Anda di halaman 1dari 17

REKAPITULASI LAPORAN PENYUSUNAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

Pagu Pajak
FORMAT : EAP/Lap-01
BULAN : Mei 2022
TRIWULAN : II (Dua)

NAMA OPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan
Nama Kegiatan Bobot Rencana
No. & Tolok Ukur Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (Rp.) (%) Hambatan/
Kode Rekening Tindak Lanjut
Nama (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (%) Masalah
Lokasi
Kelompok
(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH PROVINSI

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 245,290,000.00 1.12 29.45 14.23 0.16 32,649,500.00 13.31 212,640,500.00 86.69
Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 23 01 1.01 01 Aparatur DPK Prov. Banten 28,565,000.00 0.13 28,065,000.00 11.44 0.01 26,499,500.00 92.77 2,065,500.00 7.23 Kegiatan Pembuatan Anggaran Kegiatan
Software Aplikasi akan di alokasikan
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 23 01 1.01 02 Aparatur DPK Prov. Banten 8,150,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8,150,000.00 100.00 PPID Mobile tidak pada Anggaran
terserap karena Perubahan
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 2 23 01 1.01 03 Aparatur DPK Prov. Banten 5,650,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 5,650,000.00 100.00 berbenturan dengan
SKPD kebijakan PPID Pusat.
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 23 01 1.01 04 Aparatur DPK Prov. Banten 4,000,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 100.00

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2 23 01 1.01 05 Aparatur DPK Prov. Banten 4,000,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 100.00 1
.
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2 23 01 1.01 06 Aparatur DPK Prov. Banten 525,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 100.00 1
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .D
o
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 23 01 1.01 07 Aparatur DPK Prov. Banten 194,400,000.00 0.89 44,182,000.00 2.78 0.02 6,150,000.00 3.16 188,250,000.00 96.84 1
k
D
.
u
o
km
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13,690,805,000.00 62.40 49.09 47.64 29.73 6,486,591,581.00 47.38 7,204,213,419.00 52.62 Le
u
a
n
m
p
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 23 01 1.02 01 Aparatur DPK Prov. Banten 13,317,150,000.00 60.70 6,568,460,000.00 46.69 28.34 6,357,379,081.00 47.74 6,959,770,919.00 52.26 e
1
o
C
n
.r
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 23 01 1.02 02 Aparatur DPK Prov. Banten 329,190,000.00 1.50 137,162,500.00 0.86 0.01 118,147,500.00 35.89 211,042,500.00 64.11 1
L
.a
K
N
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi 2 23 01 1.02 03 Aparatur DPK Prov. Banten 29,010,000.00 0.13 10,800,000.00 0.06 0.00 7,440,000.00 25.65 21,570,000.00 74.35 F
n
H
o
Keuangan SKPD T
O
P
rB
4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 23 01 1.02 04 Aparatur DPK Prov. Banten 2,200,000.00 0.01 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 25.00 1,650,000.00 75.00 e
1
P
2
u
u
.rD
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 23 01 1.02 05 Aparatur DPK Prov. Banten 900,000.00 0.00 900,000.00 0.01 0.00 900,000.00 100.00 0.00 0.00 m
1
sl
SKPD .a
u
D
2
6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2 23 01 1.02 06 Aparatur DPK Prov. Banten 2,100,000.00 0.01 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 100.00 O
n
so
P
0
P
D
a
u
A
k2
7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2 23 01 1.02 07 Aparatur DPK Prov. Banten 9,750,000.00 0.04 2,175,000.00 0.02 0.00 2,175,000.00 22.31 7,575,000.00 77.69 D
P
1
n
n
0
u
Triwulanan/ Semesteran SKPD .A
n
S
m
8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 2 23 01 1.02 08 Aparatur DPK Prov. Banten 505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00 100.00 d
1
F
ye
K
Anggaran a
LP
.u
a
P
n
n
e
a
n
D
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00 rg
p
P
D
L
.u
e
s2
o
H
R
b
n
i0
kP
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 2 23 01 1.05 09 Aparatur DPK Prov. Banten 5,000,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00 ROK pada Bulan Juni a
yB
P
o
u
2
Fungsi kn
h
a
u
e
m
2
o
sra
n
a
e
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 420,000,000.00 1.91 28.87 21.06 0.40 77,358,472.00 18.42 342,641,528.00 81.58 rl
jn
u
d
n
b
a
in
iB
sS
a
d
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 23 01 1.06 01 Aparatur DPK Prov. Banten 15,000,000.00 0.07 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 100.00 Kegiatan Operasional D
P
d
K
2
in
e
Bangunan Kantor Rutin sudah R
e
2
k.P
n
dilaksanakan, masih P
n
.d
D
P
a
dalam proses SPJ K
y
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 23 01 1.06 02 Aparatur DPK Prov. Banten 100,000,000.00 0.46 25,000,000.00 5.86 0.03 24,661,200.00 24.66 75,338,800.00 75.34 rLa
n
P
e
P
2
a
o
h
e
2
d
0
e
fp
d
a
n
i0
rr
i.2
ya
2
a
ke
l1
n
a
2
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 23 01 1.06 03 Aparatur DPK Prov. Banten 50,000,000.00 0.23 12,501,875.00 1.67 0.00 3,000,000.00 6.00 47,000,000.00 94.00 a
P
Lid
2
n
e
n
a
iP
.
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 23 01 1.06 04 Aparatur DPK Prov. Banten 100,000,000.00 0.46 45,000,000.00 9.10 0.04 33,493,500.00 33.49 66,506,500.00 66.51 Makan Minum Rapat n
P
p
e
a
K
dan Perjalanan Dinas ylrb
d
e
a
P
o
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 23 01 1.06 05 Aparatur DPK Prov. Banten 50,000,000.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 100.00 tidak terserap e
n
P
u
p
a
n
e
m
maksimal disesuaikan yd
ln
etu
n
p
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 23 01 1.06 09 Aparatur DPK Prov. Banten 100,000,000.00 0.46 36,256,000.00 4.44 0.02 16,203,772.00 16.20 83,796,228.00 83.80 dengan kebutuhan iis
e
n
P
P
io
Rapat Internal a
yd
tIe
e h
ln
ia
K
e
n
a
re
a
n
akU
ydn
a
i
n
3
ia
e
la
Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan
Nama Kegiatan Bobot Rencana Makan Minum Rapat
No. & Tolok Ukur Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (Rp.) (%) Hambatan/
dan Perjalanan Dinas
Kode Rekening Tindak Lanjut
Nama (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (%) Masalah
tidak terserap
Lokasi
Kelompok maksimal disesuaikan
(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) dengan kebutuhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rapat Internal 16
7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 23 01 1.06 10 Aparatur DPK Prov. Banten 5,000,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00 P
e
n
a
t
a
u
s
a
h
a
a
n

A
r
s
i
p

D
i
n
a
m
i
s

p
a
d
a

S
K
P
D
Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan
Nama Kegiatan Bobot Rencana
No. & Tolok Ukur Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (Rp.) (%) Hambatan/
Kode Rekening Tindak Lanjut
Nama (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (%) Masalah
Lokasi
Kelompok
(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 150,000,000.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100.00
Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Mebel 2.23.01.1.07.05 Aparatur DPK Prov. Banten 100,000,000.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100.00 ROK pada Bulan Juni P
e
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.23.01.1.07.06 Aparatur DPK Prov. Banten 50,000,000.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 100.00 P
n
e
g
n
a
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3,903,042,000.00 17.79 36.42 29.50 5.25 1,134,394,355.00 29.06 2,768,647,645.00 70.94 g
d
Daerah a
a
d
a
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 2.23.01.1.08.02 Aparatur DPK Prov. Banten 1,563,792,000.00 7.13 489,747,500.00 8.01 0.57 292,245,320.00 18.69 1,271,546,680.00 81.31 P
a
n
e
a
n
M
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.23.01.1.08.03 Aparatur DPK Prov. Banten 10,000,000.00 0.05 - 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00 P
ye
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.23.01.1.08.04 Aparatur DPK Prov. Banten 2,329,250,000.00 10.62 931,662,000.00 21.48 2.28 842,149,035.00 36.16 1,487,100,965.00 63.84 e
P
b
n
d
e
yirl
n
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 526,750,000.00 2.40 30.84 21.11 0.51 81,896,400.00 15.55 444,853,600.00 84.45 ye
a
Urusan Pemerintahan Daerah d
a
l
e
in
a
d
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 2.23.01.1.09.01 Aparatur DPK Prov. Banten 100,000,000.00 0.46 29,766,250.00 2.85 0.01 13,650,000.00 13.65 86,350,000.00 86.35 P
ia
t
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas e
a
Ja
Jabatan n
n
a
n
a
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak 2.23.01.1.09.02 Aparatur DPK Prov. Banten 280,539,000.00 1.28 85,720,500.00 13.31 0.17 38,250,000.00 13.63 242,289,000.00 86.37 kegiatan sudah ys
P
n
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan sedang e
Ja
d
dalam proses SPJ d
n
Ja
a
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.23.01.1.09.06 Aparatur DPK Prov. Banten 46,211,000.00 0.21 16,931,000.00 0.77 0.00 0.00 0.00 46,211,000.00 100.00 yisP
K
n
a
a
e
a
o
e
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 2.23.01.1.09.09 Aparatur DPK Prov. Banten 100,000,000.00 0.46 30,010,000.00 4.18 0.02 29,996,400.00 30.00 70,003,600.00 70.00 sP
a
d
m
M
Lainnya a
e
in
P
u
e
m
la
e
nsP
e
Jr
II PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ia
e
ln
a
a
lkn
h
isl
a
a
h
a
8 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 800,000,000.00 3.65 27.72 7.88 0.29 54,570,500.00 6.82 745,429,500.00 93.18 rJya
sL
a
a
ta
i
a
rsP
a
,in
a
1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 2.23.02.1.01.01 Masyarakat Prov. Banten 200,000,000.00 0.91 50,900,000.00 2.25 0.02 18,978,000.00 9.49 181,022,000.00 90.51 Pengiriman SMS 1
a
e
a
n
S
n
a
Elektronik Gateway dilaksanakan .a
m
u
n
secara bertahap n
e
P
d
2 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan 2.23.02.1.01.04 Masyarakat Prov. Banten 200,000,000.00 0.91 66,970,750.00 1.58 0.01 4,273,500.00 2.14 195,726,500.00 97.86 m
y
P
O
/le
a
Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah b
e
a
U
tR
in
m
Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan e
rm
o
e
h
e
ru
a
3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat 2.23.02.1.01.07 Masyarakat Prov. Banten 200,000,000.00 0.91 79,666,670.00 3.00 0.03 24,030,000.00 12.02 175,970,000.00 87.99 Layanan masih dalam m
h
a
llP
m
Daerah Provinsi proses adaptasi dari a
ire
D
a
level 3 pandemi ke sb
ath
raK
level 2. Kode Percepatan kegiatan ia a
ly
a
Rekening makan lrn
e
a
n
n
minum akan dirubah P
ia
,n
di perubahan (belum te
ta
g
A
d
o
ada lembur layanan) ra
B
n
ka
ir
p
s,ia
r
n
u
ia
B
p
siya
d
M
4 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 2.23.02.1.01.09 Masyarakat Prov. Banten 200,000,000.00 0.91 24,220,000.00 1.05 0.01 7,289,000.00 3.64 192,711,000.00 96.36 1
tG
a
n
e
.a
e
syn
kd
P
a
K
9 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 800,338,000.00 3.65 23.81 6.32 0.23 22,259,000.00 2.78 778,079,000.00 97.22 i
P
a
u
e
a
Provinsi L
n
e
a
n
m
P
n
i
1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan 2.23.02.1.02.01 Masyarakat Prov. Banten 800,338,000.00 3.65 190,522,000.00 6.32 0.23 22,259,000.00 2.78 778,079,000.00 97.22 Kegiatan Literasi Persiapan KAK n
g
e
tLs
Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat akan untuk Perubahan g
2
lo
m
t
a
Masyarakat dilaksanakan setelah Anggaran a
.K
iie
r
dilakukan perubahan d
a
lh
i
n
anggaran lebih a
F
n
ia
k
n
dahulu. Sudah a
G
trh
y
diajukan usulan n
D
o
a
a
pergeseran anggaran rra
namun tidak disetujui K
O
n
a
oleh TAPD o
td
a
lo
a
d
n
e
m
n
a
,
ka
n
sB
P
ia
P
a
n
ja
P
g
j
a
e
u
a
k
rn
k
p
a
d
u
n
K
a
Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan
Nama Kegiatan Bobot Rencana
No. & Tolok Ukur Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (Rp.) (%) Hambatan/
Kode Rekening Tindak Lanjut
Nama (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (%) Masalah
Lokasi
Kelompok
(7)x(9) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
III PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

10 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 200,000,000.00 0.91 37.45 12.03 0.11 5810000.00 2.91 194,190,000.00 97.10

1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2.24.02.1.01.01 Aparatur dan OPD Prov. Banten 160,000,000.00 0.73 74,895,000.00 11.87 0.09 5,810,000.00 3.63 154,190,000.00 96.37 Kegiatan sudah 1
dilaksanakan, sedang .
dalam proses SPJ
2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2.24.02.1.01.02 Aparatur dan OPD Prov. Banten 40,000,000.00 0.18 0.16 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 100.00 P
e
n
a
11 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 200,000,000.00 0.91 34.12 8.96 0.08 3,010,000.00 1.51 196,990,000.00 98.50
t
a
1 Akusisi, Pengolahan, Preservasidan Akses Arsip Statis 2.24.02.1.02.02 Aparatur, Prov. Banten 200,000,000.00 0.91 68,234,000.00 8.96 0.08 3,010,000.00 1.51 196,990,000.00 98.50 Kegiatan sudah a
1
Lembaga dilaksanakan, sedang .n
Kearsipan dan dalam proses SPJ
Arsip Masyarakat A
S
r
o
s
i
12 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem 200,000,000.00 0.91 27.95 1.00 0.01 0.00 0.00 200,000,000.00 100.00 p
a
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi l
iD
1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan 2.24.02.1.03.01 Aparatur, Prov. Banten 200,000,000.00 0.91 55,906,000.00 1.00 0.01 0.00 0.00 200,000,000.00 100.00 Dikarenakan Jadwal Percepatan Kegiatan si
Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Masyarakat dan Pelaksanaan di Bulan Juni n
a
Arsip Statis Koordinasi dengan sa
Pihak ANRI belum im
bisa i
s
F
u
IV PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN K
n
ARSIP o
g
13 Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah 799,000,000.00 3.64 20.62 15.00 0.55 20,390,000.00 2.55 778,610,000.00 97.45 sn
Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 iv
Tahun e
n
D
1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip 2.24.03.1.01.01 OPD Prov. Banten 799,000,000.00 3.64 164,771,000.00 15.00 0.55 20,390,000.00 2.55 778,610,000.00 97.45 Kegiatan sudah 1
s
e
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dilaksanakan, sedang .i
p
dalam proses SPJ
o
In
n
a
A
h
rl
Jumlah 21,940,225,000.00 100.00 42.27 37.31 7,918,929,808.00 36.09 14,021,295,192.00 63.91 o
s
u
iO
sP
p
e
D
2
Serang, Mei 2022
.2
RENCANA #REF! Pengguna Anggaran T
.
% #REF! Kepala r
SUB KEGIATAN 43.00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten a
P
A
i
le
62.18 n
n
i
i
a
h
Janu
febru 2.98
6.84 2.98
9.82 n
21.99 t
maret 12.17 41.35 g
a
april 19.36 M
mei 26.84 68.19 Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si a
e
P
n
#REF! 4.88 4.88 NIP. 19600610 198610 1 002 d
e
9.40 14.28 i
n
A
21.65 35.93 a
g
26.36 62.30
r
e
sa
35.16 97.46 Usman Asshiddiqi Qohari, S.Sos li
r
Pembina, (IV.a) o
NIP. 19700320 200112 1 001 sp
l
i
a
E
p
522 Barjas 13,041,609,450.00 l
K
523 Modal #REF! e
S
e
521 Pegawai #REF! tk
#REF!
a
t
a
r
rt
so
i
i
sn
p
i
a
k
B
n
a
/n
O
t
P
M
e
D
e
n
d
P
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai 4,315,000.00 FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Belanja Barang Jasa ### BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Belanja Modal 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten ###

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu (%) Sisa
Bobot SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan Hambatan/ Tindak
Anggaran (%) Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Tertimbang Tertimbang Laporan Laporan
(%) Masalah Lanjut
(Rp.) Fisik Kegiatan (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(5x6) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 23 01 1.01 01 28,565,000.00 11.65 98.25 11.44 26,499,500.00 26,499,500.00 92.77 2,065,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 1,831,000.00 0.75 1,331,000.00 1,331,000.00 72.69 500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.1.02.01.01.0052 2,484,000.00 1.01 2,484,000.00 2,484,000.00 100.00 0.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 16,400,000.00 6.69 16,400,000.00 16,400,000.00 100.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 4,020,000.00 1.64 3,389,000.00 3,389,000.00 84.30 631,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 3,830,000.00 1.56 2,895,500.00 2,895,500.00 75.60 934,500.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 23 01 1.01 02 8,150,000.00 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,150,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 3,150,000.00 1.28 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.1.02.02.01.0027 5,000,000.00 2.04 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 23 01 1.01 03 5,650,000.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,650,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 3,150,000.00 1.28 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.1.02.02.01.0027 2,500,000.00 1.02 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 23 01 1.01 04 4,000,000.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 4,000,000.00 1.63 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2 23 01 1.01 05 4,000,000.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 4,000,000.00 1.63 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


6 2 23 01 1.01 06 525,000.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00
Kinerja SKPD
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 525,000.00 0.21 0.00 0.00 0.00 525,000.00

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 23 01 1.01 07 194,400,000.00 79.25 3.51 2.78 6,150,000.00 6,150,000.00 3.16 188,250,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 20,716,000.00 8.45 3,000,000.00 3,000,000.00 14.48 17,716,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 1,400,000.00 0.57 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 11,500,000.00 4.69 0.00 0.00 0.00 11,500,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 5.1.02.02.09.0003 81,634,000.00 33.28 0.00 0.00 0.00 81,634,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 5.1.02.02.09.0011 60,000,000.00 24.46 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 19,150,000.00 7.81 3,150,000.00 3,150,000.00 16.45 16,000,000.00

Jumlah Total 245,290,000.00 100.00 14.23 32,649,500.00 32,649,500.00 13.31 212,640,500.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai 3,201,086,000.00 FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Belanja Barang Jasa ### BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Belanja Modal 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten ###

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu Anggaran (%) SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan Sisa Anggaran
Bobot (%) Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Tertimbang Tertimbang Laporan Laporan
(%) Masalah Lanjut
(Rp.) Fisik Kegiatan (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(5x6) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 23 01 1.02 01 13,317,150,000.00 97.27 48.00 46.69 6,357,379,081.00 6,357,379,081.00 47.74 6,959,770,919.00
Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.01.0001 2,830,150,000.00 20.67 0.00 1,326,075,750.00 1,326,075,750.00 46.86 1,504,074,250.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.02.0001 370,936,000.00 2.71 0.00 120,818,987.00 120,818,987.00 32.57 250,117,013.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.01.01.03.0001 175,000,000.00 1.28 0.00 84,840,000.00 84,840,000.00 48.48 90,160,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.1.01.01.04.0001 154,488,000.00 1.13 0.00 78,200,000.00 78,200,000.00 50.62 76,288,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.1.01.01.05.0001 65,000,000.00 0.47 0.00 28,935,000.00 28,935,000.00 44.52 36,065,000.00
Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.01.01.06.0001 231,599,000.00 1.69 0.00 80,096,520.00 80,096,520.00 34.58 151,502,480.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.1.01.01.07.0001 31,500,000.00 0.23 0.00 5,561,225.00 5,561,225.00 17.65 25,938,775.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.01.01.08.0001 200,000.00 0.00 0.00 18,767.00 18,767.00 9.38 181,233.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.1.01.01.09.0001 375,637,277.00 2.74 0.00 146,312,904.00 146,312,904.00 38.95 229,324,373.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.1.01.01.10.0001 7,000,000.00 0.05 0.00 2,649,279.00 2,649,279.00 37.85 4,350,721.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.1.01.01.11.0001 21,000,000.00 0.15 0.00 7,947,923.00 7,947,923.00 37.85 13,052,077.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.1.01.01.12.0001 14,500,000.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.1.01.02.01.0001 9,020,939,723.00 65.89 0.00 4,471,022,726.00 4,471,022,726.00 49.56 4,549,916,997.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.1.01.02.03.0001 19,200,000.00 0.14 0.00 4,900,000.00 4,900,000.00 25.52 14,300,000.00

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 23 01 1.02 02 329,190,000.00 2.40 35.80 0.86 118,147,500.00 118,147,500.00 35.89 211,042,500.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.1.01.03.07.0001 281,430,000.00 2.06 0.00 101,107,500.00 101,107,500.00 35.93 180,322,500.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.1.01.03.07.0002 8,160,000.00 0.06 0.00 2,040,000.00 2,040,000.00 25.00 6,120,000.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan 5.1.01.03.08.0002 39,600,000.00 0.29 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 37.88 24,600,000.00

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan 2 23 01 1.02 03 29,010,000.00 0.21 30.00 0.06 7,440,000.00 7,440,000.00 25.65 21,570,000.00
SKPD
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 8,850,000.00 0.06 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 27.12 6,450,000.00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 5.1.02.02.01.0024 20,160,000.00 0.15 0.00 5,040,000.00 5,040,000.00 25.00 15,120,000.00

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 23 01 1.02 04 2,200,000.00 0.02 25.00 0.00 550,000.00 550,000.00 25.00 1,650,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 2,200,000.00 0.02 0.00 550,000.00 550,000.00 25.00 1,650,000.00

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 23 01 1.02 05 900,000.00 0.01 100.00 0.01 900,000.00 900,000.00 100.00 0.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 900,000.00 0.01 0.00 900,000.00 900,000.00 100.00 0.00

6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2 23 01 1.02 06 2,100,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 2,100,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2 23 01 1.02 07 9,750,000.00 0.07 22.31 0.02 2,175,000.00 2,175,000.00 22.31 7,575,000.00
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 9,750,000.00 0.07 0.00 2,175,000.00 2,175,000.00 22.31 7,575,000.00

8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 23 01 1.02 08 505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00

Jumlah Total 13,690,805,000.00 100.00 47.64 6,486,591,581.00 6,486,591,581.00 47.38 7,204,213,419.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu Sisa
Anggaran (%) Anggaran
Kode Bobot Tertimban (%) Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang SP2D s/d SPJ s/d Bulan
Rekening (%) g (9): Masalah Lanjut
(Rp.) Fisik Bulan Laporan Laporan (Rp.)
Kegiatan (4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 2 23 01 1.05 09 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
dan Fungsi
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Jumlah Total 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Bendahara Pengeluaran
Serang, Mei 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai 15,000,000.00 FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Belanja Barang Jasa 810,000,000.00 BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah Belanja Modal 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten 825,000,000.00

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu Sisa
(%) SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
Anggaran Bobot (%) Anggaran Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Tertimbang Tertimbang Laporan Laporan Hambatan/ Masalah
(%) Lanjut
(Rp.) Fisik Kegiatan (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(5x6) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 23 01 1.06 01 15,000,000.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.1.02.01.01.0031 15,000,000.00 3.57 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 23 01 1.06 02 100,000,000.00 23.81 24.60 5.86 24,661,200.00 24,661,200.00 24.66 75,338,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 18,650,000.00 4.44 4,466,400.00 4,466,400.00 23.95 14,183,600.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0025 15,020,000.00 3.58 3,720,000.00 3,720,000.00 24.77 11,300,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.1.02.01.01.0029 66,330,000.00 15.79 16,474,800.00 16,474,800.00 24.84 49,855,200.00

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 23 01 1.06 03 50,000,000.00 11.90 14.00 1.67 3,000,000.00 3,000,000.00 6.00 47,000,000.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.1.02.01.01.0009 12,780,000.00 3.04 3,000,000.00 3,000,000.00 23.47 9,780,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.1.02.01.01.0030 37,217,500.00 8.86 0.00 0.00 0.00 37,217,500.00

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 23 01 1.06 04 100,000,000.00 23.81 38.20 9.10 33,493,500.00 33,493,500.00 33.49 66,506,500.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 100,000,000.00 23.81 33,493,500.00 33,493,500.00 33.49 66,506,500.00

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 23 01 1.06 05 50,000,000.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 48,750,000.00 11.61 0.00 0.00 0.00 48,750,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0025 1,250,000.00 0.30 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 23 01 1.06 09 100,000,000.00 23.81 18.65 4.44 16,203,772.00 16,203,772.00 16.20 83,796,228.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 41,706,000.00 9.93 10,416,772.00 10,416,772.00 24.98 31,289,228.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 58,294,000.00 13.88 5,787,000.00 5,787,000.00 9.93 52,507,000.00

7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 23 01 1.06 10 5,000,000.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 5.1.02.02.01.0052 5,000,000.00 1.19 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Jumlah Total 420,000,000.00 100.00 21.06 77,358,472.00 77,358,472.00 18.42 342,641,528.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Belanja Modal 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten #REF!

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu Sisa
Kode Anggaran Bobot (%) SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan Anggaran Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimban (%)
Rekening (%) Tertimba Laporan Laporan Masalah Lanjut
g
(Rp.) ng Fisik (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Kegiatan
(5x6) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengadaan Mebel 2.23.01.1.07.05 100,000,000.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 97,000.00 0.06 0.00 0.00 0.00 97,000.00
Belanja Modal Mebel 5.2.02.05.02.0001 99,903,000.00 66.60 0.00 0.00 0.00 99,903,000.00

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.23.01.1.07.06 50,000,000.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 195,000.00 0.13 0.00 0.00 0.00 195,000.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.2.02.05.01.0005 19,805,000.00 13.20 0.00 0.00 0.00 19,805,000.00
Belanja Modal Alat Pendingin 5.2.02.05.02.0004 30,000,000.00 20.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00

Jumlah Total 150,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Belanja Barang Jasa 566,676,000.00 BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Belanja Modal 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten #REF!

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu Sisa
Anggaran (%) Anggaran
Kode Bobot (%) Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang Tertimbang SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan Hambatan/ Masalah
Rekening (%) (9): Lanjut
(Rp.) Fisik Kegiatan Laporan Laporan (Rp.)
(4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 2.23.01.1.08.02 1,563,792,000.00 40.07 20.00 8.01 292,245,320.00 292,245,320.00 18.69 1,271,546,680.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 5.1.02.02.01.0055 598,500,000.00 15.33 0.00 0.00 0.00 598,500,000.00
Belanja Tagihan Telepon 5.1.02.02.01.0059 24,000,000.00 0.61 2,106,258.00 2,106,258.00 8.78 21,893,742.00
Belanja Tagihan Listrik 5.1.02.02.01.0061 566,676,000.00 14.52 182,313,062.00 182,313,062.00 32.17 384,362,938.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.1.02.02.01.0062 69,000,000.00 1.77 17,250,000.00 17,250,000.00 25.00 51,750,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.1.02.02.01.0063 305,478,000.00 7.83 90,576,000.00 90,576,000.00 29.65 214,902,000.00

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.23.01.1.08.03 10,000,000.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
Belanja Sewa Tanaman 5.1.02.02.07.0057 10,000,000.00 0.26 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.23.01.1.08.04 2,329,250,000.00 59.68 36.00 21.48 842,149,035.00 842,149,035.00 36.16 1,487,100,965.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 3,404,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,404,000.00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos 5.1.02.01.01.0027 5,180,000.00 0.13 0.00 0.00 0.00 5,180,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.1.02.02.01.0026 1,189,670,000.00 30.48 484,160,000.00 484,160,000.00 40.70 705,510,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.1.02.02.01.0030 612,000,000.00 15.68 129,009,900.00 129,009,900.00 21.08 482,990,100.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.1.02.02.01.0031 273,000,000.00 6.99 126,000,000.00 126,000,000.00 46.15 147,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Supir 5.1.02.02.01.0033 113,750,000.00 2.91 52,500,000.00 52,500,000.00 46.15 61,250,000.00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.1.02.02.01.0051 36,000,000.00 0.92 12,000,000.00 12,000,000.00 33.33 24,000,000.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.1.02.02.02.0005 89,280,000.00 2.29 36,194,935.00 36,194,935.00 40.54 53,085,065.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.1.02.02.02.0006 3,096,000.00 0.08 1,099,800.00 1,099,800.00 35.52 1,996,200.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.1.02.02.02.0007 3,870,000.00 0.10 1,184,400.00 1,184,400.00 30.60 2,685,600.00

Jumlah Total 3,903,042,000.00 100.00 29.50 1,134,394,355.00 1,134,394,355.00 29.06 2,768,647,645.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Belanja Modal 0.00 BULAN : Mei 2022
LOKASI : Provinsi Banten #REF! TRIWULAN : II (Dua)

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Pagu
Kode Anggaran Bobot (%) SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Sisa Anggaran Hambatan/ Tindak
Rekening (%) Tertimbang Tertimban Laporan Laporan (%) Masalah Lanjut
(Rp.) Fisik g Kegiatan (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(5x6) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan


1. 2.23.01.1.09.01 100,000,000.00 18.98 15.00 2.85 13,650,000.00 13,650,000.00 13.65 86,350,000.00
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.1.02.01.01.0004 1,095,000.00 0.21 0.00 0.00 0.00 1,095,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas
5.1.02.03.02.0035 98,905,000.00 18.78 13,650,000.00 13,650,000.00 13.80 85,255,000.00
Bermotor Perorngan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan


2 2.23.01.1.09.02 280,539,000.00 53.26 25.00 13.31 38,250,000.00 38,250,000.00 13.63 242,289,000.00
Dinas Operasional atau Lapangan
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.1.02.01.01.0013 605,000.00 0.11 0.00 0.00 0.00 605,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor
5.1.02.03.02.0035 279,934,000.00 53.14 38,250,000.00 38,250,000.00 13.66 241,684,000.00
Perorangan

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.23.01.1.09.06 46,211,000.00 8.77 8.77 0.77 0.00 0.00 0.00 46,211,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.1.02.03.02.0117 3,500,000.00 0.66 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.1.02.03.02.0121 18,300,000.00 3.47 0.00 0.00 0.00 18,300,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat RumahTangga
5.1.02.03.02.0123 15,850,000.00 3.01 0.00 0.00 0.00 15,850,000.00
Lainnya (Home Use)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.1.02.03.02.0405 8,560,000.00 1.63 0.00 0.00 0.00 8,560,000.00

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.23.01.1.09.09 100,000,000.00 18.98 22.00 4.18 29,996,400.00 29,996,400.00 30.00 70,003,600.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 29,996,400.00 29,996,400.00 30.00 69,993,600.00
5.1.02.03.03.0001 99,990,000.00 18.98
Kantor

JUMLAH TOTAL 526,750,000.00 100.00 21.11 81,896,400.00 81,896,400.00 15.55 444,853,600.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02
KEGIATAN : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Belanja Modal 0.00 BULAN : Mei 2022
LOKASI : Provinsi Banten 1,000,000.00 TRIWULAN : II (Dua)
#REF!
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)
Pagu
(%) SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan Sisa Anggaran
Anggaran Tertimban (%)
Kode Tertimbang Laporan Laporan Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%) g
Rekening (Rp.) Fisik (Rp.) (Rp.) (Rp.) Masalah Lanjut
Kegiatan
(9):(4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2.23.02.1.01.01 200,000,000.00 25.00 9.00 2.25 18,978,000.00 18,978,000.00 9.49 181,022,000.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.1.02.01.01.0004 1,380,000.00 0.17 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 2,378,000.00 0.30 0.00 0.00 0.00 2,378,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 28,400,000.00 3.55 0.00 0.00 0.00 28,400,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 9,100,000.00 1.14 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasidan Pengelola Website 5.1.02.02.01.0008 31,500,000.00 3.94 5,250,000.00 5,250,000.00 16.67 26,250,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.1.02.02.01.0063 43,560,000.00 5.45 7,599,000.00 7,599,000.00 17.44 35,961,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 5.1.02.02.09.0003 37,352,000.00 4.67 0.00 0.00 0.00 37,352,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 1,530,000.00 0.19 0.00 0.00 0.00 1,530,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 44,800,000.00 5.60 6,129,000.00 6,129,000.00 13.68 38,671,000.00

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di


2 2.23.02.1.01.04 200,000,000.00 25.00 6.30 1.58 4,273,500.00 4,273,500.00 2.14 195,726,500.00
Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 19,498,000.00 2.44 0.00 0.00 0.00 19,498,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 12,880,000.00 1.61 0.00 0.00 0.00 12,880,000.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.1.02.01.01.0075 1,000,000.00 0.13 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 42,700,000.00 5.34 0.00 0.00 0.00 42,700,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 15,000,000.00 1.88 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 28,328,000.00 3.54 0.00 0.00 0.00 28,328,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 80,594,000.00 10.07 4,273,500.00 4,273,500.00 5.30 76,320,500.00

3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.23.02.1.01.07 200,000,000.00 25.00 12.00 3.00 24,030,000.00 24,030,000.00 12.02 175,970,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 55,000,000.00 6.88 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 54,000,000.00 6.75 9,900,000.00 9,900,000.00 18.33 44,100,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 91,000,000.00 11.38 14,130,000.00 14,130,000.00 15.53 76,870,000.00

4 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 2.23.02.1.01.09 200,000,000.00 25.00 4.20 1.05 7,289,000.00 7,289,000.00 3.64 192,711,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 19,592,000.00 2.45 5,100,000.00 5,100,000.00 26.03 14,492,000.00
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 5.1.02.03.05.0007 9,600,000.00 1.20 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 18,060,000.00 2.26 2,189,000.00 2,189,000.00 12.12 15,871,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 8,748,000.00 1.09 0.00 0.00 0.00 8,748,000.00
Belanja Modal Buku Umum 5.2.05.01.01.0001 144,000,000.00 18.00 0.00 0.00 0.00 144,000,000.00

JUMLAH TOTAL 800,000,000.00 100.00 7.88 54,570,500.00 54,570,500.00 6.82 745,429,500.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02
KEGIATAN : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Belanja Modal 0.00 BULAN : Mei 2022
LOKASI : Provinsi Banten #REF! TRIWULAN : II (Dua)

Realisasi Fisik Sisa


Pagu Anggaran Realisasi Keuangan (Rp.)
Bobot (%) Anggaran
Kode Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%) Tertimbang Tertimbang SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
Rekening (Rp.) (%) (Rp.) Masalah Lanjut
Fisik Kegiatan Laporan Laporan
(5x6) (Rp) (Rp) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat 2.23.02.1.02.01 800,338,000.00 100.00 6.32 6.32 22,259,000.00 22,259,000.00 2.78 778,079,000.00
Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 28,090,000.00 3.51 375,000.00 375,000.00 1.33 27,715,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.1.02.01.01.0035 3,064,000.00 0.38 0.00 0.00 0.00 3,064,000.00
Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/Diserahkan
13.99 3,500,000.00 3,500,000.00 108,500,000.00
kepada masyarakat 5.1.02.01.01.0039 112,000,000.00 3.13
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 81,680,000.00 10.21 0.00 0.00 0.00 81,680,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 274,300,000.00 34.27 7,100,000.00 7,100,000.00 2.59 267,200,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.1.02.02.01.0025 24,000,000.00 3.00 3,000,000.00 3,000,000.00 12.50 21,000,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.1.02.02.01.0037 5,000,000.00 0.62 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.1.02.02.01.0055 51,900,000.00 6.48 0.00 0.00 0.00 51,900,000.00
Belanja Sewa Hotel 5.1.02.02.05.0043 860,000.00 0.11 0.00 0.00 0.00 860,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 5.1.02.02.09.0003 70,188,000.00 8.77 0.00 0.00 0.00 70,188,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 5.1.02.02.09.0011 35,044,000.00 4.38 0.00 0.00 0.00 35,044,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 5.1.02.02.09.0013 20,796,000.00 2.60 0.00 0.00 0.00 20,796,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 12,440,000.00 1.55 2,798,000.00 2,798,000.00 22.49 9,642,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 59,976,000.00 7.49 5,486,000.00 5,486,000.00 9.15 54,490,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.1.02.05.01.0001 21,000,000.00 2.62 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00

Jumlah Total 800,338,000.00 100.00 6.32 22,259,000.00 22,259,000.00 2.78 778,079,000.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF!
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Belanja Barang Jasa #REF! FORMAT : AP/Lap-02
KEGIATAN : Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Belanja Modal 0.00 BULAN : Mei 2022
LOKASI : Provinsi Banten #REF! TRIWULAN : II (Dua)

Pagu Realisasi Fisik Sisa


Realisasi Keuangan (Rp.)
Anggaran Bobot (%) Anggaran
Kode Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%) Tertimbang Tertimbang SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
Rekening (Rp.) (%) (Rp.) Masalah Lanjut
Fisik Kegiatan Laporan Laporan
(5x6) (Rp) (Rp) (9):(4) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2.24.02.1.01.01 160,000,000.00 80.00 14.84 11.87 5,810,000.00 5,810,000.00 3.63 154,190,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 5,310,000.00 2.66 0.00 0.00 0.00 5,310,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 9,200,000.00 4.60 0.00 0.00 0.00 9,200,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
5.1.02.02.01.0003 92,100,000.00 46.05 0.00 0.00 0.00 92,100,000.00
Panitia
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.1.02.02.01.0026 42,000,000.00 21.00 5,810,000.00 5,810,000.00 13.83 36,190,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 2,090,000.00 1.05 0.00 0.00 0.00 2,090,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 9,300,000.00 4.65 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00

2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2.24.02.1.01.02 40,000,000.00 20.00 0.80 0.16 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 490,000.00 0.25 0.00 0.00 0.00 490,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 2,800,000.00 1.40 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
5.1.02.02.01.0003 30,300,000.00 15.15 0.00 0.00 0.00 30,300,000.00
Panitia
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 1,610,000.00 0.81
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 4,800,000.00 2.40 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00

Jumlah Total 200,000,000.00 100.00 12.03 5,810,000.00 5,810,000.00 2.91 194,190,000.00

Bendahara Pengeluaran
Serang, Mei 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Sisa
Pagu Anggaran (%) Anggaran
Kode Bobot (%) Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (Rp.) Tertimban SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
Rekening (%) Tertimbang (9): Masalah Lanjut
g Kegiatan Laporan Laporan (Rp.)
Fisik (4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Akusisi, Pengolahan, Preservasidan Akses Arsip Statis 2.24.02.1.02.02 200,000,000.00 100.00 8.96 8.96 3,010,000.00 3,010,000.00 1.51 196,990,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 12,114,000.00 6.06 0.00 0.00 0.00 12,114,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0025 5,000,000.00 2.50 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.1.02.01.01.0030 16,952,000.00 8.48 0.00 0.00 0.00 16,952,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 2,600,000.00 1.30 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 0.00
25.75 0.00 0.00 51,500,000.00
Panitia 5.1.02.02.01.0003 51,500,000.00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan 5.1.02.02.01.0004 9,270,000.00 4.64 0.00 0.00 0.00 9,270,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.1.02.02.01.0026 33,600,000.00 16.80 3,010,000.00 3,010,000.00 8.96 30,590,000.00
Belanja jasa pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi 5.1.02.02.01.0052 33,600,000.00 16.80 0.00 0.00 0.00 33,600,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 26,000,000.00 13.00 0.00 0.00 0.00 26,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 9,364,000.00 4.68 0.00 0.00 0.00 9,364,000.00

Jumlah Total 200,000,000.00 100.00 8.96 3,010,000.00 3,010,000.00 1.51 196,990,000.00

Bendahara Pengeluaran
Serang, Mei 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Belanja Pegawai #REF! FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Belanja Barang Jasa #REF! BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Belanja Modal 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten #REF!
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa
Pagu Anggaran (%)
Kode Bobot (%) Anggaran Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (Rp.) Tertimbang Tertimbang SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
Rekening (%) (9): Masalah Lanjut
Fisik Kegiatan Laporan Laporan (Rp.)
(4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat


1. 2.24.02.1.03.01 200,000,000.00 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00
Daerah Provinsi Melalui JIKN
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 10,746,000.00 5.37 0.00 0.00 0.00 10,746,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 20,600,000.00 10.30 0.00 0.00 0.00 20,600,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
5.1.02.02.01.0003 84,300,000.00 42.15 0.00 0.00 0.00 84,300,000.00
Panitia
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 18,652,000.00 9.33 0.00 0.00 0.00 18,652,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 65,702,000.00 32.85 0.00 0.00 0.00 65,702,000.00

Jumlah Total 200,000,000.00 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten FORMAT : AP/Lap-02
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP #REF! BULAN : Mei 2022
KEGIATAN : Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0.00 TRIWULAN : II (Dua)
LOKASI : Provinsi Banten #REF!

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan (Rp.)


Sisa
Pagu Anggaran (%)
Kode Bobot (%) Anggaran Hambatan/ Tindak
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (Rp.) Tertimbang SP2D s/d Bulan SPJ s/d Bulan
Rekening (%) Tertimbang (9): Masalah Lanjut
Kegiatan Laporan Laporan (Rp.)
Fisik (4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki


1 2.24.03.1.01.01 799,000,000.00 100.00 15.00 15.00 20,390,000.00 20,390,000.00 2.55 778,610,000.00
Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 23,499,000.00 2.94 1,250,000.00 1,250,000.00 5.32 22,249,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0052 122,800,000.00 15.37 3,960,000.00 3,960,000.00 3.22 118,840,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0003 395,900,000.00 49.55 11,600,000.00 11,600,000.00 2.93 384,300,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 5.1.02.02.09.0003 53,031,000.00 6.64 0.00 0.00 0.00 53,031,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.1.02.04.01.0001 10,160,000.00 1.27 3,580,000.00 3,580,000.00 35.24 6,580,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.1.02.04.01.0003 193,610,000.00 24.23 0.00 0.00 0.00 193,610,000.00

Jumlah Total 799,000,000.00 100.00 15.00 20,390,000.00 20,390,000.00 2.55 778,610,000.00

Bendahara Pengeluaran Serang, Mei 2022


Pejabat Pelaksana Teknis Sub. Kegiatan

Tb. Furkon Turmudi, S.Sos


NIP. 19731108 200112 1 001 NIP.

Anda mungkin juga menyukai