Anda di halaman 1dari 35

Pada:

Kantor Kecamatan Plandaan


Oleh:
WIWIK MARDIYANTI,S.Sos

1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEC. PLANDAAN

2
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG 2014 – 2018 DENGAN
RENSTRA KECAMATAN Plandaan TAHUN 2014 - 2018

VISI JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA

1.Meningkatkan 2. 3. Meningkatkan 4. Menyediakan 5.


Kualitas Mewujudkan Perekonomian Infrastruktur Mewujudkan
SI Kehidupan Layanan
Dasar yang
Daerah yang Dasar yang
Berkualitas dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Sosial Dan Berdaya Saing
Beragama Terjangkau dan Merata Berwawasan yang Baik dan
Lingkungan Bersih

TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN


7. Menciptakan tata TUJUAN Terwujudnya Prosentase layanan publik
Kelola penyelenggaraan Indeks Kepuasan Pelayanan Prima Sesuai dengan nilai survey
pemerintahan yang Masyarakat Kebutuhan Dan kepuasan masyarakat
profesional Harapan Masyarakat minimal BAIK
INDEKS KEPUASAN MENINGKATNYA
INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN
TUJUAN

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUALITAS


ENSTRA PELAYANAN PRIMA PELAYANAN DAN
TAHUN SESUAI KEBUTUHAN
TERHADAP
LAYANAN PENYELENGGARAAN
3
2014- DAN HARAPAN PEMERINTAHAN
2018 MASYARAKAT ADMINISTRASI
KECAMATAN
KECAMATAN
Cascading Kinerja
KEPALA Tujuan : Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
DAERAH harapan masyarakat

Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan


CAMAT pemerintahan Kecamatan Plandaan
Indikator Sasaran:
(eselon IIIa) 1.Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kecamatan
2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Plandaan Min.BAIK (76,61)
Program : Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
wilayah kecamatan
SEKCAM Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan
(eselon IIIb) pemerintahan wilayah kecamatan
Indikator Program: Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

Kegiatan: Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu


kecamatan
Kepala Seksi
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pelayanan terpadu kecamatan
(eselon IV)
Indikator kegiatan : Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan

Kegiatan: Layanan pengurusan Kartu Keluarga

Staf Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengurusan permohonan administrasi


kependudukan
Indikator kegiatan : Jumlah Kartu Keluarga yang diproses
CASCADING KINERJA OPD
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Terwujudnya Meningkatnya Fasiltasi dan


pelayanan kualitas kordinasi 1. Penyusunan monografi kec. (indikator: Jumlah dokumen monografi
prima sesuai pelayanan dan penyelenggar kecamatan yang tersusun)
2. Penyelenggaraan musrenbang kec. (indikator: Jumlah keg dan dok
kebutuhan penyelenggaraa aan hasil musrenbang kecamatan)
n pemerintahan pemerintahan
dan harapan Kecamatan
3. Koord.Musrenbang desa/kelurahan (indikator: Jumlah desa yang
masyarakat wilayah menyelenggarakan musrenbang desa)
Plandaan
kecamatan 4. Pembinaan dan koord.pengamanan wil.tanggul brantas (indikator:
Jumlah pembinaan dan koordinasi Pokmas DAS Brantas)
5. Koord. dan pengendalian keamanan dan ketertiban masy. (indikator:
Jumlah keg. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat)
6. Penyebarluasan inf. yang bersifat penyuluhan bagi masy. (indikator:
jumlah keg.penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat)
Indikator: Indikator: 7. Fasilitasi peringatan hari-hari besar nas/agama (indikator: Jumlah
1.Persentase Persentase kegiatan peringatan hari besar nasional)
penyelesaian ketersediaan 8. Pembinaan dan fasilitasi PKK (indikator: Jumlah pembinaan PKK)
pelayanan laporan 9. Koord. Penanggulangan kemiskinan tk.Kec (indikator: Jumlah keg.
administrasi pelaksanaan Dan koordinasi penanggulangan kemiskinan)
kecamatan fasilitasi dan 10.Pembinaan penyelenggaraan adm.pemerintahan desa (indikator:
2.Indeks koordinasi Jumlah pembinaan admnistrasi pemerintahan desa)
Kepuasan penyelenggaraan 11.Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kec. (indikator: Jumlah
Masyarakat pemerintahan layanan PATEN yang dilaksanakan)
Kec.Plandaan wilayah
Min.BAIK (76,61) kecamatan

5
CASCADING KINERJA OPD
Indikator kegiatan anggaran keterangan
tujuan sasaran program

Indeks
1. Dokumen monografi
Kepuasan Meningkatnya Fasilitasi dan
1. Penyusunan monografi
kec.
15.000.000
kecamatan
Masyarakat kualitas koordinasi 2. Penyelenggaraan 2. Kegiatan
20.000.000 Musrenbang Kec.
terhadap pelayanan dan penyelenggaraan musrenbang kec.
3. Fasilitasi Keg.
layanan penyelenggaraan pemerintahan 3. Koord.Musrenbang
desa/kelurahan 7.500.000 Musrenbang desa
administras pemerintahan wilayah 4. Pembinaan dan 4. Rakor, Patroli
wilayah DAS
i Kec. Plandaan kecamatan koord.pengamanan 10.000.000 Brantas
wil.tanggul brantas
kecamatan 5. Koord. Dan pengendalian 5. Rakor, pembinaan
siswa/siswi, stlinmas
keamanan dan ketertiban 10.000.000
masy. 6. Rakor, sosialisasi
6. Penyebarluasan inf. Yg 7. Pelaksanaan Upacara
Total Anggaran: bersifat penyuluhan bagi 5.000.000 HUT Kemerdekaan
masy. RI
Rp. 922.084.000,00 7. Fasilitasi peringatan hari- 8. Rapat pleno PKK
hari besar nas/agama 12.500.000 tingkat Kec,
Kontribusi Langsung: 8. Pembinaan dan fasilitasi Pembinaan
Rp.135.000.000,00 PKK 10.000.000 9. Koordinasi dan
9. Koord. Penanggulangan pemantauan
Kontribusi Tidak Langsung: kemiskinan tk.Kec 5.000.000
pelaksanaan Raskin,
dan bansos lainnya
10.Pembinaan
Rp.787.084.000,00 penyelenggaraan 10.Pembinaan
adm.pemerintahan desa 20.000.000 adm.pemdes dan
aparatur pemdes
11.Fasilitasi 6
penyelenggaraan 11.Faslitasi pelayanan
pelayanan terpadu kec. 20.000.000 PATEN kepada
masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

7
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSTANSI : KANTOR KECAMATAN PLANDAAN
VISI : JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
BERSIH
TUJUAN : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN
HARAPAN MASYARAKAT
TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
No Kinerja Utama Indikator kinerja Rumus penghitungan/formula Sumber Penangung
utama Data Jawab
1. Meningkatnya kualitas - Persentase Jumlah pelayanan administrasi yang terselesaikan Laporan Camat
pelayanan dan penyelesaian ------------------------------------------------------------ x 100% kegiatan
penyelenggaraan pelayanan Jml pengajuan pelayanan administrasi kecamatan  
pemerintahan Kecamatan administrasi    
Plandaan Kecamatan    
     
- Indeks Kepuasan Nilai survey kepuasan masyarakat unit layanan Hasil
Masyarakat Kecamatan Plandaan Tahun n survey
Kecamatan Plandaan
minimal BAIK (76,61)
8
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PEJABAT ESELON III
(SEKCAM) 
UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN
TUGAS POKOK : melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi
dan kehumasan.
FUNGSI :
Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
Pengelolaan administrasi kepegawaian;
Pengelolaan administrasi keuangan;
Pengelolaan administrasi perlengkapan;
Pengelolaan urusan rumah tangga;
  Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN WILAYAH KECAMATAN

NO SASARAN INDIKATOR PENJELASAN / FORMULASI SUMBER DATA


( KINERJA PROGRAM) PROGRAM PERHITUNGAN

1. Meningkatnya koordinasi Persentase Jumlah laporan yang disusun Laporan


penyelenggaraan pemerintahan ketersediaan laporan dibagi jumlah laporan yang kegiatan
wilayah kecamatan pelaksanaan fasilitasi diwajibkan
dan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan wilayah
kecamatan
9
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PEJABAT ESELON IV
(KASI TATA PEMERINTAHAN)
UNIT KERJA : SEKSI TATA PEMERINTAHAN
TUGAS POKOK :
1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perancanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di
Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
KEGIATAN : 1.Penyusunan monografi kecamatan
2.Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

SASARAN
NO ( KINERJA KEGIATAN) INDIKATOR KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Dokumen Laporan kegiatan


1. Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen monografi
monografi Kecamatan kecamatan yang tersusun
Plandaan
2. Terselenggaranya pelayanan Jumlah layanan PATEN yang
10 jenis layanan (KK, KTP El, mutasi Laporan kegiatan
kependudukan, rekomendasi IMB,
terpadu kecamatan dilaksanakan rekomendasi ijin HO, rekomendasi
SPM/KJS), rekomendasi SKCK,
legalisir, rekomendasi dispensasi
nikah, rekomendasi ijin keramaian
10
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) STAF
STAF
UNIT KERJA : SEKSI TATA PEMERINTAHAN

NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS SUMBER DATA

1. Memproses permohonan Kartu Keluarga Laporan kegiatan

2. Melaksanakan prekaman KTP Elektronik Laporan kegiatan

Menghimpun data sebagai bahan penyusunan monografi


3. Laporan kegiatan
kecamatan

11
MATRIKS RENSTRA

12
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PLANDAAN

TUJUAN: SASARAN: PROGRAM:


MISI:
MENCIPTAKAN TERWUJUDNYA FASILITASI DAN
MEWUJUDKAN
VISI: JOMBANG TATA KELOLA PELAYANAN PRIMA KOORDINASI
TATA KELOLA
SEJAHTERA UNTUK PENYELENGGARAA SESUAI PENYELNGGARAAN
KEPEMERINTAHAN
SEMUA N PEMERINTAHAN KEBUTUHAN DAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN
YANG HARAPAN WILAYAH
BERSIH
PROFESIONAL MASYARAKAT KECAMATAN

13
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN PLANDAAN
TAHUN 2016 - 2021
INSTANSI : KANTOR KECAMATAN PLANDAAN  

VISI : Jombang Sejahtera Untuk Semua  

MISI : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih  

TUJUAN : Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat  


Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan
TUGAS :
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan
POKOK pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
FUNGSI : 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  

    2 Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  

    3 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  

    4 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  


5 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di tingkat Kecamatan
7 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan
oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan .
14
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
KECAMATAN
TUJUAN
Plandaan
SASARAN
KONDISI
TARGET TAHUNAN
TARGET
NO TARGET AWAL
AKHIR
URAIAN INDIKATOR AKHIR URAIAN INDIKATOR SATUAN RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTR
A
RENSTRA

1  Terwujudnya Indeks 78,50 Meningkatn - Persentase Persen   N/A N/A N/A 90 98 98


Pelayanan Kepuasan ya kualitas penyelesaian              
         
Prima Sesuai Masyarakat pelayanan pelayanan        
     
Kebutuhan Dan terhadap dan administrasi        
   

Harapan layanan penyelengg kecamatan        


Masyarakat administras araan            
       
i pemerintah       
   
kecamatan an - Indeks Indeks       ≥76,61 ≥76,61 78,50
     
kecamatan kepuasan    
         
Plandaan masyarakat          
  Kecamatan      
   
  Plandaan    
  minimal Baik
  (76,61)  
   
   
2 indikator 5 indikator  
1 sasaran 21
1 tujuan kinerja 5 program kinerja 15
strategis kegiatan
sasaran program
PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS
INDIKATO
SASARAN SUMBER
PROGRAM R FORMULASI DATA
URAIAN INDIKATOR PROGRAM Jumlah laporan penyelesaian
Jumlah laporan penyelesaian
PROGRAM pelayanan adm. Kec. yg disusun
------------------------------------------X100%
Jumlah laporan penyelesaian Laporan
-Meningkatnya -Persentase Fasilitasi dan Meningkatnya Persentase pelayanan adm.kec yg diwajibkan
penyelesaian Kegiatan
kualitas penyelesaia Koordinasi
penyelenggara pelayanan
pelayanan dan n pelayanan Penyelenggaraa
an administrasi
penyelenggaraa administrasi n pemerintahan kecamatan
n pemerintahan kecamatan Pemerintahan wilayah
Kecamatan Plandaan Wilayah kecamatan
Plandaan Kecamatan
  -Indeks
  Kepuasan
  Masyarakat
  Kecamatan
  Plandaan
  Min. BAIK
16
(76,61)
 
SASARAN, ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SASARAN ARAH STRATEGI PROGRAM
URAIAN INDIKATOR FORMULASI KEBIJAKAN

Meningkatnya 1.Persentase Peningkatan Fasilitasi dan Fasilitasi dan


kualitas pelayanan penyelesaian koordinasi Koordinasi
dan pelayanan kualitas
layanan dan penyelenggaraa Penyelenggaraan
penyelenggaraan adm.kec.
pemerintahan n pemerintahan Pemerintahan
koordinasi di kecamatan Wilayah Kecamatan
kecamatan
penyelenggaraa
n pemerintahan Program Pelayanan
Administrasi
2.Indeks Perkantoran
Kepuasan Masy.
Kec.Plandaan
Program
Min. BAIK (76,61) Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program
peningkatan
disiplin aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
17
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018

18
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PLANDAAN

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET


Terwujudny Meningkatnya kualitas Persentase 98%
an pelayanan dan penyelesaian
penyelenggaraan
Pelayanan pelayanan
pemerintahan kecamatan
Prima Plandaan administrasi
Sesuai kecamatan
Kebutuhan
Dan Indeks Kepuasan BAIK
Harapan Masyarakat (≥76,61)
Masyarakat Kecamatan Plandaan
  Min. BAIK (76,61)
  Indikator
  Sasaran (Hasil)
19
DPA KECAMATAN Plandaan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminnistrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.17 Kecamatan Plandaan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah
r
Indikato
Program : Kecamatan
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Program
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : Jombang
Indik
ator
Sumber Dana : APBD K
(Kelu egiatan
a
/Out ran
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja put) Target Kinerja
Capaian Program : Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 90%
wilayah kecamatan
Masukan : Jumlah Dana Rp.20.000.000
Keluaran : Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan 10 jenis layanan
: 1.Persentase penyelsaian pelayanan administrasi kecamatan 1. 98%
Hasil 2. ≥76,61
2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Plandaan minimal BAIK (76,61)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSNG PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indika
menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tor Sa
Kode Rekening Uraian s aran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)
Belanja
20
Belanja Langsung
PERJANJIAN KINERJA

21
TUJUAN PERJANJIAN KINERJA
• Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

• Wujud nyata komitmen

• Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi

• Dasar evaluasi kinerja aparatur

• Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi

• Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai


22
POHON KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

23
PERJANJIAN KINERJA (CAMAT) TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


KECAMATAN PLANDAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


KECAMATAN PLANDAAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Prosentase penyelesaian 98 %
dan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan administrasi
akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
kecamatan kecamatan
Nama : WIWIK MARDIYANTI, S. Sos. 2 Meningkatnya kualitas pelayanan % Layanan Publik Baik
Jabatan : Camat Plandaan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Plandaan (76,61)
Selanjutnya disebut Pihak Pertama kecamatan dengan Nilai Survey
Kepuasan masyarakat
Nama : SETIAJIT,SH.,MM. minimal Baik
Jabatan : Penjabat Sementara Bupati Jombang
Selaku AtasanPihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seha rusnya sesuai lampiran Program Anggaran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 1. Program Peningkatan kualitas pelayanan dan Rp. 416.984.000
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Penyelenggaraan
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jombang, 15 Februari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Penjabat Sementara Bupati Jombang
Jombang, 15 Februari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Penjabat Sementara Bupati Jombang

SETIAJIT,SH.,MM. WIWIK MARDIYANTI, S. Sos


SETIAJIT,SH.,MM. WIWIK MARDIYANTI, S. Sos
Pembina TK. I
Pembina TK. I NIP. 19611212 198603 2 101
NIP. 19611212 198603 2 101
24
PERJANJIAN KINERJA
ESELON III (SEKCAM) ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


KECAMATAN PLANDAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN PLANDAAN
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Prosentase penyelesaian 98 %
dan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan administrasi NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
kecamatan kecamatan
2 Meningkatnya kualitas pelayanan % Layanan Publik Baik (1) (2) (3) (4)
dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Plandaan (76,61) 1 Tersedianya Dokumen Monografi Jumlah Dokumen Monografi 1 dok
kecamatan dengan Nilai Survey Kecamatan Kecamatan yang tersusun
Kepuasan masyarakat 2. Terselenggaranya pelayanan terpadu Jumlah layanan PATEN 10 jenis
minimal Baik
kecamatan yang dilaksanakan pelayanan

Program Anggaran Kegiatan Anggaran


1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Rp. 135.000.000
1. Penyusunan Monografi Kecamatan Rp.
Pemerintahan Wilayah Kecamatan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 160.879.000 15.000.00
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 575.355.000 0
Aparatur 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Rp. 20.000.000
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 10.850.000
5. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Rp. 40.000.000
Kinerja Serta Keuangan SKPD

Jombang, 10 Januari 2018


Jombang, 10 Januari 2018 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

WIWIK MARDIYANTI, S. Sos AGUS SHOLIHUDIN, S.Ag. M.Si WIWIK MARDIYANTI, S. Sos HARIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I Pembina Pembina TK. I Pembina
NIP. 19611212 198603 2 101 NIP. 19690902 199802 1 008 NIP. 19611212 198603 2 101 NIP. 19680925 199003 1 003

25
PERJANJIAN KINERJA (STAF)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


(1) (2) (3) (4)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Terlaksananya pengurusan Jumlah permohonan kartu keluarga yang 1.290 berkas
KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG
permohonan administrasi diproses
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi
kependudukan
pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Jumlah perekaman KTP El 385
Nama : SUPARNO
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. Terpenuhinya data Jumlah data administrasi kependudukan 11 berkas
Selanjutnya disebut pihak pertama kependudukan tingkat tingkat Kecamatan
Nama : HARIYANTO
kecamatan
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 3. Terlaksananya kegiatan Jumlah Desa yang menerima distribusi Kartu 11 Desa
distribusi Kartu Keluarga Keluarga
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 4. Terpenuhinya data bahan Jumlah data bahan penyusunan monografi 11 berkas
kami penyusunan monografi kecamatan
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kecamatan
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Jombang, 10 Januari 2018


Pihak Kedua Pihak Pertama
KASI TATA PEMERINTAHAN PENGADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Jombang, 10 Januari 2018


Pihak Kedua Pihak Pertama
HARIYANTO,S.Sos,M.Si SUPARNO
Pembina Pengatur KASI TATA PEMERINTAHAN PENGADMINISTRASI
NIP. 19670124 199303 1 005 NIP. 19640311 200901 2 002 KEPENDUDUKAN

HARIYANTO,S.Sos,M.Si SUPARNO
Pembina 26
Pengatur
NIP. 19670124 199303 1 005 NIP. 19640311 200901 2 002
CAPAIAN TERHADAP
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

27
CAPAIAN IKU TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 Capaian: 104,48 %
Meningkatnya kualitas Persentase penyelesaian 90 %  100 %  111,11%
pelayanan dan pelayanan administrasi
penyelenggaraan kecamatan
pemerintahan  
Kecamatan Indeks kepuasan  76,61  74,96  97,85%
  masyarakat Kecamatan
Plandaan minimal Baik
(76,61) Anggaran : 98,90 %
   
Rata-Rata Capaian IKU 104,48 Efisiensi : 5,55 %

Upaya Pencapaian Kendala/Tantangan


2.Peningkatan pemahaman 1. Tuntutan masyarakat
1. Membentuk Tim SAKIP Kec.
Plandaan
SAKIP internal aparatur akan pelayanan yang
Kec.Plandaan lebih baik

3. Pemenuhan terhadap
Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang mendukung 2. Kurangnya
pelaksanaan komponen SAKIP kompetensi aparatur

DUKUNGAN ANGGARAN REALISASI 98,90 %


ANGGARAN Rp. 666.984.000,00 Rp. 659.640.099,00
28
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
I II III IV
Meningkatnya kualitas 1. Persentase penyelesaian 98%
pelayanan dan pelayanan administrasi kecamatan
penyelenggaraan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat BAIK
pemerintahan kecamatan Kecamatan Plandaan Min. BAIK
(76,61)
PROGRAM KEGIATAN
JADWAL
NO AKSI PELAKSANAAN
TARGE
PROGRAM INDIKATOR NAMA INDIKATOR TARGET
T
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase 10 Persiapan Kegiatan (meliputi : v
1. Fasilitasi 95% Fasilitasi Jumlah
dan ketersedia penyeleng layanan layanan pembentukan tim,
an laporan inventarisir jenis layanan dan
koordinasi garaan PATEN pendukungnya)
pelaksanaa
penyeleng n fasilitasi pelayanan yang Fasilitasi layanan PATEN v v v v
garaan dan terpadu dilaksanak Evaluasi hasil pelayanan v v v v
pemerinta koordinasi kecamatan an
han penyelengg
wilayah araan
pemerinta
kecamatan han
wilayah 29
kec
MONITORING RENCANA AKSI
N SASARAN INDKATOR TARGET REALISASI SUMBER
O I II III IV DATA

1. Meningkatnya 1.Persentase 98% - Laporan


kualitas penyelsaian Kegiatan
pelayanan dan pelayanan
penyelenggaraa administrasi
n pemerintahan kecamatan
kecamatan
2.Indeks BAIK - Laporan
Kepuasan (≥76,61) Kegiatan
Masyarakat
Kecamatan
Plandaan Min.
BAIK (76,61)
30
31
LANGKAH-LANGKAH
OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP

32
1.
Memperkuat
Komitmen 2. Penguatan
6. Soliditas Tim
Pelaksanaan SAKIP
Kec.Plandaan
evaluasi dan
kinerja Pendampingan
internal PENGUATAN dari Tim SAKIP
MANAJEME Kab.Jombang

N KINERJA
KECAMATAN 3. Penguatan
Plandaan Kapasitas dan
Kesungguhan
5.Penerapa
aparatur
n E-SAKIP Kec.Plandaan
(Self
Assessment)
4.Cascading
s/d staf
33
RENCANA TINDAK LANJUT

Memastikan kepada seluruh aparatur Kec. Plandaan memahami


kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu melaksanakan kegiatan
yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja;

Menyempurnakan perumusan indikator outcome di seluruh kegiatan;

Menyempurnakan pengintegrasian mulai dari proses perencanaan,


penganggaran dan manajemen kinerja;

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, atas


capaian kinerja kegiatan;

Pemberian reward terhadap aparatur berkinerja baik dan bimbingan


serta motivasi terhadap aparatur yang pencapaian kinerjanya kurang.
TERIM
A
KASIH
35

Anda mungkin juga menyukai