Anda di halaman 1dari 35

REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS WONOKUSUMO TAHUN 2022

Capaian Kegiatan Ketercapaian


Target Nilai Capaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Target Tahun
Kinerja Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Ada, sesuai visi, misi, tugas pokok 10 10
tahunan dan fungsi Puskesmas bedasarkan
pada analisis kebutuhan masyarakat 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tercapai
2. RUK Tahun (N+1) Ada , sesuai visi, misi, tugas pokok 10 10
dan fungsi Puskesmas, bedasarkan
pada analisis kebutuhan masyarakat
dan kinerja , ada pengesahan kepala 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Puskesmas
tercapai
3. RPK/ POA bulanan/ dokumen RPK sesuai RUK, ada 10 10
tahunan pembahasan dengan LP maupun LS
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dalam penentuan jadwal
tercapai
4. Lokakarya Mini bulanan Ada, dokumen yang menindaklanjuti 10 10
(lokmin bulanan) hasil lokmin bulan sebelumnya 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tercapai
5. Lokakarya Mini Ada, dokumen yang menindaklanjuti 10 10
tribulanan (lokmin hasil lokmin yang melibatkan peran
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tribulanan) serta LS
tercapai
6. Survei Keluarga Sehat Dilakukan survei minimal lebih dari 10 10
(12 Indikator Keluarga 30%, telah dilakukan intervensi awal,
Sehat) dilakukan entri data aplikasi,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dilakukan analisis data dan dilakukan
intervensi lanjut`
tercapai
7. Survei Mawas Diri (SMD) Ada SOP SMD, kerangka acuan, 10 10
pelaksanaan, rekapan, analisis dan
jenis kegiatan yang dibutuhkan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
masyarakat dari hasil SMD.
tercapai
8. Pertemuan dengan ada pertemuan minimal 2 kali 10 10
masyarakat dalam setahun, ada hasil pembahasan
rangka pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, ada
Individu, Keluarga dan tindaklanjut pemberdayaan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kelompok
tercapai
Capaian Kegiatan Ketercapaian
Target Nilai Capaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Target Tahun
Kinerja Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2022
9. SK Tim mutu dan uraian Ada SK Tim Mutu dan uraian tugas 10 10
tugas serta evaluasi pelaksanaan uraian 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tugas tercapai
10. Rencana program mutu Ada dokumen rencana program mutu 10 10
dan keselamatan pasien dan keselamatan pasien lengkap
dengan sumber dana, sumber daya 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
serta bukti pelaksanaan dan
evaluasinya tercapai
11. Pelaksanaan manajemen Melakukan identifikasi risiko, ada 10 10
risiko di Puskesmas upaya pencegahan dan penanganan
risiko, ada dokumen register risiko 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lengkap
tercapai
12. Pengelolaan Pengaduan Media dan data ada, analisa lengkap 10 10
Pelanggan dengan rencana tindak lanjut, tindak 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lanjut dan evaluasi
tercapai
13 Survei Kepuasan Data ada, analisa lengkap dengan 10 10
Masyarakat rencana tindak lanjut, tindak lanjut
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dan evaluasi serta telah
dipublikasikan tercapai
14. Audit internal Dilakukan, dokumen lengkap, ada 10 10
analisa, rencana tindak lanjut, tindak
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lanjut dan evaluasi
tercapai
15. Rapat Tinjauan Dilakukan > 2 kali setahun, ada 10 10
Manajemen notulen, daftar hadir, analisa,
rencana tindak lanjut 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(perbaikan/peningkatan mutu),
tindak lanjut dan evaluasi tercapai
16. Penyajian/updating data Lengkap pencatatan dan pelaporan, 10 10
dan informasi benar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tercapai
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I) 10
Capaian Kegiatan Ketercapaian
Target Nilai Capaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Target Tahun
Kinerja Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2022
12. Manajemen Peralatan dan
Sarana Prasarana

1. Kelengkapan dan Nilai data kumulatif SPA >60% dan 10 10


Updating data Aplikasi kelengkapan alat kesehatan >50%
Sarana, Prasarana, Alat berdasarkan data ASPAK yang sudah 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kesehatan (ASPAK) diupdate dan divalidasi Dinkes
Kab/Kota
tercapai
2. Analisis data ASPAK dan Ada analisis data lengkap dengan 10 10
rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut, tindak lanjut 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dan evaluasi tercapai
3. Pemeliharaan prasarana Ada jadwal pemeliharaan dan 10 10
Puskesmas dilakukan pemeliharaan. Ada bukti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
pelaksanaan. tercapai
4. Kalibrasi alat kesehatan Ada jadwal kalibrasi dan dilakukan 10 10
kalibrasi Ada bukti pelaksanaan. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tercapai
5. Perbaikan dan Ada jadwal pemeliharaan dan 10 10
pemeliharaan peralatan dilakukan pemeliharaan. Ada bukti
medis dan non medis pelaksanaan. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tercapai
Jumlah Nilai Manajemen Peralatan dan Sarana 10
Prasarana (II)
Capaian Kegiatan Ketercapaian
Target Nilai Capaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Target Tahun
Kinerja Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2022
1.3. Manajemen Keuangan

1. Data realisasi keuangan Ada data/laporan keuangan, analisa 10 10


lengkap dengan rencana tindak
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi
tercapai
2. Data keuangan dan Data/laporan ada, analisa lengkap 10 10
laporan pertanggung dengan rencana tindak lanjut, tindak
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
jawaban lanjut dan evaluasi
tercapai
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Keuangan ( III) 10
Capaian Kegiatan Ketercapaian
Target Nilai Capaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Target Tahun
Kinerja Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2022
1.4.Manajemen Sumber Daya
Manusia

1. Rencana Kebutuhan Ada dokumen renbut, dengan hasil 10 10


Tenaga (Renbut) <9 jenis nakes (termasuk dokter,
dokter gigi, bidan dan perawat) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
sesuai kebutuhan
tercapai
2. SK, uraian tugas pokok Ada SK Penanggung Jawab dan 10 10
(tanggung jawab dan uraian tugas seluruh karyawan
wewenang) serta uraian 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tugas integrasi
tercapai
3. Data kepegawaian Data lengkap, analisa lengkap 10 10
dengan rencana tindak lanjut, tindak 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lanjut dan evaluasi
tercapai
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia (IV) 10
Capaian Kegiatan Ketercapaian
Target Nilai Capaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Target Tahun
Kinerja Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2022
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen
dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan Ada SOP, lengkap, ada dokumentasi 10 10
Kefarmasian pelaksanaan SOP. Dokumen
pelaksanaan: (perencanaan (RKO),
permintaan/ pengadaan (LPLPO/SP),
penerimaan (BAST), penyimpanan
(kartu stok), distribusi (LPLPO unit/
SBBK), pencatatan dan pelaporan
(LPLPO, Ketersediaan 40 item obat
dan 5 item vaksin, laporan narkotika
psikotropika) dan pelayanan farmasi
klinik (Pengkajian Dan Pelayanan
Resep (skrining resep), penyiapan
obat, penyerahan obat, pemberian
informasi obat (lembar pemberian
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
informasi obat), konseling (form
konseling), evaluasi penggunaan obat
(EPO) (POR dan ketersediaan obat
thd fornas), Visite untuk dalam
gedung dan Home Pharmacy Care
untuk luar gedung (dokumen catatan
penggunaan obat pasien/ dokumen
PTO) pemantauan terapi obat (PTO)
(dokumen PTO) khusus untuk
Puskesmas rawat inap, pengelolan
obat emergensi (ada emergency kit
dan buku monitoring obat
emergency)
tercapai
2. Sarana Prasarana Ada sarana prasarana, lengkap sesuai 10 10
Pelayanan Kefarmasian kebutuhan, penggunaan sesuai SOP
(kondisi terawat, bersih) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tercapai
3. Data dan informasi Data ada, terarsip dengan baik, 10 10
Pelayanan Kefarmasian analisa lengkap dengan rencana 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tindak lanjut dan evaluasi
tercapai
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V) 10
Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V) 50
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen 10
Analisa Akar Rencana
Penyebab Tindak
Masalah Lanjut
(19) (20)

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan

tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan

tetap
dilanjutkan
Analisa Akar Rencana
Penyebab Tindak
Masalah Lanjut

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan
tidak ada tetap
hambatan
dilanjutkan
Analisa Akar Rencana
Penyebab Tindak
Masalah Lanjut

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan
Analisa Akar Rencana
Penyebab Tindak
Masalah Lanjut

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan
Analisa Akar Rencana
Penyebab Tindak
Masalah Lanjut

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan
Analisa Akar Rencana
Penyebab Tindak
Masalah Lanjut

tidak ada
hambatan

tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan
tetap
dilanjutkan

tidak ada
hambatan tetap
dilanjutkan
REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN UKM ESENSIAL PUSKESMAS WONOKUSUMO TAHUN 2023

Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2.1.UKM ESSENSIAL ###
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan 56.08
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)   79.63
1. Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah Tangga 21022 4204.4 36941.0 175.7 100.0 12885 4944 3831 3874 11407 tidak ada melanjutkan
tercapai hambatan kegiatan
2. Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi 36 18 7.0 19.4 38.9 0 0 0 2 5 tidak ada melanjutkan
Pendidikan tercapai hambatan kegiatan

3. Pondok Pesantren (Ponpes) 70% Ponpes 1 0.7 1.0 100.0 100.0 0 1 0 0 0 tidak ada melanjutkan
yang dikaji tercapai hambatan kegiatan

2.1.1.2.Tatanan Sehat 38.34


1. Rumah Tangga Sehat yang Rumah Tangga 12885 7086.75 8488.0 65.9 100.0 merokok, ASI
penyuluhan
memenuhi 10 indikator PHBS 55% 1418 494 380 3850 2346 PHBS rumah
eksklusif tangga
tidak tercapai
2. Institusi Pendidikan yang Institusi 36 26.64 4.0 11.1 15.0 buang sampah
memenuhi 10 - 12 indikator Pendidikan sembarangan,
pembinaan
PHBS (klasifikasi IV) kebersihan
PHBS institusi
74% 0 0 0 0 4 kamar mandi,
jajanan tidak pendidikan
sehat
tercapai
3. Pondok Pesantren yang Ponpes 1 0.5 0.0 0.0 0.0
memenuhi 13 - 15 indikator personal
hygiene, penyuluhan
PHBS Pondok Pesantren 50% 0 0 0 0 0 merokok, PHBS pondok
(Klasifikasi IV) sanitasi pesantren
lingkungan
tidak tercapai

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan  51.85


tetap
1. Kegiatan intervensi pada 100% Posyandu 204 204 255.0 125.0 100.0 tidak ada melanjutkan
Kelompok Rumah Tangga 51 51 51 51 51 hambatan intervensi pada
tercapai tahun 2022
tetap
2. Kegiatan intervensi pada 100% Institusi 72 72 4.0 5.6 5.6 tidak ada melanjutkan
Institusi Pendidikan Pendidikan 0 0 0 4 0 hambatan intervensi pada
tercapai tahun 2022
3. Kegiatan intervensi pada 100% Ponpes 2 2 1.0 50.0 50.0 tidak ada
Pondok Pesantren 0 1 0 0 0 hambatan dipertahankan
tercapai

2.1.1.4.Pengembangan UKBM 50.00


1. Posyandu Balita PURI (Purnama Posyandu 51 38.76 0.0 0.0 0.0
Mandiri) sarana meningkatkan
prasarana, pembinaan
76% 0 0 0 0 0 dukungan
posyandu
dana, SDIDTK
tidak tercapai
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

2. Poskesdes/ Poskeskel Aktif Ponkesdes/ 1 0.78 1.0 100.0 100.0 1 1 1 1 1


tidak ada
dipertahankan
78% hambatan
Poskeskel tercapai

2.1.1.5 Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif  66.67


1. Desa/Kelurahan Siaga Aktif Desa 1 0.983 1.0 100.0 100.0 tetap
tidak ada melanjutkan
98.3% 1 1 1 1 1 pengembanga
hambatan
n pada tahun
2023
tercapai
2. Desa/Kelurahan Siaga Aktif Desa 1 0.175 0.0 0.0 0.0
PURI (Purnama Mandiri)
strata kelsi
adalah madya,
ada beberapa
indikator
pelaksanaanny meningkatkan
a terhambat
pengembanga
17.5% 0 0 0 0 0 karena n kelsi pada
pandemi
seperti forum tahun 2023
masyarakat
kelurahan dan
pencapaian
phbs

tidak tercapai
3. Pembinaan Desa/Kelurahan Desa 1 1 1.0 100.0 100.0 tetap
tidak ada melanjutkan
Siaga Aktif 100% 1 1 1 1 1 hambatan pembiaan pada
tercapai tahun 2022

2.1.1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 50.0


1. Promosi kesehatan untuk 100% Puskesmas & 3 3 3.0 100.0 100.0
program prioritas di dalam Jaringannya
gedung Puskesmas dan tidak ada
3 3 3 3 3 hambatan
jaringannya (sasaran
masyarakat) tetap
tercapai dilanjutkan
2 Pengukuran dan Pembinaan 100% Jenis UKBM 53 53 0.0 0.0 0.0
Tingkat Perkembangan UKBM tidak ada
0 0 0 0 0 hambatan tetap
tercapai dilanjutkan

2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan 45.3


2.1.2.1.Penyehatan Air 0.0
1. 33 16.5 0.0 0.0 0.0
Inspeksi Kesehatan Lingkungan tidak ada
50% SAM 0 0 0 0 0 tercapai hambatan
Sarana Air Minum (SAM) tetap
dilanjutkan
2. 33 29.7 0.0 0.0 0.0
Sarana Air Minum (SAM) yang tidak ada
90% SAM 0 0 0 0 0 tercapai hambatan
telah di IKL tetap
dilanjutkan
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

3. 33 23.76 0.0 0.0 0.0


Sarana Air Minum (SAM) yang
72% SAM 0 0 0 0 0
diperiksa kualitas airnya

4. 33 4.95 0.0 0.0 0.0


Sarana Air Minum (SAM) yang tidak ada
15% SAM 0 0 0 0 0 tercapai hambatan
memenuhi syarat tetap
dilanjutkan
2.1.2.2.Penyehatan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 67.3
1. Pembinaan Tempat Pengelolaan 106 72.08 25.0 23.6 34.7 tidak ada
68% TPP 5 3 4 2 11 tercapai hambatan tetap
Pangan (TPP) dilanjutkan
2. TPP yang memenuhi syarat 25 13.75 21.0 84.0 100.0 tidak ada
55% TPP 3 3 4 2 9 tercapai hambatan tetap
kesehatan dilanjutkan

2.1.2.3.Pembinaan Tempat Fasilitas Umum (TFU) 100.0


1. TTU Prioritas 31 24.8 27.0 87.1 100.0 belum belum
Pembinaan sarana TFU Prioritas 80% 5 5 5 6 6 pelaksanaan pelaksanaan
tidak tercapai
2. TFU Prioritas yang memenuhi TTU Prioritas 31 9.3 19.0 61.3 100.0 belum belum
30% 3 5 3 4 4 pelaksanaan pelaksanaan
syarat kesehatan tidak tercapai

banyak
2.1.2.4.Yankesling (Klinik Sanitasi) 25.7 masyarakat
sosialisasi
belum tentang
1.
Konseling Sanitasi
10% orang 794 79.4 20.0 2.5 25.2 0 0 0 10 10 mengetahui pelayanan
tidak tercapai tentang klinik sanitasi
2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 20% orang 223 44.6 13.0 5.8 29.1 pelayanan
tidak ada tetap
0 0 0 6 7 tercapai klinik sanitasi
hambatan
PBL dilanjutkan
3. Intervensi terhadap pasien PBL 40% orang 142 56.8 13.0 9.2 22.9 tidak ada
0 0 0 6 7 tercapai hambatan tetap
yang di IKL dilanjutkan

2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat 33.3


1. Desa/kelurahan yang Stop 1 0.9 1.0 100.0 100.0 tidak ada
Buang Air Besar Sembarangan 90% Desa/kelurahan 0 0 0 0 1 tercapai hambatan tetap
(SBS) dilanjutkan
2. 1 0.3 0.0 0.0 0.0
Desa/ Kelurahan Implementasi
30% Desa/kelurahan 0 0 0 0 0 tidak tercapai masih banyak
STBM 5 Pilar masyarakat pemicuan pilar
yang BABS 1
3. 1 0.15 0.0 0.0 0.0 masih banyak
Desa/Kelurahan ber STBM 5
15% Desa/kelurahan 0 0 0 0 0 tidak tercapai masyarakat pemicuan pilar
Pilar yang BABS 1

2.1.3. Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana 40.9
2.1.3.1.Kesehatan Ibu 45.5
1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil 100% ibu hamil 1072 1072 454.0 42.35 42.4 tidak ada
melakukan
(K1) 95 93 90 75 101 tercapai hambatan pendataan ibu
hamil ke
fasilitas
kesehatan
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Pendataan
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut
bumil
penduduk
2. Pelayanan Persalinan oleh 100% Persalinan 1024 1087 439.0 42.87 40.4 musiman,
tenaga kesehatan di fasilitas tidak ada Penyuluhan
94 93 82 85 85 tercapai hambatan tentang
kesehatan (Pf) - SPM
kehamilan dan
bahayanya
3. Pelayanan Nifas oleh tenaga 92% Ibu Nifas 1024 942.08 427.0 41.70 45.3 tidak ada kunjungan
persalinan di
kesehatan (KF) 92 90 80 83 82 tercapai hambatan rumah pada
dukun
ibu nifas
4. Penanganan komplikasi 80% Ibu Hamil, 214 171.2 94.0 43.93 54.9 tidak ada
kebidanan (PK) Bersalin dan 20 22 18 17 17 tercapai hambatan Penyuluhan
tetap
Nifas dilanjutkan
ke ibu hamil
5. Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% ibu hamil 1072 1018.4 454.0 42.35 44.6 tidak ada pentingnya
95 93 90 75 101 tercapai hambatan pemeriksaan
HIV bagi ibu
2.1.3.2. Kesehatan Bayi 50.4 hamil

1. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% bayi 1006 1006 439.0 43.64 43.6 tidak ada
pertama (KN1) 94 93 82 85 85 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
2. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% bayi 975 975 439.0 45.03 45.0
0 - 28 hari (KN lengkap) - SPM tidak ada
94 93 82 85 85 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
3. Penanganan komplikasi 80% bayi 146 116.8 81.0 103.06 69.3 tidak ada
neonatus 16 16 17 18 14 tercapai hambatan tetap
kurangnya
dilanjutkan
pendataan
4. Pelayanan kesehatan bayi 29 92% bayi 1006 925.52 404.0 40.16 43.7 tidak ada
petugas
hari - 11 bulan 90 87 77 75 75 tercapai hambatan karena
neonatus
penduduk
45.1 musiman
2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
1 Pelayanan kesehatan balita (0 - 100% balita 5424 5424 2092.0 38.6 38.6 tidak ada
59 bulan) 480 468 421 360 363 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
2 Pelayanan kesehatan Anak pra 84% anak 1127 946.68 488.0 43.30 51.5 tidak ada
sekolah (60 - 72 bulan) 100 105 95 94 94 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 0.0


1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB 100% Sekolah 22 22 0.0 0.0 0.0
yang melaksanakan
pemeriksaan penjaringan tidak ada
0 0 0 0 0 tercapai hambatan
kesehatan
tetap
dilanjutkan
2. Sekolah setingkat 100% Sekolah 10 10 0.0 0.0 0.0
SMP/MTs/SMPLB yang
belum belum
melaksanakan pemeriksaan 0 0 0 0 0 pelaksanaan pelaksanaan
penjaringan kesehatan
tidak tercapai
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

3. Sekolah setingkat 100% Sekolah 6 6 0.0 0.0 0.0


SMA/MA/SMK/SMALB yang
belum belum
melaksanakan pemeriksaan 0 0 0 0 0 pelaksanaan pelaksanaan
penjaringan kesehatan
tidak tercapai
4. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% Murid kelas 1 - 8904 8904 0.0 0.0 0.0
Pendidikan Dasar kelas 1 9
tidak ada
sampai dengan kelas 9 dan 0 0 0 0 0 tercapai hambatan
diluar satuan pendidikan dasar tetap
kurang dilanjutkan
maksimal
5. Pelayanan kesehatan remaja 100% Remaja usia 8616 8616 0.0 0.00 0.0 karena
10 - 18 tahun 0 tercapai terkendala tetap
pandemi dilanjutkan

2.1.3.5 Pelayanan Kesehatan Lansia 42.7


1. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% Orang 5557 5557 2423.0 43.6 43.6
Lanjut (usia ≥ 60 tahun) (SPM tidak ada
ke 7) 403 533 545 457 485 tercapai hambatan
tetap
dilanjutkan
2. Pelayanan Kesehatan pada Pra 100% Orang 10798 10798 4513.0 41.8 41.8
usia lanjut (45 - 59 tahun) tidak ada
473 643 1633 850 914 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan

2.1.3.6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 61.7


1 KB aktif (Contraceptive 70% orang 11619 8133.3 8109.0 69.79 99.7 tidak ada
Prevalence Rate/ CPR) 8165 8163 8143 8109 8099 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
tidak ada kalau sudah
tetap
2 Peserta KB baru 10% orang 12800 1280 476.0 3.72 37.2 111 102 82 97 84 tercapai karena
hambatanPUS melahirkan
dilanjutkan
ingin hamil, disarankan
3 Akseptor KB Drop Out < 10 % orang 8463 84630 570.0 6.74 100.0 129 104 112 131 94 tidak tercapai
menopause untuk
4 Peserta KB mengalami < 3,5 % orang 8463 29620.5 0.0 0.00 100.0 dan pindah
tidak ada mengikuti KB
komplikasi 0 0 0 0 0 tercapai hambatan tetap
kembali
dilanjutkan
2222 tidak ada tetap
5 PUS dengan 4 T ber KB 80% orang 1777.6 93.0 4.19 5.2 5 2 26 12 48 tercapai hambatan dilanjutkan
6 KB pasca persalinan 60% orang 1096 657.6 371.0 33.85 56.4 tidak ada tetap
75 80 73 73 70 tercapai hambatan dilanjutkan
7 CPW dilayanan kespro catin 65% orang 1030 669.5 224.0 21.75 33.5 tidak ada tetap
51 77 96 tercapai hambatan dilanjutkan

2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi 50.75


2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat 14.8
1. Pemberian kapsul vitamin A balita 4609 4102.01 0.0 0.00 0.0
dosis tinggi pada balita (6-59 tidak ada
89% 0 tercapai hambatan
bulan) tetap
dilanjutkan
2 Pemberian 90 tablet Besi pada bumil 1186 984.38 437.0 36.85 44.4 tidak ada
ibu hamil 83% 93 344 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

3 Pemberian Tablet Tambah remaja putri 900 504 0.0 0.00 0.0 tidak ada
Darah pada Remaja Putri 56% 0 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi 37.5


1. Pemberian makanan tambahan 85% Balita 47 39.95 0.0 0.0 0.0 tidak ada
bagi balita gizi kurang 0 0 0 0 tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
2 Pemberian makanan tambahan 80% Ibu Hamil 106 84.8 14.0 13.2 16.5
pada ibu hamil Kurang Energi tidak ada
10 4 tercapai hambatan
Kronik (KEK ) tetap
dilanjutkan
3 Balita gizi buruk mendapat 2 1.76 2.0 100.0 100.0
perawatan sesuai standar tidak ada
88% 6 6 6 6 tercapai hambatan
tatalaksana gizi buruk tetap
dilanjutkan
4 Pemberian Proses Asuhan Gizi 12 dokumen Balita 12 12 4.0 33.3 33.3
di Puskesmas (sesuai buku (100 %) (Dokumen) tidak ada
pedoman asuhan gizi tahun 1 1 1 1 tercapai hambatan
2018 warna kuning ) tetap
dilanjutkan

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi 100.0


1. Balita yang di timbang berat balita 4200 3360 3655 87.02 100.0 tidak ada
badanya (D/S) 80% 3679 3570 hambatan tetap
tidak tercapai dilanjutkan
2. Balita ditimbang yang naik berat balita 3655 3143.3 3378 92.42 100.0 tidak ada
badannya (N/D) 86% 3575 3290 banyaknya
hambatan tetap
tidak tercapai balita dilanjutkan
meninta
3 Balita stunting (pendek dan Balita 1630 260.8 18 1.10 100.0 musiman
nomer
sangat pendek) 16% 16 16 12 14 tercapai yang BGM
keluarga yang
sehingga
dihubungi
4 Bayi usia 6 (enam) bulan Bayi 145 72.5 440 303.45 100.0 sering pindah
tidak ada
mendapat ASI Eksklusif 50% 110 110 110 110 tercapai saat didata
hambatan tetap
dilanjutkan
5 Bayi yang baru lahir mendapat Bayi 85 56.1 85 100.00 100.0 tidak ada
IMD (Inisiasi Menyusu Dini) 66% 94 85 hambatan tetap
tidak tercapai dilanjutkan

2.1.5 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit #REF!


2.1.5.1. Diare 42.3
1. Pelayanan Diare Balita 100% Balita 947 947 307.0 32.4 32.4 73 55 78 44 57 tidak tercapai Masih ada Penyuluhan
beberapa tentang diare
Proporsi penggunaan oralit dan 100% Balita 325 325 307.0 94.5 94.5 tidak ada
masyarakat tetap
2. 73 55 78 44 57 tercapai hambatan
zinc pada balita yang dilanjutkan
menggangga
Pelaksanaan kegiatan Layanan 100% orang 4 4 0.0 0.0 0.0 tidak ada
p diare bukan
3. Rehidrasi Oral Aktif (LROA) tercapai hambatan tetap
penyakit yang dilanjutkan
berbahaya
dan dapat
2.1.5.2. Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis B pada Ibu Hamil 8.6 diobati sendiri
Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil 1072 1072 454 42.4 42.4 93 90
1. 100% 95
Ibu Hamil 75 101
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

Tatalaksana ibu Hamil dengan Ibu Hamil 11 11 11 100.0 100.0 2 1


2. 100% 4
Hepatitis B Reaktiif 1 3

2.1.5.3. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas)

1.
Penemuan penderita Pneumonia
75%
Balita 250 187.5 14.0 5.6 7.5 3 6 4 1
balita
Penderita kasus pneumonia Balita 250 175 15.0 6.0 8.6 3 6 4 1 1
tidak ada Pelayanan
2. 70% tercapai hambatan MTBS lebih
yang diobati sesuai standart
dimaksimalka
1
n
2.1.5.4. Kusta 20.0 Penyuluhan
Kusta kepada
1. Pemeriksaan kontak dari kasus > 80% orang 25 20 25.0 100.0 100.0 tidak ada
tercapai hambatan pasien
Kusta baru
keluarga dan
2. RFT penderita Kusta > 90% orang 7 6.3 0.0 0.0 0.0 masyarakat

3 Proporsi tenaga kesehatan > 95% orang 24 22.8 0.0 0.0 0.0 tidak ada tetap
Kusta tersosialisasi tercapai hambatan
dilanjutkan
4. Kader Posyandu yang telah > 95% orang 255 242.25 0.0 0.0 0.0 tidak ada tetap
tercapai hambatan
mendapat sosialisasi kusta dilanjutkan
5. SD/ MI telah dilakukan 100% SD/MI 20 20 0.0 0.0 0.0 tidak ada tetap
tercapai hambatan
screening Kusta dilanjutkan

2.1.5.5. Tuberculosis Bacillus (TB) Paru 45.1 masih banyak


pasien yang Penyuluhan
1. Kasus TBC yang ditemukan dan > 81% orang 261 211.41 59.0 22.6 27.9 menolak (KIE) tentang
diobati 11 13 15 5 15
dilakukan TB kepada
tidak tercapai
pemeriksaan pasien
2. Persentase Pelayanan orang 100% orang 1411 1411 694.0 49.2 49.2 dahak
terduga TBC mendapatkan Penyuluhan
pelayanan TBC sesuai standar tidak ada (KIE) tentang
166 163 126 94 145 tercapai hambatan
(Standar Pelayanan Minimal ke TB kepada
11) pasien
masih banyak
3. Angka Keberhasilan pengobatan > 90% orang 80 72 42.0 52.5 58.3 pasien yang Penyuluhan
kasus TBC (Success Rate/SR) menolak (KIE) tentang
14 6 6 4 12
dilakukan TB kepada
tidak tercapai pemeriksaan pasien
1411 1269.9 694.0 49.2 54.6 dahak
Persentase pasien TBC
4. > 90% orang 166 163 126 94 145
dilakukan Investigasi Kontak

2.1.5.6. Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS 45.9


1. Sekolah (SMP/ SMA/ sederajat) 100% jumlah sekolah 10 10 0.0 0.0 0.0
yang sudah dijangkau tidak ada
penyuluhan HIV/AIDS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 tercapai hambatan
tetap
dilanjutkan
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

2. Orang yang beresiko terinfeksi 100% orang 1221 1221 1120.0 91.7 91.7
HIV mendapatkan pemeriksaan tidak ada
HIV (Standar Pelayanan 146 333 216 169 256 tercapai hambatan
tetap
Minimal ke 12)
dilanjutkan

2.1.5.7. Demam Berdarah Dengue (DBD) 36.4


1. Angka Bebas Jentik (ABJ) ≥95% rumah 40823 38781.85 38568 94.5 99.4 38568 tidak tercapai
Kurangnya Pemeriksaan
kesadaran sarang
2. Penderita DBD ditangani 100% orang 61 61 3.0 4.9 4.9 tidak ada
masyarakat tetap
Nyamuk
0 1 1 0 1 tercapai hambatan dilanjutkan
pentingnya (PSN) secara
3. PE kasus DBD 100% orang 61 61 3.0 4.9 4.9 tidak ada
menguras tetap
berkala oleh
0 1 1 0 1 tercapai hambatan dilanjutkan
tempat kader ,
penampunga linprog dan
2.1.5.8. Malaria ### n air secara Lintas Sektor
1. Penderita Malaria yang 100% orang 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! rutin
dilakukan pemeriksaan SD

2. Penderita positif Malaria yang 100% orang 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!


diobati sesuai pengobatan
standar

3. Penderita positif Malaria yang di 100% orang 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!


follow up

2.1.5.9. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies ###


1. Cuci luka terhadap kasus gigitan 100% orang 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
HPR

2. Vaksinasi terhadap kasus 100% orang 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!


gigitan HPR yang berindikasi

kurangnya
2.1.5.10. Pelayanan Imunisasi 42.6 pengetahuan Penyuluhan
Persentase bayi usia 0-11 bulan dan Imunisasi,
1. yang mendapat Imunisasi Dasar 100% orang
1096 1096 355.0 32.4 32.4 77 93 82 80 23
kurangnya
kesadaran ibu sweeping
tidak tercapai pengetahuan Penyuluhan
Lengkap (IDL) untuk
dan imunisasi dan
Imunisasi,
2. UCI desa 100% orang
1 1 5.0 500.0 100.0 1 1 1 1 1 mengimunisa
kesadaran ibu BLF
sweeping
tidak tercapai si anaknya
untuk imunisasi dan
mengimunisa BLF
Persentase bayi usia 0-11 bulan si anaknya
3. 100% orang 77 137 267 118 91
yang mendapat antigen baru

Persentase anak usia 12-24 1084 1084 381.0 35.1 35.1


tidak ada
4. bulan yang mendapat imunisasi 100% orang 45 58 107 80 91 tetap
hambatan
lanjutan baduta tercapai dilanjutkan
930 744 0.0 0.0 0.0
Persentase anak yang
tidak ada
5. mendapatkan imunisasi lanjutan 80% orang
hambatan tetap
lengkap di usia sekolah dasar
tercapai dilanjutkan
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

8. Persentase wanita usia subur 1233 986.4 432.0 35.0 43.8 tidak ada
yang memiliki status imunisasi 80% orang 0 0 145 157 130 tetap
hambatan
T2+ tercapai dilanjutkan
9. Pemantauan suhu, VVM, serta 12 12 5.0 41.7 41.7 1 1 1 1 1
Alarm Dingin pada lemari es tidak ada
100% orang tercapai
penyimpan vaksin hambatan tetap
dilanjutkan
10 Ketersediaan buku catatan stok 12 12 5.0 41.7 41.7 1 1 1 1 1
vaksin sesuai dengan jumlah tidak ada
vaksin program imunisasi serta 100% orang tercapai
hambatan
pelarutnya tetap
dilanjutkan
11. Laporan KIPI Zero reporting / 12 10.8 5.0 41.7 46.3 1 1 1 1 1 tidak ada tetap
KIPI Non serius 90% laporan tercapai
hambatan dilanjutkan

2.1.5.11. Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 49.1


1. 12 9.6 5.0 41.7 52.1 1 1 1 1 1
tidak ada
Laporan STP yang tepat waktu > 80% laporan tercapai hambatan tetap
dilanjutkan
2. Kelengkapan laporan STP 12 10.8 5.0 41.7 46.3 1 1 1 1 1 tidak ada tetap
> 90% laporan tercapai hambatan dilanjutkan
3. Laporan MR01 tepat waktu 12 9.6 5.0 41.7 52.1 1 1 1 1 1 tidak ada tetap
> 80% laporan tercapai hambatan dilanjutkan
4. Kelengkapan laporan MR01 12 10.8 5.0 41.7 46.3 1 1 1 1 1 tidak ada tetap
> 90% laporan tercapai hambatan dilanjutkan
5. Ketepatan Laporan W2 (format 52 41.6 22.0 42.3 52.9 4 4 5 4 5 tidak ada
> 80% laporan tercapai hambatan tetap
SKDR) dilanjutkan
6. Kelengkapan laporan W2 52 46.8 22.0 42.3 47.0 4 4 5 4 5
tidak ada
> 90 % laporan tercapai hambatan tetap
(format SKDR) dilanjutkan
Persentase Alert yang direspon
7. peringatan ini KLB/Wabah (alert 52 46.8 22.0 42.3 47.0 4 4 5 4 5
tidak ada
> 90 % laporan tercapai hambatan tetap
systems) minimal 80% di dilanjutkan
Puskesmas
8.
Desa/ Kelurahan yang
0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0
mengalami KLB ditanggulangi
100% desa/kelurahan
dalam waktu kurang dari 24
(dua puluh empat) jam

9.
Persentase kabupaten/kota
kabupaten/
yang memiliki peta risiko 15%
kota
penyakit infeksi emerging

2.1.5.12. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 83.2


Fasyankes yang ada di wilayah 3 3 3 100.0 100.0 3.00 3
1 100% FKTP 3.0
Puskesmas melaksanakan KTR 3 3
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

32 32 32.0 100.0 100.0 32 32 32 32 32


Sekolah yang ada di wilayah tidak ada
2 100% sekolah tercapai hambatan
Puskesmas melaksanakan KTR tetap
dilanjutkan

Tempat Anak Bermain yang ada


3 di wilayah Puskesmas 100% tempat bermain
melaksanakan KTR

Persentase merokok penduduk 8616 775.44 1.0 0.0 100.0 tidak ada
4 < 8,8% orang 1 tercapai hambatan tetap
usia 10 - 18 tahun dilanjutkan

Puskesmas menyelenggarakan
1 1 1.0 100.0 100.0
tidak ada tetap
5 layanan Upaya Berhenti 100% Puskesmas 1 1 1 1 1 tercapai hambatan dilanjutkan
Merokok (UBM)

Pelayanan Kesehatan Usia


46902 46902 15439.0 32.92 32.9 kurangnya penyuluhan
6 100% Puskesmas 2508 3577 3567 1901 3886 pengetahuan tentang
Produktif tidak tercapai dan germas
7 Deteksi Dini Penyakit Hipertensi 70% Orang 549 1123 1274 1373 1376 kesadaran gerakan
16565 11595.5 5695.0 34.38 49.1
0 0 0 0 0 masayrakat cerdik
8 Deteksi Dini Obesitas 70% Orang
Deteksi Dini Penyakit Diabetes untuk cek dimasyarakat
9 70% Orang 2325 1627.5 1471.0 63.27 90.4 304 267 318 237 345 kesehatan
Melitus
10 Deteksi Dini Stroke 70% Orang 16 11.2 16.0 100.00 100.0 9.0 2 0 1 4 secara rutin
11 Deteksi Dini Penyakit Jantung 70% Orang 9 6.3 9.0 100.0 100.0 6.0 1 1 1 0 tanpa harus
Deteksi Dini Penyakit Paru 0 2 menunggu
12 70% Orang 15 10.5 15.0 100.0 100.0 12.0 1 0
Obstruksi Kronis (PPOK) sakit dulu
13 Deteksi Dini Kanker Payudara 70% Orang 0.0
Deteksi Dini Kanker Leher 10858 7600.6 2115.0 19.5 27.8
14 70% Orang 15 849 728 523
Rahim
15 Deteksi Dini Gangguan Indera 70% Orang 67804 27121.6 9441.0 13.9 34.8 1616 1778 1893 2069 2085
Prosentase Penderita TB yang
16 100% Orang
diperiksa Gula darahnya
2.1.5.13. Pelayanan Kesehatan Jiwa #REF!
Persentase penduduk usia ≥ 15 13154 7892.4 468.0 3.6 5.9 tercapai Penyuluhan
tahun dengan risiko masalah tidak ada kesehatan
1 60% Orang 79 178 211 0 hambatan jiwa / ODGJ
kesehatan jiwa yang
mendapatkan skrining
Persentase penyandang 440 264 32.0 7.3 12.1 tidak tercapai Kurangnya penyuluhan
gangguan jiwa yang pengetahuan penanganan
2 60% orang 32 0 0 0 tentang gangguan
memperoleh layanan di
penanganan jiwa
Fasyankes
gangguan
0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! tercapai jiwa, keluarga
Jumlah kunjungan pasien kesulitan
tidak ada
3 100% orang 0 0 0 0 0 hambatan
untuk berobat tetap
pasung
dilanjutkan
0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! tidak ada
Persentase kasus pasung yang kasus
4 10% orang 0 0 0 0 0
dilepaskan/dibebaskan

2.1.5.14 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) 92.4


Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Total % Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran Sasaran (dalam satuan % KINERJA Target Tahun Penyebab Tindak
Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Program %) sasaran) 2022 Masalah Lanjut

1. Keluarga binaan yang 60% Keluarga 10239 6143.4 4287.0 72.21 69.78 tercapai
mendapatkan asuhan tidak ada
991 844 682 693 1077 hambatan
keperawatan tetap
dilanjutkan
2. Keluarga yang dibina dan telah 40% Keluarga 7480 2992 4287.0 57.31 100.00 tercapai
Mandiri/ memenuhi kebutuhan tidak ada
991 844 682 693 1077 hambatan
kesehatan tetap
dilanjutkan
3. Kelompok binaan yang 50% Kelompok 392 196 357.0 71.79 100.00 tercapai
mendapatkan asuhan masyarakat tidak ada
47 97 71 71 71 hambatan
keperawatan tetap
dilanjutkan
4. Desa/kelurahan binaan yang 30% Desa/ 1 0.3 1.0 100.00 100.00 tercapai
kelurahan tidak ada
mendapatkan asuhan 1 1 1 1 1 hambatan tetap
keperawatan dilanjutkan

Total Nilai Kinerja UKM esensial (I- V)

Interpretasi nilai rata2 kinerja program UKM esensial:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%

Kolo Keterangan:
m ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang
memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN UKM PENGEMBANGAN PUSKESMAS WONOKUSUMO TAHUN 2022
Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Target Pencapaian Ketercapaian Analisa Akar
Satuan Total %Cakupan Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel Tahun 2022 Sasaran (dalam satuan Target Tahun Penyebab
sasaran Sasaran Riil % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Lanjut
Program (dalam %) sasaran) 2022 Masalah
KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2.2.UKM PENGEMBANGAN #REF!
2.2.1.Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat 79.6
1. PAUD dan TK yang mendapat orang 46 25.3 15.0 32.6 59.3 tercapai
penyuluhan/pemeriksaan gigi tidak ada
dan mulut 55% 3 3 3 3 3 hambatan

2. Kunjungan ke Posyandu 30% orang 52 15.6 20.0 38.5 100.0 tidak tercapai posyandu melanjutkan
terkait kesehatan gigi dan tidak buka
4 4 4 4 4 saat posyandu
mulut karena
sudah buka
pandemi

2.2.2. Penanganan Masalah Penyalahgunaan 100.0


Napza
1. Persentase sekolah yang 10% sekolah 32 3.2 5.0 15.6 100.0 tercapai
mendapatkan sosialisasi/
penyuluhan tentang tidak ada mempertahankan
0 0 0 0 5 hambatan
pencegahan dan
penanggulangan bahaya
penyalahgunaan NAPZA

2.2.3. Kesehatan Matra 0.0


1. Hasil pemeriksaan kesehatan 100% orang 39 39 0.0 0.0 0.0 tercapai
jamaah haji 3 bulan sebelum tidak ada
operasional terdata. hambatan

2.2.5. Pelayanan Kesehatan Tradisional 66.7


1. Penyehat Tradisional yang 15% orang 5 0.75 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 tidak tercapai Penyehat Pembinaan dan
memiliki STPT tradisional tidak sosilaisasi
mengganggap tentang STPT
2. Kelompok Asuhan Mandiri 20% desa 1 0.2 1.0 100.0 100.0 1 1 1 1 1 tercapai penting dan
tidak ada kepada
tetap penyehat
melanjutkan
yang terbentuk tidak perlu
hambatan kegiatan di tahun
tradisional
STPT 2022 ramuan
3. Panti Sehat berkelompok 15% panti sehat 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
yang berijin tidak ada
panti sehat
4. Pembinaan Penyehat 50% orang 5 2.5 5.0 100.0 100.0 5 5 5 5 5 tercapai tidak ada
Tradisional hambatan tetap melanjutkan
kegiatan
Kelompok Asuhan Mandiri
100% (1
5. yang mendukung Program Kelompok
kelompok)
Prioritas

2.2.6. Pelayanan Kesehatan Olahraga 85.7


1. Kelompok /klub olahraga Kelompok 36 14.4 36.0 100.0 100.0 belum belum
yang dibina 40% 0 0 0 0 36 pelaksanaan pelaksanaan
tidak tercapai
2. Pengukuran Kebugaran Calon orang 39 35.1 39.0 100.0 100.0 tercapai
Jamaah Haji 90% 0 0 0 0 39

3. Puskemas menyelenggarakan Puskesmas 4 1.2 3.0 75.0 100.0 tercapai


pelayanan kesehatan
30% 3 3 3 3 3
Olahraga internal

4. Pengukuran kebugaran Anak sekolah 20 7 3.0 15.0 42.9 tercapai


Sekolah 35% 0 0 0 0 3

2.2.7. Pelayanan Kesehatan Kerja 88.9


 1 Puskesmas 50% Puskesmas 12 6 5.0 41.7 83.3 1 1 1 1 1 tercapai melanjutkan
menyelenggarakan K3 tidak ada kegiatan di tahun
Puskesmas (internal) hambatan 2023
Tidak ada PJ
yang dilatih K3,
tidak ada
dokter yang
dilatih untuk
menegakkan
 2 Puskesmas 50% kantor 1 0.5 1.0 100.0 100.0 0 0 0 0 1 tidak tercapai diagnosa akibat
menyelenggarakan kerja, tidak ada mengajukan ke
pembinaan K3 perkantoran anggaran dinas
3. Promotif dan preventif yang 50% kelompok 12 6 5.0 41.7 83.3 1 1 1 1 1 tercapai
dilakukan pada kelompok melanjutkan
kesehatan kerja tidak ada kegiatan di tahun
hambatan 2023

2.2.8. Kefarmasian 33.3


Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat
1. Kader aktif pada kegiatan 25% kader 12 3 0.0 0.0 0.0 Tercapai
Edukasi dan Pemberdayaan
masyarakat tentang obat
Tidak ada kenddipertahankan
pada Gerakan masyarakat
cerdas menggunakan obat

2. Jumlah wilayah yang 25% desa/ 1 0.25 1.0 100.0 100.0 Tercapai
dilakukan Kegiatan Gerakan kelurahan
Masyarakat Cerdas Tidak ada kenddipertahankan
Menggunakan Obat

3. Jumlah masyarakat yang 25% masyarakat 100 25 0.0 0.0 0.0


telah tersosialisasikan gema tidak ada membuat
cermat dokumentasi dokumentasi
kegiatan kegiatan
Belum tercapai ka

Interpretasi rata2 kinerja


program UKP:
1. Baik bila nilai rata-rata ≥ 91%

2. Cukup bila nilai rata-rata


81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata- ≤ 80%
rata
Kolom ke Keterangan:
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi
Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN UKP PUSKESMAS

Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian


Satuan Total %Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Sasaran (dalam satuan
sasaran Sasaran Riil Jan Feb Mar
Program %) sasaran) % KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 22.4 Baik
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap 59.7
1. Angka Kontak Komunikasi ≥150 per mil orang 0 0.0 218.54 178.0

2. Rasio Rujukan Rawat Jalan ≤2% kasus 0 0.0 0.00 0.0


Kasus Non Spesialistik
(RRNS)
3. Rasio Peserta Prolanis ≥ 5% orang 0 0.0 9.8 0.0
Terkendali (RPPT)

4. Pelayanan Kesehatan 100% orang 16565 16565 5695.0 34.38 34.4


Penderita Hipertensi
(Standar Pelayanan 549 1123 1274
Minimal ke 8)

5. Pelayanan Kesehatan 100% orang 2325 2325 1471.0 63.27 63.3


Penderita Diabetes Mellitus
(Standar Pelayanan 304 267 318
Minimal ke 9)

Persentase Penyandang
6. Hipertensi Yang Tekanan 63% orang
Darahnya Terkendali

Persentase Penyandang
7. Diabetes Melitus Yang Gula 58% orang
Darahnya Terkendali
8. Rasio gigi tetap yang 1 1 1.1 109.67 100.0
ditambal terhadap gigi tetap 100% orang 1.03 1.23 1.03
yang dicabut

9. Bumil yang mendapat 1072 1072 454.0 42.35 42.4


pelayanan kesehatan gigi 100% bumil 95 93 90

10. Kelengkapan pengisian 45244 45244 0.0 0.00 0.0


rekam medik 100% berkas

0.0
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat
1 Kelengkapan pengisian 100% berkas 4398 4398 0.0 0.0 0.0
informed consent

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian 30.0

1. Kesesuaian item obat yang 1246 997 0.0 0.0 0.0


tersedia dalam Fornas 80% item obat

2. 540 108 0.0 0.0 0.0


Ketersediaan obat 40 obat
85% obat
indikator

3.
Ketersediaan 5 item vaksin
100% resep
indikator

4. Penggunaan antibiotika pada 300 60 0.0 9.4 100.0


penatalaksanaan ISPA non
100% resep
pneumonia

5. Penggunaan antibiotika pada 300 24 0.0 0.0 0.0


penatalaksanaan kasus diare
100% resep
non spesifik

6. Penggunaan Injeksi pada 300 300 0.0 0.0 100.0


Myalgia 100% resep
7. Rerata item obat yang 450 1170 0.0 100.0 100.0
diresepkan 100% resep

8. Pengkajian resep, pelayanan 8699 22617 0.0 0.0 0.0


resep dan pemberian 80% berkas
informasi obat

9. Konseling 5% orang 12 31 0.0 0.0 0.0


10. Pelayanan Informasi Obat 80% orang 12 10 0.0 0.0 0.0

2.3.4.Pelayanan laboratorium 0.0


1. Kesesuaian jenis pelayanan 60% jenis 300 180 0.0 0.0 0.0
laboratorium dengan standar

2. Ketepatan waktu tunggu 100% menit 5173 5173 0.0 0.0 0.0
penyerahan hasil pelayanan
laboratorium

3. Kesesuaian hasil pemeriksaan 100% pemeriksaan 596 596 0.0 0.0 0.0
baku mutu internal (PMI)

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap #DIV/0!


1. Bed Occupation Rate(BOR) 10% - 60% Bed 0 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
REKAPITU

Target
Pelayanan Kesehatan/ Program/ Satuan Total
No Tahun 2023
Variabel/Sub Variabel Program sasaran Sasaran
(dalam %)

(1) (2) (3) (4) (5)

2.5. MUTU
2.5.1. INDIKATOR NASIONAL MUTU PUSKESMAS

1 Kepatuhan Kebersihan Tangan > 85% orang

Kepatuhan Penggunaan Alat


2 100% orang
Pelindung Diri (APD)
3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% orang
Keberhasilan Pengobatan Pasien
4 TB Semua Kasus Sensitif Obat 100% pasien
(SO)
Ibu Hamil Yang Mendapatkan
5 100% Ibu Hamil 1072
Pelayanan ANC Sesuai Standar
6 Kepuasan Pasien > 76,61 pasien

2.5.2. SASARAN KESELAMATAN PASIEN


1 Kepatuhan melakukan komunikasi 100% Dokumen
efektif
2 Pengelolaan Obat obat yang perlu 100% Dokumen
diwaspadai
3 Memastikan lokasi pembedahan 100% Dokumen
yang benar, prosedur yang benar,
pembedahan pada pasien yang
benar pada tindakan/bedah minor

4 Mengurangi risiko cedera pada 100% Dokumen


pasien akibat terjatuh

2.5.3. PELAPORAN INSIDEN


1 Pelaporan insiden 100% Dokumen
Interpretasi rata2 kinerja mutu:
1. Baik bila nilai rata-rata ≥ 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata ≤ 80%

Kolom
Keterangan:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayan
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, i
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga
indikator PHBS dst
3 Target tahun 2022 (dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan (100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran : kolom 3 (Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/a
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil : kolom 7 (pencapaian) dibagi kolom 5 (total sasaran) dikali 100%; cakupa
9-11 % Kinerja Puskesmas : pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, pen
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas : Pencapaian ( kolom 7) dibagi Ta
10 % kinerja variabel Puskesmas : penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi se
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % k
11 % kinerja rata2 program : penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) denga
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian targ
14 Rencana Tindak lanjut : berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah

Interpretasi rata2 kinerja mutu:


1. Baik bila nilai rata-rata
2. Cukup bila nilai rata-rata
3. Rendah bila nilai rata-rata
REKAPITULASI CAPAIAN PEMANTAUAN MUTU PUSKESMAS …………

Pencapaian
Target
(dalam %Cakupan %
Sasaran
satuan Riil KINERJA
Jan Feb Mar
sasaran)
(6) (7) (8) (9) (10) (11)

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!

0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!


0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

1072 438.0 40.9 40.9 93 90


88
0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!
0.0 #DIV/0! #DIV/0!
0

0.0 #DIV/0! #DIV/0!


0

0.0 #DIV/0! #DIV/0!

0.0 #DIV/0! #DIV/0!


0

#DIV/0!
0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
mbangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
M esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
sehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
nan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8

ita, rumah tangga dll


populasi/area di wilayah kerja
5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
n sasaran )
al sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
andingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
encapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
ubvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
aka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
el ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
et tahun 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
enyebab ketidak tercapaian target
penyebab masalah
U PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2023

Capaian Kegiatan/Program

Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

73 94
endidikan yang memenuhi 7-8

gan total sasaran.


Analisa
Ketercapaian Rencana
Akar
Target Tahun Tindak
Penyebab
Des 2023 Lanjut
Masalah
(20) (21) (22) (23)

Anda mungkin juga menyukai