Anda di halaman 1dari 18

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2023

OLEH :
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA BARAT
SISTEMATIKA
CAPAIAN IKU TAHUN 2023

NO IKU PERANGKAT DAERAH SATUAN TARGET REALISASI 2021

1 Tingkat Dukungan dan Persen 100 100


Fasilitasi

2 Indeks Kepuasan Masyarakat point 4,75 4,76


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
PER BAGIAN
REALISASI SISA
ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
(%) ANGGARAN

BAGIAN PROGRAM DAN


194.739.827.167 191.670.353.647 98,42 3.069.473.520
KEUANGAN

BAGIAN UMUM 132.420.215.848 127.279.587.984 96,12 5.140.627.864

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PUU 130.644.959.019 122.954.303.083 94,11 7.690.655.936


BAGIAN FASILITASI,
PENGANGGARAN DAN 109.275.261.339 93.022.524.969 85,13 16.252.736.370
PENGAWASAN

TOTAL 567.080.263.373 534.926.769.683 94,33% 32.153.493.690


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN KEUANGAN
PROGRAM, KEGIATAN, REALISASI SISA
ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
SUBKEGIATAN (%) ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 31.425.069.036 29.516.371.733 93,93% 1.908.697.303
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja 2.017.496.105 1.988.897.296 98,58 28.598.809
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
905.727.090 899.343.681 99,30 6.383.409
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
565.317.175 551.537.375 97,56 13.779.800
DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat
546.451.840 538.016.240 98,46 8.435.600
Daerah
Administrasi Keuangan
29.407.572.931 27.527.474.437 93,61 1.880.098.494
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
24.699.864.411 23.357.886.628 94,57 1.341.977.783
ASN
Penyediaan Administrasi
3.065.508.750 2.594.196.789 84,63 471.311.961
Pelaksanaan Tugas ASN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN KEUANGAN
SISA
ALOKASI REALISASI REALISASI
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN ANGGARAN
ANGGARAN ANGGARAN (%)

Pelaksanaan Penatausahaan dan


686.038.730 673.103.730 98,11 12.935.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 906.161.040 852.304.165 94,06 53.856.875

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan


50.000.000 49.983.125 99,97 16.875
Tanggapan Pemeriksaan
Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan
163.314.758.131 162.153.981.914 99,29 1.160.776.217
DPRD

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan


163.314.758.131 162.153.981.914 99,29 1.160.776.217
DPRD

BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 194.739.827.167 191.670.353.647 98,42 3.069.473.520


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN UMUM
PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI REALISASI REALISASI SISA
SUBKEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN (%) ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


128.844.190.848 124.558.062.609 96,67 4.286.128.239
PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan Administrasi
1.457.371.520 1.391.639.000 95,49 65.732.520
Kepegawaian Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
323.984.320 290.450.000 89,65 33.534.320
Disiplin Pegawai
Pelatihan dan Pendidikan
707.050.000 700.000.000 99,00 7.050.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
426.337.200 401.189.000 94,10 25.148.200
undangan
Administrasi Umum Perangkat
58.821.832.256 56.819.578.333 96,60 2.002.253.923
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.158.474.700 1.138.969.527 98,32 19.505.173
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
38.750.851.609 37.515.116.619 96,81 1.235.734.990
Perlengkapan Kantor
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN UMUM
PROGRAM, KEGIATAN, REALISASI REALISASI SISA
ALOKASI ANGGARAN
SUBKEGIATAN ANGGARAN (%) ANGGARAN
Penyediaan Peralatan Rumah
464.421.510 459.053.500 98,84 5.368.010
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik
12.569.901.462 12.169.823.233 96,82 400.078.229
Kantor
Penyediaan bahan Cetak dan
2.291.872.975 2.284.680.311 99,69 7.192.664
Penggandaan
Penyelenggaraan rapat
3.586.310.000 3.251.935.143 90,68 334.374.857
Kordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Urusan
21.887.142.023 21.495.361.801 98,21 391.780.222
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
1.516.968.672 1.466.198.316 96,65 50.770.356
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.613.441.600 1.458.189.098 90,38 155.252.502
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan
18.756.731.751 18.570.974.387 99,01 185.757.364
Umum Kantor
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN UMUM
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN ALOKASI ANGGARAN REALISASI REALISASI SISA
ANGGARAN (%) ANGGARAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan 39.073.765.069 37.875.366.924 96,93 1.198.398.145
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.271.700.600 1.198.922.000 94,28 72.778.600
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharan, Pajak dan Perijinan
3.722.187.870 3.566.324.595 95,81 155.863.275
Kendaraan Dinas Operasional Atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.903.312.935 5.780.884.145 97,93 122.428.790
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
26.239.895.154 25.404.888.170 96,82 835.006.984
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
1.936.668.510 1.924.348.014 99,36 12.320.496
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN UMUM

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI SISA


(%) ANGGARAN

Layanan Keuangan dan


2.384.000.000 1.898.993.898 79,66 485.006.102
Kesejahteraan DPRD

Penyediaan Pakaian Dinas dan


2.016.000.000 1.791.385.000 88,86 224.615.000
Atribut DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up
368.000.000 107.608.898 29,24 260.391.102
DPRD

Layanan Administrasi DPRD 5.220.079.980 5.077.122.653 97,26 142.957.327

Fasilitasi Fraksi DPRD 3.220.081.300 3.077.513.958 95,57 142.567.342


Penyediaan Kebutuhan Rumah
1.999.998.680 1.999.608.695 99,98 389.985
Tangga DPRD
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN UMUM

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI SISA


(%) ANGGARAN

PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN 3.576.025.000 2.721.525.375 76,10 854.499.625
FUNGSI DPRD

Peningkatan Kapasitas DPRD 3.576.025.000 2.721.525.375 76,10 854.499.625

Orientasi DPRD 2.201.250.000 1.480.750.000 67,27 720.500.000

Penyediaan Kelompok Pakar dan


1.374.775.000 1.240.775.375 90,25 133.999.625
Tim Ahli

BAGIAN UMUM 132.420.215.848 127.279.587.984 96,12 5.140.627.864


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN PUU
PROGRAM, KEGIATAN, REALISASI SISA
ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
SUBKEGIATAN (%) ANGGARAN

PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN 130.644.959.019 122.954.303.083 94,11 7.690.655.936
FUNGSI DPRD

Pembentukan Perda dan


2.378.023.419 2.177.204.741 91,56 200.818.678
Peraturan DPRD

Pembahasan Rancangan Perda 2.220.580.352 2.029.164.804 91,38 191.415.548

Penyusunan Tata Tertib DPRD 157.443.067 148.039.937 94,03 9.403.130

Pembahasan Kerjasama
123.517.675.600 116.883.362.592 94,63 6.634.313.008
Daerah

Penyusunan Bahan Komunikasi


123.517.675.600 116.883.362.592 94,63 6.634.313.008
dan Publikasi
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN PUU
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI SISA
(%) ANGGARAN

Fasilitasi Tugas DPRD 4.749.260.000 3.893.735.750 81,99 855.524.250

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 600.000.000 387.915.723 64,65 212.084.277

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.149.260.000 3.505.820.027 84,49 643.439.973

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PUU 130.644.959.019 122.954.303.083 94,11 7.690.655.936


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN FASGARWAS
SISA
REALISASI REALISASI
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN ALOKASI ANGGARAN ANGGARAN
ANGGARAN (%)

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN


109.275.261.339 93.022.524.969 85,13 16.252.736.370
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran 651.070.000 439.000.918 67,43 212.069.082

Pembahasan KUA dan PPAS 65.100.000 63.002.212 96,78 2.097.788


Pembahasan APBD 585.970.000 375.998.706 64,17 209.971.294
Pengawasan Penyelenggaraan
20.432.395.840 15.565.740.792 76,18 4.866.655.048
Pemerintahan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
20.432.395.840 15.565.740.792 76,18 4.866.655.048
Pemerintahan dan Hukum
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
65.912.067.863 62.606.191.635 94,98 3.305.876.228
Masyarakat
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3.449.386.440 1.860.911.937 53,95 1.588.474.503

Pelaksanaan Reses 62.462.681.423 60.745.279.698 97,25 1.717.401.725


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BAGIAN FASGARWAS
PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN REALISASI REALISASI SISA
SUBKEGIATAN ANGGARAN (%) ANGGARAN

Pelaksanaan dan Pengawasan


124.774.375 117.856.273 94,46 6.918.102
Kode Etik DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD 124.774.375 117.856.273 94,46 6.918.102

Pembahasan Kerja Sama Daerah 6.937.623.981 1.267.264.596 18,27 5.670.359.385

Fasilitasi, Verifikasi, dan


Koordinasi Persetujuan Kerjasama 6.937.623.981 1.267.264.596 18,27 5.670.359.385
Daerah
Fasilitasi Tugas DPRD 15.217.329.280 13.026.470.755 85,60 2.190.858.525
Koordinasi dan Konsultasi
15.217.329.280 13.026.470.755 85,60 2.190.858.525
Pelaksanaan Tugas DPRD
BAGIAN FASILITASI,
PENGANGGARAN DAN 109.275.261.339 93.022.524.969 85,13 16.252.736.370
PENGAWASAN
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LKPJ TAHUN 2022
NO REKOMENDASI DPRD TINDAKLANJUT REKOMENDASI TUJUAN/MASALAH YANG
DPRD DISELESAIKAN
1 Sekretariat DPRD Dalam menjalankan Tugas pokok dan SDM di Setwan baik tenaga ASN Bagi ASN dilaksanakan program-
Fungsinya Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi atau NON ASN sudah mengarah program pendidikan dan
dan Mendukung tugas dan Fungsi DPRD Jawa Barat pada standar kualifikasi tenaga pelatihan dan akan
agar: kerja. Namun bagi ASN dilaksanakan mengusulkan diklat lebih
Disediakan SDM Yang kompeten Dan infrastuktur yang program-program pendidikan dan banyak lagi kepada BPSDM.
memadai. Tantangan ke Depannya bagi Sekretariat pelatihan dan akan mengusulkan Dan untuk tenaga NON ASN
DPRD agar Dapat mem-branding Kerja-kerja positif diklat lebih banyak lagi kepada akan ditingkatkan lagi arahan-
DPRD Jawa Barat Kepada masyarakat Serta BPSDM. Dan untuk tenaga NON ASN arahan pimpinan sesuai tupoksi
menyediakan Informasi-informasi Hukum maupun akan ditingkatkan lagi arahan- masing- masing pada setiap
lainnya Dengan lebih Maksimal. arahan pimpinan sesuai tupoksi bidangnya
masing- masing pada setiap
bidangnya. Dan juga memberikan
waktu yang leluasa bagi yang akan
meneruskan pendidikan yang lebih
tinggi lagi. Dan terkait Infrastruktur
yang memadai, Setwan sudah
melaksanakan sesuai aturan yang
berlaku dengan keterbatasan
anggaran yang tersedia.
Melaksanakan kegiatan melalui
penguatan fungsi- fungsi
Kehumasan dan penyebarluasan
Perda maupun Raperda yang
dilaksanakan oleh Pimpinan dan
anggota DPRD.
PENGHARGAAN TAHUN 2023
NO NAMA PEMBERI PENERIMA TANGGAL DAN TEMPAT DOKUMENTASI
PENGHARGAAN PENGHARGAAN PENGHARGAAN PENERIMAAN PENGHARGAAN
PENGHARGAAN

1 Keterbukaan Komisi Informasi Sekretariat DPRD Aula Barat Gedung Sate,


Informasi Publik Penyiaran Provinsi Jawa Barat 30 November 2023
TERIMA KASIH
HATUR NUHUN

Anda mungkin juga menyukai