Anda di halaman 1dari 91

No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Menciptakan Pemerintahan yang


Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN
PERANGKAT DAERAH SEKRET

Sasaran
IKU Pemda
Strategis OPD

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Palu
Terhadap Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi DPRD

Meningkatkan Pelayanan
Penyampaian Aspirasi
Masyarakat ke DPRD Kota Palu

Terwujudnya Harmonisasi
Hubungan DPRD dengan
Pemda Kota Palu
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU

Cara Pengukuran Indikator Triwulan III


Indikator Sasaran OPD Target
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

Jumlah Produk 27
Dewan/Keputusan DPRD Dokumen

Jumlah Rapat yang


Pelayanan Sekretariat DPRD
dilaksanakan/jumlah rapat
Kota Palu terhadap tugas dan 508 Kali
yang dijadwalkan dikali
fungsi Dewan
100%

Jumlah Aspirasi Masyarakat 220


yang disampaikan ke DPRD Laporan

Jumlah Produk Hukum yang


difasilitasi Sekretariat DPRD
disampaikan oleh Pemerintah 20 Produk
Daerah dibahas dan didukung
oleh DPRD
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program penunjang urusan


pemerintahan daerah 28,886,615,016 12,369,811,549
kabupaten/kota

Program Dukungan Pelaksanaan


16,262,304,600 6,426,345,231
Tugas dan Fungsi DPRD

Kepala OPD
NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

42.82%

39.52%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Menciptakan Pemerintahan yang


Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN KI
PERANGKAT DAERAH KECA

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kinerja
kecamatan
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAWAELI

Cara Pengukuran Indikator Triwulan III


Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

Nilai Evaluasi Bagian


Nilai Evaluasi Kecamatan B
Pemerintahan

Jumlah Lembaga yang


Persentase pemberdayaan
77% diintervensi oleh kecamatan /
masyarakat di kecamatan
jumlah lembaga
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 6,317,112,892 3,014,542,249
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan 20,756,900
Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan 5,629,146,851 2,603,722,331
Kelurahan
Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan 224,465,000
Umum

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

47.72%

46.25%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3
Menciptakan Pemerintahan yang
Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN K
PERANGKAT DAERAH KECAM

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kinerja
kecamatan
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PALU UTARA

Cara Pengukuran Indikator Triwulan III


Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

Nilai Evaluasi Bagian


Nilai Evaluasi Kecamatan B
Pemerintahan

Jumlah Lembaga yang


Persentase pemberdayaan
77% diintervensi oleh kecamatan /
masyarakat di kecamatan
jumlah lembaga
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 5,884,331,905 2,859,909,114
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan 5,354,300 -
Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan 6,446,249,784 2,565,923,325
Kelurahan
Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan 262,280,000
Umum

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

48.60%

0.00%

39.80%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Menciptakan Pemerintahan yang


Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

1
FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN KI
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIA

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU

Triwulan IV
Cara Pengukuran Indikator
Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %

6 7 8 9 10

Jumlah produk hukum


Persentase produk hukum daerah yang
dan informasi hukum daerah 74,55% ditetapkan/Jumlah produk 134.13%
yang diterapkan hukum yang
direncanakanx100%

Jumlah permasalahan
hukum yang
Persentase permasalahan
55% diselesaikan/Jumlah 84%
hukum yang terselesaikan
permasalahan hukum yang
ditangani x100%

Menentukan nilai untuk


setiap indikator
Indeks pelayanan publik B (75,0) Nilai per indikator : (nilai F01 B (75,5)
+ nilai F02 + nilai F03) / 3 x
bobot perindikator

Menentukan nilai setiap


aspek
Nilai per aspek : sigma nilai
per indikator

Menentukan indeks
Nilai indeks : sigma (nilai
aspek n x bobot aspek n)

Hasil penilaian Tim


Nilai laporan Daerah /Nasional Atas
Sedang
penyelenggaraan pemerintah Evaluasi Penyelenggaraan
(2,000)
daerah (LPPD) Pemerintahan Daerah
(EPPD)

Jumlah Realisasi
Persentase serapan anggaran 93% Anggaran /Jumlah Pagu 94.93%
Anggaran x100%
Hasil PenilaianTim LKPP
Indeks pengadaan barang Cukup Cukup
Atas Indeks Tata Kelola
dan jasa (68,3%) (63,86)
Pengadaan
Triwulan IV
Keterangan Program Pagu
Realisasi

11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 40,036,164,201 37,310,446,788
Kabupaten/Kota

Program Pemerintahan dan


22,449,030,496 21,318,662,035
Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan


4,084,332,250 4,074,993,642
Pembangunan
Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan IV
Keterangan
%

15 16

93.19

94.96

99.77
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3
Menciptakan Pemerintahan yang
Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN K
PERANGKAT DAERAH KECAM

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kinerja
kecamatan
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PALU TIMUR

Cara Pengukuran Indikator Triwulan III


Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

Nilai Evaluasi Bagian


Nilai Evaluasi Kecamatan B
Pemerintahan

Jumlah Lembaga yang


Persentase pemberdayaan
78% diintervensi oleh kecamatan /
masyarakat di kecamatan
jumlah lembaga
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 6,922,904,948 3,398,657,811
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan 66,205,150
Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan 4,495,106,158 1,649,840,422
Kelurahan
Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan 222,277,500
Umum

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

49.09%

36.70%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3
Menciptakan Pemerintahan yang
Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN K
PERANGKAT DAERAH INSPEK

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 2

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya peran APIP dan


kualitas pengawasan
pemerintah daerah
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KOTA PALU

Triwulan III
Cara Pengukuran Indikator
Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %
3 4 5 6 7

Nilai maturitas sistem


pengendalian intern level 3 Hasil penilaian BPKP
pemerintah (SPIP)
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
8 9 10 11

Program Penyelenggaraan
2,061,677,850 583,007,800
Pengawasan

Program Perumusan
Kebijakan, Pendampingan 205,060,200 35,413,480
dan Asistensi
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 9,079,525,308 4,594,047,633
Kabupaten/Kota

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
12 13

28.28%

17.27%

50.60%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3
Menciptakan Pemerintahan yang
Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN KIN
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUAN

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
Yang Profesional, Transparan
dan Akuntabel
PENGUKURAN KINERJA
KAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU

Cara Pengukuran Triwulan III


Indikator Sasaran Target Indikator
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

Opini Laporan Keuangan WTP


Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 11,174,397,444 5,332,369,093
Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan
12,524,310,400 6,730,549,964
Keuangan Daerah

Program Pengelolaan
2,669,341,050 1,092,851,040
Barang Milik Daerah

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

47.72%

53.74%

40.94%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3
Menciptakan Pemerintahan yang
Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN KIN
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAP

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Pendapatan Asli


Daerah
PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU

Cara Pengukuran Triwulan III


Indikator Sasaran Target Indikator
Sasaran Realisasi %

6 7 8 9 10

Jumlah realisasi PAD


Tingkat Kenaikan Pendapatan tahun berjalan - Jumlah
Asli Daerah Tercapainya realisasi PAD tahun
100%
target penerimaan pajak sebelumnya dibagi
daerah jumlah realisasi PAD
tahun berjalan x 100%
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi

11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 17,044,418,873 5,601,459,772
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan
2,152,875,450 590,888,550
Pendapatan Daerah

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%

15 16

32.86%

27.45%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3
Menciptakan Pemerintahan yang
Meningkatnya kualitas tata kelola
I. Profesional dan Selalu Hadir
pemerintahan
Melayani

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN
PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Balitbangda Kota palu

Meningkatnya Pemanfaatan
Hasil Riset

Meningkatnya Penerapan
Inovasi Daerah
PENGUKURAN KINERJA
NGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU

Cara Pengukuran Triwulan III


Indikator Sasaran Target Indikator
Sasaran Realisasi %

6 7 8 9 10

Nilai Evaluasi SAKIP


75 (BB)
Balitbangda Kota palu

Persentase Hasil Riset yang


81.82%
Dimanfaatkan

Mengacu pada
Publikasi hasil
Penilaian Inovasi
Indeks Inovasi Daerah 50 (Inovatif)
Daerah oleh
Kementrian Dalam
Negeri
U

Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi

11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 3,846,910,119 1,842,280,994
Kabupaten/Kota

Program Penelitian dan


1,927,045,600 241,799,167
Pengembangan Daerah

Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%

15 16
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Membangun Perekonomian yang


Meningkatnya pertumbuhan dan
Mandiri dan Siap Bersaing dalam
I. daya saing sektor ekonomi
Perkembangan Ekonomi Regional
potensial daerah
dan Global

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN KINE
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KE

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya produksi dan


produktivitas pertanian dan
perikanan

Meningkatkan ketahanan
pangan masyarakat kota palu
PENGUKURAN KINERJA
GKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

Cara Pengukuran Indikator Triwulan III


Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

kontribusi sektor pertanian


PDRB ADH sektor pertanian
dan perikanan terhadap 4.20
dan perikanan
PDRB

Persentase ketersediaan
cadangan pangan x 100%
cadangan pangan (%) 150
kebutuhan pangan

Nilai skor pola pangan Analisis Pola Konsumsi


82.22
harapan (PPH) Pangan
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program Peningkatan
Diversifikasi dan 507,720,450 67,312,050
Ketahanan Pangan
Masyarakat

Program Penanganan
124,823,542 12,266,420
Kerawanan Pangan

Program Pengawasan
38,811,400 23,367,250
Keamanan Pangan
Program Pengelolaan
2,465,320,000 77,965,500
Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan
1,667,432,750 130,748,400
Perikanan Budidaya
Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil 200,188,465 1,314,850
Perikanan
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 14,138,103,957 7,279,161,276
Daerah Kabupaten/Kota
Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

13.26%

9.83%

60.21%

3.16%

7.84%

0.66%

51.49%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Membangun Perekonomian yang


Meningkatnya pertumbuhan dan
Mandiri dan Siap Bersaing dalam
I. daya saing sektor ekonomi
Perkembangan Ekonomi Regional
potensial daerah
dan Global

Membangun Perekonomian yang


Meningkatnya pertumbuhan dan
Mandiri dan Siap Bersaing dalam
1 daya saing sektor ekonomi potensial
Perkembangan Ekonomi Regional
daerah
dan Global

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN
URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN K
PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGA

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan birokrasi yang


Laju Pertumbuhan Ekonomi
bersih dan akuntabel

Meningkatnya daya saing dan


pertumbuhan IKM

Stabilisasi harga barang


kebutuhan pokok
PENGUKURAN KINERJA
RANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU

Triwulan III
Cara Pengukuran Indikator
Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi %
6 7 8 9 10

Nilai reformasi birokrasi


B
Nilai SAKIP
B
Indeks kepuasan masyarakat
B
(IKM)

Jumlah industri kecil dan


menengah Tahun n - Jumlah
Persentase pertumbuhan
industri kecil dan menengah
sektor industri kecil dan 19%
Tahun n-1 / Jumlah industri
menengah
kecil dan menengah Tahun
n-1 x 100%

Sumber BPS Kota Palu


Persentase pengendalian
1.6% ( Perkembangan Indeks
inflasi daerah
Harga Konsumen)
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi
11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 5,895,002,928 2,813,429,488
Kabupaten/Kota

Program Perizinan dan


124,730,000 -
Pendaftaran Perusahaan

Program Peningkatan Sarana


3,662,710,030 1,704,021,200
Distribusi Perdagangan

Program Stabilisasi Harga


Barang Kebutuhan Pokok dan 696,703,600 796,890,000
Barang Penting
Program Standardisasi dan
587,656,462 25,501,000
Perlindungan Konsumen
Program Perencanaan dan
5,138,968,874 731,356,490
Pembangunan Industri
Program Pengendalian Izin
72,450,000 27,075,000
Usaha Industri
Program Pengelolaan Sistem
10,662,200 -
Informasi Industri Nasional
Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%
15 16

47.45%

0.00%

48.77%

75.52%

7.01%

14.23%

37.37%

0.00%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Membangun Perekonomian yang


Meningkatnya pertumbuhan dan
Mandiri dan Siap Bersaing dalam
I. daya saing sektor ekonomi
Perkembangan Ekonomi Regional
potensial daerah
dan Global

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURA
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL D

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan realisasi
penanaman modal
PENGUKURAN KINERJA
T DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

Triwulan III
Cara Pengukuran Indikator
Indikator Sasaran Target
Sasaran Realisasi

6 7 8 9

(Jumlah investasi tahun N -


Persentase peningkatan Jumlah investasi tahun N-1) /
5%
investasi Jumlah investasi tahun N-1 x
100%

Sangat Baik
indeks kepuasan masyarakat
(88,31-100)

Nilai Sakip DPMPTSP B(>60-70)


KOTA PALU

riwulan III Triwulan III


Keterangan Program Pagu
% Realisasi

10 11 12 13 14

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 5,172,282,985 2,510,483,722
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Iklim


266,232,300 25,400,000
Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman


81,892,500 -
Modal

Program Pelayanan Penanaman


138,871,000 61,621,500
Modal

Program Pengendalian
417,847,540 58,023,370
Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan


Sistem Informasi Penanaman 95,742,500 16,890,000
Modal

Kepala OPD
NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%

15 16

48.54%

9.54%

0.00%

44.37%

13.89%

17.64%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Membangun Perekonomian yang


Meningkatnya pertumbuhan dan
Mandiri dan Siap Bersaing dalam
I. daya saing sektor ekonomi
Perkembangan Ekonomi Regional
potensial daerah
dan Global

FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN KINER
PERANGKAT DAERAH ADMINISTRATOR KAW

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Nilai Investasi


PENGUKURAN KINERJA
RANGKAT DAERAH ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Cara Pengukuran Triwulan III


Indikator Sasaran Target Indikator
Sasaran Realisasi %

6 7 8 9 10

(nilai investasi tahun n -


Presentase Kenaikan Nilai
nilai investasi tahun n-
Investasi di Kawasan Ekonomi 0.18%
1) / nilai investasi tahun
Khusus
n-1 x 100%
Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi

11 12 13 14

Program Penunjang
Urusan Pemerintah 2,511,725,352 1,183,659,945
Daerah Kota

Program Promosi
74,598,500 -
Penanaman Modal
Program Pelayanan
210,279,550 33,140,000
Penanaman Modal
Program pengendalian
pelaksanaan penanaman 19,885,000 3,125,000
modal

Program pengelolaan data


dan sistem informasi 89,378,000 -
penanaman modal

Kepala OPD
NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%

15 16

47.13%

15.76%

15.72%
No Misi Sasaran Daerah

1 2 3

Membangun Perekonomian yang


Meningkatnya pertumbuhan dan
Mandiri dan Siap Bersaing dalam
I. daya saing sektor ekonomi
Perkembangan Ekonomi Regional
potensial daerah
dan Global

4
FAKTOR PENDORONG

URAIAN PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT


PENGUKURAN
PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO M

Sasaran
IKU Pemda
Strategis

4 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan Koperasi
berkualitas

Meningkatkan Kualitas Usaha


Mikro

Meningkatkan Tenaga Kerja


yang berdaya saing dalam
Hubungan Industrial Yang
Kondusif

Meningkatkan Birokrasi yang


bersih dan akuntabel Pelayanan
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja
PENGUKURAN KINERJA
ERAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO MENENGAH KECIL DAN TENAGA KERJA KOTA PALU

Cara Pengukuran Triwulan III


Indikator Sasaran Target Indikator
Sasaran Realisasi %

6 7 8 9 10

Jumlah koperasi yang


meningkat kualitasnya
Persentase Koperasi yang
47.61 berdasarkan RAT, volume
berkualitas
usaha dan asset x 100%
jumlah seluruh koperasi

Jumlah usaha mikro yang


Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha/Jumlah
0.39%
menjadi wirausaha seluruh usaha mikro x
100%

PDRB tahun berjalan (atas


Persentase Produktivitas dasar harga konstan) /
0.3163
Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja x
100%

Nilai Sakip OPD BB


Indeks PMPRB 66
A PALU

Triwulan III
Keterangan Program Pagu
Realisasi

11 12 13 14

Program Pelatihan Kerja dan


970,653,000 46,192,360
Produktifitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga


16,355,000 8,187,500
Kerja

Program hubungan Industrial 247,059,100 117,234,100

Program Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah 4,902,413,446 2,438,864,252
Kabupaten/Kota

Program Pengawasan dan


116,041,900 4,000,000
Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan
144,018,700 9,786,300
KSP/USP Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha


Menengah, Usaha Kecil, dan 4,950,744,400 1,204,906,400
Usaha Mikro (UMKM)

Program Pengembangan
770,643,114 38,516,000
UMKM
Kepala OPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Triwulan III
Keterangan
%

15 16

4.76%

50.06%

47.45%

49.75%

3.45%

6.80%

24.34%

5.00%

Anda mungkin juga menyukai