2
2
BUPATI PASURUAN,
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 4
Pasal 5
Ttd.
MISBAH ZUNIB
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 45
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
6. Penetapan RKPD
Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan
disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan
pengundangan.
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/ kota dijadikan
sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah kabupaten/kota;
b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD
kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara kabupaten/kota.
RPJP Nas&Prov
RPJMN & RKP & RKPD
RPJMD Prov Prov
RTR Nasdan
RTRW Prov PEMERINTAH
PUSAT DAN
PROVINSI
UU No 25/2004
UU No 17/2003
SistemPerencanaan
Keuangan
Pembangunan
Negara
Nasional
2. Ketersediaan infrastruktur
Infrastruktur atau juga disebut sebagai prasarana wilayah
adalah fasilitas (baik berupa fisik maupun sistem) yang
dipergunakan untuk memfasilitasi suatu sarana sehingga dapat
berfungsi sesuai dengan tujuannya. Secara umum infrastruktur
terdiri dari komponen utama jalan, jembatan,
perumahan/permukiman, air bersih, pengolahan sampah dan
limbah, jaringan irigasi, jaringan drainase, energi, telepon dan
komunikasi. Dengan adanya infrastruktur jalan yang telah
menghubungkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan,
sangat mendukung bagi perkembangan ekonomi, pariwisata,
pertanian, industri, transportasi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Selain adanya prasarana jalan, sistem transportasi
barang dan jasa juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang
melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur kereta api yang ada
melayani 2 (dua) jurusan yaitu Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan
Surabaya – Pasuruan – Jember - Banyuwangi. Sebagai daerah yang
berbasis pada sektor pertanian dan industri, di Kabupaten Pasuruan
telah tersedia sistem jaringan irigasi yang mendukung produksi
pertanian serta kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang ada di
Kabupaten Pasuruan akan mampu mengairi lahan pertanian secara
memadai melalui peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif.
Sementara Kawasan Industri lengkap dengan infrastruktur
pengelolaan limbah dan fasilitas lainnya serta terkoneksi langsung
dengan tol ke arah Surabaya-Malang-Banyuwangi/Bali. Beberapa
komponen infrastruktur yang lain seperti air bersih, energi listrik,
pipa gas, dan telekomunikasi juga telah tersedia dalam jumlah yang
4. Potensi Industri
GAMBAR 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. PASURUAN (%)
5,85 5,83
5,8
5,75
5,75 5,72
5,7
5,65
2017 2018 2019
4,5
2017 2018 2019
GAMBAR 2.4
PDRB ADHB PERKAPITA KAB PASURUAN (RP.JUTA)
95
90,92
90
84,18
85
80 77,85
75
70
2017 2018 2019
Tabel 2.1
IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya
Gambar 2.5
Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan
dengan jawa timur
75
70 70,77 71,5
70,27
67,41 68,29
65 66,69
60
2017 2018 2019
Jatim Kab Pasuruan
G AMBAR 2.6
INDEK S WILLIAMS O N
K AB PAS URUAN
0,2583
0,2561
0,2546
GAMBAR 2.7
ANGKA KEMISKINAN (%) KAB PASURUAN DAN JAWA TIMUR
Jatim Kab Pasuruan
12
11 11,77
10,98 10,37
10 10,34
9 9,45
8,68
8
2017 2018 2019
2. Bidang Kesehatan
Urusan kesehatan di dukung dengan beberapa indikator,
capaian indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.5
Capaian Indikator Bidang Kesehatan
Kinerja
Indikator Kinerja Realisas Target Realisasi
Satuan
i 2018 2019 2019
Angka Harapan Hidup Tahun 70,01 70,17
Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 5,37 6,66 5,33
Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 111,32 90 83,61
KH
Persentase balita gizi buruk % 0,03 0,03 0,03
Persentase Rumah Tangga yang % 47,37 46 51,24
berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS)
Persentase Desa Siaga % 100 100 100
Persentase akreditasi puskesmas % 90 81 94
dan RSUD Strata Madya
Rata-rata Indeks Kepuasan - 82.08 81 82,73
Masyarakat (IKM) dalam pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Tabel 2.7
Persentase Rumah Tangga (RT) yang berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Capaian Kinerja
NO Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
Satuan
2018 2019 2019
Nilai akreditasi RS % 80 80 83,62
IKM terhadap layanan - 78,34 82,30 91,52
RS
Kinerja 2019
NO Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Tabel 2.15
Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Kinerja
Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
Satuan
2018 2019 2019
Indeks Resiko Bencana Poin 214 212 179,39
Persentase desa tangguh % 6,25 7,5 7,5
bencana berkategori utama
Persentase korban bencana % 100 100 100
tertangani
Persentase pemulihan sarana % 100 100 100
dan prasarana akibat dampak
bencana
Aspek/Fokus/Bidang
Kinerja 2019
Urusan/ Indikator
NO
Kinerja Pembangunan
Daerah Satuan Target Realisasi
1. Persentase PMKS % 6,11
Persentase penanganan % 99,91 99,93
2.
PMKS
Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Bidang Pangan
Indikator Kinerja
No Tujuan dan Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
1. Tujuan : Indeks Ketahanan indeks n/a 69,38
Meningkatnya Pangan
Ketahanan Pangan
2 Sasaran : Rasio Ketersediaan Rasio 2,52 2,53
Meningkatnya Pangan
Ketersediaan Pangan
4. Bidang Pertanahan
Pengadministrasian pertanahan menjadi penting karena dapat
mengantisipasi timbulnya kasus/ konflik pertanahan. Pada akhir
tahun 2018 capaian indikator kinerja mencapai 100 % dan tetap
sama di tahun 2019.
Tabel 2.24
Persentase Pengelolaan Administrasi Pertanahan
Tabel 2.25
Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja
No TUJUAN/SASARAN Satuan 2018 2019
Utama
Indikator Kinerja
No Tujuan / Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
Tujuan:
Prosentase Desa
Meningkatnya % n/a 0,59
Mandiri
kemandirian desa
Sasaran :
1 Mengembangkan Prosentase Lembaga
10,4
potensi desa Ekonomi Desa % n/a
3
(BUMDES) mandiri
Prosentase
Kelembagaan 10,8
% n/a
Masyarakat Desa (LPM) 5
yang Aktif
2 Meningkatnya kualitas Prosentase
14,6
penyelenggaraan Pemerintahan Desa % n/a
3
pemerintahan desa yang berkualitas
Dilihat dari tabel dan grafik diatas, pada tahun 2019 pasangan usia
subur menjadi peserta KB aktif sejumlah 273.503 atau 75,14 % dari
Jumlah pasangan usia subur sebanyak 363.982. Capaian tahun
2019 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Tahun 2019 sebesar 73 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018
sebesar 73,12 %, maka capaian persentase sasaran Pasangan Usia
Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif mengalami kenaikan sebesar
2,67 % yang berarti bahwa semakin banyak pasangan usia subur
yang menjadi peserta KB aktif.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni
meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE
Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal
KB. Kedepannya Pemerintah daerah akan lebih berkomitmen dan
mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan
peserta KB aktif pada PUS.
Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I
Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I ini
menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan
pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat
kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan
Gambar - 2.6
% Tahapan Keluarga Pra-S & KS-1
42
40,11 39,72
39
2018 2019
Dilihat dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah
keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-I) pada tahun 2019
mencapai 197.750 kk atau 39,72% dari jumlah KK di Kabupaten
Pasuruan yaitu sebanyak 497.809 kk. Jumlah ini menurun bila
dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 40,11 %.
Penurunan ini disebabkan karena akseptor KB dari keluarga Pra-S
dan KS-1 mendapatkan pelayanan dari program UPPKS (Upaya
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga mampu
9. Bidang Perhubungan
Di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, dinas
Perhubungan menetapkan indikator capaian kinerja menjadi 2 (dua)
indikator yaitu prosentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum
dan prosentase penurunan angka kecelakaan. Adapun besaran
capaian indikator kinerja dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 2.32
Capaian Indikator Bidang Perhubungan
Tabel 2.35
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Tujuan dan Sasaran Indikator
No Satuan 2018 2019
Kinerja Utama
Tujuan : Mewujudkan Indeks % 84,73 84,93
pelayanan terpadu yang Kepuasan
berkualitas dalam Masyarakat
meningkatkan investasi (IKM)
daerah
Sasaran : meningkatnya Jumlah nilai T 9,66 18,94
nilai investasi daerah investasi yang
terealisasi
14. Statistik
Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen
strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula
statistik menentukan arah kebijakan pembangunan.
Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan
perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik
itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa
waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan
kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk
mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa
kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator
kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik
diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik
15. Persandian
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan persandian yang
diampu Dinas Kominfo menggunakan indikator “persentase
pemenuhan standar keamanan informasi” yang merupakan indikator
16. Kebudayaan
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan yang
diampu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan indikator
kinerja dengan capaian sebagaimana tabel III.1.22-1.
Tabel 2.39
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan
Indikator
No. Tujuan/Sasaran Satuan 2018 2019
Kinerja
1 Sasaran:
Terpeliharanya seni Jumlah karya jenis 14 15
dan budaya lokal budaya yang Kelom n/a 420
direvitalisasi dan pok
diinventarisasi
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Perpustakaan
Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan bidang
urusan perpustakaan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.40
Tabel.2.40
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
Tujuan : PDRB sub sektor Milyar 729,38 782,31
Meningkatkan perikanan Rupiah
produktivitas sub
sektor perikanan
dengan mendorong
perkembangan
ekonomi kreatif
Gambar - 2.7.
Jumlah Produksi Budidaya (Ton)
19.528,02
25.000,00 18.909,14
17.588,04
15.261,24 16.390,60
20.000,00
Jumlah Produksi (ton)
15.000,00
10.000,00
5.000,00
-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi Tahun
Gambar 2.8.
Jumlah Produksi Tangkap (Ton)
23.556,90
25.000,00 21.890,20
18.991,10
20.000,00
Jumlah Produksi (ton)
15.000,00
9.206,10
8.633,87
10.000,00
5.000,00
-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi Tahun
Kinerja 2019
Indikator Kinerja
NO
Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Jumlah Kunjungan wisatawan 2.687.987
2. jumlah ODTW yang ODTW 10 7
terstandarisasi
3. Jumlah pelaku usaha jasa org 100 100
yang tersertifikasi
4. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan dalam Tahun 2019 mempunyai Target dan
Realisasi sebagaimana table dibawah ini :
Tabel 2.45
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan
Kinerja 2019
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Indeks Daya Beli 70,94
Nilai transaksi Juta Rp 858.500.000 1.964.493.500
perdagangan
Nilai SKM Disperindag Range 80,00-81,25 90,55
Interval %
UNSUR PENDUKUNG
1. Sekretariat Daerah
Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada tabel 2.48
Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
Kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan unsur pendukung
urusan pemerintahan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.49
Tabel 2.49
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Kinerja
No Tujuan/Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
1 Tujuan :
Mewujudkan IKM / SKM layanan Nilai 88,51 88,75
Pelayanan sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
yang Berkualitas
2 Sasaran :
Meningkatnya Prosentase Keluhan % 100 100
Fasilitasi Terhadap Masyarakat ke DPRD
Keluahan yang Berhasil
Masyarakat Difasilitasi
Indeks kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan Sekretariat
DPRD tahun tahun 2018 dan 2019 menunjukkan nilai yang relatif
tetap dengan predikat ‘sangat baik’. Demikian pula dengan layanan
berupa fasilitasi terhadap keluhan masyarakat ke DPRD telah
mencapai 100%. Jumlah keluhan yang tercatat di tahun 2018
sebanyak 73 kali dan tahun 2019 meningkat menjadi 116 kali.
UNSUR PENUNJANG
1. Perencanaan
Tolok ukur keberhasilan pada unsur penunjang urusan
pemerintahan perencanaan, dilakukan dengan penilaian yang
menggunakan indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagaimana
tabel berikut.
2. Keuangan
Kinerja Keuangan dalam melaksanakan unsur penunjang bidang
urusan pemerintahan keuangan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.51
Tabel 2.51
Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD)
Tujuan dan
No Indikator Kinerja Satuan 2018 2019
Sasaran
Tujuan :
1 Mewujudkan Laporan Keuangan
Pengelolaan Daerah yang sesuai
Keuangan Daerah Standar Akuntansi % 100% 100%
Yang Akuntabel Pemerintahan
dan Transparan
Sasaran :
2 Meningkatkan tata 1. Jumlah
kelola Keuangan Peningkatan
655
dan Aset Daerah Pendapatan Asli Rupiah 614 M
M
Daerah
2. Prosentase
Laporan
Keuangan
Perangkat
% 100 100
Daerah sesuai
standart
akuntansi
Pemerintahan
Indikator Kinerja
No Sasaran Satuan 2018 2019
Utama
1 Meningkatnya hasil Persentase Hasil % 80 100
penelitian dan Penelitian dan
pengembangan Pengembangan yang
sebagai dasar ditindaklanjuti
kebijakan daerah
UNSUR PENGAWASAN
Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa yang dimaksud
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha,
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit
pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat
provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh APIP meliputi tahapan kegiatan:
C. Unsur Pendukung
C.1. Sekretariat Daerah
Permasalahan pada sekretariat daerah adalah :
1. Belum tertatanya sistem administrasi dan kearsipan
dengan baik di Sekretariat Daerah;
2. Kurang optimalnya dan tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan fungsi administrasi serta pelayanan di Sekretariat
Daerah;
3. Masih belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor.
C.2. Sekretariat DPRD
Permasalahan sekretariat DPRD adalah :
1. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dengan
Anggota DPRD dan stakeholders lain;
2. Kualitas layanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD
harus ditingkatkan;
3. Perlu pemantapan komitmen dan konsistensi dalam
memberikan layanan kepada anggota DPRD;
4. Perlunya peningkatan kualitas administrasi terhadap
perumusan kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah.
D. Unsur Penunjang
D.1. Perencanaan
Permasalahan pada perencanaan adalah :
1. Regulasi antar Kementerian seringkali tidak selaras,
sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten
mengaplikasikannya.
2. Belum terintegrasinya antara E-Planning, E-Budgeting dan
E-Sakip sehingga belum terwujud perencanaan yang
selaras.
3. Perencanaan Pembangunan belum berbasis spasial (peta).
Tingkat
6,11 5.04 5.01
Pengangguran 5.42 5.08
Terbuka (%)
Tabel 3.2
Neraca Perdagangan Indonesia Selama 5 Tahun
Komoditas Migas:
Komoditas Non
Migas:
Tabel 3.3
Sasaran Pembangunan Indonesia Selama 5 Tahun
Target Tahunan Berdasarkan RKP
No Sasaran
2016 2017 2018 2019 2020
1. Pertumbuhan 5,03 5,5 – 5,9 5,2 – 5,6 5,2 – 5,6 5,2 – 5,5
Ekonomi (%)
2. Tingkat Pengangguran 5,2 – 5,5 5,0 – 5,3 5,0 – 5,3 4,8 – 5,2 4,8 – 5,1
Terbuka (%)
3. Angka Kemiskinan (%) 9,0 – 10,0 8,5 – 9,5 9,5 – 10 8,5 – 9,5 8,5 – 9,0
4. Rasio Gini (Indeks) 0,41 0,38 0,38 0,38 – 0,39 0,375 – 0,380
Tabel 3.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan
dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2018
1.1.4. Lain - Lain PAD Yang Sah 196.535.832.366,00 206.362.623.984,30 216.680.755.183,52 227.514.792.942,70 238.890.532.589,83
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 309.820.375.000,00 315.037.633.430,00 320.413.017.178,30 325.953.405.134,79 331.666.009.860,06
Penerimaan 71,743,235,917.00
3.1 147.652.902.954,00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00
Pembiayaan Daerah
3,2 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
PEMBIAYAAN 71,743,235,917.00
NETTO 147.652.902.954,00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00 71,743,235,917.00
MISI TUJUAN/SASARAN
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas TUJUAN 1.1.
sector-sektor produksi dan produk- Meningkatkan Pertumbuhan
produk unggulan Kabupaten Pasuruan Ekonomi
melalui penguatan kelembagaan sosial
dan meningkatkan nilai tambah ekonomi SASARAN 1.1.1.
desa berbasis masyarakat dengan cara Meningkatnya produktivitas sektor-
mempermudah aspek legal dan sektor unggulan dengan
pembiayaan dalam rangka percepatan mendorong perkembangan ekonomi
pembangunan daerah menuju kreatif
kesejahteraan masyarakat SASARAN 1.1.2.
Meningkatnya kunjungan
pariwisata
SASARAN 1.1.3.
Meningkatnya kualitas
kelembagaan ekonomi masyarakat
SASARAN 1.1.4.
Meningkatnya kemandirian desa
SASARAN 1.1.5.
Meningkatnya ketahanan pangan
TUJUAN 1.2.
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
SASARAN 1.2.2.
Meningkatnya penanggulangan
PMKS
SASARAN 3.1.4.
Meningkatnya aksesibilitas
transportasi
SASARAN 3.1.5.
Meningkatnya pengelolaan sumber
daya air
SASARAN 5.1.6.
Meningkatnya peran serta dan
eksistensi pemuda
Tabel 4.3.
Persandingan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
Proyeksi
Capaian Target
Capaian
No IKU Satuan Tahun Tahun
Tahun
2019 2021
2020
1 Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 5, 73 - 6 5, 73 - 6
Tabel 6.2.
Capaian IKD Tahun 2019 dan
Target IKU Tahun 2020 dan 2021
Aspek/ Fokus/
Bidang Urusan/ Indikator Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
VI-1
PDRB (Rp) 147.977,000 M 139.633,556 M 147.592,669 M
Aspek/ Fokus/
Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kinerja Pembangunan Daerah
Aspek Pelayanan Umum
Jumlah Kunjungan
2.687.987 2.780.200 2.900.400
Wisatawan (Orang)
VI-2
Indeks Aksesibilitas Wilayah 1,20 1,30 1,35
Persentase Aksesibilitas
7,18 11,29 12,17
Transportasi
VI-3
• Pertumbuhan Ekonomi : (-0,4) – 2,3 %
• Angka kemiskinan : 9,7 – 10,2 %
• Angka pengangguran : 7,8 – 8,5 %
• Kunjungan wisatawan : turun 3 juta orang
VI-4
Tabel 6.3.
Capaian IKU Tahun 2019 dan
Proyeksi Target IKU Tahun 2020 dan 2021
Proyeksi
Capaian
Capaian Target
No IKU Satuan Tahun
Tahun Tahun 2021
2019
2020
1. Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 2,93 5,14 – 5,5
VI-5
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Proyeksi
Capaian Target
Capaian
No IKU Satuan Tahun Tahun
Tahun
2019 2021
2020
1 Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 5, 73 - 6 5, 73 - 6
Tabel 6.2.
Capaian IKD Tahun 2019 dan
Target IKU Tahun 2020 dan 2021
Aspek/ Fokus/
Bidang Urusan/ Indikator Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
VI-1
PDRB (Rp) 147.977,000 M 139.633,556 M 147.592,669 M
Aspek/ Fokus/
Capaian Kinerja Prediksi Capaian Target Kinerja
Bidang Urusan/ Indikator
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kinerja Pembangunan Daerah
Aspek Pelayanan Umum
Jumlah Kunjungan
2.687.987 2.780.200 2.900.400
Wisatawan (Orang)
VI-2
Indeks Aksesibilitas Wilayah 1,20 1,30 1,35
Persentase Aksesibilitas
7,18 11,29 12,17
Transportasi
VI-3
• Pertumbuhan Ekonomi : (-0,4) – 2,3 %
• Angka kemiskinan : 9,7 – 10,2 %
• Angka pengangguran : 7,8 – 8,5 %
• Kunjungan wisatawan : turun 3 juta orang
VI-4
Tabel 6.3.
Capaian IKU Tahun 2019 dan
Proyeksi Target IKU Tahun 2020 dan 2021
Proyeksi
Capaian
Capaian Target
No IKU Satuan Tahun
Tahun Tahun 2021
2019
2020
1. Angka pertumbuhan ekonomi % 5, 83 2,93 5,14 – 5,5
VI-5
BAB VII
PENUTUP
BUPATI PASURUAN,
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Program ..... (diisi indikator dan (kegiatan) (diisi indikator dan
Perhubungan targetnya) targetnya)
PROGRAM PELAYANAN
1 ADMINISTRASI 100% Rp 2.488.150.000
PERKANTORAN
Pengadaan Kendaraan
Rp -
Dinas/operasional
Pengadaan Mobil Jabatan Rp -
pengadaan mebeleur Rp 20.000.000
Pengadaan peralatan gedung
Rp 50.000.000
kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala
Rp 50.000.000
Gedung Kantor
Pemeliharaam rutin/berkala
Rp -
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas atau Rp 340.000.000
operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala
Rp 185.000.000
peralatan Gedung Kantor
PROGRAM
PENINGKATAN
3 100% Rp 60.000.000
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
4 100% Rp 30.000.000
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi Rp 30.000.000
kinerja SIPKD
Program Peningkatan
5 Pelayanan Angkutan 100% Rp 1.315.000.000
Umum
PROGRAM
PENGEMBANGAN
6 SARANA & PRASARANA Rp 730.000.000
FASILITAS
PERHUBUNGAN
Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Induk Jaringan LLAJ Rp -
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Induk Jaringan LLAJ Rp 150.000.000
Kabupaten
Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana
Pembangunan Terminal tipe c
PROGRAM
PENINGKATAN
7 100% Rp 1.040.000.000
FASILITAS
KESELAMATAN JALAN
PROGRAM
8 PENGAMANAN LALU 100% Rp 4.480.000.000
LINTAS
Pengawasan dan Pengendalian
Efektifitas Pelaksanaan
Rp 300.000.000
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Rp 40.000.000
Pemantauan Terminal
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraab dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Rp 3.140.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Rp 10.788.150.000
Ttd.
No Urusan Program Outcome / Target Kegiatan Output / Target Pagu Kegiatan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan Program Pelayanan Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran 276.600.000
Pemerintahan Administrasi Perkantoran pelayanan kantor/ 100% Sumber Daya Air dan Listrik rekening telepon, internet,
Wajib Yang Tidak air dan listrik selama 12
Berkaitan dg bulan/ 25 rekening-bulan
Pelayanan Dasar
2 Program Peningkatan Persentase sarana dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah gedung kantor yang 15.000.000
Sarana dan Prasarana prasarana dalam kondisi Gedung Kantor terpelihara/ 1 gedung
Aparatur baik/ 100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah kendaraan dinas/ 180.000.000
Kendaraan Dinas/ Operasional operasional yang
terpelihara/ 5 unit
3 Program Pengembangan Persentase kinerja Penyediaan Prasarana dan Jumlah sarana dan 83.000.000
Kinerja Pengelolaan pengelolaan Sarana Pengelolaan Persampahan prasarana pengelolaan
Persampahan persampahan/ 54% persampahan yang
tersedia/ 5 paket
6 Program Penataan Persentase rekomendasi Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta partisipasi -
Lingkungan Hidup perencanaan penataan HLH/ 2000 orang
LH yang
diimplementasikan/
100% Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen 15.000.000
Lingkungan Hidup perencanaan atau evaluasi
lingkungan/ 8 dokumen
LH yang
diimplementasikan/
100%
7 Program Pembinaan dan Persentase pembinaan Pengaduan dan Penyelesaian Jumlah kasus pengaduan 15.000.000
Pengawasan Lingkungan dan pengawasan terkait Sengketa Lingkungan masyarakat yang
Hidup ketaatan diselesaikan/ 5 kasus
penanggungjawab usaha
dan/ atau kegiatan yang
Penegakan Hukum Lingkungan Persentase penegakan 15.000.000
diawasi ketaatannya
hukum atas kegiatan usaha
terhadap izin lingkungan,
yang diawasi/ 100%
izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan/
30,28% Peningkatan Kapasitas Jumlah penghargaan 15.000.000
Lingkungan Hidup lingkungan yang diterima/
4 penghargaan
21.224.464.000
Pasuruan, ......
Kepala (Perangkat Daerah)
.............
NIP. ..............
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang 3.000.000,00
tersedia : 150 buah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya 489.000.000,00
Daya Air dan Listrik air dan listrik yang tersedia : 12 rek-bln
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang 58.894.500,00
tersedia : 49 jenis-kali
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 55.038.980,00
Penggandaan yang tersedia : 20 jenis-kali
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang 48.050.000,00
tersedia : 1000 orang
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan 250.000.000,00
Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah : 50 laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan kinerja dan keuangan 200.000.000,00
Dan Keuangan yang disusun : 12 laporan
3 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PENINGKATAN SARANA % sarpras kondisi baik : 100%
dan Kawasan Permukiman DAN PRASARANA APARATUR
4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PENGEMBANGAN % RT yang terlayani air bersih :
dan Kawasan Permukiman KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM 89,96%
DAN SANITASI
% RT yang terlayani sanitasi : 89,2
%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Jumlah KK yang terlayani air minum : 1.000.000.000,00
Minum Bagi Masyarakat 15000 KK
Berpenghasilan Rendah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 1.000.000.000,00
Limbah 422864 KK
5 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT % pengurangan kawasan kumuh :
dan Kawasan Permukiman KAWASAN PERMUKIMAN 30,72%
6 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PENGEMBANGAN % peningkatan rumah layak huni :
dan Kawasan Permukiman PERUMAHAN 27,12%
7 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN % jalan lingkungan perkotaan yang
dan Kawasan Permukiman SOSIAL ditangani : 7,27%
122.431.818.426
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
100% aplikasi
Program Pengelolaan
1 KOMINFO berjalan dan Rp 2.789.800.000
aplikasi informatika
terintegrasi
Pemberdayaan SDM bidang
TIK 0 orang Rp 31.060.000
Pengelolaan dan
5 aplikasi Rp 510.800.000
Pengembangan aplikasi TIK
Pengembangan infrastruktur
10 unit Rp 163.156.500
TIK
Pemeliharaan infrastruktur
6 unit Rp 292.146.400
TIK
Penyusunan kebijakan dalam
penyelenggaraan nama domain 22 unit Rp 42.000.000
dan e-government (SPBE)
Layanan akses internet,
intranet, dan Komunikasi 1 tahun Rp 1.750.637.100
Intra Pemerintah Daerah
Program
Penyelenggaraan
80 % terpenuhi
2 PERSANDIAN Pengamanan Rp 671.000.000
standart indeks KAMI
Informasi Pemerintah
Daerah
60% terdapat tersusun
Persandian dan keamanan TIK standar keamanan Rp -
informasi
Peningkatan kapasitas
update lisensi firewall Rp 587.000.000
teknologi keamanan informasi
Program Kerjasama
3 KOMINFO Informasi dan Media 80% Rp 1.900.800.000
Massa
Penyebarluasan informasi
1 kali/tahun Rp -
pembangunan daerah
Penyebarluasan informasi luar
3.300m2 Rp 50.000.000
ruangan
Pembinaan dan Operasional
12 bulan operasional Rp 356.000.000
radio
Pengumpulan Data dan
Informasi Kebijakan 300 informasi Rp 344.800.000
Pemerintah Daerah
Produksi Konten Informasi
180 konten Rp 50.000.000
Publik
Penyebarluasan Informasi
240 informasi/th Rp 1.000.000.000
Publik melalui media
Pengelolaan Media Komunikasi
500 eks/bln Rp 100.000.000
Milik Pemerintah
Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat, Media dan 2x Rp -
Kemitraan Komunitas
Program Sosialisasi
4 KOMINFO Ketentuan di Bidang 75% 78% Rp 1.350.000.000
Cukai
penyampaian informasi
ketentuan di bidang cukai
65% Rp 1.350.000.000
kepada masyarakat /
pemangku kepentingan
Program
Pengembangan dan
5 KOMINFO 65% Rp 581.600.000
Pemberdayaan
Komunikasi Publik
Penguatan tugas PPID dan
45% Rp 181.600.000
PPID Pembantu
Pembinaan dan
Pengembangan pemberdayaan 70% Rp 150.000.000
KIM
Pengembangan dan
pemberdayaan informasi yang
48 konten 200.000.000
bersifat penyuluhan bagi
masyarakat (dialog publik)
pengembangan dan
10 kegiatan -
pemberdayaan seni pertura
Koordinasi pelaksanaan
informasi dan komunikasi 80% Rp 50.000.000
publik
Pembinaan dan Operasional
0% Rp -
Telecenter
Program
6 STATISTIK Penyelenggaraan 50% Rp 200.000.000
statistik sektoral
Pengumpulan Data Statistik
65 OPD Rp 25.000.000
Sektoral
Pengolahan Data Statistik
1 dokumen Rp 25.000.000
Sektoral
Analisis Data Statistik
1 dokumen Rp 25.000.000
Sektoral
Membangun metadata statistik
1 dokumen Rp 25.000.000
sektoral
Diseminasi Data statistik
1 buku Rp 25.000.000
sektoral
Peningkatan kapasitas
45 orang Rp 25.000.000
kelembagaan statistik sektoral
Program Pelayanan
7 KOMINFO Administrasi 100% Rp 5.768.847.000
Perkantoran
Belanja Tidak Langsung 1 tahun Rp 3.721.597.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, 22 rekening
Rp 1.000.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
19 orang Rp 110.000.000
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
60 unit Rp 30.000.000
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp 125.000.000
Penyediaan Barang Cetakan
15 jenis Rp 40.000.000
dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
15 jenis Rp 30.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- 456 eks/bln Rp 40.000.000
undangan
Penyediaan Makanan dan
12 bulan Rp 95.000.000
Minuman
Rapat - Rapat Koordinasi dan
120 orang Rp 255.650.000
Konsultasi ke Luar Daerah
Program Peningkatan
8 KOMINFO Sarana dan Prasarana 100% Rp 330.000.000
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
1 unit Rp -
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ 10 unit Rp 300.000.000
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ berkala
Peralatan Gedung Kantor 10 unit Rp 30.000.000
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Wajib Gaji dan Tunjangan 5.707.989.000
Bidang Urusan Program Pelayanan Prosentase pemenuhan 1 Kegiatan : Penyediaan jasa Jumlah Jasa Komunikasi , 32.425.990.000
Pekerjaan Umum Administrasi Perkantoran pelayanan kantor komunikasi, sumber daya air dan Sumberdaya air dan listrik
listrik yang tersedia
3. Kegiatan :
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang
Jembatan (DAU) dipelihara
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang
Jembatan ( BK Propinsi) dipelihara
4. Pemeliharaan Jalan/Jembatan Jumlah jembatan yang
untuk menunjang Karya Bhakti dipelihara
TNI
5. Kegiatan : Pemeliharaan Lampu Jumlah LPJU yang 1.500.000.000
Penerangan Jalan Umum (LPJU) dipelihara
Program Peningkatan Prosentase Peningkatan 1 Kegiatan : Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat dan
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana peralatan yang diadakan
Kebinamargaan kebinamargaan
114.572.607.355
Pasuruan, 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Pasuruan
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME / TARGET KEGIATAN OUTPUT / TARGET PAGU ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4 6 7 8
1 Urusan Ketentraman dan Program Pelayanan Persentase pemenuhan 1 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Rp 141.000.000
Ketertiban Umum Serta Administrasi kebutuhan administrasi Komunikasi, Sumber telepon, air dan litrik
Perlindungan Masyarakat Perkantoran kantor Daya Air dan Listrik
2 Urusan Ketentraman dan Program Peningkatan Persentase sarana dan 1 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah pemeliharaan Rp 119.860.000
Ketertiban Umum Serta Sarana dan Prasarana prasarana dalam kondisi Berkala Kendaraan kendaraan
Perlindungan Masyarakat Aparatur baik Dinas/ Operasional dinas/operasional
3 Urusan Ketentraman dan Program Peningkatan Persentase kelompok 1 Peningkatan Koordinasi Jumlah peserta yang Rp 40.960.000
Ketertiban Umum Serta Kesadaran Hukum dan masyarakat yang dan Kerjasama Yang mengikuti kegiatan
Perlindungan Masyarakat HAM memahami hukum dan Menjamin Penegakan koordinasi dan kerjasama
HAM Hukum dan HAM yang menjamin
penegakan hukum dan
HAM
4 Urusan Ketentraman dan Program Persentase Ormas, LSM 1 Fasilitasi dan Verifikasi Jumlah perwakilan partai Rp 16.880.000
Ketertiban Umum Serta Penyempurnaan dan dan partai politik yang Bantuan Keuangan politik yang mengikuti
Perlindungan Masyarakat Penguatan terfasilitasi Partai Politik verifikasi bantuan
Kelembagaan keuangan partai politik
Demokrasi
5 Urusan Ketentraman dan Program Pencegahan Persentase daerah rawan 1 Pembinaan Sistem Jumlah peserta yang Rp 598.130.000
Ketertiban Umum Serta dan Penanganan konflik yang dibina Deteksi Dini dan Cegah mengikuti pembinaan
Perlindungan Masyarakat Konflik Sosial Dini Terhadap Konflik sistem deteksi dini dan
Masyarakat cegah dini terhadap
konflik masyarakat
6 Urusan Ketentraman dan Program Kesatuan Persentase kelompok 1 Pemantapan Wawasan Jumlah peserta yang Rp 288.546.000
Ketertiban Umum Serta Bangsa masyarakat di daerah Kebangsaan Bagi mengikuti kegiatan
Perlindungan Masyarakat rawan konflik yang Masyarakat di pemantapan wawasan
terfasilitasi Kabupaten Pasuruan kebangsaan bagi
masyarakat di Kabupaten
Pasuruan
7 Urusan Ketentraman dan Program Pengembangan Persentase kelompok 1 Pemberdayaan Jumlah peserta yang Rp 54.990.000
Ketertiban Umum Serta Etika dan Budaya masyarakat dan partai Masyarakat Melalui mengikuti kegiatan
Perlindungan Masyarakat Politik politik yang terfasilitasi Peningkatan Kesadaran pemberdayaan
pengembangan etika dan Pemahaman Etika dan masyarakat melalui
budaya politik Budaya Politik peningkatan kesadaran
pemahaman etika dan
budaya politik
Rp 2.260.230.850
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pencegahan Dini Persentase Desa Tangguh Jumlah desa / kelurahan 256.240.000
dan Penanggulangan Bencana yang dibentuk di Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
Korban Bencana kawasan rawan bencana Tangguh Bencana dibentuk
Program Tanggap Darurat Persentase jumlah korban Penyediaan Pemenuhan Jenis bantuan yang 249.800.000
yang menerima bantuan Kebutuhan Dasar Pangan, diberikan pada korban
pemenuhan kebutuhan Sandang, Air Bersih, Huntara dan bencana
dasar Sanitasi Darurat
Jenis bencana yang 85.000.000
Pusdalops Penanggulangan dilaporkan
Bencana
TOTAL 2.347.338.500
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 14.714.843.431,79
OUTPUT/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan Penunjang Urusan Prosentase 1 Penyusunan Jumlah laporan 50.000.000,00
Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Pemerintahan Program dan tribulanan dan
yang tidak Daerah yang Kegiatan Perangkat tahunan
berkaitan dengan terlayani Daerah dalam
pelayanan dasar Dokumen
Target : 100% Perencanaan Target : 5 Laporan
2 Penyediaan Gaji Jumlah PNS yang 4.186.974.000,00
dan Tunjangan menerima gaji
ASN
Target : 34
Orangbulan
3 Penyediaan Jumlah Pembayaran 287.322.000,00
Administrasi Honor Tenaga
Pelaksanaan Tugas Kontrak / THL
ASN Target : 12
Orangbulan
4 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 60.400.000,00
Komunikasi, Telepon, Air dan
Sumber Daya Air Internet selama 12
dan Listrik bulan
Target : 12 Bulan
5 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 65.460.000,00
Administrasi Honorarium Pejabat
Keuangan Penatausahaan
Keuangan, Kegiatan
dan Pelaku
Pengadaan Barang /
Jasa
Target : 13
Orangbulan
Urusan 6 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 61.000.000,00
Pemerintahan Wajib Kebersihan Kantor Honor Jasa
yang tidak Kebersihan
berkaitan dengan Target : 2 Orangbulan
pelayanan dasar
7 Penyediaan Alat Jumlah pembelian 40.000.000,00
Tulis Kantor alat tulis kantor
Target : 52 Jenis
8 Penyediaan Barang Jumlah Pembelian 65.000.000,00
Cetakan dan Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
Target : 14 Jenis
9 Penyediaan Jumlah Pembelian 116.000.000,00
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan Kantor
Kantor Target : 14 Jenis
10 Penyediaan JumlahPenyediaan 55.000.000,00
Makanan dan Konsumsi Tamu dan
Minuman Rapat
Target : 1 Keg
11 Rapat - Rapat Jumlah laporan 165.000.000,00
Koordinasi dan koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Perjalanan dinas luar
Daerah daerah
Target : 1 Paket
12 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 235.588.164,63
Rutin / Berkala Dinas yang dipelihara
Kendaraan Dinas/
Operasional
Target : 17 Unit
13 Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan 5.000.000,00
rutin/ berkala Gedung Kantor yang
Perlengkapan dipelihara
Gedung Kantor
Target : 4 Jenis
14 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 20.000.000,00
rutin/ berkala Kantor yang
Peralatan Kantor terpelihara
Target : 10 Unit
15 Pendidikan dan Jumlah Orang yang 20.000.000,00
Pelatihan Formal mengikuti Diklat
Target : 5 Orang
2 Urusan Pembinaan Lingkungan Prosentase Pembinaan dan Jumlah Desa yang 500.000.000,00
Pemerintahan Wajib Sosial BUMDes yang Pelatihan Ketrampilan diberdayakan melalui
yang tidak mengikuti Kerja bagi Tenaga Kerja pembinaan dan
berkaitan dengan pelatihan dan Masyarakat pelatihan kerja bagi
pelayanan dasar masyarakat
Target : 24 Desa Target : 24 Desa
3 Urusan Penataan Desa Prosentase Desa 1 Penyediaan Jumlah Desa yang 55.000.000,00
Pemerintahan Wajib yang sarana Prasarana dan sarana prasarananya
yang tidak prasarananya Sarana Pelayanan bertambah
berkaitan dengan Pemerintahan Desa
pelayanan dasar Target : 125 Desa Target : 125 Desa
4 Urusan Administrasi Pemerintahan Prosentase Desa 1 Fasilitasi Jumlah Desa yang 85.000.000,00
Pemerintahan Wajib Desa yang Penyelenggaraan pengelolaan
yang tidak Administrasinya Administrasi administrasinya
berkaitan dengan Baik Pemerintahan Desa tertib
pelayanan dasar Target : 24 Kec Target : 24 Desa
2 Fasilitasi Jumlah Desa yang 275.000.000,00
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Keuangan Desa Tertib
Desa dan Teriventarisasi
Aset Desa
Target : 341 Desa
3 Peningkatan Jumlah BPD yang 55.000.000,00
Kapasitas kapasitasnya
Pemerintahan Desa meningkat
dan BPD
Target : 24 Desa
4 Fasilitasi Jumlah Desa yang 31.312.500,00
Penyelenggaraan menyelenggarakan
Musyawarah Desa Musrenbangdes/kel
Target : 75
Kelembagaan Desa
3 Fasilitasi Jumlah lembaga yang 20.000.000,00
Pengembangan usaha Ekonomi
Usaha Ekonomi Masyarakatnya
Masyarakat Berkembang
Target : 40 Lembaga
4 Jatim Puspa Jumlah Desa yang 50.000.000,00
Mendapatkan
Bantuan Jatim Puspa
Target : 7 Desa
TOTAL 7.635.244.164,63
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Terlaksananya penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan dan barang cetakan dan
5 100.000.000
Penggandaan penggandaan
Terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
15 pakaian Dinas Khusus 40.000.000
hari Tertentu
Inspektorat
Meningkatnya SDM
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 900.000.000
Aparatur Pengawasan
Jumlah tenaga yang
mengikuti Bintek, PKS,
Bimbingan Teknis Implementasi
17 Penjenjangan pejabat 208.500.000
Peraturan Perundang-undangan
fungsional, penilaian angka
kredit dan FGD
Terlaksananya Frekuensi
Koordinasi Pengawasan yang
2 Koordinasi Pengawasan 21.000.000
lebih komprehensif
yang lebih komprehensif
Jumlah Review kinerja dan
3 Review Kinerja dan Keuangan 225.000.000
keuangan
ZI Berpredikat WBK
4 Penilaian ZI menuju WBK/WBBM 45.000.000
Terlaksananya PUG
Pengawasan Pengarusutamaan
5 33.500.000
Gender (PUG)
Terlaksananya Sosialisasi
Satuan Tugas Sapu Bersih
6 Sapu Bersih Pungutan Liar 1.050.000.000
Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
Terlaksananya Survey
7 Survey Penilaian Integritas 150.000.000
penilaian Integritas
Laporan PMRB Kabupaten
Penilaian Mandiri Reformasi
8 dan Reviu PMRB OPD 45.000.000
Birokrasi
12.487.094.987
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyelenggraan Paket A Setara SD Jumlah penerima honor tutor kejar paket A 47.250.000
Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Penyelenggraan Paket B Setara SMP Jumlah penerima honor tutor kejar paket B 850.650.000
Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Penyelenggraan Paket C Setara SMU Jumlah penerima honor tutor kejar paket C 1.537.200.000
Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Perencanaan dan Penyusunan Pendidikan Non Formal Jumlah kegiatan peningkatan IPM Paud dan Dikmas 368.928.530
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PNF -
5 PENDIDIKAN PROGRAM WAJIB APM SD/MI Peningkatan Sarana/Prasarana Sekolah Dasar Jumlah Ruang Kelas Baru dan perabot ruang kelas baru SD 16.668.287.000
BELAJAR APM SMP/MTs
PENDIDIKAN Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Berang Ruang Kelas dan SPL
DASAR SEMBILAN Persentase peningkatan Jumlah Lembaga Penerima Pagar Keliling
TAHUN jumlah ruang kelas Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan -
pendidikan dasar dan RPL Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Dasar (SD/SMP)
berkondisi
a. SD/MI baik : Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MI dan MTs -
b. SMP/MTs Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyusunan Kurikulum -
Presentase Guru SD/SMP Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (bos) Jenjang SD/MI/SDLB dan Jumlah Peserta Lomba Motivasi Belajar Mandiri (SMP) -
yang bersertifikat dan terlatih SMP/MTS Jumlah Peserta Try Out SD Kelas VI
Angka Pendidikan Yang
Jumlah Scanning LJK Try Out dan US Kelas VI
Ditamatkan :
a. SD, SMP Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Genap Kelas I - VI
b. MI, MTs Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Ganjil Kelas I - VI
Jumlah Peserta USBN dan US Kelas VI
Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MI/MTs
Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MI/MTs -
Jumlah peserta US I, US II dan UAM MI/MTs
Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Jumlah Peserta dan scanning LJK Try Out SMP Kelas 9 -
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Genap 7,8,9
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Ganjil 7,8,9
Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade (SD/SMP)
Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013
Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SD -
Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 -
Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013
1.272.000.000
Penyelenggaraan Multi-grade Teaching Di Daerah Terpencil Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil
Biaya Operasional BPPDGS Tersedianya BOP BPPDGS -
6 PENDIDIKAN PROGRAM Persentase peningkatan guru Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah Guru yang diikutkan Sosialisasi Sertifikasi Guru -
PENINGKATAN berpendidikan S1/D.IV :
MUTU PENDIDIK Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang diikutkan Pembinaan
DAN TENAGA a. PAUD Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Kepala Sekolah yang diikutkan Diklat Penguatan KS -
KEPENDIDIKAN
b. SD/MI Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Perpustakaan
Sekolah
Pasuruan,
PLT Kepala Dinas Pendidikan
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Penunjang
Jumlah pembayaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, tagihan rekening telp,
138.883.488,69
Sumber Daya Air dan Listrik listrik dan air / 312
rek/bln
Jumlah pembelian
Penyediaan Jasa Peralatan peralatan dan
16.896.585,49
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor /
20 Unit
Jumlah pembayaran
honor panitia
Penyediaan Jasa Administrasi pelaksana kegiatan
127.231.351,50
Keuangan dan Pengelola
Keuangan / 340
org/bln
Jumlah pembelian
Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor / 20 43.689.732,75
Jenis-kali
Pemenuhan cetakan,
Penyediaan Barang Cetakan foto copy dan
48.295.632,93
dan Penggandaan pengadaan / 20
Exemplar
Jumlah tenaga
Penyediaan Jasa Perkantoran Kontrak/THL / 53 113.613.576,00
org/bln
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Kinerja
kinerja triwulan dan 27.076.409,70
dan Keuangan
tahunan / 5 Dokumen
Jumlah pengadaan
Pengadaan Peralatan Kantor peralatan kantor / 7 300.000.000,00
Unit
Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor / 3 Unit- 28.439.700,00
Gedung Kantor
Kali
Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
181.860.384,60
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/operasional /
335 Unit-Kali
Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Kantor / 525 49.325.431,72
Peralatan Kantor
Unit-kali
Jumlah Penyusunan
PROGRAM PENINGKATAN
Penyusunan Rancangan Rancangan Perda
DAN PENGEMBANGAN Ketepatan penetapan APBD
Peraturan Daerah Tentang tentang APBD,P-APBD 1.921.886.940,23
PENGELOLAAN / 100%
APBD dan P-APBD dan R-perkada / 4
KEUANGAN DAERAH
Peraturan
Prosentase
Penatausahaan Pengelolaan
pembayaran gaji PNS 666.652.704,45
Gaji PNS dan Non PNS
dan Non PNS / 100 %
Pengendalian Realisasi
Jumlah Dokumen
Anggaran dan Realisasi 35.324.936,24
Evaluasi / 4 Dokumen
Pendapatan Daerah
Terlaksananya
Penyusunan Laporan penyusunan LKPD dan
Keuangan Pemerintah Daerah penyusunan Raperda
dan Raperda serta Perda serta 207.572.580,62
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD /
12 bln
Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Bg Hsl Ke
SKM/IKM layanan pajak
PELAYANAN PAJAK dan Pelapporan Pendapatan Pst & Laporan tertib 458.052.860,93
daerah
DAERAH Daerah Adm. Penerimaan
Pendapatan / 53
Laporan
Jumlah Jenis
Pendaftaran dan Pendataan Pendaftaran &
955.472.402,25
Pajak Daerah Pendataan Oby Pjk
Daerah /755000 OP
Jumlah penetapan
Penetapan dan Perhitungan
SKP dan Nota 520.158.603,42
Pajak Daerah
perhitung / 27504 WP
Jumlah Prosentase
Peningkatan dan Intensifikasi
Pengembangan PAD di UPT Penerimaan PAD di
83.012.156,25
Pelayanan Pajak Daerah UPT Pelayanan Pajak
Wilayah I Daerah Wilayah I /
100 %
Jumlah Prosentase
Peningkatan dan Intensifikasi
Pengembangan PAD di UPT Penerimaan PAD di
61.104.510,75
Pelayanan Pajak Daerah UPT Pelayanan Pajak
Wilayah II Daerah Wilayah II
/100 %
JUMLAH 9.641.241.230,71
Pasuruan,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Wajib Bukan PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah pembayaran listrik / air / telepon
1. 35.400.000
Pelayanan Dasar ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor (100%) Air Dan Listrik / internet (12 Bulan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK (36 Item) 38.954.500
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah
100.000.000
Luar Daerah (100 kali)
Jumlah pembayaran honor pengelola
kegiatan dan keuangan, tenaga kontrak
Penyediaan Jasa Perkantoran dan harian lepas serta pembayaran 310.240.000
belanja surat kabar dan publikasi (12
Bulan)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
13.500.000
kendaraan dinas/ operasional pajaknya (18 Unit)
Persentase Peningkatan
PROGRAM PENGEMBANGAN Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Volume Usaha Koperasi 275.000.000
USAHA KOPERASI Industri, Perdagangan dan Aneka Usaha (180 orang)
(1,25%)
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
50.000.000
USAHA MIKRO Omset Usaha Mikro (2,00) Usaha (120 orang)
Penyelenggaraan Fasilitasi Pemasaran dan Jumlah even promosi yang diikuti (2
150.000.000
Jaringan Usaha even )
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 417.358.000
Fasiltasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Jumlah even promosi yang dikuti (10
550.000.000
Masyarakat even)
Total 4.589.224.750
Pasuruan, ......
KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PASURUAN
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Pilihan Program Pelayanan Persentase pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran tagihan 117.500.000,00 DAU
Administrasi Perkantoran pelayanan kantor (100%) Komunikasi, Sumber Daya Air rekening telepon, air, listrik
dan Listrik dan internet yang tepat waktu
(19 rekening/bulan)
Program Peningkatan Persentase sarana prasarana Kegiatan Pengadaan Jumlah perlengkapan kantor 10.000.000,00 DAU
Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik (100%) Perlengkapan Gedung/Kantor yang diadakan (2 unit)
Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan gedung 20.000.000,00 DAU
Rutin/berkala Gedung Kantor kantor (1 gedung)
Program Perikanan Persentase Produksi Kegiatan Pengembangan Bibit Jumlah Benih Ikan 306.175.000,00 DAU
Budidaya Perikanan Budidaya (7 %) Ikan Unggul (3.026.000 ekor)
Nilai IKM BBI (83,3)
Kegiatan Pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana 325.560.100,00 DAU
Kawasan dan Sarana budidaya yang terfasilitasi
Prasarana Budidaya program (200 Ha)
Program Kenelayanan Persentase Produksi Kegiatan Pengelolaan Jumlah benih ikan yang 217.350.000,00 DAU
Perikanan Tangkap (7%) Sumberdaya Perikanan ditebar (300.000 ekor)
Persentase kualitas
sumberdaya air yang
memenuhi syarat (60%)
Kegiatan Pengembangan Jumlah nelayan yang 178.532.000,00 DAU
Teknologi dan Sentra Nelayan terfasilitasi program (300 org)
Prosentase penurunan
penggunaan alat tangkap
terlarang (2 %)
Kegiatan Pemberdayaan Jumlah nelayan yang dibina 264.708.000,00 DAU
Nelayan (310 orang)
Jumlah penumbuhan KUB
baru (5 KUB)
Program Usaha Nilai Omzet Usaha Hasil Kegiatan Pelayanan Usaha Jumlah jenis produk olahan 295.444.000,00 DAU
Perikanan Perikanan (Rp 17 Milyar) Perikanan hasil perikanan yang
bersertifikat (25 item)
Jumlah gelar produk
perikanan yang dilaksanakan
(3 kali)
Jumlah masyarakat yang
mengikuti kampanye
gemarikan (675 org)
Jumlah TDUP yang
diterbitkan (50 usaha)
Kegiatan Kemitraan dan Jumlah pelaku usaha 157.124.000,00 DAU
Pengembangan Usaha perikanan non konsumsi yang
Perikanan dibina (120 org)
Jumlah pelaku usaha
perikanan yang melakukan
kerjasama/ kemitraan (20
org)
Program Pembinaan Persentase Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Jumlah masyarakat dan 200.000.000,00 DBHCHT
Lingkungan Sosial Pelatihan Yang Menjadi Pelatihan Keterampilan Kerja pengolah perikanan yang
Wirausaha (2 %) Bagi Tenaga Kerja dan dibina (450 orang)
Masyarakat (Pembinaan/
Pelatihan Keterampilan Bagi
Pelaku Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan)
BL 4.416.232.016,91
DAU 4.066.232.016,91
DBHCHT 350.000.000,00
TOTAL 7.857.196.016,91
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Pembayaran 267.336.000
Pemerintah Administrasi Perkantoran Pelayanan Kantor/100% sumber daya air dan listrik Listrik, Air, Telepon dan
Pilihan Internet/54 rekening-bln
Program Pembinaan Peningkatan Wirausaha Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Yang 1.606.409.375
Lingkungan Sosial Baru/750 org Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Dibina/63 IKM
Kerja dan Masyarakat
(Pembinaan/ Pelatihan
Kewirausahaan)
Bantuan sarana produksi dan Jumlah Bantuan Peralatan 1.310.950.000
ternak bagi masyarakat/ Produksi/14 Kel
kelompok masyarakat (Bantuan Masy/Yayasan
peralatan untuk usaha mandiri
bagi masyarakat)
Program Kemetrologian Rasio Pelayanan Tera/ Standarisasi dan Pelayanan Jumlah UTTP Bertanda 100.000.000
Legal Tera Ulang yang Kemetrologian Legal Tera Sah/17.898 Unit
Diterbitkan terhadap
Seluruh Pengajuan/1
Rasio (17.898)
Pasuruan, ......
Kepala (Perangkat Daerah)
.............
NIP. ..............
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN Program Peningkatan Outcome :Peningkatan Kegiatan Pengelolaan UPTD Output : - jumlah kelahiran
PEMERINTAHAN Produksi Peternakan Produksi Hasil Budidaya Ternak ternak: 10 ekor
PILIHAN : Peternakan;'- Daging:
PERTANIAN 27922,90(ton),'- Telur: 1.992.961.459 3.391.853.952
17128,43(ton),'- Susu:
115914 (ton)
- jumlah penerima
manfaat(PKL/magang/BM):
100 org
Kegiatan Pengembangan Output : - jumlah akseptor
Perbibitan Ternak yang dilayani: 45.000(ekor) 302.495.000
URUSAN Program Usaha Kegiatan Peningkatan pasca Output :Jumlh. Even yang
Outcome : Peningkatan
PEMERINTAHAN Peternakan panen dan promosi diikuti: 5 even
Jumlah Kelompok 651.639.620 1.096.210.061
PILIHAN :
PERTANIAN Ternak Mandiri: 5 KT
URUSAN Program Pembinaan Out come : Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Out come : - Jlmh. Kelompok
PEMERINTAHAN Lingkungan Sosial jumlah kel tani yg Keterampilan kerja bagi tenaga yang dibina
PILIHAN : memiliki usaha kerja dan masyarakat
500.000.000 500.000.000
PERTANIAN pengolahan hasil ternak (Pembinaan/Pelatihan
Pengolahan Hasil Ternak)
URUSAN Program Kesehatan Outcome : Prosentase Kegiatan Pengamatan, Out put : Jumlah monev
PEMERINTAHAN Hewan kematian ternak : besar, Pencegahan Penyakit dan pengawasan peredaran obat
328.211.741 1.408.459.328
PILIHAN : kecil, unggas(%) pengawasan obat hewan hewan
PERTANIAN
Jumlah usaha hasil Jumlah sampel darah
ternak yang terbina
(unit)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Out put : Jumlah
Kesehatan Hewan rekomendasi/sertifikat 61.945.000
kesehatan hewan
Kegiatan Pembinaan Kesmavet Output : Jmlh.
Rekomendasi/sertifikat PAH 364.420.041
yang ASUH
- jumlah unit usaha produk
asal hewan yang dibina
URUSAN Outcome : Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, out put : jumlah pembayaran
PROGRAM PELAYANAN
PEMERINTAHAN pemenuhan pelayanan Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telpon dan air
ADMINISTRASI 186.000.000 2.349.063.351
WAJIB YANG kantor
TIDAK PERKANTORAN
BERKAITAN Penyediaan Jasa Administrasi out put : jumlah pembayaran
DENGAN Keuangan honor panitia pelaksana
PELAYANAN kegiatan dan pengelola 164.940.000
DASAR : keuangan
PANGAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor out put : Jumlah pembelian
80.233.000
atk
Penyediaan Barang Cetakan dan out put : Jumlah pembelian
Penggandaan barang cetakan dan
penggandaan 61.000.000
Pasuruan, ......
Kepala Dinas Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Ttd.
drh. IRIANTO, MM
NIP. 196301311989031010
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
OUTCOME/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
TENAGA KERJA PROGRAM PELAYANAN 100% Penyediaan Jasa Surat 500 Pucuk Rp. 45.000.000,00
ADMINISTRASI Menyurat
PERKANTORAN
PROGRAM PENEMPATAN 80% Penempatan dan Bursa 3000 Orang Rp. 342.172.500,00
TENAGA KERJA Kerja
DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
PROGRAM HUBUNGAN 80% Koordinasi dan Upaya 100 Kasus Rp. 400.000.000,00
INDUSTRIAL DAN Upaya Penyelesaian
JAMINAN SOSIAL Perselisihan Hubungan
TENAGAKERJA Industrial
Pasuruan, 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
13.902.859.000
Pasuruan, ......
Kepala (Perangkat Daerah)
.............
NIP. ..............
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
1 Urusan Pilihan Program Pelayanan 100% Penyedian jasa 12 bln 350.000.000 DAU
Administrasi Perkantoran komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyedian Alat Tulis Kantor 52 jenis 65.000.000 DAU
6 Urusan Pilihan Program Industri 110 org Pengawasan dan 4 kegiatan 250.000.000 DAU
Pariwisata pengendalian usaha jasa
dan sarana pariwisata
Ttd.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Wajib
Bukan Pelayanan Output: Terbayarnya
Penyediaan Jasa
Dasar Rekening telepon,internet,
1 Komunikasi,Sumberdaya Air 288.000.000
Listrik dan Sumber Daya
dan Listrik Air/ Target: 12 Bulan
Output: Terbayarnya
Penyediaan Jasa Adminitrasi honorarium pengelola
2 100.080.000
Keuangan Keuangan/ Target: 12
Bulan
Output: Terbayarnya
Penyediaan Jasa Kebersihan honorarium Jasa
3 76.018.000
Kantor kebersihan Kantor/ Target:
12 Bulan
Output: Terlaksananya
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis 72.072.250
kantor/ Target: 78 Jenis
Output: Terlaksananya
Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan barang cetakan
5 32.602.430
dan Penggandaan dan Penggandaan/ Target:
45 Jenis
Output: Terlaksananya
Penyediaan Peralatan dan pengadaan peralatan dan
6 4.425.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor/
Target: 14 Jenis
Outcome:
Terselesaianya
PROGRAM
Pelayanan
PELAYANAN
Administrasi
ADMINITRASI
Perkantoran,tepat
PERKANTORAN
waktu/ Target:
100%
Outcome:
Terselesaianya
PROGRAM
Pelayanan Output: Terbayarnya
PELAYANAN
Administrasi Penyediaan Makanan Dan Makanan dan Minuman
7 ADMINITRASI 28.500.000
Perkantoran,tepat Minuman Rapat/tamu/ Target: 1750
PERKANTORAN
waktu/ Target: Paket
100%
Output: Terbayarnya
Rapat Rapat koordinasi dan
8 Perjalanan Dinas luar 50.000.000
konsultasi ke luar Daerah Daerah/ Target: 50 Orang
Output: Terbayarnya
Honorarium pegawai PTT,
9 Penyediaan Jasa Perkantoran 447.800.000
THL dan tersedianya surat/
Target: 14 Bulan
Output: Terbayarnya
Penyediaan komponen
Komponen Instalasi Listrik
10 instalasi listrik/penerangan 0
/ Penerangan Bangunan
bangunan kantor Kantor/ Target: 1 Paket
Output: Tersedianya
13 Pengadaan peralatan kantor peralatan kantor/ Target: 0
10 Unit
Output: Tersedianya
14 Penyediaan Seragam Dinas Seragam Dinas/ Target: 50 0
Orang
PROGRAM Outcome:
PENINGKATAN Terlaksananya
SARANA dan Peningkatan Sarana
Output: Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/berkala
16 PROGRAM Outcome: Gedung Kantor/ Target: 1 0
Gedung Kantor Paket
PENINGKATAN Terlaksananya
SARANA dan Peningkatan Sarana
PRASARANA Prasarana Aparatur/ Output: Terpeliharaanya
Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas
17 APARATUR Target 100% 168.350.000
kendaraan Dinas Operasional operasional/ Target: 17
Unit
Output: Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/berkala
18 peralatan Kantor/ Target: 9.000.000
peralatan kantor 60 Unit
Output: Jumlah
Pelayanan pelaku usaha permohonan non perizinan
20 0
perseorangan Bidang Perizinan Usaha/
Target: 1000 Dokumen
Outcome:
Persentase Izin Output: Jumlah
PROGRAM LAYANAN
permohonan Pelayanan pelaku usaha non permohonan non perizinan
21 NON PERIZINAN 53.437.500
nonperizinan/ perseorangan Bidang Perizinan Lainnya/
Target: 100% Target: 200 Dokumen
PROGRAM Outcome:
PENGENDALIAN Persentase
PENGELOLAAN DATA Penganduan yang
INFORMASI DAN tertangani/ Target:
PENGADUAN 100%
PROGRAM Outcome:
Output: Jumlah buku yang
25 PENGENDALIAN Persentase Penyusunan data investasi 54.550.000
disusun/ Target: 285 Buku
PENGELOLAAN DATA Penganduan yang
INFORMASI DAN tertangani/ Target:
PENGADUAN 100% Output: Jumlah kegiatan
Pengembangan sistem pengembangan sistem
26 0
informasi penanaman modal Informasi penanaman
modal/ Target: 1 Kali
Outcome: Jumlah
pengusaha yang
PROGRAM melakukan
PENANAMAN MODAL pengembangan/
Target: 35
Pengusaha
Outcome: Jumlah Penyusunan peta peluang Output: Jumlah peta
31 pengusaha yang investasi kabupaten potensi dan peluang 100.000.000
PROGRAM melakukan pasuruan investasi/ Target: 1 Paket
PENANAMAN MODAL pengembangan/
Target: 35
Pengusaha
Output: Jumlah
Pelayanan Perizinan Fisik permohonan perizinan fisik
34 91.548.900
dan Ruang dan ruang/ Target: 500
Outcome: Dokumen
PROGRAM LAYANAN Persentase Izin yang
PERIZINAN diterbitkan/ Target: Output: Jumlah
80% Pelayanan Perizinan permohonan perizinan
35 55.997.500
perekonomian dan sosial perekonomian dan sosial/
Target: 500 Dokumen
Ttd.
Cakupan penemuan dan Pencegahan dan penanggulangan jumlah pengamatan PES di 117.050.000
penanganan penyakit DBD : 100 Penyakit Zoonosis Puskesmas : 5 puskesmas
4 P1.PROGRAM PROMOSI Persentase Rumah tangga Sehat : Pengembangan Media Promosi Persentase Puskesmas yang 440.308.260
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 51 dan Informasi Sadar Hidup Sehat melakukan Promosi Kesehatan :
MASYARAKAT 100 %
Pengembangan UKBM (DDL prop) jumlah taman posyandu yang 370.936.500
dibina : 360
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah jenis UKBM yang dibina : 8 118.000.000
UKM Sekunder Promkes jenis
5 P1. PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kualitas kesehatan Pengkajian Pengembangan Jumlah sampel air yang diperiksa : 233.309.600
LINGKUNGAN SEHAT lingkungan yang memenuhi syarat Lingkungan Sehat 415 sampel
: 91
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Persentase TPM & TTU yang 72.924.846
Sehat diperiksa : 91 %
Bantuan Operasional Kesehatan % Jumlah Desa yg dilakukan 226.634.360
UKM Sekunder Penyehatan pemicuan STBM : 95 %
Lingkungan (DAK)
Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah Pos UKK (Absolut) : 30 125.500.000
Kerja dan Olahraga pos
Persentase Puskesmas
Melaksanakan Tes Kebugaran
pada kelompok masyarakat (%) :
98 %
6 P1. PROGRAM PENINGKATAN Persentase screening usia lanjut (> Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Posyandu Lansia : 365 235.607.000
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 65th) sesuai standart : 76 UKM Sekunder pelayanan posyandu
Kesehatan Lansia (DAK)
7 P1.PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Pemeriksaan Peningkatan pelayanan persentase Penemuan dan 538.395.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT kesehatan Penduduk usia > 15 Penanganan Kasus Jiwa dan Penanganan Kasus kesehatan jiwa
TIDAK MENULAR tahun yg diperiksa dalam satu NAPZA : 100%
tahun : 81
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah Pembinaan PTM & 216.907.640
UKM Sekunder PTM dan Kesehatan Jiwa : 33 kali
Kesehatan Jiwa (DAK)
8 P1. PROGRAM PENGADAAN OBAT Persentase Ketersediaan obat dan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Jumlah jenis kebutuhan (macam) 16.119.825.245
DAN PERBEKALAN KESEHATAN Perbekalan obat : 96 Kesehatan (DAK) sesuai Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan : 370 jenis
2. Persentase maskin dibiayai Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase screening usia lanjut 90.900.000
jaminan Kesehatan : 83 promotif/preventif maupun (> 65th) sesuai standart : 81 %
kuratif/rehabilitatif (Pelayanan
Pemeliharaan Kesehatan)
Persentase rumah tangga/ KK Kegiatan Pelayanan kesehatan Persentase tatanan rumah 158.019.550
yang menggunakan jamban sehat baik kegiatan promotif/preventif tangga yang disurvey PHBS : 25 %
: 83 maupun kuratif/rehabilitatif
(Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat)
Persentase Ketersediaan obat dan Kegiatan Pelayanan kesehatan Jumlah desa Endemis DBD : 65 550.000.000
Perbekalan kesehatan : 78 baik kegiatan promotif/preventif desa
maupun kuratif/rehabilitatif
(Penanggulangan Penyakit DBD)
Persentase sarana dan prasarana Kegiatan Pelayanan kesehatan Jumlah Penyakit menular wabah 335.307.500
pelayanan Kesehatan sesuai baik kegiatan promotif/preventif yang dilakukan Penyelidikan
standart : 96 maupun kuratif/rehabilitatif epidemiologi : 14
(Peningkatan Surveillance
Epideminologi dan
Penaggulangan Wabah
11 11. PROGRAM UPAYA KESEHATAN Persentase mutu pelayanan Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Pelaksanaan PKP : 33 542.926.000
MASYARAKAT kesehatan sesuai standart : 100 % Kesehatan Dasar puskesmas
Mengetahui
Ttd.
dr. Ani Latifah, M.Kes
Pembina Tk.I / IV b
Nip. 196609161996022001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PELAYANAN Prosentase Pemenuhan 2.110.237.280 SEKRETARIAT
ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor / 100 % DPRD
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir 8.000.000
/ 1000 pucuk surat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jumlah pembayaran rekening listrik, air, 151.776.000
& Listrik Telepon telepon dan internet selama 12 bulan /
276 rekening bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah kendaraan yang dipelihara dan 44.023.200
kendaraan dinas/ operasional dibayarkan pajaknya / 672 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah kendaraan yang dipelihara dan 30.000.000
kendaraan dinas/ operasional dibayarkan pajaknya/24 unit
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan 80.000.000
/ 84 orang bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis kantor / 168 144.765.840
jenis kali
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pembelian barang cetakan dan 79.850.000
penggandaan/72 jenis kali
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah pembelian barang bacaan dan 104.768.000
perundang-undangan peraturan perundang-undangan/1.800
eksemplar
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaa rutin/ berkala gedung 3.045.000.000
kantor / 6 unit kali
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala 479.641.600
/ Operasional kendaraan dinas/ operasional / 180 unit
kali
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Jumlah pemeliharaan rutin /berkala 116.000.000
peralatan gedung kantor/168 unit kali
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang dibahas/12 raperda 921.400.000
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Jumlah Laporan hasil Sosialisasi/24 laporan hasil sosialisasi
342.168.000
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat / Tokoh Agama
Rapat-Rapat Paripurna Jumlah laporan hasil rapat Paripurna/28 laporan paripurna
2.477.054.800
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah laporan hasil kunjungan kerja/208 laporan kunjungan
20.446.404.459
Luar Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Jumlah laporan BIMTEK/4 laporan 749.760.000
DPRD
Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Jumlah PAW/tahun / 2 kali PAW 77.520.000
Pasuruan
General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan check-up/150
42.000.000 orang kali
TOTAL 31.900.206.139
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
2.Outcome : Prosentase
kegiatan yang tertib
administrasi / 80%
2. Jumlah Kegiatan
koordinasi dan Konsultasi
keuangan / 4 Kali
2. Jumlah pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor / 100 unit
3. Jumlah pemeliharaan
meubelair / 50 unit kali
4. Jumah pemeliharaan
perlatan kantor dan
kendaraan kantor / 219
unit kali
Total Belanja PD 2.000.000.000
9 PROGRAM Outcome : Persentase Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Jumlah laporan hasil 332.240.000
OPTIMALISASI pelaporan kinerja Pemerintah Daerah dan pembinaan SAKIP / 4
FASILITASI perangkat daerah tepat Perangkat Daerah laporan
REFORMASI waktu / 97%
BIROKRASI
Pembinaan dan Evaluasi Jumlah Unit Kerja yang 55.110.000
Kelompok Budaya Kinerja (KBK) mengikuti bimtek KBK / 65
unit kerja
Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen 4.900.000
Kepegawaian di lingkungan Setda kepegawaian setda / 10
dokumen
Outcome : Presentase Evaluasi Penataan dan Penetapan Jumlah Perangkat Daerah 89.300.000
Perangkat Daerah yang SOTK Kelembagaan OPD Yang Dievaluasi
tepat fungsi dan tepat Kelembagaannya / 56
ukuran / 100% perangkat daerah
Outcome : Persentase Pembinaan Kinerja Lembaga Jml unit kerja yang dibina 477.650.000
perangkat daerah yang Pelayanan Publik Yanblik / 65 unit kerja
mempunyai standart
pelayanan / 94%
10.2 PROGRAM Outcome : Prosentase Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah pengadaan belanja 300.000.000
PENINGKATAN SARANA sarana dan prasarana Jabatan / Dinas modal peralatan rumah
DAN PRASARANA dalam kondisi baik / dinas / 4 jenis
APARATUR 85%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah rumdin yang 251.000.000
Rumah Dinas dipelihara / 2 unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Mobil jabatan yang 355.000.000
Mobil Jabatan terpelihara / 4 kendaraan
Pasuruan, 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Ttd.
PERANGKAT DAERAH : DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Tidak Gaji dan Tunjangan 4.561.348.000
Langsung
Belanja
Langsung
1. Urusan Program Pemberdayaan Peningkatan jumlah Pelaksanaan KIE tentang Jumlah kegiatan KIE KKG : 145.000.000
Pemerintah Wajib Perempuan dan anggaran yang responsif keadilan dan kesetaraan gender 5 keg
yang tidak Perlindungan Anak gender : 50 % (KKG)
berkaitan dengan presentase Kekerasan Pelatihan peningkatan Jumlah organisasi 30.000.000
Pelayanan Dasar : perempuan yang ketrampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat
Pemberdayaan terselesaikan : 100% perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan :
Perempuan dan 5 kelompok
Perlindungan
Perempuan
presentase Kekerasan Fasilitasi perlindungan Jumlah perempuan yang 35.000.000
anak yang terselesaikan : perempuan terfasilitasi : 50 orang
100% Fasilitasi perlindungan anak Jumlah anak yang 35.000.000
terfasilitasi : 50 orang
Fasilitasi kabupaten layak anak Jumlah OPD yang 70.000.000
tersosialisasi tentang KLA :
56 OPD
2. Urusan Program Keluarga Peningkatan Jumlah KIE dan pelayanan KB Jumlah kegiatan pelayanan 75.000.000
Pemerintah Wajib Berencana dan Akseptor : 7755 Akseptor KIE dan pelayanan KB : 24
yang tidak Pengendalian Penduduk keg
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar : Biaya operasional KB Jumlah biaya BOKB : 12 6.030.336.000 dak non fisik
Pengendalian bulan
Penduduk dan Meningkatnya dukungan sarana Jumlah sarana prasarana 1.923.000.000 dak fisik
Keluarga dan prasarana pelayanan dan penyuluhan dan pelayanan
Berencana penyuluhan KB KB : 4 jenis
Program Ketahanan Penurunan jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Jumlah kegiatan Pusyan 20.000.000
Kesejahteraan Keluarga keluarga pra sejahtera Sejahtera Gatra : 2 keg
dan Penggerakan dan KS 1 : 1100 KK
Peningkatan Jumlah KIE Berbagai Media dan Mupen Jumlah kegiatan KIE 20.000.000
Desa Yang memiliki berbagai Media Mupen : 12
kelompok Tribina : 20 keg
Kelompok
Pengembangan pusat layanan Jumlah kegiatan PIK/KRR : 20.000.000
informasi dan konseling KRR 2 keg
Program Pembinaan Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Jumlah kegiatan 375.000.000
Lingkungan Sosial Pembinaan Lingkungan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Pembinaan dan Pelatihan
Sosial : 100% Kerja dan Masyarakat Keterampilan Kerja : 14 Keg
3. Urusan : Rutin Program pelayanan Presentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran listrik 90.000.000
Penunjang administrasi perkantoran pelayanan administrasi Sumber Daya Air dan Listrik / air / telepon / internet :
perkantoran : 100 % 12 bln
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran honor 25.000.000
Keuangan pengelola keuangan,
pengelola aset, pelaku
pengadaan barang / jasa : :
12 bln
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK : 12 20.000.000
bln
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang cetakan 10.000.000
Penggandaan dan Penggandaan : 12 bln
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian 2.000.000
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan
Kantor : 12 bln
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran 326.200.000
Administrasi pelayanan kantor Sumber Daya Air dan Listrik telepon, air, dan internet
Perkantoran selama 12 bulan / 408
Rekening-bulan
3.018.585.850
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Tahun
Gaji Pokok PNS 1 Tahun 827.185.700
Tunjangan Keluarga 1 Tahun 70.862.000
Tunjangan Umum 1 Tahun 33.110.000
Tunjangan Struktural 1 Tahun 111.230.000
PBL 1 Tahun 21.000
Tunjangan Beras 1 Tahun 34.367.356
PPh 21 1 Tahun 7.848.944
Tambahan Penghasilan PNS
TPPD 1 Tahun 1.207.361.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung (Gaji) 1 Tahun 2.291.986.000
BELANJA LANGSUNG
10.900.300.960
PROGRAM PELAYANAN Prosentase Pemenuhan
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor / 100% 1.711.780.850 2.213.930.850
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran rekening listrik, 256.600.000
Sumber Daya Air dan Listrik telepon dan internet / 4 Lokasi
Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Jumlah peserta bimtek paskibraka 100.000.000
Paskibraka / 50 orang
Seleksi Pemuda Pelopor Jumlah hasil seleksi Pemuda 0
Pelopor / 50 orang
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan jumlah peserta 0
Narkoba di Kalangan Generasi Muda pelatihan/sosialisasi / 100 pemuda
TOTAL 13.192.286.960
Ttd.
HASBULLAH, S.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19640807 198403 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Kesehatan Program Peningkatan - Jumlah pemenuhan Peningkatan Mutu Pelayanan & Meningkatnya IKM (Indeks 127.800.000.000 PAD/BLUD
Mutu Pelayanan BLUD SPM bidang mutu Pendukung Pelayanan Kepuasan Masyarakat)
- Jumlah pemenuhan
SPM bidang keselamatan
Program Pembinaan - Jumlah capaian (A) Penyediaan / Peningkatan / Jumlah penambahan obat- 6.000.000.000 DBHCHT
Lingkungan Sosial prosentase pemenuhan Pemeliharaan Sarana / Prasarana obatan yang sering
SPM bidang mutu Fasilitas Kesehatan yang digunakan
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (Pengadaan Obat-
obatan RSUD Bangil)
Program Pengadaan, - Jumlah cakupan Pengadaan alat-alat Rumah Sakit Jumlah penambahan alat 13.250.142.286 DAK
Penigkatan Ssrana dan sarana dan prasarana kedokteran dan alat
Prasarana Rumah bidang mutu yang kesehatan
Sakit/Rumah Sakit berkualitas baik
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pelayanan - Jumlah capaian Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa 65.000.000 DAU
Administrasi Perkantoran persentase pemenuhan keuangan administrasi keuangan
layanan kantor
163.253.025.454
Ttd.
OUTCOME/ OUTPUT/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN PENUNJANG
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI 100% 1.748.010.490,00
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi,
96 rekening-
Sumber Daya Air dan Listrik 141.399.000,00
bulan
Penyediaan Jasa Administrasi 360 orang- 276.772.650
Keuangan bulan
Penyediaan Peralatan dan 19.250.000
20 unit
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
46 jenis-kali Rp 63.409.500
Penyediaan Barang Cetakan
25 jenis-kali Rp 94.280.340
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
168
Peraturan Perundang- Rp 13.090.000
eksemplar
undangan
Penyediaan Makanan dan
4700 orang Rp 133.980.000
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
45 Laporan Rp 300.440.000
Konsultasi Ke Luar Daerah
140 orang-
Penyediaan Jasa Perkantoran Rp 354.114.000
bulan
Pengembangan Sumber Daya
63 orang Rp 122.400.000
Aparatur
Penyusunan Laporan Kinerja
4 Laporan Rp 161.500.000
dan Keuangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan 26 unit Rp 25.795.000
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Jaminan
6 unit Rp 41.580.000
Barang Milik Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA 100% Rp 363.440.000
APARATUR
Pengadaan Peralatan
16 unit Rp -
Gedung/Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
35 unit/kali Rp 284.900.000
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
83 unit/kali Rp 78.540.000
Peralatan Gedung/Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
35 unit/kali Rp -
Gedung/Kantor
Peningkatan Kemampuan
65 Orang Rp -
Teknis Aparatur Perencanaan
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 100% Rp 635.913.200
EKONOMI
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang 14 Laporan Rp 116.149.000
Pertanian
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang
16 laporan Rp 116.087.450
Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Usaha Mikro
Penyusunan perencanaan
pembangunan sub bidang
4 Dokumen Rp 287.174.650
pariwisata, penanaman modal
dan ketenagakerjaan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang
10 Laporan Rp 116.502.100
Kepariwisataan, Penanaman
modal dan Ketenagakerjaan
PROGRAM
PERENCANAAN
92% Rp 968.216.400
PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA
Koordinasi Perencanaan
Pemabangunan Subbidang
4 OPD Rp 146.375.800
Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Subbidang 3 OPD Rp 110.786.400
Pendidikan dan Kepemudaan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang 31 OPD Rp 161.264.800
Pemerintahan dan Aparatur
Fasilitasi Forum Kabupaten
12 Laporan Rp 127.949.000
Sehat
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang
1 Dokumen Rp 150.000.000
Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang 3 Dokumen Rp -
Pendidikan dan Kepemudaan
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang 3 Dokumen Rp 150.000.000
Pemerintahan dan Aparatur
PROGRAM
PERENCANAAN
86% Rp 1.432.327.000
PENGEMBANGAN
WILAYAH
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Rp. - Rp -
Perumahan, Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Perumahan,
24 Laporan Rp 250.065.000
Permukiman dan Lingkungan
Hidup di Kabupaten Pasuruan
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Sarana
24 Laporan Rp 250.062.000
Prasarana Wilayah di
Kabupaten Pasuruan
Koordinasi Pelaksanaan
Program Hibah Jalan Daerah 4 Laporan Rp 10.000.000
Kabupaten Pasuruan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengembangan Rp. - Rp -
Sarana Prasarana Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Wilayah, SD 24 Laporan Rp 773.500.000
Air dan Kebencanaan
Evaluasi Pemetaan Spasial
1 Dokumen Rp 148.700.000
Pengembangan Wilayah
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN 90% Rp 2.136.500.000
Pasuruan,
KEPALA BAPPEDA
Ttd.
Outcome:
- Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor 12 bulan
dan aset Pemerintah Kabupaten
1.05.03.21.02 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Input: Kab. Pasuruan 134.150.000 166.518.000
Kegiatan Insidentil lainnya. - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 134.150.000
- Bel. Modal -
Dana: 134.150.000
Output:
- Jumlah keg. Pejabat dan keg. Insidentil yang dikawal dan 120 120
diamankan. kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawalan 12 bulan 12 bulan
pejabat.
halaman - 2
1.05.03.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Kab. Pasuruan 100% 946.340.950 100% / 25 2.587.193.000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase anggota linmas yang teregister KTA kegiatan
Persentase penanganan kejadian kebakaran
1.05.03.17.09 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Input: Kab. Pasuruan - 262.450.000
Lingkungan Melalui Siskamswakarsa. - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah kegiatan pemberdayaan siskamling melalui 0 27
siskamswakarsa kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan 100% 100%
sistim keamanan lingkungan kampung
1.05.03.17.02 Pembinaan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas. Input: Kab. Pasuruan 160.568.950 594.259.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 160.568.950
- Bel. Modal -
Dana: 160.568.950
Output:
- Jumlah anggota Sat Linmas yang dilatih dan dibina. 1584 1584
orang orang
Outcome:
Terciptanya anggota Linmas dalam menjaga ketertiban dan 30,55% 47,45%
keamanan
1.05.03.17.03 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Input: Kab. Pasuruan 708.570.000 1.532.490.000
Kebakaran - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 708.570.000
- Bel. Modal -
Dana: 708.570.000
Output:
- Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pelayanan 12 12
bahaya kebakaran bulan bulan
Outcome:
- Terselenggaranya pelayanan penanggulangan bahaya 100% 100%
kebakaran
halaman - 3
1.05.03.17.04 Penanganan dan Pengendalian Bahaya Input: 20.250.000 79.248.000
Kab. Pasuruan
Kebakaran - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 20.250.000
- Bel. Modal -
Dana: 20.250.000
Output:
- Kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap bahaya 48 34 unit
kebakaran kegiatan
Outcome:
- Terselenggaranya kegiatan pengendalian bahaya kebakaran 1 tahun 1 tahun
1.05.03.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN Prosentase gangguan tibum tranmas yang ditangani Kab. Pasuruan 64,9% 1.698.210.000 64,9% 2.107.119.000
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
1.05.03.16.01 Operasi dan Penanganan terhadap PKL dan Input: 63.760.000 145.920.000
Kab. Pasuruan
Reklame - Bel. Pegawai 6.000.000
- Bel. Barang dan Jasa 57.760.000
- Bel. Modal -
Dana: 63.760.000
Output:
- Jumlah kegiatan operasi PKL dan Reklame yang dilakukan. 48 kegiatan 36 kegiatan
Outcome:
- Jumlah PKL dan Reklame yang ditangani 100% 100%
1.05.03.16.02 Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Input: Kab. Pasuruan 1.578.650.000 1.715.226.000
Perda dan Gangguan Trantibum. - Bel. Pegawai 12.000.000
- Bel. Barang dan Jasa 1.566.650.000
- Bel. Modal -
Dana: 1.578.650.000
Output:
- Jumlah patroli rutin yang dilakukan. 369 keg 365 keg
Outcome:
- Jumlah temuan pelanggaran perda dan gangguan trantibum. 100% 100%
halaman - 4
1.05.03.16.04 Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam rangka Input: Kab. Pasuruan - 60.897.000
penyelenggaraan tibum dan tranmas - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah kerjasama antar Sat Pol PP dan informasi peran Sat Pol 0 5
Outcome: kegiatan kegitan
- Terlaksananya hubungan kerjasama dan informasi peran sat 100% 100%
Pol PP
1.05.03.16.05 Operasi Penanganan dan Pemberantasan Input: Kab. Pasuruan 55.800.000 158.576.000
Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 55.800.000
- Bel. Modal -
Dana: 55.800.000
Output:
- Jumlah Operasi Penanganan dan Pemberantasan PSK, 30 48
Minuman Keras dan PMKS Kegiatan Kegitan
Outcome:
- Mencegah gangguan trantibum di wilayah Kabupaten 100% 100%
Pasuruan.
1.05.03.15 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Rasio Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup Kab. Pasuruan 100% 128.510.000 100% 707.598.000
halaman - 5
1.05.03.15.03 Pembinaan dan Penyuluhan hukum produk Input: Kab. Pasuruan - 257.664.000
daerah - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan. 0 24
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Kesadaran hukum masyarkat dan paham tentang hukum 100% 100%
1.05.03.15.05 Pembinaan dan Penguatan Peran dan Fungsi Input: Kab. Pasuruan - 137.225.000
PPNS - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah pembinaan dan koordinasi korwas dan PPNS 0 8
kegiatan kegitan
Outcome:
- Pemahaman terhadap PPNS tentang tugas pokok dan 100% 100%
fungsinya
1.05.03.18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Prosentase anggota SatPol PP yang dilatih Satpol PP 33% 229.531.000 33% 1.124.299.000
DAYA APARATUR.
1.05.03.18.01 Peningkatan kemampuan ketrampilan dan Input: Satpol pp 27.000.000 511.744.000
kesamaptaan Polisi Pamong Praja - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 27.000.000
- Bel. Modal -
Dana: 27.000.000
Output:
- Jumlah kegiatan latihan kesamaptaan 18 70
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya latihan kesamaptaan Polisi Pamong Praja 100% 100%
halaman - 6
1.05.03.18.02 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Input: Kab. Pasuruan - 161.422.000
undangan Daerah - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Jumlah bimtek penanganan trantibum dan penegakan Perda 0orang 1 kegiatan
Outcome:
- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Sat Pol PP 100% 100%
1.05.03.18.03 Peningkatan dan evaluasi pelaksanaan program Input: Luar Daerah Kab. 13.500.000 56.180.000
dan kegiatan Sat Pol PP - Bel. Pegawai - Pasuruan
- Bel. Barang dan Jasa 13.500.000
- Bel. Modal -
Dana: 13.500.000
Output:
- Terlaksananya Musrenbang Kabupaten 1 kegiatan 1 kegiatan
Outcome:
- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Sat Pol PP 100% 100%
1.05.03.18.04 Pengembangan Wawasan Anggota Satuan Polisi Input: Dalam dan Luar Kab. 189.031.000 394.953.000
Pamong Praja - Bel. Pegawai - Pasuruan
- Bel. Barang dan Jasa 189.031.000
- Bel. Modal -
Dana: 189.031.000
Output:
- Jumlah kegiatan HUT Pol PP, Jambore Pol PP dan Gelar 4 4
Pasukan kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya kegiatan HUT Pol PP, Jambore dan Gelar 100% 100%
Pasukan.
1.05.03.19 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang Kab. Pasuruan 100% 488.190.000 100% 722.644.000
CUKAI cukai
1.05.03.19.01 Kegiatan Penyampaian Informasi ketentuan Input: Kab. Pasuruan 488.190.000 722.644.000
Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai - Bel. Pegawai 390.000
kepada masyarakat dan / atau pemangku - Bel. Barang dan Jasa 480.872.900
kepentingan - Bel. Modal 6.927.100
Dana: 488.190.000
Output:
- Jumlah sosialisasi tentang rokok ilegal yang dilaksanakan. 25 24
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Prosentase penurunan pelanggaran terhadap cukai ilegal 100% 100%
halaman - 7
1.05.03.20 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA Prosentase pengumpulan dan pemberantasan Barang Kena Kab. Pasuruan 100% 261.810.000 100% / 25 72.356.000
CUKAI ILEGAL Cukai Ilegal kegiatan
1.05.03.20.01 Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang Input: 80.300.000 72.356.000
Kab. Pasuruan
dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, - Bel. Pegawai -
dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang - Bel. Barang dan Jasa 80.300.000
dilekati pita cukai yang salah peruntukannya, - Bel. Modal -
dilekati pita cukai bekas diperedaran atau TPE Dana: 80.300.000
Output:
- Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terhadap peredaran 48 24
dan penjualan rokok ilegal kegiatan kegiatan
Outcome:
- Jumlah wilayah yang dilakukan pengumpulan 24 kec 24 kec
1.05.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Laporan / Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat Kab. Pasuruan 100% 2.382.585.700 100% 2.266.322.580
waktu
1.05.03.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Input: Kab. Pasuruan 181.800.000 230.562.720
dan listrik - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 181.800.000
- Bel. Modal -
Dana: 181.800.000
Output:
- Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan layanan internet. 12 bulan 12 bulan
Outcome:
- Tercukupinya penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet. 100% 100%
1.05.03.01.07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Input: Kab. Pasuruan 113.220.000 120.068.000
- Bel. Pegawai 113.220.000
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: 113.220.000
Output:
- honorarium petugas 20 orang 21 orang
Outcome:
- Tersedianya honorarium petugas administrasi keuangan dan 12 bulan 12 bulan
barang.
halaman - 8
1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input: Kab. Pasuruan 62.565.700 56.180.000
- Bel. Pegawai 300.000
- Bel. Barang dan Jasa 62.265.700
- Bel. Modal -
Dana: 62.565.700
Output:
- Pembelian alat tulis kantor 1 1
Outcome: tahun tahun
- Tersedianya alat tulis kantor. 100% 100%
1.05.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input: Kab. Pasuruan 32.000.000 23.596.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 32.000.000
- Bel. Modal -
Dana: 32.000.000
Output:
- Belanja barang cetak dan fotocopy. 1 tahun 1 tahun
Outcome:
- Tersedianya barang cetakan dan fotocopy. 100% 100%
1.05.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Input: Luar Daerah 125.000.000 303.372.000
daerah - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 125.000.000
- Bel. Modal -
Dana: 125.000.000
Output:
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasuruan 80 85
kegiatan kegiatan
Outcome:
- Terlaksananya kegiatan / perjalanan dinas luar daerah. 1 tahun 1 tahun
halaman - 9
1.05.03.01.19 Penyediaan jasa perkantoran Input: Kab. Pasuruan 1.786.200.000 1.432.297.860
- Bel. Pegawai 1.482.100.000
- Bel. Barang dan Jasa 304.100.000
- Bel. Modal -
Dana: 1.786.200.000
Output:
- Belanja materei, surat kabar dan jasa kantor lainnya. 1 tahun 1 tahun
Outcome:
- Tersedianya jasa perkantoran.
1.05.03.01.20 Penyediaan pakaian kerja Input: Kab. Pasuruan - 433.388.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pengadaan pakaian dinas 186 186
Outcome:
- Tersedianya pakaian dinas 100% 100%
1.05.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi syarat Kab. Pasuruan 100% 490.000.000 3.893.621.000
PRASARANA APARATUR. terhadap Sarana dan Prasarana yang harus tersedia
1.05.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Input: Kab. Pasuruan - 2.500.000.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pengadaan mobil damkar dan mobil linmas 6 unit 1 unit
Outcome:
- Tersedianya mobil damkar dan mobil linmas 100% 100%
1.05.03.02.10 Pengadaan Mebelair Input: Kab. Pasuruan - 53.000.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pembelian barang Meubelair 12 unit 29 unit
Outcome:
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 100% 100%
1.05.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Input: Kab. Pasuruan 10.000.000 569.461.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal 10.000.000
Dana: 10.000.000
Output:
- Pengadaan Laptop 1 57
unit unit
Outcome:
- Tersedianya kebutuhan kantor 100% 100%
halaman - 10
1.05.03.02.13 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor Input: Kab. Pasuruan - 129.624.000
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pemeliharaan gedung kantor 1 ls 1 ls
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 100% 100%
1.05.03.02.15 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Input: 419.500.000 536.479.000
Kab. Pasuruan
operasional - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 419.500.000
- Bel. Modal -
Dana: 419.500.000
Output:
- Pembelian suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas 45 45
unit unit
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 1 tahun 1 tahun
1.05.03.02.20 Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair Input: - 22.472.000
Kab. Pasuruan
- Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa -
- Bel. Modal -
Dana: -
Output:
- Pemeliharaan Mebelair Kantor 0 50
unit unit
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 100% 100%
1.05.03.02.19 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Input: Kab. Pasuruan 60.500.000 82.585.000
Gedung/kantor - Bel. Pegawai -
- Bel. Barang dan Jasa 60.500.000
- Bel. Modal -
Dana: 60.500.000
Output:
- Pemeliharaan mesin foto copy, komputer, printer, isi tabung 70 70
pemadam kebakaran, ac, ricl, ht, cctv dan kamera. unit unit
Outcome:
- Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai 100% 100%
- Jumlah Belanja Pegawai 1.614.010.000
- Jumlah Belanja Barang dan jasa 5.457.138.550
- Jumlah Belanja Modal 73.879.100
- Jumlah Belanja Langsung (DAU) 7.145.027.650 7.145.027.650 13.391.432.580
- Jumlah Belanja Langsung (SpesificGrant) 750.000.000
- Jumlah Belanja Langsung 7.145.027.650
- Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.575.672.000
- TOTAL BELANJA 14.720.699.650
Ttd.
YUDIANTO, SH, MM
Pembina
Tingkat I
NIP. 19690712 198903 1 004
PLT. PLT.
KABUPATEN PASURUAN
Ttd.
ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671129 198809 1 001
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JULI 2020
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
20.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK
15.025.000,00
Jumlah Pembelian Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dan Penggandaan
61.500.000,00
Penyedian Makanan Dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu
100.000.000,00
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jumlah Perjalanan Dinas Keluar
Daerah daerah
417.370.000,00
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL
Jumlah
Fasilitasi
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan Rp 8.000.000 dan
Koordinas
i
Jumlah
Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang di beli Rp 45.000.000
Peningkat
an SDM
Jumlah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kegiatan
Jumlah Pakaian Dinas Rp 31.000.000
perlengkapannya Fasilitasi
Pemerinta
3 Urusan PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan
Kewilayahan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 27.100.000
KECAMATAN Kecamatan
Jumlah
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kalirejo Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 346.300.000
Kegiatan
Jumlah
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Rp 472.750.000
Fasilitasi
Ttd.
OUTPUT/
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BEJI
Jumlah tenaga adminitrasi keuangan Penyediaan Jaa Administrasi Keuangan 7 Org/bln 41.316.000
Jumlah alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 10.000.000
Jumlah barang cetak dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 5.000.000
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar
100% 15.000.000
Daerah Daerah
Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia Penyediaan Jasa Perkantoran 14 Org/Bln 494.200.000
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 100% 10.000.000
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Rehab Sedang Berat rumah Dinas 100% 5.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 87,50
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 2.562.304.000
KECAMATAN Nilai SAKIP Kecamatan 62,50
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina 2 Lembaga 10.000.000
KECAMATAN
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi 2 Kali 10.000.000
Kecamatan
Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan
100% 7.984.000
ketertiban yang dilaksanakan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
Beji,
CAMAT BEJI
Ttd.
Rencana Tahun 2021 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PENDAPATAN
1. PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor Kec. 100% 556.350.000 611.985.000
Gondang Wetan
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Gondang Wetan 100% 111.400.000 122.540.000
APARATUR dalam kondisi baik
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan Kec. GondangWetan 100% 1.379.152.000 231.000.000
PELAYANAN KECAMATAN GONDANGWETAN
4 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi Kec. Gondang Wetan 100% 8.000.000 8.800.000
KECAMATAN GONDANGWETAN terhadap jumlah kejadian sesuai dengan
kewenangan Kecamatan
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Kec. Gondang Wetan 50% 94.250.000 81.675.000
KELURAHAN KECAMATAN GONDANGWETAN 4 Ormas
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Terlaksananya koordinasi
dan pembinaan
Koordinasi dan Pembinaan penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintah desa /
Desa / Kelurahan kelurahan 8.000.000
Pelaksanaan pembinaan mental
terlasananya manaqib
spiritual dan kegiatan keagamaan
tingkat kecamatan
lainnya 60.000.000
Terlaksananya penguatan
Penguatan Kelembagaan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan gender
Anak dan anak 10.000.000
terlaksananaya bimtek
Bimtek Pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan desa
desa bagi perangkat desa bagi perangkat desa 50.000.000
2.359.152.000
Pasuruan, 2020
Plt. Camat Grati
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
15 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Terbayarnya Jasa 45.000.000
Kewilayaan ADMINISTRASI Pelayanan Kantor/ 100% Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi Listrik dan
PERKANTORAN Air/ 12 Bulan
2.219.152.000
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pelayanan Administrsi Presentase Pemenuhan
Unsur Kewilayaan 89% 491.188.500
Perkantoran Pelyanan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi. 12 bulan 40.656.000
Sumber Daya Air dan Listrik
1.209.600.000
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Program Administrasi Persentase pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Rp 47.540.000
Kewilayahan Perkantoran administrasi kantor Sumber Daya Air dan Listrik listrik/air/ telpon/internet
Program penyelenggraan Nilai SAKIP Kecamatan Koordinasi dan pembinaan Terlaksananya Rp 12.000.000
pemerintahan dan pelayanan Nilai SKM Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan koordinasi & pembinaan
kecamatan Desa/Kelurahan antara kec & desa
Program pemberdayaan Jumlah lembaga Forum Perencanaan Laporan hasil musrenbang Rp 17.800.000
masyrakat Desa/ Kelurahan masyarakat yang Pembangunan Tingkat kecamatan
Kecamatan dibina Kecamatan
Prosentase usulan
musrenbang yang
terfasilitasi
Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya kegiatan Rp 119.000.000
Masyarakat fasilitasi,MTQ,manaqib
Koordinasi dan Pembinaan Terlaksananya pemilihan Rp 12.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelantikan kepala desa
Desa/Kelurahan
Program ketentraman dan Rasio jumlah kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Persentase kantrantibmas Rp 10.000.000
ketertiban umum kecamatan yang terfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan yang ditangani
terhadap jumlah ketertiban kecamatan
kejadian sesuai dengan
kewenangan Kecamatan
Rp 875.000.000
Pasuruan, 2020
Camat Lekok
Ttd.
FAUZAN, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19670615 198602 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN UNSUR PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, 27.000.000
KEWILAYAHAN ADM. PERKANTORAN Pelayanan Kantor / 100% Komunikasi, SDA dan listrik listrik dan air
Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya honorarium 39.840.000
Keuangan pengelola keuangan
Tersedianya honorarium jasa 18.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 10.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan 14.800.000
penggandaan dan Penggandaan
Tersedianya Komponen 3.300.000
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 4.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan 32.400.000
minuman dalam rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat dan 60.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi di luar daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya Tenaga Kontrak/ 205.000.000
PTT, TPKL, THL yang
berkualitas
Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas -
Perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan -
SARANA DAN Prasarana Aparatur dalam Dinas/operasional Dinas
PRASARANA APARATUR kondisi baik / 100%
Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan Mebelair 6.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 14.822.500
Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan 11.000.000
Kantor rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan 73.000.000
kendaraan dinas / operasional dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan 8.000.000
kantor kantor yang memadai
PROGRAM Nilai IKM Kecamatan / Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, Laporan 2.500.000
PENYELENGGARAAN 83,50 Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja keuangan semesteran dan
PEMERINTAHAN DAN SKPD akhir tahun, Renstra, Renja
PELAYANAN KECAMATAN dan Laporan Aset'
LUMBANG
Nilai SAKIP Kecamatan / 63 Koordinasi dan pembinaan Meningkatnya kegiatan tata 11.800.000
penyelenggaraan pemerintahan kelola pemerintahan desa
Desa/Kelurahan
Fasilitasi dan koordinasi Terlaksananya Kegiatan 49.297.500
pemerintahan tingkat kecamatan dan
Kelurahan
PROGRAM - Jumlah Lembaga Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat Peningkatan Kegiatan Sosial 87.490.000
PEMBERDAYAAN Masyarakat yang dibina / Masyarakat
MASYARAKAT DESA / 21,50%
KELURAHAN KECAMATAN
JUMLAH 700.000.000
Pasuruan, 2020
CAMAT LUMBANG
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PELAYANAN
Urusan Persentase Pemenuhan
1 ADMINISTRASI 529.000.000
Pemerintahan Pelayanan Kantor
PERKANTORAN
Jumlah Pembayaran Rekening
Penyedian Jasa Komunikasi,
Listrik,Telpon, PDAM & 39.700.000
Sumber Daya Air dan Listrik
Internet
(Total) 875.000.000
Pasuruan, ......
CAMAT NGULING
Ttd.
Drs. BUNARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19680604 198903 1 012
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Program Administrasi Persentase pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Rp 47.540.000
Kewilayahan Perkantoran administrasi kantor Sumber Daya Air dan Listrik listrik/air/ telpon/internet
Program penyelenggraan Nilai SAKIP Kecamatan Koordinasi dan pembinaan Terlaksananya Rp 12.000.000
pemerintahan dan pelayanan Nilai SKM Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan koordinasi & pembinaan
kecamatan Desa/Kelurahan
antara kec & desa
Program pemberdayaan Jumlah lembaga Forum Perencanaan Laporan hasil musrenbang Rp 17.800.000
masyrakat Desa/ Kelurahan masyarakat yang Pembangunan Tingkat kecamatan
Kecamatan Kecamatan
dibina
Prosentase usulan
musrenbang yang
terfasilitasi
Fasilitasi Kegiatan Sosial Terlaksananya kegiatan Rp 119.000.000
Masyarakat fasilitasi,MTQ,manaqib
Program ketentraman dan Rasio jumlah kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Persentase kantrantibmas Rp 10.000.000
ketertiban umum kecamatan yang terfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan yang ditangani
terhadap jumlah ketertiban kecamatan
kejadian sesuai dengan
kewenangan Kecamatan
Rp 875.000.000
Pasuruan, 2020
CAMAT PASREPAN
Ttd.
UNSUR KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN PRIGEN
PROGRAM PELAYANAN Tingkat Administrasi
ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan 568.332.500
Penyediaan Jasa
Jumlah Rekening listrik dan
Komunikasi,Sumber daya Air dan 8 Rekening 47.280.000
telepon
listrik
Jumlah tenaga administrasi Penyediaan Jasa Administrasi
12 bulan 44.700.000
keuangan Keuangan
Jumlah alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 28.000.000
Jumlah barang cetak dan Penyediaan Barang Cetakan dan
12 bulan 8.252.500
penggandaan Penggandaan
Pemeliharaan Rutin/berkala
, Jumlah peralatan kantor 12 bulan 17.800.000
peralatan kantor
PROGRAM PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DAN Nilai IKM Kecamatan 4.070.323.500
PELAYANAN KECAMATAN
4.767.456.000
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN PASAURUAN
(outcome) (outcome)
Persentas Persentas
e sarana e sarana
Program Peningkatan
Program Peningkatan Sarana dan dan dan
160.100.000 Sarana dan Prasarana 160.100.000
Prasarana Aparatur prasarana prasarana
Aparatur
dalam dalam
kondisi kondisi
baik baik
42.500.000 42.500.000
Pengadaan (output) Pengadaan (output)
Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan
1 1
gedung/Ka kantor yang gedung/Ka kantor yang
ntor tersedia ntor tersedia
(output) 87.600.000 (output) 87.600.000
Pemelihara Jumlah Pemelihara Jumlah
an Rutin / an Rutin /
kendaraan kendaraan
Berkala Berkala
2 yang 2 yang
kendaraan kendaraan
dilakukan dilakukan
Dinas/Oper Dinas/Oper
asional; pemeliharaa asional; pemeliharaa
n n
20.000.000 20.000.000
(output) (output)
Pemelihara jumlah Pemelihara jumlah
an gedung an gedung
3 Rutin/berka kantor yang 3 Rutin/berka kantor yang
la Gedung dilakukan la Gedung dilakukan
Kantor pemeliharaa Kantor pemeliharaa
n n
4 (output) 10.000.000 4 (output) 10.000.000
Pemelihara jumlah Pemelihara jumlah
an an
mebelair mebelair
Rutin/berka Rutin/berka
yang yang
la peralatan la peralatan
dilakukan dilakukan
gedung gedung
kamtor pemeliharaa kamtor pemeliharaa
n n
Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa/kelurahan
Jumlah Masyarakat
Jumlah
Kecamatan Purwodadi lembaga Desa/kelurahan lembaga
masyarakat Kecamatan Purwodadi masyarakat
yang dibina yang dibina
Persentase Persentase
Usulan Usulan
Musrenbang 61.350.000 Musrenbang 61.350.000
yang yang
terfasilitasi terfasilitasi
peningkata 30.000.000 peningkata 30.000.000
Jumlah Jumlah
n spiritual n spiritual
kegiatan kegiatan
1 manakib 1 manakib
sosial sosial
masyarakat masyarakat
Forum 21.350.000 Forum 21.350.000
perencanaa perencanaa
Terlaksanany Terlaksanany
n n
a a
pembangun pembangun
2
an tingkat Musrenbang 2
an tingkat Musrenbang
kecamatan tingkat kecamatan tingkat
kecamatan kecamatan
1 Koordinasi 1 Koordinasi
penyelengg penyelengg
(output)Koor (output)Koor
araan araan
dinasi dinasi
ketentrama ketentrama
n dan penyelengga n dan penyelengga
10.800.000 10.800.000
ketertiban raan ketertiban raan
kecamatan kamtrantibm kecamatan kamtrantibm
as as
840.000.000 840.000.000
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Urusan : - Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 % 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediaanya Materai dan Surat kabar 7.000.000 APBD KAB.
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 45.000.000 APBD KAB.
Air dan Listrik daya air dan Listrik/ 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola 50.100.000 APBD KAB.
Keuangan/ 12 Bulan
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediaanya Bahan Pembersih dan Upah 8.500.000 APBD KAB.
Kerja
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 13.010.952 APBD KAB.
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 26.000.000 APBD KAB.
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 10.000.000 APBD KAB.
Penggandaan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 45.000.000 APBD KAB.
Rapat/ LS
9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar 50.000.000 APBD KAB.
Daerah Daerah / LS
10 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya TPKL, THL, dan Tenaga 287.940.000 APBD KAB.
Kontrak PTT yang berkualitas/ 12 Bulan
II. - Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 11 Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan 70.000.000 APBD KAB.
Prasarana Aparatur kondisi baik/ 100 % Kantor/LS
12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor/LS 15.000.000 APBD KAB.
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas 139.000.000 APBD KAB.
Operasional operasional/ 9 Unit
14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 12.000.000 APBD KAB.
III. - Penyelenggaraan Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100% 16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan 27.105.000 APBD KAB.
Pemerintahan dan Pelayanan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD semesteran dan akhir tahun, Renstra,
Kecamatan Renja dan Laporan Aset/ 5 Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Kecamatan
19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksananya kegiatan Pembangunan 500.000.000 APBD KAB.
Kelurahan Purwosari sarana dan prasarana Fisik dan Kelurahan
Purwosari/ LS
IV. - Ketentraman dan Ketertiban Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap 20 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 24.000.000 APBD KAB.
Umum Kecamatan jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan Keamanan / 4 Rakor
Kecamatan/ 100 %
V. - Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Ormas 21 Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 19.300.000 APBD KAB.
Desa/ Kelurahan Kecamatan Kecamatan RKPD Tingkat Kecamatan/ 2 Kegiatan
Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi/ 22 %
22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya kegiatan Olahraga dan - APBD KAB.
Perkumpulan Pemuda
23 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan PHBN, Gender 47.100.000 APBD KAB.
dan Pelatihan UMKM
25 Pelaksanaan Pembinaan Mental spiritual dan Terlaksananya ziarah Ke Sunan Ampel 30.000.000 APBD KAB.
Kegiatan Keagamaan Lainnya
26 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Terlaksananya Manakib, MTQ dan 131.200.000 APBD KAB.
Kerukunan Umat Beragama Sosialisasi
(TOTAL) 2.324.220.452
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Urusan : - Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air 23.640.000 APBD KAB.
Otoda,Pemr.Umum,Adm.Keu, dan Listrik dan Listrik/ 12 Bulan
Kepegawaian, Persandian
2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ 28.440.000 APBD KAB.
12 Bulan
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor/ LS 12.000.000 APBD KAB.
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 12.000.000 APBD KAB.
Penggandaan/ LS
5 Penyediaan makanan dan minuman Rapat Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ LS 49.200.000 APBD KAB.
6 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar 25.660.000 APBD KAB.
Daerah Daerah / LS
7 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya TPKL, THL, dan Pembelian Materai yang 201.600.000 APBD KAB.
berkualitas/ 12 Bulan
8 Penyediaan Pakaian Kerja Tersedianya Pakaian Kerja Yang Diadakan 4.000.000 APBD KAB.
9 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Yang 3.000.000 APBD KAB.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Diadakan
10 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 APBD KAB.
Yang Diadakan
11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan 2.400.000 APBD KAB.
Perundang - Undangan Perundang - Undangan
II. - Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik/ 12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor/ LS 7.000.000 APBD KAB.
Prasarana Aparatur 100 %
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 9 Unit 119.000.000 APBD KAB.
Operasional
14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang 10.800.000 APBD KAB.
Diadakan
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor / LS 9.000.000 APBD KAB.
16 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan 10.000.000 APBD KAB.
18 Pengadaan Mebelair Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan 16.000.000 APBD KAB.
- 19 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor/ LS 7.000.000 APBD KAB.
III. - Penyelenggaraan Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100% 20 Penyusunan LAKIP Dam Laporan Keuangan Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan 3.560.000 APBD KAB.
Pemerintahan dan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan
Pelayanan Kecamatan Laporan Aset/ 5 Laporan
Puspo
21 Peningkatan kapasitas SDA Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 4.900.000 APBD KAB.
Desa/Kelurahan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Puspo /
12 Bulan
22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang 59.250.000 APBD KAB.
Kecamatan difasilitasi oleh Kecamatan/ 2 Kegiatan
23 Koordinasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Perangkat 8.500.000 APBD KAB.
Pemerintahan Desa/Kelurahan Desa
IV. - Ketentraman dan Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap 24 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat TerlaksananyaPematauan Wilayah dengan 2.000.000 APBD KAB.
Ketertiban Umum jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan/ keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan Aparat Keamanan
Kecamatan Puspo 100 %
25 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 4.500.000 APBD KAB.
ketentraman dan ketertiban kecamatan Keamanan / 1 Kegiatan
V. - Pemberdayaan Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Ormas 26 Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD 8.200.000 APBD KAB.
Masyarakat Desa/ Puspo Tingkat Kecamatan/ 1 Kegiatan
Kelurahan Kecamatan Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi/ 22 %
Puspo
27 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Puspo Terlaksananya Kegiatan Manaqib 63.850.000 APBD KAB.
(TOTAL) 700.000.000
CAMAT PUSPO
Ttd.
PERANGKAT DAERAH :
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran listrik/air/ 48.450.000
Kewilayahan ADMINISTRASI administrasi kantor Sumber Daya Air dan Listrik telpon/internet
PERKANTORAN (100%) (48 Rekening)
Penyediaan jasa Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan 6.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
(5 Unit)
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai yang diberikan 36.360.000
Keuangan honor
(9 Orang/bulan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis 22.000.000
kantor
(39 Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan 12.500.000
Penggandaan penggandaan
(10 Jenis)
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 2.300.000
List/ Penerangan Bangunan listrik/penerangan
Kantor gedung/kantor
(6 Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan 13.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
(15 Jenis)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah eksemplar bahan bacaan -
Peraturan Perundang-undangan yang dibeli
(730 Eksemplar)
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan tamu 34.110.000
Minuman (24 Kali)
PROGRAM Persentase sarana dan Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan yang dibeli -
PENINGKATAN SARANA prasarana kondisi baik (1 Unit)
DAN PRASARANA (100%)
APARATUR
PROGRAM Nilai SAKIP Kecamatan Koordinasi dan pembinaan Peningkatan kegiatan tata kelola 31.305.000
PENYELENGGARAAN (75) penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa
PEMERINTAHAN DAN Nilai SKM Kecamatan Desa/Kelurahan (3 Kegiatan)
PELAYANAN (85)
KECAMATAN
Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Desa yang lunas PBB 12.500.000
pemerintahan tingkat kecamatan tepat waktu
(16 Desa)
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen perencanaan 19.000.000
Kinerja dan Laporan Keuangan dan pelaporan kinerja
(12 Laporan)
PROGRAM Jumlah lembaga masyarakat Forum Perencanaan Jumlah desa yang melaksanakan 18.265.000
PEMBERDAYAAN yang dibina Pembangunan Tingkat musrenbang tepat waktu
MASYARAKAT (4 Lembaga) Kecamatan (16 Desa)
DESA/KELURAHAN DI prosentase usulan
KECAMATAN musrenbang yang terfasilitasi
(70%)
PROGRAM Rasio jumlah kegiatan yang Koordinasi penyelenggaraan Persentase kantrantibmas yang 4.500.000
KETENTRAMAN DAN terfasilitasi terhadap jumlah ketentraman dan ketertiban ditangani
KETERTIBAN UMUM kejadian sesuai dengan kecamatan (4 Kali)
KECAMATAN kewenangan Kecamatan
(80%)
TOTAL 840.000.000
Pasuruan, 2020
CAMAT REJOSO,
Ttd.
KOMARI, SH, MM
Pembina
NIP. 19660904 198702 1 004
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Pemerintahan PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening listrik 41.000.000
Fungsi Penunjang ADMINISTRASI Masyarakat Sumber Daya Air dan Listrik dan telepon
PERKANTORAN
784.000.000
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan Kewilayahan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah pembayaran 50.000.000
ADMINISTRASI administrasi kantor / Air dan Listrik listrik/air/ telpon/internet
PERKANTORAN 100% (rek bulan) / 12 Bulan
PROGRAM KOORDINASI Persentase kejadian yang Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Laporan hasil koordinasi / 1 5.000.000
PENYELENGGARAAN terfasilitasi sesuai dan Ketertiban Kecamatan Paket
KETENTRAMAN DAN dengan Kewenangan
KETERTIBAN UMUM Kecamatan / 79%
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Urusan : - Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya 30.600.000 APBD KAB.
Otoda,Pemr.Umum,Adm.Ke Listrik air dan Listrik/ 12 Bulan
u, Kepegawaian,
Persandian
2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ 29.340.000 APBD KAB.
12 Bulan
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor/ LS 15.000.000 APBD KAB.
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 10.000.000 APBD KAB.
Penggandaan/ LS
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan 5.000.000 APBD KAB.
Kantor Pembersih/ 12 Bulan
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 2.300.000 APBD KAB.
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 2.460.000 APBD KAB.
9 Penyediaan makanan dan minuman Rapat Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ 30.000.000 APBD KAB.
LS
10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar 30.000.000 APBD KAB.
Daerah / LS
11 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya TPKL, THL, dan Tenaga Kontrak 277.350.000 APBD KAB.
PTT yang berkualitas/ 12 Bulan
12 Penyediaan Pakaian Kerja Tersedinaya Pakaian Kerja Yang Diadakan 15.000.000 APBD KAB.
II. - Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 13 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair Yang Diadakan/ 5.000.000 APBD KAB.
Prasarana Aparatur kondisi baik/ 100 % 1 Paket
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor Yang 7.500.000 APBD KAB.
Diadakan/1 Paket
15 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan/ 32.500.000 APBD KAB.
1 Paket
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor/ LS 5.000.000 APBD KAB.
17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 140.000.000 APBD KAB.
Operasional 9 Unit
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor / LS 5.000.000 APBD KAB.
III. - Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 21 Penyusunan LAKIP dan Laporan Keungan Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan 5.000.000 APBD KAB.
dan Pelayanan Kecamatan 100% semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja
Tosari dan Laporan Aset/ 5 Laporan
21 Peningkatan kapasitas Pemerintahan kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 7.500.000 APBD KAB.
Tosari Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Tosari/
1 Kegiatan
22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang 51.300.000 APBD KAB.
Kecamatan difasilitasi oleh Kecamatan/ 2 Kegiatan
23 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan 9.500.000 APBD KAB.
Pemerintahan Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
24 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perundang- 7.500.000 APBD KAB.
Undangan
IV. - Ketentraman dan Ketertiban Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi 25 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 5.000.000 APBD KAB.
Umum Kecamatan Tosari terhadap jumlah kejadian sesuai dengan dalam teknik Pencegahan Kejahatan Keamanan / 12 Bulan
kewenangan Kecamatan/ 100 %
26 Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat 9.000.000 APBD KAB.
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Keamanan / 1 keg
V. - Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 27 Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD 10.750.000 APBD KAB.
Desa/ Kelurahan Kecamatan Ormas Tosari Tingkat Kecamatan/ 2 Kegiatan
Tosari
Persentase Usulan Musrenbang yang
Terfasilitasi/ 22 % 28 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Tosari Terlaksananya Kegiatan Manaqib, MTQ dan 30.000.000 APBD KAB.
kegiatan sosialisasi/ 13 Kegiatan
29 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Even Pameran 90.400.000 APBD KAB.
UMKM/ 5 Kegiatan
(TOTAL) 875.000.000
CAMAT TOSARI
Ttd.
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KET
1 2 3 4 5 6 7 8
550.150.000
UNSUR PROGRAM Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, 30.000.000
KEWILAYAHAN PELAYANAN pemenuhan Jumlah Pembayaran
Sumberdaya Air dan Listrik
ADMINISTRASI administrasi kantor / Listrik / Air/ Telephone
PERKANTORAN 100 % / 48 rekening
164.000.000
PROGRAM Presentase sarpras Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Jumlah Peralatan 6.000.000
PENINGKATAN kondisi baik / 100 % Kantor Gedung Kantor yang
SARANA DAN terpelihara / 20 Jenis
PRASARANA
APARATUR
Pemeliharan rutin/berkala Kendaraan 70.000.000
Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas
yang terpelihara / 5 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000
Jumlah Pengadaan
Peralatan Kantor / 4 Unit
Pemeliharaan rutin berkala Rumah Jumlah Pemeliharan 15.000.000
Dinas Rutin Rumah Dinas / 1
unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan 18.000.000
Perlengkapan Gedung
Kantor / 2 unit
Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jumlah Rehabilitasi 25.000.000
Gedung Kantor Sedan berat rumah
gedung kantor / 1 paket
10.000.000
PROGRAM Nilai SAKIP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan 10.000.000
PENYELENGGARAA Kecamatan / 65 dan Laporan Keuangan Keuangan , Semesteran,
N PEMERINTAHAN Nilai SKM Kecamatan Tahunan dan Laporan
DAN PELAYANAN /85 SAKIP / 4 Lap
KECAMATAN
146.850.000
PROGRAM Jumlah lembaga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan 27.350.000
PEMBERDAYAAN masyarakat yang Pemberdayaan
MASYARAKAT dibina / 5 Masyarakat yang
DESA/KELURAHAN prosentase usulan terlaksana/ 2 Keg
DI KECAMATAN musrenbang yang
terfasilitasi / 75 %
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Jumlah Kegiatan 107.500.000
Pemberdayaan
Masyarakat yang
terlaksana/ 5 Keg
Forum Perencanaan Pembangunan Terlaksananya 12.000.000
Tingkat Kecamatan Musrenbang Kecamatan
yang terfasilitasi / 1 keg
4.000.000
PROGRAM Rasio jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi 4.000.000
KETENTRAMAN kegiatan yang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan
DAN KETERTIBAN terfasilitasi terhadap Kegiatan Ketenraman
UMUM jumlah kejadian dan Ketertiban
KECAMATAN sesuai dengan Kecamatan / 4 Keg
kewenangan
Kecamatan / 100 %
875.000.000
Ttd.
MUJIONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19700507 199101 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WINONGAN
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Unsur PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase pemenuhan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah rekening listrik,
Kewilayahan PERKANTORAN pelayanan kantor 46.000.000
Daya Air dan Listrik internet dan telpon
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi
40.080.000
Keuangan keuangan
Jumlah tenaga kebersihan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 16.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang
10.500.000
Penggandaan betakan dan Penggandaan
penyediaan bahan bacaan dan
jumlah pembelian koran 1.680.000
peraturan perundang-undangan
Jumlah kegiatan rapat dan
Penyediaan Makanan dan Minuman 41.000.000
tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah perjalanan dinas ke
50.000.000
Luar Daerah luar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Presentase sarana dan Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan
-
DAN PRASARANA APARATUR prasarana kondisi baik Dinas/Operasional Dinas/Operasional
PROGRAM PENYELENGGARAAN - Nilai IKM Kecamatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen perencanaan
12.000.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN - Nilai SAKIP Kecamatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan pelaporan kinerja
JUMLAH 784.000.000
Ttd.
BASMI, S.Pd, MM
NIP. 19670204 199802 1 004
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GEMPOL
NO URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unsur kewilayahan PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon -
ADMINISTRASI PERKANTORAN kantor Air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pegawai yang diberi Honor
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan
12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor
3.655.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana dan prasarana Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor -
DAN PRASARANA APARATUR kondisi baik
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Mabelair -
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Usulan Musrenbang Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang -
MASYARAKAT DESA / KECAMATAN yang terfasilitasi Kecamatan
Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Jumlah Pembinaan -
Dibina Kegiatan Keagamaan Lainnya
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan -
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
57.655.000
Ttd.
M. NUR KHOLIS,S.STP., MM
Pembina
NIP. 19800506 199912 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANDAAN
OUTCOME/
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KETERANGAN
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urusan PROGRAM PELAYANAN Persentase Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Yang 49.685.000
Pemerintahan ADMINISTRASI pemenuhan Sumber Daya Air dan Listrik dibayar
Fungsi Penunjang PERKANTORAN pelayanan kantor
PROGRAM Rasio Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Jumlah rapat evaluasi 5.400.000
KETENTRAMAN DAN kejadian yang aparat keamanan dalam permasalahan keamanan
KETERTIBAN UMUM terfasilitasi pencegahan kejahatan dan ketertiban yang
KECAMATAN terhadap jumlah dilaksanakan
kejadian sesuai
dengan kewenangan
kecamatan Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pembinaan yang 33.800.000
Perangkat Daerah yang Tugas dilaksanakan
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
6.986.608.000
BUPATI PASURUAN,
Ttd.
M. IRSYAD YUSUF
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : TAHUN 2020
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Jumlah 144 144 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Komunikasi, Sumber Daya pembayaran rekening- Komunikasi, telpon, air, dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 02
Air dan Listrik telpon, air, bulan Sumber Daya Air internet selama 12 pelayanan URUSAN penunjang NG
dan internet dan Listrik bulan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
selama 12 DAERAH pemerintah PEMERIN
bulan daerah TAHAN
Penyediaan Jasa Jumlah 360 orang-bulan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Administrasi Keuangan pembayaran Administrasi honorarium pejabat pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 07
honorarium Keuangan penatausahaan pelayanan URUSAN penunjang NG
pejabat keuangan, kegiatan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
penatausahaa dan pelaku DAERAH pemerintah PEMERIN
n keuangan, pengadaan daerah TAHAN
kegiatan dan barang/jasa
pelaku
pengadaan
barang/jasa
Penyediaan Peralatan dan Jumlah 20 unit Penyediaan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Perlengkapan Kantor pembelian Peralatan dan peralatan dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 13
peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor pelayanan URUSAN penunjang NG
perlengkapan Kantor administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
kantor DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Penyediaan Alat Tulis Jumlah 46 jenis-kali Penyediaan Alat Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Kantor pembelian Tulis Kantor ATK pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 10
ATK pelayanan URUSAN penunjang NG
administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Penyediaan Barang Jumlah 25 jenis-kali Penyediaan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Cetakan dan Penggandaan pembelian Barang Cetakan barang cetakan dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 11
barang dan penggandaan pelayanan URUSAN penunjang NG
cetakan dan Penggandaan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
penggandaan DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah 168 eksemplar Penyediaan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
dan Peraturan Perundang- pembelian Bahan Bacaan bahan bacaan dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 15
undangan bahan bacaan dan Peraturan peraturan perundang- pelayanan URUSAN penunjang NG
dan peraturan Perundang- undangan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
perundang- Undangan DAERAH pemerintah PEMERIN
undangan daerah TAHAN
Penyediaan Makanan dan Jumlah 4700 orang Penyediaan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Minuman penyediaan Makanan dan konsumsi tamu dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 17
konsumsi Minuman rapat pelayanan URUSAN penunjang NG
tamu dan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
rapat DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah 45 laporan Rapat-Rapat Jumlah laporan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Konsultasi Ke Luar Daerah laporan Kordinasi dan koordinasi dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 18
koordinasi Konsultasi ke perjalanan dinas ke pelayanan URUSAN penunjang NG
dan Luar Daerah luar daerah administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
perjalanan DAERAH pemerintah PEMERIN
dinas ke luar daerah TAHAN
daerah
Penyediaan Jasa Jumlah 140 orang-bulan Penyediaan Jumlah pembayaran Administrasi Jumlah pembayaran PROGRAM X XX 01
Perkantoran pembayaran adminsitrasi jasa kebersihan Keuangan jasa kebersihan PENUNJANG 2.02 02
honor tenaga pelaksanaan URUSAN
kontrak/THL tugas ASN PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengembangan Sumber Jumlah 63 orang Bimbingan Jumlah aparatur yang Peningkatan Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Daya Aparatur aparatur yang Teknis mengikuti bimbingan Disiplin dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.04 11
mengikuti Implementasi Teknis Kapasitas Sumber peningkatan URUSAN penunjang NG
pembinaan Peraturan Daya Aparatur disiplin dan PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Perundang- kapasitas sumber DAERAH pemerintah PEMERIN
undangan daya aparatur daerah TAHAN
Penyediaan Jasa Jumlah 26 unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Pemeliharaan yang dipelihara dan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 06
Kendaraan yang dan Perizinan dibayarkan pajaknya pelayanan URUSAN penunjang NG
Dinas/Operasional dipelihara dan Kendaraan administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
dibayarkan Dinas/Operasion DAERAH pemerintah PEMERIN
pajaknya al daerah TAHAN
Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah 26 unit Penyediaan Jasa Jumlah barang yang Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Barang Milik Daerah barang yang Jaminan Barang diasuransikan pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 05
diasuransikan Milik Daerah pelayanan URUSAN penunjang NG
administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Pengadaan Peralatan Jumlah 16 unit Pengadaan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Gedung / Kantor pengadaan Peralatan peralatan gedung / pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 24
peralatan Gedung Kantor kantor pelayanan URUSAN penunjang NG
gedung / administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
kantor DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 35 unit/kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Kendaraan pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 30
Dinas/Operasional rutin/berkala Kendaraan kendaraan pelayanan URUSAN penunjang NG
kendaraan Dinas/Operasion dinas/operasional administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
dinas/operasi al DAERAH pemerintah PEMERIN
onal daerah TAHAN
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 83 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Peralatan Gedung/Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 34
rutin/berkala Peralatan peralatan pelayanan URUSAN penunjang NG
peralatan Gedung Kantor gedung/kantor administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
gedung/kantor DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 2 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 01
Gedung/Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala pemenuhan PENUNJANG pemenuhan PENUNJA 2.03 28
rutin/berkala Gedung Kantor gedung/kantor pelayanan URUSAN penunjang NG
gedung/kantor administrasi umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH pemerintah PEMERIN
daerah TAHAN
Subbid 04 01 15 Koordinasi Penyusunan Jumlah 80 buku Penyusunan Jumlah dokumen lkpj Pengendalian, Jumlah dokumen Program Perencanaan, Persentase 5 01 02
Pendataan dan 03 Laporan Keterangan Dokumen Pelaporan Evaluasi dan hasil pelaporan Pengendalian, dan ketersediaan 2.03 04
Pelaporan Pertanggung Jawaban hasil Capaian Pelaporan Evaluasi Pembangunan dokumen
(LKPJ) pelaporan Pembangunan Pembangunan perencanaan
Daerah Daerah pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
regulasi
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Subbid 04 01 15 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah 4 laporan Monitoring Jumlah dokumen Pengendalian, Jumlah dokumen Program Perencanaan, Persentase 5 01 02
Pendataan dan 04 Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Program dan hasil pelaporan Evaluasi dan hasil pelaporan Pengendalian, dan ketersediaan 2.03 01
Pelaporan Rencana Pembangunan hasil Kegiatan tribulanan Pelaporan Evaluasi Pembangunan dokumen
Daerah pelaporan Perangkat Pembangunan perencanaan
Daerah Daerah pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
regulasi
Subbid 04 01 15 Pengelolaan Sistim Jumlah 1 Dokumen Pengelolaan Data Jumlah dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Program Perencanaan, Persentase 5 01 02
Pendataan dan 05 Informasi Pembangunan Dokumen dan Informasi hasil pendataan Perencanaan hasil pendataan Pengendalian, dan ketersediaan 2.01 07
Pelaporan Daerah hasil Pembangunan Pembangunan Evaluasi Pembangunan dokumen
pendataan Daerah Daerah perencanaan
pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
regulasi
Koordinasi Perencanaan Jumlah 4 Dokumen Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
Pembangunan Subbidang laporan hasil Penyusunan koordinasi Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.03 01
Pertanian koordinasi Dokumen perencanaan Dokumen Sumber Daya Alam PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
perencanaan Perencanaan pembangunan Perencanaan yang telah terfasilitasi SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
pembangunan Pembangunan subbidang pertanian Bidang Sumber dan termonev bidang PEMERIN
subbidang Daerah (RPJPD, Daya Alam perekonomian TAHAN
pertanian RPJMD dan dan sumber
RKPD) Bidang daya alam
Sumber Daya yang
Alam mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik
Koordinasi Perencanaan Jumlah 5 Laporan Koordinasi Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
Pembangunan Subbidang dokumen Penyusunan perencanaan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01 01
Koperasi, Perindustrian, perencanaan Dokumen perangkat daerah Dokumen Perekonomian yang PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
Perdagangan dan Usaha perangkat Perencanaan sektoral lingkup Perencanaan telah terfasilitasi dan SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
Mikro daerah Pembangunan Subbidang Koperasi, Bidang termonev bidang PEMERIN
sektoral Daerah (RPJPD, perindustrian dan Perekonomian perekonomian TAHAN
lingkup RPJMD dan perdagangan yang dan sumber
Subbidang RKPD) Bidang sesuai ketentuan daya alam
Koperasi, Perekonomian yang
perindustrian mempunyai
dan Dokumen
perdagangan perencanaan
yang sesuai yang baik
ketentuan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyusunan perencanaan Jumlah 3 Dokumen Koordinasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
pembangunan bidang Dokumen Penyusunan perencanaan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01 01
Koperasi, Perindustrian, perencanaan Dokumen Dokumen Perekonomian yang PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
Perdagangan dan Usaha Perencanaan Perencanaan telah terfasilitasi dan SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
Mikro Pembangunan Bidang termonev bidang PEMERIN
Daerah (RPJPD, Perekonomian perekonomian TAHAN
RPJMD dan dan sumber
RKPD) Bidang daya alam
Perekonomian yang
mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik
Koordinasi perencanaan Jumlah 4 Dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
pembangunan subbidang dokumen Penyusunan perencanaan pada Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.02 01
kepariwisataan penanaman perencanaan Dokumen sektor lingkup sub Dokumen Ekonomi Kreatif yang PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
modal dan ketenagakerjaan pada sektor Perencanaan bidang Perencanaan telah terfasilitasi dan SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
lingkup sub Pembangunan kepariwisataan, Bidang Ekonomi termonev bidang PEMERIN
bidang Daerah (RPJPD, penanaman modal Kreatif perekonomian TAHAN
kepariwisataa RPJMD dan dan ketenagakerjaan dan sumber
n, penanaman RKPD) Bidang yang sesuai daya alam
modal dan Ekonomi Kreatif ketentuan yang
ketenagakerja mempunyai
an yang Dokumen
sesuai perencanaan
ketentuan yang baik
Penyusunan perencanaan Dokumen 3 Dokumen Koordinasi Dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5 01 04
pembangunan bidang Perencanaan Penyusunan Perencanaan Monev Penyusunan Perencanaan Bidang PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.03 01
pertanian Pembanguna Dokumen Pembangunan Sub Dokumen Sumber Daya Alam PEREKONOMIAN DAN Daerah NG
n Sub Bidang Perencanaan Bidang Pertanian Perencanaan yang telah terfasilitasi SUMBER DAYA ALAM lingkup URUSAN
Pertanian Pembangunan Bidang Sumber dan termonev bidang PEMERIN
Daerah (RPJPD, Daya Alam perekonomian TAHAN
RPJMD dan dan sumber
RKPD) Bidang daya alam
Sumber Daya yang
Alam mempunyai
Dokumen
perencanaan
yang baik
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
PROGRAM Persentase 92 % PROGRAM Persentase
PERENCANAAN Perangkat PERENCANAAN Perangkat
PEMBANGUNAN SOSIAL Daerah PEMERINTAHAN DAN Daerah
BUDAYA lingkup PEMBANGUNAN lingkup
bidang MANUSIA bidang sosial
sosial budaya yang
budaya yang mempunyai
mempunyai Dokumen
Dokumen perencanaan
perencanaan yang baik
yang baik
Koordinasi perencanaan Jumlah 12 Laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
pembangunan subbidang laporan hasil Penyusunan koordinasi Monev Penyusunan koordinasi PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 3.01
kesehatan dan koordinasi Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
kesejahteraan masyarakat perencanaan Perencanaan pembangunan sub Perencanaan pembangunan sub PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
pembangunan Pembangunan bidang kesehatan dan Bidang bidang kesehatan MANUSIA budaya yang PEMERIN
sub bidang Daerah (RPJPD, kesejahteraan Kesejahteraan dan kesejahteraan mempunyai TAHAN
kesehatan RPJMD dan masyarakat Masyarakat masyarakat Dokumen
dan RKPD) Bidang perencanaan
kesejahteraan Kesejahteraan yang baik
masyarakat Masyarakat
Koordinasi perencanaan Jumlah 12 Laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
pembangunan subbidang laporan hasil Penyusunan korrdinasi Monev Penyusunan korrdinasi PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01
pendidikan dan korrdinasi Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
kepemudaan perencanaan Perencanaan pembangunan sub Perencanaan pembangunan sub PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
pembangunan Pembangunan bidang pendidikan Bidang bidang pendidikan MANUSIA budaya yang PEMERIN
sub bidang Daerah (RPJPD, dan kepemudaan Pembangunan dan kepemudaan mempunyai TAHAN
pendidikan RPJMD dan Manusia Dokumen
dan RKPD) Bidang perencanaan
kepemudaan Pembangunan yang baik
Manusia
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Koordinasi perencanaan Jumlah 12 Laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase UNSUR 5.01.03.2.0
pembangunan subbidang laporan hasil Penyusunan koordinasi Monev Penyusunan koordinasi PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 1.01
pemerintahan dan aparatur koordinasi Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
perencanaan Perencanaan pembangunan sub Perencanaan pembangunan sub PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
pembangunan Pembangunan bidang pemerintahan Bidang bidang pemerintahan MANUSIA budaya yang PEMERIN
sub bidang Daerah (RPJPD, dan aparatur Pemerintahan dan aparatur mempunyai TAHAN
pemerintahan RPJMD dan Dokumen
dan aparatur RKPD) Bidang perencanaan
Pemerintahan yang baik
Fasilitasi forum kabupaten Jumlah 12 laporan Koordinasi Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
sehat laporan hasil Penyusunan fasilitasi forum Monev Penyusunan fasilitasi forum PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.02
fasilitasi Dokumen kabupaten sehat Dokumen kabupaten sehat PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
forum Perencanaan Perencanaan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
kabupaten Pembangunan Bidang MANUSIA budaya yang PEMERIN
sehat Daerah (RPJPD, Pembangunan mempunyai TAHAN
RPJMD dan Manusia Dokumen
RKPD) Bidang perencanaan
Pembangunan yang baik
Manusia
Penyusunan Perencanaan Jumlah 3 Dokumen Koordinasi Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
Pembangunan Sub Bidang dokumen Penyusunan perencanaan Monev Penyusunan perencanaan PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 3.01
Kesehatan dan perencanaan Dokumen pembangunan sub Dokumen pembangunan sub PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
Kesejahteraan Masyarakat pembangunan Perencanaan bidang kesehatan dan Perencanaan bidang kesehatan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
sub bidang Pembangunan kesejahteraan Bidang dan kesejahteraan MANUSIA budaya yang PEMERIN
kesehatan Daerah (RPJPD, masyarakat yang Kesejahteraan masyarakat yang mempunyai TAHAN
dan RPJMD dan sesuai ketentuan Masyarakat sesuai ketentuan Dokumen
kesejahteraan RKPD) Bidang perencanaan
masyarakat Kesejahteraan yang baik
yang sesuai Masyarakat
ketentuan
Penyusunan Perencanaan Dokumen 3 Dokumen Koordinasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Jumlah Dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
Pembangunan Bidang perencanaan Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 2.01
Pendidikan dan Dokumen Dokumen PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
Kepemudaan Perencanaan Perencanaan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
Pembangunan Bidang MANUSIA budaya yang PEMERIN
Daerah (RPJPD, Pembangunan mempunyai TAHAN
RPJMD dan Manusia Dokumen
RKPD) Bidang perencanaan
Pembangunan yang baik
Manusia
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Penyusunan Perencanaan Jumlah 3 Dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen Fasilitasi dan Jumlah dokumen PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
Pembangunan Sub Bidang dokumen Monitoring dan perencanaan PD Monev Penyusunan perencanaan PD PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 1.03
Pemerintahan dan Aparatur perencanaan Evaluasi lingkup sub bidang Dokumen lingkup sub bidang PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
PD lingkup Penyusunan pemerintahan dan Perencanaan pemerintahan dan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
sub bidang Dokumen aparatur Bidang aparatur MANUSIA budaya yang PEMERIN
pemerintahan Perencanaan Pemerintahan mempunyai TAHAN
dan aparatur Pembangunan Dokumen
Daerah (RPJPD, perencanaan
RPJMD dan yang baik
RKPD) Bidang
Pemerintahan
Fasilitasi tim koordinasi Jumlah 12 laporan Pelaksanaan Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Jumlah laporan hasil PROGRAM Persentase PERENCANAAN UNSUR 5.01.03.2.0
penanggulangan laporan hasil Monitoring dan fasilitasi tim Monev Penyusunan fasilitasi tim PERENCANAAN Perangkat PENUNJA 3.03
kemiskinan daerah fasilitsai tim Evaluasi koordinasi Dokumen koordinasi PEMERINTAHAN DAN Daerah lingkup NG
(TKPKD) koordinasi Penyusunan penanggulangan Perencanaan penanggulangan PEMBANGUNAN bidang sosial URUSAN
penanggulang Dokumen kemiskinan daerah ( Bidang kemiskinan daerah ( MANUSIA budaya yang PEMERIN
an kemiskinan Perencanaan TKPKD) Kesejahteraan TKPKD) mempunyai TAHAN
daerah ( Pembangunan Masyarakat Dokumen
TKPKD) Daerah (RPJPD, perencanaan
RPJMD dan yang baik
RKPD) Bidang
Kesejahteraan
Masyarakat
Subid Praswil Koordinasi Perencanaan Jumlah 24 laporan 01. Koordinasi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05
Pengembangan Sarana laporan hasil Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 01
Prasarana Wilayah di Kab. koordinasi Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
Pas. sub bidang Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
prasrana Pembangunan Bidang
wilayah Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan
Subid Praswil Koordinasi Pelaksanaan Jumlah 4 laporan 01. Koordinasi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05
Program Hibah Jalan laporan hasil Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 01
Daerah di Kab. Pas. koordinasi Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
sub bidang Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
prasrana Pembangunan Bidang
wilayah Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan
RENSTRA / RENJA PD PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR
KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
Subid Praswil Penyusunan Dokumen Jumlah 3 Dokumen 01. Koordinasi Fasilitasi dan PROGRAM 5 01 05
Perencanaan Dokumen Penyusunan Monev Penyusunan PERENCANAAN 2.02 01
Pengembangan Sarana perencanaan Dokumen Dokumen INFRASTRUKTUR
Prasarana Wilayah yang disusun Perencanaan Perencanaan DAN KEWILAYAHAN
sub bidang Pembangunan Bidang
prasarana Daerah (RPJPD, Kebinamargaan
wilayah RPJMD dan dan Perhubungan
RKPD) Bidang
Kebinamargaan
dan Perhubungan
Subid. Tata Koordinasi Kebijakan Jumlah 24 laporan Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PROGRAM 5 01 05
Ruang Wilayah Pengembangan Wilayah, laporan hasil Penyusunan dan Monev PERENCANAAN 2.01 01
SD Air dan Kebencanaan koordinasi Dokumen Penyusunan INFRASTRUKTUR
sub bidang Perencanaan Dokumen DAN KEWILAYAHAN
sumber daya Pembangunan Perencanaan
air dan tata Daerah (RPJPD, Bidang Sumber
ruang wilayah RPJMD dan Daya Air dan
RKPD) Bidang Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air
dan Lingkungan
Hidup
Subbid Litbang 04 04 15 Penelitian dan Jumlah 6 dokumen Fasilitasi, Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Sosial dan 02 Pengembangan Sosial dan dokumen Pelaksanaan dan hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.01 02
Ekonomi Pemerintahan ( >IKS; hasil Evaluasi Bidang litbang Urusan
>pengelolaan dana kelitbangan Penelitian dan Penyelenggaraan Pemerinta
desa/kel) Pengembangan Pemerintahan dan han
Bidang Pengkajian
Pemerintahan Peraturan
Umum
Penelitian dan Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Pengembangan hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.02 01
Bidang Aspek Bidang Sosial dan litbang Urusan
Aspek Sosial Kependudukan Pemerinta
han
Subbid Litbang 04 04 15 Penelitian dan Jumlah 6 dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Sosial dan 03 Pengembangan Ekonomi dokumen Pengembangan hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.03 02
Ekonomi dan Pembangunan ( >lahan hasil Perindustrian dan Bidang Ekonomi litbang Urusan
pasar agro purwodadi kelitbangan Perdagangan Dan Pembangunan Pemerinta
pasca jalan tol ; >IKW) han
Subbid Litbang 04 04 15 Fasilitasi Dewan Riset Jumlah 3 laporan Perumusan Jumlah dokumen Penelitian dan Jumlah dokumen Program Penelitian dan Persentase Penelitian dan Unsur 5 05 02
Sosial dan 04 Daerah (DRD) Kabupaten laporan hasil Rekomendasi hasil litbang Pengembangan hasil litbang Pengembangan Daerah peningkatan Pengembangan Penunjang 1.01 13
Ekonomi Pasuruan FGD Atas Rencana Bidang litbang Urusan
Penetapan Penyelenggaraan Pemerinta
Peraturan Baru Pemerintahan dan han
dan/atau Pengkajian
Evaluasi Peraturan
Terhadap
Pelaksanaan
Peraturan
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : TAHUN 2020
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Urusan Bidang Urusan Belanja tidak langsung (gaji) Pembayaran Gaji dan 100 % 3.716.930.000 Penyediaan Gaji Pembayaran Gaji Administrasi Terbayarnya Program Bidang Urusan Urusan X XX 01 2.02
Wajib Bukan Penanaman Tunjangan Pegawai dan Tunjangan dan Tunjangan Keuangan gaji dan Penunjang Urusan Penanaman Pemerintahan 01
Pelayanan Modal sesuai Kualifikasi ASN Pegawai sesuai tunjangan Pemerintahan Modal Wajib Yang
Dasar Kualifikasi ASN dan non Daerah Tidak
ASN Berkaitan
Dengan
Pelayanan
Dasar
Belanja Langsung
2.12.2.12. Program Pelayanan Terselesaianya Prosentase 100 % 1.115.187.680
01.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan pemenuhan
Administrasi administrasi
Perkantoran tepat kantor
waktu
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Terbayarnya Jumlah 12 5 Bulan 288.000.000 Penyediaan Jasa Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program Persentase Bidang Urusan 2 18 01 2.03 02
1.01.02 Komunikasi,Sumberdaya Air Rekening pembayaran rekening Komunikasi,Sumb Rekening Umum a kegiatan Penunjang Urusan penunjang Penanaman
dan Listrik telepon,internet, listrik/air/telepon/ /bulan erdaya Air dan telepon,internet, administrasi Pemerintahan urusan Modal
Listrik dan Sumber internet Listrik Listrik dan Sumber umum dan Daerah pemerintahan
Daya Air. Daya Air. kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Adminitrasi Terbayarnya Jumlah 12 10 Bulan 100.080.000 Penyediaan Jasa Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 07
1.01.07 Keuangan honorarium pembayaran honor orang/ Adminitrasi honorarium Umum a kegiatan Penunjang Urusan
pengelola Keuangan pengelola bulan Keuangan pengelola Keuangan administrasi Pemerintahan
keuangan, umum dan Daerah
pengelola asset, kepegawaian
pelaku pengadaan
barang/jasa
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Terbayarnya Jumlah 12 3 orang/ Bulan 76.018.000 Penyediaan Jasa Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 08
1.01.08 Kantor honorarium Jasa pembayaran honor bulan Kebersihan Kantor honorarium Jasa Umum a kegiatan Penunjang Urusan
kebersihan Kantor jasa kebersihan kebersihan Kantor administrasi Pemerintahan
umum dan Daerah
kepegawaian
2.12.2.12.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Jumlah pembelian 78 78 jenis- Jenis 72.072.250 Penyediaan Alat Terlaksananya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 10
1.01.10 Pengadaan alat tulis ATK kali Tulis Kantor Pengadaan alat tulis Umum a kegiatan Penunjang
kantor kantor administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya jumlah barang 45 60 jenis Jenis 32.602.430 Penyediaan Barang Terlaksananya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 11
1.01.11 dan Penggandaan Pengadaan barang cetakan dan Cetakan dan Pengadaan barang Umum a kegiatan Penunjang
cetakan dan penggandaan Penggandaan cetakan dan administrasi Urusan
Penggandaan Penggandaan umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Penyediaan Peralatan dan Terlaksananya Jumlah pembelian 14 Jenis 4.425.000 Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 13
1.01.13 Perlengkapan Kantor pengadaan peralatan peralatan dan Peralatan dan pengadaan peralatan Umum a kegiatan Penunjang
dan perlengkapan perlengkapan Perlengkapan dan perlengkapan administrasi Urusan
kantor kantor Kantor kantor umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Penyediaan Makanan Dan Terbayarnya Terbayarnya 1750 Paket 28.500.000 Penyediaan Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 17
1.01.17 Minuman Makanan dan makanan dan Makanan Dan Makanan dan Umum a kegiatan Penunjang
Minuman minuman Minuman Minuman administrasi Urusan
Rapat/tamu rapat/tamu * Rapat/tamu umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Rapat Rapat koordinasi dan Terbayarnya Terbayarnya 50 Orang / Orang 50.000.000 Rapat Rapat Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 18
1.01.18 konsultasi ke luar Daerah Perjalanan Dinas perjalanan dinas kali koordinasi dan Perjalanan Dinas Umum a kegiatan Penunjang
luar Daerah luar daerah konsultasi ke luar luar Daerah administrasi Urusan
Daerah umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Perkantoran Terbayarnya Jumlah 14 18 Bulan 447.800.000 Penyediaan Terbayarnya Administrasi Terbayarnya Program 2 18 01 2.02 02
1.01.19 Honorarium pegawai pembayaran honor bulan administrasi Honorarium pegawai Keuangan gaji dan Penunjang
PTT, THL dan tenaga kontrak dan pelaksanaan tugas PTT, THL dan tunjangan Urusan
tersedianya surat THL ASN tersedianya surat ASN dan non Pemerintahan
ASN Daerah
447.800.000
2.12.2.12.0 Penyediaan komponen instalasi Terbayarnya tersedianya 1 Paket - Penyediaan Terbayarnya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 12
1.01.12 listrik/penerangan bangunan Komponen Instalasi komponen instalasi komponen Komponen Instalasi Umum a kegiatan Penunjang
kantor Listrik / Penerangan listrik/penerangan instalasi Listrik / Penerangan administrasi Urusan
Bangunan Kantor bangunan kantor listrik/penerangan Bangunan Kantor umum dan Pemerintahan
bangunan kantor kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Pengembangan Sumber Daya Jumlah aparatur 50 Orang - Pendidikan dan Jumlah aparatur Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 09
1.01.21 Aparatur yang mengikuti pelatihan formal yang mengikuti Disiplin dan a sarpras, Penunjang
pendidikan dan pendidikan dan Kapasitas kegiatan Urusan
pelatihan pelatihan Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
pengembangan SDM pengembangan SDM Aparatur sosialisasi Daerah
aparatur aparatur
- Sosialisasi Terlaksananya Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 10
peraturan sosialisasi peraturan Disiplin dan a sarpras, Penunjang
perundang- perundang- Kapasitas kegiatan Urusan
undangan undangan Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
Aparatur sosialisasi Daerah
- Bimbingan teknis Terlaksananya Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 11
implementasi kegiatan Bimtek Disiplin dan a sarpras, Penunjang
perundang- implementasi Kapasitas kegiatan Urusan
undangan perundang- Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
undangan Aparatur sosialisasi Daerah
2.12.2.12.0 Penyusunan laporan Capaian Jumlah Dokumen jumlah dokumen 5 9 Dokumen 15.690.000 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Terlaksanany Program 218 01 2.01 01
1.01.22 Kinerja dan iktisar Realisasi laporan tribulan dan perencanaan dan dokumen Renstra dan Renja laporan tribulan dan Evaluasi Kinerja a Penunjang
Kinerja Perangkat Daerah semester penganggaran Perangkat Daerah semester Perangkat perencanaan Urusan
Daerah program dan Pemerintahan
pelaporan Daerah
2.12.2.12.0 Pengadaan Seragam Dinas Tersedianya Seragam 50 Orang - Pengadaan Tersedianya Peningkatan Terpenuhiny Program 2 18 01 2.04 02
1.02.11 Dinas Pakaian Dinas Seragam Dinas Disiplin dan a sarpras, Penunjang
Beserta Kapasitas kegiatan Urusan
Perlengkapannya Sumber Daya diklat dan Pemerintahan
Aparatur sosialisasi Daerah
2.12.2.12.0 Pengadaan Rumah Genset Tersedianya Rumah 1 Unit - Rehabilitasi Tersedianya Rumah Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 38
1.02.12 Genset Sedang/Berat Genset Umum a kegiatan Penunjang
Rumah Gedung administrasi Urusan
Kantor umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Jumlah 1 Paket - Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 28
1.02.22 Gedung Kantor Gedung Kantor pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Umum a kegiatan Penunjang
gedung kantor Gedung Kantor administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin berkala Terpeliharaanya Jumlah 17 Unit 168.350.000 Penyediaan jasa Tersedianya jaminan Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 04
1.02.24 kendaraan Dinas Operasional kendaraan dinas pemeliharaan jaminan barang asuransi kendaraan Umum a kegiatan Penunjang
operasional kendaraan dinas milik daerah Dinas Operasional administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
168.350.000
2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya 1 Paket - Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 35
1.02.29 meubeler meubelair Rutin/berkala meubelair Umum a kegiatan Penunjang
meubeler administrasi Urusan
umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12.2.12.0 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Jumlah 60 Unit 9.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksanany Program 2 18 01 2.03 34
1.02.30 peralatan kantor peralatan Kantor pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Kantor Umum a kegiatan Penunjang
peralatan kantor peralatan gedung administrasi Urusan
kantor umum dan Pemerintahan
kepegawaian Daerah
2.12..2.12. Pelayanan pelaku usaha Jumlah permohonan Jumlah pelayanan 1000 Dokumen - Penyediaan Jumlah permohonan Pelayanan Jumlah Program Persentase Bidang Urusan 2 18 04 2.01 01
01.18.01 perseorangan non perizinan Bidang non Perizinan pelayanan terpadu non perizinan Perizinan dan permohonan Pelayanan layanan Penanaman
Perizinan Usaha Usaha perizinan dan non Bidang Perizinan Nonperizinan perizinan Penanaman Penanaman Modal
perseorangan yang perizinan berbasis Usaha Secara Terpadu dan Modal Modal
terverifikas Sistem Pelayanan Satu Pintu Di nonperizinan
Perizinan Bidang yang
Berusaha Penanaman terlayani dan
Terintegrasi secara Modal yang terpantau
Elektronik, Menjadi pemenuhan
Kewenangan komitmennya
Daerah
kabupaten/ Kota
Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Nonperizinan permohonan
Pemantauan Secara Terpadu perizinan
Jumlah pelayanan
Pemenuhan Jumlah permohonan Satu Pintu Di dan Program
Jumlah permohonan non Perizinan
2.12..2.12. Pelayanan pelaku usaha non Komitmen non perizinan Bidang nonperizinan Pelayanan
non perizinan Bidang usaha non 200 Dokumen 53.437.500 2 18 04 2.01 02
01.18.02 perseorangan Perizinan dan Bidang Perizinan Penanaman yang Penanaman
Perizinan Lainnya perseorangan yang
Nonperizinan Lainnya Modal yang terlayani dan Modal
terverifikasi
Penanaman Modal Menjadi terpantau
Kewenangan pemenuhan
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota
Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Penyediaan
Nonperizinan permohonan
pelayanan terpadu
Secara Terpadu perizinan
perizinan dan non
Satu Pintu Di dan Program
perizinan berbasis
2.12..2.12. Jumlah pemohon Jumlah pemohon Bidang nonperizinan Pelayanan
fasilitasi pelayanan publik 2000 Pemohon 2.500.000.000 Sistem Pelayanan 2 18 04 2.01 01
01.18.03 yang dilayani yang dilayani Penanaman yang Penanaman
Perizinan
Modal yang terlayani dan Modal
Berusaha
Menjadi terpantau
Terintegrasi secara
Kewenangan pemenuhan
Elektronik,
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota
Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Nonperizinan permohonan
Pemantauan Secara Terpadu perizinan
Jenis perizinan
Pemenuhan Satu Pintu Di dan Program
Jumlah permohonan fisik dan ruang Jumlah permohonan
2.12.2.12.0 Pelayanan Perizinan Fisik dan Komitmen Bidang nonperizinan Pelayanan
perizinan fisik dan yang dilayani 500 Dokumen 91.548.900 perizinan fisik dan 2 18 04 2.01 02
1.21.01 Ruang Perizinan dan Penanaman yang Penanaman
ruang jenis perizinan ruang
Nonperizinan Modal yang terlayani dan Modal
yang tepat waktu
Penanaman Modal Menjadi terpantau
Kewenangan pemenuhan
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota
Pelayanan
Perizinan dan Jumlah
Nonperizinan permohonan
Pemantauan Secara Terpadu perizinan
Jenis
Jumlah permohonan Pemenuhan Jumlah permohonan Satu Pintu Di dan Program
perekonomian dan
2.12.2.12.0 Pelayanan perizinan perizinan Komitmen perizinan Bidang nonperizinan Pelayanan
sosial yang 500 Dokumen 55.997.500 2 18 04 2.01 02
1.21.02 perekonomian dan sosial perekonomian dan Perizinan dan perekonomian dan Penanaman yang Penanaman
dilayani terbit tepat
sosial Nonperizinan sosial Modal yang terlayani dan Modal
waktu
Penanaman Modal Menjadi terpantau
Kewenangan pemenuhan
Daerah komitmennya
kabupaten/ Kota
Terlaksanany
Pengendalian a kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan pemantauan,
Program
Sinkronisasi Penanaman pembinaan
Pengendalian
Pengawasan Jumlah kegiatan Modal yang dan
Pelaksanaan 2 18 05 2.01 03
pelaksanaan Pengawasan PM Menjadi pengawasan
Penanaman
Penananaman Kewenangan penanaman
Modal
Modal Darah modal di
kabupaten/ Kota Kab.
Pasuruan
Terlaksanany
Pengendalian a kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan pemantauan,
Program
Sinkronisasi Penanaman pembinaan
Pengendalian
2.12.2.12.0 Pengendalian dan pelaksanaan Jumlah sosialisasi jumlah sosialisasi Pembinaan Jumlah sosialisasi Modal yang dan
4 Kali 84.900.000 Pelaksanaan 2 18 05 2.01 02
1.19.02 penanaman modal yang dilaksanakan yang dilaksanakan pelaksanaan yang dilaksanakan Menjadi pengawasan
Penanaman
Penananaman Kewenangan penanaman
Modal
Modal Darah modal di
kabupaten/ Kota Kab.
Pasuruan
Pengolahan,
Penyajian dan Pengelolaan Data Tersusunnya
Pemanfaatan data dan Informasi data dan Program
Persentase
Jumlah kegiatan dan Informasi Jumlah kegiatan Perizinan dan informasi Pengelolaan Data
Jumlah sistem data dan
2.12.2.12.0 Pengembangan sistem informasi pengembangan pengembangan Nonperizinan perizinan dan Sistem
informasi 1 Kali - Perizinan dan sistem 2 18 06 2.01 01
1.19.04 penanaman modal sistem Informasi Nonperizinan sistem Informasi yang Terintegrasi dan Informasi
penanaman modal informasi yang
penanaman modal berbasis Sistem penanaman modal Pada Tingkat nonperizinan Penanaman
dikelola
Pelayanan Daerah yang Modal
Perizinan Kabupaten/ Kota terintegrasi
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
2.12.2.12.0 Penyusunan & pemeliharaan Jumlah media Jumlah media 2 8 Unit Jenis 50.000.000 Pelaksanaan Jumlah media Penyelenggaraan Terlaksanany Program Promosi 2 18 03 2.01 02
1.20.03 media promosi PM promosi yang prommosi yang Kegiatan Promosi promosi yang Promosi a pameran, Penanaman
disusun disusun Penanaman Modal disusun Penanaman bisnis Modal
Daerah Modal yang gathering
Kabupaten/ Kota Menjadi dan media
kewenangan promosi
Daerah daerah
Kabupaten/ Kota
2.12.2.12.0 Peningkatan koordinasi dan Jumlah perusahaan Jumlah kegiatan 25 1 Kali Perusahaan 88.530.000 Pelaksanaan Jumlah perusahaan Penyelenggaraan Terlaksanany Program Promosi 2 18 03 2.01 02
1.20.05 kerjasama dibidang Penanaman yang diundang koordinasi dan Kegiatan Promosi yang diundang Promosi a pameran, Penanaman
modal dengan instansi kerjasam yang Penanaman Modal Penanaman bisnis Modal
pemerintah dan dunia usaha dilakukan Daerah Modal yang gathering
Kabupaten/ Kota Menjadi dan media
kewenangan promosi
Daerah daerah
Kabupaten/ Kota
8.856.159.080
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Belanja tidak langsung (gaji) 4.446.019.000 Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji Dan Tunjangan Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 4.446.019.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.01
Tunjangan ASN yang dibayarkan administrasi keuangan URUSAN PEMERINTAHAN layanan kantor
DAERAH
KEPALA
SEKRETARIS Pilihan Pariwisata PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100 % 2.435.000.000
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor
PERKANTORAN
Sub Bag Umum Dan Pilihan Pariwisata Penyediaan Jasa Tersedianya pembayaran 12 bln 350.000.000 Penyediaan Jasa Tersedianya pembayaran rek Administrasi Umum Persentase pemenuhan 350.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.02
Kepegawaian Komunikasi,Sumber Daya rek listrik, telp Komunikasi, Sumber Daya listrik, telp kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Air dan Listrik Air dan Listrik
Sub Bag Penyusunan Penyediaan Alat Tulis Alat Tulis Kantor yang 52 jenis 65.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 65.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.10
Progam Dan Kantor tersedia tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pelaporan
Sub Bag Penyusunan Penyediaan barang cetakan Barang cetakan dan 21 jenis 115.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 115.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.11
Progam Dan dan Penggandaan Penggandaan yang tersedia dan Penggandaan Penggandaan yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pelaporan
Penyediaan peralatan Peralatan rumah tangga 30 jenis 80.000.000 Penyediaan Peralatan Peralatan rumah tangga Administrasi Umum Persentase pemenuhan 60.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.14
rumah tangga yang tersedia Rumah Tangga yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pengadaan Mebeleur Perlengkapan Mebelair yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 20.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.25
tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Penyediaan Makanan Dan Makanan dan minuman 2880 0rg 100.000.000 Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman Administrasi Umum Persentase pemenuhan 100.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.17
Minuman yang tersedia Minuman yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah orang hari (OH) 150 OH 250.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah orang hari (OH) Administrasi Umum Persentase pemenuhan 250.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.18
konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan koordinasi luar Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan koordinasi luar kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
daerah yang terpenuhi daerah yang terpenuhi
Penyediaan Jasa Jasa Perkantoran yang 70 org/thn 1.275.000.000 Penyediaan Administrasi Honor Administrasi yang Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 975.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.02
Perkantoran tersedia Pelaksanaan Tugas ASN dibayarkan administrasi keuangan Pemerintahan Daerah layanan kantor
Penyediaan Jasa Honor Pengelola Keuangan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 110.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.07
Administrasi Keuangan yang dibayarkan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 162.500.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.08
Kantor Kantor yang dibayarkan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan yang tersedia Administrasi Umum Persentase pemenuhan 27.500.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.15
dan Peraturan Perundang- kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Undangan
Sub Bag Pilihan Pariwisata Penyusunan laporan Laporan capaian kinerja 4 laporan 200.000.000 Penyusunan Laporan Laporan capaian kinerja dan Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 55.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.06
Penyusunan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar ikhtisar realisasi administrasi keuangan Pemerintahan Daerah layanan kantor
Progam Dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Realisasi Kinerja SKPD kinerjaSKPD yang disusun
Pelaporan kinerjaSKPD
Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan yang Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 3.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.02.09
Keuangan Akhir Tahun tersusun administrasi keuangan Pemerintahan Daerah layanan kantor
Penyusunan Renstra dan Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 37.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.01
Renja Perangkat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
kinerja
Penyusunan Program dan Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 15.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.02
Kegiatan Perangkat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
dalam Dokumen kinerja
Perencanaan
Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 5.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.03
Evaluasi Perangkat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
kinerja
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 68.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.04
Perencanaan Perangkat sinkronisasi yang Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
Daerah dilaksanakan kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan yang Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Laporan 17.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.01.05
Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah layanan kantor
kinerja
Pilihan Pariwisata Pengadaan Peralatan Peralatan Kantor yang 18 unit 70.000.000 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan perlengkapan Administrasi Umum Persentase pemenuhan 44.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.13
Kantor tersedia Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Persentase pemenuhan 26.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.22
Gedung Kantor Kantor Yang tersedia kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pilihan Pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor yang 5 gedung/thn 140.000.000 Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Administrasi Umum Persentase pemenuhan 30.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.12
gedung kantor terpelihara dengan baik Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
tersedia
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 80.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.28
Gedung Kantor terpelihara dengan baik kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Persentase pemenuhan 30.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.32
Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Kantor dengan baik
Pilihan Pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ 21 unit/thn 280.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah BMD yang Administrasi Umum Persentase pemenuhan 28.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.05
kendaraan dinas/ operasional yang mendapat Barang Milik Daerah diasuransikan kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
operasional pemeliharaan dengan baik
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas Administrasi Umum Persentase pemenuhan 17.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.06
Pemeliharaan dan Perizinan yang terpelihara kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas Administrasi Umum Persentase pemenuhan 235.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.30
Kendaraan yang terpelihara kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor yang 7 Jenis/bln 45.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah Peralatan Kerja Administrasi Umum Persentase pemenuhan 30.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.09
peralatan kantor terpelihara dengan baik Peralatan Kerja dengan kondisi baik kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair yang terpelihara Administrasi Umum Persentase pemenuhan 15.000.000 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.03.35
Mebeleur dengan baik kebutuhan kantor Pemerintahan Daerah layanan kantor
Pendidikan Dan Pelatihan Jumlah aparatur yang 0 - 0 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Peningkatan Disiplin dan Persentase kegiatan yang 0 Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.01.2.04.09
Formal mengikuti pendidikan dan Formal mengikuti pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya dapat meningkatkan Pemerintahan Daerah layanan kantor
pelatihan formal pelatihan formal Aparatur kapasitas sumber daya
aparatur
BIDANG INDUSTRI Pilihan Pariwisata Program Industri Jumlah pelaku usaha pariwisata 110 org 694.050.000
PARIWISATA yang tersertifikasi
Pariwisata
Seksi Pilihan Pariwisata Pengawasan dan pengendalian Jumlah Pengawasan dan 4 keg 250.000.000 Monitoring dan evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 75.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.04
Pengawasan Dan usaha jasa dan sarana pariwisata Pengendalian usaha jasa dan pengelolaan Daya Tarik yang dilaksanakan Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pengendalian sarana pariwisata Wisata Kabupaten/Kota
Usaha Jasa Dan
Sarana Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 100.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.05
pengelolaan Kawasan yang dilaksanakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 75.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.05
pengelolaan Destinasi yang dilaksanakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pariwisata Kabupaten/Kota
Seksi Pengembangan Pilihan Pariwisata Pengembangan SDM usaha jasa Pelaku usaha jasa industri 400 org 444.,050.000 Pengembangan Kompetensi Jumlah SDM Pariwisata Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 120.000.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.01
SDM usaha jasa industri pariwisata pariwisata yang ditingkatkan SDM Pariwisata dan yang terstandarisasi Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
industri pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Dasar Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
Sertifikasi Kompetensi bagi Jumlah Pelaku Pariwisata Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 244.050.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.04
tenaga kerja bidang yang tersertifikasi Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
pariwisata Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Kompetensi Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 80.000.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.06
Kompetensi Sumber Daya SDM yang dilaksanakan Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
Manusia Ekonomi Kreatif Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
BIDANG DESTINASI Pilihan Pariwisata Program Destinasi Wisata Jumlah ODTW yang 14 ODTW 1.100.000.000
PARIWISATA terstandarisasi
Seksi Pengembangan Pilihan Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Pengembangan DTW yang 14 keg 700.000.000 Penetapan daya tarik wisata DTW yang ditetapkan Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.01
Daya Tarik Wisata dilaksanakan Kabupaten/Kota Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Perencanaan, pengembangan perencanaan dan Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 200.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.02
Daya Tarik Wisata pengembangan yang Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota dilaksanakan
Pengembangan Daya Tarik DTW yang dikembangkan Pengelolaan Daya Tarik Jumlah ODTW yang 500.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.01.03
Wisata Kabupaten/Kota Wisata Kabupaten/Kota terstandarisasi Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Penetapan kawasan strategis Kawasan Strategis pariwisata Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.01
pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota
Perencanaan Kawasan perencanaan yang Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.02
Strategis Pariwisata dilaksanakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengembangan Kawasan pengembanganyang Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.03
Strategis Pariwisata dilaksanakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.04
Pemeliharaan Sarana Dan prasarana yang terealisasi Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Prasarana dalam dan terpelihara Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Seksi Pemberdayaan Pilihan Pariwisata Pemberdayaan masyarakat dan Jumlah masyarakat yang 200 org 400.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah masyarakat yang Pengelolaan Kawasan Jumlah Pengelolaan 60.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.02.06
Masyarakat Dan Tata tata kelola destinasi pariwisata diberdayakan dan destinasi dalam Pengelolaan Kawasan diberdayakan Strategis Pariwisata kawasan strategis pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Kelola Destinasi pariwisata yang tertata kelola Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pariwisata Kabupaten/Kota
Penetapan Destinasi Destinasi Pariwisata yang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.01
Pariwisata Kabupaten/Kota ditetapkan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Perencanaan Destinasi perencanaan yang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 0 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.02
Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pengembangan Destinasi pengembanganyang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 70.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.03
Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 150.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.04
Pemeliharaan Sarana Dan prasarana yang terealisasi Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Prasarana dalam dan terpelihara
Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah masyarakat yang Pengelolaan Destinasi Jumlah Pengelolaan 120.000.000 Progam Peningkatan Daya Jumlah kawasan ODTW Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.02.2.03.06
dalam Pengelolaan Destinasi diberdayakan Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Tarik Destinasi Pariwisata yang sesuai standart
Pariwisata Kabupaten/Kota
BIDANG Pilihan Pariwisata Program Promosi Pariwisata Peningkatan jumlah kunjungan 2.780.200 org 775.000.000
PEMASARAN wisata
Seksi Informasi Pilihan Pariwisata Peningkatan informasi wisata dan Jumlah informasi wisata dan 7 keg 375.000.000 Penguatan Promosi melalui Jumlah Promosi melalui Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 100.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.01
Wisata Dan budaya budaya yang tersampaikan Media Cetak, Elektronik dan media pemasaran yang dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
Budaya Media Lainnya Baik dalan terlaksana Destinasi dan Kawasan
dan Luar Negeri Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Dan jumlah data dan penyebaran Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 275.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.03
Penyebaran Informasi informasi pariwisata yang dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
Pariwisata Provinsi, Baik tersedia Destinasi dan Kawasan
Dalam dan Luar Negeri Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pilihan Pariwisata Peningkatan promosi dan Jumlah Promosi dan Kerja 10 keg 400.000.000 Fasilitasi Kegiatan Kegaitan Pemasaran baik Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 200.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.02
promosi dan kerjasama Sama yang terlaksana Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negari yang dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
kerjasama Dalam dan Luar Negeri Bagi terfasilitasi Destinasi dan Kawasan
Industri Pariwisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Kerja Sama dan Kerja sama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Pemasaran Dalam 150.000.000 Progam Pemasaran Peningkatan Jumlah Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.03.2.01.04
Kemitraan Pariwisata Dalam yang terlaksana dan Luar Negeri Daya Tarik, Dan Luar Negeri Pariwisata Kunjungan Wisatawan
dan Luar Negeri Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Jumlah Kemitraan Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata 50.000.000 Progam Pengembangan Jumlah Sumber Daya yang Pariwisata Pemerintahan Pilihan 3.26.05.2.01.02
Masyarakat dalam masyarakat yang Kapasitas Sumber Daya yang terlatih dan Sumber Daya Pariwisata Dan dikembangkan
Pengembangan Kemitraan diberdayakan Manusia Pariwisata dan tersertifikasi Ekonomi Kreatif
Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
BIDANG SINI DAN Urusan Wajib Kebudayaan Progam Seni Dan Budaya Seni dan budaya yang 20 Jenis 1.180.311.163,75
BUDAYA Bukan terpelihara
Pelayanan
Seksi Pelestarian Urusan Wajib Kebudayaan Pelestarian Sejarah dan Jumlah cagar budaya yang 5 keg 300.000.000 Register Cagar Budaya Jumlah Cb yang terregister Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 25.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.01
Sejarah dan Bukan Kepurbakalaan terpelihara Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Kepurbakalaan Pelayanan Pelayanan Dasar
Dasar
Pencehgahan dan Jumlah CB dengan kondisi Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 50.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.02
penanggulangan dari baik Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
kerusakan, kehancuran atau Pelayanan Dasar
kemusnahan cagar budaya
Peningkatan potensi nilai, Jumlah informasi, promosi Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 40.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.03
informasi dan promosi cagar dan pemanfaatan CB yang Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
budaya serta diberikan Pelayanan Dasar
pemanfaatannya
Peningkatan mutu dan Jumlah tenaga Cb yang Penetapan Cagar Budaya jumlah CB yang ditetapkan 40.000.000 Progam Pelestarian Dan Jumlah CB yang dilestarikan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.05
kapasitas tenaga cagar teratih Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
budaya Pelayanan Dasar
Perlindungan, Jumlah koleksi CB yang Pengelolaan Museum jumlah Koleksi yang dikelola 100.000.000 Progam Pengelolaan Persentase pengelolaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.06.1.01.01
Pengembangan dan terlindungi Provinsi dimuseum Permuseuman koleksi museum Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Pemanfaatan Koleksi Pelayanan Dasar
Terpadu
Peningkatan mutu dan Jumlah tenaga Pengelolaan Museum jumlah Koleksi yang dikelola 30.000.000 Progam Pengelolaan Persentase pengelolaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.06.1.01.02
kapasitas sumber daya permuseuman yang terlatih Provinsi dimuseum Permuseuman koleksi museum Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
manusia permuseuman Pelayanan Dasar
Penyediaan dan Jumlah Sarana Dan Pengelolaan Museum jumlah Koleksi yang dikelola 25.000.000 Progam Pengelolaan Persentase pengelolaan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.06.1.01.04
pemeliharaan sarana dan Prasarana Museum dengan Provinsi dimuseum Permuseuman koleksi museum Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
prasarana museum kondisi baik Pelayanan Dasar
Pelestarian Budaya dan jumlah event budaya dan 20 keg 880.311.163,75 Perlindungan, Jumlah Kebudayaan Yang Pelestarian Kesenian Jumlah pelaksanaan 580.311.163,75 Program Pengembangan Jumlah Kebudayaan Yang Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.02.1.02.01
Kesenian kesenian yang terselenggara Pengembangan, Dikembangkan serta tradisional yang Masyarakat pelestarian kesenian Kebudayaan Dikembangkan Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Pemanfaatan Objek pemanfaatannya Pelakunya dalam Daerah Pelayanan Dasar
Pemajuan Tradisi Budaya Kabupaten/Kota
Pembinaan Sumber Daya Pembinaan SDM, Lembaga, Pelestarian Kesenian Jumlah pelaksanaan 100.000.000 Program Pengembangan Jumlah Kebudayaan Yang Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.02.1.02.02
Manusia, Lembaga, Dan Dan Pranata Tradisional tradisional yang Masyarakat pelestarian kesenian Kebudayaan Dikembangkan Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Pranata Tradisional yang dilaksanakan Pelakunya dalam Daerah Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan Dan Jumlah SDM Kesenian yang Pembinaan Kesenian yang jumlah pembinaan SDM seni 200.000.000 Program Pengembangan Jumlah Kesenian Tradisional Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wajib Yang 2.22.03.1.01.01
Pelatihan Sumber Daya terlatih Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan Kebudayaan Tidak Berkaitan Dengan
Manusia Kesenian dalam Daerah Pelayanan Dasar
Tradisional Kabupaten/Kota
FORMAT PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 10
Jumlah pembelian URUSAN PEMERINTAHAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 kali
ATK DAERAH
Jml pembelian barang Penyediaan Barang Cetakan dan Jml pembelian barang Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 11
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan cetakan dan penggandaan URUSAN PEMERINTAHAN
cetakan dan 60.000 eksemplar
dan Penggandaan DAERAH
penggandaan
Penyediaan Makanan dan Jml Kegiatan rapat dan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 17
Penyediaan Makanan dan Jml Kegiatan rapat Minuman tamu URUSAN PEMERINTAHAN
712 kali
Minuman dan tamu DAERAH
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jml perjalanan dinas ke Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 18
Rapat-rapat Kordinasi dan Jml perjalanan dinas Konsultasi ke Luar Daerah luar daerah URUSAN PEMERINTAHAN
180 kali
Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA % sarpras kondisi baik 100 %
APARATUR
Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan
Pembangunan Jumlah pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Jumlah pembangunan URUSAN PEMERINTAHAN
1 unit 5 01 01 2 03 38
Gedung/Kantor gedung Rumah Gedung Kantor gedung DAERAH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor gedung kantor URUSAN PEMERINTAHAN
0 unit
Gedung/Kantor gedung kantor DAERAH
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 24
Jumlah pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Kantor perlengkapan gedung URUSAN PEMERINTAHAN
perlengkapan gedung 3 paket
Gedung/Kantor kantor DAERAH
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum PROGRAM PENUNJANG Pertanian Pilihan 5 01 01 2.03 30
Pemeliharaan Rutin/berkala
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas URUSAN PEMERINTAHAN
Kendaraan 7 unit
kendaraan dinas DAERAH
Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan Jumlah pengadaan
0 unit
dinas/operasional kendaraan dinas
BIDANG SARANA DAN PROGRAM SARANA DAN
% Penurunan Lahan
PRASARANA HASIL Pilihan Pertanian PRASARANA HASIL 1,18 %
Marginal
PERTANIAN PERTANIAN
Jumlah irigasi tanah Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah irigasi tanah Jumlah irigasi tanah PROGRAM PENYEDIAAN
Pembangunan / rehabilitasi Pembangunan Prasarana % Penurunan Lahan
Seksi Irigasi dangkal yang 12 paket Pemeliharaan Prasarana dangkal yang dangkal yang DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.02 09
irigasi air tanah Pertanian Marginal
dibangun/direhab Pertanian Lainnya dibangun/direhab dibangun/direhab PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN
Sekolah Lapang Tata Guna Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
Jumlah peserta SL TGA 40 orang Jumlah peserta SL TGA DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Air (SL-TGA) Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
SARANA PERTANIAN
Dokumen Laporan
Koordinasi dan sinkronisasi Dokumen Laporan Dokumen Laporan PROGRAM PENYEDIAAN
Perencanaan Pengembangan % Penurunan Lahan
Pengelolaan Lahan dan Air 2 dokumen Prasarana Pendukung Pertanian Perencanaan Pengelolaan Perencanaan Pengelolaan DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 03 2.01 03
Pengelolaan Lahan Prasarana Pertanian Marginal
Lainnya Lahan dan Air Lahan dan Air PRASARANA PERTANIAN
dan Air
Penanganan Pasca Panen Jumlah peserta Jumlah peserta pelatihan PROGRAM PENYEDIAAN
Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
Sesi Pengolahan dan Pengolahan Hasil pelatihan pasca panen 75 orang pasca panen dan DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
Pertanian dan pengolahan hasil pengolahan hasil SARANA PERTANIAN
Frekuensi promosi
Frekuensi promosi produk
Promosi Atas Hasil Produksi produk unggulan PROGRAM PENYEDIAAN
Pendampingan Penggunaan unggulan pertanian dan Pengawasan Penggunaan
Seksi Pemasaran Pertanian/perkebunan pertanian dan 20 kali DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Sarana Pendukung Pertanian perkebunan tingkat Sarana Pertanian
Unggul Daerah perkebunan tingkat PRASARANA PERTANIAN
nasional dan regional
nasional dan regional
% Peningkatan
BIDANG PRODUKSI PROGRAM PRODUKSI
produksi Tanaman
TANAMAN PANGAN DAN Pilihan Pertanian TANAMAN PANGAN DAN 0,5 %
pangan dan
HORTIKULTURA HORTIKULTURA
hortikultura
Jumlah peserta
Jumlah peserta Pelatihan PROGRAM PENYEDIAAN
Fasilitas Pengembangan Pelatihan Pendampingan Penggunaan Pengawasan Penggunaan
0 orang Perbanyakan Bibit DAN PENGEMBANGAN Pertanian Pilihan 3 27 02 2 01 02
Kawasan Agropolitan Perbanyakan Bibit Sarana Pendukung Pertanian Sarana Pertanian
tanaman hortikultura PRASARANA PERTANIAN
tanaman hortikultura
% Peningkatan
BIDANG PRODUKSI PROGRAM PRODUKSI
Pilihan Pertanian produksi Tanaman 0,5 %
TANAMAN PERKEBUNAN TANAMAN PERKEBUNAN
Perkebunan
Penyuluhan Peningkatan
Pengendalian Organisme Pengendalian dan PROGRAM % Peningkatan
Produksi Jml klpk tani peserta Jumlah KT peserta SL Jumlah KT peserta SL
Seksi Perlindungan Penganggu Tumbuhan (OPT) Penanggulangan PENGENDALIAN DAN produksi Tanaman
Pertanian/perkebunan (SL SL PHT tanaman 3 klpk tani pengendalian hama pengendalian hama Pertanian Pilihan 3 27 05 2.01 01
Tanaman Perkebunan Tanaman Pangan, Hortikultura Bencana Pertanian PENANGGULANGAN pangan, hortikultura
PHT tan Perkebunan perkebunan tahunan penyakit penyakit
dan Perkebunan Kabupaten/Kota BENCANA PERTANIAN dan perkebunan
tahunan)
% Peningkatan Petani
PROGRAM PENINGKATAN
Tembakau yang 25 % -
KUALITAS BAHAN BAKU
terlatih
Jumlah peserta
Seksi Produksi Tanaman Penumbuhan dan
pelatihan penerapan 30 orang -
Perkebunan Semusim Penguatan Kelembagaan
grade tembakau
Terselenggaranya SL,
temu usaha,
Penerapan Inovasi Teknis 165 orang -
terbentuknya asosiasi
petani tembakau
Dukungan Sarana dan Jumlah sarana 6 unit
Prasarana Usaha Tani prasarana tanaman
Tembakau tembakau
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM
PENUNJANG
Administrasi X XX 01
Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN
Keuangan 2.02 01
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program Penempatan
% Rasio Penduduk
Tenaga Kerja Dan Perluasan 86 %
yang bekerja
Kesempatan Kerja
2 07 04
Pelayanan antar Kerja
2.01 02
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari 2 07 04
Kerja 2.01 03
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas 2 07 04
Ketenagakerjaan 2.01 04
Penerbitan Izin
Lembaga Penempatan
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Tenaga Kerja Swasta 2 07 04
Terintegrasi (LPTKS) dalam 1 2.02 01
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 04
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2.02 02
Pencadangan Tanah
3 32 02
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi untuk Kawasan
2.01 01
Transmigrasi
3 32 02
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
2.01 02
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan 3 32 02
Transmigrasi 2.01 03
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk 3 32 02
Kawasan Transmigrasi 2.01 04
Penataan Persebaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Penduduk yang
3 32 03
Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 berasal dari 1 (Satu)
2.01 01
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/
Kota
Jumlah Catrans
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, 3 32 03
yang diberangkan
Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 2.01 02
dan Jumlah
Kunjungan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar 3 32 03
Lokasi Kawasan Transmigrasi 2.01 03
3 32 03
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
2.01 05
3 32 03
Pelatihan Transmigrasi lokal
2.01 06
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di 3 32 03
Kawasan Transmigrasi 2.01 07
Pengesahan
Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Bersama untuk
Pemukiman Perusahaan yang
hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Pencari
Kerja yang
Program Pelatihan Kerja
mengikuti 80% %
dan Produktivitas
Pelatihan Berbasis
Kompetensi
PROGRAM
Pelaksanaan
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PELATIHAN KERJA
Jumlah Peserta 80 Pelatihan 2 07 03
Peningkatan Pelatihan Kerja Peserta Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan DAN
Pelatihan Peserta berdasarkan Unit 2.01 01
Klaster Kompetensi PRODUKTIVITAS
Kompetensi
TENAGA KERJA
PROGRAM
Pelaksanaan
PELATIHAN KERJA
Peningkatan Kualitas dan Jumlah Peserta 260 Pelatihan 2 07 03
Peserta DAN
Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Peserta Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Unit 2.01 01
PRODUKTIVITAS
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi
TENAGA KERJA
Klaster Kompetensi
Jumlah
Perusaha
Forum CSR Peserta/Jumlah 50
an
Pertemuan
PROGRAM
Pengukuran
Jumlah LPK, PELATIHAN KERJA
Pelayanan Sertifikasi Tenaga Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Produktivitas Tingkat 2 07 03
Jumlah Peserta 12 LPK DAN
Kerja dan Akreditasi LPK Kerja Daerah 2.05 01
Sertifikasi PRODUKTIVITAS
Kabupaten/Kota
TENAGA KERJA
Persentase
penanganan kasus
Program Hubungan
hubungan
Industrial Dan Jaminan 80 %
industrial yang
Sosial Tenaga Kerja
diselesaikan/anjur
an
Pencegahan dan
Penyelesaian
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan
PROGRAM
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Hubungan Industrial, 2 07 05
HUBUNGAN
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Mogok Kerja dan 2.02 01
INDUSTRIAL
Koordinasi dan Upaya Upaya Daerah Kabupaten/Kota Penutupan
Jumlah Kasus yang 100
Penyelesaian Perselisihan Kasus Perusahaan di Daerah
di tangani Kasus
Hubungan Industrial Kabupaten/Kota
Pengesahan
Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Bersama untuk 2 07 05
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Perusahaan yang 2.01 01
Pelayanan dan Pembinaan hanya Beroperasi
Jumlah Pelayanan Pendafta
Persyaratan Kerja dan 12 Bulan dalam 1 (Satu)
Ketenagakerjaan r
Kelembagaan Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 05
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
2.01 02
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
2 07 05
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
2.01 03
Kerja
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi
Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Usulan Usulan
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pengupahan dan Jaminan UMK dan Survey UMK, 12 Usulan
serta non afiliasi
Sosial Tenaga Kerja KHL Kali
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Persentase
Program Pembinaan Peserta Pelatihan
10 %
Lingkungan Sosial yang menjadi
wirausaha baru
% Peserta
Pelatihan yang
lulus uji
Kompetensi
PROGRAM
Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah
Pelayana PENUNJANG
meliharaan Pemeliharaan
1 Unit n UPT Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Umum URUSAN
Sarana/Prasarana Gedung dan Sarana
LKD PEMERINTAHAN
Kelembagaan Pelatihan Prasarana
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Administrasi Umum URUSAN
Listrik
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Makanan dan Minuman Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Administrasi Umum URUSAN
Daerah
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Administrasi Umum URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Administrasi Umum URUSAN
Dinas/Operasional
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Administrasi Umum URUSAN
Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Pelaksanaan
Pembinaan dan Pelatihan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PELATIHAN KERJA
Jumlah Peserta 160 Pelatihan 2 07 03
Kerja Bagi Tenaga Kerja dan orang Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan DAN
Pelatihan orang berdasarkan Unit 2.01 01
Masyarakat Klaster Kompetensi PRODUKTIVITAS
Kompetensi
TENAGA KERJA
Persentase
Program Pelayanan
pemenuhan 100 %
Administrasi Perkantoran
pelayanan kantor
PROGRAM
Jumlah Surat Yang PENUNJANG
Penyediaan Jasa Surat 500 X XX 01
Dikirim melalui Pucuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Umum URUSAN
Menyurat Pucuk 2.03 01
jasa kurir PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah PENUNJANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan X XX 01
Pembayaran listrik/ 12 Bulan Bulan Administrasi Umum URUSAN
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik 2.03 02
air / telepon PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah Pembelian
PENUNJANG
Penyediaan Jasa Peralatan peralatan dan X XX 01
1 Unit Unit Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Umum URUSAN
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan 2.03 07
PEMERINTAHAN
kantor
DAERAH
PROGRAM
Jumlah 15 PENUNJANG
Perizinan Kendaraan Kendaraa X XX 01
Pembayaran pajak Kendara Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Umum URUSAN
Dinas/Operasional n 2.03 10
kendaraan an PEMERINTAHAN
DAERAH
Jumlah PROGRAM
Pembayaran honor PENUNJANG
Penyediaan Jasa Administrasi X XX 01
panitia pelaksana 12 Bulan Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum URUSAN
Keuangan 2.03 11
kegiatan dan PEMERINTAHAN
pengelola kegiatan DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Jumlah Pembelian X XX 01
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Kali Kali Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Administrasi Umum URUSAN
ATK 2.03 13
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah Pembelian 2000 PENUNJANG
Penyediaan Barang Cetakan Eksempl X XX 01
Barang Cetakan Eksempl Penyediaan Makanan dan Minuman Administrasi Umum URUSAN
dan Penggandaan ar 2.03 17
dan Penggandaan ar PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar X XX 01
15 Kali kotak Administrasi Umum URUSAN
Minuman Rapat dan Tamu Daerah 2.03 18
PEMERINTAHAN
DAERAH
Jumlah Perjalanan
Rapat-rapat Kordinasi dan
Dinas ke Luar 50 Kali Kali
Konsultasi Ke Luar Daerah
daerah
Honor Tenaga
Penyediaan Jasa Perkantoran 12 Bulan Bulan
Kontrak/THL
Pengembangan Sumber Daya Jumlah Peserta
5 orang orang
Aparatur Bimtel
Program Peningkatan
Persentase Sarpras
Sarana Dan Prasarana 100 %
Kondisi Baik
Aparatur
PROGRAM
PENUNJANG
Jumlah Pengadaan X XX 01
Pengadaan Mebelair 3 Unit Unit Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum URUSAN
Mebelair 2.03 25
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/berkala X XX 01
Pemeliharaan Rutin 1 Kali Kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Administrasi Umum URUSAN
Gedung Kantor 2.03 28
Gedung Kantor PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan X XX 01
Kendaraan Pemeliharaan Rutin 12 Kali Kali Administrasi Umum URUSAN
Dinas/Operasional 2.03 30
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM
Jumlah PENUNJANG
Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung X XX 01
pemeliharaan 12 Kali Kali Administrasi Umum URUSAN
Peralatan Kantor Kantor 2.03 34
Peralatan kantor PEMERINTAHAN
DAERAH
Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang/berat Sedang/berat
1 Unit Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Rumah Gedung Kantor Rumah Gedung
Kantor
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sekretariat
Kasubag PROGRAM
Sungram Penyusunan PENUNJANG
Program dan Perencanaan dan URUSAN
Kegiatan Evaluasi Kinerja PEMERINTAHAN
41.000.000 41.000.000
Perangkat Daerah Perangkat DAERAH
dalam Dokumen Daerah
Perencanaan
Penyusunan
Dokumen
-
Evaluasi
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
-
Perangkat Daerah
Subag Umum Pilihan Pertanian Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan 30 unit Pengadaan Jumlah - Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.25
dan Kepegawaian mebelair Mebelair pengadaan Umum PENUNJANG
mebelair 140.000.000 URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan 6 unit
dan Kepegawaian peralatan kantor
Subag Umum Pilihan Pertanian Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 5 unit Pemeliharaan Jumlah - Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.28
dan Kepegawaian gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum PENUNJANG
gedung kantor gedung kantor gedung kantor URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 8 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.30
dan Kepegawaian kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum PENUNJANG
kendaraan kendaraan kendaraan 110.000.000 URUSAN
dinas/operasiona PEMERINTAHAN
l DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 5 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.34
dan Kepegawaian peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum PENUNJANG
peralatangedung peralatan gedung peralatangedun 30.000.000 URUSAN
kantor kantor g kantor PEMERINTAHAN
DAERAH
Subag Umum Pilihan Pertanian Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan 1 unit Pengadaan Jumlah Administrasi PROGRAM Pertanian Pilihan X.XX.01.2.03.20
dan Kepegawaian dinas/operasional kendaraan Kendaraan pengadaan Umum PENUNJANG
dinas/operasiona kendaraan - URUSAN
l PEMERINTAHAN
DAERAH
UPTD Budidaya Pilihan Pertanian Kegiatan Pengelolaan UPTD jumlah kelahiran 10 ekor Peningkatan Output : - Pengelolaan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
Ternak Budidaya Ternak ternak Kualitas SDG jumlah Sumber Daya kelahiran PENYEDIAAN DAN
Hewan/Tanaman kelahiran Genetik (SDG) ternak, - PENGEMBANGAN
ternak, - Hewan, Jumlah SARANA
Jumlah Tumbuhan, dan produksi PERTANIAN
produksi susu 855.400.000 Mikro Organisme susu 940.300.000
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Pengawasan
Produksi
Benih/Bibit
Ternak dan HPT, 65.500.000
Bahan Pakan,
Pakan
Pengawasan Pengelolaan PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Wilayah Sumber Wilayah Sumber PENYEDIAAN DAN
Bibit Ternak dan Bibit Ternak dan PENGEMBANGAN
Rumpun/Galur Rumpun/Galur PRASARANA
Ternak 60.000.000 Ternak dalam 60.000.000 PERTANIAN
Daerah
Kabupaten/ Kota
Seksi Pilihan Pertanian Penyebaran dan Jml peternak yang 800 Peningkatan Output : '- Jml Pengelolaan Jml PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
Penyebaran dan Pengembangan Ternak dibina orang Kualitas SDG peternak yang Sumber Daya peternak PENYEDIAAN DAN
Pengembangan Hewan/Tanaman dibina Genetik (SDG) yang dibina PENGEMBANGAN
Ternak Hewan, SARANA
Tumbuhan, dan PERTANIAN
150.000.000 Mikro Organisme 230.000.000
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Pemanfaatan
SDG
80.000.000
Hewan/Tanaman
Seksi Pakan dan Pilihan Pertanian Peningkatan produksi dan Jml sampel pakan 80 sampel Pengawasan Jml sampel Peningkatan Jml sampel PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 02
teknologi ternak introduksi teknologi pakan yang diuji Mutu Benih/Bibit pakan yang Mutu dan pakan yang PENYEDIAAN DAN
ternak Ternak, Bahan diuji Peredaran diuji PENGEMBANGAN
Pakan/Pakan/Ta Benih/Bibit SARANA
naman Skala Ternak dan PERTANIAN
Kecil 65.180.968 Tanaman Pakan 245.180.968
Ternak Serta
Pakan Dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota
Jml peserta 150 orang Pengawasan Jml peserta Jml peserta
pelatihan introduksi Peredaran Bahan pelatihan pelatihan
teknologi pakan Pakan/Pakan, introduksi introduksi
Benih/Bibit teknologi pakan 180.000.000 teknologi
Hijauan Pakan pakan
Ternak
Pengawasan
Produksi Pengendalian
Benih/Bibit dan Pengawasan
Ternak dan Penyediaan dan
HPT, Bahan Peredaran
Pakan/Pakan Benih/Bibit
64.000.000 64.000.000
Ternak, dan
Hijauan Pakan
Ternak Dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota
Kasi Pasca panen Pilihan Pertanian Kegiatan Peningkatan pasca Jumlh. Even yang 5 kegiatan Jumlh. Even PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03
dan promosi panen dan promosi diikuti Pemberdayaan yang diikuti PENINGKATAN
Pelaksanaan DIVERSIFIKASI
Masyarakat
Pencapaian DAN KETAHANAN
dalam
Target Konsumsi PANGAN
Penganekaragam
Pangan
an Konsumsi 233.469.591 233.469.591 MASYARAKAT
Perkapita/Tahun
Pangan Berbasis
sesuai dengan
Sumber Daya
Angka
Lokal (Promosi
Kecukupan Gizi
dan Pasca Panen)
Seksi Pilihan Pertanian Kegiatan Optimalisasi potensi Output : Jlmh. 3 jenis/eko Pelestarian dan Output : Jlmh. Pengelolaan Jlmh. PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Sumberdaya dan sumberdaya dan kawasan populasi ternak r Pemanfaatan populasi ternak Wilayah Sumber populasi PENYEDIAAN DAN
kawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan ternak PENGEMBANGAN
peternakan Bibit Ternak dan Rumpun/Galur PRASARANA
Rumpun/Galur 100.845.709 Ternak dalam 100.845.709 PERTANIAN
Ternak Daerah
Kabupaten/ Kota
Kasi Pasca panen Pilihan Pertanian Pembinaan dan Pelatihan Jlmh. Kelompok 10 kelompok Jumlh. Peserta Jumlh. PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03
dan promosi Keterampilan kerja bagi yang dibina Pemberdayaan yang mengikuti Peserta PENINGKATAN
tenaga kerja dan masyarakat Masyarakat pelatihan pasca yang DIVERSIFIKASI
(Pembinaan/Pelatihan dalam panen mengikuti DAN KETAHANAN
Pengolahan Hasil Ternak) Penganekaragam pelatihan PANGAN
an Konsumsi pasca MASYARAKAT
Pangan Berbasis 500.000.000 panen 500.000.000
Sumber Daya
Lokal
(Pembinaan/Pelat
ihan Pengolahan
Hasil Ternak)
Bidang Pilihan Pertanian Program Kesehatan Hewan Prosentase < 0,2 % Prosentase Prosentase
Kesehatan kematian ternak : < 0.3 % kematian kematian
Hewan besar, kecil, < 2,0 % ternak : besar, ternak :
unggas(% ) kecil, unggas(% ) besar, kecil,
unggas(% )
Seksi Pilihan Pertanian Kegiatan Pengamatan, Jumlah monev 40 kegiatan Pengendalian dan Out put : Penjaminan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan pengawasan Penanggulangan Jumlah monev Kesehatan monev PENGENDALIAN
pencegahan dan pengawasan obat hewan peredaran obat Penyakit Hewan pengawasan Hewan, pengawasan KESEHATAN
pengawasan obat hewan dan Zoonosis peredaran obat Penutupan dan peredaran HEWAN DAN
hewan hewan Pembukaan obat hewan KESEHATAN
Daerah Wabah MASYARAKAT
187.625.000 Penyakit Hewan 187.625.000 VETERINER
Menular Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan atas
Penerapan
Persyaratan
Teknis untuk
Pemasukan
dan/atau 20.460.000
Pengeluaran
Hewan dan
Produk Hewan
Seksi Kesmavet Pilihan Pertanian Kegiatan Pembinaan Output : Jmlh. 120 sertifikat Pendampingan Output : Jmlh. Penerapan dan Output : PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Kesmavet Rekomendasi/sertifi Unit Usaha Rekomendasi/s Pengawasaan Jmlh. PENGENDALIAN
kat PAH yang ASUH Hewan dan ertifikat PAH Persyaratan Rekomenda KESEHATAN
Produk Hewan yang ASUH 11.175.291 Teknis si/sertifikat 117.530.291 HEWAN DAN
Kesehataan PAH yang KESEHATAN
Masyarakat ASUH MASYARAKAT
Veteriner VETERINER
- jumlah unit usaha 40 unit Pengawasan - jumlah unit - jumlah
produk asal hewan Peredaran Hewan usaha produk unit usaha
yang dibina dan Produk asal hewan produk asal
Hewan yang dibina hewan yang
80.355.000 dibina
Pengujian
Laboratorium
Kesehatan 26.000.000
Mayarakat
Veteriner
UPTD Rumah Pilihan Pertanian Pelayanan UPTD Rumah Out put : Jmlh. 6700 ekor Pendampingan Jmlh. Ternak Penerapan dan Jmlh. PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Pemotongan Pemotongan Hewan Ternak sapi yang Penerapan Unit sapi yang Pengawasaan Ternak sapi PENGENDALIAN
Hewan dipotong Kesejahteraan dipotong Persyaratan yang KESEHATAN
Hewan 351.375.000 Teknis dipotong 351.375.000 HEWAN DAN
Kesejahteraan KESEHATAN
Hewan MASYARAKAT
VETERINER
UPTD Pusat Pilihan Pertanian Kegiatan Pelayanan UPTD Jumlah ternak 25.000 ekor Penyediaan Jumlah ternak Pengelolaan Jumlah PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 04
Kesehatan Pusat Kesehatan Hewan yang dilayani Pelayanan Jasa yang dilayani Pelayanan Jasa ternak PENGENDALIAN
Hewan Laboratorium Laboratorium yang KESEHATAN
dan Jasa Medik dilayani HEWAN DAN
Veteriner dalam KESEHATAN
33.405.000 Daerah 150.000.000 MASYARAKAT
Kabupaten/Kota VETERINER
Penyediaan
Pelayanan Jasa
116.595.000
Medik Veteriner
Wajib Pangan
Bidang Wajib Pangan Program Ketahanan Pangan Pencapaian skor 85 Pencapaian skor Pencapaian
Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian pola pangan 45 kel pola pangan skor pola
Pangan harapan dan harapan dan pangan
Jumlah kel tani yg Jumlah kel tani harapan
naik kelas yg naik kelas dan Jumlah
kel tani yg
naik kelas
Seksi Wajib Pangan Pengembangan Jumlah kawasan 25 desa Penyusunan dan Jumlah Pelaksanaan Jumlah PROGRAM Pangan Wajib 2.09 03
Penganekaragam Penganekaragam Konsumsi rumah pangan Penetapan Target kawasan rumah Pencapaian kawasan PENINGKATAN
an dan dan Keamanan Pangan lestari yang dibina Konsumsi Pangan pangan lestari Target Konsumsi rumah DIVERSIFIKASI
konsumsi per Kapita per yang dibina Pangan pangan DAN KETAHANAN
pangan Tahun Perkapita/Tahun lestari yang PANGAN
5.547.000 sesuai dengan dibina 234.000.000 MASYARAKAT
Angka
Kecukupan Gizi
Seksi Wajib Pangan Pengembangan sistem jumlah lembaga 10 unit Penyediaan jumlah lembaga Penyediaan jumlah PROGRAM Pangan Wajib 2.09 01
Ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga distribusi pangan Infrastruktur distribusi Infrastruktur lembaga PENGELOLAAN
kerawanan dan pangan masyarakat yang Lumbung Pangan pangan dan Seluruh distribusi SUMBER DAYA
distribusi pangan dibina masyarakat Pendukung pangan EKONOMI UNTUK
yang dibina Kemandirian masyarakat KEDAULATAN DAN
- Pangan Sesuai yang dibina 25.000.000 KEMANDIRIAN
Kewenangan PANGAN
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Infrastruktur -
Lantai Jemur
Penyediaan
Infrastruktur
Pendukung
Kemandirian -
Pangan Lainnya
Penyusunan
Rencana dan Peta
Jalan Kebutuhan
Infrastruktur
Pendukung 25.000.000
Kemandirian
Pangan
Pengembangan
Kelembagaan
Usaha Pangan
Masyarakat dan 73.609.333
Toko Tani
Indonesia
Wajib Pangan Pengembangan Ketersediaan jenis data yang 4 laporan Penyusunan, jenis data yang Penyusunan Peta jenis data PROGRAM Pangan Wajib 2.09 04
dan penanganan rawan disusun (NBM, Data Pemutakhiran disusun (NBM, Kerentanan dan yang PENANGANAN
pangan Pangan, FSVA, dan Analisis Peta Data Pangan, Ketahanan disusun KERAWANAN
SKPG) Ketahanan dan FSVA, SKPG) Pangan (NBM, Data PANGAN
Kerentanan - Kecamatan Pangan, -
Pangan FSVA,
SKPG)
jumlah bimtek 4 desa Pelaksanaan jumlah bimtek Penanganan jumlah Pangan Wajib
kawasan mandiri Pengadaan, kawasan Kerawanan bimtek
pangan Pengelolaan, dan mandiri pangan Pangan kawasan
Penyaluran Kewenangan mandiri
Cadangan Kabupaten/Kota pangan
Pangan pada
Kerawanan
Pangan yang 91.580.000 91.580.000
Mencakup dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Seksi Bina Pilihan Pertanian Peningkatan kapasitas tenaga Jumlah penyuluh 120 orang Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Jumlah 3 27 07 PROGRAM Pertanian Pilihan
Penyuluhan penyuluh dan penerapan yang mengikuti Kapasitas penyuluh yang Penyuluhan penyuluh PENYULUHAN
teknologi pertanian pelatihan Kelembagaan mengikuti Pertanian yang PERTANIAN
Penyuluhan pelatihan - mengikuti -
Pertanian di pelatihan
Kecamatan dan
Desa
Out put : Jumlah 14 kegiatan Pembangunan, Jumlah kaji Pembangunan Jumlah kaji PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
kaji terap yang Rehabilitasi dan terap yang Prasarana terap yang PENYEDIAAN DAN
dilaksanakan Pemeliharaan dilaksanakan Pertanian dilaksanaka PENGEMBANGAN
Balai Penyuluh di n PRASARANA
Kecamatan serta - - PERTANIAN
sarana
pendukungnya
Seksi Bina Pilihan Pertanian Peningkatan Kemampuan Out put : Jumlah 40 kelompok Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Jumlah 3 27 07 PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 07
Penyuluhan Lembaga Petani kelompok tani yang Kapasitas pelatihan yang Penyuluhan pelatihan PENYULUHAN
dibina Kelembagaan diikuti Pertanian yang diikuti PERTANIAN
Penyuluhan penyuluh 158.530.000 penyuluh 904.000.000
Pertanian di
Kecamatan dan
Desa
Pembentukan
Badan Usaha -
Milik Petani
Pembangunan, Pembangunan PROGRAM Pertanian Pilihan 3 27 03
Rehabilitasi dan Prasarana PENYEDIAAN DAN
Pemeliharaan Pertanian PENGEMBANGAN
Balai Penyuluh di PRASARANA
Kecamatan serta - - PERTANIAN
sarana
pendukungnya
7.434.000.000 7.434.000.000
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
SEKRETARIAT 3.06.3.06.01.01.01 Sekretariat Program Pelayanan Persentase Pemenuhan 100 % 4.149.904.891 Program Persentase Urusan 14.290.328.000 Urusan X XX 01 2.03
Administrasi Perkantoran Pelayanan Kantor Penunjang Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.02 Sekretariat Perdagangan Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Pembayaran Listrik, 54 rekening-bln 267.336.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Listrik, 267.336.000 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X.XX.01.2.03.02
KEPPEG sumber daya air dan listrik Air, Telepon dan Internet Sumber Daya Air dan Listrik Air, Telepon dan Internet Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.03 Sekretariat Perdagangan Penyediaan peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan 26 jenis 90.120.600 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan 90.120.600 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 13
KEPPEG perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.07 Sekretariat Perdagangan Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pembayaran Honor 33 org-bln 66.571.200 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 66.571.200 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 07
KEPPEG keuangan Pengelola Keuangan, Keuangan Pengelola Keuangan, Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pengelola Aset, Pelaku Pengelola Aset, Pelaku umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.10 Sekretariat Perdagangan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis 40 jenis 64.276.200 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis 64.276.200 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 10
KEPPEG Kantor Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.11 Sekretariat Perdagangan Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 15 jenis 93.891.780 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 93.891.780 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 11
KEPPEG penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.17 Sekretariat Perdagangan Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 49 kali 73.081.440 Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 73.081.440 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 17
KEPPEG Minuman Tamu Minuman Tamu Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.18 Sekretariat Perdagangan Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 245 laporan 130.613.345 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 130.613.345 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 18
KEPPEG Konsultasi Ke Luar Daerah dan Konsultasi Konsultasi ke Luar Daerah dan Konsultasi Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.01.10 Sekretariat Perdagangan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Pembayaran Honor 232 org-bln 3.272.814.326 Penyediaan Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 3.272.814.326 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 02
KEPPEG Tenaga Kontrak dan THL Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga Kontrak dan THL Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. 3.06.3.06.01.01.01.21 Sekretariat Perdagangan Penyusunan laporan capaian Jumlah Penyusunan Rencana 2 dokumen 91.200.000 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah Dokumen Penyusunan 9.120.000 Perencanaan dan Persentase ketersediaan 27.360.000 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.01 01
PENYUSUNAN kinerja dan ikhtisar realisasi dan Laporan Kerja SKPD Perangkat Daerah Renstra dan Renja Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan dan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
PROG & kinerja SKPD Perangkat evaluasi kinerja OPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
PELAPORAN Daerah Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Program dan Jumlah Dokumen 9.120.000 Perencanaan dan Persentase ketersediaan 27.360.000 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.01 02
Kegiatan Perangkat Daerah Perencanaan Penyusunan Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan dan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
dalam Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat evaluasi kinerja OPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi 9.120.000 Perencanaan dan Persentase ketersediaan 27.360.000 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.01 03
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan dan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Perangkat evaluasi kinerja OPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SUBBAG. 3.06.3.06.01.01.01.21 Sekretariat Perdagangan Penyusunan laporan capaian Jumlah Penyusunan Rencana 2 dokumen - Penyiapan Bahan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 03
KEUANGAN kinerja dan ikhtisar realisasi dan Laporan Kerja SKPD Verifikasi Pelaksanaan Verifikasi Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
kinerja SKPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Akuntansi dan Jumlah Dokumen Penyusunan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 04
Pelaporan Keuangan Akutansi dan Pelaporan Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Keuangan Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Pemeriksaan Laporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 05
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 06
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 07
Bulanan/Semesteran Keuangan Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Bulanan/Semesteran Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 08
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan 9.120.000 Administrasi Persentase pemenuhan 12.936.982.326 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.02 09
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Keuangan administrasi keuangan Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Urusan Bidang ahan
Daerah Pemerintah Perdagangan Pilihan
Daerah
SEKRETARIAT 3.06.3.06.01.01.02 Sekretariat Program Sarana dan Prasarana Persentase Sarpras Kondisi 100 % 540.095.109 Program Persentase Urusan Urusan X XX 01 2.03
Aparatur Baik Penunjang Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.10 Sekretariat Perdagangan Pengadaan Mebelair Jumlah Pengadaan Mebelair 3 unit 20.160.000 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebelair 20.160.000 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 25
KEPPEG Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.11 Sekretariat Perdagangan Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 3 unit 170.895.690 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan 170.895.690 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 13
KEPPEG Kantor Perlengkapan Kantor Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.22 Sekretariat Perdagangan Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung 7 unit 47.233.779 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung 47.233.779 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 28
KEPPEG gedung kantor Kantor Gedung Kantor Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.11 Sekretariat Perdagangan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 8 unit-kali 270.845.640 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 270.845.640 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 30
KEPPEG Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
Operasional Operasional umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan
SUBBAG. UMUM & 3.06.3.06.01.01.02.30 Sekretariat Perdagangan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 24 unit-kali 30.960.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 30.960.000 Administrasi Persentase pemenuhan 1.325.985.674 Program Penunjang Persentase Urusan - Urusan X XX 01 2.03 34
KEPPEG Peralatan Kantor Peralatan Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor Umum pelayanan administrasi Urusan Pemenuhan Pemerintah Pemerint
umum Pemerintahan Pelayanan Bidang ahan
Daerah Kantor Perdagangan Pilihan
Urusan
Pemerintahan
Pilihan
BIDANG INDUSTRI 3.06.3.06.01.01.28 Urusan Perindustrian Program Peningkatan Industri Persentase Peningkatan IKM 2,28 % 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan 1.000.000.000 Perindust 3 31 02
Perindustrian Yang Terbina PERENCANAAN DAN Peningkatan Pemerintah rian
PEMBANGUNAN IKM yang Bidang
INDUSTRI Terbina Perindustrian
SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.28.02 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan Industri Agro Jumlah Industri Agro Yang 21 ikm 246.666.667 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah penyusunan Perda 120.000.000 Penyusunan dan Jumlah penyusunan Perda 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
INDUSTRI AGRO Terbina Penyusunan Kebijakan dalam Rencana Induk Pembangunan Evaluasi Rencana Rencana Induk Pembangunan PERENCANAAN DAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Rangka Mendukung Penguatan Industri Kabupaten (RPIK) Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) PEMBANGUNAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 02
Industri Nasional dan Industri INDUSTRI Terbina Perindustrian
Perwilayahan Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 126.666.667 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Agro Evaluasi Rencana IKM Agro PERENCANAAN DAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pemberdayaan Industri dan Pembangunan PEMBANGUNAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 05
Peran Serta Masyarakat Industri INDUSTRI Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota
SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.28.03 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan Industri Kimia, Jumlah Industri Kimia, Tekstil, 21 ikm 376.666.667 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah IKM yang difasilitasi 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
INDUSTRI KIMIA, Tekstil, dan Aneka dan Aneka Yang Terbina Pelaksanaan Rencana Satrya Emas Evaluasi Rencana pendampingan IKM PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
TEKSTIL, DAN Pembangunan Sumber Daya Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 03
ANEKA Industri Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Kimia, Tekstil, dan Aneka Evaluasi Rencana IKM PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pembangunan Sarana dan (IKM Handcraft) Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 04
Prasarana Industri Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 126.666.667 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Kimia, Tekstil, dan Aneka Evaluasi Rencana IKM PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pemberdayaan Industri dan (Magang Batik Pewarna Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 05
Peran Serta Masyarakat Alam) Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI
SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.28.04 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan Industri Logal, Mesin, Jumlah Industri Logal, Mesin, 21 ikm 250.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
INDUSTRI LOGAM, Alat Transportasi dan Elektronika Alat Transportasi dan Pelaksanaan Rencana IKM Logam, Mesin, Alat Evaluasi Rencana IKM Logam, Mesin, Alat PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
MESIN, ALAT Elektronika Yang Terbina Pembangunan Sumber Daya Transportasi dan Elektronika Pembangunan Transportasi dan Elektronika DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 03
TRANSPORTASI Industri (Logam Pande Besi) Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
DAN ELEKTRONIKA Kabupaten/Kota INDUSTRI
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pembinaan 125.000.000 Penyusunan dan Jumlah kegiatan pembinaan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Pelaksanaan Rencana IKM Logam, Mesin, Alat Evaluasi Rencana IKM Logam, Mesin, Alat PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Pembangunan Sarana dan Transportasi dan Elektronika Pembangunan Transportasi dan Elektronika DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 04
Prasarana Industri (Logam Sparepart) Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Kabupaten/Kota INDUSTRI
3.06.3.06.01.01.28.01 Urusan Perindustrian Perindustrian Penguatan Kemampuan Industri Peningkatan Produktifitas 10 % 126.666.666 Koordinasi dan Sinkronisasi Kontribusi pendapatan asli 126.666.666 Penyusunan dan Kegiatan Jasa Pemanfaatan 1.000.000.000 PROGRAM Persentase Urusan - Perindust 3 31 02
Berbasis Teknologi IKM Pelaksanaan daerah (PAD) Evaluasi Rencana Mesin Kayu dan Logam PERENCANAAN Peningkatan Pemerintah rian 3 31 02 2.01
Rencana Pemberdayaan Industri Pembangunan DAN IKM yang Bidang 3 31 02 2.01 05
dan Peran Serta Industri PEMBANGUNAN Terbina Perindustrian
Masyarakat Kabupaten/Kota INDUSTRI
3.06.3.06.01.01.23 Perindustrian Program Pembinaan Industri Peningkatan Jumlah Industri 30 iht 27.223.765
Hasil Tembakau Yang
Terbina
3.06.3.06.01.01.23.01 Urusan Perindustrian Perindustrian Pendataan Dan Pengawasan Jumlah IHT yang memiliki 30 iht 9.923.765 -
Kepemilikan Atau Penggunaan legalitas
Mesin Pelinting Rokok Dan
Pemberian Sertifikat/ Kode
Registrasi Mesin Pelinting Rokok
3.06.3.06.01.01.28.02 Urusan Perindustrian Perindustrian Pengembangan Industri Hasil Uji Kadar Tar dan Nikotin bagi 30 iht 17.300.000 -
Tembakau Dengan Kadar Tar IHT
dan Nikotin Rendah Melalui
Fasilitasi Pengujian Tar Dan
Nikotin Bagi Industri Kecil Dan
Menengah, Serta Pelatihan Dan
Penerapan Good Manufacturing
Practices Bagi Industri Hasil
Tembakau
3.06.3.06.01.01.24 Urusan Perindustrian Perindustrian Program Pembinaan Peningkatan Wirausaha Baru 750 ikm 2.917.359.375
Lingkungan Sosial
3.06.3.06.01.01.24.01 Urusan Perindustrian Perindustrian Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Yang Dibina 63 kelompok 1.606.409.375 -
Ketrampilan Kerja bagi Tenaga masyarakat
Kerja dan Masyarakat
(Pembinaan/ Pelatihan
Kewirausahaan)
3.06.3.06.01.01.24.02 Urusan Perindustrian Perindustrian Bantuan Sarana Produksi, Bibit/ Jumlah Bantuan Peralatan 14 kelompok 1.310.950.000 -
Benih Perkebunan, Ternak bagi Produksi masyarakat/
Masyarakat/ Kelompok yayasan
Masyarakat (Bantuan Peralatan
untuk Usaha Mandiri bagi
Masyarakat)
Urusan
Pemerintahan
Pilihan
BIDANG 3.06.3.06.01.01.29 Urusan PROGRAM PERDAGANGAN Cakupan Bina Kelompok 2,53 % 560.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan 120.000.000 Perdagan 3 30 04
PERDAGANGAN Perdagangan Pedagang/ Usaha Informal STABILISASI HARGA Perdagangan Pemerintah gan
BARANG Dalam Negeri Bidang
KEBUTUHAN Perdagangan
POKOK DAN
BARANG PENTING
Pengawasan Penyaluran dan Jumlah Kegiatan Pengawasan 60.000.000 Pengawasan Jumlah Tim Pengawasan 60.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 04
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Pupuk Bersubsidi Pupuk dan Pupuk Bersubsidi STABILISASI HARGA Perdagangan Pemerintah gan 3 30 04 2.03
Bersubsidi Pestisida BARANG Dalam Negeri Bidang 3 30 04 2.03 03
Bersubsidi di KEBUTUHAN Perdagangan
Tingkat Daerah POKOK DAN
Kabupaten/Kota BARANG PENTING
SEKSI 3.06.3.06.01.01.29.02 Urusan Perdagangan Peningkatan Perdagangan Luar Peningkatan Nilai Eksport 2 % 120.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah peserta kegiatan 70.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pelatihan 390.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 05
PENINGKATAN Negeri Usaha Produk Ekspor Unggulan pelatihan ekspor bagi Promosi dan Misi ekspor bagi eksportir pemula PENGEMBANGAN Nilai Eksport Pemerintah gan 3 30 05 2.01
PERDAGANGAN Kabupaten/Kota eksportir pemula Dagang Bagi EKSPOR Bidang 3 30 05 2.01 01
LUAR NEGERI Produk Ekspor Perdagangan
Unggulan yang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah peserta kegiatan isu- 50.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan isu-isu 390.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 05
isu perdagangan internasional Promosi dan Misi perdagangan internasional PENGEMBANGAN Nilai Eksport Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Bidang 3 30 05 2.01 06
Produk Ekspor Perdagangan
Unggulan yang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
SEKSI FASILITASI 3.06.3.06.01.01.29.03 Urusan Perdagangan Fasilitasi dan Kemitraan Peningkatan Pelaku Usaha 10 % 320.000.000 Pameran Dagang Nasional Jumlah peserta pameran 150.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pameran 390.000.000 PROGRAM Jumlah Pelaku Urusan - Perdagan 3 30 05
DAN KEMITRAAN Dalam Pengembangan Pasar nasional Promosi dan Misi nasional PENGEMBANGAN IKM Yang Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Mengikuti Bidang 3 30 05 2.01 02
Produk Ekspor Promosi Perdagangan
Unggulan yang Dagang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pameran Dagang Lokal Jumlah peserta pameran lokal 100.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pamersan 390.000.000 PROGRAM Jumlah Pelaku Urusan - Perdagan 3 30 05
Promosi dan Misi lokal PENGEMBANGAN IKM Yang Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Mengikuti Bidang 3 30 05 2.01 03
Produk Ekspor Promosi Perdagangan
Unggulan yang Dagang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Jumlah peserta kegiatan misi 20.000.000 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan misi dagang 390.000.000 PROGRAM Jumlah Pelaku Urusan - Perdagan 3 30 05
Unggulan dagang (TEI) Promosi dan Misi (TEI) PENGEMBANGAN IKM Yang Pemerintah gan 3 30 05 2.01
Dagang Bagi EKSPOR Mengikuti Bidang 3 30 05 2.01 04
Produk Ekspor Promosi Perdagangan
Unggulan yang Dagang
Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pemasaran dan Peningkatan Jumlah peserta kegiatan 25.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan peningkatan 50.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 07
Penggunaan Produk Dalam peningkatan kemitraan bagi Promosi, kemitraan bagi pelaku usaha PENGGUNAAN DAN omzet Pemerintah gan 3 30 07 2.01
Negeri Di Tingkat pelaku usaha kecil Pemasaran dan kecil PEMASARAN pemasaran Bidang 3 30 07 2.01 02
Kabupaten/Kota Peningkatan PRODUK DALAM produk dalam Perdagangan
Penggunaan NEGERI negeri
Produk Dalam
Negeri
Pemasaran dan Peningkatan Jumlah peserta kegiatan 25.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan pembinaan 50.000.000 PROGRAM Peningkatan Urusan - Perdagan 3 30 07
Penggunaan Produk Dalam pembinaan PKL Promosi, PKL PENGGUNAAN DAN omzet Pemerintah gan 3 30 07 2.01
Negeri Di Tingkat Pemasaran dan PEMASARAN pemasaran Bidang 3 30 07 2.01 02
Kabupaten/Kota Peningkatan PRODUK DALAM produk dalam Perdagangan
Penggunaan NEGERI negeri
Produk Dalam
Negeri
BIDANG 3.06.3.06.01.01.30 Urusan Perdagangan Program Pengelolaan Pasar Jumlah Pasar Rakyat 3 unit 550.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan 50.000.000 Perdagan 3 30 02
PENGELOLAAN Perdagangan Berbasis Elektronik PERIZINAN DAN peningkatan Pemerintah gan
PASAR PENDAFTARAN hak sewa Bidang
PERUSAHAAN tempat pasar Perdagangan
dan pusat
perbelanjaan
yang menjadi
kewenangan
SEKSI 3.06.3.06.01.01.30.01 Urusan Perdagangan Perdagangan Peningkatan Operasional dan Operasional dan 14 pasar rakyat 250.000.000 Pembinaan dan Pengendalian Jumlah pedagang yang 200.000.000 Pembinaan Jumlah unit pasar yang 250.000.000 PROGRAM Jumlah Pasar Urusan - Perdagan 3 30 03
PENINGKATAN Pemanfaatan Pasar Pemanfaatan Pasar Yang Pengelola Sarana Distribusi mengajukan hak sewa tempat Terhadap mengajukan hak sewa PENINGKATAN Rakyat Pemerintah gan 3 30 03 2.02
OPERASIONAL Menjadi Kewenangan Perdagangan pasar dan pusat perbelanjaan Pengelola Sarana tempat pasar dan pusat SARANA DISTRIBUSI Berbasis Bidang 3 30 03 2.02 01
DAN yang menjadi kewenangan Distribusi perbelanjaan yang menjadi PERDAGANGAN Elektronik Perdagangan
PEMANFAATAN Perdagangan kewenangan
PASAR Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah pedagang pasar yang 50.000.000 Penerbitan Izin Jumlah unit pasar yang 50.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 02
Perolehan Perizinan Pasar dibina Pengelolaan terbina PERIZINAN DAN peningkatan Pemerintah gan 3 30 02 2.01
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat, PENDAFTARAN hak sewa Bidang 3 30 02 2.01 01
Toko Swalayan melalui Sistem Pusat PERUSAHAAN tempat pasar Perdagangan
Pelayanan Perizinan Berusaha Perbelanjaan, dan pusat
Terintegrasi Secara elektronik dan Izin Usaha perbelanjaan
Toko Swalayan yang menjadi
kewenangan
SEKSI 3.06.3.06.01.01.30.02 Urusan Perdagangan Perdagangan Peningkatan Sarana dan Jumlah Pasar Rakyat Yang 2 unit 250.000.000 Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah Sarpras Pasar Rakyat 250.000.000 Pembangunan Jumlah pasar yang 250.000.000 PROGRAM Jumlah Pasar Urusan - Perdagan 3 30 03
PENINGKATAN Prasarana Pasar Berdaya Saing Perdagangan yang akan di Revitalisasi dan Pengelolaan direvitalisasi PENINGKATAN Rakyat Pemerintah gan 3 30 03 2.01
SARANA DAN Sarana Distribusi SARANA DISTRIBUSI Berbasis Bidang 3 30 03 2.01 01
PRASARANA Perdagangan PERDAGANGAN Elektronik Perdagangan
PASAR
SEKSI PEMBINAAN 3.06.3.06.01.01.30.03 Urusan Perdagangan Perdagangan Pembinaan dan Ketertiban Pasar Terciptanya Pasar Rakyat 14 pasar rakyat 50.000.000 Pemberdayaan Pengelola Sarana Jumlah pedagang yang tertib 50.000.000 Pembinaan Jumlah unit pasar yang tertib 250.000.000 PROGRAM Jumlah Pasar Urusan - Perdagan 3 30 03
DAN KETERTIBAN Yang Tertib dan Tertata Distribusi Perdagangan dan tertata Terhadap dan tertata PENINGKATAN Rakyat Pemerintah gan 3 30 03 2.02
PASAR Sesuai Zonasi Pengelola Sarana SARANA DISTRIBUSI Berbasis Bidang 3 30 03 2.02 02
Distribusi PERDAGANGAN Elektronik Perdagangan
Perdagangan
Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya
BIDANG 3.06.3.06.01.01.31 Urusan Perdagangan Program Kemetrologian Legal Rasio Pelayanan Tera/ Tera 1 Rasio 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan 200.000.000 Perdagan 3 30 06
METROLOGI Perdagangan Ulang yang Diterbitkan STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan
LEGAL terhadap Seluruh Pengajuan DAN tera ulang Bidang
PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten
SEKSI 3.06.3.06.01.01.31.01 Urusan Perdagangan Perdagangan Standarisasi dan Pelayanan Jumlah UTTP Bertanda Tera 17.898 uttp 100.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Jumlah layanan tera tera 100.000.000 Pelaksanaan Jumlah unit UTTP yang 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 06
STANDARISASI Kemetrologian Legal Sah Berupa Tera, Tera Ulang ulang Metrologi Legal tertera STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan 3 30 06 2.01
DAN PELAYANAN Berupa Tera, Tera DAN tera ulang Bidang 3 30 06 2.01 01
KEMETROLOGIAN Ulang, dan PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
LEGAL Pengawasan KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten
SEKSI 3.06.3.06.01.01.31.02 Urusan Perdagangan Perdagangan Pengawasan dan Penyidikan Jumlah Pengaduan 24 kecamatan 50.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah pengawasan UTTP 50.000.000 Pelaksanaan Jumlah unit UTTP yang 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 06
PENGAWASAN Kemetrologian Legal Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Metrologi Legal terawasi STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan 3 30 06 2.01
DAN PENYIDIKAN Penggunaan Alat Ukur Berupa Tera, Tera DAN tera ulang Bidang 3 30 06 2.01 02
KEMETROLOGIAN Ulang, dan PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
LEGAL Pengawasan KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten
SEKSI SARANA DAN 3.06.3.06.01.01.31.03 Urusan Perdagangan Perdagangan Sarana dan Penyuluhan Data Pemilik UTTP 50 titik lokasi 50.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah penyuluhan terhadap 50.000.000 Pelaksanaan Jumlah wajib tera ulang 200.000.000 PROGRAM Prosentase Urusan - Perdagan 3 30 06
PENYULUHAN Kemetrologian Legal Metrologi Legal wajib tera ulang (WTU) Metrologi Legal (WTU) tersosialisasi STANDARDISASI layanan tera Pemerintah gan 3 30 06 2.01
KEMETROLOGIAN Berupa Tera, Tera DAN tera ulang Bidang 3 30 06 2.01 02
LEGAL Ulang, dan PERLINDUNGAN terhadap Perdagangan
Pengawasan KONSUMEN potensi UTTP
di Kabupaten
Bidang Perikanan Program Perikanan Persentase produksi 7 % PROGRAM Persentase 03. 25. 03.
Budidaya Budidaya perikanan budidaya PENGELOLAAN produksi perikanan
PERIKANAN budidaya
BUDIDAYA
20.232,78 ton
UPT Budidaya Air Tawar Kegiatan Jumlah benih ikan 3.026.000,00 ekor Perencanaan, dan Jumlah benih ikan; Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 07
Pengembangan Bibit Pengembangan Nilai IKM BBI Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Ikan Unggul Pemanfaatan Air pembudidayaan
Untuk Pembudidayaan ikan yang disusun
Ikan di Darat
Seksi Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana 200 ha Perencanaan, Jumlah prasarana Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 06
Kawasan dan Sarana Kawasan dan Sarana budidaya yang terfasilitasi Pengembangan, budidaya yang Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Prasarana Budidaya Prasarana Budidaya program Pemanfaatan dan terfasilitasi pembudidayaan
Perlindungan Lahan program ikan yang disusun
untuk Pembudidayaan
Ikan di Darat
Jumlah sarana dan prasarana 2.543,00 unit Penyediaan Prasarana Jumlah prasarana Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 02
BBI yang dibangun/ Pembudidayaan Ikan budidaya yang Pembudidayaan Ikan pengelolaan
direhabilitasi Dalam 1 (Satu) Daerah terfasilitasi pembudidayaan
Kabupaten/Kota program ikan yang disusun
Seksi Budidaya dan Kegiatan Budidaya dan Jumlah pembudidaya yang 900,00 orang Pengembangan Jumlah Pemberdayaan Pembudi Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.02 01
Perbenihan Perbenihan bersertifikat CBIB Kapasitas Pembudi pembudidaya yang Daya Ikan Kecil pemberdayaan
Daya Ikan Kecil bersertifikat CBIB pembudaya ikan
ikan yang disusun
Jumlah paket bantuan 15,00 paket Penjaminan Jumlah kelompok Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 03
budidaya yang diberikan Ketersediaan Sarana pembudidaya yang Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Pembudidayaan Ikan terfasilitasi pembudidayaan
dalam 1 (Satu) Daerah program ikan yang disusun
Kabupaten/Kota
Jumlah pembudidaya yang 19,00 orang Penyediaan Data dan Jumlah laporan Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 01
dibina Informasi data dan informasi Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Pembudidayaan Ikan pembudidayaan pembudidayaan
Dalam 1 (satu) Daerah yang disusun ikan yang disusun
Kabupaten/Kota
Seksi Kesehatan Ikan dan Kegiatan Kesehatan Persentase penurunan luasan 10,00 % Pengelolaan Persentase Pengelolaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.04 04
Lingkungan Budidaya Ikan dan Lingkungan lahan produksi yang terserang Kesehatan Ikan dan penurunan luasan Pembudidayaan Ikan pengelolaan
Budidaya hama penyakit Lingkungan Budidaya lahan produksi yang pembudidayaan
terserang hama
dalam 1 (Satu) Daerah ikan yang disusun
penyakit
Kabupaten/Kota
Jumlah kaji terap teknologi 5,00 kaji terap Pemberian Jumlah transfer Pemberdayaan Jumlah laporan 03. 25. 03. 2.02 04
perikanan budidaya yang Pendampingan, teknologi yang Pembudidaya Ikan Kecil pemberdayaan
dilakukan Kemudahan Akses tersampaikan pembudaya ikan
Ilmu Pengetahuan, ikan yang disusun
Teknologi dan
Informasi, serta
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah pembudidaya yang 390,00 orang
dibina
Bidang Kenelayanan Program Kenelayanan Persentase produksi 7,00 % PROGRAM Persentase 03. 25. 02.
perikanan tangkap PENGELOLAAN produksi perikanan
PERIKANAN tangkap
TANGKAP
23.423,58 ton
Seksi Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Jumlah benih ikan yang 745.000,00 ekor Penyediaan Prasarana Jumlah prasarana Pengelolaan Penangkapan Jumlah laporan 03. 25. 02. 2.01 01
Sumberdaya Perikanan Sumberdaya Perikanan ditebar Usaha Perikanan usaha perikanan Ikan di Wilayah Sungai, pengelolaan
Tangkap yang diberikan Danau, Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan
Genangan Air Lainnya di wilayah perairan
Yang Dapat Diusahakan umum yang
dalam 1 (Satu) Daerah disusun
Kabupaten/ Kota
Persentase kualitas 65,00 % Penyediaan Data dan Jumlah laporan Pengelolaan Penangkapan Jumlah laporan 03. 25. 04. 2.01 02
sumberdaya perairan yang Informasi Sumber data dan informasi Ikan di Wilayah Sungai, pengelolaan
memebuhi syarat Daya Ikan sumberdaya ikan Danau, Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan
yang disusun Genangan Air Lainnya di wilayah perairan
Yang Dapat Diusahakan umum yang
dalam 1 (Satu) Daerah disusun
Kabupaten/ Kota
Seksi Pengembangan Kegiatan Jumlah nelayan yang 1.055,00 orang Penjaminan Jumlah kelompok Pengelolaan Penangkapan Jumlah laporan 03. 25. 02. 2.02 03
Teknologi dan Sentra Pengembangan terfasilitasi program Ketersediaan Sarana nelayan yang Ikan di Wilayah Sungai, pengelolaan
Nelayan Teknologi dan Sentra Usaha Perikanan terfasilitasi Danau, Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan
Nelayan Tangkap program Genangan Air Lainnya di wilayah perairan
Yang Dapat Diusahakan umum yang
dalam 1 (Satu) Daerah disusun
Kabupaten/ Kota
Bidang Usaha Perikanan Program Usaha Nilai Omzet Pelaku Usaha 17 Rp. M PROGRAM Nilai Omzet Pelaku 03. 25. 05.
Perikanan Perikanan PENGOLAHAN Usaha Perikanan
DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
Seksi Pelayanan Usaha Kegiatan Pelayanan Jumlah jenis produk olahan 250,00 item Peningkatan Jumlah jenis Penyediaan Dan Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.03 01
Perikanan Usaha Perikanan hasil perikanan yang Ketersediaan Ikan produk olahan hasil Penyaluran Bahan Baku penyediaan dan
bersertifikat Untuk Konsumsi dan perikanan yang Industri Pengolahan Ikan penyaluran bahan
Usaha Pengolahan bersertifikat Dalam 1 (Satu) Daerah baku industri
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota pengolahan ikan
Kabupaten/Kota yang disusun
Jumlah pengolah dan pemasar 15,00 orang Penyediaan Data dan Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.01 01
hasil perikanan yang terbina Informasi Usaha rekomendasi usaha Usaha Pengolahan Hasil penerbitan tanda
Pemasaran dan perikanan yang Perikanan Bagi Usaha daftar usaha
Pengolahan Hasil diterbitkan Skala Mikro dan Kecil perikanan yang
Perikanan dalam 1 disusun
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Seksi Kemitraan dan Kegiatan Kemitraan dan Jumlah pelaku usaha 16.150,00 orang Pemberian Fasilitas Jumlah pelaku Penyediaan Dan Jumlah laporan 03. 25. 05. 2.03 02
Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha perikanan non konsumsi yang Bagi Pelaku Usaha usaha perikanan Penyaluran Bahan Baku penyediaan dan
Perikanan Perikanan dibina Perikanan Skala Mikro yang melakukan Industri Pengolahan Ikan penyaluran bahan
dan Kecil dalam 1 kerjasama/ Dalam 1 (Satu) Daerah baku industri
(Satu) Daerah kemitraan Kabupaten/ Kota pengolahan ikan
Kabupaten/Kota yang disusun
Jumlah transaksi ikan yang 8.000,00 ton Pelayanan Jumlah transaksi Pengelolaan dan Jumlah laporan PROGRAM Persentase 03. 25. 02. 2.03 02
ada di TPI Penyelenggaraan ikan yang ada di TPI Penyelenggaraan Tempat pengelolaan dan PENGELOLAAN produksi perikanan
Tempat Pelelangan Pelelangan Ikan (TPI) penyelenggaraan PERIKANAN tangkap
Ikan (TPI) TPI yang disusun TANGKAP
Program Pembinaan Program Pembinaan Persentase Jumlah Peserta 2,00 % PROGRAM Persentase Jumlah Program/kegiat
Lingkungan Sosial Lingkungan Sosial Pelatihan Yang Menjadi PEMBINAAN Peserta Pelatihan an DBHCHT
Wirausaha LINGKUNGAN Yang Menjadi nomenklatur di
SOSIAL Wirausaha atur dalam
PMK
Seksi Pengelolaan TPI Kegiatan Pembinaan Jumlah masyarakat dan 390,00 orang Kegiatan Pembinaan Jumlah masyarakat
dan Hasil Perikanan dan Pelatihan pengolah perikanan yang dan Pelatihan dan pengolah
Keterampilan Kerja Bagi dibina Keterampilan Kerja perikanan yang
Tenaga Kerja dan Bagi Tenaga Kerja dan dibina
Masyarakat Masyarakat
(Pembinaan/ Pelatihan (Pembinaan/
Keterampilan Bagi Pelatihan
Pelaku Usaha Keterampilan Bagi
Pengolahan Hasil Pelaku Usaha
Perikanan) Pengolahan Hasil
Perikanan)
Sekretaris Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100,00 % PROGRAM Nilai SAKIP dan
Administrasi pelayanan kantor PENUNJANG Nilai IKM OPD
Perkantoran URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran tagihan 19,00 rekening/ Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 02
Kepegawaian dan Jasa Komunikasi, rekening telepon, air, listrik bulan Komunikasi, Sumber pembayaran administrasi umum
Keuangan Sumber Daya Air dan dan internet Daya Air dan Listrik tagihan rekening yang tepat waktu
Listrik telepon, air, listrik
dan internet
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan peralatan 34,00 item Penyediaan Jasa Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 08
Kepegawaian dan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan Kebersihan Kantor peralatan administrasi umum
Keuangan kebersihan yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan alat tulis 46,00 item Penyediaan Alat Tulis Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 10
Kepegawaian dan Alat Tulis Kantor kantor Kantor alat tulis kantor administrasi umum
Keuangan yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan barang 22,00 item Penyediaan Barang Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 11
Kepegawaian dan Barang Cetakan dan cetakan Cetakan dan barang cetakan administrasi umum
Keuangan Penggandaan Penggandaan yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan suku 20,00 item Penyediaan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 12
Kepegawaian dan Komponen Instalasi cadang listrik Komponen Instalasi suku cadang listrik administrasi umum
Keuangan Listrik/penerangan Listrik/penerangan yang tepat waktu
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah pengadaan peralatan 20,00 unit Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 14
Kepegawaian dan Peralatan Rumah rumah tangga Rumah Tangga peralatan rumah administrasi umum
Keuangan Tangga tangga yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah rapat koordinasi dan 10,00 kali Penyediaan Makanan Jumlah rapat Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 17
Kepegawaian dan Makanan dan Minuman tamu dan Minuman koordinasi dan administrasi umum
Keuangan tamu yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Rapat-rapat Jumlah laporan perjalanan 60,00 kali Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 18
Kepegawaian dan Kordinasi dan dinas ke luar daerah dan Konsultasi Ke Luar perjalanan dinas ke administrasi umum
Keuangan Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang tepat waktu
Daerah
Sub Bag Umum Kegiatan Penyediaan Jumlah honorarium 408,00 orang/ Penyediaan Jasa Jumlah honorarium Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 07
Kepegawaian dan Jasa Perkantoran pengelolaan keuangan daerah bulan Administrasi Kantor pengelolaan administrasi umum
Keuangan dan pegawai non pns keuangan daerah yang tepat waktu
dan pegawai non
pns
Sub Bag Umum Kegiatan Jumlah peserta bimtek yang 40,00 orang Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta Peningkatan Disiplin dan Persentase x xx 01. 2.04 10
Kepegawaian dan Pengembangan mendapat pemahaman Perundang-undangan bimtek yang Kapasitas Sumber Daya pegawai yang
Keuangan Sumberdaya Aparatur mendapat Aparatur mendapat
pemahaman pelatihan
Bimbingan Teknis Jumlah peserta Peningkatan Disiplin dan Persentase x xx 01. 2.04 11
Implementasi bimtek yang Kapasitas Sumber Daya pegawai yang
Peraturan Perundang- mendapat Aparatur mendapat
undangan pemahaman pelatihan
Sub Bag Penyusunan Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan kinerja 10,00 dokumen Penyusunan Program Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan x xx 01. 2.01 02
Program dan Pelaporan Laporan Kinerja dan tribulan dan tahunan dan Kegiatan perencanaan Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang
Keuangan (dokumen) Perangkat Daerah keuangan tepat waktu
dalam Dokumen (dokumen)
Perencanaan
Jumlah dokumen 4,00 dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan x xx 01. 2.01 05
perencanaan keuangan Perangkat Daerah kinerja tribulan dan Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang
(dokumen) tahunan tepat waktu
(dokumen)
Sekretaris Program Peningkatan Persentase sarana prasarana 100,00 % PROGRAM Nilai SAKIP dan x xx 01.
Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik PENUNJANG Nilai IKM OPD
Aparatur URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Sub Bag Umum Kegiatan Pengadaan Jumlah perlengkapan kantor 20,00 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 23
Kepegawaian dan Perlengkapan yang diadakan Perlengkapan Gedung perlengkapan administrasi umum
Keuangan Gedung/Kantor Kantor kantor yang yang tepat waktu
diadakan
Sub Bag Umum Kegiatan Pengadaan Jumlah mebelair yang 2,00 unit Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 25
Kepegawaian dan Mebelair diadakan yang diadakan administrasi umum
Keuangan yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Pengadaan Jumlah peralatan kantor yang 5,00 unit Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 24
Kepegawaian dan Peralatan diadakan Gedung Kantor kantor yang administrasi umum
Keuangan Gedung/Kantor diadakan yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan gedung 2,00 gedung Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 29
Kepegawaian dan Rutin/berkala Gedung kantor Rutin/berkala Gedung pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Kantor Kantor gedung kantor yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 47,00 unit Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 31
Kepegawaian dan Rutin/ Berkala kendaraan dinas Berkala Kendaraan pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Kendaraan Dinas/ Dinas/ Operasional kendaraan dinas yang tepat waktu
Operasional
Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10,00 gedung Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 33
Kepegawaian dan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rutin/berkala pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung perlengkapan yang tepat waktu
Kantor Kantor gedung kantor
Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10,00 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 36
Kepegawaian dan Rutin/berkala Mebelair peralatan kantor Rutin/berkala pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Mebeleur peralatan kantor yang tepat waktu
Sub Bag Umum Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 20,00 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Umum Jumlah laporan x xx 01. 2.03 35
Kepegawaian dan Rutin/berkala Peralatan peralatan gedung kantor Rutin/berkala pemeliharaan administrasi umum
Keuangan Gedung/ Kantor Peralatan Gedung/ peralatan gedung yang tepat waktu
Kantor kantor
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Penyusunan Tersusunnya 75.714.000 Perencanaan dan Tersusunnya PROGRAM Nilai SAKIP OPD Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Dokumen Evaluasi dokumen laporan Evaluasi Kinerja dokumen PENUNJANG Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.01 2
Perangkat Daerah capaian kinerja Perangkat Daerah perencanaan URUSAN Menengah dan 17 01 2.01 03
OPD dan Pelaporan PEMERINTAHAN Menengah
OPD DAERAH
SUB BAG 2.11 . 2.11.01 Koperasi, Usaha Koperasi, PROGRAM Persentase Pemenuhan 100 %
UMUM DAN . 01 Kecil dan Usaha Kecil PELAYANAN Pelayanan Kantor
KEPEGAWAIAN Menengah dan ADMINISTRASI
Menengah PERKANTORAN
: 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Jumlah 35.400.000 Administrasi Umum Jumlah 983.653.250 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Komunikasi, Sumber listrik / air / telepon / Komunikasi, Sumber pembayaran listrik pembayaran PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Daya Air dan Listrik internet Daya Air dan Listrik / air / telepon / listrik / air / URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 02
internet telepon / PEMERINTAHAN Kantor Menengah
internet DAERAH
Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 32 item Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 24.800.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Dan Perlengkapan peralatan dan dan Perlengkapan peralatan dan pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Kantor perlengkapan kantor Kantor perlengkapan peralatan dan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 03
kantor perlengkapan PEMERINTAHAN Kantor Menengah
kantor DAERAH
Penyediaan jasa Jumlah pembayaran 18 unit Penyediaan Jasa 13.500.000 Administrasi Umum PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
pemeliharaan dan pajak kendaraan Pemeliharaan dan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
perizinan kendaraan Perizinan Kendaraan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 06
dinas/ operasional Dinas/Operasional PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Jumlah 91.920.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran honor panitia pelaksana Administrasi pembayaran honor pembayaran PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
kegiatan dan pengelola Keuangan panitia pelaksana honor panitia URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 07
keuangan kegiatan dan pelaksana PEMERINTAHAN Kantor Menengah
pengelola kegiatan dan DAERAH
keuangan pengelola
keuangan
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Jumlah 16.800.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran honor panitia pelaksana Kebersihan Kantor pembayaran honor pembayaran PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
kegiatan dan pengelola tenaga kebersihan honor tenaga URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 08
keuangan kantor kebersihan PEMERINTAHAN Kantor Menengah
kantor DAERAH
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian ATK 40 item Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian 38.954.500 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Kantor Kantor ATK pembelian ATK PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 10
PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Jumlah pembelian 11 item Penyediaan Barang Jumlah pembelian 62.737.750 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Cetakan dan barang cetakan dan Cetakan dan barang cetakan dan pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan barang URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 11
cetakan dan PEMERINTAHAN Kantor Menengah
penggandaan DAERAH
Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 32 item Penyediaan Peralatan Jumlah penyediaan 21.061.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Dan Perlengkapan peralatan dan Rumah Tangga peralatan rumah penyediaan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Kantor perlengkapan kantor tangga peralatan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 02
rumah tangga PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 bulan Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan 24.520.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran honor panitia pelaksana Bacaan dan Peraturan bahan bacaan penyediaan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
kegiatan dan pengelola Perundang-Undangan selama 1 tahun bahan bacaan URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 15
keuangan selama 1 PEMERINTAHAN Kantor Menengah
tahun DAERAH
Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan rapat 12 bulan Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan 28.650.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
dan Minuman dan tamu dan Minuman rapat dan tamu kegiatan rapat PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
dan tamu URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 17
PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
Rapat - Rapat Jumlah Perjalanan Dinas 100 kali Rapat-Rapat Jumlah Perjalanan 100.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Koordinasi Dan Luar Daerah Kordinasi dan Dinas Luar Daerah Perjalanan PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.03
Konsultasi Ke Luar Konsultasi ke Luar Dinas Luar URUSAN Pelayanan Menengah dan 2 17 01 2.03 18
Daerah Daerah Daerah PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
Pengembangan Jml. peserta yang 3 orang Pendidikan dan Jml. peserta yang 85.000.000 Peningkatan Disiplin Jml. peserta 85.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Sumber Daya mengikuti kegiatan Pelatihan Formal mengikuti kegiatan dan Kapasitas Sumber yang mengikuti PENUNJANG Pemenuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.04 2
Aparatur Daya Aparatur kegiatan URUSAN Pelayanan Menengah dan 17 01 2.04.09
PEMERINTAHAN Kantor Menengah
DAERAH
SUB BAG Penyediaan Gaji dan Jumlah 4.043.074.000 Administrasi Keuangan Jumlah 4.220.074.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
KEUANGAN Tunjangan ASN pembayaran gaji pembayaran PENUNJANG laporan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.02
dan tunjangan ASN gaji dan URUSAN keuangan tepat Menengah dan 2 17 01 2.02 01
tunjangan ASN PEMERINTAHAN waktu Menengah
DAERAH
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran gaji 12 bulan Penyediaan Jumlah 177.000.000 Administrasi Keuangan Jumlah PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 01
Perkantoran THL Administrasi pembayaran honor pembayaran PENUNJANG laporan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 01 2.02
Pelaksanaan Tugas pelaksana tugas gaji pelaksana URUSAN keuangan tepat Menengah dan 2 17 01 2.02 02
ASN ASN tugas ASN PEMERINTAHAN waktu Menengah
DAERAH
BIDANG 2.11 . 2.11.01 . 18
Koperasi, Usaha Koperasi, Program Peningkatan Persentase Koperasi 31,97 %
KELEMBAGAAN Kecil dan Usaha Kecil Kualitas Yang bersertifikat NIK
DAN Menengah dan Kelembagaan dan
PENGAWASAN Menengah Pengawasan Koperasi
KASI PENGAWASAN 2.11 . 2.11.01 . 18 . 43 Pengawasan dan Jml. peserta yang 145, 70 , 10 orang. Pengawasan Jml. peserta yang 278.968.000 Pemeriksaan dan Jml. peserta 321.461.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 321.461.000 Koperasi, 2 17 03
Akuntabilitas mengikuti kegiatan, Jml. Kop Kekuatan, Kesehatan, mengikuti Pengawasan Koperasi, yang mengikuti PENGAWASAN DAN Koperasi Yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 03 2.01 2
Koperasi koperasi yang Kemandirian, Koperasi Simpan PEMERIKSAAN bersertifikat Menengah dan 17 03 2.01 01
diperingkat, Jml. Ketangguhan, serta Pinjam/Unit Simpan KOPERASI NIK Menengah
koperasi yang diusulkan Akuntabilitas Pinjam Koperasi yang
Koperasi Kewenangan Wilayah
Kabupaten/Kota Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/
Kota
Pemeriksaan Jml. peserta yang 42.493.000 Pemeriksaan dan Jml. peserta PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 03
Kepatuhan Koperasi mengikuti Pengawasan Koperasi, yang mengikuti PENGAWASAN DAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 03 2.01 2
terhadap Peraturan Koperasi Simpan PEMERIKSAAN Menengah dan 17 03 2.01 02
Perundang-Undangan Pinjam/Unit Simpan KOPERASI Menengah
Kewenangan Pinjam Koperasi yang
Kabupaten/Kota Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/
Kota
KASI ORGANISASI 2.11 . 2.11.01 Penguatan Organisasi Jml. peserta yang 200 orang Fasilitasi Pemenuhan Jumlah koperasi 17.000.000 Penerbitan Izin Usaha Jumlah 17.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 17.000.000 Koperasi, 2 17 02
DAN TATA . 18 . 44 dan Tatalaksana mengikuti kegiatan Izin Usaha Simpan yang difasilitasi Simpan Pinjam untuk koperasi yang PELAYANAN IZIN Koperasi Yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 02 2.01 2
LAKSANA Pinjam dan Koperasi Dengan difasilitasi USAHA SIMPAN bersertifikat Menengah dan 17 02 2.01 01
Pembukaan Kantor Wilayah Keanggotaan PINJAM NIK Menengah
Cabang, Cabang Dalam Daerah
Pembantu dan Kantor Kabupaten/Kota
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk
Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
KASI HUKUM DAN 2.11 . 2.11.01 Penyuluhan, fasilitasi Jml. peserta yang 280 orang Peningkatan Jml. peserta yang 578.897.000 Pendidikan dan Latihan Jml. peserta 578.897.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 578.897.000 Koperasi, 2 17 05
ADVOKASI . 18 . 45 dan pendampingan mengikuti kegiatan Pemahaman dan mengikuti Perkoperasian Bagi yang mengikuti PENDIDIKAN DAN Koperasi Yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 05 2.01 2
hukum dan advokasi Pengetahuan Koperasi yang Wilayah LATIHAN bersertifikat Menengah dan 17 05 2.01 01
koperasi Perkoperasian Serta Keanggotaan dalam PERKOPERASIAN NIK Menengah
Kapasitas dan Daerah Kabupaten/
Kompetensi SDM Kota
Koperasi
KASI PEMBIAYAAN 2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 Pengendalian, Jml. peserta yang 400 orang Pelaksanaan Jml. peserta yang 150.000.000 Penilaian Kesehatan Jml. peserta 150.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 150.000.000 Koperasi, 2 17 04
Pemantauan dan mengikuti kegiatan Penilaian Kesehatan mengikuti kegiatan Koperasi Simpan yang mengikuti PENILAIAN KSP/USP yang Kecil dan Usaha Kecil 2 17 04 2.01
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Pinjam/Unit Simpan kegiatan KESEHATAN sehat Menengah dan 2 17 04 2.01 01
Usaha Simpan Pinjam Kewenangan Pinjam Koperasi yang KSP/USP KOPERASI Menengah
Koperasi Kabupaten/Kota Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
KASI FASILITASI 2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 Pengembangan Jml. peserta yang 500 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta - PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
SIMPAN PINJAM Usaha Simpan Pinjam mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
Koperasi Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Menengah dan 2 17 06 2.01 01
Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
BIDANG FASILITASI 2.11 . 2.11.01 . 21 Progran Fasilitasi dan Persentase peningkatan 5 %
DAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Usaha Mikro dan
Koperasi yang
memperoleh
permodalan
KASI PERMODALAN 2.11 . 2.11.01 . 21 . 01 Sosialisasi dan Jml. peserta yang 600 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
fasilitasi Permodalan mengikuti kegiatan, Jml. Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
koperasi yang mengikuti Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Volume Usaha Menengah dan 2 17 06 2.01 01
kegiatan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Koperasi Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
BIDANG USAHA Program Persentase Peningkatan 1,5 % Penguatan
KOPERASI Pengembangan Volume Usaha Koperasi
Usaha Koperasi
KASI KOPERASI 2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 Pengembangan Jml. peserta yang 180 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang 600.000.000 Pemberdayaan dan Jml. peserta 600.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 600.000.000 Koperasi, 2 17 06
PERDAGANGAN, Usaha Koperasi mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
INDUSTRI DAN Sektor Industri, Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Volume Usaha Menengah dan 2 17 06 2.01 01
ANEKA USAHA Perdagangan dan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Koperasi Menengah
Aneka Usaha Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
Penguatan
Kelembagaan,
Penataan
Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Provinsi
KASI KOPERASI 2.11 . 2.11.01 . 15 . 21 Pengembangan Jumlah peserta yang 90 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
PERIKANAN DAN Usaha Koperasi mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
PETERNAKAN Sektor Perikanan dan Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Menengah dan 2 17 06 2.01 01
Peternakan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
Penguatan
KASI KOPERASI 2.11 . 2.11.01 . 15 . 22 Pengembangan Jml. peserta yang 90 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang Pemberdayaan dan Jml. peserta PROGRAM Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
PERTANIAN DAN Usaha Koperasi mengikuti kegiatan Peningkatan mengikuti kegiatan Perlindungan Koperasi yang mengikuti PEMBERDAYAAN Kecil dan Usaha Kecil 2 17 06 2.01
PERKEBUNAN Sektor Pertanian dan Produktivitas, Nilai yang Keanggotaannya kegiatan DAN Menengah dan 2 17 06 2.01 01
Perkebunan Tambah, Akses Pasar, dalam Daerah PERLINDUNGAN Menengah
Akses Pembiayaan, Kabupaten/ Kota KOPERASI
BIDANG USAHA 2.11 . 2.11.01 . 20 Program Persentase Peningkatan 2 %
MIKRO Pengembangan Omset Usaha Mikro
Usaha Mikro
KASI PRODUKSI 2.11 . 2.11.01 . 20 . 01 Penyelenggaraan Jml. peserta yang 120 orang Pemberdayaan Jml. peserta yang 50.000.000 Pemberdayaan Usaha Jml. peserta 250.000.000 PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha 250.000.000 Koperasi, 2 17 06
Pelatihan Manajemen mengikuti kegiatan Kelembagaan Potensi mengikuti kegiatan Mikro yang Dilakukan yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 07 2.01 2
Usaha dan Pengembangan Melalui Pendataan, kegiatan USAHA MENENGAH, Omset Usaha Menengah dan 17 07 2.01 03
Usaha Mikro Kemitraan, Kemudahan USAHA KECIL, DAN Mikro Menengah
Perijinan, Penguatan USAHA MIKRO
Kelembagaan dan (UMKM)
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
KASI PEMASARAN 2.11 . 2.11.01 . 20 . 02 Penyelenggaraan Jml. even promosi yang 2 even Pemberdayaan Jml. peserta yang 150.000.000 Pemberdayaan Usaha Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
DAN JARINGAN Fasilitasi Pemasaran diikuti Melalui Kemitraan mengikuti kegiatan Mikro yang Dilakukan yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 07 2.01 2
USAHA dan Jaringan Usaha Usaha Mikro Melalui Pendataan, kegiatan USAHA MENENGAH, Omset Usaha Menengah dan 17 07 2.01 02
Kemitraan, Kemudahan USAHA KECIL, DAN Mikro Menengah
Perijinan, Penguatan USAHA MIKRO
Kelembagaan dan (UMKM)
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
KASI KEWIRAUSAHAAN
2.11 . 2.11.01 . 20 . 03 Penyelenggaraan Jml. peserta yang 24 orang Pendataan Potensi Jml. peserta yang 50.000.000 Pemberdayaan Usaha Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 06
Pelatihan mengikuti kegiatan dan Pengembangan mengikuti kegiatan Mikro yang Dilakukan yang mengikuti PEMBERDAYAAN Peningkatan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 07 2.01 2
Kewirausahaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, kegiatan USAHA MENENGAH, Omset Usaha Menengah dan 17 07 2.01 01
Kemitraan, Kemudahan USAHA KECIL, DAN Mikro Menengah
Perijinan, Penguatan USAHA MIKRO
Kelembagaan dan (UMKM)
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
KASI PRODUKSI 2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 Pembinaan dan Jumlah peserta yang 150 orang Fasilitasi Usaha mikro Jml. peserta yang Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 08
Pelatihan memahami materi Menjadi Usaha kecil mengikuti kegiatan yang mengikuti PENGEMBANGAN Penumbuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 08 2.01 2
Keterampilan Kerja kegiatan dalam kegiatan UMKM Wirausaha Baru Menengah dan 17 08 2.01 01
bagi Tenaga Kerja dan Pengembangan Menengah
Masyarakat Produksi dan
(Pembinaan / Pengolahan,
Pelatihan Manajemen Pemasaran, SDM,
Kewirausahaan) serta Desain dan
Teknologi (Kegiatan
DBHCHT yang
memiliki aturan
mengikat)
KASI PEMASARAN 2.11 . 2.11.01 . 19 . 06 Fasilitasi Promosi Bagi Jml. even promosi yang 10 even Fasilitasi Usaha mikro Jml. peserta yang Pengembangan Usaha Jml. peserta PROGRAM Persentase Koperasi, Usaha Koperasi, 2 17 08
DAN JARINGAN Usaha Mandiri diikuti Menjadi Usaha kecil mengikuti kegiatan Mikro dengan Orientasi yang mengikuti PENGEMBANGAN Penumbuhan Kecil dan Usaha Kecil 2 17 08 2.01 2
USAHA Masyarakat dalam Peningkatan Skala kegiatan UMKM Wirausaha Baru Menengah dan 17 08 2.01 01
Pengembangan Usaha Menjadi Usaha Menengah
Kepala Keuangan 5 02
Sekretaris
PROGRAM
Subbag Umum PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG
Pemerintahan Fungsi
dan 4.04.05 . 01 Keuangan ADMINISTRASI 100 % URUSAN Sekretariat Keuangan 5 02 01
Penunjang
Kepegawaian PERKANTORAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Subbag Umum Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Jumlah surat yang Jumlah surat yang Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi
dan 4.04.05 . 01 . 02 Keuangan Komunikasi, Sumber tagihan rekening telp, 312 rek/bln Penyediaan Jasa Surat Menyurat dikirm melalui jasa Administrasi Umum dikirm melalui jasa Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 01
Penunjang
Kepegawaian Daya Air dan Listrik listrik dan air kurir kurir Pemerintahan
Daerah
Jumlah Jumlah
Subbag Umum Penyediaan Jasa Jumlah pembelian Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber pembayaran tagihan pembayaran tagihan
dan 4.04.05 . 01 . 03 Keuangan Peralatan dan peralatan dan 20 Unit Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 02
Penunjang Daya Air dan Listrik rekening telp, listrik rekening telp, listrik
Kepegawaian Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Pemerintahan
dan air dan air
Daerah
Jumlah Jumlah
pembayaran honor pembayaran honor
Subbag Umum
Pemerintahan Fungsi Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian alat Penyediaan Jasa Administrasi panitia pelaksana panitia pelaksana
dan 4.04.05 . 01 . 10 Keuangan 20 Jenis-kali Administrasi Umum Program Penunjang Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 07
Penunjang Kantor tulis kantor Keuangan kegiatan dan kegiatan dan
Kepegawaian Urusan
Pengelola Pengelola
Keuangan Keuangan Pemerintahan
Daerah
Jumlah pembelian Jumlah pembelian
Subbag Umum Penyediaan Barang alat tulis kantor alat tulis kantor
Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pemenuhan cetakan, foto
dan 4.04.05 . 01 . 11 Keuangan Cetakan dan 20 Exemplar Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 10
Penunjang copy dan pengadaan
Kepegawaian Penggandaan Pemerintahan
Daerah
Subbag
Program Penunjang
Penyusunan Pemerintahan Fungsi Penyusunan Laporan Jumlah laporan kinerja Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
4.04.05 . 01 . 21 Keuangan 5 Dokumen Penyediaan Makanan dan Minuman Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 17
Program dan Penunjang Kinerja dan Keuangan triwulan dan tahunan rapat dan tamu rapat dan tamu
Pemerintahan
Pelaporan
Daerah
Subbag Umum Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pengembangan Sumber Jumlah peserta yang Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
dan 4.04.05 . 01 . 22 Keuangan 2 orang Dinas Ke Luar Administrasi Umum Dinas Ke Luar Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 18
Penunjang Daya Aparatur mengikuti bintek ke Luar Daerah
Kepegawaian Daerah Daerah Pemerintahan
Daerah
Program Penunjang
Subbag Pemerintahan Fungsi Fasilitasi Optimalisasi Jumlah proposal dana Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
4.04.05 . 01 . 23 Keuangan 12.500 proposal Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 20
Keuangan Penunjang Fungsi PPKD bantuan Dinas/Operasional Kendaraan dinas Kendaraan dinas
Pemerintahan
Daerah
PROGRAM
Subbag Umum Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN SARANA Prosentase Sarpras
dan 4.04.05 . 02 Keuangan 100 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Administrasi Umum Peralatan Gedung Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 24
Penunjang DAN PRASARANA Kondisi Baik
Kepegawaian Kantor Kantor Pemerintahan
APARATUR
Daerah
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Subbag Umum Mebeleur Mebeleur
Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan
dan 4.04.05 . 02 . 10 Keuangan 1 unit Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 25
Penunjang dinas Kendaraan dinas
Kepegawaian Pemerintahan
Daerah
Jumlah Jumlah
Subbag Umum Pemeliharaan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan pemeliharaan
dan 4.04.05 . 02 . 22 Keuangan Rutin/berkala Gedung 3 Unit-Kali Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 30
Penunjang gedung kantor Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/
Kepegawaian Kantor Pemerintahan
Operasional Operasional
Daerah
Jumlah Jumlah
Subbag Umum Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Program Penunjang
Pemerintahan Fungsi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan pemeliharaan
dan 4.04.05 . 02 . 24 Keuangan Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan 335 Unit-Kali Administrasi Umum Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.03 34
Penunjang Gedung Kantor Peralatan Gedung Peralatan Gedung
Kepegawaian Dinas/Operasional Dinas/operasional Pemerintahan
Kantor Kantor
Daerah
Peningkatan
Jumlah Pengadaan Program Penunjang
Disiplin dan
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.04 03
Kapasitas Sumber
Lapangan Pemerintahan
Daya Aparatur
Daerah
Peningkatan
Program Penunjang
Jml. peserta yang Disiplin dan Jml. peserta yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.04 09
mengikuti kegiatan Kapasitas Sumber mengikuti kegiatan
Pemerintahan
Daya Aparatur
Daerah
Penyusunan Program dan Kegiatan Tersusun dokumen Perencanaan dan Tersusun dokumen Program Penunjang
Perangkat Daerah dalam Dokumen RKA/RKAP dan Evaluasi Kinerja RKA/RKAP dan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.01 02
Perencanaan DPA/DPPA Perangkat Daerah DPA/DPPA Pemerintahan
Daerah
Tersusunnya Perencanaan dan Tersusunnya Program Penunjang
Penyusunan Dokumen Evaluasi
dokumen laporan Evaluasi Kinerja dokumen laporan Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.01 03
Perangkat Daerah
capaian kinerja OPD Perangkat Daerah capaian kinerja OPD Pemerintahan
Daerah
Program
Administrasi
Penunjang Urusan Sekretariat Keuangan
Keuangan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya
Jumlah Program Penunjang
Administrasi administrasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pembayaran gaji Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.02 01
Keuangan keuangan dengan
dan tunjangan ASN Pemerintahan
baik
Daerah
Jumlah Terlaksananya
Program Penunjang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan pembayaran honor Administrasi administrasi
Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.02 02
Tugas ASN pelaksana tugas Keuangan keuangan dengan
Pemerintahan
ASN baik
Daerah
Terlaksananya
Program Penunjang
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Jumlah dokumen Administrasi administrasi
Urusan Sekretariat Keuangan 5 02 01 2.02 03
Verifikasi verifikasi Keuangan keuangan dengan
Pemerintahan
baik
Daerah
PROGRAM Ketepatan
PROGRAM
Badan PENINGKATAN DAN penetapan APBD
Pemerintahan Fungsi Ketepatan penetapan PENGELOLAAN Anggaran dan
Keuangan 4.04.05.01.17 Keuangan PENGEMBANGAN 100% Tepat Waktu dan Ketepatan 5 02 02
Penunjang APBD KEUANGAN Belanja Daerah
Daerah PENGELOLAAN Laporan Keuangan
DAERAH
KEUANGAN DAERAH Daerah
Ketepatan
Koordinasi dan
Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Tersusunnya KUA- Penyusunan Anggaran dan
Penyusunan KUA dan PPAS rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 01
PPAS Rencana Anggaran Belanja Daerah
daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah
Ketepatan
Koordinasi dan
Tersusunnya Tersusunnya Program penetapan APBD/P-
Penyusunan Perubahan KUA dan Penyusunan Anggaran dan
Perubahan KUA- rancangan anggaran Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.01 02
Perubahan Rencana Anggaran Belanja Daerah
PPAS daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah
Ketepatan
Koordinasi dan
Program penetapan APBD/P-
Pengelolaan
Pengelolaan APBD dan 5 02 02 2.02
Perbendaharaan
Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Keuangan Daerah
Terlaksananya Ketepatan
Koordinasi dan
Badan Terlaksananya Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Jumlah OPD yang telah Pengelolaan Anggaran dan
Keuangan 4.04.05.01.17.102 Keuangan Optimalisasi Fungsi BUD 56 OPD Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan kas Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 01
Penunjang di verikasi oleh BUD Perbendaharaan Belanja Daerah
Daerah daerah Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Terlaksananya Ketepatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pemprosesan, Penerbitan dan Jumlah SP2D yang Pengelolaan Anggaran dan
Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 04
Pendistribusian Lembar SP2D terbit Perbendaharaan Belanja Daerah
Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Terlaksananya Ketepatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan Program penetapan APBD/P-
Pelaksanaan Pengendalian dan Jumlah penerbitan Pengelolaan Anggaran dan
Pengelolaan Pengelolaan APBD dan Keuangan 5 02 02 2.02 10
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SPD Perbendaharaan Belanja Daerah
Perbendaharaan Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Daerah
Daerah Keuangan Daerah
Koordinasi dan Ketepatan
PROGRAM PROGRAM
Badan Pelaksanaan penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN Ketepatan Laporan PENGELOLAAN
Keuangan 4.04.05.01.18 Keuangan 100% Tepat Waktu Akuntansi dan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03
Penunjang PELAPORAN KEUANGAN keuangan daerah KEUANGAN
Daerah Pelaporan Ketepatan Laporan
DAERAH DAERAH
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Koordinasi dan
Pelaksanaan Terlaksananya
Jumlah OPD yang telah Terlaksanakannya Ketepatan
Akuntansi dan Koordinasi dan
Badan memahami tentang Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan
Keuangan 4.04.05.01.18.1 Keuangan akuntansi,dokumen 56 OPD Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 01
Penunjang Akuntansi SKPD Keuangan Daerah Akuntansi dan
Daerah rencana kerja dan tindak Daerah Pengeluaran Kas Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pelaporan
lanjut bidang Akuntansi Daerah Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Koordinasi dan
Terlaksananya
Jumlah peserta Pelaksanaan Ketepatan
Koordinasi dan
Badan Pengendalian Realisasi rekonsiliasi Akuntansi dan Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan
Keuangan 4.04.05.01.18.2 Keuangan Anggaran dan Realisasi 4 Dokumen Realisasi Pelaporan Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 07
Penunjang Evaluasi Belanja Serta Pembiayaan Akuntansi dan
Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan dan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pelaporan
Belanja Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Koordinasi dan
Tersusunnya
Penyusunan Laporan Terlaksananya Pelaksanaan Terlaksananya
Rancangan Ketepatan
Keuangan Pemerintah penyusunan LKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Akuntansi dan Koordinasi dan
Badan Peraturan Daerah Program penetapan APBD/P-
Pemerintahan Fungsi Daerah dan Raperda penyusunan Raperda Peraturan Daerah Tentang Pelaporan Pelaksanaan
Keuangan 4.04.05.01.18.3 Keuangan 12 Bulan Tentang Pengelolaan APBD dan Akuntansi Keuangan 5 02 02 2.03 04
Penunjang serta Perda serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Akuntansi dan
Daerah Pertanggungjawaba Keuangan Daerah Ketepatan Laporan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaporan
n Pelaksanaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD Keuangan Daerah
APBD
PROGRAM PROGRAM
Badan
Pemerintahan Fungsi PENINGKATAN prosentase laporan BMD PENGELOLAAN
Keuangan 4.04.05.01.19 Keuangan 94 % ASET Keuangan 5 02 03
Penunjang PENGELOLAAN BARANG sesuai standar BARANG MILIK
Daerah
MILIK DAERAH DAERAH
Pengelolaan Program
Barang Milik Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01
Daerah Milik daerah
Terlasananya
pengawasan dan
Jumlah dokumen dan
pengendalian atas
tindak lanjut tentang Koordinasi, pengawasan dan
Badan Penertiban Penggunaan Penggunaan, Terlaksananya Program
Pemerintahan Fungsi penertiban Penggunaan pengendalian atas Penggunaan, Pengelolaan Barang
Keuangan 4.04.05.01.19.2 Keuangan dan Pemanfaatan Barang 50 Dokumen Pemanfaatan, Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 09
Penunjang dan pemanfaatan BMD Pemanfaatan, Pemusnahan dan Milik Daerah
Daerah Milik Daerah Pemusnahan dan Milik Daerah Milik daerah
serta jumlah opd yang Penghapusan Barang Milik Daerah
Penghapusan
telah mengikuti rapat
Barang Milik
Daerah
Terlaksananya
Jumlah tanah yang pengawasan dan
Badan Pengamanan dan Koordinasi, pengawasan dan Terlaksananya Program
Pemerintahan Fungsi bersertifikat pengendalian atas Pengelolaan Barang
Keuangan 4.04.05.01.19.1 Keuangan Penghapusan Aset 15 Berkas/SK pengendalian atas Pemindahtanganan Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 10
Penunjang danPenghapusan aset Pemindahtanganan Milik Daerah
Daerah Daerah Barang Milik Daerah Milik Daerah Milik daerah
usulan skpd Barang Milik
Daerah
Terlaksananya
Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Pengamanan Fisik, Terlaksananya Program
Pengelolaan Barang
Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Administrasi dan Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 07
Milik Daerah
Milik Daerah Hukum Barang Milik Daerah Milik daerah
Milik Daerah
Jumlah Peserta
Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Rekonsiliasi dalam Terlaksananya Program
Pengelolaan Barang
dalam Rangka Penyusunan Laporan Rangka Penyusunan Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang ASET Keuangan 5 02 03 2.01 11
Milik Daerah
Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah Milik daerah
Milik Daerah
Perencanaan,
Pengembangan,
Pengendalian dan
Keuangan 5 02 04 2.01
Evaluasi
Pendapatan
Daerah
Perencanaan,
SKM/IKM layanan
Terlaksanakannya Pengembangan, Terlaksanakannya Program Pendataan,
Konsultasi dan Pendampingan Wajib dan Prosentase
Pendampingan Pengendalian dan Pendampingan Pengelolaan Penetapan dan Keuangan 5 02 04 2.01 07
Pajak dan Retribusi peningkatan pajak
Wajib Pajak Evaluasi Wajib Pajak Pendapatan Daerah Pelaporan
daerah
Pendapatan Daerah
Perencanaan,
SKM/IKM layanan
Badan Penetapan dan Terlaksanakannya Pengembangan, Terlaksanakannya Program Pendataan,
Pemerintahan Fungsi Jumlah penetapan SKP Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.20.4 Keuangan Perhitungan Pajak 27.504 WP Sistem Informasi Pengendalian dan Sistem Informasi Pengelolaan Penetapan dan Keuangan 5 02 04 2.01 08
Penunjang dan Nota perhitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peningkatan pajak
Daerah Daerah Pajak Daerah Evaluasi Pajak Daerah Pendapatan Daerah Pelaporan
daerah
Pendapatan Daerah
Perencanaan,
Tersusunnya Tersusunnya SKM/IKM layanan
Badan Penyusunan Kebijakan Tentang Pengembangan, Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Intensifikasi Pendapatan Jumlah Wilayah yang di Kebijakan Tentang Kebijakan Tentang dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.1 Keuangan 16 Wilayah Intensifikasi Pajak Daerah dan Pengendalian dan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 02
Penunjang Asli Daerah Monitoring Intensifikasi Pajak Intensifikasi Pajak peningkatan pajak
Daerah Retribusi Daerah Evaluasi Pendapatan Daerah Pengembangan
Daerah Daerah daerah
Pendapatan Daerah
Perencanaan,
Peningkatan dan Jumlah Prosentase SKM/IKM layanan
Badan Jumlah Obyak Pengembangan, Jumlah Obyak Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Pengembangan PAD di Intensifikasi Penerimaan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.4 Keuangan 100 % pajak yang Pengendalian dan pajak yang Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 11
Penunjang UPT Pelayanan Pajak PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peningkatan pajak
Daerah dimonitoring Evaluasi dimonitoring Pendapatan Daerah Pengembangan
Daerah Wilayah I Pajak Daerah Wilayah I daerah
Pendapatan Daerah
Perencanaan,
SKM/IKM layanan
Badan Penagihan dan Jumlah Pengembangan, Jumlah Program Pengendalian,
Pemerintahan Fungsi Jumlah desa yang di dan Prosentase
Keuangan 4.04.05.01.21.3 Keuangan Penyelesaian Keberatan 282 Desa Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksanaan Pengendalian dan Pemeriksanaan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 10
Penunjang opsir peningkatan pajak
Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Evaluasi Pajak Daerah Pendapatan Daerah Pengembangan
daerah
Pendapatan Daerah
Tersusunnya Tersusunnya
Perencanaan,
Perumusan Kebijakan Strategi Kebijakan Strategi Kebijakan Strategi SKM/IKM layanan
Pengembangan, Program Pengendalian,
Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyuluhan dan dan Prosentase
Pengendalian dan Pengelolaan Penagihan dan Keuangan 5 02 04 2.01 05
Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Penyebarluasan Penyebarluasan peningkatan pajak
Evaluasi Pendapatan Daerah Pengembangan
Daerah Kepada Masyarakat Informasi Pajak Informasi Pajak daerah
Pendapatan Daerah
Daerah Daerah
BAGIAN OTONOMI 5.02.16 Pemerintah Sekretariat Daerah PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN 1.1. Persentase Hasil 100 persen Rp 420.950.000
DAERAH an Umum KEWILAYAHAN evaluasi IKK yang
ditindaklanjuti
16.01 1.1.1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LPPD 70 buku Rp 125.980.000 Penataan Jumlah dokumen 125.980.000 Administrasi Tata Persentase Hasil Rp 700.000.000 PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT 700.000.000 UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.01
Penyelenggraaan Pemerintahan Administrasi LPPD Pemerintahan evaluasi IKK yang DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Daerah Pemerintahan ditindaklanjuti KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
Rakyat
16.02 1.1.2. Fasilitasi Pemerintahan Jumlah laporan 12 laporan koordinasi Rp 139.270.000 Penataan Jumlah laporan 139.270.000 Administrasi Tata Persentase Hasil PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.01
Daerah koordinasi fasilitasi Administrasi koordinasi fasilitasi Pemerintahan evaluasi IKK yang DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
pemerintahan daerah Pemerintahan pemerintahan ditindaklanjuti KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
daerah Rakyat
16.03 1.1.3. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan 12 laporan Rp 70.950.000 Pengelolaan Jumlah laporan 70.950.000 Administrasi Tata Jumlah Penetapan PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.02
Pelaporan Administrasi Kecamatan administrasi Kecamatan Administrasi administrasi Pemerintahan dan penegasan batas DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
dan Kelurahan dan Kelurahan yang Kewilayahan Kecamatan dan wilayah (Akumulasi KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
ditindaklanjuti Kelurahan yang s.d Th. N) Rakyat
ditindaklanjuti
1.2. Jumlah Penetapan 11 Wilayah Rp 279.050.000
dan penegasan batas
wilayah (Akumulasi s.d
Th. N)
16.05 1.2.1. Fasilitasi Penetapan dan Jumlah koordinasi 12 laporan koordinasi Rp 247.930.000 Pengelolaan Jumlah koordinasi 247.930.000 Administrasi Tata Jumlah Penetapan PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.02
Penegasan Batas Wilayah serta kegiatan batas wilayah Administrasi kegiatan batas Pemerintahan dan penegasan batas DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Pembakuan Nama Rupabumi dan pembakuan nama Kewilayahan wilayah dan wilayah (Akumulasi KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
rupa bumi pembakuan nama s.d Th. N) Rakyat
rupa bumi
16.06 1.2.2. Fasilitasi Permasalahan Jumlah koordinasi 6 laporan koordinasi Rp 31.120.000 Pengelolaan Jumlah koordinasi 31.120.000 Administrasi Tata Jumlah Penetapan PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.02
Kewilayahan permasalahan Administrasi permasalahan Pemerintahan dan penegasan batas DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Kewilayahan Kewilayahan Kewilayahan wilayah (Akumulasi KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
s.d Th. N) Rakyat
16.04 1.1.4. Fasilitasi Penyelenggraaan Jumlah koordinasi 4 laporan koordinasi Rp 84.750.000 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah koordinasi 84.750.000 Administrasi Tata Persentase Hasil PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR PENDUKUNG 4.01.02.2.01.03
Otonomi Daerah dengan OPD dan Otonomi Daerah dengan OPD dan Pemerintahan evaluasi IKK yang DAN Bidang Pemerintahan DAERAH URUSAN
Forkompimda Forkompimda ditindaklanjuti KESEJAHTERAAN RAKYAT dan Kesejahteraan PEMERINTAHAN
Rakyat
15.01 Kegiatan : Penyusunan dan Jumlah laporan 24 laporan Rp 121.870.000 Penyusunan dan Jumlah laporan Penyusunan dan Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 08
Pembahasan Draft Kerjasama koordinasi dan Pembahasan Draft koordinasi dan Pembahasan Draft koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Daerah, Pihak Ketiga dan fasilitasi kerjasama Kerjasama Daerah, fasilitasi Kerjasama Daerah, fasilitasi kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Perbatasan Wilayah antar daerah, Pihak Ketiga dan kerjasama antar Pihak Ketiga dan antar daerah, Kerjasama yang PEMERINTAH
perbatasan wilayah Perbatasan Wilayah daerah, Perbatasan perbatasan wilayah ditindaklanjuti
dan pihak ketiga perbatasan Wilayah dan pihak ketiga
wilayah dan pihak
ketiga
15.02 Koordinasi dan Penjajakan Jumlah Laporan 17 laporan Rp 186.180.000 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 22
Kerjasama Antar Daerah Koordinasi dan Penjajakan Koordinasi dan Penjajakan Koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Fasilitasi Kerjasama Kerjasama Antar Fasilitasi Kerjasama Antar Fasilitasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Antar Daerah Daerah Kerjasama Antar Daerah Antar Daerah Kerjasama yang PEMERINTAH
Daerah ditindaklanjuti
15.03 Koordinasi dan Penjajakan Jumlah laporan 20 laporan Rp 57.000.000 Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 23
Kerjasama Perbatasan Wilayah koordinasi dan Penjajakan koordinasi dan Penjajakan koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
fasilitasi Kerjasama Kerjasama fasilitasi Kerjasama fasilitasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Perbatasan Wilayah erbatasan Wilayah Kerjasama erbatasan Wilayah Perbatasan Wilayah Kerjasama yang PEMERINTAH
Perbatasan ditindaklanjuti
Wilayah
15.04 Koordinasi Fasilitasi dan Jumlah laporan 20 laporan Rp 112.575.000 Koordinasi Fasilitasi Jumlah laporan Koordinasi Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 24
Penjajakan Kerjasama Pihak koordinasi dan dan Penjajakan koordinasi dan Fasilitasi dan koordinasi dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Ketiga fasilitasi Kerjasama Kerjasama Pihak fasilitasi Penjajakan fasilitasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Pihak Ketiga Ketiga Kerjasama Pihak Kerjasama Pihak Pihak Ketiga Kerjasama yang PEMERINTAH
Ketiga Ketiga ditindaklanjuti
15.05 Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan 6 drh 2 laporan Rp 121.870.000 Monitoring dan Jumlah laporan Monitoring dan Jumlah laporan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 26
Kerjasama Antar Daerah, monitoring dan pihak Evaluasi Kerjasama monitoring dan Evaluasi Kerjasama monitoring dan KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Kerjasama Perbatasan Wilayah evaluasi Kerjasama ketiga Antar Daerah, evaluasi Antar Daerah, evaluasi Kerjasama PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
dan Kerjasama Pihak Ketiga Antar Daerah, Kerjasama Kerjasama Antar Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama yang PEMERINTAH
Perbatasan Wilayah Perbatasan Wilayah Daerah, Perbatasan Perbatasan Wilayah ditindaklanjuti
dan Kerjasama Pihak dan Kerjasama Perbatasan Wilayah dan dan Kerjasama
Ketiga Pihak Ketiga Wilayah dan Kerjasama Pihak Pihak Ketiga
Kerjasama Pihak Ketiga
Ketiga
15.06 Workshop, Sosialisasi, Seminar, Jumlah Kegiatan 2 laporan Rp 53.950.000 Workshop, Jumlah Kegiatan Workshop, Jumlah Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 25 27
Sarasehan dan Perjalanan Dinas Sosialisasi, Seminar, Sosialisasi, KERJASAMA Kesepakatan Bersama DAERAH PENDUKUNG
Lainnya Sarasehan dan Seminar, PEMERINTAH DAERAH dan Perjanjian URUSAN
Perjalanan Dinas Sarasehan dan Kerjasama yang PEMERINTAH
Lainnya Perjalanan Dinas ditindaklanjuti
Lainnya
BAGIAN HUKUM 18 Pendukung Sekretariat Daerah PROGRAM PENATAAN PERATURAN Persentase fasilitasi 100 Persen Rp 1.000.000.000 PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase fasilitasi Sekretariat Daerah UNSUR
PERUNDANG-UNDANGAN pembentukan produk DAN KESEJAHTERAAN pembentukan produk PENDUKUNG
hukum daerah, RAKYAT hukum daerah, URUSAN
penyebarluasan penyebarluasan PEMERINTAH
informasi hukum, dan informasi hukum, dan
bantuan hukum bantuan hukum
4.01.03.18..01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Jumlah laporan 28 laporan Rp 331.820.700 Fasilitasi Bantuan Jumlah laporan 331.820.700 Koordinasi Persentase fasilitasi Pemerintahan dan Persentase kabijakan Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 02
Peraturan Perundang-undangan pendampingan kasus Hukum pendampingan Penyusunan pembentukan produk Kesejahteraan Rakyat bidang Pemerintahan PENDUKUNG
hukum kasus hukum Kebijakan Daerah hukum daerah, dan Kesejahteraan URUSAN
penyebarluasan Rakyat PEMERINTAH
informasi hukum, dan
bantuan hukum
4.01.03.18..02 Legislasi Rancangan Peraturan Jumlah produk hukum 800 Produk Hukum Rp 335.636.300 Fasilitasi Penyusunan Jumlah produk 335.636.300 Koordinasi Jumlah produk hukum Pemerintahan dan Persentase kabijakan Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 01
Perundang-undangan daerah yang diterbitkan Produk Hukum hukum daerah yang Penyusunan daerah yang Kesejahteraan Rakyat bidang Pemerintahan PENDUKUNG
sesuai kewenangan Daerah diterbitkan sesuai Kebijakan Daerah diterbitkan sesuai dan Kesejahteraan URUSAN
daerah kewenangan kewenangan daerah Rakyat PEMERINTAH
daerah
4.01.03.18..03 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Jumlah pelaksanaan 8 kali Rp 165.434.000 Jumlah 165.434.000 Jumlah pelaksanaan Rp 1.000.000.000 Pemerintahan dan Jumlah pelaksanaan Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 03
Perundang-undangan kegiatan Sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Kesejahteraan Rakyat kegiatan Sosialisasi, PENDUKUNG
Penyuluhan Hukum dan kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum dan URUSAN
Temu Sadar Hukum Penyuluhan Hukum dan Temu Sadar Temu Sadar Hukum PEMERINTAH
dan Temu Sadar Hukum
Hukum
Pendokumentasian
Koordinasi
4.01.03.18..04 Publikasi Peraturan Perundang- Jumlah produk hukum 60 produk Rp 167.109.000 Produk Hukum dan Jumlah produk 167.109.000 Jumlah produk hukum Pemerintahan dan Jumlah produk hukum Sekretariat Daerah UNSUR 4 01 02 2.03 03
Penyusunan
undangan daerah dan kegiatan di Pengelolaan hukum daerah dan daerah dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat daerah dan kegiatan di PENDUKUNG
Kebijakan Daerah
Bagian Hukum yang Informasi Hukum kegiatan di Bagian di Bagian Hukum yang Bagian Hukum yang URUSAN
dipublikasikan melalui Hukum yang dipublikasikan melalui dipublikasikan melalui PEMERINTAH
website JDIH Kabupaten dipublikasikan website JDIH website JDIH
Pasuruan melalui website Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan
JDIH Kabupaten
Pasuruan
4 01 03 2.01 01 Kegiatan : Koordinasi Jumlah laporan hasil 10 laporan 146.000.000 Koordinasi, Jumlah laporan 146.000.000 Evaluasi Prosentase Rp 484.000.000 PROGRAM Prosentase Kebijakan 600.000.000 SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 2.01 01 DAU
Pengembangan BUMD fasilitasi dan koordinasi Sinkronisasi dan hasil koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan PEREKONOMIAN DAN Bidang DAERAH PENDUKUNG
pengembangan BUMD Evaluasi Kebijakan sinkronisasi dan Kebijakan Perekonomian yang PEMBANGUNAN Perekonomian dan URUSAN
Pengelolaan BUMD evaluasi kebijakan Perekonomian ditindak lanjuti Pembangunan PEMERINTAH
dan BLUD pengelolaan
BUMD dan BLUD
4 01 03 2.01 02 Kegiatan : Koordinasi dan Jumlah laporan hasil 12 laporan 81.000.000 Pengendalian dan Jumlah laporan 81.000.000 4 01 03 2.01 02
Pengendalian Inflasi Daerah koordinasi Distribusi hasil koordinasi
pengendalian inflasi Perekonomian pengendalian dan
daerah distribusi
perekonomian
4 01 03 2.01 03 Kegiatan : Fasilitasi KUR dan Jumlah laporan hasil 10 laporan 108.000.000 Perencanaan dan Jumlah laporan 257.000.000 4 01 03 2.01 03
Pengembangan KUMKM/IKM koordinasi Pengawasan hasil koordinasi
pemberdayaan Ekonomi Mikro kecil perencanaan dan
KUMKM pengawasan
4 01 03 2.01 03 Kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Jumlah laporan hasil 20 laporan 149.000.000 ekonomi ikro kecil
melalui Promosi Potensi Daerah koordinasi dan fasilitasi
promosi potensi daerah
4 01 03 2.04 01 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi j 16 laporan 32.000.000 Koordinasi, Jumlah laporan 32.000.000 Pemantauan Prosentase Rp 116.000.000 4 01 03 2.04 01
dan Pelaporan Ketersediaan dan Sinkronisasi dan
hasil Koordinasi, Kebijakan terkait Kebijakan Sumber
Penyaluran Saprodi Evaluasi Kebijakan
Sinkronisasi dan Sumber Daya Alam Daya Alam yang
Pertanian, Evaluasi ditindak lanjuti
Kehutanan, Kebijakan
Kelautan dan
Pertanian,
Perikanan Kehutanan,
Kelautan dan
Perikanan
4 01 03 2.04 03 Kegiatan : Koordinasi dan Monev Jumlah laporan hasil 16 laporan 84.000.000 Koordinasi, Jumlah laporan 84.000.000 4 01 03 2.04 03
Penggunaan Energi dan SDA koordinasi dan monev Sinkronisasi dan hasil Koordinasi,
penggunaan energi dan Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi dan
SDA Energi dan Air Evaluasi
Kebijakan Energi
dan Air
SEKRETARIAT PROGRAM PEREKONOMIAN Prosentase Kebijakan 100 persen 480.825.000 PMK Nomor :
DAERAH DAN PEMBANGUNAN Perekonomian yang 7/PMK.07/2020
ditindak lanjuti tentang
Penggunaan
Pemantauan dan
Evaluasi DBHCHT
4 01 03 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Laporan 16 laporan 480.825.000 Pengendalian dan Jumlah laporan 480.825.000 Evaluasi Prosentase Rp 480.825.000 PROGRAM Prosentase Kebijakan 480.825.000 SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 2.01 02 DBHCHT
Perekonomian Koordinasi Distribusi hasil koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PEREKONOMIAN DAN Perekonomian dan DAERAH PENDUKUNG
Pemanfaatan DBHCHT Perekonomian pengendalian dan Kebijakan Perekonomian yang PEMBANGUNAN Pembangunan URUSAN
distribusi Perekonomian ditindak lanjuti PEMERINTAH
perekonomian
05 02 21 PROGRAM SOSIALISASI % fasilitasi 100 persen
KETENTUAN DI BIDANG CUKAI pemanfaatan DBHCHT
21 01 Kegiatan : Pemantauan dan Jumlah Laporan 16 laporan Pengendalian dan Jumlah Laporan Evaluasi Jumlah Laporan PROGRAM Prosentase Kebijakan SEKRETARIAT UNSUR 4 01 03 2.01 02
Evaluasi atas Pelaksanaan Koordinasi Distribusi Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi PEREKONOMIAN DAN Perekonomian yang DAERAH PENDUKUNG
Ketentuan Peraturan Perundang Pemanfaatan DBHCHT Perekonomian Pemanfaatan Kebijakan Pemanfaatan PEMBANGUNAN ditindak lanjuti URUSAN
Undangan di Bidang Cukai DBHCHT Perekonomian DBHCHT PEMERINTAH
BAGIAN 05.02.22 Pemerinta Sekretariat PELAYANAN PENGADAAN 1.1. Persentase Paket 99 persen
PENGADAAN han Umum Daerah BARANG / JASA PEMERINTAH Pengadaan
BARANG/JASA Barang/Jasa
Pemerintah yang
berhasil ditenderkan
22.01 1.1.1. Pengelolaan Pengadaan Jumlah paket PBJ yang 300 paket 622.867.500 Pengelolaan Jumlah paket PBJ 622.867.500 Pengadaan Barang Jumlah paket PBJ Rp 1.000.000.000 PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 01
Barang/Jasa Pemerintah berhasil ditenderkan Pengadaan Barang yang berhasil dan Jasa yang berhasil PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
dan Jasa ditenderkan ditenderkan PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan
22.03 1.1.2. Pendampingan Jumlah pembinaan dan 2 kali 58.197.500 Pembinaan dan Jumlah 58.197.500 Pengadaan Barang Jumlah pembinaan PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 03
Permasalahan Pengadaan konsultasi Advokasi pembinaan dan dan Jasa dan konsultasi PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Barang/Jasa Pemerintah permasalahan hukum Pengadaan Barang konsultasi permasalahan PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
bagi pelaku pengadaan dan Jasa permasalahan hukum bagi pelaku pemerintah yang PEMERINTAHAN
barang/jasa hukum bagi pengadaan berhasil ditenderkan
pemerintah pelaku barang/jasa
pengadaan pemerintah
barang/jasa
pemerintah
22.02 1.1.3. Evaluasi Pengadaan Jumlah desa yang 68 desa 60.295.000 Pembinaan dan Jumlah desa 60.295.000 Pengadaan Barang Jumlah desa yang PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 03
Barang/Jasa Desa dimonitor dan Advokasi yang dimonitor dan Jasa dimonitor dan PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
dievaluasi Pengadaan Barang dan dievaluasi dievaluasi PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dan Jasa pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan
22.04 1.1.4. Pembinaan Pelaku Jumlah personil pelaku 400 orang 133.640.000 Pembinaan dan Jumlah personil 133.640.000 Pengadaan Barang Jumlah personil PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 03
Pengadaan Barang/Jasa PBJ yang berhasil Advokasi pelaku PBJ yang dan Jasa pelaku PBJ yang PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Pemerintah dibina Pengadaan Barang berhasil dibina berhasil dibina PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dan Jasa pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan
22.05 1.1.5. Penyusunan Buku Petunjuk Jumlah Petunjuk 100 buku - Pengelolaan Jumlah Petunjuk - Pengadaan Barang Jumlah Petunjuk PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 01
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Teknis Pengadaan Pengadaan Barang Teknis Pengadaan dan Jasa Teknis Pengadaan PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Barang/Jasa yang dan Jasa Barang/Jasa yang Barang/Jasa yang PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dicetak dicetak dicetak pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan
22.06 1.1.6. Pengembangan dan Jumlah kegiatan 2 kali 125.000.000 Pengelolaan Jumlah kegiatan 125.000.000 Pengadaan Barang Jumlah kegiatan PROGRAM 1.1. Prosentase paket SEKRETARIAT URUSAN 4 01 03 2.03 02
Pengelolaan Sistem Layanan pengembangan sistem Layanan Pengadaan pengembangan dan Jasa pengembangan PEREKONOMIAN DAN pengadaan DAERAH PENDUKUNG
Pengadaan Secara Elektronik informasi yang Secara Elektronik sistem informasi sistem informasi PEMBANGUNAN barang/jasa URUSAN
dilakukan yang dilakukan yang dilakukan pemerintah yang PEMERINTAHAN
berhasil ditenderkan
BAGIAN 5.02 Pemerinta Sekretariat PROGRAM PENGELOLAAN 1.1. Persentase 80 persen
PEMBANGUNAN han Umum Daerah ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kebijakan Bidang
Perencanaan
Pembangunan dan
Penelitian
Pengembangan Yang
Ditindaklanjuti
1.1.1. Fasilitasi Koordinasi Jumlah laporan 10 laporan 20.710.600 Fasilitasi 10 20.710.600 Administrasi Jumlah laporan Rp 700.000.000 PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Perenanaan Pembangunan dan koordinasi fasilitasi Penyusunan Pembangunan koordinasi fasilitasi PEREKONOMIAN DAN Kebijakan Bidang DAERAH PENDUKUNG
Litbang perencanaan Program perencanaan PEMBANGUNAN Perencanaan URUSAN
pembangunan dan Pembangunan pembangunan dan Pembangunan dan PEMERINTAHAN
litbang litbang Penelitian
Pengembangan Yang
Ditindaklanjuti
1.1.3. Penyusunan Analisa Jumlah buku Analisa 250 buku 84.250.000 Fasilitasi 250 84.250.000 Administrasi Jumlah buku Analisa PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Standar Belanja Standar Belanja Penyusunan Pembangunan Standar Belanja PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Program PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Pembangunan PEMERINTAHAN
1.1.4. Monitoring dan Evaluasi Jumlah paket proyek 750 paket 119.114.800 Pengendalian dan 750 119.114.800 Administrasi Jumlah paket PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.02
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan fisik yang dimonitoring Evaluasi Program Pembangunan proyek fisik yang PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Pembangunan Pembangunan dimonitoring PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
PEMERINTAHAN
1.1.5. Penyusunan Pelaporan Jumlah buku pelaporan 285 buku 162.558.100 Pengelolaan 285 162.558.100 Administrasi Jumlah buku PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.03
Pelaksanaan Kegiatan yang disusun Evaluasi dan Pembangunan pelaporan yang PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Pembangunan Pelaporan disusun PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Pelaksanaan PEMERINTAHAN
Pembangunan
1.1.6. Sosialisasi Pembangunan Jumlah laporan 24 laporan - Pengendalian dan 24 - Administrasi Jumlah laporan PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.02
Fisik sosialisasi proyek fisik Evaluasi Program Pembangunan sosialisasi proyek PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
24 kecamatan Pembangunan fisik 24 kecamatan PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
PEMERINTAHAN
1.1.7. Penyusunan dan Jumlah buku Pedoman 750 buku 189.894.500 Fasilitasi 750 189.894.500 Administrasi Jumlah buku PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.03.2.02.01
Penerapan Buku Pedoman dan buku Panduan Penyusunan Pembangunan Pedoman dan buku PEREKONOMIAN DAN Kegiatan Yang Tertib DAERAH PENDUKUNG
Pelaksanaan APBD dan Buku Teknis yang disusun Program Panduan Teknis PEMBANGUNAN Administrasi URUSAN
Panduan Teknis Pelaksanaan Pembangunan yang disusun PEMERINTAHAN
Kegiatan
Bagian 05 02 23 Pemerinta Sekretariat PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kebijakan 100 persen Rp 2.900.000.000
Kesejahteraan han Umum Daerah KESEJAHTERAAN SOSIAL Lingkup Bidang
Sosial Kesejahteraan Sosial yang
difasilitasi
05 02 23 01 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Rutin Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Keagamaan Pengelolaan Bina kegiatan rutin PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual keagamaan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
yang difasilitasi
05 02 23 02 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Jumlah laporan kegiatan 4 Laporan 493.900.700 Fasilitasi Jumlah laporan 2.690.000.000 Evaluasi Persentase Rp 2.900.000.000 PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Ramadhan rutin keagamaan Pengelolaan Bina kegiatan Amaliah Pelaksanaan Pelaksanaan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Ramadhan Kebijakan Kebijakan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
05 02 23 03 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Peringatan Hari Jumlah laporan kegiatan 5 Laporan 222.463.000 Fasilitasi Jumlah laporan Kesejahteraan Kesejahteraan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
Amaliah Ramadhan Rakyat Rakyat
han Umum Daerah Besar Islam Pengelolaan Bina kegiatan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Peringatan Hari KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Besar Islam yang difasilitasi
05 02 23 04 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Jumlah laporan kegiatan 6 Laporan 91.526.300 Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Bersholawat Peringatan Hari Besar Islam Pengelolaan Bina kegiatan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Pasuruan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Bersholawat yang difasilitasi
05 02 23 05 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan - Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Akbar Pasuruan Bersholawat Pengelolaan Bina kegiatan Dzikir PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Akbar KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
yang difasilitasi
05 02 23 06 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan - Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Dzikir Akbar Pengelolaan Bina kegiatan Hari PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Santri KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
yang difasilitasi
05 02 23 07 Pemerinta Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Jumlah laporan kegiatan 1 Laporan 102.500.000 Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah Qur'an oleh Khufad Hari Santri Pengelolaan Bina kegiatan Khotmil PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual Qur'an oleh KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Khufad yang difasilitasi
05 02 23 08 Pemerinta Sekretariat Penyelenggaraan dan pembinaan Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan - Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah MTQ Khotmil Qur'an oleh Khufad Pengelolaan Bina kegiatan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Mental Spiritual penyelenggaraan KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
dan pembinaan yang difasilitasi
MTQ
05 02 23 09 Pemerinta Sekretariat Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji Jumlah laporan kegiatan 3 Laporan 1.108.795.000 Fasilitasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 01
han Umum Daerah penyelenggaraan dan Pengelolaan Bina pelayanan PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
pembinaan MTQ Mental Spiritual kegiatan Ibadah KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Haji yang difasilitasi
05 02 23 10 Pemerinta Sekretariat Koordinasi administratif sosial Jumlah laporan pelayanan 2 Laporan 615.315.000 Evaluasi, Jumlah Laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 02
han Umum Daerah budaya kegiatan Ibadah Haji Pelaksanaan hasil koordinasi PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
Kebijakan dan administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Capaian Kinerja sosial budaya yang difasilitasi
terkait
Kesejahteraan
Sosial
05 02 23 11 Pemerinta Sekretariat Monitoring dan Evaluasi hibah / Jumlah Laporan hasil 15 Laporan 170.000.000 Evaluasi, Jumlah laporan 180.000.000 PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 02
han Umum Daerah bantuan sosial koordinasi administrasi Pelaksanaan hasil monitoring PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
sosial budaya Kebijakan dan dan evaluasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
Capaian Kinerja kepada lembaga yang difasilitasi
terkait penerima hibah /
Kesejahteraan bantuan sosial
Sosial
05 02 23 12 Pemerinta Sekretariat Koordinasi Administratif Jumlah laporan hasil 673 Laporan 10.000.000 Evaluasi, Jumlah Laporan PROGRAM Persentase Kebijakan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4 01 02 2.02 02
han Umum Daerah Kesejahteraan Rakyat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan hasil koordinasi PEMERINTAHAN DAN Lingkup Bidang Urusan
kepada lembaga penerima Kebijakan dan administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan Sosial Pemerintahan
hibah / bantuan sosial
Capaian Kinerja kesejahteraan yang difasilitasi
terkait rakyat
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Laporan hasil 15 Laporan 30.000.000 30.000.000
koordinasi administrasi
kesejahteraan rakyat
BAGIAN 05.02.24 Pemerinta Sekretariat PROGRAM PELAYANAN Presentase jumlah 87% Rp - Presentase Presentase jumlah PROGRAM ADMINISTRASI Presentase jumlah SEKRETARIAT Unsur Pendukung 4.01.04
ADMINISTRASI han umum Daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAN realisasi anggaran jumlah realisasi realisasi anggaran UMUM realisasi anggaran DAERAH urusan
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN anggaran Pemerintahan
PERLENGKAPAN
Presentase fasilitasi 92% Rp 2.000.000.000 Presentase Rp 2.000.000.000 Presentase fasilitasi Rp 2.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG Presentase fasilitasi 4.01.01
perlengkapan yang fasilitasi perlengkapan yang URUSAN PEMERINTAHAN perlengkapan yang
terpenuhi terhadap perlengkapan terpenuhi terhadap DAERAH terpenuhi terhadap
Rencana Kebutuhan yang terpenuhi Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan
Barang/Jasa terhadap Barang/Jasa Barang/Jasa
Rencana
Kebutuhan
Barang/Jasa
24.07 1.Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen 2 dokumen Rp 33.624.250 Pengelolaan Jumlah Dokumen Rp 33.624.250 Perencanaan dan Jumlah Dokumen PROGRAM ADMINISTRASI Jumlah Dokumen 4.01.04.2.04.01
Perencanaan Kerja Setda Perencanaan Keuangan UMUM
24.01 2. Koordinasi dan Fasilitasi 2.1 Jumlah 1112 OB Rp 1.617.010.000 Pengelolaan 2.1 Jumlah Rp 1.617.010.000 Perencanaan dan 2.1 Jumlah PROGRAM ADMINISTRASI 2.1 Jumlah 4.01.04.2.04.02
Keuangan pembayaran honor Keuangan pembayaran Keuangan pembayaran honor UMUM pembayaran honor
Pengelola Keuangan honor Pengelola Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan
dan PTT Keuangan dan dan PTT dan PTT
PTT
2.2 Jumlah kegiatan 4 kali Pengelolaan 2.2 Jumlah Perencanaan dan 2.2 Jumlah kegiatan 2.2 Jumlah kegiatan 4.01.04.2.04.02
koordinasi dan Keuangan kegiatan Keuangan koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi keuangan koordinasi dan konsultasi keuangan konsultasi keuangan
konsultasi
keuangan
24.02 3. Pengadaan Perlengkapan Jumlah pembelian ATK, 65 jenis Rp 51.267.875 1. Penyediaan Alat Jumlah Rp 51.267.875 Administrasi Jumlah pembelian PROGRAM PENUNJANG Jumlah pembelian 4.01.01.2.03.10
Kantor barang cetakan dan Tulis Kantor pembelian ATK, Umum ATK, barang cetakan URUSAN PEMERINTAHAN ATK, barang cetakan
fotocopy barang cetakan dan fotocopy DAERAH dan fotocopy
dan fotocopy
2. Penyediaan Administrasi 4.01.01.2.03.11
Barang Cetakan Umum
dan Penggandaan
24.03 4. Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan 1 unit Rp 36.207.500 Pengadaan Jumlah Rp 36.207.500 Administrasi Jumlah kendaraan PROGRAM PENUNJANG Jumlah kendaraan 4.01.01.2.03.20
Dinas/Operasional Kendaraan kendaraan Umum URUSAN PEMERINTAHAN
Dinas/Operasional DAERAH
24.04 5.Pengadaan mebelair Jumlah mebelair 10 unit Rp 6.207.500 Pengadaan Jumlah mebelair Rp 6.207.500 Administrasi Jumlah mebelair PROGRAM PENUNJANG Jumlah mebelair 4.01.01.2.03.25
Mebeleur Umum URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
24.05 6. Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan 1 unit Rp 13.267.875 Penyediaan Jumlah peralatan Rp 13.267.875 Administrasi Jumlah peralatan PROGRAM PENUNJANG Jumlah peralatan 4.01.01.2.03.13
kantor Peralatan dan kantor Umum kantor URUSAN PEMERINTAHAN kantor
Perlengkapan DAERAH
Kantor
24.06 7. Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 1 unit Rp 11.207.500 Pengadaan Jumlah Rp 11.207.500 Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah perlengkapan 4.01.01.2.03.22
gedung kantor gedung kantor yang Perlengkapan perlengkapan Umum perlengkapan URUSAN PEMERINTAHAN gedung kantor yang
disediakan Gedung Kantor gedung kantor gedung kantor yang DAERAH disediakan
yang disediakan disediakan
24.08 8. Pemeliharaan rutin/ berkala 8.1 Jumlah gedung 4 unit kali Rp 201.207.500 Pemeliharaan Jumlah gedung Rp 201.207.500 Administrasi Jumlah gedung PROGRAM PENUNJANG Jumlah gedung 4.01.01.2.03.28
sarana dan prasarana kantor yang dipelihara rutin/berkala kantor yang Umum kantor yang URUSAN PEMERINTAHAN kantor yang
gedung kantor dipelihara dipelihara DAERAH dipelihara
8.2 Jumlah 100 unit kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah pemeliharaan 4.01.01.2.03.32
pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN peralatan gedung
perlengkapan gedung Perlengkapan gedung kantor gedung kantor DAERAH kantor
kantor Gedung Kantor
8.3 Jumlah 50 unit kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah pemeliharaan 4.01.01.2.03.35
pemeliharaan mebelair Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN mebelair
Mebeleur mebelair mebelair DAERAH
8.4 Jumlah 219 unit kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM PENUNJANG Jumlah pemeliharaan 4.01.01.2.03.30
pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN peralatan kantor dan
peralatan kantor dan Kendaraan peralatan kantor peralatan kantor DAERAH kendaraan kantor
kendaraan kantor Dinas/Operasional dan kendaraan dan kendaraan
kantor kantor
Pemeliharaan Administrasi 4.01.01.2.03.34
Rutin/Berkala Umum
Peralatan Gedung
Kantor
9. Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jasa 5 jenis Rp 30.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Rp 30.000.000 Administrasi Jumlah Jasa PROGRAM PENUNJANG Jumlah Jasa 4.01.01.2.03.02
Sekretariat Daerah Perkantoran Setda Komunikasi, Perkantoran Umum Perkantoran Setda URUSAN PEMERINTAHAN Perkantoran Setda
yang tersedia Sumber Daya Air Setda yang yang tersedia DAERAH yang tersedia
dan Listrik tersedia
BAGIAN 5.02.17 Pemerinta Sekretariat PROGRAM OPTIMALISASI 1.1. Persentase 97 persen Rp 1.359.400.000
ORGANISASI han Umum Daerah FASILITASI REFORMASI Pelaporan Kinerja
BIROKRASI Perangkat daerah
tepat waktu
17.01 1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil 4 laporan Peningkatan 4 Rp 332.240.000 Penataan Jumlah laporan hasil PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.03
SAKIP Pemerintah Daerah dan pembinaan SAKIP Kinerja dan Organisasi pembinaan SAKIP ADMINISTRASI UMUM Pelaporan Kinerja DAERAH PENDUKUNG
Perangkat Daerah Reformasi Birokrasi Perangkat daerah URUSAN
tepat waktu PEMERINTAHAN
17.01 Jumlah laporan hasil 1 dokumen Penatausahaan Jumlah laporan Perencanaan dan Jumlah laporan hasil PROGRAM SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.04
pembinaan SAKIP pelaporan hasil pembinaan Keuangan pembinaan SAKIP ADMINISTRASI UMUM DAERAH PENDUKUNG
setda SAKIP setda setda URUSAN
PEMERINTAHAN
17.02 1.1.2. Pembinaan dan Evaluasi Jumlah Unit Kerja yang 65 unit kerja Peningkatan 65 Rp 55.110.000 Penataan Jumlah Unit Kerja PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.03
Kelompok Budaya Kinerja (KBK) mengikuti bimtek KBK Kinerja dan Organisasi yang mengikuti ADMINISTRASI UMUM Pelaporan Kinerja DAERAH PENDUKUNG
Reformasi Birokrasi bimtek KBK Perangkat daerah URUSAN
tepat waktu PEMERINTAHAN
17.03 1.1.3. Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen 10 dokumen Fasilitasi Tata 10 Rp 4.900.000 Pelaksanaan Jumlah dokumen PROGRAM 1.1. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.01.01
Kepegawaian dilingkungan Setda. kepegawaian setda. Usaha Pimpinan, Administrasi kepegawaian setda. ADMINISTRASI UMUM Pelaporan Kinerja DAERAH PENDUKUNG
Staf Ahli dan Umum Perangkat daerah URUSAN
Kepegawaian tepat waktu PEMERINTAHAN
17.04 1.2.1. Evaluasi Penataan dan Jumlah perangkat 56 perangkat darah Pengelolaan 56 Rp 89.300.000 Penataan Jumlah perangkat PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.01
Penetapan SOTK Kelembagaan daerah yg dievaluasi Kelembagaan dan Organisasi daerah yg dievaluasi ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
OPD Kelembagaannya Analisis Jabatan Kelembagaannya yang tepat fungsi dan URUSAN
tepat ukuran PEMERINTAHAN
1.2.2. Penyusunan Analisa Jumlah dokumen 56 dokumen Pengelolaan 56 Rp 400.200.000 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.2. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.01
Jabatan/ Analisa Beban klasifikasi jabatan Kelembagaan dan Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
Kerja/SKJ/ Evjab perangkat daerah Analisis Jabatan perangkat daerah yang tepat fungsi dan URUSAN
tepat ukuran PEMERINTAHAN
17.05 1.3. Persentase 94 persen
Perangkat Daerah
yang mempunyai
standart pelayanan
17.06 1.3.1. Pembinaan Kinerja Jumlah unit kerja yang 65 unit kerja Fasilitasi Pelayanan 65 Rp 477.650.000 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.3. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.02
Lembaga Pelayanan Publik dibina pelayanan Publik dan Tata Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
publik Laksana perangkat daerah yang mempunyai URUSAN
standart pelayanan PEMERINTAHAN
17.07 1.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan / 3 laporan Fasilitasi Pelayanan 3 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.3. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.03
Reformasi Birokrasi dokumen hasil Publik dan Tata Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
koordinasi Laksana perangkat daerah yang mempunyai URUSAN
standart pelayanan PEMERINTAHAN
17.08 1.3.3. Pembinaan Jumlah unit kerja yang 65 unit kerja Fasilitasi Pelayanan 65 Rp 74.600.000 Penataan Jumlah dokumen PROGRAM 1.3. Persentase SEKRETARIAT UNSUR 4.01.04.2.02.02
Ketatalaksanaan Unit Kerja dibina ketatalaksanaan Publik dan Tata Organisasi klasifikasi jabatan ADMINISTRASI UMUM Perangkat Daerah DAERAH PENDUKUNG
pemerintahan Laksana perangkat daerah yang mempunyai URUSAN
standart pelayanan PEMERINTAHAN
BAGIAN UMUM 00.00.01 Pemerintaha Sekretariat Daerah PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan 100 persen 6.397.600.000 6.397.600.000 Rp 6.397.600.000
n Umum ADMINISTRASI PERKANTORAN pelayanan kantor
01.02 1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah rekening tlp, air 83 rek-bulan 1.096.800.000 Penyediaan Jasa Jumlah rekening tlp, 1.096.800.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.096.800.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.02
Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik minum & listrik yg terbayar Komunikasi, Sumber air minum & listrik yg administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Daya Air dan Listrik terbayar DAERAH pemerintahan
01.03 2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah jasa sewa peralatan 20 kegiatan 104.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah jasa sewa 104.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 104.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.03
& Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor Peralatan dan peralatan dan administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor DAERAH pemerintahan
01.08 3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran honor 4 jenis 976.800.000 Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 976.800.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 976.800.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.08
Kebersihan Kantor petugas kebersihan yang Kebersihan Kantor honor petugas administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
terbayarkan dan pembelian kebersihan yang DAERAH pemerintahan
alat kebersihan terbayarkan dan
pembelian alat
kebersihan
01.10 4. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian alat tulis 30 jenis 10.000.000 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian 10.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 10.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.10
Kantor kantor Kantor alat tulis kantor administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
DAERAH pemerintahan
01.11 5. Kegiatan : Penyediaan Brg Cetakan & Jumlah barang cetakan & 6 jenis 50.000.000 Penyediaan Barang Jumlah barang 50.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 50.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.11
Penggandaan penggandaan Cetakan dan cetakan & administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Penggandaan penggandaan DAERAH pemerintahan
01.13 6. Kegiatan : Penyediaan Peralatan & Jumlah pembelian 35 jenis 85.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 85.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 85.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.13
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan dan Perlengkapan peralatan dan administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
kantor Kantor perlengkapan kantor DAERAH pemerintahan
01.14 6. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 35 jenis 90.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian 90.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 90.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.14
Rumah Tangga peralatan rumah tangga Rumah Tangga peralatan rumah administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
tangga DAERAH pemerintahan
01.17 7. Kegiatan : Penyediaan Makanan & Jumlah kegiatan rapat dan 150 kegiatan 1.790.375.000 Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan 1.790.375.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.790.375.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.17
Minuman tamu dan Minuman rapat dan tamu administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
DAERAH pemerintahan
01.18 8. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah laporan perjalanan 250 laporan 1.000.000.000 Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan 1.000.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.18
dan Konsultasi Keluar Daerah dinas luar Setda dan Konsultasi ke Luar perjalanan dinas luar administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Daerah Setda DAERAH pemerintahan
01.19 9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa 12 bulan 1.194.625.000 Penyediaan Jumlah jenis jasa 1.194.625.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.194.625.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.01.19
Perkantoran perkantoran yang Administrasi perkantoran yang administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
terbayarkan Pelaksanaan Tugas terbayarkan DAERAH pemerintahan
ASN
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase pemenuhan 100 persen 3.047.400.000 3.047.400.000 Rp 3.047.400.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung
DAN PRASARANA APARATUR sarana dan prasarana URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
kondisi baik DAERAH pemerintahan
02.16 1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 4 jenis 300.000.000 Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 300.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 300.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.08
Rumah Jabatan/Dinas peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas peralatan dan administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
rumah dinas / jabatan perlengkapan rumah DAERAH pemerintahan
dinas / jabatan
02.11 2. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah rumdin yang 2 unit 251.000.000 Pemeliharaan Jumlah rumdin yang 251.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 251.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.20
Berkala Rumah Dinas dipelihara Rutin/Berkala Rumah dipelihara administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Dinas DAERAH pemerintahan
02.14 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang 3 unit 355.000.000 Pemeliharaan Jumlah mobil jabatan 355.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 355.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.23
Jabatan dipelihara Rutin/Berkala Mobil yang dipelihara administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Jabatan DAERAH pemerintahan
02.15 4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah kendaraan dinas 51 unit 1.965.000.000 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 1.965.000.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 1.965.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.24
Berkala Kendaraan Dinas Operasional operasional Setda yang Rutin/Berkala dinas operasional administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
dipelihara Kendaraan Setda yang dipelihara DAERAH pemerintahan
Dinas/Operasional
02.16 5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah jenis peralatan - - Pemeliharaan Jumlah jenis - Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp - PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.02.31
Berkala Peralatan kantor kantor yang dipelihara Rutin/Berkala Peralatan peralatan kantor yang administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Gedung Kantor dipelihara DAERAH pemerintahan
05.02.25 6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Jumlah jenis peralatan 10 jenis 176.400.000 Pemeliharaan Jumlah jenis 176.400.000 Administrasi Umum Presentase pemenuhan Rp 176.400.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung
Berkala Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang Rutin/Berkala Peralatan peralatan rumah administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
dipelihara Rumah Jabatan/Dinas tangga yang DAERAH pemerintahan
dipelihara
25.06 PROGAM PELAYANAN KEDINASAN Persentase tercapainya 100 persen 555.000.000 555.000.000 Rp 555.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.01
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA target kinerja output URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
DAERAH DAERAH pemerintahan
05.07 1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pengadaan pakaian 4 stel 55.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 55.000.000 Peningkatan Disiplin Presentase tercapainya Rp 55.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.02
Beserta Perlengkapannya dinas Bupati dan Wakil Dinas Beserta pakaian dinas Bupati dan Kapasitas Sumber peningkatan disiplin dan URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Bupati Perlengkapannya dan Wakil Bupati Daya Aparatur kapasitas Sumber Daya DAERAH pemerintahan
Aparatur
25.08 2. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pengadaan pakaian 250 orang 35.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 35.000.000 Peningkatan Disiplin Presentase tercapainya Rp 35.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.03
Lapangan kerja lapangan Kerja Lapangan pakaian kerja dan Kapasitas Sumber peningkatan disiplin dan URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
lapangan Daya Aparatur kapasitas Sumber Daya DAERAH pemerintahan
Aparatur
25.01 3. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan pakaian 6 stel 60.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 60.000.000 Peningkatan Disiplin Presentase tercapainya Rp 60.000.000 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.04
Khusus Hari-Hari Tertentu olah raga Khusus Hari-hari pakaian olah raga dan Kapasitas Sumber peningkatan disiplin dan URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan Urusan Pemerintahan
Tertentu Daya Aparatur kapasitas Sumber Daya DAERAH pemerintahan
Aparatur
25.02 4. Kegiatan : Dialog/Audensi dengan Jumlah kegiatan 24 acara 50.000.000 Fasilitasi Komunikasi Jumlah kegiatan 50.000.000 Protokol dan Presentase tercapainya Rp 50.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.05
Tokoh - tokoh Masyarakat, dialog/audensi Pimpinan dialog/audensi Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
Pimpinan/Anggota Orsos & Masyarakat komunikasi pimpinan
25,03 5. Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Jumlah kunjungan tamu ke 12 kegiatan 25.000.000 Fasilitasi Komunikasi Jumlah kunjungan 25.000.000 Protokol dan Presentase tercapainya Rp 25.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.06
Kerja Pejabat Negara / Departemen / Kabupaten Pasuruan Pimpinan tamu ke Kabupaten Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pasuruan komunikasi pimpinan
Luar Negeri
25.04 6. Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Jumlah laporan perjalanan 120 laporan 240.000.000 Fasilitasi Komunikasi Jumlah laporan 240.000.000 Protokol dan Presentase tercapainya Rp 240.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.07
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dinas dalam daerah KDH Pimpinan perjalanan dinas Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
dan WKDH serta patwal dalam daerah KDH komunikasi pimpinan
dan WKDH serta
patwal
25.05 7. Kegiatan : Koordinasi dengan Jumlah laporan perjalanan 60 laporan - Fasilitasi Komunikasi Jumlah laporan - Protokol dan Presentase tercapainya Rp - PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 4.01.03.49.08
Pemerintah Pusat dan Pemerintah dinas luar daerah KDH dan Pimpinan perjalanan dinas luar Komunikasi Pimpinan target protokol dan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
Daerah Lainnya WKDH daerah KDH dan komunikasi pimpinan
WKDH
8. Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jumlah jenis pelayanan 2 jenis 90.000.000 Pengelolaan Rumah Jumlah jenis 90.000.000 Pelaksanaan Presentase tercapainya Rp 90.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase tercapainya Sekretariat Daerah Unsur Pendukung
Kesehatan kesehatan KDH dan WKDH Tangga pelayanan kesehatan Administrasi Umum target pelayanan UMUM target administrasi umum Urusan Pemerintahan
KDH dan WKDH kesehatan KDH dan
WKDH
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2021
RENSTRA / RENJA 2021 PERMENDAGRI 90/2019
STRUKTU
BIDAN
R INDIKATOR
G INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
ORGANIS KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUBKEGIATAN SUBKEGIATA KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUS KEGIATAN PROGRAM URUSAN
ASI N
AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEKRETA 05 03 15 Pemerinta Sekreta PROGRAM Prosentase 100 persen PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
RIAT han riat PENINGKATAN Fasilitasi Fungsi PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG
DPRD Umum DPRD KAPASITAS LEMBAGA DPRD DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
DEWAN PERWAKILAN DPRD PEMERINTAH
RAKYAT DAERAH AN
05 03 15 01 Pembahasan Rancangan Jumlah Raperda Pembahasan Jumlah Pembentukan Jumlah perda dan PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
Peraturan Daerah yang dibahas Rancangan Perda Raperda yang Perda dan peraturan dprd PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.01 02
dibahas Peraturan yang dibentuk DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
DPRD DPRD PEMERINTAH
AN
05 03 15 02 Hearing / Dialog dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Peningkatan Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
Koordinasi dengan Pejabat hasil Sosialisasi Hubungan Masyarakat hasil koordinasi Kapasitas kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.04 06
Pemerintah Daerah dan dengan DPRD laporan anggota DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
Tokoh Masyarakat / Tokoh masyarakat DPRD DPRD PEMERINTAH
Agama AN
05 03 15 03 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah laporan Fasilitasi Rapat DPRD Junlah notulen Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
hasil rapat hasil rapat Administrasi pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..01 02
Paripurna DPRD administrasi KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
keuangan PEMERINTAH
AN
05 03 15 04 Kegiatan Reses Jumlah laporan Pelaksanaan Reses Jumlah laporan Penyerapan Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
kegiatan hasil reses dan kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.05 03
reses/tahun Penghimpunan dokumen aspirasi DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
Aspirasi masyarakat DPRD PEMERINTAH
Masyarakat AN
05 03 15 05 Kunjungan Kerja Pimpinan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan Fasilitasi Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
dan Anggota DPRD Luar hasil kunjungan Konsultasi hasil Konsultasi Tugas kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.08 01
Daerah kerja Pelaksanaan Tugas & Koordinasi Pimpinan laporan anggota DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
DPRD DPRD DPRD DPRD PEMERINTAH
AN
05 03 15 06 Peningkatan Kapasitas Jumlah laporan Bimbingan Teknis Jumlah anggota Peningkatan Persentase PROGRAM DUKUNGAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 03
Pimpinan dan Anggota BIMTEK DPRD DPRD Kapasitas kelengkapan PELAKSANAAN TUGAS terlaksananya RIAT PENDUKUNG 02.04 02
DPRD mengikuti DPRD laporan anggota DAN FUNGSI DPRD tugas dan fungsi DPRD URUSAN
bimtek DPRD DPRD PEMERINTAH
AN
05 03 15 07 Pelantikan Antar Waktu Jumlah PAW/tahun Fasilitasi Rapat DPRD Jumlah Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
DPRD Kabupaten PAW/tahun Administrasi pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..01 02
Pasuruan DPRD administrasi KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
keuangan PEMERINTAH
AN
05 03 15 08 General Check Up DPRD Jumlah Pimpinan Pelaksanaan Medical Jumlah anggota Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
Kabupaten Pasuruan dan Anggota DPRD Check Up DPRD DPRD Keuangan dan pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..02 03
yang mengikuti Kesejahteraan keuangan dan KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
melaksanakan medical check DPRD kesejahteraan keuangan PEMERINTAH
check-up up AN
05 03 15 09 LKPJ Bupati Jumlah laporan Fasilitasi Rapat DPRD Junlah notulen Layanan Persentase PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
rapat Paripurna hasil rapat Administrasi pemenuhan ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..01 02
LKPJ Paripurna LKPJ DPRD administrasi KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
keuangan PEMERINTAH
AN
05 03 01 PROGRAM PELAYANAN Persentase 100 persen PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
ADMINISTRASI pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG
PERKANTORAN pelayanan kantor DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
PEMERINTAH
AN
05 03 01 01 Penyediaan jasa surat Jumlah surat yang 1.000 surat Penyediaan Jasa Jumlah surat Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
menyurat dikirim melalui jasa Surat Menyurat yang dikirim Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 01
kurir melalui jasa administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kurir PEMERINTAH
AN
05 03 01 02 Penyediaan Jasa Jumlah 276 rek-bulan Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Komunikasi Sumber Daya pembayaran Komunikasi, Sumber pembayaran Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 02
Air & Listrik Telepon rekening listrik, air, Daya Air dan Listrik rekening listrik, administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
telepon dan air, telepon dan PEMERINTAH
internet selama 12 internet selama AN
bulan 12 bulan
05 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah pembelian 672 unit Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
dan Perlengkapan Kantor peralatan dan Peralatan dan pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 03
perlengkapan Perlengkapan Kantor peralatan dan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kantor perlengkapan PEMERINTAH
kantor AN
05 03 01 04 Penyediaan jasa Jumlah kendaraan 24 unit Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
pemeliharaan dan perijinan yang dipelihara dan Pemeliharaan dan kendaraan yang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 06
kendaraan dinas/ dibayarkan Perizinan Kendaraan dipelihara dan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
operasional pajaknya Dinas/Operasional dibayarkan PEMERINTAH
pajaknya AN
05 03 01 05 Penyediaan Jasa Jumlah 168 org-bulan Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Administrasi Keuangan pembayaran Administrasi Keuangan pembayaran Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 07
honorarium pejabat honorarium administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
piñata usahaan pejabat piñata PEMERINTAH
keuangan, kegiatan usahaan AN
dan pelaku keuangan,
pengadaan kegiatan dan
barang/jasa pelaku
pengadaan
barang/jasa
05 03 01 06 Penyediaan Jasa Jumlah 84 org-bulan Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Kebersihan Kantor pembayaran honor Kebersihan Kantor pembayaran Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 08
jasa kebersihan honor jasa administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kebersihan PEMERINTAH
AN
05 03 01 07 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian 168 jenis-kali Penyediaan Alat Tulis Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Kantor alat tulis kantor Kantor pembelian alat Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 10
tulis kantor administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
PEMERINTAH
AN
05 03 01 08 Penyediaan Barang Jumlah pembelian 72 jenis-kali Penyediaan Barang Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Cetakan dan Penggandaan barang cetakan Cetakan dan pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 11
dan penggandaan Penggandaan barang cetakan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
dan PEMERINTAH
penggandaan AN
05 03 01 09 Penyediaan komponen Jumlah pembelian 288 unit Penyediaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
instalasi listrik/ penerangan komponen Komponen Instalasi pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 12
bangunan kantor Listrik/Penerangan komponen administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
Bangunan Kantor PEMERINTAH
AN
05 03 01 10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 12.580 orang Penyediaan Makanan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Minuman konsumsi tamu dan dan Minuman penyediaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 17
rapat konsumsi tamu administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
dan rapat PEMERINTAH
AN
05 03 01 11 Penyediaan Jasa Jumlah 480 org-bulan Penyediaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Perkantoran pembayaran honor adminsitrasi pembayaran Keuangan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.02 02
tenaga kontrak dan pelaksanaan tugas honor tenaga administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
THL ASN kontrak dan PEMERINTAH
THL AN
05 03 01 12 Penyediaan bahan bacaan Jumlah pembelian 1800 eksemplar Penyediaan Bahan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
dan peraturan perundang- barang bacaan dan Bacaan dan Peraturan pembelian Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 15
undangan peraturan Perundang-undangan barang bacaan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
perundang- dan peraturan PEMERINTAH
undangan perundang- AN
undangan
05 03 01 13 Penyediaan pakaian kerja Jumlah pakaian 3 potong Penyediaan Pakaian Jumlah pakaian Layanan Jumlah pakaian PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
kerja Dinas dan Atribut dinas Keuangan dan dinas ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02..02 02
DPRD Kesejahteraan KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
DPRD keuangan PEMERINTAH
AN
05 03 02 PROGRAM Prosentase Sarana 100 persen PROGRAM LAYANAN DAN Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 02
PENINGKATAN SARANA Prasarana Kondisi ADMINISTRASI pemenuhan RIAT PENDUKUNG
DAN PRASARANA Baik KEUANGAN layanan adm dan DPRD URUSAN
APARATUR keuangan PEMERINTAH
AN
05 03 02 02 Pengadaan kendaraan Jumlah pengadaan 3 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
dinas/ operasional kendaraan Kendaraan pengadaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 20
Dinas/Operasional kendaraan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
PEMERINTAH
AN
05 03 02 03 Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 10 unit Pengadaan Peralatan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
gedung kantor peralatan gedung Gedung Kantor pengadaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 24
kantor peralatan administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
gedung kantor PEMERINTAH
AN
05 03 02 04 Pemeliharaan Rutin / Jumlah 6 unit-kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Berkala Gedung Kantor pemeliharaa rutin/ Rutin/Berkala Gedung pemeliharaa Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 28
berkala gedung Kantor rutin/ berkala administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
kantor gedung kantor PEMERINTAH
AN
05 03 02 05 Pemeliharaan Rutin / Jumlah 228 unit-kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Berkala Kendaraan Dinas / pemeliharaan rutin/ Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 30
Operasional berkala kendaraan Kendaraan rutin/ berkala administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
dinas/ operasional Dinas/Operasional kendaraan PEMERINTAH
dinas/ AN
operasional
05 03 02 06 Pemeliharaan Rutin / Jumlah 168 unit-kali Pemeliharaan Jumlah Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase SEKRETA UNSUR 4 02 01
Berkala Peralatan Kantor pemeliharaan rutin Rutin/Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan RIAT PENDUKUNG 02.03 34
/berkala peralatan Peralatan Gedung rutin /berkala administrasi umum DAERAH pelayanan kantor DPRD URUSAN
gedung kantor Kantor peralatan PEMERINTAH
gedung kantor AN
Ttd.
1. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.02
Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Air dan Listrik sumberdaya air dan sumberdaya air dan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
listrik yang tersedia listrik yang tersedia PELAYANAN DASAR
2. Penyediaan Jasa jml Jasa administrasi 12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi jml Jasa administrasi Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.07
Administrasi Keuangan keuangan yang Keuangan keuangan yang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
dilaksananakan dilaksananakan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3. Penyediaan Jasa jml Jasa Kebersihan 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan jml Jasa Kebersihan Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.08
Kebersihan Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang dibayarkan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
dibayarkan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.10
ATK yang tersedia yang tersedia Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5. Penyediaan Barang Cetakan jml kebutuhan Barang 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan jml kebutuhan Barang Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.11
dan Penggandaan Cetakan yang tersedia Penggandaan Cetakan yang tersedia Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan & 12 Buah Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan & Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.13
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
yang tersedia yang tersedia administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7. Penyediaan Makanan dan Jml Makanan dan 12 bulan Penyediaan Makanan dan Jml Makanan dan Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.17
Minuman minuman rapat yang Minuman minuman rapat yang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
tersedia tersedia administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
8. Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan 12 bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan dinas Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.18
Konsultasi Ke Luar Daerah dinas untuk rapat dan Konsultasi ke Luar untuk rapat dan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
konsultasi ke luar Daerah konsultasi ke luar administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
daerah daerah PELAYANAN DASAR
9. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 12 bulan Penyediaan Administrasi Jumlah pembayaran Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.02.02
Perkantoran perkantoran yang pelaksanaan tugas ASN jasa Petugas Penunjang Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
tersedia Kegiatan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Kantor/Lapangan PELAYANAN DASAR
melalui
Perjanjian/perikatan
10 Penyusunan Laporan Jml laporan dan 12 lap Penyusunan Laporan Capaian Jml laporan dan realisasi Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.02.06
Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD Kinerja dan kinerja OPD yg tersusun Keuangan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Realisasi Kinerja OPD yg tersusun Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD administrasi keuangan DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
11 Penyusunan Pelaporan Jml laporan prognosis 2 lap Penyusunan Pelaporan Prognosis Jml laporan prognosis Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.02.08
Prognosis Semesteran dan semesteran dan Realisasi semesteran dan Keuangan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Realisasi Keuangan Akhir realisasi keuangan Anggaran realisasi keuangan akhir administrasi keuangan DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Tahun akhir tahun yg disusun tahun yg disusun PELAYANAN DASAR
12 Pendidikan dan Pelatihan Jml SDA yg mengikuti 15 orang Pendidikan dan Pelatihan Formal Jml aparatur yang Peningkatan Disiplin Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.04.09
Formal Diklat formal mengikuti pendidikan dan Kapasitas peningkatan disiplin URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
dan pelatihan (kode?) Sumber Daya dan kapasitas sumber DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Aparatur daya aparatur PELAYANAN DASAR
13 Sosialisasi Peraturan Jml masyarakat yg 100 orang Sosialisasi Peraturan Perundang- Jml masyarakat yg Peningkatan Disiplin Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.04.10
Perudang-undangan Jasa mengikuti sosialisasi Undangan mengikuti sosialisasi dan Kapasitas peningkatan disiplin URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Kontruksi peraturan Perundang - peraturan Perundang - Sumber Daya dan kapasitas sumber DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
undangan Jasa undangan Jasa Aparatur daya aparatur PELAYANAN DASAR
Konstruksi Konstruksi
14 Penyelenggaraan Bimtek Jml masy yg mengikuti 100 orang Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Jml masy yg mengikuti Penyelenggaraan Jml masy yg mengikuti PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.11.2.01.04
Tenaga Trampil Kontruksi Bimtek Tenaga Terampil Bimtek Tenaga Terampil Pelatihan Tenaga Bimtek Tenaga PENGEMBANGAN JASA BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Terampil jasa Kontruksi Konstruksi jasa Kontruksi Terampil Terampil jasa Kontruksi KONSTRUKSI UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Konstruksi PELAYANAN DASAR
2. Pengadaan Mebelair Jml Mebelair yg 6 unit Pengadaan Mebeleur Jml Mebelair yg Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.25
diadakan diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3. Pengadaan Peralatan Kantor jumlah Peralatan 11 unit Pengadaan Peralatan Gedung jumlah Peralatan Kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.24
Kantor yg diadakan Kantor yg diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung kantor 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.28
Gedung Kantor yg dipelihara Gedung Kantor yg dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan 10 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.30
Kendaraan Dinas/ Dinas Operasional yg Kendaraan Dinas Operasional yg Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
Operasional dipelihara Dinas/Operasional dipelihara administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Mebelair yg 1 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mebelair yg Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.35
Mebelair dipelihara Mebeleur dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan 4 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.34
Peralatan Kantor Kantor yg dipelihara Peralatan Gedung Kantor yg dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1. Penyusunan Perencanan Jml dok perencanaan 285 dok/12keg Jml dok perencanaan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
Umum dan Teknis umum dan teknis yg Penyusunan Rencana, Kebijakan, umum dan teknis yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
dihasilkan Strategi dan Teknis Sistem dihasilkan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pengembangan Jalan PELAYANAN DASAR
2. Penyelenggaraan Study Jumlah Dokumen hasil 1 dok Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
Kelayakan Jaringan Jalan Study Kelayakan Strategi dan Study Kelayakan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jaringan Jalan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Jalan PELAYANAN DASAR
3. Persiapan dan Perencanaan Jumlah dokumen 1 dok Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Jumlah dokumen Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.02
Pengadaan Tanah persiapan pengadaan Penyelenggaraan Jalan persiapan pengadaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
tanah tanah Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4. Pelaksanaan Pengadaan Luas tanah yang dibeli 0,4 Ha Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Luas tanah yang dibeli Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.02
Tanah / Jalan Lintas Selatan Penyelenggaraan Jalan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
/ Exit Tol Rembang / Exit Tol Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Grati PELAYANAN DASAR
5. Pengendalian Kondisi Jalan Jml lapaporan 1 Keg Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jml lapaporan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
dengan SIMANJA kerusakan jalan yang Strategi dan kerusakan jalan yang Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
ditindaklanjuti Teknis Sistem Pengembangan ditindaklanjuti Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Jalan PELAYANAN DASAR
6. Pengelolahan Laboratorium Jml permohonan 12 bln Pemeliharaan Rutin Jalan Jml Alat-alat Ukur dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
pegujian yg Bahan Laboratorium yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
ditindaklanjuti/diproses diadakan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7 Monitoring, Evaluasi dan Jml Laporan 12 lap Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jml Laporan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.01
Pelaporan pelaksanaan Monev Strategi dan Teknis Sistim pelaksanaan Monev Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan Pengembangan Jalan Jalan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
8 Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen 25 dok Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen kondisi Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
kondisi jalan jalan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
9 Inspeksi Kondisi Jembatan Jumlah dokumen 25 dok Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen kondisi Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
kondisi jembatan jembatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
10 Inspeksi Pendukung Jalan Jumlah dokumen 25 dok Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.03
pendukung jalan pendukung jalan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2. Prosentase 85,40 %
jaringan jalan yang
dibutuhkan
3. Prosentase 55,78 %
Pemenuhan
Infrastruktur
Pendukung Jalan
Pembangunan Jalan 1 km -
Strategis Kabupaten
Nguling - Grati
Pembangunan Jalan 0,85 km -
Strategis Kabupaten menuju
kawasan wisata UPA
2. Peningkatan Jalan (DAU, Panjang Jalan yang
DAK, BK Propinsi, Hibah) dilakukan peningkatan
Peningkatan Jalan (DAU) Panjang Jalan yang 22 km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Peningkatan Jalan (DAK) Panjang Jalan yang 20 km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Peningkatan Jalan (BK Panjang Jalan yang 2,4 km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
Propinsi) dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Peningkatan Jalan (Hibah) Panjang Jalan yang - km Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
dilakukan peningkatan dilakukan peningkatan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3. Pembangunan Jembatan Jml Jembatan yang 15 bh Rehabilitasi Jembatan Jml Jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.12
dibangun dibangun Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4. Pembangunan Saluran Panjang drainase / 4,5 km Rehabilitasi Jalan Panjang drainase / Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
Drainase/Gorong-gorong gorong - gorong yang gorong - gorong yang Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan dibangun dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5. Pembangunan Panjang 7,5 km Rehabilitasi Jalan Panjang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
Turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
yang dibangun yang dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6. Pembangunan / Peningkatan Jumlah LPJU yang 919 titik Rekonstruksi Jalan Jumlah LPJU yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
Lampu Penerangan Jalan dibangun/ditingkatkan dibangun/ditingkatkan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Umum (LPJU) Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2. Prosentase 32,22%
pemeliharaan
infrstruktur
pendukung jalan
1. Rehabilitasi/pemeliharaan Panjang jalan yg 56 km Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yg Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / Pekerjaan Umum dan Penataan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.03.10.2.01.11
Jalan (Rutin) dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan Ruang
pemeliharaan Kabupaten/Kota
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yg
Skala Periodik (Berkala dilakukan
Jalan) pemeliharaan skala
periodik/berkala
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yg 12 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yg Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
Skala Periodik (Berkala dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan) (DAU) pemeliharaan skala skala periodik/berkala Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
periodik/berkala PELAYANAN DASAR
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yg 31,5 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yg Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
Skala Periodik (Berkala dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Jalan) (Hibah) pemeliharaan skala skala periodik/berkala Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
periodik/berkala PELAYANAN DASAR
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang 11 bh Pemeliharaan Berkala Jumlah jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.20
Jembatan (DAU) dpeliahara Jembatan dpeliahara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah jembatan yang 11 bh Pemeliharaan Berkala Jumlah jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.20
Jembatan ( BK Propinsi) dipelihara Jembatan dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4 Pemeliharaan Jalan / Panjang jalan yang 1,25 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
Jembatan untuk menunjang dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Karya Bhakti TNI pemeliharaan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5 Pemeliharaan Lampu Jumlah LPJU yang 4.000 titik Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah LPJU yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Penerangan Jalan Umum dipelihara dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
(LPJU) Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1. Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat dan 1 unit Pengadaan Kendaraan Jml Kendaraan Dinas Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.20
peralatan yang Dinas/Operasional operasional yg diadakan Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
diadakan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2. Pengadaan Peralatan dan Jumlah alat - alat berat 1 pk Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah alat - alat berat Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Perlengkapan Bengkel Alat- yang dipelihara yang dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
alat Berat Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3 Pemeliharaan Median Jalan Panjang median yang 10 km Rehabilitasi Jalan Panjang median yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pemeliharaan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4 Pemeliharaan Trotoar Jalan Panjang trotoar yang 3 km Rehabilitasi Jalan Panjang trotoar yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pemeliharaan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jumlah alat berat yang 2 unit Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah alat berat yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Alat alat Berat dipelihara dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6. Pemeliharaan Monumen dan Jumlah Monumen 4 bh Rehabilitasi Jalan Jumlah Monumen Tugu Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
Tugu Batas Tugu Batas yang Batas yang dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
dipelihara Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jml Gedung Lab yang 1 unit Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jml Alat-alat Ukur dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
Laboratorium dilakukan Bahan Laboratorium yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pemeliharaan diadakan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jml Peralatan dan 2 unit Pemeliharaan Rutin Jalan Jml Peralatan dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Bengkel Perlengkapan Bengkel Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Bengkel Alat-alat Berat Alat-alat Berat yg Alat-alat Berat yg Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
dilakukan dilakukan pemeliharaan PELAYANAN DASAR
pemeliharaan
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jml gedung workshop 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung kantor Administrasi Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan penunjang URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.01.2.03.28
gedung workshop yg dilakukan Gedung Kantor yg dipelihara Umum pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintah daerah BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG TIDAK
pemeliharaan administrasi umum DAERAH UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
10 Pengadaan Alat-alat Ukur Jml Alat-alat Ukur dan 1 pk Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jml Alat-alat Ukur dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.04
dan Bahan Laboratorium Bahan Laboratorium yg Bahan Laboratorium yg Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
diadakan diadakan Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
11 Monev dan Pelaporan LPJU Lap. Monev dan 12 bln/lap Pemeliharaan Rutin Jalan Lap. Monev dan Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.11
Pelaporan LPJU Pelaporan LPJU Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
01.03.05 PEMBANGUNAN Program Pembinaan 1. Prosentase panjang 10,50%
Lingkungan Sosial jaringan jalan yang
berkategori rusak yang
dilakukan peningkatan
1. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang - km Rehabilitasi Jalan Panjang drainase / Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
jalan dan/atau jembatan, drainase/gorong- gorong - gorong yang Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana gorong yang dibangun dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong)
2. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang - m Pembangunan Jalan Panjang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.09
jalan dan/atau jembatan, turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana yang dibangun yang dibangun Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong)
3. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang jalan yang 6,5 km Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.08
jalan dan/atau jembatan, ditingkatkan ditingkatkan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Peningkatan Jalan)
4. Pemb/rehab/pemeliharaan Jumlah jembatan yang 11 bh Rehabilitasi Jembatan Jumlah jembatan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.18
jalan dan/atau jembatan, direhabilitasi/dipelihara direhabilitasi/dipelihara Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata PELAYANAN DASAR
(Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan)
5. Pemb/rehab/pemeliharaan Panjang jalan yang 7,10 km Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang Penyelenggaraan Panjang jalan yang PROGRAM Persentase jalan yang dibangun / URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.03.10.2.01.10
jalan dan/atau jembatan, dilakukan dilakukan pemeliharaan Jalan dibangun / ditingkatkan PENYELENGGARAAN JALAN ditingkatkan BIDANG PEKERJAAN WAJIB YANG
pasar, sarana/Prasarana pemeliharaan skala skala periodik/berkala Kabupaten/Kota UMUM DAN PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN
Pendukung Pariwisata periodik/berkala jalan jalan PELAYANAN DASAR
(Pemeliharaan Skala
Periodik/Berkala Jalan)
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
RENSTRA / RENJA
ORGANISASI BIDANG INDIKATOR SUB INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
URUSAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
Ketentraman Ketentraman
Wajib dan Ketertiban dan Ketertiban Wajib
BPBD 1.05 Pelayanan Umum serta Umum serta Pelayanan 1.05
Dasar Perlindungan Perlindungan Dasar
Masyarakat Masyarakat
Program
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Persentase
Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran Penunjang Urusan
5.2.01.02 Komunikasi, Sumber Daya 24 rek-bln Komunikasi, Sumber Daya Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.02
listrik / air / telepon listrik / air / telepon listrik / air / telepon Pemerintahan
Air dan Listrik Air dan Listrik pelayanan kantor
Daerah
Jumlah pembayaran
Jumlah pembayaran Jumlah pembayaran Program
honor panitia Persentase
Penyediaan Jasa honor panitia pelaksana Penyediaan Jasa honor panitia Penunjang Urusan
5.2.01.07 144 org-bln pelaksana kegiatan Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.07
Administrasi Keuangan kegiatan dan pengelola Administrasi Keuangan pelaksana kegiatan dan Pemerintahan
dan pengelola pelayanan kantor
keuangan pengelola keuangan Daerah
keuangan
Program
Persentase
Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Penunjang Urusan
5.2.01.08 Honor jasa kebersihan 12 org-bln Honor jasa kebersihan Administrasi Umum Honor jasa kebersihan pemenuhan 01.2.03.08
Kantor Kantor Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah
Program
Persentase
Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis Penunjang Urusan
5.2.01.10 Jumlah pembelian ATK 50 jenis-kali Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Jumlah pembelian ATK pemenuhan 01.2.03.10
Kantor Kantor Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah
Program
Jumlah pembelian barang Jumlah pembelian Jumlah pembelian Persentase
Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Barang Cetakan Penunjang Urusan
5.2.01.11 cetakan dan 23.200 eks. barang cetakan dan Administrasi Umum barang cetakan dan pemenuhan 01.2.03.11
dan Penggandaan dan Penggandaan Pemerintahan
penggandaan penggandaan penggandaan pelayanan kantor
Daerah
Program
Persentase
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian Jumlah pembelian Penunjang Urusan
5.2.01.13 430 unit Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.13
Perlengkapan Kantor peralatan kantor Perlengkapan Kantor peralatan kantor peralatan kantor Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah
Program
Persentase
Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat Jumlah kegiatan rapat Penunjang Urusan
5.2.01.17 60 kali Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.17
Minuman dan tamu Minuman dan tamu dan tamu Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah
Program
Persentase
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan Jumlah perjalanan Penunjang Urusan
5.2.01.18 170 org-kali Administrasi Umum pemenuhan 01.2.03.18
Konsultasi ke Luar Daerah ke luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah dinas ke luar daerah dinas ke luar daerah Pemerintahan
pelayanan kantor
Daerah
Program
Persentase
Jenis pengadaan pakaian Pengadaan Pakaian Kerja Jenis pengadaan Peningkatan Disiplin Jenis pengadaan Penunjang Urusan
5.2.01.19 Penyediaan Pakaian Kerja 40 buah pemenuhan 01.2.04.03
kerja lapangan Lapangan pakaian kerja lapangan dan Kapasitas Sumber pakaian kerja lapangan Pemerintahan
pelayanan kantor
Daya Aparatur Daerah
Program
Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Persentase
Pengembangan Sumber Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Disiplin Penunjang Urusan
5.2.01.22 mengikuti pendidikan dan 4 orang mengikuti pendidikan mengikuti pendidikan pemenuhan 01.2.04.09
Daya Aparatur Formal dan Kapasitas Sumber Pemerintahan
pelatihan dan pelatihan dan pelatihan pelayanan kantor
Daya Aparatur Daerah
Program
Penyusunan Laporan Laporan kinerja Laporan kinerja Persentase
Penyusunan Laporan Laporan kinerja Administrasi Penunjang Urusan
5.2.01.23 1 dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar tribulanan dan tribulanan dan pemenuhan 01.2.02.06
Kinerja dan Keuangan tribulanan dan tahunan Keuangan Pemerintahan
Realisasi Kinerja SKPD tahunan tahunan pelayanan kantor
Daerah
Program Peningkatan
Persentase sarpras
5.2.02 Sarana dan Prasarana 100 %
kondisi baik
Aparatur
Program
Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
Pengadaan kendaraan Pengadaan kendaraan Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.11 kendaraan 3 unit kendaraan Administrasi Umum kendaraan 01.2.04.09
dinas/operasional dinas/operasional Pemerintahan kondisi baik
dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional
Daerah
Program
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.11 6 unit Administrasi Umum 01.2.03.24
Kantor peralatan kantor Gedung Kantor peralatan kantor peralatan kantor Pemerintahan kondisi baik
Daerah
Program
Pemeliharaan Pemeliharaan
Luas gedung yang dapat Luas gedung yang Luas gedung yang Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.22 Rutin/Berkala 370 m2 Rutin/Berkala Gedung Administrasi Umum 01.2.03.28
pemeliharaan dapat pemeliharaan dapat pemeliharaan Pemerintahan kondisi baik
Gedung/Kantor Kantor
Daerah
Program
Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas Pemeliharaan Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan
Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.24 Rutin/Berkala Kendaraan yang mendapat 16 unit Rutin/Berkala Kendaraan dinas yang mendapat Administrasi Umum dinas yang mendapat 01.2.03.30
Pemerintahan kondisi baik
Dinas/Operasional pemeliharaan Dinas/Operasional pemeliharaan pemeliharaan
Daerah
Program
Pemeliharaan Jenis peralatan kantor Pemeliharaan Jenis peralatan kantor Jenis peralatan kantor
Penunjang Urusan Persentase sarpras
5.2.02.30 Rutin/Berkala Peralatan yang mendapat 5 jenis Rutin/Berkala Peralatan yang mendapat Administrasi Umum yang mendapat 01.2.03.34
Pemerintahan kondisi baik
Kantor pemeliharaan Gedung Kantor pemeliharaan pemeliharaan
Daerah
Persentase Desa
Program Pencegahan Dini
5.2.22 Tangguh Bencana yang
dan Penanggulangan 16,25 %
dibentuk dikawasan
Korban Bencana Alam
rawan bencana
Persentase Desa
Jumlah
Pembentukan Jumlah desa/kelurahan Penguatan Kapasitas Pelayanan Pencegahan Jumlah desa/kelurahan Program Tangguh Bencana
5.2.22.09 desa/kelurahan
Desa/Kelurahan Tangguh tangguh bencana yang 2 ds./ kel. Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan tangguh bencana yang Penanggulangan yang dibentuk 03.2.02.06
tangguh bencana yang
Bencana dibentuk dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dibentuk Bencana dikawasan rawan
dibentuk
bencana
Persentase Desa
Sosialisasi, Komunikasi,
Pelayanan Informasi Program Tangguh Bencana
5.2.22.10 Sosialisasi Antisipasi Jumlah peserta yang keg. @ 100 Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah peserta yang Jumlah peserta yang
11 Rawan Bencana Penanggulangan yang dibentuk 03.2.01.02
Bencana mengikuti sosialisasi org. Rawan Bencana Kabupaten mengikuti sosialisasi mengikuti sosialisasi
Kabupaten / Kota Bencana dikawasan rawan
/ Kota (Per Jenis Bencana)
bencana
Persentase jumlah
5.2.23 Program Tanggap Darurat korban yang menerima
100 %
Bencana bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
Penyediaan Pemenuhan Persentase jumlah
Jenis bantuan yang Penyediaan Logistik Jenis bantuan yang Pelayanan Jenis bantuan yang
Kebutuhan Dasar Pangan, Program korban yang
5.2.23.01 diberikan pada korban Penyelamatan dan Evakuasi diberikan pada korban Penyelamatan dan diberikan pada korban
Sandang, Air Bersih, 4 jenis Penanggulangan menerima bantuan 03.2.03.04
bencana Korban Bencana bencana Evakuasi Korban bencana
Huntara dan Sanitasi Bencana pemenuhan
Kabupaten/Kota Bencana
Darurat Bencana kebutuhan dasar
Persentase jumlah
Pelayanan
Program korban yang
Respon Cepat Darurat Jenis bencana yang Penyelamatan dan Jenis bencana yang
Penanggulangan menerima bantuan 03.2.03.02
Bencana Kabupaten/Kota dilaporkan Evakuasi Korban dilaporkan
Bencana pemenuhan
Bencana
kebutuhan dasar
Persentase jumlah
Pelayanan
Pencarian, Pertolongan dan Program korban yang
Jenis bencana yang Penyelamatan dan Jenis bencana yang
Evakuasi Korban Bencana Penanggulangan menerima bantuan 03.2.03.03
dilaporkan Evakuasi Korban dilaporkan
Kabupaten/Kota Bencana pemenuhan
Bencana
kebutuhan dasar
Persentase jumlah
Pengadaan Perlengkapan Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
Jumlah pengadaan sarana Pelayanan Pencegahan Program korban yang
5.2.23.05 Logistik, serta Sarana dan perahu Perlindungan dan sarana dan prasarana sarana dan prasarana
dan prasarana 1 dan Kesiapsiagaan Penanggulangan menerima bantuan 03.2.02.04
Prasarana Peralatan cano Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan penanggulangan
penanggulangan bencana Terhadap Bencana Bencana pemenuhan
Penanggulangan Bencana Bencana bencana bencana
kebutuhan dasar
Persentase usulan
5.2.24 Program Rehabilitasi dan pemulihan daerah
100 %
Rekonstruksi terdampak yang
ditindaklanjuti
Pasuruan, 2020
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,
Ttd.
presentase
Urusan Urusan Pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN meningkatnya
Pemerintah Wajib yang tidak
2.09.2.09.01.02 SARANA DAN PRASARANA sarana dan 100 %
Bidang Berkaitan dengan
APARATUR prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur
jumlah presentase
Urusan Urusan Pemerintah
kendaraan jumlah kendaraan Program Penunjangn meningkatnya
Pengadaan Kendaraan jumlah kendaraan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.05 6 unit dinas/operasi Administrasi Umum dinas/operasional Urusan Pemerintah sarana dan
Dinas/operasional yang diadakan Dinas/operasional Bidang Berkaitan dengan .21
onal yang yang diadakan Daerah prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
diadakan aparatur
Jumlah
Jumlah kendaraan
kendaraan 2.15.01.1.03
jabatan yang
Pengadaan Mobil jabatan yang .20
diadakan
Jabatan diadakan
presentase
Urusan Urusan Pemerintah
jumlah Program Penunjangn meningkatnya
jumlah mebelair jumlah mebelair Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.10 Pengadaan Mebelair 50 unit mebelair yang Administrasi Umum Urusan Pemerintah sarana dan
yang diadakan yang diadakan Bidang Berkaitan dengan .26
diadakan Daerah prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur
pengadaan mebeleur
presentase
jumlah/jenis jumlah/jenis Urusan Urusan Pemerintah
jumlah/jenis Program Penunjangn meningkatnya
Urusan Wajib Bukan Pengadaan Peralatan Pengadaan peralatan peralatan peralatan gedung Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
sekretariat .11 Perhubungan peralatan kantor 25 unit Administrasi Umum Urusan Pemerintah sarana dan
Pelayanan Dasar Kantor gedung kantor gedung kantor kantor yang Bidang Berkaitan dengan .25
yang diadakan Daerah prasarana
yang diadakan diadakan Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur
presentase
jumlah Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan jumlah gedung Pemeliharaan jumlah gedung Program Penunjangn meningkatnya
gedung kantor Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.22 Rutin/berkala Gedung kantor yang 1 lokasi Rutin/berkala Gedung Administrasi Umum kantor yang Urusan Pemerintah sarana dan
yang Bidang Berkaitan dengan .29
Kantor dipelihara Kantor dipelihara Daerah prasarana
dipelihara Perhubungan Pelayanan Dasar
aparatur
presentase
jumlah Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan Program Penunjangn meningkatnya
jumlah kendaraan kendaraan jumlah kendaraan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.24 Rutin/berkala Kendaraan 36 kendaraan Pemeliharaam Administrasi Umum Urusan Pemerintah sarana dan
yang dipelihara yang yang dipelihara Bidang Berkaitan dengan .30
Dinas/Operasional rutin/berkala mobil Daerah prasarana
dipelihara Perhubungan Pelayanan Dasar
jabatan aparatur
jumlah
Pemeliharaan kendaraan jumlah kendaraan 2.15.01.1.03
rutin/berkala kendaraan yang Administrasi Umum
yang dipelihara .31
dinas atau operasional dipelihara
jumlah presentase
Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan jumlah peralatan Pemeliharaan peralatan jumlah peralatan Program Penunjangn meningkatnya
Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.03
.30 Rutin/berkala Peralatan kantor yang 65 unit Rutin/berkala peralatan gedung kantor Administrasi Umum gedung kantor yang Urusan Pemerintah sarana dan
Bidang Berkaitan dengan .35
Kantor dipelihara Gedung Kantor yang dipelihara Daerah prasarana
Perhubungan Pelayanan Dasar
dipelihara aparatur
PROGRAM PENINGKATAN
2.09.2.09.01.05 KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Prosentase Urusan Urusan Pemerintah
peningkatan disiplin dan Program Penunjangn
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Pendidikan dan Jumlah Jumlah Peserta kelulusan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
.01 10 orang kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah
Formal Diklat Pelatihan formal Peserta Diklat Diklat aparatur yang Bidang Berkaitan dengan .09
aparatur Daerah mengikuti Perhubungan Pelayanan Dasar
kegiatan
Prosentase Urusan Urusan Pemerintah
Bimbingan Teknis Bimbingan teknis Jumlah peningkatan disiplin dan Program Penunjangn
Jumlah Peserta Jumlah Peserta kelulusan Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
.03 Implementasi Peraturan 50 orang implementasi peraturan Peserta kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah
Bimtek Bimtek aparatur yang Bidang Berkaitan dengan .11
Perundang-Undangan perundang-undangan Bimtek aparatur Daerah mengikuti Perhubungan Pelayanan Dasar
Jumlah Pakaian Jumlah Jumlah Pakaian kegiatan
Prosentase
Urusan Urusan Pemerintah
pengadaan pakaian dinas Yang diadakan pengadaan pakaian Pakaian Yang peningkatan disiplin dan Yang diadakan Program Penunjangn Pemenuhan
Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
beserta perlengkapannya
125 stel dinas beserta diadakan kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah atribut dan
Bidang Berkaitan dengan .02
perlengkapannya aparatur Daerah seragam
Urusan Wajib Bukan Perhubungan Pelayanan Dasar
sekretariat Perhubungan aparatur
Pelayanan Dasar
Jumlah Pakaian Jumlah Jumlah Pakaian Prosentase
Urusan Urusan Pemerintah
pengadaan pakaian kerja Yang diadakan pengadaan pakaian Pakaian Yang peningkatan disiplin dan Yang diadakan Program Penunjangn Pemenuhan
Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.01.1.04
lapangan
30 stel
kerja lapangan diadakan kapasitas sumber daya Urusan Pemerintah atribut dan
Bidang Berkaitan dengan .03
aparatur Daerah seragam
aparatur Perhubungan Pelayanan Dasar
PROGRAM PENINGKATAN
Prosentase
PENGEMBANGAN SISTEM
2.09.2.09.01.06 Capaian Kinerja
PELAPORAN CAPAIAN
Yang dicapai
KINERJA DAN KEUANGAN
Seksi
Penetapan Rencana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan penetapan kebijakan jumlah
jumlah sosoaliasi Umum Jaringan Trayek jumlah sosoaliasi Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.11
Keselamatan, .01 dan Peningkatan Pelayanan 6 layanan dan sosialisasi rencana sosoaliasi yang
yang diadakan Perkotaan dalam 1 (Satu) yang diadakan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
Seksi Angkutan Angkutan umum jaringan trayek diadakan
Daerah Kabuapten/Kota Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Laut perkotaan dalam 1
(satu) daerah
Urusan Wajib Bukan kabupaten/kota
Perhubungan
Pelayanan Dasar
Urusan Wajib Bukan
Perhubungan
Pelayanan Dasar
jumlah Penyediaan Angkutan
jumlah
siswa/masyara umum untuk Jasa jumlah Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Kegiatan Penciptaan siswa/masyarakat Penyediaan Angkutan
Seksi Angkutan kat yang Angkutan Orang siswa/masyarakat Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.09
.02 Layanan Cepat, Tepat, yang 98,304 orang Umum untuk Jasa
Darat menggunakan dan/barang Antar Kota yang menggunakan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .01
Murah dan Mudah menggunakan Angkutan Orang
angkutan dalam 1 (satu) Daerah angkutan umum Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
angkutan umum dan/atau Barang Antar
umum Kabupaten/Kota
Kota dalam 1
(satu)Daerah Kabupaten
jumlah monev
Monitoring dan Evaluasi yang jumlah monev yang 2.15.02.2.05
Penyelenggaran dilaksanakan .10
dilaksanakan
Pengujian Berkala
Kendaraaan Bermotor
presentase
PROGRAM rekomendasi Urusan Urusan Pemerintah
Bidang
PENGEMBANGAN dokumen bidang Pemerintah Wajib yang tidak
Pengembangan 2.09.2.09.01.24 30 %
SARANA & PRASARANA perhubungan Bidang Berkaitan dengan
Transportasi
FASILITAS PERHUBUNGAN yang Perhubungan Pelayanan Dasar
terimplementasi
jumlah sarana
jumlah sarana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
fasilitas
fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.03
perhubungan 3
perhubungan yang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .03
yang di
Pengembangan Sarana di terpelihara Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
terpelihara
dan Prasarana Terminal
Seksi jumlah sarana jumlah sarana
Pengembangan fasilitas jumlah sarana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan Prasarana fasilitas
dan .01 perhubungan 3 lokasi Pengelolaan Terminal fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.03
Fasilitas Perhubungan perhubungan
Pemeliharaan yang di Rehabilitasi dan Penumpang Tipe C perhubungan yang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
yang di
sarpras terpelihara pemeliharaan sarana di terpelihara Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
terpelihara
dan prasarana terminal
jumlah sarana
jumlah sarana Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
fasilitas
Pemeliharaan Sarana Pengujian Berkala fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.03
perhubungan
dan Prasarana Kendaraan Bermotor perhubungan yang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
yang di
Pengujian Berkala di terpelihara Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
terpelihara
Kendaraan Bermotor
jumlah alat uji jumlah alat uji Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pengembangan Sarana & Pemeliharaan Sarana jumlah alat uji yang
yang di yang di Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.05
Prasarana Pengujian 16 dan 2 unit dan Prasarana di rehabilitasi dan
rehabilitasi dan rehabilitasi Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .07
Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Pengujian Berkala diadakan
diadakan dan diadakan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
.06
jumlah alat uji
Penyediaan Sarana dan yang di jumlah alat uji yang
2.15.02.2.05
Prasarana Pengujjian di rehabilitasi dan
rehabilitasi .01
Berkala Kendaraan diadakan
dan diadakan
Bermotor
Urusan Urusan Pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN presentasi
Pemerintah Wajib yang tidak
Bidang LLAJ 2.09.2.09.01.25 FASILITAS KESELAMATAN fasilitas LLAJ yang 36,36 %
Bidang Berkaitan dengan
JALAN terpasang
Perhubungan Pelayanan Dasar
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan jumlah
jumlah laporan jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
Manajemen .01 Pelaporan Keselamatan 12 laporan Pengendalian Efektifitas laporan hasil Pelaksanaan Manajemen monev
hasil monev Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
Rekayasa Jalan Pelaksanaan Kebijakan monev dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
untuk Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Seksi
Pembangun jumlah
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Fasilitas jumlah fasilitas Penyediaan fasilitas jumlah fasilitas
Pembangunan Fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.02
Keselamatan .02 keselamatan jalan 5 jenis Perlengkapan Jalan di keselamatan keselamatan jalan
Keselamatan Lalu Lintas Penyediaan Perlengkapan Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .02
dan yang terpasang Jalan Kabupaten jalan yang yang terpasang
Jalan di Jalan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Penyelenggara terpasang
Kabupaten/kota
an LLAJ
Seksi jumlah
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan jumlah fasilitas Rehabilitasi dan fasilitas jumlah fasilitas
Pemeliharaan Fasilitas Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.02
dan .03 keselamatan jalan 65 lokasi Pemeliharaan keselamatan Penyediaan Perlengkapan keselamatan jalan
Urusan Wajib Bukan Keselamatan Lalu Lintas Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .03
Keselamatan Perhubungan yang terpelihara Perlengkapan Jalan jalan yang Jalan di Jalan yang terpelihara
Pelayanan Dasar Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
LLAJ terpelihara Kabupaten/kota
Seksi
jumlah kinerja jumlah kinerja Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pemeliharaan Pengawasan dan jumlah kinerja ruas
Evaluasi Kinerja Pelayanan ruas jalan dan ruas dan ruas jalan dan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
dan .04 1 dan 1 Pengendalian Efektifitas simpang yang Pelaksanaan Manajemen jalan dan simpang
Ruas Jalan dan Simpang simpang yang simpang Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
Keselamatan Pelaksanaan Kebijakan dievaluasi dan Rekayasa Lalu Lintas yang dievaluasi
dievaluasi Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
LLAJ untuk Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
jumlah daerah
Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Seksi jumlah daerah rawan jumlah daerah
Evaluasi Daerah Rawan Penataan Manajemen kecelakaan Pelaksanaan Manajemen rawan kecelakaan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
Penanggulanga .05 rawan kecelakaan 1 ruas
Kecelakaan dan Rekayasa Lalu Lintas yang dan Rekayasa Lalu Lintas yang dievaluasi Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .01
n Kecelakaan yang dievaluasi
untuk jaringan jalan untuk Jaringan Jalan Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
dievaluasi
kab/kota Kabupaten/Kota
jumlah
Persetujuan Hasil Analisis
laporan hasil jumlah laporan hasil 2.15.02.2.07
koordinasi dan Dampak Lalu Lintas
koordinasi koordinasi andalalin .03
sinkronisasi penilaian (Andalalin) untuk jalan
andalalin
hasil andalalin kabupaten/kota
Bidang Urusan Urusan Pemerintah
Pengendalian PROGRAM PENGAMANAN Pemerintah Wajib yang tidak
2.09.2.09.01.26
dan LALU LINTAS Bidang Berkaitan dengan
Operasional Perhubungan Pelayanan Dasar
jumlah
Seksi
jumlah laporan laporan hasil jumlah laporan hasil Program % wilayah yang Urusan Urusan Pemerintah
Pengawasan
Pelayanan Pengaturan dan hasil pengaturan pengaturan pengaturan dan Penyelenggaraan Lalu terkoneksi Pemerintah Wajib yang tidak 2.15.02.2.06
dan .01 311 laporan
Pengamanan Lalu Lintas dan pengamanan Pengawasan dan dan Pelaksanaan Manajemen pengamanan lalu Lintas dan Angkutan Angkutan Bidang Berkaitan dengan .04
Pengendalian
lalu lintas Pengendalian Efektifitas pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas lintas Jalan (LLAJ) Umum Perhubungan Pelayanan Dasar
Lalin
Pelaksanaan Kebijakan lalu lintas untuk Jaringan Jalan
untuk Jalan Kabupaten Kabupaten/Kota
jumlah
Seksi Terminal jumlah laporan jumlah laporan
laporan Audit dan Inspeksi 2.15.02.2.08
dan .02 Pengelolaan Terminal terminal yang 12 bulan terminal yang
Pelaksanaan Inspeksi, terminal yang Keselamatan LLAJ di Jalan .03
Perparkiran dikelola dikelola
Audit dan Pemantauan dikelola
Terminal
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan Jasa sharing
Jasa sharing yang 2.15.02.2.04
Pelaksanaan Izin yang
dilaksanakan .01
Penyelenggaraan dan dilaksanakan
Pembangunan fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
DIISIKAN SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIISIKAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI DENGAN
ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
2.05.02.01.07 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat penatausahaan 25 orang-bulan Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.07
Pelayanan Hidup Keuangan keuangan dan kegiatan Administrasi honorarium pejabat pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Keuangan penatausahaan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan keuangan, kegiatan administrasi umum
Hidup dan pelaku
pengadaan barang/
jasa
2.05.02.01.09 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah peralatan kantor yang 10 unit Penyediaan Jasa Jumlah peralatan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.13
Pelayanan Hidup Kerja terpelihara Perbaikan Peralatan kantor yang pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Kerja terpelihara pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.10 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor 60 jenis Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.10
Pelayanan Hidup Kantor ATK pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.11 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis kebutuhan barang cetak dan 15 jenis Penyediaan Barang Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.11
Pelayanan Hidup Penggandaan penggandaan Cetakan dan barang cetakan dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Penggandaan penggandaan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.13 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Peralatan dan Jenis kebutuhan peralatan dan 42 jenis Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.13
Pelayanan Hidup Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dan Perlengkapan peralatan dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Kantor perlengkapan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan kantor administrasi umum
Hidup
Pengadaan Mebeleur Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.25
mebeleur pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi umum
2.05.02.01.17 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan konsumsi tamu 900 kotak Penyediaan Makanan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.17
Pelayanan Hidup dan rapat dan Minuman konsumsi tamu dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar rapat pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.18 Wajib Bukan Lingkungan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah orang/ kali perjalanan dinas 12 org/ kali Rapat-rapat Jumlah laporan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.18
Pelayanan Hidup Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah Koordinasi dan koordinasi dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Konsultasi Ke Luar perjalanan dinas ke pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan Daerah luar daerah administrasi umum
Hidup
2.05.02.01.19 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga kontrak dan THL yang 52 orang Penyediaan Jumlah pembayaran Administrasi Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11..01.2.02.02
Pelayanan Hidup terbayar administrasi jasa kebersihan Keuangan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar pelaksanaan tugas pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan ASN administrasi
Hidup keuangan
Jumlah pembayaran
jasa petugas
penunjang kegiatan
kantor/ lapangan
melalui perjanjian/
perikatan
2.05.02.01.22 Wajib Bukan Lingkungan Pengembangan Sumber Daya Jumlah aparatur yang mengikuti 300 orang Pendidikan dan Jumlah aparatur Peningkatan Disiplin Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.04.11
Pelayanan Hidup Aparatur diklat Pelatihan Formal yang mengikuti dan Kapasitas Sumber pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar pendidikan dan Daya Aparatur peningkatan disiplin Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan pelatihan dan kapasitas sumber
Hidup daya aparatur
Sosialisasi Peraturan Peningkatan Disiplin Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.04.10
Perundang-undangan dan Kapasitas Sumber pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Daya Aparatur peningkatan disiplin Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
dan kapasitas sumber
daya aparatur
Bimbingan Teknis Jumlah aparatur Peningkatan Disiplin Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.04.09
Implementasi yang mengikuti dan Kapasitas Sumber pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Peraturan Perundang- bimbingan teknisq Daya Aparatur peningkatan disiplin Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
undangan dan kapasitas sumber
daya aparatur
2.05.02.01.23 Wajib Bukan Lingkungan Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah dokumen perencanaan dan 8 dokumen Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.01
Pelayanan Hidup Keuangan laporan kinerja dan Renja Perangkat perencanaan Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Daerah Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan
Hidup
Penyusunan Program Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.02
dan Kegiatan perencanaan Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
dalam Dokumen
Perencanaan
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.03
Evaluasi Perangkat evaluasi Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Daerah Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen Perencanaan dan Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.01.05
Perangkat Daerah evaluasi Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Perangkat Daerah Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Penyusunan Akuntansi Jumlah dokumen Administrasi Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.02.04
dan Pelaporan akuntansi dan Keuangan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Keuangan laporan keuangan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi
keuangan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Administrasi Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.02.06
Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan Keuangan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Kinerja SKPD administrasi
keuangan
2.05.02.02 Wajib Bukan Lingkungan Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 %
Pelayanan Hidup Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
Dasar
Lingkungan
Hidup
2.05.02.02.22 Wajib Bukan Lingkungan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang 3 gedung Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.28
Pelayanan Hidup Kantor terpelihara Berkala Gedung pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Kantor berkala gedung pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan kantor administrasi umum
Hidup
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.32
Berkala Perlengkapan pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Gedung Kantor berkala pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
perlengkapan administrasi umum
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.34
Berkala Peralatan pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Gedung Kantor berkala peralatan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
gedung kantor administrasi umum
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.35
Berkala Mebeleur pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
berkala mebeleur pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi umum
2.05.02.02.24 Wajib Bukan Lingkungan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah kendaraan dinas/ 5 unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.06
Pelayanan Hidup Kendaraan Dinas/ Operasional operasional yang terpelihara Pemeliharaan dan yang dipeihara dan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dasar Perizinan Kendaraan dibayarkan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
Lingkungan Dinas/ Operasional pajaknya administrasi umum
Hidup
Penyediaan Jasa Jumlah barang yang Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.05
Jaminan Barang Milik diasuransikan pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Daerah pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
administrasi umum
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Administrasi Umum Persentase Program Penunjang Persentase Perencanaan Unsur Penunjang 2.11.01.2.03.30
Berkala Kendaraan pemeliharaan rutin/ pemenuhan Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan
Dinas/ Operasional berkala kendaraan pelayanan Daerah pemerintah daerah Pemerintahan
dinas/ operasional administrasi umum
BIDANG 2.05.02.01.15 Wajib Bukan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja Persentase kinerja pengelolaan 54 %
PENGELOLAAN Pelayanan Hidup Pengelolaan Persampahan persampahan
PERSAMPAHAN, Dasar
LIMBAH B3 DAN Lingkungan
NON B3 Hidup
2.05.02.01.15.02 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Prasarana dan Sarana Jumlah sarana dan prasarana 20 paket Koordinasi dan Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.05
Pelayanan Hidup Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan yang Sinkronisasi Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar tersedia Penyediaan Prasarana persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Sarana
Hidup Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan Sarana Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.06
Persampahan Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/ Persampahan
Pembangunan TPA/ Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.03
TPST/ SPA/ TPS-3R Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
dan TPS Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/ Persampahan
2.05.02.01.15.04 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Operasi dan Jumlah sarana dan prasarana yang 7 paket Penanganan Sampah Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.03
Pelayanan Hidup Pemeliharaan Prasarana dan Sarana terpelihara dengan Melakukan Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Persampahan Pemilahan, persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan Pengumpulan,
Hidup Pengangkutan,
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/ Kota
2.05.02.01.15.07 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Kemampuan Aparat Jumlah extrafooding untuk petugas 238 orang Penanganan Sampah Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.03
Pelayanan Hidup Pengelolaan Persampahan kebersihan dengan Melakukan Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pemilahan, persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan Pengumpulan,
Hidup Pengangkutan,
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/ Kota
2.05.02.01.15.11 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah peserta sosialisasi dan 5605 orang Peningkatan Peran Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.04
Pelayanan Hidup dalam Pengelolaan Persampahan pembinaan Serta Masyarakat Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar dalam Pengelolaan persampahan Lingkungan Hidup
Lingkungan Persampahan
Hidup
Pengurangan Sampah Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persentase kinerja Lingkungan Urusan 2.11.11.2.01.02
dengan melakukan Persampahan pengelolaan Hidup Pemerintahan Bidang
Pembatasan, persampahan Lingkungan Hidup
Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
2.05.02.01.15.17 Wajib Bukan Lingkungan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Jumlah rekomtek pengelolaan 35 rekomtek Fasilitasi Pemenuhan Jumlah rekomtek Penyimpanan Program Pengendalian Lingkungan Urusan 2.11.05.2.01.01
Pelayanan Hidup limbah B3 Komitmen Izin peyimpanan limbah Sementara Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Penyimpanan B3 Beracun (B3) dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Sementara Limbah B3 Limbah Bahan
Hidup Dilaksanakan melalui Berbahaya dan
Sistem Pelayanan Beracun (Limbah B3)
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
2.05.02.01.28 Wajib Bukan Lingkungan Program Pembinaan Lingkungan Persentase terpenuhinya sarana 100 %
Pelayanan Hidup Sosial prasarana pendukung
Dasar
Lingkungan
Hidup
2.05.2.28.01 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persentase pemenuhan sarana & 100 % Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Pengolahan Limbah Industri prasarana lab Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar (Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Tanah dan Udara, Emisi dan Ambien) Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.28. Wajib Bukan Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Jumlah titik pantau air dan udara 108 dan 96 titik Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan bagi Masyarakat di Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Industri (Pemantauan Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan) Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.28.04 Wajib Bukan Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Jumlah pengujian limbah industri 1 paket Koordinasi, Pencegahan Program Pengendalian Persentase Lingkungan Urusan 2.11.03.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan bagi Masyarakat di Sinkronisasi dan Pencemaran dan/ atau Pencemaran dan/ atau penurunan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Industri (Pengujian Pelaksanaan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan pencemaran dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Limbah Industri) Pencegahan Hidup Hidup kerusakan
Hidup Pencemaran lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara dan
Laut
2.05.02.01.28.05 Wajib Bukan Lingkungan Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Jumlah sarana dan prasarana TPA 12 paket Pembangunan TPA/ Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.03
Pelayanan Hidup Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih baru TPST/ SPA/ TPS-3R Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
Dasar (Pembangunan/ Penyediaan Tempat dan TPS Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Lingkungan Pembuangan Akhir) Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Hidup Daerah Kabupaten/ Persampahan
Kota Regional
Penyediaan Sarana Pengembangan Program Pekerjaan Urusan 1.03.04.2.01.06
Persampahan Sistem dan Pengembangan Umum Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Sistem dan Pekerjaan Umum dan
Persampahan di Pengelolaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/ Persampahan
Kota Regional
2.05.02.01.28. Wajib Bukan Lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Luas RTH yang dikelola Ha Pengelolaan Ruang Presentase Pengelolaan Program Pengelolaan Lingkungan Urusan 2.11.04.2.01.04
Pelayanan Hidup Lingkungan Bagi Masyarakat di Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatan RTH Keanekaragaman Keanekaragaman Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Industri (Pembangunan/ publik wilayah Hayati Hayati (KEHATI) Lingkungan Hidup
Lingkungan Pemeliharaan/ Pengelolaan/ perkotaan
Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau
(RTH))
BIDANG TATA 2.05.02.01.31 Wajib Bukan Lingkungan Program Penataan Lingkungan Persentase rekomendasi 100 %
LINGKUNGAN Pelayanan Hidup Hidup perencanaan lingkungan hidup
Dasar yang diimplementasikan
Lingkungan
Hidup
2.05.02.02.31. Wajib Bukan Lingkungan Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta partisipasi Hari 2000 orang Pendampingan Penyelenggaraan Program Peningkatan Lingkungan Urusan 2.11.08.2.01.02
Pelayanan Hidup Lingkungan Hidup Gerakan Peduli Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Lingkungan Hidup dan Penyuluhan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lingkungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Hidup untuk Lembaga untuk Masyarakat
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
2.05.02.01.31.01 Wajib Bukan Lingkungan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan atau 8 dokumen Penyusunan dan Rencana Perlindungan Program Perencanaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.2.01.01
Pelayanan Hidup Lingkungan Hidup evaluasi lingkungan Penetapan RPPLH dan Pengelolaan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Kabupaten/ Kota Lingkungan Hidup perencanaan Lingkungan Hidup
Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/ lingkungan hidup
Hidup Kota yang
Pengendalian Rencana Perlindungan diimplementasikan
Program Perencanaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.01.02
Pelaksanaan RPPLH dan Pengelolaan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
Kabupaten/ Kota Lingkungan Hidup perencanaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/ lingkungan hidup
Kota yang
Pembuatan dan Penyelenggaraan Program Perencanaan diimplementasikan
Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.2.02.01
Pelaksanaan KLHS Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
Rencana Tata Ruang Hidup Strategis (KLHS) perencanaan Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota lingkungan hidup
yang
Pembuatan dan Penyelenggaraan Program Perencanaan diimplementasikan
Persentase Lingkungan Urusan 2.11.02.2.02.03
Pelaksanaan KLHS Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup rekomendasi Hidup Pemerintahan Bidang
untuk KRP yang Hidup Strategis (KLHS) perencanaan Lingkungan Hidup
Berpotensi Kabupaten/ Kota lingkungan hidup
Menimbulkan yang
Dampak/ Resiko diimplementasikan
Lingkungan Hidup
2.05.02.01.31.02 Wajib Bukan Lingkungan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Persentase permohonan 100 % Fasilitasi Pemenuhan Pembinaan dan Program Pembinaan Lingkungan Urusan 2.11.06.2.01.01
Pelayanan Hidup pemeriksaan dokumen lingkungan Ketentuan dan Pengawasan Terhadap dan Pengawasan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar hidup yang diproses Kewajiban Izin Usaha dan/ atau Terhadap Izin Lingkungan Hidup
Lingkungan Lingkungan dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
Hidup izin PPLH Lingkungan dan Izin Perlindungan dan
PPLH diterbitkan oleh Pengelolaan
Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota (PPLH)
2.05.02.01.31.03 Wajib Bukan Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Presentase pemanfaatan RTH publik 8,25 % Penyusunan dan Jumlah dokumen Pengelolaan Presentase Program Pengelolaan Lingkungan Urusan 2.11.04.2.01.01
Pelayanan Hidup wilayah perkotaan Penetapan Rencana rencana Keanekaragaman pemanfaatan RTH Keanekaragaman Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Pengelolaan pengelolaan Hayati publik wilayah Hayati (KEHATI) Lingkungan Hidup
Lingkungan Keanekaragaman keanekaragaman perkotaan
Hidup Hayati hayati
Pengelolaan Ruang Presentase Lingkungan Urusan 2.11.04.2.01.04
Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatan RTH Hidup Pemerintahan Bidang
publik wilayah Lingkungan Hidup
perkotaan
BIDANG PENAATAN 2.05.02.01.32 Wajib Bukan Lingkungan Program Pembinaan dan Persentase pembinaan dan 30,28 %
DAN PENINGKATAN Pelayanan Hidup Pengawasan Lingkungan Hidup pengawasan terkait ketaatan
KAPASITAS LH Dasar penanggung jawab usaha dan/atau
Lingkungan kegiatan yang diawasi ketaatannya
Hidup terhadap izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang diterbitkan
2.05.02.01.32.01 Wajib Bukan Lingkungan Pengaduan dan Penyelesaian Jumlah kasus pengaduan 5 kasus Pengelolaan Jumlah kasus Penyelesaian Jumlah kasus Program Penanganan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.10.2.01.01
Pelayanan Hidup Sengketa Lingkungan masyarakat yang diselesaikan Pengaduan pengaduan Pengaduan pengaduan Pengaduan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Masyarakat terhadap masyarakat yang Masyarakat di Bidang masyarakat yang Lingkungan Hidup pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Lingkungan PPLH Kabupaten/ Kota diselesaikan Perlindungan dan diselesaikan ketaatan
Hidup Pengelolaan penanggung jawab
Lingkungan Hidup usaha dan/atau
(PPLH) Kabupaten/ kegiatan yang
Kota diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan
Wajib Bukan Lingkungan Koordinasi dan Jumlah kasus Penyelesaian Jumlah kasus Program Penanganan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.10.2.01.02
Pelayanan Hidup Sinkronisasi pengaduan Pengaduan pengaduan Pengaduan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Penerapan Sanksi masyarakat yang Masyarakat di Bidang masyarakat yang Lingkungan Hidup pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Lingkungan Administrasi, diselesaikan Perlindungan dan diselesaikan ketaatan
Hidup Penyelesaian Pengelolaan penanggung jawab
Sengketa, dan/ atau Lingkungan Hidup usaha dan/atau
Penyidikan (PPLH) Kabupaten/ kegiatan yang
Lingkungan Hidup di Kota diawasi ketaatannya
Luar Pengadilan atau terhadap izin
melalui Pengadilan lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan
2.05.02.01.32.02 Wajib Bukan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan Persentase penegakan hukum atas 100 % Pengawasan Usaha Pembinaan dan Program Pembinaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.06.2.01.03
Pelayanan Hidup kegiatan usaha yang diawasi dan/ atau Kegiatan Pengawasan Terhadap dan Pengawasan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar yang Izin Lingkungan Usaha dan/ atau Terhadap Izin pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin ketaatan
Hidup Diterbitkan oleh Lingkungan dan Izin Perlindungan dan penanggung jawab
Pemerintah Daerah PPLH diterbitkan oleh Pengelolaan usaha dan/atau
Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup kegiatan yang
Kabupaten/ Kota (PPLH) diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan
Koordinasi dan Pembinaan dan Program Pembinaan Persentase Lingkungan Urusan 2.11.06.2.01.04
Sinkronisasi Pengawasan Terhadap dan Pengawasan pembinaan dan Hidup Pemerintahan Bidang
Pengawasan dan Usaha dan/ atau Terhadap Izin pengawasan terkait Lingkungan Hidup
Penerapan Sanksi Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin ketaatan
Upaya dan Rencana Lingkungan dan Izin Perlindungan dan penanggung jawab
PPLH PPLH diterbitkan oleh Pengelolaan usaha dan/atau
Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup kegiatan yang
Kabupaten/ Kota (PPLH) diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH d yang
diterbitkan
2.05.02.01.32.03 Wajib Bukan Lingkungan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Jumlah penghargaan lingkungan 4 penghargaan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Peningkatan Lingkungan Urusan 2.11.08.2.01.01
Pelayanan Hidup Hidup yang diterima dan Kompetensi Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan Hidup Pemerintahan Bidang
Dasar Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lingkungan Bidang Lingkungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Hidup Hidup untuk Lembaga untuk Lembaga untuk Masyarakat
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pendampingan Penyelenggaraan Program Peningkatan Lingkungan Urusan 2.11.08.2.01.02
Gerakan Peduli Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan Hidup Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Penyuluhan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
untuk Lembaga untuk Masyarakat
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Penilaian Kinerja Pemberian Program Penghargaan Lingkungan Urusan 2.11.09.2.01.01
Masyarakat/ Lembaga Penghargaan Lingkungan Hidup Hidup Pemerintahan Bidang
Masyarakat/ Dunia Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Lingkungan Hidup
Usaha/ Dunia Tingkat Daerah
Pendidikan/ Filantropi Kabupaten/ Kota
dalam Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
1j 1.04 . 1.04.05 . 01 . 21 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Pengembangan Sumber Indikator Jumlah sumber daya aparatur 54 org Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.04 09 10
dan Kawasan Permukiman Perumahan Daya Aparatur Kegiatan : yang dikembangkan diklat Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan disiplin dan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
kapasitas sumber daya aparatur daerah
12f 1.04 . 1.04.05 . 29 . 07 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Sosialisasi Perda Bangunan Indikator Jumlah sosialisasi Perda 50 kali Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi peraturan Peningkatan Disiplin dan Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.04 10 53
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Gedung Kegiatan : bangunan gedung undangan perundangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan disiplin dan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
kapasitas sumber daya aparatur daerah
1k 1.04 . 1.04.05 . 01 . 22 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyusunan Laporan Capaian Indikator Jumlah laporan kinerja dan 12 laporan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian kinerja Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.02 06 11
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kinerja Dan Keuangan Kegiatan : keuangan yang disusun Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja pelayanan administrasi keuangan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
Kinerja SKPD SKPD daerah
4 1.04 . 1.04.05 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PENINGKATAN Indikator % sarpras kondisi baik 100 %
dan Kawasan Permukiman Perumahan SARANA DAN PRASARANA Program :
APARATUR
4a 1.04 . 1.04.05 . 02 . 05 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengadaan kendaraan Indikator Jumlah kendaraan dinas / 2 unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah pengadaan kendaraan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 20 12
dan Kawasan Permukiman Perumahan dinas/operasional Kegiatan : operasional yang diadakan Operasional dinas / operasional pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
4b 1.04 . 1.04.05 . 02 . 11 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengadaan Peralatan Kantor Indikator Jumlah peralatan kantor yang 17 unit Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan peralatan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 24 13
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kegiatan : diadakan Kantor gedung / kantor pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
4c 1.04 . 1.04.05 . 02 . 24 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pemeliharaan Rutin/berkala Indikator Jumlah kendaraan dinas / 34 unit/kali Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 30 14
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan : operasional yang dipelihara rutin Kendaraan Dinas / Operasional rutin/berkala kendaraan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
/ berkala dinas/operasional daerah
4d 1.04 . 1.04.05 . 02 . 29 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pemeliharaan Rutin/Berkala Indikator Jumlah mebelair yang dipelihara 15 unit/kali Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 35 15
dan Kawasan Permukiman Perumahan Mebelair Kegiatan : rutin / berkala Mebeleur rutin/berkala mebeleur pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
daerah
4e 1.04 . 1.04.05 . 02 . 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Pemeliharaan Indikator Jumlah peralatan kantor yang 58 unit/kali Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan Bidang Perumahan dan Kawasan Unsur Penunjang 1 04 01 2.03 34 16
dan Kawasan Permukiman Perumahan Rutin/berkala Peralatan Kantor Kegiatan : dipelihara rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala peralatan pelayanan administrasi umum Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Permukiman Urusan Pemerintahan
gedung/kantor daerah
5 Bidang Pengembangan Air 1.04 . 1.04.05 . 26 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PENGEMBANGAN Indikator % RT yang terlayani air bersih 89,96 %
Bersih & Sanitasi Lingkungan dan Kawasan Permukiman Perumahan KINERJA PENGELOLAAN AIR Program :
MINUM DAN SANITASI
Pembangunan Sistem Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 03 22
Pengelolaan Air Limbah Domestik sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dan dikembangkan
5e 1.04 . 1.04.05 . 26 . 05 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pembangunan Saluran Drainase Indikator luas genangan yang tertangani 5 Ha Pembangunan Sistem Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 05 23
dan Kawasan Permukiman Perumahan Permukiman Kegiatan : Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
Peningkatan Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 06 24
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
Rehabilitasi Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 07 25
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 09 26
Drainase Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
1.04 . 1.04.05 . 26 . 09 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengembangan dan Indikator Jumlah KK yang terlayani akses 675 KK Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 01 27
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pembangunan Sistem Kegiatan : sanitasi Strategi dan Teknis Sistem sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
Terpusat (SPALD-T) Skala dalam Daerah Kabupaten / Kota dan dikembangkan
Permukiman (Reguler)
Pembangunan Sistem Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 03 28
Pengelolaan Air Limbah Domestik sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dan dikembangkan
1.04 . 1.04.05 . 26 . 11 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pengembangan Sistem Indikator Jumlah KK yang terlayani akses 1050 KK Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 01 29
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kegiatan : sanitasi Strategi dan Teknis Sistem sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
Setempat (SPALD-S) Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
(Penugasan) dalam Daerah Kabupaten / Kota dan dikembangkan
Pembangunan Sistem Jumlah KK yang terlayani akses Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 05 2.01 03 30
Pengelolaan Air Limbah Domestik sanitasi Sistem Air Limbah Domestik Domestik dalam Daerah Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air Penataan Ruang
dalam Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota yang dikelola Limbah Limbah
dan dikembangkan
5f 1.04 . 1.04.05 . 26 . 12 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Perluasan SPAM Perpipaan Indikator Jumlah KK yang terlayani air 7360 KK Pembangunan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 04 31
dan Kawasan Permukiman Perumahan Melalui Pemanfaatan Idle Kegiatan : minum Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
Capacity System Penyediaan Air (SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Minum (SPAM) terbangun Kota
(penugasan)
Peningkatan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 06 32
Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
5h 1.04 . 1.04.05 . 26 . 13 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Peningkatan SPAM melalui Indikator Jumlah KK yang terlayani air 600 KK Pembangunan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 04 33
dan Kawasan Permukiman Perumahan Penambahan Kapasitas dan / Kegiatan : minum Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
atau Volume dari Sarana dan (SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Prasarana SPAM terbangun Kota
(penugasan)
Peningkatan SPAM di Kawasan Jumlah KK yang terlayani air Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah SPAM di daerah Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 03 2.01 06 34
Perdesaan minum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten / Kota yang dikelola Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penataan Ruang
(SPAM) di Daerah Kabupaten / dan dikembangkan Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
Kota
6 Bidang Pengembangan 1.04 . 1.04.05 . 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM LINGKUNGAN Indikator % pengurangan kawasan kumuh 30,72 %
Kawasan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Perumahan SEHAT KAWASAN Program :
PERMUKIMAN
6b 1.04 . 1.04.05 . 23 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Peningkatan Kualitas Indikator Luas wilayah permukiman kumuh 19,87 Ha Koordinasi dan Sinkronisasi Luas wilayah permukiman kumuh Peningkatan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 03 2.03 04 35
dan Kawasan Permukiman Perumahan Permukiman Kumuh Kegiatan : yang ditangani Pengendalian Penyelenggaraan yang ditangani Permukiman Kumuh dengan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 serta Permukiman Kumuh kawasan permukiman dan Permukiman
Pemugaran / Peremajaan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (sepuluh) Ha yang ditingkatkan permukiman kumuh
Permukiman Kumuh
6e 1.04 . 1.04.05 . 23 . 03 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Pembangunan/Pemeliharaan Indikator Panjang jalan lingkungan 9900 m' Pembangunan dan Panjang jalan lingkungan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Jumlah infrastruktur permukiman Program Pengembangan % tercapainya pengembangan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 07 2.01 01 36
dan Kawasan Permukiman Perumahan Jalan Lingkungan Perkotaan Kegiatan : perkotaan yang ditangani Pengembangan Infrastruktur tembok penahan tanah pada Permukiman di Daerah di daerah kabupaten / kota yang Permukiman kawasan permukiman Penataan Ruang
Kawasan Permukiman di Daerah perkotaan yang ditangani Kabupaten / Kota diselenggarakan
Kabupaten / Kota
8 Bidang Penataan Perumahan 1.04 . 1.04.05 . 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PENGEMBANGAN Indikator % peningkatan rumah layak huni 27,12 %
dan Kawasan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Perumahan PERUMAHAN Program :
8b 1.04 . 1.04.05 . 15 . 18 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Fasilitasi dan Stimulasi Indikator Jumlah pelaporan pendampingan 2000 unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah RTLH yang direhab Peningkatan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 03 2.03 02 37
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pengembangan Rumah Swadaya Kegiatan : kegiatan pengembangan rumah Huni untuk Pencegahan terhadap Permukiman Kumuh dengan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 serta Permukiman Kumuh kawasan permukiman dan Permukiman
Bagi Masyarakat Kurang Mampu swadaya Tumbuh dan Berkembangnya Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (sepuluh) Ha yang ditingkatkan permukiman kumuh
Permukiman Kumuh
8d 1.04 . 1.04.05 . 15 . 19 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Koordinasi Penyelenggaraan Indikator Jumlah keg. koordinasi 3 kali Koordinasi dan sinkronisasi dalam Jumlah keg. koordinasi Urusan Penyelenggaraan PSU Jumlah PSU perumahan yang Program Peningkatan Prasarana, % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 04 2.01 03 38
dan Kawasan Permukiman Perumahan Pengembangan Perumahan dan Kegiatan : penyelenggaraan pengembangan rangka penyediaan prasarana, penyelenggaraan pengembangan Perumahan diselenggarakan Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman
Kawasan Permukiman perumahan dan kaw. sarana dan utilitas umum perumahan dan kaw. Umum (PSU)
permukiman yang dilakukan perumahan permukiman yang dilakukan
8e 1.04 . 1.04.05 . 15 . 20 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Penyusunan Database Indikator Jumlah database perumahan dan 6 paket Penataan Bangunan dan Jumlah database perumahan dan Penyelenggaraan Penataan Jumlah penataan bangunan dan Program Penataan Bangunan dan % tercapainya penataan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 03 09 2.01 03 39
dan Kawasan Permukiman Perumahan Perumahan dan Kawasan Kegiatan : kawasan permukiman yang lingkungan kawasan permukiman yang Bangunan dan lingkungannya di lingkungan yang diselenggarakan Lingkungannya bangunan dan lingkungan Permukiman
Permukiman disusun disusun daerah kabupaten/kota
8f 1.04 . 1.04.05 . 15 . 21 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Indikator Jumlah sosialisasi kebijakan 1 kali Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah sosialisasi kebijakan Penerbitan izin pembangunan Jumlah ijin pembangunan dan Program Pengembangan % tercapainya pengembanan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 02 2.06 03 40
dan Kawasan Permukiman Perumahan Bidang Perumahan dan Kawasan Kegiatan : bidang perumahan dan kawasan pengendalian pambangunan dan bidang perumahan dan kawasan dan pengembangan perumahan pengembangan perumahan yang Perumahan perumahan Permukiman
Permukiman permukiman yang dilakukan pengembangan perumahan permukiman yang dilakukan diterbitkan
8g 1.04 . 1.04.05 . 15 . 22 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyusunan dan Penetapan Indikator Jumlah peraturan bidang 1 peraturan Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah peraturan bidang Penerbitan izin pembangunan Jumlah ijin pembangunan dan Program Pengembangan % tercapainya pengembanan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 02 2.06 03 41
dan Kawasan Permukiman Perumahan Kebijakan Bidang Perumahan dan Kegiatan : perumahan dan kawasan pengendalian pambangunan dan perumahan dan kawasan dan pengembangan perumahan pengembangan perumahan yang Perumahan perumahan Permukiman
Kawasan Permukiman permukiman yang disusun dan pengembangan perumahan permukiman yang disusun dan diterbitkan
ditetapkan ditetapkan
8h 1.04 . 1.04.05 . 15 . 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Bantuan peningkatan kualitas Indikator Jumlah pelaporan pendampingan 210 unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah RTLH yang direhab Peningkatan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman % tercapainya peningkatan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 03 2.03 02 42
dan Kawasan Permukiman Perumahan rumah secara swadaya di Kegiatan : kegiatan pengembangan rumah Huni untuk Pencegahan terhadap Permukiman Kumuh dengan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 serta Permukiman Kumuh kawasan permukiman dan Permukiman
kawasan permukiman kumuh, swadaya Tumbuh dan Berkembangnya Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (sepuluh) Ha yang ditingkatkan permukiman kumuh
dengan memperbaiki rumah tidak Permukiman Kumuh
layak huni untuk memenuhi
keempat indikator kelayakan
rumah
8i 1.04 . 1.04.05 . 15 . 24 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Fasilitas Penyediaan Rumah Indikator Presentase fasilitasi penyediaan 53,76 % Penyusunan Site Plan dan / atau Presentase fasilitasi penyediaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah rumah korban bencana Program Pengembangan % tercapainya pengembanan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan 1 04 02 2.03 01 43
dan Kawasan Permukiman Perumahan Akibat Relokasi Program Kegiatan : rumah akibat relokasi program Detail Engineering Design (DED) rumah akibat relokasi program Rumah Korban Bencana atau atau relokasi program kabupaten Perumahan perumahan Permukiman
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah bagi Rumah Korban Bencana Pemerintah Daerah Relokasi Program Kabupaten / / kota yang dibangun dan
atau Relokasi Program Kabupaten Kota direhab
/ Kota
11 Bidang Pengembangan 1.04 . 1.04.05 . 24 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan PROGRAM PEMBINAAN Indikator % jalan lingkungan perkotaan 7,27 %
Kawasan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Perumahan LINGKUNGAN SOSIAL Program : yang ditangani
11.1 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan % RT yang terakses sanitasi 6,77 %
dan Kawasan Permukiman Perumahan
11b 1.04 . 1.04.05 . 24 . 02 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Sub Urusan Penyediaan/Pemeliharaan Indikator Luas genangan yang tertangani 5 Ha Pembangunan Sistem Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 05 44
dan Kawasan Permukiman Perumahan saluran air limbah, Sanitasi, dan Kegiatan : Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Air Bersih (Pembangunan Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Drainase) Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
Peningkatan Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 06 45
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
Rehabilitasi Saluran Drainase luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 07 46
Perkotaan dan Lingkungan Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem luas genangan yang tertangani Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Drainase yang Program Pengelolaan dan % tercapainya Pengelolaan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 06 2.01 09 47
Drainase Sistem Drainase yang Terhubung terhubung langsung dengan Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Penataan Ruang
Langsung dengan Sungai dalam sungai dalam daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota / Kota yang dikelola dan
dikembangkan
12 Bidang Pembinaan dan 1.04 . 1.04.05 . 29 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan PROGRAM PEMBANGUNAN, Indikator % peningkatan jumlah Bangunan 99,989 %
Penataan Bangunan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung PEMBINAAN DAN Program : Gedung yang terstandarisasi SLF
PENGATURAN BANGUNAN
GEDUNG
Bidang Pembinaan dan
Penataan Bangunan
12a 1.04 . 1.04.05 . 29 . 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Pembangunan Gedung Indikator Jumlah gedung kantor yang 5 unit Perencanaan, Pembangunan, Jumlah gedung kantor yang Penyelenggaraan Bangunan Jumlah bangunan gedung di Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 02 48
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Kegiatan : dibangun Pengawasan dan Pemanfaatan, dibangun Gedung di Wilayah Daerah wilayah daerah kabupaten / kota Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Kabupaten / Kota, Pemberian Izin yang diselenggarakan
serta Pemeliharaan dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Perawatan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Daerah Kabupaten / Kota Gedung
12b 1.04 . 1.04.05 . 29 . 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Rehabilitasi Sedang/Berat Indikator Jumlah rumah dinas / gedung 6 unit Perencanaan, Pembangunan, Jumlah rumah dinas / gedung Penyelenggaraan Bangunan Jumlah bangunan gedung di Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 02 49
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Gedung Kegiatan : kantor yang direhab Pengawasan dan Pemanfaatan, kantor yang direhab Gedung di Wilayah Daerah wilayah daerah kabupaten / kota Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Kabupaten / Kota, Pemberian Izin yang diselenggarakan
serta Pemeliharaan dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Perawatan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Daerah Kabupaten / Kota Gedung
12c 1.04 . 1.04.05 . 29 . 04 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Pemeliharaan Rutin/Berkala Indikator Jumlah gedung kantor yang 3 unit Perencanaan, Pembangunan, Jumlah gedung kantor yang Penyelenggaraan Bangunan Jumlah bangunan gedung di Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 02 50
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kegiatan : dipelihara Pengawasan dan Pemanfaatan, dipelihara Gedung di Wilayah Daerah wilayah daerah kabupaten / kota Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, Kabupaten / Kota, Pemberian Izin yang diselenggarakan
serta Pemeliharaan dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Perawatan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Daerah Kabupaten / Kota Gedung
12d 1.04 . 1.04.05 . 29 . 05 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Penertiban SLF dan Penetapan Indikator Jumlah SLF yang diterbitkan 25 berkas Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Jumlah SLF yang diterbitkan Penyelenggaraan Bangunan Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 01 51
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung TAGB Kegiatan : Mendirikan Bnagunan (IMB), Gedung di Wilayah Daerah (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kabupaten / Kota, Pemberian Izin (SLF) bangunan gedung yang
peran Tenaga Ahli Bangunan Mendirikan Bangunan (IMB) dan diterbitkan
Gedung (TABG), Pendataan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Bangunan Gedung, serta Gedung
Implementasi SIMBG
12e 1.04 . 1.04.05 . 29 . 06 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Sub Urusan Monitoring Evaluasi Bangunan Indikator Jumlah kawasan yang di monev 4 kec Monitoring dan Evaluasi Jumlah kawasan yang di monev Penyelenggaraan Bangunan Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan Program Penataan Bangunan % tercapainya penataan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan 1 03 08 2.01 05 52
Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Gedung Kegiatan : bangunan gedungnya Penyelenggaraan Bangunan bangunan gedungnya Gedung di Wilayah Daerah (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung bangunan gedung Penataan Ruang
Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin (SLF) bangunan gedung yang
Kabupaten / Kota Mendirikan Bangunan (IMB) dan diterbitkan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
RINGKASAN PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019
OPD
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN KODE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wajib yang Wajib yang
% pemenuhan
tidak Program Penunjang tidak
Komunikasi Program Pelayanan % pemenuhan penunjang urusan Komunikasi
Dinas Komunikasi dan berkaitan Urusan berkaitan
2.10 dan Administrasi administrasi 100 % administrasi dan 2.16
Informatika dengan Pemerintahan dengan
Informatika Perkantoran kantor pemerintahan Informatika
pelayanan Daerah pelayanan
daerah
dasar dasar
Wajib yang
jumlah kendaraan % pemenuhan
Urusan wajib jumlah jumlah kendaraan tidak
Komunikasi Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ dinas/operasional Program Penunjang penunjang urusan
bukan pemeliharaan dinas/operasional yang Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Berkala Kendaraan 8 unit Berkala Kendaraan Administrasi Umum yang dipelihara dan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.30
pelayanan kendaraan dipelihara dan Informatika dengan
Informatika Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional dibayarkan Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar dinas/operasional dibayarkan pajaknmya pelayanan
pajaknmya daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib jumlah tidak
Komunikasi Pemeliharaan Rutin/ jumlah Pemeliharaan Rutin/ Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pemeliharaan pemeliharaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan berkala Peralatan pemeliharaan 54 unit berkala Peralatan Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.34
pelayanan peralatan gedung kantor peralatan gedung Informatika dengan
Informatika Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar kantor pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Pengadaan jumlah pengadaan jumlah pengadaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pengadaan Pengadaan kendaraan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan kendaraan 1 unit kendaraan Administrasi Umum kendaraan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.20
pelayanan kendaraan dinas/operasional Informatika dengan
Informatika dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi pengadaan jumlah pengadaan pengadaan jumlah pengadaan jumlah pengadaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan perlengkapan gedung perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung perlengkapan gedung Administrasi Umum perlengkapan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.22
pelayanan Informatika dengan
Informatika kantor gedung kantor kantor kantor gedung kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi jumlah pengadaan jumlah pengadaan Program Penunjang penunjang urusan
bukan Pengadaan peralatan Pengadaan peralatan jumlah pengadaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan peralatan gedung 0 0 Administrasi Umum peralatan gedung Urusan administrasi 2.16.01.2.03.24
pelayanan gedung kantor gedung kantor peralatan gedung kantor Informatika dengan
Informatika kantor kantor Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pengadaan jumlah pengadaan jumlah pengadaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan pengadaan mebeleur 0 % pengadaan mebeleur Administrasi Umum Urusan administrasi 2.16.01.2.03.25
pelayanan mebeleur mebeleur mebeleur Informatika dengan
Informatika Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
% pemenuhan
Urusan wajib tidak
Komunikasi pemeliharaan jumlah pemeliharaan jumlah Program Penunjang penunjang urusan
bukan jumlah pemeliharaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan rutin/berkala pemeliharaan 12 bulan rutin/berkala Administrasi Umum pemeliharaan Urusan administrasi 2.16.01.2.03.35
pelayanan mebeleur Informatika dengan
Informatika mebeleur mebeleur mebeleur mebeleur Pemerintahan Daerah pemerintahan
dasar pelayanan
daerah
dasar
Wajib yang
Urusan wajib tidak
Komunikasi Program % aplikasi % aplikasi % aplikasi Komunikasi
bukan Program Aplikasi berkaitan
2.10 dan Pengelolaan aplikasi informatika OPD 60 berjalan dan informatika OPD dan 2.16.03
pelayanan Informatika dengan
Informatika informatika yang terintegrasi terintegrasi yang terintegrasi Informatika
dasar pelayanan
dasar
Wajib yang
Pengelolaan e-
Urusan wajib tidak
Komunikasi jumlah SDM Koordinasi dan government di jumlah SDM % aplikasi
bukan Pemberdayaan SDM jumlah SDM bidang TIK Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan bidang TIK yang 130 orang Sinkronisasi Data dan lingkup Pemerintah bidang TIK yang informatika OPD 2.16.03.2.02.06
pelayanan bidang TIK yang telah dibina Informatika Informatika dengan
Informatika telah dibina Informasi Elekttronik Daerah telah dibina yang terintegrasi
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
Wajib yang
Pengelolaan e-
Urusan wajib Pengembangan tidak
Komunikasi Pengelolaan dan Jumlah aplikasi TIK Jumlah aplikasi TIK yang government di Jumlah aplikasi TIK % aplikasi
bukan Aplikasi dan proses Program Aplikasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Pengembangan yang dikelola dan 5 aplikasi dikelola dan lingkup Pemerintah yang dikelola dan informatika OPD 2.16.03.2.02.07
pelayanan Bisnis Pemerintahan Informatika Informatika dengan
Informatika aplikasi TIK dikembangkan dikembangkan Daerah dikembangkan yang terintegrasi
dasar Berbasis Elektronik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
Pelaksanaan Analisis
Penyelenggaraan wajib yang
Kebutuhan dan Program
Urusan Urusan persandian untuk jumlah peserta Urusan tidak
Pengembangan jumlah peserta Pengelolaan Sumber Penyelenggaraan Indeks KAMI
Pemerintaha Pemerintahan jumlah peserta sosialisasi pengamanan sosialisasi Pemerintahan berkaitan
2.10 layanan keamanan sosialisasi 50 orang Daya Keamanan Persandian untuk (keamanan 2.21.02.2.01.02
n Bidang Bidang keamanan informasi informasi keamanan Bidang dengan
informasi keamanan informasi Informasi Pemerintah pengamanan Informasi)
Persandian Persandian Pemerintah Daerah informasi Persandian pelayanan
Daerah Informasi
Kabupaten/Kota dasar
Kabupaten/Kota
wajib yang
Urusan wajib tidak
Komunikasi Program Kerjasama % peningkatan Program Informasi % pemanfaatan Komunikasi
bukan berkaitan
2.10 dan Informasi dan Media kerjasama dengan 75 % dan Komunikasi saluran media dan 2.16.02
pelayanan dengan
Informatika Massa media berkualitas Publik komunikasi publik Informatika
dasar pelayanan
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Penyebarluasan Penyelenggaraan Terselenggaranya tidak
Komunikasi Terselenggaranya Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan informasi Pameran dan Pengelolaan Media Pameran dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 3 kali/tahun Pameran dan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan pembangunan Keikutsertaan Komunikasi Publik Keikutsertaan Informatika dengan
Informatika Keikutsertaan Pameran Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar daerah pameran Pameran pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Penyebarluasan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan jumlah luas baliho, Pengelolaan Media Volume Baleho yang Volume Baleho Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan informasi luar 3,3 m2 Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan spanduk Komunikasi Publik Terpasang yang Terpasang Informatika dengan
Informatika ruangan Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Terpenuhinya Informasi dan Terkelolanya Media Program Informasi % pemanfaatan
bukan Pembinaan dan bulan Pengelolaan Media Terkelolanya Media Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Operasional Radio 12 Komunikasi Publik Informasi melalui dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan Operasional radio operasional radio Komunikasi Publik Informasi melalui Radio Informatika dengan
Informatika Suara Pasuruan Pemerintah Daerah Radio Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Pengumpulan Data Perumusan Kebijakan tidak
Komunikasi jumlah informasi Jumlah Data dan Informasi dan Jumlah Data dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan dan Informasi Teknis Bidang Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan dan kebijakan yang 300 informasi Informasi Kebijakan Komunikasi Publik Informasi Kebijakan dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.01
pelayanan Kebijakan Informasi dan Informatika dengan
Informatika diliput/tahun Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Pemerintah Daerah Komunikasi Publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Pengelolaan Konten tidak
Komunikasi Informasi dan Terpublikasikannya Program Informasi % pemanfaatan
bukan Produksi Konten jumlah konten yang dan Perencanaan Terpublikasikannya Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 180 konten Komunikasi Publik Konten Informasi dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.04
pelayanan Informasi Publik dihasilkan Media Komunikasi Konten Informasi Publik Informatika dengan
Informatika Pemerintah Daerah Publik Publik komunikasi publik
dasar Publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Penyebarluasan jumlah Tersampaikannya Informasi dan Tersampaikannya Program Informasi % pemanfaatan
bukan Pelayanan Informasi Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Informasi Publik informasikan 240 informasi /Th Informasi Publik Melalui Komunikasi Publik Informasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.06
pelayanan Publik Informatika dengan
Informatika melalui media melalui media Media Pemerintah Daerah Melalui Media Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib tidak
Komunikasi Pengelolaan Media Terdistribusikannya Informasi dan Terdistribusikannya Program Informasi % pemanfaatan
bukan jumlah majalah Pengelolaan Media Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Komunikasi Milik 500 Eks/Th Media Komunikasi Milik Komunikasi Publik Media Komunikasi dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan yang tercetak Komunikasi Publik Informatika dengan
Informatika Pemerintah Pemerintah Pemerintah Daerah Milik Pemerintah Publik komunikasi publik
dasar pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Urusan wajib Program tidak
Komunikasi % pemanfaatan Program Informasi % pemanfaatan Komunikasi
bukan Pengembangan dan berkaitan
2.10 dan saluran media 65 % dan Komunikasi saluran media dan 2.16.02
pelayanan Pemberdayaan dengan
Informatika komunikasi publik Publik komunikasi publik Informatika
dasar Komunikasi Publik pelayanan
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib % OPD yang telah Tercapainya Tata tidak
Komunikasi Penguatan tugas Tercapainya Tata Kelola Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan melaksanakan Pelayanan Informasi Kelola Pelayanan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan PPID dan PPID 45 % Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.06
pelayanan keterbukaan Publik Informasi dan Informatika dengan
Informatika Pembantu Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Informasi Publik Komunikasi Publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Tercapainya tidak
Tercapainya kegiatan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
Monitoring Opini dan kegiatan monitoring Komunikasi dan berkaitan
75 % monitoring opini dan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.02
Aspirasi Publik opini dan aspirasi Informatika dengan
aspirasi publik Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
publik pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Terlaksananya Terlaksananya tidak
Komunikasi Pembinaan dan Kemitraan Dengan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan % KIM yang Pembinaan dan Pembinaan dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan Pengembangan 70 % Pemangku Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.08
pelayanan berdaya Pengembangan Pengembangan Informatika dengan
Informatika pemberdayaan KIM Kepentingan Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Pemberdayaan KIM Pemberdayaan KIM pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
Terlaksananya
Pengembangan dan Terlaksananya Kegiatan Kegiatan wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib pemberdayaan Pengembangan dan Pengembangan dan tidak
Komunikasi jumlah dialog Penguatan Kapasitas Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan informasi yang Pemberdayaan Informasi Pemberdayaan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan publik yang 7 kegiatan Sumber Daya Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.10
pelayanan bersifat penyuluhan yang bersifat penyuluhan Informasi yang Informatika dengan
Informatika dilaksanakan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar bagi masyarakat bagi masyarakat (Dialog bersifat penyuluhan pelayanan
Kabupaten/Kota
(dialog publik) Publik) bagi masyarakat dasar
(Dialog Publik)
wajib yang
Pengelolaan
Urusan wajib Terlaksananya Terlaksananya tidak
Komunikasi pengembangan dan Informasi dan Program Informasi % pemanfaatan
bukan pemberdayaan seni Pengelolaan Media Pengembangan dan Pengembangan dan Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan pemberdayaan seni 7 kegiatan Komunikasi Publik dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.05
pelayanan pertura Komunikasi Publik pemberdayaan Seni pemberdayaan Seni Informatika dengan
Informatika pertura Pemerintah Daerah Publik komunikasi publik
dasar Pertura Pertura pelayanan
Kabupaten/Kota
dasar
wajib yang
Pengelolaan Tercapainya Tata
Urusan wajib Koordinasi Monitoring Informasi tidak
Komunikasi Tercapainya Tata Kelola Informasi dan Kelola Pelayanan Program Informasi % pemanfaatan
bukan pelaksanaan % pengaduan yang dan Penetapan Agenda Komunikasi dan berkaitan
2.10 dan 80 % Pelayanan Pengaduan Komunikasi Publik Pengaduan dan dan Komunikasi saluran media 2.16.02.2.01.03
pelayanan informasi dan ditindaklanjuti Prioritas Komunikasi Informatika dengan
Informatika dan Aspirasi Masyarakat Pemerintah Daerah Aspirasi Publik komunikasi publik
dasar komunikasi publik Pemerintah Daerah pelayanan
Kabupaten/Kota Masyarakat
dasar
Wajib yang
Peningkatan kapasitas
Urusan wajib Peningkatan jumlah peserta Penyelenggaraan jumlah peserta tidak
Urusan SDM Pemda dalam jumlah peserta bintek Program % ketersediaan Urusan
bukan kapasitas bintek yang Statistik Sektoral di bintek yang berkaitan
2.10 Pemerintahan 45 orang peningkatan Mutu yang memahami statistik Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.02
pelayanan kelembagaan memahami statistik Lingkup Daerah memahami statistik dengan
Bidang Statistik Statistik Daerah yang sektoral Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar statistik sektoral sektoral Kabupaten/Kota sektoral pelayanan
terintegrasi
dasar
Wajib yang
Urusan wajib Penyelenggaraan tidak
Urusan jumlah aplikasi jumlah aplikasi Statistik jumlah aplikasi Program % ketersediaan Urusan
bukan Pengembangan Pengembangan Statistik Sektoral di berkaitan
2.10 Pemerintahan yang dibuat dan 1 aplikasi sektoral yang dibuat dan yang dibuat dan Penyelenggaraan data statistik Pemerintahan 2.20.02.2.01.05
pelayanan Infrastrukur Infrastrukur Lingkup Daerah dengan
Bidang Statistik dikembangkan dikembangkan dikembangkan Statistik Sektoral sektoral Bidang Statistik
dasar Kabupaten/Kota pelayanan
dasar
Urusan wajib jumlah data
Urusan
bukan Analisis Data statistik sektoral
2.10 Pemerintahan 1 dokumen
pelayanan Statistik Sektoral yang berhasil
Bidang Statistik
dasar dianalisis
Urusan wajib
Urusan
bukan Diseminasi Data jumlah data yang
2.10 Pemerintahan 1 buku
pelayanan statistik sektoral disebarkan
Bidang Statistik
dasar
Urusan wajib
Urusan jumlah koordinasi
bukan Koordinasi Statistik
2.10 Pemerintahan statistik sektoral 2 kali
pelayanan Sektoral
Bidang Statistik yang dilakukan
dasar
PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH KAB / KOTA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Sekretariat 1.03.05.01 .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PELAYANAN Persentase 80 persen
Bukan Pelayanan dan Penataan ADMINISTRASI pemenuhan pelayanan
Dasar Ruang PERKANTORAN kantor
Sekretariat .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening jasa 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening jasa Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.2
Bukan Pelayanan dan Penataan Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air & Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air & pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang listrik yang terbayar listrik yang terbayar administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah barang milik Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.5
Barang Milik Daerah daerah yang pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
diasuransikan administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 50 unit Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.6
Bukan Pelayanan dan Penataan Pemeliharaan dan Perizinan pajak kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan pajak kendaraan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas/Operasional administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
Operasional pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .07 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran 36 org/bln Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.7
Bukan Pelayanan dan Penataan Keuangan honor panitia Keuangan honor panitia pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
dan pengelola dan pengelola pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
keuangan keuangan RUANG DASAR
Sekretariat .10 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 1 kali Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.10
Bukan Pelayanan dan Penataan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .11 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian 1 kali Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.11
Bukan Pelayanan dan Penataan dan Penggandaan barang cetakan & dan Penggandaan barang cetakan & pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang penggandaan penggandaan administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .13 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Peralatan dan Jumlah kebutuhan 1 kali Penyediaan Peralatan dan Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.13
Bukan Pelayanan dan Penataan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang rutin rutin administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .17 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 12 kali Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.17
Bukan Pelayanan dan Penataan Minuman konsumsi tamu dan Minuman konsumsi tamu dan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang rapat rapat administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .18 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rapat-rapat Kordinasi & Jumlah perjalanan 156 org/kali Rapat-rapat Kordinasi & Jumlah perjalanan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.18
Bukan Pelayanan dan Penataan Konsultasi Ke Luar Daerah dinas keluar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah dinas keluar daerah pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .19 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak 78 org/bln Penyediaan Administrasi Honor tenaga kontrak Administrasi Keuangan Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.202.2
Bukan Pelayanan dan Penataan / THL (PTT (52 org) ; Pelaksanaan Tugas ASN / THL (PTT (52 org) ; pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang THL (24 org)) THL (24 org)) administrasi DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
keuangan pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .21 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengembangan Sumber Daya Jumlah peserta bimtek 110 org Bimbingan Teknis Jumlah peserta bimtek Peningkatan Disiplin dan Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.204.11
Bukan Pelayanan dan Penataan Aparatur Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya peningkatan disiplin URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang Perundang-undangan Aparatur & kapasitas sbr daya DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
aparatur pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .22 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen 3 dokumen Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.202.6
Bukan Pelayanan dan Penataan dan Keuangan Perencanaan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perencanaan dan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang Laporan Kinerja (Lakip, Realisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja (Lakip, administrasi DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
LPPD, Renja) LPPD, Renja) keuangan pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .23 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Pandaan sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat .24 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Kejayan sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat .25 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Grati sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat .26 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Operasional UPTD Pelaksanaan kegiatan 12 bulan Cat : Masuk sesuai rekening - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Purwosari sekretariat UPT belanja di sekretariat
Dasar Ruang
Sekretariat 1.03.05.01 .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana 75 %
Bukan Pelayanan dan Penataan SARANA DAN PRASARANA prasarana kondisi baik
Dasar Ruang APARATUR
Sekretariat .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan 3 unit Cat : Bisa dimasukkan ke Sub - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan gedung Kegiatan Pemeliharaan
Dasar Ruang Gedung Kantor
Sekretariat .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan 3 unit Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.20
Bukan Pelayanan dan Penataan Dinas/operasional kendaraan dinas / ops Dinas/Operasional kendaraan dinas / ops pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .09 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan 3 unit Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.25
Bukan Pelayanan dan Penataan meubelair meubelair pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .09 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan 33 unit Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.24
Bukan Pelayanan dan Penataan Kantor peralatan Kantor peralatan pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang gedung/kantor gedung/kantor administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .22 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 2 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.28
Bukan Pelayanan dan Penataan Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor gedung kantor pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .24 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 50 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.30
Bukan Pelayanan dan Penataan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas / ops Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas / ops pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .28 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 20 unit/kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.34
Bukan Pelayanan dan Penataan Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang kantor kantor administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .29 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Rutin Jumlah pemeliharaan 60 unit/kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.35
Bukan Pelayanan dan Penataan Meubelair meubelair Mebeleur meubelair pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .30 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi sedang / berat Jumlah rehab rumah 2 unit Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah rehab rumah Administrasi Umum Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase URUSAN URUSAN 1.3.1.203.37
Bukan Pelayanan dan Penataan rumah dinas dinas Rumah Dinas dinas pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Dasar Ruang administrasi umum DAERAH penunjang urusan BIDANG PEKERJAAN YANG TIDAK BERKAITAN
pemerintah daerah UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Sekretariat .31 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengadaan alat berat Jumlah alat berat yang 2 unit Cat : Bisa dimasukkan ke Sub - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan dibeli Kegiatan Pengadaan
Dasar Ruang Kendaraan
Dinas/Operasional
Sekretariat .32 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi / pemeliharaan Jumlah alat berat yang 5 unit Cat : Bisa dimasukkan ke Sub - - - - - - -
Bukan Pelayanan dan Penataan Alat-alat Berat dipelihara Kegiatan Pemeliharaan
Dasar Ruang Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bidang Operasi 1.03.05.01 .38 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya volume 2,07E+09 m3/thn Penyusunan Pola dan Jumlah dokumen Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.4
& Pemeliharaan dan Penataan SUMBER DAYA AIR ketersediaan air baku Rencana Pengelolaan SDA WS penyusunan pola & Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang Kewenangan Kabupaten / rencana yang pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Kota dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Operasi Jaringan Irigasi Penyusunan dokumen 4 dok Pembangunan Embung dan Jumlah embung dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.6
& Pemeliharaan dan Penataan rencana tata tanam Penampung Air Lainnya penampung air yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang global (RTTG) dibangun pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi 4 UPT Pembangunan Bangunan Jumlah bangunan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.10
& Pemeliharaan dan Penataan yang dilakukan Perkuatan Tebing perkuatan tebing yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pemeliharaan dibangun pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Normalisasi Saluran Jumlah jaringan irigasi 60 JI Pembangunan Stasiun Pompa Jumlah stasiun pompa Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.13
& Pemeliharaan dan Penataan yang dilakukan Banjir banjir yang dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang normalisasi pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pendataan dan Identifikasi Jumlah dokumen hasil n/a dok Pembangunan Polder/Kolam Jumlah polder/kolam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.14
& Pemeliharaan dan Penataan Sumber Daya Air pendataan dan Retensi retensi yang dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang identifikasi SDA pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi Pengelolaan Sumber Jumlah pendampingan n/a kali Pembangunan Check Dam Jumlah check dam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.16
& Pemeliharaan dan Penataan Daya Air yang dilakukan yang dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengendalian Daya Rusak Air Jumlah lokasi yang 11 lokasi Pembangunan Flood Jumlah FFWS yang Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.19
& Pemeliharaan dan Penataan dilakukan pemasangan Forecasting And Warning dibangun Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang darurat System (FFWS) pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .07 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kegiatan n/a kali Rehabilitasi Embung dan Jumlah embung dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.21
& Pemeliharaan dan Penataan Konservasi Sumber Daya Air partisipasi masyarakat Penampungan Air Lainnya penampung air lainnya Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang yang direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .08 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemakaian kawasan hutan Jumlah BA kerjasama 1 kali Rehabilitasi Tanggul Sungai Jumlah panjang Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.24
& Pemeliharaan dan Penataan yang dibuat terkait tanggul sungai yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pemakaian kawasan direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
hutan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .08 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Perencanaan Pengadaan Jumlah perencanaan 1 lokasi Rehabilitasi Bangunan Jumlah bangunan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.25
& Pemeliharaan dan Penataan Tanah pengadaan tanah yg Perkuatan Tebing perkuatan tebing yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang dilakukan direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .09 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah sosialisasi dlm 1 kali Rehabilitasi Pintu Jumlah pintu air / Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.26
& Pemeliharaan dan Penataan rangka persiapan Air/Bendung Pengendali bendung pengendali Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pengadaan tanah Banjir banjir yang direhab pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .10 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pelaksanaan Pengadaan Jumlah lahan yang 7 lokasi Rehabilitasi Stasiun Pompa Jumlah stasiun pompa Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.28
& Pemeliharaan dan Penataan Tanah dibebaskan utk Banjir banjir yang direhab Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang pembangunan pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
embung dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .11 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyerahan Hasil Pengadaan Jumlah pengadaan 7 lokasi Rehabilitasi Polder/Kolam Jumlah polder / kolam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.29
& Pemeliharaan dan Penataan Tanah tanah yang Retensi retensi yang direhab Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang disertifikatkan pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang Operasi .12 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengendalian Kualitas Air Jumlah saluran irigasi 5 lokasi Rehabilitasi Check Dam Jumlah check dam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.31
& Pemeliharaan dan Penataan pada Saluran Irigasi yang ditingkatkan yang direhab Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Ruang kualitasnya pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Normalisasi/Restorasi/Pemeli Jumlah panjang Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.46
haraan Sungai pemeliharaan sungai Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
yang dinormalisasi pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Pembangunan Infrastruktur Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.47
untuk Perlindungan dan utk perlindungan dan Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pemeliharaan Mata Air pemeliharaan mata air pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
yang dibangun dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah embung dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.49
Embung dan Penampung Air penampung air lainnya Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Lainnya yang dipelihara pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah stasiun pompa Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.55
Stasiun Pompa Banjir banjir yang dipelihara Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah polder / kolam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.56
Polder/Kolam Retensi retensi yang dipelihara Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah check dam Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.58
Check Dam yang dipelihara Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Pengelolaan Hidrologi dan Jumlah dokumen Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.60
Kualitas Air WS Kewenangan terkait hidrologi dan Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Kabupaten/Kota kualitas air yang pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Pembinaan dan Jumlah pembinaan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.61
Pemberdayaan Kelembagaan dan pemberdayaan Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengelolaan SDA kelembagaan pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Kewenangan Kabupaten/Kota pengelolaan SDA yang dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dilakukan Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Evaluasi dan Rekomendasi Jumlah evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.62
Teknis (Rekomtek) rekomtek yang Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pemanfaatan SDA WS ditindaklanjuti pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah monev terkait Pengelolaan SDA dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.201.63
Peningkatan Kapasitas peningkatan kapasitas Bangunan Pengaman Pantai pengelolaan SDA & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Kelembagaan Pengelolaan kelembagaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) Bangunan Pengaman BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
SDA Kewenangan yang dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Pantai UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota RUANG DASAR
Bidang 1.03.05.01 .39 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PERENCANAAN & Meningkatnya panjang 64,2 persen Penyusunan Rencana Teknis Jumlah dokumen Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.1
Perencanaan & dan Penataan PENGEMBANGAN IRIGASI jaringan irigasi dalam dan Dokumen Lingkungan rentek & dokling yg Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang kondisi baik Hidup untuk Konstruksi Irigasi tersusun Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi dan Rawa Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Perencanaan jaringan irigasi Jumlah perencanaan 6 dok Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.2
Perencanaan & dan Penataan jaringan irigasi yg Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang dilakukan permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi dibangun Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi jaringan irigasi Jumlah panjang JI yang 130.000 meter Pembangunan Bendung Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.3
Perencanaan & dan Penataan dilakukan rehabilitasi Irigasi yang dibangun Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Inventarisasi aset irigasi Jumlah jaringan irigasi 27 JI Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.5
Perencanaan & dan Penataan yang dilakukan Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang inventarisasi yang dibangun Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pemantauan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi JI Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.8
Perencanaan & dan Penataan Tambak & Irigasi Kecil yang dipantau Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi ditingkatkan Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kegiatan 25 Kelompok Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.9
Perencanaan & dan Penataan Pengelolaan Jaringan Irigasi partisipasi masyarakat yang ditingkatkan Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang / HIPPA / GHIPPA Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Rehabilitasi / pemeliharaan Jumlah panjang JI yang 110.000 meter Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.11
Perencanaan & dan Penataan jaringan irigasi (DAK) dilakukan rehabilitasi Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pengembangan Ruang (Dana DAK) yang ditingkatkan Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Irigasi Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.14
Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
direhab Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.15
yang direhab Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.17
Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
yang direhab Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sumur Jaringan Jumlah sumur jaringan Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.18
Irigasi Air Tanah irigasi air tanah yang Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
direhab Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.19
Air Tanah jaringan irigasi air Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
tanah yang direhab Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.21
Jaringan Irigasi Permukaan jaringan irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
permukaan yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dipelihara Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah bendung irigasi Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.22
Bendung Irigasi yang dipelihara Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.24
Jaringan Irigasi Tambak jaringan irigasi tambak Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
yang dipelihara Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah sumur jaringan Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.25
Sumur Jaringan Irigasi Air irigasi air tanah yang Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah dipelihara Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.26
Jaringan Irigasi Air Tanah jaringan irigasi air Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
tanah yang dipelihara Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Operasional Unit Pengelola Jumlah monev yang Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.27
Irigasi dilakukan oleh Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pengelola irigasi Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengawasan Jumlah pengelolaan Pengembangan dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 1.3.2.202.28
Alokasi Air Irigasi dan pengawasan Pengelolaan Sistem Irigasi pengembangan & SUMBER DAYA AIR (SDA) pengelolaan SDA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
alokasi air irigasi yang Primer dan Sekunder pada pengeloaan sistem BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi kewenangan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
dibawah 1000 Ha dalam 1 RUANG DASAR
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Bidang Bina 1.03.05.01 .32 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya Dokumen 17 persen Pelaksanaan Persetujuan Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan TATA RUANG Perencanaan Tata Substansi, Evaluasi, RTRW yang tersusun Ruang Wilayah (RTRW) dan RTWR & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Ruang yang Konsultasi Evaluasi dan Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dibutuhkan Penetapan RTRW (RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/Kota RUANG DASAR
Bidang Bina .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sosialisasi / Publikasi Jumlah sosialisasi / 1 kali Pelaksanaan Persetujuan Jumlah dokumen RRTR Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan peraturan perundangan publikasi peraturan Substansi, Evaluasi, yang tersusun Ruang Wilayah (RTRW) dan RTWR & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang tentang Rencana Tata Ruang perundangan yang Konsultasi Evaluasi dan Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan Penetapan RRTR (RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/Kota RUANG DASAR
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan RDTR BWP / Jumlah Penyusunan - dok Penetapan Kebijakan dalam Jumlah petaturan Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.3
Manfaat Irigasi dan Penataan Perkotaan RDTR BWP/Perkotaan Rangka Pelaksanaan terkait penataan ruang Ruang Wilayah (RTRW) dan RTWR & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang yang dilakukan Penataan Ruang yang tersusun Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
(RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan Peninjauan Jumlah PK RDTR BWP / - dok Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah sosialisasi Penetapan Rencana Tata Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.201.4
Manfaat Irigasi dan Penataan Kembali (PK) RDTR BWP / Perkotaan yang Peraturan Perundang- terkait penataan ruang Ruang Wilayah (RTRW) dan RTRW & RRTR yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Perkotaan dilakukan undangan Bidang Penataan yang dilakukan Rencana Rinci Tata Ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Ruang (RRTR) Kab/Kota UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan rancangan Perda Jumlah penyusunan - dok Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Koordinasi dan sinkronisasi Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.202.1
Manfaat Irigasi dan Penataan tentang RDTR BWP / Raperda RDTR BWP / Penyusunan RTRW sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Perkotaan / Revisi Perkotaan yang Kabupaten/Kota penyusunan RTRW Daerah Kabupaten/Kota ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
dilakukan yang dilakukan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .23 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Persetujuan Substansi Jumlah persetujuan 4 dok Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Koordinasi dan sinkronisasi Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.202.2
Manfaat Irigasi dan Penataan Raperda tentang RDTR BWP / subtansi Raperda Penyusunan RRTR sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Perkotaan / Revisi RDTR BWP / Kabupaten/Kota penyusunan RRTR Daerah Kabupaten/Kota ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Perkotaan / Revisi yang dilakukan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang dilakukan RUANG DASAR
Bidang Bina .24 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi & koordinasi Jumlah fasilitasi dan 1 kali Peningkatan Peran Jumlah pendampingan Koordinasi dan sinkronisasi Persentase dokumen PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.202.3
Manfaat Irigasi dan Penataan tentang perencanaan tata koordinasi yang Masyarakat dalam Penataan terkait penataan ruang Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang ruang dilakukan Ruang yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota ruang tersusun PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .15 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Monitoring, evaluasi dan Jumlah Pelaporan 1 kali Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.203.1
Manfaat Irigasi dan Penataan pelaporan rencana tata ruang Monev Rencana Tata Pemanfaatan Ruang untuk sinkronisasi terkait Pemanfataan Ruang Daerah rekomendasi yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Ruang yang dilakukan Investasi dan Pembangunan rekomendasi yang Kabupaten/Kota dikeluarkan terkait PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
Daerah dikeluarkan pemanfaatan tata UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
ruang RUANG DASAR
Bidang Bina 1.03.05.01 .40 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PEMANFAATAN Meningkatnya proses 25 persen Sistem Informasi Penataan Jumlah sistem Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.203.2
Manfaat Irigasi dan Penataan DAN PENGENDALIAN rekomendasi Ruang informasi yang dibuat Pemanfataan Ruang Daerah rekomendasi yang PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang PEMANFAATAN RUANG pengendalian dan Kabupaten/Kota dikeluarkan terkait PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
pemanfaatan ruang pemanfaatan tata UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang dilakukan ruang RUANG DASAR
Bidang Bina .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyusunan kebijakan Jumlah kebijakan yang 1 dok Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.1
Manfaat Irigasi dan Penataan tentang pemanfaatan dan dilakukan Pemberian Insentif dan sinkronisasi pemberian Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan Disinsentif Bidang Penataan insentif & disinsentif Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
ruang Ruang yang dilakukan Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
RUANG DASAR
Bidang Bina .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Fasilitasi tentang Jumlah koordinasi 3 kali Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.2
Manfaat Irigasi dan Penataan pemanfaatan dan tentang pemanfaatan Penertiban dan Penegakan sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan dan pengendalian Hukum bidang Penataan penertiban & gakum Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
ruang pemanfaatan ruang Ruang yang dilakukan Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang dilakukan RUANG DASAR
Bidang Bina .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Survey dan pemetaan dalam Jumlah kawasan 1 kali Operasionalisasi Tugas dan Honorarium PPNS Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.3
Manfaat Irigasi dan Penataan pemanfaatan dan pemanfaatan dan Fungsi Penyidik Pegawai bidang penataan Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan pengendalian Negeri Sipil (PPNS) bidang ruang Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
ruang pemanfaatan ruang Penataan Ruang Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
yang disurvey RUANG DASAR
Bidang Bina .04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sistem Informasi & Jumlah informasi & - web Koordinasi Pelaksanaan Jumlah koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase PROGRAM Persentase ketaatan URUSAN URUSAN 1.3.12.204.4
Manfaat Irigasi dan Penataan Komunikasi Pemanfaatan dan komunikasi Penataan Ruang pelaksanaan penataan Pengendalian Pemanfataan pengendalian terkait PENYELENGGARAAN terhadap rencana PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Pengendalian Tata Ruang pemanfaatan dan ruang yang dibutuhkan Ruang Daerah rekomendasi yang PENATAAN RUANG tata ruang BIDANG PEKERJAAN YANG BERKAITAN
pengendalian tata Kabupaten/Kota dikeluarkan UMUM DAN PENATAAN DENGAN PELAYANAN
ruang RUANG DASAR
Bidang Bina .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Monitoring, evaluasi dan Jumlah Pelaporan 1 kali
Manfaat Irigasi dan Penataan pelaporan pemanfaatan dan Monev pemanfaatan
& Tata Ruang Ruang pengendalian pemanfaatan dan pengendalian
ruang pemanfaatan ruang
yang dilakukan
Bidang Bina 1.03.05.01 .36 Urusan Wajib Pekerjaan Umum PROGRAM PENATAAN Meningkatnya kualitas 100 persen Inventarisasi Sengketa, Jumlah sengketa, Penyelesaian Sengketa Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.4.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan PENGUASAAN, PEMILIKAN, pengelolaan Konflik, dan Perkara konflik & perkara Tanah Garapan dalam penyelesaian SENGKETA TANAH penyelesaian PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang PENGGUNAAN & administrasi Pertanahan dalam1 (Satu) pertanahan yang Daerah Kabupaten/Kota sengketa tanah GARAPAN sengketa tanah BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
PEMANFAATAN TANAH pertanahan sesuai Daerah Kabupaten/Kota dilakukan garapan DENGAN PELAYANAN
ketentuan DASAR
Bidang Bina .01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pembenahan administrasi Jumlah desa yang 4 desa Mediasi Penyelesaian Jumlah mediasi terkait Penyelesaian Sengketa Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.4.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan pertanahan desa dibenahi Sengketa Tanah Garapan sengketa, konflik & Tanah Garapan dalam penyelesaian SENGKETA TANAH penyelesaian PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang administrasinya sesuai dalam 1 (Satu) Daerah perkara pertanahan Daerah Kabupaten/Kota sengketa tanah GARAPAN sengketa tanah BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
ketentuan Kabupaten/Kota yang dilakukan garapan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Bidang Bina .02 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Identifikasi & pemetaan Jumlah wilayah yang 5 lokasi Penetapan Daftar Masyarakat Jumlah penetapan Penyelesaian Masalah Ganti Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.5.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan tanah negara selain oloran teridentifikasikan Penerima Santunan Tanah yang dilakukan Kerugian dan Santunan penyelesaian ganti GANTI KERUGIAN DAN penyelesaian ganti PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang sesuai ketentuan dalam 1 (satu) Daerah Tanah untuk Pembangunan kerugian & santunan SANTUNAN TANAH kerugian & santunan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah tanah UNTUK PEMBANGUNAN tanah DENGAN PELAYANAN
Kabupaten / Kota DASAR
Bidang Bina .03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Bimtek administrasi Jumlah peserta bimtek 100 org Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penyelesaian Masalah Ganti Persentase PROGRAM PENYELESAIAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.5.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan pertanahan pertanahan Penyelesaian Masalah Ganti sinkronisasi terkait Kerugian dan Santunan penyelesaian ganti GANTI KERUGIAN DAN penyelesaian ganti PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Kerugian dan Santunan Tanah masalah pertanahan Tanah untuk Pembangunan kerugian & santunan SANTUNAN TANAH kerugian & santunan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
untuk Pembangunan oleh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanah UNTUK PEMBANGUNAN tanah DENGAN PELAYANAN
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DASAR
Kabupaten/Kota
Bidang Bina .05 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Monitoring, evaluasi dan Jumlah monev 2 lokasi Inventarisasi Subyek dan Jumlah inventarisasiPenetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.1
Manfaat Irigasi dan Penataan pelaporan pertanahan pertanahan sesuai Obyek Redistribusi Tanah subyek & obyek Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang ketentuan redistribusi tanah yang
serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
dilakukan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
(satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Bidang Bina .06 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengawasan dan Jumlah tanah 100 lokasi Inventarisasi dan Jumlah inventarisasi Penetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.2
Manfaat Irigasi dan Penataan Pengendalian Tanah pengairan yang Rekomendasi Obyek dan rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
& Tata Ruang Ruang Pengairan dilakukan pengawasan Redistribusi Tanah obyek redistribusi serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
tanah yang dilakukan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
(satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah koordinasi Penetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.3
redistribusi Tanah Obyek penyelenggaraan Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Reforma agraria dalam 1 redistribusi tanah yg serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
(satu) kabupaten/kota dilakukan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
(satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penetapan Subyek dan Pesentase redistribusi PROGRAM REDISTRIBUSI Pesentase URUSAN URUSAN 2.10.6.201.4
Penataan Akses dalam sinkronisasi penataan Obyek Redistribusi Tanah tanah serta ganti TANAH, SERTA GANTI redistribusi tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Pemanfaatan Redistribusi akses dlm serta Ganti Kerugian Tanah kerugian program KERUGIAN PROGRAM serta ganti kerugian BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
Tanah dalam 1 (satu) pemanfaatan Kelebihan Maksimum dan tanah yg dilakukan TANAH KELEBIHAN program tanah yg DENGAN PELAYANAN
Kabupaten/kota redistribusi tanah yg Tanah Absentee dalam 1 MAKSIMUM DAN TANAH dilakukan DASAR
dilakukan (satu) Daerah ABSENTEE
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penyelesaian Masalah Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.8.201.1
Penyelesaian Tanah Kosong sinkronisasi Tanah Kosong penyelesaian masalah TANAH KOSONG pengelolaan tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
di Dalam 1 (Satu) Daerah penyelesaian tanah tanah kosong kosong yang BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
Provinsi kosong yg dilakukan dilakukan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pelaksanaan Inventarisasi Jumlah inventarisasi Inventarisasi dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.8.202.1
Tanah Kosong tanah kosong yang Pemanfaatan Tanah Kosong inventarisasi & TANAH KOSONG pengelolaan tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
dilakukan pemanfaatan tanah kosong yang BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
kosong dilakukan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pemanfataan Tanah Kosong Jumlah pemanfaatan Inventarisasi dan Persentase PROGRAM PENGELOLAAN Persentase URUSAN URUSAN 2.10.8.202.2
tanah kosong Pemanfaatan Tanah Kosong inventarisasi & TANAH KOSONG pengelolaan tanah PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
pemanfaatan tanah kosong yang BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
kosong dilakukan DENGAN PELAYANAN
DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Penerbitan Izin Membuka Persentase izin PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN 2.10.9.201.1
Pemberian Izin Membuka sinkronisasi yang Tanah membuka tanah yang PENGELOLAAN IZIN rekomendasi PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah dilakukan dikeluarkan MEMBUKA TANAH pengelolaan izin BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
membuka tanah DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pengendalian Pemanfaatan Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Membuka Persentase izin PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN 2.10.9.201.2
Tanah Negara yang dikeluarkan Tanah membuka tanah yang PENGELOLAAN IZIN rekomendasi PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
dikeluarkan MEMBUKA TANAH pengelolaan izin BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
membuka tanah DENGAN PELAYANAN
DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penggunaan Tanah yang Persentase PROGRAM Persentase tata URUSAN URUSAN 2.10.10.201.1
Perencanaan Penggunaan sinkronisasi yang Hamparannya dalam satu penggunaan tanah PENATAGUNAAN TANAH guna tanah yang PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dlm wil kab dilakukan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
Pemetaan Zona Nilai Tanah Jumlah pemetaan zona Penggunaan Tanah yang Persentase PROGRAM Persentase tata URUSAN URUSAN 2.10.10.201.2
Kewenangan Kabupaten/Kota nilai tanah yang dibuat Hamparannya dalam satu penggunaan tanah PENATAGUNAAN TANAH guna tanah yang PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Daerah Kabupaten/Kota dlm wil kab dilakukan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi & Penggunaan Tanah yang Persentase PROGRAM Persentase tata URUSAN URUSAN 2.10.10.201.3
Pelaksanaan Konsolidasi sinkronisasi yang Hamparannya dalam satu penggunaan tanah PENATAGUNAAN TANAH guna tanah yang PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN WAJIB
Tanah Kabupaten/Kota dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dlm wil kab dilakukan BIDANG PERTANAHAN YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KEPALA 2,13 UrusanWajib Bukan Bidang Meningkatnya peran serta Rasio Pemuda Berprestasi % Rasio Pemuda BIDANG URUSAN
Pelayanan Dasar Kepemudaan dan dan eksitensi Pemuda Berprestasi KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
Kepemudaan dan keolaragaan OLAHRAGA WAJIB YANG TIDAK
Keolaragaan BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
SEKRETARIS 2.13 2.13.01 01 PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100 % PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase Administrasi Umum Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase BIDANG URUSAN 2 19 01 01 2.03
URUSAN PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor PERKANTORAN Pemenuhan Pelayanan Kantor DAERAH
Pemenuhan KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
PERKANTORAN Pelayanan Kantor Pelayanan OLAHRAGA WAJIB YANG TIDAK
Kantor BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
SUB BAG 2.13 2.13.01 01 02 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa listrik, telepon 1 Tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa Administrasi Umum Tersedianya jasa listrik, 2 19 01 2.03 02
PENYUSUNAN Komunikasi, Sumber Daya dan internet Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telepon dan telepon dan internet
PROGRAM DAN Air Dan Listrik internet
PELAPORAN
SUB BAG UMUM, 2.13 2.13.01 01 07 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Administrasi 1 tahun Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi Umum Tersedianya Jasa 2 19 01 2.03 07
KEPEGAWAIAN DAN Administrasi Keuangan Keuangan Keuangan Administrasi Administrasi Keuangan
KEUANGAN Keuangan
2.13 2.13.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya atk 1 tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya atk Administrasi Umum Tersedianya atk 2 19 01 2.03 10
Kantor
2.13 2.13.01 01 11 Penyediaan Barang Tersedianya barang cetak dan 1 paket Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang Administrasi Umum Tersedianya barang 2 19 01 2.03 11
Cetakan Dan Penggandaan penggandaan Penggandaan cetak dan cetak dan penggandaan
penggandaan
2.13 2.13.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Tersedianya Peralatan dan 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Peralatan 2 19 01 2.03 13
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Peralatan dan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor Kantor
2.13 2.13.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Tersedianya Makan Minum 12 Bulan Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makan Administrasi Umum Tersedianya Makan 1 19 01 2.03 17
Minuman Minuman Minum Minum
2.13 2.13.01 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Tersedianya Dana Transportasi 12 Bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Tersedianya Dana Administrasi Umum Tersedianya Dana 2 19 01 2.03 18
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Konsultasi ke Luar Daerah Transportasi Transportasi Perjalanan
Perjalanan Dinas Dinas
2.13 2.13.01 01 19 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa perkantoran 1 tahun Penyediaan Administrasi Tersedianya Administrasi Keuangan Tersedianya 2 19 01 2.02 02
Perkantoran Pelaksanaan Tugas ASN pembayaran Honor Administrasi
untuk Tenaga Pelaksanaan Tugas
Kontrak Dan THL ASN
2.13 2.13.01 01 23 Penyusunan Laporan Tersedianya Kinerja dan 1 tahun Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Kinerja Administrasi Keuangan Tersedianya Kinerja dan 2 19 01 2.02 06
Kinerja Dan Keuangan keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan keuangan
Kinerja SKPD
2.13 2.13.01 02 PENINGKATAN SARANA Prosentase Sarana dan 100 % PROGRAM Prosentase BIDANG URUSAN
DAN PRASARANA Prasarana kondisi baik PENUNJANG URUSAN Sarana dan KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
APARATUR PEMERINTAHAN Prasarana OLAHRAGA WAJIB
DAERAH kondisi baik
2.13 2.13.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas 1 unit Pengadaan Kendaraan Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Kendaraan 2 19 01 2.03 20
Dinas/ Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Dinas
2.13 2.13.01 02 10 Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 1 Unit Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Peralatan 2 19 01 2.03 24
Gedung/Kantor Gedung/Kantor Kantor Peralatan Gedung/Kantor
Gedung/Kantor
2.13 2.13.01 02 11 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 7 paket Pengadaan Mebeleur Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya Mebeleur 2 19 01 2.03 25
Mebeleur
2.13 2.13.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya 2 19 01 2.03 28
Gedung/Kantor Rutin/Berkala Gedung/Kantor Gedung Kantor Pemeliharaan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Gedung/Kantor Gedung/Kantor
2.13 2.13.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya 2 19 01 2.03 30
Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Pemeliharaan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
2.13 2.13.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Pemeliharaan 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Administrasi Umum Tersedianya 2 19 01 2.03 34
Peralatan Gedung/Kantor Rutin/Berkala Peralatan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung/Kantor Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan
Peralatan Gedung/Kantor
Gedung/Kantor
BIDANG PEMUDA 2.13 2.13.01 16 PROGRAM Persentase Organisasi 90 % Persentase Organisasi PROGRAM Persentase BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PERAN Kepemudaan yang dibina Kepemudaan yang PENGEMBANGAN Organisasi KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
SERTA KEPEMUDAAN dibina KAPASITAS DAYA Kepemudaan OLAHRAGA WAJIB
SAING KEPEMUDAAN yang dibina
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 01 Pembinaan Organisasi Jumlah Organisasi yang Aktif 16 Organisasi Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Jumlah Organisasi yang 2 19 02 2.02 02
ORGANISASI PEMUDA Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif Pengembangan Organisasi Aktif
Kabupaten/Kota Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 10 Seleksi Paskibraka Terlaksnaya Seleksi Paskibraka 76 Siswa Peningkatan Kepemimpinan, Terlaksnaya Seleksi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksnaya Seleksi 2 19 02 2.01 08
AKTIFITAS PEMUDA Kepeloporan dan Paskibraka Pengembangan Pemuda dan Paskibraka
Kesukarelawanan Pemuda Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 11 Pelatihan Bela Negara Bagi Terlaksananya Pelatihan Bela 1 Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 02 2.01 08
ORGANISASI PEMUDA Pemuda Negara Bagi Pemuda Kepeloporan dan Pelatihan Bela Pengembangan Pemuda dan Pelatihan Bela Negara
Kesukarelawanan Pemuda Negara Bagi Kepemudaan Terhadap Pemuda Bagi Pemuda
Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 16 Training Of Trainer Pelatih Terlaksananya bimtek pelatih 80 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya bimtek 2 19 02 2.01 01
AKTIFITAS PEMUDA dan Pembina Paskibraka paskibraka Penyelenggaraan Peningkatan bimtek pelatih Pengembangan Pemuda dan pelatih paskibraka
Kapasitas Daya Saing Pemuda paskibraka Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 16 18 Seleksi Pemuda Pelopor Terlaksananya Seleksi Pemuda 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya Seleksi 2 19 02 2.01 01
ORGANISASI PEMUDA Pelopor Penyelenggaraan Peningkatan Seleksi Pemuda Pengembangan Pemuda dan Pemuda Pelopor
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 16 19 Festival Pemuda Pasuruan Mengembangkan Potensi 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Mengembangkan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Mengembangkan 2 19 02 2.01 03
Pemuda dalam Festival Penyelenggaraan Peningkatan Potensi Pemuda Pengembangan Pemuda dan Potensi Pemuda dalam
Kapasitas Daya Saing Pemuda dalam Festival Kepemudaan Terhadap Pemuda Festival
Kader Kabupaten/kota Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 16 20 Penyuluhan Pencegahan Tersedianya Pemuda Penggiat 40 Org Peningkatan Kapasitas Pemuda Tersedianya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Tersedianya Pemuda 2 19 02 2.02 02
Penggunaan Narkoba di Anti Narkoba dan Organisasi Kepemudaan Pemuda Penggiat Pengembangan Pemuda dan Penggiat Anti Narkoba
Kalangan Generasi Muda Kabupaten/Kota Anti Narkoba Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 16 21 Jambore Pemuda Terlaksananya Kegiatan 40 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya Kegiatan 2 19 02 2.01 03
Jambore Pemuda Penyelenggaraan Peningkatan Kegiatan Jambore Pengembangan Pemuda dan Jambore Pemuda
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pemuda Kepemudaan Terhadap Pemuda
Kader Kabupaten/kota Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 17 PROGRAM Persentase Pemuda yang Aktif 90 % PROGRAM Persentase BIDANG URUSAN
PENINGKATAN UPAYA Berwirausaha PENGEMBANGAN Pemuda yang KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
PENUMBUHAN KAPASITAS DAYA Aktif OLAHRAGA WAJIB
KEWIRAUSAHAAN DAN SAING KEPEMUDAAN Berwirausaha
KECAKAPAN HIDUP
PEMUDA
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah peserta Penyadaran, Pemberdayaan, dan Jumlah peserta 2 19 022.01 02
ORGANISASI PEMUDA Bagi Pemuda kewirausahaan Penyelenggaraan Peningkatan pelatihan Pengembangan Pemuda dan pelatihan
Kapasitas Daya Saing Wira kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda kewirausahaan
Usaha Pemula Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 17 02 Pelatihan Ketrampilan Bagi Jumlah Peserta Pelatihan 50 Org Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Peserta Penyadaran, Pemberdayaan, dan Jumlah Peserta 2 19 022.01 02
Pemuda Kewirausahaan Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Usaha Pemula Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 22 01 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 022.01 02
ORGANISASI PEMUDA Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan Budidaya Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Jamur Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Masyarakat Usaha Pemula Budidaya Jamur Pelopor Kabupaten/Kota, Budidaya Jamur
(Pembinaan/PelatihaPening Wirausaha Muda Pemula, dan
katan Produktivitas Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Budidaya Jamur)
2.13 2.13.01 22 02 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 022.01 02
Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan Tata Rias Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Tata Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan Tata
Masyarakat ( Tata Rias) Usaha Pemula Rias Pelopor Kabupaten/Kota, Rias
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 22 02 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya 2 19 022.01 02
Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan Pembuatan Tas Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Rajut Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Masyarakat (Pelatihan Usaha Pemula Pembuatan Tas Pelopor Kabupaten/Kota, Pembuatan Tas Rajut
Pembuatan Tas Rajut) Rajut Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 22 01 Pembinaan dan Pelatihan Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Terlaksananya
Keterampilan Kerja Bagi Kewirausahaan (Pemuda) Penyelenggaraan Peningkatan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Pelatihan
Tenaga Kerja dan Kapasitas Daya Saing Wira Kewirausahaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kewirausahaan
Masyarakat Usaha Pemula (Pemuda) Pelopor Kabupaten/Kota, (Pemuda)
(Pembinaan/Pelatihan Wirausaha Muda Pemula, dan
Manajemen) Pemuda Kader Kabupaten/Kota
BIDANG OLAHRAGA 2.13 2.13.01 20 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Atlit yang 90 % PROGRAM Persentase Atlit BIDANG URUSAN
DAN PEMASYARAKATAN Berprestasi PENGEMBANGAN yang KEPEMUDAAN DAN PEMERINTAHAN
OLAHRAGA KAPASITAS DAYA Berprestasi OLAHRAGA WAJIB
SAING KEOLARAGAAN
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan Terselenggaranya pembinaan & 13 Cabor Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Terselenggaranya 2 19 03 203 03
OLAHRAGA PRESTASI Olahragawan Berbakat seleksi atlit Atlet Berprestasi Kab/Kota Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pembinaan & seleksi
Provinsi atlit
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 05 Peningkatan Kesegaran Meningkatnya pola pemassalan 50 Org Penyelenggaraan, Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya pola 2 19 03 2.05 01
OLAHRAGA REKREASI Jasmani dan Rekreasi & pembinaan melalui olahraga dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi pemassalan &
bersama Olahraga Rekreasi pembinaan melalui
olahraga bersama
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 06 Penyelenggaraan Meningkatnya pola kompetisi 14 Cabor Partisipasi dan Keikutsertaan Penyelenggaraan Kejuaraan Meningkatnya pola 2 19 03 2.02 03
OLAHRAGA PRESTASI Kompetisi Olahraga olahraga dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Daerah kompetisi olahraga
Kejuaraan Kabupaten/Kota
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 07 Pemasalan Olahraga Bagi Terlaksananya Kegiatan 9 Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya Kegiatan 2 19 03 2.05 01
OLAHRAGA REKREASI Pelajar, Mahasiswa dan Olahraga untuk Masyarakat dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Olahraga untuk
Masyarakat Kabupaten Pasuruan Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten
Pasuruan
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 08 Pemberian Penghargaan Meningkatkan kesejahteraan 1 Paket Pemberian Penghargaan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Meningkatkan 2 19 03 2.03 04
OLAHRAGA PRESTASI Bagi Insan Olahraga Yang bagi perilaku olahraga yang Kabupaten/Kota Olahraga Prestasi Tingkat Daerah kesejahteraan bagi
Berdedikasi dan berprestasi Provinsi perilaku olahraga yang
Berprestasi berprestasi
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 10 Pengembangan Olahraga Terlaksananya seleksi dan 25 Org Peningkatan Kerja sama Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya seleksi 2 19 03 2.04 03
OLAHRAGA REKREASI Lanjut Usia Termasuk pembinaan atlit penyandang Organisasi Keolahragaan Provinsi Organisasi Olahraga dan pembinaan atlit
Penyandang Cacat cacat Dengan Lembaga Terkait penyandang cacat
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 20 13 Peningkatan Jumlah Terlaksananya kualitas pelatih, 12 Org Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya kualitas 2 19 03 2.03 02
OLAHRAGA PRESTASI Kualitas Serta Kompetensi juri/wasit olahraga Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pelatih, juri/wasit
Pelatih, Peneliti, Praktisi Keolahragaan (Sport Science ) Provinsi olahraga
dan Teknisi Olahraga
SEKSI PENGEMBANGAN 2.13 2.13.01 21 02 Peningkatan Pembangunan Gedung Sarpras Olahraga 6 Paket Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan dan Pengembangan Gedung Sarpras 2 19 03 2.01 03
OLAHRAGA REKREASI Saran dan Prasarana Pelaksanaan Penyediaan Sarana Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Olahraga
Olahraga dan Prasarana Olahraga Pendidikan yang Menjadi
Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.13 2.13.01 21 07 Pemeliharaan Rutin/ Terpeliharanya sarpras 2 Unit Penyediaan, Pengembangan dan Pembinaan dan Pengembangan Terpeliharanya sarpras 2 19 03 2.05 04
Berkala Sarana dan olahraga Pemeliharaan Sarana dan Olahraga Rekreasi olahraga
Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga Rekreasi
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
SUB BAG UMUM, Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian alat tulis 45 jenis-kali Penyediaan Alat Tulis Jumlah pembelian Administrasi Umum Jumlah pembelian PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.10
KEUANGAN DAN Kantor kantor Kantor alat tulis kantor alat tulis kantor PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
KEPEGAWAIAN URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
Penyediaan Barang Jumlah pembelian barang 30 jenis-kali Penyediaan Barang Jumlah pembelian Administrasi Umum Jumlah pembelian PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.11
Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan Cetakan dan barang cetakan dan barang cetakan dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Penggandaan penggandaan penggandaan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan 30 jenis-kali Penyediaan Peralatan Jumlah pembelian Administrasi Umum Jumlah pembelian PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.13
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dan Perlengkapan peralatan dan peralatan dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Kantor perlengkapan kantor perlengkapan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
kantor PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
Penyediaan makanan dan Jumlah penyediaan konsumsi 650 Orang Penyediaan Makanan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Jumlah penyediaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.17
minuman tamu dan rapat Bulan dan Minuman konsumsi tamu dan konsumsi tamu dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
rapat rapat URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Rapat-rapat Koordinasi Jumlah laporan koordinasi dan 20 laporan Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan Administrasi Umum Jumlah laporan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.18
Konsultansi Keluar Daerah perjalanan dinas ke luar daerah dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan koordinasi dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Daerah perjalanan dinas ke perjalanan dinas ke URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
luar daerah luar daerah PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran honor 468 orang Penyediaan jumlah pembayaran Administrasi Umum Penyediaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.01.01.1.02.2
Perkantoran tenaga kontrak/THL bulan Administrasi honor tenaga Administrasi PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Pelaksanaan Tugas kontrak/THL Pelaksanaan Tugas URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
ASN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
ASN
DAERAH
Penyusunan laporan kinerja Jumlah laporan kinerja tribulan 5 laporan Penyusunan Laporan Jumlah laporan Administrasi Keuangan Jumlah laporan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.02.06
dan keuangan dan tahunan Capaian Kinerja dan kinerja tribulan dan kinerja tribulan dan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Ikhtisar Realisasi tahunan tahunan URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
Kinerja SKPD PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
Program Peningkatan 100 % PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
Sarana dan Prasarana PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Aparatur URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2.1. Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan kendaraan 1 unit Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah pengadaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.21
Dinas/Operasional Dinas/Operasional kendaraan kendaraan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2.2.Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan 6 unit Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah pengadaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.25
Kantor kantor Gedung Kantor peralatan kantor peralatan kantor PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2.3.Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair 5 unit Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan Administrasi Umum Jumlah pengadaan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.26
mebelair mebelair PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2.4.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 39 unit-bln Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.31
Rutin/Berkala Kendaraan rutin/berkala kendaraan Rutin/Berkala rutin/berkala pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Dinas/Operasional dinas/operasional Kendaraan kendaraan rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
Dinas/Operasional dinas/operasional kendaraan PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
dinas/operasional DAERAH
2.5.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 1 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.29
Rutin/Berkala Gedung rutin/berkala gedung kantor Rutin/Berkala Gedung rutin/berkala gedung pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Kantor Kantor kantor rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
gedung kantor PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2.6.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 10 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.36
Rutin/Berkala Mebeler rutin/berkala mebeleur Rutin/Berkala Mebeleur rutin/berkala mebeleur pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
mebeleur PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
2.7.Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 35 unit-kali Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.01.1.03.35
Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan kantor Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan pemeliharaan PENUNJANG pemenuhan PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Kantor Gedung Kantor kantor rutin/berkala URUSAN pelayanan kantor BIDANG BERKAITAN DENGAN
peralatan kantor PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
DAERAH
BIDANG PERPUSTAKAAN Urusan Perpustakaan Program Perpustakaan Persentase Perpustakaan yang 7 % PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
terakriditasi A PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
2
Seksi Pelayanan dan Pengembangan Minat dan Jumlah layanan perpustakaan 400 keg,kali Sosialisasi Budaya Jumlah layanan Pembudayaan Gemar Jumlah layanan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.02.2.02.01
Promosi Budaya Baca dan promosi/pengembangan Baca dan Literasi Pada perpustakaan dan Membaca Tingkat Daerah perpustakaan dan PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
minat baca Satuan Pendidikan promosi/pengembang Kabupaten/Kota promosi/pengemba PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
Dasar dan Pendidikan an minat baca ngan minat baca PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Khusus Serta
Masyarakat
Seksi Pengelolaan Penyediaan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang 4000 eks Pengelolaan dan Jumlah bahan Pengelolaan Perpustakaan Jumlah bahan PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.02.2.01.09
tersedia Pengembangan Bahan pustaka yang tersedia Tingkat Daerah pustaka yang PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Pustaka Kabupaten/Kota tersedia PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Seksi Pembinaan dan Supervisi Pembinaan dan Jumlah peserta yang mengikuti 200 org Pembinaan Jumlah peserta yang Pengelolaan Perpustakaan Jumlah peserta PROGRAM Persentase URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.23.02.2.01.04
Pengembangan Simulasi Perpustakaan kegiatan pembinaan/Workshop Perpustakaan Pada mengikuti kegiatan Tingkat Daerah yang mengikuti PEMBINAAN Perpustakaan yang PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Perpustakaan perpustakaan, baik laki-laki Satuan Pendidikan pembinaan/Workshop Kabupaten/Kota kegiatan PERPUSTAKAAN terakriditasi A BIDANG BERKAITAN DENGAN
maupun perempuan Dasar di Seluruh perpustakaan, baik pembinaan/Worksh PERPUSTAKAAN PELAYANAN DASAR
Wilayah laki-laki maupun op perpustakaan,
Kabupaten/Kota sesuai perempuan baik laki-laki
dengan Standar maupun
Nasional perempuan
Perpustakaan
BIDANG KEARSIPAN Urusan Kearsipan Program kearsipan Kategori Pengelolaan Arsip 60,00 PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
Statis PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2
KEPALA SEKSI AKUASISI, Pengadaan Sarana Jumlah pengadaan sarana 2 jenis Pengumpulan dan Jumlah pengadaan Pengelolaan Arsip Statis Jumlah pengadaan PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.02.02
PENYIMPANAN & Pengolahan dan pengolahan dan penyimpanan Penyampaian Salinan sarana pengolahan Daerah Kabupaten/Kota sarana pengolahan PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
PENGELOLAAN ARSIP Penyimpanan Arsip arsip Otentik dan penyimpanan dan penyimpanan ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
Naskah Asli Arsip arsip arsip PELAYANAN DASAR
Terjaga Kepada ANRI
Pendataan dan penataan Jumlah arsip yang dilakukan 50 ML Akuisisi, Pengolahan, Jumlah arsip yang Pengelolaan Arsip Statis Jumlah arsip yang PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.02.02
dokumen/arsip daerah pendataan dan penataan Preservasi, dan Akses dilakukan pendataan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Arsip Statis dan penataan pendataan dan ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
penataan PELAYANAN DASAR
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 14 kegiatan Pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan Pengelolaan Arsip Dinamis Jumlah PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.01.02
arsip daerah rutin/berkala arsip daerah Penyusutan Arsip rutin/berkala arsip Daerah Kabupaten/Kota pemeliharaan PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
Dinamis daerah rutin/berkala arsip ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
KEPALA SEKSI
daerah PELAYANAN DASAR
PELAYANAN &
DOKUMENTASI
Penyediaan Sarana Jumlah kegiatan penyediaan 2 kegiatan Penyediaan Jumlah kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Jumlah kegiatan PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.03.01
Layanan Informasi Arsip sarana layanan informasi arsip Informasi, Akses penyediaan sarana Informasi Kearsipan penyediaan sarana PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
dan Layanan layanan informasi Nasional Tingkat layanan informasi ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
Kearsipan Tingkat arsip Kabupaten/Kota arsip PELAYANAN DASAR
Daerah kab/kota
Melalui JIKN
Sosialisasi/penyuluh Jumlah peserta yang mengikuti 200 orang Pemberdayaan Jumlah peserta yang Pengelolaan Simpul Jaringan Jumlah peserta PROGRAM Kategori URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN 2.24.02.2.03.02
kearsipan di lingkungan kegiatan pembinaan/sosialisasi Kapasitas Unit mengikuti kegiatan Informasi Kearsipan yang mengikuti PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
instansi pemerintah/swasta kearsipan baik laki-laki maupun Kearsipan dan pembinaan/sosialisasi Nasional Tingkat kegiatan ARSIP Statis BIDANG KEARSIPAN BERKAITAN DENGAN
perempuan Lembaga Kearsipan kearsipan baik laki- Kabupaten/Kota pembinaan/sosialis PELAYANAN DASAR
Daerah Kab/Kota laki maupun asi kearsipan baik
KEPALA SEKSI perempuan laki-laki maupun
PEMBINAAN & perempuan
PENGEMBANGAN
KEARSIPAN
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG X XX 01 2.02 01
dan Tunjangan URUSAN PEMERINTAHAN
ASN DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
Presetase pemenuhan layanan
SUBBAG. UMUM 1.01.1.01.01.01 ADMINISTRASI 100 %
kantor
PERKANTORAN
Jumlah pembelian meterai 750 buah Jumlah pembelian meterai Jumlah pembelian meterai
PROGRAM PENINGKATAN
Presentase sarana prasarana
SUBBAG. UMUM 1.01.1.01.01.02 SARANA DAN PRASARANA 100 %
kondisi baik
APARATUR
PROGRAM PENDIDIKAN
BIDANG PERGURAG 1.01.1.01.01.09 Rasio TPQ yang berstandar 1:2 rasio
BERKARAKTER
APM TPQ 50 %
APM Madin 76.08 %
APM TPQ
APM Madin
Presentase guru TPQ/Madin yang bersertifikat
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Seksi Sarpras PAUD Rehabilitasi Sedang/berat Jumlah gedung TK pembina dan Jumlah gedung TK pembina Pengelolaan Pendidikan Jumlah gedung TK pembina
1.01.1.01.01.15.42 27 lembaga Gedung/Ruang AN 1.01.02.2.03.03
dan Dikmas Bangunan Sekolah TK TK swasta yang direhab dan TK swasta yang direhab Anak Usia Dini (PAUD) dan TK swasta yang direhab
Kelas/Ruang DENGAN
Guru PAUD PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Seksi RA/BA/TA Jumlah lembaga yang Jumlah lembaga yang Jumlah lembaga yang BERKAIT
Pelatihan Kompetensi dan Tenaga Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.15.57 diikutsertakan dalam Bimtek 428 orang diikutsertakan dalam Bimtek diikutsertakan dalam Bimtek AN 1.01.02.2.03.16
Tenaga Pendidik Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PERGURAG) Tenaga Pendidik RA Tenaga Pendidik RA Tenaga Pendidik RA DENGAN
pada Satuan
Pendidikan PAUD PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Seksi RA/BA/TA Pembinaan Jumlah siswa yang Jumlah siswa yang BERKAIT
Pengembangan Pendidikan Jumlah siswa yang diikutsertakan Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.15.58 180 orang Kelembagaan dan diikutsertakan dalam Lomba diikutsertakan dalam Lomba AN 1.01.02.2.03.17
Anak Usia Dini dalam Lomba Siswa RA Anak Usia Dini (PAUD)
PERGURAG) Manajemen PAUD Siswa RA Siswa RA DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Seksi Peserta Didik BERKAIT
Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah pendidik PAUD dan TK dan Tenaga Jumlah pendidik PAUD dan TK Pengelolaan Pendidikan Jumlah pendidik PAUD dan
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.15.59 3.890 orang AN 1.01.02.2.03.16
Anak Usia Dini yang menerima insentif Kependidikan yang menerima insentif Anak Usia Dini (PAUD) TK yang menerima insentif
dan Dikmas DENGAN
pada Satuan
Pendidikan PAUD PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Seksi Peserta Didik Pembinaan BERKAIT
Publikasi dan Sosialisasi Jumlah peserta seleksi lomba HAN Jumlah peserta seleksi lomba Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta seleksi lomba
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.15.65 100 orang Kelembagaan dan AN 1.01.02.2.03.17
Pendidikan Anak Usia Dini dan puncak HAN HAN dan puncak HAN Anak Usia Dini (PAUD) HAN dan puncak HAN
dan Dikmas Manajemen PAUD DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyiapan dan YANG
Seksi Peserta Didik BERKAIT
Penyelenggaraan Akreditasi Jumlah peserta bimtek akreditasi tindak lanjut Jumlah peserta bimtek Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta bimtek
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.15.77 150 orang AN 1.01.02.2.03.14
Lembaga PAUD lembaga PAUD Evaluasi Satuan akreditasi lembaga PAUD Anak Usia Dini (PAUD) akreditasi lembaga PAUD
dan Dikmas DENGAN
PAUD
PELAYAN
AN
DASAR
APM SMP/MTs
a. SD/MI
b. SMP/MTs
Presentase Guru SD/SMP yang
bersertifikat dan terlatih untuk
mengajar
Angka Pendidikan Yang
Ditamatkan :
a. SD, SMP
b. MI, MTs
PROGRAM PENGELOLAAN APM SD/MI URUSAN URUSAN
PENDIDIKAN PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Peningkatan Pembangunan Jumlah Ruang Kelas Baru BERKAIT
Seksi Sarana Jumlah Ruang Kelas Baru dan Jumlah Ruang Kelas Baru dan Pengelolaan Pendidikan
1.01.1.01.01.16.41 Sarana/Prasarana Sekolah Unit Sekolah dan perabot ruang kelas baru AN 1.01.02.2.01.01
Prasarana Dikdas perabot ruang kelas baru SD perabot ruang kelas baru SD Sekolah Dasar
Dasar Baru (USB) SD DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
Ruang
Persentase URUSAN URUSAN
peningkatan jumlah PEMERINTAHAN PEMERIN
ruang kelas BIDANG TAHAN
pendidikan dasar PENDIDIKAN WAJIB
dan RPL berkondisi YANG
Jumlah Rehabilitasi Rusak Jumlah Rehabilitasi Rusak baik : BERKAIT
Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Ruang Penambahan Pengelolaan Pendidikan
24 Sedang Berang Ruang Kelas Sedang Berang Ruang Kelas AN 1.01.02.2.01.02
Berang Ruang Kelas dan SPL Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar
dan SPL dan SPL DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembangunan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Perpustakaan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.05
Sekolah Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Sarana, Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.06
Prasarana dan Sekolah Dasar
Utilitas Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sarana,
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.12
Prasarana dan
Pertama DENGAN
Utilitas Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Rumah Dinas BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Kepala AN 1.01.02.2.01.07
Sekolah Dasar
Sekolah/Guru/Pe DENGAN
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembangunan YANG
Rumah Dinas Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Kepala Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.09
Sekolah/Guru/Pe Pertama DENGAN
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Rehabilitasi BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Sedang/Berat AN 1.01.02.2.01.08
Sekolah Dasar
Ruang Kelas DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sedang/Berat
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.14
Ruang Kelas
Pertama DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Ruang AN 1.01.02.2.01.09
Sekolah Dasar
Guru/Kepala DENGAN
Sekolah/TU PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Rehabilitasi PENDIDIKAN WAJIB
Sedang/Berat YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Rumah Dinas
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.21
Kepala
Pertama DENGAN
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Ruang Unit AN 1.01.02.2.01.04
Sekolah Dasar
Kesehatan DENGAN
Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Ruang Unit Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.16
Kesehatan Pertama DENGAN
Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.11
Perpustakaan Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sedang/Berat
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.17
Perpustakaan
Pertama DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Sarana, AN 1.01.02.2.01.12
Sekolah Dasar
Prasarana dan DENGAN
Utilitas Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Rehabilitasi YANG
Sedang/Berat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Sarana, Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.24
Prasarana dan Pertama DENGAN
Utilitas Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Rehabilitasi PENDIDIKAN WAJIB
Sedang/Berat YANG
Rumah Dinas Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.13
Kepala Sekolah Dasar
Sekolah/Guru/Pe DENGAN
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Rehabilitasi PENDIDIKAN WAJIB
Sedang/Berat YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Rumah Dinas
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.21
Kepala
Pertama DENGAN
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.14
Mebeluer Sekolah Sekolah Dasar
DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Pengadaan
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.25
Mebeluer Sekolah
Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Rumah Tangga AN 1.01.02.2.01.15
Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Rumah Tangga Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.26
Sekolah Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaan BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Perlengkapan AN 1.01.02.2.01.16
Sekolah Dasar
Sekolah DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaan Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Perlengkapan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.27
Sekolah Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Praktik AN 1.01.02.2.01.22
Sekolah Dasar
danPeraga Siswa DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pengadaaan Alat Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Praktik Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02..35
danPeraga Siswa Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Jumlah peserta Kegiatan dan Tenaga Jumlah peserta Kegiatan Jumlah peserta Kegiatan BERKAIT
Seksi Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Pendidikan
1.01.1.01.01.16.57 Sosialisasi Berbagai Informasi 12 bln Kependidikan Sosialisasi Berbagai Informasi Sosialisasi Berbagai Informasi AN 1.01.02.2.01.27
Dikdas Tenaga Pendidik Sekolah Dasar
Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) Pendidikan Dasar (SD/SMP) DENGAN
Pendidikan PELAYAN
Sekolah Dasar AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Jumlah peserta Kegiatan dan Tenaga Jumlah peserta Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta Kegiatan BERKAIT
Sosialisasi Berbagai Informasi Kependidikan Sosialisasi Berbagai Informasi Sekolah Menengah Sosialisasi Berbagai Informasi AN 1.01.02.2.02.40
Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) Pertama Pendidikan Dasar (SD/SMP) DENGAN
Pendidikan PELAYAN
Sekolah Dasar AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Seksi MI/MTs Pembinaan Minat, BERKAIT
Pelatihan Kompetensi Siswa Terlaksananya Kegiatan Lomba Terlaksananya Kegiatan Lomba Pengelolaan Pendidikan Terlaksananya Kegiatan
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.58 3 keg Bakat dan AN 1.01.02.2.01.25
Berprestasi Siswa MI Siswa MI Sekolah Dasar Lomba Siswa MI
PERGURAG) Kreativitas Siswa DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembinaan Minat, Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Terlaksananya Kegiatan Lomba Terlaksananya Kegiatan Lomba Terlaksananya Kegiatan
Bakat dan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.38
Siswa MTs Siswa MTs Lomba Siswa MTs
Kreativitas Siswa Pertama DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
PROGRAM PENGEMBANGAN URUSAN URUSAN
KURIKULUM PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pelatihan YANG
Seksi MI/MTs Penyusunan Penetapan Kurikulum Terlaksananya Kegiatan BERKAIT
Pelatihan Penyusunan Terlaksananya Kegiatan Bimtek Terlaksananya Kegiatan Bimtek
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.59 7 keg Kurikulum Muatan Lokal Bimtek Penyusunan AN 1.01.03.2.01.04
Kurikulum Penyusunan Kurikulum Penyusunan Kurikulum
PERGURAG) Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kurikulum DENGAN
Pendidikan Dasar PELAYAN
AN
DASAR
Jumlah Scanning LJK Try Out dan Jumlah Scanning LJK Try Out Jumlah Scanning LJK Try
US Kelas VI dan US Kelas VI Out dan US Kelas VI
Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM
Semester Genap Kelas I - VI Semester Genap Kelas I - VI Semester Genap Kelas I - VI
Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM Jumlah Peserta Ujian TSM
Semester Ganjil Kelas I - VI Semester Ganjil Kelas I - VI Semester Ganjil Kelas I - VI
Jumlah Peserta USBN dan US Jumlah Peserta USBN dan US Jumlah Peserta USBN dan
Kelas VI Kelas VI US Kelas VI
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi MI/MTs Jumlah penerima honor tim Jumlah penerima honor tim BERKAIT
Penyediaan Biaya Jumlah penerima honor tim Proses Belajar Pengelolaan Pendidikan
(BIDANG 1.01.1.01.01.16.64 penyusun naskah US I dan II penyusun naskah US I dan II AN 1.01.02.2.01.23
Operasional Madrasah penyusun naskah US I dan II MI dan Ujian bagi Sekolah Dasar
PERGURAG) MI MI DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Jumlah penerima honor tim Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tim BERKAIT
Jumlah penerima honor tim Proses Belajar
penyusun naskah US I dan II Sekolah Menengah penyusun naskah US I dan II AN 1.01.02.2.02.36
penyusun naskah US I dan II MTs dan Ujian bagi
MTs Pertama MTs DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Jumlah penerima honor tim Proses Belajar Jumlah penerima honor tim Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tim BERKAIT
7 keg AN 1.01.02.2.01.23
penyusun naskah UAM MI dan Ujian bagi penyusun naskah UAM MI Sekolah Dasar penyusun naskah UAM MI
Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Jumlah penerima honor tim Proses Belajar Jumlah penerima honor tim Jumlah penerima honor tim
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.36
penyusun naskah UAM MTs dan Ujian bagi penyusun naskah UAM MTs penyusun naskah UAM MTs
Pertama DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Jumlah peserta US I, US II dan Proses Belajar Jumlah peserta US I, US II dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta US I, US II BERKAIT
AN 1.01.02.2.01.23
UAM MI dan Ujian bagi UAM MI Sekolah Dasar dan UAM MI
Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Jumlah peserta US I, US II dan Proses Belajar Jumlah peserta US I, US II dan Jumlah peserta US I, US II
Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.36
UAM MTs dan Ujian bagi UAM MTs dan UAM MTs
Pertama DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyediaan dana Penyelengaraan YANG
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Peserta dan BERKAIT
Pengembangan Sekolah Jumlah Peserta dan scanning LJK Proses Belajar Jumlah Peserta dan scanning
Seksi Kurikulum Dikdas
1.01.1.01.01.16.66 Sekolah Menengah scanning LJK Try Out SMP AN 1.01.02.2.0236
untuk SD/MI/SDLB dan Try Out SMP Kelas 9 dan Ujian bagi LJK Try Out SMP Kelas 9
Pertama Kelas 9 DENGAN
SMP/MTS Peserta Didik
12 bln PELAYAN
AN
DASAR
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Jumlah Peserta Ujian Jumlah Peserta Ujian
Genap 7,8,9 Semeseter Genap 7,8,9 Semeseter Genap 7,8,9
Jumlah Peserta Ujian Semeseter Jumlah Peserta Ujian Jumlah Peserta Ujian
Ganjil 7,8,9 Semeseter Ganjil 7,8,9 Semeseter Ganjil 7,8,9
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
Jumlah BIDANG TAHAN
Siswa PENDIDIKAN WAJIB
yang YANG
Seksi Kesiswaan, mengikut Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang BERKAIT
Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang mengikuti Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan Jumlah Siswa yang mengikuti Pengelolaan Pendidikan
Kesenian dan 1.01.1.01.01.16.70 i lomba Bakat dan mengikuti lomba dan AN 1.01.02.2.01.25
dan Kreativitas Siswa lomba dan olimpiade SD olimpiade (SD/SMP) lomba dan olimpiade SD Sekolah Dasar
Kelembagaan dan Kreativitas Siswa olimpiade SD DENGAN
olimpiade PELAYAN
(SD/SMP AN
) DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
YANG
Pembinaan Minat, Pengelolaan Pendidikan Jumlah Siswa yang BERKAIT
Jumlah Siswa yang mengikuti Jumlah Siswa yang mengikuti
Bakat dan Sekolah Menengah mengikuti lomba dan AN 1.01.02.2.02.38
lomba dan olimpiade SMP lomba dan olimpiade SMP
Kreativitas Siswa Pertama olimpiade SMP DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembinaan YANG
Penyebarluasan dan Jumlah Peserta Sosialisasi BERKAIT
Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan
Seksi Kurikulum Dikdas
1.01.1.01.01.16.73 Sosialisasi Berbagai 6 bln Implementasi Kurikulum AN 1.01.02.2.01.28
Implementasi Kurikulum 2013 Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Dasar
Informasi Pendidikan Dasar 2013 DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Pembinaan YANG
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Peserta Sosialisasi BERKAIT
Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan dan Jumlah Peserta Sosialisasi
Sekolah Menengah Implementasi Kurikulum AN 1.01.02.2.02.41
Implementasi Kurikulum 2013 Manajemen Implementasi Kurikulum 2013
Pertama 2013 DENGAN
Sekolah
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pengembangan PENDIDIKAN WAJIB
Karir Pendidik YANG
Seksi Kesiswaan, Penyelenggaraan Multi- Jumlah Penerima Guru dan dan Tenaga Jumlah Penerima Guru dan Jumlah Penerima Guru dan BERKAIT
Pengelolaan Pendidikan
Kesenian dan 1.01.1.01.01.16.77 grade Teaching Di Daerah Tenaga Kependidikan di Daerah 971 Orang Kependidikan Tenaga Kependidikan di Daerah Tenaga Kependidikan di AN 1.01.02.2.01.27
Sekolah Dasar
Kelembagaan Terpencil Terpencil pada Satuan Terpencil Daerah Terpencil DENGAN
Pendidikan PELAYAN
Sekolah Dasar AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
Pengembangan BIDANG TAHAN
Karir Pendidik PENDIDIKAN WAJIB
dan Tenaga YANG
Jumlah Penerima Guru dan Kependidikan Jumlah Penerima Guru dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah Penerima Guru dan BERKAIT
Tenaga Kependidikan di Daerah pada Satuan Tenaga Kependidikan di Daerah Sekolah Menengah Tenaga Kependidikan di AN 1.01.02.2.02.40
Terpencil Pendidikan Terpencil Pertama Daerah Terpencil DENGAN
Sekolah PELAYAN
Menengah AN
Pertama DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Pembinaan PENDIDIKAN WAJIB
Kelembagaan dan YANG
Seksi Peserta Didik BERKAIT
Publikasi dan Sosialisasi Jumlah peserta HAI dan Jambore Manajemen Jumlah peserta HAI dan Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta HAI dan
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.18.12 355 orang AN 1.1.02.2.04.16
Pendidikan Non Formal PNF Sekolah Non Jambore PNF Nonformal/Kesetaraan Jambore PNF
dan Dikmas DENGAN
Formal/Kesetaraa
n PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi Kurikulum Penyelenggraan Paket C Jumlah penerima honor tutor Proses Belajar Jumlah penerima honor tutor Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tutor BERKAIT
1.01.1.01.01.18.14 690 orang AN 1.1.02.2.04.12
PAUD dan Dikmas Setara SMU kejar paket C Nonformal/Keseta kejar paket C Nonformal/Kesetaraan kejar paket C
raan DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester
350.000 lbr
ganjil dan genap ganjil dan genap ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian Jumlah penerima konsumsi Jumlah penerima konsumsi
936 ok
semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi Kurikulum Penyelenggraan Paket B Jumlah penerima honor tutor Proses Belajar Jumlah penerima honor tutor Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tutor BERKAIT
1.01.1.01.01.18.20 266 orang AN 1.1.02.2.04.12
PAUD dan Dikmas Setara SMP kejar paket B Nonformal/Keseta kejar paket B Nonformal/Kesetaraan kejar paket B
raan DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester
254.000 lbr
ganjil dan genap ganjil dan genap ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian Jumlah penerima konsumsi Jumlah penerima konsumsi
660 ok
semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
Seksi Kurikulum Penyelenggraan Paket A Jumlah penerima honor tutor Proses Belajar Jumlah penerima honor tutor Pengelolaan Pendidikan Jumlah penerima honor tutor BERKAIT
1.01.1.01.01.18.21 10 orang AN 1.1.02.2.04.12
PAUD dan Dikmas Setara SD kejar paket A Nonformal/Keseta kejar paket A Nonformal/Kesetaraan kejar paket A
raan DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester Jumlah Cetak ujian semester
33.120 Lbr
ganjil dan genap ganjil dan genap ganjil dan genap
Jumlah penerima konsumsi ujian Jumlah penerima konsumsi Jumlah penerima konsumsi
138 ok
semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap ujian semester ganjil/genap
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
Penyiapan dan PENDIDIKAN WAJIB
tindak lanjut YANG
Seksi Peserta Didik Penyelenggaraan Akreditasi Evaluasi Satuan BERKAIT
Jumlah peserta bimtek akreditasi Jumlah peserta bimtek Pengelolaan Pendidikan Jumlah peserta bimtek
kelembagaan PAUD 1.01.1.01.01.18.22 Lembaga Pendidikan Non 150 orang Pendidikan di AN 1.1.02.2.04.13
lembaga PNF akreditasi lembaga PNF Nonformal/Kesetaraan akreditasi lembaga PNF
dan Dikmas Formal Pendidikan DENGAN
NonFormal/ PELAYAN
Keaksaraan AN
DASAR
a. PAUD
b. SD/MI
c. SMP/MTs
a. PAUD
Jumlah Guru Bersertifikat Jumlah Guru Bersertifikat Jumlah Guru Bersertifikat
Pendidik yang diikutkan 1250 orang Pendidik yang diikutkan Pendidik yang diikutkan
Pembinaan Pembinaan Pembinaan
c. SMP/MTs
Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Jumlah Staf yang diikutkan Jumlah Staf yang diikutkan
Pengolah Administrasi Diklat Pengolah Administrasi Diklat Pengolah Administrasi
60 orang
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Presentase GTK
yang bersertifikat
Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Jumlah Staf yang diikutkan Jumlah Staf yang diikutkan dan terlatih untuk
Pengolah Administrasi 60 orang Diklat Pengolah Administrasi Diklat Pengolah Administrasi meningkatkan
Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah kompetensi
a. PAUD FORMAL
Jumlah penilik yang iikutkan Jumlah penilik yang iikutkan Jumlah penilik yang iikutkan
Diklat Peningkatan Mutu 16 orang Diklat Peningkatan Mutu Diklat Peningkatan Mutu
Jumlah Pengawas Sekolah yang Jumlah Pengawas Sekolah yang Jumlah Pengawas Sekolah b. SD
diikutkan Diklat Peningkatan 90 orang diikutkan Diklat Peningkatan yang diikutkan Diklat
Mutu Mutu Peningkatan Mutu
Jumlah Guru yang diikutkan Jumlah Guru yang diikutkan c. SMP
Jumlah Guru yang diikutkan PPG 500 orang
PPG PPG
URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
250 dan Kualitas Pendidik
Tenaga YANG
dan Tenaga
Seksi GTK SD dan Kependidikan Jumlah Guru TK/KB yang Jumlah Guru TK/KB yang BERKAIT
Pembinaan Kelompok Kerja Jumlah Guru TK/KB yang Kependidikan bagi
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.04 orang Satuan diikutkan Optimalisasi KKG diikutkan Optimalisasi KKG AN 1.01.04.2.01.01
Guru (kkg) diikutkan Optimalisasi KKG Guru Satuan Pendidikan
SD Pendidikan Guru Guru DENGAN
Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan
URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Pengembangan Mutu dan Tenaga YANG
dan Tenaga Jumlah GTK PNS dan Non
Seksi GTK PAUD, Kualitas Program Jumlah GTK PNS dan Non PNS orang Kependidikan Jumlah GTK PNS dan Non PNS BERKAIT
5000 Kependidikan bagi PNS yang diikutkan
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.08 Pendidikan dan Pelatihan yang diikutkan Pembinaan Satuan yang diikutkan Pembinaan AN 1.01.04.2.01.01
Satuan Pendidikan Pembinaan
TK dan Penilik Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan DENGAN
Dasar, PAUD, dan
Kependidikan Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan
Jumlah Guru TK yang diiukutkan Jumlah Guru TK yang Jumlah Guru TK yang
Bimtek Pembelajaran Kreatif 330 orang diiukutkan Bimtek diiukutkan Bimtek
Siswa Pembelajaran Kreatif Siswa Pembelajaran Kreatif Siswa
URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Tenaga YANG
Pengembangan Sistem dan Tenaga
Seksi GTK PAUD, Kependidikan BERKAIT
Pendataan dan Pemetaan Jumlah Tenaga Administrasi yang keg Jumlah Tenaga Administrasi Kependidikan bagi Jumlah Tenaga Administrasi
Pengawas Sekolah 1.01.1.01.01.20.09 850 Satuan AN 1.01.04.2.01.01
Pendidik dan Tenaga diikutkan Pendataan yang diikutkan Pendataan Satuan Pendidikan yang diikutkan Pendataan
TK dan Penilik Pendidikan DENGAN
Kependidikan Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan
URUSAN URUSAN
Perhitungan dan PEMERINTAHAN PEMERIN
Pemetaan BIDANG TAHAN
Pemerataan Kuantitas
Pendidik dan PENDIDIKAN WAJIB
dan Kualitas Pendidik
Jumlah GTK Yang dikutkan Tenaga Jumlah GTK Yang dikutkan Jumlah GTK Yang dikutkan YANG
Seksi Tenaga Pengembangan Sistem dan Tenaga
pembinaan, Penilaian Angka 1500 orang Kependidikan pembinaan, Penilaian Angka pembinaan, Penilaian Angka BERKAIT
Kependidikan Dinas, Penghargaan dan Kependidikan bagi
1.01.1.01.01.20.10 Kredit Guru dan Kenaikan Satuan Kredit Guru dan Kenaikan Kredit Guru dan Kenaikan AN 1.01.04.2.01.01
GTK SMP dan Perlindungan Terhadap Satuan Pendidikan
pangkat PNS Pendidikan pangkat PNS pangkat PNS DENGAN
Pengawas SMP Profesi Pendidik Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan PELAYAN
Pendidikan
Pendidikan AN
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Keseta DASAR
raan
Jumlah GTK yang Mengikuti Jumlah GTK yang Mengikuti Jumlah GTK yang Mengikuti
orang
Seleksi GTK Berprestasi 270 Seleksi GTK Berprestasi Seleksi GTK Berprestasi
Jumlah GTK yang diikutkan Jumlah GTK yang diikutkan Jumlah GTK yang diikutkan
Sosialisasi/Implementasi 1000 orang Sosialisasi/Implementasi Sosialisasi/Implementasi
Peraturan Kepegawaian Peraturan Kepegawaian Peraturan Kepegawaian
PROGRAM MANAJEMEN
SUBBAG SUNGRAM 1.01.1.01.01.22 IKM Layanan Pendidikan 90 nilai
PELAYANAN PENDIDIKAN
Pengendalian dan
Pengawasan Penerapan Azas
Jumlah dokumen laporan Jumlah dokumen laporan Perecanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen laporan
Efesiensi dan Efektifitas Evaluasi Kinerja
1.01.1.01.01.22.03 pelaksanaan monitoring dan 2 dokumen pelaksanaan monitoring dan Kinerja Perangkat pelaksanaan monitoring dan X.XX.01.2.01.03
Penggunaan dana Perangkat Daerah
evaluasi BOS evaluasi BOS Daerah evaluasi BOS
Dekonsentrasi dan dana
Pembantuan
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan,
perencanaan, pelaksanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan 3 dokumen pelaksanaan, dan pelaporan
dan pelaporan kegiatan
kegiatan Workshop BOS kegiatan Workshop BOS
Workshop BOS
Koordinasi da
Penerapan Sistem dan Perecanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen pendataan dan Sikronisasi Jumlah dokumen pendataan Jumlah dokumen pendataan
1.01.1.01.01.22.07 Informasi Manajemen 7 dokumen Kinerja Perangkat X.XX.01.2.01.03
informasi pendidikan Perencanaan dan informasi pendidikan dan informasi pendidikan
Pendidikan Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen pelaksanaan Jumlah dokumen pelaksanaan
Penerapan dan Perecanaan dan Evaluasi pelaksanaan implementasi
implementasi SPM Pendidikan Evaluasi Kinerja implementasi SPM Pendidikan
1.01.1.01.01.22.11 Penyebarluasan Standar 4 dokumen Kinerja Perangkat SPM Pendidikan Dasar X.XX.01.2.01.03
Dasar (perencanaan, pelaksanaan, Perangkat Daerah Dasar (perencanaan,
Pelayanan Minimum (SPM) Daerah (perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan) pelaksanaan, dan pelaporan)
dan pelaporan)
PROGRAM BANTUAN
SUBBAG SUNGRAM 1.01.1.01.01.49 OPERASIONAL SEKOLAH IKM Layanan Pendidikan
(BOS)
PROGRAM PENGELOLAAN IKM Layanan URUSAN URUSAN
PENDIDIKAN Pendidikan PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
BANTUAN OPERASIONAL Pengelolaan Pendidikan BERKAIT
Jumlah Pelaksanaan BOS Proses Belajar Jumlah Pelaksanaan BOS Jumlah Pelaksanaan BOS
1.01.1.01.01.49.01 SEKOLAH (BOS) SMP 12 Bulan Sekolah Menengah AN 1.01.02.2.02.23
Lembaga dan Ujian bagi Lembaga Lembaga
NEGERI Pertama DENGAN
Peserta Didik
PELAYAN
AN
DASAR
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERIN
BIDANG TAHAN
PENDIDIKAN WAJIB
Penyelenggaraan YANG
BANTUAN OPERASIONAL Jumlah Pelaksanaan BOS Proses Belajar Jumlah Pelaksanaan BOS Pengelolaam Pendidikan Jumlah Pelaksanaan BOS BERKAIT
1.01.1.01.01.49.02 12 Bulan AN 1.01.02.2.01.36
SEKOLAH (BOS) SD NEGERI Lembaga dan Ujian bagi Lembaga Sekolah Dasar Lembaga
Peserta Didik DENGAN
PELAYAN
AN
DASAR
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Kasubag 1 06 01 Belanja tidak langsung (gaji) 3.204.537.000,00 Penyediaan Gaji 3.372.677.000,00 Adminstrasi Jumlah 3.825.877.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Sosial
SOSIAL
Sekretaris 1 06 01 PROGRAM PELAYANAN Persentase 100 Persen 1.350.581.500,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial
SOSIAL
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat 200 Surat 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah Surat 5.500.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.1 Menyurat Menyurat Yang Surat Menyurat Menyurat Yang Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 01
Terkirim Terkirim si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Kominukasi, Jumlah Rekening 12 Bulan 130.800.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 158.800.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.2 Sumber Daya Air dan Listrik Listrik, Air, Telepon Kominukasi, Rekening Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 02
Yang Terbayar Sumber Daya Air Listrik, Air, si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
dan Listrik Telepon Yang Yang PEMERINTAHAN
Terbayar Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Pengadaan 1 Paket 52.738.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 85.700.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.3 dan Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Peralatan dan Pengadaan dan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 03
Perlengkapan Jasa Peralatan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Kantor Kantor Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah 16 Orang 477.540.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 99.540.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.7 Keuangan Pembayaran Honor Administrasi Pembayaran Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 07
Adminitrasi Keuangan Honor si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Keuangan Yang Adminitrasi Yang PEMERINTAHAN
Terbayar Keuangan Yang Dipenuhi DAERAH
Terbayar
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan 1 Paket 59.667.000,00 Penyediaan Alat Jumlah 49.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.10 Alat Tulis Kantor Tulis Kantor Pengadaan Alat Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 10
Tulis Kantor si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang 1 Paket 37.833.000,00 Penyediaan Jumlah Barang 25.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.11 dan Penggandaan Cetakan dan Barang Cetakan Cetakan dan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 11
Pengandaan dan Pengandaan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Penggandaan Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Makanan dan Jumlah 1 Paket 45.000.000,00 Penyediaan Jumlah 45.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.17 Minuman Tersedianya Makan Makanan dan Tersedianya Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 17
dan Minuman Minuman Makan dan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Rapat Minuman Yang PEMERINTAHAN
Rapat Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Rapat 235 OH 185.000.000,00 Rapat-Rapat Jumlah Rapat 175.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.18 Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Kordinasi dan Koordinasi dan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 18
Konsultasi Keluar Konsultasi ke Konsultasi si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Daerah Luar Daerah Keluar Daerah Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah 12 Bulan 180.700.000,00 Penyediaan Jumlah 373.200.000,00 Adminstrasi Jumlah 3.825.877.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.19 Terbayarnya Gaji Adminstrasi Terbayarnya Keuangan Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.02 02
Honorer Pelaksana Tugas Gaji Honorer si URUSAN Pelayanan Kantor
ASN Keuangan PEMERINTAHAN
Yang DAERAH
Dipenuhi
Kasubag 1 06 01 Pengembangan Sumber Daya Jumlah SDM Diklat 40 Peserta 83.803.500,00 Pendidikan dan Jumlah SDM 20.000.000,00 Peningkatan Jumlah 20.000.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Sungram 01 1.21 Aparatur Teknis Bagi Pelatihan Formal Diklat Teknis Disiplin dan Sumber PENUNJANG Pemenuhan 2.04 09
Aparatur Bagi Aparatur Kapasitas Daya URUSAN Pelayanan Kantor
Sumber Daya Aparatur PEMERINTAHAN
Aparatur Yang DAERAH
Ditingkatka
n Disiplin
dan
Kapasitasn
ya
Kasubag 1 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah 1 Paket 75.000.000,00 Penyusunan Jumlah 80.000.000,00 Adminstrasi Jumlah 3.825.877.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Sungram 01 1.22 dan Keuangan Pelaksanaan Forum Laporan Capaian Pelaksanaan Keuangan Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.02 06
OPD, Penyusunan Kinerja dan Forum OPD, si URUSAN Pelayanan Kantor
Renja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Keuangan PEMERINTAHAN
OPD, Musrenbang Kinerja SKPD Renja dan Yang DAERAH
Laporan OPD, Dipenuhi
Musrenbang
Kasubag Umum 1 06 01 Penyediaan Pakaian Khusus Jumlah Pembelian 1 Paket - Pengadaan Jumlah - Peningkatan Jumlah 20.000.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 1.24 Hari-Hari Tertentu Pakaian Kerja Pakaian Khusus Pembelian Disiplin dan Sumber PENUNJANG Pemenuhan 2.04 05
Hari-Hari Pakaian Kerja Kapasitas Daya URUSAN Pelayanan Kantor
Tertentu Sumber Daya Aparatur PEMERINTAHAN
Aparatur Yang DAERAH
Ditingkatka
n Disiplin
dan
Kapasitasn
ya
Sosial
SOSIAL
Kasubag Umum 1 06 01 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan 1 Paket 50.000.000,00 Pengadaan Jumlah - Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 10 Mebeleur Mebeleur Pengadaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 25
Mebeleur si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan 1 Paket 156.642.550,00 Pengadaan Jumlah 28.600.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 11 Peralatan Kantor Peralatan Pengadaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 24
Gedung Kantor Peralatan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Gedung Kantor Yang PEMERINTAHAN
Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 Paket 100.000.000,00 Pemeliharaan Jumlah - Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 22 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 28
Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Gedung dan Kantor Gedung dan Yang PEMERINTAHAN
Kantor Dipenuhi DAERAH
Kasubag Umum 1 06 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 Paket 244.865.000,00 Pemeliharaan Jumlah 245.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 24 Kendaraan Pemelihaaran Rutin/Berkala Pemelihaaran Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 30
Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
kendaraan Dinas/Operasion kendaraan Yang PEMERINTAHAN
Dinas/Operasional al Dinas/Operasio Dipenuhi DAERAH
nal
Kasubag Umum 1 06 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 Paket 25.000.000,00 Pemeliharaan Jumlah 10.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
01 2 30 Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 34
Rutin/Berkala Peralatan Rutin/Berkala si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
Peralatan Kantor Gedung Kantor Peralatan Yang PEMERINTAHAN
Gedung Kantor Dipenuhi DAERAH
URUSAN PEMERINTAHA
Kasubag Umum Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan 1 Paket - Pengadaan Jumlah 300.000.000,00 Administrasi Jumlah 1.227.140.000,00 PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Dinas/Operasional Kendaraan Kendaraan Pengadaan Umum Administra PENUNJANG Pemenuhan 2.03 20
Dinas/Operasional Dinas/Operasion Kendaraan si Umum URUSAN Pelayanan Kantor
al Dinas/Operasio Yang PEMERINTAHAN
nal Untuk Dipenuhi DAERAH
Pelayanan
PMKS
Kasubag Umum Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Evaluasi 1 Paket - Evaluasi Kinerja Jumlah - Perencanaan Jumlah - PROGRAM Persentase 5.073.017.000,00 1 06 01
Daerah Kinerja Perangkat Perangkat Evaluasi dan Evaluasi Perencanaa PENUNJANG Pemenuhan 2.01 05
Daerah Daerah Kinerja Kinerja n dan URUSAN Pelayanan Kantor
Perangkat Perangkat Evaluasi PEMERINTAHAN
Daerah Daerah Kinerja DAERAH
Perangkat
Daerah
Yang
Dipenuhi
Sosial
SOSIAL
Kasi 1 06 01 Pemeliharaan dan Rehab Jumlah 11 TMP 228.631.000,00 Pemeliharaan Jumlah 64.300.000,00 Pemeliharaan Jumlah 140.000.000,00 PROGRAM Persentase 140.000.000,00 1 06 07
Kepahlawanan 01 35 3 Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan dan Taman Makam Pemeliharaan Taman Makam Pemelihara PENGELOLAAN Pengelolaan 2.01 02
Keperintisan (TMP) Rehab TMP Pahlawan dan Rehab TMP Pahlawan an Taman TAMAN MAKAM Taman Makam
dan Nasional Nasional Makam PAHLAWAN Pahlawan
Kesetiakawanan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot Pahlawan
Sosial a Nasional
Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Pemantapan Pekerja Sosial Jumlah Peserta 125 Pilar 501.212.000,00 Peningkatan Jumlah Peserta 351.000.000,00 Pengembangan Jumlah 426.000.000,00 PROGRAM Persentase 1.031.000.000,00 1 06 02
Pemberdayaan 01 35 4 Masyarakat Terkait Dengan Pembinaan dan Kemampuan Pembinaan dan Potensi Sumber Pengemban PEMBERDAYAAN Pemberdayaan 2.03 01
Kelembagaan Pendataan PMKS Pemberdayaan Potensi Pekerja Pemberdayaan Kesejahteraan gan Potensi SOSIAL Sosial Yang Tepat
Sosial Pendataan PMKS Sosial Pendataan Sosial Daerah Sumber Sasaran
Masyarakat dan Masyarakat PMKS Kabupaten/Kot Kesejahter
Pengelolaan Kewenangan a aan Sosial
Sumber Dana Kabupaten/Kota Daerah
Sosial Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Pembinaan dan Jumlah Peserta 440 Pilar 477.600.000,00 Peningkatan Jumlah Peserta 75.000.000,00 Pengembangan Jumlah 426.000.000,00 PROGRAM Persentase 1.031.000.000,00 1 06 02
Pemberdayaan 01 35 5 Pemberdayaan Karang Pembinaan dan Kemampuan Pembinaan dan Potensi Sumber Pengemban PEMBERDAYAAN Pemberdayaan 2.03 04
Kelembagaan Taruna Pemberdayaan Potensi Sumber Pemberdayaan Kesejahteraan gan Potensi SOSIAL Sosial Yang Tepat
Sosial Karang Taruna Kesejahteraan Karang Taruna Sosial Daerah Sumber Sasaran
Masyarakat dan Kelembagaan Kabupaten/Kot Kesejahter
Pengelolaan Masyarakat a aan Sosial
Sumber Dana Kewenangan Daerah
Sosial Kabupaten/Kota Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Verval BDT Jumlah Pendataan 205.367 KPM 236.150.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 100.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Pemberdayaan 01 35 6 Verval BDT Tepat Fakir Miskin Pendataan Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
Kelembagaan Sasaran Cakupan Daerah Verval BDT Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Sosial Kabupaten/Kota Tepat Sasaran Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Masyarakat dan Kabupaten/Kot Cakupan
Pengelolaan a Daerah
Sumber Dana Kabupaten
Sosial /Kota
Kasi 1 06 01 Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah Pendataan 26 PMKS 97.600.000,00 Pendataan Fakir Jumlah - Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Pemberdayaan 01 35 7 PMKS dan PSKS Miskin Cakupan Pendataan Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 01
Kelembagaan Daerah PMKS dan Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Sosial Kabupaten/Kota PSKS Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Masyarakat dan Kabupaten/Kot Cakupan
Pengelolaan a Daerah
Sumber Dana Kabupaten
Sosial /Kota
Kasi 1 06 01 Penghargaan dan Bantuan Jumlah 420 Orang 365.550.000,00 Pemeliharaan Jumlah 75.700.000,00 Pemeliharaan Jumlah 140.000.000,00 PROGRAM Persentase 140.000.000,00 1 06 07
Kepahlawanan 01 35 8 Sosial Bagi Pahlawan, Penghargaan Yang Taman Makam Penghargaan Taman Makam Pemelihara PENGELOLAAN Pengelolaan 2.01 02
Keperintisan Perintis dan Pejuang Diberikan Bagi Pahlawan Yang Diberikan Pahlawan an Taman TAMAN MAKAM Taman Makam
dan (Sarasehan dan Bansos) Pahlawan dan Nasional Bagi Pahlawan Nasional Makam PAHLAWAN Pahlawan
Kesetiakawanan Perintis Kabupaten/Kota dan Perintis Kabupaten/Kot Pahlawan
Sosial a Nasional
Kabupaten
/Kota
Kasi Peanganan 1 06 01 Pemberdayaan Keluarga Jumlah 3 Kube 10.000.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 5.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Fakir Miskin 01 35 9 Rentan (Pendampingan Pembentukan dan Fakir Miskin Pembentukan Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
dan Masyarakat KUBE) Penilaian KUBE Cakupan Daerah dan Penilaian Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Tertinggal Kabupaten/Kota KUBE Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota
Kasi Peanganan 1 06 01 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kuantitas 109.031 KPM 140.000.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 50.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Fakir Miskin 01 35 Keluarga Fakir Miskin (BPNT) BPNT Fakir Miskin Kuantitas BPNT Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
dan Masyarakat 10 Cakupan Daerah Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Tertinggal Kabupaten/Kota Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota
Kasi Peanganan 1 06 01 Operasional Sembako Jumlah 600 Paket 665.050.000,00 Pengelolaan Data Jumlah 100.000.000,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Fakir Miskin 01 35 Pendistribusian Fakir Miskin Pendistribusian Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
dan Masyarakat 11 Sembako Tepat Cakupan Daerah Sembako Tepat Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
Tertinggal Sasaran Kabupaten/Kota Sasaran Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota
Sosial
SOSIAL
Kasi Pelayanan 1 06 01 Pelayanan Panti Anak Jumlah 37 LKSA 38.775.000,00 Penyediaan Jumlah 1.622.500.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 1 Pendayagunaan Permakanan Pendayagunaan Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 01
Sosial Anak dan Patra Penyandang Patra Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Cacat dan Eks Penyandang Disabilitas Dasar
Trauma Cacat dan Eks Terlantar, Anak Penyandan
Trauma Terlantar, g
Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar Serta Terlantar,
Gelandangan, Anak
Pengemis di Terlantar,
Luar Panti Lanjut Usia
Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG B
Kasi Pelayanan 1 06 01 Pelayanan dan Bimbingan Jumlah Anak 380 Anak 140.929.000,00 Pemberian Jumlah Anak 95.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 2 Sosial Anak Terlantar Terlantar Yang Bimbingan Fisik, Terlantar Yang Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 05
Sosial Anak dan Mendapat Mental, Spiritual Mendapat Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Bimbingan dan Sosial Bimbingan Disabilitas Dasar
Terlantar, Anak Penyandan
Terlantar, g
Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar Serta Terlantar,
Gelandangan, Anak
Pengemis di Terlantar,
Luar Panti Lanjut Usia
Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
Kasi Pelayanan 1 06 01 Tetirah Anak Jumlah Anak 50 Anak 48.000.000,00 Pemberian Jumlah Anak - Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 3 Rehabilitasi Sosial Bimbingan Fisik, Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 05
Sosial Anak dan Penyandang Mental, Spiritual Sosial Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Disabilitas dan Sosial Penyandang Disabilitas Dasar
Disabilitas Terlantar, Anak Penyandan
Terlantar, g
Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar Serta Terlantar,
Gelandangan, Anak
Pengemis di Terlantar,
Luar Panti Lanjut Usia
Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
Kasi Pelayanan 1 06 01 Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah Pelayanan 350 Orang 187.700.000,00 Pemberian Jumlah 220.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 323.000.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
dan Rehabilitasi 01 36 4 PMKS Hasil Razia dan Rehabilitasi Bimbingan Sosial Pelayanan dan Sosial Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.02 08
Sosial Tuna (Gelandangan, Pengemis, Hasil Razia Yang Kepada Keluarga Rehabilitasi Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan Ank Jalanan) Tertangani Penyandang Hasil Razia Masalah Penyandan
Disabilitas Yang Kesejahteraan g Masalah
Terlantar, Anak Tertangani Sosial (PMKS) Kesejahter
Terlantar, Lanjut Lainnya Bukan aan Sosial
Usia Terlantar Korban (PMKS)
serta HIV/Aids dan Lainnya
Gelandangan, Napza di Luar Bukan
Pengemis dan Panti Sosial Korban
Masyarakat HIV/Aids
dan Napza
di Luar
Panti
Sosial
Kasi Pelayanan 1 06 01 Penanganan Lansia dan Jumlah 255 Orang 121.253.000,00 Pemberian Jumlah 80.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 7 Peringatan HALUN Penanganan Lanjut Bimbingan Sosial Penanganan Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 06
Sosial Anak dan Usia Terlantar Kepada Keluarga Lanjut Usia Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Lanjut Usia Penyandang Terlantar Disabilitas Dasar
Disabilitas Terlantar, Anak Penyandan
Terlantar, Anak Terlantar, g
Terlantar, Lanjut Lanjut Usia Disabilitas
Usia Terlantar Terlantar Serta Terlantar,
serta Gelandangan, Anak
Gelandangan, Pengemis di Terlantar,
Pengemis dan Luar Panti Lanjut Usia
Masyarakat Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
Kasi Pelayanan 1 06 01 Rehabilitasi Sosial Jumlah 180 Orang 158.000.000,00 Pemberian Jumlah 140.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 1.937.500.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Rehabilitasi 01 36 Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Bimbingan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.01 06
Sosial 10 Bimbingan Lanjut eks. Klien Penyandang Kepada Keluarga Sosial Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Penyandang Disabilitas Penyandang Penyandang Disabilitas Dasar
Disabilitas dan Disabilitas Disabilitas Terlantar, Anak Penyandan
Usia Lanjut Terlantar, Anak Terlantar, g
Terlantar, Lanjut Lanjut Usia Disabilitas
Usia Terlantar Terlantar Serta Terlantar,
serta Gelandangan, Anak
Gelandangan, Pengemis di Terlantar,
Pengemis dan Luar Panti Lanjut Usia
Masyarakat Sosial Terlantar
Serta
Gelandanga
n,
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
Kasi Pelayanan 1 06 01 Rehabilitasi eks. Narapidana Jumlah Eks 20 Orang 18.750.000,00 Pemberian Jumlah Eks 3.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 323.000.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
dan Rehabilitasi 01 36 Narapida Yang Di Bimbingan Fisik, Narapida Yang Sosial Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.02 07
Sosial Tuna 11 Berangkatkan Dan Mental, Spiritual Di Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Sosial Dibina dan Sosial Berangkatkan Masalah Penyandan
Dan Dibina Kesejahteraan g Masalah
Sosial (PMKS) Kesejahter
Lainnya Bukan aan Sosial
Korban (PMKS)
HIV/Aids dan Lainnya
Napza di Luar Bukan
Panti Sosial Korban
HIV/Aids
dan Napza
di Luar
Panti
Sosial
Sosial
SOSIAL
Kasi 1 06 01 Pengembangan dan Jumlah Sosialisasi 9700 KPM 931.392.500,00 Pengelolaan Data Jumlah 228.231.820,00 Pengeloaan Jumlah 483.231.820,00 PROGRAM Persentase 483.231.820,00 1 06 05
Penyelenggaraa 01 37 1 Penyelenggaraan Sistem KPM PKH Fakir Miskin Sosialisasi KPM Data Fakir Pengeloaan PERLINDUNGAN Keluarga 2.02 02
n Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Cakupan Daerah PKH Miskin Cakupan Data Fakir DAN JAMINAN Penerima Manfaat
dan Jaminan Penyandang Masalah Kabupaten/Kota Daerah Miskin SOSIAL Yang Graduasi
Sosial Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kot Cakupan
a Daerah
Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Penyuluhan dan PubliSeksi Jumlah 30 Kali 185.000.000,00 Pemberian Jumlah 100.000.000,00 Rehabilitasi Jumlah 323.000.000,00 PROGRAM Persentase PMKS 2.260.500.000,00 1 06 04
Pengembangan 01 37 2 Kesejehteraan Sosial Penyuluhan Layanan Penyuluhan Sosial Rehabilitas REHABILITASI Yang 2.02 13
Publikasi dan Masalah Rujukan Masalah Penyandang i Sosial SOSIAL Direhabilitasi
Penyuluhan Kesejahteraan Kesejahteraan Masalah Penyandan
Sosial Sosial Sosial Kesejahteraan g Masalah
Sosial (PMKS) Kesejahter
Lainnya Bukan aan Sosial
Korban (PMKS)
HIV/Aids dan Lainnya
Napza di Luar Bukan
Panti Sosial Korban
HIV/Aids
dan Napza
di Luar
Panti
Sosial
URUSAN PEMERINTAHA
Kasi 1 06 01 Kesiapsiagaan Jumlah 100 Persen 328.975.000,00 Koordinasi, Jumlah 100.000.000,00 Penyelenggaraa Jumlah 200.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 3 Penanggulangan Bencana Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelaksanaan n Penyelengg PENANGANAN Penanganan 2.02 01
Sosial dan Berbasis Masyarakat Kebencanaan Di Pelaksanaan Kebencanaan Pemberdayaan araan BENCANA Bencana
Korban Bencana Kampung Siaga Kampung Siaga Di Kampung Masyarakat Pemberday
Bencana Bencana Siaga Bencana TerhadapKesiap aan
siagaan Masyarakat
Bencana TerhadapK
Kabupaten/Kot esiapsiagaa
a n Bencana
Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Perlindungan Sosial Bagi Jumlah 10 Orang 26.775.000,00 Pelayanan Jumlah 10.000.000,00 Perlindungan Jumlah 80.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 5 Pekerja Migran Bermasalah Perlindungan Sosial Dukungan Perlindungan Sosial Korban Perlindung PENANGANAN Penanganan 2.01 05
Sosial dan dan Korban Tindak Bagi Penyandang Psikososial Sosial Bagi Bencana Alam an Sosial BENCANA Bencana
Korban Bencana Kekerasan/Perlakuan Salah Cacat Fisik dan Penyandang dan Sosial Korban
Mental Lansia Cacat Fisik dan Kabupaten/Kot Bencana
Tidak Potensial Mental Lansia a Alam dan
Serta Perdagangan Tidak Potensial Sosial
Serta Kabupaten
Perdagangan /Kota
Kasi 1 06 01 Penanganan dan Jumlah 20 Orang 20.750.000,00 Penanganan Jumlah 20.000.000,00 Perlindungan Jumlah 80.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 6 Perlindungan Sosial Bagi Penanganan dan Khusus Bagi Penanganan Sosial Korban Perlindung PENANGANAN Penanganan 2.01 04
Sosial dan Orang Terlantar Perlindungan Kelompok Rentan dan Bencana Alam an Sosial BENCANA Bencana
Korban Bencana Orang Terlantar Perlindungan dan Sosial Korban
Orang Terlantar Kabupaten/Kot Bencana
a Alam dan
Sosial
Kabupaten
/Kota
Kasi 1 06 01 Pemulihan dan Perlindungan Jumlah Pemulihan 7500 Jiwa 146.625.000,00 Penyediaan Jumlah 50.000.000,00 Perlindungan Jumlah 80.000.000,00 PROGRAM Persentase 280.000.000,00 1 06 06
Perlindungan 01 37 7 Sosial eks. Korban Bencana Trauma Pasca Makanan Pemulihan Sosial Korban Perlindung PENANGANAN Penanganan 2.01 01
Sosial dan Kebencanaan Trauma Pasca Bencana Alam an Sosial BENCANA Bencana
Korban Bencana Kebencanaan dan Sosial Korban
Kabupaten/Kot Bencana
a Alam dan
Sosial
Kabupaten
/Kota
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
127.800.000.000 Wajib
1. PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Peningkatan Mutu - Jumlah pemenuhan KESEHATAN
Direktur 1.02.1.02.01.36 Wajib Kesehatan 100 % Kesehatan
Pelayanan BLUD SPM bidang mutu PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
- Jumlah pemenuhan
100 %
SPM bidang keselamatan
PROGRAM
1. Penyediaan Persentase PEMENUHAN UPAYA
- Peningkatan Mutu Meningkatnya IKM Fasilitas Pelayanan ketersediaan KESEHATAN 1|02|02|2.02|3
1.02.1.02.01.36.01 Pelayanan& Pendukung (Indeks Kepuasan 82,35 % Kesehatan
Kesehatan untuk sarpras di rsud PERORANGAN DAN 2
Pelayanan Masyarakat) UKM dan UKP bangil UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
1. Pembangunan
Rumah Dinas PROGRAM
Tenaga Kesehatan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
2. Pengembangan
Rumah Sakit PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
3. Pengembangan
Fasilitas Kesehatan PROGRAM
Lainnya 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
4. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan RS PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
5. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan PROGRAM
Fasilitas Kesehatan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Lainnya Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
6.Rehabilitasi dan
Pemeliharaan PROGRAM
Rumah Dinas 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Tenaga Kesehatan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
7. Pengadaan
Sarana Fasilitas PROGRAM
Pelayanan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
8. Pengadaan
Sarana dan PROGRAM
Pendukung 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
9. Pengadaan Alat
Kesehatan/ Alat PROGRAM
Penunjang Medik 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
10. Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat PROGRAM
Kalibrasi 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
11. Pengadaan
Obat, Vaksin PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
12. Pengadaan
Bahan Habis Pakai PROGRAM
1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
13. Pemeliharaan
Sarana Fasilitas PROGRAM
Pelayanan 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
14. Pemeliharaan
Prasarana dan PROGRAM
Pendukung 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
15. Pemeliharaan
Rutin dan Berkala PROGRAM
Alat Kesehatan/ 1. Penyediaan PEMENUHAN UPAYA
Alat Penunjang Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Medik Fasilitas Kesehatan untuk PERORANGAN DAN
Pelayanan UKM dan UKP UPAYA KESEHATAN
Kesehatan Kewenangan Daerah MASYARAKAT
Kabupaten Kota
2. Penyediaan PROGRAM
Layanan Kesehatan PEMENUHAN UPAYA
Persentase
untuk UKM dan UKP KESEHATAN
cakupan Kesehatan
Rujukan Tingkat PERORANGAN DAN
Layanan
Daerah Kabupaten/ UPAYA KESEHATAN
Kota MASYARAKAT
16. Operasional
Pelayanan RS 2. Penyediaan PROGRAM
Layanan Kesehatan PEMENUHAN UPAYA
untuk UKM dan UKP KESEHATAN
Rujukan Tingkat PERORANGAN DAN
Daerah Kabupaten/ UPAYA KESEHATAN
Kota MASYARAKAT
PROGRAM
3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
jumlah
Sistem Informasi KESEHATAN
penambahan
Kesehatan secara PERORANGAN DAN
modul
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
17. Pengelolaan
Data dan Informasi PROGRAM
Kesehatan 3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
Sistem Informasi KESEHATAN
Kesehatan secara PERORANGAN DAN
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
18. Pengelolaan
Sistem Informasi PROGRAM
Kesehatan 3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
Sistem Informasi KESEHATAN
Kesehatan secara PERORANGAN DAN
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
19. Pengadaan
Alat/ Perangkat PROGRAM
Sistem Informasi 3. Penyelenggaraan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan dan Sistem Informasi KESEHATAN
Jaringan Internet Kesehatan secara PERORANGAN DAN
Terintegrasi UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
2. PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
KESEHATAN
4. Pengembangan PROGRAM
Mutu dan PENINGKATAN
Peningkatan KAPASITAS SDM
Kompetensi Teknis Persentase
SDM yang di KESEHATAN
SDM Kesehatan
Tingkat Daerah tingkatkan
Kabupaten/ Kota kompetensinya
4. Pengembangan PROGRAM
Mutu dan PENINGKATAN
Peningkatan KAPASITAS SDM
20. Peningkatan Kompetensi Teknis
Kompetensi dan KESEHATAN
SDM Kesehatan
Kualitas SDM Tingkat Daerah
Kesehatan Kabupaten/ Kota
3. PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
49.Pengadaan 3. PROGRAM
Perlengkapan Rumah PENUNJANG URUSAN
Jabatan/Dinas 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH
50.Pengadaan 3. PROGRAM
Perlengkapan Gedung PENUNJANG URUSAN
Kantor 8. Administrasi Umum PEMERINTAH
DAERAH
21.937.883.168
1. PROGRAM
Pembinaan - Jumlah capaian
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1.02.1.02.01.34 Lingkungan presentase pemenuhan
SPM bidang mutu
PERORANGAN DAN
Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
Sosial MASYARAKAT
6.000.000.000
(A) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana / 1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Jumlah penambahan
Kesehatan yang 1. Pengadaan Obat, Tersedianya obat- kesehatan Untuk Tersedianya KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
Kabid Penunjang 1.02.1.02.01.34.49 obat-obatan yang sering 23 jenis obat Kesehatan
bekerjasama dengan Vaksin obatan UKM danUKP obat-2an PERORANGAN DAN 6
digunakan
Badan Penyelenggara Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Obat-obatan
RSUD Bangil)
(B) Penyediaan / 233.500.000
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas sarana
Kabag Umum & 2. Pengadaan fasilitas pelayanan Tersedianya PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang prasarana Tersedianya
Kasubag Rumah Jumlah penambahan Prasarana dan kesehatan Untuk sarana KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.50 bekerjasama dengan 1 fasilitas sarana penunjang Kesehatan
Tangga dan saran penunjang gedung Pendukung Fasilitas UKM danUKP penunjang PERORANGAN DAN 3
Badan Penyelenggara kesehatan gedung
Perlengkapan Pelayanan Kesehatan Kewenangan Daerah gedung UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan fisik
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Sarana
Penunjang Gedung RSUD
Bangil)
737.000.000
(C) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
1. Penyediaan PROGRAM
Prasarana Fasilitas 3. Pengadaan Alat Tersedianya Tersedianya
Kabag fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
Kesehatan yang Jumlah penambahan alat Kesehatan/Alat peralatan peralatan
Pengembangan & kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|1
1.02.1.02.01.34.51 bekerjasama dengan kedokteran dan alat unit/set Penunjang Medik kesehatan dan kesehatan Kesehatan
Kasubag Sungram UKM dan UKP PERORANGAN DAN 4
Badan Penyelenggara kesehatan Fasilitas Pelayanan peralatan dan peralatan
dan Evaluasi Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan kedokteran kedokteran
Kabupaten Kota MASYARAKAT
(Pengadaan Alat
Kesehatan dan Alat
Kedokteran RSUD Bangil)
2.000.000.000
(D) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Fasilitas 4. Pemeliharaan Rutin 1. Penyediaan PROGRAM
Terpeliharanya Terpeliharany
Kabag Kesehatan yang Jumlah kegiatan dan Berkala Alat fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
peralatan a peralatan
Pengembangan & bekerjasama dengan pemeliharaan alat Kesehatan/Alat kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|2
kegiatan kesehatan dan kesehatan Kesehatan
Kasubag Sungram Badan Penyelenggara kedokteran dan alat Penunjang Medik UKM dan UKP PERORANGAN DAN 0
peralatan dan peralatan
dan Evaluasi Jaminan Sosial Kesehatan kesehatan RSUD Bangil Fasilitas Pelayanan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
kedokteran kedokteran
(Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten Kota MASYARAKAT
Rutin/Berkala Alat
Kesehatan & Alat
Kedokteran RSUD Bangil)
(I) Penyediaan /
Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Fasilitas 1. Penyediaan Terpeliharanya PROGRAM
Kesehatan yang Terpeliharanya fasilitas pelayanan PEMENUHAN UPAYA
9. Rehabilitasi dan gedung
bekerjasama dengan Jumlah gedung yang gedung pelayanan kesehatan Untuk KESEHATAN 1|02|02|2.01|0
1.02.1.02.01.34.57 kegiatan Pemeliharaan Rumah pelayanan dan Kesehatan
Badan Penyelenggara dilakukan pemeliharaan dan penunjang UKM dan UKP PERORANGAN DAN 8
Sakit penunjang
Jaminan Sosial Kesehatan pelayanan Kewenangan Daerah UPAYA KESEHATAN
(Pemeliharaan Kabupaten Kota pelayanan MASYARAKAT
Rutin/Berkala Sarpras
Gedung dan Penunjang
RSUD Bangil)
793.750.000
(J) Pelatihan tenaga 3. Pengembangan
2. PROGRAM
kesehatan dan/atau tenaga Mutu dan PENINGKATAN
administratif pada fasilitas 10. Peningkatan Peningkatan KAPASITAS SDM
Jumlah tenaga kesehatan
1.02.1.02.01.34.58
kesehatan yang
org
Kompetensi dan Meningkatnya kualitas Kompetensi Teknis Meningkatnya KESEHATAN 1|02|03|2.04|0
dan/atau administratif Kesehatan
bekerjasama dengan Kualitas Sumber Daya SDM Sumber Daya kualitas SDM 1
yang mendapat pelatihan
Badan Penyelenggara Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
Jaminan Sosial Kesehatan Tingkat Daerah
(di RSUD Bangil) Kabupaten/ Kota
200.000.000
(K) Kegiatan pelayanan Jumlah kegiatan di
11. Pengelolaan 2. Penyediaan
kesehatan baik RSUD Bangil Pelayanan Layanan PROGRAM
kegiatan Kesehatan bagi Kesehatan untuk PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
promotif/preventif/ Penduduk Terkelolanya KLB UKM dan Terkelolanya KLB Kesehatan
PERORANGAN DAN
maupun Pada Kondisi UKP Rujukan UPAYA KESEHATAN
kuratif/rehabilitatif (di Kejadian Luar Tingkat Daerah MASYARAKAT
Biasa (KLB) Kabupaten/Kota
RSUD Bangil) 200.000.000
Program
Pengadaan,
Pemeliharaan,Penin PROGRAM
gkatan Sarana dan - Jumlah cakupan sarana PEMENUHAN UPAYA
dan prasarana bidang KESEHATAN
1.02.1.02.01.26 Prasarana Rumah mutu yang berkualitas
%
PERORANGAN DAN
Kesehatan
Sakit/Rumah Sakit baik UPAYA KESEHATAN
Jiwa/Rumah Sakit MASYARAKAT
Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
- Jumlah cakupan sarana
dan prasarana bidang
% Kesehatan
keselamatan yang
berkualitas baik
tersedianya
tersedianya sarana 1. Penyediaan sarana dan
13. Pengadaan prasarana
dan pendukung Fasilitas Pelayanan pendukung 1|02|02|2.01|1
dan pendukung fasilitas Kesehatan
fasilitas pelayanan Kesehatan untuk fasilitas 2
pelayanan kesehatan
kesehatan UKM dan UKP pelayanan
Kewenangan Daerah kesehatan
Kabupaten Kota
Program
Jumlah capaian
1.02.1.02.1.01
Pelayanan persentase pemenuhan %
3. PROGRAM
Administrasi PENUNJANG URUSAN
layanan kantor
PEMERINTAH
Perkantoran DAERAH 65.000.000
Tersedianya
14. Penyediaan Jasa Tersedianya honor
Penyediaan jasa Jumlah orang yang honor Penunjang Urusan x.xx.01.2.02.0
1.02.1.02.1.01.07 org/bln Administrasi pengelolaan 3. Administrasi Umum Sekretariat
administrasi keuangan mendapat honor pengelolaan Pemerintahan Daerah 37
Keuangan keuangan
keuangan
65.000.000
BLUD
JML 71 9 3
SKPD
JML 14 3 3
PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM /KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dinas 12.00.00.01
Kesehatan
Wajib Kesehatan Belanja Tidak Langsung 1 Tahun Penyediaan Gaji dan Administrasi PROGRAM PENUNJANG x.xx.01.2.02.01
(Gaji) Tunjangan ASN Keuangan URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
Sekretariat 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan 81 Persentase PROGRAM PENUNJANG x.xx.01
pemenuhan
01 ADMINISTRASI layanan kantor layanan kantor
URUSAN PEMERINTAH
PERKANTORAN DAERAH
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran listrik 12 kali Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.02
Umum & 01 . 02 Komunikasi, Sumber Daya / air / telepon Sumber Daya Air dan Listrik pembayaran Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg Air dan Listrik listrik / air / PELAYANAN
telepon DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran 12 kali Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.07
Umum & 01 . 07 Administrasi Keuangan honor panitia pelaksana keuangan pembayaran Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg kegiatan dan pengelola honor panitia PELAYANAN
keuangan pelaksana DASAR
kegiatan dan
pengelola
keuangan
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.10
Umum & 01 . 10 pembelian ATK Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan Jumlah pembelian barang 1 paket Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.11
Umum & 01 . 11 dan Penggandaan cetakan dan penggandaan dan Pengandaan pembelian Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg barang cetakan PELAYANAN
dan DASAR
penggandaan
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Peralatan dan jumlah pembelian 1 paket Penyediaan Peralatan dan jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.13
Umum & 01 . 13 Perlengkapan Kantor peralatan kantor Perlengapan Kantor pembelian Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg peralatan kantor PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Peralatan jumlah pembelian 1 paket Penyediaan Peralatan Rumah jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.14
Umum & 01 . 14 Rumah Tangga peralatan rumah tangga Tangga pembelian Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg peralatan rumah PELAYANAN
tangga DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan 12 kali Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.17
Umum & 01 . 17 Minuman tamu Minuman rapat dan tamu Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 12 kali Rapat-rapat Kordinasi dan Jumlah Administrasi Umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.18
Umum & 01 . 18 Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah perjalanan dinas Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg ke luar daerah PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyediaan Jasa Honor tenaga 12 kali Penyediaan Administrasi Honor tenaga Administrasi Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.02.02
Umum & 01 . 19 Perkantoran kontrak/THL Pelaksanaan Tugas ASN kontrak/THL Keuangan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen 7 dokumen Penyusunan Program dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.01.02
Sungram & 01 . 28 Dan Keuangan Manajemen Kesehatan Kegiatan Perangkat Daerah Manajemen Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah WAJIB
pelaporan dalam Dokumen Kesehatan Perangkat Daerah PELAYANAN
perencanaan DASAR
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.01.03
Evaluasi perangkat daerah Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah WAJIB
Perangkat Daerah PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Dukungan Manajemen BOK Jumlah Pertemuan 12 bulan Jumlah Sekretariat
Sungram & 01 . 29 (DAK) administasi BOK Pertemuan
pelaporan administasi BOK
1.02 . 1.02.1 . Sekretariat PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana dan 90 % PROGRAM PENUNJANG Persentase x.xx.01
02 SARANA DAN PRASARANA prasarana aparatur yang URUSAN PEMERINTAH sarana dan
APARATUR layak fungsi DAERAH prasarana
aparatur
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan 1 unit Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Perencanaan dan Penunjang Urusan yang layak Sekretariat URUSAN x.xx.01.2.03.38
Umum & 02 . 03 Kantor Gedung rumah gedung kantor pembangunan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg Gedung Perangkat Daerah PELAYANAN
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pengadaan Kendaraan jumlah pengadaan 2 unit Pengadaan Kendaraan jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan DASAR
KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.20
Umum & 02 . 05 Dinas/operasional kendaraan Dinas/operasional pengadaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg kendaraan PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 1 paket Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.22
Umum & 02 . 09 Gedung Kantor peralatan Kantor pengadaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg peralatan PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan 1 paket Pengadaan Mebelair Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.25
Umum & 02 . 10 mebelair pengadaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg mebelair PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.28
Umum & 02 . 22 Gedung Kantor gedung kantor Gedung Kantor Pemeliharaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg gedung kantor PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 20 kali Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.30
Umum & 02 . 24 Kendaraan kendaraan operasional Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg Dinas/Operasional dinas kendaraan PELAYANAN
operasional dinas DASAR
Subbag Sekretariat Rehabilitasi sedang/berat Jumlah rehab bangunan 1 paket Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah rehab Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.27
Umum & Rumah Dinas rumah dinas Rumah Dinas bangunan rumah Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg dinas PELAYANAN
DASAR
Subbag 1.02 . 1.02.1 . Sekretariat Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan rumah 1 paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan Administrasi umum Penunjang Urusan KESEHTAN URUSAN x.xx.01.2.03.34
Umum & 02 . 28 Peralatan Gedung Kantor tangga yang dipelihara Peralatan Gedung Kantor rumah tangga Pemerintahan Daerah WAJIB
Kepeg yang dipelihara PELAYANAN
DASAR
Bidang 1.02 . 1.02.1 . SDK PROGRAM PENGADAAN Persentase Ketersediaan 96 %
sumber daya 15 OBAT DAN PERBEKALAN obat dan Perbekalan
Kesehatan KESEHATAN obat
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Pengadaaan Obat dan Jumlah jenis kebutuhan 370 jenis Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.16
Kefarmasian 15 . 01 Perbekalan Kesehatan (macam) sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Pengadaan Obat dan (macam) sesuai untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat kewenangan daerah masyarakat DASAR
dan Perbekalan Kabupaten Kota
Kesehatan
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Peningkatan Mutu Jumlah Pembinaan 86 % Pengendalian dan Jumlah Pemberian izin Sediaan Farmasi, Alat KESEHTAN URUSAN 1.02.04.2.01.01
Kefarmasian 15 . 08 Pengelolaan Obat dan peningkatan mutu pengawasan serta tindak Pembinaan apotek, toko obat, Kesehatan dan Makanan WAJIB
Perbekalan Kesehatan pelayanan farmasi lanjut pengawasan perizinan peningkatan toko alat kesehatan Minuman PELAYANAN
komunitas apotek, toko obat, toko alat mutu pelayanan dan optikal, Usaha DASAR
kesehatan dan optikal, Usaha farmasi Mikro Obat
Mikro Obat Tradisional komunitas Tradisional (UMOT)
(UMOT)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Distribusi Obat dan eLogistic jumlah distribusi obat ke 24 kali Operasional Pelayanan jumlah distribusi Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.34
Kefarmasian 15 . 09 (DAK) puskesmas Fasilitas Kesehatan Lainnya obat ke pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
puskesmas untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
kewenangan daerah masyarakat DASAR
Kabupaten Kota
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Peningkatan Mutu Farmasi, Jumlah sarana farmakmin 150 sarana Pengendalian dan Jumlah sarana Penerbitan sertifikat Sediaan farmasi, alat KESEHTAN URUSAN 1.02.04.2.03.01
Kefarmasian 15 . 10 Makanan dan Minuman yang dibina pengawasan serta tindak farmakmin yang produksi pangan kesehatan dan makanan WAJIB
lanjut pengawasan sertifika dibina industri rumah tangga dan minuman PELAYANAN
produksi pangan industri dan nomor P-IRT DASAR
rumah tangga dan nomor P- sebagai izin produksi,
IRT sebagai izin produksi, untuk produk
untuk produk makanan makanan minuman
minuman tertentu yang tertentu yang dapat
dapat di produksi oleh diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga industri Rumah
Tangga
1.02 . 1.02.1 . Pelayanan PROGRAM UPAYA Persentase mutu 100 % PROGRAM PEMENUHAN Persentase 1.02.02
16 Kesehatan KESEHATAN MASYARAKAT pelayanan kesehatan UPAYA KESEHATAN mutu
sesuai standart PERORANGAN DAN pelayanan
UPAYA KESEHATAN kesehatan
MASYARAKAT sesuai
standart
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Peningkatan Mutu Jumlah Pelaksanaan PKP 33 puskesmas Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.03
primer 16 . 23 Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar Fasilitas Kesehatan Pelaksanaan PKP Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
tingkat daerah
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas 30 puskesmas Pelaksanaan akreditasi Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.35
primer 16 . 24 Kesehatan terakreditasi minimal fasilitas kesehatan di Puskesmas Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
madya Kabupaten /kota terakreditasi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
minimal madya Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Peningkatan Pelayanan Jumlah perawat 80 orang Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah perawat Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.03
primer 16 . 25 Kesehatan Kesehatan (DDL Propinsi) ponkesdes dan dokter Fasilitas Kesehatan ponkesdes dan Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
icon dokter icon dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
tingkat daerah
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Bantuan Operasional jumlah pembinaan 33 UKM Pengelolaan Pelayanan jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.19
Tradisional 16 . 26 Kesehatan Kesehatan UKM Sekunder penyelenggaraan Kesehatan Tradisional, pembinaan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Kesehatan Tradisional (DAK) Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri, penyelenggaraan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
dan Tradisional Lainnya Kesehatan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Tradisional Kabupaten / Kota
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Peningkatan Pelayanan Jumlah Maskin yang 12 bulan Pelayanan Jaminan Jumlah Maskin Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.26
Rujukan 16 . 27 Kesehatan Kesehatan Masyarakat dibiayai Non PBID Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Miskin Non PBID dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Pelayanan Kesehatan Persentase Terbentuknya 100 % Penyiapan Perumusan dan Persentase Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.04
Rujukan 16 . 29 Kesehatan Rujukan sistem Rujukan RS dan Pelaksanaan Pelayanan Terbentuknya Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskesmas Kesehatan Rujukan sistem Rujukan dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
RS dan pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
Puskesmas tingkat daerah
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Pengembangan PONKESDES Persentase Ponkesdes 75 % Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Penerbitan izin Rumah Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.04.03
primer 16 . 30 Kesehatan dan PUSTU Layanan Gawat sesuai standart Fasilitas Kesehatan Ponkesdes sesuai Sakit Kelas C dan D Kesehatan Perorangan WAJIB
Darurat standart dan fasilitas dan upaya kesehatan PELAYANAN
pelayanan kesehatan masyarakat DASAR
tingkat daerah
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pengembangan Media Persentase Puskesmas 100 % Penyelenggaraan Promosi Persentase Pelaksanaan Sehat Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.02.01
Promkes 19 . 01 Masyarakat Promosi dan Informasi yang melakukan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Puskesmas yang dalam rangka Masyarakat Bidang WAJIB
Sadar Hidup Sehat Kesehatan Bersih dan Sehat melakukan promotif preventif kesehatan PELAYANAN
Promosi tingkat daerah DASAR
Kesehatan Kabupaten Kota
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pengembangan UKBM (DDL Persentase UKBM yang 360 posyandu Bimbingan Teknis dan Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.03.01
Promkes & 19 . 07 Masyarakat Prop) dibina Supervisi Pengembangan dan UKBM yang pelaksanaan Upaya Masyarakat Bidang WAJIB
Pemberdaya Pelaksanaan Upaya dibina Kesehatan Bersumber kesehatan PELAYANAN
an Kesehatan Bersumber Daya Daya Masyarakat DASAR
Masyarakat masyarakat (UKBM) (UKBM) Tingkat
daerah
Kabupaten/Kota
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Bantuan Operasional Jumlah jenis UKBM yang 8 UKBM Bimbingan Teknis dan Jumlah jenis Pengembangan dan Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.03.01
Promkes & 19 . 08 Masyarakat Kesehatan UKM Sekunder dibina Supervisi Pengembangan dan UKBM yang pelaksanaan Upaya Masyarakat Bidang WAJIB
Pemberdaya Promkes Pelaksanaan Upaya dibina Kesehatan Bersumber kesehatan PELAYANAN
an Kesehatan Bersumber Daya Daya Masyarakat DASAR
Masyarakat masyarakat (UKBM) (UKBM) Tingkat
daerah
Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.1 . Kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI 1, Presentase balita 25 % 1, Presentase Kesehatan
20 Masyarakat MASYARAKAT Stunting balita Stunting Masyaraka
t
Kesehatan 2, Persentase balita gizi 100 % 2, Persentase Kesehatan
Masyarakat buruk yang ditemukan balita gizi buruk Masyarakat
dan mendapat perawatan yang ditemukan
dan mendapat
perawatan
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pemberian Tambahan Jumlah Balita yang 350 balita Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan 1.02.02.2.02.15
Kesehatan 20 . 02 Masyarakat Makanan dan Vitamin mendapat PMT Kesehatan Gizi Masyarakat yang mendapat Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan Masyarakat
Keluarga & PMT dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan
gizi Tingkat Daerah masyarakat
masyarakat Kabupaten / Kota
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Bantuan Operasional Jumlah pertemuan 24 kali Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.15
Kesehatan 20 . 07 Masyarakat Kesehatan UKM Sekunder kegiatan gizi Kesehatan Gizi Masyarakat pertemuan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Keluarga & kegiatan Gizi (DAK) kegiatan gizi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
gizi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
masyarakat Kabupaten / Kota
Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pengkajian Pengembangan Jumlah sampel air yang 415 sampel Pengelolaan pelayanan Jumlah sampel Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kes. Ola 21 . 01 Masyarakat Lingkungan Sehat diperiksa Kesehatan Lingkungan air yang diperiksa Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Sosialisasi Kebijakan Persentase TPM & TTU 91 % Pengelolaan pelayanan Persentase TPM Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kes. Ola 21 . 03 Masyarakat Lingkungan Sehat yang diperiksa Kesehatan Lingkungan & TTU yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga diperiksa dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pembinaan Upaya Jumlah Pos UKK (Absolut) 20 Pos UKK Pengelolaan pelayanan Jumlah Pos UKK Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.16
& Kes. Ola 21 . 05 Masyarakat Kesehatan Kerja dan Olah Kesehatan Kerja dan Olah (Absolut) Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
hraga Raga Raga dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Peningkatan Imunisasi Persentase bayi yang 98 % Pengelolaan surveylance Persentase bayi Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.20
Surveylance 22 . 08 diimunisasi dasar lengkap kesehatan yang diimunisasi Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan dasar lengkap dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Imunisasi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Peningkatan Komunikasi, Jumlah Kader 300 orang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kader Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.25
Pencegahan 22 . 10 Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan penyakit (P2) Penyakit Menular dan Tidak pencegahan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Pencegahan dan yang dilatih Menular penyakit (P2) dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Pemberantasan Penyakit yang dilatih Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Pelayanan Penanggulangan Jumlah Penderita TBC 2700 orang Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.11
Pencegahan 22 . 12 Penyakit TB ditangani Kesehatan Orang Terduga TBC ditangani Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Tuberkulosis dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Bantuan Operasional Jumlah Puskesmas yang 33 puskesmas Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.12
Pencegahan 22 . 15 Kesehatan UKM Sekunder melaporkan penemuan Kesehatan Orang dengan Puskesmas yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Pelayanan Pencegahan dan kasus HIV resiko terinveksi HIV melaporkan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Penanggulangan Penyakit penemuan kasus Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Menular (DAK) HIV Kabupaten / Kota
Menular
Seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Bantuan Operasional jumlah tenaga kesehatan 33 orang Pengelolaan surveylance jumlah tenaga Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.20
Surveylance 22 . 16 Kesehatan UKM Sekunder yang dilatih kegiatan kesehatan kesehatan yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan imunisasi dan surveylance imunisasi dilatih kegiatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Imunisasi (DAK) imunisasi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Pencegahan dan jumlah pengamatan PES 5 puskesmas Pengelolaan Upaya jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.23
Pencegahan 22 . 17 Penanggulangan Penyakit di Puskesmas Kesehatan Khusus pengamatan PES Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Zoonosis di Puskesmas dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular
Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak jumlah pembinaan 6 kegiatan Pengelolaan Pelayanan jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.04
dan Gizi 32 . 05 Masyarakat kesehatan anak dan Kesehatan Balita pembinaan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat kesehatan remaja kesehatan anak dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
dan kesehatan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
remaja Kabupaten / Kota
Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah penerima 240 orang Pengelolaan Pelayanan Jumlah penerima Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.01
dan Gizi 32 . 06 Masyarakat dan Bayi/ Jampersal (DAK) jampersal Kesehatan Ibu Hamil jampersal Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Kesga 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase screening usia 25 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.07
dan Gizi 34 . 61 Masyarakat Kesehatan lanjut (> 65th) sesuai Kesehatan pada usia lanjut screening usia Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
masyarakat Promotif/Preventif maupun standart lanjut (> 65th) dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif sesuai standart Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pelayanan Pemeliharaan Kabupaten / Kota
Kesehatan)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase tatanan 25 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.18
Promkes dan 34 . 62 Masyarakat Kesehatan rumah tangga yang Promosi Kesehatan tatanan rumah Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Pemberdaya Promotif/Preventif maupun disurvey PHBS tangga yang dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
an Kuratif/Rehabilitatif disurvey PHBS Tingkat Daerah masyarakat DASAR
masyarkat (Penyuluhan Masyarakat Kabupaten / Kota
Pola Hidup Sehat)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan Persentase UKBM yang 100 % Pelaksanaan sehat dalam Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan KESEHTAN URUSAN 1.02.05.2.02.01
Promkes dan 34 . 63 Masyarakat Kesehatan dibina rangka promotif, preventif UKBM yang Promosi Kesehatan Masyarakat Bidang WAJIB
Pemberdaya Promotif/Preventif maupun tingkat daerah Kabupaten / dibina dan gerakan Hidup Kesehatan PELAYANAN
an Kuratif/Rehabilitatif Kota Bersih dan Sehat DASAR
masyarkat (Peningkatan Pemanfaatan
Sarana Kesehatan)
Seksi SDMK 1.02 . 1.02.1 . SDK Pelatihan Tenaga Kesehatan jumlah tenaga kesehatan 90 orang Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga Pengembangan mutu Peningkatan Kapasitas KESEHTAN URUSAN 1.02.03.2.04.01
34 . 64 dan/atau Tenaga yang dilatih kualifikasi Sumber Daya kesehatan yang dan peningkatan Sumber Daya Manusia WAJIB
Adminsitratif pada Fasilitas manusia Kesehatan dilatih kompetensi teknis Kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang bekerjsama sumber daya manusia DASAR
dengan BPJS Kesehatan kesehatan tingkat
(Pendididkan dan Pelatihan daerah kabupaten
Formal) kota
Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah pustu yang 6 unit Rehabilitasi dan Jumlah pustu Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.10
dan PKRT 34 . 65 meliharaan Sarana direhab Pemeliharaan Fasilitas yang direhab pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu)
Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah pengadaan alat 2 unit Pengadaan Alat Kesehatan / Jumlah Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.14
dan PKRT 34 . 66 meliharaan Sarana kesehatan Alat penunjang Medik pengadaan alat pelayanan kesehatan Kesehatan Perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Pengadaan Alat
Kesehatan dan
Laboratorium Pengadaan
Alat Farmasi)
Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah Puskesmas yang 9 puskesmas Rehabilitasi dan Jumlah Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.09
dan PKRT 34 . 67 meliharaan Sarana direhab Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas yang pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas direhab untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Rehabilitasi
Puskesmasi)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah jenis obat 370 macam Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis obat Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.16
kefarmasian 34 . 68 meliharaan Sarana pelayanan kesehatan Kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan)
Seksi Alkes 1.02 . 1.02.1 . SDK Penyediaan/Peningkatan/Pe Jumlah Gedung yang 1 paket Pembangunan Rumah sakit Jumlah Gedung Penyediaan fasilitas Pemenuhan upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.01
dan PKRT 34 . 69 meliharaan Sarana dibangun beserta sarana dan prasarana yang dibangun pelayanan kesehatan kesehatan perorangan WAJIB
Prasarana Fasilitas pendukungnya untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan yang kewenangan daerah masyarakat DASAR
berkerjasama dengan BPJS Kabupaten Kota
Kesehatan (Pembangunan
Rumah Sakit Grati)
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Pembayaran Iuran Jaminan Jumlah peserta PBID 41000 orang Pengelolaan Jaminan Jumlah peserta Penyediaan Layanan Pemenuhan upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.26
Primer 34 . 70 Kesehatan Kesehatan Bagi Penduduk Kesehatan Masyarakat PBID Kesehatan untuk UKM kesehatan perorangan WAJIB
yang didaftarkan oleh dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Pemerintah Daerah Tingkat Daerah masyarakat DASAR
dan/atau Pembayaran Iuran Kabupaten / Kota
Jaminan Kesehatan bagi
yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja
(Pembyaran Iuran Jaminan
Kesehatan)
seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Kegiatan Pelayanan Jumlah desa Endemis DBD 65 desa Pelayanan Kesehatan Jumlah desa Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.25
Pencegahan 34 . 72 Kesehatan baik Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Endemis DBD Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Promotif/Preventif Menular dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Penanggulan Kuratif/Rehabilitatif Tingkat Daerah masyarakat DASAR
gan Penyakit (Penanggulangan Penyakit Kabupaten / Kota
Menular DBD)
Seksi 1.02 . 1.02.1 . P2P Kegiatan Pelayanan Jumlah Penyakit menular 14 kejadian Pengelolaan surveylance Jumlah Penyakit Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.20
Surveylance 34 . 73 Kesehatan baik Kegiatan wabah yang dilakukan kejadian kesehatan menular wabah Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan Promotif/Preventif Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Imunisasi Kuratif/Rehabilitatif Penyelidikan Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Peningkatan Surveillance epidemiologi Kabupaten / Kota
Epideminologi dan
Penanggulangan Wabah)
Seksi PTM & 1.02 . 1.02.1 . P2P Kegiatan Pelayanan Jumlah pembinaan 33 posbindu Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.06
Ksehatan 34 . 74 Kesehatan baik Kegiatan posbindu di Puskesmas posbind Kesehatan pada usia pembinaan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Jiwa Promotif/Preventif u produktif posbindu di dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif Puskesmas Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pelayanan Pencegahan dan Kabupaten / Kota
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular)
Pengelolaan Pelayanan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.08
Kesehatan penderita Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Hipertensi dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Kegiatan Pelayanan Persentase 30 % % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.19
Tradisional 34 . 75 Kesehatan Kesehatan baik Kegiatan penyelenggaraan Kesehatan Tradisional, penyelenggaraan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Promotif/Preventif Kesehatan Tradisional di Akupuntur, Asuhan Mandiri, Kesehatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif puskesmas dan Tradisional Lainnya Tradisional di Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Peningkatan Kesehatan puskesmas Kabupaten / Kota
Tradisional)
Seksi Yankes 1.02 . 1.02.1 . Pelayanan Kegiatan Pelayanan Persentase Tertanganinya 100 % % Pengelolaan Upaya Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.24
Rujukan 34 . 76 Kesehatan Kesehatan baik Kegiatan Krisis Kesehatan di daerah Pengurangan Risiko Krisis Tertanganinya Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Promotif/Preventif Potensi Krisis Kesehatan Kesehatan dan Pasca Krisis Krisis Kesehatan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif (24 Kec) Keseahatan di daerah Potensi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Penanggulangan Krisis Krisis Kesehatan Kabupaten / Kota
Kesehatan) (24 Kec)
Seksi Kesling 1.02 . 1.02.1 . Kesehatan Kegiatan Pelayanan % Jumlah Desa yg 85 desa Pengelolaan pelayanan % Jumlah Desa Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.17
& Kesehatan 34 . 77 Masyarakat Kesehatan baik Kegiatan dilakukan pemicuan Kesehatan Lingkungan yg dilakukan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Olahraga Promotif/Preventif STBM. pemicuan STBM. dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kuratif/Rehabilitatif Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Penyelenggaraan Kabupaten / Kota
Penyehatan Lingkungan)
Seksi Bidang Pembayaran tindakan Jumlah maskin yang 50 orang Pengelolaan Jaminan Jumlah maskin Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.26
Pelayanan Yankes pelayanan kesehatan bagi dibiayai pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Kesehatan fakir miskin dan/atau orang kesehatannya pelayanan dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
rujukan tidak mampu kesehatannya Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi Kesga Bidang Kegiatan Pelayanan Jumlah PMT Balita dan 500 orang Pengelolaan Gizi Masyarakat Jumlah PMT Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.15
dan Kesh Kesmas kesehatan baik kegiatan Bumil Balita dan Bumil Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Masy promotif/preventif maupun dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
kuratif/rehabilitatif Tingkat Daerah masyarakat DASAR
(Pengelolaan pelayanan Kabupaten / Kota
Kesehatan gizi Masyarakat)
1.02 . 1.02.1 . P2P PROGRAM PENCEGAHAN Persentase Pemeriksaan 81 Persentas Persentase KESEHTAN URUSAN
37 DAN PENANGGULANGAN kesehatan Penduduk e Pemeriksaan WAJIB
PENYAKIT TIDAK MENULAR usia > 15 tahun yg Pemeriksa kesehatan PELAYANAN
diperiksa dalam satu an Penduduk usia > DASAR
tahun kesehatan 15 tahun yg
Penduduk diperiksa dalam
usia > 15 satu tahun
tahun yg
diperiksa
dalam
satu tahun
Seksi PTM & 1.02 . 1.02.1 . P2P Bantuan Operasional Jumlah Pembinaan PTM & 33 UKM Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.09
Ksehatan 37 . 06 Kesehatan UKM Sekunder Kesehatan Jiwa Kesehatan penderita Pembinaan PTM Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Jiwa PTM dan Kesehatan Jiwa Diabetes Mellitus & Kesehatan Jiwa dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
(DAK) Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Seksi PTM & 1.02 . 1.02.1 . P2P Peningkatan Pelayanan Persentase Murid SD yang 100 % Pengelolaan Pelayanan Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.22
Ksehatan 37 . 07 Penanganan Kasus Jiwa dan diperiksa Kesehatan Gigi Kesehatan Jiwa dan NAPZA Murid SD yang Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Jiwa NAPZA diperiksa dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Kesehatan Gigi Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
1.02 . 1.02.1 . SDK PROGRAM PENINGKATAN Persentase tenaga 90 % Persentase KESEHTAN URUSAN
39 KAPASITAS SUMBER DAYA kesehatan sesuai tenaga WAJIB
KESEHATAN kompetensi jabatan kesehatan sesuai PELAYANAN
fungsional kompetensi DASAR
jabatan
fungsional
Seksi SDMK 1.02 . 1.02.1 . SDK Peningkatan Jumlah ijin nakes yang 1000 orang Peningkatan kompetensi dan Jumlah ijin nakes Pengembangan mutu Peningkatan Kapasitas KESEHTAN URUSAN 1.02.03.2.04.01
39 . 01 Profesionalisme dan diterbitkan kualifikasi Sumber Daya yang diterbitkan dan peningkatan Sumber Daya Manusia WAJIB
Pengembangan Karier manusia Kesehatan kompetensi teknis Kesehatan PELAYANAN
Tenaga Kesehatan sumber daya manusia DASAR
kesehatan tingkat
daerah kabupaten
kota
Peningkatan Kesehatan Nilai IKM Puskesmas 81,2 Operasional Pelayanan Nilai IKM Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Masyarakat Puskesmas Puskesmas Puskesmas Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Pelayanan Kesehatan Cakupan Kunjungan rawat 77 % Operasional Pelayanan Cakupan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Dijamin Pemda di jalan umum dijamin Puskesmas Kunjungan rawat Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskesmas Pemda jalan umum dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
dijamin Pemda Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Peningkatan Kesehatan Cakupan Kunjungan 72 % Operasional Pelayanan Cakupan Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Masyarakat Dana Kapitasi di Rawat Jalan Kapitasi JKN Puskesmas Kunjungan Rawat Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskesmas Jalan Kapitasi JKN dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
Bantuan Operasional Jumlah SPM yang 12 indikator Operasional Pelayanan Jumlah SPM yang Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.33
Kesehatan di Puskesmas dikerjakan Puskemas Puskesmas dikerjakan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Puskemas dan UKP Rujukan dan Upaya Kesehatn PELAYANAN
Tingkat Daerah Masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati PROGRAM PENINGKATAN Indeks Kepuasan 76 Indeks Indeks KESEHTAN URUSAN
40 KUALITAS PELAYANAN Masyarakat (IKM) RSUD Kepuasan Kepuasan WAJIB
UPTD RSUD Masyarak Masyarakat PELAYANAN
at (IKM) (IKM) RSUD DASAR
RSUD
RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati Peningkatan Mutu dan BOR 62 % Operasional Pelayanan BOR Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.32
40 . 01 Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
Kesehatan RSUD Grati dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati Pelayanan BLUD RSUD Grati Terakreditasi Madya 80 % Operasional Pelayanan Terakreditasi Penyediaan Layanan Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.02.32
40 . 02 Rumah Sakit Madya Kesehatan untuk UKM Kesehatan Perorangan WAJIB
dan UKP Rujukan dan upaya kesehatan PELAYANAN
Tingkat Daerah masyarakat DASAR
Kabupaten / Kota
RSUD Grati 1.02 . 1.02.1 . RSUD Grati Pengadaan Sarpras dan Alat Jumlah sapras dan alkes 100 % Pengadaan sarana fasilitas Jumlah sapras Penyediaan fasilitas Pemenuhan Upaya KESEHTAN URUSAN 1.02.02.2.01.12
40 . 03 Kesehatan (DAK) pelayanan kesehatan dan alkes pelayanan kesehatan Kesehatan Perorangan WAJIB
untuk UKM dan UKP dan upaya kesehatan PELAYANAN
kewenangan daerah masyarakat DASAR
Kabupaten Kota
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan
Ttd.
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 12 bln 90.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah 90.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 02
Jasa Komunikasi, listrik / air / telepon / Komunikasi, pembayaran terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Sumber Daya Air dan internet Sumber Daya Air listrik / air / administrasi Pemerintah penunjang
Listrik dan Listrik telepon / internet umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 Kegiatan Penyediaan Jumlah Pembayaran 12 bln 10.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 07
Jasa Administrasi honor pengelola Administrasi Pembayaran terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Keuangan keuangan, pengelola Keuangan honor pengelola administrasi Pemerintah penunjang
aset, pelaku keuangan, umum Daerah urusan
pengadaan barang / pengelola aset, pemerintah
jasa pelaku daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 Kegiatan Penyediaan Jumlah Pembelian 12 bln 20.000.000 Penyediaan Alat Jumlah 20.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 10
Alat Tulis Kantor ATK Tulis Kantor Pembelian ATK terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 Kegiatan Penyediaan Jumlah Barang 12 bln 10.000.000 Penyediaan Jumlah Barang 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 11
Barang Cetakan dan cetakan dan Barang Cetakan cetakan dan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 Kegiatan Penyediaan Jumlah Pembelian 12 bln 2.000.000 Penyediaan Jumlah 2.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 13
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan Pembelian terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Peralatan dan administrasi Pemerintah penunjang
Kantor Perlengkapan umum Daerah urusan
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Kegiatan Penyediaan Jumlah Kegiatan 12 bln 25.259.700 Penyediaan Jumlah Kegiatan 25.259.700 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program Presentase X XX 01 2.03 17
Makanan dan rapat dan tamu Makanan dan rapat dan tamu terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Minuman Minuman administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 .19 Kegiatan Penyediaan Jumlah pembayaran 12 bln 880.956.300 Penyediaan Jumlah 880.956.300 Administrasi jumlah 5.457.304.300 Program Presentase X XX 01 2.02 02
Jasa Perkantoran honor tenaga kontrak Administrasi pembayaran Keuangan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
dan THL Pelaksanaan honor tenaga administrasi Pemerintah penunjang
Tugas ASN kontrak dan THL keuangan Daerah urusan
pemerintah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah Laporan 12 bln 25.000.000 Rapat-rapat Jumlah Laporan 25.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700 Program daerah
Presentase X XX 01 2.03 18
Kordinasi dan koordinasi dan Kordinasi dan koordinasi dan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Konsultasi Ke Luar konsultasi Konsultasi Ke konsultasi administrasi Pemerintah penunjang
Daerah Luar Daerah umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 Kegiatan Penyusunan Jumlah kegiatan 1 keg 15.000.000 Penyusunan Jumlah kegiatan 15.000.000 Administrasi jumlah 5.457.304.300 Program Presentase X XX 01 2.02 06 Beda, di permendagri
Laporan Kinerja Forum Perangkat Laporan Capaian Penyusunan Keuangan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan Nama kegiatan kurang
Keuangan Daerah Kinerja dan laporan capaian administrasi Pemerintah penunjang kata-kata "dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi kinerja dan keuangan Daerah urusan Realisasi Kinerja SKPD"
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi pemerintah
Kinerja SKPD daerah
Pengembangan Jumlah Kegiatan 12 bln 5.000.000 Pendidikan dan Jumlah Kegiatan 5.000.000 Peningkatan Disiplin jumlah 5.000.000 Program Presentase X XX 01 2.04.09 Nama kegiatan tidak
Sumber Daya Bimtek ASN dan SDM Pelatihan Formal Pendidikan dan dan Kapasitas terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan sesuai di permendagri, di
Aparatur Pelatihan Formal Sumber Daya peningkatan Pemerintah penunjang permendagri "Peningkatan
Aparatur disiplin dan Daerah urusan Disiplin dan Kapasitas
kapasitas pemerintah Sumber Daya Aparatur",
sumber daya daerah tapi isi kegiatannya sama.
aparatur Kegiatan ini diajukan di
RKPD 2021 belum ada di
renstra
2.08 . 2.08.01 . 02 Program Prosentase 100 375.000.000 Program Presentase Rutin X XX 01 Nama program tidak
Peningkatan Sarana Meningkatnya Penunjang Urusanpemenuhan Penunjang sesuai di permendagri, di
dan Prasarana sarana dan Pemerintah penunjang permendagri Program
Aparatur prasarana aparatur Daerah urusan Penunjang Urusan
pemerintah Pemerintah Daerah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 Kegiatan Jumlah 1 paket 5.000.000 Rehabilitasi jumlah 5.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 38 Tidak Sesuai
Pembangunan pembangunan gedung Sedang/Berat rehabilitasi terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Gedung Kantor Rumah Gedung sedang/berat administrasi Pemerintah penunjang
Kantor rumah gedung umum Daerah urusan
kantor pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pengadaan 1 paket 5.000.000 Pengadaan Jumlah 190.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 22 Pengadaan Tanah untuk
Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung Perlengkapan Pengadaan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan balai KB, diajukan di
Kantor kantor Gedung Kantor perlengkapan administrasi Pemerintah penunjang RKPD 2021, blm ada di
gedung kantor umum Daerah urusan renstra
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 1 paket 5.000.000 Pengadaan Jumlah 5.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 25
Mebelair mebelair Mebeleur pengadaan terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
mebelair administrasi Pemerintah penunjang
umum Daerah urusan
pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 11 Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 1 keg 5.000.000 Pengadaan Jumlah 5.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program X XX 01 2.03 24 beda, di permendagri
Peralatan Kantor peralatan kantor Peralatan Gedung pengadaan terlaksananya Penunjang Urusan Pengadaan Peralatan
Kantor peralatan gedung administrasi Pemerintah Gedung Kantor, di renstra
kantor umum Daerah kbpp kurang kata
"Gedung
Kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan 2 keg 185.000.000 Program tidak sesuai, kegiatan ini
Tanah tanah Penunjang Urusan diajukan di RKPD 2021,
Pemerintah blm ada di renstra
Daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 Kegiatan Jumlah pemeliharaan 12 bln 10.000.000 Pemeliharaan 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 28
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rutin/berkala terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Rutin/berkala kantor Gedung kantor administrasi Pemerintah penunjang
Gedung kantor umum Daerah urusan
pemerintah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 Kegiatan Jumlah pemeliharaan 12 bln 150.000.000 Pemeliharaan 150.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 30
Pemeliharaan rutin/berkala Rutin/berkala terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan
Rutin/berkala kendaraan dinas / Kendaraan administrasi Pemerintah penunjang
Kendaraan operasional Dinas/Operasiona umum Daerah urusan
Dinas/Operasional l pemerintah
daerah
2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 Kegiatan Jumlah pemeliharaan 12 bln 10.000.000 Pemeliharaan 10.000.000 Administrasi Umum jumlah 557.259.700,00 Program Presentase X XX 01 2.03 34 Nama kegiatan beda, di
Pemeliharaan rutin/berkala Rutin/Berkala terlaksananya Penunjang Urusan pemenuhan permendagri Pemeliharaan
Rutin/berkala peralatan kantor Peralatan Gedung administrasi Pemerintah penunjang Rutin/Berkala Peralatan
Peralatan Kantor Kantor umum Daerah urusan Gedung Kantor, di renstra
pemerintah kbpp kurang kata
daerah "Gedung"
Kasubag Penyusunan
Programm dan
Pelaporan
Kasubag Keuangan
Kabid Pemperdayaan 2.08 . 2.08.01 . 43 Urusan Wajib Pemberdayaan Program Peningkatan jumlah Urusan Pemerintahan Nama Program Tidak
Perempuan dan Bukan Pelayanan Perempuan dan Pemberdayaan anggaran yang Bidang Pemberdayaan Sesuai, di permendagri
Perlindungan Anak Dasar Perlindungan Perempuan dan responsif gender Perempuan dan program pemberdayaan
Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak perempuan dan
50 % 320.000.000
perlindungan anak
terpisah, di renstra kbpp
gabungan
presentase
Kekerasan 100 %
perempuan yang
terselesaikan
presentase
Kekerasan anak 100 %
yang terselesaikan
Kasi. Pelembagaan 2.08 . 2.08.01 . 43 . 01 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kegiatan KIE 5 keg 150.000.000 Koordinasi dan jumlah sub 72.500.000 Pelembagaan Jumlah kegiatan 115.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2.08.02.2.01.01
dan Pengarusutamaan KIE tentang keadilan KKG Sinkronisasi kegiatan Pengarustamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan
Gender dan dan kesetaraan Perumusan koordinasi dan Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam
Perlindungan gender (KKG) Kebijakan sinkronisasi lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender
Perempuan Pelaksanaan PUG perumusan Kewenangan pemerintah Perempuan dan
kebijakan Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa
pelaksanaan kabupaten/kota n perempuan
PUG
Koordinasi dan jumlah sub 17.500.000 Pelembagaan Jumlah kegiatan 115.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2.08.02.2.01.02
Sinkronisasi kegiatan Pengarustamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan
Pelaksanaan PUG Koordinasi dan Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam
Kewenangan Sinkronisasi lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kewenangan pemerintah Perempuan dan
PUG Kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa
Kabupaten/Kota kabupaten/kota n perempuan
Advokasi jumlah sub 25.000.000 Pelembagaan Jumlah kegiatan 115.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2.08.02.2.01.03
Kebijakan dan kegiatan Pengarustamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan
Pendampingan Advokasi Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam
Pelaksanaan PUG Kebijakan dan lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender
termasuk PPRG Pendampingan Kewenangan pemerintah Perempuan dan
Pelaksanaan Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa
PUG termasuk kabupaten/kota n perempuan
PPRG
2.08 . 2.08.01 . 43 . 02 Kegiatan Pelatihan Jumlah organisasi 30.000.000 Sosialisasi jumlah kegiatan 405.000.000 Pemberdayaan Jumlah kegiatan 405.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2 08 02 2.02. 01 Tidak Sesuai dengan
peningkatan perempuan dan Peningkatan Sosialisasi Perempuan Bidang Pemberdayaan Pengarustamaan pelaksanaan permendagri, ,disini
ketrampilan bagi masyarakat yang Partisipasi Peningkatan Politik, Perempuan Gender dan pengarustam terdapat dana DAU dan
organisasi perempuan mendapat pelatihan Perempuan di Partisipasi Hukum, Sosial, dan Bidang Politik, Pemberdayaan aan gender dana cukai (DBHCT)
dan masyarakat Bidang Politik, Perempuan di Ekonomi pada Hukum, Sosial, Perempuan dan
Hukum, Sosial Bidang Politik, Organisasi dan Ekonomi pemberdayaa
5 klp dan Ekonomi Hukum, Sosial Kemasyarakatan pada Organisasi n perempuan
dan Ekonomi Kewenangan Kemasyarakatan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08 . 2.08.01 . 43 . 03 Kegiatan Evaluasi Jumlah kegiatan Sosialisasi jumlah sub Pelembagaan Jumlah kegiatan Program Prosentase 2 08 02 2.01. 04 beda, di permendagri
PUG (2 tahun evaluasi PUG Kebijakan kegiatan Pengarusutamaan pengarustamaa Pengarustamaan pelaksanaan nama kegiatan
sekali,tahun 2021 Pelaksanaan PUG Sosialisasi Gender (PUG) pada n gender (pug) Gender dan pengarustam Pelembagaan
tidak ada) termasuk PPRG Kebijakan Lembaga Pemerintah pada lembaga Pemberdayaan aan gender Pengarusutamaan Gender
(*kegiatan evaluasi Pelaksanaan Kewenangan pemerintah Perempuan dan (PUG) pada Lembaga
PUG 2 tahun PUG termasuk Kabupaten/Kota kewenangan pemberdayaa Pemerintah Kewenangan
sekali, 2021 tidak PPRG kabupaten/kota n perempuan Kabupaten/Kota di
ada) renstra evaluasi PUG,
kegiatan ini dilaksanakan
2 tahun seklai, 2021 tidak
ada
2.08 . 2.08.01 . 43 . 04 Kegiatan Fasilitasi Jumlah perempuan 20.000.000 Koordinasi dan Jumlah sub 25.000.000 Pencegahan Jumlah 25.000.000 Program prosentase 70.000.000 2.08.03.2.01.01 beda, di permendagri
perlindungan yang terfasilitasi Sinkronisasi kegiatan Kekerasan terhadap Kegiatan Perlindungan pelaksanaan nama kegiatan
perempuan Pelaksanaan Koordinasi dan Perempuan Pencegahan Perempuan perlindungan Pencegahan Kekerasan
Kebijakan, Sinkronisasi Lingkup Daerah Kekerasan perempuan terhadap Perempuan
Program, Kegiatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota terhadap Lingkup Daerah
Pencegahan Kebijakan, Perempuan Kabupaten/Kota di
50 org Kekerasan Program, Lingkup Daerah renstra fasilitasi
terhadap Kegiatan Kabupaten/Kota perlindungan perempuan
Perempuan Pencegahan gabungan dari 2 kegiatan
Lingkup Daerah Kekerasan di permendagri
Kabupaten/Kota terhadap
Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Jumlah sub 45.000.000 Penyediaan Layanan Jumlah 45.000.000 Program prosentase 70.000.000 2.08.03.2.02.01
Layanan kegiatan Rujukan Lanjutan Kegiatan Perlindungan pelaksanaan
Pengaduan Penyediaan bagi Perempuan Penyediaan Perempuan perlindungan
Masyarakat bagi Layanan Korban Kekekrasan Layanan perempuan
Perempuan Pengaduan yang memerlukan Rujukan
Korban Masyarakat bagi Koordinasi Lanjutan bagi
Kekekrasan Perempuan Kewenangan Perempuan
Kewenangan Korban Kabupaten/Kota Korban
Kabupaten/Kota Kekekrasan Kekekrasan
Kewenangan yang
Kabupaten/Kota memerlukan
Kasi. Perlindungan 2.08 . 2.08.01 . 43 . 05 Kegiatan Fasilitasi Jumlah anak yang 20.000.000 Penyediaan Jumlah sub 10.000.000 Penyediaan Layanan Jumlah 20.000.000 Program prosentase 20.000.000 2.08.07.2.02.01 beda, di permendagri
Anak dan perlindungan anak terfasilitasi Layanan kegiatan bagi Anak yang Kegiatan Perlindungan perlindungan nama kegiatan
Pengarusutamaan Hak Pengaduan Penyediaan memerlukan Penyediaan Khusus Anak khusus anak Penyediaan Layanan bagi
Anak Masyarakat bagi Layanan perlindungan khusus Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Anak yang Pengaduan yang memerlukan Anak yang Perlindungan Khusus
Mememrlukan Masyarakat bagi koordinasi tingkat memerlukan yang Memerlukan
Perlindungan Anak yang daerah perlindungan Koordinasi Tingkat
Khusus Mememrlukan kabupaten/kota khusus yang Daerah Kabupaten/Kota ,
50 0rg
Kewenangan Perlindungan memerlukan di renstra fasilitasi
Kabupaten/Kota Khusus koordinasi perlindungan anak
Kewenangan tingkat daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Koordinasi dan Jumlah sub 10.000.000 Penyediaan Layanan Jumlah 20.000.000 Program prosentase 20.000.000 2.08.07.2.02.02
Sinkronisasi kegiatan bagi Anak yang Kegiatan Perlindungan perlindungan
Pelaksanaan Koordinasi dan memerlukan Penyediaan Khusus Anak khusus anak
Pendampingan Sinkronisasi perlindungan khusus Layanan bagi
anak yang Pelaksanaan yang memerlukan Anak yang
memerlukan Pendampingan koordinasi tingkat memerlukan
perlindungan anak yang daerah perlindungan
khusus memerlukan kabupaten/kota khusus yang
kewenangan perlindungan memerlukan
kabupaten/kota khusus koordinasi
kewenangan tingkat daerah
kabupaten/kota kabupaten/kota
2.08 . 2.08.01 . 43 . 06 Kegiatan Fasilitasi Jumlah OPD yang 100.000.000 Koordinasi dan Jumlah sub 15.000.000 Pelembagaan PHA Jumlah 15.000.000 Program prosentase 85.000.000 2.08.06.2.01.02 beda,di permendagri nama
kabupaten layak anak tersosialisasi tentang Sinkronisasi kegiatan pada Lembaga Kegiatan Pemenuhan Hak pemenuhan kegiatan Penguatan dan
KLA Pelembagaan Koordinasi dan Pemerintah, Non Pelembagaan Anak hak anak Pengembangan Lembaga
Pemenuhan Hak Sinkronisasi Pemerintah dan PHA pada Penyedia
Anak Kewenangan Pelembagaan Dunia Usaha Lembaga Layanan Peningkatan
56 opd Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Kewenangan Pemerintah, Non Kualitas Hidup Anak
Anak Kabupaten/Kota Pemerintah dan Kewenangan
Kewenangan Dunia Usaha Kabupaten/Kota di
Kabupaten/Kota Kewenangan renstra nama kegiatan
Kabupaten/Kota fasilitasi kabupaten layak
anak
2.08 . 2.08.01 . 43 . 06 Koordinasi dan Jumlah sub 70.000.000 Penguatan dan Jumlah 70.000.000 Program prosentase 85.000.000 2.08.06.2.02.02
Sinkronisasi kegiatan Pengembangan Kegiatan Pemenuhan Hak pemenuhan
Pelaksanaan Koordinasi dan Lembaga Penyedia Penguatan dan Anak hak anak
Pendampingan Sinkronisasi Layanan Peningkatan Pengembangan
Peningkatan Pelaksanaan Kualitas Hiduop Lembaga
Kualitas Hidup Pendampingan Anak Tingkat Daerah Penyedia
Anak Tingkat Peningkatan Kabupaten/Kota Layanan
Daerah Kualitas Hidup Peningkatan
Kabupaten/Kota Anak Tingkat Kualitas Hiduop
Daerah Anak Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Kabid Keluarga 2.08 . 2.08.01 . 45 Urusan Wajib Pengendalian Program Keluarga Peningkatan Jumlah 7755 Akseptor 8.845.120.000 PROGRAM Prosentase URUSAN 2.14 03 nama program tidak
Berencana dan Bukan Pelayanan Penduduk dan Berencana dan Akseptor PEMBINAAN terlaksanann PEMERINTAHAN sesuai, di permendagri
Pengendalian Dasar Keluarga Pengendalian KELUARGA ya pembinaan BIDANG yakni "PROGRAM
Penduduk Berencana Penduduk BERENCANA keluarga PENGENDALIAN PEMBINAAN KELUARGA
(KB) berencana PENDUDUK DAN BERENCANA
(KB) KELUARGA (KB) , di renstra KBPP
BERENCANA nama program Kb tapi
didalamnya juga ada
pengendalian penduduk
Kasi. Jaminan 2.08 . 2.08.01 . 45 . 01 Kegiatan KIE dan Jumlah kegiatan 24 keg 75.000.000 Komunikasi, Jumlah sub 10.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 6.050.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 01. 02 Tidak Sesuai, di
Pelayanan dan pelayanan KB pelayanan KIE dan Informasi dan kegiatan Advokasi, Pelaksanaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri Pelaksanaan
Kesertaan KB pelayanan KB Edukasi (KIE) Komunikasi, Komunikasi, Advokasi, KELUARGA ya pembinaan Advokasi, Komunikasi,
Program KKBPK Informasi dan Informasi dan Komunikasi, BERENCANA keluarga Informasi dan Edukasi
sesuai Kearifan Edukasi (KIE) Edukasi (KIE) Informasi dan (KB) berencana (KIE) Pengendalian
budaya lokal Program KKBPK Pengendalian Edukasi (KIE) (KB) Penduduk dan KB Sesuai
sesuai Kearifan Penduduk dan KB Pengendalian Kearifan Budaya Lokal,, di
budaya lokal Sesuai Kearifan Penduduk dan renstra nama kegiatan KIE
Budaya Lokal KB Sesuai dan Pelayanan KB jadi
Kearifan Budaya gabungan 2 kegiatan di
Lokal permendagri, serta di
dalam kegiatan ini juga
terdapat pelaksanaan hari
keluarga nasional, di
permendagri ada sub
kegiatan pelaksanaan hari
keluarga nasional
Pelaksanaan Hari Jumlah sub 10.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 6.050.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 01. 05
Keluarga Nasional kegiatan Advokasi, Pelaksanaan PEMBINAAN terlaksanann
(Harganas) Pelaksanaan Hari Komunikasi, Advokasi, KELUARGA ya pembinaan
Keluarga Informasi dan Komunikasi, BERENCANA keluarga
Nasional Edukasi (KIE) Informasi dan (KB) berencana
(Harganas) Pengendalian Edukasi (KIE) (KB)
Penduduk dan KB Pengendalian
Sesuai Kearifan Penduduk dan
Budaya Lokal KB Sesuai
Kearifan Budaya
Lokal
Peningkatan Jumlah sub 10.000.000 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 55.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 03. 03
kesertaan kegiatan Pendistribusian Pengendalian PEMBINAAN terlaksanann
Penggunaan Peningkatan Kebutuhan dan KELUARGA ya pembinaan
Metode kesertaan Alat dan Obat Pendistribusian BERENCANA keluarga
Kontrasepsi Penggunaan Kontrasepsi Serta Kebutuhan Alat (KB) berencana
Jangka Panjang Metode Pelaksanaan dan Obat (KB)
(MKJP) Kontrasepsi Pelayanan KB Di Kontrasepsi
Jangka Panjang Daerah Serta
(MKJP) Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Pelayanan KB Di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan Jumlah sub 15.000.000 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 55.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 03. 08
pelayanan kegiatan Pendistribusian Pengendalian PEMBINAAN terlaksanann
keluarga Pembinaan Kebutuhan dan KELUARGA ya pembinaan
berencana dan pelayanan Alat dan Obat Pendistribusian BERENCANA keluarga
kesehatan keluarga Kontrasepsi Serta Kebutuhan Alat (KB) berencana
reproduksi di berencana dan Pelaksanaan dan Obat (KB)
fasilitas kesehatan kesehatan Pelayanan KB Di Kontrasepsi
termasuk jaringan reproduksi di Daerah Serta
dan jejaringnya fasilitas Kabupaten/Kota Pelaksanaan
kesehatan Pelayanan KB Di
termasuk Daerah
jaringan dan Kabupaten/Kota
jejaringnya
Dukungan Jumlah sub 30.000.000 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 55.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2. 03. 11
Operasional kegiatan Pendistribusian Pengendalian PEMBINAAN terlaksanann
Pelayanan KB Dukungan Kebutuhan dan KELUARGA ya pembinaan
Bergerak Operasional Alat dan Obat Pendistribusian BERENCANA keluarga
Pelayanan KB Kontrasepsi Serta Kebutuhan Alat (KB) berencana
Bergerak Pelaksanaan dan Obat (KB)
Pelayanan KB Di Kontrasepsi
Daerah Serta
Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Pelayanan KB Di
Daerah
Kabupaten/Kota
2.08 . 2.08.01 . 45 . 02 Kegiatan Biaya Jumlah biaya BOKB 12 bln 6.030.000.000 Pengelolaan Jumlah sub 6.030.000.000 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 6.050.000.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2 .01. 08 Tidak Sesuai, di
operasional KB operasional dan kegiatan Advokasi, Pelaksanaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri nama s
sarana di balai Pengelolaan Komunikasi, Advokasi, KELUARGA ya pembinaan kegiatan Pengelolaan
penyuluhan operasional dan Informasi dan Komunikasi, BERENCANA keluarga operasional dan sarana di
KKBPK sarana di balai Edukasi / KIE Informasi dan (KB) berencana balai
penyuluhan Pengendalian Edukasi (KIE) (KB) penyuluhan KKBPK di
KKBPK Penduduk dan KB Pengendalian renstra nama kegiatan
sesuai kearifan lokal Penduduk dan biaya operasioanl KB dan
KB Sesuai isinya mengenai sarana di
Kearifan Budaya balai
Lokal
2.08 . 2.08.01 . 45 . 04 Kegiatan Jumlah sarana 4 jns 1.923.000.000 Penyediaan Jumlah sub 1.923.000.000 Pendayagunaan Jumlah kegiatan 2.725.120.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2 14 03 2.02 02 Tidak Sesuai, di
Meningkatnya prasarana Sarana kegiatan Tenaga Penyuluh Pendayagunaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri Penyediaan
dukungan sarana dan penyuluhan dan Pendukung Penyediaan KB/ Petugas Tenaga KELUARGA ya pembinaan Sarana Pendukung
prasarana pelayanan pelayanan KB Operasional Sarana Lapangan KB Penyuluh KB/ BERENCANA keluarga Operasional
dan penyuluhan KB PKB/PLKB Pendukung (PKB/PLKB) Petugas (KB) berencana PKB/PLKB, di renstra
Operasional Lapangan KB (KB) Meningkatnya dukungan
PKB/PLKB (PKB/PLKB) sarana dan prasarana
pelayanan dan
penyuluhan KB
Kasi. Pengendalian 2.08 . 2.08.01 . 45 . 03 Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan 12 bln 802.120.000 Penggerakan Jumlah sub 802.120.000 Pendayagunaan Jumlah kegiatan 2.725.120.000 PROGRAM Prosentase 8.830.120.000 2. 14. 03. 2 .02. 04 Tidak Sesuai, di
Penduduk PPKBD dan Sub pembinaan kader Kader Institusi kegiatan Tenaga Penyuluh Pendayagunaan PEMBINAAN terlaksanann permendagri Pembinaan
PPKBD Masyarakat Penggerakan KB/ Petugas Tenaga KELUARGA ya pembinaan IMP dan Program KKBPK
Pedesaan (IMP) Kader Institusi Lapangan KB Penyuluh KB/ BERENCANA keluarga di lini
Masyarakat (PKB/PLKB) Petugas (KB) berencana lapangan oleh PKB/PLKB
Pedesaan (IMP) Lapangan KB (KB) serta Penggerakan Kader
(PKB/PLKB) Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP) , di renstra
pembinaan ppkbd dan
sub ppkbd, IMP itu
terdiridari PPKBD dan
Sub PPKBD
2.08 . 2.08.01 . 45 . 05 Kegiatan Pencatatan Jumlah kegiatan 1 keg 5.000.000 Pencatatan dan Jumlah sub 5.000.000 Pemetaan Perkiraan Jumlah Program Prosentase 15.000.000 2. 14 . 02. 2 .02. 12 Tidak Sesuai, di
pelaporan dan pencatatan pelaporan Pengumpulan kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian terlaksanany pemendagri terdiri dari
pendataan keluarga dan PK Data Keluarga Pencatatan dan Penduduk Pemetaan Penduduk a sub2 kegiatan
Pengumpulan Cakupan Daerah Perkiraan Pengendalian Pemanfaatan Data Hasil
Data Keluarga Kabupaten/ Kota Pengendalian penduduk Pemutakhiran Data
Penduduk Keluarga, Penyediaan
Cakupan Data dan Informasi
Daerah Keluarga, Pencatatan dan
Kabupaten/ Pengumpulan Data
Kota Keluarga,Pengolahan dan
Pelaporan Data
Pengendalian
Lapangan dan Pelayanan
KB, Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan
dan
Pelaporan Program KKBPK
di renstra kbpp nama
kegiatan pencatatan
pelaporan dan pendataan
keluarga
2.08 . 2.08.01 . 45 . 06 Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan 1 keg 5.000.000 Perumusan Jumlah sub 5.000.000 Pemetaan Perkiraan Jumlah Program Prosentase 15.000.000 2. 14 . 02. 2 .02. 01 Tidak Sesuai, di
Koalisi koalisi Parameter kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian terlaksanany permendagri sub kegiatan
Kependudukan Kependudukan Perumusan Penduduk Cakupan Pemetaan Penduduk a Penyerasian Kebijakan
Parameter Daerah Kabupaten/ Perkiraan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kependudukan Kota Pengendalian penduduk Kabupaten/Kota terhadap
Penduduk Kependudukan,
Cakupan Keluarga Berencana dan
Daerah Pembangunan Keluarga
Kabupaten/ (Program KKBPK) dan
Kota Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand
Design
Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
Tingkat
Kabupaten/Kota dan di
renstra kbpp kedua sub
kegiatan permendagri
tersebut nama
kegiatannya pembinaan
koalisi kependudukan
2.08 . 2.08.01 . 45 . 07 Kegiatan Sosialisasi Jumlah sosialisasi 1 keg 5.000.000 Sosialisasi Jumlah sub 5.000.000 Pemaduan dan Jumlah Program Prosentase 15.000.000 2.14 . 02. 2 .01. 13 Tidak Sesuai, di
Dimensi dimensi Tentang kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Pengendalian terlaksanany permendagri sub kegiatan
Kependudukan kependudukan Pemanfaatan Sosialisasi KebijakanPemerintah Pemaduan dan Penduduk a Sosialisasi Tentang
Kajian Dampak Tentang Daerah Provinsi Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Kajian
Kependudukan Pemanfaatan Dengan Pemerintah KebijakanPemeri penduduk Dampak Kependudukan
Beserta Model Kajian Dampak Daerah ntah Daerah Beserta Model Solusi
Solusi Strategis Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Dengan Strategis
Sebagai Beserta Model Dalam Rangka Pemerintah Sebagai Peringatan Dini
Peringatan Dini Solusi Strategis Pengendalian Daerah Dampak Kependudukan
Dampak Sebagai Kuantitas Penduduk Kabupaten/Kota Kepada Pemangku
Kependudukan Peringatan Dini Dalam Rangka Kepentingan di renstra
Kepada Pemangku Dampak Pengendalian kbpp kegiatan sosialisasi
Kepentingan Kependudukan Kuantitas dimensi kependudukan
Kepada Penduduk
Pemangku
Kepentingan
Kabid Ketahanan 2.08 . 2.08.01 . 44 Program ketahanan Penurunan jumlah 1100 kk 580.000.000 PROGRAM Prosentase 2 14 0.4 nama program Tidak
Kesejahteraan Kesejahteraan keluarga pra PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sesuai, di permendagri
Keluarga dan Keluarga dan sejahtera dan KS 1 DAN Pemberdayaa PROGRAM
Penggerakan Penggerakan PENINGKATAN n dan PEMBERDAYAAN DAN
KELUARGA Peningkatan PENINGKATAN
SEJAHTERA (KS) Keluarga KELUARGA SEJAHTERA
Sejahtera (KS)
(KS)
2.08 . 2.08.01 . 44 . 02 KIE Berbagai Media Jumlah kegiatan KIE 12 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan dan Jumlah kegiatan 520.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.02. 04 Tidak Sesuai
dan Mupen berbagai Media Sosialisasi kegiatan Promosi Peningkatan Peran Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan
Mupen Program dan Sosialisasi Serta Organisasi dan DAN Pemberdayaa
Ketahanan dan Program Kemasyarakatan Tk. Peningkatan PENINGKATAN n dan
Kesejahteraan Ketahanan dan Daerah Kab/Kota Peran Serta KELUARGA Peningkatan
Keluarga bagi Kesejahteraan dalam Pembangunan Organisasi SEJAHTERA (KS) Keluarga
Mitra Kerja Keluarga bagi Keluarga melalui Kemasyarakatan Sejahtera
Mitra Kerja Pembinaan Tk. Daerah (KS)
Ketahanan dan Kab/Kota dalam
Kesejahteraan Pembangunan
Keluarga Keluarga
melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 44 . 05 Pelaksanaan dan Jumlah Pembinaan 12 bln 500.000.000 Penguatan Jumlah sub 500.000.000 Pelaksanaan dan Jumlah kegiatan 520.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2 14 04 2.02 01
Peningkatan Peran Ketahanan dan Kebijakan Daerah kegiatan Peningkatan Peran Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan
Serta Organisasi Kesejahteraan dalam Rangka Penguatan Serta Organisasi dan DAN Pemberdayaa
Kemasyarakatan Tk. keluarga Pemberdayaan Kebijakan Kemasyarakatan Tk. Peningkatan PENINGKATAN n dan
Daerah Kab/Kota dan Peningkatan Daerah dalam Daerah Kab/Kota Peran Serta KELUARGA Peningkatan
dalam Pembangunan Peran Serta Rangka dalam Pembangunan Organisasi SEJAHTERA (KS) Keluarga
Keluarga melalui Organisasi Pemberdayaan Keluarga melalui Kemasyarakatan Sejahtera
Pembinaan Kemasyarakatan dan Peningkatan Pembinaan Tk. Daerah (KS)
Ketahanan dan dan Mitra Kerja Peran Serta Ketahanan dan Kab/Kota dalam
Kesejahteraan Lainnya Dalam Organisasi Kesejahteraan Pembangunan
Keluarga Pembinaan Kemasyarakatan Keluarga Keluarga
Ketahanan dan dan Mitra Kerja melalui
Kesejahteraan Lainnya Dalam Pembinaan
Keluarga (BKB, Pembinaan Ketahanan dan
BKR, BKL, PPPKS, Ketahanan dan Kesejahteraan
PIK-R dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Keluarga (BKB,
Ekonomi BKR, BKL,
Keluarga/UPPKS) PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2.08 . 2.08.01 . 44 .03 Pengembangan pusat Jumlah kegiatan 2 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan Jumlah 60.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.01. 07 Tidak Sesuai, di
layanan informasi dan PIK/KRR Sosialisasi kegiatan Promosi Pembangunan Kegiatan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan permendagri jadi 1
konseling KRR Kelompok dan Sosialisasi Keluarga Melalui Pelaksanaan DAN Pemberdayaa kegiatan yakni
Kegiatan Kelompok Pembinaan Pembangunan PENINGKATAN n dan Pelaksanaan
Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Keluarga KELUARGA Peningkatan Pembangunan Keluarga
Kesejahteraan Ketahanan dan Kesejahteraan Melalui SEJAHTERA (KS) Keluarga Melalui
Keluarga Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Sejahtera Pembinaan Ketahanan
Kasi. Bina Ketahanan (BKB,BKR,BKL,PP Keluarga Ketahanan dan (KS) dan Kesejahteraan
Keluarga, Balita, PKS, PIK-R dan (BKB,BKR,BKL,P Kesejahteraan Keluarga, dan terdirii dari
Anak, Lansia dan Pemberdayaan PPKS, PIK-R dan Keluarga sub kegiatan
Remaja Ekonomi Keluarga Pemberdayaan PIKR,TRIBINA
UPPKS) Ekonomi (BKB,BKR,BKL) DAN
Keluarga UPPKS) UPPKS, Sedangkan di
renstra kegiatan PIK-R
tersendiri dan ada genre
(generasi berencana)
sendiri , kegiatan tribina
dan uppks sendiri
2.08 . 2.08.01 . 44 .04 pembinaan tri bina Jumlah pembinaan 2 keg 20.000.000 Promosi dan Jumlah sub 20.000.000 Pelaksanaan Jumlah 60.000.000 PROGRAM Prosentase 580.000.000 2. 14. 04. 2.01. 07 Tidak Sesuai, di
(BKB, BKR, BKL) dan tribina dan UPPKS Sosialisasi kegiatan Promosi Pembangunan Kegiatan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan permendagri jadi 1
UUPKS Kelompok dan Sosialisasi Keluarga Melalui Pelaksanaan DAN Pemberdayaa kegiatan yakni
Kegiatan Kelompok Pembinaan Pembangunan PENINGKATAN n dan Pelaksanaan
Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Keluarga KELUARGA Peningkatan Pembangunan Keluarga
Kesejahteraan Ketahanan dan Kesejahteraan Melalui SEJAHTERA (KS) Keluarga Melalui
Keluarga Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Sejahtera Pembinaan Ketahanan
(BKB,BKR,BKL,PP Keluarga Ketahanan dan (KS) dan Kesejahteraan
PKS, PIK-R dan (BKB,BKR,BKL,P Kesejahteraan Keluarga, dan terdirii dari
Pemberdayaan PPKS, PIK-R dan Keluarga sub kegiatan
Ekonomi Keluarga Pemberdayaan PIKR,TRIBINA
UPPKS) Ekonomi (BKB,BKR,BKL) DAN
Keluarga UPPKS) UPPKS, Sedangkan di
renstra kegiatan PIK-R
tersendiri, kegiatan tribina
dan uppks sendiri
Kabid Pemperdayaan 2.08 . 2.08.01 . 42 Program Pembinaan Prosentase 100 % 375.000.000,00 Tidak Sesuai
Perempuan dan Lingkungan Sosial Meningkatnya
Perlindungan Anak Pembinaan
Lingkungan Sosial
Kasi. Pelembagaan 2.08 . 2.08.01 . 42 . 01 Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan 14 keg 375.000.000,00 Sosialisasi jumlah kegiatan Pemberdayaan Jumlah kegiatan 405.000.000 Program Prosentase 520.000.000 2 08 02 2.02. 01 Tidak Sesuai, tidak ada
dan Pengarusutamaan dan Pelatihan Pembinaan dan Peningkatan Sosialisasi Perempuan Bidang Pemberdayaan Pengarustamaan pelaksanaan kegiatan cukai di
Gender dan Keterampilan Kerja Pelatihan Partisipasi Peningkatan Politik, Perempuan Gender dan pengarustam permendagri, dan
Perlindungan bagi Tenaga Kerja dan Keterampilan Kerja Perempuan di Partisipasi Hukum, Sosial, dan Bidang Politik, Pemberdayaan aan gender digabung dengan sub
Perempuan Masyarakat Bidang Politik, Perempuan di Ekonomi pada Hukum, Sosial, Perempuan dan kegiatan Sosialisasi
Hukum, Sosial Bidang Politik, Organisasi dan Ekonomi pemberdayaa Peningkatan Partisipasi
dan Ekonomi Hukum, Sosial Kemasyarakatan pada Organisasi n perempuan Perempuan di
dan Ekonomi Kewenangan Kemasyarakatan Bidang Politik, Hukum,
Kabupaten/Kota Kewenangan Sosial dan Ekonomi di
Kabupaten/Kota program Pengarustamaan
Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05 Wajib Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum serta
Perlindungan
Masyarakat
1. 05. 01. 02 Penyediaan Jumlah 84 rek-bln Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 02
Jasa pembayaran Jasa pembayaran Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Komunikasi, telepon, air Komunikasi, telepon, air dan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Sumber Daya dan listrik Sumber Daya listrik administrasi PEMERINTAH administrasi
Air dan Listrik Air dan Listrik kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
1. 05. 01. 07 Penyediaan Jumlah 192 org-bln Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.03. 07
Jasa pembayaran Jasa pembayaran Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Administrasi honor panitia Administrasi honor panitia kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Keuangan pelaksana Keuangan pelaksana administrasi PEMERINTAH administrasi
kegiatan dan kegiatan dan kantor dan AN DAERAH kantor dan
pengelola pengelola sarana sarana
keuangan keuangan prasarana prasarana
1. 05. 01. 10 Penyediaan Jumlah 51 jenis-kali Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.03. 10
Alat Tulis pembelian Alat Tulis pembelian Alat Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Kantor Alat Tulis Kantor Tulis Kantor kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 01. 11 Penyediaan Jumlah 4.158 eks Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 11
Barang pengadaan Barang pengadaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Cetakan dan barang Cetakan dan barang cetakan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Penggandaan cetakan dan Penggandaan dan administrasi PEMERINTAH administrasi
penggandaan penggandaan kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 13 Penyediaan Jumlah 117 unit Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 13
Peralatan dan pembelian Peralatan dan pembelian Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Perlengkapan peralatan dan Perlengkapan peralatan dan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor perlengkapan Kantor perlengkapan administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor kantor kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 14 Penyediaan Jumlah 477 unit Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 14
Peralatan pembelian Peralatan pembelian Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Rumah peralatan Rumah Tangga peralatan rumah kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Tangga rumah tangga tangga administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 17 Penyediaan Jumlah 15 kali Penyediaan Jumlah kegiatan Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 17
Makanan dan kegiatan rapat Makanan dan rapat dan tamu Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Minuman dan tamu Minuman kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 18 Rapat-rapat Jumlah 70 org-kali Rapat-rapat Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 18
Koordinasi perjalanan Koordinasi dan perjalanan dinas Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
dan dinas ke luar Konsultasi ke ke luar daerah kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Konsultasi ke daerah Luar Daerah administrasi PEMERINTAH administrasi
Luar Daerah kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 01. 19 Penyediaan Jumlah 170 org-bln Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.02. 02
Jasa pembayaran Administrasi pembayaran Keuangan keuangan yang PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Perkantoran honor PTT Pelaksanaan honor PTT dan dikerjakan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
dan THL Tugas ASN THL PEMERINTAH administrasi
AN DAERAH kantor dan
sarana
prasarana
Penyediaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 15
Bahan Bacaan pembelian koran Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
dan Peraturan dan majalah kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Perundangan- administrasi PEMERINTAH administrasi
Undangan kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 01. 23 Penyusunan Laporan 1 dok Penyusunan Laporan kinerja Administrasi Jumlah laporan PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8.01. 01. 1.02. 06
Laporan kinerja Laporan triwulan dan Keuangan keuangan yang PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Kinerja dan triwulan dan Capaian Kinerja tahunan dikerjakan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Keuangan tahunan dan Ikhtisar PEMERINTAH administrasi
Realisasi AN DAERAH kantor dan
Kinerja SKPD sarana
prasarana
Sekretari 1. 05. 02 PROGRAM Persentase 100 %
at PENINGKAT sarana dan
AN SARANA prasarana
DAN dalam kondisi
PRASARANA baik
1. 05. 02. 05 Pengadaan Jumlah 2 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 21
Kendaraan pengadaan Kendaraan pengadaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Dinas/ kendaraan Dinas/Operasio kendaraan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Operasional dinas/operasio nal dinas/operasion administrasi PEMERINTAH administrasi
nal al kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 02. 09 Pengadaan Jumlah 16 unit Pengadaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 25
Peralatan pengadaan Peralatan pengadaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Gedung peralatan Gedung Kantor peralatan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor gedung kantor gedung kantor administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 02. 24 Pemeliharaan Jumlah 15 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 31
Rutin/ Berkala pemeliharaan Rutin/ Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Kendaraan kendaraan Kendaraan kendaraan dinas kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Dinas/ dinas Dinas/Operasio administrasi PEMERINTAH administrasi
Operasional nal kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
1. 05. 02. 30 Pemeliharaan Jumlah 35 unit Pemeliharaan Jumlah Administrasi Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 01. 1.03. 35
Rutin/ Berkala pemeliharaan Rutin/ Berkala pemeliharaan Umum pemenuhan PENUNJANG pemenuhan Bangsa Pemerinta
Peralatan peralatan Peralatan peralatan kebutuhan URUSAN kebutuhan dan Politik han Umum
Kantor kantor Gedung Kantor gedung kantor administrasi PEMERINTAH administrasi
kantor dan AN DAERAH kantor dan
sarana sarana
prasarana prasarana
Bidang 1. 05. 25 PROGRAM Persentase 100 %
Politik PENINGKAT kelompok
dan AN masyarakat
Demokra KESADARAN yang
si HUKUM DAN memahami
HAM hukum dan
HAM
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 25. 01 Peningkatan Jumlah 400 orang
Koordinasi peserta yang
dan mengikuti
Kerjasama kegiatan
yang koordinasi dan
Menjamin kerjasama
Efektivitas yang
Penegakan menjamin
Hukum dan efektivitas
HAM penegakan
hukum dan
HAM
1. 05. 25. 03 Pelaksanaan Jumlah 1.000 orang Pelaksanaan Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 05. 2.01. 04
RANHAM di peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PEMBINAAN peningkatan Bangsa Pemerinta
Kabupaten mengikuti Bidang kegiatan Teknis Dan teknis DAN ketahanan dan Politik han Umum
Pasuruan kegiatan Ketahanan koordinasi di Pemantapan pemantapan PENGEMBAN ekonomi,
RANHAM di Ekonomi, bidang Pelaksanaan ketahanan GAN sosial dan
Kabupaten Sosial, Budaya ketahanan Bidang ekonomi, sosial KETAHANAN budaya
Pasuruan dan Fasilitasi ekonomi, sosial, Ketahanan dan budaya EKONOMI,
Pencegahan budaya, Ekonomi, Sosial yang SOSIAL, DAN
Penyelalahguna pencegahan dan Budaya ditetapkan BUDAYA
an Narkotika, penyelahgunaan
Fasilitasi narkotika,
Kerukunan kerukunan umat
Umat beragama dan
Beragama dan penghayat
Penghayat kepercayaan di
Kepercayaan di Kabupaten
Daerah Pasuruan
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bidang 1. 05. 36 PROGRAM Persentase 100 %
Kesatuan KESATUAN kelompok
Bangsa BANGSA masyarakat di
daerah rawan
konflik yang
terfasilitasi
1. 05. 36. 01 Pemantapan Jumlah 1110 orang Pelaksanaan Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 02. 2.01. 03
Wawasan peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PENGUATAN kelompok Bangsa Pemerinta
Kebangsaan mengikuti Bidang Ideologi kegiatan Teknis dan teknis dan IDEOLOGI masyarakat dan Politik han Umum
Bagi kegiatan Wawasan koordinasi dan Pemantapan pemantapan PANCASILA yang
Masyarakat pemantapan Kebangsaan, sosialisasi Pelaksanaan pelaksanaan DAN memahami
Kabupaten wawasan Bela Negara, wawasan Ideologi ideologi KARAKTER ideologi
Pasuruan kebangsaan di Karakter kebangsaan, Pancasila dan Pancasila dan KEBANGSAAN Pancasila
Kabupaten Bangsa, bela negara, Karakter karakter
Pasuruan Pembauran karakter bangsa, Bangsa bangsa yang
Kebangsaan, pembauran ditetapkan
Bineka Tunggal kebangsaan,
Ika dan Sejarah bineka tunggal
Kebangsaan ika dan sejarah
kebangsaan
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bidang 1. 05. 37 PROGRAM Persentase 100 %
Politik PENGEMBAN kelompok
dan GAN ETIKA masyarakat di
Demokra DAN daerah rawan
si BUDAYA konflik yang
POLITIK terfasilitasi
1. 05. 37. 03 Pemberdayaa Jumlah 200 orang Pelaksanaan - Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 03. 2.01. 04
n Masyarakat peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PENINGKATA partai politik Bangsa Pemerinta
Melalui mengikuti Bidang sosialisasi Teknis Dan teknis dan N PERAN yang dan Politik han Umum
Peningkatan kegiatan Pendidikan pendidikan Pemantapan pemantapan PARTAI terfasiltasi
Kesadaran pemberdayaa Politik, Etika politik, etika Pelaksanaan pelaksanaan POLITIK DAN
Pemahaman n masyarakat Budaya Politik, budaya politik Bidang pendidikan LEMBAGA
Etika dan melalui Peningkatan dan peningkatan Pendidikan politik, etika PENDIDIKAN
Budaya Politik peningkatan Demokrasi, demokrasi; '- Politik, Etika budaya politik, MELALUI
kesaradan Fasilitasi Jumlah partai Budaya Politik, peningkatan PENDIDIKAN
pemahaman Kelembagaan politik yang Peningkatan demokrasi, POLITIK DAN
etika dan Pemerintahan, terfasilitasi Demokrasi, fasilitasi PENGEMBAN
budaya politik Perwakilan dan Fasilitasi kelembagaan GAN ETIKA
Partai Politik, Kelembagaan pemerintahan, SERTA
Pemilihan Pemerintahan, perwakilan dan BUDAYA
Umum Perwakilan dan partai politik, POLITIK
/Pemilihan Partai Politik, Pemilihan
Umum Kepala Pemilihan Umum/Pemilih
Daerah, Serta Umum/Pemiliha an Umum
Pemantauan n Umum Kepala Kepala Daerah
Situasi Politik Di Daerah, Serta dan pemantuan
Daerah Pemantauan situasi politik yg
Situasi Politik ditetapkan
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bidang 1. 05. 27 PROGRAM Persentase 100 %
Hubunga PENYEMPUR Ormas, LSM
n Antar NAAN DAN dan partai
Lembaga PENGUATAN politik yang
KELEMBAGA terfasilitasi
AN
DEMOKRASI
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 35. 01 Pembinaan Jumlah 2.376 orang Pelaksanaan Jumlah peserta Perumusan Jumlah PROGRAM Persentase Kesatuan Unsur 8. 01. 06. 2.01. 04
Sistem peserta yang Koordinasi di yang mengikuti Kebijakan kebijakan PENINGKATA penurunan Bangsa Pemerinta
Deteksi Dini mengikuti Bidang kegiatan Teknis teknis dan N kejadian dan Politik han Umum
dan Cegaha pembinaan Kewaspadaan Koordinasi di Pelaksanaan pelaksanaan KEWASPADAA konflik
Dini Terhadap sistem deteksi Dini, Kerjasama Bidang Pemantapan pemantapan N NASIONAL
Konflik dini dan cegah Inteligen, Kewaspadaan Kewaspadaan kewaspadaan DAN
Masyarakat dini terhadap Pemantauan Dini, Kerjasama Nasional dan nasional dan PENINGKATA
konflik Orang Asing, Inteligen, Penanganan penanganan N KUALITAS
masyarakat Tenaga Kerja Pemantauan Konflik Sosial konflik sosial DAN
Asing dan Orang Asing, yang FASILITASI
Lembaga Tenaga Kerja ditetapkan PENANGANAN
Asing, Asing dan KONFLIK
Kewaspadaan Lembaga Asing,
Perbatasan Kewaspadaan
Antar Daerah, Perbatasan
Fasilitasi Antar Daerah,
Kelembagaan Fasilitasi
Bidang Kelembagaan
Kewaspadaan, Bidang
serta Kewaspadaan,
Penanganan serta
Konflik di Penanganan
Daerah Konflik di
Daerah
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 05. 35. 02 Penyuluhan Jumlah 5.700 orang
Pencegahan peserta yang
Peredaran mengikuti
/Penggunaan penyuluhan
Minuman pencegahan
Keras dan peredaran/pen
Narkoba ggunaan
minuman
keras dan
narkoba
11
FORM 1
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR
INDIKATOR SUB INDIKATOR BIDANG
ORGANISASI KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE
KEGIATAN PROGRAM URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.03.01 RUTIN Bidang Urusan PROGRAM PELAYANAN Prosentase Laporan / 100% % PROGRAM Prosentase Laporan / Bidang Urusan RUTIN
Ketentraman, ADMINISTRASI Kegiatan Rutin yang PENUNJANG URUSAN Kegiatan Rutin yang Ketentraman,
Ketertiban Umum PERKANTORAN diselesaikan tepat PEMERINTAHAN diselesaikan tepat Ketertiban
dan Perlindungan waktu DAERAH waktu Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat
Administrasi Umum Jumlah pelayanan kantor 1.05.01.1.03
yang dilaksanakan
1.05.03.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, Pembayaran rekening 12 bulan Penyediaan jasa Pembayaran rekening 1.05.01.1.03.02
sumber daya air dan listrik telepon, air, listrik dan komunikasi, sumber telepon, air, listrik dan
layanan internet. daya air dan listrik layanan internet.
1.05.03.01.07 Penyediaan Jasa administrasi honorarium petugas 21 orang Penyediaan jasa honorarium petugas 1.05.01.1.03.07
keuangan administrasi keuangan administrasi administrasi
dan barang. keuangan keuangan dan barang.
1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis 1 paket Penyediaan Alat Tulis Pembelian alat tulis 1.05.01.1.03.10
kantor Kantor kantor
1.05.03.01.11 Penyediaan barang cetakan Belanja barang cetak 1 tahun Penyediaan barang Belanja barang cetak 1.05.01.1.03.11
dan penggandaan dan fotocopy. cetakan dan dan fotocopy.
penggandaan
1.05.03.01.13 Penyediaan peralatan dan Belanja alat listrik, 269 buah Penyediaan peralatan Belanja alat listrik, 1.05.01.1.03.13
perlengkapan kantor kebersihan dan dan perlengkapan kebersihan dan
perlengkapan kantor kantor perlengkapan kantor
lainnya. lainnya.
Penyediaan Bahan
Bacan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.05.03.01.17 Penyediaan makanan dan Belanja mamin rapat 21 kegiatan Penyediaan makanan Belanja mamin rapat 1.05.01.1.03.17
minuman dan mamin tamu. dan minuman dan mamin tamu.
1.05.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Belanja perjalanan 85 kegiatan Rapat-rapat Belanja perjalanan 1.05.01.1.03.18
konsultasi ke luar daerah dinas luar daerah koordinasi dan dinas luar daerah
Kabupaten Pasuruan konsultasi ke luar Kabupaten Pasuruan
daerah
1.05.03.01.20 Penyediaan pakaian kerja Pakaian dinas PDH, 186 stell Pengadaan pakaian Pakaian dinas PDH, 1.05.01.1.04.02
PDU, PDL dinas beserta PDU, PDL
perlengkapannya
1.05.03.02 RUTIN Bidang Urusan PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 100% % Bidang Urusan RUTIN
Ketentraman, SARANA DAN PRASARANA Prasarana yang Ketentraman,
Ketertiban Umum APARATUR. memenuhi syarat Ketertiban
dan Perlindungan terhadap Sarana dan Umum dan
Masyarakat Prasarana yang harus Perlindungan
tersedia Masyarakat
1.05.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan mobil 6 unit Pengadaan Kendaraan Pengadaan mobil 1.05.01.1.03.21
/ Operasional damkar dan mobil Dinas / Operasional damkar dan mobil
linmas linmas
1.05.03.02.10 Pengadaan Mebeleur Pembelian barang 12 unit Pengadaan Mebeleur Pembelian barang 1.05.01.1.03.26
Meubelair Meubelair
1.05.03.02.09 Pengadaan Peralatan Pengadaan komputer, 23 unit Pengadaan Peralatan Pengadaan komputer, 1.05.01.1.03.25
Gedung/Kantor printer, laptop, mesin Gedung Kantor printer, laptop, mesin
foto copy, Rik, HT, AC, foto copy, Rik, HT, AC,
Scaner dan Lemari Scaner dan Lemari
Arsip (Mobil Selving) Arsip (Mobil Selving)
1.05.03.02.13 Pemeliharaan Rutin Berkala Pemeliharaan gedung 1 ls Pemeliharaan Pemeliharaan gedung 1.05.01.1.03.29
Gedung/Kantor kantor Rutin/Berkala Gedung kantor
Kantor
1.05.03.02.15 Pemeliharaan rutin/ berkala Pembelian suku 45 unit Pemeliharaan rutin/ Pembelian suku 1.05.01.1.03.31
kendaraan dinas operasional cadang, BBM dan berkala kendaraan cadang, BBM dan
servis kendaraan dinas dinas/operasional servis kendaraan
dinas
1.05.03.02.20 Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan 19 unit Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan 1.05.01.1.03.36
Mebelair Mebelair Kantor berkala Mebeleur Mebelair Kantor
1.05.03.02.19 Pemeliharaan rutin / berkala Pemeliharaan mesin 70 unit Pemeliharaan rutin / Pemeliharaan mesin 1.05.01.1.03.35
peralatan Gedung/kantor foto copy, komputer, berkala peralatan foto copy, komputer,
printer, isi tabung Gedung kantor printer, isi tabung
pemadam kebakaran, pemadam kebakaran,
ac, ricl, ht, cctv dan ac, ricl, ht, cctv dan
kamera. kamera.
1.05.03.18 RUTIN Bidang Urusan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase anggota 100% % PENINGKATAN Prosentase Bidang Urusan RUTIN 1.05.02
Ketentraman, KAPASITAS SUMBER DAYA SatPol PP yang dilatih KETENTRAMAN DAN gangguan tibum Ketentraman,
Ketertiban Umum APARATUR. KETERTIBAN UMUM tranmas yang Ketertiban
dan Perlindungan ditangani Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat
1.05.03.18.01 Peningkatan kemampuan Jumlah kegiatan 58 kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan Penanganan gangguan Jumlah kegiatan teknis 1.05.02.2.01
ketrampilan dan latihan kesamaptaan SDM Satuan Polisi latihan kemampuam ketentraman dan penanganan gangguan
kesamaptaan Polisi Pamong Pamong Praja dan ketrampilan dan ketertiban umum dalam trantibum
Praja Satuan Perlindungan kesamaptaan anggota 1 (satu) daerah
Masyarakat termasuk satpol pp dan linmas kabupaten
dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa
hak asasi manusia
Peningkatan disiplin dan Jumlah kegiatan yang 1.05.01.1.04
kapasitas sumber daya dilaksanakan
aparatur
1.05.03.18.03 Peningkatan dan evaluasi Terlaksananya studi 4 kegiatan Pengembangan Terlaksananya studi 1.05.02.2.03.01
pelaksanaan program dan banding peningkatan kapasitas dan karier banding peningkatan
kegiatan Sat Pol PP program dan kegiatan PPNS program dan kegiatan
1.05.03.18.04 Pengembangan Wawasan Jumlah kegiatan HUT 4 kegiatan Pembinaan jabatan Jumlah kegiatan HUT 1.05.02.2.03.02
Anggota Satuan Polisi Pol PP, Jambore Pol PP fungsional satuan Pol PP, Jambore Pol
Pamong Praja dan Gelar Pasukan polisi pamong praja PP dan Gelar Pasukan
1.05.03.17 WAJIB Bidang Urusan PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase anggota 100% % PROGRAM Persentase Bidang Urusan WAJIB
Ketentraman, DAN PERLINDUNGAN linmas yang teregister PENANGGULANGAN penanganan Ketentraman,
Ketertiban Umum MASYARAKAT KTA KEBAKARAN kejadian kebakaran Ketertiban
dan Perlindungan Persentase Umum dan
Masyarakat penanganan kejadian Perlindungan
kebakaran Masyarakat
1.05.03.17.09 Pengendalian Keamanan dan Jumlah kegiatan 27 kegiatan
Kenyamanan Lingkungan pemberdayaan
Melalui Siskamswakarsa. siskamling melalui
siskamswakarsa
1.05.03.17.01 Peran Satlinmas terhadap Jumlah kegiatan 24 kegiatan
tanggap darurat bencana Satlinmas dalam
penanganan bencana
1.05.03.17.02 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah anggota Sat 1584 orang Pemberdayaan Jumlah anggota Sat Penanganan gangguan Jumlah anggota Sat 1.05.02.2.01.04
Anggota Sat Linmas. Linmas yang dilatih perlindungan Linmas yang dilatih ketentraman dan Linmas yang dilatih dan
dan dibina. masyarakat dalam dan dibina. ketertiban umum dalam dibina.
rangka ketentraman 1 (satu) daerah
dan ketertiban umum kabupaten
1.05.03.17.05 Penyuluhan pencegahan Jumlah penyuluhan 8 kegiatan Pemadaman dan Jumlah pemadaman 1.05.04.2.01.02
Bahaya Kebakaran pencegahan abahaya pengendalian dan pengendalian
kebakaran kebakaran dalam kebakaran
daerah kabupaten
1.05.03.16.02 Patroli Rutin dan Antisipasi Jumlah patroli rutin 369 kegiatan Pencegahan Jumlah pencegahan 1.05.02.2.01.01
terhadap Pelanggaran Perda yang dilakukan. gangguan gangguan tibum dan
dan Gangguan Trantibum. ketentraman dan tranmas
ketertiban umum
1.05.03.16.03 Pembinaan Ketertiban Jumlah pembinaan 15 kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi 1.05.02.2.01.03
Umum dan Ketentraman tibum tranmas penyelenggaraan penyelenggarana
Masyarakat ketentraman dan tibum dn tranmas
ketertiban umum serta perlindungan
serta perlindungan masyarakat
masyarakat tingkat
kabupaten
1.05.03.16.04 Peningkatan Hubungan Jumlah kerjasama 5 kegiatan Kerjasama antar Jumlah kerjasama 1.05.02.2.01.07
Kerjasama dalam rangka antar Sat Pol PP dan lembaga dan dalam teknis
penyelenggaraan tibum dan informasi peran Sat Pol kemitraan dalam pencegahan dan
tranmas PP teknik pencegahan penanganan
dan penanganan gangguan trantibum
gangguan tranmas
ketentraman dan
ketertiban umum
1.05.03.16.05 Operasi Penanganan dan Jumlah Operasi 60 kegiatan Penindakan atas Jumlah penindakan 1.05.02.2.01.02
Pemberantasan Penyakit Penanganan dan gangguan atas gangguan
Masyarakat dan Masalah Pemberantasan PSK, ketentraman dan ketentraman dan
Sosial Lainnya Minuman Keras dan ketertiban umum ketertiban umum
PMKS berdasarkan perda
dan perkada
1.05.03.15 WAJIB Bidang Urusan PROGRAM PENEGAKAN Rasio Penindakan 100% % Bidang Urusan WAJIB
Ketentraman, PERATURAN DAERAH terhadap pelanggaran Ketentraman,
Ketertiban Umum Perda dan Perbup Ketertiban
dan Perlindungan Umum dan
Masyarakat Perlindungan
Masyarakat
1.05.03.15.04 Pengawasan dan monitoring Jumlah kegiatan 60 kegiatan Pengawasan atas Jumlah pengawasan 1.05.02.2.02.02
terhadap Pelaku Usaha dan pengawasan dan Kepatuhan terhadap atas kepatuhan
Kegiatan Usaha. monitoring ijin usaha Pelaksanaan terhadap pelaksanaan
dan kegiatan usaha Peraturan Daerah dan Perda dan Perbup
yang dilakukan. Peraturan Bupati
Penyediaan Jasa Tersedianya dana 6 Rekening Penyediaan Jasa Tersedianya dana Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Komunikasi, Sumber Daya pembayaran jasa Komunikasi, pembayaran jasa Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Air dan Listrik komunikasi, air dan Sumber Daya Air komunikasi, air dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
listrik setiap bulan dan Listrik listrik setiap bulan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penyediaan jasa Jumlah pembayaran 16 unit Penyediaan jasa Jumlah Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
pemeliharaan dan pajak kendaraan pemeliharaan dan pembayaran pajak Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
perizinan kendaraan perizinan kendaraan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
dinas/operasional kendaraan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
dinas/operasional
Penyediaan jasa jaminan Jumlah barang yang 6 Unit Penyediaan jasa Jumlah barang Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
barang milik daerah diasuransikan jaminan barang yang diasuransikan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
milik daerah an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penyediaan Jasa Tersedianya dana 14 Jabatan Penyediaan Jasa Tersedianya dana Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Administrasi Keuangan pembayaran jasa Administrasi pembayaran jasa Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
administrasi Keuangan administrasi an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
keuangan keuangan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penyediaan Alat Tulis Terlaksananya 59 Jenis Penyediaan Alat Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Kantor penyediaan Alat Tulis Tulis Kantor penyediaan Alat Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Kantor Tulis Kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penyediaan Barang Terlaksananya 2 Paket Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Cetakan dan penyediaan barang Barang Cetakan penyediaan barang Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Penggandaan cetakan dan dan cetakan dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
penggandaan Penggandaan penggandaan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penyediaan Peralatan dan Terlaksananya 3 Jenis Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Perlengkapan Kantor penyediaan peralatan Peralatan dan penyediaan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
dan perlengkapan Perlengkapan peralatan dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
kantor Kantor perlengkapan DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
kantor
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya 3 Paket Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Minuman penyediaan Makanan Makanan dan penyediaan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
& Minuman Minuman Makanan & an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Minuman DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya rapat- 120 Org/kali Rapat-rapat Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
dan Konsultasi ke Luar rapat koordinasi dan Koordinasi dan rapat-rapat Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Daerah konsultasi keluar Konsultasi ke koordinasi dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
daerah Luar Daerah konsultasi keluar DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
daerah
Penyediaan Jasa Terlaksananya 1 dan 7 Paket dan Penyediaan Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Perkantoran penyediaan jasa Org/ bln Administrasi penyediaan jasa Keuangan Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
perkantoran & Pelaksanaan perkantoran & an Keuangan PEMERINTAHAN urusan URUSAN
terbayar -nya Tugas ASN terbayar -nya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
honorarium Non PNS honorarium Non
PNS
Penyediaan Jasa Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Kebersihan penyediaan jasa Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Kantor perkantoran & an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
terbayar -nya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
honorarium Non
PNS
Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya rapat- 5 Org/kali Rapat-rapat Terlaksananya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
dan Konsultasi ke Luar rapat koordinasi dan Koordinasi dan rapat-rapat Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Negeri konsultasi keluar Konsultasi ke koordinasi dan an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Negeri Luar Daerah konsultasi keluar DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
daerah
Penyediaan Pakaian Kerja Terlaksananya 45 Potong Pengadaan Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
pengadaan pakaian Pakaian Dinas pengadaan Disiplin dan Disiplin dan PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
dinas khusus beserta pakaian dinas Kapasitas Kapasitas PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Inspektorat perlengkapannya khusus Inspektorat Sumber Daya Sumber Daya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Aparatur Aparatur
Pengadaan Peralatan Terpenuhinya 30 Unit Pengadaan Terpenuhinya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Gedung Kantor kebutuhan peralatan Peralatan kebutuhan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
kantor Gedung Kantor peralatan kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Terpenuhinya 1 Paket Pemeliharaan Terpenuhinya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
rutin/berkala pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
gedung/kantor gedung/kantor gedung/kantor gedung/kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Terpeliharanya 16 Unit Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Dinas/ Operasional Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Operasional DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Terpeliharanya 1 Paket Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Rutin/berkala peralatan peralatan Rutin/berkala peralatan Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Gedung Kantor gedung/kantor peralatan Gedung gedung/kantor an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Kantor DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Terpeliharanya 1 Paket Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi Terlaksananya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Rutin/berkala Mebelair barang Meubelair Rutin/berkala barang Meubelair Umum Pengadministrasi PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Mebelair an Umum PEMERINTAHAN urusan URUSAN
DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Penanganan kasus Terlaksananya 10 kasus & Tindak Lanjut Terlaksananya Asistensi dan Terlaksananya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
pengaduan di lingkungan penyelesaian jumlah pendampinga Pengaduan penyelesaian Pendampinga Asistensi dan PERUMUSAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
pemerintah daerah penanganan kasus n Masyarakat jumlah n Pendampingan KEBIJAKAN, tindak lanjut atas URUSAN
pengaduan dan penanganan kasus PENDAMPINGAN DAN rekomendasi PEMERINTAHAN
pendampingan kasus pengaduan dan ASISTENSI
pendampingan
kasus
Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya SDM 180 Orang Pendidikan dan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Formal Aparatur Pelatihan Formal SDM Aparatur Disiplin dan Disiplin dan PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Pengawasan Pengawasan Kapasitas Kapasitas PEMERINTAHAN urusan URUSAN
Sumber Daya Sumber Daya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
Aparatur Aparatur
Pelatihan Pengembangan Jumlah tenaga yang 15 kali Bimbingan Teknis Jumlah tenaga Peningkatan Meningkatnya PROGRAM Persentase INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Tenaga Pemeriksa dan mengikuti Bintek, Implementasi yang mengikuti Disiplin dan Disiplin dan PENUNJANG URUSAN terpenuhinya DAERAH PENGAWASAN
Aparatur Pengawasan PKS, Penjenjangan Peraturan Bintek, PKS, Kapasitas Kapasitas PEMERINTAHAN urusan URUSAN
pejabat fungsional, Perundang- Penjenjangan Sumber Daya Sumber Daya DAERAH penunjang PEMERINTAHAN
penilaian angka Undangan pejabat fungsional, Aparatur Aparatur
kredit dan FGD penilaian angka
kredit dan FGD
Penilaian Mandiri Laporan PMRB Kab 34 Laporan
Reformasi Birokrasi dan Reviu PMPRB
OPD
Penilaian ZI menuju WBK ZI berpredikat WBK 1 Laporan
/ WBBM
Sistem pengendalian Sosialisasi dan 10 OPD
interen pemerintah (SPIP) penilaian maturitas
SPIP
Rapat kerja / FGD PKS Terlaksananya Rapat 3 kali rapat
APIP, APH dan OPD Kerja APIP, APH dan
OPD
Aksi PencegahanKorupsi Terealisasinya 12 Bulan
Terintegrasi Korsupgah KPK dan
MCP
Survey Penilaian Integritas Terlaksananya 1 Hasil Survey
Survey penilaian
Integritas
Pengawasan Terlaksananya PUG 1 Hasil
Pengarusutamaan Gender Evaluasi
(PUG)
Tindak Lanjut Hasil Penyelesaian tindak 75 Obrik Evaluasi Kinerja Penyelesaian Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Pengawasan lanjut atas dan Keuangan tindak lanjut atas aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
rekomendasi rekomendasi Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
Jumlah LHP Reviu 2 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
KUA PPAS dan dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Perubahan keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Pemerintah Daerah Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
yang terbit (obrik)
Jumlah Renja, RKA 56 LHR x 2 Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Awal dan RKA dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Perubahan yang di keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
reviu Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
Dokumen Laporan 1 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Reviu LKjIP dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Pemerintah Daerah keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
yang terbit Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
Dokumen Laporan 56 LHR Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Reviu Implementasi dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
SAKIP (LKjIP) OPD keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
yang terbit Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
OPD yang mengelola 3 Kali Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
dana DAK Fisik dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
Dokumen Laporan 1 Kali Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Reviu Laporan dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
Penyelenggaraan keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Pemerintah Daerah Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(LPPD) (obrik)
Reviu Pengadaan 1 kali/3 bulan Review Kinerja Jumlah Review Penyelenggar Tercapainya PROGRAM Prosentase NHP INSPEKTORAT UNSUR 6.01
Barang/Jasa dan dan Keuangan kinerja dan aan pemeriksaan PENYELENGGARAAN tepat waktu dan DAERAH PENGAWASAN
APBD dab Dana keuangan Pengawasan pada obyek PENGAWASAN tindak lanjut atas URUSAN
Desa Internal pemeriksaan rekomendasi PEMERINTAHAN
(obrik)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sekretariat 2.07.2.07.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Prosentase Pemenuhan 100 %
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor
PERKANTORAN
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Telepon, Air 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Telepon, Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Penunjang Urusan - - 01.2.03.02
Kepegawaian 2 Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet selama 12 bulan Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Internet selama 12 Telepon, Air dan Internet Pemerintahan Daerah
bulan selama 12 bulan
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honorarium 13 Orgbulan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Penunjang Urusan - - 01.2.03.07
Kepegawaian 7 Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Honorarium Pejabat Honorarium Pejabat Pemerintahan Daerah
Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan Keuangan,
Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan dan Pelaku Kegiatan dan Pelaku
Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Barang / Jasa
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Jasa 1 Orgbulan Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Honor Penunjang Urusan - - 01.2.03.08
Kepegawaian 8 Kantor Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Pemerintahan Daerah
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis 52 Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian alat tulis Administrasi Umum Jumlah pembelian alat tulis Penunjang Urusan - - 01.2.03.10
Kepegawaian 0 kantor kantor kantor Pemerintahan Daerah
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang 14 Jenis Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian Barang Administrasi Umum Jumlah Pembelian Barang Penunjang Urusan - - 01.2.03.11
Program dan 1 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pemerintahan Daerah
Pelaporan
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan dan 5 Jenis Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembelian Peralatan Administrasi Umum Jumlah Pembelian Penunjang Urusan - - 01.2.03.13
Program dan 3 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Pemerintahan Daerah
Pelaporan Perlengkapan Kantor
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Konsumsi 1 Keg Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Konsumsi Administrasi Umum Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan - - 01.2.03.17
Program dan 7 Minuman Tamu dan Rapat Minuman Tamu dan Rapat Konsumsi Tamu dan Rapat Pemerintahan Daerah
Pelaporan
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.1 Rapat - Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan 1 Paket Rapat - Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan Administrasi Umum Jumlah laporan koordinasi Penunjang Urusan - - 01.2.03.18
Program dan 8 Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah dan Perjalanan dinas luar Pemerintahan Daerah
Pelaporan daerah
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pembayaran Honor 11 Orgbulan Penyediaan Administrasi Jumlah Pembayaran Honor Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honor Penunjang Urusan - - 01.2.02.01
Kepegawaian 9 Tenaga Kontrak / THL Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga Kontrak / THL Tenaga Kontrak / THL Pemerintahan Daerah
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.01.1 - - 34 Orangbulan Penyediaan Gaji dan Jumlah PNS yang menerima Administrasi Keuangan Jumlah PNS yang Penunjang Urusan - - 01.2.02.02
Kepegawaian 9 Tunjangan ASN Gaji menerima Gaji Pemerintahan Daerah
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01.2 Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah laporan tribulanan dan 5 Laporan Penyusunan Program dan Jumlah laporan tribulanan dan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan tribulanan Penunjang Urusan - - 01.2.01.02
Program dan 1 Keuangan tahunan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan Kinerjaq Perangkat Daerah dan tahunan Pemerintahan Daerah
Pelaporan dalam Dokumen Perencanaan
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.01. Pengembangan Sumber Daya Jumlah Aparatur yang mengikuti 37 Orang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Penunjang Urusan - - 01.2.04.09
Program dan Aparatur Pembinaan Sertifikat Standart Formal Diklat Formal mengikuti Diklat Pemerintahan Daerah
Pelaporan Pelayanan
Kasubag Penyusunan 2.07.2.07.01.01.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas yang 17 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas yang Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan - - 01.2.03.30
Program dan 4 Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara yang dipelihara Pemerintahan Daerah
Pelaporan
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.02.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung 4 Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung Administrasi Umum Jumlah Perlengkapan Penunjang Urusan - - 01.2.03.32
Kepegawaian 6 Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang dipelihara Gedung Kantor yang Pemerintahan Daerah
dipelihara
Kasubag Umum dan 2.07.2.07.01.01.02.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Kantor yang 10 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Kantor yang Administrasi Umum Jumlah Peralatan Kantor Penunjang Urusan - - 01.2.03.34
Kepegawaian 0 Peralatan Kantor terpelihara Peralatan Kantor terpelihara yang terpelihara Pemerintahan Daerah
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.22.0 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Desa yang diberdayakan 24 Desa - - - - - - - -
Potensi Desa dan 1 Ketrampilan Kerja bagi Tenaga melalui pembinaan dan pelatihan
Kelurahan Kerja dan Masyarakat kerja bagi masyarakat
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Pembinaan Pasar Desa Jumlah Pasar Desa yang terbina 10 Pasar Desa - - - - - - - -
Usaha Ekonomi 1
Masyarakat
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Penyelenggaraan Teknologi Jumlah Desa yang mempunyai 24 Desa Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Desa yang mempunyai Pemberdayaan Lembaga Jumlah Desa yang Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.05.2.01.06
Potensi Desa dan 2 Tepat Guna (TTG) TTG Teknologi Tepat Guna TTG Kemasyarakatan yang mempunyai TTG Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Kelurahan bergerak di bidang Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah Desa yang memiliki 22 Desa Pembinaan dan Jumlah Desa yang memiliki Pembinaan dan Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.08
Potensi Desa dan 3 BUMDesa BUMDes Pemberdayaan BUMDesa dan BUMDes Pengawasan BUMDes Desa Masyarakat dan Desa
Kelurahan Lembaga Kerjasama antar Penyelenggaraan
Desa Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Desa yang usaha 269 Desa Fasilitasi Pengembangan Jumlah Desa yang usaha Pemberdayaan Lembaga Jumlah Desa yang usaha Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.05.2.01.05
Usaha Ekonomi 4 Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakatnya Kemasyarakatan yang Ekonomi Masyarakatnya Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Masyarakat Berkembang Berkembang bergerak di bidang Berkembang Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Optimalisasi Profil Desa / Jumlah Desa yang profil desanya 365 Desa/Kel Fasilitasi Penyusunan Profil Jumlah Desa yang profil Pembinaan dan Jumlah Desa yang profil Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.11
Potensi Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten lengkap Desa dan Evaluasi Tingkat desanya lengkap Pengawasan desanya lengkap Desa Masyarakat dan Desa
Kelurahan Pasuruan Perkembangan Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Anugerah Desa Mandiri Award Jumlah Desa yang berinovasi 12 Desa - - - - - - - - -
Potensi Desa dan 6
Kelurahan
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah Desa yang mengadakan 1 Kawasan Pembinaan dan Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.08
Kawasan Perdesaan 8 Kawasan Perdesaan kerjasama antar desa Pemberdayaan BUMDesa dan mengadakan kerjasama antar Pengawasan mengadakan kerjasama Desa Masyarakat dan Desa
Lembaga Kerjasama antar desa Penyelenggaraan antar desa
Desa Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Pengembangan 2.07.2.07.01.01.23. Jatim Puspa Jumlah desa yang mendapatkan 7 Desa - - - - - - - -
Usaha Ekonomi bantuan jalin puspa
Masyarakat
Kasi Pemberdayaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Desa yang memiliki LPM 4 Desa
dan Partisipasi 1 Masyarakat (BBGRM) Berprestasi
Masyarakat
Kasi Pemberdayaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Evaluasi Tingkat Perkembangan Jumlah Desa yang 341 Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.11
dan Partisipasi 2 Desa perkembangannya meningkat Desa dan Evaluasi Tingkat perkembangannya meningkat Pengawasan perkembangannya Desa Masyarakat dan Desa
Masyarakat Perkembangan Desa Penyelenggaraan meningkat
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Pemberdayaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi Pembinaan Kader Jumlah desa / kel yang 4 KPM Kelembagaan Masyarakat Jumlah desa / kel yang Pemberdayaan Lembaga Jumlah desa / kel yang Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.02
dan Partisipasi 4 Pemberdayaan Masyarakat mempunyai KPM Berprestasi Desa dan Masyarakat Hukum mempunyai KPM Berprestasi Kemasyarakatan yang mempunyai KPM Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Masyarakat (KPM) Berprestasi Adat bergerak di bidang Berprestasi Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi Pokjanal - Posyandu Jumlah Desa yang data pokjanal dalam Daerah
110 Desa/Kel
Kelembagaan 5 dan posyandu online sudah Kabupaten/Kota
Masyarakat terintegrasi
Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi Penguatan Jumlah Desa / Kel yang 49 Desa/Kel Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa / Kel yang Pemberdayaan Lembaga Jumlah Desa / Kel yang Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.05.2.01.03
Kelembagaan 6 Kelembagaan Masyarakat Desa / kelembagaan masyarakatnya Kelembagaan kelembagaan masyarakatnya Kemasyarakatan yang kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Masyarakat dan Desa
Masyarakat Kelurahan aktif aktif bergerak di bidang masyarakatnya aktif Adat dan Masyarakat
Pemberdayaan Desa dan Hukum Adat
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kasi Perencanaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Musyawarah Perencanaan Jumlah Desa yang 365 Desa/Kel Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.06
Pembangunan Desa 7 Pembangunan Desa / Kelurahan menyelenggarakan Musyawarah Desa menyelenggarakan Pengawasan menyelenggarakan Desa Masyarakat dan Desa
dan Kelurahan (Musrenbangdes/kel) Musrenbangdes/kel Musrenbangdes/kel Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Perencanaan 2.07.2.07.01.01.24.0 Fasilitasi dan Sinkronisasi Jumlah desa yang memiliki 365 Desa/Kel Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang memiliki Pembinaan dan Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.03
Pembangunan Desa 8 Perencanaan Pembangunan keselarasan perencanaan desa Perencanaan Pembangunan keselarasan perencanaan Pengawasan keselarasan perencanaan Desa Masyarakat dan Desa
dan Kelurahan Desa dan Perencanaan dengan perencanaan daerah Desa desa dengan perencanaan Penyelenggaraan desa dengan perencanaan
Pembangunan Kabupaten daerah Administrasi Pemerintahan daerah
Desa
Kasi Kelembagaan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pengisian dan Jumlah anggota BPD yang 10 Orang Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah anggota BPD yang Pembinaan dan Jumlah anggota BPD yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.01
Pemerintahan Desa 2 Pelantikan BPD dilantik Administrasi Pemerintahan dilantik Pengawasan dilantik Desa Masyarakat dan Desa
Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah kepala desa yang terpilih 54 Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Jumlah kepala desa yang Pembinaan dan Jumlah kepala desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.09
Aparatur 3 Pengangkatan dan terpilih Pengawasan terpilih Desa Masyarakat dan Desa
Pemerintahan Desa Pemberhentian Kepala Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Kelembagaan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pengkajian dan Jumlah Permasalahan 24 Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah anggota BPD yang Pembinaan dan Jumlah anggota BPD yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.01
Pemerintahan Desa 4 Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan dilantik Pengawasan dilantik Desa Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi Desa Penyelenggaraan
Desa Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Administrasi dan 2.07.2.07.01.01.25.0 Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Peraturan Desa yang 341 Desa Evaluasi dan Pengawasan Jumlah Peraturan Desa yang Pembinaan dan Jumlah Peraturan Desa Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.07
Tata Perundangan 5 Peraturan Desa terfasilitasi Peraturan Desa terfasilitasi Pengawasan yang terfasilitasi Desa Masyarakat dan Desa
Desa Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Penguatan 2.07.2.07.01.01.25.0 Pembinaan Aparatur Pemerintah Jumlah aparatur pemerintah desa 54 Orang
Aparatur 6 Desa yang terbina
Pemerintahan Desa
Kasi Administrasi dan 2.07.2.07.01.01.25.0 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Desa yang pengelolaan 24 Desa Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.05
Tata Perundangan 7 Pembinaan dan Monitoring administrasinya tertib Pemerintahan Desa dan BPD pengelolaan administrasinya Pengawasan pengelolaan Desa Masyarakat dan Desa
Desa Pengelolaan Administrasi Desa tertib Penyelenggaraan administrasinya tertib
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kabid Bina 2.07.2.07.01.01.26 PROGRAM PEMBINAAN Prosentase Desa yang tertib 1,7 %
Keuangan dan KEUANGAN DAN KEKAYAAN pengelolaan administrasi
Kekayaan Desa DESA keuangan dan kekayaan desa
Kasi Asset, Sarana 2.07.2.07.01.01.26.0 Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Jumlah desa yang kekayaan dan 75 Desa Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang kekayaan Pembinaan dan Jumlah desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.04
dan Prasarana Desa 1 Desa dan Sumber Pendapatan sumber pendapatan lainnya Keuangan dan Aset Desa dan sumber pendapatan Pengawasan kekayaan dan sumber Desa Masyarakat dan Desa
Desa Lainnya terkelola dengan baik lainnya terkelola dengan baik Penyelenggaraan pendapatan lainnya
Administrasi Pemerintahan terkelola dengan baik
Desa
Kasi Asset, Sarana 2.07.2.07.01.01.26.0 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Jumlah Desa yang sarana 100 Desa Penyediaan Prasarana dan Jumlah Desa yang sarana Penyelenggaraan Penataan Jumlah Desa yang sarana Penataan Desa Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.02.2.01.06
dan Prasarana Desa 2 / Pengembangan Aset dan prasarananya bertambah Sarana Pelayanan prasarananya bertambah Desa prasarananya bertambah Masyarakat dan Desa
Sarana Prasarana Desa Pemerintahan Desa
Kasi Fasilitasi 2.07.2.07.01.01.26.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah desa yang terfasilitasi 341 Desa Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang terfasilitasi Pembinaan dan Jumlah desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.04
Pendampingan Desa 3 Pemantapan Tugas - Tugas pendampingan tugas - tugas Keuangan dan Aset Desa pendampingan tugas - tugas Pengawasan terfasilitasi pendampingan Desa Masyarakat dan Desa
Pendampngan Desa desa desa Penyelenggaraan tugas - tugas desa
Administrasi Pemerintahan
Desa
Kasi Pengelolaan 2.07.2.07.01.01.26.0 Optimalisasi Pengelolaan Jumlah Desa yang Pengelolaan 341 Desa Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Desa yang Pembinaan dan Jumlah Desa yang Administrasi Pemerintahan Pemberdayaan Pemerintahan 2.13.04.2.01.04
Keuangan Desa 4 Keuangan Desa Keuangan Desa yang baik Keuangan dan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Masyarakat dan Desa
yang baik Penyelenggaraan Desa yang baik
Administrasi Pemerintahan
Desa
Persentase
Urusan Pemerintahan Program Pelayanan
BKPPD 4.05.11.01.01 Kepegawaian Pemenuhan 100 %
Fungsi Penunjang Administrasi Perkantoran
Pelayanan Kantor
Jml pembelian
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Penyediaan jasa peralatan dan peralatan dan Penyediaan jasa peralatan dan Jml pembelian peralatan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.03 Kepegawaian 49 unit Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.03
Fungsi Penunjang perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah
kantor
Honorarium PA,
KPA, PPTK,
Honorarium PA, KPA, PPTK,
Bendahara, Pemb
Bendahara, Pemb Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Penyediaan jasa administrasi Bendahara, tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.07 Kepegawaian 20 org/bln Penyediaan jasa administrasi keuangan Bendahara, Pengurus SPM, Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.07
Fungsi Penunjang keuangan Pengurus SPM, umum kantor pelayanan kantor
ferivikator, akutansi dan Daerah
ferivikator,
pengurus barang
akutansi dan
pengurus barang
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Jml pembelian tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.10 Kepegawaian Penyediaan alat tulis kantor 57 jenis Penyediaan alat tulis kantor Jml pembelian ATK Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.10
Fungsi Penunjang ATK umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Penyediaaan makanan dan Jml kegiatan rapat Jml kegiatan rapat dan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.17 Kepegawaian 12 kali Penyediaaan makanan dan minuman Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.17
Fungsi Penunjang minuman dan tamu tamu umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Jumlah PTT dan Penyediaan adminsitrasi pelaksanaan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.01.19 Kepegawaian Penyediaan jasa perkantoran 27 org/bln Jumlah PTT dan THL Adminsitrasi keuangan Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.02.02
Fungsi Penunjang THL tugas ASN keuangan kantor pelayanan kantor
Daerah
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Jml pengadaan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.10 Kepegawaian Pengadaan mebelair 2 unit Pengadaan mebeleur Jml pengadaan meubelair Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.25
Fungsi Penunjang meubelair umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala Jml pemeliharaan Jml pemeliharaan gedung tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.22 Kepegawaian 1 pkt Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.28
Fungsi Penunjang gedung kantor gedung kantor kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala Jml pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jml pemeliharaan tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.24 Kepegawaian 33 unit Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.30
Fungsi Penunjang kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas dinas/operasional kendaraan dinas umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Terpeliharanya
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala secara rutin Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya secara rutin tersedianya kebutuhan Persentase pemenuhan
Sekretariat 4.05.11.01.02.28 Kepegawaian 47 unit Administrasi umum Urusan Pemerintahan Kepegawaian Kepegawaian 01.2.03.34
Fungsi Penunjang peralatan gedung kantor Berkala Peralatan gedung kantor Berkala Peralatan Kantor umum kantor pelayanan kantor
Daerah
Kantor
Persentase
pegawai yang
71 %
telah dibina
Urusan Pemerintahan Program Peningkatan Disiplin berkelakuan baik
BKPPD 4.05.11.01.03 Kepegawaian
Fungsi Penunjang Aparatur
Persentase
Pegawai Dengan
99 %
SKP Berpredikat
Sangat Baik
Bid Penilaian Terlaksananya
Urusan Pemerintahan Proses Penanganan jumlah SK yang Pengelolaan penyelesaian pelanggaran Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kinerja, Disiplin 4.05.11.01.03.09 Kepegawaian 25 SK jumlah SK yang diterbitkan Pembinaan ASN pembinaan Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.05.02
Fungsi Penunjang Pelanggaran Disiplin ASN diterbitkan disiplin ASN Daerah kepegawaian daerah
dan Penghargaan pengembangan ASN
Bid Penilaian
Urusan Pemerintahan Sosialisasi peraturan tentang jumlah org yang Pengelolaan sistem informasi jumlah org yang ikut Peningkatan Disiplin dan Terkelolanya data dan Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kinerja, Disiplin 4.05.11.01.03.11 Kepegawaian 150 org Kepegawaian Kepegawaian 5.02.01.2.04.10
Fungsi Penunjang kepegawaian ikut sosialisasi kepegawaian sosialisasi Kapasitas SDA informasi ASN Daerah kepegawaian daerah
dan Penghargaan
Persentase
Urusan Pemerintahan Program Pembinaan dan Pegawai terakui
BKPPD 4.05.11.01.30 Kepegawaian 67 %
Fungsi Penunjang Pengembangan Aparatur Kualifikasi dalam
Kepangkatan
Bid Mutasi,
Urusan Pemerintahan Pelaksanaan ujian dinas Jumlah peserta Jumlah peserta ujian dinas Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Kepangkatan dan 4.05.11.01.30.20 Kepegawaian 80 org Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.07
Fungsi Penunjang kenaikan pangkat (PI) ujian dinas PI PI ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
Fasilitasi ASN
Bid. Pengadaan,
Urusan Pemerintahan Pemberkasan administrasi Jumlah dokumen Jumlah dokumen yang Pengelolaan data dan Terkelolanya data dan Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.03 Kepegawaian 111000 dok Pengelolaan data kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.01.04
Fungsi Penunjang kepegawaian yang terdata terdata informasi ASN informasi ASN Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian
jumlah peseta
Bid. Pengadaan, yang jumlah peseta yang Terpenuhinya
Urusan Pemerintahan Pembekalan ASN menjelang Administrasi Program Kepegawaian Persentase pelayanan
data dan 4.05.11.01.31.06 Kepegawaian mendapatkan 100 org Fasilitasi pengadaan dan pemberhentian mendapatkan pembekalan administrasi Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.02.06
Fungsi Penunjang purna tugas Kepegawaian Daerah kepegawaian daerah
pemberhentian pembekalan purna purna tugas kepegawaian
tugas
Persentase
peserta diklat
Urusan Pemerintahan
BKPPD 4.05.11.01.28 Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan aparatur 28 %
Fungsi Penunjang
berpredikat sangat
memuaskan
Bid. Jumlah peserta
Urusan Pemerintahan Pendidikan dan pelatihan Pengelolaan administrasi diklat dan Jumlah peserta yang Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.28.01 Kepegawaian yang mengikuti 60 org Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.06
Fungsi Penunjang teknis sertifikasi ASN mengikuti diklat ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM diklat
Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Jumlah peserta Terlaksananya Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Jumlah peserta yang Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.28.07 Kepegawaian Diklat Kepemimpinan Tk II yang mengikuti 4 org pengembangan pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, mengikuti diklat kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM diklat kompetensi teknis ASN daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan
Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Jumlah peserta Terlaksananya Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Jumlah peserta yang Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.28.09 Kepegawaian Diklat Kepemimpinan Tk IV yang mengikuti 40 org pengembangan pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, mengikuti diklat kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM diklat kompetensi teknis ASN daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan
Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Jumlah peserta Terlaksananya Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Jumlah peserta yang Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.28.10 Kepegawaian Diklat latihan prajabatan yang mengikuti 300 org pengembangan pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, mengikuti diklat kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM diklat kompetensi teknis ASN daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan
Persentase
peserta diklat
Program Peningkatan
Urusan Pemerintahan teknis fungsional
BKPPD 4.05.11.01.29 Kepegawaian Kapasitas Sumberdaya 88 %
Fungsi Penunjang yang sesuai
Aparatur
dengan
kompetensi
Penyelenggaraan pengembangan
Bid. Asesment/uji kompetensi jumlah peserta Program
Urusan Pemerintahan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan jumlah peserta asesment Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan dan
Pengembangan 4.05.11.01.29.50 Kepegawaian untuk pengisian dan asesment yang 35 org pengembangan sumber Persentase kompetensi ASN 5.04.02.2.02.07
Fungsi Penunjang pimpinan tinggi, jabatan fungsional, yang akan diseleksi kompetensi teknis pelatihan pelatihan
SDM pengangkatan jabatan akan diseleksi daya manusia
kepemimpinan dan prajabatan
Bid.
Urusan Pemerintahan Diklat sertifikasi pengadaan jumlah peserta Pengelolaan administrasi diklat dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya Program Kepegawaian Persentase pelayanan
Pengembangan 4.05.11.01.29 Kepegawaian 80 org jumlah peserta diklat Kepegawaian Kepegawaian 5.03.02.2.03.06
Fungsi Penunjang barang dan jasa diklat sertifikasi ASN ASN kompetensi ASN Daerah kepegawaian daerah
SDM
Urusan Bidang Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis 3 rekening 41.000.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 321.400.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Perlengkapan Kantor peralatan dan Komunikasi, pembayaran telpon, jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.02
an kependudukan perlengkapan Sumber Daya Air air, dan internet kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan kantor yang dan Listrik dan penyediaan administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil tersedia koran umum
Urusan Bidang Penyediaan Makanan dan Jumlah jenis 20 Unit 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 25.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Minuman makanan dan Jaminan Barang R2 dan R4 yang di jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.05
an kependudukan minuman yang Milik Daerah asuransikan kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum
Urusan Bidang Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah rapat 15 org ASN 170.000.000,79 Penyediaan Jasa Jumlah Hr 97.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi konsultasi ke luar daerah koordinasi dan Administrasi pengelola jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.07
an kependudukan konsultasi luar Keuangan keuangan, panitia kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan daerah pengadaan yang administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil tersedia umum
Urusan Bidang penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya jasa 60 jenis 1.799.106.125,00 Penyediaan Alat Jumlah ATK yang 110.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi perkantoran barang Tulis Kantor tersedia jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.10
an kependudukan (tenaga THL, kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan pengelola Keu, administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil dan jasa pos) umum
Urusan Bidang Pengembangan Sumber Daya Jumlah peserta 12 bulan 250.000.000,00 Penyediaan Jumlah barang 90.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Aparatur pengembangan Barang Cetakan cetakan dan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.11
an kependudukan sumber daya dan Penggandaan penggandaan yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan aparatur tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum
Urusan Bidang Fasilitasi operasional pelayanan fasilitasi 10 lokasi 200.000.000,00 Penyediaan Jumlah komponen 50.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi administrsi kependudukan di 24 operasional Komponen instalasi listrik / jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.12
an kependudukan kecamatan peayanan di 24 Instalasi Listrik / penerangan kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan kecamatan Penerangan bangunan kantor administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil Bangunan Kantor yang tersedia umum
Urusan Bidang Laporan Kinerja dan Keuangan Persentase unit 35.000.000,00 Penyediaan jumlah pembelian 20.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi pelaksanaan Peralatan dan mainan anak (di jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.13
an kependudukan kegiatan forum Perlengkapan ruang bermain kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan SKPD dan Kantor anak dan korden administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil penyusunan umum
rencana program
dan pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase unit 1.295.000.000,00 Penyediaan Jumlah penyediaan 61.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
SARANA DAN PRASARANA sarana dan Peralatan Rumah alat alat kebersihan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.14
APARATUR prasarana yang Tangga dan bahan kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
tersedia pembersih, lampu administrasi DAERAH pemerintah daerah
umum
Urusan Bidang Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah 3 jenis 430.000.000,00 Penyediaan Jumlah makanan 100.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Operasional pengadaan mamin Makanan dan dan minuman (HP, jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.17
an kependudukan kendaraan R2 Minuman rapat, tamu) yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan dan R4 tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum
Urusan Bidang Pengadaan Meubelair Jumlah barang 75 kali 65.000.000,00 Rapat - rapat Jumlah rapat 270.537.431,79 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi pengadaan koordinasi dan koordinasi luar jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.18
an kependudukan meubelair konsultasi ke luar daerah yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan daerah tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum
Urusan Bidang Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah 1 R2 dan 1 unit 350.000.000,00 Pengadaan Jumlah pengadaan 480.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi pengadaan R4 Kendaraan Dinas kendaraan dinas jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.20
an kependudukan peralatan kantor / Operasional operasional kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan yang administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil dibelanjakan umum
Urusan Bidang Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah lokasi / unit 105.000.000,00 Pengadaan Jumlah pengadaan 500.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Gedung Kantor gedung yang di Peralatan Gedung peralatan gedung jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.24
an kependudukan lakukan Kantor kantor kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan pemeliharaan administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil umum
Urusan Bidang Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah unit 280.000.000,00 Pengadaan Jumlah biaya 130.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pemerintah Administrasi Kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas Mebeleur pengadaan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.25
an kependudukan operasional yang mebeleur yang kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
dan pencatatan dipelihara dengan tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
sipil baik umum
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah peralatan 65.000.000,00 Pemeliharaan Jumlah lokasi 115.000.000,00 Administrasi Umum Jumlah lokasi PROGRAM Persentase 2.12.01.2
peralatan kantor kantor yang Rutin / Berkala gedung / kantor gedung / PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.28
dipelihara dengan Gedung Kantor yang di pelihara kantor yang di PEMERINTAHAN penunjang urusan
baik pelihara DAERAH pemerintah daerah
Pemeliharaan Jumlah biaya 300.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
rutin / berkala pemeliharaan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.30
kendaraan dinas kendaraan dinas kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
/ operasional yang tersedia administrasi DAERAH pemerintah daerah
umum
Pemeliharaan Jumlah biaya 85.000.000,00 Administrasi Umum Pemenuhan PROGRAM Persentase 2.12.01.2
rutin / berkala pemeliharaan jumlah PENUNJANG URUSAN pemenuhan .03.34
Peralatan Gedung peralatan gedung kegiatan PEMERINTAHAN penunjang urusan
Kantor kantor yang administrasi DAERAH pemerintah daerah
tersedia umum
Pendidikan dan Biaya pendidikan 250.000.000,00 Peningkatan Disiplin Jumlah peserta 250.000.000,00 PROGRAM Persentase 2.12.01.2
Pelatihan Formal pegawai yang dan Kapasitas bintek PENUNJANG URUSAN pemenuhan .04.09
tersedia Sumber Daya implementasi PEMERINTAHAN penunjang urusan
Aparatur peraturan DAERAH pemerintah daerah
perundang -
undangan
Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN Persentase % 2.900.417.300,00 Pendataan jumlah cakupan 150.000.000,00 Pelayanan Jumlah 1.425.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 1.425.000.000,00 Urusan 2.12.02.2
Pelayanan Pemerintah Administrasi PELAYANAN PENDAFTARAN Cakupan Penduduk non penduduk yang Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.01
Pendaftaran an kependudukan PENDUDUK kepemilikan Permanen dan didata Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an
Penduduk dan pencatatan dokumen Rentan dokumen dokumen n dan
sipil kependudukan Administrasi kependudukan kependudukan Pencatatan
Kependudukan Sipil
Urusan Bidang Pendataan Dokumen Pendataan 150.000.000,00 Pencatatan, jumlah cakupan 325.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.02.2
Pemerintah Administrasi kependudukan bagi tenaga kerja dokumen Penatausahaan kepemilikan Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.02
an kependudukan WNI / WNA kependudukan dan penerbitan dokumen Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an
dan pencatatan bagi WNI / WNA dokumen atas kependudukan dokumen dokumen n dan
sipil pendaftaran kependudukan kependudukan Pencatatan
penduduk Sipil
Urusan Bidang Fasilitasi penerbitan KIA Jumlah cakupan 185.000.000,00 Peningkatan jumlah cakupan 800.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.02.2 D
Pemerintah Administrasi penerbitan KIA Pelayanan kepemilikan Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.04 A
an kependudukan Pendaftaran dokumen Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an K
dan pencatatan Penduduk kependudukan dokumen dokumen n dan
sipil kependudukan kependudukan Pencatatan
Sipil
Urusan Bidang Penerbitan dokumen Jumlah 2.565.417.300,00 Penerbitan jumlah cakupan 150.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.02.2 D
Pemerintah Administrasi kependudukan pengadaan cetak Dokumen atas kepemilikan Pendaftaran cakupan PENDAFTARAN cakupan Administrasi Pemerintah .01.07 A
an kependudukan blanko KK, dan hasil pelaporan dokumen Penduduk kepemilikan PENDUDUK kepemilikan Kependuduka an K
dan pencatatan ribbon KTP serta peristiwa penting kependudukan dokumen dokumen n dan
sipil jasa cetak KTP el kependudukan kependudukan Pencatatan
Sipil
Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN Persentase % 1.932.609.700,00 Pencatatan, Jumlah cakupan 350.000.000,00 Pelayanan Jumlah 1.180.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 1.180.000.000,00 Urusan 2.12.03.2
Pelayanan Pemerintah Administrasi PELAYANAN PENCATATAN cakupan Penatausahaan kepemilikan Pencatatan Sipil cakupan PENCATATAN SIPIL cakupan Administrasi Pemerintah .01.01
Pencatatan an kependudukan SIPIL kepemilikan dan Penerbitan dokumen kepemilikan kepemilikan Kependuduka an
Sipil dan pencatatan dokumen Dokumen atas pencatatan sipil dokumen dokumen n dan
sipil pencatatan sipil Pelaporan melalui pendaftaran pencatatan sipil pencatatan sipil Pencatatan
Peristiwa Penting rutin Sipil
Urusan Bidang Peningkatan cakupan Jumlah cakupan 100.000.000,00 Peningkatan Jumlah cakupan 830.000.000,00 Pelayanan Jumlah PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.03.2 D
Pemerintah Administrasi perkawinan, perceraian dan akta kepemilikan dalam pelayanan kepemilikan Pencatatan Sipil cakupan PENCATATAN SIPIL cakupan Administrasi Pemerintah .01.02 A
an kependudukan pencatatan sipil lainnya dokumen Pencatatan Sipil dokumen kepemilikan kepemilikan Kependuduka an K
dan pencatatan pencatatan sipil pencatatan sipil dokumen dokumen n dan
sipil lainnya dan melalui pelayanan pencatatan sipil pencatatan sipil Pencatatan
koordinasi luar keliling Sipil
daerah
Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENATAAN Tercapainya 100 % 431.667.000,00 Pengolahan dan pengolahan data 132.000.000,00 Pengumpulan data penyajian data 257.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 2.062.000.000,00 Urusan 2.12.04.2
Pengelolaan Pemerintah Administrasi ADMINISTRASI database Penyajian Data kependudukan kependudukan dan kependudukan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.04
Informasi an kependudukan KEPENDUDUKAN kependudukan Kependudukan pemanfaatan dan yang tersedia INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
Administrasi dan pencatatan penyajian database ADMINISTRASI informasi n dan
Kependuduka sipil kependudukn KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
n
kependudukan Sipil
Urusan Bidang Penyediaan Informasi yang dapat Tersedianya 24 kec 146.667.000,00 Kerjasama kerjasama 125.000.000,00 Pengumpulan data penyajian data PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Pemerintah Administrasi di akses masyarakat informasi bagi Pemanfaatan pemanfaatan data kependudukan dan kependudukan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.05
an kependudukan masyarakat Data kependudukan pemanfaatan dan yang tersedia INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
dan pencatatan tentang Kependudukan dengan lintas penyajian database ADMINISTRASI informasi n dan
sipil administrasi sektoral kependudukn KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
kependudukan kependudukan Sipil
D
A
K
Urusan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Persentase 24 kec 285.000.000,00 Pengadaan jumlah biaya 1.200.000.000,00 Penataan jumlah biaya 1.200.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Pemerintah Administrasi Administrasi Kependudukan tersedianya Blangko penerbitan blanko Administrasi penerbitan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .02.02
an kependudukan database Dokumen dokumen Kependudukan blanko INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
dan pencatatan kependudukan Kependudukan kependudukan, dokumen ADMINISTRASI informasi n dan
sipil selain Blangko foormulir dan buku kependudukan, KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
KTP-El, Formulir, yang tersedia foormulir dan kependudukan Sipil
dan Buku untuk buku yang
pelayanan tersedia
Pendaftaran
Penduduk dan
Pencatatan Sipil
Sesuai dengan
kebutuhan
Bidang Urusan D
Administrasi Pemerintah A
Kependuduka an K
n dan
Pencatatan
Sipil
Koordinasi Antar Terlaksananya 125.000.000,00 Penyelenggaraan pendekatan 605.000.000,00 PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Lembaga kerjasama antar Urusan Administrasi pelayanan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .03.03
Pemerintah dan lembaga Kependudukan kependudukan INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
Lembaga Non- pemerintah dan dan pencatatan ADMINISTRASI informasi n dan
Pemerintah di lembaga non sipil di 24 KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
Kabupaten / Kota pemerintah kecamatan kependudukan Sipil
dalam Penertiban
Pelayanan
Fasilitasi pendekatan 350.000.000,00 Penyelenggaraan pendekatan PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2
Penyelenggaraan pelayanan Urusan Administrasi pelayanan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .03.06
Urusan kependudukan dan Kependudukan kependudukan INFORMASI pengelolaan Kependuduka an
Administrasi pencatatan sipil di dan pencatatan ADMINISTRASI informasi n dan
Kependudukan 24 kecamatan sipil di 24 KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
kecamatan kependudukan Sipil
Sosialisasi Jumlah peserta 130.000.000,00 Penyelenggaraan Jumlah peserta PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.04.2 D
Penyelenggaraan sosialisasi Urusan Administrasi sosialisasi PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .03.08 A
Urusan penyelenggaraan Kependudukan penyelenggaraa INFORMASI pengelolaan Kependuduka an K
Administrasi urusan n urusan ADMINISTRASI informasi n dan
Kependudukan administrasi administrasi KEPENDUDUKAN administrasi Pencatatan
kependudukan kependudukan kependudukan Sipil
D
A
K
Bidang Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN Persentase data 644.363.600,00 Penyediaan Data jumlah data 350.000.000,00 Penyusunan Profil jumlah data 698.027.000,00 PROGRAM Persentase Bidang 698.027.000,00 Urusan 2.12.05.2
Pemanfaatan Pemerintah Administrasi INFORMASI KEPENDUDUKAN kependudukan Kependudukan kependudukan Kependudukan kependudukan PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.01
Data dan an kependudukan yang valid dan Kabupaten / Kota yang bisa di akses yang bisa di PROFIL pengelolaan profil Kependuduka an
Inovasi dan pencatatan akurat akses KEPENDUDUKAN kependudukan n dan
sipil Pencatatan
Sipil
Urusan Bidang Evaluasi dan Monitoring Petugas Jumlah petugas 365 desa 62.960.000,00 Penyusunan Penyusunan profil 348.027.000,00 Penyusunan Profil Penyusunan PROGRAM Persentase Bidang Urusan 2.12.05.2
Pemerintah Administrasi Registran registran yang Profil Data data perkembangan Kependudukan profil data PENGELOLAAN program Administrasi Pemerintah .01.02
an kependudukan diberi honor Perkembangan dan proyeksi perkembangan PROFIL pengelolaan profil Kependuduka an
dan pencatatan dan Proyeksi kependudukan dan proyeksi KEPENDUDUKAN kependudukan n dan
sipil Kependudukan kependudukan Pencatatan
serta kebutuhan Sipil
yang lain
Penyediaan Peralatan rumah tangga Honor Jasa Kebersihan Orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Honor Jasa Kebersihan Administrasi umum Honor Jasa Kebersihan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0308
Bulan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 4 Kali Kali Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK Administrasi umum Jumlah Pembelian ATK Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0310
urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang 4 Eksemplar Eksemplar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pembelian Barang Administrasi umum Jumlah Pembelian Barang Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0311
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat dan 12 Kali Kali Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat dan Administrasi umum Jumlah Kegiatan Rapat dan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0317
Tamu Tamu Tamu urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas 12 Kali Kali Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Administrasi umum Jumlah Perjalanan Dinas Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0318
Luar Daerah Keluar daerah Keluar daerah Keluar daerah urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL Orang/Bulan penyediaan administrasi tugas ASN Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0202
urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase Sarana dan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX01
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur Dalam urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kondisi Baik daerah
Pemeliharaan berkala rumah dinas Jumlah Pemeliharaan berkala 1 paket Paket Pemeliharaan berkala rumah dinas Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan berkala Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0327
rumah dinas berkala rumah dinas rumah dinas urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Administrasi umum Jumlah Pengadaan Peralatan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0322
Kantor Peralatan Kantor Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0328
Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0330
Dinas/Operasional Dinas/Operasional urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah Pemeliharaan Administrasi umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang Persentase Pemenuhan XXX012.0334
Gedung Kantor Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 100% % Program Penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM 70102
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan kecamatan
KECAMATAN Pelayanan Publik
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan 2 Kali kali koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Jumlah Kegiatan Peningkatan Program Penyelenggaraan Persentase Pemenuhan 701022,0102
Kecamatan SDM kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan SDM Pemerintahan dan Pelayanan Kantor
dan instansi vertikal terkait Pelayanan Publik
koordinasi administrasi sosial bidaya Jumlah Fasilitasi dan 2 Kali kali koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Jumlah Kegiatan Peningkatan Program Penyelenggaraan Persentase Pemenuhan 701022,0102
Koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan SDM Pemerintahan dan Pelayanan Kantor
dan instansi vertikal terkait Pelayanan Publik
penyusunan LAKIP jumlah pelaporan kegiatan dan perencanaan kegiatan penyelenggaraan kepada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Program Penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SAKIP 701022,0201
ke masyarakat dikecamatan dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang Pemerintahan dan kecamatan
ada di kecanatan Pelayanan Publik
Koordinasi dan pembinaan Jumlah Kegiatan Fasilitasi 2 kali kali koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Meningkatnya Nilai SKM 701022,0101
penyelenggaraan pemerintah Pemerintahan Kelurahan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kecamatan
desa/kelurahan dan instansi vertikal terkait pemerintahan dan
pelayanan publik
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah Lembaga Masyarakat 100% % Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 70103
DESA/KELURAHAN KECAMATAN Yang di Bina masyarakat desa dan masyarakat
kelurahan
Forum perencanaan dan pembangunan Jumlah Kegiatan 12 Kali kali Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Kegiatan musyawarah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kegiatan musyawarah Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 701032,0101
tingkat kecamatan musyawarah perencanaan pembangunan di desa perecanaan pembangunan perecanaan pembangunan masyarakat desa dan masyarakat
yang dilaksanakan yang dilaksanakan kelurahan
Peningkatan manakib dan spiritual Jumlah Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan manaqib di wilayah Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan manaqib dan spiritualdesa Jumlah kegiatanspiritual Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 701032,0103
kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat
kelurahan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Persentase Jumlah Kejadian 100% % Program Koordinasi dan Persentase Jumlah Kejadian 70104
UMUM KECAMATAN Sesuai dengan Kewenangan ketertiban umum Sesuai dengan
Kecamatan Kewenangan Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan 6 Kali kali harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah Kejadian 701042,01
Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi tokoh masyarakat ketertiban umum dan Koordinasi ketertiban umum Sesuai dengan
Ketertiban Kecamatan Kewenangan Kecamatan
peningkatan kerjasama dengan aparat jumlah kejadian yang sinergitas dengan kepolisian negara republik Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Jumlah Koordinasi Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah Kejadian 701042,0101
keamanan dalam teknik pencegahan terselesaikan Indonesia dan TNI dari instansi vertikal di wilayah ketertiban umum ketertiban umum Sesuai dengan
tindak kriminal kecamatan Kewenangan Kecamatan
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Penyedia Jasa Jumlah Rekening 4 Rekening 49.685.000 Penyediaan Jumlah 49.685.000 Administrasi Jumlah 49.685.000 Program Persentase 49.685.000 x.xx.01.2.03.02
Komunikasi, Yang dibayar Jasa Rekening Umum Rekening Yang Penunjang Pemenuhan
Sumber Daya Air Komunikasi, Yang dibayar dibayar Urusan Pelayanan
dan Listrik Sumber Daya Pemerintahan Kantor
Air dan Listrik Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga 8 Orang 49.940.000 Penyediaan Jumlah 49.940.000 Administrasi Jumlah Tenaga 49.940.000 Program Persentase 49.940.000 x.xx.01.2.03.07
Administrasi Administrasi Jasa Tenaga Umum Administrasi Penunjang Pemenuhan
Keuangan Keuangan yang diberi Administrasi Administrasi Keuangan yang Urusan Pelayanan
honor Keuangan Keuangan diberi honor Pemerintahan Kantor
yang diberi Daerah
honor
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga 2 Orang 58.500.000 Penyediaan Jumlah 58.500.000 Administrasi Jumlah Tenaga 58.500.000 Program Persentase 58.500.000 x.xx.01.2.03.08
Kebersihan Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Umum Kebersihan Penunjang Pemenuhan
Kantor yang diberi honor Kebersihan Kebersihan Kantor yang Urusan Pelayanan
Kantor Kantor yang diberi honor Pemerintahan Kantor
diberi honor Daerah
Penyediaan Alat Jumlah jenis belanja 8 jenis 20.000.000 Penyediaan Alat Jumlah jenis 20.000.000 Administrasi Jumlah jenis 20.000.000 Program Persentase 20.000.000 x.xx.01.2.03.10
Tulis Kantor ATK yang dibeli Tulis Kantor belanja ATK Umum belanja ATK Penunjang Pemenuhan
yang dibeli yang dibeli Urusan Pelayanan
Pemerintahan Kantor
Daerah
Penyediaan Jumlah jenis belanja 1 Jenis 18.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 18.000.000 Administrasi Jumlah jenis 18.000.000 Program Persentase 18.000.000 x.xx.01.2.03.11
Barang Cetakan barang cetakan dan Barang Cetakan belanja Umum belanja barang Penunjang Pemenuhan
dan penggandaan yang dan barang cetakan dan Urusan Pelayanan
Penggandaan dilakukan Penggandaan cetakan dan penggandaan Pemerintahan Kantor
penggandaan yang dilakukan Daerah
yang
Penyediaan Jumlah jenis belanja 3 Jenis 5.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 5.000.000 Administrasi Jumlah jenis 5.000.000 Program Persentase 5.000.000 x.xx.01.2.03.12
komponen alat listrik yang komponen belanja alat Umum belanja alat Penunjang Pemenuhan
instalasi dibeli instalasi listrik yang listrik yang Urusan Pelayanan
listrik/penerang listrik/penerang dibeli dibeli Pemerintahan Kantor
an bangunan an bangunan Daerah
kantor kantor
Penyediaan Jumlah jenis belanja 3 Jenis 30.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 30.000.000 Administrasi Jumlah jenis 30.000.000 Program Persentase 30.000.000 x.xx.01.2.03.13
peralatan dan perlengkapan dan peralatan dan belanja Umum belanja Penunjang Pemenuhan
perlengkapan peralatan kantor yang perlengkapan perlengkapan perlengkapan Urusan Pelayanan
kantor dibeli kantor dan dan peralatan Pemerintahan Kantor
peralatan kantor yang Daerah
kantor yang dibeli
dibeli
Penyediaan Jumlah jenis mamin 2 Jenis 110.000.000 Penyediaan Jumlah jenis 110.000.000 Administrasi Jumlah jenis 110.000.000 Program Persentase 110.000.000 x.xx.01.2.03.17
Makanan dan rapat yang disediakan Makanan dan mamin rapat Umum mamin rapat Penunjang Pemenuhan
Minuman Minuman yang yang Urusan Pelayanan
disediakan disediakan Pemerintahan Kantor
Daerah
Rapat-Rapat Jumlah aparatur 4 Orang 150.000.000 Rapat-Rapat Jumlah 150.000.000 Administrasi Jumlah 150.000.000 Program Persentase 150.000.000 x.xx.01.2.03.18
Koordinasi dan yang melaksanakan Koordinasi dan aparatur Umum aparatur yang Penunjang Pemenuhan
Konsultasi Luar perjalanan dinas luar Konsultasi Luar yang melaksanakan Urusan Pelayanan
Daerah daerah Daerah melaksanaka perjalanan Pemerintahan Kantor
n perjalanan dinas luar Daerah
dinas luar daerah
daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai Non 11 Orang 420.200.000 Penyediaan Jumlah 420.200.000 Administrasi Jumlah Tenaga 420.200.000 Program Persentase 420.200.000 x.xx.01.2.03.25
Perkantoran PNS yang diberi Jasa Tenaga Umum Administrasi Penunjang Pemenuhan
honor Administrasi Administrasi Keuangan yang Urusan Pelayanan
Keuangan Keuangan diberi honor Pemerintahan Kantor
yang diberi Daerah
honor
Pengadaan Jumlah pakaian 6 set 3.600.000 Pengadaan Jumlah 3.600.000 Peningkatan Jumlah 3.600.000 Program Persentase 3.600.000 x.xx.01.2.04.02
Pakaian Dinas dinas yang tersedia Pakaian Dinas pakaian Disiplin dan pakaian dinas Penunjang Pemenuhan
Beserta Beserta dinas yang Kapasitas yang tersedia Urusan Pelayanan
Kelengkapannya Kelengkapanny tersedia Sumber Daya Pemerintahan Kantor
a Aparatur Daerah
PROGRAM Persentase Sarana 100 % 264.500.000 264.500.000 264.500.000 Program Persentase 264.500.000
PENINGKATAN dan Prasarana Penunjang Pemenuhan
SARANA DAN Aparatur Dalam Urusan Pelayanan
PRASARANA Kondisi Baik Pemerintahan Kantor
APARATUR Daerah
Pengadaan Jumlah jenis 2 Jenis 7.000.000 Pengadaan Jumlah jenis 7.000.000 Administrasi Jumlah jenis 7.000.000 Program Persentase 7.000.000 x.xx.01.2.03.25
Meubelair pengadaan mebeular Mebeleur pengadaan Umum pengadaan Penunjang Pemenuhan
mebeular mebeular Urusan Pelayanan
Pemerintahan Kantor
Daerah
Pengadaan Jumlah jenis 3 Jenis 119.500.000 Pengadaan Jumlah jenis 119.500.000 Administrasi Jumlah jenis 119.500.000 Program Persentase 119.500.000 x.xx.01.2.03.24
Peralatan Kantor pengadaan peralatan Peralatan pengadaan Umum pengadaan Penunjang Pemenuhan
kantor Gedung Kantor peralatan peralatan Urusan Pelayanan
kantor kantor Pemerintahan Kantor
Daerah
Pemeliharaan Jumlah jenis 1 Jenis 30.000.000 Pemeliharaan Jumlah jenis 30.000.000 Administrasi Jumlah jenis 30.000.000 Program Persentase 30.000.000 x.xx.01.2.03.28
rutin/berkala pemeliharaan yang rutin/berkala pemeliharaan Umum pemeliharaan Penunjang Pemenuhan
Gedung Kantor dilaksanakan Gedung Kantor yang yang Urusan Pelayanan
dilaksanakan dilaksanakan Pemerintahan Kantor
Daerah
Pemeliharaan Jumlah Jenis 2 Jenis 95.000.000 Pemeliharaan Jumlah Jenis 95.000.000 Administrasi Jumlah Jenis 95.000.000 Program Persentase 95.000.000 x.xx.01.2.03.30
Rutin/berkala kendaraan Dinas Rutin/berkala kendaraan Umum kendaraan Penunjang Pemenuhan
Kendaraan yang dipelihara Kendaraan Dinas yang Dinas yang Urusan Pelayanan
Dinas/Operasio Dinas/Operasio dipelihara dipelihara Pemerintahan Kantor
nal nal Daerah
Pemeliharaan Jumlah jenis 3 Jenis 13.000.000 Pemeliharaan Jumlah jenis 13.000.000 Administrasi Jumlah jenis 13.000.000 Program Persentase 13.000.000 x.xx.01.2.03.34
Rutin/berkala peralatan kantor yang Rutin/berkala peralatan Umum peralatan Penunjang Pemenuhan
Peralatan Kantor dipelihara Peralatan kantor yang kantor yang Urusan Pelayanan
Gedung Kantor dipelihara dipelihara Pemerintahan Kantor
Daerah
Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Kutorejo Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Jogosari Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Pandaan Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Jumlah NPD yang 5 Kali 225.000.000 Sub Kegiatan Jumlah NPD 225.000.000 Kegiatan Jumlah NPD Program Nilai IKM 225.000.000 7.01.02.2.01.02
Kapasitas dibuat oleh Peningkatan yang dibuat Koordinasi yang dibuat Penyelenggaraan dan SAKIP
Pemerintahan Kelurahan Efektifitas oleh Penyelenggara oleh Kelurahan Pemerintahan Dan
Kelurahan Kegiatan Kelurahan an Kegiatan Pelayanan Publik
Petungasri Pemerintahan Pemerintahan
di Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 1.070.000.000 Pembangunan Jumlah NPD 1.070.000.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 1.070.000.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Kutorejo Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan
Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 919.152.000 Pembangunan Jumlah NPD 919.152.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 919.152.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Jogosari Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan
Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 784.083.000 Pembangunan Jumlah NPD 784.083.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 784.083.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Pandaan Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan
Pembangunan Jumlah NPD yang 5 Kali 869.000.000 Pembangunan Jumlah NPD 869.000.000 Kegiatan Jumlah Sarpras Program Nilai IKM 869.000.000 7.01.03.2.02.02
Sarana dan dibuat oleh Sarana dan yang dibuat Pemberdayaan yang dibangun Pemberdayaan dan SAKIP
Prasarana Kel Kelurahan Prasarana oleh Kelurahan Masyarakat desa
Petungasri Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 99.152.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 99.152.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 99.152.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Kutorejo Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan
Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 250.000.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 250.000.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 250.000.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Jogosari Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan
Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 385.069.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 385.069.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 385.069.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Pandaan Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan
Pemberdayaan Jumlah NPD yang 5 Kali 300.152.000 Pemberdayaan Jumlah NPD 300.152.000 Kegiatan Jumlah Program Nilai IKM 300.152.000 7.01.03.2.02.03
Masyarakat Kel dibuat oleh Masyarakat di yang dibuat Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dan SAKIP
Petungasri Kelurahan Kelurahan oleh Kelurahan Pemberdayaan masyarakat desa
Kelurahan dan kelurahan
Penyusunan Tersusunnya Laporan 1 kali 39.000.000 Penyusunan Tersusunnya 39.000.000 Administrasi Tersusunnya Program Nilai IKM 39.000.000 x.xx.01.2.02.06
LAKIP dan Kinerja dan Laporan Laporan Laporan Keuangan Laporan Kinerja Penunjang dan SAKIP
Laporan Keuangan Capaian Kinerja Kinerja dan dan Laporan Urusan
Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan
Realisasi Keuangan Daerah
Kinerja SKPD
Peningkatan Terlaksananya 1 kali 50.000.000 Pembinaan Terlaksanany 50.000.000 Penyelenggara Terlaksananya Program Nilai IKM 50.000.000 7.01.05.2.01.01
Kesadaran Kegiatan Peringatan Wawasan a Kegiatan an Urusan Kegiatan Penyelenggaraa dan SAKIP
Masyarakat HUT Kemerdekaan RI Kebangsaan Peringatan Pemerintahan Peringatan HUT n Urusan
Akan Nilai-nilai dan Ketahanan HUT Umum sesuai Kemerdekaan Pemerintahan
Luhur Budaya Nasional dalam Kemerdekaan Penugasan RI Umum
Bangsa Rangka RI Kepala Daerah
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
UndangUndang
Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
Serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
Pelatihan Jumlah aparatur desa 54 orang 4.100.000 Fasilitasi Jumlah 4.100.000 Fasilitasi, Jumlah Program Nilai IKM 4.100.000 7.01.06.2.01.02
aparatur yang memiliki Administrasi aparatur Rekomendasi aparatur desa Pembinaan Dan dan SAKIP
pemerintah desa keahlian pengelolaan Tata desa yang dan Koordinasi yang memiliki Pengawasan
dalam bidang keuangan desa Pemerintahan memiliki Pembinaan keahlian Pemerintahan
pengelolaan Desa keahlian dan pengelolaan Desa
keuangan desa pengelolaan Pengawasan keuangan desa
keuangan Pemerintah
Pendidikan dan Terlaksananya 1 kali 60.000.000 Pendidikan dan desa
Terlaksanany 60.000.000 Desa
Peningkatan Terlaksananya Program Nilai IKM 60.000.000 x.xx.01.2.04.09
Pelatihan Formal pendidikan dan Pelatihan a pendidikan Disiplin dan pendidikan dan Penunjang dan SAKIP
pelatihan formal Formal dan pelatihan Kapasitas pelatihan Urusan
formal Sumber Daya formal Pemerintahan
Aparatur Daerah
Koordinasi Jumlah Pelatihan 3 Kali 7.850.000 Peningkatan Jumlah 7.850.000 Koordinasi Jumlah Program Jumlah 7.850.000 7.01.03.2.01.03
Pemberdayaan yang dilaksanakan Efektifitas Pelatihan Kegiatan Pelatihan yang Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Kegiatan yang Pemberdayaan dilaksanakan Masyarakat Masyarakat
Pemberdayaan dilaksanakan Desa Desa dan Yang di
Masyarakat di Kelurahan Bina
Wilayah
Kecamatan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 bulan 12 orang/ 2.500.000.000 Penyediaan Tersedianya 250.000.000 Administrasi Adanya 252.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000 X XX 01
Perkantoran Perkantoran bulan Administrasi Administrasi Keuangan Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Pelaksanaan Pelaksanaan Keuangan URUSAN Urusan Pemerintahan
Tugas ASN Tugas ASN PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Penyusunan tersususnnya 1 tahun Laporan 2.500.000 Penyusunan tersusunnya 2.500.000 Administrasi Adanya 252.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Laporan Capaian lapran capaian Laporan Capaian laporan Keuangan Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Kinerja dan Laporan kinerja dan Kinerja dan capaian Keuangan URUSAN Urusan Pemerintahan
Keuangan laporan keuangan Ikhtisar Realisasi kinerja dan PEMERINTAHAN Daerah
Kinerja SKPD ikhtisar DAERAH
realisasi SKPD
Penyedia Jasa Tersedianya jasa 12 Bulan Rekening 52.800.000 Penyedia Jasa Tersedinya 52.800.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Komunikasi Sumber komuniaksi Komunikasi jasa Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Daya Air dan Listrik sumber daya air Sumber Daya Air komunikasi Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
dan listrik dan Listrik sumber daya PEMERINTAHAN Daerah
air dan listrik DAERAH
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 12 Bulan Orang 41.476.050 Penyediaan Jasa Tersedianya 41.476.050 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Administrasi administrasi Administrasi jasa Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Keuangan keuangan Keuangan administrasi Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
keuangan PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Penyediaan Alat Tersedianya Alat 1 Tahun 1 Tahun 23.723.950 Penyediaan Alat Tersedianya 23.723.950 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Tulis Kantor Tulis Kantor Tulis Kantor Alat Tulis Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Penyediaan Barang Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 12.500.000 Penyediaan Tersedianya 12.500.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Cetakan dan Barang Cetakan Barang Cetakan Barang Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Penggandaan dan Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Penggandaan PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Penyediaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 Penyediaan Tersedianya 5.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Komponen Instalasi komponen Komponen komponen Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Listrik / instalasi listrik Instalasi Listrik / instalasi listrik Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Penerangan penerangan Penerangan penerangan PEMERINTAHAN Daerah
Bangunan Kantor bangunan kantor Bangunan Kantor bangunan DAERAH
kantor
Penyediaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 10.000.000 Penyediaan Tersedianya 10.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Peralatan dan peralatan dan Peralatan dan peralatan dan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Perlengkapan perlengkapan Perlengkapan perlengkapan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Kantor kantor Kantor kantor PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Penyediaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 Penyediaan Tersedianya 50.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Makanan dan peralatan dan Makanan dan peralatan dan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Minuman perlengkapan Minuman perlengkapan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
kantor kantor PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Rapat-rapat Tersedianya rapar- 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 Rapat-rapat Tersedianya 50.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Koordinasi dan rapat koordinasi Koordinasi dan rapar-rapat Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Konsultasi ke Luar dan konsultasi ke Konsultasi ke koordinasi dan Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
Daerah luar daerah Luar Daerah konsultasi ke PEMERINTAHAN Daerah
luar daerah DAERAH
Penyediaan Pakaian Tersedianya 30 stel 16.500.000 Pengadaan adanya 16.500.000 Peningkatan meningkatnya 21.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Kerja pakaian kerja Pakaian Dinas pakaian dinas Disiplin dan disiplin dan PENUNJANG Program Penunjang
Beserta untuk pegawai Kapasitas kapasitas URUSAN Urusan Pemerintahan
Perlengkapannya Sumberdaya sumberdaya PEMERINTAHAN Daerah
Aparatur aparatur DAERAH
Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 15.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala rumah rutin/berkala rutin / berkala rutin/berkala Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
dinas rumah dinas rumah dinas rumah dinas Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 15.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala gedung rutin / berkala rutin / berkala rutin / berkala Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
kantor gedung kantor gedung kantor gedung kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 tahun 1 Tahun 75.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 75.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala kendaraan dinas/ rutin / berkala kendaraan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
kendaraan dinas / operasionla kendaraan dinas dinas/ Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
operasional / operasional operasionla PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Pemeliaraan Rutin / Adanya Taman 1 kali 1 kali 10.000.000 Pemeliharaan adanya 10.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
Berkala Taman kantor yang rutin / berkala peralatan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
Kantor terpelihara perlegkapan gedung kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
gedung kantor yang PEMERINTAHAN Daerah
terpelihara DAERAH
Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 8.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 8.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala mebelair mabelair rutin / berkala mabelair Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
mebelair Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Pemeliharaan rutin Terpeliharanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Pemeliharaan Terpeliharanya 15.000.000 Administrasi Adanya 383.500.000 PROGRAM Terlaksananya Kewilayahan 657.500.000
/ berkala peralatan peralatan gedung rutin / berkala peralatan Umum Administrasi PENUNJANG Program Penunjang
gedung kantor kantor peralatan gedung gedung kantor Umum URUSAN Urusan Pemerintahan
kantor PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
Pembangunan terlaskananya 1 tahun 1 Tahun 803.152.000 Pembangunan terlaskananya 803.152.000 kegiatan terlaksananya 1.169.152.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
sarana dan pembangunan sarana dan pembangunan pemberdayaan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
prasarana sarana dan prasarana sarana dan kelurahan pemeberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
kelurahan prasarana kelurahan prasarana kelurahan DESA DAN kelurahan
Gratitunon kelurahan gratitunon kelurahan KELURAHAN
Gratitunon Gratitunon
Pemberdayaan di terlaksananya 1 tahun 1 Tahun 366.000.000 Pemberdayaan di terlaksananya 366.000.000 kegiatan terlaksananya 1.169.152.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
kelurahan pemberdayaan di kelurahan pemberdayaan pemberdayaan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
Gratitunon kelurahan Gratitunon di kelurahan kelurahan pemeberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
gratitunon gratitunon kelurahan DESA DAN kelurahan
KELURAHAN
Forum perencanaan terlaksnanya 1 kali 1 kali 15.000.000 Koordinasi / terlaksnanya 15.000.000 Koordinasi terlaksananya 319.500.000 PROGRAM terselenggaranya Kewilayahan 324.500.000
pembanguann musrenbang sinergi koordinasi penyelenggara koordinasi PENYELENGGARAA pemerintahan dan
tingkat kecamatan kecamatan perencanaan dan musrenbang an kegiata penyelenggaraan N PEMERINTAHAN pelayanan publik
pelaksanaan tingkat pemerintahan kegiatan tingkat DAN PELAYANAN
kegiatan kecamatan di tingkat kecamatan PUBLIK
pemerintahan kecamatan
dengan perangkat
daerah dan
isntansi vertikal
terkait
Peningkatan meningkatnya 1 tahun 1 Tahun 304.500.000 Peningkatan meningkatnya 304.500.000 Koordinasi terlaksananya 319.500.000 PROGRAM terselenggaranya Kewilayahan 324.500.000
kapasitas kapasitas efektifitas efektifitas penyelenggara koordinasi PENYELENGGARAA pemerintahan dan
pemerintahan pemerintahan kegiatan kegiatanpemer an kegiata penyelenggaraan N PEMERINTAHAN pelayanan publik
kelurahan kelurahan pemerintahan di intahan di pemerintahan kegiatan tingkat DAN PELAYANAN
tingkat tingkat di tingkat kecamatan PUBLIK
kecamatan kecamatan kecamatan
Pelaksanaan terlaksananya 12 kali 60.000.000 Peninghkatan meningkatya 60.000.000 Koordinasi terkoordinirya 70.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
pembinaan mental pembinaan mental efektifitas efektifitas kegiatan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
spiritual dan spiritual dan kegiatan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
kegiatan kegiatan pemberdayan pemberdayan desa desa DESA DAN kelurahan
keagamaan lainnya keagamaan masyarakat di masyarakat di KELURAHAN
lainnya wilayah wilayah
kecamatan kecamatan
Penguatan terlaksananya 1 kali 1 kali 10.000.000 Sinkronisasi terlaksananya 10.000.000 Koordinasi terkoordinirya 70.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 1.239.152.000
kelembagaan penguatan program kerja sinkronisasi kegiatan kegiatan PEMBERDAYAAN pemberdayan
pengarusutamaan kelembagaan dan kegiatan kerja dan pemberdayaan pemberdayaan MASYARAKAT masyaraat desa dab
gender dan anak pengarusutamaan pemberdayaan kegiatan desa desa DESA DAN kelurahan
gender dan anak masyarakat yang pemberdayaan KELURAHAN
dilakukan oleh masyarakat
pemerintahan yang
dan swasta di dilakukan oleh
wilayah kerja pemerintahan
kecamatan dan swasta di
wilayah kerja
kecamatan
Bimtek pengelolaan terlaksnanya 1 kali 1 kali 50.000.000 Fasilitasi terlaksnanya 50.000.000 Fasilitasi, terfasilitasinya 68.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 68.000.000
keuangan desa bagi bimtek pengelolaan fasilitasi Rekomendasi rekomendasai PEMBINAAN DAN program pembinaan
perangkat desa pengelolaan keuangan desa pengelolaan dan dan koordinasi PENGAWASAN dan pengawasan
keuangan desa dan keuangan desa koordinasi pembinaan dan PEMERINTAHAN pemerintahan desa
pendayagunaan dan pembinaan pengawasan DESA
aset desa pendayagunaa dan pemerintahn
n aset desa pengawasan desa
pemerintahan
Peningkatan meningkatnya 1 kali 1 kali 60.000.000 Pembinaan terlaksananya desa
60.000.000 Penyelenggara terselenggaranya 60.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 60.000.000
kesadaran kesadaran wawasan pembinaan an urusan urusan PENYELENGGARAA program
masyarakat akan masyarakat akan kebangsaan dan wawasan pemerintahan pemerintahan N URUSAN penyelenggaraan
nilai-nilai luhur nilai-nilai luhur ketahanan kebangsaan umum sesuai umum sesuai PEMERINTAHN urusan pemerintahn
budaya bangsa budaya nasional dalam penugasan penugasan UMUM umum
rangka kepala daerah kepala daerah
memantapkan
pengalaman
pancasila,
pelaksanaan
undang-undang
dasar negara
republik
indonesia tahun
1945, pelestarian
Bhineka tunggal
ika serta
pemertahanan
dan
pemeliharaan
keutuhan negara
kesatuan
republik
indonesia
koordinasi dan terlasksanamya 1 kali 1 kali 8.000.000 Fasilitasi terfasilitsinya 8.000.000 Fasilitasi, terfasilitasinya 68.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 68.000.000
pembinaan koordinasi dan administrasi tata administrasi Rekomendasi rekomendasai PEMBINAAN DAN pembinaan dan
penyelenggaraan pembinaan pemerintahn desa tata dan dan koordinasi PENGAWASAN pengawsan
pemerintahan desa penyelenggaraan pemerintahan koordinasi pembinaan dan PEMERINTAHAN pemerintahan desa
/ kelurahan pemerintahan pembinaan pengawasan DESA
desa / kelurahan dan pemerintahn
pengawasan desa
pemerintahan
desa
PROGRAM Terlaksananya 1 kali 1 kali 20.000.000
KETENTRAMAN ketentraman dan
DAN KETERTIBAN ketertiban umum
UMUM kecamatan
KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 1 tahun 1 Tahun 10.000.000 sinergitas dengan terlaksananya 10.000.000 koordinasi terkoordinasinya 10.000.000 PROGRAM terlaksnanya program Kewilayahan 10.000.000
kerjasama dengan kerjasama dengan kepolisia negara sinergitas upaya penyelenggaraan KOORDINASI koordinasi
aparat kemanan aparat kemanan republik dengan aparat penyelenggara ketentraman dan KETENTRAMAN ketentraman dan
dalam teknik dan dalam teknik dan indonesia, keamanan an ketertiban umum DAN KETERTIBAN ketertiban umum
pencegahan pencegahan tentara nasional ketentraman UMUM
kejahatan kejahatan indonesia dan dan ketrtiban
instansi vertikal umum
di wilayah
kecamatn
Fasilitasi dan terfasillitsinya dan 1 kali 1 kali 10.000.000 Fasilitasi terfasilitasinya 10.000.000 Fasilitasi, terfasilitasinya 68.000.000 PROGRAM terlaksananya Kewilayahan 68.000.000
koordinsai terkoordinirnya penyelenggaraan penyelenggara Rekomendasi rekomendasai PEMBINAAN DAN pembinaan dan
penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan an dan dan koordinasi PENGAWASAN pengawsan
ketentraman dan ketentraman dan ketertiban umum ketentraman koordinasi pembinaan dan PEMERINTAHAN pemerintahan desa
ketertiban ketertiban dan ketertiban pembinaan pengawasan DESA
kecamatan kecamatan umum dan pemerintahn
pengawasan desa
pemerintahan
desa
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
9 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Administrasi Umum Jumlah Pengaadaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 25
pengadaan Mabelair Jumlah Pengaadaan Mabelair 4 Jenis
Mabelair prasarana kondisi baik
10 Jumlah Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 24
Pengadaan Peralatan Kantor 7 Unit
Kantor Peralatan Gedung Kantor prasarana kondisi baik
11 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Administrasi Umum Jumlah Pemeeliharaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 28
1 Kali
Kantor Kantor Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor prasarana kondisi baik
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Administrasi Umum Program Penunjang urusan pemerintahan daerah X XX 01 2.03 30
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Yang Persentase sarana dan
Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara 9 Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional Dipelihara prasarana kondisi baik
13 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Administrasi Umum Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan X XX 01 2.03 34
12 Bulan
Kantor Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor prasarana kondisi baik
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai Indeks Kepuasan
82 Nilai
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Masyarakat (IKM) Kecamatan
KECAMATAN Nilai Sakip Kecamatan 64,11 Nilai
22 Terwujudnya Pelayanan Masyarakat 12 Bulan Bulan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Koordinasi
yang berkualitas Pemerintahan Di Tingkat Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Kecamatan dan Kecamatan Kegiatan Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN
Di Tingkat Kecamatan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Desa/Kelurahan
23 fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan 1 Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Koordinasi
Tingkat Kecamatan Koordinasi Pemerintahan Di Tingkat Penyelenggaraan
Kecamatan Kegiatan Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN
Di Tingkat Kecamatan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
24 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah Fasilitasi dan Program Pembinaan dan Pengawasan Meningkatnya Nilai SKM Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Penyelenggaran Administrasi Pengawasan Koordinasi pemerintahan desa kecamatan
Kelurahan Pemerintahan Desa Penyelenggaran
Administrasi
Pemerintahan Desa
25 Pembinaan Aparatur Pemdes Di Bidang Jumlah peserta sosialisasi 1 Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemdes Di Peningatan Disiplin Dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Manajemen Desa Bidang Manajemen Desa Kapasitas
Suparaturmber Daya A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kec. Lekok Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Administrasi PROGRAM Kecamat Kewilaya X XX 01 2.02 01
Gaji dan Keuangan PENUNJANG an han
Tunjangan URUSAN
ASN PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 8 Orang 36.000.000 Penyediaan Jumlah 36.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.07
Jasa pembayaran Jasa pegawai yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Administrasi honor panitia Administrasi diberikan URUSAN kecamatan
Keuangan pelaksana Keuangan honor PEMERINTAHA
kegiatan dan N DAERAH
pengelola
keuangan
Penyediaan Honor jasa 1 Orang 19.000.000 Penyediaan Honor jasa 19.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.08
Jasa kebersihan Jasa kebersihan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kebersihan Kebersihan URUSAN kecamatan
Kantor Kantor PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 50 Jenis 13.600.000 Penyediaan Jumlah 13.600.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.10
Alat Tulis pembelian alat Alat Tulis pembelian alat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kantor tulis kantor Kantor tulis kantor URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 10 Jenis 5.600.000 Penyediaan Jumlah 5.600.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.11
Barang pembelian Barang pembelian Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Cetakan dan barang cetakan Cetakan dan barang cetakan URUSAN kecamatan
Penggandaan dan Penggandaan dan PEMERINTAHA
penggandaan penggandaan N DAERAH
Penyediaan Jumlah 24 Kali 30.000.000 Penyediaan Jumlah 30.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.17
Makanan dan kegiatan rapat Makanan dan kegiatan rapat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Minuman dan tamu Minuman dan tamu URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Rapat-rapat Jumlah 10 Orang 50.000.000 Penyediaan Jumlah 50.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.18
Kordinasi dan perjalanan Alat Tulis pembelian alat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Konsultasi Ke dinas keluar Kantor tulis kantor URUSAN kecamatan
Luar Daerah daerah PEMERINTAHA
N DAERAH
Pemeliharaan Jumlah ruang 3 Unit 30.000.000 Pemeliharaan Jumlah ruang 30.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.28
Rutin/berkala kantor yang Rutin/berkala kantor yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Gedung Kantor terpelihara Gedung Kantor terpelihara URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Pemeliharaan Jumlah 5 Unit 60.000.000 Pemeliharaan Jumlah 60.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.30
Rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kendaraan Rutin/berkala Kendaraan Rutin/berkala URUSAN kecamatan
Dinas/Operasi Kendaraan Dinas/Operasi Kendaraan PEMERINTAHA
onal Dinas/Operasi onal Dinas/Operasi N DAERAH
onal onal
Pemeliharaan Jumlah taman 1 Bulan 5.000.000 Pemeliharaan Jumlah taman 5.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.32
Rutin/berkala yang dilakukan Rutin/ Berkala yang dilakukan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Taman Kantor pemeliharaan Perlengkapan pemeliharaan URUSAN kecamatan
Gedung Kantor PEMERINTAHA
N DAERAH
Fasilitasi dan Terlaksananya 2 Keg. 12.000.000 Fasilitasi Terlaksananya 12.000.000 PROGRAM Meningkatnya
Koordinasi kegiatan Pengelolaan koordinasi & PEMBINAAN Nilai SKM
Pemerintahan pelayanan Keuangan pembinaan DAN kecamatan
Tingkat kependudukan Desa dan antara kec & PENGAWASAN
Kecamatan & manajemen Pendayagunaa desa PEMERINTAHA
aset/barang n Aset Desa N DESA
daerah
Koordinasi dan Terlaksananya 3 Desa 12.000.000 Fasilitasi Terlaksananya 12.000.000 Fasilitasi, Meningkatnya 12.000.000 PROGRAM Meningkatnya
Pembinaan pemilihan dan Pelaksanaan pemilihan dan Rekomendasi pengawasan PEMBINAAN Nilai SKM
Penyelenggara pelantikan Pemilihan pelantikan dan Koordinasi penyelenggara DAN kecamatan
an kepala desa Kepala Desa kepala desa Pembinaan an PENGAWASAN
Pemerintahan dan pemerintahan PEMERINTAHA
Desa/Keluraha Pengawasan desa N DESA
n Pemerintahan
Desa
PROGRAM Meningkatnya 19.600.000 07.01.02
PENYELENGG Nilai SKM
ARAAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Meningkatnya 19.600.000 7.01.02.2.01
Penyelenggara Fasilitasi dan
an Kegiatan Koordinasi
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan
Pasuruan, 2020
Camat Lekok,
Ttd.
FAUZAN, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19670615 198602 1 001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kec. Rejoso Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Administrasi PROGRAM Kecamat Kewilaya X XX 01 2.02 01
Gaji dan Keuangan PENUNJANG an han
Tunjangan URUSAN
ASN PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 10 Unit 6.000.000 Penyediaan Jumlah 6.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.03
Jasa Peralatan pembelian jasa Peralatan pembelian Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
dan peralatan dan dan peralatan dan URUSAN kecamatan
Perlengkapan perlengkapan Perlengkapan perlengkapan PEMERINTAHA
Kantor kantor Kantor kantor N DAERAH
Penyediaan Jumlah 9 Org/ 36.360.000 Penyediaan Jumlah 36.360.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.07
Jasa pegawai yang Bln Jasa pegawai yang Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Administrasi diberikan Administrasi diberikan URUSAN kecamatan
Keuangan honor Keuangan honor PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 24.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.08
Jasa Pembayaran Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kebersihan honor tenaga URUSAN kecamatan
Kantor kebersihan PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 39 Jenis 25.320.000 Penyediaan Jumlah 25.320.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.10
Alat Tulis pembelian alat Alat Tulis pembelian alat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Kantor tulis kantor Kantor tulis kantor URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah barang 10 Jenis 12.764.850 Penyediaan Jumlah barang 12.764.850 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.11
Barang cetak dan Barang cetak dan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Cetakan dan penggandaan Cetakan dan penggandaan URUSAN kecamatan
Penggandaan Penggandaan PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 8 Jenis 2.300.000 Penyediaan Jumlah 2.300.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.12
Komponen komponen Komponen komponen Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Instalasi instalasi Instalasi instalasi URUSAN kecamatan
Listrik listrik/peneran Listrik/ listrik/peneran PEMERINTAHA
/Penerangan gan Penerangan gan N DAERAH
Bangunan gedung/kantor Bangunan gedung/kantor
Kantor Kantor
penyediaan Jumlah 19 Jenis 6.000.000 Penyediaan Jumlah 10.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.13
peralatan dan pembelian Peralatan dan Pengadaan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
perlengkapan peralatan dan Perlengkapan Peralatan URUSAN kecamatan
kantor perlengkapan Kantor Kantor PEMERINTAHA
kantor N DAERAH
Penyediaan Jumlah 24 kali 22.500.000 Penyediaan Jumlah 22.500.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.17
Makanan dan kegiatan rapat Makanan dan kegiatan rapat Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Minuman dan tamu Minuman koordinasi URUSAN kecamatan
PEMERINTAHA
N DAERAH
Rapat-Rapat Jumlah lap. 14 lap. 30.000.000 Rapat-rapat Jumlah lap. 30.000.000 Administrasi PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.03.18
Koordinasi dan koord. dan Koordinasi dan koord. dan Umum PENUNJANG Nilai SAKIP
Konsultasi konsultasi Konsultasi konsultasi URUSAN kecamatan
Luar Daerah Luar Daerah PEMERINTAHA
N DAERAH
Penyediaan Jumlah 10 Org/ 274.200.000
Jasa pembayaran Bln
Perkantoran honor tenaga
kontrak dan
THL
Pengadaan Tercukupinya 8 Stel 10.000.000 Peningkatan Tercukupinya 10.000.000 PROGRAM Meningkatnya 7.01.01.2.04
Pakaian Dinas pakaian dinas Disiplin dan pakaian dinas PENUNJANG Nilai SAKIP
Beserta Kapasitas URUSAN kecamatan
Perlengkapann Sumber Daya PEMERINTAHA
ya N DAERAH
13.395.000
Fasl. Terlaksananya 1 Keg. 8.895.000 Koordinasi Implementasi 8.895.000 7.01.04.2.02
Penegakan fasilitasi Penerapan dan ketentuan
Perda/Perkada penegakan Penegakan yang ada
perda/perkada Perda dan dalam Perda
Perkada
Pasuruan, 2020
CAMAT REJOSO,
Ttd.
KOMARI, SH, MM
Pembina
NIP. 19660904 198702 1 004
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM Kecamatan 7.01.21.01
Penyediaan Jasa Jumlah PENUNJANG .2.03.02.
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah rekening listrik, Komunikasi, pembayaran Administrasi URUSAN
46.000.000 46.000.000
Daya Air dan Listrik internet dan telpon Sumber Daya Air listrik/air/ Umum PEMERINTAHAN
dan Listrik telpon/internet DAERAH
7.01.21.01
Penyediaan Jasa Jumlah pegawai .2.03.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi Administrasi
40.080.000 Administrasi yang diberikan 40.080.000
Keuangan keuangan Umum
Keuangan honor
7.01.21.01
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga .2.03.08.
Jumlah tenaga kebersihan Administrasi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000 Kebersihan kebersihan 7.200.000
kantor Umum
Kantor kantor
Jumlah 7.01.21.01
Penyediaan Alat Administrasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pembelian ATK 16.500.000 pembelian alat 17.500.000 .2.03.10.
Tulis Kantor Umum
tulis kantor
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah barang .2.03.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang Barang Cetakan Administrasi
10.500.000 cetak dan 11.500.000
Penggandaan betakan dan Penggandaan dan Umum
penggandaan
Penggandaan
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah .2.03.15.
Bahan Bacaan
penyediaan bahan bacaan dan eksemplar bahan Administrasi
Jumlah pembelian koran 1.680.000 dan Peraturan 1.680.000
peraturan perundang-undangan bacaan yang Umum
Perundang-
dibeli
undangan
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah kegiatan rapat dan Jumlah kegiatan Administrasi .2.03.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman 41.000.000 Makanan dan 41.680.000
tamu rapat dan tamu Umum
Minuman
Rapat-rapat 7.01.21.01
Jumlah .2.03.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas ke Koordinasi dan Administrasi
50.000.000 perjalanan dinas 50.000.000
Konsultasi Luar Daerah luar daerah Konsultasi ke Umum
ke luar daerah
Luar Daerah
Penyediaan 7.01.21.01
Honor tenaga .2.02.02.
Administrasi Administrasi
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor tenaga kontrak/THL 223.800.000 kontrak, TPKL 223.800.000
Pelaksanaan Keuangan
dan THL
Tugas ASN
7.01.21.01
Peningkatan .2.04.02
Pengadaan
Disiplin dan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pakaian Dinas Jumlah pakaian
Jumlah pakaian dinas - - Kapasitas
perlengkapannya Beserta dinas
Sumber Daya
Perlengkapannya
Aparatur
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Administrasi
- Rutin/berkala -
Kantor Umum
Gedung Kantor
Penyediaan 7.01.21.01
Jumlah .2.03.13.
Jumlah pengadaan peralatan Peralatan dan Administrasi
Pengadaan Peralatan Kantor 16.380.000 pengadaan 16.380.000
kantor Perlengkapan Umum
peralatan kantor
Kantor
Jumlah 7.01.21.01
Pemeliharaan .2.03.30.
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala Administrasi
95.000.000 kendaraan 98.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Umum
Dinas/Operasion
Operasional
al
PROGAM PEMBERDAYAAN
-
MASYARAKAT DESA
Peningkatan PROGRAM 7.01.21.03
Efektifitas Koordinasi PEMBERDAYAAN .2.01.03.
Peningkatan MASYARAKAT
Peningkatan kegiatan sosial Kegiatan Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat 132.000.000 kegiatan sosial 110.000.000 DESA
masyarakat Pemerintahan di Pemerintahan
masyarakat
Tingkat Desa
Kecamatan
7.01.21.02
Koordinasi .2.01.01
/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Koordinasi
Kegiatan
Terlaksananya pelatihan dan Kegiatan
Koordinasi pemberdayaan Masyarakat 20.800.000 Pemerintahan Jumlah Kegiatan 97.680.000
pembinaan Pemerintahan
Dengan
Desa
Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
Peningkatan fasilitasi
Fasilitasi dan koordinasi
pemerintahan tingkat 3.000.000 -
Pemerintahan Tingkat Kecamatan
kecamatan
PROGRAM 7.01.21.03
Sinkronisasi
PEMBERDAYAAN .2.01.02.
Program Kerja
MASYARAKAT
dan Kegiatan
Jumlah desa DESA
Pemberdayaan Koordinasi
Jumlah desa yang yang
Forum Perencanaan Pembangunan Masyarakat yang Kegiatan
melaksanakan musrenbang 11.020.000 melaksanakan 11.020.000
Tingkat Kecamatan dilakukan Oleh Pemerintahan
tepat waktu musrenbang
Pemerintah dan Desa
tepat waktu
Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan
PROGAM KETRENTAMAN DAN
-
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kantrantibmas PROGRAM 7.01.21.04
Ketrentaman dan Ketertiban yang ditangani KOORDINASI .2.01.01.
Kecamatan Winongan Sinergitas KETENTRAMAN
Dengan DAN KETERTIBAN
Kepolisian Koordinasi UMUM
Negara Republik Upaya
Indonesia, Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
50.880.000 4.320.000
Tentara Nasional Pantau Wilayah Ketentraman
Indonesia dan dan Ketertiban
Instansi Vertikal Umum
di Wilayah
Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
-
784.000.000 784.000.000
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM PENUNJANG X XX 01
Penyediaan Gaji dan 2.02 01
Belanja tidak langsung (gaji) Administrasi Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN
Tunjangan ASN
DAERAH
Unsur
Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Rekening Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Jumlah Pembayaran Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
8 47.280.000 47.280.000 Administrasi Umum 47.280.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone /Bulan Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone Listrik/Air/Telephone Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 02
n
Jumlah Pembayaran Jumlah Pembayaran
Jumlah Pembayaran Honor Unsur
Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan Jasa Honor Panitia Pelaksana Honor Panitia Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bulan 44.700.000 44.700.000 Administrasi Umum 44.700.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Keuangan Administrasi Keuangan Kegiatan Pengelola Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 07
Pengelola Keuangan n
Keuangan Pengelola Keuangan
Unsur
Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 12 Bulan 28.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 28.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian ATK 28.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 10
n
Jumlah Pembelian Jumlah Pembelian Unsur
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang Penyediaan Barang Cetakan Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 8.252.500 Barang Cetakan dan 8.252.500 Administrasi Umum Barang Cetakan dan 8.252.500 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 11
Penggandaan Penggandaan n
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Jumlah Komponen Unsur
Jumlah Komponen Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Listrik/Penerangan Bangunan 1 Tahun 5.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan 5.000.000 Administrasi Umum listrik/penerangan 5.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
listrik/penerangan kantor Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 12
Kantor Bangunan Kantor kantor kantor n
Unsur
Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat Jumlah Kegiatan Rapat Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 50.000.000 50.000.000 Administrasi Umum 50.000.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
Minuman Tamu Minuman dan Tamu dan Tamu Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 17
n
Unsur
Penyediaan administrasi Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.02
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL 12 Bulan 355.100.000 355.100.000 Administrasi Umum 355.100.000 Kecamatan 643.552.500 Kewilayaha
pelaksanaan tugas ASN Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor .02
n
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur Dalam 100 %
APARATUR Kondisi Baik
Unsur
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Yang Gedung Kantor Yang Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
Gedung Kantor Yang Terawat 1 Tahun 7.000.000 7.000.000 Administrasi Umum 7.000.000 Kecamatan 74.220.000 Kewilayaha
Kantor Gedung Kantor Terawat Terawat Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 28
n
Unsur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah kendaraan Dinas yang Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 49.420.000 49.420.000 Administrasi Umum 49.420.000 Kecamatan 74.220.000 Kewilayaha
Dinas/Operasional dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara yang dipelihara Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 30
n
Unsur
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah peralatan kantor yang Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan kantor Jumlah peralatan kantor Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan X XX 01
12 Bulan 17.800.000 17.800.000 Administrasi Umum 17.800.000 Kecamatan 74.220.000 Kewilayaha
Kantor dipelihara Peralatan Kantor yang dipelihara yang dipelihara Pemerintahan Daerah Pelayanan Kantor 2.03 34
n
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Nilai IKM Kecamatan 84 Skor
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Unsur
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah Fasilitasi dan Kegiatan pemerintahan di Jumlah NPD yang Jumlah NPD yang Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.02.2.01
12 Bulan 154.397.000 154.397.000 Kegiatan pemerintahan di 154.397.000 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kelurahan Ledug Koordinasi tingkat kecamatan dibuat oleh Kelurahan dibuat oleh Kelurahan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .02
tingkat kecamatan n
Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Unsur
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah Fasilitasi dan Kegiatan pemerintahan di Jumlah NPD yang Jumlah NPD yang Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.02.2.01
12 Bulan 221.183.500 221.183.500 Kegiatan pemerintahan di 221.183.500 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kelurahan Pecalukan Koordinasi tingkat kecamatan dibuat oleh Kelurahan dibuat oleh Kelurahan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .02
tingkat kecamatan n
Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Unsur
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah Fasilitasi dan Kegiatan pemerintahan di Jumlah NPD yang Jumlah NPD yang Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.02.2.01
12 Bulan 170.037.000 170.037.000 Kegiatan pemerintahan di 170.037.000 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kelurahan Prigen Koordinasi tingkat kecamatan dibuat oleh Kelurahan dibuat oleh Kelurahan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .02
tingkat kecamatan n
Pembangunan Sarana dan Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang Prasarana Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Sarpras yang Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 818.406.400 818.406.400 818.406.400 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Prasarana Kel Ledug dibangun dibuat oleh Kelurahan Kelurahan dibangun desa dan kelurahan .02
n
Pembangunan Sarana dan Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang Prasarana Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Sarpras yang Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 818.406.400 818.406.400 818.406.400 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Prasarana Kel Pecalukan dibangun dibuat oleh Kelurahan Kelurahan dibangun desa dan kelurahan .02
n
Pembangunan Sarana dan Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang Prasarana Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Sarpras yang Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 818.406.400 818.406.400 818.406.400 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Prasarana Kel Prigen dibangun dibuat oleh Kelurahan Kelurahan dibangun desa dan kelurahan .02
n
Pemberdayaan Masyarakat Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jumlah Kegiatan di Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 350.745.600 350.745.600 350.745.600 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Ledug Pemberdayaan dibuat oleh Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan desa dan kelurahan .03
n
Pemberdayaan Masyarakat Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jumlah Kegiatan di Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 350.745.600 350.745.600 350.745.600 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Pecalukan Pemberdayaan dibuat oleh Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan desa dan kelurahan .03
n
Pemberdayaan Masyarakat Persentase pembangunan wilayah
Unsur
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan di Kelurahan Jumlah NPD yang Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 7.01.03.2.02
1 Tahun 350.745.600 350.745.600 350.745.600 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Kel.Prigen Pemberdayaan dibuat oleh Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan desa dan kelurahan .03
n
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi
Koordinasi dan pembinaan Penyelenggaran Administrasi Penyelenggaran Administrasi Unsur
Terlaksananya Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Nilai Indeks Kepuasan 7.01.03.2.02
penyelenggaraan pemerintahan 12 Bulan 17.250.000 Pemerintahan Desa 17.250.000 Pemerintahan Desa 17.250.000 Kecamatan 4.070.323.500 Kewilayaha
Pembinaan Pemerintahan Umum Masyarakat (IKM) Kecamatan .03
desa/kelurahan n
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA / KELURAHAN Jumlah Lembaga Masyarakat
KECAMATAN 100 %
Yang di Bina
Ttd.
STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG BIDANG
KODE URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM URUSAN KODE KETERANGAN
URUSAN URUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Pemerintahan Umum PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase pemenuhan % PROGRAM PENUNJANG
Sukorejo PERKANTORAN administrasi kantor URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan jasa komunikasi Jumlah pembayaran listrik/air/ rekening/bulan Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran Administrasi Jumlah Pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.02
,sumber daya air dan listrik telpon/internet komunikasi Sumber daya air Listrik/Air/Telephone umum Listrik/Air/Telephone pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan unit Penyediaan jasa peralatan Jumlah pembayaran peralatan Administrasi Jumlah pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.03
perlengkapan kantor perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor umum peralatan dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi Jumlah pegawai yang diberikan orang/bulan Penyediaan jasa Jumlah pegawai yang Administrasi Jumlah pegawai yang Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.07
keuangan honor administrasi keuangan diberikan honor umum diberikan honor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang orang/bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa Kebersihan Administrasi Honor Jasa Kebersihan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.08
diberikan honor Kebersihan kantor umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pembelian alat tulis kantor jenis Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK Administrasi Jumlah Pembelian ATK Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.10
umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetak dan bulan Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Barang Administrasi Jumlah Pembelian Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.11
penggandaan penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan umum Barang Cetakan dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi jenis Penyediaan komponen Jumlah pembayaran Administrasi Jumlah pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.12
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan gedung/kantor instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik / umum komponen instalasi listrik / pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
bangunan kantor penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
kantor
Penyediaan peralatan dan Jumlah pembelian peralatan dan unit Penyediaan peralatan dan Jumlah pembelian peralatan Administrasi Jumlah pembelian Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.13
perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor umum peralatan dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan makanan dan Jumlah kegiatan rapat dan tamu kali Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Administrasi Jumlah Kegiatan Rapat Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.17
minuman Minuman Tamu umum dan Tamu pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah laporan koordinasi dan kali Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Administrasi Jumlah Perjalanan Dinas Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.18
konsultasi ke luar daerah konsultasi Konsultasi Luar Daerah Keluar daerah umum Keluar daerah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Penyediaan jasa perkantoran Jumlah pembayaran honor tenaga orang/bulan Penyediaan Administrasi Jumlah pembayaran honor Administrasi Jumlah pembayaran Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.02.02
kontrak dan THL Pelaksanaan Tugas ASN tenaga kontrak dan THL umum honor tenaga kontrak dan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
THL
Penyediaan bahan bacaan & Jumlah eksemplar bahan bacaan buah Penyediaan bahan bacaan Jumlah eksemplar bahan Administrasi Jumlah eksemplar bahan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.15
peraturan perundang-undangan yang dibeli & peraturan perundang- bacaan yang dibeli umum bacaan yang dibeli pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
undangan
Pengadaan pakaian kerja Jumlah pakaian kerja potong Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.04.02
beserta Perlengkapannya umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan pakaian khusus Jumlah Pengadaan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.04.05
hari hari tertentu umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase sarpras kondisi baik % Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan
PRASARANA APARATUR pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan unit Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.20
Dinas/Operasional dinas /operasional Kenadaraan Dinas umum Kenadaraan Dinas pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah pengadaan unit Pengadaan Perlengkapan Jumlah pengadaan Administrasi Jumlah pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.21
Jabatan/Dinas Rumah Jabatan/Dinas perlengkapan rumah umum perlengkapan rumah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
jabatan/dinas jabatan/dinas
Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan unit Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.24
kantor Gedung Kantor Kantor umum Peralatan Kantor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair kantor unit Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubeler Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.25
umum Meubeler pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan unit Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan Administrasi Jumlah Pengadaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.22
kantor Gedung Kantor Kantor umum Peralatan Kantor pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan unit Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.30
kendaraan dinas/operasional Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.34
peralatan kantor peralatan kantor Peralatan Gedung Kantor umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pemeliharaan rutin /berkala gedung Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.28
kantor gedung kantor Gedung Kantor umum pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah Pemeliharaan unit Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.27
Dinas Rutin/berkala Rumah Dinas Rumah Dinas Rutin/berkala Rumah Dinas umum Rutin/berkala Rumah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Dinas
Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.32
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung /berkala perlengkapan gedung umum rutin /berkala pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
kantor kantor perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala unit Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Pemeliharaan rutin Administrasi Jumlah Pemeliharaan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.03.35
mebeleur mebeleur mebeleur /berkala mebeleur umum rutin /berkala mebeleur pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai SKM Kecamatan nilai Program Penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan
KECAMATAN Publik
Koordinasi dan pembinaan Jumlah kegiatan pembinaan kali Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah kegiatan pembinaan Peningkatan Jumlah kegiatan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan 7.01.06.2.01.02
penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Desa disiplin dan pembinaan pemerintahan daerah Pelayanan Kanto
desa/kelurahan kapasitas
sumber daya
aparatur
Peningkatan sumber daya aparatur Jumlah peserta bimtek orang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta bimtek Peningkatan Jumlah Kegiatan Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.04.09
Formal disiplin dan Peningkatan SDM pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
kapasitas
sumber daya
aparatur
Fasilitasi & koordinasi Jumlah kegiatan fasilitasi & kali Koordinasi/Sinergi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02.2.01.01
pemerintahan tingkat kecamatan koordinasi Perencanaan dan Koordinasi penyelenggaraa Koordinasi pemerintahan dan pelayanan kecamatan
Pelaksanaan Kegiatan n kegiatan publik
Pemerintah dengan pemerintahan di
Perangkat Daerah dan tingkat
Instansi Vertikal Terkait kecamatan
Peningkatan efektifitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02.2.01.02
kegiatan pemerintahan di Koordinasi penyelenggaraa Koordinasi pemerintahan dan pelayanan kecamatan
tingkat kecamatan n kegiatan publik
pemerintahan di
tingkat
kecamatan
Penyusunan laporan capaian Jumlah penyusunan laporan laporan penyusunan laporan jumlah laporan capaian kinerja Perencanaan jumlah laporan capaian Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan x.xx.01.2.02.06
kinerja dan laporan keuangan capaian kinerja & keuangan capaian kiinerja dan ihtisar dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
realisasi kinerja SKPD kinerja
perangkat
daerah
PROGRAM KETENTRAMAN DAN Persentase kejadian yang % Program Koordinasi dan Persentase Jumlah
KETERTIBAN UMUM terfasilitasi sesuai dengan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
Kewenangan Kecamatan Kewenangan Kecamatan
Peningkatan kerjasama dengan Jumlah laporan koordinasi laporan Sinergitas dengan Jumlah laporan koordinasi Koordinasi Jumlah laporan Program Koordinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.01.01
aparat keamanan dalam Kepolisian Negara Republik upaya koordinasi ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
pencegahan tindak kejahatan Indonesia, Tentara Nasional penyelenggaraa Kewenangan Kecamatan
Indonesia dan instansi n ketentraman
vertikal di wilayah dan ketertiban
kecamatan umum
Fasilitasi penegakan perda Jumlah kegiatan fasilitasi kali Koordinasi / Sinergi dengan Jumlah kegiatan penerapan Koordinasi Jumlah kegiatan Program Koordinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.02.01
Perangkat Daerah yang dan penegakan perda dan penerapan dan penerapan dan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
tugas dan fungsinya di perkada penegakan penegakan perda dan Kewenangan Kecamatan
bidang penegakan perda dan perkada
peraturan perundang- perkada
undangan atau kepolisian
negara republik indonesia
Koordinasi penyelenggaraan Jumlah laporan koordinasi laporan Sinergitas dengan Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.01.01
ketentraman & ketertiban Kepolisian Negara Republik Koordinasi upaya dan Koordinasi ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
kecamatan Indonesia, Tentara Nasional penyelenggaraa Kewenangan Kecamatan
Indonesia dan instansi n ketentraman
vertikal di wilayah dan ketertiban
kecamatan umum
KECAMATAN KRATON Belanja tidak langsung (gaji) Penyediaan Gaji dan Administrasi PROGRAM X XX 01 2.02
Tunjangan ASN Keuangan PENUNJANG 01
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PEMERIN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % 457.595.000 457.595.000 457.595.000 PROGRAM Presentase Unsur 457.595.000 Kecamatan X XX 01 2.02
TAHAN ADMINISTRASI Pelayanan Kantor PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 01
PERKANTORAN URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah 48 Bulan Rekening/ 62.400.000 Penyediaan Jasa Jumlah 62.400.000 Administrasi Jumlah 62.400.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Bulan Komunikasi, Sumber Pembayaran Umum Pembayara PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 02
Listrik/Telepon Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telepo n URUSAN Pelayanan Kantor
n Listrik/Air/ PEMERINTAHAN
Telepon DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan 1 Paket Paket 4.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 4.000.000 Administrasi Jumlah 4.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 03
Kantor yang Kantor Kantor yang dan URUSAN Pelayanan Kantor
Tersedia Tersedia Perlengkapa PEMERINTAHAN
n Kantor DAERAH
Yang
Tersedia
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah 12 Orang Orang/ 223.580.000 Penyediaan Jumlah 223.580.000 Administrasi Jumlah 223.580.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.02
Keuangan Pembayaran Honor Bulan Bulan Administrasi Pembayaran Honor Keuangan Pembayara PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 02
Panitia Pelaksanaan Tugas Panitia n Honor URUSAN Pelayanan Kantor
Pelaksanaan ASN Pelaksanaan Panitia PEMERINTAHAN
Kegiatan Pengelola Kegiatan Pelaksanaa DAERAH
Keuangan Pengelolahan n Kegiatan
Keuangan Pengelolaha
n Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa 2 Orang Orang/ 24.000.000 Penyediaan Jasa Honor Jasa 24.000.000 Administrasi Honor Jasa 24.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Kebersihan Bulan Bulan Kebersihan Kantor Kebersihan Umum Kebersihan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 08
URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian 4 Kali Kali 13.216.000 Penyedian Alat Tulis Jumlah Pembelian 13.216.000 Administrasi Jumlah 13.216.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
ATK Kantor ATK Umum Pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 10
ATK URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen 1 Paket Paket 4.000.000 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen 4.000.000 Administrasi Jumlah 4.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik / Instalasi Instalasi Umum Komponen PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 12
Bangunan Kantor Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Peneranga Instalasi URUSAN Pelayanan Kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor n Bangunan Listrik/Pen PEMERINTAHAN
Kantor erangan DAERAH
Bangunan
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian 4 Eksemplar 11.650.000 Penyediaan Barang Jumlah Pembelian 11.650.000 Administrasi Jumlah 11.650.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
dan Penggandaan Barang Cetakan Eksempla Cetakan dan Barang Cetakan Umum Pembelian PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 11
dan Penggandaan r Penggandaan dan Penggandaan Barang URUSAN Pelayanan Kantor
Cetakan PEMERINTAHAN
dan DAERAH
Penggandan
Penyediaan Makanan dan Jumlah Rapat dan 12 Kali Kali 33.564.000 Penyediaan Makanan Jumlah Kegiatan 33.564.000 Administrasi Jumlah 33.564.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Minuman Tamu dan Minuman Rapat dan Tamu Umum Kegiatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 17
Rapat dan URUSAN Pelayanan Kantor
Tamu PEMERINTAHAN
DAERAH
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan 12 Kali Kali 70.000.000 Rapat-rapat Jumlah Perjalanan 70.000.000 Administrasi Jumlah 70.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Konsultasi Luar Daerah Dinas luar Daerah Koordinasi dan Dinas Keluar Umum Perjalanan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 18
Konsultasi luar Daerah Dinas URUSAN Pelayanan Kantor
Daerah Keluar PEMERINTAHAN
Daerah DAERAH
Penyusunan Lakip dan Laporan Akhir 1 Paket Paket 3.685.000 Penyusunan Laporan Penyusunan Pelaporsn 3.685.000 Perencanaan 3.685.000 PROGRAM Unsur Kecamatan X XX 01 2.02 06
Laporan Keuangan Tahun Tepat Waktu Capaian Keuangan Akhir Tahun dan Evaluasi PENUNJANG Kewilayahan
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja URUSAN
Realisasi Kinerja SKPD Perangkat PEMERINTAHAN
Daerah DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian 1 Paket Paket 7.500.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 7.500.000 Administrasi Jumlah 7.500.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Beserta Perlengkapannya Yang Dibeli Rumah Tangga Rumah Tangga Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 14
Yang Tersedia Rumah URUSAN Pelayanan Kantor
Tangga PEMERINTAHAN
Yang DAERAH
Tersedia
PROGRAM PENINGKATAN Presentase Sarana 100% % 224.500.000 224.500.000 Administrasi 224.500.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Umum PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan
APARATUR Aparatur Dalam URUSAN Pelayanan Kantor
Kondisi Baik PEMERINTAHAN
DAERAH
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Gedung 1 Paket Paket 10.000.000 Pembangunan Gedung Tersedianya 10.000.000 Administrasi Tersedianya 10.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Gedung Kantor Yang Direhab Kantor Gedung Kantor Umum Gedung PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 24
Kantor URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 1 Unit Unt 40.000.000 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 40.000.000 Administrasi Jumlah 40.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Dinas/Operasional Dinas Yang Dinas/Operasional Dinas Yang Umum Kendaraan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 20
Diadakan Diadakan Dinas Yang URUSAN Pelayanan Kantor
Diadakan PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya 1 Paket Paket 10.000.000 Pengadaan Peralatan Tersedianya 10.000.000 Administrasi Tersedianya 10.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Peralatan Kantor Kantor Peralatan Kantor Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 24
Kantor URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair 1 Paket Paket 30.000.000 Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair 30.000.000 Administrasi Jumlah 30.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
yang di Beli yang di Beli Umum Mebelair PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 25
yang di Beli URUSAN Pelayanan Kantor
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Yang 1 Paket Paket 112.300.000 Pemeliharaan Kendaraan Yang 112.300.000 Administrasi Kendaraan 112.300.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Kendaraan Dilakukan Rutin/Berkala Dilakukan Umum Yang PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 30
Dinas/Operasional Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Dilakukan URUSAN Pelayanan Kantor
Dinas/Operasional Pemeliharaa PEMERINTAHAN
n DAERAH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan 1 Paket Paket 12.200.000 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 12.200.000 Administrasi Jumlah 12.200.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Peralatan Kantor Kanotr Yang Rutin/Berkala Kanotr Yang Umum Peralatan PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 34
Dilakukan Peralatan Kantor Dilakukan Kanotr Yang URUSAN Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Dilakukan PEMERINTAHAN
Pemeliharaa DAERAH
n
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung 1 Paket Paket 10.000.000 Pemeliharaan Jumlah Gedung 10.000.000 Administrasi Jumlah 10.000.000 PROGRAM Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
Rumah Dinas Kantor Yang Rutin/Berkala Kantor Yang Umum Gedung PENUNJANG Pemenuhan Kewilayahan 28
Dilakukan Gedung Kantor Dilakukan Kantor Yang URUSAN Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Dilakukan PEMERINTAHAN
Pemeliharaa DAERAH
n
PROGRAM PEMBERDAYAAN 1. Jumlah Lembaga 100% % 146.515.000 146.515.000 Koordinasi 146.515.000 PENYELENGGARA Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
MASYARAKAT DESA Masyarakat yang di Penyelenggaraa HAN Pemenuhan Kewilayahan
KECAMATAN KRATON Bina n PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
2. Presentase Kegiatan DAN PELAYANAN
Usulan Pemerintahan di PUBLIK
Musrenbang Yang Tingkat
Terealisasi Kecamatan
Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Kegiatan 5 Keg Keg 112.545.000 Peningkatan Efektifitas 112.545.000 Koordinasi 112.545.000 PROGRAM Unsur Kecamatan 7 01 03 2.01 03
Masyarakat Sosial Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Kewilayahan
Masyarakat Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan MASYARAKAT
di Wilayah Kecamatan Kegiatan Desa DESA DAN
Pemberdayaan KELURAHAN
Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Forum Perencanaan Terlaksananya 1 Keg Keg 33.970.000 33.970.000 Koordinasi 33.970.000 PROGRAM Unsur Kecamatan 7 01 03 2.01 01
Pembangunan Tingkat Musrenbang Tingat Kegiatan PEMBERDAYAAN Kewilayahan
Kecamatan Kecamatan Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan MASYARAKAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa DESA DAN
Masyarakat Dalam Forum KELURAHAN
Dalam Forum Musyawarah Musyawarah
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa
PROGRAM Nilai IKM dan 100% % 66.390.000 66.390.000 Administrasi 66.390.000 PENYELENGGARA Presentase Unsur Kecamatan X XX 01 2.03
PENYELENGGARAAN SAKIP Kecamatan Umum HAN Pemenuhan Kewilayahan
PEMERINTAHAN DAN Kraton PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
PELAYANAN KECAMATAN DAN PELAYANAN
KRATON PUBLIK
Fasiltasi dan Koordinasi Jumlah Koordinasi 5 Keg Keg 40.545.000 Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi 40.545.000 Koordinasi 40.545.000 PENYELENGGARA Presentase Unsur Kecamatan 7 01 02 2.01 02
Pemerintahan Tingkat dan Fasilitsi Perencanaan dan Perencanaan dan Penyelenggar HAN Pemenuhan Kewilayahan
Kecamatan Kegiatan Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan aan Kegiatan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Kecamatan Pemerintahan Dengan Pemerintahan Dengan Pemerintaha DAN PELAYANAN
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan n di Tingkat PUBLIK
Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal Terkait Kecamatan
Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Koordinasi 5 Keg Keg 25.845.000 Fasilitasi Pengelolaan Fasilitasi Pengelolaan 25.845.000 Fasilitasi, 25.845.000 PEMBINAAN DAN Unsur Kecamatan 7 01 06 2.01 01
Penyelenggaraan dan Pembinaan Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan Rekomendasi PENGAWASAN Kewilayahan
Pemerintahan Penyelenggaraan Pendayagunaan aset desa Pendayagunaan aset dan PEMERINTAHAN
Desa/Kelurahan Pemerintahan Desa desa KoordinasinPem DESA
binaan dan
Pengaswasan
Pemerintahan
Desa
PROGRAM KOORDINASI 12 Bulan Bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 PROGRAM Unsur 15.000.000 Kecamatan
PENYELENGGARAAN KOORDINASI Kewilayahan
KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETERTIBAN
UMUM
Presentase Kasus 15.000.000 Sinergitas dengan 15.000.000 Koordinasi 15.000.000 15.000.000 7 01 04 2.01 01
Kamtrantibmas Sinergitas dengan Kepolisian Upaya
Yang di Kepolisian Negara Republik Penyelenggaraa
Tindaklanjuti Negara Republik Indonesia, Indonesia, n
Sesuai Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Ketenteraman
dan Indonesia dan dan Ketertiban
instansi vertikal di wilayah instansi vertikal di Umum
kecamatan wilayah kecamatan
Ttd.
Jumlah
Jumlah Pembayaran
Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pembayaran Program Penunjang
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Rekening Air/PDAM, Persentase Pemenuhan
Rekening Listrik,Telpon, 12 Bulan Bulan 39.700.000 Komunikas, Sumber 39.700.000 Administrasi Umum Rekening 39.700.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.02
Daya Air dan Listrik Listrik, dan Pelayanan Kantor
PDAM & Internet Daya Air dan Listrik Listrik,Telpon, Daerah
Telpon/Internet
PDAM & Internet
Tersedianya
Tersedianya Program Penunjang
Tersedianya Honorarium Penyediaan Jasa Honorarium Bagi Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Orang/ Bulan 45.500.000 Honorarium Bagi 45.500.000 Administrasi Umum 45.500.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.07
Bagi Pengelola Keuangan Administrasi Keuangan Pengelola Pelayanan Kantor
Pengelola Keuangan Daerah
Keuangan
Program Penunjang
Tersedianya Honor Jasa / Penyediaan Jasa Honor Jasa Honor Jasa Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Orang/ Bulan 36.000.000 36.000.000 Administrasi Umum 36.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.08
Petugas Kebersihan Kebersihan Kantor Kebersihan Kebersihan Pelayanan Kantor
Daerah
Program Penunjang
Jumlah Pengadaan Alat Penyediaan Alat Tulis Jumlah Pengadaan Jumlah Persentase Pemenuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Bulan 10.000.000 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.10
Tulis Kantor (ATK) Kantor ATK Pembelian ATK Pelayanan Kantor
Daerah
Jumlah
Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Pembelian Program Penunjang
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 10.000.000 Cetakan dan Barang Cetakan dan 10.000.000 Administrasi Umum Barang Cetakan 10.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.11
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Kantor
Penggandaan Penggandaan dan Daerah
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Jumlah Alat Program Penunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Alat Listrik yang di Instalasi Listrik / Jumlah Alat Listrik Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 3.000.000 3.000.000 Administrasi Umum Listrik yang di 3.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.12
Penerangan Bangunan Kantor beli Penerangan Bangunan yang di beli Pelayanan Kantor
beli Daerah
Kantor
Penyediaan Peralatan Terpeliharanya Program Penunjang
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Terpeliharanya Terpeliharanya Persentase Pemenuhan
12 Bulan Bulan 5.000.000 Dan Perlengkapan 5.000.000 Administrasi Umum Perlengkapan 5.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.13
Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Pelayanan Kantor
Kantor Kantor Daerah
Program Penunjang
Tersedianya Alat Rumah Penyediaan Peralatan Tersedianya Alat Tersedianya Alat Persentase Pemenuhan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Bulan 5.000.000 5.000.000 Administrasi Umum 5.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.03.14
Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Pelayanan Kantor
Daerah
Penyediaan
Tersedianya Program Penunjang
Tersedianya Honor PTT & Administrasi Tersedianya Honor Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Perkantoran 12 Bulan Bulan 273.000.000 273.000.000 Administrasi Keuangan Honor PTT & 273.000.000 Urusan Pemerintahan x.xx.01.2.02.02
THL Pelaksanaan Tugas PTT & THL Pelayanan Kantor
THL Daerah
ASN
Jumlah
Pemeliharaan
Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Kendaraan Program Penunjang
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Persentase Pemenuhan
Yang Dilakukan 100 % 70.000.000 Dinas Yang Dilakukan 70.000.000 Administrasi umum Dinas Yang 70.000.000 urusan pemerintahan x.xx.02.2.03.30
Dinas Operasional Kendaraan Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Dilakuka daerah
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
PROGRAM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
KECAMATAN PEMERINT Nilai SAKIP Nilai SAKIP Unsur
3 UMUM PEMERINTAHAN DAN 100 % 80.000.000 PEMERINTAHAN DAN Kecamatan 80.000.000 7 01 02
NGULING AHAN KECAMATAN KECAMATAN Kewilayahan
PELAYANAN KECAMATAN PELAYANAN
KECAMATAN
PROGRAM
Tersedianya Koordinasi Jumlah
Koordinasi dan Pembinaan Tersedianya Koordinasi & Peningkatan Efektifitas PENYELENGGARAAN
Koordinasi & Penyelenggaraan Peralatan Kantor
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Antara 100 % 5.000.000 Kegiatan Pemerintahan 5.000.000 5.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN 7 01 02 2.01 02
Pembinaan Antara Kegiatan Pemerintahan Yang di lakukan
Pemerintahan Kecamatan & desa di Tingkat Kecamatan PELAYANAN
Kecamatan & desa di Tingkat Kecamatan Pemerintahan
KECAMATAN
Peningkatan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Terlaksananya PROGRAM
Efektifitas Terlaksananya HUT-
Terlaksananya HUT-RI yang tidak HUT-RI & Hari- PENYELENGGARAAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksanaan RI & Hari-hari Jadi
& Hari-hari Jadi 100 % 45.000.000 45.000.000 dilaksanakan oleh Unit hari Jadi 45.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN 7 01 02 2.02 03
Aparatur pelayanan Kepada Kabupaten Kerja Perangkat PELAYANAN
Kabupaten Pasuruan Kabupaten
Masyarakat di Pasuruan Daerah yang ada di KECAMATAN
Pasuruan
Wilayah Kecamatan Kecamatan
Koordinasi / sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Terlaksananya Terlaksananya PROGRAM
Koordinasi
Terlaksananya Forum PENYELENGGARAAN
Forum Perencanaan Pembangunan Kegiatan Forum Tingkat Penyelenggaraan Forum Tingkat
Tingkat Kecamatan 100 % 15.000.000 15.000.000 15.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN 7 01 02 2.01 01
Tingkat Kecamatan Pemerintahan Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan
Musrenbang PELAYANAN
dengan Perangkat Musrenbang di Tingkat Kecamatan Musrenbang KECAMATAN
Daeerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Terlaksananya
Terlaksananya PROGRAM
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Laporan Penyusunan LAKIP PENYELENGGARAAN
Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan LAKIP & Penyelenggaraan LAKIP &
100 % 15.000.000 Capaian Kinerja & & Laporan 15.000.000 15.000.000 PEMERINTAHAN DAN Nilai SAKIP KECAMATAN
Kinerja & Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kegiatan Pemerintahan Laporan
Laporan Keuangan Keuangan Tepat PELAYANAN
Tepat Waktu di Tingkat Kecamatan Keuangan
Waktu KECAMATAN
Tepat Waktu
PROGRAM Persentase
Persentase
KECAMATAN PEMERINT Program Sosial Keagamaan Di PEMBERDAYAAN Pemenuhan Unsur
4 UMUM Pemenuhan Pelayanan 100 % 120.000.000 Kecamatan 120.000.000 7 01 03
NGULING AHAN Tingkat Kecamatan MASYARAKAT DESA Pelayanan Di Tingkat Kewilayahan
Di Tingkat Kecamatan
DAN KELURAHAN Kecamatan
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan PROGRAM
Pelaksanaan Pembinaan Mental Terlaksananya Persentase Pemenuhan
Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang Terlaksananya Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN
Spiritual dan Kegiatan Keagamaan 100 % 100.000.000 100.000.000 Kegiatan 100.000.000 Pelayanan Di Tingkat 7 01 03 2.01 02
Manaqib dilakukan oleh Kegiatan Manaqib Pemberdayaan Desa MASYARAKAT DESA
Lainnya ( Manaqib, dst ) Manaqib Kecamatan
Pemerintah dan DAN KELURAHAN
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Peningkatan
Tersedianya PROGRAM
Efektifitas Kegiatan Tersedianya Persentase Pemenuhan
Tersedianya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kegiatan PKK PEMBERDAYAAN
Fasilitas Kegiatan MTQ 100 % 20.000.000 Pemberdayaan Kegiatan PKK & 20.000.000 20.000.000 Pelayanan Di Tingkat 7 01 03 2.01 03
PKK & MTQ Kecamatan Pemberdayaan Desa & MTQ MASYARAKAT DESA
Masyarakat di MTQ Kecamatan Kecamatan
Kecamatan DAN KELURAHAN
Wilayah Kecamatan
PROGRAM Persentase
KECAMATAN PEMERINT Program Pembinaan Dan Persentase Pembinaan Unsur
5 UMUM 100 % 5.000.000 PEMBINAAN DAN Pembinaan Dan Kecamatan 5.000.000 7 01 06
NGULING AHAN Pengawasan Desa Dan Pengawasan Desa Kewilayahan
PENGAWASAN DESA Pengawasan Desa
Terlaksananya
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan
Kegiatan dan Koordinasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Kantrantibmas di Penyelenggaraan Kantrantibmas Program Pembinaan Dan Persentase Pembinaan
100 % 5.000.000 Kantrantibmas di 5.000.000 Pembinaan dan 5.000.000 7 01 06 2.01 11
Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan Ketentraman dan di Wilayah Pengawasan Desa Dan Pengawasan Desa
Wilayah Kecamatan Pengawasan
Nguling Ketertiban Umum Pemerintahan Desa Kecamatan
Nguling
Nguling
Pasuruan, ......
CAMAT NGULING
Ttd.
Drs. BUNARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19680604 198903 1 012
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Tutur 7-1 0-0 0-0 24 Unsur Kewilayahan Belanja tidak langsung Gaji Pokok Administrasi PROGRAM X XX 01 2.02 01
Kewilayahan (gaji dan tunjangan) Keuangan PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Tunjangan Administrasi
Keluarga Keuangan
Tunjangan Administrasi
Jabatan Keuangan
Tunjangan Administrasi
Umum Keuangan
Tunjangan Beras Administrasi
Keuangan
Tunjangan PPH Administrasi
Keuangan
Pembulatan Gaji Administrasi
Keuangan
TPPD Administrasi
Keuangan
Admisnistrasi 306.200.000
Keuangan
Administrasi 417.950.000
Umum
Peningkatan 8.800.000
Disiplin Aparatur
PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan Kewilayahan 732.950.000 Unsur x.xx.01
ADMINISTRASI Pelayanan Kantor urusan pemerintahan Pelayanan Kantor Kewilayahan
PERKANTORAN daerah
Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 48 Rekening / Bulan Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 30.000.000 Administrasi umum Jumlah 30.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone komunikasi Sumber Listrik/Air/Telephone Pembayaran urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daya air dan listrik Listrik/Air/Telephon daerah X-XX-01.2.03.02
e
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 7 orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 31.980.000 Administrasi umum Jumlah 31.980.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Keuangan Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan Honor Panitia Pembayaran urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Pengelola Keuangan Pelaksana Kegiatan Honor Panitia daerah
Pengelola Keuangan Pelaksana
X-XX-01.2.03.07
Kegiatan
Pengelola
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan 1 Orang/Bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa 17.400.000 Administrasi umum Honor Jasa 17.400.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Kantor Kebersihan kantor Kebersihan Kebersihan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.08
daerah
Penyediaan Alat Tulis Jumlah Pembelian ATK 45 Jenis Penyediaan Alat tulis Jumlah Pembelian 24.000.000 Administrasi umum Jumlah Pembelian 24.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Kantor Kantor ATK ATK urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.10
daerah
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian Barang 2 Jenis Penyediaan Barang Jumlah Pembelian 13.000.000 Administrasi umum Jumlah Pembelian 13.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Barang Cetakan dan Barang Cetakan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan daerah X-XX-01.2.03.11
Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan 12 Kali Penyediaan Makanan Jumlah Kegiatan 50.000.000 Administrasi umum Jumlah Kegiatan 50.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Minuman Tamu dan Minuman Rapat dan Tamu Rapat dan Tamu urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.17
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas 12 Kali Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan 75.570.000 Administrasi umum Jumlah Perjalanan 75.570.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Konsultasi Luar Daerah Keluar daerah dan Konsultasi Luar Dinas Keluar daerah Dinas Keluar urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Daerah daerah daerah X-XX-01.2.03.18
Penyediaan Administrasi Honor Tenaga Kontrak / 15 Orang / Bulan Penyediaan Honor Tenaga ########### Administrasi Keuangan Honor Tenaga 296.200.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Tugas ASN THL Administrasi Kontrak / THL Kontrak / THL urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Pelaksanaan Tugas daerah X-XX-01.2.02.01
ASN
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Tersedianya 8 Jenis Penyediaan Peralatan Jumlah Tersedianya - Administrasi umum Jumlah . Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.14
Tangga Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga Peralatan Rumah Tersedianya urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Tangga Peralatan Rumah daerah
Tangga
Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Penyediaan Stel Penyediaan Pakaian Jumlah Penyediaan Peningkatan Disiplin dan Jumlah 8.800.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.04.02
beserta kelengkapannya Pakaian Dinas Dinas beserta Pakaian Dinas Kapasitas Sumberdaya Penyediaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
kelengkapannya Aparatur Pakaian Khusus daerah
hari - hari tertentu
Penyediaan Peralatan dan Jumlah tesrsedianya 22 Buah Penyediaan Peralatan Jumlah tesrsedianya 12.000.000 Administrasi umum Jumlah 12.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.13
Perlengkapan Kantor Peralatan dan dan Perlengkapan Peralatan dan tesrsedianya urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor Peralatan dan daerah
Perlengkapan
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 100% % Program Penunjang Persentase Pemenuhan x.xx.01
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
APARATUR Dalam Kondisi Baik daerah
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan Jumlah Pengadaan 18.000.000 Administrasi umum Jumlah 18.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Peralatan Kantor Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kantor Kantor Perlengkapan daerah X-XX-01.2.03.22
Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 30.000.000 Administrasi umum Jumlah 30.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan
Kantor Peralatan Kantor Gedung Kantor Peralatan Kantor Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor X-XX-01.2.03.24
Peralatan Kantor daerah
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan 3 Unit Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan - Administrasi umum Jumlah - Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.25
Meubeler Meubeler Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Meubeler daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 Paket Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan - Administrasi umum Jumlah - Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.28
Gedung Kantor rutin/berkala Gedung Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kantor daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan - Adminsitrasi Umum Jumlah - Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.20
Operasional Kendaraan Dinas dinas /operasional Kenadaraan Dinas Pengadaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kenadaraan Dinas daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 70.000.000 Administrasi umum Jumlah 70.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.30
Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Rutin/berkala Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kendaraan daerah
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan Kantor 3 Unit Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 6.000.000 Administrasi Umum Jumlah 6.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.33
Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Rutin/berkala Peralatan Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Gedung Kantor daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin 1 Unit Pemeliharaan Rutin / Jumlah Pemeliharaan 15.000.000 Administrasi Umum Jumlah 15.000.000 Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.27
Rumah Dinas Rumah Dinas Berkala Rumah Dinas Rutin Rumah Dinas Pemeliharaan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Rumah Gedung 1 Paket Rehabilitasi Sedang / Jumlah Rumah Administrasi Umum Jumlah Kantor Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.03.38
Rumah Gedung Kantor Kantor yang di rehab Berat Rumah Gedung Gedung Kantor yang yang di rehab urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Kantor di rehab daerah
25.000.000 25.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembangunan 1 Unit
Gedung Kantor
PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 100% % Program Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan kecamatan
PELAYANAN KECAMATAN Pemerintahan dan
62.000.000 Pelayanan Publik 62.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 4 kali Koordoinasi dan Sinergi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya Nilai SKM 7.01.02.2.01.02
Pemerintahan Tingkat Koordinasi perencanaan dan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan Koordinasi penyelenggaraan kecamatan
Kecamatan pelaksanaan kegitanan pemerintahan di wilayah pemerintahan dan
pemerintahan dengan kecamatan pelayanan publik
perangkat saerah dan
instansi vertikal terkait 62.000.000 62.000.000 62.000.000
Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Koordinasi dan 4 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah Laporan Fasilitasi , Rekomendasi Jumlah Laporan Program Pembinaan dan Meningkatnya Nilai SKM 7.01.06.2.01
Penyelenggaraan Pembinaan dan Koordinasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintaha kecamatan
Pemerintahan Desa / Pembianaan dan Pembinaan dan Desa
Kelurahan Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
.
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan 4 Lap Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Program Penunjang Persentase Pemenuhan X-XX-01.2.02.06
Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan urusan pemerintahan Pelayanan Kantor
Ikhtisar Realisasi Kinerja 10.000.000 10.000.000 daerah
SKPD
Koordinasi Pemberdayaan Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah kegiatan Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan
Masyarakat kegiatan pemberdayaan pemberdayaan
64.050.000
pemberdayaan desa pemberdayaan
64.050.000
masyarakat desa dan masyarakat 7.01.03.2.01.03
masyarakat di wilayah kelurahan
kecamatan
Forum Perencanaan Jumlah Fasilitasi Kegiatan 1 Kali Sinkronisasi Program Kegiatan musyawarah koordinasi kegiatan Kegiatan Program pemberdayaan Persentase pemberdayaan 7.01.03.2.01.02
Pembangunan Tingkat Pemberdayaan Kerja dan Kegiatan perecanaan pemberdayaan desa musyawarah masyarakat desa dan masyarakat
Kecamatan Pemberdayaan pembangunan yang perecanaan kelurahan
Masyarakat yang dilaksanakan pembangunan
Dilakukan Oleh 12.000.000 yang dilaksanakan 12.000.000
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
KETENTRAMAN DAN Persentase Jumlah 100% % Program Koordinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04
KETERTIBAN UMUM Kejadian Sesuai dengan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
KECAMATAN Kewenangan Kecamatan 4.000.000 4.000.000 Kewenangan Kecamatan 4.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi dan 4 kali Sinergitas dengan Jumlah Kegiatan Koordinasi upaya Jumlah Kegiatan Program Koordfinasi dan Persentase Jumlah 7.01.04.2.01.01
Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan Kegiatan Kepolisian Negara Fasilitasi dan penyelenggaraan Fasilitasi dan ketertiban umum Kejadian Sesuai dengan
Masyarakat ketentraman dan Ketertiban Republik Indonesia, Koordinasi ketentraman dan Koordinasi Kewenangan Kecamatan
Kecamatan Tentara Nasional ketertiban umum
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Kecamatan
875.000.000
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
5.1 Belanja tidak langsung (gaji) 1.973.137.000 Penyediaan Gaji dan Administrasi 1.973.137.000 X XX 01 2.02
Tunjangan ASN Keuangan 01
5.2 Belanja Langsung 700.000.000 - 700.000.000
KECAMATA 5.2.01 PEMERIN UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase 100% % 584.800.000 584.800.000 584.800.000 PROGRAM PENUNJANG
N TAHAN ADMINISTRASI Pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN
POHJENTR PERKANTORAN Pelayanan Kantor DAERAH
EK
5.2.01.02 Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening 3 rek/bulan 30.000.000 Penyedia Jasa Jumlah Rekening 30.000.000 Administrasi Umum Jumlah Rekening 30.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik,telepon dan Komunikasi, Sumber Listrik,telepon dan Listrik,telepon dan URUSAN PEMERINTAHAN
internet yang dibayar Daya Air dan Listrik internet yang internet yang DAERAH X XX 01 2.03 02
dibayar dibayar
5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah honorarium 8 orang/bula 39.700.000 Penyediaan Jasa Jumlah 39.700.000 Administrasi Umum Jumlah 39.700.000 PROGRAM PENUNJANG
Keuangan jasa administrasi n Administrasi honorarium jasa honorarium jasa URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
keuangan Keuangan administrasi administrasi DAERAH 07
keuangan keuangan
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Upah Petugas 3 orang/bula 36.000.000 Penyediaan Jasa Upah Petugas 36.000.000 Administrasi Umum Upah Petugas 36.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Kantor Kebersihan n Kebersihan Kantor Kebersihan Kebersihan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
DAERAH 08
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 15 jenis 7.500.000 Penyediaan Alat tulis Jumlah ATK yang 7.500.000 Administrasi Umum Jumlah ATK yang 7.500.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
diadakan Kantor diadakan diadakan URUSAN PEMERINTAHAN
10
DAERAH
5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang 4 jenis 6.000.000 Penyediaan Barang Jumlah Barang 6.000.000 Administrasi Umum Jumlah Barang 6.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Penggandaan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan URUSAN PEMERINTAHAN
11
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan DAERAH
5.2.01.13 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 2 jenis 6.000.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 6.000.000 Administrasi Umum Jumlah Peralatan 6.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan URUSAN PEMERINTAHAN
X XX 01 2.03
yang dibeli Gedung Kantor Kantor yang Kantor yang DAERAH
13
dibeli dibeli
5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bacaan yang 12 eks 1.800.000 Penyediaan bahan Jumlah Bacaan 1.800.000 Administrasi Umum Jumlah Bacaan 1.800.000 PROGRAM PENUNJANG
peraturan perundang-undangan dubeli bacaan dan peraturan yang dubeli yang dubeli URUSAN PEMERINTAHAN
X XX 01 2.03
perundang-undangan DAERAH
15
5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Jumlah Konsumsi 2 jenis 35.000.000 Penyediaan Makanan Jumlah Konsumsi 35.000.000 Administrasi Umum Jumlah Konsumsi 35.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Minuman dan Minuman URUSAN PEMERINTAHAN
17
DAERAH
5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan 2 Laporan 20.000.000 Rapat-Rapat Jumlah laporan 20.000.000 Administrasi Umum Jumlah laporan 20.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Konsultasi Luar Daerah koordinasi dan Koordinasi dan koordinasi dan koordinasi dan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
konsutasi Konsultasi Luar konsutasi konsutasi DAERAH 18
Daerah
5.2.01.19 Penyediaan Jasa Perkantoran Honararium Tenaga 18 orang 400.800.000 Penyediaan Jasa Honararium 400.800.000 Administrasi Honararium 400.800.000 PROGRAM PENUNJANG
Kontak/ PTT, THL & Administrasi Tenaga Kontak/ Keuangan Tenaga Kontak/ URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.02
TPKL Pelaksanaan Tugas PTT, THL & TPKL PTT, THL & TPKL DAERAH 02
ASN
5.2.01.20 Penyediaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian yang 20 buah 2.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian 2.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah pakaian 2.000.000 PROGRAM PENUNJANG
dibeli Khusus hari-hari yang dibeli dan Kapasitas yang dibeli URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.04
tertentu sumber daya DAERAH 05
aparatur
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jumlah 100% % 84.000.000 84.000.000 84.000.000 PROGRAM PENUNJANG
SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana URUSAN PEMERINTAHAN
APARATUR Aparatur Dalam DAERAH
Kondisi Baik
5.2.01.11 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan 1 Unit 4.000.000 Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan 4.000.000 Administrasi umum Jumlah Peralatan 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
kantor yang dibeli Gedung Kantor kantor yang dibeli kantor yang dibeli URUSAN PEMERINTAHAN
24
DAERAH
5.2.01.12 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan 1 Unit 14.000.000 Pengadaan Jumlah 14.000.000 Administrasi umum Jumlah 14.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
yang dibeli Kendaraan Kendaraan yang Kendaraan yang URUSAN PEMERINTAHAN
20
Dinas/operasional dibeli dibeli DAERAH
5.2.01.21 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Rumah Dinas 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah Rumah 4.000.000 Administrasi umum Jumlah Rumah 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
rumah dinas yang dipelihara Rutin/berkala rumah Dinas yang Dinas yang URUSAN PEMERINTAHAN
27
dinas dipelihara dipelihara DAERAH
5.2.01.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah Gedung 4.000.000 Administrasi umum Jumlah Gedung 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Gedung Kantor Kantor yang dipelihara Rutin/berkala Gedung Kantor yang Kantor yang URUSAN PEMERINTAHAN
28
Kantor dipelihara dipelihara DAERAH
5.2.01.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Kendaraan 12 Bulan 50.000.000 Pemeliharaan Jumlah 50.000.000 Administrasi umum Jumlah 50.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Kendaraan Dinas/operasional Dinas/operasional Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan URUSAN PEMERINTAHAN
yang dipelihara Kendaraan Dinas/operasional Dinas/operasional DAERAH X XX 01 2.03
Dinas/operasional yang dipelihara yang dipelihara 30
5.2.01.26 Jumlah perlengkapan 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah 4.000.000 Administrasi umum Jumlah 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
gedung yang Rutin/berkala perlengkapan perlengkapan URUSAN PEMERINTAHAN X XX 01 2.03
Pemeliharaan Rutin/berkala dipelihara Perlengkapan gedung yang gedung yang DAERAH 32
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor dipelihara dipelihara
5.2.01.30 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan 1 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Jumlah peralatan 4.000.000 Administrasi umum Jumlah peralatan 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
X XX 01 2.03
Peralatan Kantor kantor yang dipelihara Rutin/berkala kantor yang kantor yang URUSAN PEMERINTAHAN
34
Peralatan Kantor dipelihara dipelihara DAERAH
5.2.41 Program Penyelenggaraan 16.200.000 16.200.000
Pemerintahan dan Pelayanan
Nilai IKM Kecamatan
Kecamatan
5.2.41.21 Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Aparatur yang 2 orang 4.000.000 Pendidikan dan Jumlah Aparatur 4.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah Aparatur 4.000.000 PROGRAM PENUNJANG
Daya Aparatur Kecamatan dilibatkan Pelatihan Formal yang dilibatkan dan Kapasitas yang dilibatkan URUSAN PEMERINTAHAN
sumber daya DAERAH
X XX 01 2.04
aparatur
09
5.2.41.08 Penyusunan LAKIP dan Laporan Jumlah Laporan 2 Laporan 2.200.000 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 2.200.000 Administrasi Jumlah Laporan 2.200.000 PROGRAM PENUNJANG
Keuangan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN PEMERINTAHAN
Laporan Keuangan Ikhtisar Realisasi DAERAH
X XX 01 2.02
Kinerja
06
5.2.41.02 fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 4.000.000 Peningkatan Jumlah Laporan 4.000.000 Koordinasi Jumlah Laporan 4.000.000 PROGRAM
Pemerintahan Tingkat Kecamatan Fasilitasi dan efektivitas kegiatan penyelenggaraan PENYELENGGARAAN
Koordinasi pemerintahan tingkat kegiatan PEMERINTAHAN DAN
Kecamatan pemerintahan di PELAYANAN PUBLIK 7 01 02 2.01 02
tingkat Kecamatan
5.2.41.01 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 6.000.000 Fasilitasi Jumlah Laporan 4.000.000 Fasilitasi, Jumlah Laporan 4.000.000 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Koordinasi dan Pelaksanaan rekomendasi dan Pengawasan pemerintahan
Desa Pembinaan Pemilihan Kepala koordinasi desa
Desa pembinaan dan 7 01 06 2.01 06
pengawasan
pemerintahan desa
Fasilitasi Administrasi Jumlah Laporan 2.000.000 Fasilitasi, Jumlah Laporan 2.000.000 Program Pembinaan dan
tata pemerintahan rekomendasi dan Pengawasan pemerintahan
desa koordinasi desa
pembinaan dan 7 01 06 2.01 02
pengawasan
pemerintahan desa
5.2.42.03 Koordinasi pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 3.000.000 Peningkatan Jumlah Laporan 5.000.000 Koordinasi kegiatan Jumlah Laporan 5.000.000 Program Pemberdayaan
Masyarakat Koordinasi efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
pemberdayaan Desa Kelurahan
masyarakat di 7 01 03 2.01 03
wilayah kecamatan
5.2.43.02 Koordinasi Penyelenggaraan jumlah Laporan 1 Laporan 3.000.000 Fasilitasi jumlah Laporan 3.000.000 Fasilitasi, 3.000.000 Program Pembinaan dan
Ketentraman dan Ketertiban Koordinasi penyelenggaraan Koordinasi rekomendasi dan Pengawasan pemerintahan
Kecamatan Ketentraman dan koordinasi desa
ketertiban umum pembinaan dan 7 01 06 2.01 11
pengawasan
pemerintahan desa
CAMAT POHJENTREK
Ttd.
SUHARTONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197402091993021001
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 12 bulan bulan 46.800.000 Penyediaan Jasa Administrasi PROGRAM
Menyurat Surat Menyurat Umum PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening 100% bulan 147.500.000
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik, Air Dan
Internet
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 100% 232.500.000
Keuangan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga 100% 29.800.000
Kantor kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 100% 89.174.514
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetak 100% 61.500.000
Penggandaan dan Penggandaan
ADMINISTRASI 282.350.000
KEUANGAN
PENINGKATAN 22.500.000
DISIPLIN DAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA
1 Penyedia Jasa Jumlah Pembayaran 5 Rek/Bulan 30.600.000 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 30.600.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 02
Komunikasi, Sumber Listrik, air, Telpon Komunikasi, Sumber Listrik, air, Telpon dan Pembayaran URUSAN Pemenuhan
Daya Air dan Listrik dan Internet Daya Air dan Listrik Internet Listrik, air, Telpon PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
dan Internet DAERAH
2 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai 6 Orng/Bln 29.340.000 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai Yang 29.340.000 Administrasi Umum Jumlah Pegawai PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 07
Administrasi Keuangan Yang diberi Honor Administrasi diberi Honor Yang diberi Honor URUSAN Pemenuhan
Keuangan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
3 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Pembelian 2 Kali 15.000.000 Penyediaan Alat Jumlah Pembelian Alat 15.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 10
Kantor Alat Tulis Kantor Tulis Kantor Tulis Kantor Alat Tulis Kantor URUSAN Pemenuhan
PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
4 Penyediaan Barang Jumlah Barang 2 Kali 10.000.000 Penyediaan Barang Jumlah Barang 10.000.000 Administrasi Umum Jumlah Barang PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 11
Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan URUSAN Pemenuhan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
5 Penyediaan Komponen Jumlah Pembelian 2 Kali 3.000.000 Penyediaan Jumlah Pembelian 3.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 12
Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen URUSAN Pemenuhan
Listrik/Penerangan Listrik Listrik/Penerangan Listrik Instalasi Listrik PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor DAERAH
6 Penyediaan Peralatan Jumlah Pembeliaan 12 Bulan 5.000.000 Penyediaan Jumlah Pembelian 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 13
dan Perlengkapan Peralatan Kebersihan Peralatan dan Peralatan Kebersihan Peralatan URUSAN Pemenuhan
Kantor dan Bahan Perlengkapan Kantor dan Bahan Pembersih Kebersihan dan PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Pembersih Bahan Pembersih DAERAH
7 Penyediaan Peralatan Jumlah Pembelian 1 Kali 2.460.000 Penyediaan Jumlah Pembelian 2.460.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 14
Rumah Tangga Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah URUSAN Pemenuhan
Tangga Tangga Tangga Tangga PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
8 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan 12 Bulan 2.300.000 Penyediaan Bahan Jumlah Pembayaran 2.300.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 15
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Bacaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan URUSAN Pemenuhan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
undangan DAERAH
9 Penyediaan Makanan Jumlah Kegiatan 12 Bulan 30.000.000 Penyediaan Jumlah Kegiatan Rapat 30.000.000 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 17
dan Minuman Rapat Makanan dan Rapat URUSAN Pemenuhan
Minuman PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
10 Rapat-Rapat Jumlah Perjhalanan 12 Bulan 30.000.000 Rapat-Rapat Jumlah Perjhalanan 30.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.03 18
Koordinasi dan Dinas Keluar daerah Kordinasi dan Dinas Keluar daerah Perjhalanan Dinas URUSAN Pemenuhan
Konsultasi Luar Konsultasi ke Luar Keluar daerah PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
Daerah Daerah DAERAH
11 Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran 16 Orng/Bln 277.350.000 Penyediaan Jumlah Pembayaran 277.350.000 Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG X XX 01 1.02 02
Perkantoran Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Kontrak URUSAN
Kontrak dan THL Pelaksana Tugas dan THL PEMERINTAHAN
ASN DAERAH
12 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 1 Kali 10.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 10.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah Pakain PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.04 02
Dinas Beserta Berserta Dinas Beserta Berserta dan Kapasitas Sumber Dinas Berserta URUSAN Pemenuhan
Perlengkapannya Kelengkapannya Perlengkapannya Kelengkapannya Daya Kelengkapannya PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 1 Kali 5.000.000 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakain Dinas 5.000.000 Peningkatan Disiplin Jumlah Pakain PROGRAM PENUNJANG Persentase X XX 01 2.04 05
Khusus Hari-hari Berserta Khusus Hari-hari Berserta dan Kapasitas Sumber Dinas Berserta URUSAN Pemenuhan
Tertentu Kelengkapannya Tertentu Kelengkapannya Daya Kelengkapannya PEMERINTAHAN Pelayanan Kantor
DAERAH
14 pengadaan Mabelair Jumlah Pengaadaan 1 Jenis 5.000.000 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 25
Mabelair Pengaadaan URUSAN dan prasarana
Mabelair PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH
15 Pengadaan Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 7.500.000 Pengadaan Pengadaan 7.500.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 22
Perlengkapan Gedung Gedung Kantor Perlengkapan Perlengkapan Gedung Perlengkapan URUSAN dan prasarana
Kantor Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH
16 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 4 Unit 32.500.000 Pengadaan Pengadaan Peralatan 32.500.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 24
Gedung Kantor Peralatan Gedung Peralatan Gedung Gedung Kantor Pengadaan URUSAN dan prasarana
Kantor Kantor Peralatan Gedung PEMERINTAHAN kondisi baik
Kantor DAERAH
17 Pemeliharaan Jumlah 1 Kali 5.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 28
rutin/berkala Gedung Pemeeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkala Gedung Pemeeliharaan URUSAN dan prasarana
Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH
18 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 1 Kali 4.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 4.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 35
rutin/berkala mebelair Mebelair Rutin/Berkala Rutin/Berkala Mebelair Pemeeliharaan URUSAN dan prasarana
Mebelair Mebelair PEMERINTAHAN kondisi baik
DAERAH
19 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 9 Kendaraan 140.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 140.000.000 Administrasi Umum Jumlah Kendaraan PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 30
Rutin/berkala Yang Dipelihara Rutin/Berkala Rutin/Berkala Yang Dipelihara URUSAN dan prasarana
Kendaraan Kendaraan Kendaraan PEMERINTAHAN kondisi baik
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional DAERAH
20 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 12 Bulan 5.000.000 Pemeliharaan Pemeliharaan 5.000.000 Administrasi Umum Jumlah PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana X XX 01 2.03 34
Rutin/berkala Peralatan Kantor Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan URUSAN dan prasarana
Peralatan Kantor Peralatan Gedung Gedung Kantor Peralatan Kantor PEMERINTAHAN kondisi baik
Kantor DAERAH
PROGRAM Nilai Indeks 88 Nilai 80.800.000 Nilai Indeks KOORDINASI 68.300.000 PROGRAM Nilai Indeks 68.300.000
PENYELENGGARAA Kepuasan Kepuasan PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN Kepuasan
N PEMERINTAHAN Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM) KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN Masyarakat (IKM)
DAN PELAYANAN Kecamatan Kecamatan PEMERINTAHAN DI PELAYANAN PUBLIK Kecamatan
KECAMATAN Nilai Sakip 60,52 Nilai Nilai Sakip TINGKAT Nilai Sakip
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
21 Penyusunan LAKIP Jumlah Laporan 2 Laporan 5.000.000 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 5.000.000 Administrasi Keuangan PROGRAM PENUNJANG X XX 01 1.02 06
dan Laporan Keuangan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan URUSAN
Laporan Keuangan Ikhtisar Realisasi Laporan Keuangan PEMERINTAHAN
Kinerja SKPD DAERAH
22 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya 12 Bulan Bulan 7.500.000 Peningkatan Terwujudnya Pelayanan 7.500.000 Koordinasi PROGRAM 7 01 02 2.01 02
Sumber Daya Aparatur Pelayanan Efektifitas Kegiatan Masyarakat yang Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN
Kecamatan dan Masyarakat yang Pemerintahan Di berkualitas Kegiatan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
Desa/Kelurahan berkualitas Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan PELAYANAN PUBLIK
23 fasilitasi dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 51.300.000 Peningkatan Jumlah Laporan Hasil 51.300.000 Koordinasi PROGRAM 7 01 02 2.01 02
Koordinasi Fasilitasi dan Efektifitas Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Tingkat Koordinasi Pemerintahan Di Koordinasi Kegiatan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
Kecamatan Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan PELAYANAN PUBLIK
24 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 9.500.000 Koordinasi/Sinergi Jumlah Fasilitasi dan 9.500.000 Koordinasi Jumlah Fasilitasi PROGRAM Meningkatnya Nilai Kecamatan 7.01.06.2.01.03
Pembinaan Koordinasi dan Perencanaan dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Koordinasi PENYELENGGARAAN SKM kecamatan
Penyelenggaraan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAN
Pemerintahan Desa Kegiatan di Tingkat Kecamatan PELAYANAN PUBLIK
Pemerintahan
Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi
Terkait
25 Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta 1 Kegiatan 7.500.000 Sosialisasi Peraturan 7.500.000 Peningkatan Disiplin PROGRAM PENUNJANG X XX 01 1.04 10
perundang-undangan sosialisasi perundang- dan Kapasitas Sumber URUSAN
undangan Daya PEMERINTAHAN
DAERAH
PROGRAM Jumlah Organisasi 2 Organisasi Organisasi 131.150.000 KOORDINASI 131.150.000 PROGRAM Jumlah Organisasi 131.150.000 7 01 03
PEMEBERDAYAAN Masyarakat Yang KEGIATAN PEMBERDAYAAN Masyarakat Yang
MASYARAKAT dibina PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dibina
DESA/KELURAHAN DESA DAN KELURAHAN
26 Fasilitasi kegiatan Jumlah fasilitasi 1 Keg 30.000.000 Peningkatan 30.000.000 Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN 7 01 03 2.01 03
sosial masyarakat Kegiatan Sosial Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Desa MASYARAKAT DESA
Masyarakat Pemberdayaan DAN KELURAHAN
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
27 Koordinasi Jumlah Kegiatan 4 Keg 90.400.000 Peningkatan Jumlah Kegiatan 90.400.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah Kegiatan PROGRAM Persentase 7 01 03 2.01 03
pemberdayaan Pemberdayaan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan PEMBERDAYAAN pemberdayaan
masyarakat Pemberdayaan MASYARAKAT DESA masyarakat
Masyarakat di DAN KELURAHAN
Wilayah Kecamatan
28 Forum Perencanaan Jumlah Desa Yang 8 Desa 10.750.000 Peningkatan Jumlah Desa Yang 10.750.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah Desa PROGRAM Persentase 7 01 03 2.01 01
Pembangunan Tingkat mengikuti Partisipasi mengikuti Pemberdayaan Desa Yang mengikuti PEMBERDAYAAN pemberdayaan
Kecamatan Musrenbang Masyarakat Dalam Musrenbang Musrenbang MASYARAKAT DESA masyarakat
Forum Musyawarah DAN KELURAHAN
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
PROGRAM Rasio Jumlah 100 % 14.000.000 KOORDINASI UPAYA 14.000.000 PROGRAM KOORDINASI 14.000.000 7 01 04
KETENTRAMAN DAN kejadian yang PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM terfasilitasi KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN terhadap jumlah KETERTIBAN UMUM
kejadian sesuai
kewenangan
kecamatan
29 Peningkatan jumlah Laporan 12 Bulan 5.000.000 Sinergitas dengan 5.000.000 Koordinasi Upaya PROGRAM KOORDINASI 7 01 04 2.01 01
Kerjasama dengan Koordinasi Kepolisian Negara Penyelenggaraan KETENTRAMAN DAN
aparat keamanan Republik Indonesia, Ketenteraman dan KETERTIBAN UMUM
dalam pencegahan Tentara Nasional Ketertiban Umum
tindak kriminal Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
30 Fasilitasi dan Jumlah Fasilitasi dan 1 Keg 9.000.000 Sinergitas dengan Jumlah Fasilitasi dan 9.000.000 Koordinasi Upaya Jumlah Fasilitasi PROGRAM KOORDINASI Rasio Jumlah 7 01 04 2.01 01
koordinasi Koordinasi Kepolisian Negara Koordinasi Penyelenggaraan dan Koordinasi KETENTRAMAN DAN kejadian yang
penyelenggaraan Republik Indonesia, Ketenteraman dan KETERTIBAN UMUM terfasilitasi
ketentraman dan Tentara Nasional Ketertiban Umum terhadap jumlah
ketertiban kecamatan Indonesia dan kejadian sesuai
Instansi Vertikal di kewenangan
Wilayah Kecamatan kecamatan
CAMAT TOSARI
Ttd.
1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan 3 Rek/Bulan Rp 23.640.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Rp 23.640.000 Administrasi Umum Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Rp 23.640.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 02
Daya Air dan Listrik Internet Daya Air dan Listrik Internet Internet pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pegawai Yang diberi Honor 7 Orng/Bln Rp 28.440.000 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pegawai Yang diberi Honor Rp 28.440.000 Administrasi Umum Jumlah Pegawai Yang diberi Honor Rp 28.440.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 07
Keuangan Keuangan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor 4 Kali Rp 10.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor Rp 10.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor Rp 10.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 10
pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 4 Kali Rp 12.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Rp 12.000.000 Administrasi Umum Jumlah Barang Cetakan dan Rp 12.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 11
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
5 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Pembelian Komponen Instalasi 2 Kali Rp 3.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Pembelian Komponen Rp 3.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Komponen Rp 3.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 12
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik Instalasi Listrik pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
6 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembeliaan Peralatan 2 Kali Rp 2.660.000 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Jumlah Pembelian Peralatan Rp 2.660.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Peralatan Rp 2.660.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 13
Perlengkapan Kantor Kebersihan dan Bahan Pembersih Bahan Pembersih Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebersihan dan Bahan Pembersih pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pembelian Peralatan Rumah 2 Kali Rp 3.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Rp 3.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Rp 3.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 14
Tangga Tangga Tangga pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan Rp 2.400.000 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan Rp 2.400.000 Administrasi Umum Jumlah Pembelian Bahan Bacaan Rp 2.400.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 15
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat 12 Bulan Rp 49.200.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kegiatan Rapat Rp 49.200.000 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Rapat Rp 49.200.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 17
pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjhalanan Dinas Keluar daerah 12 Bulan Rp 25.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Rp 25.000.000 Administrasi Umum Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Rp 25.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.03 18
Luar Daerah ke Luar Daerah daerah daerah pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
11 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Kali Rp 7.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Rp 7.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Kendaraan Rp 7.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 20
Dinas Dinas Dinas Dinas/Operasional pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
12 Pengadaan Mabelair Jumlah Pengaadaan Mabelair 4 Jenis Rp 16.000.000 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Rp 16.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pengaadaan Mabelair Rp 16.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 25
pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
13 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 7 Unit Rp 10.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Rp 10.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pengadaan Peralatan Rp 10.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 24
Gedung Kantor pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kali Rp 7.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rp 7.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pemeeliharaan Gedung Rp 7.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 28
Kantor Kantor Kantor Kantor pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah Pemeliharaan Mebelair 1 Kali Rp 1.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 1.500.000 Administrasi Umum Jumlah Pemeeliharaan Mebelair Rp 1.500.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 35
Mebelair pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara 9 Kendaraan Rp 119.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 119.000.000 Administrasi Umum Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara Rp 119.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 30
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan Rp 9.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 9.000.000 Administrasi Umum Jumlah Pemeliharaan Peralatan Rp 9.000.000 Program Penunjang urusan Persentase sarana dan X XX 01 2.03 34
Kantor Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Kantor pemerintahan daerah prasarana kondisi baik
18 Penyediaan Pakaian Kerja Jumlah Pakain Dinas Berserta 6 Stel Rp 4.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakain Dinas Berserta Rp 4.000.000 Peningkatan Disiplin dan Jumlah Pakain Dinas Berserta Rp 4.000.000 Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.04 02
Kelengkapannya Perlengkapannya Kelengkapannya Kapasitas Sumber Daya Kelengkapannya pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Pakain Dinas Berserta Peningkatan Disiplin dan Jumlah Pakain Dinas Berserta Program Penunjang urusan Persentase Pemenuhan X XX 01 2.04 05
Tertentu Kelengkapannya Kapasitas Sumber Daya Kelengkapannya pemerintahan daerah Pelayanan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana dan prasarana 100% % PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase sarana dan Rp 277.810.000 X XX 01
DAN PRASARANA APARATUR kondisi baik PEMERINTAHAN DAERAH prasarana kondisi baik
19 Penyusunan LAKIP dan Laporan Jumlah Laporan capaian kinerja dan 2 Laporan Rp 3.560.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan capaian kinerja dan Rp 3.560.000 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan capaian kinerja dan Rp 3.560.000 Program Penunjang urusan X XX 01 1.02.06
Keuangan Laporan Keuangan Dan Ikhstisar Realisasi Kinerja SDPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan pemerintahan daerah
20 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pembayaran Honor THL dan 11 Orng/Bln Rp 201.600.000 Penyediaan Administrasi Pelasanaan Jumlah Pembayaran Honor THL dan Rp 201.600.000 Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honor THL dan Rp 201.600.000 Program Penunjang urusan X XX 01 1.02 02
TPKL Tugas ASN TPKL TPKL pemerintahan daerah
21 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terwujudnya Pelayanan Masyarakat 12 Bulan Bulan Rp 4.900.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Rp 4.900.000 Koordinasi Penyelenggaraan Rp 4.900.000 Program Penyelenggaraan
Aparatur Kecamatan dan yang berkualitas Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Di Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan 1 Laporan Rp 59.250.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Rp 59.250.000 Koordinasi Penyelenggaraan Rp 59.250.000 Program Penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan Koordinasi Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Di Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Tingkat Kecamatan
23 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 2 Kegiatan Rp 8.500.000 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 8.500.000 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 8.500.000 Program Pembinaan dan Meningkatnya Nilai SKM Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Penyelenggaran Administrasi Penyelenggaran Administrasi Pengawasan Pemerintahan Desa kecamatan
Kelurahan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Organisasi Masyarakat Yang 2 Organisasi Organisasi Rp 82.850.000 7 01 03
PROGRAM PEMEBERDAYAAN dibina
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Persentase usulan Musrenbang yang 60% %
terfasilitasi
24 Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial 1 Keg Rp 74.650.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Rp 74.650.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Rp 74.650.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase pemberdayaan 7.01.03.2.01.03
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Masyarakat Pemberdayaan Desa Masyarakat Desa Dan Kelurahan masyarakat
Kecamatan
25 Forum Perencanaan Pembangunan Jumlah Desa Yang mengikuti 7 Desa Rp 8.200.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Desa Yang mengikuti Rp 8.200.000 Koordinasi Kegiatan Jumlah Desa Yang mengikuti Rp 8.200.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase pemberdayaan 7 01 03 2.01 01
Tingkat Kecamatan Musrenbang Dalam Forum Musyawarah Musrenbang Pemberdayaan Desa Musrenbang Desa Dan Kelurahan masyarakat
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KETENTRAMAN DAN Rasio Jumlah kejadian yang 100 % Rp 6.500.000 7 01 04
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN terfasilitasi terhadap jumlah kejadian
sesuai kewenangan kecamatan
26 Peningkatan Kerjasama dengan aparat Jumlah Laporan Koordinasi 12 Bulan Rp 2.000.000 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 2.000.000 Koordinasi Upaya Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 2.000.000 Program Koordinasi Ketentraman Rasio Jumlah kejadian yang 7 01 04 2.01.01
keamanan dalam pencegahan tindak Republik Indonesia, Tentara Nasional Penyelenggaraan Dan Ketertiban Umum terfasilitasi terhadap jumlah
kriminal Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Ketenteraman dan Ketertiban kejadian sesuai kewenangan
Wilayah Kecamatan Umum kecamatan
27 Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 1 Keg Rp 4.500.000 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 4.500.000 Koordinasi Upaya Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Rp 4.500.000 Program Koordinasi Ketentraman Rasio Jumlah kejadian yang 7 01 04 2.01.01
penyelenggaraan ketentraman dan Republik Indonesia, Tentara Nasional Penyelenggaraan Dan Ketertiban Umum terfasilitasi terhadap jumlah
ketertiban kecamatan Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Ketenteraman dan Ketertiban kejadian sesuai kewenangan
Wilayah Kecamatan Umum kecamatan
CAMAT PUSPO
Ttd.
KECAMATA
7 01
N
PROGRAM Persentase X XX 01
PENUNJANG Pemenuhan
URUSAN Pelayanan
PEMERINTAHAN Kantor
DAERAH
ADMINISTRASI X XX 01 2.02
KEUANGAN
ADMINISTRASI X XX 01 2.03
UMUM
3 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 Bulan Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa X XX 01 2.03 02
Komunikasi Sumberdaya Komunikasi, Sumberdaya Komunikasi Komunikasi,
Air dan Listrik air dan listrik Sumberdaya Air dan Sumberdaya air dan
Listrik listrik
5 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 1 Ls Penyediaan Alat Tersedianya Alat Tulis X XX 01 2.03 10
Kantor Kantor Tulis Kantor Kantor
8 Rapat - rapat Koordinasi Terlaksananya rapat dan 1 Ls Rapat - rapat Terlaksananya rapat X XX 01 2.03 18
dan Konsultasi Keluar konsultasi di luar daerah Koordinasi dan dan konsultasi di luar
Daerah Konsultasi Keluar daerah
Daerah
Koordinasi 7 01 02 2.01
Penyelenggaraa
n Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan
12 Forum Perencanaan Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan Koordinasi/ sinergi Jumlah Kegiatan 7 01 02 2.01 01
Pembangunan di Musrenbang RKPD Perencanaan dan Musrenbang RKPD
Kecamatan Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Tingkat Kecamatan
Gondangwetan Kegiatan
Pemerintahan
Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
13 Program Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat 2 Kegiatan Peningkatan Kegiatan Masyarakat 7 01 02 2.01 02
Pemerintahan dan yang difasilitasi oleh Efektivitas Kegiatan yang difasilitasi oleh
Pelayanan Kecamatan/ Kecamatan Pemerintahan di Kecamatan + Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi dan Tingkat Kecamatan pelayanan kepada
Koordinasi Pemerintahan masyarakat di
Tingkat Kecamatan lingkungan wilayah
Kelurahan
GondangWetan
PROGRAM Persentase 7 01 03
PEMBERDAYAAN Jumlah Aspirasi
MASYARAKAT DESA kegiatan
DAN KELURAHAN Pemberdayaan
Masyarakat yang
terealisasi
Koordinasi 7 01 03 2.01
Pemberdayaan
Desa
Koordinasi 7 01 03 2.02
Pemberdayaan
Kelurahan
Koordinasi 7 01 04 2.01
Upaya
Penyelenggaraa
n Ketentraman
dan Ketertiban
umum
18 Peningkatan Kerjasama Terlaksananya Rapat 8 RAKOR Sinergitas dengan Terlaksananya Rapat 7 01 04 2.01 01
dengan Aparat keamanan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara koordinasi dengan
dalam teknik Pencegahan keamanan Republik Indonesia, Aparat keamanan
Kejahatan Tentara Nasional
Indonesia instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Ttd.
4.01.09.15.01.02 Penyedia Jasa Komunikasi, Terbayarnya Jasa 12 Bulan Penyedia Jasa Terbayarnya Jasa Administrasi umum Terbayarnya Jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.02
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Listrik dan Air Komunikasi, Sumber Komunikasi, Listrik Komunikasi, Listrik Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daya Air dan Listrik dan Air dan Air Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.06 Penyediaan Jasa tersedianya jasa 12 Bulan Penyediaan Jasa tersedianya jasa Administrasi umum tersedianya jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.06
Pemeliharaan dan Perizinan pemeliharaan dan perizinan Pemeliharaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan perizinan perizinan Daerah Pelayanan Kantor Daerah
Dinas/Operasional
4.01.09.15.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi tersedianya honorarium jasa 12 Bulan Penyediaan Jasa tersedianya Administrasi umum tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.07
Keuangan administrasi keuangan Administrasi Keuangan honorarium jasa honorarium jasa Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
administrasi keuangan administrasi keuangan Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan Alat tulis tersedianya alat tulis Administrasi umum tersedianya alat tulis Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.10
Kantor kantor kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.11 Penyediaan Barang Cetakan tersedianya Barang Cetakan 12 Bulan Penyediaan Barang tersedianya Barang Administrasi umum tersedianya Barang Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.11
dan Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan 12 Bulan Penyediaan Makanan Tersedianya Makanan Administrasi umum Tersedianya Makanan Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.17
Minuman Minuman Rapat dan Minuman dan Minuman Rapat dan Minuman Rapat Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat dan 12 Bulan Rapat-Rapat Koordinasi Terlaksananya Rapat Administrasi umum Terlaksananya Rapat Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.18
Konsultasi Luar Daerah Konsultasi Luar Daerah dan Konsultasi Luar dan Konsultasi Luar dan Konsultasi Luar Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Daerah Daerah Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.01.19 Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga 12 Bulan Penyediaan administrasi ersedianya Jasa Administrasi ersedianya Jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.02.02
Kontak/ PTT, THL & TPKL pelaksanaan tugas ASN Tenaga Kontak/ PTT, Keuangan Tenaga Kontak/ PTT, Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
yang berkualitas THL & TPKL yang THL & TPKL yang Daerah Pelayanan Kantor Daerah
berkualitas berkualitas
Penyediaan jasa Tersedianya jasa Administrasi umum Tersedianya jasa Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.08
kebesihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jumlah Sarana 100 % Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01 ProgramTidak
SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Aparatur Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah Sesuai
APARATUR Dalam Kondisi Baik Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.10 Pengadaan Meubelair Tersedianya Peralatan 1 Paket Pengadaan Meubelair Tersedianya Administrasi umum Tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.25
Kantor Peralatan Kantor Peralatan Kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
(mebelair) (mebelair) Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan 1 Paket Pengadaan Peralatan Tersedianya Administrasi umum Tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.24
Kantor Kantor Gedung Kantor Peralatan gedung Peralatan gedung Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Kantor Kantor Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kendaraan 1 Unit Pengadaan kendaraan Tersedianya Administrasi umum Tersedianya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.20
Operasional Dinas/ Operasional dinas /operasional Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/ Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Operasional Operasional Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.28
Gedung Kantor kantor rutin/berkala Gedung gedung kantor gedung kantor Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Kantor Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan 8 Unit Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.30
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/ Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Dinas/Operasional Operasional Operasional Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Rumah 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.27
Rumah Dinas Dinas Rutin/berkala Rumah Rumah Dinas Rumah Dinas Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Dinas Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.02.25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.31
Perlengkapan Rumah Perlengkapan Rumah Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Perlengkapan Rumah Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Jabatan/dinas jabatan/dinas Perlengkapan Rumah jabatan/dinas jabatan/dinas Daerah Pelayanan Kantor Daerah
Jabatan/dinas
4.01.09.15.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan 12 Bulan Pemeliharaan Terpeliharanya Administrasi umum Terpeliharanya Program Penunjang Persentase Urusan x.xx.01.2.03.34
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Rutin/Berkala Peralatan Peralatan Gedung Peralatan Gedung Urusan Pemerintahan Pemenuhan Pemerintah
Gedung Kantor Kantor Kantor Daerah Pelayanan Kantor Daerah
4.01.09.15.41 PENYELENGGARAAN Nilai SAKIP Kecamatan 100 % Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02 ProgramTidak
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan Sesuai
PELAYANAN KECAMATAN Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
4.01.09.15.41.88 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Pelayanan 12 Bulan Peningkatan efektifitas Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.02
pemerintahan Kecamatan Masyarakat yang berkualitas kegiatan pemerintahan di efektifitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
tingkat kecamatan pemerintahan di kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
tingkat kecamatan di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
4.01.09.15.41.89 Koordinasi administrasi Sosial Terwujudnya Pelayanan 1 kali koordinasi/ sinergi Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.01
Budaya (hari jadi dan HUT RI) Masyarakat yang berkualitas perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
pemerintahan dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
perangkat daerah dan pemerintahan dengan
instansi vertikal terkait perangkat daerah dan
instansi vertikal terkait
4.01.09.15.41.05 Pelatihan Aparatur Pemerintah Terwujudnya pengelolaan 1 kali Fasilitasi Pengelolaan Terwujudnya Fasilitasi, rekomendasi Terwujudnya Program Pembinaan Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.06.2.01.03
Desa dalam bidang keuangan desa yang baik Keuangan Desa dan pengelolaan dan koordinasi pengelolaan dan Pengawasan SKM kecamatan Kewilayaan
pengelolaan keuangan Pemberdayaan Aset keuangan desa yang pembinaan dan keuangan desa yang pemerintahan desa
Desa baik pengawasan baik
pemerintah desa
4.01.09.15.41.85 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya kegiatan 12 Bulan Peningkatan efektifitas Terlaksananya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.02
Pemerintahan Kelurahan pelayanan administrasi kegiatan pemerintahan di kegiatan pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
Kejayan Perkantoran Kel. Kejayan tingkat kecamatan administrasi kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
Perkantoran Kel. di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
Kejayan
4.01.09.15.41.87 Pembangunan sarana dan Terlaksananya 12 Bulan Pembangunan Sarana Terlaksananya Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.02.02
prasarana kelurahan kejayan Pembangunan sarana dan dan prasarana kelurahan Pembangunan sarana pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Kewilayaan
prasarana kel. Kejayan dan prasarana kel. kelurahan masyarakat desa dan wilayah yang
Kejayan kelurahan dilaksanakan
4.01.09.15.41.86 Pemberdayaan masyarakat di Terwujudnya peningkatan 12 Bulan Pemberdayaan Terwujudnya Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.02.03
kelurahan Kejayan Pemberdayaan masyarakat masyarakat di kelurahan peningkatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Kewilayaan
Kel. Kejayan Pemberdayaan kelurahan masyarakat desa dan wilayah yang
masyarakat Kel. kelurahan dilaksanakan
Kejayan
4.01.09.15.42 PEMBERDAYAAN Jumlah Lembaga 100 % Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03 Program Sesuai
MASYARAKAT Masyarakat Yang di Bina Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
DESA/KELURAHAN Masyarakat Desa dan masyarakat
KECAMATAN Kelurahan
4.01.09.15.42.08 Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Partisipasi 5 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Masyarakat Masyarakat dalam kegiatan kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
sosial masyrakat masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.42.01 Forum Perencanaan Jumlah partisipasi 2 Kegiatan koordinasi/ sinergi Terwujudnya koordinasi Terwujudnya Program Meningkatnya Nilai Kecamatan Unsur 7.01.02.2.01.01
Pembangunan Tingkat Masyarakat dalam perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan SAKIP kecamatan Kewilayaan
Kecamatan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan pemerintahan Masyarakat yang Pemerintahan dan
Musrenbang Kecamatan pemerintahan dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan berkualitas Pelayanan Publik
perangkat daerah dan pemerintahan dengan
instansi vertikal terkait perangkat daerah dan
instansi vertikal terkait
4.01.09.15.42.23 Sosialisasi Pengembangan Peningkatan ekonomi 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
UMKM masyarakat kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.42.17 Pengembangan Materi dan Terwujudnya kesetaraan 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Pelaksanaan Kegiatan tentang dan Keadilan Gender (KKG) kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
Kesetaraan dan Keadilan masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
Gender (KKG) kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.42.02 Pembinaan Organisasi Meningkatnya kualitas 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Kepemudaan Organisasi Kepemudaan kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.42.16 Fasilitasi Kegiatan MTQ Meningkatnya kualitas 1 kali Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Keagaman kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.42.24 Peningkatan Kesegaran Meningkatnya kesehatan 10 Bulan Peningkatan efektifitas Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase Kecamatan Unsur 7.01.03.2.01.03
Jasmani dan Rohani jasmani dan rohani pegawai kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan desa Pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan Kewilayaan
kecamatan masyarakat di wilayah Masyarakat Desa dan masyarakat
kecamatan Kelurahan
4.01.09.15.16 KETENTRAMAN DAN Rasio Jumlah kejadian yang 100 % Program Koordinasi Rasio Jumlah Kecamatan Urusan 7.01.04 ProgramTidak
KETERTIBAN UMUM Terfasilitasi jumlah kejadian Ketentraman dan kejadian yang Pemerintahan Sesuai
KECAMATAN sesuai dengan kewenangan Ketertiban Umum Terfasilitasi jumlah
Kecamatan kejadian sesuai
dengan
kewenangan
Kecamatan
4.01.09.15.16.01 Koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya koordinasi 1 kali Koordinasi/ sinergi Terlaksananya Koordinasi Penerapan Terlaksananya Program Koordinasi Rasio Jumlah Kecamatan 7.01.04.2.02.01
Ketentraman dan Ketertiban dengan Muspika dengan perangkat koordinasi dengan dan Penegakan Perda koordinasi dengan Ketentraman dan kejadian yang
Kecamatan daerah yang tugas dan Muspika dan Perkada Muspika Ketertiban Umum Terfasilitasi jumlah
fungsinya dibidang kejadian sesuai
penegakan peraturan dengan
perundang undangan kewenangan
dan/ atau Kepolisian Kecamatan
negara Republik
Indonesia
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
STRUKTUR BIDANG
ORGANISASI INDIKATOR SUB INDIKATOR INDIKATOR BIDANG
KODE URUSAN URUSA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN KODE KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM URUSAN
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN PEMERINT UMUM PROGRAM PELAYANAN Persentase Pemenuhan 100% % Program Persentase Kecamatan Unsur x.xx.01
BANGIL AHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Kantor Penunjang urusan Pemenuhan Kewilayahan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 48 Rekening/bul Penyediaan Jasa Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.02
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone Rekening an komunikasi Sumber daya Pembayaran umum Pembayaran Penunjang urusan Pemenuhan
bulan air dan listrik Listrik/Air/Telepho Listrik/Air/Telepho pemerintahan Pelayanan Kantor
ne ne daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor Panitia 96 orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa Administrasi Honor Jasa Program Persentase x.xx.01.2.03.07
Keuangan Pelaksana Kegiatan Pengelola bulan Administrasi Keuangan Administrasi umum Administrasi Penunjang urusan Pemenuhan
Keuangan Keuangan Keuangan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan 60 Orang Orang/Bulan Penyediaan Jasa Honor Jasa Administrasi Honor Jasa Program Persentase x.xx.01.2.03.08
Kantor Bulan Kebersihan kantor Kebersihan umum Kebersihan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 4 Kali Kali Penyediaan Alat tulis Jumlah Pembelian Administrasi Jumlah Pembelian Program Persentase x.xx.01.2.03.10
Kantor ATK umum ATK Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pembelian Barang 4 Eksemplar Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Administrasi Jumlah Pembelian Program Persentase x.xx.01.2.03.11
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Eksemplar Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan umum Barang Cetakan Penunjang urusan Pemenuhan
dan Penggandaan dan Penggandaan pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu 12 Kali Kali Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.01.2.03.17
Minuman Minuman Rapat dan Tamu umum Rapat dan Tamu Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Keluar 12 Kali Kali Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Administrasi Jumlah Perjalanan Program Persentase x.xx.01.2.03.18
Konsultasi Luar Daerah daerah dan Konsultasi Luar Daerah Dinas Keluar umum Dinas Keluar Penunjang urusan Pemenuhan
daerah daerah pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL 204 Orang Orang/Bulan Penyediaan Administrasi Honor Jasa Administrasi Honor Jasa Program Persentase x.xx.01.2.02.02
Bulan Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksana Tugas umum Pelaksana Tugas Penunjang urusan Pemenuhan
ASN ASN pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Prasarana 100% % Program Persentase
SARANA DAN PRASARANA Aparatur Dalam Kondisi Baik Penunjang urusan Pemenuhan
APARATUR pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Perlengkapan Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.24
Kantor Kantor Gedung Kantor Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Peralatan Kantor Peralatan Kantor pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Peralatan Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.22
Kantor Kantor Gedung Kantor Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Peralatan Kantor Peralatan Kantor pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan Meubeler 1 paket Paket Pengadaan Meubelair Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.25
Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Meubeler Meubeler pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.28
Gedung Kantor Gedung Kantor Pemeliharaan umum Pemeliharaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kenadaraan 2 Unit Unit Pengadaan kendaraan Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.20
Operasional Dinas dinas /operasional Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
Kenadaraan Dinas Kenadaraan Dinas pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.30
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Pemeliharaan umum Pemeliharaan Penunjang urusan Pemenuhan
Dinas/Operasional pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 paket Paket Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.03.34
Peralatan Kantor Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan umum Pemeliharaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan Seragam Dinas Jumlah Pengadaan 1 Paket paket Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.04.02
beserta Perlengkapannya Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
Pengadaan pakaian khusus Jumlah Administrasi Jumlah Program Persentase x.xx.01.2.04.05
hari hari tertentu Pengadaan umum Pengadaan Penunjang urusan Pemenuhan
pemerintahan Pelayanan Kantor
daerah
PENYELENGGARAAN Nilai IKM Kecamatan 100% % Program Meningkatnya
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan Nilai SKM
PELAYANAN KECAMATAN Pemerintahan dan kecamatan
Pelayanan Publik
Peningkatan Sumber Daya Jumlah Kegiatan Peningkatan 2 Kali kali Peningkatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.01.2.04.
Aparatur Kecamatan SDM disiplin dan Peningkatan SDM Penunjang urusan Pemenuhan
kapasitas sumber pemerintahan Pelayanan Kantor
daya aparatur daerah
Pendidikan dan pelatihan Jumlah Kegiatan Peningkatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.01.2.04.09
formal Peningkatan SDM disiplin dan Peningkatan SDM Penunjang urusan Pemenuhan
kapasitas sumber pemerintahan Pelayanan Kantor
daya aparatur daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 2 Kali kali Peningkatan efektifitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.01.02
Pemerintahan Tingkat Kecamatan kegiatan pemerintahan di dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM
tingkat kecamatan kegiatan pemerintahan dan kecamatan
pemerintahan di pelayanan publik
tingkat kecamatan
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah kegiatan Koordinasi Jumlah kegiatan Koordinasi Meningkatnya x.xx.05.2.01.08
Koordinasi Pimpinan di forkompimcam penyelenggaraan forkompimcam penyelenggaraan Nilai SKM
Kecamatan kegiatan pemerintahan dan kecamatan
pemerintahan di pelayanan publik
tingkat kecamatan
Fasilitasi Administrasi Perangkat Jumlah Kegiatan Fasilitasi 2 kali kali Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya
Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kelurahan penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM
kegiatan pemerintahan dan kecamatan
pemerintahan di pelayanan publik
tingkat kecamatan
Koordinasi Pendampingan Jumlah desa yang Fasilitasi, Jumlah desa yang Program Persentase desa x.xx.06.2.01.18
desa di wilayahnya didampingi Rekomendasi dan didampingi Pembinaan dan tertib administrasi
Koordinasi Pengawasan
Pembinaan dan pemerintahan
Pengawasan desa
Pemerintahan
desa
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kiduldalem Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kiduldalem ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kersikan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kersikan ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kauman Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Lauman ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Bendomungal Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Bendomungal ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Gempeng Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Gempeng ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pogar Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Pogar ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kolursari Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kolursari ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Dermo Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Dermo ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Kalirejo Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kalirejo ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Latek Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Latek ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 12 Kali kali Peningkatan Efektivitas Jumlah Fasilitasi Koordinasi Jumlah Fasilitasi Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.02.03 Hanya ada 1
Pemerintahan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan dan Koordinasi penyelenggaraan dan Koordinasi penyelenggaraan Nilai SKM Nomenklatur Sub
Kalianyar Kepada Masyarakat di kegiatan kegiatan kecamatan Kegiatan
Wilayah Kecamatan ( pemerintahan di pemerintahan di
Kelurahan Kalianyar ) tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kiduldalem prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kiduldalem ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kersikan prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kersikan ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kauman prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kauman ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Bendomungal Bendomungal ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Gempeng prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Gempeng ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Pogar prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Pogar ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kolursari prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kolursari ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Dermo prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Dermo ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Kalirejo prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kalirejo ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
Prasarana Kelurahan Latek prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Latek ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras yang dibangun 1 paket Paket Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarpras Kegiatan Jumlah Sarpras Program Persentase x.xx.03.2.02.02 Hanya ada 1
PrasaranaKelurahan Kalianyar prasarana kelurahan ( yang dibangun pemberdayaan yang dibangun pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Kalianyar ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kiduldalem di kelurahan ( Kiduldalem ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kersikan di kelurahan ( Kersikan ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kauman di kelurahan ( Kauman ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Bendomungal di kelurahan ( Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
Bendomungal ) kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Gempeng di kelurahan ( Gempeng ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Pogar di kelurahan ( Poagar ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kolursari di kelurahan ( Kolursari ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Dermo di kelurahan ( Dermo ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kalirejo di kelurahan ( Kalirejo ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Latek di kelurahan ( Latek ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 1 paket Paket Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.02.03 Hanya ada 1
Kelurahan Kalianyar di kelurahan ( Kalianyar ) Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan pemberdayaan pembangunan Nomenklatur Sub
kelurahan masyarakat desa wilayah yang Kegiatan
dan kelurahan dilaksanakan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah Lembaga Masyarakat 100% % Program Persentase
DESA/KELURAHAN KECAMATAN Yang di Bina pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat desa masyarakat
dan kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Sosial Jumlah Fasilitasi 12 kali kali Peningkatan efektivitas Jumlah kegiatan Peningkatan Jumlah kegiatan Koordinasi Meningkatnya x.xx.02.2.01.02 Untuk
Masyarakat kegiatan pemerintahan di Fasilitasi efektivitas Fasilitasi penyelenggaraan Nilai SKM menampung
Tingkat Kecamatan kegiatan pemerintahan dan kecamatan Kegiatan Sosial
pemerintahan di pelayanan publik
Tingkat
Kecamatan
Koordinasi Pemberdayaan Jumlah Kegiatan 12 Kali kali Peningkatan partisipasi Kegiatan koordinasi Kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.01.01
Masyarakat masyarakat dalam forum musyawarah kegiatan musyawarah pemberdayaan pemberdayaan
musyawarah perencanaan perecanaan pemberdayaan perecanaan masyarakat desa masyarakat
pembangunan di desa pembangunan desa pembangunan dan kelurahan
yang dilaksanakan yang dilaksanakan
Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan koordinasi Jumlah kegiatan Program Persentase x.xx.03.2.01.03
kegiatan pemberdayaan pemberdayaan kegiatan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat di wilayah pemberdayaan masyarakat desa masyarakat
kecamatan desa dan kelurahan
PROGRAM PENUNJANG
Penyedian Jasa Admistrasi Jumlah Honorarium pada pengelolaan Penyedian Jasa Admistrasi Jumlah Honorarium pada Jumlah Honorarium pada Jumlah Honorarium pada
7 Org/Bln 41.316.000 41.316.000 Administrasi Umum 41.316.000 URUSAN PEMERINTAHAN 41.316.000 7.01.01.2.03.07
Keuangan keuangan Keuangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG
Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Org/Bln 19.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 19.500.000 Administrasi Umum 19.500.000 URUSAN PEMERINTAHAN 19.500.000 7.01.01.2.03.08
Kebersihan Kebersihan
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG
Jumlah penyediaan Alat Jumlah penyediaan Alat Jumlah penyediaan Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 10.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 10.000.000 7.01.01.2.03.10
Tulis Kantor Tulis Kantor Tulis Kantor
DAERAH
Jumlah Penyediaan PROGRAM PENUNJANG Jumlah Penyediaan
Penyedian Barang cetakan foto copy Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penyedian Barang cetakan foto copy Jumlah Penyediaan Barang
100 % 5.000.000 5.000.000 Administrasi Umum Barang Cetak dan 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN Barang Cetak dan 5.000.000 7.01.01.2.03.11
dan Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan Cetak dan Penggandaan
Penggandaan DAERAH Penggandaan
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Peningkatan Sarana dan
SARANA DAN PRASARANA 85 % 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Prasarana Kondisi Baik
APARATUR
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Pemeliharaan rutin berkala Gedung PROGRAM PENUNJANG
Kantor Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung
Terpeliharanya Gedung kantor yg memadai 100 % 10.000.000 Kantor 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 10.000.000 7.01.01.2.03.30
kantor yg memadai kantor yg memadai kantor yg memadai
DAERAH
Pemeliharaan rutin berkala Pemeliharaan rutin berkala PROGRAM PENUNJANG
Kendaraan dinas Operasional Jumlah kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara 100 % 10.000.000 Kendaraan dinas Operasional 10.000.000 Administrasi Umum 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 10.000.000 7.01.01.2.03.30
yang dipelihara yang dipelihara yang dipelihara
DAERAH
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan PROGRAM PENUNJANG
Kantor Jumlah Peralatan kantor yg Jumlah Peralatan kantor Jumlah Peralatan kantor
Jumlah Peralatan kantor yg terpelihara 100 % 5.000.000 Kantor 5.000.000 Administrasi Umum 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 5.000.000 7.01.01.2.03.34
terpelihara yg terpelihara yg terpelihara
DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 105.000.000 105.000.000 105.000.000 PEMERINTAHAN DAN 105.000.000 7.01.02.1.02
Pemerintahan Kel. Pagak Pemerintahan Kel. Pagak difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 105.000.000 105.000.000 105.000.000 PEMERINTAHAN DAN 105.000.000 7.01.02.1.02
Pemerintahan Kel. Glanggang Pemerintahan Kel. Glanggang difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 366.000.000 366.000.000 366.000.000 MASYARAKAT DESA DAN 366.000.000 7.01.03.2.02.03
Kelurahan Pagak Kelurahan Pagak difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah kegiatan yang dapat Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi 100 % 366.000.000 366.000.000 366.000.000 MASYARAKAT DESA DAN 366.000.000 7.01.03.2.02.03
Kelurahan Pagak Kelurahan Pagak difasilitasi dapat difasilitasi dapat difasilitasi
KELURAHAN
PROGRAM PENUNJANG
Fasilitasi Administrasi Perangkat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Jumlah Kegiatan 100 % 9.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Kegiatan 9.000.000 9.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN Jumlah Kegiatan 9.000.000 7.01.01.2.04.09
Kecamatan dan Kelurahan Sumber Daya Aparatur
DAERAH
Jumlah Desa Yang Jumlah Desa Yang PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Desa Yang
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Desa Yang melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan
100 % 5.000.000 melaksanakan Pemilihan 5.000.000 melaksanakan Pemilihan 5.000.000 PENGAWASAN PEMERINTAH melaksanakan Pemilihan 5.000.000 7.01.06.2.01.06
Pemerintahan Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa
Kepala Desa Kepala Desa DESA Kepala Desa
3.318.304.000 Beji,
-
CAMAT BEJI
Ttd.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 48 Rekening/ Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase x.xx.01.2.03.02
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Air/Telephone Rekening bulan komunikasi Sumber daya Listrik/Air/Telephone Pembayaran urusan pemerintahan Pemenuhan
bulan air dan listrik Listrik/Air/Teleph daerah Pelayanan
one Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran Honor 96 orang Orang/Bul Program Penunjang Persentase Tidak ada Kegiatan/
Keuangan Panitia Pelaksana Kegiatan bulan an urusan pemerintahan Pemenuhan sub kegiatan yang
Pengelola Keuangan daerah Pelayanan sesuai
Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Jasa Kebersihan 60 Orang Orang/Bul Penyediaan Jasa Honor Jasa Administrasi umum Honor Jasa Program Penunjang Persentase x.xx.01.2.03.08
Kantor Bulan an Kebersihan kantor Kebersihan Kebersihan urusan pemerintahan Pemenuhan
daerah Pelayanan
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 4 Kali Kali Penyediaan Alat tulis Jumlah Pembelian Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase x.xx.01.2.03.10
Kantor ATK Pembelian ATK urusan pemerintahan Pemenuhan
daerah Pelayanan
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Pembelian Barang 4 Eksemplar Penyediaan Barang Jumlah Pembelian Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Eksemplar Cetakan dan Barang Cetakan dan Pembelian urusan pemerintahan Pemenuhan
Penggandaan Penggandaan Barang Cetakan daerah Pelayanan
dan Kantor
Penggandaan
Penyediaan Komponen Jumlah Pembelian Komponen 2 Kali Penyediaan Komponen Jumlah Pembelian Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase X XX 01 2.03 12
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik Instalasi Komponen Instalasi Pembelian PENUNJANG URUSAN Pemenuhan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Listrik Komponen PEMERINTAHAN Pelayanan
Bangunan Kantor Instalasi Listrik DAERAH Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pembeliaan Peralatan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Jumlah Pembelian Administrasi Umum Jumlah PROGRAM Persentase X XX 01 2.03 13
Perlengkapan Kantor Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebersihan dan Bahan Peralatan Kebersihan Pembelian PENUNJANG URUSAN Pemenuhan
Pembersih dan Bahan Pembersih Peralatan PEMERINTAHAN Pelayanan
Kebersihan dan DAERAH Kantor
Bahan
Pembersih
Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu 12 Kali Kali Penyediaan Makanan dan Jumlah Kegiatan Administrasi umum Jumlah Kegiatan Program Penunjang Persentase
Minuman Minuman Rapat dan Tamu Rapat dan Tamu urusan pemerintahan Pemenuhan
daerah Pelayanan
Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Keluar 12 Kali Kali Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
Konsultasi Luar Daerah daerah dan Konsultasi Luar Dinas Keluar daerah Perjalanan Dinas urusan pemerintahan Pemenuhan
Daerah Keluar daerah daerah Pelayanan
Kantor
Penyediaan Jasa Perkantoran Honor Tenaga Kontrak / THL 204 Orang Orang/Bul Tidak ada Kegiatan/
Bulan an sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan 1 Paket paket Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
Beserta Perlengkapannya Dinas beserta Pengadaan urusan pemerintahan Pemenuhan
Perlengkapannya daerah Pelayanan
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan Prasarana 100% % Program Penunjang Persentase
SARANA DAN PRASARANA Aparatur Dalam Kondisi Baik urusan pemerintahan Pemenuhan
APARATUR daerah Pelayanan
Kantor
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan 1 paket Paket Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Administrasi umum Jumlah Program Penunjang Persentase
Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor Peralatan Kantor Pengadaan urusan pemerintahan Pemenuhan