Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN KOTA MALANG


PUSKESMAS MULYOREJO
Jalan Budi Utomo No. 11A Telp. (0341) 5074917
e-mail : mulyorejopuskesmas@gmail.com
MALANG 65147

Malang, 21 Juni 2022


Nomor : 900/368/35.73.402.006/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Walikota Malang
Lampiran : 1 (satu) berkas Di -
Perihal : Tanggapan Rekomendasi Hasil temuan Malang
BPK

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Puskesmas Mulyorejo mengusulkan ke Dinas


Kesehatan Kota Malang selaku Perangkat Daerah yang membawahi BLUD draf kebijakan
akuntansi dan ketentuan lain untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang antara lain :

1. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mulyorejo Nomor: 445/001/35.73.302.002/2022


tentang Satuan Pengawas Internal
2. SOP Pembukuan Laporan BLUD Nomor SOP/001/Admen/2022
3. Surat Usulan Kebijakan Akuntansi BLUD ke Dinas Kesehatan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terimakasih.

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI


NIP. 19780717 201001 2 012

Tembusan Yth :

1. Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur


PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
PUSKESMAS MULYOREJO
Jalan Budi Utomo No. 11A Telp. (0341) 5074917
e-mail : mulyorejopuskesmas@gmail.com
MALANG 65147

Tanggapan rekomendasi hasil temuan BPK point :


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah belum disertai dengan
ketentuan yang memadai :
a. Peraturan Walikota tentang pengelolaan BLUD belum dimutakhirkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b. Renstra BLUD belum ditetapkan melalui Peraturan Walikota
c. Standar Pelayanan Minimal 0BLUD belum ditetapkan dalam peraturan
Walikota
d. BLUD belum didukung dengan Kebijakan Akuntansi
e. Belum ada payung hukum terkait penggunaan SILPA BLUD

Jawaban :

Sesuai petunjuk atau Surat Perintah Wali Kota Malang, RSUD dan Kepala
Puskesmas mengusulkan usulan/draf Kebijakan Akuntansi BLUD (surat/draft
terlampir)

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI


NIP. 19780717 201001 2 012
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOREJO
Jl. Budi Utomo No. 11A Telp. (0341) 5074917
Email : mulyorejopuskesmas@gmail.com
MALANG Kode Pos 65147

KEPUTUSANKEPALA PUSKESMAS MULYOREJO


NOMOR: 445/001/35.73.302.002/2022

TENTANG
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS MULYOREJO,
Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik (good governance) yang mengarah pada
pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean
government).;
b. untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara;
c. merupakan aparat internal puskesmas untuk
pengawasan dan pengendalian internal terhadap
kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial dalam menyelenggarakan
Praktek Bisnis yang Sehat;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun


2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun


2014 tentang pedoman Pusat Kesehatan
Masyarakat);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun


2017 Tentang Badan Layanan Umum daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun


2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun


2020 tentang Pedoman Penyusunan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
2020;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun


2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SATUAN PENGAWAS INTERNAL TERDIRI DARI:
1. Tim audit bidang administrasi dan Keuangan
2. Tim audit bidang pelayanan medis
3. Tim audit bidang Kesehatan masyarakat

KESATU : Susunan Satuan Pengawas Internal di Puskesmas


Mulyorejo Kota Malang sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU sebagai berikut :
1. Pengamanan harta kekayaan;
2. Menciptakan akurasi sistem informasi
keuangan;
3. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

Mendorong dipatuhinya kebijajkan manajemen


dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
KETIGA : Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit
secara rutin terhadap seluruh unit kerja di
lingkungan puskesmas meliputi bidang
administrasi dan keuangan, bidang pelayanan
medis, dan bidang kesehatan masyarakat
Tim dalam pelaksanaan tugasnya
KEEMPAT
bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan
BLUD Puskesmas Mulyorejo.
KELIMA Biaya yang timbul akibat keputusan ini
dibebankan pada BLUD Tahun 2022.
KEENAM Keputusan Kepala Puskemas ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS MULYOREJO,

DINNA INDARTI
NIP. 19780717 2010001 2 012
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS MULYOREJO
NOMOR : 445/001/35.73.302.002/202
2
TENTANG : SATUAN PENGAWAS
INTERNAL

SUSUNAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL


PUSKESMAS MULYOREJO

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM


1 drg. Helmie Wibisono Penanggung Jawab
2 dr.Devilliyah Agustin Ketua
3 Achmadian K, A.Md. Kep. Sekretaris
4 Dedi Anggota
5 Sujaroh SKM Anggota
6 Sarah Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS MULYOREJO,

DINNA INDARTI
NIP. 19780717 2010001 2 012
PEMBUKUAN LAPORAN BLUD

No. Dokumen : SOP/12/BLUD/2022


No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 22 Maret 2022
Halaman : 1/2

Puskesmas drg. Dinna Indarti


Mulyorejo NIP. 19780717 201001 2 0125

1 Pengertian Laporan keuangan BLUD adalah laporan pertanggung jawaban atas kegiatan
keuangan secara relavan jelas, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu,
dapat dibandingkan dan lengkap serta menunjukkan posisi Laporan Keuangan
berbasis Akrual.
2 Tujuan 1. Memastikan Penyusunan Laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Sistem
Akuntansi Pemerintah
2. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan selesai tepat waktu
3. Memastikan Keandalan Isi Laporan Keuangan
4. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Memastikan Informasi yang tekandung relevan dengan kebutuhan
Puskesmas
6. Memastikan akurasi, kelengkapan dan validasi dari informasi laporan
keuangan
7. Memudahkan masing-masing bagian untuk tahu tugas dan tanggung jawab
terkait dengan masalah keuangan

3 Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mulyorejo Nomor:


445/001/35.73.302.002/2022 tentang Satuan Pengawas Internal
4 Referensi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis Standar akuntansi Pemerintahan
5 Prosedur / 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan penjumlahan terhadap semua
Langkah - transaksi yang terjadi Operator keuangan menginput semua jurnal ke
langkah
komputer
2. Bendahara Pengeluaran mencocokan saldo masing-masing akun dengan
rekening koran dan dokumen terkait lainnya
4. Bendaharan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register
Penutupan Kas
5. Petugas Operator Keuangan mencetak laporan dan menyerahkan kepada
PPK Keuangan
6 Diagram Alir

7 Unit Terkait Bendahara Pengeluaran


PPK Keuangan
8 Dokumen -
Terkait
9 Rekaman
Historis
Perubahan

Anda mungkin juga menyukai