Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAER

KAB. KEPULAUAN MERANTI


BULAN NOVEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran

No. Uraian Jenis Akun


Sumber Pendanaan Sumber Pendana
Jumlah %
DAU DBH DAU
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(d)+(e) (g) (h)
I PERLINDUNGAN SOSIAL
a.    Bantuan sosial 5102 Rp 7,961,472,000 Rp - Rp 7,961,472,000 41.88% Rp 2,319,990,000

b.    Pemberian makanan tambahan 5102 Rp 249,271,800 Rp - Rp 249,271,800 1.31% Rp 249,271,800

c.     Pemberian Pakaian 5102 Rp - Rp - Rp - 0.00% Rp -

Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL Rp 8,210,743,800 Rp - Rp 8,210,743,800 43.19% Rp 2,569,261,800

II DUKUNGAN EKONOMI
a.    Pemberdayaan UMKM 5102 Rp 1,788,729,030 Rp - Rp 1,788,729,030 9.41% Rp 1,468,431,050
b.    Subsidi pertanian 5102 Rp 2,077,191,500 Rp - Rp 2,077,191,500 10.93% Rp 1,358,269,230

c.     Subsidi Kelautan dan Perikanan 5102 Rp 6,932,976,120 Rp - Rp 6,932,976,120 36.47% Rp 4,923,831,720

Subtotal DUKUNGAN EKONOMI Rp 10,798,896,650 Rp - Rp 10,798,896,650 56.81% Rp 7,750,532,000

JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM


PEMULIHAN EKONOMI DAERAH Rp 19,009,640,450 Rp - Rp 19,009,640,450 Rp 10,319,793,800
MELALUI DTU

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

Selatpanjang
PEJABAT PENGEL

BAMBANG S
Nip.19651
N PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH
EPULAUAN MERANTI
LAN NOVEMBER
N ANGGARAN 2021

Realisasi Realisasi Output

Sumber Pendanaan
Jumlah % Volume Satuan
DBH
(i) (j)=(h)+(i) (k)=(j)/(f) (k) (l)

Rp - Rp 2,319,990,000 29.14%

Rp - Rp 249,271,800 100.00%

Rp - Rp - 0.00%

Rp - Rp 2,569,261,800 31.29%

Rp - Rp 1,468,431,050 82.09%
Rp - Rp 1,358,269,230 65.39%

Rp - Rp 4,923,831,720 71.02%

Rp - Rp 7,750,532,000 71.77%

Rp - Rp 10,319,793,800 54.29%

benaran dan kualitas laporan ini.

Selatpanjang, 15 November 2021


PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAMBANG SUPRIANTO, SE, MM


Nip.19651102 199303 1 011
PERNYATAAN PENGALOKASIAN DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
DAERAH MELALUI DTU
KAB. KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengalokasikan
sebagian Belanja Wajib DTU dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi
daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Belanja Wajib DTU : Rp 93,036,843,682

Jumlah Belanja Dukungan Program : Rp 19,009,640,450 / 20.43%


Pemulihan Ekonomi Daerah
Melalui DTU

1.   Dukungan Ekonomi : Rp 10,798,896,650 / 56.81%


2.   Perlindungan Sosial : Rp 8,210,743,800 / 43.19%

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Selatpanjang, 15 November 2021


PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAMBANG SUPRIANTO, SE, MM


Nip.19651102 199303 1 011
LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA
KAB. KEPULAUAN MERANTI
BULAN NOVEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Realisasi Realisasi Output


Jenis
No. Uraian
Akun Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan
Jumlah Jumlah % Volume Satuan
DAU DBH PU APBD DAU DBH PU APBD
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(d)+(e)+(f) (h) (i) (j) (k)=(h)+(i)+(j) (l) (k) (l)
1 Penanganan Covid-19 Rp 17,203,736,292 Rp - Rp 1,965,000,000 Rp 19,168,736,292 Rp 3,270,632,400 Rp - Rp 691,733,326 Rp 3,962,365,726 20.67%
2 Dukungan vaksinasi: Rp 40,071,000 Rp - Rp - Rp 40,071,000 Rp 38,745,000 Rp - Rp - Rp 38,745,000 96.69%
a. dukungan operasional untuk
pelaksanaan vaksinasi Rp 40,071,000 Rp - Rp - Rp 40,071,000 Rp 38,745,000 Rp - Rp - Rp 38,745,000 96.69%

b. pemantauan dan penanggulangan


dampak kesehatan ikutan pasca
vaksinasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0.00%

c. distribusi, pengamanan, penyediaan


tempat penyimpanan vaksin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0.00%

d. insentif tenaga kesehatan daerah


dalam rangka pelaksanaan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0.00%
vaksinasi

3 Dukungan pada kelurahan dalam Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0.00%


4 rangka
Insentifpenanganan pandemi
tenaga kesehatan Covid-19
daerah dalam Rp 3,000,000,000 Rp - Rp - Rp 3,000,000,000 Rp 2,007,500,108 Rp - Rp - Rp 2,007,500,108 66.92%
rangka penanganan
a. dokter spesialis Covid-19 Rp 450,000,000 Rp - Rp - Rp 450,000,000 Rp 372,857,153 Rp - Rp - Rp 372,857,153 82.86%
b. dokter umum & dokter gigi Rp 510,000,000 Rp - Rp - Rp 510,000,000 Rp 296,428,596 Rp - Rp - Rp 296,428,596 58.12%
c. bidan & perawat Rp 1,570,000,000 Rp - Rp - Rp 1,570,000,000 Rp 1,189,285,764 Rp - Rp - Rp 1,189,285,764 75.75%
d. tenaga kesehatan lainnya Rp 470,000,000 Rp - Rp - Rp 470,000,000 Rp 148,928,595 Rp - Rp - Rp 148,928,595 31.69%
5 Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan Rp 28,611,811,556 Rp - Rp 28,611,811,556 Rp 14,041,505,043 Rp - Rp - Rp 14,041,505,043 49.08%
prioritas
JUMLAH yang ditetapkan
DUKUNGAN Pemerintah
PENDANAAN Rp 48,855,618,848 Rp - Rp 1,965,000,000 Rp 50,820,618,848 Rp 19,358,382,551 Rp - Rp 691,733,326 Rp 20,050,115,877 39.45%
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA

Alokasi DAU/DBH
Kesehatan TA 2021
Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang Rp 406,358,050,000
Bersumber Dan
Kesehatan DariBelanja
DAU/DBH TA 2021
Prioritas Lainnya Yang Rp 35,070,194,977
Bersumber Dari DAU/DBH 8.63%

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

Selatpanjang, 15 November 2021


PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAMBANG SUPRIANTO, SE, MM


Nip.19651102 199303 1 011
No. Uraian Nama Kegiatan Indikator Masa Pekerjaan Murni / Pergeseran

(a) (b) (c)


1 Penanganan Covid-19 5,606,932,000.00
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3,741,932,000.00
Pengadaan Perlengkapan Pencegahan dan Penanggulngan
Jumlah penurunan kasus COVID-19 1 Tahun 169,120,000
COVID-19
Kegiatan Disinfektan Limbah Covid 19 dan Pemusnahan
Jumlah penurunan kasus COVID-19 1 Tahun 34,344,000
Limbah Covid 19
Operasional Ruang Isolasi Jumlah penurunan kasus COVID-19 1 Tahun 18,888,000

Belanja Makanan dan Minuman Pelaku Perjalanan, Kontak


Jumlah penurunan kasus COVID-19 1 Tahun 1,487,325,000
Erat, Suspect, Terkonfirmasi dan Petugas Ruang Isolasi

GAJI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI


Jumlah penurunan kasus COVID-19 1 Tahun 1,200,960,000
RUANG ISOLASI
SewaTempat Penginapan dan Tempat Isolasi Jumlah penurunan kasus COVID-19 1 Tahun 600,000,000
TANGGAP DARURAT KHUSUS PENANGANAN KASUS
COVID-19 DI DUSUN I DESA TJ SAMAK KEC RANGSANG Jumlah penurunan kasus COVID-19 14 hari 231,295,000
KAB. KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSUD
Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Kab. Kepulauan Meranti
Operasional Ruang Isolasi BLK Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Prasarana Ruang Isolasi BLK Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Makan dan Minum Pelaku Perjalanan, Kontak Erat,
Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Suspect, Terkonfirmasi Covid-19 di UPT Puskesmas
Pengadaan Tabung Oksigen dan Regulator Puskesmas Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Penambahan Tenaga Ruang Isolasi Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Pengadaan Perlengkapan Pencegahan dan Penanggulngan
Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
COVID-19
Kegiatan Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah
Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
Covid 19 di BLK

PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) COVID


Jumlah penurunan kasus COVID-19 6 bulan -
19 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021

KEBUTUHAN POSKO COVID-19 di BPBD KABUPATEN


Jumlah penurunan kasus COVID-20 6 bulan -
KEPULAUAN MERANTI

Sisa Alokasi Dana Cadangan Untuk


Dana Cadangan Pennanggulangan Covid 19 Di Kepulauan
Penanggulangan Covid yang belum ada 1 Tahun
Meranti
Peruntukannya

Persentase pelayanan kesehatan melalui


1.02.01.2.10.01 Peningkatan Pelayanan BLUD 1 tahun 1,865,000,000.00
BLUD
2 Dukungan vaksinasi: 40,071,000
a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi 40,071,000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pertemuan Sosialisasi Imunisasi Covid-19 bagi Petugas
1 Tahun 40,071,000
Kesehatan Program imunisasi
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 1 Tahun -
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Tahun -
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
1.02.02.2.02.13
Kondisi KLB
- Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 1 Tahun -
b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi -
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Tahun
c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin -

Jumlah pengadaan sarana fasilitas pelayanan


1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Tahun -
kesehatan yang diadakan dalam 1 tahun

d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi -

3 Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 -

4 Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 3,000,000,000


a. dokter spesialis -
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah nakes ASN dan Non ASN yang
1.02.03.2.02.02 6 bulan -
sesuai Standar dibayarkan insentifnya
b. dokter umum & dokter gigi -
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah nakes ASN dan Non ASN yang
1.02.03.2.02.02 6 bulan -
sesuai Standar dibayarkan insentifnya
c. bidan & perawat -
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah nakes ASN dan Non ASN yang
1.02.03.2.02.02 6 bulan -
sesuai Standar dibayarkan insentifnya
d. tenaga kesehatan lainnya -
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah nakes ASN dan Non ASN yang
1.02.03.2.02.02 6 bulan -
sesuai Standar dibayarkan insentifnya
e. Rekap Keseluruhan 3,000,000,000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah nakes ASN dan Non ASN yang
1.02.03.2.02.02 6 bulan 3,000,000,000
sesuai Standar dibayarkan insentifnya
5 Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat 12,354,390,675
Persentase ibu hamil yang diberikan
1.02.02.2.02.01 Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 Tahun 9,900,000
pelayanan K4 sesuai standar
Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 1 Tahun 9,999,850
penderita hipertensi
No. Uraian Nama Kegiatan Indikator Masa Pekerjaan Murni / Pergeseran

(a) (b) (c)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.10 1 Tahun 29,998,000
Jiwa Berat OrandgDengan Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Persentase terduga TB yang mendapatkan


1.02.02.2.02.11 1 Tahun 29,995,000
Tuberkulosis pelayanan sesuai standar
Persentase orang berisiko HIV yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko
1.02.02.2.02.12 mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV 1 Tahun 29,995,000
Terinfeksi HIV
sesuai standar
Jumla Pengawasan limbah fasyankes dan
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Tahun 49,968,040
pelaksanaan program STBM

Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Menular dan Tidak Menular yang 1 Tahun 236,948,000
mendapatkan pelayanan di fasyankes

Persentas Pelaksanaan Kewaspadaan Dini


1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Tahun 39,944,500
dan Respon Wabah
Pmbayaran Tambahan Penghasilan Khusus
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Perpres 33 1 Tahun 7,303,146,124
tahun 2020

Pmbayaran Tambahan Penghasilan Khusus


1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Perpres 33 1 Tahun 4,614,496,161
tahun 2021
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah nakes ASN dan Non ASN yang
1.02.03.2.02.02 6 bulan 1,733,079,070
sesuai Standar dibayarkan insentifnya
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA 21,001,393,675
PRIORITAS LAINNYA

Murni Peregeeseran III Usulan Yang Di setujuia


Alokasi DAU/DBH TA 2021 Rp 406,358,050,000 Rp 406,358,050,000 Rp 406,358,050,000

Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan


Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Rp 21,001,393,675 Rp 41,043,344,019 Rp 50,820,618,848
Dari DAU/DBH TA 2021

Persentase Dukungan Pendanaan Belanja


Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang 5.17% 10.10% 12.51%
Bersumber Dari DAU/DBH

Rp 11,507,250,325 -Rp 8,534,700,019 -Rp 18,311,974,848


Pagu Usulan Yang di Setujui Realisasi Keterangan

19,975,159,792.00 19,168,736,292.00 3,962,365,726.04


18,010,159,792.00 17,203,736,292.00 3,270,632,400.00

169,120,000.00 594,000,000.00 48,400,000.000 DINKES

34,344,000.00 323,738,000.00 14,388,000.00 DINKES

18,888,000.00 533,643,000.00 7,516,000.00 DINKES

1,487,325,000.00 1,306,095,000.00 468,945,000.00 DINKES

1,200,960,000.00 1,106,020,000.00 768,730,000.00 DINKES

600,000.00 - - DINKES

231,295,000.00 118,730,000.00 118,730,000.00 DINKES

7,954,847,772.00 7,974,847,772.00 1,843,923,400.00 DINKES

69,615,000.00 - - DINKES
335,010,000.00 - - DINKES

135,000,000.00 - - DINKES

45,000,000.00 32,500,000.00 - DINKES


105,000,000.00 - - DINKES

890,000,000.00 - - DINKES

64,800,000.00 - - DINKES

94,215,020.00 94,215,020.00 - DINKES

174,140,000.00 171,940,000.00 - DINKES

5,000,000,000.00 4,948,007,500.00 - BPKAD

1,965,000,000.00 1,965,000,000.00 691,733,326.04 RSUD / BLUD

5,668,961,592.00 40,071,000.00 38,745,000.00


4,495,073,500.00 40,071,000.00 38,745,000.00
DINKES

40,071,000.00 40,071,000.00 38,745,000.00 DINKES

46,200,000.00 - - DINKES
3,925,770,000.00 - - DINKES

DINKES

483,032,500.00 - - DINKES
316,450,000.00 - -
316,450,000.00 - - DINKES
857,438,092.00 - -

857,438,092.00 - - DINKES

- - -

- - -

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,007,500,108.00


- - -

- - - DINKES

- - -

- DINKES

- - -

- - - DINKES

- - -

- - - DINKES

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,007,500,108.00

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,007,500,108.00 DINKES

12,399,222,635.00 28,611,811,556.00 14,041,505,043.00

9,900,000.00 9,900,000.00 - DINKES

9,999,850.00 9,999,850.00 - DINKES


Pagu Usulan Yang di Setujui Realisasi Keterangan

29,998,000.00 29,998,000.00 - DINKES

29,995,000.00 29,995,000.00 - DINKES

29,995,000.00 29,995,000.00 - DINKES

94,800,000.00 94,800,000.00 - DINKES

236,948,000.00 236,948,000.00 58,670,685.00 DINKES

39,944,500.00 39,944,500.00 - DINKES

7,303,146,124.00 19,630,757,952.00 7,898,480,000.00 DINKES

4,614,496,161.00 6,766,394,184.00 5,448,218,000.00 RSUD

1,733,079,070.00 1,733,079,070.00 636,136,358.00 DINKES

41,043,344,019.00 50,820,618,848.00 20,050,115,877

Rp 32,508,644,000

8.00%
No. Uraian Nama Kegiatan Kode Rekening Belanja Uraian Pagu Realisasi % Keterangan

(a) (b) (c)


1 PERLINDUNGAN SOSIAL 8,210,743,800.00 2,569,261,800.00 31.29%
a. Bantuan sosial 7,961,472,000.00 2,319,990,000.00 29.14%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
1.06.06.2.02.02 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 15,352,000.00 15,352,000.00 100.00% Dinsos
Bencana

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan


Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
2.13.05.2.01.04 5.1.05. Belanja Hibah 1,915,000,000.00 1,305,138,000.00 68.15% Dinsos
(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Belanja Jasa yang Diberikan Kepada


1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota 5.1.02.05.02.0002. 292,050,000.00 134,550,000.00 46.07% Dinsos
Masyarakat
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada
1.06.04.2.02.08 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban 5.1.02.05.02.0002. 6,900,000.00 6,900,000.00 100.00% Dinsos
Masyarakat
HIV/AIDS dan Nafza
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Belanja Penanganan Dampak Sosial
2.08.06.2.02.01 5.1.02.05.01.0004. 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00% Dinsos
Kewenangan Kabupaten/Kota Kemasyarakatan
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Bagian Kesra
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5.1.02.02.01.0028. 5,730,370,000.00 856,250,000.00 14.94%
Umum Setda
b. Pemberian makanan tambahan 249,271,800.00 249,271,800.00 100.00%
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang
Belanja Makanan dan Minuman
1.06.04.2.02.08 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban 5.1.02.01.01.0053. 1,035,000.00 1,035,000.00 100.00% Dinsos
Jamuan Tamu
HIV/AIDS dan Nafza
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 196,244,300.00 196,244,300.00 100.00% Dinsos
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 51,992,500.00 51,992,500.00
c. Pemberian Pakaian - - 0.00%

2 DUKUNGAN EKONOMI 10,798,896,650.00 7,750,532,000.00 71.77%


a. Pemberdayaan UMKM 1,788,729,030.00 1,468,431,050.00 82.09%
Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian,
2.17.03.2.01.01 ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan 5.1.01. Belanja Pegawai - - 0.00% DISPERINDAG
Kabupaten / Kota
2.17.03.2.01.01 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 49,854,350.00 49,563,950.00 99.42% DISPERINDAG
Pemeriksaan Kepatuhan koperasi terhadap peraturan
2.17.03.2.01.02 5.1.01. Belanja Pegawai 700,000.00 - 0.00% DISPERINDAG
Perundang-undangan kewenangan Kabupaten Kota
2.17.03.2.01.02 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 41,877,250.00 42,577,350.00 101.67% DISPERINDAG
Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan
2.17.07.2.01.04 5.1.01. Belanja Pegawai 350,000.00 350,000.00 100.00% DISPERINDAG
Usaha Mikro
2.17.07.2.01.04 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 49,649,800.00 40,104,600.00 80.77% DISPERINDAG
Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan sarana
3.31.02.2.01.04 5.1.01. Belanja Pegawai - - 0.00% DISPERINDAG
dan prasarana industri
3.31.02.2.01.04 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 70,126,000.00 65,072,400.00 92.79% DISPERINDAG
Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan
3.31.02.2.01.05 5.1.01. Belanja Pegawai 17,250,000.00 - 0.00% DISPERINDAG
Inndustri dan Peran serta masyarakat
3.31.02.2.01.05 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1,558,921,630.00 1,270,762,750.00 81.52% DISPERINDAG
b. Subsidi pertanian 2,077,191,500.00 1,358,269,230.00 65.39%

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian


3.27.02.2.01.01 5.1.01. Belanja Pegawai 14,050,000.00 - 0.00% DISBUNHORTI
Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi

3.27.02.2.01.01 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 158,507,000.00 59,490,000.00 37.53% DISBUNHORTI
3.27.02.2.01.01 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 1,104,640,000.00 716,188,500.00 64.83% DISBUNHORTI

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 5.1.01. Belanja Pegawai 9,450,000.00 - 0.00% DISBUNHORTI

3.27.02.2.01.01 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 100,284,000.00 53,508,000.00 53.36% DISBUNHORTI
3.27.02.2.01.01 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 690,260,500.00 529,082,730.00 76.65% DISBUNHORTI
c. Subsidi Kelautan dan Perikanan 6,932,976,120.00 4,923,831,720.00 71.02%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
DINAS
3.25.03.2.01.02 Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 5.1.01. Belanja Pegawai 6,850,000 - 0.00%
PERIKANAN
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
DINAS
3.25.03.2.01.02 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 111,918,500 105,086,500.00 93.90%
PERIKANAN
DINAS
3.25.03.2.01.02 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 4,268,193,000 3,248,942,000.00 76.12%
PERIKANAN
DINAS
3.25.04.2.04.02 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 402,941,700 300,560,300.00 74.59%
PERIKANAN
DINAS
3.25.04.2.04.02 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 1,749,250,000 894,950,000.00 51.16%
PERIKANAN
DINAS
3.25.04.2.04.02 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123,702,920 120,622,920.00 97.51%
PERIKANAN
Belanja Modal Gedung dan DINAS
3.25.04.2.04.02 5.2.03. 270,120,000 253,670,000.00 93.91%
Bangunan PERIKANAN

Total 19,009,640,450.00 10,319,793,800.00 54.29%

Anggarann %
Sosial 8,210,743,800 8.83% Minimal 20%
Ekonomi 10,798,896,650 11.61% Minimal 15%

Anda mungkin juga menyukai