TRIBULAN II
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
LAMONGAN
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan
(berdasarkan perbup Nomor 88 Tahun 2020)
Tugas
Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.
Fungsi
Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta
sumber daya kesehatan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbeklan kesehatan rumah tangga
serta sumber dayay kesehatan
Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendaluiian penyakit,
pelayanan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan
Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
YANKES PRIMER
KESGA & GIZI MASY. SURVEILANS & IMUNISASI KEFARMASIAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
PROMKES & PEMBERDAYAAN
PENCEGAHAN & YANKES RUJUKAN SEKSI
PENGENDALIAN PENY.
MASY. MENULAR ALKES & PKRT
KELOMPOK JABATAN
UPT FUNGSIONAL
01 02 03 04 05
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia Mengembangkan Memantapkan sarana Mewujudkan Refor- Memantapkan kehi-
BERDAYA SAING perekonomian yang dan prasarana dasar masi birokrasi bagi dupan masyarakat
melalui peningkatan berdaya saing dengan dengan menjaga pemenuhan pelayanan yang tenteram dan
KUALITAS mengoptimalkan kelestarian publik damai dengan
PELAYANAN lingkungan
potensi daerah menjunjung tinggi
pendidikan dan
KESEHATAN budaya lokal
01 02 03 04 05
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan tata
Mewujudkan infrastruktur Mewujudkan kehidupan
KUALITAS pertumbuhan ekonomi yang mampu mendukung kelola pemerintahan bermasyarakat yang aman,
PELAYANAN melalui optimalisasi peningkatan aktifitas tenteram dan damai
yang profesional dan
potensi daerah dan sosial dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai
pendidikan dan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten
akuntabel untuk
agama dan hukum melalui
KESEHATAN untuk mewujudkan Lamongan dengan
peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat,
peningkatan pendapatan memperhatikan publik pengurangan kemiskinan
YANG MERATA masyarakat kelestarian lingkungan dan penggangguran.
serta berdaya
saing
RPJMD
Tujuan 1
Sasaran 2
Indikator Kinerja
Daya Manusia pelayanan pendidikan kesehatan masyarakat
Berdaya Saing Melalui dan kesehatan yang
Peningkatan Kualitas merata serta berdaya
Pelayanan Pendidikan saing
Dan Kesehatan
RENSTRA
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
kesehatan masyarakat Aksesbilitas dan Hidup
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat 2. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Target
Indikator Tujuan Formula Kondisi Awal 2016
2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Kesehatan ((e0 – 20)/(85 – 20))
Dimana : e0 : Angka Harapan Hidup; 20 Angka
0.795 – 0.796 – 0.798 – 0.799 – 0.801 –
Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka 0.796
0.798 0.799 0.801 0.802 0.804
Maksimum Harapan Hidup (UNDP);
Target
Kondisi Awal
Sasaran Indikator Formula 2017 2018 2019 2020 2021
2016
Kinerja Utama Indikator Utama Formulasi Penjelasan Sumber Data Penanggung Jawab
Meningkatnya
Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-
Aksesbilitas dan
Angka Harapan rata Penduduk dengan Asumsi tidak
Kualitas Pelayanan BPS Kepala Dinas
Hidup ada Perubahan pola mortalitas
Kesehatan
menurut Umur
Masyarakat
5 PROGRAM
20 KEGIATAN
65 SUB KEGIATAN
5 Program Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Alokasi Per Sasaran Tahun 2021 s/d Tribulan II (Semester
I)
REALISASI %
Sasaran Strategis Indikator Kinerja ANGGARAN
ANGGARAN CAPAIAN
1 02 01 2.02 01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN jumlah PNS yang dibiayai 84.482.717.148
41.291.403.030 48,88%
jumlah PNS yang dibiayai iuran BPJS dan
JKK
1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd jumlah laporan capaian kinerja yang 27.000.000 38,19%
diseleseikan 10.312.250
1 02 01 2.02 07 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/semesteran SKPD Jumlah Puskesmas yang difasilitasi BLUD 637.200.000
46.528.800 7,30%
jumlah laporan yang diseleseikan
1 02 01 2.05 02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan - -
1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi jumlah petugas aset dan Petugas TU - -
Puskesmas yang dilatih
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang 177.500.000 27.129.200
Tercukupi Dengan Baik 15,28%
1 02 01 2.06 01 penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah alat listrik yang disediakan 17.500.000 4.150.200 23,72%
1 02 01 2.06 03 penyediaan peralatan rumah tangga jumlah alat rumah tangga yang disediakan 7.500.000 2.069.000 27,59%
1 02 01 2.06 04 penyediaan bahan logistik kantor jumlah ATK dan makmin rapat yang 60.000.000 - 0,00%
disediakan
1 02 01 2.06 05 penyediaan barang cetakan dan pengadaan jumlah cetak yang disediakan 10.000.000 - 0,00%
1 02 01 2.06 06 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undanga jumlah barang pakai habis perkantoran yang 7.500.000 - 0,00%
disediakan
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan 75.000.000 20.910.000
konsultasi keluar daerah 27,88%
jumlah barang pakai habis perkantoran yang
disediakan
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase administrasi penyediaan jasa - -
penunjang dengan baik
1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah perlengkapan dan peralatan kantor - -
yang disediakan
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase administrasi penyediaan jasa 19.085.135.000 7.693.923.402
penunjang dengan baik 40,31%
1 02 01 2.08 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik jumlah jasa yang dibiayai 575.000.000 142.695.504
24,82%
1 02 01 2.08 03 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah service AC dan komputer/laptop 20.000.000 3.000.000
15,00%
1 02 01 2.08 04 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah adminitrasi yang dibiayai 18.490.135.000 7.548.227.898
40,82%
jumlah tenaga adminitrasi yang dibiayai
(sharing Prov)
jumlah tenaga yang dibiayai iuran BPJS dan
JKK
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase administrasi pemeliharaan BMD 50.000.000 -
dengan baik 0,00%
1 02 01 2.09 02 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas jumlah mobil operasional yang disediakan 50.000.000
operasional atau lapangan 0,00%
1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jumlah gedung kantor yang dipelihara - -
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Prosentase Pemenuhan UKM dan UKP 194.182.808.801 73.994.084.214 38,11%
Masyarakat
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Prosentase Sarana Prasarana Fasyankes Sesuai 45.942.778.030 34.139.588.211 74,31%
Kabupaten Kota Standart
1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas jumlah Puskesmas yang direhabilitasi, 50.317.190 8.095.190 16,09%
1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah polindes yang direhab 112.396.480 17.096.480 15,21%
1 02 02 2.01 12 Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah IPAL labkesda yang dibangun 17.974.727.150 15.095.500.000 83,98%
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah alat kesehatan yang diadakan 19.323.813.360 19.018.896.541 98,42%
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah alat kesehatan yang diadakan 1.999.347.000 0,00%
1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah alat kesehatan yamg dikalibrasi - -
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat. Vaksin jumlah obat yang diadakan 2.519.506.000 0,00%
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai jumlah bahan habis pakai yang diadakan 3.962.670.850 0,00%
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Prosentase Pelayanan Kesehatan UKM Dan 148.092.783.521
Kabupaten/Kota UKP 39.839.748.753 26,90%
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - -
jumlah bidan yang mengikuti sosialisasi
pemanfatan buku KIA
Jumlah bidan yang mengikuti sosialisasi
skrining pre eklamsi/eklamsi
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan 1.987.278.000
JAMPERSAL 0,00%
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir jumlah bidan yang mengikuti SDIDTK - -
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita jumlah bidan yang dilatih kelas ibu balita - -
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jumlah petugas UKS puskesmas - -
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Petugas Bikor KB Untuk Telaahan - -
Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut jumlah petugas Usila puskesmas - -
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Jumlah Hibah PMI 170.943.500 20.943.500
Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 12,25%
Jumlah wilayah rawan terdampak bencana
yang ditangani
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat jumlah desa yang disurvei kadarzi 380.000.000 114.972.750
30,26%
jumlah masalah gizi yang ditangani
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga jumlah pegawai yang mengikutin kebugaran 106.449.400 26.428.700
untuk meningkatkan imun selama covid 24,83%
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Detdin Kanker Leher Rahim ( IVA dan Kanker 1.192.800.000 275.139.100
Payudara ) 23,07%
jumlah pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
Kegiatan Program Gangguan Indera
Penglihatan dan Pendengaran
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat jumlah pelayanan RJG yang dilaksankan 23.561.330.665 13.838.009.400
58,73%
jumlah pelayanan RIG yang dilaksankan
1 02 02 2.02 32 Operasional pelayanan rumah sakit Prosentase cakupan pelayanan kesehatan di 12.285.000.000 -
RSUD karangkembang 0,00%
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas jumlah kegiatan yang dilaksankan 78.000.000.000 21.135.052.453
dipuskesmas se Kab. Lamongan 27,10%
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Faskes tersosialisasi SPGDT 60.917.900 8.417.900
13,82%
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Prosentase penggunaan sistem informasi 70.000.000 -
kesehatan di fasyankes 0,00%
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan data dan informasi kesehatan jumlah data dan informasi kesehatan - -
puskesmas yang dikelola
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan sistem informasi kesehatan jumlah puskesmas yang dilakukan bimbingan - -
teknis
jumlah puskesmas yang dilakukan sosialisasi
1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet jumlah alat / perangkat SIK dan jaringan 70.000.000 -
internet 0,00%
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Prosentase Fasyankes Yang Mempunyai Izin 77.247.250 14.747.250
Daerah Kabupaen/Kota Operasinal 19,09%
1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan jumlah sakes / FKTL yang melakukan 77.247.250 14.747.250
pelayanan sesuai standart 19,09%
1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan prosentase fasyankes dan SDMK sesuai 1.422.213.060 148.142.500
standart 10,42%
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota Prosentase Tenaga Kesehatan Yang 18.224.000 18.224.000
mempunyai Izin Praktek 100,00%
1 02 03 2.01 01 Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan 18.224.000 18.224.000
jumlah rekom izin praktek yang diterbitkan 100,00%
1 02 03 2.02 Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.394.556.560 120.486.000
dan UKM di wilayah Kab / kota Yang Kompeten 8,64%
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan honor vaksinator 1.394.556.560 120.486.000 8,64%
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Prosentase Mutu SDMK Yang Meningkat 9.432.500 9.432.500
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00%
1 02 03 2.03 01 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan Rasio nakes di institusi kesehatan 9.432.500 9.432.500
tingkat daerah kab / kota 100,00%
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
TRIBULAN II
PD : Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Sesudah Perubahan
Kode Rek. Urusan / bidang urusan pemerintah daerah program kegiatan
Indikator kinerja Program / kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 02 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Prosentase Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan 635.198.950 71.211.950 11,21%
dan Makan Minuman
1 02 04 2.01 Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 264.406.700 58.115.700 21,98%
Dan Optikal, UMOT Yang Memiliki Izin
1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan 215.079.340 215.079.340 100,00%
kesehatan dan optimal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) optimal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang
dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak
lanjut pengawasan perizinan
1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat jumlah data perizinan apotek, toko obat, toko alat 14.239.360 14.239.360 100,00%
kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional
(UMOT) yang tersedia dan diolah dan ditindak lanjut
pengawasan izin
1 02 04 2.01 03 Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan 35.088.000 35.088.000 100,00%
tradisional (UMOT) optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang
dilakukan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. Prosentase Pengolahan Makanan Dan Air Minum 365.157.200 7.461.200 2,04%
untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Yang Dilakukan Pembinaan, Pengawasan, Dan
Pemeriksaan Yang Memiliki Sertifikat
1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Jumlah pengelohan makanan dan air minum yang 365.157.200 7.461.200 2,04%
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga. Prosentase Pengolahan Makanan Dan Air Minum 5.635.050
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Yang Dilakukan Pembinaan, Pengawasan, Dan 5.635.050 100,00%
Pemeriksaan yang Higiene
1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Jumlah pengolahan makanan dan air munum yang 5.635.050
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga. rumah makan/restoran dan Depot Air dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan 5.635.050 100,00%
Minum (DAM)
1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Prosentase Rumah Tangga Sehat 3.658.196.500
2.338.624.000 63,93%
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Prosentase Peningkatan Peran Serta Masyarkat Dan 1.166.755.500 -
kabupaten / kota Lintas Sektor 0,00%
1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat jumlah ibu hamil kek yang didampingi 1.166.755.500 -
0,00%
jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Puskesmas Yang Melaksankan Kegiatan 89.412.000 -
Promotif Preventif 0,00%
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah petugas promkes yang mendapatkan 89.412.000 -
pembinaan, jumlah kegiatan dan media promosi yang 0,00%
diadakan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Prosentase Sarana UKBM Yang Meningkat 2.402.029.000
Daerah Kabupaten/Kota 2.338.624.000 97,36%
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya jumlah strata desa siaga aktif yang meningkat dan 2.402.029.000
Masyarakat (UKBM) desa ber PHBS, jumlah kader yang mendapatkan 2.338.624.000 97,36%
pembinaan, jumlah kader posyandu yang
mendapatkan insentif, jumlah saka bhakti husada
yang ditingkatkan, jumlah poskesdes yang
ditingkatkan stratanya,
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Aksesilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat Program Peningkatan Program
Kesehatan Perorangan dan Bidang Kesehatan Kesehatan Dan Makanan Indikator : Kapasitas Sumber Daya
Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator : 1. % sediaan Farmasi, Alat Manusia Kesehatan
Indikator: Kesehatan dan Makan Minuman Indikator :
1. % Peningkatan Strata UKBM
yang sesuai standart
1.% Sarana Prasarana 1. % sumber daya manusia
Fasyankes Sesuai Standart kesehatan yang memenuhi
1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, 1. Pemberian izin apotek, toko obat, standar kompetensi
peningkatan peran serta masyarakat dan toko alat kesehatan dan optikal,
1. Penyediaan fasilitas pelayanan lintas sector tingkat daerah usaha mikro obat tradisional
Kesehatan untuk UKM dan UKP 2. Pelaksanaan sehata dalam rangka
(UMOT) 1. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk promotive tingkat daerah
2. Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT wilayah kabupaten / kota Kegiatan
UKM dan UKPrujukan tingkat daerah 3. Pengembangan dan pelaksaan Upaya 2. Perencanaan kebutuhan dan
Kabupaten Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan Nomor P-IRT
pendayagunaan sumberdaya manusia
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi (UKBM) tingkat daerah 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
kesehatan untuk UKM dan UKP
Kesehatan secara terintegrasi Sanitasi Tempat Pengelolaan 3. Pengembangan mutu dan peningkatan
4. Penerbitan izin RS kelas C dan D dan Makanan (TPM) kompetensi Teknik SDMKes tingkat
faskes tingkan Kabupaten kabupaten
1. Pengendalian dan pengawasan
1. Peningkatan upaya promkes,
periizinan apotek, toko obat, toko alat
advokasi, kemitraan dan
1. Pengadaan Alkes dan Obat utk Pusk kesehatan dan optikal, usaha mikro
Sertifikasi dan Kalibrasi Alkes
Pemberdayaan masy.
obat tradisional (UMOT) 1. Izin Praktik Nakes Sub Kegiatan
2. Penyelenggaraan Promkes dan 2. Pembinaan Teknis dan Pengawasan
2. Rehab puskesmas , pustu, Ponkesdes 2. Pengendalian dan pengawasan
Germas Praktik Nakes
3. Pelayanan Kesehatan Bumil, bersalin, penerbitan Sertifikat Produksi PIRT
3. Bimtek dan supervise pengembangan 3. Pengembangan mutu dan Peningkatan
bayi, balita, gizi, kesling , penyakit , dan 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
dan pelaksanaan UKBM Kompetesi Teknis SDMK
akreditasi puskesmas Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM)
PROSES BISNIS MANAGEMEN PETA PROSES BISNIS
Perencanaan dan penganggaran
Pengelolaan Kinerja
Pengawasan Internal
Monitoring dan evaluasi
Pengukuran Kinerja
MANAJEMEN RESIKO
OUTCOME
Meningkatkan Kualitas OUTPUT
Pelayanan Kesehatan TUJUAN :
Masyarakat UKP dan UKM Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Indeks Kepuasan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kualitas SDMK
Kualitas SARPRAS
Pembiayaan Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan
PROSES BISNIS INTI DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat
Level
0
- Koordinasi
- Perenca- - Koord. Level
-Koordinasi - Inven-tarisasi - Koord. - Koord. - Koord. - Visitasi -
naan - Pendam- - Koord. - Koord. - Koord. 4
- Proses - Pendam- - Pembinaan -Pencarian - Pendam- Nakes, Pendampingan
- Koord. pingan - Pendam- -Pencarian -Pencarian data
kontrak pingan tenaga pingan seleksi nakes
- Analisis - Monev pingan data data - Pembina-an - UKOM Nakes
- Monev - Monev Promkes - Monev teladan
- Monev - Peningkatan - Monev - Pembinaan - Pembinaan - Monev - Pelatihan
- Rehab - Sarfaskes - Pengadaan - Nakes Pendampingan
- Alkes strata - Insentif Kader - Monevi - Monevi tenaga Teknis
Gedung Standart media promosi Terlatih Dokter
Terkalibrasi Poskestren
Internsip
PROSES Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
PERBANDINGAN
BISNIS
Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas kesehatan Masyarakat
PROBIS DENGAN SOTK
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat Menular & Penyakit Tidak Menular Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Peningkatan
Pengadaan
Bumil, upaya Bimtek dan Pelaks. Pningkatan
Alkes dan Pelayanan Pengembang
Rehab bersalin, bayi, promkes, supervise Fogging, dan Pelatihan Pembinaan
Obat utk Penyelenggar Imunisasi, an mutu dan
puskesmas , balita, gizi, advokasi, pengembang Pncegahan Petugas Izin Praktik Teknis dan
Pusk aan Promkes Pningkatan Peningkatan
pustu, kesling , kemitraan an dan dan Keswa, Nakes Pengawasan
Sertifikasi dan Germas cangkupan Kompetesi
Ponkesdes penyakit , dan pelaksanaan penanggulan Penaggulang Praktik Nakes
dan Kalibrasi Imunisasi Teknis SDMK
dan Pemberdaya UKBM gan PM an PTM
Alkes
akreditasi an masy.
puskesmas
- Perenca-
naan
-Koordinasi
- Inven-
tarisasi
- Koord.
- Pendam-
- Koord.
- Pembinaan
- Koord.
- Koord.
-Pencarian
- Koord.
- Pendam-
- Koord.
-Pencarian
- Koord. - Visitasi - Koordinasi
STRUKTUR
Nakes,
ORGANISASI
- Proses - Pendam- pingan dan - Pendam- -Pendampingan
- Koord. - Pendam- pingan tenaga data data
kontrak pingan Plaksanaan pingan - UKOM seleksi nakes
- Analisis pingan - Monev Promkes - Pembina-an - Pembina-an
- Monev - Monev Imunisasi - Monev Nakes teladan
- Monev - Monev - Peningkatan - Pengadaan - Monev - Monev
- Rehab - Insentif - Monev - Nakes - Pelatihan Pendampingan
- Alkes - Sarfaskes strata media - DBD - Ex-Pasung
Gedung Kader - Bayi/Anak Terlatih tenaga Teknis Dokter Internsip
Terkalibrasi Standart Poskestren promosi Terkendali Berdaya
Trimunisasi
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
UPT
CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
Target Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Penyebab
No Pernyataan Resiko Pemilik Sisa Resiko RTP
Sumber/Penyebab U/C Uraian/Dampak
1 Pelayanan penduduk Bidang - Banyak peserta PBI C - Peserta PBI tidak Tidak ada sisa - Sosialisasi pemanfaatan kartu
miskin di puskesmas dan Yankes yang tidak tahu dapat mendapatkan Jamkesmas bagi peserta PBI agar
jaringannya bagaimana cara perlindungan / bisa mendapatkan perlindungan /
pemanfaatan kartu pembiayaan saat pembiayaan saat mengalami sakit
Jamkesmas mengalami sakit
dengan gratis - Dukungan dana dari APBD
- Dana Pembayaran
Klaim di RS Soetomo - Pembayaran klaim
terbatas kesehatan di RS
Soetomo terhambat
- Dana Pembayaran
RJG/ RIG terbatas - Pembayaran klaim
RJG/RIG di faskes
terhambat
MITIGASI RESIKO
Penyebab
Sisa
No Pernyataan Resiko Pemilik RTP
Sumber/Penyebab U/C Uraian/Dampak Resiko
2 Akreditasi Puskesmas Bidang - Administrasi yang C - Pelaksanaan akreditasi Tidak ada - Penyederhanaan proses
Yankes ruwet dan ribet puskesmas tidak sesuai sisa akreditasi di Puskesmas
sehingga dengan harapan dan - Melaksanakan koordinasi dan
membutuhkan mengganggu aktivitas komunikasi dengan
waktu untuk puskesmas yang lainnya narasumber/surveyor/tim penilai
persiapan sebelum terutama dalam pelayanan lebih awal dan memastikan
proses penilaian kepada masyarakat kesanggupan dan penjadwalan
akreditasi pelaksanaan akreditasi
- Kualitas pelayanan
- Jadwal meningkat tetapi tidak bisa
pelaksanaan konsisten meningkatkan
penilaian/akreditasi pelayanan
sangat bergantung
dengan waktu yang - Beban Kinerja Pegawai
dimiliki oleh bertambah karena selain
narasumber/survey pelayanan kepada
or/tim penilai masyarakat juga ada tugas
akreditias lain yang harus dikerjakan
puskesmas untuk persiapan proses
penilaian akreditasi
MITIGASI RESIKO
Penyebab
Sisa
No Pernyataan Resiko Pemilik RTP
Sumber/Penyebab U/C Uraian/Dampak Resiko
3 Pengadaan sarana dan Bidang - Pelaksanaan C Terdapat beberapa alat Tidak ada Merencanakan alat yang akan
prasarana puskesmas SDMK pengadaan alat kesehatan yang tidak sisa diadakan berdasarkan
kesehatan seringkali tersedia di puskesmas spesifikasi yang dibutuhkan
tidak dilaksanakan dan ketersediaanya di e-
pada awal tahun, oleh catalog
karena kelengkapan
persyaratan
pelaksanaan
pengadaan belum
lengkap; alat
kesehatan yang
diinginkan tidak
tersedia di e-catalog
Pengadaan obat dan Bidang - Keterbatasan dana C Tidak tersedianya obat dan Tidak ada - Dukungan dana dari APBD
perbekalan kesehatan SDK untuk obat-obatan perbekalan kesehatan sisa - Pelaksanaan lelang / E
- Pelaksanaan lelang / yang dibutuhkan untuk Purchasing dilaksanakan
E- Purchasing pelayanan kesehatan lebih awal (tribulan 1)
terlambat kepada masyarakat di UPT
Dinas Kesehatan
Ket : UC : uncontrooable
MITIGASI RESIKO
Penyebab
Sisa
No Pernyataan Resiko Pemilik RTP
Sumber/Penyebab U/C Uraian/Dampak Resiko
5 Penanggulangan kekurangan Bidang - Kurangnya pengetahuan C Pemantauan pertumbuhan pada Tidak ada - Membentuk Tim Audit Gizi
energi Kesmas pola asuh dan kesibukan balita yang belum sisa Buruk
protein/ gizi buruk dan gizi kurang ibu berkesinambungan - Intervensi dari hasil tim audit
- STBM 5 pilar yang belum Gizi Buruk untuk menentukan
terlaksana dengan baik solusi yang tepat dalam
penanganan gizi buruk
- Pendampingan pada balita gizi
buruk dengan cara pemberian
PMT dan pemantauan tumbuh
kembang balita
6 Audit Maternal Perinatal (AMP) Bidang - Kualitas pengkajian dan C Banyak data yang belum terkaji Tidak ada - Pelaksanaan rolling desk pada
Kesmas tatalaksana kasus saat secara maksimal sisa setiap kasus ibu hamil di
pemeriksaan kehamilan puskesmas
belum maksimal - Pelaksanaan konsultasi
telemedicine dengan dokter
spesialisobgyn yang telah
ditunjuk puskesmas
- Pelaksanaan pengkajian dan
pembelajaran kasus niermish
dan kasus kematian ibu dan
bayi di tingkat puskesmas dan
tingkat kabupaten
Ket : UC : uncontrooable
C : Controllable
TERIMA
KASIH