Kinerja Keuangan
Keterangan
No Sasaran
Kegiatan/ Indikator Kegiatan/ Realisa
Satuan Target (%) Pagu Realisasi %
Subkegiatan Subkegiatan si Realisasi
Realisasi Kinerja
keuangan
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 12 13
10/9
1 Meningkatnya Kegiatan Persentase % 100 100% 7/6 x (diisi pagu (diisi anggaran =10/9X1 diisi dengan diisi dengan
Kualitas Perencanaan perencanan 100% Kegiatan/ yang sudah 00% factor factor
Lingkungan Kebutuhan dan kebutuhan dan Subkegiatan yang terrealisasi s.d pendorong jika pendorong jika
Sehat, Pendayagunaan pendayagunaan tercantum dalam Triwulan IV realisasi sesuai realisasi > 80%
Budaya Sumberdaya Manusia SDMK utk UKP dan PK Ka.Subag UPT) atau melebihi Diisi factor
Sehat, dan Kesehatan untuk UKM target penghambat jika
Mutu UKP dan UKM di Diisi factor realisasi < 80%
Pelayanan Wilayah penghambat
Kesehatan Kabupaten/Kota jika realisasi
tidak mencapai
target
1.1 Pemenuhan Persentase % 100 100% 52.530.000 51.000.000 97% Koordinasi dan
Kebutuhan Sumber pemenuhan tenaga arahan dari Dinas
Daya Manusia sesuai kerja dengan sehingga
Standar perjanjian pemenuhan SDM
sesuai aturan.
2.4 Pengelolaan Jumlah balita Orang 1742 1330 76,35 5.400.000 950.000 17.59% Selama Pandemi Program baru bisa
Pelayanan kesehatan mendapatkan Covid banyak org dilaksanakan
Balita pelayanan kesehatan tua yg tidak pada TW 3 dan
balita sesuai standar memriksaan TW 4, setelah
kesehatan balita kebijakan PPKM
di PKM, dan dicabut.
kegiatan di
luargedung baru
bisa dilaksanakan
pada bulan
November dan
Desember.
2.5 Pengelolaan Jumlah anak usia Orang 1379 1006 72,95 17.970.000 2.750.000 15.30% Kegiatan baru bisa Program tidak bisa
Pelayanan kesehatan pendidikan dasar dilaksanakan dilaksanakan
pada usia Pendidikan mendapatkan pada bulan karena ada
Dasar pelayanan kesehatan November s.d larangan PTM,
sesuai standar Desember setelah baru pada TW ke
larangan PPKM 4 dilaksanakan
diabut (sehingga stlh PTM dibuka
kegiatan tidak kembali.
maksimal)
2.6 Pengelolaan Jumlah usia lanjut Orang 2878 2700 93,82 1.000.000 - 0% Pelayanan Lansia Kegiatan Posbindu
Pelayanan kesehatan mendapatkan di dalam gedung dan kegiatan
pada Usia Lanjut pelayanan kesehatan dilaksanakan lanyan di luar
usia lanjut sesuai maksimal dijaring gedung tdk bisa
standar bareng dengan dilaksanakan krn
kegiatan vaksinasi beresiko tinggi
lansia di PKM bagi lansia di era
pandemi ini.
Kinerja Keuangan
Keterangan
No Sasaran
Kegiatan/ Indikator Kegiatan/ Realisa
Satuan Target (%) Pagu Realisasi %
Subkegiatan Subkegiatan si Realisasi
Realisasi Kinerja
keuangan
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 12 13
10/9
2.7 Pengelolaan Jumlah ODGJ Orang 40 24 60,00 3.500.000 3.075.000 87.85% Realisasi kerja Bisa dilaksanakan
Pelayanan kesehatan mendapatkan tidak tercapai berbarengan
Orang dengan pelayanan kesehatan 100% dikarenakan dengan lintas
Gangguan jiwa Berat jiwa sesuai standar kegiatan baru program dan
dilaksanakan lintassektor
pada awal TW 4. (Kelurahan)
2.8 Pengelolaan Jumlah orang Orang 98 31 31,63 7.300.000 300.000 04.10% Realisasi kerja Kegiatan tidak
Pelayanan kesehatan terduga TBC tidak tercapai bisa dilaksanakan
Orang Terduga mendapatkan 100% dikarenakan maksimal
Tuberkulosis pelayanan kesehatan kegiatan baru dikarenakan
TBC sesuai standar dilaksanakan masih ada
pada awal TW 4. pandemi.
2.9 Pengelolaan Jumlah orang Orang 2500 603 24,12 5.940.000 2.475.000 41.66% Realisasi kerja Pada awal tahun
Pelayanan kesehatan dengan resiko tidak tercapai
Orang dengan Resiko terinfeksi HIV 100% dikarenakan
sampai TW.3
Terinveksi HIV mendapatkan kegiatan baru tidak ada kegiatan
pelayanan dini HIV dilaksanakan diluar Gedung.
sesuai standar pada awal TW 4. Karena adanya
Pandemi,
2.10 Pengelolaan Jumlah penduduk Orang 10703 10703 100% 167.008.800 116.343.250 69.66% Pelayanan di PKM Penganggaran
Pelayanan kesehatan yang mendapatkan tetap dilaksanaka baru u/
Bagi Penduduk pada layanan kesehatan mestipun dalam honortenaga
Kondisi Kejadaian pada kondisi keadaan Pandemi kesehatan
Luar Biasa (KLB) kejadian luar biasa maupun kegiatan
sesuai standar (KLB) baru dilaksanakan
di akhir TW 3
September 21, di
TW 4 bulan
oktober s.d
Desember kaus
covid sudah
meurun, sehingga
honor Insentif dan
Perjadin tdk
diserap.
2.11 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 16.040.000 9.540.000 59.47% Setiap bulan Tidak terserap
Pelayanan kesehatan hasil pengelolaan laporan kegiatan 100% dikarenakan
Gizi Masyarakat pelayanan gizi dibuat dari kegiatan baru bisa
Kinerja Keuangan
Keterangan
No Sasaran
Kegiatan/ Indikator Kegiatan/ Realisa
Satuan Target (%) Pagu Realisasi %
Subkegiatan Subkegiatan si Realisasi
Realisasi Kinerja
keuangan
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 12 13
10/9
masyarakat rekapan pemegang dilaksanakan
program setelah DPA
perubahan
disahkan pada
awal Agustus
2021 dan pandemi
covid telah turun
2.12 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 4.644.000 - 0% Setiap bulan Tidak terserap
Pelayanan kesehatan hasil Pengelolaan laporan kegiatan 100% dikarenakan
Kerja dan Olah Raga. Pelayanan Kesehatan dibuat dari kegiatan baru bisa
Kerja dan Olahraga rekapan pemegang dilaksanakan
program setelah DPA
perubahan
disahkan pada
awal Agustus
2021 dan pandemi
covid telah turun
2.13 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 11.740.250 200.000 1.70% Setiap bulan Tidak terserap
Pelayanan kesehatan hasil Pengelolaan laporan kegiatan 100% dikarenakan
Kesehatan lingkungan Pelayanan Kesehatan dibuat dari kegiatan baru bisa
Lingkungan rekapan pemegang dilaksanakan
program setelah DPA
perubahan
disahkan pada
awal Agustus
2021 dan pandemi
covid telah turun
2.14 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 42.637.300 34.959.651 81.99% Setiap bulan Tidak terserap
Pelayanan Promosi hasil pengelolaan laporan kegiatan 100% dikarenakan
Kesehatan. pelayanan promosi dibuat dari kegiatan baru bisa
kesehatan rekapan pemegang dilaksanakan
program setelah DPA
perubahan
disahkan pada
awal Agustus
2021 dan pandemi
covid telah turun
2.15 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 1.187.500 1.187.500 100% Setiap bulan Dilaksanakan
Pelayanan kesehatan pengelolaan laporan kegiatan dengan baik
Jiwa dan Napza pelayanan kesehatan dibuat dari karena ada
Kinerja Keuangan
Keterangan
No Sasaran
Kegiatan/ Indikator Kegiatan/ Realisa
Satuan Target (%) Pagu Realisasi %
Subkegiatan Subkegiatan si Realisasi
Realisasi Kinerja
keuangan
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 12 13
10/9
jiwa dan napza rekapan pemegang kerjasama
program
2.16 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 45.156.150 11.718.500 25.95% Setiap bulan Tidak terserap
Pelayanan kesehatan hasil pelayanan laporan kegiatan 100% dikarenakan
Penyakit Menular dan kesehatan penyakit dibuat dari kegiatan baru bisa
tidak Menular menular dan tidak rekapan pemegang dilaksanakan
menular program setelah DPA
perubahan
disahkan pada
awal Agustus
2021 dan pandemi
covid telah turun
2.18 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 1.189.752.000 791.972.285 Setiap bulan Ada beberapa
Pelayanan Puskesmas hasil Pelayanan laporan kegiatan kegiatan tidak
Puskesmas dibuat dari bisa dilaksanakan
rekapan pemegang karena menunggu
program perubahan
anggaran di bulan
November
3 Kegiatan Cakupan UKBM % 82,80
Pengembangan dan Aktif
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
3.1 Pengelolaan Jumlah dokumen Laporan 9 9 100% 5.380.000 0% Anggaran tidak
Pelayanan kesehatan hasil Bimbingan bisa diserap
Bersumber Daya Teknis dan Supervisi karena ada
Masyarakat (UKBM) UKBM kesalahan
administrasi
dalam pengajuan,
sedangakan
kegiatan sudah
ada yang
dilaksanakan.
5 - Jumlah laporan Laporan 9 9 100% - - - Melakukan
Pembinaan Pegawai pembinaan
Puskesmas pegawai melalui
Kinerja Keuangan
Keterangan
No Sasaran
Kegiatan/ Indikator Kegiatan/ Realisa
Satuan Target (%) Pagu Realisasi %
Subkegiatan Subkegiatan si Realisasi
Realisasi Kinerja
keuangan
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 12 13
10/9
rapat rutin setiap
bulan, menerima
keluhan dan
memecahkan
masalah
kepegawai
bersama.
6 - Jumlah Dokumen Dokum 9 9 100% - - - Bisa dilaksanakan
Perencanaan en dengan baik
keuangan UPT sesuai arahan dari
Puskesmas Pasirluyu atasan dan
koordinasi dengan
Dinas Kesehatan.
7 - Jumlah Laporan Laporan 9 9 100% - - - Dilaporkan
Hasil Monitoring dan dengan baik tepat
Evaluasi Keuangan waktu sesuai
UPT arahan dari
Berkala/Triwulanan. Subbag keuangan
B. PENILAIAN PIMPINAN