100 jalan 100
Paket RT Paket RT
05 RW 04 05 RW 04
Desa Desa
Muktisari Muktisari
40.000. 40.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
rabat rabat
beton beton
jalan jalan
desa 1 desa 1
Paket RT Paket RT
03,04,05 03,04,05
RW 02 RW 02
Desa Desa
Gemekse Gemekse
kti kti
120.000. 120.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
102
--103--
untuk untuk
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
1 Paket 1 Paket
RT RT
03,04,05 03,04,05
RW 02 RW 02
Desa Desa
Gemekse Gemekse
kti80.000 kti80.000
.000; .000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
rabat rabat
beton beton
jalan 1 jalan 1
Paket RT Paket RT
07 RW 03 07 RW 03
Desa Desa
Gemekse Gemekse
kti70.000 kti70.000
.000; .000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
rabat rabat
beton beton
jalan jalan
1 Paket 1 Paket
RT 09 RW RT 09 RW
03 Desa 03 Desa
Gemekse Gemekse
kti55.000 kti55.000
.000; .000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
103
--104--
untuk untuk
drainase drainase
1 Paket 1 Paket
RT 05 RW RT 05 RW
04 Desa 04 Desa
Muktisari Muktisari
50.000. 50.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
rabat rabat
beton beton
jalan 1 jalan 1
Paket RT Paket RT
01 RW 03 01 RW 03
Desa Desa
Gemekse Gemekse
kti kti
40.000. 40.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
talud talud
jalan 1 jalan 1
Paket RT Paket RT
02 RW 03 02 RW 03
Desa Desa
Gemekse Gemekse
kti kti
50.000. 50.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pemeliha pemeliha
raan raan
jalan 1 jalan 1
104
--105--
Paket RT Paket RT
01 RW 02 01 RW 02
Desa Desa
Jatimulyo Jatimulyo
Kec.Alian Kec.Alian
(panjang (panjang
350 m x 3 350 m x 3
m) m)
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pemeliha pemeliha
raan raan
jalan 1 jalan 1
Paket RT Paket RT
01 RW 01 01 RW 01
Desa Desa
Jatimulyo Jatimulyo
Kec.Alian Kec.Alian
(panjang (panjang
175 m x 3 175 m x 3
m) m)
195.000. 195.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pemeliha pemeliha
raan raan
jalan 1 jalan 1
Paket RT Paket RT
04 RW 01 04 RW 01
Desa Desa
Jatimulyo Jatimulyo
Kec.Alian Kec.Alian
(panjang (panjang
154) 154)
105
--106--
45.500. 45.500.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nya nya
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
lingkunag lingkunag
n RT 03 n RT 03
RW 01 1 RW 01 1
Paket Paket
Desa Desa
Sanguba Sanguba
nyu RT nyu RT
03 RW 01 03 RW 01
Kecamat Kecamat
an an
Buluspes Buluspes
antren antren
250.000. 250.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nya nya
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
lingkunag lingkunag
n RT 04 n RT 04
RW 02 1 RW 02 1
Paket Paket
Desa Desa
Sanguba Sanguba
nyu RT nyu RT
04 RW 02 04 RW 02
Kecamat Kecamat
an an
Buluspes Buluspes
antren75 antren75
.000.000; .000.000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
talud talud
jalan jalan
106
--107--
usaha usaha
tani RT tani RT
03 RW 02 03 RW 02
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Sanguba Sanguba
nyu RT nyu RT
03 RW 02 03 RW 02
Kecamat Kecamat
an an
Buluspes Buluspes
antren antren
290.000. 290.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
pengaspa pengaspa
lan jalan lan jalan
lingkunga lingkunga
n RT 05 n RT 05
RW 02 RW 02
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Sanguba Sanguba
nyu RT nyu RT
05 RW 02 05 RW 02
Kecamat Kecamat
an an
Buluspes Buluspes
antren85 antren85
.000.000; .000.000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
pengaspl pengaspl
aan jalan aan jalan
lingkunga lingkunga
n RT 04 n RT 04
RW 03 RW 03
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Sanguba Sanguba
107
--108--
nyu RT nyu RT
04 RW 03 04 RW 03
Kecamat Kecamat
an an
Buluspes Buluspes
antren antren
100.000. 100.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
lapangan lapangan
desa 1 desa 1
Paket Paket
Desa Desa
Kritik Kritik
Kec.Peta Kec.Peta
nahan nahan
450.000. 450.000.
000; 000;
Pembang Pembang
unan unan
Talud Talud
Jalan Jalan
Makam Makam
Jong Jong
Kemureb Kemureb
Desa Desa
Sidomuly Sidomuly
o o
200 200
Meter Meter
Makam Makam
Jong Jong
Kemureb Kemureb
Di Jalan Di Jalan
Raya Raya
Kemit Kemit
Karangan Karangan
108
--109--
yar yar
150.000. 150.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
rabat rabat
beton beton
jalan jalan
desa 1 desa 1
Desa Desa
Karangke Karangke
miri Kec. miri Kec.
Karangan Karangan
yar yar
189.000. 189.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
drainase drainase
Kawasan Kawasan
Pemukim Pemukim
an 1 an 1
Paket Paket
Desa Desa
Jatimulyo Jatimulyo
Kec. Kec.
Kuwarasa Kuwarasa
n n
140.000. 140.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
109
--110--
keungan keungan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
drainase drainase
1 Paket 1 Paket
Desa Desa
Serut Rw Serut Rw
01 Rt 02 01 Rt 02
Kec Kec
Kuwarasa Kuwarasa
n55.000. n55.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
pembang pembang
unan unan
talud talud
jalan 1 jalan 1
Paket RT Paket RT
02 RW 04 02 RW 04
Desa Desa
Semandi Semandi
ng ng
Kec.Gom Kec.Gom
bong bong
100.000. 100.000.
000; 000;
Terbangu Terbangu
nnya nnya
jalan jalan
pertanian pertanian
dari dari
prupuk prupuk
s/d s/d
sawah sawah
blok blok
banyak 1 banyak 1
Paket Paket
110
--111--
Desa Desa
Tirtomoy Tirtomoy
o RW 04 o RW 04
Kec. Kec.
Poncowa Poncowa
rno rno
100.000. 100.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
drainase drainase
1 paket 1 paket
Lokasi di Lokasi di
saluran saluran
Sundut Sundut
Desa Desa
Kemujan Kemujan
Kecamat Kecamat
an an
Adimulyo Adimulyo
Rp. Rp.
200.000. 200.000.
000; 000;
Pelebara Pelebara
n jalan n jalan
aspal aspal
desa 1 desa 1
Paket di Paket di
Desa Desa
Jatimalan Jatimalan
g RT 04 g RT 04
dan RT dan RT
05 RW 03 05 RW 03
Kecamat Kecamat
an an
Klirong Klirong
Rp. Rp.
200.000. 200.000.
000; 000;
111
--112--
Pelebara Pelebara
n jalan n jalan
aspal aspal
desa 1 desa 1
paket paket
lokasi lokasi
Desa Desa
Klegenw Klegenw
onosari onosari
Kecamat Kecamat
an an
Klirong Klirong
Rp. Rp.
200.000. 200.000.
000; 000;
Pelebara Pelebara
n jalan n jalan
aspal aspal
desa 1 desa 1
paket paket
Desa Desa
Panjangs Panjangs
ari ari
Kecamat Kecamat
an an
Gombon Gombon
g Rp. g Rp.
200.000. 200.000.
000; 000;
Jumlah Jumlah
bantuan bantuan
keuangan keuangan
untuk untuk
drainase drainase
1 paket 1 paket
Desa Desa
Kabekela Kabekela
n Rp. n Rp.
250.000. 250.000.
000. 000.
112
--113--
B. PROGRAM BPKAD Capaian SKPD 83% 695.334.000 PROGRAM BPKAD Capaian SKPD 83% 1.867.460.000
PENGELOLAAN Tertib PENGELOLAAN Tertib
BARANG MILIK Administrasi BARANG MILIK Administrasi
DAERAH Aset Tepat DAERAH Aset Tepat
Waktu Waktu
V. Pengelolaan Barang BPKAD Dokumen 3 695.334.000 Pengelolaan Barang BPKAD Dokumen 3 1.867.460.000
Milik Daerah Pelaporan Dokumen Milik Daerah Pelaporan Dokumen
Barang Milik 3 Kegiatan Barang Milik 3
Daerah dan Daerah dan Kegiatan
Terlaksananya Terlaksananya
Proses Proses
Pengamanan, Pengamanan,
Pemanfaatan Pemanfaatan
dan dan
Pemindahtanga Pemindahtanga
nan Barang nan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
16 Penatausahaan BPKAD Jumlah 3 312.518.000 Penatausahaan BPKAD Jumlah 3 498.526.000
Barang Miik Daerah Dokumen Dokumen Barang Miik Daerah Dokumen Dokumen
Penatausahaan Penatausahaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Jumlah 1 Kegiatan Jumlah 1
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pembinaan Pembinaan
Penatausahaan Penatausahaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
17 Koordinasi BPKAD Jumlah plang 100 buah 228.869.000 Koordinasi BPKAD Jumlah plang 100 buah 439.230.000
Pelaksanaan papan nama Pelaksanaan papan nama
Pengamanan Fisik, Barang Milik Pengamanan Fisik, Barang Milik
Administrasi dan Daerah yang Administrasi dan Daerah yang
Hukum Barang Miik terpasang Hukum Barang Miik terpasang
Daerah Daerah
Jumlah patok 200 buah Jumlah patok 200 buah
tanah Barang tanah Barang
Milik Daerah Milik Daerah
yang terpasang yang terpasang
113
--114--
114
--115--
21 Penyediaan Gaji dan BPKAD Jumlah ASN 55 Orang 36.380.010.000 Penyediaan Gaji dan BPKAD Jumlah ASN 55 Orang 0
Tunjangan ASN yang Tunjangan ASN yang
mendapatkan mendapatkan
gaji dan gaji dan
tunjangan tunjangan
Jumlah ASN 55 Orang Jumlah ASN 55 Orang
yang yang
mendapatkan mendapatkan
Tamsil PNS Tamsil PNS
22 Penyediaan BPKAD Jumlah 2 Kegiatan 40.000.000 Penyediaan BPKAD Jumlah 2 23.425.000
Administrasi Kegiatan Administrasi Kegiatan Kegiatan
Pelaksanaan Tugas Penunjang Pelaksanaan Tugas Penunjang
ASN Tugas ASN ASN Tugas ASN
23 Penyiapan Bahan BPKAD Jumlah 12 211.000.000 Penyiapan Bahan BPKAD Jumlah 12 175.450.000
Pelaksanaan dokumen data Dokumen Pelaksanaan dokumen data Dokumen
Verifikasi penatausahaan Verifikasi penatausahaan
115
--116--
116
--117--
30 Penyediaan Jasa BPKAD Jumlah bulan 12 Bulan 28.000.000 Penyediaan Jasa BPKAD Perbaikan 12 Bulan 114.200.000
perbaikan peralatan penyediaan perbaikan peralatan peralatan kerja
kerja perbaikan kerja
peralatan kerja
31 Penyediaan alat BPKAD Jumlah bulan 12 Bulan 42.000.000 Penyediaan alat tulis BPKAD Tersedianya 12 Bulan 109.808.000
tulis kantor penyediaan kantor alat tulis kantor
alat tulis
kantor
32 Penyediaan Barang BPKAD Jumlah bulan 12 Bulan 29.347.000 Penyediaan Barang BPKAD Tersedianya 12 Bulan 109.808.000
cetakan dan penyediaan cetakan dan kebutuhan
penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan,
cetakan dan cetak, jilid
penjilidan
33 Penyediaan BPKAD Jumlah bulan 12 Bulan 6.300.000 Penyediaan BPKAD Tersedianya 12 Bulan 21.962.000
komponen instalasi penyediaan komponen instalasi komponen
listrik/penerangan komponen listrik/penerangan instalasi
bangunan kantor instalasi bangunan kantor listrik/penerang
listrik/peneran an bangunan
gan bangunan kantor
kantor
34 Penyediaan bahan BPKAD Jumlah bulan 3 Jenis 6.300.000 Penyediaan bahan BPKAD Tersedianya 3 Jenis 21.962.000
bacaan dan penyediaan bacaan dan peraturan bahan bacaan
peraturan bahan bacaan perundang-undangan dan peraturan
perundang- dan peraturan perundang-
undangan perundang- undangan
undangan
35 Penyediaan BPKAD Jumlah bulan 12 Bulan 87.500.000 Penyediaan makanan BPKAD Tersedianya 12 Bulan 175.692.000
makanan dan penyediaan dan minuman jamuan rapat
minuman jamuan rapat dan jamuan
dan jamuan tamu
tamu
36 Rapat-rapat BPKAD Jumlah bulan 55 Orang/ 50.050.000 Rapat-rapat BPKAD Terlaksananya 55 219.615.000
koordinasi dan penyediaan kali koordinasi dan akomodasi dan Orang/
konsultasi ke luar akomodasi dan konsultasi ke luar perjalanan kali
daerah perjalanan daerah dinas luar
dinas luar daerah
daerah
37 Pengadaan BPKAD Jumlah 449 unit 8.306.500.000 Pengadaan BPKAD Pengadaan 449 unit 60.000.000
117
--118--
38 Pengadaan BPKAD Jumlah 1 Unit 50.000.000 Pengadaan BPKAD Pengadaan 1 Unit 199.650.000
Perlengkapan penyediaan Perlengkapan Gedung paket
Gedung Kantor perlengkapan Kantor perlengkapan
gedung kantor kantor
39 Pengadaan BPKAD Jumlah 1 Unit 100.000.000 Pengadaan peralatan BPKAD Pengadaan 1 Unit 400.000.000
peralatan gedung penyediaan gedung kantor Paket peralatan
kantor peralatan gedung kantor
gedung kantor
40 Pengadaan mebeleur BPKAD Jumlah 1 Unit 21.000.000 Pengadaan mebeleur BPKAD Pengadaan 1 Unit 100.000.000
penyediaan paket
mebeleur pengadaan
mebeleur
41 Pemeliharaan rutin/ BPKAD Jumlah 1 Unit 49.000.000 Pemeliharaan rutin/ BPKAD Terpeliharanya 1 Unit 26.620.000
berkala gedung pemeliharaan berkala gedung gedung kantor
kantor gedung kantor kantor BPKAD
42 Pemeliharaan rutin/ BPKAD Jumlah 1 Paket 7.000.000 Pemeliharaan rutin/ BPKAD Terpeliharanya 1 Paket 35.000.000
berkala mebeleur pemeliharaan berkala mebeleur mebeleur
mebeleur kantor
IX Peningkatan
Disiplin dan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
43 Bimbingan teknis BPKAD Jumlah Paket 1 Paket 63.000.000 Bimbingan teknis BPKAD Jumlah Paket 1 Paket 66.550.000
implementasi Bimtek implementasi Bimtek
peraturan Workshop dan peraturan perundang- Workshop dan
perundang- semknar undangan semknar terkait
undangan terkait pengelolaan
pengelolaan keuangan
keuangan daerah
daerah
JUMLAH TOTAL 71.837.160.000 11.741.148.000
118
--119--
Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kebumen
119
--120--
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
120
--121--
121
--122--
122
--123--
sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
Program prioritas kebijakan pembangunan nasional adalah
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam
rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan
yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam
rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan
terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan
aplikasi berbasis web dapat yang diakses melalui browser web seperti
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan browser lainnya.
Basis data (database) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil
dari aplikasi SPAN utama (care SPAN). Pengambilan data tidak
dilakukan secara realtime, namun dengan jeda waktu tertentu. Jika
terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OM-SPAN
dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang dipergunakan
adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN. Hal ini
berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang
Kebijakan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat
Elektronik, dan Internet di lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Desa;
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang
Perubahan Kedua atas Perdirjen Nomor PER-4/PB/2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Dana Desa pada Ditjen
Perbendaharaan.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan
123
--124--
124
--125--
Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021
125
--126--
126
--127--
127
--128--
Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Indikator 2019 Target %
Sasaran Realisasi Akhir Capaian
2018 RPJMD trhdp
2021 Target
Target Realisasi Capaian Akhir
Kinerja RPJMD
128
--129--
Tabel 7
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Indikator 2019 Target %
Sasaran Realisasi Akhir Capaian
2018 RPJMD trhdp
2021 Target
Target Realisasi Capaian Akhir
Kinerja RPJMD
129
--130--
OPD
Tabel 8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Indikator Indikator Realisasi 2019 Target %
Sasaran Program 2018 Akhir Capaian
RPJMD trhdp
2021 Target
Target Realisasi Capaian Akhir
Kinerja RPJMD
130
--131--
trasi Aset
Tepat
Waktu
131
--132--
BAB IV
132
--133--
133
--134--
BAB V
PENUTUP
134