2022
PUSKESMAS BONE PUTE
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2022
Puskesmas : Bone Pute
Alokasi anggaran : Rp 2.462.534.735,-
Tahun Anggaran : 2022
Kabupaten : Luwu Timur
Rp - Rp - #DIV/0!
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Pelatihan (JKN Kapitasi) Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 0.00% Rp 15,000,000 100.00%
REALISASI ANGGARAN S/D 31
NAMA PENANGGUNG JAWAB TARGET S/D TRIWULAN II Juni 2022
SELISIH
KODE KEGIATAN MASING-MASING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (BERDASARKAN
(PPK/PPTK) ANGGARAN KAS) (Rp) (%) (Rp) (%)
Rp 12,950,000 58.33%
Rp - #DIV/0!
Rp 664,550 20.62%
Rp - #DIV/0!
Rp 3,600,000 100.00%
Rp 3,600,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 3,857,550 29.76%
Rp 14,807,635 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 7,927,500 29.25%
Rp 13,675,000 100.00%
Rp 2,700,000 100.00%
Rp 4,500,000 100.00%
Rp 4,196,100 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 3,000,000 50.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 803,000 14.06%
Rp - #DIV/0!
TOTAL SISA ANGGARAN
PERMASALAHAN RENCANA
KENDALA TINDAK LANJUT
(Rp) (%)
Rp 3,570,000 40.74%
Rp 19,200,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 53,236,000 88.73%
Rp - #DIV/0!
Rp 44,888,000 74.81%
Rp - #DIV/0!
Rp 20,000,000 66.67%
Rp - #DIV/0!
Rp 680,000 56.67%
Rp - #DIV/0!
Rp 63,350,000 93.64%
Rp 6,250,000 100.00%
Rp 1,000,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 231,204,000 73.42%
Rp 36,000,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 9,000,000 75.00%
Rp 9,000,000 75.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 394,105,050 60.82%
Rp 150,096,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 2,448,000 100.00%
Rp 1,224,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 42,323,684 77.32%
Rp - #DIV/0!
Rp 24,000,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 25,571,100 85.24%
Rp - #DIV/0!
Rp 19,400,000 69.41%
Rp 7,612,500 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 15,000,000 100.00%
TOTAL SISA ANGGARAN
PERMASALAHAN RENCANA
KENDALA TINDAK LANJUT
(Rp) (%)
Rp - #DIV/0!
Rp 22,050,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 2,800,000 82.35%
Rp - #DIV/0!
Rp 49,650,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp 36,975,700 57.50%
Rp 2,925,000 100.00%
Rp 10,120,000 100.00%
Rp 84,910,000 90.51%
Rp 21,830,000 94.91%
Rp 36,504,000 100.00%
Rp 1,430,000 100.00%
Rp 8,190,000 100.00%
Rp 32,395,000 86.75%
Rp 5,850,000 83.33%
Rp 27,105,000 86.69%
Rp 26,325,000 83.33%
Rp 2,210,000 100.00%
Rp 14,610,000 86.19%
Rp 4,420,000 100.00%
Rp 6,500,000 84.75%
Rp 8,515,000 100.00%
Rp 25,380,000 100.00%
Rp 9,360,000 100.00%
Rp 16,055,000 100.00%
Rp 27,300,000 100.00%
Rp 380,000 100.00%
Rp 11,180,000 100.00%
Rp 181,205,000 100.00%
Rp - #DIV/0!
Rp - 0.00%
TOTAL SISA ANGGARAN
PERMASALAHAN RENCANA
KENDALA TINDAK LANJUT
(Rp) (%)
ANGGARAN
Volume / Satuan Harga Satuan (Rp. ) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) KINERJA (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18
Deviasi
Pagu Anggaran Sumber Pejabat Pembuat Komitmen Konsultan Konsultan Kontraktor Rencana Keuangan
(%)
Kode Nama Paket Kegiatan Nomor Kontrak Nilai Kontrak (Rp) Fisik
(Rp) Dana (PPK) Perencana Pengawas Pelaksana Mulai Akhir (%)
(%) Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JUMLAH 14,980,000
17
-
REKAPITULASI KEMAJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PUSKESMAS BONE PUTE
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2022
Deviasi
Pagu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Kontrak Konsultan Konsultan Kontraktor Rencana Keuangan
(%)
No Nama Paket Kegiatan Sumber Dana Ket
Anggaran (Rp) (PPTK) (Rp) Perencana Pengawas Pelaksana Mulai Akhir (%) Fisik (%)
Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Puskesmas
Deviasi
Pagu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai Kontrak Konsultan Konsultan Kontraktor Rencana Keuangan
(%)
No Nama Paket Kegiatan Sumber Dana Ket
Anggaran (Rp) (PPTK) (Rp) Perencana Pengawas Pelaksana Mulai Akhir (%) Fisik (%)
Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No. Dokumen/Kegiatan
1 2
I PERENCANAAN
1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)
II PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
12 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Keterangan
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal Ditetapkannya SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal Dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Swakelola
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal Diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggunjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaha
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal Diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal Diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
UMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
KHUSUS U PUSKESMAS BONE PUTE
UWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022
Waktu Keterangan
3 4
pekerjaan kontrak
1 2 3
TOTAL
ASI DANA APBN (DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN)
LOKASI KHUSUS UPTD PUSKESMAS BONE PUTE
SAMPAI DENGAN 30 JUNI MARET 2022
REALISASI KENDALA/
VOLUME/ ALOKASI
KEUANGAN FISIK PERMASALAHA
SATUAN ANGGARAN N
(Rp.) (%) (%)
4 5 6 7 8 9
10
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2022
TRIWULAN II
UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
Realisasi
Target Capaian
Realisasi Kinerja
Renstra Kinerja Tingkat Capaian
dan Anggaran
SKPD Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Unit SKPD
Indikator Kinerja Program pada Tahun SKPD Kinerja dan Realisasi Realisasi
No Kode Program/Kegiatan/ Sub berjalan tahun 2022 yang Realisasi Kinerja Pada Triwulan (I, II, III, dan IV) dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018(Akhir Penanggu Ket
(outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir sampai Anggaran Renja Tahun Anggaran Renstra
Kegiatan dievaluasi yang dievaluasi (2022) Tahun Pelaksanaan ng jawab
Periode dengan 2022 (%) SKPD s/d tahun
Renja SKPD Tahun
Renstra Renja SKPD 2018 (%)
2018)
SKPD) Tahun 2017
(n-2)
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN INDEKS KELUARGA
1.02.02 0.81%
PERORANGAN DAN SEHAT
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Jumlah FKTP yang
Kesehatan untuk UKM
melakukan pelayanan
1.02.01.2.02 dan UKP Rujukan 100% Rp. 2.462.534.735 #VALUE!
UKM dan UKP sesuai
Tingkat Daerah
standar
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Rp. 2.462.534.735 Rp. 2.462.534.735
1 1 0.25 #VALUE! 25.00% 0.00%
Puskesmas mendapat izin operasional
Rp. 2.462.534.735
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% #VALUE!
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Rp. 2.462.534.735 Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) #VALUE! #VALUE!
Predikat kinerja #VALUE! #VALUE!
1 2 3 4
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Puskesmas
Belanja Obat-Obatan-Obat
Belanja Paket/Pengiriman