Anda di halaman 1dari 38

UPT

PUSKESMAS
GARUDA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
JAWA BARAT
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

P RO F I L
MISI
1. Meningkatkan pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang
paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau
VISI 2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan

Mewujudkan menggerakan masyarakat berperan aktif menciptakan


Masyarakat perilaku hidup sehat
Kecamatan Andir
yang 3. Meningkatkan tata kelola manajemen dan sistem
Sehat & Mandiri
Tahun 2020 informasi kesehatan serta ketersediaan sumber daya yang
memadai
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

P RO F I L
MOTTO
“Bersama Garuda Kita Sehat”
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

P RO F I L
Visualisasi hati :
LOGO Pelayanan Dengan Hati, Diharapkan Menjadi Nilai
Utama Pelayanan Puskesmas Garuda Yang Melayani
Masyarakat Dengan Sepenuh Hati
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

P RO F I L
Warna Pastel :
LOGO Memberikan Kesan Ramah & Humanis
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

P RO F I L
Visualisasi Tangan :
LOGO Mewakili tangan Ibu & Anak yang memberikan makna
Salah satu keunggulan Puskesmas Garuda
sebagai Puskesmas Ramah Anak
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

TATA NILAI
S S 5 : Senyum, Salam,Sapa,Sentuh,Sembuh

E Empati : Rasa Kepedulian Tinggi

H Handal : Keahlian SDM yang kompeten & terlatih

A Aman : Pelayanan Sesuai Standar

T Terpecaya : Transparansi Program & LaporanKeuangan


UPT
PUSKESMAS
GARUDA

GAMBARAN UMUM

Jumlah Penduduk : 104777 jiwa

Luas Wilayah : 370,7 Ha


DEMOGRAFI
 JUMLAH PENDUDUK 104.886 JIWA
 JUMLAH PENDUDUK MISKIN 30.806 JIWA( 29,4 %)
 Maskin dalam SKWalikota
 Memiliki kartu JKN: 15.668 ( 50, 9 %)
 Tidak Memiliki kartu JKN: 15.318 ( 49,1 %)
 JUMLAH PESERTAJKN: 61.315
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

GAMBARAN UMUM
• UPTPuskesmas Garuda merupakan Puskesmas PONEDdengan
layanan 24 jam
• Rata-rata kunjungan pasien per hari 250-400pasien
Upaya Kesehatan Masyarakat

UPT Puskesmas Garuda memiliki :


 77 POSYANDU
 45 POSBINDU
 35 RW SIAGA
Program Upaya Kesehatan Perseorangan
PELAYANANRAWATJALAN
PELAYANANPASCAPERSALINAN
KEFARMASIAN
LABORATORIUM
FASILITAS
NO NAMA RUANGAN NO NAMA RUANGAN NO NAMA RUANGAN

1 R. Pendaftaran 21 Informasi 41 R. Rapat


2 R. Tunggu 22 R. Jaga Petugas 42 R. Sagara
3 R. Pemeriksaan umum 23 WC 43 R. PKPR
4 R. konsultasi dan konseling. 24 R. Jaga Petugas 44 R. Program Kesling
5 R. Farmasi 25 R. KIA-KB 45 R. Perkesmas
6 R. Kesehatan Gigi dan mulut 26 R. Laktasi / Menyusui 46 R. Vaksin
7 R. Penyelenggaraan Makanan 27 R. Konseling Menyusui 47 R. Kepala Puskesmas
8 R. DOTS 28 R. Observasi Persalinan 48 R. Ka SubagTu.
9 Laboratorium 29 R. Persalinan R. Program Promosi
49
10 R. Gawat Darurat 30 R. Rawat Pasca persalinan 1 Kesehatan
R. MTBS (Manajemen Terpadu 31 R. Rawat Pasca persalinan 2 50 R. Administrasi Kantor
11
Balita sakit) * 32 R. Sterilisasi 51 R. Program GIZI
12 R. Pemeriksaan Lansia 33 R. SDIDTK 52 R. Program UKS
13 R. Rekam Medis 34 R. Linen 53 AULA
14 R. Tindakan 35 WCBersalin 54 WC
15 R. Pemeriksaan Kesehatan 36 WCKIA 55 R. Cuci Linen
16 R. Keamanan* 37 R. Mahasiswa
17 R. Genset* 38 R. Memandikan Bayi
18 Mushola 39 Gudang Umum 1
Tempat Penampungan
19 40 Gudang Umum 2
Sementara Limbah Medis
20 Gudang Obat
SUMBER DAYAMANUSIA
No Jenis Tenaga/Jabatan Jumlah No Jenis Tenaga/Jabatan Jumlah
1 Kepala UPT Puskesmas 1 12 Adm. Keuangan 1
2 Kepala Sub Bag Tata Usaha 1 13 Asisten Apoteker 2
3 Dokter Gigi 4 14 Apoteker 2
15 Skm 5
4 Perawat Gigi 3
16 Rekam Medis 2
5 Sanitarian 1
17 Akuntan 1
6 Nutrisionis 1
18 CS 3
7 Perawat 13 SOPIR 6
19
8 TU 4 20 IT 1
9 LAB 3 21 JURU MASAK 1
10 Bidan 18 22 SATPAM 4
11 dokter umum 6 Jumlah 83
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK)


BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
LO
UPT PUSKESMAS GARUDA
GO
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

MENGAPA HARUS BLUD .....???


LO
GO
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

KISAH SEDIH SEBELUM BLUD….


CERITA AWAL TAHUN ANGGARAN….
LO
KETIKA APBD BELUM KETOK PALU…..
GO
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

PUSKESMAS HARUS MULAI BEKERJA SEJAK


L
DETIK PERTAMA 1 JANUARI
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

KETIKA pergantian tahun dan orang-orang masih larut dalam sukacita perayaan tahun baru, maka para
pekerja di bidang kesehatan justru tengah siaga. Malam perayaan tahun baru adalah malam yang rawan
terjadi tindak kejahatan dan kecelakaan. Apabila ada orang yang celaka maka mereka lari ke rumah sakit
atau PUSKESMAS. Saat itu kita harus bertindak dan menolong. Apabila saat itu kita butuh alat, bahan,

L
dan biaya lain kita ambil kan dari mana? Anggaran bukannya belum turun waktu itu?. Banyak dari
pimpinan PUSKESMAS yang sampai harus menguras kantong pribadi untuk menalangi biaya-biaya yang
terjadi di PUSKESMAS. Sungguh mulia. Tetapi apakah tindakan itu bisa dibenarkan? Transaksi apa yang
mendasari hal tersebut terjadi.
Apakah PUSKESMAS melakukan hutang piutang?
Dari kasus ini saja sudah ada dua pelanggaran terhadap pola pengelolaan
keuangan publik, yaitu penggunaan dana sebelum anggaran turun dan proses
hutang piutang. Kita tahu bersama UPT tidak diperkenankan melakukan
hutang piutang.
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

Kita tidak pernah bisa meramalkan


L
berapa banyak orang sakit
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

Kecuali kita mengaku DUKUN, maka kita


semua sepakat tidak ada orang yang bisa
meramalkan berapa banyak orang yang sakit.
L Apabila ternyata tahun berikutnya jumlah
orang yang sakit turun, kita harus berbahagia
bukan? Biaya-biaya yang kita keluarkan akan
lebih sedikit. Serapan anggaran akan rendah.
Loh, bukankah itu bagi SKPD bukan hal yang
bagus? PUSKESMAS adalah UPT yang unik,
membutuhkan pola pengelolaan dan
pengukuran yang lebih sesuai.
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

Seringkali muncul biaya-biaya yang


Ltidak terduga
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

Uang Puskesmas saat ini, Alhamdulillah banyak.


Tetapi seringkali muncul biaya-biaya yang tidak
terduga, seperti genteng bocor, cat sudah mulai
mengelupas, ban ambulance bocor dan harus
diganti, alat rusak dan harus segera diperbaiki dan
hal-hal tidak terduga lainnya. Kita sadar hal-hal
tersebut adalah hal yang butuh penanganan segera.
Dananya pun ada. Tetapi apakah kita bisa langsung
melaksanakan? O ternyata belum bisa, karena kita
harus menunggu anggaran perubahan terlebih
dahulu, kalau item-item diatas belum / lupa kita
anggarkan.
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

Alasan Keamanan dalam bekerja


LO
GO
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

Pemicu PUSKESMAS menjadi BLUD adalah kebijakan untuk transfer langsung dana kapitasi ke PUSKESMAS oleh BPJS.
BPJS beranggapan cara ini satu-satunya agar PUSKESMAS bisa meningkatkan respon dan kualitas pelayanan kepada
pasien. Namun tidak disadari PUSKESMAS merupakan UPT yang terikat dengan pola pengelolaan keuangan Pemda.
Sesuai dengan UU Keuangan Negara no 13/2003 dan UU No 1 / 2004 tentang perbendaharaan negara, semua

LO
pendapatan negara bukan pajak, harus disetorkan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan langsung. Penggunaan
dana tersebut harus mengacu pada pola penggunaan dana APBD. Satu-satunya institusi yang dapat menggunakan
dana secara langsung, dan dikecualikan dari ketentuan diatas adalah SKPD atau UPT yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD.

GO Jadi tanpa PUSKESMAS menjadi BLUD maka ada potensi


pelanggaran UU 13/2003 dan UU No 1/2004.

Mengapa hal ini terkait dengan keamanaN dalam bekerja. Kita patut sadar dalam
lingkungan birokrasi atau pemerintahan, berbuat baik tidak cukup, kita dalam berbuat
baik harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Melanggar ketentuan
undang-undang berarti potensi pelanggaran hukum, yang bisa dimasalahkan, mungkin
bukan saat ini tetapi di masa depan.
PPK BLUD
UPT
PUSKESMAS
GARUDA

PERSIAPAN TAHUN 2015


LO
PENILAIAN TAHUN 2015
GO PENETAPAN TAHUN 2016
IMPLEMENTASI 2017
PEMANFAATAN DANA BLUD
UPT
PUSKESMAS
GARUDA
UPT
INOVASI
PUSKESMAS
GARUDA

PENINGKATAN DANA
KUALITAS AKREDITASI
PELAYANAN BLUD

JASA
PELAYANAN
SSG GARASI PROGRAM INOVASI

NURSING
CENTRE
SAGARA PANDA
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN
PENGUATAN PEMENUHAN
SIKDA ONLINE KEBUTUHAN
PENGADAAN KOMPUTER 20
UNIT
PENGADAAN LAPTOP 10 UNIT
OBAT DAN
PRINTER 10 UNIT BMHP Peningkatan
INTERNET 100 Mbps
Kapasitas SDM
Diklat/Seminar/Bimtek
Capacity Building

PERBAIKAN ALAT
GEDUNG KESEHATAN
GAMBARAN
LAP KEUANGAN 2017-2018
UPT
PUSKESMAS
GARUDA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
UPT PUSKESM AS GARUDA
LAPORAN PENDAPATAN BLUD
TAHUN 2017

TARGET PENERIM AAN TAHUN 2017


NO URAIAN LEBIH KURANG
PENDAPATAN RP %

Pendapatan Layanan
6.605.673.000
BLUD
1. Jasa Layanan 740.883.000
a. Pend. Fungsional
b. Nonapitasi, 356.630.000
c. Kapitasi 3.495.871.150
d. Bunga Rekening 103.772.972
2. Hibah
3. Hasil Kerjasama 251.456.600
4. Pendapatan Lain
Yang Sah

Jumlah 6.605.673.000 4.948.613.722 74,91 1.657.059.278


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA
TAHUN 2017

ANGGARAN DALAM REALISASI


NO URAIAN % LEBIH (KURANG)
DPA TAHUN 2017
A BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya Pelayanan
a. Biaya pegawai 360.000.000 350.100.000 97,25% 9.900.000
b. Biaya bahan 880.222.800 842.456.617 95,71% 37.766.183
c. Biaya jasa pelayanan 2.100.000.000 2.080.977.705 99,09% 19.022.295
d. Biaya pemeliharaan - -
e. Biaya barang dan jasa 600.000.000 566.953.457 94,49% 33.046.543
f. Biaya pelayanan lain-lain - -
2. Biaya Umum dan Administrasi -
a. Biaya pegawai 236.832.000 235.142.300 99,29% 1.689.700
b. Biaya administrasi kantor 25.000.000 23.466.781 93,87% 1.533.219
c. Biaya Pemeliharaan 80.000.000 72.609.760 90,76% 7.390.240
d. Biaya Barang dan Jasa 1.100.000.000 1.051.213.203 95,56% 48.786.797
h Biaya promosi - -
i Biaya umum dan adm lain-lain - -
B BIAYA NON OPERASIONAL -
a. Biaya bunga - -
b. Biaya administrasi bank 700.000 596.500 85,21% 103.500
c. Biaya kerugian penjualan aset tetap - -
d. Biaya kerugian penurunan nilai - -
e. Biaya non operasional lain-lain - -
PENGELUARAN INVESTASI -
a. Tanah -
b Peralatan dan Mesin 1.497.600.000 1.373.058.632 91,68% 124.541.368
c. Bangunan dan Gedung 250.000.000 223.312.551 89,33% 26.687.449
d. Jalan, Jembatan, dan Irigasi -
Jumlah 7.130.354.800 6.819.887.506 95,65% 310.467.294
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA
LAPORAN PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA
TRIWULAN II TAHUN 2018

ANGGARAN DALAM REALISASI S/D REALISASI REALISASI S/D


NO URAIAN LEBIH (KURANG)
DPA BULAN LALU TRIWULAN II TRIWULAN II

Pendapatan BLUD 7.873.600.000 1.357.458.433 1.320.545.958 2.678.004.391 (5.195.595.609)

Pendapatan Jasa Layanan


1 4.1.4.16.1 1.200.000.000 146.664.500 141.852.000 288.516.500 (911.483.500)
Umum BLUD

Pendapatan Hasil Kerjasama


2 4.1.4.16.3 120.000.000 76.421.000 42.061.000 118.482.000 (1.518.000)
BLUD

Pendapatan Hasil Kontribusi


3 4.1.4.16.8 36.000.000 7.490.000 6.855.000 14.345.000 (21.655.000)
Kunjungan BLUD

4 4.1.4.16.9 Pendapatan Jasa Giro BLUD 120.000.000 11.861.108 14.193.333 26.054.441 (93.945.559)

Pendapatan Dana Kapitasi


5 4.1.4.16.10 5.400.000.000 989.651.325 1.038.784.125 2.028.435.450 (3.371.564.550)
BLUD

Pendapatan Dana Non Kapitasi


6 4.1.4.16.11 900.000.000 116.015.000 74.545.000 190.560.000 (709.440.000)
BLUD

7 4.1.4.16.12 Pendapatan Prolanis BLUD 85.600.000 9.355.500 2.255.500 11.611.000 (73.989.000)

8 4.1.4.16.13 Pendapatan CSR BLUD 12.000.000 - - - (12.000.000)

9 DLL - - - - -

Jumlah 7.873.600.000 1.357.458.433 1.320.545.958 2.678.004.391 (5.195.595.609)


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA
TRIWULAN II TAHUN 2018

ANGGARAN DALAM REALISASI S/D REALISASI REALISASI S/D


NO URAIAN LEBIH (KURANG)
DPA TRIWULAN LALU TRIWULAN II TRIWULAN II
A BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya Pelayanan -

a. Biaya pegawai 450.000.000 - 78.717.500 78.717.500 371.282.500

b. Biaya bahan 1.000.000.000 108.190.666 8.756.105 116.946.771 883.053.229

c. Biaya jasa pelayanan 2.000.000.000 - 859.155.406 859.155.406 1.140.844.594

d. Biaya pemeliharaan - - - - -

e. Biaya barang dan jasa - - - - -

f. Biaya pelayanan lain-lain - - - - -

2. Biaya Umum dan Administrasi - - -

a. Biaya pegawai 300.000.000 63.000.000 63.000.000 126.000.000 174.000.000

b. Biaya administrasi kantor 4.000.000 465.000 - 465.000 3.535.000

c. Biaya pemeliharaan 200.000.000 5.795.963 550.000 6.345.963 193.654.037

d. Biaya barang dan jasa 1.856.600.000 65.497.621 563.403.828 628.901.449 1.227.698.551

e. Biaya promosi - - - - -

f. Biaya umum dan adm lain-lain 260.000.000 2.353.000 - 2.353.000 257.647.000

B BIAYA NON OPERASIONAL - - -

a. Biaya bunga - - - - -

b. Biaya administrasi bank 3.000.000 48.500 31.000 79.500 2.920.500

c. Biaya kerugian penjualan aset tetap - - - - -

d. Biaya kerugian penurunan nilai - - - - -

e. Biaya non operasional lain-lain - - - - -

C INVESTASI (Pengeluaran Investasi) - - - -

Belanja Modal - - -

a. Tanah - - - - -

b. Peralatan dan Mesin 1.800.000.000,00 - - - 1.800.000.000

c. Bangunan dan gedung - - - - -

d. Jalan, Jembatan dan Irigasi - - - - -

Jumlah 6.073.600.000 245.350.750 1.573.613.839 1.818.964.589 4.254.635.411


UPT
PUSKESMAS
GARUDA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
JAWA BARAT

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai