Anda di halaman 1dari 17

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT DIARE ( P2 DIARE )


TAHUN 2017

Kebutuhan Sumber daya Sum


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
5.a P2 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
DIARE program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
nan jadwal kegiatan kegiatan

B. PELAKSANAAN Mengetahui jumlah Posyandu, Pustu 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 4 ds x Obat,bhn Medis dan Ditemukan jumlah APBD/
1. Penemuan dan dan mengurangi kasus dan Puskesmas 12 x Rp 50.000 pakai hbs Paramedis kasus diare yang BOK
pelacakan kasus diare diare = Rp 9.600.000, dan alkes ada

2. Penyuluhan kesehatan Masyarakat memahami Masyarakat di 1x/bl/ds/th 3 or x 1 x 4 ds ATK, Medis dan Meningkatnya APBD
penyakit diare dan Posyandu, Pustu x 12 x Rp 50000 alat Paramedis kesadaran
menurunkan angka dan Puskesmas = Rp 7.200.000, peraga ber’PHBS ( BOK)
kesakitan
3. penyediaan obat, alat Agar pelayanan yankes Masyarakat di 100 % Obat Ptg. diare Sarana pelayanan APBD
dan bahan pakai habis dapat terlaksana dg baik Posyandu, Pustu diare terpenuhi
dan Puskesmas
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 rim = Rp. ATK Pet.Diare Adanya data kasus APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan 35.000,- Diare
kegiatan dilaksanakan tercatat dan
dilaporkan

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegi Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program atan terawasi target.

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 DIARE Rp. 16.835.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT ISPA ( P2 ISPA )
TAHUN 2017

Upaya Kebutuhan Sumber daya Indikator Sum ber


No Kegiatan Tujuan Sasaran Target biaya
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
A. PERSIAPAN
5.b P2 ISPA 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
(PNEUMONI) program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
nan jadwal kegiatan kegiatan

B. PELAKSANAAN Mengetahui jumlah masyarakat 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 12 bl Obat, bahan Medis, Para Ditemukan jumlah APBD/
1. Penemuan dan dan mengurangi x 4 Ds x Rp pakai habis medis kasus ISPA yang BOK
pelacakan kasus ISPA angka kesakitan ISPA 50.000 = Rp dan alkes ada
(Pneumonie) 9.600.000

2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat memaha Masyarakat di 1x/bl/ds 3 or x 1 x 4 Ds ATK, alat Medis, Para Meningkatnya APBN
mi penyakit ISPA Posyandu, Pustu x 12 bl x Rp peraga medis kesadaran BOK
untuk menekan angka dan Puskesmas 50000 = Rp ber’PHBS
kesakitan 7.200.000,-

3. penyediaan obat, alat Agar pelayanan Logistik dan 100 % Obat Ptg. Ispa Sarana pelayanan APBD
dan bahan pakai habis yankes dapat farmasi Ispa terpenuhi
terlaksana dg baik

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 rim HVS = ATK Pet.ISPA Adanya data kasus APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan Rp. 35.000,- ISPA yang akurat
kegiatan dilaksanakan tercatat dan
dilaporkan
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegiat Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program an terawasi target.
JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 ISPA Rp. 16.835.000,-
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN SURVEILANT
TAHUN 2017

Kebutuhan Sumber daya Sum


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
5.c P2 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
SURVEI program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
LANT nan jadwal kegiatan kegiatan
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus :
 Dalam rangka Meminimalisir dan Masyarakat di 2x/bln/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x Obat, bahan Medis, Para Tidak didapati APBD
siaga AI, Rabies melokalisasi Kasus Posyandu, Pustu 12 bl x Rp pakai habis medis kasus pada manusia ADD/
dan Hepatitis yang terjadi Pada dan Puskesmas 50.000 = Rp dan alkes BOK
Masy 28.800.000,-

 Kasus AFP rate Tlaksananya Pddk <15th 1x /bl /ds/th 3 or x 1 x 12 bl Menurunnya angka APBD
100rb pddk < 15 th penyuluhan AFP rate x 4 Ds x Rp Obat, bahan Medis, Para kejadian atau zero &
100rb pddk < 15 th 50.000 = Rp pakai habis medis case BOK
7.200.000,- dan alkes

 Kasus-kasus Meningkatkan Masyarakat 2x/bl/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x Jumlah Kunjungan APBD


lainnya jangkauan pelayanan 12 bl x Rp Obat, bahan Medis, Para &
dan penemuan kasus 50.000 = Rp pakai habis medis BOK
28.800.000,- dan alkes
Kebutuhan Sumber daya Sum
Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
2. Kerjasama dengan Meningkatkan Praktek swasta 1ds/bl 1 ohx1x12x ATK Ptg. Adanya kerjasama APBD,
P2 Praktek swasta jangkauan pelayanan 50.000 = Surveilant dengan p.swasta BOK
SURVEI dan penemuan kasus Rp.600.000,-
LANT
3. Pengiriman laporan Koordinasi dengan Prog. Surveilan 1X/mgg Rp 100.000 Pulsa Ptg Terlaksanya APBD
mingguan( W2 via prog.dinkes dinkes surveilant pengiriman laporan
SMS),analisa data dan
STP

4. Penyuluhan Kesehatan 4.Penyuluhan Masyarakat 1ds/bl 3 ohx1x12x Medis, Para Meningkatnya BOK
Kesehatan 50.000 = medis kesadaran
Rp1.800.000 ber’PHBS

5. penyediaan obat, alat Agar pelayanan Logistik dan 100 % Obat Ptg. Sarana pelayanan APBD
dan bahan pakai habis yankes dapat farmasi Survailant Ispa terpenuhi
terlaksana dg baik
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 rim HVS = ATK Pet. Adanya data APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan Rp. 35.000,- Surveilant surveilant yang
kegiatan dilaksanakan tercatat dan akurat
dilaporkan

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program kegiatan target.
terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 SURVEILANT Rp. 67.200.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT TB ( P2 TB )
TAHUN 2017

Kebutuhan Sumber daya Sum


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
5.d. P2 TB 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
nan jadwal kegiatan kegiatan

B. PELAKSANAAN BOK
1. Mengumpulkan dahak Menemukan pen Penderita yg 120 3 oh x 2 x 4 ds x Pot Pet. P2TB Semua penderita
suspek TBC derita TB BTA ( + ) batuk2 lebih dari 2 oarang/tahun 12 bl x Rp \ dahak, susfek TB dapat
minggu 50.000 = Rp ATK diperiksa.
14.400.000,-
2. Pembuatan preparat Menegakkan diag Sputum pasien Semua sputum 1 oh x 2 x 9 Slaid,lidi, Pet.P2TB Ditemukan ada APBD/
dan pengiriman preparat -nosa pend. BTA (+ ) suspek pasien TB suspek dan Px ksus x 50.000 = lampu, tim tidaknya bacil TBC BOK
dlm pengobatan TB diperiksa Rp 900.000,- 4c dalam sputum.

3. Pengawasan Menyembuhkan pend Pend. TBC ( + ) 12 orang/tahun 1 or x 2 x 4 ds Obat Pet. P2TB -Penderita sembuh . APBD/
Pengobatan. TBC + TB. Memutus mata dan rontgen ( + ) x 12 bl x Rp program -Tidak terjadi BOK
dan rontgen ( + ) rantai penularan bacil 50.000 = Rp penularan basil TB
TB 4.800.000,-
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan hasil kegiatan 1 rim HVS = ATK Pet. TB Adanya data APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah tercatat dan Rp. 35.000,- surveilant yang
kegiatan dilaksanakan dilaporkan akurat

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegi Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program -atan terawasi target.

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 TB Rp. 20.135.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MALARIA ( P2 MALARIA )
TAHUN 2017

Kebutuhan Sumber daya Sum


N Upaya Indikator
Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
o Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
5. P2 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
f. program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
MALARIA nan jadwal kegiatan kegiatan

B. PELAKSANAAN
1. Membina dan memberi Menambah Semua kader 1x / Br / th 1 or x 22 br x Rp Poster, Ka.Pus, Kader mampu BOK
bimbingan teknis, pengetahuan kader Malaria di 50.000 = Rp lembar pet.Malaria mengatasi masalah
tentang Malaria Posyandu 1.100.000,- balik Malaria

2. Melaksanakan PJB Meningkatkan Masyarakat/rumah 22 x / th 1 or x 22 br x Rp Form.pem Pet. Malaria Rumah bebas BOK
kewaspadaan tehd 50.000 = Rp eriksaan sarang nyamuk
peny. Malaria 1.100.000,- jentik

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan hasil kegiatan 1 rim HVS = ATK Pet. Malaria Adanya data BOK
pencatatan melaporkan hasil yang telah tercatat dan Rp. 35.000,- surveilant yang
kegiatan dilaksanakan dilaporkan akurat

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegi Pet. Malaria. Pencapaian sesuai
kegiatan program -atan terawasi target.

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 DBD Rp. 2.235.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT
TAHUN 2017

Kebutuhan Sumber daya Sum


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
Biaya
A. PERSIAPAN
7 USILA 1. Pertemuan lintas Koordinasi dengan Pemegang program Adanya kerja ATK Ka. Pus. Dan Terjalinnya kerja
program program lain terkait sama lintas prog staf sama antar program
B. PELAKSANAAN
1. Pendataan Usila Mengetahui jml klp. Semua kelompok 1 x / Br 1 or x 22 Br x Medis dan Semua klp. lansia BOK/
lansia yg ada usila Rp 50.000 = Rp paramedis terdata dan tercatat. APBD
1.100.000

2. Pembinaan kader Kaderisasi pelaksana Tokoh masyarakat 1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br Makalah, Medis dan Ditiap-tiap dusun BOK/
Usila program kelompok dimasing-masing x Rp 50.000 = alat peraga paramedis terbentuk 1 kelompok APBD
usila dilapangan. dusun Rp 3.300.000 posyandu usila.

3. Pembinaan Meningkatkan peran Kelompok usila 1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br Makalah, Medis dan Kelompok usila dapat BOK/A
Kelompok Usila serta klp. Serta status yang telah didata x Rp 50.000 = alat peraga paramedis memelihara keseha- PBD
kesehatannya Rp 3.300.000 tannya secara kolektif

4. Pelayanan Memberikan pelayan Usila yang mempu- 4 x / Ds / th 4 or x 4 Ds x 12 Obat,sa- Medis dan Kelompok usila dapat BOK/
Kesehatan Usila kesehatan pada usila nyai masalah x Rp 50.000 = rana kes paramedis mempertahankan ADD
Resti resti kesehatan Rp 9.600.000,- lain kebugarannya.
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 rim hvs x Rp ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan ter 35.000. dan mulut
kegiatan dilaksanakan catat dan
dilaporkan
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegiat Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program an terawasi target.
JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM USILA Rp. 17.335.000,-
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN JIWA
TAHUN 2017

Kebutuhan Sumber daya Sum


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
8 JIWA 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
nan jadwal kegiatan kegiatan

B. PELAKSANAAN
1. Penemuan kasus jiwa Menemukan kasus- Posyandu, Pustu 1 x /Br / th 2 or x 1 x 22 x kartu rawat Pet. Jiwa Ditemukan kasus APBD
kasus Jiwa dan Puskesmas Rp 50.000 = Rp jln. Jiwa di Posyandu,
2.200.000,- Pustu dan Puskesmas

2. kunjungan kasus jiwa Penderita jiwa dpt Keluarga penderita 4 x / Ds 2 or x 4 Ds x 4 ATK, Pet. Jiwa Masyarakat berperan APBD
perawatan sesuai Rp 50.000 = Rp alat aktif untuk mengatasi
standar kes. 1.600.000,- peraga masalah kesehatan
jiwa

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 rem x Rp ATK Pet. Jiwa Adanya data keseha
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan 35.000 tan jiwa yang akurat
kegiatan dilaksanakan tercatat dan
dilaporkan

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program kegiatan target.
terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM KES. JIWA Rp.3.835.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )
TAHUN 2014

Kebutuhan Sumber daya Sumb


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target er
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
10 PERKESMAS 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
program program dlm penyusu terkait jadwal kegiatan program terkoordinasi
nan jadwal kegiatan
B. PELAKSANAAN Untuk memperoleh Pend. TBC, kusta, bulin, 8 x/th 1 or x 8 x Rp ATK Pet. mempunyai data APBD/
1. Pengumpulan data data keluarga rawan bufas, resti, byi resti, 50.000 = Rp Perkesmas keluarga rawan yang JKN
BBLR tetanus 400.000 dan Pustu lengkap dan akurat
neonatorum,, pneu -
monie berat, usila resti,
peny. Kronis, gakin dan
kasus tindak lanjut

2. Pembinan keluarga 1. Mencari informasi Keluarga rawan 8 x/th 1 or x 8 x Rp ATK, Dokter, Latar belakang APBD/
rawan latar belakang yang dibina 50.000 = Rp perawat, masalah keluarga JKN
masalah kes. kel. 400.000 bidan. rawan diketahui
Rawan. Darbin

2. memberi Keluarga rawan 8 x/th 1 or x 8 x Rp ATK, Keluarga rawan JKN


pengertian tentang yang dibina 50.000 = Rp leaflet memahami masalah
hal2 yg ber 400.000 kesehatan
hubungan dgn
status keluarga
rawan.
3. memberikan Gakin rawan yang 4 x/th 3 or x 4 Ds x Alkes, Gakin rawan kembali JKN
yankes kepada dibina Rp 50.000 = obat sehat
gakin rawan Rp 600.000,-
dengan kriteria
tertentu.
Kebutuhan Sumber daya Sum
Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
PERKESMAS C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 Rim hvs = ATK Pet. Adanya data keseha APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan tercatat Rp 35.000 Perkesmas tan jiwa yang akurat
kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegiatan Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program terawasi target.

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM PERKESMAS Rp. 1.834.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN
TAHUN 2014

kegiatan program kegiatan target.


terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN LABORATORIUM Rp. 3.780.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT ( GILUT )
TAHUN 2014

Kebutuhan Sumber daya Sum


Upaya Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kesehatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
biaya
A. PERSIAPAN
13 KES. 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus. kegiatan program
GIGI program program dlm penyusu terkait jadwal program terkoordinasi
nan jadwal kegiatan kegiatan
DAN
MULUT B. PELAKSANAAN APBD
1. Melaksanakan Anak SD mengetahui Anak SD 2 x / SD / th 2 or x 2 x 14 x ATK, Dr.Gigi, Anak-anak dapat
Penyuluhan Kes. Gigi dan mulut Rp 30.000 = Rp alat Perawat. memelihara kes. Gigi
ke SD 1.680.000 peraga dan mulutnya.

2. Melaksanakan Meningkatkan Apras, Bumil, 1 x posyandu / 2 or x 1 x 22 py Alat Meningkatnya BOK


penyuluhan dan pengetahuan Kes. Buteki th x Rp 30. 000 = diagnosti Dr.Gigi, pengetahuan sasaran
pemeriksaan Gilut di posyandu Rp 1.320.000,- k gigi Perawat.

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 2 rim hvs x Rp ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi APBD
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan 30.000, = Rp dan mulut
kegiatan dilaksanakan tercatat dan 70.000,-
dilaporkan

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program kegiatan target.
terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN POLI GIGI Rp. 3.070.000,-


RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2014

Kebutuhan Sumber daya Sum


Unit Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kegiatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
Biaya
A. PERSIAPAN
1 RAPAT / 1. Pertemuan lintas Untuk mengetahui Semua unit kegiatan 14 x / th 55 or x 14 x ATK. Ka. Pus. Semua kegiatan dapat BOK
PERTEMU program ( penyusun- cakupan kegiatan, puskesmas Rp 23.000 = Konsums Staf, pustu dilaksanakan secara
AN an PTP, Profil, Loka pencapaian kegiatan Rp 17.710.000 i, transort terkordinasi sesuai
karya mini Lintas Pro- dan rencana usulan dengan ketentuan
gram, Lokakarya Mini kegiatan masing- masing-masing unit
Lintas Sektor dan masing program kegiatan.
Lokakarya Mini puskesmas
bulanan,)

2. Pertemuan Lintas Untuk menyamakan Dikes, Camat dan ins- 4 X / TH 55 or x 4 x Konsmsi Semua staf, Adanya kerjasama BOK
Sektoral persepsi dalam upaya tansi terkait, organisasi Rp 23.000 = Kadiskes, lintas sector terkait
pengembangan dan kemasyarakatan wila Rp 5.060.000 lintas sektor,
peningkatan derajat -yah kerja Puskesmas
kesehatan
masyarakat
2 PENYUSUNAN B. PELAKSANAAN
PTP 1. Pengumpulan dan Mengumpulkan data Program, pustu, 1 x / th ATK Team kecil Keakuratan data dari
pengolahan data kegiatan semua logistik, PTP masing-masing
program sebagai pelaksana kegiatan
dasar analisa
Kebutuhan Sumber daya Sum
Unit Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kegiatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
Biaya
2. Penyusunan Data Menyusun hasil Kegiatan pisik dan Semua hasil 2 rim x Rp 35.000 ATK, Team kecil Adanya PTP yg dpt APBD
pencapaian dan non pisik pengolahan = Rp 70.000,- PTP dipakai sebagai acuan
perencanaan puskesmas data dapat kegiatan operasional
puskesmas direncanakan Ft.copy 500 lb x 3 Ft.copy Puskesmas
bk x Rp 135 = Rp
202.500,-

Jilid 3 bk x Rp Pen
8000, = Rp jilidan
24.000,-
B. PELAKSANAAN
3 PENYUSU- 1. Pengumpulan Data Mengumpulkan data Program, pustu, 1 x 4 ds / th 2 or x 4 ds x Rp transport Team kecil Keakuratan data dari
NAN PROFIL kegiatan semua logistik, pelayanan, 30.000, = Rp TU masing-masing
PUSKESMAS program Desa, BPS, 240.000,- pelaksana kegiatan

2. Pengolahan data Mengetahui hasil Data yang 3 hari 4 or x 3 hr x Rp ATK, Team kecil Kelengkapan dan APBD
pencapaian kegiatan terkumpul 23.000,- = Rp Audio TU keakuratan data
program 276.000,- visual, tersedia sesuai format
konsumsi yg ada.

3. Penyusunan Data Menyusun hasil Hasil pengolahan Awal januari 2 rim x Rp ATK, Team kecil Tersedianya data riil APBD
pencapaian dan data 35.000,- = Rp TU kegiatan dan
perencanaan 70.000,- pencapaian
puskesmas puskesmas dlm 1 th
Ft.copy 500 lb x 3 Ft.Copy, berjalan
bkxRp 135 = Rp
202.500,

Jilid 3 bk x Rp
8000, = Rp Jilid
24.000,-
No Unit Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber daya Indikator Sum
ber
Kegiatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
Biaya
PELAKSANAAN
4 LOKA 1. Pengarahan Kadikes Mempasilitasi hasil Semua staf adm, 11 or x Rp 30000 Transpor Dikes, pustu Hasil rapat ada titik BOK
KARYA diskusi staf program dan pustu = Rp 330.000,- temu
bangli
MINI
LINTAS
2. Penghitungan beban Untuk mengetahui Semua staf Dihitung 1 . ATK, Semua staf Petugas mengetahui
PROGRAM
kerja beban kerja tugas bulan beban tugas riilnya
lama.

3. Pembagian tugas baru Semua staf Semua staf ATK, Ka.Pus Semua petugas
mempunyai tugas yg berdasarkan beban mempunyai tugas yg
jelas kerja merata

4. Penyusunan laporan Ada data tertulis Hasil loka karya Akhir bulan 2 rim x Rp 35.000 ATK, Team Ada dokumen BOK
Loka Karya mini pembagian tugas baru mini bulan pertama Januari = Rp 70.000,- Penyusun pelaksanaan Minlok
puskesmas lintas program
Ft copy 150 lb x 4 ft.copy,
bk x Rp 135 = Rp
81.000,-

Jilid 5 bk x Rp jilid
4000 = Rp
20.000,-

5 LOKA 1. Rapat koordinasi Untuk menyamakan Dikes, Camat dan 4 X / TH 4 rim x Rp 35.000 ATK Semua staf, Adanya kerjasama BOK
KARYA lintas Sektor dengan persepsi dalam upaya instansi terkait, = Rp 140.000 Kadiskes, lintas sector terkait
MINI instansi terkait pengembangan dan organisasi lintas sektor,
LINTAS peningkatan derajat kemasyarakatan
SEKTOR kesehatan wilayah kerja 40 or x 4 x Rp Transport Dikes,
masyarakat Puskesmas 30.000 = Rp Lintas sector
4.800.000 dan pustu
Kebutuhan Sumber daya Sum
Unit Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kegiatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
Biaya

2. Penyusunan laporan Untuk dapat Hasil Loka karya Awal bulan Ft copy 50 lb ft.copy, Team Adanya dokumen BOK
hasil Loka karya mengidentifikasi mini lintas sektor maret x 4 x 10 bk x Penyusun kegiatan hasil
mini lintas sektor kegiatan masalah Rp 135 = Rp kesepakatan rapat
kesehatan 270.000,-

Jilid 10 bk x 4 jilid
x Rp 4000 =
Rp 160.000,-

6 LOKA 1. Pertemuan rutin Evaluas semua Semua program 12 x / th ATK, Plh, staf Semua kegiatan BOK
KARYA bulanan semua staf kegiatan puskesmas dan staf LCD, puskesmas dapat
MINI puskesmas Comp. dimonitor dan
BULANAN Konsumsi dievaluasi

7 Manajemen 1. Mlaksanakan Petugas pustu dapat Semua Pustu 4 x / pustu / th 4 or x 4 x 5 pp Transport Ka. Pus, staf Pustu dapat melaku BOK
bimbingan teknis melakukan kegiatan x rp 30.000,- tasi TU kan pencatatan dan
manajemen manajemen = Rp pelaopran dengan
puskesmas 2.400.000,- baik
Mobil
Pertamax 5 lt
x 4 x 5 pp x
Rp 15.000, -
Rp
1.500.000,-

2. Rapat koordinasi Adanya penyerapan Puskesmas yang 12 x / th Pertamax 10 lt Mobil Plh. Semua informasi APBD
Dinas Kesehatan dan penyampaian ditunjuk Dikes x 12 Rp dikes dapat diketahui
informasis kes. 15.000, = Rp dan ditindak lanjuti
Dikes. 1.800.000,-
Kebutuhan Sumber daya Sum
Unit Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target ber
Kegiatan Dana Alat Tenaga keberhasilan
Biaya
8 KEPEGA- 3. Urusan surat Menyelesaikan Dikes Kab. 24 x / th Pertamax 120 lt Mobil Staf TU Semua urusan APBD
WAIAN menyurat, SPJ, ambil administrasi puskesmas Bangli x Rp 11.500, = administrasi dapat
gaji ke Dikes Bangli Rp 1.380.000,- diselesaiakan

4.
C. PENGAWASAN.
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil ATK Semua Sada dokumen
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan tercatat petugas kegiatan masing-
kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan masing petugas

2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua kegiatan Ka.Pus. Pencapaian sesuai
kegiatan program terawasi dengan target.

JUMLAH RENCANA ANGGARAN MANAJEMENT Rp. 39.349.500,-

Anda mungkin juga menyukai