Anda di halaman 1dari 775

BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)


Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan
(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor 204);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 290);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
318).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah disepakati
dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai


berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP
(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi


dan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh


Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.
TELAH DITELITI
Ditetapkan di Pasuruan
Pejabat Tanggal Paraf
Sekretaris Daerah
pada tanggal 24 Juli 2020
Asisten PKR BUPATI PASURUAN,
Kepala Bappeda
Kabag. Hukum
Sekretaris Bappeda Ttd.
Kabid. Ekonomi
M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

MISBAH ZUNIB
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 45
BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun


oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan
rencana kerja tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran
dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu satu tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program, strategis nasional. Selain itu, sebagai
bagian dari perencanaan pembangunan regional, RKPD Kabupaten/Kota
juga mengacu pada RKPD Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten
Pasuruan Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dan
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Selain itu,
dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
“Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan” dimana Kabupaten
Pasuruan merupakan salah satu kawasan Bromo-Tengger-Semeru, maka
RKPD tahun 2021 juga berpedoman pada Perpres tersebut.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD melalui beberpa tahapan
yaitu :
1. Persiapan Penyusunan RKPD

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-1


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim
Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja,
serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD


Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada
RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP,
program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat
Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik
untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD


Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota adalah proses
penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota berdasarkan:
a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang telah diverifikasi; dan
b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan
program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD


Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD bertujuan
untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota, dalam rangka:
menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati
prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu
indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; d. penyelarasan
program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan
prioritas pembangunan provinsi; dan e. klarifikasi program dan
kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota
dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil
Musrenbang kecamatan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-2


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota
menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita
acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota.
Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas, dijadikan sebagai bahan
penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD
Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan
disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan
pengundangan.
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/ kota dijadikan
sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah kabupaten/kota;
b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD
kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara kabupaten/kota.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten


Pasuruan Tahun 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-3


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan PencapaianT ujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor …Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-4


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2020 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor …. Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten PasuruanNomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten
Pasuruan tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor… Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2023.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-5


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
3. HUBUNGAN RPKD KABUPATEN PASURUAN DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaanpembangunan lainnya, baik
dokumen perencanaan berskala nasional maupun regional (provinsi). Di
tingkat nasional dokumen perencanaan meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang kemudian dijabarkan menjadi
dokumen lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).
Sedangkan pada tingkat Provinsi terdiri dari RPJPD (Rencana
Pembangunan JangkaPanjang Daerah), RPJMD Provinsi, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Pasuruan
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah dijadikan
acuan untukmenyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan dengan dokumen
perencanaan lainnya merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan
daerah (Kabupaten/Kota) dengan perencanaan daerah (Provinsi) dan
perencanaan pemerintah pusat.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-6


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
Gambar 1.1
Keterkaitan RKPD Kabupaten Pasuruan dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya

RPJP Nas&Prov
RPJMN & RKP & RKPD
RPJMD Prov Prov
RTR Nasdan
RTRW Prov PEMERINTAH
PUSAT DAN
PROVINSI

RPJPD RPJMD RKPD APBD


RAPBD
KabupatenPasur KabupatenPasur
uan uan KAB.
PASURUAN

RT/RW Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD Rincian APBD


KabupatenPasur KabupatenPasur KabupatenPasur
uan uan uan

UU No 25/2004
UU No 17/2003
SistemPerencanaan
Keuangan
Pembangunan
Negara
Nasional

3. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
adalah menjaga kesesuaian dan keberlanjutan perencanaan
pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dengan kebijakan
pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Sedangkan tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun
2021 adalah sebagai pedoman perangkat daerah di lingkup Pemerintah
Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-7


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
4. SISTEMATIKA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen
RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum daerah berdasarkan aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing daerah.
Selain itu juga memuat evaluasi pelaksanaan program dam
kegiatan RKPD tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta
memuat permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMOI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu
dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup
indicator pertumbuhan ekonomi daerah, serta penjelasan
tentang kebijakan keuangan pemerintah daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan
prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di
tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dankegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-8


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Memuat penetapan indicator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII PENUTUP

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 I-9


RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah


2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Aspek Geografi
Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km2
terletak antara 112o35’30” hingga 113o06’30” Bujur Timur dan
antara 7o32’30” hingga 7o57’30” Lintang Selatan. Sebelah Utara
dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo,
sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.
Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam,
yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan
sedimen, dan batuan gunung api (gunung kuarter muda (young
quarternary) dan kuarter tua (old quarternary)

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pasuruan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-1


Kabupaten Pasuruan memiliki karakter fisik yang beragam
diantaranya wilayah pegunungan, wilayah pesisir, dan wilayah
dataran rendah. Untuk wilayah pesisir yaitu wilayah perairan laut
dan kawasan pantai yang membentang sepanjang ± 48 km mulai dari
Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil dengan wilayah
eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut
lestari/Maximum Suistanable Yield (MSY) sebesar ± 27.000 ton per
tahun. Kawasan perairan laut di Kabupaten Pasuruan memiliki garis
pantai memanjang dari Barat ke Timur menghadap ke Laut Jawa
dengan luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 Km
dari garis pantai) sekitar 4.917 ha. Sebagian besar telah
dimanfaatkan secara maksimal, terutama di wilayah Kecamatan
Nguling, Lekok dan Kraton.
Jenis geologi yang ada di Kabupaten Pasuruan cukup
beragam dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3
jenis, yaitu batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung
api. Batuan gunung api terbagi atas dua kelompok yaitu gunung api
kuarter muda (young quarternary) seluas 52,43% dan kuarter tua
(old quarternary) seluas 34,95%.
Kondisi topografi meliputi kelerengan dan ketinggian. Kondisi
kelerengan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
a. Kelerengan 0–2%, meliputi seluruh Kecamatan Bangil, Rembang,
Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian
Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan
Nguling.
b. Kelerengan 2–5%, meliputi sebagian dari Kecamatan Purwodadi,
Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen,
Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.
c. Kelerengan 5–8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur,
Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen,

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-2


Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.
d. Kelerengan 8–15%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari,
Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati
e. Kelerengan 15–25%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen,
Gempol dan Beji.
f. Kelerengan 25–45%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.
g. Kelerengan > 45%, meliputi sebagian Kecamatan Tutur, Puspo,
Tosari, Lumbang, dan Prigen.
Sedangkan gambaran wilayah berdasarkan ketinggian dibagi
menjadi lima, yaitu:
a. Wilayah pesisir dengan ketinggian 0–12,5 mdpl seluas 18.819,04
ha atau 12,77%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan usaha
perikanan dan pertambakan dengan lokasi penyebaran pada
sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang,
Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati,
Lekok dan Nguling.
b. Wilayah dataran dengan ketinggian 12,5–500 mdpl seluas
50.384,02 ha atau 34%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan
pertanian, permukiman, perindustrian dengan lokasi berada pada
sebagian wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pasuruan
kecuali Kecamatan Tosari.
c. Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500–1000 mdpl seluas
21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah. Peruntukkannya
sesuai untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi
kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian
tanaman pangan dengan sistem teras siring, meliputi sebagian
kawasan Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tutur, Tosari,

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-3


Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
d. Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.000–2.000 mdpl seluas
18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah berfungsi sebagai
kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, meliputi
sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang,
Puspo, Purwosari dan Prigen.
e. Wilayah dengan ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau
sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukkan sebagai
hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan
bawahannya, tersebar pada sebagian wilayah Kecamatan
Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
Gambar 2.2. Peta Ketinggian Kabupaten Pasuruan

Keberagaman jenis tanah yang terdapat di Kabupaten


Pasuruan karena dipengaruhi oleh faktor litologi dan strukturnya,
yaitu mencakup : alluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-4


latosol. Penjelasan jenis tanah di Kabupaten Pasuruan
dikelompokkan dalam 6 jenis yaitu :
1. Alluvial
a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal
b. Sifat dan Corak : warna: kelabu; tekstur : liat; keasaman :
aneka; zat organik : kadar lemah; kejenuhan : sedang hingga
tinggi; permeabilitas : rendah; kepekaan erosi : tinggi, tetapi
karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya;
c. Pemakaian : padi sawah, palawija dan perikanan.
2. Regosol
a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal
b. Sifat dan Corak : warna: kelabu hingga kuning; tekstur :
pasir, kadar liat <40%; keasaman : aneka; zat organik :
kadar rendah; Kejenuhan : aneka; Permeabilitas : tinggi;
Kepekaan erosi : tinggi;
c. Pemakaian : padi sawah, palawija, tebu, sayuran
3. Andosol
a. Bahan induk : abu dan tuf vulkan
b. Sifat dan Corak : warna: hitam hingga kuning; tekstur :
lempung hingga debu, liat menurun; keasaman : agak masam
hingga netral; zat organik : lemah; Kejenuhan : basa;
Permeabilitas : sedang; Kepekaan erosi : besar;
c. Pemakaian : sayuran, bunga-bungaan, teh , kopi, hutan
pinus
4. Grumusol
a. Bahan induk : merjel, liat, tuf vulkan;
b. Sifat dan Corak : warna: kelabu hingga hitam; tekstur : liat
makin ke bawah makin meningkat; keasaman : sedikit asam
hingga alkalin; zat organik : kadar rendah; kejenuhan : basa
tinggi; permeabilitas : rendah; kepekaan erosi : besar;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-5


c. Pemakaian : padi sawah, jagung, kedele, tebu, kapas dan
hutan jati
5. Mediteran
a. Bahan induk : batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf
vulkan basa;
b. Sifat dan Corak : warna: kuning hingga merah; tekstur :
lempung liat; keasaman : agak masam hingga netral; zat
organik : rendah; Kejenuhan : basa tinggi; Permeabilitas :
sedang; Kepekaan erosi : besar hingga sedang;
c. Pemakaian : padi sawah, tegalan, rumput ternak
6. Latosol
a. Bahan induk : tuf vulkan, bahan vulkan;
b. Sifat dan Corak : warna: merah hingga kuning; tekstur : liat
tetap dari atas hingga ke bawah; keasaman : masam hingga
agak masam; zat organik : kadar rendah hinga agak sedang di
lapisan atas, menurun ke bawah; Kejenuhan : basa rendah
hingga sedang; Permeabilitas : tinggi; Kepekaan erosi : kecil;
c. Pemakaian : padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat,
cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-6


Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pasuruan

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah


Kabupaten Pasuruan secara ekonomis memiliki beberapa
keunggulan potensi daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik
dapat meningkatkan perekonomian daerah.
1. Posisi wilayah yang strategis
Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi
ekonomi sangat strategis, karena terletak pada delta jalur raya
ekonomi Surabaya -Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang
dan Malang - Jember / Banyuwangi / Bali, dilintasi Jalur Angkutan
Kereta Penumpang dan Barang Surabaya - Bangil - Banyuwangi
serta Surabaya - Bangil - Malang. Terlebih lagi dengan pembangunan
Jalan Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang,

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-7


Gempol - Pasuruan, dan Pasuruan - Probolinggo semakin membuat
Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan
industri, dengan semakin pendeknya waktu tempuh ke Surabaya.

2. Ketersediaan infrastruktur
Infrastruktur atau juga disebut sebagai prasarana wilayah
adalah fasilitas (baik berupa fisik maupun sistem) yang
dipergunakan untuk memfasilitasi suatu sarana sehingga dapat
berfungsi sesuai dengan tujuannya. Secara umum infrastruktur
terdiri dari komponen utama jalan, jembatan,
perumahan/permukiman, air bersih, pengolahan sampah dan
limbah, jaringan irigasi, jaringan drainase, energi, telepon dan
komunikasi. Dengan adanya infrastruktur jalan yang telah
menghubungkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan,
sangat mendukung bagi perkembangan ekonomi, pariwisata,
pertanian, industri, transportasi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Selain adanya prasarana jalan, sistem transportasi
barang dan jasa juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang
melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur kereta api yang ada
melayani 2 (dua) jurusan yaitu Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan
Surabaya – Pasuruan – Jember - Banyuwangi. Sebagai daerah yang
berbasis pada sektor pertanian dan industri, di Kabupaten Pasuruan
telah tersedia sistem jaringan irigasi yang mendukung produksi
pertanian serta kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang ada di
Kabupaten Pasuruan akan mampu mengairi lahan pertanian secara
memadai melalui peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif.
Sementara Kawasan Industri lengkap dengan infrastruktur
pengelolaan limbah dan fasilitas lainnya serta terkoneksi langsung
dengan tol ke arah Surabaya-Malang-Banyuwangi/Bali. Beberapa
komponen infrastruktur yang lain seperti air bersih, energi listrik,
pipa gas, dan telekomunikasi juga telah tersedia dalam jumlah yang

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-8


cukup memadai. Sehingga dengan adanya infrastruktur yang telah
terbangun akan sangat menunjang bagi perkembangan ekonomi dan
wilayah.
3. Potensi Wisata
Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata yang beragam,
mulai dari wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan,
wisata agro dan wisata minat khusus, berupa destinasi wisata yang
menarik kunjungan wisatawan, baik domistik maupun manca
negara. Wisata Alam yang paling dikenal dan dikunjungi wisatawan
adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo di
kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Wisata
alam lainnya antara lain Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam
Banyubiru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun
Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sember Nyonya, Air Terjun Putuk
Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun
Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, Pantai Pasir Panjang
Kecamatan Lekok, Hutan Mangrove di pantai Penunggul Kecamatan
Nguling dan Hutan Mangrove di Kecamatan Rejoso dan Kraton.
Wisata Budaya dan Religi antara lain Candi Laras, Candi Satrio
Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan,
Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna
Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa
Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam
Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro,
Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo. Wisata Buatan antara
lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park. Sedangkan
Wisata Agro antara lain Agrowisata Apel di Kecamatan Tutur, Agro
Kopi di Kecamatan Tutur dan Prigen, Agro Bunga Krisan dan Paprika
di Kecamatan Tutur, Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutur dan
Grati, Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, Agro

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-9


Durian di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tutur, dan Puspo, Agro
Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutur, Agro PG Kedawung di
Kecamatan Grati, Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan
Sukorejo, Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, Kebun Bunga
Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Bangil. Wisata Minat
Khusus antara lain Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna
Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora, dan Baung Camp serta
36 Desa Wisata yang tersebar di Kecamatan Tosari, Tutur,
Purwodadi, Purwosari, Grati, Gempol, Prigen dan Winongan yang
dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-Desa
Wisata dan Kelompok-kelompok Sadar Wisata inilah yang akan terus
berkembang dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat
sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di
pedesaan yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah
Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan secara bertahap akan
mengembangkan branding wisata halal yang tidak hanya
terkonsentrasi pada infrastruktur saja tetapi juga pengembangan
kuliner, destinasi wisata, akomodasi, dan lainnya.

4. Potensi Industri

Potensi industri di Kabupaten Pasuruan meliputi industri


besar, menengah, dan kecil. Industri besar sebagian besar berlokasi
di Kecamatan Gempol, Beji, Pandaan, Sukorejo, Rembang,
Purwosari, Purwodadi, Wonorejo, Bangil dan Kejayan. Industri kecil
dan menengah berkembang di perdesaan, antara lain bergerak dalam
bidang : makanan dan minuman, bordir, Alat Tenun Bukan Mesin
(ATBM), Konveksi, Meubel kayu, dan Logam. Salah satu industri
kecil menengah yang menjadi unggulan adalah kerajinan bordir,
konveksi dan batik. Kerajinan bordir di Kecamatan Bangil telah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-10


dikenal memiliki keunggulan desain dan kualitas sehingga pesanan
melebihi kapasitas yang ada, solusinya pengerjaan pesanan tersebut
disebar ke kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Beji,
Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, Winongan. Produk
kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal
juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia,
Singapura dan Timur Tengah). Sedangkan industri konveksi paling
banyak di Kecamatan Gempol dengan produk utamanya celana
jeans, kaos dan celana sport. Sementara industri batik warna alam
telah menunjukkan jati dirinya dan dikagumi oleh konsumen dalam
dan luar negeri seperti Korea, Malaysia dan Australia. Sentra
industri kayu, antara lain di desa Sentul Kecamatan Purwodadi,
Tambaksari Kecamatan Kraton, Wonorejo Kecamatan Wonorejo,
Sungikulon dan Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan
Winongan, Kecamatan Rejoso serta Kecamatan Kraton. Pengrajin
kayu menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue,
handle perseneling, dashboard, catur dan lain-lain. Selain kerajinan
kayu di wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri
meubel. Pemasaran kerajinan kayu dan meubel tersebut mencakup
wilayah lokal dan luar negeri. Kerajinan perak dihasilkan dari
sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil
dan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar
luar negeri, antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.
Sementara Industri Kecil spare part kendaraan bermotor telah
berkembang di Kecamatan Winongan dengan pasar terbesarnya ke
Malang dan Surabaya. Selain itu di Kabupaten Pasuruan terdapat
kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER),
suatu kawasan berikat yang menjadi tempat potensial untuk
berinvestasi yang aman dan menjanjikan. Di luar kawasan industri
PIER masih terdapat kawasan peruntukan industri yang

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-11


memungkinkan pengembangan kawasan industri baru. Industri Kecil
Makanan Minuman yang rata-rata berbahan baku lokal tumbuh
pesat di seluruh kecamatan. Sentra pia di Kecamatan Gempol terus
tumbuh dan berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja
karena bersifat padat karya. Pia telah dipasarkan ke luar daerah
utamanya Malang dan Surabaya. Industri olahan apel, kopi dan
susu tumbuh di Kecamatan Tutur. Industri aneka keripik di
Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari dan Purwodadi.
Industri olahan ikan berkembang di Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati,
Bangil dan Beji. Industri minuman pokak di Kecamatan Winongan
dan sirup serta dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.
Berkembangnya sentra-sentra industri potensial memberikan
harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah. Hal
ini diharapkan akan mengentaskan kemiskinan. Berkembangnya
industri kecil menengah ditopang oleh berkembangnya tempat-
tempat pemasaran produk seperti Kawasan Masjid Cheng Hoo dan
Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, Taman
Dayu serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Gempol.

5. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang


cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk
pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas antara
lain padi, jagung, kentang, paprika, wortel, mangga, durian, apel,
bunga sedap malam dan krisan. Sedangkan potensi hasil
perkebunan yang menjadi komoditas unggulan dan dapat terus
dikembangkan meliputi tebu dan kopi. Sentra tananam tebu tersebar
di Kecamatan Grati, Winongan, Gondangwetan, Nguling dan Kejayan.
Sentra tanaman Kopi di Kecamatan Tutur, Purwodadi, Purwosari,
Prigen, Lumbang, Pasrepan, Puspo, dan Tosari. Komoditas perikanan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-12


di Kabupaten Pasuruan meliputi perikanan budidaya dan perikanan
tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain : udang, bandeng,
patin, tombro, nila, gurami dan lele. Sedangkan potensi perikanan
tangkap antara lain : tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap dan lain-
lain. Selanjutnya inovasi teknologi budidaya perikanan harus terus
ditingkatkan dengan mengedepankan kemampuan sumberdaya
alam, daya dukung dan daya tampung . Potensi hasil peternakan
yang menjadi unggulan Kabupatan Pasuruan adalah sapi perah, sapi
potong, kambing, domba dan unggas. Hasil produksi sapi perah
adalah susu segar yang ditampung oleh koperasi dan selanjutnya
dikirim ke industri pengolahan susu antara lain PT. Nestle Kejayan
Pasuruan, PT. Indolakto di Purwosari dan PT. Frisian Flag Indonesia.
Disamping itu tumbuh dan berkembang Usaha Mikro Kecil
Menengah olahan produk pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan seperti pia, kopi bubuk, kerupuk susu, susu pasteurisasi
aneka rasa, dendeng daging, nugget ikan, bakso ikan, ikan crispy,
telur asin dan aneka jenis olahan pangan lainnya. Salah satu
komoditas unggulan adalah telur asin dari itik yang diproduksi di
Kecamatan Grati dan Gempol.

6. Potensi Sumberdaya Alam

Potensi Sumberdaya alam yang dimaksud disini adalah


sumberdaya alam baik di permukaan bumi maupun didalam bumi.
Sumberdaya alam di permukaan bumi antara lain (potensi unsur
hara yang subur untuk pertanian dalam arti luas), cukup banyak
sumber air permukaan (danau/ranu grati, sumber/mata air yang
mengalir di beberapa sungai), potensi keindahan alam pegunungan,
air terjun, dsbnya. Sedangkan sumberdaya alam di dalam bumi baik
yang sudah tereksploitasi maupun belum secara garis besar terdiri
dari potensi bahan tambang galian C (batuan, pasir, tanah urug, dan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-13


sebagainya) dan potensi air bawah tanah. Berbagai macam potensi
tersebut, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat dieksploitasi
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat namun di sisi lain
harus tetap mengutamakan keseimbangan ekosistem dan kelestarian
lingkungan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana


Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dan
sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten
Pasuruan. Keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan
kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan
Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam.
Potensi bencana yang ada di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
1. Kawasan rawan bencana gunung berapi yaitu kawasan Gunung
Bromo seluas 1.320 Ha dan daerah waspada seluas 751 Ha yang
berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa
Keduwung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang;
sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung
Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang
meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan
Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo
di Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan rawan longsor/gerakan tanah di Kabupaten Pasuruan
yang luasnya mencapai 37.626,4 Ha, dikarenakan sebagian
wilayahnya berada pada kelerengan > 40%. Daerah–daerah
potensial longsor berada di Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo,
Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan rawan banjir sebesar 11.948,15 Ha, daerah potensial
banjir berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan
Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan
Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan,

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-14


Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, karena merupakan
daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai.
Kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan di hulu sungai
cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air meluap, serta
beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan
Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya
disebabkan adanya rob.
4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung berpotensi
di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, serta
kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya
anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

2.1.1.4 Kondisi Demografis


Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2018
berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar


2,30% dan mencapai sejumlah 1.876.881 jiwa, terdiri dari laki-laki
sebanyak 949.084 jiwa dan perempuan sebanyak 927.797 jiwa,
dengan sex ratio sebesar 102,29.
b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2019,
secara proporsional terbagi menjadi kelompok sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Jiwa) %
1 Tidak/belum tamat sekolah 347.230 18,50
2 Belum tamat SD/sederajat 371.384 19,79
3 Tamat SD/sederajat 578.350 30,81
4 SLTP/sederajat 251.094 13,38
5 SLTA/sederajat 275.208 14,66
6 Diploma I/II/III 10.506 0,56
7 Diploma IV/Strata 1 40.979 0,43
8 Strata 2/3 2.130 0,11
Jumlah 1.876.881 100

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-15


Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan
tertinggi tamat SD/sederajat (30,81%), kemudian
SLTP/SLTA/Sederajat (28,04%), dan terendah tamat pendidikan
diploma/strata-1/2/3 (1,10%).
c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara
proporsional (data diolah) berdasarkan data tahun 2019 sebagai
berikut:
1) Usia muda (0-14 tahun) : 19,87 % (372.888)
2) Usia produktif (15-64 tahun) : 71,77 % (1.347.037)
3) Usia tua (65 tahun ke atas) : 8,36 % (156.956)
Jumlah : 1.876.881 jiwa
Berdasarkan data tersebut maka angka rasio ketergantungan
sebesar 39,33 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk
usia produktif menanggung 39 penduduk usia nonproduktif (usia
muda dan usia tua).
d. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara
proporsional berdasarkan data tahun 2019 diperoleh gambaran
sebagai berikut :
1) Belum/Tidak Bekerja : 22,02% 413.281
2) Pelajar/Mahasiswa : 14,95% 280.598
3) Pensiunan : 0,32% 5.928
4) Pegawai Negeri Sipil : 0,64% 11.960
5) TNI/Polri : 0,20% 3.753
6) Petani/Peternak/Nelayan : 13,99% 262.573
7) Karyawan : 20,78% 390.022
Swasta/BUMN/BUMD
8) Buruh Harian Lepas : 0,67%
12.548
9) BuruhTani/Peternakan/Nelayan : 1,35%
25.307
10) Guru/Dosen : 0,67%
12.544
11) Dokter/Bidan/Perawat : 0,08%
1.443
12) Pedagang/Wiraswasta : 10,40%
195.278
13) Lain-Lain : 13,94%
261.646
1.876.881
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lima tertinggi proporsi
penduduk berdasarkan pekerjaan adalah :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-16


(1) belum/tidak bekerja sebesar 22,02%;
(2) karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,78%;
(3) pelajar/mahasiswa sebesar 14,95%;
(4) petani/peternak/nelayan sebesar 13,99%; dan
(5) pedagang/wiraswasta sebesar 10,40%.
e. Komposisi penduduk menurut agama (data diolah) berdasarkan
data tahun 2019 sebagai berikut:
1. Islam : 98,20 % (1.843.674)
2. Kristen : 0,52 % (9.627)
3. Katolik : 0,19 % (3.376)
4. Hindu : 1,05 % (19.422)
5. Budha : 0,04 % (747)
6. Konghuchu : 0,001 % (20)
7. Kepercayaan : 0,0004 % (15)
Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa mayoritas
penduduk beragama Islam yaitu sebesar 98,23% dan 1,77%
beragama lain.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (pembagian urusan


sesuai permendagri 90)
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian
Daerah.
Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019
sebesar 5,83%, terdapat percepatan dibandingkan tahun 2018 yang
tumbuh sebesar 5,75%. Berdasarkan data sangat sementara BPS
Kabupaten Pasuruan, pertumbuhan ekonomi tersebut terbesar
dipengaruhi oleh lapangan usaha : (1) Transportasi dan Pergudangan
tumbuh 7,42%, (2) Informasi dan komunikasi tumbuh 7,10%; (3)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 6,94%; (4) Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,65% ; (5) Jasa Pendidikan
tumbuh 6,54% ; (6) Industri Pengolahan tumbuh 6,46%;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-17


(7)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
tumbuh 6,02% ; (8) Jasa Perusahaan tumbuh 5,91% ; (9) Real Estate
tumbuh 5,53% ; serta 8 (delapan) lapangan usaha lain tumbuh rata-
rata 3,13%.

GAMBAR 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. PASURUAN (%)

5,85 5,83

5,8
5,75
5,75 5,72

5,7

5,65
2017 2018 2019

Sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan Tahun


2019 dapat dijelaskan berdasarkan seberapa besar kontribusi setiap
lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku. Volume PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2019 atas dasar
harga berlaku (data sangat sementara) mencapai Rp.147,977 Trilyun.
Secara berurutan kontribusi lapangan usaha mulai dari yang
terbesar yaitu : (1) Industri Pengolahan 57,55% ; (2) Konstruksi
12,86%; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 9,82%; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
6,63%; (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,93%, serta
(6) dua belas lapangan usaha lainnya 9,21%.
Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dengan
Jawa Timur dan Nasional sebagaimana Gambar 1.4 menunjukkan
bahwa dalam periode tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pasuruan selalu berada di atas angka Jawa Timur dan
Nasional.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-18


GAMBAR 2.3
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
KAB PASURUAN, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL
Nasional Jatim Kab Pasuruan
5,83
5,75
5,72
5,5 5,52
5,5 5,45

5,07 5,17 5,02

4,5
2017 2018 2019

1. PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia.


PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur
pendapatan perkapita masyarakat. PDRB perkapita tahun 2019
sebesar Rp.90,92 juta perjiwa, sedangkan tahun 2018 mencapai
Rp.84,18 juta per jiwa atau mengalami kenaikan 8%. Kondisi
tersebut mengindikasikan secara makro kesejahteraan masyarakat
meningkat. Perkembangan PDRB perkapita disajikan pada gambar
2.4

GAMBAR 2.4
PDRB ADHB PERKAPITA KAB PASURUAN (RP.JUTA)

95
90,92
90
84,18
85
80 77,85
75
70
2017 2018 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur berdasarkan tiga unsur


yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Pasuruan
tahun 2019 mencapai 68,29., sedangkan tahun 2018 sebesar 67,41

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-19


atau meningkat 1,30%. Peningkatan atau pertumbuhan IPM
Kabupaten Pasuruan tersebut, berdasarkan data BPS menempati
urutan ke-8 se Jawa Timur, setelah: 1. Kab. Sampang tumbuh
1,54% ; 2. Kab. Sumenep tumbuh 1,49% ; 3. Kab. Bangkalan
tumbuh 1,46% ; 4. Kab. Tuban tumbuh 1,39% ; 5. Kab. Jombang
tumbuh 1,38% ; 6. Kab. Malang tumbuh 1,37% ; dan 7. Kab.
Bojonegoro tumbuh 1,33%.

Tabel 2.1
IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya

Uraian 2017 2018 2019


IPM 66,69 67,41 68,29
Angka Harapan Hidup 69,90 70,01 70,17
(Tahun)
Angka Harapan Lama 12,50 12,30 12,31
Sekolah (Tahun)
Rata-rata Lama Sekolah 6,82 6,83 7,25
(Tahun)
Pengeluaran per kapita 9.556 9.933 10.268

Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan dengan Jawa Timur


sebagaimana Gambar 1-9. Dalam periode tahun 2017 s/d 2019,
angka IPM Kabupaten Pasuruan masih di bawah angka Jawa Timur
dengan jarak/kesenjangan yang semakin kecil. Selain itu jika dilihat
dari pertumbuhannya terdapat percepatan, yaitu tahun 2018 naik
1,07% sedangkan tahun 201 naik 1,30%.

Gambar 2.5
Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan
dengan jawa timur
75

70 70,77 71,5
70,27
67,41 68,29
65 66,69

60
2017 2018 2019
Jatim Kab Pasuruan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-20


2. Indeks Kesenjangan Wilayah
Kondisi kesenjangan/disparitas wilayah diukur dengan indeks
Wiliamson. Berdasarkan hasil perhitungan Bappeda bekerja sama
dengan Universitas Brawijaya Malang, Indeks Wiliamson tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan namun
tidak signifikan, namun demikian perlu dilakukan pengendalian agar
kesenjangan wilayah tidak semakin besar antar wilayah di
Kabupaten Pasuruan.

G AMBAR 2.6
INDEK S WILLIAMS O N
K AB PAS URUAN
0,2583

0,2561
0,2546

2017 2018 2019

3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan.


Kondisi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan
berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2019 dijelaskan
pada uraian berikut. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun
2019 mencapai 5,42% menurun dibandingkan dengan tahun 2018
yang mencapai 6,11%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan
perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah
angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15
tahun ke atas) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang
mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan
pengangguran.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-21


Tabel 2.2
Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan
Uraian 2017 2018 2019

Angkatan Kerja 819.322 864.530 861.085

Pengangguran 40.759 52.820 46.653


TPT (%) 4,97 6,11 5,42

Secara kuantitas kemiskinan Kabupaten Pasuruan mengalami


penurunan yaitu mencapai 8,68% di tahun 2019, sementara tahun
2018 mencapai 9,45%. Secara kualitas terdapat penurunan namun
tidak signifikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel I-3 , indeks
kedalaman dan indeks keparahan meningkat (berarti negatif /
kondisi menurun). Namun demikian garis kemiskinan meningkat
(berarti poitif / kondisi lebih baik). Angka kemiskinan Kabupaten
Pasuruan juga selalu berada di bawah angka jawa timur
sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1-9.
Tabel 2-3
Angka Kemiskinan Kab Pasuruan

Uraian 2017 2018 2019


Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 165.640 152.480 141.090
Persentase Penduduk Miskin (%) 10,34 9,45 8,68
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 315.141 437.899 462.738
Indek Kedalaman (P1) 1,67 1,50 1,56
Indek Keparahan (P2) 0,44 0,37 0,42

GAMBAR 2.7
ANGKA KEMISKINAN (%) KAB PASURUAN DAN JAWA TIMUR
Jatim Kab Pasuruan

12
11 11,77
10,98 10,37
10 10,34
9 9,45
8,68
8
2017 2018 2019

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-22


2.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
A. PELAYANAN DASAR
1. Bidang Pendidikan
Kinerja Bidang Pendidikan dalam melaksanakan bidang urusan
pendidikan tahun 2019 sebagaimana Tabel berikut :
Tabel 2.4
Capaian Indikator Bidang Pendidikan

Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


Indeks Pendidikan ** nilai 70,48 71,50
Rata-rata Lama Sekolah * tahun 8,00 8,02
Harapan Lama Sekolah ** tahun 12,30 12,31

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan lamanya bersekolah


seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan lulus sekolah
(RLBl) sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini untuk
mengetahui apakah siswa lulus sesuai dengan ketentuan. Angka
rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi
sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki.dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama
sekolah pada tahun 2019 mencapai 8,02 tahun (hasil pengolahan
data dinas pendidikan tahun 2019) belum mencapai target yang
ditentukan yaitu 8,06 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018,
rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,02 poin atau
menunjukkan kondisi yang lebih baik. Pencapaian angka rata-rata
lama sekolah dikarenakan kesadaran masyarakat tentang wajib
belajar sembilan tahun dan pentingnya mengenyam pendidikan yang
lebih tinggi serta dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas
Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam pemerataan akses
pendidikan, peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang baik
terhadap masyarakat sehingga memotivasi masyarakat yang ada di
Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pendidikan yang lebih

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-23


tinggi dan layak. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan
lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak
pada umur tertentu di masa mendatang. Menurut data BPS
Kabupaten Pasuruan menunjukkan HLS tahun 2019 mencapai
12,31 tahun, yang artinya penduduk yang usia sekolah mempunyai
harapan dapat menempuh pendidikan hingga D1. Dibandingkan
tahun 2018, HLS mengalami peningkatan 0,01 poin.

2. Bidang Kesehatan
Urusan kesehatan di dukung dengan beberapa indikator,
capaian indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.5
Capaian Indikator Bidang Kesehatan
Kinerja
Indikator Kinerja Realisas Target Realisasi
Satuan
i 2018 2019 2019
Angka Harapan Hidup Tahun 70,01 70,17
Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 5,37 6,66 5,33
Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 111,32 90 83,61
KH
Persentase balita gizi buruk % 0,03 0,03 0,03
Persentase Rumah Tangga yang % 47,37 46 51,24
berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS)
Persentase Desa Siaga % 100 100 100
Persentase akreditasi puskesmas % 90 81 94
dan RSUD Strata Madya
Rata-rata Indeks Kepuasan - 82.08 81 82,73
Masyarakat (IKM) dalam pelayanan
Kesehatan di Puskesmas

Angka Kematian Bayi Kabupaten Pasuruan tahun 2019 tercapai


sebesar 5,33 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami
penurunan 0,04 jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,37
bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk
tahun 2019 sebesar 6,66 per 1.000 kelahiran hidup maka
pencapaian tahun 2018 sudah melampaui dari target yang telah
ditetapkan. Jumlah kematian bayi tahun 2019 sebanyak 134 kasus,

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-24


menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 135 kasus. Penyebab
kematian terbesar adalah karena : Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
sebanyak 45 kasus (33,5%), asfiksia sebanyak 42 kasus (31,3%),
kelainan kongenital bawaan sejumlah 20 kasus (15%), Sepsis
sebanyak 18 kasus (13,2%), lain lain sebanyak 10 kasus (7.4%).
Kematian bayi terbanyak karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
disebabkan Ibu Hamil dalam keadaan Kekurangan Energi Kalori
(KEK), Preeklamsi Berat (PEB) dan anemi. Kasus BBLR bisa dicegah
dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan
dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil sehat dan
gizi baik, selalu mendapatkan penyuluhan. Disamping penyebab
diatas, salah satu penyebab yang lainnya adalah Asfiksia yang
disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan asfiksia (resusitasi)
oleh petugas sesuai dengan standar. Indikator Angka Kematian Ibu
(AKI) melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu
pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan
jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah
kelahiran hidup dikalikan 100.000. Target Angka kematian ibu (AKI)
berdasarkan SDGs (Suistainable Development Goals) harus di bawah
70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030 serta target
RPJMD adalah 90 per 100.000 Kelahiran Hidup untuk tahun 2019.
Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada
waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG)
dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh
dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk
terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-25


Tabel 2.6
Jumlah Balita Gizi Buruk

No Uraian 2018 2019


1 Jml balita gizi buruk 41 40
2 Jml balita 119.273 118.492
3 % Balita Gizi Buruk 0,03 0,03

Persentase Rumah Tangga Sehat dicapai dengan melakukan


Survey Mawas diri pada Keluarga di Kabupaten Pasuruan setiap
tahun. Hasil Survey Tahun 2019 sebesar 94.026 KK (51,20%)
sedangkan Tahun 2018 sebesar 53.392 KK (47,40%) capaiannya
meningkat, hal ini disebabkan sudah adanya peningkatan kesadaran
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta
intensifnya upaya promosi kesehatan. Namun masih belum
memenuhi target. Karena masih masih adanya kesadaran
masyarakat yang perlu ditingkatkan.

Tabel 2.7
Persentase Rumah Tangga (RT) yang berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)

Uraian 2018 2019


Jml RT yang berPHBS 53.392 49.196

Jml RT yng disurvey 112.718 94.026


% RT yng ber PHBS 47,40% 51,20%
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan
sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan
mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan
kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa Siaga merupakan
gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk
mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan
masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang
berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-26


lain-lain dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-
royong. Dikatakan Desa Siaga Aktif apabila Desa tersebut
mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang membuka
pelayanan setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan
kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan,
surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit,
lingkungan dan perilaku. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan/ Puskesmas di Kabupaten
Pasuruan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan kesehatan di Puskesmas secara berkala sebagai bahan
untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan - kualitas
pelayanan publik bidang kesehatan selanjutnya. Indeks Kepuasan
Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit
pelayanan kesehatan. Rata-rata Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)
di Puskesmas se Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan pada
tahun 2019 yaitu sebesar 82,73, jika dibandingkan dengan tahun
2018 sebesar 82,08 dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar
0,65.
Tabel 2.8
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas

Uraian 2018 2019


Jumlah Nilai IKM 2709 2730
Jumlah Puskesmas 33 33
Rata-rata IKM Puskesmas 82,08 82,73

Akreditasi Puskesmas merupakan suatu pengakuan terhadap


hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi
Fasilitas pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas pelayanan
Kesehatan lanjutan (FKTL) terhadap kualitas pelayanan kesehatan di

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-27


Puskesmas dan Rumah sakit yang sesuai dengan standar Mutu
Pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Tabel 2.9
Persentase Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi Strata
Madya
Uraian 2018 2019
Terakreditasi minimal madya 30 32
Jumlah Puskesmas dan RSUD 34 34
Persentase 88 94
Sedangkan Capaian indikator untuk Nilai Akreditisasi adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.10
Capaian Indikator Bidang Kesehatan

Capaian Kinerja
NO Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
Satuan
2018 2019 2019
Nilai akreditasi RS % 80 80 83,62
IKM terhadap layanan - 78,34 82,30 91,52
RS

Nilai Akreditasi Rumah Sakit


Indikator sini diukur berdasarkan dari Elemen Penilaian (EP)
Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Pada tahun 2019
di RSUD Bangil telah dilakukan penilaian standar pelayanan Rumah
Sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan berdasarkan
hasil penilaian tersebut RSUD Bangil dinyatakan lulus dengan nilai
83,62 % (Lulus Paripurna), angka tersebut melebihi target EP
sebesar 80 %.
IKM terhadap layanan RS
Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui
jumlah komulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien atau keluarga
pasien. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Baku yang
ditetapkan leh Kemenpan RB Nomor : 14 Tahun 2017 tentang :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-28


Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana pada Tahun 2019
capaian IKM RSUD Bangil sebesar 91,52 %, pencapaian ini melebihi
target yang ditetapkan sebesar 82,30 % (melebihi target 9,22 %).

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM
Urusan Penataan Ruang dan Sumber Daya Ai di Kabupaten
Pasuruan yang dilaksanakan oleh Kinerja Dinas Pekerjaan Uumu
Sumber Daya Air dan Tata Ruang dalam melaksanakan bidang
pekerjaan umum dan tata ruang tahun 2019 sebagaimana Tabel
berikut :
Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kinerja 2019
NO Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi

Indeks Ketahanan Air % 77,68


Persentase % 52,37
ketersediaan &
pemenuhan air baku

Indeks ketahanan air


Indeks Ketahanan air merupakan nilai kemampuan untuk
menjaga keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air baku, baik
dalam jumlah yang mencukupi serta mutu yang dapat diterima.
Pemenuhan kebutuhan air tersebut dimaksudkan untuk menjaga
keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Pasuruan, dan perkembangan sosial-ekonomi; menjamin
perlindungan atas pencemaran air dan bencana terkait air; serta
melestarikan ekosistem dalam suasana damai dan kondisi politik
yang stabil. Indeks ketahanan air diperoleh dari proporsi antara air

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-29


baku yang dibutuhkan dengan jumlah ketersediaan air baku yang
ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 indeks
ketahanan air di Kabupaten Pasuruan adalah 77,68 % dan telah
sesuai dengan target yang telah ditentukan

Persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku


Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup.
Berkembangnya Kabupaten Pasuruan yang di iringi pertambahan
jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan air bersih menjadi
meningkat, sedangkan sumber air bersih menjadi terdegradasi.
Sumber air di wilayah Kabupaten Pasuruan di ambil dari mata air
Umbulan dan sumber air permukaan yang berasal dari beberapa
sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang terdiri
dari 7 (tujuh) sungai yang bermuara di Selat Madura yaitu:
a. Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan
Nguling
b. Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
c. Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
d. Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
e. Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
f. Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kali Larangan
g. Sungai Petrung : bermuara di Kecamatan Kraton
Indikator kinerja persentase ketersediaan dan pemenuhan air
baku di wilayah Kabupaten Pasuruan diperoleh dari persentase
perbandingan sumber air baku dalam kondisi baik dengan jumlah
sumber air baku keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten
Pasuruan. Tahun 2019 persentase ketersediaan dan pemenuhan air
baku sebesar 52,37 % atau tercapai 98, 44% dari target yang
ditentukan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-30


SUB-URUSAN PENATAAN RUANG
Sub-Urusan Penataan Ruang pada Tahun 2019, berdasarkan
peraturan perundangan terkait kelembagaan yaitu UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh 2
(dua) Perangkat Daerah (PD) yang salah satu tugas dan fungsi
bidangnya adalah membidangi Sub-Urusan Penataan Ruang di
Kabupaten Pasuruan, yakni: Dinas PUSumber Daya Air dan Tata
Ruang (sebagai penanggung jawab utama) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sub-
Urusan Penataan Ruang dinilai dengan indikator kinerja
sebagaimana tabel 2.12
Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sub-Urusan Penataan Ruang
Indikator
No Sasaran Satuan 2018 2019
Kinerja
1. Terwujudnya Persentase % 55 55
ketaatan ketaatan
rencana tata terhadap
ruang rencana tata
ruang

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama ketaatan terhadap


rencana tata ruang terdapat 3 (tiga) program utama yakni Program
Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang serta
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan yang
diamanatkan oleh PP Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang. Khususnya program Perencanaan Tata Ruang
dilaksanakan oleh Dinas PU, SDA dan Tata Ruang yang disupport
oleh BAPPEDA terkait Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009-2029. Persentase ketaatan terhadap rencana
tata ruang telah sesuai dengan target yang ditentukan yakni 55,00 %

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-31


4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019
tergambarkan pada pencapaian indikator kinerja sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 2.13
Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
No Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
1 Tujuan : Persentase capaian % n/a 71,46
Meningkatnya lingkungan permukiman
kualitas lingkungan yang layak huni
permukiman
2. Sasaran : a. Persentase ketersediaan % n/a 72.46
Terwujudnya sarana prasarana dasar
lingkungan permukiman
permukiman yang
sehat b. Persentase rumah layak % 26,71 28.11
huni

c. Persentase Bangunan % n/a 0.002


Gedung yang
terstandarisasi SLF

Penjelasan dari masing – masing indikator adalah sebagai berikut :


Indikator tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah Persentase capaian lingkungan permukiman yang layak huni.
Target indikator 2019 sebesar 76,05% dan realisasi sebesar 71,46%
dengan capaian 93,96%. Indikator tujuan ini di dukung dari 3
indikator sasaran yaitu :

• Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman


Target tahun 2019 indikator ini sebesar 77,18% dan realisasi sebesar
72,46% dengan capaian 93,88%. Indikator ini sangat dipengaruhi
oleh akses air bersih dan akses sanitasi. Jumlah akses air bersih
sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 377.582KK.
Sedangkan jumlah akses sanitasi sampai dengan tahun 2019 adalah
sebanyak 369.110 KK.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-32


• Persentase Rumah layak huni
Target tahun 2019 indikator ini sebesar 27,12% dan realisasi sebesar
28,11% dengan capaian 103,65%. Indikator ini diperoleh dari jumlah
rumah swadaya yang direhab dibagi jumlah keseluruhan rumah
swadaya dikalikan 100%. Jumlah rumah swadaya yang direhab pada
tahun 2019 sebanyak 2.692 unit. Sedangkan jumlah keseluruhan
rumah swadaya adalah sebanyak 42.634 Unit.
• Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF
(Sertifikat Laik Fungsi)
Target tahun 2019 indikator ini sebesar 0,003% dan realisasi sebesar
0,002% dengan capaian 66,67%. Indikator ini diperoleh dari jumlah
bangunan Gedung ber SLF dibagi jumlah bangunan gedung
dikalikan 100%. Jumlah bangunan Gedung ber SLF sampai dengan
tahun 2019 sebanyak 10 unit. Sedangkan jumlah bangunan Gedung
sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 504.663 unit.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan


Masyarakat
Ketenteraman masyarakat menggambarkan kondisi adanya sikap
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan ketaatan terhadap
peraturan/norma sosial dan hukum. Masyarakat dapat merasa
aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya
gangguan apapun. Penyelenggaraan urusan trantib dan limas
diampu oleh 2 (dua) OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan bidang Trantibum dan Linmas
sebagaimana tabel dibawah ini :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-33


Tabel 2.14
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
Tujuan : Persentase % n/a 80,19
Terwujudnya tatanan Palanggaran Perda
masyarakat yang
tertib dan tenteram
serta pelindungan
terhadap masyarakat
Sasaran :
1. Meningkatnya Persentase
penanganan pelanggaran Perda % 90,39 91,24
pelanggaran Perda yang diselesaikan
2. Meningkatnya Persentase
Ketentraman dan gangguan trantibum % 100 100
Ketertiban yang diselesaikan
Indikator Tujuan Persentase Pelanggaran Perda
Indikator ini diukur dengan formula perhitungan jumlah
pelanggaran perda Tahun 2019 dibanding dengan jumlah
pelanggaran perda Tahun 2018. Jumlah pelanggaran perda Tahun
2019 sebanyak 1.085 sedangkan jumlah pelanggaran Tahun 2018
sebanyak 1.353. Untuk Persentase Pelanggaran Perda pada Tahun
2019 mencapai 80,19 %, capaian ini melampaui target yang
ditentukan yaitu sebesar 75 %
Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula perhitungan


jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan
dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda.

URAIAN 2018 2019


Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang 1.223 990
diselesaikan
Jumlah Penindakan pelanggaran Perda 1.353 1.085
Persentase pelanggaran Perda yang 90,39 91,24
diselesaikan (%)

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-34


Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2019 sebanyak
990 kasus dibagi dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda
sebanyak 1.085 kasus. Persentase pelanggaran Perda yang
diselesaikan tahun 2019 sebesar 91,24% sedangkan target yang
ditetapkan dalam kinerja sebesar 91% sehingga tingkat
pencapaiannya 100,27%.
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang sebesar
90,39% tampak mengalami kenaikan sebesar 0,85%. Dalam
menekan jenis pelanggaran tahun 2019 dikatakan berhasil karena
kasus-kasus pelanggaran Perda sudah mengalami penurunan. Tetapi
penurunan tersebut masih belum mencapai target yang telah
ditentukan yaitu kurang 5,19% itu dikarenakan :
a. Pelanggaran tidak bisa diprediksi.
b. Banyaknya PHK sehingga masyarakat cenderung melanggar
Perda.
c. Pencabutan Perda perijinan yang berakibat tindakan tidak bisa
maksimal.
d. Kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
Adapun langkah yang ditempuh dalam pelanggaran perda yaitu
melakukan penindakan dengan tegas berupa Surat tegoran,
panggilan dinas, penyetopan, penyelidikan dan penyidikan

Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan.


Pengukuran indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang
diselesaikan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah
gangguan trantibum yang diselesaikan dengan jumlah gangguan
trantibum yang ditangani. Jumlah gangguan trantibum yang
ditangani pengukurannya adalah jumlah gangguan trantibun yang
ditangani terhadap jumlah gangguan trantibum, data tersebut
diambil dari kreteria dari jenis gangguan trantibum antara lain :
unjuk rasa, Gepeng, anak jalanan dan anak punk.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-35


URAIAN 2018 2019
Jumlah gangguan trantibum yang 161 178
ditangani
Jumlah kasus gangguan trantibum 161 178
diselesaikan
Jumlah Seluruh Kasus gangguan 161 178
trantibum
Persentase pelanggaran Perda yang 100 100
diselesaikan (%)
Berdasarkan tabel diatas persentase gangguan trantibum yang
diselesaikan adalah Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan
sebanyak 178 kasus dibagi jumlah gangguan trantibum yang
ditangani sebanyak 178 kasus sehingga tingkat pencapaian
persentase gangguan trantibum yang diselesaikan tahun 2019
sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018
dengan jumlah gangguan trantibum sebanyak 161 kasus sehingga
mengalami peningkatan terhadap gangguan trantibum sebanyak 17
kasus tetapi capaiannya sama yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

Kinerja
Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
Satuan
2018 2019 2019
Indeks Resiko Bencana Poin 214 212 179,39
Persentase desa tangguh % 6,25 7,5 7,5
bencana berkategori utama
Persentase korban bencana % 100 100 100
tertangani
Persentase pemulihan sarana % 100 100 100
dan prasarana akibat dampak
bencana

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-36


Indeks resiko bencana
Penilaian indeks resiko bencana telah menggunakan parameter-
parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan
resiko bencana, dimana Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah
yang mempunyai indeks resiko bencana tertinggi nomor 2 di Propinsi
Jawa Timur. Perhitungan indeks rawan bencana tersebut diperoleh
dari dampak korban jiwa (meninggal dan luka-luka) dan kerusakan
(rumah dan fasilitas/infrastruktur) serta kepadatan penduduk.
Indeks Resiko Bencana Multi Ancaman Kabupaten Pasuruan pada
Tahun 2018 sebesar 214 dengan kelas resiko tinggi, sedangkan
Indeks Resiko Bencana pada Tahun 2019 turun menjadi 179,39
namun masih dalam kategori level ancaman kelas resiko tinggi,
sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan
pengurangan resiko bencana. Jenis bencana yang sering terjadi di
Kabupaten Pasuruan antara lain bencana banjir, tanah longsor,
angin puting beliung, rawan air bersih dan kebakaran hutan.

Persentase Desa Tangguh Bencana Berkategori Utama


Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang
memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi
ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari
dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.
Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam
perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya
pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan
peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.
Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah
satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan
meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan
dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-37


dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji,
menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi
risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan
memanfaatkan sumber daya lokal. Jumlah desa tangguh bencana
berkategori utama sampai tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan
sejumlah 5 Desa yaitu Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati,
Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen, Desa Patuguran Kecamatan
Rejoso, Desa Tambakan Kecamatan Bangil, Desa Sukorejo
Kecamatan Pohjentrek dan pada tahun 2019 bertambah 1 desa
tangguh bencana berkategori utama yaitu Desa Tambakrejo
Kecamatan Kraton.
Persentase Korban Bencana Tertangani
Pada tahun 2019 Prosentase korban bencana tertangani sudah
100% sama dengan tahun 2018. Dengan jumlah korban bencana
yang tertangani dan jumlah korban yang terdampak sama yaitu pada
tahun 2018 sebesar 230.500 jiwa dan tahun 2019 sebesar 197.161
jiwa. Upaya penanganan korban bencana banjir yang telah dilakukan
oleh Pemerintah Kab. Pasuruan meliputi Tim Reaksi Cepat BPBD
Kabupaten Pasuruan melakukan identifikasi ke lokasi kejadian
bersama Muspika, SatPol PP, Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Tata
Ruang Kabupaten Pasuruan, Aparat Pemerintah Desa/ Kelurahan
terdampak beserta Relawan. Dan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten
Pasuruan bersama dengan Pol PP dan Relawan melakukan
Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) kepada korban yang
terdampak banjir, maupun bencana lainnya. Penyaluran bantuan
tanggap darurat bencana kekeringan berupa air bersih bagi
masyarakat terdampak.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-38


Persentase Pemulihan Sarana Dan Prasarana Akibat Dampak
Bencana
Pada tahun 2019 persentase capaian pemulihan sarana dan
prasarana akibat dampak bencana sebesar 100% sama dengan
capaian tahun 2018, dimana Jumlah sarpras yg dipulihkan
(Rehab/rekon) sama dengan jumlah sarpras yg terdampak bencana
yaitu pada tahun 2018 sebesar 215 unit sarpras dan tahun 2019
sebesar 60 unit sarpras. Sampai saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan
bersama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten
Pasuruan serta Dinas PU Bina Marga Kabupaten melakukan
assesment untuk menghitung kerusakan Sarana dan prasarana
umum yang terdampak bencana dan direncanakan untuk sarana
prasarana umum yang rusak direncanakan akan dilakukan
penanganan. Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat
bencana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan
beberapa penanganan yaitu : Pemasangan bronjong melalui BTT,
pemasangan sandbag di tanggul yang jebol, dan normalisasi sungai.
6. Bidang Sosial
Berikut disampaikan tabel target dan capaian indikator untuk
Bidang Sosial yang meliputi Persentase PMKS dan Penangangan
PMKS.
Tabel 2.16
Capaian Indikator Persentase PMKS dan Persentase Penanganan
PMKS Tahun 2019

Aspek/Fokus/Bidang
Kinerja 2019
Urusan/ Indikator
NO
Kinerja Pembangunan
Daerah Satuan Target Realisasi
1. Persentase PMKS % 6,11
Persentase penanganan % 99,91 99,93
2.
PMKS

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-39


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,
didefinisikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan,
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial
secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS di Kabupaten Pasuruan
tahun 2019 sedikit ada penambahan, namun secara proporsional
terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, sebagaima tabel
III.1.06-2.
Tabel 2.17
Persentase PMKS Kabupaten Pasuruan

Uraian 2018 2019


Jumlah PMKS (orang) 109.903 114.741
Jumlah Penduduk (orang) 1.779.045 1.876.881
% PMKS 6,18 6,11

Sumber : Dinas Sosial

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2019


sebesar 111.511 orang atau 6,11 % dari jumlah penduduk sebesar
1.876.881 orang. Pencapaian Tahun 2019 mengalami penurunan
0,07 % bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai presentase
6,18 % (109.903 orang). Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah daerah dalam menurunkan PMKS adalah dengan
melakukan penanganan PMKS. Indikator penanganan PMKS
merupakan perbandingan jumlah PMKS yang ditangani dengan
jumlah PMKS yang ada dalam waktu satu tahun. Realisasi jumlah
penanganan PMKS untuk tahun 2019 sebanyak 114.659 orang atau
99,93 % dari 114.741 orang penyandang PMKS

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-40


Tabel 2.18
Persentase Penanganan PMKS Kabupaten Pasuruan
Uraian 2018 2019
Jumlah PMKS yang mendapatkan
109.901 114.659
pelayanan
Jumlah PMKS yang ada 109.903 114.741
% Penanganan PMKS 99,99 % 99.93 %

B. TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1. Bidang Tenaga Kerja
Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan melalui
peningkatan kesempatan lapangan kerja baru yang berpengaruh
terhadap penurunan pengangguran terbuka. Ketenagakerjaan
mempunyai korelasi positif terhadap suksesnya proses
pembangunan, dengan tenaga kerja yang berkualitas suatu daerah
akan mampu bersaing dengan daerah yang lebih maju.
Kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan bidang urusan tenaga
kerja tahun 2019 sebagaimana tabel 2.19
Tabel 2.19
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja
No Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
1 Tujuan : Menurunnya % 6,11 5,42
Tingkat pengangguran
angka pengangguran
terbuka
terbuka
2 Sasaran : Meningkatnya Persentase pencari kerja % 70,03 70,05
ketrampilan pencari kerja, yang ditempatkan
penempatan dan perluasan Persentase peserta % 95,83 68,75
kerja pelatihan yang lulus uji
kompetensi

Tingkat pengangguran terbuka


Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah
penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun
2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,42% turun
sebesar 0,69 dari tahun 2018 (6,11%).

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-41


Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Indikator ini mempunyai pengertian pencari kerja yang terdaftar dan
tercatat yang diterima bekerja oleh pemberi kerja.
Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon
tenaga kerja yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun
perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI/TKW maupun
melakukan wirausaha mandiri. Keberhasilan penempatan tenaga
kerja merupakan wujud keberhasilan suatu daerah dalam
menanggulangi pengangguran. Tahun 2019 persentase pencari kerja
yang ditempatkan sebesar 70,05 % mengalami kenaikan jika
dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,02 dari 70,03%.
Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
Secara berkala pemerintah daerah mengadakan pelatihan bagi
tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi
bagi peserta. Tahun 2019 tercatat sebanyak 68,75% dari peserta
pelatihan yang lulus uji kompetensi. Sedangkan tahun 2018 tercatat
95,83% yang lulus uji kompetensi. Penurunan jumlah peserta lulus
uji kompetensi dimungkinkan karena latar belakang pendidikan
peserta adalah SMU bukan SMK. Rincian jumlah peserta pelatihan
sebagai berikut.
Jumlah Lulus
Jumlah % Lulus Uji
Tahun Jenis Pelatihan Uji
Peserta Kompetensi
Kompetensi
2018 Las 16 15
Teknik mekanik 16 15
Listrik 16 16
Jumlah 48 46 95,83
2019 Las 16 12
Teknik mekanik 16 10
Listrik 16 11
Jumlah 48 33 68,75

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-42


Dengan adanya sertifikat kompetensi maka tenaga kerja
memiliki daya saing dan mempunyai kesempatan lebih besar mengisi
lowongan kerja yang tersedia.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan bidang urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019
sebagaimana Tabel 2.20
Tabel 2.20
Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
(Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Tujuan dan
No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019
Sasaran
Tujuan : IPG (Indeks Pembangunan % 90,41 90,68
Meningkatkan Gender)
kesetaraan
masyarakat
1. Sasaran : Persentase Kekerasan % 0,008 0,006
Meningkatnya Perempuan dan Anak 7 7
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan Persentase Anggaran yang % n/a 3,16
anak
Responsif Gender

IPG (Indeks Pembangunan Gender)


IPG tahun 2019 mencapai 90,68 meningkat 0,27 poin dibandingkan
dengan tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan
gender di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat.
Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam
beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin
meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang
ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan
World Health Organization (WHO), antara 40 hingga 70 persen

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-43


perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup
rumah tangganya, meliputi :
- Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa
sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual
yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual
terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan
atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku
bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut. Jumlah kekerasan (KDRT) yang
dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-44


Dari data dapat dilihat bahwa persentase kekerasan perempuan
dan anak pada tahun 2019 sebesar 0,0067%.
Tabel 2.21
Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani
Uraian 2018 2019
Jumlah Kekerasan (KDRT) 39 kasus 55 kasus
448.275 820.893 jiwa
Jumlah Perempuan & Anak
jiwa
Persentase Kekerasan 0,0087 % 0,0067 %
Perempuan dan Anak
Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase kasus
kekerasan dalam rumah tangga sebesar 0,002 % bila dibandingkan
dengan tahun 2018 yang mencapai 0,0087 %. Capaian tersebut juga
telah memenuhi target yang ditentukan (0,0065 %). Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin meningkat keberanian, kesadaran
dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) dan keberhasilan program inovasi
SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
dengan Jemput Bola). Dengan semakin banyak kasus yang
terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan
dan penanganan kasus KDRT.
Persentase Anggaran yang Responsif Gender
Jumlah anggaran yang responsif gender pada tahun 2019 sebesar
Rp.1.201.692.208.820,- atau 3,16 % dari jumlah anggaran
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah berkomitmen dalam
mendukung percepatan pengarusutamaan gender.
Tabel 2.22
Jumlah Anggaran Responsif Gender
Uraian / Data 2018 2019
Jumlah ARG n/a Rp. 37.996.522.084,-
Jumlah Anggaran n/a Rp. 1.201.692.208.820,-
Persentase anggaran yang n/a 3,16 %
reponsif gender

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-45


3. Bidang Pangan
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Ketahanan
Pangan adalah Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan. Tolok ukur
keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan Ketahanan Pangan
dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah
sebagaimana tabel 2.23.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Bidang Pangan
Indikator Kinerja
No Tujuan dan Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
1. Tujuan : Indeks Ketahanan indeks n/a 69,38
Meningkatnya Pangan
Ketahanan Pangan
2 Sasaran : Rasio Ketersediaan Rasio 2,52 2,53
Meningkatnya Pangan
Ketersediaan Pangan

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja utama pada


urusan Ketahanan Pangan tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Pangan


Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan
bagi suatu negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta
faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem
penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu
pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk
sistem ketahanan pangan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-46


Pada tahun 2019 capaian Indeks Ketahanan Pangan mencapai 69,38
indeks. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah
melampaui dari target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun
2018 - 2023 sebesar 67 indeks atau sebesar 103,55%. Indeks
Ketahanan Pangan dihitung dengan menggunakan penjumlahan
bobot kali nilai standar 6 indikator, yaitu : 1. rasio luas baju lahan
sawah terhadap luas wilayah desa; 2. rasio jumlah sarpras penyedia
pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3. rasio jumlah penduduk
dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
desa; 4. desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai
melalui darat, air atau udara; 5. rasio jumlah rumah tangga tanpa
akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; 6. rasio jumlah
penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan
penduduk.

2. Rasio Ketersediaan Pangan


Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang
bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan
pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di
gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah, dan
Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa
mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang
dikonsumsi oleh penduduk.
Realisasi Rasio Ketersediaan Pangan pada tahun 2019 mencapai
2,53 rasio meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018
yaitu 2,52 rasio. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2019
telah melampaui Target sebesar 2,5 atau sebesar 101,20% dari target
yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 dengan
menggunakan formula perhitungan data rata - rata ketersediaan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-47


pangan utama per tahun (kg) dibagi rata-rata kebutuhan pangan
utama per tahun (kg).
Penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan salah
satu tujuan utama di dalam pelaksanaan ketahanan pangan daerah.
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan
pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat,
protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi
masyarakat.

4. Bidang Pertanahan
Pengadministrasian pertanahan menjadi penting karena dapat
mengantisipasi timbulnya kasus/ konflik pertanahan. Pada akhir
tahun 2018 capaian indikator kinerja mencapai 100 % dan tetap
sama di tahun 2019.
Tabel 2.24
Persentase Pengelolaan Administrasi Pertanahan

No Indikator Kinerja Kinerja Kinerja 2019


Satuan
Pembangunan Daerah 2018 Target Realisasi
1. Persentase pengelolaan % 100 100 100
administrasi pertanahan
sesuai ketentuan yg
berlaku

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pertanahan yang


diampu Dinas Dinas PU Sumberdaya Air dan Tata Ruang
menggunakan indikator “Persentase pengelolaan administrasi
pertanahan sesuai ketentuan yg berlaku” yang merupakan indikator
kinerja hasil dari Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan & Pemanfaatan Tanah. Indikator ‘persentase
pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku’
telah mencapai 100%, yang berarti pembinaan yang dilakukan telah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-48


efektif mencapai target yang diharapkan. Pembinaan yang dilakukan
antara lain:

 Penyaduran Buku C desa untuk membantu masyarakat apabila


akan memproses sertifikat tanah.
 Peningkatan pemahaman pelaksana PPAT (Pejabat Pembuat Akta
Tanah) tentang proses pembuatan akta tanah di tingkat desa
dan kecamatan.

5. Bidang Lingkungan Hidup


Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 sebagaimana
dimuat dalam Tabel 2.25

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja
No TUJUAN/SASARAN Satuan 2018 2019
Utama

1. Tujuan: Indeks Kualitas


Meningkatkan Lingkungan Hidup Poin 57,10 57,38
kualitas lingkungan (IKLH)

2. Sasaran: Indeks Kualitas Air


Poin 50,00 50,00
(IKA)
1. Meningkatnya
pengendalian Indeks Kualitas
Poin 82,25 78,83
kualitas Udara (IKU)
lingkungan hidup
Indeks Kualitas Poin 43,57 43,89
Tutupan Lahan
(IKTL)

2. Meningkatnya Nilai TPA (Program Poin - 78


kualitas Adipura)
pengelolaan
sampah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-49


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan
terkini bertambah baik atau sebaliknya, tekanan terhadap
lingkungan akibat perubahan media lingkungan (air, udara dan
lahan/hutan) dari kegiatan manusia dan respon atau upaya yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat dalam
menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di
wilayah Kabupaten Pasuruan.
Tujuan dari penyusunan Laporan IKLH adalah memberikan
informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang kondisi lingkungan di
Kabupaten Pasuruan sebagai bahan evaluasi kebijakan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang
pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten
Pasuruan di bidang urusan Lingkungan Hidup. Hasil yang dicapai
berupa tersedianya data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebesar 57,38 dengan kategori
sangat kurang (Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indonesia 2014, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks
pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan
hutan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar 0,28 dari Tahun 2018.
Indeks Kualitas Air (IKA)
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115
Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks
kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-50


Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Selain itu air sungai
juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya,
seperti industri, pertanian namun di lain pihak sungai juga dijadikan
tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan
kualitasnya semakin menurun.
Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas
badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi
indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki
kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan
kehadiran senyawa. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks
Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit
internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta pelaku usaha. Pada
tahun 2019 realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) di
Kabupaten Pasuruan masih sama dengan realisasi pada tahun 2018
yakni 50,00 dengan capaian kinerja sebesar 91,19 % dari target yang
ditentukan.
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk
memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di wilayah
Kabupaten Pasuruan. Indeks kualitas udara diperoleh dari
pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pada
tahun 2019 nilai untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara
(IKU) di Kabupaten Pasuruan adalah 78,83 poin (95,84 %) dengan
target capaian adalah sebesar 82,25 poin dan mengalami penurunan
dari realisasi tahun 2018 yakni 82,25 poin. Penurunan nilai Indeks
Kualitas Udara (IKU) tersebut bisa disebabkan adanya kenaikan
jumlah kebutuhan akan transportasi dan energi yang semakin
meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-51


Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan
meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada
kesehatan manusia dan lingkungan.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan sangat dipengaruhi oleh luas
tutupan lahan. Luas tutupan lahan total adalah dengan
menjumlahkan luasan tutupan hutan, belukar dan semak belukar,
hutan kota, kebun raya, taman kota dan RTH kabupaten. Target
IKTL Tahun 2019 sebesar 43,62 poin dan realisasi sebesar 43,89
poin dengan capaian sebesar 100,62%. Jika dibandingkan dengan
tahun 2018 (43,57 poin) mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin.
Nilai TPA (Program Adipura)
Sebagai upaya mendukung penilaian Program Adipura dimana salah
satunya adalah Nilai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka
Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya dengan beberapa
kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
a. Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan,
b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan,
c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan, dan
e. Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih (Pembangunan/ Penyediaan TPA)
Pada tahun 2019 realisasi Nilai TPA Kabupaten Pasuruan adalah 78
poin melebihi target yang telah ditentukan yakni 77 poin maupun
standar nilai program adipura sebesar 76 poin sehingga pada tahun
2019 Kabupaten Pasuruan memperoleh Penghargaan Adipura untuk
kesekian kalinya .Selain kegiatan diatas ada pula Program SDSB di
Kabupaten Pasuruan yang digulirkan sejak tahun 2018 melalui
Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suatu kebijakan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-52


terobosan baru untuk mengatasi permasalahan sampah, oleh karena
itu agar tujuan Kabupaten Pasuruan menjadi Kabupaten Sehat,
bersih dan indah oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode
tahun 2018 – 2023 diprioritaskan menjadi program unggulan dengan
jargon SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah). Kebijakan Strategis
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan sampah melalui
Jargon SDSB ini dimaksudkan sbb :
a. Agar setiap desa/kelurahan segera melakukan program
pengelolaan sampah;
b. Sampah dapat terkurangi dan terpilah dari sumbernya;
c. Mengubah mindset (pola pikir) masyarakat peduli terhadap
sampah;
d. Menambah pendapatan masyarakat dan menjadi sumber daya.
Sedangkan Tujuan Program Prioritas Unggulan SDSB adalah untuk
meningkatkan tata kelola sampah sehingga lingkungan menjadi
bersih, sehat dan nyaman untuk mendukung Program Kabupaten
Pasuruan Sehat dan bebas sampah tahun 2025.
6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013
merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi
kependudukan. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah
untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat serta menjamin akurasi data
kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
serta ketunggalan dokumen kependudukan. Pasal 1 pada poin 1
menyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil terfokus
pada administrasi kependudukan yang meliputi rangkaian
penerbitan dokumen serta data kependudukan, yang mencakup

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-53


pendaftaran penduduk, pencatatan penduduk, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran
penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan. Pencatatan merupakan bagian dari usaha
pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi
kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut
kedudukan hukum seseorang di mana pada suatu saat tertentu
dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan
maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut
meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian,
kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, dan pengangkatan
anak yang merupakan bagian regulasi publik
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan kependudukan dan
pencatatan sipil menggunakan indikator kinerja dengan capaian
sebagaimana tabel 2.26
Tabel 2.26
Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019


Tujuan : Indeks Kepuasan nilai 85,78 85,9
Meningkatnya Masyarakat 7
Kualitas Pelayanan
Publik

1 Meningkatnya Prosentase Penduduk % 93,08 93,0


Kepemilikan KTP el Wajib KTP yang memiliki 9
dan KK E-KTP
Prosentase Penduduk % 98,05 98,0
Wajib KTP yang memiliki 5
KK

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-54


No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019
2 Meningkatnya Prosentase Kepemilikan % 69,38 72
kepemilikan akte Kutipan Akte Kelahiran
kelahiran, akte
perkawinan dan akte
kematian
Persentase penerbitan % 100 100
Akte perkawinan
Persentase penerbitan % 100 100
Akte kematian

IKM Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

IKM tahun 2019 mencapai 85,97 meningkat dibandingkan tahun


2018 dan masuk dalam kategori ‘baik’. Hal ini menunjukkan bahwa
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi
kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
semakin meningkat.
Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP
Indikator Kinerja Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-
KTP adalah salah satu dari 3 (tiga) Indikator Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan
pada Tahun 2019-2025. Untuk mendukung Indikator Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil yang pertama ini adalah Jumlah
kepemilikan KTP dan Jumlah penduduk wajib ber KTP.
Tabel 2.27
Jumlah Penduduk yang ber KTP

Uraian 2018 2019

Jumlah penduduk ber KTP 1.319.174 1.314.885

Jumlah penduduk Wajib ber KTP 1.417.322 1.447.926

Kepemilikan KTP (%) 93,08 93,09

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-55


Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019
berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Capil 1.876.881 orang. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP
pada tahun 2019 mencapai 1.314.883 orang atau 93,09 % dari
jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.447.926 orang. Persentase
ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 90,11%. Jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (93,08 %), maka terjadi
peningkatan sebesar 0,1 %. Hal ini disebabkan oleh :
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP
sebagai identitas mereka;
2) Meningkatnya wajib KTP;
3) Meningkatnya usia pemula kepemilikan KTP (17 tahun);
4) Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan di bidang
kependudukan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan
dalam pengurusan KTP. Upaya lain yang dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan adalah program KENDUREN MAS, PAK
LADI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi),
PAK SAMIN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu
Minggu) dan operasional mobil unit layanan keliling sebanyak 2
(dua) unit tujuan dari penyediaan mobil unit layanan keliling
adalah untuk mendekatkan pelayanan kependudukan dan
catatan sipil kepada masyarakat melalui system jemput bola,
sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen
kependudukan. Dengan adanya program-program inovasi
tersebut dapat meningkatkan jumlah kepemilikan KTP serta
kepemilikan akta kelahiran
Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KK
Indikator Kinerja kedua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
adalah Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KK yang
tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-56


Untuk mendukung Indikator yamg kedua ini adalah Jumlah
penduduk yang memiliki KK dan Jumlah penduduk wajib ber KK.
Tabel 2.28
Jumlah Penduduk yang ber KK

Uraian 2018 2019


Jumlah penduduk ber-KK 745.851 765.472

Jumlah penduduk wajib ber-KK 759.685 780.674


Persentase Penduduk Wajib KK yang
98,05 % 98,05 %
memiliki KK
Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang
sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat.
Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019
berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencapai 1.876.881 jiwa. Jumlah penduduk yang
telah memiliki KK pada tahun 2019 mencapai 765.472 penduduk
atau 98,05% dari jumlah penduduk wajib KK (780.674 penduduk).
Persentase ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar
96,45%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terutama yang
baru menikah untuk mengurus KK. Jika dibandingkan dengan
jumlah keluarga yang memiliki KK tahun 2018 yang mencapai
745.851 penduduk atau 98,05 % dari jumlah penduduk wajib KK
(759.685 penduduk), maka tidak ada peningkatan atau penurunan,
namun demikian dengan melihat pertambahan jumlah penduduk
pencapaian itu telah melebihi target sebesar 1,60 %. Hal ini
dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya KK sebagai dokumen kependudukan yang harus mereka
miliki terutama bagi kepala keluarga baru dan juga dikarenakan
kebutuhan keluarga yang membutuhkan fasilitas layanan BPJS.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-57


Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran
Indikator Kinerja ketiga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang
tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025
adalah Prosentase Penduduk Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran.
Untuk mendukung Indikator yamg ketiga ini adalah Jumlah
penduduk yang memiliki KK dan Jumlah penduduk wajib ber KK,
bisa dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.29
Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran

Uraian 2018 2019


Jumlah Penduduk ber-akta
1.272.892 1.314.244
kelahiran
Jumlah Penduduk 1.834.529 1.876.881

Kepemilikan Akta Kelahiran per


694 720
1000 penduduk
Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dihitung
dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ber-akte
kelahiran dengan jumlah penduduk dan dikalikan 1.000.
Kepemilikan akta kelahiran tahun 2019 mencapai 720 per 1000
penduduk. Jika dibandingkan dengan kepemilikan akta kelahiran
tahun 2018 sebanyak 694 per 1000 penduduk, maka terjadi
peningkatan sebanyak 26 orang per 1000 penduduk. Peningkatan
capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasuruan ini
dikarenakan Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan
pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran serta adanya program yang
terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Fasilitas pelayanan
Kesehatan serta adanya kebijakan satu paket untuk kepengurusan
Akte dan Kartu Keluarga secara bersama-sama.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-58


Persentase penerbitan Akte perkawinan
Penerbitan akte perkawinan (nonmuslim) berdasarkan permohonan
yang masuk telah mencapai 100% baik di tahun 2018 maupun 2019.
Persentase penerbitan Akte kematian
Penerbitan akte kematian berdasarkan permohonan yang masuk
telah mencapai 100% baik di tahun 2018 maupun 2019.
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang
memungkinkan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan
sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
Pada umumnya pemberdayaan masyarakat mencakup inklusi dan
partisipasi; akses pada informasi; kapasitas organisasi lokal; dan
profesionalitas pelaku pemberdayaan. Kinerja Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2019 sebagai berikut.
Tabel 2.30
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja
No Tujuan / Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
Tujuan:
Prosentase Desa
Meningkatnya % n/a 0,59
Mandiri
kemandirian desa
Sasaran :
1 Mengembangkan Prosentase Lembaga
10,4
potensi desa Ekonomi Desa % n/a
3
(BUMDES) mandiri
Prosentase
Kelembagaan 10,8
% n/a
Masyarakat Desa (LPM) 5
yang Aktif
2 Meningkatnya kualitas Prosentase
14,6
penyelenggaraan Pemerintahan Desa % n/a
3
pemerintahan desa yang berkualitas

Persentase Desa Mandiri


Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-59


bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut
sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan
ekologi secara berkelanjutan.
Pada Kabupaten Pasuruan untuk jumlah Desa Mandiri adalah
sebanyak dua (2) desa dari tiga ratus empat puluh satu (341) desa di
Kabupaten Pasuruan. Capaian Kinerja untuk Prosentase Desa
Mandiri untuk Tahun 2019 sebesar 0,59 %, pencaian ini sudah
melebihi dari target yang telah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa tentukan yaitu 0,29 % ini di karenakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa secara optimal melakukan fasilitasi dan
pembinaan terhadap Desa secara optimal melalui program dan
kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok fungsi sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016.

Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) Mandiri

Indikator dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang


kedua adalah Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) Mandiri.
Saat ini jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 163 unit
atau sebanyak 47% dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Guna mendukung indikator ini maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melakukan upaya melalui kegiatan Fasilitasi
Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa / BUMDesa Bersama
Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari Senin
sampai dengan Rabu tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2019 bertempat
di Hotel Tretes Raya dan dihadiri oleh 24 unit BUMDes pemilihan
dari 24 kecamatan yang masing masing BUMDesa diwakili oleh tiga
(3) orang pengurua. Dari kegiatan ini diharapkan dapat

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-60


meningkatkan peranan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa serta
meningkatkan perekonomian desa menuju masyarakat yang adil dan
sejahtera.

Prosentase Kelembagaan Masrakat Desa (LPM) yang Aktif


Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah kelembagaan
masyarakat desa (LPM) yang aktif dengan jumlah kelembagaan
masyarakat desa (LPM) seluruhnya Tahun 2019. Pada tahun 2019
jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) yang aktif sebanyak 40
unit.dari 341 unit LPM. Capaian untuk indikator kinerja adalah
10,85, capaian tersebut melebihi dari target yang ditentukan yaitu
sebesar 10%.
Prosentase Pemerintah Desa yang berkualitas
Indikator kinerja yang ketiga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa adalah Prosentase Pemerimerintah Desa Yang Berkualitas.
Prosentase capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2019
sebesar 208,59 % atau melebihi target yang ditentukan, Capaian
kinerja ini dihitung dari jumlah desa yang memiliki kinerja
Pemerintahan desa yang baik yaitu sebanyak 6 Desa dibanding
dengan jumlah desa maju sebesar 41 desa. Guna mendukung
indikator ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan
beberapa upaya yaitu memberikan pembinaan terhadap lembaga
pemerintahan desa dan perangkat serta aparatur pemerintahan desa
secara optimal dan berkelanjutan.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan bidang urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2019
sebagaimana Tabel 2.31

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-61


Tabel 2.31
Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1. Sasaran 1 : Persentase sasaran % 73,12 75,14
Meningkatnya Pasangan Usia Subur
kesertaan ber-KB (PUS) yang menjadi
Peserta KB Aktif (PA)
2. Sasaran 2 : Persentase tahapan % 40,11 39,72
Meningkatnya Keluarga Pra-S dan KS-I
keluarga sejahtera
yang religius dan
berkualitas

Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi


Peserta KB Aktif (PA).
Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari indikator
persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta
KB Aktif (PA).

Uraian / Data 2018 2019


Jumlah peserta KB aktif (PA) 254.126 pa 273.503 pa

Jumlah pasangan usia subur (PUS) 347.570 pus 363.982 pus

Persentase sasaran pasangan usia Subur 73,12 % 75,14 %


yang menjadi peserta KB aktif

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-62


Gambar - 2.5
% Sasaran peserta KB (PA) pada (PUS)
76 75,14
75
74 73,12
73
72
71
70
2018 2019

Dilihat dari tabel dan grafik diatas, pada tahun 2019 pasangan usia
subur menjadi peserta KB aktif sejumlah 273.503 atau 75,14 % dari
Jumlah pasangan usia subur sebanyak 363.982. Capaian tahun
2019 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Tahun 2019 sebesar 73 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018
sebesar 73,12 %, maka capaian persentase sasaran Pasangan Usia
Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif mengalami kenaikan sebesar
2,67 % yang berarti bahwa semakin banyak pasangan usia subur
yang menjadi peserta KB aktif.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni
meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE
Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal
KB. Kedepannya Pemerintah daerah akan lebih berkomitmen dan
mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan
peserta KB aktif pada PUS.
Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I
Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I ini
menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan
pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat
kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-63


keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan
keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera,
KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan
keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk
tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup
penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-
Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut
dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs) dan social psikologis (social psychological needs).
Uraian / Data 2018 2019
Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I 197.750 kk 198.286 kk
Jumlah Keluarga 497.809 kk 494.414 kk
Persentase tahapan keluarga sejahtera 39,72 % 40,11 %
yang Pra-S dan KS-I

Gambar - 2.6
% Tahapan Keluarga Pra-S & KS-1

42

40,11 39,72

39
2018 2019

Dilihat dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah
keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-I) pada tahun 2019
mencapai 197.750 kk atau 39,72% dari jumlah KK di Kabupaten
Pasuruan yaitu sebanyak 497.809 kk. Jumlah ini menurun bila
dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 40,11 %.
Penurunan ini disebabkan karena akseptor KB dari keluarga Pra-S
dan KS-1 mendapatkan pelayanan dari program UPPKS (Upaya
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga mampu

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-64


meningkatkan kesejahteraan akseptor. Hal ini menunjukkan
keberhasilan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya
pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial.

9. Bidang Perhubungan
Di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, dinas
Perhubungan menetapkan indikator capaian kinerja menjadi 2 (dua)
indikator yaitu prosentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum
dan prosentase penurunan angka kecelakaan. Adapun besaran
capaian indikator kinerja dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 2.32
Capaian Indikator Bidang Perhubungan

Kinerja 2018 Kinerja 2019


Indikator Kinerja
NO
Pembangunan Daerah
Satuan Realisasi Target Realisasi
Persentase Aksesibilitas % n/a
Transportasi
Prosentase wilayah yang % n/a 10,4 7,18
terkoneksi angkutan
umum
Prosentase penurunan % n/a -2,84 11,16
angka kecelakaan

Prosentase Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum


Jaringan transportasi memiliki keterkaitan yang sangkat kuat
dengan perkembangan untuk suatu wilayah, terutama dalam hal
pertumbuhan ekonomi daerah maupun konektivitas antar daerah
atau wilayah. Konektivitas jaringan transportasi yang paling
dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas dan menjadi
peranan penting dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu,
ketersediaan jaringan penghubung wilayah berupa adanya angkutan
umum menjadi tujuan utama dalam meningkatkan konnektivitas
antar wilayah. Untuk memenuhi tujuan dari peningkatan
aksesibilitas trasnportasi yang mana target capaian pada tahun 2019

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-65


dengan angka 10,4% pelaksanaannya berupa peningkatan koneksi
antar wilayah dengan adanya angkutan umum dan realisasinya
menunjukkan 7,18% dari target yang akan dicapai. Berdasarkan
data diatas belum terpenuhinya layanan akses angkutan umum yang
terintergrasi dan mendukung perkembangan pariwisata di
Kabupaten Pasuruan. Disamping itu juga, jaringan jalan menjadi
salah satu factor penghambat belum terpenuhinya konektivitas antar
wilayah. Adapun jumlah trayek angkutan umum yang terdapat di
kabupaten Pasuruan sebanyak 49 trayek dan tersebar sebagai
berikut :

• Pandaan – Prigen – Tretes


• Pandaan – Baujeng – Sub. Terminal Bangil
• Pandaan – Jetak – Dayurejo
• Kadianyar – Bangil
• Kraton – Bangil – Gempol
• Warung Dowo – Wonorejo – Purwosari – Purwodadi
• Purwodadi – Cowek – Nongkojajar
• Banyu Biru – Ngopak – Sambirejo
• Banyubiru – Winongan – Penataan – Sambirejo
• Lekok – Gejuk Jati – Ngopak – Jarangan
• Ngling – Grati – Jarangan
• Purwodadi – Pandaan – Gempol
• Pandaan – Prigen – Lumbang Rejo
• Pandaan – Sukorejo – Sekarjoho
• Pasrepan – Tosari – Tlogosari (Wisata Bromo)
• Ngadiono – Podokoyo (Wisata Bromo)
Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan
Perkembangan kendaraan sebagai alata transportasi membawa
dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan
manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar
aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, peningkatan jumlah kendaraan
bermotor berdampak pada peningkatan jumlah angka kecelakaan.
Penyebab keceakaan lalu lintas kendaraan bermotor disebabkan oleh

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-66


factor pengendara, kendaraan, lingkungan dan aksesibilitas dari
transportasi. Untuk memenuhui target dari penurunan tingkat
kecelakaan dari nilai target -2,84% dengan meningkatkan fasilitas
keselamat jalan bagi para pengguna jalan capaian realiasinya
11,16% yang telah terlaksanakan sehingga dapat meningkatkan
aksesibiltas dari transportasi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan
hasil tersebut, kecelakan akibat kendaraan bermotor masih tinggi.
Sehingga masih perlu meningkatkan fasilitas keselamatan pengguna
jalan.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi dan
informatika dinilai dengan beberapa indikator kinerja dengan
capaian sebagaimana Tabel 2.33
Tabel 2.33
Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika

No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1 Tujuan : IKM Terhadap poin 83,77 84,20
Meningkatnya Pelayanan dan (baik) (baik)
Kepuasan Masyarakat Penyebarluasan Informasi
terhadap Indeks Sistem poin 2,48 2,39
penyebarluasan Pemerintahan Berbasis (cukup) (cukup)
Informasi dan Sistem Elektronik (SPBE) -
Pemerintahan Berbasis (penilaan KemenPAN-RB)
Elektronik (SPBE)
2 Sasaran : % Kepuasan Masyarakat % n/a 92
Meningkatnya terhadap pelayanan dan
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi
Penyebarluasan
Informasi
3 Meningkatnya tata % OPD yang menerapkan % 100 100
kelola Pemerintahan e-Gov
dan Layanan Publik
berbasis TIK

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-67


IKM Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi
Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) diukur berdasarkan hasil
survey kepada masyarakat atas pelayanan Dinas Kominfo. IKM
diukur berdasarkan 9 unsur pelayanan, yaitu persyaratan
pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian,
biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi
pelaksana, perilaku pelaksana, sarpras, serta penangan pengaduan,
saran, dan masukan. Berdasarkan data yang ada terdapat
peningkatan angka IKM dari tahun 2018 (83,77) ke tahun 2019
(84,20) yang masuk dalam kategori ‘baik’. Keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya,
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
Media website Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran
agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten
Pasuruan, dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi
dan layanan Pemerintah Daerah, dan ikut berpartisipasi di dalam
pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media
internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari.
Website Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibuat untuk memberikan
informasi dan pelayanan kepada masyarakat, dan
mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :
Informasi dapat diperoleh secara mudah, benar, adil, dan luas
cakupan;
Materi yang diakses melalui website pemerintah meliputi :
semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah
berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-68


semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-
undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan
komersial dan rahasia pribadi);
semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
Pada tahun 2019 jumlah pengunjung website sejumlah 36.000
pengunjung, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 675.000
pengunjung, sehingga mengalami penurunan yang sangat besar. Hal
ini antara lain karena banyak masyarakat yang ingin mengakses
informasi tentang penerimaan cpns baru.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh
KemenPAN-RB dengan menggunakan 3 (tiga) domain yaitu: (1)
kebijakan (tata kelola dan layanan).; (2)Tata Kelola (kelembagaan,
strategi dan perencanaan, seta TIK); (3) Layanan (administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik).
Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan tahun 2019 mencapai 2,39,
sedangkan tahun 2018 mencapai 2,48 atau sedikit mengalami
penurunan tetapi masih tetap pada kategori ‘cukup’.

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan


Penyebarluasan Informasi
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan
Penyebarluasan Informasi didapat dari data masyarakat yang
menerima pelayanan dan penyebarluasan informasi dibanding
dengan masyarakat yang puas. Prosentase kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan dan Penyebarluasan Informasi pada tahun 2019
sebesar 92%.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-69


11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM) dalam
melaksanakan bidang urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.34
Tabel 2.34
Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menegah

No Tujuan dan Indikator Satuan 2018 2019


Sasaran Kinerja
Tujuan :
1. Meningkatnya Jumlah Rp. 1.295.048.000 1.697.507.779
Kualitas Omset (000)
Kelembagaan Usaha
Ekonomi Mikro dan
Masyarakat Koperasi
Sasaran :
1 Terwujudnya Jumlah Unit 49 179
Kelembagaan Koperasi
Koperasi sesuai yang
dengan jati diri berkualitas
Koperasi
Persentase % 9.29 12.87
masyarakat
yang
berkoperasi
2 Terwujudnya Jumlah Rp. 17.453.000 392.578.779
Usaha Mikro dan peningkatan (000)
koperasi yang omset usaha
Mandiri, Kuat dan mikro dan
Berdaya Saing koperasi

Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi


Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi dengan target tahun 2019
sebesar Rp. 1.312.681.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
1.697.507.779,- yang berarti telah mencapai target. Selain itu juga
meningkat dibanding tahun 2018.
Jumlah koperasi yang berkualitas
Indikator jumlah koperasi yang berkualitas tahun 2019 ditarget
sebesar 60 unit dan terealisasi sebesar 179 unit yang berarti telah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-70


mencapai target. Sedangkan dibanding tahun 2018 juga mengalami
peningkatan.
Persentase masyarakat yang berkoperasi
Persentase masyarakat yang berkoperasi dengan target pada tahun
2019 yaitu 9.34 % dan terealisasi sebesar 12,87 % untuk jumlah
anggota koperasi dibandingkan jumlah masyarakat yang ber-KTP.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018.
Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi
Target tahun 2019 jumlah peningkatan omset usaha mikro dan
koperasi sebesar Rp. 17.633.000.000,- dan realisasinya melebihi dari
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.392.578.779.000,-
serta meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018.
12. Penanaman Modal
Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diukur
dengan beberapa indikator yang berkenaan dengan urusan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Capaian kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2019
sebagaimana Tabel 2.35

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Tujuan dan Sasaran Indikator
No Satuan 2018 2019
Kinerja Utama
Tujuan : Mewujudkan Indeks % 84,73 84,93
pelayanan terpadu yang Kepuasan
berkualitas dalam Masyarakat
meningkatkan investasi (IKM)
daerah
Sasaran : meningkatnya Jumlah nilai T 9,66 18,94
nilai investasi daerah investasi yang
terealisasi

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


mendukung misi keempat dalam RPJMD, yaitu memperkuat dan
memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-71


pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif,
akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
Dalam pelaksanaannya, DPMPT mempunyai tujuan mewujudkan
pelayanan terpadu yang berkualitas dalam meningkatkan investasi
daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari
tujuan tersebut, DPMPT menetapkan sasaran meningkatnya nilai
investasi daerah yang diukur melalui indikator jumlah nilai investasi
yang teralisasi.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.
Pada tahun 2019, IKM DPMPT mencapai 84,93% melebihi target
sebesar 2,43 dari 82,5%. Pencapaian tersebut mengalami kenaikan
dari realisasi tahun 2018 sebesar 0,21 dari 84,72%. Hal ini
menunjukkan bahwa DPMPT melakukan kinerjanya dengan baik
dalam hal pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan
perijinan. Pelayanan perijinan yang digunakan DPMPT Kabupaten
Pasuruan adalah Online Single Submission (OSS) yaitu perijinan
berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada
pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Jumlah nilai investasi yang terealisasi
Perkembangan investasi merupakan salah satu indikator kemajuan
ekonomi di daerah, dimana investasi yang dilakukan secara tepat
dapat mendukung pengingkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah
investasi yang terealisasi pada tahun 2019 sebesar 18,94 T atau

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-72


sebesar 210,44% dari target 9 T dan mengalami peningkatan
sebesar 9,28T dari tahun 2018

13. Kepemudaan dan Olahraga


Keberhasilan pencapaian kinerja Urusan Pemuda dan Olah
Raga diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Pemuda
Berprestasi dan Jumlah Atlit Berprestasi . Capaian kinerja Dinas
Pemuda dan Olah Raga tahun 2019 dalam melaksanakan
kegiatan Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga ditampilkan pada
tabel berikut.
Tabel 2.36
Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja 2018 - 2019


Indikator Kinerja
NO Target
Pembangunan Daerah Satuan 2018 Realisasi
2019
1 Jumlah Pemuda
orang 13 13 13
berprestasi
2 Jumlah Atlit
orang 36 30 38
Berprestasi

Pada tahun 2019 jumlah pemuda berprestasi sebanyak 13


orang. Capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya, dan
sudah memenuhi target yang ditentukan (13 orang). Capaian ini
membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah
selektif dalam mengirimkan duta pemuda, jangan sampai
kegiatan organisasi pemuda yang muncul keberadaannya
dianggap tidak sesuai dengan peraturan, norma atau budaya
Indonesia mengingat banyak sekali kegiatan organisasi
kepemudaan yang ada di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan
peraturan dan norma yang ada.
Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dapat
menghasilkan bibit-bibit pemuda prestasi antara lain dengan
melaksanakan kegiatan :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-73


1. Pembinaan organisasi kepemudaan.
2. Seleksi siswa pasukan Paskibraka.
3. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda.
4. Pemuda pelopor.
5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
6. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang
cacat.
7. Pelatihan pendidikan pendahuluan bela negara.

Pada tahun 2019 atlit yang berpretasi berjumlah 38 orang,


capaian ini melebihi target yang ditentukan yaitu 30 orang.
Bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 36
orang atlit, maka mengalami peningkatan sebanyak 2 orang
atlit.

14. Statistik
Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen
strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula
statistik menentukan arah kebijakan pembangunan.
Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan
perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik
itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa
waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan
kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk
mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa
kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator
kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik
diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-74


yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan
masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan.
Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014
adalah statistik sektoral, sedangkan statistik dasar menjadi
kewenangan Badan Pusat Statistik. Tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan urusan statistik yang diampu Dinas Kominfo
menggunakan indikator “persentase pemenuhan data statistik
daerah” yang merupakan indikator kinerja hasil dari Program
Pengembangan /Data /Informasi/ Statistik Daerah. Capaian
indikator kinerja bidang urusan statistik sebagaimana Tabel
2.37
Tabel 2.37
Capaian pada Bidang Urusan Statistik

No. Program Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1 Pengembangan % pemenuhan data % n/a 80,00
/Data/ statistik daerah
Informasi/
Statistik Daerah

Pemenuhan data statistik daerah tahun 2019 mencapai 80.% sama


dengan target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa
belum semua data statistik daerah terpenuhi. Hal ini disebabkan
antara lain : belum jelasnya juknis data statistik sektoral. Dalam
pengelolaan data statistik sektoral telah dibuat sistem informasi data
statistik sektoral namun masih diperlukan koordinasi dengan OPD
selaku produsen data untuk mengoptimalkan keterisian datanya.

15. Persandian
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan persandian yang
diampu Dinas Kominfo menggunakan indikator “persentase
pemenuhan standar keamanan informasi” yang merupakan indikator

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-75


kinerja keluaran dari Kegiatan Persandian dan Keamanan TIK.
Capaian indikator kinerja bidang urusan persandian sebagaimana
tabel 2.38
Tabel 2.38
Capaian pada Bidang Urusan Statistik

No. Kegiatan Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1 Persandian dan % pemenuhan standar % n/a 100
Keamanan TIK keamanan informasi

16. Kebudayaan
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan yang
diampu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan indikator
kinerja dengan capaian sebagaimana tabel III.1.22-1.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan
Indikator
No. Tujuan/Sasaran Satuan 2018 2019
Kinerja
1 Sasaran:
Terpeliharanya seni Jumlah karya jenis 14 15
dan budaya lokal budaya yang Kelom n/a 420
direvitalisasi dan pok
diinventarisasi
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pada tahun 2019 terdapat 15 jenis karya budaya yang direvitalisasi


dan diinventarisasi, yaitu terdiri dari:
1. Benda : 1 jenis
2. Bangunan : 10 jenis
3. Struktur : 1 jenis
4. Situs : 2 jenis
5. Kawasan Situs : 2 jenis

Sedangkan jumlah kelompok kesenian yang sudah diinvetarisasi


pada tahun 2019 sebanyak 420 kelompok dengan rincian sebagai
berikut :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-76


1. Kesenian jaranan : 66 kelompok
2. Kesenian campursari : 5 kelompok
3. Kesenian kuda lumping : 46 kelompok
4. Tari tradisional (sanggar) : 32 kelompok
5. Bantengan : 32 kelompok
6. Pencak kembangan/ : 36 kelompok
pencak silat
7. Ludruk : 4 kelompok
8. Wayang : 24 kelompok
9. Reog : 9 kelompok
10. Orkes melayu : 128 kelompok
11. Al Banjari : 24 kelompok
12. Bale Ganjur : 2 kelompok
13. Samroh : 25 kelompok

17. Perpustakaan
Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan bidang
urusan perpustakaan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.40
Tabel.2.40
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1 Tujuan : Meningkatnya Indeks Kepuasan nilai 83 83
Kualitas Tata Kelola Masyarakat (IKM) (baik) (baik)
Pemerintahan layanan
Perpustakaan
2 Sasaran : Meningkatnya Jumlah orang 329.80 351.45
Kualitas Pelayanan Pengunjung 0 0
Perpustakaan dan Perpustakaan
Kearsipan

IKM Layanan Perpustakaan


Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan berdasarkan
hasil survey memperoleh nilai 83 (kategori baik), sama dengan yang
dicapai tahun 2018.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan ditunjukkan
dengan jumlah pengunjung perpustakaan. Tahun 2019 jumlah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-77


pengunjung perpustakaan meningkat 6,56% dibandingkan tahun
2018.
18. Kearsipan
Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan urusan
kearsipan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.41
Tabel 2.41
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
Urusan Kearsipan
Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
Sasaran : Meningkatnya Nilai Audit nilai 62,15 70
Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan (cukup) (cukup)
Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan

Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan.


NIlai audit arsip yang dilakukan tahun 2019 memperoleh nilai 70
(cukup), meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 62,15
(cukup). Penilaian audit arsip dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu
: 1. Nilai 91 s/d 100 dengan kategori “Sangat Baik; 2. Nilai 76 s/d 90
dengan kategori Baik; 3. Nilai 61 s/d 75 dengan kategori “Cukup; 4.
Nilai 51 s/d 60 dengan kategori “Kurang; dan 5. Nilai dibawah atau
sama dengan 50 dengan kategori “Buruk. Parameter yang diukur
dalam audit kearsipan adalah: ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan; program kearsipan; pengolahan arsip inaktif
dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; penyusutan arsip;
pengelolaan arsip statis; SDM kearsipan; kelembagaan; prasarana
dan sarana kearsipan.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


1. Bidang Kelautan dan Perikanan
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perikanan secara rinci sebagaimana Tabel
2.42

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-78


Tabel 2.42
Capaian Indikator Urusan Perikanan

Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
Tujuan : PDRB sub sektor Milyar 729,38 782,31
Meningkatkan perikanan Rupiah
produktivitas sub
sektor perikanan
dengan mendorong
perkembangan
ekonomi kreatif

Sasaran : % produksi % 3% 5,59%


Meningkatnya perikanan (40.800,34 (43.084,52
produksi perikanan ton) ton)
berbasis potensi
lokal yang berdaya
saing

Terwujudnya usaha % pelaku usaha % 0,80 3,35


agribisnis perikanan yang
perikanan mandiri

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja utama pada


urusan Perikanan tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :
1. PDRB Sub Sektor Perikanan
Pada tahun 2019 PDRB Sub Sektor Perikanan mencapai 782,31
milyar rupiah. Hal ini menunjukkan capaian yang telah melampauai
Target sebesar 802,34 milyar rupiah atau sebesar 97,50 %
dibandingkan tahun 2018 sebesar 729,38 milyar rupiah.
2. Persentase produksi perikanan

Poduksi perikanan pada tahun 2019 mencapai 43.084,52 ton yang


berarti 2.284,18 ton atau 5,59% lebih tinggi dibanding tahun 2018
sebesar 40.800,34 ton. Target peningkatan produksi perikanan yang
ditetapkan adalah 3%, sehingga capaian produksi perikanan tahun
2019 mencapai lebih dari 100% yaitu 102,52 %. Formulasi dari
produksi perikanan ini adalah jumlah dari produksi perikanan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-79


budidaya dan produksi perikanan tangkap. Penjelasan dari masing-
masing capaian adalah sebagai berikut :
Produksi perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya tahun 2019 mencapai 19.528,02 ton
atau lebih tinggi 618,88 ton atau 3,27% dibanding tahun 2018
sebesar 18.909,14 ton. Hal ini menunjukkan bahwa target yang
ditetapkan sebesar 3% telah tercapai 109,1%. Peningkatan produksi
perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik
berikut ini:

Gambar - 2.7.
Jumlah Produksi Budidaya (Ton)
19.528,02
25.000,00 18.909,14
17.588,04
15.261,24 16.390,60
20.000,00
Jumlah Produksi (ton)

15.000,00

10.000,00

5.000,00

-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi Tahun

Dari grafik dapat di lihat bahwa selama 5 tahun produksi perikanan


budidaya menunjukkan tren yang positif (meningkat). Peningkatan
produksi perikanan budidaya ini menunjukkan bahwa
pengembangan program dan kegiatan pada usaha perikanan
budidaya air tawar dan air payau di beberapa wilayah cukup berhasil
dalam meningkatkan hasil perikanan budidaya. Peningkatan
teknologi budidaya, sarana prasarana produksi dan produktivitas
budidaya perikanan serta peningkatan SDM pelaku usaha perikanan
budidaya merupakan faktor pendukung dari peningkatan produksi
perikanan budidaya.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-80


Produksi perikanan tangkap
Dari produksi perikanan tangkap tahun 2019 mencapai 23.556,50
ton. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2019 adalah
memenuhi target sebesar 104,47% dari yang ditetapkan yaitu
22.547,94 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi
perikanan tangkap tahun 2018 yang mencapai 21.891,2 ton terjadi
peningkatan hasil produksi sebesar 1.665,50 ton atau 7,61%.
Peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2019 ini
menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan mulai
berpengaruh positif terhadap kuantitas penangkapan ikan oleh
nelayan baik di laut maupun di perairan umum yang selanjutnya
akan meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Produksi
perikanan tangkap memberikan kontribusi terhadap produksi
perikanan sebesar 54,68%. Peningkatan produksi perikanan tangkap
pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.8.
Jumlah Produksi Tangkap (Ton)
23.556,90
25.000,00 21.890,20

18.991,10
20.000,00
Jumlah Produksi (ton)

15.000,00
9.206,10
8.633,87
10.000,00

5.000,00

-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi Tahun

Persentase pelaku usaha perikanan yang mandiri


Persentase pelaku usaha perikanan yang mandiri pada tahun 2019
mencapai 3,35 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-81


yaitu 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 telah
melampaui Target sebesar 1 atau sebesar 335,20% dari target yang
telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 . Pelaku usaha
perikanan yang mandiri adalah indikator untuk mengetahu jumlah
pelaku usaha perikanan yang telah mempunyai legalitas usaha dan
melakukan kemitraan dan atau kerjasama baik pemasaran maupun
permodalan. Pada tahun 2019 jumlah pelaku usaha perikanan
(nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan) yang
sudah terdaftar sebanyak 15.185 orang, dan jumlah pelaku usaha
perikanan yang mandiri sebanyak 509 orang atau sebesar 3,35%.
Capaian ini lebih besar 357 orang dari yang ditargetkan yaitu 152
orang atau 1,00%. Capaian IKU sebesar 335,20% dari target
menunjukkan bahwa sumberdaya, program dan kegiatan pendukung
IKU tersebut telah diberdayakan semaksimal mungkin. Namun ke
depan masih ada 96,65% pelaku usaha yang belum mandiri. Hal ini
disebabkan antara lain :
- Keterbatasan tenaga teknis dalam pendampingan, pembinaan
dan penyuluhan kepada pelaku usaha sehingga masih ada masih
ada beberapa pelaku usaha yang dimungkinkan belum terdata
dan atau belum melaporkan apabila sudah melakukan
kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga.
- Lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka
pengembangan usaha
- Masih rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan
- Kurangnya kepatuhan/ketaatan penerapan standar mutu pada
usaha perikanan budidaya dan pengolahan/pemasaran dalam
pemenuhan food safety dan jaminan mutu usahanya
- Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan daerah dengan
pelaku usaha/perusahaan perikanan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-82


Solusi dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator ini pada
tahun yang akan datang dan memaksimalkan tercapainya pelaku
usaha perikanan yang mandiri, Dinas Perikanan perlu melakukan
langkah-langkah antara lain :

1. Mengoptimalkan tenaga teknis yang ada serta perlu adanya


tambahan tenaga teknis perikanan, mengingat luas wilayah
binaan yang cukup luas.
2. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan
disertai legalitas usaha dan sertifikasi produk
3. Meningkatkan ketrampilan kewirausahaan bagi pengolah dan
pemasar hasil perikanan
4. Fasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalan dari
lembaga keuangan dan perluasan jaringan pemasaran produk
perikanan di dalam dan luar daerah
5. Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk
konsumsi dan non-pangan
6. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan
dan kemitraan usaha perikanan
2. Bidang Pariwisata
Sebagaiama tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 maka
Indikator Kinerja Bidang Kepariwisataan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.43
Capaian Indikator Urusan Pariwisata

Kinerja 2019
Indikator Kinerja
NO
Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Jumlah Kunjungan wisatawan 2.687.987
2. jumlah ODTW yang ODTW 10 7
terstandarisasi
3. Jumlah pelaku usaha jasa org 100 100
yang tersertifikasi

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-83


Secara umum jumlah wisatawan yang berkunjung tahun 2019
tercatat sebanyak 2.687.987 orang dan meningkat 6,09% dari 2018.
Jumlah kunjungan tersebut tersebar di beberapa obyek wisata yang
ada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan upaya-upaya
standarisasi ODTW dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa
komponen yaitu toilet bersih, ruang laktasi, fasilitas untuk
disabilitas, klinik/poli, pelayanan prima, dan penerapan sapta
pesona.
3. Bidang Pertanian
Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan
capaian Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana Tabel III.2.27.1-1
Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1 Tujuan : PDRB Subsektor
Meningkatkan pertanian
produktivitas sektor
pertanian dan ADHB Rp.Juta 4.270.836,7 4.325.856,18
perkebunan dengan
mendorong ADHK Rp.Juta 2.766.939,5 2.740.506,41
perkembangan PDRB Subsektor
ekonomi kreatif perkebunan

ADHB Rp.Juta 1.460.384,1 1.518.458,15

ADHK Rp.Juta 1.032.851,6 1.067.208,43


2 Sasaran : Meningkatnya % peningkatan % n/a 4,19
produksi tanaman produksi tanaman
pangan, hortikultura pangan,
dan perkebunan hortikultura dan
perkebunan
% peningkatan % n/a 17,59
produksi tanaman
pangan
% peningkatan % n/a 0,62
produksi tanaman
buah tahunan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-84


No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
% peningkatan % n/a 1,16
produksi tanaman
sayur
% peningkatan % n/a 0,60
produksi tanaman
hias
% peningkatan % n/a 0,82
produksi tanaman
perkebunan
3 Meningkatnya usaha Jumlah produk macam 3 4
pertanian dan hasil
perkebunan yang pertanian/agribisnis
terstandarisasi yang terstandarisasi

1. PDRB Subsektor pertanian


PDRB subsektor pertanian tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) sebesar Rp.4.270.836,7 Juta dan Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) Rp.2.766.939,5 Juta. Tahun 2019 PDRB ADHB
subsektor pertanian meningkat tapi PDRB ADHK subsektor
pertanian menurun.
2. PDRB Subsektor Perkebunan
PDRB subsektor perkebunan tahun 2018 Atas Dasar Harga
Berlaku sebesar Rp.1.460.384,1 Juta dan Atas Dasar Harga
Konstan Rp.1.032.851,6 Juta. Tahun 2019 PDRB subsektor
perkebunan meningkat, baik ADHB maupun ADHK
3. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan
a. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan
Peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2019
meningkat 7,59% . Realisasi tersebut melebihi target yang
ditetapkan 0,30%.
b. Persentase peningkatan produksi tanaman buah tahunan
Persentase peningkatan produksi tanaman buah tahunan
tahun 2019 adalah sebesar 0,62%, capaian ini telah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-85


melampaui dari target sebesar 0,30% yang telah ditetapkan
pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau
sebesar 266,67%. Produksi tanaman buah tahunan ini
didukung oleh tiga komoditas utama yaitu apel, mangga
dan durian.
Produksi Apel pada tahun 2019 sebesar 289.688 ton
meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi
sebesar 285.934 ton, Produksi Durian pada tahun 2019
sebesar 107.215 ton meningkat dibandingkan tahun 2018
dengan produksi sebesar 106.912 ton, dan Produksi
Mangga pada tahun 2019 sebesar 246.010 ton meningkat
dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar
245.352 ton. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya
peningkatan Luas panen dan produktivitas pada ketiga
komoditas tersebut. Keberhasilan pembuahan diluar musim
(Off session) pada tanaman mangga, bantuan bibit mangga
dan durian yang bersumber dari APBD kabupaten, bantuan
pupuk organik pada tanaman apel serta kestabilan harga
durian yang membuat petani durian termotivasi
membudidayakan tanaman durian secara intensif
merupakan alasan kenaikan produksi tanaman buah
tahunan.
c. Persentase peningkatan produksi tanaman sayur
Persentase peningkatan produksi tanaman sayur tahun
2019 adalah sebesar 1,16%, capaian ini telah jauh
melampaui dari target sebesar 0,30% yang telah ditetapkan
pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau
sebesar 376,67%. Produksi tanaman sayuran ini didukung
oleh komoditas Kentang dan Paprika.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-86


Produksi Kentang pada tahun 2019 sebesar 228.757 ton
meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi
sebesar 227.600 ton dan Produksi Paprika pada tahun 2019
sebesar 9.448 ton meningkat dibandingkan tahun 2018
dengan produksi sebesar 9.281 ton. Peningkatan produksi
utamanya didukung oleh peningkatan Luas panen pada
kedua komoditas tanaman sayuran. Peningkatan luas
panen disebabkan bantuan benih unggul bersertifikat pada
tanaman kentang serta penggunaan sistem irigasi tetes
(Drip Irrigation) pada tanaman Paprika yang bersumber dari
APBD Kabupaten.
d. Persentase peningkatan produksi tanaman hias
Persentase peningkatan produksi tanaman hias tahun 2019
adalah sebesar 0,60%, capaian ini telah dua kali lipat
melampaui dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebesar 0,30%
atau 200%. Komoditas unggulan tanaman hias kabupaten
Pasuruan meliputi komoditas krisan dan sedap malam.
Produksi Bunga Krisan pada tahun 2019 sebesar
93.752.963 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2018
dengan produksi sebesar 93.300.435 tangkai dan Produksi
Bunga Sedap Malam pada tahun 2019 sebesar 90.091.503
tangkai meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan
produksi sebesar 89.457.858 tangkai. Peningkatan produksi
utamanya disebabkan meningkatnya Luas panen pada
kedua komoditas tersebut. Adapun peningkatan luas panen
dikarenakan harga yang cukup menjanjikan serta
peningkatan permintaan pasar terhadap Komoditas Krisan
dan Sedap Malam.
e. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-87


Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan
tahun 2019 adalah sebesar 0,82%, capaian ini telah
melampaui dari target sebesar 0,30% yang telah ditetapkan
pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau
sebesar 273,33%. Produksi tanaman perkebunan unggulan
di Kabupaten Pasuruan meliputi Kopi, Cengkeh, Tebu dan
Kelapa.
Produksi Kopi pada tahun 2019 sebesar 1.365,43 ton
meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi
sebesar 1.355,55 ton, Produksi Cengkeh pada tahun 2019
sebesar 367,65 ton meningkat dibandingkan tahun 2018
dengan produksi sebesar 366,21 ton, Produksi Tebu pada
tahun 2019 sebesar 24.299,93 ton meningkat
dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar
23.835,24 ton dan Produksi Kelapa pada tahun 2019
sebesar 2.643,76 ton meningkat dibandingkan tahun 2018
dengan produksi sebesar 2.638,56 ton. Peningkatan
tersebut disebabkan adanya peningkatan Luas panen
pada keempat komoditas unggulan sebagai output dari
bantuan bibit secara kontinyu, sekolah lapang
pengendalian hama terpadu serta bimtek cara budidaya
tanaman perkebunan
2. Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang
terstandarisasi
Produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan
perlu distandarisasikan sebagai jaminan atas mutu produk yang
dihasilkan. Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Pasuruan
tahun 2019-2023 produk pertanian/agribisnis yang
terstandarisasi adalah sejumlah 4 macam. Capaian dari
indikator ini adalah sebesar 100% dengan telah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-88


terstandarisasinya komoditas Padi, kopi, buah dan sayur dari
lembaga sertifikasi organik seloliman (LeSOS)
Sertifikasi organik ini merupakan sarana untuk memberikan
jaminan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam standar melaui kegiatan inspeksi yang
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.

4. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan dalam Tahun 2019 mempunyai Target dan
Realisasi sebagaimana table dibawah ini :
Tabel 2.45
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan
Kinerja 2019
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Indeks Daya Beli 70,94
Nilai transaksi Juta Rp 858.500.000 1.964.493.500
perdagangan
Nilai SKM Disperindag Range 80,00-81,25 90,55
Interval %

Pada tahun 2019 nilai transaksi perdagangan mengalami


peningkatan sebesar 1,36% dibandingkan tahun 2018. Dan apabila
dibandingkan dengan target tercapai 228,83% (target 2019 sebesar
RP.858.500.000,-). Hasil perolehan transaksi berasal dari omzet
pelaksanaan pasar murah, pameran dan promosi dagang, baik lokal,
regional, dan nasional. Sedangkan nilai SKM merupakan hasil
kuesioner yang dibagikan kepada 200 orang responden yaitu pemilik
alat ukur yang wajib tera ulang di 24 kecamatan dan 14 pasar
rakyat. Kuesioner tersebut meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan,
yaitu: 1. kesesuaian persyaratan pelayanan, 2. kemudahan prosedur
pelayanan, 3.kecepatan pelayanan, 4, kesesuaian biaya pelayanan,
5. kesesuaian produk layanan, 6. kemampuan petugas, 7. perilaku
petugas, 8.kualitas sarpras, dan 9. pengaduan layanan. Pengambilan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-89


data kuesioner dilakukan pada saat kegiatan sidang tera ulang. Hasil
yang diperoleh tahun 2019 sebesar 90,55 meningkat dibandingkan
tahun 2018.
5. Bidang Perindustrian
Capaian bidang urusan Perindustrian tahun 2019 sebagaimana
Tabel 2.46.
Tabel 2.46
Capaian Kinerja Bidang Perindustrian

Tujuan dan Indikator


No Satuan 2018 2019
Sasaran Kinerja
1 Tujuan: Pertumbuhan % 6,72 6,46
meningkatkan PDRB Sektor
pertumbuhan Perindustrian
sektor Perindustrian
2 Sasaran : Jumlah Rp. Juta 77.472.23 84.142.842,
Meningkatnya Produksi 6,7 2
produksi sektor Sektor
Perindustrian Industri
(PDRB ADHB
sektor industri
pengolahan)

Pertumbuhan PDRB industri pengolahan tahun 2019 tumbuh 6,46


% mengalami perlambatan dbandingkan tahun 2018 yang tumbuh
6,72%.Sedangkan volume PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)
tahun 2019 meningkat sebesar 8,61% dibandingkan tahun 2018 .
Bidang Transmigrasi
Kinerja dalam melaksanakan bidang urusan transmigrasi tahun
2019 sebagaimana Tabel 2.47
Tabel 2.47
Capaian Bidang Transmigrasi

No Program Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


1 Pengembangan Jumlah Calon orang 4 4
Wilayah transmigran yang
Transmigrasi diberangkatkan
2 Transmigrasi Jumlah Calon orang 480 480
Lokal transmigran yang di
berikan penyuluhan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-90


Perubahan Undang-undang No 29 Tahun 2009 tentang
penyelenggaraan transmigrasi, peran pemerintah daerah lebih
dipertegas mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan
sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketentuan
tentang penyerahan pembinaan Permukiman Transmigrasi dari
Pemerintah kepada pemerintah daerah ditiadakan. Peran serta
masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan
usaha dalam pelaksanaan transmigrasi perlu terus didorong. Oleh
karena itu, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah daerah
memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat. Jumlah calon transmigran Kab Pasuruan
yang diberangkat tahun 2019 sama dengan tahun 2018, yaitu 4
orang. Sedangkan penyuluhan kepada calon transmigran tahun
2019 sebanyak 60 orang, meningkat signifikan dari tahun 2018.

UNSUR PENDUKUNG
1. Sekretariat Daerah
Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada tabel 2.48
Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019


Tujuan : Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai 72,7 75,02
kualitas Sistem (BB) (BB)
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Sasaran : Hasil Evaluasi atas LPPD nilai 3,4589 n/a
Meningkatnya tertib (Sangat
administrasi Tinggi )
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Persentase Perangkat % 23,21 35,71
Daerah yang berkinerja
sangat baik/Nilai SAKIP
minimal BB
Persentase OPD yang ber % 44,64 100
IKM minimal baik
Pesentase produk % 85,84 97,58
Kebijakan daerah yang

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-91


diterbitkan sesuai dengan
kebutuhan daerah
Sasaran : Meningkatnya Persentase ketersediaan % 100 98,24
kualitas pelayanan pada kebutuhan Pimpinan dan
Pimpinan dan Kesekretariatan daerah
Kesekretariatan Daerah

2. Sekretariat DPRD
Kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan unsur pendukung
urusan pemerintahan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.49

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja
No Tujuan/Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
1 Tujuan :
Mewujudkan IKM / SKM layanan Nilai 88,51 88,75
Pelayanan sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
yang Berkualitas
2 Sasaran :
Meningkatnya Prosentase Keluhan % 100 100
Fasilitasi Terhadap Masyarakat ke DPRD
Keluahan yang Berhasil
Masyarakat Difasilitasi
Indeks kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan Sekretariat
DPRD tahun tahun 2018 dan 2019 menunjukkan nilai yang relatif
tetap dengan predikat ‘sangat baik’. Demikian pula dengan layanan
berupa fasilitasi terhadap keluhan masyarakat ke DPRD telah
mencapai 100%. Jumlah keluhan yang tercatat di tahun 2018
sebanyak 73 kali dan tahun 2019 meningkat menjadi 116 kali.

UNSUR PENUNJANG
1. Perencanaan
Tolok ukur keberhasilan pada unsur penunjang urusan
pemerintahan perencanaan, dilakukan dengan penilaian yang
menggunakan indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagaimana
tabel berikut.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-92


Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan

No. Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2018 2019

1 Tujuan : NIlai SAKIP nilai 22,75 23,62


Meningkatkan kualitas Perencanaan
perencanaan pembangunan
2 Sasaran: Persentase % n/a 85
Terwujudnya sistem Perangkat Daerah
perencanaan pembangunan yang mempunyai
daerah yang partisipatif, dokumen
terintegrasi dan perencanaan yang
berkelanjutan baik

2. Keuangan
Kinerja Keuangan dalam melaksanakan unsur penunjang bidang
urusan pemerintahan keuangan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.51
Tabel 2.51
Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD)

Tujuan dan
No Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
Sasaran
Tujuan :
1 Mewujudkan Laporan Keuangan
Pengelolaan Daerah yang sesuai
Keuangan Daerah Standar Akuntansi % 100% 100%
Yang Akuntabel Pemerintahan
dan Transparan
Sasaran :
2 Meningkatkan tata 1. Jumlah
kelola Keuangan Peningkatan
655
dan Aset Daerah Pendapatan Asli Rupiah 614 M
M
Daerah

2. Prosentase
Laporan
Keuangan
Perangkat
% 100 100
Daerah sesuai
standart
akuntansi
Pemerintahan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-93


Pada Badan Keuangan Daerah mempunyai tujuan yaitu
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan dengan indikator kinerja utama yaitu Laporan Keuangan
Daerah yang sesuai standart Akuntansi Pemerintahan dengan
capaian tahun 2018 dan 2019 sebesar 100%. Adapun sasarannya
adalah meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah, dengan
2 indikator kinerja, yaitu 1. Jumlah Peningkatan Informasi Daerah
dengan capaian kinerja pada tahun 2018 Rp. 614.000.000.000,- dan
pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.
655.000.000.000,- dan yang ke – 2 yaitu Prosentase Laporan
Perangkat Daerah sesuai standart Akuntansi Pemerintah antara
tahun 2018 dan 2019 sudah tercapai 100 %

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pasuruan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan
dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan
Kebijakan teknis kepegawaian. Kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan. Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-
2023 untuk Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah
melaksanakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-94


Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Indikator Kinera Pembangunan 2019


No Satuan 2018
Daerah target realisasi
Indeks Profesionallitas Aparatur _ 70
1 % 70,2
Sipil Negara
Prosentase Pegawai yang lulus _ 61
2 % 61,5
Diklat
_ 0,19
3 Prosentase pelanggaran Disiplin % 0,18
Prosentase Peningkatan Kinerja _ 99
4 % 99
ASN dalam Penilaian SKP
Prosentase ASN yang memiliki 69 64
5 % 64,89
kualifikasi S1/S2/S3
ProsentaseASN yang lulus ujian
100 72
6 tingkat 1,2,dan penyesuaian % 72,86
Ijazah

1. Indeks Profesionallitas Aparatur Sipil Negara


Profesionalitas dalam birokrasi merupakan suatu hal yang sudah
tidak dapat ditawar lagi, karena dengan profesional maka
birokrasi dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisiensi
menuju layanan pemerintahan yang semakin berkualitas. Indeks
Profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk
mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman,
pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan
rencana pengembangan SDM yang jelas. Pengukuran Indeks
Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk
mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai
ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan
evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
Secara teknis, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN
diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan
Disiplin. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur
data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS
(Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-95


paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari keseluruhan Pengukuran. Sementara dimensi
Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti
oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas
jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen)
dari keseluruhan Pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk
mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku
PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan Pengukuran. Adapun instrumen Pengukuran pada
dimensi disiplin bobot penilaiannya adalah: bobot nilai sebesar 5
(lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin; bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang
memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; bobot
nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang; dan bobot nilai sebesar 1
(satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat. Adapun Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari :
Jml PNS Kualifikasi Kompetensi Kinerja Disiplin Total
9370 12.26 27.95 25 4.99 70.2

2. Prosentase Pegawai yang Lulus Diklat


Indikator ini pada tahun 2018 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
Prosentase Jumlah Pengawai yang lulus diklat structural dan
Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat teknis fungsional.
Selain itu pada tahun 2018 indikator tersebut mengukur
persentase peserta yang lulus dibanding dengan peserta yang
ikut diklat. Pada tahun 2019 2 (dua) indikator tersebut di jadikan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-96


satu yaitu Prosentase Pegawai yang lulus Diklat dengan
menghitung persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat
dibanding dengan total seluruh pegawai. Untuk capaian kinerja
pada tahun 2019 indikator ini mencapai 61,5 % atau naik 0,5%
dibandingkan dengan target sebesar 61% yang di tentukan oleh
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten
Pasuruan. Untuk mencapai target yang ditentukan Badan
Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah melakukan
beberapa cara yaitu menyelenggarakan diklat struktural pada
tahun 2019 adalah diklat kepemimpinan IV dan diklat teknis
fungsional yaitu diklat sertifikasi barang dan jasa. Selain itu juga
mengikutkan pegawai dalam diklat yang diselenggarakan diluar
Pemerintah Kabupaten Pasuruan seperti diklat yang
diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun Perguruan Tinggi.

3. Prosentase Pelanggaran Disiplin


Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase pelanggaran
disiplin oleh Aparatur Sipil Negara. Indikator ini baru disusun
dalam RPJMD 2019-2023 dengan tujuan untuk mengukur
tingkat kedisiplinan pegawai sebagaimana yang tertuang pada
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10
Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Pada
tahun 2019 capaian kinerja sebesar 0,18% atau turun 0,01% dari
target yang ditetapkan sebesar 0,19%. Hal ini adalah upaya
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menegakkan disiplin
aparatur melalui kegiatan antara lain :
a. Melaksanakan pembinaan rutin pegawai yang dilakukan oleh
masing-masing pimpinan OPD maupun yang dilakukan oleh
BKPPD bekerjasama dengan Inspektorat.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-97


b. Melaksanakan penanganan masalah kepegawaian dengan
melakukan sidak, kunjungan lapangan dan sidang
penanganan pelanggaran disiplin untuk menentukan
penjatuhan hukuman disiplin.

4. Prosentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP


Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 201 tentang
penilaian Kinerja Pegawai Sipil (PNS), Penilaian Kinera PNS
bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku
PNS. Pasal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (PNS) berbunyi “Penilaian
Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. Objektif; b.
Terukur; c. Akutanbel; d. Partisipatif; dan e. Transparan,”.
Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Sipil (PNS), dilaksanakan dalam suatu Sistem
Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. Perencanaan
Kinerja; b. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan
kinerja; c. Penilaian kinerja; d. Tindak lanjut; dan e. Sistem
Informasi Kinerja PNS. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan
penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan
Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan
memperhatikan: a. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-98


Perjanjian kinerja; c. Organisasi dan tata kerja; d. Uraian
jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung. “SKP sebagaimana
dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang
PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud,
SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9
ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKP bagi
pejabat pimpinan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil
(PNS) ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang
dipimpinnya dengan memperhatikan: a. Rencana strategis; dan b.
Rencana kerja tahunan. Pada tahun 2019 capaian indikator
kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja ASN dalam penilaian SKP
sebesar 99% atau sama dengan target. Hal ini karena upaya
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membina Aparatur
karena penilaian kinerja merupakan bagian dari Reformasi
Birokrasi.

5. Prosentase ASN yang memiliki Kualifikasi ijazah S1/S2/S3


Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak
Pegawai Negeri Sipil memiliki kualifikasi pendidikan mulai dari
Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, hal ini dimaksud agar semua
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan harus meningkatkan kompetensinya baik itu
kompetensi ketrampilan maupun kompetensi ilmu pengetahuan.
Dengan meningkatnya kualifikasi pendidikan diharapkan seluruh
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat
meningkatkan kecakapan dalam pelayanan masyarakat.Pada
tahun 2019 realisasi persentase jumlah pegawai yang memiliki
ijasah S1, S2 dan S3 sebesar 64,89% atau naik sebesar 0,19%
bila dibandingkan tahun 2018 yaitu 64,70%, apabila

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-99


dibandingkan dengan target yang ditetapkan naik sebesar 0,89%
dari nilai yang ditetapkan yaitu sebesar 64%. Keberhasilan ini
selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Badan Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan Daerah melalui program kegiatan tugas
belajar yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Pusat juga diberikan
ijin belajar kepada pegawai yang biayanya ditanggung sendiri
oleh pegawai tersebut, tetapi sebagai wujud komitmen
peningkatan kualifikasi pendidikan pegawainya, Pemerintah
Kabupaten Pasuruan juga memberikan beasiswa kepada pegawai
yang melanjutkan pendidikannya tersebut
6. Prosentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2 dan
penyesuaian ijazah
Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak pegawai
yang telah mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I,
tingkat II dan penyesuaian ijasah. Ujian dinas kenaikan pangkat
tingkat I dan tingkat II adalah suatu rangkaian kegiatan ujian
kenaikan pangkat reguler yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan
Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan
pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah
ditetapkan sedangkan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah
adalah ujian kenaikan pangkat pilihan yang diperuntukan Pegawai
Negeri Sipil dengan pangkat telah memenuhi syarat administrasi
dan memiliki ijasah lebih tinggi dari pangkat sebelumnnya. Tahun
2019 realisasi persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1, 2 dan
penyesuaian ijasah sebesar 72,86% atau naik 0,86% dari target
yang ditetapkan sebesar 72%. Pada tahun 2018 realisasi capaian
sebesar 100%. Perbedaan yang terjadi bukan berarti penurunan
tetapi berbeda formula capaiannya dimana tahun 2018 formula

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-100


capaiannya adalah peserta yang lulus dibanding dengan peserta
yang ikut ujian dinas sedangkan pada tahun 2019 formula
capaiannya adalah aparatur yang lulus ujian dinas dan diakui
secara kepangkatan dibanding jumlah seluruh pegawai.
4. Penelitian dan Pengembangan
Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan bidang
unsur pendukung urusan pemerintahan tahun 2019 yang diampu
Bappeda sebagaimana Tabel 2.53
Tabel 2.53
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja
No Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
1 Meningkatnya hasil Persentase Hasil % 80 100
penelitian dan Penelitian dan
pengembangan Pengembangan yang
sebagai dasar ditindaklanjuti
kebijakan daerah

UNSUR PENGAWASAN
Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa yang dimaksud
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha,
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit
pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat
provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh APIP meliputi tahapan kegiatan:

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-101


a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi
capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat
Daerah meliputi:
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;
b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,
pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, menyebutkan bahwa
Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-102


penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa.
UNSUR KEWILAYAHAN (24 kecamatan)
Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, camat memiliki kewenangan atributif dan delegatif. Hal
ini berarti bahwa camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang dilimpahkan oleh
Bupati/Wali Kota dalam menjaga keutuhan NKRI.
1. Capaian Kinerja
a. Capaian Indikator Kinerja
Seiring Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal
pelayanan, unit penyelenggara pelayanan public dituntut untuk
memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan
layanan. Pelayanan public di lakukan oleh aparatur pemerintah
saat ini belum memenuhi harapan masyarakat sehingga
memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah,
yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Survey
Kepuasaan Masyarakat (SKM) menjadi satu agenda yang harus
segera diterapkan oleh semua instasi penyelenggara pelayanan
publik di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya mengukur kinerja
dan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan
berkelanjutan. Metode perhitungan survey kepuasan masyarakat
adalah :
• Mengembangkan Kuisioner
• Menetapkan Jumlah Responden
• Rencana Kerja

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-103


Tabel 2.54
Interval Nilai SKM

NO NILAI INTERVAL MUTU KINERJA


KONVERSI SKM PELAYANAN UNIT
PELAYANAN
1 25,00 -64,99 D Tidak Baik
2 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 76,61 - 88,30 B Baik
4 88,31 - 100,00 A Sangat Baik

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari
sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas
keuangan. Evaluasi dilaksakan terhadap 5 (lima) komponen
besar manajemen kinerja yang meliputi:
• Perencanaan Kinerja
• Pengukuran Kinerja
• Pelaporan Kinerja
• Evaluasi Internal dan
• Pencapaian Kinerja
Tabel 2.55
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD

NO KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI


1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
2 A > 80 - 90 Memuaskan
3 BB > 70 - 80 Sangat Baik
4 B > 60 - 70 Baik
5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai)
6 C > 30 - 50 Kurang
7 D 0 - 30 Sangat Kurang

Pada RPJMD Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2018-2023


Kecamatan memiliki 2 (dua) indikator Kinerja Utama yaitu Nilai

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-104


Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan, dan Nilai
Satuan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kecamatan. Capaian dari 2 (dua) indikator Kinerja Utama
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2.56
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan dan
Nilai Satuan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kecamatan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Nilai Satuan Akutanbilitas


Survey Kepuasan
Kinerja Instansi
Masyarakat (SKM)
Pemerintah (SAKIP)
No Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
2018 2019 2018 2019

1 Purwodadi 80 (Baik) 80 (Baik) 60,62 60,78


77,56
2 Tutur 80,60 (Baik) 61,91 62,1
(Baik)
3 Puspo 82 (Baik) 83 (Baik) 62 65,35
87,36
4 Tosari 87,36 (Baik) 60,21 60,53
(Baik)
5 Lumbang 83 (Baik) 86,8 (Baik) 63,31 63,57
6 Pasrepan 85 (baik) 86,05(Baik) 60,04 61,77
82,36
7 Kejayan 83,25 (Baik) 61,58 61,77
(Baik)
73,25
8 Wonorejo 81,91 (Baik) 60,2 61,16
(Baik)
80,79
9 Purwosari 87 (Baik) 61,64 62,33
(Baik)
84,16
10 Prigen 87,16 (Baik) 60,02 60,02
(Baik)
86,93
11 Sukorejo 88,03 (Baik) 63,70 68,14
(Baik)
85,14
12 Pandaan 86,54 (Baik) 64,18 60,34
(Baik)
84,16
13 Gempol 85,09 (Baik) 61,88 63,98
(Baik)
14 Beji 85,81(Baik) 85,81(Baik) 61,36 62,18
15 Bangil 75 (Baik) 87 (Baik) 61,93 63,36
85,97
16 Rembang 85,97 (Baik) 61,69 6017
(Baik)
91,37
17 Kraton .......... (Sangat ............. 63,16
Baik)
18 Pohjentrek 86,8 (Baik) 86,97 (Baik) 60,2 63,44
19 Gondangwetan 82 (Baik) 85(Baik) 67,97 68,2
20 Rejoso 78,57 81,58 (Baik) 65,17 63,61

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-105


Nilai Satuan Akutanbilitas
Survey Kepuasan
Kinerja Instansi
Masyarakat (SKM)
Pemerintah (SAKIP)
No Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
2018 2019 2018 2019
(Baik)
21 WInongan 85 (Baik) 86,67 (Baik) 69 61,24
79,47 90,22 (
22 Grati 63,02 63,28
(Baik) Sangat Baik)
23 Lekok 85 (Baik) 82,71 (Baik) 61,00 61,33
84,75
24 Nguling 84,97 (Baik) 62,06 64,83
(Baik)

Pencapaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada


tahun 2019 keseluruhan dari 24 kecamatan mendapat kategori
“Sangat Baik”, nilai tertinggi adalah 91-88. Nilai tersebut di capai
oleh Kecamatan Kraton (91,37), Grati (90,22) dan yang lain termasuk
kategori “Baik”. Apabila dibanding dengan pencapaian indikator
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada Tahun 2019
mengalami peningkatan karena pada Tahun 2018 capaian untuk 24
Kecamatan hanya mendapat kategori “Baik”

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM


Kesatuan Bangsa dan Politik
Fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik,
ekonomi, sosial, agama, budaya, pertahanan, dan keamanan serta
peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM,
dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa
dan politik. Indikator Kinerja dari Badan Kesatuan Kebangsaan dan
Politik yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun
2019-2023 adalah sebagai berikut :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-106


Tabel 2.57
Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Target Capaian
No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018
2019 2019
Persentase potensi konflik
1 % N/A 100 100
yang dapat dicegah
Persentase konflik yang
2 dapat diselesaikan melalui % N/A 100 100
musyawarah mufakat

Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah


Indikator Pertama yang tertuang pada RPJMD Tahun 2019- 2023
untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prosentase Potensi
Konflik yang dapat di cegah. Pada indikator ini membandingkan
antara Potensi konflik yang dapat dicegah terhadap potensi konflik
yang akan terjadi. Pada tahun 2019 indikator ini tercapai sebesar
100%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten
Pasuruan tidak ada potensi konflik yang menggangu keamanan dan
kenyamanan lingkungan.
Prosentase konflik yang dapat di selesaikan melalui musyarah
mufakat
Indikator yang kedua adalah Prosentase konflik yang dapat
diselesaikan melalui musyarawarah mufakat. Indikator ini
membandingkan antara konflik yang dapat diselesaikan melalui
musyawarah mufakat dengan konflik yang terjadi. Pada tahun 2019
pada capaian indikator ini juga sebesar 100%, hal ini menunjukkan
bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi konflik
yang harus diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan
banyak unsur dan Pimpinan Daerah. Pada Urusan Pembinaan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun 2019 ini didukung oleh 8
(delapan) program utama yaitu : Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-107


Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT), Program Pendidikan Politik Masyarakat,
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, Program
Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Program Peningkatan Kerukunan Beragama.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-108


2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran
Daerah
No Sasaran Daerah Permasalahan
1 Meningkatnya a. Kurangnya branding produk-produk unggulan
produktivitas sektor- Kabupaten Pasuruan, sehingga banyak produk
sektor unggulan unggulan yang diklaim oleh daerah lain.
dengan mendorong b. Belum optimalnya kelembagaan dan kerja sama antar
perkembangan pelaku usaha ekonomi kreatif, sehingga kurang siap
ekonomi kreatif untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar.
c. Kurangnya inovasi pemasaran produk-produk unggulan
dan produk ekonomi kreatif Kabupaten Pasuruan.

2. Meningkatnya a. Belum optimalnya infrastuktur penunjang, pengelolaan


kunjungan pariwisata kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta
penyelenggaraan even-even wisata sehingga berdampak
pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung
b. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata
(kelompok sadar wisata)
c. Kurangnya kualitas dan kompetensi profesi pelaku
usaha pariwisata, serta lemahnya pengelolaan daya
tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
maupun Kabupaten/Kota
d. Belum terakomodirnya pelaku ekonomi kreatif serta
kurangnya kualitas SDM peningkatan inovasi usaha
kreatif dan industri kreatif sebagai pendukung
pengembangan pariwisata.
3. Meningkatnya Kualitas a. Masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum
Kelembagaan Ekonomi memiliki legalitas.
Masyarakat b. Sebagian besar lembaga ekonomi masyarakat yang ada
dalam kondisi mati suri, tidak memiliki kegiatan yang
pasti.
4. Meningkatnya a. Pengelolaan pemerintahan desa belum optimal
Kemandirian Desa b. Pengelolaan potensi desa belum optimal
c. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung
kegiatan ekonomi desa.
5. Meningkatnya a. Masih kurangnya sarana prasarana produksi baik di
Ketahanan Pangan sektor pertanian, peternakan maupun perikanan.
b. Rantai distribusi pasar masih dikuasai tengkulak.
c. Rendahnya nilai tawar petani terhadap
pembeli/konsumen.
d. Semakin menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor
pertanian, peternakan dan perikanan.
e. Masih rendahnya penghasilan masyarakat yang
berusaha di sector pertanian, utamanya pertanian
tanaman pangan dan nelayan.
6. Meningkatkan a. Masih banyak masyarakat yang masih berpenghasilan
Kesejahteraan kurang dari kebutuhan hidup minimal.
Masyarakat b. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasuruan masih
berpendidikan setara sekolah dasar.
c. Kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat
untuk berwiraswasta maupun mengisi posisi lowongan
kerja yang ada.
7. Meningkatkan a. Tingginya angkatan kerja tidak diimbangi dengan
Kesempatan Lapangan kompetensi SDM pencari kerja yang dibutuhkan oleh
Kerja Baru penyedia lapangan kerja.
b. Belum adanya kesesuaian antara Kurikulum SMK
dengan Kompetensi SDM yang dibutuhkan (Link and
Match) di dunia kerja
8. Meningkatnya Penurunan jumlah PMKS (Penyandang Masalah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-109


Penanggulangan PMKS Kesejahteraan Sosial) tidak signifikan
9. Meningkatnya Kurangnya personil pendukung penegakan Perda.
Penanganan
Pelanggaran Perda
10. Menurunnya Konflik Masih mudahnya masyarakat terhasut isu-isu terkait
Sara SARA.
11. Meningkatnya Kualitas a. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta
Lingkungan Hidup masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga
lingkungan hidup.
b. Masih banyak industri besar maupun industri rumah
tangga yang langsung membuang limbahnya ke
lingkungan tanpa proses pengolahan.
c. Belum adanya pengolahan limbah B3 di Kabupaten
Pasuruan.
d. Kurangnya ketegasan Pemerintah maupun Pemerintah
Daerah dalam menegakkan hukum lingkungan dan
memberikan sangsi kepada pelanggarnya.
12. Menurunnya Dampak a. Semakin beragamnya jenis bencana, akibat perubahan
Bencana iklim dan bentang alam.
b. Masih banyak masyarakat yang hidup di daerah rawan
bencana.
c. Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan
kesiapsiagaan masyarakat saat terjadinya bencana.
d. Penanggulangan banjir Kali Kedunglarangan, Kali
Welang dan Kali Rejoso.
13. Meningkatnya a. Laju tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi, akibat
Aksesibilitas Wilayah kendaraan yang lewat melebihi kapasitas jalan dan
adanya bencana banjir.
b. Masih banyak badan jalan yang tidak dilengkapi dengan
sarana prasarana pendukung jalan yaitu drainase jalan
dan turap/plengsengan. Hal ini juga mempercepat laju
kerusakan jalan.
c. Penanganan badan/ruas jalan yang tidak menyeluruh
atau sebagian, mengakibatkan kondisi jalan tidak
mantap.
14. Meningkatnya a. Masih sedikit ruas jalan maupun wilayah di Kabupaten
Aksesibilitas Pasuruan yang terlayani angkutan umum orang
Transportasi maupun barang.
b. Semakin berkurangnya jumlah maupun trayek
angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten
Pasuruan.
c. Semakin berkurangnya minat masyarakat
menggunakan angkutan umum, sehingga beralih
menggunakan kendaraan pribadi.
d. Kondisi angkutan umum yang rusak, sehingga
mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna
angkutan umum.
15. Meningkatnya a. Semakin menurunnya jumlah dan debit sumber air.
Pengelolaan Sumber b. Masih banyak sumber air yang dikuasai oleh
Daya Air perorangan, desa atau badan/lembaga, karena terletak
di lahan pada wilayah pengusaannya.
c. Semakin meningkatnya kerusakan wilayah pada daerah
resapan air dan daerah aliran sungai.
d. Semakin besarnya gap ketersediaan/debit air saat
kemarau dan penghujan. Ketika kemarau krisis
air/rawan air dan ketika penghujan krisis air bersih dan
banjir.
e. Penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan.
16. Meningkatnya Kualitas a. Kurangnya pemahaman masing-masing Perangkat
Sistem Akuntabilitas Daerah tentang Tugas dan fungsinya.
Kinerja Instansi b. Penilaian yang dilakukan masih sebatas kelengkapan
Pemerintah administrasi, belum menyentuh pada isi substansi

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-110


masing-masing dokumen.
17. Meningkatnya kualitas Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan
Sistem Keuangan dengan sistem keuangan daerah.
Daerah
18. Meningkatnya Kualitas a. Sarana prasarana masih kurang memenuhi syarat.
Layanan Publik b. Kurangnya jumlah dan kualitas personil pelayanan
publik.
c. Kurangnya kompetensi SDM dengan bidang pelayanan
yang diampu.
d. Akses dan sistem pelayanan publik masih sulit
dijangkau masyarakat.

19. Meningkatnya a. Tidak adanya pembekalan maupun pembinaan pada


Profesionalitas ASN calon ASN sebelum ditempatkan pada PD tertentu.
b. Tidak diterapkannya sangsi maupun reward, sebagai
tolok ukur penilaian kinerja ASN.
c. Kurang jelasnya tolok ukur kinerja ASN.
20. Meningkatnya a. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular dan
Pelayanan Dasar tidak menular yang disebabkan belum optimalnya pola
Kesehatan hidup bersih dan sehat.
b. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya
dokter, dibandingkan dengan jumlah penduduk di
Kabupaten Pasuruan.
c. Masih belum meratanya kualitas sarana prasarana
kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.
d. Kurangnya program/kegiatan yang bersifat preventif,
sebagian besar program/kegiatan di bidang kesehatan
masih focus pada kuratif/pengobatan.
21. Meningkatnya a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan
Pelayanan Dasar prasarana pendidikan (PAUD dan Pendidikan Dasar),
Pendidikan seperti Laboratorium IPA dan perlengkapannya, alat
peraga pendidikan belummemenuhi SPM pendidikan
dasar.
b. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan
terutama di lembaga pendidikan yang berlokasi di
daerah perdesaan.
c. Masih terdapat guru dan kepala sekolah/madrasah
yang belum memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV dan
bersertifikat pendidik.

22. Meningkatnya Daya a. Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah.


Beli Masyarakat b. Masih banyak profesi/pekerjaan menghasilkan
pendapatan yang rendah.
c. Kebutuhan pokok yang semakin mahal, mengakibatkan
masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan
pokoknya saja.
23. Meningkatnya Kualitas a. Masih banyak masyarakat yang menempati rumah tidak
Lingkungan layak huni.
Permukiman b. Masih ada wilayah/kawasan kumuh di Kabupaten
Pasuruan.
c. Masih banyak wilayah yang tidak mendapatkan akses
air bersih dan tidak terlayani angkutan sampah.
d. Masih banyak permukiman yang tidak dilengkapi
prasarana sanitasi/jamban dan drainase lingkungan.
e. Masih adanya permukiman yang tidak beraturan dan
berhimpitan, utamanya pada kawasan pesisir.
f. Masih banyak masyarakat yang menempati
hunian/permukiman pada lahan illegal atau bantaran
sungai.
24. Meningkatnya a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat
Kesetaraan tentang isu kesetaraan gender.
Masyarakat b. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-111


perempuan dan anak masih tinggi.
c. Pemenuhan hak perempuan, anak dan penyandang
disabilitas belum optimal.
25. Meningkatnya Peran a. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam
Serta dan Eksistensi pembangunan.
Pemuda b. Belum adanya pembinaan yang optimal secara
berjenjang dan berkelanjutan.

Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran


daerah adalah permasalahan yang bersifat strategis dan harus
diselesaikan pada tahun 2021 atau isu-isu strategis. Isu-isu strategis
diidentifikasi berdasarkan potensi daerah, capaian kinerja
pemerintah daerah serta prioritas nasional dan provinsi. Identifikasi
isu strategis didasarkan pada hasil pemetaan sasaran daerah yang
berkorelasi dengan prioritas daerah tahun 2021, dapat dilihat pada
uraian di bawah.

No Prioritas Daerah Sasaran Daerah

1. Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Menurunnya


Konektivitas aksesibilitas aksesibilitas dampak
Wilayah wilayah transportasi bencana

Isu strategis terkait prioritas daerah di atas adalah :


1. Peningkatan aksesibilitas transportasi guna mendukung aktifitas
ekonomi produktif, serta kelancaran distribusi barang, jasa dan
orang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan manajemen kebencanaan sebagai langkah
pencegahan dini dan kesiapan dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan kapasitas, pengetahuan, ketrampilan dan
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana.
4. Penanganan bencana non alam pandemic Covid-19.

No Prioritas Daerah Sasaran Daerah

2. Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya


produktifitas produktifitas kunjungan kualitas
sektor-sektor sektor-sektor wisata kelembagaan
unggulan dan unggulan dengan ekonomi
ekonomi kreatif mendorong masyarakat
pengembangan
ekonomi kreatif

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-112


Isu strategis terkait prioritas daerah di atas adalah :
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah dan
pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas
kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun
ketahanan ekonomi daerah.
2. Penumbuhan sektor pariwisata sebagai sektor basis dalam
menggerakkan perekonomian daerah.
3. Penurunan aktifitas ekonomi akibat bencana non alam pandemi
Covid-19.

No Prioritas Daerah Sasaran Daerah

3. Pembangunan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya


manusia berbasis pelayanan dasar penanggulangan daya beli
keluarga dan kesehatan PMKS masyarakat
pengentasan
kemiskinan Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya
kemandirian kesempatan kualitas
desa lapangan kerja lingkungan
baru permukiman

Isu strategis terkait prioritas daerah di atas adalah :


1. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
2. Pengentasan kemiskinan dan penanganan PMKS secara terpadu
dan holistic.
3. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas tenaga kerja sector formal
maupun informal.
4. Peningkatan kelembagaan desa dalam mengelola potensi desa
guna membangun ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan.
5. Peningkatan akses air bersih, sanitasi dan rumah layak huni bagi
masyarakat.
Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dan isu-isu
strategis yang akan ditangani pada tahun 2021, telah sesuai dan
mendukung prioritas pembangunan nasional (sebagaimana tertuang
dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024) yaitu :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-113


1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas
dan berkeadilan (prioritas nasional ke-1).
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing (prioritas nasional ke-3).
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar (prioritas nasional ke-5).
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahan bencana
dan perubahan iklim (prioritas nasional ke-6).

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan


Pemerintahan Daerah
A. Urusan Pemerintahan Wajib
A.1 Pelayanan Dasar
A.1.1 Bidang Urusan Pendidikan
Permasalahan pada bidang urusan pendidikan adalah :
1. Kurikulum pendidikan Kabupaten Pasuruan belum memuat
pendidikan karakter.
2. Proses pembelajaran kurang memenuhi standar mutu
karena kualifikasi dan kompetensi pendidikan masih
dibawah standar, pengelola PAUD belum terlatih, penilik
selaku pengawas dijalur PNF jumlahnya tidak sebanding
dengan jumlah lembaga yang ada.
3. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan
terutama di lembaga pendidikan yang berlokasi di daerah
pedesaan.
4. Masih terdapat guru dan kepala sekolah/madrasah yang
belum memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV dan bersertifikat
pendidik.
A.1.2 Bidang Urusan Kesehatan
Permasalahan pada bidang urusan kesehatan adalah :
1. Pelayanan dasar kesehatan masyarakat masih kurang,
terlebih dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020.
2. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular dan tidak
menular yang disebabkan belum optimalnya pola hidup
bersih dan sehat.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-114


3. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan yang bebas
dari Buang Air Besar sembarangan (ODF) masih sebesar 16%
dari 365 desa/kelurahan.
4. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya
dokter di wilayah Kabupaten Pasuruan.
A.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan pada bidang urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang adalah :
1. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Menurunnya ketersediaan air baku akibat kerusakan
daerah tangkapan airnya.
3. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan
yang tidak memiliki sumber air.
4. Tingkat kerusakan prasarana jaringan irigasi yang cukup
tinggi, disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM
pengelola jaringan irigasi, serta kurangnya partisipasi
petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.
5. Kondisi jalan yang ada belum mantap, serta tingginya
tingkat kerusakan jalan akibat penggunaan sarana
prasarana jalan yang tidak sesuai ketentuan.
6. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan air
minum dan sanitasi (jamban dan pengelolaan sampah).
7. Pembangunan infrastruktur wilayah belum sesuai dengan
rencana peruntukkan ruang.
Sedangkan permasalahan dalam penyelenggaraan Penataan
Ruang antara lain :
1. Adanya peraturan perundangan yang berkaitan dengan
penyusunan rencana penataan ruang, pelaksanaan
proyek-proyek strategis nasional, perubahan iklim yang
berakibat terhadap perubahan potensi bencana, serta
perlunya penetapan LP2B.
2. Ada beberapa program yang bernilai “strategis” yang
diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Pasuruan yang
belum terlaksana secara optimal.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-115


3. Tuntutan terhadap aspek pengendalian pemanfaatan
ruang (hukum) saat ini sudah menjadi perhatian di
tingkat Nasional terutama terkait penegakkan
hukumnya.
4. Belum terpenuhinya penyediaan/luasan Ruang Terbuka
Hijau publik (RTH) perkotaan.
A.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Permasalahan pada bidang urusan perumahan dan kawasan
permukiman adalah :
1. Masih banyak kawasan permukiman kumuh di wilayah
Kabupaten Pasuruan.
2. Masih banyak kawasan perumahan dan permukiman yang
belum didukung sarana prasarana dan utilitas yang
memadai.
3. Masih adanya kawasan permukiman illegal pada bantaran
sungai.
4. Belum tercapainya target universal access untuk pemenuhan
air minum dan sanitasi.
A.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Permasalahan pada bidang urusan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat adalah:
1. Masih tingginya tingkat kriminalitas dan pelanggaran
ketertiban umum.
2. Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah
Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan
air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan
lahan).
3. Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta
kurangnya dukungan prasarana.
4. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan
bencana belum terlatih menghadapi bencana.
5. Adanya bencana non alam Covid 19 pada tahun 2020 yang
ditetapkan sebagai bencana nasional.
A.1.6 Bidang Urusan Sosial

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-116


Permasalahan pada bidang urusan sosial adalah:
1. Penanganan PMKS yang belum optimal.
2. Adanya kecenderungan naiknya jumlah PMKS akibat
bencana non alam pandemi Covid 19 pada tahun 2020.
A.2 Non Pelayanan Dasar
A.2.1 Bidang Urusan Ketenagakerjaan
Permasalahan pada bidang urusan ketenagakerjaan adalah:
1. Tingginya angkatan kerja tidak diimbangi dengan
kompetensi SDM pencari kerja yang dibutuhkan oleh
penyedia lapangan kerja. Belum adanya kesesuaian
antara Kurikulum SMK dengan Kompetensi SDM yang
dibutuhkan (Link and Match) di dunia kerja.
2. Masih terjadinya konflik ketenagakerjaan yang
disebabkan kurangnya kesepahaman antara Pekerja,
Pengusaha dan Pemerintah Daerah.
3. Belum keseluruhan angkatan kerja memiliki sertifikat
kompetensi.
4. Adanya kecenderungan meningkatnya angka
pengangguran yang disebabkan banyaknya PHK serta
karyawan yang dirumahkan akibat bencana non alam
pandemi Covid 19.
A.2.2 Bidang Urusan Pemerdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Permasalahan pada bidang urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah:
1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat
tentang isu kesetaraan gender.
2. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak masih tinggi.
3. Pemenuhan hak perempuan, anak dan penyandang
disabilitas belum optimal.
A.2.3 Bidang Urusan Ketahanan Pangan
Permasalahan pada bidang urusan pangan adalah:
1. Ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari beras
masih tinggi, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-117


survei Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 87,2%
(belum mencapai 100%).
2. Dari hasil uji laboratorium beberapa sampel pangan,
masih ditemukan bahan makanan tambahan yang
berbahaya pada produk pangan olahan dan residu
pestisida pada produk pangan segar.
A.2.4 Bidang Urusan Pertanahan
Permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah :
1. Administrasi pertanahan di desa masih belum terlaksana
dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku
dikarenakan keterbatasan tenaga/ Sumber Daya
Manusia.
2. Masih banyaknya tanah negara maupun tanah aset
Pemerintah Kabupaten di wilayah Kabupaten Pasuruan
yang belum teridentikasi, serta belum memiliki sertifikat
hak milik.
3. Proses sertifikasi tanah aset pemerintah belum bisa
memenuhi target disebabkan masih ada dokumen
sebagai syarat sertifikasi yang belum bisa dipenuhi. Oleh
karena itu akan dilakukan koordinasi secara lebih
intensif dengan pihak terkait untuk percepatan sertifikasi.
A.2.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Permasalahan bidang urusan lingkungan hidup adalah :
1. Menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan
karena tidak terjaganya catchment area maupun daerah
aliran sungai.
2. Masih ada kegiatan usaha yang tidak memenuhi ijin
lingkungan.
3. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup baik
oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dunia
usaha, yang mengakibatkan menurunnya kualitas
lingkungan hidup.
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah oleh
Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-118


A.2.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Permasalahan bidang urusan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil adalah :
Belum semua penduduk memiliki Kartu Identitas
Kependudukan (KTP, Akta Kelahiran dan Kartu
Keluarga).
A.2.7 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Pengelolaan pemerintahan desa belum optimal.
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum
optimal.
3. Kurangnya kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan
lembaga masyarakat desa.
4. Pengelolaan potensi desa belum optimal.
A.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
1. Angka kepesertaan KB MKJP masih rendah.
2. Angka unmet need (PUS yang tidak ber KB) masih
tinggi.
3. Rendahnya kepesertaan KB Pria.
4. Masih terdapat kesenjangan dalam pembinaan
pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR).
5. Penurunan angka keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1
belum signifikan.
A.2.9 Bidang Urusan Perhubungan
Permasalahan bidang urusan perhubungan adalah :
1. Banyak pemilik kendaraan angkutan jalan yang tidak
melakukan perpanjangan izin trayek akan tetapi
kenyataan dilapangan pemilik angkutan yang tidak
melakukan perpanjangan izin trayek tersebut tetap
beroperasi.
2. Prasarana angkutan umum yang ada banyak yang
kurang layak kondisinya, sehingga menurunkan minat
pengguna.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-119


3. Sebagian besar ruas jalan dan wilayah di Kabupaten
Pasuruan belum terlayani dan terkoneksi trayek layanan
angkutan umum.
A.2.10 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Permasalahan bidang urusan komunikasi dan informatika
adalah :
1. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informatika
dalam pelayanan pemerintahan, promosi potensi daerah
maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan
dunia usaha.
2. Kurangnya kemampuan SDM yang menguasai teknologi
informatika.
3. Masih adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum
terjangkau sinyal komunikasi (Blank Spot) dikarenakan
kondisi geografisnya.
A.2.11 Bidang Urusan Koperasi dan UKM
Permasalahan bidang urusan koperasi dan Usaha Mikro
adalah :
1. Masih rendahnya daya saing dan nilai tawar badan
usaha koperasi dibandingkan badan usaha lainnya,
disebabkan belum optimalnya penggunaan teknologi
informasi, inovasi produk, dan pengelolaan kelembagaan.
2. SDM anggota koperasi belum sepenuhnya memahami jati
diri koperasi, sehingga ditemukan banyak koperasi yang
tidak aktif.
3. Masih belum meratanya dan belum terstandarisasinya
kapasitas SDM pengelola koperasi dan usaha mikro.
4. Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan usaha
mikro, serta partisipasi mitra pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan fungsi pentahelix dalam peningkatan
kapasitas usaha mikro dan menumbuhkan wirausaha
pemula.
A.2.12 Bidang Urusan Penanaman Modal
Permasalahan bidang urusan penanaman modal adalah :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-120


1. Upah minimum Kabupaten Pasuruan termasuk di ring 1
di Jawa Timur sehingga investasi yang masuk ke
Kabupaten Pasuruan cenderung padat modal.
2. Belum adanya peta potensi investasi sektoral Kabupaten
Pasuruan.
A.2.13 Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga
Permasalahan bidang urusan pemuda dan olah raga
adalah:
1. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam
pembangunan.
2. Belum adanya pembinaan yang optimal secara berjenjang
dan berkelanjutan.
3. Masih kurangnya pelestarian olahraga tradisional di
kalangan masyarakat.
A.2.14 Bidang Urusan Statistik
Permasalahan bidang urusan statistik adalah :
1. Belum ada Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan
pelaksanaan statistik sektoral (Perpres dan Permen
tentang satu data terbit akhir tahun 2019) sehingga
belum terbentuk forum satu data.
2. Masih minimnya ketersediaan data sektoral dan kualitas
akurasi data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan
pembangunan.
A.2.15 Bidang Urusan Pesandian
Permasalahan bidang urusan persandian adalah :
Belum optimalnya pengamanan sistem sandi daerah.
A.2.16 Bidang Urusan Kebudayaan
1. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap
budaya daerah, sehingga proses regenerasi pelaku seni
budaya belum optimal.
2. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam
penyelamatan aset budaya.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang
mendukung aktivitas para seniman dan budayawan.
A.2.17 Bidang Urusan Perpustakaan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-121


1. Belum adanya penggalian, pengelolaan dan pelestarian
bahan pustaka naskah kuno.
2. Belum adanya penyusunan Bibliografi daerah.
3. Koleksi bahan pustaka (cetak dan digital) masih terbatas
sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
A.2.18 Bidang Urusan Kearsipan
1. Belum adanya pegawai yang secara fungsional bertugas
sebagai pengelola arsip di unit kerja.
2. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah
Daerah dan kesalahan persepsi mengenai arsip dan
tanggung jawab kearsipan.
3. Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Rak arsip,
lemari arsip, scanner peta, Depo yang kurang memadai
dan representatif), jika dibandingkan dengan arsip yang
selalu bertambah dan belum adanya teknologi otomasi
kearsipan.
4. Belum adanya Jadwal Retensi Arsip Substantif dan
Fasilitatif sebagai pedoman Perangkat daerah melakukan
penyusutan arsip.
B. Urusan Pemerintahan Pilihan
B.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Permasalahan bidang urusan kelautan dan perikanan adalah :
1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kapasitas SDM maupun pengurangan
tingkat kemiskinan.
2. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang
belum memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan
tambahan yang dilarang seperti formalin merupakan salah
satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil
pengolahan perikanan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
produksi perikanan baik dari segi penangkapan ikan
maupun budidaya perikanan serta belum optimalnya
sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan
produk perikanan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-122


4. Pengelolaan TPI belum optimal. Hal ini disebabkan
pengelola TPI yaitu Koperasi Perikanan tidak aktif dan tidak
berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

B.2. Bidang Urusan Pariwisata


Permasalahan bidang urusan pariwisata adalah :
1. Belum optimalnya infrastuktur penunjang, pengelolaan
kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta
penyelenggaraan even-even wisata sehingga berdampak
pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata
(kelompok sadar wisata).
3. Kurangnya kualitas dan kompetensi profesi pelaku usaha
pariwisata, serta lemahnya pengelolaan daya tarik wisata
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
4. Belum terakomodirnya pelaku ekonomi kreatif serta
kurangnya kualitas SDM peningkatan inovasi usaha kreatif
dan industri kreatif sebagai pendukung pengembangan
pariwisata.

B.3. Bidang Urusan Pertanian


Permasalahan bidang urusan pertanian adalah :
1. Lemahnya kelembagaan petani, sehingga pengembangan
usaha pertanian yang berbasis agribisnis belum optimal.
2. Penanganan pasca panen/olahan pangan untuk komoditas
pertanian (tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan,
peternakan serta perikanan) belum optimal sehingga pada
saat terjadi panen raya nilai tambah komoditas pertanian
secara umum kurang maksimal yang berpengaruh terhadap
harga jual komoditas.
3. Harga pakan konsentrat yang cukup mahal disebabkan
harga bahan bakunya juga mahal sehingga mengurangi
keuntungan peternak.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-123


4. Ancaman beberapa penyakit ternak strategis seperti
brucelossis, avian influenza, anthrax dan rabies.
5. Ancaman penurunan populasi ternak besar dan kecil akibat
masih adanya pemotongan ternak betina produktif dan
pengeluaran ternak antar kabupaten yang tidak terpantau.

B.4. Bidang Urusan Perdagangan


Permasalahan bidang urusan perdagangan adalah :
1. Belum terpenuhinya permintaan pasar dalam jumlah besar
dengan kualitas yang sama disebabkan hasil produk usaha
mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM) belum
terstandarisasi.
2. Pola kemitraan antara pengusaha besar (toko modern)
dengan pengusaha mikro kecil menengah belum berjalan
optimal.
3. Berlakunya Free Trade Area berdampak pada membanjirnya
produk dari luar negeri dengan harga yang lebih murah.
4. Cakupan layanan meterologi legal belum mampu
menjangkau seluruh pelaku usaha perdagangan yang
mempergunakan alat ukur.

B.5. Bidang Urusan Perindustrian


Permasalahan bidang urusan perindustrian adalah :
1. Pertumbuhan industri kecil menengah cukup pesat namun
belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk mengurus
perijinan formal.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penguasaan
teknologi produksi, desain produk, pengemasan,
pemasaran, manajemen usaha dan keterbatasan
pendanaan membuat kualitas produk yang dihasilkan
belum memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI),
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan
International Standart Operation (ISO).

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-124


B.6. Bidang Urusan Transmigrasi
Permasalahan bidang urusan transmigrasi adalah :
1. Jumlah transmigran dan lokasi daerah tujuan tidak bisa
ditargetkan oleh pemerintah daerah, karena bergantung
pada kuota dari pemerintah pusat

C. Unsur Pendukung
C.1. Sekretariat Daerah
Permasalahan pada sekretariat daerah adalah :
1. Belum tertatanya sistem administrasi dan kearsipan
dengan baik di Sekretariat Daerah;
2. Kurang optimalnya dan tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan fungsi administrasi serta pelayanan di Sekretariat
Daerah;
3. Masih belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor.
C.2. Sekretariat DPRD
Permasalahan sekretariat DPRD adalah :
1. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dengan
Anggota DPRD dan stakeholders lain;
2. Kualitas layanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD
harus ditingkatkan;
3. Perlu pemantapan komitmen dan konsistensi dalam
memberikan layanan kepada anggota DPRD;
4. Perlunya peningkatan kualitas administrasi terhadap
perumusan kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah.
D. Unsur Penunjang
D.1. Perencanaan
Permasalahan pada perencanaan adalah :
1. Regulasi antar Kementerian seringkali tidak selaras,
sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten
mengaplikasikannya.
2. Belum terintegrasinya antara E-Planning, E-Budgeting dan
E-Sakip sehingga belum terwujud perencanaan yang
selaras.
3. Perencanaan Pembangunan belum berbasis spasial (peta).

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-125


D.2. Keuangan
Permasalahan pada keuangan adalah :
1. Pencatatan aset tanah dibawah badan saluran belum
optimal atau belum tuntas, diperlukan inventarisasi
secara bertahap dan proses perhitungan yang
membutuhkan data yang akurat.
2. Penyusunan anggaran dengan sistem e-budgeting masih
belum terimplementasikan.
3. Sistem pembayaran Non tunai dalam penganggaran APBD
masih belum sepenuhnya terlaksana.
4. Percepatan dan kemudahan dalam penyusunan pelaporan
belum optimal karena Penerapan teknologi informasi
dalam prosedur pengelolaan keuangan mulai e-planning, e-
budgeting, e-Purchasing, e-Payment, e-Reporting belum
didukung dengan SDM yang berkompetensi dibidang
Teknologi Informasi dalam sistem aplikasi yang
terintegrasi.

D.3. Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Permasalahan pada kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
adalah :
1. Kurang efektifnya sarana dan prasarana untuk menunjang
pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian.
2. Lemahnya sinkronisasi dan keakuratan data kepegawaian
pada setiap instansi (OPD) di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasuruan dengan data kepegawaian di
BKPPD Kabupaten Pasuruan.
3. Masih kurangnya jumlah pegawai Jabatan Fungsional
Tertentu (JFT) di Kabupaten Pasuruan dikarenakan
analisis beban kerja belum dilaksanakan untuk beberapa
jenis Jabatan Fungsional ;
4. Penerapan Surat Menteri PANRB nomor
B/2810/M.PAN.RB/08/2016 tentang Penilaian Prestasi
Kerja dan Surat Kepala BKN No.K.26-30/V-104-4/99

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-126


tentang Pelaporan PPK PNS menggunakan aplikasi e-
lapkin, saat ini belum dilaksanakan dikarenakan sistem e-
lapkin masih dalam tahap pengembangan.
D.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
Permasalahan pada penelitian dan pengembangan
adalah:
Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan
penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan
kebijakan daerah.
E. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
E.1. Inspektorat
Permasalahan pada inspektorat adalah :
1. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada
Perangkat Daerah;
2. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan
yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari
KKN;
3. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat
Daerah masih belum berjalan dengan baik.
F. Unsur Kewilayahan
F.1. Kecamatan
Permasalahan pada kecamatan adalah :
1. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
di Kecamatan dilaksanakan program PATEN (Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan). Tetapi belum semua
kecamatan menerapkan program tersebut.
2. Kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM Kecamatan.
3. Sulitnya koordinasi antara kecamatan dan desa,
mengakibatkan kurangnya keselarasan pembangunan
antara desa dan kabupaten.
G. Unsur Pemerintahan Umum
G.1. Kesatuan Bangsa dan Politik
Permasalahan pada Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-127


1. Masih tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba di
wilayah Kabupaten Pasuruan, sementara penyuluhan yang
dilakukan belum berjalan dengan baik.
2. Masih terjadi konflik di masyarakat dengan berbagai latar
belakang (social, ekonomi, maupun agama).

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 II-128


BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada


dasarnya disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan
ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan
mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran
secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah
penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning)
dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan
pemerintah daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi
ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan
keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di tahun 2021.
Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan
kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan
kegiatan prioritas di tahun 2021.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH


Kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 tidak dapat terlepas
dari kondisi ekonomi sebelumnya. Selain itu, penetapan arah
kebijakan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan
ekonomi nasional dan regional, namun dengan tetap
memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan potensi
ekonomi daerah yang potensial untuk digali. Kondisi ekonomi
Kabupaten Pasuruan ditunjukkan melalui beberapa indikator
sebagaimana Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Kondisi dan Perkiraan Perekonomian
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-1


Indikator Kondisi Kondisi Perkiraan Perkiraan Perkiraan
2018 2019 2020 2021 2022

Pertumbuhan 5,75 5.73-6 5.73-6


5.83 5,75 – 6
Ekonomi (%)

PDRB per Kapita 124.979.9 147.592.669 295.185.338


147.977.000 139.633.556
(Rp. Milyar)

Tingkat
6,11 5.04 5.01
Pengangguran 5.42 5.08
Terbuka (%)

2,31 1,99 3±1 3±1 3±1


Inflasi (%)

9,45 9.30 9.25


Kemiskinan (%) 8.68 9.35

Dari data kondisi 2 tahun sebelumnya dan rencana


capaian tahun berjalan, serta proyeksi capaian 2 tahun ke
depan maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2021,
sebagaimana kebijakan pertumbuhan ekonomi tahun
sebelumnya, dan dengan mempertimbangkan angka
perkiraan nasional maupun regional, serta kondisi ekonomi
daerah lima tahun terdahulu, maka pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan pada kisaran 5,75 – 6 persen pada kondisi
normal.
2. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam
point 1 pada saat ini lajunya mengalami perlambatan, dan
bahkan pada beberapa sektor juga mengalami pelemahan.
Hal ini terjadi sebagai akibat merebaknya pandemi virus
corona (Covid-19) yang secara global dirasakan seluruh
lapisan masyarakat. Pandemi ini tidak hanya terkait
langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-2


semata, namun sebagai implikasinya juga berdampak
signifikan secara ekonomi.
3. Melanjutkan langkah-langkah mitigasi, pencegahan dan
penanganan atas pandemi wabah convid-19 seperti yang
telah diupayakan di tahun 2020, serta antisipasi terhadap
potensi timbulnya dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021.
Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir korban dan
kerugian sebagai akibat dari pelemahan sosial ekonomi
atas wabah tersebut.
4. Melanjutkan penajaman target dan sasaran program dan
kegiatan melalui upaya refocussing, redistributing dan
pemangkasan anggaran agar tepat sasaran, baik sebagai
bagian upaya mitigasi dan penanganan atas dampak
lanjutan wabah convid-19 ditetapkan beberapa upaya
optimis yang bertujuan meminimalisir dampak wabah.
Berbagai upaya dalam bentuk kebijakan daerah yang
diambil tersebut, antara lain: Melaksanakan penetapan
revisi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun
2009-2029, dengan tujuan menjadi daya tarik bagi
masuknya investasi baru, utamanya bagi tumbuhnya
industri manufaktur yang padat karya, serta diharapkan
mampu membuka kawasan industri di wilayah timur
Kabupaten Pasuruan;
5. Melaksanakan penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan) yang terintegrasi dalam penetapan revisi
Perda RTRW dengan tujuan mempertahankan dan
meningkatkan potensi daerah di sektor petanian. Sektor ini
diharapkan masih ampuh sebagai benteng kuat terhadap
ketahanan pangan dan ketahanan sosial ekonomi
masyarakat kita, yang terindikasi mulai goyah akibat

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-3


wabah pandemik ini. Sektor yang secara luas meliputi
pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan,
peternakan, serta perkebunan ini memang masih menjadi
tumpuan mata pencaharian masyarakat.
6. Penguatan ekonomi lokal sekaligus menjadi upaya
mengurangi dampak sosial ekonomi atas wabah covid-19
dengan mengembangkan dan penguatan usaha ekonomi
masyarakat seperti Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah
dan Koperasi. Selain itu, juga digunakan media promosi
lain seperti penyelenggaran pameran, even seni dan
budaya, dan pengembangan sentra produk unggulan.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan program Pusat Strategi dan
Pelayanan Ekonomi Maslahat (Satrya Emas) yang
didasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52
Tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan fungsi dan
peran tenaga pendamping sebagai mitra pelaku usaha
mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
Pendampingan diberikan secara komprehensif, yaitu mulai
dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, upaya
ini juga diharapkan dapat mengembalikan peran usaha
mikro dan kecil sebagai jaring penyelamat ekonomi
masyarakat, yang elastis (resilient) dan liat (resilience)
dalam menghadapi dampak wabah ini. UMKM juga
diharapkan dapat kembali bergerak dan solutif serta
menjadi “vaksin” manjur yang dapat mengatasi dampak
ekonomi covid-19, meski masyarakat selaku konsumennya
lebih banyak berdiam di rumah.
8. Mendorong peningkatan peran pondok pesantren (salah
satu kearifan lokal) sebagai motor dalam pengembangan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-4


ekonomi masyarakat, melalui pembinaan koperasi ponpes
dan pelatihan bagi santri (Program “Pelasan”).

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kebijakan Ekonomi Nasional adalah sebuah kebijakan


pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di
bidang ekonomi. Penerapan arah kebijakan ekonomi di daerah
harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh
karena itu, perlu dipahami pokok pokok kebijakan
pembangunan umum Nasional yaitu :
1. Poyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019
sebesar 5,3% yang mengalami peningkatan atau kenaikan
sebesar 0,13% dibandingkan dengan tahun 2018 yang
sebesar 5,17% (Data bersumber pada APBN 2019);

2. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020


diproyeksikan sebesar 5,3%, namun akibat mewabahnya
virus korona yang berimbas pada melemahnya laju
pertumbuhan ekonomi, sehingga proyeksinya diturunkan
menjadi 4,7%. Jika dibandingkan dengan kuartal I tahun
2019 capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%, maka
kuartal I tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar
4,97% (Data bersumber pada APBN 2019 dan APBN 2020,
serta BPS);

3. Dalam upaya memperkuat perlindungan sosial dalam


penanganan pandemi Covid-19 dilakukan upaya serius dan
komprehensif. Upaya ini dilakukan mengingat dampaknya
menyentuh banyak aspek, bukan semata aspek kesehatan,
namun juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada
aspek sosial dan ekonomi yang dapat berpengaruh pada
fundamental perekonomian nasional. Dari kondisi darurat

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-5


tersebut, maka Pemerintah membutuhkan landasan
hukum yang kuat bagi upaya mitigasi, antisipasi, reduksi
dan penanganan dampak Covid-19 dengan menerbitkan 3
bentuk peraturan perundang-undangan, yang sekaligus
juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Tiga bentuk
peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


(PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020


tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang


Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun Neraca Perdagangan Indonesia selama 5 tahun


terakhir dapat digambarkan sebagaimana data berikut:

Tabel 3.2
Neraca Perdagangan Indonesia Selama 5 Tahun

No Komoditas Nilai dalam Juta Dollar

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-6


2020 (s/d
2016 2017 2018 2019
Peb 2020)

Komoditas Migas:

1. Ekspor 145.186,2 168.828,2 180.012,7 167.497,0 27,35

2. Impor 135.652,8 156.985,5 188.711,2 170.727,4 24,67

Komoditas Non
Migas:

1. Ekspor 132.080,7 153.083,8 162.841,0 154.992,2 25,94

2. Impor 116.913,3 132.669,3 158.842,3 148.842,1 13,80

Kecenderungan trend perdagangan migas dan non migas


sepanjang 2016 hingga Pebruari 2020 mengalami surplus.
Pada tahun 2019 terjadi defisit pada perdagangan migas,
namun secara umum di tahun tersebut surplus
perdagangan tercapai karena tertutup surplus perdagangan
pada komoditi non migas. Trend perdagangan 2 bulan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-7


pertama di tahun 2020 cenderung surplus, namun
pandemi wabah convid-2019 di bulan Maret 2020
memaksa perlambatan hingga pelemahan pada kedua
komoditas perdagangan tersebut. Adapun Sasaran
Pembangunan Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat
disampaikan dengan penjelasan data sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Pembangunan Indonesia Selama 5 Tahun
Target Tahunan Berdasarkan RKP
No Sasaran
2016 2017 2018 2019 2020

1. Pertumbuhan 5,03 5,5 – 5,9 5,2 – 5,6 5,2 – 5,6 5,2 – 5,5
Ekonomi (%)

2. Tingkat Pengangguran 5,2 – 5,5 5,0 – 5,3 5,0 – 5,3 4,8 – 5,2 4,8 – 5,1
Terbuka (%)

3. Angka Kemiskinan (%) 9,0 – 10,0 8,5 – 9,5 9,5 – 10 8,5 – 9,5 8,5 – 9,0

4. Rasio Gini (Indeks) 0,41 0,38 0,38 0,38 – 0,39 0,375 – 0,380

5. Indeks Pembangunan 70,18 70,81 71,5 71,98 72,51


Manusia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat


meningkat dari 5,33 persen pada tahun 2016 menjadi 5,5
persen pada tahun 2017 sampai dengan 5.6 persen pada
tahun 2018 dan tahun 2019 dan menjadi 5,5 persen sedikit
mengalami perlambatan pada triwulan II pada tahun 2020.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
tercatat mengalami penurunan dari 5.5 persen pada tahun
2016 sampai dengan 5.1 persen pada triwulan II di tahun
2020. Penduduk miskin terus menurun dari 9.0 persen di
tahun 2016 menjadi 8.5 persen pada triwulan II pada
tahun 2020 , Ketimpangan pendapatan terus menurun hal
ini ditunjukkan semakin rendahnya ratio gini (Indeks) dari
0.41 persen di tahun 2016 menjadi 0.375 pada triwulan II

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-8


di tahun 2020. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
juga tercatat mengalami kenaikan dari 70.18 pada tahun
2016 dan 72.51 pada tahun 2020 di triwulan II , atau
masuk dalam status tinggi.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu upaya Kabupaten Pasuruan dalam


menyelaraskan dengan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur,
maka digunakan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi
di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu.
Indikator tersebut data PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Adapun data PDRB
Kabupaten Pasuruan yang digunakan berdasarkan harga
berlaku dan dasar konstan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4.
PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah)
Tahun 2014 – 2018

No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018


2014

1 Kab. Pacitan 10.492 11.591 12.767 13.810 15.011

2 Kab. Ponorogo 13.394 14.916 16.419 17.760 19.257


3 Kab. Trenggalek 12.297 13.635 14.916 16.117 17.396

4 Kab. 25.781 28.415 31.126 33.740 36.623


Tulungagung
5 Kab. Blitar 24.141 26.780 29.335 31.654 34.203

6 Kab. Kediri 27.755 30.498 33.211 35.870 38.722


7 Kab. Malang 65.931 73.842 81.784 89.129 96.998

8 Kab. Lumajang 21.983 24.417 26.652 28.703 30.772

9 Kab. Jember 50.602 56.377 62.513 67.475 72.313

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-9


No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018
2014

10 Kab. Banyuwangi 53.371 60.179 66.346 72.243 78.037


11 Kab. Bondowoso 13.075 14.486 15.863 17.157 18.527

12 Kab. Situbondo 13.339 14.796 16.281 17.545 18.930

13 Kab. Probolinggo 23.158 25.689 28.067 29.992 32.050


14 Kab. Pasuruan 94.882 104.778 114.883 124.980 135.969

15 Kab. Sidoarjo 131.646 146.081 160.021 174.280 189.282

16 Kab. Mojokerto 53.204 59.185 65.116 70.863 76.769


17 Kab. Jombang 26.339 29.148 31.983 34.940 38.085

18 Kab. Nganjuk 17.244 19.122 21.114 22.892 24.879

19 Kab. Madiun 12.532 13.901 15.227 16.418 17.679


20 Kab. Magetan 12.564 13.880 15.196 16.343 17.673

21 Kab. Ngawi 13.312 14.994 16.530 17.810 19.242

22 Kab. Bojonegoro 50.534 48.606 55.581 64.886 73.889

23 Kab. Tuban 43.802 48.138 52.307 56.501 60.844

24 Kab. Lamongan 25.705 28.746 31.707 34.371 37.333

25 Kab. Gresik 93.798 100.724 107.877 118.619 130.609

26 Kab. Bangkalan 21.709 19.199 20.134 21.675 23.887

27 Kab. Sampang 14.628 14.697 16.245 17.707 19.229

28 Kab. Pamekasan 11.067 12.299 13.528 14.641 15.952

29 Kab. Sumenep 28.311 27.156 28.971 30.578 32.744

30 Kota Kediri 87.704 95.865 106.396 116.060 128.293

31 Kota Blitar 4.354 4.819 5.331 5.802 6.319

32 Kota Malang 46.563 51.824 57.171 62.359 67.935

33 Kota Probolinggo 7.261 8.072 8.888 9.680 10.542

34 Kota Pasuruan 5.346 5.949 6.559 7.125 7.728

35 Kota Mojokerto 4.427 4.882 5.370 5.848 6.354

36 Kota Madiun 9.214 10.192 11.184 12.132 13.190

37 Kota Surabaya 365.351 406.223 451.383 495.026 544.594

38 Kota Batu 10.260 11.510 12.902 14.351 15.801

Provinsi Jawa Timur 1.537,94 1.691,47 1.857,60 2.012,91 2.189,78

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-10


Tabel 3.5.
PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah)
Tahun 2014 – 2018

No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018


2014

1 Kab. Pacitan 8.582 9.020 9.490 9.963 10.511

2 Kab. Ponorogo 11.105 11.688 12.306 12.933 13.620

3 Kab. Trenggalek 9.999 10.502 11.027 11.580 12.162

4 Kab. 21.265 22.327 23.446 24.637 25.920


Tulungagung
5 Kab. Blitar 19.920 20.928 21.991 23.107 24.286

6 Kab. Kediri 22.890 24.008 25.212 26.446 27.789

7 Kab. Malang 52.550 55.318 58.247 61.409 64.823

8 Kab. Lumajang 17.852 18.677 19.555 20.543 21.574


9 Kab. Jember 41.972 44.223 46.534 48.913 51.473

10 Kab. Banyuwangi 42.006 44.530 46.925 49.480 52.371

11 Kab. Bondowoso 10.652 11.180 11.736 12.326 12.953


12 Kab. Situbondo 10.572 11.086 11.641 12.230 12.894

13 Kab. Probolinggo 18.682 19.571 20.504 21.418 22.375

14 Kab. Pasuruan 80.105 84.416 89.011 94.102 99.553


15 Kab. Sidoarjo 106.434 112.013 118.179 125.039 132.599

16 Kab. Mojokerto 44.292 46.792 49.361 52.193 55.248

17 Kab. Jombang 21.793 22.960 24.199 25.497 26.882


18 Kab. Nganjuk 14.143 14.875 15.662 16.486 17.374

19 Kab. Madiun 10.170 10.705 11.269 11.879 12.485

20 Kab. Magetan 10.292 10.824 11.398 11.978 12.607


21 Kab. Ngawi 10.681 11.223 11.808 12.406 13.059

22 Kab. Bojonegoro 39.935 46.893 57.187 63.056 65.835

23 Kab. Tuban 35.520 37.256 39.082 41.038 43.157


24 Kab. Lamongan 21.100 22.317 23.624 24.928 26.300

25 Kab. Gresik 76.336 81.380 85.850 90.856 96.276

26 Kab. Bangkalan 17.369 16.907 17.019 17.619 18.369


27 Kab. Sampang 11.633 11.874 12.607 13.198 13.793

28 Kab. Pamekasan 8.846 9.317 9.816 10.310 10.873

29 Kab. Sumenep 21.477 21.751 22.312 22.950 23.770

30 Kota Kediri 69.233 72.946 76.988 80.946 85.336

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-11


No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018
2014

31 Kota Blitar 3.650 3.857 4.079 4.315 4.566


32 Kota Malang 39.725 41.952 44.304 46.825 49.502

33 Kota Probolinggo 6.262 6.629 7.018 7.431 7.872

34 Kota Pasuruan 4.561 4.813 5.076 5.354 5.651


35 Kota Mojokerto 3.775 3.991 4.222 4.460 4.719

36 Kota Madiun 7.965 8.455 8.955 9.486 10.052

37 Kota Surabaya 305.948 324.215 343.653 364.715 387.333


38 Kota Batu 8.572 9.146 9.751 10.391 11.066

Provinsi Jawa Timur 1.262,68 1.331,39 1.405,56 1.482,29 1.563,75


Sumber: BPS Jawa Timur dan RPJMD Jatim 2019-2024

Tabel 3.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan
dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2018

Indikator 2015 2016 2017 2018


2014

PDRB ADHB Kab. Pas 94.882 104.778 114.883 124.980 135.969


(Miliar Rupiah)
PDRB ADHK Kab. Pas 80.105 84.416 89.011 94.102 99.553
(Miliar Rupiah)
Pertumbuhan Ekonomi 6,74 5,38 5,44 5,7 5,8
Kab. Pasuruan (%)
Pertumbuhan Ekonomi 5,86 5,44 5,57 5,45 5,50
Prov. Jawa Timur (%)

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan seiring


dengan dinamika pembangunan di Jawa Timur. Hal
ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka
PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-12


3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten


Pasuruan tahun 2021 serta strategi umum untuk
mencapai arah kebijakan tersebut dapat disampaikan
sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi


melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis kawasan
dan berdaya saing;

2. Upaya optimalisasi perekonomian dengan mendorong


pengembangan usaha ekonomi di sektor ekonomi
kreatif;

3. Peningkatan infrastruktur dalam mendukung


pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
tertutama yang terkait penggalian dan optimalisasi
potensi daerah/kawasan, penguatan regulasi,
penguatan sarana dan prasarana;

4. Optimalisasi iklim investasi, utamanya investasi yang


bersifat padat karya.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan makro di


Kabupaten Pasuruan tahun 2021 terdapat beberapa
strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Pasuruan tahun 2018-2023 yang terinci sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya ekonomi


kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi
terhadap revolusi industri 4.0;

2. Menciptakan dan menumbuhkembangkan destinasi


wisata baru;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-13


3. Mendorong tumbuh kembang dan kemandirian
ekonomi kerakyatan dan lembaga ekonomi
masyarakat yang terstandarisasi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat tentang


pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2021.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini,


arahan kebijakan pendapatan Kabupaten Pasuruan adalah
sebagai berikut:
1. Penguatan Local Taxing Power dengan strategi
memperluas Basis Pungutan dan Diskresi Penetapan
Tarif. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan yang
antara lain meliputi:
a. Memperluas Objek (Pajak Hotel, Pajak Restoran);
b. Menambah Jenis (Pajak Rokok, BPHTB, PBB-
Perkotaan dan Perdesaan);
c. Menaikkan Tarif Maksimum (Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan);
d. Diskresi Penetapan Tarif (daerah bebas menetapkan
tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan).
2. Optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang
bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber
dari pemerintah provinsi, nilai alokasi DAU dan DAK;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-14


3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah, melalui mapping potensi
pajak daerah dan retribusi daerah, upaya
meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah
serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan
atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah
yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
4. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran
atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme
penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh
petugas Badan Keuangan Daerah (BKD) pada sektor-
sektor penghasil;
5. Perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan
memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana,
sumber daya aparatur pengelola. Hal ini dilaksanakan
tidak semata-mata didasarkan pada capaian tahun
sebelumnya, namun demikian sangat disadari bahwa
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi
belum sepenuhnya optimal karena peta potensi atas
sektor tersebut masih dalam proses up dating dan
validasi;
6. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan
perangkat daerah penghasil serta Pemerintah
Kabupaten/Kota lain;
7. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Badan
Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pendapatan daerah;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-15


8. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak
sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak
pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah;
9. Mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak
dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran
Peraturan Daerah;
10. Melakukan penyesuaian landasan hukum bagi
pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Mengusulkan dan mengajukan formasi pejabat penilai
pajak daerah dan PPNS sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan penerimaaan Pemerintah Asli Daerah
melalui intensifikasi dan upaya pemutakhiran
perhitungan pajak daerah. Hal ini selaras dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
208/PMK.07/2018 pasal 9;
12. Mempertimbangkan melaksanakan sunset policy di
tahun 2021 bagi para penunggak pajak dengan
kewajiban mengisikan formulir data tentang diri Wajib
Pajak Daerah dikandung maksud juga sebagai upaya
menggali alternatif semua potensi penerimaan di
daerah. Kebijakan ini dilaksanakan secara periodik
dengan jangka waktu pelaksanaan yang panjang
dengan waktu pelaksanaan yang tidak dilaksanakan
secara beruntun, sehingga azas keadilan tetap dapat
diperoleh bagi WPD yang patuh;
13. Penerapan e-informasi dengan membangun aplikasi
geotagging yang sudah banyak diterapkan di beberapa
daerah. Aplikasi ini dapat menjadi database valid

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-16


sebagai upaya peningkatan perolehan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), deteksi dini terhadap potensi kenakalan
WPD, dan untuk menggali potensi pendapatan daerah,
serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan
strategis;
14. Melaksanakan intensifikasi terhadap penagihan piutang
daerah baik melalui upaya penagihan maupun
penindakan terhadap piutang daerah yang masih
tergambar tinggi pada dokumen RPJMD. Penagihan
piutang daerah secara aktif selaras dengan PP No. 12
Tahun 2019 pasal 198;
15. Mempertimbangkan penghapusan piutang yang tidak
dapat ditagih sesuai dengan kriteria yang tercantum
dalam PP No. 12 Tahun 2019;
16. Melaksanakan pemutakhiran data NJOP sehingga dapat
diintensifkan perolehan pendapatan dari sisi ini.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-17


Tabel 3.7
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 s.d tahun 2023

Target (Seharusnya Target Target


Target Target
NO URAIAN realisasi) (Seharusnya realisasi) (Dihapus saja)
Tahun 2021 Tahun 2022
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2023

1 PENDAPATAN 3.258.476.590.551,6 3.436.524.079.865,0 3.634.630.390.802,7 3.600.069.296.237,2 3.657.246.221.122,8

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 643.350.343.365,00 672.658.471.837,22 706.099.741.124,44 741.183.978.602,46 777.992.801.962,77

1.1.1. Hasil Pajak Daerah 399.618.140.000,00 418.240.000.000,00 440.402.000.000,00 463.672.000.000,00 488.105.000.000,00

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 42.973.842.696,00 43.833.319.549,92 44.709.985.940,92 45.604.185.659,76 46.516.269.372,94

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang


1.1.3. 4.222.528.303,00 4.222.528.303,00 4.307.000.000,00 4.393.000.000,00 4.481.000.000,00
Dipisahkan

1.1.4. Lain - Lain PAD Yang Sah 196.535.832.366,00 206.362.623.984,30 216.680.755.183,52 227.514.792.942,70 238.890.532.589,83

1.2. DANA PERIMBANGAN 1.980.945.604.000,00 1.986.162.862.430,00 1.991.538.246.178,30 1.997.078.634.134,79 2.002.791.238.860,06

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 309.820.375.000,00 315.037.633.430,00 320.413.017.178,30 325.953.405.134,79 331.666.009.860,06

1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.222.938.444.000,00 1.222.938.444.000,00 1.222.938.444.000,00 1.222.938.444.000,00 1.222.938.444.000,00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus


448.186.785.000,00 448.186.785.000,00 448.186.785.000,00 448.186.785.000,00 448.186.785.000,00
Target (Seharusnya Target Target
Target Target
NO URAIAN realisasi) (Seharusnya realisasi) (Dihapus saja)
Tahun 2021 Tahun 2022
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2023

1.3. LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH

812.228.132.500,00 911.954.403.500,00 936.992.403.500,00 861.806.683.500,00 876.462.180.300,00

1.3.1. Pendapatan Hibah


156.766.600.000,00 199.530.600.000,00 211.530.600.000,00 122.530.600.000,00 122.530.600.000,00

1.3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau


Pemda Lain

215.000.000.000,00 217.300.000.000,00 230.338.000.000,00 244.152.280.000,00 258.807.776.800,00

1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


418.683.517.000,00 418.683.517.000,00 418.683.517.000,00 418.683.517.000,00 418.683.517.000,00

1.3.4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda


lain
21.778.015.500,00 76.440.286.500,00 76.440.286.500,00 76.440.286.500,00 76.440.286.500,00

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-19


1.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan
pada upaya-upaya sebagai berikut:
1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam
rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan
pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk
pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang
diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas
Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal,
atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan;
5. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang
diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu,
rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas
kemitraan.
6. Mengarahkan pos pembiayaan pada upaya melanjutkan
langkah-langkah mitigasi, pencegahan dan penanganan
atas pandemi wabah convid-19 seperti yang telah
diupayakan di tahun 2020, serta untuk mereduksi
potensi timbulnya dampak ekonomi lanjutan pada tahun
2021 agar korban dan kerugian dapat diminimalisir.
7. Pos pembiayaan diarahkan pada upaya refocussing,
redistributing dan pemangkasan agar target dan sasaran
dapat meminimalisir dampak lanjutan wabah convid-19
dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Tabel 3.15

Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah


Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 s.d Tahun 2023
(Diganti menjadi Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 s.d Tahun 2022)

Target tahun 2022


Realisasi Target (Seharusnya Target (seharusnya Proyeksi (seharusnya Proyeksi (diganti target
No URAIAN Tahun 2017 (Dihapus realisasi) realisasi) realisasi) saja)
saja) Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Penerimaan 71,743,235,917.00
3.1 147.652.902.954,00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00
Pembiayaan Daerah

3.1.1 Sisa Lebih


Perhitungan 75,000,000,000.00
Anggaran Tahun 150.909.667.037,00 75,000,000,000.00 75,000,000,000.00 75,000,000,000.00 75,000,000,000.00
Anggaran
Sebelumnya (SILPA)

3,2 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal/ 3,256,764,083.00


3.2.1 3,256,764,083.00 3,256,764,083.00 3,256,764,083.00 3,256,764,083.00 3,256,764,083.00
Investasi Pemda

PEMBIAYAAN 71,743,235,917.00
NETTO 147.652.902.954,00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00

Sumber : BKD Kabupaten Pasuruan (RPJMD Kab Pasuruan 2018-2023)

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 III-21


BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

• Tujuan Dan Sasaran Pembangunan


Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah
yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-
2023 dijelaskan sebagaimana dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Hubungan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan
dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya


Saing

MISI TUJUAN/SASARAN
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas TUJUAN 1.1.
sector-sektor produksi dan produk- Meningkatkan Pertumbuhan
produk unggulan Kabupaten Pasuruan Ekonomi
melalui penguatan kelembagaan sosial
dan meningkatkan nilai tambah ekonomi SASARAN 1.1.1.
desa berbasis masyarakat dengan cara Meningkatnya produktivitas sektor-
mempermudah aspek legal dan sektor unggulan dengan
pembiayaan dalam rangka percepatan mendorong perkembangan ekonomi
pembangunan daerah menuju kreatif
kesejahteraan masyarakat SASARAN 1.1.2.
Meningkatnya kunjungan
pariwisata
SASARAN 1.1.3.
Meningkatnya kualitas
kelembagaan ekonomi masyarakat

SASARAN 1.1.4.
Meningkatnya kemandirian desa

SASARAN 1.1.5.
Meningkatnya ketahanan pangan

TUJUAN 1.2.
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-1


VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya
Saing
SASARAN 1.2.1.
Meningkatkan kesempatan
lapangan kerja baru

SASARAN 1.2.2.
Meningkatnya penanggulangan
PMKS

2. Melaksanakan pembangunan berbasis TUJUAN 2.1.


keluarga dengan memanfaatkan modal Mewujudkan kerukunan,
sosial berbasis religiusitas dan budaya, keamanan, ketenteraman dan
guna mewujudkan kohesi sosial ketertiban umum.
SASARAN 2.1.1.
Meningkatnya penanganan
pelanggaran Perda
SASARAN 2.1.2.
Menurunnya konflik SARA

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur TUJUAN 3.1.


daerah untuk penguatan konektivitas Mewujudkan pembangunan yang
dan aksesibilitas masyarakat dalam berkeadilan
rangka peningkatan daya saing daerah
SASARAN 3.1.1.
dengan memperhatikan pemanfaatan
Meningkatnya kualitas lingkungan
segenap potensi sumber daya alam
hidup
secara bertanggung jawab dan
berkelanjutan sebagai bentuk konservasi SASARAN 3.1.2.
lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Menurunnya dampak bencana
SASARAN 3.1.3.
Meningkatnya aksesibilitas wilayah

SASARAN 3.1.4.
Meningkatnya aksesibilitas
transportasi
SASARAN 3.1.5.
Meningkatnya pengelolaan sumber
daya air

4. Memperkuat dan memperluas reformasi TUJUAN 4.1.


birokrasi yang mendukung tata kelola Mewujudkan kinerja pemerintah
pemerintahan dan pelayanan publik yang daerah yang professional,
inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan transparan, akuntabel dan
demikratis yang berbasis pada teknologi responsif.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-2


VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya
Saing
informasi. SASARAN 4.1.1.
Meningkatnya kualitas system
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
SASARAN 4.1.2.
Meningkatnya kualitas system
keuangan daerah
SASARAN 4.1.3.
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
SASARAN 4.1.4.
Meningkatnya profesionalisme ASN

5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama TUJUAN 5.1.


pelayanan kesehatan, permukiman dan Mewujudkan sumber daya manusia
pendidikan dengan mengintegrasikan yang berkualitas
pendidikan formal dan non formal SASARAN 5.1.1.
sebagai wujud afirmasi pendidikan Meningkatnya pelayanan dasar
karakter di Kabupaten Pasuruan kesehatan
SASARAN 5.1.2.
Meningkatnya pelayanan dasar
pendidikan
SASARAN 5.1.3.
Meningkatnya daya beli
masyarakat
SASARAN 5.1.4.
Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman
SASARAN 5.1.5.
Meningkatnya kesetaraan
masyarakat

SASARAN 5.1.6.
Meningkatnya peran serta dan
eksistensi pemuda

• Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021


Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 disusun
dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 219 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-3


(RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, Program
Prioritas/Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, dan Pokok-pokok pikiran
DPRD, serta terjadinya bencana non alam ”Pandemi COVID 19” pada
tahun 2020 yang ditetapkan sebagai bencana nasional.

4.1. Telaah RPJMN Tahun 2020 -2024


Dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan penerjemahan dari visi-
misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih. Sehingga dalam
penyusunannya perlu memperhatikan dokumen tersebut. Sebagai
kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi
sebelumnya maka dalam periode 5 tahun mendatang maka Visi Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”. Upaya mewujudkan visi ditempuh dengan sembilan misi
sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan dan pencapaian sasaran Visi


Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai
strategi yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-4


Transformasi Ekonomi. Penjabaran dari 5 (lima) arahan utama tersebut
adalah :
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan
kerjasama industri dan talenta global.
Strategi pencapaian pembangunan SDM melalui peningkatan
layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas
dan pembangunan karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses
ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Strategi pencapaian pembangunan infrastruktur melalui
pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan
infrastruktur ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan,
pembangunan energi ketenagalistrikan, dan pengembangan teknologi
informasi
3. Penyederhanaan Regulasi.
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan
Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama,
UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Strategi pelaksanaan penyederhanaan regulasi melalui penerapan
pendekatan Omnibus Law, dan pendekatan terhadap regulasi yang
akan disusun.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,
memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi.
Strategi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui
penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan e-government, reformasi

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-5


birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor,
kepabeanan dan kepelabuhan.
5. Transformasi Ekonomi.
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi
daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Strategi pelaksanaan transformasi ekonomi melalui industrialisasi
berbasis sumber daya alam (SDA) dan rantai produksi global,
pengembangan destinasi unggulan, serta penguatan ekonomi kreatif
dan ekonomi digital.
Proyek Utama (Major Project) yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 –
2024, antara lain :
1. Sektor Ekonomi
a. Penyelesaian kawasan pariwisata unggulan yaitu Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-
Semeru, dan Wakatobi.
b. Penguatan jaminan usaha dan korporasi petani dan nelayan.
2. Sektor Sumber Daya Manusia
a. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri
4.0.
3. Sektor Infrastruktur
a. Peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman.
b. Penyediaan hunian layak.
c. Pembangunan akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan
Rumah).
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 disusun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial akibat bencana nasional
non alam Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Dampak
pandemi ini sangat dirasakan oleh hampir seluruh sektor ekonomi
(industri, pariwisata, jasa dan lain-lain) dan juga berdampak pada sektor

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-6


sosial atau kehidupan masyarakat dengan banyaknya PHK, penurunan
daya beli masyarakat, dan bertambahnya jumlah orang miskin. Oleh
karena itu Tema RKP Tahun 2021 adalah ”Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Dengan fokus pembangunan :
1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi.
2. Reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Reformasi sistem perlindungan sosial.
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.
Selain fokus pembangunan di atas, yang juga menjadi perhatian
Pemerintah (sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19) adalah
Penguatan Sistem Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan melalui :
a. Memperkuat korporasi petani dan distribusi pangan.
b. Bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan.
c. Ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan
pangan.
d. Stabilitas akses pangan.
e. Meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi penembangan industri
pangan lokal.

4.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa


Timur Tahun 2019 – 2024

Visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur


sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 adalah :
”TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA,
UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG”
Dengan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-7


Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan
Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong
Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan
Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, untuk
tahun 2021 adalah :
”Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM untuk mendukung daya
saing daerah untuk menyambut era industri perdagangan dan jasa
berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
Sedangkan arah kebijakan pembangunan yang merupakan keterpaduan
pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah :
1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar
masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan
distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan
kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta
peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan
pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam
mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor
primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama
antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan
regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat
terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk
miskin.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-8


3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan
layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem
logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan
pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan
pembangunan.
Dalam arahan koridor dan poros pengembangan Jawa Timur, Kabupaten
Pasuruan termasuk dalam rencana Pengembangan Kota Menengah di
Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah
dan Utara Tapal Kuda). Selain itu Kabupaten Pasuruan termasuk dalam
rencana Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Bromo-Tengger-Semeru dengan kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-
Tengger-Semeru dan sekitarnya, konektivitas wisata desa (koridor
wisata) sekitar Bromo-Tengger-Semeru, dan pengembangan Tourism
Center of Excellence.
Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan cakupan
pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan
peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan
pemerataan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan kondisi sosial
ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan prioritas lokasi
penanganan kewilayahan Provinsi Jawa Timur dengan fokus Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten
Nganjuk, dan Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka pengembangan
wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan
nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang
rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi
utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Selain
itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru, dilakukan
dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di
seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-9


Pusat–pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu
memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur
dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan
ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud.
Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan
pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh
wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah
pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis
terkemuka yang disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun
2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui
penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan
penyediaan infrastruktur pendukung. Adapun pembagian klaster
kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam
rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di
Jawa Timur, terbagi ke dalam 8 (delapan) klaster. Adapun Kabupaten
Pasuruan termasuk dalam Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten
Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster
ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor
perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.
Arahan pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:
a. Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang
memiliki latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah
industrialisasi. Di daerah industri mayoritas masyarakatnya
adalah masyarakat urban dan cenderung heterogen. Masyarakat
yang tinggal di daerah kawasan metropolitan ini adalah
masyarakat plural yang berasal dari berbagai suku, namun tetap
ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di Kawasan
Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh
masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku
yaitu Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-10


macam suku yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat
Metropolitan adalah cenderung mempunyai pemikiran yang
rasional dan berdasarkan logika, demokratis, toleran dan suka
menolong orang lain, namun demikian masyarakat di kawasan
Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai hukum. Semua
permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan secara hukum.
Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya
bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan merupakan tujuan
bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan kegiatan
yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya
Manusia lebih diutamakan dari pada program dan kegiatan yang
bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di
wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak
ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa
Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah
tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster Metropolitan ini,
terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu penduduk di
klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi
sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks
pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain
kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat
pengangguran yang tinggi disertai dengan kesenjangan
pendapatan yang tinggi pula, oleh karena itu diperlukan beberapa
alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas
terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja; dan pengembangan program penanggulangan
kemiskinan yang terpadu, lintas dan antar sektor.
b. Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong
kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan
perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas
SDM pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-11


Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber
pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi,
teknologi informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan
Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi
produktif dan pengendalian tingkat inflasi daerah; dan
c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi
dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan
pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian
daerah aliran sungai; dan Pengoptimalan dukungan pendanaan
pembangunan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur
melalui kemitraan stakeholder.

Selain itu, dalam rencana pengembangan kawasan strategis


prioritas pembangunan ekonomi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan
termasuk dalam beberapa kawasan rencana, yaitu : kawasan
peruntukan industri, kawasan pertanian terpadu berbasis
korporasi, dan kawasan agropolitan klaster Bromo-Tengger-
Semeru (BTS).

4.3. Telaah Proyek Strategis Nasional


Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian
integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan
Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan lintas
selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan nasional dan daerah. Rencana induk ini merupakan
upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi,

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-12


arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing;
pembangunan berbasiskan kewilayahan guna mengurangi kesenjangan;
peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif,
terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang
berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.
Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui
pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan dan
peningkatan keterkaitan dengan sentra-sentra produksi utama di
Provinsi Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai
inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan hal
tersebut, maka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi
(RIPPE) Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -
Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah sejalan dengan arah
pembangunan nasional, arah kebijakan umum dalam RPJMD 2019-
2024, dan RTRW 2011-2031 khususnya terkait peningkatan konektivitas
dan sistem transportasi antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat dinamika
kewilayahan yang mempengaruhi perubahan arah pengembangan
wilayah dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan
wilayah, maka akan dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah
dengan RIPPE Jawa Timur.
Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan
konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:
a. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional,
sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem
komunikasi dan informasi;
b. Identifikasi simpul- simpul transportasi (transportation hubs) dan
distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi
komoditi utama dan penunjang;

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-13


c. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan
ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional; dan
d. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk
memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan
sektor pendidikan.
Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan
ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang
telah ada di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara penguatan
infrastruktur. Penguatan infrastruktur dilakukan untuk kawasan-
kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, namun
dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur.
Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan
dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur
tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan
dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya belum
optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan
memajukan pemerataan ekonomi.
Terdapat dua pendekatan yang akan diterapkan dalam
percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu
pendekatan untuk pusat pertumbuhan yang telah ada dan pendekatan
pengembangan pusat pertumbuhan baru. Pendekatan pusat
pertumbuhan yang telah ada memerlukan penguatan infrastruktur,
dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat
ekonomi terbangun, yang dapat ditingkatkan kontribusinya melalui
penambahan infrastruktur. Pendekatan ini diterapkan untuk:
a. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, meliputi Kabupaten Gresik,
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban dengan
fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat capital-
intensive serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik
dan terlatih, dan hub arus barang dan orang. Kawasan Prioritas

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-14


Gerbangkertosusila didorong dengan pengembangan kawasan
pendukung yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan.
Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan, meliputi Kabupaten
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan fokus pengembangan
pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi,
dan pariwisata;
b. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, meliputi Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota
Probolinggo dengan fokus utama pada sektor pariwisata, dan
agroproduksi dan agroindustri. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-
Semeru didorong dengan pengembangan Kawasan Pendukung
Selingkar Ijen. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, meliputi
Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dengan
fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian, dan
perkebunan; dan
c. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan,
meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota
Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten
Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan,
Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan
dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor
pariwisata.
Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS) merupakan
kawasan yang terdiri atas wilayah inti dan kawasan pendukung yang
ada di sekitarnya, dimana secara administrasi terdiri atas 3 (tiga) kota
dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan,
Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan
Kabupaten Pasuruan.
Wilayah inti Kawasan BTS adalah Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru (TN BTS) yang didasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.
178/ Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,2 hektar.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-15


Wilayah TN BTS terletak di dataran tinggi dengan karakter wilayah
pegunungan yang terdiri dari kompleks Pegunungan Tengger di utara
dan kompleks Gunung Jambangan di sebelah selatan. Secara geografis
wilayah TN BTS terletak antara 7'54' - 8'13' LS dan 112"51' - 113"04' BT.
Wilayah ini memiliki karakter khas berupa padang pasir, serta ekologi
alam pegunungan dan budaya masyarakat setempat (Suku Tengger).
Oleh sebab itu kawasan ini merupakan destinasi wisata yang khas dan
menarik untuk ditingkatkan pengembangan destinasi wisatanya.
Kawasan BTS beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata 21 - 31
derajat Celcius. Wilayah Kabupaten Malang mempunyai suhu udara
relatif lebih sejuk, sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo memiliki
usaha paling tinggi. Curah hujan rata-rata kurang lebih 1.700
mm/tahun. Potensi ketersediaan air di Kawasan BTS saat ini bergantung
pada air permukaan berupa sungai yang merupakan bagian dari Wilayah
Sungai Brantas, Wilayah Sungai Welang Rejoso, Wilayah Sungai Pekalen
Sampean dan Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung. Kawasan BTS
dikelilingi oleh beberapa gunung api aktif sehingga termasuk dalam
kawasan rawan bencana gunung api. Sektor unggulan di Kawasan BTS
adalah potensi-potensi wisata yang beragam dan menyebar, baik wisata
alam dan wisata budaya misalnya, Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru (TN BTS) memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol,
seperti keberadaan flora langka yang menarik dan endemic, ekosistem
yang khas gunung berapi yang aktif, habitat satwa migran,
fenomena/gejala alam yang unik dan menakjubkan seperti kaldera di
dalam kaldera, ranu/danau yang. sangat luas dan indah di atas
pegunungan, keunikan Kaldera Tengger dengan laut pasirnya, budaya
dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger. Pemandangan kawah
Bromo yang indah dan mempesona disaksikan secara dekat maupun
dari titik penanjakan, kemudian adanya lautan pasir dan padang
savanna yang mempesona. Di bidang Agropolitan memiliki panorama
alam yang unik, seperti lahan pertanian di Tosari, Argosari, dan lain-
lain. Sektor budaya memiliki event tradisi budaya yang melembaga di

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-16


masyarakata (terutama masyarakat Tengger), seperti: Karo, Yadnya
Kasodo, Entas-entas, Unan-unan, Pujan Mubeng, dan lain-lain.
Permukiman Suku Tengger yang memiliki ciri khas khusus sehingga
bisa dijadikan sebagai objek tujuan wisata yang memiliki arsitektur
vernacular. Selain itu fasilitas rekreasi yang beraneka ragam seperti
taman rekreasi, kolam renang tempat berkemah, lapangan golf, dan lain-
lain yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan dapat membantu
mengurangi kelebihan pengunjung di TN BTS, dimana di beberapa
tempat telah melebihi kapasitas daya dukung lahan.
Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru ditetapkan sebagai
salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang
berdampak pada diprioritaskannya program-program pembangunan di
wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur maupun program
peningkatan kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata
telah menjadi prioritas dalam perencanaan K/ L.
Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan
ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan
Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata,
merupakan konsep yang tepat terutama terkait upaya pemerataan
ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Agropolitan dan
Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-
kantong kemiskinan.
Sebagai destinasi wisata alam, wilayah TN BTS harus dijaga
keberlanjutannya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang tentunya
mempengaruhi kualitas obyek wisata tersebut. Dengan demikian daya
dukung lingkungan menjadi salah satu parameter untuk membatasi
kegiatan yang dilakukan di wilayah TN BTS. Di sisi lain, obyek wisata
lainnya seperti wisata agro maupun budaya menjadi potensi untuk lebih
ditingkatkan. Keberagaman jenis obyek wisata tersebut menjadi potensi
untuk lebih mengembangkan kegiatan pariwisata di Kawasan BTS;
Kawasan BTS yang mempunyai peran sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) yang terletak di Kota Malang dan pada Sistem Perkotaan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-17


meliputi kawasan Kota Malang - Kota Sidoarjo - Kota Mojokerto. Selain
itu untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Probolinggo.
Serta Pusat Kegiatan Lokal berada di Kabupaten Malang, Kabupaten
Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu.
Berdasarkan kondisi saat ini dan arah perkembangan ekonomi di
Kawasan BTS, pembangunan Kawasan BTS akan diprioritaskan pada
kegiatan pariwisata baik di wilayah inti TN BTS maupun kawasan
sekitarnya. Selain itu, dengan memanfaatkan potensi perkebunan di
sekitarnya, pembangunan di Kawasan BTS juga akan diprioritaskan
pada kegiatan agroproduksi dan agroindustri dengan memanfaatkan
pusat kegiatan pariwisata sebagai pusat distribusi hasil dari
agroproduksi dan agroindustri.
Kegiatan ekonomi yang layak menjadi pemicu pertumbuhan di
Kawasan BTS adalah Pariwisata, baik melalui Pengembangan area inti
dan hinterland KSPN BTS, maupun pengembangannya di wilayah
terpilih BOP BTS, Pembangunan Bromo Vulcanic Park, Tengger Culture
Centre, Ranu Pane dan Ranu Gumbolo serta banyaknya air terjun
seperti Madakaripura atau Kampung Sewu. Area hinterland BTS juga
sampai kepada wilayah Batu yang juga kuat dalam pengembangan
Agrowisata dan termasuk KEK Singhasari untuk mendukung kegiatan
ekonomi.
Program agropolitan/minapolitan yang mendukung percepatan
Kawasan BTS memiliki berapa sasaran kegiatan di antaranya:
Pengembangan Agropolitan Poncokusumo - Tirtoyudo - Ampelgading,
Pengembangan Agropolitan Wajak Tumpang - Jabon - Kabupaten
Malang, Sub Terminal Agrobis - Kabupaten Malang, Minapolitan
Sendangbiru - Kabupaten Malang, Pengembangan Agropolitan Senduro-
Candipuro- Pasrujambe-Gucialit - Kabupaten Lumajang, Pengembangan
Agropolitan Sukapura-Lumbang-Sumber - Kabupaten Probolinggo,
Pengembangan Agropolitan Krucil - Kabupaten Probolinggo,
Pengembangan Agropolitan Tosari-Tutur-Puspo - Purwosari -
Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Wonosari -

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-18


Andonosari - Kabupaten Pasuruan, Penataan dan Pengembangan
kawasan minapolitan - Kabupaten Pasuruan, Penataan dan
pengembangan wisata edukasi peternakan Purwosari dan
Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) - Kabupaten
Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Kota Probolinggo - Kota
Probolinggo, Pembangunan Pasar Agro dan Pasar Tradisional Triwung
Kidul - Kota Probolinggo, Revitalisasi/Pembangunan Rumah Khusus
Nelayan - Kota Pasuruan, Pembangunan Gudang dan Cold Storage
Pertanian - Kota Batu, Pengembangan Pertanian Organik Berbasis
Potensi Unggulan Desa - Kota Batu, Pengembangan Integrated Farming -
Kota Batu serta Agrowisata Batu Kota Batu.

4.4. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


(RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Pasuruan yang merupakan penjabaran dari
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta arah pembangunan daerah
dari tahun 2018 sampai 2023. RPJMD ini lebih lanjut setiap tahun
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.
Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 tertuang
Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah ”Menuju Kabupaten Pasuruan yang
Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 5 (lima)
Misi, 6 (enam) tujuan dan 24 (dua puluh empat) sasaran. Dalam rangka
mengimplementasikan Visi dan Misi pembangunan daerah agar lebih
menarik, mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat, Bupati dan Wakil
Bupati Pasuruan telah menetapkan beberapa program unggulan yang
dijadikan sebagai ’JARGON’ pembangunan yaitu :
a. Satrya Emas (Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat)
b. Pelasan (Pelatihan Santri)
c. Perwira Keluarga (Perempuan Wirausaha Berbasis Keluarga)

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-19


d. Gerakan Yuk Nonggo (Ayo Tuku nang Tonggo)
e. Agawe (Ayo ng-Gawe WC)
f. Pasuruan Podo Roso
g. Kenduren Mas (Kendaraan Urun Rembug Perencanaan Masyarakat)
h. Kemisan (Koordinasi Pengentasan Kemiskinan)
i. SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah)
j. Pemuda Pelopor Pembangunan Desa (P3D)
k. Sakera Jempol
l. Adus Kali (Menelusuri Potensi Sungai dari Hulu sampai Hilir)
m. Rumahku Surgaku
n. Wak Moqidin (Waktune Kumpul Mbangun TPQ dan Madin)
o. ODHA LINK
p. Pusaka
q. Surya Mas Jelita
r. Pasuruan Gumuyu
Panduan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan lima
tahun ke depan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dituangkan
dalam bentuk arah kebijakan. Selain sebagai panduan pelaksanaan
pembangunan, arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam
menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode tahun
2018 – 2023. Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan


Tahun 2019 – 2023

Tahun 2019 Tahun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


2020
Pembangunan Peningkatan Konektivitas Kelembagaan Nilai Tambah
Berbasis Kualitas Infrastruktur Ekonomi Ekonomi dan
Keluarga dan SDM dan Desa Pembangunan
Pendidikan Pelayanan Berwawasan
Karakter Publik Lingkungan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-20


4.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009 – 2029
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2009 – 2029 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mewujudkan
ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan
pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan
pemerataan pembangunan.
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
Pasuruan meliputi :
1. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah
kabupaten.
3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis
memiliki hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penetapan
struktur ruang wilayah memuat: kebijakan pengembangan struktur
ruang, strategi pengembangan pusat pelayanan, dan strategi
pengembangan prasarana wilayah. Strategi pengembangan pusat
pelayanan memuat :
1. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri.
2. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan.
3. Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu
sistem perkotaan khususnya sekitar pintu jalan tol dan pusat
industri.
4. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan
tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi
dengan perkembangan wilayah.
5. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan dan
minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-21


wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dalam lampiran Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten


Pasuruan Tahun 2009 – 2029, tertuang tahapan pelaksanaan
pembangunan (indikasi program). Beberapa indikasi program yang
berkaitan dengan tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018 – 2023 antara lain:
a. Pengembangan agrowisata dan sistem agropolitan pada kawasan
potensial.
b. Pengembangan pusat desa berhierarki.
c. Pengembangan produk unggulan perdesaan.
d. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan.
e. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial.

4.6. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD


Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, diperlukan pandangan
dari pihak legislatif yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan untuk RKPD Tahun
2021 adalah:
1. Agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelesaikan program-
program yang belum tuntas pada periode sebelumnya baik yang
terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, pengurangan
disparitas wilayah, revisi tata ruang, lingkungan hidup maupun
kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan program pembangunan dengan memperhatikan
potensi lokal, posisi strategis di tingkat regional maupun nasional
serta sinergitas dengan daerah lain.
3. Program-program pembangunan yang dikemas dengan berbagai
jargon, pengembangan Kabupaten Layak Anak, penyelenggaraan
angkutan sekolah gratis dan lain-lain, harus ditransformasikan
menjadi aksi nyata sesuai kondisi riil di lapangan dan permasalahan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-22


yang dihadapi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan
sangat mendukung dan terus mendorong penerapan aplikasi dan
konektifitas dalam perencanaan dan penganggaran melalui E-
Planning, E-Budgeting, E-Pokir dan aplikasi lainnya.
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
transparan, dan profesional, hendaknya diawali dengan penataan
personil yang berkompeten di bidangnya serta dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala dengan panduan, indikator dan ukuran
yang jelas.
6. Kualitas pelayanan terutama yang terkait dengan kebutuhan fisik
dasar dan kebutuhan administrasi dasar agar terus diperbaiki
dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem dan prosedur yang
cepat, mudah, murah dan tidak berbelit.
7. Peningkatan dan penyebarluasan informasi yang seluas-luasnya
kepada masyarakat, terkait penyelenggaraan pemerintahan dan
program-program pembangunan, hasil yang dicapai maupun
permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diakses langsung oleh
masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan,
saran dan solusi secara langsung dan terbuka.
8. Kebijakan yang berkaitan dengan investasi, utamanya tentang Tata
Raung Wilayah, agar segera direalisasikan agar Kabupaten Pasuruan
dapat menangkap peluang-peluang potensi investasi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.7. Prioritas Pembangunan Daerah


Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan atau Tema
Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ditentukan dengan
memperhatikan dan mengacu pada Tema RKP Tahun 2021 dan Tema
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018–2013, RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 dan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-23


dokumen proyek strategis nasional (Perpres Nomor 80 Tahun 2019),
serta eksistensi kondisi dan potensi daerah Kabupaten Pasuruan,
memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis (khususnya terjadinya
pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional), rancangan
kerangka ekonomi kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian
sasaran prioritas pembangunan tahun 2021, maka tema/fokus
pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah:

”Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Daerah dan


Peningkatan Pelayanan Dasar, dalam rangka Percepatan
Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”

Persandingan Tema RKP Tahun 2021, RKPD Provinsi Jawa Timur


Tahun 2021 dan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebagai
berikut :

Tabel 4.3.
Persandingan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

Tema RKP Tahun 2021 Tema RKPD Provinsi Tema RKPD


Jawa Timur Tahun Kabupaten Pasuruan
2021 Tahun 2021
Mempercepat Mempercepat Peningkatan
Pemulihan Ketahanan Pemulihan Ketahanan Konektivitas
Ekonomi dan Ekonomi dan Infrastruktur Daerah
Kehidupan Kehidupan Masyarakat dan Peningkatan
Masyarakat, dengan dengan Fokus Pelayanan Dasar,
Fokus pada Industri, Pemulihan Industri, dalam rangka
Pariwisata, Investasi, Pariwisata, Investasi, Percepatan Pemulihan
dan Penguatan Sistem Kesehatan, dan Ketahanan Ekonomi
Kesehatan Nasional Infrastruktur di Jawa dan Kehidupan
Timur Masyarakat

Konektivitas infrastruktur memiliki arti bahwa pembangunan


infrastruktur tidak berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan kawasan
produktif seperti kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-24


pertanian, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi lainnya. Selain
itu, arti dari konektivitas infrastruktur, utamanya untuk infrastruktur
utama yaitu prasarana jalan dan prasarana SDA, pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten harus disambungkan dengan
sistem yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Dalam arti
pembangunan infrastruktur yang dilakukan bersifat saling terkait dalam
satu sistem dan tidak dilakukan secara partial. Mengacu pada isu-isu
strategis nasional, regional maupun lokal, maka pembangunan
infratruktur di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 diprioritaskan
pada infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi produktif dan
menghubungkan antar kawasan ekonomi, infrastruktur penunjang
pelayanan dasar, serta terkait atau berkesinambungan dengan
pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi. Selain infrastruktur utama, prasarana jalan dan
SDA, dalam rangka pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan
masyarakat konektivitas infrastruktur juga harus memprioritaskan
pengembangan konektivitas transportasi antar kawasan ekonomi, serta
infrastruktur teknologi informasi (IT) guna mendukung pengembangan
promosi potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Sedangkan pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang harus
disediakan oleh Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat. Pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan,
perumahan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, dan sosial. Beberapa pelayanan dasar di
Kabupaten Pasuruan masih belum mencapai hasil yang memuaskan,
diantaranya adalah pencapaian akses air minum, akses sanitasi layak,
penyediaan permukiman layak huni (masih ada beberapa wilayah yang
termasuk kategori permukiman kumuh), juga akses pelayanan
kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang
terjangkau masyarakat.
Terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana
nasional, dimana untuk mencegah penyebarannya Pemerintah Indonesia

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-25


menerapkan kebijakan phisycal distancing dan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB). Sedangkan beberapa negara menerapkan
kebijakan lock down atau penutupan wilayah (sebagian maupun
keseluruhan negara). Phisycal distancing adalah pembatasan
pertemuan-pertemuan dan kerumunan masyarakat, sedangkan PSBB
selain pembatasan pertemuan dan kerumunan masyarakat, juga
dilakukan pembatasan bahkan penghentian pada beberapa aktifitas
ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil ini mengakibatkan
menurunnya atau berhentinya aktifitas perdagangan, hotel dan restoran,
serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini berdampak pada
terjadinya sebagian karyawan yang dirumahkan untuk sementara waktu
dan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan naiknya
angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta menurunnya daya
beli masyarakat.
Salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi
adalah dengan menggerakan roda ekonomi melalui ekonomi kreatif yakni
sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas dengan menciptakan ide dan gagasan yang bisa
dikembangkan guna meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu,
salah satu prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Pasuruan pada tahun 2021 adalah membangkitkan kembali
aktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi kawasan,
khususnya usaha mikro, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu
juga harus menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif
dalam upaya membangkitkan sektor industri dan manufaktur.

Berdasarkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka


prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah :
1. Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan
kepada masyarakat, dengan lebih mengedepankan upaya preventif
dan promotif melalui penguatan gerakan masyarakat melaksanakan
perilaku hidup bersih dan sehat (air bersih, sanitasi, cuci tangan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-26


pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat),
penguatan protokol kesehatan dan penguatan sumber daya
kesehatan. Didukung dengan peningkatan akses sanitasi/jamban
keluarga melalui gerakan “Ayo ng-Gawe WC”, peningkatan akses air
bersih, pengelolaan sampah berbasis keluarga dengan gerakan 3-R
dan SDSB (pembentukan bank sampah pada tia-tiap desa), dan
fasilitasi rehab rumah tidak layak huni.
2. Penguatan ketahanan pangan melalui penguatan korporasi petani
dan distribusi pangan, bantuan pangan untuk rumah tangga rawan
pangan, menjamin ketersediaan untuk mencukupi
kebutuhan/permintaan pangan, stabilitas akses pangan, dan
meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan
industri pangan lokal, serta menggalakkan pemanfaatan pekarangan
rumah sebagai area budi daya pertanian (sayur mayur, buah, ikan,
ternak) atau dikenal sebagai KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari).
Dalam penguatan ketahanan pangan hal yang tidak kalah penting
harus diperhatikan adalah dukungan pelayanan dan prasarana
irigasi (pengairan) yang baik, peningkatan SDM petani (pangan,
hortikultura, petani ikan dan peternak) serta ketersediaan saprodi
dalam jumlah yang cukup dan terjangkau.
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat
(peningkatan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil, serta
industri kecil) melalui peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha
mikro/kecil dan industri kecil, penguatan kelembagaan pelaku usaha
dan fasilitasi kerja sama antar pelaku usaha, inovasi produk,
branding produk, pemanfaatan media sosial/teknologi informasi
untuk pemasaran maupun transaksi online, fasilitasi pemasaran dan
pembiayaan usaha oleh pemerintah (stimulus bantuan modal). Selain
itu, untuk wilayah perdesaan perlu didorong pembentukan BUMDES
dan kerja sama BUMDES antar desa sebagai roda penggerak
ekonomi perdesaan.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-27


4. Pemulihan sektor pariwisata
Dalam pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat,
sektor wisata diharapkan bisa menjadi sektor penggerak dan
pengungkit kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat. Pemulihan
sektor wisata dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata baru
berbasis potensi wilayah/desa, penumbuhan desa wisata, maupun
pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, peningkatan SDM
pariwisata, peningkatan kapasitas masyarakat sebagai salah satu
pengelola wisata, peningkatan kunjungan wisatawan domestic (local
dan nusantara), peningkatan promosi dan pemasaran wisata secara
konservatif melalui kerja sama dengan biro perjalanan dan pameran
wisata, peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana
promosi wisata maupun pelayanan wisatawan (pemesanan tiket,
akomodasi, pemandu wisata, dan transportasi), peningkatan event
wisata dan penyusunan kalender wisata, dan percepatan persiapan
pertunjukan untuk wisatawan. Pengembangan wisata harus
didukung oleh peningkatan konektivitas transportasi (angkutan
umum maupun angkutan wisata) dan ketersediaan akomodasi wisata
(hotel, homestay, restoran/rumah makan) serta pusat oleh-oleh
produk unggulan Kabupaten Pasuruan atau souvenir.
5. Pemulihan investasi melalui promosi investasi terarah, peningkatan
pelayanan investasi dan perijinan, peningkatan kepastian usaha dan
percepatan integrasi sistem perijinan. Untuk kemudahan dan
kecepatan waktu pelayanan diperlukan dukungan sistem pelayanan
perijinan dan promosi investasi berbasis teknologi informasi serta
dibangunnya gedung Mall Pelayanan Publik. Peningkatan kepastian
usaha dan investasi membutuhkan kepastian peruntukan tata
ruang, oleh karena itu pada tahun 2021 akan diupayakan penetapan
dokumen rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan
dan dokumen rencana detail tata ruang.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-28


6. Penguatan sistem perlindungan sosial
Dalam upaya mengatasi dampak social pandemi Covid 19, perlu
tetap dilakukan upaya-upaya pemulihan kehidupan sosial
masyarakat baik perlindungan dari guncangan ekonomi, sosial,
akibat bencana alam, permasalahan kesehatan, maupun perubahan
iklim. Perlindungan social masyarakat bisa dilakukan melalui
pemberian jaring pengaman sosial (JPS) maupun peningkatan
kapasitas sumber daya manusianya. Tetapi untuk menjamin
pemberian JPS tepat sasaran maka perlu dilakukan peningkatan
kualitas data masyarakat penyandang kesejahteraan sosial maupun
masyarakat terdampak bencana melalui sistem pendataan dan
pemutakhiran terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan data
masyarakat terdampak bencana, Pemerintah Kabupaten bisa
melakukan pendataan masyarakat penyandang kesejahteraan sosial
yang tidak masuk dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian
social, bekerja sama dengan Pemerintah Desa.
7. Penguatan sistem ketahanan bencana dilakukan melalui peningkatan
kapasitas SDM aparat dan masyarakat dalam penanggulangan
bencana, penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat,
meningkatkan investasi pengurangan resiko bencana, penyusunan
Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan strategi lainnya sebagai
SOP penanganan bersama kejadian bencana, penguatan manajemen
krisis terpadu dan multisektor, dan memperkuat sistem logistik
(terutama pangan) dan jaring pengaman sosial.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-29


Tabel 4.4.
Persandingan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam RKP, RKPD
Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Pasuruan

Prioritas RKP Tahun Prioritas RKPD Prioritas RKPD


2021 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021 Tahun 2021
1. Pemulihan 1. Pemulihan ekonomi 1. Peningkatan sistem
industri, pariwisata kerakyatan melalui kesehatan dan
dan investasi. peningkatan nilai pelayanan dasar
tambah sector kesehatan kepada
sekunder dan masyarakat.
pariwisata.

2. Reformasi Sistem 2. Penguatan 2. Penguatan


Kesehatan konektivitas antar ketahanan pangan.
Nasional. wilayah dan uapya
pemerataan hasil
pembangunan serta
peningkatakn
layanan
infrastruktur.
3. Reformasi Sistem 3. Peningkatan 3. Pemulihan sektor
Perlindungan kualitas pendidikan, ekonomi produktif
Sosial. kesehatan, berbasis
produktifitas dan masyarakat.
daya saing
ketenagakerjaan,
perluasan
kesempatan kerja,
serta pengentasan
kemiskinan.
4. Reformasi Sistem 4. Peningkatan 4. Pemulihan sektor

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-30


Prioritas RKP Tahun Prioritas RKPD Prioritas RKPD
2021 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021 Tahun 2021
Ketahanan kepedulian sosial pariwisata.
Bencana. dan pelestarian
nilai-nilai budaya
lokal.
5. Peningkatan 5. Pemulihan
kemandirian investasi.
pangan, dan
pengelolaan sumber
daya energi.
6. Peningkatan 6. Penguatan sistem
ketahanan bencana perlindungan
dan kualitas sosial.
lingkungan hidup.
7. Peningkatan 7. Penguatan sistem
ketentraman, ketahanan
ketertiban umum bencana.
dan peningkatan
kualitas pelayanan
publik bagi
masyarakat di Jawa
Timur.

Dalam upaya merealisasikan arah kebijakan pembangunan


Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021, beberapa program prioritas
Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
1. Program Prioritas pendukung prioritas daerah Peningkatan Sistem
Kesehatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan kepada Masyarakat
a. Dinas Kesehatan dan RSUD :

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-31


• Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
• Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
• Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
• Program Pembinaan Lingkungan Sosial
• Program Upaya Kesehatan Masyarakat
• Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD
b. Dinas Lingkungan Hidup
• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :
• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Sanitasi
• Program Pengembangan Perumahan
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan pertama
adalah PUSAKA, ODHA LINK, SURYA MAS JELITA, RUMAHKU
SURGAKU, AGAWE, SDSB.
2. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Ketahanan
Pangan
a. Dinas Pertanian
• Program Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
• Program Produksi Tanaman Perkebunan
b. Dinas Perikanan
• Program Usaha Perikanan
• Program Perikanan Budidaya
• Program Kenelayanan
c. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
• Program Peningkatan Produksi Peternakan
• Program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Program Perdagangan
e. Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Tata Ruang
• Program Pengelolaan Sumber Daya Air

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-32


• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya.
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan kedua
adalah PASURUAN PODO ROSO, SATRYA EMAS.
3. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor
Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Program Peningkatan Industri
• Program Pembinaan Industri
• Program Pembinaan Lingkungan Sosial
b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
• Program Pengembangan Usaha Koperasi
• Program Penegembangan Usaha Mikro
• Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
• Program Fasilitasi dan Pembiayaan
• Program Pembinaan Lingkungan Sosial
c. Dinas Tenaga Kerja
• Program Pembinaan Lingkungan Sosial
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
• Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan
e. Dinas Pertanian
• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan
Perkebunan
f. Dinas Perikanan
• Program Pembinaan Lingkungan Sosial
g. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
• Program Usaha Peternakan
• Program Pembinaan Lingkungan
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan ketiga
adalah SATRYA EMAS, PERWIRA KELUARGA, PELASAN.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-33


4. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor
Wisata
a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
• Program Promosi Pariwisata
• Program Destinasi Wisata
• Program Industri Pariwisata
• Program Seni dan Budaya
b. Dinas Perhubungan
• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
• Program Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Pendukung
• Program Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan keempat
adalah PASURUAN PODO ROSO.
5. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Investasi
a. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
• Program Penanaman Modal
• Program Layanan Perizinan
• Program Layanan Non Perizinan
b. Dinas Tenaga Kerja
• Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas
c. Dinas PU SDA dan Tata Ruang
• Program Perencanaan Tata Ruang
• Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Program Pembangunan, Pembinaan dan Pengaturan
Bangunan Gedung
e. Dinas Komunikasi dan Informatika
• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan kelima
adalah PASURUAN PODO ROSO.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-34


6. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem
Perlindungan Sosial
a. Dinas Sosial
• Program Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
• Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
• Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
• Program Pengelolaan Informasi Kependudukan
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
• Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
• Program Kesatuan Bangsa
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan
keenam adalah PASURUAN GUMUYU, KEMISAN.
7. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem
Ketahanan Bencana
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
• Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
• Program Tanggap Darurat Bencana
b. Dinas PU SDA dan Tata Ruang
• Program Pengelolaan Sumber Daya Air
c. Dinas Lingkungan Hidup
• Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
• Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan ketujuh
adalah PASURUAN GUMUYU, ADUS KALI.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 IV-35


BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah tahun 2021 disusun


dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk
rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Program prioritas
pembangunan, disusun untuk merealisasikan arah kebijakan
tahun ketiga pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.
Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana diuraikan pada
Bab IV, perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun
2021 diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi,
misi dan tujuan pembangunan tahun 2018-2023. Rekap program
prioritas dan anggaran yang berdasarkan 7 (tujuh) prioritas
daerah tahun 2021 disajikan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Program dan Anggaran


Berdasarkan Prioritas Daerah
PROGRAM Perangkat
No Anggaran
PRIORITAS Daerah
1 Program Prioritas pendukung prioritas daerah Peningkatan Sistem
Kesehatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan kepada Masyarakat
Program Peningkatan Dinas Rp. 98.205.235.286,11
Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
Program Pencegahan Rp. 1.996.344.700,00
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program Promosi Rp. 929.244.760,00

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 V-1


PROGRAM Perangkat
No Anggaran
PRIORITAS Daerah
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Pembinaan RSUD Bangil Rp. 22.137.883.168,00
Lingkungan Sosial Dinas Rp. 82.177.794.766,00
Kesehatan
Program Upaya Dinas Rp. 9.007.171.755,00
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
Program Peningkatan Rp. 2.996.706.714,00
Kualitas Pelayanan
RSUD
Program Dinas Rp 6.024.724.800,00
Pengembangan Lingkungan
Kinerja Pengelolaan Hidup
Persampahan
Program Dinas Rp. 6.695.231.000,00
Pengembangan Perumahan
Kinerja Pengelolaan dan Kawasan
Air Minum dan Permukiman
Sanitasi
Program Rp. 35.122.144.000,00
Pengembangan
Perumahan
2 Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan
Ketahanan Pangan
Program Produksi Dinas Rp. 1.947.374.390,00
Tanaman Pangan dan Pertanian
Hortikultura
Program Produksi Dinas Rp. 1.271.553.660,00
Tanaman Perkebunan Pertanian
Program Usaha Dinas Rp. 558.331.000,00
Perikanan Perikanan
Program Perikanan Rp. 1.307.287.850,00
Budidaya
Program Kenelayanan Rp. 660.590.000,00
Program Peningkatan Dinas Rp. 3.391.853.952,00
Produksi Peternakan Peternakan
Program Ketahanan dan Rp. 3.208.347.638,00
Pangan dan Ketahanan
Penyuluhan Pertanian Pangan
Program Perdagangan Dinas Rp. 560.000.000,00
Perindustrian
dan
Perdagangan
Program Pengelolaan Dinas Rp. 16.970.000.000,00
Sumber Daya Air Pekerjaan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 V-2


PROGRAM Perangkat
No Anggaran
PRIORITAS Daerah
Program Umum SDA
Pengembangan dan dan Tata
Pengelolaan Jaringan Ruang
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Irigasi
Lainnya
3 Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor
Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat
Program Peningkatan Dinas Rp. 1.000.000.000,00
Industri Perindustrian
Program Pembinaan dan Rp. 27.223.765,00
Industri Perdagangan
Program Pembinaan Rp. 2.917.359.375,00
Lingkungan Sosial
Program Dinas Rp. 500.000.000,00
Pengembangan Usaha Koperasi dan
Koperasi Usaha Mikro
Program Rp. 250.000.000,00
Pengembangan Usaha
Mikro
Program Peningkatan Rp. 917.358.000,00
Kualitas Kelembagaan
dan Pengawasan
Koperasi
Program Fasilitasi Rp. 250.000.000,00
dan Pembiayaan
Program Pembinaan Rp. 1.300.000.000,00
Lingkungan Sosial
Program Pembinaan Dinas Tenaga Rp. 1.600.000.000,00
Lingkungan Sosial Kerja
Program Dinas
Pengembangan Pemberdayaan
Potensi Desa dan Masyarakat
Kelurahan dan Desa
Program Pengolahan Dinas Rp. 874.042.928,00
dan Pemasaran Hasil Pertanian
Pertanian dan
Perkebunan
Program Pembinaan Dinas Rp. 350.000.000,00
Lingkungan Sosial Perikanan
Program Usaha Dinas Rp. 465.931.058,00
Peternakan Peternakan
Program Pembinaan dan Rp. 500.000.000,00
Lingkungan Ketahanan
Pangan
4 Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor
Wisata

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 V-3


PROGRAM Perangkat
No Anggaran
PRIORITAS Daerah
Program Promosi Dinas Rp. 775.000.000,00
Pariwisata Pariwisata
Program Destinasi dan Rp. 1.100.000.000,00
Wisata Kebudayaan
Program Industri Rp. 694.050.000,00
Pariwisata
Program Seni dan Rp. 1.180.311.163,75
Budaya
Program Peningkatan Dinas Rp. 1.315.000.000,00
Pelayanan Angkutan Perhubungan
Umum
Program Dinas Rp. 4.414.818.355,00
Pembangunan Jalan Pekerjaan
dan Infrastruktur Umum Bina
Pendukung Marga
Program Rp. 44.166.000.000,00
Pemeliharaan Jalan
dan Infrastruktur
Jalan
5 Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Investasi
Program Penanaman Dinas Rp. 869.460.000,00
Modal Penanaman
Program Layanan Modal dan Rp. 147.546.400,00
Perizinan Pelayanan
Program Layanan Non Terpadu Rp. 2.553.437.500,00
Perizinan
Program Pelatihan Dinas Tenaga Rp. 583.456.596,15
Kerja dan Kerja
Produktifitas
Program Perencanaan Dinas PU SDA Rp. 1.075.000.000,00
Tata Ruang dan Tata
Program Pemanfaatan Ruang Rp. 1.400.000.000,00
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
6 Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem
Perlindungan Sosial
Program Fakir Miskin Dinas Sosial Rp. 826.000.000,00
dan Pemberdayaan
Sosial
Program Rp. 608.231.820,00
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Program Pelayanan Rp. 548.000.000,00
Rehabilitasi Sosial
Program Peningkatan Dinas Rp. 2.900.417.300,00
Pelayanan Kependuduka
Pendaftaran n dan

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 V-4


PROGRAM Perangkat
No Anggaran
PRIORITAS Daerah
Penduduk Pencatatan
Program Peningkatan Sipil Rp. 1.932.609.700,00
Pelayanan Pencatatan
Sipil
Program Pengelolaan Rp. 644.363.600,00
Informasi
Kependudukan
Program Pencegahan Badan Rp. 729.680.000,00
dan Penanganan Kesatuan
Konflik Sosial Bangsa dan
Program Kesatuan Politik Rp. 351.786.000,00
Bangsa
7 Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem
Ketahanan Bencana
Program Pencegahan Badan Rp. 612.620.000,00
Dini dan Penanggulang
Penanggulangan an Bencana
Korban Bencana Alam Daerah
Program Tanggap Rp. 334.800.000,00
Darurat Bencana
Program Pengelolaan Dinas PU SDA Rp.16.970.000.000,00
Sumber Daya Air dan Tata
Ruang
Program Pengendalian Dinas Rp. 207.000.000,00
Pencemaran dan Lingkungan
Kerusakan Hidup
Lingkungan
Program Pembinaan Rp. 45.000.000,00
dan Pengawasan
Lingkungan Hidup

Rencana program memuat kegiatan yang akan


dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah
yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan
dapat diukur pada tingkat capaiannya. Indikasi rencana program
dan kegiatan Perangkat Daerah secara rinci disajikan pada Tabel
5.2.
Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini, pemerintah
daerah juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Permendagri Nomor 90

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 V-5


Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS
Tahun 2021 dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan
peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2021. Hasil pemetaan dimaksud disajikan pada Lampiran II
Dokumen RKPD ini.

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 V-6


BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan


memberikan panduan pencapaian kinerja tahunan, baik indikator kinerja
utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan. Capaian indikator kinerja utama tahun 2019 dan target
indicator kinerja utama tahun 2020 dan 2021, sebagaimana dalam
RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dalam
Tabel 6.1.
Tabel 6.1.
Capaian IKU Tahun 2019 dan
Target IKU Tahun 2020 dan 2021
(sesuai RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018-2023

Proyeksi
Capaian Target
Capaian
No IKU Satuan Tahun Tahun
Tahun
2019 2021
2020
1 Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 5, 73 - 6 5, 73 - 6

2 Angka kemiskinan % 8,68 9,35 9,30

3 Indeks toleransi masyarakat - 62,40 62,40 62,50

4 Indeks kesenjangan wilayah -


0,2583 0,255 0,250
(Wiliamson)

5 Indeks reformasi birokrasi - 68 (B) 64,00 66,00

6 Indeks pembangunan manusia - 68,29 68,90 69,61


RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023

Tabel 6.2.
Capaian IKD Tahun 2019 dan
Target IKU Tahun 2020 dan 2021

Aspek/ Fokus/
Bidang Urusan/ Indikator Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

VI-1
PDRB (Rp) 147.977,000 M 139.633,556 M 147.592,669 M

Persentase PMKS 6,11% 6,0 5,7

Tingkat Pengangguran Terbuka


5,42 5,08 5,04
(TPT) (%)

Persentase Desa Mandiri 0,59 0,88 2,05

Aspek/ Fokus/
Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kinerja Pembangunan Daerah
Aspek Pelayanan Umum

Nilai SAKIP 75,02 (BB) 80,00 (BB) 81,00 (A)

Opini BPK WTP WTP WTP

IKM 84,50 (Baik) 83,00 (Baik) 83,50 (Baik)

Indeks Profesionalitas ASN 70,2 71 72

Indeks Kesehatan 76,85 76,89 76,94

Indeks Pendidikan 57,89 59,09 60,05

Indeks Daya Beli 70,94 71,98 72,99

Indeks Pemberdayaan Gender 90,68 90,91 91,07

Persentase Penegakan Perda 91,24% 92% 93%

Indeks Permukiman Layak


71,46 81,18 85,60
Huni

Indeks Ketahanan Pangan 69,38 67,5 68

Indeks Ketahanan Air 77,68 77,68 77,68

Aspek Daya Saing

Jumlah Kunjungan
2.687.987 2.780.200 2.900.400
Wisatawan (Orang)

Jumlah Omset Usaha Mikro


1.697.507.779 1.330.491.000 1.348.471.000
Dan Koperasi (Rp. 000)

Jumlah Konflik Sara 0 0 0

Indeks Kualitas Lingkungan


57,38 59,73 61,34
Hidup

Indeks Resiko Bencana 179,39 210 208

VI-2
Indeks Aksesibilitas Wilayah 1,20 1,30 1,35

Persentase Aksesibilitas
7,18 11,29 12,17
Transportasi

Rasio Pemuda Berprestasi 11,64 25 30


RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2020

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator


Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2019, masih ada beberapa indikator yang
tidak mencapai target dan ada beberapa indikator yang capaiannya
melebihi target. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun 2020 dan
juga akan berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2020.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020, telah


mempertimbangkan program-program prioritas pendukung tema
pembangunan maupun ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) tahun
2020. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, maka pasti akan berpengaruh
terhadap ketercapaian target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021.
Prediksi dampak Covid-19 pada kinerja pemerintah tahun 2020 antara
lain :
1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan pengangguran.
3. Peningkatan kerawanan sosial / kriminalitas.
4. Naiknya angka kemiskinan.
5. Rawan pangan.
6. Kesenjangan sosial ekonomi meningkat.
7. Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada
pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan inflasi.
9. Pembangunan infrastruktur terhambat.
Sedangkan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) pada rancangan RKP Tahun 2021 tentang kondisi ekonomi
makro nasional adalah :

VI-3
• Pertumbuhan Ekonomi : (-0,4) – 2,3 %
• Angka kemiskinan : 9,7 – 10,2 %
• Angka pengangguran : 7,8 – 8,5 %
• Kunjungan wisatawan : turun 3 juta orang

Di Kabupaten Pasuruan dampak dari pandemi Covid-19 dan


pembatasan aktifitas masyarakat dirasakan hampir di semua sektor
ekonomi. Bencana pandemi Covid-19 menyebabkan ditutupnya tempat-
tempat tujuan wisata yang berdampak juga terhadap sektor hotel dan
restoran, serta omset usaha kecil dan ekonomi kreatif. Di samping itu,
pembatasan aktifitas dan pemberlakuan PSBB maupun lock down di
beberapa wilayah dan Negara, berdampak pada melambatnya perdagangan
antar wilayah/Negara dan menurunnya permintaan, yang mengakibatkan
terjadinya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan, penurunan jam kerja
karyawan, serta banyak industry / usaha yang gulung tikar.
Sampai dengan bulan Mei 2020, di wilayah kabupaten Pasuruan
telah terjadi
Berdasarkan data-data di atas, maka perlu dilakukan review atau
perhitungan kembali target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021, baik
untuk indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah. Karena
target kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi kondisi normal dan
prediksi pendapatan yang tetap atau meningkat. Sedangkan pada tahun
2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, telah dilakukan rasionalisasi
anggaran program/kegiatan sebesar 50%. Selain itu, pada tahun 2020 dan
2021 diprediksi terjadinya penurunan pendapatan daerah maupun
nasional dikarenakan berhentinya sektor-sektor ekonomi. Sehingga
berdasarkan hal-hal tersebut, prediksi capaian kinerja dan target kinerja
Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dan 2021 sebagaimana table
berikut :

VI-4
Tabel 6.3.
Capaian IKU Tahun 2019 dan
Proyeksi Target IKU Tahun 2020 dan 2021

Proyeksi
Capaian
Capaian Target
No IKU Satuan Tahun
Tahun Tahun 2021
2019
2020
1. Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 2,93 5,14 – 5,5

2. Angka kemiskinan % 8,68 9,38 8,5 – 9,2

3. Indeks toleransi masyarakat - 62,40 62,40 62,50

4. Indeks kesenjangan wilayah -


0,2583 0,255 0,250
(Wiliamson)

5. Indeks reformasi birokrasi - 68 (B) 64,00 66,00

6. Indeks pembangunan manusia - 68,29 68,09 68,98-69,61

7. Tingkat Inflasi % - 1,99 2,0 – 4,0

8. Tingkat Pengangguran % 5,42 7,2 6,6 – 7,0


Terbuka
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020

VI-5
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan


memberikan panduan pencapaian kinerja tahunan, baik indikator kinerja
utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan. Capaian indikator kinerja utama tahun 2019 dan target
indicator kinerja utama tahun 2020 dan 2021, sebagaimana dalam
RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dalam
Tabel 6.1.
Tabel 6.1.
Capaian IKU Tahun 2019 dan
Target IKU Tahun 2020 dan 2021
(sesuai RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018-2023

Proyeksi
Capaian Target
Capaian
No IKU Satuan Tahun Tahun
Tahun
2019 2021
2020
1 Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 5, 73 - 6 5, 73 - 6

2 Angka kemiskinan % 8,68 9,35 9,30

3 Indeks toleransi masyarakat - 62,40 62,40 62,50

4 Indeks kesenjangan wilayah -


0,2583 0,255 0,250
(Wiliamson)

5 Indeks reformasi birokrasi - 68 (B) 64,00 66,00

6 Indeks pembangunan manusia - 68,29 68,90 69,61


RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023

Tabel 6.2.
Capaian IKD Tahun 2019 dan
Target IKU Tahun 2020 dan 2021

Aspek/ Fokus/
Bidang Urusan/ Indikator Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

VI-1
PDRB (Rp) 147.977,000 M 139.633,556 M 147.592,669 M

Persentase PMKS 6,11% 6,0 5,7

Tingkat Pengangguran Terbuka


5,42 5,08 5,04
(TPT) (%)

Persentase Desa Mandiri 0,59 0,88 2,05

Aspek/ Fokus/
Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kinerja Pembangunan Daerah
Aspek Pelayanan Umum

Nilai SAKIP 75,02 (BB) 80,00 (BB) 81,00 (A)

Opini BPK WTP WTP WTP

IKM 84,50 (Baik) 83,00 (Baik) 83,50 (Baik)

Indeks Profesionalitas ASN 70,2 71 72

Indeks Kesehatan 76,85 76,89 76,94

Indeks Pendidikan 57,89 59,09 60,05

Indeks Daya Beli 70,94 71,98 72,99

Indeks Pemberdayaan Gender 90,68 90,91 91,07

Persentase Penegakan Perda 91,24% 92% 93%

Indeks Permukiman Layak


71,46 81,18 85,60
Huni

Indeks Ketahanan Pangan 69,38 67,5 68

Indeks Ketahanan Air 77,68 77,68 77,68

Aspek Daya Saing

Jumlah Kunjungan
2.687.987 2.780.200 2.900.400
Wisatawan (Orang)

Jumlah Omset Usaha Mikro


1.697.507.779 1.330.491.000 1.348.471.000
Dan Koperasi (Rp. 000)

Jumlah Konflik Sara 0 0 0

Indeks Kualitas Lingkungan


57,38 59,73 61,34
Hidup

Indeks Resiko Bencana 179,39 210 208

VI-2
Indeks Aksesibilitas Wilayah 1,20 1,30 1,35

Persentase Aksesibilitas
7,18 11,29 12,17
Transportasi

Rasio Pemuda Berprestasi 11,64 25 30


RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2020

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator


Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2019, masih ada beberapa indikator yang
tidak mencapai target dan ada beberapa indikator yang capaiannya
melebihi target. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun 2020 dan
juga akan berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2020.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020, telah


mempertimbangkan program-program prioritas pendukung tema
pembangunan maupun ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) tahun
2020. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, maka pasti akan berpengaruh
terhadap ketercapaian target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021.
Prediksi dampak Covid-19 pada kinerja pemerintah tahun 2020 antara
lain :
1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan pengangguran.
3. Peningkatan kerawanan sosial / kriminalitas.
4. Naiknya angka kemiskinan.
5. Rawan pangan.
6. Kesenjangan sosial ekonomi meningkat.
7. Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada
pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan inflasi.
9. Pembangunan infrastruktur terhambat.
Sedangkan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) pada rancangan RKP Tahun 2021 tentang kondisi ekonomi
makro nasional adalah :

VI-3
• Pertumbuhan Ekonomi : (-0,4) – 2,3 %
• Angka kemiskinan : 9,7 – 10,2 %
• Angka pengangguran : 7,8 – 8,5 %
• Kunjungan wisatawan : turun 3 juta orang

Di Kabupaten Pasuruan dampak dari pandemi Covid-19 dan


pembatasan aktifitas masyarakat dirasakan hampir di semua sektor
ekonomi. Bencana pandemi Covid-19 menyebabkan ditutupnya tempat-
tempat tujuan wisata yang berdampak juga terhadap sektor hotel dan
restoran, serta omset usaha kecil dan ekonomi kreatif. Di samping itu,
pembatasan aktifitas dan pemberlakuan PSBB maupun lock down di
beberapa wilayah dan Negara, berdampak pada melambatnya perdagangan
antar wilayah/Negara dan menurunnya permintaan, yang mengakibatkan
terjadinya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan, penurunan jam kerja
karyawan, serta banyak industry / usaha yang gulung tikar.
Sampai dengan bulan Mei 2020, di wilayah kabupaten Pasuruan
telah terjadi
Berdasarkan data-data di atas, maka perlu dilakukan review atau
perhitungan kembali target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021, baik
untuk indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah. Karena
target kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi kondisi normal dan
prediksi pendapatan yang tetap atau meningkat. Sedangkan pada tahun
2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, telah dilakukan rasionalisasi
anggaran program/kegiatan sebesar 50%. Selain itu, pada tahun 2020 dan
2021 diprediksi terjadinya penurunan pendapatan daerah maupun
nasional dikarenakan berhentinya sektor-sektor ekonomi. Sehingga
berdasarkan hal-hal tersebut, prediksi capaian kinerja dan target kinerja
Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dan 2021 sebagaimana table
berikut :

VI-4
Tabel 6.3.
Capaian IKU Tahun 2019 dan
Proyeksi Target IKU Tahun 2020 dan 2021

Proyeksi
Capaian
Capaian Target
No IKU Satuan Tahun
Tahun Tahun 2021
2019
2020
1. Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 2,93 5,14 – 5,5

2. Angka kemiskinan % 8,68 9,38 8,5 – 9,2

3. Indeks toleransi masyarakat - 62,40 62,40 62,50

4. Indeks kesenjangan wilayah -


0,2583 0,255 0,250
(Wiliamson)

5. Indeks reformasi birokrasi - 68 (B) 64,00 66,00

6. Indeks pembangunan manusia - 68,29 68,09 68,98-69,61

7. Tingkat Inflasi % - 1,99 2,0 – 4,0

8. Tingkat Pengangguran % 5,42 7,2 6,6 – 7,0


Terbuka
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020

VI-5
BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan


Tahun 2021 adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah
yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–
2023. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan,
RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2021.

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021,


Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023,
dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, serta
mempertimbangkan isu strategis dampak pandemi Covid-19, maka tema
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun
2021 adalah “Peningkatan Konektivitas Infrastruktur dan
Peningkatan Pelayanan Dasar dalam rangka Percepatan Pemulihan
Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”. Gambaran dari
tema tersebut adalah program-program yang dilakukan guna
meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah maupun pelayanan
dasar, ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah dan
masyarakat serta pemulihan kehidupan sosial masyarakat yang
mengalami tekanan dan penurunan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi
pada tahun 2020.

Guna mewujudkan tema RKPD tahun 2021 tersebut, maka


ditetapkan prioritas daerah tahun 2021 yaitu :

1. Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan kepada


masyarakat

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 VII-1


2. Penguatan ketahanan pangan
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat
4. Pemulihan sektor pariwisata
5. Pemulihan investasi
6. Penguatan sistem perlindungan sosial
7. Penguatan sistem ketahanan bencana
Dimana dalam pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas daerah tersebut, semua
jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan
tetap berpedoman dan mengacu pada pencapaian target kinerja indikator
kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja daerah (IKD) untuk tahun
2021 yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 – 2023.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

H.M. IRSYAD YUSUF

RKPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 VII-2


PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Program ..... (diisi indikator dan (kegiatan) (diisi indikator dan
Perhubungan targetnya) targetnya)

PROGRAM PELAYANAN
1 ADMINISTRASI 100% Rp 2.488.150.000
PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi,


Rp 320.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Jaminan


Rp 50.000.000
Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan


dan Perizinan Kendaraan Rp 30.000.000
Dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi


Rp 120.000.000
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Rp 60.000.000
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan Rp -
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Rp 46.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Rp -
Tangga
Penyediaan Makanan dan
Rp 120.000.000
Minuman
Rapat-rapat Kordinasi dan
Rp 230.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah
penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN
Rp 1.472.150.000
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
2 100% Rp 645.000.000
DAN PRASARANA
APARATUR

Pengadaan Kendaraan
Rp -
Dinas/operasional
Pengadaan Mobil Jabatan Rp -
pengadaan mebeleur Rp 20.000.000
Pengadaan peralatan gedung
Rp 50.000.000
kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala
Rp 50.000.000
Gedung Kantor
Pemeliharaam rutin/berkala
Rp -
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas atau Rp 340.000.000
operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala
Rp 185.000.000
peralatan Gedung Kantor

PROGRAM
PENINGKATAN
3 100% Rp 60.000.000
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR

Pendidikan dan Pelatihan formal Rp 60.000.000

Bimbingan teknis implementasi


peraturan perundang-undangan

pengadaan pakaian dinas beserta


perlengkapannya
pengadaan pakaian kerja
lapangan

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
4 100% Rp 30.000.000
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi Rp 30.000.000
kinerja SIPKD

Program Peningkatan
5 Pelayanan Angkutan 100% Rp 1.315.000.000
Umum

penetapan kebijakan dan


sosialisasi rencana umum
Rp 275.000.000
jaringan trayek perkotaan dalam
1 (satu) daerah kabupaten/kota

Penyediaan Angkutan Umum


untuk Jasa Angkutan Orang
Rp 400.000.000
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten

Koordinasi dan sinkronisasi


pengawasan pelaksanaan izin
penyelenggaraan Angkutan Rp 40.000.000
Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota

Registrasi Kendaraan Wajib Uji


Rp 600.000.000
Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji


Pengujian Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Standar Operaional


Prosedur Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

identifikasi dan Analisis Potensi


Jumlah Kendaraan Bermotor
Wajib Uji
Koordinasi Penyelenggaran
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
Penetapan Tarif Retribusi
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaran Pengujian
Berkala Kendaraaan Bermotor

PROGRAM
PENGEMBANGAN
6 SARANA & PRASARANA Rp 730.000.000
FASILITAS
PERHUBUNGAN

pengembangan sarana dan


Rp -
prasarana terminal

Rehabilitasi dan pemeliharaan


Rp -
sarana dan prasarana terminal

Pemeliharaan Sarana dan


Rp -
Prasarana Pengujian Berkala

Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Induk Jaringan LLAJ Rp -
Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan jalan di


Rp 500.000.000
jalan kabupaten/kota

Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Induk Jaringan LLAJ Rp 150.000.000
Kabupaten

Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana
Pembangunan Terminal tipe c

Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Pengujian Berkala Rp 80.000.000
Kendaraan Bermotor
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengujjian Berkala Rp -
Kendaraan Bermotor

PROGRAM
PENINGKATAN
7 100% Rp 1.040.000.000
FASILITAS
KESELAMATAN JALAN

Pengawasan dan Pengendalian


Efektifitas Pelaksanaan
Rp 40.000.000
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan
Rp 300.000.000
di Jalan Kabupaten

Rehabilitasi dan Pemeliharaan


Rp 400.000.000
Perlengkapan Jalan

Pengawasan dan Pengendalian


Efektifitas Pelaksanaan
Rp -
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Rp -
jaringan jalan kab/kota
Penataan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Rp 300.000.000
jaringan jalan kab/kota
koordinasi dan sinkronisasi
Rp -
penilaian hasil andalalin

PROGRAM
8 PENGAMANAN LALU 100% Rp 4.480.000.000
LINTAS
Pengawasan dan Pengendalian
Efektifitas Pelaksanaan
Rp 300.000.000
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Rp 40.000.000
Pemantauan Terminal
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraab dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Rp 3.140.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi


Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Rp 1.000.000.000
Pembangunan fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 10.788.150.000

Pasuruan, 15 Juli 2020


Kepala Dinas Perhubungn

Ttd.

Drs. AGUS HARI WIBAWA


NIP. 19690816 196908 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

No Urusan Program Outcome / Target Kegiatan Output / Target Pagu Kegiatan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan Pekerjaan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan 4.700.900.000,00


Umum dan Penataan ADMINISTRASI pelayanan kantor ( 80
Ruang PERKANTORAN persen )
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening jasa komunikasi, 120.000.000,00
Sumber Daya Air dan Listrik air & listrik yang terbayar (8
rekening)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah pembayaran pajak 30.000.000,00
dan Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan (50 unit)
Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran honor panitia 193.500.000,00


Keuangan pelaksana kegiatan dan pengelola
keuangan (36 org/bln)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK (1 kali) 120.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang cetakan & 91.000.000,00
Penggandaan penggandaan (1 kali)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah kebutuhan perlengkapan 58.000.000,00
Perlengkapan Kantor kantor rutin (1 kali)

Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan konsumsi tamu 100.000.000,00


Minuman dan rapat (12 kali)
Rapat-rapat Kordinasi & Jumlah perjalanan dinas keluar 200.000.000,00
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah (156 org/kali)
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak / THL (PTT (52 3.628.400.000,00
org) ; THL (24 org)) (157 org/bln)

Pengembangan Sumber Daya Jumlah peserta bimtek (110 org) 100.000.000,00


Aparatur
Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 60.000.000,00
Keuangan Laporan Kinerja (Lakip, LPPD, Renja)
(3 dok)
2 Urusan Pekerjaan PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana 1.073.000.000,00
Umum dan Penataan SARANA DAN PRASARANA prasarana kondisi baik (
Ruang APARATUR 75 persen )

Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan peralatan 50.000.000,00


Kantor gedung/kantor (5 unit)
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan gedung kantor 200.000.000,00
Gedung Kantor (2 unit)
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan kendaraan 566.000.000,00
Kendaraan Dinas/Operasional dinas / ops (50 unit)

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan peralatan 100.000.000,00


Peralatan Gedung Kantor gedung kantor (20 unit/kali)
Pemeliharaan Rutin Meubelair Jumlah pemeliharaan meubelair (60 32.000.000,00
unit/kali)
Rehabilitasi sedang / berat Jumlah rehab rumah dinas (2 unit) 125.000.000,00
rumah dinas
3 Urusan Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya volume 9.274.255.201,76
Umum dan Penataan SUMBER DAYA AIR ketersediaan air baku
Ruang (2.065.900.104 m3/thn)

Operasi Jaringan Irigasi Penyusunan dokumen rencana tata 300.000.000,00


tanam global (RTTG) (4 dok)
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi yang 2.500.000.000,00
dilakukan pemeliharaan (4 UPT)
Normalisasi Saluran Jumlah jaringan irigasi yang 3.176.755.201,76
dilakukan normalisasi (60 JI)
Pendataan dan Identifikasi Jumlah dokumen hasil pendataan 400.000.000,00
Sumber Daya Air dan identifikasi SDA (1 dok)

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Jumlah pendampingan yang 202.500.000,00


Daya Air dilakukan (1 dok)
Pengendalian Daya Rusak Air Jumlah lokasi yang dilakukan 2.250.000.000,00
pemasangan darurat (11 lokasi)
Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kegiatan partisipasi 295.000.000,00
Konservasi Sumber Daya Air masyarakat (1 kali)
Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah perencanaan pengadaan 100.000.000,00
tanah yg dilakukan (1 lokasi)
Pengendalian Kualitas Air pada Jumlah saluran irigasi yang 50.000.000,00
Saluran Irigasi ditingkatkan kualitasnya (5 lokasi)

4 Urusan Pekerjaan PROGRAM PERENCANAAN & Meningkatnya panjang 1.445.000.000,00


Umum dan Penataan PENGEMBANGAN IRIGASI jaringan irigasi dalam
Ruang kondisi baik ( 64,2 persen
)
Perencanaan jaringan irigasi Jumlah perencanaan jaringan irigasi 640.000.000,00
yg dilakukan (6 dok)
Rehabilitasi jaringan irigasi Jumlah panjang JI yang dilakukan -
rehabilitasi (130.000 mtr)

Inventarisasi aset irigasi Jumlah jaringan irigasi yang 575.000.000,00


dilakukan inventarisasi (27 JI)
Pemantauan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi yang 100.000.000,00
Tambak & Irigasi Kecil dipantau (11 JI)
Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kegiatan partisipasi 130.000.000,00
Pengelolaan Jaringan Irigasi masyarakat / HIPPA / GHIPPA ( 25
Kel)
Rehabilitasi / pemeliharaan Jumlah panjang JI yang dilakukan -
jaringan irigasi (DAK) rehabilitasi (Dana DAK) (4.000 mtr)

5 Urusan Pekerjaan PROGRAM PEMBINAAN Meningkatnya panjang 18.250.000.000,00


Umum dan Penataan LINGKUNGAN SOSIAL (DANA jaringan irigasi dalam
Ruang DBHCHT) kondisi baik ( 64,2 persen
)
Penyediaan / Pemeliharaan Jumlah panjang JI yang dilakukan 18.250.000.000,00
Saluran Irigasi (Pemeliharaan rehabilitasi (Dana DBHCHT) (16.000
Saluran Irigasi) mtr)

6 Urusan Pekerjaan PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya Dokumen 875.000.000,00


Umum dan Penataan TATA RUANG Perencanaan Tata Ruang
Ruang yang dibutuhkan ( 17
persen )

Sosialisasi / Publikasi peraturan


Jumlah sosialisasi / publikasi 125.000.000,00
perundangan tentang Rencana peraturan perundangan yang
Tata Ruang dilakukan (1 kali)
Penyusunan RDTR BWP / Jumlah Penyusunan RDTR 100.000.000,00
Perkotaan BWP/Perkotaan yang dilakukan (1
dok)
Persetujuan Substansi Raperda Jumlah persetujuan subtansi 600.000.000,00
tentang RDTR BWP / Perkotaan / Raperda RDTR BWP / Perkotaan /
Revisi Revisi yang dilakukan (4 dok)
Monitoring, evaluasi dan Jumlah Pelaporan Monev Rencana 50.000.000,00
pelaporan rencana tata ruang Tata Ruang yang dilakukan (1 kali)

7 Urusan Pekerjaan PROGRAM PEMANFAATAN Meningkatnya proses 575.000.000,00


Umum dan Penataan DAN PENGENDALIAN rekomendasi
Ruang PEMANFAATAN RUANG pengendalian dan
pemanfaatan ruang yang
dilakukan ( 25 persen )

Fasilitasi tentang pemanfaatan Jumlah koordinasi tentang 300.000.000,00


dan pengendalian pemanfaatan pemanfaatan dan pengendalian
ruang pemanfaatan ruang yang dilakukan
(3 kali)
Survey dan pemetaan dalam Jumlah kawasan pemanfaatan dan 100.000.000,00
pemanfaatan dan pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang
pemanfaatan ruang yang disurvey (1 kali)

Sistem Informasi & Komunikasi Jumlah informasi & komunikasi 75.000.000,00


Pemanfaatan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengendalian tata
Tata Ruang ruang (1 web)

Monitoring, evaluasi dan Jumlah Pelaporan Monev 100.000.000,00


pelaporan pemanfaatan dan pemanfaatan dan pengendalian
pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang yang dilakukan
(1 kali)
8 Urusan Pertanahan PROGRAM PENATAAN Meningkatnya kualitas 990.000.000,00
PENGUASAAN, PEMILIKAN, pengelolaan administrasi
PENGGUNAAN & pertanahan sesuai
PEMANFAATAN TANAH ketentuan ( 100 persen )

Pembenahan administrasi Jumlah desa yang dibenahi 150.000.000,00


pertanahan desa administrasinya sesuai ketentuan (4
desa)
Identifikasi & pemetaan tanah Jumlah wilayah yang 100.000.000,00
negara selain oloran teridentifikasikan sesuai ketentuan
(5 lokasi)
Bimtek administrasi pertanahan Jumlah peserta bimtek pertanahan 120.000.000,00
(100 org)
Monitoring, evaluasi dan Jumlah monev pertanahan sesuai 205.000.000,00
pelaporan pertanahan ketentuan (2 lokasi)
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah tanah pengairan yang 415.000.000,00
Tanah Pengairan dilakukan pengawasan (100 lokasi)

9 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.887.921.000,00

JUMLAH BELANJA 50.071.076.201,76


PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan Program Pelayanan Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran 276.600.000
Pemerintahan Administrasi Perkantoran pelayanan kantor/ 100% Sumber Daya Air dan Listrik rekening telepon, internet,
Wajib Yang Tidak air dan listrik selama 12
Berkaitan dg bulan/ 25 rekening-bulan
Pelayanan Dasar

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat 214.020.000


Keuangan penatausahaan keuangan
dan kegiatan/ 25 orang-
bulan

Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan kantor 30.000.000


Peralatan Kerja yang terpelihara/ 10 unit

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor/ 10 39.167.000


jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis kebutuhan barang 22.691.000
Penggandaan cetak dan penggandaan/ 1
jenis
Penyediaan Peralatan dan Jenis kebutuhan peralatan 14.838.000
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor/
20 jenis

Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 30.000.000


Minuman konsumsi tamu dan rapat/
900 kotak
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah orang/ kali 200.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah perjalanan dinas luar
daerah/ 12 org/ kali
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga kontrak dan 1.254.050.000
THL yang terbayar/ 52
orang
Pengembangan Sumber Daya Jumlah aparatur yang 100.000.000
Aparatur mengikuti diklat/ 50 orang

Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah dokumen 20.000.000


Keuangan perencanaan dan laporan
kinerja/ 8 dokumen

2 Program Peningkatan Persentase sarana dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah gedung kantor yang 15.000.000
Sarana dan Prasarana prasarana dalam kondisi Gedung Kantor terpelihara/ 1 gedung
Aparatur baik/ 100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah kendaraan dinas/ 180.000.000
Kendaraan Dinas/ Operasional operasional yang
terpelihara/ 5 unit

3 Program Pengembangan Persentase kinerja Penyediaan Prasarana dan Jumlah sarana dan 83.000.000
Kinerja Pengelolaan pengelolaan Sarana Pengelolaan Persampahan prasarana pengelolaan
Persampahan persampahan/ 54% persampahan yang
tersedia/ 5 paket

Peningkatan Operasi dan Jumlah sarana dan 5.335.000.000


Pemeliharaan Prasarana dan prasarana yang terpelihara/
Sarana Persampahan 7 paket
Peningkatan Kemampuan Aparat Jumlah extrafooding 100.724.800
Pengelolaan Persampahan petugas kebersihan/ 238
orang
Peningkatan Peran Serta Jumlah peserta sosialisasi 486.000.000
Masyarakat dalam Pengelolaan atau pembinaan/ 1000
Persampahan orang
Pengelolaan Limbah B3 dan Non Jumlah rekomentek 20.000.000
B3 pengelolaan limbah B3/ 35
rekomtek
4 Program Pengendalian Persentase penurunan Operasional Laboratorium Jumlah pengujian kualitas 162.000.000
Pencemaran dan pencemaran dan Lingkungan air yang dilayani/ 230
Kerusakan Lingkungan kerusakan lingkungan pelanggan
Hidup hidup/ 7,43%
Pencegahan Pencemaran dan Jumlah pemrakarsa yang 15.000.000
Kerusakan Lingkungan Hidup mengelola lingkungan/ 50
orang
Penanggulangan Pencemaran dan Jumlah kegiatan usaha 15.000.000
Kerusakan Lingkungan Hidup yang dibina/ 50 kegiatan/
usaha
Pemulihan Pencemaran dan Jumlah penambahan 15.000.000
Kerusakan Lingkungan Hidup luasan revegetasi lahan
kritis/ 5 Ha
5 Program Pembinaan Persentase terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Persentase pemenuhan 610.631.424
Lingkungan Sosial sarana prasarana Prasarana Pengolahan Limbah sarana dan prasarana
pendukung Industri (Pengadaan/ laboratorium/ 100%
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Alat Uji Kualitas Air,
Tanah dan Udara, Emisi dan
Ambien)

Penerapan Sistem Manajemen Jumlah titik pantau air dan 161.874.650


Lingkungan Bagi Masyarakat di udara/ 108 dan 96 titik
Lingkungan Industri
(Pemantauan dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan)

Penerapan Sistem Manajemen Jumlah pengujian limbah 135.045.657


Lingkungan Bagi Masyarakat di industri/ 1 paket
Lingkungan Industri (Pengujian
Limbah Industri)

Penyediaan/ Pemeliharaan Jumlah sarana dan 3.702.266.595


Saluran Air Limbah, Sanitasi dan prasarana TPA baru/ 12
Air Bersih (Pembangunan/ paket
Penyediaan Tempat Pembuangan
Akhir)
Penerapan Sistem Manajemen Luas RTH yang dikelola/ 6.614.645.674
Lingkungan Bagi Masyarakat di Ha
Lingkungan Industri
(Pembangunan/ Pemeliharaan/
Pengelolaan/ Penataan Ruang
Terbuka Hijau (RTH))

6 Program Penataan Persentase rekomendasi Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta partisipasi -
Lingkungan Hidup perencanaan penataan HLH/ 2000 orang
LH yang
diimplementasikan/
100% Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen 15.000.000
Lingkungan Hidup perencanaan atau evaluasi
lingkungan/ 8 dokumen
LH yang
diimplementasikan/
100%

Kajian Dampak Lingkungan Persentase permohonan 15.000.000


Hidup pemeriksaan dokumen
lingkungan hidup yang
diproses/ 100%

Pemeliharaan Lingkungan Hidup Persentase pemanfaatan 1.296.909.200


RTH publik wilayah
perkotaan/ 8,25%

7 Program Pembinaan dan Persentase pembinaan Pengaduan dan Penyelesaian Jumlah kasus pengaduan 15.000.000
Pengawasan Lingkungan dan pengawasan terkait Sengketa Lingkungan masyarakat yang
Hidup ketaatan diselesaikan/ 5 kasus
penanggungjawab usaha
dan/ atau kegiatan yang
Penegakan Hukum Lingkungan Persentase penegakan 15.000.000
diawasi ketaatannya
hukum atas kegiatan usaha
terhadap izin lingkungan,
yang diawasi/ 100%
izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan/
30,28% Peningkatan Kapasitas Jumlah penghargaan 15.000.000
Lingkungan Hidup lingkungan yang diterima/
4 penghargaan

21.224.464.000

Pasuruan, ......
Kepala (Perangkat Daerah)

.............
NIP. ..............
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan


dan Kawasan Permukiman
Gaji Pegawai 5.425.673.000,00
2 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan pelayanan
dan Kawasan Permukiman ADMINISTRASI PERKANTORAN perkantoran : 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang 3.000.000,00
tersedia : 150 buah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya 489.000.000,00
Daya Air dan Listrik air dan listrik yang tersedia : 12 rek-bln

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang 58.894.500,00
tersedia : 49 jenis-kali

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 55.038.980,00
Penggandaan yang tersedia : 20 jenis-kali

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi 7.642.000,00


Listrik/penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang
tersedia : 9 unit

Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan 34.176.000,00


Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia : 30 unit

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang 48.050.000,00
tersedia : 1000 orang

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan 250.000.000,00
Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah : 50 laporan

Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah jasa tenaga perkantoran yang 1.176.037.370,00


tersedia : 11 org-bln
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Jumlah sumber daya aparatur yang 30.000.000,00
Aparatur dikembangkan : 54 org

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan kinerja dan keuangan 200.000.000,00
Dan Keuangan yang disusun : 12 laporan

3 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PENINGKATAN SARANA % sarpras kondisi baik : 100%
dan Kawasan Permukiman DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas / operasional 2.000.000.000,00


dinas/operasional yang diadakan : 2 unit

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 63.000.000,00


17 unit

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas / operasional 395.000.000,00


Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin / berkala : 34
unit/kali

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah mebelair yang dipelihara rutin / 5.000.000,00


berkala : 15 unit/kali

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 60.000.000,00


Peralatan Kantor rutin / berkala : 58 unit/kali

4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PENGEMBANGAN % RT yang terlayani air bersih :
dan Kawasan Permukiman KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM 89,96%
DAN SANITASI
% RT yang terlayani sanitasi : 89,2
%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Jumlah KK yang terlayani air minum : 1.000.000.000,00
Minum Bagi Masyarakat 15000 KK
Berpenghasilan Rendah

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 1.000.000.000,00
Limbah 422864 KK

Pembangunan Saluran Drainase luas genangan yang tertangani : 5 Ha 1.000.000.000,00


Permukiman
Pengembangan dan Pembangunan Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : -
Sistem Pengelolaan Air Limbah 675 KK
Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala
Permukiman (Reguler)

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : -


Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 1050 KK
(Penugasan)
Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Jumlah KK yang terlayani air minum : 3.695.231.000,00
Pemanfaatan Idle Capacity System 7360 KK
Penyediaan Air Minum (SPAM)
terbangun (penugasan)

Peningkatan SPAM melalui Jumlah KK yang terlayani air minum : -


Penambahan Kapasitas dan / atau 600 KK
Volume dari Sarana dan Prasarana
SPAM terbangun (penugasan)

5 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT % pengurangan kawasan kumuh :
dan Kawasan Permukiman KAWASAN PERMUKIMAN 30,72%

Peningkatan Kualitas Permukiman Luas wilayah permukiman kumuh yang 1.500.000.000,00


Kumuh ditangani : 0

Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan lingkungan perkotaan yang 850.000.000,00


Lingkungan Perkotaan ditangani : 9900 m'

6 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PENGEMBANGAN % peningkatan rumah layak huni :
dan Kawasan Permukiman PERUMAHAN 27,12%

Fasilitasi dan Stimulasi Jumlah pelaporan pendampingan 33.675.000.000,00


Pengembangan Rumah Swadaya Bagi kegiatan pengembangan rumah swadaya :
Masyarakat Kurang Mampu 2000 unit

Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan 100.000.000,00


Pengembangan Perumahan dan pengembangan perumahan dan kaw.
Kawasan Permukiman permukiman yang dilakukan : 3 kali

Kegiatan Penyusunan Database Jumlah database perumahan dan 800.000.000,00


Perumahan dan Kawasan kawasan permukiman yang disusun : 6
Permukiman paket

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Jumlah sosialisasi kebijakan bidang 100.000.000,00


Perumahan dan Kawasan perumahan dan kawasan permukiman
Permukiman yang dilakukan : 1 kali

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Jumlah peraturan bidang perumahan -


Bidang Perumahan dan Kawasan dan kawasan permukiman yang disusun
Permukiman dan ditetapkan : 1 peraturan
Bantuan peningkatan kualitas rumah Jumlah pelaporan pendampingan 147.144.000,00
secara swadaya di kawasan kegiatan pengembangan rumah swadaya :
permukiman kumuh, dengan 210 unit
memperbaiki rumah tidak layak huni
untuk memenuhi keempat indikator
kelayakan rumah

Fasilitas Penyediaan Rumah Akibat Presentase fasilitasi penyediaan rumah 300.000.000,00


Relokasi Program Pemerintah Daerah akibat relokasi program Pemerintah
Daerah : 53,76 %

7 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN % jalan lingkungan perkotaan yang
dan Kawasan Permukiman SOSIAL ditangani : 7,27%

Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Luas genangan yang tertangani : 5 Ha 1.832.607.926,00


Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih (Pembangunan / Rehabilitasi /
Pemeliharaan Drainase)

Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Jumlah KK yang terlayani air minum : 0 2.500.000.000,00


Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih (Pembangunan / Penyediaan
Sumur Air Bersih)

Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 1.000.000.000,00


Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air 0
Bersih (Penyediaan Sarana
Pengelolaan Air Limbah)

Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi % jalan lingkungan perkotaan yang 7.000.000.000,00


/ Pemeliharaan Jalan dan / atau ditangani : 0
Jembatan, Pasar, Sarana / Prasarana
Pendukung Pariwisata (Pembangunan
/ Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan)

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan PROGRAM PEMBANGUNAN, % peningkatan jumlah Bangunan


8 Umum dan Penataan Ruang PEMBINAAN DAN PENGATURAN Gedung yang terstandarisasi SLF :
BANGUNAN GEDUNG 99,989%
Pembangunan Gedung Jumlah gedung kantor yang dibangun : 5 40.450.000.000,00
unit

Pembangunan Gedung Jumlah gedung kantor yang dibangun : 3 8.156.162.500,00


unit

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah rumah dinas / gedung kantor 6.125.000.000,00


yang direhab : 6 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 3 500.000.000,00


Bangunan Gedung unit
Penertiban SLF dan Penetapan TAGB Jumlah SLF yang diterbitkan : 25 berkas 100.000.000,00

Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Jumlah sosialisasi Perda bangunan 200.000.000,00


gedung : 100 org

Monitoring Evaluasi Bangunan Jumlah kawasan yang di monev 100.161.150,00


Gedung bangunan gedungnya : 4 kec

122.431.818.426

Pasuruan, Juli 2020


KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ttd.

Ir. HARI APRIYANTO


NIP. 19630430199203 1006
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

100% aplikasi
Program Pengelolaan
1 KOMINFO berjalan dan Rp 2.789.800.000
aplikasi informatika
terintegrasi
Pemberdayaan SDM bidang
TIK 0 orang Rp 31.060.000

Pengelolaan dan
5 aplikasi Rp 510.800.000
Pengembangan aplikasi TIK
Pengembangan infrastruktur
10 unit Rp 163.156.500
TIK
Pemeliharaan infrastruktur
6 unit Rp 292.146.400
TIK
Penyusunan kebijakan dalam
penyelenggaraan nama domain 22 unit Rp 42.000.000
dan e-government (SPBE)
Layanan akses internet,
intranet, dan Komunikasi 1 tahun Rp 1.750.637.100
Intra Pemerintah Daerah

Program
Penyelenggaraan
80 % terpenuhi
2 PERSANDIAN Pengamanan Rp 671.000.000
standart indeks KAMI
Informasi Pemerintah
Daerah
60% terdapat tersusun
Persandian dan keamanan TIK standar keamanan Rp -
informasi
Peningkatan kapasitas
update lisensi firewall Rp 587.000.000
teknologi keamanan informasi

Penerapan sistem manajemen


assesment ISO 27001 Rp 50.000.000
pengamanan informasi

50% terpenuhi layanan


Pengembangan layanan
keamanan informasi Rp 34.000.000
keamanan informasi
pemerintah daerah

Program Kerjasama
3 KOMINFO Informasi dan Media 80% Rp 1.900.800.000
Massa
Penyebarluasan informasi
1 kali/tahun Rp -
pembangunan daerah
Penyebarluasan informasi luar
3.300m2 Rp 50.000.000
ruangan
Pembinaan dan Operasional
12 bulan operasional Rp 356.000.000
radio
Pengumpulan Data dan
Informasi Kebijakan 300 informasi Rp 344.800.000
Pemerintah Daerah
Produksi Konten Informasi
180 konten Rp 50.000.000
Publik
Penyebarluasan Informasi
240 informasi/th Rp 1.000.000.000
Publik melalui media
Pengelolaan Media Komunikasi
500 eks/bln Rp 100.000.000
Milik Pemerintah

Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat, Media dan 2x Rp -
Kemitraan Komunitas

Program Sosialisasi
4 KOMINFO Ketentuan di Bidang 75% 78% Rp 1.350.000.000
Cukai
penyampaian informasi
ketentuan di bidang cukai
65% Rp 1.350.000.000
kepada masyarakat /
pemangku kepentingan

Program
Pengembangan dan
5 KOMINFO 65% Rp 581.600.000
Pemberdayaan
Komunikasi Publik
Penguatan tugas PPID dan
45% Rp 181.600.000
PPID Pembantu
Pembinaan dan
Pengembangan pemberdayaan 70% Rp 150.000.000
KIM
Pengembangan dan
pemberdayaan informasi yang
48 konten 200.000.000
bersifat penyuluhan bagi
masyarakat (dialog publik)
pengembangan dan
10 kegiatan -
pemberdayaan seni pertura
Koordinasi pelaksanaan
informasi dan komunikasi 80% Rp 50.000.000
publik
Pembinaan dan Operasional
0% Rp -
Telecenter

Program
6 STATISTIK Penyelenggaraan 50% Rp 200.000.000
statistik sektoral
Pengumpulan Data Statistik
65 OPD Rp 25.000.000
Sektoral
Pengolahan Data Statistik
1 dokumen Rp 25.000.000
Sektoral
Analisis Data Statistik
1 dokumen Rp 25.000.000
Sektoral
Membangun metadata statistik
1 dokumen Rp 25.000.000
sektoral
Diseminasi Data statistik
1 buku Rp 25.000.000
sektoral
Peningkatan kapasitas
45 orang Rp 25.000.000
kelembagaan statistik sektoral

Pengembangan Infrastrukur 1 aplikasi Rp 25.000.000

Koordinasi Statistik Sektoral 2 kali Rp 25.000.000

Program Pelayanan
7 KOMINFO Administrasi 100% Rp 5.768.847.000
Perkantoran
Belanja Tidak Langsung 1 tahun Rp 3.721.597.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, 22 rekening
Rp 1.000.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
19 orang Rp 110.000.000
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
60 unit Rp 30.000.000
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp 125.000.000
Penyediaan Barang Cetakan
15 jenis Rp 40.000.000
dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
15 jenis Rp 30.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- 456 eks/bln Rp 40.000.000
undangan
Penyediaan Makanan dan
12 bulan Rp 95.000.000
Minuman
Rapat - Rapat Koordinasi dan
120 orang Rp 255.650.000
Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Perkantoran 10 orang Rp 249.600.000


Penyediaan jasa jaminan
0 kendaraaan Rp -
barang milik daerah
Penyediaan Jasa kebersihan
3 orang Rp 72.000.000
kantor
Penyediaan komponen
instalasi listrik /penerangan 0 unit Rp -
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
0 unit Rp -
tangga
Penyediaan bahan logistik
0 unit Rp -
kantor
Penyusunan Laporan Kinerja
0 laporan Rp -
dan Keuangan
Pengembangan Sumber Daya
0 OT Rp -
Aparatur

Program Peningkatan
8 KOMINFO Sarana dan Prasarana 100% Rp 330.000.000
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
1 unit Rp -
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ 10 unit Rp 300.000.000
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ berkala
Peralatan Gedung Kantor 10 unit Rp 30.000.000

Pembangunan gedung kantor


Rp - Rp -
Pengadaan kendaraan
0 unit Rp -
dinas/operasional
pengadaan perlengkapan
0 unit Rp -
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
0 Rp -
kantor
pengadaan mebeleur 0% Rp -
pemeliharaan rutin/berkala
0 unit Rp -
mebeleur
JUMLAH Rp 13.592.047.000

Mengetahui, Pasuruan, 18 Juni 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KABUPATEN PASURUAN KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

............................................. Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PU BINA MARGA

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Wajib Gaji dan Tunjangan 5.707.989.000
Bidang Urusan Program Pelayanan Prosentase pemenuhan 1 Kegiatan : Penyediaan jasa Jumlah Jasa Komunikasi , 32.425.990.000
Pekerjaan Umum Administrasi Perkantoran pelayanan kantor komunikasi, sumber daya air dan Sumberdaya air dan listrik
listrik yang tersedia

2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Administrasi 354.900.000


Administrasi Keuangan Keuangan yang
dilaksanakan
3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Kebersihan 435.000.000
Kebersihan Kantor Kantor yang dibayarkan

4 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Jumlah kebutuhan ATK 128.000.000


Kantor yang tersedia
5 Kegiatan : Penyediaan Barang Jumlah kebutuhan Barang 25.000.000
Cetakan dan Penggandaan Cetakan yang tersedia

6 Kegiatan : Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan &


dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
tersedia
7 Kegiatan : Penyediaan Makanan Jumlah Makanan dan 15.000.000
dan Minuman minuman rapat yang
tersedia
8 Kegiatan : Rapat-rapat Kordinasi Tersedianya dana 200.000.000
dan Konsultasi Ke Luar Daerah perjalanan dinas untuk
rapat dan konsultasi ke
luar daerah
9 Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah Jasa perkantoran 966.110.000
Perkantoran yang tersedia
10 Kegitan : Penyusunan Laporan Jml laporan dan realisasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja OPD yg tersusun
Realisasi Kinerja OPD

11 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Jml laporan prognosis


Prognosis Semesteran dan semesteran dan realisasi
Realisasi Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun yg
disusun
12 Kegiatan : Pendidikan dan Jml Sumber Daya Aparatur
Pelatihan Formal yg mengikuti Diklat formal

13 Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Jml masyarakat yg


Perudang-undangan Jasa mengikuti sosialisasi
Kontruksi peraturan Perundang -
undangan Jasa Konstruksi

14 Kegiatan : Penyelenggaraan Jml masy yg mengikuti


Bimtek Tenaga Trampil Bimtek Tenaga Terampil
Kontruksi jasa Kontruksi
Program Peningkatan Prosentase Sarana dan 1 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Jml Kendaraan Dinas
Sarana dan Prasarana Prasarana kondisi baik Dinas/Operasional operasional yg diadakan
Aparatur

2 Kegiatan : Pengadaan Mebelair Jml Mebelair yg diadakan

3 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Kantor yg


Kantor diadakan
4 Kegiatan : Pemeliharaan Kegiatan : Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung Kantor Rutin/berkala Gedung
Kantor

5 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas 450.000.000


Rutin/berkala Kendaraan Operasional yg dipelihara
Dinas/Operasional
6 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Mebelair yg
Rutin/berkala Mebelair dipelihara
7 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Peralatan Kantor yg
Rutin/berkala Peralatan Kantor dipelihara
8 Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah JasaPemeliharaan -
Pemeliharaan dan Perizinan dan perizinan kendaraan
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang
tersedia

Program Perencanaan Prosentase dokumen 1. Kegiatan : Penyusunan Jml dok perencanaan


dan Pengendalian perencanaan dan Perencanan Umum dan Teknis umum dan teknis yg
Jaringan Jalan pengendalian yang dihasilkan
ditindaklanjuti
2. Kegiatan : Penyelenggaraan Jumlah Dokumen hasil
Study Kelayakan Jaringan Jalan Study Kelayakan Jaringan
Jalan

3. Kegiatan : Persiapan dan Jumlah dokumen


Perencanaan Pengadaan Tanah persiapan pengadaan tanah

4. Kegiatan : Pelaksanaan Luas tanah yang dibeli


Pengadaan Tanah / Jalan Lintas
Selatan / Exit Tol Rembang /
Exit Tol Grati
5. Kegiatan : Pengendalian Kondisi Jml laporan kerusakan
Jalan dengan SIMANJA jalan yang ditindaklanjuti

6. Kegiatan : Pengelolahan Jml permohonan pegujian


Laboratorium yg ditindaklanjuti/diproses

7. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Jml Laporan pelaksanaan


dan Pelaporan Monev Jalan dan
infrstruktur pendukung

8. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jumlah dokumen kondisi


Jalan jalan
9. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jumlah dokumen kondisi
Jembatan jembatan
10. Kegiatan : Inspeksi Pendukung Jumlah dokumen
Jalan pendukung jalan
Program Pembangunan 1. Prosentase panjang 1. Kegiatan : Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang
Jalan dan Infrastruktur jaringan jalan yang dilakukan pembangunan/
Pendukung berkategori rusak yang peningkatan
dilakukan peningkatan

2. Prosentase Pembangunan Jalan (


pemenuhan jaringan Peningkatan Exit Tol Rembang)
jalan yang dibutuhkan
3. Prosentase Pembangunan Jalan (
pemenuhan infrstruktur Peningkatan Jalan Lingkar
pendukung jalan Selatan)
2. Kegiatan : Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang
(DAU, DAK, BK Propinsi, Hibah) dilakukan peningkatan

Peningkatan Jalan (DAU) 1.564.818.355


Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan (BK Propinsi) 2.850.000.000
3. Kegiatan : Pembangunan Jml Jembatan yang
Jembatan dibangun

4. Kegiatan : Pembangunan Panjang drainase / gorong -


Saluran Drainase/Gorong-gorong gorong yang dibangun
Jalan
5. Kegiatan : Pembangunan Panjang
Turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong yang
dibangun
6. Kegiatan : Pembangunan / Jumlah LPJU yang
Peningkatan Lampu Penerangan dibangun/ditingkatkan
Jalan Umum (LPJU)

Program : Pemeliharaan 1. Prosentase Panjang 1. Kegiatan : Panjang jalan yg dilakukan 8.500.000.000


Jalan dan Infrastruktur jaringan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan pemeliharaan
Jalan berkategori rusak yang (Rutin)
dilakukan pemeliharaan
2. Prosentase 2. Kegiatan : Panjang jalan yg dilakukan
pemeliharaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala pemeliharaan skala
infrastruktur pendukung Periodik (Berkala Jalan) periodik/berkala
jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Panjang jalan yg dilakukan 1.000.000.000
Periodik (Berkala Jalan) (DAU) pemeliharaan skala
periodik/berkala

Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Panjang jalan yg dilakukan 33.166.000.000


Periodik (Berkala Jalan) (Hibah) pemeliharaan skala
periodik/berkala

3. Kegiatan :
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang
Jembatan (DAU) dipelihara
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang
Jembatan ( BK Propinsi) dipelihara
4. Pemeliharaan Jalan/Jembatan Jumlah jembatan yang
untuk menunjang Karya Bhakti dipelihara
TNI
5. Kegiatan : Pemeliharaan Lampu Jumlah LPJU yang 1.500.000.000
Penerangan Jalan Umum (LPJU) dipelihara

Program Peningkatan Prosentase Peningkatan 1 Kegiatan : Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat dan
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana peralatan yang diadakan
Kebinamargaan kebinamargaan

2 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Jumlah alat - alat berat


dan Perlengkapan Bengkel Alat- yang dipelihara
alat Berat
3 Kegiatan : Pemeliharaan Median Panjang median yang
Jalan dilakukan pemeliharaan

4 Kegiatan : Pemeliharaan Trotoar Panjang trotoar yang


Jalan dilakukan pemeliharaan

5 Kegiatan :Rehabilitasi Jumlah alat berat yang


/Pemeliharaan Alat alat Berat dipelihara
6 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Monumen Tugu
Monumen dan Tugu Batas Batas yang dipelihara
7 Kegiatan : Rehabilitasi / Jml Gedung Lab yang
Pemeliharaan Laboratorium dilakukan pemeliharaan

8 Kegiatan : Jml Peralatan dan


Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Bengkel Alat-
Peralatan dan Perlengkapan alat Berat yg dilakukan
Bengkel Alat-alat Berat pemeliharaan

9 Kegiatan : Jml gedung workshop yg


Rehabilitasi/Pemeliharaan dilakukan pemeliharaan
gedung workshop
10 Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Jml Alat-alat Ukur dan
Ukur dan Bahan Laboratorium Bahan Laboratorium yg
diadakan
11 Kegiatan : Monev dan Pelaporan Jml Lap. Monev dan
LPJU Pelaporan LPJU
Program Pembinaan 1. Prosentase panjang 1 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan Panjang drainase/gorong- -
Lingkungan Sosial jaringan jalan yang dan/atau jembatan, pasar, gorong yang dibangun
berkategori rusak yang sarana/Prasarana Pendukung
dilakukan peningkatan Pariwisata (Pembangunan
Saluran Drainase/ Gorong-
gorong)
2. Prosentase panjang 2 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan Panjang -
jaringan jalan yang dan/atau jembatan, pasar, turap/talud/bronjong yang
berkategori rusak yang sarana/Prasarana Pendukung dibangun
dilakukan pemeliharaan Pariwisata (Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong)

3 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang 18.391.800.000


dan/atau jembatan, pasar, ditingkatkan
sarana/Prasarana Pendukung
Pariwisata (Peningkatan Jalan)
4 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan Jumlah jembatan yang 2.700.000.000
dan/atau jembatan, pasar, direhabilitasi/dipelihara
sarana/Prasarana Pendukung
Pariwisata
(Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan)
5 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang 4.192.000.000
dan/atau jembatan, pasar, dilakukan pemeliharaan
sarana/Prasarana Pendukung skala periodik/berkala
Pariwisata (Pemeliharaan Skala jalan
Periodik/Berkala Jalan)

114.572.607.355

Pasuruan, 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA


Pembina Utama Muda
NIP.19641025 199103 1 010
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME / TARGET KEGIATAN OUTPUT / TARGET PAGU ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4 6 7 8

1 Urusan Ketentraman dan Program Pelayanan Persentase pemenuhan 1 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Rp 141.000.000
Ketertiban Umum Serta Administrasi kebutuhan administrasi Komunikasi, Sumber telepon, air dan litrik
Perlindungan Masyarakat Perkantoran kantor Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Rp 87.420.000


Administrasi Keuangan honor panitia pelaksana
kegiatan dan pengelola
keuangan

3 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian Alat Rp 25.215.000


Kantor Tulis Kantor
4 Penyediaan Barang Jumlah pembelian barang Rp 8.731.850
Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan pengggandaan

5 Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian Rp 1.825.000


dan Perlengkapan peralatan dan
Kantor perlengkapan kantor

6 Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian Rp 4.993.000


Rumah Tangga peralatan rumah tangga

7 Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan rapat Rp 10.300.000


dan Minuman dan tamu

8 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah perjalanan dinas Rp 117.900.000


dan Konsultasi ke Luar ke luar daerah
Daerah
1 2 3 4 6 7 8

9 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Rp 396.200.000


Perkantoran Pegawai Tidak Tetap (PTT)
dan Tenaga Harian Lepas
(THL)

10 Penyusunan Laporan Laporan kinerja triwulan Rp 12.730.000


Kinerja dan Keuangan dan tahunan

2 Urusan Ketentraman dan Program Peningkatan Persentase sarana dan 1 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pemeliharaan Rp 119.860.000
Ketertiban Umum Serta Sarana dan Prasarana prasarana dalam kondisi Berkala Kendaraan kendaraan
Perlindungan Masyarakat Aparatur baik Dinas/ Operasional dinas/operasional

3 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pemeliharaan Rp 17.900.000


Berkala Peralatan peralatan kantor
Gedung Kantor

3 Urusan Ketentraman dan Program Peningkatan Persentase kelompok 1 Peningkatan Koordinasi Jumlah peserta yang Rp 40.960.000
Ketertiban Umum Serta Kesadaran Hukum dan masyarakat yang dan Kerjasama Yang mengikuti kegiatan
Perlindungan Masyarakat HAM memahami hukum dan Menjamin Penegakan koordinasi dan kerjasama
HAM Hukum dan HAM yang menjamin
penegakan hukum dan
HAM

2 Pelaksanaan RANHAM Jumlah peserta yang Rp 36.660.000


di Kabupaten Pasuruan mengikuti kegiatan
RANHAM di Kabupaten
Pasuruan
1 2 3 4 6 7 8

4 Urusan Ketentraman dan Program Persentase Ormas, LSM 1 Fasilitasi dan Verifikasi Jumlah perwakilan partai Rp 16.880.000
Ketertiban Umum Serta Penyempurnaan dan dan partai politik yang Bantuan Keuangan politik yang mengikuti
Perlindungan Masyarakat Penguatan terfasilitasi Partai Politik verifikasi bantuan
Kelembagaan keuangan partai politik
Demokrasi

2 Monitoring, Evaluasi Jumlah Ormas/LSM dan Rp 9.880.000


dan Pelaporan partai politik yang
dimonitor

3 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta yang Rp 75.320.000


dan Fasilitasi mengikuti kegiatan
Pemberdayaan peningkatan kapasitas
Ormas/LSM dan fasilitasi
pemberdayaan
Ormas/LSM

5 Urusan Ketentraman dan Program Pencegahan Persentase daerah rawan 1 Pembinaan Sistem Jumlah peserta yang Rp 598.130.000
Ketertiban Umum Serta dan Penanganan konflik yang dibina Deteksi Dini dan Cegah mengikuti pembinaan
Perlindungan Masyarakat Konflik Sosial Dini Terhadap Konflik sistem deteksi dini dan
Masyarakat cegah dini terhadap
konflik masyarakat

2 Penyuluhan Jumlah peserta yang Rp 131.550.000


Pencegahan mengikuti penyuluhan
Peredaran/Penggunaan pencegahan peredaran/
Minuman Keras dan penggunaan minuman
Narkoba keras dan narkoba
1 2 3 4 6 7 8

6 Urusan Ketentraman dan Program Kesatuan Persentase kelompok 1 Pemantapan Wawasan Jumlah peserta yang Rp 288.546.000
Ketertiban Umum Serta Bangsa masyarakat di daerah Kebangsaan Bagi mengikuti kegiatan
Perlindungan Masyarakat rawan konflik yang Masyarakat di pemantapan wawasan
terfasilitasi Kabupaten Pasuruan kebangsaan bagi
masyarakat di Kabupaten
Pasuruan

2 Peningkatan Toleransi Jumlah peserta yang Rp 63.240.000


dan Pemantapan mengikuti kegiatan
Pembauran peningkatan toleransi dan
Kebangsaan di pemantapan pembauran
Kabupaten Pasuruan kebangsaan di Kabupaten
Pasuruan

7 Urusan Ketentraman dan Program Pengembangan Persentase kelompok 1 Pemberdayaan Jumlah peserta yang Rp 54.990.000
Ketertiban Umum Serta Etika dan Budaya masyarakat dan partai Masyarakat Melalui mengikuti kegiatan
Perlindungan Masyarakat Politik politik yang terfasilitasi Peningkatan Kesadaran pemberdayaan
pengembangan etika dan Pemahaman Etika dan masyarakat melalui
budaya politik Budaya Politik peningkatan kesadaran
pemahaman etika dan
budaya politik

Rp 2.260.230.850

Pasuruan, Juli 2020

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM


Pembina Tingkat I
NIP. 19741031 199311 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BKPPD


NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan
10.000.000,00
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan 511.360.000,00
Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Keuangan Kantor
Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor Tersedianya Kebutuhan Umum
Administrasi Umum 1.786.368.572,00
Kantor
Peningkatan disiplin dan
Terwujudnya Tingkat
Kapasitas Sumber Daya 12.878.600,00
Kedisiplinan ASN
Aparatur
Pengelolaan Data dan Terkelolanya Data Informasi
66.372.500,00
Informasi ASN ASN
Urusan Penunjang
1 Terpenuhinya Administrasi
Urusan Pemerintahan Administrasi Kepegawaian 1.119.032.800,00
Kepegawaian
Meningkatnya Kompetensi APBD
Persentase pelayanan Peningkatan Kapasitas ASN 1.208.899.193,00
Program Kepegawaian Daerah ASN
Kepegawaian Daerah
Terpenuhinya jumlah pejabat
Pengembangan Karir ASN 378.520.000,00
adminisrator dan pengawas
Terlaksananya Pembinaan
Pembinaan ASN 154.228.000,00
Pengembangan ASN
Sertifikasi Kelembagaan
Program Pengembangan Sumber Terwujudnya Pengembangan
Persentase Kompetensi ASN Pengembangan Kompetensi 1.835.294.500,00
Daya Manusia Kompetensi ASN
Manajerial dan Fungsional
JUMLAH 7.082.954.165,00
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan : Wajib Program Pelayanan Persentase pemenuhan Jumlah pembayaran


Pelayanan Dasar Administrasi Perkantoran pelayanan kantor Penyediaan jasa komunikasi, listrik/air/telepon
22.320.000
sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran honor


Penyediaan Jasa Administrasi panitia pelaksana kegiatan
63.300.000
Keuangan dan pengelola keuangan

Honor jasa kebersihan


Penyediaan Jasa Kebersihan
9.000.000
Kantor

Jumlah pembelian ATK


Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000

Jumlah pembelian barang 26.500.000


Penyediaan Barang Cetak dan cetakan dan penggandaan
Penggandaan

Jumlah pembelian 13.400.000


Penyediaan Peralatan dan peralatan kantor
Perlengkapan Kantor

Jumlah kegiatan rapat dan 41.350.000


Penyediaan Makanan dan tamu
Minuman

Jumlah perjalanan dinas ke 146.578.500


Rapat-rapat Kordinasi dan luar daerah
Konsultasi Ke Luar Daerah

Honor tenaga kontrak/THL 283.000.000


Penyediaan Jasa Perkantoran
Jenis pengadaan pakaian 37.780.000
Penyediaan Pakaian Kerja kerja lapangan

Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan dokumen 25.550.000


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja
Kinerja SKPD
Prpgram Peningkatan Persentase sarana dan Jumlah kendaraan dinas 438.000.000
Sarana dan Prasarana prasarana kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala yang mendapat perawatan
Aparatur Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah peralatan kantor 59.250.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala yang mendapat
Peralatan Kantor pemeliharaan

Jumlah pengadaan 40.140.000


peralatan kantor
Pengadaan Peralatan Kantor

Program Pencegahan Dini Persentase Desa Tangguh Jumlah desa / kelurahan 256.240.000
dan Penanggulangan Bencana yang dibentuk di Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
Korban Bencana kawasan rawan bencana Tangguh Bencana dibentuk

Jumlah peserta yang 124.600.000


mengikuti sosialisasi
Sosialisasi Antisipasi Bencana

Peningkatan Kapasitas SDM dalam Jumlah relawan yang 127.140.000


Penanggulangan Bencana dan mengikuti pelatihan
Gladi Mekanisme Tanggap Darurat
Bencana
Jumlah dokumen 104.640.000
Penyusunan Dokumen Rencana kajian/RPB yang disusun
Penanggulangan Bencana

Program Tanggap Darurat Persentase jumlah korban Penyediaan Pemenuhan Jenis bantuan yang 249.800.000
yang menerima bantuan Kebutuhan Dasar Pangan, diberikan pada korban
pemenuhan kebutuhan Sandang, Air Bersih, Huntara dan bencana
dasar Sanitasi Darurat
Jenis bencana yang 85.000.000
Pusdalops Penanggulangan dilaporkan
Bencana

Program Rehabilitasi dan Persentase usulan Jenis bantuan material 158.750.000


Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi
Rekontruksi pemulihan daerah bahan bangunan
dan Rekonstruksi pada Masa
terdampak yang
Pemulihan
ditindaklanjuti

TOTAL 2.347.338.500

Pasuruan, Juli 2020


Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

Ttd.

TECTONA JATI KHM., S.STP., M.Si.


Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 199511 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Belanja Tidak Langsung Belanja gaji dan 4.439.279.000,00


Pemerintah tunjangan ASN
Wajib yang tidak
berkaitan dengan
pelayanan dasar

Belanja Langsung 10.275.564.431,79


1 PROGRAM PELAYANAN Jumlah persentase jasa 3.071.506.831,79
ADMINISTRASI kantor dan administrasi
PERKANTORAN perkantoran yang
terlayani

Penyediaan Jasa Komunikasi, 25 lokasi / bulan 321.400.706,00


Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor 68 jenis barang 105.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan 12 bulan 50.000.000,00


Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan 40 jenis barang 41.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan dan 12 bulan 100.000.000,00


Minuman

Rapat - rapat koordinasi dan 50 kali 170.000.000,79


konsultasi ke luar daerah

penyediaan Jasa Perkantoran 78 THL dan 15 org ptgs 1.799.106.125,00


Pengembangan Sumber Daya 133 org 250.000.000,00
Aparatur

Fasilitasi operasional pelayanan 24 kec 200.000.000,00


administrsi kependudukan di 24
kecamatan
Laporan Kinerja dan Keuangan 100% 35.000.000,00

2 PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana dan 100% 1.295.000.000,00


SARANA DAN PRASARANA prasarana yang tersedia
APARATUR

Pengadaan Kendaraan Dinas / 1 unit R2 dan 1 unit R4 430.000.000,00


Operasional

Pengadaan Meubelair unit 65.000.000,00

Pengadaan Peralatan Kantor unit 350.000.000,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala lokasi 105.000.000,00


Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala 12 bulan 280.000.000,00


Kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala 12 bulan 65.000.000,00


peralatan kantor

3 PROGRAM PENATAAN Tercapainya database 431.667.000,00


ADMINISTRASI kependudukan
KEPENDUDUKAN

Penyediaan Informasi yang dapat 24 kec 146.667.000,00


di akses masyarakat

Pengelolaan Sistem Informasi 24 kec 285.000.000,00


Administrasi Kependudukan
4 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Cakupan 2.900.417.300,00
PELAYANAN PENDAFTARAN kepemilikan dokumen
PENDUDUK kependudukan

Pendataan Dokumen 0 150.000.000,00


kependudukan bagi tenaga kerja
WNI / WNA
Fasilitasi penerbitan KIA 0 185.000.000,00

Penerbitan dokumen 0 2.565.417.300,00


kependudukan

5 PROGRAM PENINGKATAN 0 1.932.609.700,00


PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL

Peningkatan cakupan 0 100.000.000,00


perkawinan, perceraian
dan akta pencatatan
sipil lainnya

Pelayanan Dokumen 0 1.667.609.700,00


Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Koordinasi dan Kali 165.000.000,00


Konsultasi
penyelenggaraan
pelayanan administrasi
kependudukan

6 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase data 0 644.363.600,00


INFORMASI KEPENDUDUKAN kependudukan yang
valid dan akurat
Evaluasi dan Monitoring Petugas 365 desa 62.960.000,00
Registran

Sosialisasi kebijakan 500 peserta 250.000.000,00


kependudukan

Kerjasama Lintas sektoral, MOU 100.000.000,00


fasilitasi pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan

Gerakan Pasuruan Sadar 24 kec 231.403.600,00


Administrasi Kependudukan

Total 14.714.843.431,79

Pasuruan, Juni 2020


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PASURUAN

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, Msi


NIP. 197405171993111001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN

OUTPUT/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan Penunjang Urusan Prosentase 1 Penyusunan Jumlah laporan 50.000.000,00
Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Pemerintahan Program dan tribulanan dan
yang tidak Daerah yang Kegiatan Perangkat tahunan
berkaitan dengan terlayani Daerah dalam
pelayanan dasar Dokumen
Target : 100% Perencanaan Target : 5 Laporan
2 Penyediaan Gaji Jumlah PNS yang 4.186.974.000,00
dan Tunjangan menerima gaji
ASN
Target : 34
Orangbulan
3 Penyediaan Jumlah Pembayaran 287.322.000,00
Administrasi Honor Tenaga
Pelaksanaan Tugas Kontrak / THL
ASN Target : 12
Orangbulan
4 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 60.400.000,00
Komunikasi, Telepon, Air dan
Sumber Daya Air Internet selama 12
dan Listrik bulan
Target : 12 Bulan
5 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 65.460.000,00
Administrasi Honorarium Pejabat
Keuangan Penatausahaan
Keuangan, Kegiatan
dan Pelaku
Pengadaan Barang /
Jasa
Target : 13
Orangbulan
Urusan 6 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 61.000.000,00
Pemerintahan Wajib Kebersihan Kantor Honor Jasa
yang tidak Kebersihan
berkaitan dengan Target : 2 Orangbulan
pelayanan dasar
7 Penyediaan Alat Jumlah pembelian 40.000.000,00
Tulis Kantor alat tulis kantor
Target : 52 Jenis
8 Penyediaan Barang Jumlah Pembelian 65.000.000,00
Cetakan dan Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
Target : 14 Jenis
9 Penyediaan Jumlah Pembelian 116.000.000,00
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan Kantor
Kantor Target : 14 Jenis
10 Penyediaan JumlahPenyediaan 55.000.000,00
Makanan dan Konsumsi Tamu dan
Minuman Rapat
Target : 1 Keg
11 Rapat - Rapat Jumlah laporan 165.000.000,00
Koordinasi dan koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Perjalanan dinas luar
Daerah daerah
Target : 1 Paket
12 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 235.588.164,63
Rutin / Berkala Dinas yang dipelihara
Kendaraan Dinas/
Operasional
Target : 17 Unit
13 Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan 5.000.000,00
rutin/ berkala Gedung Kantor yang
Perlengkapan dipelihara
Gedung Kantor
Target : 4 Jenis
14 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 20.000.000,00
rutin/ berkala Kantor yang
Peralatan Kantor terpelihara
Target : 10 Unit
15 Pendidikan dan Jumlah Orang yang 20.000.000,00
Pelatihan Formal mengikuti Diklat

Target : 5 Orang
2 Urusan Pembinaan Lingkungan Prosentase Pembinaan dan Jumlah Desa yang 500.000.000,00
Pemerintahan Wajib Sosial BUMDes yang Pelatihan Ketrampilan diberdayakan melalui
yang tidak mengikuti Kerja bagi Tenaga Kerja pembinaan dan
berkaitan dengan pelatihan dan Masyarakat pelatihan kerja bagi
pelayanan dasar masyarakat
Target : 24 Desa Target : 24 Desa
3 Urusan Penataan Desa Prosentase Desa 1 Penyediaan Jumlah Desa yang 55.000.000,00
Pemerintahan Wajib yang sarana Prasarana dan sarana prasarananya
yang tidak prasarananya Sarana Pelayanan bertambah
berkaitan dengan Pemerintahan Desa
pelayanan dasar Target : 125 Desa Target : 125 Desa
4 Urusan Administrasi Pemerintahan Prosentase Desa 1 Fasilitasi Jumlah Desa yang 85.000.000,00
Pemerintahan Wajib Desa yang Penyelenggaraan pengelolaan
yang tidak Administrasinya Administrasi administrasinya
berkaitan dengan Baik Pemerintahan Desa tertib
pelayanan dasar Target : 24 Kec Target : 24 Desa
2 Fasilitasi Jumlah Desa yang 275.000.000,00
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Keuangan Desa Tertib
Desa dan Teriventarisasi
Aset Desa
Target : 341 Desa
3 Peningkatan Jumlah BPD yang 55.000.000,00
Kapasitas kapasitasnya
Pemerintahan Desa meningkat
dan BPD
Target : 24 Desa
4 Fasilitasi Jumlah Desa yang 31.312.500,00
Penyelenggaraan menyelenggarakan
Musyawarah Desa Musrenbangdes/kel

Target : 365 Desa/Kel

5 Pembinaan dan Jumlah terbentuknya 40.000.000,00


Pemberdayaan BUMDesa Bersama
BUMDesa dan Kawasan Perdesaan
Lembaga
Kerjasama antar
Desa Target : 1 BUMDesa
bersama kawasan

6 Penyelenggaraan Jumlah Kepala Desa 900.000.000,00


Pemilihan, yang dilantik
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Kepala Desa
Target : 54 Desa
7 Fasilitasi Jumlah Desa yang 60.431.000,00
Penyusunan Profil Perkembangannya
Desa dan Evaluasi Meningkat
Perkembangan
Desa
Target : 341 Desa
5 Urusan Pemberdayaan Lembaga Prosentase 1 Kelembagaan Jumlah Lembaga 25.000.000,00
Pemerintahan Wajib Kemasyarakatan, Lembaga Kelembagaan Masyarakat Desa Masyarakat Desa
yang tidak Adat dan Masyarakat Masyarakat Baik dan Masyarakat yang aktif
berkaitan dengan Hukum Adat Target : 341 Desa Hukum Adat Target : 1 Lembaga
pelayanan dasar Masyarakat Desa
2 Peningkatan Jumlah Desa/Kel 105.756.500,00
Kapasitas Yang Kelembagaan
Kelembagaan Masyarakatnya aktif

Target : 75
Kelembagaan Desa
3 Fasilitasi Jumlah lembaga yang 20.000.000,00
Pengembangan usaha Ekonomi
Usaha Ekonomi Masyarakatnya
Masyarakat Berkembang
Target : 40 Lembaga
4 Jatim Puspa Jumlah Desa yang 50.000.000,00
Mendapatkan
Bantuan Jatim Puspa

Target : 7 Desa
TOTAL 7.635.244.164,63

Pasuruan, 15 Juli 2020


KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAB. PASURUAN

Ttd.

NURUL HUDA, S.Sos,MM


Pembina Tingkat I
NIP. 19700302 199003 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya Terpenuhinya dana


PEMERINTAHAN URUSAN Penunjang Urusan administrasi keuangan
Kegiatan Administrasi Keuangan
PILIHAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Daerah
DAERAH
Tersedianya Anggaran Gaji 4.636.161.100 BELANJA TIDAK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1 dan Tunjangan ASN setiap LANGSUNG
ASN
Bulan
Penyediaan Administrasi Tersedianya Anggaran 310.000.000 HONOR THL dan
2
Pelaksanaan Tugas ASN Honor Administrasi Tugas Gaji PTT
ASN setiap bulan
Terpenuhinya pelayanan
Kegiatan Administrasi Umum
administrasi perkantoran
Jumlah Surat yang terkirim 5.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
melalui jasa pengiriman
Tersedianya dana
Penyediaan Jasa Komunikasi, pembayaran jasa
2 100.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan listrik
setiap bulan
Tersedianya dana
Penyediaan Jasa Administrasi
3 pembayaran jasa 85.000.000
Keuangan
administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100.000.000

Terlaksananya penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan dan barang cetakan dan
5 100.000.000
Penggandaan penggandaan

Tersedianya Bahan bacaan


Penyediaan bahan bacaan dan
6 dan peraturan perundang- 10.000.000
Peraturan Perundang-undangan
undangan
Terlaksananya penyediaan
Penyediaan Peralatan dan
7 peralatan dan perlengkapan 20.000.000
Perlengkapan Kantor
kantor
Terlaksananya penyediaan
Penyediaan Makanan dan
8 Makanan & Minuman 70.000.000
Minuman
Terlaksananya rapat-rapat
Rapat-Rapat Kordinasi dan
9 koordinasi dan konsultasi 887.933.887
Konsultasi ke Luar Daerah
keluar daerah
Jumlah Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Jaminan Barang
10 yang Diasuransikan 50.000.000
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Pembayaran Pajak
11 dan Perizinan Kendaraan Kendaraan 15.000.000
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
12 Dinas Operasional 300.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan
13 80.000.000
Peralatan Gedung Kantor Gedung/Kantor
Peningkatan Disiplin dan Meningkatnya Disiplin
14
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur

Terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
15 pakaian Dinas Khusus 40.000.000
hari Tertentu
Inspektorat
Meningkatnya SDM
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 900.000.000
Aparatur Pengawasan
Jumlah tenaga yang
mengikuti Bintek, PKS,
Bimbingan Teknis Implementasi
17 Penjenjangan pejabat 208.500.000
Peraturan Perundang-undangan
fungsional, penilaian angka
kredit dan FGD

PROGRAM Prosentase LHP tepat Tercapainya pemeriksaan


PENYELENGGARAAN waktu dan tindak lanjut Penyelenggaraan Pengawasan pada obyek pemeriksaan
PENGAWASAN atas rekomendasi Internal (obrik)

Terlaksananya Audit Kinerja


1 Audit Kinerja dan Keuangan 3.000.000.000
dan keuangan
PENGAWASAN atas rekomendasi

Terlaksananya Frekuensi
Koordinasi Pengawasan yang
2 Koordinasi Pengawasan 21.000.000
lebih komprehensif
yang lebih komprehensif
Jumlah Review kinerja dan
3 Review Kinerja dan Keuangan 225.000.000
keuangan
ZI Berpredikat WBK
4 Penilaian ZI menuju WBK/WBBM 45.000.000
Terlaksananya PUG
Pengawasan Pengarusutamaan
5 33.500.000
Gender (PUG)
Terlaksananya Sosialisasi
Satuan Tugas Sapu Bersih
6 Sapu Bersih Pungutan Liar 1.050.000.000
Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
Terlaksananya Survey
7 Survey Penilaian Integritas 150.000.000
penilaian Integritas
Laporan PMRB Kabupaten
Penilaian Mandiri Reformasi
8 dan Reviu PMRB OPD 45.000.000
Birokrasi
12.487.094.987

Pasuruan, 15 Juli 2020

Plt INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si


Pembina Tingkat I
NIP. 19651205 198903 2 011
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 PENDIDIKAN PROGRAM Presetase pemenuhan 888.312.000


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
PELAYANAN layanan kantor
ADMINISTRASI Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku 703.080.000
PERKANTORAN pengadaan barang/ jasa, pelaksana verifikasi pajak, gaji, sertifikasi,
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
akuntansi, SPM, juru bayar, pengurus barang, pembantu pengurus
barang, bendahara penerimaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 100.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 90.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat listrik yang direalisasikan 169.000.000
Jumlah pembelian meterai
Jumlah pembelian alat kebersihan
Jumlah pembelian perlengkapan rumah tangga
Jumlah pembelian mesin hitung uang, rak buku, komputer, printer,
audio mixer
Jumlah pembelian kelengkapan komputer
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah konsumsi rapat dan tamu 137.363.300
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi 100.000.000
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL 35.433.400.000
2 PENDIDIKAN PROGRAM Presentase sarana prasarana Pengadaan Mebelair Jumlah pembelian Mebelair -
PENINGKATAN kondisi baik 100.000.000
SARANA DAN Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang direalisasikan
PRASARANA Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor yang 550.088.000
APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
direalisasikan
Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas yang 100.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
direalisasikan
Pengadaan Tanah Jumlah lembaga yang menerima pengadaan tanah -
4 PENDIDIKAN PROGRAM APK PAUD Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah gedung PAUD yang dibangun
PENDIDIKAN ANAK Persentase peningkatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah lembaga penerima APE 160.000.000
USIA DINI jumlah ruang kelas Pengadaan Mebelair Sekolah Jumlah mebelair yang diterima
pendidikan anak usia dini Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah TK Jumlah gedung TK pembina dan TK swasta yang direhab 440.000.000
dan RPL berkondisi
Persentase Guru Paud baik
yang
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Jumlah lembaga yang diikutsertakan dalam Bimtek Tenaga Pendidik RA
bersertifikat (terlatih) untuk
mengajar Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah siswa yang diikutsertakan dalam Lomba Siswa RA
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah pendidik PAUD dan TK yang menerima insentif 10.173.600.000
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak -
Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter PAUD untuk guru PAUD
Usia Dini

Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter Dikmas untuk guru PNF


Jumlah peserta bimtek pengembangan kurikulum PAUD
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah peserta rakor 3 komponen PAUD -
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah peserta seleksi lomba HAN dan puncak HAN -
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PAUD Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PAUD -
5 PENDIDIKAN PROGRAM Persentase Tutor dan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Jumlah peserta bintek pembinaan kursus dan kelembagaan
PENDIDIKAN NON penyelenggara/pengelola PNF
FORMAL yang bersertifikatJumlah Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah peserta bimtek pengembangan pendidikan keaksaraan
lembaga pendidikan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Jumlah sarana dan prasarana (server) -
terakreditasi
Jumlah lembagaA kursus dan Jumlah sarana dan prasarana (modul paket A, B dan C)
pelatihan menjadi rujukan Jumlah sarana dan prasarana (komputer)
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Jumlah peserta HAI dan Jambore PNF -
5 PENDIDIKAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON
FORMAL

Penyelenggraan Paket A Setara SD Jumlah penerima honor tutor kejar paket A 47.250.000
Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Penyelenggraan Paket B Setara SMP Jumlah penerima honor tutor kejar paket B 850.650.000
Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Penyelenggraan Paket C Setara SMU Jumlah penerima honor tutor kejar paket C 1.537.200.000
Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Perencanaan dan Penyusunan Pendidikan Non Formal Jumlah kegiatan peningkatan IPM Paud dan Dikmas 368.928.530

Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PNF -
5 PENDIDIKAN PROGRAM WAJIB APM SD/MI Peningkatan Sarana/Prasarana Sekolah Dasar Jumlah Ruang Kelas Baru dan perabot ruang kelas baru SD 16.668.287.000
BELAJAR APM SMP/MTs
PENDIDIKAN Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Berang Ruang Kelas dan SPL
DASAR SEMBILAN Persentase peningkatan Jumlah Lembaga Penerima Pagar Keliling
TAHUN jumlah ruang kelas Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan -
pendidikan dasar dan RPL Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Dasar (SD/SMP)
berkondisi
a. SD/MI baik : Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MI dan MTs -
b. SMP/MTs Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyusunan Kurikulum -
Presentase Guru SD/SMP Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (bos) Jenjang SD/MI/SDLB dan Jumlah Peserta Lomba Motivasi Belajar Mandiri (SMP) -
yang bersertifikat dan terlatih SMP/MTS Jumlah Peserta Try Out SD Kelas VI
Angka Pendidikan Yang
Jumlah Scanning LJK Try Out dan US Kelas VI
Ditamatkan :
a. SD, SMP Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Genap Kelas I - VI
b. MI, MTs Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Ganjil Kelas I - VI
Jumlah Peserta USBN dan US Kelas VI
Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MI/MTs
Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MI/MTs -
Jumlah peserta US I, US II dan UAM MI/MTs
Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Jumlah Peserta dan scanning LJK Try Out SMP Kelas 9 -
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Genap 7,8,9
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Ganjil 7,8,9
Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade (SD/SMP)
Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013
Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SD -
Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 -
Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013
1.272.000.000
Penyelenggaraan Multi-grade Teaching Di Daerah Terpencil Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil
Biaya Operasional BPPDGS Tersedianya BOP BPPDGS -
6 PENDIDIKAN PROGRAM Persentase peningkatan guru Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah Guru yang diikutkan Sosialisasi Sertifikasi Guru -
PENINGKATAN berpendidikan S1/D.IV :
MUTU PENDIDIK Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang diikutkan Pembinaan
DAN TENAGA a. PAUD Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Kepala Sekolah yang diikutkan Diklat Penguatan KS -
KEPENDIDIKAN
b. SD/MI Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Perpustakaan
Sekolah

c. SMP/MTs Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Laboratorium


Sekolah
Presentase GTK yang Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Jumlah Guru yang diikutkan Seleksi dan Diklat calon pengawas -
bersertifikat dan terlatih Sekolah
untuk meningkatkan
kompetensi
Presentase GTK yang Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi -
bersertifikat dan terlatih
untuk meningkatkan Jumlah penilik yang iikutkan Diklat Peningkatan Mutu
kompetensi
Rasio Kebutuhan GTK
Jumlah Pengawas Sekolah yang diikutkan Diklat Peningkatan Mutu
terhadap lembaga :
a. PAUD FORMAL Jumlah Guru yang diikutkan PPG
b. SD Pembinaan Kelompok Kerja Guru (kkg) Jumlah Guru TK/KB yang diikutkan Optimalisasi KKG Guru -
c. SMP Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Jumlah GTK PNS dan Non PNS yang diikutkan Pembinaan 7.140.600.000
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru TK yang diiukutkan Bimtek Pembelajaran Kreatif Siswa
Terpenuhinya Jasa Tenaga Honorer K2 (GTK )
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga -
Jumlah Tenaga Administrasi yang diikutkan Pendataan
Kependidikan
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Jumlah GTK Yang dikutkan pembinaan, Penilaian Angka Kredit Guru -
dan Kenaikan pangkat PNS
Jumlah GTK yang Mengikuti Seleksi GTK Berprestasi
Jumlah GTK yang diikutkan Sosialisasi/Implementasi Peraturan
Kepegawaian
Jumlah Sekolah yang dilakukan monitoring Kinerja Guru dan Tenaga -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kependidikan
7 PENDIDIKAN PROGRAM Rasio TPQ yang berstandar Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ 157.118.000
PENDIDIKAN Rasio Madin yang berstandar
BERKARAKTER APM TPQ
APM Madin Penyelenggaraan Pendidikan Madin/ Pontren Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren 242.882.000
Presentase guru TPQ/Madin yang
bersertifikat
8 PENDIDIKAN PROGRAM IKM Layanan Pendidikan 246.000.000
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah dokumen Kegiatan Forum SKPD, SAKIP, dan RKS SD/SMP
MANAJEMEN
PELAYANAN Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efesiensi dan Efektifitas 52.800.000
PENDIDIKAN Jumlah dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BOS
Penggunaan dana Dekonsentrasi dan dana Pembantuan
Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
Workshop BOS
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Jumlah dokumen pendataan dan informasi pendidikan 1.127.963.000
Jumlah dokumen pelaksanaan implementasi SPM Pendidikan Dasar -
Penerapan dan Penyebarluasan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
(perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)
9 PENDIDIKAN PROGRAM IKM Layanan Pendidikan BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.205.600.000
BANTUAN BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.021.900.000
OPERASIONAL BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 895.400.000
SEKOLAH (BOS) BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 BANGIL SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 224.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.193.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 812.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.270.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 920.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 179.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 814.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 444.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 902.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 699.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 143.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 309.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 270.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 554.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 740.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 548.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 196.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 320.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 LUMBANG SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 132.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 LUMBANG SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 86.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 743.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 984.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 398.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 203.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.182.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.244.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 316.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 196.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PASREPAN SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 305.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 645.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 561.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 618.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 442.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 492.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.062.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 298.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWOSARI SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 331.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 300.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PUSPO SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 235.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PUSPO SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 196.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PUSPO SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 94.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 345.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 359.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 597.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 276.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 1.003.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 529.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 290.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TOSARI SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TOSARI SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 79.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 TOSARI SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 70.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 742.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 189.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TUTUR SATU ATAP Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 104.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 738.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 227.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 699.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 203.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDOMUNGAL I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 100.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDOMUNGAL II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 76.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DERMO I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 456.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DERMO II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 113.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPENG I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 218.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPENG II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 116.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIANYAR I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIANYAR II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 84.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 497.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAUMAN BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 190.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 207.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 477.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM III BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 301.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM IV BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 120.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KOLURSARI I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 109.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KOLURSARI II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 268.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LATEK BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 222.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANARUWI I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 168.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANARUWI II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 147.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MASANGAN BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 103.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 231.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 230.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR III BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RACI I BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 207.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RACI II BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 132.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKAN BANGIL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 116.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAUJENG I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 123.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAUJENG II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 277.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 237.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 130.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI IV BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 189.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 112.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 423.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG III BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 86.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAH BENDO BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 151.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLANGGANG I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 125.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLANGGANG II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 165.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 507.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 257.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR III BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 185.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGSARI I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 51.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGSARI II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 82.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGBOTO BEJI BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 162.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 135.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 127.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN III BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 275.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN IV BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 82.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENEP BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 72.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBE I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 251.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGAK BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 121.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOWAYAH BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 107.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSARI I BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 263.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSARI II BEJI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 199.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 354.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 131.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 266.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 306.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 128.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 135.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL III GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 441.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 136.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 193.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 166.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 383.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO III GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 196.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 227.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 331.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN III GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 162.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN IV GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 299.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN V GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 268.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 297.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 169.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN III GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 245.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGERONG GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 240.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEREJO GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 194.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUPITU GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 327.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 216.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 165.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUKOSEK GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 211.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 138.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 184.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 82.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO I GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 163.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO II GEMPOL Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAJANGAN GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 225.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAYEMAN I GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 183.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAYEMAN II GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 83.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRAMBANG GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 151.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAYAM I GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 180.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGREJO GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 166.500.000
258.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGWETAN I GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
54.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGWETAN II GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GROGOL GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 160.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 153.900.000
431.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSENTUL I GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONCANDI GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 191.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LAJUK GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 79.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEGUHAN GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 138.600.000
153.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKANGKUNGAN GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANGGEH GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 72.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARPUTIH GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEBAS GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 247.500.000
215.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TENGGILISREJO GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOJATI GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 211.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI GONDANGWETAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 249.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGONDANG I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 160.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGONDANG II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 190.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GRATI I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 293.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GRATI II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 136.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GRATI IV GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 76.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPANG I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 158.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPANG II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 225.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAMBINGANREJO GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 174.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGKLIWON GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 176.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGLO I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 197.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGLO II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONREJO I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 151.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONREJO II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGKULON I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 148.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGKULON II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 166.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGKULON III GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 96.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 265.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN III GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 122.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN IV GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 147.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLOSOSARI I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 116.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLOSOSARI II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 170.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLOSOSARI III GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 171.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANUKLINDUNGAN I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 121.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANUKLINDUNGAN II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 177.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBALAS I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 131.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBALAS II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 130.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBALAS III GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 183.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERAGUNG I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 179.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERAGUNG II GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERDAWESARI I GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 393.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERDAWESARI III GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 154.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERDAWESARI IV GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 123.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TREWUNG GRATI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 195.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMBAL-AMBIL II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 185.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMBAL-AMBIL I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 157.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENERWOJO KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 100.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANJOYO I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 148.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANJOYO II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 71.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDEMUNGAN I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 190.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDEMUNGAN II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 62.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG PENGARON I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG PENGARON II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 60.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAYAN KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 313.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPUH KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 29.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANGIREJO I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANGIREJO II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLANGRONG I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 97.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLANGRONG II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 156.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLINTER KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 120.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KURUNG I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 145.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KURUNG II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 66.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LINGGO KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 120.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LOROKAN I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 88.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LOROKAN II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 101.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUWUK KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 128.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO PULE KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PACARKELING I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 183.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PACARKELING II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 85.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEBON KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 188.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUGONG KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 102.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SLADI KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 220.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERBANTENG KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 163.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 138.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGULANGIN KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 186.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUNDOSORO KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 152.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WANGKALWETAN KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 96.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WRATI I KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 130.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WRATI II KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 97.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WRATI III KEJAYAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 77.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ASEMKANDANG KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDUNGAN KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 481.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHDUKUH 1 KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 155.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHDUKUH II KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 64.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DHOMPO I KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DHOMPO II KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 92.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRKUNING KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 308.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERONGAN KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 201.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 157.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 328.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGANYAR I KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 232.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGANYAR II KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 102.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBOTOHAN KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 192.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLAMPISREJO KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRATON KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 137.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MULYOREJO KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 114.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGABAR KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 188.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMPIT KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 210.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLINGGISAN I KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 367.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUKUL KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 169.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PULOKERTO KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 113.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSARI I KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 195.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SELOTAMBAK KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 159.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMARE KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 212.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOGIRI KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 322.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SLAMBRIT KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 169.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKREJO KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 247.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKSARI KRATON Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 170.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 150.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 140.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO III LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 112.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALUNGANYAR LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 297.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 141.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 217.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 72.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 126.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI III LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 173.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 167.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 247.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 183.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 79.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN III LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 63.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 178.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 288.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL III LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 114.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMEDUSARI I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 83.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 240.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK III LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 214.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 117.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 131.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES I LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 264.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES III LEKOK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 206.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARIMBO I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 68.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARIMBO II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 55.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 102.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 109.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGULING I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 114.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGULING II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGULING III LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 125.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGASEM I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 54.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGASEM II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 93.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 156.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 38.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRONTO I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 161.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRONTO III LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 130.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANG I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 32.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANG III LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 79.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANCUR I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 50.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANCUR II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANCUR III LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 42.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDITAN I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDITAN II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATULUMBUNG II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 142.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATULUMBUNG III LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 66.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATULUMBUNG IV LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 65.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WELULANG I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 62.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WELULANG II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 9.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO I LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO II LUMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 61.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DANDANGGENDIS I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 220.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAPASAN I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 221.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAPASAN II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 136.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWANG I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 221.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWANG II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 73.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MLATEN I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 288.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 273.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 244.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING III NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 199.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PENUNGGUL NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUATI NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 167.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SANGANOM I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 109.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SANGANOM II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 129.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBALONG NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 124.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDARUM I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 224.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDARUM II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUDIMULYO I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 103.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 158.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 243.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR III NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 109.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR IV NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATESTANI I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 171.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATESTANI IV NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 77.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 169.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT III NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 140.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WOTGALIH I NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 223.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WOTGALIH II NGULING Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 104.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARKEJEN PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 60.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARSARI PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 117.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DURENSEWU I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 287.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DURENSEWU II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 126.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOSARI I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 570.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOSARI II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 224.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 186.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 168.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI III PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 173.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBON WARIS I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 416.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMIRISEWU I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 171.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMIRISEWU II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 241.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KUTOREJO I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 196.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KUTOREJO II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 377.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDAAN I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDAAN II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 240.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNGASRI I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 302.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNGASRI III PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 323.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLINTAHAN I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 189.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLINTAHAN II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 96.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBANI I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 222.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 203.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERGEDANG I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 225.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERGEDANG II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 143.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERGEDANG III PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAWANGREJO I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 291.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAWANGREJO II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 323.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUNGGUL WULUNG I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 51.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUNGGUL WULUNG II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WEDORO I PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 183.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WEDORO II PANDAAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 82.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GALIH I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGUAN I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 133.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGUAN II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 79.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGANTUNGAN I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 61.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGANTUNGAN II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 85.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASREPAN I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 315.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POHGADING PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 180.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIBON I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 101.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIBON II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 158.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 112.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPELSARI I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 68.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPELSARI III PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 102.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENGKRONG PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 158.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GALIH II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOREPUH PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 109.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLAKAH PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 45.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 69.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASREPAN III PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 54.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 170.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 145.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG III PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 52.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POHGEDANG PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 77.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSALAM I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 92.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSALAM II PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 106.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAPULANTE PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKREJO PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 159.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN I PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 162.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN III PASREPAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 75.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LOGOWOK I POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 177.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PARASREJO I POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PARASREJO II POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 126.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLERET I POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLERET II POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 55.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLERET III POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 91.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 186.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUNGIKULON POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 198.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUNGIWETAN POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 182.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUSUKANREJO I POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 186.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUSUKANREJO III POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 97.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TIDU I POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 134.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WARUNGDOWO I POHJENTREK Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 437.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 185.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 194.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIWATES I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 189.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIWATES II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 100.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 102.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 211.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO III PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO IV PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 171.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRAN I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 318.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRAN III PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 118.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIARJO I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 111.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIARJO II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANIRENG PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 104.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDUG I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 235.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDUG II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 172.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANGREJO I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 156.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANGREJO II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 108.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 294.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN IV PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 164.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN V PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 44.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRIGEN I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 322.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRIGEN II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 88.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARJOHO I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 166.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARJOHO II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 84.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOLILO I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 168.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOLILO II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 65.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 174.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 169.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO III PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 100.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUAGUNG I PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUAGUNG II PRIGEN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 115.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 216.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CAPANG I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 141.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CAPANG II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 28.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COWEK I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 200.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COWEK II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COWEK III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 91.800.000
85.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
99.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
92.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON IV PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
99.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAHREJO I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 87.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAHREJO II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 89.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO V PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 118.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 128.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 76.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO IV PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 93.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO VI PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 83.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 89.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 89.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 58.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI IV PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 170.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 156.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 130.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO IV PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 36.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAREREJO I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 189.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAREREJO II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 170.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAREREJO III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 164.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 87.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 178.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWODADI I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 193.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWODADI II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 132.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWODADI III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 124.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMUT PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 100.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENTUL I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 195.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENTUL II PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 94.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKSARI I PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 245.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKSARI III PURWODADI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 127.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 152.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN III PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 41.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 74.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 45.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYOMAN PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 183.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 410.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 149.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO III PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 67.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO IV PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 28.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO V PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 92.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 255.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 111.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 206.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 435.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 97.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI III PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 89.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARMOJO I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARMOJO II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 97.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARMOJO III PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 224.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 187.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKODERMO PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 160.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 100.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 110.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO III PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 201.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 186.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 103.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI I PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 152.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI II PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 32.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI III PURWOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 84.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JANJANGWULUNG I PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 58.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JANJANGWULUNG II PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 69.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JANJANGWULUNG III PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 108.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN I PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 198.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN II PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 180.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN III PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 59.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN IV PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 91.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUWUNG I PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUWUNG II PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 83.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMIRI PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 149.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PALANGSARI II PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 39.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PALANGSARI I PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 115.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PALANGSARI III PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 87.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO I PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 189.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO III PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 116.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO IV PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 59.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO V PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSUNGMALANG I PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 144.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSUNGMALANG II PUSPO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 127.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ARJOSARI I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 114.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ARJOSARI II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 151.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JARANGAN I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 126.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JARANGAN II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 73.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAWISREJO REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 163.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGBAKO REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMANTRENREJO I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 139.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMANTRENREJO II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 156.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETEGAN REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 121.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANIKREJO REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 82.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDANREJO I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 88.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDANREJO II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 137.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATUGURAN I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 89.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATUGURAN II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSO KIDUL I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 191.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSOLOR I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSOLOR II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SADENGREJO REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 179.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBIREJO I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 75.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBIREJO II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 133.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEGOROPURO REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 218.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOYANING I REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 83.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOYANING II REJOSO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENENG WARU REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 168.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALISAT I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 156.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANIGORO REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 135.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG BANTENG I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 176.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG BANTENG II REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 110.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRENGIH REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 118.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOPARON REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 196.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN OROBULU REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 133.200.000
145.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO KULON I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
254.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO KULON II REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
349.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
80.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN III REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
135.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN IV REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAJARAN I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 186.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAJARAN II REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 128.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEAN I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 143.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEAN II REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 63.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEJANGKUNGAN I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 128.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEJANGKUNGAN II REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 77.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKOREN I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 318.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKOREN III REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 147.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REMBANG I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 340.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIYAR REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 199.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER GLAGAH REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 163.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II REMBANG Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 117.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 233.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 52.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN IV SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 119.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHREJO I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 72.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHREJO II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 48.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHSARI SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 73.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLAGAHSARI I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 370.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLAGAHSARI III SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 207.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNTING I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 174.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNTING II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 57.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 65.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 93.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO III SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 70.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSONO SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 252.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENDURUAN I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 99.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENDURUAN II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 101.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LECARI SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 118.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 115.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 146.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOTENGAH I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 86.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOTENGAH II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 168.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIMULYO SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 293.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKUKERTO I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 119.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKUKERTO II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 153.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBANDUNG I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 121.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBANDUNG II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 69.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORAME SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 63.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO III SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 149.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO IV SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 65.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUWAYUWO I SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 187.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUWAYUWO II SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 245.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGARUM SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 250.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOKERTO SUKOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 184.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALEDONO II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 41.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALEDONO I TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 119.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDANGAN I TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 75.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDANGAN II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 16.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOROREJO II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 57.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOROREJO 1 TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 96.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIWONO I TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 133.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIWONO II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 68.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO I TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 63.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 104.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO III TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 24.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDAENG I TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 188.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDAENG II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 25.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOSARI I TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 114.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOSARI II TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 104.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOKITRI TOSARI Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 209.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 63.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 14.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI III TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 27.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI IV TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 42.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BLARANG I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 87.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BLARANG II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 118.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BLARANG III TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 75.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENDRO I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 47.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENDRO II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 157.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPUCANG I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 36.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPUCANG II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 138.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPUCANG III TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 85.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYUKEBEK I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 117.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYUKEBEK III TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 24.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIREJO I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 70.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIREJO II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 16.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 164.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 181.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL III TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 45.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL IV TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 115.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NONGKOJAJAR I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 188.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUNGGING TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERPITU I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 157.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERPITU II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 71.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TLOGOBODOSARI I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TLOGOBODOSARI II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 94.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUTUR I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 182.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUTUR II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 56.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI I TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 165.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI II TUTUR Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 59.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANDARAN I WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 114.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANDARAN II WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 67.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GADING I WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 164.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GADING II WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 77.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JELADRI I WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 127.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JELADRI II WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 25.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDUNG WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 116.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGTENGAH WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 137.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGREJO WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 119.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAK WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 152.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MENDALAN II WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 187.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MENYARIK WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 234.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MINGGIR WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 184.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PENATAAN WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 130.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRODO WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 113.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDEPAN WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 56.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SRUWI WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 145.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 135.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN UMBULAN WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 124.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN KIDUL WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 98.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN LOR I WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 237.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN LOR II WINONGAN Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 155.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANBLIMBING I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 138.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANBLIMBING II WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 93.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIGUNTING I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 235.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIGUNTING II WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 91.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGASEM WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 193.500.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATIANYAR I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 81.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATIANYAR II WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 95.400.000
151.200.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATIANYAR III WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGMENGGAH WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 271.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSONO WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 208.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENDANGDUKUH WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 153.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLUWUT WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 111.600.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKSARI WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 162.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKIJANGAN I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 272.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKIJANGAN II WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 107.100.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBONO I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 167.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBONO II WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 123.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBISIRAH I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 131.400.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBISIRAH II WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 182.700.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMANSARI WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 244.800.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO I WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 231.300.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO IV WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 243.000.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO V WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 90.900.000
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI WONOREJO Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga 197.100.000
209.970.121.830

Pasuruan,
PLT Kepala Dinas Pendidikan

Ttd.

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si


NIP. 19660214 198602 1 003
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Penunjang

Jumlah surat yang


PROGRAM PELAYANAN
Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat dikirm melalui jasa
ADMINISTRASI 1.815.300,00
pelayanan kantor / 100% Menyurat kurir / 480 Pucuk
PERKANTORAN
surat

Jumlah pembayaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, tagihan rekening telp,
138.883.488,69
Sumber Daya Air dan Listrik listrik dan air / 312
rek/bln

Jumlah pembelian
Penyediaan Jasa Peralatan peralatan dan
16.896.585,49
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor /
20 Unit

Jumlah pembayaran
honor panitia
Penyediaan Jasa Administrasi pelaksana kegiatan
127.231.351,50
Keuangan dan Pengelola
Keuangan / 340
org/bln

Jumlah pembelian
Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor / 20 43.689.732,75
Jenis-kali
Pemenuhan cetakan,
Penyediaan Barang Cetakan foto copy dan
48.295.632,93
dan Penggandaan pengadaan / 20
Exemplar

Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat


56.049.426,69
Minuman dan tamu / 810 kali
Jumlah Perjalanan
Rapat-rapat Kordinasi dan
Dinas Ke Luar Daerah 156.509.294,78
Konsultasi Ke Luar Daerah
/ 200 orang-kali

Jumlah tenaga
Penyediaan Jasa Perkantoran Kontrak/THL / 53 113.613.576,00
org/bln

Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Kinerja
kinerja triwulan dan 27.076.409,70
dan Keuangan
tahunan / 5 Dokumen

Jumlah peserta yang


Pengembangan Sumber Daya
mengikuti bimtek / 2 116.330.475,00
Aparatur
org
Jumlah proposal dana
Fasilitasi Optimalisasi Fungsi
bantuan / 12.500 114.242.880,00
PPKD
proposal

PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Pengadaan


Prosentase Sarpras Kondisi
SARANA DAN PRASARANA Pengadaan kendaraan dinas Kendaraan dinas / 1 25.000.000,00
Baik / 100%
APARATUR unit

Jumlah pengadaan
Pengadaan Peralatan Kantor peralatan kantor / 7 300.000.000,00
Unit

Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor / 3 Unit- 28.439.700,00
Gedung Kantor
Kali

Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
181.860.384,60
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/operasional /
335 Unit-Kali

Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Kantor / 525 49.325.431,72
Peralatan Kantor
Unit-kali
Jumlah Penyusunan
PROGRAM PENINGKATAN
Penyusunan Rancangan Rancangan Perda
DAN PENGEMBANGAN Ketepatan penetapan APBD
Peraturan Daerah Tentang tentang APBD,P-APBD 1.921.886.940,23
PENGELOLAAN / 100%
APBD dan P-APBD dan R-perkada / 4
KEUANGAN DAERAH
Peraturan

Prosentase
Penatausahaan Pengelolaan
pembayaran gaji PNS 666.652.704,45
Gaji PNS dan Non PNS
dan Non PNS / 100 %

Jumlah OPD yang


Optimalisasi Fungsi BUD telah di verikasi oleh 165.573.513,00
BUD / 56 OPD

Jumlah OPD yang


telah memahami
PROGRAM PENINGKATAN tentang
Ketepatan Laporan Peningkatan Pelaksanaan
PELAPORAN KEUANGAN akuntansi,dokumen 75.718.049,88
keuangan daerah / 100% Akuntansi SKPD
DAERAH rencana kerja dan
tindak lanjut bidang
Akuntansi / 56 opd

Pengendalian Realisasi
Jumlah Dokumen
Anggaran dan Realisasi 35.324.936,24
Evaluasi / 4 Dokumen
Pendapatan Daerah

Terlaksananya
Penyusunan Laporan penyusunan LKPD dan
Keuangan Pemerintah Daerah penyusunan Raperda
dan Raperda serta Perda serta 207.572.580,62
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD /
12 bln

Jumlah tanah yang


PROGRAM PENINGKATAN bersertifikat
prosentase laporan BMD Pengamanan dan
PENGELOLAAN BARANG danPenghapusan aset 231.923.249,78
sesuai standar / 100% Penghapusan Aset Daerah
MILIK DAERAH usulan skpd / 15
Berkas / 15 SK
Jumlah dokumen dan
tindak lanjut tentang
penertiban
Penertiban Penggunaan dan
Penggunaan dan
Pemanfaatan Barang Milik 52.553.479,59
pemanfaatan BMD
Daerah
serta jumlah opd yang
telah mengikuti rapat
/ 50 Dokumen

Jumlah Dokumen OPD


rencana kerja dan
Perencanaan dan Penyusunan tindaklanjut tentang
42.673.467,30
RKBMD Perencanaan dan
Penyusunan RKBMD
/124 Dokumen

Jumlah OPD yang


paham tentang BMD
Penatausahaan dan Pelaporan
dan jumlah Dokumen 381.042.013,26
Barang Milik Daerah
pelaporan BMD / 65
opd dan Dokumen

Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Bg Hsl Ke
SKM/IKM layanan pajak
PELAYANAN PAJAK dan Pelapporan Pendapatan Pst & Laporan tertib 458.052.860,93
daerah
DAERAH Daerah Adm. Penerimaan
Pendapatan / 53
Laporan

Jumlah formulir yang


disampaikan ke Wajib
Penyampaian SPOPD 1.146.742.908,74
Pajak tentang PBB /
750000 WP

Jumlah Jenis
Pendaftaran dan Pendataan Pendaftaran &
955.472.402,25
Pajak Daerah Pendataan Oby Pjk
Daerah /755000 OP
Jumlah penetapan
Penetapan dan Perhitungan
SKP dan Nota 520.158.603,42
Pajak Daerah
perhitung / 27504 WP

Jumlah Wilayah yang


PROGRAM PENINGKATAN Prosentase peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli
di Monitoring / 16 119.182.037,79
PAJAK DAERAH pajak daerah / 8% Daerah
Wilayah
Sosialisasi dan
Jumlah sosialisasi
Pengembangan Pendapatan 415.293.167,48
tentang PAD /8 kali
Asli Daerah

Penagihan dan Penyelesaian Jumlah desa yang di


556.041.978,89
Keberatan Pajak Daerah opsir /282 desa

Jumlah Prosentase
Peningkatan dan Intensifikasi
Pengembangan PAD di UPT Penerimaan PAD di
83.012.156,25
Pelayanan Pajak Daerah UPT Pelayanan Pajak
Wilayah I Daerah Wilayah I /
100 %

Jumlah Prosentase
Peningkatan dan Intensifikasi
Pengembangan PAD di UPT Penerimaan PAD di
61.104.510,75
Pelayanan Pajak Daerah UPT Pelayanan Pajak
Wilayah II Daerah Wilayah II
/100 %
JUMLAH 9.641.241.230,71

Pasuruan,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

Drs. Luly Noermadiono


NIP. 19600702 198603 1 017
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Wajib Bukan PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah pembayaran listrik / air / telepon
1. 35.400.000
Pelayanan Dasar ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor (100%) Air Dan Listrik / internet (12 Bulan)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK (36 Item) 38.954.500

Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah pembelian barang cetakan dan


62.737.750
Penggandaan penggandaaan (11 item)

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Jumlah pembelian Peralatan dan


45.861.000
Kantor Perlengkapan Kantor ( 28item )

Jumlah penyediaan mamin rapat dan


Penyediaan Makanan dan Minuman 28.650.000
mamin tamu ( 12 Bulan)

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah
100.000.000
Luar Daerah (100 kali)
Jumlah pembayaran honor pengelola
kegiatan dan keuangan, tenaga kontrak
Penyediaan Jasa Perkantoran dan harian lepas serta pembayaran 310.240.000
belanja surat kabar dan publikasi (12
Bulan)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
13.500.000
kendaraan dinas/ operasional pajaknya (18 Unit)

Jumlah laporan kinerja OPD yang


Penyusunan laporan kinerja dan keuangan 126.213.500
tersusun (4 Laporan)
Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan
85.000.000
(4 orang)

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemenuhan


Jumlah pengadaan peralatan kantor (11
SARANA DAN PRASARANA Pelayanan Kantor (100%) Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor 169.570.000
item)
APARATUR
Jumlah sarana gedung/ kantor yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.140.000
dipelihara (1 Unit)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional


207.000.000
Dinas/ Operasional yang dipelihara (18 unit)

Jumlah peralatan mebelair yang


Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 7.500.000
dipelihara (65 unit)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah sarana dan prasarana yang


81.100.000
Gedung/Kantor dipelihara (85 unit)

Persentase Peningkatan
PROGRAM PENGEMBANGAN Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Volume Usaha Koperasi 275.000.000
USAHA KOPERASI Industri, Perdagangan dan Aneka Usaha (180 orang)
(1,25%)

Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan


100.000.000
Perikanan dan Peternakan (90 orang)

Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan


125.000.000
Pertanian dan Perkebunan (90 orang)

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
50.000.000
USAHA MIKRO Omset Usaha Mikro (2,00) Usaha (120 orang)
Penyelenggaraan Fasilitasi Pemasaran dan Jumlah even promosi yang diikuti (2
150.000.000
Jaringan Usaha even )

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan


Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 50.000.000
(60 orang)

Jml. peserta yang mengikuti kegiatan,


PROGRAM FASILITASI DAN Persentase KSP/USP yang
Sosialisasi dan fasilitasi Permodalan Jml. koperasi yang mengikuti kegiatan 50.000.000
PEMBIAYAAN sehat (44,63 %)
(600 orang)

Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan


50.000.000
Koperasi (500 orang)

Pengendalian, Pemantauan dan Penilaian


Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
150.000.000
(400 orang)

Jml. peserta yang mengikuti kegiatan,


PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Koperasi Yang Jml. koperasi yang diperingkat, Jml.
KUALITAS KELEMBAGAAN DAN Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi 321.461.000
bersertifikat NIK ( 31,77% ) koperasi yang diusulkan (
PENGAWASAN KOPERASI
145 orang, 70 koperasi, 10 koperasi )

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 121.000.000


Penguatan Organisasi dan Tatalaksana
(200 orang)
Penyuluhan, fasilitasi dan pendampingan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
57.539.000
hukum dan advokasi koperasi (400 orang)

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 417.358.000

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja


PROGRAM PEMBINAAN Persentase Penumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan 505.000.000
LINGKUNGAN SOSIAL Wirausaha Baru (5,00%) (330 orang)
Kewirausahaan)

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja


Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
245.000.000
(Pembinaan / pelatihan manajemen (150 orang)
kewirausahaan)

Fasiltasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Jumlah even promosi yang dikuti (10
550.000.000
Masyarakat even)

Total 4.589.224.750

Pasuruan, ......
KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

Drs. AKHMAD KHASANI, Msi


Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 198602 1 003
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Pilihan Program Pelayanan Persentase pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran tagihan 117.500.000,00 DAU
Administrasi Perkantoran pelayanan kantor (100%) Komunikasi, Sumber Daya Air rekening telepon, air, listrik
dan Listrik dan internet yang tepat waktu
(19 rekening/bulan)

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pengadaan peralatan 10.000.000,00 DAU


Kebersihan Kantor kebersihan (34 item)

Kegiatan Penyediaan Alat Jumlah pengadaan alat tulis 50.000.000,00 DAU


Tulis Kantor kantor (40 item)
Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah pengadaan barang 45.000.000,00 DAU
Cetakan dan Penggandaan cetakan (22 item)

Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan suku 4.000.000,00 DAU


Komponen Instalasi cadang listrik (20 item)
Listrik/penerangan Bangunan
Kantor

Kegiatan Penyediaan Jumlah rapat koordinasi dan 20.375.000,00 DAU


Makanan dan Minuman tamu (10 kali)
Kegiatan Rapat-rapat Jumlah laporan perjalanan 175.613.166,91 DAU
Kordinasi dan Konsultasi Ke dinas luar daerah (40 laporan)
Luar Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah honorarium 743.935.000,00 DAU
Perkantoran pengelolaan keuangan daerah
dan pegawai non pns (396
orang bulan)

Kegiatan Pengembangan Jumlah peserta bimtek yang 20.000.000,00 DAU


Sumberdaya Aparatur mendapatkan pemahaman (4
orang)
Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan kinerja 91.600.000,00 DAU
Laporan Kinerja dan tribulan dan tahunan (10
Keuangan dokumen)
Jumlah dokumen
perencanaan keuangan (4
dokumen)

Program Peningkatan Persentase sarana prasarana Kegiatan Pengadaan Jumlah perlengkapan kantor 10.000.000,00 DAU
Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik (100%) Perlengkapan Gedung/Kantor yang diadakan (2 unit)
Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan gedung 20.000.000,00 DAU
Rutin/berkala Gedung Kantor kantor (1 gedung)

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 210.000.000,00 DAU


Kendaraan Dinas/ kendaraan dinas (47 unit)
Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10.000.000,00 DAU
Rutin/berkala Perlengkapan perlengkapan gedung kantor
Gedung Kantor (5 unit)

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 2.000.000,00 DAU


Rutin/berkala Mebelair mebelair (5 unit)
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10.000.000,00 DAU
Rutin/berkala Peralatan peralatan kantor (20 unit)
Kantor

Program Perikanan Persentase Produksi Kegiatan Pengembangan Bibit Jumlah Benih Ikan 306.175.000,00 DAU
Budidaya Perikanan Budidaya (7 %) Ikan Unggul (3.026.000 ekor)
Nilai IKM BBI (83,3)
Kegiatan Pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana 325.560.100,00 DAU
Kawasan dan Sarana budidaya yang terfasilitasi
Prasarana Budidaya program (200 Ha)

Jumlah pembudidaya yang


dibina (1000 org)
Kegiatan Budidaya dan Jumlah pembudidaya yang 356.403.750,00 DAU
Perbenihan bersertifikat CBIB (15 org)
Jumlah paket budidaya yang
diberikan (12 paket)
Jumlah pembudidaya yang
dibina (150 org)
Kegiatan Kesehatan Ikan dan Jumlah pembudidaya yang 319.149.000,00 DAU
Lingkungan Budidaya dibina (330 org)
Persentase penurunan luasan
lahan produksi yang
terserang hama penyakit (10
%)

Jumlah kaji terap teknologi


yang dlakukan (3 kaji terap)

Program Kenelayanan Persentase Produksi Kegiatan Pengelolaan Jumlah benih ikan yang 217.350.000,00 DAU
Perikanan Tangkap (7%) Sumberdaya Perikanan ditebar (300.000 ekor)

Persentase kualitas
sumberdaya air yang
memenuhi syarat (60%)
Kegiatan Pengembangan Jumlah nelayan yang 178.532.000,00 DAU
Teknologi dan Sentra Nelayan terfasilitasi program (300 org)

Prosentase penurunan
penggunaan alat tangkap
terlarang (2 %)
Kegiatan Pemberdayaan Jumlah nelayan yang dibina 264.708.000,00 DAU
Nelayan (310 orang)
Jumlah penumbuhan KUB
baru (5 KUB)

Program Usaha Nilai Omzet Usaha Hasil Kegiatan Pelayanan Usaha Jumlah jenis produk olahan 295.444.000,00 DAU
Perikanan Perikanan (Rp 17 Milyar) Perikanan hasil perikanan yang
bersertifikat (25 item)
Jumlah gelar produk
perikanan yang dilaksanakan
(3 kali)
Jumlah masyarakat yang
mengikuti kampanye
gemarikan (675 org)
Jumlah TDUP yang
diterbitkan (50 usaha)
Kegiatan Kemitraan dan Jumlah pelaku usaha 157.124.000,00 DAU
Pengembangan Usaha perikanan non konsumsi yang
Perikanan dibina (120 org)
Jumlah pelaku usaha
perikanan yang melakukan
kerjasama/ kemitraan (20
org)

Jumlah produksi garam


rakyat (16.150 ton)
Kegiatan Pengelolaan TPI dan Jumlah pelaku usaha 105.763.000,00 DAU
Hasil Perikanan perikanan yang dibina (120
org)
Persentase temuan produk
perikanan berbahan
tambahan pangan terlarang
(60%)

Jumlah transaksi ikan yang


ada di TPI (8.000 ton)

Program Pembinaan Persentase Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Jumlah masyarakat dan 200.000.000,00 DBHCHT
Lingkungan Sosial Pelatihan Yang Menjadi Pelatihan Keterampilan Kerja pengolah perikanan yang
Wirausaha (2 %) Bagi Tenaga Kerja dan dibina (450 orang)
Masyarakat (Pembinaan/
Pelatihan Keterampilan Bagi
Pelaku Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan)

Bantuan Sarana Produksi dan Jumlah kelompok usaha 150.000.000,00 DBHCHT


Ternak Bani Masyarakat/ perikanan yang terfasilitasi
Kelompok Masyarakat program (4 kelompok)
(Bantuan Alat Pertanian/
Perkebunan/ Perikanan/
Peternakan untuk
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat)
BELANJA TIDAK 3.440.964.000,00
LANGSUNG

BL 4.416.232.016,91

DAU 4.066.232.016,91

DBHCHT 350.000.000,00

TOTAL 7.857.196.016,91

Pasuruan, Juli 2020


Kepala Dinas Perikanan

Ttd.

Ir. SLAMET NURHANDOYO


NIP. 1962111519992031008
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Tidak Langsung


9.600.328.000

Urusan Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Pembayaran 267.336.000
Pemerintah Administrasi Perkantoran Pelayanan Kantor/100% sumber daya air dan listrik Listrik, Air, Telepon dan
Pilihan Internet/54 rekening-bln

Penyediaan peralatan dan Jumlah Pembelian 90.120.600


perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/26 jenis

Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pembayaran Honor 66.571.200


keuangan Pengelola Keuangan,
Pengelola Aset, Pelaku
Pengadaan
Barang/Jasa/33 org-bln

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Pembelian Alat 64.276.200


Tulis Kantor/40 jenis
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan 93.891.780
penggandaan dan Penggandaan/15 jenis

Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 73.081.440


Minuman Tamu
Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 130.613.345
Konsultasi Ke Luar Daerah dan Konsultasi

Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Pembayaran Honor 3.272.814.326


Tenaga Kontrak dan
THL/232 org-bln
Penyusunan laporan capaian Jumlah Penyusunan 91.200.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Rencana dan Laporan Kerja
kinerja SKPD SKPD/5 dokumen
Program Sarana dan Persentase Sarpras Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan 20.160.000
Prasarana Aparatur Kondisi Baik/100% Mebelair/3 unit
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan 170.895.690
Peralatan Kantor/3 unit

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 47.233.779


gedung kantor Gedung Kantor/3 unit
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 270.845.640
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/
Operasional/8 unit-kali
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 30.960.000
Peralatan Kantor Peralatan Kantor/24 unit-
kali
Program Peningkatan Persentase Peningkatan Penguatan Kemampuan Industri Peningkatan Produktifitas 126.666.666
Industri IKM Yang Terbina/2,28% Berbasis Teknologi IKM/10%

Pembinaan Industri Agro Jumlah Industri Agro Yang 246.666.667


Terbina/21 IKM
Pembinaan Industri Kimia, Jumlah Industri Kimia, 376.666.667
Tekstil, dan Aneka Tekstil, dan Aneka Yang
Terbina/21 IKM
Pembinaan Industri Logam, Jumlah Industri Logal, 250.000.000
Mesin, Alat Transportasi dan Mesin, Alat Transportasi
Elektronika dan Elektronika Yang
Terbina/21 IKM
Program Pembinaan Peningkatan Jumlah Pendataan dan Pengawasan Jumlah IHT Yang Memiliki 9.923.765
Industri Industri Hasil Tembakau Kepemilikan atau Penggunaan Legalitas/30 IHT
Yang Terbina/30 IHT Mesin Pelinting Rokok Sigaret
dan Pemberian Sertifikat/Kode
Registrasi Mesin Pelinting Rokok
Pengembangan Industri hasil Uji Kadar Tar dan Nikotin 17.300.000
Tembakau dengan kadar tar dan bagi IHT/30 IHT
Nikotin Rendah melalui Fasilitasi
Pengujian Tar dan Nikotin Bagi
Industri Kecil dan Menengah,
serta Pelatihan dan Penerapan
Good Manufacturing Practices
bagi Industri Hasil Tembakau

Program Pembinaan Peningkatan Wirausaha Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Yang 1.606.409.375
Lingkungan Sosial Baru/750 org Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Dibina/63 IKM
Kerja dan Masyarakat
(Pembinaan/ Pelatihan
Kewirausahaan)
Bantuan sarana produksi dan Jumlah Bantuan Peralatan 1.310.950.000
ternak bagi masyarakat/ Produksi/14 Kel
kelompok masyarakat (Bantuan Masy/Yayasan
peralatan untuk usaha mandiri
bagi masyarakat)

Program Kemetrologian Rasio Pelayanan Tera/ Standarisasi dan Pelayanan Jumlah UTTP Bertanda 100.000.000
Legal Tera Ulang yang Kemetrologian Legal Tera Sah/17.898 Unit
Diterbitkan terhadap
Seluruh Pengajuan/1
Rasio (17.898)

Pengawasan dan Penyidikan Jumlah UTTP yang diawasi 50.000.000


Kemetrologian Legal dan diamati/17.898 Unit

Sarana dan Penyuluhan Data Pemilik UTTP/50 titik 50.000.000


Kemetrologian Legal lokasi
Program Perdagangan Cakupan Bina Kelompok Peningkatan Perdagangan Dalam Kontribusi Hasil 120.000.000
Pedagang/ Usaha Negeri Perdagangan Dalam
Informal/2,53% Daerah/9%
Peningkatan Perdagangan Luar Peningkatan Nilai 120.000.000
Negeri Eksport/2%
Fasilitasi dan Kemitraan Jml pelaku IKM yang 320.000.000
mengikuti promosi
dagang/192 pelaku IKM
Program Pengelolaan Jumlah Pasar Rakyat Peningkatan Operasional dan Operasional dan 250.000.000
Pasar Berbasis Elektronik/3 Pemanfaatan Pasar Pemanfaatan Pasar Yang
unit Menjadi Kewenangan/14
pasar rakyat
Peningkatan Sarana dan Jml sarpras pasar rakyat 250.000.000
Prasarana Pasar yang akan
direvitalisasi/464 kios & los

Pembinaan dan Ketertiban Pasar Terciptanya Pasar Rakyat 50.000.000


Yang Tertib dan Tertata
Sesuai Zonasi/14 pasar
rakyat
19.544.911.140

Pasuruan, ......
Kepala (Perangkat Daerah)

.............
NIP. ..............
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN Program Peningkatan Outcome :Peningkatan Kegiatan Pengelolaan UPTD Output : - jumlah kelahiran
PEMERINTAHAN Produksi Peternakan Produksi Hasil Budidaya Ternak ternak: 10 ekor
PILIHAN : Peternakan;'- Daging:
PERTANIAN 27922,90(ton),'- Telur: 1.992.961.459 3.391.853.952
17128,43(ton),'- Susu:
115914 (ton)
- jumlah penerima
manfaat(PKL/magang/BM):
100 org
Kegiatan Pengembangan Output : - jumlah akseptor
Perbibitan Ternak yang dilayani: 45.000(ekor) 302.495.000

Penyebaran dan Pengembangan Output : '- Jml peternak


770.888.068
Ternak yang dibina: 800 org
Peningkatan produksi dan Output :Jml sampel pakan
introduksi teknologi pakan yang diuji: 80 325.509.425
ternak
Output :Jml peserta pelatihan
introduksi teknologi pakan:
150 org

URUSAN Program Usaha Kegiatan Peningkatan pasca Output :Jumlh. Even yang
Outcome : Peningkatan
PEMERINTAHAN Peternakan panen dan promosi diikuti: 5 even
Jumlah Kelompok 651.639.620 1.096.210.061
PILIHAN :
PERTANIAN Ternak Mandiri: 5 KT

Output :Jumlh. Peserta yang


mengikuti pelatihan pasca
panen: 60
Kegiatan Bina Usaha dan Output : Jmlh. Kelompok
119.307.620
Pembiayaan yang memiliki PIRT
Output : Jmlh. Peternak yang
mengikuti sosialisasi lembaga
pembiayaan

Kegiatan Optimalisasi potensi Output : Jlmh. populasi


sumberdaya dan kawasan ternak 130.617.200

Output : Jlmh. Kawasan


ternak
Kegiatan Pengembangan Output : Jumlah kelompok
194.645.621
Kawasan Agropolitan yang dibina

URUSAN Program Pembinaan Out come : Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Out come : - Jlmh. Kelompok
PEMERINTAHAN Lingkungan Sosial jumlah kel tani yg Keterampilan kerja bagi tenaga yang dibina
PILIHAN : memiliki usaha kerja dan masyarakat
500.000.000 500.000.000
PERTANIAN pengolahan hasil ternak (Pembinaan/Pelatihan
Pengolahan Hasil Ternak)

URUSAN Program Kesehatan Outcome : Prosentase Kegiatan Pengamatan, Out put : Jumlah monev
PEMERINTAHAN Hewan kematian ternak : besar, Pencegahan Penyakit dan pengawasan peredaran obat
328.211.741 1.408.459.328
PILIHAN : kecil, unggas(%) pengawasan obat hewan hewan
PERTANIAN
Jumlah usaha hasil Jumlah sampel darah
ternak yang terbina
(unit)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Out put : Jumlah
Kesehatan Hewan rekomendasi/sertifikat 61.945.000
kesehatan hewan
Kegiatan Pembinaan Kesmavet Output : Jmlh.
Rekomendasi/sertifikat PAH 364.420.041
yang ASUH
- jumlah unit usaha produk
asal hewan yang dibina

Pelayanan UPTD Rumah Out put : Jmlh. Ternak sapi


337.480.000
Pemotongan Hewan yang dipotong
Kegiatan Pelayanan UPTD Pusat Out put : Jumlah ternak
316.402.546
Kesehatan Hewan yang dilayani
URUSAN Program Ketahanan Pengembangan Penganekaragam Out put: '- Jumlah kawasan
PEMERINTAHAN Pangan dan Penyuluhan Output: -Pencapaian Konsumsi dan Keamanan Pangan rumah pangan lestari yang
WAJIB YANG Pertanian skor pola pangan dibina 667.933.106 3.208.347.638
TIDAK harapan dan Jumlah kel
BERKAITAN tani yg naik kelas
DENGAN
Out put: '- Jumlah bimtek
PELAYANAN
mutu keamanan pangan
DASAR :
Out put: '- Jumlah bimtek
olahan pangan
Pengembangan sistem distribusi Out put: jumlah lembaga
dan stabilitas harga pangan distribusi pangan masyarakat 763.540.508
yang dibina
Pengembangan Ketersediaan dan Out put : jenis data yang
penanganan rawan pangan disusun (NBM, Data Pangan, 278.647.008
FSVA, SKPG)
Out put : jumlah bimtek
kawasan mandiri pangan
Peningkatan kapasitas tenaga Out put : Jumlah penyuluh
penyuluh dan penerapan yang mengikuti pelatihan
teknologi pertanian 770.415.508

Out put : Jumlah kaji terap


yang dilaksanakan
Peningkatan Kemampuan Out put : Jumlah kelompok
Lembaga Petani tani yang dibina 727.811.508

Out put : Jumlah pelatihan


yang diikuti penyuluh

URUSAN Outcome : Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, out put : jumlah pembayaran
PROGRAM PELAYANAN
PEMERINTAHAN pemenuhan pelayanan Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telpon dan air
ADMINISTRASI 186.000.000 2.349.063.351
WAJIB YANG kantor
TIDAK PERKANTORAN
BERKAITAN Penyediaan Jasa Administrasi out put : jumlah pembayaran
DENGAN Keuangan honor panitia pelaksana
PELAYANAN kegiatan dan pengelola 164.940.000
DASAR : keuangan
PANGAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor out put : Jumlah pembelian
80.233.000
atk
Penyediaan Barang Cetakan dan out put : Jumlah pembelian
Penggandaan barang cetakan dan
penggandaan 61.000.000

Penyediaan Peralatan dan out put : Jumlah pembelian


Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan 50.600.000
kantor
Penyediaan Makanan dan out put : Jumlah rapat dan
114.730.000
Minuman tamu
out put : Jumlah perjalanan
Rapat-rapat Koordinasi dan dinas keluar daerah 216.660.350,65
Konsultasi Ke Luar Daerah
out put : Honor tenaga
1.403.900.000
Penyediaan Jasa Perkantoran kontrak / thl
out put : jumlah peserta
25.000.000
Bimbingan teknis aparatur bimtek
Penyusunan Laporan Kinerja & out put : laporan kinerja
46.000.000
Keuangan tribulan dan tahunan

URUSAN Outcome : Prosentase out put : Jumlah pengadaan


PEMERINTAHAN PROGRAM sarana dan prasarana mebelair
WAJIB YANG PENINGKATAN SARANA yang memenuhi syarat
133.280.000 1.380.737.075
TIDAK DAN PRASARANA terhadap sarpras yang
BERKAITAN APARATUR harus tersedia
DENGAN Pengadaan Mebelair
PELAYANAN out put : Jumlah pengadaan
DASAR : peralatan kantor
Pengadaan Peralatan Kantor 56.450.000
PANGAN
out put : Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor 937.400.000
gedung kantor
out put : Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan kendaraan 208.607.075
kendaraan dinas/operasional
out put : Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan 20.000.000
peralatan gedung kantor peralatangedung kantor
Pengadaan Kendaraan out put : Jumlah pengadaan
25.000.000
dinas/operasional kendaraan
(total) 13.334.671.404,65

Pasuruan, ......
Kepala Dinas Peternakan dan
Ketahanan Pangan

Ttd.
drh. IRIANTO, MM
NIP. 196301311989031010
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN

OUTCOME/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8

TENAGA KERJA PROGRAM PELAYANAN 100% Penyediaan Jasa Surat 500 Pucuk Rp. 45.000.000,00
ADMINISTRASI Menyurat
PERKANTORAN

Penyediaan Jasa 12 Bulan Rp. 400.000.000,00


Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan 1 Unit Rp. 100.000.000,00
dan Perlengkapan Kantor

Perizinan Kendaraan 15 Kendaraan Rp. 40.000.000,00


Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa 12 Bulan Rp. 152.240.000,00
Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis 4 Kali Rp. 85.000.000,00
Kantor
Penyediaan Barang 2000 Eksemplar Rp. 65.000.000,00
Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Makanan dan 300 kotak Rp. 38.000.000,00


Minuman
Rapat-rapat Kordinasi dan 50 Kali Rp. 150.000.000,00
Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa 12 Bulan Rp. 728.500.000,00


Perkantoran
Pengembangan Sumber 5 orang Rp. -
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan 1 DPA, 1 RENJA, 1 Rp. 80.000.000,00
Kinerja dan Keuangan LAKIP

PROGRAM 100% Pengadaan Mebelair 3 Unit Rp. -


PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR

Pemeliharaan 1 Kali Rp. 37.000.000,00


Rutin/berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan 12 Kali Rp. 260.000.000,00
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan 12 Kali Rp. 80.000.000,00


Rutin/berkala Peralatan
gedung Kantor Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat 1 Unit Rp. -


Rumah Gedung Kantor

PROGRAM PEMBINAAN 100% Penyediaan/Peningkatan/P 100 % Pelayanan Rp. 1.279.950.000,00


LINGKUNGAN SOSIAL emeliharaan UPT LKD
Sarana/Prasarana
Kelembagaan Pelatihan
Pembinaan dan Pelatihan 80 orang Rp. 320.050.000,00
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
PROGRAM PELATIHAN 80% Peningkatan Pelatihan 32 Peserta Rp. 190.000.000,00
KERJA DAN Kerja
PRODUKTIVITAS
Peningkatan Kualitas dan 32 Peserta Rp. 200.000.000,00
Produktivitas Tenaga Kerja

Pelayanan Sertifikasi 12 LPK, 32 Peserta Rp. 93.456.596,15


Tenaga Kerja dan
Akreditasi LPK
Forum CSR 50 Perusahaan Rp. 100.000.000,00

PROGRAM PENEMPATAN 80% Penempatan dan Bursa 3000 Orang Rp. 342.172.500,00
TENAGA KERJA Kerja
DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Pengembangan dan 32 Peserta Rp. 150.000.000,00


Perluasan Kesempatan
Kerja
Peningkatan Perlindungan 2 KK, 2 Kali Rp. 193.500.000,00
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM HUBUNGAN 80% Koordinasi dan Upaya 100 Kasus Rp. 400.000.000,00
INDUSTRIAL DAN Upaya Penyelesaian
JAMINAN SOSIAL Perselisihan Hubungan
TENAGAKERJA Industrial

Pelayanan dan Pembinaan 20 Pendaftar Rp. 428.000.000,00


Persyaratan Kerja dan
Kelembagaan
Koordinasi dan Pembinaan 1 Usulan Rp. 134.696.000,00
Pengupahan dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja

Jumlah Rp. 6.092.565.096,15

Pasuruan, 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Ttd.

Drs. TRI AGUS BUDIHARTO


Pembina Utama Muda
NIP. 196708*3 198602 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Tidak Langsung


5.719.389.000

Urusan Program Pelayanan Persentase Pemenuhan 100% 1.704.517.780


Pemerintah Administrasi Pelayanan Kantor
Pilihan Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah Pembayaran Listrik, Air, 465.000.000


daya air dan listrik Telepon dan Internet

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 29.350.500


Penyediaan barang cetakan dan Jml pembelian barang cetakan 38.869.500
penggandaan dan penggandaan
Penyediaan jasa peralatan dan Jml pembelian peralatan dan 34.912.500
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan makanan dan minuman Jml Kegiatan rapat dan tamu 21.570.280

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jml perjalanan dinas ke luar 125.000.000


ke luar daerah daerah
Penyediaan jasa perkantoran Honor tenaga kontrak/THL 879.815.000
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Jml peralatan yang diperbaiki 45.000.000
kerja
Penyusunan laporan kinerja dan Laporan kinerja tribulanan dan 65.000.000
keuangan tahunan
Program Peningkatan % sarpras kondisi baik 100% 276.957.582
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gudang 25.000.000
Pengadaan Perlengkapan Jumlah pengadaan 12.257.582
Gedung/Kantor perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 209.700.000


Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan gedung 30.000.000
Gedung/Kantor kantor
PROGRAM PENGOLAHAN % Peningkatan 12% 262.456.048
DAN PEMASARAN HASIL kelompok tani agribisnis
PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN

% kelompok tani yang 0,8% 611.586.880


memiliki jangkauan
pemasaran tingkat
nasional
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah petani yang mengikuti 58.317.000
pelatihan di bidang agribisnis

Peningkatan Kemampuan Lembaga Jumlah kelompok tani 104.435.000


Petani agribisnis pertanian (horti dan
pangan) yang naik kelas

Penanganan Pasca Panen dan Jumlah peserta pelatihan pasca 99.704.048


Pengolahan Hasil Pertanian panen dan pengolahan hasil

Promosi Atas Hasil Produksi Frekuensi promosi produk 611.586.880


Pertanian/perkebunan Unggul Daerah unggulan pertanian dan
perkebunan tingkat nasional
dan regional
PROGRAM SARANA DAN % Penurunan Lahan 1,18% 1.641.053.660
PRASARANA HASIL Marginal
PERTANIAN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Laporan Monitoring 46.330.000
Kebijakan Sarpras Pertanian dan evaluasi

Pengelolaan Lahan dan Air Dokumen Laporan 75.303.660


Perencanaan Pengelolaan
Lahan dan Air
Optimalisasi Alat Mesin Pertanian Jumlah Alsintan yang diberikan 120.650.000
kepada KT
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Jumlah irigasi tanah dangkal 776.170.000
Irigasi Air Tanah yang dibangun/direhab
Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Panjang irigasi tersier yang 230.530.000
dibangun/direhab
Sekolah Lapang Tata Guna Air (SL- Jumlah peserta SL TGA 6.130.000
TGA)
Pembangunan/Rehabilitasi jalan Panjang jalan usaha tani yang 259.165.000
usaha tani dibangun/direhab
Fasilitasi LP2B Dokumen pelaporan LP2B 126.775.000
PROGRAM PRODUKSI % Peningkatan produksi 0,5% 1.271.553.660
TANAMAN PERKEBUNAN Tanaman Perkebunan

Penyuluhan Peningkatan Produksi Jml klpk tani peserta SL PHT 89.100.000


Pertanian/perkebunan (SL PHT tan tanaman perkebunan tahunan
Perkebunan tahunan)
Sekolah Lapang Agensi hayati (SL Jml klpk tani peserta SL PHT 46.000.000
AH) tanaman perkebunan tanaman perkebunan tahunan

Pengembangan tanaman perkebunan Jml klpk tani peserta SL AH 1.136.453.660


tanaman perkebunan semusim

PROGRAM PRODUKSI % Peningkatan produksi 0,5% 1.947.374.390


TANAMAN PANGAN DAN Tanaman pangan dan
HORTIKULTURA hortikultura

Pengembangan Perbenihan/perbibitan Tersedianya Benih Padi, 170.000.000


Palawija
Peningkatan Produksi, Produktivitas Jml klpk tani penerima 115.095.890
dan Mutu Produk Perkebunan, Produk kegiatan intensifikasi Tanaman
Pertanian Pangan
Pengembangan Tanaman Sayuran Jml kelompok tani penerima 53.439.500
Organik pengembangan sayuran
organik
Pengembangan agribis hortikultura Jml Bibit yang diberikan ke 592.970.000
masyarakat
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Benih kentang yang 530.000.000
Sumber Daya Pertanian bersertifikasi
Pengelolaan Kebun Bibit Dinas Jml Kebun dinas hortikultura 109.750.000
Hortikultura yang dikelola
Sekolah Lapang tanaman pangan dan Jumlah KT peserta SL 127.500.000
horti
Pelatihan Penerapan Jml kelompok tani peserta 203.619.000
Teknologipertanian/perkebunan pelatihan metode tanam SRI
Modern Bercocok Tanam
Sekolah Lapang Iklim Jumlah Kelompok tani peserta 45.000.000
Sekolah Lapang Iklim
PROGRAM % Peningkatan Petani 25% 467.970.000
PENINGKATAN Tembakau yang terlatih
KUALITAS BAHAN BAKU

Penerapan Budidaya Tembakau yang Jumlah peserta pelatihan 171.026.000


baik penerapan grade tembakau
Penanganan Panen dan Pasca Panen Terselenggaranya SL, temu 181.978.000
usaha, terbentuknya asosiasi
petani tembakau
Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana 114.966.000
Usaha Tani Tembakau tanaman tembakau

13.902.859.000

Pasuruan, ......
Kepala (Perangkat Daerah)

.............
NIP. ..............
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

OUTCOME/ OUTPUT/ KETERA


NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN PAGU KEGIATAN
TARGET TARGET NGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan Pilihan Program Pelayanan 100% Penyedian jasa 12 bln 350.000.000 DAU
Administrasi Perkantoran komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyedian Alat Tulis Kantor 52 jenis 65.000.000 DAU

Penyedian barang cetakan 21 jenis 115.000.000 DAU


dan pengadaaan

Penyedian Peralatan 30 jenis 80.000.000 DAU


Rumah Tangga
Penyedian makanan dan 2,880 orang 100.000.000 DAU
minum
Rapat - rapat kordinasi dan 150 OH 250.000.000 DAU
konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa 70 org/thn 1.275.000.000 DAU


perkantoran
Penyusunan laporan 4 laporan 200.000.000 DAU
capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
2 Urusan Pilihan Program Peningkatan 100% Pengadaaan Peralatan 18 unit 70.000.000 DAU
Sarana dan Prasarana Kantor
Aparatur
Pemeliharaan rutin / 5 gedung 140.000.000 DAU
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / 21 unit 280.000.000 DAU
berkala kendaran
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin / 7 jenis 45.000.000 DAU
berkala peralatan kantor

3 Urusan Pilihan Progam Peningkatan - Pendidikan Dan Pelatihan - - DAU


Kapasitas Sumber Daya Formal
Aparatur
4 Urusan Pilihan Program Promosi 2.780.200 org Peningkatan informasi 7 kegiatan 375.000.000 DAU
Pariwisata wisata dan budaya
Peningkatan Promosi dan 10 kegiatan 400.000.000 DAU
Kerjasama
5 Urusan Pilihan Program Destinasi Wisata 14 ODTW Pengembangan Daya Tarik 14 kegiatan 700.000.000 DAU
Wisata
Pemberdayaan masyarakat 200 org 400.000.000 DAU &
dan tata kelola destinasi PHJD
pariwisata

6 Urusan Pilihan Program Industri 110 org Pengawasan dan 4 kegiatan 250.000.000 DAU
Pariwisata pengendalian usaha jasa
dan sarana pariwisata

Pengembangan SDM Usaha 400 org 444.050.000 DAU &


Jasa Industri Pariwisata DAK Non
Fisik
7 Urusan Wajib Progam Seni dan Budaya 20 Jenis Pelestarian Sejarah dan 5 keg 300.000.000 DAU
Bukan Pelayanan Kepurbakalaan
Dasar

Pelestarian Budaya dan 20 kegiatan 880.311.163,75 DAU


Kesenian
6.719.361.163,75

Pasuruan, 10 Juni 2020


note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

SUHARTO, S.H., M.Si


NIP. 19610706 198603 1 022
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Wajib
Bukan Pelayanan Output: Terbayarnya
Penyediaan Jasa
Dasar Rekening telepon,internet,
1 Komunikasi,Sumberdaya Air 288.000.000
Listrik dan Sumber Daya
dan Listrik Air/ Target: 12 Bulan

Output: Terbayarnya
Penyediaan Jasa Adminitrasi honorarium pengelola
2 100.080.000
Keuangan Keuangan/ Target: 12
Bulan
Output: Terbayarnya
Penyediaan Jasa Kebersihan honorarium Jasa
3 76.018.000
Kantor kebersihan Kantor/ Target:
12 Bulan

Output: Terlaksananya
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis 72.072.250
kantor/ Target: 78 Jenis

Output: Terlaksananya
Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan barang cetakan
5 32.602.430
dan Penggandaan dan Penggandaan/ Target:
45 Jenis

Output: Terlaksananya
Penyediaan Peralatan dan pengadaan peralatan dan
6 4.425.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor/
Target: 14 Jenis
Outcome:
Terselesaianya
PROGRAM
Pelayanan
PELAYANAN
Administrasi
ADMINITRASI
Perkantoran,tepat
PERKANTORAN
waktu/ Target:
100%
Outcome:
Terselesaianya
PROGRAM
Pelayanan Output: Terbayarnya
PELAYANAN
Administrasi Penyediaan Makanan Dan Makanan dan Minuman
7 ADMINITRASI 28.500.000
Perkantoran,tepat Minuman Rapat/tamu/ Target: 1750
PERKANTORAN
waktu/ Target: Paket
100%

Output: Terbayarnya
Rapat Rapat koordinasi dan
8 Perjalanan Dinas luar 50.000.000
konsultasi ke luar Daerah Daerah/ Target: 50 Orang

Output: Terbayarnya
Honorarium pegawai PTT,
9 Penyediaan Jasa Perkantoran 447.800.000
THL dan tersedianya surat/
Target: 14 Bulan

Output: Terbayarnya
Penyediaan komponen
Komponen Instalasi Listrik
10 instalasi listrik/penerangan 0
/ Penerangan Bangunan
bangunan kantor Kantor/ Target: 1 Paket

Output: Jumlah aparatur


yang mengikuti pendidikan
Pengembangan Sumber Daya
11 dan pelatihan 0
Aparatur pengembangan SDM
aparatur/ Target: 50 Orang

Output: Jumlah Dokumen


Penyusunan laporan Capaian
laporan tribulan dan
12 Kinerja dan iktisar Realisasi 15.690.000
semester/ Target: 5
Kinerja Perangkat Daerah Dokumen

Output: Tersedianya
13 Pengadaan peralatan kantor peralatan kantor/ Target: 0
10 Unit

Output: Tersedianya
14 Penyediaan Seragam Dinas Seragam Dinas/ Target: 50 0
Orang

PROGRAM Outcome:
PENINGKATAN Terlaksananya
SARANA dan Peningkatan Sarana
Output: Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/berkala
16 PROGRAM Outcome: Gedung Kantor/ Target: 1 0
Gedung Kantor Paket
PENINGKATAN Terlaksananya
SARANA dan Peningkatan Sarana
PRASARANA Prasarana Aparatur/ Output: Terpeliharaanya
Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas
17 APARATUR Target 100% 168.350.000
kendaraan Dinas Operasional operasional/ Target: 17
Unit

Output: Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/berkala
18 peralatan Kantor/ Target: 9.000.000
peralatan kantor 60 Unit

Pemeliharaan Rutin/berkala Output: Terpeliharanya


19 0
Meubelir meubelair/ Target: 1 Paket

Output: Jumlah
Pelayanan pelaku usaha permohonan non perizinan
20 0
perseorangan Bidang Perizinan Usaha/
Target: 1000 Dokumen
Outcome:
Persentase Izin Output: Jumlah
PROGRAM LAYANAN
permohonan Pelayanan pelaku usaha non permohonan non perizinan
21 NON PERIZINAN 53.437.500
nonperizinan/ perseorangan Bidang Perizinan Lainnya/
Target: 100% Target: 200 Dokumen

Output: Jumlah pemohon


22 Fasilitasi Pelayanan Publik yang dilayani/ Target: 2000 2.500.000.000
Pemohon

Output: Jumlah kegiatan


Peningkatan kegiatan
Pemantauan, Pembinaan
23 pemantauan, pembinaan dan 59.450.000
dan Pengawasan PM/
pengawasan pelaksanaan PM Target: 12 Kali

Pengendalian dan Output: Jumlah sosialisasi


24 pelaksanaan penanaman yang dilaksanakan/ Target: 84.900.000
modal 4 Kali

PROGRAM Outcome:
PENGENDALIAN Persentase
PENGELOLAAN DATA Penganduan yang
INFORMASI DAN tertangani/ Target:
PENGADUAN 100%
PROGRAM Outcome:
Output: Jumlah buku yang
25 PENGENDALIAN Persentase Penyusunan data investasi 54.550.000
disusun/ Target: 285 Buku
PENGELOLAAN DATA Penganduan yang
INFORMASI DAN tertangani/ Target:
PENGADUAN 100% Output: Jumlah kegiatan
Pengembangan sistem pengembangan sistem
26 0
informasi penanaman modal Informasi penanaman
modal/ Target: 1 Kali

Output: Jumlah rapat


koordinasi untuk
Pelayanan terpadu dan menjembatani penanganan
27 77.347.500
pengaduan pengaduan dan
peningkatan pelayanan
informasi/ Target: 4 Kali

Output: Jumlah Dokumen


28 Penyusunan Legalitas PM Legalitas PM/ Target: 1 100.000.000
Dokumen

Output: Jumlah Kegiatan


Gelar potensi dan investasi
29 Gelar Potensi dan Investasi 530.930.000
Daerah terpadu daerah/ Target: 3 Kali

Outcome: Jumlah
pengusaha yang
PROGRAM melakukan
PENANAMAN MODAL pengembangan/
Target: 35
Pengusaha
Outcome: Jumlah Penyusunan peta peluang Output: Jumlah peta
31 pengusaha yang investasi kabupaten potensi dan peluang 100.000.000
PROGRAM melakukan pasuruan investasi/ Target: 1 Paket
PENANAMAN MODAL pengembangan/
Target: 35
Pengusaha

Output: Jumlah kegiatan


Identifikasi Potensi dan identifikasi potensi dan
32 0
Peluang Investasi peluang investasi/ Target: 4
Kegiatan

Peningkatan koordinasi dan


Output: Jumlah
kerjasama dibidang
perusahaan yang
33 Penanaman modal dengan 88.530.000
diundang/ Target: 25
instansi pemerintah dan Perusahaan
dunia usaha

Output: Jumlah
Pelayanan Perizinan Fisik permohonan perizinan fisik
34 91.548.900
dan Ruang dan ruang/ Target: 500
Outcome: Dokumen
PROGRAM LAYANAN Persentase Izin yang
PERIZINAN diterbitkan/ Target: Output: Jumlah
80% Pelayanan Perizinan permohonan perizinan
35 55.997.500
perekonomian dan sosial perekonomian dan sosial/
Target: 500 Dokumen

Pasuruan, Juli 2020


Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M


Pembina Tingkat I
NIP. 19651220 199303 1 007
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

Nama OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

No Urusan Program Outcome /Target Kegiatan Output/Target Pagu


1 2 3 4 5 6 7
Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar
Bidang Urusan Kesehatan 354.887.892.725,53

Belanja Tidak Langsung 99.508.627.000

Belanja Langsung 255.379.265.725,53


1 P1. PROGRAM PENINGKATAN Pertolongan persalinan oleh nakes Pelayanan Kesehatan Anak Jumlah Pembinaan kesehatan 152.142.050
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN : 99.01 anak dan kesehatan remaja : 6
DAN ANAK kali
Persentase Cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Jumlah penerima jampersal : 300 4.262.690.000
balita : 81 Bayi/ Jampersal (DAK)
2 P1. PROGRAM PERBAIKAN GIZI Presentase balita Stunting : 24 Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Balita yang mendapat 675.954.460
MASYARAKAT dan Vitamin PMT : 350
Persentase balita gizi buruk yang Jumlah Bumil yang mendapat
ditemukan dan mendapat PMT : 150 bumil
perawatan : 100
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah pertemuan kegiatan gizi : 750.000.000
UKM Sekunder kegiatan Gizi(DAK) 24 kali

Penanggulangan Kurang Energi Cakupan Pemberian tablet 148.865.300


Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, tambah darah pada bumil : 92
Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
3 P1. PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Penyakit menular Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Puskesmas yang 210.000.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT wabah yang dilakukan PE : 100 UKM Sekunder Pelayanan melaporkan penemuan kasus HIV
MENULAR Pencegahan dan Penanggulangan : 33 puskesmas
Penyakit Menular (DAK)
Persentase Desa UCI : 100 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah fasyankes Puskesmas 461.500.000
Penanggulangan Penyakit Inisiasi ARV (pemberian obat ARV
Menular pada ODHA) : 4 fasyankes

Cakupan penemuan dan Prevalensi kusta : 1,3


penanganan penyakit TBC : 100

Cakupan penemuan dan Pencegahan dan penanggulangan jumlah pengamatan PES di 117.050.000
penanganan penyakit DBD : 100 Penyakit Zoonosis Puskesmas : 5 puskesmas

Peningkatan Komunikasi, Jumlah Kader pencegahan 500.000.000


Informasi dan Edukasi (KIE) penyakit (P2) yang dilatih : 300
Pencegahan dan Pemberantasan org
Penyakit
Pelayanan penanggulangan Jumlah Penderita TBC ditangani : 257.794.700
penyakit TB 2700 org
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah tenaga kesehatan yang 200.000.000
UKM Sekunder imunisasi dan dilatih kegiatan imunisasi : 33
surveylance (DAK) nakes

Jumlah Puskesmas yang


melakukan Penyelidikan
epidemiologi Penyakit menular
wabah : 33 puskesmas

Peningkatan Imunisasi Persentase bayi yang diimunisasi 250.000.000


dasar lengkap : 98 %

4 P1.PROGRAM PROMOSI Persentase Rumah tangga Sehat : Pengembangan Media Promosi Persentase Puskesmas yang 440.308.260
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 51 dan Informasi Sadar Hidup Sehat melakukan Promosi Kesehatan :
MASYARAKAT 100 %
Pengembangan UKBM (DDL prop) jumlah taman posyandu yang 370.936.500
dibina : 360
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah jenis UKBM yang dibina : 8 118.000.000
UKM Sekunder Promkes jenis

5 P1. PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kualitas kesehatan Pengkajian Pengembangan Jumlah sampel air yang diperiksa : 233.309.600
LINGKUNGAN SEHAT lingkungan yang memenuhi syarat Lingkungan Sehat 415 sampel
: 91
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Persentase TPM & TTU yang 72.924.846
Sehat diperiksa : 91 %
Bantuan Operasional Kesehatan % Jumlah Desa yg dilakukan 226.634.360
UKM Sekunder Penyehatan pemicuan STBM : 95 %
Lingkungan (DAK)
Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah Pos UKK (Absolut) : 30 125.500.000
Kerja dan Olahraga pos
Persentase Puskesmas
Melaksanakan Tes Kebugaran
pada kelompok masyarakat (%) :
98 %
6 P1. PROGRAM PENINGKATAN Persentase screening usia lanjut (> Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Posyandu Lansia : 365 235.607.000
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 65th) sesuai standart : 76 UKM Sekunder pelayanan posyandu
Kesehatan Lansia (DAK)

7 P1.PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Pemeriksaan Peningkatan pelayanan persentase Penemuan dan 538.395.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT kesehatan Penduduk usia > 15 Penanganan Kasus Jiwa dan Penanganan Kasus kesehatan jiwa
TIDAK MENULAR tahun yg diperiksa dalam satu NAPZA : 100%
tahun : 81
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Pembinaan PTM & 216.907.640
UKM Sekunder PTM dan Kesehatan Jiwa : 33 kali
Kesehatan Jiwa (DAK)

8 P1. PROGRAM PENGADAAN OBAT Persentase Ketersediaan obat dan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Jumlah jenis kebutuhan (macam) 16.119.825.245
DAN PERBEKALAN KESEHATAN Perbekalan obat : 96 Kesehatan (DAK) sesuai Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan : 370 jenis

Peningkatan Mutu Pengelolaan Kerasionalan Penggunaan Obat : 271.757.800


Obat dan Perbekalan Kesehatan 86

Distribusi obat dan eLogistic jumlah distribusi obat ke 103.027.000


(DAK) puskesmas : 24 kecamatan
Peningkatan Mutu Farmasi, Jumlah sarana farmakmin yang 430.397.960
makanan dan Minuman dibina : 150 sarana
9 P1. PROGRAM PENGADAAN, Persentase sarana dan prasarana Rehabilitasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas yang dibangun 2.700.000.000
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN puskesmas sesuai standart : 70 : 1 unit
SARANA DAN PRASARANA
Pengadaan Alat Kesehatan Dasar Persentase Ketersediaan Alat 3.326.979.500
(DAK) Kesehatan : 12 %
10 P1. PROGRAM PEMBINAAN 1, Persentase Cakupan Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase Cakupan Komplikasi 546.173.660
LINGKUNGAN SOSIAL pelayanan Kesehatan Dasar : 70 baik kegiatan promotif/preventif Kebidanan yang ditangani : 94 %
maupun kuratif/rehabilitatif
(Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Bayi)

2. Persentase maskin dibiayai Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase screening usia lanjut 90.900.000
jaminan Kesehatan : 83 promotif/preventif maupun (> 65th) sesuai standart : 81 %
kuratif/rehabilitatif (Pelayanan
Pemeliharaan Kesehatan)

Persentase rumah tangga/ KK Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase tatanan rumah 158.019.550
yang menggunakan jamban sehat baik kegiatan promotif/preventif tangga yang disurvey PHBS : 25 %
: 83 maupun kuratif/rehabilitatif
(Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat)

Persentase Ketersediaan obat dan Kegiatan Pelayanan kesehatan Jumlah desa Endemis DBD : 65 550.000.000
Perbekalan kesehatan : 78 baik kegiatan promotif/preventif desa
maupun kuratif/rehabilitatif
(Penanggulangan Penyakit DBD)

Persentase sarana dan prasarana Kegiatan Pelayanan kesehatan Jumlah Penyakit menular wabah 335.307.500
pelayanan Kesehatan sesuai baik kegiatan promotif/preventif yang dilakukan Penyelidikan
standart : 96 maupun kuratif/rehabilitatif epidemiologi : 14
(Peningkatan Surveillance
Epideminologi dan
Penaggulangan Wabah

Kegiatan Pelayanan kesehatan Jumlah pembinaan posbindu di 350.000.000


baik kegiatan promotif/preventif Puskesmas : 33 puskesmas
maupun kuratif/rehabilitatif
(Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit Tidak
menular)
Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase penyelenggaraan 379.192.000
baik kegiatan promotif/preventif Kesehatan Tradisional di
maupun kuratif/rehabilitatif puskesmas : 30 %
(Peningkatan Kesehatan
Tradisional

Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase Tertanganinya Krisis 415.000.000


baik kegiatan promotif/preventif Kesehatan di daerah Potensi Krisis
maupun kuratif/rehabilitatif Kesehatan (24 Kec) : 100 %
(Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase UKBM yang dibina : 527.668.440


baik kegiatan promotif/preventif 100%
maupun kuratif/rehabilitatif
(Peningkatan Pemanfaatan
Sarana Kesehatan)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan % Jumlah Desa yg dilakukan 1.948.532.940


baik kegiatan Promotif/Preventif pemicuan STBM.: 95 %
maupun Kuratif/rehabilitatif
(Peyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan)

Pelatihan Tenaga Kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang 564.893.000


atau tenaga administratif pada dilatih : 90 orang
fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan (Pendidikan dan
Pelatihan Formal)
Penyediaan/Peningkatan Jumlah pustu yang direhab : 5 2.253.820.000
/Pemeliharaan Sarana/Prasarana unit
Fasilitas Kesehatan yang bekerja
sama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu)
Penyediaan/Peningkatan/Pemelih Jumlah pengadaan alat kesehatan 5.184.750.785
araan Sarana/Prasarana Fasilitas : 2 paket
Kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (
Pengadaan Alat Kesehatan dan
Lab, Pengadaan Alat Farmasi)

Pembayaran Iuran Jaminan Jumlah peserta PBID : 65.000 28.956.626.991


Kesehatan Bagi Penduduk Yang orang
didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah dan/atau Pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan bagi
yang terkena pemutusan
hubungan kerja (Pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan)

Penyediaan/Peningkatan/Pemelih Jumlah Puskesmas yang direhab : 13.014.365.000


araan Sarana/Prasarana Fasilitas 9 unit
Kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
(Rehabilitasi Puskesmas)

Penyediaan/Peningkatan/Pemelih Jumlah jenis obat : 370 jenis 6.000.000.000


araan Sarana/Prasarana Fasilitas
Kesehatan yang bekerja sama
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (
Pengadaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan)
Penyediaan/Peningkatan/Pemelih Jumlah Gedung yang dibangun : 1 18.152.544.900
araan sarana/Prasarana Fasilitas unit
Kesehatan yang bekerja sama
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
(Pembangunan Rumah Sakit Grati
)

Pembayaran tindakan pelayanan Jumlah maskin yang dibiayai 2.000.000.000


kesehatan bagi fakir miskin pelayanan kesehatannya : 50
dan/atau orang tidak mampu maskin

Kegiatan Pelayanan kesehatan Jumlah PMT Balita dan Bumil : 750.000.000


baik kegiatan promotif/preventif 500 paket
maupun kuratif/rehabilitatif
(Pengelolaan pelayanan
Kesehatan gizi Masyarakat)

11 11. PROGRAM UPAYA KESEHATAN Persentase mutu pelayanan Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Pelaksanaan PKP : 33 542.926.000
MASYARAKAT kesehatan sesuai standart : 100 % Kesehatan Dasar puskesmas

Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas terakreditasi 1.945.375.000


minimal madya : 30 puskesmas

Pengembangan PONKESDES dan Persentase Ponkesdes sesuai 1.448.275.000


PUSTU Layanan Gawat Darurat standart : 75 %

Peningkatan pelayanan Jumlah perawat ponkesdes dan 2.265.279.000


Kesehatan (DDL prop) dokter icon : 80 org
Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Terbentuknya sistem 2.755.316.755
Rujukan RS dan Puskesmas : 100
%
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah pembinaan 50.000.000
UKM Sekunder Kesehatan penyelenggaraan Kesehatan
Tradisional (DAK) Tradisional : 33 pusk
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah Maskin yang dibiayai Non -
Masyarakat miskin PBID : 12
12 P2. PROGRAM PENINGKATAN Persentase tenaga kesehatan Peningkatan Profesionalisme dan Jumlah ijin nakes yang 303.496.490
KAPASITAS SUMBER DAYA sesuai kompetensi jabatan pengembangan karier tenaga diterbitkan : 1000
KESEHATAN fungsional : 90 % kesehatan
penilaian Angka Kredit (PAK)
tenaga Kesehatan : 250
13 P.3. PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana dan prasarana Pengadaan Kendaraan jumlah pengadaan kendaraan : 2 1.050.000.000
SARANA DAN PRASARANA aparatur yang layak fungsi : 90 % Dinas/operasional dinkes (DAK) unit
APARATUR
Pengadaan Mebelair dinkes Jumlah pengadaan mebelair : 1 150.000.000
paket
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan peralatan : 1 226.335.200
Kantor dinkes paket
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan gedung 200.000.000
Gedung Kantor dinkes kantor : 1 paket
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan kendaraan 594.008.190
Kendaraan Dinas/ Operasional operasional dinas : 30 unit
dinkes
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan rumah tangga 269.148.400
Peralatan gedung Kantor dinkes yang dipelihara : 1 paket

Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Jumlah rehab bangunan gedung 351.134.000


Dinas dinkes : 2 unit
14 P3.PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran listrik / air / 964.019.940
ADMINISTRASI PERKANTORAN kantor : 81 % Sumber Daya Air dan Listrik telepon : 12 bulan
dinkes
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran honor 220.000.000
Keuangan dinkes panitia pelaksana kegiatan dan
pengelola keuangan : 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK : 1 paket 199.679.825


dinkes
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang cetakan 147.000.000
Penggandaan dinkes dan penggandaan : 1 paket

Penyediaan Peralatan dan jumlah pembelian peralatan 250.000.000


Perlengkapan Kantor dinkes kantor : 100 %
Penyediaan Peralatan Rumah jumlah pembelian peralatan 223.830.590
Tangga dinkes rumah tangga : 100%
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan tamu : 109.015.200
Minuman dinkes 12 bulan
Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas ke luar 152.489.000
Konsultasi Ke Luar Daerah dinkes daerah : 12 bulan

Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak/THL : 12 6.665.035.148,42


dinkes bulan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah Dokumen Manajemen 400.658.000
Keuangan Kesehatan : 7 dokumen
15 P1.PROGRAM PENINGKATAN Rata- rata Nilai hasil Kinerja Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.472.398.461
PELAYANAN KESEHATAN Puskesmas : 71 Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
MASYARAKAT Puskesmas Purwodadi
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 833.323.325
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Nongkojajar
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 304.120.530
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Sumberpitu
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.194.820.710
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Puspo
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 525.402.520
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Tosari
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.838.326.270
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Lumbang
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.367.261.625
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Pasrepan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.232.356.425
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Kejayan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 764.105.930
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Ambal-ambil
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.919.399.050
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Wonorejo
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.588.438.120
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Purwosari
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 458.593.200
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Karangrejo
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 872.389.555
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Prigen
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 441.918.020
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Bulukandang
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.919.934.420
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Sukorejo
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.108.945.620
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Pandaan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 409.229.620
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Sebani
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.239.270.490
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Gempol
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 520.703.290
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Kepulungan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.414.005.300
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Beji
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.593.787.685
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Bangil
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 548.855.215
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Raci
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.399.527.810
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Rembang
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.891.918.410
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Kraton
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.539.487.070
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Ngempit
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.109.184.370
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Pohjentrek
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.666.773.130
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Gondangwetan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.158.139.680
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Rejoso
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.615.292.230
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Winongan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 2.857.094.740
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Grati
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 1.018.998.100
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Kedawungwetan
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 3.683.766.920
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Lekok
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat jalan 3.217.210.755
Masyarakat Dana Kapitasi di kapitasi JKN : 71
Puskesmas Nguling
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 1.178.952.040
Masyarakat Puskesmas
Purwodadi
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 265.734.480
Masyarakat Puskesmas
Nongkojajar
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 28.418.370
Masyarakat Puskesmas
Sumberpitu
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 41.183.135
Masyarakat Puskesmas Puspo
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 87.441.140
Masyarakat Puskesmas Tosari
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 51.572.235
Masyarakat Puskesmas Lumbang

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 204.086.785


Masyarakat Puskesmas Pasrepan

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 132.631.810


Masyarakat Puskesmas Kejayan

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 44.499.270


Masyarakat PuskesmasAmbal-
ambil
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 202.598.425
Masyarakat Puskesmas Wonorejo

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 896.926.240


Masyarakat Puskesmas Purwosari

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 26.246.550


Masyarakat Puskesmas
Karangrejo
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 278.557.250
Masyarakat Puskesmas Prigen
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 39.117.885
Masyarakat Puskesmas
Bulukandang
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 373.920.220
Masyarakat Puskesmas Sukorejo

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 1.184.335.780


Masyarakat Puskesmas Pandaan

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 22.026.395


Masyarakat Puskesmas Sebani
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 563.978.480
Masyarakat Puskesmas Gempol

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 64.178.515


Masyarakat Puskesmas
Kepulungan
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 360.030.450
Masyarakat Puskesmas Beji
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 281.943.390
Masyarakat Puskesmas Bangil
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 96.689.615
Masyarakat Puskesmas Raci
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 98.371.280
Masyarakat Puskesmas Rembang

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 107.370.460


Masyarakat Puskesmas Kraton
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 937.524.410
Masyarakat Puskesmas Ngempit

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 73.384.670


Masyarakat Puskesmas
Pohjentrek
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 606.523.960
Masyarakat Puskesmas
Gondangwetan
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 300.935.315
Masyarakat Puskesmas Rejoso
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 520.639.040
Masyarakat Puskesmas Winongan

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 106.420.080


Masyarakat Puskesmas Grati
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 65.580.850
Masyarakat Puskesmas
Kedawungwetan
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 600.037.955
Masyarakat Puskesmas Lekok
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas : 81.1 917.521.690
Masyarakat Puskesmas Nguling

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Labkesda : 81.1 264.494.580


Masyarakat Puskesmas UPTD
Labkesda
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 299.238.990,19
Pemda di Puskesmas Purwodadi umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 207.041.800


Pemda di Puskesmas Nongkojajar umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 220.242.855


Pemda di Puskesmas Sumberpitu umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 207.041.670


Pemda di Puskesmas Puspo umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 267.883.200


Pemda di Puskesmas Tosari umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 246.588.870


Pemda di Puskesmas Lumbang umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 271.040.665


Pemda di Puskesmas Pasrepan umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 247.020.555


Pemda di Puskesmas Kejayan umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 222.467.355


Pemda di Puskesmas Ambal- umum dijamin Pemda : 76
ambil
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 299.389.695
Pemda di Puskesmas Wonorejo umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 296.114.785


Pemda di Puskesmas Purwosari umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 219.065.790


Pemda di Puskesmas Karangrejo umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 195.559.255


Pemda di Puskesmas Prigen umum dijamin Pemda : 76
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 218.435.340
Pemda di Puskesmas umum dijamin Pemda : 76
Bulukandang
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 335.506.415
Pemda di Puskesmas Sukorejo umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 366.823.055


Pemda di Puskesmas Pandaan umum dijamin Pemda : 76
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 228.798.465
Pemda di Puskesmas Sebani umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 272.139.300


Pemda di Puskesmas Gempol umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 215.495.220


Pemda di Puskesmas Kepulungan umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 274.306.370


Pemda di Puskesmas Beji umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 217.060.175


Pemda di Puskesmas Bangil umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 254.466.845


Pemda di Puskesmas Raci umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 282.564.835


Pemda di Puskesmas Rembang umum dijamin Pemda : 76
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 202.857.395
Pemda di Puskesmas Kraton umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 271.783.910


Pemda di Puskesmas Ngempit umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 200.651.605


Pemda di Puskesmas Pohjentrek umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 336.153.075


Pemda di Puskesmas umum dijamin Pemda : 76
Gondangwetan
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 244.991.720
Pemda di Puskesmas Rejoso umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 214.799.575


Pemda di Puskesmas Winongan umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 213.484.855


Pemda di Puskesmas Grati umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 241.654.070


Pemda di Puskesmas umum dijamin Pemda : 76
Kedawungwetan
Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 248.770.880
Pemda di Puskesmas Lekok umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan rawat jalan 230.143.600


Pemda di Puskesmas Nguling umum dijamin Pemda : 76

Pelayanan Kesehatan Dijamin Cakupan Kunjungan labkesda : 76 463.328.750


Pemda di UPTD Labkesda
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 768.351.300
di Puskesmas Purwodadi puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 825.454.020


di Puskesmas Nongkojajar puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 702.166.940


di Puskesmas Sumberpitu puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 776.377.750


di Puskesmas Puspo puskesmas : 12 indikator
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 671.664.850
di Puskesmas Tosari puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 636.030.140


di Puskesmas Lumbang puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 651.066.500


di Puskesmas Pasrepan puskesmas : 12 indikator
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 626.280.970
di Puskesmas Kejayan puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 566.921.070


di Puskesmas Ambal-ambil puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 605.915.910


di Puskesmas Wonorejo puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 594.736.940


di Puskesmas Purwosari puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 681.828.050


di Puskesmas Karangrejo puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 795.987.940


di Puskesmas Prigen puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 525.355.550


di Puskesmas Bulukandang puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 764.344.950


di Puskesmas Sukorejo puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 757.618.750


di Puskesmas Pandaan puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 545.669.870


di Puskesmas Sebani puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 627.136.640


di Puskesmas Gempol puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 624.899.000


di Puskesmas Kepulungan puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 647.051.270


di Puskesmas Beji puskesmas : 12 indikator
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 662.121.800
di Puskesmas Bangil puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 612.909.750


di Puskesmas Raci puskesmas : 12 indikator
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 679.045.740
di Puskesmas Rembang puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 701.122.130


di Puskesmas Kraton puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 686.781.760


di Puskesmas Ngempit puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 769.662.600


di Puskesmas Pohjentrek puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 612.514.730


di Puskesmas Gondangwetan puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 671.296.820


di Puskesmas Rejoso puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 673.052.330


di Puskesmas Winongan puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 652.496.310


di Puskesmas Grati puskesmas : 12 indikator
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 524.687.540
di Puskesmas Kedawungwetan puskesmas : 12 indikator

Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 528.091.850


di Puskesmas Lekok puskesmas : 12 indikator
Bantuan Operasional Kesehatan jumlah spm yang dikerjakan 554.831.230
di Puskesmas Nguling puskesmas : 12 indikator

16 P1.PROGRAM PENINGKATAN Indeks Kepuasan Masyarakat 80.Peningkatan mutu dan BOR : 62 -


KUALITAS PELAYANAN RSUD (IKM) RSUD : 76 pendukung Pelayanan Kesehatan
RSUD Grati
81.Pengadaan sarpras dan alat BOR : 62 2.996.706.714
kesehatan (DAK)
82.Pelayanan BLUD Grati Terakreditasi Madya : 100 % 17.000.000.000

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Kesehatan


Kabupaten Pasuruan

Ttd.
dr. Ani Latifah, M.Kes
Pembina Tk.I / IV b
Nip. 196609161996022001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

DINAS SOSIAL KAB. PASURUAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 URUSAN PROGRAM PELAYANAN Prosentase pemenuhan 1.116.740.000,00


PEMERINTAHAN ADMINISTRASI layanan kantor
WAJIB PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat 5.500.000,00
yang terkirim
Penyediaan Jasa KomuniSeksi, Jumlah rekening listrik, air, 158.800.000,00
Sumber Daya Air dan Listrik telpon yang terbayar

Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah pengadaan 25.000.000,00


Perlengkapan Kantor peralatan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran honor 364.740.000,00
Keuangan adminitrasi keuangan yang
terbayar

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan Alat 49.000.000,00


Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan 25.000.000,00
Penggandaan dan Pengandaan

Penyediaan Makanan dan Jumlah tersedianya Makan 45.000.000,00


Minuman dan Minuman Rapat

Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi 175.000.000,00


Konsultasi Ke Luar Daerah dan Konsultasi Keluar
Daerah

Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah terbayarnya gaji 168.700.000,00


Honorer
Pengembangan Sumber Daya Jumlah SDM Diklat Teknis 20.000.000,00
Aparatur Bagi Aparatur
Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah Pelaksanaan 80.000.000,00
Keuangan Forum OPD, Penyusunan
Renja dan Laporan OPD,
Musrenbang

Penyediaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah Pembelian Pakaian 0,00


Hari Tertentu Kerja
2 URUSAN PROGRAM PENINGKATAN Prosentase sarana dan 583.600.000,00
PEMERINTAHAN SARANA DAN PRASARANA prasarana kondisi baik
WAJIB APARATUR

Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan 0,00


Mebelair
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan 28.600.000,00
peralatan kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin 0,00
Gedung Kantor /Berkala Gedung dan
Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemelihaaran Rutin 245.000.000,00
Kendaraan Dinas/Operasional /Berkala kendaraan
Dinas/Oprasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin 10.000.000,00


Peralatan Kantor /Berkala Gedung dan
Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas 300.000.000,00
Operasional

3 URUSAN PROGRAM FAKIR MISKIN Prosentase Pilar-Pilar 826.000.000,00


PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL yang aktif dalam
WAJIB penanganan PMKS
Pemberdayaan WRSE (Monev Jumlah WRSE Yang 5.000.000,00
Jadub dan RTLH) Berdayaguna
Pemeliharaan dan Rehab Taman Jumlah pemaliharaan dan 64.300.000,00
Makam Pahlawan (TMP) rehab TMP

Penghargaan dan Bantuan Sosial Jumlah penghargaan yg 75.700.000,00


Bagi Pahlawan, Perintis dan diberikan bagi pahlawan
Pejuang (Sarasehan dan Bansos) dan perintis

Pemantapan Pekerja Sosial Jumlah peserta Pembinaan 351.000.000,00


Masyarakat Terkait Dengan dan Pemberdayaan
Pendataan PMKS pendataan PMKS

Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Peserta Pembinaan 75.000.000,00


Karang Taruna dan Pemberdayaan Karang
Taruna

Verval BDT Jumlah pendataan verval 100.000.000,00


BDT tepat sasaran

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah pendataan PMKS 0,00


dan PSKS
Pemberdayaan Keluarga Rentan Jumlah Pembentukan dan 5.000.000,00
(Pendampingan KUBE) Penilaian KUBE
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pendataan verval 50.000.000,00
Keluarga Fakir Miskin (BPNT) BDT tepat sasaran

Operasional Sembako Jumlah pendistribusiaan 100.000.000,00


sembako tepat sasaran

4 URUSAN PROGRAM PELAYANAN Prosentase PMKS yang 548.000.000,00


PEMERINTAHAN REHABILITASI SOSIAL direhabilitasi
WAJIB
Pelayanan Panti Anak Jumlah pendayagunaan 10.000.000,00
patra penyandang cacat
dan eks trauma
Pelayanan dan Bimbingan Sosial Jumlah bimbingan lanjut 95.000.000,00
Anak Terlantar eks klien
Tetirah Anak umlah Anak Rehabilitasi 0,00
Sosial Penyandang
Disabilitas
Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Jumlah Anak Penanganan 220.000.000,00
Hasil Razia (Gelandangan, Lanjut Usia Terlantar
Pengemis, Tuna Sosial dan Ank
Jalanan)

Penanganan Lansia dan Jumlah Penanganan Lanjut 80.000.000,00


Peringatan HALUN Usia Terlantar
Rehabilitasi Sosial Penyandang Jumlah Rehabilitasi Sosial 140.000.000,00
Disabilitas dan Bimbingan Lanjut Penyandang Disabilitas
eks. Klien
Rehabilitasi eks. Narapidana jumlah eks narapida yg di 3.000.000,00
berangkatkan dan dibina

5 URUSAN PROGRAM PERLINDUNGAN Prosentase keluarga 608.231.820,00


PEMERINTAHAN DAN JAMINAN SOSIAL penerima manfaat yang
WAJIB graduasi
Pengembangan dan Jumlah Sosialisasi KPM 228.231.820,00
Penyelenggaraan Sistem Jaminan PKH
Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

Penyuluhan dan PubliSeksi Jumlah penyuluhan 100.000.000,00


Kesejehteraan Sosial masalah kesos
Kesiapsiagaan Penanggulangan Jumlah pelaksanaan 200.000.000,00
Bencana Berbasis Masyarakat kebencanaan di kampung
siaga bencana
Perlindungan Sosial bagi pekerja Jumlah pemulihan trauma 10.000.000,00
migran bermasalah dan korban pasca kebencanaan
tindak kekerasan / perlakuan
salah
Penanganan dan perlindungan Terlaksananya Pembinaan 20.000.000,00
sosial bagi orang terlantar Bagi Petugas dan
Pendampingan Sosial

Pemulihan dan Perlindungan Jumlah perlindungan sosial 50.000.000,00


Sosial eks. Korban Bencana bagi penyandang cacat fisik
dan mental lansia tidak
potensia serta perdagangan

JUMLAH TOTAL 3.682.571.820,00

Pasuruan, Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL


KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

H.M. SUWITO ADI, S.Sos, M.Si


Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19650311 198603 1 012
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8
1 PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Prosentase Pemenuhan 2.110.237.280 SEKRETARIAT
ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor / 100 % DPRD

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir 8.000.000
/ 1000 pucuk surat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jumlah pembayaran rekening listrik, air, 151.776.000
& Listrik Telepon telepon dan internet selama 12 bulan /
276 rekening bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah kendaraan yang dipelihara dan 44.023.200
kendaraan dinas/ operasional dibayarkan pajaknya / 672 unit

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah kendaraan yang dipelihara dan 30.000.000
kendaraan dinas/ operasional dibayarkan pajaknya/24 unit

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran honorarium pejabat 49.254.240


piñata usahaan keuangan, kegiatan dan
pelaku pengadaan barang/jasa / 168 orang
bulan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan 80.000.000
/ 84 orang bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis kantor / 168 144.765.840
jenis kali

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pembelian barang cetakan dan 79.850.000
penggandaan/72 jenis kali

Penyediaan komponen instalasi listrik/ Jumlah pembelian komponen/288 unit 26.000.000


penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan 377.400.000
rapat/12.580 orang

Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak 928.000.000


dan THL/480 orang bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah pembelian barang bacaan dan 104.768.000
perundang-undangan peraturan perundang-undangan/1.800
eksemplar

Penyediaan pakaian kerja Jumlah pakaian kerja/150 stel 86.400.000

2 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Sarana 3.680.641.600


SARANA DAN PRASARANA Prasarana Kondisi Baik/100
APARATUR %

Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung 40.000.000


kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaa rutin/ berkala gedung 3.045.000.000
kantor / 6 unit kali

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala 479.641.600
/ Operasional kendaraan dinas/ operasional / 180 unit
kali

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Jumlah pemeliharaan rutin /berkala 116.000.000
peralatan gedung kantor/168 unit kali

3 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Fasilitasi Fungsi 26.109.327.259


KAPASITAS LEMBAGA DEWAN DPRD / 100 %
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang dibahas/12 raperda 921.400.000

Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Jumlah Laporan hasil Sosialisasi/24 laporan hasil sosialisasi
342.168.000
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat / Tokoh Agama
Rapat-Rapat Paripurna Jumlah laporan hasil rapat Paripurna/28 laporan paripurna
2.477.054.800

Kegiatan Reses Jumlah laporan kegiatan reses/tahun/ 3 kali reses 945.000.000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah laporan hasil kunjungan kerja/208 laporan kunjungan
20.446.404.459
Luar Daerah

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Jumlah laporan BIMTEK/4 laporan 749.760.000
DPRD

Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Jumlah PAW/tahun / 2 kali PAW 77.520.000
Pasuruan

General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan check-up/150
42.000.000 orang kali

LKPJ Bupati Jumlah laporan rapat Paripurna LKPJ/2 kali 108.020.000


laporan

TOTAL 31.900.206.139
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 7
Urusan Non Program / BTL Persentase Kebijakan Hibah 673 Lembaga 15.648.000.000,00
pendukung Lingkup Bidang Masjid/Musholla/Ponpes./Pura
Kesejahteraan Sosial /Lembaga Keagamaan dan
yang Difasilitasi / 100 % Sosial

Persentase Terbayarnya Belanja Gaji dan Tunjangan 157 orang 15.906.570.000,00


Gaji dan Tunjangan ASN
ASN/ 100%

Belanja Gaji dan Tunjangan 1 LS


Persentase Terbayarnya
KDH dan WKDH
Gaji dan Tunjangan KDH 1.231.587.376,22
dan WKDH/100%

Total Belanja PD 32.786.157.376,22


1 UNSUR PROGRAM OTONOMI Outcome : Persentase Fasilitasi Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LPPD /70 125.980.000
PENDUKUNG DAERAH DAN Hasil evaluasi IKK yang Penyelenggraaan Pemerintahan buku
KEWILAYAHAN ditindaklanjuti/100% Daerah Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Fasilitasi Pemerintahan Daerah Jumlah laporan koordinasi 139.270.000


fasilitasi pemerintahan
daerah / 12 laporan
koordinasi
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan 70.950.000
Pelaporan Administrasi administrasi Kecamatan
Kecamatan dan Kelurahan dan Kelurahan yang
ditindaklanjuti / 12 laporan
koordinasi
Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah koordinasi dengan 84.750.000
otonomi daerah OPD dan Forkompimda / 4
laporan koordinasi

Outcome : Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Jumlah koordinasi kegiatan 247.930.000


Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah serta batas wilayah dan
penegasan batas wilayah Pembakuan Nama Rupabumi pembakuan nama rupa
(Akumulasi s.d Th. N) / bumi / 12 laporan
11 wilayah koordinasi

Fasilitasi Permasalahan Jumlah koordinasi 31.120.000


Kewilayahan dan Pertanahan permasalahan Kewilayahan
dan Pertanahan / 6 laporan
koordinasi

Total Belanja PD 700.000.000


2 PROGRAM Outcome : Prosentase Penyusunan dan Pembahasan Jumlah Laporan Koordinasi 68.425.000
PENINGKATAN Peningkatan Draft Kesepakatan dan Perjanjian dan Fasilitasi Kerjasama /
KERJASAMA Kerjasama/100% Kerjasama 24 laporan

Koordinasi dan Penjajakan Jumlah Laporan Koordinasi 186.180.000


Kerjasama Antar Daerah dan Fasilitasi Kerjasama
Antar Daerah / 17 laporan

Koordinasi dan Penjajakan Jumlah Laporan 57.000.000


Kerjasama Perbatasan Wilayah Koordinasi dan Fasilitasi
Kerjasama Perbatasan
Wilayah / 20 laporan

Koordinasi dan Penjajakan Jumlah Laporan 112.575.000


Kerjasama dengan Pihak Ketiga Koordinasi dan Fasilitasi
Kerjasama Pihak Ketiga /
20 laporan

Monitoring dan Evaluasi Jumlah Monev Kerjasama 121.870.000


Kerjasama Antar Daerah yang
Daerah,Kerjasama Perbatasan ditandatangani / 6 daerah ,
Wilayah,Kerjasama Pihak Ketiga 3 pihak ketiga
Workshop,Sosialisasi, Seminar Jumlah peserta 53.950.000
dan Sarasehan Kerjasama Daerah workshop,spsialisasi,semin
ar dan sarasehan
Kerjasama Daerah / 2 kali
/ kegiatan
Total Belanja PD 600.000.000
3 PROGRAM PENATAAN Outcome : Persentase Koordinasi Kerjasama Jumlah laporan 331.820.700
PERATURAN fasilitasi pembentukan Permasalahan Peraturan pendampingan kasus
PERATURAN produk hukum, Perundang-undangan hukum / 40 Laporan
PERUNDANG- penyebarluasan
UNDANGAN informasi hukum dan
bantuan hukum / 100%

Legislasi Rancangan Perturan Jumlah produk hukum 335.636.300


Perundang -undangan yang diterbitkan sesuai
kewenangan daerah / 1000
produk hukum
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Jumlah pelaksanaan 165.434.000
Perundang- undangan Sosialisasi, Penyuluhan dan
Temu Sadar Hukum / 25
kali
Publikasi Peraturan Perundang- Jumlah produk hukum 167.109.000
Undangan kegiatan di Bagian Hukum
yang dipublikasikan melalui
website JDIH Kabupaten
Pasuruan / 70 produk

Total Belanja PD 1.000.000.000


4 PROGRAM PERUMUSAN Prosentase kebijakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan hasil 32.000.000
KEBIJAKAN DAN perekonomian yang Ketersediaan dan Penyaluran koordinasi dan monev saprodi
FASILITASI BIDANG ditindaklanjuti / 85% Saprodi / 16 laporan
PEREKONOMIAN

Fasilitasi Pengembangan BUMD Jumlah laporan hasil fasilitasi 146.000.000


dan koordinasi pengembangan
BUMD / 10 laporan
Fasilitasi KUR dan Pengembangan Jumlah laporan hasil 108.000.000
KUMKM/IKM koordinasi fasilitasi KUR dan
pengembangan KUMKM /10
laporan

Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Jumlah laporan hasil 149.000.000


Potensi Daerah koordinasi dan fasilitasi
promosi potensi daerah / 20
laporan

Koordinasi dan Monev Penggunaan Jumlah laporan hasil 84.000.000


Energi dan SDA koordinasi dan monev
penggunaan energi dan SDA /
16 laporan

Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Jumlah laporan hasil 81.000.000


Daerah koordinasi pengendalian
inflasi daerah /12 laporan
TOTAL 600.000.000
PROGRAM SOSIALISASI Prosentase peningkatan Pemantauan dan Evaluasi atas Jumlah Laporan Koordinasi
KETENTUAN DI BIDANG capaian kinerja Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemanfaatan DBHCHT / 16
CUKAI pelaksanaan DBHCHT Perundang-undangan Cukai laporan 480.825.000
oleh perangkat daerah/
85%
TOTAL 480.825.000
Total Belanja PD 1.080.825.000
5 PROGRAM PELAYANAN Outcome : Prosentase Pengelolaan Pengadaan Jumlah paket PBJ yang 622.867.500
PENGADAAN paket pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berhasil ditenderkan / 300
BARANG/JASA barang/jasa pemerintah paket
PEMERINTAH yang berhasil
ditenderkan / 300 paket

Pendampingan Permasalahan 58.197.500


Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Jumlah desa yang 60.295.000
Desa dimonitor dan dievaluasi /
85 desa
Pembinaan Pelaku Pengadaan Jumlah personil pelaku 133.640.000
Barang/Jasa Pemerintah PBJ yang berhasil dibina /
400 orang
Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah kegiatan 125.000.000
Sistem Layanan Pengadaan pengembangan sistem
Secara Elektronik informasi yang dilakukan /
2 kali
Total Belanja PD 1.000.000.000
6 PROGRAM 1.Outcome : Prosentase Fasilitasi perencanaan Jumlah laporan fasilitasi 20.710.600
PENGELOLAAN kebijakan bidang pembangunan dan litbang perencanaan pembangunan
ADMINISTRASI perencanaan dan litbang / 10 Laporan
PEMBANGUNAN pembangunan dan
penelitian pengembangan
yang ditindaklanjuti /
80%

2.Outcome : Prosentase
kegiatan yang tertib
administrasi / 80%

Penyusunan Standar Satuan Jumlah Buku Standar 118.472.000


Harga Satuan Harga yang disusun
/ 250 Buku
Penyusunan Analisa Standar Jumlah Buku Analisa 79.250.000
Belanja Standar Belanja yang
disusun / 250 Buku
Monitoring & Evaluasi Pelaporan Jumlah paket proyek yang 119.114.800
Pelaksanaan Kegiatan dimonitoring / 750 Paket
Pembangunan
Penyusunan Pelaporan Jumlah Buku Pelaporan 162.558.100
Pelaksanaan Kegiatan yang disusun / 285 Buku
Pembangunan
Sosialisasi Pembangunan Fisik Jumlah laporansosialisasi 10.000.000
proyek fisik 24 kecamatan
/ 24 Laporan

Penyusunan dan Penerapan Jumlah Buku Pelaporan 189.894.500


Buku Pedoman Pelaksanaan yang disusun / 750 Buku
APBD dan Buku Panduan Teknis
Pelaksanaan Kegiatan

Total Belanja PD 700.000.000


7 Urusan Program Persentase Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Jumlah laporan kegiatan 493.900.700
Pendukung Penyelenggaraan Lingkup Bidang Keagamaan rutin keagamaan / 4
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Laporan
yang Difasilitasi / 100 %

Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Jumlah laporan kegiatan 222.463.000


Ramadhan Amaliah Ramadhan / 5
Laporan
Pelaksanaan Peringatan Hari Jumlah Pelaksanaan 91.526.300
Besar Islam Peringatan Hari Besar Islam
/ 6 Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Jumlah Pelaksanaan -
Bersholawat Kegiatan Pasuruan
Bersholawat / 1 Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Jumlah Pelaksanaan -


Akbar Kegiatan Dzikir Akbar / 1
Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri Jumlah Pelaksanaan 102.500.000
Kegiatan Hari Santri / 1
Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Jumlah Pelaksanaan -
Qur'an oleh Khufad Kegiatan Khotmil Qur'an
oleh Khufad / 1 Laporan

Penyelenggaraan dan pembinaan Jumlah Penyelenggaraan 1.108.795.000


MTQ dan pembinaan MTQ / 3
Laporan

Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji Jumlah Pelayanan Kegiatan 670.815.000


Ibadah Haji / 2 Laporan

Koordinasi administratif sosial Jumlah Koordinasi 170.000.000


budaya administratif sosial budaya
/ 15 Laporan
Monitoring dan Evaluasi hibah / Jumlah Monitoring dan 10.000.000
bantuan sosial Evaluasi hibah / bantuan
sosial / 673 Laporan

Koordinasi Administratif Jumlah Koordinasi 30.000.000


Kesejahteraan Rakyat Administratif Kesejahteraan
Rakyat / 15 Laporan

Total Belanja PD 2.900.000.000


8 PROGRAM PELAYANAN Outcome : Prosentase
ADMINISTRASI Jumlah Realisasi
KEUANGAN DAN Anggaran / 87%
PERLENGKAPAN

Outcome : Prosentase Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen / 2 Rp 33.624.250


Fasilitasi Perlengkapan Perencanaan Kerja Setda. dokumen
yang Terpenuhi
Terhadap Rencana
Kebutuhan Barang/Jasa
/ 92%
Koordinasi dan Fasilitasi 1. Jumlah pembayaran Rp 1.617.010.000
Keuangan honor Pengelola Keuangan
dan PTT, / 1112 OB

2. Jumlah Kegiatan
koordinasi dan Konsultasi
keuangan / 4 Kali

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pembelian ATK, Rp 51.267.875


barang cetakan dan
Fotocopy / 65 Jenis
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas / Rp 36.207.500
Dinas/Operasional 1 unit
Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan Rp 6.207.500
Meubelair / 10 unit
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Rp 13.267.875
Peralatan Kantor / 1 unit

Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan Rp 11.207.500


Kantor gedung kantor yang
disediakan / 1 unit
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Perkantoran Rp 30.000.000
Sekretariat Daerah yang terbayarkan / 5 jenis

Pemeliharaan Rutin / Berkala 1. Jumlah Pemeliharaan Rp 201.207.500


Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / 4 unit kali

2. Jumlah pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor / 100 unit

3. Jumlah pemeliharaan
meubelair / 50 unit kali

4. Jumah pemeliharaan
perlatan kantor dan
kendaraan kantor / 219
unit kali
Total Belanja PD 2.000.000.000
9 PROGRAM Outcome : Persentase Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Jumlah laporan hasil 332.240.000
OPTIMALISASI pelaporan kinerja Pemerintah Daerah dan pembinaan SAKIP / 4
FASILITASI perangkat daerah tepat Perangkat Daerah laporan
REFORMASI waktu / 97%
BIROKRASI
Pembinaan dan Evaluasi Jumlah Unit Kerja yang 55.110.000
Kelompok Budaya Kinerja (KBK) mengikuti bimtek KBK / 65
unit kerja
Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen 4.900.000
Kepegawaian di lingkungan Setda kepegawaian setda / 10
dokumen
Outcome : Presentase Evaluasi Penataan dan Penetapan Jumlah Perangkat Daerah 89.300.000
Perangkat Daerah yang SOTK Kelembagaan OPD Yang Dievaluasi
tepat fungsi dan tepat Kelembagaannya / 56
ukuran / 100% perangkat daerah

Penyusunan Analisa Jumlah laporan/dokumen 400.200.000


Jabatan/Analisa Beban klasifikasi Jabatan / 56
Kerja/SKJ/EvJab dokumen

Outcome : Persentase Pembinaan Kinerja Lembaga Jml unit kerja yang dibina 477.650.000
perangkat daerah yang Pelayanan Publik Yanblik / 65 unit kerja
mempunyai standart
pelayanan / 94%

Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan/dokumen 74.600.000


Reformasi Birokrasi hasil koordinasi / 3 laporan

Pembinaan Ketatalaksanaan Unit Jumlah unit kerja yang 66.000.000


Kerja dibina ketatalaksanaan
pemerintahan / 65 unit
kerja
Total Belanja PD 1.500.000.000
10 10.1 PROGRAM Outcome : Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Jml rek tlp, air, listrik yang 1.096.800.000
PELAYANAN kegiatan / laporan Sumber Daya Air dan Listrik terbayar / 87 rek-bln
ADMINISTRASI selesai tepat waktu /
PERKANTORAN 90%
Penyediaan Jasa Peralatan & Jumlah peralatan dan 104.000.000
Perlengkpn Kantor perlengkapan kantor yg
disewa / 6 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah pembayaran 976.800.000
Kantor honor petugas kebersihan
yang terbayarkan / 12
bulan
2. Jumlah pembelian alat
kebersihan /
Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK yang tersedia / 10.000.000
30 jenis
Jumlah barang cetakan dan 50.000.000
Penyediaan Brg Cetakan & penggandaan / 6 jenis
Penggandaan
Penyediaan Peralatan & Jumlah pembelian 85.000.000
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan
kantor / 35 jenis

Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah pembelian 90.000.000


Tangga peralatan rumah tangga /
35 jenis
Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah kegiatan rapat dan 1.790.375.000
tamu / 150 kegiatan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan perjalanan 1.000.000.000


Konsultasi Keluar Daerah dinas luar Setda / 360
laporan
Jumlah honor THL yang
Penyediaan Jasa Perkantoran terbayarkan / 12 bulan 1.194.625.000
Jumlah jasa perkantoran
yang terbayarkan /

10.2 PROGRAM Outcome : Prosentase Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah pengadaan belanja 300.000.000
PENINGKATAN SARANA sarana dan prasarana Jabatan / Dinas modal peralatan rumah
DAN PRASARANA dalam kondisi baik / dinas / 4 jenis
APARATUR 85%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah rumdin yang 251.000.000
Rumah Dinas dipelihara / 2 unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Mobil jabatan yang 355.000.000
Mobil Jabatan terpelihara / 4 kendaraan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah kendaraan dinas 1.965.000.000


Kendaraan Dinas Operasional operasional Setda yang
dipelihara / 51 kendaraan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah jenis peralatan 176.400.000


Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang
dipelihara / 9 jenis
10.3 PROGRAM Outcome : Prosentase Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pengadaan pakaian 55.000.000
PELAYANAN sarana dan prasarana Beserta Perlengkapannya dinas Bupati & Wabup / 4
KEDINASAN KEPALA dalam kondisi baik / stel
DAERAH/WAKIL 85%
KEPALA DAERAH
Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pengadaan pakaian 35.000.000
Lapangan dinas Bupati & Wabup / 4
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - stel
Jumlah pengadaan pakaian 60.000.000
Hari Tertentu khusus hari hari tertentu
Bupati dan Wabup / 8 stel
Dialog/Audensi dengan Tokoh - Jumlah kegiatan dialog / 50.000.000
tokoh Masyarakat, audensi / 24 acara
Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Masyarakat
Penerimaan Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan tamu ke 25.000.000
Pejabat Kab. Pasuruan / 12
Negara/Departemen/Lembaga kegiatan
Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Kunjungan Kerja / Inspeksi Jumlah laporan perjalanan 240.000.000
Kepala Daerah/Wakil Kepala dinas dalam daerah / 60
Daerah laporan
Koordinasi dengan Pemerintah Jumlah laporan perjalanan -
Pusat dan Pemerintah Daerah dinas luar negeri KDH / 1
Lainnya laporan
Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan 90.000.000
KDH/WKDH

Total Belanja Langsung 10.000.000.000


Total Belanja SETDA 54.266.982.376,22

Pasuruan, 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. MISBAH ZUNIB,M.Si


Pembina Utama Madya
NIP. 19610807 199003 1
013
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Tidak Gaji dan Tunjangan 4.561.348.000
Langsung
Belanja
Langsung
1. Urusan Program Pemberdayaan Peningkatan jumlah Pelaksanaan KIE tentang Jumlah kegiatan KIE KKG : 145.000.000
Pemerintah Wajib Perempuan dan anggaran yang responsif keadilan dan kesetaraan gender 5 keg
yang tidak Perlindungan Anak gender : 50 % (KKG)
berkaitan dengan presentase Kekerasan Pelatihan peningkatan Jumlah organisasi 30.000.000
Pelayanan Dasar : perempuan yang ketrampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat
Pemberdayaan terselesaikan : 100% perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan :
Perempuan dan 5 kelompok
Perlindungan
Perempuan
presentase Kekerasan Fasilitasi perlindungan Jumlah perempuan yang 35.000.000
anak yang terselesaikan : perempuan terfasilitasi : 50 orang
100% Fasilitasi perlindungan anak Jumlah anak yang 35.000.000
terfasilitasi : 50 orang
Fasilitasi kabupaten layak anak Jumlah OPD yang 70.000.000
tersosialisasi tentang KLA :
56 OPD
2. Urusan Program Keluarga Peningkatan Jumlah KIE dan pelayanan KB Jumlah kegiatan pelayanan 75.000.000
Pemerintah Wajib Berencana dan Akseptor : 7755 Akseptor KIE dan pelayanan KB : 24
yang tidak Pengendalian Penduduk keg
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar : Biaya operasional KB Jumlah biaya BOKB : 12 6.030.336.000 dak non fisik
Pengendalian bulan
Penduduk dan Meningkatnya dukungan sarana Jumlah sarana prasarana 1.923.000.000 dak fisik
Keluarga dan prasarana pelayanan dan penyuluhan dan pelayanan
Berencana penyuluhan KB KB : 4 jenis

Pembinaan PPKBD dan Sub Jumlah kegiatan 802.120.000


PPKBD pembinaan kader : 12 bln

Pencatatan pelaporan dan Jumlah kegiatan 5.000.000


pendataan keluarga pencatatan pelaporan dan
PK : 1 keg
Pembinaan Koalisi Jumlah kegiatan koalisi 5.000.000
Kependudukan Kependudukan : 1 keg

Sosialisasi Dimensi Jumlah sosialisasi dimensi 5.000.000


Kependudukan kependudukan: 1 keg

Program Ketahanan Penurunan jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Jumlah kegiatan Pusyan 20.000.000
Kesejahteraan Keluarga keluarga pra sejahtera Sejahtera Gatra : 2 keg
dan Penggerakan dan KS 1 : 1100 KK

Peningkatan Jumlah KIE Berbagai Media dan Mupen Jumlah kegiatan KIE 20.000.000
Desa Yang memiliki berbagai Media Mupen : 12
kelompok Tribina : 20 keg
Kelompok
Pengembangan pusat layanan Jumlah kegiatan PIK/KRR : 20.000.000
informasi dan konseling KRR 2 keg

pembinaan tri bina (BKB, BKR, Jumlah pembinaan tribina 20.000.000


BKL) dan UUPKS dan UPPKS : 2 keg

Pelaksanaan dan Peningkatan Jumlah Pembinaan 500.000.000


Peran Serta Organisasi Ketahanan dan
Kemasyarakatan Tk. Daerah Kesejahteraan keluarga : 12
Kab/Kota dalam Pembangunan bulan
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Program Pembinaan Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Jumlah kegiatan 375.000.000
Lingkungan Sosial Pembinaan Lingkungan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Pembinaan dan Pelatihan
Sosial : 100% Kerja dan Masyarakat Keterampilan Kerja : 14 Keg

3. Urusan : Rutin Program pelayanan Presentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran listrik 90.000.000
Penunjang administrasi perkantoran pelayanan administrasi Sumber Daya Air dan Listrik / air / telepon / internet :
perkantoran : 100 % 12 bln
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran honor 25.000.000
Keuangan pengelola keuangan,
pengelola aset, pelaku
pengadaan barang / jasa : :
12 bln
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK : 12 20.000.000
bln
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang cetakan 10.000.000
Penggandaan dan Penggandaan : 12 bln
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian 2.000.000
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan
Kantor : 12 bln

Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan rapat dan 24.923.700


Minuman tamu : 12 bln
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor 880.956.300
tenaga kontrak dan THL :
12 bln
Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Laporan koordinasi 25.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah dan konsultasi : 12 bln

Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah kegiatan Forum 35.000.000


Keuangan Perangkat Daerah : 1
Kegiatan
Pengembangan Sumber Daya Jumlah Kegiatan Bimtek 5.000.000
Aparatur ASN dan SDM : 12 bln
Program Peningkatan Prosentase Meningkatnya Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan 5.000.000
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana gedung : 1 paket
Aparatur aparatur : 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Pengadaan 5.000.000
Kantor perlengkapan gedung
kantor : 1 paket
Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan 5.000.000
mebelair : 1 paket
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan 5.000.000
peralatan kantor : 1 keg
Pengadaan Tanah Jumlah pengadaan tanah : 185.000.000
2 kegiatan
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 10.000.000
Gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor : 12 bln
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 120.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional : 12
bln
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 10.000.000
Peralatan Kantor rutin/berkala peralatan
kantor : 12 bln
Jumlah Belanja Langsung 11.578.336.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.561.348.000
Total Belanja OPD (BTL + BL) 16.139.684.000

Pasuruan, Juli 2020


Kepala Dinas KB dan PP
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

drg. Loembini Pedjati Lajoeng


Pembina Utama Muda
NIP. 19632606 199102 2 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN Program Persentase Pengembangan Minat budaya Jumlah layanan 92.556.000


PEMERINTAH Perpustakaan perpustakaan yang Baca perpustakaan dan
WAJIB YANG terakreditasi A promosi/pengembangan
TIDAK minat baca / 100
BERKAITAN Kegiatan-Kali
DENGAN 7% Penyediaan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka 66.478.000
PELAYANAN yang tersedia / 1500 Eks
DASAR
Supervisi Pembinaan dan Jumlah peserta yang 40.500.000
Simulasi Perpustakaan mengikuti kegiatan
pembinaan/Workshop
perpustakaan, baik laki-
laki maupun perempuan
/ 200 Orang
Program Kearsipan Kategori pengelolaan Pengadaan Sarana Pengolahan Jumlah pengadaan 1.440.000
Arsip Statis dan Penyimpanan Arsip sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip / 2
Jenis
60 (Cukup) Pendataan dan Penataan Jumlah arsip yang 27.991.000
Dokumen/Arsip Daerah dilakukan pendataan
dan penataan / 50 ML
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 75.000.000
Arsip Daerah rutin arsip daerah / 14
Kegiatan
Penyediaan Sarana Layanan Jumlah kegiatan 1.920.000
Informasi Arsip penyediaan sarana
layanan informasi arsip /
2 Kegiatan
Sosialisasi/Penyuluhan Jumlah peserta yang 87.858.000
Kearsipan di Lingkungan mengikuti kegiatan
Instansi Pemerintah/Swasta pembinaan,
sosialisasi/penyuluhan
kearsipan, baik laki-laki
maupun perempuan /
200 Orang

Program Pelayanan Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran 326.200.000
Administrasi pelayanan kantor Sumber Daya Air dan Listrik telepon, air, dan internet
Perkantoran selama 12 bulan / 408
Rekening-bulan

100% Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat 82.703.000


tulis kantor / 45 Jenis-
kali
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian 67.515.000
dan Penggandaan barang cetakan dan foto
copy / 30 Jenis-kali

Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian 65.675.000


Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor /
30 Jenis-Kali
Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 63.195.000
Minuman Rapat konsumsi tamu dan
rapat / 650 Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah laporan 100.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan
perjalanan dinas ke luar
daerah/ 15 Laporan
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran 1.198.145.000
honor tenaga
kontrak/THL / 468
Orang-bulan
Tersusunnya Dokumen Jumlah laporan kinerja 34.996.850
Perencanaan dan Pelaporan tribulan dan tahunan/ 1
Laporan
Program Persentase sarana dan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah pengadaan 325.000.000
Peningkatan Sarana prasarana dalam Operasional kendaraan / 1 Unit
dan Prasarana kondisi baik
Aparatur

100% Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan 74.513.000


peralatan kantor / 6 Set

Pengadaan Mebelair jumlah pembelian barang 5.000.000


meubelair 2 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah kendaraan 53.900.000
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/ operasi yang
terpelihara / 39 unit-bln
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 165.000.000
Gedung Kantor gedung kantor / 5 Unit-
Kali
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah barang 5.000.000
Mebelair meubelair yang
terpelihara / 10 unit-Kali

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor 58.000.000


Peralatan Kantor yang terpelihara / 35
unit-Kali

3.018.585.850

Pasuruan, Juli 2020


Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan

Drs. MOH. RIDWAN, MM.


NIP. 19640828 198802 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Tahun
Gaji Pokok PNS 1 Tahun 827.185.700
Tunjangan Keluarga 1 Tahun 70.862.000
Tunjangan Umum 1 Tahun 33.110.000
Tunjangan Struktural 1 Tahun 111.230.000
PBL 1 Tahun 21.000
Tunjangan Beras 1 Tahun 34.367.356
PPh 21 1 Tahun 7.848.944
Tambahan Penghasilan PNS
TPPD 1 Tahun 1.207.361.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung (Gaji) 1 Tahun 2.291.986.000

BELANJA LANGSUNG
10.900.300.960
PROGRAM PELAYANAN Prosentase Pemenuhan
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor / 100% 1.711.780.850 2.213.930.850
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran rekening listrik, 256.600.000
Sumber Daya Air dan Listrik telepon dan internet / 4 Lokasi

Penyediaan Jasa Administrasi Biaya Pengelola Keuangan /26 124.020.000


Keuangan Orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibeli / 2 paket 45.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak, 51.000.000


Penggandaan penggandaan dan foto copy yang
dibayar / 3 paket
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 55.560.850
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang dibeli/
4 paket
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah belanja Makan Minum / 1 68.000.000
tahun
Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 310.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah /1 tahun
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah honorarium THL, PTT / 722.700.000
27 org, 2 org PTT
Penyusunan Laporoan Kinerja dan Jumlah Laporan yang di buat / 14 78.900.000
Keuangan Laporan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 502.150.000
SARANA DAN PRASARANA Prasarana dalam Kondisi Baik
APARATUR
Pengadaan Kendaraan Jumlah pembelian Kendaraan 0
Dinas/Operasional Dinas/Operasional / 1 Pic Up
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Biaya Pemeliharaan 204.800.000
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas / 10 Unit
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan Gudang / 1 0
unit
Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor / 7 43.600.000
paket
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Biaya Pemeliharaan 180.000.000
Gedung/Kantor Gedung Kantor / 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Jumlah peralatan kantor / 3 paket 73.750.000
Gedung/Kantor
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang dibeli / 1 0
paket
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Organisasi 1.374.000.000
PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kepemudaan yang di Bina / 90
%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan 500.000.000 Hibah
yang di bina / 16 organisasi

Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Jumlah peserta bimtek paskibraka 100.000.000
Paskibraka / 50 orang
Seleksi Pemuda Pelopor Jumlah hasil seleksi Pemuda 0
Pelopor / 50 orang
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan jumlah peserta 0
Narkoba di Kalangan Generasi Muda pelatihan/sosialisasi / 100 pemuda

Jambore Pemuda jumlah peserta pelatihan / 100 0


pemuda
Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda Jumlah Peserta pelatihan / 50 0
pemuda
Seleksi Paskibraka Jumlah Pemuda hasil seleksi 774.000.000
Paskibraka / 76 siswa
Festival Pemuda Pasuruan jumlah peserta Festival Pemuda 0
Pelopor / 50 orang
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Pemuda yang aktif 0
UPAYA PENUMBUHAN Berwirausaha
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 0 0

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Jumlah Peserta pelatihan / 50 0


pemuda
PROGRAM PEMBINAAN DAN Presentase Atlit yang 6.776.425.110
PEMASYARAKATAN Berprestasi / 90%
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Jumlah pembinaan dan seleksi 3.000.000.000 Hibah
Berbakat atlit / 13 cabor

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Jumlah pemassalan & pembinaan 200.000.000


Rekreasi olahraga melalui olahraga
bersama / 500 orang
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Kompetisi olahraga 3.000.000.000 Hibah
kabupaten pasuruan / 4 paket
Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Jumlah Kegiatan Olahraga untuk 300.000.000
Mahasiswa dan Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pasuruan /
9 kegiatan
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Jumlah Biaya penghargaan 76.425.110
Olahraga Yang Berdedikasi dan olahragawan berprestasi /
Berprestasi
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Jumlah hasil seleksi dan 100.000.000
Termasuk Penyandang Cacat pembinaan atlit lanjut usia dan
penyandang cacat / 25 atlit
Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Jumlah peserta peningkatan 100.000.000
Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan kualitas pelatih, juri dan wasit
Teknisi Olahraga olahraga / 120 orang
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 200.000.000
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Olahraga yang
OLAHRAGA Berkualitas / 100%
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Jumlah Gedung Sarpras Olahraga 100.000.000
Prasarana Olahraga / 2 Lokasi
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan jumlah sarpras olahraga / 2 Lokasi 100.000.000
Prasarana Olahraga
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Terlaksananya 335.945.000
LINGKUNGAN SOSIAL Pelatihan Kewirausahaan /
100%
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta Pelatihan / 50 150.000.000
Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat pemuda
(Pembinaan/Pelatihan Kewirausahaan)

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta Pelatihan / 50 185.945.000


Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat pemuda
(Pembinaan/Pelatihan Managemen
Kewirausahaan)

TOTAL 13.192.286.960

Pasuruan, Juni 2020


Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Ttd.

HASBULLAH, S.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19640807 198403 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : RSUD BANGIL

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Kesehatan Program Peningkatan - Jumlah pemenuhan Peningkatan Mutu Pelayanan & Meningkatnya IKM (Indeks 127.800.000.000 PAD/BLUD
Mutu Pelayanan BLUD SPM bidang mutu Pendukung Pelayanan Kepuasan Masyarakat)

- Jumlah pemenuhan
SPM bidang keselamatan

Program Pembinaan - Jumlah capaian (A) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah penambahan obat- 6.000.000.000 DBHCHT
Lingkungan Sosial prosentase pemenuhan Pemeliharaan Sarana / Prasarana obatan yang sering
SPM bidang mutu Fasilitas Kesehatan yang digunakan
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Obat-
obatan RSUD Bangil)

- Jumlah capaian (B) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah penambahan 233.500.000 DBHCHT


prosentase pemenuhan Pemeliharaan Sarana / Prasarana sarana penunjang gedung
SPM bidang keselamatan Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Sarana
Penunjang Gedung RSUD Bangil)
(C) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah penambahan alat 737.000.000 DBHCHT
Pemeliharaan Sarana / Prasarana kedokteran dan alat
Fasilitas Kesehatan yang kesehatan
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Alat
Kesehatan dan Alat Kedokteran
RSUD Bangil)

(D) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah kegiatan 2.000.000.000 DBHCHT


Pemeliharaan Sarana / Prasarana pemeliharaan alat
Fasilitas Kesehatan yang kedokteran dan alat
bekerjasama dengan Badan kesehatan RSUD Bangil
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat Kesehatan &
Alat Kedokteran RSUD Bangil)

(E) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah kegiatan bahan dan 4.673.633.168 DBHCHT


Pemeliharaan Sarana / Prasarana alat habis pakai RSUD
Fasilitas Kesehatan yang Bangil
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Bahan
dan Alat Habis Pakai RSUD
Bangil)

(F) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah penambahan - DBHCHT


Pemeliharaan Sarana / Prasarana peralatan penunjang
Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Peralatan
Penunjang RSUD Bangil)
(G) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah penambahan 700.000.000 DBHCHT
Pemeliharaan Sarana / Prasarana transportasi rujukan
Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Sarana
Transportasi Rujukan RSUD
Bangil)

(H) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah pengadaan gedung 6.800.000.000 DBHCHT


Pemeliharaan Sarana / Prasarana dan penunjang RSUD
Fasilitas Kesehatan yang Bangil
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Gedung
Pelayanan dan Penunjang RSUD
Bangil)

(I) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah gedung yang 793.750.000 DBHCHT


Pemeliharaan Sarana / Prasarana dilakukan pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarpras Gedung
dan Penunjang RSUD Bangil)

(J) Pelatihan tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan 200.000.000 DBHCHT


dan/atau tenaga administratif dan/atau administratif
pada fasilitas kesehatan yang yang mendapat pelatihan
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (di RSUD Bangil)
(K) Kegiatan pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan di RSUD - DBHCHT
baik kegiatan promotif/preventif/ Bangil
maupun kuratif/rehabilitatif (di
RSUD Bangil)

Program Pengadaan, - Jumlah cakupan Pengadaan alat-alat Rumah Sakit Jumlah penambahan alat 13.250.142.286 DAK
Penigkatan Ssrana dan sarana dan prasarana kedokteran dan alat
Prasarana Rumah bidang mutu yang kesehatan
Sakit/Rumah Sakit berkualitas baik
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

- Jumlah cakupan DAK


sarana dan prasarana
bidang keselamatan yang
berkualitas baik

Program Pelayanan - Jumlah capaian Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa 65.000.000 DAU
Administrasi Perkantoran persentase pemenuhan keuangan administrasi keuangan
layanan kantor

163.253.025.454

Pasuruan, Juli 2020


DIREKTUR RSUD BANGIL

Ttd.

dr. ARMA ROOSALINA, M.KES


NIP. 19701224 200212 2 003
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

OUTCOME/ OUTPUT/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN PENUNJANG

PAGU INDIKATIF 13.783.354.086


BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.803.558.000
BELANJA LANGSUNG 8.979.796.086

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI 100% 1.748.010.490,00
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi,
96 rekening-
Sumber Daya Air dan Listrik 141.399.000,00
bulan
Penyediaan Jasa Administrasi 360 orang- 276.772.650
Keuangan bulan
Penyediaan Peralatan dan 19.250.000
20 unit
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
46 jenis-kali Rp 63.409.500
Penyediaan Barang Cetakan
25 jenis-kali Rp 94.280.340
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
168
Peraturan Perundang- Rp 13.090.000
eksemplar
undangan
Penyediaan Makanan dan
4700 orang Rp 133.980.000
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
45 Laporan Rp 300.440.000
Konsultasi Ke Luar Daerah
140 orang-
Penyediaan Jasa Perkantoran Rp 354.114.000
bulan
Pengembangan Sumber Daya
63 orang Rp 122.400.000
Aparatur
Penyusunan Laporan Kinerja
4 Laporan Rp 161.500.000
dan Keuangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan 26 unit Rp 25.795.000
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Jaminan
6 unit Rp 41.580.000
Barang Milik Daerah

PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA 100% Rp 363.440.000
APARATUR
Pengadaan Peralatan
16 unit Rp -
Gedung/Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
35 unit/kali Rp 284.900.000
Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala
83 unit/kali Rp 78.540.000
Peralatan Gedung/Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala
35 unit/kali Rp -
Gedung/Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas 1 unit Rp -


PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI 100% Rp 1.695.388.996
PEMBANGUNAN
DAERAH

Penyusunan Rancangan RKPD 2 Dokumen Rp 398.730.100


Penyelenggaraan Musrenbang
2 Dokumen Rp 537.897.900
RKPD
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan 80 buku Rp 292.600.000
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
4 Laporan Rp 138.119.196
Rencana Pembangunan
Daerah
Pengelolaan Sistim Informasi
1 Dokumen Rp 77.000.000
Pembangunan Daerah

Peningkatan Kemampuan
65 Orang Rp -
Teknis Aparatur Perencanaan

Penyusunan RPJMD 1 Dokumen Rp 110.000.000


Penyusunan KUA-PPAS dan
4 dokumen Rp -
KUA-P PAPS-P
Fasilitasi KENDUREN MAS 24 Laporan Rp 141.041.800

PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 100% Rp 635.913.200
EKONOMI
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang 14 Laporan Rp 116.149.000
Pertanian
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang
16 laporan Rp 116.087.450
Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Usaha Mikro

Penyusunan perencanaan
pembangunan sub bidang
4 Dokumen Rp 287.174.650
pariwisata, penanaman modal
dan ketenagakerjaan

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang
10 Laporan Rp 116.502.100
Kepariwisataan, Penanaman
modal dan Ketenagakerjaan

PROGRAM
PERENCANAAN
92% Rp 968.216.400
PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA
Koordinasi Perencanaan
Pemabangunan Subbidang
4 OPD Rp 146.375.800
Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang 3 OPD Rp 110.786.400
Pendidikan dan Kepemudaan

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang 31 OPD Rp 161.264.800
Pemerintahan dan Aparatur
Fasilitasi Forum Kabupaten
12 Laporan Rp 127.949.000
Sehat
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang
1 Dokumen Rp 150.000.000
Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang 3 Dokumen Rp -
Pendidikan dan Kepemudaan

Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang 3 Dokumen Rp 150.000.000
Pemerintahan dan Aparatur

Fasilitasi Tim Koordinasi


Penanggulangan Kemiskinan 12 Laporan Rp 121.840.400
Daerah (TKPKD)

PROGRAM
PERENCANAAN
86% Rp 1.432.327.000
PENGEMBANGAN
WILAYAH
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Rp. - Rp -
Perumahan, Permukiman dan
Lingkungan Hidup

Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Perumahan,
24 Laporan Rp 250.065.000
Permukiman dan Lingkungan
Hidup di Kabupaten Pasuruan
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Sarana
24 Laporan Rp 250.062.000
Prasarana Wilayah di
Kabupaten Pasuruan
Koordinasi Pelaksanaan
Program Hibah Jalan Daerah 4 Laporan Rp 10.000.000
Kabupaten Pasuruan

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengembangan Rp. - Rp -
Sarana Prasarana Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Wilayah, SD 24 Laporan Rp 773.500.000
Air dan Kebencanaan
Evaluasi Pemetaan Spasial
1 Dokumen Rp 148.700.000
Pengembangan Wilayah

PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN 90% Rp 2.136.500.000

Penelitian dan Pengembangan


12 Laporan Rp 144.000.000
Inovasi dan Teknologi

Penelitian dan Pengembangan


6 Dokumen Rp 568.500.000
Sosial dan Pemerintahan

Penelitian dan Pengembangan


6 Dokumen Rp 730.000.000
Ekonomi dan Pembangunan
Fasilitasi Dewan Riset Daerah
3 Laporan Rp 694.000.000
(DRD) Kabupaten Pasuruan

Pasuruan,
KEPALA BAPPEDA

Ttd.

Ir. IHWAN, M.Si


NIP. 19630203 198903 1 015
TABEL T-C.34
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kode Catatan Penting
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Kebutuhan Dana / Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana /
Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai 7.575.672.000

Belanja Gaji dan Tunjangan 3.965.899.000


Gaji Pokok PNS 3.136.571.000
Tunjangan Keluarga 329.542.000
Tunjangan Jabatan 155.666.000
T. Fungsional Umum 123.000.000
Tunjangan Beras 212.996.000
Tunjangan PPh 7.896.000
Pembulatan Gaji 228.000

Tambahan Penghasilan ASN 3.609.773.000


Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1.732.483.800
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja 722.300.000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.154.989.200
1.05.03.21 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN Prosentase Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Kab. Pasuruan 100% 519.850.000 100% 632.924.000
KENYAMANAN LINGKUNGAN Lingkungan.
1.05.03.21.01 Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Input: Rumdin Bupati, Wabup, 385.700.000 466.406.000
Dinas Pejabat Daerah - Bel. Pegawai - Ketua DPRD, Kantor
- Bel. Barang dan Jasa 385.700.000 Pemkab, Kantor Raci
- Bel. Modal -
Dana: 385.700.000
Output:
- Obyek vital dan aset daerah yang dijaga dan diamankan. 5 obyek 5 obyek

Outcome:
- Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor 12 bulan
dan aset Pemerintah Kabupaten

1.05.03.21.02 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Input: Kab. Pasuruan 134.150.000 166.518.000
Kegiatan Insidentil lainnya. - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 134.150.000
- Bel. Modal -
Dana: 134.150.000
Output:
- Jumlah keg. Pejabat dan keg. Insidentil yang dikawal dan 120 120
diamankan. kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawalan 12 bulan 12 bulan
pejabat.

halaman - 2
1.05.03.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Kab. Pasuruan 100% 946.340.950 100% / 25 2.587.193.000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase anggota linmas yang teregister KTA kegiatan
Persentase penanganan kejadian kebakaran
1.05.03.17.09 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Input: Kab. Pasuruan - 262.450.000
Lingkungan Melalui Siskamswakarsa. - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah kegiatan pemberdayaan siskamling melalui 0 27
siskamswakarsa kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan 100% 100%
sistim keamanan lingkungan kampung

1.05.03.17.01 Peran Satlinmas terhadap tanggap darurat Input: 56.952.000 23.341.000


Kab. Pasuruan
bencana - Bel. Pegawai
- Bel. Barang dan Jasa
- Bel. Modal 56.952.000
Dana: 56.952.000
Output:
- Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan bencana 12 24
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terciptanya ketertiban dan keamanan wilayah dampak 12 kec 24 kec
bencana

1.05.03.17.02 Pembinaan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas. Input: Kab. Pasuruan 160.568.950 594.259.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 160.568.950
- Bel. Modal -
Dana: 160.568.950
Output:
- Jumlah anggota Sat Linmas yang dilatih dan dibina. 1584 1584
orang orang
Outcome:
Terciptanya anggota Linmas dalam menjaga ketertiban dan 30,55% 47,45%
keamanan

1.05.03.17.03 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Input: Kab. Pasuruan 708.570.000 1.532.490.000
Kebakaran - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 708.570.000
- Bel. Modal -
Dana: 708.570.000
Output:
- Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pelayanan 12 12
bahaya kebakaran bulan bulan
Outcome:
- Terselenggaranya pelayanan penanggulangan bahaya 100% 100%
kebakaran

halaman - 3
1.05.03.17.04 Penanganan dan Pengendalian Bahaya Input: 20.250.000 79.248.000
Kab. Pasuruan
Kebakaran - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 20.250.000
- Bel. Modal -
Dana: 20.250.000
Output:
- Kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap bahaya 48 34 unit
kebakaran kegiatan
Outcome:
- Terselenggaranya kegiatan pengendalian bahaya kebakaran 1 tahun 1 tahun

1.05.03.17.05 Penyuluhan pencegahan Bahaya Kebakaran Input: - 95.405.000


Kab. Pasuruan
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah penyuluhan pencegahan abahaya kebakaran 0 6
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya 1 tahun 1 tahun
kebakaran

1.05.03.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN Prosentase gangguan tibum tranmas yang ditangani Kab. Pasuruan 64,9% 1.698.210.000 64,9% 2.107.119.000
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
1.05.03.16.01 Operasi dan Penanganan terhadap PKL dan Input: 63.760.000 145.920.000
Kab. Pasuruan
Reklame - Bel. Pegawai 6.000.000
- Bel. Barang dan Jasa 57.760.000
- Bel. Modal -
Dana: 63.760.000
Output:
- Jumlah kegiatan operasi PKL dan Reklame yang dilakukan. 48 kegiatan 36 kegiatan

Outcome:
- Jumlah PKL dan Reklame yang ditangani 100% 100%
1.05.03.16.02 Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Input: Kab. Pasuruan 1.578.650.000 1.715.226.000
Perda dan Gangguan Trantibum. - Bel. Pegawai 12.000.000
- Bel. Barang dan Jasa 1.566.650.000
- Bel. Modal -
Dana: 1.578.650.000
Output:
- Jumlah patroli rutin yang dilakukan. 369 keg 365 keg
Outcome:
- Jumlah temuan pelanggaran perda dan gangguan trantibum. 100% 100%

1.05.03.16.03 Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Input: - 26.500.000


Kab. Pasuruan
Masyarakat - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah pembinaan tibum tranmas 0 kegiatan 15 kegiatan
Outcome:
- Terselenggaranya pembinaan tibum tranmas 100% 100%

halaman - 4
1.05.03.16.04 Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam rangka Input: Kab. Pasuruan - 60.897.000
penyelenggaraan tibum dan tranmas - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah kerjasama antar Sat Pol PP dan informasi peran Sat Pol 0 5
Outcome: kegiatan kegitan
- Terlaksananya hubungan kerjasama dan informasi peran sat 100% 100%
Pol PP

1.05.03.16.05 Operasi Penanganan dan Pemberantasan Input: Kab. Pasuruan 55.800.000 158.576.000
Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 55.800.000
- Bel. Modal -
Dana: 55.800.000
Output:
- Jumlah Operasi Penanganan dan Pemberantasan PSK, 30 48
Minuman Keras dan PMKS Kegiatan Kegitan

Outcome:
- Mencegah gangguan trantibum di wilayah Kabupaten 100% 100%
Pasuruan.

1.05.03.15 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Rasio Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup Kab. Pasuruan 100% 128.510.000 100% 707.598.000

1.05.03.15.01 Koordinasi antar aparat penegak hukum. Input: - 19.011.000


Kab. Pasuruan
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (PPNS, 0 12
Pol PP, Kasi Trantib Kecamatan, Kepolisian dan Instansi kegiatan kegiatan
terkait)
Outcome:
- Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 100% 100%
Kepala Daerah
1.05.03.15.02 Penyelesaiaan kasus-kasus pelanggaran Input: 96.210.000 211.900.000
Kab. Pasuruan
Pelanggaran Perda. - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 96.210.000
- Bel. Modal -
Dana: 96.210.000
Output:
- Jumlah penyidikan dan penindakan yang dilakukan. 105 105
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Penurunan angka pelanggaran Peraturan Daerah dan 75% 70%
Peraturan Kepala Daerah

halaman - 5
1.05.03.15.03 Pembinaan dan Penyuluhan hukum produk Input: Kab. Pasuruan - 257.664.000
daerah - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan. 0 24
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Kesadaran hukum masyarkat dan paham tentang hukum 100% 100%

1.05.03.15.04 Pengawasan dan monitoring terhadap Pelaku Input: 32.300.000 81.798.000


Kab. Pasuruan
Usaha dan Kegiatan Usaha. - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 32.300.000
- Bel. Modal -
Dana: 32.300.000
Output:
- Jumlah kegiatan pengawasan dan monitoring ijin usaha dan 30 60
kegiatan usaha yang dilakukan. kegiatan kegiatan
Outcome:
- Pelaku usaha dan kegiatan usaha perijinannya menjadi tertib 100% 100%

1.05.03.15.05 Pembinaan dan Penguatan Peran dan Fungsi Input: Kab. Pasuruan - 137.225.000
PPNS - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah pembinaan dan koordinasi korwas dan PPNS 0 8
kegiatan kegitan
Outcome:
- Pemahaman terhadap PPNS tentang tugas pokok dan 100% 100%
fungsinya
1.05.03.18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Prosentase anggota SatPol PP yang dilatih Satpol PP 33% 229.531.000 33% 1.124.299.000
DAYA APARATUR.
1.05.03.18.01 Peningkatan kemampuan ketrampilan dan Input: Satpol pp 27.000.000 511.744.000
kesamaptaan Polisi Pamong Praja - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 27.000.000
- Bel. Modal -
Dana: 27.000.000
Output:
- Jumlah kegiatan latihan kesamaptaan 18 70
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya latihan kesamaptaan Polisi Pamong Praja 100% 100%

halaman - 6
1.05.03.18.02 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Input: Kab. Pasuruan - 161.422.000
undangan Daerah - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah bimtek penanganan trantibum dan penegakan Perda 0orang 1 kegiatan

Outcome:
- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Sat Pol PP 100% 100%

1.05.03.18.03 Peningkatan dan evaluasi pelaksanaan program Input: Luar Daerah Kab. 13.500.000 56.180.000
dan kegiatan Sat Pol PP - Bel. Pegawai - Pasuruan
- Bel. Barang dan Jasa 13.500.000
- Bel. Modal -
Dana: 13.500.000
Output:
- Terlaksananya Musrenbang Kabupaten 1 kegiatan 1 kegiatan

Outcome:
- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Sat Pol PP 100% 100%

1.05.03.18.04 Pengembangan Wawasan Anggota Satuan Polisi Input: Dalam dan Luar Kab. 189.031.000 394.953.000
Pamong Praja - Bel. Pegawai - Pasuruan
- Bel. Barang dan Jasa 189.031.000
- Bel. Modal -
Dana: 189.031.000
Output:
- Jumlah kegiatan HUT Pol PP, Jambore Pol PP dan Gelar 4 4
Pasukan kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya kegiatan HUT Pol PP, Jambore dan Gelar 100% 100%
Pasukan.
1.05.03.19 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang Kab. Pasuruan 100% 488.190.000 100% 722.644.000
CUKAI cukai
1.05.03.19.01 Kegiatan Penyampaian Informasi ketentuan Input: Kab. Pasuruan 488.190.000 722.644.000
Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai - Bel. Pegawai 390.000
kepada masyarakat dan / atau pemangku - Bel. Barang dan Jasa 480.872.900
kepentingan - Bel. Modal 6.927.100
Dana: 488.190.000
Output:
- Jumlah sosialisasi tentang rokok ilegal yang dilaksanakan. 25 24
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Prosentase penurunan pelanggaran terhadap cukai ilegal 100% 100%

halaman - 7
1.05.03.20 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA Prosentase pengumpulan dan pemberantasan Barang Kena Kab. Pasuruan 100% 261.810.000 100% / 25 72.356.000
CUKAI ILEGAL Cukai Ilegal kegiatan
1.05.03.20.01 Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang Input: 80.300.000 72.356.000
Kab. Pasuruan
dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, - Bel. Pegawai -
dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang - Bel. Barang dan Jasa 80.300.000
dilekati pita cukai yang salah peruntukannya, - Bel. Modal -
dilekati pita cukai bekas diperedaran atau TPE Dana: 80.300.000
Output:
- Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terhadap peredaran 48 24
dan penjualan rokok ilegal kegiatan kegiatan
Outcome:
- Jumlah wilayah yang dilakukan pengumpulan 24 kec 24 kec

Kegiatan Operasi Pemberantasan Barang Kena Input: 181.510.000 72.356.000


Kab. Pasuruan
Cukai Ilegal Bersama dengan Kantor Wilayah Bea - Bel. Pegawai -
Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai - Bel. Barang dan Jasa 181.510.000
Setempat Yang Diinisiasi oleh Pemerintah Daerah - Bel. Modal -
Dana: 181.510.000
Output:
- Jumlah kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai 7 5
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Jumlah kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai 100% 100%
yang dilakukan

1.05.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Laporan / Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat Kab. Pasuruan 100% 2.382.585.700 100% 2.266.322.580
waktu
1.05.03.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Input: Kab. Pasuruan 181.800.000 230.562.720
dan listrik - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 181.800.000
- Bel. Modal -
Dana: 181.800.000
Output:
- Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan layanan internet. 12 bulan 12 bulan

Outcome:
- Tercukupinya penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet. 100% 100%

1.05.03.01.07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Input: Kab. Pasuruan 113.220.000 120.068.000
- Bel. Pegawai 113.220.000
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: 113.220.000
Output:
- honorarium petugas 20 orang 21 orang
Outcome:
- Tersedianya honorarium petugas administrasi keuangan dan 12 bulan 12 bulan
barang.

halaman - 8
1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input: Kab. Pasuruan 62.565.700 56.180.000
- Bel. Pegawai 300.000
- Bel. Barang dan Jasa 62.265.700
- Bel. Modal -
Dana: 62.565.700
Output:
- Pembelian alat tulis kantor 1 1
Outcome: tahun tahun
- Tersedianya alat tulis kantor. 100% 100%
1.05.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input: Kab. Pasuruan 32.000.000 23.596.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 32.000.000
- Bel. Modal -
Dana: 32.000.000
Output:
- Belanja barang cetak dan fotocopy. 1 tahun 1 tahun
Outcome:
- Tersedianya barang cetakan dan fotocopy. 100% 100%

1.05.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input: 36.700.000 32.830.000


Kab. Pasuruan
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 36.700.000
- Bel. Modal -
Dana: 36.700.000
Output:
- Belanja alat listrik, kebersihan dan perlengkapan kantor 409 424
lainnya. buah buah
Outcome:
- Tersedianya alat-alat listrik, kebersihan dan perlengkapan
lainnya. 1 tahun 1 tahun
1.05.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Input: Kab. Pasuruan 45.100.000 67.416.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 45.100.000
- Bel. Modal -
Dana: 45.100.000
Output:
- Belanja makanan-minuman rapat dan makanan-minuman 20 21
tamu kegiatan kegiatan
Outcome:
- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu. 100% 100%

1.05.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Input: Luar Daerah 125.000.000 303.372.000
daerah - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 125.000.000
- Bel. Modal -
Dana: 125.000.000
Output:
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasuruan 80 85
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya kegiatan / perjalanan dinas luar daerah. 1 tahun 1 tahun

halaman - 9
1.05.03.01.19 Penyediaan jasa perkantoran Input: Kab. Pasuruan 1.786.200.000 1.432.297.860
- Bel. Pegawai 1.482.100.000
- Bel. Barang dan Jasa 304.100.000
- Bel. Modal -
Dana: 1.786.200.000
Output:
- Belanja materei, surat kabar dan jasa kantor lainnya. 1 tahun 1 tahun

Outcome:
- Tersedianya jasa perkantoran.
1.05.03.01.20 Penyediaan pakaian kerja Input: Kab. Pasuruan - 433.388.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pengadaan pakaian dinas 186 186
Outcome:
- Tersedianya pakaian dinas 100% 100%

1.05.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi syarat Kab. Pasuruan 100% 490.000.000 3.893.621.000
PRASARANA APARATUR. terhadap Sarana dan Prasarana yang harus tersedia
1.05.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Input: Kab. Pasuruan - 2.500.000.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pengadaan mobil damkar dan mobil linmas 6 unit 1 unit
Outcome:
- Tersedianya mobil damkar dan mobil linmas 100% 100%
1.05.03.02.10 Pengadaan Mebelair Input: Kab. Pasuruan - 53.000.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pembelian barang Meubelair 12 unit 29 unit

Outcome:
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 100% 100%
1.05.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Input: Kab. Pasuruan 10.000.000 569.461.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal 10.000.000
Dana: 10.000.000
Output:
- Pengadaan Laptop 1 57
unit unit

Outcome:
- Tersedianya kebutuhan kantor 100% 100%

halaman - 10
1.05.03.02.13 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor Input: Kab. Pasuruan - 129.624.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pemeliharaan gedung kantor 1 ls 1 ls
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 100% 100%
1.05.03.02.15 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Input: 419.500.000 536.479.000
Kab. Pasuruan
operasional - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 419.500.000
- Bel. Modal -
Dana: 419.500.000
Output:
- Pembelian suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas 45 45
unit unit
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 1 tahun 1 tahun
1.05.03.02.20 Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair Input: - 22.472.000
Kab. Pasuruan
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pemeliharaan Mebelair Kantor 0 50
unit unit
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 100% 100%
1.05.03.02.19 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Input: Kab. Pasuruan 60.500.000 82.585.000
Gedung/kantor - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 60.500.000
- Bel. Modal -
Dana: 60.500.000
Output:
- Pemeliharaan mesin foto copy, komputer, printer, isi tabung 70 70
pemadam kebakaran, ac, ricl, ht, cctv dan kamera. unit unit

Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 100% 100%
- Jumlah Belanja Pegawai 1.614.010.000
- Jumlah Belanja Barang dan jasa 5.457.138.550
- Jumlah Belanja Modal 73.879.100
- Jumlah Belanja Langsung (DAU) 7.145.027.650 7.145.027.650 13.391.432.580
- Jumlah Belanja Langsung (SpesificGrant) 750.000.000
- Jumlah Belanja Langsung 7.145.027.650
- Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.575.672.000
- TOTAL BELANJA 14.720.699.650

Pasuruan, 8 Juli 2020


Camat Pandaan

Ttd.
YUDIANTO, SH, MM
Pembina
Tingkat I
NIP. 19690712 198903 1 004

PLT. PLT.
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.
ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671129 198809 1 001
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JULI 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANGIL

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 73.200.000,00


Kewilayahan ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Pembayaran
Listrik Listrik/Air/Telephone

Jumlah Pembayaran Honor Panitia


59.280.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksana Kegiatan Pengelola
Keuangan
87.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor Jasa Kebersihan

20.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK

15.025.000,00
Jumlah Pembelian Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dan Penggandaan

61.500.000,00
Penyedian Makanan Dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu

100.000.000,00
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jumlah Perjalanan Dinas Keluar
Daerah daerah

417.370.000,00
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL

2 Urusan PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase Sarana dan


Kewilayahan DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur Dalam Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Rp 49.500.000
Kondisi Baik
Pengadaan Perralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Rp 99.000.000

Pengadaaan Meubeleir Jumlah Pengadaan Meubeler Rp 34.375.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rp 85.000.000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Rp 85.000.000

Jumlah
Fasilitasi
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan Rp 8.000.000 dan
Koordinas
i
Jumlah
Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang di beli Rp 45.000.000
Peningkat
an SDM
Jumlah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kegiatan
Jumlah Pakaian Dinas Rp 31.000.000
perlengkapannya Fasilitasi
Pemerinta
3 Urusan PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan
Kewilayahan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 27.100.000
KECAMATAN Kecamatan

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Rp 84.975.000

Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Jumlah Kegiatan Fasilitasi


Rp 65.325.000
Kelurahan Pemerintahan Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 333.400.000
kiduldalem

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 308.200.000
kersikan

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 300.400.000
kauman

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 294.400.000
Bendomungal

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 321.400.000
Gempeng
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 319.000.000
pogar

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 314.800.000
kolursari

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 302.800.000
Dermo

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 302.200.000
kalirejo

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 302.200.000
latek

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 308.200.000
kalianyar

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 803.152.000
Kiduldalem

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 803.152.000
kersikan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 725.862.000
kauman

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 914.727.000
Bendomungal

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 803.152.000
Gempeng

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 888.739.500
pogar

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 803.152.000
kolursari

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 832.652.000
Dermo

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 822.852.000
kalirejo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 696.402.000
Latek

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Jumlah Sarpras Yang di Bangun Rp 803.152.000
Kalianyar

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 366.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kersikan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 366.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kauman Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 443.290.000

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan


Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 254.425.000
Bendomungal

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 366.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pogar Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 280.412.500

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kolursari Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 366.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 336.500.000

Jumlah
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kalirejo Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 346.300.000
Kegiatan

Jumlah
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 472.750.000
Fasilitasi

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 366.000.000

4 Urusan PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Lembaga Masyarakat


Kewilayahan MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Yang di Bina
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Rp 48.300.000

Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitasi Rp 183.675.000


5 Urusan PROGRAM KETENTRAMAN DAN Persentase Jumlah Kejadian Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Kewilayahan KETERTIBAN UMUM KECAMATAN Sesuai dengan Kewenangan Penyelenggaraan Ketentraman dan dan Koordinasi Rp 93.375.000
Kecamatan Ketertiban Kecamatan
18.040.672.000,00

Bangil, Juni 2020


Camat Bangil

Ttd.

Drs, AGUS SUPRIYANTO, M.Pd


Pembina Tk.I
NIP. 19620705 198710 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BEJI

OUTPUT/
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BEJI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI


Persentase pemenuhan pelayanan kantor 85% 713.016.000
PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air


Jumlah rekening listrik,Air, dan telepon 7 Rekening 100.000.000
dan Listrik

Jumlah tenaga adminitrasi keuangan Penyediaan Jaa Administrasi Keuangan 7 Org/bln 41.316.000

Jumlah Tenaga Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Org/bln 19.500.000

Jumlah alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 10.000.000

Jumlah barang cetak dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 5.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


Jumlah Komponen listrik/penerangan kantor 100% 8.000.000
Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan Belanja Mamin Rapat dalam


Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 20.000.000
Kegiatan Rapat dan Evaluasi

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar
100% 15.000.000
Daerah Daerah

Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia Penyediaan Jasa Perkantoran 14 Org/Bln 494.200.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana


85% 25.000.000
PRASARANA APARATUR Kondisi Baik

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 100% 10.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas


Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas 100% 10.000.000
Operasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Rehab Sedang Berat rumah Dinas 100% 5.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 87,50
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 2.562.304.000
KECAMATAN Nilai SAKIP Kecamatan 62,50

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/Koordinasi


Jumlah Desa Yang melaksanakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / 100% 5.000.000
Kelurahan

Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan


Jumlah Kegiatan 100% 9.000.000
Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Bulan 105.000.000
Pagak

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Bulan 105.000.000
Glanggang

Persentase pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak 1 Tahun 366.000.000

Persentase pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang 1 Tahun 366.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan 1 Tahun 803.152.000
Pagak
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan 1 Tahun 803.152.000
Glanggang

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina 2 Lembaga 10.000.000
KECAMATAN
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi 2 Kali 10.000.000
Kecamatan

Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap


PROGRAM KETENTRAMAN DAN
jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan 11 Kasus 7.984.000
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN
kecamatan

Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan
100% 7.984.000
ketertiban yang dilaksanakan dalam Teknik pencegahan Kejahatan

Jumlah koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan


100% -
Ketertiban Kecamatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.318.304.000

Beji,

CAMAT BEJI

Ttd.

TAUFIKHUL GHONY, SE.,M.Si.


Pembina
NIP. 19700211 199303 1 006
Rumusan Rencana Program dan dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN GONDANGWETAN

Rencana Tahun 2021 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENDAPATAN

120090000 Belanja Tidak Langsung : 3.359.655.000 3.359.655.000


5.1.1 Belanja Pegawai
1.20.09.5.1.1.01.01 - Gaji Pokok PNS Kecamatan 100% 1.442.508.000 DAU 100% 1.442.508.000
1.20.09.5.1.1.01.02 - Tunjangan Keluarga Gondang- 143.802.000 143.802.000
1.20.09.5.1.1.01.03 - Tunjangan Jabatan wetan 124.038.000 124.038.000
1.20.09.5.1.1.01.05 - Tunjangan Fungsional Umum 55.540.000 55.540.000
1.20.09.5.1.1.01.06 - Tunjangan Beras 89.020.000 89.020.000
1.20.09.5.1.1.01.07 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.450.000 6.450.000
1.20.09.5.1.1.01.08 - Pembulatan Gaji 70.000 70.000
1.20.09.5.1.1.02.01 - Tambahan Penghasilan Gaji Berdasarkan Beban Kerja 898.936.200 898.936.200
- TPP Berdasar Beban Kerja
1.20.09.5.1.1.02.05 - Tambahan Penghasilan Gaji Berdasarkan Prestasi Kerja 599.290.800 599.290.800
- TPP Berdasar Prestasi Kerja

1.20.09.5.2 Belanja Langsung :


Urusan : Otoda,Pemr.Umum,Adm.Keu 2.149.152.000 1.056.000.000
Kepegawaian, Persandian

1. PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor Kec. 100% 556.350.000 611.985.000
Gondang Wetan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Input :


listrik dan air, serta koran dan majalah - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 40.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 40.000.000 APBD KAB Rutin 44.000.000
Output : Tersedianya jasa 12 Bln 12 bln
komunikasi, listrik dan air
Outcome : Meningkatnya pelaya 100% 100%
nan adm.perkantoran

2. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Input :


- Bel. Pegawai
: 41.400.000
- Bel. Barang
: & Jasa -
- Bel. Modal: -
Dana 41.400.000 APBD KAB 45.540.000
Output : Tersedianya 12 Bln 12 bln
honorarium pengelola keuangan
Outcome : Meningkatnya pelaya 100% 100%
nan adm.perkantoran
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :
- Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 10.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 10.000.000 APBD KAB 11.000.000
Output : Tersedianya LS 12 bln
Alat Tulis Kantor
Outcome : Terpenuhinya 100% 100%
Sarana dan Prasarana Kerja

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input :


- Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 14.750.000
- Bel. Modal: -
Dana 14.750.000 APBD KAB 16.225.000
Output : Tersedianya 12 Bln 12 bln
Barang Cetakan dan Penggandaan
Outcome : Meningkatnya pelaya 100% 100%
nan adm.perkantoran

5 Penyediaan makanan dan minuman Input :


Rapat - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 40.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 40.000.000 APBD KAB 44.000.000
Output : Tersedianya 12 Bln 12 bln
makanan dan minuman dalam rapat
Outcome : Meningkatnya 100% 100%
Pelayanan adm. Perkantoran kepada Masy

6 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Input :


di luar daerah - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 60.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 60.000.000 APBD KAB 66.000.000
Output : Terlaksananya 12 Bln 12 bln
rapat dan konsultasi di luar daerah
Outcome : Terwujudnya 100% 100%
Koordinasi dalam Pemerintahan

7 Penyediaan Jasa Perkantoran Input :


- Bel. Pegawai
: 135.000.000
- Bel. Barang
: & Jasa 215.200.000
- Bel. Modal: -
Dana 350.200.000 APBD KAB 385.220.000
Output : Tersedianya 12 Bln 12 bln
Jasa Perkantoran, THL, dan Tenaga Kontrak PTT
yang berkualitas
Outcome : Meningkatnya pelaya 100% 100%
nan adm.perkantoran

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Gondang Wetan 100% 111.400.000 122.540.000
APARATUR dalam kondisi baik

8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input :


- Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 35.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 35.000.000 APBD KAB 38.500.000
Output : Terpeliharanya 1 paket 1 paket
gedung kantor
Outcome : % sarana prasarana 100% 100%
kantor yang memadai
9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Input :
Operasional - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 69.400.000
- Bel. Modal: -
Dana 69.400.000 APBD KAB 76.340.000
Output : Terpeliharanya 9 Unit 8 unit
kendaraan dinas operasional
Outcome : % sarana prasarana 100% 100%
kantor yang memadai

10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Input :


- Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 7.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 7.000.000 APBD KAB 7.700.000
Output : Terpeliharanya 1 Paket 6 unit
peralatan kantor yang memadai
Outcome : % sarana prasarana 100% 100%
kantor yang memadai

3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan Kec. GondangWetan 100% 1.379.152.000 231.000.000
PELAYANAN KECAMATAN GONDANGWETAN

11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Input :


Ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 5.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 5.000.000 APBD KAB 5.500.000
Output : Tersusunnya 5 1 Laporan
LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir Laporan
tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset'
100% 100%
Outcome : Nilai SAKIP Kec.

12 Peningkatan kapasitas Pemerintahan kelurahan Input :


GondangWetan - Bel. Pegawai
: 28.740.000
- Bel. Barang
: & Jasa 101.260.000
- Bel. Modal: -
Dana 130.000.000 APBD KAB 143.000.000
Output : Terlaksananya 1 Tahun 1 Laporan
Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
lingkungan wilayah Kelurahan GondangWetan
100% 100%
Outcome : Nilai SAKIP Kec.

13 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Input :


Kecamatan - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 75.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 75.000.000,00 APBD KAB 82.500.000
Output : Terlaksananya Hari Jadi 1 Laporan
Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh & HUT Kemerdekaan
Kecamatan RI
100%
Outcome : Nilai SAKIP Kec.
14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Input :
Gondangwetan - Bel. Pegawai
: 16.200.000
- Bel. Barang
: & Jasa 58.090.000
- Bel. Modal: -
Dana 74.290.000 APBD KAB 81.719.000
Output : Terlaksananya Kegiatan 1 Laporan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Sosialisasi
Kelurahan Gondangwetan
100%
Outcome : Nilai SAKIP Kec.

15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Input :


Gondangwetan - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa -
- Bel. Modal: 1.094.862.000
Dana 1.094.862.000 APBD KAB 1.204.348.200
Output : Terlaksananya Ls 1 Laporan
kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
Fisik dan Kelurahan Gondangwetan
100%
Outcome : Nilai SAKIP Kec.

4 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi Kec. Gondang Wetan 100% 8.000.000 8.800.000
KECAMATAN GONDANGWETAN terhadap jumlah kejadian sesuai dengan
kewenangan Kecamatan

16 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Input :


keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 8.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 8.000.000 APBD KAB 8.800.000
Output : Terlaksananya 8 4 kasus
koordinasi dengan Aparat keamanan Rakor
Outcome : Persentase 100% 100%
meningkatnya penyelesaian kasus kejahatan

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Kec. Gondang Wetan 50% 94.250.000 81.675.000
KELURAHAN KECAMATAN GONDANGWETAN 4 Ormas

Persentase Usulan Musrenbang yang 22%


Terfasilitasi

17 Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Input :


Gondangwetan - Bel. Pegawai
: 1.800.000
- Bel. Barang
: & Jasa 18.200.000
- Bel. Modal: -
Dana 20.000.000 APBD KAB 22.000.000
Output : 2 Keg 1 Laporan
Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
100%
Outcome : Persentase 100%
Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi
18 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Input :
Gondangwetan - Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 65.000.000
- Bel. Modal: -
Dana 65.000.000 APBD KAB 71.500.000
Output : Terlaksananya 12 Keg 1 Tahun
Kegiatan Manaqib, MTQ dan kegiatan sosialsiasi Manaqib
1 Keg
MTQ
Outcome : Jumlah 50%
Lembaga masyarakat yang dibina

19 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Input :


- Bel. Pegawai
: -
- Bel. Barang
: & Jasa 9.250.000
- Bel. Modal: -
Dana 9.250.000 APBD KAB 10.175.000
Output : Terlaksananya 5 Even 1 Tahun
Kegiatan Even Pameran UMKM
Outcome : Terwujudnya 100% 100%
pelayanan masyarakat yang berkualitas

Jumlah Belanja Tidak Langsung 3.359.655.000,00 3.359.655.000,00


Jumlah Belanja Langsung 2.149.152.000,00 2.364.067.200,00
Jumlah belanja Barang dan Jasa 831.150.000,00
Jumlah Belanja Pegawai 223.140.000,00
Jumlah Belanja Modal 1.094.862.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 5.508.807.000,00 5.723.722.200,00

Gondangwetan, Juni 2020


CAMAT GONDANGWETAN

Ttd.

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.


Pembina Tingkat I
NIP. 19720103 199201 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GRATI

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan Program Pelayanan Terlaksananya Program


Pemerintahan Administrasi Perkantoran Pelaynan Adminitrasi Penyedia Jasa Komunikasi Tersedianya jasa
Wajib Perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik komuniaksi sumber daya
air dan listrik 52.800.000
Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa
Keuangan administrasi keuangan 41.476.050
Tersedianya alat tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor
kantor 23.723.950

Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen


Listrik/Penerangan bangunan instalasi listrik penerangan
kantor bangunan kantor 5.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan


Tersedianya Barang
Penggandaan
Cetakan dan Penggandaan 12.500.000

Penyediaan Peralatan dan


Tersedianya peralatan dan
Perlengkapan Kantor
perlengkapan kantor 10.000.000

Penyediaan Makanan dan


Tersedianya peralatan dan
Minuman
perlengkapan kantor 50.000.000
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Perkantoran
Perkantoran 250.000.000
Tersedianya rapar-rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
Konsultasi ke Luar Daerah ke luar daerah 50.000.000

Penyediaan Pakaian Kerja Tersedianya pakaian kerja 16.500.000


2 Program Peningkatan Terlaksananya
Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya
Aparatur Prasarana Aparatur rumah dinas rutin/berkala rumah dinas 15.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya rutin /
gedung kantor berkala gedung kantor 15.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya kendaraan


kendaraan dinas / operasional dinas/ operasionla 75.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya taman
taman kantor kantor 10.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya peralatan


peralatan gedung kantor gedung kantor 15.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala
mebelair Terpeliharanya mabelair 8.000.000
3 Program Penyelenggaraan Terlaksananya
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan pemerintahan dan tersususnnya lapran
pelayanan kecamatan Penyusunan laporan capaian capaian kinerja dan laporan
kinerja dan laporan keuangan keuangan 2.500.000
terlaksananya sosialisasi
Sosialiasi peraturan perundangan- peraturan perundangn-
undangan undangan 5.000.000
meningkatnya pelayana
Peningkatan pelayanan publik publik dalam bidang
dalam bidang kependudukan kependudukan 5.000.000
terlaksananya
pembangunan sarana dan
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
prasarana kelurahan Gratitunon Gratitunon 803.152.000
Terlaksananya
Pemberdayaan di Kelurahan pemberdayaan di kelurahan
Gratitunon gratitunon 366.000.000
4 Program pemberdayan terlaksananya
masyarakat pemberdayaan
desa/kelurahan masyarakat
Forum Perencanaan terlaksananya musrenbang
kecamatan Desa/Kelurahan
pembangunan tingkat Kecamatan kecamatan 15.000.000

Terlaksananya koordinasi
dan pembinaan
Koordinasi dan Pembinaan penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintah desa /
Desa / Kelurahan kelurahan 8.000.000
Pelaksanaan pembinaan mental
terlasananya manaqib
spiritual dan kegiatan keagamaan
tingkat kecamatan
lainnya 60.000.000

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas


Pemerintahan Kelurahan pemerintahan Kelurahan 304.500.000

Terlaksananya penguatan
Penguatan Kelembagaan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan gender
Anak dan anak 10.000.000

terlaksananaya bimtek
Bimtek Pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan desa
desa bagi perangkat desa bagi perangkat desa 50.000.000

Peningkatan Kesadaran Meningkatnya kesadaran


Masyarakat Akan Nilai-nilai masyarakat akan nilai-nilai
Luhur Budaya Bangsa luhur buaday bangsa 60.000.000
5 Program Ketentraman Terlaksananya Meningkatnya kerjasama
dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Peningkatan Kerjasama dengan dengan aparat keamanan
Kecamatan Ketertiban umum Aparat Kemanan dalam Teknik dalam teknik pencegahan
Kecamatan dan Pencegahan Kejahatan kejahatan 10.000.000
terfasilitasinya dan
terkoordinirnya
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
penyelenggaraan ketetraman dan ketentraman dan ketertiban
ketertiban kecamatan kecamatan 10.000.000

2.359.152.000

Pasuruan, 2020
Plt. Camat Grati

Ttd.

NANANG MUJI LAKSONO,SH.,M.Hum


NIP. 19680313 198910 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEJAYAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

15 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Terbayarnya Jasa 45.000.000
Kewilayaan ADMINISTRASI Pelayanan Kantor/ 100% Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi Listrik dan
PERKANTORAN Air/ 12 Bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 6.700.000


dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan
Dinas/Operasional perizinan/ 12 Bulan

Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya honorarium 33.120.000


Keuangan jasa administrasi
keuangan/ 12 Bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 25.000.000


kantor/ 12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang 7.000.000
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan/
12 Bulan

Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan 35.000.000


Minuman Minuman Rapat/ 12 Bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat dan 35.000.000


Konsultasi Luar Daerah Konsultasi Luar Daerah/
12 Bulan
Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga 509.800.000
Kontak/ PTT, THL & TPKL
yang berkualitas/ 12 Bulan
PROGRAM Persentase Jumlah Pengadaan Meubelair Tersedianya Peralatan 10.000.000
PENINGKATAN SARANA Sarana dan Prasarana Kantor (mebelair)/ 1 Paket
DAN PRASARANA Aparatur Dalam Kondisi
APARATUR Baik/ 100%

Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan 10.000.000


Kantor Gedung Kantor/ 1 Paket

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kendaraan -


Operasional Dinas/ Operasional/ 1 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung 10.000.000


Gedung Kantor kantor/ 12 Bulan
Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan 40.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional/ 1 LS

Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Rumah 5.000.000


Rumah Dinas Dinas/ 12 Bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya 5.000.000
Perlengkapan Rumah Perlengkapan Rumah
Jabatan/dinas jabatan/dinas/ 12 Bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan 10.000.000


Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor/ 12 Bulan

PROGRAM Meningkatnya Nilai Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Pelayanan 15.000.000


PENYELENGGARAAN SAKIP kecamatan/ 100% pemerintahan Kecamatan Masyarakat yang
PEMERINTAHAN DAN berkualitas/ 12 Bulan
PELAYANAN
KECAMATAN
Koordinasi administrasi Sosial Terwujudnya Pelayanan 10.000.000
Budaya (hari jadi dan HUT RI) Masyarakat yang
Berkualitas/ 1 Kali

Pelatihan Aparatur Pemerintah Terwujudnya Pengelolaan 10.000.000


Desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa yang Baik/
keuangan 1 Kali
Peningkatan Kapasitas Terlaksananya kegiatan 125.880.000
Pemerintahan Kelurahan Kejayan pelayanan administrasi
Perkantoran Kel. Kejayan/
12 Bulan

Pembangunan sarana dan Terlaksananya 869.152.000


prasarana kelurahan kejayan Pembangunan sarana dan
prasarana kel. Kejayan/ 12
Bulan
Pemberdayaan masyarakat di Terwujudnya peningkatan 300.000.000
kelurahan Kejayan Pemberdayaan masyarakat
Kel. Kejayan/ 12 Bulan

PEMBERDAYAAN Jumlah Lembaga Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Partisipasi 42.500.000


MASYARAKAT Masyarakat yang di Masyarakat Masyarakat dalam kegiatan
DESA/KELURAHAN Bina/ 100% sosial masyrakat/ 5 Kali
KECAMATAN
Forum Perencanaan Jumlah partisipasi 10.000.000
Pembangunan Tingkat Masyarakat dalam
Kecamatan penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan/ 2
Kegiatan

Sosialisasi Pengembangan UMKM Peningkatan ekonomi 10.000.000


masyarakat/ 1 Kali
Pengembangan Materi dan Terwujudnya kesetaraan 10.000.000
Pelaksanaan Kegiatan tentang dan Keadilan Gender
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)/ 1 Kali
(KKG)
Fasilitasi Kegiatan MTQ Meningkatnya kualitas 10.000.000
Keagaman/ 1 Kali
Peningkatan Kesegaran Jasmani Meningkatnya kesehatan 10.000.000
dan Rohani jasmani dan rohani pegawai
kecamatan/ 10 Bulan
KETENTRAMAN DAN Rasio Jumlah kejadian Koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya koordinasi 10.000.000
KETERTIBAN UMUM yang Terfasilitasi jumlah Ketentraman dan Ketertiban dengan Muspika/ 1 Kali
KECAMATAN kejadian sesuai dengan Kecamatan
kewenangan Kecamatan/
100%

2.219.152.000

Pasuruan, Juni 2020


Camat Kejayan

Ttd.

MOH AGUS MASJHIADY, S.Sos, M.Si


Pembina Tingkat I
NIP. 19700829 199101 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KRATON

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Pelayanan Administrsi Presentase Pemenuhan
Unsur Kewilayaan 89% 491.188.500
Perkantoran Pelyanan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi. 12 bulan 40.656.000
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Peralatan & 1 Paket 3.300.000


Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi 12 bulan 39.930.000
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan 12 bulan 26.400.000
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 20.492.500
Penyediaan Komponen Instalasi 1 Paket 4.400.000
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan 12 bulan 8.360.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan 12 bulan 49.600.000
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan 1 Paket 80.250.000
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyedian Jasa Perkantoran 12 bulan 213.400.000
Penyediaan Peralatan Rumah 1 Paket 4.400.000
Tangga
Peningkatan Sarana dan Presantase Sarana dan
Prasarana Aparatur Prasarana Dalam 89% 306.456.500
Kondisi Baik
Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket 11.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas 1 Unit 40.425.000


Operasional
Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket 61.500.000
Pengadaan Mebelair 1 Paket 15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Paket 147.031.500
Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Paket 15.000.000


Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Paket 16.500.000
Gedung Kantor
1. Jumlah Lembaga
Masyarakat yang dibina
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan 89% 200.000.000
Kraton
2. Presentase Usulan
Musrenbang yang
Terfasilitasi
Fasilitasi Kegiatan Sosial 5 Keg 165.000.000
Masyarakat
Forum Perencanaan 1 Keg 35.000.000
Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Penyelenggaraan Nilai IKM dan Nilai
Pemerintahan dan Pelayanan SAKIP Kecamatan
89% 132.955.000
Kecamatan Kraton

Fasilitasi dan Koordinasi 5 Keg 100.000.000


Pemerintahan Tingat Kecamatan

Pengadaan Pakaian Dinas 1 Paket 7.500.000


Beserta Perlengkapannya
Sosialisasi Peraturan Perundang- 1 Keg 8.000.000
undangan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Keg 5.500.000

Penyusunan Lakip dan Laporan 1 Paket 4.455.000


Keuangan
Koordinasi dan Pembinaan 5 Keg 7.500.000
Penyelenggaraan Desa/Kelurahan
Ketentraman dan Ketertiban Presentase Jumlah
Umum Kecamatan Kejadian yan
Terfasilitasi Terhadap
Jumlah Kejadian 89% 79.000.000
Sesauai Kewenangan
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggarahan 12 Bulan 79.000.000


Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan

1.209.600.000

Pasuruan, Juni 2020


Camat Kraton

Ttd.

RIDWAN HARRIS, SSTP, Msi


NIP. 19820825 200012 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LEKOK

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Program Administrasi Persentase pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Rp 47.540.000
Kewilayahan Perkantoran administrasi kantor Sumber Daya Air dan Listrik listrik/air/ telpon/internet

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai yang Rp 36.000.000


Keuangan diberikan honor
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah honor yang Rp 19.000.000
Kantor diberikan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis Rp 13.600.000
kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan Rp 5.600.000
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Rp 3.000.000
Listrik /Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerangan
Kantor gedung/kantor

penyediaan bahan bacaan dan Jumlah eksemplar bahan Rp 2.160.000


peraturan perundang-undangan bacaan yang dibeli

Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan Rp 33.000.000


Minuman tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi Rp 50.000.000
Konsultasi Luar Daerah dan konsultasi

Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor Rp 268.800.000


tenaga kontrak dan THL

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tercukupinya pakaian Rp 10.000.000


hari Tertentu aparatur
Program peningkatan sarana Persentase sarana dan Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan Rp 15.000.000
dan prasarana aparatur prasarana kondisi baik mebelair
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Rp 15.000.000
Peralatan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah pengadaan Rp 10.000.000
Jabatan/dinas perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala Rp 4.000.000
Peralatan Kantor peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah ruang kantor yang Rp 40.000.000


Gedung Kantor terpelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rp 60.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah taman yang Rp 4.000.000


Taman Kantor dilakukan pemeliharaan

Program penyelenggraan Nilai SAKIP Kecamatan Koordinasi dan pembinaan Terlaksananya Rp 12.000.000
pemerintahan dan pelayanan Nilai SKM Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan koordinasi & pembinaan
kecamatan Desa/Kelurahan antara kec & desa

Fasilitasi dan koordinasi Terlaksananya kegiatan Rp 12.000.000


pemerintahan tingkat kecamatan pelayanan
kependudukan &
manajemen aset/barang
daerah
Pelatihan Aparatur Pemerintah Terlaksananya Rp 35.900.000
Desa dalam Bidang Manajemen koordinasi & pembinaan
Desa antara kec & desa

Program pemberdayaan Jumlah lembaga Forum Perencanaan Laporan hasil musrenbang Rp 17.800.000
masyrakat Desa/ Kelurahan masyarakat yang Pembangunan Tingkat kecamatan
Kecamatan dibina Kecamatan
Prosentase usulan
musrenbang yang
terfasilitasi
Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya kegiatan Rp 119.000.000
Masyarakat fasilitasi,MTQ,manaqib
Koordinasi dan Pembinaan Terlaksananya pemilihan Rp 12.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelantikan kepala desa
Desa/Kelurahan

Koordinasi Pemberdayaan Terlaksananya kegiatan Rp 19.600.000


Masyarakat PKK Kecamatan &
pelatihan bagi pemuda,
pemberdayaan UKM &
karangtaruna

Program ketentraman dan Rasio jumlah kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Persentase kantrantibmas Rp 10.000.000
ketertiban umum kecamatan yang terfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan yang ditangani
terhadap jumlah ketertiban kecamatan
kejadian sesuai dengan
kewenangan Kecamatan

Rp 875.000.000

Pasuruan, 2020
Camat Lekok

Ttd.

FAUZAN, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19670615 198602 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUMBANG

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN UNSUR PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, 27.000.000
KEWILAYAHAN ADM. PERKANTORAN Pelayanan Kantor / 100% Komunikasi, SDA dan listrik listrik dan air
Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya honorarium 39.840.000
Keuangan pengelola keuangan
Tersedianya honorarium jasa 18.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 10.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan 14.800.000
penggandaan dan Penggandaan
Tersedianya Komponen 3.300.000
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 4.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan 32.400.000
minuman dalam rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat dan 60.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi di luar daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya Tenaga Kontrak/ 205.000.000
PTT, TPKL, THL yang
berkualitas
Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas -
Perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan -
SARANA DAN Prasarana Aparatur dalam Dinas/operasional Dinas
PRASARANA APARATUR kondisi baik / 100%
Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan Mebelair 6.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 14.822.500
Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan 11.000.000
Kantor rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan 73.000.000
kendaraan dinas / operasional dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan 8.000.000
kantor kantor yang memadai
PROGRAM Nilai IKM Kecamatan / Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, Laporan 2.500.000
PENYELENGGARAAN 83,50 Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja keuangan semesteran dan
PEMERINTAHAN DAN SKPD akhir tahun, Renstra, Renja
PELAYANAN KECAMATAN dan Laporan Aset'
LUMBANG
Nilai SAKIP Kecamatan / 63 Koordinasi dan pembinaan Meningkatnya kegiatan tata 11.800.000
penyelenggaraan pemerintahan kelola pemerintahan desa
Desa/Kelurahan
Fasilitasi dan koordinasi Terlaksananya Kegiatan 49.297.500
pemerintahan tingkat kecamatan dan
Kelurahan
PROGRAM - Jumlah Lembaga Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat Peningkatan Kegiatan Sosial 87.490.000
PEMBERDAYAAN Masyarakat yang dibina / Masyarakat
MASYARAKAT DESA / 21,50%
KELURAHAN KECAMATAN

- Presentase Usulan Forum Perencanaan Pembangunan Jumlah Desa yang 5.805.000


Musrenbang yang Tingkat Kecamatan melaksanakan musrenbang
Terfasilitasi / 100% tepat waktu
Kordinasi pemberdayaan masyarakat Peningkatan Koordinasi 8.745.000
Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM Persentase Jumlah kejadian Fasilitasi & Koordinasi Terlaksananya koordinasi dg 7.200.000
KETENTRAMAN DAN yang Terfasilitasi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan aparat keamanan
KETERTIBAN UMUM jumlah kejadian sesuai ketertiban kecamatan
KECAMATAN LUMBANG dengan kewenangan
Kecamatan / 100%

Pelatihan pengendalian keamanan Terlaksananya Kegiatan -


dan kenyamanan lingkungan

JUMLAH 700.000.000

Pasuruan, 2020
CAMAT LUMBANG

Ttd.

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA


NIP. 196510251986031019
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGULING

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PELAYANAN
Urusan Persentase Pemenuhan
1 ADMINISTRASI 529.000.000
Pemerintahan Pelayanan Kantor
PERKANTORAN
Jumlah Pembayaran Rekening
Penyedian Jasa Komunikasi,
Listrik,Telpon, PDAM & 39.700.000
Sumber Daya Air dan Listrik
Internet

Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Honorarium Bagi


45.500.000
Keuangan Pengelola Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Honor Jasa /


36.000.000
Kantor Petugas Kebersihan
Jumlah Pengadaan Alat Tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000
Kantor (ATK)
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan
10.000.000
Penggandaan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Jumlah Alat Listrik yang di beli 3.000.000
Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Terpeliharanya Perlengkapan
5.000.000
Perlengkapan Kantor Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Alat Rumah
5.000.000
Tangga Tangga
Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan &
66.800.000
Minuman Minuman Rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas
35.000.000
Konsultasi Luar Daerah Keluar daerah

Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya Honor PTT & THL 273.000.000

Jumlah Pengadaan Pakaian


Penyediaan Pakaian Kerja
Kerja

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan


Urusan
2 SARANA DAN Prasarana Aparatur 151.000.000
Pemerintahan
PRASARANA APARATUR Dalam Kondisi Baik

Pengadaan Peralatan Gedung / Jumlah Pengadaan Peralatan


41.000.000
Kantor Kantor

Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubeler 20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung


5.000.000
Gedung Kantor Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Kendaraan Dinas


70.000.000
Kendaraan Dinas Operasional Yang Dilakuka Pemeliharaan

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Taman Kantor Yang


5.000.000
Perlengkapan Gedung/Kantor Mendapatkan Perawatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Peralatan Kantor Yang


10.000.000
Peralatan Kantor di lakukan Pemerintahan
PROGRAM
Urusan PENYELENGGARAAN
3 Nilai SAKIP KECAMATAN 80.000.000
Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN KECAMATAN

Koordinasi dan Pembinaan Tersedianya Koordinasi &


Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan Antara Kecamatan 5.000.000
Desa / Pemerintahan & desa

Terlaksananya HUT-RI &


Peningkatan Kapasitas Sumber
Hari-hari Jadi Kabupaten 45.000.000
Daya Aparatur
Pasuruan
Forum Perencanaan Terlaksananya Forum
Pembangunan Tingkat Tingkat Kecamatan 15.000.000
Kecamatan Musrenbang
Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Laporan Capaian
LAKIP & Laporan Keuangan 15.000.000
Kinerja & Laporan Keuangan
Tepat Waktu
Program Sosial Persentase Pemenuhan
Urusan
4 Keagamaan Di Tingkat Pelayanan Di Tingkat 110.000.000
Pemerintahan
Kecamatan Kecamatan
Pelaksanaan Pembinaan Mental
Spiritual dan Kegiatan Terlaksananya Kegiatan
100.000.000
Keagamaan Lainnya ( Manaqib, Manaqib
dst )
Tersedianya Kegiatan PKK
Fasilitas Kegiatan MTQ 10.000.000
& MTQ Kecamatan
Urusan Program Pembinaan Dan Persentase Pembinaan
5 5.000.000
Pemerintahan Pengawasan Desa Dan Pengawasan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan
Ketentraman dan Ketertiban Kantrantibmas di Wilayah 5.000.000
Umum Kecamatan Nguling

(Total) 875.000.000

Pasuruan, ......
CAMAT NGULING

Ttd.

Drs. BUNARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19680604 198903 1 012
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASREPAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Program Administrasi Persentase pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Rp 47.540.000
Kewilayahan Perkantoran administrasi kantor Sumber Daya Air dan Listrik listrik/air/ telpon/internet

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai yang Rp 36.000.000


Keuangan diberikan honor
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah honor yang Rp 19.000.000
Kantor diberikan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis Rp 13.600.000
kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan Rp 5.600.000
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Rp 3.000.000
Listrik /Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerangan
Kantor gedung/kantor

penyediaan bahan bacaan dan Jumlah eksemplar bahan Rp 2.160.000


peraturan perundang-undangan bacaan yang dibeli

Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan Rp 33.000.000


Minuman tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi Rp 50.000.000
Konsultasi Luar Daerah dan konsultasi

Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor Rp 268.800.000


tenaga kontrak dan THL

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tercukupinya pakaian Rp 10.000.000


hari Tertentu aparatur
Program peningkatan sarana dan Persentase sarana dan Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan Rp 15.000.000
prasarana aparatur prasarana kondisi baik mebelair
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Rp 15.000.000
Peralatan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah pengadaan Rp 10.000.000
Jabatan/dinas perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala Rp 4.000.000
Peralatan Kantor peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah ruang kantor yang Rp 40.000.000


Gedung Kantor terpelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rp 60.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah taman yang Rp 4.000.000


Taman Kantor dilakukan pemeliharaan

Program penyelenggraan Nilai SAKIP Kecamatan Koordinasi dan pembinaan Terlaksananya Rp 12.000.000
pemerintahan dan pelayanan Nilai SKM Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan koordinasi & pembinaan
kecamatan Desa/Kelurahan
antara kec & desa

Fasilitasi dan koordinasi Terlaksananya kegiatan Rp 12.000.000


pemerintahan tingkat kecamatan pelayanan
kependudukan &
manajemen aset/barang
daerah
Pelatihan Aparatur Pemerintah Terlaksananya Rp 35.900.000
Desa dalam Bidang Manajemen koordinasi & pembinaan
Desa
antara kec & desa

Program pemberdayaan Jumlah lembaga Forum Perencanaan Laporan hasil musrenbang Rp 17.800.000
masyrakat Desa/ Kelurahan masyarakat yang Pembangunan Tingkat kecamatan
Kecamatan Kecamatan
dibina
Prosentase usulan
musrenbang yang
terfasilitasi
Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya kegiatan Rp 119.000.000
Masyarakat fasilitasi,MTQ,manaqib

Koordinasi dan Pembinaan Terlaksananya pemilihan Rp 12.000.000


Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelantikan kepala desa
Desa/Kelurahan
Koordinasi Pemberdayaan Terlaksananya kegiatan Rp 19.600.000
Masyarakat PKK Kecamatan &
pelatihan bagi pemuda,
pemberdayaan UKM &
karangtaruna

Program ketentraman dan Rasio jumlah kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Persentase kantrantibmas Rp 10.000.000
ketertiban umum kecamatan yang terfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan yang ditangani
terhadap jumlah ketertiban kecamatan
kejadian sesuai dengan
kewenangan Kecamatan

Rp 875.000.000

Pasuruan, 2020
CAMAT PASREPAN

Ttd.

ZAKI YAMANI, S.STP, MT


Pembina
NIP. 19820929 200112 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRIGEN


NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

UNSUR KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN PRIGEN
PROGRAM PELAYANAN Tingkat Administrasi
ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan 568.332.500

Penyediaan Jasa
Jumlah Rekening listrik dan
Komunikasi,Sumber daya Air dan 8 Rekening 47.280.000
telepon
listrik
Jumlah tenaga administrasi Penyediaan Jasa Administrasi
12 bulan 44.700.000
keuangan Keuangan
Jumlah alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 28.000.000
Jumlah barang cetak dan Penyediaan Barang Cetakan dan
12 bulan 8.252.500
penggandaan Penggandaan

Jumlah komponen Penyediaan komponen Listrik


12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan kantor /penerangan bagian bangunan

Penyediaan Makanan dan


Jumlah kegiatan rapat dan tamu 12 bulan 50.000.000
Minuman

Jumlah rapat-rapat koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan


1 tahun 30.000.000
dan konsultasi luar Daerah konsultasi ke luar Daerah

Jumlah penyediaan jasa


Penyediaan Jasa Perkantoran 16 orang 355.100.000
perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kapasitas dan
SARANA DAN PRASARANA kualitas pelayanan sebagai 75.220.000
APARATUR saran dan prasarana

Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala


1 tahun 8.000.000
rutin/berkala gedung kantor gedung kantor

Jumlah pengadaan kendaraan Pemeliharaan Rutin/berkala


10 unit 49.420.000
dinas kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala
, Jumlah peralatan kantor 12 bulan 17.800.000
peralatan kantor
PROGRAM PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DAN Nilai IKM Kecamatan 4.070.323.500
PELAYANAN KECAMATAN

Koordinasi dan pembinaan


penyelenggaraan pemerintah 14 Desa/kelurahan 17.250.000
desa/kelurahan
Peningkatan Kapasitas kelurahan
12 bulan 154.397.000
Prigen
Peningkatan Kapasitas kelurahan
12 bulan 221.183.500
Pecalukan
Peningkatan Kapasitas kelurahan
12 bulan 170.037.000
Ledug
Pemberdayaan Masyarakat di
1 Tahun 350.745.600
Kelurahan Ledug
Pemberdayaan Masyarakat di
1 Tahun 350.745.600
Kelurahan Pecalukan
Pemberdayaan Masyarakat di
1 Tahun 350.745.600
Kelurahan Prigen
Pembangunan Saran dan
1 Tahun 818.406.400
Prasarana Kelurahan Ledug

Pembangunan Saran dan


1 Tahun 818.406.400
Prasarana Kelurahan Pecalukan

Pembangunan Saran dan


1 Tahun 818.406.400
Prasarana Kelurahan Prigen
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT Jumlah Lembaga Masyarakat
39.130.000
DESA/KELURAHAN yang di bina
KECAMATAN

Terlaksanannya Musrenbang Forum Perencanaan


1 kali 10.480.000
RKPD tingkat kecamatan Pembangunan tingkat kecamatan

Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi pemberdayaan


4 kegiatan 20.700.000
Koordinasi Masyarakat
Fasilitasi kegiatan Sosial
Jumlah Fasilitasi 2 Kegiatan 7.950.000
Masyarakat
PROGRAM KETENTRAMAN Persentase jumlah kejadian
DAN KETERTIBAN UMUM sesuai dengan kewenangan 14.450.000
KECAMATAN kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi
Terlaksananya koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman 12 bulan 14.450.000
dengan aparat keamanan
dan ketertiban Kecamatan

4.767.456.000
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN PASAURUAN

Perangkat Daerah :Kecamatan Purwodadi


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Indikator Target Program / Indikator Target
Program / Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif Lokasi Kebutuhan Dana Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program pelayanan administrasi Program pelayanan


perkantoran
(outcome) administrasi perkantoran
(outcome)
Persentas Persentas
e e
pemenuha 572.750.000 pemenuha 572.750.000
n n
pelayanan pelayanan
kantor kantor
1 Penyediaan 35.400.000 1 Penyediaan 35.400.000
(output) Jasa
(output)
Jasa
Jumlah Komunikasi, Jumlah
Komunikasi
pembayaran Sumber pembayaran
, Sumber
rekening Daya Air dan rekening
Daya Air
listrik,telepo Listrik listrik,telepo
dan Listrik
n,PDAM & n,PDAM &
intrnet intrnet
2 Penyediaan 10.000.000 2 Penyediaan 10.000.000
Peralatan & (output) Peralatan & (output)
Perlengkap tersedianya Perlengkapa tersedianya
an Kantor peralatan n Kantor
peralatan
dan dan
perlengkapa perlengkapa
n kantor n kantor
3 Penyediaan 36.000.000 3 Penyediaan 36.000.000
(output) Jasa
(output)
Jasa
tersedianya Administrasi tersedianya
Administras
honorarium Keuangan honorarium
i Keuangan
bagi bagi
pengelola pengelola
adm adm
keuangan keuangan
4 Penyediaan 25.500.000 4 Penyediaan 25.500.000
(output) Alat Tulis (output)
Alat Tulis
Jumlah alat Kantor Jumlah alat
Kantor
tulis kantor tulis kantor
5 Penyediaan (output) 22.500.000 5 Penyediaan (output) 22.500.000
Barang Jumlah Barang Jumlah
Cetakan barang Cetakan dan barang
dan Penggadaan
cetakan & cetakan &
Penggadaa penggandaa penggandaa
n n n
6 Penyediaan 62.750.000 6 Penyediaan 62.750.000
Makanan Makanan dan
(output) Minuman (output)
dan
tersedianya tersedianya
Minuman
makanan & makanan &
minuman minuman
bagi peserta bagi peserta
rapat rapat

7 Rapat-rapat 30.000.000 7 Rapat-rapat 30.000.000


koordinasi (output) koordinasi (output)
dan Jumlah dan Jumlah
konsultasi konsultasi ke
perjalanan perjalanan
luar daerah
ke luar dinas keluar dinas keluar
daerah daerah daerah

8 Penyediaan (output) 345.000.000 8 Penyediaan (output) 345.000.000


Jasa tersedianya Jasa tersedianya
Perkantora Perkantoran
koran harian koran harian
n & honor PTT & honor PTT
2
9 Penyediaan 5.000.000 9 Penyediaan 5.000.000
(output) peralatan (output)
peralatan
tersedianya rumah tersedianya
rumah
tangga peralatan tangga peralatan
rumah rumah
tangga tangga

(outcome) (outcome)
Persentas Persentas
e sarana e sarana
Program Peningkatan
Program Peningkatan Sarana dan dan dan
160.100.000 Sarana dan Prasarana 160.100.000
Prasarana Aparatur prasarana prasarana
Aparatur
dalam dalam
kondisi kondisi
baik baik
42.500.000 42.500.000
Pengadaan (output) Pengadaan (output)
Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan
1 1
gedung/Ka kantor yang gedung/Ka kantor yang
ntor tersedia ntor tersedia
(output) 87.600.000 (output) 87.600.000
Pemelihara Jumlah Pemelihara Jumlah
an Rutin / an Rutin /
kendaraan kendaraan
Berkala Berkala
2 yang 2 yang
kendaraan kendaraan
dilakukan dilakukan
Dinas/Oper Dinas/Oper
asional; pemeliharaa asional; pemeliharaa
n n
20.000.000 20.000.000
(output) (output)
Pemelihara jumlah Pemelihara jumlah
an gedung an gedung
3 Rutin/berka kantor yang 3 Rutin/berka kantor yang
la Gedung dilakukan la Gedung dilakukan
Kantor pemeliharaa Kantor pemeliharaa
n n
4 (output) 10.000.000 4 (output) 10.000.000
Pemelihara jumlah Pemelihara jumlah
an an
mebelair mebelair
Rutin/berka Rutin/berka
yang yang
la peralatan la peralatan
dilakukan dilakukan
gedung gedung
kamtor pemeliharaa kamtor pemeliharaa
n n
Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa/kelurahan
Jumlah Masyarakat
Jumlah
Kecamatan Purwodadi lembaga Desa/kelurahan lembaga
masyarakat Kecamatan Purwodadi masyarakat
yang dibina yang dibina
Persentase Persentase
Usulan Usulan
Musrenbang 61.350.000 Musrenbang 61.350.000
yang yang
terfasilitasi terfasilitasi
peningkata 30.000.000 peningkata 30.000.000
Jumlah Jumlah
n spiritual n spiritual
kegiatan kegiatan
1 manakib 1 manakib
sosial sosial
masyarakat masyarakat
Forum 21.350.000 Forum 21.350.000
perencanaa perencanaa
Terlaksanany Terlaksanany
n n
a a
pembangun pembangun
2
an tingkat Musrenbang 2
an tingkat Musrenbang
kecamatan tingkat kecamatan tingkat
kecamatan kecamatan

Koordinasi 10.000.000 Koordinasi 10.000.000


pembinaan terlaksanany pembinaan terlaksanany
UMKM a koordinasi UMKM a koordinasi
3 3
pembinaan pembinaan
UMKM UMKM
(outcome) (outcome)
Program
Nilai IKM Nilai IKM
Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan
dan nilai dan nilai
Pemerintahan dan Pelayanan 35.000.000 Pemerintahan dan 35.000.000
Kecamatan Purwodadi
Sakip Pelayanan Kecamatan Sakip
Kecamata Purwodadi Kecamata
n n
2 Koordinasi (output) 30.000.000 2 Koordinasi (output) 30.000.000
administras Terlaksana administras Terlaksana
i sosial nya i sosial nya
budaya/ koordinasi budaya/ koordinasi
hari jadi sosial hari jadi sosial
dan HUT budaya dan HUT budaya

3 Penyusuna 5.000.000 3 Penyusuna 5.000.000


n Lakip dan n Lakip dan
Laporan (output) Laporan (output)
Keuangan Laporan Keuangan Laporan
akhir tahun akhir tahun
tepat waktu tepat waktu
Program Koordinasi Program Koordinasi
penyelenggaraan Ketentraman penyelenggaraan
dan Ketertiban Umum (outcome) Ketentraman dan (outcome)
Persentas Ketertiban Umum Persentas
e kasus e kasus
kamtrantib kamtrantib
mas yang 10.800.000 mas yang 10.800.000
ditindaklan ditindaklan
juti sesuai juti sesuai
kewenang kewenang
an an

1 Koordinasi 1 Koordinasi
penyelengg penyelengg
(output)Koor (output)Koor
araan araan
dinasi dinasi
ketentrama ketentrama
n dan penyelengga n dan penyelengga
10.800.000 10.800.000
ketertiban raan ketertiban raan
kecamatan kamtrantibm kecamatan kamtrantibm
as as

840.000.000 840.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PURWOSARI

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Urusan : - Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 % 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediaanya Materai dan Surat kabar 7.000.000 APBD KAB.

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 45.000.000 APBD KAB.
Air dan Listrik daya air dan Listrik/ 12 Bulan

3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola 50.100.000 APBD KAB.
Keuangan/ 12 Bulan

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediaanya Bahan Pembersih dan Upah 8.500.000 APBD KAB.
Kerja
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 13.010.952 APBD KAB.

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 26.000.000 APBD KAB.

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 10.000.000 APBD KAB.
Penggandaan

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 45.000.000 APBD KAB.
Rapat/ LS

9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar 50.000.000 APBD KAB.
Daerah Daerah / LS

10 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya TPKL, THL, dan Tenaga 287.940.000 APBD KAB.
Kontrak PTT yang berkualitas/ 12 Bulan

II. - Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 11 Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan 70.000.000 APBD KAB.
Prasarana Aparatur kondisi baik/ 100 % Kantor/LS

12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor/LS 15.000.000 APBD KAB.

13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas 139.000.000 APBD KAB.
Operasional operasional/ 9 Unit

14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 12.000.000 APBD KAB.

15 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Terpeliharanya Gedung Kantor/LS - APBD KAB.


kantor

III. - Penyelenggaraan Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100% 16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan 27.105.000 APBD KAB.
Pemerintahan dan Pelayanan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD semesteran dan akhir tahun, Renstra,
Kecamatan Renja dan Laporan Aset/ 5 Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Kecamatan

17 Peningkatan kapasitas Pemerintahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 97.812.500 APBD KAB.


Kelurahan Purwosari Masyarakat di Lingkungan Kelurahan
Purwosari/ 12 Bulan

18 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 669.152.000 APBD KAB.


Purwosari Masyarakat di Lingkungan Kelurahan
Purwosari/ Kegiatan Sosialisasi

19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya kegiatan Pembangunan 500.000.000 APBD KAB.
Kelurahan Purwosari sarana dan prasarana Fisik dan Kelurahan
Purwosari/ LS

IV. - Ketentraman dan Ketertiban Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap 20 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 24.000.000 APBD KAB.
Umum Kecamatan jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan Keamanan / 4 Rakor
Kecamatan/ 100 %

V. - Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Ormas 21 Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 19.300.000 APBD KAB.
Desa/ Kelurahan Kecamatan Kecamatan RKPD Tingkat Kecamatan/ 2 Kegiatan
Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi/ 22 %
22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya kegiatan Olahraga dan - APBD KAB.
Perkumpulan Pemuda

23 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan PHBN, Gender 47.100.000 APBD KAB.
dan Pelatihan UMKM

24 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan - APBD KAB.


Pemerintahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan

25 Pelaksanaan Pembinaan Mental spiritual dan Terlaksananya ziarah Ke Sunan Ampel 30.000.000 APBD KAB.
Kegiatan Keagamaan Lainnya

26 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Terlaksananya Manakib, MTQ dan 131.200.000 APBD KAB.
Kerukunan Umat Beragama Sosialisasi

(TOTAL) 2.324.220.452

Purwosari, 07 Juli 2020


CAMAT PURWOSARI

Ttd.

EKA WARA BREHASPATI, SSTP, MSi


Pembina Tingkat I
NIP. 19751023 199402 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PUSPO

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Urusan : - Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air 23.640.000 APBD KAB.
Otoda,Pemr.Umum,Adm.Keu, dan Listrik dan Listrik/ 12 Bulan
Kepegawaian, Persandian
2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ 28.440.000 APBD KAB.
12 Bulan

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor/ LS 12.000.000 APBD KAB.

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 12.000.000 APBD KAB.
Penggandaan/ LS

5 Penyediaan makanan dan minuman Rapat Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ LS 49.200.000 APBD KAB.

6 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar 25.660.000 APBD KAB.
Daerah Daerah / LS

7 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya TPKL, THL, dan Pembelian Materai yang 201.600.000 APBD KAB.
berkualitas/ 12 Bulan

8 Penyediaan Pakaian Kerja Tersedianya Pakaian Kerja Yang Diadakan 4.000.000 APBD KAB.

9 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Yang 3.000.000 APBD KAB.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Diadakan

10 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 APBD KAB.
Yang Diadakan

11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan 2.400.000 APBD KAB.
Perundang - Undangan Perundang - Undangan

II. - Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik/ 12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor/ LS 7.000.000 APBD KAB.
Prasarana Aparatur 100 %
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 9 Unit 119.000.000 APBD KAB.
Operasional
14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang 10.800.000 APBD KAB.
Diadakan

15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor / LS 9.000.000 APBD KAB.

16 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan 10.000.000 APBD KAB.

17 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Terpeliharanya PMebelair Kantor / LS 1.500.000 APBD KAB.

18 Pengadaan Mebelair Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan 16.000.000 APBD KAB.

- 19 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor/ LS 7.000.000 APBD KAB.

III. - Penyelenggaraan Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100% 20 Penyusunan LAKIP Dam Laporan Keuangan Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan 3.560.000 APBD KAB.
Pemerintahan dan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan
Pelayanan Kecamatan Laporan Aset/ 5 Laporan
Puspo
21 Peningkatan kapasitas SDA Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 4.900.000 APBD KAB.
Desa/Kelurahan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Puspo /
12 Bulan

22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang 59.250.000 APBD KAB.
Kecamatan difasilitasi oleh Kecamatan/ 2 Kegiatan

23 Koordinasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Perangkat 8.500.000 APBD KAB.
Pemerintahan Desa/Kelurahan Desa

IV. - Ketentraman dan Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap 24 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat TerlaksananyaPematauan Wilayah dengan 2.000.000 APBD KAB.
Ketertiban Umum jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan/ keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan Aparat Keamanan
Kecamatan Puspo 100 %
25 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 4.500.000 APBD KAB.
ketentraman dan ketertiban kecamatan Keamanan / 1 Kegiatan

V. - Pemberdayaan Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Ormas 26 Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD 8.200.000 APBD KAB.
Masyarakat Desa/ Puspo Tingkat Kecamatan/ 1 Kegiatan
Kelurahan Kecamatan Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi/ 22 %
Puspo
27 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Puspo Terlaksananya Kegiatan Manaqib 63.850.000 APBD KAB.

(TOTAL) 700.000.000

CAMAT PUSPO

Ttd.

KARTONO, SH, M.Hum


Pembina
NIP. 19650827 199102 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH :

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran listrik/air/ 48.450.000
Kewilayahan ADMINISTRASI administrasi kantor Sumber Daya Air dan Listrik telpon/internet
PERKANTORAN (100%) (48 Rekening)
Penyediaan jasa Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan 6.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
(5 Unit)
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai yang diberikan 36.360.000
Keuangan honor
(9 Orang/bulan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis 22.000.000
kantor
(39 Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan 12.500.000
Penggandaan penggandaan
(10 Jenis)
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 2.300.000
List/ Penerangan Bangunan listrik/penerangan
Kantor gedung/kantor
(6 Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan 13.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
(15 Jenis)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah eksemplar bahan bacaan -
Peraturan Perundang-undangan yang dibeli
(730 Eksemplar)
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan tamu 34.110.000
Minuman (24 Kali)

Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan 30.000.000


Konsultasi Luar Daerah konsultasi
(10 Laporan)
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor 274.200.000
tenaga kontrak dan THL
(10 Orang/bulan)
Penyediaan Pakaian Kerja Tercukupinya pakaian dinas 10.000.000
(10 Stel)

PROGRAM Persentase sarana dan Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan yang dibeli -
PENINGKATAN SARANA prasarana kondisi baik (1 Unit)
DAN PRASARANA (100%)
APARATUR

Pengadaan Perlengkapan rumah Jumlah pengadaan perlengkapan 8.000.000


jabatan / dinas rumah jabatan/dinas
(15 Jenis)

Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan mebelair 7.000.000


kantor
(2 Unit)
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 10.000.000
Kantor
(2 Jenis)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah ruang kantor yang 20.000.000
Gedung Kantor terpelihara
(10 Ruang)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Pemeliharaan 80.000.000
Kendaraan Dinas/ Operasional Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(7 Unit)

PROGRAM Nilai SAKIP Kecamatan Koordinasi dan pembinaan Peningkatan kegiatan tata kelola 31.305.000
PENYELENGGARAAN (75) penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa
PEMERINTAHAN DAN Nilai SKM Kecamatan Desa/Kelurahan (3 Kegiatan)
PELAYANAN (85)
KECAMATAN
Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Desa yang lunas PBB 12.500.000
pemerintahan tingkat kecamatan tepat waktu
(16 Desa)
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen perencanaan 19.000.000
Kinerja dan Laporan Keuangan dan pelaporan kinerja
(12 Laporan)

PROGRAM Jumlah lembaga masyarakat Forum Perencanaan Jumlah desa yang melaksanakan 18.265.000
PEMBERDAYAAN yang dibina Pembangunan Tingkat musrenbang tepat waktu
MASYARAKAT (4 Lembaga) Kecamatan (16 Desa)
DESA/KELURAHAN DI prosentase usulan
KECAMATAN musrenbang yang terfasilitasi
(70%)

Kordinasi pemberdayaan Peningkatan pemberdayaan 49.240.000


masyarakat perempuan dan organisasi
kemasyarakatan
(3 Kegiatan)
Fasilitasi kegiatan sosial Peningkatan kegiatan sosial 82.375.000
masyarakat masyarakat
(3 Kegiatan)

PROGRAM Rasio jumlah kegiatan yang Koordinasi penyelenggaraan Persentase kantrantibmas yang 4.500.000
KETENTRAMAN DAN terfasilitasi terhadap jumlah ketentraman dan ketertiban ditangani
KETERTIBAN UMUM kejadian sesuai dengan kecamatan (4 Kali)
KECAMATAN kewenangan Kecamatan
(80%)

Fasilitasi Penegakan Terlaksananya fasilitasi 8.895.000


Perda/Perkada penegakan perda/perkada
(1 Kegiatan)

TOTAL 840.000.000

Pasuruan, 2020
CAMAT REJOSO,

Ttd.

KOMARI, SH, MM
Pembina
NIP. 19660904 198702 1 004
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN REMBANG

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Pemerintahan PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening listrik 41.000.000
Fungsi Penunjang ADMINISTRASI Masyarakat Sumber Daya Air dan Listrik dan telepon
PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terbayarnya pajak 8.000.000


dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas
Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya honor jasa 41.400.000


Keuangan pengelola keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Terbayarnya honor jasa 20.400.000
Kantor kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 10.000.000

Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan 6.600.000


dan Penggandaan penggandaan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan 25.000.000
Minuman minuman rapat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Terselenggaranya rapat di 30.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah luar daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Terbayarnya honor THL 244.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas 8.000.000


Beserta Perlengkapannya
Pengembangan Sumber Daya Bimtek SAKIP 20.000.000
Aparatur
PROGRAM Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan 30.000.000
PENINGKATAN SARANA Masyarakat Dinas/Operasional dinas
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan 10.000.000
Rumah Jabatan/Dinas gedung kantor

Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan 10.000.000


Gedung Kantor gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan 25.000.000


Kantor gedung kantor
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 9.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung 11.000.000
Gedung Kantor kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan 69.500.000


Kendaraan Dinas/Operasional dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan 10.500.000


Peralatan Gedung Kantor dinas

Rehabilitasi Sedang/Berat Terpeliharanya kendaraan 10.000.000


Rumah Gedung Kantor dinas
PROGRAM Koordinasi dan pembinaan Meningkatnya koordinasi 6.400.000
PENYELENGGARAAN penyelenggaraan pemerintahan antar desa
Meningkatnya koordinasi desa/kelurahan
PEMERINTAHAN DAN
kecamatan
PELAYANAN
KECAMATAN
Fasilitasi dan koordinasi Meningkatnya koordinasi 36.600.000
pemerintahan tingkat lingkup kecamatan
Kecamatan
Penyusunan LAKIP dan Laporan Tersedianya laporan kinerja 3.200.000
Keuangan dan laporan keuangan

PROGRAM Fasilitasi kegiatan sosial Meningkatnya fasilitasi 40.000.000


PEMBERDAYAAN masyarakat kegiatan sosial masyarakat
Meningkatnya koordinasi
MASYARAKAT
antar desa
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
Koordinasi pemberdayaan Meningkatnya koordinasi 18.000.000
masyarakat pemberdayaan masyarakat
Forum Perencanaan Terlaksananya musrenbang 22.500.000
Pembangunan Tingkat
Kecamatan
PROGRAM Koordinasi Penyelenggaraan Meningkatnya trantib di 17.100.000
KETENTRAMAN DAN Ketentraman dan Ketertiban wilayah kecamatan
Meningkatnya trantib
KETERTIBAN UMUM Kecamatan
KECAMATAN

784.000.000

Rembang, 7 Juli 2020


CAMAT REMBANG

Ttd.

Drs. IYO ASHARI


NIP. 19640219 198902 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUKOREJO

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan Kewilayahan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah pembayaran 50.000.000
ADMINISTRASI administrasi kantor / Air dan Listrik listrik/air/ telpon/internet
PERKANTORAN 100% (rek bulan) / 12 Bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan 4.000.000


Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
(unit) / 5 Unit

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pegawai yang 36.240.000


diberikan honor (org-bln) /
12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah petugas kebersihan 36.000.000
(org-bln) / 12 Bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis 20.000.000


kantor (jenis-kali) / 47 Jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan 10.000.000


Penggandaan penggandaan / 1 Paket

Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi 4.500.000


bangunan kantor listrik/penerangan
gedung/kantor / 1 Paket

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pembelian peralatan 5.000.000


Kantor dan perlengkapan kantor / 5
Unit

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah eksemplar bahan 5.000.000


Perundang-undangan bacaan yang dibeli / 1 Paket
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan 47.018.000
minuman / 1 Paket
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah laporan koordinasi 30.000.000
Luar Daerah dan konsultasi / 1 Paket

Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran honor 324.000.000


tenaga kontrak dan THL / 12
Bulan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarpras Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan 2.000.000
SARANA DAN PRASARANA kondisi baik / 100% gedung kantor / 3 Unit
APARATUR
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 174.000.000
dipelihara (unit) / 1 Paket

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Pemeliharaan 147.425.160


Dinas/Operasional Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional / 1 Paket

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah peralatan yang 7.500.000


Kantor dipelihara (unit) / 1 Paket

PROGRAM KOORDINASI Persentase kejadian yang Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Laporan hasil koordinasi / 1 5.000.000
PENYELENGGARAAN terfasilitasi sesuai dan Ketertiban Kecamatan Paket
KETENTRAMAN DAN dengan Kewenangan
KETERTIBAN UMUM Kecamatan / 79%

Fasilitasi Penegakan Perda Jumlah kegiatan fasilitasi / 1 6.000.000


Paket
PROGRAM Nilai SKM Kecamatan / Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan jumlah kegiatan pembinaan 17.166.840
PENYELENGGARAAN 89 Pemerintahan Desa / Kelurahan / 1 Paket
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN KECAMATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Fasilitasi & koordinasi 15.000.000


Tingkat Kecamatan pemerintahan tingkat
kecamatan / 1 Paket
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan Capaian 2.650.000
Laporan Keuangan Kinerja dan Laporan
Keuangan / 1 Paket
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah peserta bimtek / 2 7.500.000
orang
PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Pemberdayaan Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Jumlah Pemeliharaan 15.000.000
MASYARAKAT DESA / Masyarakat / 3 kegiatan Kecamatan Rutin/berkala Kendaraan
KELURAHAN KECAMATAN Dinas/Operasional / 1 Paket

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan 49.000.000


pemberdayaan / 1 Paket
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Jumlah kegiatan sosial 30.000.000
masyarakat / 1 Paket
TOTAL 1.050.000.000

Pasuruan, 8 Juli 2020


CAMAT SUKOREJO

Ttd.

DIANO VELA FERY S, S.Sos., M.A.


NIP. 19731116 199203 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOSARI

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Urusan : - Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya 30.600.000 APBD KAB.
Otoda,Pemr.Umum,Adm.Ke Listrik air dan Listrik/ 12 Bulan
u, Kepegawaian,
Persandian
2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ 29.340.000 APBD KAB.
12 Bulan

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor/ LS 15.000.000 APBD KAB.

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 10.000.000 APBD KAB.
Penggandaan/ LS

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan


Tersedianya Komponen Instalasi 3.000.000 APBD KAB.
Listrik/Penerangan Bangunan/12 Bulan

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan 5.000.000 APBD KAB.
Kantor Pembersih/ 12 Bulan

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 2.300.000 APBD KAB.
Perundang-Undangan Perundang-Undangan

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 2.460.000 APBD KAB.

9 Penyediaan makanan dan minuman Rapat Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ 30.000.000 APBD KAB.
LS

10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar 30.000.000 APBD KAB.
Daerah / LS

11 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya TPKL, THL, dan Tenaga Kontrak 277.350.000 APBD KAB.
PTT yang berkualitas/ 12 Bulan

12 Penyediaan Pakaian Kerja Tersedinaya Pakaian Kerja Yang Diadakan 15.000.000 APBD KAB.

II. - Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 13 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair Yang Diadakan/ 5.000.000 APBD KAB.
Prasarana Aparatur kondisi baik/ 100 % 1 Paket

14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor Yang 7.500.000 APBD KAB.
Diadakan/1 Paket

15 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan/ 32.500.000 APBD KAB.
1 Paket

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor/ LS 5.000.000 APBD KAB.

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 140.000.000 APBD KAB.
Operasional 9 Unit
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor / LS 5.000.000 APBD KAB.

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatanMebelair Terpeliharanya Mebelair Kantor / LS 4.000.000 APBD KAB.

III. - Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 21 Penyusunan LAKIP dan Laporan Keungan Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan 5.000.000 APBD KAB.
dan Pelayanan Kecamatan 100% semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja
Tosari dan Laporan Aset/ 5 Laporan

21 Peningkatan kapasitas Pemerintahan kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 7.500.000 APBD KAB.
Tosari Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Tosari/
1 Kegiatan

22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang 51.300.000 APBD KAB.
Kecamatan difasilitasi oleh Kecamatan/ 2 Kegiatan

23 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan 9.500.000 APBD KAB.
Pemerintahan Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan

24 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perundang- 7.500.000 APBD KAB.
Undangan

IV. - Ketentraman dan Ketertiban Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi 25 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 5.000.000 APBD KAB.
Umum Kecamatan Tosari terhadap jumlah kejadian sesuai dengan dalam teknik Pencegahan Kejahatan Keamanan / 12 Bulan
kewenangan Kecamatan/ 100 %

26 Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 9.000.000 APBD KAB.
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Keamanan / 1 keg

V. - Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 27 Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD 10.750.000 APBD KAB.
Desa/ Kelurahan Kecamatan Ormas Tosari Tingkat Kecamatan/ 2 Kegiatan
Tosari
Persentase Usulan Musrenbang yang
Terfasilitasi/ 22 % 28 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Tosari Terlaksananya Kegiatan Manaqib, MTQ dan 30.000.000 APBD KAB.
kegiatan sosialisasi/ 13 Kegiatan

29 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Even Pameran 90.400.000 APBD KAB.
UMKM/ 5 Kegiatan

(TOTAL) 875.000.000

Tosari, Juli 2020

CAMAT TOSARI

Ttd.

HARI HIJROH SAPUTRO, S.STP


Pembina
NIP. 19790517 199810 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TUTUR

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KET
1 2 3 4 5 6 7 8

550.150.000
UNSUR PROGRAM Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, 30.000.000
KEWILAYAHAN PELAYANAN pemenuhan Jumlah Pembayaran
Sumberdaya Air dan Listrik
ADMINISTRASI administrasi kantor / Listrik / Air/ Telephone
PERKANTORAN 100 % / 48 rekening

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Jumlah Pembayaran
Honor Pengelola
Keuangan, Pengelola
31.980.000
Aset, Pelaku Pengadaan
Barang dan Jasa /
orang / bulan
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Jumlah Pembayaran
Honor Jasa Kebersihan 17.400.000
Kantor / org/ bln
Jumlah Pembelian ATK / 24.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
45 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan
Jumlah barang cetakan
Penggandaan
dan penggandaan / 2 13.000.000
jenis
Penyediaan peralatan & Perlengkapan Jumlah Pembelian
Kantor peralatan dan
12.000.000
perlengkapan kantor /
22 buah
50.000.000
Jumlah Kegiatan Rapat
Penyediaan Makan dan Minum
dan Tamu / org/bln
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan 75.570.000
luar Daerah Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
/ 12 Laporan
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pembayaran
Tenaga Honor Kontrak 296.200.000
dam THL / 15 org/bln

164.000.000
PROGRAM Presentase sarpras Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Jumlah Peralatan 6.000.000
PENINGKATAN kondisi baik / 100 % Kantor Gedung Kantor yang
SARANA DAN terpelihara / 20 Jenis
PRASARANA
APARATUR
Pemeliharan rutin/berkala Kendaraan 70.000.000
Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas
yang terpelihara / 5 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000
Jumlah Pengadaan
Peralatan Kantor / 4 Unit
Pemeliharaan rutin berkala Rumah Jumlah Pemeliharan 15.000.000
Dinas Rutin Rumah Dinas / 1
unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan 18.000.000
Perlengkapan Gedung
Kantor / 2 unit
Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jumlah Rehabilitasi 25.000.000
Gedung Kantor Sedan berat rumah
gedung kantor / 1 paket

10.000.000
PROGRAM Nilai SAKIP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan 10.000.000
PENYELENGGARAA Kecamatan / 65 dan Laporan Keuangan Keuangan , Semesteran,
N PEMERINTAHAN Nilai SKM Kecamatan Tahunan dan Laporan
DAN PELAYANAN /85 SAKIP / 4 Lap
KECAMATAN

146.850.000
PROGRAM Jumlah lembaga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan 27.350.000
PEMBERDAYAAN masyarakat yang Pemberdayaan
MASYARAKAT dibina / 5 Masyarakat yang
DESA/KELURAHAN prosentase usulan terlaksana/ 2 Keg
DI KECAMATAN musrenbang yang
terfasilitasi / 75 %
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Jumlah Kegiatan 107.500.000
Pemberdayaan
Masyarakat yang
terlaksana/ 5 Keg
Forum Perencanaan Pembangunan Terlaksananya 12.000.000
Tingkat Kecamatan Musrenbang Kecamatan
yang terfasilitasi / 1 keg

4.000.000
PROGRAM Rasio jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi 4.000.000
KETENTRAMAN kegiatan yang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan
DAN KETERTIBAN terfasilitasi terhadap Kegiatan Ketenraman
UMUM jumlah kejadian dan Ketertiban
KECAMATAN sesuai dengan Kecamatan / 4 Keg
kewenangan
Kecamatan / 100 %

875.000.000

Pasuruan, 08 Juli 2020


Camat Tutur

Ttd.

MUJIONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19700507 199101 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WINONGAN

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Urusan Unsur PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah rekening listrik,
Kewilayahan PERKANTORAN pelayanan kantor 46.000.000
Daya Air dan Listrik internet dan telpon
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi
40.080.000
Keuangan keuangan
Jumlah tenaga kebersihan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 16.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang
10.500.000
Penggandaan betakan dan Penggandaan
penyediaan bahan bacaan dan
jumlah pembelian koran 1.680.000
peraturan perundang-undangan
Jumlah kegiatan rapat dan
Penyediaan Makanan dan Minuman 41.000.000
tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah perjalanan dinas ke
50.000.000
Luar Daerah luar daerah

Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak/THL 223.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas berserta


Jumlah pakaian dinas -
Perlengkapannya

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Presentase sarana dan Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan
-
DAN PRASARANA APARATUR prasarana kondisi baik Dinas/Operasional Dinas/Operasional

Pengadaan perlengkapan rumah Jumlah pengadaan


1.960.000
jabatan/dinas perlengkapan rumah dinas

Jumlah pengadaan peralatan


Pengadaan Peralatan Kantor 16.380.000
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Jumlah pemeliharaan
4.200.000
Kantor peralatan kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah pemeliharaan gedung
-
Kantor kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan


95.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Lembaga Masyarakat


PROGAM PEMBERDAYAAN yang dibina Peningkatan kegiatan sosial
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat 132.000.000
MASYARAKAT DESA - Persentase Usulan masyarakat
Musrenbang yang terfasilitasi
Terlaksananya pelatihan dan
Koordinasi pemberdayaan Masyarakat 20.800.000
pembinaan
Peningkatan fasilitasi
Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan
pemerintahan tingkat 3.000.000
Tingkat Kecamatan
kecamatan
Jumlah desa yang
Forum Perencanaan Pembangunan
melaksanakan musrenbang 11.020.000
Tingkat Kecamatan
tepat waktu
Persentase Jumlah kejadian
Koordinasi Penyelenggaraan
PROGAM KETRENTAMAN DAN yang terfasilitasi terhadap Persentase kantrantibmas
Ketrentaman dan Ketertiban 50.880.000
KETERTIBAN UMUM jumlah kejadian sesuai dengan yang ditangani
Kecamatan Winongan
kewenangan Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN - Nilai IKM Kecamatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen perencanaan
12.000.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN - Nilai SAKIP Kecamatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan pelaporan kinerja

Koordinasi dan Pembinaan Peningkatan kegiatan tata


-
Penyelenggaraan Pemerintah Desa kelola pemerintahan desa

JUMLAH 784.000.000

Winongan, 8 Juli 2020


CAMAT WINONGAN

Ttd.

BASMI, S.Pd, MM
NIP. 19670204 199802 1 004
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GEMPOL

NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unsur kewilayahan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon -
ADMINISTRASI PERKANTORAN kantor Air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pegawai yang diberi Honor
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan
12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor
3.655.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik 2.000.000


Listrik/Penerangan Gedung Kantor Bangunan Kantor
5.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga
-
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat
15.000.000
Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi Ke Luar Jumlah
Daerah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
-
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pembayaran Tenaga Kontak dan THL

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana dan prasarana Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor -
DAN PRASARANA APARATUR kondisi baik
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Mabelair -

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor -

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah Kendaraan yang dipelihara -

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara 20.000.000


PROGRAM PENYELENGGARAAN Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan Jumlah Kegiatan -
NILAI IKM
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN dan Kelurahan
KECAMATAN
NILAI SAKIP

PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Usulan Musrenbang Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang -
MASYARAKAT DESA / KECAMATAN yang terfasilitasi Kecamatan
Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Jumlah Pembinaan -
Dibina Kegiatan Keagamaan Lainnya
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan -
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
57.655.000

Pasuruan, Juli 2020


Camat Gempol

Ttd.

M. NUR KHOLIS,S.STP., MM
Pembina
NIP. 19800506 199912 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANDAAN

OUTCOME/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Yang 49.685.000
Pemerintahan ADMINISTRASI pemenuhan Sumber Daya Air dan Listrik dibayar
Fungsi Penunjang PERKANTORAN pelayanan kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 49.940.000


Keuangan Administrasi Keuangan
yang diberi honor
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Kebersihan 58.500.000
Kantor Kantor yang diberi honor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis belanja ATK 20.000.000


yang dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis belanja 16.140.000
Penggandaan barang cetakan dan
penggandaan yang
dilakukan
Penyediaan komponen instalasi Jumlah jenis belanja alat 6.325.000
listrik/penerangan bangunan listrik yang dibeli
kantor
Penyediaan peralatan dan Jumlah jenis belanja 30.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan dan
peralatan kantor yang
dibeli
Penyediaan Makanan dan Jumlah jenis mamin rapat 110.000.000
Minuman yang disediakan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah aparatur yang 50.000.000
Konsultasi Luar Daerah melaksanakan perjalanan
dinas luar daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pegawai Non PNS 420.200.000
yang diberi honor
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas yang 3.600.000
Beserta Kelengkapannya tersedia
PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana Pengadaan Meubelair Jumlah jenis pengadaan 7.000.000
SARANA DAN PRASARANA dan prasarana mebeular
APARATUR kondisi baik

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah jenis pengadaan 119.500.000


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah jenis pemeliharaan 30.000.000
Gedung Kantor yang dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Jenis kendaraan 95.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah jenis peralatan 13.000.000
Peralatan Kantor kantor yang dipelihara
PROGRAM Nilai IKM dan SAKIP Peningkatan Kapasitas Jumlah NPD yang dibuat 228.000.000
PENYELENGGARAAN Pemerintahan Kelurahan oleh Kelurahan
PEMERINTAHAN DAN Kutorejo
PELAYANAN
KECAMATAN PANDAAN
Peningkatan Kapasitas Jumlah NPD yang dibuat 228.000.000
Pemerintahan Kelurahan oleh Kelurahan
Jogosari
Peningkatan Kapasitas Jumlah NPD yang dibuat 228.000.000
Pemerintahan Kelurahan oleh Kelurahan
Pandaan
Peningkatan Kapasitas Jumlah NPD yang dibuat 228.000.000
Pemerintahan Kelurahan oleh Kelurahan
Petungasri
Pembangunan Sarana dan Jumlah NPD yang dibuat 1.070.000.000
Prasarana Kel Kutorejo oleh Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Jumlah NPD yang dibuat 919.152.000
Prasarana Kel Jogosari oleh Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Jumlah NPD yang dibuat 784.083.000
Prasarana Kel Pandaan oleh Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Jumlah NPD yang dibuat 869.000.000
Prasarana Kel Petungasri oleh Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Kel Jumlah NPD yang dibuat 99.152.000
Kutorejo oleh Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Kel Jumlah NPD yang dibuat 250.000.000
Jogosari oleh Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Kel Jumlah NPD yang dibuat 385.069.000
Pandaan oleh Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Kel Jumlah NPD yang dibuat 300.152.000
Petungasri oleh Kelurahan
Pelatihan aparatur pemerintah Jumlah aparatur desa yang 44.000.000
desa dalam bidang pengelolaan memiliki keahlian
keuangan desa pengelolaan keuangan desa
Peningkatan Kesadaran Terlaksananya Kegiatan 50.000.000
Masyarakat Akan Nilai-nilai Peringatan HUT
Luhur Budaya Bangsa Kemerdekaan RI
Penyusunan LAKIP dan Laporan Tersusunnya Laporan 20.000.000
Keuangan Kinerja dan Laporan
Keuangan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Terlaksananya pembinaan 28.300.000
Pemerintahan di Tingkat kepemudaan
Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah lembaga Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya Kegiatan 55.000.000
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
KECAMATAN PANDAAN
masyarakat yang Masyarakat Manaqib
terbina
Persentase usulan Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pelatihan yang 70.750.000
musrenbang yang Masyarakat dilaksanakan
terfasilitasi

Kegiatan Koordinasi/Sinergi Terlaksananya forum 10.500.000


Perencanaan dan Pelaksanaan perencanaan pembangunan
Kegiatan Pemerintahan Dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Terlaksananya partisipasi 1.360.000
Pemberdayaan Masyarakat di bulan bakti gotong royong
Wilayah Kecamatan

PROGRAM Rasio Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Jumlah rapat evaluasi 5.400.000
KETENTRAMAN DAN kejadian yang aparat keamanan dalam permasalahan keamanan
KETERTIBAN UMUM terfasilitasi pencegahan kejahatan dan ketertiban yang
KECAMATAN terhadap jumlah dilaksanakan
kejadian sesuai
dengan kewenangan
kecamatan Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pembinaan yang 33.800.000
Perangkat Daerah yang Tugas dilaksanakan
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
6.986.608.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : TAHUN 2020
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROGRAM PELAYANAN Persentase 100 %


ADMINISTRASI pemenuhan
PERKANTORAN pelayanan
perkantoran

Penyediaan Jasa Jumlah 144 144 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Komunikasi, Sumber Daya pembayaran rekening- Komunikasi, telpon, air, dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 02
Air dan Listrik telpon, air, bulan Sumber Daya Air internet selama 12 pelayanan URUSAN penunjang NG
dan internet dan Listrik bulan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
selama 12 DAERAH pemerintah PEMERIN
bulan daerah TAHAN

Penyediaan Jasa Jumlah 360 orang-bulan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Administrasi Keuangan pembayaran Administrasi honorarium pejabat pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 07
honorarium Keuangan penatausahaan pelayanan URUSAN penunjang NG
pejabat keuangan, kegiatan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
penatausahaa dan pelaku DAERAH pemerintah PEMERIN
n keuangan, pengadaan daerah TAHAN
kegiatan dan barang/jasa
pelaku
pengadaan
barang/jasa

Penyediaan Peralatan dan Jumlah 20 unit Penyediaan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Perlengkapan Kantor pembelian Peralatan dan peralatan dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 13
peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor pelayanan URUSAN penunjang NG
perlengkapan Kantor administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
kantor DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

Penyediaan Alat Tulis Jumlah 46 jenis-kali Penyediaan Alat Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Kantor pembelian Tulis Kantor ATK pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 10
ATK pelayanan URUSAN penunjang NG
administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

Penyediaan Barang Jumlah 25 jenis-kali Penyediaan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Cetakan dan Penggandaan pembelian Barang Cetakan barang cetakan dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 11
barang dan penggandaan pelayanan URUSAN penunjang NG
cetakan dan Penggandaan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
penggandaan DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah 168 eksemplar Penyediaan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
dan Peraturan Perundang- pembelian Bahan Bacaan bahan bacaan dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 15
undangan bahan bacaan dan Peraturan peraturan perundang- pelayanan URUSAN penunjang NG
dan peraturan Perundang- undangan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
perundang- Undangan DAERAH pemerintah PEMERIN
undangan daerah TAHAN

Penyediaan Makanan dan Jumlah 4700 orang Penyediaan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Minuman penyediaan Makanan dan konsumsi tamu dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 17
konsumsi Minuman rapat pelayanan URUSAN penunjang NG
tamu dan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
rapat DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah 45 laporan Rapat-Rapat Jumlah laporan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Konsultasi Ke Luar Daerah laporan Kordinasi dan koordinasi dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 18
koordinasi Konsultasi ke perjalanan dinas ke pelayanan URUSAN penunjang NG
dan Luar Daerah luar daerah administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
perjalanan DAERAH pemerintah PEMERIN
dinas ke luar daerah TAHAN
daerah

Penyediaan Jasa Jumlah 140 orang-bulan Penyediaan Jumlah pembayaran Administrasi Jumlah pembayaran PROGRAM X XX 01
Perkantoran pembayaran adminsitrasi jasa kebersihan Keuangan jasa kebersihan PENUNJANG 2.02 02
honor tenaga pelaksanaan URUSAN
kontrak/THL tugas ASN PEMERINTAHAN
DAERAH

Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran


Jasa Petugas Jasa Petugas
Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan
Kantor/Lapangan Kantor/Lapangan
melalui melalui
perjanjian/perikatan perjanjian/perikatan

Pengembangan Sumber Jumlah 63 orang Bimbingan Jumlah aparatur yang Peningkatan Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Daya Aparatur aparatur yang Teknis mengikuti bimbingan Disiplin dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.04 11
mengikuti Implementasi Teknis Kapasitas Sumber peningkatan URUSAN penunjang NG
pembinaan Peraturan Daya Aparatur disiplin dan PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Perundang- kapasitas sumber DAERAH pemerintah PEMERIN
undangan daya aparatur daerah TAHAN

Pendidikan dan Jumlah aparatur yang Peningkatan Persentase PROGRAM Persentase 5 01 01


Pelatihan Formal mengikuti pendidikan Disiplin dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan 2.04 09
dan pelatihan Kapasitas Sumber peningkatan URUSAN penunjang
Daya Aparatur disiplin dan PEMERINTAHAN urusan
kapasitas sumber DAERAH pemerintah
daya aparatur daerah
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyusunan Laporan Jumlah 4 laporan Penyusunan Perencanaan dan PROGRAM X XX 01
Kinerja dan Keuangan dokumen Renstra dan Evaluasi Kinerja PENUNJANG 2.01 01
perencanaan Renja Perangkat Perangkat Daerah URUSAN
dan laporan Daerah PEMERINTAHAN
kinerja DAERAH

Evaluasi Kinerja Perencanaan dan PROGRAM X XX 01


Perangkat Evaluasi Kinerja PENUNJANG 2.01 05
Daerah Perangkat Daerah URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Penyediaan Jasa Jumlah 26 unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Pemeliharaan yang dipelihara dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 06
Kendaraan yang dan Perizinan dibayarkan pajaknya pelayanan URUSAN penunjang NG
Dinas/Operasional dipelihara dan Kendaraan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
dibayarkan Dinas/Operasion DAERAH pemerintah PEMERIN
pajaknya al daerah TAHAN

Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah 26 unit Penyediaan Jasa Jumlah barang yang Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Barang Milik Daerah barang yang Jaminan Barang diasuransikan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 05
diasuransikan Milik Daerah pelayanan URUSAN penunjang NG
administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

PROGRAM Persentase 100 %


PENINGKATAN SARANA sarana dan
DAN PRASARANA prasarana
APARATUR dalam
kondisi baik

Pengadaan mobil Administrasi Umum PROGRAM


jabatan PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Pengadaan Peralatan Jumlah 16 unit Pengadaan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Gedung / Kantor pengadaan Peralatan peralatan gedung / pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 24
peralatan Gedung Kantor kantor pelayanan URUSAN penunjang NG
gedung / administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
kantor DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 35 unit/kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Kendaraan pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 30
Dinas/Operasional rutin/berkala Kendaraan kendaraan pelayanan URUSAN penunjang NG
kendaraan Dinas/Operasion dinas/operasional administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
dinas/operasi al DAERAH pemerintah PEMERIN
onal daerah TAHAN
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 83 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Peralatan Gedung/Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 34
rutin/berkala Peralatan peralatan pelayanan URUSAN penunjang NG
peralatan Gedung Kantor gedung/kantor administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
gedung/kantor DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 2 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Gedung/Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 28
rutin/berkala Gedung Kantor gedung/kantor pelayanan URUSAN penunjang NG
gedung/kantor administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN

04 01 15 Penunjang Perencanaan PROGRAM Persentase 100 % Program Persentase Perencanaan Unsur 5 01 02


Urusan PERENCANAAN, ketersediaan Perencanaan, ketersediaan Penunjan
Pemerintah PENGENDALIAN DAN Dokumen Pengendalian, dan dokumen g Urusan
an EVALUASI perencanaan Evaluasi perencanaan Pemerinta
PEMBANGUNAN pembanguna Pembangunan pembangunan han
DAERAH n daerah daerah yang
yang sesuai sesuai
dengan dengan
regulasi regulasi

Penyusunan Rancangan Jumlah 2 Dokumen Koordinasi Program Perencanaan, 5 01 02


RKPD Dokumen Perencanaan Pengendalian, dan 2.01 01
RKPD dan Pembangunan Evaluasi Pembangunan
perubahan Koordinasi Daerah
RKPD Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Jumlah 2 Dokumen Koordinasi Koordinasi Program Perencanaan, 5 01 02
Musrenbang RKPD Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengendalian, dan 2.01 03
Musrenbang Musrenbang Pembangunan Evaluasi Pembangunan
RKPD Kabupaten/Kota Daerah

Subbid 04 01 15 Koordinasi Penyusunan Jumlah 80 buku Penyusunan Jumlah dokumen lkpj Pengendalian, Jumlah dokumen Program Perencanaan, Persentase 5 01 02
Pendataan dan 03 Laporan Keterangan Dokumen Pelaporan Evaluasi dan hasil pelaporan Pengendalian, dan ketersediaan 2.03 04
Pelaporan Pertanggung Jawaban hasil Capaian Pelaporan Evaluasi Pembangunan dokumen
(LKPJ) pelaporan Pembangunan Pembangunan perencanaan
Daerah Daerah pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
regulasi
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Subbid 04 01 15 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah 4 laporan Monitoring Jumlah dokumen Pengendalian, Jumlah dokumen Program Perencanaan, Persentase 5 01 02
Pendataan dan 04 Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Program dan hasil pelaporan Evaluasi dan hasil pelaporan Pengendalian, dan ketersediaan 2.03 01
Pelaporan Rencana Pembangunan hasil Kegiatan tribulanan Pelaporan Evaluasi Pembangunan dokumen
Daerah pelaporan Perangkat Pembangunan perencanaan
Daerah Daerah pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
regulasi

Subbid 04 01 15 Pengelolaan Sistim Jumlah 1 Dokumen Pengelolaan Data Jumlah dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Program Perencanaan, Persentase 5 01 02
Pendataan dan 05 Informasi Pembangunan Dokumen dan Informasi hasil pendataan Perencanaan hasil pendataan Pengendalian, dan ketersediaan 2.01 07
Pelaporan Daerah hasil Pembangunan Pembangunan Evaluasi Pembangunan dokumen
pendataan Daerah Daerah perencanaan
pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
regulasi

Peningkatan kemampuan Jumlah ASN 65 Orang Bimbingan Peningkatan PROGRAM X XX 01


Teknis Aparatur yang Teknis Disiplin dan PENUNJANG 2.04 11
Perencanaan mengikuti Implementasi Kapasitas Sumber URUSAN
pelatihan Peraturan Daya Aparatur PEMERINTAHAN
Perundang- DAERAH
undangan

Penyusunan RPJMD Draft review 2 Dokumen Koordinasi Program Perencanaan, 5 01 02


RPJMD Perencanaan Pengendalian, dan 2.01 01
Pembangunan Evaluasi Pembangunan
Koordinasi Daerah
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Jumlah 1 Dokumen Koordinasi Koordinasi Program Perencanaan, 5 01 02


Musrenbang RPJMD Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengendalian, dan 2.01 03
Berita Acara Musrenbang Pembangunan Evaluasi Pembangunan
musrenbang Kabupaten/Kota Daerah
RPJMD

Fasilitasi KENDUREN MAS Jumlah 4 laporan Koordinasi Koordinasi Program Perencanaan, 5 01 02 2.


laporan hasil Pelaksanaan Perencanaan Pengendalian, dan 01 04
fasilitasi Forum Perangkat Pembangunan Evaluasi Pembangunan
KENDUREN Daerah/Lintas Daerah
MAS Perangkat
Daerah
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
PROGRAM Persentase 89 %
PERENCANAAN Perangkat
PEMBANGUNAN Daerah
EKONOMI lingkup
bidang
ekonomi
yang
mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik

Koordinasi Perencanaan Jumlah 4 Dokumen Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
Pembangunan Subbidang laporan hasil Penyusunan koordinasi Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.03 01
Pertanian koordinasi Dokumen perencanaan Dokumen Sumber Daya Alam PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
perencanaan Perencanaan pembangunan Perencanaan yang telah terfasilitasi SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
pembangunan Pembangunan subbidang pertanian Bidang Sumber dan termonev bidang PEMERIN
subbidang Daerah (RPJPD, Daya Alam perekonomian TAHAN
pertanian RPJMD dan dan sumber
RKPD) Bidang daya alam
Sumber Daya yang
Alam mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik

Koordinasi Perencanaan Jumlah 5 Laporan Koordinasi Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
Pembangunan Subbidang dokumen Penyusunan perencanaan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01 01
Koperasi, Perindustrian, perencanaan Dokumen perangkat daerah Dokumen Perekonomian yang PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
Perdagangan dan Usaha perangkat Perencanaan sektoral lingkup Perencanaan telah terfasilitasi dan SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
Mikro daerah Pembangunan Subbidang Koperasi, Bidang termonev bidang PEMERIN
sektoral Daerah (RPJPD, perindustrian dan Perekonomian perekonomian TAHAN
lingkup RPJMD dan perdagangan yang dan sumber
Subbidang RKPD) Bidang sesuai ketentuan daya alam
Koperasi, Perekonomian yang
perindustrian mempunyai
dan Dokumen
perdagangan perencanaan
yang sesuai yang baik
ketentuan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyusunan perencanaan Jumlah 3 Dokumen Koordinasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
pembangunan bidang Dokumen Penyusunan perencanaan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01 01
Koperasi, Perindustrian, perencanaan Dokumen Dokumen Perekonomian yang PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
Perdagangan dan Usaha Perencanaan Perencanaan telah terfasilitasi dan SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
Mikro Pembangunan Bidang termonev bidang PEMERIN
Daerah (RPJPD, Perekonomian perekonomian TAHAN
RPJMD dan dan sumber
RKPD) Bidang daya alam
Perekonomian yang
mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik

Koordinasi perencanaan Jumlah 4 Dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
pembangunan subbidang dokumen Penyusunan perencanaan pada Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.02 01
kepariwisataan penanaman perencanaan Dokumen sektor lingkup sub Dokumen Ekonomi Kreatif yang PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
modal dan ketenagakerjaan pada sektor Perencanaan bidang Perencanaan telah terfasilitasi dan SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
lingkup sub Pembangunan kepariwisataan, Bidang Ekonomi termonev bidang PEMERIN
bidang Daerah (RPJPD, penanaman modal Kreatif perekonomian TAHAN
kepariwisataa RPJMD dan dan ketenagakerjaan dan sumber
n, penanaman RKPD) Bidang yang sesuai daya alam
modal dan Ekonomi Kreatif ketentuan yang
ketenagakerja mempunyai
an yang Dokumen
sesuai perencanaan
ketentuan yang baik

Penyusunan perencanaan Dokumen 3 Dokumen Koordinasi Dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
pembangunan bidang Perencanaan Penyusunan Perencanaan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.03 01
pertanian Pembanguna Dokumen Pembangunan Sub Dokumen Sumber Daya Alam PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
n Sub Bidang Perencanaan Bidang Pertanian Perencanaan yang telah terfasilitasi SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
Pertanian Pembangunan Bidang Sumber dan termonev bidang PEMERIN
Daerah (RPJPD, Daya Alam perekonomian TAHAN
RPJMD dan dan sumber
RKPD) Bidang daya alam
Sumber Daya yang
Alam mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
PROGRAM Persentase 92 % PROGRAM Persentase
PERENCANAAN Perangkat PERENCANAAN Perangkat
PEMBANGUNAN SOSIAL Daerah PEMERINTAHAN DAN Daerah
BUDAYA lingkup PEMBANGUNAN lingkup
bidang MANUSIA bidang sosial
sosial budaya yang
budaya yang mempunyai
mempunyai Dokumen
Dokumen perencanaan
perencanaan yang baik
yang baik

Koordinasi perencanaan Jumlah 12 Laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
pembangunan subbidang laporan hasil Penyusunan koordinasi Monev Penyusunan koordinasi PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 3.01
kesehatan dan koordinasi Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
kesejahteraan masyarakat perencanaan Perencanaan pembangunan sub Perencanaan pembangunan sub PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
pembangunan Pembangunan bidang kesehatan dan Bidang bidang kesehatan MANUSIA budaya yang PEMERIN
sub bidang Daerah (RPJPD, kesejahteraan Kesejahteraan dan kesejahteraan mempunyai TAHAN
kesehatan RPJMD dan masyarakat Masyarakat masyarakat Dokumen
dan RKPD) Bidang perencanaan
kesejahteraan Kesejahteraan yang baik
masyarakat Masyarakat

Koordinasi perencanaan Jumlah 12 Laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
pembangunan subbidang laporan hasil Penyusunan korrdinasi Monev Penyusunan korrdinasi PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01
pendidikan dan korrdinasi Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
kepemudaan perencanaan Perencanaan pembangunan sub Perencanaan pembangunan sub PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
pembangunan Pembangunan bidang pendidikan Bidang bidang pendidikan MANUSIA budaya yang PEMERIN
sub bidang Daerah (RPJPD, dan kepemudaan Pembangunan dan kepemudaan mempunyai TAHAN
pendidikan RPJMD dan Manusia Dokumen
dan RKPD) Bidang perencanaan
kepemudaan Pembangunan yang baik
Manusia
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Koordinasi perencanaan Jumlah 12 Laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase UNSUR 5.01.03.2.0
pembangunan subbidang laporan hasil Penyusunan koordinasi Monev Penyusunan koordinasi PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 1.01
pemerintahan dan aparatur koordinasi Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
perencanaan Perencanaan pembangunan sub Perencanaan pembangunan sub PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
pembangunan Pembangunan bidang pemerintahan Bidang bidang pemerintahan MANUSIA budaya yang PEMERIN
sub bidang Daerah (RPJPD, dan aparatur Pemerintahan dan aparatur mempunyai TAHAN
pemerintahan RPJMD dan Dokumen
dan aparatur RKPD) Bidang perencanaan
Pemerintahan yang baik

Fasilitasi forum kabupaten Jumlah 12 laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
sehat laporan hasil Penyusunan fasilitasi forum Monev Penyusunan fasilitasi forum PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.02
fasilitasi Dokumen kabupaten sehat Dokumen kabupaten sehat PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
forum Perencanaan Perencanaan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
kabupaten Pembangunan Bidang MANUSIA budaya yang PEMERIN
sehat Daerah (RPJPD, Pembangunan mempunyai TAHAN
RPJMD dan Manusia Dokumen
RKPD) Bidang perencanaan
Pembangunan yang baik
Manusia

Penyusunan Perencanaan Jumlah 3 Dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
Pembangunan Sub Bidang dokumen Penyusunan perencanaan Monev Penyusunan perencanaan PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 3.01
Kesehatan dan perencanaan Dokumen pembangunan sub Dokumen pembangunan sub PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
Kesejahteraan Masyarakat pembangunan Perencanaan bidang kesehatan dan Perencanaan bidang kesehatan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
sub bidang Pembangunan kesejahteraan Bidang dan kesejahteraan MANUSIA budaya yang PEMERIN
kesehatan Daerah (RPJPD, masyarakat yang Kesejahteraan masyarakat yang mempunyai TAHAN
dan RPJMD dan sesuai ketentuan Masyarakat sesuai ketentuan Dokumen
kesejahteraan RKPD) Bidang perencanaan
masyarakat Kesejahteraan yang baik
yang sesuai Masyarakat
ketentuan

Penyusunan Perencanaan Dokumen 3 Dokumen Koordinasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
Pembangunan Bidang perencanaan Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01
Pendidikan dan Dokumen Dokumen PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
Kepemudaan Perencanaan Perencanaan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
Pembangunan Bidang MANUSIA budaya yang PEMERIN
Daerah (RPJPD, Pembangunan mempunyai TAHAN
RPJMD dan Manusia Dokumen
RKPD) Bidang perencanaan
Pembangunan yang baik
Manusia
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyusunan Perencanaan Jumlah 3 Dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
Pembangunan Sub Bidang dokumen Monitoring dan perencanaan PD Monev Penyusunan perencanaan PD PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 1.03
Pemerintahan dan Aparatur perencanaan Evaluasi lingkup sub bidang Dokumen lingkup sub bidang PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
PD lingkup Penyusunan pemerintahan dan Perencanaan pemerintahan dan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
sub bidang Dokumen aparatur Bidang aparatur MANUSIA budaya yang PEMERIN
pemerintahan Perencanaan Pemerintahan mempunyai TAHAN
dan aparatur Pembangunan Dokumen
Daerah (RPJPD, perencanaan
RPJMD dan yang baik
RKPD) Bidang
Pemerintahan

Fasilitasi tim koordinasi Jumlah 12 laporan Pelaksanaan Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
penanggulangan laporan hasil Monitoring dan fasilitasi tim Monev Penyusunan fasilitasi tim PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 3.03
kemiskinan daerah fasilitsai tim Evaluasi koordinasi Dokumen koordinasi PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
(TKPKD) koordinasi Penyusunan penanggulangan Perencanaan penanggulangan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
penanggulang Dokumen kemiskinan daerah ( Bidang kemiskinan daerah ( MANUSIA budaya yang PEMERIN
an kemiskinan Perencanaan TKPKD) Kesejahteraan TKPKD) mempunyai TAHAN
daerah ( Pembangunan Masyarakat Dokumen
TKPKD) Daerah (RPJPD, perencanaan
RPJMD dan yang baik
RKPD) Bidang
Kesejahteraan
Masyarakat

Bidang PROGRAM Persentase 86 %


Prasarana PERENCANAAN Perangkat
Wilayah dan PENGEMBANGAN Daerah
Tata Ruang WILAYAH lingkup
bidang
prasarana
wilayah yang
mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
subid. Perkim. Penyusunan Dokumen Jumlah 3 Dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen PROGRAM Persentase 5 01 05
Perencanaan dokumen Penyusunan yang disusun sub dan Monev yang disusun sub PERENCANAAN Perangkat 2.01 01
Pengembangan yang disusun Dokumen bidang perumahan Penyusunan bidang perumahan INFRASTRUKTUR Daerah
Perumahan, Permukiman sub bidang Perencanaan dan permukiman Dokumen dan permukiman DAN KEWILAYAHAN lingkup
dan Lingkungan Hidup perumahan Pembangunan Perencanaan bidang
dan Daerah (RPJPD, Bidang Sumber prasarana
permukiman RPJMD dan Daya Air dan wilayah yang
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai
Sumber Daya Air Dokumen
dan Lingkungan perencanaan
Hidup yang baik

Asistensi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05


Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 02
Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Perencanaan
Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air
dan Lingkungan
Hidup

Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05


Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 02
Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Perencanaan
Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan

02. Asistensi 2.03. Kegiatan PROGRAM 5 01 05


Penyusunan Fasilitasi dan PERENCANAAN 2.03 02
Dokumen Monev Penyusunan INFRASTRUKTUR
Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Perencanaan
Daerah (RPJPD, Bidang
RPJMD dan Keciptakaryaan dan
RKPD) Bidang Kewilayahan
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
subid. Perkim. Koordinasi Perencanaan Jumlah 24 laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Kegiatan Fasilitasi Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase 5 01 05
Pengembangan laporan hasil Penyusunan koordinasi sub bidang dan Monev koordinasi sub PERENCANAAN Perangkat 2.01 01
Perumahan, Permukiman koordinasi Dokumen perumahan dan Penyusunan bidang perumahan INFRASTRUKTUR Daerah
dan Lingkungan Hidup di sub bidang Perencanaan permukiman Dokumen dan permukiman DAN KEWILAYAHAN lingkup
Kabupaten Pasuruan perumahan Pembangunan Perencanaan bidang
dan Daerah (RPJPD, Bidang Sumber prasarana
permukiman RPJMD dan Daya Air dan wilayah yang
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai
Sumber Daya Air Dokumen
dan Lingkungan perencanaan
Hidup yang baik

Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05


Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 02
Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Perencanaan
Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan

Subid Praswil Koordinasi Perencanaan Jumlah 24 laporan 01. Koordinasi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05
Pengembangan Sarana laporan hasil Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 01
Prasarana Wilayah di Kab. koordinasi Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
Pas. sub bidang Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
prasrana Pembangunan Bidang
wilayah Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan

Subid Praswil Koordinasi Pelaksanaan Jumlah 4 laporan 01. Koordinasi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05
Program Hibah Jalan laporan hasil Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 01
Daerah di Kab. Pas. koordinasi Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
sub bidang Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
prasrana Pembangunan Bidang
wilayah Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Subid Praswil Penyusunan Dokumen Jumlah 3 Dokumen 01. Koordinasi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05
Perencanaan Dokumen Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 01
Pengembangan Sarana perencanaan Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
Prasarana Wilayah yang disusun Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
sub bidang Pembangunan Bidang
prasarana Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
wilayah RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan

02. Asistensi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05


Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 02
Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Bidang
Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan

Subid. Tata Koordinasi Kebijakan Jumlah 24 laporan Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05
Ruang Wilayah Pengembangan Wilayah, laporan hasil Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 01
SD Air dan Kebencanaan koordinasi Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
sub bidang Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
sumber daya Pembangunan Perencanaan
air dan tata Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
ruang wilayah RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air
dan Lingkungan
Hidup

Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05


Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 02
Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Perencanaan
Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Subid. Tata Evaluasi Pemetaan Spasial Jumlah 1 Dokumen Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05
Ruang Wilayah Pengembangan Wilayah Dokumen Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 02
evaluasi Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
pemetaan Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
spasial Pembangunan Perencanaan
pengembanga Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
n wilayah RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan

02. Asistensi 2.03. Kegiatan PROGRAM 5 01 05


Penyusunan Fasilitasi dan PERENCANAAN 2.03 02
Dokumen Monev Penyusunan INFRASTRUKTUR
Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Pembangunan Perencanaan
Daerah (RPJPD, Bidang
RPJMD dan Keciptakaryaan dan
RKPD) Bidang Kewilayahan
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan

03. Pelaksanaan 2.03. Kegiatan PROGRAM 5 01 05


Monitoring dan Fasilitasi dan PERENCANAAN 2.03 03
Evaluasi Monev Penyusunan INFRASTRUKTUR
Penyusunan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Bidang
Pembangunan Keciptakaryaan dan
Daerah (RPJPD, Kewilayahan
RPJMD dan
RKPD) Bidang
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan

Bid Litbang 04 04 15 Penunjang Penelitian PROGRAM PENELITIAN Persentase 25 %


Urusan dan DAN PENGEMBANGAN peningkatan
Pemerintah Pengembang penelitian
an an dan
pengembang
an
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Subbid Litbang 04 04 15 Penelitian dan Jumlah 6 Dokumen Sosialisasi dan Jumlah dokumen Pengembangan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
pembangunan, 01 Pengembangan Inovasi dan Dokumen Diseminasi Hasil- hasil litbang Inovasi dan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.04 04
inovasi, dan Teknologi hasil Hasil Kelitbangan Teknologi litbang Urusan
teknologi kelitbangan Pemerinta
han

Subbid Litbang 04 04 15 Penelitian dan Jumlah 6 dokumen Fasilitasi, Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Sosial dan 02 Pengembangan Sosial dan dokumen Pelaksanaan dan hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.01 02
Ekonomi Pemerintahan ( >IKS; hasil Evaluasi Bidang litbang Urusan
>pengelolaan dana kelitbangan Penelitian dan Penyelenggaraan Pemerinta
desa/kel) Pengembangan Pemerintahan dan han
Bidang Pengkajian
Pemerintahan Peraturan
Umum

Penelitian dan Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Pengembangan hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.02 01
Bidang Aspek Bidang Sosial dan litbang Urusan
Aspek Sosial Kependudukan Pemerinta
han

Subbid Litbang 04 04 15 Penelitian dan Jumlah 6 dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Sosial dan 03 Pengembangan Ekonomi dokumen Pengembangan hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.03 02
Ekonomi dan Pembangunan ( >lahan hasil Perindustrian dan Bidang Ekonomi litbang Urusan
pasar agro purwodadi kelitbangan Perdagangan Dan Pembangunan Pemerinta
pasca jalan tol ; >IKW) han

Subbid Litbang 04 04 15 Fasilitasi Dewan Riset Jumlah 3 laporan Perumusan Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Sosial dan 04 Daerah (DRD) Kabupaten laporan hasil Rekomendasi hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.01 13
Ekonomi Pasuruan FGD Atas Rencana Bidang litbang Urusan
Penetapan Penyelenggaraan Pemerinta
Peraturan Baru Pemerintahan dan han
dan/atau Pengkajian
Evaluasi Peraturan
Terhadap
Pelaksanaan
Peraturan
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : TAHUN 2020

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR Renstra TARGET Renstra SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Urusan Bidang Urusan Belanja tidak langsung (gaji) Pembayaran Gaji dan 100 % 3.716.930.000 Penyediaan Gaji Pembayaran Gaji Administrasi Terbayarnya Program Bidang Urusan Urusan X XX 01 2.02
Wajib Bukan Penanaman Tunjangan Pegawai dan Tunjangan dan Tunjangan Keuangan gaji dan Penunjang Urusan Penanaman Pemerintahan 01
Pelayanan Modal sesuai Kualifikasi ASN Pegawai sesuai tunjangan Pemerintahan Modal Wajib Yang
Dasar Kualifikasi ASN dan non Daerah Tidak
ASN Berkaitan
Dengan
Pelayanan
Dasar
Belanja Langsung
2.12.2.12. Program Pelayanan Terselesaianya Prosentase 100 % 1.115.187.680
01.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan pemenuhan
Administrasi administrasi
Perkantoran tepat kantor
waktu
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Terbayarnya Jumlah 12 5 Bulan 288.000.000 Penyediaan Jasa Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program Persentase Bidang Urusan 2 18 01 2.03 02
1.01.02 Komunikasi,Sumberdaya Air Rekening pembayaran rekening Komunikasi,Sumb Rekening Umum a kegiatan Penunjang Urusan penunjang Penanaman
dan Listrik telepon,internet, listrik/air/telepon/ /bulan erdaya Air dan telepon,internet, administrasi Pemerintahan urusan Modal
Listrik dan Sumber internet Listrik Listrik dan Sumber umum dan Daerah pemerintahan
Daya Air. Daya Air. kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Adminitrasi Terbayarnya Jumlah 12 10 Bulan 100.080.000 Penyediaan Jasa Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 07
1.01.07 Keuangan honorarium pembayaran honor orang/ Adminitrasi honorarium Umum a kegiatan Penunjang Urusan
pengelola Keuangan pengelola bulan Keuangan pengelola Keuangan administrasi Pemerintahan
keuangan, umum dan Daerah
pengelola asset, kepegawaian
pelaku pengadaan
barang/jasa

2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Terbayarnya Jumlah 12 3 orang/ Bulan 76.018.000 Penyediaan Jasa Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 08
1.01.08 Kantor honorarium Jasa pembayaran honor bulan Kebersihan Kantor honorarium Jasa Umum a kegiatan Penunjang Urusan
kebersihan Kantor jasa kebersihan kebersihan Kantor administrasi Pemerintahan
umum dan Daerah
kepegawaian

2.12.2.12.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Jumlah pembelian 78 78 jenis- Jenis 72.072.250 Penyediaan Alat Terlaksananya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 10
1.01.10 Pengadaan alat tulis ATK kali Tulis Kantor Pengadaan alat tulis Umum a kegiatan Penunjang
kantor kantor administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya jumlah barang 45 60 jenis Jenis 32.602.430 Penyediaan Barang Terlaksananya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 11
1.01.11 dan Penggandaan Pengadaan barang cetakan dan Cetakan dan Pengadaan barang Umum a kegiatan Penunjang
cetakan dan penggandaan Penggandaan cetakan dan administrasi Urusan
Penggandaan Penggandaan umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Penyediaan Peralatan dan Terlaksananya Jumlah pembelian 14 Jenis 4.425.000 Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 13
1.01.13 Perlengkapan Kantor pengadaan peralatan peralatan dan Peralatan dan pengadaan peralatan Umum a kegiatan Penunjang
dan perlengkapan perlengkapan Perlengkapan dan perlengkapan administrasi Urusan
kantor kantor Kantor kantor umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Penyediaan Makanan Dan Terbayarnya Terbayarnya 1750 Paket 28.500.000 Penyediaan Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 17
1.01.17 Minuman Makanan dan makanan dan Makanan Dan Makanan dan Umum a kegiatan Penunjang
Minuman minuman Minuman Minuman administrasi Urusan
Rapat/tamu rapat/tamu * Rapat/tamu umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Rapat Rapat koordinasi dan Terbayarnya Terbayarnya 50 Orang / Orang 50.000.000 Rapat Rapat Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 18
1.01.18 konsultasi ke luar Daerah Perjalanan Dinas perjalanan dinas kali koordinasi dan Perjalanan Dinas Umum a kegiatan Penunjang
luar Daerah luar daerah konsultasi ke luar luar Daerah administrasi Urusan
Daerah umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Perkantoran Terbayarnya Jumlah 14 18 Bulan 447.800.000 Penyediaan Terbayarnya Administrasi Terbayarnya Program 2 18 01 2.02 02
1.01.19 Honorarium pegawai pembayaran honor bulan administrasi Honorarium pegawai Keuangan gaji dan Penunjang
PTT, THL dan tenaga kontrak dan pelaksanaan tugas PTT, THL dan tunjangan Urusan
tersedianya surat THL ASN tersedianya surat ASN dan non Pemerintahan
ASN Daerah
447.800.000

Penyediaan jasa Tersedianya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 01


surat menyurat perangko dan benda Umum a kegiatan Penunjang
pos lainnya administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

Penyediaan Bahan Tersedianya surat Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 15


Bacaan dan kabar dan majalah Umum a kegiatan Penunjang
Peraturan administrasi Urusan
Perundang- umum dan Pemerintahan
Undangan kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Penyediaan komponen instalasi Terbayarnya tersedianya 1 Paket - Penyediaan Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 12
1.01.12 listrik/penerangan bangunan Komponen Instalasi komponen instalasi komponen Komponen Instalasi Umum a kegiatan Penunjang
kantor Listrik / Penerangan listrik/penerangan instalasi Listrik / Penerangan administrasi Urusan
Bangunan Kantor bangunan kantor listrik/penerangan Bangunan Kantor umum dan Pemerintahan
bangunan kantor kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Pengembangan Sumber Daya Jumlah aparatur 50 Orang - Pendidikan dan Jumlah aparatur Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 09
1.01.21 Aparatur yang mengikuti pelatihan formal yang mengikuti Disiplin dan a sarpras, Penunjang
pendidikan dan pendidikan dan Kapasitas kegiatan Urusan
pelatihan pelatihan Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
pengembangan SDM pengembangan SDM Aparatur sosialisasi Daerah
aparatur aparatur
- Sosialisasi Terlaksananya Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 10
peraturan sosialisasi peraturan Disiplin dan a sarpras, Penunjang
perundang- perundang- Kapasitas kegiatan Urusan
undangan undangan Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
Aparatur sosialisasi Daerah
- Bimbingan teknis Terlaksananya Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 11
implementasi kegiatan Bimtek Disiplin dan a sarpras, Penunjang
perundang- implementasi Kapasitas kegiatan Urusan
undangan perundang- Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
undangan Aparatur sosialisasi Daerah
2.12.2.12.0 Penyusunan laporan Capaian Jumlah Dokumen jumlah dokumen 5 9 Dokumen 15.690.000 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Terlaksanany Program 218 01 2.01 01
1.01.22 Kinerja dan iktisar Realisasi laporan tribulan dan perencanaan dan dokumen Renstra dan Renja laporan tribulan dan Evaluasi Kinerja a Penunjang
Kinerja Perangkat Daerah semester penganggaran Perangkat Daerah semester Perangkat perencanaan Urusan
Daerah program dan Pemerintahan
pelaporan Daerah

Penyusunan Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.02 06


laporan Capaian Umum a kegiatan Penunjang
Kinerja dan iktisar administrasi Urusan
Realisasi Kinerja umum dan Pemerintahan
SKPD kepegawaian Daerah

2.12.2.12. Program Peningkatan Sarana Terlaksananya 100 % 177.350.000


01.02 dan Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
2.12.2.12.0 Pengadaan Peralatan kantor Tersedianya Jumlah pengadaan 10 Unit - Pengadaan Tersedianya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 24
1.02.09 peralatan kantor peralatan kantor peralatan gedung peralatan kantor Umum a kegiatan Penunjang
kantor administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Pengadaan Seragam Dinas Tersedianya Seragam 50 Orang - Pengadaan Tersedianya Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 02
1.02.11 Dinas Pakaian Dinas Seragam Dinas Disiplin dan a sarpras, Penunjang
Beserta Kapasitas kegiatan Urusan
Perlengkapannya Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
Aparatur sosialisasi Daerah
2.12.2.12.0 Pengadaan Rumah Genset Tersedianya Rumah 1 Unit - Rehabilitasi Tersedianya Rumah Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 38
1.02.12 Genset Sedang/Berat Genset Umum a kegiatan Penunjang
Rumah Gedung administrasi Urusan
Kantor umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Jumlah 1 Paket - Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 28
1.02.22 Gedung Kantor Gedung Kantor pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Umum a kegiatan Penunjang
gedung kantor Gedung Kantor administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin berkala Terpeliharaanya Jumlah 17 Unit 168.350.000 Penyediaan jasa Tersedianya jaminan Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 04
1.02.24 kendaraan Dinas Operasional kendaraan dinas pemeliharaan jaminan barang asuransi kendaraan Umum a kegiatan Penunjang
operasional kendaraan dinas milik daerah Dinas Operasional administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
168.350.000

Penyediaan jasa Terbayarnya pajak Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 06


pemeliharaan dan kendaraan Dinas Umum a kegiatan Penunjang
perijinan Operasional administrasi Urusan
kendaraan umum dan Pemerintahan
operasional kepegawaian Daerah

Pemeliharaan Terpeliharaanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 30


Rutin berkala kendaraan dinas Umum a kegiatan Penunjang
kendaraan Dinas operasional administrasi Urusan
Operasional umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya 1 Paket - Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 35
1.02.29 meubeler meubelair Rutin/berkala meubelair Umum a kegiatan Penunjang
meubeler administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Jumlah 60 Unit 9.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 34
1.02.30 peralatan kantor peralatan Kantor pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Kantor Umum a kegiatan Penunjang
peralatan kantor peralatan gedung administrasi Urusan
kantor umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah

2.12..2.12 Program Layanan Non Persentase Izin Prosentase 100 % 2.553.437.500


.01.18 Perizinan permohonan permohonan yang
nonperizinan dilayani di Bidang
Perizinan

2.12..2.12. Pelayanan pelaku usaha Jumlah permohonan Jumlah pelayanan 1000 Dokumen - Penyediaan Jumlah permohonan Pelayanan Jumlah Program Persentase Bidang Urusan 2 18 04 2.01 01
01.18.01 perseorangan non perizinan Bidang non Perizinan pelayanan terpadu non perizinan Perizinan dan permohonan Pelayanan layanan Penanaman
Perizinan Usaha Usaha perizinan dan non Bidang Perizinan Nonperizinan perizinan Penanaman Penanaman Modal
perseorangan yang perizinan berbasis Usaha Secara Terpadu dan Modal Modal
terverifikas Sistem Pelayanan Satu Pintu Di nonperizinan
Perizinan Bidang yang
Berusaha Penanaman terlayani dan
Terintegrasi secara Modal yang terpantau
Elektronik, Menjadi pemenuhan
Kewenangan komitmennya
Daerah
kabupaten/ Kota

Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Nonperizinan permohonan
Pemantauan Secara Terpadu perizinan
Jumlah pelayanan
Pemenuhan Jumlah permohonan Satu Pintu Di dan Program
Jumlah permohonan non Perizinan
2.12..2.12. Pelayanan pelaku usaha non Komitmen non perizinan Bidang nonperizinan Pelayanan
non perizinan Bidang usaha non 200 Dokumen 53.437.500 2 18 04 2.01 02
01.18.02 perseorangan Perizinan dan Bidang Perizinan Penanaman yang Penanaman
Perizinan Lainnya perseorangan yang
Nonperizinan Lainnya Modal yang terlayani dan Modal
terverifikasi
Penanaman Modal Menjadi terpantau
Kewenangan pemenuhan
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota

Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Penyediaan
Nonperizinan permohonan
pelayanan terpadu
Secara Terpadu perizinan
perizinan dan non
Satu Pintu Di dan Program
perizinan berbasis
2.12..2.12. Jumlah pemohon Jumlah pemohon Bidang nonperizinan Pelayanan
fasilitasi pelayanan publik 2000 Pemohon 2.500.000.000 Sistem Pelayanan 2 18 04 2.01 01
01.18.03 yang dilayani yang dilayani Penanaman yang Penanaman
Perizinan
Modal yang terlayani dan Modal
Berusaha
Menjadi terpantau
Terintegrasi secara
Kewenangan pemenuhan
Elektronik,
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota

2.12.2.12. Persentase Izin yang Prosentase ijin


Program Layanan Perizinan 80 % 147.546.400
01.21 diterbitkan yang di terbitkan

Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Nonperizinan permohonan
Pemantauan Secara Terpadu perizinan
Jenis perizinan
Pemenuhan Satu Pintu Di dan Program
Jumlah permohonan fisik dan ruang Jumlah permohonan
2.12.2.12.0 Pelayanan Perizinan Fisik dan Komitmen Bidang nonperizinan Pelayanan
perizinan fisik dan yang dilayani 500 Dokumen 91.548.900 perizinan fisik dan 2 18 04 2.01 02
1.21.01 Ruang Perizinan dan Penanaman yang Penanaman
ruang jenis perizinan ruang
Nonperizinan Modal yang terlayani dan Modal
yang tepat waktu
Penanaman Modal Menjadi terpantau
Kewenangan pemenuhan
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota
Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Nonperizinan permohonan
Pemantauan Secara Terpadu perizinan
Jenis
Jumlah permohonan Pemenuhan Jumlah permohonan Satu Pintu Di dan Program
perekonomian dan
2.12.2.12.0 Pelayanan perizinan perizinan Komitmen perizinan Bidang nonperizinan Pelayanan
sosial yang 500 Dokumen 55.997.500 2 18 04 2.01 02
1.21.02 perekonomian dan sosial perekonomian dan Perizinan dan perekonomian dan Penanaman yang Penanaman
dilayani terbit tepat
sosial Nonperizinan sosial Modal yang terlayani dan Modal
waktu
Penanaman Modal Menjadi terpantau
Kewenangan pemenuhan
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota

Program Pengendalian Persentase Persentase


2.12.2.12.
Pengelolaan Data Informasi Pengaduan yang Pengaduan yang 100 % 276.247.500
01.19
dan Pengaduan tertangani tertangani
2.12.2.12.0 Peningkatan kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan 12 Kali 59.450.000 Koordinasi dan Jumlah kegiatan Pengendalian Terlaksanany Program Persentase Bidang Urusan 2 18 05 2.01 01
1.19.01 pemantauan, pembinaan dan Pemantauan, pemantauan, Sinkronisasi Pemantauan PM Pelaksanaan a kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman
pengawasan pelaksanaan PM Pembinaan dan pembinaan dan Pemantauan Penanaman pemantauan, Pelaksanaan pengendalian Modal
Pengawasan PM pengawasan pelaksanaan Modal yang pembinaan Penanaman Penanaman
pelaksanaan PM Penananaman Menjadi dan Modal Modal
Modal Kewenangan pengawasan
Darah penanaman
kabupaten/ Kota modal di
Kab.
Pasuruan

Terlaksanany
Pengendalian a kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan pemantauan,
Program
Sinkronisasi Penanaman pembinaan
Pengendalian
Pengawasan Jumlah kegiatan Modal yang dan
Pelaksanaan 2 18 05 2.01 03
pelaksanaan Pengawasan PM Menjadi pengawasan
Penanaman
Penananaman Kewenangan penanaman
Modal
Modal Darah modal di
kabupaten/ Kota Kab.
Pasuruan

Terlaksanany
Pengendalian a kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan pemantauan,
Program
Sinkronisasi Penanaman pembinaan
Pengendalian
2.12.2.12.0 Pengendalian dan pelaksanaan Jumlah sosialisasi jumlah sosialisasi Pembinaan Jumlah sosialisasi Modal yang dan
4 Kali 84.900.000 Pelaksanaan 2 18 05 2.01 02
1.19.02 penanaman modal yang dilaksanakan yang dilaksanakan pelaksanaan yang dilaksanakan Menjadi pengawasan
Penanaman
Penananaman Kewenangan penanaman
Modal
Modal Darah modal di
kabupaten/ Kota Kab.
Pasuruan

Pengolahan,
Penyajian dan Pengelolaan Data Tersusunnya
Pemanfaatan data dan Informasi data dan Program
Persentase
Jumlah kegiatan dan Informasi Jumlah kegiatan Perizinan dan informasi Pengelolaan Data
Jumlah sistem data dan
2.12.2.12.0 Pengembangan sistem informasi pengembangan pengembangan Nonperizinan perizinan dan Sistem
informasi 1 Kali - Perizinan dan sistem 2 18 06 2.01 01
1.19.04 penanaman modal sistem Informasi Nonperizinan sistem Informasi yang Terintegrasi dan Informasi
penanaman modal informasi yang
penanaman modal berbasis Sistem penanaman modal Pada Tingkat nonperizinan Penanaman
dikelola
Pelayanan Daerah yang Modal
Perizinan Kabupaten/ Kota terintegrasi
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Penyediaan Pelayanan Jumlah


Jumlah rapat Layanan Perizinan dan permohonan
Jumlah rapat Jumlah rapat
koordinasi untuk Konsultasi dan Nonperizinan perizinan
koordinasi untuk koordinasi untuk
menjebatani Pengelolaan Secara Terpadu dan Program
menjembatani menjembatani
2.12.2.12.0 Pelayanan terpadu dan penanganan Pengaduan Satu Pintu Di nonperizinan Pelayanan
penanganan 4 Kali 77.347.500 penanganan 2 18 04 2.01 03
1.19.05 pengaduan pengaduan dan Masyarakat Bidang yang Penanaman
pengaduan dan pengaduan dan
peningkatan terhadap Penanaman terlayani dan Modal
peningkatan peningkatan
pelayanan Pelayanan Terpadu Modal yang terpantau
pelayanan informasi pelayanan informasi
informasi Perizinan dan Menjadi pemenuhan
Nonperizinan Kewenangan komitmennya
Daerah
kabupaten/ Kota
2.12.2.12.0 Penyusunan data investasi Jumlah buku yang Jumlah Data Buku 285 Buku 54.550.000 Penyediaan Peta Jumlah buku yang Pembuatan Peta Tersusunnya Program Persentase Bidang Urusan 2 18 02 2.02 02
1.19.05 disusun yang disusun potensi dan disusun Potensi Investasi data Pengembangan pengembangan Penanaman
Peluang Usaha Kabupaten/ Kota investasi, Iklim iklim Modal
Kabupaten peluang Penananaman penanaman
investasi Modal modal
daerah dan
regulasi PM

Jumlah pengusaha Jumlah nilai


2.12.2.12.
Program Penanaman Modal yang melakukan investasi berskala 35 5,5T Pengusaha 869.460.000
01.20
pengembangan nasional (PMDN)
Tersusunnya
data Program
Penyediaan Peta Jumlah kegiatan
Jumlah kegiatan Pembuatan Peta investasi, Pengembangan
2.12.2.12.0 Identifikasi potensi dan peluang potensi dan identifikasi potensi
identifikasi potensi 4 Kegiatan - Potensi Investasi peluang Iklim 2 18 02 2.02 02
1.20.06 investasi Peluang Usaha dan peluang
dan peluang investasi Kabupaten/ Kota investasi Penananaman
Kabupaten investasi
daerah dan Modal
regulasi PM
Tersusunnya
data Program
Penyediaan Peta
Jumlah peta Jumlah peta potensi Pembuatan Peta investasi, Pengembangan
2.12.2.12.0 Penyusunan peta peluang Jumlah peta potensi potensi dan
potensi dan 1 1 paket Paket 100.000.000 dan peluang Potensi Investasi peluang Iklim 2 18 02 2.02 02
1.20.04 investasi kabupaten pasuruan dan peluang investasi Peluang Usaha
peluang investasi investasi Kabupaten/ Kota investasi Penananaman
Kabupaten
daerah dan Modal
regulasi PM
Tersusunnya
Penyusunan data Program
Rencana Umum Pembuatan Peta investasi, Pengembangan
2.12.2.12.0 Jumlah Dokumen Dokumen Legalitas Jumlah Dokumen
Penyusunan legalitas PM 1 1 kali Dokumen 100.000.000 Penanaman Modal Potensi Investasi peluang Iklim 2 18 02 2.02 01
1.20.01 Legalitas PM Penanaman Modal Legalitas PM
Daerah Kabupaten/ Kota investasi Penananaman
Kabupaten/ Kota daerah dan Modal
regulasi PM
2.12.2.12.0 Gelar potensi dan investasi Jumlah Kegiatan Jumlah investor 3 1 Kali Kali 530.930.000 Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Terlaksanany Program Promosi Persentase Bidang Urusan 2 18 03 2.01 02
1.20.02 Daerah terpadu Gelar Potensi dan baru (PMDN) Kegiatan Promosi Gelar Potensi dan Promosi a pameran, Penanaman kegiatan Penanaman
Investasi daerah Penanaman Modal Investasi daerah Penanaman bisnis Modal promosi Modal
Daerah Modal yang gathering penanaman
Kabupaten/ Kota Menjadi dan media modal
kewenangan promosi
Daerah daerah
Kabupaten/ Kota

2.12.2.12.0 Penyusunan & pemeliharaan Jumlah media Jumlah media 2 8 Unit Jenis 50.000.000 Pelaksanaan Jumlah media Penyelenggaraan Terlaksanany Program Promosi 2 18 03 2.01 02
1.20.03 media promosi PM promosi yang prommosi yang Kegiatan Promosi promosi yang Promosi a pameran, Penanaman
disusun disusun Penanaman Modal disusun Penanaman bisnis Modal
Daerah Modal yang gathering
Kabupaten/ Kota Menjadi dan media
kewenangan promosi
Daerah daerah
Kabupaten/ Kota

2.12.2.12.0 Peningkatan koordinasi dan Jumlah perusahaan Jumlah kegiatan 25 1 Kali Perusahaan 88.530.000 Pelaksanaan Jumlah perusahaan Penyelenggaraan Terlaksanany Program Promosi 2 18 03 2.01 02
1.20.05 kerjasama dibidang Penanaman yang diundang koordinasi dan Kegiatan Promosi yang diundang Promosi a pameran, Penanaman
modal dengan instansi kerjasam yang Penanaman Modal Penanaman bisnis Modal
pemerintah dan dunia usaha dilakukan Daerah Modal yang gathering
Kabupaten/ Kota Menjadi dan media
kewenangan promosi
Daerah daerah
Kabupaten/ Kota

8.856.159.080
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Belanja tidak langsung (gaji) 4.446.019.000 Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji Dan Tunjangan Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 4.446.019.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.01
Tunjangan ASN yang dibayarkan administrasi keuangan URUSAN PEMERINTAHAN layanan kantor
DAERAH

KEPALA
SEKRETARIS Pilihan Pariwisata PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100 % 2.435.000.000
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor
PERKANTORAN

Sub Bag Umum Dan Pilihan Pariwisata Penyediaan Jasa Tersedianya pembayaran 12 bln 350.000.000 Penyediaan Jasa Tersedianya pembayaran rek Administrasi Umum Persentase pemenuhan 350.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.02
Kepegawaian Komunikasi,Sumber Daya rek listrik, telp Komunikasi, Sumber Daya listrik, telp kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Air dan Listrik Air dan Listrik

Sub Bag Penyusunan Penyediaan Alat Tulis Alat Tulis Kantor yang 52 jenis 65.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 65.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.10
Progam Dan Kantor tersedia tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pelaporan

Sub Bag Penyusunan Penyediaan barang cetakan Barang cetakan dan 21 jenis 115.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 115.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.11
Progam Dan dan Penggandaan Penggandaan yang tersedia dan Penggandaan Penggandaan yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pelaporan

Penyediaan peralatan Peralatan rumah tangga 30 jenis 80.000.000 Penyediaan Peralatan Peralatan rumah tangga Administrasi Umum Persentase pemenuhan 60.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.14
rumah tangga yang tersedia Rumah Tangga yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Pengadaan Mebeleur Perlengkapan Mebelair yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 20.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.25
tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Penyediaan Makanan Dan Makanan dan minuman 2880 0rg 100.000.000 Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman Administrasi Umum Persentase pemenuhan 100.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.17
Minuman yang tersedia Minuman yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah orang hari (OH) 150 OH 250.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah orang hari (OH) Administrasi Umum Persentase pemenuhan 250.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.18
konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan koordinasi luar Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan koordinasi luar kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
daerah yang terpenuhi daerah yang terpenuhi

Penyediaan Jasa Jasa Perkantoran yang 70 org/thn 1.275.000.000 Penyediaan Administrasi Honor Administrasi yang Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 975.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.02
Perkantoran tersedia Pelaksanaan Tugas ASN dibayarkan administrasi keuangan Pemerintahan Daerah layanan kantor

Penyediaan Jasa Honor Pengelola Keuangan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 110.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.07
Administrasi Keuangan yang dibayarkan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 162.500.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.08
Kantor Kantor yang dibayarkan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan yang tersedia Administrasi Umum Persentase pemenuhan 27.500.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.15
dan Peraturan Perundang- kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Undangan

Sub Bag Pilihan Pariwisata Penyusunan laporan Laporan capaian kinerja 4 laporan 200.000.000 Penyusunan Laporan Laporan capaian kinerja dan Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 55.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.06
Penyusunan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar ikhtisar realisasi administrasi keuangan Pemerintahan Daerah layanan kantor
Progam Dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Realisasi Kinerja SKPD kinerjaSKPD yang disusun
Pelaporan kinerjaSKPD

Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan yang Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 3.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.09
Keuangan Akhir Tahun tersusun administrasi keuangan Pemerintahan Daerah layanan kantor

Penyusunan Renstra dan Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 37.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.01
Renja Perangkat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
kinerja

Penyusunan Program dan Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 15.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.02
Kegiatan Perangkat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
dalam Dokumen kinerja
Perencanaan

Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 5.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.03
Evaluasi Perangkat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
kinerja

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 68.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.04
Perencanaan Perangkat sinkronisasi yang Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
Daerah dilaksanakan kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 17.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.05
Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
kinerja

Pilihan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana 100 % 535.000.000


SARANA DAN PRASARANA Prasarana Kondisi Baik
APARATUR

Pilihan Pariwisata Pengadaan Peralatan Peralatan Kantor yang 18 unit 70.000.000 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan perlengkapan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 44.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.13
Kantor tersedia Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Persentase pemenuhan 26.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.22
Gedung Kantor Kantor Yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Pilihan Pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor yang 5 gedung/thn 140.000.000 Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Administrasi Umum Persentase pemenuhan 30.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.12
gedung kantor terpelihara dengan baik Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
tersedia

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 80.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.28
Gedung Kantor terpelihara dengan baik kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Persentase pemenuhan 30.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.32
Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Kantor dengan baik

Pilihan Pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ 21 unit/thn 280.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah BMD yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 28.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.05
kendaraan dinas/ operasional yang mendapat Barang Milik Daerah diasuransikan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
operasional pemeliharaan dengan baik

Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas Administrasi Umum Persentase pemenuhan 17.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.06
Pemeliharaan dan Perizinan yang terpelihara kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas Administrasi Umum Persentase pemenuhan 235.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.30
Kendaraan yang terpelihara kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor yang 7 Jenis/bln 45.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah Peralatan Kerja Administrasi Umum Persentase pemenuhan 30.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.09
peralatan kantor terpelihara dengan baik Peralatan Kerja dengan kondisi baik kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair yang terpelihara Administrasi Umum Persentase pemenuhan 15.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.35
Mebeleur dengan baik kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor

Pilihan Pariwisata Progam Peningkatan Persentase kegiatan yang


Kapasitas Sumber Daya dapat meningkatkan
Aparatur kapasitas sumber daya
aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan Jumlah aparatur yang 0 - 0 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Peningkatan Disiplin dan Persentase kegiatan yang 0 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.04.09
Formal mengikuti pendidikan dan Formal mengikuti pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya dapat meningkatkan Pemerintahan Daerah layanan kantor
pelatihan formal pelatihan formal Aparatur kapasitas sumber daya
aparatur

BIDANG INDUSTRI Pilihan Pariwisata Program Industri Jumlah pelaku usaha pariwisata 110 org 694.050.000
PARIWISATA yang tersertifikasi
Pariwisata

Seksi Pilihan Pariwisata Pengawasan dan pengendalian Jumlah Pengawasan dan 4 keg 250.000.000 Monitoring dan evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 75.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.04
Pengawasan Dan usaha jasa dan sarana pariwisata Pengendalian usaha jasa dan pengelolaan Daya Tarik yang dilaksanakan Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pengendalian sarana pariwisata Wisata Kabupaten/Kota
Usaha Jasa Dan
Sarana Pariwisata

Monitoring dan Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 100.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.05
pengelolaan Kawasan yang dilaksanakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 75.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.05
pengelolaan Destinasi yang dilaksanakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pariwisata Kabupaten/Kota

Seksi Pengembangan Pilihan Pariwisata Pengembangan SDM usaha jasa Pelaku usaha jasa industri 400 org 444.,050.000 Pengembangan Kompetensi Jumlah SDM Pariwisata Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 120.000.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.01
SDM usaha jasa industri pariwisata pariwisata yang ditingkatkan SDM Pariwisata dan yang terstandarisasi Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
industri pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Dasar Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
Sertifikasi Kompetensi bagi Jumlah Pelaku Pariwisata Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 244.050.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.04
tenaga kerja bidang yang tersertifikasi Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
pariwisata Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Kompetensi Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 80.000.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.06
Kompetensi Sumber Daya SDM yang dilaksanakan Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
Manusia Ekonomi Kreatif Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

BIDANG DESTINASI Pilihan Pariwisata Program Destinasi Wisata Jumlah ODTW yang 14 ODTW 1.100.000.000
PARIWISATA terstandarisasi
Seksi Pengembangan Pilihan Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Pengembangan DTW yang 14 keg 700.000.000 Penetapan daya tarik wisata DTW yang ditetapkan Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.01
Daya Tarik Wisata dilaksanakan Kabupaten/Kota Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart

Perencanaan, pengembangan perencanaan dan Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 200.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.02
Daya Tarik Wisata pengembangan yang Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota dilaksanakan

Pengembangan Daya Tarik DTW yang dikembangkan Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 500.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.03
Wisata Kabupaten/Kota Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart

Penetapan kawasan strategis Kawasan Strategis pariwisata Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.01
pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota

Perencanaan Kawasan perencanaan yang Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.02
Strategis Pariwisata dilaksanakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pengembangan Kawasan pengembanganyang Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.03
Strategis Pariwisata dilaksanakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.04
Pemeliharaan Sarana Dan prasarana yang terealisasi Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Prasarana dalam dan terpelihara Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Seksi Pemberdayaan Pilihan Pariwisata Pemberdayaan masyarakat dan Jumlah masyarakat yang 200 org 400.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah masyarakat yang Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 60.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.06
Masyarakat Dan Tata tata kelola destinasi pariwisata diberdayakan dan destinasi dalam Pengelolaan Kawasan diberdayakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kelola Destinasi pariwisata yang tertata kelola Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pariwisata Kabupaten/Kota

Penetapan Destinasi Destinasi Pariwisata yang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.01
Pariwisata Kabupaten/Kota ditetapkan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart

Perencanaan Destinasi perencanaan yang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.02
Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart

Pengembangan Destinasi pengembanganyang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 70.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.03
Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart

Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 150.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.04
Pemeliharaan Sarana Dan prasarana yang terealisasi Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Prasarana dalam dan terpelihara
Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah masyarakat yang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 120.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.06
dalam Pengelolaan Destinasi diberdayakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pariwisata Kabupaten/Kota

BIDANG Pilihan Pariwisata Program Promosi Pariwisata Peningkatan jumlah kunjungan 2.780.200 org 775.000.000
PEMASARAN wisata
Seksi Informasi Pilihan Pariwisata Peningkatan informasi wisata dan Jumlah informasi wisata dan 7 keg 375.000.000 Penguatan Promosi melalui Jumlah Promosi melalui Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 100.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.01
Wisata Dan budaya budaya yang tersampaikan Media Cetak, Elektronik dan media pemasaran yang dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
Budaya Media Lainnya Baik dalan terlaksana Destinasi dan Kawasan
dan Luar Negeri Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Penyediaan Data Dan jumlah data dan penyebaran Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 275.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.03
Penyebaran Informasi informasi pariwisata yang dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
Pariwisata Provinsi, Baik tersedia Destinasi dan Kawasan
Dalam dan Luar Negeri Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pilihan Pariwisata Peningkatan promosi dan Jumlah Promosi dan Kerja 10 keg 400.000.000 Fasilitasi Kegiatan Kegaitan Pemasaran baik Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 200.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.02
promosi dan kerjasama Sama yang terlaksana Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negari yang dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
kerjasama Dalam dan Luar Negeri Bagi terfasilitasi Destinasi dan Kawasan
Industri Pariwisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Peningkatan Kerja Sama dan Kerja sama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 150.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.04
Kemitraan Pariwisata Dalam yang terlaksana dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
dan Luar Negeri Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Peningkatan Peran Serta Jumlah Kemitraan Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 50.000.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.02
Masyarakat dalam masyarakat yang Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
Pengembangan Kemitraan diberdayakan Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

BIDANG SINI DAN Urusan Wajib Kebudayaan Progam Seni Dan Budaya Seni dan budaya yang 20 Jenis 1.180.311.163,75
BUDAYA Bukan terpelihara
Pelayanan
Seksi Pelestarian Urusan Wajib Kebudayaan Pelestarian Sejarah dan Jumlah cagar budaya yang 5 keg 300.000.000 Register Cagar Budaya Jumlah Cb yang terregister Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 25.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.01
Sejarah dan Bukan Kepurbakalaan terpelihara Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Kepurbakalaan Pelayanan Pelayanan Dasar
Dasar

Pencehgahan dan Jumlah CB dengan kondisi Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 50.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.02
penanggulangan dari baik Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
kerusakan, kehancuran atau Pelayanan Dasar
kemusnahan cagar budaya

Peningkatan potensi nilai, Jumlah informasi, promosi Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 40.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.03
informasi dan promosi cagar dan pemanfaatan CB yang Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
budaya serta diberikan Pelayanan Dasar
pemanfaatannya

Peningkatan mutu dan Jumlah tenaga Cb yang Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 40.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.05
kapasitas tenaga cagar teratih Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
budaya Pelayanan Dasar

Perlindungan, Jumlah koleksi CB yang Pengelolaan Museum jumlah Koleksi yang dikelola 100.000.000 Progam Pengelolaan Persentase pengelolaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.06.1.01.01
Pengembangan dan terlindungi Provinsi dimuseum Permuseuman koleksi museum Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Pemanfaatan Koleksi Pelayanan Dasar
Terpadu

Peningkatan mutu dan Jumlah tenaga Pengelolaan Museum jumlah Koleksi yang dikelola 30.000.000 Progam Pengelolaan Persentase pengelolaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.06.1.01.02
kapasitas sumber daya permuseuman yang terlatih Provinsi dimuseum Permuseuman koleksi museum Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
manusia permuseuman Pelayanan Dasar

Penyediaan dan Jumlah Sarana Dan Pengelolaan Museum jumlah Koleksi yang dikelola 25.000.000 Progam Pengelolaan Persentase pengelolaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.06.1.01.04
pemeliharaan sarana dan Prasarana Museum dengan Provinsi dimuseum Permuseuman koleksi museum Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
prasarana museum kondisi baik Pelayanan Dasar

Pelestarian Budaya dan jumlah event budaya dan 20 keg 880.311.163,75 Perlindungan, Jumlah Kebudayaan Yang Pelestarian Kesenian Jumlah pelaksanaan 580.311.163,75 Program Pengembangan Jumlah Kebudayaan Yang Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.02.1.02.01
Kesenian kesenian yang terselenggara Pengembangan, Dikembangkan serta tradisional yang Masyarakat pelestarian kesenian Kebudayaan Dikembangkan Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Pemanfaatan Objek pemanfaatannya Pelakunya dalam Daerah Pelayanan Dasar
Pemajuan Tradisi Budaya Kabupaten/Kota

Pembinaan Sumber Daya Pembinaan SDM, Lembaga, Pelestarian Kesenian Jumlah pelaksanaan 100.000.000 Program Pengembangan Jumlah Kebudayaan Yang Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.02.1.02.02
Manusia, Lembaga, Dan Dan Pranata Tradisional tradisional yang Masyarakat pelestarian kesenian Kebudayaan Dikembangkan Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Pranata Tradisional yang dilaksanakan Pelakunya dalam Daerah Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pendidikan Dan Jumlah SDM Kesenian yang Pembinaan Kesenian yang jumlah pembinaan SDM seni 200.000.000 Program Pengembangan Jumlah Kesenian Tradisional Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.01
Pelatihan Sumber Daya terlatih Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Manusia Kesenian dalam Daerah Pelayanan Dasar
Tradisional Kabupaten/Kota
FORMAT PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

Renstra/Renja Perangkat Daerah Permendagri No. 90 Tahun 2019


Struktur Organisasi Bidang Bidang
Kode Urusan Program/Kegiatan Indikator Target Satuan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Kegiatan Indikator Kegiatan Program Indikator Program Urusan Kode
Urusan Urusan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM PELAYANAN
% pemenuhan
SEKRETARIAT Pilihan Pertanian ADMINISTRASI 100 %
pelayanan kantor
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 02
Sub Bagian Umum dan Jumlah pembayaran Sumber Daya Air dan Listrik listrik / air / telepon URUSAN PEMERINTAHAN
Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan
Kepegawaian listrik / air / telepon DAERAH
Air dan Listrik
Penyediaan Peralatan dan Jml pembelian peralatan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 13
Jml pembelian
Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor URUSAN PEMERINTAHAN
Sub Bagian Keuangan peralatan dan 5 paket
dan Perlengkapan Kantor DAERAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Jml peralatan yang Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 09
Sub Bagian Penyusunan Penyediaan Jasa Perbaikan Jml peralatan yang Peralatan Kerja diperbaiki URUSAN PEMERINTAHAN
10 unit
Program dan Pelaporan Peralatan Kerja diperbaiki DAERAH

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 10
Jumlah pembelian URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 kali
ATK DAERAH

Jml pembelian barang Penyediaan Barang Cetakan dan Jml pembelian barang Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 11
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan cetakan dan penggandaan URUSAN PEMERINTAHAN
cetakan dan 60.000 eksemplar
dan Penggandaan DAERAH
penggandaan
Penyediaan Makanan dan Jml Kegiatan rapat dan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 17
Penyediaan Makanan dan Jml Kegiatan rapat Minuman tamu URUSAN PEMERINTAHAN
712 kali
Minuman dan tamu DAERAH

Rapat-Rapat Kordinasi dan Jml perjalanan dinas ke Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 18
Rapat-rapat Kordinasi dan Jml perjalanan dinas Konsultasi ke Luar Daerah luar daerah URUSAN PEMERINTAHAN
180 kali
Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah DAERAH

Honor tenaga PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2 02 02


Penyediaan Jasa Honor tenaga Penyediaan Administrasi
26 orang kontrak/THL Administrasi Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN
Perkantoran kontrak/THL Pelaksanaan Tugas ASN
DAERAH
Laporan kinerja Penyusunan Renstra dan Renja Laporan kinerja Perencanaan dan PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.01 01
Penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah tribulanan dan tahunan Evaluasi Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN
tribulanan dan 16 dokumen
dan keuangan Perangkat Daerah DAERAH
tahunan

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA % sarpras kondisi baik 100 %
APARATUR
Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan
Pembangunan Jumlah pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Jumlah pembangunan URUSAN PEMERINTAHAN
1 unit 5 01 01 2 03 38
Gedung/Kantor gedung Rumah Gedung Kantor gedung DAERAH

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor gedung kantor URUSAN PEMERINTAHAN
0 unit
Gedung/Kantor gedung kantor DAERAH

Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 24
Jumlah pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Kantor perlengkapan gedung URUSAN PEMERINTAHAN
perlengkapan gedung 3 paket
Gedung/Kantor kantor DAERAH
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 30
Pemeliharaan Rutin/berkala
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas URUSAN PEMERINTAHAN
Kendaraan 7 unit
kendaraan dinas DAERAH
Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan Jumlah pengadaan
0 unit
dinas/operasional kendaraan dinas
BIDANG SARANA DAN PROGRAM SARANA DAN
% Penurunan Lahan
PRASARANA HASIL Pilihan Pertanian PRASARANA HASIL 1,18 %
Marginal
PERTANIAN PERTANIAN

Panjang jalan usaha PROGRAM PENYEDIAAN


Seksi Perlindungan dan Pembangunan / rehabilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Panjang jalan usaha tani Pembangunan Prasarana Panjang jalan usaha tani % Penurunan Lahan
tani yang 3300 m DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.02 03
Tata Guna Lahan jalan usaha tani Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang dibangun/direhab Pertanian yang dibangun/direhab Marginal
dibangun/direhab PRASARANA PERTANIAN

Penyusunan Peta Lahan PROGRAM PENYEDIAAN


Dokumen pelaporan Pengembangan % Penurunan Lahan
Fasilitasi LP2B 1 dokumen Pertanian Pangan Berkelanjutan Dokumen pelaporan LP2B Dokumen pelaporan LP2B DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.01 01
LP2B Prasarana Pertanian Marginal
/LP2B PRASARANA PERTANIAN

Jumlah irigasi tanah Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah irigasi tanah Jumlah irigasi tanah PROGRAM PENYEDIAAN
Pembangunan / rehabilitasi Pembangunan Prasarana % Penurunan Lahan
Seksi Irigasi dangkal yang 12 paket Pemeliharaan Prasarana dangkal yang dangkal yang DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.02 09
irigasi air tanah Pertanian Marginal
dibangun/direhab Pertanian Lainnya dibangun/direhab dibangun/direhab PRASARANA PERTANIAN

Panjang irigasi tersier Pembangunan, Rehabilitasi dan PROGRAM PENYEDIAAN


Pembangunan Jaringan Panjang irigasi tersier Pembangunan Prasarana Panjang irigasi tersier % Penurunan Lahan
yang 2400 m Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.02 01
Irigasi Tersier yang dibangun/direhab Pertanian yang dibangun/direhab Marginal
dibangun/direhab Usaha Tani PRASARANA PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN
Sekolah Lapang Tata Guna Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
Jumlah peserta SL TGA 40 orang Jumlah peserta SL TGA DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Air (SL-TGA) Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
SARANA PERTANIAN

Dokumen Laporan
Koordinasi dan sinkronisasi Dokumen Laporan Dokumen Laporan PROGRAM PENYEDIAAN
Perencanaan Pengembangan % Penurunan Lahan
Pengelolaan Lahan dan Air 2 dokumen Prasarana Pendukung Pertanian Perencanaan Pengelolaan Perencanaan Pengelolaan DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.01 03
Pengelolaan Lahan Prasarana Pertanian Marginal
Lainnya Lahan dan Air Lahan dan Air PRASARANA PERTANIAN
dan Air

Pengendalian dan PROGRAM


Jumlah Kelompok tani Penanganan Dampak Perubahan Jumlah Kelompok tani Jumlah Kelompok tani
Penanggulangan PENGENDALIAN DAN % Penurunan Lahan
Sekolah Lapang Iklim peserta Sekolah 2 klpk tani Iklim (DPI) Tanaman Pangan, peserta Sekolah Lapang peserta Sekolah Lapang Pertanian Pilihan 3 27 05 2.01 02
Bencana Pertanian PENANGGULANGAN Marginal
Lapang Iklim Hortikultura dan Perkebunan Iklim Iklim
Kabupaten/Kota BENCANA PERTANIAN

Pengawasan Penggunan Sarana


Monitoring, Evaluasi dan Dokumen Laporan PROGRAM PENYEDIAAN
Seksi Sarana Produksi dan Pendukung Pertanian Sesuai Dokumen Laporan Pengawasan Penggunaan Dokumen Laporan % Penurunan Lahan
Pelaporan Kebijakan Sarpras Monitoring dan 1 dokumen DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2.01 01
Alat Mesin Pertanian Dengan Komoditas, Teknologi Monitoring dan evaluasi Sarana Pertanian Monitoring dan evaluasi Marginal
Pertanian evaluasi SARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi
Jumlah Angggota KT
yang memiliki Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Angggota KT yang Jumlah Angggota KT yang PROGRAM PENYEDIAAN
Optimalisasi Alat Mesin Pengembangan % Penurunan Lahan
ketrampilan 40 orang Prasarana Pendukung Pertanian memiliki ketrampilan memiliki ketrampilan DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2 01 03
Pertanian Prasarana Pertanian Marginal
pengoperasian Lainnya pengoperasian Alsintan pengoperasian Alsintan SARANA PERTANIAN
Alsintan

% kelompok tani yang


BIDANG PENGOLAHAN PROGRAM PENGOLAHAN
memiliki jangkauan
DAN PEMASARAN HASIL Pilihan Pertanian DAN PEMASARAN HASIL 0,8 %
pemasaran tingkat
PERTANIAN PERTANIAN
nasional

Penerbitan Izin Usaha PROGRAM


Jumlah petani yang Jumlah petani yang Jumlah petani yang
Seksi Pengembangan Pelatihan Petani dan Pelaku Pembinaan dan Pengawasan Pertanian Yang Kegiatan PENGENDALIAN DAN
mengikuti pelatihan di 40 orang mengikuti pelatihan di mengikuti pelatihan di - Pertanian Pilihan 3 27 06 2.01 03
Usaha Agribisnis Penerapan Izin Usaha Pertanian Usahanya Dalam Daerah PENANGGULANGAN
bidang agribisnis bidang agribisnis bidang agribisnis
Kabupaten/Kota BENCANA PERTANIAN

Jumlah kelompok tani


Pengembangan Kapasitas Jumlah petani yang
Peningkatan Kemampuan agribisnis pertanian Pelaksanaan Penyuluhan PROGRAM PENYULUHAN
2 klpk tani Kelembagaan Petani di mengikuti pelatihan di Pertanian Pilihan 3 27 07 2 01 02
Lembaga Petani (horti dan pangan) Pertanian PERTANIAN
Kecamatan dan desa bidang agribisnis
yang naik kelas

Penanganan Pasca Panen Jumlah peserta Jumlah peserta pelatihan PROGRAM PENYEDIAAN
Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
Sesi Pengolahan dan Pengolahan Hasil pelatihan pasca panen 75 orang pasca panen dan DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
Pertanian dan pengolahan hasil pengolahan hasil SARANA PERTANIAN
Frekuensi promosi
Frekuensi promosi produk
Promosi Atas Hasil Produksi produk unggulan PROGRAM PENYEDIAAN
Pendampingan Penggunaan unggulan pertanian dan Pengawasan Penggunaan
Seksi Pemasaran Pertanian/perkebunan pertanian dan 20 kali DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Sarana Pendukung Pertanian perkebunan tingkat Sarana Pertanian
Unggul Daerah perkebunan tingkat PRASARANA PERTANIAN
nasional dan regional
nasional dan regional

% Peningkatan
BIDANG PRODUKSI PROGRAM PRODUKSI
produksi Tanaman
TANAMAN PANGAN DAN Pilihan Pertanian TANAMAN PANGAN DAN 0,5 %
pangan dan
HORTIKULTURA HORTIKULTURA
hortikultura

Pengawasan Penggunan Sarana


Jml klpk tani penerima Jml klpk tani penerima PROGRAM PENYEDIAAN
Seksi Produksi Tanaman Pengembangan Intensifikasi Pendukung Pertanian Sesuai Pengawasan Penggunaan
kegiatan intensifikasi 0 klpk tani kegiatan intensifikasi DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
Pangan Tanaman Padi, Palawija Dengan Komoditas, Teknologi Sarana Pertanian
kedelai kedelai PRASARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi

Pengawasan Penggunan Sarana


PROGRAM PENYEDIAAN
Pengembangan Tersedianya Benih Pendukung Pertanian Sesuai Tersedianya Benih Padi, Pengawasan Penggunaan
600 kg DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
Perbinihan/perbibitan Padi, Palawija Dengan Komoditas, Teknologi Palawija Sarana Pertanian
PRASARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi

Peningkatan Produksi, Pengawasan Penggunan Sarana


Jml klpk tani penerima Jml klpk tani penerima PROGRAM PENYEDIAAN
Produktivitas dan Mutu Pendukung Pertanian Sesuai Pengawasan Penggunaan
kegiatan intensifikasi 4 klpk tani kegiatan intensifikasi DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
Produk Perkebunan, Produk Dengan Komoditas, Teknologi Sarana Pertanian
Tanaman Pangan Tanaman Pangan PRASARANA PERTANIAN
Pertanian dan Spesifik Lokasi
Pelatihan Penerapan
Jml kelompok tani Jml kelompok tani PROGRAM PENYEDIAAN
Teknologipertanian/perkebu Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
peserta pelatihan 13 klpk tani peserta pelatihan metode DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
nan Modern Bercocok Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
metode tanam SRI tanam SRI SARANA PERTANIAN
Tanam

Jml kelompok tani Pengawasan Penggunan Sarana


Jml kelompok tani PROGRAM PENYEDIAAN
Seksi Produksi Tanaman Pengembangan Tanaman penerima Pendukung Pertanian Sesuai Pengawasan Penggunaan
2 klpk tani penerima pengembangan DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
Hortikultura Sayuran Organik pengembangan Dengan Komoditas, Teknologi Sarana Pertanian
sayuran organik PRASARANA PERTANIAN
sayuran organik dan Spesifik Lokasi

Pengawasan Penggunan Sarana


Jml Bibit yang PROGRAM PENYEDIAAN
Pengembangan agribis Pendukung Pertanian Sesuai Jml Bibit yang diberikan Pengawasan Penggunaan
diberikan ke 14.000 batang DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
hortikultura Dengan Komoditas, Teknologi ke masyarakat Sarana Pertanian
masyarakat PRASARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi

Pengawasan Penggunan Sarana


Penelitian dan PROGRAM PENYEDIAAN
Jumlah Benih kentang Pendukung Pertanian Sesuai Jumlah Benih kentang Pengawasan Penggunaan
Pengembangan Sumber 75.000 knol DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
yang bersertifikasi Dengan Komoditas, Teknologi yang bersertifikasi Sarana Pertanian
Daya Pertanian PRASARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi

Jumlah peserta
Jumlah peserta Pelatihan PROGRAM PENYEDIAAN
Fasilitas Pengembangan Pelatihan Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
0 orang Perbanyakan Bibit DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Kawasan Agropolitan Perbanyakan Bibit Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
tanaman hortikultura PRASARANA PERTANIAN
tanaman hortikultura

Jumlah Bibit kentang Pengawasan Penggunan Sarana Jumlah Bibit kentang


Sosialiasasi Penggunaan PROGRAM PENYEDIAAN
Bersertifikat yang Pendukung Pertanian Sesuai Bersertifikat yang Pengawasan Penggunaan
Benih Unggul Bersertifikat 0 knol DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
diserahkan kpd Dengan Komoditas, Teknologi diserahkan kpd Sarana Pertanian
Tanaman Hortikultura PRASARANA PERTANIAN
masyarakat dan Spesifik Lokasi masyarakat

Pengawasan Penggunan Sarana


Jml Kebun dinas PROGRAM PENYEDIAAN
Pengelolaan Kebun Bibit Pendukung Pertanian Sesuai Jml Kebun dinas Pengawasan Penggunaan
hortikultura yang 2 unit DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
Dinas Hortikultura Dengan Komoditas, Teknologi hortikultura yang dikelola Sarana Pertanian
dikelola PRASARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi
Pengendalian Organisme Pengendalian dan PROGRAM % Peningkatan
Seksi Perlindungan Jumlah KT peserta SL Jumlah KT peserta SL Jumlah KT peserta SL
Sekolah Lapang Tanaman Penganggu Tumbuhan (OPT) Penanggulangan PENGENDALIAN DAN produksi Tanaman
Tanaman Pangan dan pengendalian hama 4 klpk tani pengendalian hama pengendalian hama Pertanian Pilihan 3 27 05 2.01 01
Pangan dan Horti Tanaman Pangan, Hortikultura Bencana Pertanian PENANGGULANGAN pangan, hortikultura
Hortikultura penyakit penyakit penyakit
dan Perkebunan Kabupaten/Kota BENCANA PERTANIAN dan perkebunan

% Peningkatan
BIDANG PRODUKSI PROGRAM PRODUKSI
Pilihan Pertanian produksi Tanaman 0,5 %
TANAMAN PERKEBUNAN TANAMAN PERKEBUNAN
Perkebunan

Pengawasan Penggunan Sarana


Jumlah Bibit yang PROGRAM PENYEDIAAN
Seksi Produksi Tanaman Pengembangan Tanaman Pendukung Pertanian Sesuai Jumlah Bibit yang Pengawasan Penggunaan
didistribusikan kepada 13.000 batang DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 01
Perkebunan Tahunan Perkebunan Dengan Komoditas, Teknologi didistribusikan kepada KT Sarana Pertanian
KT PRASARANA PERTANIAN
dan Spesifik Lokasi

Jml kelompok tani Jml kelompok tani PROGRAM PENYEDIAAN


Pengembangan Bibit Unggul Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
peserta bimtek 0 orang peserta bimtek DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Pertanian/perkebunan Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
pembuatan bibit kopi pembuatan bibit kopi PRASARANA PERTANIAN

Penyuluhan Peningkatan
Pengendalian Organisme Pengendalian dan PROGRAM % Peningkatan
Produksi Jml klpk tani peserta Jumlah KT peserta SL Jumlah KT peserta SL
Seksi Perlindungan Penganggu Tumbuhan (OPT) Penanggulangan PENGENDALIAN DAN produksi Tanaman
Pertanian/perkebunan (SL SL PHT tanaman 3 klpk tani pengendalian hama pengendalian hama Pertanian Pilihan 3 27 05 2.01 01
Tanaman Perkebunan Tanaman Pangan, Hortikultura Bencana Pertanian PENANGGULANGAN pangan, hortikultura
PHT tan Perkebunan perkebunan tahunan penyakit penyakit
dan Perkebunan Kabupaten/Kota BENCANA PERTANIAN dan perkebunan
tahunan)

Pengendalian Organisme Pengendalian dan PROGRAM % Peningkatan


Sekolah Lapang Agensi Jml klpk tani peserta Jumlah KT peserta SL AH Jumlah KT peserta SL AH
Penganggu Tumbuhan (OPT) Penanggulangan PENGENDALIAN DAN produksi Tanaman
hayati (SL AH) tanaman SL AH tanaman 2 klpk tani pengendalian hama pengendalian hama Pertanian Pilihan 3 27 05 2.01 01
Tanaman Pangan, Hortikultura Bencana Pertanian PENANGGULANGAN pangan, hortikultura
perkebunan perkebunan semusim penyakit penyakit
dan Perkebunan Kabupaten/Kota BENCANA PERTANIAN dan perkebunan

% Peningkatan Petani
PROGRAM PENINGKATAN
Tembakau yang 25 % -
KUALITAS BAHAN BAKU
terlatih

Jumlah peserta
Seksi Produksi Tanaman Penumbuhan dan
pelatihan penerapan 30 orang -
Perkebunan Semusim Penguatan Kelembagaan
grade tembakau

Terselenggaranya SL,
temu usaha,
Penerapan Inovasi Teknis 165 orang -
terbentuknya asosiasi
petani tembakau
Dukungan Sarana dan Jumlah sarana 6 unit
Prasarana Usaha Tani prasarana tanaman
Tembakau tembakau
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROGRAM
PENUNJANG
Administrasi X XX 01
Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN
Keuangan 2.02 01
PEMERINTAHAN
DAERAH

Program Penempatan
% Rasio Penduduk
Tenaga Kerja Dan Perluasan 86 %
yang bekerja
Kesempatan Kerja

4500 Pelayanan Antarkerja


Jumlah Peserta 2 07 04
Penempatan dan Bursa Kerja Pencari Orang Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja di Daerah
Pencari Kerja 2.01 01
Kerja Kabupaten/Kota

2 07 04
Pelayanan antar Kerja
2.01 02
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari 2 07 04
Kerja 2.01 03
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas 2 07 04
Ketenagakerjaan 2.01 04

Penerbitan Izin
Lembaga Penempatan
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Tenaga Kerja Swasta 2 07 04
Terintegrasi (LPTKS) dalam 1 2.02 01
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2 07 04
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2.02 02

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pengelolaan Informasi 2 07 04


Pasar Kerja Online Pasar Kerja 2.03 01

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja 2 07 04


Online 2.03 02
2 07 04
Job Fair/Bursa Kerja
2.03 03

Pengembangan dan Jumlah Peserta 120 2 07 04


Peserta Pelayanan antar Kerja
Perluasan Kesempatan Kerja Pelatihan Orang 2.04 01

Pelindungan PMI (Pra


Peningkatan Perlindungan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon dan Purna PROGRAM
2 07 04
Tenaga Kerja dan 2 KK Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Penempatan) di PENEMPATAN
2.04 01
Transmigrasi Indonesia (PMI) Daerah TENAGA KERJA
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja 2 07 04
Migran 2.04 02
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna 2 07 04
Penempatan 2.04 03

Pencadangan Tanah
3 32 02
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi untuk Kawasan
2.01 01
Transmigrasi
3 32 02
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
2.01 02
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan 3 32 02
Transmigrasi 2.01 03
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk 3 32 02
Kawasan Transmigrasi 2.01 04

Penataan Persebaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Penduduk yang
3 32 03
Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 berasal dari 1 (Satu)
2.01 01
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/
Kota

Jumlah Catrans
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, 3 32 03
yang diberangkan
Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 2.01 02
dan Jumlah
Kunjungan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar 3 32 03
Lokasi Kawasan Transmigrasi 2.01 03

Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang 3 32 03


berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.01 04

3 32 03
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
2.01 05
3 32 03
Pelatihan Transmigrasi lokal
2.01 06
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di 3 32 03
Kawasan Transmigrasi 2.01 07

Pengesahan
Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Bersama untuk
Pemukiman Perusahaan yang
hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan


Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan
Pemukiman

Persentase Pencari
Kerja yang
Program Pelatihan Kerja
mengikuti 80% %
dan Produktivitas
Pelatihan Berbasis
Kompetensi

PROGRAM
Pelaksanaan
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PELATIHAN KERJA
Jumlah Peserta 80 Pelatihan 2 07 03
Peningkatan Pelatihan Kerja Peserta Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan DAN
Pelatihan Peserta berdasarkan Unit 2.01 01
Klaster Kompetensi PRODUKTIVITAS
Kompetensi
TENAGA KERJA
PROGRAM
Pelaksanaan
PELATIHAN KERJA
Peningkatan Kualitas dan Jumlah Peserta 260 Pelatihan 2 07 03
Peserta DAN
Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Peserta Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Unit 2.01 01
PRODUKTIVITAS
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi
TENAGA KERJA
Klaster Kompetensi
Jumlah
Perusaha
Forum CSR Peserta/Jumlah 50
an
Pertemuan
PROGRAM
Pengukuran
Jumlah LPK, PELATIHAN KERJA
Pelayanan Sertifikasi Tenaga Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Produktivitas Tingkat 2 07 03
Jumlah Peserta 12 LPK DAN
Kerja dan Akreditasi LPK Kerja Daerah 2.05 01
Sertifikasi PRODUKTIVITAS
Kabupaten/Kota
TENAGA KERJA
Persentase
penanganan kasus
Program Hubungan
hubungan
Industrial Dan Jaminan 80 %
industrial yang
Sosial Tenaga Kerja
diselesaikan/anjur
an

Pencegahan dan
Penyelesaian
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan
PROGRAM
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Hubungan Industrial, 2 07 05
HUBUNGAN
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Mogok Kerja dan 2.02 01
INDUSTRIAL
Koordinasi dan Upaya Upaya Daerah Kabupaten/Kota Penutupan
Jumlah Kasus yang 100
Penyelesaian Perselisihan Kasus Perusahaan di Daerah
di tangani Kasus
Hubungan Industrial Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,


Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 2 07 05
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) 2.02 02
Daerah Kabupaten/Kota

Pengesahan
Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Bersama untuk 2 07 05
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Perusahaan yang 2.01 01
Pelayanan dan Pembinaan hanya Beroperasi
Jumlah Pelayanan Pendafta
Persyaratan Kerja dan 12 Bulan dalam 1 (Satu)
Ketenagakerjaan r
Kelembagaan Daerah
Kabupaten/Kota

2 07 05
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
2.01 02
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
2 07 05
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
2.01 03
Kerja
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi
Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Usulan Usulan
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pengupahan dan Jaminan UMK dan Survey UMK, 12 Usulan
serta non afiliasi
Sosial Tenaga Kerja KHL Kali
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Persentase
Program Pembinaan Peserta Pelatihan
10 %
Lingkungan Sosial yang menjadi
wirausaha baru

% Peserta
Pelatihan yang
lulus uji
Kompetensi
PROGRAM
Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah
Pelayana PENUNJANG
meliharaan Pemeliharaan
1 Unit n UPT Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Umum URUSAN
Sarana/Prasarana Gedung dan Sarana
LKD PEMERINTAHAN
Kelembagaan Pelatihan Prasarana
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Administrasi Umum URUSAN
Listrik
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Makanan dan Minuman Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Administrasi Umum URUSAN
Daerah
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Administrasi Umum URUSAN
Dinas/Operasional
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Administrasi Umum URUSAN
Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

PROGRAM
Pelaksanaan
Pembinaan dan Pelatihan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PELATIHAN KERJA
Jumlah Peserta 160 Pelatihan 2 07 03
Kerja Bagi Tenaga Kerja dan orang Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan DAN
Pelatihan orang berdasarkan Unit 2.01 01
Masyarakat Klaster Kompetensi PRODUKTIVITAS
Kompetensi
TENAGA KERJA

Persentase
Program Pelayanan
pemenuhan 100 %
Administrasi Perkantoran
pelayanan kantor

PROGRAM
Jumlah Surat Yang PENUNJANG
Penyediaan Jasa Surat 500 X XX 01
Dikirim melalui Pucuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Umum URUSAN
Menyurat Pucuk 2.03 01
jasa kurir PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah PENUNJANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan X XX 01
Pembayaran listrik/ 12 Bulan Bulan Administrasi Umum URUSAN
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik 2.03 02
air / telepon PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah Pembelian
PENUNJANG
Penyediaan Jasa Peralatan peralatan dan X XX 01
1 Unit Unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Umum URUSAN
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan 2.03 07
PEMERINTAHAN
kantor
DAERAH
PROGRAM
Jumlah 15 PENUNJANG
Perizinan Kendaraan Kendaraa X XX 01
Pembayaran pajak Kendara Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Umum URUSAN
Dinas/Operasional n 2.03 10
kendaraan an PEMERINTAHAN
DAERAH

Jumlah PROGRAM
Pembayaran honor PENUNJANG
Penyediaan Jasa Administrasi X XX 01
panitia pelaksana 12 Bulan Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum URUSAN
Keuangan 2.03 11
kegiatan dan PEMERINTAHAN
pengelola kegiatan DAERAH

PROGRAM
PENUNJANG
Jumlah Pembelian X XX 01
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Kali Kali Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Administrasi Umum URUSAN
ATK 2.03 13
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah Pembelian 2000 PENUNJANG
Penyediaan Barang Cetakan Eksempl X XX 01
Barang Cetakan Eksempl Penyediaan Makanan dan Minuman Administrasi Umum URUSAN
dan Penggandaan ar 2.03 17
dan Penggandaan ar PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar X XX 01
15 Kali kotak Administrasi Umum URUSAN
Minuman Rapat dan Tamu Daerah 2.03 18
PEMERINTAHAN
DAERAH
Jumlah Perjalanan
Rapat-rapat Kordinasi dan
Dinas ke Luar 50 Kali Kali
Konsultasi Ke Luar Daerah
daerah
Honor Tenaga
Penyediaan Jasa Perkantoran 12 Bulan Bulan
Kontrak/THL
Pengembangan Sumber Daya Jumlah Peserta
5 orang orang
Aparatur Bimtel

Laporan Kinerja 1 DPA, 1


Penyusunan Laporan Kinerja Dokume
Tribulan dan RENJA,
dan Keuangan n
Tahunan 1 LAKIP

Program Peningkatan
Persentase Sarpras
Sarana Dan Prasarana 100 %
Kondisi Baik
Aparatur
PROGRAM
PENUNJANG
Jumlah Pengadaan X XX 01
Pengadaan Mebelair 3 Unit Unit Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum URUSAN
Mebelair 2.03 25
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/berkala X XX 01
Pemeliharaan Rutin 1 Kali Kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Administrasi Umum URUSAN
Gedung Kantor 2.03 28
Gedung Kantor PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan X XX 01
Kendaraan Pemeliharaan Rutin 12 Kali Kali Administrasi Umum URUSAN
Dinas/Operasional 2.03 30
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung X XX 01
pemeliharaan 12 Kali Kali Administrasi Umum URUSAN
Peralatan Kantor Kantor 2.03 34
Peralatan kantor PEMERINTAHAN
DAERAH

Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang/berat Sedang/berat
1 Unit Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Rumah Gedung Kantor Rumah Gedung
Kantor
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG PAGU
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN SUB KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi 17.506.657.000 PROGRAM X XX 01


dan Tunjangan Keuangan PENUNJANG 2.02 01
ASN URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Sekretariat
Kasubag PROGRAM
Sungram Penyusunan PENUNJANG
Program dan Perencanaan dan URUSAN
Kegiatan Evaluasi Kinerja PEMERINTAHAN
41.000.000 41.000.000
Perangkat Daerah Perangkat DAERAH
dalam Dokumen Daerah
Perencanaan

Penyusunan
Dokumen
-
Evaluasi
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja
-
Perangkat Daerah

Sekretariat PROGRAM PELAYANAN Outcome : 100 %


ADMINISTRASI Prosentase
PERKANTORAN pemenuhan
pelayanan kantor
Subag Umum Pilihan Pertanian Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah pembayaran 63 rek/bln Penyediaan Jasa jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan 5.01.01.2.03.02
dan Kepegawaian Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telpon dan Komunikasi, pembayaran Umum PENUNJANG
air Sumber Daya Air listrik, telpon 186.000.000 552.682.350 URUSAN
dan Listrik dan air PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Keuangan Pilihan Pertanian Penyediaan Jasa Administrasi jumlah pembayaran 33 org/bln Penyediaan Jasa jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.07
Keuangan honor panitia Administrasi pembayaran Umum PENUNJANG
pelaksana kegiatan Keuangan honor panitia URUSAN
dan pengelola pelaksana 115.000.000 PEMERINTAHAN
keuangan kegiatan dan DAERAH
pengelola
keuangan
Subag Umum Pilihan Pertanian Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian 24 jenis Penyediaan Alat Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.10
dan Kepegawaian atk Tulis Kantor pembelian atk Umum PENUNJANG
30.000.000 URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian 14 jenis Penyediaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.11
dan Kepegawaian dan Penggandaan barang cetakan dan Barang Cetakan pembelian Umum PENUNJANG
penggandaan dan Penggandaan barang cetakan 25.000.000 URUSAN
dan PEMERINTAHAN
penggandaan DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian 5 jenis Penyediaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.13
dan Kepegawaian Perlengkapan Kantor peralatan dan Peralatan dan pembelian Umum PENUNJANG
perlengkapan Perlengkapan peralatan dan 60.000.000 URUSAN
kantor Kantor perlengkapan PEMERINTAHAN
kantor DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Penyediaan Makanan dan Jumlah rapat dan 48 kali Penyediaan Jumlah rapat Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.17
dan Kepegawaian Minuman tamu Makanan dan dan tamu Umum PENUNJANG
Minuman 30.000.000 URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan 120 laporan Rapat-rapat Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.18
dan Kepegawaian Konsultasi Ke Luar Daerah dinas keluar daerah Koordinasi dan perjalanan Umum PENUNJANG
Konsultasi Ke dinas keluar 106.682.350 URUSAN
Luar Daerah daerah PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Keuangan Pilihan Pertanian Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga 88 org/ Penyediaan Honor tenaga Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.02.02
kontrak / thl bulan Administrasi kontrak / thl Keuangan PENUNJANG
Pelaksanaan 1.504.100.000 1.504.100.000 URUSAN
Tugas ASN PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pengembangan sumber daya jumlah peserta 5 orang Pendidikan dan jumlah peserta Peningkatan PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.04.09
dan Kepegawaian aparatur bimtek Pelatihan Formal bimtek Disiplin dan PENUNJANG
30.000.000 Kapasitas 30.000.000 URUSAN
Sumber Daya PEMERINTAHAN
Aparatur DAERAH
Subag Pilihan Pertanian Penyusunan Laporan Kinerja laporan kinerja 28 dokumen Penyusunan laporan kinerja Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.02.06
Penyusunan & Keuangan tribulan dan Laporan Capaian tribulan dan Keuangan PENUNJANG
program dan tahunan Kinerja & Ikhtisar tahunan URUSAN
pelaporan Realisasi Kinerja - - PEMERINTAHAN
SKPD DAERAH

Sekretariat PROGRAM PENINGKATAN Prosentase sarana


SARANA DAN PRASARANA dan prasarana yang
APARATUR memenuhi syarat
terhadap sarpras
yang harus tersedia

Subag Umum Pilihan Pertanian Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan 30 unit Pengadaan Jumlah - Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.25
dan Kepegawaian mebelair Mebelair pengadaan Umum PENUNJANG
mebelair 140.000.000 URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan 6 unit
dan Kepegawaian peralatan kantor

Subag Umum Pilihan Pertanian Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 5 unit Pemeliharaan Jumlah - Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.28
dan Kepegawaian gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum PENUNJANG
gedung kantor gedung kantor gedung kantor URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 8 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.30
dan Kepegawaian kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum PENUNJANG
kendaraan kendaraan kendaraan 110.000.000 URUSAN
dinas/operasiona PEMERINTAHAN
l DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 5 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.34
dan Kepegawaian peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum PENUNJANG
peralatangedung peralatan gedung peralatangedun 30.000.000 URUSAN
kantor kantor g kantor PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.20
dan Kepegawaian dinas/operasional kendaraan Kendaraan pengadaan Umum PENUNJANG
dinas/operasiona kendaraan - URUSAN
l PEMERINTAHAN
DAERAH

Bidang Produksi Program Peningkatan Peningkatan


Produksi Peternakan Produksi Hasil 27922,90
Peternakan;'- 17128,43
Daging (ton),'- Telur 115914
(ton),'- Susu (ton)

UPTD Budidaya Pilihan Pertanian Kegiatan Pengelolaan UPTD jumlah kelahiran 10 ekor Peningkatan Output : - Pengelolaan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
Ternak Budidaya Ternak ternak Kualitas SDG jumlah Sumber Daya kelahiran PENYEDIAAN DAN
Hewan/Tanaman kelahiran Genetik (SDG) ternak, - PENGEMBANGAN
ternak, - Hewan, Jumlah SARANA
Jumlah Tumbuhan, dan produksi PERTANIAN
produksi susu 855.400.000 Mikro Organisme susu 940.300.000
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

jumlah penerima 100 Pemanfaatan jumlah jumlah


manfaat (PKL/ SDG penerima penerima
magang/ BM) Hewan/Tanaman manfaat(PKL/m manfaat(PK
agang/BM) 84.900.000 L/ magang/
BM)
Seksi Perbibitan Pilihan Pertanian Kegiatan Pengembangan jumlah akseptor 45000 ekor Pengawasan jumlah akseptor Peningkatan jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
Perbibitan Ternak yang dilayani (ekor) Mutu Benih/Bibit yang dilayani Mutu dan akseptor PENYEDIAAN DAN
Ternak, Bahan (ekor) Peredaran yang PENGEMBANGAN
Pakan/Pakan/Ta Benih/Bibit dilayani SARANA
naman Skala Ternak dan (ekor) PERTANIAN
Kecil 140.000.000 Tanaman Pakan 140.000.000
Ternak Serta
Pakan Dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota

Penjaminan Pengendalian PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02


Peredaran dan Pengawasan PENYEDIAAN DAN
Benih/Bibit Penyediaan dan PENGEMBANGAN
Ternak dan HPT, Peredaran SARANA
Bahan Pakan, Benih/Bibit PERTANIAN
Pakan Ternak, dan
25.000.000 Hijauan Pakan 90.500.000
Ternak Dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengawasan
Produksi
Benih/Bibit
Ternak dan HPT, 65.500.000
Bahan Pakan,
Pakan
Pengawasan Pengelolaan PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Wilayah Sumber Wilayah Sumber PENYEDIAAN DAN
Bibit Ternak dan Bibit Ternak dan PENGEMBANGAN
Rumpun/Galur Rumpun/Galur PRASARANA
Ternak 60.000.000 Ternak dalam 60.000.000 PERTANIAN
Daerah
Kabupaten/ Kota

Seksi Pilihan Pertanian Penyebaran dan Jml peternak yang 800 Peningkatan Output : '- Jml Pengelolaan Jml PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
Penyebaran dan Pengembangan Ternak dibina orang Kualitas SDG peternak yang Sumber Daya peternak PENYEDIAAN DAN
Pengembangan Hewan/Tanaman dibina Genetik (SDG) yang dibina PENGEMBANGAN
Ternak Hewan, SARANA
Tumbuhan, dan PERTANIAN
150.000.000 Mikro Organisme 230.000.000
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Pemanfaatan
SDG
80.000.000
Hewan/Tanaman

Pembinaan dan Pengembangan PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03


Pengawasan Lahan PENYEDIAAN DAN
Lahan Pengembalaan PENGEMBANGAN
71.500.000 Umum 71.500.000
Pengembalaan PRASARANA
Umum PERTANIAN

Seksi Pakan dan Pilihan Pertanian Peningkatan produksi dan Jml sampel pakan 80 sampel Pengawasan Jml sampel Peningkatan Jml sampel PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
teknologi ternak introduksi teknologi pakan yang diuji Mutu Benih/Bibit pakan yang Mutu dan pakan yang PENYEDIAAN DAN
ternak Ternak, Bahan diuji Peredaran diuji PENGEMBANGAN
Pakan/Pakan/Ta Benih/Bibit SARANA
naman Skala Ternak dan PERTANIAN
Kecil 65.180.968 Tanaman Pakan 245.180.968
Ternak Serta
Pakan Dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota
Jml peserta 150 orang Pengawasan Jml peserta Jml peserta
pelatihan introduksi Peredaran Bahan pelatihan pelatihan
teknologi pakan Pakan/Pakan, introduksi introduksi
Benih/Bibit teknologi pakan 180.000.000 teknologi
Hijauan Pakan pakan
Ternak

Pengawasan
Produksi Pengendalian
Benih/Bibit dan Pengawasan
Ternak dan Penyediaan dan
HPT, Bahan Peredaran
Pakan/Pakan Benih/Bibit
64.000.000 64.000.000
Ternak, dan
Hijauan Pakan
Ternak Dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota

Bidang Usaha Pilihan Pertanian Program Usaha Peternakan Peningkatan 5 kelompok


Peternakan Jumlah Kelompok
Ternak Mandiri

Kasi Pasca panen Pilihan Pertanian Kegiatan Peningkatan pasca Jumlh. Even yang 5 kegiatan Jumlh. Even PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03
dan promosi panen dan promosi diikuti Pemberdayaan yang diikuti PENINGKATAN
Pelaksanaan DIVERSIFIKASI
Masyarakat
Pencapaian DAN KETAHANAN
dalam
Target Konsumsi PANGAN
Penganekaragam
Pangan
an Konsumsi 233.469.591 233.469.591 MASYARAKAT
Perkapita/Tahun
Pangan Berbasis
sesuai dengan
Sumber Daya
Angka
Lokal (Promosi
Kecukupan Gizi
dan Pasca Panen)

Jumlh. Peserta 60 peternak


yang mengikuti
pelatihan pasca
panen
Kasi Usaha dan Pilihan Pertanian Kegiatan Bina Usaha dan Jmlh. Kelompok 5 kelompok Penilaian Jmlh. Peternak Penerbitan Izin Jmlh. PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 06
Pembiayaan Pembiayaan yang memiliki PIRT Kelayakan dan yang mengikuti Usaha Pertanian Peternak PERIZINAN USAHA
Pemberian sosialisasi yang Kegiatan yang PERTANIAN
Pertimbangan lembaga Usahanya Dalam mengikuti
Teknis Izin Usaha pembiayaan 31.707.374 Daerah sosialisasi 31.707.374
Pertanian Kabupaten/Kota lembaga
pembiayaan

Jmlh. Peternak 60 peternak


yang mengikuti
sosialisasi lembaga
pembiayaan

Seksi Pilihan Pertanian Kegiatan Optimalisasi potensi Output : Jlmh. 3 jenis/eko Pelestarian dan Output : Jlmh. Pengelolaan Jlmh. PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Sumberdaya dan sumberdaya dan kawasan populasi ternak r Pemanfaatan populasi ternak Wilayah Sumber populasi PENYEDIAAN DAN
kawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan ternak PENGEMBANGAN
peternakan Bibit Ternak dan Rumpun/Galur PRASARANA
Rumpun/Galur 100.845.709 Ternak dalam 100.845.709 PERTANIAN
Ternak Daerah
Kabupaten/ Kota

Jlmh. Kawasan 5 kawasan


ternak
Pilihan Pertanian Kegiatan Pengembangan Jumlah kelompok 10 kelompok Pengelolaan Output : Pengembangan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Kawasan Agropolitan yang dibina Lahan Pertanian Jumlah Prasarana kelompok PENYEDIAAN DAN
Pangan kelompok yang Pertanian yang dibina PENGEMBANGAN
Berkelanjutan/LP dibina PRASARANA
2B, Kawasan PERTANIAN
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/K
P2B dan Lahan
Cadangan
99.908.384 99.908.384
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/L
CP2B

Pilihan Pertanian Program Pembinaan Peningkatan jumlah 5


Lingkungan Sosial kel tani yg memiliki kelompo
usaha pengolahan k
hasil ternak

Kasi Pasca panen Pilihan Pertanian Pembinaan dan Pelatihan Jlmh. Kelompok 10 kelompok Jumlh. Peserta Jumlh. PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03
dan promosi Keterampilan kerja bagi yang dibina Pemberdayaan yang mengikuti Peserta PENINGKATAN
tenaga kerja dan masyarakat Masyarakat pelatihan pasca yang DIVERSIFIKASI
(Pembinaan/Pelatihan dalam panen mengikuti DAN KETAHANAN
Pengolahan Hasil Ternak) Penganekaragam pelatihan PANGAN
an Konsumsi pasca MASYARAKAT
Pangan Berbasis 500.000.000 panen 500.000.000
Sumber Daya
Lokal
(Pembinaan/Pelat
ihan Pengolahan
Hasil Ternak)

Bidang Pilihan Pertanian Program Kesehatan Hewan Prosentase < 0,2 % Prosentase Prosentase
Kesehatan kematian ternak : < 0.3 % kematian kematian
Hewan besar, kecil, < 2,0 % ternak : besar, ternak :
unggas(% ) kecil, unggas(% ) besar, kecil,
unggas(% )

Jumlah usaha hasil 40 Jumlah usaha Jumlah


ternak yang terbina hasil ternak usaha hasil
(unit) yang terbina ternak yang
(unit) terbina
(unit)

Seksi Pilihan Pertanian Kegiatan Pengamatan, Jumlah monev 40 kegiatan Pengendalian dan Out put : Penjaminan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan pengawasan Penanggulangan Jumlah monev Kesehatan monev PENGENDALIAN
pencegahan dan pengawasan obat hewan peredaran obat Penyakit Hewan pengawasan Hewan, pengawasan KESEHATAN
pengawasan obat hewan dan Zoonosis peredaran obat Penutupan dan peredaran HEWAN DAN
hewan hewan Pembukaan obat hewan KESEHATAN
Daerah Wabah MASYARAKAT
187.625.000 Penyakit Hewan 187.625.000 VETERINER
Menular Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Pengawasan PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02


Mutu, Khasiat Obat Hewan di PENYEDIAAN DAN
dan Keamanan Tingkat Pengecer PENGEMBANGAN
Peredaran Obat 2.000.000 2.000.000 SARANA
Hewan PERTANIAN
Seksi Pelayanan Pilihan Pertanian Kegiatan Peningkatan Jumlah 240 sertifikat Penilaian Risiko Out put : Pengawasan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Hewan rekomendasi/sertifi Penyakit Hewan Jumlah Pemasukan dan rekomendas PENGENDALIAN
Hewan kat kesehatan dan Keamanan rekomendasi/se Pengeluaran i/ sertifikat KESEHATAN
hewan Produk Hewan rtifikat Hewan dan kesehatan HEWAN DAN
kesehatan 125.450.000 Produk Hewan hewan 145.910.000 KESEHATAN
hewan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten/Kota VETERINER

Pengawasan atas
Penerapan
Persyaratan
Teknis untuk
Pemasukan
dan/atau 20.460.000
Pengeluaran
Hewan dan
Produk Hewan

Seksi Kesmavet Pilihan Pertanian Kegiatan Pembinaan Output : Jmlh. 120 sertifikat Pendampingan Output : Jmlh. Penerapan dan Output : PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Kesmavet Rekomendasi/sertifi Unit Usaha Rekomendasi/s Pengawasaan Jmlh. PENGENDALIAN
kat PAH yang ASUH Hewan dan ertifikat PAH Persyaratan Rekomenda KESEHATAN
Produk Hewan yang ASUH 11.175.291 Teknis si/sertifikat 117.530.291 HEWAN DAN
Kesehataan PAH yang KESEHATAN
Masyarakat ASUH MASYARAKAT
Veteriner VETERINER
- jumlah unit usaha 40 unit Pengawasan - jumlah unit - jumlah
produk asal hewan Peredaran Hewan usaha produk unit usaha
yang dibina dan Produk asal hewan produk asal
Hewan yang dibina hewan yang
80.355.000 dibina

Pengujian
Laboratorium
Kesehatan 26.000.000
Mayarakat
Veteriner
UPTD Rumah Pilihan Pertanian Pelayanan UPTD Rumah Out put : Jmlh. 6700 ekor Pendampingan Jmlh. Ternak Penerapan dan Jmlh. PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Pemotongan Pemotongan Hewan Ternak sapi yang Penerapan Unit sapi yang Pengawasaan Ternak sapi PENGENDALIAN
Hewan dipotong Kesejahteraan dipotong Persyaratan yang KESEHATAN
Hewan 351.375.000 Teknis dipotong 351.375.000 HEWAN DAN
Kesejahteraan KESEHATAN
Hewan MASYARAKAT
VETERINER
UPTD Pusat Pilihan Pertanian Kegiatan Pelayanan UPTD Jumlah ternak 25.000 ekor Penyediaan Jumlah ternak Pengelolaan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Kesehatan Pusat Kesehatan Hewan yang dilayani Pelayanan Jasa yang dilayani Pelayanan Jasa ternak PENGENDALIAN
Hewan Laboratorium Laboratorium yang KESEHATAN
dan Jasa Medik dilayani HEWAN DAN
Veteriner dalam KESEHATAN
33.405.000 Daerah 150.000.000 MASYARAKAT
Kabupaten/Kota VETERINER

Penyediaan
Pelayanan Jasa
116.595.000
Medik Veteriner

Wajib Pangan
Bidang Wajib Pangan Program Ketahanan Pangan Pencapaian skor 85 Pencapaian skor Pencapaian
Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian pola pangan 45 kel pola pangan skor pola
Pangan harapan dan harapan dan pangan
Jumlah kel tani yg Jumlah kel tani harapan
naik kelas yg naik kelas dan Jumlah
kel tani yg
naik kelas
Seksi Wajib Pangan Pengembangan Jumlah kawasan 25 desa Penyusunan dan Jumlah Pelaksanaan Jumlah PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03
Penganekaragam Penganekaragam Konsumsi rumah pangan Penetapan Target kawasan rumah Pencapaian kawasan PENINGKATAN
an dan dan Keamanan Pangan lestari yang dibina Konsumsi Pangan pangan lestari Target Konsumsi rumah DIVERSIFIKASI
konsumsi per Kapita per yang dibina Pangan pangan DAN KETAHANAN
pangan Tahun Perkapita/Tahun lestari yang PANGAN
5.547.000 sesuai dengan dibina 234.000.000 MASYARAKAT
Angka
Kecukupan Gizi

Jumlah bimtek 7 unit Pemberdayaan Jumlah bimtek Jumlah


mutu keamanan Masyarakat mutu bimtek
pangan dalam keamanan mutu
Penganekaragam pangan keamanan
an Konsumsi 228.453.000 pangan
Pangan Berbasis
Sumber Daya
Lokal

Jumlah bimtek 8 unit


olahan pangan
B2SA
Penyediaan Pelaksanaan PROGRAM Pangan Wajib 2.09 05
Sarana dan Pengawasan PENGAWASAN
Prasarana Keamanan KEAMANAN
Pengujian Mutu Pangan Segar PANGAN
dan Keamanan Daerah
Pangan Segar Kabupaten/Kota
Asal Tumbuhan 16.000.000 16.000.000
Daerah
Kabupaten/Kota

Seksi Wajib Pangan Pengembangan sistem jumlah lembaga 10 unit Penyediaan jumlah lembaga Penyediaan jumlah PROGRAM Pangan Wajib 2.09 01
Ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga distribusi pangan Infrastruktur distribusi Infrastruktur lembaga PENGELOLAAN
kerawanan dan pangan masyarakat yang Lumbung Pangan pangan dan Seluruh distribusi SUMBER DAYA
distribusi pangan dibina masyarakat Pendukung pangan EKONOMI UNTUK
yang dibina Kemandirian masyarakat KEDAULATAN DAN
- Pangan Sesuai yang dibina 25.000.000 KEMANDIRIAN
Kewenangan PANGAN
Daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan
Infrastruktur -
Lantai Jemur
Penyediaan
Infrastruktur
Pendukung
Kemandirian -
Pangan Lainnya

Penyusunan
Rencana dan Peta
Jalan Kebutuhan
Infrastruktur
Pendukung 25.000.000
Kemandirian
Pangan

Penyediaan Penyediaan dan PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03


Informasi Harga Penyaluran PENINGKATAN
Pangan dan Pangan Pokok DIVERSIFIKASI
Neraca Bahan atau Pangan DAN KETAHANAN
Makanan Lainnya sesuai PANGAN
dengan MASYARAKAT
Kebutuhan
27.023.000 Daerah 133.785.333
Kabupaten/Kota
dalam Rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
Pengembangan
Kelembagaan dan
Jaringan 33.153.000
Distribusi Pangan

Pengembangan
Kelembagaan
Usaha Pangan
Masyarakat dan 73.609.333
Toko Tani
Indonesia
Wajib Pangan Pengembangan Ketersediaan jenis data yang 4 laporan Penyusunan, jenis data yang Penyusunan Peta jenis data PROGRAM Pangan Wajib 2.09 04
dan penanganan rawan disusun (NBM, Data Pemutakhiran disusun (NBM, Kerentanan dan yang PENANGANAN
pangan Pangan, FSVA, dan Analisis Peta Data Pangan, Ketahanan disusun KERAWANAN
SKPG) Ketahanan dan FSVA, SKPG) Pangan (NBM, Data PANGAN
Kerentanan - Kecamatan Pangan, -
Pangan FSVA,
SKPG)

jumlah bimtek 4 desa Pelaksanaan jumlah bimtek Penanganan jumlah Pangan Wajib
kawasan mandiri Pengadaan, kawasan Kerawanan bimtek
pangan Pengelolaan, dan mandiri pangan Pangan kawasan
Penyaluran Kewenangan mandiri
Cadangan Kabupaten/Kota pangan
Pangan pada
Kerawanan
Pangan yang 91.580.000 91.580.000
Mencakup dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Seksi Bina Pilihan Pertanian Peningkatan kapasitas tenaga Jumlah penyuluh 120 orang Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Jumlah 3 27 07 PROGRAM Pertanian Pilihan
Penyuluhan penyuluh dan penerapan yang mengikuti Kapasitas penyuluh yang Penyuluhan penyuluh PENYULUHAN
teknologi pertanian pelatihan Kelembagaan mengikuti Pertanian yang PERTANIAN
Penyuluhan pelatihan - mengikuti -
Pertanian di pelatihan
Kecamatan dan
Desa
Out put : Jumlah 14 kegiatan Pembangunan, Jumlah kaji Pembangunan Jumlah kaji PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
kaji terap yang Rehabilitasi dan terap yang Prasarana terap yang PENYEDIAAN DAN
dilaksanakan Pemeliharaan dilaksanakan Pertanian dilaksanaka PENGEMBANGAN
Balai Penyuluh di n PRASARANA
Kecamatan serta - - PERTANIAN
sarana
pendukungnya

Seksi Bina Pilihan Pertanian Peningkatan Kemampuan Out put : Jumlah 40 kelompok Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Jumlah 3 27 07 PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 07
Penyuluhan Lembaga Petani kelompok tani yang Kapasitas pelatihan yang Penyuluhan pelatihan PENYULUHAN
dibina Kelembagaan diikuti Pertanian yang diikuti PERTANIAN
Penyuluhan penyuluh 158.530.000 penyuluh 904.000.000
Pertanian di
Kecamatan dan
Desa

Out put : Jumlah 52 kegiatan Pengembangan Jumlah Jumlah


pelatihan yang Kapasitas kelompok tani kelompok
diikuti penyuluh Kelembagaan yang dibina tani yang
Petani di 745.470.000 dibina
Kecamatan dan
Desa

Pembentukan
Badan Usaha -
Milik Petani
Pembangunan, Pembangunan PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Rehabilitasi dan Prasarana PENYEDIAAN DAN
Pemeliharaan Pertanian PENGEMBANGAN
Balai Penyuluh di PRASARANA
Kecamatan serta - - PERTANIAN
sarana
pendukungnya

7.434.000.000 7.434.000.000
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM PAGU URUSAN URUSAN KODE
URUSAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN Belanja tidak langsung (gaji) 9.600.328.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah gaji dan tunjangan 9.600.328.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 PROGRAM Persentase Urusan Urusan X XX 01 2.02 01
PEMERINTAH ASN ASN Keuangan administrasi keuangan PENUNJANG Pemenuhan Pemerintah Pemerint
DAERAH URUSAN Urusan Bidang ahan
PEMERINTAHAN Pemerintah Perdagangan Pilihan
DAERAH Daerah

URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
SEKRETARIAT 3.06.3.06.01.01.01 Sekretariat Program Pelayanan Persentase Pemenuhan 100 % 4.149.904.891 Program Persentase Urusan 14.290.328.000 Urusan X XX 01 2.03
Administrasi Perkantoran Pelayanan Kantor Penunjang Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah

SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.02 Sekretariat Perdagangan Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Pembayaran Listrik, 54 rekening-bln 267.336.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Listrik, 267.336.000 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X.XX.01.2.03.02
KEPPEG sumber daya air dan listrik Air, Telepon dan Internet Sumber Daya Air dan Listrik Air, Telepon dan Internet Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.03 Sekretariat Perdagangan Penyediaan peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan 26 jenis 90.120.600 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan 90.120.600 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 13
KEPPEG perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.07 Sekretariat Perdagangan Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pembayaran Honor 33 org-bln 66.571.200 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 66.571.200 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 07
KEPPEG keuangan Pengelola Keuangan, Keuangan Pengelola Keuangan, Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pengelola Aset, Pelaku Pengelola Aset, Pelaku umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.10 Sekretariat Perdagangan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis 40 jenis 64.276.200 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis 64.276.200 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 10
KEPPEG Kantor Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.11 Sekretariat Perdagangan Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 15 jenis 93.891.780 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 93.891.780 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 11
KEPPEG penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.17 Sekretariat Perdagangan Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 49 kali 73.081.440 Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 73.081.440 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 17
KEPPEG Minuman Tamu Minuman Tamu Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.18 Sekretariat Perdagangan Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 245 laporan 130.613.345 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 130.613.345 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 18
KEPPEG Konsultasi Ke Luar Daerah dan Konsultasi Konsultasi ke Luar Daerah dan Konsultasi Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.10 Sekretariat Perdagangan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Pembayaran Honor 232 org-bln 3.272.814.326 Penyediaan Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 3.272.814.326 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 02
KEPPEG Tenaga Kontrak dan THL Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga Kontrak dan THL Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. 3.06.3.06.01.01.01.21 Sekretariat Perdagangan Penyusunan laporan capaian Jumlah Penyusunan Rencana 2 dokumen 91.200.000 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah Dokumen Penyusunan 9.120.000 Perencanaan dan Persentase ketersediaan 27.360.000 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.01 01
PENYUSUNAN kinerja dan ikhtisar realisasi dan Laporan Kerja SKPD Perangkat Daerah Renstra dan Renja Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan dan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
PROG & kinerja SKPD Perangkat evaluasi kinerja OPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
PELAPORAN Daerah Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah

Penyusunan Program dan Jumlah Dokumen 9.120.000 Perencanaan dan Persentase ketersediaan 27.360.000 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.01 02
Kegiatan Perangkat Daerah Perencanaan Penyusunan Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan dan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
dalam Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat evaluasi kinerja OPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi 9.120.000 Perencanaan dan Persentase ketersediaan 27.360.000 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.01 03
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan dan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Perangkat evaluasi kinerja OPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. 3.06.3.06.01.01.01.21 Sekretariat Perdagangan Penyusunan laporan capaian Jumlah Penyusunan Rencana 2 dokumen - Penyiapan Bahan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 03
KEUANGAN kinerja dan ikhtisar realisasi dan Laporan Kerja SKPD Verifikasi Pelaksanaan Verifikasi Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
kinerja SKPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Akuntansi dan Jumlah Dokumen Penyusunan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 04
Pelaporan Keuangan Akutansi dan Pelaporan Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Keuangan Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Pemeriksaan Laporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 05
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 06
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 07
Bulanan/Semesteran Keuangan Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Bulanan/Semesteran Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 08
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 09
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah

SEKRETARIAT 3.06.3.06.01.01.02 Sekretariat Program Sarana dan Prasarana Persentase Sarpras Kondisi 100 % 540.095.109 Program Persentase Urusan Urusan X XX 01 2.03
Aparatur Baik Penunjang Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan

SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.10 Sekretariat Perdagangan Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan Mebelair 3 unit 20.160.000 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebelair 20.160.000 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 25
KEPPEG Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan

SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.11 Sekretariat Perdagangan Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 3 unit 170.895.690 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan 170.895.690 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 13
KEPPEG Kantor Perlengkapan Kantor Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan

SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.22 Sekretariat Perdagangan Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung 7 unit 47.233.779 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung 47.233.779 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 28
KEPPEG gedung kantor Kantor Gedung Kantor Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan

SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.11 Sekretariat Perdagangan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 8 unit-kali 270.845.640 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 270.845.640 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 30
KEPPEG Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Operasional Operasional umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan

SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.30 Sekretariat Perdagangan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 24 unit-kali 30.960.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 30.960.000 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 34
KEPPEG Peralatan Kantor Peralatan Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan

Urusan
Pemerintahan
Pilihan

BIDANG INDUSTRI 3.06.3.06.01.01.28 Urusan Perindustrian Program Peningkatan Industri Persentase Peningkatan IKM 2,28 % 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan 1.000.000.000 Perindust 3 31 02
Perindustrian Yang Terbina PERENCANAAN DAN Peningkatan Pemerintah rian
PEMBANGUNAN IKM yang Bidang
INDUSTRI Terbina Perindustrian
SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.28.02 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan Industri Agro Jumlah Industri Agro Yang 21 ikm 246.666.667 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah penyusunan Perda 120.000.000 Penyusunan dan Jumlah penyusunan Perda 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
INDUSTRI AGRO Terbina Penyusunan Kebijakan dalam Rencana Induk Pembangunan Evaluasi Rencana Rencana Induk Pembangunan PERENCANAAN DAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Rangka Mendukung Penguatan Industri Kabupaten (RPIK) Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) PEMBANGUNAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 02
Industri Nasional dan Industri INDUSTRI Terbina Perindustrian
Perwilayahan Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 126.666.667 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Agro Evaluasi Rencana IKM Agro PERENCANAAN DAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pemberdayaan Industri dan Pembangunan PEMBANGUNAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 05
Peran Serta Masyarakat Industri INDUSTRI Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota

SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.28.03 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan Industri Kimia, Jumlah Industri Kimia, Tekstil, 21 ikm 376.666.667 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah IKM yang difasilitasi 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
INDUSTRI KIMIA, Tekstil, dan Aneka dan Aneka Yang Terbina Pelaksanaan Rencana Satrya Emas Evaluasi Rencana pendampingan IKM PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
TEKSTIL, DAN Pembangunan Sumber Daya Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 03
ANEKA Industri Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Kimia, Tekstil, dan Aneka Evaluasi Rencana IKM PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pembangunan Sarana dan (IKM Handcraft) Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 04
Prasarana Industri Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 126.666.667 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Kimia, Tekstil, dan Aneka Evaluasi Rencana IKM PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pemberdayaan Industri dan (Magang Batik Pewarna Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 05
Peran Serta Masyarakat Alam) Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI

SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.28.04 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan Industri Logal, Mesin, Jumlah Industri Logal, Mesin, 21 ikm 250.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
INDUSTRI LOGAM, Alat Transportasi dan Elektronika Alat Transportasi dan Pelaksanaan Rencana IKM Logam, Mesin, Alat Evaluasi Rencana IKM Logam, Mesin, Alat PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
MESIN, ALAT Elektronika Yang Terbina Pembangunan Sumber Daya Transportasi dan Elektronika Pembangunan Transportasi dan Elektronika DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 03
TRANSPORTASI Industri (Logam Pande Besi) Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
DAN ELEKTRONIKA Kabupaten/Kota INDUSTRI

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Logam, Mesin, Alat Evaluasi Rencana IKM Logam, Mesin, Alat PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pembangunan Sarana dan Transportasi dan Elektronika Pembangunan Transportasi dan Elektronika DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 04
Prasarana Industri (Logam Sparepart) Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI

3.06.3.06.01.01.28.01 Urusan Perindustrian Perindustrian Penguatan Kemampuan Industri Peningkatan Produktifitas 10 % 126.666.666 Koordinasi dan Sinkronisasi Kontribusi pendapatan asli 126.666.666 Penyusunan dan Kegiatan Jasa Pemanfaatan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Berbasis Teknologi IKM Pelaksanaan daerah (PAD) Evaluasi Rencana Mesin Kayu dan Logam PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Rencana Pemberdayaan Industri Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 05
dan Peran Serta Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Masyarakat Kabupaten/Kota INDUSTRI

3.06.3.06.01.01.23 Perindustrian Program Pembinaan Industri Peningkatan Jumlah Industri 30 iht 27.223.765
Hasil Tembakau Yang
Terbina

3.06.3.06.01.01.23.01 Urusan Perindustrian Perindustrian Pendataan Dan Pengawasan Jumlah IHT yang memiliki 30 iht 9.923.765 -
Kepemilikan Atau Penggunaan legalitas
Mesin Pelinting Rokok Dan
Pemberian Sertifikat/ Kode
Registrasi Mesin Pelinting Rokok

3.06.3.06.01.01.28.02 Urusan Perindustrian Perindustrian Pengembangan Industri Hasil Uji Kadar Tar dan Nikotin bagi 30 iht 17.300.000 -
Tembakau Dengan Kadar Tar IHT
dan Nikotin Rendah Melalui
Fasilitasi Pengujian Tar Dan
Nikotin Bagi Industri Kecil Dan
Menengah, Serta Pelatihan Dan
Penerapan Good Manufacturing
Practices Bagi Industri Hasil
Tembakau

3.06.3.06.01.01.24 Urusan Perindustrian Perindustrian Program Pembinaan Peningkatan Wirausaha Baru 750 ikm 2.917.359.375
Lingkungan Sosial

3.06.3.06.01.01.24.01 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Yang Dibina 63 kelompok 1.606.409.375 -
Ketrampilan Kerja bagi Tenaga masyarakat
Kerja dan Masyarakat
(Pembinaan/ Pelatihan
Kewirausahaan)
3.06.3.06.01.01.24.02 Urusan Perindustrian Perindustrian Bantuan Sarana Produksi, Bibit/ Jumlah Bantuan Peralatan 14 kelompok 1.310.950.000 -
Benih Perkebunan, Ternak bagi Produksi masyarakat/
Masyarakat/ Kelompok yayasan
Masyarakat (Bantuan Peralatan
untuk Usaha Mandiri bagi
Masyarakat)

Urusan
Pemerintahan
Pilihan

BIDANG 3.06.3.06.01.01.29 Urusan PROGRAM PERDAGANGAN Cakupan Bina Kelompok 2,53 % 560.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan 120.000.000 Perdagan 3 30 04
PERDAGANGAN Perdagangan Pedagang/ Usaha Informal STABILISASI HARGA Perdagangan Pemerintah gan
BARANG Dalam Negeri Bidang
KEBUTUHAN Perdagangan
POKOK DAN
BARANG PENTING

PROGRAM Peningkatan Urusan 390.000.000 Perdagan 3 30 05


PENGEMBANGAN Nilai Eksport Pemerintah gan
EKSPOR Bidang
Perdagangan

PROGRAM Peningkatan Urusan 50.000.000 Perdagan 3 30 07


PENGGUNAAN DAN omzet Pemerintah gan
PEMASARAN pemasaran Bidang
PRODUK DALAM produk dalam Perdagangan
NEGERI negeri
SEKSI 3.06.3.06.01.01.29.01 Urusan Perdagangan Peningkatan Perdagangan Dalam Kontribusi Hasil Perdagangan 9 % 120.000.000 Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Kegiatan Pengawasan 60.000.000 Pengendalian Jumlah Tim Kegiatan 60.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 04
PENINGKATAN Negeri Dalam Daerah Barang Kebutuhan Pokok dan Bapokting Harga, dan Stok Pengawasan Bapokting STABILISASI HARGA Perdagangan Pemerintah gan 3 30 04 2.02
PERDAGANGAN Barang Penting Pada Pasar Barang BARANG Dalam Negeri Bidang 3 30 04 2.02 01
DALAM NEGERI Rakyat yang Terintegrasi Dalam Kebutuhan Pokok KEBUTUHAN Perdagangan
Sistem Informasi Perdagangan dan Barang POKOK DAN
Penting Di BARANG PENTING
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

Pengawasan Penyaluran dan Jumlah Kegiatan Pengawasan 60.000.000 Pengawasan Jumlah Tim Pengawasan 60.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 04
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Pupuk Bersubsidi Pupuk dan Pupuk Bersubsidi STABILISASI HARGA Perdagangan Pemerintah gan 3 30 04 2.03
Bersubsidi Pestisida BARANG Dalam Negeri Bidang 3 30 04 2.03 03
Bersubsidi di KEBUTUHAN Perdagangan
Tingkat Daerah POKOK DAN
Kabupaten/Kota BARANG PENTING

SEKSI 3.06.3.06.01.01.29.02 Urusan Perdagangan Peningkatan Perdagangan Luar Peningkatan Nilai Eksport 2 % 120.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah peserta kegiatan 70.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pelatihan 390.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 05
PENINGKATAN Negeri Usaha Produk Ekspor Unggulan pelatihan ekspor bagi Promosi dan Misi ekspor bagi eksportir pemula PENGEMBANGAN Nilai Eksport Pemerintah gan 3 30 05 2.01
PERDAGANGAN Kabupaten/Kota eksportir pemula Dagang Bagi EKSPOR Bidang 3 30 05 2.01 01
LUAR NEGERI Produk Ekspor Perdagangan
Unggulan yang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah peserta kegiatan isu- 50.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan isu-isu 390.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 05
isu perdagangan internasional Promosi dan Misi perdagangan internasional PENGEMBANGAN Nilai Eksport Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Bidang 3 30 05 2.01 06
Produk Ekspor Perdagangan
Unggulan yang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

SEKSI FASILITASI 3.06.3.06.01.01.29.03 Urusan Perdagangan Fasilitasi dan Kemitraan Peningkatan Pelaku Usaha 10 % 320.000.000 Pameran Dagang Nasional Jumlah peserta pameran 150.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pameran 390.000.000 PROGRAM Jumlah Pelaku Urusan - Perdagan 3 30 05
DAN KEMITRAAN Dalam Pengembangan Pasar nasional Promosi dan Misi nasional PENGEMBANGAN IKM Yang Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Mengikuti Bidang 3 30 05 2.01 02
Produk Ekspor Promosi Perdagangan
Unggulan yang Dagang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pameran Dagang Lokal Jumlah peserta pameran lokal 100.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pamersan 390.000.000 PROGRAM Jumlah Pelaku Urusan - Perdagan 3 30 05
Promosi dan Misi lokal PENGEMBANGAN IKM Yang Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Mengikuti Bidang 3 30 05 2.01 03
Produk Ekspor Promosi Perdagangan
Unggulan yang Dagang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Jumlah peserta kegiatan misi 20.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan misi dagang 390.000.000 PROGRAM Jumlah Pelaku Urusan - Perdagan 3 30 05
Unggulan dagang (TEI) Promosi dan Misi (TEI) PENGEMBANGAN IKM Yang Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Mengikuti Bidang 3 30 05 2.01 04
Produk Ekspor Promosi Perdagangan
Unggulan yang Dagang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pemasaran dan Peningkatan Jumlah peserta kegiatan 25.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan peningkatan 50.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 07
Penggunaan Produk Dalam peningkatan kemitraan bagi Promosi, kemitraan bagi pelaku usaha PENGGUNAAN DAN omzet Pemerintah gan 3 30 07 2.01
Negeri Di Tingkat pelaku usaha kecil Pemasaran dan kecil PEMASARAN pemasaran Bidang 3 30 07 2.01 02
Kabupaten/Kota Peningkatan PRODUK DALAM produk dalam Perdagangan
Penggunaan NEGERI negeri
Produk Dalam
Negeri

Pemasaran dan Peningkatan Jumlah peserta kegiatan 25.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan pembinaan 50.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 07
Penggunaan Produk Dalam pembinaan PKL Promosi, PKL PENGGUNAAN DAN omzet Pemerintah gan 3 30 07 2.01
Negeri Di Tingkat Pemasaran dan PEMASARAN pemasaran Bidang 3 30 07 2.01 02
Kabupaten/Kota Peningkatan PRODUK DALAM produk dalam Perdagangan
Penggunaan NEGERI negeri
Produk Dalam
Negeri

BIDANG 3.06.3.06.01.01.30 Urusan Perdagangan Program Pengelolaan Pasar Jumlah Pasar Rakyat 3 unit 550.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan 50.000.000 Perdagan 3 30 02
PENGELOLAAN Perdagangan Berbasis Elektronik PERIZINAN DAN peningkatan Pemerintah gan
PASAR PENDAFTARAN hak sewa Bidang
PERUSAHAAN tempat pasar Perdagangan
dan pusat
perbelanjaan
yang menjadi
kewenangan

PROGRAM Jumlah pasar Urusan 500.000.000 Perdagan 3 30 03


PENINGKATAN rakyat yang Pemerintah gan
SARANA DISTRIBUSI berbasis Bidang
PERDAGANGAN elektronik Perdagangan

SEKSI 3.06.3.06.01.01.30.01 Urusan Perdagangan Perdagangan Peningkatan Operasional dan Operasional dan 14 pasar rakyat 250.000.000 Pembinaan dan Pengendalian Jumlah pedagang yang 200.000.000 Pembinaan Jumlah unit pasar yang 250.000.000 PROGRAM Jumlah Pasar Urusan - Perdagan 3 30 03
PENINGKATAN Pemanfaatan Pasar Pemanfaatan Pasar Yang Pengelola Sarana Distribusi mengajukan hak sewa tempat Terhadap mengajukan hak sewa PENINGKATAN Rakyat Pemerintah gan 3 30 03 2.02
OPERASIONAL Menjadi Kewenangan Perdagangan pasar dan pusat perbelanjaan Pengelola Sarana tempat pasar dan pusat SARANA DISTRIBUSI Berbasis Bidang 3 30 03 2.02 01
DAN yang menjadi kewenangan Distribusi perbelanjaan yang menjadi PERDAGANGAN Elektronik Perdagangan
PEMANFAATAN Perdagangan kewenangan
PASAR Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah pedagang pasar yang 50.000.000 Penerbitan Izin Jumlah unit pasar yang 50.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 02
Perolehan Perizinan Pasar dibina Pengelolaan terbina PERIZINAN DAN peningkatan Pemerintah gan 3 30 02 2.01
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat, PENDAFTARAN hak sewa Bidang 3 30 02 2.01 01
Toko Swalayan melalui Sistem Pusat PERUSAHAAN tempat pasar Perdagangan
Pelayanan Perizinan Berusaha Perbelanjaan, dan pusat
Terintegrasi Secara elektronik dan Izin Usaha perbelanjaan
Toko Swalayan yang menjadi
kewenangan
SEKSI 3.06.3.06.01.01.30.02 Urusan Perdagangan Perdagangan Peningkatan Sarana dan Jumlah Pasar Rakyat Yang 2 unit 250.000.000 Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah Sarpras Pasar Rakyat 250.000.000 Pembangunan Jumlah pasar yang 250.000.000 PROGRAM Jumlah Pasar Urusan - Perdagan 3 30 03
PENINGKATAN Prasarana Pasar Berdaya Saing Perdagangan yang akan di Revitalisasi dan Pengelolaan direvitalisasi PENINGKATAN Rakyat Pemerintah gan 3 30 03 2.01
SARANA DAN Sarana Distribusi SARANA DISTRIBUSI Berbasis Bidang 3 30 03 2.01 01
PRASARANA Perdagangan PERDAGANGAN Elektronik Perdagangan
PASAR

SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.30.03 Urusan Perdagangan Perdagangan Pembinaan dan Ketertiban Pasar Terciptanya Pasar Rakyat 14 pasar rakyat 50.000.000 Pemberdayaan Pengelola Sarana Jumlah pedagang yang tertib 50.000.000 Pembinaan Jumlah unit pasar yang tertib 250.000.000 PROGRAM Jumlah Pasar Urusan - Perdagan 3 30 03
DAN KETERTIBAN Yang Tertib dan Tertata Distribusi Perdagangan dan tertata Terhadap dan tertata PENINGKATAN Rakyat Pemerintah gan 3 30 03 2.02
PASAR Sesuai Zonasi Pengelola Sarana SARANA DISTRIBUSI Berbasis Bidang 3 30 03 2.02 02
Distribusi PERDAGANGAN Elektronik Perdagangan
Perdagangan
Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya

BIDANG 3.06.3.06.01.01.31 Urusan Perdagangan Program Kemetrologian Legal Rasio Pelayanan Tera/ Tera 1 Rasio 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan 200.000.000 Perdagan 3 30 06
METROLOGI Perdagangan Ulang yang Diterbitkan STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan
LEGAL terhadap Seluruh Pengajuan DAN tera ulang Bidang
PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten

SEKSI 3.06.3.06.01.01.31.01 Urusan Perdagangan Perdagangan Standarisasi dan Pelayanan Jumlah UTTP Bertanda Tera 17.898 uttp 100.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Jumlah layanan tera tera 100.000.000 Pelaksanaan Jumlah unit UTTP yang 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 06
STANDARISASI Kemetrologian Legal Sah Berupa Tera, Tera Ulang ulang Metrologi Legal tertera STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan 3 30 06 2.01
DAN PELAYANAN Berupa Tera, Tera DAN tera ulang Bidang 3 30 06 2.01 01
KEMETROLOGIAN Ulang, dan PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
LEGAL Pengawasan KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten
SEKSI 3.06.3.06.01.01.31.02 Urusan Perdagangan Perdagangan Pengawasan dan Penyidikan Jumlah Pengaduan 24 kecamatan 50.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah pengawasan UTTP 50.000.000 Pelaksanaan Jumlah unit UTTP yang 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 06
PENGAWASAN Kemetrologian Legal Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Metrologi Legal terawasi STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan 3 30 06 2.01
DAN PENYIDIKAN Penggunaan Alat Ukur Berupa Tera, Tera DAN tera ulang Bidang 3 30 06 2.01 02
KEMETROLOGIAN Ulang, dan PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
LEGAL Pengawasan KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten

SEKSI SARANA DAN 3.06.3.06.01.01.31.03 Urusan Perdagangan Perdagangan Sarana dan Penyuluhan Data Pemilik UTTP 50 titik lokasi 50.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah penyuluhan terhadap 50.000.000 Pelaksanaan Jumlah wajib tera ulang 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 06
PENYULUHAN Kemetrologian Legal Metrologi Legal wajib tera ulang (WTU) Metrologi Legal (WTU) tersosialisasi STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan 3 30 06 2.01
KEMETROLOGIAN Berupa Tera, Tera DAN tera ulang Bidang 3 30 06 2.01 02
LEGAL Ulang, dan PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
Pengawasan KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten

19.544.911.140 16.600.328.000 16.600.328.000


SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bidang Perikanan Program Perikanan Persentase produksi 7 % PROGRAM Persentase 03. 25. 03.
Budidaya Budidaya perikanan budidaya PENGELOLAAN produksi perikanan
PERIKANAN budidaya
BUDIDAYA
20.232,78 ton
UPT Budidaya Air Tawar Kegiatan Jumlah benih ikan 3.026.000,00 ekor Perencanaan, dan Jumlah benih ikan; Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 07
Pengembangan Bibit Pengembangan Nilai IKM BBI Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Ikan Unggul Pemanfaatan Air pembudidayaan
Untuk Pembudidayaan ikan yang disusun
Ikan di Darat

Nilai IKM BBI 83,30

Seksi Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana 200 ha Perencanaan, Jumlah prasarana Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 06
Kawasan dan Sarana Kawasan dan Sarana budidaya yang terfasilitasi Pengembangan, budidaya yang Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Prasarana Budidaya Prasarana Budidaya program Pemanfaatan dan terfasilitasi pembudidayaan
Perlindungan Lahan program ikan yang disusun
untuk Pembudidayaan
Ikan di Darat

Jumlah sarana dan prasarana 2.543,00 unit Penyediaan Prasarana Jumlah prasarana Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 02
BBI yang dibangun/ Pembudidayaan Ikan budidaya yang Pembudidayaan Ikan pengelolaan
direhabilitasi Dalam 1 (Satu) Daerah terfasilitasi pembudidayaan
Kabupaten/Kota program ikan yang disusun

Jumlah pembudidaya ikan 2,00 orang


yang dibina

Seksi Budidaya dan Kegiatan Budidaya dan Jumlah pembudidaya yang 900,00 orang Pengembangan Jumlah Pemberdayaan Pembudi Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.02 01
Perbenihan Perbenihan bersertifikat CBIB Kapasitas Pembudi pembudidaya yang Daya Ikan Kecil pemberdayaan
Daya Ikan Kecil bersertifikat CBIB pembudaya ikan
ikan yang disusun

Jumlah paket bantuan 15,00 paket Penjaminan Jumlah kelompok Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 03
budidaya yang diberikan Ketersediaan Sarana pembudidaya yang Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Pembudidayaan Ikan terfasilitasi pembudidayaan
dalam 1 (Satu) Daerah program ikan yang disusun
Kabupaten/Kota

Jumlah pembudidaya yang 19,00 orang Penyediaan Data dan Jumlah laporan Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 01
dibina Informasi data dan informasi Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Pembudidayaan Ikan pembudidayaan pembudidayaan
Dalam 1 (satu) Daerah yang disusun ikan yang disusun
Kabupaten/Kota
Seksi Kesehatan Ikan dan Kegiatan Kesehatan Persentase penurunan luasan 10,00 % Pengelolaan Persentase Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 04
Lingkungan Budidaya Ikan dan Lingkungan lahan produksi yang terserang Kesehatan Ikan dan penurunan luasan Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Budidaya hama penyakit Lingkungan Budidaya lahan produksi yang pembudidayaan
terserang hama
dalam 1 (Satu) Daerah ikan yang disusun
penyakit
Kabupaten/Kota

Jumlah kaji terap teknologi 5,00 kaji terap Pemberian Jumlah transfer Pemberdayaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.02 04
perikanan budidaya yang Pendampingan, teknologi yang Pembudidaya Ikan Kecil pemberdayaan
dilakukan Kemudahan Akses tersampaikan pembudaya ikan
Ilmu Pengetahuan, ikan yang disusun
Teknologi dan
Informasi, serta
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah pembudidaya yang 390,00 orang
dibina

Bidang Kenelayanan Program Kenelayanan Persentase produksi 7,00 % PROGRAM Persentase 03. 25. 02.
perikanan tangkap PENGELOLAAN produksi perikanan
PERIKANAN tangkap
TANGKAP
23.423,58 ton
Seksi Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Jumlah benih ikan yang 745.000,00 ekor Penyediaan Prasarana Jumlah prasarana Pengelolaan Penangkapan Jumlah laporan 03. 25. 02. 2.01 01
Sumberdaya Perikanan Sumberdaya Perikanan ditebar Usaha Perikanan usaha perikanan Ikan di Wilayah Sungai, pengelolaan
Tangkap yang diberikan Danau, Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan
Genangan Air Lainnya di wilayah perairan
Yang Dapat Diusahakan umum yang
dalam 1 (Satu) Daerah disusun
Kabupaten/ Kota

Persentase kualitas 65,00 % Penyediaan Data dan Jumlah laporan Pengelolaan Penangkapan Jumlah laporan 03. 25. 04. 2.01 02
sumberdaya perairan yang Informasi Sumber data dan informasi Ikan di Wilayah Sungai, pengelolaan
memebuhi syarat Daya Ikan sumberdaya ikan Danau, Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan
yang disusun Genangan Air Lainnya di wilayah perairan
Yang Dapat Diusahakan umum yang
dalam 1 (Satu) Daerah disusun
Kabupaten/ Kota

Seksi Pengembangan Kegiatan Jumlah nelayan yang 1.055,00 orang Penjaminan Jumlah kelompok Pengelolaan Penangkapan Jumlah laporan 03. 25. 02. 2.02 03
Teknologi dan Sentra Pengembangan terfasilitasi program Ketersediaan Sarana nelayan yang Ikan di Wilayah Sungai, pengelolaan
Nelayan Teknologi dan Sentra Usaha Perikanan terfasilitasi Danau, Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan
Nelayan Tangkap program Genangan Air Lainnya di wilayah perairan
Yang Dapat Diusahakan umum yang
dalam 1 (Satu) Daerah disusun
Kabupaten/ Kota

Prosentase penurunan 2,00 % 03. 25. 02. 2.01 03


penggunaan alat tangkap
terlarang
Seksi Pemberdayaan Kegiatan Jumlah nelayan yang dibina 610,00 orang Pengembangan Jumlah nelayan Pemberdayaan Nelayan Jumlah laporan 03. 25. 02. 2.02 01
Nelayan Pemberdayaan Nelayan Kapasitas Nelayan yang dibina Kecil Dalam Daerah pemberdayaan
Kecil Kabupaten/Kota nelayan kecil yang
disusun
Jumlah penumbuhan KUB 5,00 KUB Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah Pemberdayaan Nelayan Jumlah laporan 03. 25. 02. 2.02 02
baru Pembentukan dan penumbuhan KUB Kecil Dalam Daerah pemberdayaan
Pengembangan baru Kabupaten/Kota nelayan kecil yang
Kelembagaan Nelayan disusun
Kecil

Bidang Usaha Perikanan Program Usaha Nilai Omzet Pelaku Usaha 17 Rp. M PROGRAM Nilai Omzet Pelaku 03. 25. 05.
Perikanan Perikanan PENGOLAHAN Usaha Perikanan
DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN

Seksi Pelayanan Usaha Kegiatan Pelayanan Jumlah jenis produk olahan 250,00 item Peningkatan Jumlah jenis Penyediaan Dan Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.03 01
Perikanan Usaha Perikanan hasil perikanan yang Ketersediaan Ikan produk olahan hasil Penyaluran Bahan Baku penyediaan dan
bersertifikat Untuk Konsumsi dan perikanan yang Industri Pengolahan Ikan penyaluran bahan
Usaha Pengolahan bersertifikat Dalam 1 (Satu) Daerah baku industri
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota pengolahan ikan
Kabupaten/Kota yang disusun

Jumlah pengolah dan pemasar 15,00 orang Penyediaan Data dan Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.01 01
hasil perikanan yang terbina Informasi Usaha rekomendasi usaha Usaha Pengolahan Hasil penerbitan tanda
Pemasaran dan perikanan yang Perikanan Bagi Usaha daftar usaha
Pengolahan Hasil diterbitkan Skala Mikro dan Kecil perikanan yang
Perikanan dalam 1 disusun
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah gelar produk 25,00 kali


perikanan yang dilaksanakan

Jumlah masyarakat yang 2.700,00 orang


mengikuti kampanye
gemarikan
Jumlah TDUP yang diterbitkan 900,00 usah

Seksi Kemitraan dan Kegiatan Kemitraan dan Jumlah pelaku usaha 16.150,00 orang Pemberian Fasilitas Jumlah pelaku Penyediaan Dan Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.03 02
Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha perikanan non konsumsi yang Bagi Pelaku Usaha usaha perikanan Penyaluran Bahan Baku penyediaan dan
Perikanan Perikanan dibina Perikanan Skala Mikro yang melakukan Industri Pengolahan Ikan penyaluran bahan
dan Kecil dalam 1 kerjasama/ Dalam 1 (Satu) Daerah baku industri
(Satu) Daerah kemitraan Kabupaten/ Kota pengolahan ikan
Kabupaten/Kota yang disusun

Jumlah pelaku usaha 60,00 orang


perikanan yang melakukan
kerjasama/kemitraan

Jumlah produksi garam rakyat 390,00 ton


Seksi Pengelolaan TPI Kegiatan Pengelolaan Jumlah pelaku usaha 60,00 orang Pelaksanaan Persentase Pembinaan Mutu dan Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.02 01
dan Hasil Perikanan TPI dan Hasil Perikanan perikanan yang dibina Bimbingan dan penurunan temuan Keamanan Hasil pembinaan mutu
Penerapan produk perikanan Perikanan Bagi Usaha dan keamanan
Persyaratan Atau berbahan Pengolahan dan hasil perikanan
Standar Pada Usaha tambahan pangan Pemasaran Skala Mikro bagi usaha
Pengolahan dan terlarang dan Kecil pengolahan dan
Pemasaran Skala pemasaran skala
Mikro dan Kecil mikro dan kecil
yang disusun
Persentase temuan produk 60,00 %
perikanan berbahan
tambahan pangan terlarang

Jumlah transaksi ikan yang 8.000,00 ton Pelayanan Jumlah transaksi Pengelolaan dan Jumlah laporan PROGRAM Persentase 03. 25. 02. 2.03 02
ada di TPI Penyelenggaraan ikan yang ada di TPI Penyelenggaraan Tempat pengelolaan dan PENGELOLAAN produksi perikanan
Tempat Pelelangan Pelelangan Ikan (TPI) penyelenggaraan PERIKANAN tangkap
Ikan (TPI) TPI yang disusun TANGKAP

Program Pembinaan Program Pembinaan Persentase Jumlah Peserta 2,00 % PROGRAM Persentase Jumlah Program/kegiat
Lingkungan Sosial Lingkungan Sosial Pelatihan Yang Menjadi PEMBINAAN Peserta Pelatihan an DBHCHT
Wirausaha LINGKUNGAN Yang Menjadi nomenklatur di
SOSIAL Wirausaha atur dalam
PMK
Seksi Pengelolaan TPI Kegiatan Pembinaan Jumlah masyarakat dan 390,00 orang Kegiatan Pembinaan Jumlah masyarakat
dan Hasil Perikanan dan Pelatihan pengolah perikanan yang dan Pelatihan dan pengolah
Keterampilan Kerja Bagi dibina Keterampilan Kerja perikanan yang
Tenaga Kerja dan Bagi Tenaga Kerja dan dibina
Masyarakat Masyarakat
(Pembinaan/ Pelatihan (Pembinaan/
Keterampilan Bagi Pelatihan
Pelaku Usaha Keterampilan Bagi
Pengolahan Hasil Pelaku Usaha
Perikanan) Pengolahan Hasil
Perikanan)

Bantuan Sarana Jumlah kelompok


Produksi dan Ternak usaha perikanan
Bani Masyarakat/ yang terfasilitasi
Kelompok Masyarakat program
(Bantuan Alat
Pertanian/
Perkebunan/
Perikanan/
Peternakan untuk
Masyarakat/
Kelompok
Masyarakat)

Sekretaris Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100,00 % PROGRAM Nilai SAKIP dan
Administrasi pelayanan kantor PENUNJANG Nilai IKM OPD
Perkantoran URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran tagihan 19,00 rekening/ Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 02
Kepegawaian dan Jasa Komunikasi, rekening telepon, air, listrik bulan Komunikasi, Sumber pembayaran administrasi umum
Keuangan Sumber Daya Air dan dan internet Daya Air dan Listrik tagihan rekening yang tepat waktu
Listrik telepon, air, listrik
dan internet

Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan peralatan 34,00 item Penyediaan Jasa Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 08
Kepegawaian dan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan Kebersihan Kantor peralatan administrasi umum
Keuangan kebersihan yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan alat tulis 46,00 item Penyediaan Alat Tulis Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 10
Kepegawaian dan Alat Tulis Kantor kantor Kantor alat tulis kantor administrasi umum
Keuangan yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan barang 22,00 item Penyediaan Barang Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 11
Kepegawaian dan Barang Cetakan dan cetakan Cetakan dan barang cetakan administrasi umum
Keuangan Penggandaan Penggandaan yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan suku 20,00 item Penyediaan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 12
Kepegawaian dan Komponen Instalasi cadang listrik Komponen Instalasi suku cadang listrik administrasi umum
Keuangan Listrik/penerangan Listrik/penerangan yang tepat waktu
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan peralatan 20,00 unit Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 14
Kepegawaian dan Peralatan Rumah rumah tangga Rumah Tangga peralatan rumah administrasi umum
Keuangan Tangga tangga yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah rapat koordinasi dan 10,00 kali Penyediaan Makanan Jumlah rapat Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 17
Kepegawaian dan Makanan dan Minuman tamu dan Minuman koordinasi dan administrasi umum
Keuangan tamu yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Rapat-rapat Jumlah laporan perjalanan 60,00 kali Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 18
Kepegawaian dan Kordinasi dan dinas ke luar daerah dan Konsultasi Ke Luar perjalanan dinas ke administrasi umum
Keuangan Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang tepat waktu
Daerah
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah honorarium 408,00 orang/ Penyediaan Jasa Jumlah honorarium Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 07
Kepegawaian dan Jasa Perkantoran pengelolaan keuangan daerah bulan Administrasi Kantor pengelolaan administrasi umum
Keuangan dan pegawai non pns keuangan daerah yang tepat waktu
dan pegawai non
pns

Sub Bag Umum Kegiatan Jumlah peserta bimtek yang 40,00 orang Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta Peningkatan Disiplin dan Persentase x xx 01. 2.04 10
Kepegawaian dan Pengembangan mendapat pemahaman Perundang-undangan bimtek yang Kapasitas Sumber Daya pegawai yang
Keuangan Sumberdaya Aparatur mendapat Aparatur mendapat
pemahaman pelatihan
Bimbingan Teknis Jumlah peserta Peningkatan Disiplin dan Persentase x xx 01. 2.04 11
Implementasi bimtek yang Kapasitas Sumber Daya pegawai yang
Peraturan Perundang- mendapat Aparatur mendapat
undangan pemahaman pelatihan

Sub Bag Penyusunan Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan kinerja 10,00 dokumen Penyusunan Program Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan x xx 01. 2.01 02
Program dan Pelaporan Laporan Kinerja dan tribulan dan tahunan dan Kegiatan perencanaan Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang
Keuangan (dokumen) Perangkat Daerah keuangan tepat waktu
dalam Dokumen (dokumen)
Perencanaan
Jumlah dokumen 4,00 dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan x xx 01. 2.01 05
perencanaan keuangan Perangkat Daerah kinerja tribulan dan Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang
(dokumen) tahunan tepat waktu
(dokumen)

Sekretaris Program Peningkatan Persentase sarana prasarana 100,00 % PROGRAM Nilai SAKIP dan x xx 01.
Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik PENUNJANG Nilai IKM OPD
Aparatur URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Sub Bag Umum Kegiatan Pengadaan Jumlah perlengkapan kantor 20,00 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 23
Kepegawaian dan Perlengkapan yang diadakan Perlengkapan Gedung perlengkapan administrasi umum
Keuangan Gedung/Kantor Kantor kantor yang yang tepat waktu
diadakan
Sub Bag Umum Kegiatan Pengadaan Jumlah mebelair yang 2,00 unit Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 25
Kepegawaian dan Mebelair diadakan yang diadakan administrasi umum
Keuangan yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Pengadaan Jumlah peralatan kantor yang 5,00 unit Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 24
Kepegawaian dan Peralatan diadakan Gedung Kantor kantor yang administrasi umum
Keuangan Gedung/Kantor diadakan yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan gedung 2,00 gedung Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 29
Kepegawaian dan Rutin/berkala Gedung kantor Rutin/berkala Gedung pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Kantor Kantor gedung kantor yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 47,00 unit Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 31
Kepegawaian dan Rutin/ Berkala kendaraan dinas Berkala Kendaraan pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Kendaraan Dinas/ Dinas/ Operasional kendaraan dinas yang tepat waktu
Operasional
Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10,00 gedung Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 33
Kepegawaian dan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rutin/berkala pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung perlengkapan yang tepat waktu
Kantor Kantor gedung kantor

Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10,00 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 36
Kepegawaian dan Rutin/berkala Mebelair peralatan kantor Rutin/berkala pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Mebeleur peralatan kantor yang tepat waktu

Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 20,00 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 35
Kepegawaian dan Rutin/berkala Peralatan peralatan gedung kantor Rutin/berkala pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Gedung/ Kantor Peralatan Gedung/ peralatan gedung yang tepat waktu
Kantor kantor
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN PAGU PROGRAM URUSAN KODE
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KEPALA
SEKRETARIS
SUB BAG PROGRAM Persentase Sarana 100 %
PENYUSUNAN PENINGKATAN Prasarana Kondisi Baik
PROGRAM DAN SARANA DAN
PELAPORAN PRASARANA
APARATUR
Penyusunan laporan Jumlah laporan kinerja 4 Laporan Penyusunan Program Tersusun dokumen 50.499.500 Perencanaan dan Tersusunnya 126.213.500 PROGRAM Nilai SAKIP OPD Koperasi, Usaha 5.414.940.750 Koperasi, 2 17 01
kinerja dan keuangan OPD yang tersusun dan Kegiatan RKA/RKAP dan Evaluasi Kinerja dokumen PENUNJANG Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.01
Perangkat Daerah DPA/DPPA Perangkat Daerah perencanaan URUSAN Menengah dan 2 17 01 2.01 02
dalam Dokumen dan Pelaporan PEMERINTAHAN Menengah
Perencanaan OPD DAERAH

Penyusunan Tersusunnya 75.714.000 Perencanaan dan Tersusunnya PROGRAM Nilai SAKIP OPD Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Dokumen Evaluasi dokumen laporan Evaluasi Kinerja dokumen PENUNJANG Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.01 2
Perangkat Daerah capaian kinerja Perangkat Daerah perencanaan URUSAN Menengah dan 17 01 2.01 03
OPD dan Pelaporan PEMERINTAHAN Menengah
OPD DAERAH

SUB BAG 2.11 . 2.11.01 Koperasi, Usaha Koperasi, PROGRAM Persentase Pemenuhan 100 %
UMUM DAN . 01 Kecil dan Usaha Kecil PELAYANAN Pelayanan Kantor
KEPEGAWAIAN Menengah dan ADMINISTRASI
Menengah PERKANTORAN
: 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Jumlah 35.400.000 Administrasi Umum Jumlah 983.653.250 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Komunikasi, Sumber listrik / air / telepon / Komunikasi, Sumber pembayaran listrik pembayaran PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Daya Air dan Listrik internet Daya Air dan Listrik / air / telepon / listrik / air / URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 02
internet telepon / PEMERINTAHAN Kantor Menengah
internet DAERAH
Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 32 item Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 24.800.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Dan Perlengkapan peralatan dan dan Perlengkapan peralatan dan pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Kantor perlengkapan kantor Kantor perlengkapan peralatan dan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 03
kantor perlengkapan PEMERINTAHAN Kantor Menengah
kantor DAERAH

Penyediaan jasa Jumlah pembayaran 18 unit Penyediaan Jasa 13.500.000 Administrasi Umum PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
pemeliharaan dan pajak kendaraan Pemeliharaan dan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
perizinan kendaraan Perizinan Kendaraan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 06
dinas/ operasional Dinas/Operasional PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Jumlah 91.920.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran honor panitia pelaksana Administrasi pembayaran honor pembayaran PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
kegiatan dan pengelola Keuangan panitia pelaksana honor panitia URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 07
keuangan kegiatan dan pelaksana PEMERINTAHAN Kantor Menengah
pengelola kegiatan dan DAERAH
keuangan pengelola
keuangan
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Jumlah 16.800.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran honor panitia pelaksana Kebersihan Kantor pembayaran honor pembayaran PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
kegiatan dan pengelola tenaga kebersihan honor tenaga URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 08
keuangan kantor kebersihan PEMERINTAHAN Kantor Menengah
kantor DAERAH
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian ATK 40 item Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian 38.954.500 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Kantor Kantor ATK pembelian ATK PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 10
PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Jumlah pembelian 11 item Penyediaan Barang Jumlah pembelian 62.737.750 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Cetakan dan barang cetakan dan Cetakan dan barang cetakan dan pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan barang URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 11
cetakan dan PEMERINTAHAN Kantor Menengah
penggandaan DAERAH
Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 32 item Penyediaan Peralatan Jumlah penyediaan 21.061.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Dan Perlengkapan peralatan dan Rumah Tangga peralatan rumah penyediaan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Kantor perlengkapan kantor tangga peralatan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 02
rumah tangga PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH

Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan 24.520.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran honor panitia pelaksana Bacaan dan Peraturan bahan bacaan penyediaan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
kegiatan dan pengelola Perundang-Undangan selama 1 tahun bahan bacaan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 15
keuangan selama 1 PEMERINTAHAN Kantor Menengah
tahun DAERAH

Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan rapat 12 bulan Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan 28.650.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
dan Minuman dan tamu dan Minuman rapat dan tamu kegiatan rapat PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
dan tamu URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 17
PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
Rapat - Rapat Jumlah Perjalanan Dinas 100 kali Rapat-Rapat Jumlah Perjalanan 100.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Koordinasi Dan Luar Daerah Kordinasi dan Dinas Luar Daerah Perjalanan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Konsultasi Ke Luar Konsultasi ke Luar Dinas Luar URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 18
Daerah Daerah Daerah PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH

PROGRAM Persentase Sarana 100 %


PENINGKATAN Prasarana Kondisi Baik
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 8 item Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 169.570.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Gedung / Kantor peralatan kantor Gedung Kantor peralatan kantor pengadaan PENUNJANG Sarana Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
peralatan URUSAN Prasarana Menengah dan 2 17 01 2.03 24
kantor PEMERINTAHAN Kondisi Baik Menengah
DAERAH
Pemeliharaan Jumlah gedung kantor 1 unit Pemeliharaan Jumlah gedung 60.140.000 Administrasi Umum Jumlah gedung PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Rutin/Berkala Gedung yang dipelihara Rutin/Berkala Gedung kantor yang kantor yang PENUNJANG Sarana Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Kantor Kantor dipelihara dipelihara URUSAN Prasarana Menengah dan 2 17 01 2.03 28
PEMERINTAHAN Kondisi Baik Menengah
DAERAH
Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas 18 unit Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 207.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Rutin/Berkala yang dipelihara Rutin/Berkala Dinas yang Kendaraan PENUNJANG Sarana Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Kendaraan Dinas/ Kendaraan dipelihara Dinas yang URUSAN Prasarana Menengah dan 2 17 01 2.03 30
Operasional Dinas/Operasional dipelihara PEMERINTAHAN Kondisi Baik Menengah
DAERAH
Pemeliharaan Rutin / Jumlah Mebelair yang 65 unit Pemeliharaan Jumlah Mebelair 7.500.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Berkala Mebelair dipelihara Rutin/Berkala yang dipelihara Mebelair yang PENUNJANG Sarana Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Mebeleur dipelihara URUSAN Prasarana Menengah dan 2 17 01 2.03 35
PEMERINTAHAN Kondisi Baik Menengah
DAERAH
Pemeliharaan Jumlah peralatan 85 unit Pemeliharaan Jumlah peralatan 81.100.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Rutin/Berkala gedung kantor yang Rutin/Berkala gedung kantor peralatan PENUNJANG Sarana Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Peralatan dipelihara Peralatan Gedung yang dipelihara gedung kantor URUSAN Prasarana Menengah dan 2 17 01 2.03 34
Gedung/Kantor Kantor yang PEMERINTAHAN Kondisi Baik Menengah
dipelihara DAERAH

Pengembangan Jml. peserta yang 3 orang Pendidikan dan Jml. peserta yang 85.000.000 Peningkatan Disiplin Jml. peserta 85.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Sumber Daya mengikuti kegiatan Pelatihan Formal mengikuti kegiatan dan Kapasitas Sumber yang mengikuti PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.04 2
Aparatur Daya Aparatur kegiatan URUSAN Pelayanan Menengah dan 17 01 2.04.09
PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
SUB BAG Penyediaan Gaji dan Jumlah 4.043.074.000 Administrasi Keuangan Jumlah 4.220.074.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
KEUANGAN Tunjangan ASN pembayaran gaji pembayaran PENUNJANG laporan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.02
dan tunjangan ASN gaji dan URUSAN keuangan tepat Menengah dan 2 17 01 2.02 01
tunjangan ASN PEMERINTAHAN waktu Menengah
DAERAH

Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran gaji 12 bulan Penyediaan Jumlah 177.000.000 Administrasi Keuangan Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran THL Administrasi pembayaran honor pembayaran PENUNJANG laporan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.02
Pelaksanaan Tugas pelaksana tugas gaji pelaksana URUSAN keuangan tepat Menengah dan 2 17 01 2.02 02
ASN ASN tugas ASN PEMERINTAHAN waktu Menengah
DAERAH
BIDANG 2.11 . 2.11.01 . 18
Koperasi, Usaha Koperasi, Program Peningkatan Persentase Koperasi 31,97 %
KELEMBAGAAN Kecil dan Usaha Kecil Kualitas Yang bersertifikat NIK
DAN Menengah dan Kelembagaan dan
PENGAWASAN Menengah Pengawasan Koperasi

KASI PENGAWASAN 2.11 . 2.11.01 . 18 . 43 Pengawasan dan Jml. peserta yang 145, 70 , 10 orang. Pengawasan Jml. peserta yang 278.968.000 Pemeriksaan dan Jml. peserta 321.461.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 321.461.000 Koperasi, 2 17 03
Akuntabilitas mengikuti kegiatan, Jml. Kop Kekuatan, Kesehatan, mengikuti Pengawasan Koperasi, yang mengikuti PENGAWASAN DAN Koperasi Yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 03 2.01 2
Koperasi koperasi yang Kemandirian, Koperasi Simpan PEMERIKSAAN bersertifikat Menengah dan 17 03 2.01 01
diperingkat, Jml. Ketangguhan, serta Pinjam/Unit Simpan KOPERASI NIK Menengah
koperasi yang diusulkan Akuntabilitas Pinjam Koperasi yang
Koperasi Kewenangan Wilayah
Kabupaten/Kota Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/
Kota

Pemeriksaan Jml. peserta yang 42.493.000 Pemeriksaan dan Jml. peserta PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 03
Kepatuhan Koperasi mengikuti Pengawasan Koperasi, yang mengikuti PENGAWASAN DAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 03 2.01 2
terhadap Peraturan Koperasi Simpan PEMERIKSAAN Menengah dan 17 03 2.01 02
Perundang-Undangan Pinjam/Unit Simpan KOPERASI Menengah
Kewenangan Pinjam Koperasi yang
Kabupaten/Kota Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/
Kota

KASI ORGANISASI 2.11 . 2.11.01 Penguatan Organisasi Jml. peserta yang 200 orang Fasilitasi Pemenuhan Jumlah koperasi 17.000.000 Penerbitan Izin Usaha Jumlah 17.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 17.000.000 Koperasi, 2 17 02
DAN TATA . 18 . 44 dan Tatalaksana mengikuti kegiatan Izin Usaha Simpan yang difasilitasi Simpan Pinjam untuk koperasi yang PELAYANAN IZIN Koperasi Yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 02 2.01 2
LAKSANA Pinjam dan Koperasi Dengan difasilitasi USAHA SIMPAN bersertifikat Menengah dan 17 02 2.01 01
Pembukaan Kantor Wilayah Keanggotaan PINJAM NIK Menengah
Cabang, Cabang Dalam Daerah
Pembantu dan Kantor Kabupaten/Kota
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk
Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

KASI HUKUM DAN 2.11 . 2.11.01 Penyuluhan, fasilitasi Jml. peserta yang 280 orang Peningkatan Jml. peserta yang 578.897.000 Pendidikan dan Latihan Jml. peserta 578.897.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 578.897.000 Koperasi, 2 17 05
ADVOKASI . 18 . 45 dan pendampingan mengikuti kegiatan Pemahaman dan mengikuti Perkoperasian Bagi yang mengikuti PENDIDIKAN DAN Koperasi Yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 05 2.01 2
hukum dan advokasi Pengetahuan Koperasi yang Wilayah LATIHAN bersertifikat Menengah dan 17 05 2.01 01
koperasi Perkoperasian Serta Keanggotaan dalam PERKOPERASIAN NIK Menengah
Kapasitas dan Daerah Kabupaten/
Kompetensi SDM Kota
Koperasi

BIDANG FASILITASI 2.11 . 2.11.01 . 21 Program Fasilitasi Persentase KSP/USP 46,31 %


DAN PEMBIAYAAN dan Pembiayaan yang sehat

KASI PEMBIAYAAN 2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 Pengendalian, Jml. peserta yang 400 orang Pelaksanaan Jml. peserta yang 150.000.000 Penilaian Kesehatan Jml. peserta 150.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 150.000.000 Koperasi, 2 17 04
Pemantauan dan mengikuti kegiatan Penilaian Kesehatan mengikuti kegiatan Koperasi Simpan yang mengikuti PENILAIAN KSP/USP yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 04 2.01
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Pinjam/Unit Simpan kegiatan KESEHATAN sehat Menengah dan 2 17 04 2.01 01
Usaha Simpan Pinjam Kewenangan Pinjam Koperasi yang KSP/USP KOPERASI Menengah
Koperasi Kabupaten/Kota Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

KASI FASILITASI 2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 Pengembangan Jml. peserta yang 500 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta - PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
SIMPAN PINJAM Usaha Simpan Pinjam mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
Koperasi Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Menengah dan 2 17 06 2.01 01
Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
BIDANG FASILITASI 2.11 . 2.11.01 . 21 Progran Fasilitasi dan Persentase peningkatan 5 %
DAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Usaha Mikro dan
Koperasi yang
memperoleh
permodalan

KASI PERMODALAN 2.11 . 2.11.01 . 21 . 01 Sosialisasi dan Jml. peserta yang 600 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
fasilitasi Permodalan mengikuti kegiatan, Jml. Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
koperasi yang mengikuti Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Volume Usaha Menengah dan 2 17 06 2.01 01
kegiatan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Koperasi Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
BIDANG USAHA Program Persentase Peningkatan 1,5 % Penguatan
KOPERASI Pengembangan Volume Usaha Koperasi
Usaha Koperasi

KASI KOPERASI 2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 Pengembangan Jml. peserta yang 180 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang 600.000.000 Pemberdayaan dan Jml. peserta 600.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 600.000.000 Koperasi, 2 17 06
PERDAGANGAN, Usaha Koperasi mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
INDUSTRI DAN Sektor Industri, Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Volume Usaha Menengah dan 2 17 06 2.01 01
ANEKA USAHA Perdagangan dan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Koperasi Menengah
Aneka Usaha Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
Penguatan
Kelembagaan,
Penataan
Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Provinsi

KASI KOPERASI 2.11 . 2.11.01 . 15 . 21 Pengembangan Jumlah peserta yang 90 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
PERIKANAN DAN Usaha Koperasi mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
PETERNAKAN Sektor Perikanan dan Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Menengah dan 2 17 06 2.01 01
Peternakan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
Penguatan
KASI KOPERASI 2.11 . 2.11.01 . 15 . 22 Pengembangan Jml. peserta yang 90 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
PERTANIAN DAN Usaha Koperasi mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
PERKEBUNAN Sektor Pertanian dan Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Menengah dan 2 17 06 2.01 01
Perkebunan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
BIDANG USAHA 2.11 . 2.11.01 . 20 Program Persentase Peningkatan 2 %
MIKRO Pengembangan Omset Usaha Mikro
Usaha Mikro

KASI PRODUKSI 2.11 . 2.11.01 . 20 . 01 Penyelenggaraan Jml. peserta yang 120 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang 50.000.000 Pemberdayaan Usaha Jml. peserta 250.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 250.000.000 Koperasi, 2 17 06
Pelatihan Manajemen mengikuti kegiatan Kelembagaan Potensi mengikuti kegiatan Mikro yang Dilakukan yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 07 2.01 2
Usaha dan Pengembangan Melalui Pendataan, kegiatan USAHA MENENGAH, Omset Usaha Menengah dan 17 07 2.01 03
Usaha Mikro Kemitraan, Kemudahan USAHA KECIL, DAN Mikro Menengah
Perijinan, Penguatan USAHA MIKRO
Kelembagaan dan (UMKM)
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

KASI PEMASARAN 2.11 . 2.11.01 . 20 . 02 Penyelenggaraan Jml. even promosi yang 2 even Pemberdayaan Jml. peserta yang 150.000.000 Pemberdayaan Usaha Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
DAN JARINGAN Fasilitasi Pemasaran diikuti Melalui Kemitraan mengikuti kegiatan Mikro yang Dilakukan yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 07 2.01 2
USAHA dan Jaringan Usaha Usaha Mikro Melalui Pendataan, kegiatan USAHA MENENGAH, Omset Usaha Menengah dan 17 07 2.01 02
Kemitraan, Kemudahan USAHA KECIL, DAN Mikro Menengah
Perijinan, Penguatan USAHA MIKRO
Kelembagaan dan (UMKM)
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
KASI KEWIRAUSAHAAN
2.11 . 2.11.01 . 20 . 03 Penyelenggaraan Jml. peserta yang 24 orang Pendataan Potensi Jml. peserta yang 50.000.000 Pemberdayaan Usaha Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
Pelatihan mengikuti kegiatan dan Pengembangan mengikuti kegiatan Mikro yang Dilakukan yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 07 2.01 2
Kewirausahaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, kegiatan USAHA MENENGAH, Omset Usaha Menengah dan 17 07 2.01 01
Kemitraan, Kemudahan USAHA KECIL, DAN Mikro Menengah
Perijinan, Penguatan USAHA MIKRO
Kelembagaan dan (UMKM)
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

2.11 . 2.11.01 . 19 Program Pembinaan Persentase 5 %


Lingkungan Sosial Penumbuhan Wirausaha
Baru
KASI KEWIRAUSAHAAN
2.11 . 2.11.01 . 19 . 02 Pembinaan dan Jumlah peserta yang 330 orang Fasilitasi Usaha mikro Jml. peserta yang 1.300.000.000 Pengembangan Usaha Jml. peserta 1.300.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 1.300.000.000 Koperasi, 2 17 08
Pelatihan memahami materi Menjadi Usaha kecil mengikuti kegiatan Mikro dengan Orientasi yang mengikuti PENGEMBANGAN Penumbuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 08 2.01 2
Keterampilan Kerja pelatihan dalam Peningkatan Skala kegiatan UMKM Wirausaha Baru Menengah dan 17 08 2.01 01
bagi Tenaga Kerja dan Pengembangan Usaha Menjadi Usaha Menengah
Masyarakat Produksi dan Kecil
(Pelatihan Pengolahan,
Kewirausahaan) Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi

KASI PRODUKSI 2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 Pembinaan dan Jumlah peserta yang 150 orang Fasilitasi Usaha mikro Jml. peserta yang Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 08
Pelatihan memahami materi Menjadi Usaha kecil mengikuti kegiatan yang mengikuti PENGEMBANGAN Penumbuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 08 2.01 2
Keterampilan Kerja kegiatan dalam kegiatan UMKM Wirausaha Baru Menengah dan 17 08 2.01 01
bagi Tenaga Kerja dan Pengembangan Menengah
Masyarakat Produksi dan
(Pembinaan / Pengolahan,
Pelatihan Manajemen Pemasaran, SDM,
Kewirausahaan) serta Desain dan
Teknologi (Kegiatan
DBHCHT yang
memiliki aturan
mengikat)
KASI PEMASARAN 2.11 . 2.11.01 . 19 . 06 Fasilitasi Promosi Bagi Jml. even promosi yang 10 even Fasilitasi Usaha mikro Jml. peserta yang Pengembangan Usaha Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 08
DAN JARINGAN Usaha Mandiri diikuti Menjadi Usaha kecil mengikuti kegiatan Mikro dengan Orientasi yang mengikuti PENGEMBANGAN Penumbuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 08 2.01 2
USAHA Masyarakat dalam Peningkatan Skala kegiatan UMKM Wirausaha Baru Menengah dan 17 08 2.01 01
Pengembangan Usaha Menjadi Usaha Menengah

8.632.298.750 - - 8.632.298.750 - - - 8.632.298.750 -


RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021 (PEMETAAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
FORMAT PEMETAAN

RENSTRA/RENJA BKD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kepala Keuangan 5 02
Sekretaris
PROGRAM
Subbag Umum PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG
Pemerintahan Fungsi
dan 4.04.05 . 01 Keuangan ADMINISTRASI 100 % URUSAN Sekretariat Keuangan 5 02 01
Penunjang
Kepegawaian PERKANTORAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Subbag Umum Program


Pemerintahan Fungsi Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat yang Administrasi
dan 4.04.05 . 01 . 01 Keuangan 480 Pucuk surat Penunjang Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03
Penunjang Menyurat dikirm melalui jasa kurir Umum
Kepegawaian Pemerintahan
Daerah

Subbag Umum Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Jumlah surat yang Jumlah surat yang Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi
dan 4.04.05 . 01 . 02 Keuangan Komunikasi, Sumber tagihan rekening telp, 312 rek/bln Penyediaan Jasa Surat Menyurat dikirm melalui jasa Administrasi Umum dikirm melalui jasa Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 01
Penunjang
Kepegawaian Daya Air dan Listrik listrik dan air kurir kurir Pemerintahan
Daerah

Jumlah Jumlah
Subbag Umum Penyediaan Jasa Jumlah pembelian Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber pembayaran tagihan pembayaran tagihan
dan 4.04.05 . 01 . 03 Keuangan Peralatan dan peralatan dan 20 Unit Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 02
Penunjang Daya Air dan Listrik rekening telp, listrik rekening telp, listrik
Kepegawaian Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Pemerintahan
dan air dan air
Daerah

Subbag Jumlah pembayaran Jumlah pembelian Jumlah pembelian


Program Penunjang
Penyusunan Pemerintahan Fungsi Penyediaan Jasa honor panitia pelaksana Penyediaan Jasa Peralatan dan peralatan dan peralatan dan
4.04.05 . 01 . 07 Keuangan 340 org/bln Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 03
Program dan Penunjang Administrasi Keuangan kegiatan dan Pengelola Perlengkapan Kantor perlengkapan perlengkapan
Pemerintahan
Pelaporan Keuangan kantor kantor
Daerah

Jumlah Jumlah
pembayaran honor pembayaran honor
Subbag Umum
Pemerintahan Fungsi Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian alat Penyediaan Jasa Administrasi panitia pelaksana panitia pelaksana
dan 4.04.05 . 01 . 10 Keuangan 20 Jenis-kali Administrasi Umum Program Penunjang Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 07
Penunjang Kantor tulis kantor Keuangan kegiatan dan kegiatan dan
Kepegawaian Urusan
Pengelola Pengelola
Keuangan Keuangan Pemerintahan
Daerah
Jumlah pembelian Jumlah pembelian
Subbag Umum Penyediaan Barang alat tulis kantor alat tulis kantor
Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pemenuhan cetakan, foto
dan 4.04.05 . 01 . 11 Keuangan Cetakan dan 20 Exemplar Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 10
Penunjang copy dan pengadaan
Kepegawaian Penggandaan Pemerintahan
Daerah

Subbag Umum Pemenuhan Pemenuhan Program Penunjang


Pemerintahan Fungsi Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat Penyediaan Barang Cetakan dan
dan 4.04.05 . 01 . 17 Keuangan 810 kali cetakan, foto copy Administrasi Umum cetakan, foto copy Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 11
Penunjang Minuman dan tamu Penggandaan
Kepegawaian dan pengadaan dan pengadaan Pemerintahan
Daerah
Jumlah pembelian
Subbag Jumlah pembelian peralatan dan
Rapat-rapat Kordinasi Program Penunjang
Penyusunan Pemerintahan Fungsi Jumlah Perjalanan Dinas Penyediaan Peralatan dan peralatan dan
4.04.05 . 01 . 18 Keuangan dan Konsultasi Ke Luar 200 orang-kali Administrasi Umum perlengkapan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 13
Program dan Penunjang Ke Luar Daerah Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Daerah Pemerintahan
Pelaporan kantor
Daerah
Jumlah penyediaan
Subbag Umum Jumlah penyediaan peralatan rumah
Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Penyediaan Jasa Jumlah tenaga
dan 4.04.05 . 01 . 19 Keuangan 53 org/bln Penyediaan Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah Administrasi Umum tangga Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 14
Penunjang Perkantoran Kontrak/THL
Kepegawaian tangga Pemerintahan
Daerah

Subbag
Program Penunjang
Penyusunan Pemerintahan Fungsi Penyusunan Laporan Jumlah laporan kinerja Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
4.04.05 . 01 . 21 Keuangan 5 Dokumen Penyediaan Makanan dan Minuman Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 17
Program dan Penunjang Kinerja dan Keuangan triwulan dan tahunan rapat dan tamu rapat dan tamu
Pemerintahan
Pelaporan
Daerah
Subbag Umum Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pengembangan Sumber Jumlah peserta yang Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
dan 4.04.05 . 01 . 22 Keuangan 2 orang Dinas Ke Luar Administrasi Umum Dinas Ke Luar Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 18
Penunjang Daya Aparatur mengikuti bintek ke Luar Daerah
Kepegawaian Daerah Daerah Pemerintahan
Daerah

Program Penunjang
Subbag Pemerintahan Fungsi Fasilitasi Optimalisasi Jumlah proposal dana Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
4.04.05 . 01 . 23 Keuangan 12.500 proposal Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 20
Keuangan Penunjang Fungsi PPKD bantuan Dinas/Operasional Kendaraan dinas Kendaraan dinas
Pemerintahan
Daerah

PROGRAM
Subbag Umum Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN SARANA Prosentase Sarpras
dan 4.04.05 . 02 Keuangan 100 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Administrasi Umum Peralatan Gedung Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 24
Penunjang DAN PRASARANA Kondisi Baik
Kepegawaian Kantor Kantor Pemerintahan
APARATUR
Daerah
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Subbag Umum Mebeleur Mebeleur
Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan
dan 4.04.05 . 02 . 10 Keuangan 1 unit Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 25
Penunjang dinas Kendaraan dinas
Kepegawaian Pemerintahan
Daerah

Subbag Umum Jumlah Jumlah Program Penunjang


Pemerintahan Fungsi Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
dan 4.04.05 . 02 . 11 Keuangan 7 unit pemeliharaan Administrasi Umum pemeliharaan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 28
Penunjang Kantor peralatan kantor Kantor
Kepegawaian gedung kantor gedung kantor Pemerintahan
Daerah

Jumlah Jumlah
Subbag Umum Pemeliharaan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan pemeliharaan
dan 4.04.05 . 02 . 22 Keuangan Rutin/berkala Gedung 3 Unit-Kali Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 30
Penunjang gedung kantor Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/
Kepegawaian Kantor Pemerintahan
Operasional Operasional
Daerah

Jumlah Jumlah
Subbag Umum Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan pemeliharaan
dan 4.04.05 . 02 . 24 Keuangan Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan 335 Unit-Kali Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 34
Penunjang Gedung Kantor Peralatan Gedung Peralatan Gedung
Kepegawaian Dinas/Operasional Dinas/operasional Pemerintahan
Kantor Kantor
Daerah

Subbag Umum Pemeliharaan Jumlah Jumlah Program Penunjang


Pemerintahan Fungsi Jumlah pemeliharaan
dan 4.04.05 . 02 . 30 Keuangan Rutin/berkala Peralatan 525 Unit-Kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur pemeliharaan Administrasi Umum pemeliharaan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 35
Penunjang Peralatan Kantor
Kepegawaian Kantor Mebeleur Mebeleur Pemerintahan
Daerah

Peningkatan Jml. peserta yang Program Penunjang


Disiplin dan mengikuti Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.04
Kapasitas Sumber kegiatan Pemerintahan
Daya Aparatur Daerah

Peningkatan
Jumlah Pengadaan Program Penunjang
Disiplin dan
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.04 03
Kapasitas Sumber
Lapangan Pemerintahan
Daya Aparatur
Daerah

Peningkatan
Program Penunjang
Jml. peserta yang Disiplin dan Jml. peserta yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.04 09
mengikuti kegiatan Kapasitas Sumber mengikuti kegiatan
Pemerintahan
Daya Aparatur
Daerah

Perencanaan dan Program


Evaluasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Keuangan
Perangkat Daerah Pemerintahan
Daerah

Tersusunnya Perencanaan dan Tersusunnya Program Penunjang


Penyusunan Renstra dan Renja
dokumen Renstra Evaluasi Kinerja dokumen Renstra Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.01 01
Perangkat Daerah
dan Renja OPD Perangkat Daerah dan Renja OPD Pemerintahan
Daerah

Penyusunan Program dan Kegiatan Tersusun dokumen Perencanaan dan Tersusun dokumen Program Penunjang
Perangkat Daerah dalam Dokumen RKA/RKAP dan Evaluasi Kinerja RKA/RKAP dan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.01 02
Perencanaan DPA/DPPA Perangkat Daerah DPA/DPPA Pemerintahan
Daerah
Tersusunnya Perencanaan dan Tersusunnya Program Penunjang
Penyusunan Dokumen Evaluasi
dokumen laporan Evaluasi Kinerja dokumen laporan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.01 03
Perangkat Daerah
capaian kinerja OPD Perangkat Daerah capaian kinerja OPD Pemerintahan
Daerah

Jumlah peserta Perencanaan dan Jumlah peserta Program Penunjang


Koordinasi dan Sinkronisasi
yang mengikuti Evaluasi Kinerja yang mengikuti Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.01 04
Perencanaan Perangkat Daerah
kegiatan Perangkat Daerah kegiatan Pemerintahan
Daerah

Program
Administrasi
Penunjang Urusan Sekretariat Keuangan
Keuangan
Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya
Jumlah Program Penunjang
Administrasi administrasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pembayaran gaji Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.02 01
Keuangan keuangan dengan
dan tunjangan ASN Pemerintahan
baik
Daerah

Jumlah Terlaksananya
Program Penunjang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan pembayaran honor Administrasi administrasi
Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.02 02
Tugas ASN pelaksana tugas Keuangan keuangan dengan
Pemerintahan
ASN baik
Daerah

Terlaksananya
Program Penunjang
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Jumlah dokumen Administrasi administrasi
Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.02 03
Verifikasi verifikasi Keuangan keuangan dengan
Pemerintahan
baik
Daerah

PROGRAM Ketepatan
PROGRAM
Badan PENINGKATAN DAN penetapan APBD
Pemerintahan Fungsi Ketepatan penetapan PENGELOLAAN Anggaran dan
Keuangan 4.04.05.01.17 Keuangan PENGEMBANGAN 100% Tepat Waktu dan Ketepatan 5 02 02
Penunjang APBD KEUANGAN Belanja Daerah
Daerah PENGELOLAAN Laporan Keuangan
DAERAH
KEUANGAN DAERAH Daerah

Penyusunan Rancangan Jumlah Penyusunan Koordinasi dan


Badan Tersusunnya
Pemerintahan Fungsi Peraturan Daerah Rancangan Perda tentang Penyusunan
Keuangan 4.04.05.01.17.100 Keuangan 4 Peraturan rancangan 5 02 02 2.01
Penunjang Tentang APBD dan P- APBD,P-APBD dan R- Rencana Anggaran
Daerah anggaran daerah
APBD perkada Daerah

Ketepatan
Koordinasi dan
Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Tersusunnya KUA- Penyusunan Anggaran dan
Penyusunan KUA dan PPAS rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 01
PPAS Rencana Anggaran Belanja Daerah
daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah

Ketepatan
Koordinasi dan
Tersusunnya Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Penyusunan Perubahan KUA dan Penyusunan Anggaran dan
Perubahan KUA- rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 02
Perubahan Rencana Anggaran Belanja Daerah
PPAS daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah

Penyusunan dan Review RKA


SKPD/Perubahan RKA SKPD Ketepatan
Koordinasi dan
Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Jumlah RKA OPD Penyusunan Anggaran dan
rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 03
yang telah di reviu Rencana Anggaran Belanja Daerah
daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah

Penyusunan dan Review DPA


SKPD/Perubahan DPA SKPD Ketepatan
Koordinasi dan
Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Jumlah DPA OPD Penyusunan Anggaran dan
rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 04
yang telah di reviu Rencana Anggaran Belanja Daerah
daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah

Penyusunan peraturan daerah tentang


APBD dan Peraturan Kepala Daerah Ketepatan
Jumlah Koordinasi dan
tentang penjabaran APBD Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Penyusunan Perda Penyusunan Anggaran dan
rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 05
& Perbup tenyang Rencana Anggaran Belanja Daerah
daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
APBD yang terbit Daerah
Keuangan Daerah
Penyusunan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Jumlah Ketepatan
Koordinasi dan
Daerah tentang penjabaran Perubahan Penyusunan Perda Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Penyusunan Anggaran dan
APBD & Perbup tentang rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 06
Rencana Anggaran Belanja Daerah
APBP Perubahan daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
yang terbit Keuangan Daerah

Ketepatan
Koordinasi dan
Program penetapan APBD/P-
Pengelolaan
Pengelolaan APBD dan 5 02 02 2.02
Perbendaharaan
Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Terlaksananya Ketepatan


Koordinasi dan
Badan Penatausahaan Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Prosentase pembayaran Jumlah penerbitan Pengelolaan Anggaran dan
Keuangan 4.04.05.01.17.101 Keuangan Pengelolaan Gaji PNS dan 100 % Pemberian Pembebanan Rincian Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 05
Penunjang gaji PNS dan Non PNS SKPP Perbendaharaan Belanja Daerah
Daerah Non PNS Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP Daerah Keuangan Daerah

Terlaksananya Ketepatan
Koordinasi dan
Badan Terlaksananya Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Jumlah OPD yang telah Pengelolaan Anggaran dan
Keuangan 4.04.05.01.17.102 Keuangan Optimalisasi Fungsi BUD 56 OPD Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan kas Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 01
Penunjang di verikasi oleh BUD Perbendaharaan Belanja Daerah
Daerah daerah Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Daerah Keuangan Daerah

Terlaksananya Terlaksananya Ketepatan


Koordinasi dan
Koordinasi Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pengelolaan Anggaran dan
Perimbangan dan Dana Transfer Perimbangan dan Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 03
Perbendaharaan Belanja Daerah
Lainnya Dana Transfer Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Lainnya Daerah Keuangan Daerah

Terlaksananya Ketepatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pemprosesan, Penerbitan dan Jumlah SP2D yang Pengelolaan Anggaran dan
Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 04
Pendistribusian Lembar SP2D terbit Perbendaharaan Belanja Daerah
Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Daerah Keuangan Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan


Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tersusunnya
Terlaksananya Ketepatan
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan Realisasi Koordinasi dan
Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Penerimaan dan Pengelolaan Anggaran dan
Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 06
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Pengeluaran Kas Perbendaharaan Belanja Daerah
Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Ketiga (PFK) Daerah, Laporan Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Aliran Kas

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan


Utang Daerah yang Timbul Akibat Terlaksanakannya
Terlaksananya Ketepatan
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pelaksanaan Koordinasi dan
Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pembiayaan dan Penempatan Uang Piutang dan Utang Pengelolaan Anggaran dan
Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 07
Daerah Sebagai Optimalisasi Kas Daerah yang Timbul Perbendaharaan Belanja Daerah
Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Akibat Pengelolaan Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Terlaksananya Ketepatan


Jumlah peserta Koordinasi dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
rekonsiliasi Pengelolaan Anggaran dan
dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 08
Penerimaan dan Perbendaharaan Belanja Daerah
Instansi Terkait Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pengeluaran Kas Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Berkaitan Terlaksananya Ketepatan
Tersusunnya Koordinasi dan
Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran dan
Kas Serta Penatausahaan dan Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 09
Administrasi Perbendaharaan Belanja Daerah
Pertanggungjawaban (SPJ) Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Keuangan Daerah
Daerah Keuangan Daerah

Terlaksananya Ketepatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pelaksanaan Pengendalian dan Jumlah penerbitan Pengelolaan Anggaran dan
Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 10
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SPD Perbendaharaan Belanja Daerah
Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Koordinasi dan Ketepatan
PROGRAM PROGRAM
Badan Pelaksanaan penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN Ketepatan Laporan PENGELOLAAN
Keuangan 4.04.05.01.18 Keuangan 100% Tepat Waktu Akuntansi dan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03
Penunjang PELAPORAN KEUANGAN keuangan daerah KEUANGAN
Daerah Pelaporan Ketepatan Laporan
DAERAH DAERAH
Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Koordinasi dan
Pelaksanaan Terlaksananya
Jumlah OPD yang telah Terlaksanakannya Ketepatan
Akuntansi dan Koordinasi dan
Badan memahami tentang Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan
Keuangan 4.04.05.01.18.1 Keuangan akuntansi,dokumen 56 OPD Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 01
Penunjang Akuntansi SKPD Keuangan Daerah Akuntansi dan
Daerah rencana kerja dan tindak Daerah Pengeluaran Kas Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pelaporan
lanjut bidang Akuntansi Daerah Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

Koordinasi dan
Terlaksananya
Jumlah peserta Pelaksanaan Ketepatan
Koordinasi dan
Badan Pengendalian Realisasi rekonsiliasi Akuntansi dan Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan
Keuangan 4.04.05.01.18.2 Keuangan Anggaran dan Realisasi 4 Dokumen Realisasi Pelaporan Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 07
Penunjang Evaluasi Belanja Serta Pembiayaan Akuntansi dan
Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan dan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pelaporan
Belanja Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Koordinasi dan
Tersusunnya
Penyusunan Laporan Terlaksananya Pelaksanaan Terlaksananya
Rancangan Ketepatan
Keuangan Pemerintah penyusunan LKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Akuntansi dan Koordinasi dan
Badan Peraturan Daerah Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Daerah dan Raperda penyusunan Raperda Peraturan Daerah Tentang Pelaporan Pelaksanaan
Keuangan 4.04.05.01.18.3 Keuangan 12 Bulan Tentang Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 04
Penunjang serta Perda serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Akuntansi dan
Daerah Pertanggungjawaba Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaporan
n Pelaksanaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD Keuangan Daerah
APBD

Terlaksananya Koordinasi dan


Terlaksananya
Konsolidasi Laporan Pelaksanaan Ketepatan
Koordinasi dan
Keuangan SKPD Akuntansi dan Program penetapan APBD/P-
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Pelaksanaan
Pelaporan Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 05
BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA Akuntansi dan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pelaporan
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Jumlah peserta Koordinasi dan
Sosialisasi Tentang Pelaksanaan
Terlaksananya
Penyusunan Akuntansi dan Ketepatan
Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Koordinasi dan
Laporan Keuangan Pelaporan Program penetapan APBD/P-
Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemerintah Daerah Keuangan Daerah Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 12
Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akuntansi dan
Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pelaporan
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

PROGRAM PROGRAM
Badan
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN prosentase laporan BMD PENGELOLAAN
Keuangan 4.04.05.01.19 Keuangan 94 % ASET Keuangan 5 02 03
Penunjang PENGELOLAAN BARANG sesuai standar BARANG MILIK
Daerah
MILIK DAERAH DAERAH

Pengelolaan Program
Barang Milik Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01
Daerah Milik daerah

Jumlah Dokumen OPD


Tersusunnya
Badan rencana kerja dan Terlaksananya Program
Pemerintahan Fungsi Perencanaan dan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Rencana Kebutuhan Pengelolaan Barang
Keuangan 4.04.05.01.19.3 Keuangan tindaklanjut tentang 124 Dokumen Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 03
Penunjang Penyusunan RKBMD Kebutuhan Barang Milik Daerah Barang Milik Milik Daerah
Daerah Perencanaan dan Milik Daerah Milik daerah
Daerah
Penyusunan RKBMD

Terlasananya
pengawasan dan
Jumlah dokumen dan
pengendalian atas
tindak lanjut tentang Koordinasi, pengawasan dan
Badan Penertiban Penggunaan Penggunaan, Terlaksananya Program
Pemerintahan Fungsi penertiban Penggunaan pengendalian atas Penggunaan, Pengelolaan Barang
Keuangan 4.04.05.01.19.2 Keuangan dan Pemanfaatan Barang 50 Dokumen Pemanfaatan, Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 09
Penunjang dan pemanfaatan BMD Pemanfaatan, Pemusnahan dan Milik Daerah
Daerah Milik Daerah Pemusnahan dan Milik Daerah Milik daerah
serta jumlah opd yang Penghapusan Barang Milik Daerah
Penghapusan
telah mengikuti rapat
Barang Milik
Daerah
Terlaksananya
Jumlah tanah yang pengawasan dan
Badan Pengamanan dan Koordinasi, pengawasan dan Terlaksananya Program
Pemerintahan Fungsi bersertifikat pengendalian atas Pengelolaan Barang
Keuangan 4.04.05.01.19.1 Keuangan Penghapusan Aset 15 Berkas/SK pengendalian atas Pemindahtanganan Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 10
Penunjang danPenghapusan aset Pemindahtanganan Milik Daerah
Daerah Daerah Barang Milik Daerah Milik Daerah Milik daerah
usulan skpd Barang Milik
Daerah

Terlaksananya
Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Pengamanan Fisik, Terlaksananya Program
Pengelolaan Barang
Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Administrasi dan Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 07
Milik Daerah
Milik Daerah Hukum Barang Milik Daerah Milik daerah
Milik Daerah

Jumlah OPD yang


Badan Penatausahaan dan Jumlah OPD yang paham paham tentang Terlaksananya Program
Pemerintahan Fungsi Pengelolaan Barang
Keuangan 4.04.05.01.19.4 Keuangan Pelaporan Barang Milik tentang BMD dan jumlah 65 OPD/Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD dan jumlah Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 05
Penunjang Milik Daerah
Daerah Daerah Dokumen pelaporan BMD Dokumen pelaporan Milik Daerah Milik daerah
BMD

Jumlah Peserta
Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Rekonsiliasi dalam Terlaksananya Program
Pengelolaan Barang
dalam Rangka Penyusunan Laporan Rangka Penyusunan Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 11
Milik Daerah
Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah Milik daerah
Milik Daerah

PROGRAM Program SKM/IKM layanan


Badan
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN SKM/IKM layanan pajak Pengelolaan dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.20 Keuangan 70 % Keuangan 5 02 04
Penunjang PELAYANAN PAJAK daerah Pendapatan peningkatan pajak
Daerah
DAERAH Daerah daerah

Perencanaan,
Pengembangan,
Pengendalian dan
Keuangan 5 02 04 2.01
Evaluasi
Pendapatan
Daerah

Tersusunnya Perencanaan, Tersusunnya


SKM/IKM layanan
Badan Jumlah Jenis Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Kebijakan Tentang Pengembangan, Kebijakan Tentang Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Pendaftaran dan dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.20.3 Keuangan Pendaftaran & Pendataan 755.000 OP Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Sistem Administrasi Pengendalian dan Sistem Administrasi Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 04
Penunjang Pendataan Pajak Daerah peningkatan pajak
Daerah Oby Pjk Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Pajak Evaluasi Pelayanan Pajak Pendapatan Daerah Pengembangan
daerah
Daerah Pendapatan Daerah Daerah

Tersusunnya Perencanaan, Tersusunnya


SKM/IKM layanan
Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak Kebijakan Pengembangan, Kebijakan Program Pendataan,
dan Prosentase
dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Pelayanan Pajak Pengendalian dan Pelayanan Pajak Pengelolaan Penetapan dan Keuangan 5 02 04 2.01 06
peningkatan pajak
Teknologi Informasi Yang Berbasis Evaluasi Yang Berbasis Pendapatan Daerah Pelaporan
daerah
Teknologi Informasi Pendapatan Daerah Teknologi Informasi

Perencanaan,
SKM/IKM layanan
Terlaksanakannya Pengembangan, Terlaksanakannya Program Pendataan,
Konsultasi dan Pendampingan Wajib dan Prosentase
Pendampingan Pengendalian dan Pendampingan Pengelolaan Penetapan dan Keuangan 5 02 04 2.01 07
Pajak dan Retribusi peningkatan pajak
Wajib Pajak Evaluasi Wajib Pajak Pendapatan Daerah Pelaporan
daerah
Pendapatan Daerah

Jumlah Koordinasi dan Perencanaan,


Penatausahaan SKM/IKM layanan
Badan Konsultasi Penerimaan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Jumlah Pengembangan, Jumlah Program Pendataan,
Pemerintahan Fungsi Pembukuan dan dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.20.1 Keuangan Bg Hsl Ke Pst & Laporan 53 Laporan Data Pajak Daerah dan Retribusi Pemutakhiran Data Pengendalian dan Pemutakhiran Data Pengelolaan Penetapan dan Keuangan 5 02 04 2.01 09
Penunjang Pelapporan Pendapatan peningkatan pajak
Daerah tertib Adm. Penerimaan Daerah Pajak Daerah Evaluasi Pajak Daerah Pendapatan Daerah Pelaporan
Daerah daerah
Pendapatan Pendapatan Daerah

Perencanaan,
SKM/IKM layanan
Badan Penetapan dan Terlaksanakannya Pengembangan, Terlaksanakannya Program Pendataan,
Pemerintahan Fungsi Jumlah penetapan SKP Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.20.4 Keuangan Perhitungan Pajak 27.504 WP Sistem Informasi Pengendalian dan Sistem Informasi Pengelolaan Penetapan dan Keuangan 5 02 04 2.01 08
Penunjang dan Nota perhitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peningkatan pajak
Daerah Daerah Pajak Daerah Evaluasi Pajak Daerah Pendapatan Daerah Pelaporan
daerah
Pendapatan Daerah

Badan Jumlah formulir yang


Pemerintahan Fungsi
Keuangan 4.04.05.01.20.2 Keuangan Penyampaian SPOPD disampaikan ke Wajib 750.000 WP
Penunjang
Daerah Pajak tentang PBB
Badan PROGRAM
Pemerintahan Fungsi Prosentase peningkatan
Keuangan 4.04.05.01.21 Keuangan PENINGKATAN PAJAK 8 %
Penunjang pajak daerah
Daerah DAERAH

Perencanaan,
Tersusunnya Tersusunnya SKM/IKM layanan
Badan Penyusunan Kebijakan Tentang Pengembangan, Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Intensifikasi Pendapatan Jumlah Wilayah yang di Kebijakan Tentang Kebijakan Tentang dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.1 Keuangan 16 Wilayah Intensifikasi Pajak Daerah dan Pengendalian dan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 02
Penunjang Asli Daerah Monitoring Intensifikasi Pajak Intensifikasi Pajak peningkatan pajak
Daerah Retribusi Daerah Evaluasi Pendapatan Daerah Pengembangan
Daerah Daerah daerah
Pendapatan Daerah

Perencanaan,
Peningkatan dan Jumlah Prosentase SKM/IKM layanan
Badan Jumlah Obyak Pengembangan, Jumlah Obyak Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Pengembangan PAD di Intensifikasi Penerimaan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.4 Keuangan 100 % pajak yang Pengendalian dan pajak yang Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 11
Penunjang UPT Pelayanan Pajak PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peningkatan pajak
Daerah dimonitoring Evaluasi dimonitoring Pendapatan Daerah Pengembangan
Daerah Wilayah I Pajak Daerah Wilayah I daerah
Pendapatan Daerah

Peningkatan dan Jumlah Prosentase


Badan
Pemerintahan Fungsi Pengembangan PAD di Intensifikasi Penerimaan
Keuangan 4.04.05.01.21.5 Keuangan 100 %
Penunjang UPT Pelayanan Pajak PAD di UPT Pelayanan
Daerah
Daerah Wilayah II Pajak Daerah Wilayah II

Perencanaan,
SKM/IKM layanan
Badan Penagihan dan Jumlah Pengembangan, Jumlah Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Jumlah desa yang di dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.3 Keuangan Penyelesaian Keberatan 282 Desa Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksanaan Pengendalian dan Pemeriksanaan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 10
Penunjang opsir peningkatan pajak
Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Evaluasi Pajak Daerah Pendapatan Daerah Pengembangan
daerah
Pendapatan Daerah

Tersusunnya Perencanaan, Tersusunnya


SKM/IKM layanan
Badan Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis Pengembangan, Kebijakan Teknis Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Jumlah sosialisasi dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.2 Keuangan Pengembangan 8 Kali Perencanaan dan Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian dan Perencanaan dan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 01
Penunjang tentang PAD peningkatan pajak
Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah Pengembangan Evaluasi Pengembangan Pendapatan Daerah Pengembangan
daerah
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah

Tersusunnya Tersusunnya
Perencanaan,
Perumusan Kebijakan Strategi Kebijakan Strategi Kebijakan Strategi SKM/IKM layanan
Pengembangan, Program Pengendalian,
Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyuluhan dan dan Prosentase
Pengendalian dan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 05
Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Penyebarluasan Penyebarluasan peningkatan pajak
Evaluasi Pendapatan Daerah Pengembangan
Daerah Kepada Masyarakat Informasi Pajak Informasi Pajak daerah
Pendapatan Daerah
Daerah Daerah

Terssusunnya Perencanaan, Terssusunnya


Standarisasi Standarisasi SKM/IKM layanan
Perumusan Standarisasi Kebijakan Pengembangan, Program Pengendalian,
dan Prosentase
Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Kebijakan Pengendalian dan Kebijakan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 03
Operasional Operasional peningkatan pajak
Retribusi Daerah Evaluasi Pendapatan Daerah Pengembangan
Prosedur Pajak Prosedur Pajak daerah
Pendapatan Daerah
Daerah Daerah
\
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
INDIKATOR SUB
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN PAGU PROGRAM URUSAN KODE
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BAGIAN OTONOMI 5.02.16 Pemerintah Sekretariat Daerah PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN 1.1. Persentase Hasil 100 persen Rp 420.950.000
DAERAH an Umum KEWILAYAHAN evaluasi IKK yang
ditindaklanjuti
16.01 1.1.1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LPPD 70 buku Rp 125.980.000 Penataan Jumlah dokumen 125.980.000 Administrasi Tata Persentase Hasil Rp 700.000.000 PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT 700.000.000 UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.01
Penyelenggraaan Pemerintahan Administrasi LPPD Pemerintahan evaluasi IKK yang DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Daerah Pemerintahan ditindaklanjuti KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
Rakyat

16.02 1.1.2. Fasilitasi Pemerintahan Jumlah laporan 12 laporan koordinasi Rp 139.270.000 Penataan Jumlah laporan 139.270.000 Administrasi Tata Persentase Hasil PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.01
Daerah koordinasi fasilitasi Administrasi koordinasi fasilitasi Pemerintahan evaluasi IKK yang DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
pemerintahan daerah Pemerintahan pemerintahan ditindaklanjuti KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
daerah Rakyat

16.03 1.1.3. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan 12 laporan Rp 70.950.000 Pengelolaan Jumlah laporan 70.950.000 Administrasi Tata Jumlah Penetapan PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.02
Pelaporan Administrasi Kecamatan administrasi Kecamatan Administrasi administrasi Pemerintahan dan penegasan batas DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
dan Kelurahan dan Kelurahan yang Kewilayahan Kecamatan dan wilayah (Akumulasi KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
ditindaklanjuti Kelurahan yang s.d Th. N) Rakyat
ditindaklanjuti
1.2. Jumlah Penetapan 11 Wilayah Rp 279.050.000
dan penegasan batas
wilayah (Akumulasi s.d
Th. N)
16.05 1.2.1. Fasilitasi Penetapan dan Jumlah koordinasi 12 laporan koordinasi Rp 247.930.000 Pengelolaan Jumlah koordinasi 247.930.000 Administrasi Tata Jumlah Penetapan PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.02
Penegasan Batas Wilayah serta kegiatan batas wilayah Administrasi kegiatan batas Pemerintahan dan penegasan batas DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Pembakuan Nama Rupabumi dan pembakuan nama Kewilayahan wilayah dan wilayah (Akumulasi KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
rupa bumi pembakuan nama s.d Th. N) Rakyat
rupa bumi

16.06 1.2.2. Fasilitasi Permasalahan Jumlah koordinasi 6 laporan koordinasi Rp 31.120.000 Pengelolaan Jumlah koordinasi 31.120.000 Administrasi Tata Jumlah Penetapan PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.02
Kewilayahan permasalahan Administrasi permasalahan Pemerintahan dan penegasan batas DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Kewilayahan Kewilayahan Kewilayahan wilayah (Akumulasi KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
s.d Th. N) Rakyat

PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN 1.1. Persentase Hasil


KEWILAYAHAN evaluasi IKK yang
ditindaklanjuti

16.04 1.1.4. Fasilitasi Penyelenggraaan Jumlah koordinasi 4 laporan koordinasi Rp 84.750.000 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah koordinasi 84.750.000 Administrasi Tata Persentase Hasil PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.03
Otonomi Daerah dengan OPD dan Otonomi Daerah dengan OPD dan Pemerintahan evaluasi IKK yang DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Forkompimda Forkompimda ditindaklanjuti KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
Rakyat

BAGIAN 05.02.15 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase 100 persen


KERJASAMA DAN KERJASAMA PEMERINTAH Kesepakatan Bersama
KEPENDUDUKAN DAERAH dan Perjanjian
Kerjasama yang
ditindaklanjuti

15.01 Kegiatan : Penyusunan dan Jumlah laporan 24 laporan Rp 121.870.000 Penyusunan dan Jumlah laporan Penyusunan dan Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 08
Pembahasan Draft Kerjasama koordinasi dan Pembahasan Draft koordinasi dan Pembahasan Draft koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Daerah, Pihak Ketiga dan fasilitasi kerjasama Kerjasama Daerah, fasilitasi Kerjasama Daerah, fasilitasi kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Perbatasan Wilayah antar daerah, Pihak Ketiga dan kerjasama antar Pihak Ketiga dan antar daerah, Kerjasama yang PEMERINTAH
perbatasan wilayah Perbatasan Wilayah daerah, Perbatasan perbatasan wilayah ditindaklanjuti
dan pihak ketiga perbatasan Wilayah dan pihak ketiga
wilayah dan pihak
ketiga
15.02 Koordinasi dan Penjajakan Jumlah Laporan 17 laporan Rp 186.180.000 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 22
Kerjasama Antar Daerah Koordinasi dan Penjajakan Koordinasi dan Penjajakan Koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Fasilitasi Kerjasama Kerjasama Antar Fasilitasi Kerjasama Antar Fasilitasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Antar Daerah Daerah Kerjasama Antar Daerah Antar Daerah Kerjasama yang PEMERINTAH
Daerah ditindaklanjuti

15.03 Koordinasi dan Penjajakan Jumlah laporan 20 laporan Rp 57.000.000 Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 23
Kerjasama Perbatasan Wilayah koordinasi dan Penjajakan koordinasi dan Penjajakan koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
fasilitasi Kerjasama Kerjasama fasilitasi Kerjasama fasilitasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Perbatasan Wilayah erbatasan Wilayah Kerjasama erbatasan Wilayah Perbatasan Wilayah Kerjasama yang PEMERINTAH
Perbatasan ditindaklanjuti
Wilayah
15.04 Koordinasi Fasilitasi dan Jumlah laporan 20 laporan Rp 112.575.000 Koordinasi Fasilitasi Jumlah laporan Koordinasi Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 24
Penjajakan Kerjasama Pihak koordinasi dan dan Penjajakan koordinasi dan Fasilitasi dan koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Ketiga fasilitasi Kerjasama Kerjasama Pihak fasilitasi Penjajakan fasilitasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Pihak Ketiga Ketiga Kerjasama Pihak Kerjasama Pihak Pihak Ketiga Kerjasama yang PEMERINTAH
Ketiga Ketiga ditindaklanjuti

15.05 Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan 6 drh 2 laporan Rp 121.870.000 Monitoring dan Jumlah laporan Monitoring dan Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 26
Kerjasama Antar Daerah, monitoring dan pihak Evaluasi Kerjasama monitoring dan Evaluasi Kerjasama monitoring dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Kerjasama Perbatasan Wilayah evaluasi Kerjasama ketiga Antar Daerah, evaluasi Antar Daerah, evaluasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
dan Kerjasama Pihak Ketiga Antar Daerah, Kerjasama Kerjasama Antar Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama yang PEMERINTAH
Perbatasan Wilayah Perbatasan Wilayah Daerah, Perbatasan Perbatasan Wilayah ditindaklanjuti
dan Kerjasama Pihak dan Kerjasama Perbatasan Wilayah dan dan Kerjasama
Ketiga Pihak Ketiga Wilayah dan Kerjasama Pihak Pihak Ketiga
Kerjasama Pihak Ketiga
Ketiga

15.06 Workshop, Sosialisasi, Seminar, Jumlah Kegiatan 2 laporan Rp 53.950.000 Workshop, Jumlah Kegiatan Workshop, Jumlah Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 27
Sarasehan dan Perjalanan Dinas Sosialisasi, Seminar, Sosialisasi, KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Lainnya Sarasehan dan Seminar, PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Perjalanan Dinas Sarasehan dan Kerjasama yang PEMERINTAH
Lainnya Perjalanan Dinas ditindaklanjuti
Lainnya
BAGIAN HUKUM 18 Pendukung Sekretariat Daerah PROGRAM PENATAAN PERATURAN Persentase fasilitasi 100 Persen Rp 1.000.000.000 PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase fasilitasi Sekretariat Daerah UNSUR
PERUNDANG-UNDANGAN pembentukan produk DAN KESEJAHTERAAN pembentukan produk PENDUKUNG
hukum daerah, RAKYAT hukum daerah, URUSAN
penyebarluasan penyebarluasan PEMERINTAH
informasi hukum, dan informasi hukum, dan
bantuan hukum bantuan hukum

4.01.03.18..01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Jumlah laporan 28 laporan Rp 331.820.700 Fasilitasi Bantuan Jumlah laporan 331.820.700 Koordinasi Persentase fasilitasi Pemerintahan dan Persentase kabijakan Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 02
Peraturan Perundang-undangan pendampingan kasus Hukum pendampingan Penyusunan pembentukan produk Kesejahteraan Rakyat bidang Pemerintahan PENDUKUNG
hukum kasus hukum Kebijakan Daerah hukum daerah, dan Kesejahteraan URUSAN
penyebarluasan Rakyat PEMERINTAH
informasi hukum, dan
bantuan hukum

4.01.03.18..02 Legislasi Rancangan Peraturan Jumlah produk hukum 800 Produk Hukum Rp 335.636.300 Fasilitasi Penyusunan Jumlah produk 335.636.300 Koordinasi Jumlah produk hukum Pemerintahan dan Persentase kabijakan Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 01
Perundang-undangan daerah yang diterbitkan Produk Hukum hukum daerah yang Penyusunan daerah yang Kesejahteraan Rakyat bidang Pemerintahan PENDUKUNG
sesuai kewenangan Daerah diterbitkan sesuai Kebijakan Daerah diterbitkan sesuai dan Kesejahteraan URUSAN
daerah kewenangan kewenangan daerah Rakyat PEMERINTAH
daerah

4.01.03.18..03 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Jumlah pelaksanaan 8 kali Rp 165.434.000 Jumlah 165.434.000 Jumlah pelaksanaan Rp 1.000.000.000 Pemerintahan dan Jumlah pelaksanaan Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 03
Perundang-undangan kegiatan Sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Kesejahteraan Rakyat kegiatan Sosialisasi, PENDUKUNG
Penyuluhan Hukum dan kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum dan URUSAN
Temu Sadar Hukum Penyuluhan Hukum dan Temu Sadar Temu Sadar Hukum PEMERINTAH
dan Temu Sadar Hukum
Hukum
Pendokumentasian
Koordinasi
4.01.03.18..04 Publikasi Peraturan Perundang- Jumlah produk hukum 60 produk Rp 167.109.000 Produk Hukum dan Jumlah produk 167.109.000 Jumlah produk hukum Pemerintahan dan Jumlah produk hukum Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 03
Penyusunan
undangan daerah dan kegiatan di Pengelolaan hukum daerah dan daerah dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat daerah dan kegiatan di PENDUKUNG
Kebijakan Daerah
Bagian Hukum yang Informasi Hukum kegiatan di Bagian di Bagian Hukum yang Bagian Hukum yang URUSAN
dipublikasikan melalui Hukum yang dipublikasikan melalui dipublikasikan melalui PEMERINTAH
website JDIH Kabupaten dipublikasikan website JDIH website JDIH
Pasuruan melalui website Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan
JDIH Kabupaten
Pasuruan

BAGIAN Pemerinta SEKRETARIAT PROGRAM PERUMUSAN Prosentase Kebijakan 80 persen 600.000.000


PEREKONOMIAN han DAERAH KEBIJAKAN DAN FASILITASI Perekonomian yang
Umum BIDANG PEREKONOMIAN ditindak lanjuti

4 01 03 2.01 01 Kegiatan : Koordinasi Jumlah laporan hasil 10 laporan 146.000.000 Koordinasi, Jumlah laporan 146.000.000 Evaluasi Prosentase Rp 484.000.000 PROGRAM Prosentase Kebijakan 600.000.000 SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 2.01 01 DAU
Pengembangan BUMD fasilitasi dan koordinasi Sinkronisasi dan hasil koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan PEREKONOMIAN DAN Bidang DAERAH PENDUKUNG
pengembangan BUMD Evaluasi Kebijakan sinkronisasi dan Kebijakan Perekonomian yang PEMBANGUNAN Perekonomian dan URUSAN
Pengelolaan BUMD evaluasi kebijakan Perekonomian ditindak lanjuti Pembangunan PEMERINTAH
dan BLUD pengelolaan
BUMD dan BLUD

4 01 03 2.01 02 Kegiatan : Koordinasi dan Jumlah laporan hasil 12 laporan 81.000.000 Pengendalian dan Jumlah laporan 81.000.000 4 01 03 2.01 02
Pengendalian Inflasi Daerah koordinasi Distribusi hasil koordinasi
pengendalian inflasi Perekonomian pengendalian dan
daerah distribusi
perekonomian
4 01 03 2.01 03 Kegiatan : Fasilitasi KUR dan Jumlah laporan hasil 10 laporan 108.000.000 Perencanaan dan Jumlah laporan 257.000.000 4 01 03 2.01 03
Pengembangan KUMKM/IKM koordinasi Pengawasan hasil koordinasi
pemberdayaan Ekonomi Mikro kecil perencanaan dan
KUMKM pengawasan
4 01 03 2.01 03 Kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Jumlah laporan hasil 20 laporan 149.000.000 ekonomi ikro kecil
melalui Promosi Potensi Daerah koordinasi dan fasilitasi
promosi potensi daerah
4 01 03 2.04 01 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi j 16 laporan 32.000.000 Koordinasi, Jumlah laporan 32.000.000 Pemantauan Prosentase Rp 116.000.000 4 01 03 2.04 01
dan Pelaporan Ketersediaan dan Sinkronisasi dan
hasil Koordinasi, Kebijakan terkait Kebijakan Sumber
Penyaluran Saprodi Evaluasi Kebijakan
Sinkronisasi dan Sumber Daya Alam Daya Alam yang
Pertanian, Evaluasi ditindak lanjuti
Kehutanan, Kebijakan
Kelautan dan
Pertanian,
Perikanan Kehutanan,
Kelautan dan
Perikanan
4 01 03 2.04 03 Kegiatan : Koordinasi dan Monev Jumlah laporan hasil 16 laporan 84.000.000 Koordinasi, Jumlah laporan 84.000.000 4 01 03 2.04 03
Penggunaan Energi dan SDA koordinasi dan monev Sinkronisasi dan hasil Koordinasi,
penggunaan energi dan Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi dan
SDA Energi dan Air Evaluasi
Kebijakan Energi
dan Air
SEKRETARIAT PROGRAM PEREKONOMIAN Prosentase Kebijakan 100 persen 480.825.000 PMK Nomor :
DAERAH DAN PEMBANGUNAN Perekonomian yang 7/PMK.07/2020
ditindak lanjuti tentang
Penggunaan
Pemantauan dan
Evaluasi DBHCHT

4 01 03 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Laporan 16 laporan 480.825.000 Pengendalian dan Jumlah laporan 480.825.000 Evaluasi Prosentase Rp 480.825.000 PROGRAM Prosentase Kebijakan 480.825.000 SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 2.01 02 DBHCHT
Perekonomian Koordinasi Distribusi hasil koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PEREKONOMIAN DAN Perekonomian dan DAERAH PENDUKUNG
Pemanfaatan DBHCHT Perekonomian pengendalian dan Kebijakan Perekonomian yang PEMBANGUNAN Pembangunan URUSAN
distribusi Perekonomian ditindak lanjuti PEMERINTAH
perekonomian
05 02 21 PROGRAM SOSIALISASI % fasilitasi 100 persen
KETENTUAN DI BIDANG CUKAI pemanfaatan DBHCHT

21 01 Kegiatan : Pemantauan dan Jumlah Laporan 16 laporan Pengendalian dan Jumlah Laporan Evaluasi Jumlah Laporan PROGRAM Prosentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 2.01 02
Evaluasi atas Pelaksanaan Koordinasi Distribusi Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi PEREKONOMIAN DAN Perekonomian yang DAERAH PENDUKUNG
Ketentuan Peraturan Perundang Pemanfaatan DBHCHT Perekonomian Pemanfaatan Kebijakan Pemanfaatan PEMBANGUNAN ditindak lanjuti URUSAN
Undangan di Bidang Cukai DBHCHT Perekonomian DBHCHT PEMERINTAH

BAGIAN 05.02.22 Pemerinta Sekretariat PELAYANAN PENGADAAN 1.1. Persentase Paket 99 persen
PENGADAAN han Umum Daerah BARANG / JASA PEMERINTAH Pengadaan
BARANG/JASA Barang/Jasa
Pemerintah yang
berhasil ditenderkan

22.01 1.1.1. Pengelolaan Pengadaan Jumlah paket PBJ yang 300 paket 622.867.500 Pengelolaan Jumlah paket PBJ 622.867.500 Pengadaan Barang Jumlah paket PBJ Rp 1.000.000.000 PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 01
Barang/Jasa Pemerintah berhasil ditenderkan Pengadaan Barang yang berhasil dan Jasa yang berhasil PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
dan Jasa ditenderkan ditenderkan PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan

22.03 1.1.2. Pendampingan Jumlah pembinaan dan 2 kali 58.197.500 Pembinaan dan Jumlah 58.197.500 Pengadaan Barang Jumlah pembinaan PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 03
Permasalahan Pengadaan konsultasi Advokasi pembinaan dan dan Jasa dan konsultasi PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Barang/Jasa Pemerintah permasalahan hukum Pengadaan Barang konsultasi permasalahan PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
bagi pelaku pengadaan dan Jasa permasalahan hukum bagi pelaku pemerintah yang PEMERINTAHAN
barang/jasa hukum bagi pengadaan berhasil ditenderkan
pemerintah pelaku barang/jasa
pengadaan pemerintah
barang/jasa
pemerintah

22.02 1.1.3. Evaluasi Pengadaan Jumlah desa yang 68 desa 60.295.000 Pembinaan dan Jumlah desa 60.295.000 Pengadaan Barang Jumlah desa yang PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 03
Barang/Jasa Desa dimonitor dan Advokasi yang dimonitor dan Jasa dimonitor dan PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
dievaluasi Pengadaan Barang dan dievaluasi dievaluasi PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dan Jasa pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan

22.04 1.1.4. Pembinaan Pelaku Jumlah personil pelaku 400 orang 133.640.000 Pembinaan dan Jumlah personil 133.640.000 Pengadaan Barang Jumlah personil PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 03
Pengadaan Barang/Jasa PBJ yang berhasil Advokasi pelaku PBJ yang dan Jasa pelaku PBJ yang PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Pemerintah dibina Pengadaan Barang berhasil dibina berhasil dibina PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dan Jasa pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan

22.05 1.1.5. Penyusunan Buku Petunjuk Jumlah Petunjuk 100 buku - Pengelolaan Jumlah Petunjuk - Pengadaan Barang Jumlah Petunjuk PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 01
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Teknis Pengadaan Pengadaan Barang Teknis Pengadaan dan Jasa Teknis Pengadaan PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Barang/Jasa yang dan Jasa Barang/Jasa yang Barang/Jasa yang PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dicetak dicetak dicetak pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan

22.06 1.1.6. Pengembangan dan Jumlah kegiatan 2 kali 125.000.000 Pengelolaan Jumlah kegiatan 125.000.000 Pengadaan Barang Jumlah kegiatan PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 02
Pengelolaan Sistem Layanan pengembangan sistem Layanan Pengadaan pengembangan dan Jasa pengembangan PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Pengadaan Secara Elektronik informasi yang Secara Elektronik sistem informasi sistem informasi PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dilakukan yang dilakukan yang dilakukan pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan
BAGIAN 5.02 Pemerinta Sekretariat PROGRAM PENGELOLAAN 1.1. Persentase 80 persen
PEMBANGUNAN han Umum Daerah ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kebijakan Bidang
Perencanaan
Pembangunan dan
Penelitian
Pengembangan Yang
Ditindaklanjuti

1.1.1. Fasilitasi Koordinasi Jumlah laporan 10 laporan 20.710.600 Fasilitasi 10 20.710.600 Administrasi Jumlah laporan Rp 700.000.000 PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Perenanaan Pembangunan dan koordinasi fasilitasi Penyusunan Pembangunan koordinasi fasilitasi PEREKONOMIAN DAN Kebijakan Bidang DAERAH PENDUKUNG
Litbang perencanaan Program perencanaan PEMBANGUNAN Perencanaan URUSAN
pembangunan dan Pembangunan pembangunan dan Pembangunan dan PEMERINTAHAN
litbang litbang Penelitian
Pengembangan Yang
Ditindaklanjuti

1.2. Persentase 80 persen


Kegiatan Yang Tertib
Administrasi
1.1.2. Penyusunan Standar Jumlah buku Standar 250 buku 123.472.000 Fasilitasi 250 123.472.000 Administrasi Jumlah buku PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Satuan Harga Satuan Harga Penyusunan Pembangunan Standar Satuan PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Program Harga PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Pembangunan PEMERINTAHAN

1.1.3. Penyusunan Analisa Jumlah buku Analisa 250 buku 84.250.000 Fasilitasi 250 84.250.000 Administrasi Jumlah buku Analisa PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Standar Belanja Standar Belanja Penyusunan Pembangunan Standar Belanja PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Program PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Pembangunan PEMERINTAHAN
1.1.4. Monitoring dan Evaluasi Jumlah paket proyek 750 paket 119.114.800 Pengendalian dan 750 119.114.800 Administrasi Jumlah paket PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.02
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan fisik yang dimonitoring Evaluasi Program Pembangunan proyek fisik yang PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Pembangunan Pembangunan dimonitoring PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
PEMERINTAHAN
1.1.5. Penyusunan Pelaporan Jumlah buku pelaporan 285 buku 162.558.100 Pengelolaan 285 162.558.100 Administrasi Jumlah buku PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.03
Pelaksanaan Kegiatan yang disusun Evaluasi dan Pembangunan pelaporan yang PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Pembangunan Pelaporan disusun PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Pelaksanaan PEMERINTAHAN
Pembangunan

1.1.6. Sosialisasi Pembangunan Jumlah laporan 24 laporan - Pengendalian dan 24 - Administrasi Jumlah laporan PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.02
Fisik sosialisasi proyek fisik Evaluasi Program Pembangunan sosialisasi proyek PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
24 kecamatan Pembangunan fisik 24 kecamatan PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
PEMERINTAHAN

1.1.7. Penyusunan dan Jumlah buku Pedoman 750 buku 189.894.500 Fasilitasi 750 189.894.500 Administrasi Jumlah buku PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Penerapan Buku Pedoman dan buku Panduan Penyusunan Pembangunan Pedoman dan buku PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Pelaksanaan APBD dan Buku Teknis yang disusun Program Panduan Teknis PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Panduan Teknis Pelaksanaan Pembangunan yang disusun PEMERINTAHAN
Kegiatan

Bagian 05 02 23 Pemerinta Sekretariat PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kebijakan 100 persen Rp 2.900.000.000
Kesejahteraan han Umum Daerah KESEJAHTERAAN SOSIAL Lingkup Bidang
Sosial Kesejahteraan Sosial yang
difasilitasi

05 02 23 01 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Rutin Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Keagamaan Pengelolaan Bina kegiatan rutin PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual keagamaan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
yang difasilitasi

05 02 23 02 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Jumlah laporan kegiatan 4 Laporan 493.900.700 Fasilitasi Jumlah laporan 2.690.000.000 Evaluasi Persentase Rp 2.900.000.000 PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Ramadhan rutin keagamaan Pengelolaan Bina kegiatan Amaliah Pelaksanaan Pelaksanaan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Ramadhan Kebijakan Kebijakan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
05 02 23 03 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Peringatan Hari Jumlah laporan kegiatan 5 Laporan 222.463.000 Fasilitasi Jumlah laporan Kesejahteraan Kesejahteraan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
Amaliah Ramadhan Rakyat Rakyat
han Umum Daerah Besar Islam Pengelolaan Bina kegiatan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Peringatan Hari KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Besar Islam yang difasilitasi

05 02 23 04 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Jumlah laporan kegiatan 6 Laporan 91.526.300 Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Bersholawat Peringatan Hari Besar Islam Pengelolaan Bina kegiatan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Pasuruan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Bersholawat yang difasilitasi

05 02 23 05 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan - Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Akbar Pasuruan Bersholawat Pengelolaan Bina kegiatan Dzikir PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Akbar KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
yang difasilitasi
05 02 23 06 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan - Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Dzikir Akbar Pengelolaan Bina kegiatan Hari PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Santri KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
yang difasilitasi

05 02 23 07 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan 102.500.000 Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Qur'an oleh Khufad Hari Santri Pengelolaan Bina kegiatan Khotmil PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Qur'an oleh KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Khufad yang difasilitasi

05 02 23 08 Pemerinta Sekretariat Penyelenggaraan dan pembinaan Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan - Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah MTQ Khotmil Qur'an oleh Khufad Pengelolaan Bina kegiatan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual penyelenggaraan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
dan pembinaan yang difasilitasi
MTQ

05 02 23 09 Pemerinta Sekretariat Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji Jumlah laporan kegiatan 3 Laporan 1.108.795.000 Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah penyelenggaraan dan Pengelolaan Bina pelayanan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
pembinaan MTQ Mental Spiritual kegiatan Ibadah KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Haji yang difasilitasi

05 02 23 10 Pemerinta Sekretariat Koordinasi administratif sosial Jumlah laporan pelayanan 2 Laporan 615.315.000 Evaluasi, Jumlah Laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 02
han Umum Daerah budaya kegiatan Ibadah Haji Pelaksanaan hasil koordinasi PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Kebijakan dan administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Capaian Kinerja sosial budaya yang difasilitasi
terkait
Kesejahteraan
Sosial
05 02 23 11 Pemerinta Sekretariat Monitoring dan Evaluasi hibah / Jumlah Laporan hasil 15 Laporan 170.000.000 Evaluasi, Jumlah laporan 180.000.000 PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 02
han Umum Daerah bantuan sosial koordinasi administrasi Pelaksanaan hasil monitoring PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
sosial budaya Kebijakan dan dan evaluasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Capaian Kinerja kepada lembaga yang difasilitasi
terkait penerima hibah /
Kesejahteraan bantuan sosial
Sosial
05 02 23 12 Pemerinta Sekretariat Koordinasi Administratif Jumlah laporan hasil 673 Laporan 10.000.000 Evaluasi, Jumlah Laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 02
han Umum Daerah Kesejahteraan Rakyat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan hasil koordinasi PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
kepada lembaga penerima Kebijakan dan administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
hibah / bantuan sosial
Capaian Kinerja kesejahteraan yang difasilitasi
terkait rakyat
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Laporan hasil 15 Laporan 30.000.000 30.000.000
koordinasi administrasi
kesejahteraan rakyat
BAGIAN 05.02.24 Pemerinta Sekretariat PROGRAM PELAYANAN Presentase jumlah 87% Rp - Presentase Presentase jumlah PROGRAM ADMINISTRASI Presentase jumlah SEKRETARIAT Unsur Pendukung 4.01.04
ADMINISTRASI han umum Daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAN realisasi anggaran jumlah realisasi realisasi anggaran UMUM realisasi anggaran DAERAH urusan
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN anggaran Pemerintahan
PERLENGKAPAN

Presentase fasilitasi 92% Rp 2.000.000.000 Presentase Rp 2.000.000.000 Presentase fasilitasi Rp 2.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG Presentase fasilitasi 4.01.01
perlengkapan yang fasilitasi perlengkapan yang URUSAN PEMERINTAHAN perlengkapan yang
terpenuhi terhadap perlengkapan terpenuhi terhadap DAERAH terpenuhi terhadap
Rencana Kebutuhan yang terpenuhi Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan
Barang/Jasa terhadap Barang/Jasa Barang/Jasa
Rencana
Kebutuhan
Barang/Jasa
24.07 1.Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen 2 dokumen Rp 33.624.250 Pengelolaan Jumlah Dokumen Rp 33.624.250 Perencanaan dan Jumlah Dokumen PROGRAM ADMINISTRASI Jumlah Dokumen 4.01.04.2.04.01
Perencanaan Kerja Setda Perencanaan Keuangan UMUM
24.01 2. Koordinasi dan Fasilitasi 2.1 Jumlah 1112 OB Rp 1.617.010.000 Pengelolaan 2.1 Jumlah Rp 1.617.010.000 Perencanaan dan 2.1 Jumlah PROGRAM ADMINISTRASI 2.1 Jumlah 4.01.04.2.04.02
Keuangan pembayaran honor Keuangan pembayaran Keuangan pembayaran honor UMUM pembayaran honor
Pengelola Keuangan honor Pengelola Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan
dan PTT Keuangan dan dan PTT dan PTT
PTT
2.2 Jumlah kegiatan 4 kali Pengelolaan 2.2 Jumlah Perencanaan dan 2.2 Jumlah kegiatan 2.2 Jumlah kegiatan 4.01.04.2.04.02
koordinasi dan Keuangan kegiatan Keuangan koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi keuangan koordinasi dan konsultasi keuangan konsultasi keuangan
konsultasi
keuangan

24.02 3. Pengadaan Perlengkapan Jumlah pembelian ATK, 65 jenis Rp 51.267.875 1. Penyediaan Alat Jumlah Rp 51.267.875 Administrasi Jumlah pembelian PROGRAM PENUNJANG Jumlah pembelian 4.01.01.2.03.10
Kantor barang cetakan dan Tulis Kantor pembelian ATK, Umum ATK, barang cetakan URUSAN PEMERINTAHAN ATK, barang cetakan
fotocopy barang cetakan dan fotocopy DAERAH dan fotocopy
dan fotocopy
2. Penyediaan Administrasi 4.01.01.2.03.11
Barang Cetakan Umum
dan Penggandaan
24.03 4. Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan 1 unit Rp 36.207.500 Pengadaan Jumlah Rp 36.207.500 Administrasi Jumlah kendaraan PROGRAM PENUNJANG Jumlah kendaraan 4.01.01.2.03.20
Dinas/Operasional Kendaraan kendaraan Umum URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas/Operasional DAERAH

24.04 5.Pengadaan mebelair Jumlah mebelair 10 unit Rp 6.207.500 Pengadaan Jumlah mebelair Rp 6.207.500 Administrasi Jumlah mebelair PROGRAM PENUNJANG Jumlah mebelair 4.01.01.2.03.25
Mebeleur Umum URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

24.05 6. Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan 1 unit Rp 13.267.875 Penyediaan Jumlah peralatan Rp 13.267.875 Administrasi Jumlah peralatan PROGRAM PENUNJANG Jumlah peralatan 4.01.01.2.03.13
kantor Peralatan dan kantor Umum kantor URUSAN PEMERINTAHAN kantor
Perlengkapan DAERAH
Kantor
24.06 7. Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 1 unit Rp 11.207.500 Pengadaan Jumlah Rp 11.207.500 Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah perlengkapan 4.01.01.2.03.22
gedung kantor gedung kantor yang Perlengkapan perlengkapan Umum perlengkapan URUSAN PEMERINTAHAN gedung kantor yang
disediakan Gedung Kantor gedung kantor gedung kantor yang DAERAH disediakan
yang disediakan disediakan

24.08 8. Pemeliharaan rutin/ berkala 8.1 Jumlah gedung 4 unit kali Rp 201.207.500 Pemeliharaan Jumlah gedung Rp 201.207.500 Administrasi Jumlah gedung PROGRAM PENUNJANG Jumlah gedung 4.01.01.2.03.28
sarana dan prasarana kantor yang dipelihara rutin/berkala kantor yang Umum kantor yang URUSAN PEMERINTAHAN kantor yang
gedung kantor dipelihara dipelihara DAERAH dipelihara

8.2 Jumlah 100 unit kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah pemeliharaan 4.01.01.2.03.32
pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN peralatan gedung
perlengkapan gedung Perlengkapan gedung kantor gedung kantor DAERAH kantor
kantor Gedung Kantor
8.3 Jumlah 50 unit kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah pemeliharaan 4.01.01.2.03.35
pemeliharaan mebelair Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN mebelair
Mebeleur mebelair mebelair DAERAH

8.4 Jumlah 219 unit kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah pemeliharaan 4.01.01.2.03.30
pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN peralatan kantor dan
peralatan kantor dan Kendaraan peralatan kantor peralatan kantor DAERAH kendaraan kantor
kendaraan kantor Dinas/Operasional dan kendaraan dan kendaraan
kantor kantor
Pemeliharaan Administrasi 4.01.01.2.03.34
Rutin/Berkala Umum
Peralatan Gedung
Kantor
9. Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jasa 5 jenis Rp 30.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Rp 30.000.000 Administrasi Jumlah Jasa PROGRAM PENUNJANG Jumlah Jasa 4.01.01.2.03.02
Sekretariat Daerah Perkantoran Setda Komunikasi, Perkantoran Umum Perkantoran Setda URUSAN PEMERINTAHAN Perkantoran Setda
yang tersedia Sumber Daya Air Setda yang yang tersedia DAERAH yang tersedia
dan Listrik tersedia

Penyediaan Jasa Administrasi 4.01.01.2.03.03


Peralatan dan Umum
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Administrasi 4.01.01.2.02.02
Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Tugas
ASN
Belanja Tidak Langsung ( Gaji) Rp 15.906.570.000 Penyediaan Gaji Rp 15.906.570.000 Administrasi PROGRAM PENUNJANG 4.01.01.2.02.01
dan Tunjangan ASN Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAGIAN 5.02.17 Pemerinta Sekretariat PROGRAM OPTIMALISASI 1.1. Persentase 97 persen Rp 1.359.400.000
ORGANISASI han Umum Daerah FASILITASI REFORMASI Pelaporan Kinerja
BIROKRASI Perangkat daerah
tepat waktu
17.01 1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil 4 laporan Peningkatan 4 Rp 332.240.000 Penataan Jumlah laporan hasil PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.03
SAKIP Pemerintah Daerah dan pembinaan SAKIP Kinerja dan Organisasi pembinaan SAKIP ADMINISTRASI UMUM Pelaporan Kinerja DAERAH PENDUKUNG
Perangkat Daerah Reformasi Birokrasi Perangkat daerah URUSAN
tepat waktu PEMERINTAHAN

17.01 Jumlah laporan hasil 1 dokumen Penatausahaan Jumlah laporan Perencanaan dan Jumlah laporan hasil PROGRAM SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.04
pembinaan SAKIP pelaporan hasil pembinaan Keuangan pembinaan SAKIP ADMINISTRASI UMUM DAERAH PENDUKUNG
setda SAKIP setda setda URUSAN
PEMERINTAHAN
17.02 1.1.2. Pembinaan dan Evaluasi Jumlah Unit Kerja yang 65 unit kerja Peningkatan 65 Rp 55.110.000 Penataan Jumlah Unit Kerja PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.03
Kelompok Budaya Kinerja (KBK) mengikuti bimtek KBK Kinerja dan Organisasi yang mengikuti ADMINISTRASI UMUM Pelaporan Kinerja DAERAH PENDUKUNG
Reformasi Birokrasi bimtek KBK Perangkat daerah URUSAN
tepat waktu PEMERINTAHAN
17.03 1.1.3. Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen 10 dokumen Fasilitasi Tata 10 Rp 4.900.000 Pelaksanaan Jumlah dokumen PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.01.01
Kepegawaian dilingkungan Setda. kepegawaian setda. Usaha Pimpinan, Administrasi kepegawaian setda. ADMINISTRASI UMUM Pelaporan Kinerja DAERAH PENDUKUNG
Staf Ahli dan Umum Perangkat daerah URUSAN
Kepegawaian tepat waktu PEMERINTAHAN

1.2. Persentase 95 persen


Perangkat Daerah
yang tepat fungsi dan
tepat ukuran

17.04 1.2.1. Evaluasi Penataan dan Jumlah perangkat 56 perangkat darah Pengelolaan 56 Rp 89.300.000 Penataan Jumlah perangkat PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.01
Penetapan SOTK Kelembagaan daerah yg dievaluasi Kelembagaan dan Organisasi daerah yg dievaluasi ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
OPD Kelembagaannya Analisis Jabatan Kelembagaannya yang tepat fungsi dan URUSAN
tepat ukuran PEMERINTAHAN

1.2.2. Penyusunan Analisa Jumlah dokumen 56 dokumen Pengelolaan 56 Rp 400.200.000 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.01
Jabatan/ Analisa Beban klasifikasi jabatan Kelembagaan dan Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
Kerja/SKJ/ Evjab perangkat daerah Analisis Jabatan perangkat daerah yang tepat fungsi dan URUSAN
tepat ukuran PEMERINTAHAN
17.05 1.3. Persentase 94 persen
Perangkat Daerah
yang mempunyai
standart pelayanan

17.06 1.3.1. Pembinaan Kinerja Jumlah unit kerja yang 65 unit kerja Fasilitasi Pelayanan 65 Rp 477.650.000 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.3. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.02
Lembaga Pelayanan Publik dibina pelayanan Publik dan Tata Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
publik Laksana perangkat daerah yang mempunyai URUSAN
standart pelayanan PEMERINTAHAN

17.07 1.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan / 3 laporan Fasilitasi Pelayanan 3 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.3. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.03
Reformasi Birokrasi dokumen hasil Publik dan Tata Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
koordinasi Laksana perangkat daerah yang mempunyai URUSAN
standart pelayanan PEMERINTAHAN

Jumlah laporan / Perencanaan dan Jumlah laporan /


dokumen hasil RB Keuangan dokumen hasil RB
Setda Setda

17.08 1.3.3. Pembinaan Jumlah unit kerja yang 65 unit kerja Fasilitasi Pelayanan 65 Rp 74.600.000 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.3. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.02
Ketatalaksanaan Unit Kerja dibina ketatalaksanaan Publik dan Tata Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
pemerintahan Laksana perangkat daerah yang mempunyai URUSAN
standart pelayanan PEMERINTAHAN

BAGIAN UMUM 00.00.01 Pemerintaha Sekretariat Daerah PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan 100 persen 6.397.600.000 6.397.600.000 Rp 6.397.600.000
n Umum ADMINISTRASI PERKANTORAN pelayanan kantor
01.02 1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah rekening tlp, air 83 rek-bulan 1.096.800.000 Penyediaan Jasa Jumlah rekening tlp, 1.096.800.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.096.800.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.02
Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik minum & listrik yg terbayar Komunikasi, Sumber air minum & listrik yg administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Daya Air dan Listrik terbayar DAERAH pemerintahan
01.03 2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah jasa sewa peralatan 20 kegiatan 104.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah jasa sewa 104.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 104.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.03
& Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor Peralatan dan peralatan dan administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor DAERAH pemerintahan

01.08 3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran honor 4 jenis 976.800.000 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 976.800.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 976.800.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.08
Kebersihan Kantor petugas kebersihan yang Kebersihan Kantor honor petugas administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
terbayarkan dan pembelian kebersihan yang DAERAH pemerintahan
alat kebersihan terbayarkan dan
pembelian alat
kebersihan

01.10 4. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian alat tulis 30 jenis 10.000.000 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian 10.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 10.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.10
Kantor kantor Kantor alat tulis kantor administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
DAERAH pemerintahan
01.11 5. Kegiatan : Penyediaan Brg Cetakan & Jumlah barang cetakan & 6 jenis 50.000.000 Penyediaan Barang Jumlah barang 50.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 50.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.11
Penggandaan penggandaan Cetakan dan cetakan & administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Penggandaan penggandaan DAERAH pemerintahan
01.13 6. Kegiatan : Penyediaan Peralatan & Jumlah pembelian 35 jenis 85.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 85.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 85.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.13
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan dan Perlengkapan peralatan dan administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
kantor Kantor perlengkapan kantor DAERAH pemerintahan

01.14 6. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 35 jenis 90.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 90.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 90.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.14
Rumah Tangga peralatan rumah tangga Rumah Tangga peralatan rumah administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
tangga DAERAH pemerintahan
01.17 7. Kegiatan : Penyediaan Makanan & Jumlah kegiatan rapat dan 150 kegiatan 1.790.375.000 Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan 1.790.375.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.790.375.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.17
Minuman tamu dan Minuman rapat dan tamu administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
DAERAH pemerintahan
01.18 8. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah laporan perjalanan 250 laporan 1.000.000.000 Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan 1.000.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.18
dan Konsultasi Keluar Daerah dinas luar Setda dan Konsultasi ke Luar perjalanan dinas luar administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Daerah Setda DAERAH pemerintahan

01.19 9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa 12 bulan 1.194.625.000 Penyediaan Jumlah jenis jasa 1.194.625.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.194.625.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.19
Perkantoran perkantoran yang Administrasi perkantoran yang administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
terbayarkan Pelaksanaan Tugas terbayarkan DAERAH pemerintahan
ASN

00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase pemenuhan 100 persen 3.047.400.000 3.047.400.000 Rp 3.047.400.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung
DAN PRASARANA APARATUR sarana dan prasarana URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
kondisi baik DAERAH pemerintahan

02.16 1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 4 jenis 300.000.000 Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 300.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 300.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.08
Rumah Jabatan/Dinas peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas peralatan dan administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
rumah dinas / jabatan perlengkapan rumah DAERAH pemerintahan
dinas / jabatan

02.11 2. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah rumdin yang 2 unit 251.000.000 Pemeliharaan Jumlah rumdin yang 251.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 251.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.20
Berkala Rumah Dinas dipelihara Rutin/Berkala Rumah dipelihara administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Dinas DAERAH pemerintahan
02.14 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang 3 unit 355.000.000 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 355.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 355.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.23
Jabatan dipelihara Rutin/Berkala Mobil yang dipelihara administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Jabatan DAERAH pemerintahan
02.15 4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah kendaraan dinas 51 unit 1.965.000.000 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 1.965.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.965.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.24
Berkala Kendaraan Dinas Operasional operasional Setda yang Rutin/Berkala dinas operasional administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
dipelihara Kendaraan Setda yang dipelihara DAERAH pemerintahan
Dinas/Operasional

02.16 5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah jenis peralatan - - Pemeliharaan Jumlah jenis - Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp - PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.31
Berkala Peralatan kantor kantor yang dipelihara Rutin/Berkala Peralatan peralatan kantor yang administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Gedung Kantor dipelihara DAERAH pemerintahan

05.02.25 6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah jenis peralatan 10 jenis 176.400.000 Pemeliharaan Jumlah jenis 176.400.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 176.400.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung
Berkala Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang Rutin/Berkala Peralatan peralatan rumah administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
dipelihara Rumah Jabatan/Dinas tangga yang DAERAH pemerintahan
dipelihara

25.06 PROGAM PELAYANAN KEDINASAN Persentase tercapainya 100 persen 555.000.000 555.000.000 Rp 555.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.01
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA target kinerja output URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
DAERAH DAERAH pemerintahan
05.07 1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pengadaan pakaian 4 stel 55.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 55.000.000 Peningkatan Disiplin Presentase tercapainya Rp 55.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.02
Beserta Perlengkapannya dinas Bupati dan Wakil Dinas Beserta pakaian dinas Bupati dan Kapasitas Sumber peningkatan disiplin dan URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Bupati Perlengkapannya dan Wakil Bupati Daya Aparatur kapasitas Sumber Daya DAERAH pemerintahan
Aparatur

25.08 2. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pengadaan pakaian 250 orang 35.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 35.000.000 Peningkatan Disiplin Presentase tercapainya Rp 35.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.03
Lapangan kerja lapangan Kerja Lapangan pakaian kerja dan Kapasitas Sumber peningkatan disiplin dan URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
lapangan Daya Aparatur kapasitas Sumber Daya DAERAH pemerintahan
Aparatur

25.01 3. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan pakaian 6 stel 60.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 60.000.000 Peningkatan Disiplin Presentase tercapainya Rp 60.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.04
Khusus Hari-Hari Tertentu olah raga Khusus Hari-hari pakaian olah raga dan Kapasitas Sumber peningkatan disiplin dan URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Tertentu Daya Aparatur kapasitas Sumber Daya DAERAH pemerintahan
Aparatur

25.02 4. Kegiatan : Dialog/Audensi dengan Jumlah kegiatan 24 acara 50.000.000 Fasilitasi Komunikasi Jumlah kegiatan 50.000.000 Protokol dan Presentase tercapainya Rp 50.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.05
Tokoh - tokoh Masyarakat, dialog/audensi Pimpinan dialog/audensi Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
Pimpinan/Anggota Orsos & Masyarakat komunikasi pimpinan

25,03 5. Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Jumlah kunjungan tamu ke 12 kegiatan 25.000.000 Fasilitasi Komunikasi Jumlah kunjungan 25.000.000 Protokol dan Presentase tercapainya Rp 25.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.06
Kerja Pejabat Negara / Departemen / Kabupaten Pasuruan Pimpinan tamu ke Kabupaten Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pasuruan komunikasi pimpinan
Luar Negeri

25.04 6. Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Jumlah laporan perjalanan 120 laporan 240.000.000 Fasilitasi Komunikasi Jumlah laporan 240.000.000 Protokol dan Presentase tercapainya Rp 240.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.07
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dinas dalam daerah KDH Pimpinan perjalanan dinas Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
dan WKDH serta patwal dalam daerah KDH komunikasi pimpinan
dan WKDH serta
patwal

25.05 7. Kegiatan : Koordinasi dengan Jumlah laporan perjalanan 60 laporan - Fasilitasi Komunikasi Jumlah laporan - Protokol dan Presentase tercapainya Rp - PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.08
Pemerintah Pusat dan Pemerintah dinas luar daerah KDH dan Pimpinan perjalanan dinas luar Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
Daerah Lainnya WKDH daerah KDH dan komunikasi pimpinan
WKDH

8. Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jumlah jenis pelayanan 2 jenis 90.000.000 Pengelolaan Rumah Jumlah jenis 90.000.000 Pelaksanaan Presentase tercapainya Rp 90.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung
Kesehatan kesehatan KDH dan WKDH Tangga pelayanan kesehatan Administrasi Umum target pelayanan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
KDH dan WKDH kesehatan KDH dan
WKDH
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2021
RENSTRA / RENJA 2021 PERMENDAGRI 90/2019
STRUKTU
BIDAN
R INDIKATOR
G INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANIS KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUBKEGIATAN SUBKEGIATA KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUS KEGIATAN PROGRAM URUSAN
ASI N
AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyediaan Gaji dan Administrasi PROGRAM PENUNJANG 4 02 01


Tunjangan ASN Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN 02.02 02
DAERAH
BTL GAJI SETWAN

Penyelenggaraan Layanan PROGRAM LAYANAN 4 02 02 2.02


administrasi Keuangan DAN ADMINISTRASI 01
keuangan DPRD dan KEUANGAN
BTL GAJI DPRD
Kesejahtera
an DPRD

SEKRETA 05 03 15 Pemerinta Sekreta PROGRAM Prosentase 100 persen PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
RIAT han riat PENINGKATAN Fasilitasi Fungsi PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG
DPRD Umum DPRD KAPASITAS LEMBAGA DPRD DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
DEWAN PERWAKILAN DPRD PEMERINTAH
RAKYAT DAERAH AN

05 03 15 01 Pembahasan Rancangan Jumlah Raperda Pembahasan Jumlah Pembentukan Jumlah perda dan PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
Peraturan Daerah yang dibahas Rancangan Perda Raperda yang Perda dan peraturan dprd PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.01 02
dibahas Peraturan yang dibentuk DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
DPRD DPRD PEMERINTAH
AN
05 03 15 02 Hearing / Dialog dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Peningkatan Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
Koordinasi dengan Pejabat hasil Sosialisasi Hubungan Masyarakat hasil koordinasi Kapasitas kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.04 06
Pemerintah Daerah dan dengan DPRD laporan anggota DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
Tokoh Masyarakat / Tokoh masyarakat DPRD DPRD PEMERINTAH
Agama AN

05 03 15 03 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah laporan Fasilitasi Rapat DPRD Junlah notulen Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
hasil rapat hasil rapat Administrasi pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..01 02
Paripurna DPRD administrasi KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
keuangan PEMERINTAH
AN

05 03 15 04 Kegiatan Reses Jumlah laporan Pelaksanaan Reses Jumlah laporan Penyerapan Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
kegiatan hasil reses dan kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.05 03
reses/tahun Penghimpunan dokumen aspirasi DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
Aspirasi masyarakat DPRD PEMERINTAH
Masyarakat AN

05 03 15 05 Kunjungan Kerja Pimpinan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan Fasilitasi Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
dan Anggota DPRD Luar hasil kunjungan Konsultasi hasil Konsultasi Tugas kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.08 01
Daerah kerja Pelaksanaan Tugas & Koordinasi Pimpinan laporan anggota DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
DPRD DPRD DPRD DPRD PEMERINTAH
AN

05 03 15 06 Peningkatan Kapasitas Jumlah laporan Bimbingan Teknis Jumlah anggota Peningkatan Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
Pimpinan dan Anggota BIMTEK DPRD DPRD Kapasitas kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.04 02
DPRD mengikuti DPRD laporan anggota DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
bimtek DPRD DPRD PEMERINTAH
AN

05 03 15 07 Pelantikan Antar Waktu Jumlah PAW/tahun Fasilitasi Rapat DPRD Jumlah Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
DPRD Kabupaten PAW/tahun Administrasi pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..01 02
Pasuruan DPRD administrasi KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
keuangan PEMERINTAH
AN
05 03 15 08 General Check Up DPRD Jumlah Pimpinan Pelaksanaan Medical Jumlah anggota Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
Kabupaten Pasuruan dan Anggota DPRD Check Up DPRD DPRD Keuangan dan pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..02 03
yang mengikuti Kesejahteraan keuangan dan KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
melaksanakan medical check DPRD kesejahteraan keuangan PEMERINTAH
check-up up AN

05 03 15 09 LKPJ Bupati Jumlah laporan Fasilitasi Rapat DPRD Junlah notulen Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
rapat Paripurna hasil rapat Administrasi pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..01 02
LKPJ Paripurna LKPJ DPRD administrasi KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
keuangan PEMERINTAH
AN

05 03 01 PROGRAM PELAYANAN Persentase 100 persen PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
ADMINISTRASI pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG
PERKANTORAN pelayanan kantor DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
PEMERINTAH
AN

05 03 01 01 Penyediaan jasa surat Jumlah surat yang 1.000 surat Penyediaan Jasa Jumlah surat Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
menyurat dikirim melalui jasa Surat Menyurat yang dikirim Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 01
kurir melalui jasa administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kurir PEMERINTAH
AN

05 03 01 02 Penyediaan Jasa Jumlah 276 rek-bulan Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Komunikasi Sumber Daya pembayaran Komunikasi, Sumber pembayaran Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 02
Air & Listrik Telepon rekening listrik, air, Daya Air dan Listrik rekening listrik, administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
telepon dan air, telepon dan PEMERINTAH
internet selama 12 internet selama AN
bulan 12 bulan
05 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah pembelian 672 unit Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
dan Perlengkapan Kantor peralatan dan Peralatan dan pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 03
perlengkapan Perlengkapan Kantor peralatan dan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kantor perlengkapan PEMERINTAH
kantor AN

05 03 01 04 Penyediaan jasa Jumlah kendaraan 24 unit Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
pemeliharaan dan perijinan yang dipelihara dan Pemeliharaan dan kendaraan yang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 06
kendaraan dinas/ dibayarkan Perizinan Kendaraan dipelihara dan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
operasional pajaknya Dinas/Operasional dibayarkan PEMERINTAH
pajaknya AN

05 03 01 05 Penyediaan Jasa Jumlah 168 org-bulan Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Administrasi Keuangan pembayaran Administrasi Keuangan pembayaran Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 07
honorarium pejabat honorarium administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
piñata usahaan pejabat piñata PEMERINTAH
keuangan, kegiatan usahaan AN
dan pelaku keuangan,
pengadaan kegiatan dan
barang/jasa pelaku
pengadaan
barang/jasa

05 03 01 06 Penyediaan Jasa Jumlah 84 org-bulan Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Kebersihan Kantor pembayaran honor Kebersihan Kantor pembayaran Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 08
jasa kebersihan honor jasa administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kebersihan PEMERINTAH
AN
05 03 01 07 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian 168 jenis-kali Penyediaan Alat Tulis Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Kantor alat tulis kantor Kantor pembelian alat Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 10
tulis kantor administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
PEMERINTAH
AN

05 03 01 08 Penyediaan Barang Jumlah pembelian 72 jenis-kali Penyediaan Barang Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Cetakan dan Penggandaan barang cetakan Cetakan dan pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 11
dan penggandaan Penggandaan barang cetakan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
dan PEMERINTAH
penggandaan AN

05 03 01 09 Penyediaan komponen Jumlah pembelian 288 unit Penyediaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
instalasi listrik/ penerangan komponen Komponen Instalasi pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 12
bangunan kantor Listrik/Penerangan komponen administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
Bangunan Kantor PEMERINTAH
AN

05 03 01 10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 12.580 orang Penyediaan Makanan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Minuman konsumsi tamu dan dan Minuman penyediaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 17
rapat konsumsi tamu administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
dan rapat PEMERINTAH
AN

05 03 01 11 Penyediaan Jasa Jumlah 480 org-bulan Penyediaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Perkantoran pembayaran honor adminsitrasi pembayaran Keuangan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.02 02
tenaga kontrak dan pelaksanaan tugas honor tenaga administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
THL ASN kontrak dan PEMERINTAH
THL AN
05 03 01 12 Penyediaan bahan bacaan Jumlah pembelian 1800 eksemplar Penyediaan Bahan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
dan peraturan perundang- barang bacaan dan Bacaan dan Peraturan pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 15
undangan peraturan Perundang-undangan barang bacaan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
perundang- dan peraturan PEMERINTAH
undangan perundang- AN
undangan

05 03 01 13 Penyediaan pakaian kerja Jumlah pakaian 3 potong Penyediaan Pakaian Jumlah pakaian Layanan Jumlah pakaian PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
kerja Dinas dan Atribut dinas Keuangan dan dinas ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..02 02
DPRD Kesejahteraan KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
DPRD keuangan PEMERINTAH
AN

05 03 02 PROGRAM Prosentase Sarana 100 persen PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
PENINGKATAN SARANA Prasarana Kondisi ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG
DAN PRASARANA Baik KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
APARATUR keuangan PEMERINTAH
AN

05 03 02 01 Pembangunan Gedung Jumlah 1 unit pembangunan gedung


Kantor pembangunan kantor menjadi
gedung/sarana kewenqngan urusan
prasarana PU & Tata Ruang
(PERKIM)

05 03 02 02 Pengadaan kendaraan Jumlah pengadaan 3 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
dinas/ operasional kendaraan Kendaraan pengadaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 20
Dinas/Operasional kendaraan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
PEMERINTAH
AN
05 03 02 03 Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 10 unit Pengadaan Peralatan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
gedung kantor peralatan gedung Gedung Kantor pengadaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 24
kantor peralatan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
gedung kantor PEMERINTAH
AN

05 03 02 04 Pemeliharaan Rutin / Jumlah 6 unit-kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Berkala Gedung Kantor pemeliharaa rutin/ Rutin/Berkala Gedung pemeliharaa Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 28
berkala gedung Kantor rutin/ berkala administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kantor gedung kantor PEMERINTAH
AN

05 03 02 05 Pemeliharaan Rutin / Jumlah 228 unit-kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Berkala Kendaraan Dinas / pemeliharaan rutin/ Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 30
Operasional berkala kendaraan Kendaraan rutin/ berkala administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
dinas/ operasional Dinas/Operasional kendaraan PEMERINTAH
dinas/ AN
operasional

05 03 02 06 Pemeliharaan Rutin / Jumlah 168 unit-kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Berkala Peralatan Kantor pemeliharaan rutin Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 34
/berkala peralatan Peralatan Gedung rutin /berkala administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
gedung kantor Kantor peralatan PEMERINTAH
gedung kantor AN

Pasuruan, 9 Juli 2020


SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

Drs. ABDUL MUNIF AR, SH. M.pd


Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19630607 198303 1 007
DIISIKAN SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAM YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH DIISIKAN PROGRAM,KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA/RENJA PERANGKAT DAERAH PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEG KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.02 Urusan Pekerjaan Umum Program Pelayanan Prosentase 100 %
Wajib dan Penataan Administrasi Perkantoran pemenuhan
Pelayanan Ruang pelayanan kantor
Dasar

1. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.02
Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Air dan Listrik sumberdaya air dan sumberdaya air dan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
listrik yang tersedia listrik yang tersedia PELAYANAN DASAR

2. Penyediaan Jasa jml Jasa administrasi 12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi jml Jasa administrasi Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.07
Administrasi Keuangan keuangan yang Keuangan keuangan yang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
dilaksananakan dilaksananakan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

3. Penyediaan Jasa jml Jasa Kebersihan 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan jml Jasa Kebersihan Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.08
Kebersihan Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang dibayarkan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
dibayarkan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.10
ATK yang tersedia yang tersedia Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

5. Penyediaan Barang Cetakan jml kebutuhan Barang 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan jml kebutuhan Barang Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.11
dan Penggandaan Cetakan yang tersedia Penggandaan Cetakan yang tersedia Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

6. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan & 12 Buah Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan & Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.13
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
yang tersedia yang tersedia administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

7. Penyediaan Makanan dan Jml Makanan dan 12 bulan Penyediaan Makanan dan Jml Makanan dan Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.17
Minuman minuman rapat yang Minuman minuman rapat yang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
tersedia tersedia administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

8. Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan 12 bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan dinas Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.18
Konsultasi Ke Luar Daerah dinas untuk rapat dan Konsultasi ke Luar untuk rapat dan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
konsultasi ke luar Daerah konsultasi ke luar administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
daerah daerah PELAYANAN DASAR
9. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 12 bulan Penyediaan Administrasi Jumlah pembayaran Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.02.02
Perkantoran perkantoran yang pelaksanaan tugas ASN jasa Petugas Penunjang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
tersedia Kegiatan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Kantor/Lapangan PELAYANAN DASAR
melalui
Perjanjian/perikatan

10 Penyusunan Laporan Jml laporan dan 12 lap Penyusunan Laporan Capaian Jml laporan dan realisasi Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.02.06
Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD Kinerja dan kinerja OPD yg tersusun Keuangan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Realisasi Kinerja OPD yg tersusun Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD administrasi keuangan DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

11 Penyusunan Pelaporan Jml laporan prognosis 2 lap Penyusunan Pelaporan Prognosis Jml laporan prognosis Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.02.08
Prognosis Semesteran dan semesteran dan Realisasi semesteran dan Keuangan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Realisasi Keuangan Akhir realisasi keuangan Anggaran realisasi keuangan akhir administrasi keuangan DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Tahun akhir tahun yg disusun tahun yg disusun PELAYANAN DASAR
12 Pendidikan dan Pelatihan Jml SDA yg mengikuti 15 orang Pendidikan dan Pelatihan Formal Jml aparatur yang Peningkatan Disiplin Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.04.09
Formal Diklat formal mengikuti pendidikan dan Kapasitas peningkatan disiplin URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
dan pelatihan (kode?) Sumber Daya dan kapasitas sumber DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Aparatur daya aparatur PELAYANAN DASAR

13 Sosialisasi Peraturan Jml masyarakat yg 100 orang Sosialisasi Peraturan Perundang- Jml masyarakat yg Peningkatan Disiplin Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.04.10
Perudang-undangan Jasa mengikuti sosialisasi Undangan mengikuti sosialisasi dan Kapasitas peningkatan disiplin URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Kontruksi peraturan Perundang - peraturan Perundang - Sumber Daya dan kapasitas sumber DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
undangan Jasa undangan Jasa Aparatur daya aparatur PELAYANAN DASAR
Konstruksi Konstruksi

14 Penyelenggaraan Bimtek Jml masy yg mengikuti 100 orang Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Jml masy yg mengikuti Penyelenggaraan Jml masy yg mengikuti PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.11.2.01.04
Tenaga Trampil Kontruksi Bimtek Tenaga Terampil Bimtek Tenaga Terampil Pelatihan Tenaga Bimtek Tenaga PENGEMBANGAN JASA BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Terampil jasa Kontruksi Konstruksi jasa Kontruksi Terampil Terampil jasa Kontruksi KONSTRUKSI UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Konstruksi PELAYANAN DASAR

01.03.13 SEKRETARIAT Program Peningkatan Sarana Prosentase Sarana 42 %


dan Prasarana Aparatur dan Prasarana
kondisi baik
1. Pengadaan Kendaran Jml Kendaraan Dinas Pengadaan Kendaraan Jml Kendaraan Dinas Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.20
Dinas/Operaional operasional yg Dinas/Operasional operasional yg diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
diadakan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2. Pengadaan Mebelair Jml Mebelair yg 6 unit Pengadaan Mebeleur Jml Mebelair yg Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.25
diadakan diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

3. Pengadaan Peralatan Kantor jumlah Peralatan 11 unit Pengadaan Peralatan Gedung jumlah Peralatan Kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.24
Kantor yg diadakan Kantor yg diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung kantor 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.28
Gedung Kantor yg dipelihara Gedung Kantor yg dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

5. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan 10 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.30
Kendaraan Dinas/ Dinas Operasional yg Kendaraan Dinas Operasional yg Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Operasional dipelihara Dinas/Operasional dipelihara administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

6. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Mebelair yg 1 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mebelair yg Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.35
Mebelair dipelihara Mebeleur dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan 4 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.34
Peralatan Kantor Kantor yg dipelihara Peralatan Gedung Kantor yg dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

01.03.03 PERENCANAAN Program Perencanaan dan Prosentase 100 %


Pengendalian Jaringan Jalan Perencanaan dan
Pengendalian yang
ditindaklanjuti

1. Penyusunan Perencanan Jml dok perencanaan 285 dok/12keg Jml dok perencanaan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
Umum dan Teknis umum dan teknis yg Penyusunan Rencana, Kebijakan, umum dan teknis yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
dihasilkan Strategi dan Teknis Sistem dihasilkan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pengembangan Jalan PELAYANAN DASAR
2. Penyelenggaraan Study Jumlah Dokumen hasil 1 dok Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
Kelayakan Jaringan Jalan Study Kelayakan Strategi dan Study Kelayakan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jaringan Jalan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Jalan PELAYANAN DASAR
3. Persiapan dan Perencanaan Jumlah dokumen 1 dok Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Jumlah dokumen Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.02
Pengadaan Tanah persiapan pengadaan Penyelenggaraan Jalan persiapan pengadaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
tanah tanah Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4. Pelaksanaan Pengadaan Luas tanah yang dibeli 0,4 Ha Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Luas tanah yang dibeli Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.02
Tanah / Jalan Lintas Selatan Penyelenggaraan Jalan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
/ Exit Tol Rembang / Exit Tol Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Grati PELAYANAN DASAR

5. Pengendalian Kondisi Jalan Jml lapaporan 1 Keg Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jml lapaporan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
dengan SIMANJA kerusakan jalan yang Strategi dan kerusakan jalan yang Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
ditindaklanjuti Teknis Sistem Pengembangan ditindaklanjuti Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Jalan PELAYANAN DASAR

6. Pengelolahan Laboratorium Jml permohonan 12 bln Pemeliharaan Rutin Jalan Jml Alat-alat Ukur dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
pegujian yg Bahan Laboratorium yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
ditindaklanjuti/diproses diadakan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

7 Monitoring, Evaluasi dan Jml Laporan 12 lap Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jml Laporan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
Pelaporan pelaksanaan Monev Strategi dan Teknis Sistim pelaksanaan Monev Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan Pengembangan Jalan Jalan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

8 Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen 25 dok Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen kondisi Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
kondisi jalan jalan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
9 Inspeksi Kondisi Jembatan Jumlah dokumen 25 dok Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen kondisi Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
kondisi jembatan jembatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

10 Inspeksi Pendukung Jalan Jumlah dokumen 25 dok Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.03
pendukung jalan pendukung jalan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

01.03.01 PEMBANGUNAN Program Pembangunan Jalan 1. Prosentase 59,79 %


dan Infrastruktur Pendukung Panjang Jaringan
Jalan yang
berkategori rusak
yang dilakukan
peningkatan

2. Prosentase 85,40 %
jaringan jalan yang
dibutuhkan
3. Prosentase 55,78 %
Pemenuhan
Infrastruktur
Pendukung Jalan

1. Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang


dilakukan
pembangunan/peningk
atan
Pembangunan Jalan -
Strategis Kabupaten ( By
Pas Tol Rembang Ds.
Curahdukuh - Tambakrejo )

Pembangunan Jalan 1 km -
Strategis Kabupaten
Nguling - Grati
Pembangunan Jalan 0,85 km -
Strategis Kabupaten menuju
kawasan wisata UPA
2. Peningkatan Jalan (DAU, Panjang Jalan yang
DAK, BK Propinsi, Hibah) dilakukan peningkatan

Peningkatan Jalan (DAU) Panjang Jalan yang 22 km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

Peningkatan Jalan (DAK) Panjang Jalan yang 20 km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

Peningkatan Jalan (BK Panjang Jalan yang 2,4 km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
Propinsi) dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Peningkatan Jalan (Hibah) Panjang Jalan yang - km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

3. Pembangunan Jembatan Jml Jembatan yang 15 bh Rehabilitasi Jembatan Jml Jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.12
dibangun dibangun Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4. Pembangunan Saluran Panjang drainase / 4,5 km Rehabilitasi Jalan Panjang drainase / Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
Drainase/Gorong-gorong gorong - gorong yang gorong - gorong yang Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan dibangun dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5. Pembangunan Panjang 7,5 km Rehabilitasi Jalan Panjang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
Turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
yang dibangun yang dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6. Pembangunan / Peningkatan Jumlah LPJU yang 919 titik Rekonstruksi Jalan Jumlah LPJU yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
Lampu Penerangan Jalan dibangun/ditingkatkan dibangun/ditingkatkan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Umum (LPJU) Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

01.03.02 PEMELIHARAAN Program : Pemeliharaan Jalan 1. Prosentase 44,91%


dan Infrastruktur Jalan Panjang Jaringan
Jalan yang dilakukan
pemeliharaan

2. Prosentase 32,22%
pemeliharaan
infrstruktur
pendukung jalan
1. Rehabilitasi/pemeliharaan Panjang jalan yg 56 km Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yg Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / Pekerjaan Umum dan Penataan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.03.10.2.01.11
Jalan (Rutin) dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan Ruang
pemeliharaan Kabupaten/Kota
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yg
Skala Periodik (Berkala dilakukan
Jalan) pemeliharaan skala
periodik/berkala
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yg 12 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yg Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
Skala Periodik (Berkala dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan) (DAU) pemeliharaan skala skala periodik/berkala Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
periodik/berkala PELAYANAN DASAR

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yg 31,5 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yg Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
Skala Periodik (Berkala dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan) (Hibah) pemeliharaan skala skala periodik/berkala Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
periodik/berkala PELAYANAN DASAR
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang 11 bh Pemeliharaan Berkala Jumlah jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.20
Jembatan (DAU) dpeliahara Jembatan dpeliahara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang 11 bh Pemeliharaan Berkala Jumlah jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.20
Jembatan ( BK Propinsi) dipelihara Jembatan dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4 Pemeliharaan Jalan / Panjang jalan yang 1,25 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
Jembatan untuk menunjang dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Karya Bhakti TNI pemeliharaan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

5 Pemeliharaan Lampu Jumlah LPJU yang 4.000 titik Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah LPJU yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Penerangan Jalan Umum dipelihara dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
(LPJU) Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

01.03.04 PEMELIHARAAN Program Peningkatan Sarana Prosentase 92,00%


dan Prasarana Kebinamargaan Peningkatan Sarana
& Prasarana
Kebinamargaan

1. Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat dan 1 unit Pengadaan Kendaraan Jml Kendaraan Dinas Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.20
peralatan yang Dinas/Operasional operasional yg diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
diadakan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2. Pengadaan Peralatan dan Jumlah alat - alat berat 1 pk Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah alat - alat berat Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Perlengkapan Bengkel Alat- yang dipelihara yang dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
alat Berat Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

3 Pemeliharaan Median Jalan Panjang median yang 10 km Rehabilitasi Jalan Panjang median yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pemeliharaan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4 Pemeliharaan Trotoar Jalan Panjang trotoar yang 3 km Rehabilitasi Jalan Panjang trotoar yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pemeliharaan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jumlah alat berat yang 2 unit Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah alat berat yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Alat alat Berat dipelihara dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6. Pemeliharaan Monumen dan Jumlah Monumen 4 bh Rehabilitasi Jalan Jumlah Monumen Tugu Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
Tugu Batas Tugu Batas yang Batas yang dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
dipelihara Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

7. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jml Gedung Lab yang 1 unit Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jml Alat-alat Ukur dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
Laboratorium dilakukan Bahan Laboratorium yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pemeliharaan diadakan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jml Peralatan dan 2 unit Pemeliharaan Rutin Jalan Jml Peralatan dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Bengkel Perlengkapan Bengkel Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Bengkel Alat-alat Berat Alat-alat Berat yg Alat-alat Berat yg Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
dilakukan dilakukan pemeliharaan PELAYANAN DASAR
pemeliharaan

9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jml gedung workshop 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.28
gedung workshop yg dilakukan Gedung Kantor yg dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
pemeliharaan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

10 Pengadaan Alat-alat Ukur Jml Alat-alat Ukur dan 1 pk Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jml Alat-alat Ukur dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
dan Bahan Laboratorium Bahan Laboratorium yg Bahan Laboratorium yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
diadakan diadakan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
11 Monev dan Pelaporan LPJU Lap. Monev dan 12 bln/lap Pemeliharaan Rutin Jalan Lap. Monev dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Pelaporan LPJU Pelaporan LPJU Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
01.03.05 PEMBANGUNAN Program Pembinaan 1. Prosentase panjang 10,50%
Lingkungan Sosial jaringan jalan yang
berkategori rusak yang
dilakukan peningkatan

2. Prosentase panjang 9,04%


jaringan jalan yang
berkategori rusak
yang dilakukan
pemeliharaan

1. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang - km Rehabilitasi Jalan Panjang drainase / Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
jalan dan/atau jembatan, drainase/gorong- gorong - gorong yang Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana gorong yang dibangun dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong)

2. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang - m Pembangunan Jalan Panjang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
jalan dan/atau jembatan, turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana yang dibangun yang dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong)

3. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang jalan yang 6,5 km Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
jalan dan/atau jembatan, ditingkatkan ditingkatkan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Peningkatan Jalan)

4. Pemb/rehab/pemeliharaan Jumlah jembatan yang 11 bh Rehabilitasi Jembatan Jumlah jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.18
jalan dan/atau jembatan, direhabilitasi/dipelihara direhabilitasi/dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan)

5. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang jalan yang 7,10 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
jalan dan/atau jembatan, dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana pemeliharaan skala skala periodik/berkala Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata periodik/berkala jalan jalan PELAYANAN DASAR
(Pemeliharaan Skala
Periodik/Berkala Jalan)
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN

Ketentraman Ketentraman
Wajib dan Ketertiban dan Ketertiban Wajib
BPBD 1.05 Pelayanan Umum serta Umum serta Pelayanan 1.05
Dasar Perlindungan Perlindungan Dasar
Masyarakat Masyarakat

Program Pelayanan Persentase pemenuhan


5.2.01 100 %
Administrasi Perkantoran pelayanan kantor

Program
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Persentase
Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran Penunjang Urusan
5.2.01.02 Komunikasi, Sumber Daya 24 rek-bln Komunikasi, Sumber Daya Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.02
listrik / air / telepon listrik / air / telepon listrik / air / telepon Pemerintahan
Air dan Listrik Air dan Listrik pelayanan kantor
Daerah

Jumlah pembayaran
Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran Program
honor panitia Persentase
Penyediaan Jasa honor panitia pelaksana Penyediaan Jasa honor panitia Penunjang Urusan
5.2.01.07 144 org-bln pelaksana kegiatan Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.07
Administrasi Keuangan kegiatan dan pengelola Administrasi Keuangan pelaksana kegiatan dan Pemerintahan
dan pengelola pelayanan kantor
keuangan pengelola keuangan Daerah
keuangan

Program
Persentase
Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Penunjang Urusan
5.2.01.08 Honor jasa kebersihan 12 org-bln Honor jasa kebersihan Administrasi Umum Honor jasa kebersihan pemenuhan 01.2.03.08
Kantor Kantor Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah

Program
Persentase
Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis Penunjang Urusan
5.2.01.10 Jumlah pembelian ATK 50 jenis-kali Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Jumlah pembelian ATK pemenuhan 01.2.03.10
Kantor Kantor Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah

Program
Jumlah pembelian barang Jumlah pembelian Jumlah pembelian Persentase
Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Barang Cetakan Penunjang Urusan
5.2.01.11 cetakan dan 23.200 eks. barang cetakan dan Administrasi Umum barang cetakan dan pemenuhan 01.2.03.11
dan Penggandaan dan Penggandaan Pemerintahan
penggandaan penggandaan penggandaan pelayanan kantor
Daerah

Program
Persentase
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian Jumlah pembelian Penunjang Urusan
5.2.01.13 430 unit Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.13
Perlengkapan Kantor peralatan kantor Perlengkapan Kantor peralatan kantor peralatan kantor Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah

Program
Persentase
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat Jumlah kegiatan rapat Penunjang Urusan
5.2.01.17 60 kali Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.17
Minuman dan tamu Minuman dan tamu dan tamu Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah
Program
Persentase
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan Jumlah perjalanan Penunjang Urusan
5.2.01.18 170 org-kali Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.18
Konsultasi ke Luar Daerah ke luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah dinas ke luar daerah dinas ke luar daerah Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah

Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran


Jasa Petugas Jasa Petugas
Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Program
Persentase
Penyediaan Jasa Honor tenaga Penyediaan administrasi Kantor/Lapangan Administrasi Kantor/Lapangan Penunjang Urusan
5.2.01.19 48 org-kali pemenuhan 02.02.01.080
Perkantoran kontrak/THL pelaksanaan tugas ASN melalui perjanjian Keuangan melalui perjanjian Pemerintahan
pelayanan kantor
/perikatan /perikatan Daerah

Program
Persentase
Jenis pengadaan pakaian Pengadaan Pakaian Kerja Jenis pengadaan Peningkatan Disiplin Jenis pengadaan Penunjang Urusan
5.2.01.19 Penyediaan Pakaian Kerja 40 buah pemenuhan 01.2.04.03
kerja lapangan Lapangan pakaian kerja lapangan dan Kapasitas Sumber pakaian kerja lapangan Pemerintahan
pelayanan kantor
Daya Aparatur Daerah
Program
Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Persentase
Pengembangan Sumber Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Disiplin Penunjang Urusan
5.2.01.22 mengikuti pendidikan dan 4 orang mengikuti pendidikan mengikuti pendidikan pemenuhan 01.2.04.09
Daya Aparatur Formal dan Kapasitas Sumber Pemerintahan
pelatihan dan pelatihan dan pelatihan pelayanan kantor
Daya Aparatur Daerah
Program
Penyusunan Laporan Laporan kinerja Laporan kinerja Persentase
Penyusunan Laporan Laporan kinerja Administrasi Penunjang Urusan
5.2.01.23 1 dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar tribulanan dan tribulanan dan pemenuhan 01.2.02.06
Kinerja dan Keuangan tribulanan dan tahunan Keuangan Pemerintahan
Realisasi Kinerja SKPD tahunan tahunan pelayanan kantor
Daerah

Program Peningkatan
Persentase sarpras
5.2.02 Sarana dan Prasarana 100 %
kondisi baik
Aparatur

Program
Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
Pengadaan kendaraan Pengadaan kendaraan Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.11 kendaraan 3 unit kendaraan Administrasi Umum kendaraan 01.2.04.09
dinas/operasional dinas/operasional Pemerintahan kondisi baik
dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional
Daerah
Program
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.11 6 unit Administrasi Umum 01.2.03.24
Kantor peralatan kantor Gedung Kantor peralatan kantor peralatan kantor Pemerintahan kondisi baik
Daerah
Program
Pemeliharaan Pemeliharaan
Luas gedung yang dapat Luas gedung yang Luas gedung yang Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.22 Rutin/Berkala 370 m2 Rutin/Berkala Gedung Administrasi Umum 01.2.03.28
pemeliharaan dapat pemeliharaan dapat pemeliharaan Pemerintahan kondisi baik
Gedung/Kantor Kantor
Daerah
Program
Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas Pemeliharaan Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan
Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.24 Rutin/Berkala Kendaraan yang mendapat 16 unit Rutin/Berkala Kendaraan dinas yang mendapat Administrasi Umum dinas yang mendapat 01.2.03.30
Pemerintahan kondisi baik
Dinas/Operasional pemeliharaan Dinas/Operasional pemeliharaan pemeliharaan
Daerah
Program
Pemeliharaan Jenis peralatan kantor Pemeliharaan Jenis peralatan kantor Jenis peralatan kantor
Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.30 Rutin/Berkala Peralatan yang mendapat 5 jenis Rutin/Berkala Peralatan yang mendapat Administrasi Umum yang mendapat 01.2.03.34
Pemerintahan kondisi baik
Kantor pemeliharaan Gedung Kantor pemeliharaan pemeliharaan
Daerah
Persentase Desa
Program Pencegahan Dini
5.2.22 Tangguh Bencana yang
dan Penanggulangan 16,25 %
dibentuk dikawasan
Korban Bencana Alam
rawan bencana
Persentase Desa
Jumlah
Pembentukan Jumlah desa/kelurahan Penguatan Kapasitas Pelayanan Pencegahan Jumlah desa/kelurahan Program Tangguh Bencana
5.2.22.09 desa/kelurahan
Desa/Kelurahan Tangguh tangguh bencana yang 2 ds./ kel. Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan tangguh bencana yang Penanggulangan yang dibentuk 03.2.02.06
tangguh bencana yang
Bencana dibentuk dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dibentuk Bencana dikawasan rawan
dibentuk
bencana

Persentase Desa
Sosialisasi, Komunikasi,
Pelayanan Informasi Program Tangguh Bencana
5.2.22.10 Sosialisasi Antisipasi Jumlah peserta yang keg. @ 100 Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah peserta yang Jumlah peserta yang
11 Rawan Bencana Penanggulangan yang dibentuk 03.2.01.02
Bencana mengikuti sosialisasi org. Rawan Bencana Kabupaten mengikuti sosialisasi mengikuti sosialisasi
Kabupaten / Kota Bencana dikawasan rawan
/ Kota (Per Jenis Bencana)
bencana

Peningkatan Kapasitas SDM Persentase Desa


dalam Penanggulangan giat @ 50 Pelatihan Pencegahan dan Pelayanan Pencegahan Program Tangguh Bencana
5.2.22.24 Jumlah relawan yang Jumlah relawan yang Jumlah relawan yang
Bencana dan Gladi 1 org, 700 Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Penanggulangan yang dibentuk 03.2.02.02
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan
Mekanisme Tanggap org, 500 org Kabupaten / Kota Terhadap Bencana Bencana dikawasan rawan
Darurat Bencana bencana
Persentase Desa
Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pencegahan Program Tangguh Bencana
Jumlah relawan yang Jumlah relawan yang
Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Kesiapsiagaan Penanggulangan yang dibentuk 03.2.02.08
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan
Bencana Kabupaten/Kota Terhadap Bencana Bencana dikawasan rawan
bencana
Persentase Desa
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Jumlah dokumen Program Tangguh Bencana
5.2.22.25 Jumlah dokumen Penyusunan Kajian Resiko
Rencana Penanggulangan 2 dok kajian/RPB yang Rawan Bencana kajian/RPB yang Penanggulangan yang dibentuk 03.2.01.01
kajian/RPB yang disusun Bencana Kabupaten/Kota
Bencana disusun Kabupaten / Kota disusun Bencana dikawasan rawan
bencana
Persentase Desa
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Pelayanan Pencegahan Jumlah dokumen Program Tangguh Bencana
dok Penanggulangan Bencana kajian/RPB yang dan Kesiapsiagaan kajian/RPB yang Penanggulangan yang dibentuk 03.2.02.01
Kabupaten/Kota disusun Terhadap Bencana disusun Bencana dikawasan rawan
bencana
Persentase Desa
Penataan Sistem Dasar
Penyusunan Regulasi Jumlah dokumen Jumlah dokumen Program Tangguh Bencana
Penanggulangan
dok Penanggulangan Bencana kajian/RPB yang kajian/RPB yang Penanggulangan yang dibentuk 03.2.04.01
Bencana
Kabupaten / Kota disusun disusun Bencana dikawasan rawan
Kabupaten/Kota
bencana
Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran
Jasa Petugas Jasa Petugas
Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Program
Fasilitasi, Monitoring, Persentase
5.2.22.26 Jumlah honor unsur Penyediaan administrasi Kantor/Lapangan Administrasi Kantor/Lapangan Penunjang Urusan
Evaluasi dan Pelaporan 120 org- bln pemenuhan 02.02.01.080
pengarah BPBD pelaksanaan tugas ASN melalui perjanjian Keuangan melalui perjanjian Pemerintahan
Unsur Pengarah pelayanan kantor
/perikatan /perikatan Daerah

Persentase jumlah
5.2.23 Program Tanggap Darurat korban yang menerima
100 %
Bencana bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
Penyediaan Pemenuhan Persentase jumlah
Jenis bantuan yang Penyediaan Logistik Jenis bantuan yang Pelayanan Jenis bantuan yang
Kebutuhan Dasar Pangan, Program korban yang
5.2.23.01 diberikan pada korban Penyelamatan dan Evakuasi diberikan pada korban Penyelamatan dan diberikan pada korban
Sandang, Air Bersih, 4 jenis Penanggulangan menerima bantuan 03.2.03.04
bencana Korban Bencana bencana Evakuasi Korban bencana
Huntara dan Sanitasi Bencana pemenuhan
Kabupaten/Kota Bencana
Darurat Bencana kebutuhan dasar

Pengendalian Operasi dan Persentase jumlah


Penyediaan Sarana dan Pelayanan Pencegahan Program korban yang
Pusdalops Penanggulangan Jenis bencana yang Jenis bencana yang Jenis bencana yang
5.2.23.04 5 jenis Prasarana Kesiapsiagaan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan menerima bantuan 03.2.02.03
Bencana dilaporkan dilaporkan dilaporkan
Terhadap Bencana Terhadap Bencana Bencana pemenuhan
Kabupaten / Kota kebutuhan dasar

Persentase jumlah
Pelayanan
Program korban yang
Respon Cepat Darurat Jenis bencana yang Penyelamatan dan Jenis bencana yang
Penanggulangan menerima bantuan 03.2.03.02
Bencana Kabupaten/Kota dilaporkan Evakuasi Korban dilaporkan
Bencana pemenuhan
Bencana
kebutuhan dasar
Persentase jumlah
Pelayanan
Pencarian, Pertolongan dan Program korban yang
Jenis bencana yang Penyelamatan dan Jenis bencana yang
Evakuasi Korban Bencana Penanggulangan menerima bantuan 03.2.03.03
dilaporkan Evakuasi Korban dilaporkan
Kabupaten/Kota Bencana pemenuhan
Bencana
kebutuhan dasar
Persentase jumlah
Pengadaan Perlengkapan Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
Jumlah pengadaan sarana Pelayanan Pencegahan Program korban yang
5.2.23.05 Logistik, serta Sarana dan perahu Perlindungan dan sarana dan prasarana sarana dan prasarana
dan prasarana 1 dan Kesiapsiagaan Penanggulangan menerima bantuan 03.2.02.04
Prasarana Peralatan cano Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan penanggulangan
penanggulangan bencana Terhadap Bencana Bencana pemenuhan
Penanggulangan Bencana Bencana bencana bencana
kebutuhan dasar

Persentase usulan
5.2.24 Program Rehabilitasi dan pemulihan daerah
100 %
Rekonstruksi terdampak yang
ditindaklanjuti

Penyusunan Program, Persentase usulan


Jumlah dokumen rencana Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Pelayanan Pencegahan Jumlah dokumen Program
Rencana dan Evaluasi, pemulihan daerah
5.2.24.01 dan evaluasi RR yang 1 dok Penanggulangan Bencana rencana dan evaluasi dan Kesiapsiagaan rencana dan evaluasi Penanggulangan 03.2.02.07
Rehabilitasi dan terdampak yang
disusun Kabupaten/Kota RR yang disusun Terhadap Bencana RR yang disusun Bencana
Rekonstruksi Pascabencana ditindaklanjuti

Pelaksanaan Kegiatan Persentase usulan


Pelayanan Pencegahan Program
Rehabilitasi dan Penanganan Pascabencana pemulihan daerah
5.2.24.02 Jenis bantuan material 5 jenis Jenis bantuan material dan Kesiapsiagaan Jenis bantuan material Penanggulangan 03.2.02.07
Rekonstruksi pada Masa Kabupaten/Kota terdampak yang
Terhadap Bencana Bencana
Pemulihan ditindaklanjuti

Pasuruan, 2020
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

Ttd.

TECTONA JATI KHM., S.STP., M.Si.


Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 199511 1 002
Renstra/Renja PD Permendagri 90 Tahun 2019
Struktur
Organisasi Indikator Indikator Indikator kuncinya
Kode Urusan Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Target Satuan Sub Kegiatan Kegiatan Program Bidang Urusan Urusan Kode
Sub Keg Kegiatan Program output

Urusan Urusan Pemerintah


BELANJA TIDAK Pemerintah Wajib yang tidak
LANGSUNG Bidang Berkaitan dengan
Perhubungan Pelayanan Dasar

Urusan Urusan Pemerintah


Terbayarnya Program Penunjangn Terbayarnya
Penyediaan Gaji dan Terbayarnya gaji Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.02
Belanja Pegawai gaji dan Administrasi Keuangan Urusan Pemerintah gaji dan
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN Bidang Berkaitan dengan .01
tunjangan ASN Daerah tunjangan ASN
Perhubungan Pelayanan Dasar

Urusan Urusan Pemerintah


PROGRAM PELAYANAN Persentase
Pemerintah Wajib yang tidak
2.09.2.09.01.01 ADMINISTRASI Pemenuhan 100 persen
Bidang Berkaitan dengan
PERKANTORAN Pelayanan Kantor
Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
Penyediaan Jasa jumlah Program Penunjangn
jumlah rekening Penyediaan Jasa jumlah rekening Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.02 Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan rekening yang Administrasi Umum Urusan Pemerintah
yang dibayar Komunikasi, Sumber yang dibayar Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .02
Air dan Listrik dibayar Daerah
Daya Air dan Listrik Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
jumlah Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah kendaraan Penyediaan Jasa Program Penunjangn
Penyediaan Jasa Jaminan kendaraan jumlah kendaraan Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.05 yang di 10 kendaraan Jaminan Barang Milik Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Barang Milik Daerah yang di yang di asuransikan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .05
asuransikan Daerah Daerah
asuransikan Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa jumlah Persentase Urusan Urusan Pemerintah
Program Penunjangn
Pemeliharaan dan jumlah kendaraan Pemeliharaan dan kendaraan jumlah kendaraan Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.06 36 kendaraan Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Perizinan Kendaraan yang telah berizin Perizinan Kendaraan yang telah yang telah berizin Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .06
Daerah
Dinas/operasional Dinas/operasional berizin Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah jumlah Program Penunjangn
Penyediaan Jasa jumlah pengelolaan Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.07 pengelolaan 12 bulan pengelolaan Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa keuangan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .07
keuangan keuangan Daerah
Administrasi Keuangan Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
Program Penunjangn
Penyediaan Alat Tulis jumlah / jenis jumlah / jenis jumlah / jenis Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.10 12 bulan Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Kantor pengadaan Penyediaan Alat Tulis pengadaan pengadaan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .10
Daerah
Kantor Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
Program Penunjangn
Penyediaan Barang jumlah/unit Penyediaan Barang jumlah/unit jumlah/unit Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.11 12 bulan Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Cetakan dan Penggandaan pengadaan Cetakan dan pengadaan pengadaan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .11
Daerah
Penggandaan Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Penyediaan Komponen Penyediaan Komponen Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah Program Penunjangn
Instalasi jumlah pembelian Instalasi jumlah pembelian Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.12 10 jenis pembelian Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Listrik/penerangan komponen Listrik/penerangan komponen Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .12
komponen Daerah
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
Urusan Wajib Bukan Program Penunjangn
Sekretariat Perhubungan Penyediaan Peralatan dan jumlah/unit Penyediaan Peralatan jumlah/unit jumlah/unit Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.13 Pelayanan Dasar 12 bulan Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Perlengkapan Kantor pengadaan dan Perlengkapan pengadaan pengadaan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .13
Daerah
Kantor Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
jumlah Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah pembelian jumlah pembelian Program Penunjangn
Penyediaan Peralatan Penyediaan Peralatan pembelian Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.14 peralatan rumah 10 jenis Administrasi Umum peralatan rumah Urusan Pemerintah
Rumah Tangga Rumah Tangga peralatan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .14
tangga tangga Daerah
rumah tangga Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah orang jumlah orang Program Penunjangn
Penyediaan Makanan dan jumlah orang yang Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.17 yang terlayani 12 bulan yang terlayani Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Minuman Penyediaan Makanan terlayani mamin Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .17
mamin mamin Daerah
dan Minuman Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah Program Penunjangn
Rapat-rapat Kordinasi dan jumlah laporan Rapat-rapat Kordinasi jumlah laporan hasil Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.18 12 bulan laporan hasil Administrasi Umum Urusan Pemerintah
Konsultasi Ke Luar Daerah hasil koordinasi dan Konsultasi Ke Luar koordinasi Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .18
koordinasi Daerah
Daerah Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
jumlah Persentase Urusan Urusan Pemerintah
jumlah tenaga Program Penunjangn
Penyediaan Jasa pembayaran jumlah pembayaran Pemenuhan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.02
.19 kontrak yang 12 bulan Administrasi keuangan Urusan Pemerintah
Perkantoran penyediaan administrasi jasa jasa keberishan Pelayanan Bidang Berkaitan dengan .02
dipersyaratkan Daerah
pelaksanaan tugas ASN keberishan Kantor Perhubungan Pelayanan Dasar
jumlah
jumlah pembayaran
pembayaran
jasa petugas
jasa petugas
kegiatan
kegiatan
kantor/lapangan
kantor/lapang
melalui
an melalui
perjanjian/perikata
perjanjian/per
n
ikatan

jumlah aparatur Urusan Pemerintah


Pengembangan Sumber yang Wajib yang tidak
.22 80 orang SUDAH ADA
Daya Aparatur melaksanakan Berkaitan dengan
bimtek dan diklat Pelayanan Dasar

presentase
Urusan Urusan Pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN meningkatnya
Pemerintah Wajib yang tidak
2.09.2.09.01.02 SARANA DAN PRASARANA sarana dan 100 %
Bidang Berkaitan dengan
APARATUR prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur
jumlah presentase
Urusan Urusan Pemerintah
kendaraan jumlah kendaraan Program Penunjangn meningkatnya
Pengadaan Kendaraan jumlah kendaraan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.05 6 unit dinas/operasi Administrasi Umum dinas/operasional Urusan Pemerintah sarana dan
Dinas/operasional yang diadakan Dinas/operasional Bidang Berkaitan dengan .21
onal yang yang diadakan Daerah prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
diadakan aparatur
Jumlah
Jumlah kendaraan
kendaraan 2.15.01.1.03
jabatan yang
Pengadaan Mobil jabatan yang .20
diadakan
Jabatan diadakan

presentase
Urusan Urusan Pemerintah
jumlah Program Penunjangn meningkatnya
jumlah mebelair jumlah mebelair Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.10 Pengadaan Mebelair 50 unit mebelair yang Administrasi Umum Urusan Pemerintah sarana dan
yang diadakan yang diadakan Bidang Berkaitan dengan .26
diadakan Daerah prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur
pengadaan mebeleur
presentase
jumlah/jenis jumlah/jenis Urusan Urusan Pemerintah
jumlah/jenis Program Penunjangn meningkatnya
Urusan Wajib Bukan Pengadaan Peralatan Pengadaan peralatan peralatan peralatan gedung Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
sekretariat .11 Perhubungan peralatan kantor 25 unit Administrasi Umum Urusan Pemerintah sarana dan
Pelayanan Dasar Kantor gedung kantor gedung kantor kantor yang Bidang Berkaitan dengan .25
yang diadakan Daerah prasarana
yang diadakan diadakan Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur

presentase
jumlah Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan jumlah gedung Pemeliharaan jumlah gedung Program Penunjangn meningkatnya
gedung kantor Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.22 Rutin/berkala Gedung kantor yang 1 lokasi Rutin/berkala Gedung Administrasi Umum kantor yang Urusan Pemerintah sarana dan
yang Bidang Berkaitan dengan .29
Kantor dipelihara Kantor dipelihara Daerah prasarana
dipelihara Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur

presentase
jumlah Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan Program Penunjangn meningkatnya
jumlah kendaraan kendaraan jumlah kendaraan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.24 Rutin/berkala Kendaraan 36 kendaraan Pemeliharaam Administrasi Umum Urusan Pemerintah sarana dan
yang dipelihara yang yang dipelihara Bidang Berkaitan dengan .30
Dinas/Operasional rutin/berkala mobil Daerah prasarana
dipelihara Perhubungan Pelayanan Dasar
jabatan aparatur
jumlah
Pemeliharaan kendaraan jumlah kendaraan 2.15.01.1.03
rutin/berkala kendaraan yang Administrasi Umum
yang dipelihara .31
dinas atau operasional dipelihara
jumlah presentase
Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan jumlah peralatan Pemeliharaan peralatan jumlah peralatan Program Penunjangn meningkatnya
Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.30 Rutin/berkala Peralatan kantor yang 65 unit Rutin/berkala peralatan gedung kantor Administrasi Umum gedung kantor yang Urusan Pemerintah sarana dan
Bidang Berkaitan dengan .35
Kantor dipelihara Gedung Kantor yang dipelihara Daerah prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
dipelihara aparatur

PROGRAM PENINGKATAN
2.09.2.09.01.05 KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Prosentase Urusan Urusan Pemerintah
peningkatan disiplin dan Program Penunjangn
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Pendidikan dan Jumlah Jumlah Peserta kelulusan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
.01 10 orang kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah
Formal Diklat Pelatihan formal Peserta Diklat Diklat aparatur yang Bidang Berkaitan dengan .09
aparatur Daerah mengikuti Perhubungan Pelayanan Dasar
kegiatan
Prosentase Urusan Urusan Pemerintah
Bimbingan Teknis Bimbingan teknis Jumlah peningkatan disiplin dan Program Penunjangn
Jumlah Peserta Jumlah Peserta kelulusan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
.03 Implementasi Peraturan 50 orang implementasi peraturan Peserta kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah
Bimtek Bimtek aparatur yang Bidang Berkaitan dengan .11
Perundang-Undangan perundang-undangan Bimtek aparatur Daerah mengikuti Perhubungan Pelayanan Dasar
Jumlah Pakaian Jumlah Jumlah Pakaian kegiatan
Prosentase
Urusan Urusan Pemerintah
pengadaan pakaian dinas Yang diadakan pengadaan pakaian Pakaian Yang peningkatan disiplin dan Yang diadakan Program Penunjangn Pemenuhan
Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
beserta perlengkapannya
125 stel dinas beserta diadakan kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah atribut dan
Bidang Berkaitan dengan .02
perlengkapannya aparatur Daerah seragam
Urusan Wajib Bukan Perhubungan Pelayanan Dasar
sekretariat Perhubungan aparatur
Pelayanan Dasar
Jumlah Pakaian Jumlah Jumlah Pakaian Prosentase
Urusan Urusan Pemerintah
pengadaan pakaian kerja Yang diadakan pengadaan pakaian Pakaian Yang peningkatan disiplin dan Yang diadakan Program Penunjangn Pemenuhan
Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
lapangan
30 stel
kerja lapangan diadakan kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah atribut dan
Bidang Berkaitan dengan .03
aparatur Daerah seragam
aparatur Perhubungan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENINGKATAN
Prosentase
PENGEMBANGAN SISTEM
2.09.2.09.01.06 Capaian Kinerja
PELAPORAN CAPAIAN
Yang dicapai
KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya penyusunan Prosentase


penyusunan laporan Urusan Urusan Pemerintah
penyusunan laporan Meningkatnya capaian laporan capaian Program Penunjangn Pemenuhan
capaian kinerja dan atribut dan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.02
.01 capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja 70 % kinerja Administrasi Keuangan kinerja dan ikhtisar Urusan Pemerintah
ikhtisar realisasi kinerja seragam Bidang Berkaitan dengan .06
realisasi kinerja SIPKD pegawai dishub pegawai realisasi kinerja Daerah
SIPKD aparatur Perhubungan Pelayanan Dasar
dishub SIPKD
presentase
angkutan umum
yang melayani Urusan Urusan Pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN
Bidang wilayah wilayah Pemerintah Wajib yang tidak
2.09.2.09.01.23 PELAYANAN ANGKUTAN 11,29 %
Angkutan yang tersedia Bidang Berkaitan dengan
UMUM
jaringan jalan Perhubungan Pelayanan Dasar
untuk jaringan
jalan kab/kota

Seksi
Penetapan Rencana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan penetapan kebijakan jumlah
jumlah sosoaliasi Umum Jaringan Trayek jumlah sosoaliasi Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.11
Keselamatan, .01 dan Peningkatan Pelayanan 6 layanan dan sosialisasi rencana sosoaliasi yang
yang diadakan Perkotaan dalam 1 (Satu) yang diadakan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
Seksi Angkutan Angkutan umum jaringan trayek diadakan
Daerah Kabuapten/Kota Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Laut perkotaan dalam 1
(satu) daerah
Urusan Wajib Bukan kabupaten/kota
Perhubungan
Pelayanan Dasar
Urusan Wajib Bukan
Perhubungan
Pelayanan Dasar
jumlah Penyediaan Angkutan
jumlah
siswa/masyara umum untuk Jasa jumlah Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Kegiatan Penciptaan siswa/masyarakat Penyediaan Angkutan
Seksi Angkutan kat yang Angkutan Orang siswa/masyarakat Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.09
.02 Layanan Cepat, Tepat, yang 98,304 orang Umum untuk Jasa
Darat menggunakan dan/barang Antar Kota yang menggunakan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .01
Murah dan Mudah menggunakan Angkutan Orang
angkutan dalam 1 (satu) Daerah angkutan umum Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
angkutan umum dan/atau Barang Antar
umum Kabupaten/Kota
Kota dalam 1
(satu)Daerah Kabupaten

Koordinasi dan Penerbitan Izin


Seksi sinkronisasi Penyelenggaraan
jumlah Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pembinaan dan pengawasan Angkutan Orang dalam
Monitoring, Evaluasi dan jumlah laporan laporan jumlah laporan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.14
Keselamatan, .02 11 laporan pelaksanaan izin Trayek Lintas Daerah
Pelaporan Angkutan monev angkutan monev monev angkutan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
Seksi Angkutan penyelenggaraan Kabupaten/Kota dalam 1
angkutan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Laut Angkutan Orang dalam (satu) Daerah
Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
jumlah
Pelaksanaan Uji Berkala jumlah kendaraan Pengujian Berkala jumlah kendaraan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.05
12 unit Registrasi Kendaraan kendaraan
Kendaraan yang lulus uji Kendaraan Bermotor yang lulus uji Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .03
Wajib UjiBerkala yang lulus uji
Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus jumlah
jumlah kendaraan 2.15.02.2.05
Uji Pengujian Kendaraan kendaraan
yang lulus uji .04
Bermotor yang lulus uji
Sosialisasi Standar
jumlah
Operaional Prosedur jumlah kendaraan 2.15.02.2.05
kendaraan
Pengujian Berkala yang lulus uji .05
yang lulus uji
Kendaraan Bermotor
identifikasi dan Analisis jumlah
Potensi Jumlah jumlah kendaraan 2.15.02.2.05
kendaraan
Kendaraan Bermotor yang lulus uji .06
yang lulus uji
Wajib Uji
Urusan Wajib Bukan
UPT-PKB .04 Perhubungan
Pelayanan Dasar jumlah
Koordinasi
koordinasi jumlah koordinasi 2.15.02.2.05
Penyelenggaran
yang yang dilaksanakan .08
Pengujian Berkala
dilaksanakan
Kendaraan Bermotor

Penetapan Tarif kesesuaian kesesuaian tarif 2.15.02.2.05


Retribusi Pengujian tarif retribusi retribusi .09
Berkala Kendaraan
Bermotor

jumlah monev
Monitoring dan Evaluasi yang jumlah monev yang 2.15.02.2.05
Penyelenggaran dilaksanakan .10
dilaksanakan
Pengujian Berkala
Kendaraaan Bermotor
presentase
PROGRAM rekomendasi Urusan Urusan Pemerintah
Bidang
PENGEMBANGAN dokumen bidang Pemerintah Wajib yang tidak
Pengembangan 2.09.2.09.01.24 30 %
SARANA & PRASARANA perhubungan Bidang Berkaitan dengan
Transportasi
FASILITAS PERHUBUNGAN yang Perhubungan Pelayanan Dasar
terimplementasi
jumlah sarana
jumlah sarana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
fasilitas
fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.03
perhubungan 3
perhubungan yang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .03
yang di
Pengembangan Sarana di terpelihara Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
terpelihara
dan Prasarana Terminal
Seksi jumlah sarana jumlah sarana
Pengembangan fasilitas jumlah sarana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan Prasarana fasilitas
dan .01 perhubungan 3 lokasi Pengelolaan Terminal fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.03
Fasilitas Perhubungan perhubungan
Pemeliharaan yang di Rehabilitasi dan Penumpang Tipe C perhubungan yang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
yang di
sarpras terpelihara pemeliharaan sarana di terpelihara Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
terpelihara
dan prasarana terminal
jumlah sarana
jumlah sarana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
fasilitas
Pemeliharaan Sarana Pengujian Berkala fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.03
perhubungan
dan Prasarana Kendaraan Bermotor perhubungan yang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
yang di
Pengujian Berkala di terpelihara Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
terpelihara
Kendaraan Bermotor

Seksi Pengendalian Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah


jumlah Penetapan Rencana
Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan jumlah laporan Pelaksanaan Rencana jumlah laporan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.01
.02 12 laporan laporan Induk Jaringan LLAJ
Data Pelaporan monev Induk Jaringan LLAJ monev Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .03
monev Kabupaten/Kota
Transportasi Kabupaten/Kota Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Bukan


Perhubungan
Seksi Pelayanan Dasar jumlah titik jumlah titik Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Sistem Informasi Penyediaan Penyediaan Perlengkapan jumlah titik
Pengembangan pemasangan alat pemasangan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.02
.03 Manajemen Lalu Lintas dan 5 lokasi Perlengkapan jalan di jalan di jalan pemasangan alat
Sistem Jaringan penurun alat penurun Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
Angkutan Jalan jalan kabupaten/kota kabupaten/kota penurun kecelakaan
Transportasi kecelakaan kecelakaan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar

Perencanaan jumlah Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah


jumlah dokumen Pelaksanaan jumlah dokumen
Pembangunan Sarana dan dokumen Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.01
perencanaan yang 1 dokumen Penyusunan Rencana Penetapan Rencana perencanaan yang
Prasarana dan Fasilitas perencanaan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .01
dibuat Induk Jaringan LLAJ Induk Jaringan LLAJ dibuat
Perhubungan yang dibuat Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Kabupaten Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Seksi Penyusunan Rencana jumlah
Pengembangan jumlah dokumen
.05 Umum Jaringan Trayek dokumen Penetapan Rencana 2.15.02.2.11
Sistem Jaringan perencanaan yang
Perkotaan dalam 1 perencanaan Umum Jaringan Trayek .01
Transportasi dibuat
(Satu) Daerah yang dibuat Perkotaan dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Daerah Kabuapten/Kota
jumlah
jumlah dokumen
Penyusunan Rencana dokumen perencanaan yang
2.15.02.2.03
Pembangunan Terminal perencanaan Pengelolaan Terminal dibuat
.01
tipe c yang dibuat Penumpang Tipe C

jumlah alat uji jumlah alat uji Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pengembangan Sarana & Pemeliharaan Sarana jumlah alat uji yang
yang di yang di Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.05
Prasarana Pengujian 16 dan 2 unit dan Prasarana di rehabilitasi dan
rehabilitasi dan rehabilitasi Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .07
Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Pengujian Berkala diadakan
diadakan dan diadakan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
.06
jumlah alat uji
Penyediaan Sarana dan yang di jumlah alat uji yang
2.15.02.2.05
Prasarana Pengujjian di rehabilitasi dan
rehabilitasi .01
Berkala Kendaraan diadakan
dan diadakan
Bermotor
Urusan Urusan Pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN presentasi
Pemerintah Wajib yang tidak
Bidang LLAJ 2.09.2.09.01.25 FASILITAS KESELAMATAN fasilitas LLAJ yang 36,36 %
Bidang Berkaitan dengan
JALAN terpasang
Perhubungan Pelayanan Dasar
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan jumlah
jumlah laporan jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
Manajemen .01 Pelaporan Keselamatan 12 laporan Pengendalian Efektifitas laporan hasil Pelaksanaan Manajemen monev
hasil monev Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
Rekayasa Jalan Pelaksanaan Kebijakan monev dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
untuk Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Seksi
Pembangun jumlah
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Fasilitas jumlah fasilitas Penyediaan fasilitas jumlah fasilitas
Pembangunan Fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.02
Keselamatan .02 keselamatan jalan 5 jenis Perlengkapan Jalan di keselamatan keselamatan jalan
Keselamatan Lalu Lintas Penyediaan Perlengkapan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
dan yang terpasang Jalan Kabupaten jalan yang yang terpasang
Jalan di Jalan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Penyelenggara terpasang
Kabupaten/kota
an LLAJ
Seksi jumlah
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan jumlah fasilitas Rehabilitasi dan fasilitas jumlah fasilitas
Pemeliharaan Fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.02
dan .03 keselamatan jalan 65 lokasi Pemeliharaan keselamatan Penyediaan Perlengkapan keselamatan jalan
Urusan Wajib Bukan Keselamatan Lalu Lintas Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .03
Keselamatan Perhubungan yang terpelihara Perlengkapan Jalan jalan yang Jalan di Jalan yang terpelihara
Pelayanan Dasar Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
LLAJ terpelihara Kabupaten/kota

Seksi
jumlah kinerja jumlah kinerja Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan Pengawasan dan jumlah kinerja ruas
Evaluasi Kinerja Pelayanan ruas jalan dan ruas dan ruas jalan dan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
dan .04 1 dan 1 Pengendalian Efektifitas simpang yang Pelaksanaan Manajemen jalan dan simpang
Ruas Jalan dan Simpang simpang yang simpang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
Keselamatan Pelaksanaan Kebijakan dievaluasi dan Rekayasa Lalu Lintas yang dievaluasi
dievaluasi Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
LLAJ untuk Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

jumlah daerah
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Seksi jumlah daerah rawan jumlah daerah
Evaluasi Daerah Rawan Penataan Manajemen kecelakaan Pelaksanaan Manajemen rawan kecelakaan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
Penanggulanga .05 rawan kecelakaan 1 ruas
Kecelakaan dan Rekayasa Lalu Lintas yang dan Rekayasa Lalu Lintas yang dievaluasi Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .01
n Kecelakaan yang dievaluasi
untuk jaringan jalan untuk Jaringan Jalan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
dievaluasi
kab/kota Kabupaten/Kota

Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah


Seksi Penataan Manajemen jumlah Pelaksanaan Manajemen
Koordinasi Peningkatan jumlah laporan giat jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
Manajemen .06 4 dan Rekayasa Lalu Lintas laporan hasil dan Rekayasa Lalu Lintas
Keselamatan LLAJ hasil koordinasi laporan koordinasi Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .01
Rekayasa untuk jaringan jalan koordinasi untuk Jaringan Jalan
Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
kab/kota Kabupaten/Kota

jumlah
Persetujuan Hasil Analisis
laporan hasil jumlah laporan hasil 2.15.02.2.07
koordinasi dan Dampak Lalu Lintas
koordinasi koordinasi andalalin .03
sinkronisasi penilaian (Andalalin) untuk jalan
andalalin
hasil andalalin kabupaten/kota
Bidang Urusan Urusan Pemerintah
Pengendalian PROGRAM PENGAMANAN Pemerintah Wajib yang tidak
2.09.2.09.01.26
dan LALU LINTAS Bidang Berkaitan dengan
Operasional Perhubungan Pelayanan Dasar

jumlah
Seksi
jumlah laporan laporan hasil jumlah laporan hasil Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pengawasan
Pelayanan Pengaturan dan hasil pengaturan pengaturan pengaturan dan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
dan .01 311 laporan
Pengamanan Lalu Lintas dan pengamanan Pengawasan dan dan Pelaksanaan Manajemen pengamanan lalu Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
Pengendalian
lalu lintas Pengendalian Efektifitas pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas lintas Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Lalin
Pelaksanaan Kebijakan lalu lintas untuk Jaringan Jalan
untuk Jalan Kabupaten Kabupaten/Kota

jumlah
Seksi Terminal jumlah laporan jumlah laporan
laporan Audit dan Inspeksi 2.15.02.2.08
dan .02 Pengelolaan Terminal terminal yang 12 bulan terminal yang
Pelaksanaan Inspeksi, terminal yang Keselamatan LLAJ di Jalan .03
Perparkiran dikelola dikelola
Audit dan Pemantauan dikelola
Terminal

Urusan Wajib Bukan


Perhubungan
Pelayanan Dasar
Urusan Wajib Bukan
Perhubungan
Pelayanan Dasar Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraab
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
jumlah laporan dan Pembangunan jumlah
jumlah laporan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.04
Pengelolaan Perparkiran parkir yang 12 bulan Fasilitas Parkir laporan parkir
parkir yang dikelola Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
dikelola Kewenangan yang dikelola
Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota dalam
sistem Pelayanan Penerbitan Izin
Seksi Terminal
Perizinan Berusaha Penyelenggaraan dan
dan .03
Terintegrasi secara Pembangunan Fasilitas
Perparkiran
Elektronik Parkir

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan Jasa sharing
Jasa sharing yang 2.15.02.2.04
Pelaksanaan Izin yang
dilaksanakan .01
Penyelenggaraan dan dilaksanakan
Pembangunan fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

sarana : kereta api


angkutan
jalan
mobil pick
up
bus
dll
prasarana :
rambu
jalan
jalan
halte
APILL
dll
FORMAT PEMETAAN FORM 1

DIISIKAN SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIISIKAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI DENGAN
ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA/ RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEG KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEKRETARIAT BELANJA TIDAK LANGSUNG Penyediaan Gaji dan Adminitrasi Keuangan Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.02.01
Tunjangan ASN pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi
keuangan
2.05.02.01 Wajib Bukan Lingkungan Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan pelayanan 100 %
Pelayanan Hidup Perkantoran kantor
Dasar
2.05.02.01.02 Lingkungan
Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran rekening 25 rekening-bulan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.02
Pelayanan Hidup Sumber Daya Air dan Listrik telepon, internet, air dan listrik Komunikasi, Sumber rekening telepon, pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar selama 12 bulan Daya Air dan Listrik internet, air dan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan listrik selama 12 administrasi umum
Hidup bulan

2.05.02.01.07 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat penatausahaan 25 orang-bulan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.07
Pelayanan Hidup Keuangan keuangan dan kegiatan Administrasi honorarium pejabat pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Keuangan penatausahaan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan keuangan, kegiatan administrasi umum
Hidup dan pelaku
pengadaan barang/
jasa

2.05.02.01.09 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah peralatan kantor yang 10 unit Penyediaan Jasa Jumlah peralatan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.13
Pelayanan Hidup Kerja terpelihara Perbaikan Peralatan kantor yang pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Kerja terpelihara pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.10 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 60 jenis Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.10
Pelayanan Hidup Kantor ATK pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.11 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis kebutuhan barang cetak dan 15 jenis Penyediaan Barang Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.11
Pelayanan Hidup Penggandaan penggandaan Cetakan dan barang cetakan dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Penggandaan penggandaan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.13 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Peralatan dan Jenis kebutuhan peralatan dan 42 jenis Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.13
Pelayanan Hidup Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dan Perlengkapan peralatan dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Kantor perlengkapan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan kantor administrasi umum
Hidup
Pengadaan Mebeleur Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.25
mebeleur pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi umum

2.05.02.01.17 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan konsumsi tamu 900 kotak Penyediaan Makanan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.17
Pelayanan Hidup dan rapat dan Minuman konsumsi tamu dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar rapat pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.18 Wajib Bukan Lingkungan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah orang/ kali perjalanan dinas 12 org/ kali Rapat-rapat Jumlah laporan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.18
Pelayanan Hidup Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah Koordinasi dan koordinasi dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Konsultasi Ke Luar perjalanan dinas ke pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan Daerah luar daerah administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.19 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga kontrak dan THL yang 52 orang Penyediaan Jumlah pembayaran Administrasi Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11..01.2.02.02
Pelayanan Hidup terbayar administrasi jasa kebersihan Keuangan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar pelaksanaan tugas pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan ASN administrasi
Hidup keuangan
Jumlah pembayaran
jasa petugas
penunjang kegiatan
kantor/ lapangan
melalui perjanjian/
perikatan

2.05.02.01.22 Wajib Bukan Lingkungan Pengembangan Sumber Daya Jumlah aparatur yang mengikuti 300 orang Pendidikan dan Jumlah aparatur Peningkatan Disiplin Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.04.11
Pelayanan Hidup Aparatur diklat Pelatihan Formal yang mengikuti dan Kapasitas Sumber pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar pendidikan dan Daya Aparatur peningkatan disiplin Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan pelatihan dan kapasitas sumber
Hidup daya aparatur

Sosialisasi Peraturan Peningkatan Disiplin Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.04.10
Perundang-undangan dan Kapasitas Sumber pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Daya Aparatur peningkatan disiplin Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
dan kapasitas sumber
daya aparatur

Bimbingan Teknis Jumlah aparatur Peningkatan Disiplin Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.04.09
Implementasi yang mengikuti dan Kapasitas Sumber pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Peraturan Perundang- bimbingan teknisq Daya Aparatur peningkatan disiplin Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
undangan dan kapasitas sumber
daya aparatur

2.05.02.01.23 Wajib Bukan Lingkungan Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah dokumen perencanaan dan 8 dokumen Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.01
Pelayanan Hidup Keuangan laporan kinerja dan Renja Perangkat perencanaan Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Daerah Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan
Hidup
Penyusunan Program Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.02
dan Kegiatan perencanaan Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
dalam Dokumen
Perencanaan

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.03
Evaluasi Perangkat evaluasi Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Daerah Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan

Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.05
Perangkat Daerah evaluasi Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan

Penyusunan Akuntansi Jumlah dokumen Administrasi Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.02.04
dan Pelaporan akuntansi dan Keuangan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Keuangan laporan keuangan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi
keuangan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Administrasi Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.02.06
Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan Keuangan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Kinerja SKPD administrasi
keuangan
2.05.02.02 Wajib Bukan Lingkungan Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 %
Pelayanan Hidup Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
Dasar
Lingkungan
Hidup
2.05.02.02.22 Wajib Bukan Lingkungan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang 3 gedung Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.28
Pelayanan Hidup Kantor terpelihara Berkala Gedung pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Kantor berkala gedung pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan kantor administrasi umum
Hidup
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.32
Berkala Perlengkapan pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Gedung Kantor berkala pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
perlengkapan administrasi umum
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.34
Berkala Peralatan pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Gedung Kantor berkala peralatan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
gedung kantor administrasi umum

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.35
Berkala Mebeleur pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
berkala mebeleur pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi umum

2.05.02.02.24 Wajib Bukan Lingkungan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah kendaraan dinas/ 5 unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.06
Pelayanan Hidup Kendaraan Dinas/ Operasional operasional yang terpelihara Pemeliharaan dan yang dipeihara dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Perizinan Kendaraan dibayarkan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan Dinas/ Operasional pajaknya administrasi umum
Hidup
Penyediaan Jasa Jumlah barang yang Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.05
Jaminan Barang Milik diasuransikan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Daerah pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi umum

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.30
Berkala Kendaraan pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dinas/ Operasional berkala kendaraan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
dinas/ operasional administrasi umum

BIDANG 2.05.02.01.15 Wajib Bukan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja Persentase kinerja pengelolaan 54 %
PENGELOLAAN Pelayanan Hidup Pengelolaan Persampahan persampahan
PERSAMPAHAN, Dasar
LIMBAH B3 DAN Lingkungan
NON B3 Hidup
2.05.02.01.15.02 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Prasarana dan Sarana Jumlah sarana dan prasarana 20 paket Koordinasi dan Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.05
Pelayanan Hidup Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan yang Sinkronisasi Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar tersedia Penyediaan Prasarana persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Sarana
Hidup Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan Sarana Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.06
Persampahan Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/ Persampahan
Pembangunan TPA/ Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.03
TPST/ SPA/ TPS-3R Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
dan TPS Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/ Persampahan
2.05.02.01.15.04 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Operasi dan Jumlah sarana dan prasarana yang 7 paket Penanganan Sampah Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.03
Pelayanan Hidup Pemeliharaan Prasarana dan Sarana terpelihara dengan Melakukan Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Persampahan Pemilahan, persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan Pengumpulan,
Hidup Pengangkutan,
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/ Kota
2.05.02.01.15.07 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Kemampuan Aparat Jumlah extrafooding untuk petugas 238 orang Penanganan Sampah Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.03
Pelayanan Hidup Pengelolaan Persampahan kebersihan dengan Melakukan Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pemilahan, persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan Pengumpulan,
Hidup Pengangkutan,
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/ Kota
2.05.02.01.15.11 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah peserta sosialisasi dan 5605 orang Peningkatan Peran Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.04
Pelayanan Hidup dalam Pengelolaan Persampahan pembinaan Serta Masyarakat Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar dalam Pengelolaan persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan Persampahan
Hidup
Pengurangan Sampah Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.02
dengan melakukan Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Pembatasan, persampahan Lingkungan Hidup
Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali

2.05.02.01.15.17 Wajib Bukan Lingkungan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Jumlah rekomtek pengelolaan 35 rekomtek Fasilitasi Pemenuhan Jumlah rekomtek Penyimpanan Program Pengendalian Lingkungan Urusan 2.11.05.2.01.01
Pelayanan Hidup limbah B3 Komitmen Izin peyimpanan limbah Sementara Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Penyimpanan B3 Beracun (B3) dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Sementara Limbah B3 Limbah Bahan
Hidup Dilaksanakan melalui Berbahaya dan
Sistem Pelayanan Beracun (Limbah B3)
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Verifikasi Lapangan Penyimpanan Program Pengendalian Lingkungan Urusan 2.11.05.2.01.02


untuk Memastikan Sementara Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Hidup Pemerintahan Bidang
Pemenuhan Beracun (B3) dan Lingkungan Hidup
Persyaratan Limbah Bahan
Administrasi dan Berbahaya dan
Teknis Penyimpanan Beracun (Limbah B3)
Sementara Limbah B3
Fasilitasi Pemenuhan Pengumpulan Limbah Program Pengendalian Lingkungan Urusan 2.11.05.2.02.01
Komitmen Izin B3 dalam 1 (satu) Bahan Berbahaya dan Hidup Pemerintahan Bidang
Pengumpulan Limbah Daerah Kabupaten/ Beracun (B3) dan Lingkungan Hidup
B3 Dilaksanakan Kota Limbah Bahan
melalui Sistem Berbahaya dan
Pelayanan Perizinan Beracun (Limbah B3)
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Koordinasi dan Pengumpulan Limbah Program Pengendalian Lingkungan Urusan 2.11.05.2.02.02


Sinkronisasi B3 dalam 1 (satu) Bahan Berbahaya dan Hidup Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Limbah Daerah Kabupaten/ Beracun (B3) dan Lingkungan Hidup
B3 dengan Kota Limbah Bahan
Pemerintah Provinsi Berbahaya dan
dalam Rangka Beracun (Limbah B3)
Pengangkutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/ atau
Penimbunan
BIDANG 2.05.02.01.16 Wajib Bukan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran Persentase penurunan pencemaran 7,43 %
PENGENDALIAN Pelayanan Hidup dan Kerusakan LH dan kerusakan lingkungan hidup
PENCEMARAN DAN Dasar
KERUSAKAN LH Lingkungan
Hidup
2.05.02.01.16.22 Wajib Bukan Lingkungan Operasional Laboratorium Jumlah pengujian kualitas air yang 230 pelanggan Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan dilayani Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.16.43 Wajib Bukan Lingkungan Pencegahan Pencemaran dan Jumlah pemrakarsa yang mengelola 200 orang Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup lingkungan Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
2.05.02.01.16.44 Wajib Bukan Lingkungan Penanggulangan Pencemaran dan Jumlah kegiatan usaha yang dibina 80 kegiatan/ usaha Pemberian Informasi Penanggulangan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.02.01
Pelayanan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup Peringatan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Hidup pada lingkungan hidup
2.05.02.01.16.45 Wajib Bukan Lingkungan Pemulihan Pencemaran dan Jumlah penambahan luasan tutupan 5 Ha Koordinasi, Luasan lahan yang Pemulihan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.03.04
Pelayanan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup lahan Sinkronisasi dan direhabilitasi Pencemaran dan/atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Rehabilitasi Hidup Hidup kerusakan
Hidup lingkungan hidup
Jumlah laporan
koordinasi dan
sinkronisasi

2.05.02.01.28 Wajib Bukan Lingkungan Program Pembinaan Lingkungan Persentase terpenuhinya sarana 100 %
Pelayanan Hidup Sosial prasarana pendukung
Dasar
Lingkungan
Hidup
2.05.2.28.01 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persentase pemenuhan sarana & 100 % Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Pengolahan Limbah Industri prasarana lab Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar (Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Tanah dan Udara, Emisi dan Ambien) Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.28. Wajib Bukan Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Jumlah titik pantau air dan udara 108 dan 96 titik Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan bagi Masyarakat di Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Industri (Pemantauan Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan) Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.28.04 Wajib Bukan Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Jumlah pengujian limbah industri 1 paket Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan bagi Masyarakat di Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Industri (Pengujian Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Limbah Industri) Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.28.05 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Jumlah sarana dan prasarana TPA 12 paket Pembangunan TPA/ Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.03
Pelayanan Hidup Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih baru TPST/ SPA/ TPS-3R Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
Dasar (Pembangunan/ Penyediaan Tempat dan TPS Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Lingkungan Pembuangan Akhir) Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Hidup Daerah Kabupaten/ Persampahan
Kota Regional
Penyediaan Sarana Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.06
Persampahan Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/ Persampahan
Kota Regional
2.05.02.01.28. Wajib Bukan Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Luas RTH yang dikelola Ha Pengelolaan Ruang Presentase Pengelolaan Program Pengelolaan Lingkungan Urusan 2.11.04.2.01.04
Pelayanan Hidup Lingkungan Bagi Masyarakat di Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatan RTH Keanekaragaman Keanekaragaman Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Industri (Pembangunan/ publik wilayah Hayati Hayati (KEHATI) Lingkungan Hidup
Lingkungan Pemeliharaan/ Pengelolaan/ perkotaan
Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau
(RTH))
BIDANG TATA 2.05.02.01.31 Wajib Bukan Lingkungan Program Penataan Lingkungan Persentase rekomendasi 100 %
LINGKUNGAN Pelayanan Hidup Hidup perencanaan lingkungan hidup
Dasar yang diimplementasikan
Lingkungan
Hidup
2.05.02.02.31. Wajib Bukan Lingkungan Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta partisipasi Hari 2000 orang Pendampingan Penyelenggaraan Program Peningkatan Lingkungan Urusan 2.11.08.2.01.02
Pelayanan Hidup Lingkungan Hidup Gerakan Peduli Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Hidup dan Penyuluhan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lingkungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Hidup untuk Lembaga untuk Masyarakat
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
2.05.02.01.31.01 Wajib Bukan Lingkungan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan atau 8 dokumen Penyusunan dan Rencana Perlindungan Program Perencanaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan Hidup evaluasi lingkungan Penetapan RPPLH dan Pengelolaan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Kabupaten/ Kota Lingkungan Hidup perencanaan Lingkungan Hidup
Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/ lingkungan hidup
Hidup Kota yang
Pengendalian Rencana Perlindungan diimplementasikan
Program Perencanaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.01.02
Pelaksanaan RPPLH dan Pengelolaan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
Kabupaten/ Kota Lingkungan Hidup perencanaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/ lingkungan hidup
Kota yang
Pembuatan dan Penyelenggaraan Program Perencanaan diimplementasikan
Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.2.02.01
Pelaksanaan KLHS Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
Rencana Tata Ruang Hidup Strategis (KLHS) perencanaan Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota lingkungan hidup
yang
Pembuatan dan Penyelenggaraan Program Perencanaan diimplementasikan
Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.2.02.03
Pelaksanaan KLHS Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
untuk KRP yang Hidup Strategis (KLHS) perencanaan Lingkungan Hidup
Berpotensi Kabupaten/ Kota lingkungan hidup
Menimbulkan yang
Dampak/ Resiko diimplementasikan
Lingkungan Hidup
2.05.02.01.31.02 Wajib Bukan Lingkungan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Persentase permohonan 100 % Fasilitasi Pemenuhan Pembinaan dan Program Pembinaan Lingkungan Urusan 2.11.06.2.01.01
Pelayanan Hidup pemeriksaan dokumen lingkungan Ketentuan dan Pengawasan Terhadap dan Pengawasan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar hidup yang diproses Kewajiban Izin Usaha dan/ atau Terhadap Izin Lingkungan Hidup
Lingkungan Lingkungan dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
Hidup izin PPLH Lingkungan dan Izin Perlindungan dan
PPLH diterbitkan oleh Pengelolaan
Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota (PPLH)

2.05.02.01.31.03 Wajib Bukan Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Presentase pemanfaatan RTH publik 8,25 % Penyusunan dan Jumlah dokumen Pengelolaan Presentase Program Pengelolaan Lingkungan Urusan 2.11.04.2.01.01
Pelayanan Hidup wilayah perkotaan Penetapan Rencana rencana Keanekaragaman pemanfaatan RTH Keanekaragaman Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pengelolaan pengelolaan Hayati publik wilayah Hayati (KEHATI) Lingkungan Hidup
Lingkungan Keanekaragaman keanekaragaman perkotaan
Hidup Hayati hayati
Pengelolaan Ruang Presentase Lingkungan Urusan 2.11.04.2.01.04
Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatan RTH Hidup Pemerintahan Bidang
publik wilayah Lingkungan Hidup
perkotaan
BIDANG PENAATAN 2.05.02.01.32 Wajib Bukan Lingkungan Program Pembinaan dan Persentase pembinaan dan 30,28 %
DAN PENINGKATAN Pelayanan Hidup Pengawasan Lingkungan Hidup pengawasan terkait ketaatan
KAPASITAS LH Dasar penanggung jawab usaha dan/atau
Lingkungan kegiatan yang diawasi ketaatannya
Hidup terhadap izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang diterbitkan
2.05.02.01.32.01 Wajib Bukan Lingkungan Pengaduan dan Penyelesaian Jumlah kasus pengaduan 5 kasus Pengelolaan Jumlah kasus Penyelesaian Jumlah kasus Program Penanganan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.10.2.01.01
Pelayanan Hidup Sengketa Lingkungan masyarakat yang diselesaikan Pengaduan pengaduan Pengaduan pengaduan Pengaduan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Masyarakat terhadap masyarakat yang Masyarakat di Bidang masyarakat yang Lingkungan Hidup pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Lingkungan PPLH Kabupaten/ Kota diselesaikan Perlindungan dan diselesaikan ketaatan
Hidup Pengelolaan penanggung jawab
Lingkungan Hidup usaha dan/atau
(PPLH) Kabupaten/ kegiatan yang
Kota diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan

Wajib Bukan Lingkungan Koordinasi dan Jumlah kasus Penyelesaian Jumlah kasus Program Penanganan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.10.2.01.02
Pelayanan Hidup Sinkronisasi pengaduan Pengaduan pengaduan Pengaduan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Penerapan Sanksi masyarakat yang Masyarakat di Bidang masyarakat yang Lingkungan Hidup pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Lingkungan Administrasi, diselesaikan Perlindungan dan diselesaikan ketaatan
Hidup Penyelesaian Pengelolaan penanggung jawab
Sengketa, dan/ atau Lingkungan Hidup usaha dan/atau
Penyidikan (PPLH) Kabupaten/ kegiatan yang
Lingkungan Hidup di Kota diawasi ketaatannya
Luar Pengadilan atau terhadap izin
melalui Pengadilan lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan

2.05.02.01.32.02 Wajib Bukan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan Persentase penegakan hukum atas 100 % Pengawasan Usaha Pembinaan dan Program Pembinaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.06.2.01.03
Pelayanan Hidup kegiatan usaha yang diawasi dan/ atau Kegiatan Pengawasan Terhadap dan Pengawasan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar yang Izin Lingkungan Usaha dan/ atau Terhadap Izin pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin ketaatan
Hidup Diterbitkan oleh Lingkungan dan Izin Perlindungan dan penanggung jawab
Pemerintah Daerah PPLH diterbitkan oleh Pengelolaan usaha dan/atau
Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup kegiatan yang
Kabupaten/ Kota (PPLH) diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan

Koordinasi dan Pembinaan dan Program Pembinaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.06.2.01.04
Sinkronisasi Pengawasan Terhadap dan Pengawasan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Pengawasan dan Usaha dan/ atau Terhadap Izin pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Penerapan Sanksi Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin ketaatan
Upaya dan Rencana Lingkungan dan Izin Perlindungan dan penanggung jawab
PPLH PPLH diterbitkan oleh Pengelolaan usaha dan/atau
Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup kegiatan yang
Kabupaten/ Kota (PPLH) diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan

2.05.02.01.32.03 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Jumlah penghargaan lingkungan 4 penghargaan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Peningkatan Lingkungan Urusan 2.11.08.2.01.01
Pelayanan Hidup Hidup yang diterima dan Kompetensi Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lingkungan Bidang Lingkungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Hidup Hidup untuk Lembaga untuk Lembaga untuk Masyarakat
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pendampingan Penyelenggaraan Program Peningkatan Lingkungan Urusan 2.11.08.2.01.02
Gerakan Peduli Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan Hidup Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Penyuluhan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
untuk Lembaga untuk Masyarakat
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Penilaian Kinerja Pemberian Program Penghargaan Lingkungan Urusan 2.11.09.2.01.01
Masyarakat/ Lembaga Penghargaan Lingkungan Hidup Hidup Pemerintahan Bidang
Masyarakat/ Dunia Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Lingkungan Hidup
Usaha/ Dunia Tingkat Daerah
Pendidikan/ Filantropi Kabupaten/ Kota
dalam Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

HERU FARIANTO, S.Sos, M.Si


Pembina Tingkat I
NIP. 19701017 199201 1 001
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
INDIKATOR SATUA
STRUKTUR ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Bidang Sekretariat 1.04 . 1.04.05 . 01 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PELAYANAN Indikator Persentase pemenuhan 100 %
dan Kawasan Permukiman Perumahan ADMINISTRASI Program : pelayanan perkantoran
PERKANTORAN
1a 1.04 . 1.04.05 . 01 . 01 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Jumlah jasa surat menyurat yang 150 buah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pembelian materai Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 01 1
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kegiatan : tersedia pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
1b 1.04 . 1.04.05 . 01 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Jasa Komunikasi, Indikator Jumlah jasa komunikasi, sumber 12 rek-bln Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran telpon, air, Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 02 2
dan Kawasan Permukiman Perumahan Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan : daya air dan listrik yang tersedia Sumber Daya Air dan Listrik listrik dan internet selama 12 pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
bulan daerah
1c 1.04 . 1.04.05 . 01 . 10 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Jumlah jenis alat tulis kantor 49 jenis-kali Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 10 3
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kegiatan : yang tersedia pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
1d 1.04 . 1.04.05 . 01 . 11 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Barang Cetakan dan Indikator Jumlah barang cetakan dan 20 jenis-kali Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 11 4
dan Kawasan Permukiman Perumahan Penggandaan Kegiatan : penggandaan yang tersedia Penggandaan cetakan dan penggandaan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
1e 1.04 . 1.04.05 . 01 . 12 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Komponen Instalasi Indikator Jumlah jenis komponen instalasi 9 unit Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah pembelian komponen Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 12 5
dan Kawasan Permukiman Perumahan Listrik/penerangan Bangunan Kegiatan : listrik/penerangan bangunan Listrik / Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerangan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
Kantor kantor yang tersedia Kantor bangunan kantor daerah
1f 1.04 . 1.04.05 . 01 . 13 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Peralatan dan Indikator Jumlah jenis peralatan dan 30 unit Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 13 6
dan Kawasan Permukiman Perumahan Perlengkapan Kantor Kegiatan : perlengkapan kantor yang Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
tersedia daerah
1g 1.04 . 1.04.05 . 01 . 17 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Makanan dan Indikator Jumlah makanan dan minuman 1000 orang Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan konsumsi Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 17 7
dan Kawasan Permukiman Perumahan Minuman Kegiatan : yang tersedia Minuman tamu dan rapat pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
1h 1.04 . 1.04.05 . 01 . 18 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Rapat-rapat Kordinasi dan Indikator Jumlah kebutuhan rapat 50 laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 18 8
dan Kawasan Permukiman Perumahan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan : koordinasi dan konsultasi ke luar Konsultasi ke Luar Daerah perjalanan dinas ke luar daerah pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah daerah
1i 1.04 . 1.04.05 . 01 . 19 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Jasa Perkantoran Indikator Jumlah jasa tenaga perkantoran 11 org-bln Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran honorarium Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 07 9 honor PTT, THL apakah bs dimasukkan dsni
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kegiatan : yang tersedia Keuangan pejabat penatausahaan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
keuangan, kegiatan dan pelaku daerah
pengadaan barang/jasa

1j 1.04 . 1.04.05 . 01 . 21 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Pengembangan Sumber Indikator Jumlah sumber daya aparatur 54 org Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.04 09 10
dan Kawasan Permukiman Perumahan Daya Aparatur Kegiatan : yang dikembangkan diklat Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan disiplin dan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
kapasitas sumber daya aparatur daerah

12f 1.04 . 1.04.05 . 29 . 07 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Sosialisasi Perda Bangunan Indikator Jumlah sosialisasi Perda 50 kali Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi peraturan Peningkatan Disiplin dan Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.04 10 53
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Gedung Kegiatan : bangunan gedung undangan perundangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan disiplin dan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
kapasitas sumber daya aparatur daerah

1k 1.04 . 1.04.05 . 01 . 22 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyusunan Laporan Capaian Indikator Jumlah laporan kinerja dan 12 laporan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian kinerja Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.02 06 11
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kinerja Dan Keuangan Kegiatan : keuangan yang disusun Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja pelayanan administrasi keuangan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
Kinerja SKPD SKPD daerah
4 1.04 . 1.04.05 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PENINGKATAN Indikator % sarpras kondisi baik 100 %
dan Kawasan Permukiman Perumahan SARANA DAN PRASARANA Program :
APARATUR
4a 1.04 . 1.04.05 . 02 . 05 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengadaan kendaraan Indikator Jumlah kendaraan dinas / 2 unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah pengadaan kendaraan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 20 12
dan Kawasan Permukiman Perumahan dinas/operasional Kegiatan : operasional yang diadakan Operasional dinas / operasional pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
4b 1.04 . 1.04.05 . 02 . 11 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengadaan Peralatan Kantor Indikator Jumlah peralatan kantor yang 17 unit Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan peralatan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 24 13
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kegiatan : diadakan Kantor gedung / kantor pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
4c 1.04 . 1.04.05 . 02 . 24 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pemeliharaan Rutin/berkala Indikator Jumlah kendaraan dinas / 34 unit/kali Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 30 14
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan : operasional yang dipelihara rutin Kendaraan Dinas / Operasional rutin/berkala kendaraan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
/ berkala dinas/operasional daerah
4d 1.04 . 1.04.05 . 02 . 29 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pemeliharaan Rutin/Berkala Indikator Jumlah mebelair yang dipelihara 15 unit/kali Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 35 15
dan Kawasan Permukiman Perumahan Mebelair Kegiatan : rutin / berkala Mebeleur rutin/berkala mebeleur pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
4e 1.04 . 1.04.05 . 02 . 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Pemeliharaan Indikator Jumlah peralatan kantor yang 58 unit/kali Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 34 16
dan Kawasan Permukiman Perumahan Rutin/berkala Peralatan Kantor Kegiatan : dipelihara rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala peralatan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
gedung/kantor daerah
5 Bidang Pengembangan Air 1.04 . 1.04.05 . 26 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PENGEMBANGAN Indikator % RT yang terlayani air bersih 89,96 %
Bersih & Sanitasi Lingkungan dan Kawasan Permukiman Perumahan KINERJA PENGELOLAAN AIR Program :
MINUM DAN SANITASI

5.1 % RT yang terlayani sanitasi 89,2 %


5c 1.04 . 1.04.05 . 26 . 03 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Prasarana dan Indikator Jumlah KK yang terlayani air 15.000 KK Pembangunan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 03 17
dan Kawasan Permukiman Perumahan Sarana Air Minum Bagi Kegiatan : minum Perkotaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
Masyarakat Berpenghasilan (SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Rendah Kota
Pembangunan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 04 18
Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
Peningkatan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 05 19
Perkotaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
Peningkatan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 06 20
Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
5d 1.04 . 1.04.05 . 26 . 04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan Prasarana dan Indikator Jumlah KK yang terlayani akses 422864 KK Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 01 21
dan Kawasan Permukiman Perumahan Sarana Air Limbah Kegiatan : sanitasi Strategi dan Teknis Sistem sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dalam Daerah Kabupaten / Kota dan dikembangkan

Pembangunan Sistem Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 03 22
Pengelolaan Air Limbah Domestik sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dan dikembangkan
5e 1.04 . 1.04.05 . 26 . 05 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pembangunan Saluran Drainase Indikator luas genangan yang tertangani 5 Ha Pembangunan Sistem Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 05 23
dan Kawasan Permukiman Perumahan Permukiman Kegiatan : Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

Peningkatan Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 06 24
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

Rehabilitasi Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 07 25
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 09 26
Drainase Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
1.04 . 1.04.05 . 26 . 09 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengembangan dan Indikator Jumlah KK yang terlayani akses 675 KK Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 01 27
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pembangunan Sistem Kegiatan : sanitasi Strategi dan Teknis Sistem sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
Terpusat (SPALD-T) Skala dalam Daerah Kabupaten / Kota dan dikembangkan
Permukiman (Reguler)
Pembangunan Sistem Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 03 28
Pengelolaan Air Limbah Domestik sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dan dikembangkan
1.04 . 1.04.05 . 26 . 11 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengembangan Sistem Indikator Jumlah KK yang terlayani akses 1050 KK Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 01 29
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kegiatan : sanitasi Strategi dan Teknis Sistem sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
Setempat (SPALD-S) Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
(Penugasan) dalam Daerah Kabupaten / Kota dan dikembangkan

Pembangunan Sistem Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 03 30
Pengelolaan Air Limbah Domestik sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dan dikembangkan
5f 1.04 . 1.04.05 . 26 . 12 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Perluasan SPAM Perpipaan Indikator Jumlah KK yang terlayani air 7360 KK Pembangunan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 04 31
dan Kawasan Permukiman Perumahan Melalui Pemanfaatan Idle Kegiatan : minum Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
Capacity System Penyediaan Air (SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Minum (SPAM) terbangun Kota
(penugasan)
Peningkatan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 06 32
Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
5h 1.04 . 1.04.05 . 26 . 13 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Peningkatan SPAM melalui Indikator Jumlah KK yang terlayani air 600 KK Pembangunan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 04 33
dan Kawasan Permukiman Perumahan Penambahan Kapasitas dan / Kegiatan : minum Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
atau Volume dari Sarana dan (SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Prasarana SPAM terbangun Kota
(penugasan)
Peningkatan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 06 34
Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
6 Bidang Pengembangan 1.04 . 1.04.05 . 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM LINGKUNGAN Indikator % pengurangan kawasan kumuh 30,72 %
Kawasan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Perumahan SEHAT KAWASAN Program :
PERMUKIMAN
6b 1.04 . 1.04.05 . 23 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Peningkatan Kualitas Indikator Luas wilayah permukiman kumuh 19,87 Ha Koordinasi dan Sinkronisasi Luas wilayah permukiman kumuh Peningkatan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 03 2.03 04 35
dan Kawasan Permukiman Perumahan Permukiman Kumuh Kegiatan : yang ditangani Pengendalian Penyelenggaraan yang ditangani Permukiman Kumuh dengan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 serta Permukiman Kumuh kawasan permukiman dan Permukiman
Pemugaran / Peremajaan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (sepuluh) Ha yang ditingkatkan permukiman kumuh
Permukiman Kumuh
6e 1.04 . 1.04.05 . 23 . 03 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pembangunan/Pemeliharaan Indikator Panjang jalan lingkungan 9900 m' Pembangunan dan Panjang jalan lingkungan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Jumlah infrastruktur permukiman Program Pengembangan % tercapainya pengembangan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 07 2.01 01 36
dan Kawasan Permukiman Perumahan Jalan Lingkungan Perkotaan Kegiatan : perkotaan yang ditangani Pengembangan Infrastruktur tembok penahan tanah pada Permukiman di Daerah di daerah kabupaten / kota yang Permukiman kawasan permukiman Penataan Ruang
Kawasan Permukiman di Daerah perkotaan yang ditangani Kabupaten / Kota diselenggarakan
Kabupaten / Kota
8 Bidang Penataan Perumahan 1.04 . 1.04.05 . 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PENGEMBANGAN Indikator % peningkatan rumah layak huni 27,12 %
dan Kawasan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Perumahan PERUMAHAN Program :

8b 1.04 . 1.04.05 . 15 . 18 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Fasilitasi dan Stimulasi Indikator Jumlah pelaporan pendampingan 2000 unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah RTLH yang direhab Peningkatan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 03 2.03 02 37
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pengembangan Rumah Swadaya Kegiatan : kegiatan pengembangan rumah Huni untuk Pencegahan terhadap Permukiman Kumuh dengan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 serta Permukiman Kumuh kawasan permukiman dan Permukiman
Bagi Masyarakat Kurang Mampu swadaya Tumbuh dan Berkembangnya Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (sepuluh) Ha yang ditingkatkan permukiman kumuh
Permukiman Kumuh

8d 1.04 . 1.04.05 . 15 . 19 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Koordinasi Penyelenggaraan Indikator Jumlah keg. koordinasi 3 kali Koordinasi dan sinkronisasi dalam Jumlah keg. koordinasi Urusan Penyelenggaraan PSU Jumlah PSU perumahan yang Program Peningkatan Prasarana, % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 04 2.01 03 38
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pengembangan Perumahan dan Kegiatan : penyelenggaraan pengembangan rangka penyediaan prasarana, penyelenggaraan pengembangan Perumahan diselenggarakan Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
Kawasan Permukiman perumahan dan kaw. sarana dan utilitas umum perumahan dan kaw. Umum (PSU)
permukiman yang dilakukan perumahan permukiman yang dilakukan

8e 1.04 . 1.04.05 . 15 . 20 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Penyusunan Database Indikator Jumlah database perumahan dan 6 paket Penataan Bangunan dan Jumlah database perumahan dan Penyelenggaraan Penataan Jumlah penataan bangunan dan Program Penataan Bangunan dan % tercapainya penataan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 03 09 2.01 03 39
dan Kawasan Permukiman Perumahan Perumahan dan Kawasan Kegiatan : kawasan permukiman yang lingkungan kawasan permukiman yang Bangunan dan lingkungannya di lingkungan yang diselenggarakan Lingkungannya bangunan dan lingkungan Permukiman
Permukiman disusun disusun daerah kabupaten/kota
8f 1.04 . 1.04.05 . 15 . 21 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Indikator Jumlah sosialisasi kebijakan 1 kali Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah sosialisasi kebijakan Penerbitan izin pembangunan Jumlah ijin pembangunan dan Program Pengembangan % tercapainya pengembanan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 02 2.06 03 40
dan Kawasan Permukiman Perumahan Bidang Perumahan dan Kawasan Kegiatan : bidang perumahan dan kawasan pengendalian pambangunan dan bidang perumahan dan kawasan dan pengembangan perumahan pengembangan perumahan yang Perumahan perumahan Permukiman
Permukiman permukiman yang dilakukan pengembangan perumahan permukiman yang dilakukan diterbitkan

8g 1.04 . 1.04.05 . 15 . 22 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyusunan dan Penetapan Indikator Jumlah peraturan bidang 1 peraturan Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah peraturan bidang Penerbitan izin pembangunan Jumlah ijin pembangunan dan Program Pengembangan % tercapainya pengembanan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 02 2.06 03 41
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kebijakan Bidang Perumahan dan Kegiatan : perumahan dan kawasan pengendalian pambangunan dan perumahan dan kawasan dan pengembangan perumahan pengembangan perumahan yang Perumahan perumahan Permukiman
Kawasan Permukiman permukiman yang disusun dan pengembangan perumahan permukiman yang disusun dan diterbitkan
ditetapkan ditetapkan
8h 1.04 . 1.04.05 . 15 . 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Bantuan peningkatan kualitas Indikator Jumlah pelaporan pendampingan 210 unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah RTLH yang direhab Peningkatan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 03 2.03 02 42
dan Kawasan Permukiman Perumahan rumah secara swadaya di Kegiatan : kegiatan pengembangan rumah Huni untuk Pencegahan terhadap Permukiman Kumuh dengan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 serta Permukiman Kumuh kawasan permukiman dan Permukiman
kawasan permukiman kumuh, swadaya Tumbuh dan Berkembangnya Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (sepuluh) Ha yang ditingkatkan permukiman kumuh
dengan memperbaiki rumah tidak Permukiman Kumuh
layak huni untuk memenuhi
keempat indikator kelayakan
rumah
8i 1.04 . 1.04.05 . 15 . 24 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Fasilitas Penyediaan Rumah Indikator Presentase fasilitasi penyediaan 53,76 % Penyusunan Site Plan dan / atau Presentase fasilitasi penyediaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah rumah korban bencana Program Pengembangan % tercapainya pengembanan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 02 2.03 01 43
dan Kawasan Permukiman Perumahan Akibat Relokasi Program Kegiatan : rumah akibat relokasi program Detail Engineering Design (DED) rumah akibat relokasi program Rumah Korban Bencana atau atau relokasi program kabupaten Perumahan perumahan Permukiman
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah bagi Rumah Korban Bencana Pemerintah Daerah Relokasi Program Kabupaten / / kota yang dibangun dan
atau Relokasi Program Kabupaten Kota direhab
/ Kota
11 Bidang Pengembangan 1.04 . 1.04.05 . 24 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PEMBINAAN Indikator % jalan lingkungan perkotaan 7,27 %
Kawasan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Perumahan LINGKUNGAN SOSIAL Program : yang ditangani
11.1 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan % RT yang terakses sanitasi 6,77 %
dan Kawasan Permukiman Perumahan
11b 1.04 . 1.04.05 . 24 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan/Pemeliharaan Indikator Luas genangan yang tertangani 5 Ha Pembangunan Sistem Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 05 44
dan Kawasan Permukiman Perumahan saluran air limbah, Sanitasi, dan Kegiatan : Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Air Bersih (Pembangunan Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Drainase) Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

Peningkatan Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 06 45
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

Rehabilitasi Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 07 46
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 09 47
Drainase Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan

12 Bidang Pembinaan dan 1.04 . 1.04.05 . 29 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan PROGRAM PEMBANGUNAN, Indikator % peningkatan jumlah Bangunan 99,989 %
Penataan Bangunan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung PEMBINAAN DAN Program : Gedung yang terstandarisasi SLF
PENGATURAN BANGUNAN
GEDUNG
Bidang Pembinaan dan
Penataan Bangunan

12a 1.04 . 1.04.05 . 29 . 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Pembangunan Gedung Indikator Jumlah gedung kantor yang 5 unit Perencanaan, Pembangunan, Jumlah gedung kantor yang Penyelenggaraan Bangunan Jumlah bangunan gedung di Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 02 48
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Kegiatan : dibangun Pengawasan dan Pemanfaatan, dibangun Gedung di Wilayah Daerah wilayah daerah kabupaten / kota Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Kabupaten / Kota, Pemberian Izin yang diselenggarakan
serta Pemeliharaan dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Perawatan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Daerah Kabupaten / Kota Gedung

12b 1.04 . 1.04.05 . 29 . 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Rehabilitasi Sedang/Berat Indikator Jumlah rumah dinas / gedung 6 unit Perencanaan, Pembangunan, Jumlah rumah dinas / gedung Penyelenggaraan Bangunan Jumlah bangunan gedung di Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 02 49
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Gedung Kegiatan : kantor yang direhab Pengawasan dan Pemanfaatan, kantor yang direhab Gedung di Wilayah Daerah wilayah daerah kabupaten / kota Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Kabupaten / Kota, Pemberian Izin yang diselenggarakan
serta Pemeliharaan dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Perawatan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Daerah Kabupaten / Kota Gedung

12c 1.04 . 1.04.05 . 29 . 04 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Pemeliharaan Rutin/Berkala Indikator Jumlah gedung kantor yang 3 unit Perencanaan, Pembangunan, Jumlah gedung kantor yang Penyelenggaraan Bangunan Jumlah bangunan gedung di Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 02 50
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kegiatan : dipelihara Pengawasan dan Pemanfaatan, dipelihara Gedung di Wilayah Daerah wilayah daerah kabupaten / kota Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Kabupaten / Kota, Pemberian Izin yang diselenggarakan
serta Pemeliharaan dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Perawatan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Daerah Kabupaten / Kota Gedung

12d 1.04 . 1.04.05 . 29 . 05 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Penertiban SLF dan Penetapan Indikator Jumlah SLF yang diterbitkan 25 berkas Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Jumlah SLF yang diterbitkan Penyelenggaraan Bangunan Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 01 51
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung TAGB Kegiatan : Mendirikan Bnagunan (IMB), Gedung di Wilayah Daerah (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kabupaten / Kota, Pemberian Izin (SLF) bangunan gedung yang
peran Tenaga Ahli Bangunan Mendirikan Bangunan (IMB) dan diterbitkan
Gedung (TABG), Pendataan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Bangunan Gedung, serta Gedung
Implementasi SIMBG
12e 1.04 . 1.04.05 . 29 . 06 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Monitoring Evaluasi Bangunan Indikator Jumlah kawasan yang di monev 4 kec Monitoring dan Evaluasi Jumlah kawasan yang di monev Penyelenggaraan Bangunan Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 05 52
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Gedung Kegiatan : bangunan gedungnya Penyelenggaraan Bangunan bangunan gedungnya Gedung di Wilayah Daerah (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin (SLF) bangunan gedung yang
Kabupaten / Kota Mendirikan Bangunan (IMB) dan diterbitkan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
RINGKASAN PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019

RENSTRA/RENJA PERANGKAT DAERAH PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak Program Penunjang tidak
Komunikasi Program Pelayanan % pemenuhan penunjang urusan Komunikasi
Dinas Komunikasi dan berkaitan Urusan berkaitan
2.10 dan Administrasi administrasi 100 % administrasi dan 2.16
Informatika dengan Pemerintahan dengan
Informatika Perkantoran kantor pemerintahan Informatika
pelayanan Daerah pelayanan
daerah
dasar dasar

Wajib yang Wajib yang


13 rekening % pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan jumlah pembayaran jumlah pembayaran jumlah pembayaran Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.02
dengan listrik/air/telepon listrik/air/telepon listrik/air/telepon Informatika dengan
Informatika Daya Air dan Listrik 7 rekening Daya Air dan Listrik Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
dasar daerah
dasar

Wajib yang Wajib yang


jumlah pembayaran jumlah pembayaran % pemenuhan
tidak jumlah pembayaran tidak
Komunikasi Penyediaan Jasa honor panitian Penyediaan Jasa honor panitian Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan honor panitian pelaksana Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Administrasi pelaksana kegiatan 19 orang Administrasi Administrasi Umum pelaksana kegiatan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.07
dengan kegiatan dan pengelola Informatika dengan
Informatika Keuangan dan pengelola Keuangan dan pengelola Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan keuangan pelayanan
keuangan keuangan daerah
dasar dasar

Wajib yang Wajib yang


% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan jumlah peralatan jumlah peralatan yang jumlah peralatan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Perbaikan Peralatan 60 unit Perbaikan Peralatan Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.09
dengan yang diperbaiki diperbaiki yang diperbaiki Informatika dengan
Informatika Kerja Kerja Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
daerah
dasar dasar

Wajib yang Wajib yang


% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Penyediaan Alat Tulis jumlah pembelian Penyediaan Alat Tulis jumlah pembelian Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 40 jenis jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.10
dengan Kantor ATK Kantor ATK Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
dasar daerah
dasar
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Penyediaan Barang jumlah pembelian Penyediaan Barang jumlah pembelian barang jumlah pembelian Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Cetakan dan barang cetakan dan 15 jenis Cetakan dan cetakan dan Administrasi Umum barang cetakan dan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.11
dengan Informatika dengan
Informatika Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan penggandaan Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
dasar daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan Wajib yang
tidak Jumlah Penyediaan
Komunikasi Penyediaan Peralatan Penyediaan Peralatan jumlah pembelian Program Penunjang penunjang urusan tidak
berkaitan Peralatan dan jumlah pembelian Komunikasi dan
2.10 dan dan Perlengkapan 15 jenis dan Perlengkapan peralatan dan Administrasi Umum Urusan administrasi berkaitan 2.16.01.2.03.12
dengan Perlengkapan peralatan kantor Informatika
Informatika Kantor Kantor perlengkapan kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan dengan
pelayanan Kantor
dasar daerah pelayanan
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak Penyediaan Bahan tidak
Komunikasi Penyediaan Bahan Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Bacaan dan jumlah pembelian jumlah pembelian jumlah pembelian Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 456 eks/bln Bacaan dan Peraturan Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.15
dengan Peraturan Perundang- buku/surat kabar buku/surat kabar buku/surat kabar Informatika dengan
Informatika Perundang-undangan Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan undangan pelayanan
dasar daerah
dasar
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Penyediaan Makanan jumlah kegiatan Penyediaan Makanan jumlah kegiatan rapat jumlah kegiatan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 12 bulan Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.17
dengan dan Minuman rapat dan tamu dan Minuman dan tamu rapat dan tamu Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
daerah
dasar dasar

Wajib yang Wajib yang


% pemenuhan
tidak Rapat - Rapat Rapat - Rapat tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Koordinasi dan jumlah perjalanan Koordinasi dan jumlah perjalanan dinas jumlah perjalanan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 120 orang Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.18
dengan Konsultasi ke Luar dinas keluar daerah Konsultasi ke Luar keluar daerah dinas keluar daerah Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan Daerah Daerah pelayanan
dasar daerah
dasar
Jumlah
Wajib yang pembayaran jasa Wajib yang
Jumlah pembayaran jasa % pemenuhan
tidak Penyediaan petugas penunjang tidak
Komunikasi Jumlah petugas penunjang Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Penyediaan Jasa administrasi Administrasi kegiatan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan pembayaran jasa 8 orang kegiatan Urusan administrasi 2.16.01.2.02.02
dengan Perkantoran Pelaksanaan tugas Keuangan kantor/lapangan Informatika dengan
Informatika kebersihan kantor/lapangan melalui Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan ASN melalui pelayanan
dasar perjanjian/perikatan daerah
perjanjian/perikata dasar
n
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Penyediaan jasa Penyediaan jasa Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan jumlah barang yang jumlah barang yang jumlah barang yang Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan jaminan barang milik 2 kendaraan jaminan barang milik Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.05
dengan diasuransi diasuransi diasuransi Informatika dengan
Informatika daerah daerah Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
dasar daerah
dasar
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Jumlah Jumlah Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran jasa Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan pembayaran jasa 3 orang Administrasi Umum pembayaran jasa Urusan administrasi 2.16.01.2.03.08
dengan kebersihan kantor kebersihan kantor kebersihan Informatika dengan
Informatika kebersihan kebersihan Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
daerah
dasar dasar
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak Penyediaan jumlah pembelian Penyediaan komponen jumlah pembelian jumlah pembelian tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan komponen instalasi komponen instalasi instalasi listrik komponen instalasi listrik komponen instalasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 60 unit Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.12
dengan listrik /penerangan listrik /penerangan /penerangan /penerangan bangunan listrik /penerangan Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor kantor bangunan kantor pelayanan
dasar daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan Wajib yang
tidak Komunikasi jumlah pembelian jumlah pembelian Program Penunjang
Penyediaan peralatan Penyediaan peralatan jumlah pembelian penunjang urusan Komunikasi dan tidak
2.10 berkaitan dan peralatan rumah 10 unit Administrasi Umum peralatan rumah Urusan 2.16.01.2.03.14
rumah tangga rumah tangga peralatan rumah tangga administrasi Informatika berkaitan
dengan Informatika tangga tangga Pemerintahan Daerah
pemerintahan dengan
pelayanan
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Penyediaan bahan jumlah pembelian Penyediaan bahan jumlah pembelian bahan jumlah pembelian Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 60 unit Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.16
dengan logistik kantor bahan logistik logistik kantor logistik bahan logistik Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan pelayanan
dasar daerah
dasar

Wajib yang Wajib yang


% pemenuhan
tidak Penyusunan Laporan tidak
Komunikasi Penyusunan Laporan laporan kinerja Jumlah laporan Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja Administrasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Kinerja dan tribulan dan 5 laporan kinerja tribulan dan Urusan administrasi 2.16.01.2.02.06
dengan Ikhtisar Realisasi tribulan dan tahunan Keuangan Informatika dengan
Informatika Keuangan tahunan tahunan Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan Kinerja SKPD pelayanan
daerah
dasar dasar

Penyusunan Wajib yang


% pemenuhan
Program dan tidak
Penyusunan Renstra Program Penunjang penunjang urusan
Jumlah dokumen yang Kegiatan Perangkat Jumlah dokumen Komunikasi dan berkaitan
dan Renja Perngkat Urusan administrasi 2.16.01.2.01.01
disusun Daerah dalam yang disusun Informatika dengan
Daerah Pemerintahan Daerah pemerintahan
Dokumen pelayanan
daerah
Perencanaan dasar

Penyusunan Wajib yang


% pemenuhan
Program dan tidak
Penyusunan Dokumen Program Penunjang penunjang urusan
Jumlah dokumen Kegiatan Perangkat Jumlah dokumen Komunikasi dan berkaitan
Evaluasi Perangkat Urusan administrasi 2.16.01.2.01.04
evaluasi OPD Daerah dalam evaluasi OPD Informatika dengan
Daerah Pemerintahan Daerah pemerintahan
Dokumen pelayanan
daerah
Perencanaan dasar

Wajib yang Peningkatan Peningkatan Wajib yang


Peningkatan kapasitas % pemenuhan
tidak kapasitas SDM Peningkatan kapasitas SDM tidak
Komunikasi Pengembangan Bimbingan Teknis SDM aparatur dan Program Penunjang penunjang urusan
berkaitan aparatur dan Disiplin dan aparatur dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Sumber Daya 8 OT Imlementasi Peraturan masyarakat di bidang Urusan administrasi 2.16.01.2.04.11
dengan masyarakat di Kapasitas Sumber masyarakat di Informatika dengan
Informatika Aparatur Perundang-undangan Komunikasi dan Pemerintahan Daerah pemerintahan
pelayanan bidang Komunikasi Daya Aparatur bidang Komunikasi pelayanan
Informasi daerah
dasar dan Informasi dan Informasi dasar

Peningkatan Wajib yang


Peningkatan kapasitas % pemenuhan
Peningkatan kapasitas SDM tidak
SDM aparatur dan Program Penunjang penunjang urusan
Pendidikan dan Disiplin dan aparatur dan Komunikasi dan berkaitan
masyarakat di bidang Urusan administrasi 2.16.01.2.04.09
Pelatihan Formal Kapasitas Sumber masyarakat di Informatika dengan
Komunikasi dan Pemerintahan Daerah pemerintahan
Daya Aparatur bidang Komunikasi pelayanan
Informasi daerah
dan Informasi dasar
Wajib yang
Urusan wajib Program Program Penunjang tidak
Komunikasi % pemenuhan Komunikasi
bukan Peningkatan Sarana % sarpras kondisi Urusan berkaitan
2.10 dan 100 % administrasi dan 2.16.01
pelayanan dan Prasarana baik Pemerintahan dengan
Informatika kantor Informatika
dasar Aparatur Daerah pelayanan
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib jumlah tidak
Komunikasi Pemeliharaan Rutin/ jumlah Pemeliharaan Rutin/ jumlah pemeliharaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan pemeliharaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Berkala Gedung pemeliharaan 1 unit Berkala Gedung rutin/berkala gedung Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.28
pelayanan rutin/berkala Informatika dengan
Informatika Kantor gedung kantor Kantor kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar gedung kantor pelayanan
daerah
dasar

Wajib yang
jumlah kendaraan % pemenuhan
Urusan wajib jumlah jumlah kendaraan tidak
Komunikasi Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ dinas/operasional Program Penunjang penunjang urusan
bukan pemeliharaan dinas/operasional yang Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Berkala Kendaraan 8 unit Berkala Kendaraan Administrasi Umum yang dipelihara dan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.30
pelayanan kendaraan dipelihara dan Informatika dengan
Informatika Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional dibayarkan Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar dinas/operasional dibayarkan pajaknmya pelayanan
pajaknmya daerah
dasar

Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib jumlah tidak
Komunikasi Pemeliharaan Rutin/ jumlah Pemeliharaan Rutin/ Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pemeliharaan pemeliharaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan berkala Peralatan pemeliharaan 54 unit berkala Peralatan Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.34
pelayanan peralatan gedung kantor peralatan gedung Informatika dengan
Informatika Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar kantor pelayanan
daerah
dasar

Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Pengadaan jumlah pengadaan jumlah pengadaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pengadaan Pengadaan kendaraan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan kendaraan 1 unit kendaraan Administrasi Umum kendaraan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.20
pelayanan kendaraan dinas/operasional Informatika dengan
Informatika dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar

Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi pengadaan jumlah pengadaan pengadaan jumlah pengadaan jumlah pengadaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan perlengkapan gedung perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung perlengkapan gedung Administrasi Umum perlengkapan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.22
pelayanan Informatika dengan
Informatika kantor gedung kantor kantor kantor gedung kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi jumlah pengadaan jumlah pengadaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan Pengadaan peralatan Pengadaan peralatan jumlah pengadaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan peralatan gedung 0 0 Administrasi Umum peralatan gedung Urusan administrasi 2.16.01.2.03.24
pelayanan gedung kantor gedung kantor peralatan gedung kantor Informatika dengan
Informatika kantor kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pengadaan jumlah pengadaan jumlah pengadaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan pengadaan mebeleur 0 % pengadaan mebeleur Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.25
pelayanan mebeleur mebeleur mebeleur Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi pemeliharaan jumlah pemeliharaan jumlah Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pemeliharaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan rutin/berkala pemeliharaan 12 bulan rutin/berkala Administrasi Umum pemeliharaan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.35
pelayanan mebeleur Informatika dengan
Informatika mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
Urusan wajib tidak
Komunikasi Program % aplikasi % aplikasi % aplikasi Komunikasi
bukan Program Aplikasi berkaitan
2.10 dan Pengelolaan aplikasi informatika OPD 60 berjalan dan informatika OPD dan 2.16.03
pelayanan Informatika dengan
Informatika informatika yang terintegrasi terintegrasi yang terintegrasi Informatika
dasar pelayanan
dasar
Wajib yang
Pengelolaan e-
Urusan wajib tidak
Komunikasi jumlah SDM Koordinasi dan government di jumlah SDM % aplikasi
bukan Pemberdayaan SDM jumlah SDM bidang TIK Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan bidang TIK yang 130 orang Sinkronisasi Data dan lingkup Pemerintah bidang TIK yang informatika OPD 2.16.03.2.02.06
pelayanan bidang TIK yang telah dibina Informatika Informatika dengan
Informatika telah dibina Informasi Elekttronik Daerah telah dibina yang terintegrasi
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
Wajib yang
Pengelolaan e-
Urusan wajib Pengembangan tidak
Komunikasi Pengelolaan dan Jumlah aplikasi TIK Jumlah aplikasi TIK yang government di Jumlah aplikasi TIK % aplikasi
bukan Aplikasi dan proses Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Pengembangan yang dikelola dan 5 aplikasi dikelola dan lingkup Pemerintah yang dikelola dan informatika OPD 2.16.03.2.02.07
pelayanan Bisnis Pemerintahan Informatika Informatika dengan
Informatika aplikasi TIK dikembangkan dikembangkan Daerah dikembangkan yang terintegrasi
dasar Berbasis Elektronik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

3 server, 1 3 server, 1 power Pengembangan dan Wajib yang


Pengelolaan e-
Urusan wajib power backup, backup, 2 router pengelolaan Sumber tidak
Komunikasi Terpenuhinya % Terpenuhinya government di Terpenuhinya % aplikasi
bukan Pengembangan 2 router manageble, Daya Teknologi Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan kebutuhan kebutuhan infrastruktur lingkup Pemerintah kebutuhan informatika OPD 2.16.03.2.02.10
pelayanan infrastruktur TIK manageble, pembangunan Informasi dan Informatika Informatika dengan
Informatika infrastruktur TIK TIK Daerah infrastruktur TIK yang terintegrasi
dasar pembangunan Ruang data Komunikasi pelayanan
Kabupaten/Kota
Ruang server center Pemerintah Daerah dasar
Wajib yang
Pengelolaan e-
Urusan wajib tidak
Komunikasi % Jumlah Pengelolaan Pusat government di % Jumlah % aplikasi
bukan Pemeliharaan % infrastruktur % Terpeliharanya Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan infrastruktur TIK 80 Data Pemerintahan lingkup Pemerintah infrastruktur TIK informatika OPD 2.16.03.2.02.03
pelayanan infrastruktur TIK yang terpelihara Layanan Network Aplikasi Informatika Informatika dengan
Informatika yang terpelihara Daerah Daerah yang terpelihara yang terintegrasi
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
Wajib yang
Penyusunan Sinkrononisasi Pengelolaan e-
Urusan wajib tidak
Komunikasi kebijakan dalam jumlah SOP tentang pengelolaan rencana jumlah SOP tentang government di jumlah SOP tentang % aplikasi
bukan Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan penyelenggaraan layanan e 10 SOP induk dan anggaran layanan e government lingkup Pemerintah layanan e informatika OPD 2.16.03.2.02.02
pelayanan Informatika Informatika dengan
Informatika nama domain dan e- government (SPBE) pemerintahan (SPBE) Daerah government (SPBE) yang terintegrasi
dasar pelayanan
government (SPBE) berbasis elektronik Kabupaten/Kota
dasar
Jumlah OPD yang Jumlah OPD yang Wajib yang
Layanan akses Pengelolaan e-
Urusan wajib terlayani akses Penyelenggaran Jumlah OPD yang terlayani akses tidak
Komunikasi internet, intranet, government di % aplikasi
bukan internet, intranet, Sistem komunikasi terlayani akses internet, internet, intranet, Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan dan Komunikasi 65 OPD lingkup Pemerintah informatika OPD 2.16.03.2.02.04
pelayanan dan Komunikasi intra Pemerintah intranet, dan Komunikasi dan Komunikasi Informatika Informatika dengan
Informatika Intra Pemerintah Daerah yang terintegrasi
dasar Intra Pemerintah Daerah Intra Pemerintah Daerah Intra Pemerintah pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Daerah dasar
wajib yang
Program Program
Urusan Urusan Urusan tidak
Penyelenggaraan Indeks KAMI % terpenuhi Penyelenggaraan Indeks KAMI
Pemerintaha Pemerintahan Pemerintahan berkaitan
2.10 Pengamanan (keamanan 80 standart indeks Persandian untuk (keamanan 2.21.02
n Bidang Bidang Bidang dengan
Informasi Informasi) KAMI pengamanan Informasi)
Persandian Persandian Persandian pelayanan
Pemerintah Daerah Informasi
dasar
Penyelenggaraan wajib yang
Program
Urusan Urusan % terdapat Penyediaan Layanan persandian untuk Urusan tidak
Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Penyelenggaraan Indeks KAMI
Pemerintaha Pemerintahan tersusun standar Keamanan Informasi Terpenuhinya standart pengamanan Pemerintahan berkaitan
2.10 standart keamanan standart keamanan 60 standart keamanan Persandian untuk (keamanan 2.21.02.2.01.04
n Bidang Bidang keamanan Pemerintah Daerah keamanan informasi informasi Bidang dengan
informasi informasi informasi pengamanan Informasi)
Persandian Persandian informasi Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Persandian pelayanan
Informasi
Kabupaten/Kota dasar

Pelaksanaan Penyelenggaraan wajib yang


Program
Urusan Urusan Keamanan Informasi persandian untuk Urusan tidak
Peningkatan hardware & hardware & Penyelenggaraan Indeks KAMI
Pemerintaha Pemerintahan update lisensi update lisensi Pemerintahan Daerah hardware & software pengamanan Pemerintahan berkaitan
2.10 kapasitas teknologi software software Persandian untuk (keamanan 2.21.02.2.01.03
n Bidang Bidang firewall firewall Kabupaten/Kota pengamanan data informasi Bidang dengan
keamanan informasi pengamanan data pengamanan data pengamanan Informasi)
Persandian Persandian Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Persandian pelayanan
Informasi
dan Non Elektronik Kabupaten/Kota dasar

Penetapan Kebijakan Penetapan Pola wajib yang


Program
Urusan Urusan Penerapan sistem Tata Kelola Keamanan Hubungan terpenuhinya Urusan tidak
terpenuhinya terpenuhinya Penyelenggaraan Indeks KAMI
Pemerintaha Pemerintahan manajemen assesment ISO assesment ISO Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi standar/sertifikasi Pemerintahan berkaitan
2.10 standar/sertifikasi standar/sertifikasi Persandian untuk (keamanan 2.21.02.2.01.01
n Bidang Bidang pengamanan 27001 27001 Komunikasi Sandi antar Perangkat keamanan Bidang dengan
keamanan informasi keamanan informasi pengamanan Informasi)
Persandian Persandian informasi Pemerintah Daerah Daerah informasi Persandian pelayanan
Informasi
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dasar

Pelaksanaan Analisis
Penyelenggaraan wajib yang
Kebutuhan dan Program
Urusan Urusan persandian untuk jumlah peserta Urusan tidak
Pengembangan jumlah peserta Pengelolaan Sumber Penyelenggaraan Indeks KAMI
Pemerintaha Pemerintahan jumlah peserta sosialisasi pengamanan sosialisasi Pemerintahan berkaitan
2.10 layanan keamanan sosialisasi 50 orang Daya Keamanan Persandian untuk (keamanan 2.21.02.2.01.02
n Bidang Bidang keamanan informasi informasi keamanan Bidang dengan
informasi keamanan informasi Informasi Pemerintah pengamanan Informasi)
Persandian Persandian Pemerintah Daerah informasi Persandian pelayanan
Daerah Informasi
Kabupaten/Kota dasar
Kabupaten/Kota

wajib yang
Urusan wajib tidak
Komunikasi Program Kerjasama % peningkatan Program Informasi % pemanfaatan Komunikasi
bukan berkaitan
2.10 dan Informasi dan Media kerjasama dengan 75 % dan Komunikasi saluran media dan 2.16.02
pelayanan dengan
Informatika Massa media berkualitas Publik komunikasi publik Informatika
dasar pelayanan
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Penyebarluasan Penyelenggaraan Terselenggaranya tidak
Komunikasi Terselenggaranya Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan informasi Pameran dan Pengelolaan Media Pameran dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 3 kali/tahun Pameran dan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan pembangunan Keikutsertaan Komunikasi Publik Keikutsertaan Informatika dengan
Informatika Keikutsertaan Pameran Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar daerah pameran Pameran pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Penyebarluasan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan jumlah luas baliho, Pengelolaan Media Volume Baleho yang Volume Baleho Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan informasi luar 3,3 m2 Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan spanduk Komunikasi Publik Terpasang yang Terpasang Informatika dengan
Informatika ruangan Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Terpenuhinya Informasi dan Terkelolanya Media Program Informasi % pemanfaatan
bukan Pembinaan dan bulan Pengelolaan Media Terkelolanya Media Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Operasional Radio 12 Komunikasi Publik Informasi melalui dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan Operasional radio operasional radio Komunikasi Publik Informasi melalui Radio Informatika dengan
Informatika Suara Pasuruan Pemerintah Daerah Radio Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Pengumpulan Data Perumusan Kebijakan tidak
Komunikasi jumlah informasi Jumlah Data dan Informasi dan Jumlah Data dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan dan Informasi Teknis Bidang Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan dan kebijakan yang 300 informasi Informasi Kebijakan Komunikasi Publik Informasi Kebijakan dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.01
pelayanan Kebijakan Informasi dan Informatika dengan
Informatika diliput/tahun Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Pemerintah Daerah Komunikasi Publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Pengelolaan Konten tidak
Komunikasi Informasi dan Terpublikasikannya Program Informasi % pemanfaatan
bukan Produksi Konten jumlah konten yang dan Perencanaan Terpublikasikannya Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 180 konten Komunikasi Publik Konten Informasi dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.04
pelayanan Informasi Publik dihasilkan Media Komunikasi Konten Informasi Publik Informatika dengan
Informatika Pemerintah Daerah Publik Publik komunikasi publik
dasar Publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Penyebarluasan jumlah Tersampaikannya Informasi dan Tersampaikannya Program Informasi % pemanfaatan
bukan Pelayanan Informasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Informasi Publik informasikan 240 informasi /Th Informasi Publik Melalui Komunikasi Publik Informasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.06
pelayanan Publik Informatika dengan
Informatika melalui media melalui media Media Pemerintah Daerah Melalui Media Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Pengelolaan Media Terdistribusikannya Informasi dan Terdistribusikannya Program Informasi % pemanfaatan
bukan jumlah majalah Pengelolaan Media Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Komunikasi Milik 500 Eks/Th Media Komunikasi Milik Komunikasi Publik Media Komunikasi dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan yang tercetak Komunikasi Publik Informatika dengan
Informatika Pemerintah Pemerintah Pemerintah Daerah Milik Pemerintah Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

Terlaksananya wajib yang


Penyelenggaraan Penyelenggaraan Terlaksananya Pengelolaan
Urusan wajib Penyelenggaraan tidak
Komunikasi Hubungan Jumlah pers Hubungan Penyelenggaraan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan Hubungan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Masyarakat, Media conference yang 2 Kali/Th Masyarakat, Media Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.12
pelayanan Masyarakat, Media Informatika dengan
Informatika dan Kemitraan dilaksanakan dan Kemitraan Media dan Kemitraan Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar dan Kemitraan pelayanan
Komunitas Komunitas Komunitas Kabupaten/Kota
Komunitas dasar
% peserta yang
memahami
Program Sosialisasi
ketentuan
Ketentuan di 78 %
perundang
Bidang Cukai
undangan bidang
cukai

Jumlah media yang


penyampaian
menginformasikan
informasi ketentuan
ketentuan
di bidang cukai
peraturan 65 %
kepada masyarakat /
perundang
pemangku
undangan di bidang
kepentingan
cukai

wajib yang
Urusan wajib Program tidak
Komunikasi % pemanfaatan Program Informasi % pemanfaatan Komunikasi
bukan Pengembangan dan berkaitan
2.10 dan saluran media 65 % dan Komunikasi saluran media dan 2.16.02
pelayanan Pemberdayaan dengan
Informatika komunikasi publik Publik komunikasi publik Informatika
dasar Komunikasi Publik pelayanan
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib % OPD yang telah Tercapainya Tata tidak
Komunikasi Penguatan tugas Tercapainya Tata Kelola Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan melaksanakan Pelayanan Informasi Kelola Pelayanan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan PPID dan PPID 45 % Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.06
pelayanan keterbukaan Publik Informasi dan Informatika dengan
Informatika Pembantu Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Informasi Publik Komunikasi Publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan
Tercapainya tidak
Tercapainya kegiatan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
Monitoring Opini dan kegiatan monitoring Komunikasi dan berkaitan
75 % monitoring opini dan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.02
Aspirasi Publik opini dan aspirasi Informatika dengan
aspirasi publik Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Terlaksananya Terlaksananya tidak
Komunikasi Pembinaan dan Kemitraan Dengan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan % KIM yang Pembinaan dan Pembinaan dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Pengembangan 70 % Pemangku Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.08
pelayanan berdaya Pengembangan Pengembangan Informatika dengan
Informatika pemberdayaan KIM Kepentingan Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Pemberdayaan KIM Pemberdayaan KIM pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

Terlaksananya
Pengembangan dan Terlaksananya Kegiatan Kegiatan wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib pemberdayaan Pengembangan dan Pengembangan dan tidak
Komunikasi jumlah dialog Penguatan Kapasitas Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan informasi yang Pemberdayaan Informasi Pemberdayaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan publik yang 7 kegiatan Sumber Daya Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.10
pelayanan bersifat penyuluhan yang bersifat penyuluhan Informasi yang Informatika dengan
Informatika dilaksanakan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar bagi masyarakat bagi masyarakat (Dialog bersifat penyuluhan pelayanan
Kabupaten/Kota
(dialog publik) Publik) bagi masyarakat dasar
(Dialog Publik)

wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Terlaksananya Terlaksananya tidak
Komunikasi pengembangan dan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan pemberdayaan seni Pengelolaan Media Pengembangan dan Pengembangan dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan pemberdayaan seni 7 kegiatan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan pertura Komunikasi Publik pemberdayaan Seni pemberdayaan Seni Informatika dengan
Informatika pertura Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Pertura Pertura pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar

wajib yang
Pengelolaan Tercapainya Tata
Urusan wajib Koordinasi Monitoring Informasi tidak
Komunikasi Tercapainya Tata Kelola Informasi dan Kelola Pelayanan Program Informasi % pemanfaatan
bukan pelaksanaan % pengaduan yang dan Penetapan Agenda Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 80 % Pelayanan Pengaduan Komunikasi Publik Pengaduan dan dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.03
pelayanan informasi dan ditindaklanjuti Prioritas Komunikasi Informatika dengan
Informatika dan Aspirasi Masyarakat Pemerintah Daerah Aspirasi Publik komunikasi publik
dasar komunikasi publik Pemerintah Daerah pelayanan
Kabupaten/Kota Masyarakat
dasar

Urusan wajib terlaksananya


Komunikasi Pembinaan dan
bukan pembinaan
2.10 dan Operasional 0 0
pelayanan operasional
Informatika Telecenter
dasar telecenter
Wajib yang
Urusan wajib tidak
Urusan Program % ketersediaan Program % ketersediaan Urusan
bukan berkaitan
2.10 Pemerintahan Penyelenggaraan data statistik 50 % Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02
pelayanan dengan
Bidang Statistik statistik sektoral sektoral Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar pelayanan
dasar
Koordinasi dan Wajib yang
Urusan wajib jumlah OPD yang Sinkronisasi Penyelenggaraan jumlah OPD yang tidak
Urusan jumlah OPD yang Program % ketersediaan Urusan
bukan Pengumpulan Data mengumpulkan Pengumpulan, Statistik Sektoral di mengumpulkan berkaitan
2.10 Pemerintahan 65 orang mengumpulkan data Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.01
pelayanan Statistik Sektoral data Statistik Pengolahan, Analisis Lingkup Daerah data Statistik dengan
Bidang Statistik Statistik sektoral Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar sektoral dan Diseminasi Data Kabupaten/Kota sektoral pelayanan
Statistik Sektoral dasar
Wajib yang
Urusan wajib Penyelenggaraan Jumlah proposal tidak
Urusan jumlah data Penyelenggaraan Jumlah proposal survey Program % ketersediaan Urusan
bukan Pengolahan Data Statistik Sektoral di survey Statistik berkaitan
2.10 Pemerintahan statistik sektoral 1 dokumen Otorisasi Statistik Statistik Sektoral yang di Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.06
pelayanan Statistik Sektoral Lingkup Daerah Sektoral yang di dengan
Bidang Statistik yang diolah Sektoral di Daerah verifikasi Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar Kabupaten/Kota verifikasi pelayanan
dasar
Wajib yang
Urusan wajib jumlah metadata Penyelenggaraan jumlah metadata tidak
Urusan Membangun jumlah metadata statistik Program % ketersediaan Urusan
bukan statistik sektoral Membangun metadata Statistik Sektoral di statistik sektoral berkaitan
2.10 Pemerintahan metadata statistik 1 dokumen sektoral yang berhasil Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.03
pelayanan yang berhasil statistik sektoral Lingkup Daerah yang berhasil dengan
Bidang Statistik sektoral dirumuskan Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar dirumuskan Kabupaten/Kota dirumuskan pelayanan
dasar
Wajib yang
jumlah
jumlah Penyelenggaraan tidak
Peningkatan kapasitas diklat/kursus/bimt Program % ketersediaan Urusan
diklat/kursus/bimtek Statistik Sektoral di berkaitan
kelembagaan statistik ek Statistik dan Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.04
Statistik dan pengolahan Lingkup Daerah dengan
sektoral pengolahan data Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
data yang diikuti Kabupaten/Kota pelayanan
yang diikuti
dasar

Wajib yang
Peningkatan kapasitas
Urusan wajib Peningkatan jumlah peserta Penyelenggaraan jumlah peserta tidak
Urusan SDM Pemda dalam jumlah peserta bintek Program % ketersediaan Urusan
bukan kapasitas bintek yang Statistik Sektoral di bintek yang berkaitan
2.10 Pemerintahan 45 orang peningkatan Mutu yang memahami statistik Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.02
pelayanan kelembagaan memahami statistik Lingkup Daerah memahami statistik dengan
Bidang Statistik Statistik Daerah yang sektoral Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar statistik sektoral sektoral Kabupaten/Kota sektoral pelayanan
terintegrasi
dasar

Wajib yang
Urusan wajib Penyelenggaraan tidak
Urusan jumlah aplikasi jumlah aplikasi Statistik jumlah aplikasi Program % ketersediaan Urusan
bukan Pengembangan Pengembangan Statistik Sektoral di berkaitan
2.10 Pemerintahan yang dibuat dan 1 aplikasi sektoral yang dibuat dan yang dibuat dan Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.05
pelayanan Infrastrukur Infrastrukur Lingkup Daerah dengan
Bidang Statistik dikembangkan dikembangkan dikembangkan Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar Kabupaten/Kota pelayanan
dasar
Urusan wajib jumlah data
Urusan
bukan Analisis Data statistik sektoral
2.10 Pemerintahan 1 dokumen
pelayanan Statistik Sektoral yang berhasil
Bidang Statistik
dasar dianalisis

Urusan wajib
Urusan
bukan Diseminasi Data jumlah data yang
2.10 Pemerintahan 1 buku
pelayanan statistik sektoral disebarkan
Bidang Statistik
dasar

Urusan wajib
Urusan jumlah koordinasi
bukan Koordinasi Statistik
2.10 Pemerintahan statistik sektoral 2 kali
pelayanan Sektoral
Bidang Statistik yang dilakukan
dasar
PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH KAB / KOTA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

Renstra/Renja PD Permendagri 90 Tahun 2019


Struktur
Organisasi
Kode Urusan Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Target Satuan Sub Kegiatan Indikator Sub Keg Kegiatan Indikator Kegiatan Program Indikator Program Bidang Urusan Urusan Kode

Sekretariat 1.03.05.01 .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PELAYANAN Persentase 80 persen
Bukan Pelayanan dan Penataan ADMINISTRASI pemenuhan pelayanan
Dasar Ruang PERKANTORAN kantor
Sekretariat .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening jasa 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening jasa Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.2
Bukan Pelayanan dan Penataan Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air & Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air & pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang listrik yang terbayar listrik yang terbayar administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah barang milik Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.5
Barang Milik Daerah daerah yang pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
diasuransikan administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 50 unit Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.6
Bukan Pelayanan dan Penataan Pemeliharaan dan Perizinan pajak kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan pajak kendaraan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas/Operasional administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
Operasional pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .07 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran 36 org/bln Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.7
Bukan Pelayanan dan Penataan Keuangan honor panitia Keuangan honor panitia pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
dan pengelola dan pengelola pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
keuangan keuangan RUANG DASAR
Sekretariat .10 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 1 kali Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.10
Bukan Pelayanan dan Penataan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .11 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian 1 kali Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.11
Bukan Pelayanan dan Penataan dan Penggandaan barang cetakan & dan Penggandaan barang cetakan & pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang penggandaan penggandaan administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .13 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Peralatan dan Jumlah kebutuhan 1 kali Penyediaan Peralatan dan Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.13
Bukan Pelayanan dan Penataan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang rutin rutin administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .17 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 12 kali Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.17
Bukan Pelayanan dan Penataan Minuman konsumsi tamu dan Minuman konsumsi tamu dan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang rapat rapat administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .18 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rapat-rapat Kordinasi & Jumlah perjalanan 156 org/kali Rapat-rapat Kordinasi & Jumlah perjalanan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.18
Bukan Pelayanan dan Penataan Konsultasi Ke Luar Daerah dinas keluar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah dinas keluar daerah pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .19 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak 78 org/bln Penyediaan Administrasi Honor tenaga kontrak Administrasi Keuangan Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.202.2
Bukan Pelayanan dan Penataan / THL (PTT (52 org) ; Pelaksanaan Tugas ASN / THL (PTT (52 org) ; pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang THL (24 org)) THL (24 org)) administrasi DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
keuangan pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .21 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengembangan Sumber Daya Jumlah peserta bimtek 110 org Bimbingan Teknis Jumlah peserta bimtek Peningkatan Disiplin dan Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.204.11
Bukan Pelayanan dan Penataan Aparatur Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya peningkatan disiplin URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang Perundang-undangan Aparatur & kapasitas sbr daya DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
aparatur pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .22 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen 3 dokumen Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.202.6
Bukan Pelayanan dan Penataan dan Keuangan Perencanaan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perencanaan dan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang Laporan Kinerja (Lakip, Realisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja (Lakip, administrasi DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
LPPD, Renja) LPPD, Renja) keuangan pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .23 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Pandaan sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat .24 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Kejayan sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat .25 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Grati sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat .26 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Purwosari sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat 1.03.05.01 .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana 75 %
Bukan Pelayanan dan Penataan SARANA DAN PRASARANA prasarana kondisi baik
Dasar Ruang APARATUR
Sekretariat .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan 3 unit Cat : Bisa dimasukkan ke Sub - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan gedung Kegiatan Pemeliharaan
Dasar Ruang Gedung Kantor

Sekretariat .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan 3 unit Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.20
Bukan Pelayanan dan Penataan Dinas/operasional kendaraan dinas / ops Dinas/Operasional kendaraan dinas / ops pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .09 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan 3 unit Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.25
Bukan Pelayanan dan Penataan meubelair meubelair pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .09 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan 33 unit Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.24
Bukan Pelayanan dan Penataan Kantor peralatan Kantor peralatan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang gedung/kantor gedung/kantor administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .22 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 2 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.28
Bukan Pelayanan dan Penataan Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor gedung kantor pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .24 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 50 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.30
Bukan Pelayanan dan Penataan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas / ops Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas / ops pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .28 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 20 unit/kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.34
Bukan Pelayanan dan Penataan Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang kantor kantor administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .29 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin Jumlah pemeliharaan 60 unit/kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.35
Bukan Pelayanan dan Penataan Meubelair meubelair Mebeleur meubelair pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .30 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi sedang / berat Jumlah rehab rumah 2 unit Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah rehab rumah Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.37
Bukan Pelayanan dan Penataan rumah dinas dinas Rumah Dinas dinas pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .31 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan alat berat Jumlah alat berat yang 2 unit Cat : Bisa dimasukkan ke Sub - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan dibeli Kegiatan Pengadaan
Dasar Ruang Kendaraan
Dinas/Operasional
Sekretariat .32 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi / pemeliharaan Jumlah alat berat yang 5 unit Cat : Bisa dimasukkan ke Sub - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Alat-alat Berat dipelihara Kegiatan Pemeliharaan
Dasar Ruang Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Bidang Operasi 1.03.05.01 .38 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya volume 2,07E+09 m3/thn Penyusunan Pola dan Jumlah dokumen Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.4
& Pemeliharaan dan Penataan SUMBER DAYA AIR ketersediaan air baku Rencana Pengelolaan SDA WS penyusunan pola & Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang Kewenangan Kabupaten / rencana yang pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Kota dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Operasi Jaringan Irigasi Penyusunan dokumen 4 dok Pembangunan Embung dan Jumlah embung dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.6
& Pemeliharaan dan Penataan rencana tata tanam Penampung Air Lainnya penampung air yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang global (RTTG) dibangun pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi 4 UPT Pembangunan Bangunan Jumlah bangunan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.10
& Pemeliharaan dan Penataan yang dilakukan Perkuatan Tebing perkuatan tebing yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pemeliharaan dibangun pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Normalisasi Saluran Jumlah jaringan irigasi 60 JI Pembangunan Stasiun Pompa Jumlah stasiun pompa Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.13
& Pemeliharaan dan Penataan yang dilakukan Banjir banjir yang dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang normalisasi pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pendataan dan Identifikasi Jumlah dokumen hasil n/a dok Pembangunan Polder/Kolam Jumlah polder/kolam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.14
& Pemeliharaan dan Penataan Sumber Daya Air pendataan dan Retensi retensi yang dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang identifikasi SDA pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Pengelolaan Sumber Jumlah pendampingan n/a kali Pembangunan Check Dam Jumlah check dam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.16
& Pemeliharaan dan Penataan Daya Air yang dilakukan yang dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengendalian Daya Rusak Air Jumlah lokasi yang 11 lokasi Pembangunan Flood Jumlah FFWS yang Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.19
& Pemeliharaan dan Penataan dilakukan pemasangan Forecasting And Warning dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang darurat System (FFWS) pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .07 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kegiatan n/a kali Rehabilitasi Embung dan Jumlah embung dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.21
& Pemeliharaan dan Penataan Konservasi Sumber Daya Air partisipasi masyarakat Penampungan Air Lainnya penampung air lainnya Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang yang direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .08 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemakaian kawasan hutan Jumlah BA kerjasama 1 kali Rehabilitasi Tanggul Sungai Jumlah panjang Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.24
& Pemeliharaan dan Penataan yang dibuat terkait tanggul sungai yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pemakaian kawasan direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
hutan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .08 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Perencanaan Pengadaan Jumlah perencanaan 1 lokasi Rehabilitasi Bangunan Jumlah bangunan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.25
& Pemeliharaan dan Penataan Tanah pengadaan tanah yg Perkuatan Tebing perkuatan tebing yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang dilakukan direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .09 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah sosialisasi dlm 1 kali Rehabilitasi Pintu Jumlah pintu air / Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.26
& Pemeliharaan dan Penataan rangka persiapan Air/Bendung Pengendali bendung pengendali Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pengadaan tanah Banjir banjir yang direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .10 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pelaksanaan Pengadaan Jumlah lahan yang 7 lokasi Rehabilitasi Stasiun Pompa Jumlah stasiun pompa Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.28
& Pemeliharaan dan Penataan Tanah dibebaskan utk Banjir banjir yang direhab Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pembangunan pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
embung dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .11 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyerahan Hasil Pengadaan Jumlah pengadaan 7 lokasi Rehabilitasi Polder/Kolam Jumlah polder / kolam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.29
& Pemeliharaan dan Penataan Tanah tanah yang Retensi retensi yang direhab Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang disertifikatkan pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang Operasi .12 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengendalian Kualitas Air Jumlah saluran irigasi 5 lokasi Rehabilitasi Check Dam Jumlah check dam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.31
& Pemeliharaan dan Penataan pada Saluran Irigasi yang ditingkatkan yang direhab Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang kualitasnya pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Normalisasi/Restorasi/Pemeli Jumlah panjang Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.46
haraan Sungai pemeliharaan sungai Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
yang dinormalisasi pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Pembangunan Infrastruktur Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.47
untuk Perlindungan dan utk perlindungan dan Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pemeliharaan Mata Air pemeliharaan mata air pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
yang dibangun dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah embung dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.49
Embung dan Penampung Air penampung air lainnya Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Lainnya yang dipelihara pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah stasiun pompa Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.55
Stasiun Pompa Banjir banjir yang dipelihara Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah polder / kolam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.56
Polder/Kolam Retensi retensi yang dipelihara Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah check dam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.58
Check Dam yang dipelihara Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Pengelolaan Hidrologi dan Jumlah dokumen Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.60
Kualitas Air WS Kewenangan terkait hidrologi dan Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Kabupaten/Kota kualitas air yang pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Pembinaan dan Jumlah pembinaan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.61
Pemberdayaan Kelembagaan dan pemberdayaan Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengelolaan SDA kelembagaan pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Kewenangan Kabupaten/Kota pengelolaan SDA yang dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dilakukan Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Evaluasi dan Rekomendasi Jumlah evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.62
Teknis (Rekomtek) rekomtek yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pemanfaatan SDA WS ditindaklanjuti pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah monev terkait Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.63
Peningkatan Kapasitas peningkatan kapasitas Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Kelembagaan Pengelolaan kelembagaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
SDA Kewenangan yang dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota RUANG DASAR

Bidang 1.03.05.01 .39 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PERENCANAAN & Meningkatnya panjang 64,2 persen Penyusunan Rencana Teknis Jumlah dokumen Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.1
Perencanaan & dan Penataan PENGEMBANGAN IRIGASI jaringan irigasi dalam dan Dokumen Lingkungan rentek & dokling yg Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang kondisi baik Hidup untuk Konstruksi Irigasi tersusun Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi dan Rawa Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Bidang .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Perencanaan jaringan irigasi Jumlah perencanaan 6 dok Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.2
Perencanaan & dan Penataan jaringan irigasi yg Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang dilakukan permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi dibangun Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Bidang .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi jaringan irigasi Jumlah panjang JI yang 130.000 meter Pembangunan Bendung Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.3
Perencanaan & dan Penataan dilakukan rehabilitasi Irigasi yang dibangun Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Bidang .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Inventarisasi aset irigasi Jumlah jaringan irigasi 27 JI Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.5
Perencanaan & dan Penataan yang dilakukan Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang inventarisasi yang dibangun Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemantauan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi JI Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.8
Perencanaan & dan Penataan Tambak & Irigasi Kecil yang dipantau Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi ditingkatkan Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Bidang .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kegiatan 25 Kelompok Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.9
Perencanaan & dan Penataan Pengelolaan Jaringan Irigasi partisipasi masyarakat yang ditingkatkan Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang / HIPPA / GHIPPA Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Bidang .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi / pemeliharaan Jumlah panjang JI yang 110.000 meter Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.11
Perencanaan & dan Penataan jaringan irigasi (DAK) dilakukan rehabilitasi Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang (Dana DAK) yang ditingkatkan Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.14
Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
direhab Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.15
yang direhab Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.17
Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
yang direhab Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sumur Jaringan Jumlah sumur jaringan Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.18
Irigasi Air Tanah irigasi air tanah yang Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
direhab Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.19
Air Tanah jaringan irigasi air Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
tanah yang direhab Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.21
Jaringan Irigasi Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dipelihara Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.22
Bendung Irigasi yang dipelihara Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.24
Jaringan Irigasi Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
yang dipelihara Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah sumur jaringan Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.25
Sumur Jaringan Irigasi Air irigasi air tanah yang Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah dipelihara Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.26
Jaringan Irigasi Air Tanah jaringan irigasi air Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
tanah yang dipelihara Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Operasional Unit Pengelola Jumlah monev yang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.27
Irigasi dilakukan oleh Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pengelola irigasi Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengawasan Jumlah pengelolaan Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.28
Alokasi Air Irigasi dan pengawasan Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
alokasi air irigasi yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Bidang Bina 1.03.05.01 .32 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya Dokumen 17 persen Pelaksanaan Persetujuan Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan TATA RUANG Perencanaan Tata Substansi, Evaluasi, RTRW yang tersusun Ruang Wilayah (RTRW) dan RTWR & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Ruang yang Konsultasi Evaluasi dan Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dibutuhkan Penetapan RTRW (RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/Kota RUANG DASAR
Bidang Bina .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sosialisasi / Publikasi Jumlah sosialisasi / 1 kali Pelaksanaan Persetujuan Jumlah dokumen RRTR Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan peraturan perundangan publikasi peraturan Substansi, Evaluasi, yang tersusun Ruang Wilayah (RTRW) dan RTWR & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang tentang Rencana Tata Ruang perundangan yang Konsultasi Evaluasi dan Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan Penetapan RRTR (RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/Kota RUANG DASAR
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan RDTR BWP / Jumlah Penyusunan - dok Penetapan Kebijakan dalam Jumlah petaturan Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.3
Manfaat Irigasi dan Penataan Perkotaan RDTR BWP/Perkotaan Rangka Pelaksanaan terkait penataan ruang Ruang Wilayah (RTRW) dan RTWR & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang yang dilakukan Penataan Ruang yang tersusun Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
(RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan Peninjauan Jumlah PK RDTR BWP / - dok Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah sosialisasi Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.4
Manfaat Irigasi dan Penataan Kembali (PK) RDTR BWP / Perkotaan yang Peraturan Perundang- terkait penataan ruang Ruang Wilayah (RTRW) dan RTRW & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Perkotaan dilakukan undangan Bidang Penataan yang dilakukan Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Ruang (RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan rancangan Perda Jumlah penyusunan - dok Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Koordinasi dan sinkronisasi Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.202.1
Manfaat Irigasi dan Penataan tentang RDTR BWP / Raperda RDTR BWP / Penyusunan RTRW sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Perkotaan / Revisi Perkotaan yang Kabupaten/Kota penyusunan RTRW Daerah Kabupaten/Kota ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan yang dilakukan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .23 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Persetujuan Substansi Jumlah persetujuan 4 dok Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Koordinasi dan sinkronisasi Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.202.2
Manfaat Irigasi dan Penataan Raperda tentang RDTR BWP / subtansi Raperda Penyusunan RRTR sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Perkotaan / Revisi RDTR BWP / Kabupaten/Kota penyusunan RRTR Daerah Kabupaten/Kota ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Perkotaan / Revisi yang dilakukan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang dilakukan RUANG DASAR
Bidang Bina .24 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi & koordinasi Jumlah fasilitasi dan 1 kali Peningkatan Peran Jumlah pendampingan Koordinasi dan sinkronisasi Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.202.3
Manfaat Irigasi dan Penataan tentang perencanaan tata koordinasi yang Masyarakat dalam Penataan terkait penataan ruang Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang ruang dilakukan Ruang yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .15 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Monitoring, evaluasi dan Jumlah Pelaporan 1 kali Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.203.1
Manfaat Irigasi dan Penataan pelaporan rencana tata ruang Monev Rencana Tata Pemanfaatan Ruang untuk sinkronisasi terkait Pemanfataan Ruang Daerah rekomendasi yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Ruang yang dilakukan Investasi dan Pembangunan rekomendasi yang Kabupaten/Kota dikeluarkan terkait PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah dikeluarkan pemanfaatan tata UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
ruang RUANG DASAR
Bidang Bina 1.03.05.01 .40 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PEMANFAATAN Meningkatnya proses 25 persen Sistem Informasi Penataan Jumlah sistem Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.203.2
Manfaat Irigasi dan Penataan DAN PENGENDALIAN rekomendasi Ruang informasi yang dibuat Pemanfataan Ruang Daerah rekomendasi yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang PEMANFAATAN RUANG pengendalian dan Kabupaten/Kota dikeluarkan terkait PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
pemanfaatan ruang pemanfaatan tata UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang dilakukan ruang RUANG DASAR
Bidang Bina .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan kebijakan Jumlah kebijakan yang 1 dok Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.1
Manfaat Irigasi dan Penataan tentang pemanfaatan dan dilakukan Pemberian Insentif dan sinkronisasi pemberian Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan Disinsentif Bidang Penataan insentif & disinsentif Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
ruang Ruang yang dilakukan Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi tentang Jumlah koordinasi 3 kali Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.2
Manfaat Irigasi dan Penataan pemanfaatan dan tentang pemanfaatan Penertiban dan Penegakan sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan dan pengendalian Hukum bidang Penataan penertiban & gakum Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
ruang pemanfaatan ruang Ruang yang dilakukan Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang dilakukan RUANG DASAR

Bidang Bina .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Survey dan pemetaan dalam Jumlah kawasan 1 kali Operasionalisasi Tugas dan Honorarium PPNS Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.3
Manfaat Irigasi dan Penataan pemanfaatan dan pemanfaatan dan Fungsi Penyidik Pegawai bidang penataan Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan pengendalian Negeri Sipil (PPNS) bidang ruang Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
ruang pemanfaatan ruang Penataan Ruang Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang disurvey RUANG DASAR
Bidang Bina .04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sistem Informasi & Jumlah informasi & - web Koordinasi Pelaksanaan Jumlah koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.4
Manfaat Irigasi dan Penataan Komunikasi Pemanfaatan dan komunikasi Penataan Ruang pelaksanaan penataan Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Pengendalian Tata Ruang pemanfaatan dan ruang yang dibutuhkan Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
pengendalian tata Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
ruang RUANG DASAR
Bidang Bina .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Monitoring, evaluasi dan Jumlah Pelaporan 1 kali
Manfaat Irigasi dan Penataan pelaporan pemanfaatan dan Monev pemanfaatan
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan dan pengendalian
ruang pemanfaatan ruang
yang dilakukan

Bidang Bina 1.03.05.01 .36 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PENATAAN Meningkatnya kualitas 100 persen Inventarisasi Sengketa, Jumlah sengketa, Penyelesaian Sengketa Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.4.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan PENGUASAAN, PEMILIKAN, pengelolaan Konflik, dan Perkara konflik & perkara Tanah Garapan dalam penyelesaian SENGKETA TANAH penyelesaian PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang PENGGUNAAN & administrasi Pertanahan dalam1 (Satu) pertanahan yang Daerah Kabupaten/Kota sengketa tanah GARAPAN sengketa tanah BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
PEMANFAATAN TANAH pertanahan sesuai Daerah Kabupaten/Kota dilakukan garapan DENGAN PELAYANAN
ketentuan DASAR
Bidang Bina .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pembenahan administrasi Jumlah desa yang 4 desa Mediasi Penyelesaian Jumlah mediasi terkait Penyelesaian Sengketa Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.4.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan pertanahan desa dibenahi Sengketa Tanah Garapan sengketa, konflik & Tanah Garapan dalam penyelesaian SENGKETA TANAH penyelesaian PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang administrasinya sesuai dalam 1 (Satu) Daerah perkara pertanahan Daerah Kabupaten/Kota sengketa tanah GARAPAN sengketa tanah BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
ketentuan Kabupaten/Kota yang dilakukan garapan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Bidang Bina .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Identifikasi & pemetaan Jumlah wilayah yang 5 lokasi Penetapan Daftar Masyarakat Jumlah penetapan Penyelesaian Masalah Ganti Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.5.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan tanah negara selain oloran teridentifikasikan Penerima Santunan Tanah yang dilakukan Kerugian dan Santunan penyelesaian ganti GANTI KERUGIAN DAN penyelesaian ganti PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang sesuai ketentuan dalam 1 (satu) Daerah Tanah untuk Pembangunan kerugian & santunan SANTUNAN TANAH kerugian & santunan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah tanah UNTUK PEMBANGUNAN tanah DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota DASAR

Bidang Bina .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Bimtek administrasi Jumlah peserta bimtek 100 org Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penyelesaian Masalah Ganti Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.5.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan pertanahan pertanahan Penyelesaian Masalah Ganti sinkronisasi terkait Kerugian dan Santunan penyelesaian ganti GANTI KERUGIAN DAN penyelesaian ganti PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Kerugian dan Santunan Tanah masalah pertanahan Tanah untuk Pembangunan kerugian & santunan SANTUNAN TANAH kerugian & santunan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
untuk Pembangunan oleh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanah UNTUK PEMBANGUNAN tanah DENGAN PELAYANAN
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DASAR
Kabupaten/Kota

Bidang Bina .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Monitoring, evaluasi dan Jumlah monev 2 lokasi Inventarisasi Subyek dan Jumlah inventarisasiPenetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan pelaporan pertanahan pertanahan sesuai Obyek Redistribusi Tanah subyek & obyek Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang ketentuan redistribusi tanah yang
serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
dilakukan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
(satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengawasan dan Jumlah tanah 100 lokasi Inventarisasi dan Jumlah inventarisasi Penetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan Pengendalian Tanah pengairan yang Rekomendasi Obyek dan rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Pengairan dilakukan pengawasan Redistribusi Tanah obyek redistribusi serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
tanah yang dilakukan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
(satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah koordinasi Penetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.3
redistribusi Tanah Obyek penyelenggaraan Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Reforma agraria dalam 1 redistribusi tanah yg serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
(satu) kabupaten/kota dilakukan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
(satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.4
Penataan Akses dalam sinkronisasi penataan Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pemanfaatan Redistribusi akses dlm serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
Tanah dalam 1 (satu) pemanfaatan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/kota redistribusi tanah yg Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
dilakukan (satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penyelesaian Masalah Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.8.201.1
Penyelesaian Tanah Kosong sinkronisasi Tanah Kosong penyelesaian masalah TANAH KOSONG pengelolaan tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
di Dalam 1 (Satu) Daerah penyelesaian tanah tanah kosong kosong yang BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
Provinsi kosong yg dilakukan dilakukan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pelaksanaan Inventarisasi Jumlah inventarisasi Inventarisasi dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.8.202.1
Tanah Kosong tanah kosong yang Pemanfaatan Tanah Kosong inventarisasi & TANAH KOSONG pengelolaan tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
dilakukan pemanfaatan tanah kosong yang BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
kosong dilakukan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pemanfataan Tanah Kosong Jumlah pemanfaatan Inventarisasi dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.8.202.2
tanah kosong Pemanfaatan Tanah Kosong inventarisasi & TANAH KOSONG pengelolaan tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pemanfaatan tanah kosong yang BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
kosong dilakukan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Penerbitan Izin Membuka Persentase izin PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN 2.10.9.201.1
Pemberian Izin Membuka sinkronisasi yang Tanah membuka tanah yang PENGELOLAAN IZIN rekomendasi PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah dilakukan dikeluarkan MEMBUKA TANAH pengelolaan izin BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
membuka tanah DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pengendalian Pemanfaatan Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Membuka Persentase izin PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN 2.10.9.201.2
Tanah Negara yang dikeluarkan Tanah membuka tanah yang PENGELOLAAN IZIN rekomendasi PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
dikeluarkan MEMBUKA TANAH pengelolaan izin BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
membuka tanah DENGAN PELAYANAN
DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penggunaan Tanah yang Persentase PROGRAM Persentase tata URUSAN URUSAN 2.10.10.201.1
Perencanaan Penggunaan sinkronisasi yang Hamparannya dalam satu penggunaan tanah PENATAGUNAAN TANAH guna tanah yang PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dlm wil kab dilakukan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pemetaan Zona Nilai Tanah Jumlah pemetaan zona Penggunaan Tanah yang Persentase PROGRAM Persentase tata URUSAN URUSAN 2.10.10.201.2
Kewenangan Kabupaten/Kota nilai tanah yang dibuat Hamparannya dalam satu penggunaan tanah PENATAGUNAAN TANAH guna tanah yang PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Daerah Kabupaten/Kota dlm wil kab dilakukan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penggunaan Tanah yang Persentase PROGRAM Persentase tata URUSAN URUSAN 2.10.10.201.3
Pelaksanaan Konsolidasi sinkronisasi yang Hamparannya dalam satu penggunaan tanah PENATAGUNAAN TANAH guna tanah yang PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah Kabupaten/Kota dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dlm wil kab dilakukan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI INDIKATOR SUB INDIKATOR
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KEPALA 2,13 UrusanWajib Bukan Bidang Meningkatnya peran serta Rasio Pemuda Berprestasi % Rasio Pemuda BIDANG URUSAN
Pelayanan Dasar Kepemudaan dan dan eksitensi Pemuda Berprestasi KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
Kepemudaan dan keolaragaan OLAHRAGA WAJIB YANG TIDAK
Keolaragaan BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

SEKRETARIS 2.13 2.13.01 01 PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100 % PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase Administrasi Umum Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase BIDANG URUSAN 2 19 01 01 2.03
URUSAN PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor PERKANTORAN Pemenuhan Pelayanan Kantor DAERAH
Pemenuhan KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
PERKANTORAN Pelayanan Kantor Pelayanan OLAHRAGA WAJIB YANG TIDAK
Kantor BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

SUB BAG 2.13 2.13.01 01 02 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa listrik, telepon 1 Tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa Administrasi Umum Tersedianya jasa listrik, 2 19 01 2.03 02
PENYUSUNAN Komunikasi, Sumber Daya dan internet Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telepon dan telepon dan internet
PROGRAM DAN Air Dan Listrik internet
PELAPORAN
SUB BAG UMUM, 2.13 2.13.01 01 07 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Administrasi 1 tahun Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi Umum Tersedianya Jasa 2 19 01 2.03 07
KEPEGAWAIAN DAN Administrasi Keuangan Keuangan Keuangan Administrasi Administrasi Keuangan
KEUANGAN Keuangan
2.13 2.13.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya atk 1 tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya atk Administrasi Umum Tersedianya atk 2 19 01 2.03 10
Kantor
2.13 2.13.01 01 11 Penyediaan Barang Tersedianya barang cetak dan 1 paket Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang Administrasi Umum Tersedianya barang 2 19 01 2.03 11
Cetakan Dan Penggandaan penggandaan Penggandaan cetak dan cetak dan penggandaan
penggandaan
2.13 2.13.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Tersedianya Peralatan dan 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Peralatan 2 19 01 2.03 13
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Peralatan dan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor Kantor

2.13 2.13.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Tersedianya Makan Minum 12 Bulan Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makan Administrasi Umum Tersedianya Makan 1 19 01 2.03 17
Minuman Minuman Minum Minum
2.13 2.13.01 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Tersedianya Dana Transportasi 12 Bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Tersedianya Dana Administrasi Umum Tersedianya Dana 2 19 01 2.03 18
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Konsultasi ke Luar Daerah Transportasi Transportasi Perjalanan
Perjalanan Dinas Dinas
2.13 2.13.01 01 19 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa perkantoran 1 tahun Penyediaan Administrasi Tersedianya Administrasi Keuangan Tersedianya 2 19 01 2.02 02
Perkantoran Pelaksanaan Tugas ASN pembayaran Honor Administrasi
untuk Tenaga Pelaksanaan Tugas
Kontrak Dan THL ASN

2.13 2.13.01 01 23 Penyusunan Laporan Tersedianya Kinerja dan 1 tahun Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Kinerja Administrasi Keuangan Tersedianya Kinerja dan 2 19 01 2.02 06
Kinerja Dan Keuangan keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan keuangan
Kinerja SKPD

2.13 2.13.01 02 PENINGKATAN SARANA Prosentase Sarana dan 100 % PROGRAM Prosentase BIDANG URUSAN
DAN PRASARANA Prasarana kondisi baik PENUNJANG URUSAN Sarana dan KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
APARATUR PEMERINTAHAN Prasarana OLAHRAGA WAJIB
DAERAH kondisi baik

2.13 2.13.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas 1 unit Pengadaan Kendaraan Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Kendaraan 2 19 01 2.03 20
Dinas/ Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Dinas

2.13 2.13.01 02 10 Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 1 Unit Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Peralatan 2 19 01 2.03 24
Gedung/Kantor Gedung/Kantor Kantor Peralatan Gedung/Kantor
Gedung/Kantor
2.13 2.13.01 02 11 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 7 paket Pengadaan Mebeleur Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Mebeleur 2 19 01 2.03 25
Mebeleur
2.13 2.13.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya 2 19 01 2.03 28
Gedung/Kantor Rutin/Berkala Gedung/Kantor Gedung Kantor Pemeliharaan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Gedung/Kantor Gedung/Kantor

2.13 2.13.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya 2 19 01 2.03 30
Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Pemeliharaan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional

2.13 2.13.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya 2 19 01 2.03 34
Peralatan Gedung/Kantor Rutin/Berkala Peralatan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung/Kantor Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan
Peralatan Gedung/Kantor
Gedung/Kantor

BIDANG PEMUDA 2.13 2.13.01 16 PROGRAM Persentase Organisasi 90 % Persentase Organisasi PROGRAM Persentase BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PERAN Kepemudaan yang dibina Kepemudaan yang PENGEMBANGAN Organisasi KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
SERTA KEPEMUDAAN dibina KAPASITAS DAYA Kepemudaan OLAHRAGA WAJIB
SAING KEPEMUDAAN yang dibina

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 01 Pembinaan Organisasi Jumlah Organisasi yang Aktif 16 Organisasi Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Jumlah Organisasi yang 2 19 02 2.02 02
ORGANISASI PEMUDA Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif Pengembangan Organisasi Aktif
Kabupaten/Kota Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 10 Seleksi Paskibraka Terlaksnaya Seleksi Paskibraka 76 Siswa Peningkatan Kepemimpinan, Terlaksnaya Seleksi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksnaya Seleksi 2 19 02 2.01 08
AKTIFITAS PEMUDA Kepeloporan dan Paskibraka Pengembangan Pemuda dan Paskibraka
Kesukarelawanan Pemuda Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 11 Pelatihan Bela Negara Bagi Terlaksananya Pelatihan Bela 1 Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 02 2.01 08
ORGANISASI PEMUDA Pemuda Negara Bagi Pemuda Kepeloporan dan Pelatihan Bela Pengembangan Pemuda dan Pelatihan Bela Negara
Kesukarelawanan Pemuda Negara Bagi Kepemudaan Terhadap Pemuda Bagi Pemuda
Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 16 Training Of Trainer Pelatih Terlaksananya bimtek pelatih 80 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya bimtek 2 19 02 2.01 01
AKTIFITAS PEMUDA dan Pembina Paskibraka paskibraka Penyelenggaraan Peningkatan bimtek pelatih Pengembangan Pemuda dan pelatih paskibraka
Kapasitas Daya Saing Pemuda paskibraka Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 18 Seleksi Pemuda Pelopor Terlaksananya Seleksi Pemuda 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya Seleksi 2 19 02 2.01 01
ORGANISASI PEMUDA Pelopor Penyelenggaraan Peningkatan Seleksi Pemuda Pengembangan Pemuda dan Pemuda Pelopor
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 16 19 Festival Pemuda Pasuruan Mengembangkan Potensi 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Mengembangkan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Mengembangkan 2 19 02 2.01 03
Pemuda dalam Festival Penyelenggaraan Peningkatan Potensi Pemuda Pengembangan Pemuda dan Potensi Pemuda dalam
Kapasitas Daya Saing Pemuda dalam Festival Kepemudaan Terhadap Pemuda Festival
Kader Kabupaten/kota Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 16 20 Penyuluhan Pencegahan Tersedianya Pemuda Penggiat 40 Org Peningkatan Kapasitas Pemuda Tersedianya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Tersedianya Pemuda 2 19 02 2.02 02
Penggunaan Narkoba di Anti Narkoba dan Organisasi Kepemudaan Pemuda Penggiat Pengembangan Pemuda dan Penggiat Anti Narkoba
Kalangan Generasi Muda Kabupaten/Kota Anti Narkoba Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 16 21 Jambore Pemuda Terlaksananya Kegiatan 40 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya Kegiatan 2 19 02 2.01 03
Jambore Pemuda Penyelenggaraan Peningkatan Kegiatan Jambore Pengembangan Pemuda dan Jambore Pemuda
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pemuda Kepemudaan Terhadap Pemuda
Kader Kabupaten/kota Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 17 PROGRAM Persentase Pemuda yang Aktif 90 % PROGRAM Persentase BIDANG URUSAN
PENINGKATAN UPAYA Berwirausaha PENGEMBANGAN Pemuda yang KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
PENUMBUHAN KAPASITAS DAYA Aktif OLAHRAGA WAJIB
KEWIRAUSAHAAN DAN SAING KEPEMUDAAN Berwirausaha
KECAKAPAN HIDUP
PEMUDA

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah peserta Penyadaran, Pemberdayaan, dan Jumlah peserta 2 19 022.01 02
ORGANISASI PEMUDA Bagi Pemuda kewirausahaan Penyelenggaraan Peningkatan pelatihan Pengembangan Pemuda dan pelatihan
Kapasitas Daya Saing Wira kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda kewirausahaan
Usaha Pemula Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 17 02 Pelatihan Ketrampilan Bagi Jumlah Peserta Pelatihan 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Peserta Penyadaran, Pemberdayaan, dan Jumlah Peserta 2 19 022.01 02
Pemuda Kewirausahaan Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Usaha Pemula Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 22 PROGRAM PEMBINAAN Prosentase Terlaksananya 100 % Prosentase


LINGKUNGAN SOSIAL Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya
Pelatihan
Kewirausahaan

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 22 01 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 022.01 02
ORGANISASI PEMUDA Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan Budidaya Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Jamur Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Masyarakat Usaha Pemula Budidaya Jamur Pelopor Kabupaten/Kota, Budidaya Jamur
(Pembinaan/PelatihaPening Wirausaha Muda Pemula, dan
katan Produktivitas Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Budidaya Jamur)
2.13 2.13.01 22 02 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 022.01 02
Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan Tata Rias Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Tata Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan Tata
Masyarakat ( Tata Rias) Usaha Pemula Rias Pelopor Kabupaten/Kota, Rias
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 22 02 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 022.01 02
Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan Pembuatan Tas Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Rajut Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Masyarakat (Pelatihan Usaha Pemula Pembuatan Tas Pelopor Kabupaten/Kota, Pembuatan Tas Rajut
Pembuatan Tas Rajut) Rajut Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 22 01 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya
Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan (Pemuda) Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Masyarakat Usaha Pemula (Pemuda) Pelopor Kabupaten/Kota, (Pemuda)
(Pembinaan/Pelatihan Wirausaha Muda Pemula, dan
Manajemen) Pemuda Kader Kabupaten/Kota

BIDANG OLAHRAGA 2.13 2.13.01 20 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Atlit yang 90 % PROGRAM Persentase Atlit BIDANG URUSAN
DAN PEMASYARAKATAN Berprestasi PENGEMBANGAN yang KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
OLAHRAGA KAPASITAS DAYA Berprestasi OLAHRAGA WAJIB
SAING KEOLARAGAAN
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan Terselenggaranya pembinaan & 13 Cabor Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Terselenggaranya 2 19 03 203 03
OLAHRAGA PRESTASI Olahragawan Berbakat seleksi atlit Atlet Berprestasi Kab/Kota Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pembinaan & seleksi
Provinsi atlit

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 05 Peningkatan Kesegaran Meningkatnya pola pemassalan 50 Org Penyelenggaraan, Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya pola 2 19 03 2.05 01
OLAHRAGA REKREASI Jasmani dan Rekreasi & pembinaan melalui olahraga dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi pemassalan &
bersama Olahraga Rekreasi pembinaan melalui
olahraga bersama

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 06 Penyelenggaraan Meningkatnya pola kompetisi 14 Cabor Partisipasi dan Keikutsertaan Penyelenggaraan Kejuaraan Meningkatnya pola 2 19 03 2.02 03
OLAHRAGA PRESTASI Kompetisi Olahraga olahraga dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Daerah kompetisi olahraga
Kejuaraan Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 07 Pemasalan Olahraga Bagi Terlaksananya Kegiatan 9 Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya Kegiatan 2 19 03 2.05 01
OLAHRAGA REKREASI Pelajar, Mahasiswa dan Olahraga untuk Masyarakat dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Olahraga untuk
Masyarakat Kabupaten Pasuruan Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten
Pasuruan

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 08 Pemberian Penghargaan Meningkatkan kesejahteraan 1 Paket Pemberian Penghargaan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Meningkatkan 2 19 03 2.03 04
OLAHRAGA PRESTASI Bagi Insan Olahraga Yang bagi perilaku olahraga yang Kabupaten/Kota Olahraga Prestasi Tingkat Daerah kesejahteraan bagi
Berdedikasi dan berprestasi Provinsi perilaku olahraga yang
Berprestasi berprestasi

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 10 Pengembangan Olahraga Terlaksananya seleksi dan 25 Org Peningkatan Kerja sama Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya seleksi 2 19 03 2.04 03
OLAHRAGA REKREASI Lanjut Usia Termasuk pembinaan atlit penyandang Organisasi Keolahragaan Provinsi Organisasi Olahraga dan pembinaan atlit
Penyandang Cacat cacat Dengan Lembaga Terkait penyandang cacat

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 13 Peningkatan Jumlah Terlaksananya kualitas pelatih, 12 Org Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya kualitas 2 19 03 2.03 02
OLAHRAGA PRESTASI Kualitas Serta Kompetensi juri/wasit olahraga Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pelatih, juri/wasit
Pelatih, Peneliti, Praktisi Keolahragaan (Sport Science ) Provinsi olahraga
dan Teknisi Olahraga

2.13 2.13.01 21 PROGRAM Prosentase Sarana dan 90 % Prosentase Sarana dan


PENINGKATAN SARANA Prasarana Olahraga yang Prasarana Olahraga
DAN PRASARANA Berkualitas yang Berkualitas
OLAHRAGA

SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 21 02 Peningkatan Pembangunan Gedung Sarpras Olahraga 6 Paket Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan dan Pengembangan Gedung Sarpras 2 19 03 2.01 03
OLAHRAGA REKREASI Saran dan Prasarana Pelaksanaan Penyediaan Sarana Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Olahraga
Olahraga dan Prasarana Olahraga Pendidikan yang Menjadi
Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2.13 2.13.01 21 07 Pemeliharaan Rutin/ Terpeliharanya sarpras 2 Unit Penyediaan, Pengembangan dan Pembinaan dan Pengembangan Terpeliharanya sarpras 2 19 03 2.05 04
Berkala Sarana dan olahraga Pemeliharaan Sarana dan Olahraga Rekreasi olahraga
Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga Rekreasi
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA OPD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KEPALA Urusan Wajib Bukan


Pelayanan Dasar
PERPUSTAKAAN
Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar
KEARSIPAN
SEKRETARIS Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100 % PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
Administrasi Perkantoran pelayanan kantor PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2
SUB BAG PENYUSUNAN Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran telepon, air, 360 rekening Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.02
PROGRAM DAN Komunikasi, Sumber Daya dan internet selama 12 bulan bulan Komunikasi, Sumber telepon, air, dan pembayaran PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
PELAPORAN Air dan Listrik Daya Air dan Listrik internet selama 12 telepon, air, dan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
bulan internet selama 12 PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
bulan DAERAH

SUB BAG UMUM, Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian alat tulis 45 jenis-kali Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian Administrasi Umum Jumlah pembelian PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.10
KEUANGAN DAN Kantor kantor Kantor alat tulis kantor alat tulis kantor PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
KEPEGAWAIAN URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

Penyediaan Barang Jumlah pembelian barang 30 jenis-kali Penyediaan Barang Jumlah pembelian Administrasi Umum Jumlah pembelian PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.11
Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan Cetakan dan barang cetakan dan barang cetakan dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Penggandaan penggandaan penggandaan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan 30 jenis-kali Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian Administrasi Umum Jumlah pembelian PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.13
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dan Perlengkapan peralatan dan peralatan dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Kantor perlengkapan kantor perlengkapan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
kantor PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

Penyediaan makanan dan Jumlah penyediaan konsumsi 650 Orang Penyediaan Makanan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Jumlah penyediaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.17
minuman tamu dan rapat Bulan dan Minuman konsumsi tamu dan konsumsi tamu dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
rapat rapat URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Rapat-rapat Koordinasi Jumlah laporan koordinasi dan 20 laporan Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan Administrasi Umum Jumlah laporan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.18
Konsultansi Keluar Daerah perjalanan dinas ke luar daerah dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Daerah perjalanan dinas ke perjalanan dinas ke URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
luar daerah luar daerah PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran honor 468 orang Penyediaan jumlah pembayaran Administrasi Umum Penyediaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.01.01.1.02.2
Perkantoran tenaga kontrak/THL bulan Administrasi honor tenaga Administrasi PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Pelaksanaan Tugas kontrak/THL Pelaksanaan Tugas URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
ASN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
ASN
DAERAH
Penyusunan laporan kinerja Jumlah laporan kinerja tribulan 5 laporan Penyusunan Laporan Jumlah laporan Administrasi Keuangan Jumlah laporan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.02.06
dan keuangan dan tahunan Capaian Kinerja dan kinerja tribulan dan kinerja tribulan dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Ikhtisar Realisasi tahunan tahunan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
Kinerja SKPD PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
Program Peningkatan 100 % PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
Sarana dan Prasarana PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Aparatur URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

2.1. Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan kendaraan 1 unit Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah pengadaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.21
Dinas/Operasional Dinas/Operasional kendaraan kendaraan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

2.2.Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan 6 unit Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah pengadaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.25
Kantor kantor Gedung Kantor peralatan kantor peralatan kantor PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

2.3.Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair 5 unit Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah pengadaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.26
mebelair mebelair PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

2.4.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 39 unit-bln Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.31
Rutin/Berkala Kendaraan rutin/berkala kendaraan Rutin/Berkala rutin/berkala pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Dinas/Operasional dinas/operasional Kendaraan kendaraan rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
Dinas/Operasional dinas/operasional kendaraan PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
dinas/operasional DAERAH

2.5.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 1 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.29
Rutin/Berkala Gedung rutin/berkala gedung kantor Rutin/Berkala Gedung rutin/berkala gedung pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Kantor Kantor kantor rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
gedung kantor PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

2.6.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.36
Rutin/Berkala Mebeler rutin/berkala mebeleur Rutin/Berkala Mebeleur rutin/berkala mebeleur pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
mebeleur PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

2.7.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 35 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.35
Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan kantor Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Kantor Gedung Kantor kantor rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
peralatan kantor PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH

BIDANG PERPUSTAKAAN Urusan Perpustakaan Program Perpustakaan Persentase Perpustakaan yang 7 % PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
terakriditasi A PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
2
Seksi Pelayanan dan Pengembangan Minat dan Jumlah layanan perpustakaan 400 keg,kali Sosialisasi Budaya Jumlah layanan Pembudayaan Gemar Jumlah layanan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.02.2.02.01
Promosi Budaya Baca dan promosi/pengembangan Baca dan Literasi Pada perpustakaan dan Membaca Tingkat Daerah perpustakaan dan PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
minat baca Satuan Pendidikan promosi/pengembang Kabupaten/Kota promosi/pengemba PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
Dasar dan Pendidikan an minat baca ngan minat baca PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Khusus Serta
Masyarakat
Seksi Pengelolaan Penyediaan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang 4000 eks Pengelolaan dan Jumlah bahan Pengelolaan Perpustakaan Jumlah bahan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.02.2.01.09
tersedia Pengembangan Bahan pustaka yang tersedia Tingkat Daerah pustaka yang PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Pustaka Kabupaten/Kota tersedia PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR

Seksi Pembinaan dan Supervisi Pembinaan dan Jumlah peserta yang mengikuti 200 org Pembinaan Jumlah peserta yang Pengelolaan Perpustakaan Jumlah peserta PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.02.2.01.04
Pengembangan Simulasi Perpustakaan kegiatan pembinaan/Workshop Perpustakaan Pada mengikuti kegiatan Tingkat Daerah yang mengikuti PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Perpustakaan perpustakaan, baik laki-laki Satuan Pendidikan pembinaan/Workshop Kabupaten/Kota kegiatan PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
maupun perempuan Dasar di Seluruh perpustakaan, baik pembinaan/Worksh PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Wilayah laki-laki maupun op perpustakaan,
Kabupaten/Kota sesuai perempuan baik laki-laki
dengan Standar maupun
Nasional perempuan
Perpustakaan

BIDANG KEARSIPAN Urusan Kearsipan Program kearsipan Kategori Pengelolaan Arsip 60,00 PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
Statis PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2
KEPALA SEKSI AKUASISI, Pengadaan Sarana Jumlah pengadaan sarana 2 jenis Pengumpulan dan Jumlah pengadaan Pengelolaan Arsip Statis Jumlah pengadaan PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.02.02
PENYIMPANAN & Pengolahan dan pengolahan dan penyimpanan Penyampaian Salinan sarana pengolahan Daerah Kabupaten/Kota sarana pengolahan PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
PENGELOLAAN ARSIP Penyimpanan Arsip arsip Otentik dan penyimpanan dan penyimpanan ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
Naskah Asli Arsip arsip arsip PELAYANAN DASAR
Terjaga Kepada ANRI

Pendataan dan penataan Jumlah arsip yang dilakukan 50 ML Akuisisi, Pengolahan, Jumlah arsip yang Pengelolaan Arsip Statis Jumlah arsip yang PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.02.02
dokumen/arsip daerah pendataan dan penataan Preservasi, dan Akses dilakukan pendataan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Arsip Statis dan penataan pendataan dan ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
penataan PELAYANAN DASAR

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 14 kegiatan Pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan Pengelolaan Arsip Dinamis Jumlah PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.01.02
arsip daerah rutin/berkala arsip daerah Penyusutan Arsip rutin/berkala arsip Daerah Kabupaten/Kota pemeliharaan PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Dinamis daerah rutin/berkala arsip ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
KEPALA SEKSI
daerah PELAYANAN DASAR
PELAYANAN &
DOKUMENTASI
Penyediaan Sarana Jumlah kegiatan penyediaan 2 kegiatan Penyediaan Jumlah kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Jumlah kegiatan PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.03.01
Layanan Informasi Arsip sarana layanan informasi arsip Informasi, Akses penyediaan sarana Informasi Kearsipan penyediaan sarana PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
dan Layanan layanan informasi Nasional Tingkat layanan informasi ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
Kearsipan Tingkat arsip Kabupaten/Kota arsip PELAYANAN DASAR
Daerah kab/kota
Melalui JIKN

Sosialisasi/penyuluh Jumlah peserta yang mengikuti 200 orang Pemberdayaan Jumlah peserta yang Pengelolaan Simpul Jaringan Jumlah peserta PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.03.02
kearsipan di lingkungan kegiatan pembinaan/sosialisasi Kapasitas Unit mengikuti kegiatan Informasi Kearsipan yang mengikuti PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
instansi pemerintah/swasta kearsipan baik laki-laki maupun Kearsipan dan pembinaan/sosialisasi Nasional Tingkat kegiatan ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
perempuan Lembaga Kearsipan kearsipan baik laki- Kabupaten/Kota pembinaan/sosialis PELAYANAN DASAR
Daerah Kab/Kota laki maupun asi kearsipan baik
KEPALA SEKSI perempuan laki-laki maupun
PEMBINAAN & perempuan
PENGEMBANGAN
KEARSIPAN
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG X XX 01 2.02 01
dan Tunjangan URUSAN PEMERINTAHAN
ASN DAERAH

PROGRAM PELAYANAN
Presetase pemenuhan layanan
SUBBAG. UMUM 1.01.1.01.01.01 ADMINISTRASI 100 %
kantor
PERKANTORAN

PROGRAM PENUNJANG Presetase


Penyediaan Jasa URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran jasa Jumlah pembayaran jasa Jumlah pembayaran jasa
Komunikasi,
1.01.1.01.01.01.02 Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumberdaya air, dan 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air, Administrasi Umum komunikasi, sumberdaya air, DAERAH layanan kantor X.XX.01.2.03.02
Sumber Daya Air
Air dan Listrik listrik dan listrik dan listrik
dan Listrik

PROGRAM PENUNJANG Presetase


Jumlah pembayaran honor URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan
Jumlah pembayaran honor DAERAH layanan kantor
Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan,
pengelola keuangan, pengelola
pengelola keuangan, pengelola pengelola aset, pelaku
aset, pelaku pengadaan
aset, pelaku pengadaan barang/ pengadaan barang/ jasa,
Penyediaan Jasa barang/ jasa, pelaksana
Penyediaan Jasa jasa, pelaksana verifikasi pajak, pelaksana verifikasi pajak,
1.01.1.01.01.01.07 150 orang Administrasi verifikasi pajak, gaji, sertifikasi, Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07
Administrasi Keuangan gaji, sertifikasi, akuntansi, SPM, gaji, sertifikasi, akuntansi,
Keuangan akuntansi, SPM, juru bayar,
juru bayar, pengurus barang, SPM, juru bayar, pengurus
pengurus barang, pembantu
pembantu pengurus barang, barang, pembantu pengurus
pengurus barang, bendahara
bendahara penerimaan barang, bendahara
penerimaan
penerimaan

PROGRAM PENUNJANG Presetase


Penyediaan Alat
1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 54 jenis Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Jumlah pembelian ATK URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan X.XX.01.2.03.10
Tulis Kantor
DAERAH layanan kantor
PROGRAM PENUNJANG Presetase
Penyediaan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan
1.01.1.01.01.01.11 Barang Cetakan Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11
dan Penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan DAERAH layanan kantor
dan Penggandaan

Penyediaan PROGRAM PENUNJANG Presetase


Penyediaan Peralatan dan Jumlah alat listrik yang Peralatan dan Jumlah alat listrik yang Jumlah alat listrik yang URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan
1.01.1.01.01.01.13 36 unit Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07
Perlengkapan Kantor direalisasikan Perlengkapan direalisasikan direalisasikan DAERAH layanan kantor
Kantor

Jumlah pembelian meterai 750 buah Jumlah pembelian meterai Jumlah pembelian meterai

Jumlah pembelian alat Jumlah pembelian alat


Jumlah pembelian alat kebersihan 28 jenis
kebersihan kebersihan

Jumlah pembelian perlengkapan Jumlah pembelian Jumlah pembelian


1 jenis
rumah tangga perlengkapan rumah tangga perlengkapan rumah tangga

Jumlah pembelian mesin


Jumlah pembelian mesin hitung Jumlah pembelian mesin
hitung uang, rak buku,
uang, rak buku, komputer, 17 unit hitung uang, rak buku,
komputer, printer, audio
printer, audio mixer komputer, printer, audio mixer
mixer
Jumlah pembelian kelengkapan Jumlah pembelian kelengkapan Jumlah pembelian
45 jenis
komputer komputer kelengkapan komputer
Penyediaan PROGRAM PENUNJANG Presetase
Penyediaan Makanan dan Jumlah konsumsi rapat dan Jumlah konsumsi rapat dan
1.01.1.01.01.01.17 Jumlah konsumsi rapat dan tamu 12 Bulan Makanan dan Administrasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan X.XX.01.2.03.17
Minuman tamu tamu
Minuman DAERAH layanan kantor
Rapat-Rapat PROGRAM PENUNJANG Presetase
Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan Kordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan
1.01.1.01.01.01.18 12 Bulan Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi Konsultasi ke konsultasi dan konsultasi DAERAH layanan kantor
Luar Daerah
Penyediaan PROGRAM PENUNJANG Presetase
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran honor tenaga Administrasi Jumlah pembayaran honor Jumlah pembayaran honor URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan
1.01.1.01.01.01.19 12 Bulan Administrasi Keuangan X XX 01 2.02 02
Perkantoran kontrak dan THL Pelaksanaan tenaga kontrak dan THL tenaga kontrak dan THL DAERAH layanan kantor
Tugas ASN

PROGRAM PENINGKATAN
Presentase sarana prasarana
SUBBAG. UMUM 1.01.1.01.01.02 SARANA DAN PRASARANA 100 %
kondisi baik
APARATUR

PROGRAM PENUNJANG Presentase sarana


Pengadaan URUSAN PEMERINTAHAN prasarana kondisi
1.01.1.01.01.02.05 Pengadaan Mebelair Jumlah pembelian Mebelair 44 unit Jumlah pembelian Mebelair Administrasi Umum Jumlah pembelian Mebelair X.XX.01.2.03.25
Mebeleur DAERAH baik

PROGRAM PENUNJANG Presentase sarana


Jumlah pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan rutin/ Jumlah pemeliharaan rutin/
Pemeliharaan Rutin/berkala URUSAN PEMERINTAHAN prasarana kondisi
1.01.1.01.01.02.22 berkala gedung kantor yang 12 Bulan Rutin/Berkala berkala gedung kantor yang Administrasi Umum berkala gedung kantor yang X.XX.01.2.03.28
Gedung Kantor DAERAH baik
direalisasikan Gedung Kantor direalisasikan direalisasikan
Pemeliharaan PROGRAM PENUNJANG Presentase sarana
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/ Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/ Jumlah pemeliharaan rutin/ URUSAN PEMERINTAHAN prasarana kondisi
1.01.1.01.10.02.24 Kendaraan berkala peralatan kantor yang 12 Bulan Kendaraan berkala peralatan kantor yang Administrasi Umum berkala peralatan kantor DAERAH baik X.XX.01.2.03.30
Dinas/Operasional direalisasikan Dinas/Operasion direalisasikan yang direalisasikan
al
Pemeliharaan PROGRAM PENUNJANG Presentase sarana
Jumlah pemeliharaan rutin/ Jumlah pemeliharaan rutin/ Jumlah pemeliharaan rutin/
Pemeliharaan Rutin/berkala Rutin/berkala URUSAN PEMERINTAHAN prasarana kondisi
1.01.1.01.01.02.30 berkala kendaraan dinas yang 12 Bulan berkala kendaraan dinas yang Administrasi Umum berkala kendaraan dinas X.XX.01.2.03.34
Peralatan Kantor Peralatan Gedung DAERAH baik
direalisasikan direalisasikan yang direalisasikan
Kantor
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase sarana
Pembangunan Pengelolaan Pendidikan
Jumlah lembaga yang menerima Jumlah lembaga yang Jumlah lembaga yang PENDIDIKAN prasarana kondisi
Pengadaan Tanah Unit Sekolah Sekolah Menengah 1.01.02.2.02.01
pengadaan tanah menerima pengadaan tanah menerima pengadaan tanah baik
Baru (USB) Pertama

PROGRAM PENDIDIKAN
BIDANG PERGURAG 1.01.1.01.01.09 Rasio TPQ yang berstandar 1:2 rasio
BERKARAKTER

Rasio Madin yang berstandar 1:2 rasio

APM TPQ 50 %
APM Madin 76.08 %

Presentase guru TPQ/Madin


20 %
yang bersertifikat

PROGRAM PENGELOLAAN Rasio TPQ yang berstandar


Pemebinaan PENDIDIKAN
Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
Jumlah peserta bimtek Manajemen Pengelolaan Pendidikan
Seksi TPQ/Madfin 1.01.1.01.01.09.01 Taman Pendidikan Al-Quran 1488 orang Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ 1.01.02.2.04.16
penyelenggaraan TPQ Sekolah Non Formal/Kesetaraan
(TPQ)
Nonformal dan
kesetaraan

PROGRAM PENGELOLAAN Rasio Madin yang berstandar


Pemebinaan PENDIDIKAN
Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah peserta bimtek Manajemen Pengelolaan Pendidikan
Seksi TPQ/Madfin 1.01.1.01.01.09.02 9216 orang Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren 1.01.02.2.04.16
Madin/ Pontren penyelenggaraan Madin/Pontren Sekolah Non Formal/Kesetaraan
Nonformal dan
kesetaraan

APM TPQ
APM Madin
Presentase guru TPQ/Madin yang bersertifikat

Bidang PAUD dan PROGRAM PENDIDIKAN


1.01.1.01.01.15 APK PAUD
Dikmas ANAK USIA DINI

Persentase peningkatan jumlah


ruang kelas pendidikan anak
usia dini dan RPL berkondisi
baik
Persentase Guru Paud yang
bersertifikat (terlatih) untuk
mengajar
PROGRAM PENGELOLAAN APK PAUD URUSAN URUSAN
PENDIDIKAN PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Seksi Sarpras PAUD Pembangunan Gedung Jumlah gedung PAUD yang Gedung/Ruang Jumlah gedung PAUD yang Pengelolaan Pendidikan Jumlah gedung PAUD yang BERKAIT
1.01.1.01.01.15.01 7 lembaga AN 1.01.02.2.03.01
dan Dikmas Sekolah dibangun Kelas/Ruang dibangun Anak Usia Dini (PAUD) dibangun
Guru PAUD DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

Persentase URUSAN URUSAN


peningkatan jumlah PEMERINTAHAN PEMERIN
ruang kelas BIDANG TAHAN
pendidikan anak PENDIDIKAN WAJIB
Pengadaaan Alat usia dini dan RPL YANG
Seksi Sarpras PAUD Pengadaaan Alat Praktik Praktik dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah lembaga penerima berkondisi baik BERKAIT
1.01.1.01.01.15.18 Jumlah lembaga penerima APE 28 paket Jumlah lembaga penerima APE AN 1.01.02.2.03.12
dan Dikmas dan Peraga Siswa Peraga Siswa Anak Usia Dini (PAUD) APE
PAUD DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
Persentase Guru URUSAN URUSAN
Paud yang PEMERINTAHAN PEMERIN
bersertifikat BIDANG TAHAN
(terlatih) untuk PENDIDIKAN WAJIB
mengajar YANG
Seksi Sarpras PAUD Pengadaan Pengelolaan Pendidikan Jumlah mebelair yang BERKAIT
1.01.1.01.01.15.19 Pengadaan Mebelair Sekolah Jumlah mebelair yang diterima 78 paket Jumlah mebelair yang diterima AN 1.01.02.2.03.07
dan Dikmas Mebeluer PAUD Anak Usia Dini (PAUD) diterima
DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Seksi Sarpras PAUD Rehabilitasi Sedang/berat Jumlah gedung TK pembina dan Jumlah gedung TK pembina Pengelolaan Pendidikan Jumlah gedung TK pembina
1.01.1.01.01.15.42 27 lembaga Gedung/Ruang AN 1.01.02.2.03.03
dan Dikmas Bangunan Sekolah TK TK swasta yang direhab dan TK swasta yang direhab Anak Usia Dini (PAUD) dan TK swasta yang direhab
Kelas/Ruang DENGAN
Guru PAUD PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Seksi RA/BA/TA Jumlah lembaga yang Jumlah lembaga yang Jumlah lembaga yang BERKAIT
Pelatihan Kompetensi dan Tenaga Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.15.57 diikutsertakan dalam Bimtek 428 orang diikutsertakan dalam Bimtek diikutsertakan dalam Bimtek AN 1.01.02.2.03.16
Tenaga Pendidik Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PERGURAG) Tenaga Pendidik RA Tenaga Pendidik RA Tenaga Pendidik RA DENGAN
pada Satuan
Pendidikan PAUD PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Seksi RA/BA/TA Pembinaan Jumlah siswa yang Jumlah siswa yang BERKAIT
Pengembangan Pendidikan Jumlah siswa yang diikutsertakan Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.15.58 180 orang Kelembagaan dan diikutsertakan dalam Lomba diikutsertakan dalam Lomba AN 1.01.02.2.03.17
Anak Usia Dini dalam Lomba Siswa RA Anak Usia Dini (PAUD)
PERGURAG) Manajemen PAUD Siswa RA Siswa RA DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Seksi Peserta Didik BERKAIT
Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah pendidik PAUD dan TK dan Tenaga Jumlah pendidik PAUD dan TK Pengelolaan Pendidikan Jumlah pendidik PAUD dan
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.15.59 3.890 orang AN 1.01.02.2.03.16
Anak Usia Dini yang menerima insentif Kependidikan yang menerima insentif Anak Usia Dini (PAUD) TK yang menerima insentif
dan Dikmas DENGAN
pada Satuan
Pendidikan PAUD PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah peserta Bimtek Jumlah peserta Bimtek Jumlah peserta Bimtek


Pendidikan Karakter PAUD untuk Pendidikan Karakter PAUD Pendidikan Karakter PAUD
guru PAUD untuk guru PAUD untuk guru PAUD
Jumlah peserta Bimtek Jumlah peserta Bimtek Jumlah peserta Bimtek
Pendidikan Karakter Dikmas Pendidikan Karakter Dikmas Pendidikan Karakter Dikmas
untuk guru PNF untuk guru PNF untuk guru PNF
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Pengembangan Kurikulum, Karir Pendidik YANG
Jumlah peserta bimtek Jumlah peserta bimtek BERKAIT
Seksi kurikulum Bahan Ajar dan Model Jumlah peserta bimtek dan Tenaga Pengelolaan Pendidikan
1.01.1.01.01.15.62 150 orang pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum AN 1.01.02.2.03.16
PAUD dan Dikmas Pembelajaran Pendidikan pengembangan kurikulum PAUD Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PAUD PAUD DENGAN
Anak Usia Dini pada Satuan
Pendidikan PAUD PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Penyelenggaraan Koordinasi BERKAIT
Jumlah peserta rakor 3 komponen dan Tenaga Jumlah peserta rakor 3 Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta rakor 3
kurikulum 1.01.1.01.01.15.63 dan Kerjasama Pendidikan 2 keg AN 1.01.02.2.03.16
PAUD Kependidikan komponen PAUD Anak Usia Dini (PAUD) komponen PAUD
Anak Usia Dini DENGAN
pada Satuan
Pendidikan PAUD PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Seksi Peserta Didik Pembinaan BERKAIT
Publikasi dan Sosialisasi Jumlah peserta seleksi lomba HAN Jumlah peserta seleksi lomba Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta seleksi lomba
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.15.65 100 orang Kelembagaan dan AN 1.01.02.2.03.17
Pendidikan Anak Usia Dini dan puncak HAN HAN dan puncak HAN Anak Usia Dini (PAUD) HAN dan puncak HAN
dan Dikmas Manajemen PAUD DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyiapan dan YANG
Seksi Peserta Didik BERKAIT
Penyelenggaraan Akreditasi Jumlah peserta bimtek akreditasi tindak lanjut Jumlah peserta bimtek Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta bimtek
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.15.77 150 orang AN 1.01.02.2.03.14
Lembaga PAUD lembaga PAUD Evaluasi Satuan akreditasi lembaga PAUD Anak Usia Dini (PAUD) akreditasi lembaga PAUD
dan Dikmas DENGAN
PAUD
PELAYAN
AN
DASAR

BIDANG PROGRAM WAJIB


PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.16 BELAJAR PENDIDIKAN APM SD/MI
DASAR DASAR SEMBILAN TAHUN

APM SMP/MTs

Persentase peningkatan jumlah


ruang kelas pendidikan dasar
dan RPL berkondisi baik :

a. SD/MI
b. SMP/MTs
Presentase Guru SD/SMP yang
bersertifikat dan terlatih untuk
mengajar
Angka Pendidikan Yang
Ditamatkan :
a. SD, SMP
b. MI, MTs
PROGRAM PENGELOLAAN APM SD/MI URUSAN URUSAN
PENDIDIKAN PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Peningkatan Pembangunan Jumlah Ruang Kelas Baru BERKAIT
Seksi Sarana Jumlah Ruang Kelas Baru dan Jumlah Ruang Kelas Baru dan Pengelolaan Pendidikan
1.01.1.01.01.16.41 Sarana/Prasarana Sekolah Unit Sekolah dan perabot ruang kelas baru AN 1.01.02.2.01.01
Prasarana Dikdas perabot ruang kelas baru SD perabot ruang kelas baru SD Sekolah Dasar
Dasar Baru (USB) SD DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

APM SMP/MTs URUSAN URUSAN


PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembangunan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Unit Sekolah Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.01
Baru (USB) Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

Ruang
Persentase URUSAN URUSAN
peningkatan jumlah PEMERINTAHAN PEMERIN
ruang kelas BIDANG TAHAN
pendidikan dasar PENDIDIKAN WAJIB
dan RPL berkondisi YANG
Jumlah Rehabilitasi Rusak Jumlah Rehabilitasi Rusak baik : BERKAIT
Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Ruang Penambahan Pengelolaan Pendidikan
24 Sedang Berang Ruang Kelas Sedang Berang Ruang Kelas AN 1.01.02.2.01.02
Berang Ruang Kelas dan SPL Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar
dan SPL dan SPL DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

a. SD/MI URUSAN URUSAN


PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Penambahan
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.02
Ruang Kelas Baru
Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

b. SMP/MTs URUSAN URUSAN


PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Jumlah Lembaga Penerima Pagar Ruang Jumlah Lembaga Penerima Pengelolaan Pendidikan Jumlah Lembaga Penerima BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.03
Keliling Guru/Kepala Pagar Keliling Sekolah Dasar Pagar Keliling
Sekolah/TU DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

Presentase Guru URUSAN URUSAN


SD/SMP yang PEMERINTAHAN PEMERIN
bersertifikat dan BIDANG TAHAN
terlatih untuk PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan mengajar YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Ruang
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.03
Guru/Kepala
Pertama DENGAN
Sekolah/TU
PELAYAN
AN
DASAR

Angka Pendidikan URUSAN URUSAN


Yang Ditamatkan : PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Ruang Unit Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.04
Kesehatan Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

a. SD, SMP URUSAN URUSAN


PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Ruang Unit
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.04
Kesehatan
Pertama DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
b. MI, MTs URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembangunan BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Perpustakaan AN 1.01.02.2.01.05
Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembangunan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Perpustakaan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.05
Sekolah Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Sarana, Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.06
Prasarana dan Sekolah Dasar
Utilitas Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sarana,
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.12
Prasarana dan
Pertama DENGAN
Utilitas Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Rumah Dinas BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Kepala AN 1.01.02.2.01.07
Sekolah Dasar
Sekolah/Guru/Pe DENGAN
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Rumah Dinas Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Kepala Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.09
Sekolah/Guru/Pe Pertama DENGAN
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Rehabilitasi BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Sedang/Berat AN 1.01.02.2.01.08
Sekolah Dasar
Ruang Kelas DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sedang/Berat
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.14
Ruang Kelas
Pertama DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Ruang AN 1.01.02.2.01.09
Sekolah Dasar
Guru/Kepala DENGAN
Sekolah/TU PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Rehabilitasi PENDIDIKAN WAJIB
Sedang/Berat YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Rumah Dinas
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.21
Kepala
Pertama DENGAN
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Ruang Unit AN 1.01.02.2.01.04
Sekolah Dasar
Kesehatan DENGAN
Sekolah PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Ruang Unit Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.16
Kesehatan Pertama DENGAN
Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.11
Perpustakaan Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sedang/Berat
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.17
Perpustakaan
Pertama DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Sarana, AN 1.01.02.2.01.12
Sekolah Dasar
Prasarana dan DENGAN
Utilitas Sekolah PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sarana, Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.24
Prasarana dan Pertama DENGAN
Utilitas Sekolah PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Rehabilitasi PENDIDIKAN WAJIB
Sedang/Berat YANG
Rumah Dinas Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.13
Kepala Sekolah Dasar
Sekolah/Guru/Pe DENGAN
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Rehabilitasi PENDIDIKAN WAJIB
Sedang/Berat YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Rumah Dinas
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.21
Kepala
Pertama DENGAN
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.14
Mebeluer Sekolah Sekolah Dasar
DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Pengadaan
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.25
Mebeluer Sekolah
Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Rumah Tangga AN 1.01.02.2.01.15
Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Rumah Tangga Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.26
Sekolah Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaan BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Perlengkapan AN 1.01.02.2.01.16
Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Perlengkapan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.27
Sekolah Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Praktik AN 1.01.02.2.01.22
Sekolah Dasar
danPeraga Siswa DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Praktik Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02..35
danPeraga Siswa Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Jumlah peserta Kegiatan dan Tenaga Jumlah peserta Kegiatan Jumlah peserta Kegiatan BERKAIT
Seksi Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Pendidikan
1.01.1.01.01.16.57 Sosialisasi Berbagai Informasi 12 bln Kependidikan Sosialisasi Berbagai Informasi Sosialisasi Berbagai Informasi AN 1.01.02.2.01.27
Dikdas Tenaga Pendidik Sekolah Dasar
Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) Pendidikan Dasar (SD/SMP) DENGAN
Pendidikan PELAYAN
Sekolah Dasar AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Jumlah peserta Kegiatan dan Tenaga Jumlah peserta Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta Kegiatan BERKAIT
Sosialisasi Berbagai Informasi Kependidikan Sosialisasi Berbagai Informasi Sekolah Menengah Sosialisasi Berbagai Informasi AN 1.01.02.2.02.40
Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) Pertama Pendidikan Dasar (SD/SMP) DENGAN
Pendidikan PELAYAN
Sekolah Dasar AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Seksi MI/MTs Pembinaan Minat, BERKAIT
Pelatihan Kompetensi Siswa Terlaksananya Kegiatan Lomba Terlaksananya Kegiatan Lomba Pengelolaan Pendidikan Terlaksananya Kegiatan
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.58 3 keg Bakat dan AN 1.01.02.2.01.25
Berprestasi Siswa MI Siswa MI Sekolah Dasar Lomba Siswa MI
PERGURAG) Kreativitas Siswa DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembinaan Minat, Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Terlaksananya Kegiatan Lomba Terlaksananya Kegiatan Lomba Terlaksananya Kegiatan
Bakat dan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.38
Siswa MTs Siswa MTs Lomba Siswa MTs
Kreativitas Siswa Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
PROGRAM PENGEMBANGAN URUSAN URUSAN
KURIKULUM PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pelatihan YANG
Seksi MI/MTs Penyusunan Penetapan Kurikulum Terlaksananya Kegiatan BERKAIT
Pelatihan Penyusunan Terlaksananya Kegiatan Bimtek Terlaksananya Kegiatan Bimtek
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.59 7 keg Kurikulum Muatan Lokal Bimtek Penyusunan AN 1.01.03.2.01.04
Kurikulum Penyusunan Kurikulum Penyusunan Kurikulum
PERGURAG) Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kurikulum DENGAN
Pendidikan Dasar PELAYAN
AN
DASAR

PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN URUSAN


PENDIDIKAN PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyediaan Bantuan Penyelengaraan YANG
Operasional Sekolah (bos) Jumlah Peserta Try Out SD Kelas Proses Belajar Jumlah Peserta Try Out SD Pengelolaan Pendidikan Jumlah Peserta Try Out SD BERKAIT
Seksi Kurikulum Dikdas
1.01.1.01.01.16.63 AN 1.01.02.2.01.23
Jenjang SD/MI/SDLB dan VI dan Ujian bagi Kelas VI Sekolah Dasar Kelas VI
SMP/MTS Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
12 bln

Jumlah Scanning LJK Try Out dan Jumlah Scanning LJK Try Out Jumlah Scanning LJK Try
US Kelas VI dan US Kelas VI Out dan US Kelas VI

Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM
Semester Genap Kelas I - VI Semester Genap Kelas I - VI Semester Genap Kelas I - VI

Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM
Semester Ganjil Kelas I - VI Semester Ganjil Kelas I - VI Semester Ganjil Kelas I - VI

Jumlah Peserta USBN dan US Jumlah Peserta USBN dan US Jumlah Peserta USBN dan
Kelas VI Kelas VI US Kelas VI
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi MI/MTs Jumlah penerima honor tim Jumlah penerima honor tim BERKAIT
Penyediaan Biaya Jumlah penerima honor tim Proses Belajar Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.64 penyusun naskah US I dan II penyusun naskah US I dan II AN 1.01.02.2.01.23
Operasional Madrasah penyusun naskah US I dan II MI dan Ujian bagi Sekolah Dasar
PERGURAG) MI MI DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Jumlah penerima honor tim Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tim BERKAIT
Jumlah penerima honor tim Proses Belajar
penyusun naskah US I dan II Sekolah Menengah penyusun naskah US I dan II AN 1.01.02.2.02.36
penyusun naskah US I dan II MTs dan Ujian bagi
MTs Pertama MTs DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Jumlah penerima honor tim Proses Belajar Jumlah penerima honor tim Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tim BERKAIT
7 keg AN 1.01.02.2.01.23
penyusun naskah UAM MI dan Ujian bagi penyusun naskah UAM MI Sekolah Dasar penyusun naskah UAM MI
Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Jumlah penerima honor tim Proses Belajar Jumlah penerima honor tim Jumlah penerima honor tim
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.36
penyusun naskah UAM MTs dan Ujian bagi penyusun naskah UAM MTs penyusun naskah UAM MTs
Pertama DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Jumlah peserta US I, US II dan Proses Belajar Jumlah peserta US I, US II dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta US I, US II BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.23
UAM MI dan Ujian bagi UAM MI Sekolah Dasar dan UAM MI
Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Jumlah peserta US I, US II dan Proses Belajar Jumlah peserta US I, US II dan Jumlah peserta US I, US II
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.36
UAM MTs dan Ujian bagi UAM MTs dan UAM MTs
Pertama DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyediaan dana Penyelengaraan YANG
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Peserta dan BERKAIT
Pengembangan Sekolah Jumlah Peserta dan scanning LJK Proses Belajar Jumlah Peserta dan scanning
Seksi Kurikulum Dikdas
1.01.1.01.01.16.66 Sekolah Menengah scanning LJK Try Out SMP AN 1.01.02.2.0236
untuk SD/MI/SDLB dan Try Out SMP Kelas 9 dan Ujian bagi LJK Try Out SMP Kelas 9
Pertama Kelas 9 DENGAN
SMP/MTS Peserta Didik
12 bln PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah Peserta Ujian Semeseter Jumlah Peserta Ujian Jumlah Peserta Ujian
Genap 7,8,9 Semeseter Genap 7,8,9 Semeseter Genap 7,8,9
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Jumlah Peserta Ujian Jumlah Peserta Ujian
Ganjil 7,8,9 Semeseter Ganjil 7,8,9 Semeseter Ganjil 7,8,9
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
Jumlah BIDANG TAHAN
Siswa PENDIDIKAN WAJIB
yang YANG
Seksi Kesiswaan, mengikut Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang BERKAIT
Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang mengikuti Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan Jumlah Siswa yang mengikuti Pengelolaan Pendidikan
Kesenian dan 1.01.1.01.01.16.70 i lomba Bakat dan mengikuti lomba dan AN 1.01.02.2.01.25
dan Kreativitas Siswa lomba dan olimpiade SD olimpiade (SD/SMP) lomba dan olimpiade SD Sekolah Dasar
Kelembagaan dan Kreativitas Siswa olimpiade SD DENGAN
olimpiade PELAYAN
(SD/SMP AN
) DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembinaan Minat, Pengelolaan Pendidikan Jumlah Siswa yang BERKAIT
Jumlah Siswa yang mengikuti Jumlah Siswa yang mengikuti
Bakat dan Sekolah Menengah mengikuti lomba dan AN 1.01.02.2.02.38
lomba dan olimpiade SMP lomba dan olimpiade SMP
Kreativitas Siswa Pertama olimpiade SMP DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembinaan YANG
Penyebarluasan dan Jumlah Peserta Sosialisasi BERKAIT
Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan
Seksi Kurikulum Dikdas
1.01.1.01.01.16.73 Sosialisasi Berbagai 6 bln Implementasi Kurikulum AN 1.01.02.2.01.28
Implementasi Kurikulum 2013 Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Dasar
Informasi Pendidikan Dasar 2013 DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembinaan YANG
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Peserta Sosialisasi BERKAIT
Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan dan Jumlah Peserta Sosialisasi
Sekolah Menengah Implementasi Kurikulum AN 1.01.02.2.02.41
Implementasi Kurikulum 2013 Manajemen Implementasi Kurikulum 2013
Pertama 2013 DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Seksi Kesiswaan, Penyelenggaraan Multi- Jumlah Penerima Guru dan dan Tenaga Jumlah Penerima Guru dan Jumlah Penerima Guru dan BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Kesenian dan 1.01.1.01.01.16.77 grade Teaching Di Daerah Tenaga Kependidikan di Daerah 971 Orang Kependidikan Tenaga Kependidikan di Daerah Tenaga Kependidikan di AN 1.01.02.2.01.27
Sekolah Dasar
Kelembagaan Terpencil Terpencil pada Satuan Terpencil Daerah Terpencil DENGAN
Pendidikan PELAYAN
Sekolah Dasar AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
Pengembangan BIDANG TAHAN
Karir Pendidik PENDIDIKAN WAJIB
dan Tenaga YANG
Jumlah Penerima Guru dan Kependidikan Jumlah Penerima Guru dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah Penerima Guru dan BERKAIT
Tenaga Kependidikan di Daerah pada Satuan Tenaga Kependidikan di Daerah Sekolah Menengah Tenaga Kependidikan di AN 1.01.02.2.02.40
Terpencil Pendidikan Terpencil Pertama Daerah Terpencil DENGAN
Sekolah PELAYAN
Menengah AN
Pertama DASAR

PROGRAM PENGELOLAAN Rasio Madin yang


Pemebinaan PENDIDIKAN berstandar
Kelembagaan dan
Seksi Madin/Pontren Jumlah peserta sosialsasi Jumlah peserta sosialsasi
Jumlah peserta sosialsasi Manajemen Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.81 Biaya Operasional BPPDGS 624 org penerima BOP BPPDGS penerima BOP BPPDGS 1.01.02.2.04.16
penerima BOP BPPDGS (MADIN) Sekolah Non Formal/Kesetaraan
PERGURAG) (MADIN) (MADIN)
Nonformal dan
kesetaraan

Persentase Tutor dan


penyelenggara/pengelola PNF
BIDANG PAUD dan PROGRAM PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.18 yang bersertifikatJumlah
Dikmas NON FORMAL
lembaga pendidikan
terakreditasi A

Jumlah lembaga kursus dan


pelatihan menjadi rujukan TUK
meningkat
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Tutor URUSAN URUSAN
PENDIDIKAN dan PEMERINTAHAN PEMERIN
penyelenggara/pen BIDANG TAHAN
Pembinaan gelola PNF yang PENDIDIKAN WAJIB
Kelembagaan dan bersertifikatJumlah YANG
Seksi Peserta Didik Jumlah peserta bintek Jumlah peserta bintek lembaga BERKAIT
Pembinaan Pendidikan Jumlah peserta bintek pembinaan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.18.03 200 orang pembinaan kursus dan pembinaan kursus dan pendidikan AN 1.1.02.2.04.16
Kursus dan Kelembagaan kursus dan kelembagaan Sekolah Nonformal/Kesetaraan
dan Dikmas kelembagaan kelembagaan terakreditasi A DENGAN
Nonformal/Keseta
raan PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah lembaga URUSAN URUSAN


kursus dan PEMERINTAHAN PEMERIN
pelatihan menjadi BIDANG TAHAN
Pembinaan rujukan TUK PENDIDIKAN WAJIB
Kelembagaan dan meningkat YANG
Seksi Peserta Didik Jumlah peserta bimtek Jumlah peserta bimtek Jumlah peserta bimtek BERKAIT
Pengembangan Pendidikan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.18.04 pengembangan pendidikan 300 orang pengembangan pendidikan pengembangan pendidikan AN 1.1.02.2.04.16
Keaksaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan
dan Dikmas keaksaraan keaksaraan keaksaraan DENGAN
Nonformal/Keseta
raan PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pengadaan YANG
Penyediaan Sarana dan Perlengkapan BERKAIT
Seksi Sarpras PAUD Jumlah sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pendidikan Jumlah sarana dan
1.01.1.01.01.18.06 Prasarana Pendidikan Non 2 unit Pendidikan AN 1.1.02.2.04.09
dan Dikmas (server) (server) Nonformal/Kesetaraan prasarana (server)
Formal Nonformal/Keseta DENGAN
raan PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah sarana dan


Jumlah sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana
150 orang prasarana (modul paket A, B
(modul paket A, B dan C) (modul paket A, B dan C)
dan C)
Jumlah sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Jumlah sarana dan
40 unit
(komputer) (komputer) prasarana (komputer)
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
Pengembangan BIDANG TAHAN
Karir Pendidik PENDIDIKAN WAJIB
dan Tenaga YANG
Perencanaan dan Jumlah peserta bimtek Jumlah peserta bimtek BERKAIT
Seksi Kurikulum Jumlah peserta bimtek orientasi Kependidikan Pengelolaan Pendidikan
1.01.1.01.01.18.11 Penyusunan Pendidikan 150 orang orientasi teknis pendidikan orientasi teknis pendidikan AN 1.1.02.2.04.15
PAUD dan Dikmas teknis pendidikan keaksaraan pada Satuan Nonformal/Kesetaraan
Non Formal keaksaraan keaksaraan DENGAN
Pendidikan
Nonformal/Keseta PELAYAN
raan AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pembinaan PENDIDIKAN WAJIB
Kelembagaan dan YANG
Seksi Peserta Didik BERKAIT
Publikasi dan Sosialisasi Jumlah peserta HAI dan Jambore Manajemen Jumlah peserta HAI dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta HAI dan
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.18.12 355 orang AN 1.1.02.2.04.16
Pendidikan Non Formal PNF Sekolah Non Jambore PNF Nonformal/Kesetaraan Jambore PNF
dan Dikmas DENGAN
Formal/Kesetaraa
n PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi Kurikulum Penyelenggraan Paket C Jumlah penerima honor tutor Proses Belajar Jumlah penerima honor tutor Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tutor BERKAIT
1.01.1.01.01.18.14 690 orang AN 1.1.02.2.04.12
PAUD dan Dikmas Setara SMU kejar paket C Nonformal/Keseta kejar paket C Nonformal/Kesetaraan kejar paket C
raan DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester
350.000 lbr
ganjil dan genap ganjil dan genap ganjil dan genap

Jumlah penerima konsumsi ujian Jumlah penerima konsumsi Jumlah penerima konsumsi
936 ok
semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi Kurikulum Penyelenggraan Paket B Jumlah penerima honor tutor Proses Belajar Jumlah penerima honor tutor Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tutor BERKAIT
1.01.1.01.01.18.20 266 orang AN 1.1.02.2.04.12
PAUD dan Dikmas Setara SMP kejar paket B Nonformal/Keseta kejar paket B Nonformal/Kesetaraan kejar paket B
raan DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester
254.000 lbr
ganjil dan genap ganjil dan genap ganjil dan genap

Jumlah penerima konsumsi ujian Jumlah penerima konsumsi Jumlah penerima konsumsi
660 ok
semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi Kurikulum Penyelenggraan Paket A Jumlah penerima honor tutor Proses Belajar Jumlah penerima honor tutor Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tutor BERKAIT
1.01.1.01.01.18.21 10 orang AN 1.1.02.2.04.12
PAUD dan Dikmas Setara SD kejar paket A Nonformal/Keseta kejar paket A Nonformal/Kesetaraan kejar paket A
raan DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR

Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester
33.120 Lbr
ganjil dan genap ganjil dan genap ganjil dan genap

Jumlah penerima konsumsi ujian Jumlah penerima konsumsi Jumlah penerima konsumsi
138 ok
semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Penyiapan dan PENDIDIKAN WAJIB
tindak lanjut YANG
Seksi Peserta Didik Penyelenggaraan Akreditasi Evaluasi Satuan BERKAIT
Jumlah peserta bimtek akreditasi Jumlah peserta bimtek Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta bimtek
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.18.22 Lembaga Pendidikan Non 150 orang Pendidikan di AN 1.1.02.2.04.13
lembaga PNF akreditasi lembaga PNF Nonformal/Kesetaraan akreditasi lembaga PNF
dan Dikmas Formal Pendidikan DENGAN
NonFormal/ PELAYAN
Keaksaraan AN
DASAR

BIDANG GURU DAN PROGRAM PENINGKATAN


Persentase peningkatan guru
TENAGA 1.01.1.01.01.20 MUTU PENDIDIK DAN
berpendidikan S1/D.IV :
KEPENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. PAUD
b. SD/MI
c. SMP/MTs

Presentase GTK yang


bersertifikat dan terlatih untuk
meningkatkan kompetensi

Rasio Kebutuhan GTK terhadap


lembaga :
a. PAUD FORMAL
b. SD
c. SMP
PROGRAM PENINGKATAN Persentase URUSAN URUSAN
Perhitungan dan MUTU PENDIDIK DAN peningkatan guru PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan TENAGA KEPENDIDIKAN berpendidikan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan S1/D.IV : PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Tenaga YANG
Seksi Tenaga dan Tenaga
Jumlah Guru yang diikutkan Kependidikan Jumlah Guru yang diikutkan Jumlah Guru yang diikutkan BERKAIT
Kependidikan Dinas, Pelaksanaan Sertifikasi 750 orang Kependidikan bagi
1.01.1.01.01.20.01 Sosialisasi Sertifikasi Guru Satuan Sosialisasi Sertifikasi Guru Sosialisasi Sertifikasi Guru AN 1.01.04.2.01.01
GTK SMP dan Pendidik Satuan Pendidikan
Pendidikan DENGAN
Pengawas SMP Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan

a. PAUD
Jumlah Guru Bersertifikat Jumlah Guru Bersertifikat Jumlah Guru Bersertifikat
Pendidik yang diikutkan 1250 orang Pendidik yang diikutkan Pendidik yang diikutkan
Pembinaan Pembinaan Pembinaan

b. SD/MI URUSAN URUSAN


Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
200 orang Tenaga YANG
Seksi Tenaga dan Tenaga Jumlah Kepala Sekolah yang
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jumlah Kepala Sekolah yang Kependidikan Jumlah Kepala Sekolah yang BERKAIT
Kependidikan Dinas, Kependidikan bagi diikutkan Diklat Penguatan
1.01.1.01.01.20.02 Pendidik dan Tenaga diikutkan Diklat Penguatan KS Satuan diikutkan Diklat Penguatan KS AN 1.01.04.2.01.01
GTK SMP dan Satuan Pendidikan KS
Kependidikan Pendidikan DENGAN
Pengawas SMP Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan

c. SMP/MTs
Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Jumlah Staf yang diikutkan Jumlah Staf yang diikutkan
Pengolah Administrasi Diklat Pengolah Administrasi Diklat Pengolah Administrasi
60 orang
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Presentase GTK
yang bersertifikat
Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Jumlah Staf yang diikutkan Jumlah Staf yang diikutkan dan terlatih untuk
Pengolah Administrasi 60 orang Diklat Pengolah Administrasi Diklat Pengolah Administrasi meningkatkan
Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah kompetensi

Rasio Kebutuhan URUSAN URUSAN


Perhitungan dan GTK terhadap PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan lembaga : BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Tenaga YANG
Jumlah Guru yang diikutkan Jumlah Guru yang diikutkan dan Tenaga Jumlah Guru yang diikutkan
Seksi GTK SD dan Pelatihan Bagi Pendidik orang Kependidikan BERKAIT
Seleksi dan Diklat calon pengawas 40 Seleksi dan Diklat calon Kependidikan bagi Seleksi dan Diklat calon
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.03 Untuk Memenuhi Standar Satuan AN 1.01.04.2.01.01
Sekolah pengawas Sekolah Satuan Pendidikan pengawas Sekolah
SD Kompetensi Pendidikan DENGAN
Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan

a. PAUD FORMAL
Jumlah penilik yang iikutkan Jumlah penilik yang iikutkan Jumlah penilik yang iikutkan
Diklat Peningkatan Mutu 16 orang Diklat Peningkatan Mutu Diklat Peningkatan Mutu

Jumlah Pengawas Sekolah yang Jumlah Pengawas Sekolah yang Jumlah Pengawas Sekolah b. SD
diikutkan Diklat Peningkatan 90 orang diikutkan Diklat Peningkatan yang diikutkan Diklat
Mutu Mutu Peningkatan Mutu
Jumlah Guru yang diikutkan Jumlah Guru yang diikutkan c. SMP
Jumlah Guru yang diikutkan PPG 500 orang
PPG PPG
URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
250 dan Kualitas Pendidik
Tenaga YANG
dan Tenaga
Seksi GTK SD dan Kependidikan Jumlah Guru TK/KB yang Jumlah Guru TK/KB yang BERKAIT
Pembinaan Kelompok Kerja Jumlah Guru TK/KB yang Kependidikan bagi
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.04 orang Satuan diikutkan Optimalisasi KKG diikutkan Optimalisasi KKG AN 1.01.04.2.01.01
Guru (kkg) diikutkan Optimalisasi KKG Guru Satuan Pendidikan
SD Pendidikan Guru Guru DENGAN
Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan

URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Pengembangan Mutu dan Tenaga YANG
dan Tenaga Jumlah GTK PNS dan Non
Seksi GTK PAUD, Kualitas Program Jumlah GTK PNS dan Non PNS orang Kependidikan Jumlah GTK PNS dan Non PNS BERKAIT
5000 Kependidikan bagi PNS yang diikutkan
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.08 Pendidikan dan Pelatihan yang diikutkan Pembinaan Satuan yang diikutkan Pembinaan AN 1.01.04.2.01.01
Satuan Pendidikan Pembinaan
TK dan Penilik Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan DENGAN
Dasar, PAUD, dan
Kependidikan Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan

Jumlah Guru TK yang diiukutkan Jumlah Guru TK yang Jumlah Guru TK yang
Bimtek Pembelajaran Kreatif 330 orang diiukutkan Bimtek diiukutkan Bimtek
Siswa Pembelajaran Kreatif Siswa Pembelajaran Kreatif Siswa

Terpenuhinya Jasa Tenaga Terpenuhinya Jasa Tenaga Terpenuhinya Jasa Tenaga


Honorer K2 (GTK ) 534 orang Honorer K2 (GTK ) Honorer K2 (GTK )

URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Tenaga YANG
Pengembangan Sistem dan Tenaga
Seksi GTK PAUD, Kependidikan BERKAIT
Pendataan dan Pemetaan Jumlah Tenaga Administrasi yang keg Jumlah Tenaga Administrasi Kependidikan bagi Jumlah Tenaga Administrasi
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.09 850 Satuan AN 1.01.04.2.01.01
Pendidik dan Tenaga diikutkan Pendataan yang diikutkan Pendataan Satuan Pendidikan yang diikutkan Pendataan
TK dan Penilik Pendidikan DENGAN
Kependidikan Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan
URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Jumlah GTK Yang dikutkan Tenaga Jumlah GTK Yang dikutkan Jumlah GTK Yang dikutkan YANG
Seksi Tenaga Pengembangan Sistem dan Tenaga
pembinaan, Penilaian Angka 1500 orang Kependidikan pembinaan, Penilaian Angka pembinaan, Penilaian Angka BERKAIT
Kependidikan Dinas, Penghargaan dan Kependidikan bagi
1.01.1.01.01.20.10 Kredit Guru dan Kenaikan Satuan Kredit Guru dan Kenaikan Kredit Guru dan Kenaikan AN 1.01.04.2.01.01
GTK SMP dan Perlindungan Terhadap Satuan Pendidikan
pangkat PNS Pendidikan pangkat PNS pangkat PNS DENGAN
Pengawas SMP Profesi Pendidik Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan

Jumlah GTK yang Mengikuti Jumlah GTK yang Mengikuti Jumlah GTK yang Mengikuti
orang
Seleksi GTK Berprestasi 270 Seleksi GTK Berprestasi Seleksi GTK Berprestasi

Jumlah GTK yang diikutkan Jumlah GTK yang diikutkan Jumlah GTK yang diikutkan
Sosialisasi/Implementasi 1000 orang Sosialisasi/Implementasi Sosialisasi/Implementasi
Peraturan Kepegawaian Peraturan Kepegawaian Peraturan Kepegawaian

PROGRAM MANAJEMEN
SUBBAG SUNGRAM 1.01.1.01.01.22 IKM Layanan Pendidikan 90 nilai
PELAYANAN PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG IKM Layanan


Penyusunan URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
Jumlah dokumen Kegiatan Perecanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen Kegiatan
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Jumlah dokumen Kegiatan Forum Dokumen DAERAH
1.01.1.01.01.22.01 3 dokumen Forum SKPD, SAKIP, dan RKS Kinerja Perangkat Forum SKPD, SAKIP, dan X.XX.01.2.01.03
Kinerja Bidang Pendidikan SKPD, SAKIP, dan RKS SD/SMP Evaluasi
SD/SMP Daerah RKS SD/SMP
Perangkat Daerah

Pengendalian dan
Pengawasan Penerapan Azas
Jumlah dokumen laporan Jumlah dokumen laporan Perecanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen laporan
Efesiensi dan Efektifitas Evaluasi Kinerja
1.01.1.01.01.22.03 pelaksanaan monitoring dan 2 dokumen pelaksanaan monitoring dan Kinerja Perangkat pelaksanaan monitoring dan X.XX.01.2.01.03
Penggunaan dana Perangkat Daerah
evaluasi BOS evaluasi BOS Daerah evaluasi BOS
Dekonsentrasi dan dana
Pembantuan

Jumlah dokumen
Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan,
perencanaan, pelaksanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan 3 dokumen pelaksanaan, dan pelaporan
dan pelaporan kegiatan
kegiatan Workshop BOS kegiatan Workshop BOS
Workshop BOS

Koordinasi da
Penerapan Sistem dan Perecanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen pendataan dan Sikronisasi Jumlah dokumen pendataan Jumlah dokumen pendataan
1.01.1.01.01.22.07 Informasi Manajemen 7 dokumen Kinerja Perangkat X.XX.01.2.01.03
informasi pendidikan Perencanaan dan informasi pendidikan dan informasi pendidikan
Pendidikan Daerah
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen
Jumlah dokumen pelaksanaan Jumlah dokumen pelaksanaan
Penerapan dan Perecanaan dan Evaluasi pelaksanaan implementasi
implementasi SPM Pendidikan Evaluasi Kinerja implementasi SPM Pendidikan
1.01.1.01.01.22.11 Penyebarluasan Standar 4 dokumen Kinerja Perangkat SPM Pendidikan Dasar X.XX.01.2.01.03
Dasar (perencanaan, pelaksanaan, Perangkat Daerah Dasar (perencanaan,
Pelayanan Minimum (SPM) Daerah (perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan) pelaksanaan, dan pelaporan)
dan pelaporan)

PROGRAM BANTUAN
SUBBAG SUNGRAM 1.01.1.01.01.49 OPERASIONAL SEKOLAH IKM Layanan Pendidikan
(BOS)
PROGRAM PENGELOLAAN IKM Layanan URUSAN URUSAN
PENDIDIKAN Pendidikan PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
BANTUAN OPERASIONAL Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Jumlah Pelaksanaan BOS Proses Belajar Jumlah Pelaksanaan BOS Jumlah Pelaksanaan BOS
1.01.1.01.01.49.01 SEKOLAH (BOS) SMP 12 Bulan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.23
Lembaga dan Ujian bagi Lembaga Lembaga
NEGERI Pertama DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR

URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
BANTUAN OPERASIONAL Jumlah Pelaksanaan BOS Proses Belajar Jumlah Pelaksanaan BOS Pengelolaam Pendidikan Jumlah Pelaksanaan BOS BERKAIT
1.01.1.01.01.49.02 12 Bulan AN 1.01.02.2.01.36
SEKOLAH (BOS) SD NEGERI Lembaga dan Ujian bagi Lembaga Sekolah Dasar Lembaga
Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kasubag 1 06 01 Belanja tidak langsung (gaji) 3.204.537.000,00 Penyediaan Gaji 3.372.677.000,00 Adminstrasi Jumlah 3.825.877.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG


Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

SOSIAL

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


Keuangan 01 5 dan Tunjangan Keuangan Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.02 01
ASN si URUSAN Pelayanan Kantor
Keuangan PEMERINTAHAN
Yang DAERAH
Dipenuhi

Sekretaris 1 06 01 PROGRAM PELAYANAN Persentase 100 Persen 1.350.581.500,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


01 1 ADMINISTRASI Pemenuhan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03
PERKANTORAN Layanan Kantor si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH

Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat 200 Surat 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah Surat 5.500.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.1 Menyurat Menyurat Yang Surat Menyurat Menyurat Yang Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 01
Terkirim Terkirim si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Kominukasi, Jumlah Rekening 12 Bulan 130.800.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 158.800.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.2 Sumber Daya Air dan Listrik Listrik, Air, Telepon Kominukasi, Rekening Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 02
Yang Terbayar Sumber Daya Air Listrik, Air, si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
dan Listrik Telepon Yang Yang PEMERINTAHAN
Terbayar Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Pengadaan 1 Paket 52.738.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 85.700.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.3 dan Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Peralatan dan Pengadaan dan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 03
Perlengkapan Jasa Peralatan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Kantor Kantor Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah 16 Orang 477.540.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 99.540.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.7 Keuangan Pembayaran Honor Administrasi Pembayaran Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 07
Adminitrasi Keuangan Honor si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Keuangan Yang Adminitrasi Yang PEMERINTAHAN
Terbayar Keuangan Yang Dipenuhi DAERAH
Terbayar

Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan 1 Paket 59.667.000,00 Penyediaan Alat Jumlah 49.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.10 Alat Tulis Kantor Tulis Kantor Pengadaan Alat Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 10
Tulis Kantor si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang 1 Paket 37.833.000,00 Penyediaan Jumlah Barang 25.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.11 dan Penggandaan Cetakan dan Barang Cetakan Cetakan dan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 11
Pengandaan dan Pengandaan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Penggandaan Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Makanan dan Jumlah 1 Paket 45.000.000,00 Penyediaan Jumlah 45.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.17 Minuman Tersedianya Makan Makanan dan Tersedianya Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 17
dan Minuman Minuman Makan dan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Rapat Minuman Yang PEMERINTAHAN
Rapat Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Rapat 235 OH 185.000.000,00 Rapat-Rapat Jumlah Rapat 175.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.18 Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Kordinasi dan Koordinasi dan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 18
Konsultasi Keluar Konsultasi ke Konsultasi si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Daerah Luar Daerah Keluar Daerah Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH

Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah 12 Bulan 180.700.000,00 Penyediaan Jumlah 373.200.000,00 Adminstrasi Jumlah 3.825.877.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.19 Terbayarnya Gaji Adminstrasi Terbayarnya Keuangan Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.02 02
Honorer Pelaksana Tugas Gaji Honorer si URUSAN Pelayanan Kantor
ASN Keuangan PEMERINTAHAN
Yang DAERAH
Dipenuhi
Kasubag 1 06 01 Pengembangan Sumber Daya Jumlah SDM Diklat 40 Peserta 83.803.500,00 Pendidikan dan Jumlah SDM 20.000.000,00 Peningkatan Jumlah 20.000.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Sungram 01 1.21 Aparatur Teknis Bagi Pelatihan Formal Diklat Teknis Disiplin dan Sumber PENUNJANG Pemenuhan 2.04 09
Aparatur Bagi Aparatur Kapasitas Daya URUSAN Pelayanan Kantor
Sumber Daya Aparatur PEMERINTAHAN
Aparatur Yang DAERAH
Ditingkatka
n Disiplin
dan
Kapasitasn
ya

Kasubag 1 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah 1 Paket 75.000.000,00 Penyusunan Jumlah 80.000.000,00 Adminstrasi Jumlah 3.825.877.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Sungram 01 1.22 dan Keuangan Pelaksanaan Forum Laporan Capaian Pelaksanaan Keuangan Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.02 06
OPD, Penyusunan Kinerja dan Forum OPD, si URUSAN Pelayanan Kantor
Renja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Keuangan PEMERINTAHAN
OPD, Musrenbang Kinerja SKPD Renja dan Yang DAERAH
Laporan OPD, Dipenuhi
Musrenbang
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Pakaian Khusus Jumlah Pembelian 1 Paket - Pengadaan Jumlah - Peningkatan Jumlah 20.000.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.24 Hari-Hari Tertentu Pakaian Kerja Pakaian Khusus Pembelian Disiplin dan Sumber PENUNJANG Pemenuhan 2.04 05
Hari-Hari Pakaian Kerja Kapasitas Daya URUSAN Pelayanan Kantor
Tertentu Sumber Daya Aparatur PEMERINTAHAN
Aparatur Yang DAERAH
Ditingkatka
n Disiplin
dan
Kapasitasn
ya

Sekretaris 1 06 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana 100 Persen 576.507.550,00


Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


01 01 SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana
2 APARATUR Kondisi Baik

Kasubag Umum 1 06 01 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan 1 Paket 50.000.000,00 Pengadaan Jumlah - Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 10 Mebeleur Mebeleur Pengadaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 25
Mebeleur si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan 1 Paket 156.642.550,00 Pengadaan Jumlah 28.600.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 11 Peralatan Kantor Peralatan Pengadaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 24
Gedung Kantor Peralatan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Gedung Kantor Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 Paket 100.000.000,00 Pemeliharaan Jumlah - Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 22 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 28
Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Gedung dan Kantor Gedung dan Yang PEMERINTAHAN
Kantor Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 Paket 244.865.000,00 Pemeliharaan Jumlah 245.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 24 Kendaraan Pemelihaaran Rutin/Berkala Pemelihaaran Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 30
Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
kendaraan Dinas/Operasion kendaraan Yang PEMERINTAHAN
Dinas/Operasional al Dinas/Operasio Dipenuhi DAERAH
nal
Kasubag Umum 1 06 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 Paket 25.000.000,00 Pemeliharaan Jumlah 10.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 30 Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 34
Rutin/Berkala Peralatan Rutin/Berkala si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Peralatan Kantor Gedung Kantor Peralatan Yang PEMERINTAHAN
Gedung Kantor Dipenuhi DAERAH
URUSAN PEMERINTAHA
Kasubag Umum Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan 1 Paket - Pengadaan Jumlah 300.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Dinas/Operasional Kendaraan Kendaraan Pengadaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 20
Dinas/Operasional Dinas/Operasion Kendaraan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
al Dinas/Operasio Yang PEMERINTAHAN
nal Untuk Dipenuhi DAERAH
Pelayanan
PMKS
Kasubag Umum Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Evaluasi 1 Paket - Evaluasi Kinerja Jumlah - Perencanaan Jumlah - PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Daerah Kinerja Perangkat Perangkat Evaluasi dan Evaluasi Perencanaa PENUNJANG Pemenuhan 2.01 05
Daerah Daerah Kinerja Kinerja n dan URUSAN Pelayanan Kantor
Perangkat Perangkat Evaluasi PEMERINTAHAN
Daerah Daerah Kinerja DAERAH
Perangkat
Daerah
Yang
Dipenuhi

Kepala Bidang 1 06 PROGRAM FAKIR MISKIN Persentase 97,18 Persen 2.740.589.250,00


Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


Fakir Miskin 01 01 DAN PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
dan 35 SOSIAL Sosial Yang Tepat
Pemberdayaan Sasaran
Sosial
Kasi Peanganan 1 06 01 Pemberdayaan WRSE (Monev Jumlah WRSE 450 Orang 18.796.250,00 Fasilitasi Jumlah WRSE 605.000.000,00 Permberdayaan Jumlah 605.000.000,00 PROGRAM Persentase 1.031.000.000,00 1 06 02
Fakir Miskin 01 35 1 Jadub dan RTLH) Yang Berdayaguna Pemberdayaan Yang Sosial Permberda PEMBERDAYAAN Pemberdayaan 2.01 01
dan Masyarakat Sosial KAT Berdayaguna Komunitas Adat yaan Sosial SOSIAL Sosial Yang Tepat
Tertinggal Terpencil (KAT) Komunitas Sasaran
Adat
Terpencil
(KAT)

Kasi 1 06 01 Pemeliharaan dan Rehab Jumlah 11 TMP 228.631.000,00 Pemeliharaan Jumlah 64.300.000,00 Pemeliharaan Jumlah 140.000.000,00 PROGRAM Persentase 140.000.000,00 1 06 07
Kepahlawanan 01 35 3 Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan dan Taman Makam Pemeliharaan Taman Makam Pemelihara PENGELOLAAN Pengelolaan 2.01 02
Keperintisan (TMP) Rehab TMP Pahlawan dan Rehab TMP Pahlawan an Taman TAMAN MAKAM Taman Makam
dan Nasional Nasional Makam PAHLAWAN Pahlawan
Kesetiakawanan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot Pahlawan
Sosial a Nasional
Kabupaten
/Kota

Kasi 1 06 01 Pemantapan Pekerja Sosial Jumlah Peserta 125 Pilar 501.212.000,00 Peningkatan Jumlah Peserta 351.000.000,00 Pengembangan Jumlah 426.000.000,00 PROGRAM Persentase 1.031.000.000,00 1 06 02
Pemberdayaan 01 35 4 Masyarakat Terkait Dengan Pembinaan dan Kemampuan Pembinaan dan Potensi Sumber Pengemban PEMBERDAYAAN Pemberdayaan 2.03 01
Kelembagaan Pendataan PMKS Pemberdayaan Potensi Pekerja Pemberdayaan Kesejahteraan gan Potensi SOSIAL Sosial Yang Tepat
Sosial Pendataan PMKS Sosial Pendataan Sosial Daerah Sumber Sasaran
Masyarakat dan Masyarakat PMKS Kabupaten/Kot Kesejahter
Pengelolaan Kewenangan a aan Sosial
Sumber Dana Kabupaten/Kota Daerah
Sosial Kabupaten
/Kota

Kasi 1 06 01 Pembinaan dan Jumlah Peserta 440 Pilar 477.600.000,00 Peningkatan Jumlah Peserta 75.000.000,00 Pengembangan Jumlah 426.000.000,00 PROGRAM Persentase 1.031.000.000,00 1 06 02
Pemberdayaan 01 35 5 Pemberdayaan Karang Pembinaan dan Kemampuan Pembinaan dan Potensi Sumber Pengemban PEMBERDAYAAN Pemberdayaan 2.03 04
Kelembagaan Taruna Pemberdayaan Potensi Sumber Pemberdayaan Kesejahteraan gan Potensi SOSIAL Sosial Yang Tepat
Sosial Karang Taruna Kesejahteraan Karang Taruna Sosial Daerah Sumber Sasaran
Masyarakat dan Kelembagaan Kabupaten/Kot Kesejahter
Pengelolaan Masyarakat a aan Sosial
Sumber Dana Kewenangan Daerah
Sosial Kabupaten/Kota Kabupaten
/Kota

Kasi 1 06 01 Verval BDT Jumlah Pendataan 205.367 KPM 236.150.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 100.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Pemberdayaan 01 35 6 Verval BDT Tepat Fakir Miskin Pendataan Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
Kelembagaan Sasaran Cakupan Daerah Verval BDT Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Sosial Kabupaten/Kota Tepat Sasaran Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Masyarakat dan Kabupaten/Kot Cakupan
Pengelolaan a Daerah
Sumber Dana Kabupaten
Sosial /Kota
Kasi 1 06 01 Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah Pendataan 26 PMKS 97.600.000,00 Pendataan Fakir Jumlah - Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Pemberdayaan 01 35 7 PMKS dan PSKS Miskin Cakupan Pendataan Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 01
Kelembagaan Daerah PMKS dan Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Sosial Kabupaten/Kota PSKS Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Masyarakat dan Kabupaten/Kot Cakupan
Pengelolaan a Daerah
Sumber Dana Kabupaten
Sosial /Kota

Kasi 1 06 01 Penghargaan dan Bantuan Jumlah 420 Orang 365.550.000,00 Pemeliharaan Jumlah 75.700.000,00 Pemeliharaan Jumlah 140.000.000,00 PROGRAM Persentase 140.000.000,00 1 06 07
Kepahlawanan 01 35 8 Sosial Bagi Pahlawan, Penghargaan Yang Taman Makam Penghargaan Taman Makam Pemelihara PENGELOLAAN Pengelolaan 2.01 02
Keperintisan Perintis dan Pejuang Diberikan Bagi Pahlawan Yang Diberikan Pahlawan an Taman TAMAN MAKAM Taman Makam
dan (Sarasehan dan Bansos) Pahlawan dan Nasional Bagi Pahlawan Nasional Makam PAHLAWAN Pahlawan
Kesetiakawanan Perintis Kabupaten/Kota dan Perintis Kabupaten/Kot Pahlawan
Sosial a Nasional
Kabupaten
/Kota

Kasi Peanganan 1 06 01 Pemberdayaan Keluarga Jumlah 3 Kube 10.000.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 5.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Fakir Miskin 01 35 9 Rentan (Pendampingan Pembentukan dan Fakir Miskin Pembentukan Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
dan Masyarakat KUBE) Penilaian KUBE Cakupan Daerah dan Penilaian Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Tertinggal Kabupaten/Kota KUBE Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota

Kasi Peanganan 1 06 01 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kuantitas 109.031 KPM 140.000.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 50.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Fakir Miskin 01 35 Keluarga Fakir Miskin (BPNT) BPNT Fakir Miskin Kuantitas BPNT Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
dan Masyarakat 10 Cakupan Daerah Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Tertinggal Kabupaten/Kota Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota

Kasi Peanganan 1 06 01 Operasional Sembako Jumlah 600 Paket 665.050.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 100.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Fakir Miskin 01 35 Pendistribusian Fakir Miskin Pendistribusian Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
dan Masyarakat 11 Sembako Tepat Cakupan Daerah Sembako Tepat Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Tertinggal Sasaran Kabupaten/Kota Sasaran Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota

Kepala Bidang 1 06 PROGRAM PELAYANAN Persentase PMKS 100,00 Persen 713.407.000,00


Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


Rehabilitasi 01 01 REHABILITASI SOSIAL Yang Direhabilitasi
Sosial 36

Kasi Pelayanan 1 06 01 Pelayanan Panti Anak Jumlah 37 LKSA 38.775.000,00 Penyediaan Jumlah 1.622.500.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 1 Pendayagunaan Permakanan Pendayagunaan Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 01
Sosial Anak dan Patra Penyandang Patra Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Cacat dan Eks Penyandang Disabilitas Dasar
Trauma Cacat dan Eks Terlantar, Anak Penyandan
Trauma Terlantar, g
Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar Serta Terlantar,
Gelandangan, Anak
Pengemis di Terlantar,
Luar Panti Lanjut Usia
Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG B
Kasi Pelayanan 1 06 01 Pelayanan dan Bimbingan Jumlah Anak 380 Anak 140.929.000,00 Pemberian Jumlah Anak 95.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 2 Sosial Anak Terlantar Terlantar Yang Bimbingan Fisik, Terlantar Yang Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 05
Sosial Anak dan Mendapat Mental, Spiritual Mendapat Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Bimbingan dan Sosial Bimbingan Disabilitas Dasar
Terlantar, Anak Penyandan
Terlantar, g
Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar Serta Terlantar,
Gelandangan, Anak
Pengemis di Terlantar,
Luar Panti Lanjut Usia
Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial

Kasi Pelayanan 1 06 01 Tetirah Anak Jumlah Anak 50 Anak 48.000.000,00 Pemberian Jumlah Anak - Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 3 Rehabilitasi Sosial Bimbingan Fisik, Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 05
Sosial Anak dan Penyandang Mental, Spiritual Sosial Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Disabilitas dan Sosial Penyandang Disabilitas Dasar
Disabilitas Terlantar, Anak Penyandan
Terlantar, g
Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar Serta Terlantar,
Gelandangan, Anak
Pengemis di Terlantar,
Luar Panti Lanjut Usia
Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial

Kasi Pelayanan 1 06 01 Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah Pelayanan 350 Orang 187.700.000,00 Pemberian Jumlah 220.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 323.000.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
dan Rehabilitasi 01 36 4 PMKS Hasil Razia dan Rehabilitasi Bimbingan Sosial Pelayanan dan Sosial Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.02 08
Sosial Tuna (Gelandangan, Pengemis, Hasil Razia Yang Kepada Keluarga Rehabilitasi Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan Ank Jalanan) Tertangani Penyandang Hasil Razia Masalah Penyandan
Disabilitas Yang Kesejahteraan g Masalah
Terlantar, Anak Tertangani Sosial (PMKS) Kesejahter
Terlantar, Lanjut Lainnya Bukan aan Sosial
Usia Terlantar Korban (PMKS)
serta HIV/Aids dan Lainnya
Gelandangan, Napza di Luar Bukan
Pengemis dan Panti Sosial Korban
Masyarakat HIV/Aids
dan Napza
di Luar
Panti
Sosial

Kasi Pelayanan 1 06 01 Penanganan Lansia dan Jumlah 255 Orang 121.253.000,00 Pemberian Jumlah 80.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 7 Peringatan HALUN Penanganan Lanjut Bimbingan Sosial Penanganan Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 06
Sosial Anak dan Usia Terlantar Kepada Keluarga Lanjut Usia Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Penyandang Terlantar Disabilitas Dasar
Disabilitas Terlantar, Anak Penyandan
Terlantar, Anak Terlantar, g
Terlantar, Lanjut Lanjut Usia Disabilitas
Usia Terlantar Terlantar Serta Terlantar,
serta Gelandangan, Anak
Gelandangan, Pengemis di Terlantar,
Pengemis dan Luar Panti Lanjut Usia
Masyarakat Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
Kasi Pelayanan 1 06 01 Rehabilitasi Sosial Jumlah 180 Orang 158.000.000,00 Pemberian Jumlah 140.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Bimbingan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 06
Sosial 10 Bimbingan Lanjut eks. Klien Penyandang Kepada Keluarga Sosial Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Penyandang Disabilitas Penyandang Penyandang Disabilitas Dasar
Disabilitas dan Disabilitas Disabilitas Terlantar, Anak Penyandan
Usia Lanjut Terlantar, Anak Terlantar, g
Terlantar, Lanjut Lanjut Usia Disabilitas
Usia Terlantar Terlantar Serta Terlantar,
serta Gelandangan, Anak
Gelandangan, Pengemis di Terlantar,
Pengemis dan Luar Panti Lanjut Usia
Masyarakat Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial

Kasi Pelayanan 1 06 01 Rehabilitasi eks. Narapidana Jumlah Eks 20 Orang 18.750.000,00 Pemberian Jumlah Eks 3.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 323.000.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
dan Rehabilitasi 01 36 Narapida Yang Di Bimbingan Fisik, Narapida Yang Sosial Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.02 07
Sosial Tuna 11 Berangkatkan Dan Mental, Spiritual Di Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Sosial Dibina dan Sosial Berangkatkan Masalah Penyandan
Dan Dibina Kesejahteraan g Masalah
Sosial (PMKS) Kesejahter
Lainnya Bukan aan Sosial
Korban (PMKS)
HIV/Aids dan Lainnya
Napza di Luar Bukan
Panti Sosial Korban
HIV/Aids
dan Napza
di Luar
Panti
Sosial

Kepala Bidang 1 06 PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase 75,00 Persen 1.639.517.500,00


Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


Perlindungan 01 01 DAN JAMINAN SOSIAL Keluarga Penerima
dan Jaminan 37 Manfaat Yang
Sosial Graduasi

Kasi 1 06 01 Pengembangan dan Jumlah Sosialisasi 9700 KPM 931.392.500,00 Pengelolaan Data Jumlah 228.231.820,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Penyelenggaraa 01 37 1 Penyelenggaraan Sistem KPM PKH Fakir Miskin Sosialisasi KPM Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
n Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Cakupan Daerah PKH Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
dan Jaminan Penyandang Masalah Kabupaten/Kota Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Sosial Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota

Kasi 1 06 01 Penyuluhan dan PubliSeksi Jumlah 30 Kali 185.000.000,00 Pemberian Jumlah 100.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 323.000.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Pengembangan 01 37 2 Kesejehteraan Sosial Penyuluhan Layanan Penyuluhan Sosial Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.02 13
Publikasi dan Masalah Rujukan Masalah Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Penyuluhan Kesejahteraan Kesejahteraan Masalah Penyandan
Sosial Sosial Sosial Kesejahteraan g Masalah
Sosial (PMKS) Kesejahter
Lainnya Bukan aan Sosial
Korban (PMKS)
HIV/Aids dan Lainnya
Napza di Luar Bukan
Panti Sosial Korban
HIV/Aids
dan Napza
di Luar
Panti
Sosial
URUSAN PEMERINTAHA
Kasi 1 06 01 Kesiapsiagaan Jumlah 100 Persen 328.975.000,00 Koordinasi, Jumlah 100.000.000,00 Penyelenggaraa Jumlah 200.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 3 Penanggulangan Bencana Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelaksanaan n Penyelengg PENANGANAN Penanganan 2.02 01
Sosial dan Berbasis Masyarakat Kebencanaan Di Pelaksanaan Kebencanaan Pemberdayaan araan BENCANA Bencana
Korban Bencana Kampung Siaga Kampung Siaga Di Kampung Masyarakat Pemberday
Bencana Bencana Siaga Bencana TerhadapKesiap aan
siagaan Masyarakat
Bencana TerhadapK
Kabupaten/Kot esiapsiagaa
a n Bencana
Kabupaten
/Kota

Koordinasi, Jumlah 100.000.000,00 Penyelenggaraa Jumlah 200.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06


Sosialisasi dan Pelaksanaan n Penyelengg PENANGANAN Penanganan 2.02 02
Pelaksanaan Kebencanaan Pemberdayaan araan BENCANA Bencana
Taruna Siaga Di Kampung Masyarakat Pemberday
Bencana Siaga Bencana TerhadapKesiap aan
siagaan Masyarakat
Bencana TerhadapK
Kabupaten/Kot esiapsiagaa
a n Bencana
Kabupaten
/Kota

Kasi 1 06 01 Perlindungan Sosial Bagi Jumlah 10 Orang 26.775.000,00 Pelayanan Jumlah 10.000.000,00 Perlindungan Jumlah 80.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 5 Pekerja Migran Bermasalah Perlindungan Sosial Dukungan Perlindungan Sosial Korban Perlindung PENANGANAN Penanganan 2.01 05
Sosial dan dan Korban Tindak Bagi Penyandang Psikososial Sosial Bagi Bencana Alam an Sosial BENCANA Bencana
Korban Bencana Kekerasan/Perlakuan Salah Cacat Fisik dan Penyandang dan Sosial Korban
Mental Lansia Cacat Fisik dan Kabupaten/Kot Bencana
Tidak Potensial Mental Lansia a Alam dan
Serta Perdagangan Tidak Potensial Sosial
Serta Kabupaten
Perdagangan /Kota

Kasi 1 06 01 Penanganan dan Jumlah 20 Orang 20.750.000,00 Penanganan Jumlah 20.000.000,00 Perlindungan Jumlah 80.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 6 Perlindungan Sosial Bagi Penanganan dan Khusus Bagi Penanganan Sosial Korban Perlindung PENANGANAN Penanganan 2.01 04
Sosial dan Orang Terlantar Perlindungan Kelompok Rentan dan Bencana Alam an Sosial BENCANA Bencana
Korban Bencana Orang Terlantar Perlindungan dan Sosial Korban
Orang Terlantar Kabupaten/Kot Bencana
a Alam dan
Sosial
Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Pemulihan dan Perlindungan Jumlah Pemulihan 7500 Jiwa 146.625.000,00 Penyediaan Jumlah 50.000.000,00 Perlindungan Jumlah 80.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 7 Sosial eks. Korban Bencana Trauma Pasca Makanan Pemulihan Sosial Korban Perlindung PENANGANAN Penanganan 2.01 01
Sosial dan Kebencanaan Trauma Pasca Bencana Alam an Sosial BENCANA Bencana
Korban Bencana Kebencanaan dan Sosial Korban
Kabupaten/Kot Bencana
a Alam dan
Sosial
Kabupaten
/Kota

Pasuruan, Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL


KABUPATEN PASURUAN

H. M. SUWITO ADI, S.Sos., M.Si


Pembina Tingkat I
NIP. 19650311 198603 1 012
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR

127.800.000.000 Wajib
1. PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Peningkatan Mutu - Jumlah pemenuhan KESEHATAN
Direktur 1.02.1.02.01.36 Wajib Kesehatan 100 % Kesehatan
Pelayanan BLUD SPM bidang mutu PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

- Jumlah pemenuhan
100 %
SPM bidang keselamatan

PROGRAM
1. Penyediaan Persentase PEMENUHAN UPAYA
- Peningkatan Mutu Meningkatnya IKM Fasilitas Pelayanan ketersediaan KESEHATAN 1|02|02|2.02|3
1.02.1.02.01.36.01 Pelayanan& Pendukung (Indeks Kepuasan 82,35 % Kesehatan
Kesehatan untuk sarpras di rsud PERORANGAN DAN 2
Pelayanan Masyarakat) UKM dan UKP bangil UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
1. Pembangunan
Rumah Dinas PROGRAM
Tenaga Kesehatan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
2. Pengembangan
Rumah Sakit PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
3. Pengembangan
Fasilitas Kesehatan PROGRAM
Lainnya 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
4. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan RS PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
5. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan PROGRAM
Fasilitas Kesehatan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Lainnya Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
6.Rehabilitasi dan
Pemeliharaan PROGRAM
Rumah Dinas 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Tenaga Kesehatan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
7. Pengadaan
Sarana Fasilitas PROGRAM
Pelayanan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
8. Pengadaan
Sarana dan PROGRAM
Pendukung 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
9. Pengadaan Alat
Kesehatan/ Alat PROGRAM
Penunjang Medik 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
10. Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat PROGRAM
Kalibrasi 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
11. Pengadaan
Obat, Vaksin PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
12. Pengadaan
Bahan Habis Pakai PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
13. Pemeliharaan
Sarana Fasilitas PROGRAM
Pelayanan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
14. Pemeliharaan
Prasarana dan PROGRAM
Pendukung 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
15. Pemeliharaan
Rutin dan Berkala PROGRAM
Alat Kesehatan/ 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Alat Penunjang Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Medik Fasilitas Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
Pelayanan UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kesehatan Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
2. Penyediaan PROGRAM
Layanan Kesehatan PEMENUHAN UPAYA
Persentase
untuk UKM dan UKP KESEHATAN
cakupan Kesehatan
Rujukan Tingkat PERORANGAN DAN
Layanan
Daerah Kabupaten/ UPAYA KESEHATAN
Kota MASYARAKAT

16. Operasional
Pelayanan RS 2. Penyediaan PROGRAM
Layanan Kesehatan PEMENUHAN UPAYA
untuk UKM dan UKP KESEHATAN
Rujukan Tingkat PERORANGAN DAN
Daerah Kabupaten/ UPAYA KESEHATAN
Kota MASYARAKAT

PROGRAM
3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
jumlah
Sistem Informasi KESEHATAN
penambahan
Kesehatan secara PERORANGAN DAN
modul
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

17. Pengelolaan
Data dan Informasi PROGRAM
Kesehatan 3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
Sistem Informasi KESEHATAN
Kesehatan secara PERORANGAN DAN
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

18. Pengelolaan
Sistem Informasi PROGRAM
Kesehatan 3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
Sistem Informasi KESEHATAN
Kesehatan secara PERORANGAN DAN
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

19. Pengadaan
Alat/ Perangkat PROGRAM
Sistem Informasi 3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan dan Sistem Informasi KESEHATAN
Jaringan Internet Kesehatan secara PERORANGAN DAN
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

2. PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
KESEHATAN
4. Pengembangan PROGRAM
Mutu dan PENINGKATAN
Peningkatan KAPASITAS SDM
Kompetensi Teknis Persentase
SDM yang di KESEHATAN
SDM Kesehatan
Tingkat Daerah tingkatkan
Kabupaten/ Kota kompetensinya

4. Pengembangan PROGRAM
Mutu dan PENINGKATAN
Peningkatan KAPASITAS SDM
20. Peningkatan Kompetensi Teknis
Kompetensi dan KESEHATAN
SDM Kesehatan
Kualitas SDM Tingkat Daerah
Kesehatan Kabupaten/ Kota

5. Pembinaan dan PROGRAM


Pengawasan SDM PENINGKATAN
Kesehatan untuk KAPASITAS SDM
UKM dan UKP
KESEHATAN
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
5. Pembinaan dan PROGRAM
Pengawasan SDM PENINGKATAN
Kesehatan untuk
21. Pembinaan dan KAPASITAS SDM
UKM dan UKP
Pengawasan SDM KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

5. Pembinaan dan PROGRAM


Pengawasan SDM PENINGKATAN
22. Pengelolaan Kesehatan untuk KAPASITAS SDM
Sistem Informasi SDM UKM dan UKP
KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

3. PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH

23. Penyusunan Renstra 6.Perencanaan dan 3. PROGRAM


dan Renja Perangkat Evaluasi Kinerja PENUNJANG URUSAN
Daerah Perangkat Daerah PEMERINTAH
DAERAH

24.Penyusunan Program 6.Perencanaan dan 3. PROGRAM


dan Kegiatan Perangkat Evaluasi Kinerja PENUNJANG URUSAN
Daerah dalam Dokumen Perangkat Daerah PEMERINTAH
Perencanaan DAERAH

25.Koordinasi dan 6.Perencanaan dan 3. PROGRAM


Sinkronisasi Evaluasi Kinerja PENUNJANG URUSAN
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah PEMERINTAH
Daerah DAERAH

26.Evaluasi Kinerja 6.Perencanaan dan 3. PROGRAM


Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja PENUNJANG URUSAN
Perangkat Daerah PEMERINTAH
DAERAH

27. Penyediaan Gaji dan Tersedianya 7. Administrasi 3. PROGRAM


Tunjangan ASN ? Keuangan PENUNJANG URUSAN
gaji dan PEMERINTAH
tunjangan DAERAH
pegawai NON
ASN (
PEGAWAI
BLUD )
28. Penyusunan 7. Administrasi 3. PROGRAM
Akuntansi dan Keuangan PENUNJANG URUSAN
Pelaporan Keuangan PEMERINTAH
DAERAH

29. Penyusunan 7. Administrasi 3. PROGRAM


Pelaporan Prognosis Keuangan PENUNJANG URUSAN
Realisasi Anggaran PEMERINTAH
DAERAH

30. Penyusunan 7. Administrasi 3. PROGRAM


Pelaporan Keuangan Keuangan PENUNJANG URUSAN
Akhir Tahun PEMERINTAH
DAERAH

31. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM


Surat Menyurat PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH
32. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM
Komunikasi, Sumber PENUNJANG URUSAN
Daya Air dan Listrik PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

33. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM


Peralatan dan PENUNJANG URUSAN
Perlengkapan Kantor PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

34. Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 3. PROGRAM


Jaminan Pemeliharaan jaminan PENUNJANG URUSAN
Kesehatan Pns ? pemeliharaan PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH
kesehatan
pegawai BLUD
35. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM
Pemeliharaan dan PENUNJANG URUSAN
Perizinan Kendaraan PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
Dinas/Operasional DAERAH

36. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM


Administrasi Keuangan PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

37. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM


Kebersihan Kantor PENUNJANG URUSAN
8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

38. Penyediaan Jasa 3. PROGRAM


Perbaikan Peralatan PENUNJANG URUSAN
Kerja 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

39.Penyediaan Alat Tulis 3. PROGRAM


Kantor PENUNJANG URUSAN
8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

40.Penyediaan Barang 3. PROGRAM


Cetakan dan PENUNJANG URUSAN
Penggandaan 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

41. Penyediaan 3. PROGRAM


Komponen Instalasi PENUNJANG URUSAN
Listrik/Penerangan 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
Bangunan Kantor DAERAH

42. Penyediaan 3. PROGRAM


Peralatan dan PENUNJANG URUSAN
Perlengkapan Kantor 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

43. Penyediaan 3. PROGRAM


Peralatan Rumah PENUNJANG URUSAN
Tangga 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

44. Penyediaan Bahan 3. PROGRAM


Bacaan dan Peraturan PENUNJANG URUSAN
Perundang-Undangan 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

45.Penyediaan Bahan 3. PROGRAM


Logistik Kantor PENUNJANG URUSAN
8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH
46.Penyediaan Makanan 3. PROGRAM
dan Minuman PENUNJANG URUSAN
8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

47. Rapat-Rapat 3. PROGRAM


Kordinasi dan Konsultasi PENUNJANG URUSAN
ke Luar Daerah 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

48. Pengadaan 3. PROGRAM


Kendaraan PENUNJANG URUSAN
Dinas/Operasional 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

49.Pengadaan 3. PROGRAM
Perlengkapan Rumah PENUNJANG URUSAN
Jabatan/Dinas 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

50.Pengadaan 3. PROGRAM
Perlengkapan Gedung PENUNJANG URUSAN
Kantor 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH

51. Pengadaan 3. PROGRAM


Peralatan Rumah PENUNJANG URUSAN
Jabatan/Dinas PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

52. Pengadaan 3. PROGRAM


Peralatan Gedung PENUNJANG URUSAN
Kantor PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

53. Pengadaan 3. PROGRAM


Mebeleur PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

54. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala Rumah PENUNJANG URUSAN
Dinas PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

55. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala Gedung PENUNJANG URUSAN
Kantor PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

56. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala PENUNJANG URUSAN
Kendaraan PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
Dinas/Operasional DAERAH

57. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala PENUNJANG URUSAN
Perlengkapan Rumah PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
Jabatan/Dinas DAERAH

58. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala PENUNJANG URUSAN
Perlengkapan Gedung PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
Kantor DAERAH

59. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala Peralatan PENUNJANG URUSAN
Rumah Jabatan/Dinas PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH
60. Pemeliharaan 3. PROGRAM
Rutin/Berkala Peralatan PENUNJANG URUSAN
Gedung Kantor PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

61. Pemeliharaan 3. PROGRAM


Rutin/Berkala Mebeleur PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

62. Rehabilitasi 3. PROGRAM


Sedang/Berat Rumah PENUNJANG URUSAN
Dinas PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

63. Rehabilitasi 3. PROGRAM


Sedang/Berat Rumah PENUNJANG URUSAN
Gedung Kantor PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
DAERAH

64. Rehabilitasi 3. PROGRAM


Sedang/Berat PENUNJANG URUSAN
Kendaraan PEMERINTAH
8. Administrasi Umum
Dinas/Operasional DAERAH

65. Pengadaan 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Mesin/Kartu Absensi dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

66. Pengadaan Pakaian 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Dinas Beserta dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Perlengkapannya Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

67. Pengadaan Pakaian 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Kerja Lapangan dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

68. Pengadaan Pakaian 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Korpri dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

69. Pengadaan Pakaian 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Khusus Hari-hari dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Tertentu Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

70. Pendidikan dan 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Pelatihan Formal dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

71. Bimbingan Teknis 9. Peningkatan Disiplin 3. PROGRAM


Implementasi Peraturan dan Kapasitas Sumber PENUNJANG URUSAN
Perundang-undangan Daya Aparatur PEMERINTAH
DAERAH

21.937.883.168
1. PROGRAM
Pembinaan - Jumlah capaian
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1.02.1.02.01.34 Lingkungan presentase pemenuhan
SPM bidang mutu
PERORANGAN DAN
Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
Sosial MASYARAKAT
6.000.000.000
(A) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana / 1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Jumlah penambahan
Kesehatan yang 1. Pengadaan Obat, Tersedianya obat- kesehatan Untuk Tersedianya KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
Kabid Penunjang 1.02.1.02.01.34.49 obat-obatan yang sering 23 jenis obat Kesehatan
bekerjasama dengan Vaksin obatan UKM danUKP obat-2an PERORANGAN DAN 6
digunakan
Badan Penyelenggara Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Obat-obatan
RSUD Bangil)
(B) Penyediaan / 233.500.000
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas sarana
Kabag Umum & 2. Pengadaan fasilitas pelayanan Tersedianya PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang prasarana Tersedianya
Kasubag Rumah Jumlah penambahan Prasarana dan kesehatan Untuk sarana KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.50 bekerjasama dengan 1 fasilitas sarana penunjang Kesehatan
Tangga dan saran penunjang gedung Pendukung Fasilitas UKM danUKP penunjang PERORANGAN DAN 3
Badan Penyelenggara kesehatan gedung
Perlengkapan Pelayanan Kesehatan Kewenangan Daerah gedung UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan fisik
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Sarana
Penunjang Gedung RSUD
Bangil)
737.000.000
(C) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas 3. Pengadaan Alat Tersedianya Tersedianya
Kabag fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang Jumlah penambahan alat Kesehatan/Alat peralatan peralatan
Pengembangan & kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.51 bekerjasama dengan kedokteran dan alat unit/set Penunjang Medik kesehatan dan kesehatan Kesehatan
Kasubag Sungram UKM dan UKP PERORANGAN DAN 4
Badan Penyelenggara kesehatan Fasilitas Pelayanan peralatan dan peralatan
dan Evaluasi Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan kedokteran kedokteran
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Alat
Kesehatan dan Alat
Kedokteran RSUD Bangil)
2.000.000.000
(D) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Fasilitas 4. Pemeliharaan Rutin 1. Penyediaan PROGRAM
Terpeliharanya Terpeliharany
Kabag Kesehatan yang Jumlah kegiatan dan Berkala Alat fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
peralatan a peralatan
Pengembangan & bekerjasama dengan pemeliharaan alat Kesehatan/Alat kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|2
kegiatan kesehatan dan kesehatan Kesehatan
Kasubag Sungram Badan Penyelenggara kedokteran dan alat Penunjang Medik UKM dan UKP PERORANGAN DAN 0
peralatan dan peralatan
dan Evaluasi Jaminan Sosial Kesehatan kesehatan RSUD Bangil Fasilitas Pelayanan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
kedokteran kedokteran
(Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten Kota MASYARAKAT
Rutin/Berkala Alat
Kesehatan & Alat
Kedokteran RSUD Bangil)

(E) Penyediaan / Tersedianya 4.673.633.168


Peningkatan / bahan dan
Pemeliharaan Sarana / alat medis
1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas habis pakai
Kabid Pelayanan fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang Jumlah kegiatan bahan
Keperawatan & 5. Pengadaan Bahan kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.53 bekerjasama dengan dan alat habis pakai kegiatan Kesehatan
Kasie Sarpras Habis Pakai UKM dan UKP PERORANGAN DAN 7
Badan Penyelenggara RSUD Bangil
Keperawatan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Bahan dan
Alat Habis Pakai RSUD
Bangil)
-
(F) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana / 1. Penyediaan PROGRAM
Tersedianya
Prasarana Fasilitas Tersedianya fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
peralatan
Kesehatan yang Jumlah penambahan peralatan jeseshatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.54 unit/set 6. Pengembangan RS penunjang Kesehatan
bekerjasama dengan peralatan penunjang penunjang medis UKM danUKP PERORANGAN DAN 4
medis dan
Badan Penyelenggara dan non medis Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
non medis
Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Peralatan
Penunjang RSUD Bangil)
(G) Penyediaan / 700.000.000
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas
fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang 7. Pengadaan sarana Tersedianya
Jumlah penambahan Tersedianya mobil kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.55 bekerjasama dengan unit/set fasilitas pelayanan mobil Kesehatan
transportasi rujukan ambulan UKM danUKP PERORANGAN DAN 2
Badan Penyelenggara kesehatan ambulan
Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Sarana
Transportasi Rujukan
RSUD Bangil)
(H) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
1. Penyediaan Terbangunnya PROGRAM
Prasarana Fasilitas Terbangunnya gedung
8. Pembangunan fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang Jumlah pengadaan gedung
Rumah Sakit beserta pelayanan dan atau kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|0
1.02.1.02.01.34.56 bekerjasama dengan gedung dan penunjang fisik pelayanan dan Kesehatan
Sarana dan Prasarana gedung penunjang UKM dan UKP PERORANGAN DAN 1
Badan Penyelenggara RSUD Bangil penunjang
Pendukungnya pelayanan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan pelayanan
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Gedung
Pelayanan dan Penunjang
RSUD Bangil) 6.800.000.000

(I) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Fasilitas 1. Penyediaan Terpeliharanya PROGRAM
Kesehatan yang Terpeliharanya fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
9. Rehabilitasi dan gedung
bekerjasama dengan Jumlah gedung yang gedung pelayanan kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|0
1.02.1.02.01.34.57 kegiatan Pemeliharaan Rumah pelayanan dan Kesehatan
Badan Penyelenggara dilakukan pemeliharaan dan penunjang UKM dan UKP PERORANGAN DAN 8
Sakit penunjang
Jaminan Sosial Kesehatan pelayanan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
(Pemeliharaan Kabupaten Kota pelayanan MASYARAKAT
Rutin/Berkala Sarpras
Gedung dan Penunjang
RSUD Bangil)
793.750.000
(J) Pelatihan tenaga 3. Pengembangan
2. PROGRAM
kesehatan dan/atau tenaga Mutu dan PENINGKATAN
administratif pada fasilitas 10. Peningkatan Peningkatan KAPASITAS SDM
Jumlah tenaga kesehatan
1.02.1.02.01.34.58
kesehatan yang
org
Kompetensi dan Meningkatnya kualitas Kompetensi Teknis Meningkatnya KESEHATAN 1|02|03|2.04|0
dan/atau administratif Kesehatan
bekerjasama dengan Kualitas Sumber Daya SDM Sumber Daya kualitas SDM 1
yang mendapat pelatihan
Badan Penyelenggara Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
Jaminan Sosial Kesehatan Tingkat Daerah
(di RSUD Bangil) Kabupaten/ Kota
200.000.000
(K) Kegiatan pelayanan Jumlah kegiatan di
11. Pengelolaan 2. Penyediaan
kesehatan baik RSUD Bangil Pelayanan Layanan PROGRAM
kegiatan Kesehatan bagi Kesehatan untuk PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
promotif/preventif/ Penduduk Terkelolanya KLB UKM dan Terkelolanya KLB Kesehatan
PERORANGAN DAN
maupun Pada Kondisi UKP Rujukan UPAYA KESEHATAN
kuratif/rehabilitatif (di Kejadian Luar Tingkat Daerah MASYARAKAT
Biasa (KLB) Kabupaten/Kota
RSUD Bangil) 200.000.000

Program
Pengadaan,
Pemeliharaan,Penin PROGRAM
gkatan Sarana dan - Jumlah cakupan sarana PEMENUHAN UPAYA
dan prasarana bidang KESEHATAN
1.02.1.02.01.26 Prasarana Rumah mutu yang berkualitas
%
PERORANGAN DAN
Kesehatan
Sakit/Rumah Sakit baik UPAYA KESEHATAN
Jiwa/Rumah Sakit MASYARAKAT
Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
- Jumlah cakupan sarana
dan prasarana bidang
% Kesehatan
keselamatan yang
berkualitas baik

1. Penyediaan Tersedianya PROGRAM


12. Pengadaan Alat fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Jumlah penambahan alat Tersedianya peralatan peralatan
Pengadaan alat-alat Rumah Kesehatan / Alat penunjang kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.1.01.07 kedokteran dan alat unit/set kesehatan/ peralatan kesehatan/ Kesehatan
Sakit Medik Fasilitas Pelayanan UKM dan UKP PERORANGAN DAN 4
kesehatan kedokteran peralatan
Kesehatan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Kabupaten Kota kedokteran MASYARAKAT
13.250.142.286

tersedianya
tersedianya sarana 1. Penyediaan sarana dan
13. Pengadaan prasarana
dan pendukung Fasilitas Pelayanan pendukung 1|02|02|2.01|1
dan pendukung fasilitas Kesehatan
fasilitas pelayanan Kesehatan untuk fasilitas 2
pelayanan kesehatan
kesehatan UKM dan UKP pelayanan
Kewenangan Daerah kesehatan
Kabupaten Kota

Program
Jumlah capaian
1.02.1.02.1.01
Pelayanan persentase pemenuhan %
3. PROGRAM
Administrasi PENUNJANG URUSAN
layanan kantor
PEMERINTAH
Perkantoran DAERAH 65.000.000
Tersedianya
14. Penyediaan Jasa Tersedianya honor
Penyediaan jasa Jumlah orang yang honor Penunjang Urusan x.xx.01.2.02.0
1.02.1.02.1.01.07 org/bln Administrasi pengelolaan 3. Administrasi Umum Sekretariat
administrasi keuangan mendapat honor pengelolaan Pemerintahan Daerah 37
Keuangan keuangan
keuangan
65.000.000

BLUD
JML 71 9 3

SKPD
JML 14 3 3
PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM /KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR BIDANG URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dinas 12.00.00.01
Kesehatan
Wajib Kesehatan Belanja Tidak Langsung 1 Tahun Penyediaan Gaji dan Administrasi PROGRAM PENUNJANG x.xx.01.2.02.01
(Gaji) Tunjangan ASN Keuangan URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
Sekretariat 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan 81 Persentase PROGRAM PENUNJANG x.xx.01
pemenuhan
01 ADMINISTRASI layanan kantor layanan kantor
URUSAN PEMERINTAH
PERKANTORAN DAERAH

Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran listrik 12 kali Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.02
Umum & 01 . 02 Komunikasi, Sumber Daya / air / telepon Sumber Daya Air dan Listrik pembayaran Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg Air dan Listrik listrik / air / PELAYANAN
telepon DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 kali Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.07
Umum & 01 . 07 Administrasi Keuangan honor panitia pelaksana keuangan pembayaran Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg kegiatan dan pengelola honor panitia PELAYANAN
keuangan pelaksana DASAR
kegiatan dan
pengelola
keuangan
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.10
Umum & 01 . 10 pembelian ATK Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian barang 1 paket Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.11
Umum & 01 . 11 dan Penggandaan cetakan dan penggandaan dan Pengandaan pembelian Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg barang cetakan PELAYANAN
dan DASAR
penggandaan
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Peralatan dan jumlah pembelian 1 paket Penyediaan Peralatan dan jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.13
Umum & 01 . 13 Perlengkapan Kantor peralatan kantor Perlengapan Kantor pembelian Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg peralatan kantor PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Peralatan jumlah pembelian 1 paket Penyediaan Peralatan Rumah jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.14
Umum & 01 . 14 Rumah Tangga peralatan rumah tangga Tangga pembelian Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg peralatan rumah PELAYANAN
tangga DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan 12 kali Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.17
Umum & 01 . 17 Minuman tamu Minuman rapat dan tamu Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 12 kali Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.18
Umum & 01 . 18 Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah perjalanan dinas Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg ke luar daerah PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Jasa Honor tenaga 12 kali Penyediaan Administrasi Honor tenaga Administrasi Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.02.02
Umum & 01 . 19 Perkantoran kontrak/THL Pelaksanaan Tugas ASN kontrak/THL Keuangan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen 7 dokumen Penyusunan Program dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.01.02
Sungram & 01 . 28 Dan Keuangan Manajemen Kesehatan Kegiatan Perangkat Daerah Manajemen Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah WAJIB
pelaporan dalam Dokumen Kesehatan Perangkat Daerah PELAYANAN
perencanaan DASAR
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.01.03
Evaluasi perangkat daerah Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah WAJIB
Perangkat Daerah PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Dukungan Manajemen BOK Jumlah Pertemuan 12 bulan Jumlah Sekretariat
Sungram & 01 . 29 (DAK) administasi BOK Pertemuan
pelaporan administasi BOK
1.02 . 1.02.1 . Sekretariat PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana dan 90 % PROGRAM PENUNJANG Persentase x.xx.01
02 SARANA DAN PRASARANA prasarana aparatur yang URUSAN PEMERINTAH sarana dan
APARATUR layak fungsi DAERAH prasarana
aparatur
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan 1 unit Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Perencanaan dan Penunjang Urusan yang layak Sekretariat URUSAN x.xx.01.2.03.38
Umum & 02 . 03 Kantor Gedung rumah gedung kantor pembangunan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg Gedung Perangkat Daerah PELAYANAN
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pengadaan Kendaraan jumlah pengadaan 2 unit Pengadaan Kendaraan jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan DASAR
KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.20
Umum & 02 . 05 Dinas/operasional kendaraan Dinas/operasional pengadaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg kendaraan PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 1 paket Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.22
Umum & 02 . 09 Gedung Kantor peralatan Kantor pengadaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg peralatan PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan 1 paket Pengadaan Mebelair Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.25
Umum & 02 . 10 mebelair pengadaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg mebelair PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.28
Umum & 02 . 22 Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor Pemeliharaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg gedung kantor PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 20 kali Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.30
Umum & 02 . 24 Kendaraan kendaraan operasional Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg Dinas/Operasional dinas kendaraan PELAYANAN
operasional dinas DASAR
Subbag Sekretariat Rehabilitasi sedang/berat Jumlah rehab bangunan 1 paket Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah rehab Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.27
Umum & Rumah Dinas rumah dinas Rumah Dinas bangunan rumah Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg dinas PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan rumah 1 paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.34
Umum & 02 . 28 Peralatan Gedung Kantor tangga yang dipelihara Peralatan Gedung Kantor rumah tangga Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg yang dipelihara PELAYANAN
DASAR
Bidang 1.02 . 1.02.1 . SDK PROGRAM PENGADAAN Persentase Ketersediaan 96 %
sumber daya 15 OBAT DAN PERBEKALAN obat dan Perbekalan
Kesehatan KESEHATAN obat
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Pengadaaan Obat dan Jumlah jenis kebutuhan 370 jenis Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.16
Kefarmasian 15 . 01 Perbekalan Kesehatan (macam) sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Pengadaan Obat dan (macam) sesuai untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat kewenangan daerah masyarakat DASAR
dan Perbekalan Kabupaten Kota
Kesehatan

Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Peningkatan Mutu Jumlah Pembinaan 86 % Pengendalian dan Jumlah Pemberian izin Sediaan Farmasi, Alat KESEHTAN URUSAN 1.02.04.2.01.01
Kefarmasian 15 . 08 Pengelolaan Obat dan peningkatan mutu pengawasan serta tindak Pembinaan apotek, toko obat, Kesehatan dan Makanan WAJIB
Perbekalan Kesehatan pelayanan farmasi lanjut pengawasan perizinan peningkatan toko alat kesehatan Minuman PELAYANAN
komunitas apotek, toko obat, toko alat mutu pelayanan dan optikal, Usaha DASAR
kesehatan dan optikal, Usaha farmasi Mikro Obat
Mikro Obat Tradisional komunitas Tradisional (UMOT)
(UMOT)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Distribusi Obat dan eLogistic jumlah distribusi obat ke 24 kali Operasional Pelayanan jumlah distribusi Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.34
Kefarmasian 15 . 09 (DAK) puskesmas Fasilitas Kesehatan Lainnya obat ke pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
puskesmas untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
kewenangan daerah masyarakat DASAR
Kabupaten Kota

Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Peningkatan Mutu Farmasi, Jumlah sarana farmakmin 150 sarana Pengendalian dan Jumlah sarana Penerbitan sertifikat Sediaan farmasi, alat KESEHTAN URUSAN 1.02.04.2.03.01
Kefarmasian 15 . 10 Makanan dan Minuman yang dibina pengawasan serta tindak farmakmin yang produksi pangan kesehatan dan makanan WAJIB
lanjut pengawasan sertifika dibina industri rumah tangga dan minuman PELAYANAN
produksi pangan industri dan nomor P-IRT DASAR
rumah tangga dan nomor P- sebagai izin produksi,
IRT sebagai izin produksi, untuk produk
untuk produk makanan makanan minuman
minuman tertentu yang tertentu yang dapat
dapat di produksi oleh diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga industri Rumah
Tangga

1.02 . 1.02.1 . Pelayanan PROGRAM UPAYA Persentase mutu 100 % PROGRAM PEMENUHAN Persentase 1.02.02
16 Kesehatan KESEHATAN MASYARAKAT pelayanan kesehatan UPAYA KESEHATAN mutu
sesuai standart PERORANGAN DAN pelayanan
UPAYA KESEHATAN kesehatan
MASYARAKAT sesuai
standart
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Peningkatan Mutu Jumlah Pelaksanaan PKP 33 puskesmas Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.03
primer 16 . 23 Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar Fasilitas Kesehatan Pelaksanaan PKP Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
tingkat daerah
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas 30 puskesmas Pelaksanaan akreditasi Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.35
primer 16 . 24 Kesehatan terakreditasi minimal fasilitas kesehatan di Puskesmas Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
madya Kabupaten /kota terakreditasi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
minimal madya Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Peningkatan Pelayanan Jumlah perawat 80 orang Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah perawat Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.03
primer 16 . 25 Kesehatan Kesehatan (DDL Propinsi) ponkesdes dan dokter Fasilitas Kesehatan ponkesdes dan Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
icon dokter icon dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
tingkat daerah

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Bantuan Operasional jumlah pembinaan 33 UKM Pengelolaan Pelayanan jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.19
Tradisional 16 . 26 Kesehatan Kesehatan UKM Sekunder penyelenggaraan Kesehatan Tradisional, pembinaan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Kesehatan Tradisional (DAK) Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri, penyelenggaraan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
dan Tradisional Lainnya Kesehatan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Tradisional Kabupaten / Kota

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Peningkatan Pelayanan Jumlah Maskin yang 12 bulan Pelayanan Jaminan Jumlah Maskin Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.26
Rujukan 16 . 27 Kesehatan Kesehatan Masyarakat dibiayai Non PBID Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Miskin Non PBID dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Pelayanan Kesehatan Persentase Terbentuknya 100 % Penyiapan Perumusan dan Persentase Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.04
Rujukan 16 . 29 Kesehatan Rujukan sistem Rujukan RS dan Pelaksanaan Pelayanan Terbentuknya Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskesmas Kesehatan Rujukan sistem Rujukan dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
RS dan pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
Puskesmas tingkat daerah

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Pengembangan PONKESDES Persentase Ponkesdes 75 % Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.03
primer 16 . 30 Kesehatan dan PUSTU Layanan Gawat sesuai standart Fasilitas Kesehatan Ponkesdes sesuai Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
Darurat standart dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
tingkat daerah

Bidang 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan PROGRAM PROMOSI Persentase Rumah 51 % Persentase


Kesehatan 19 Masyarakat KESEHATAN DAN tangga Sehat Rumah tangga
Masyarakat PEMBERDAYAAN Sehat
MASYARAKAT

Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pengembangan Media Persentase Puskesmas 100 % Penyelenggaraan Promosi Persentase Pelaksanaan Sehat Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.02.01
Promkes 19 . 01 Masyarakat Promosi dan Informasi yang melakukan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Puskesmas yang dalam rangka Masyarakat Bidang WAJIB
Sadar Hidup Sehat Kesehatan Bersih dan Sehat melakukan promotif preventif kesehatan PELAYANAN
Promosi tingkat daerah DASAR
Kesehatan Kabupaten Kota

Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pengembangan UKBM (DDL Persentase UKBM yang 360 posyandu Bimbingan Teknis dan Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.03.01
Promkes & 19 . 07 Masyarakat Prop) dibina Supervisi Pengembangan dan UKBM yang pelaksanaan Upaya Masyarakat Bidang WAJIB
Pemberdaya Pelaksanaan Upaya dibina Kesehatan Bersumber kesehatan PELAYANAN
an Kesehatan Bersumber Daya Daya Masyarakat DASAR
Masyarakat masyarakat (UKBM) (UKBM) Tingkat
daerah
Kabupaten/Kota
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Bantuan Operasional Jumlah jenis UKBM yang 8 UKBM Bimbingan Teknis dan Jumlah jenis Pengembangan dan Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.03.01
Promkes & 19 . 08 Masyarakat Kesehatan UKM Sekunder dibina Supervisi Pengembangan dan UKBM yang pelaksanaan Upaya Masyarakat Bidang WAJIB
Pemberdaya Promkes Pelaksanaan Upaya dibina Kesehatan Bersumber kesehatan PELAYANAN
an Kesehatan Bersumber Daya Daya Masyarakat DASAR
Masyarakat masyarakat (UKBM) (UKBM) Tingkat
daerah
Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.1 . Kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI 1, Presentase balita 25 % 1, Presentase Kesehatan
20 Masyarakat MASYARAKAT Stunting balita Stunting Masyaraka
t
Kesehatan 2, Persentase balita gizi 100 % 2, Persentase Kesehatan
Masyarakat buruk yang ditemukan balita gizi buruk Masyarakat
dan mendapat perawatan yang ditemukan
dan mendapat
perawatan

Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pemberian Tambahan Jumlah Balita yang 350 balita Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan 1.02.02.2.02.15
Kesehatan 20 . 02 Masyarakat Makanan dan Vitamin mendapat PMT Kesehatan Gizi Masyarakat yang mendapat Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan Masyarakat
Keluarga & PMT dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan
gizi Tingkat Daerah masyarakat
masyarakat Kabupaten / Kota

Kesehatan Jumlah Bumil yang 150 balita Jumlah Bumil Kesehatan


Masyarakat mendapat PMT yang mendapat Masyarakat
PMT
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Peanggulangan Kurang Cakupan Pemberian 91 % Pengelolaan Pelayanan Cakupan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.15
Kesehatan 20 . 03 Masyarakat Energi Protein (KEP), tablet tambah darah pada Kesehatan Gizi Masyarakat Pemberian tablet Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Keluarga & Anemia Gizi Besi, Gangguan bumil tambah darah dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
gizi Akibat Kurang Yodium pada bumil Tingkat Daerah masyarakat DASAR
masyarakat (GAKY), Kurang Vitamin A Kabupaten / Kota
dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya

Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Bantuan Operasional Jumlah pertemuan 24 kali Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.15
Kesehatan 20 . 07 Masyarakat Kesehatan UKM Sekunder kegiatan gizi Kesehatan Gizi Masyarakat pertemuan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Keluarga & kegiatan Gizi (DAK) kegiatan gizi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
gizi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
masyarakat Kabupaten / Kota

1.02 . 1.02.1 . Kesehatan PROGRAM Persentase kualitas 91 % Persentase


21 Masyarakat PENGEMBANGAN kesehatan lingkungan kualitas
LINGKUNGAN SEHAT yang memenuhi syarat kesehatan
lingkungan yang
memenuhi
syarat

Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pengkajian Pengembangan Jumlah sampel air yang 415 sampel Pengelolaan pelayanan Jumlah sampel Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kes. Ola 21 . 01 Masyarakat Lingkungan Sehat diperiksa Kesehatan Lingkungan air yang diperiksa Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Sosialisasi Kebijakan Persentase TPM & TTU 91 % Pengelolaan pelayanan Persentase TPM Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kes. Ola 21 . 03 Masyarakat Lingkungan Sehat yang diperiksa Kesehatan Lingkungan & TTU yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga diperiksa dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pembinaan Upaya Jumlah Pos UKK (Absolut) 20 Pos UKK Pengelolaan pelayanan Jumlah Pos UKK Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.16
& Kes. Ola 21 . 05 Masyarakat Kesehatan Kerja dan Olah Kesehatan Kerja dan Olah (Absolut) Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga Raga Raga dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Kesehatan Persentase Puskesmas Persentase KESEHTAN URUSAN


Masyarakat Melaksanakan Tes Puskesmas WAJIB
Kebugaran pada Melaksanakan PELAYANAN
kelompok masyarakat (%) Tes Kebugaran DASAR
pada kelompok
masyarakat (%)
Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Bantuan Operasional % Jumlah Desa yg 85 % Pengelolaan pelayanan % Jumlah Desa Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kes. Ola 21 . 06 Masyarakat Kesehatan UKM Sekunder dilakukan pemicuan Kesehatan Lingkungan yg dilakukan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga Penyehatan Lingkungan STBM. pemicuan STBM. dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
(DAK) Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

1.02 . 1.02.1 . P2P PROGRAM PENCEGAHAN 1. Persentase Penyakit 100 % 1. Persentase


22 DAN PENANGGULANGAN menular wabah yang Penyakit
PENYAKIT MENULAR dilakukan PE menular wabah
yang dilakukan
PE
2. Persentase Desa UCI 95,03 % 2. Persentase
Desa UCI
3.Cakupan penemuan dan 100 % 3.Cakupan
penanganan penyakit penemuan dan
TBC penanganan
penyakit TBC
4.Cakupan penemuan dan 100 % 4.Cakupan
penanganan penyakit penemuan dan
DBD penanganan
penyakit DBD
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Pelayanan Pencegahan dan Jumlah fasyankes 4 fasyankes Pelayanan Kesehatan Jumlah fasyankes Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.25
Pencegahan 22 . 05 Penanggulangan Penyakit Puskesmas Inisiasi ARV Penyakit Menular dan Tidak Puskesmas Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Menular (pemberian obat ARV Menular Inisiasi ARV dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan pada ODHA) (pemberian obat Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit ARV pada ODHA) Kabupaten / Kota
Menular

P2P Prevalensi kusta 1,3 Prevalensi kusta P2P

Seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Peningkatan Imunisasi Persentase bayi yang 98 % Pengelolaan surveylance Persentase bayi Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.20
Surveylance 22 . 08 diimunisasi dasar lengkap kesehatan yang diimunisasi Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan dasar lengkap dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Imunisasi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Peningkatan Komunikasi, Jumlah Kader 300 orang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kader Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.25
Pencegahan 22 . 10 Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan penyakit (P2) Penyakit Menular dan Tidak pencegahan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Pencegahan dan yang dilatih Menular penyakit (P2) dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Pemberantasan Penyakit yang dilatih Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular

seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Pelayanan Penanggulangan Jumlah Penderita TBC 2700 orang Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.11
Pencegahan 22 . 12 Penyakit TB ditangani Kesehatan Orang Terduga TBC ditangani Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Tuberkulosis dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular

seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Bantuan Operasional Jumlah Puskesmas yang 33 puskesmas Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.12
Pencegahan 22 . 15 Kesehatan UKM Sekunder melaporkan penemuan Kesehatan Orang dengan Puskesmas yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Pelayanan Pencegahan dan kasus HIV resiko terinveksi HIV melaporkan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Penanggulangan Penyakit penemuan kasus Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Menular (DAK) HIV Kabupaten / Kota
Menular

Seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Bantuan Operasional jumlah tenaga kesehatan 33 orang Pengelolaan surveylance jumlah tenaga Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.20
Surveylance 22 . 16 Kesehatan UKM Sekunder yang dilatih kegiatan kesehatan kesehatan yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan imunisasi dan surveylance imunisasi dilatih kegiatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Imunisasi (DAK) imunisasi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Pencegahan dan jumlah pengamatan PES 5 puskesmas Pengelolaan Upaya jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.23
Pencegahan 22 . 17 Penanggulangan Penyakit di Puskesmas Kesehatan Khusus pengamatan PES Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Zoonosis di Puskesmas dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular

1.02 . 1.02.1 . SDK PROGRAM PENGADAAN, Persentase sarana dan 70 % Persentase


25 PENINGKATAN DAN prasarana puskesmas sarana dan
PERBAIKAN SARANA DAN sesuai standart prasarana
PRASARANA puskesmas
PUSKESMAS/PUSKESMAS sesuai standart
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Rehabilitasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 1 unit Rehabilitasi dan Jumlah Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN 1.02.02.2.01.09
dan PKRT 25 . 30 (DAK) dibangun Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas yang pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan
dibangun untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan
kewenangan daerah masyarakat
Kabupaten Kota
Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Pengadaan Alat Kesehatan Persentase Ketersediaan 12 % Pengadaan Alat Kesehatan / Persentase Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN 1.02.02.2.01.14
dan PKRT 25 . 32 Dasar (DAK) Alat Kesehatan Alat penunjang Medik Ketersediaan pelayanan kesehatan Kesehatan Perorangan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Alat Kesehatan untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan
kewenangan daerah masyarakat
Kabupaten Kota

1.02 . 1.02.1 . Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN Persentase screening usia 76 % Persentase


30 Masyarakat PELAYANAN KESEHATAN lanjut (> 65th) sesuai screening usia
LANSIA standart lanjut (> 65th)
sesuai standart
Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Bantuan Operasional Jumlah Posyandu Lansia 365 posyandu Pengelolaan Pelayanan Jumlah Posyandu Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan 1.02.02.2.02.07
dan Gizi 30 . 09 Masyarakat Kesehatan UKM Sekunder lansia Kesehatan pada usia lanjut Lansia Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan Masyarakat
masyarakat Pelayanan Kesehatan Lansia dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan
(DAK) Tingkat Daerah masyarakat
Kabupaten / Kota

1.02 . 1.02.1 . Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN Pertolongan persalianan 99,01 % Pertolongan


32 Masyarakat KESELAMATAN IBU oleh nakes persalianan oleh
MELAHIRKAN DAN ANAK nakes

Kesehatan Persentase Cakupan 99,01 % Persentase Kesehatan


Masyarakat pelayanan balita Cakupan Masyarakat
pelayanan balita

Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak jumlah pembinaan 6 kegiatan Pengelolaan Pelayanan jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.04
dan Gizi 32 . 05 Masyarakat kesehatan anak dan Kesehatan Balita pembinaan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat kesehatan remaja kesehatan anak dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
dan kesehatan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
remaja Kabupaten / Kota

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.05


Kesehatan pada usia Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
pendidikan dasar dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah penerima 240 orang Pengelolaan Pelayanan Jumlah penerima Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.01
dan Gizi 32 . 06 Masyarakat dan Bayi/ Jampersal (DAK) jampersal Kesehatan Ibu Hamil jampersal Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.02


Kesehatan Ibu Bersalin Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.03


Kesehatan Bayi Baru Lahir Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
1.02 . 1.02.1 . SDK PROGRAM PEMBINAAN 1, Persentase Cakupan 70 % 1, Persentase
34 LINGKUNGAN SOSIAL pelayanan Kesehatan Cakupan
Dasar pelayanan
Kesehatan Dasar

2. Persentase maskin 83 % 2. Persentase


dibiayai jaminan maskin dibiayai
Kesehatan jaminan
Kesehatan

Persentase rumah tangga/ 83 % Persentase


KK yang menggunakan rumah tangga/
jamban sehat KK yang
menggunakan
jamban sehat
Persentase Ketersediaan 78 % Persentase
obat dan Perbekalan Ketersediaan
kesehatan obat dan
Perbekalan
kesehatan
Persentase sarana dan 96 % Persentase
prasarana pelayanan sarana dan
Kesehatan sesuai standart prasarana
pelayanan
Kesehatan sesuai
standart
Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase Cakupan 94 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.01
dan Gizi 34 . 59 Masyarakat Kesehatan Komplikasi Kebidanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat Promotif/Preventif maupun yang ditangani Komplikasi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitasi Kebidanan yang Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pelayanan Kesehatan Ibu ditangani Kabupaten / Kota
Bayi)

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.02


Kesehatan Ibu Bersalin Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.03


Kesehatan Bayi Baru Lahir Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase screening usia 25 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.07
dan Gizi 34 . 61 Masyarakat Kesehatan lanjut (> 65th) sesuai Kesehatan pada usia lanjut screening usia Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat Promotif/Preventif maupun standart lanjut (> 65th) dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif sesuai standart Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pelayanan Pemeliharaan Kabupaten / Kota
Kesehatan)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase tatanan 25 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.18
Promkes dan 34 . 62 Masyarakat Kesehatan rumah tangga yang Promosi Kesehatan tatanan rumah Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Pemberdaya Promotif/Preventif maupun disurvey PHBS tangga yang dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
an Kuratif/Rehabilitatif disurvey PHBS Tingkat Daerah masyarakat DASAR
masyarkat (Penyuluhan Masyarakat Kabupaten / Kota
Pola Hidup Sehat)

Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase UKBM yang 100 % Pelaksanaan sehat dalam Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.02.01
Promkes dan 34 . 63 Masyarakat Kesehatan dibina rangka promotif, preventif UKBM yang Promosi Kesehatan Masyarakat Bidang WAJIB
Pemberdaya Promotif/Preventif maupun tingkat daerah Kabupaten / dibina dan gerakan Hidup Kesehatan PELAYANAN
an Kuratif/Rehabilitatif Kota Bersih dan Sehat DASAR
masyarkat (Peningkatan Pemanfaatan
Sarana Kesehatan)

Seksi SDMK 1.02 . 1.02.1 . SDK Pelatihan Tenaga Kesehatan jumlah tenaga kesehatan 90 orang Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga Pengembangan mutu Peningkatan Kapasitas KESEHTAN URUSAN 1.02.03.2.04.01
34 . 64 dan/atau Tenaga yang dilatih kualifikasi Sumber Daya kesehatan yang dan peningkatan Sumber Daya Manusia WAJIB
Adminsitratif pada Fasilitas manusia Kesehatan dilatih kompetensi teknis Kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang bekerjsama sumber daya manusia DASAR
dengan BPJS Kesehatan kesehatan tingkat
(Pendididkan dan Pelatihan daerah kabupaten
Formal) kota

Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah pustu yang 6 unit Rehabilitasi dan Jumlah pustu Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.10
dan PKRT 34 . 65 meliharaan Sarana direhab Pemeliharaan Fasilitas yang direhab pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu)

Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah pengadaan alat 2 unit Pengadaan Alat Kesehatan / Jumlah Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.14
dan PKRT 34 . 66 meliharaan Sarana kesehatan Alat penunjang Medik pengadaan alat pelayanan kesehatan Kesehatan Perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Pengadaan Alat
Kesehatan dan
Laboratorium Pengadaan
Alat Farmasi)

Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah Puskesmas yang 9 puskesmas Rehabilitasi dan Jumlah Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.09
dan PKRT 34 . 67 meliharaan Sarana direhab Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas yang pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas direhab untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Rehabilitasi
Puskesmasi)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah jenis obat 370 macam Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis obat Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.16
kefarmasian 34 . 68 meliharaan Sarana pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan)

Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah Gedung yang 1 paket Pembangunan Rumah sakit Jumlah Gedung Penyediaan fasilitas Pemenuhan upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.01
dan PKRT 34 . 69 meliharaan Sarana dibangun beserta sarana dan prasarana yang dibangun pelayanan kesehatan kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas pendukungnya untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Pembangunan
Rumah Sakit Grati)

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Pembayaran Iuran Jaminan Jumlah peserta PBID 41000 orang Pengelolaan Jaminan Jumlah peserta Penyediaan Layanan Pemenuhan upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.26
Primer 34 . 70 Kesehatan Kesehatan Bagi Penduduk Kesehatan Masyarakat PBID Kesehatan untuk UKM kesehatan perorangan WAJIB
yang didaftarkan oleh dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Pemerintah Daerah Tingkat Daerah masyarakat DASAR
dan/atau Pembayaran Iuran Kabupaten / Kota
Jaminan Kesehatan bagi
yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja
(Pembyaran Iuran Jaminan
Kesehatan)

seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Kegiatan Pelayanan Jumlah desa Endemis DBD 65 desa Pelayanan Kesehatan Jumlah desa Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.25
Pencegahan 34 . 72 Kesehatan baik Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Endemis DBD Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Promotif/Preventif Menular dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Kuratif/Rehabilitatif Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit (Penanggulangan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular DBD)

Seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Kegiatan Pelayanan Jumlah Penyakit menular 14 kejadian Pengelolaan surveylance Jumlah Penyakit Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.20
Surveylance 34 . 73 Kesehatan baik Kegiatan wabah yang dilakukan kejadian kesehatan menular wabah Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Promotif/Preventif Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Imunisasi Kuratif/Rehabilitatif Penyelidikan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Peningkatan Surveillance epidemiologi Kabupaten / Kota
Epideminologi dan
Penanggulangan Wabah)

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.13


Kesehatan bagi penduduk Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
pada kondisi Kejadian Luar dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Biasa (KLB) Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.14


Kesehatan bagi penduduk Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
terdampak krisis kesehatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
akibat bencana dan / atau Tingkat Daerah masyarakat DASAR
berpotensi bencana Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Kewaspadaan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.37
dini dan respon wabah Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi PTM & 1.02 . 1.02.1 . P2P Kegiatan Pelayanan Jumlah pembinaan 33 posbindu Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.06
Ksehatan 34 . 74 Kesehatan baik Kegiatan posbindu di Puskesmas posbind Kesehatan pada usia pembinaan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Jiwa Promotif/Preventif u produktif posbindu di dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif Puskesmas Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pelayanan Pencegahan dan Kabupaten / Kota
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular)
Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.08
Kesehatan penderita Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Hipertensi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Kegiatan Pelayanan Persentase 30 % % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.19
Tradisional 34 . 75 Kesehatan Kesehatan baik Kegiatan penyelenggaraan Kesehatan Tradisional, penyelenggaraan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Promotif/Preventif Kesehatan Tradisional di Akupuntur, Asuhan Mandiri, Kesehatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif puskesmas dan Tradisional Lainnya Tradisional di Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Peningkatan Kesehatan puskesmas Kabupaten / Kota
Tradisional)
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Kegiatan Pelayanan Persentase Tertanganinya 100 % % Pengelolaan Upaya Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.24
Rujukan 34 . 76 Kesehatan Kesehatan baik Kegiatan Krisis Kesehatan di daerah Pengurangan Risiko Krisis Tertanganinya Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Promotif/Preventif Potensi Krisis Kesehatan Kesehatan dan Pasca Krisis Krisis Kesehatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif (24 Kec) Keseahatan di daerah Potensi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Penanggulangan Krisis Krisis Kesehatan Kabupaten / Kota
Kesehatan) (24 Kec)

Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan % Jumlah Desa yg 85 desa Pengelolaan pelayanan % Jumlah Desa Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kesehatan 34 . 77 Masyarakat Kesehatan baik Kegiatan dilakukan pemicuan Kesehatan Lingkungan yg dilakukan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Olahraga Promotif/Preventif STBM. pemicuan STBM. dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Penyelenggaraan Kabupaten / Kota
Penyehatan Lingkungan)
Seksi Bidang Pembayaran tindakan Jumlah maskin yang 50 orang Pengelolaan Jaminan Jumlah maskin Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.26
Pelayanan Yankes pelayanan kesehatan bagi dibiayai pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Kesehatan fakir miskin dan/atau orang kesehatannya pelayanan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
rujukan tidak mampu kesehatannya Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi Kesga Bidang Kegiatan Pelayanan Jumlah PMT Balita dan 500 orang Pengelolaan Gizi Masyarakat Jumlah PMT Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.15
dan Kesh Kesmas kesehatan baik kegiatan Bumil Balita dan Bumil Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Masy promotif/preventif maupun dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
kuratif/rehabilitatif Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pengelolaan pelayanan Kabupaten / Kota
Kesehatan gizi Masyarakat)
1.02 . 1.02.1 . P2P PROGRAM PENCEGAHAN Persentase Pemeriksaan 81 Persentas Persentase KESEHTAN URUSAN
37 DAN PENANGGULANGAN kesehatan Penduduk e Pemeriksaan WAJIB
PENYAKIT TIDAK MENULAR usia > 15 tahun yg Pemeriksa kesehatan PELAYANAN
diperiksa dalam satu an Penduduk usia > DASAR
tahun kesehatan 15 tahun yg
Penduduk diperiksa dalam
usia > 15 satu tahun
tahun yg
diperiksa
dalam
satu tahun

Seksi PTM & 1.02 . 1.02.1 . P2P Bantuan Operasional Jumlah Pembinaan PTM & 33 UKM Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.09
Ksehatan 37 . 06 Kesehatan UKM Sekunder Kesehatan Jiwa Kesehatan penderita Pembinaan PTM Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Jiwa PTM dan Kesehatan Jiwa Diabetes Mellitus & Kesehatan Jiwa dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
(DAK) Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Seksi PTM & 1.02 . 1.02.1 . P2P Peningkatan Pelayanan Persentase Murid SD yang 100 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.22
Ksehatan 37 . 07 Penanganan Kasus Jiwa dan diperiksa Kesehatan Gigi Kesehatan Jiwa dan NAPZA Murid SD yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Jiwa NAPZA diperiksa dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan Gigi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

1.02 . 1.02.1 . SDK PROGRAM PENINGKATAN Persentase tenaga 90 % Persentase KESEHTAN URUSAN
39 KAPASITAS SUMBER DAYA kesehatan sesuai tenaga WAJIB
KESEHATAN kompetensi jabatan kesehatan sesuai PELAYANAN
fungsional kompetensi DASAR
jabatan
fungsional

Seksi SDMK 1.02 . 1.02.1 . SDK Peningkatan Jumlah ijin nakes yang 1000 orang Peningkatan kompetensi dan Jumlah ijin nakes Pengembangan mutu Peningkatan Kapasitas KESEHTAN URUSAN 1.02.03.2.04.01
39 . 01 Profesionalisme dan diterbitkan kualifikasi Sumber Daya yang diterbitkan dan peningkatan Sumber Daya Manusia WAJIB
Pengembangan Karier manusia Kesehatan kompetensi teknis Kesehatan PELAYANAN
Tenaga Kesehatan sumber daya manusia DASAR
kesehatan tingkat
daerah kabupaten
kota

penilaian Angka Kredit 250 penilaian Angka KESEHTAN URUSAN


(PAK) tenaga Kesehatan Kredit (PAK) WAJIB
tenaga PELAYANAN
Kesehatan DASAR
Puskesmas Puskesmas PROGRAM PENINGKATAN Rata-rata Nilai Hasil 72 Rata-rata Nilai
PELAYANAN KESEHATAN Kinerja Puskesmas Hasil Kinerja
MASYARAKAT Puskesmas

Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas 81,2 Operasional Pelayanan Nilai IKM Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Masyarakat Puskesmas Puskesmas Puskesmas Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Pelayanan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat 77 % Operasional Pelayanan Cakupan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Dijamin Pemda di jalan umum dijamin Puskesmas Kunjungan rawat Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskesmas Pemda jalan umum dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
dijamin Pemda Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan 72 % Operasional Pelayanan Cakupan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Masyarakat Dana Kapitasi di Rawat Jalan Kapitasi JKN Puskesmas Kunjungan Rawat Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskesmas Jalan Kapitasi JKN dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

Bantuan Operasional Jumlah SPM yang 12 indikator Operasional Pelayanan Jumlah SPM yang Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Kesehatan di Puskesmas dikerjakan Puskemas Puskesmas dikerjakan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskemas dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati PROGRAM PENINGKATAN Indeks Kepuasan 76 Indeks Indeks KESEHTAN URUSAN
40 KUALITAS PELAYANAN Masyarakat (IKM) RSUD Kepuasan Kepuasan WAJIB
UPTD RSUD Masyarak Masyarakat PELAYANAN
at (IKM) (IKM) RSUD DASAR
RSUD
RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati Peningkatan Mutu dan BOR 62 % Operasional Pelayanan BOR Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.32
40 . 01 Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Kesehatan RSUD Grati dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati Pelayanan BLUD RSUD Grati Terakreditasi Madya 80 % Operasional Pelayanan Terakreditasi Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.32
40 . 02 Rumah Sakit Madya Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota

RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati Pengadaan Sarpras dan Alat Jumlah sapras dan alkes 100 % Pengadaan sarana fasilitas Jumlah sapras Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.12
40 . 03 Kesehatan (DAK) pelayanan kesehatan dan alkes pelayanan kesehatan Kesehatan Perorangan WAJIB
untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
kewenangan daerah masyarakat DASAR
Kabupaten Kota

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

dr. Ani Latifah, M.Kes


Pembina Tk.I / IV b
Nip. 196609161996022001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

renja 2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR CATATAN
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Belanja tidak Penyediaan Gaji Jumlah 4.561.348.000 Administrasi jumlah 5.457.304.300 Program Presentase 6.019.564.000 PROGRAM PENUNJANG X XX 01 2.02 01
langsung (gaji) dan Tunjangan penyediaan Gaji Keuangan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan URUSAN
ASN dan Tunjangan administrasi Pemerintah penunjang PEMERINTAHAN
ASN keuangan Daerah urusan DAERAH
pemerintah
daerah

Kepala Dinas KB & PP

Sekretaris Dinas KB &


PP
Kasubag Umum dan 2.08 . 2.08.01 . 01 Rutin Penunjang Program pelayanan Presentase 100 % 1.083.216.000 Program Presentase 6.019.564.000 Rutin X XX 01 Nama program tidak
Kepegawaian administrasi pemenuhan Penunjang Urusan pemenuhan Penunjang sesuai di permendagri, di
perkantoran pelayanan Pemerintah penunjang permendagri Program
administrasi Daerah urusan Penunjang Urusan
perkantoran pemerintah Pemerintah Daerah
daerah

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 12 bln 90.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah 90.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 02
Jasa Komunikasi, listrik / air / telepon / Komunikasi, pembayaran terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Sumber Daya Air dan internet Sumber Daya Air listrik / air / administrasi Pemerintah penunjang
Listrik dan Listrik telepon / internet umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 Kegiatan Penyediaan Jumlah Pembayaran 12 bln 10.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 07
Jasa Administrasi honor pengelola Administrasi Pembayaran terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Keuangan keuangan, pengelola Keuangan honor pengelola administrasi Pemerintah penunjang
aset, pelaku keuangan, umum Daerah urusan
pengadaan barang / pengelola aset, pemerintah
jasa pelaku daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 Kegiatan Penyediaan Jumlah Pembelian 12 bln 20.000.000 Penyediaan Alat Jumlah 20.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 10
Alat Tulis Kantor ATK Tulis Kantor Pembelian ATK terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 Kegiatan Penyediaan Jumlah Barang 12 bln 10.000.000 Penyediaan Jumlah Barang 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 11
Barang Cetakan dan cetakan dan Barang Cetakan cetakan dan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 Kegiatan Penyediaan Jumlah Pembelian 12 bln 2.000.000 Penyediaan Jumlah 2.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 13
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan Pembelian terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Peralatan dan administrasi Pemerintah penunjang
Kantor Perlengkapan umum Daerah urusan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Kegiatan Penyediaan Jumlah Kegiatan 12 bln 25.259.700 Penyediaan Jumlah Kegiatan 25.259.700 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 17
Makanan dan rapat dan tamu Makanan dan rapat dan tamu terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Minuman Minuman administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 .19 Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 12 bln 880.956.300 Penyediaan Jumlah 880.956.300 Administrasi jumlah 5.457.304.300 Program Presentase X XX 01 2.02 02
Jasa Perkantoran honor tenaga kontrak Administrasi pembayaran Keuangan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
dan THL Pelaksanaan honor tenaga administrasi Pemerintah penunjang
Tugas ASN kontrak dan THL keuangan Daerah urusan
pemerintah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah Laporan 12 bln 25.000.000 Rapat-rapat Jumlah Laporan 25.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program daerah
Presentase X XX 01 2.03 18
Kordinasi dan koordinasi dan Kordinasi dan koordinasi dan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Konsultasi Ke Luar konsultasi Konsultasi Ke konsultasi administrasi Pemerintah penunjang
Daerah Luar Daerah umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 Kegiatan Penyusunan Jumlah kegiatan 1 keg 15.000.000 Penyusunan Jumlah kegiatan 15.000.000 Administrasi jumlah 5.457.304.300 Program Presentase X XX 01 2.02 06 Beda, di permendagri
Laporan Kinerja Forum Perangkat Laporan Capaian Penyusunan Keuangan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan Nama kegiatan kurang
Keuangan Daerah Kinerja dan laporan capaian administrasi Pemerintah penunjang kata-kata "dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi kinerja dan keuangan Daerah urusan Realisasi Kinerja SKPD"
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi pemerintah
Kinerja SKPD daerah

Pengembangan Jumlah Kegiatan 12 bln 5.000.000 Pendidikan dan Jumlah Kegiatan 5.000.000 Peningkatan Disiplin jumlah 5.000.000 Program Presentase X XX 01 2.04.09 Nama kegiatan tidak
Sumber Daya Bimtek ASN dan SDM Pelatihan Formal Pendidikan dan dan Kapasitas terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan sesuai di permendagri, di
Aparatur Pelatihan Formal Sumber Daya peningkatan Pemerintah penunjang permendagri "Peningkatan
Aparatur disiplin dan Daerah urusan Disiplin dan Kapasitas
kapasitas pemerintah Sumber Daya Aparatur",
sumber daya daerah tapi isi kegiatannya sama.
aparatur Kegiatan ini diajukan di
RKPD 2021 belum ada di
renstra

2.08 . 2.08.01 . 02 Program Prosentase 100 375.000.000 Program Presentase Rutin X XX 01 Nama program tidak
Peningkatan Sarana Meningkatnya Penunjang Urusanpemenuhan Penunjang sesuai di permendagri, di
dan Prasarana sarana dan Pemerintah penunjang permendagri Program
Aparatur prasarana aparatur Daerah urusan Penunjang Urusan
pemerintah Pemerintah Daerah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 Kegiatan Jumlah 1 paket 5.000.000 Rehabilitasi jumlah 5.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 38 Tidak Sesuai
Pembangunan pembangunan gedung Sedang/Berat rehabilitasi terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Gedung Kantor Rumah Gedung sedang/berat administrasi Pemerintah penunjang
Kantor rumah gedung umum Daerah urusan
kantor pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pengadaan 1 paket 5.000.000 Pengadaan Jumlah 190.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 22 Pengadaan Tanah untuk
Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung Perlengkapan Pengadaan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan balai KB, diajukan di
Kantor kantor Gedung Kantor perlengkapan administrasi Pemerintah penunjang RKPD 2021, blm ada di
gedung kantor umum Daerah urusan renstra
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 1 paket 5.000.000 Pengadaan Jumlah 5.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 25
Mebelair mebelair Mebeleur pengadaan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
mebelair administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 11 Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 1 keg 5.000.000 Pengadaan Jumlah 5.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program X XX 01 2.03 24 beda, di permendagri
Peralatan Kantor peralatan kantor Peralatan Gedung pengadaan terlaksananya Penunjang Urusan Pengadaan Peralatan
Kantor peralatan gedung administrasi Pemerintah Gedung Kantor, di renstra
kantor umum Daerah kbpp kurang kata
"Gedung

Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 2 keg 185.000.000 Program tidak sesuai, kegiatan ini
Tanah tanah Penunjang Urusan diajukan di RKPD 2021,
Pemerintah blm ada di renstra
Daerah

2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 Kegiatan Jumlah pemeliharaan 12 bln 10.000.000 Pemeliharaan 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 28
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rutin/berkala terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Rutin/berkala kantor Gedung kantor administrasi Pemerintah penunjang
Gedung kantor umum Daerah urusan
pemerintah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 Kegiatan Jumlah pemeliharaan 12 bln 150.000.000 Pemeliharaan 150.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 30
Pemeliharaan rutin/berkala Rutin/berkala terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Rutin/berkala kendaraan dinas / Kendaraan administrasi Pemerintah penunjang
Kendaraan operasional Dinas/Operasiona umum Daerah urusan
Dinas/Operasional l pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 Kegiatan Jumlah pemeliharaan 12 bln 10.000.000 Pemeliharaan 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 34 Nama kegiatan beda, di
Pemeliharaan rutin/berkala Rutin/Berkala terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan permendagri Pemeliharaan
Rutin/berkala peralatan kantor Peralatan Gedung administrasi Pemerintah penunjang Rutin/Berkala Peralatan
Peralatan Kantor Kantor umum Daerah urusan Gedung Kantor, di renstra
pemerintah kbpp kurang kata
daerah "Gedung"

Kasubag Penyusunan
Programm dan
Pelaporan

Kasubag Keuangan

Kabid Pemperdayaan 2.08 . 2.08.01 . 43 Urusan Wajib Pemberdayaan Program Peningkatan jumlah Urusan Pemerintahan Nama Program Tidak
Perempuan dan Bukan Pelayanan Perempuan dan Pemberdayaan anggaran yang Bidang Pemberdayaan Sesuai, di permendagri
Perlindungan Anak Dasar Perlindungan Perempuan dan responsif gender Perempuan dan program pemberdayaan
Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak perempuan dan
50 % 320.000.000
perlindungan anak
terpisah, di renstra kbpp
gabungan

presentase
Kekerasan 100 %
perempuan yang
terselesaikan
presentase
Kekerasan anak 100 %
yang terselesaikan
Kasi. Pelembagaan 2.08 . 2.08.01 . 43 . 01 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kegiatan KIE 5 keg 150.000.000 Koordinasi dan jumlah sub 72.500.000 Pelembagaan Jumlah kegiatan 115.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2.08.02.2.01.01
dan Pengarusutamaan KIE tentang keadilan KKG Sinkronisasi kegiatan Pengarustamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan
Gender dan dan kesetaraan Perumusan koordinasi dan Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam
Perlindungan gender (KKG) Kebijakan sinkronisasi lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender
Perempuan Pelaksanaan PUG perumusan Kewenangan pemerintah Perempuan dan
kebijakan Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa
pelaksanaan kabupaten/kota n perempuan
PUG

Koordinasi dan jumlah sub 17.500.000 Pelembagaan Jumlah kegiatan 115.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2.08.02.2.01.02
Sinkronisasi kegiatan Pengarustamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan
Pelaksanaan PUG Koordinasi dan Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam
Kewenangan Sinkronisasi lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kewenangan pemerintah Perempuan dan
PUG Kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa
Kabupaten/Kota kabupaten/kota n perempuan

Advokasi jumlah sub 25.000.000 Pelembagaan Jumlah kegiatan 115.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2.08.02.2.01.03
Kebijakan dan kegiatan Pengarustamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan
Pendampingan Advokasi Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam
Pelaksanaan PUG Kebijakan dan lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender
termasuk PPRG Pendampingan Kewenangan pemerintah Perempuan dan
Pelaksanaan Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa
PUG termasuk kabupaten/kota n perempuan
PPRG
2.08 . 2.08.01 . 43 . 02 Kegiatan Pelatihan Jumlah organisasi 30.000.000 Sosialisasi jumlah kegiatan 405.000.000 Pemberdayaan Jumlah kegiatan 405.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2 08 02 2.02. 01 Tidak Sesuai dengan
peningkatan perempuan dan Peningkatan Sosialisasi Perempuan Bidang Pemberdayaan Pengarustamaan pelaksanaan permendagri, ,disini
ketrampilan bagi masyarakat yang Partisipasi Peningkatan Politik, Perempuan Gender dan pengarustam terdapat dana DAU dan
organisasi perempuan mendapat pelatihan Perempuan di Partisipasi Hukum, Sosial, dan Bidang Politik, Pemberdayaan aan gender dana cukai (DBHCT)
dan masyarakat Bidang Politik, Perempuan di Ekonomi pada Hukum, Sosial, Perempuan dan
Hukum, Sosial Bidang Politik, Organisasi dan Ekonomi pemberdayaa
5 klp dan Ekonomi Hukum, Sosial Kemasyarakatan pada Organisasi n perempuan
dan Ekonomi Kewenangan Kemasyarakatan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08 . 2.08.01 . 43 . 03 Kegiatan Evaluasi Jumlah kegiatan Sosialisasi jumlah sub Pelembagaan Jumlah kegiatan Program Prosentase 2 08 02 2.01. 04 beda, di permendagri
PUG (2 tahun evaluasi PUG Kebijakan kegiatan Pengarusutamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan nama kegiatan
sekali,tahun 2021 Pelaksanaan PUG Sosialisasi Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam Pelembagaan
tidak ada) termasuk PPRG Kebijakan Lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender Pengarusutamaan Gender
(*kegiatan evaluasi Pelaksanaan Kewenangan pemerintah Perempuan dan (PUG) pada Lembaga
PUG 2 tahun PUG termasuk Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa Pemerintah Kewenangan
sekali, 2021 tidak PPRG kabupaten/kota n perempuan Kabupaten/Kota di
ada) renstra evaluasi PUG,
kegiatan ini dilaksanakan
2 tahun seklai, 2021 tidak
ada
2.08 . 2.08.01 . 43 . 04 Kegiatan Fasilitasi Jumlah perempuan 20.000.000 Koordinasi dan Jumlah sub 25.000.000 Pencegahan Jumlah 25.000.000 Program prosentase 70.000.000 2.08.03.2.01.01 beda, di permendagri
perlindungan yang terfasilitasi Sinkronisasi kegiatan Kekerasan terhadap Kegiatan Perlindungan pelaksanaan nama kegiatan
perempuan Pelaksanaan Koordinasi dan Perempuan Pencegahan Perempuan perlindungan Pencegahan Kekerasan
Kebijakan, Sinkronisasi Lingkup Daerah Kekerasan perempuan terhadap Perempuan
Program, Kegiatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota terhadap Lingkup Daerah
Pencegahan Kebijakan, Perempuan Kabupaten/Kota di
50 org Kekerasan Program, Lingkup Daerah renstra fasilitasi
terhadap Kegiatan Kabupaten/Kota perlindungan perempuan
Perempuan Pencegahan gabungan dari 2 kegiatan
Lingkup Daerah Kekerasan di permendagri
Kabupaten/Kota terhadap
Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Jumlah sub 45.000.000 Penyediaan Layanan Jumlah 45.000.000 Program prosentase 70.000.000 2.08.03.2.02.01
Layanan kegiatan Rujukan Lanjutan Kegiatan Perlindungan pelaksanaan
Pengaduan Penyediaan bagi Perempuan Penyediaan Perempuan perlindungan
Masyarakat bagi Layanan Korban Kekekrasan Layanan perempuan
Perempuan Pengaduan yang memerlukan Rujukan
Korban Masyarakat bagi Koordinasi Lanjutan bagi
Kekekrasan Perempuan Kewenangan Perempuan
Kewenangan Korban Kabupaten/Kota Korban
Kabupaten/Kota Kekekrasan Kekekrasan
Kewenangan yang
Kabupaten/Kota memerlukan
Kasi. Perlindungan 2.08 . 2.08.01 . 43 . 05 Kegiatan Fasilitasi Jumlah anak yang 20.000.000 Penyediaan Jumlah sub 10.000.000 Penyediaan Layanan Jumlah 20.000.000 Program prosentase 20.000.000 2.08.07.2.02.01 beda, di permendagri
Anak dan perlindungan anak terfasilitasi Layanan kegiatan bagi Anak yang Kegiatan Perlindungan perlindungan nama kegiatan
Pengarusutamaan Hak Pengaduan Penyediaan memerlukan Penyediaan Khusus Anak khusus anak Penyediaan Layanan bagi
Anak Masyarakat bagi Layanan perlindungan khusus Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Anak yang Pengaduan yang memerlukan Anak yang Perlindungan Khusus
Mememrlukan Masyarakat bagi koordinasi tingkat memerlukan yang Memerlukan
Perlindungan Anak yang daerah perlindungan Koordinasi Tingkat
Khusus Mememrlukan kabupaten/kota khusus yang Daerah Kabupaten/Kota ,
50 0rg
Kewenangan Perlindungan memerlukan di renstra fasilitasi
Kabupaten/Kota Khusus koordinasi perlindungan anak
Kewenangan tingkat daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota

Koordinasi dan Jumlah sub 10.000.000 Penyediaan Layanan Jumlah 20.000.000 Program prosentase 20.000.000 2.08.07.2.02.02
Sinkronisasi kegiatan bagi Anak yang Kegiatan Perlindungan perlindungan
Pelaksanaan Koordinasi dan memerlukan Penyediaan Khusus Anak khusus anak
Pendampingan Sinkronisasi perlindungan khusus Layanan bagi
anak yang Pelaksanaan yang memerlukan Anak yang
memerlukan Pendampingan koordinasi tingkat memerlukan
perlindungan anak yang daerah perlindungan
khusus memerlukan kabupaten/kota khusus yang
kewenangan perlindungan memerlukan
kabupaten/kota khusus koordinasi
kewenangan tingkat daerah
kabupaten/kota kabupaten/kota

2.08 . 2.08.01 . 43 . 06 Kegiatan Fasilitasi Jumlah OPD yang 100.000.000 Koordinasi dan Jumlah sub 15.000.000 Pelembagaan PHA Jumlah 15.000.000 Program prosentase 85.000.000 2.08.06.2.01.02 beda,di permendagri nama
kabupaten layak anak tersosialisasi tentang Sinkronisasi kegiatan pada Lembaga Kegiatan Pemenuhan Hak pemenuhan kegiatan Penguatan dan
KLA Pelembagaan Koordinasi dan Pemerintah, Non Pelembagaan Anak hak anak Pengembangan Lembaga
Pemenuhan Hak Sinkronisasi Pemerintah dan PHA pada Penyedia
Anak Kewenangan Pelembagaan Dunia Usaha Lembaga Layanan Peningkatan
56 opd Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Kewenangan Pemerintah, Non Kualitas Hidup Anak
Anak Kabupaten/Kota Pemerintah dan Kewenangan
Kewenangan Dunia Usaha Kabupaten/Kota di
Kabupaten/Kota Kewenangan renstra nama kegiatan
Kabupaten/Kota fasilitasi kabupaten layak
anak
2.08 . 2.08.01 . 43 . 06 Koordinasi dan Jumlah sub 70.000.000 Penguatan dan Jumlah 70.000.000 Program prosentase 85.000.000 2.08.06.2.02.02
Sinkronisasi kegiatan Pengembangan Kegiatan Pemenuhan Hak pemenuhan
Pelaksanaan Koordinasi dan Lembaga Penyedia Penguatan dan Anak hak anak
Pendampingan Sinkronisasi Layanan Peningkatan Pengembangan
Peningkatan Pelaksanaan Kualitas Hiduop Lembaga
Kualitas Hidup Pendampingan Anak Tingkat Daerah Penyedia
Anak Tingkat Peningkatan Kabupaten/Kota Layanan
Daerah Kualitas Hidup Peningkatan
Kabupaten/Kota Anak Tingkat Kualitas Hiduop
Daerah Anak Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Kabid Keluarga 2.08 . 2.08.01 . 45 Urusan Wajib Pengendalian Program Keluarga Peningkatan Jumlah 7755 Akseptor 8.845.120.000 PROGRAM Prosentase URUSAN 2.14 03 nama program tidak
Berencana dan Bukan Pelayanan Penduduk dan Berencana dan Akseptor PEMBINAAN terlaksanann PEMERINTAHAN sesuai, di permendagri
Pengendalian Dasar Keluarga Pengendalian KELUARGA ya pembinaan BIDANG yakni "PROGRAM
Penduduk Berencana Penduduk BERENCANA keluarga PENGENDALIAN PEMBINAAN KELUARGA
(KB) berencana PENDUDUK DAN BERENCANA
(KB) KELUARGA (KB) , di renstra KBPP
BERENCANA nama program Kb tapi
didalamnya juga ada
pengendalian penduduk

Kasi. Jaminan 2.08 . 2.08.01 . 45 . 01 Kegiatan KIE dan Jumlah kegiatan 24 keg 75.000.000 Komunikasi, Jumlah sub 10.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 6.050.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 01. 02 Tidak Sesuai, di
Pelayanan dan pelayanan KB pelayanan KIE dan Informasi dan kegiatan Advokasi, Pelaksanaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri Pelaksanaan
Kesertaan KB pelayanan KB Edukasi (KIE) Komunikasi, Komunikasi, Advokasi, KELUARGA ya pembinaan Advokasi, Komunikasi,
Program KKBPK Informasi dan Informasi dan Komunikasi, BERENCANA keluarga Informasi dan Edukasi
sesuai Kearifan Edukasi (KIE) Edukasi (KIE) Informasi dan (KB) berencana (KIE) Pengendalian
budaya lokal Program KKBPK Pengendalian Edukasi (KIE) (KB) Penduduk dan KB Sesuai
sesuai Kearifan Penduduk dan KB Pengendalian Kearifan Budaya Lokal,, di
budaya lokal Sesuai Kearifan Penduduk dan renstra nama kegiatan KIE
Budaya Lokal KB Sesuai dan Pelayanan KB jadi
Kearifan Budaya gabungan 2 kegiatan di
Lokal permendagri, serta di
dalam kegiatan ini juga
terdapat pelaksanaan hari
keluarga nasional, di
permendagri ada sub
kegiatan pelaksanaan hari
keluarga nasional

Pelaksanaan Hari Jumlah sub 10.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 6.050.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 01. 05
Keluarga Nasional kegiatan Advokasi, Pelaksanaan PEMBINAAN terlaksanann
(Harganas) Pelaksanaan Hari Komunikasi, Advokasi, KELUARGA ya pembinaan
Keluarga Informasi dan Komunikasi, BERENCANA keluarga
Nasional Edukasi (KIE) Informasi dan (KB) berencana
(Harganas) Pengendalian Edukasi (KIE) (KB)
Penduduk dan KB Pengendalian
Sesuai Kearifan Penduduk dan
Budaya Lokal KB Sesuai
Kearifan Budaya
Lokal
Peningkatan Jumlah sub 10.000.000 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 55.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 03. 03
kesertaan kegiatan Pendistribusian Pengendalian PEMBINAAN terlaksanann
Penggunaan Peningkatan Kebutuhan dan KELUARGA ya pembinaan
Metode kesertaan Alat dan Obat Pendistribusian BERENCANA keluarga
Kontrasepsi Penggunaan Kontrasepsi Serta Kebutuhan Alat (KB) berencana
Jangka Panjang Metode Pelaksanaan dan Obat (KB)
(MKJP) Kontrasepsi Pelayanan KB Di Kontrasepsi
Jangka Panjang Daerah Serta
(MKJP) Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Pelayanan KB Di
Daerah
Kabupaten/Kota

Pembinaan Jumlah sub 15.000.000 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 55.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 03. 08
pelayanan kegiatan Pendistribusian Pengendalian PEMBINAAN terlaksanann
keluarga Pembinaan Kebutuhan dan KELUARGA ya pembinaan
berencana dan pelayanan Alat dan Obat Pendistribusian BERENCANA keluarga
kesehatan keluarga Kontrasepsi Serta Kebutuhan Alat (KB) berencana
reproduksi di berencana dan Pelaksanaan dan Obat (KB)
fasilitas kesehatan kesehatan Pelayanan KB Di Kontrasepsi
termasuk jaringan reproduksi di Daerah Serta
dan jejaringnya fasilitas Kabupaten/Kota Pelaksanaan
kesehatan Pelayanan KB Di
termasuk Daerah
jaringan dan Kabupaten/Kota
jejaringnya

Dukungan Jumlah sub 30.000.000 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 55.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 03. 11
Operasional kegiatan Pendistribusian Pengendalian PEMBINAAN terlaksanann
Pelayanan KB Dukungan Kebutuhan dan KELUARGA ya pembinaan
Bergerak Operasional Alat dan Obat Pendistribusian BERENCANA keluarga
Pelayanan KB Kontrasepsi Serta Kebutuhan Alat (KB) berencana
Bergerak Pelaksanaan dan Obat (KB)
Pelayanan KB Di Kontrasepsi
Daerah Serta
Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Pelayanan KB Di
Daerah
Kabupaten/Kota

2.08 . 2.08.01 . 45 . 02 Kegiatan Biaya Jumlah biaya BOKB 12 bln 6.030.000.000 Pengelolaan Jumlah sub 6.030.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 6.050.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2 .01. 08 Tidak Sesuai, di
operasional KB operasional dan kegiatan Advokasi, Pelaksanaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri nama s
sarana di balai Pengelolaan Komunikasi, Advokasi, KELUARGA ya pembinaan kegiatan Pengelolaan
penyuluhan operasional dan Informasi dan Komunikasi, BERENCANA keluarga operasional dan sarana di
KKBPK sarana di balai Edukasi / KIE Informasi dan (KB) berencana balai
penyuluhan Pengendalian Edukasi (KIE) (KB) penyuluhan KKBPK di
KKBPK Penduduk dan KB Pengendalian renstra nama kegiatan
sesuai kearifan lokal Penduduk dan biaya operasioanl KB dan
KB Sesuai isinya mengenai sarana di
Kearifan Budaya balai
Lokal
2.08 . 2.08.01 . 45 . 04 Kegiatan Jumlah sarana 4 jns 1.923.000.000 Penyediaan Jumlah sub 1.923.000.000 Pendayagunaan Jumlah kegiatan 2.725.120.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2 14 03 2.02 02 Tidak Sesuai, di
Meningkatnya prasarana Sarana kegiatan Tenaga Penyuluh Pendayagunaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri Penyediaan
dukungan sarana dan penyuluhan dan Pendukung Penyediaan KB/ Petugas Tenaga KELUARGA ya pembinaan Sarana Pendukung
prasarana pelayanan pelayanan KB Operasional Sarana Lapangan KB Penyuluh KB/ BERENCANA keluarga Operasional
dan penyuluhan KB PKB/PLKB Pendukung (PKB/PLKB) Petugas (KB) berencana PKB/PLKB, di renstra
Operasional Lapangan KB (KB) Meningkatnya dukungan
PKB/PLKB (PKB/PLKB) sarana dan prasarana
pelayanan dan
penyuluhan KB

Kasi. Pengendalian 2.08 . 2.08.01 . 45 . 03 Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan 12 bln 802.120.000 Penggerakan Jumlah sub 802.120.000 Pendayagunaan Jumlah kegiatan 2.725.120.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2 .02. 04 Tidak Sesuai, di
Penduduk PPKBD dan Sub pembinaan kader Kader Institusi kegiatan Tenaga Penyuluh Pendayagunaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri Pembinaan
PPKBD Masyarakat Penggerakan KB/ Petugas Tenaga KELUARGA ya pembinaan IMP dan Program KKBPK
Pedesaan (IMP) Kader Institusi Lapangan KB Penyuluh KB/ BERENCANA keluarga di lini
Masyarakat (PKB/PLKB) Petugas (KB) berencana lapangan oleh PKB/PLKB
Pedesaan (IMP) Lapangan KB (KB) serta Penggerakan Kader
(PKB/PLKB) Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP) , di renstra
pembinaan ppkbd dan
sub ppkbd, IMP itu
terdiridari PPKBD dan
Sub PPKBD

2.08 . 2.08.01 . 45 . 05 Kegiatan Pencatatan Jumlah kegiatan 1 keg 5.000.000 Pencatatan dan Jumlah sub 5.000.000 Pemetaan Perkiraan Jumlah Program Prosentase 15.000.000 2. 14 . 02. 2 .02. 12 Tidak Sesuai, di
pelaporan dan pencatatan pelaporan Pengumpulan kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian terlaksanany pemendagri terdiri dari
pendataan keluarga dan PK Data Keluarga Pencatatan dan Penduduk Pemetaan Penduduk a sub2 kegiatan
Pengumpulan Cakupan Daerah Perkiraan Pengendalian Pemanfaatan Data Hasil
Data Keluarga Kabupaten/ Kota Pengendalian penduduk Pemutakhiran Data
Penduduk Keluarga, Penyediaan
Cakupan Data dan Informasi
Daerah Keluarga, Pencatatan dan
Kabupaten/ Pengumpulan Data
Kota Keluarga,Pengolahan dan
Pelaporan Data
Pengendalian
Lapangan dan Pelayanan
KB, Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan
dan
Pelaporan Program KKBPK
di renstra kbpp nama
kegiatan pencatatan
pelaporan dan pendataan
keluarga

2.08 . 2.08.01 . 45 . 06 Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan 1 keg 5.000.000 Perumusan Jumlah sub 5.000.000 Pemetaan Perkiraan Jumlah Program Prosentase 15.000.000 2. 14 . 02. 2 .02. 01 Tidak Sesuai, di
Koalisi koalisi Parameter kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian terlaksanany permendagri sub kegiatan
Kependudukan Kependudukan Perumusan Penduduk Cakupan Pemetaan Penduduk a Penyerasian Kebijakan
Parameter Daerah Kabupaten/ Perkiraan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kependudukan Kota Pengendalian penduduk Kabupaten/Kota terhadap
Penduduk Kependudukan,
Cakupan Keluarga Berencana dan
Daerah Pembangunan Keluarga
Kabupaten/ (Program KKBPK) dan
Kota Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand
Design
Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
Tingkat
Kabupaten/Kota dan di
renstra kbpp kedua sub
kegiatan permendagri
tersebut nama
kegiatannya pembinaan
koalisi kependudukan

2.08 . 2.08.01 . 45 . 07 Kegiatan Sosialisasi Jumlah sosialisasi 1 keg 5.000.000 Sosialisasi Jumlah sub 5.000.000 Pemaduan dan Jumlah Program Prosentase 15.000.000 2.14 . 02. 2 .01. 13 Tidak Sesuai, di
Dimensi dimensi Tentang kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Pengendalian terlaksanany permendagri sub kegiatan
Kependudukan kependudukan Pemanfaatan Sosialisasi KebijakanPemerintah Pemaduan dan Penduduk a Sosialisasi Tentang
Kajian Dampak Tentang Daerah Provinsi Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Kajian
Kependudukan Pemanfaatan Dengan Pemerintah KebijakanPemeri penduduk Dampak Kependudukan
Beserta Model Kajian Dampak Daerah ntah Daerah Beserta Model Solusi
Solusi Strategis Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Dengan Strategis
Sebagai Beserta Model Dalam Rangka Pemerintah Sebagai Peringatan Dini
Peringatan Dini Solusi Strategis Pengendalian Daerah Dampak Kependudukan
Dampak Sebagai Kuantitas Penduduk Kabupaten/Kota Kepada Pemangku
Kependudukan Peringatan Dini Dalam Rangka Kepentingan di renstra
Kepada Pemangku Dampak Pengendalian kbpp kegiatan sosialisasi
Kepentingan Kependudukan Kuantitas dimensi kependudukan
Kepada Penduduk
Pemangku
Kepentingan

Kabid Ketahanan 2.08 . 2.08.01 . 44 Program ketahanan Penurunan jumlah 1100 kk 580.000.000 PROGRAM Prosentase 2 14 0.4 nama program Tidak
Kesejahteraan Kesejahteraan keluarga pra PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sesuai, di permendagri
Keluarga dan Keluarga dan sejahtera dan KS 1 DAN Pemberdayaa PROGRAM
Penggerakan Penggerakan PENINGKATAN n dan PEMBERDAYAAN DAN
KELUARGA Peningkatan PENINGKATAN
SEJAHTERA (KS) Keluarga KELUARGA SEJAHTERA
Sejahtera (KS)
(KS)

Peningkatan Jumlah 20 klp


Desa Yang memiliki
kelompok Tribina
2.08 . 2.08.01 . 44 . 01 Pusat Pelayanan Jumlah kegiatan 2 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan Jumlah 60.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.01. 07 Tidak Sesuai
Keluarga Sejahtera Pusyan Gatra Sosialisasi kegiatan Promosi Pembangunan Kegiatan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan
Kelompok dan Sosialisasi Keluarga Melalui Pelaksanaan DAN Pemberdayaa
Kegiatan Kelompok Pembinaan Pembangunan PENINGKATAN n dan
Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Keluarga KELUARGA Peningkatan
Kesejahteraan Ketahanan dan Kesejahteraan Melalui SEJAHTERA (KS) Keluarga
Keluarga Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Sejahtera
Kasi. Pemberdayaan (BKB,BKR,BKL,PP Keluarga Ketahanan dan (KS)
Keluarga Sejahtera PKS, PIK-R dan (BKB,BKR,BKL,P Kesejahteraan
dan Penggerakan Pemberdayaan PPKS, PIK-R dan Keluarga
Ekonomi Keluarga Pemberdayaan
UPPKS) Ekonomi
Keluarga UPPKS)

2.08 . 2.08.01 . 44 . 02 KIE Berbagai Media Jumlah kegiatan KIE 12 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan dan Jumlah kegiatan 520.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.02. 04 Tidak Sesuai
dan Mupen berbagai Media Sosialisasi kegiatan Promosi Peningkatan Peran Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan
Mupen Program dan Sosialisasi Serta Organisasi dan DAN Pemberdayaa
Ketahanan dan Program Kemasyarakatan Tk. Peningkatan PENINGKATAN n dan
Kesejahteraan Ketahanan dan Daerah Kab/Kota Peran Serta KELUARGA Peningkatan
Keluarga bagi Kesejahteraan dalam Pembangunan Organisasi SEJAHTERA (KS) Keluarga
Mitra Kerja Keluarga bagi Keluarga melalui Kemasyarakatan Sejahtera
Mitra Kerja Pembinaan Tk. Daerah (KS)
Ketahanan dan Kab/Kota dalam
Kesejahteraan Pembangunan
Keluarga Keluarga
melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

2.08 . 2.08.01 . 44 . 05 Pelaksanaan dan Jumlah Pembinaan 12 bln 500.000.000 Penguatan Jumlah sub 500.000.000 Pelaksanaan dan Jumlah kegiatan 520.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2 14 04 2.02 01
Peningkatan Peran Ketahanan dan Kebijakan Daerah kegiatan Peningkatan Peran Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan
Serta Organisasi Kesejahteraan dalam Rangka Penguatan Serta Organisasi dan DAN Pemberdayaa
Kemasyarakatan Tk. keluarga Pemberdayaan Kebijakan Kemasyarakatan Tk. Peningkatan PENINGKATAN n dan
Daerah Kab/Kota dan Peningkatan Daerah dalam Daerah Kab/Kota Peran Serta KELUARGA Peningkatan
dalam Pembangunan Peran Serta Rangka dalam Pembangunan Organisasi SEJAHTERA (KS) Keluarga
Keluarga melalui Organisasi Pemberdayaan Keluarga melalui Kemasyarakatan Sejahtera
Pembinaan Kemasyarakatan dan Peningkatan Pembinaan Tk. Daerah (KS)
Ketahanan dan dan Mitra Kerja Peran Serta Ketahanan dan Kab/Kota dalam
Kesejahteraan Lainnya Dalam Organisasi Kesejahteraan Pembangunan
Keluarga Pembinaan Kemasyarakatan Keluarga Keluarga
Ketahanan dan dan Mitra Kerja melalui
Kesejahteraan Lainnya Dalam Pembinaan
Keluarga (BKB, Pembinaan Ketahanan dan
BKR, BKL, PPPKS, Ketahanan dan Kesejahteraan
PIK-R dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Keluarga (BKB,
Ekonomi BKR, BKL,
Keluarga/UPPKS) PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

2.08 . 2.08.01 . 44 .03 Pengembangan pusat Jumlah kegiatan 2 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan Jumlah 60.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.01. 07 Tidak Sesuai, di
layanan informasi dan PIK/KRR Sosialisasi kegiatan Promosi Pembangunan Kegiatan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan permendagri jadi 1
konseling KRR Kelompok dan Sosialisasi Keluarga Melalui Pelaksanaan DAN Pemberdayaa kegiatan yakni
Kegiatan Kelompok Pembinaan Pembangunan PENINGKATAN n dan Pelaksanaan
Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Keluarga KELUARGA Peningkatan Pembangunan Keluarga
Kesejahteraan Ketahanan dan Kesejahteraan Melalui SEJAHTERA (KS) Keluarga Melalui
Keluarga Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Sejahtera Pembinaan Ketahanan
Kasi. Bina Ketahanan (BKB,BKR,BKL,PP Keluarga Ketahanan dan (KS) dan Kesejahteraan
Keluarga, Balita, PKS, PIK-R dan (BKB,BKR,BKL,P Kesejahteraan Keluarga, dan terdirii dari
Anak, Lansia dan Pemberdayaan PPKS, PIK-R dan Keluarga sub kegiatan
Remaja Ekonomi Keluarga Pemberdayaan PIKR,TRIBINA
UPPKS) Ekonomi (BKB,BKR,BKL) DAN
Keluarga UPPKS) UPPKS, Sedangkan di
renstra kegiatan PIK-R
tersendiri dan ada genre
(generasi berencana)
sendiri , kegiatan tribina
dan uppks sendiri
2.08 . 2.08.01 . 44 .04 pembinaan tri bina Jumlah pembinaan 2 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan Jumlah 60.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.01. 07 Tidak Sesuai, di
(BKB, BKR, BKL) dan tribina dan UPPKS Sosialisasi kegiatan Promosi Pembangunan Kegiatan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan permendagri jadi 1
UUPKS Kelompok dan Sosialisasi Keluarga Melalui Pelaksanaan DAN Pemberdayaa kegiatan yakni
Kegiatan Kelompok Pembinaan Pembangunan PENINGKATAN n dan Pelaksanaan
Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Keluarga KELUARGA Peningkatan Pembangunan Keluarga
Kesejahteraan Ketahanan dan Kesejahteraan Melalui SEJAHTERA (KS) Keluarga Melalui
Keluarga Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Sejahtera Pembinaan Ketahanan
(BKB,BKR,BKL,PP Keluarga Ketahanan dan (KS) dan Kesejahteraan
PKS, PIK-R dan (BKB,BKR,BKL,P Kesejahteraan Keluarga, dan terdirii dari
Pemberdayaan PPKS, PIK-R dan Keluarga sub kegiatan
Ekonomi Keluarga Pemberdayaan PIKR,TRIBINA
UPPKS) Ekonomi (BKB,BKR,BKL) DAN
Keluarga UPPKS) UPPKS, Sedangkan di
renstra kegiatan PIK-R
tersendiri, kegiatan tribina
dan uppks sendiri

Kabid Pemperdayaan 2.08 . 2.08.01 . 42 Program Pembinaan Prosentase 100 % 375.000.000,00 Tidak Sesuai
Perempuan dan Lingkungan Sosial Meningkatnya
Perlindungan Anak Pembinaan
Lingkungan Sosial
Kasi. Pelembagaan 2.08 . 2.08.01 . 42 . 01 Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan 14 keg 375.000.000,00 Sosialisasi jumlah kegiatan Pemberdayaan Jumlah kegiatan 405.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2 08 02 2.02. 01 Tidak Sesuai, tidak ada
dan Pengarusutamaan dan Pelatihan Pembinaan dan Peningkatan Sosialisasi Perempuan Bidang Pemberdayaan Pengarustamaan pelaksanaan kegiatan cukai di
Gender dan Keterampilan Kerja Pelatihan Partisipasi Peningkatan Politik, Perempuan Gender dan pengarustam permendagri, dan
Perlindungan bagi Tenaga Kerja dan Keterampilan Kerja Perempuan di Partisipasi Hukum, Sosial, dan Bidang Politik, Pemberdayaan aan gender digabung dengan sub
Perempuan Masyarakat Bidang Politik, Perempuan di Ekonomi pada Hukum, Sosial, Perempuan dan kegiatan Sosialisasi
Hukum, Sosial Bidang Politik, Organisasi dan Ekonomi pemberdayaa Peningkatan Partisipasi
dan Ekonomi Hukum, Sosial Kemasyarakatan pada Organisasi n perempuan Perempuan di
dan Ekonomi Kewenangan Kemasyarakatan Bidang Politik, Hukum,
Kabupaten/Kota Kewenangan Sosial dan Ekonomi di
Kabupaten/Kota program Pengarustamaan
Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

Kepala Dinas KB dan PP


Keterangan Kabupaten Pasuruan
= sesuai dengan pemendagri 90 tahun 2019
= tidak sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 Ttd.
= hampir sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 tapi berbeda nama (ada kata-kata yang kurang/ beda kata tapi maksud sama) Pasuruan, Juni 2020
drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001
STRUK RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
TUR
URUS BIDANG PROGRAM/ SUB INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANI KODE INDIKATOR TARGET SATUAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
SASI AN URUSAN KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05 Wajib Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum serta
Perlindungan
Masyarakat

Sekretari 1. 05. 01 PROGRAM Persentase 100 %


at PELAYANAN pemenuhan
ADMINISTRA kebutuhan
SI administrasi
PERKANTOR kantor
AN

1. 05. 01. 02 Penyediaan Jumlah 84 rek-bln Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 02
Jasa pembayaran Jasa pembayaran Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Komunikasi, telepon, air Komunikasi, telepon, air dan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Sumber Daya dan listrik Sumber Daya listrik administrasi PEMERINTAH administrasi
Air dan Listrik Air dan Listrik kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
1. 05. 01. 07 Penyediaan Jumlah 192 org-bln Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.03. 07
Jasa pembayaran Jasa pembayaran Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Administrasi honor panitia Administrasi honor panitia kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Keuangan pelaksana Keuangan pelaksana administrasi PEMERINTAH administrasi
kegiatan dan kegiatan dan kantor dan AN DAERAH kantor dan
pengelola pengelola sarana sarana
keuangan keuangan prasarana prasarana
1. 05. 01. 10 Penyediaan Jumlah 51 jenis-kali Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.03. 10
Alat Tulis pembelian Alat Tulis pembelian Alat Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Kantor Alat Tulis Kantor Tulis Kantor kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 01. 11 Penyediaan Jumlah 4.158 eks Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 11
Barang pengadaan Barang pengadaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Cetakan dan barang Cetakan dan barang cetakan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Penggandaan cetakan dan Penggandaan dan administrasi PEMERINTAH administrasi
penggandaan penggandaan kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 13 Penyediaan Jumlah 117 unit Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 13
Peralatan dan pembelian Peralatan dan pembelian Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Perlengkapan peralatan dan Perlengkapan peralatan dan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor perlengkapan Kantor perlengkapan administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor kantor kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 14 Penyediaan Jumlah 477 unit Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 14
Peralatan pembelian Peralatan pembelian Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Rumah peralatan Rumah Tangga peralatan rumah kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Tangga rumah tangga tangga administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 17 Penyediaan Jumlah 15 kali Penyediaan Jumlah kegiatan Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 17
Makanan dan kegiatan rapat Makanan dan rapat dan tamu Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Minuman dan tamu Minuman kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 18 Rapat-rapat Jumlah 70 org-kali Rapat-rapat Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 18
Koordinasi perjalanan Koordinasi dan perjalanan dinas Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
dan dinas ke luar Konsultasi ke ke luar daerah kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Konsultasi ke daerah Luar Daerah administrasi PEMERINTAH administrasi
Luar Daerah kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 01. 19 Penyediaan Jumlah 170 org-bln Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.02. 02
Jasa pembayaran Administrasi pembayaran Keuangan keuangan yang PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Perkantoran honor PTT Pelaksanaan honor PTT dan dikerjakan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
dan THL Tugas ASN THL PEMERINTAH administrasi
AN DAERAH kantor dan
sarana
prasarana
Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 15
Bahan Bacaan pembelian koran Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
dan Peraturan dan majalah kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Perundangan- administrasi PEMERINTAH administrasi
Undangan kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 23 Penyusunan Laporan 1 dok Penyusunan Laporan kinerja Administrasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.02. 06
Laporan kinerja Laporan triwulan dan Keuangan keuangan yang PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Kinerja dan triwulan dan Capaian Kinerja tahunan dikerjakan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Keuangan tahunan dan Ikhtisar PEMERINTAH administrasi
Realisasi AN DAERAH kantor dan
Kinerja SKPD sarana
prasarana
Sekretari 1. 05. 02 PROGRAM Persentase 100 %
at PENINGKAT sarana dan
AN SARANA prasarana
DAN dalam kondisi
PRASARANA baik

1. 05. 02. 05 Pengadaan Jumlah 2 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 21
Kendaraan pengadaan Kendaraan pengadaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Dinas/ kendaraan Dinas/Operasio kendaraan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Operasional dinas/operasio nal dinas/operasion administrasi PEMERINTAH administrasi
nal al kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana

3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 02. 09 Pengadaan Jumlah 16 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 25
Peralatan pengadaan Peralatan pengadaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Gedung peralatan Gedung Kantor peralatan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor gedung kantor gedung kantor administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 02. 24 Pemeliharaan Jumlah 15 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 31
Rutin/ Berkala pemeliharaan Rutin/ Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Kendaraan kendaraan Kendaraan kendaraan dinas kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Dinas/ dinas Dinas/Operasio administrasi PEMERINTAH administrasi
Operasional nal kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 02. 30 Pemeliharaan Jumlah 35 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 35
Rutin/ Berkala pemeliharaan Rutin/ Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Peralatan peralatan Peralatan peralatan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor kantor Gedung Kantor gedung kantor administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
Bidang 1. 05. 25 PROGRAM Persentase 100 %
Politik PENINGKAT kelompok
dan AN masyarakat
Demokra KESADARAN yang
si HUKUM DAN memahami
HAM hukum dan
HAM

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 25. 01 Peningkatan Jumlah 400 orang
Koordinasi peserta yang
dan mengikuti
Kerjasama kegiatan
yang koordinasi dan
Menjamin kerjasama
Efektivitas yang
Penegakan menjamin
Hukum dan efektivitas
HAM penegakan
hukum dan
HAM

1. 05. 25. 03 Pelaksanaan Jumlah 1.000 orang Pelaksanaan Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 05. 2.01. 04
RANHAM di peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PEMBINAAN peningkatan Bangsa Pemerinta
Kabupaten mengikuti Bidang kegiatan Teknis Dan teknis DAN ketahanan dan Politik han Umum
Pasuruan kegiatan Ketahanan koordinasi di Pemantapan pemantapan PENGEMBAN ekonomi,
RANHAM di Ekonomi, bidang Pelaksanaan ketahanan GAN sosial dan
Kabupaten Sosial, Budaya ketahanan Bidang ekonomi, sosial KETAHANAN budaya
Pasuruan dan Fasilitasi ekonomi, sosial, Ketahanan dan budaya EKONOMI,
Pencegahan budaya, Ekonomi, Sosial yang SOSIAL, DAN
Penyelalahguna pencegahan dan Budaya ditetapkan BUDAYA
an Narkotika, penyelahgunaan
Fasilitasi narkotika,
Kerukunan kerukunan umat
Umat beragama dan
Beragama dan penghayat
Penghayat kepercayaan di
Kepercayaan di Kabupaten
Daerah Pasuruan

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bidang 1. 05. 36 PROGRAM Persentase 100 %
Kesatuan KESATUAN kelompok
Bangsa BANGSA masyarakat di
daerah rawan
konflik yang
terfasilitasi

1. 05. 36. 01 Pemantapan Jumlah 1110 orang Pelaksanaan Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 02. 2.01. 03
Wawasan peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PENGUATAN kelompok Bangsa Pemerinta
Kebangsaan mengikuti Bidang Ideologi kegiatan Teknis dan teknis dan IDEOLOGI masyarakat dan Politik han Umum
Bagi kegiatan Wawasan koordinasi dan Pemantapan pemantapan PANCASILA yang
Masyarakat pemantapan Kebangsaan, sosialisasi Pelaksanaan pelaksanaan DAN memahami
Kabupaten wawasan Bela Negara, wawasan Ideologi ideologi KARAKTER ideologi
Pasuruan kebangsaan di Karakter kebangsaan, Pancasila dan Pancasila dan KEBANGSAAN Pancasila
Kabupaten Bangsa, bela negara, Karakter karakter
Pasuruan Pembauran karakter bangsa, Bangsa bangsa yang
Kebangsaan, pembauran ditetapkan
Bineka Tunggal kebangsaan,
Ika dan Sejarah bineka tunggal
Kebangsaan ika dan sejarah
kebangsaan

1. 05. 36. 02 Peningkatan Jumlah 900 orang


Toleransi dan peserta yang
Pemantapan mengikuti
Pembauran kegiatan pen
Kebangsaan deransi dan
di Kabupaten pemantapan
Pasuruan pembaurang
kebangsaan di
Kabupaten
Pasuruan

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bidang 1. 05. 37 PROGRAM Persentase 100 %
Politik PENGEMBAN kelompok
dan GAN ETIKA masyarakat di
Demokra DAN daerah rawan
si BUDAYA konflik yang
POLITIK terfasilitasi

1. 05. 37. 03 Pemberdayaa Jumlah 200 orang Pelaksanaan - Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 03. 2.01. 04
n Masyarakat peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PENINGKATA partai politik Bangsa Pemerinta
Melalui mengikuti Bidang sosialisasi Teknis Dan teknis dan N PERAN yang dan Politik han Umum
Peningkatan kegiatan Pendidikan pendidikan Pemantapan pemantapan PARTAI terfasiltasi
Kesadaran pemberdayaa Politik, Etika politik, etika Pelaksanaan pelaksanaan POLITIK DAN
Pemahaman n masyarakat Budaya Politik, budaya politik Bidang pendidikan LEMBAGA
Etika dan melalui Peningkatan dan peningkatan Pendidikan politik, etika PENDIDIKAN
Budaya Politik peningkatan Demokrasi, demokrasi; '- Politik, Etika budaya politik, MELALUI
kesaradan Fasilitasi Jumlah partai Budaya Politik, peningkatan PENDIDIKAN
pemahaman Kelembagaan politik yang Peningkatan demokrasi, POLITIK DAN
etika dan Pemerintahan, terfasilitasi Demokrasi, fasilitasi PENGEMBAN
budaya politik Perwakilan dan Fasilitasi kelembagaan GAN ETIKA
Partai Politik, Kelembagaan pemerintahan, SERTA
Pemilihan Pemerintahan, perwakilan dan BUDAYA
Umum Perwakilan dan partai politik, POLITIK
/Pemilihan Partai Politik, Pemilihan
Umum Kepala Pemilihan Umum/Pemilih
Daerah, Serta Umum/Pemiliha an Umum
Pemantauan n Umum Kepala Kepala Daerah
Situasi Politik Di Daerah, Serta dan pemantuan
Daerah Pemantauan situasi politik yg
Situasi Politik ditetapkan

7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bidang 1. 05. 27 PROGRAM Persentase 100 %
Hubunga PENYEMPUR Ormas, LSM
n Antar NAAN DAN dan partai
Lembaga PENGUATAN politik yang
KELEMBAGA terfasilitasi
AN
DEMOKRASI

1. 05. 27. 03 Vasilitasi dan Jumlah 54 orang


Verifikasi perwakilan
Bantuan partai politik
Keuangan yang
Partai Politik mengikuti
verifikasi
bantuan
keuangan
partai politik
1. 05. 27. 05 Monitoring, Jumlah 40 lemb Pelaksanaan Jumlah Ormas Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 04. 2.01. 04
Evaluasi dan Ormas/LSM Monitoring dan Ormas Kebiajakan kebijakan PEMBERDAYA Ormas yang Bangsa Pemerinta
Pelaporan dan partai Evaluasi dan Asing di Teknis dan teknis dan AN DAN terfasilitasi dan Politik han Umum
politik yang Pelaporan di Kabupaten Pemantapan pemantapan PENGAWASA
dimonitor Bidang Pasuruan yang Pelaksanaan pelaksanaan N
Pendaftaran dimonitor Bidang pemberdayaan ORGANISASI
Ormas, Pemberdayaan dan KEMASYARAK
Pemberdayaan dan pengawasan ATAN
Ormas, Pengawasan Organisasi
Evaluasi dan Organisasi Kemasyarakata
Mediasi Kemasyarakata n yang
Sengketa n ditetapkan
Ornas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 27. 06 Peningkatan Jumlah 1.500 orang Pelaksanaan - Jumlah Ormas Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 04. 2.01. 03
Kapasitas dan peserta yang Kebijakan di yang terfasilitasi; Kebiajakan kebijakan PEMBERDAYA Ormas yang Bangsa Pemerinta
Fasilitasi mengikuti Bidang - Jumlah peserta Teknis dan teknis dan AN DAN terfasilitasi dan Politik han Umum
Pemberdayaa kegiatan Pendaftaran yang mengikuti Pemantapan pemantapan PENGAWASA
n Ormas/LSM peningkatan Ormas, sosialisasi Pelaksanaan pelaksanaan N
kapasitas dan Pemberdayaan peningkatan dan Bidang pemberdayaan ORGANISASI
fasilitasi Ormas, fasilitasi Pemberdayaan dan KEMASYARAK
pemberdayaa Evaluasi dan pemberdayaan dan pengawasan ATAN
n Ormas/LSM Mediasi Ormas. Pengawasan Organisasi
Sengketa Organisasi Kemasyarakata
Ormas, Kemasyarakata n yang
Pengawasan n ditetapkan
Ormas dan
Ornas Asing di
Daerah
Bidang 1. 05. 35 PROGRAM Persentase 100 %
Kewaspa PENCEGAHA daerah rawam
daan N DAN konflik yang
PENANGANA dibina
N KONFLIK
SOSIAL

9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 35. 01 Pembinaan Jumlah 2.376 orang Pelaksanaan Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 06. 2.01. 04
Sistem peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PENINGKATA penurunan Bangsa Pemerinta
Deteksi Dini mengikuti Bidang kegiatan Teknis teknis dan N kejadian dan Politik han Umum
dan Cegaha pembinaan Kewaspadaan Koordinasi di Pelaksanaan pelaksanaan KEWASPADAA konflik
Dini Terhadap sistem deteksi Dini, Kerjasama Bidang Pemantapan pemantapan N NASIONAL
Konflik dini dan cegah Inteligen, Kewaspadaan Kewaspadaan kewaspadaan DAN
Masyarakat dini terhadap Pemantauan Dini, Kerjasama Nasional dan nasional dan PENINGKATA
konflik Orang Asing, Inteligen, Penanganan penanganan N KUALITAS
masyarakat Tenaga Kerja Pemantauan Konflik Sosial konflik sosial DAN
Asing dan Orang Asing, yang FASILITASI
Lembaga Tenaga Kerja ditetapkan PENANGANAN
Asing, Asing dan KONFLIK
Kewaspadaan Lembaga Asing,
Perbatasan Kewaspadaan
Antar Daerah, Perbatasan
Fasilitasi Antar Daerah,
Kelembagaan Fasilitasi
Bidang Kelembagaan
Kewaspadaan, Bidang
serta Kewaspadaan,
Penanganan serta
Konflik di Penanganan
Daerah Konflik di
Daerah

10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 35. 02 Penyuluhan Jumlah 5.700 orang
Pencegahan peserta yang
Peredaran mengikuti
/Penggunaan penyuluhan
Minuman pencegahan
Keras dan peredaran/pen
Narkoba ggunaan
minuman
keras dan
narkoba

11
FORM 1
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR
INDIKATOR SUB INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
KEGIATAN PROGRAM URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.03.01 RUTIN Bidang Urusan PROGRAM PELAYANAN Prosentase Laporan / 100% % PROGRAM Prosentase Laporan / Bidang Urusan RUTIN
Ketentraman, ADMINISTRASI Kegiatan Rutin yang PENUNJANG URUSAN Kegiatan Rutin yang Ketentraman,
Ketertiban Umum PERKANTORAN diselesaikan tepat PEMERINTAHAN diselesaikan tepat Ketertiban
dan Perlindungan waktu DAERAH waktu Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat
Administrasi Umum Jumlah pelayanan kantor 1.05.01.1.03
yang dilaksanakan

Penyediaan jasa surat Belanja jasa surat 1.05.01.1.03.01


menyurat menyurat

1.05.03.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, Pembayaran rekening 12 bulan Penyediaan jasa Pembayaran rekening 1.05.01.1.03.02
sumber daya air dan listrik telepon, air, listrik dan komunikasi, sumber telepon, air, listrik dan
layanan internet. daya air dan listrik layanan internet.

1.05.03.01.07 Penyediaan Jasa administrasi honorarium petugas 21 orang Penyediaan jasa honorarium petugas 1.05.01.1.03.07
keuangan administrasi keuangan administrasi administrasi
dan barang. keuangan keuangan dan barang.

Penyediaan jasa Belanja jasa 1.05.01.1.03.08


kebersihan kantor kebersihan

1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis 1 paket Penyediaan Alat Tulis Pembelian alat tulis 1.05.01.1.03.10
kantor Kantor kantor

1.05.03.01.11 Penyediaan barang cetakan Belanja barang cetak 1 tahun Penyediaan barang Belanja barang cetak 1.05.01.1.03.11
dan penggandaan dan fotocopy. cetakan dan dan fotocopy.
penggandaan

1.05.03.01.13 Penyediaan peralatan dan Belanja alat listrik, 269 buah Penyediaan peralatan Belanja alat listrik, 1.05.01.1.03.13
perlengkapan kantor kebersihan dan dan perlengkapan kebersihan dan
perlengkapan kantor kantor perlengkapan kantor
lainnya. lainnya.
Penyediaan Bahan
Bacan dan Peraturan
Perundang-undangan

1.05.03.01.17 Penyediaan makanan dan Belanja mamin rapat 21 kegiatan Penyediaan makanan Belanja mamin rapat 1.05.01.1.03.17
minuman dan mamin tamu. dan minuman dan mamin tamu.

1.05.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Belanja perjalanan 85 kegiatan Rapat-rapat Belanja perjalanan 1.05.01.1.03.18
konsultasi ke luar daerah dinas luar daerah koordinasi dan dinas luar daerah
Kabupaten Pasuruan konsultasi ke luar Kabupaten Pasuruan
daerah

1.05.03.01.19 Penyediaan jasa perkantoran Belanja materei, surat 1 tahun


kabar dan jasa kantor
lainnya.
Peningkatan disiplin dan Jumlah kegiatan yang 1.05.01.1.04
kapasitas sumber daya dilaksanakan
aparatur

1.05.03.01.20 Penyediaan pakaian kerja Pakaian dinas PDH, 186 stell Pengadaan pakaian Pakaian dinas PDH, 1.05.01.1.04.02
PDU, PDL dinas beserta PDU, PDL
perlengkapannya

1.05.03.02 RUTIN Bidang Urusan PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 100% % Bidang Urusan RUTIN
Ketentraman, SARANA DAN PRASARANA Prasarana yang Ketentraman,
Ketertiban Umum APARATUR. memenuhi syarat Ketertiban
dan Perlindungan terhadap Sarana dan Umum dan
Masyarakat Prasarana yang harus Perlindungan
tersedia Masyarakat

1.05.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan mobil 6 unit Pengadaan Kendaraan Pengadaan mobil 1.05.01.1.03.21
/ Operasional damkar dan mobil Dinas / Operasional damkar dan mobil
linmas linmas

1.05.03.02.10 Pengadaan Mebeleur Pembelian barang 12 unit Pengadaan Mebeleur Pembelian barang 1.05.01.1.03.26
Meubelair Meubelair

1.05.03.02.09 Pengadaan Peralatan Pengadaan komputer, 23 unit Pengadaan Peralatan Pengadaan komputer, 1.05.01.1.03.25
Gedung/Kantor printer, laptop, mesin Gedung Kantor printer, laptop, mesin
foto copy, Rik, HT, AC, foto copy, Rik, HT, AC,
Scaner dan Lemari Scaner dan Lemari
Arsip (Mobil Selving) Arsip (Mobil Selving)

1.05.03.02.13 Pemeliharaan Rutin Berkala Pemeliharaan gedung 1 ls Pemeliharaan Pemeliharaan gedung 1.05.01.1.03.29
Gedung/Kantor kantor Rutin/Berkala Gedung kantor
Kantor
1.05.03.02.15 Pemeliharaan rutin/ berkala Pembelian suku 45 unit Pemeliharaan rutin/ Pembelian suku 1.05.01.1.03.31
kendaraan dinas operasional cadang, BBM dan berkala kendaraan cadang, BBM dan
servis kendaraan dinas dinas/operasional servis kendaraan
dinas
1.05.03.02.20 Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan 19 unit Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan 1.05.01.1.03.36
Mebelair Mebelair Kantor berkala Mebeleur Mebelair Kantor

1.05.03.02.19 Pemeliharaan rutin / berkala Pemeliharaan mesin 70 unit Pemeliharaan rutin / Pemeliharaan mesin 1.05.01.1.03.35
peralatan Gedung/kantor foto copy, komputer, berkala peralatan foto copy, komputer,
printer, isi tabung Gedung kantor printer, isi tabung
pemadam kebakaran, pemadam kebakaran,
ac, ricl, ht, cctv dan ac, ricl, ht, cctv dan
kamera. kamera.

1.05.03.18 RUTIN Bidang Urusan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase anggota 100% % PENINGKATAN Prosentase Bidang Urusan RUTIN 1.05.02
Ketentraman, KAPASITAS SUMBER DAYA SatPol PP yang dilatih KETENTRAMAN DAN gangguan tibum Ketentraman,
Ketertiban Umum APARATUR. KETERTIBAN UMUM tranmas yang Ketertiban
dan Perlindungan ditangani Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat

1.05.03.18.01 Peningkatan kemampuan Jumlah kegiatan 58 kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan Penanganan gangguan Jumlah kegiatan teknis 1.05.02.2.01
ketrampilan dan latihan kesamaptaan SDM Satuan Polisi latihan kemampuam ketentraman dan penanganan gangguan
kesamaptaan Polisi Pamong Pamong Praja dan ketrampilan dan ketertiban umum dalam trantibum
Praja Satuan Perlindungan kesamaptaan anggota 1 (satu) daerah
Masyarakat termasuk satpol pp dan linmas kabupaten
dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa
hak asasi manusia
Peningkatan disiplin dan Jumlah kegiatan yang 1.05.01.1.04
kapasitas sumber daya dilaksanakan
aparatur

Pendidikan dan Diklat PPNS, diklat 1.05.01.1.04.09


Pelatihan Formal dasar satpolpp, uji
kompetensi dasar
satpolpp, diklat
umum
1.05.03.18.02 Bimbingan Teknis Jumlah bimtek 50 orang Bimbingan Teknis Jumlah bimtek 1.05.01.1.04.11
Implementasi Perundang- penanganan trantibum Implementasi penanganan
undangan Daerah dan penegakan Perda Perundang-undangan trantibum dan
Daerah penegakan Perda
Pembinaan penyidik Jumlah bimtek 1.05.02.2.03
pegawai negeri sipil penanganan trantibum
kabupaten dan penegakan Perda

1.05.03.18.03 Peningkatan dan evaluasi Terlaksananya studi 4 kegiatan Pengembangan Terlaksananya studi 1.05.02.2.03.01
pelaksanaan program dan banding peningkatan kapasitas dan karier banding peningkatan
kegiatan Sat Pol PP program dan kegiatan PPNS program dan kegiatan

1.05.03.18.04 Pengembangan Wawasan Jumlah kegiatan HUT 4 kegiatan Pembinaan jabatan Jumlah kegiatan HUT 1.05.02.2.03.02
Anggota Satuan Polisi Pol PP, Jambore Pol PP fungsional satuan Pol PP, Jambore Pol
Pamong Praja dan Gelar Pasukan polisi pamong praja PP dan Gelar Pasukan

1.05.03.21 Bidang Urusan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase 100% %


Ketentraman, KEAMANAN DAN Penyelenggaraan
Ketertiban Umum KENYAMANAN Keamanan dan
dan Perlindungan LINGKUNGAN Kenyamanan
Masyarakat Lingkungan.

1.05.03.21.01 Penjagaan dan Pengamanan Obyek vital dan aset 5 obyek


Kantor dan Rumah Dinas daerah yang dijaga dan
Pejabat Daerah diamankan.

1.05.03.21.02 Pengamanan dan Jumlah keg. Pejabat 120 kegiatan


Pengawalan Pejabat Serta dan keg. Insidentil
Kegiatan Insidentil lainnya. yang dikawal dan
diamankan.

1.05.03.17 WAJIB Bidang Urusan PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase anggota 100% % PROGRAM Persentase Bidang Urusan WAJIB
Ketentraman, DAN PERLINDUNGAN linmas yang teregister PENANGGULANGAN penanganan Ketentraman,
Ketertiban Umum MASYARAKAT KTA KEBAKARAN kejadian kebakaran Ketertiban
dan Perlindungan Persentase Umum dan
Masyarakat penanganan kejadian Perlindungan
kebakaran Masyarakat
1.05.03.17.09 Pengendalian Keamanan dan Jumlah kegiatan 27 kegiatan
Kenyamanan Lingkungan pemberdayaan
Melalui Siskamswakarsa. siskamling melalui
siskamswakarsa
1.05.03.17.01 Peran Satlinmas terhadap Jumlah kegiatan 24 kegiatan
tanggap darurat bencana Satlinmas dalam
penanganan bencana

1.05.03.17.02 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah anggota Sat 1584 orang Pemberdayaan Jumlah anggota Sat Penanganan gangguan Jumlah anggota Sat 1.05.02.2.01.04
Anggota Sat Linmas. Linmas yang dilatih perlindungan Linmas yang dilatih ketentraman dan Linmas yang dilatih dan
dan dibina. masyarakat dalam dan dibina. ketertiban umum dalam dibina.
rangka ketentraman 1 (satu) daerah
dan ketertiban umum kabupaten

1.05.03.17.03 Peningkatan Pelayanan Kesiapsiagaan petugas 12 bulan


Penanggulangan Bahaya pemadam kebakaran
Kebakaran dalam pelayanan
bahaya kebakaran
Pencegahan, Jumlah kegiatan 1.05.04.2.01
Pengendalian, pencegahan,
Pemadaman, pengendalian,
Penyelamatan dan pemadaman,
Penanganan Bahan penyelamatan dan
Berbahaya dan penanganan bahan
Beracun/Kebakaran berbahaya dan beracun/
dalam daerah kebakaran
Kabupaten
1.05.03.17.04 Penanganan dan Kegiatan penanganan 48 kegiatan Pencegahan Jumlah pencegahan 1.05.04.2.01.01
Pengendalian Bahaya dan pengendalian kebakaran dalam kebakaran
Kebakaran terhadap bahaya daerah kabupaten
kebakaran

1.05.03.17.05 Penyuluhan pencegahan Jumlah penyuluhan 8 kegiatan Pemadaman dan Jumlah pemadaman 1.05.04.2.01.02
Bahaya Kebakaran pencegahan abahaya pengendalian dan pengendalian
kebakaran kebakaran dalam kebakaran
daerah kabupaten

Penyelamatan dan jumlah penyelamatan 1.05.04.2.01.03


evakuasi korban dan evakuasi korban
kebakaran dan non kebakaran dan non
kebakaran kebakaran

Penanganan bahan Jumlah penanganan 1.05.04.2.01.04


berbahaya dan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran beracun kebakaran
dalam daerah
kabupaten
Inspeksi peralatan Jumlah kegiatan inspeksi 1.05.04.2.02
proteksi kebakaran peralatan proteksi
kebakaran
Pendataan sarana Jumlah pendataan 1.05.04.2.02.01
prasarana proteksi sarana prasarana
kebakaran kebakaran

Penilaian sarana Jumlah penilaian 1.05.04.2.02.02


prasarana proteksi sarana dan prasarana
kebakaran kebakaran

Investigasi kejadian Jumlah kegiatan investasi 1.05.04.2.03


kebakaran kejadian kebakaran

Investigasi kejadian 1.05.04.2.03.01


kebakaran, meliputi
penelitian dan
pengujian penyebab
kejadian kebakaran

Pemberdayaan Jumlah kegiatan 1.05.04.2.04


masyarakat dalam pemberdayaan terhadap
pencegahan kebakran masyarakat dalam
pencegahan kebakaran

Pemberdayaan Jumlah sosialisasi 1.05.04.2.04.01


masyarakat dalam dalam pencegahan
pencegahan dan dan penanggulangan
penanggulangan kebakaran
kebakaran melalui
sosialisasi dan edukasi
masyarakat
1.05.03.16 WAJIB Bidang Urusan PROGRAM PEMELIHARAAN Prosentase gangguan 64.9 % % Prosentase gangguan PENINGKATAN Prosentase Bidang Urusan WAJIB 1.05.02
Ketentraman, KETERTIBAN UMUM DAN tibum tranmas yang tibum tranmas yang KETENTRAMAN DAN gangguan tibum Ketentraman,
Ketertiban Umum KETENTRAMAN ditangani ditangani KETERTIBAN UMUM tranmas yang Ketertiban
dan Perlindungan MASYARAKAT ditangani Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat

1.05.03.16.01 Operasi dan Penanganan Jumlah kegiatan 48 kegiatan


terhadap PKL dan Reklame operasi PKL dan
Reklame yang
dilakukan.
Penanganan gangguan Jumlah kegiatan teknis 1.05.02.2.01
ketentraman dan penanganan gangguan
keterttiban umum trantibum
dalam 1 (satu) daerah
kabupaten

1.05.03.16.02 Patroli Rutin dan Antisipasi Jumlah patroli rutin 369 kegiatan Pencegahan Jumlah pencegahan 1.05.02.2.01.01
terhadap Pelanggaran Perda yang dilakukan. gangguan gangguan tibum dan
dan Gangguan Trantibum. ketentraman dan tranmas
ketertiban umum

1.05.03.16.03 Pembinaan Ketertiban Jumlah pembinaan 15 kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi 1.05.02.2.01.03
Umum dan Ketentraman tibum tranmas penyelenggaraan penyelenggarana
Masyarakat ketentraman dan tibum dn tranmas
ketertiban umum serta perlindungan
serta perlindungan masyarakat
masyarakat tingkat
kabupaten

1.05.03.16.04 Peningkatan Hubungan Jumlah kerjasama 5 kegiatan Kerjasama antar Jumlah kerjasama 1.05.02.2.01.07
Kerjasama dalam rangka antar Sat Pol PP dan lembaga dan dalam teknis
penyelenggaraan tibum dan informasi peran Sat Pol kemitraan dalam pencegahan dan
tranmas PP teknik pencegahan penanganan
dan penanganan gangguan trantibum
gangguan tranmas
ketentraman dan
ketertiban umum
1.05.03.16.05 Operasi Penanganan dan Jumlah Operasi 60 kegiatan Penindakan atas Jumlah penindakan 1.05.02.2.01.02
Pemberantasan Penyakit Penanganan dan gangguan atas gangguan
Masyarakat dan Masalah Pemberantasan PSK, ketentraman dan ketentraman dan
Sosial Lainnya Minuman Keras dan ketertiban umum ketertiban umum
PMKS berdasarkan perda
dan perkada

1.05.03.15 WAJIB Bidang Urusan PROGRAM PENEGAKAN Rasio Penindakan 100% % Bidang Urusan WAJIB
Ketentraman, PERATURAN DAERAH terhadap pelanggaran Ketentraman,
Ketertiban Umum Perda dan Perbup Ketertiban
dan Perlindungan Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat

1.05.03.15.01 Koordinasi antar aparat Jumlah Rapat 12 kegiatan


penegak hukum. Koordinasi antar
Aparat Penegak
Hukum (PPNS, Pol PP,
Kasi Trantib
Kecamatan, Kepolisian
dan Instansi terkait)

Penegakan Peraturan Jumlah kegiatan 1.05.02.2.02


daerah kabupaten dan penegakan Perda dan
peraturan Bupati Perbup
1.05.03.15.02 Penyelesaiaan kasus-kasus Jumlah penyidikan dan 105 kegiatan Penanganan atas Jumlah penanganan 1.05.02.2.02.03
pelanggaran Pelanggaran penindakan yang pelanggaran atas pelanggaran
Perda. dilakukan. peraturan daerah dan Perda dan Perbup
peraturan-peraturan
Bupati
1.05.03.15.03 Pembinaan dan Penyuluhan Jumlah pembinaan dan 24 kegiatan Sosialisasi Penegakan Jumlah sosialisasi 1.05.02.2.02.01
hukum produk daerah penyuluhan yang Peraturan Daerah dan penegakan Perda dan
dilakukan. Peraturan Bupati Perbup

1.05.03.15.04 Pengawasan dan monitoring Jumlah kegiatan 60 kegiatan Pengawasan atas Jumlah pengawasan 1.05.02.2.02.02
terhadap Pelaku Usaha dan pengawasan dan Kepatuhan terhadap atas kepatuhan
Kegiatan Usaha. monitoring ijin usaha Pelaksanaan terhadap pelaksanaan
dan kegiatan usaha Peraturan Daerah dan Perda dan Perbup
yang dilakukan. Peraturan Bupati

1.05.03.15.05 Pembinaan dan Penguatan Jumlah pembinaan dan 8 kegiatan


Peran dan Fungsi PPNS koordinasi korwas dan
PPNS
1.05.03.19 Bidang Urusan PROGRAM SOSIALISASI Prosentase 100% %
Ketentraman, KETENTUAN DI BIDANG masyarakat yang
Ketertiban Umum CUKAI mengikuti sosialisasi di
dan Perlindungan bidang cukai
Masyarakat
1.05.03.19.01 Kegiatan Penyampaian Jumlah sosialisasi 23 kegiatan
Informasi ketentuan tentang rokok ilegal
Peraturan Perundang- yang dilaksanakan.
undangan di bidang cukai
kepada masyarakat dan /
atau pemangku kepentingan

1.05.03.20 Bidang Urusan PROGRAM Prosentase 100% %


Ketentraman, PEMBERANTASAN BARANG pengumpulan dan
Ketertiban Umum KENA CUKAI ILEGAL pemberantasan
dan Perlindungan Barang Kena Cukai
Masyarakat Ilegal
1.05.03.20.01 Pengumpulan Informasi hasil Jumlah kegiatan 24 kegiatan
tembakau yang dilekati pita pengumpulan
cukai palsu, tidak dilekati informasi terhadap
pita cukai, dilekati pita cukai peredaran dan
yang bukan haknya, yang penjualan rokok ilegal
dilekati pita cukai yang salah
peruntukannya, dilekati pita
cukai bekas diperedaran atau
TPE
Kegiatan Operasi Jumlah kegiatan 5 kegiatan
Pemberantasan Barang Kena operasi
Cukai Ilegal Bersama dengan pemberantasan barang
Kantor Wilayah Bea Cukai kena cukai
dan/atau Kantor Pelayanan
Bea Cukai Setempat Yang
Diinisiasi oleh Pemerintah
Daerah
FORMAT PEMETAAN FORM: 1

RENSTRA/RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 Urusan
Pemerintahan
Fungsi
penunjang
4.02 Pengawasan
PROGRAM Persentase 100 %
PENINGKATAN Pemenuhan
PELAYANAN pelayanan kantor
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa surat Jumlah surat yang 1000 pucuk Penyediaan Jasa Jumlah surat yang Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
menyurat terkirim melalui jasa surat menyurat terkirim melalui Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
pengiriman jasa pengiriman an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Penyediaan Jasa Tersedianya dana 6 Rekening Penyediaan Jasa Tersedianya dana Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Komunikasi, Sumber Daya pembayaran jasa Komunikasi, pembayaran jasa Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Air dan Listrik komunikasi, air dan Sumber Daya Air komunikasi, air dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
listrik setiap bulan dan Listrik listrik setiap bulan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Penyediaan jasa Jumlah pembayaran 16 unit Penyediaan jasa Jumlah Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
pemeliharaan dan pajak kendaraan pemeliharaan dan pembayaran pajak Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
perizinan kendaraan perizinan kendaraan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
dinas/operasional kendaraan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
dinas/operasional

Penyediaan jasa jaminan Jumlah barang yang 6 Unit Penyediaan jasa Jumlah barang Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
barang milik daerah diasuransikan jaminan barang yang diasuransikan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
milik daerah an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Penyediaan Jasa Tersedianya dana 14 Jabatan Penyediaan Jasa Tersedianya dana Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Administrasi Keuangan pembayaran jasa Administrasi pembayaran jasa Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
administrasi Keuangan administrasi an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
keuangan keuangan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penyediaan Alat Tulis Terlaksananya 59 Jenis Penyediaan Alat Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Kantor penyediaan Alat Tulis Tulis Kantor penyediaan Alat Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Kantor Tulis Kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Penyediaan Barang Terlaksananya 2 Paket Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Cetakan dan penyediaan barang Barang Cetakan penyediaan barang Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Penggandaan cetakan dan dan cetakan dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
penggandaan Penggandaan penggandaan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Penyediaan Peralatan dan Terlaksananya 3 Jenis Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Perlengkapan Kantor penyediaan peralatan Peralatan dan penyediaan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
dan perlengkapan Perlengkapan peralatan dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
kantor Kantor perlengkapan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
kantor
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya 3 Paket Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Minuman penyediaan Makanan Makanan dan penyediaan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
& Minuman Minuman Makanan & an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Minuman DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya rapat- 120 Org/kali Rapat-rapat Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
dan Konsultasi ke Luar rapat koordinasi dan Koordinasi dan rapat-rapat Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Daerah konsultasi keluar Konsultasi ke koordinasi dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
daerah Luar Daerah konsultasi keluar DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
daerah

Penyediaan Jasa Terlaksananya 1 dan 7 Paket dan Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Perkantoran penyediaan jasa Org/ bln Administrasi penyediaan jasa Keuangan Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
perkantoran & Pelaksanaan perkantoran & an Keuangan PEMERINTAHAN urusan URUSAN
terbayar -nya Tugas ASN terbayar -nya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
honorarium Non PNS honorarium Non
PNS

Penyediaan Jasa Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Kebersihan penyediaan jasa Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Kantor perkantoran & an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
terbayar -nya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
honorarium Non
PNS
Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya rapat- 5 Org/kali Rapat-rapat Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
dan Konsultasi ke Luar rapat koordinasi dan Koordinasi dan rapat-rapat Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Negeri konsultasi keluar Konsultasi ke koordinasi dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Negeri Luar Daerah konsultasi keluar DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
daerah
Penyediaan Pakaian Kerja Terlaksananya 45 Potong Pengadaan Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
pengadaan pakaian Pakaian Dinas pengadaan Disiplin dan Disiplin dan PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
dinas khusus beserta pakaian dinas Kapasitas Kapasitas PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Inspektorat perlengkapannya khusus Inspektorat Sumber Daya Sumber Daya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Aparatur Aparatur

PROGRAM Prosentase sarana 100 %


PENINGKATAN SARANA prasarana dalam
DAN PRASARANA kondisi baik
APARATUR

Pengadaan Peralatan Terpenuhinya 30 Unit Pengadaan Terpenuhinya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Gedung Kantor kebutuhan peralatan Peralatan kebutuhan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
kantor Gedung Kantor peralatan kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Pemeliharaan Terpenuhinya 1 Paket Pemeliharaan Terpenuhinya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
rutin/berkala pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
gedung/kantor gedung/kantor gedung/kantor gedung/kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Pemeliharaan Terpeliharanya 16 Unit Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Dinas/ Operasional Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Operasional DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Pemeliharaan Terpeliharanya 1 Paket Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Rutin/berkala peralatan peralatan Rutin/berkala peralatan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Gedung Kantor gedung/kantor peralatan Gedung gedung/kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Kantor DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

Pemeliharaan Terpeliharanya 1 Paket Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Rutin/berkala Mebelair barang Meubelair Rutin/berkala barang Meubelair Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Mebelair an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN

PROGRAM Prosentase NHP 80 %


PENINGKATAN SISTEM tepat waktu dan
PENGAWASAN tindak lanjut atas
INTERNAL DAN rekomendasi
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan pengawasan Tercapainya 55 Obrik Audit Kinerja dan Tercapainya Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
internal secara berkala pemeriksaan pada Keuangan pemeriksaan pada aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
obyek pemeriksaan obyek pemeriksaan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
(obrik) (obrik) Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)

Penanganan kasus Terlaksananya 10 kasus & Tindak Lanjut Terlaksananya Asistensi dan Terlaksananya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
pengaduan di lingkungan penyelesaian jumlah pendampinga Pengaduan penyelesaian Pendampinga Asistensi dan PERUMUSAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
pemerintah daerah penanganan kasus n Masyarakat jumlah n Pendampingan KEBIJAKAN, tindak lanjut atas URUSAN
pengaduan dan penanganan kasus PENDAMPINGAN DAN rekomendasi PEMERINTAHAN
pendampingan kasus pengaduan dan ASISTENSI
pendampingan
kasus

Koordinasi pengawasan Terlaksananya 3 kali rapat


yang lebih komprehensif frekuensi koordinasi
pengawasan yang
lebih komprehensif

Monitoring, Evaluasi & Jumlah Laporan Hasil 4 Lapran


Pelaporan Monev Fisik proyek, Monev
Hibah/bansos, Dana
BOS dan JKN

Satuan Tugas Sapu Terlaksananya 24 Sosialisasi/se


Bersih Pungutan Liar sosialisasi Sapu tahun
(SABER PUNGLI) Bersih Pungutan Liar

Sistem Pengendalian Terealisasinya 4 Dokumen


Gratifikasi dan Rencana Rencana Aksi Daerah
Aksi Daerah Pencegahan Pencegahan dan
dan Pemberantasan Pemberantasan
Korupsi (RADPPK) Korupsi (RADPPK)

Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya SDM 180 Orang Pendidikan dan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Formal Aparatur Pelatihan Formal SDM Aparatur Disiplin dan Disiplin dan PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Pengawasan Pengawasan Kapasitas Kapasitas PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Sumber Daya Sumber Daya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Aparatur Aparatur

Pelatihan Pengembangan Jumlah tenaga yang 15 kali Bimbingan Teknis Jumlah tenaga Peningkatan Meningkatnya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Tenaga Pemeriksa dan mengikuti Bintek, Implementasi yang mengikuti Disiplin dan Disiplin dan PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Aparatur Pengawasan PKS, Penjenjangan Peraturan Bintek, PKS, Kapasitas Kapasitas PEMERINTAHAN urusan URUSAN
pejabat fungsional, Perundang- Penjenjangan Sumber Daya Sumber Daya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
penilaian angka Undangan pejabat fungsional, Aparatur Aparatur
kredit dan FGD penilaian angka
kredit dan FGD
Penilaian Mandiri Laporan PMRB Kab 34 Laporan
Reformasi Birokrasi dan Reviu PMPRB
OPD
Penilaian ZI menuju WBK ZI berpredikat WBK 1 Laporan
/ WBBM
Sistem pengendalian Sosialisasi dan 10 OPD
interen pemerintah (SPIP) penilaian maturitas
SPIP
Rapat kerja / FGD PKS Terlaksananya Rapat 3 kali rapat
APIP, APH dan OPD Kerja APIP, APH dan
OPD
Aksi PencegahanKorupsi Terealisasinya 12 Bulan
Terintegrasi Korsupgah KPK dan
MCP
Survey Penilaian Integritas Terlaksananya 1 Hasil Survey
Survey penilaian
Integritas
Pengawasan Terlaksananya PUG 1 Hasil
Pengarusutamaan Gender Evaluasi
(PUG)
Tindak Lanjut Hasil Penyelesaian tindak 75 Obrik Evaluasi Kinerja Penyelesaian Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Pengawasan lanjut atas dan Keuangan tindak lanjut atas aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
rekomendasi rekomendasi Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)

Klinik Konsultasi Menurunnya 12 Kali INSPEKTORAT UNSUR 6.01


Pengawasan permasalahan DAERAH PENGAWASAN
terhadap hukum URUSAN
PEMERINTAHAN
Review Perencanaan, Jumlah reviu RKPD 2 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Pelaksanaan & Pelaporan dan RKPD dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Pemda perubahan keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
pemerintah daerah Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
yang terbit (obrik)

Jumlah LHP Reviu 2 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
KUA PPAS dan dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Perubahan keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Pemerintah Daerah Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
yang terbit (obrik)

Jumlah Renja, RKA 56 LHR x 2 Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Awal dan RKA dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Perubahan yang di keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
reviu Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
Dokumen Laporan 1 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Reviu LKjIP dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Pemerintah Daerah keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
yang terbit Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)

Dokumen Laporan 56 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Reviu Implementasi dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
SAKIP (LKjIP) OPD keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
yang terbit Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)

OPD yang mengelola 3 Kali Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
dana DAK Fisik dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)

Dokumen Laporan 1 Kali Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Reviu Laporan dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Penyelenggaraan keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Pemerintah Daerah Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(LPPD) (obrik)

Reviu Pengadaan 1 kali/3 bulan Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Barang/Jasa dan dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
APBD dab Dana keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Desa Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)

Plt INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN

Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si


Pembina Tingkat I
NIP. 19651205 198903 2 011
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sekretariat 2.07.2.07.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Prosentase Pemenuhan 100 %
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor
PERKANTORAN
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Telepon, Air 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Telepon, Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Penunjang Urusan - - 01.2.03.02
Kepegawaian 2 Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet selama 12 bulan Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Internet selama 12 Telepon, Air dan Internet Pemerintahan Daerah
bulan selama 12 bulan

Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honorarium 13 Orgbulan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Penunjang Urusan - - 01.2.03.07
Kepegawaian 7 Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Honorarium Pejabat Honorarium Pejabat Pemerintahan Daerah
Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan Keuangan,
Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan dan Pelaku Kegiatan dan Pelaku
Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Barang / Jasa

Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Jasa 1 Orgbulan Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Honor Penunjang Urusan - - 01.2.03.08
Kepegawaian 8 Kantor Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Pemerintahan Daerah
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis 52 Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis Administrasi Umum Jumlah pembelian alat tulis Penunjang Urusan - - 01.2.03.10
Kepegawaian 0 kantor kantor kantor Pemerintahan Daerah
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang 14 Jenis Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian Barang Administrasi Umum Jumlah Pembelian Barang Penunjang Urusan - - 01.2.03.11
Program dan 1 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pemerintahan Daerah
Pelaporan

Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan dan 5 Jenis Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan Administrasi Umum Jumlah Pembelian Penunjang Urusan - - 01.2.03.13
Program dan 3 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Pemerintahan Daerah
Pelaporan Perlengkapan Kantor

Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Konsumsi 1 Keg Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Konsumsi Administrasi Umum Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan - - 01.2.03.17
Program dan 7 Minuman Tamu dan Rapat Minuman Tamu dan Rapat Konsumsi Tamu dan Rapat Pemerintahan Daerah
Pelaporan

Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Rapat - Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan 1 Paket Rapat - Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan Administrasi Umum Jumlah laporan koordinasi Penunjang Urusan - - 01.2.03.18
Program dan 8 Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah dan Perjalanan dinas luar Pemerintahan Daerah
Pelaporan daerah

Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pembayaran Honor 11 Orgbulan Penyediaan Administrasi Jumlah Pembayaran Honor Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honor Penunjang Urusan - - 01.2.02.01
Kepegawaian 9 Tenaga Kontrak / THL Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga Kontrak / THL Tenaga Kontrak / THL Pemerintahan Daerah
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.1 - - 34 Orangbulan Penyediaan Gaji dan Jumlah PNS yang menerima Administrasi Keuangan Jumlah PNS yang Penunjang Urusan - - 01.2.02.02
Kepegawaian 9 Tunjangan ASN Gaji menerima Gaji Pemerintahan Daerah
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.2 Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah laporan tribulanan dan 5 Laporan Penyusunan Program dan Jumlah laporan tribulanan dan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan tribulanan Penunjang Urusan - - 01.2.01.02
Program dan 1 Keuangan tahunan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan Kinerjaq Perangkat Daerah dan tahunan Pemerintahan Daerah
Pelaporan dalam Dokumen Perencanaan

Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01. Pengembangan Sumber Daya Jumlah Aparatur yang mengikuti 37 Orang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Penunjang Urusan - - 01.2.04.09
Program dan Aparatur Pembinaan Sertifikat Standart Formal Diklat Formal mengikuti Diklat Pemerintahan Daerah
Pelaporan Pelayanan

Sekretariat 2.07.2.07.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Sarpras kondisi 100 %


SARANA DAN PRASARANA baik
APARATUR
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.02. Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 1 Unit Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Penunjang Urusan - - 01.2.03.20
Program dan Dinas/operasional Dinas/Operasional yang tersedia Dinas/operasional Dinas/Operasional yang Dinas/Operasional yang Pemerintahan Daerah
Pelaporan tersedia tersedia
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.02.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung 1 Jenis Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Jumlah Perlengkapan Penunjang Urusan - - 01.2.03.22
Program dan 7 Gedung Kantor Kantor yang tersedia Gedung Kantor Kantor yang tersedia Gedung Kantor yang Pemerintahan Daerah
Pelaporan tersedia

Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas yang 17 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas yang Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan - - 01.2.03.30
Program dan 4 Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara yang dipelihara Pemerintahan Daerah
Pelaporan

Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung 4 Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Jumlah Perlengkapan Penunjang Urusan - - 01.2.03.32
Kepegawaian 6 Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang dipelihara Gedung Kantor yang Pemerintahan Daerah
dipelihara
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.02.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Kantor yang 10 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Kantor yang Administrasi Umum Jumlah Peralatan Kantor Penunjang Urusan - - 01.2.03.34
Kepegawaian 0 Peralatan Kantor terpelihara Peralatan Kantor terpelihara yang terpelihara Pemerintahan Daerah

Kabid Bina 2.07.2.07.01.01.22 PROGRAM PEMBINAAN Prosentase BUMDes yang 24 Desa


Pengembangan LINGKUNGAN SOSIAL mengikuti pelatihan
Potensi Desa dan
Kelurahan

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.22.0 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Desa yang diberdayakan 24 Desa - - - - - - - -
Potensi Desa dan 1 Ketrampilan Kerja bagi Tenaga melalui pembinaan dan pelatihan
Kelurahan Kerja dan Masyarakat kerja bagi masyarakat

Kabid Bina 2.07.2.07.01.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase lembaga ekonomi 46 %


Pengembangan POTENSI DESA DAN desa yang aktif
Potensi Desa dan KELURAHAN
Kelurahan

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Pembinaan Pasar Desa Jumlah Pasar Desa yang terbina 10 Pasar Desa - - - - - - - -
Usaha Ekonomi 1
Masyarakat

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Penyelenggaraan Teknologi Jumlah Desa yang mempunyai 24 Desa Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Desa yang mempunyai Pemberdayaan Lembaga Jumlah Desa yang Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.05.2.01.06
Potensi Desa dan 2 Tepat Guna (TTG) TTG Teknologi Tepat Guna TTG Kemasyarakatan yang mempunyai TTG Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Kelurahan bergerak di bidang Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah Desa yang memiliki 22 Desa Pembinaan dan Jumlah Desa yang memiliki Pembinaan dan Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.08
Potensi Desa dan 3 BUMDesa BUMDes Pemberdayaan BUMDesa dan BUMDes Pengawasan BUMDes Desa Masyarakat dan Desa
Kelurahan Lembaga Kerjasama antar Penyelenggaraan
Desa Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Desa yang usaha 269 Desa Fasilitasi Pengembangan Jumlah Desa yang usaha Pemberdayaan Lembaga Jumlah Desa yang usaha Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.05.2.01.05
Usaha Ekonomi 4 Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakatnya Kemasyarakatan yang Ekonomi Masyarakatnya Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Masyarakat Berkembang Berkembang bergerak di bidang Berkembang Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Optimalisasi Profil Desa / Jumlah Desa yang profil desanya 365 Desa/Kel Fasilitasi Penyusunan Profil Jumlah Desa yang profil Pembinaan dan Jumlah Desa yang profil Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.11
Potensi Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten lengkap Desa dan Evaluasi Tingkat desanya lengkap Pengawasan desanya lengkap Desa Masyarakat dan Desa
Kelurahan Pasuruan Perkembangan Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Anugerah Desa Mandiri Award Jumlah Desa yang berinovasi 12 Desa - - - - - - - - -
Potensi Desa dan 6
Kelurahan

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah Desa yang mengadakan 1 Kawasan Pembinaan dan Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.08
Kawasan Perdesaan 8 Kawasan Perdesaan kerjasama antar desa Pemberdayaan BUMDesa dan mengadakan kerjasama antar Pengawasan mengadakan kerjasama Desa Masyarakat dan Desa
Lembaga Kerjasama antar desa Penyelenggaraan antar desa
Desa Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23. Jatim Puspa Jumlah desa yang mendapatkan 7 Desa - - - - - - - -
Usaha Ekonomi bantuan jalin puspa
Masyarakat

Kabid Bina 2.07.2.07.01.01.24 PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Lembaga 20 %


Pemberdayaan KELEMBAGAAN DAN Kemasyarakatan Desa yang
Kelembagaan PARTISIPASI MASYARAKAT aktif
Partisipasi
Masyarakat

Kasi Pemberdayaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Desa yang memiliki LPM 4 Desa
dan Partisipasi 1 Masyarakat (BBGRM) Berprestasi
Masyarakat

Kasi Pemberdayaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Evaluasi Tingkat Perkembangan Jumlah Desa yang 341 Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.11
dan Partisipasi 2 Desa perkembangannya meningkat Desa dan Evaluasi Tingkat perkembangannya meningkat Pengawasan perkembangannya Desa Masyarakat dan Desa
Masyarakat Perkembangan Desa Penyelenggaraan meningkat
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Pemberdayaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi Pembinaan Kader Jumlah desa / kel yang 4 KPM Kelembagaan Masyarakat Jumlah desa / kel yang Pemberdayaan Lembaga Jumlah desa / kel yang Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.02
dan Partisipasi 4 Pemberdayaan Masyarakat mempunyai KPM Berprestasi Desa dan Masyarakat Hukum mempunyai KPM Berprestasi Kemasyarakatan yang mempunyai KPM Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Masyarakat (KPM) Berprestasi Adat bergerak di bidang Berprestasi Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi Pokjanal - Posyandu Jumlah Desa yang data pokjanal dalam Daerah
110 Desa/Kel
Kelembagaan 5 dan posyandu online sudah Kabupaten/Kota
Masyarakat terintegrasi
Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi Penguatan Jumlah Desa / Kel yang 49 Desa/Kel Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa / Kel yang Pemberdayaan Lembaga Jumlah Desa / Kel yang Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.05.2.01.03
Kelembagaan 6 Kelembagaan Masyarakat Desa / kelembagaan masyarakatnya Kelembagaan kelembagaan masyarakatnya Kemasyarakatan yang kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Masyarakat Kelurahan aktif aktif bergerak di bidang masyarakatnya aktif Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Kasi Perencanaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Musyawarah Perencanaan Jumlah Desa yang 365 Desa/Kel Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.06
Pembangunan Desa 7 Pembangunan Desa / Kelurahan menyelenggarakan Musyawarah Desa menyelenggarakan Pengawasan menyelenggarakan Desa Masyarakat dan Desa
dan Kelurahan (Musrenbangdes/kel) Musrenbangdes/kel Musrenbangdes/kel Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Perencanaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi dan Sinkronisasi Jumlah desa yang memiliki 365 Desa/Kel Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang memiliki Pembinaan dan Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.03
Pembangunan Desa 8 Perencanaan Pembangunan keselarasan perencanaan desa Perencanaan Pembangunan keselarasan perencanaan Pengawasan keselarasan perencanaan Desa Masyarakat dan Desa
dan Kelurahan Desa dan Perencanaan dengan perencanaan daerah Desa desa dengan perencanaan Penyelenggaraan desa dengan perencanaan
Pembangunan Kabupaten daerah Administrasi Pemerintahan daerah
Desa

Kabid Bina 2.07.2.07.01.01.25 PROGRAM PEMBINAAN Prosentase desa yang memiliki 22 %


Pemerintahan Desa PEMERINTAHAN DESA kinerja pemerintahan desa
yang baik
Kasi Kelembagaan 2.07.2.07.01.01.25.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Anggota BPD yang dibina 341 Desa - - - - - - - -
Pemerintahan Desa 1 Keanggotaan BPD

Kasi Kelembagaan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pengisian dan Jumlah anggota BPD yang 10 Orang Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah anggota BPD yang Pembinaan dan Jumlah anggota BPD yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.01
Pemerintahan Desa 2 Pelantikan BPD dilantik Administrasi Pemerintahan dilantik Pengawasan dilantik Desa Masyarakat dan Desa
Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah kepala desa yang terpilih 54 Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Jumlah kepala desa yang Pembinaan dan Jumlah kepala desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.09
Aparatur 3 Pengangkatan dan terpilih Pengawasan terpilih Desa Masyarakat dan Desa
Pemerintahan Desa Pemberhentian Kepala Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Kelembagaan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pengkajian dan Jumlah Permasalahan 24 Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah anggota BPD yang Pembinaan dan Jumlah anggota BPD yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.01
Pemerintahan Desa 4 Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan dilantik Pengawasan dilantik Desa Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi Desa Penyelenggaraan
Desa Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Administrasi dan 2.07.2.07.01.01.25.0 Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Peraturan Desa yang 341 Desa Evaluasi dan Pengawasan Jumlah Peraturan Desa yang Pembinaan dan Jumlah Peraturan Desa Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.07
Tata Perundangan 5 Peraturan Desa terfasilitasi Peraturan Desa terfasilitasi Pengawasan yang terfasilitasi Desa Masyarakat dan Desa
Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.25.0 Pembinaan Aparatur Pemerintah Jumlah aparatur pemerintah desa 54 Orang
Aparatur 6 Desa yang terbina
Pemerintahan Desa

Kasi Administrasi dan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Desa yang pengelolaan 24 Desa Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.05
Tata Perundangan 7 Pembinaan dan Monitoring administrasinya tertib Pemerintahan Desa dan BPD pengelolaan administrasinya Pengawasan pengelolaan Desa Masyarakat dan Desa
Desa Pengelolaan Administrasi Desa tertib Penyelenggaraan administrasinya tertib
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kabid Bina 2.07.2.07.01.01.26 PROGRAM PEMBINAAN Prosentase Desa yang tertib 1,7 %
Keuangan dan KEUANGAN DAN KEKAYAAN pengelolaan administrasi
Kekayaan Desa DESA keuangan dan kekayaan desa

Kasi Asset, Sarana 2.07.2.07.01.01.26.0 Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Jumlah desa yang kekayaan dan 75 Desa Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang kekayaan Pembinaan dan Jumlah desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.04
dan Prasarana Desa 1 Desa dan Sumber Pendapatan sumber pendapatan lainnya Keuangan dan Aset Desa dan sumber pendapatan Pengawasan kekayaan dan sumber Desa Masyarakat dan Desa
Desa Lainnya terkelola dengan baik lainnya terkelola dengan baik Penyelenggaraan pendapatan lainnya
Administrasi Pemerintahan terkelola dengan baik
Desa

Kasi Asset, Sarana 2.07.2.07.01.01.26.0 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Jumlah Desa yang sarana 100 Desa Penyediaan Prasarana dan Jumlah Desa yang sarana Penyelenggaraan Penataan Jumlah Desa yang sarana Penataan Desa Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.02.2.01.06
dan Prasarana Desa 2 / Pengembangan Aset dan prasarananya bertambah Sarana Pelayanan prasarananya bertambah Desa prasarananya bertambah Masyarakat dan Desa
Sarana Prasarana Desa Pemerintahan Desa

Kasi Fasilitasi 2.07.2.07.01.01.26.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah desa yang terfasilitasi 341 Desa Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang terfasilitasi Pembinaan dan Jumlah desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.04
Pendampingan Desa 3 Pemantapan Tugas - Tugas pendampingan tugas - tugas Keuangan dan Aset Desa pendampingan tugas - tugas Pengawasan terfasilitasi pendampingan Desa Masyarakat dan Desa
Pendampngan Desa desa desa Penyelenggaraan tugas - tugas desa
Administrasi Pemerintahan
Desa

Kasi Pengelolaan 2.07.2.07.01.01.26.0 Optimalisasi Pengelolaan Jumlah Desa yang Pengelolaan 341 Desa Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.04
Keuangan Desa 4 Keuangan Desa Keuangan Desa yang baik Keuangan dan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Masyarakat dan Desa
yang baik Penyelenggaraan Desa yang baik
Administrasi Pemerintahan
Desa

Pasuruan, 15 Juli 2020


KEPALA DINAS
Ttd.
KAB. PASURUAN
NURUL HUDA, S.Sos,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700302 199003 1 002
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase
Urusan Pemerintahan Program Pelayanan
BKPPD 4.05.11.01.01 Kepegawaian Pemenuhan 100 %
Fungsi Penunjang Administrasi Perkantoran
Pelayanan Kantor

Penyusunan Program dan Kegiatan Perencanaan dan Terlaksananya Program Penunjang


Terlaksananya forum OPD Persentase pemenuhan
Sekretariat Perangkat Daerah dalam Dokumen Evaluasi Kinerja perencanaan dan Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.01.02
dan penyusunan renja pelayanan kantor
Perencanaan Perangkat Daerah evaluasi kinerja Daerah

Perencanaan dan Terlaksananya Program Penunjang


Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Terlaksananya evaluasi Persentase pemenuhan
Sekretariat Evaluasi Kinerja perencanaan dan Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.01.03
Daerah sakip dan simoneva pelayanan kantor
Perangkat Daerah evaluasi kinerja Daerah

Jml pembayaran Jml pembayaran Program Penunjang


Urusan Pemerintahan Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.02 Kepegawaian listrik/air/telepon/ 13 rek/bln listrik/air/telepon/ Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.02
Fungsi Penunjang sumberdaya air dan listrik air dan listrik umum kantor pelayanan kantor
internet internet Daerah

Jml pembelian
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Penyediaan jasa peralatan dan peralatan dan Penyediaan jasa peralatan dan Jml pembelian peralatan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.03 Kepegawaian 49 unit Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.03
Fungsi Penunjang perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah
kantor

Honorarium PA,
KPA, PPTK,
Honorarium PA, KPA, PPTK,
Bendahara, Pemb
Bendahara, Pemb Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Penyediaan jasa administrasi Bendahara, tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.07 Kepegawaian 20 org/bln Penyediaan jasa administrasi keuangan Bendahara, Pengurus SPM, Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.07
Fungsi Penunjang keuangan Pengurus SPM, umum kantor pelayanan kantor
ferivikator, akutansi dan Daerah
ferivikator,
pengurus barang
akutansi dan
pengurus barang

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Jml pembelian tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.10 Kepegawaian Penyediaan alat tulis kantor 57 jenis Penyediaan alat tulis kantor Jml pembelian ATK Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.10
Fungsi Penunjang ATK umum kantor pelayanan kantor
Daerah

Jml barang Program Penunjang


Urusan Pemerintahan Penyediaan barang cetakan Penyediaan barang cetakan dan Jml barang cetakan dan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.11 Kepegawaian cetakan dan 509976 lbr Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.11
Fungsi Penunjang dan penggandaan penggandaan penggandaan umum kantor pelayanan kantor
penggandaan Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Penyediaaan makanan dan Jml kegiatan rapat Jml kegiatan rapat dan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.17 Kepegawaian 12 kali Penyediaaan makanan dan minuman Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.17
Fungsi Penunjang minuman dan tamu tamu umum kantor pelayanan kantor
Daerah

Jml laporan Program Penunjang


Urusan Pemerintahan Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jml laporan koodinasi dan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.18 Kepegawaian koodinasi dan 200 lap Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.18
Fungsi Penunjang konsultasi ke luar daerah luar daerah konsultasi umum kantor pelayanan kantor
konsultasi Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Jumlah PTT dan Penyediaan adminsitrasi pelaksanaan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.19 Kepegawaian Penyediaan jasa perkantoran 27 org/bln Jumlah PTT dan THL Adminsitrasi keuangan Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.02.02
Fungsi Penunjang THL tugas ASN keuangan kantor pelayanan kantor
Daerah

Urusan Pemerintahan Program Peningkatan Sarana Persentase sarpras


BKPPD 4.05.11.01.02 Kepegawaian 90 %
Fungsi Penunjang dan Prasarana Aparatur kondisi baik
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pengadaan peralatan gedung Jml pengadaan Jml pengadaan peralatan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.09 Kepegawaian 80 unit Pengadaan peralatan gedung kantor Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.24
Fungsi Penunjang kantor peralatan kantor kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Jml pengadaan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.10 Kepegawaian Pengadaan mebelair 2 unit Pengadaan mebeleur Jml pengadaan meubelair Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.25
Fungsi Penunjang meubelair umum kantor pelayanan kantor
Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala Jml pemeliharaan Jml pemeliharaan gedung tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.22 Kepegawaian 1 pkt Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.28
Fungsi Penunjang gedung kantor gedung kantor kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala Jml pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jml pemeliharaan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.24 Kepegawaian 33 unit Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.30
Fungsi Penunjang kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas dinas/operasional kendaraan dinas umum kantor pelayanan kantor
Daerah

Terpeliharanya
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala secara rutin Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya secara rutin tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.28 Kepegawaian 47 unit Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.34
Fungsi Penunjang peralatan gedung kantor Berkala Peralatan gedung kantor Berkala Peralatan Kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Kantor

Persentase
pegawai yang
71 %
telah dibina
Urusan Pemerintahan Program Peningkatan Disiplin berkelakuan baik
BKPPD 4.05.11.01.03 Kepegawaian
Fungsi Penunjang Aparatur
Persentase
Pegawai Dengan
99 %
SKP Berpredikat
Sangat Baik
Bid Penilaian Terlaksananya
Urusan Pemerintahan Proses Penanganan jumlah SK yang Pengelolaan penyelesaian pelanggaran Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kinerja, Disiplin 4.05.11.01.03.09 Kepegawaian 25 SK jumlah SK yang diterbitkan Pembinaan ASN pembinaan Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.05.02
Fungsi Penunjang Pelanggaran Disiplin ASN diterbitkan disiplin ASN Daerah kepegawaian daerah
dan Penghargaan pengembangan ASN

Bid Penilaian jumlah dokumen Terlaksananya


Urusan Pemerintahan Koordinasi fasilitasi LHKPN, Penegakan disiplin, pemberian jumlah dokumen yang Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kinerja, Disiplin 4.05.11.01.03.10 Kepegawaian yang dilaporkan 3 lap Pembinaan ASN pembinaan Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.05.03
Fungsi Penunjang penghargaan satya lencana penghargaan dan perlindungan dilaporkan dan diusulkan Daerah kepegawaian daerah
dan Penghargaan dan diusulkan pengembangan ASN

Bid Penilaian
Urusan Pemerintahan Sosialisasi peraturan tentang jumlah org yang Pengelolaan sistem informasi jumlah org yang ikut Peningkatan Disiplin dan Terkelolanya data dan Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kinerja, Disiplin 4.05.11.01.03.11 Kepegawaian 150 org Kepegawaian Kepegawaian 5.02.01.2.04.10
Fungsi Penunjang kepegawaian ikut sosialisasi kepegawaian sosialisasi Kapasitas SDA informasi ASN Daerah kepegawaian daerah
dan Penghargaan

Bid Penilaian jumlah org


Urusan Pemerintahan Koordinasi dan fasilitasi jumlah org melakukan Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kinerja, Disiplin 4.05.11.01.03.12 Kepegawaian melakukan 180 org Pengembangan penilaian kinerja ASN Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.02
Fungsi Penunjang penilaian kinerja penunjang SKP ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
dan Penghargaan penunjang SKP

Persentase
Urusan Pemerintahan Program Pembinaan dan Pegawai terakui
BKPPD 4.05.11.01.30 Kepegawaian 67 %
Fungsi Penunjang Pengembangan Aparatur Kualifikasi dalam
Kepangkatan

Bid Mutasi, Jumlah calon Terlaksananya


Urusan Pemerintahan Seleksi dan penetapan ASN Jumlah calon admnistrator Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.17 Kepegawaian admnistrator dan 450 org Pengembangan karir dan promosi ASN Pengembangan karir ASN pengembangan karir Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.04.01
Fungsi Penunjang dalam pangkat dan jabatan dan pengawas Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN pengawas ASN
Bid Mutasi, Junlah peserta Terpenuhinya
Urusan Pemerintahan Pelaksanaan ujian dinas Junlah peserta ujian dinas Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.19 Kepegawaian ujian dinas tingkat 100 org Pengelolaan kenaikan pangkat ASN administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.10
Fungsi Penunjang tingkat I dan tingkat II tingkat I dan II Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN I dan II kepegawaian

Bid Mutasi,
Urusan Pemerintahan Pelaksanaan ujian dinas Jumlah peserta Jumlah peserta ujian dinas Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.20 Kepegawaian 80 org Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.07
Fungsi Penunjang kenaikan pangkat (PI) ujian dinas PI PI ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN

Bid Mutasi, Terpenuhinya


Urusan Pemerintahan Koordinasi dan fasilitasi jumlah usulan SK jumlah usulan SK Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.26 Kepegawaian 8500 SK Pengelolaan kenaikan pangkat ASN administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.10
Fungsi Penunjang kenaikan pangkat kepangkatan kepangkatan Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN kepegawaian

Bid Mutasi, jumlah laporan


Urusan Pemerintahan Fasilitasi/koordinasi profesi jumlah laporan koordinasi Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.51 Kepegawaian koordinasi profesi 10 kali Fasilitasi profesi ASN Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.05
Fungsi Penunjang ASN profesi ASN ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN ASN

Bid Mutasi, Terpenuhinya


Urusan Pemerintahan Seleksi pengisian dan Jumlah keg seleksi Pengelolaan penempatan dalam jabatan Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.54 Kepegawaian 1 kali Jumlah keg seleksi calon JPT administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.08
Fungsi Penunjang pengangkatan JPT calon JPT ASN Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN kepegawaian
Jumlah Pegawai
yang
Urusan Pemerintahan Program Pengelolaan
BKPPD 4.05.11.01.31 Kepegawaian diberhentikan 0 %
Fungsi Penunjang Manajemen Aparatur
dengan tidak
hormat

Bid. Pengadaan, Terpenuhinya


Urusan Pemerintahan Seleksi penerimaan pegawai jumlah keg seleksi Penyusunan analisis kebutuhan, formasi jumlah keg seleksi calon Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.01 Kepegawaian 1 kali administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.01
Fungsi Penunjang ASN calon ASN dan pelaksanaan pengadaan ASN ASN Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian kepegawaian

Pemberian penghargaan bagi


Bid. Pengadaan, Terpenuhinya
Urusan Pemerintahan ASN yang purna tugas jumlah SK pensiun Penyelesaian pemberhentian dan Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.02 Kepegawaian 428 SK jumlah SK pensiun BUP/APS administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.04
Fungsi Penunjang (penyelesaian pensiun dan BUP/APS pemberian pensiun Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian kepegawaian
kesejahteraan pegawai)

Bid. Pengadaan,
Urusan Pemerintahan Pemberkasan administrasi Jumlah dokumen Jumlah dokumen yang Pengelolaan data dan Terkelolanya data dan Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.03 Kepegawaian 111000 dok Pengelolaan data kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.01.04
Fungsi Penunjang kepegawaian yang terdata terdata informasi ASN informasi ASN Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian

Bid. Pengadaan, jumlah org yg Terpenuhinya


Urusan Pemerintahan Workshop penyusunan Penyusunan analisis kebutuhan, formasi jumlah org yg melakukan Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.04 Kepegawaian melakukan 80 org administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.01
Fungsi Penunjang bezzeting dan pelaksanaan pengadaan ASN bezzetting Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian bezzetting kepegawaian

Bid. Pengadaan, Pembangunan/pengembangan Jumlah aplikasi Jumlah aplikasi


Urusan Pemerintahan Pengelolaan sistem informasi Pengelolaan data dan Terkelolanya data dan Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.05 Kepegawaian layanan kepegawaian berbasis kepegawaian yang 1 paket kepegawaian yang Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.01.03
Fungsi Penunjang kepegawaian informasi ASN informasi ASN Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian IT dikembangkan dikembangkan

jumlah peseta
Bid. Pengadaan, yang jumlah peseta yang Terpenuhinya
Urusan Pemerintahan Pembekalan ASN menjelang Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.06 Kepegawaian mendapatkan 100 org Fasilitasi pengadaan dan pemberhentian mendapatkan pembekalan administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.06
Fungsi Penunjang purna tugas Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian pembekalan purna purna tugas kepegawaian
tugas
Persentase
peserta diklat
Urusan Pemerintahan
BKPPD 4.05.11.01.28 Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan aparatur 28 %
Fungsi Penunjang
berpredikat sangat
memuaskan
Bid. Jumlah peserta
Urusan Pemerintahan Pendidikan dan pelatihan Pengelolaan administrasi diklat dan Jumlah peserta yang Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.28.01 Kepegawaian yang mengikuti 60 org Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.06
Fungsi Penunjang teknis sertifikasi ASN mengikuti diklat ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM diklat
Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Jumlah peserta Terlaksananya Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Jumlah peserta yang Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.28.07 Kepegawaian Diklat Kepemimpinan Tk II yang mengikuti 4 org pengembangan pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, mengikuti diklat kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM diklat kompetensi teknis ASN daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan

Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Jumlah peserta Terlaksananya Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Jumlah peserta yang Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.28.09 Kepegawaian Diklat Kepemimpinan Tk IV yang mengikuti 40 org pengembangan pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, mengikuti diklat kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM diklat kompetensi teknis ASN daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan

Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Jumlah peserta Terlaksananya Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Jumlah peserta yang Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.28.10 Kepegawaian Diklat latihan prajabatan yang mengikuti 300 org pengembangan pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, mengikuti diklat kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM diklat kompetensi teknis ASN daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan
Persentase
peserta diklat
Program Peningkatan
Urusan Pemerintahan teknis fungsional
BKPPD 4.05.11.01.29 Kepegawaian Kapasitas Sumberdaya 88 %
Fungsi Penunjang yang sesuai
Aparatur
dengan
kompetensi
Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Asesment/uji kompetensi jumlah peserta Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan jumlah peserta asesment Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.29.50 Kepegawaian untuk pengisian dan asesment yang 35 org pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, yang akan diseleksi kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM pengangkatan jabatan akan diseleksi daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan
Bid.
Urusan Pemerintahan Diklat sertifikasi pengadaan jumlah peserta Pengelolaan administrasi diklat dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.29 Kepegawaian 80 org jumlah peserta diklat Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.06
Fungsi Penunjang barang dan jasa diklat sertifikasi ASN ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM

Bid. Bimtek peningkatan


Urusan Pemerintahan jumlah peserta Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.29.54 Kepegawaian kemampuan aparatur 70 org Peningkatan kapasitas ASN jumlah peserta bimtek Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.01
Fungsi Penunjang bimtek ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM pengelola kepegawaian
jumlah pegawai
Bid. Pemberian bantuan ijin
Urusan Pemerintahan yang jumlah pegawai yang Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.29.55 Kepegawaian belajar, tugas belajar dan 140 org Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.07
Fungsi Penunjang mendapatkan mendapatkan beasiswa ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM ikatan dinas
beasiswa
Bid.
Urusan Pemerintahan Diklat Administrasi jumlah peserta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.29.51 Kepegawaian 40 org jumlah peserta diklat Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.3.06
Fungsi Penunjang Kepegawaian diklat Daerah ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 DAK = 4.933.027.000
DAU = 5.342.537.431,79
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE DAK 17.322.870.431,79
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAU 3.589.937.431,79
selisih DAK -12.389.843.431,79
x.xx.01 Urusan Bidang Belanja Tidak Langsung (Gaji) Jumlah gaji ASN org ASN 4.439.279.000,00 Penyediaan Gaji Jumlah gaji ASN 4.439.279.000,00 Administrasi Pemenuhan 4.439.279.000,00 PROGRAM Prosentase URUSAN 9.349.816.431,79 URUSAN 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi yang tersedia dan tunjangan yang tersedia Keuangan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan PEMERINTAH ADMINISTR .02.01
an wajib kependudukan ASN kegiatan PEMERINTAHAN program AN BIDANG ASI
yang tidak dan pencatatan administrasi DAERAH penunjang urusan ADMINISTRAS KEPENDUD
berkaitan sipil keuangan pemerintah daerah I UKAN DAN
dengan KEPENDUDU PENCATATA
pelayanan KANN DAN N SIPIL
Dasar PENCATATAN
SIPIL

Belanja Langsung 10.275.564.431,79


Bidang Urusan Bidang PROGRAM PELAYANAN Jumlah 100 % 3.071.506.831,79 Penyediaan Jumlah tenaga 1.770.600.000,00 Administrasi Pemenuhan 1.770.600.000,00 PROGRAM 2.12.01.2
Sekretariat Pemerintah Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN persentase jasa Administrasi Harian lepas yang Keuangan jumlah PENUNJANG URUSAN .02.01
an kependudukan kantor dan Pelaksanaan tersedia kegiatan PEMERINTAHAN
dan pencatatan administrasi Tugas ASN administrasi DAERAH
sipil perkantoran yang keuangan
terlayani
Urusan Bidang Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah lokasi 75 orang 321.400.706,00 Penyusunan jumlah peserta 25.000.000,00 Perencanaan dan Pemenuhan 95.000.000,00 PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan jasa Program dan Pelaksanaan Forum Evaluasi Kinerja jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .01.02
an kependudukan komunikasi, SDA Kegiatan OPD dan Perangkat Daerah kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan dan listrik Perangkat Daerah penyusunan renja perencanaan DAERAH pemerintah daerah
sipil dalam Dokumen dan evaluasi
Perencanaan kinerja
perangat
daerah
Urusan Bidang Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis 75 orang 105.000.000,00 Penyusunan Jumlah peserta 70.000.000,00 Perencanaan dan Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi barang yang Dokumen keg. Penyusunan Evaluasi Kinerja jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .01.03
an kependudukan dibelanjakan Evaluasi SAKIP dan Perangkat Daerah kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan Perangkat Daerah simoneva perencanaan DAERAH pemerintah daerah
sipil dan evaluasi
kinerja
perangat
daerah
Urusan Bidang Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah belanja 12 bulan 50.000.000,00 Penyediaan Surat Jumlah jasa surat 40.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan 2.794.937.431,79 PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Penggandaan cetak dan Menyurat menyurat yang jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.01
an kependudukan penggandaan tersedia kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum

Urusan Bidang Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis 3 rekening 41.000.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 321.400.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Perlengkapan Kantor peralatan dan Komunikasi, pembayaran telpon, jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.02
an kependudukan perlengkapan Sumber Daya Air air, dan internet kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan kantor yang dan Listrik dan penyediaan administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil tersedia koran umum

Urusan Bidang Penyediaan Makanan dan Jumlah jenis 20 Unit 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 25.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Minuman makanan dan Jaminan Barang R2 dan R4 yang di jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.05
an kependudukan minuman yang Milik Daerah asuransikan kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum

Urusan Bidang Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah rapat 15 org ASN 170.000.000,79 Penyediaan Jasa Jumlah Hr 97.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi konsultasi ke luar daerah koordinasi dan Administrasi pengelola jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.07
an kependudukan konsultasi luar Keuangan keuangan, panitia kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan daerah pengadaan yang administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil tersedia umum

Urusan Bidang penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya jasa 60 jenis 1.799.106.125,00 Penyediaan Alat Jumlah ATK yang 110.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi perkantoran barang Tulis Kantor tersedia jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.10
an kependudukan (tenaga THL, kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan pengelola Keu, administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil dan jasa pos) umum

Urusan Bidang Pengembangan Sumber Daya Jumlah peserta 12 bulan 250.000.000,00 Penyediaan Jumlah barang 90.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Aparatur pengembangan Barang Cetakan cetakan dan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.11
an kependudukan sumber daya dan Penggandaan penggandaan yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan aparatur tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum

Urusan Bidang Fasilitasi operasional pelayanan fasilitasi 10 lokasi 200.000.000,00 Penyediaan Jumlah komponen 50.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi administrsi kependudukan di 24 operasional Komponen instalasi listrik / jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.12
an kependudukan kecamatan peayanan di 24 Instalasi Listrik / penerangan kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan kecamatan Penerangan bangunan kantor administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil Bangunan Kantor yang tersedia umum

Urusan Bidang Laporan Kinerja dan Keuangan Persentase unit 35.000.000,00 Penyediaan jumlah pembelian 20.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi pelaksanaan Peralatan dan mainan anak (di jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.13
an kependudukan kegiatan forum Perlengkapan ruang bermain kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan SKPD dan Kantor anak dan korden administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil penyusunan umum
rencana program
dan pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase unit 1.295.000.000,00 Penyediaan Jumlah penyediaan 61.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
SARANA DAN PRASARANA sarana dan Peralatan Rumah alat alat kebersihan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.14
APARATUR prasarana yang Tangga dan bahan kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
tersedia pembersih, lampu administrasi DAERAH pemerintah daerah
umum

Urusan Bidang Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah 3 jenis 430.000.000,00 Penyediaan Jumlah makanan 100.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Operasional pengadaan mamin Makanan dan dan minuman (HP, jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.17
an kependudukan kendaraan R2 Minuman rapat, tamu) yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan dan R4 tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum

Urusan Bidang Pengadaan Meubelair Jumlah barang 75 kali 65.000.000,00 Rapat - rapat Jumlah rapat 270.537.431,79 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi pengadaan koordinasi dan koordinasi luar jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.18
an kependudukan meubelair konsultasi ke luar daerah yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan daerah tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum

Urusan Bidang Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah 1 R2 dan 1 unit 350.000.000,00 Pengadaan Jumlah pengadaan 480.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi pengadaan R4 Kendaraan Dinas kendaraan dinas jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.20
an kependudukan peralatan kantor / Operasional operasional kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan yang administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil dibelanjakan umum

Urusan Bidang Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah lokasi / unit 105.000.000,00 Pengadaan Jumlah pengadaan 500.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Gedung Kantor gedung yang di Peralatan Gedung peralatan gedung jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.24
an kependudukan lakukan Kantor kantor kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan pemeliharaan administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum

Urusan Bidang Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah unit 280.000.000,00 Pengadaan Jumlah biaya 130.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas Mebeleur pengadaan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.25
an kependudukan operasional yang mebeleur yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan dipelihara dengan tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil baik umum

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah peralatan 65.000.000,00 Pemeliharaan Jumlah lokasi 115.000.000,00 Administrasi Umum Jumlah lokasi PROGRAM Persentase 2.12.01.2
peralatan kantor kantor yang Rutin / Berkala gedung / kantor gedung / PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.28
dipelihara dengan Gedung Kantor yang di pelihara kantor yang di PEMERINTAHAN penunjang urusan
baik pelihara DAERAH pemerintah daerah

Pemeliharaan Jumlah biaya 300.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
rutin / berkala pemeliharaan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.30
kendaraan dinas kendaraan dinas kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
/ operasional yang tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
umum

Pemeliharaan Jumlah biaya 85.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
rutin / berkala pemeliharaan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.34
Peralatan Gedung peralatan gedung kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
Kantor kantor yang administrasi DAERAH pemerintah daerah
tersedia umum

Pendidikan dan Biaya pendidikan 250.000.000,00 Peningkatan Disiplin Jumlah peserta 250.000.000,00 PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pelatihan Formal pegawai yang dan Kapasitas bintek PENUNJANG URUSAN pemenuhan .04.09
tersedia Sumber Daya implementasi PEMERINTAHAN penunjang urusan
Aparatur peraturan DAERAH pemerintah daerah
perundang -
undangan

Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN Persentase % 2.900.417.300,00 Pendataan jumlah cakupan 150.000.000,00 Pelayanan Jumlah 1.425.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 1.425.000.000,00 Urusan 2.12.02.2
Pelayanan Pemerintah Administrasi PELAYANAN PENDAFTARAN Cakupan Penduduk non penduduk yang Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.01
Pendaftaran an kependudukan PENDUDUK kepemilikan Permanen dan didata Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an
Penduduk dan pencatatan dokumen Rentan dokumen dokumen n dan
sipil kependudukan Administrasi kependudukan kependudukan Pencatatan
Kependudukan Sipil
Urusan Bidang Pendataan Dokumen Pendataan 150.000.000,00 Pencatatan, jumlah cakupan 325.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.02.2
Pemerintah Administrasi kependudukan bagi tenaga kerja dokumen Penatausahaan kepemilikan Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.02
an kependudukan WNI / WNA kependudukan dan penerbitan dokumen Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an
dan pencatatan bagi WNI / WNA dokumen atas kependudukan dokumen dokumen n dan
sipil pendaftaran kependudukan kependudukan Pencatatan
penduduk Sipil
Urusan Bidang Fasilitasi penerbitan KIA Jumlah cakupan 185.000.000,00 Peningkatan jumlah cakupan 800.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.02.2 D
Pemerintah Administrasi penerbitan KIA Pelayanan kepemilikan Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.04 A
an kependudukan Pendaftaran dokumen Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an K
dan pencatatan Penduduk kependudukan dokumen dokumen n dan
sipil kependudukan kependudukan Pencatatan
Sipil
Urusan Bidang Penerbitan dokumen Jumlah 2.565.417.300,00 Penerbitan jumlah cakupan 150.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.02.2 D
Pemerintah Administrasi kependudukan pengadaan cetak Dokumen atas kepemilikan Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.07 A
an kependudukan blanko KK, dan hasil pelaporan dokumen Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an K
dan pencatatan ribbon KTP serta peristiwa penting kependudukan dokumen dokumen n dan
sipil jasa cetak KTP el kependudukan kependudukan Pencatatan
Sipil
Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN Persentase % 1.932.609.700,00 Pencatatan, Jumlah cakupan 350.000.000,00 Pelayanan Jumlah 1.180.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 1.180.000.000,00 Urusan 2.12.03.2
Pelayanan Pemerintah Administrasi PELAYANAN PENCATATAN cakupan Penatausahaan kepemilikan Pencatatan Sipil cakupan PENCATATAN SIPIL cakupan Administrasi Pemerintah .01.01
Pencatatan an kependudukan SIPIL kepemilikan dan Penerbitan dokumen kepemilikan kepemilikan Kependuduka an
Sipil dan pencatatan dokumen Dokumen atas pencatatan sipil dokumen dokumen n dan
sipil pencatatan sipil Pelaporan melalui pendaftaran pencatatan sipil pencatatan sipil Pencatatan
Peristiwa Penting rutin Sipil

Urusan Bidang Peningkatan cakupan Jumlah cakupan 100.000.000,00 Peningkatan Jumlah cakupan 830.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.03.2 D
Pemerintah Administrasi perkawinan, perceraian dan akta kepemilikan dalam pelayanan kepemilikan Pencatatan Sipil cakupan PENCATATAN SIPIL cakupan Administrasi Pemerintah .01.02 A
an kependudukan pencatatan sipil lainnya dokumen Pencatatan Sipil dokumen kepemilikan kepemilikan Kependuduka an K
dan pencatatan pencatatan sipil pencatatan sipil dokumen dokumen n dan
sipil lainnya dan melalui pelayanan pencatatan sipil pencatatan sipil Pencatatan
koordinasi luar keliling Sipil
daerah

Pelayanan Dokumen Jumlah cakupan 1.667.609.700,00 D


Kependudukan dan Pencatatan kepemilikan A
Sipil dokumen K
pencatatan sipil
Koordinasi dan Konsultasi 165.000.000,00
penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan

Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENATAAN Tercapainya 100 % 431.667.000,00 Pengolahan dan pengolahan data 132.000.000,00 Pengumpulan data penyajian data 257.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 2.062.000.000,00 Urusan 2.12.04.2
Pengelolaan Pemerintah Administrasi ADMINISTRASI database Penyajian Data kependudukan kependudukan dan kependudukan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.04
Informasi an kependudukan KEPENDUDUKAN kependudukan Kependudukan pemanfaatan dan yang tersedia INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
Administrasi dan pencatatan penyajian database ADMINISTRASI informasi n dan
Kependuduka sipil kependudukn KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
n
kependudukan Sipil

Urusan Bidang Penyediaan Informasi yang dapat Tersedianya 24 kec 146.667.000,00 Kerjasama kerjasama 125.000.000,00 Pengumpulan data penyajian data PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Pemerintah Administrasi di akses masyarakat informasi bagi Pemanfaatan pemanfaatan data kependudukan dan kependudukan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.05
an kependudukan masyarakat Data kependudukan pemanfaatan dan yang tersedia INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
dan pencatatan tentang Kependudukan dengan lintas penyajian database ADMINISTRASI informasi n dan
sipil administrasi sektoral kependudukn KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
kependudukan kependudukan Sipil
D
A
K
Urusan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Persentase 24 kec 285.000.000,00 Pengadaan jumlah biaya 1.200.000.000,00 Penataan jumlah biaya 1.200.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Pemerintah Administrasi Administrasi Kependudukan tersedianya Blangko penerbitan blanko Administrasi penerbitan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .02.02
an kependudukan database Dokumen dokumen Kependudukan blanko INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
dan pencatatan kependudukan Kependudukan kependudukan, dokumen ADMINISTRASI informasi n dan
sipil selain Blangko foormulir dan buku kependudukan, KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
KTP-El, Formulir, yang tersedia foormulir dan kependudukan Sipil
dan Buku untuk buku yang
pelayanan tersedia
Pendaftaran
Penduduk dan
Pencatatan Sipil
Sesuai dengan
kebutuhan

Bidang Urusan D
Administrasi Pemerintah A
Kependuduka an K
n dan
Pencatatan
Sipil

Koordinasi Antar Terlaksananya 125.000.000,00 Penyelenggaraan pendekatan 605.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Lembaga kerjasama antar Urusan Administrasi pelayanan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .03.03
Pemerintah dan lembaga Kependudukan kependudukan INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
Lembaga Non- pemerintah dan dan pencatatan ADMINISTRASI informasi n dan
Pemerintah di lembaga non sipil di 24 KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
Kabupaten / Kota pemerintah kecamatan kependudukan Sipil
dalam Penertiban
Pelayanan
Fasilitasi pendekatan 350.000.000,00 Penyelenggaraan pendekatan PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Penyelenggaraan pelayanan Urusan Administrasi pelayanan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .03.06
Urusan kependudukan dan Kependudukan kependudukan INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
Administrasi pencatatan sipil di dan pencatatan ADMINISTRASI informasi n dan
Kependudukan 24 kecamatan sipil di 24 KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
kecamatan kependudukan Sipil

Sosialisasi Jumlah peserta 130.000.000,00 Penyelenggaraan Jumlah peserta PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2 D
Penyelenggaraan sosialisasi Urusan Administrasi sosialisasi PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .03.08 A
Urusan penyelenggaraan Kependudukan penyelenggaraa INFORMASI pengelolaan Kependuduka an K
Administrasi urusan n urusan ADMINISTRASI informasi n dan
Kependudukan administrasi administrasi KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
kependudukan kependudukan kependudukan Sipil
D
A
K
Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN Persentase data 644.363.600,00 Penyediaan Data jumlah data 350.000.000,00 Penyusunan Profil jumlah data 698.027.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 698.027.000,00 Urusan 2.12.05.2
Pemanfaatan Pemerintah Administrasi INFORMASI KEPENDUDUKAN kependudukan Kependudukan kependudukan Kependudukan kependudukan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.01
Data dan an kependudukan yang valid dan Kabupaten / Kota yang bisa di akses yang bisa di PROFIL pengelolaan profil Kependuduka an
Inovasi dan pencatatan akurat akses KEPENDUDUKAN kependudukan n dan
sipil Pencatatan
Sipil
Urusan Bidang Evaluasi dan Monitoring Petugas Jumlah petugas 365 desa 62.960.000,00 Penyusunan Penyusunan profil 348.027.000,00 Penyusunan Profil Penyusunan PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.05.2
Pemerintah Administrasi Registran registran yang Profil Data data perkembangan Kependudukan profil data PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.02
an kependudukan diberi honor Perkembangan dan proyeksi perkembangan PROFIL pengelolaan profil Kependuduka an
dan pencatatan dan Proyeksi kependudukan dan proyeksi KEPENDUDUKAN kependudukan n dan
sipil Kependudukan kependudukan Pencatatan
serta kebutuhan Sipil
yang lain

Sosialisasi kebijakan Jumlah peserta 500 peserta 250.000.000,00


kependudukan sosialisasi
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan

Kerjasama Lintas sektoral, Jumlah MOU / MOU 100.000.000,00


fasilitasi pemanfaatan data dan kerjasama lintas
dokumen kependudukan sektoral

Gerakan Pasuruan Sadar Fasilitasi 24 kec 231.403.600,00


Administrasi Kependudukan pengurusan
dokumen
kependudukan
JUMLAH TOTAL 14.714.843.431,79 14.714.843.431,79 14.714.843.431,79 14.714.843.431,79
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM URUSAN KODE KET
URUSAN KEGIATAN URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan Kecamatan Unsur XXX01
PURWODADI ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor Kewilayahan
daerah
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran 48 Rekening Rekening/bula Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan Jumlah Pembayaran Administrasi umum Jumlah Pembayaran Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX 012.0302
Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone bulan n listrik Listrik/Air/Telephone Listrik/Air/Telephone urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah peralatan rumah tangga penyediaan peralatan rumah tangga Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0313
kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honor orang bulan Orang/Bulan penyediaan jasa administrasi keuangan administrasi umum Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0307
Panitia Pelaksana Kegiatan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Pengelola Keuangan daerah

Penyediaan Peralatan rumah tangga Honor Jasa Kebersihan Orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Honor Jasa Kebersihan Administrasi umum Honor Jasa Kebersihan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0308
Bulan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 4 Kali Kali Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK Administrasi umum Jumlah Pembelian ATK Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0310
urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang 4 Eksemplar Eksemplar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pembelian Barang Administrasi umum Jumlah Pembelian Barang Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0311
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat dan 12 Kali Kali Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat dan Administrasi umum Jumlah Kegiatan Rapat dan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0317
Tamu Tamu Tamu urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas 12 Kali Kali Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Administrasi umum Jumlah Perjalanan Dinas Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0318
Luar Daerah Keluar daerah Keluar daerah Keluar daerah urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL Orang/Bulan penyediaan administrasi tugas ASN Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0202
urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase Sarana dan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX01
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur Dalam urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kondisi Baik daerah
Pemeliharaan berkala rumah dinas Jumlah Pemeliharaan berkala 1 paket Paket Pemeliharaan berkala rumah dinas Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan berkala Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0327
rumah dinas berkala rumah dinas rumah dinas urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Administrasi umum Jumlah Pengadaan Peralatan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0322
Kantor Peralatan Kantor Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0328
Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0330
Dinas/Operasional Dinas/Operasional urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0334
Gedung Kantor Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 100% % Program Penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM 70102
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan kecamatan
KECAMATAN Pelayanan Publik

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan 2 Kali kali koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Jumlah Kegiatan Peningkatan Program Penyelenggaraan Persentase Pemenuhan 701022,0102
Kecamatan SDM kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan SDM Pemerintahan dan Pelayanan Kantor
dan instansi vertikal terkait Pelayanan Publik

koordinasi administrasi sosial bidaya Jumlah Fasilitasi dan 2 Kali kali koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Jumlah Kegiatan Peningkatan Program Penyelenggaraan Persentase Pemenuhan 701022,0102
Koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan SDM Pemerintahan dan Pelayanan Kantor
dan instansi vertikal terkait Pelayanan Publik
penyusunan LAKIP jumlah pelaporan kegiatan dan perencanaan kegiatan penyelenggaraan kepada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Program Penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SAKIP 701022,0201
ke masyarakat dikecamatan dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang Pemerintahan dan kecamatan
ada di kecanatan Pelayanan Publik

Koordinasi dan pembinaan Jumlah Kegiatan Fasilitasi 2 kali kali koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Meningkatnya Nilai SKM 701022,0101
penyelenggaraan pemerintah Pemerintahan Kelurahan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kecamatan
desa/kelurahan dan instansi vertikal terkait pemerintahan dan
pelayanan publik

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah Lembaga Masyarakat 100% % Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 70103
DESA/KELURAHAN KECAMATAN Yang di Bina masyarakat desa dan masyarakat
kelurahan

Forum perencanaan dan pembangunan Jumlah Kegiatan 12 Kali kali Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Kegiatan musyawarah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kegiatan musyawarah Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 701032,0101
tingkat kecamatan musyawarah perencanaan pembangunan di desa perecanaan pembangunan perecanaan pembangunan masyarakat desa dan masyarakat
yang dilaksanakan yang dilaksanakan kelurahan

Peningkatan manakib dan spiritual Jumlah Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan manaqib di wilayah Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan manaqib dan spiritualdesa Jumlah kegiatanspiritual Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 701032,0103
kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat
kelurahan

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Persentase Jumlah Kejadian 100% % Program Koordinasi dan Persentase Jumlah Kejadian 70104
UMUM KECAMATAN Sesuai dengan Kewenangan ketertiban umum Sesuai dengan
Kecamatan Kewenangan Kecamatan

Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan 6 Kali kali harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah Kejadian 701042,01
Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi tokoh masyarakat ketertiban umum dan Koordinasi ketertiban umum Sesuai dengan
Ketertiban Kecamatan Kewenangan Kecamatan

peningkatan kerjasama dengan aparat jumlah kejadian yang sinergitas dengan kepolisian negara republik Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Jumlah Koordinasi Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah Kejadian 701042,0101
keamanan dalam teknik pencegahan terselesaikan Indonesia dan TNI dari instansi vertikal di wilayah ketertiban umum ketertiban umum Sesuai dengan
tindak kriminal kecamatan Kewenangan Kecamatan
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR INDIKATOR
ORGANISASI BIDANG PROGRAM/ PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KECAMATAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM Persentase Pemenuhan


100
Pelayanan
%Kantor 914.925.000 914.925.000 914.925.000 Kecamatan 914.925.000 Kewilayahan
PANDAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

Penyedia Jasa Jumlah Rekening 4 Rekening 49.685.000 Penyediaan Jumlah 49.685.000 Administrasi Jumlah 49.685.000 Program Persentase 49.685.000 x.xx.01.2.03.02
Komunikasi, Yang dibayar Jasa Rekening Umum Rekening Yang Penunjang Pemenuhan
Sumber Daya Air Komunikasi, Yang dibayar dibayar Urusan Pelayanan
dan Listrik Sumber Daya Pemerintahan Kantor
Air dan Listrik Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga 8 Orang 49.940.000 Penyediaan Jumlah 49.940.000 Administrasi Jumlah Tenaga 49.940.000 Program Persentase 49.940.000 x.xx.01.2.03.07
Administrasi Administrasi Jasa Tenaga Umum Administrasi Penunjang Pemenuhan
Keuangan Keuangan yang diberi Administrasi Administrasi Keuangan yang Urusan Pelayanan
honor Keuangan Keuangan diberi honor Pemerintahan Kantor
yang diberi Daerah
honor

Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga 2 Orang 58.500.000 Penyediaan Jumlah 58.500.000 Administrasi Jumlah Tenaga 58.500.000 Program Persentase 58.500.000 x.xx.01.2.03.08
Kebersihan Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Umum Kebersihan Penunjang Pemenuhan
Kantor yang diberi honor Kebersihan Kebersihan Kantor yang Urusan Pelayanan
Kantor Kantor yang diberi honor Pemerintahan Kantor
diberi honor Daerah

Penyediaan Alat Jumlah jenis belanja 8 jenis 20.000.000 Penyediaan Alat Jumlah jenis 20.000.000 Administrasi Jumlah jenis 20.000.000 Program Persentase 20.000.000 x.xx.01.2.03.10
Tulis Kantor ATK yang dibeli Tulis Kantor belanja ATK Umum belanja ATK Penunjang Pemenuhan
yang dibeli yang dibeli Urusan Pelayanan
Pemerintahan Kantor
Daerah

Penyediaan Jumlah jenis belanja 1 Jenis 18.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 18.000.000 Administrasi Jumlah jenis 18.000.000 Program Persentase 18.000.000 x.xx.01.2.03.11
Barang Cetakan barang cetakan dan Barang Cetakan belanja Umum belanja barang Penunjang Pemenuhan
dan penggandaan yang dan barang cetakan dan Urusan Pelayanan
Penggandaan dilakukan Penggandaan cetakan dan penggandaan Pemerintahan Kantor
penggandaan yang dilakukan Daerah
yang
Penyediaan Jumlah jenis belanja 3 Jenis 5.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 5.000.000 Administrasi Jumlah jenis 5.000.000 Program Persentase 5.000.000 x.xx.01.2.03.12
komponen alat listrik yang komponen belanja alat Umum belanja alat Penunjang Pemenuhan
instalasi dibeli instalasi listrik yang listrik yang Urusan Pelayanan
listrik/penerang listrik/penerang dibeli dibeli Pemerintahan Kantor
an bangunan an bangunan Daerah
kantor kantor
Penyediaan Jumlah jenis belanja 3 Jenis 30.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 30.000.000 Administrasi Jumlah jenis 30.000.000 Program Persentase 30.000.000 x.xx.01.2.03.13
peralatan dan perlengkapan dan peralatan dan belanja Umum belanja Penunjang Pemenuhan
perlengkapan peralatan kantor yang perlengkapan perlengkapan perlengkapan Urusan Pelayanan
kantor dibeli kantor dan dan peralatan Pemerintahan Kantor
peralatan kantor yang Daerah
kantor yang dibeli
dibeli
Penyediaan Jumlah jenis mamin 2 Jenis 110.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 110.000.000 Administrasi Jumlah jenis 110.000.000 Program Persentase 110.000.000 x.xx.01.2.03.17
Makanan dan rapat yang disediakan Makanan dan mamin rapat Umum mamin rapat Penunjang Pemenuhan
Minuman Minuman yang yang Urusan Pelayanan
disediakan disediakan Pemerintahan Kantor
Daerah
Rapat-Rapat Jumlah aparatur 4 Orang 150.000.000 Rapat-Rapat Jumlah 150.000.000 Administrasi Jumlah 150.000.000 Program Persentase 150.000.000 x.xx.01.2.03.18
Koordinasi dan yang melaksanakan Koordinasi dan aparatur Umum aparatur yang Penunjang Pemenuhan
Konsultasi Luar perjalanan dinas luar Konsultasi Luar yang melaksanakan Urusan Pelayanan
Daerah daerah Daerah melaksanaka perjalanan Pemerintahan Kantor
n perjalanan dinas luar Daerah
dinas luar daerah
daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai Non 11 Orang 420.200.000 Penyediaan Jumlah 420.200.000 Administrasi Jumlah Tenaga 420.200.000 Program Persentase 420.200.000 x.xx.01.2.03.25
Perkantoran PNS yang diberi Jasa Tenaga Umum Administrasi Penunjang Pemenuhan
honor Administrasi Administrasi Keuangan yang Urusan Pelayanan
Keuangan Keuangan diberi honor Pemerintahan Kantor
yang diberi Daerah
honor

Pengadaan Jumlah pakaian 6 set 3.600.000 Pengadaan Jumlah 3.600.000 Peningkatan Jumlah 3.600.000 Program Persentase 3.600.000 x.xx.01.2.04.02
Pakaian Dinas dinas yang tersedia Pakaian Dinas pakaian Disiplin dan pakaian dinas Penunjang Pemenuhan
Beserta Beserta dinas yang Kapasitas yang tersedia Urusan Pelayanan
Kelengkapannya Kelengkapanny tersedia Sumber Daya Pemerintahan Kantor
a Aparatur Daerah

PROGRAM Persentase Sarana 100 % 264.500.000 264.500.000 264.500.000 Program Persentase 264.500.000
PENINGKATAN dan Prasarana Penunjang Pemenuhan
SARANA DAN Aparatur Dalam Urusan Pelayanan
PRASARANA Kondisi Baik Pemerintahan Kantor
APARATUR Daerah

Pengadaan Jumlah jenis 2 Jenis 7.000.000 Pengadaan Jumlah jenis 7.000.000 Administrasi Jumlah jenis 7.000.000 Program Persentase 7.000.000 x.xx.01.2.03.25
Meubelair pengadaan mebeular Mebeleur pengadaan Umum pengadaan Penunjang Pemenuhan
mebeular mebeular Urusan Pelayanan
Pemerintahan Kantor
Daerah

Pengadaan Jumlah jenis 3 Jenis 119.500.000 Pengadaan Jumlah jenis 119.500.000 Administrasi Jumlah jenis 119.500.000 Program Persentase 119.500.000 x.xx.01.2.03.24
Peralatan Kantor pengadaan peralatan Peralatan pengadaan Umum pengadaan Penunjang Pemenuhan
kantor Gedung Kantor peralatan peralatan Urusan Pelayanan
kantor kantor Pemerintahan Kantor
Daerah

Pemeliharaan Jumlah jenis 1 Jenis 30.000.000 Pemeliharaan Jumlah jenis 30.000.000 Administrasi Jumlah jenis 30.000.000 Program Persentase 30.000.000 x.xx.01.2.03.28
rutin/berkala pemeliharaan yang rutin/berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan Penunjang Pemenuhan
Gedung Kantor dilaksanakan Gedung Kantor yang yang Urusan Pelayanan
dilaksanakan dilaksanakan Pemerintahan Kantor
Daerah

Pemeliharaan Jumlah Jenis 2 Jenis 95.000.000 Pemeliharaan Jumlah Jenis 95.000.000 Administrasi Jumlah Jenis 95.000.000 Program Persentase 95.000.000 x.xx.01.2.03.30
Rutin/berkala kendaraan Dinas Rutin/berkala kendaraan Umum kendaraan Penunjang Pemenuhan
Kendaraan yang dipelihara Kendaraan Dinas yang Dinas yang Urusan Pelayanan
Dinas/Operasio Dinas/Operasio dipelihara dipelihara Pemerintahan Kantor
nal nal Daerah
Pemeliharaan Jumlah jenis 3 Jenis 13.000.000 Pemeliharaan Jumlah jenis 13.000.000 Administrasi Jumlah jenis 13.000.000 Program Persentase 13.000.000 x.xx.01.2.03.34
Rutin/berkala peralatan kantor yang Rutin/berkala peralatan Umum peralatan Penunjang Pemenuhan
Peralatan Kantor dipelihara Peralatan kantor yang kantor yang Urusan Pelayanan
Gedung Kantor dipelihara dipelihara Pemerintahan Kantor
Daerah

PENYELENGGA Nilai IKM 5.729.708.000 5.729.708.000 5.729.708.000


RAAN
PEMERINTAHA Nilai SAKIP
N DAN
PELAYANAN
KECAMATAN

Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Kutorejo Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan

Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Jogosari Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Pandaan Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan

Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Petungasri Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan

Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 1.070.000.000 Pembangunan Jumlah NPD 1.070.000.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 1.070.000.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Kutorejo Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan

Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 919.152.000 Pembangunan Jumlah NPD 919.152.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 919.152.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Jogosari Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan

Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 784.083.000 Pembangunan Jumlah NPD 784.083.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 784.083.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Pandaan Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan
Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 869.000.000 Pembangunan Jumlah NPD 869.000.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 869.000.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Petungasri Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan

Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 99.152.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 99.152.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 99.152.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Kutorejo Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan
Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 250.000.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 250.000.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 250.000.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Jogosari Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan

Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 385.069.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 385.069.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 385.069.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Pandaan Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan

Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 300.152.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 300.152.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 300.152.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Petungasri Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan

Penyusunan Tersusunnya Laporan 1 kali 39.000.000 Penyusunan Tersusunnya 39.000.000 Administrasi Tersusunnya Program Nilai IKM 39.000.000 x.xx.01.2.02.06
LAKIP dan Kinerja dan Laporan Laporan Laporan Keuangan Laporan Kinerja Penunjang dan SAKIP
Laporan Keuangan Capaian Kinerja Kinerja dan dan Laporan Urusan
Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan
Realisasi Keuangan Daerah
Kinerja SKPD
Peningkatan Terlaksananya 1 kali 50.000.000 Pembinaan Terlaksanany 50.000.000 Penyelenggara Terlaksananya Program Nilai IKM 50.000.000 7.01.05.2.01.01
Kesadaran Kegiatan Peringatan Wawasan a Kegiatan an Urusan Kegiatan Penyelenggaraa dan SAKIP
Masyarakat HUT Kemerdekaan RI Kebangsaan Peringatan Pemerintahan Peringatan HUT n Urusan
Akan Nilai-nilai dan Ketahanan HUT Umum sesuai Kemerdekaan Pemerintahan
Luhur Budaya Nasional dalam Kemerdekaan Penugasan RI Umum
Bangsa Rangka RI Kepala Daerah
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
UndangUndang
Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
Serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Pelatihan Jumlah aparatur desa 54 orang 4.100.000 Fasilitasi Jumlah 4.100.000 Fasilitasi, Jumlah Program Nilai IKM 4.100.000 7.01.06.2.01.02
aparatur yang memiliki Administrasi aparatur Rekomendasi aparatur desa Pembinaan Dan dan SAKIP
pemerintah desa keahlian pengelolaan Tata desa yang dan Koordinasi yang memiliki Pengawasan
dalam bidang keuangan desa Pemerintahan memiliki Pembinaan keahlian Pemerintahan
pengelolaan Desa keahlian dan pengelolaan Desa
keuangan desa pengelolaan Pengawasan keuangan desa
keuangan Pemerintah
Pendidikan dan Terlaksananya 1 kali 60.000.000 Pendidikan dan desa
Terlaksanany 60.000.000 Desa
Peningkatan Terlaksananya Program Nilai IKM 60.000.000 x.xx.01.2.04.09
Pelatihan Formal pendidikan dan Pelatihan a pendidikan Disiplin dan pendidikan dan Penunjang dan SAKIP
pelatihan formal Formal dan pelatihan Kapasitas pelatihan Urusan
formal Sumber Daya formal Pemerintahan
Aparatur Daerah

PEMBERDAYAA Jumlah Lembaga 1 % 62.850.000 62.850.000 62.850.000


N Masyarakat Yang di
MASYARAKAT Bina
DESA/KELURA
HAN
KECAMATAN
Fasilitasi Terlaksananya 18 Kali 55.000.000 Pembinaan Terlaksanany 55.000.000 Penyelenggara Terlaksananya Program Jumlah 55.000.000 7.01.05.2.01.04
Kegiatan Sosial Kegiatan Manaqib Kerukunan a Kegiatan an Urusan Kegiatan Penyelenggaraa Lembaga
Masyarakat Antarsuku dan Manaqib Pemerintahan Manaqib n Urusan Masyarakat
Intrasuku, Umum sesuai Pemerintahan Yang di
Umat Penugasan Umum Bina
Beragama, Ras, Kepala Daerah
dan Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan
Stabilitas
Kemanan Lokal,
Regional, dan
Nasional

Koordinasi Jumlah Pelatihan 3 Kali 7.850.000 Peningkatan Jumlah 7.850.000 Koordinasi Jumlah Program Jumlah 7.850.000 7.01.03.2.01.03
Pemberdayaan yang dilaksanakan Efektifitas Pelatihan Kegiatan Pelatihan yang Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Kegiatan yang Pemberdayaan dilaksanakan Masyarakat Masyarakat
Pemberdayaan dilaksanakan Desa Desa dan Yang di
Masyarakat di Kelurahan Bina
Wilayah
Kecamatan

KETENTRAMAN Persentase Jumlah 100 % 14.625.000 14.625.000 14.625.000 7.01.04.2


DAN Kejadian Sesuai
KETERTIBAN dengan Kewenangan
UMUM Kecamatan
KECAMATAN
Peningkatan Jumlah rapat 5 Kali 14.625.000 Sinergitas Jumlah rapat 14.625.000 Koordinasi Jumlah rapat PROGRAM Persentase 14.625.000 7.01.04.2.01
Kerjasama evaluasi dengan evaluasi Upaya evaluasi KOORDINASI Jumlah
dengan aparat permasalahan Kepolisian permasalaha Penyelenggara permasalahan KETENTRAMAN Kejadian
keamanan dalam keamanan dan Negara n keamanan an keamanan dan DAN Sesuai
pencegahan ketertiban yang Republik dan Ketenteraman ketertiban yang KETERTIBAN dengan
kejahatan dilaksanakan Indonesia, ketertiban dan Ketertiban dilaksanakan UMUM Kewenanga
Tentara yang Umum n
Nasional dilaksanakan Kecamatan
Indonesia dan
instansi vertikal
di wilayah
kecamatan
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR INDIKATOR
BIDANG PROGRAM/ PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG PAGU
ORGANISASI KODE URUSAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi PROGRAM X XX 01


dan Tunjangan Keuangan PENUNJANG 2.02 01
ASN URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

PROGRAM Terlaksananya 12 Bulan Rekening 517.412.000 X XX 01


PELAYANAN Pelayanan
ADMINISTRASI Administrasi
PERKANTORAN Pekantor

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 bulan 12 orang/ 2.500.000.000 Penyediaan Tersedianya 250.000.000 Administrasi Adanya 252.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000 X XX 01
Perkantoran Perkantoran bulan Administrasi Administrasi Keuangan Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Pelaksanaan Pelaksanaan Keuangan URUSAN Urusan Pemerintahan
Tugas ASN Tugas ASN PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Penyusunan tersususnnya 1 tahun Laporan 2.500.000 Penyusunan tersusunnya 2.500.000 Administrasi Adanya 252.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Laporan Capaian lapran capaian Laporan Capaian laporan Keuangan Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Kinerja dan Laporan kinerja dan Kinerja dan capaian Keuangan URUSAN Urusan Pemerintahan
Keuangan laporan keuangan Ikhtisar Realisasi kinerja dan PEMERINTAHAN Daerah
Kinerja SKPD ikhtisar DAERAH
realisasi SKPD
Penyedia Jasa Tersedianya jasa 12 Bulan Rekening 52.800.000 Penyedia Jasa Tersedinya 52.800.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Komunikasi Sumber komuniaksi Komunikasi jasa Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Daya Air dan Listrik sumber daya air Sumber Daya Air komunikasi Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
dan listrik dan Listrik sumber daya PEMERINTAHAN Daerah
air dan listrik DAERAH

Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 12 Bulan Orang 41.476.050 Penyediaan Jasa Tersedianya 41.476.050 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Administrasi administrasi Administrasi jasa Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Keuangan keuangan Keuangan administrasi Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
keuangan PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Penyediaan Alat Tersedianya Alat 1 Tahun 1 Tahun 23.723.950 Penyediaan Alat Tersedianya 23.723.950 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Tulis Kantor Tulis Kantor Tulis Kantor Alat Tulis Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Penyediaan Barang Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 12.500.000 Penyediaan Tersedianya 12.500.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Cetakan dan Barang Cetakan Barang Cetakan Barang Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Penggandaan dan Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Penggandaan PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Penyediaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 Penyediaan Tersedianya 5.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Komponen Instalasi komponen Komponen komponen Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Listrik / instalasi listrik Instalasi Listrik / instalasi listrik Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Penerangan penerangan Penerangan penerangan PEMERINTAHAN Daerah
Bangunan Kantor bangunan kantor Bangunan Kantor bangunan DAERAH
kantor

Penyediaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 10.000.000 Penyediaan Tersedianya 10.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Peralatan dan peralatan dan Peralatan dan peralatan dan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Perlengkapan perlengkapan Perlengkapan perlengkapan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Kantor kantor Kantor kantor PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Penyediaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 Penyediaan Tersedianya 50.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Makanan dan peralatan dan Makanan dan peralatan dan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Minuman perlengkapan Minuman perlengkapan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
kantor kantor PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Rapat-rapat Tersedianya rapar- 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 Rapat-rapat Tersedianya 50.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Koordinasi dan rapat koordinasi Koordinasi dan rapar-rapat Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Konsultasi ke Luar dan konsultasi ke Konsultasi ke koordinasi dan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Daerah luar daerah Luar Daerah konsultasi ke PEMERINTAHAN Daerah
luar daerah DAERAH

Penyediaan Pakaian Tersedianya 30 stel 16.500.000 Pengadaan adanya 16.500.000 Peningkatan meningkatnya 21.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Kerja pakaian kerja Pakaian Dinas pakaian dinas Disiplin dan disiplin dan PENUNJANG Program Penunjang
Beserta untuk pegawai Kapasitas kapasitas URUSAN Urusan Pemerintahan
Perlengkapannya Sumberdaya sumberdaya PEMERINTAHAN Daerah
Aparatur aparatur DAERAH

PROGRAM Terlaksananya 1 tahun 1 Tahun 138.000.000


PENINGKATAN peningkatan
SARANA DAN sarana dan
PRASARANA prasarana gedung
APARATUR kantor

Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 15.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala rumah rutin/berkala rutin / berkala rutin/berkala Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
dinas rumah dinas rumah dinas rumah dinas Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 15.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala gedung rutin / berkala rutin / berkala rutin / berkala Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
kantor gedung kantor gedung kantor gedung kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 tahun 1 Tahun 75.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 75.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala kendaraan dinas/ rutin / berkala kendaraan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
kendaraan dinas / operasionla kendaraan dinas dinas/ Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
operasional / operasional operasionla PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Pemeliaraan Rutin / Adanya Taman 1 kali 1 kali 10.000.000 Pemeliharaan adanya 10.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Berkala Taman kantor yang rutin / berkala peralatan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Kantor terpelihara perlegkapan gedung kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
gedung kantor yang PEMERINTAHAN Daerah
terpelihara DAERAH

Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 8.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 8.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala mebelair mabelair rutin / berkala mabelair Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
mebelair Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 15.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala peralatan peralatan gedung rutin / berkala peralatan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
gedung kantor kantor peralatan gedung gedung kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
kantor PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH

PROGRAM Terselenggaranya 1 tahun 1 Tahun 1.182.652.000


PENYELENGGARA pemerintahan dan
AN pelayanan
PEMERINTAHAN kecamatan
DAN PELAYANAN
KECAMATAN
Sosialiasi peraturan terlaksananya 1 kali 1 kali 5.000.000 Sosialiasi terlaksananya 5.000.000 Peningkatan meningkatnya 21.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
perundang- peraturan peraturan peraturan Disiplin dan disiplin dan PENUNJANG Program Penunjang
undangan perundang- perundang- perundang- Kapasitas kapasitas URUSAN Urusan Pemerintahan
undangan undangan undangan Sumberdaya sumberdaya PEMERINTAHAN Daerah
Aparatur aparatur DAERAH
Peningkatan meningkatnya 1 tahun 1 Tahun 5.000.000 Peningkatan meningkatnya 5.000.000 Penyelenggara terselenggaranya 5.000.000 PROGRAM terselenggaranya Kewilayahan 324.500.000
Pelayanan publik pelayaan publik efektifitas efektifitas an urusan urusan PENYELENGGARAA pemerintahan dan
dalam bidang dlama bidang pelaksnaan pelakasnaan pemerintahan pemerintahan N PEMERINTAHAN pelayanan publik
kependudukan kependudkan pelayanan pelayanan yang tidak yang tudak DAN PELAYANAN
kepada kepada dilaksnanaka dilaksnakan oleh PUBLIK
masyarakat di masyarakat di n oleh unit unit kerja
wilayah wilayah kerja perangkat
kecamatan kecamatan perangkat daerah yang ada
daerah yang di kecamatan
ada di
kecamatan

Pembangunan terlaskananya 1 tahun 1 Tahun 803.152.000 Pembangunan terlaskananya 803.152.000 kegiatan terlaksananya 1.169.152.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
sarana dan pembangunan sarana dan pembangunan pemberdayaan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
prasarana sarana dan prasarana sarana dan kelurahan pemeberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
kelurahan prasarana kelurahan prasarana kelurahan DESA DAN kelurahan
Gratitunon kelurahan gratitunon kelurahan KELURAHAN
Gratitunon Gratitunon

Pemberdayaan di terlaksananya 1 tahun 1 Tahun 366.000.000 Pemberdayaan di terlaksananya 366.000.000 kegiatan terlaksananya 1.169.152.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
kelurahan pemberdayaan di kelurahan pemberdayaan pemberdayaan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
Gratitunon kelurahan Gratitunon di kelurahan kelurahan pemeberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
gratitunon gratitunon kelurahan DESA DAN kelurahan
KELURAHAN

PROGRAM terselenggaranya 1 tahun 1 Tahun 507.500.000


PEMBERDAYAN pemberdayaan
MASYAAKAT masyarakat desa
DESA/KELURAHA / kelurahan
N KECAMATAN

Forum perencanaan terlaksnanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Koordinasi / terlaksnanya 15.000.000 Koordinasi terlaksananya 319.500.000 PROGRAM terselenggaranya Kewilayahan 324.500.000
pembanguann musrenbang sinergi koordinasi penyelenggara koordinasi PENYELENGGARAA pemerintahan dan
tingkat kecamatan kecamatan perencanaan dan musrenbang an kegiata penyelenggaraan N PEMERINTAHAN pelayanan publik
pelaksanaan tingkat pemerintahan kegiatan tingkat DAN PELAYANAN
kegiatan kecamatan di tingkat kecamatan PUBLIK
pemerintahan kecamatan
dengan perangkat
daerah dan
isntansi vertikal
terkait

Peningkatan meningkatnya 1 tahun 1 Tahun 304.500.000 Peningkatan meningkatnya 304.500.000 Koordinasi terlaksananya 319.500.000 PROGRAM terselenggaranya Kewilayahan 324.500.000
kapasitas kapasitas efektifitas efektifitas penyelenggara koordinasi PENYELENGGARAA pemerintahan dan
pemerintahan pemerintahan kegiatan kegiatanpemer an kegiata penyelenggaraan N PEMERINTAHAN pelayanan publik
kelurahan kelurahan pemerintahan di intahan di pemerintahan kegiatan tingkat DAN PELAYANAN
tingkat tingkat di tingkat kecamatan PUBLIK
kecamatan kecamatan kecamatan

Pelaksanaan terlaksananya 12 kali 60.000.000 Peninghkatan meningkatya 60.000.000 Koordinasi terkoordinirya 70.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
pembinaan mental pembinaan mental efektifitas efektifitas kegiatan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
spiritual dan spiritual dan kegiatan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
kegiatan kegiatan pemberdayan pemberdayan desa desa DESA DAN kelurahan
keagamaan lainnya keagamaan masyarakat di masyarakat di KELURAHAN
lainnya wilayah wilayah
kecamatan kecamatan

Penguatan terlaksananya 1 kali 1 kali 10.000.000 Sinkronisasi terlaksananya 10.000.000 Koordinasi terkoordinirya 70.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
kelembagaan penguatan program kerja sinkronisasi kegiatan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
pengarusutamaan kelembagaan dan kegiatan kerja dan pemberdayaan pemberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
gender dan anak pengarusutamaan pemberdayaan kegiatan desa desa DESA DAN kelurahan
gender dan anak masyarakat yang pemberdayaan KELURAHAN
dilakukan oleh masyarakat
pemerintahan yang
dan swasta di dilakukan oleh
wilayah kerja pemerintahan
kecamatan dan swasta di
wilayah kerja
kecamatan
Bimtek pengelolaan terlaksnanya 1 kali 1 kali 50.000.000 Fasilitasi terlaksnanya 50.000.000 Fasilitasi, terfasilitasinya 68.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 68.000.000
keuangan desa bagi bimtek pengelolaan fasilitasi Rekomendasi rekomendasai PEMBINAAN DAN program pembinaan
perangkat desa pengelolaan keuangan desa pengelolaan dan dan koordinasi PENGAWASAN dan pengawasan
keuangan desa dan keuangan desa koordinasi pembinaan dan PEMERINTAHAN pemerintahan desa
pendayagunaan dan pembinaan pengawasan DESA
aset desa pendayagunaa dan pemerintahn
n aset desa pengawasan desa
pemerintahan
Peningkatan meningkatnya 1 kali 1 kali 60.000.000 Pembinaan terlaksananya desa
60.000.000 Penyelenggara terselenggaranya 60.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 60.000.000
kesadaran kesadaran wawasan pembinaan an urusan urusan PENYELENGGARAA program
masyarakat akan masyarakat akan kebangsaan dan wawasan pemerintahan pemerintahan N URUSAN penyelenggaraan
nilai-nilai luhur nilai-nilai luhur ketahanan kebangsaan umum sesuai umum sesuai PEMERINTAHN urusan pemerintahn
budaya bangsa budaya nasional dalam penugasan penugasan UMUM umum
rangka kepala daerah kepala daerah
memantapkan
pengalaman
pancasila,
pelaksanaan
undang-undang
dasar negara
republik
indonesia tahun
1945, pelestarian
Bhineka tunggal
ika serta
pemertahanan
dan
pemeliharaan
keutuhan negara
kesatuan
republik
indonesia

koordinasi dan terlasksanamya 1 kali 1 kali 8.000.000 Fasilitasi terfasilitsinya 8.000.000 Fasilitasi, terfasilitasinya 68.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 68.000.000
pembinaan koordinasi dan administrasi tata administrasi Rekomendasi rekomendasai PEMBINAAN DAN pembinaan dan
penyelenggaraan pembinaan pemerintahn desa tata dan dan koordinasi PENGAWASAN pengawsan
pemerintahan desa penyelenggaraan pemerintahan koordinasi pembinaan dan PEMERINTAHAN pemerintahan desa
/ kelurahan pemerintahan pembinaan pengawasan DESA
desa / kelurahan dan pemerintahn
pengawasan desa
pemerintahan
desa
PROGRAM Terlaksananya 1 kali 1 kali 20.000.000
KETENTRAMAN ketentraman dan
DAN KETERTIBAN ketertiban umum
UMUM kecamatan
KECAMATAN

Peningkatan meningkatnya 1 tahun 1 Tahun 10.000.000 sinergitas dengan terlaksananya 10.000.000 koordinasi terkoordinasinya 10.000.000 PROGRAM terlaksnanya program Kewilayahan 10.000.000
kerjasama dengan kerjasama dengan kepolisia negara sinergitas upaya penyelenggaraan KOORDINASI koordinasi
aparat kemanan aparat kemanan republik dengan aparat penyelenggara ketentraman dan KETENTRAMAN ketentraman dan
dalam teknik dan dalam teknik dan indonesia, keamanan an ketertiban umum DAN KETERTIBAN ketertiban umum
pencegahan pencegahan tentara nasional ketentraman UMUM
kejahatan kejahatan indonesia dan dan ketrtiban
instansi vertikal umum
di wilayah
kecamatn
Fasilitasi dan terfasillitsinya dan 1 kali 1 kali 10.000.000 Fasilitasi terfasilitasinya 10.000.000 Fasilitasi, terfasilitasinya 68.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 68.000.000
koordinsai terkoordinirnya penyelenggaraan penyelenggara Rekomendasi rekomendasai PEMBINAAN DAN pembinaan dan
penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan an dan dan koordinasi PENGAWASAN pengawsan
ketentraman dan ketentraman dan ketertiban umum ketentraman koordinasi pembinaan dan PEMERINTAHAN pemerintahan desa
ketertiban ketertiban dan ketertiban pembinaan pengawasan DESA
kecamatan kecamatan umum dan pemerintahn
pengawasan desa
pemerintahan
desa
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN PAGU PROGRAM URUSAN KODE KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN WONOREJO PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan Kecamatan Unsur Kewilayahan X XX 01
100% %
ADMINISTRASI PERKANTORAN pelayanan kantor PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Listrik, air, Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Listrik, PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 02
3 Rek/Bulan
Daya Air dan Listrik Internet Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet air, dan Internet PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
2 Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pegawai Yang diberi Administrasi Umum Jumlah Pegawai Yang diberi PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 07
Jumlah Pegawai Yang diberi Honor 7 Orng/Bln
Keuangan Keuangan Honor Honor PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Administrasi Umum Jumlah Pembelian Alat Tulis PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor 4 Kali
Kantor Kantor PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Administrasi Umum Jumlah Barang Cetakan dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 11
4 Kali
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
5 Penyediaan Makanan dan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 17
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat 12 Bulan Jumlah Kegiatan Rapat Jumlah Kegiatan Rapat
Minuman PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjhalanan Dinas Keluar Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjhalanan Dinas Keluar Administrasi Umum Jumlah Perjhalanan Dinas PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 18
12 Bulan
Konsultasi Luar Daerah daerah Konsultasi ke Luar Daerah daerah Keluar daerah PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Kantor
Jumlah Pembayaran Honor THL PENYEDIAAN ADINISTRASI Jumlah Pembayaran Honor THL Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 Penyediaan Jasa Perkantoran 11 Orng/Bln
PELAKSANAAN TUGAS ASN PEMERINTAHAN DAERAH
dan TPKL dan TPKL
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase sarana dan prasarana PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase sarana dan X XX 01
SARANA DAN PRASARANA 100% %
kondisi baik PEMERINTAHAN DAERAH prasarana kondisi baik
APARATUR
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Kendaraan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah X XX 01 2.03 20
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Rumah Dinas Dinas Dinas/Operasional Persentase sarana dan
Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Kali
Dinas prasarana kondisi baik

9 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum Jumlah Pengaadaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 25
pengadaan Mabelair Jumlah Pengaadaan Mabelair 4 Jenis
Mabelair prasarana kondisi baik
10 Jumlah Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 24
Pengadaan Peralatan Kantor 7 Unit
Kantor Peralatan Gedung Kantor prasarana kondisi baik
11 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Administrasi Umum Jumlah Pemeeliharaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 28
1 Kali
Kantor Kantor Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor prasarana kondisi baik
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Administrasi Umum Program Penunjang urusan pemerintahan daerah X XX 01 2.03 30
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Yang Persentase sarana dan
Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara 9 Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional Dipelihara prasarana kondisi baik

13 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Administrasi Umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 34
12 Bulan
Kantor Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor prasarana kondisi baik
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai Indeks Kepuasan
82 Nilai
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Masyarakat (IKM) Kecamatan
KECAMATAN Nilai Sakip Kecamatan 64,11 Nilai
22 Terwujudnya Pelayanan Masyarakat 12 Bulan Bulan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Koordinasi
yang berkualitas Pemerintahan Di Tingkat Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Kecamatan dan Kecamatan Kegiatan Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN
Di Tingkat Kecamatan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Desa/Kelurahan

23 fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan 1 Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Koordinasi
Tingkat Kecamatan Koordinasi Pemerintahan Di Tingkat Penyelenggaraan
Kecamatan Kegiatan Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN
Di Tingkat Kecamatan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

24 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah Fasilitasi dan Program Pembinaan dan Pengawasan Meningkatnya Nilai SKM Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Penyelenggaran Administrasi Pengawasan Koordinasi pemerintahan desa kecamatan
Kelurahan Pemerintahan Desa Penyelenggaran
Administrasi
Pemerintahan Desa

25 Pembinaan Aparatur Pemdes Di Bidang Jumlah peserta sosialisasi 1 Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemdes Di Peningatan Disiplin Dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Manajemen Desa Bidang Manajemen Desa Kapasitas
Suparaturmber Daya A

Jumlah Organisasi Masyarakat


2 Organisasi Organisasi 7 01 03
PROGRAM PEMEBERDAYAAN Yang dibina
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Persentase usulan Musrenbang
60% %
yang terfasilitasi
26 Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial l Koordinasi Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 7010320103
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat 1 Keg
Masyarakat Pemberdayaan Desa
28 Peningkatan Partisipasi Koordinasi Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase pemberdayaan 7 01 03 2.01 01
Forum Perencanaan Pembangunan Jumlah Desa Yang mengikuti Masyarakat Dalam Forum Jumlah Desa Yang mengikuti Pemberdayaan Desa Jumlah Desa Yang DESA DAN KELURAHAN masyarakat
7 Desa Musyawarah Perencanaan
Tingkat Kecamatan Musrenbang Musrenbang mengikuti Musrenbang
Pembangunan di Desa
Rasio Jumlah kejadian yang 7 01 04
PROGRAM KETENTRAMAN DAN terfasilitasi terhadap jumlah
100 %
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN kejadian sesuai kewenangan
kecamatan
29 Peningkatan Kerjasama dengan aparat jumlah Laporan Koordinasi 12 Bulan Sinergitas Dengan Kepolisian Koordinasi Upaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
keamanan dalam pencegahan tindak Negara Republik Indonesia, Penyelenggaraan KETERTIBAN UMUM
kriminal Tentara Nasional Indonesia Dan Ketenteraman dan
Instansi Vertikal Di Wilayah Ketertiban Umum
Kecamatan

30 Sinergitas Dengan Kepolisian Koordinasi Upaya 7 01 04 2.01


Negara Republik Indonesia, Penyelenggaraan
Rasio Jumlah kejadian yang
Fasilitasi dan koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dan Ketenteraman dan
Jumlah Fasilitasi dan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN terfasilitasi terhadap jumlah
penyelenggaraan ketentraman dan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 1 Keg Instansi Vertikal Di Wilayah Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Ketertiban Umum Koordinasi DAN KETERTIBAN UMUM kejadian sesuai kewenangan
ketertiban kecamatan Kecamatan kecamatan
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR INDIKATOR
BIDANG PROGRAM/ SUB PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG PAGU
ORGANISASI KODE URUSAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kec. Lekok Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Administrasi PROGRAM Kecamat Kewilaya X XX 01 2.02 01
Gaji dan Keuangan PENUNJANG an han
Tunjangan URUSAN
ASN PEMERINTAHA
N DAERAH

PROGRAM Persentase 100 % PROGRAM Meningkatnya 624.700.000 7.01.01


PELAYANAN Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
ADMINISTRAS Pelayanan URUSAN kecamatan
I Kantor PEMERINTAHA
PERKANTORA N DAERAH
N
Administrasi Persentase 345.900.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03
Umum Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
Administrasi URUSAN kecamatan
Kantor PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 60 Rekeni 47.540.000 Penyediaan Jumlah 47.540.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.02
Jasa Rekening ng Jasa pembayaran Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Komunikasi, Air,Listrik,Tele Komunikasi, listrik/air/ URUSAN kecamatan
Sumber Daya pon dan Sumber Daya telpon/internet PEMERINTAHA
Air dan Listrik Internet Air dan Listrik N DAERAH

Penyediaan Jumlah 8 Orang 36.000.000 Penyediaan Jumlah 36.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.07
Jasa pembayaran Jasa pegawai yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Administrasi honor panitia Administrasi diberikan URUSAN kecamatan
Keuangan pelaksana Keuangan honor PEMERINTAHA
kegiatan dan N DAERAH
pengelola
keuangan
Penyediaan Honor jasa 1 Orang 19.000.000 Penyediaan Honor jasa 19.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.08
Jasa kebersihan Jasa kebersihan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kebersihan Kebersihan URUSAN kecamatan
Kantor Kantor PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 50 Jenis 13.600.000 Penyediaan Jumlah 13.600.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.10
Alat Tulis pembelian alat Alat Tulis pembelian alat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kantor tulis kantor Kantor tulis kantor URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 10 Jenis 5.600.000 Penyediaan Jumlah 5.600.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.11
Barang pembelian Barang pembelian Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Cetakan dan barang cetakan Cetakan dan barang cetakan URUSAN kecamatan
Penggandaan dan Penggandaan dan PEMERINTAHA
penggandaan penggandaan N DAERAH
Penyediaan Jumlah 24 Kali 30.000.000 Penyediaan Jumlah 30.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.17
Makanan dan kegiatan rapat Makanan dan kegiatan rapat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Minuman dan tamu Minuman dan tamu URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Rapat-rapat Jumlah 10 Orang 50.000.000 Penyediaan Jumlah 50.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.18
Kordinasi dan perjalanan Alat Tulis pembelian alat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Konsultasi Ke dinas keluar Kantor tulis kantor URUSAN kecamatan
Luar Daerah daerah PEMERINTAHA
N DAERAH

Administrasi Persentase 268.800.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.02


Keuangan Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
Dokumen URUSAN kecamatan
administrasi PEMERINTAHA
Keuangan N DAERAH
Penyediaan Jumlah 12 Orang 268.800.000 Penyediaan Jumlah 268.800.000 Administrasi Persentase PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.02.02
Jasa pembayaran Administrasi pembayaran Keuangan Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
Perkantoran honor TPKL Pelaksanaan honor TPKL Dokumen URUSAN kecamatan
dan THL Tugas ASN dan THL administrasi PEMERINTAHA
Keuangan N DAERAH
Penyediaan Jumlah 8 Jenis 3.000.000 Penyediaan Jumlah 3.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.12
Komponen pembelian Komponen pembelian Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Instalasi komponen Instalasi komponen URUSAN kecamatan
Listrik/penera Listrik/penera PEMERINTAHA
ngan ngan N DAERAH
Bangunan Bangunan
Kantor Kantor
Penyediaan Jumlah 372 Eksemp 2.160.000 Penyediaan Jumlah 2.160.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.15
Bahan Bacaan eksemplar lar Bahan Bacaan eksemplar Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
dan Peraturan bahan bacaan dan Peraturan bahan bacaan URUSAN kecamatan
Perundang- yang dibeli Perundang- yang dibeli PEMERINTAHA
undangan undangan N DAERAH

Peningkatan Tercukupinya 10.000.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.04


Disiplin dan pakaian PENUNJANG Nilai SAKIP
Kapasitas aparatur URUSAN kecamatan
Sumber Daya PEMERINTAHA
N DAERAH
Pengadaan Tercukupinya 10 Orang 10.000.000 Pengadaan Penyediaan 10.000.000 Peningkatan Tercukupinya PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.04.05
Pakaian pakaian Pakaian Pakaian Dinas Disiplin dan pakaian PENUNJANG Nilai SAKIP
Khusus Hari- aparatur Khusus Hari- Kapasitas aparatur URUSAN kecamatan
hari Tertentu hari Tertentu Sumber Daya PEMERINTAHA
N DAERAH
PROG. Persentase 100 % PROGRAM Meningkatnya
PENINGKATA sarana dan PENUNJANG Nilai SAKIP
N SARANA prasarana URUSAN kecamatan
DAN kondisi baik PEMERINTAHA
PRASARANA N DAERAH
APARATUR
Pengadaan Jumlah 10 Unit 15.000.000 Pengadaan Jumlah 15.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.19
Mebelair pengadaan Mebelair pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
mebelair mebelair URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Pengadaan Jumlah 4 Unit 15.000.000 Penyediaan Jumlah 15.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.13
Peralatan Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kantor Peralatan perlengkapan Peralatan URUSAN kecamatan
Kantor Kantor Kantor PEMERINTAHA
N DAERAH
Pengadaan Jumlah 15 Jenis 10.000.000 Pengadaan Jumlah 10.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.21
Perlengkapan pengadaan Perlengkapan pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Rumah perlengkapan Rumah perlengkapan URUSAN kecamatan
Jabatan/dinas rumah Jabatan/dinas rumah PEMERINTAHA
jabatan/dinas jabatan/dinas N DAERAH
Pemeliharaan Pemeliharaan 16 Unit 4.000.000 Penyediaan Pemeliharaan 4.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.03
rutin/berkala rutin/berkala Jasa Peralatan rutin/berkala Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Peralatan peralatan dan peralatan URUSAN kecamatan
Kantor kantor Perlengkapan kantor PEMERINTAHA
Kantor N DAERAH

Pemeliharaan Jumlah ruang 3 Unit 30.000.000 Pemeliharaan Jumlah ruang 30.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.28
Rutin/berkala kantor yang Rutin/berkala kantor yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Gedung Kantor terpelihara Gedung Kantor terpelihara URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Pemeliharaan Jumlah 5 Unit 60.000.000 Pemeliharaan Jumlah 60.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.30
Rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kendaraan Rutin/berkala Kendaraan Rutin/berkala URUSAN kecamatan
Dinas/Operasi Kendaraan Dinas/Operasi Kendaraan PEMERINTAHA
onal Dinas/Operasi onal Dinas/Operasi N DAERAH
onal onal

Pemeliharaan Jumlah taman 1 Bulan 5.000.000 Pemeliharaan Jumlah taman 5.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.32
Rutin/berkala yang dilakukan Rutin/ Berkala yang dilakukan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Taman Kantor pemeliharaan Perlengkapan pemeliharaan URUSAN kecamatan
Gedung Kantor PEMERINTAHA
N DAERAH

PROG. Nilai SAKIP 62 Nilai PROGRAM Meningkatnya 72.900.000 7.01.06


PENYELENGG Kecamatan PEMBINAAN Nilai SKM
ARAAN DAN kecamatan
PEMERINTAH Nilai SKM 85 PENGAWASAN
AN DAN Kecamatan PEMERINTAHA
PELAYANAN N DESA
KECAMATAN

Fasilitasi, Meningkatnya 60.900.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.06.2.01


Rekomendasi pengawasan PEMBINAAN Nilai SKM
dan Koordinasi penyelenggara DAN kecamatan
Pembinaan an PENGAWASAN
dan pemerintahan PEMERINTAHA
Pengawasan desa N DESA
Pemerintahan
Desa

Fasilitasi Terlaksananya 60.900.000 PROGRAM Meningkatnya


Pengelolaan koordinasi & PEMBINAAN Nilai SKM
Keuangan pembinaan DAN kecamatan
Desa dan antara kec & PENGAWASAN
Pendayagunaa desa PEMERINTAHA
n Aset Desa N DESA

Pendidikan Terlaksananya 2 Keg. 36.900.000 Fasilitasi Terlaksananya 36.900.000 PROGRAM Meningkatnya


dan Pelatihan koordinasi & Pengelolaan koordinasi & PEMBINAAN Nilai SKM
Formal pembinaan Keuangan pembinaan DAN kecamatan
antara kec & Desa dan antara kec & PENGAWASAN
desa Pendayagunaa desa PEMERINTAHA
n Aset Desa N DESA
Koordinasi dan Terlaksananya 11 Keg. 12.000.000 Fasilitasi Terlaksananya 12.000.000 PROGRAM Meningkatnya
Pembinaan koordinasi & Pengelolaan koordinasi & PEMBINAAN Nilai SKM
Penyelenggara pembinaan Keuangan pembinaan DAN kecamatan
an antara kec & Desa dan antara kec & PENGAWASAN
Pemerintahan desa Pendayagunaa desa PEMERINTAHA
Desa/Keluraha n Aset Desa N DESA
n

Fasilitasi dan Terlaksananya 2 Keg. 12.000.000 Fasilitasi Terlaksananya 12.000.000 PROGRAM Meningkatnya
Koordinasi kegiatan Pengelolaan koordinasi & PEMBINAAN Nilai SKM
Pemerintahan pelayanan Keuangan pembinaan DAN kecamatan
Tingkat kependudukan Desa dan antara kec & PENGAWASAN
Kecamatan & manajemen Pendayagunaa desa PEMERINTAHA
aset/barang n Aset Desa N DESA
daerah

PEMBERDAYA Jumlah 3 Lmbga PROGRAM Meningkatnya 7.01.03


AN lembaga masy. PEMBERDAYA Nilai SKM
MASYARAKAT yang dibina AN kecamatan
DESA/KELUR 100 % MASYARAKAT
AHAN prosentase DESA DAN
KECAMATAN usulan KELURAHAN
musrenbang
yang
terfasilitasi

Koordinasi Meningkatnya 147.800.000 PROGRAM Meningkatnya 147.800.000 7.01.03.2.01


Kegiatan Pemberdayaan PEMBERDAYA Nilai SKM
Pemberdayaan Masyarakat AN kecamatan
Desa MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN
Forum Laporan hasil 11 Desa 17.800.000 Sinkronisasi Laporan hasil 17.800.000 7.01.03.2.01.02
Perencanaan musrenbang Program Kerja musrenbang
Pembangunan kecamatan dan Kegiatan kecamatan
Tingkat Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat
yang
Dilakukan
Oleh
Pemerintah
dan Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

Fasilitasi Terlaksananya 2 Keg. 130.000.000 Peningkatan - Trlksnya 130.000.000 7.01.03.2.01.03


Kegiatan Sosial kegiatan Efektifitas Kgtn Manaqib
Masyarakat fasilitasi,MTQ, Kegiatan Rutin
manaqib Pemberdayaan -Trlksnya
Masyarakat di Partisipasi
Wilayah Lomba MTQ
kecamatan

Koordinasi dan Terlaksananya 3 Desa 12.000.000 Fasilitasi Terlaksananya 12.000.000 Fasilitasi, Meningkatnya 12.000.000 PROGRAM Meningkatnya
Pembinaan pemilihan dan Pelaksanaan pemilihan dan Rekomendasi pengawasan PEMBINAAN Nilai SKM
Penyelenggara pelantikan Pemilihan pelantikan dan Koordinasi penyelenggara DAN kecamatan
an kepala desa Kepala Desa kepala desa Pembinaan an PENGAWASAN
Pemerintahan dan pemerintahan PEMERINTAHA
Desa/Keluraha Pengawasan desa N DESA
n Pemerintahan
Desa
PROGRAM Meningkatnya 19.600.000 07.01.02
PENYELENGG Nilai SKM
ARAAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Meningkatnya 19.600.000 7.01.02.2.01
Penyelenggara Fasilitasi dan
an Kegiatan Koordinasi
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Terlaksananya 2 Keg. 19.600.000 Koordinasi / Terlaksananya 19.600.000 7.01.02.2.01.01


Pemberdayaan kegiatan PKK Sinergi kegiatan PKK
Masyarakat Kecamatan & Perencanaan Kecamatan &
pelatihan bagi dan pelatihan bagi
pemuda, Pelaksanaan pemuda,
pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan
UKM & Pemerintahan UKM &
karangtaruna Dengan karangtaruna
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait

KETENTRAMA Rasio jumlah 100 % PROGRAM Meningkatnya 10.000.000 7.01.04


N DAN kegiatan yang KOORDINASI Nilai SKM
KETERTIBAN terfasilitasi KETENTRAMA kecamatan
UMUM terhadap N DAN
KECAMATAN jumlah KETERTIBAN
kejadian UMUM
sesuai dengan
kewenangan
Kecamatan

Koordinasi Implementasi 10.000.000 7.01.04.2.01


Upaya ketentuan
Penyelenggara yang ada
an dalam Perda
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Koordinasi Terlaksananya 1 Keg. 10.000.000 Sinergitas Terlaksananya 10.000.000 7.01.04.2.01.01
Penyelenggara kegiatan dengan koordinasi
an kamtibmas di Kepolisian kamtibmas di
Ketentraman wil kec lekok Negara lingkungan
dan Ketertiban Republik kecamatan
Kecamatan Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan

875.000.000 875.000.000 875.000.000

Pasuruan, 2020
Camat Lekok,

Ttd.

FAUZAN, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19670615 198602 1 001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR INDIKATOR
BIDANG PROGRAM/ SUB PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG PAGU
ORGANISASI KODE URUSAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kec. Rejoso Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Administrasi PROGRAM Kecamat Kewilaya X XX 01 2.02 01
Gaji dan Keuangan PENUNJANG an han
Tunjangan URUSAN
ASN PEMERINTAHA
N DAERAH

PROGRAM Persentase 100 % PROGRAM Meningkatnya 7.01.01


PELAYANAN Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
ADMINISTRAS Pelayanan URUSAN kecamatan
I Kantor PEMERINTAHA
PERKANTORA N DAERAH
N 646.623.500
Administrasi Persentase 254.200.000 7.01.01.2.02
keuangan Pemenuhan
Dokumen
administrasi
Keuangan
Penyediaan Jumlah 250.200.000 Administrasi Persentase PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.02.02
Administrasi pembayaran keuangan Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
Pelaksanaan honor tenaga Dokumen URUSAN kecamatan
Tugas ASN kontrak dan administrasi PEMERINTAHA
THL Keuangan N DAERAH
Penyusunan Jumlah 4.000.000 Administrasi Persentase PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.02.06
Laporan dokumen keuangan Pemenuhan PENUNJANG Nilai SAKIP
Capaian perencanaan Dokumen URUSAN kecamatan
Kinerja dan dan pelaporan administrasi PEMERINTAHA
Ikhtisar kinerja Keuangan N DAERAH
Realisasi
Kinerja SKPD

Administrasi Persentase 7.01.01.2.03


Umum Pemenuhan
Administrasi
Kantor 382.423.500
Penyedia Jasa Jumlah 48 Rek. 48.450.000 Penyediaan Jumlah 48.450.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.02
Komunikasi, pembayaran Jasa pembayaran Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Sumber Daya listrik/air/ Komunikasi, listrik/air/ URUSAN kecamatan
Air dan Listrik telpon/internet Sumber Daya telpon/internet PEMERINTAHA
Air dan Listrik N DAERAH

Penyediaan Jumlah 10 Unit 6.000.000 Penyediaan Jumlah 6.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.03
Jasa Peralatan pembelian jasa Peralatan pembelian Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
dan peralatan dan dan peralatan dan URUSAN kecamatan
Perlengkapan perlengkapan Perlengkapan perlengkapan PEMERINTAHA
Kantor kantor Kantor kantor N DAERAH

Penyediaan Jumlah 9 Org/ 36.360.000 Penyediaan Jumlah 36.360.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.07
Jasa pegawai yang Bln Jasa pegawai yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Administrasi diberikan Administrasi diberikan URUSAN kecamatan
Keuangan honor Keuangan honor PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 24.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.08
Jasa Pembayaran Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kebersihan honor tenaga URUSAN kecamatan
Kantor kebersihan PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 39 Jenis 25.320.000 Penyediaan Jumlah 25.320.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.10
Alat Tulis pembelian alat Alat Tulis pembelian alat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kantor tulis kantor Kantor tulis kantor URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah barang 10 Jenis 12.764.850 Penyediaan Jumlah barang 12.764.850 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.11
Barang cetak dan Barang cetak dan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Cetakan dan penggandaan Cetakan dan penggandaan URUSAN kecamatan
Penggandaan Penggandaan PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 8 Jenis 2.300.000 Penyediaan Jumlah 2.300.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.12
Komponen komponen Komponen komponen Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Instalasi instalasi Instalasi instalasi URUSAN kecamatan
Listrik listrik/peneran Listrik/ listrik/peneran PEMERINTAHA
/Penerangan gan Penerangan gan N DAERAH
Bangunan gedung/kantor Bangunan gedung/kantor
Kantor Kantor
penyediaan Jumlah 19 Jenis 6.000.000 Penyediaan Jumlah 10.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.13
peralatan dan pembelian Peralatan dan Pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
perlengkapan peralatan dan Perlengkapan Peralatan URUSAN kecamatan
kantor perlengkapan Kantor Kantor PEMERINTAHA
kantor N DAERAH

Penyediaan Jumlah 6.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.14


Peralatan Pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Rumah Tangga peralatan URUSAN kecamatan
Rumah Tangga PEMERINTAHA
N DAERAH
penyediaan Jumlah 730 Eksp 3.600.000 Penyediaan Jumlah 3.600.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.15
bahan bacaan eksemplar Bahan Bacaan eksemplar Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
dan peraturan bahan bacaan dan Peraturan bahan bacaan URUSAN kecamatan
perundang- yang dibeli Perundang- yang dibeli PEMERINTAHA
undangan undangan N DAERAH

Penyediaan Jumlah 24 kali 22.500.000 Penyediaan Jumlah 22.500.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.17
Makanan dan kegiatan rapat Makanan dan kegiatan rapat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Minuman dan tamu Minuman koordinasi URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Rapat-Rapat Jumlah lap. 14 lap. 30.000.000 Rapat-rapat Jumlah lap. 30.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.18
Koordinasi dan koord. dan Koordinasi dan koord. dan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Konsultasi konsultasi Konsultasi konsultasi URUSAN kecamatan
Luar Daerah Luar Daerah PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 10 Org/ 274.200.000
Jasa pembayaran Bln
Perkantoran honor tenaga
kontrak dan
THL
Pengadaan Tercukupinya 8 Stel 10.000.000 Peningkatan Tercukupinya 10.000.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.04
Pakaian Dinas pakaian dinas Disiplin dan pakaian dinas PENUNJANG Nilai SAKIP
Beserta Kapasitas URUSAN kecamatan
Perlengkapann Sumber Daya PEMERINTAHA
ya N DAERAH

Pengadaan Penyediaan 10.000.000 7.01.01.2.04.02


Pakaian Dinas Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapann
ya
PROG. Persentase 100 %
PENINGKATA sarana dan
N SARANA prasarana
DAN kondisi baik
PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Jumlah 1 Unit 37.000.000 Pengadaan Jumlah 37.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.20
kendaraan kendaraan Kendaraan kendaraan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
dinas yang dibeli Dinas/Operasi yang dibeli URUSAN kecamatan
onal PEMERINTAHA
N DAERAH
pengadaan Jumlah 18 Jenis 8.000.000 Pengadaan Jumlah 8.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.21
perlengkapan pengadaan Perlengkapan pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
rumah perlengkapan rumah jabatan perlengkapan URUSAN kecamatan
jabatan/dinas rumah / dinas rumah PEMERINTAHA
jabatan/dinas jabatan/dinas N DAERAH

Pengadaan Jumlah 6 Jenis 10.000.000


Peralatan Pengadaan
Kantor Peralatan
Kantor
Pengadaan Jumlah 8 Unit 7.180.500 Pengadaan Jumlah 7.180.500 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.25
Meubelair pengadaan Meubelair pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
mebelair mebelair URUSAN kecamatan
kantor kantor PEMERINTAHA
N DAERAH
Pemeliharaan Jumlah ruang 10 Ruang 22.948.150 Pemeliharaan Jumlah ruang 22.948.150 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.28
rutin/berkala kantor yang Rutin/ Berkala kantor yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Gedung Kantor terpelihara Gedung Kantor terpelihara URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Pemeliharaan Jumlah 7 Unit 80.000.000 Pemeliharaan Jumlah 80.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.30
Rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pemeliharaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kendaraan Rutin/berkala Kendaraan Rutin/berkala URUSAN kecamatan
Dinas/Operasi Kendaraan Dinas/ Kendaraan PEMERINTAHA
onal Dinas/Operasi Operasional Dinas/Operasi N DAERAH
onal onal

PROG. Nilai SAKIP 75 Nilai


PENYELENGG Kecamatan
ARAAN
PEMERINTAH Nilai SKM 85
AN DAN Kecamatan
PELAYANAN
KECAMATAN

Penyusunan Jumlah 12 Lap. 4.000.000


Lap. Capaian dokumen
Kinerja dan perencanaan
Lap. Keuangan dan pelap.
Koordinasi dan Peningkatan 6 Keg. 29.932.500 PROGRAM Meningkatnya 7.01.06
pembinaan kegiatan tata PEMBINAAN Nilai SKM
penyelenggara kelola DAN kecamatan
an pemerintahan PENGAWASAN
pemerintahan desa PEMERINTAHA
Desa di N DESA
Kecamatan
31.957.500
Fasilitasi, Meningkatnya 31.957.500 7.01.06.2.01
Rekomendasi pengawasan
dan Koordinasi penyelenggara
Pembinaan an
dan pemerintahan
Pengawasan desa
Pemerintahan
Desa

Fasilitasi APBDes dan 9.183.000 7.01.06.2.01.03


Pengelolaan Lap Keu Desa
Keuangan yang baik/
Desa dan benar
Pendayagunaa
n Aset Desa
Fasilitasi Jumlah Rapat 12.652.000 7.01.06.2.01.06
Pelaksanaan koordinasi
Pemilihan pelaksanaan
Kepala Desa Pilkades

Fasilitasi Terwujudnya 10.122.500 7.01.06.2.01.09


Sinkronisasi Dokumen
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan yang
Daerah terintergrasi
Dengan dengan Renja
Pembangunan Kecamatan
Desa
Fasl. dan Jumlah Desa 16 Desa 2.025.000
koord. yang lunas
pemerintahan PBB tepat
tingkat waktu
kecamatan
PEMBERDAYA Jumlah 4 Lmbga PROGRAM Meningkatnya 7.01.03
AN lembaga masy. PEMBERDAYA Nilai SKM
MASYARAKAT yang dibina AN kecamatan
DESA/KELUR 70 % MASYARAKAT
AHAN prosentase DESA DAN
KECAMATAN usulan KELURAHAN
musrenbang
yang
terfasilitasi

Fasl. kegiatan Peningkatan 6 Keg. 100.557.000 Koordinasi Meningkatnya 7.01.03.2.01


sosial masy. kegiatan sosial Kegiatan Pemberdayaan
masy. Pemberdayaan Masyarakat
Desa
94.025.000
Peningkatan - Trlksnya 94.025.000 1 7.01.03.2.01.03
Efektifitas Kgtn Manaqib
Kegiatan Rutin
Pemberdayaan -Trlksnya
Masyarakat di Partisipasi
Wilayah Lomba MTQ
kecamatan

PROGRAM Meningkatnya 7.01.02


PENYELENGG Nilai SKM
ARAAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK 35.772.000
Koordinasi - 35.772.000 7.01.02.2.01
Penyelenggara Meningkatnya
an Kegiatan Fasilitasi dan
Pemerintahan Koordinasi
di Tingkat - Tersedianya
Kecamatan Data Usulan
Musrenbangde
s yang sesuai
Renja OPD

Koordinasi / - Trlksnya 35.772.000 7.01.02.2.01.01


Sinergi Pembinaan
Perencanaan Kopwan
dan - Trlksnya
Pelaksanaan Kgtn Wasbang
Kegiatan
Pemerintahan
Dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait

Kordinasi Peningkatan 5 Keg. 29.240.000


pemberdayaan pemberdayaan
masy. perempuan
dan organisasi
kemasy.an

Forum Terakomodirny 16 Desa 18.227.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.03


Perencanaan a usulan PEMBERDAYA Nilai SKM
Pembangunan musrenbang AN kecamatan
Tingkat desa MASYARAKAT
Kecamatan DESA DAN
KELURAHAN 112.252.000
Koordinasi Meningkatnya 18.227.000 7.01.03.2.01
Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Sinkronisasi Terkonsolidasi 18.227.000 7.01.03.2.01.02


Program Kerja nya usulan
dan Kegiatan musrenbang
Pemberdayaan kecamatan
Masyarakat
yang
Dilakukan
Oleh
Pemerintah
dan Swasta di
Wilayah Kerja
KETENTRAMA Rasio jumlah 80 % PROGRAM Meningkatnya 7.01.04
N DAN kegiatan yang KOORDINASI Nilai SKM
KETERTIBAN terfasilitasi KETENTRAMA kecamatan
UMUM terhadap N DAN
KECAMATAN jumlah KETERTIBAN
kejadian UMUM
sesuai dengan
kewenangan
Kecamatan

13.395.000
Fasl. Terlaksananya 1 Keg. 8.895.000 Koordinasi Implementasi 8.895.000 7.01.04.2.02
Penegakan fasilitasi Penerapan dan ketentuan
Perda/Perkada penegakan Penegakan yang ada
perda/perkada Perda dan dalam Perda
Perkada

Koordinasi / Tersosialisasin 8.895.000 7.01.04.2.02.01


Sinergi Dengan ya tatanan
Perangkat baru / new
Daerah yang normal
Tugas dan
Fungsinya di
Bidang
Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan
dan/atau
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia

Koordinasi Persentase 3 Keg. 4.500.000 Koordinasi Meningkatnya 4.500.000 7.01.04.2.01


penyelenggara kantrantibmas Upaya Kondusifitas
an yang ditangani Penyelenggara wilayah
ketentraman an Kecamatan
dan ketertiban Ketentraman
kecamatan dan Ketertiban
Umum
Sinergitas Terlaksananya 4.500.000 7.01.04.2.01.01
dengan Koordinasi
Kepolisian FORKOMPIMK
Negara A
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi
Vertikal di

840.000.000 840.000.000 840.000.001 840.000.000

Pasuruan, 2020
CAMAT REJOSO,

Ttd.

KOMARI, SH, MM
Pembina
NIP. 19660904 198702 1 004
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG PAGU
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi PROGRAM X XX 01


dan Tunjangan Keuangan PENUNJANG 2.02 01
ASN URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM Kecamatan 7.01.21.01
Penyediaan Jasa Jumlah PENUNJANG .2.03.02.
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah rekening listrik, Komunikasi, pembayaran Administrasi URUSAN
46.000.000 46.000.000
Daya Air dan Listrik internet dan telpon Sumber Daya Air listrik/air/ Umum PEMERINTAHAN
dan Listrik telpon/internet DAERAH
7.01.21.01
Penyediaan Jasa Jumlah pegawai .2.03.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Administrasi
40.080.000 Administrasi yang diberikan 40.080.000
Keuangan keuangan Umum
Keuangan honor
7.01.21.01
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga .2.03.08.
Jumlah tenaga kebersihan Administrasi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000 Kebersihan kebersihan 7.200.000
kantor Umum
Kantor kantor

Jumlah 7.01.21.01
Penyediaan Alat Administrasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 16.500.000 pembelian alat 17.500.000 .2.03.10.
Tulis Kantor Umum
tulis kantor
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah barang .2.03.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang Barang Cetakan Administrasi
10.500.000 cetak dan 11.500.000
Penggandaan betakan dan Penggandaan dan Umum
penggandaan
Penggandaan
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah .2.03.15.
Bahan Bacaan
penyediaan bahan bacaan dan eksemplar bahan Administrasi
Jumlah pembelian koran 1.680.000 dan Peraturan 1.680.000
peraturan perundang-undangan bacaan yang Umum
Perundang-
dibeli
undangan
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah kegiatan rapat dan Jumlah kegiatan Administrasi .2.03.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 41.000.000 Makanan dan 41.680.000
tamu rapat dan tamu Umum
Minuman
Rapat-rapat 7.01.21.01
Jumlah .2.03.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas ke Koordinasi dan Administrasi
50.000.000 perjalanan dinas 50.000.000
Konsultasi Luar Daerah luar daerah Konsultasi ke Umum
ke luar daerah
Luar Daerah
Penyediaan 7.01.21.01
Honor tenaga .2.02.02.
Administrasi Administrasi
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak/THL 223.800.000 kontrak, TPKL 223.800.000
Pelaksanaan Keuangan
dan THL
Tugas ASN
7.01.21.01
Peningkatan .2.04.02
Pengadaan
Disiplin dan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pakaian Dinas Jumlah pakaian
Jumlah pakaian dinas - - Kapasitas
perlengkapannya Beserta dinas
Sumber Daya
Perlengkapannya
Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR -

Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan Pengadaan 7.01.21.01


Dinas/Operasional Dinas/Operasional Jumlah .2.03.20.
Kendaraan Administrasi
- kendaraan yang -
Dinas/operasion Umum
dibeli
al
Pengadaan Jumlah 7.01.21.01
Pengadaan perlengkapan rumah Jumlah pengadaan Perlengkapan pengadaan Administrasi .2.03.21.
1.960.000 1.960.000
jabatan/dinas perlengkapan rumah dinas Rumah/Jabatan perlengkapan Umum
Dinas rumah dinas
7.01.21.01
Penyediaan Jasa .2.03.03.
Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Administrasi
4.200.000 pemeliharaan 5.200.000
Kantor peralatan kantor Perlengkapan Umum
peralatan kantor
Kantor

Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Administrasi
- Rutin/berkala -
Kantor Umum
Gedung Kantor
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah .2.03.13.
Jumlah pengadaan peralatan Peralatan dan Administrasi
Pengadaan Peralatan Kantor 16.380.000 pengadaan 16.380.000
kantor Perlengkapan Umum
peralatan kantor
Kantor
Jumlah 7.01.21.01
Pemeliharaan .2.03.30.
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala Administrasi
95.000.000 kendaraan 98.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Umum
Dinas/Operasion
Operasional
al
PROGAM PEMBERDAYAAN
-
MASYARAKAT DESA
Peningkatan PROGRAM 7.01.21.03
Efektifitas Koordinasi PEMBERDAYAAN .2.01.03.
Peningkatan MASYARAKAT
Peningkatan kegiatan sosial Kegiatan Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat 132.000.000 kegiatan sosial 110.000.000 DESA
masyarakat Pemerintahan di Pemerintahan
masyarakat
Tingkat Desa
Kecamatan
7.01.21.02
Koordinasi .2.01.01
/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Koordinasi
Kegiatan
Terlaksananya pelatihan dan Kegiatan
Koordinasi pemberdayaan Masyarakat 20.800.000 Pemerintahan Jumlah Kegiatan 97.680.000
pembinaan Pemerintahan
Dengan
Desa
Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Peningkatan fasilitasi
Fasilitasi dan koordinasi
pemerintahan tingkat 3.000.000 -
Pemerintahan Tingkat Kecamatan
kecamatan
PROGRAM 7.01.21.03
Sinkronisasi
PEMBERDAYAAN .2.01.02.
Program Kerja
MASYARAKAT
dan Kegiatan
Jumlah desa DESA
Pemberdayaan Koordinasi
Jumlah desa yang yang
Forum Perencanaan Pembangunan Masyarakat yang Kegiatan
melaksanakan musrenbang 11.020.000 melaksanakan 11.020.000
Tingkat Kecamatan dilakukan Oleh Pemerintahan
tepat waktu musrenbang
Pemerintah dan Desa
tepat waktu
Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan
PROGAM KETRENTAMAN DAN
-
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kantrantibmas PROGRAM 7.01.21.04
Ketrentaman dan Ketertiban yang ditangani KOORDINASI .2.01.01.
Kecamatan Winongan Sinergitas KETENTRAMAN
Dengan DAN KETERTIBAN
Kepolisian Koordinasi UMUM
Negara Republik Upaya
Indonesia, Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
50.880.000 4.320.000
Tentara Nasional Pantau Wilayah Ketentraman
Indonesia dan dan Ketertiban
Instansi Vertikal Umum
di Wilayah
Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen PROGRAM 7.01.21.01


dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perencanaan dan pelaporan Penyusunan PENUNJANG .2.02.06.
Jumlah
kinerja Laporean URUSAN
dokumen
Capaian Kinerja Administrasi PEMERINTAHAN
12.000.000 perencanaan dan -
dan Ikhtisar Keuangan DAERAH
pelaporan
Realisasi Kinerja
kinerja
SKPD

Koordinasi dan Pembinaan Peningkatan Kegiatan Tata


Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelola Pemerintahan Desa

784.000.000 784.000.000
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR PAGU BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROGRAM PENUNJANG X XX 01
Penyediaan Gaji dan 2.02 01
Belanja tidak langsung (gaji) Administrasi Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN
Tunjangan ASN
DAERAH

KECAMATAN 18 PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan


PRIGEN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor 100 %

Unsur
Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Rekening Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Jumlah Pembayaran Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
8 47.280.000 47.280.000 Administrasi Umum 47.280.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone /Bulan Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone Listrik/Air/Telephone Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 02
n
Jumlah Pembayaran Jumlah Pembayaran
Jumlah Pembayaran Honor Unsur
Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan Jasa Honor Panitia Pelaksana Honor Panitia Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bulan 44.700.000 44.700.000 Administrasi Umum 44.700.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Keuangan Administrasi Keuangan Kegiatan Pengelola Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 07
Pengelola Keuangan n
Keuangan Pengelola Keuangan
Unsur
Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 12 Bulan 28.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 28.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian ATK 28.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 10
n
Jumlah Pembelian Jumlah Pembelian Unsur
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang Penyediaan Barang Cetakan Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 8.252.500 Barang Cetakan dan 8.252.500 Administrasi Umum Barang Cetakan dan 8.252.500 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 11
Penggandaan Penggandaan n
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Jumlah Komponen Unsur
Jumlah Komponen Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Listrik/Penerangan Bangunan 1 Tahun 5.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan 5.000.000 Administrasi Umum listrik/penerangan 5.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
listrik/penerangan kantor Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 12
Kantor Bangunan Kantor kantor kantor n
Unsur
Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat Jumlah Kegiatan Rapat Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 50.000.000 50.000.000 Administrasi Umum 50.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Minuman Tamu Minuman dan Tamu dan Tamu Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 17
n

Jumlah Rapat-Rapat Jumlah Rapat-Rapat Jumlah Rapat-Rapat Unsur


Rapat-rapat konsultasi dan Rapat-rapat konsultasi dan Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 30.000.000 Koordinasi dan 30.000.000 Administrasi Umum Koordinasi dan 30.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
koordinasi Luar Daerah koordinasi Luar Daerah Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 18
Luar Daerah Konsultasi Luar Daerah Konsultasi Luar Daerah n

Unsur
Penyediaan administrasi Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.02
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL 12 Bulan 355.100.000 355.100.000 Administrasi Umum 355.100.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
pelaksanaan tugas ASN Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor .02
n
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur Dalam 100 %
APARATUR Kondisi Baik
Unsur
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Yang Gedung Kantor Yang Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Gedung Kantor Yang Terawat 1 Tahun 7.000.000 7.000.000 Administrasi Umum 7.000.000 Kecamatan 74.220.000 Kewilayaha
Kantor Gedung Kantor Terawat Terawat Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 28
n
Unsur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah kendaraan Dinas yang Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 49.420.000 49.420.000 Administrasi Umum 49.420.000 Kecamatan 74.220.000 Kewilayaha
Dinas/Operasional dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara yang dipelihara Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 30
n
Unsur
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah peralatan kantor yang Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan kantor Jumlah peralatan kantor Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 17.800.000 17.800.000 Administrasi Umum 17.800.000 Kecamatan 74.220.000 Kewilayaha
Kantor dipelihara Peralatan Kantor yang dipelihara yang dipelihara Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 34
n

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Nilai IKM Kecamatan 84 Skor
Kecamatan

Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Unsur
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah Fasilitasi dan Kegiatan pemerintahan di Jumlah NPD yang Jumlah NPD yang Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.02.2.01
12 Bulan 154.397.000 154.397.000 Kegiatan pemerintahan di 154.397.000 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kelurahan Ledug Koordinasi tingkat kecamatan dibuat oleh Kelurahan dibuat oleh Kelurahan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .02
tingkat kecamatan n
Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Unsur
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah Fasilitasi dan Kegiatan pemerintahan di Jumlah NPD yang Jumlah NPD yang Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.02.2.01
12 Bulan 221.183.500 221.183.500 Kegiatan pemerintahan di 221.183.500 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kelurahan Pecalukan Koordinasi tingkat kecamatan dibuat oleh Kelurahan dibuat oleh Kelurahan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .02
tingkat kecamatan n
Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Unsur
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah Fasilitasi dan Kegiatan pemerintahan di Jumlah NPD yang Jumlah NPD yang Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.02.2.01
12 Bulan 170.037.000 170.037.000 Kegiatan pemerintahan di 170.037.000 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kelurahan Prigen Koordinasi tingkat kecamatan dibuat oleh Kelurahan dibuat oleh Kelurahan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .02
tingkat kecamatan n
Pembangunan Sarana dan Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang Prasarana Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Sarpras yang Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 818.406.400 818.406.400 818.406.400 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Prasarana Kel Ledug dibangun dibuat oleh Kelurahan Kelurahan dibangun desa dan kelurahan .02
n
Pembangunan Sarana dan Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang Prasarana Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Sarpras yang Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 818.406.400 818.406.400 818.406.400 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Prasarana Kel Pecalukan dibangun dibuat oleh Kelurahan Kelurahan dibangun desa dan kelurahan .02
n
Pembangunan Sarana dan Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang Prasarana Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Sarpras yang Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 818.406.400 818.406.400 818.406.400 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Prasarana Kel Prigen dibangun dibuat oleh Kelurahan Kelurahan dibangun desa dan kelurahan .02
n
Pemberdayaan Masyarakat Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jumlah Kegiatan di Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 350.745.600 350.745.600 350.745.600 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Ledug Pemberdayaan dibuat oleh Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan desa dan kelurahan .03
n
Pemberdayaan Masyarakat Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jumlah Kegiatan di Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 350.745.600 350.745.600 350.745.600 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Pecalukan Pemberdayaan dibuat oleh Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan desa dan kelurahan .03
n
Pemberdayaan Masyarakat Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan di Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 350.745.600 350.745.600 350.745.600 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kel.Prigen Pemberdayaan dibuat oleh Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan desa dan kelurahan .03
n
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi
Koordinasi dan pembinaan Penyelenggaran Administrasi Penyelenggaran Administrasi Unsur
Terlaksananya Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.03.2.02
penyelenggaraan pemerintahan 12 Bulan 17.250.000 Pemerintahan Desa 17.250.000 Pemerintahan Desa 17.250.000 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Pembinaan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .03
desa/kelurahan n

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA / KELURAHAN Jumlah Lembaga Masyarakat
KECAMATAN 100 %
Yang di Bina

Koordinasi / sinergi Koordinasi / sinergi


Perencanaan dan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan dengan Program Pemberdayaan Unsur
Forum Perencanaan Pembangunan Terlaksanannya Musrenbang Jumlah Desa Yang Jumlah Desa Yang Terbentuknya SDM yang 7.01.02.2.01
1 Kali 10.480.000 Pemerintahan dengan 10.480.000 Perangkat Daerah dan Instansi 10.480.000 Masyarakat Desa dan Kecamatan 39.130.000 Kewilayaha
tingkat kecamatan RKPD tingkat kecamatan Perangkat Daerah dan mengikuti Musrenbang Vertikal Terkait mengikuti Musrenbang memadai .01
kelurahan n
Instansi Vertikal Terkait

Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas


Program Pemberdayaan Unsur
Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Jumlah Kegiatan Terbentuknya SDM yang 7.01.03.2.01
Koordinasi pemberdayaan Masyarakat 12 Bulan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Masyarakat Desa dan Kecamatan 39.130.000 Kewilayaha
Koordinasi di diwilayah kecamatan Pemberdayaan diwilayah kecamatan Pemberdayaan memadai .03
kelurahan n
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas Program Pemberdayaan Unsur
Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terbentuknya SDM yang 7.01.03.2.01
Fasilitasi kegiatan Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 7.950.000 pemberdayaan masyarakat 7.950.000 pemberdayaan masyarakat di 7.950.000 Masyarakat Desa dan Kecamatan 39.130.000 Kewilayaha
di diwilayah kecamatan Fasilitasi diwilayah kecamatan Fasilitasi memadai .03
kelurahan n

Persentase jumlah kejadian


PROGRAM KETENTRAMAN DAN
sesuai dengan kewenangan 100 %
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN
kecamatan

Jumlah rapat evaluasi Jumlah rapat evaluasi


Fasilitasi dan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan permasalahan permasalahan Program Koordinasi Terlaksananya Unsur
Terlaksananya koordinasi dengan Koordinasi Penerapan dan
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 12 Bulan 14.450.000 Penegakan Perda dan keamanan dan 14.450.000 keamanan dan 14.450.000 Ketentraman dan Ketentraman Dan Kecamatan 14.450.000 Kewilayaha 7.01.04.2.02
aparat keamanan Penegakan Perda dan Perkada
ketertiban Kecamatan Perkada ketertiban yang ketertiban yang Ketertiban Umum Ketertiban Kecamatan n
dilaksanakan dilaksanakan

Prigen, Juni 2020


CAMAT PRIGEN

Ttd.

TRI KRISNI ASTUTI,S.Sos,M.Si


NIP. 19700424 199703 2 007
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESAUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM URUSAN KODE KETERANGAN
URUSAN URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Pemerintahan Umum PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase pemenuhan % PROGRAM PENUNJANG
Sukorejo PERKANTORAN administrasi kantor URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Penyediaan jasa komunikasi Jumlah pembayaran listrik/air/ rekening/bulan Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran Administrasi Jumlah Pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.02
,sumber daya air dan listrik telpon/internet komunikasi Sumber daya air Listrik/Air/Telephone umum Listrik/Air/Telephone pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan unit Penyediaan jasa peralatan Jumlah pembayaran peralatan Administrasi Jumlah pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.03
perlengkapan kantor perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor umum peralatan dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi Jumlah pegawai yang diberikan orang/bulan Penyediaan jasa Jumlah pegawai yang Administrasi Jumlah pegawai yang Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.07
keuangan honor administrasi keuangan diberikan honor umum diberikan honor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang orang/bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa Kebersihan Administrasi Honor Jasa Kebersihan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.08
diberikan honor Kebersihan kantor umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pembelian alat tulis kantor jenis Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK Administrasi Jumlah Pembelian ATK Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.10
umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetak dan bulan Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Barang Administrasi Jumlah Pembelian Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.11
penggandaan penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan umum Barang Cetakan dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi jenis Penyediaan komponen Jumlah pembayaran Administrasi Jumlah pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.12
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan gedung/kantor instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik / umum komponen instalasi listrik / pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
bangunan kantor penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
kantor

Penyediaan peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan unit Penyediaan peralatan dan Jumlah pembelian peralatan Administrasi Jumlah pembelian Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.13
perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor umum peralatan dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan tamu kali Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Administrasi Jumlah Kegiatan Rapat Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.17
minuman Minuman Tamu umum dan Tamu pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan kali Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Administrasi Jumlah Perjalanan Dinas Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.18
konsultasi ke luar daerah konsultasi Konsultasi Luar Daerah Keluar daerah umum Keluar daerah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Penyediaan jasa perkantoran Jumlah pembayaran honor tenaga orang/bulan Penyediaan Administrasi Jumlah pembayaran honor Administrasi Jumlah pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.02.02
kontrak dan THL Pelaksanaan Tugas ASN tenaga kontrak dan THL umum honor tenaga kontrak dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
THL

Penyediaan bahan bacaan & Jumlah eksemplar bahan bacaan buah Penyediaan bahan bacaan Jumlah eksemplar bahan Administrasi Jumlah eksemplar bahan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.15
peraturan perundang-undangan yang dibeli & peraturan perundang- bacaan yang dibeli umum bacaan yang dibeli pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
undangan
Pengadaan pakaian kerja Jumlah pakaian kerja potong Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.04.02
beserta Perlengkapannya umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan pakaian khusus Jumlah Pengadaan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.04.05
hari hari tertentu umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase sarpras kondisi baik % Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan
PRASARANA APARATUR pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan unit Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.20
Dinas/Operasional dinas /operasional Kenadaraan Dinas umum Kenadaraan Dinas pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah pengadaan unit Pengadaan Perlengkapan Jumlah pengadaan Administrasi Jumlah pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.21
Jabatan/Dinas Rumah Jabatan/Dinas perlengkapan rumah umum perlengkapan rumah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
jabatan/dinas jabatan/dinas
Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan unit Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.24
kantor Gedung Kantor Kantor umum Peralatan Kantor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair kantor unit Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubeler Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.25
umum Meubeler pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan unit Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.22
kantor Gedung Kantor Kantor umum Peralatan Kantor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan unit Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.30
kendaraan dinas/operasional Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.34
peralatan kantor peralatan kantor Peralatan Gedung Kantor umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pemeliharaan rutin /berkala gedung Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.28
kantor gedung kantor Gedung Kantor umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah Pemeliharaan unit Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.27
Dinas Rutin/berkala Rumah Dinas Rumah Dinas Rutin/berkala Rumah Dinas umum Rutin/berkala Rumah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Dinas
Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.32
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung /berkala perlengkapan gedung umum rutin /berkala pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
kantor kantor perlengkapan gedung
kantor

Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.35
mebeleur mebeleur mebeleur /berkala mebeleur umum rutin /berkala mebeleur pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai SKM Kecamatan nilai Program Penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan
KECAMATAN Publik

Koordinasi dan pembinaan Jumlah kegiatan pembinaan kali Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah kegiatan pembinaan Peningkatan Jumlah kegiatan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan 7.01.06.2.01.02
penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Desa disiplin dan pembinaan pemerintahan daerah Pelayanan Kanto
desa/kelurahan kapasitas
sumber daya
aparatur

Peningkatan sumber daya aparatur Jumlah peserta bimtek orang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta bimtek Peningkatan Jumlah Kegiatan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.04.09
Formal disiplin dan Peningkatan SDM pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
kapasitas
sumber daya
aparatur
Fasilitasi & koordinasi Jumlah kegiatan fasilitasi & kali Koordinasi/Sinergi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02.2.01.01
pemerintahan tingkat kecamatan koordinasi Perencanaan dan Koordinasi penyelenggaraa Koordinasi pemerintahan dan pelayanan kecamatan
Pelaksanaan Kegiatan n kegiatan publik
Pemerintah dengan pemerintahan di
Perangkat Daerah dan tingkat
Instansi Vertikal Terkait kecamatan

Peningkatan efektifitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02.2.01.02
kegiatan pemerintahan di Koordinasi penyelenggaraa Koordinasi pemerintahan dan pelayanan kecamatan
tingkat kecamatan n kegiatan publik
pemerintahan di
tingkat
kecamatan

Penyusunan laporan capaian Jumlah penyusunan laporan laporan penyusunan laporan jumlah laporan capaian kinerja Perencanaan jumlah laporan capaian Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.02.06
kinerja dan laporan keuangan capaian kinerja & keuangan capaian kiinerja dan ihtisar dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
realisasi kinerja SKPD kinerja
perangkat
daerah

PROGRAM KETENTRAMAN DAN Persentase kejadian yang % Program Koordinasi dan Persentase Jumlah
KETERTIBAN UMUM terfasilitasi sesuai dengan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
Kewenangan Kecamatan Kewenangan Kecamatan

Peningkatan kerjasama dengan Jumlah laporan koordinasi laporan Sinergitas dengan Jumlah laporan koordinasi Koordinasi Jumlah laporan Program Koordinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.01.01
aparat keamanan dalam Kepolisian Negara Republik upaya koordinasi ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
pencegahan tindak kejahatan Indonesia, Tentara Nasional penyelenggaraa Kewenangan Kecamatan
Indonesia dan instansi n ketentraman
vertikal di wilayah dan ketertiban
kecamatan umum

Fasilitasi penegakan perda Jumlah kegiatan fasilitasi kali Koordinasi / Sinergi dengan Jumlah kegiatan penerapan Koordinasi Jumlah kegiatan Program Koordinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.02.01
Perangkat Daerah yang dan penegakan perda dan penerapan dan penerapan dan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
tugas dan fungsinya di perkada penegakan penegakan perda dan Kewenangan Kecamatan
bidang penegakan perda dan perkada
peraturan perundang- perkada
undangan atau kepolisian
negara republik indonesia

Koordinasi penyelenggaraan Jumlah laporan koordinasi laporan Sinergitas dengan Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.01.01
ketentraman & ketertiban Kepolisian Negara Republik Koordinasi upaya dan Koordinasi ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
kecamatan Indonesia, Tentara Nasional penyelenggaraa Kewenangan Kecamatan
Indonesia dan instansi n ketentraman
vertikal di wilayah dan ketertiban
kecamatan umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Usulan Musrenbang %


MASYARAKAT DESA/KELURAHAN yang terfasilitasi
Forum Perencanaan Laporan hasil musrenbang laporan Peningkatan partisipasi Laporan hasil musrenbang koordinasi Laporan hasil Program pemberdayaan Persentase 7.01.03.2.01.01
Pembangunan Tingkat Kecamatan kecamatan masyarakat dalam forum kecamatan kegiatan musrenbang kecamatan masyarakat desa dan pemberdayaan
musyawarah perencanaan pemberdayaan kelurahan masyarakat
pembangunan di desa desa

Fasilitasi kegiatan sosial Jumlah kegiatan sosial masyarakat kali

Peningkatan efektifitas koordinasi


Program pemberdayaan Persentase
kegiatan pemberdayaan Jumlah kegiatan kegiatan Jumlah kegiatan
masyarakat desa dan pemberdayaan 7.01.03.2.01.03
Koordinasi pemberdayaan Jumlah kegiatan pemberdayaan kali masyarakat di wilayah pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan
kelurahan masyarakat
masyarakat kecamatan desa
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG PAGU
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KECAMATAN KRATON Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji dan Administrasi PROGRAM X XX 01 2.02
Tunjangan ASN Keuangan PENUNJANG 01
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

PEMERIN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % 457.595.000 457.595.000 457.595.000 PROGRAM Presentase Unsur 457.595.000 Kecamatan X XX 01 2.02
TAHAN ADMINISTRASI Pelayanan Kantor PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 01
PERKANTORAN URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah 48 Bulan Rekening/ 62.400.000 Penyediaan Jasa Jumlah 62.400.000 Administrasi Jumlah 62.400.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Bulan Komunikasi, Sumber Pembayaran Umum Pembayara PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 02
Listrik/Telepon Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telepo n URUSAN Pelayanan Kantor
n Listrik/Air/ PEMERINTAHAN
Telepon DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan 1 Paket Paket 4.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 4.000.000 Administrasi Jumlah 4.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 03
Kantor yang Kantor Kantor yang dan URUSAN Pelayanan Kantor
Tersedia Tersedia Perlengkapa PEMERINTAHAN
n Kantor DAERAH
Yang
Tersedia

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah 12 Orang Orang/ 223.580.000 Penyediaan Jumlah 223.580.000 Administrasi Jumlah 223.580.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.02
Keuangan Pembayaran Honor Bulan Bulan Administrasi Pembayaran Honor Keuangan Pembayara PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 02
Panitia Pelaksanaan Tugas Panitia n Honor URUSAN Pelayanan Kantor
Pelaksanaan ASN Pelaksanaan Panitia PEMERINTAHAN
Kegiatan Pengelola Kegiatan Pelaksanaa DAERAH
Keuangan Pengelolahan n Kegiatan
Keuangan Pengelolaha
n Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa 2 Orang Orang/ 24.000.000 Penyediaan Jasa Honor Jasa 24.000.000 Administrasi Honor Jasa 24.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Kebersihan Bulan Bulan Kebersihan Kantor Kebersihan Umum Kebersihan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 08
URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian 4 Kali Kali 13.216.000 Penyedian Alat Tulis Jumlah Pembelian 13.216.000 Administrasi Jumlah 13.216.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
ATK Kantor ATK Umum Pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 10
ATK URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen 1 Paket Paket 4.000.000 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen 4.000.000 Administrasi Jumlah 4.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik / Instalasi Instalasi Umum Komponen PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 12
Bangunan Kantor Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Peneranga Instalasi URUSAN Pelayanan Kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor n Bangunan Listrik/Pen PEMERINTAHAN
Kantor erangan DAERAH
Bangunan
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian 4 Eksemplar 11.650.000 Penyediaan Barang Jumlah Pembelian 11.650.000 Administrasi Jumlah 11.650.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
dan Penggandaan Barang Cetakan Eksempla Cetakan dan Barang Cetakan Umum Pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 11
dan Penggandaan r Penggandaan dan Penggandaan Barang URUSAN Pelayanan Kantor
Cetakan PEMERINTAHAN
dan DAERAH
Penggandan

Penyediaan Makanan dan Jumlah Rapat dan 12 Kali Kali 33.564.000 Penyediaan Makanan Jumlah Kegiatan 33.564.000 Administrasi Jumlah 33.564.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Minuman Tamu dan Minuman Rapat dan Tamu Umum Kegiatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 17
Rapat dan URUSAN Pelayanan Kantor
Tamu PEMERINTAHAN
DAERAH
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 12 Kali Kali 70.000.000 Rapat-rapat Jumlah Perjalanan 70.000.000 Administrasi Jumlah 70.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Konsultasi Luar Daerah Dinas luar Daerah Koordinasi dan Dinas Keluar Umum Perjalanan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 18
Konsultasi luar Daerah Dinas URUSAN Pelayanan Kantor
Daerah Keluar PEMERINTAHAN
Daerah DAERAH
Penyusunan Lakip dan Laporan Akhir 1 Paket Paket 3.685.000 Penyusunan Laporan Penyusunan Pelaporsn 3.685.000 Perencanaan 3.685.000 PROGRAM Unsur Kecamatan X XX 01 2.02 06
Laporan Keuangan Tahun Tepat Waktu Capaian Keuangan Akhir Tahun dan Evaluasi PENUNJANG Kewilayahan
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja URUSAN
Realisasi Kinerja SKPD Perangkat PEMERINTAHAN
Daerah DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian 1 Paket Paket 7.500.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 7.500.000 Administrasi Jumlah 7.500.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Beserta Perlengkapannya Yang Dibeli Rumah Tangga Rumah Tangga Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 14
Yang Tersedia Rumah URUSAN Pelayanan Kantor
Tangga PEMERINTAHAN
Yang DAERAH
Tersedia

PROGRAM PENINGKATAN Presentase Sarana 100% % 224.500.000 224.500.000 Administrasi 224.500.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Umum PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan
APARATUR Aparatur Dalam URUSAN Pelayanan Kantor
Kondisi Baik PEMERINTAHAN
DAERAH
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Gedung 1 Paket Paket 10.000.000 Pembangunan Gedung Tersedianya 10.000.000 Administrasi Tersedianya 10.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Gedung Kantor Yang Direhab Kantor Gedung Kantor Umum Gedung PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 24
Kantor URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 1 Unit Unt 40.000.000 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 40.000.000 Administrasi Jumlah 40.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Dinas/Operasional Dinas Yang Dinas/Operasional Dinas Yang Umum Kendaraan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 20
Diadakan Diadakan Dinas Yang URUSAN Pelayanan Kantor
Diadakan PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya 1 Paket Paket 10.000.000 Pengadaan Peralatan Tersedianya 10.000.000 Administrasi Tersedianya 10.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Peralatan Kantor Kantor Peralatan Kantor Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 24
Kantor URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair 1 Paket Paket 30.000.000 Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair 30.000.000 Administrasi Jumlah 30.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
yang di Beli yang di Beli Umum Mebelair PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 25
yang di Beli URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Yang 1 Paket Paket 112.300.000 Pemeliharaan Kendaraan Yang 112.300.000 Administrasi Kendaraan 112.300.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Kendaraan Dilakukan Rutin/Berkala Dilakukan Umum Yang PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 30
Dinas/Operasional Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Dilakukan URUSAN Pelayanan Kantor
Dinas/Operasional Pemeliharaa PEMERINTAHAN
n DAERAH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan 1 Paket Paket 12.200.000 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 12.200.000 Administrasi Jumlah 12.200.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Peralatan Kantor Kanotr Yang Rutin/Berkala Kanotr Yang Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 34
Dilakukan Peralatan Kantor Dilakukan Kanotr Yang URUSAN Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Dilakukan PEMERINTAHAN
Pemeliharaa DAERAH
n

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung 1 Paket Paket 10.000.000 Pemeliharaan Jumlah Gedung 10.000.000 Administrasi Jumlah 10.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Rumah Dinas Kantor Yang Rutin/Berkala Kantor Yang Umum Gedung PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 28
Dilakukan Gedung Kantor Dilakukan Kantor Yang URUSAN Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Dilakukan PEMERINTAHAN
Pemeliharaa DAERAH
n

PROGRAM PEMBERDAYAAN 1. Jumlah Lembaga 100% % 146.515.000 146.515.000 Koordinasi 146.515.000 PENYELENGGARA Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
MASYARAKAT DESA Masyarakat yang di Penyelenggaraa HAN Pemenuhan Kewilayahan
KECAMATAN KRATON Bina n PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
2. Presentase Kegiatan DAN PELAYANAN
Usulan Pemerintahan di PUBLIK
Musrenbang Yang Tingkat
Terealisasi Kecamatan

Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Kegiatan 5 Keg Keg 112.545.000 Peningkatan Efektifitas 112.545.000 Koordinasi 112.545.000 PROGRAM Unsur Kecamatan 7 01 03 2.01 03
Masyarakat Sosial Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Kewilayahan
Masyarakat Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan MASYARAKAT
di Wilayah Kecamatan Kegiatan Desa DESA DAN
Pemberdayaan KELURAHAN
Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Forum Perencanaan Terlaksananya 1 Keg Keg 33.970.000 33.970.000 Koordinasi 33.970.000 PROGRAM Unsur Kecamatan 7 01 03 2.01 01
Pembangunan Tingkat Musrenbang Tingat Kegiatan PEMBERDAYAAN Kewilayahan
Kecamatan Kecamatan Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan MASYARAKAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa DESA DAN
Masyarakat Dalam Forum KELURAHAN
Dalam Forum Musyawarah Musyawarah
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa
PROGRAM Nilai IKM dan 100% % 66.390.000 66.390.000 Administrasi 66.390.000 PENYELENGGARA Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
PENYELENGGARAAN SAKIP Kecamatan Umum HAN Pemenuhan Kewilayahan
PEMERINTAHAN DAN Kraton PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
PELAYANAN KECAMATAN DAN PELAYANAN
KRATON PUBLIK

Fasiltasi dan Koordinasi Jumlah Koordinasi 5 Keg Keg 40.545.000 Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi 40.545.000 Koordinasi 40.545.000 PENYELENGGARA Presentase Unsur Kecamatan 7 01 02 2.01 02
Pemerintahan Tingkat dan Fasilitsi Perencanaan dan Perencanaan dan Penyelenggar HAN Pemenuhan Kewilayahan
Kecamatan Kegiatan Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan aan Kegiatan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Kecamatan Pemerintahan Dengan Pemerintahan Dengan Pemerintaha DAN PELAYANAN
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan n di Tingkat PUBLIK
Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal Terkait Kecamatan

Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Koordinasi 5 Keg Keg 25.845.000 Fasilitasi Pengelolaan Fasilitasi Pengelolaan 25.845.000 Fasilitasi, 25.845.000 PEMBINAAN DAN Unsur Kecamatan 7 01 06 2.01 01
Penyelenggaraan dan Pembinaan Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan Rekomendasi PENGAWASAN Kewilayahan
Pemerintahan Penyelenggaraan Pendayagunaan aset desa Pendayagunaan aset dan PEMERINTAHAN
Desa/Kelurahan Pemerintahan Desa desa KoordinasinPem DESA
binaan dan
Pengaswasan
Pemerintahan
Desa
PROGRAM KOORDINASI 12 Bulan Bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 PROGRAM Unsur 15.000.000 Kecamatan
PENYELENGGARAAN KOORDINASI Kewilayahan
KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETERTIBAN
UMUM
Presentase Kasus 15.000.000 Sinergitas dengan 15.000.000 Koordinasi 15.000.000 15.000.000 7 01 04 2.01 01
Kamtrantibmas Sinergitas dengan Kepolisian Upaya
Yang di Kepolisian Negara Republik Penyelenggaraa
Tindaklanjuti Negara Republik Indonesia, Indonesia, n
Sesuai Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Ketenteraman
dan Indonesia dan dan Ketertiban
instansi vertikal di wilayah instansi vertikal di Umum
kecamatan wilayah kecamatan

Pasuruan, Juni 2020


CAMAT KRATON

Ttd.

RIDWAN HARRIS, S.STP, M.Si


- Pembina
NIP. 19820528 200012 1 002
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN SUB KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi PROGRAM X XX 01 2.02


dan Tunjangan Keuangan PENUNJANG 01
KECAMATAN PEMERINT ASN URUSAN
UMUM
NGULING AHAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Persentase Program Penunjang Persentase


KECAMATAN PEMERINT PROGRAM PELAYANAN Unsur
1 UMUM Pemenuhan Pelayanan 100% % 529.000.000 urusan pemerintahan Pemenuhan Kecamatan 529.000.000 x.xx.01
NGULING AHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kewilayahan
Kantor daerah Pelayanan Kantor

Jumlah
Jumlah Pembayaran
Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pembayaran Program Penunjang
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Rekening Air/PDAM, Persentase Pemenuhan
Rekening Listrik,Telpon, 12 Bulan Bulan 39.700.000 Komunikas, Sumber 39.700.000 Administrasi Umum Rekening 39.700.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.02
Daya Air dan Listrik Listrik, dan Pelayanan Kantor
PDAM & Internet Daya Air dan Listrik Listrik,Telpon, Daerah
Telpon/Internet
PDAM & Internet

Tersedianya
Tersedianya Program Penunjang
Tersedianya Honorarium Penyediaan Jasa Honorarium Bagi Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Orang/ Bulan 45.500.000 Honorarium Bagi 45.500.000 Administrasi Umum 45.500.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.07
Bagi Pengelola Keuangan Administrasi Keuangan Pengelola Pelayanan Kantor
Pengelola Keuangan Daerah
Keuangan
Program Penunjang
Tersedianya Honor Jasa / Penyediaan Jasa Honor Jasa Honor Jasa Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Orang/ Bulan 36.000.000 36.000.000 Administrasi Umum 36.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.08
Petugas Kebersihan Kebersihan Kantor Kebersihan Kebersihan Pelayanan Kantor
Daerah
Program Penunjang
Jumlah Pengadaan Alat Penyediaan Alat Tulis Jumlah Pengadaan Jumlah Persentase Pemenuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Bulan 10.000.000 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.10
Tulis Kantor (ATK) Kantor ATK Pembelian ATK Pelayanan Kantor
Daerah

Jumlah
Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Pembelian Program Penunjang
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 10.000.000 Cetakan dan Barang Cetakan dan 10.000.000 Administrasi Umum Barang Cetakan 10.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.11
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Kantor
Penggandaan Penggandaan dan Daerah
Penggandaan

Penyediaan Komponen
Jumlah Alat Program Penunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Alat Listrik yang di Instalasi Listrik / Jumlah Alat Listrik Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 3.000.000 3.000.000 Administrasi Umum Listrik yang di 3.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.12
Penerangan Bangunan Kantor beli Penerangan Bangunan yang di beli Pelayanan Kantor
beli Daerah
Kantor
Penyediaan Peralatan Terpeliharanya Program Penunjang
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Terpeliharanya Terpeliharanya Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 5.000.000 Dan Perlengkapan 5.000.000 Administrasi Umum Perlengkapan 5.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.13
Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Pelayanan Kantor
Kantor Kantor Daerah
Program Penunjang
Tersedianya Alat Rumah Penyediaan Peralatan Tersedianya Alat Tersedianya Alat Persentase Pemenuhan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Bulan 5.000.000 5.000.000 Administrasi Umum 5.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.14
Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Pelayanan Kantor
Daerah

Tersedianya Tersedianya Program Penunjang


Tersedianya Makanan & Penyediaan Makanan Persentase Pemenuhan
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Bulan 66.800.000 Makanan & Minuman 66.800.000 Administrasi Umum Makanan & 66.800.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.17
Minuman Rapat dan Minuman Pelayanan Kantor
Rapat Minuman Rapat Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Program Penunjang


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Jumlah Perjalanan Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 35.000.000 dan Konsultasi Luar 35.000.000 Administrasi Umum Perjalanan Dinas 35.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.18
Luar Daerah Keluar daerah Dinas Keluar daerah Pelayanan Kantor
Daerah Keluar daerah Daerah

Penyediaan
Tersedianya Program Penunjang
Tersedianya Honor PTT & Administrasi Tersedianya Honor Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Perkantoran 12 Bulan Bulan 273.000.000 273.000.000 Administrasi Keuangan Honor PTT & 273.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.02.02
THL Pelaksanaan Tugas PTT & THL Pelayanan Kantor
THL Daerah
ASN

Pengadaan Pakaian Peningkatan Disiplin Jumlah Program Penunjang


Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan Persentase Pemenuhan
Penyediaan Pakaian Kerja 12 Bulan Bulan Khusus Hari-hari dan Kapasitas Sumber Pengadaan Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.04.05
Pakaian Kerja Pakaian Kerja Pelayanan Kantor
Tertentu Daya Aparatur Pakaian Kerja Daerah

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Program Penunjang Persentase


KECAMATAN PEMERINT Unsur
2 UMUM SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur 100% % 141.000.000 urusan pemerintahan Pemenuhan Kecamatan 141.000.000 x.xx.01
NGULING AHAN Kewilayahan
APARATUR Dalam Kondisi Baik daerah Pelayanan Kantor
Jumlah Program Penunjang
Jumlah Pengadaan Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan Persentase Pemenuhan
Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor 100 % 31.000.000 31.000.000 Administrasi umum Pengadaan 31.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.24
Peralatan Kantor Gedung / Kantor Peralatan Kantor Pelayanan Kantor
Peralatan Kantor daerah

Jumlah Program Penunjang


Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan Persentase Pemenuhan
Pengadaan Meubelair 100 % 20.000.000 Pengadaan Meubelair 20.000.000 Administrasi umum Pengadaan 20.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.25
Meubeler Meubeler Pelayanan Kantor
Meubeler daerah
Pemeliharaan Jumlah Program Penunjang
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Persentase Pemenuhan
100 % 5.000.000 rutin/berkala Gedung 5.000.000 Administrasi umum Pemeliharaan 5.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.28
Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Pelayanan Kantor
Kantor Gedung Kantor daerah

Jumlah
Pemeliharaan
Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Kendaraan Program Penunjang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Persentase Pemenuhan
Yang Dilakukan 100 % 70.000.000 Dinas Yang Dilakukan 70.000.000 Administrasi umum Dinas Yang 70.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.30
Dinas Operasional Kendaraan Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Dilakuka daerah
Dinas/Operasional
Pemeliharaan

Pemeliharaan Jumlah Taman


Jumlah Taman Kantor Jumlah Taman Kantor Program Penunjang
Pemeliharaan Rutin/berkala Rutin/berkala Kantor Yang Persentase Pemenuhan
Yang Mendapatkan 100 % 5.000.000 Yang Mendapatkan 5.000.000 Administrasi umum 5.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.32
Perlengkapan Gedung/Kantor Perlengkapan Mendapatkan Pelayanan Kantor
Perawatan Perawatan daerah
Gedung/Kantor Perawatan

Jumlah Peralatan Jumlah


Jumlah Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Program Penunjang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Yang di Peralatan Kantor Persentase Pemenuhan
Yang di lakukan 100 % 10.000.000 Berkala Peralatan 10.000.000 Administrasi umum 10.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.34
Kantor lakukan Yang di lakukan Pelayanan Kantor
Pemerintahan Kantor daerah
Pemerintahan Pemerintahan

PROGRAM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
KECAMATAN PEMERINT Nilai SAKIP Nilai SAKIP Unsur
3 UMUM PEMERINTAHAN DAN 100 % 80.000.000 PEMERINTAHAN DAN Kecamatan 80.000.000 7 01 02
NGULING AHAN KECAMATAN KECAMATAN Kewilayahan
PELAYANAN KECAMATAN PELAYANAN
KECAMATAN
PROGRAM
Tersedianya Koordinasi Jumlah
Koordinasi dan Pembinaan Tersedianya Koordinasi & Peningkatan Efektifitas PENYELENGGARAAN
Koordinasi & Penyelenggaraan Peralatan Kantor
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Antara 100 % 5.000.000 Kegiatan Pemerintahan 5.000.000 5.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN 7 01 02 2.01 02
Pembinaan Antara Kegiatan Pemerintahan Yang di lakukan
Pemerintahan Kecamatan & desa di Tingkat Kecamatan PELAYANAN
Kecamatan & desa di Tingkat Kecamatan Pemerintahan
KECAMATAN

Peningkatan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Terlaksananya PROGRAM
Efektifitas Terlaksananya HUT-
Terlaksananya HUT-RI yang tidak HUT-RI & Hari- PENYELENGGARAAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksanaan RI & Hari-hari Jadi
& Hari-hari Jadi 100 % 45.000.000 45.000.000 dilaksanakan oleh Unit hari Jadi 45.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN 7 01 02 2.02 03
Aparatur pelayanan Kepada Kabupaten Kerja Perangkat PELAYANAN
Kabupaten Pasuruan Kabupaten
Masyarakat di Pasuruan Daerah yang ada di KECAMATAN
Pasuruan
Wilayah Kecamatan Kecamatan

Koordinasi / sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Terlaksananya Terlaksananya PROGRAM
Koordinasi
Terlaksananya Forum PENYELENGGARAAN
Forum Perencanaan Pembangunan Kegiatan Forum Tingkat Penyelenggaraan Forum Tingkat
Tingkat Kecamatan 100 % 15.000.000 15.000.000 15.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN 7 01 02 2.01 01
Tingkat Kecamatan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan
Musrenbang PELAYANAN
dengan Perangkat Musrenbang di Tingkat Kecamatan Musrenbang KECAMATAN
Daeerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Terlaksananya
Terlaksananya PROGRAM
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Laporan Penyusunan LAKIP PENYELENGGARAAN
Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan LAKIP & Penyelenggaraan LAKIP &
100 % 15.000.000 Capaian Kinerja & & Laporan 15.000.000 15.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN
Kinerja & Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kegiatan Pemerintahan Laporan
Laporan Keuangan Keuangan Tepat PELAYANAN
Tepat Waktu di Tingkat Kecamatan Keuangan
Waktu KECAMATAN
Tepat Waktu
PROGRAM Persentase
Persentase
KECAMATAN PEMERINT Program Sosial Keagamaan Di PEMBERDAYAAN Pemenuhan Unsur
4 UMUM Pemenuhan Pelayanan 100 % 120.000.000 Kecamatan 120.000.000 7 01 03
NGULING AHAN Tingkat Kecamatan MASYARAKAT DESA Pelayanan Di Tingkat Kewilayahan
Di Tingkat Kecamatan
DAN KELURAHAN Kecamatan
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan PROGRAM
Pelaksanaan Pembinaan Mental Terlaksananya Persentase Pemenuhan
Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang Terlaksananya Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN
Spiritual dan Kegiatan Keagamaan 100 % 100.000.000 100.000.000 Kegiatan 100.000.000 Pelayanan Di Tingkat 7 01 03 2.01 02
Manaqib dilakukan oleh Kegiatan Manaqib Pemberdayaan Desa MASYARAKAT DESA
Lainnya ( Manaqib, dst ) Manaqib Kecamatan
Pemerintah dan DAN KELURAHAN
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Peningkatan
Tersedianya PROGRAM
Efektifitas Kegiatan Tersedianya Persentase Pemenuhan
Tersedianya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kegiatan PKK PEMBERDAYAAN
Fasilitas Kegiatan MTQ 100 % 20.000.000 Pemberdayaan Kegiatan PKK & 20.000.000 20.000.000 Pelayanan Di Tingkat 7 01 03 2.01 03
PKK & MTQ Kecamatan Pemberdayaan Desa & MTQ MASYARAKAT DESA
Masyarakat di MTQ Kecamatan Kecamatan
Kecamatan DAN KELURAHAN
Wilayah Kecamatan
PROGRAM Persentase
KECAMATAN PEMERINT Program Pembinaan Dan Persentase Pembinaan Unsur
5 UMUM 100 % 5.000.000 PEMBINAAN DAN Pembinaan Dan Kecamatan 5.000.000 7 01 06
NGULING AHAN Pengawasan Desa Dan Pengawasan Desa Kewilayahan
PENGAWASAN DESA Pengawasan Desa

Terlaksananya
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan
Kegiatan dan Koordinasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Kantrantibmas di Penyelenggaraan Kantrantibmas Program Pembinaan Dan Persentase Pembinaan
100 % 5.000.000 Kantrantibmas di 5.000.000 Pembinaan dan 5.000.000 7 01 06 2.01 11
Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan Ketentraman dan di Wilayah Pengawasan Desa Dan Pengawasan Desa
Wilayah Kecamatan Pengawasan
Nguling Ketertiban Umum Pemerintahan Desa Kecamatan
Nguling
Nguling

TOTAL 875.000.000 875.000.000

Pasuruan, ......
CAMAT NGULING

Ttd.

Drs. BUNARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19680604 198903 1 012
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG PROGRAM/ INDIKATOR PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Tutur 7-1 0-0 0-0 24 Unsur Kewilayahan Belanja tidak langsung Gaji Pokok Administrasi PROGRAM X XX 01 2.02 01
Kewilayahan (gaji dan tunjangan) Keuangan PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Tunjangan Administrasi
Keluarga Keuangan
Tunjangan Administrasi
Jabatan Keuangan
Tunjangan Administrasi
Umum Keuangan
Tunjangan Beras Administrasi
Keuangan
Tunjangan PPH Administrasi
Keuangan
Pembulatan Gaji Administrasi
Keuangan
TPPD Administrasi
Keuangan

Admisnistrasi 306.200.000
Keuangan
Administrasi 417.950.000
Umum
Peningkatan 8.800.000
Disiplin Aparatur

PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan Kewilayahan 732.950.000 Unsur x.xx.01
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor Kewilayahan
PERKANTORAN daerah

Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 48 Rekening / Bulan Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 30.000.000 Administrasi umum Jumlah 30.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone komunikasi Sumber Listrik/Air/Telephone Pembayaran urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daya air dan listrik Listrik/Air/Telephon daerah X-XX-01.2.03.02
e

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 7 orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 31.980.000 Administrasi umum Jumlah 31.980.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Keuangan Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan Honor Panitia Pembayaran urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Pengelola Keuangan Pelaksana Kegiatan Honor Panitia daerah
Pengelola Keuangan Pelaksana
X-XX-01.2.03.07
Kegiatan
Pengelola
Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan 1 Orang/Bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa 17.400.000 Administrasi umum Honor Jasa 17.400.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Kantor Kebersihan kantor Kebersihan Kebersihan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.08
daerah
Penyediaan Alat Tulis Jumlah Pembelian ATK 45 Jenis Penyediaan Alat tulis Jumlah Pembelian 24.000.000 Administrasi umum Jumlah Pembelian 24.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Kantor Kantor ATK ATK urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.10
daerah
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian Barang 2 Jenis Penyediaan Barang Jumlah Pembelian 13.000.000 Administrasi umum Jumlah Pembelian 13.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Barang Cetakan dan Barang Cetakan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan daerah X-XX-01.2.03.11

Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 12 Kali Penyediaan Makanan Jumlah Kegiatan 50.000.000 Administrasi umum Jumlah Kegiatan 50.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Minuman Tamu dan Minuman Rapat dan Tamu Rapat dan Tamu urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.17
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas 12 Kali Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan 75.570.000 Administrasi umum Jumlah Perjalanan 75.570.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Konsultasi Luar Daerah Keluar daerah dan Konsultasi Luar Dinas Keluar daerah Dinas Keluar urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Daerah daerah daerah X-XX-01.2.03.18

Penyediaan Administrasi Honor Tenaga Kontrak / 15 Orang / Bulan Penyediaan Honor Tenaga ########### Administrasi Keuangan Honor Tenaga 296.200.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Tugas ASN THL Administrasi Kontrak / THL Kontrak / THL urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Pelaksanaan Tugas daerah X-XX-01.2.02.01
ASN
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Tersedianya 8 Jenis Penyediaan Peralatan Jumlah Tersedianya - Administrasi umum Jumlah . Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.14
Tangga Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga Peralatan Rumah Tersedianya urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Tangga Peralatan Rumah daerah
Tangga

Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Penyediaan Stel Penyediaan Pakaian Jumlah Penyediaan Peningkatan Disiplin dan Jumlah 8.800.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.04.02
beserta kelengkapannya Pakaian Dinas Dinas beserta Pakaian Dinas Kapasitas Sumberdaya Penyediaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
kelengkapannya Aparatur Pakaian Khusus daerah
hari - hari tertentu

Penyediaan Peralatan dan Jumlah tesrsedianya 22 Buah Penyediaan Peralatan Jumlah tesrsedianya 12.000.000 Administrasi umum Jumlah 12.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.13
Perlengkapan Kantor Peralatan dan dan Perlengkapan Peralatan dan tesrsedianya urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor Peralatan dan daerah
Perlengkapan
Kantor

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan x.xx.01
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
APARATUR Dalam Kondisi Baik daerah

Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan Jumlah Pengadaan 18.000.000 Administrasi umum Jumlah 18.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Peralatan Kantor Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kantor Kantor Perlengkapan daerah X-XX-01.2.03.22
Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 30.000.000 Administrasi umum Jumlah 30.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Kantor Peralatan Kantor Gedung Kantor Peralatan Kantor Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.24
Peralatan Kantor daerah
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan 3 Unit Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan - Administrasi umum Jumlah - Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.25
Meubeler Meubeler Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Meubeler daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 Paket Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan - Administrasi umum Jumlah - Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.28
Gedung Kantor rutin/berkala Gedung Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kantor daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan - Adminsitrasi Umum Jumlah - Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.20
Operasional Kendaraan Dinas dinas /operasional Kenadaraan Dinas Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kenadaraan Dinas daerah

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 70.000.000 Administrasi umum Jumlah 70.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.30
Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Rutin/berkala Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kendaraan daerah
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan Kantor 3 Unit Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 6.000.000 Administrasi Umum Jumlah 6.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.33
Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Rutin/berkala Peralatan Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Gedung Kantor daerah

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin 1 Unit Pemeliharaan Rutin / Jumlah Pemeliharaan 15.000.000 Administrasi Umum Jumlah 15.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.27
Rumah Dinas Rumah Dinas Berkala Rumah Dinas Rutin Rumah Dinas Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Rumah Gedung 1 Paket Rehabilitasi Sedang / Jumlah Rumah Administrasi Umum Jumlah Kantor Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.38
Rumah Gedung Kantor Kantor yang di rehab Berat Rumah Gedung Gedung Kantor yang yang di rehab urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kantor di rehab daerah
25.000.000 25.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembangunan 1 Unit
Gedung Kantor

PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 100% % Program Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan kecamatan
PELAYANAN KECAMATAN Pemerintahan dan
62.000.000 Pelayanan Publik 62.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 4 kali Koordoinasi dan Sinergi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02.2.01.02
Pemerintahan Tingkat Koordinasi perencanaan dan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan Koordinasi penyelenggaraan kecamatan
Kecamatan pelaksanaan kegitanan pemerintahan di wilayah pemerintahan dan
pemerintahan dengan kecamatan pelayanan publik
perangkat saerah dan
instansi vertikal terkait 62.000.000 62.000.000 62.000.000
Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Koordinasi dan 4 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah Laporan Fasilitasi , Rekomendasi Jumlah Laporan Program Pembinaan dan Meningkatnya Nilai SKM 7.01.06.2.01
Penyelenggaraan Pembinaan dan Koordinasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintaha kecamatan
Pemerintahan Desa / Pembianaan dan Pembinaan dan Desa
Kelurahan Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

.
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan 4 Lap Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.02.06
Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Ikhtisar Realisasi Kinerja 10.000.000 10.000.000 daerah
SKPD

Jumlah Lembaga 100% %


PEMBERDAYAAN Masyarakat Yang di Bina
Program pemberdayaan Persentase
MASYARAKAT
76.050.000 76.050.000 masyarakat desa dan pemberdayaan 76.050.000 7.01.03
DESA/KELURAHAN Persentase usulan kelurahan masyarakat
KECAMATAN Musrenbang yang 60% %
terfasilitasi
Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Fasilitasi 6 Kegiatan Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah kegiatan Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan
Masyarakat kegiatan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan desa pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat
masyarakat di wilayah kelurahan
kecamatan

Koordinasi Pemberdayaan Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah kegiatan Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan
Masyarakat kegiatan pemberdayaan pemberdayaan
64.050.000
pemberdayaan desa pemberdayaan
64.050.000
masyarakat desa dan masyarakat 7.01.03.2.01.03
masyarakat di wilayah kelurahan
kecamatan

Forum Perencanaan Jumlah Fasilitasi Kegiatan 1 Kali Sinkronisasi Program Kegiatan musyawarah koordinasi kegiatan Kegiatan Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 7.01.03.2.01.02
Pembangunan Tingkat Pemberdayaan Kerja dan Kegiatan perecanaan pemberdayaan desa musyawarah masyarakat desa dan masyarakat
Kecamatan Pemberdayaan pembangunan yang perecanaan kelurahan
Masyarakat yang dilaksanakan pembangunan
Dilakukan Oleh 12.000.000 yang dilaksanakan 12.000.000
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan

KETENTRAMAN DAN Persentase Jumlah 100% % Program Koordinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04
KETERTIBAN UMUM Kejadian Sesuai dengan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
KECAMATAN Kewenangan Kecamatan 4.000.000 4.000.000 Kewenangan Kecamatan 4.000.000

Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi dan 4 kali Sinergitas dengan Jumlah Kegiatan Koordinasi upaya Jumlah Kegiatan Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.01.01
Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan Kegiatan Kepolisian Negara Fasilitasi dan penyelenggaraan Fasilitasi dan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
Masyarakat ketentraman dan Ketertiban Republik Indonesia, Koordinasi ketentraman dan Koordinasi Kewenangan Kecamatan
Kecamatan Tentara Nasional ketertiban umum
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Kecamatan

875.000.000
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


ORGANISA BIDANG INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG PAGU
KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
SI URUSAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.1 Belanja tidak langsung (gaji) 1.973.137.000 Penyediaan Gaji dan Administrasi 1.973.137.000 X XX 01 2.02
Tunjangan ASN Keuangan 01
5.2 Belanja Langsung 700.000.000 - 700.000.000
KECAMATA 5.2.01 PEMERIN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase 100% % 584.800.000 584.800.000 584.800.000 PROGRAM PENUNJANG
N TAHAN ADMINISTRASI Pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN
POHJENTR PERKANTORAN Pelayanan Kantor DAERAH
EK
5.2.01.02 Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening 3 rek/bulan 30.000.000 Penyedia Jasa Jumlah Rekening 30.000.000 Administrasi Umum Jumlah Rekening 30.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik,telepon dan Komunikasi, Sumber Listrik,telepon dan Listrik,telepon dan URUSAN PEMERINTAHAN
internet yang dibayar Daya Air dan Listrik internet yang internet yang DAERAH X XX 01 2.03 02
dibayar dibayar

5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah honorarium 8 orang/bula 39.700.000 Penyediaan Jasa Jumlah 39.700.000 Administrasi Umum Jumlah 39.700.000 PROGRAM PENUNJANG
Keuangan jasa administrasi n Administrasi honorarium jasa honorarium jasa URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
keuangan Keuangan administrasi administrasi DAERAH 07
keuangan keuangan
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Upah Petugas 3 orang/bula 36.000.000 Penyediaan Jasa Upah Petugas 36.000.000 Administrasi Umum Upah Petugas 36.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Kantor Kebersihan n Kebersihan Kantor Kebersihan Kebersihan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
DAERAH 08

5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 15 jenis 7.500.000 Penyediaan Alat tulis Jumlah ATK yang 7.500.000 Administrasi Umum Jumlah ATK yang 7.500.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
diadakan Kantor diadakan diadakan URUSAN PEMERINTAHAN
10
DAERAH
5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang 4 jenis 6.000.000 Penyediaan Barang Jumlah Barang 6.000.000 Administrasi Umum Jumlah Barang 6.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Penggandaan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan URUSAN PEMERINTAHAN
11
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan DAERAH
5.2.01.13 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 2 jenis 6.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 6.000.000 Administrasi Umum Jumlah Peralatan 6.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan URUSAN PEMERINTAHAN
X XX 01 2.03
yang dibeli Gedung Kantor Kantor yang Kantor yang DAERAH
13
dibeli dibeli

5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bacaan yang 12 eks 1.800.000 Penyediaan bahan Jumlah Bacaan 1.800.000 Administrasi Umum Jumlah Bacaan 1.800.000 PROGRAM PENUNJANG
peraturan perundang-undangan dubeli bacaan dan peraturan yang dubeli yang dubeli URUSAN PEMERINTAHAN
X XX 01 2.03
perundang-undangan DAERAH
15

5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Jumlah Konsumsi 2 jenis 35.000.000 Penyediaan Makanan Jumlah Konsumsi 35.000.000 Administrasi Umum Jumlah Konsumsi 35.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Minuman dan Minuman URUSAN PEMERINTAHAN
17
DAERAH
5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan 2 Laporan 20.000.000 Rapat-Rapat Jumlah laporan 20.000.000 Administrasi Umum Jumlah laporan 20.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Konsultasi Luar Daerah koordinasi dan Koordinasi dan koordinasi dan koordinasi dan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
konsutasi Konsultasi Luar konsutasi konsutasi DAERAH 18
Daerah
5.2.01.19 Penyediaan Jasa Perkantoran Honararium Tenaga 18 orang 400.800.000 Penyediaan Jasa Honararium 400.800.000 Administrasi Honararium 400.800.000 PROGRAM PENUNJANG
Kontak/ PTT, THL & Administrasi Tenaga Kontak/ Keuangan Tenaga Kontak/ URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.02
TPKL Pelaksanaan Tugas PTT, THL & TPKL PTT, THL & TPKL DAERAH 02
ASN
5.2.01.20 Penyediaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian yang 20 buah 2.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian 2.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah pakaian 2.000.000 PROGRAM PENUNJANG
dibeli Khusus hari-hari yang dibeli dan Kapasitas yang dibeli URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.04
tertentu sumber daya DAERAH 05
aparatur
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jumlah 100% % 84.000.000 84.000.000 84.000.000 PROGRAM PENUNJANG
SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana URUSAN PEMERINTAHAN
APARATUR Aparatur Dalam DAERAH
Kondisi Baik
5.2.01.11 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan 1 Unit 4.000.000 Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan 4.000.000 Administrasi umum Jumlah Peralatan 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
kantor yang dibeli Gedung Kantor kantor yang dibeli kantor yang dibeli URUSAN PEMERINTAHAN
24
DAERAH
5.2.01.12 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan 1 Unit 14.000.000 Pengadaan Jumlah 14.000.000 Administrasi umum Jumlah 14.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
yang dibeli Kendaraan Kendaraan yang Kendaraan yang URUSAN PEMERINTAHAN
20
Dinas/operasional dibeli dibeli DAERAH
5.2.01.21 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Rumah Dinas 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah Rumah 4.000.000 Administrasi umum Jumlah Rumah 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
rumah dinas yang dipelihara Rutin/berkala rumah Dinas yang Dinas yang URUSAN PEMERINTAHAN
27
dinas dipelihara dipelihara DAERAH
5.2.01.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah Gedung 4.000.000 Administrasi umum Jumlah Gedung 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Gedung Kantor Kantor yang dipelihara Rutin/berkala Gedung Kantor yang Kantor yang URUSAN PEMERINTAHAN
28
Kantor dipelihara dipelihara DAERAH
5.2.01.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan 12 Bulan 50.000.000 Pemeliharaan Jumlah 50.000.000 Administrasi umum Jumlah 50.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Kendaraan Dinas/operasional Dinas/operasional Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan URUSAN PEMERINTAHAN
yang dipelihara Kendaraan Dinas/operasional Dinas/operasional DAERAH X XX 01 2.03
Dinas/operasional yang dipelihara yang dipelihara 30

5.2.01.26 Jumlah perlengkapan 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah 4.000.000 Administrasi umum Jumlah 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
gedung yang Rutin/berkala perlengkapan perlengkapan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
Pemeliharaan Rutin/berkala dipelihara Perlengkapan gedung yang gedung yang DAERAH 32
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor dipelihara dipelihara
5.2.01.30 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah peralatan 4.000.000 Administrasi umum Jumlah peralatan 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Peralatan Kantor kantor yang dipelihara Rutin/berkala kantor yang kantor yang URUSAN PEMERINTAHAN
34
Peralatan Kantor dipelihara dipelihara DAERAH
5.2.41 Program Penyelenggaraan 16.200.000 16.200.000
Pemerintahan dan Pelayanan
Nilai IKM Kecamatan
Kecamatan

5.2.41.21 Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Aparatur yang 2 orang 4.000.000 Pendidikan dan Jumlah Aparatur 4.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah Aparatur 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Daya Aparatur Kecamatan dilibatkan Pelatihan Formal yang dilibatkan dan Kapasitas yang dilibatkan URUSAN PEMERINTAHAN
sumber daya DAERAH
X XX 01 2.04
aparatur
09

5.2.41.08 Penyusunan LAKIP dan Laporan Jumlah Laporan 2 Laporan 2.200.000 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 2.200.000 Administrasi Jumlah Laporan 2.200.000 PROGRAM PENUNJANG
Keuangan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN
Laporan Keuangan Ikhtisar Realisasi DAERAH
X XX 01 2.02
Kinerja
06

5.2.41.02 fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 4.000.000 Peningkatan Jumlah Laporan 4.000.000 Koordinasi Jumlah Laporan 4.000.000 PROGRAM
Pemerintahan Tingkat Kecamatan Fasilitasi dan efektivitas kegiatan penyelenggaraan PENYELENGGARAAN
Koordinasi pemerintahan tingkat kegiatan PEMERINTAHAN DAN
Kecamatan pemerintahan di PELAYANAN PUBLIK 7 01 02 2.01 02
tingkat Kecamatan

5.2.41.01 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 6.000.000 Fasilitasi Jumlah Laporan 4.000.000 Fasilitasi, Jumlah Laporan 4.000.000 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Koordinasi dan Pelaksanaan rekomendasi dan Pengawasan pemerintahan
Desa Pembinaan Pemilihan Kepala koordinasi desa
Desa pembinaan dan 7 01 06 2.01 06
pengawasan
pemerintahan desa

Fasilitasi Administrasi Jumlah Laporan 2.000.000 Fasilitasi, Jumlah Laporan 2.000.000 Program Pembinaan dan
tata pemerintahan rekomendasi dan Pengawasan pemerintahan
desa koordinasi desa
pembinaan dan 7 01 06 2.01 02
pengawasan
pemerintahan desa

5.2.42 PEMBERDAYAAN Jumlah Lembaga 100% % 9.000.000 9.000.000 Program Pemberdayaan


MASYARAKAT Masyarakat Yang di Masyarakat Desa dan
DESA/KELURAHAN Bina Kelurahan
KECAMATAN

5.2.42.03 Koordinasi pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 3.000.000 Peningkatan Jumlah Laporan 5.000.000 Koordinasi kegiatan Jumlah Laporan 5.000.000 Program Pemberdayaan
Masyarakat Koordinasi efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
pemberdayaan Desa Kelurahan
masyarakat di 7 01 03 2.01 03
wilayah kecamatan

5.2.42.08 Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Fasilitasi 1 kali 2.000.000


Masyarakat
5.2.42.01 Forum Perencanaan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 4.000.000 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan 4.000.000 Koordinasi Kegiatan 4.000.000 PROGRAM
Pembangunan Tingkat Forum Perencanaan dan Hasil Forum penyelenggaraan musyawarah PENYELENGGARAAN
Kecamatan Pelaksanaan kegiatan perecanaan PEMERINTAHAN DAN
kegiatan pemerintahan di pembangunan PELAYANAN PUBLIK
tingkat Kecamatan yang 7 01 02 2.01 01
pemerintahan dengan
perangkat daerah dan dilaksanakan
instansi vertikal
terkait
5.2.43 KETENTRAMAN DAN Rasio Jumlah kejadian 100% % 6.000.000 Program Koordinasi Rasio Jumlah 6.000.000 Urusan Pemerintahan
KETERTIBAN UMUM yang Terfasilitasi Ketentraman dan kejadian yang
KECAMATAN jumlah kejadian sesuai Ketertiban Umum Terfasilitasi
dengan kewenangan jumlah kejadian
Kecamatan sesuai dengan
kewenangan
Kecamatan
5.2.43.03 Fasilitasi penegakan jumlah Laporan 1 Laporan 3.000.000 Koordinasi /sinergi jumlah Laporan 3.000.000 Koordinasi 3.000.000 Program Koordinasi
perda/perkada Koordinasi dengan peraturan Koordinasi Penerapan dan ketentraman dan ketertiban
Daerah yang tugas penegakan perda Umum
dan fungsinya di dan perkada
bidang penegakan
peraturan perundang- 7 01 04 2.02 01
undangan dan/atau
kepolisian RI

5.2.43.02 Koordinasi Penyelenggaraan jumlah Laporan 1 Laporan 3.000.000 Fasilitasi jumlah Laporan 3.000.000 Fasilitasi, 3.000.000 Program Pembinaan dan
Ketentraman dan Ketertiban Koordinasi penyelenggaraan Koordinasi rekomendasi dan Pengawasan pemerintahan
Kecamatan Ketentraman dan koordinasi desa
ketertiban umum pembinaan dan 7 01 06 2.01 11
pengawasan
pemerintahan desa

CAMAT POHJENTREK

Ttd.

SUHARTONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197402091993021001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
BIDANG INDIKATOR PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG PAGU
ORGANISASI KODE URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN SUB KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi PROGRAM X XX 01


dan Tunjangan Keuangan PENUNJANG 2.02 01
ASN URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

PROGRAM PELAYANAN Jumlah Rasio 100%


ADMINISTRASI Penyelenggaraan
PERKANTORAN Administrasi yang
terfasilitasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 12 bulan bulan 46.800.000 Penyediaan Jasa Administrasi PROGRAM
Menyurat Surat Menyurat Umum PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening 100% bulan 147.500.000
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik, Air Dan
Internet
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 100% 232.500.000
Keuangan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga 100% 29.800.000
Kantor kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 100% 89.174.514
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetak 100% 61.500.000
Penggandaan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan 100% 54.500.000


Tangga Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 100% 49.500.000
Minuman minuman rapat yang
disajikan

Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanakannya 100% 271.500.000


Konsultasi ke Luar Daerah Rakor ke luar Daerah

Penyediaan Jasa Perkantoran jumlah tenaga THL 100% 944.200.000


dan TPKL

PROGRAM PENINGKATAN Rasio Jumlah 100%


SARANA DAN PRASARANA Sarana dan
APARATUR Prasarana Aparatur
yang terfasilitasi

Pengadaan Mebelair Terpenuhinya 100% 381.000.000


mebelair
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah komputer dan 100% 452.500.000
printer
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung yang 100% 560.000.000
Gedung Kantor dipelihara

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan 100% 440.200.000


Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Yang direparasi

Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Mebelair 100% 25.600.000


Mebelair Kantor Yang
Diadakan
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan 100% 78.500.000
Peralatan Kantor Kantor Yang
Diadakan
Rehabilitasi Sedang/berat rumah Jumlah Gedung yang 100% 311.700.000
Gedung Kantor direhab
Pengadaan Pakaian Dinas Tersediannya pakaian 100% 40.000.000
Beserta Perlengkapannya dinas
pegawai/seragan yang
memadai

PROGRAM Nilai SKM 100%


PENYELENGGARAAN Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP
PELAYANAN KECAMATAN Kecamatan

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya target 100% 300.000.000


Pemerintahan Kelurahan kapasitas
Purwosari Pemerintahan
Kelurahan

Peningkatan Manajemen Aset/ tercatatnya jumlah 100% 1.500.000


Barang Daerah aset
Peningkatan Kesadaran Terwujudnya 100% 50.000.000
Masyarakat Akan Nilai-nilai Masyarakat Yang
Luhur Budaya Bangsa Menghargai Bangsa

Penyusunan Laporan Keuangan jumlah laporan yang 100% 1.500.000


Semesteran memenuhi target

Penyusunan Pelaporan jumlah laporan yang 100% 1.500.000


Keuangan Akhir Tahun memenuhi target

Penyusunan LAKIP dan Laporan Tersusunnya Laporan 100% 1.500.000


Keuangan LAKIP dan Laporan
Keuangan
PROGRAM KETENTRAMAN Rasio jumlah 100%
DAN KETERTIBAN UMUM kejadian yang
KECAMATAN terfasilitasi terhadap
jumlah kejadian
sesuai dengan
kewenangan
Kecamatan

Peningkatan Kerjasama Dengan Terlaksanakannya 100%


Aparat Keamanan Dalam Teknik peningkatan
Pencegahan Kejahatan kerjasama aparat
keamanan dalam
pencegahan
kejahatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Lembaga 100%


MASYARAKAT Masyarakat yang
DESA/KELURAHAN dibina,
Prosentase usulan
musrenbang yang
terfasilitasi

Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terlaksanakannya 100%


Terkait Dengan Kesetaraan sosialisasi
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Pembinaan Kemampuan dan Terlaksanakannya 100%


Keterampilan Kerja bagi Anggota Pembinaan kepada
Koperasi melalui Pelatihan UMKM
Handycraft Usaha Koperasi

Peningkatan Kesegaran Jasmani Terlaksanakannya 100%


dan Rekreasi Senam
Pembinaan Pemuda dan Terlaksanakannya 100%
Olahraga Yang Berkembang di Olahraga
Masyarakat
Pengajian rutin PKK Terlaksanakannya 100%
pengajian rutin PKK

Pelaksanaan Khotmil Quran Terlaksanakannya 100%


kegiatan Khotmil
Qur'an
Fasilitasi Kegiatan MTQ Terlaksanakannya 100%
kegiatan MTQ
Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksanakannya 100%
RKPD Musrenbang
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


ORGANISASI BIDANG PROGRAM/KEGIATA INDIKATOR SUB PAGU SUB INDIKATOR PAGU INDIKATOR BIDANG PAGU
KODE URUSAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE KETERANGAN
URUSAN N KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KECAMATAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM Persentase 100% % 450.050.000 ADMINISTRASI UMUM 356.700.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase KECAMATAN #REF! UNSUR X XX 01
TOSARI PELAYANAN pemenuhan URUSAN Pemenuhan KEWILAYAHAN
ADMINISTRASI pelayanan kantor PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
PERKANTORAN DAERAH

ADMINISTRASI 282.350.000
KEUANGAN

PENINGKATAN 22.500.000
DISIPLIN DAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA

1 Penyedia Jasa Jumlah Pembayaran 5 Rek/Bulan 30.600.000 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 30.600.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 02
Komunikasi, Sumber Listrik, air, Telpon Komunikasi, Sumber Listrik, air, Telpon dan Pembayaran URUSAN Pemenuhan
Daya Air dan Listrik dan Internet Daya Air dan Listrik Internet Listrik, air, Telpon PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
dan Internet DAERAH

2 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai 6 Orng/Bln 29.340.000 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai Yang 29.340.000 Administrasi Umum Jumlah Pegawai PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 07
Administrasi Keuangan Yang diberi Honor Administrasi diberi Honor Yang diberi Honor URUSAN Pemenuhan
Keuangan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

3 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Pembelian 2 Kali 15.000.000 Penyediaan Alat Jumlah Pembelian Alat 15.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 10
Kantor Alat Tulis Kantor Tulis Kantor Tulis Kantor Alat Tulis Kantor URUSAN Pemenuhan
PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

4 Penyediaan Barang Jumlah Barang 2 Kali 10.000.000 Penyediaan Barang Jumlah Barang 10.000.000 Administrasi Umum Jumlah Barang PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 11
Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan URUSAN Pemenuhan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

5 Penyediaan Komponen Jumlah Pembelian 2 Kali 3.000.000 Penyediaan Jumlah Pembelian 3.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 12
Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen URUSAN Pemenuhan
Listrik/Penerangan Listrik Listrik/Penerangan Listrik Instalasi Listrik PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor DAERAH

6 Penyediaan Peralatan Jumlah Pembeliaan 12 Bulan 5.000.000 Penyediaan Jumlah Pembelian 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 13
dan Perlengkapan Peralatan Kebersihan Peralatan dan Peralatan Kebersihan Peralatan URUSAN Pemenuhan
Kantor dan Bahan Perlengkapan Kantor dan Bahan Pembersih Kebersihan dan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Pembersih Bahan Pembersih DAERAH

7 Penyediaan Peralatan Jumlah Pembelian 1 Kali 2.460.000 Penyediaan Jumlah Pembelian 2.460.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 14
Rumah Tangga Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah URUSAN Pemenuhan
Tangga Tangga Tangga Tangga PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

8 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan 12 Bulan 2.300.000 Penyediaan Bahan Jumlah Pembayaran 2.300.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 15
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Bacaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan URUSAN Pemenuhan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
undangan DAERAH

9 Penyediaan Makanan Jumlah Kegiatan 12 Bulan 30.000.000 Penyediaan Jumlah Kegiatan Rapat 30.000.000 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 17
dan Minuman Rapat Makanan dan Rapat URUSAN Pemenuhan
Minuman PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

10 Rapat-Rapat Jumlah Perjhalanan 12 Bulan 30.000.000 Rapat-Rapat Jumlah Perjhalanan 30.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 18
Koordinasi dan Dinas Keluar daerah Kordinasi dan Dinas Keluar daerah Perjhalanan Dinas URUSAN Pemenuhan
Konsultasi Luar Konsultasi ke Luar Keluar daerah PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Daerah Daerah DAERAH
11 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 16 Orng/Bln 277.350.000 Penyediaan Jumlah Pembayaran 277.350.000 Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG X XX 01 1.02 02
Perkantoran Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Kontrak URUSAN
Kontrak dan THL Pelaksana Tugas dan THL PEMERINTAHAN
ASN DAERAH

12 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 1 Kali 10.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 10.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah Pakain PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.04 02
Dinas Beserta Berserta Dinas Beserta Berserta dan Kapasitas Sumber Dinas Berserta URUSAN Pemenuhan
Perlengkapannya Kelengkapannya Perlengkapannya Kelengkapannya Daya Kelengkapannya PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 1 Kali 5.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 5.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah Pakain PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.04 05
Khusus Hari-hari Berserta Khusus Hari-hari Berserta dan Kapasitas Sumber Dinas Berserta URUSAN Pemenuhan
Tertentu Kelengkapannya Tertentu Kelengkapannya Daya Kelengkapannya PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH

PROGRAM Persentase sarana 100% % 199.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01


PENINGKATAN dan prasarana URUSAN dan prasarana
SARANA DAN kondisi baik PEMERINTAHAN kondisi baik
PRASARANA DAERAH
APARATUR

14 pengadaan Mabelair Jumlah Pengaadaan 1 Jenis 5.000.000 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 25
Mabelair Pengaadaan URUSAN dan prasarana
Mabelair PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH

15 Pengadaan Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 7.500.000 Pengadaan Pengadaan 7.500.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 22
Perlengkapan Gedung Gedung Kantor Perlengkapan Perlengkapan Gedung Perlengkapan URUSAN dan prasarana
Kantor Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH

16 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 4 Unit 32.500.000 Pengadaan Pengadaan Peralatan 32.500.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 24
Gedung Kantor Peralatan Gedung Peralatan Gedung Gedung Kantor Pengadaan URUSAN dan prasarana
Kantor Kantor Peralatan Gedung PEMERINTAHAN kondisi baik
Kantor DAERAH

17 Pemeliharaan Jumlah 1 Kali 5.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 28
rutin/berkala Gedung Pemeeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkala Gedung Pemeeliharaan URUSAN dan prasarana
Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH

18 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 1 Kali 4.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 4.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 35
rutin/berkala mebelair Mebelair Rutin/Berkala Rutin/Berkala Mebelair Pemeeliharaan URUSAN dan prasarana
Mebelair Mebelair PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH

19 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 9 Kendaraan 140.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 140.000.000 Administrasi Umum Jumlah Kendaraan PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 30
Rutin/berkala Yang Dipelihara Rutin/Berkala Rutin/Berkala Yang Dipelihara URUSAN dan prasarana
Kendaraan Kendaraan Kendaraan PEMERINTAHAN kondisi baik
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional DAERAH

20 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 12 Bulan 5.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 34
Rutin/berkala Peralatan Kantor Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan URUSAN dan prasarana
Peralatan Kantor Peralatan Gedung Gedung Kantor Peralatan Kantor PEMERINTAHAN kondisi baik
Kantor DAERAH

PROGRAM Nilai Indeks 88 Nilai 80.800.000 Nilai Indeks KOORDINASI 68.300.000 PROGRAM Nilai Indeks 68.300.000
PENYELENGGARAA Kepuasan Kepuasan PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN Kepuasan
N PEMERINTAHAN Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM) KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN Masyarakat (IKM)
DAN PELAYANAN Kecamatan Kecamatan PEMERINTAHAN DI PELAYANAN PUBLIK Kecamatan
KECAMATAN Nilai Sakip 60,52 Nilai Nilai Sakip TINGKAT Nilai Sakip
Kecamatan Kecamatan Kecamatan

21 Penyusunan LAKIP Jumlah Laporan 2 Laporan 5.000.000 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 5.000.000 Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG X XX 01 1.02 06
dan Laporan Keuangan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan URUSAN
Laporan Keuangan Ikhtisar Realisasi Laporan Keuangan PEMERINTAHAN
Kinerja SKPD DAERAH
22 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya 12 Bulan Bulan 7.500.000 Peningkatan Terwujudnya Pelayanan 7.500.000 Koordinasi PROGRAM 7 01 02 2.01 02
Sumber Daya Aparatur Pelayanan Efektifitas Kegiatan Masyarakat yang Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN
Kecamatan dan Masyarakat yang Pemerintahan Di berkualitas Kegiatan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
Desa/Kelurahan berkualitas Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan PELAYANAN PUBLIK

23 fasilitasi dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 51.300.000 Peningkatan Jumlah Laporan Hasil 51.300.000 Koordinasi PROGRAM 7 01 02 2.01 02
Koordinasi Fasilitasi dan Efektifitas Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Tingkat Koordinasi Pemerintahan Di Koordinasi Kegiatan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
Kecamatan Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan PELAYANAN PUBLIK

24 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 9.500.000 Koordinasi/Sinergi Jumlah Fasilitasi dan 9.500.000 Koordinasi Jumlah Fasilitasi PROGRAM Meningkatnya Nilai Kecamatan 7.01.06.2.01.03
Pembinaan Koordinasi dan Perencanaan dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Koordinasi PENYELENGGARAAN SKM kecamatan
Penyelenggaraan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
Pemerintahan Desa Kegiatan di Tingkat Kecamatan PELAYANAN PUBLIK
Pemerintahan
Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi
Terkait
25 Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta 1 Kegiatan 7.500.000 Sosialisasi Peraturan 7.500.000 Peningkatan Disiplin PROGRAM PENUNJANG X XX 01 1.04 10
perundang-undangan sosialisasi perundang- dan Kapasitas Sumber URUSAN
undangan Daya PEMERINTAHAN
DAERAH

PROGRAM Jumlah Organisasi 2 Organisasi Organisasi 131.150.000 KOORDINASI 131.150.000 PROGRAM Jumlah Organisasi 131.150.000 7 01 03
PEMEBERDAYAAN Masyarakat Yang KEGIATAN PEMBERDAYAAN Masyarakat Yang
MASYARAKAT dibina PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dibina
DESA/KELURAHAN DESA DAN KELURAHAN

Persentase usulan 60% % 120.400.000 Persentase usulan


Musrenbang yang Musrenbang yang
terfasilitasi terfasilitasi

26 Fasilitasi kegiatan Jumlah fasilitasi 1 Keg 30.000.000 Peningkatan 30.000.000 Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN 7 01 03 2.01 03
sosial masyarakat Kegiatan Sosial Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Desa MASYARAKAT DESA
Masyarakat Pemberdayaan DAN KELURAHAN
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

27 Koordinasi Jumlah Kegiatan 4 Keg 90.400.000 Peningkatan Jumlah Kegiatan 90.400.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah Kegiatan PROGRAM Persentase 7 01 03 2.01 03
pemberdayaan Pemberdayaan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan PEMBERDAYAAN pemberdayaan
masyarakat Pemberdayaan MASYARAKAT DESA masyarakat
Masyarakat di DAN KELURAHAN
Wilayah Kecamatan

28 Forum Perencanaan Jumlah Desa Yang 8 Desa 10.750.000 Peningkatan Jumlah Desa Yang 10.750.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah Desa PROGRAM Persentase 7 01 03 2.01 01
Pembangunan Tingkat mengikuti Partisipasi mengikuti Pemberdayaan Desa Yang mengikuti PEMBERDAYAAN pemberdayaan
Kecamatan Musrenbang Masyarakat Dalam Musrenbang Musrenbang MASYARAKAT DESA masyarakat
Forum Musyawarah DAN KELURAHAN
Perencanaan
Pembangunan di
Desa

PROGRAM Rasio Jumlah 100 % 14.000.000 KOORDINASI UPAYA 14.000.000 PROGRAM KOORDINASI 14.000.000 7 01 04
KETENTRAMAN DAN kejadian yang PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM terfasilitasi KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN terhadap jumlah KETERTIBAN UMUM
kejadian sesuai
kewenangan
kecamatan
29 Peningkatan jumlah Laporan 12 Bulan 5.000.000 Sinergitas dengan 5.000.000 Koordinasi Upaya PROGRAM KOORDINASI 7 01 04 2.01 01
Kerjasama dengan Koordinasi Kepolisian Negara Penyelenggaraan KETENTRAMAN DAN
aparat keamanan Republik Indonesia, Ketenteraman dan KETERTIBAN UMUM
dalam pencegahan Tentara Nasional Ketertiban Umum
tindak kriminal Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

30 Fasilitasi dan Jumlah Fasilitasi dan 1 Keg 9.000.000 Sinergitas dengan Jumlah Fasilitasi dan 9.000.000 Koordinasi Upaya Jumlah Fasilitasi PROGRAM KOORDINASI Rasio Jumlah 7 01 04 2.01 01
koordinasi Koordinasi Kepolisian Negara Koordinasi Penyelenggaraan dan Koordinasi KETENTRAMAN DAN kejadian yang
penyelenggaraan Republik Indonesia, Ketenteraman dan KETERTIBAN UMUM terfasilitasi
ketentraman dan Tentara Nasional Ketertiban Umum terhadap jumlah
ketertiban kecamatan Indonesia dan kejadian sesuai
Instansi Vertikal di kewenangan
Wilayah Kecamatan kecamatan

Tosari, 09 Juli 2020

CAMAT TOSARI

Ttd.

HARI HIJROH SAPUTRO, S.STP


Pembina
NIP. 19790517 199810 1 001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG PAGU PROGRAM URUSAN KODE KET
URUSAN URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Pelayanan 100% % Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan Kecamatan Rp 332.840.000 Unsur X XX 01
PUSPO ADMINISTRASI PERKANTORAN Kantor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor Kewilayahan

1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan 3 Rek/Bulan Rp 23.640.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Rp 23.640.000 Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Rp 23.640.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 02
Daya Air dan Listrik Internet Daya Air dan Listrik Internet Internet pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pegawai Yang diberi Honor 7 Orng/Bln Rp 28.440.000 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pegawai Yang diberi Honor Rp 28.440.000 Administrasi Umum Jumlah Pegawai Yang diberi Honor Rp 28.440.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 07
Keuangan Keuangan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor 4 Kali Rp 10.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor Rp 10.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor Rp 10.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 10
pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 4 Kali Rp 12.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Rp 12.000.000 Administrasi Umum Jumlah Barang Cetakan dan Rp 12.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 11
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
5 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Pembelian Komponen Instalasi 2 Kali Rp 3.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Pembelian Komponen Rp 3.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Komponen Rp 3.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 12
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik Instalasi Listrik pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
6 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembeliaan Peralatan 2 Kali Rp 2.660.000 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Jumlah Pembelian Peralatan Rp 2.660.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Peralatan Rp 2.660.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 13
Perlengkapan Kantor Kebersihan dan Bahan Pembersih Bahan Pembersih Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebersihan dan Bahan Pembersih pemerintahan daerah Pelayanan Kantor

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pembelian Peralatan Rumah 2 Kali Rp 3.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Rp 3.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Rp 3.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 14
Tangga Tangga Tangga pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan Rp 2.400.000 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan Rp 2.400.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Bahan Bacaan Rp 2.400.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 15
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat 12 Bulan Rp 49.200.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat Rp 49.200.000 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Rapat Rp 49.200.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 17
pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjhalanan Dinas Keluar daerah 12 Bulan Rp 25.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Rp 25.000.000 Administrasi Umum Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Rp 25.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 18
Luar Daerah ke Luar Daerah daerah daerah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
11 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Kali Rp 7.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Rp 7.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Kendaraan Rp 7.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 20
Dinas Dinas Dinas Dinas/Operasional pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
12 Pengadaan Mabelair Jumlah Pengaadaan Mabelair 4 Jenis Rp 16.000.000 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Rp 16.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pengaadaan Mabelair Rp 16.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 25
pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
13 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 7 Unit Rp 10.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Rp 10.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Peralatan Rp 10.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 24
Gedung Kantor pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kali Rp 7.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rp 7.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pemeeliharaan Gedung Rp 7.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 28
Kantor Kantor Kantor Kantor pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah Pemeliharaan Mebelair 1 Kali Rp 1.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 1.500.000 Administrasi Umum Jumlah Pemeeliharaan Mebelair Rp 1.500.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 35
Mebelair pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara 9 Kendaraan Rp 119.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 119.000.000 Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara Rp 119.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 30
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan Rp 9.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 9.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pemeliharaan Peralatan Rp 9.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 34
Kantor Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Kantor pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
18 Penyediaan Pakaian Kerja Jumlah Pakain Dinas Berserta 6 Stel Rp 4.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakain Dinas Berserta Rp 4.000.000 Peningkatan Disiplin dan Jumlah Pakain Dinas Berserta Rp 4.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.04 02
Kelengkapannya Perlengkapannya Kelengkapannya Kapasitas Sumber Daya Kelengkapannya pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Pakain Dinas Berserta Peningkatan Disiplin dan Jumlah Pakain Dinas Berserta Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.04 05
Tertentu Kelengkapannya Kapasitas Sumber Daya Kelengkapannya pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana dan prasarana 100% % PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase sarana dan Rp 277.810.000 X XX 01
DAN PRASARANA APARATUR kondisi baik PEMERINTAHAN DAERAH prasarana kondisi baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Nilai


PROGRAM PENYELENGGARAAN
(IKM) Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
KECAMATAN Nilai Sakip Kecamatan 60,52 Nilai

19 Penyusunan LAKIP dan Laporan Jumlah Laporan capaian kinerja dan 2 Laporan Rp 3.560.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan capaian kinerja dan Rp 3.560.000 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan capaian kinerja dan Rp 3.560.000 Program Penunjang urusan X XX 01 1.02.06
Keuangan Laporan Keuangan Dan Ikhstisar Realisasi Kinerja SDPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan pemerintahan daerah
20 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pembayaran Honor THL dan 11 Orng/Bln Rp 201.600.000 Penyediaan Administrasi Pelasanaan Jumlah Pembayaran Honor THL dan Rp 201.600.000 Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honor THL dan Rp 201.600.000 Program Penunjang urusan X XX 01 1.02 02
TPKL Tugas ASN TPKL TPKL pemerintahan daerah
21 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terwujudnya Pelayanan Masyarakat 12 Bulan Bulan Rp 4.900.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Rp 4.900.000 Koordinasi Penyelenggaraan Rp 4.900.000 Program Penyelenggaraan
Aparatur Kecamatan dan yang berkualitas Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Di Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan 1 Laporan Rp 59.250.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Rp 59.250.000 Koordinasi Penyelenggaraan Rp 59.250.000 Program Penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan Koordinasi Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Di Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Tingkat Kecamatan
23 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 2 Kegiatan Rp 8.500.000 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 8.500.000 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 8.500.000 Program Pembinaan dan Meningkatnya Nilai SKM Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Penyelenggaran Administrasi Penyelenggaran Administrasi Pengawasan Pemerintahan Desa kecamatan
Kelurahan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Organisasi Masyarakat Yang 2 Organisasi Organisasi Rp 82.850.000 7 01 03
PROGRAM PEMEBERDAYAAN dibina
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Persentase usulan Musrenbang yang 60% %
terfasilitasi
24 Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial 1 Keg Rp 74.650.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Rp 74.650.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Rp 74.650.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase pemberdayaan 7.01.03.2.01.03
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Masyarakat Pemberdayaan Desa Masyarakat Desa Dan Kelurahan masyarakat
Kecamatan
25 Forum Perencanaan Pembangunan Jumlah Desa Yang mengikuti 7 Desa Rp 8.200.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Desa Yang mengikuti Rp 8.200.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah Desa Yang mengikuti Rp 8.200.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase pemberdayaan 7 01 03 2.01 01
Tingkat Kecamatan Musrenbang Dalam Forum Musyawarah Musrenbang Pemberdayaan Desa Musrenbang Desa Dan Kelurahan masyarakat
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KETENTRAMAN DAN Rasio Jumlah kejadian yang 100 % Rp 6.500.000 7 01 04
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN terfasilitasi terhadap jumlah kejadian
sesuai kewenangan kecamatan

26 Peningkatan Kerjasama dengan aparat Jumlah Laporan Koordinasi 12 Bulan Rp 2.000.000 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 2.000.000 Koordinasi Upaya Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 2.000.000 Program Koordinasi Ketentraman Rasio Jumlah kejadian yang 7 01 04 2.01.01
keamanan dalam pencegahan tindak Republik Indonesia, Tentara Nasional Penyelenggaraan Dan Ketertiban Umum terfasilitasi terhadap jumlah
kriminal Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Ketenteraman dan Ketertiban kejadian sesuai kewenangan
Wilayah Kecamatan Umum kecamatan

27 Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 1 Keg Rp 4.500.000 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 4.500.000 Koordinasi Upaya Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 4.500.000 Program Koordinasi Ketentraman Rasio Jumlah kejadian yang 7 01 04 2.01.01
penyelenggaraan ketentraman dan Republik Indonesia, Tentara Nasional Penyelenggaraan Dan Ketertiban Umum terfasilitasi terhadap jumlah
ketertiban kecamatan Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Ketenteraman dan Ketertiban kejadian sesuai kewenangan
Wilayah Kecamatan Umum kecamatan

CAMAT PUSPO

Ttd.

KARTONO, SH, M.Hum


Pembina
NIP. 19650827 199102 1 001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE KET
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KECAMATAN Pemerintahan Umum KEWILAYAHAN 7


GONDANGWETAN

KECAMATA
7 01
N

PROGRAM Persentase X XX 01
PENUNJANG Pemenuhan
URUSAN Pelayanan
PEMERINTAHAN Kantor
DAERAH

ADMINISTRASI X XX 01 2.02
KEUANGAN

1 Program Administrasi Tersedianya Jasa 12 Bulan Penyediaan Tersedianya Jasa X XX 01 2.02 02


Perkantoran/ Kegiatan Perkantoran, THL, dan Administrasi Perkantoran, THL,
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak PTT yang Pelaksanaan Tugas dan Tenaga Kontrak
perkantoran berkualitas ASN PTT yang berkualitas

2 Program Penyelenggaraan Tersusunnya LAKIP, 5 Laporan Penyusunan Tersusunnya LAKIP, X XX 01 2.02 06


Pemerintahan dan Laporan keuangan Laporan Capaian Laporan keuangan
Pelayanan Kecamatan semesteran dan akhir Kinerja dan Ikhtisar semesteran dan akhir
Gondangwetan/ tahun, Renstra, Renja Realisasi Kinerja tahun, Renstra, Renja
Penyusunan Laporan dan Laporan Aset' SKPD dan Laporan Aset'
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Pemenuhan 100 %


PERKANTORAN Pelayanan Kantor

ADMINISTRASI X XX 01 2.03
UMUM

3 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 Bulan Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa X XX 01 2.03 02
Komunikasi Sumberdaya Komunikasi, Sumberdaya Komunikasi Komunikasi,
Air dan Listrik air dan listrik Sumberdaya Air dan Sumberdaya air dan
Listrik listrik

4 Penyediaan Jasa Tersedianya honorarium 12 Bulan Penyediaan Jasa Tersedianya X XX 01 2.03 07


Administrasi Keuangan pengelola keuangan Administrasi honorarium pengelola
Keuangan keuangan

5 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 1 Ls Penyediaan Alat Tersedianya Alat Tulis X XX 01 2.03 10
Kantor Kantor Tulis Kantor Kantor

6 Penyediaan Barang Tersedianya Barang 1 Ls Penyediaan Barang Penyediaan Barang X XX 01 2.03 11


Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
7 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makan dan 1 Ls Penyediaan Tersedianya Makan X XX 01 2.03 17
Minuman Rapat Minum dalam Rapat Makanan dan dan Minum dalam
Minuman Rapat

8 Rapat - rapat Koordinasi Terlaksananya rapat dan 1 Ls Rapat - rapat Terlaksananya rapat X XX 01 2.03 18
dan Konsultasi Keluar konsultasi di luar daerah Koordinasi dan dan konsultasi di luar
Daerah Konsultasi Keluar daerah
Daerah

PROGRAM SARANA DAN Persentase Sarana dan 100 %


PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
LAINNYA dalam kondisi baik

9 Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 9 Unit Pemeliharaan rutin Terpeliharanya X XX 01 2.03 30


/berkala kendaraan Kendaraan Dinas/ /berkala kendaraan Kendaraan Dinas/
dinas/operasional Operasional dinas/operasional Operasional

10 Pemeliharaan rutin Terpeliharanya Peralatan 1 Ls Pemeliharaan rutin Terpeliharanya X XX 01 2.03 34


/berkala peralatan kantor Kantor /berkala peralatan Peralatan Kantor
kantor

11 Pemeliharaan rutin Terpeliharanya Gedung 1 Ls Pemeliharaan rutin Terpeliharanya X XX 01 2.03 38


/berkala gedung kantor Kantor /berkala gedung Gedung Kantor
kantor

PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kegiatan 50 % PROGRAM Persentase 7 01 02


MASYARAKAT DESA/ Pelayanan Kepada PENYELENGGARAA Kegiatan
KELURAHAN KECAMATAN Masyarakat yang N PEMERINTAH Pelayanan
GONDANGWETAN Terfasilitasi DAN PELAYANAN Kepada
PUBLIK Masyarakat yang
Terfasilitasi

Persentase Usulan 22 % Persentase


Musrenbang yang Usulan
Terfasilitasi Musrenbang
yang Terfasilitasi

Koordinasi 7 01 02 2.01
Penyelenggaraa
n Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

12 Forum Perencanaan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan Koordinasi/ sinergi Jumlah Kegiatan 7 01 02 2.01 01
Pembangunan di Musrenbang RKPD Perencanaan dan Musrenbang RKPD
Kecamatan Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Tingkat Kecamatan
Gondangwetan Kegiatan
Pemerintahan
Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
13 Program Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat 2 Kegiatan Peningkatan Kegiatan Masyarakat 7 01 02 2.01 02
Pemerintahan dan yang difasilitasi oleh Efektivitas Kegiatan yang difasilitasi oleh
Pelayanan Kecamatan/ Kecamatan Pemerintahan di Kecamatan + Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi dan Tingkat Kecamatan pelayanan kepada
Koordinasi Pemerintahan masyarakat di
Tingkat Kecamatan lingkungan wilayah
Kelurahan
GondangWetan

Peningkatan kapasitas Kegiatan pelayanan 1 Tahun


Pemerintahan Kelurahan kepada masyarakat di
Gondangwetan lingkungan wilayah
Kelurahan
GondangWetan

14 Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya Kegiatan 7 Kegiatan Peningkatan Terlaksananya 7 01 02 2.01 03


Kecamatan Manaqib, dan MTQ Manaqib Efektivitas Kegiatan Manaqib,
Gondangwetan 1 MTQ Pelayanan kepada dan MTQ
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

PROGRAM Persentase 7 01 03
PEMBERDAYAAN Jumlah Aspirasi
MASYARAKAT DESA kegiatan
DAN KELURAHAN Pemberdayaan
Masyarakat yang
terealisasi

Koordinasi 7 01 03 2.01
Pemberdayaan
Desa

15 Koordinasi Pemberdayaan Terlaksananya Kegiatan 5 Kegiatan Peningkatan Terlaksananya 7 01 03 2.01 03


Masyarakat Even Pameran UMKM Efektivitas Kegiatan Kegiatan Even
Pemberdayaan Pameran UMKM
masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Koordinasi 7 01 03 2.02
Pemberdayaan
Kelurahan

16 Pembangunan Sarana Terlaksananya kegiatan 1 Ls Pembangunan Terlaksananya 7 01 03 2.02 02


dan Prasarana Kelurahan Pembangunan sarana Sarana dan kegiatan
dan prasarana Fisik dan Prasarana Pembangunan sarana
Kelurahan Gondangwetan Kelurahan dan prasarana Fisik
dan Kelurahan
Gondangwetan

17 Pemberdayaan Terlaksananya Kegiatan 1 Ls Pemberdayaan Terlaksananya 7 01 03 2.02 03


Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kegiatan
Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan
Lingkungan Kelurahan Masyarakat di
Gondangwetan Lingkungan
Kelurahan
Gondangwetan
PROGRAM KETENTRAMAN Persentase Jumlah 100 % PROGRAM Persentase 7 01 04
DAN KETERTIBAN UMUM kejadian yang KOORDINASI Jumlah kejadian
KECAMATAN Terfasilitasi terhadap KETENTRAMAN yang Terfasilitasi
GONDANGWETAN jumlah kejadian sesuai DAN KETERTIBAN terhadap jumlah
dengan kewenangan UMUM kejadian sesuai
Kecamatan dengan
kewenangan
Kecamatan

Koordinasi 7 01 04 2.01
Upaya
Penyelenggaraa
n Ketentraman
dan Ketertiban
umum

18 Peningkatan Kerjasama Terlaksananya Rapat 8 RAKOR Sinergitas dengan Terlaksananya Rapat 7 01 04 2.01 01
dengan Aparat keamanan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara koordinasi dengan
dalam teknik Pencegahan keamanan Republik Indonesia, Aparat keamanan
Kejahatan Tentara Nasional
Indonesia instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan

Gondangwetan, Juni 2020


CAMAT GONDANGWETAN

Ttd.

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.


Pembina Tingkat I
NIP. 19720103 199201 1 002
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE KETERANGAN
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN 4.01.09.15.01 PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100 % Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01 Program Tidak
KEJAYAN ADMINISTRASI Pelayanan Kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah Sesuai
PERKANTORAN Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.01.02 Penyedia Jasa Komunikasi, Terbayarnya Jasa 12 Bulan Penyedia Jasa Terbayarnya Jasa Administrasi umum Terbayarnya Jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.02
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Listrik dan Air Komunikasi, Sumber Komunikasi, Listrik Komunikasi, Listrik Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daya Air dan Listrik dan Air dan Air Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.01.06 Penyediaan Jasa tersedianya jasa 12 Bulan Penyediaan Jasa tersedianya jasa Administrasi umum tersedianya jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.06
Pemeliharaan dan Perizinan pemeliharaan dan perizinan Pemeliharaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan perizinan perizinan Daerah Pelayanan Kantor Daerah
Dinas/Operasional

4.01.09.15.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi tersedianya honorarium jasa 12 Bulan Penyediaan Jasa tersedianya Administrasi umum tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.07
Keuangan administrasi keuangan Administrasi Keuangan honorarium jasa honorarium jasa Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
administrasi keuangan administrasi keuangan Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan Alat tulis tersedianya alat tulis Administrasi umum tersedianya alat tulis Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.10
Kantor kantor kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.01.11 Penyediaan Barang Cetakan tersedianya Barang Cetakan 12 Bulan Penyediaan Barang tersedianya Barang Administrasi umum tersedianya Barang Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.11
dan Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.01.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan 12 Bulan Penyediaan Makanan Tersedianya Makanan Administrasi umum Tersedianya Makanan Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.17
Minuman Minuman Rapat dan Minuman dan Minuman Rapat dan Minuman Rapat Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat dan 12 Bulan Rapat-Rapat Koordinasi Terlaksananya Rapat Administrasi umum Terlaksananya Rapat Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.18
Konsultasi Luar Daerah Konsultasi Luar Daerah dan Konsultasi Luar dan Konsultasi Luar dan Konsultasi Luar Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Daerah Daerah Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.01.19 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga 12 Bulan Penyediaan administrasi ersedianya Jasa Administrasi ersedianya Jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.02.02
Kontak/ PTT, THL & TPKL pelaksanaan tugas ASN Tenaga Kontak/ PTT, Keuangan Tenaga Kontak/ PTT, Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
yang berkualitas THL & TPKL yang THL & TPKL yang Daerah Pelayanan Kantor Daerah
berkualitas berkualitas

Penyediaan jasa Tersedianya jasa Administrasi umum Tersedianya jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.08
kebesihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jumlah Sarana 100 % Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01 ProgramTidak
SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Aparatur Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah Sesuai
APARATUR Dalam Kondisi Baik Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02.10 Pengadaan Meubelair Tersedianya Peralatan 1 Paket Pengadaan Meubelair Tersedianya Administrasi umum Tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.25
Kantor Peralatan Kantor Peralatan Kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
(mebelair) (mebelair) Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan 1 Paket Pengadaan Peralatan Tersedianya Administrasi umum Tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.24
Kantor Kantor Gedung Kantor Peralatan gedung Peralatan gedung Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Kantor Kantor Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kendaraan 1 Unit Pengadaan kendaraan Tersedianya Administrasi umum Tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.20
Operasional Dinas/ Operasional dinas /operasional Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/ Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Operasional Operasional Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.28
Gedung Kantor kantor rutin/berkala Gedung gedung kantor gedung kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Kantor Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan 8 Unit Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.30
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/ Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Dinas/Operasional Operasional Operasional Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Rumah 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.27
Rumah Dinas Dinas Rutin/berkala Rumah Rumah Dinas Rumah Dinas Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Dinas Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.02.25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.31
Perlengkapan Rumah Perlengkapan Rumah Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Perlengkapan Rumah Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Jabatan/dinas jabatan/dinas Perlengkapan Rumah jabatan/dinas jabatan/dinas Daerah Pelayanan Kantor Daerah
Jabatan/dinas

4.01.09.15.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.34
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Rutin/Berkala Peralatan Peralatan Gedung Peralatan Gedung Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Gedung Kantor Kantor Kantor Daerah Pelayanan Kantor Daerah

4.01.09.15.41 PENYELENGGARAAN Nilai SAKIP Kecamatan 100 % Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02 ProgramTidak
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan Sesuai
PELAYANAN KECAMATAN Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

4.01.09.15.41.88 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Pelayanan 12 Bulan Peningkatan efektifitas Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.02
pemerintahan Kecamatan Masyarakat yang berkualitas kegiatan pemerintahan di efektifitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
tingkat kecamatan pemerintahan di kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
tingkat kecamatan di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik

4.01.09.15.41.89 Koordinasi administrasi Sosial Terwujudnya Pelayanan 1 kali koordinasi/ sinergi Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.01
Budaya (hari jadi dan HUT RI) Masyarakat yang berkualitas perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
pemerintahan dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
perangkat daerah dan pemerintahan dengan
instansi vertikal terkait perangkat daerah dan
instansi vertikal terkait

4.01.09.15.41.05 Pelatihan Aparatur Pemerintah Terwujudnya pengelolaan 1 kali Fasilitasi Pengelolaan Terwujudnya Fasilitasi, rekomendasi Terwujudnya Program Pembinaan Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.06.2.01.03
Desa dalam bidang keuangan desa yang baik Keuangan Desa dan pengelolaan dan koordinasi pengelolaan dan Pengawasan SKM kecamatan Kewilayaan
pengelolaan keuangan Pemberdayaan Aset keuangan desa yang pembinaan dan keuangan desa yang pemerintahan desa
Desa baik pengawasan baik
pemerintah desa
4.01.09.15.41.85 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya kegiatan 12 Bulan Peningkatan efektifitas Terlaksananya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.02
Pemerintahan Kelurahan pelayanan administrasi kegiatan pemerintahan di kegiatan pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
Kejayan Perkantoran Kel. Kejayan tingkat kecamatan administrasi kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
Perkantoran Kel. di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
Kejayan

4.01.09.15.41.87 Pembangunan sarana dan Terlaksananya 12 Bulan Pembangunan Sarana Terlaksananya Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.02.02
prasarana kelurahan kejayan Pembangunan sarana dan dan prasarana kelurahan Pembangunan sarana pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Kewilayaan
prasarana kel. Kejayan dan prasarana kel. kelurahan masyarakat desa dan wilayah yang
Kejayan kelurahan dilaksanakan

4.01.09.15.41.86 Pemberdayaan masyarakat di Terwujudnya peningkatan 12 Bulan Pemberdayaan Terwujudnya Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.02.03
kelurahan Kejayan Pemberdayaan masyarakat masyarakat di kelurahan peningkatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Kewilayaan
Kel. Kejayan Pemberdayaan kelurahan masyarakat desa dan wilayah yang
masyarakat Kel. kelurahan dilaksanakan
Kejayan

4.01.09.15.42 PEMBERDAYAAN Jumlah Lembaga 100 % Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03 Program Sesuai
MASYARAKAT Masyarakat Yang di Bina Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
DESA/KELURAHAN Masyarakat Desa dan masyarakat
KECAMATAN Kelurahan

4.01.09.15.42.08 Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Partisipasi 5 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Masyarakat Masyarakat dalam kegiatan kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
sosial masyrakat masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan

4.01.09.15.42.01 Forum Perencanaan Jumlah partisipasi 2 Kegiatan koordinasi/ sinergi Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.01
Pembangunan Tingkat Masyarakat dalam perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
Kecamatan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
Musrenbang Kecamatan pemerintahan dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
perangkat daerah dan pemerintahan dengan
instansi vertikal terkait perangkat daerah dan
instansi vertikal terkait

4.01.09.15.42.23 Sosialisasi Pengembangan Peningkatan ekonomi 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
UMKM masyarakat kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan

4.01.09.15.42.17 Pengembangan Materi dan Terwujudnya kesetaraan 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Pelaksanaan Kegiatan tentang dan Keadilan Gender (KKG) kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
Kesetaraan dan Keadilan masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
Gender (KKG) kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.42.02 Pembinaan Organisasi Meningkatnya kualitas 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Kepemudaan Organisasi Kepemudaan kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan

4.01.09.15.42.16 Fasilitasi Kegiatan MTQ Meningkatnya kualitas 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Keagaman kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan

4.01.09.15.42.24 Peningkatan Kesegaran Meningkatnya kesehatan 10 Bulan Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Jasmani dan Rohani jasmani dan rohani pegawai kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
kecamatan masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan

4.01.09.15.16 KETENTRAMAN DAN Rasio Jumlah kejadian yang 100 % Program Koordinasi Rasio Jumlah Kecamatan Urusan 7.01.04 ProgramTidak
KETERTIBAN UMUM Terfasilitasi jumlah kejadian Ketentraman dan kejadian yang Pemerintahan Sesuai
KECAMATAN sesuai dengan kewenangan Ketertiban Umum Terfasilitasi jumlah
Kecamatan kejadian sesuai
dengan
kewenangan
Kecamatan

4.01.09.15.16.01 Koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya koordinasi 1 kali Koordinasi/ sinergi Terlaksananya Koordinasi Penerapan Terlaksananya Program Koordinasi Rasio Jumlah Kecamatan 7.01.04.2.02.01
Ketentraman dan Ketertiban dengan Muspika dengan perangkat koordinasi dengan dan Penegakan Perda koordinasi dengan Ketentraman dan kejadian yang
Kecamatan daerah yang tugas dan Muspika dan Perkada Muspika Ketertiban Umum Terfasilitasi jumlah
fungsinya dibidang kejadian sesuai
penegakan peraturan dengan
perundang undangan kewenangan
dan/ atau Kepolisian Kecamatan
negara Republik
Indonesia
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR BIDANG
ORGANISASI INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN URUSA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN PEMERINT UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % Program Persentase Kecamatan Unsur x.xx.01
BANGIL AHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor Penunjang urusan Pemenuhan Kewilayahan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 48 Rekening/bul Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.02
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone Rekening an komunikasi Sumber daya Pembayaran umum Pembayaran Penunjang urusan Pemenuhan
bulan air dan listrik Listrik/Air/Telepho Listrik/Air/Telepho pemerintahan Pelayanan Kantor
ne ne daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor Panitia 96 orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa Administrasi Honor Jasa Program Persentase x.xx.01.2.03.07
Keuangan Pelaksana Kegiatan Pengelola bulan Administrasi Keuangan Administrasi umum Administrasi Penunjang urusan Pemenuhan
Keuangan Keuangan Keuangan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan 60 Orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa Administrasi Honor Jasa Program Persentase x.xx.01.2.03.08
Kantor Bulan Kebersihan kantor Kebersihan umum Kebersihan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 4 Kali Kali Penyediaan Alat tulis Jumlah Pembelian Administrasi Jumlah Pembelian Program Persentase x.xx.01.2.03.10
Kantor ATK umum ATK Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang 4 Eksemplar Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Administrasi Jumlah Pembelian Program Persentase x.xx.01.2.03.11
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Eksemplar Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan umum Barang Cetakan Penunjang urusan Pemenuhan
dan Penggandaan dan Penggandaan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu 12 Kali Kali Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.01.2.03.17
Minuman Minuman Rapat dan Tamu umum Rapat dan Tamu Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Keluar 12 Kali Kali Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Administrasi Jumlah Perjalanan Program Persentase x.xx.01.2.03.18
Konsultasi Luar Daerah daerah dan Konsultasi Luar Daerah Dinas Keluar umum Dinas Keluar Penunjang urusan Pemenuhan
daerah daerah pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL 204 Orang Orang/Bulan Penyediaan Administrasi Honor Jasa Administrasi Honor Jasa Program Persentase x.xx.01.2.02.02
Bulan Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksana Tugas umum Pelaksana Tugas Penunjang urusan Pemenuhan
ASN ASN pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Prasarana 100% % Program Persentase
SARANA DAN PRASARANA Aparatur Dalam Kondisi Baik Penunjang urusan Pemenuhan
APARATUR pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Perlengkapan Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.24
Kantor Kantor Gedung Kantor Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Peralatan Kantor Peralatan Kantor pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Peralatan Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.22
Kantor Kantor Gedung Kantor Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Peralatan Kantor Peralatan Kantor pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubeler 1 paket Paket Pengadaan Meubelair Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.25
Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Meubeler Meubeler pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.28
Gedung Kantor Gedung Kantor Pemeliharaan umum Pemeliharaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kenadaraan 2 Unit Unit Pengadaan kendaraan Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.20
Operasional Dinas dinas /operasional Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Kenadaraan Dinas Kenadaraan Dinas pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.30
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Pemeliharaan umum Pemeliharaan Penunjang urusan Pemenuhan
Dinas/Operasional pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.34
Peralatan Kantor Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan umum Pemeliharaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Seragam Dinas Jumlah Pengadaan 1 Paket paket Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.04.02
beserta Perlengkapannya Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan pakaian khusus Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.04.05
hari hari tertentu Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 100% % Program Meningkatnya
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan Nilai SKM
PELAYANAN KECAMATAN Pemerintahan dan kecamatan
Pelayanan Publik
Peningkatan Sumber Daya Jumlah Kegiatan Peningkatan 2 Kali kali Peningkatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.01.2.04.
Aparatur Kecamatan SDM disiplin dan Peningkatan SDM Penunjang urusan Pemenuhan
kapasitas sumber pemerintahan Pelayanan Kantor
daya aparatur daerah
Pendidikan dan pelatihan Jumlah Kegiatan Peningkatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.01.2.04.09
formal Peningkatan SDM disiplin dan Peningkatan SDM Penunjang urusan Pemenuhan
kapasitas sumber pemerintahan Pelayanan Kantor
daya aparatur daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 2 Kali kali Peningkatan efektifitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.01.02
Pemerintahan Tingkat Kecamatan kegiatan pemerintahan di dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM
tingkat kecamatan kegiatan pemerintahan dan kecamatan
pemerintahan di pelayanan publik
tingkat kecamatan

Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah kegiatan Koordinasi Jumlah kegiatan Koordinasi Meningkatnya x.xx.05.2.01.08
Koordinasi Pimpinan di forkompimcam penyelenggaraan forkompimcam penyelenggaraan Nilai SKM
Kecamatan kegiatan pemerintahan dan kecamatan
pemerintahan di pelayanan publik
tingkat kecamatan

Pelaksanaan Jumlah Koordinasi Meningkatnya


urusan pelimpahan penyelenggaraan Nilai SKM
pemerintahan urusan yang pemerintahan dan kecamatan
yang dilimpahkan dilaksanakan pelayanan publik
kepada camat
Fasilitasi Perencaaan Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Jumlah Kegiatan Program
Pembangunan Partisipatif Fasilitasi dan Rekomendasi dan Fasilitasi dan Peminaan dan
Koordinasi Koordinasi Koordinasi Pengawasan
Pembinaan dan Pemerintahan
Pengawasan Desa
Pemerintahan
desa

Fasilitasi Administrasi Perangkat Jumlah Kegiatan Fasilitasi 2 kali kali Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya
Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kelurahan penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM
kegiatan pemerintahan dan kecamatan
pemerintahan di pelayanan publik
tingkat kecamatan

Koordinasi Pendampingan Jumlah desa yang Fasilitasi, Jumlah desa yang Program Persentase desa x.xx.06.2.01.18
desa di wilayahnya didampingi Rekomendasi dan didampingi Pembinaan dan tertib administrasi
Koordinasi Pengawasan
Pembinaan dan pemerintahan
Pengawasan desa
Pemerintahan
desa

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kiduldalem Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kiduldalem ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kersikan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kersikan ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kauman Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Lauman ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Bendomungal Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Bendomungal ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Gempeng Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Gempeng ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pogar Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Pogar ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kolursari Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kolursari ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Dermo Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Dermo ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kalirejo Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kalirejo ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Latek Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Latek ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kalianyar Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kalianyar ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kiduldalem prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kiduldalem ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kersikan prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kersikan ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kauman prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kauman ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Bendomungal Bendomungal ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Gempeng prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Gempeng ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Pogar prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Pogar ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kolursari prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kolursari ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Dermo prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Dermo ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kalirejo prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kalirejo ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Latek prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Latek ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
PrasaranaKelurahan Kalianyar prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kalianyar ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kiduldalem di kelurahan ( Kiduldalem ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kersikan di kelurahan ( Kersikan ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kauman di kelurahan ( Kauman ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Bendomungal di kelurahan ( Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Bendomungal ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Gempeng di kelurahan ( Gempeng ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Pogar di kelurahan ( Poagar ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kolursari di kelurahan ( Kolursari ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Dermo di kelurahan ( Dermo ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kalirejo di kelurahan ( Kalirejo ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Latek di kelurahan ( Latek ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kalianyar di kelurahan ( Kalianyar ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah Lembaga Masyarakat 100% % Program Persentase
DESA/KELURAHAN KECAMATAN Yang di Bina pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat desa masyarakat
dan kelurahan

Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Fasilitasi 12 kali kali Peningkatan efektivitas Jumlah kegiatan Peningkatan Jumlah kegiatan Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.01.02 Untuk
Masyarakat kegiatan pemerintahan di Fasilitasi efektivitas Fasilitasi penyelenggaraan Nilai SKM menampung
Tingkat Kecamatan kegiatan pemerintahan dan kecamatan Kegiatan Sosial
pemerintahan di pelayanan publik
Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Pemberdayaan Jumlah Kegiatan 12 Kali kali Peningkatan partisipasi Kegiatan koordinasi Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.01.01
Masyarakat masyarakat dalam forum musyawarah kegiatan musyawarah pemberdayaan pemberdayaan
musyawarah perencanaan perecanaan pemberdayaan perecanaan masyarakat desa masyarakat
pembangunan di desa pembangunan desa pembangunan dan kelurahan
yang dilaksanakan yang dilaksanakan

Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan koordinasi Jumlah kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.01.03
kegiatan pemberdayaan pemberdayaan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat di wilayah pemberdayaan masyarakat desa masyarakat
kecamatan desa dan kelurahan

Peningkatan partisipasi Kegiatan Kegiatan Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.01


masyarakat dalam forum musyawarah pemberdayaan musyawarah pemberdayaan pemberdayaan
musyawarah perencanaan perecanaan kelurahan perecanaan masyarakat desa masyarakat
pembangunan di kelurahan pembangunan pembangunan dan kelurahan
yang dilaksanakan yang dilaksanakan
Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah Fasilitasi Kegiatan 6 Kali kali Sinkronisasi program kerja Jumlah kegiatan koordinasi Jumlah kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.01.02
Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan dan kegiatan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat desa masyarakat
yang dilakukan oleh desa dan kelurahan
pemerintah dan swasta di
Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan koordinasi Jumlah kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.01.03
kegiatan pemberdayaan pemberdayaan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat di wilayah pemberdayaan masyarakat desa masyarakat
kecamatan desa dan kelurahan

KETENTRAMAN DAN Persentase Jumlah Kejadian 100% % Program Persentase


KETERTIBAN UMUM Sesuai dengan Kewenangan Koordinasi dan Jumlah Kejadian
KECAMATAN Kecamatan ketertiban umum Sesuai dengan
Kewenangan
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan 6 Kali kali Koordinasi upaya Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.04.2.01
Penyelenggaraan Ketentraman Koordinasi penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordfinasi dan Jumlah Kejadian
dan Ketertiban Kecamatan ketentraman dan Koordinasi ketertiban umum Sesuai dengan
ketertiban umum Kewenangan
Kecamatan
Koordinasi Jumlah Koordinasi Program Persentase x.xx.04.2.02
Penerapan dan Koordfinasi dan Jumlah Kejadian
penegakan perda ketertiban umum Sesuai dengan
dan perkada Kewenangan
Kecamatan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB PAGU SUB KEGIATAN PROGRAM BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU SUB KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM PAGU PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM PENUNJANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Belanja tidak langsung (gaji) Administrasi Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.02 01
ASN
DAERAH

KECAMATAN PEMERINT PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan pelayanan


18 UMUM 87.50 713.016.000 713.016.000 713.016.000 713.016.000 X.XX.01
BEJI AHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN kantor

Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Komunikasi


Jumlah Jasa Komunikasi PROGRAM PENUNJANG
Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Sumber Daya Air, Listrik Sumber Daya Air, Listrik Unsur
7 Rek 100.000.000 Sumber Daya Air, Listrik dan 100.000.000 Administrasi Umum 100.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN Kecamatan 100.000.000 7.01.01.2.03.02
daya air dan listrik Listrik dan Internet yang Memadai daya air dan listrik dan Internet yang
DAERAH
dan Internet yang Kewilayahan
Internet yang Memadai
Memadai Memadai

PROGRAM PENUNJANG
Penyedian Jasa Admistrasi Jumlah Honorarium pada pengelolaan Penyedian Jasa Admistrasi Jumlah Honorarium pada Jumlah Honorarium pada Jumlah Honorarium pada
7 Org/Bln 41.316.000 41.316.000 Administrasi Umum 41.316.000 URUSAN PEMERINTAHAN 41.316.000 7.01.01.2.03.07
Keuangan keuangan Keuangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG
Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Org/Bln 19.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 19.500.000 Administrasi Umum 19.500.000 URUSAN PEMERINTAHAN 19.500.000 7.01.01.2.03.08
Kebersihan Kebersihan
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG
Jumlah penyediaan Alat Jumlah penyediaan Alat Jumlah penyediaan Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 10.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 10.000.000 7.01.01.2.03.10
Tulis Kantor Tulis Kantor Tulis Kantor
DAERAH
Jumlah Penyediaan PROGRAM PENUNJANG Jumlah Penyediaan
Penyedian Barang cetakan foto copy Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penyedian Barang cetakan foto copy Jumlah Penyediaan Barang
100 % 5.000.000 5.000.000 Administrasi Umum Barang Cetak dan 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN Barang Cetak dan 5.000.000 7.01.01.2.03.11
dan Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan Cetak dan Penggandaan
Penggandaan DAERAH Penggandaan

Jumlah penyediaan Jumlah penyediaan Jumlah penyediaan


Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Jumlah penyediaan Komponen Instalasi
Penyedian Komponen Penyedian Komponen Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan PROGRAM PENUNJANG Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
listrik/Penerangan Gedung Kantor 100 % 8.000.000 listrik/Penerangan Gedung Kantor Bangunan Kantor 8.000.000 Administrasi Umum Bangunan Kantor 8.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN Bangunan Kantor 8.000.000 7.01.01.2.03.12
(Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan
Kecamatan Kecamatan (Lampu,Terminal Listrik, (Lampu,Terminal Listrik, DAERAH (Lampu,Terminal Listrik,
Alat Listrik Lainnya)
Rumah Lampu dan Alat Rumah Lampu dan Alat Rumah Lampu dan Alat
Listrik Lainnya) Listrik Lainnya) Listrik Lainnya)

Jumlah penyediaan Jumlah penyediaan


Jumlah penyediaan Belanja PROGRAM PENUNJANG
Jumlah penyediaan Belanja Mamin Rapat Belanja Mamin Rapat Belanja Mamin Rapat
Penyedian Makanan dan minuman 100 % 20.000.000 Penyedian Makanan dan minuman Mamin Rapat dalam 20.000.000 Administrasi Umum 20.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 20.000.000 7.01.01.2.03.17
dalam Kegiatan Rapat dan Evaluasi dalam Kegiatan Rapat dan dalam Kegiatan Rapat dan
Kegiatan Rapat dan Evaluasi DAERAH
Evaluasi Evaluasi
Jumlah penyediaan PROGRAM PENUNJANG Jumlah penyediaan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah penyediaan kegiatan yang dapat Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah penyediaan kegiatan
100 % 15.000.000 15.000.000 Administrasi Umum kegiatan yang dapat 15.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN kegiatan yang dapat 15.000.000 7.01.01.2.03.18
konsultasi ke Luar Daerah dilaksanakan konsultasi ke Luar Daerah yang dapat dilaksanakan
dilaksanakan DAERAH dilaksanakan
PROGRAM PENUNJANG
Jumlah tenaga Jasa Kantor Jumlah tenaga Jasa Jumlah tenaga Jasa
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia 14 Org/Bln 494.200.000 Penyediaan Jasa Perkantoran 494.200.000 Administrasi Keuangan 494.200.000 URUSAN PEMERINTAHAN 494.200.000 7.01.01.1.02.02
Yang Tersedia Kantor Yang Tersedia Kantor Yang Tersedia
DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Peningkatan Sarana dan
SARANA DAN PRASARANA 85 % 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Prasarana Kondisi Baik
APARATUR
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Pemeliharaan rutin berkala Gedung PROGRAM PENUNJANG
Kantor Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung
Terpeliharanya Gedung kantor yg memadai 100 % 10.000.000 Kantor 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 10.000.000 7.01.01.2.03.30
kantor yg memadai kantor yg memadai kantor yg memadai
DAERAH
Pemeliharaan rutin berkala Pemeliharaan rutin berkala PROGRAM PENUNJANG
Kendaraan dinas Operasional Jumlah kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara 100 % 10.000.000 Kendaraan dinas Operasional 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 10.000.000 7.01.01.2.03.30
yang dipelihara yang dipelihara yang dipelihara
DAERAH
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan PROGRAM PENUNJANG
Kantor Jumlah Peralatan kantor yg Jumlah Peralatan kantor Jumlah Peralatan kantor
Jumlah Peralatan kantor yg terpelihara 100 % 5.000.000 Kantor 5.000.000 Administrasi Umum 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 5.000.000 7.01.01.2.03.34
terpelihara yg terpelihara yg terpelihara
DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 87,5 Nilai


PEMERINTAHAN DAN 2.562.304.000 2.562.304.000 2.562.304.000 2.562.304.000 7.01.03
PELAYANAN KECAMATAN
Nilai SAKIP Kecamatan 62,5 Nilai

PROGRAM PENYELENGGARAAN
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 105.000.000 105.000.000 105.000.000 PEMERINTAHAN DAN 105.000.000 7.01.02.1.02
Pemerintahan Kel. Pagak Pemerintahan Kel. Pagak difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 105.000.000 105.000.000 105.000.000 PEMERINTAHAN DAN 105.000.000 7.01.02.1.02
Pemerintahan Kel. Glanggang Pemerintahan Kel. Glanggang difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
PELAYANAN PUBLIK

Jumlah Sarana & PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Sarana &


Pembangunan Sarpras Kelurahan Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat Pembangunan Sarpras Kelurahan Jumlah Sarana & Prasarana
100 % 803.152.000 803.152.000 Prasarana yang dapat 803.152.000 MASYARAKAT DESA DAN Prasarana yang dapat 803.152.000 7.01.03.2.02.02
Pagak difasilitasi Pagak yang dapat difasilitasi
difasilitasi KELURAHAN difasilitasi

Jumlah Sarana & PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Sarana &


Pembangunan Sarpras Kelurahan Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat Pembangunan Sarpras Kelurahan Jumlah Sarana & Prasarana
100 % 803.152.000 803.152.000 Prasarana yang dapat 803.152.000 MASYARAKAT DESA DAN Prasarana yang dapat 803.152.000 7.01.03.2.02.02
Glanggang difasilitasi Glanggang yang dapat difasilitasi
difasilitasi KELURAHAN difasilitasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 366.000.000 366.000.000 366.000.000 MASYARAKAT DESA DAN 366.000.000 7.01.03.2.02.03
Kelurahan Pagak Kelurahan Pagak difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 366.000.000 366.000.000 366.000.000 MASYARAKAT DESA DAN 366.000.000 7.01.03.2.02.03
Kelurahan Pagak Kelurahan Pagak difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
KELURAHAN

PROGRAM PENUNJANG
Fasilitasi Administrasi Perangkat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Jumlah Kegiatan 100 % 9.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Kegiatan 9.000.000 9.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN Jumlah Kegiatan 9.000.000 7.01.01.2.04.09
Kecamatan dan Kelurahan Sumber Daya Aparatur
DAERAH

Jumlah Desa Yang Jumlah Desa Yang PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Desa Yang
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Desa Yang melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan
100 % 5.000.000 melaksanakan Pemilihan 5.000.000 melaksanakan Pemilihan 5.000.000 PENGAWASAN PEMERINTAH melaksanakan Pemilihan 5.000.000 7.01.06.2.01.06
Pemerintahan Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa
Kepala Desa Kepala Desa DESA Kepala Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Masyarakat Yang dibina dan


MASYARAKAT Persentase usulan Musrenbang yang 2 Lembaga 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.03
DESA/KELURAHAN KECAMATAN terfasilitasi

Forum Perencanaan Pembangunan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PROGRAM PENYELENGGARAAN


Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Jumlah Kegiatan PEMERINTAHAN DAN
Jumlah Kegiatan Musrenbang & Sosialisasi
100 % 10.000.000 Dengan Perangkat Daerah dan 10.000.000 Musrenbang & Sosialisasi 10.000.000 PELAYANAN PUBLIK 10.000.000 5.01.02.2.01.03
Perencanaan Instansi Vertikal Terkait Perencanaan

PROGRAM KETENTRAMAN DAN Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi


KETERTIBAN UMUM terhadap jumlah kejadian sesuai dengan 11 Kasus 7.984.000 7.984.000 7.984.000 7.984.000 7.01.04
KECAMATAN kewenangan kecamatan

Jumlah koordinasi penyelenggaraan


7.984.000 7.984.000 7.984.000 7.984.000
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Peningkatan Kerjasama dengan Peningkatan Kerjasama dengan PROGRAM KOORDINASI


aparat Keamanan dalam Teknik aparat Keamanan dalam Teknik KETENTRAMAN DAN
Jumlah koordinasi Jumlah rapat evaluasi Jumlah rapat evaluasi
pencegahan Kejahatan pencegahan Kejahatan KETERTIBAN UMUM
Jumlah koordinasi penyelenggaraan penyelenggaraan permasalahan keamanan permasalahan keamanan
100 % 7.984.000 7.984.000 7.984.000 7.984.000 7.01.04.2.01
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ketentraman dan Ketertiban dan ketertiban yang dan ketertiban yang
Kecamatan dilaksanakan dilaksanakan

3.318.304.000 3.318.304.000 3.318.304.000 3.318.304.000

3.318.304.000 Beji,
-
CAMAT BEJI

Ttd.

TAUFIKHUL GHONY, SE.,M.Si.


Pembina
NIP. 19700211 199303 1 006
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019


STRUKTUR ORGANISASI INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN LUMBANG URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % Program Penunjang Persentase Kecamatan Unsur x.xx.01
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI Pelayanan Kantor urusan pemerintahan Pemenuhan Kewilayahan
FUNGSI PERKANTORAN daerah Pelayanan
PENJUNJANG Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 48 Rekening/ Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase x.xx.01.2.03.02
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone Rekening bulan komunikasi Sumber daya Listrik/Air/Telephone Pembayaran urusan pemerintahan Pemenuhan
bulan air dan listrik Listrik/Air/Teleph daerah Pelayanan
one Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 96 orang Orang/Bul Program Penunjang Persentase Tidak ada Kegiatan/
Keuangan Panitia Pelaksana Kegiatan bulan an urusan pemerintahan Pemenuhan sub kegiatan yang
Pengelola Keuangan daerah Pelayanan sesuai
Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan 60 Orang Orang/Bul Penyediaan Jasa Honor Jasa Administrasi umum Honor Jasa Program Penunjang Persentase x.xx.01.2.03.08
Kantor Bulan an Kebersihan kantor Kebersihan Kebersihan urusan pemerintahan Pemenuhan
daerah Pelayanan
Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 4 Kali Kali Penyediaan Alat tulis Jumlah Pembelian Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase x.xx.01.2.03.10
Kantor ATK Pembelian ATK urusan pemerintahan Pemenuhan
daerah Pelayanan
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian Barang 4 Eksemplar Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Eksemplar Cetakan dan Barang Cetakan dan Pembelian urusan pemerintahan Pemenuhan
Penggandaan Penggandaan Barang Cetakan daerah Pelayanan
dan Kantor
Penggandaan

Penyediaan Komponen Jumlah Pembelian Komponen 2 Kali Penyediaan Komponen Jumlah Pembelian Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase X XX 01 2.03 12
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik Instalasi Komponen Instalasi Pembelian PENUNJANG URUSAN Pemenuhan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Listrik Komponen PEMERINTAHAN Pelayanan
Bangunan Kantor Instalasi Listrik DAERAH Kantor

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembeliaan Peralatan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Jumlah Pembelian Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase X XX 01 2.03 13
Perlengkapan Kantor Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebersihan dan Bahan Peralatan Kebersihan Pembelian PENUNJANG URUSAN Pemenuhan
Pembersih dan Bahan Pembersih Peralatan PEMERINTAHAN Pelayanan
Kebersihan dan DAERAH Kantor
Bahan
Pembersih

Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu 12 Kali Kali Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Administrasi umum Jumlah Kegiatan Program Penunjang Persentase
Minuman Minuman Rapat dan Tamu Rapat dan Tamu urusan pemerintahan Pemenuhan
daerah Pelayanan
Kantor

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Keluar 12 Kali Kali Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
Konsultasi Luar Daerah daerah dan Konsultasi Luar Dinas Keluar daerah Perjalanan Dinas urusan pemerintahan Pemenuhan
Daerah Keluar daerah daerah Pelayanan
Kantor

Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL 204 Orang Orang/Bul Tidak ada Kegiatan/
Bulan an sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan 1 Paket paket Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
Beserta Perlengkapannya Dinas beserta Pengadaan urusan pemerintahan Pemenuhan
Perlengkapannya daerah Pelayanan
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Prasarana 100% % Program Penunjang Persentase
SARANA DAN PRASARANA Aparatur Dalam Kondisi Baik urusan pemerintahan Pemenuhan
APARATUR daerah Pelayanan
Kantor

Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor Peralatan Kantor Pengadaan urusan pemerintahan Pemenuhan

Anda mungkin juga menyukai