RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2019-2023
Indikator Kinerja Data Capaian pada 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode R
Program dan Kegiatan
Kode Rekening Lokasi Program/ Kegiatan/ Sub Tahun Awal
Renstra
Kegiatan Perencanaan
target Rp target Rp target Rp target
1 2 3 4 4 5 6 5 6 5 6 5
Persentase
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran yang
terlaksana dengan baik
100 100 100 100 100
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1,05,01 PEMERINTAHAN Persentase peningkatan 30,000,000 30,000,000
DAERAH disiplin aparatur
100 100 100 100 100
KABUPATEN/KOTA
0.00.001.1.13 Persentase
Perencanaan, ketersediaan dokumen
Penganggaran, dan perencanaan, 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
0.00.001.1.20 Penyususnan RKA SKPD Jumlah dokumen RKA 1.00 30,000,000 1.00 30,000,000 1.00 30,000,000
yang disajikan (Dokumen)
SKPD
0.00.001.1.22 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan keuangan 2.00 30,000,000 2.00 30,000,000 2.00 30,000,000
keuangan semesteran semester yang disajikan
(Laporan)
SKPD
0.00.001.2 Administrasi Keuangan Persentase temuan 100.00 41,725,706,000 100.00 #REF! 100.00 9,200,000,000 100.00
pemeriksaan atas
Administrasi Keuangan
0.00.001.2.1 Penyediaan Gaji dan SKPD Persentase pemenuhan gaji 100.00 33,525,706,000 100.00 33,525,706,000 - .00 -
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN
(persen)
0.00.001.2.2 Penyediaan Administrasi SKPD Jumlah Pegawai yang 360.00 200,000,000 390.00 200,000,000 420.00 200,000,000
Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
(Pegawai Non PNSD)
0.00.001.2.2 Penyediaan Administrasi SKPD Jumlah tenaga pegawai/ 3,250.00 8,000,000,000 3,520.00 8,500,000,000 3,520.00 9,000,000,000
Pelaksanaan Tugas ASN Orang tidak tetap yang
terbayar jasanya (Pegawai/
Orang)
0.00.001.3.1 Penyediaan Jasa Surat SKPD Jumlah materai yang di 400.00 100,000,000 400.00 110,000,000 400.00 120,000,000
Menyurat beli (materai)
0.00.001.3.4 Penyediaan Jasa Jaminan SKPD Jumlah Pegawai yang 280.00 200,000,000 290.00 200,000,000 300.00 200,000,000
Pemeliharaan Kesehatan mendapatkan Jaminan
PNS Pemeliharaan Kesehatan
(PNS)
0.00.001.3.6 Penyediaan Jasa SKPD Jumlah STNK dalam 30.00 200,000,000 30.00 200,000,000 30.00 200,000,000
Pemeliharaan dan Perizinan Penyediaan Jasa
Kendaraan Pemeliharaan dan
Dinas/Operasional perizinan kendaraan Dinas/
Operasional (STNK)
0.00.001.3.7 Penyediaan Jasa SKPD Jumlah Pegawai yang 75.00 200,000,000 80.00 250,000,000 85.00 300,000,000
Administrasi Keuangan mendapatkan Honorarium
Jasa Administrasi
Keuangan (Pegawai)
0.00.001.3.8 Penyediaan Jasa Kebersihan SKPD Jumlah jenis peralatan 20.00 190,000,000 20.00 210,000,000 20.00 230,000,000
Kantor Pembersih Kantor dan
Peralatan Kebersihan yang
di beli (Jenis)
0.00.001.3.9 Penyediaan Jasa Perbaikan SKPD Jumlah unit Peralatan 100.00 100,000,000 110.00 100,000,000 120.00 100,000,000
Peralatan Kerja Kerja yang Diperbaiki
(Unit)
0.00.001.3.10 Penyediaan Alat Tulis SKPD Jumlah Jenis ATK dalam 30.00 70,000,000 35.00 80,000,000 40.00 90,000,000
Kantor penyediaan ATK (Jenis)
0.00.001.3.11 Penyediaan Barang Cetakan SKPD Jumlah potocopy dalam 60,000.00 140,000,000 70,000.00 160,000,000 80,000.00 180,000,000
dan Penggandaan penyediaan barang cetakan
& penggandaan (Lembar)
0.00.001.3.12 Penyediaan Komponen SKPD Jumlah Jenis komponen 14.00 50,000,000 16.00 60,000,000 18.00 70,000,000
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik, penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor (Jenis)
0.00.001.3.13 Penyediaan Peralatan dan SKPD Jumlah Jenis peralatan dan 14.00 50,000,000 16.00 60,000,000 18.00 70,000,000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang
di beli (Jenis)
0.00.001.3.15 Penyediaan Bahan Bacaan SKPD Jumlah exp bahan bacaan 6,000.00 30,000,000 7,000.00 35,000,000 8,000.00 40,000,000
dan Peraturan Perundang- dalam penyediaan bahan
Undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
(Exp)
0.00.001.3.16 Penyediaan Bahan Logistik SKPD Jumlah unit dalam 2.00 600,000,000 2.00 650,000,000 2.00 700,000,000
Kantor penyediaan bahan logistik
kantor (Unit)
0.00.001.3.17 Penyediaan Makanan dan SKPD Jumlah makanan dan 5,000.00 140,000,000 5,000.00 160,000,000 5,000.00 180,000,000
Minuman minuman dalam
penyediaan makanan dan
minuman (Kotak)
0.00.001.3.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan SKPD Jumlah pegawai yang 768.00 100,000,000 768.00 110,000,000 768.00 120,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah mendapat transport dalam
kota dalam rakor dan
rakon (Pegawai)
0.00.001.3.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan SKPD Jumlah pegawai dalam 120.00 850,000,000 120.00 875,000,000 120.00 900,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah menghadiri rakor dan
rakon (Pegawai)
0.00.001.3.20 Pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah kendaraan dinas 3.00 1,750,000,000 3.00 2,000,000,000 3.00 2,250,000,000
Dinas/Operasional yang di beli (Unit)
0.00.001.3.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala SKPD Jumlah pos pemadam yang 4.00 1,000,000,000 4.00 1,000,000,000 4.00 1,000,000,000
Gedung Kantor dipelihara secara
rutin/berkala (Gedung)
0.00.001.3.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala SKPD Jumlah Unit kendaraan 80.00 3,400,000,000 80.00 3,600,000,000 80.00 3,800,000,000
Kendaraan dinas yang dipelihara
Dinas/Operasional secara rutin/berkala (Unit)
0.00.001.3.38 Rehabilitasi Sedang/Berat SKPD Jumlah gedung kantor 4.00 1,000,000,000 4.00 800,000,000 4.00 1,000,000,000
Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi
(Gedung)
0.00.001.3.40 Rehabilitasi Sedang/Berat SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 50.00 1,000,000,000 50.00 1,000,000,000 50.00 1,000,000,000
Kendaraan operasional yang
Dinas/Operasional direhabilitasi (Unit)
0.00.001.4 Peningkatan Disiplin dan Persentase disiplin dan 1,700,000,000 1,800,000,000 1,900,000,000
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Aparatur
0.00.001.4.1 Pengadaan mesin/kartu SKPD Jumlah mesin kartu 10.00 100,000,000 10.00 100,000,000 10.00 100,000,000
absensi absensi yang di beli (Unit)
0.00.001.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas SKPD Jumlah sepatu PDH yang 150.00 500,000,000 150.00 550,000,000 150.00 600,000,000
Beserta Perlengkapannya di beli (Pasang)
0.00.001.4.3 Pengadaan Pakaian Kerja SKPD Julmlah Sepatu PDL yang 400.00 500,000,000 400.00 550,000,000 400.00 600,000,000
Lapangan dibeli (Pasang)
0.00.001.4.4 Pengadaan Pakaian Korpri SKPD Jumlah baju kopri yang di 300.00 100,000,000 300.00 100,000,000 300.00 100,000,000
beli (Stel)
0.00.001.4.5 Pengadaan Pakaian Khusus SKPD Jumlah baju olahraga yang 550.00 500,000,000 550.00 500,000,000 550.00 500,000,000
Hari-hari Tertentu di beli (Stel)
1.05.002 PROGRAM Persentase Kelengkapan 100 100.00 18,150,000,000 100.00 18,400,000,000 100.00 19,050,000,000 100.00
PENINGKATAN Sarana dan Prasarana
SARANA DAN Aparatur
PRASARANA
1.05.002.3 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor 2.00 10,000,000,000 2.00 10,000,000,000 2.00 10,000,000,000
yang di bangun (Gedung)
SKPD
1.05.002.5 pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas 3.00 1,750,000,000 3.00 2,000,000,000 3.00 2,250,000,000
dinas/operasional yang di beli (Unit)
SKPD
1.05.002.22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pos pemadam yang 4.00 1,000,000,000 4.00 1,000,000,000 4.00 1,000,000,000
gedung kantor dipelihara secara
rutin/berkala (Gedung)
SKPD
1.05.002.24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Unit kendaraan 80.00 3,400,000,000 80.00 3,600,000,000 80.00 3,800,000,000
kendaraan dinas/operasional dinas yang dipelihara
secara rutin/berkala (Unit)
SKPD
1.05.002.44 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Kendaraan Dinas 50.00 1,000,000,000 50.00 1,000,000,000 50.00 1,000,000,000
kendaraan dinas/operasional operasional yang
direhabilitasi (Unit)
SKPD
1.05.002.47 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah gedung kantor 4.00 1,000,000,000 4.00 800,000,000 4.00 1,000,000,000
gedung kantor yang direhabilitasi
(Gedung)
SKPD
1.05.003 PROGRAM Persentase 100 100.00 7,000,000,000 100.00 7,000,000,000 100.00 7,000,000,000 100.00
PENANGGULANGAN Penanggulangan
BENCANA Bencana
1.05.003.1.2 Sosialisasi, Komunikasi, SKPD Jumlah kecamatan yang 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000
Informasi dan Edukasi (KIE) berpotensi bencana alam
Rawan Bencana (Kecamatan)
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
1.05.003.2.4 Penyediaan Peralatan SKPD Jumlah tempat 18.00 1,000,000,000 18.00 1,000,000,000 18.00 1,000,000,000
Perlindungan dan penampungan sementara
Kesiapsiagaan terhadap dan evakuasi penduduk
Bencana dari ancaman/korban
bancana alam yang di
sediakan (Kecamatan)
1.05.003.2.6 Penguatan Kapasitas SKPD Jumlah jenis sarana dan 5.00 2,000,000,000 5.00 2,000,000,000 5.00 2,000,000,000
Kawasan untuk Pencegahan prasarana evakuasi
dan Kesiapsiagaan penduduk dari
ancaman/korban bencana
alam yang di beli (Jenis)
1.05.003.3.4 Penyediaan Logistik SKPD Jumlah jenis Pengadaan 50.00 2,000,000,000 50.00 2,000,000,000 50.00 2,000,000,000
Penyelamatan dan Evakuasi logistik dan obat-obatan
Korban Bencana bagi penduduk di tempat
Kabupaten/Kota penampungan sementara
yang di beli (Jenis)
1.05.004 PROGRAM Jumlah Kegiatan Dalam 100 100.00 53,070,000,000 100.00 53,080,000,000 100.00 53,090,000,000 100.00
PENANGGULANGAN Rangka Peningkatan
KEBAKARAN Kesiagaan Dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran Yang
Dilaksanakan ()
1.05.004.1.1 Pencegahan Kebakaran SKPD Jumlah peserta diklat 100.00 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000
dalam Daerah dalam kegiatan
Kabupaten/Kota pertolongan dan
pencegahan kebakaran
(Peserta)
1.05.004.1.1 Pencegahan Kebakaran SKPD Jumlah jenis sarana dan 10.00 31,000,000,000 10.00 31,000,000,000 10.00 31,000,000,000
dalam Daerah prasarana pencegahan
Kabupaten/Kota kebakaran (Jenis)
1.05.004.1.2 Pemadaman dan SKPD Jumlah tenaga pencegahan 8,000.00 15,000,000,000 8,000.00 15,000,000,000 8,000.00 15,000,000,000
Pengendalian Kebakaran dan pengendalian bahaya
dalam Daerah kebakaran yang
Kabupaten/Kota mendapatkan honor
(Orang)
1.05.004.4.1 Pemberdayaan Masyarakat SKPD Jumlah peserta Sosialisasi 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000
dalam Pencegahan dan norma, standar, prosedur
Penanggulangan Kebakaran, dan manual pencegahan
melalui Sosialisasi dan bahaya kebakaran
Edukasi Masyarakat (Peserta)
1.05.004.4.1 Pemberdayaan Masyarakat SKPD Jumlah peserta penyuluhan 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000
dalam Pencegahan dan pencegahan bencana
Penanggulangan Kebakaran, kebakaran (Peserta)
melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Rp
6 20
100
100
100
100
Jumlah
dokumen
100 100,000,000 yang disusun
dibagi 12
(jumlah
seluruh
90,000,000 1 Laporan
dokumen)
yang harus
ada
90,000,000 2 Laporan
93,151,412,000
1,500,000,000
300,000,000
180,000,000
480,000,000
1,650,000,000
1,650,000,000
Pengadaan pakaian kerja lapangan
300,000,000
Pengadaan pakaian KORPRI
1,500,000,000
3
30,000,000,000
6,000,000,000
3,000,000,000
10,800,000,000
3,000,000,000
2,800,000,000
21,000,000,000
3
6,000,000,000
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam
6,000,000,000
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
6,000,000,000
3
147,000,000,000
Pengawasan Pelaksanaan
12,000,000,000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2019-2023
URUSAN/ BIDANG LOKASI INDIKATOR DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Catatan
URUSAN KINERJA PROGRAM/ CAPAIAN Penting
PEMERINTAHAN KEGIATAN/ PADA TAHUN
DAERAH DAN SUBKEGIATAN AWAL 2021 2022 2023 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
KODE PROGRAM/ PERENCANAA PERIODE RENSTRA
KEGIATAN/ N
SUBKEGIATAN TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (8)
1 05
Persentase
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran yang 100 100 100 100 100
terlaksana dengan
baik
Persentase
PROGRAM peningkatan
PENUNJANG URUSAN disiplin aparatur 100 100 100 100 100
1 05 01 PEMERINTAHAN 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
DAERAH
KABUPATEN/ KOTA Persentase 100 100 100 100 100
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur yang
professional
Persentase laporan
capaian kinerja dan
keuangan yang
tersusun tepat 100 100 100 100 100
waktu
Persentase Jumlah
ketersediaan dokumen
dokumen yang disusun
perencanaan, dibagi 12
Perencanaan,
penganggaran, dan (jumlah
Penganggaran, dan
1 05 01 2.01 evaluasi kinerja 100 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 60 105,000,000 seluruh
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dokumen)
Perangkat Daerah
yang harus
ada
Persentase
pembayaran gaji dan
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN pada
1.05.01.2.02.01 SKPD bulan berjalan - 100 17,000,000,000 100 17,000,000,000 100 17,000,000,000 100 51,000,000,000 -
Tunjangan ASN
Administrasi Persentase
Kepegawaian kelengkapan data
Perangkat Daerah kepegawaian pada
Sistem Informasi
Pegawai Daerah
1 05 01 2.05 - 151 500,000,000 151 500,000,000 151 500,000,000 105 1,500,000,000
Kota Palembang
1.05.01.2.05.02 SKPD Persentase - 150 400,000,000 150 400,000,000 150 400,000,000 100 -
pelaksanaan pengadaan
Pengadaan Pakaian
pakaian dinas beserta
Dinas Beserta Atribut 1,200,000,000
atribut kelengkapannya
Kelengkapannya
Administrasi Umum Persemtase - 100 1,320,000,000 7,504 1,535,000,000 8,504 1,750,000,000 700
Perangkat Daerah pemenuhan
pelaksanaan
1 05 01 2.06 administrasi umum 4,605,000,000
perangkat daerah
Persentase
pemenuhan kebutuhan
Penyediaan Komponen penyediaan komponen
Instalasi instalasi
1.05.01.2.06.01 SKPD listrik/penerangan - 100 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 120,000,000 -
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor
Persentase ketersediaan
Penyediaan Bahan bahan logistik kantor
1.05.01.2.06.04 SKPD - 100 700,000,000 100 800,000,000 100 900,000,000 100 2,400,000,000 -
Logistik Kantor
1.05.01.2.06.05 SKPD Persentase - 100 90,000,000 100 90,000,000 100 90,000,000 100 -
pemenuhan kebutuhan
Penyediaan Barang pencetakan dan/atau
Cetakan dan penggandaan 270,000,000
Penggandaan
1.05.01.2.06.06 SKPD Persentase ketersediaan - 6000 30,000,000 7000 35,000,000 8000 40,000,000 100 -
Penyediaan Bahan bahan bacaan dan
Bacaan dan Peraturan peraturan perundang- 105,000,000
Perundang-undangan undangan
Persentase kunjungan
Fasilitasi Kunjungan tamu yang difasilitasi
1.05.01.2.06.08 SKPD - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 300,000,000 -
Tamu
- Jumlah
surat/paket
Persentase ketersediaan yang dikirim
Penyediaan Jasa Surat
1.05.01.2.08.01 SKPD jasa surat menyurat - 400 5,000,000 400 5,000,000 400 5,000,000 100 15,000,000 dibagi jumlah
Menyurat
pada bulan berjalan surat/paket
yang harus
dikirim dikali
100%
- Jumlah benda
pos yang dibeli
dibagi jumlah
benda pos yang
dibutuhkan
dikali 100%
- Jumlah rekening listrik
kantor yang dibayar per
bulan (1 rekening)
- Jumlah rekening
telepon dan faksimile
kantor yang dibayar per
bulan (1 rekening)
- Jumlah rekening air
Penyediaan Jasa 4 rekening yang
kantor yang dibayar per
1.05.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber SKPD - 4 300,000,000 4 300,000,000 4 300,000,000 240 900,000,000 harus dibayar
bulan (1 rekening)
Daya Air dan Listrik per bulan
- Jumlah rekening
internet kantor yang
dibayar per bulan (1
rekening)
- Jumlah
pegawai
Persentase ketersediaan pengadministras
Penyediaan Jasa
1.05.01.2.08.04 SKPD jasa pelayanan umum - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 300,000,000 i keuangan yang
Pelayanan Umum Kantor
kantor dibayarkan
honorariumnya
dibagi jumlah
Pemeliharaan Barang Persentase Barang pegawai
Milik Daerah Milik Daerah pengadministras
Penunjang Urusan penunjang urusan i keuangan yang
Pemerintahan Daerah pemerintahan yang ada dikali 100%
terpelihara dengan - Jumlah
1 05 01 2.09 - 100 100,000,000 100 100000000 411,100,000 100 611,100,000
baik pegawai Non-
ASN yang
dibayarkan
gajinya dibagi
jumlah total
pegawai
- Jumlah Non-
ASN yang ada
kendaraan dinas
Penyediaan Jasa dikali 100%
operasional
Pemeliharaan, Biaya - Jumlah
Persentase kendaraan yang dipelihara
Pemeliharaan, Pajak, petugas
dibagi jumlah
1.05.01.2.09.02 SKPD dinas operasional yang - 20 2,500,000,000 20 3,000,000,000 20 3,500,000,000 100 9,000,000,000
dan Perizinan Kendaraan kebersihan
dipelihara kendaraan dinas
Dinas Operasional atau kantor dan
operasional
Lapangan taman
yang ada yang
dikali
dibayarkan
100%
gajinya
- Jumlahdibagi
Persentase Jumlah
jumlah petugas
pemeliharaan/ kendaraan
pemeliharaan/ dinas
Pemeliharaan/ kebersihan
operasional
rehabilitasi gedung rehabilitasi
kantor dan
Rehabilitasi Gedung yang dibayar
1.05.01.2.09.09 SKPD kantor yang terlaksana - 20 300,000,000 20 300,000,000 20 300000000 100 900,000,000 gedung
taman yangkantor
ada
Kantor dan Bangunan pajaknya dibagi
pada tahun berjalan yang
dikali terlaksana
Lainnya jumlah100%
dibagi jumlah
- Jumlah dinas
kendaraan
pemeliharaan/
petugas
operasional
Persentase pelaksanaan rehabilitasi
Jumlah
penataan
yang ada parkir
pemeliharaan/ gedung kantor
pemeliharaan/
yang
dikali dibayarkan
100%
rehabilitasi sarana dan pada tahun
rehabilitasi
gajinya dibagi
Pemeliharaan/ prasarana gedung berjalan
sarana
jumlah dan dikali
petugas
Rehabilitasi Sarana dan kantor atau bangunan 100%
prasarana
penataan parkir
1.05.01.2.09.10 Prasarana Gedung SKPD lainnya - 20 300,000,001 20 300,000,001 20 300,000,000 100 900,000,002 gedung kantor
yang
Kantor atau Bangunan atau bangunan
ada dikali 100%
Lainnya lainnya yang
terlaksana
dibagi jumlah
pemeliharaan/
Program Persentase rehabilitasi
Penanggulangan Penanggulangan sarana dan
Bencana Bencana prasarana
gedung kantor
atau bangunan
lainnya pada
1 05 03 - 1,300 8,500,000,000 1,300 8,500,000,000 1,300 8,500,000,000 25,500,000,000
tahun berjalan
dikali 100%
Pelayanan informasi Persentase pelayanan
rawan bencana informasi rawan
kabupaten / kota bencana kabupaten /
1 05 03 2:01 kota - 200 2,100,000,000 200 2,100,000,000 200 2,100,000,000 6,300,000,000
Pengembangan Persentase
kapasitas Tim Reaksi Pengembangan
Cepat (TRC) bencana kapasitas Tim Reaksi
1.05.03.2.02.08 kabupaten / kota SKPD Cepat (TRC) bencana - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 300,000,000
kabupaten / kota
Penyusunan rencana Persentase Penyusunan
1.05.03.2.02.09 kontijensi SKPD rencana kontijensi - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 300,000,000
Persentase rogram
Program Pencegahan,
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
1 05 04 Penyelamatan - 2,001 11,070,000,000 2,001 11,070,000,000 2,001 11,070,000,000 100 33,210,000,000
Kebakaran dan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Penyelamatan Non
Kebakaran
Kebakaran
Pencegahan, Persentase
pengendalian, Pencegahan,
pemadaman, pengendalian,
penyelamatan, dan pemadaman,
penanganan bahan penyelamatan, dan
1 05 04 2:01 berbahaya dan beracun penanganan bahan - 1,101 9,770,000,000 1,101 9,770,000,000 1,101 9,770,000,000 29,310,000,000
kebakaran dalam berbahaya dan beracun
kabupaten / kota kebakaran dalam
kabupaten / kota
Penyelenggaraan Persentase
kerjasama dan Penyelenggaraan
koordinasi antar daerah kerjasama dan
berbatasan, antar koordinasi antar daerah
lembaga, dan kemitraan berbatasan, antar
dalam pencegahan, lembaga, dan
penanggulangan, kemitraan dalam
1.05.04.2.01.09 penyelamatan kebakaran SKPD pencegahan, - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 300,000,000
dan penyelamatan non penanggulangan,
kebakaran penyelamatan
kebakaran dan
penyelamatan non
kebakaran
Perberdayaan Persentase
masyarakat dalam Perberdayaan
pencegahan kebakaran masyarakat dalam
1 05 04 2.04 - 200 200,000,000 200 200,000,000 200 200,000,000 600,000,000
pencegahan kebakaran
Pemberdayaan Persentase
masyarakat dalam Pemberdayaan
pencegahan dan masyarakat dalam
penanggulangan pencegahan dan
kebakaran melalui penanggulangan
1.05.04.2.04.01 SKPD - 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 300,000,000
sosialisasi dan edukasi kebakaran melalui
masyarakat sosialisasi dan edukasi
masyarakat