Anda di halaman 1dari 421

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT


Jl. Soekarno-Hatta, Gerung
BUPATI LOMBOK BARAT

KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas


limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 ini untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berisikan
arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan
urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan,
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2014.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 i


Kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan bahan
evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang kami lakukan,
sekaligus sebagai motivasi bagi peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Terima Kasih,
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gerung, 20 Maret 2015


WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................... i


Daftar Isi ............................................................................................ iii
Daftar Tabel ........................................................................................ vii
Daftar Lampiran .................................................................................. xxxv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
Dasar Hukum ........................................................................ 1
A. Gambaran Umum Daerah .................................................. 2
a. Kondisi Geografis Daerah; Batas Administrasi
Daerah; Luas Wilayah; Topografis dan Jumlah
Bangunan Rumah Serta Hal Lain
yang dianggap perlu .................................................... 2
b. Gambaran Umum Demografis ...................................... 5
c. Kondisi Ekonomi .......................................................... 9
a. Potensi Unggulan Daerah ....................................... 9
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB ............................. 10
c. Laju Inflasi ............................................................ 12
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) ............................................................. 13
A. Visi dan Misi .................................................................... 13
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ................................. 15
C. Prioritas Daerah ............................................................... 20
BAB III URUSAN DESENTRALISASI ................................................ 23
A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ........ 23
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah .................................... 23
2. Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib ........... 27
3. Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan pilihan......... 37
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan ........................ 39
1. Urusan Pendidikan ...................................................... 39

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 iii
2. Urusan Kesehatan........................................................ 52
3. Urusan Lingkungan Hidup ........................................... 71
4. Urusan Pekerjaan Umum ............................................. 80
5. Urusan Tata Ruang ...................................................... 94
6. Urusan Perencanaan Pembangunan ............................. 98
7. Urusan Perumahan ...................................................... 107
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga .............................. 116
9. Urusan Penanaman Modal ........................................... 120
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .......... 127
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................... 134
12. Urusan Ketenagakerjaan .............................................. 138
13. Urusan Ketahanan Pangan ........................................... 143
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ............................................................................ 154
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... 161
16. Urusan Perhubungan ................................................... 172
17. Urusan Komunikasi dan Informatika ............................ 182
18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ............................ 187
19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian ....................................... 200
20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ...................... 247
21. Urusan Sosial .............................................................. 253
22. Urusan Budaya ............................................................ 262
23. Urusan Statistik ........................................................... 265
24. Urusan Kearsipan ........................................................ 270
25. Urusan Perpustakaan .................................................. 275
26. Urusan Pertanahan ...................................................... 281
C. Prioritas Urusan Pilihan yang DilaksanakanPemerintah
Kabupaten Lombok Barat ................................................. 285
1. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................... 285
2. Urusan Pertanian ......................................................... 297
3. Urusan Kehutanan....................................................... 312

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 iv


4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..................... 322
5. Urusan Pariwisata ........................................................ 328
6. Urusan Industri ........................................................... 333
7. Urusan Perdagangan .................................................... 337
8. Urusan Transmigrasi.................................................... 343
D. Indikator Kinerja Kunci..................................................... 347
1. Tataran Pengambil Kebijakan ....................................... 347
a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah ............ 347
b. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara
pemerintah daerah dan pemerintah serta antar
pemerintah daerah dalam rangka pengembangan
otonomi daerah ...................................................... 348
c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan
daerah dengan kebijakan pemerintah ...................... 348
d. Efektifitas hubungan antara pemerintah daerah
dengan DPRD ......................................................... 349
e. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh
DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan
keputusan .............................................................. 349
f. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh
kepala daerah beserta tindak lanjut
pelaksanaan keputusan .......................................... 349
g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahandaerah pada peraturan
perundang-undangan ............................................. 349
h. Intensitas dan efektifitas proses konsultasi antara
pemerintah daerah dengan masyarakat atas
penetapan kebijakan publik yang strategis dan
relevan untuk daerah.............................................. 349
i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi,
pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan
Dana Bagi Hasil ...................................................... 350
j. Intensitas, efektivitas dan transparansi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 v


Pemungutan sumber-sumber pendapatan
asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah .............. 351
k. Efektivitas perencanaan, penyusunan,
Pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban,
dan pengawasan PAD ............................................. 352
l. Pengelolaan potensi daerah ..................................... 352
m. Terobosan / inovasi baru dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.............................................. 353
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN ....................................................... 357
A. Tugas Pembantuan yang diterima ..................................... 357
B. Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Desa ............... 362
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......................................... 364
A. Kerjasama Antar Daerah ................................................... 364
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga............................. 367
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah ................... 369
D. Pembinaan Batas Wilayah ................................................. 369
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana........................ 371
F. Pengelolaan Kawasan Khusus ........................................... 379
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ........ 379
BAB VI PENUTUP ......................................................................... 382
LAMPIRAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 vi


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 1


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat


Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun
2008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2013).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2014).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH


1. Kondisi Geografis; batas administrasi daerah, luas wilayah,
topografis dan jumlah bangunan rumah serta hal lain yang
dianggap perlu

Secara geografis
Kabupaten Lombok Barat terletak
di antara 115046’ sampai dengan
116028 Bujur Timur dan 8012’
sampai dengan 8055’ Lintang
Selatan.
Kabupaten Lombok Barat
termasuk wilayah yang beriklim
tropis dengan temperatur rata-
rata 27,6 0C dan suhu maksimum
berkisar 32,6 0C serta suhu
minimum 22,6 0C, dengan tingkat
curah hujan rata-rata 77,38 mm
setiap bulannya.

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 2


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Barat meliputi :


- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
Dan Lombok Timur
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram
Dengan letak geografis tersebut, Kabupaten Lombok Barat memiliki
posisi yang strategis, yaitu sebagai pintu gerbang Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) dengan Provinsi Bali dengan adanya Pelabuhan Lembar, dan
merupakan daerah perlintasan Bandara Internasional Lombok (BIL) di
Kabupaten Lombok Tengah dengan pusat pemerintahan Provinsi NTB yang
terletak di Kota Mataram. Selain itu, Pulau Lombok yang telah ditetapkan
sebagai daerah tujuan wisata baru oleh Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif setelah pulau bali, menjadikan peluang besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata. Kabupaten Lombok Barat juga
ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata terbaik (destinasi wisata) setelah
pulau Bali sehingga angka kunjungan wisata dari tahun ke tahun terus
meningkat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan pusat
pemerintahan Provinsi NTB, di Kabupaten Lombok Barat telah berkembang
pesat perumahan dan pemukiman penduduk.
Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat tercatat terdapat sejumlah
149.593 unit bangunan rumah.Jumlah bangunan rumah paling banyak
berada di Kecamatan Narmada sebanyak 23.206 unit. Dan jumlah
bangunan paling sedikit di Kecamatan Batulayar sebanyak 8.863 unit.
Secara rinci, jumlah bangunan rumah per Kecamatan sebagaimana tertera
pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1
Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan
Tahun 2014
JUMLAH BANGUNAN
NO KECAMATAN PERSENTASE (%)
RUMAH
1 Gunungsari 22.934 15,33
2 Batulayar 8.863 5,92
3 Narmada 23.206 15,51
4 Lingsar 13.747 9,19

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 3


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

JUMLAH BANGUNAN
NO KECAMATAN PERSENTASE (%)
RUMAH
5 Kediri 13.687 9,15
6 Kuripan 9.837 6,58
7 Labuapi 14.461 9,67
8 Gerung 17.102 11,43
9 Lembar 13.378 8,94
10 Sekotong Tengah 12.378 8,27
Jumlah 149.593 100,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10


Kecamatan, 119 Desa, 3 Kelurahan dan 813 Dusun serta 19 Lingkungan.
Dimana Kecamatan Sekotong Tengah memiliki luas wilayah terbesar
dengan luas wilayah sekitar 529,38 Km2 atau sekitar 50,23% terkecil
Kecamatan Kuripan dengan luas wilayah 21.56 Km2 atau 2,05% dari total
luas daratan di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Dusun/Lingkungan dan Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

PERSEN
JUMLAH DUSUN LUAS WILAYAH
NO KECAMATAN TASE
DAN LINGKUNGAN (KM2 )
LUAS (%)
1 Gunungsari 99 89,74 8,51
2 Batulayar 62 34,11 3,24
3 Narmada 128 107,62 10,21
4 Lingsar 93 96,58 9,16
5 Kediri 74 21,64 2,05
6 Kuripan 40 21,56 2,05
7 Labuapi 73 28,33 2,69
8 Gerung 89 62,30 5,91
9 Lembar 80 62,66 5,95
10 Sekotong Tengah 94 529,38 50,23
Jumlah 832 1.053,92 100,00
Sumber : BPS Lombok Barat Dalam Angka

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 4


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

2. Gambaran Umum Demografis


Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat menurut jenis
kelamin terdiri dari 361.357 orang laki-laki atau sekitar 51 % dan terdiri
dari 347.170 orang atau sekitar 49 % menunjukkan bahwa penduduk di
Kabupaten Lombok Barat lebih dominan penduduk berjenis kelamin
Laki-laki dibanding dengan penduduk perempuan, sesuai dengan tabel
1.3 sebagai berikut ;
Tabel 1.3
Struktur Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014

JUMLAH PENDUDUK
NO KECAMATAN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Gerung 47.659 46.659 94.318
2 Kediri 35.229 33.946 69.175
3 Narmada 49.552 47.873 97.425
4 Sekotong Tengah 28.526 26.317 54.843
5 Labuapi 37.630 36.710 74.340
6 Gunungsari 42.917 41.585 84.502
7 Lingsar 39.565 38.262 77.827
8 Lembar 30.922 29.381 60.303
9 Batulayar 27.438 25.879 53.317
10 Kuripan 21.919 20.558 42.477
JUMLAH 361.357 347.170 708.527
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut kelompok umur, pada tahun yang sama


memperlihatkan bahwa kelompok umur terbesar adalah usia antara 15-
64 tahun atau kategori usia produktif sebanyak 536.558 jiwa atau
sebesar 75,73 % menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat
mempunyai potensi yang besar dibidang Sumber Daya Manusia yang
produktif untuk mendukung pembangunan berbagai sektor . Jumlah
kelompok umur terkecil adalah usia 70-74 tahun sebanyak 9.997 jiwa
atau 1,41%. Untuk lebih jelasnya data komposisi penduduk menurut
umur dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ;

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 5


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelompok Umur
Tahun 2014

KELOMPOK PERSEN
NO. LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
UMUR / USIA TASE (%)

1 0-4 15.502 14.344 29.846 4,21

2 5-9 22.699 21.481 44.180 6,24

3 10-14 29.793 28.567 58.360 8,24

4 15-19 31.164 29.810 60.974 8,61

5 20-24 35.728 34.345 70.073 9,89

6 25-29 37.418 38.325 75.743 10,69

7 30-34 34.575 35.823 70.398 9,94

8 35-39 34.083 35.071 69.154 9,76

9 40-44 28.425 26.766 55.191 7,79

10 45-49 26.070 24.461 50.531 7,13

11 50-54 17.964 16.390 34.354 4,85

12 55-59 16.888 15.012 31.900 4,50

13 60-64 9.843 8.397 18.240 2,57

14 65-69 9.116 8.239 17.355 2,45

15 70-74 5.467 4.530 9.997 1,41

16 > 74 6.622 5.609 12.231 1,73


Total 361.357 347.170 708.527 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Selanjutnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan


dapat dilihat pada Table 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2014
TINGKAT LAKI- PERSEN
NO. PEREMPUAN JUMLAH
PENDIDIKAN LAKI TASE (%)
1 Belum Sekolah 100.720 112.230 212.950 30,06
2 Tidak Tamat SD 44.400 44.074 88.474 12,49
3 Tamat SD/MI 97.207 96.315 193.522 27,31
4 SLTP 47.990 43.564 91.554 12,92
5 SLTA 56.976 40.451 97.427 13,75
6 DII 2.166 1.861 4.027 0,57
7 DIII 2.432 2.256 4.688 0,66

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 6


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

TINGKAT LAKI- PERSEN


NO. PEREMPUAN JUMLAH
PENDIDIKAN LAKI TASE (%)
8 S1 8.679 6.145 14.824 2,09
9 S2 702 237 939 0,13
10 S3 85 37 122 0,02
TOTAL 361.357 347.170 708.527 100,00
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk
terbesar adalah belum sekolah sebanyak 30,06% disusul tamat SD/MI
sebesar 27,31%, sedang terkecil pada jenjang pendidikan S3 sebanyak
0,02% menjadi tantangan terbesar bagi seluruh jajaran pemerintah
daerah dan segenap masyarakat di Kabupaten Lombok Barat untuk
meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lombok
Barat.
Persentase jumlah Penduduk menurut lapangan usaha dapat
dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut ;

Tabel 1.6
Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Pekerjaan
Tahun 2013

BIDANG PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN RATA-RATA

Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Kehutanan 36,44 39,68 37,77
dan Perikanan
Pertambangan dan
6,18 1,65 4,33
Penggalian
Industri 7,39 11,59 9,11
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,66 0,00 0,39
Konstruksi 16,32 0,35 9,79
Perdagangan, Hotel dan
15,05 34,28 22,92
Restoran
Komunikasi 5,57 0,35 3,44
Keuangan 0,48 0,76 0,60
Jasa-jasa 11,52 9,98 10,89
Lain-lain 0,38 1,36 0,78
Jumlah 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Lombok Barat Dalam Angka

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 7


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian,


perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mampu menyerap
tenaga kerja terbanyak dengan 37,77 persen disusul sektor perdagangan,
hotel dan restoran sebesar 22,92 persen serta jasa-jasa dengan 10,89
persen. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah
konstruksi dan industri masing-masing sebesar 9,79 persen dan 9,11
persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil adalah sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 4,33 persen, sektor komunikasi
3,44 persen disusul oleh sektor lain-lain sebesar 0,78 persen, sektor
keuangan sebesar 0,6 persen dan sektor lain-lain sebesar 0,39 persen.

Selanjutnya jumlah penduduk menurut rumah tangga dapat


dilihat pada tabel 1.7 berikut ;
Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

KEPALA KELUARGA PERSEN


NO KECAMATAN JUMLAH TASE
LAKI-LAKI PEREMPUAN (%)
1 Gerung 37.461 6.175 43.636 14,01
2 Kediri 22.418 4.134 26.552 8,52
3 Narmada 35.674 6.859 42.533 13,65
4 Sekotong Tengah 25.662 3.508 29.170 9,36
5 Labuapi 28.614 4.431 33.045 10,61
6 Gunungsari 31.497 5.550 37.047 11,89
7 Lingsar 27.873 4.460 32.333 10,38
8 Lembar 22.801 3.399 26.200 8,41
9 Batulayar 18.324 2.482 20.806 6,68
10 Kuripan 17.345 2.848 20.193 6,48
JUMLAH 267.669 43.846 311.515 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 1.7 di atas menunjukkan bahwa komposisi jumlah kepala


keluarga berjenis kelamin Laki-laki di Kabupaten Lombok Barat sebanyak
267.669 atau 85,92% dan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin
perempuan sebanyak 43.846 atau 14,08%. Sedangkan menurut
kecamatan, jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan
Gerung sebanyak 43.636 atau 14,01% dan jumlah kepala keluarga paling
sedikit terdapat di Kecamatan Kuripan sebanyak 20.193 (6,48%). Jika

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 8


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

dibanding data jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga maka


rata-rata satu rumah tangga terdiri dari 2,27 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Posisi geografis Kabupaten Lombok Barat yang terletak


diantara pulau Bali dan Pulau Komodo yang merupakan daerah
tujuan pariwisata di Indonesia merupakan peluang yang strategis
bagi pengembangan investasi kepariwisataan, dengan ditunjang oleh
prasarana dan sarana kepariwisataan yang memadai.

Dengan prasarana dan sarana yang memadai itu pula,


Kabupaten Lombok Barat sering ditunjuk untuk menyelenggarakan
even-even kegiatan nasional maupun internasional yang
memberikan peluang dalam pembangunan daerah dan
menggerakkan roda perekonomian daerah.

Selain hal tersebut diatas dengan luas wilayah 1.053,92 Km2


Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumber daya alam yang
sangat bervariatif untuk dikembangkan, mulai dari Pariwisata,
Pertanian, Industri Kerajinan, Agro Industri, Agro Wisata,
Perdagangan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan. Beberapa
potensi unggulan yang potensial untuk dikembangkan di Wilayah
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai
berikut :

Tabel 1.8
Jenis Klaster dan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Lombok Barat

NO. JENIS KLASTER INDUSTRI KLASTER WILAYAH

1 Pariwisata, Industri Kerajinan, Batulayar, Gunungsari


Pertanian
2 Agroindustri, Agrowisata, Narmada, Lingsar
Pariwisata, Pertanian
3 Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Gerung
Pertanian
4 Pariwisata, Perikanan,Pertanian Sekotong Tengah
Pertambangan

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 9


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

NO. JENIS KLASTER INDUSTRI KLASTER WILAYAH

5 Perikanan, Perdagangan dan Jasa Lembar


6 Pendidikan, Pertanian, Industri Kediri, Labuapi, Kuripan
Kerajinan
Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan kajian ekonomi seperti nampak pada tabel di


atas, klaster usaha Pertanian menempati unggulan pertama diikuti
Industri Pariwisata, Jasa-jasa, Pengangkutan dan Komunikasi dan
Pertambangan.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk


menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan
ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu
daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang
ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
dan sesuai dengan yang ditargetkan.

PDRB Kabupaten Lombok Barat dihitung atas dasar harga (Adh)


berlaku mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar
Rp. 550, 60 milyar rupiah atau 11,01% dari tahun 2012 mencapai Rp.
4,999 triliun rupiah menjadi 5,549 trilyun rupiah pada tahun 2013,
sedangkan perhitungan Adh konstan mencapai Rp. 2,070 triliun
rupiah, seperti tertera dalam tabel berikut ;

Tabel 1.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

HARGA BERLAKU PERSENTASE


NO LAPANGAN USAHA
(000.000)** (%)**
1 Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Kehutanan dan 1.405.575,00 25,33
Perikanan
2 Pertambangan dan
219.903,27 3,96
Penggalian
3 Industri Pengolahan 185.394,56 3,34
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 43.141,63 0,78

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 10


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

HARGA BERLAKU PERSENTASE


NO LAPANGAN USAHA
(000.000)** (%)**
5 Konstruksi 722.019,07 13,01
6 Perdagangan, Hotel dan
1.299.853,60 23,42
Restoran
7 Pengangkutan dan
560.187,15 10,09
Komunikasi
8 Keuangan, Persewaan dan
230.620,74 4,16
Jasa Perusahaan .
9 Jasa-jasa 882.934,61 15,91
TOTAL PDRB 5.549.629,62 100,00

**) Angka Sangat Sementara


Sumber: Buku PDRB Kabupaten Lombok Barat

Sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 25,33 persen terhadap


PDRB menjadi leading sector perekonomian Kabupaten Lombok Barat
.Dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan
kontribusi sebesar 23,42 persen serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi
15,91 persen . Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar
adalah sektor konstruksi serta sektor pengangkutan dan komunikasi,
masing-masing sebesar 13,01 persen dan 10,09 persen. Sektor yang
mempunyai kontribusi terkecil berturut-turut adalah sektor
keuangan,persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,16 persen disusul
oleh sektor pertambangan sebesar 3,96 persen, sektor industri pengolahan
sebesar 3,34 persen dan sektor listrik,gas dan air bersih 0,78 persen.

Tabel 1.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

HARGA KONSTAN PERSENTASE


NO LAPANGAN USAHA
(000.000)** (%)**
1 Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Kehutanan dan 475.369,77 25,33
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 85.912,14 3,96
3 Industri Pengolahan 105.648,77 3,34
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 12.679,23 0,78
5 Konstruksi 267.922,83 13,01
6 Perdagangan, Hotel dan
526.805,60 23,42
Restoran
7 Pengangkutan dan Komunikasi 221.369,52 10,09

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 11


Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

HARGA KONSTAN PERSENTASE


NO LAPANGAN USAHA
(000.000)** (%)**
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa
95.175,34 4,16
Perusahaan .
9 280.083,74 15,91
Jasa-jasa
TOTAL PDRB 2.070.966,93 100,00

** Angka Sangat Sementara


Sumber: Buku PDRB Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 sesuai tabel


diatas, sektor pertanian masih mendominasi lapangan usaha penduduk
Kabupaten Lombok Barat dengan kontribusi sebesar 25,33 persen disusul
sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 23,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan


pembangunan ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Menurut pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2000
dimana perhitungan tersebut menggambarkan pertumbuhan riil atau
pertumbuhan ekonomi, di Kabupaten Lombok Barat mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 5,10 % per tahun.

c. Laju Inflasi

Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada melonjaknya


tingkat inflasi di Kabupaten Lombok Barat, laju inflasi / perubahan Indeks
Harga Implisit (IHI) di Kabupaten Lombok Barat sebesar 5,63 %
dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku Kabupaten Lombok Barat sebesar 5,10 % . Ini mengindikasikan
bahwa daya beli masyarakat selama periode tersebut mengalami sedikit
penurunan, sehingga dapat dikatakan pendapatan riil penduduk di
Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan.

Tabel 1.11
Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2013

NO. URAIAN 2013 **)

1. Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku 11,01%


2. Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 5,10%
3. Laju Inflasi 5,63%
** Angka Sangat Sementara
Sumber: Buku PDRB Kab. Lombok Barat

Bab I LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 12


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)

A. Visi dan Misi


Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan misi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2009-2014 dari Kepala Daerah terpilih adalah
merupakan RPJMD tahap ke – 2 (dua) dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 2005 – 2025 seperti yang
tertuang dalam Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 (Seri E
Nomor 10 Tahun 2008), dengan visi yaitu : “Terwujudnya Masyarakat
Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat Dengan Dilandasi
Nilai-Nilai Patut Patuh Patju“.
Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2009 – 2014
tersebut, memiliki makna :
1. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yakni seluruh masyarakat
Kabupaten Lombok Barat yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
2. Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk
berprestasi dan berdayasaing, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok
Barat dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai
dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan
kehidupan masyarakatnya.
3. Kata Mandiri, mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan
mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu
bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Kata Bermartabat, mengandung arti harkat atau harga diri, yang
menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Lombok Barat
yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran,
kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan.

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 13


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

5. Dilandasi Nilai – Nilai Patut Patuh Patju, mengandung arti perwujudan


masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai nilai – nilai : (1)
baik, terpuji hal yang tidak berlebih lebihan, (2) rukun, damai, toleransi,
harga menghargai dan (3) rajin, giat, tak mengenal putus asa

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan
citra yang hendak dicapai. Misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok
Barat tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul


Karimah, Berbudaya, Dan Demokratis
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
dalam menjaga dan meningkatkan masyarakat yang berakhlak mulia,
bermoral dan beretika untukmenjadimanusia yang berkepribadian
Pancasila dan berwatak luhur yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur.
Kondisi ini juga didukung oleh responsifitas terhadap penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tercipta suasana kehidupan
yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis serta demokratis.

2. Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan


secara Berkeadilan, Berkualitas Dan Berkesinambungan
Misi ini merupakan upaya dalam memberikan akselerasi yang
optimal terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
Kabupaten Lombok Barat yang berpegang pada prinsip berkeadilan,
berkualitas dan berkesinambungan. Sehingga dengan demikian diharapkan
tercipta sumberdaya manusia Lombok Barat yang sehat, cerdas, produktif,
dan kompetitif sebagai agen perubahan (agent of change) untuk masa yang
akan datang.

3. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis


Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 14


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Misi ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan


Kabupaten Lombok Barat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat
dan pengurangan disparitas pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi
yang stabil dan berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumberdaya
lokal wilayah, mempunyai daya saing dan mampu sejajar dengan daerah
lain sehingga dapat meningkatkan kebanggan dan kepercayaan diri
masyarakatnya.

4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui


Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan
Lingkungan Hidup
Misi ini menitikberatkan pada pemerataan pembangunan fisik dan
infrastruktur strategis yang mengacu pada keseimbangan penataan ruang
wilayah dan adaptabilitas pengelolaan terhadap perubahan lingkungan
sehingga dapatmemberikan keseimbangan pada ekosistem secara
menyeluruh.

5. Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan


Pemerintahan Yang Bersih, Dan Peningkatan Partisipasi Aktif
Masyarakat
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
untuk terus menjaga cita – cita mulia yang memerlukan dukungan dari
seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi,
responbilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien,
akuntabel dan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masyarakat yang
demokratis.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah


Strategi pembangunan daerah merupakan rumusan langkah –
langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi daerah dan peluang
yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal
pembangunan daerah untuk menjamin terlaksananya misi dan tercapainya

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 15


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

visi pembangunan daerah. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa


strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.
Berdasarkan tujuan dan sasaran – sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dan mencermati issu – issu strategis pembangunan Kabupaten
Lombok Barat 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi, arah kebijakan dan
kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 – 2014

ISU STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM


1 2 3 4
Kurang terintegrasinya 1. Meningkatkan 1. Pengembangan 1. Mendorong
keragaman agama, kesadaran dan sistem pembinaan fungsionalitas
sosial dan budaya kerukunan keagamaan yang sistem pembinaan
hidup beragama terpadu dalam keagamaan yang
dan masyarakat terpadu
bermasyarakat
2. Revitalisasi 2. Mengaktualisasikan 2. Mendorong
peran lembaga peran dan fungsi komunikasi antar
sosial dan lembaga sosial dan lembaga sosial dan
budaya dalam budaya budaya dalam
pembentukan masyarakat
karakter multikultur
masyarakat
3. Peningkatan 3. Meningkatkan
kecintaan terhadap penguatan posisi,
budaya dan seni peran, dan fungsi
daerah lembaga sosial dan
budaya dalam
pembangunan
4. Menggali dan
mengembangkan
seni dan budaya
daerah
Terjadinya peningkatan 3. Optimalisasi 4. Mendorong 5. Meningkatkan
gangguan sosial akibat fungsi keswadayaan dan fungsi keswadayaan
kurangnya pemahaman keswadayaan kelembagaan dalam masyarakat
demokratisasi, dan masyarakat
terkikisnya kelembagaan
pertimbangan moral masyarakat
dan etika ditengah
komponen masyarakat.
Kurang optimalnya 4. Revitalisasi dan 5. Peningkatan akses 6. Mengoptimalkan
pelayanan pendidikan mobilisasi peran masyarakat pelayanan
masyarakat dan kelembagaan terhadap pendidikan yang
tingginya angka buta lokal, pendidikan yang terjangkau,
aksara keagamaan dan efektif, efisiensi dan berkualitas dan adil
kepemudaan berkualitas terutama bagi
masyarakat miskin
6. Pengembangan 7. Menguatkan fungsi
peran dan fungsi dan profesionalitas
kelembagaan lokal lembaga lokal
dalam pendidikan bidang pendidikan
masyarakat
8. Memasyarakatkan
oleh raga dan

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 16


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

ISU STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM


1 2 3 4
pembangunan
kepemudaan
5. Pengembangan 7. Pengembangan 9. Meningkatkan
pendidikan yang sistem dan pengembangan
berkualitas dan mekanisme sistem dan
profesional pendidikan yang mekanisme
berkualitas pendidikan yang
berkualitas
Rendahnya derajat 6. Meningkakan 8. Peningkatan derajat 10. Meningkatkan
kesehatan dan status derajat kesehatan fisik dan kualitas lingkungan
gizi masyarakat kesehatan mental masyarakat. sehat dan budaya
masyarakat hidup sehat

11. Mengoptimalkan
pelayanan
kesehatan yang
terjangkau,
berkualitas dan adil
terutama bagi
masyarakat miskin
7. Optimalisasi 9. Peningkatan 12. Meningkatkan
dan revitalisasi efisiensi dan peran serta
pelayanan efektifitas masyarakat dalam
kesehatan ibu pelayanan KIA pendidikan
dan anak kesehatan ibu
8. optimalisasi 10. Peningkatan dan 13. Meningkatkan
peran lembaga- pembinaan peran bentuk peran serta
lembaga lembaga tradisional dan kualitas
tradisional dalam lembaga tradisional
dalam pengembangan dalam
mengakselerasi kesehatan mengakselerasi
tingkat status masyarakat tingkat kesehatan
gizi dan dan status gizi
kesehatan masyarakat
masyarakat
Rendahnya 9. Revitalisasi 11. Peningkatan 14. Mendorong tumbuh
pertumbuhan ekonomi akselerasi aksebilitas kembangnya
dan tingginya angka pelayanan sosial masyarakat keuangan mikro,
kemiskinan serta dasar dan akses terhadap sumber UMKM dan sarana
pengangguran terhadap modal, sarana pendukung
sumberdaya prasarana ekonomi perekonomian
ekonomi sampai tingkat
pedesaan
10. Peningkatan 12. Pengembangan 15. Mendorong tumbuh
pemerataan lapangan kerja baru kembang ekonomi
pendapatan lokal
13. Optimalisasi dan 16. Meningkatkan
pengembangan kualitas penyediaan
sistem tenaga kerja
ketenagakerjaan
17. Melakukan
perbaikan regulasi
ketenagakerjaan

Masih rendahnya daya 11. Menciptakan 14. Meningkatkan 18. Memberikan


tarik daerah bagi iklim investasi promosi dan kemudahan
investor terutama yang kondusif kerjasama investasi perijinan untuk
sektor andalan investasi
12. Meningkatkan 15. Meningkatkan 19. Meningkatkan
percepatan potensi dan sarana dan

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 17


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

ISU STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM


1 2 3 4
pengembangan industri sektor prasarana
sektor pariwisata pendukung
pariwisata pariwisata
20. Melakukan
perbaikan pada
sistem pengelolaan
sektor pariwisata
Masih rendahnya 13. Revitalisasi 16. Optimalisasi 21. Mendorong
produktivitas dan bidang percepatan percepatan sistem
produksi pertanian pertanian, peningkatan pengelolaan sektor
dalam arti luas peternakan, produksi pertanian pertanian
perkebunan, dalam arti luas dan
kelautan, dan peningkatan
perikanan pendapatan petani
serta nelayan
Rendahnya 14. koordinasi, 17. Peningkatan 22. Mengembangkan
kemampuan pelayanan integrasi, harmonisasi pola keterpaduan
infrastruktur daerah sinkronisasi dan perencanaan antar wilayah dan
sehingga terjadinya sinergitas program spasial antar sektor
kesenjangan pembangunan pembangunan
23. Meningkatkan
pembangunan antar antar wilayah
penguatan fungsi
wilayah dan antar dan antar sektor
dan ketersediaan
sektor
tata ruang
15. Mengembangka 18. Peningkatan 24. Mendorong
n pusat-pusat aksesibilitas dan pemerataan
pertumbuhan penyediaan pembangunan
wilayah yang infrastruktur infrastruktur
diarahkan strategis wilayah pedesaan dan
untuk perkotaan serta
mendukung wilayah strategis
keterpaduan lainnya
dan pemerataan
pengembangan
wilayah
25. Mendorong
percepatan
pemenuhan
kebutuhan energi
yang memadai dan
berkelanjutan
16. Meningkatkan 19. Optimalisasi 26. Mendorong
Penyediaan penyediaan peningkatan sistem
perumahan dan perumahan dan penyediaan
pemukiman perbaikan perumahan untuk
yang sehat lingkungan masy.
pemukiman
27. Meningkatkan
sistem penyediaan
sanitasi dasar dan
air baku yang
memadai
17. Meningkatkan 20. Optimasasi sistem 28. Meningkatkan
sinergitas transportasi dan percepatan
sistem komunikasi wilayah sinergitas sistem
transportasi dan transportasi inter
komunikasi dan intra wilayah
wilayah
29. Meningkatkan
sinergitas sistem
komunikasi wilayah
Rendahnya pengelolaan 18. Optimalisasi 21. Peningkatan 30. Mempertahankan

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 18


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

ISU STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM


1 2 3 4
sumberdaya alam dan pengelolaan kualitas daya kelestarian sumber
lingkungan hidup serta lingkungan dukung lingkungan daya alam dan
terjadinya peningkatan hidup dan iptek dan pengelolaan ekosistem
frekwensi bencana alam SDA serta
31. Mendorong
pengembangan
pemanfaatan
iptek
sumber daya alam
dan lingkungan
hidup secara
partisipatif dan
berkelanjutan
32. Mendorong
pengembangan dan
pemanfaatan iptek
19. Pengembangan 22. Optimalisasi 33. Meningkatkan
penanggulangan penanggulangan optimalisasi sistem,
resiko bencana resiko bencana mekanisme, dan
sinergitas
pengelolaan
penanggulangan
bencana
Belum terlaksananya 20. Peningkatan 23. Optimalisasi 34. Meningkatkan
tata kelola kualitas koordinasi dan komunikasi antara
pemerintahan yang penegakan sinergitas lembaga penegak
baik dan rendahnya hukum penegakan hukum hukum dengan
penegakan hukum pemerintah daerah
35. Meningkatkan
peran serta
masyarakat dalam
pengawasan
penegakan hukum
21. Optimalisasi 24. Deregulasi dan 36. Peningkatan
reformasi debirokratisasi kapasitas aparatur
birokrasi penyelenggaraan dan kelembagaan
pemerintahan pemerintah
37. Mengembangkan
dan menerapkan
SOP dan SPM
secara konsisten
38. Memantapkan
pengelolaan
keuangan daerah
39. Memantapkan
sistem pengelolaan
dan pengawasan
administrasi
pemerintahan
Kurangnya partisipasi 22. Optimalisasi 25. Penguatan sistem 40. Meningkatkan
masyarakat dalam peran dan mekanisme peran, bentuk dan
pembangunan dan masyarakat pembangunan mekanisme sistem
terjadinya kesenjangan dalam partisipatif pembangunan
kesetaraan gender pembangunan partisipatif
23. Terjaminnya 26. Peningkatan 41. Mengoptimalkan
keadilan gender kualitas perempuan peran serta dan
dalam dan lembaga kesetaraan gender
pembangunan pengarusutamaan dalam
dan politik gender atau anak pembangunan

Sumber : RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2010-2014

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 19


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

C. Prioritas Daerah

Sebagai penjabaran kebijakan – kebijakan umum pembangunan,


telah ditetapkan program – program pembangunan yang dilaksanakan
dalam 5 (lima) tahun yang dirancang untuk mewujudkan visi Kabupaten
Lombok Barat. Namun untuk lebih meningkatkan keberhasilan
pembangunan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat
tebatas, perlu ditetapkan Program prioritas pembangunan dengan cara
implementasinya berupa indikasi rencana program – program prioritas dan
terobosan yang akan menentukan langkah – langkah kegiatan utama
pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi isu – isu strategis
yang dihadapi.
Pada tahun 2014 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan
RPJMD 2010-2014. Berdasarkan pencapaian tahun 2013 dan melihat
tantangan yang dihadapi tahun 2014, tema pembangunan daerah tahun
2014 adalah ; “Pemantapan Ketersediaan Pelayanan Pendidikan Dan
Kesehatan Serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi; Distribusi Pendapatan
Dan Pemantapan Infrastruktur Daerah Menuju Lombok Barat Bangkit Yang
Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju”.
Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas
pembangunan daerah tahun 2014. Prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Lombok Barat diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan
permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2012
dan tahun 2013 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun
2014. Adapun prioritas pembangunan tahun 2014 sebagaimana tabel 2.1
berikut ;
Tabel 2.2
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN


1. Peningkatan Kualitas dan 1) Meningkatnya rehabilitasi dan pembangunan RKB
Ketersediaan Pelayanan Pendidikan di arahkan pada sekolah yang rusak berat dan
Masyarakat memiliki daya tampung rendah
2) Meningkatkan angka partisipasi murni, angka
partisipasi sekolah maupun rata-rata tamat
sekolah
3) Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
4) Meningkatnya kapasitas sekolah dari pendidikan

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 20


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN


dasar sampai dengan menengah melalui
peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah
maupun media pembelajaran
5) Meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga swadaya
masyarakat dalam rangka menuntaskan buta
aksara dan peningkatan kecakapan hidup
6) Menurunnya angka putus sekolah
7) Pemberian bantuan bagi siswa miskin maupun
siswa berprestasi
2. Peningkatan Kualitas dan 1) Penekanan terhadap Angka Kematian Ibu
Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB)dan
Dalam Rangka Meningkatkan Usia Angka Kematian Balita (AKABA) melalui
Harapan Hidup Masyarakat Lombok peningkatan kualitas kesehatan individu serta
Barat peningkatan gizi masyarakat terutama pada anak-
anak
2) Pembangunan Poskesdes, Polindes maupun
Posyandu bagi desa – desa pemekaran yang belum
memiliki.
3) Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat.
4) Meningkatnya mutu layanan kesehatan
masyarakat melalui peningkatan kapasitas RSUD,
Puskesmas, Polindes, Poskesdes maupun Posyandu
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta
infrastruktur daerah jangkauan infrastruktur jalan yang di arahkan
pada kawasan potensi ekonomi, terutama
pariwisata, perdagangan, pertanian perikanan dan
perkebunan
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
perdagangan terutama pasar tradisional dan pasar
tradisional modern dalam rangka mempercepat
pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan
meningkatkan pendapatan masyarakat dalam
rangka menurunkan kemiskinan
3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta
jangkauan infrastruktur irigasi dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan
meningkatkan nilai tukar petani
4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana
pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan
publik
4. Memperluas destinasi pariwisata 1) Meningkatnya pemberdayaan industri kecil dan
dan meningkatkan pemberdayaan menengah
industri kecil dan menengah yang 2) Mempercepat distribusi pendapatan, penurunan
menunjang sektor pariwisata, kemiskinan dan pengangguran
perdagangan, hotel serta restoran 3) Meningkatnya pengembangan jenis dan kualitas
dalam rangka mempercepat produk-produk wisata
distribusi pendapatan, penurunan
kemiskinan dan pengangguran 4) Meningkatkan investasi dibidang pariwisata daerah
5) Memperbaiki lingkungan usaha dan
menyederhanakan prosedur perijinan
5. Peningkatan Produksi Pertanian 1) Meningkatnya keterampilan petani dan
Dalam Rangka Ketahanan Pangan peningkatan kompetensi tenaga penyuluh
2) Pengembangan teknologi tepat guna untuk
mendukung pengembangan budidaya pertanian
3) Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
kelompok tani
6. Pencegahan Bencana Alam dan 1) Pencegahan dan pengendalian pencemaran
Pengendalian Lingkungan Hidup lingkungan
2) Mencegah terjadinya perusakan hutan akibat

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 21


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN


kegiatan-kegiatan ilegal
3) Memulihkan kondisi sumber daya alam yang dan
lingkungan hidup yang rusak.
4) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif
dengan menerapkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan
antar fungsi
7. Peningkatan Kinerja Aparatur dan 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Penegakan Supremasi Hukum publik
2) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin
kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang
tindih kebijakan antara Provinsi dan Daerah serta
antar sektor.
Sumber : RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Bab II LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 22


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan
wajib, urusan pilihan. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan,
pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan
semua urusan wajib yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan
melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Urusan wajib dan urusan
pilihan dilaksanakan oleh 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, 7 Badan,
15 Dinas, 4 Kantor, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 10 Kecamatan, dan 2
Lembaga Teknis Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9
Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembiayaan
pelaksanaan urusan sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2014 .

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib dan


Urusan Pilihan berikut data jumlah PNS/CPNS pada tahun 2014
sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 23


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Jumlah Personilnya

JUMLAH
SKPD PERSONIL
NAMA KET
KABUPATEN
(PNS/CPNS)
Sekretariat Daerah 1. Sekretaris Daerah 1
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan 1
Kesra
3. Asisten Bidang Perekonomian dan 1
Pembangunan
4. Asisten Bidang Administrasi Umum 1
5. Staf Ahli Bidang Politik dan 1
Pemerintahan
6. Staf Ahli Bidang Hukum 1
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan 1
dan Sumber Daya Manusia
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi 1
9. Staf Ahli Bidang Keuangan dan 1
Pembangunan
10. Bagian Adm. Pemerintahan Umum 10
11. Bagian Adm. Pembangunan 10
12. Bagian Pengelola Data Elektronik 13
13. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat 15
14. Bagian Adm. Perekonomian 10
15. Bagian Hukum dan Perundang- 11
undangan.
16. Bagian Humas Sandi dan 18
Telekomunikasi
17. Bagian Organisasi Tata Laksana 11
18. Bagian Keuangan 11
19. Bagian Umum dan Perlengkapan 65

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kab.Lobar 52


Inspektorat Inspektorat Kabupaten Lobar 64
Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.473
2. Dinas Kehutanan 68
3. Dinas Kelautan dan Perikanan 29
4. Dinas Kependudukan dan Catatan 55
Sipil
5. Dinas Kesehatan 742
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 30
dan Menengah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 24


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

JUMLAH
SKPD
NAMA PERSONIL KET
KABUPATEN
(PNS/CPNS)
7. Dinas Pariwisata 43
8. Dinas Pekerjaan Umum 231
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi 104
dan Informasi
10. Dinas Pertambangan dan Energi 52
11. Dinas Pertanian, Peternakan dan 134
Perkebunan
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 66
Transmigrasi
13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 172
Keuangan Daerah
14. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan 88
Kebersihan
15. Dinas Perindustrian dan 52
Perdagangan
Badan
1. Badan Keluarga Berencana & 116
Pemberdayaan Perempuan.
2. Badan Kepegawaian Daerah 116

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39

4. Badan Lingkungan Hidup 32

5. Badan Penanaman Modal dan 39


Pelayanan Perizinan Terpadu
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat 36
dan Pemerintahan Desa.
7. Badan Perencanaan Pembangunan 68
Daerah.
Kantor 1. Kantor Arsip dan Perpustakaan 25
Daerah
2. Kantor Ketahanan Pangan Daerah 20
3. Kantor Satuan Pamong Praja 110
4. Kantor Asset Daerah 19
Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah 201
Daerah “Patut Patuh Patju”
Kecamatan 1. Kecamatan Batulayar 36
2. Kecamatan Gerung 58
3. Kecamatan Gunungsari 52
4. Kecamatan Kediri 36
5. Kecamatan Kuripan 41
6. Kecamatan Labuapi 47
7. Kecamatan Lembar 43
8. Kecamatan Lingsar 47

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 25


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

JUMLAH
SKPD
NAMA PERSONIL KET
KABUPATEN
(PNS/CPNS)
9. Kecamatan Narmada 42
10. Kecamatan Sekotong Tengah 36
Lembaga lainnya 1. Badan Penanggulangan Bencana 68
Daerah
2. Badan Pelaksana Penyuluhan 176

Total 8.141

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 26


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

2. ANGGARAN, REALISASI, DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB


Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini;
Tabel 3.2
Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Dinas Pendidikan dan
1 Pendidikan 6.051.776.235,05 45.532.481.940,93 462.257.667.594,41 432.156.652.699,00 93,49%
409.643.198.028,43 1.030.211.390,00 Kebudayaan
Dinas Kesehatan dan
2 Kesehatan 59.245.562.423,90 23.193.599.702,24 148.395.171.623,38 139.428.185.978,00 93,96%
52.028.687.873,51 13.927.321.623,73 RSUD Patut Patuh Patju

a. Kesehatan 43.619.575.855,50 12.925.610.011,90 98.286.124.346,29 86.620.935.348,00 88,13% Dinas Kesehatan


40.357.079.041,89 1.383.859.437,00

b. Kesehatan 15.625.986.568,40 10.267.989.690,34 50.109.047.277,09 52.807.250.630,00 105,38% RSUD Patut Patuh Patju
11.671.608.831,62 12.543.462.186,73
Badan Lingkungan
Hidup dan Bidang
3 Lingkungan Hidup 21.975.938.250,00 7.895.881.000,00 32.050.313.582,66 31.681.369.305,00 98,85% Kebersihan Dinas Tata
2.012.099.532,66 166.394.800,00
Kota, Pertamanan dan
Kebersihan
Badan Lingkungan
a. Lingkungan Hidup 1.238.982.800,00 290.700.000,00 3.650.643.332,66 3.579.004.539,00 98,04%
2.012.099.532,66 108.861.000,00 Hidup
Bidang Kebersihan
Dinas Tata Kota,
b. Lingkungan Hidup 20.736.955.450,00 7.605.181.000,00 28.399.670.250,00 28.102.364.766,00 98,95%
- 57.533.800,00 Pertamanan dan
Kebersihan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas Tata Kota,
4 Pekerjaan Umum 14.020.553.230,00 40.556.499.851,52 66.958.976.455,74 65.777.784.523,00 98,24%
11.625.725.374,22 756.198.000,00 Pertamanan dan
Kebersihan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 27


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)

a. Pekerjaan Umum 13.800.781.830,00 40.510.454.851,52 66.685.220.055,74 65.511.521.823,00 98,24% Dinas Pekerjaan Umum
11.625.725.374,22 748.258.000,00
Dinas Tata Kota,
b. Pekerjaan Umum 219.771.400,00 46.045.000,00 273.756.400,00 266.262.700,00 97,26% Pertamanan dan
- 7.940.000,00
Kebersihan
Dinas Tata Kota,
5 Tata Ruang 1.024.412.675,00 1.281.693.000,00 6.953.897.505,61 6.650.498.747,00 95,64% Pertamanan dan
4.419.837.830,61 227.954.000,00
Kebersihan
Perencanaan Badan Perencanaan
6 3.090.578.950,00 660.180.600,00 8.938.340.686,14 8.485.431.550,00 94,93%
Pembangunan 3.605.324.136,14 1.582.257.000,00 Pembangunan Daerah
Bidang Cipta Karya
pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Bidang
7 Perumahan 5.189.069.900,00 46.940.000,00 5.450.024.900,00 5.355.419.890,00 98,26% Pemadam Kebakaran
- 214.015.000,00
pada Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Bidang Cipta Karya
a. Perumahan 4.821.039.900,00 46.490.000,00 4.963.294.900,00 4.885.655.850,00 98,44% pada Dinas Pekerjaan
- 95.765.000,00
Umum
Bidang Pemadam
Kebakaran Pada Badan
b. Perumahan 368.030.000,00 450.000,00 486.730.000,00 469.764.040,00 96,51%
- 118.250.000,00 Penanggulangan
Bencana Daerah
Bidang Pemuda dan
Kepemudaan & Olahraga pada Dinas
8 721.508.429,00 3.511.700.000,00 4.279.411.929,00 1.526.973.465,00 35,68%
Olahraga - 46.203.500,00 Pendidikan dann
Kebudayaan
Bidang Penanaman
Modal pada Badan
9 Penanaman Modal 465.227.500,00 83.110.000,00 3.430.023.714,68 3.183.890.246,00 92,82% Penanaman Modal dan
2.724.131.214,68 157.555.000,00
Pelayanan Perizinan
Terpadu

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 28


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Dinas Koperasi, Usaha
10 Koperasi dan UKM 1.035.699.500,00 80.785.000,00 3.781.375.199,09 3.659.212.238,00 96,77% Mikro, Kecil dan
2.539.804.199,09 125.086.500,00
Menengah
Kependudukan & Dinas Kependudukan
11 1.180.964.000,00 273.956.500,00 4.768.596.363,09 4.485.948.004,00 94,07%
Catatan Sipil 3.188.228.863,09 125.447.000,00 dan Catatan Sipil
Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
12 Ketenagakerjaan 299.251.500,00 24.386.000,00 378.357.500,00 361.643.300,00 95,58%
- 54.720.000,00 pada Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kantor Ketahanan
Pangan Daerah dan
13 Ketahanan Pangan 1.123.463.612,35 1.401.757.804,00 16.093.914.918,72 15.762.376.655,00 97,94%
13.226.326.502,37 342.367.000,00 Badan Pelaksana
Penyuluhan
Kantor Ketahanan
a. Ketahanan Pangan 607.395.162,35 1.353.804.804,00 3.203.042.450,03 3.139.426.880,00 98,01%
1.082.116.483,68 159.726.000,00 Pangan Daerah
Badan Pelaksana
b. Ketahanan Pangan 516.068.450,00 47.953.000,00 12.890.872.468,69 12.622.949.775,00 97,92%
12.144.210.018,69 182.641.000,00 Penyuluhan
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan Pemberdayaan
14 Perempuan dan 368.565.740,00 7.650.000,00 415.188.240,00 382.389.350,00 92,10% Perempuan dan Bagian
- 38.972.500,00
Perlindungan Anak Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Badan Keluarga
Pemberdayaan
Berencana dan
a. Perempuan dan 104.661.740,00 - 133.084.240,00 113.667.500,00 85,41%
- 28.422.500,00 Pemberdayaan
Perlindungan Anak
Perempuan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 29


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Pemberdayaan Bagian Administrasi
b. Perempuan dan 263.904.000,00 7.650.000,00 282.104.000,00 268.721.850,00 95,26% Kesejahteraan Rakyat
- 10.550.000,00
Perlindungan Anak Sekretariat Daerah
Badan KB dan PP,
15 KB & KS 1.335.306.957,00 722.728.760,00 9.777.329.716,82 8.927.338.821,00 91,31% Bakesbangpol, Bag.
7.386.629.499,82 332.664.500,00
Adm. Kesra setda
Badan Keluarga
Berencana dan
a. KB & KS 1.287.016.957,00 722.728.760,00 9.655.214.716,82 8.805.223.821,00 91,20%
7.386.629.499,82 258.839.500,00 Pemberdayaan
Perempuan
Badan Kesatuan Bangsa
b. KB & KS 48.290.000,00 - 122.115.000,00 122.115.000,00 100,00%
- 73.825.000,00 dan Politik
Dinas Perhubungan,
16 Perhubungan 1.307.684.085,00 2.071.524.810,00 9.505.064.932,50 9.221.003.971,00 97,01% Komunikasi dan
6.019.967.037,50 105.889.000,00
Informatika
Dinas Perhubungan,
Komunikasi &
17 291.027.000,00 301.355.000,00 595.332.000,00 583.707.400,00 98,05% Komunikasi
Informatika - 2.950.000,00
Informatika

18 Pertanahan 658.113.400,00 59.947.150.000,00 60.695.258.400,00 59.652.018.735,00 98,28% Kantor Asset Daerah


- 89.995.000,00
Badan Kesatuan
Bangsa, dan Politik ,
Kantor Satuan Polisi
19 Kesbang & Politik 3.960.186.290,00 766.284.000,00 17.086.590.748,68 16.178.685.081,00 94,69%
11.569.622.458,68 790.498.000,00 Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa
a. Kesbang & Politik 535.746.000,00 53.899.000,00 3.311.494.581,26 3.238.507.175,00 97,80%
2.395.119.581,26 326.730.000,00 dan Politik
Kantor Satuan Polisi
b. Kesbang & Politik 2.570.488.500,00 348.395.000,00 8.798.021.977,63 8.118.767.136,00 92,28%
5.559.978.477,63 319.160.000,00 Pamong Praja

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 30


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Badan Penanggulangan
c. Kesbang & Politik 853.951.790,00 363.990.000,00 4.977.074.189,79 4.821.410.770,00 96,87%
3.614.524.399,79 144.608.000,00 Bencana Daerah (BPBD)
Kepala Daeran dan
Wakil Kepala Daerah,
DPRD,Sekretariat
Daerah, Sekretariat
DPRD,Dinas PPKD,
Badan Kepegawaian
Daerah, Inspektorat
Otonomi daerah, Kabupaten, Badan
pemerintahan Penanaman Modal dan
umum, administrasi Pelayanan Perizinan
20 keuangan daerah, 155.713.781.293,73 10.018.041.800,00 58.285.348.070,00 16.114.074.158,00 240.131.245.321,73 223.312.410.657,76 93,00% Terpadu , Kecamatan
perangkat daerah, Gerung, Kecamatan
kepegawaian, dan Narmada, Kecamatan
persandian Kediri, Kecamatan
Lingsar, Kecamatan
Batulayar, Kecamatan
Labuapi, Kecamatan
Gunungsari,Kecamatan
Kuripan, Kecamatan
Lembar, Kecamatan
Sekotong Tengah
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
a. keuangan daerah, - - - 71.727.247.018,00 69.312.803.206,76 96,63% PPKD
71.727.247.018,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 31


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
Kepala Daerah dan
b. keuangan daerah, - - - 570.223.120,00 556.614.357,00 97,61%
570.223.120,00 Wakil Kepala Daerah
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
Dewan Perwakilan
c. keuangan daerah, - - - 8.920.708.400,00 8.662.156.519,00 97,10%
8.920.708.400,00 Rakyat Daerah (DPRD)
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
d. keuangan daerah, 18.199.869.970,00 10.557.182.850,00 41.865.484.379,48 38.672.856.219,00 92,37% Sekretariat Daerah
11.294.821.259,48 1.813.610.300,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
e. keuangan daerah, 23.000.991.650,00 1.795.125.700,00 28.182.131.904,35 26.465.115.642,00 93,91% Sekretariat DPRD
3.124.229.554,35 261.785.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 32


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi Dinas Pendapatan dan
f. keuangan daerah, 4.723.872.450,00 1.678.479.608,00 33.747.564.943,53 31.790.321.561,00 94,20% Pengelolaan Keuangan
21.776.593.885,53 5.568.619.000,00
perangkat daerah, Daerah
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
Badan Kepegawaian
g. keuangan daerah, 6.736.808.500,00 125.608.000,00 16.844.148.201,03 11.400.698.992,00 67,68%
9.607.211.701,03 374.520.000,00 Daerah
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
Inspektorat Kabupaten
h. pemerintahan 1.214.930.000,00 349.595.000,00 5.885.801.771,87 5.326.314.752,00 90,49%
4.026.598.771,87 294.678.000,00 Lombok Barat
umum, adm. Keu
angan daerah,
perangkat daerah,
i. 544.313.600,00 834.750.000,00 3.147.245.500,88 2.788.611.315,00 88,60% Kantor Asset Daerah
kepegawaian, dan 1.332.303.900,88 435.878.000,00
persandian
Otonomi daerah,
j. pemerintahan 513.340.000,00 542.585.000,00 4.561.018.749,53 4.461.637.387,00 97,82% Kecamatan Gerung
3.161.068.749,53 344.025.000,00
umum, adm. Keu
angan daerah,
perangkat daerah,
k. 464.222.000,00 21.498.000,00 3.157.338.519,82 3.095.130.635,00 98,03% Kecamatan Narmada
kepegawaian, dan 2.566.538.519,82 105.080.000,00
persandian

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 33


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
l. keuangan daerah, 377.376.500,00 32.100.000,00 2.440.028.413,10 2.311.505.183,00 94,73% Kecamatan Kediri
1.939.176.913,10 91.375.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
m. keuangan daerah, 308.134.400,00 48.050.000,00 2.892.407.019,55 2.815.583.749,00 97,34% Kecamatan Lingsar
2.450.695.119,55 85.527.500,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
n. keuangan daerah, 548.005.000,00 50.000.000,00 2.723.656.501,58 2.634.929.765,00 96,74% Kecamatan Batulayar
2.008.496.501,58 117.155.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
m. keuangan daerah, 339.208.000,00 18.000.000,00 2.821.056.249,52 2.769.218.211,00 98,16% Kecamatan Labuapi
2.300.478.249,52 163.370.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 34


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
n. keuangan daerah, 437.710.000,00 7.000.000,00 3.233.736.080,42 3.116.571.352,00 96,38% Kecamatan Gunungsari
2.703.706.080,42 85.320.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
o. keuangan daerah, 327.370.000,00 9.000.000,00 2.449.215.154,23 2.393.040.417,00 97,71% Kecamatan Kuripan
2.039.665.154,23 73.180.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
p. keuangan daerah, 249.081.000,00 38.100.000,00 2.577.690.348,22 2.503.775.685,00 97,13% Kecamatan Lembar
2.194.490.348,22 96.019.000,00
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum, administrasi
Kecamatan Sekotong
q. keuangan daerah, 300.115.000,00 7.000.000,00 2.384.543.046,62 2.235.525.710,00 93,75%
1.969.528.046,62 107.900.000,00 Tengah
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Badan Pemberdayaan
Pemberdayaan
21 1.638.859.400,00 224.788.500,00 4.593.395.914,23 4.336.204.751,00 94,40% Masyarakat dan
Masyarakat & Desa 2.493.679.514,23 236.068.500,00
Pemerintahan Desa

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 35


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN WAJIB BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Dinas Sosial, Tenaga
22 Sosial 1.356.309.300,00 77.840.000,00 5.902.938.375,19 5.715.409.876,00 96,82% Kerja dan Transmigrasi
4.269.461.575,19 199.327.500,00
dan Bagian Adm. Kesra
Dinas Sosial, Tenaga
a. Sosial 1.291.514.300,00 77.840.000,00 5.838.143.375,19 5.658.261.776,00 96,92%
4.269.461.575,19 199.327.500,00 Kerja dan Transmigrasi
Bagian Administrasi
b. Sosial - 64.795.000,00 - 64.795.000,00 57.148.100,00 88,20% Kesejahteraan Rakyat
-
Sekretariat Daerah
Bidang Seni dan
Kebudayaan pada Dinas
23 Budaya 211.109.145,00 448.649.810,00 688.883.455,00 675.602.100,00 98,07%
- 29.124.500,00 Pendidikan dan
Kebudayaan
Bidang Statistik dan
24 Statistik 101.160.000,00 - 321.635.000,00 321.084.100,00 99,83% Pelaporan pada
- 220.475.000,00
Bappeda
Kantor Perpustakaan
25 Kearsipan 507.300.850,00 1.250.411.100,00 3.743.234.930,28 3.474.185.398,00 92,81%
1.826.489.980,28 159.033.000,00 dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan
26 Perpustakaan 23.432.500,00 466.710.000,00 511.562.500,00 487.265.100,00 95,25%
- 21.420.000,00 dan Arsip Daerah
TOTAL BELANJA
694.292.994.914,23 31.000.190.113,73 185.468.408.942,30 206.942.137.536,69 1.117.703.731.506,95 1.051.782.691.940,76 94,10%
URUSAN WAJIB
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 36


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

3. ANGGARAN, REALISASI, DAN PELAKSANA URUSAN PILIHAN


Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan pilihan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini;
Tabel 3.3
Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan pilihan
BELANJA LANGSUNG PERSEN
BELANJA TIDAK
NO URUSAN PILIHAN BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)
Dinas Kelautan
Perikanan dan Bidang
Kelautan &
1 3.251.631.234,00 966.214.000,00 7.659.925.177,50 7.406.463.843,00 96,69% Penyuluh Perikanan
perikanan 3.133.314.943,50 308.765.000,00
Badan Pelaksana
Penyuluhan
Kelautan & Dinas Kelautan dan
a. perikanan 3.133.314.943,50 304.140.000,00
3.133.801.584,00 946.514.000,00 7.517.770.527,50 7.264.334.693,00 96,63%
Perikanan
Bidang Penyuluh
Kelautan &
b. perikanan - 4.625.000,00
117.829.650,00 19.700.000,00 142.154.650,00 142.129.150,00 99,98% Perikanan Badan
Pelaksana Penyuluhan
Dinas Pertanian,
Peternakan,
Perkebunan, Bidang
2 Pertanian 14.518.008.066,00 1.653.846.217,00 24.654.200.024,88 23.885.452.425,00 96,88% Penyuluh Pertanian
8.134.957.741,88 347.388.000,00
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Kantor
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian,
a. Pertanian
8.134.957.741,88 317.628.000,00
13.402.486.566,00 1.653.846.217,00 23.508.918.524,88 22.743.419.075,00 96,74% Peternakan dan
Perkebunan
Bidang Penyuluh
b. Pertanian 1.115.521.500,00 - 1.145.281.500,00 1.142.033.350,00 99,72% Pertanian Badan
- 29.760.000,00
Pelaksana Penyuluhan
Dinas Kehutanan dan
Bidang Penyuluh
3 Kehutanan 2.615.923.610,00 225.248.400,70 7.672.794.375,87 7.365.637.643,00 96,00%
4.575.827.365,17 255.795.000,00 Kehutanan Badan
Pelaksana Penyuluhan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 37


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BELANJA LANGSUNG PERSEN


BELANJA TIDAK
NO URUSAN PILIHAN BELANJA BELANJA BARANG TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA TASE SKPD PELAKSANA
LANGSUNG BELANJA MODAL
PEGAWAI DAN JASA (%)

a. Kehutanan 2.516.453.610,00 183.248.400,70 7.528.739.375,87 7.221.582.693,00 95,92% Dinas Kehutanan


4.575.827.365,17 253.210.000,00
Bidang Penyuluh
b. Kehutanan
- 2.585.000,00
99.470.000,00 42.000.000,00 144.055.000,00 144.054.950,00 100,00% Kehutanan Badan
Pelaksana Penyuluhan
Dinas Pertambangan
4 Energi dan SDM 1.283.623.300,00 5.080.204.600,00 9.755.691.171,70 9.477.583.835,00 97,15%
3.192.341.271,70 199.522.000,00 dan Energi
Dinas Pariwisata dan
5 Pariwisata
2.740.623.413,68 231.881.000,00
1.790.564.300,00 926.055.600,00 5.689.124.313,68 5.341.863.864,00 93,90%
Kebudayaan
Dinas Perindustrian,
6 Industri 877.445.000,00 470.871.950,00 1.356.351.950,00 1.346.038.400,00 99,24% Perdagangan, Koperasi
- 8.035.000,00
dan UKM
Dinas Perindustrian,
7 Perdagangan 795.485.100,00 4.800.885.369,00 9.062.077.291,11 8.514.550.837,00 93,96% Perdagangan, Koperasi
3.358.221.822,11 107.485.000,00
dan UKM
Dinas Tenaga Kerja dan
8 Transmigrasi - 151.595.800,00 1.000.000,00 152.595.800,00 148.182.150,00 97,11%
- Transmigrasi
TOTAL BELANJA
25.135.286.558,04 1.458.871.000,00 25.284.276.410,00 14.124.326.136,70 66.002.760.104,74 63.485.772.997,00 96,19%
URUSAN PILIHAN

TOTAL BELANJA
URUSAN WAJIB 719.428.281.472,27 32.459.061.113,73 210.752.685.352,30 221.066.463.673,39 1.183.706.491.611,69 1.115.268.464.937,76 94,22%
-
DAN PILIHAN
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 38


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN


1. URUSAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.4
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Pelaksanaan Pelaksanaan
peningkatan sertifikasi program
mutu pendidik pendidik sertifikasi guru 1 tahun 1 tahun
dan tenaga melalui
kependidikan BERMUTU
Pelatihan bagi Pelaksanaan
pendidik untuk program diklat
memenuhi bagi Kepala 1 tahun 1 tahun
standar Sekolah
kompetisi
Pengembangan Pelaksanaan
mutu dan program Diklat
kualitas melalui
program sanggar Mutu
pendidikan dan 1 tahun 1 tahun
pelatihan bagi
pendidik dan
tenaga
kependidikan
Pengembangan Pelaksanaan
sistem pengembangan
pendataan sistem
pemetaan pendataan 1 tahun 1 tahun
pendidik dan pendidikan
tenaga
kependidikan
Pengembangan Pelaksanaan
sistem pengembangan
penghargaan penghargaan
dan dan
perlindungan perlindungan
terhadap profesi tenaga 1 tahun 1 tahun
pendidik pendidik
melalui
penilaian
angka kredit
jabatan guru
Pengembangan Pelaksanaan
sistem sosialisasi
perencanaan PMPTK Diklat
dan Mentor bagi 3 keg 3 keg
pengendalian Guru pemula
progra profesi dan Dikat
pendidik dan penilaian

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 39


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
tenaga kinerja guru
kependidikan
Program Pengembangan Tersedianya
pendidikan pendidikan dana
non formal kecakapan pengembangan
hidup 1 tahun 1 tahun
kecakapan
hidup /
lifeskill
Penyediaan Terlaksananya
sarana dan kegiatan dan
prasarana operasional
pendidikan 1 paket 1 paket
pada SKB
formal tematik
Gerung
Publikasi dan Terlaksananya
sosialisasi pengembangan
pendidikan non sosialisasi KF 1 tahun 1 tahun
formal melalui
Jambore PTK
Program Meningkatnya Pembangunan Terlaksananya
Pendidikan mutu gedung sekolah pembangunan
Anak Usia Dini 1 paket 1 paket
pendidikan Gedung PAUD
Anak Usia Dini formal
Pengadaan alat Tersedianya
praktik dan Alat
peraga siswa Permainan 1 paket 1 paket
Edukatif (APE)
TK/PAUD
Pengadaan Tersedianya
mebeulair mebeulair
sekolah 1 paket 1 paket
untuk gedung
PAUD
Pelatihan Terlaksananya
kompetisi pemberian
Tenaga Pendidik 125 tutor 125 tutor
honor Tutor
PAUD
Pubikasi dan Terlaksananya
sosialisasi perayaan hari 1 keg 1 keg
Pendidik Anak anak Nasional
Usia Dini
Program Wajib Meningkatnya Pembangunan Terlaksananya
Belajar mutu gedung sekolah pembangunan
Pendidikan pendidikan Gedung 3 lokasi 3 lokasi
Dasar dasar serta Sekolah Baru
Sembilan tercapainya SD
Tahun wajib belajar
pendidikan Penambahan Terlaksananya
dasar sembilan ruang kelas penambahan
tahun sekolah (DAK) dan rehab
1 paket 1 paket
gedung
Sekolah SD
dan SMP
Penambahan Terlaksananya
ruang guru penambahan
sekolah 1 paket 1 paket
ruang guru
sekolah
Pembangunan Terlaksananya
perpustakaan pembangunan
sekolah 1 paket 1 paket
perpustakaan
sekolah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 40


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Pengadaan Tersedianya
buku-buku dan buku refrensi
alat tulis /buku
1 paket 1 paket
pelajaran
kurikulum
2013
Pengadaan alat Tersedianya
praktik dan alat praktik
peraga siswa 1 paket 1 paket
dan alat
peraga siswa
Pengadaan Tersedianya
meubelair meubelair 1 paket 1 paket
sekolah sekolah
Rehabilitasi Terlaksananya
sedang /berat pemeliharaan
ruang kelas bangunan
sekolah sekolah
1 paket 1 paket
sebagai
pendamping
dana dari
APBN
Pelatihan Terlaksananya
kompetisi pelatihan bagi
tenaga pendidik pendidik dan 1 keg 1 keg
tenaga
kependidikan
SMP Terbuka Terlaksananya
pembinaan
SMP Terbuka 1 keg 1 keg
melalui
LOMOJARI
Penyediaan Tersedianya
Bantuan dana
Operasional operasional
Sekolah (BOS) BOS
jenjang SD/MI/
SDLB dan SMP/
MTs serta 1 tahun 1 tahun
pesantren
salafiah dan
satuan
pendidikan non
Islam setara SD
dan SMP
Penyediaan Tersedianya
dana dana untuk
pengembangan ujian Nasional
Sekolah untuk dan 1 paket 1 paket
SD/MI dan SMP Semesteran
/MTs SD/MI,SMP /
MTs
Pembinaan Pelaksanaan
Minat dan Pembinaan
kreatifitas siswa Minat, bakat 2 kg 2 kg
dan kreatifitas
siswa
Operasional TK, Terlaksananya
SLB, SKB dab Operasional
1 tahun 1 tahun
SMP TK, SLB, SKB
dab SMP
Program Meningkatnya Pembangunan Pembangunan 1 lokasi 1 lokasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 41


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Pendidikan mutu Gedung Sekolah RKB SMA/
Menengah Pendidikan SMK
Menengah
Penambahan Pelaksanaan
ruang kelas penambahan
ruang kelas
sekolah,
perpustakaan 6 sekolah 6 sekolah
dan ruang
laboratorium
SMA/SMK dari
dana DAK
Penambahan Terlaksananya
ruang guru pembangunan
sekolah 2 sekolah 2 sekolah
ruang guru
SMA/SMK
Pembangunan Terlaksnanya
Taman, penataan
Lapangan halaman 1 paket 1 paket
Upacara dan SMAN 2
fasilitas parkir Mataram
Pembangunan Terlaksananya
perpustakaan pembangunan
sekolah 1 paket 1 paket
perpustakaan
SMA/SMK
Pembangunan Terlaksananya
jaringan rehabilitasi
instalasi listrik beratGedung SMAN 1 SMAN 1
sekolah dan SMAN 1 Gerung Gerung
perlengkapan Gerung
Nya
Pengadaan Tersedianya
buku-buku dan buku refrensi
alat tulis / buku
sekolah pelajaran 1 paket 1 paket
kurikulum
2013 bagi SMA
/SMK
Pengadaan alat Tersedianya
praktik dan alat praktik
1 paket 1 paket
peraga sekolah dan peraga
sekolah
Pengadaan Tersedianya
Meubelair meubelair 1 paket 1 paket
sekolah sekolah
Rehabilitasi Terlaksananya
sedang/berat rehabiitasi
ruang kelas SMAN 1 SMAN 1
berat Gedung
sekolah Narmada Narmada
SMAN
Narmada
Pelatihan Terlaksananya
penyusunan pelatihan
kurikulum kurikulum 1 keg 1 keg
2013 bagi SMA
/SMK
Pelatihan Terlaksananya
Kompetensi pendampigan
Tenaga Pendidik 4 keg 4 keg
kegiatan
PMPTK
Peningkatan Terlaksananya 2 keg 2 keg

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 42


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
mutu siswa OSN SMA dan
SLTA dan LKS SMK
Taman SLTA
Operasional Tersedianya
SMA/SMK dana
penyelenggara 1 tahun 1 tahun
an operasional
SMA/SMK
Penyediaan Tersedianya
dana dana ujian
pengembangan Nasional dan
sekolah untuk 1 tahun 1 tahun
ujian
SMA/SMK Semesteran
SMA/SMK

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.5
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS REALISA


JENIS
WAKTU SI 2014
NO PELAYANAN
INDIKATOR NILAI PENCAPAIAN
DASAR
(TAHUN)
A Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kabupaten
1 Operasional SMA/SMK Tersedianya
dana
penyelenggara 1 tahun 1 tahun
an operasional
SMA/SMK
2 Penyediaan dana Tersedianya
pengembangan sekolah dana ujian
untuk SMA/SMK Nasional dan
1 tahun 1 tahun
ujian
Semesteran
SMA/SMK
3 Tersedia satuan pendidi kan 100 2014 100%
dalam jarak yang ter
jangkau dengan berjalan
kaki yaitu maksimal 3 km
untuk SD/MI dan untuk
SMP/MTs dari kelompok
pemukiman permanen di
daerah terpencil
4 Jumlah peserta didik yang 100 2014 100%
setiap rombongan belajar
untuk SD/MI tidak lebih 32
orang, dan untuk SMP/MTs
tidak melebihi 36 orang.
Untuk setipa rombongan
belajar tersedia 1(satu)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 43


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS REALISA


JENIS
WAKTU SI 2014
NO PELAYANAN
INDIKATOR NILAI PENCAPAIAN
DASAR
(TAHUN)
ruang kelas yang dilengka pi
dengan meja dan kursi yang
cukup untuk peserta didik
dan guru, serta papan tulis.
5 Di setiap SMP dan MTs 100 2014 67,47%
tersedia ruang laboratori um
IPA yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup
untuk 36 pe ser ta didik dan
minimal satu set peralatan
praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen
peserta didik
6 Di setiap SD/MI dan SMP/ 100 2014 82,03%
MTs tersedia satu ruang
guru yang dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap
orang guru, kepala sekolah
dan staf kependidikan
lainnya, dan disetiap
SMP/MTs tersedia ruang
kepala sekolah yang terpisah
dari ruang guru.
7 Di setiap SD/MI tersedia 1 100 2014 100%
(satu) orang guru untuk
setiap 32 peserta didik dan 6
(enam) orang guru untuk
setiap satuan pendidikan,
dan untuk daerah khusus 4
(empat) orang guru setiap
satuan pendidikan
8 Di setiap SMP/MTs terse dia 100 2014 91,57%
1 (satu) orang guru un tuk
setiap mata pelajaran, dan
untuk daerah khusus
tersedia satu orang guru
untuk setiap rumpun mata
pelajaran
9 Di setiap SD/MI tersedia 2 100 2014 100%
(dua) orang guru yang me
menuhi kualifi kasi akade
mik S1 atau D-IV dan 2
(dua) orang guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik
10 Di setiap kabupaten/kota 100 2014 81,93%
semua kepala SMP/MTs
berkualifi kasi akademik S-
1 atau D-IV dan telah me
miliki sertifi kat pendidik.
11 Di setiap kabupaten/kota 100 2014 95,71%
semua pengawas sekolah
dan madrasah memiliki
kualifi kasi akademik S-1
atau D-IV dan telah memili ki
sertifi kat pendidik
12 Pemerintah kabupaten/ kota 100 2014 100%
memiliki rencana dan
melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan
pendidikan dalam mengem
bangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang
efektif, dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 44


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS REALISA


JENIS
WAKTU SI 2014
NO PELAYANAN
INDIKATOR NILAI PENCAPAIAN
DASAR
(TAHUN)
13 Kunjungan pengawas ke 100 2014 74,20%
satuan pendidikan dilaku
kan satu kali setiap bulan
dan setiap kunjungan dila
kukan selama 3 jam untuk
melakukan supervisi dan
pembinaan.
B Pelayanan Pendikan Dasar oleh Satuan Pendidikan
1 Setiap SD/MI menyediakan 100 2014 100%
buku teks yang sudah dite
tapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup ma ta
pelajaran Bahasa Indone sia,
Matematika, IPA, dan IPS
dengan perbandingan satu
set untuk setiap peser ta
didik
2 Setiap SMP/MTs menyedia 100 2014 100%
kan buku teks yang sudah
ditetapkan kelayakannya
oleh pemerintah menca kup
semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu
set untuk setiap peserta
didik
3 Setiap SD/MI menyediakan 100 2014 68,70%
satu set peraga IPA dan ba
han yang terdiri dari model
kerangka manusia, model
tubuh manusia, bola dunia
(globe), contoh peralatan
optik, kit IPA untuk ekspe
rimen dasar, dan poster/
carta IPA.
4 Setiap SD/MI memiliki 100 100 2014 70,72%
judul bu pengayaan dan 10
buku referensi, dan setiap
SMP/MTs memiliki 200 ju
dul buku pengayaan dan 20
buku referensi
5 Setiap guru tetap bekerja 100 2014 100%
37,5 jam per minggu di sa
tuan pendidikan termasuk
merencanakan pembelaja
ran, melaksanakan pembe
lajaran, menilai hasil pem
belajaran,membimbing atau
melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas
tambahan
6 Satuan pendidikan menye 100 2014 100%
lenggarakan proses pembe
lajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan
tatap muka sebagai beri kut:
a. Kelas I – II : 18 jam per
minggu
b. Kelas III : 24 jam per
minggu
c. Kelasa IV – VI : 27 jam per
minggu
d. Kelas VII – IX : 27 jam per
minggu

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 45


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS REALISA


JENIS
WAKTU SI 2014
NO PELAYANAN
INDIKATOR NILAI PENCAPAIAN
DASAR
(TAHUN)
7 Satuan pendidikan menera 100 2014 100%
pkan kurikulum tingkat sa
tuan pendidikan (KTSP)
sesuai ketentuan yang
berlaku
8 Setiap guru menerapkan 100 2014 100%
rencana pelaksanaan pem
belajaran (RPP) yang disu
sun berdasarkan silabus un
tuk setiap mata pelajaran
yang diampunya
9 Setiap guru mengembang 100 2014 100%
kan dan menerapkan pro
gram penilaian untuk mem
bantu meningkatkan ke
mampuan belajar peserta
didik
10 Kepala sekolah melakukan 100 2014 100%
supervisi kelas dan mem
berikan umpan balik kepa da
guru dua kali dalam seti ap
semester
11 Setiap guru menyampaikan 100 2014 100%
laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil peni
laian setiap peserta didik
kepada kepala sekolah pada
akhir semeter dalam bentuk
laporan hasil pres tasi
belajar peserta didik
12 Kepala sekolah atau madra 100 2014 100%
sah menyampaikan lapo ran
hasil ulangan akhir se
mester (UAS) dan Ulangan
Kenaikan Kelas (UKK) serta
Ujian Akhir (US/UN) kepa da
orang tua peserta didik dan
menyampaikan reka
pitulasinya kepada dinas
Pendidikan Kabupaten/
Kota atau Kantor Kemen
terian Agama di Kabupa
ten/Kota pada setiap akhir
semester,dan
13 Setiap satuan pendidikan 100 2014 100%
menerapkan prinsip-prin sip
manajemen berbasis sekolah
(MBS).

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;
1. SOP Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. SOP Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3. SOP Izin Pendirian PAUD/TK

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 46


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

4. SOP Pendataan Pendidikan


5. SOP Penyuluhan, Pelatihan dan Sosialisasi Kelembagaan PAUDNI

Berbagai program dan kegiatan, serta Standar Pelayanan Minimum


di atas dalam rangka menunjang peningkatan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) urusan pendidikan sebagai berikut ;

Tabel 3.6
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan
Tahun 2013-2014

TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
1 Jangkauan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 41,51% 51,41%
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf
2 97,18% 79,22%
(tidak buta aksara)
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,82% 98,91%
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 82,40% 82,78%
Angka Partisipasi Murni (APM))
5 62,89% 65,32%
SMA/SMK/MA/Paket C
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,17% 0,16%
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,40% 0,40%
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,26% 0,16%
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 96,10%
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,89% 87,56%
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,88% 90,02%
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 116,27% 116,95%
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs 114,21% 103,10%
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 77,22% 79,45%
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas jangkauan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD) mengalami kenaikan sebesar 9,9% , dari 41,51% di tahun 2013
menjadi 51,41% di tahun 2014. Penduduk yang berusia >15 tahun melek
huruf (tidak buta aksara) mengalami penurunan sebesar -17,96% , dari
97,18% di tahun 2013 menjadi 79,22% di tahun 2014. Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI/Paket A mengalami kenaikan sebesar 0,09% , dari
98,82% di tahun 2013 menjadi 98,91% di tahun 2014. Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan sebesar 0,38% , dari
82,4% di tahun 2013 menjadi 82,78% di tahun 2014. Angka Partisipasi
Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C mengalami kenaikan sebesar 2,43%,

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 47


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

dari 62,89% di tahun 2013 menjadi 65,32% di tahun 2014. Angka Putus
Sekolah (APS) SD/MI mengalami penurunan sebesar -0,01% , dari 0,17%
di tahun 2013 menjadi 0,16% di tahun 2014. Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 0,40%. Angka Putus
Sekolah (APS) SMA/SMK/MA mengalami penurunan sebesar -0,1% , dari
0,26% di tahun 2013 menjadi 0,16% di tahun 2014. Angka Kelulusan (AL)
SD/MI mengalami penurunan sebesar -3,9% , dari 100% di tahun 2013
menjadi 96,1% di tahun 2014. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs mengalami
penurunan sebesar -12,33% , dari 99,89% di tahun 2013 menjadi 87,56%
di tahun 2014. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA mengalami
penurunan sebesar - 9,86% , dari 99,88% di tahun 2013 menjadi 90,02%
di tahun 2014. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
mengalami kenaikan sebesar 0,68% , dari 116,27% di tahun 2013 menjadi
116,95% di tahun 2014. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs
mengalami penurunan sebesar 11,11% , dari 114,21% di tahun 2013
menjadi 103,1% di tahun 2014. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
mengalami kenaikan sebesar 2,23% , dari 77,22% di tahun 2013 menjadi
79,45% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4.455 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTP sebanyak 107 orang, SLTA sebanyak 467 orang, DII
sebanyak 1 orang, DIII sebanyak 138 orang, S1 sebanyak 3.742 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 107 orang,
golongan II sebanyak 524 orang, golongan III sebanyak 1.480 orang dan
golongan IV sebanyak 2.344 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 48


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.7
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
4.455 SLTP = 107 Gol. I = 107 Eselon II.b = 1 3.908 Org terdiri dari;
SLTA = 467 Gol.II = 524 Eselon III.a = 1 1. Guru
DII = 1 Gol.III = 1.480 Eselon III.b = 3 2. Pengawas TK/ SD
DIII = 138 Gol.IV = 2.344 Eselon IV.a = 25 3. Pengawas Mata
S1 = 3.742 Pelaksana = 4.425 Pelajaran

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sebesar Rp. 462.257.667.594,- atau 39,05% dari total
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar
Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
432.156.652.699,- atau 93,49% dari alokasi anggaran yang tersedia.
Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada
tabel berikut ;
Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 409.643.198.028 391.772.106.041 95,64
2. Belanja Langsung 52.614.469.566 40.384.546.658 76,76
a. Belanja Pegawai 1.030.211.390 989.974.250 96,09
b. Belanja Modal 45.532.481.941 33.559.994.149 73,71
c. Barang dan Jasa 6.051.776.235 5.834.578.259 96,41
a) Pemeliharaan 336.577.551 326.624.638 97,04
Total Belanja 462.257.667.594 432.156.652.699 93,49
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanakan program


dan kegiatan urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 49


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.9

Sarana dan Prasarana Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan


Kebudayaan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 18.504.199.900 5,15
2. Peralatan dan Mesin 53.335.561.379 14,85
3. Gedung dan Bangunan 222.050.680.160 61,81
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 659.413.508 0,18
5. Asset Tetap Lainnya 14.793.353.408 4,12
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan 557.614.779 0,16
7. Asset Tidak Digunakan 49.368.968.426 13,74
Total 359.269.791.561 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp.359.269.791.561,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 49.368.968.426,- atau 13,74%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan antara lain:
Tabel 3.10
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan Solusi
1. Terlambatnya penerbitan Juklak dan 1. Menjalin komunikasi yang lebih intens
Juknis DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada pihak yang berwenang dalam
dan Pendidikan Menengah dari penerbitan Juklak dan Juknis DAK
Kementerian Pendidikan dan Bidang Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan sehingga beberapa Pendidikan Menengah di tingkat Pusat.
program dialokasikan pada APBD Hal ini dapat dilakukan dengan
melalui Dana DAK mengakibatkan memanfaatkan setiap forum yang ada
terbatasnya waktu pelaksanaan yang untuk konsultasi dan diskusi
tersedia. pemecahan masalah.

2. Pada tahun 2014 ini, realisasi 2. Proses perencanaan serta koordinasi


anggaran belanja langsung Dinas pelaksanaan kegiatan pembangunan
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. fisik dilakukan lebih awal dan intens.
Lombok Barat menurun sebesar 21,84
% dari 95,83 % pada tahun 2013

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 50


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
menjadi 73,99 % pada tahun 2014 ini,
hal tersebut dikarenakan beberapa
kegiatan pengadaan yang bersumber
dari dana DAK 2014 mengalami gagal
tender antara lain :
 Belanja Modal Alat Pendidikan
SD sebesar Rp. 2.159.430.000,-
 Belanja Modal Alat Pendidikan
SMP sebesar Rp.
1.327.000.000,-
 Pengadaan Buku Pegangan
Siswa SD sebesar Rp.
3.273.725.000,-
 Pengadaan Alat Pendidikan
Sekolah Dasar ( DAK
Infrastruktur ) sebesar
Rp.675.292.000,-
 Belanja Modal Peralatan Praktek
Teknologi Rekayasa SMK sebesar
Rp. 1.143.600.000,- 3. Proses perencanaan serta koordinasi
Jumlah Total adalah sebesar pelaksanaan kegiatan pembangunan
Rp. 8.579.047.000,- fisik dilakukan lebih awal dan intens.

3. Kegiatan pembangunan GOR Mini


Kecamatan Gerung tidak dapat
diselesaikan sebagaimana mestinya
sesuai dengan waktu yang
dijadwalkan baik realisasi fisik
maupun penyerapan anggarannya.
Hal ini disebabkan oleh kinerja pihak
penyedia ( rekanan ) yang kurang baik 5. Pemerataan dan perluasan akses
sehingga pelaksanaan pembangunan pendidikan dengan membangun Unit
tersebut harus dihentikan dan akan Sekolah Baru ( USB ) untuk jenjang
dilanjutkan pada tahun 2015. yang lebih tinggi khususnya jenjang
SMA dan SMK sehingga akan dapat
4. Kegiatan dan program yang menampung siswa siswi yang ada di
menunjang percepatan pencapaian sekitar sekolah dan akan dapat
peningkatan Angka Partisipasi memberikan dampak dalam rangka
Sekolah untuk jenjang pendidikan peningkatan APK dan APM khususnya
menengah masih memerlukan APK dan APM yang masih sangat
anggaran yang cukup besar sehingga rendah untuk jenjang SMA/SMK.
diharapkan mampu meningkatkan
APK/APM Pendidikan Menengah yang
relatif masih rendah.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan Pelayanan terhadap Sekolah Negeri.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 51


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

g. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu


tahun 2014 pada urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan adalah Anugerah Peduli Pendidikan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

2. URUSAN KESEHATAN

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Patut Patuh
Patju Kabupaten Lombok Barat.

2.1 DINAS KESEHATAN

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok
Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut;

Tabel 3.11
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Obat Tersdianya Pengadaaan Tersedianya obat-
dan Perbekalan obat dan Obat dan obatan PKD 1 pkt 1 pkt
Kesehatan perbekalan Perbekalan
kesehatan Kesehatan
yang lengkap Peningkatan Terlaksananya
serta Pemerataan penigkatan
Obat dan 17 17
terjangkau pemerataan obat
Perbekalan puskemas puskemas
harganya dan perbekalan
dalam rangka Kesehatan kesehatan
memberikan Peningkatan Terlaksananya
pelayanan Keterjangkauan penigkatan
farmasi yang Harga Obat dan keterjangkauan
berkualitas Perbekalan harga obat dan 17 17
Kesehatan perbekalan puskemas puskemas
Terutama Untuk kesehatan
Penduduk terutama bagi
Miskin penduduk miskin
Peningkatan Terlaksananya
Mutu Pelayanan peningkatan
Farmasi mutu pelayanan 17 17
Komunitas dan farmasi puskemas puskemas
Rumah Sakit kominitas dan
rumah sakit

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 52


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peningkatan Terlaksananya
Mutu peningkatan
Penggunaan mutu pelayanan
Obat dan 1 pkt 1 pkt
farmasi
Perbekalan kominitas dan
Kesehatan rumah sakit
Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan peningkatan
Pelaporan mutu 17 17
penggunaan obat puskemas puskemas
dan perbekalan
kesehatan
Program Upaya Terlaksananya Pelayanan Terlaksananya
Kesehatan pelayanan Kesehatan pelayanan
Masyarakat kesehatan Penduduk kesehatan 17 17
masyarakat di Miskin Di penduduk miskin puskemas puskemas
Puskesmas Puskesmas dan jaringannya
dan Jaringannya
jaringannya Pemeliharaan Terlaksananya
sehingga dapat dan Pemulihan pemeliharaandan
Kesehatan 1 kali 1 kali
meningkatkan pemulihan
derajat kesehatan
kesehatan Pelayanan Terlaksananya
masyarakat Kefarmasian pelayanan 17 17
dan Perbekalan kefarmasian dan puskemas puskemas
Kesehatan alat kesehatan
Pengadaan Terlaksananya
Peralatan dan pengadaan
Perbakalan peralatan dan
Kesehatan perbekalan 1 paket 1 paket
Termasuk Obat kesehatan
Generik termasuk obat
Esensial generic esensial
Peningkatan Terlaksananya
Kesehatan pelayanan
Masyarakat 17
kesehatan 17
Puskesma
penduduk di Puskesmas
s
wilayah
puskesmas
Peningkatan Terlaksananya
Pelayanan dan peningkatan
Penanggulangan pelayanan dan
Masalah 1 kali 1 kali
penanggulangan
Kesehatan masalah
kesehatan
Penyediaan Terlaksananya
Biaya monitoring dan
Operasional dan pelaporan
Pemeliharaan 1 tahun 1 tahun
kesarana
pelayanan
kesehatan
Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan monitoring dan
Pelaporan pelaporan
2 kali 2 kali
kesarana
pelayanan
kesehatan
Peningkatan Terlaksananya
Pemanfaatan 2 kali 2 kali
monitoring dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 53


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Sarana pelaporan
Kesehatan kesarana
pelayanan
kesehatan
Program Meningkatnya Peningkatan Terlaksananya
Pengawasan kesaadaran Pemberdayaan bimbingan teknis
Obat dan serta Konsumen/Mas tentang info 2 kali 2 kali
Makanan pemberdayaan yarakat Di sadar obat bagi
masyarakat Bidang Obat masyarakat
tentang dan Makanan
keamanan Peningkatan Terlaksananya
pangan dan pengawasan pengawasan
bahan keamanan makan minum
pangan dan 1 tahun 1 tahun
berbahaya dan sediaan
bahan farmasi serta zat-
berbahaya zat berbahaya
Program Meningkatnya Pengembangan Tersedianya alat
Promosi pengetahuan Media Promosi / media
Kesehatan dan dan kesadaran dan Informasi penyuluhan
Pemberdayaan Sadar Hidup 1 paket 1 paket
masyarakat
Masyarakat akan Sehat
pentingnya
menerapkan Penyuluhan Terlaksananya
pola hidup Masyarakat Pola penyuluhan
bersih dan Hidup Sehat 1 kegiatan 1 kegiatan
PHBS pada
sehat dalam
masyarakat
kehidupan
sehari-hari Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan monitoring,
Pelaporan evaluasi dan 17 Puskes 17 Puskes
pelaporan dalam mas mas
promosi
kesehatan
Program Meningkatnya Penyusunan Tersedianya peta
Perbaikan Gizi status gizi Peta Informasi informasi 17 Puskes 17 Puskes
Masyarakat masyarakat Masyarakat masyarakat mas mas
khususnya Kurang Gizi kurang gizi
balita dan Penanggulangan Terlaksananya
meningkatnya Kurang Energi kegiatan
peran serta Protein (KEP), penenggulangan
masyarakat Anemia Gizi masalah gizi
menuju Besi, Gangguan
keluarga sadar Akibat Kurang 17 Puskes 17 Puskes
gizi Yodium (GAKY), mas mas
Kurang Vitamin
A, dan
Kekurangan Zat
Gizi Mikro
Lainnya
Pemberdayaan Terlaksananya
Masyarakat pemberdayaan
Untuk masyarakat
Pencapaian 17 Puskes 17 Puskes
untuk
Keluarga Sadar pencapaian mas mas
Gizi keluarga sadar
gizi
Monitoring, Terlasananya
Evaluasi dan monitoring,
Pelaporan 17 Puskes 17 Puskes
evaluasi dan
pelaporan mas mas
program gizi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 54


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Meningkatnya Pengkajian Terlaksananya
Pengembangan pengetahuan , Pengembangan pengkajian
Lingkungan kesadaran dan Lingkungan pengembangan
Sehat peran serta Sehat lingkungan sehat
akif
2 kali 2 kali
masyarakat
dalama
mencipatakan
lingkungan
yang sehat
Penyuluhan Terlaksananya
Menciptakan kegiatan STBM /
Lingkungan CLTS 18 desa 18 desa
Sehat

Sosialisasi Terlaksananya
Kebijakan sosialisasi
Lingkungan kebijakan 1 kali 1 kali
Sehat lingkungan sehat

Monitoring, Terlaksanaya
Evaluasi dan monitoring dan
Pelaporan evaluasi
1 kali 1 kali
pelaporan
kesehatan
lingkungan
Program Terlaksananya Terlaksananya
Pencegahan dan pencegahan Pelayanan pnangaan dan
Penanggulangan dan penang Pencegahan dan pengobatan
Penyakit Penanggulangan penyakit malaria 1 kali 1 kali
gulangan serta
Menular pengobatan Penyakit dan kusta
Menular
terhadap
penyakit
menular Pelayanan/Pem Terlaksananya
eriksaan pelayanan
Kesehatan Haji 1 paket 1 paket
kesehatan
jamaah haji
Peningkatan Terlaksananya
Imuniasasi program
imunisasi rutin d
posyandu dan 1 tahun 1 tahun
fasilitas
pelayanan
kesehatan
Peningkatan Terlaksananya
Survellance kewaspadaan
Epidemiologi dini dan
dan penanggulangan 1 kali 1 kali
Penanggulangan KLB
Wabah

Peningkatam Terlaksananya
Komunikasi, penanganan dan
Informasi dan pengobatan TBC,
Edukasi (Ide) HIV AIDS, DBD 1 kali 1 kali
Pencegahan dan dll
Pemberantasan
Penyakit
Program Tersusun dan Penyusunan Tersusunnya
Standarisasi tersedianya Standar KW-SPM dan 1 Exp 1 Exp
Pelayanan pelayanan Pelayanan DHA Kabupaten
Kesehatan Kesehatan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 55


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
kesehatan Lombok Barat
yang
memenuhi
standar
Evaluasi dan Terlaksananyaa
Pengembangan penilaian kinerja
Standar (penyusuan DHA) 3
3 dokumen
Pelayanan dan perhitungan dokumen
Kesehatan WISN

Pembangunan Terlaksananya
dan pengembangan
Pemutakhiran SIKDA
Data Dasar
1 pkt 1 pkt
Standar
Pelayanan
Kesehatan

Penyusunan Tersusunnya
Standar Analisis standar analiss
Belanja belanja 100% 100%
Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan

Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan monitoring dan 3
Pelaporan 3 dokumen
evaluasi dokumen
pelaporan
Pelayanan dan Terlaksananya
Pengembangan pelayanan
Laboraturium laboratorium 1 paket 1 paket
Klinik

Program Tersedianya Monitoring, Terlaksananya


Pelayanan pelayanan Evaluasi dan operasional
Kesehatan kesehatan bagi Pelaporan kegaiatan
Penduduk penduduk program
Miskin miskin dalam Jamkesmas 17
17
bentuk Puskesma
Puskesmas
Program s
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas)
Program Tersedianya Pembangunan Tersedianya
Pengadaan, sarana dan Puskesmas Puskesmas yang
Peningkatan prasarana yang aman dan
dan Perbaikan 1 paket 1 paket
aman dan nyaman untuk
Sarana dan nyaman untuk pelayanan
Prasarana melakukan kesehatan
Puskesmas/Pus pelayanan Pembangunan Tersedianya
kemas kesehatan di Puskesmas Pustu dan
Pembantu dan Puskesmas Pembantu Poskesdes baru 7 unit 7 unit
Jaringannya dan
di Puskesmas
Jaringannnya
dan jarigannya
Pengadaan Tersedianya
Puskesmas Puskesmas
Keliling 3 unit 3 unit
keliling
Puskesmas
Pemeliharaan Tersedianya 17 17
Rutin/Berkala sarana pelayanan Puskesma Puskesmas

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 56


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Sarana dan kesehatan yang s
Prasarana layak pelayanan
Puskesmas

Rehabilitasi Terbangunnya
Sedang/Berat Pustu yang layak
Puskesmas untuk
Pembantu / 2 paket 2 paket
melakukan
Polindes pelayanan
kesehatan
Monitoring, Tersedianya data
Evaluasi dan dasar sarana dan
Pelaporan prasarana 1 kegiatan 1 kegiatan
pelayanan
kesehatan
Program Tersedianya Pembangunan Terlaksananya
Pengadaan, Rumah Sakit Rumah Sakit lanjutan
Peningkatan pratama pembangunan
Sarana dan Narmada Rumah Sakit
Prasarana Narmada
Rumah
Sakit/Rumah 1 paket 1 paket
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata

Program Peserta Kemitraan Tersedianya


Kemitraan Jaminan Jaminan program
Peningkatan Kesehatan Kesehatan Kemitraan
Pelayanan 12 bulan 12 bulan
Nasional Jaminan
Kesehatan Kesehatan
Nasional
Meningkatnya Pelatihan dan Terselenggaranya
Program status Pendidikan kegiatan
Peningkatan kesehatan Perawatan Anak pertemuan
Pelayanan anak balita Balita orientasi
Kesehatan Anak 17 Puskes 17 Puskes
manajemen
Balita terpadu balita mas mas
sakit bagi
perawat dan
bidan
Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan kegiatan
Pelaporan monitoring dan 17 Puskes 17 Puskes
evaluasi program mas mas
kesehatan anak
balita
Program Meningkatnya Pelayanan Terlaksananya
Peningkatan status Pemeliharaan pelayanan
Pelayanan kesehatan bagi Kesehatan kesehatan lansia
Kesehatan 1 Tahun 1 Tahun
masyarakat
Lansia lanjut usia
(lansia)
Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan 17 Puskes 17 Puskes
monev program
Pelaporan lansia mas mas
Program Tersedianya Pengawasan Terlaksananya
Pengawasan dan dan 1 paket 1 paket
keamanan dan pengawasan dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 57


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Pengendalian kesehatan Pengendalian pengedalian
Kesehatan makanan Keamanan dan keamanan dan
Makanan khususnya di Kesehatan kesehata
restoran Makanan makanana
Restaurant restoran
Program Terlaksananya Penyuluhan Terlaksananya
Peningkatan pertolongan Kesehatan Bagi penyuluhan
Keselamatan Ibu persalinan bagi Ibu Hamil Dari kesehata bagi ibu 17 Puskes 17 Puskes
Melahirkan dan ibu hamil dan Keluarga hamil dan mas mas
Anak meningkatnya Kurang Mampu keluarga kurang
keselamatan mampu
bagi ibu Pertolongan Terlaksananya
melahirkan Persalinan Bagi pertolongan
dan bayi yang Ibu Melahirkan persalinan bagi 17 Puskes 17 Puskes
dilahirkan dan Anak ibu mahirkan
dan keselamatan mas mas
bagi bayi yang
dilahirkan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok
Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.12
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2014

TARGET REALISASI
NO STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(%) (%)
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95 90,21
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 80 99,99
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
90 90,42
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90 89,01
5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80 100
6 Cakupan kunjungan bayi 90 90,12
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
100 98,36
(UCI).
8 Cakupan pelayanan anak balita 90 77,3
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
100 3,18
usia 6-24 bulan keluarga miskin
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 91,48
12 Cakupan peserta KB Aktif 70 75,95
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 58


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TARGET REALISASI
NO STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(%) (%)
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 ≥
3,141
tahun 2/100.000
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100 85,74
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100 41,63
d. Penderita DBD yang Ditangani 100 100
e. Penemuan Penderita Diare 100 108.77
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 -
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
100 4,75
miskin.
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan
100 100
sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
100 0
penyelidikan epidemiologi <24 jam
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 80
Sumber : Dinas Kesehatan

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
antara lain ;
1. SOP Penanggulangan Penyakit Menular
2. SOP Imunisasi
3. SOP Pengelolaan Kesehatan Calon Jemaah Haji
4. SOP Penanganan kasus Kusta di Puskesmas
5. SOP Pengelolaan jamkesmas dan Jampersal
6. SOP Pembayaran Klaim

Berbagai program dan kegiatan, serta standar pelayanan minimum


dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja
Kunci (IKK) urusan kesehatan sebagai berikut tabel berikut;

Tabel 3.13

TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan definitif di
1 3.659 3.993
Kabupaten Lombok Barat
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 111,86% 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
3 85,57% 99,77%
kompetensi kebidanan
4 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,08% 98,36%
5 Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 103 92

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 59


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
6 Cakupan Balita Gizi Buruk yang tertangani 100,00% 100,00%
7 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati 562 550
8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 42,77% 40,83%
9 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP 88 48
10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100,00% 100,00%
11 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan 265.785 265.785
12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 76,30% 76,30%
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
13 13.125 13.519
standar
14 Cakupan kunjungan bayi 88,24% 96,22%
Sumber : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel diatas, jumlah komplikasi kebidanan yang


mendapat penanganan definitif di Kabupaten Lombok Barat mengalami
kenaikan sebesar 334 Org , dari 3.659 Org di tahun 2013 menjadi 3.993
Org di tahun 2014. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
mengalami penurunan sebesar -11,86% , dari 111,86% di tahun 2013
menjadi 100% di tahun 2014. Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami
kenaikan sebesar 14,2% , dari 85,57% di tahun 2013 menjadi 99,77% di
tahun 2014. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) mengalami kenaikan sebesar 3,28% , dari 95,08% di tahun 2013
menjadi 98,36% di tahun 2014. Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan mengalami penurunan sebesar 11 Org , dari 103 Org di tahun
2013 menjadi 92 Org di tahun 2014. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami penurunan sebesar
1,94% , dari 42,77% di tahun 2013 menjadi 40,83% di tahun 2014.
Penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2013 dan tahun 2014
sebesar 100%. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 76,30%. Cakupan
kunjungan bayi mengalami kenaikan sebesar 7,98% , dari 88,24% di
tahun 2013 menjadi 96,22% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kesehatan pada Dinas
Kesehatan sebanyak 742 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP
sebanyak 28 orang, SLTA sebanyak 193 orang, DIII sebanyak 123 orang,
S1 sebanyak 398 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 60


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

golongan I sebanyak 28 orang, golongan II sebanyak 312 orang, golongan


III sebanyak 376 orang dan golongan IV sebanyak 26 orang. Secara rinci
jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut;
Tabel 3.14
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
742 SLTP = 28 Gol. I = 28 Eselon II.b = 1 506 Orang terdiri dari;
SLTA = 193 Gol.II = 312 Eselon III.a = 1 1. Ass. Apoteker
DIII = 123 Gol.III = 376 Eselon III.b = 4 2. Bidan
S1 = 398 Gol.IV = 26 Eselon IV.a = 35 3. Dokter Gigi
Eselon IV.b = 17 4. Dokter Umum
Pelaksana = 701 5. Nutrisionis
6. Perawat Gigi
7. Perawat
8. Penyuluh Kes.Mas.
9. Pranata Lab. Kes.
10. Sanitarian
11. Epidomologi
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

h. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan
sebesar Rp. 98.286.124.346,- atau 8,30% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.620.935.348,-
atau 88,13% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 40.357.079.042 39.034.164.290 96,72
2. Belanja Langsung 57.929.045.304 47.586.771.058 82,15
a. Belanja Pegawai 1.383.859.437 1.093.126.550 78,99
b. Belanja Modal 12.925.610.012 12.359.476.850 95,62
c. Barang dan Jasa 43.619.575.856 34.134.167.658 78,25
a) Pemeliharaan 794.685.000 725.330.400 91,27
Total Belanja 98.286.124.346 86.620.935.348 88,13
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 61


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan Kesehatan dilaksanakan melalui Evaluasi


Program tahun sebelumnya yaitu proses pengumpulan data-data
pencapaian tahun sebelumnya, kendala yang dihadapi dan upaya
identifikasi wilayah-wilayah mana yang menjadi sasaran program
kegiatan selanjutnya. Dilanjutkan dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah
(Rakerkesda) dan Musrenbang sebagai bahan masukan untuk program
kegiatan tahun berikutnya. Kemudian dituangkan dalam dokumen Pra
RKA dan RKA. Tahapan selanjutnya adalah menuangkan Rencana
Program Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah
disesuaikaan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kesehatan pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16

Sarana dan Prasarana Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 1.752.258.187 1,53
2. Peralatan dan Mesin 40.827.717.436 35,61
3. Gedung dan Bangunan 54.545.560.368 47,58
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.024.791.400 0,89
5. Asset Tetap Lainnya 185.599.994 0,16
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 16.310.440.109 14,23
Total 114.646.367.494 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.114.646.367.494,-.
Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp.
16.310.440.109,- atau 14,23%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 62


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan antara
lain:
Tabel 3.17
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan

Permasalahan Solusi
1. Tidak lancarnya pencairan Dana Kapitasi 1. Melakukan koordinasi dengan
dan Dana Non Kapitasi Program JKN pihak BPJS untuk dilakukan
Tahun 2014 sehingga menghambat perbaikan dalam proses
realisasi program dan kegiatan yang telah pencairan Dana kapitasi dan
direncanakan. Dana non Kapitasi.
2. Keterlambatan verifikasi kepesertaan oleh 2. Melakukan koordinasi dengan
BPJS mengakibatkan terhambatnya klaim pihak BPJS untuk mempercepat
sehingga realisasi program dan kegiatan proses verifikasi kepesertaan
tidak tercapai. JKN.
3. Target pendapatan yang ditetapkan oleh 3. Diharapkan untuk tahun 2015,
Pemerintah Kab. Lombok Barat terlalu target pendapatan yang
tinggi dan tidak sesuai dengan target ditetapkan Pemerintah Kab.
pendapatan yang diajukan oleh Dinas Lombok Barat sesuai dengan
Kesehatan, sehingga hal ini usulan target yang ditentukan
mempengaruhi realisasi pendapatan yang Dinas Kesehatan Lombok Barat.
pada akhirnya berdampak pada tidak
tercapainya realisasi program dan
kegiatan.
4. Perhitungan target sasaran program dan 4. Melakukan negosiasi dengan
kegiatan menggunakan angka Pemerintah Provinsi NTB dalam
pertumbuhan penduduk provinsi hal menentukan sasaran program
sehingga disinyalir kemungkinan jumlah dan kegiatan untuk membuat
sasaran program dan kegiatan terlalu sasaran program dan kegiatan
tinggi yang mengakibatkan beberapa yang mendekati realisasi.
capaian program dan kegiatan tidak
sesuai target.
5. Sistem pencatatan dan pelaporan yang 5. Memperbaiki pencatatan dan
masih kurang bagus dan perlu perbaikan pelaporan hasil kegiatan sehingga
karena kadang-kadang jumlah yang jumlah yang terlayani bias
terlayani tidak terlaporkan. terlaporkan semua.
6. Partisipasi masyarakat masih kurang 6. Meningkatkan peran serta dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 63


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
sehingga beberapa indicator yang partisipasi masyarakat melalui
bertumpu pada partisipasi masyarakat program promosi kesehatan dan
memiliki capaian yang belum memanfaatkan tokoh agama dan
menggembirakan. tokoh masyarakat dalam upaya
menyebarkan informasi
kesehatan.

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan;
1. Pelayanan Kesehatan
2. Ketersediaan MCK.

2.2 RSUD PATUT PATUH PATJU

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat yang dilaksanakan oleh RSUD Patut Patuh Patju dengan
program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.18
Capaian indikator program dan kegiatan pada RSUD Patut Patuh Patju Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Tersedianya Pengadaan Tersediaanya
Pengadaan, peralatan IGS Prasarana dan sarana dan
Peningkatan RS Peralatan peralatan PONEK 1 paket 1 paket
Sarana dan PONEK Rumah Rumah Sakit
Prasarana Sakit
Rumah Tersedianya Pengadaan Tersedianya
Sakit/Rumah peralatan Prasarana dan sarana dan
Sakit Peralatan IGD 1 paket 1 paket
ruang PONEK perlatan IGD
Jiwa/Rumah Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit
Sakit Paru-
Tersedianya Pengadaan Tersedianya
Paru/Rumah
peralatan Fasilitas bahan kimia 1 paket 1 paket
Sakit Mata
instalasi instalasi laboratorium dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 64


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
pengolahan Pengelolaan pengolahan
limbah Rumah limbah Rumah limbah Rumah
Sakit Sakit Sakit
Tersedianya Peningkatan Tersedianya
alat rumah Derajat peralatan dan
medis dan non Kesehatan central oxygen
medis cukai Masyarakat untuk rawat inap
Dengan baru
Penyediaan
1 paket 1 paket
Fasilitas
Perawatan
Kesehatan Bagi
Penderita Akibat
Dampak Asap
Rokok (Cukai)
Tersedianya Pengadaan Tersedianya
peralatan dan Peralatan dan fasilitas dan
bahan Bahan Bank peralatan Bank
pendukung Darah Rumah Darah Rumah 1 paket 1 paket
pelayanan Sakit (BDRS) Sakit
BDRS di
Rumah Sakit
Program Pemeiharaan Pemeliharaan Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala Rutin/Berkala alat-alat
Sarana dan alat-alat Alat-Alat kesehatan di
Prasarana kesehatan Kesehatan Rumah Sakit
Rumah Rumah Sakit Rumah Sakit
Sakit/Rumah 1 paket 1 paket
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata
Program Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya
Peningkatan kerjasama Pendukung pelayanan dan
Mutu Pelayanan (kemitraan) Pelayanan pendukug
Kesehatan BLUD 1 tahun 1 tahun
antar instansi pelayanan BLUD
BLUD dan pihak
ketiga

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Patut Patuh Patju


Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut;
Tabel 3.19
Tingkat pencapaian Standar Paelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2014

Standar pelayanan
No Target Realisasi
Minimal
1 2 3 4
1 Bed Ocupancy Rate (B.O.R) 60% -85% 73 - 80 %
2 Term Over Interval (T.O.I) 1 1
3 Lengt of Stay (L.O.S) 6–9 5
4 Bad Turn Over (B.T.O) 40 – 50 77
5 Gross Death Rate (G.D.R) tdk boleh lebih dari 24

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 65


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Standar pelayanan
No Target Realisasi
Minimal
1 2 3 4
45/1000 pasien keluar
6 Net Death Rate (N.D.R) 25/1000 pasien 8
7 Jumlah Spesialis 14 11
8 Jenis Spesialis 14 11
Jumlah unit pelayanan yang Berdasarkan RENSTRA Seiring meningkatnya
9
dibangun target pembangunan Kebutuhan Pelayanan
Terealisasi Menjadi " 4
" 2 " Unit
" Unit

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten
Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
antara lain ;
1. SOP Pembuatan Visum Et Repertum
2. SOP Penghitungan Jasa Pelayanan
3. SOP Prosedur Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Rumah Sakit
4. SOP Prosedur Sterilisasi Wadah Sampah Medis
5. SOP Prosedur Pembakaran Sampah Medis
6. SOP Prosedur Distribusi Bak Sampah Medis Steril ke Ruang
Perawatan
7. SOP Prosedur Pengambilan Linen kotor di Ruang Perawatan
8. SOP Bidang Instalasi Farmasi
9. SOP Bidang Instalasi Gizi
10. SOP Bagian Rekam Medik
11. SOP Morbiditas UGD
12. SOP Assembling Rawat Jalan

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kesehatan pada RSUD
Patut Patuh Patju sebanyak 201 orang, dengan kualifikasi pendidikan
SLTP sebanyak 12 orang, SLTA sebanyak 42 orang, DIII sebanyak 70
orang, S1 sebanyak 77 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan
golongan I sebanyak 12 orang, golongan II sebanyak 111 orang, golongan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 66


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

III sebanyak 58 orang dan golongan IV sebanyak 20 orang. Secara rinci


jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut;
Tabel 3.20
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
201 SLTP = 12 Gol. I = 12 Eselon III.a = 1 127 Orang terdiri dari;
SLTA = 42 Gol.II = 111 Eselon III.b = 4 1. Dokter Umum
DIII = 70 Gol.III = 58 Eselon IV.a = 9 2. Dokter Spesialis
S1 = 77 Gol.IV = 20 Pelaksana = 187 3. Bidan
4.Perawat
5. Apoteker
6. Asisten Apoteker
7. Nutrisionis
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan pada RSUD Patut Patuh
Patju sebesar Rp. 50.109.047.277,- atau 4,23% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 52.807.250.630,-
atau 105,38% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi
dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 11.671.608.832 10.821.665.552 92,72
2. Belanja Langsung 38.437.438.445 41.985.585.078 109,23
a. Belanja Pegawai 12.543.462.187 15.269.038.840 121,73
b. Belanja Modal 10.267.989.690 9.729.909.000 94,76
c. Barang dan Jasa 15.625.986.568 16.986.637.238 108,71
a) Pemeliharaan 82.794.000 82.254.375 99,35
Total Belanja 50.109.047.277 52.807.250.630 105,38
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 67


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan RSUD Patut Patuh Patju dimulai dengan


Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten
Lombok Barat Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah program dan
kegiatan yang tertuang dalam ( RSB ) SKPD RSUD Patut Patuh Patju
Terdiri dari 10 Program dan 64 kegiatan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD


RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran
2014 dengan jumlah program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja
SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat Tahun
Anggaran 2014 terdiri dari 10 program dan 35 Kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-


SKPD) RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat Tahun
Anggaran 2014, dari 10 Program dan 35 Kegiatan yang diusulkan pada
Renja SKPD Tahun 2014, yang dapat tertuang dalam RKA-SKPD RSUD
Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 5 Program dan
18 kegiatan.

Pada saat penyusunan DPA-SKPD RSUD Patut Patuh Patju


Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2014 dapat terealisasi 5
Program 21 Kegiatan.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 3.22

Sarana dan Prasarana urusan kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 1.260.000.000 1,29
2. Peralatan dan Mesin 46.950.762.528 48,05
3. Gedung dan Bangunan 48.370.135.285 49,50
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.049.725.090 1,07
5. Asset Tetap Lainnya 2.400.000 0,00

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 68


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 80.046.086 0,08
Total 97.713.068.989 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju sebesar Rp.97.713.068.989,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 80.046.086,-
atau 0,08%.

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju
antara lain:
Tabel 3.23
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan kesehatan pada RSUD Patut
Patuh Patju

Permasalahan Solusi
1. Penataan Sistem dan Prosedur Rumah 1. Kedepannya akan disiapkan SDM
Sakit dan Sistem Informasi Manajemen (Sumber Daya Manusia) Untuk
Rumah Sakit (SIMRS) masih belum Manajemen SIM-RS Biar bisa
berjalan optimal; Berjalan Optimal.
2. Sarana bangunan Rumah Sakit yang 2. Pengembangan fasilitas fisik RS
diproyeksikan masih perlu dikembangkan untuk memperluas akses
pelayanan.
3. Ketersediaan Peralatan kesehatan dalam 3. Peningkatan relefansi peralatan
mendukung pelayanan belum memadai medis RS untuk memenuhi
dan pemeliharaan fisik Bangunan, alat klarifikasi RS Tipe B.
kesehatan dan meubeller masih belum
optimal.
4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Masih 4. Pengembangan SDM RS untuk
Belum memadai baik dari jumlah memenuhi standar klasifikasi Tipe
maupun Jenisnya, Menuju Akreditasi B.
Rumah Sakit Versi 2012 Tahun 2015.
5. Pemanfaatan RSUD Patut Patuh Patju 5. Revitalisasi sistem keuangan dan
sebagai sarana kesehatan rujukan dan akuntansi untuk memperbaiki cash

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 69


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan flow
Bayi serta Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional yang dilaksanakan
melalui BPJS-Kesehatan pada awal tahun
2014;
6. Semakin berkembangnya sarana 6. Pengembangan sarana dan
kesehatan swasta ataupun instansi prasarana dan fasilitas pendukung
pemerintah lainnya baik di dalam RS
maupun diluar daerah Kabupaten
Lombok Barat dan RSUD Patut Patuh
Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit
Tipe B;

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan Pelayanan Kesehatan.

h. Terobosan dan Inovasi

Terobosan yang dilakukan oleh RSUD Patut Patuh Patju antara


lain menjadikan rumah sakit sayang ibu adalah suatu program yang di
bentuk dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu
(NNR) dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap
semua kehamilan resiko tinggi maupun kasus-kasus rujukan pada
tahun 2014. Atas terobosan tersebut, RSUD Patut Patuh Patju mendapat
piagam penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai terbaik
III ( tiga ) sebagai rumah sakit sayang ibu tingkat Provinsi NTB dalam
rangka peringatan hari Ibu ke - 86 Tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 70


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan
Bidang Kebersihan Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
Kabupaten Lombok Barat.

3.1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.24
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Jumlah Penyediaan
Pengembangan kelompok Prasarana dan
Kinerja masyarakat Sarana
Pengelolaan Pengelolaaan 7 kelompok 7 kelompok
yang
Persampahan menerapkan Persampahan
konsep 3R
Program Kualitas air Koordinasi
Pengendalian sungai untuk Penilaian Kota
Pencemaran dan parameter Sehat/Adipura
Perusakan 89,50% 30%
kunci
Lingkungan BOD,COD,
Hidup pHdan TSS
Pemantauan
Kualitas 25% 27,1%
Lingkungan
Pengawasan
Pelaksanaan
Kebijakan
Bidang
Lingkungan
Hidup
Pengelolaan B3
dan Limbah B3
Pengkajian
Dampak
Lingkungan
Koordinasi
Penyusunan
AMDAL
Program Prosentase Pengendalian Perlindungan
Perlindungan konservasi Dampak mata air 10,30% 10,89%
dan Konservasi sumber- Perubahan Iklim

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 71


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Sumber Daya sumber air
Alam
Green village Peningkatan
Konservasi
Daerah
1 village 1 village
Tangkapan Air
dan Sumber-
Sumber Air
Green school 70 sekolah 74 sekolah
Program Persentase Peningkatan
Rehabilitasi dan lhsn eks galian Peran Serta
Pemulihan taambang Masyarakat
Cadangan bahan galian Dalam 75% 51,02%
Sumber Daya non logam Rehabilitasi dan
Alam yang Pemulihan
direklamasi Cadangan SDA
Program Persentase Pengembangan Data – data
Peningkatan ketersediaan Data dan lingkungan
Kualitas dan data Informasi hidup yang
Akses Informasi lingkungan Lingkungan harus dimiliki 80% 66,67%
Sumber Daya hidup yang
Alam dan akurat
Lingkungan
Hidup
Penyusunan
Data
Sumberdaya
Alam dan
Neraca
Sumberdaya
Hutan (NSDH)
Nasional dan
Daerah
Program Jumlah RTH Penataan RTH
Pengelolaan
28,25% 12,51%
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.25
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET REALISASI

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air 100 % 66,67 %

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak 100% 90%

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 72


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET REALISASI


bergerak

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah 100% 100%


untuk produksi biomassa

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan 90% 100%


pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;
1. SOP Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran
dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. SOP Penegakan Hukum Lingkungan
3. SOP Rekomendasi Dokumen Lingkungan
4. SOP Pembuangan Air limbah ke sumber air
5. SOP Pemeriksaan kualitas air

Berbagai program dan kegiatan, serta Standar Pelayanan Minimum


di atas dalam rangka mencapai peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan lingkungan hidup dengan pencapaian sebagai berikut ;

Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup


Tahun 2014
TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014

1 Kebersihan Berdasarkan kriteria Adipura 37,93% 37,93%

2 Jumlah pasar tradisional tergolong baik 11 Unit 11 Unit

3 Jumlah seluruh pasar tradisional 29 Unit 29 Unit

4 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda 12 Kasus 13 Kasus

5 Jumlah kasus lingkungan yang ada 12 Kasus 13 Kasus

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 73


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja kunci urusan


lingkungan hidup adalah Kebersihan pasar berdasarkan kriteria adipura
mengalami sebesar 37,93% di tahun 2013 dan tahun 2014. Jumlah pasar
tradisional tergolong baik sebanyak 11 unit. Jumlah seluruh pasar
tradisional di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 29 unit. Jumlah kasus
lingkungan yang diselesaikan pemerintah daerah mengalami kenaikan
sebesar 1 kasus , dari 12 kasus di tahun 2013 menjadi 13 kasus di tahun
2014, dengan capaian penyelesaian sebesar 100% selesai.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan lingkungan hidup pada
Badan Lingkungan Hidup sebanyak 32 orang, dengan kualifikasi
pendidikan, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 9 orang, S1 sebanyak
22 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak
1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan
golongan IV sebanyak 7 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.27
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan
Hidup

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
32 SLTP =1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 Tidak ada
SLTA =9 Gol.II = 9 Eselon III.a = 1
S1 = 22 Gol.III = 15 Eselon III.b = 4
Gol.IV = 7 Eselon IV.a = 12
Pelaksana = 14
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup pada Badan
Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.650.643.333,- atau 0,31% dari total

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 74


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar


Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.579.004.539,-
atau 98,04% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.28

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Badan


Lingkungan Hidup

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 2.012.099.533 1.978.718.074 98,34
2. Belanja Langsung 1.638.543.800 1.600.286.465 97,67
a. Belanja Pegawai 108.861.000 108.651.000 99,81
b. Belanja Modal 290.700.000 290.541.500 99,95
c. Barang dan Jasa 1.238.982.800 1.201.093.965 96,94
a) Pemeliharaan 88.304.000 88.213.000 99,90
Total Belanja 3.650.643.333 3.579.004.539 98,04
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 3.29
Sarana dan Prasarana urusan lingkungan hidup
pada Badan Lingkungan Hidup

No Sarana/ prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin 2.570.801.812 25,28
3. Gedung dan Bangunan 4.995.978.341 49,12
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 28.531.842 0,28
5. Asset Tetap Lainnya 26.775.000 0,26
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 2.548.254.176 25,06
Total 10.170.341.171 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup sebesar

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 75


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Rp.10.170.341.171,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan


sebesar Rp. 2.548.254.176,- atau 25,06%.
e. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan lingkungan hidup pada Badan Lingkungan
Hidup antara lain:
Tabel 3.30
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Lingkungan Hidup pada Badan
Lingkungan Hidup

Permasalahan Solusi
1. Sumber daya manusia (kapasitas dan 1. Mengusulkan anggaran pelaksanaan
kuantitas) Diklat PPLHD, PPNS, diklat tehnis
lainnya dan penambahan jumlah
pegawai

2. Sarana dan prasarana pendukung 2. Pengadaan alat - alat laboratorium


dan
pengadaan alat transportasi pengawsan
lingkungan

3. Pendanan yang tidak mencukupi 3. Melaksanakan program dan kegiatan


untuk melaksanakan program dan sesuai
kegiatan sesuai dengan tupoksi dengan tupoksi dengan pendanaan yang
ada

4. Koordinasi lintas sektor belum optimal 4. Peningkatan kerjasama terhadap


per-
masalahan bidang lingkungan hidup
dengan lintas sektor

5. Pelaksanaan SPM belum memiliki 5. Mengoptimalkan anggaran yang ada


alokasi pendanaan sendiri untuk
pelaksanaan SPM

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan Pelayanan Jasa Pembuangan Limbah dan
Pelayanan Kualitas Kebersihan di wilayah tempat tinggalnya.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 76


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

g. Terobosan dan Inovasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat pada tahun


2014 melakukan pembinaan ke desa Giritembesi, Kecamatan Gerung
sebagai kampung iklim dan mengikutsertakan desa tersebut untuk
mewakili Kabupaten Lombok Barat dalam lomba ProKlim (Kampung
Iklim) tingkat nasional.

Melaksanakan program Green School dalam upaya untuk


meningkatkan kesadaran anak usia sekolah dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

3.2. DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Pertamanan
dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan
serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.31
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terpeliharanya Pengadaan Terpeliharanya
Peningkatan kendaraan Peralatan dan kendaraan dinas
Sarana dan dinas / Perlengkapan / operasional 1 paket 100%
Prasarana operasional Bengkel Alat-
Kebinamargaan Alat Berat
Rehabilitasi/Pe Terpeliharanya
meliharaan kendaraan dinas
Peralatan dan / operasional 2 paket 100%
Perlengkapan
Bengkel Alat-
Alat Berat
Program Penyediaan Penyediaan
Pengembangan Prasarana dan prasarana dan
Kinerja Sarana Air sarana air limbah 1 paket 100%
Pengelolaan Air Limbah
Minum dan Air
Limbah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 77


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan


Kebersihan Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan telah memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) antara lain ;

1. SOP Pembersihan sarana umum

2. SOP Pengangkutan di Pembuangan Sampah Sementara / TPS

3. Retribusi Sampah

Program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai peningkatan


Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup dengan capaian
sebagai berikut;

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Lingkungan Hidup
pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan

TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2014
1. Volume sampah yang ditangani (m3) 528,4
2. Volume produksi sampah (m3) 7.749,04
3. Jangkauan Penanganan sampah 6,82%
4. Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 0,79
Sumber : Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan

Volume sampah yang ditangani (m3) sebesar 528,4 m³ di tahun


2014. Volume produksi sampah (m3) sebesar 7.749,04 m³ . Sehingga
jangkauan penanganan sampah sebesar 6,82% di tahun 2014. Rasio
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,79 di
tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan lingkungan hidup pada
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebanyak 32 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 19 orang, SLTA sebanyak 8 orang,
S1 sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan
I sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 78


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

4 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai,


kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.33

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


Struktural dan Fungsional Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
32 SLTP = 19 Gol. I = 19 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
SLTA =8 Gol.II = 8 Eselon IV.a = 3
S1 =5 Gol.III = 4 Pelaksana = 28
Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebesar Rp. 28.399.670.250,- atau
2,40% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 28.102.364.766,- atau 98,95% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Tabel 3.34

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 28.399.670.250 28.102.364.766 98,95
a. Belanja Pegawai 57.533.800 55.278.800 96,08
b. Belanja Modal 7.605.181.000 7.509.894.600 98,75
c. Barang dan Jasa 20.736.955.450 20.537.191.366 99,04
a) Pemeliharaan 2.077.469.000 1.937.498.273 93,26
Total Belanja 28.399.670.250 28.102.364.766 98,95
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 79


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


lingkungan hidup pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Sarana dan Prasarana Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 2.281.304.217 6,67
2. Peralatan dan Mesin 5.341.717.964 15,61
3. Gedung dan Bangunan 14.293.559.225 41,76
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.181.602.692 29,75
5. Asset Tetap Lainnya 305.951.240 0,89
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 1.820.791.242 5,32
Total 34.224.926.580 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
sebesar Rp.34.224.926.580,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 1.820.791.242,- atau 5,32%.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat.

4.1. DINAS PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 80


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian


indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.36
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Tersusunnya Pengumpulan, Jumlah dokumen
Pengembangan dokumen Updating, dan pengumpulan,
Sistem pengembangan analisa updating dan
Informasi data/system 6 dok 6 dok
pembangunan analisa
Bidang Ke PU- di setiap informasi data/system
an wilayah informasi
Penyusunan
Jumlah dokumen
data base
data base system
Sistem 1 dok 1 dok
informasi ke PU-
Informasi
an
bidang ke PU-an
Program Terpelihranya Pembangunan Panjang jalan
Pembangunan dan Jalan Kabupaten yang 7.567 Km 7.567 Km
Jalan dan meningkatnya ditingkatkan
Jembatan daya dukung,
kapasitas daan Pembangunan
kualitas Jembatan
pelayanan Jumlah jembatan
3 buah 3 buah
prasarana yang dibangun
jalan dan
jembatan
Program Perencanaan Jumlah dokumen
Terpeliharanya
Rehabilitasi/Pe Rehabilitasi/Pe perencanaan
dan
meliharaan meliharaan jalan dan 8 dok 8 dok
meningkatnya
Jalan dan Jalan jembatan yang
daya dukung,
Jembatan Uptudate
kapasitas
pelayanan Rehabilitasi/Pe Panjang jalan
prasarana meliharaan kabupaten yang
jalan dan Jalan 9,45 Km 9,45 Km
dipelihara secara
jembatan berkala
Program Terpeliharanya Inspeksi Kondisi Laporan inspeksi
Inspeksi Kondisi dan Jalan kondisi jalan di
Jalan dan meningkatnya Kabupaten
Jembatan daya dukung, Lombok Barat
kapasitas 4 dok 4 dok
pelayanan
prasarana
jalan dan
jembatan
Program Terjaminnya Rehabilitasi/Pe Jumlah dan
Peningkatan kualitas sarana meliharaan spesifikasi alat
Sarana dan dan prasarana Alat-Alat Berat berat yang
Prasarana 20 unit 20 unit
sesuai dipelihara
Kebinamargaan spesifikasi
teknis
Rehabilitasi/Pe Jumlah dan
meliharaan spesifikasi alat-
Alat-Alat Ukur alat ukur dan 27 unit 27 unit
dan Bahan bahan
Laboratorium laboratorium

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 81


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Kebinamargaan kebinamargan
yang dipelihara
Program Terkendalinya Perencanaan Jumlah dokumen
Pengembangan pemanfaatan Pembangunan perencanaan
dan Pengelolaan air tanah Jaringan Irigasi pembangunan
Jaringan Irigasi, jaringan irigasi 8 dok 8 dok
Rawa dan yang tersedia
Jaringan
Pengairan
Lainnya
Rehabilitasi/Pe Jumlah DI yang
meliharaan direhabilitasi dan
Jaringan Irigasi pemeliharaan
10 DI 10 DI
daerh irigasi di
Kab. Lombok
Barat
Peningkatan Jumlah
Partisipasi kelompok GP3A
Masyarakat terorganisasi
Dalam dengan baik
Pengembangan 3 Klp 3 Klp
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi
( Pendamping
WISMP II )
Pengembangan Rapat koordinasi
dan anggota komisi
Peningkatan irigasi
Kegiatan 30 orang 30 orang
Operasional
Komisi Irigasi
Kabupaten
Pengembangan Jumlah
dan Pengelolaan kelompok GP3A
Irigasi terorganisasi 3 Klp 3 Klp
Partisipatif dengan baik
WISMP II
Program Tercapainya Rehabilitasi Jumlah sarana
Penyediaan dan pola Prasarana pengambil dan
Pengelolaan Air pengelolaan Pengambilan saluran pembawa
Baku sumber daya dan Saluran yang 8 Irdes 8 Irdes
air yang Pembawa direhabilitasi
terpadu dan
berkelanjutan
Program Meningkatnya Rehabilitasi dan Jumlah bantaran
Pengendalian kemampuan Pemeliharaan dan tanggul
Banjir pemenuhan Bantaran dan sungai yang
kebutuhan air Tanggul Sungai direhabilitasi
bagi rumah
tangga
permukiman
dan pertanian 2 sungai 2 sungai
dengan
prioritas utama
untuk
kebutuhan
pokok
masyarakat
dan pertanian
Program Tersusunnya Perencanaan Jumlah dokumen
Pengembangan dokumen Pengembangan peencanaan 1 dok 1 dok
Wilayah pengembangan Infrastruktur pengembangan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 82


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Strategis dan pembangunan infrastruktur ke
Cepat Tumbuh disetiap PU-an yang
wilayah tersedia
Program Meningkatnya Pembangunan Panjang pipa
Pembangunan perbaikan dan Sarana dan yang terpasang
Infrastruktur pelayanan air Prasarana Air
27.642 m 27.642 m
Perdesaan bersih Bersih
Perdesaan ( DAK
)
Penanggulangan Jumlah oraang
Kemiskinan yang paham
Perkotaan ( dalam
P2KP ) membangun
kesadaran dan
kemandirian
150 orang 150 orang
masyarakat
dalam mengatasi
permasalahannya
serta penyediaan
infrastruktur
masyarakat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.37
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2014
Standar Pelayanan Minimal
No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi
Indikator
I Sumber Prioritas Utama 1 Tersedianya air baku
Daya Air penyediaan Air untuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat kebutuhan pokok 100% 86,95
minimal sehari hari.
2 Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
70% 80,88
pada sistem irigasi yang
sudah ada.
II Jalan Jaringan Aksesbilitas 3 Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
100% 77,20
pusat kegiatan dalam
wilayah kabupaten/kota.
Mobilitas 4 Tersedianya jalan yang
memudahkan
100% 106,50
masyarakat perindividu
melakukan perjalanan.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 83


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Standar Pelayanan Minimal


No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi
Indikator
Keselamatan 5 Tersedianya jalan yang
menjamin pengguna jalan
berkendara dengan 60% 75,10
selamat
Ruas Kondisi 6 Tersedianya jalan yang
Jalan menjamin kendaraan
60% 75,10
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman.
Kecepatan 7 Tersedianya jalan yang
menjamin perjalanan
dapat dilakukan sesuai 60% 75,10
dengan kecepatan
rencana
III Air Cluster Pelayanan 8 Tersedianya akses air 56,29
minum Sangat minum yang aman
buruk melalui Sistem 40%
Penyediaan Air Minum
dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
Buruk terlindungi dengan
kebutuhan pokok 50%
minimal 60 liter/orang/
Sedang
hari 70%

Baik
80%

Sangat
Baik 100%

IV Penyeha Air Limbah Permukiman 9 Tersedianya sistem air


tan Ling limbah setempat yang 60% 51,13
kungan memadai.
Pemukim 10 Tersedianya sistem air 5% 0
an limbah skala komunitas
(Sanitasi /kawasan/kota
Lingkung Pengelolaan Sampah 11 Tersedianya fasilitas
an dan pengurangan sampah di 20% 1,75
Persampa perkotaan.
han 12 Tersedianya sistem
penanganan sampah di 70% 55,12
perkotaan.
Drainase 13. Tersedianya sistem
1 jaringan drainase skala 50% 0
kawasan dan skala kota
13. Tersedianya sistem
2 jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi
50% 0
genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun
V Penanganan Permukiman Kumuh 14 Berkurangnya luasan 10% 0
Perkotaan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan.

VI Penataan Izin Mendirikan 15 Terlayaninya masyarakat


Bangu Bangunan dalam pengurusan IMB di
nan dan kabupaten/kota. 100% 67,42
Lingkung

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 84


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Standar Pelayanan Minimal


No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi
Indikator
an Harga Standar Bangunan 16 Tersedianya pedoman
Gedung Negara (HSBGN) Harga Standar Bangunan
Gedung Negara di 100% 100
Kabupaten /kota
VI Jasa Izin Usaha Jasa 17 Penerbitan IUJK dalam
I Konstruk Konstruksi (IUJK) waktu 10 (sepuluh) hari
si kerja setelah persyaratan 100% 100
lengkap.
Sistem Informasi Jasa 18 Tersedianya Sistem
Konstruksi Informasi Jasa 100% 0
Konstruksi setiap tahun
VI Penataan Informasi Penataan 19. Tersedianya informasi
II Ruang Ruang 1 mengenai Rencana Tata 100% 100
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta
100% 50
rencana rincinya melalui
peta analog
100% 0

19. Tersedianya informasi


2 mengenai Rencana Tata 100% 0
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui 100% 0
peta digital

100% 0

Pelibatan Peran 20. Terlaksananya


Masyarakat Dalam Proses 1 penjaringan aspirasi
Penyusunan RTR masyarakat melalui
forum konsultasi publik
yang memenuhi syarat
inklusif dalam proses 100% 0
penyusunan RTR dan
program pemanfaatan
ruang, yang dilakukan
minimal 2 (dua) kali
setiap disusunnya RTR
20. Terlaksananya
2 penjaringan aspirasi
masyarakat melalui
forum konsultasi publik
yang memenuhi syarat
100% 0
inklusif dalam proses
penyusunan program
pemanfaatan ruang.

Izin Pemanfaatan Ruang 21 Terlayaninya masyarakat


dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang
sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang RTR
100% 100
wilayah kabupaten/kota
beserta rencana rincinya

Pelayanan Pengaduan 22 Terlaksanakannya


Pelanggaran Tata Ruang tindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat
100% 0
tentang pelanggaran di
bidang penataan ruang,
dalam waktu 5 (lima) hari

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 85


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Standar Pelayanan Minimal


No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi
Indikator
kerja

Penyediaan Ruang 23 Tersedianya luasan RTH


Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari
25% 62,50
Publik luas wilayah
kota/kawasan perkotaan.
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
antara lain ;
1. SOP Prosedur Perencanaan jalan Kabupaten
2. SOP Pengujian Bahan Pembuatan Campuran LPA dan LPB
3. SOP Pengujian Bahan Pembuatan Campuran Beton (Mixdesigen)
4. SOP Pengujian Bahan Pembuatan Campuran Aspal Beton ATB
dan ATBL
5. SOP Penggunaan/Penyewaan Peralatan

Berbagai program dan kegiatan, serta standar pelayanan minimum


di atas dalam rangka mencapai peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan pekerjaan umum sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 3.38
Panjang Jalan dan Luas Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Lombok Barat

PANJANG JALAN (Km)


NO. INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 324,84 342,9
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut
2. 446,48 446,48
(Km)
3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) 72,76 76,80
4. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha) 11.894 11.894
5. Luas irigasi kabupaten (Ha) 15.309 15.309
6. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) 77,69% 77,69%
7. Jumlah rumah tangga ber sanitasi 114.772 124.247
8. Jumla total rumah tangga 149.593 175.207
9. Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%) 76,72% 70,91%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 86


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan


sepanjang 18,06 km , dari 324,84 km di tahun 2013 menjadi 342,90 km
di tahun 2014. Sehingga terjadi peningkatan panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik ` mengalami kenaikan sebesar 4,04% , dari 72,76% di
tahun 2013 menjadi 76,80% di tahun 2014. Luas irigasi kabupaten dalam
kondisi baik sama seperti tahun lalu yaitu 77,69% di tahun 2014.
Jumlah rumah tangga ber sanitasi mengalami kenaikan sebesar 9.475
rumah tangga , dari 114.772 rumah tangga di tahun 2013 menjadi
124.247 rumah tangga di tahun 2014. Jumlah total rumah tangga
mengalami kenaikan sebesar 25.614 rumah tangga, dari 149.593 rumah
tangga di tahun 2013 menjadi 175.207 rumah tangga di tahun 2014.
Sehingga persentase jumlah rumah tangga ber sanitasi mengalami
penurunan sebesar 5,81% , dari 76,72% di tahun 2013 menjadi 70,91% di
tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pekerjaan umum pada
Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 200 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTP sebanyak 41 orang, SLTA sebanyak 102 orang, S1
sebanyak 53 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 41 orang, golongan II sebanyak 105 orang, golongan III sebanyak
52 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.39
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
200 SLTP = 41 Gol. I = 41 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 102 Gol.II = 105 Eselon III.a = 1
S1 = 53 Gol.III = 52 Eselon III.b = 2
Gol.IV = 2 Eselon IV.a = 11
Pelaksana = 185
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 87


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pekerjaan umum pada Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp. 66.685.220.056,- atau 5,63% dari total
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar
Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
65.511.521.823,- atau 98,24% dari alokasi anggaran yang tersedia.
Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada
tabel berikut ;
Tabel 3.40

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan
Umum

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 11.625.725.374 11.185.421.637 96,21
2. Belanja Langsung 55.059.494.682 54.326.100.186 98,67
a. Belanja Pegawai 748.258.000 654.039.000 87,41
b. Belanja Modal 40.510.454.852 40.414.739.200 99,76
c. Barang dan Jasa 13.800.781.830 13.257.321.986 96,06
a) Pemeliharaan 5.049.325.517 4.854.587.701 96,14
Total Belanja 66.685.220.056 65.511.521.823 98,24
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Proses Perencanaan

Pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana


yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2010-2014, Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat menjabarkannya dengan
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) tahun 2010-2014 yang
diharapkan dapat memberikan arahan, kontribusi dan mewujudkan
pencapaian pembangunan.
RENSTRA SKPD tahun 2010-2014 adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan melalui Perda
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 88


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SKPD maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat menyusun


program dan kegiatan dalam Rencana Kinerja (RENJA) untuk periode
satu tahunan, yang akan dilaksanakan pada DPA SKPD tahun berjalan.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 3.41

Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 29.106.700.359 7,07
2. Peralatan dan Mesin 10.868.110.700 2,64
3. Gedung dan Bangunan 68.200.172.347 16,56
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 277.237.376.627 67,31
5. Asset Tetap Lainnya 44.114.347 0,01
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 26.422.566.541 6,42
Total 411.879.040.921 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp.411.879.040.921,-. Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 26.422.566.541,- atau 6,42%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan
Umum antara lain:
Tabel 3.42
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pekerjaan Umum pada Dinas
Pekerjaan Umum

Permasalahan Solusi
1. Perencanaan beberapa pekerjaan fisik  Mengoptimalkan pengendalian dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 89


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
berupa konstruksi/bangunan kurang pengawasan setiap tahapan pelaksanaan
baik sehingga setiap tahapan pekerjaan melalui upaya identifikasi
pekerjaan progresnya pada posisi permasalahan lapangan, mendiskusikan
kritis langkah tindak dan ketepatan pelaporan
 Ke depan diupayakan agar perencanaan
telah dipersiapkan satu tahun sebelum
pelaksanaan konstruksi fisik

2. Di beberapa lokasi tertentu,  Berkoordinasi dengan Kantor Asset


masyarakat tidak mengijinkan Daerah dan masyarakat pemilik lahan
pekerjaan tersebut dikerjakan oleh untuk percepatan penyelesaian
tenaga/tukang dari luar daerah yang administrasi asset dan kesepakatan
ternyata kemampuan dan dengan masyarakat pemilik lahan
produktifitasnya kurang optimal  Pendekatan dengan Kades, jajarannya,
sehingga berpengaruh pada tokoh masyarakat dan beberapa pekerja
pencapaian target pelaksanaan untuk dapat memasukkan tenaga kerja
pekerjaan dari luar daerah guna percepatan
penyelesaian pekerjaan

3. Beberapa pekerjaan khususnya di 3. Pengaturan air oleh pengamat pengairan


bidang pengairan pelaksanaan dan berkoordinasi dengan Perkumpulan
pekerjaan diharuskan menyesuaikan Petani Pemakai Air ( P3A) untuk
dengan waktu pengaturan air percepatan pelaksanaan pekerjaan
sehingga berpengaruh terhadap
percepatan pencapaian target
pelaksanaan pekerjaan

4. Kondisi kelembagaan P3A maupun 4. melaksanakan revisi nomenklatur


GP3A yang belum siap mengikuti pekerjaan dan memeprcepat
program yang terindikasi dari penyelesaian perencanaan teknis
kurangnya koordinasi dengan pihak- sehingga cukup tersedia waktu untuk
pihak terkait dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik
pengembangan kelembagaan petani
dan disamping itu kurangnya dana
operasional pendukung bagi
pengembangan kelembagaan P3A dan
GP3A

5. Kurangnya koordinasi antara desa 5. Sosialisasi dan konsultasi public dalam


penerima dana BLM dengan satker pengembangan kelembagaan petani serta
PIP dan keterlambatan pencairan SPM optimalisasi penganggaran untuk
dan SP2D yang disebabkan oleh operasional dan fasilitas pembangunan
terlambatnya SK dari Ditjen Cipta secretariat P3A dan GP3A
Karya sebagai pijakan dalam
pelaksanaan tugas Satker

6. Keterlambatan diterimanya Surat  Melaksanakan koordinasi kegiatan PIP


Keputusan Pengangkatan Penetapan dengan masyarakat penerima bantuan
Pejabat Satker PIP dari Kementerian untuk percepatan pelaksanaan
PU dan beberapa KSM penerima dana pekerjaan sehingga waktu sesuai dengan
PNPM pada tahap II belum kontrak
mengajukan proposal sebagai syarat  Memperkuat kinerja fasilitator
pemanfaatan sehingga pekerjaan fisik desa/kelurahan sebagai penghubung
menunggu terselesaikannya usulan antara satker dengan masyarakat desa
tersebut yang mengakibatkan penerima bantuan
lambatnya penyerapan anggaran.  Mempercepat pengiriman SK baik SK
personil maupun SK lokasi sasaran agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
waktu yang direncanakan.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 90


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey indeks kepuasan masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan ;

1. Pelayanan Penyediaan Trotoar untuk pejalan kaki


2. Pelayanan Penyediaan sistem Drainase
3. Pelayanan Air Irigasi.

g. Terobosan dan Inovasi

Pada tahun 2014, Dinas Pekerjaan umum melaksanakan program


unggulan dalam rangka pencapaian sasaran yang ingin diwujudkan
dalam kurun waktu satu tahun diantaranya :
a. Revitalisasi irigasi
b. Peningkatan kemantapan jalan
c. Peningkatan cakupan layanan air bersih dan sanitasi

4.2. DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.43
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Terpeliharanya Pengadaan Terpeliharanya
Peningkatan kendaraan Peralatan dan kendaraan dinas
Sarana dan dinas / Perlengkapan / operasional 1 paket 100%
Prasarana operasional Bengkel Alat-
Kebinamargaan Alat Berat
Rehabilitasi/Pe Terpeliharanya 2 paket 100%
meliharaan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 91


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peralatan dan kendaraan dinas
Perlengkapan / operasional
Bengkel Alat-
Alat Berat
Program Penyediaan Penyediaan
Pengembangan Prasarana dan prasarana dan
Kinerja Sarana Air sarana air limbah 1 paket 100%
Pengelolaan Air Limbah
Minum dan Air
Limbah

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Tata Kota, Pertamanan


dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan telah memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP ) antara lain ;

1. SOP Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

2. SOP Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Tata


Ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Tabel 3.44
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan
dan Kebersihan Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan Sarana 100 Pengadaan Peralatan dan 100
dan Prasarana Perlengkapan Bengkel Alat-
Kebinamargaan Alat Berat
Rehabilitasi/Pemeliharaan 100
Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-Alat Berat
Program Pengembangan 100 Penyediaan Prasarana dan 100
Kinerja Pengelolaan Air Sarana Air Limbah
Minum dan Air Limbah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 92


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pekerjaan umum pada
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebanyak 22 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 10 orang,
DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk jumlah
pegawai dengan golongan I sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 11
orang, golongan III sebanyak 5 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang.
Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan,
jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut ;
Tabel 3.45
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
22 SLTP =5 Gol. I = 5 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 10 Gol.II = 11 Eselon IV.a = 3
DIII =1 Gol.III = 5 Pelaksana = 18
S1 =6 Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pekerjaan umum pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebesar Rp. 273.756.400,- atau
0,02% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 266.262.700,- atau 97,26% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.46

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 93


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


2. Belanja Langsung 273.756.400 266.262.700 97,26
a. Belanja Pegawai 7.940.000 7.650.000 96,35
b. Belanja Modal 46.045.000 43.072.000 93,54
c. Barang dan Jasa 219.771.400 215.540.700 98,07
a) Pemeliharaan 203.461.400 201.453.750 99,01
Total Belanja 273.756.400 266.262.700 97,26
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pekerjaan umum pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.47

Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 21.990.454 6,67
2. Peralatan dan Mesin 51.491.072 15,61
3. Gedung dan Bangunan 137.781.646 41,76
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 98.144.763 29,75
5. Asset Tetap Lainnya 2.949.193 0,89
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 17.551.375 5,32
Total 329.908.503 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pekerjaan Umum pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
sebesar Rp.329.908.503,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 17.551.375,- atau 5,32%.

5. URUSAN TATA RUANG

Penyelenggaraan urusan tata ruang pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Pertamanan dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 94


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kebersihan Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta


capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.48
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Penyusunan Terlaksananya
Perencanaan kegiatan Rencana Tata kegiatan
Tata Ruang Bangunan dan 1 paket 1 paket
perencanaan perencanaan tata
tata ruang Lingkungan ruang
Program Terpenuhinya Pengawasan Terpentaunya
Pengendalian kebijakan Pemanfaatan pemanfaatan
Pemanfaatan pengendalian Ruang ruang 1 keg 1 keg
Ruang pemanfaatan
ruang
Peogram Meningkatnya Pengembangan/ Berkembangnya
Pengembangan perkembangan Peningkatan wilayah strategis
Wilayah wilayah Insfrastruktur dantumbuh cepat 2 paket 2 paket
Strategis dan strategis dan
Cepat Tumbuh tumbuh cepat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Tata Kota, Pertamanan


dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, telah memiliki
Standar Operasional Prosedur (SOP ) antara lain ;

1. SOP Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)


2. SOP Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan tata


ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.49
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Tata Ruang Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Perencanaan 100 Penyusunan Rencana Tata Bangunan 100
Tata Ruang dan Lingkungan
Program Pengendalian 100 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100
Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan 100 Pengembangan/Peningkatan 100

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 95


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Wilayah Strategis dan Insfrastruktur
Cepat Tumbuh

Berbagai upaya dilakukan dalam menciptakan ruang terbuka hijau


bagi masyarakat sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
persentase luas ruang terbuka hijau mengalami peningkatan sebesar
7,79% dari 10,89 % di tahun 2013 menjadi 18,68% pada tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan tata ruang pada Dinas
Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebanyak 34 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 14 orang,
S1 sebanyak 12 orang, S2 sebanyak orang, S3 sebanyak orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 8 orang,
golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 11 orang dan
golongan IV sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.50
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan
dan Kebersihan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
34 SLTP =8 Gol. I = 8 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 14 Gol.II = 14 Eselon III.a = 1
S1 = 12 Gol.III = 11 Eselon III.b = 2
Gol.IV = 1 Eselon IV.a = 9
Pelaksana = 21
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan tata ruang pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan sebesar Rp. 6.953.897.506,- atau 0,59%
dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 96


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.


6.650.498.747,- atau 95,64% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara
rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.51
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 4.419.837.831 4.221.263.367 95,51
2. Belanja Langsung 2.534.059.675 2.429.235.380 95,86
a. Belanja Pegawai 227.954.000 209.369.500 91,85
b. Belanja Modal 1.281.693.000 1.259.201.850 98,25
c. Barang dan Jasa 1.024.412.675 960.664.030 93,78
a) Pemeliharaan 185.655.000 170.017.745 91,58
Total Belanja 6.953.897.506 6.650.498.747 95,64
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan tata


ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.52
Sarana dan Prasarana Urusan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan
dan Kebersihan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 203.557.329 6,67
2. Peralatan dan Mesin 476.633.425 15,61
3. Gedung dan Bangunan 1.275.392.697 41,76
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 908.489.028 29,75
5. Asset Tetap Lainnya 27.299.567 0,89
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 162.466.452 5,32
Total 3.053.838.498 100,00
d.

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Tata Ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebesar

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 97


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Rp.3.053.838.498,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan


sebesar Rp. 162.466.452,- atau 5,32%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal Pelayanan Penerangan Jalan.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.53
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Koordinasi Dokumen RM-JB
Kerjasama Kerjasama
1 dok 1 dok
Pembangunan Pembangunan
Antar Daerah
Koordinasi Terciptanya
Dalam koordinasi untuk
Pemecahan pemecahan
Masalah- 5 kali 5 kali
masalah-masalah
Masalah Daerah pertemuan pertemuan
daerah antar
(Tim Pakar) pemangku
kepentingan
Pendampingan Dokumen
ACESS Fasilitasi 1 dok 1 dok
kegiatan ACCES
Koordinasi Pertemuan
Perencanaan koordinasi
Bidang
1 kali, 2 op 1 kali, 2 op
Penelitian dan
Pengkajian
Daerah
Fasilitasi Dokumen refleksi
Refleksi 1 dok 1 dok
Pembangunan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 98


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Koordinasi Terlaksananya
Perencanaan P2SEDT 3 kali 3 kali
implementasi dan
Pengembangan pertemuan pertemuan,
koordinasi
Wilayah , 2 op 2 op
P2SEDT
Strategis dan
Koordinasi Terlaksananya
Cepat Tumbuh
P2KPDT pengembangan 1 kali 1 kali
P2KPDT
Koordinasi Pertemuan
P2IPDT 1 kali, 2 op 1 kali, 2 op
koordinasi
Penyusunan Adanya dokumen
RT/RW dan Raperda RTR
RDTR kawasan /
Kabupaten Kecaamatan
5 dok 5 dok
Lembar, Labuapi,
Gunungsari,
lingsar dan
Narmada
Koordinasi Peningkatan 1 kali
Fasilitasi kualitas PRUKAB 1 kali koor,
koor, 1
PRUKAB 1 kali
kali
pameran
pameran
Penyusunan Adanya dokumen
Database, data bas kondisi 0 dok 0 dok
Pemetaan dan existing
Perencanaan
Program Peningkatan Jumlah aparat
Peningkatan Kemampuan perencana yang
Kapasitas Teknis Aparat mengikuti diklat
Kelembagaan Perencana 2 orang 2 orang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Koordinasi Penguatan
SCBDP kelembagaan
aparatur
2 kali 2 kali
pemerintah se
Kabupaten
Lombok Barat
Program Penyusunan Adanya dokumen
Perencanaan Rancangan rancangan
Pembangunan RPJMD 1 dok 1 dok
RPJMD tahun
Daerah 2015-2019
Penyelenggaraa Terselenggaranya
n Musrenbang Musrenbang
RPJMD 250 orang, 250 orang,
RPJMD
90 buku 90 buku
Kabupaten
Lombok Barat
Penetapan Tersusunya
RPJMD dokumen Perda
1 dok 1 dok
RPJMD tahun
2015 -2019
Penyusunan Tersusunnya
Rancangan rencana kerj
RKPD pemerintah 2 2
daerah (RKPD) dokuman, dokuman,
Kabupaten 3 kali 3 kali
Lombok Barat, koordinasi koordinasi
koordinasi
penyusunan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 99


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
dokumen RKPD
Penyelenggaraa Terselenggaranya
n Musrenbang Musrenbang 380 orang, 380 orang,
RKPD RKPD Kab. 90 buku 90 buku
Lombok Barat
Koordinasi Tersusunnya
Penyusunan buku LKPJ akhir 1 1
Laporan tahun Bupati dokumen, dokumen,
Keterangan
100 buku 100 buku
Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Penyusunan Tersusunnya
Kebijakan buku KUA APBD
Umum ( KUA ) tahun 2014 dan
dan Prioritas 4
tersusunnya 4 dokumen
Plapon Anggran dokumen
buku KUA
Sementara ( APBDPerubahan
PPAS ) Tahun 2014
Musrenbang Terselengaranya
tingkat desa dan pelaksanaan
kecamatan Musrenbang
10 10
Kecamatan dan
Kecamatan Kecamatan
terfasilitasinya
, 10 dok , 10 dok
penyelenggaraan
Musrebang
Kecamatan
Peningkatan Dokumen
Kinerja RENSTRA 1 dok, 30 1 dok, 30
Penyusunan Bappeda buku buku
Program
Sosialisasi Terselenggaranya
RPJMD sosialisasi
Kabupaten RPJMD Kab.
Lombok Barat 350 orang 350 orang
Lombok Barat
Tahun 2015- Tahun 2015 –
2019 2019
Penyusunan Tersusunnya
Profil Daerah buku profil 1 dok, 100 1 dok, 100
Daerah Kab. buku buku
Lombok Barat
Evaluasi dan Laporan hasil
Analisis evaluasi
Dokumen dokumen
Perencanaan 2 dok 2 dok
perencanaan
Pembangunan pembangunan
Daerah daerah
Koordinasi Tersusunnya
Penyusunan buku LKPJ akhir
Laporan masa jabatan
Keterangan 1 dok, 150 1 dok, 150
Pertanggungjaw buku buku
aban (LKPJ)
Akhir Masa
Jabatan KDH
Program Koordinasi Terkoordinasinya
Perencanaan Perencanaan perencanaan
Pembangunan Pembangunan 9 kali 9 kali
pembangunan
Ekonomi Bidang Ekonomi bidang ekonomi
Koordinasi Adanya dokumen
Perencanaan 2 kali 2 kali
tentang pengaruh

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 100


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Pengembangan pertumbuhan
Kapasitas LKM ekonomi
bumdes terhadap
penurunan
angka
kemiskinan
Fasilitasi Tim Koordinasi
Koordinasi penanggulangan 4 kali, 3 4 kali, 3
Penanggulangan kemiskinan dan dokumen dokumen
Kemiskinan dokumen
Daerah
Koordinasi Terkoordinasinya
Perkembangan pengembangan
Ekonomi Lokal 5 kali, 12 5 kali, 12
ekonomi local di
(PEL) klp klp
Kab. Lombok
Barat
Program Koordinasi Tercapainya
Perencanaan Perencanaan target program
Pembangunan Pembangunan bidang social 12 kali 12 kali
Sosial dan Bidang Sosial budaya
Budaya dan Budaya
Koordinasi Tercapainya
Perencanaan target
Pembangunan perencanaan 14 kali, 1 14 kali, 1
Kependudukan bidang dok dok
dan Gender kependudukan
dan gender
Koordinasi Terkoordinasinya
Perencanaan perencanaan 10 kali, 1 10 kali, 1
Pembangunan pembangunan dok dok
Pendidikan pendidikan
Koordinasi Tercapainya
Perencanaan target program
Pembangunan 12 kali, 2 12 kali, 2
perencanaan
Kesehatan dok dok
bidang
Kesehatan
Program Koordinasi Pertemuan
Perancanaan Perencanaan koordinasi
Prasarana Bidang Fisik
4 kali 4 kali
Wilayah dan dan Prasarana
Sumber Daya
Alam
Koordinasi Adanya dokumen
Perencanaan inventaris
Program Sarana sumber daya air 1 dok, 3 1 dok, 3
dan Prasarana koordinasi kali kali
Sumber Daya tentang sumber
Air daya air
Pendampingan Terintegrasinya
WISMP 22 22
kelembagaan
kelembaga kelembaga
GP3A, P3A dan
an, 5 dok an, 5 dok
IP3A

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Badan Perencanaan


Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 101


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Namun dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Badan


Perencanaan Pembangunan Daerah telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Ijin Penelitian

2. SOP Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat

3. SOP Penyusunan RKPD Kabupaten

4. SOP Musrenbang Kecamatan

5. SOP Koordinasi Pembangunan Kesehatan

6. SOP Forum SKPD

7. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.54
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014

CAPAIAN
NO INDIKATOR TARGET REALISASI
(%)
1 Kelengkapan Dokumen Penataan
Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
a. RTRW
2 Tertib Administrasi Pertanahan 24 dok. 22 dok.
91%
rekomendasi rekomendasi
3 Tertib Pemanfaatan 100% 90%
90%
Ruang/Pertanahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perencanaan pembangunan


adalah dengan tersedianya dokumen perencanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2005-2025. Tersedianya Dokumen Perencanaan
jangka menegah RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 102


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

dan tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 melalui Peraturan Bupati 8B Tahun
2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014,
sehingga arah pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat terencana
dan tepat sasaran.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan perencanaan
pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak
58 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 5 orang, SLTA
sebanyak 20 orang, DIII sebanyak 2 orang, DIV sebanyak orang, S1
sebanyak 31 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak
26 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.55
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
58 SLTP =5 Gol. I = 5 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 20 Gol.II = 22 Eselon III.a = 1
DIII =2 Gol.III = 26 Eselon III.b = 4
S1 = 31 Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 11
Pelaksana = 41
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan perencanaan pembangunan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 8.938.340.686,-
atau 0,76% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 8.485.431.550,- atau 94,93% dari alokasi anggaran yang

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 103


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.56
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.605.324.136 3.480.184.412 96,53
2. Belanja Langsung 5.333.016.550 5.005.247.138 93,85
a. Belanja Pegawai 1.582.257.000 1.465.190.500 92,60
b. Belanja Modal 660.180.600 653.586.900 99,00
c. Barang dan Jasa 3.090.578.950 2.886.469.738 93,40
a) Pemeliharaan 244.027.657 241.217.724 98,85
Total Belanja 8.938.340.686 8.485.431.550 94,93
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


dilaksanakan baik dengan dokumen sebagai berikut ;

a) Renstra, Merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk


periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahunan serta
menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
ditetapkan.Proses perencanaannya adalah Penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dilakukan melalui serangkaian Forum Musyawarah
Perencanaan Partisipatif yang melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholder) di Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

b) Renja, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang


selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD merupakan dokumen
perencanaan tahunan. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan
mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.
Renja-SKPD juga merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 104


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

awal, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran


Sementara (PPAS) serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.

c) RKA, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), merupakan rencana


kerja suatu kegiatan yang terdiri dari rincian belanja, dan
anggaran serta indikator tolak ukur dari kegiatan/program yang
disusun setelah ditetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai bahan
dasar penyusunan DPA.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.57

Sarana dan Prasarana Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan


Perencanaan Pembangunan Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 2.110.716.564 19,77
3. Gedung dan Bangunan 3.665.084.018 34,33
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.473.436.392 13,80
5. Asset Tetap Lainnya 15.846.778 0,15
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 3.412.274.173 31,96
Total 10.677.357.926 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebesar Rp.10.677.357.926,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 3.412.274.173,- atau 31,96%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 105


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:
Tabel 3.58
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Perencanaan Pembangunan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan Solusi

1. Sistem monitoring dan evaluasi yang 1. Sistem monitoring dan evaluasi agar
belum efektif dan tindak lanjut ditingkatkan dan diefektifkan, sehingga
terhadap hasil evaluasi dan setiap tahapan kegiatan baiok itu
monitoring belum dijadikan pijakan perencanaan, pelaksanaan dan
bagi perencanaan tahap berikutnya. pertanggungjawaban benar-benar
berrdasarkan data yang valid, hasil dari
evaluasi yang telah dilaksanakan,
sehingga kualitas perencanaan baik
dan kualitas laporan
pertanggungjawaban lebih akuntabel.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur 2. Meningkatkan kualitas SDM dengan
bidang perencanaan, baik dari aspek memperbanyak diklat dan bimbingan
kuantitas maupun kualitas ( kurang teknis yang berkaitan dengan
proporsional dan professional ). perencanaan pembangunan daerah,
penatausahaan keuangan daerah dan
penatausahaan barang milik daerah.
3. Disiplin dan motivasi kerja aparatur 3. Pelaksanaan SPIP perlu ditingkatkan
bidang perencanaan masih belum dan implementasi terhadap PP Nomor
optimal. 53 Tahun 2010 ditegakkan, sehingga
organisasi memiliki kewibawaan dan
disiplin pegawai diharapkan meningkat.
4. Masih lemahnya koordinasi antar 4. Meningkatkan dan mengintensifkan
bidang, dan antar bidang koordinasi pelaksanaan koordinasi di internal
dengan SKPD, sehingga ketersediaan Bappeda Kab. Lombok Barat dengan
data capaian kinerja SKPD belum cara melaksanakan rapat evaluasi
tersedia pada saat dibutuhkan. secara rutin/berkala, berjenjang pada
tingkatan subbag/subbid,
secretariat/bidang dan tingkat SKPD.
5. Ketersediaan data statistic yang 5. Kebutuhan data pada tahun
dibutuhkan, dalam rangka sebelumnya, bila tidak tersedia data
penyusunan laporan hasil resmi BPS, sebaiknya digunakan data
pelaksanaan pembangunan tahun sementara dari SKPD terkait.
sebelumnya belum dapat
ditampilkan oleh BPS, sehingga
menyulitkan penyusunan
pertanggungjawaban dan
perencanaan yang baik.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 106


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

7. URUSAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan urusan perumahan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.

7.1. BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan urusan perumahan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan
serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.59
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1. Program Terlaksananya 1. Monitoring, Jumlah 12 Bln 12 Bln
Pengembangan perbaikan Evaluasi dan dokumen
Perumahan perumahan dan Pelaporan monitoring,
permukiman evaluasi dan
pelaporan yang
berisi laporan
bidang ke
ciptakaryaan
2. Program Meningkatnya 1. Penyediaan Terbangunnya 17 unit 17 unit
Lingkungan pembangunan sarana air sarana sanitasi MCK MCK
sehat dan pelayanan bersih dan masyarakat
Perumahan sanitasi untuk sanitasi
masyarakat dasar
terutama
bagi
masyarakat
miskin
3. Program Meningkatnya 1. Pembanguna Jumlah orang 15 orang 15 orang
Pemberdayaan perbaikan dan n yang paham
Komunitas pelayanan air Infrastruktu tentang
Perumahan bersih r Pedesaan pengelolaan
pemberdayaan
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
2. Pembanguna Pembangunan 2 dusun 2 dusun
n Sarana jalan setapak
dan dan penataan
Prasarana lingkungan
Perumahan perumahan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 107


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.60
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN
NO JENIS PELAYANAN DASAR MINIMAL TARGET REALISASI
INDIKATOR
1 2 3 4 5
I Penyehatan Air Limbah 1 Tersedianya sistem air
Lingkungan Permukiman limbah setempat yang
Pemukiman memadai.
(Sanitasi 60% 51,13
Lingkungan
dan
Persampahan
II Penanganan Permukiman 2 Berkurangnya luasan 10% 0
Kumuh Perkotaan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan.
III Penataan Izin 3 Terlayaninya
Bangunan dan Mendirikan masyarakat dalam
Lingkungan Bangunan pengurusan IMB di 100% 67,42
kabupaten/kota.
Harga 4 Tersedianya pedoman
Standar Harga Standar
Bangunan Bangunan Gedung
100% 100
Gedung Negara di Kabupaten
Negara /kota
(HSBGN)

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan
Standar Operasional Prosedur yaitu SOP Bidang Cipta Karya.

Berbagai program dan kegiatan, serta Standar Pelayanan Minimum


di atas dalam rangka mencapai peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan perumahan dengan capaian sebagai berikut;

Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perumahan Tahun 2014

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI CAPAIAN (%)

1. Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih 81,86

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 108


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI CAPAIAN (%)

2. Lingkungan pemukiman kumuh 0,02

3. Rumah layak huni 85,34


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 81,86% di


tahun 2014. Lingkungan pemukiman kumuh sebesar 0,019% di tahun
2014. Rumah layak huni sebesar 85,34% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan perumahan pada Bidang
Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 31 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 15 orang, S2
sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak orang, golongan II sebanyak 13 orang dan golongan III sebanyak
18 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.62
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya pada
Dinas Pekerjaan Umum

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
31 SLTA = 13 Gol.II = 13 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
S1 = 15 Gol.III = 18 Eselon IV.a = 3
S2 =3 Pelaksana = 27
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan perumahan pada Bidang Cipta
Karya pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 4.963.294.900,- atau
0,42% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 109


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebesar Rp. 4.885.655.850,- atau 98,44% dari alokasi anggaran yang


tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.63

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya
pada Dinas Pekerjaan Umum

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 4.963.294.900 4.885.655.850 98,44
a. Belanja Pegawai 95.765.000 81.367.000 84,97
b. Belanja Modal 46.490.000 41.323.000 88,89
c. Barang dan Jasa 4.821.039.900 4.762.965.850 98,80
a) Pemeliharaan 455.167.483 437.612.995 96,14
Total Belanja 4.963.294.900 4.885.655.850 98,44
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


perumahan pada Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.64

Sarana dan Prasarana Urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya pada
Dinas Pekerjaan Umum

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 2.623.800.641 7,07
2. Peralatan dan Mesin 979.697.302 2,64
3. Gedung dan Bangunan 6.147.850.966 16,56
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 24.991.345.552 67,31
5. Asset Tetap Lainnya 3.976.653 0,01
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 2.381.841.506 6,42
Total 37.128.512.622 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Perumahan pada Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 110


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebesar Rp.37.128.512.622,-. Sedangkan aset yang tidak dapat


digunakan sebesar Rp. 2.381.841.506,- atau 6,42%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya pada
Dinas Pekerjaan Umum antara lain:
Tabel 3.65
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Perumahan pada Bidang Cipta
Karya pada Dinas Pekerjaan Umum

Permasalahan Solusi
1. Perencanaan beberapa pekerjaan fisik  Mengoptimalkan pengendalian dan
berupa konstruksi/bangunan kurang pengawasan setiap tahapan pelaksanaan
baik sehingga setiap tahapan pekerjaan melalui upaya identifikasi
pekerjaan progresnya pada posisi permasalahan lapangan, mendiskusikan
kritis langkah tindak dan ketepatan pelaporan
 Ke depan diupayakan agar perencanaan
telah dipersiapkan satu tahun sebelum
pelaksanaan konstruksi fisik

2. Di beberapa lokasi tertentu,  Berkoordinasi dengan Kantor Asset


masyarakat tidak mengijinkan Daerah dan masyarakat pemilik lahan
pekerjaan tersebut dikerjakan oleh untuk percepatan penyelesaian
tenaga/tukang dari luar daerah yang administrasi asset dan kesepakatan
ternyata kemampuan dan dengan masyarakat pemilik lahan
produktifitasnya kurang optimal  Pendekatan dengan Kades, jajarannya,
sehingga berpengaruh pada tokoh masyarakat dan beberapa pekerja
pencapaian target pelaksanaan untuk dapat memasukkan tenaga kerja
pekerjaan dari luar daerah guna percepatan
penyelesaian pekerjaan

3. Beberapa pekerjaan khususnya di 3. Pengaturan air oleh pengamat pengairan


bidang pengairan pelaksanaan dan berkoordinasi dengan Perkumpulan
pekerjaan diharuskan menyesuaikan Petani Pemakai Air ( P3A) untuk
dengan waktu pengaturan air percepatan pelaksanaan pekerjaan
sehingga berpengaruh terhadap
percepatan pencapaian target
pelaksanaan pekerjaan

4. Kondisi kelembagaan P3A maupun 4. melaksanakan revisi nomenklatur


GP3A yang belum siap mengikuti pekerjaan dan memeprcepat
program yang terindikasi dari penyelesaian perencanaan teknis
kurangnya koordinasi dengan pihak- sehingga cukup tersedia waktu untuk
pihak terkait dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik
pengembangan kelembagaan petani
dan disamping itu kurangnya dana
operasional pendukung bagi
pengembangan kelembagaan P3A dan
GP3A

7. Kurangnya koordinasi antara desa 5. Sosialisasi dan konsultasi public dalam


penerima dana BLM dengan satker pengembangan kelembagaan petani serta
PIP dan keterlambatan pencairan SPM optimalisasi penganggaran untuk

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 111


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
dan SP2D yang disebabkan oleh operasional dan fasilitas pembangunan
terlambatnya SK dari Ditjen Cipta secretariat P3A dan GP3A
Karya sebagai pijakan dalam
pelaksanaan tugas Satker

8. Keterlambatan diterimanya Surat  Melaksanakan koordinasi kegiatan PIP


Keputusan Pengangkatan Penetapan dengan masyarakat penerima bantuan
Pejabat Satker PIP dari Kementerian untuk percepatan pelaksanaan
PU dan beberapa KSM penerima dana pekerjaan sehingga waktu sesuai dengan
PNPM pada tahap II belum kontrak
mengajukan proposal sebagai syarat  Memperkuat kinerja fasilitator
pemanfaatan sehingga pekerjaan fisik desa/kelurahan sebagai penghubung
menunggu terselesaikannya usulan antara satker dengan masyarakat desa
tersebut yang mengakibatkan penerima bantuan
lambatnya penyerapan anggaran.  Mempercepat pengiriman SK baik SK
personil maupun SK lokasi sasaran agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
waktu yang direncanakan.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan kualitas jalan lingkungan.

7.2. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN


BENCANA DAERAH (BPBD)

Penyelenggaraan urusan perumahan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Pemadam
Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator
sebagai berikut ;

Tabel 3.66
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1. Program Meningkatnya Peningkatan Terlaksananya 12 Bln 12 Bln

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 112


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peningkatan kualitas Pelayanan pelayanan
Kesiagaan pelayanan Penanggulangan penanggulangan
dan penanggulang Bahaya bahaya
Pencegahan an bahaya Kebakaran kebakaran di
Bahaya kebakaran wilayah
Kebakaran Kabupaten
Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pemadam Kebakaran Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat
dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.67
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Tahun 2014

BATAS
JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL WAKTU REALISA
NO PELAYANAN
PENCAPAIAN SI
DASAR INDIKATOR TARGET (TAHUN)
1 2 3 4 5 6
I Penanggula 1. Cakupan Pelayanan 80% 2015 17,31%
ngan Bencana Bencana Kebakaran di
Kebakaran Kabupaten/Kota
2. Tingkat Waktu Tanggap 75% 2015 63,64%
(Response Time Rate)
3. Persentase aparatur 85% 2015 15,79%
pemadam kebakaran yang
memenuhi standar
kualifikasi
4. Jumlah mobil pemadam 90% 2015 20,00%
kebakaran diatas 3000-
5000 liter pada WMK
( Wilayah Manajemen
Kebakaran)

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Bidang Pemadam Kebakaran Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat juga
telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;
1. SOP Pemadam Kebakaran
2. SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3. SOP Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan pada
Kelompok Rentan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 113


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

4. SOP Pengerahan SDM , Peralatan dan Logistik


5. SOP Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital
6. SOP Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
7. SOP Pengurangan Resiko Bencana
8. Pemulihan Prasarana dan sarana Vital secara Permanen.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang menangani urusan perumahan pada Bidang


Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebanyak 31 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 8 orang,
SLTA sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 1 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 6 orang,
golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 4 orang dan
golongan IV sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.68
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Perumahan pada Bidang Pemadam Kebakaran
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
31 SLTP = 8 Gol. I = 6 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 17 Gol.II = 20 Eselon IV.a = 2
S1 = 5 Gol.III = 4 Pelaksana = 28
S2 = 1 Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan perumahan pada Bidang
Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebesar Rp. 486.730.000,- atau 0,04% dari total Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 469.764.040,- atau

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 114


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

96,51% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.69

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan pada Bidang Pemadam


Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 486.730.000 469.764.040 96,51
a. Belanja Pegawai 118.250.000 109.250.000 92,39
b. Belanja Modal 450.000 450.000 100,00
c. Barang dan Jasa 368.030.000 360.064.040 97,84
a) Pemeliharaan 26.140.737 25.821.257 98,78
Total Belanja 486.730.000 469.764.040 96,51
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


perumahan pada Bidang Pemadam Kebakaran Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.70

Sarana dan Prasarana Urusan Perumahan pada Bidang Pemadam Kebakaran


Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin 1.137.758.676 77,15
3. Gedung dan Bangunan 1.184.399 0,08
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 284.750.558 19,31
5. Asset Tetap Lainnya 24.955.812 1,69
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 26.169.460 1,77
Total 1.474.818.905 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Perumahan pada Bidang Pemadam Kebakaran Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.1.474.818.905,-.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 115


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 26.169.460,-


atau 1,77%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan Pelayanan Kualitas Pemadam Kebakaran.

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2014


di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Pemuda dan Olahraga
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dengan
program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.71
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Tersedianya Pemantauan Terlaksananya
Pengembangan Sentra Pemuda dan Evaluasi operasional dan
dan Keserasian Kabupaten Pelaksanaan kegiatan sentra 1 tahun 1 tahun
Kebijakan Lombok Barat Pembangunan pemuda
Pemuda Pemuda
Program Meningkatnya Penyuluhan Terlaksananya
Peningkatan peran serta Pencegahan sosialisasi
Peran Serta pemuda dalam Penggunaan pencegahan
Kepemudaan pembangunan Narkoba penggunaan 1 keg 1 keg
di Kabupaten dikalangan narkoba
Lombok Barat Generasi Muda dikalanga
generasi muda
Pelatihan dan Terlaksananya
Pelaksanaan Upacara 17
Paskibraka Agustus dan 4 keg 4 keg
setiap 17 paskibraka
Agustus
Program Meningkatnya Pengembangan Pelaksanaan
Pengembangan prestasi atlet – Perencanaan pengembangan
Kebijakan dan atlet dan siswa Olah Raga oahraga terpadu 1 tahun 1 tahun
Manajemen Olah dalam bidang Terpadu melalui PPLP
Raga olahraga

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 116


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Pemantauan Terlaksananya
dan Evaluasi Pembinaan atlit
Pelaksanaan muda,
1 tahun 1 tahun
Pengembangan Terlaksananya
Olahraga Lomba O2SN SD,
SMP, SMA/SMK
Program GOR Mini Peningkatan Terlaksananya
Peningkatan sebagai sarana Pembangunan pembangunan
Sarana dan dan prasarana Sarana dan GOR Mini di
Prasarana Olah olahraga Prasarana Olah Kecamatan 1 buah 1 buah
Raga Raga Gerung

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pemuda dan Olahraga


pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
belum ditetapkan.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


kepemudaan dan olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.72
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Pemuda dan Olahraga
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

REALIASI REALIASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pengembangan 100 Pemantauan dan Evaluasi 100
dan Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Pemuda
Pemuda
Program Peningkatan 100 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan 100
Peran Serta Kepemudaan Narkoba dikalangan Generasi Muda
Pelatihan dan Pelaksanaan 100
Paskibraka setiap 17 Agustus
Program Pengembangan 100 Pengembangan Perencanaan Olah 100
Kebijakan dan Raga Terpadu
Manajemen Olah Raga
Pemantauan dan Evaluasi 100
Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
Program Peningkatan 100 Peningkatan Pembangunan Sarana 100
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Olah Raga
Olah Raga

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepemudaan dan


olahraga adalah sebagaimana tabel berikut;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 117


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.73

Indikator Kinerja Kunci urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI 2013 2014


1. Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 2 2
Rasio Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
2. 0,0027 0,0028
terhadap jumlah penduduk
3. Jumlah lapangan olahraga milik pemerintah 28 85
Rasio Lapangan olahraga milik pemerintah terhadap jumlah
4. 0,0374 0,12
penduduk
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebanyak 2


unit yaitu di Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Kuripan. Rasio
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) terhadap jumlah
penduduk mengalami kenaikan sebesar 0,0001 dari 0,0027 di tahun 2013
menjadi 0,0028 di tahun 2014. Jumlah lapangan olahraga milik
pemerintah mengalami kenaikan sebesar 57 buah, dari 28 buah di tahun
2013 menjadi 85 buah di tahun 2014. Rasio Lapangan olahraga milik
pemerintah terhadap jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar
0,0826 , dari 0,0374 di tahun 2013 menjadi 0,12 di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kepemudaan dan
olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebanyak 10 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP
sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 4 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 2 orang,
golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 3 orang dan golongan
IV sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 118


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.74
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang
Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
10 SLTP =2 Gol. I = 2 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
SLTA =4 Gol.II = 4 Eselon IV.a = 4
S1 =4 Gol.III = 3 Pelaksana = 5
Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kepemudaan dan olahraga pada
Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebesar Rp. 4.279.411.929,- atau 0,36% dari total Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.526.973.465,-
atau 35,68% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.75

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang
Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 4.279.411.929 1.526.973.465 35,68
a. Belanja Pegawai 46.203.500 42.078.500 91,07
b. Belanja Modal 3.511.700.000 796.844.400 22,69
c. Barang dan Jasa 721.508.429 688.050.565 95,36
a) Pemeliharaan 27.375.625 26.566.102 97,04
Total Belanja 4.279.411.929 1.526.973.465 35,68
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kepemudaan dan olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 119


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.76

Sarana dan Prasarana Urusan Kepemudaan Dan Olahraga pada Bidang


Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.203.642.870 26,34
3. Gedung dan Bangunan 1.858.455.908 40,67
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.073.050 0,35
5. Asset Tetap Lainnya 23.106.435 0,51
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan 45.353.747 0,99
7. Asset Tidak Digunakan 1.422.843.675 31,14
Total 4.569.475.684 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.4.569.475.684,-.
Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 1.422.843.675,-
atau 31,14%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan Pelayanan terhadap fasilitas olah raga, taman
bermain.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan urusan penanaman modal pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 120


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.77
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Meningkatnya Peningkatan Tersusunnya data
Peningkatan kualitas Kegiatan Pemantauan
Promosi dan pelayanan dan Pemantauan, Pembinaan dan
Kerjasama jaminan Pembinaan dan Pengawasan
10 Kec 10 Kec
Investasi berinvestasi Pengawasan Perusahaan PMA
Pelaksanaan dan PMDN
Penanaman
Modal
Meningkatnya Peningkatan Terselenggaranya 3 Orang 3 Orang
kualitas Kualitas SDM kursus/ bimtek/ peserta peserta diklat
aparatur Guna diklat PTSP di diklat
penanaman Peningkatan bidang penanaman
modal dalam Pelayanan modal
pelayanan Investasi
investasi Terselenggaranya 2 Orang 2 Orang
koordinasiKonsult peserta peserta
asi/ koordinasi Ke Konsultasi Konsultasi Ke
BKPM Jakarta Ke BKPM BKPM Jakarta
Jakarta
Terselenggaranya 8 Orang 8 Orang
study banding peserta peserta study
tentang pelayanan study banding di
investasi dan banding di BPPTM kota
perizinan melalui BPPTM kota Bogor dan
pelayanan terpadu Bogor dan
satu pintu secara
elektronik
Program Monitoring, Sebagai acuan
Peningkatan Evaluasi dan untuk penertiban
Iklim Investasi Pelaporan bangunan dan
dan Realisasi perusahaan yang
Investasi belum dan telah 10
10 Kecamatan
memiliki izin atau Kecamatan
yang telah
memiliki izin tetapi
sudah habis masa
berlakunya
Terdatanya Visualisasi Terwujudnya
bangunan dan Informasi sosialisasi
perusahaan Pelayanan perizinan melalui
yang belum dan Perizinan media baliho
telah memiliki
izin atau yang 1 buah
1 buah baliho
telah memiliki baliho
perijinan
izin tetapi sudah perijinan
habis masa
berlakunya di
wilayah
kabupaten
Lombok Barat
Program Terwujudnya Peningkatan Meningkatkan 1 paket 1 paket
Peningkatan perningkatan Kwalitas Kualitas Pelayanan pelayanan pelayanan
Pelayanan Kualitas Pelayanan dan Publik perizinan perizinan dan
Publik Pelayanan Pengendalian dan 2516 2841 buah
Perizinan Perijinan buah izin izin

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 121


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.78
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Penanaman Modal
Tahun 2014

JenisPelayanan Target Realisasi


No Indikator
Dasar Daerah 2014 2014
1 Kebijakanpenana Tersedianyainformasipeluangusa
man modal hasektor / bidangusahaunggulan 2 sektor 2 sektor

2. Kerjasamapenana Terselenggaranyafasilitasikemitr
man modal aanantara UMKMK 1 kali 0 kali
tingkatkabupatendenganpengusa
hatingkatprovinsi/nasional

3. Promosipenanama Terselenggaranyapromosipeluan
n modal gpenanaman modal kabupaten 1 kali 1 kali

4. Pelayananpenana Prosentasseterselenggaranyapela
man modal yananperizinandan non
perizinanbidangpenanaman
modal melalui PTSP PDKM 100% 100%
5. Pengendalianpelak Terselenggaranyabimbinganpela
sanaanpenanaman ksanaankegiatanpenanaman
modal modal
kepadamasyarakatduniausaha 1 1 kali 1 kali
(satu) kali dalamsetahun
6. Pengelolaan data TerimplementasinyaSistemPelay
dan system ananInformasidanPerizinanInves
informasipenanam tasiSecaraElektronik (SPIPISE) 100% 0%
an modal
7. Penyerbarluasan, Terselenggaranyasosialisasikebij
pendidikan, akanpenanaman modal
danpelatihanpena kepadamasyarakatduniausaha 1 kali 1 kali
naman modal

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Badan Penanaman Modal dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 122


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat juga telah


menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Prosedur Izin Peruntukan Tanah


2. SOP Prosedur Izin Mendirikan Bangunan
3. SOP Prosedur Izin Gangguan
4. SOP Prosedur Izin Hotel Bintang
5. SOP Prosedur Izin Hotel Melati
6. SOP Prosedur Izin Pondok Wisata
7. SOP Prosedur Izin Restoran
8. SOP Prosedur Izin Bar
9. SOP Prosedur Izin Apartemen/Hunian Wisata
10. SOP Prosedur Izin Jasa Boga/Catering
11. SOP Prosedur Izin Cottage
12. SOP Prosedur Izin Obyek Wisata
13. SOP Prosedur Izin Atraksi Wisata
14. SOP Prosedur Izin Taman Rekreasi

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penanaman modal


sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.79
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan Penanaman Modal

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 Realisasi PMDN 405.708.595.981 302.623.792.140

2 Kenaikan / penurunan Realisasi PMDN 107,82% -25,51%

3 Persetujuan ijin investasi 120 108

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Realisasi PMDN mengalami penurunan sebesar


Rp.103.084.803.841,-, dari Rp.405.708.595.981,- di tahun 2013 menjadi
Rp.302.623.792.140,- di tahun 2014. Sehingga Realisasi PMDN mengalami
penurunan sebesar 25,51% di tahun 2014. Persetujuan ijin investasi
juga mengalami penurunan sebesar 12 izin , dari 120 izin di tahun 2013
menjadi 108 izin di tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 123


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan penanaman modal pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 39
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 1 orang, SLTA
sebanyak 9 orang, DIII sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 27 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 1 orang,
golongan II sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 23 orang dan
golongan IV sebanyak 4 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.80
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
39 SLTP = 1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 0 Orang terdiri dari -
SLTA = 9 Gol.II = 11 Eselon III.a = 1
DIII = 2 Gol.III = 23 Eselon III.b = 3
S1 = 27 Gol.IV = 4 Eselon IV.a = 9
Pelaksana = 25
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp.
3.430.023.715,- atau 0,29% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.183.890.246,- atau 92,82% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 124


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.81

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal pada Badan


Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 2.724.131.215 2.500.168.124 91,78
2. Belanja Langsung 705.892.500 683.722.122 96,86
a. Belanja Pegawai 157.555.000 157.430.000 99,92
b. Belanja Modal 83.110.000 83.050.000 99,93
c. Barang dan Jasa 465.227.500 443.242.122 95,27
a) Pemeliharaan 121.592.100 121.392.100 99,84
Total Belanja 3.430.023.715 3.183.890.246 92,82
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


penanaman modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.82

Sarana dan Prasarana Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman


Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 834.336.000 93,78
3. Gedung dan Bangunan 41.480.000 4,66
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 13.886.000 1,56
Total 889.702.000 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu sebesar Rp.889.702.000,-. Sedangkan aset yang tidak
dapat digunakan sebesar Rp. 13.886.000,- atau 1,56%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 125


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain:
Tabel 3.83
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Penanaman Modal pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Permasalahan Solusi

1. Sarana dan prasarana yang masih Optimalaisasi sarana dan prasarana yang
kurang memadai ada
2. Adanya kesan dari masyarakat bahwa Dianjurkan kepada masyarakat yang akan
biaya mengurus izin itu mahal, mengurus izin agar datang langsung ke
padahal biaya izin sudah standar kantor BPMP2T Kabupaten Lombok Barat
sesuai Perda yang berlaku, tanpa melewati jasa pihak lain sehingga
masyarakat dalam mengurus izin dapat memperoleh informasi yang tepat dan
cenderung menggunakan jasa pihak akurat baik dari segi persyaratan, biaya dan
lain ( tidak datang mengurus sendiri ) ketepatan waktu
3. Adanya pemahaman masyarakat yang
salah tentang pengurusan izin, seperti
melakukan kegiatan pembangunan di
tempat yang dilarang
4. Masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk mengurus izin
usaha. Hal ini disebabkan karena
masih banyak masyarakat kita yang
belum mengerti akan kegunaan
perizinan sebagai legalitas hukum
dalam berusaha serta masih
kurangnya sosialisasi di tingkat
bawah, sehingga pada tahun 2015
nanti BPMP2T telah menganggarkan
kegiatan sosialisasi kemudahan
perizinan kepada masyarakat akan
arti pentingnya perizinan untuk
kegiatan usaha, sehingga diharapkan
dapat memberikan informasi dan
memotivasi pengusaha lokal untuk
mengurus perizinan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 126


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi

5. Terdapat beberapa perusahaan PMA


maupun PMDN yang pada awalnya
sudah mendapatkan surat
persetujuan penanaman modal dari
BKPM RI dan sudah diterbitkan hak
HGB/HGU untuk menguasai lahan
tertentu yang strategis namun sampai
saat ini belum merealisasikan
investasinya, sehingga menimbulkan
konflik sosial di masyarakat dan
terkesan menelantarkan lahan
sehingga menjadi hambatan tersendiri
bagi Pemda Lombok Barat untuk
menyelesaikan permasalahan
tersebut.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan ;

1. Pelayanan IMB
2. Pelayanan Pengurusan Hak atas Tanah
3. Pelayanan Lisensi Bisnis & Perijinan lainnya.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada


tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dengan
program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 127


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.84
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terwujudnya Sosialisasi Pemahaman
Penciptaan Iklim bimbingan Kebijakan keebijakan Usaha
Usaha Usaha teknik Tentang Usaha Mikro Kecil 100% 100%
Kecil Menengah pengembangan Kecil Menengah Menengah
yang Konduksif usaha koperasi
Usaha Mikro Fasilitasi Usaha Mikro
Kecil Pengembangan Kecil Menengah
Usaha Kecil 100% 100%
Menengah berkembang
beerkembang Menengah

Terwujudnya Kemitraan Tersedianya data


data Usaha antara Usaha Usaha Mikro
Mikro Kecil Kecil Menengah Kecil Menengah
Menengah (UKM) hasil
100% 100%
Tembakau dan
Koperasi dengan
Industri Besar
Hasil Tembakau
Terwujudnya Pendataan Usaha Mikro
data Usaha Kelompok Kecil Menengah
UMKM 100% 100%
Mikro Kecil
Menengah
Program Meningkatkan Penyelenggaraa Meningkatnya
Pengembangan keterampilan n Pelatihan keterampilan
Kewirausahaan wirausaha Kewirausahaan wirausaha baru
dan Keunggulan baru 93% 93%
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah
Terbinanya Sosialisasi dan Berkembangnya
anggota Pelatihan Pola jaringan hemat
koperasi Pengelolaan energy
Limbah Industri
Dalam Menjaga 100% 100%
Kelestarian
Kawasan Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Program Pemanfaatan Koordinasi Pemanfaatan
Pengembangan fasilitas Pemanfaatan fasilitas
Sistem pemerintah Fasilitas pemerinah sesuai
Pendukung bagi K..Usaha Pemerintah aturan 100% 100%
Usaha Bagi Kecil Untuk Usaha
Usaha Mikro Menengah Kecil Menengah
Kecil Menengah dan Koperasi
Meningkatkan Pemantauan Penggunaan
volume usaha Pengelolaan dana pemerintah
K..Usaha Kecil Penggunaan sesuai aturan
Menengah Dana 65% 65%
Pemerintah Bagi
Usaha Mikro
Kecil Menengah
Terwujudnya Penyelenggaraa Meningkatnya
industri rumah n Pembinaan volume usaha
tangga Industri Rumah KUKM
produktif Tanggan, 94% 94%
Industri Kecil
dan Industri
Menengah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 128


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Meningkatya Penyelenggaraa Meningkatnya
kualitas usaha n Promosi omzet KUKM
produk Usaha Produk Usaha 92% 92%
Mikro Kecil Mikro Kecil
Menengah Menengah

Adanya data Monitoring, Terpenuhinya


usaha koperasi Evaluasi dan data koperasi 99% 99%
Pelaporan
Menumbuhkan Pengembangan Berkembangnya
wirausaha Jaringan dan usaha KSP
baru, anggota Wirausaha Baru 93% 93%
KSP/USP bagi KSP/USP
Koperasi
KSP/USP sehat Pembinaan Terwujudnya KSP
Pengawasan berkualitas
dan Penilaian 59% 59%
Kesehatan
KSP/USP
Terwujudnya Pengembangan Terwujudnya
lembaga dan lembaga
keuangan Pengendalian keuangan (LKM)
lembaga 57% 57%
mikro seuai
dengan aturan Keuangan Mikro
pemerintah (LKM)
Program Terlakananya Koordinasi Sinkroisasi
Peningkatan sinkronisasi Pelaksanaan program
Kualitas program Kebijakan dan pembangunan 89% 89%
Kelembagaan pembangunan Program koperasi
Koperasi koperasi Pembangunan
Koperasi
Terciptanya Sosialisasi Pemahaman
pemahaman Prinsip-Prinsip prinsip-prinsip
Pemahaman 98% 98%
prinsip koperasi
koperasi Perkoperasian

Dapat Pembinaan, Terwujudnya


meningkatkan Pengawasan, koperasi
keterampilan dan Perhargaan berkualitas 97% 97%
anggota Koperasi
koperasi Berprestasi
Terwujudnya Peningkatan Meningkatnya
kopperasi yang dan keterampilan
sehat Pengembangan UMKM 94% 94%
Jaringan
Kerjasama
Usaha Koperasi
Terwujudnya Pelaksanaan Tersedianya data
koperasi yang Klasifikasi peringkat 48% 48%
berkualitas Koperasi dan koperasi
UKM
Terwujudnya Fasilitasi Terwujudnya
Rapat Anggota Pelaksanaan koperasi yang
Tahunan Rapat Anggota berkualitas 97% 97%
Koperasi Tahunan
Koperasi
Terwujudnya Penataan Terwujudnya
kelembagaan Kelembagaan koperasi 71% 71%
KSP/USP berkualitas
Koperasi
Program Kemampuan Pelatihan Meningkatnya
Peningkatan dan Akuntansi kemampuan dan
Kualitas Sumber keterampilan Koperasi dan keterampilan 100% 100%
Daya Manusia pengelola Akuntansi pengelola di
Koperasi Sistem

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 129


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
koperasi di bidang akutansi
bidang
Akutansi
meningkat
Kemampuan Komputerisasi Meningkatnya
dan Bagi kemampuan dan
keterampilan Pengurus/Penge keterampilan
pengelola lola Koperasi pengelola di
100% 100%
koperasi di bidang
bidang komputerisasi
komputerisasi
meningkat
Kemampuan Pelatihan Meningkatnya
pengawas Pengawasan kemampuan
dan Pegawas 100% 100%
koperasi pengawas
meningkat Koperasi koperasi
Kemampuan Pelatihan Study Meningkatnya
dalam Kelayakan dan kemampuan
perencanaan manajemen dalam
dan Usaha Kecil dan perencanaan dan
pengorganisasi Pengurus/Penge pengorganisasian 100% 100%
an pengurus lola Koperasi pengurus dan
dan pengelola dan UKM pengelola KUKM
KUKM
meningkat
Kemampuan Pelatihan Meningkatnya
dan Perkoperasian kemampuan dan
keterapilan Bagi keterapilan
Pengurus/Penge 100% 100%
pengelola pengelola
koperasi lola Koperasi koperasi
meningkat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,


Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) yaitu SOP Dinas Koperasi dan UMKM.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan koperasi dan usaha kecil


menengah dengan pencapaian Koperasi aktif pada tahun 2014 sebesar
48,96%, dengan rincian jumlah koperasi aktif sebanyak 235 unit dari
total jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Lombok Barat sebesar 480
unit. Usaha Mikro dan Kecil sebesar 99,25 % yang terdiri dari jumlah
usaha mikro dan kecil sebesar 15.308 buah terhadap jumlah seluruh
UKM sebesar 15.424 buah sebagaimana tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 130


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.85
Jumlah Koperasi Aktuf dan Jumlah usaha mikro dan kecil
di Kabupaten Lombok Barat

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI JUMLAH PERSENTASE (%)

1. Jumlah Koperasi aktif 235


48,96%
2. Jumlah seluruh koperasi 480
3. Jumlah usaha mikro dan kecil 15.308
99,25%
4. Jumlah seluruh UKM 15.424
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan koperasi dan usaha kecil
menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebanyak 30 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 1 orang,
SLTA sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 28 orang. Sedangkan untuk jumlah
pegawai dengan golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 1
orang, golongan III sebanyak 23 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang.
Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan,
jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut;
Tabel 3.86
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
30 SLTP =1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA =1 Gol.II = 1 Eselon III.a = 1
S1 = 28 Gol.III = 23 Eselon III.b = 4
Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 15
Pelaksana = 9
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan koperasi dan usaha kecil
menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebesar Rp. 3.781.375.199,- atau 0,32% dari total Anggaran Pendapatan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 131


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.


1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.659.212.238,-
atau 96,77% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.87

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 2.539.804.199 2.494.079.740 98,20
2. Belanja Langsung 1.241.571.000 1.165.132.498 93,84
a. Belanja Pegawai 125.086.500 89.895.000 71,87
b. Belanja Modal 80.785.000 78.776.700 97,51
c. Barang dan Jasa 1.035.699.500 996.460.798 96,21
a) Pemeliharaan 73.396.000 66.418.250 90,49
Total Belanja 3.781.375.199 3.659.212.238 96,77
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


koperasi dan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.88

Sarana dan Prasarana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 834.658.450 76,64
3. Gedung dan Bangunan - 0,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 254.416.082 23,36
Total 1.089.074.532 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 132


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah sebesar Rp.1.089.074.532,-. Sedangkan asset yang
tidak dapat digunakan sebesar Rp. 254.416.082,- atau 23,36%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:
Tabel 3.89
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Permasalahan Solusi

1. Masih rendahnya kualitas Sumber 1. Melakukan pelatihan perkoperasian bagi


Daya Manusia pengelola, pengurus pengurus, pengelola dan pengawas
maupun pengawas sehingga koperasi
berdampak rendahnya kualitas
koperasi
2. Masih rendahnya kemampuan 2. Koordinasi dan konsultasi dengan pusat
pengembangan perkoperasian dalam rangka mengakses dana pusat

3. Tidak adanya dana tugas pembantuan 3. Koordinasi, membuat proposal dan


ataupun DAK dari pusat usulan – usula untuk mendapatkan
dana dropoing, bansos, hibah dll

4. Masih rendahnya pengawas 4. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi


Intern yang sehat
KSP/USP Koperasi 5. Memberikan pelatihan bagi pengelola
KSP/USP Koperasi ( Manajemen Usaha
SP )
6. Penataan system Adiministrasi
Keuangan Koperasi/KSP/USP

9. Masih kurangnya pemberdayaan 7. Pembinaan dan Pelatihan Akuntansi


Usaha Simpan Pinjam dalam rangka Koperasi
memperkuat struktur keuangan 8. Melaksanakan audit bagi KSP/USP
KSP/USP Koperasi Koperasi
9. Penertiban dan penataan
terhadap
pengelolaan Usaha SP
10. Masih rendahnay Penyertaan 10. Pemberian bantuan penyertaan modal
Modal Pemerintah Daerah pada Pemda
KSP/USP. Koperasi kepada Koperasi/ USP. Koperasi
11. Pembinaan Konsultasi Manejemen
Koperasi (
KUKM )

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 133


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan
serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.90
Capaian indikator program dan kegiatan
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Terwujudnya Pembangunan Jumlah blangko
Penataan program dan Akte Kelahiran,
Administrasi penataan Pengoperasian Akte Kematian, 42.700 42.700
Kependudukan administrasi SIAK Secara Akte Perkawinan, lembar lembar
kepndudukan Terpadu Akte Perceraian
yang tersedia
Jumlah buku
register Akte
(Kematian,Perka 44 buku 44 buku
winan,
Perceraian)
Jumlah notebook
/laptop yang 1 unit 1 unit
tersedia
Jumlah printer
1 unit 1 unit
yang tersedia
Implementasi Dokumen dan
Sistem data yang telah
Administrasi di up date 1 paket / 1 paket / 1
Kependudukan
1 tahun tahun
(Membangun,
Updating dan
Pemeliharaan)
Pengolahan Jumlah laporan
Dalam informasi
Penyusunan kependudukan 1 paket / 1 paket / 1
Laporan yang telah di up 1 tahun tahun
Informasi date
Kependudukan
Peningkatan Jumlah blangko
Pelayanan KTP yang 3.000 3.000
Publik Dalam tersedia keping keping
Bidang
Kependudukan
Jumlah blangko
57.500 set 57.500 set
KK yang tersedia
Pengembangan Bintek pendataan
Data Base penduduk dan 1 paket / 1 paket / 1
Kependudukan pemuktahiran 1 tahun tahun
data
Jumlah cetak
buku agregat
130 buku 130 buku
data
kependudukan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 134


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Penyusunan Adanya petunjuk
Kebijakan pelaksanaan
Kependudukan 1 paket / 1 paket / 1
tentang
1 tahun tahun
administrasi
kependudukan
Sosialisasi Jumlah
Kebijakan perjalanan dinas
Kependudukan dalam daerah
dalam rangka 150 OH 150 OH
sosialisasi
administrasi
kependudukan
Jumlah
perjalanan luar 4 OK 4 OK
daerah
Pelayanan Adanya
Administrasi penduduk rentan 1 Tahun 1 Tahun
Bagi Penduduk
Rentan
Pelaksanaan Monitoring
Penerapan KTP percepatan E-
Elektronik (E- KTP dan
KTP) di 144 OK 144 OK
pelayanan E-KTP
Kabupaten reguler
Lombok Barat Kabupaten
Monitoring
percepatan E-
KTP dan
60 OK 60 OK
pelayanan E-KTP
reguler
Kabupaten
Konsultasi dan
percepatan
4 OP 4 OP
pelayanan E-KTP
koordinasi
Penertiban Tertatanya
Administrasi administrasi 100% 100%
Kependudukan kependudukan
Desa
Pelatihan Jumlah tenaga
Tenaga registrasi desa 60 orang 60 orang
Registrasi Desa yang terlatih

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
standar pelayanan minimal pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 135


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.91
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2014

STANDAR TARGET SPM REALISASI


PELAYANAN MINIMAL NASIONAL (%)

Pelayanan Dokumen Kependudukan


a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100 % pada tahun 2015 100
b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100 % pada tahun 2015 67,39
c. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 90 % pada tahun 2020 43,47
d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 70 % pada tahun 2020 1,82

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;
1. SOP penerbitan KTP Elektronik secara reguler
2. Penerbitan KK bagi WNI
3. Penerbitan KTP Non Elektronik bagi WNI
4. Penerbitan Akta Kelahiran
5. Penerbitan Akta Kematian
6. Penerbitan Akta Perkawinan
7. Penerbitan Akta Cerai

Berbagai program dan kegiatan, serta Standar Pelayanan Minimum


di atas dalam rangka mencapai peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pencapaian Kepemilikan
KTP mengalami kenaikan sebesar 4,06% , dari 63,33% di tahun 2013
menjadi 67,39% di tahun 2014 . Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
telah dilakukan di Kabupaten Lombok Barat semenjak tahun 2011.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kependudukan dan
catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 55
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 4 orang, SLTA

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 136


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebanyak 22 orang, DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 28 orang.


Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 4 orang,
golongan II sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 21 orang dan
golongan IV sebanyak 7 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.92
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
55 SLTP = 4 Gol. I = 4 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 22 Gol.II = 23 Eselon III.a = 1
DIII = 1 Gol.III = 21 Eselon III.b = 4
S1 = 28 Gol.IV = 7 Eselon IV.a = 15
Pelaksana = 34
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kependudukan dan catatan sipil
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.
4.768.596.363,- atau 0,40% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.485.948.004,- atau 94,07% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.93
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.188.228.863 2.982.216.445 93,54
2. Belanja Langsung 1.580.367.500 1.503.731.559 95,15
a. Belanja Pegawai 125.447.000 122.757.000 97,86
b. Belanja Modal 273.956.500 269.627.059 98,42
c. Barang dan Jasa 1.180.964.000 1.111.347.500 94,11
a) Pemeliharaan 187.430.000 182.197.450 97,21
Total Belanja 4.768.596.363 4.485.948.004 94,07
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 137


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kependudukan dan catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.94
Sarana dan Prasarana Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.478.375.437 30,74
3. Gedung dan Bangunan 2.009.954.287 41,80
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 21.050.192 0,44
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 1.299.127.945 27,02
Total 4.808.507.861 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil sebesar Rp.4.808.507.861,-. Sedangkan aset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 1.299.127.945,- atau 27,02%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan ;

1. Pelayanan KTP
2. Pelayanan terhadap Pendaftaran Kelahiran & Kematian.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 138


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.95
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun
2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peningkatan Tersedianya Pendidikan dan Jumlah tenaga 70 orang 70 orang
Kualitas dan tenaga kerja Pelatihan kerja yang
Produktivitas yang terampil Keterampilan bertumbuh
Tenaga Kerja dan produktif bagi Pencari kembang setelah
dan Kerja mendapatkan
terwujudnya pelatihan
perluasan keterampilan
kesempatan tenaga kerja
kerja
Peningkatan Terlayaninya Penyusunan Jumlah 4226 4226
Kesempatan masyarakat Informasi Bursa masyarakat/CTK orang, 35 orang, 35
Kerja mengenai Tenaga Kerja, I/PPTKIS yang PPTKIS PPTKIS
segala sesuatu penyebarluasan dapat terlayani
yang berkaitan Informasi Bursa dalam
dengan Tenaga Kerja, pembuatan kartu
administrasi Pengembangan kuning dan
ketenagakerjaa Kelembagaan layanan
n dengam Produktivitas administrasi
cepat dan tepat dan Pelatihan ketenagakerjaan
serta Kewirausahaan, lainnya
tersedianya Pendataan
data mengenai Tenaga Kerja
pencari kerja AKL, AKAD dan
secara efektif AKAN
dan efisien
Tersedianya 80 orang 40 orang
informasi
pasar kerja
dan bursa Jumlah pencari
kerja yang kerja yang
sesuai dengan mempunyai skill
skill atau yang sesuai
kemampuan dengan pasar
pencari kerja kerja yang ada
Perlindungan Terciptanya Jumlah kasus- 10 kasus 10 kasus
dan peningkatan Fasilitasi kasus
Pengembangan perlindungan Penyelesaian perselisihan
Lembaga terhadap tenaga Prosedur, Hubungan
Ketenagakerjaan kerja, Penyelesaian Industrial yang
peningkatan Perselisihan dapat terfasilitasi
penyelesaian Hubungan
kasus-kasus Industrial

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 139


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
ketenagakerjaan
dan
terwujudnya
penerapan
norma-norma
ketenagakerjaan
Organisasi 400 383 perush
Pekerja/Pengus Jumlah perush
aha dan perusahaan yang
Hubungan menjadi peserta
Industrial jamsostek
Peningkatan Jumlah 50 23
Pengawasan, perusahaan yang perusahaa perusahaan
Perlindungan menerapkan K3 n
dan Penegakan
Hukum
terhadap
Keselamatan
dan Kesehatan
Kerja, Norma
Kerja kesehatan
dan
Keselamatan
Kerja

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.96
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2014

NO URAIAN SPM TARGET REALISASI


1 Pelayanan Pelatihan Kerja
1.a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 75%
kompetensi

1.b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 60% 14,04%
masyarakat

1.c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 60% 15%


kewirausahaan

2 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja


2.a. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 70% 84,34%

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 140


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO URAIAN SPM TARGET REALISASI


3 Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3.a. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian 50% 100%
Bersama (PB)
4 Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
4.a. Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 50% 75%
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
5.a. Besaran pemeriksaan perusahaan 45% 22,99%
5.b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan 50% 16%

Selain telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal kepada


masyarakat, Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. Rekomendasi Jamsostek

2. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

3. Izin perpanjangan/penambahan jurusan lembaga pelatihan kerja

4. Pelayanan Pembuatan kartu Pencari Kerja (AK.1)

5. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

6. Pendaftaran/Pengesahan Peraturan perusahaan

7. Pendaftaran perjanjian kerja bersama

8. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

9. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat
dilihat pada tabel berikut ;

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan


sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.97
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek 51,16% 70,44%

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 141


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014


aktif
2. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 3.208 4.284
3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 4.916 4.825
4. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 65,26% 88,79%

Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif mengalami


kenaikan sebesar 19,28% , dari 51,16% di tahun 2013 menjadi 70,44% di
tahun 2014. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan
sebesar 1.076 orang , dari 3.208 orang di tahun 2013 menjadi 4.284 orang
di tahun 2014. Jumlah pencari kerja yang mendaftar mengalami
penurunan sebesar 91 orang , dari 4.916 orang di tahun 2013 menjadi
4.825 orang di tahun 2014. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
mengalami kenaikan sebesar 23,53% , dari 65,26% di tahun 2013 menjadi
88,79% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan ketenagakerjaan pada
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 19 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 2 orang, DIII sebanyak 1 orang, DIV
sebanyak orang, S1 sebanyak 16 orang. Sedangkan untuk jumlah
pegawai dengan golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 14
orang dan golongan IV sebanyak 2 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;
Tabel 3.98
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
19 SLTA =2 Gol.II = 3 Eselon III.b = 2 Tidak Ada
DIII =1 Gol.III = 14 Eselon IV.a = 5
S1 = 16 Gol.IV = 2 Pelaksana = 12

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 142


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan ketenagakerjaan pada Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 378.357.500,- atau 0,03%
dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
361.643.300,- atau 95,58% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara
rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.99

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan,


Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 378.357.500 361.643.300 95,58
a. Belanja Pegawai 54.720.000 53.360.000 97,51
b. Belanja Modal 24.386.000 24.190.000 99,20
c. Barang dan Jasa 299.251.500 284.093.300 94,93
a) Pemeliharaan 22.964.886 22.786.468 99,22
Total Belanja 378.357.500 361.643.300 95,58
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.100

Sarana dan Prasarana Urusan Ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan,


Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)

1. Tanah 36.707.777 5,17


2. Peralatan dan Mesin 173.197.072 24,40
3. Gedung dan Bangunan 394.478.374 55,57

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 143


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.874.724 0,97
5. Asset Tetap Lainnya - -
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 98.590.716 13,89
Total 709.848.662 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar
Rp.709.848.662,-. Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan sebesar
Rp. 98.590.716,- atau 13,89%.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan
Daerah dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat.

13.1. KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan
Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.101
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Peningkatan Terwujudnya Penanganan Termonitornya
Ketahanan Ketahanan Daerah Rawan situasi pangan
Pangan Pangan dan Pangan (PDRP) kabupaten
(Pertanian gizi
/Perkebunan) 10
masyarakat 10 Kecamatan
Kecamatan
yang maju,
Mandiri dan
bermartabat
dengan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 144


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
berbasis
sumber daya
dan budaya
local
Pemantauan Termonitornya
dan analisis harga pangan
harga pangan 3 pasar 3 pasar
pokok di tiga
pokok Kecamatan Kecamatan
pasar
kecamatan
Pengembangan Terwujudnya
Cadangan 20 ton
cadangan 20 ton beras
Pangan Daerah beras
pangan daerah
Pengembangan Terwujudnya
desa mandiri Pengembangan 3 desa 3 desa
pangan desa mandiri
(Demapan) pangan
Pengembangan Meningkatnya 7 unit
lumbung 7 unit
penyediaan lumbung
pangan desa lumbung
cadangan pangan, 8
(DAK) pangan, 8 unit
pangan unit lantai
lantai jemur
masyarakat jemur
Peningkatan Tersedianya
Mutu dan pangan segar 5 sampel 5 sampel
Keamanan yang aman
Pangan
Penyuluhan Terwujudnya 3
sumber pangan pomosi regional 3 Kecamatan
Kecamatan
alternative
HKP dan HPS Terwujudnya
dan Pemberian pomosi regional
Penghargaan 1 paket 1 paket
Ketahanan
Pangan
Operasional Terlaksananya
Dewan koordinasi
Ketahanan Dewan 1 paket 1 paket
Pangan (DKP) Ketahanan
Pangan
Pameran Terwujudnya
ketahanan gerakan
pangan dan konsumsi
lomba cipta pangan B2SA 1 paket 1 paket
menu tingkat
provinsi dan
nasional
Neraca Bahan Terwujudnya
Makanan dan Neraca bahan 35 buku 35 buku
Pola Pangan makanan
Harapan
Pendampingan Terwujudnya
Lembaga Lembaga
Distribusi 2 LDPM 2 LDPM
Distribusi
Pangan Daerah Pangan Daerah
Pola Pangan Terwujudnya
Harapan (PPH) Pola Paangan 10 buku 10 buku
Harapan
Pemantauan Terpantaunya
Stabilitas Harga stabilitas harga
dan Pasokan 12 bulan 12 bulan
dan pasokan
Pangan pangan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 145


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.102
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS


JENIS PELAYANAN WAKTU REALISASI
NO
DASAR INDIKATOR NILAI PENCAPAIAN 2014
(TAHUN)
1 2 3 4 5 6
1 Ketersediaan dan 1. Ketersediaan
90 2015 112,7
Cadangan Pangan Energi dan
Protein Per Kapita.
2. Penguatan
60 2015
cadangan 14,50
pangan
2 Distribusi dan Akses 3.
Pangan etersediaan
Informasi 90 2015
98,29
Pasokan,Harga dan
Akses Pangan di
Daerah.
4. Skor Pola 90 2015
100
Pangan Hara pan (PPH).
3 Penganekaragaman 5.
dan Keamanan kor Pola 90 2015 69,54
Pangan Pangan Hara pan (PPH).
6.
engawasan
80 2015 100
dan Pembinaan
Keamanan Pangan
4 Penanganan 7.
Kerawanan enanganan
60 2015 100
Pangan Daerah Rawan
Pangan.

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Program Desa Mandiri Pangan


2. SOP Kerawanan Pangan
3. SOP Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
4. SOP Lembaga Distribusi pangan Masyarakat (LDPM)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 146


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

5. SOP Keamanan Pangan Segar


6. SOP Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaaan

Berbagai program dan kegiatan, serta Standar Pelayanan Minimum


di atas dalam rangka meningkatkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan
ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan
sebesar 32,15 kg/tahun dari 265,9 kg/tahun di tahun 2013 menjadi
298,05 kg/tahun di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan ketahanan pangan pada
Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebanyak 20 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 7 orang, S1 sebanyak
11 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak
2 orang, golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 10 orang dan
golongan IV sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.103
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan
Pangan Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
20 SLTP =2 Gol. I = 2 Eselon III.a = 1 Tidak Ada
SLTA =7 Gol.II = 7 Eselon IV.a = 4
S1 = 11 Gol.III = 10 Pelaksana = 15
Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan ketahanan pangan pada Kantor
Ketahanan Pangan Daerah sebesar Rp. 3.203.042.450,- atau 0,27%
dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 147


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

3.139.426.880,- atau 98,01% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara


rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.104
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor
Ketahanan Pangan Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 1.082.116.484 1.047.997.980 96,85
2. Belanja Langsung 2.120.925.966 2.091.428.900 98,61
a. Belanja Pegawai 159.726.000 156.726.000 98,12
b. Belanja Modal 1.353.804.804 1.342.223.000 99,14
c. Barang dan Jasa 607.395.162 592.479.900 97,54
a) Pemeliharaan 28.810.000 26.932.350 93,48
Total Belanja 3.203.042.450 3.139.426.880 98,01
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.105
Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan
Pangan Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 266.329.495 8,11
3. Gedung dan Bangunan 2.455.559.000 74,76
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 562.563.498 17,13
Total 3.284.451.993 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebesar

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 148


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Rp.3.284.451.993,-. Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan sebesar


Rp. 562.563.498,- atau 17,13%.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan
Pangan Daerah antara lain:

Tabel 3.106
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Ketahanan Pangan pada Kantor
Ketahanan Pangan Daerah

Permasalahan Solusi
1. Sebagao SKPD yang baru terbentuk 1. Menyusun Renstra KKPD tersendiri
tahun 2012, Renstra ( Renvana tahun 2012-2014 terpisah dari Renstra
Strategi ) KKPD untuk tahun 2009- BP4KKPD
2012 masih bergabung dengan
BP4KKPD. Sehingga
program/kegiatan yang disusun
masih mengacu pada Renstra lama
waktu masih bergabung dengan
BP4KKPD
2. Permasalahan dan kendala dalam 2. Menghimbau kepada Kementrian
perencanaan kegiatan DAK bidang Pertanian agar juknis DAK untuk tahun
pertanian tahun 2014 yang dikelola selanjutnya menu pilihan DAK dapat
oleh Kantor Ketahanan Pagan Daerah ditambah agar lebih fleksibel dengan
yaitu terbatasnya menu pilihan DAK keadilan di lapangan
yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Sehingga membatasi
kabupaten untuk menentukan pilihan
agar sesuai dengan juknis dengan
kebutuhan masyarakat di lapangan

3. Permasalahan dan kendala dalam 3. Pengajuan proposal penambahan


pengaanggaran kegiatan DAK bidang anggaran kepada kementrian pertanian
pertanian tahun 2014 yang dikelola
oleh Kantor Ketahanan Pangan
Daerah yaitu tentang minimnya
anggaran pendamping DAK sementara
DAU yang dikelola Kantor Ketahanan
Pangan Daerah sangat minim. Dengan
DAU yang minim tersebut KKPD juga
diwajibkan untuk mencapai target
nasional SPM bidang ketahanan
pangan

13.2. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 149


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta


capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.107
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun
2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Peningkatan Terwujudnya Penanganan Termonitornya
Ketahanan Daerah Rawan 10
Ketahanan situasi pangan 10 Kecamatan
Pangan Pangan (PDRP) Kecamatan
Pangan dan kabupaten
(Pertanian gizi Pemantauan Termonitornya
/Perkebunan) masyarakat dan analisis harga pangan 3 pasar 3 pasar
yang maju, harga pangan pokok di tiga Kecamatan Kecamatan
Mandiri dan pokok pasar kecamatan
bermartabat
dengan Pengembangan Terwujudnya
Cadangan 20 ton
berbasis cadangan pangan 20 ton beras
Pangan Daerah beras
sumber daya daerah
dan budaya Pengembangan Terwujudnya
lokal desa mandiri 3 desa 3 desa
Pengembangan
pangan desa mandiri
(Demapan) pangan
Pengembangan Meningkatnya 7 unit 7 unit
lumbung penyediaan lumbung lumbung
pangan desa cadangan pangan pangan, 8 pangan, 8
(DAK) masyarakat unit lantai unit lantai
jemur jemur
Peningkatan Tersedianya
Mutu dan pangan segar 5 sampel 5 sampel
Keamanan yang aman
Pangan
Penyuluhan Terwujudnya 3
sumber pangan pomosi regional 3 Kecamatan
Kecamatan
alternative
HKP dan HPS Terwujudnya
dan Pemberian pomosi regional
Penghargaan 1 paket 1 paket
Ketahanan
Pangan
Operasional Terlaksananya
Dewan koordinasi
Ketahanan Dewan 1 paket 1 paket
Pangan (DKP) Ketahanan
Pangan
Pameran Terwujudnya
ketahanan gerakan
pangan dan konsumsi pangan
lomba cipta B2SA 1 paket 1 paket
menu tingkat
provinsi dan
nasional
Neraca Bahan Terwujudnya
Makanan dan Neraca bahan 35 buku 35 buku
Pola Pangan makanan
Harapan
Pendampingan Terwujudnya
Lembaga Lembaga
Distribusi 2 LDPM 2 LDPM
Distribusi
Pangan Daerah Pangan Daerah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 150


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Pola Pangan Terwujudnya
Harapan (PPH) Pola Paangan 10 buku 10 buku
Harapan
Pemantauan Terpantaunya
Stabilitas Harga stabilitas harga
dan Pasokan 12 bulan 12 bulan
dan pasokan
Pangan pangan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pelaksana Penyuluhan


Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Penyuluhan telah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Pencairan Dana
Bantuan Sosial FMA.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


ketahanan pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada
tabel berikut ;
Tabel 3.108
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peningkatan 100 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) 100
Ketahanan
Pemantauan dan analisis harga pangan 100
Pangan
pokok
(Pertanian
/Perkebunan) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 100
Pengembangan desa mandiri pangan 100
(Demapan)
Pengembangan lumbung pangan desa (DAK) 100
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 100
Penyuluhan sumber pangan alternatif 100
HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan 100
Ketahanan Pangan
Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 100
Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta 100
menu tingkat provinsi dan nasional
Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan 100
Harapan
Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan 100
Daerah
Pola Pangan Harapan (PPH) 100

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 151


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan 100
Pangan

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan ketahanan pangan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan sebanyak 44 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 13 orang, S1
sebanyak 30 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak
24 orang dan golongan IV sebanyak 6 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.109
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
44 SLTP =1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 - Orang terdiri dari
SLTA = 13 Gol.II = 13 Eselon III.a = 1
S1 = 30 Gol.III = 24 Eselon IV.a = 13
Gol.IV = 6 Pelaksana = 29

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan ketahanan pangan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp. 12.890.872.469,- atau 1,09% dari
total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat
sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
12.622.949.775,- atau 97,92% dari alokasi anggaran yang tersedia.
Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada
tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 152


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.110

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan pada Badan


Pelaksana Penyuluhan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 12.144.210.019 11.883.699.895 97,85
2. Belanja Langsung 746.662.450 739.249.880 99,01
a. Belanja Pegawai 182.641.000 182.630.000 99,99
b. Belanja Modal 47.953.000 47.843.000 99,77
c. Barang dan Jasa 516.068.450 508.776.880 98,59
a) Pemeliharaan 33.832.256 33.831.228 100,00
Total Belanja 12.890.872.469 12.622.949.775 97,92
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


ketahanan pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 3.111

Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana


Penyuluhan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 280.040.259 15,07
3. Gedung dan Bangunan 1.194.887.137 64,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 31.021.716 1,67
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 352.658.409 18,97
Total 1.858.607.521 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan sebesar
Rp.1.858.607.521,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 352.658.409,- atau 18,97%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 153


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan Kegiatan urusan ketahanan pangan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan antara lain:
Tabel 3.112
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Ketahanan Pangan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan

PERMASALAHAN SOLUSI
1. Masih ada kesulitan dalam 1. Melakukan pertemuan rutin untuk
melakukan koordinasi dengan bidang- menyamakan persepsi dalam
bidang terutama dalam hal penyusunan anggaran.
penyusunan Renja, RKA, DPA dan
DPPA. 2. Adanya petugas/staf yang khusus
2. Penyelesaian pertanggungjawaban menangani masalah
keuangan ( SPJ ) sering terlambat pertanggungjawaban keuangan ( SPJ )
sehingga menggangu rencana serapan di masing-masing Bidang/Subbagian.
dan realisasi anggaran. 3. Pada saat menyusun rencana
3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan
dengan rencana yang telah disusun dengan kondisi riil pada saat kegiatan
dan keadaan riil serta waktunya akan dilakukan.
sering tidak tepat. 4. Pembahasan dan pengesahan anggaran
4. Penyusunan serta pengesahan DPPA perubahan agar dipercepat.
sering terlambat sehingga
mengganggu jalannya pelaksanaan
program dan kegiatan.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN


ANAK
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

14.1. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN


PEREMPUAN

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan


anak pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai
berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 154


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.113
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Trwujudnya Evaluasi Evaluasi kegiatan
Penguatan penguaatan Pelaksanaan Tim Pokja PUG 3 keg 3 keg
Kelembagaan kelembagaan PUG
Pengarusutama pengarusutam Pengembangan Sosialisasi
an Gender dan aan gender dan Sistem kesetaraan
Anak anak di Informasi gender,
Gender dan 45 buku 45 buku
masyarakat pemberdayaan
Anak Perempua dan
anak
Program Meningkatnya Pelaksanaan Advokasidan
Peningkatan Kualitas Hidup Kebijakan fasilitasi bagi
Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan 3 keg 3 keg
dan Perlindungan Perempuan Di
Perlindungan Perempuan Daerah
Perempuan
Fasilitasi Upaya Pengumpulan
Perlindungan dan penglolahan
Perempuan data kasus 2 keg 2 keg
Terhadap
Tindak
Kekerasan
Program Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan peran
Peningkatan Peran Serta Pelatihan serta dan
Peran Serta dan dan Peningkatan kesetaraan 2 keg 2 keg
Kesetaraan Kesetaraan Peran Serta dan gender bagi
Gender Dalam Gender Dalam Kesetaraan masyarakat
Pembangunan Pembangunan Gender
Program Pertemuan,
Peningkatan Pembinaan dan
Kualitas Hidup Pemberdayaan TIDAK ADA DI DATA BKBPP
dan serta
Perlindungan Perlindungan
Perempuan Perempuan dan
Anak
Program Kegiatan
Peningkatan Pembinaan
Peran Serta dan Organisasi
Kesetaraan Perempuan
Gender Dalam
Pembangunan

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan
Standar Operasional Prosedur dalam hal Pelayanan dan Pelaporan Kasus
Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Anak.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemberdayaan


perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tabel berikut;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 155


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.114
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014


1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 3,58% 2,68%
2. Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas 60,93% 74,07%
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan 96,36% 96,36%
Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas tingkat partisipasi perempuan di lembaga


pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,9% , dari 3,58% di tahun
2013 menjadi 2,68% di tahun 2014. Angka melek huruf perempuan usia
15th keatas mengalami kenaikan sebesar 13,14% , dari 60,93% di tahun
2013 menjadi 74,07% di tahun 2014. Partisipasi angkatan kerja
perempuan mengalami kenaikan sebesar 0% , dari 96,36% di tahun 2013
menjadi 96,36% di tahun 2014.

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sebanyak 4 orang, dengan kualifikasi
pendidikan DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 3 orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan II sebanyak 1 orang, golongan III
sebanyak 2 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah
pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural,
dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.115
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
4 DIII =1 Gol.II = 1 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
S1 =3 Gol.III = 2 Eselon IV.a = 2
Gol.IV = 1 Pelaksana = 1
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 156


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebesar Rp. 133.084.240,- atau 0,01% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 113.667.500,- atau
85,41% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.116

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 0
2. Belanja Langsung 133.084.240 113.667.500 85,41
a. Belanja Pegawai 28.422.500 27.516.500 96,81
b. Belanja Modal - - 0
c. Barang dan Jasa 104.661.740 86.151.000 82,31
a) Pemeliharaan 11.045.406 10.509.799 95,15
Total Belanja 133.084.240 113.667.500 85,41
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 3.117

Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 1.385.331 0,26
2. Peralatan dan Mesin 219.116.027 41,27
3. Gedung dan Bangunan 186.278.606 35,08
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 917.099 0,17
5. Asset Tetap Lainnya 42.745.087 8,05

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 157


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 80.526.393 15,17
Total 530.968.543 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.530.968.543,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 80.526.393,-
atau 15,17%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan antara lain:
Tabel 3.118
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Permasalahan Solusi
1. Masih tingginya angka perkawinan 1. Memberikan pemahaman kepada
wanita usia muda (isteri dibawah generasi muda tentang Keluarga
umur 20 tahun) Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Pondok Pesantren
serta semua pihak terkait dengan
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
2. Tingkat kemampuan aparatur 1. Memberikan kesempatan kepada
pembina dibidang teknis, aparatur pembina dibidang teknis,
manajeman, kependudukan dan manajeman, kependudukan dan
keluarga berencana masih terbatas. keluarga berencana untuk selalu
meningkatkan kemampuan dan
keterampilan
3. Jumlah tenaga penyuluh 1. Memaksimalkan tugas dan fungsi
(PKB/PLKB) yang masih kurang tenaga penyuluh (PKB/PLKB)
dilapangan
2. Mengusulkan penambahan jumlah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 158


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
tenaga penyuluh (PKB/PLKB) sehingga
mencapai rasio 1 PKB/PLKB untuk 1
Desa.
4. Kurangnya sarana mobilisasi 1. Menyediakan sarana transportasi kagi
akseptor menuju tempat pelayanan akseptor untuk menuju lokasi
KB pelayanan KB

14.2. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT


SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan


anak pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai
berikut ;

Tabel 3.119
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Jumlah Pertemuan, Jumlah 4 kali 4 kali
Peningkatan perempuan Pembinaan dan Pertemuan,
Kualitas Hidup dan anak yang Pemberdayaan pembinaan dan
dan terbina dan serta pemberdayaan
Perlindungan diberdayakan Perlindungan serta
Perempuan serta Perempuan dan perlindungan
dilindungi. Anak perempuan dan
anak
Program Persentase Kegiatan Jumlah 5 5
Peningkatan peran serta Pembinaan organisasi kelompok kelompok
Peran Serta dan organisasi Organisasi perempuan yang
Kesetaraan wanita dalam Perempuan terbina
Gender Dalam pembangunan.
Pembangunan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat dilihat pada
tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 159


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.120
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan Kualitas 100 Pertemuan, Pembinaan dan 100
Hidup dan Perlindungan Pemberdayaan serta
Perempuan Perlindungan Perempuan
dan Anak
Program Peningkatan Peran 100 Kegiatan Pembinaan 100
Serta dan Kesetaraan Gender Organisasi Perempuan
Dalam Pembangunan

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebanyak 5 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 1 orang, S1
sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 1 orang dan golongan III sebanyak
2 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.121
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
5 SLTP =2 Gol. I =2 Eselon IV.a = 1 Tidak Ada
SLTA =1 Gol.II =1 Pelaksana = 4
S1 =2 Gol.III =2

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 160


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sekretariat Daerah sebesar Rp. 282.104.000,- atau 0,02% dari total


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar
Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 268.721.850,-
atau 95,26% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.122

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 282.104.000 268.721.850 95,26
a. Belanja Pegawai 10.550.000 8.390.000 79,53
b. Belanja Modal 7.650.000 7.650.000 100,00
c. Barang dan Jasa 263.904.000 252.681.850 95,75
a) Pemeliharaan 29.873.181 28.568.505 95,63
Total Belanja 282.104.000 268.721.850 95,26
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 3.123

Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 121.151.082 23,98
2. Peralatan dan Mesin 192.547.550 38,10
3. Gedung dan Bangunan 48.299.695 9,56
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 22.898.983 4,53
5. Asset Tetap Lainnya 2.611.621 0,52
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 117.806.255 23,31
Total 505.315.186 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 161


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar
Rp.505.315.186,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar
Rp. 117.806.255,- atau 23,31%.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera


pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

15.1. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN


PEREMPUAN

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera


pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok
Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut;

Tabel 3.124
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Penyediaan Pelayanan KB
Keluarga program Pelayanan KB bagi masyarakat
Berencana keluarga dan Alat miskin 2.100
2.100 kasus
berencana Kontrasepsi kasus
Bagi Keluarga
Miskin
Pelayanan Penyebarluasan
KIE/Tehnik informasi dan
Motivasi dan KIE kepada 60 desa 60 desa
Konseling masyarakat
Program KB/KS
Pembinaan Harganas XXI di
Keluarga Suraabaya Jawa
Berencana ( Timur 1 Keg. 1 Keg.
Harganas Tk.
Nasional)
Pengelolaan Pendataan
Data dan keluarga 1 Keg 1 Keg
Informasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 162


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program KB
Pengadaan BKB Pengadaan BKB
9 pkt 9 pkt
KIT (DAK) KIT (DAK)
Peningkatan Pembinaan dan
Kapasitas dan lomba KB Lestari 1 keg 1 keg
Lomba Peserta
KB Lestari
Program Terlaksananya Pengadaan Pengadaan 20
Pelayanan pelayanan Sarana unit implant
Kontrasepsi kontrasepsi Pelayanan removal KIT dan 40 unit 40 unit
kepada Klinik KB (DAK) 20 unit Obgyn
masyarakat Bed
Program Terbinanya Pembinaan Pembinaan
Pembinaan peran serta Kelompok Kelompok UPPKS 141 klp 141 klp
Peran Serta masyarakat UPPKS
Masyarakat dalam Orientasi Orientasi kepada
Dalam pelayanan Program KB/KR kelompok PIK-
Pelayanan KB/KR yang bagi Generasi remaja yang aktif 15 klp 15 klp
KB/KR yang mandiri Muda
Mandiri
Program Tersedianya Pelatihan Pelatihan KBK,
Penyiapan tenaga Tenaga BKR, BKL dan
Tenaga pendamping Pedamping BLK 82 klp 82 klp
Pedamping kelompok Bina Kelompok Bina
Kelompok Bina Keluarga yang Keluarga Di
Keluarga mandiri Kecamatan
Peningkatan Pelatihan dan
Kapasitas dan lomba PKB dan
Lomba PKB dan 3 keg 3 keg
PPKBD serta
PPKBD temu PKB
Temu Kader Temu Kader
Kelompok Bina dalam Harganas 1 keg 1 keg
Keluarga
Penilaian Lomba Lomba BKB,
Bina Keluarga UPPKS,BKL dan 6 keg 6 keg
BLK

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal urusan keluarga berencana pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok
Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.125
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Tahun 2014
CAPAIAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET %
2014
1 Terlaksananya KIE KB 1. Cakupan PUS Istri di 5 4.91 101.83
dan KS bawah 20 Tahun
1. Cakupan PUS 72.5 70.42 97.13
Menjadi Peserta KB

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 163


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET %
2014
Aktif
1. Unmet Need 15 14.03 106.91

Tercapaiannya Pening
Cakupan Anggota
2 katan Pendapatan 95 93.31 98.22
UPPKS Yang Ber KB
Keluarga Peserta KB
3 Tercapaiannya Cakupan Anggota BKB 70 84.98 121.40
Ketahanan keluarga Yang Ber KB

Terbentuknya Badan, Badan, Pokja, Badan, Pokja,


Terlaksanannva
Pokja, Pocal Poin Dan PUG.FocaI PUG.FocaI
4 Penguatan 100
Forum yang menangani Poin, Forum Poin. Forum
Kelembagaan PUG
masalah Gender Gender Gender
Terlaksananya Meningkatnya
Pelaporan Penyelesaian penyelesaian kasus
5 Kasus kekerasan kekerasan terhadap 70 100 142.86
terhadap perempuan perempuan dan anak
dan anak yang di laporkan
6 Terlaksananya data 1. Cakupan Ketersedia
Mikro keluarga an Data Mikro 1 :1 1 :1 100
Keluarga di setiap
Desa.
1 :1 1 :2 52.5
2. Ratio PKB 1 : 2 (1
PLKB/PKB : 2 Desa)
3. Ratio PPKBD 1 : 1 (1 1 :1 1 :1 100
PPKBD : 1 Desa)
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel


diatas terdiri dari komponen cakupan pasangan usia subur , istri
dibawah 20 tahun berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2014
maka tercatat jumlah Total PUS adalah sebesar 145.501 sedangkan
Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya berumur dibawah 20 tahun
berjumlah 7.138 atau 4,91 persen. Target kinerja tahun 2014 adalah
sebesar 5,0 persen (dimana diharapkan semakin tahun jumlah PUS yang
isterinya berumur 20 tahun semakin menurun), sehingga capaian
indikator kinerja tahun 2014 jauh melebihi target kinerja yang ada yaitu
sebesar 101,83 persen.
Cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif, peserta KB aktif yang
tercatat di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 sebanyak 102.458
(Pemerintah sebanyak 81.526 dan swasta sebanyak 20.932) atau sebesar
70,42 persen bila dibandingkan dengan total PUS yang ada yaitu 145.501.
Target kinerja tahun 2014 sebesar 72,5 persen (diharapkan jumlah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 164


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

peserta KB Aktip selalu meningkat) , sehingga capaian indikator kinerja


tahun 2014 adalah sebesar 97,13 persen.
Unmet Need, dari hasil pendataan keluarga tahun 2014 di
Kabupaten Lombok Barat terdapat 20.419 PUS yang bukan peserta KB
(yang ingin anak ditunda 11.225 dan tidak ingin anak 9 194) atau 14,03
persen dari jumlah PUS yang ada. Target yang ingin di capai pada tahun
2014 adalah sebesar 15 persen (diharapkan Unmet Need semakin
menurun), sehingga capaian indikator kinerja melebihi target tahun 2014
yaitu mencapai 106,91 persen.
Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB; dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat
yang kurang mampu maka dibentuk kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Dari table dibawah dapat
disampaikan bahwa saat ini jumlah anggota kelompok UPPKS di
Kabupaten Lombok Barat berjumlah 1.271 orang dan yang ikut dalam
keluarga berencana sebanyak 1.186.
Ratio PKB (PKB/PLKB : Desa); dalam rangka meningkatkan
program keluarga berencana maka keberadaan Penyuluh Keluarga
Berencana PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
sangatlah penting. Saat ini terdapat 64 orang PKB/PLKB yang
melaksanakan tugas di 122 desa atau dengan ratio 1 : 2 sementara target
yang ingin dicapai dengan ratio 1:1 (setiap desa memilik 1 orang tenaga
PKB/PLKB), sehingga capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar 52,5
persen (terdapat 64 orang tenaga PKB/PLKB untuk 122 desa).
Ratio PPKBD (PPKBD : Desa); keberadaan Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap desa sangat membantu
didalam mensukseskan program kependudukan, pembangunan keluarga
dan keluarga sejahtera di Kabupaten Lombok Barat. Saat ini di setiap desa
(122 desa) yang ada di Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang berasal dari aparat atau
masyarakat desa yang memiliki komitmen didalam mendukung program
kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga sejahtera di
Kabupaten Lombok Barat, sehingga ratio PPKBD di Desa telah mencapai

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 165


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

target kinerja dengan ratio 1 : 1 , berarti capaian indikator kinerja tahun


2014 telah mencapai 100,00 persen.
Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada
masyarakat sebagaimana tabel diatas, Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat juga telah
menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;
1. Pelayanan Alat Kontrasepsi
2. Pinjaman Modal Bergulir (UPPKS)

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keluarga


berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.126

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera

TAHUN
NO. INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
1. Jumlah peserta program KB aktif 99.525 102.458
2. Jumlah pasangan usia subur 141.621 145.501
3. Prevalensi peserta KB aktif 70,28% 70,42%
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pada periode tahun 2013 dan tahun 2014 sebagaimana tabel


diatas, jumlah peserta program KB aktif mengalami kenaikan sebesar
2.933 orang , dari 99.525 orang di tahun 2013 menjadi 102.458 orang di
tahun 2014. Jumlah pasangan usia subur mengalami kenaikan sebesar
3.880 orang , dari 141.621 orang di tahun 2013 menjadi 145.501 orang di
tahun 2014. Sehingga prevalensi peserta KB aktif mengalami kenaikan
sebesar 0,14% , dari 70,28% di tahun 2013 menjadi 70,42% di tahun
2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebanyak 112 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP
sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 26 orang, DIII sebanyak 8 orang, S1

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 166


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebanyak 74 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I


sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 34 orang, golongan III sebanyak
57 orang dan golongan IV sebanyak 17. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.127
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
112 SLTP = 4 Gol. I = 4 Eselon II.b = 1 44 Orang terdiri dari
SLTA = 26 Gol.II = 34 Eselon III.a = 1 Penyuluh KB
DIII = 8 Gol.III = 57 Eselon III.b = 3
S1 = 74 Gol.IV = 17 Eselon IV.a = 19
Pelaksana = 88

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebesar Rp. 9.655.214.717,- atau 0,82% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.805.223.821,-
atau 91,20% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.128

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga


Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 7.386.629.500 6.743.775.894 91,30
2. Belanja Langsung 2.268.585.217 2.061.447.927 90,87
a. Belanja Pegawai 258.839.500 242.488.750 93,68
b. Belanja Modal 722.728.760 696.547.600 96,38
c. Barang dan Jasa 1.287.016.957 1.122.411.577 87,21
a) Pemeliharaan 188.282.594 179.152.501 95,15
Total Belanja 9.655.214.717 8.805.223.821 91,20
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 167


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 3.129

Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 23.614.669 0,26
2. Peralatan dan Mesin 3.735.103.261 41,27
3. Gedung dan Bangunan 3.175.348.882 35,08
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 15.633.093 0,17
5. Asset Tetap Lainnya 728.642.799 8,05
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 1.372.671.804 15,17
Total 9.051.014.509 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.9.051.014.509,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp.
1.372.671.804,- atau 15,17%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan antara
lain:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 168


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.130
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Permasalahan Solusi
1. Masih tingginya angka perkawinan 1. Memberikan pemahaman kepada
wanita usia muda (isteri dibawah generasi muda tentang Keluarga
umur 20 tahun) Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Pondok Pesantren
serta semua pihak terkait dengan
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
2. Tingkat kemampuan aparatur 1. Memberikan kesempatan kepada
pembina dibidang teknis, aparatur pembina dibidang teknis,
manajeman, kependudukan dan manajeman, kependudukan dan
keluarga berencana masih terbatas. keluarga berencana untuk selalu
meningkatkan kemampuan dan
keterampilan
3. Jumlah tenaga penyuluh 1. Memaksimalkan tugas dan fungsi
(PKB/PLKB) yang masih kurang tenaga penyuluh (PKB/PLKB)
dilapangan
2. Mengusulkan penambahan jumlah
tenaga penyuluh (PKB/PLKB) sehingga
mencapai rasio 1 PKB/PLKB untuk 1
Desa.
4. Kurangnya sarana mobilisasi 1. Menyediakan sarana transportasi kagi
akseptor menuju tempat pelayanan akseptor untuk menuju lokasi
KB pelayanan KB

g. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu


tahun 2014 pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah
MDGs Award dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 169


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

15.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera


pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.131
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Penyediaan Pelayanan KB
Keluarga program Pelayanan KB bagi masyarakat
Berencana keluarga dan Alat miskin 2.100
2.100 kasus
berencana Kontrasepsi kasus
Bagi Keluarga
Miskin
Pelayanan Penyebarluasan
KIE/Tehnik informasi dan
Motivasi dan KIE kepada 60 desa 60 desa
Konseling masyarakat
Program KB/KS
Pembinaan Harganas XXI di
Keluarga Suraabaya Jawa
Berencana ( Timur 1 Keg. 1 Keg.
Harganas Tk.
Nasional)
Pengelolaan Pendataan
Data dan keluarga 1 Keg 1 Keg
Informasi
Program KB
Pengadaan BKB Pengadaan BKB
9 pkt 9 pkt
KIT (DAK) KIT (DAK)
Peningkatan Pembinaan dan
Kapasitas dan lomba KB Lestari 1 keg 1 keg
Lomba Peserta
KB Lestari
Program Terlaksananya Pengadaan Pengadaan 20
Pelayanan pelayanan Sarana unit implant
Kontrasepsi kontrasepsi Pelayanan removal KIT dan 40 unit 40 unit
kepada Klinik KB (DAK) 20 unit Obgyn
masyarakat Bed
Program Terbinanya Pembinaan Pembinaan
Pembinaan peran serta Kelompok Kelompok UPPKS 141 klp 141 klp
Peran Serta masyarakat UPPKS
Masyarakat dalam Orientasi Orientasi kepada
Dalam pelayanan Program KB/KR kelompok PIK-
Pelayanan KB/KR yang bagi Generasi remaja yang aktif 15 klp 15 klp
KB/KR yang mandiri Muda
Mandiri
Program Tersedianya Pelatihan Pelatihan KBK,
Penyiapan tenaga Tenaga BKR, BKL dan
Tenaga pendamping Pedamping BLK
Pedamping Kelompok Bina 82 klp 82 klp
kelompok Bina
Kelompok Bina Keluarga yang Keluarga Di
Keluarga mandiri Kecamatan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 170


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Peningkatan Pelatihan dan
Kapasitas dan lomba PKB dan
Lomba PKB dan 3 keg 3 keg
PPKBD serta
PPKBD temu PKB
Temu Kader Temu Kader
Kelompok Bina dalam Harganas 1 keg 1 keg
Keluarga
Penilaian Lomba Lomba BKB,
Bina Keluarga UPPKS,BKL dan 6 keg 6 keg
BLK

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Badan Kesatuan Bangsa dan


Politik Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan keluarga


berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.132
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

Peningkatan 100 Pencegahan Pemberantasan 100


penanggulangan narkoba, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
PMS termasuk HIV/AIDS Narkoba (P4GN)

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.
122.115.000,- atau 0,01% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 122.115.000,- atau 100,00% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 171


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.133

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga


Sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 122.115.000 122.115.000 100,00
a. Belanja Pegawai 73.825.000 73.825.000 100,00
b. Belanja Modal - - 0
c. Barang dan Jasa 48.290.000 48.290.000 100,00
a) Pemeliharaan 14.018.137 13.921.549 99,31
Total Belanja 122.115.000 122.115.000 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.134

Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 98.968.097 40,85
3. Gedung dan Bangunan 90.510.075 37,36
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 52.809.254 21,80
Total 242.287.427 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sebesar Rp.242.287.427,-. Sedangkan asset yang tidak
dapat digunakan sebesar Rp. 52.809.254,- atau 21,80%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 172


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan urusan perhubungan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.135
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Peningkatan Perencanaan Tersedianya
Pembangunan perencanaan Pembangunan fasilitas
Prasarana dan pembangunan Prasarana dan perhubungan 1 pkt 1 pkt
Fasilitas prasarana dan Fasilitas
Perhubungan fasilitas Perhubungan
perhubungan Penyusunan Tersedianya
serta Norma,Kebijaka buku standar
peningkatan n, , Standar dan dan prosedur di 1 pkt 1 pkt
pengetahuan Prosedur Bidang bidang
aparat dan Perhubungan perhubungan
masyarakat Sosialisasi Terwujudnya
tentang Kebijakan Di masyarakat 4 keg 4 keg
Peraturan Bidang sadar hokum
daerah Perhubungan
Peningkatan Tertatanya
Pengelolaan pengelolaan
Terminal terminal
Angkutan 1 pkt 1 pkt
Sungai, danau
dan
Penyeberangan
Monitoring, Tersedianya
Evaluasi dan data/laporan 1 pkt 1 pkt
Pelaporan
Pembangunan Tersedianya
Sarana dan tempat parker
Fasilitas 1 pkt 1 pkt
Lahan/Tempat
Parkir
Pembangunan Tersedianya
Fasilitas dan dermaga
Perlengkapan 2 unit 2 unit
Dermaga
Penyebrangan
Program Rehabilitasi Rehabilitasi/Pe Tersedianya alat
Rehabilitasi dan pemeliharaan meliharaan pengujian
Pemeliharaan prasarana dan Sarana Alat
1 pkt 1 pkt
Prasarana dan fasilitas LLAJ Pengujian
Fasilitas LLAJ Kendaraan
Bermotor
Rehabilitasi/Pe Fasilitas terminal
meliharaan
1 pkt 1 pkt
Terminal/Pelab
uhan
Rehabilitasi/Pe Terlaksananya 1 pkt 1 pkt

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 173


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
meliharaan pemeliharaan
Rambu-rambu rambu dn RPPJ
Lalu Lintas
Kegiatan Perbaikn toilet
Penciptaan dan pintu masuk
Disiplin dan
Pemeliharaan 25 unit 25 unit
Kebersihan di
Lingkungan
Terminal
Pogram Peningkatan Kegiatan Uji Terlayaninya
Peningkatan angkutan Kelayakan kendaraan yang
Pelayanan pelayanan Sarana akan di uji
Angkutan Transportasi 1 pkt 1 pkt
Guna
Keselamatan
Penumpang
Pengembangan Tersedianya
Sarana dan kantong kotoran
Prasarana kuda 1 pkt 1 pkt
Pelayanan Jasa
Angkutan
Fasilitasi Tersedianya
Perijinan Di failitas perijinan 1 pkt 1 pkt
Bidang
Perhubungan
Kegiatan Tersedianya sopir
Pemilihan dan yang professional
Pemberian
1 pkt 1 pkt
Penghargaan
Sopir/Juru
Mudi/Awak
Pemeliharaan Tersedianya
rurin/Berkala pemeliharaan
Kendaraan rutin/berkala
Operasional kendaraan 4 unit 4 unit
Pelayanan operasional
Angkutan pelayanan
Umum angkutan umum
Pemeliharaan Terpeliharanya
Rutin / Berkala sarana transport 1 pkt 1 pkt
kapal laut
Program Pengendalian Pengadaan Tersedianya
Pengendalian dan Rambu-Rambu rambu lalu lintas
dan Pengmanan Lalu Lintas darat 1 pkt 1 pkt
Pengamanan lalu lintas
Lalu Lintas
Pengadaan Tersedianya
Marka Jalan 1 pkt 1 pkt
marka jalan
Pengadaan Tersedianya
Pagar Pengaman guardrill 1 pkt 1 pkt
Jalan
Pengawalan Tercapainya
Tetap Bupati kenyamanan dan 1 pkt 1 pkt
keamanan Bupati
Pembinaan Juru Tercapainya Juru
Parkir Parkir yng 1 keg 1 keg
handal
Kegiatan Operasional dan
Operasional dan pengendalian 8 keg 8 keg
Pengendalian gabungan lalu

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 174


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Gabungan Lalu lintas
Lintas di jalan
Raya
Program Terciptanya Pembinaan Tersedianya SDM
Peningkatan keamanan dan Pemilik / yang handal
Kelaikan kenyamanan Pengusaha
Kendaraan 2 keg 2 keg
Pengoperasian pelayanan
Kendaraan angkutan Wajib Uji
Bermotor umum

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.136
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perhubungan Tahun
2014
TARGET TARGET CAPAIAN
JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM NASIONAL DAERAH 2014
Angkutan 1 Jaringan 1 Tersedianya 75 80 80
Jalan Pelayanan angkutan umum
Angkutan yang melayani
Jalan wilayah yang telah
tersedia jaringan
jalan untuk jaringan
jalan
Kabupaten/Kota
2 Tersedianya 60 50 52
angkutan umum
yang melayani
jaringan trayek yang
menghubungkan
daerah tertinggal
dan terpencil dengan
wilayah yang telah
berkembang pada
wilayah yang telah
tersedia jaringan
jalan Kabupaten/
Kota.
2 Jaringan 1 Tersedianya halte 100 45 37
Prasarana pada setiap
Angkutan Kabupaten/Kota
Jalan yang telah dilayani
angkutan umum
dalam trayek.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 175


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TARGET TARGET CAPAIAN


JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM NASIONAL DAERAH 2014
2 Tersedianya terminal 40 20 17
angkutan
penumpang pada
setiap Kabupaten/
Kota yang telah
dilayani angkutan
umum dalam trayek.
3 Fasilitas 1 Tersedianya fasilitas 60 50 59
Perlengka perlengkapan jalan
pan Jalan (rambu, marka, dan
guardrill) dan
penerangan jalan
umum (PJU) pada
jalan
Kabupaten/Kota.
2 Tersedianya fasilitas 60 100 93
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan
guardrill) pada jalan
Kabupaten/Kota.
3 Tersedianya fasilitas 50 85 32
penerangan jalan
umum (PJU) pada
jalan
Kabupaten/Kota.
4 Pelayanan 1 Tersedianya unit 100 100 100
Pengujian pengujian
Kendaraan kendaraan bermotor
Bermotor bagi
Kabupaten/Kota
yang memiliki
populasi kendaraan
wajib uji minimal
4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji.
5 Sumber 1 Tersedianya Sumber 100 50 88
Daya Daya Manusia (SDM)
Manusia di bidang terminal
(SDM) pada Kabupaten/
Kota yang telah
memiliki terminal.
2 Tersedianya Sumber 100 10 100
Daya Manusia (SDM)
di bidang pengujian
kendaraan bermotor
pada
Kabupaten/Kota
yang telah
melakukan
pengujian berkala
kendaraan bermotor.
3 Tersedianya Sumber 100 30 50
Daya Manusia (SDM)
di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin,
Pengelolaan Parkir
pada
Kabupaten/Kota.
4 Tersedianya Sumber 100 10 0
Daya Manusia (SDM)
yang memiliki
kompetensi sebagai
pengawas kelaikan
kendaraan pada
setiap perusahaan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 176


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TARGET TARGET CAPAIAN


JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM NASIONAL DAERAH 2014
angkutan umum

6 Keselamatan 1 Terpenuhinya 100 30 34


standar keselamatan
bagi angkutan
umum yang
melayani trayek di
dalam
Kabupaten/Kota.
Angkutan 1 Jaringan 1 Tersedianya kapal 60 0 0
Sungai dan Pelayanan sungai dan danau
Danau. Angkutan untuk melayani
Sungai dan jaringan trayek
Danau dalam Kabupaten/
Kota pada wilayah
yang tersedia alur
sungai dan danau
yang dapat dilayari.
2 Tersedianya kapal 100 0 0
sungai dan danau
yang melayani
trayek dalam
Kabupaten/Kota
yang
menghubungkan
daerah tertinggal
dan terpencil dengan
wilayah yang telah
berkembang pada
wilayah yang
tersedia alur sungai
dan danau yang
dapat dilayari.
2 Jaringan 1 Tersedianya 60 45 0
Prasarana pelabuhan sungai
Angkutan dan danau untuk
Sungai dan melayani kapal
Danau sungai dan danau
yang beroperasi
pada trayek dalam
Kabupaten/Kota
pada wilayah yang
telah dilayari
angkutan sungai
dan danau.
3 Keselamatan 1 Terpenuhinya 100 45 0
standar kesela
matan bagi kapal
sungai dan danau
yang beroperasi
pada lintas antar
pelabuhan dalam
satu Kabupaten/
Kota.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 177


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TARGET TARGET CAPAIAN


JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM NASIONAL DAERAH 2014
4 Sumber 1 Tersedianya Sumber 50 10 0
Daya Daya Manusia (SDM)
Manusia yang mempunyai
(SDM) kompetensi sebagai
awak kapal
angkutan sungai
dan danau untuk
daerah yang telah
melayani angkutan
sungai dan danau.
Angkutan 1 Jaringan 1 Tersedianya kapal 90 50 0
Penyeberan Pelayanan penyeberangan yang
g-an Angkutan beroperasi pada
Penyeberang lintas dalam
an Kabupaten/Kota
pada wilayah yang
telah ditetapkan
lintas
penyeberangan
dalam
Kabupaten/Kota.
2 Tersedianya kapal 60 50 -
penyeberangan yang
beroperasi pada
lintas dalam
Kabupaten/Kota
untuk menghubung-
kan daerah
tertinggal dan
terpencil dengan
wilayah yang telah
berkembang pada
wilayah yang telah
ditetapkan lintas
penyeberangan
dalam
kabupaten/Kota.
2 Jaringan 1 Tersedianya 100 50 40
Prasarana pelabuhan penyebe-
Angkutan rangan pada
Penyeberang Kabupaten/Kota
an yang memiliki
pelayanan angkutan
penye-berangan
yang beroperasi
pada lintas
penyeberangan
dalam Kabupaten/
Kota pada wilayah
yang memiliki alur
pelayaran.
3 Keselamatan 1 Terpenuhinya 100 10 58
standar keselamatan
kapal
penyeberangan
dengan ukuran di
bawah 7 GT dan
kapal penyebe-
rangan yang
beroperasi pada
lintas
penyeberangan
dalam Kabupaten/
Kota

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 178


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TARGET TARGET CAPAIAN


JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM NASIONAL DAERAH 2014
4 Sumber 1 Tersedianya Sumber 3
Daya Daya Manusia (SDM)
Manusia yang mempunyai
(SDM) kompetensi sebagai
awak kapal
penyeberangan
dengan ukuran di
bawah 7 GT atau
yang beroperasi di
lintas penye-
berangan dalam
Kabupaten/Kota
Angkutan 1 Jaringan 1 Tersedianya kapal 58
Laut Pelayanan laut yang beroperasi
Angkutan pada lintas dalam
Laut Kabupaten/Kota
pada wilayah yang
memiliki alur
pelayaran dan tidak
ada alternatif
angkutan jalan.
2 Tersedianya kapal 58
laut yang beroperasi
pada lintas atau
trayek dalam
Kabupaten/Kota
untuk
menghubungkan
daerah tertinggal
dan terpencil dengan
wilayah yang telah
berkembang pada
wilayah yang
memiliki alur
pelayaran dan tidak
ada alternatif
angkutan jalan.
2 Jaringan 1 Tersedianya 40
Prasarana dermaga pada setiap
Angkutan ibukota Kecamatan
Laut dalam
Kabupaten/Kota
untuk melayani
kapal laut yang
beroperasi pada
trayek dalam
Kabupaten/Kota
pada wilayah yang
memiliki alur
pelayaran dan tidak
ada alternatif
angkutan jalan.
3 Keselamatan 1 Terpenuhinya 58
standar keselamatan
kapal dengan
ukuran di bawah 7
GT yang beroperasi
pada lintas dalam
Kabupaten/Kota.
4 Sumber 1 Tersedianya Sumber 3
Daya Daya Manusia (SDM)
Manusia yang mempunyai
(SDM) kompetensi sebagai
awak kapal
angkutan laut

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 179


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

TARGET TARGET CAPAIAN


JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM NASIONAL DAERAH 2014
dengan ukuran di
bawah 7 GT

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;
1. SOP Bidang Perhubungan Laut
2. Prosedur Pelayanan Data dan Informasi Perhubungan
3. Penyusunan Program Pengembangan Sistem Perhubungan
4. Izin Penyelenggaraan Parkir
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan
Bermotor
6.Perencanaan Sarana Prasarana Lalu Lintas

Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan perhubungan pada Dinas


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.137
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Jumlah angkutan darat 411 356

2. Jumlah penumpang angkutan darat 1.622.256 1.681.805

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah angkutan darat mengalami penurunan sebesar 55


armada, dari 411 armada di tahun 2013 menjadi 356 armada di tahun
2014. Jumlah penumpang angkutan darat mengalami kenaikan sebesar
59.549 orang , dari 1.622.256 orang di tahun 2013 menjadi 1.681.805
orang di tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 180


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan perhubungan pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebanyak 91 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SD sebanyak 6 orang, SLTP sebanyak 4 orang,
SLTA sebanyak 60 orang, DII sebanyak 2 orang, DIII sebanyak 1 orang, S1
sebanyak 16 orang, S2 sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk jumlah
pegawai dengan golongan I sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 46
orang, golongan III sebanyak 31 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang.
Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan,
jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut;
Tabel 3.138
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
91 SD = 6 Gol. I = 9 Eselon II.b = 1 3 Orang terdiri dari
SLTP = 4 Gol.II = 46 Eselon III.a = 1 Penguji Kendaraan
SLTA = 60 Gol.III = 31 Eselon III.b = 2 Bermotor
DII = 2 Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 15
DIII = 1 Pelaksana = 72
S1 = 16
S2 = 2
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan perhubungan pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 9.505.064.933,-
atau 0,80% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 9.221.003.971,- atau 97,01% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 181


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.139

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan,


Komunikasi dan Informatika

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 6.019.967.038 5.755.475.463 95,61
2. Belanja Langsung 3.485.097.895 3.465.528.508 99,44
a. Belanja Pegawai 105.889.000 105.804.000 99,92
b. Belanja Modal 2.071.524.810 2.066.371.200 99,75
c. Barang dan Jasa 1.307.684.085 1.293.353.308 98,90
a) Pemeliharaan 337.234.140 336.424.236 99,76
Total Belanja 9.505.064.933 9.221.003.971 97,01
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.140

Sarana dan Prasarana Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan,


Komunikasi dan Informatika

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 1.345.592.896 5,78
2. Peralatan dan Mesin 9.356.839.547 40,18
3. Gedung dan Bangunan 7.339.513.112 31,52
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.386.384.872 5,95
5. Asset Tetap Lainnya 304.303.256 1,31
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 3.553.038.588 15,26
Total 23.285.672.271 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
sebesar Rp.23.285.672.271,-. Sedangkan aset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 3.553.038.588,- atau 15,26%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 182


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan

1. Pelayanan Jasa Transportasi Publik,


2. Pelayanan Pengaturan Lalu Lintas.

f. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu


tahun 2014 pada urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika adalah Wahana Tata Nugraha dari
Kementerian Perhubungan

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.141
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Tersebarnya Pembinaan dan Tersedianya data
Pengembangan informasi yang Pengembangan yang akurat
Komunikasi, akurat kepada Jaringan 2 keg 2 keg
Informasi dan masyarakat Komunikasi dan
Media Massa sehinggamasya Informasi
rakat mengerti Pembinaan dan Terdatanya
dan memahami Pengembangan menara,
Perda dibidang Sumber daya Warnetdan TV 1 pkt 1 pkt
perhubungan Komunikasi dan kabel di wilayah
Informasi Kab. Lobar
Program Pendataan Penataan dan
Pengkajian dan Menara pengendalian
Penelitian Telekomunikasi menara 1 pkt 1 pkt
Bidang
Informasi dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 183


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Komunikasi
Pengawasan Tersedianya
dan data-data menara
Pengendalian 1 pkt 1 pkt
Menara
Telekomunikasi
Program Meningkatnya Pelatihan SDM Tersedianya SDM
Fasilitasi kualitas SDM Dalam Bidang yang handal
Peningkatan Bidang Komunikasi dan
1 keg 1 keg
SDM Bidang Komunikasi Informasi
Komunikasi dan dan Informasi
Informasi
Program Kerjasama Penyebarluasan Penyebaran
Kerjasama informasidan Informasi informasi
Informasi Dan media massa Pembangunan pembangunan 1 pkt 1 pkt
Media Massa Daerah daerah

Penyebarluasan Penyebaran
Informasi informasi
Penyelenggaraa penyelenggaraan 1 pkt 1 pkt
n Pemerintahan pemerintah
Daerah daerah
Penyebarluasan Penerbitan
Informasi yang bulletin, brosur,
Bersifat pemutaran film, 1 pkt 1 pkt
Penyuluhan pertunjukan
Bagi masyarakat dll.
Masyarakat
Program Terciptanya Pelayanan Terpeliharanya
Peningkatam kelancaran Perijinan dan fasilitas kominfo
Pelayanan pelayanan Pemeliharaan
dalam Bidang perizinan Fasilitas Bidang 1 pkt 1 pkt
Komunikasi dan bidang Komunikasi dan
Informasi komunikasi Informasi
dan informasi

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.142
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS


JENIS
WAKTU REALISA
NO PELAYANAN
INDIKATOR NILAI PENCAPAI SI 2014
DASAR
AN (TAHUN)
1 Pelaksanaan Pelaksanaan Diseminasi
Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Informasi Nasional
Nasional Melalui:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 184


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS


JENIS
WAKTU REALISA
NO PELAYANAN
INDIKATOR NILAI PENCAPAI SI 2014
DASAR
AN (TAHUN)
b. Media massa seperti 12kali/tahun 2014 0%
majalah, radio, dan
televisi;
b. Media baru seperti Setiap hari 2014 100%
website (media
online);
c. Media tradisional 12kali/tahun 2014 100%
seperti pertunjukan
rakyat;
d. Media interpersonal 12kali/tahun 2014 25%
seperti sarasehan, setiap
ceramah/diskusi, dan kecamatan
lokakarya; dan/atau
e. Media luar ruang 12kali/tahun 2014 100%
seperti media
buletin,leafl et,
booklet, brosur,
spanduk, dan baliho
2 Pengembangan Cakupan pengembangan 50% 2014 100%
dan Pemberdaya dan pemberdayaan
an Kelompok Kelom pok Informasi
Infor masi Masyarakat di Tingkat
Masyarakat Kecamatan

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;
1. SOP Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. SOP Penerbitan Rekomendasi Menara Telekomunikasi.
3. SOP Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi.
4. SOP Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan


komunikasi dan informatika sebagai berikut ;

Tabel 3.143
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Komunikasi dan Informatika

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Web site milik pemerintah daerah 12 31

2. Pameran/expo yang diikuti 3 3

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 185


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas, website milik pemerintah daerah terus


berkembang dan mengalami peningkatan sebesar 19 website , dari 12
website di tahun 2013 menjadi 31 website di tahun 2014. Pameran/expo
yang diikuti sebanyak 3 kali pada tahun 2013 dan tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan komunikasi dan
informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika sebanyak
13 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 2 orang, DIII
sebanyak 1 orang, DIV sebanyak orang, S1 sebanyak 10 orang, S2
sebanyak orang, S3 sebanyak orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai
dengan golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 9 orang dan
golongan IV sebanyak 2 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;
Tabel 3.144
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Informatika

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
13 SLTA =2 Gol.II = 2 Eselon III.b = 2 Orang terdiri dari
DIII =1 Gol.III = 9 Eselon IV.a = 6
S1 = 10 Gol.IV = 2 Pelaksana = 5

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika sebesar Rp. 595.332.000,-
atau 0,05% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 583.707.400,- atau 98,05% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 186


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.145

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Informatika

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 0
2. Belanja Langsung 595.332.000 583.707.400 98,05
a. Belanja Pegawai 2.950.000 2.950.000 100,00
b. Belanja Modal 301.355.000 292.481.000 97,06
c. Barang dan Jasa 291.027.000 288.276.400 99,05
a) Pemeliharaan 57.607.069 57.468.719 99,76
Total Belanja 595.332.000 583.707.400 98,05
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


komunikasi dan informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.146

Sarana dan Prasarana Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas


Perhubungan, Komunikasi Informatika

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 229.857.104 5,78
2. Peralatan dan Mesin 1.598.355.676 40,18
3. Gedung dan Bangunan 1.253.751.588 31,52
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 236.825.278 5,95
5. Asset Tetap Lainnya 51.981.744 1,31
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 606.937.777 15,26
Total 3.977.709.167 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika sebesar Rp.3.977.709.167,-. Sedangkan aset yang tidak
dapat digunakan sebesar Rp. 606.937.777,- atau 15,26%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 187


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa, dan Politik , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.

18.1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan
serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.147
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Peningkatan Pengendalian Tersedianya
Peningkatan Keamanan dan Keamanan tenaga
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pengendalian
Kenyamanan 10 kec 10 kec
Lingkungan keamanan dan
Lingkungan kenyamanan
lingkungan
Identifikasi dan Terlaksananya
Pemetaan sosialisasi
Konflik kesadaran 10 Kec 10 Kec
masyarakatakan 122 Desa 122 Desa
nilai-nilai luhur
bangsa
Peningkatan Terlaksananya
Forum peningkatan FKK 10 Kec 10 Kec
Pembauran
Kebangsaan
Program Peningkatan Monitoring, Terlaksananya
Pemeliharaan Pemeliharaan Evaluasi dan monitoring dan
Kantrantibmas Kantrantibmas Pelaporan pelaporan
dan Pencegahan dan 1 tahun 1 tahun
Tindak Kriminal Pencegahan
Tindak
Kriminal
Program Peningkatan Peningkatan Terlaksananya
Pengembangan Pengembangan Toleransi dan sosialisasi
Wawasan Wawasan Kerukunan peningkatan
Kebangsaan Kebangsaan Dalam toleransi dan
Kehidupan 50 Orang 50 Orang
kerukunan
Beragama dalam kehidupan
beragama dan
lintas organisasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 188


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Peningkatan Terlaksananya
Kesadaran sosialisasi
Masyarakat Kesadaran
Akan Nilai-Nilai Masyarakat Akan
Luhur Budaya Nilai-Nilai Luhur
Bangsa Budaya Bangsa
Program Peningkatan Penyuluhan Terlaksananya
Peningkatan Pemberantasan Pencegahan Pencegahan
Pemberantasan Penyakit Peredaran/Peng Peredaran/Pengg
40 orang 40 orang
Penyakit Masyarakat gunaan unaan Minuman
Masyarakat (Pekat) Minuman Keras Keras dan
(Pekat) dan Narkoba Narkoba
Penyuluhan Terlaksananya
Pencegahan peningkatan
Eksploitasi pencegahan 40 orang 40 orang
Anak Bawah eksploitasi anak
Umur dibawah umur
Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan Monitoring dan 10 Kec 10 Kec
Pelaporan Pelaporan
Program Peningkatan Monitoring, Terlaksananya
Pendidikan pendidikan Evaluasi dan Monitoring dan
Pelaporan Pelaporan 10 Kec 10 Kec
Politik politik
Masyarakat masyarakat
Penyusunan Terjalinnya
Data Base LSM komunikasi yang
dan Ormas harmonis antara 1 tahun 1 tahun
pemda dengan
ormas dan LSM
Penyaluran Tersalurnya
Bantuan bantuan
Keuangan 18
keuangan kepada 18 Parpol
Partai Politik rpol
Parpol di Kab.
Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Badan Kesatuan Bangsa dan


Politik Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP ) antara
lain;

1. SOP Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas dan LSM

2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik

3. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan partai


Politik

4. SOP Pelatihan/Pembinaan bagi Parpol,Ormas dan LSM

5. SOP Pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 189


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kesatuan


bangsa dan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.148
Tingkat pencapaian pencapaian program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peningkatan keamanan 99,90 Pengendalian keamanan lingkungan 99,93
dan kenyamanan
lingkungan
Peningkatan forum pembauran 99,70
kebangsaan
Identifikasi dan pemetaan konflik 100
Pengembangan Wawasan 100 Peningkatan toleransi dan kerukunan 100
Kebangsaan kehidupan dalam kehiduipan
beragama lintas organisasi
Peningkatan kesadaran masyarakat 100
akan nilai-nilai luhur bangsa
Pemeliharaan 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan 100 Penyuluhan pencegahan peredaran / 100
Pemberantasan Penyekit penggunaan miras dan narkoba
Masyarakat (PEKAT)
Penyuluhan pencegahan eksploitasi 100
anak dibawah umur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
Pendidikan Politik 99,93 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 99,90
Masyarakat
Penyusunan data base LSM dan 99,97
Ormas
Penyaluran bantuan keuangan parpol 100

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kesatuan bangsa dan politik


dengan capaian pembinaan terhadap organisasi politik di Kabupaten
Lombok Barat sebanyak 1 (satu) kegiatan.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kesatuan bangsa dan
politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 39 orang,
dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10
orang, S1 sebanyak 27 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan
golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 190


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebanyak 16 orang dan golongan IV sebanyak 11 orang . Secara rinci


jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut;
Tabel 3.149
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
39 SLTP =2 Gol. I = 2 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 10 Gol.II = 10 Eselon III.a = 1
S1 = 27 Gol.III = 16 Eselon III.b = 4
Gol.IV = 11 Eselon IV.a = 11
Pelaksana = 22
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 3.311.494.581,- atau
0,28% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 3.238.507.175,- atau 97,80% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.150

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 2.395.119.581 2.326.533.234 97,14
2. Belanja Langsung 916.375.000 911.973.941 99,52
a. Belanja Pegawai 326.730.000 326.724.000 100,00
b. Belanja Modal 53.899.000 53.899.000 100,00
c. Barang dan Jasa 535.746.000 531.350.941 99,18
a) Pemeliharaan 105.194.863 104.470.046 99,31
Total Belanja 3.311.494.581 3.238.507.175 97,80
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 191


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kesatuan bangsa dan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.151

Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 742.676.085 40,85
3. Gedung dan Bangunan 679.205.425 37,36
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 396.291.037 21,80
Total 1.818.172.546 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebesar Rp.1.818.172.546,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 396.291.037,- atau 21,80%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:
Tabel 3.152
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan Solusi
7. Peredaran dan penyalahgunaan Miras  Monev peredaran dan
dan Narkoba penyalahgunaan Miras dan
Narkoba
 Penyuluhan dan sosialisasi Miras

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 192


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
dan Narkoba
 Pembentukan Forum P4GN Kab.
Lombok Barat.
8. Eksploitasi anak di bawah umur.  Monev ekploitasi anak di bawah
umur
 Sosialisasi dan penyuluhan
eksploitasi anak di bawah umur.
9. Meningkatkan situasi Kantrantibmas  Meningkatkan koordinasi dengan
yang aman di seluruh wilayah Kab. aparat keamanan
Lombok Barat.  Melakukan monitoring di tiap
kecamatan dan berkoordinasi
dengan Camat
 Menunjuk seorang petugas
khusus di tiap kecamatan agar
arus informasi bisa lebih cepat
dan akurat.

18.2. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan
serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.153
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Peningkatan Terlaksananya Pengendalian Terlaksananya Kominda Kominda
keamanan dan keamanan keamanan kegiatan intelijen 35 org & 35 org &
kenyamanan berjenjang lingkungan daerah untuk Petsus 10 Petsus 10
lingkungan menunjang org org
kamtibmas dan
Petsus
Kecamatan
Peningkatan Terlaksananya 1 pkt 1 pkt
forum pengendalian
pembauran gangguan
kebangsaan terhadap
IPOLEKPEM
Identifikasi dan Terlaksananya 27 org 27 org
pemetaan Identifikasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 193


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
konflik Konflik
IPOLEKPEM
Pengembangan meningkatnya Peningkatan Tomas, Toga, 75 org x 75 org x 10
Wawasan toleransi dan toleransi dan Toda dan 10 kec. kec.
Kebangsaan kerukunan kerukunan Pemerintah
dalam kehidupan
kehidupan dalam
beragama kehiduipan
beragama lintas
organisasi
Peningkatan Tomas, Toga, 60 org x 60 org x 10
kesadaran Toda dan 10 kec. kec.
masyarakat Pemerintah
akan nilai-nilai
luhur bangsa
Pemeliharaan meningkatnya Monitoring, terwujudnya 10 orang 10 orang
Kantrantibmas kantrantibmas evaluasi dan rencana kerja
dan Pencegahan dan pelaporan penanganan
Tindak Kriminal berkurangnya kantrantibmas
tindak yang mantap.
kejahatan di
masyarakat.
Peningkatan meningkatnya Penyuluhan Terselenggaranya 40 orang 40 orang
Pemberantasan pemahaman pencegahan penyuluhan/sosi
Penyekit masyarakat peredaran / alisasi penyalah
Masyarakat tentang penggunaan gunaan atau
(PEKAT) pentingnya miras dan bahaya minuman
pemberantasan narkoba keras dan
penyakit narkoba
masyarakat
seperti
peredaran/pen
ggunaan miras
dan narkoba
Penyuluhan Terlaksananya 40 orang 40 orang
pencegahan pencegahan
eksploitasi anak eksploitasi anak
dibawah umur dibawah umur

Monitoring, Tersusunya hasil 1 Thn 1 Thn


evaluasi dan monitoring dan
pelaporan evaluasi.
Pendidikan meningkatnya Monitoring, Terwujudnya 10 bln 10 bln
Politik partisipasi evaluasi dan rencana
Masyarakat masyarakat pelaporan program/kegiatn
dalam pendidikan
pelaksanaan politik
Pilkada dan masyarakat yang
Pemilu mantap
sehingga
terselenggaran
Penyusunan Tersusunnya 12 bln 12 bln
ya Pilkada
data base LSM data base
secara aman,
dan Ormas lembaga swadaya
tertib lancar
masyarakat
dan sesuai
(LSM) dan Ormas
dengan
rencana dan
terwujudnya Penyaluran Terlaksananya 18 Parpol 18 Parpol
pengetahuan bantuan penyaluran
masyarakat keuangan Bantuan
tentang parpol keuangan kepada
Pilkada dan parpol
Pemilu.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 194


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Satuan Polisi Pamong


Praja Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP ) sesuai
Permendagri Nomor.54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi
Pamong Praja

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.154
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peningkatan keamanan dan 99,90 Pengendalian keamanan lingkungan 99,93
kenyamanan lingkungan
Peningkatan forum pembauran 99,70
kebangsaan
Identifikasi dan pemetaan konflik 100
Pengembangan Wawasan 100 Peningkatan toleransi dan kerukunan 100
Kebangsaan kehidupan dalam kehiduipan
beragama lintas organisasi
Peningkatan kesadaran masyarakat 100
akan nilai-nilai luhur bangsa
Pemeliharaan 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan 100 Penyuluhan pencegahan peredaran / 100
Pemberantasan Penyekit penggunaan miras dan narkoba
Masyarakat (PEKAT)
Penyuluhan pencegahan eksploitasi 100
anak dibawah umur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
Pendidikan Politik 99,93 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 99,90
Masyarakat
Penyusunan data base LSM dan 99,97
Ormas
Penyaluran bantuan keuangan parpol 100

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar Operasional

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 195


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Prosedur (SOP) Sesuai Permendagri Nomor.54 tahun 2011 tentang


Standar Operasional Polisi Pamong Praja.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kesatuan bangsa dan
politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 110 orang,
dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 26 orang, SLTA sebanyak
67 orang, DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 16 orang. Sedangkan untuk
jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 26 orang, golongan II
sebanyak 68 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV
sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.155
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional

110 SLTP = 26 Gol. I = 26 Eselon III.a = 1 Tidak Ada


SLTA = 67 Gol.II = 68 Eselon IV.a = 6
DIII = 1 Gol.III = 15 Pelaksana = 103
S1 = 16 Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 8.798.021.978,- atau
0,74% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 8.118.767.136,- atau 92,28% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 196


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.156

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 5.559.978.478 5.238.868.960 94,22
2. Belanja Langsung 3.238.043.500 2.879.898.176 88,94
a. Belanja Pegawai 319.160.000 318.955.000 99,94
b. Belanja Modal 348.395.000 346.289.000 99,40
c. Barang dan Jasa 2.570.488.500 2.214.654.176 86,16
a) Pemeliharaan 1.696.444.000 1.374.746.704 81,04
Total Belanja 8.798.021.978 8.118.767.136 92,28
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.157

Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.614.714.975 71,30
3. Gedung dan Bangunan 214.194.000 9,46
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00
5. Asset Tetap Lainnya 10.300.000 0,45
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 425.616.385 18,79
Total 2.264.825.360 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
sebesar Rp.2.264.825.360,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 425.616.385,- atau 18,79%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 197


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

18.3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan
program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.158
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Peningkatan Pencegahan dan Terlaksananya
Peningkatan penanggulanga Pemberantasan sosialisasi
Penanggulangan n narkoba, Penyalahgunaan Pencegahan dan
Narkoba, PMS PMS termasuk dan Peredaran Pemberantasan 100% 100%
Termasuk HIV/AIDS Gelap Narkoba dan Peredaran
HIV/AIDS Gelap Narkoba
(P4GN)

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.159
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2014
STANDAR PELAYANAN BATAS
JENIS PELAYANAN MINIMAL WAKTU REALISASI
NO.
DASAR PENCAPAIAN 2014
INDIKATOR NILAI (TAHUN)
1. Penanggulangan Cakupan pela 25% 2015 17,31%
Bencana Kebakaran yanan bencana
kebakaran
kabupaten
Tingkat waktu 75% 2015 63,64%
tanggap (res
ponse time rate)
daerah layanan
Wilayah
Manajemen
kebakaran
(WMK)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 198


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kesatuan bangsa dan
politik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 37
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 1 orang, SLTA
sebanyak 11 orang, DIII sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 22 orang, S2
sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak
17 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.160
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
37 SLTP = 1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 11 Gol.II = 14 Eselon III.a = 1
DIII = 2 Gol.III = 17 Eselon III.b = 3
S1 = 22 Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 9
S2 = 1 Pelaksana = 23
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.
4.977.074.190,- atau 0,42% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.821.410.770,- atau 96,87% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 199


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.161

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.614.524.400 3.475.716.048 96,16
2. Belanja Langsung 1.362.549.790 1.345.694.722 98,76
a. Belanja Pegawai 144.608.000 143.196.650 99,02
b. Belanja Modal 363.990.000 362.220.350 99,51
c. Barang dan Jasa 853.951.790 840.277.722 98,40
a) Pemeliharaan 73.178.263 72.283.910 98,78
Total Belanja 4.977.074.190 4.821.410.770 96,87
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kesatuan bangsa dan politik pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.162

Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 3.185.036.560 77,15
3. Gedung dan Bangunan 3.315.601 0,08
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 797.129.442 19,31
5. Asset Tetap Lainnya 69.861.188 1,69
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 73.258.670 1,77
Total 4.128.601.461 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) sebesar Rp.4.128.601.461,-. Sedangkan asset yang tidak
dapat digunakan sebesar Rp. 73.258.670,- atau 1,77%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 200


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI


KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Dinas PPKD, Badan Kepegawaian
Daerah, Inspektorat Kabupaten , Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada,
Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Batulayar, dan
Kecamatan Labuapi.

19.1. SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.163
Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1. Program pe Meningkat a. Dialog/ audiens Terlaksananya 1 tahun 1 tahun
ningkatan nya pelaya idengan tokoh- dialog/audiensi
pelayanan nan kedina tokoh masyara dengan tokoh-
kedinasan kat, pimpinan/ tokoh
kepala daerah san kepala anggota organi masyarakat,
/ wakil kepala daerah/ wakil sasi sosial dan pimpinan/anggo
daerah kepala masyarakat ta organisasi
daerah sosial dan
masyarakat

b. Penerimaan Terjaminnya 1 tahun 1 tahun


kunjungan ker kunjungan kerja
ja pejabat pejabat
negara/ negara/departe
departemen/ men/ lembaga
lembaga peme pemerintah non
rintah non de departemen/
partemen/ luar luar negeri.
negeri
c. Rapat koordina Terselenggara 90 kali 90 kali
si unsur MUSPI nya Rakor unsur
DA MUSPIDA

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 201


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
d. Rapat koordinasi Terselenggarnya 1 tahun 1 tahun
pejabat pemerint Rakor Pejabat
ah daerah Pemda
e. Kunjungan Terevaluasi nya 1 tahun 1 tahun
kerja/ inspeksi kekurangan
kepala daerah/ maupun
wakil kepala kelebihan
daerah berbagai
program
pemerintah
f. Koordinasi de Terselenggara 1 tahun 1 tahun
ngan pemerin nya koordinasi
tah pusat dan pemerintah
pemerintah daer pusat dan
ah lainnya Pemda lainnya

f. Pelayanan Ke Terselenggara 1 tahun 1 tahun


pala Daerah nya Pelayanan
dan Wakil Kepa Kesehatan
la Daera kepada Kepala
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
g. Penerimaan h. Pelayanan 30 knj 30 knj
kunjungan yang baik
anggota DPR/ terhadap
DPRD dari anggota DPR/
dalam dan luar DPRD dari
daerah dlm dan luar
daerah

2. Program pe Peningkatan a. penyusunan Tersusunnya 80 buku 80 buku


ningkatan dan Manajemen standar satuan buku standar
Pegemba Asset/Barang harga satuan harga
ngan Daerah sebagai dasar
pengelolaanke penyusunan
uangan anggaran tahun
daerah 2014
Terlaksananya 1 tahun 1 tahun
b. Peningkatan tertib
manajemen administrasi
asset / barang barang daerah
daerah sesuai dengan
peraturan yang
berlaku
Meningkatnya
PAD

c. Konsultasi Terlaksananya 3 PD 3 PD
Studi Banding kegiatan studi
dan Monitoring banding dan
monitoring

d. Layanan Pengad Terlaksananya


aan Barang/ Kegiatan 10 kec. 10 kec.
Jasa Secara Konsultasi Studi
Elektronik Banding dan
Monitoring
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 202


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
3. Program pe Terlaksana a. Inventarisasi Tersedianya 5 paket 5 paket
ningkatan nya Keg. temuan pengaw Informasi
sistem Inventarisasi asan Pengen Pelaksanaan
pengawa Temuan dalian Pembangunan
san internal Pengawasan pelaksanaan
dan pengen pembangunan
dalian pelaksa Kab. Lobar
naan kebija
b. Monitoring Tersedianya 60 buku 60 buku
kan KDH dan evaluasi informasi
administrasi pe aktual sebagai
ngendalian bahan
pemanfaatan Perumusan
ruang Kebijakan dalam
Pengadaan B/J

4. Program Tersedianya a. Penyusunan Tersedianya 1 tahun 1 tahun


Optimalisasipe sistem sistem sistem informasi
manfaa tan informasi informasi terhadap
teknologi terhadap terhadap layanan publik
informasi layanan layanan publik yang memadai
publik yang
memadai

5. Program Terwujudnya a. Koordinasi Bantuan kepada 1 keg 1 keg


peningkatan pertumbuhan dan Fasilitasi kelompok tani
Kerjasama dan perkem dana Bagi
Antar bangan hasil Cukai
Pemerintah perekonomi hasil tembakau
Daerah an daerah

b. Koordinasi pe Promosi 3 kali 3 kali


laksanaan kegia Investasi daerah
tan promosi pa
meran

c. Peningkatan Safari Rama 1 keg 1 keg


pemahaman dhan
penghayatan silaturahmi
dan pengamat antara pemerin
an serta penge tah dengan
mbangan nilai- tokoh agama
nilai keagama dan masyarakat
an

d. Operasional Tertanganinya 1 keg 1 keg


Jaminan Kese Fasilitas
hatan Masyara kesehatan
kat Daerah masyarakat
Kabupaten
Lombok Barat
e. Pembinaan, Terlaksananya
Pemberangkata Kegiatan Pembi 1 tahun 1 tahun
ndan Pemula naan,Pembe
ngan Jamaah rangkatan dan
Haji Pemulangan
Jamaah Haji

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 203


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
6. Program Terlaksana a. Penyusunan Tersusunnya 6 buah 6 buah
Penataan nya penyem rencana kerja ran rancangan
Peraturan purna an cangan peraturan produk hukum
Perundang- peraturan perundang- daerah
undangan perundang- undangan
undangan di
daerah yang
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan
yang lebih
tinggi

b. Legislasi rancan Terlegislasinya


gan peraturan rancangan 1 paket 1 paket
perundang-unda produk hukum
ngan daerah

c. Publikasi peratu Meningkatnya 12 perda 12 perda


ran perundang- pengetahuan
undangan masyarakat
tentang produk
hukum daerah

d. Penyelesaian Terselesaikan 2 kasus 2 kasus


sengketa hokum nya Perkara
Pemda

e. Rencana Aksi Nas Terselenggaranya 1 Keg 1 Keg


ional Hak Asasi Kegiatan
Manusia Sosialisasi
(RANHAM RANHAM

7. Program Penat 1. Terselesaik a. Fasilitasi perce Penyelesian 1 keg 1 keg


aan Daerah annya patan penyelesai Batas Wilayah
Otonomi Baru Batas ad an tapal batas Kabupaten
ministrasi wilayah adminis Lombok Barat
peme trasi antar
daerah
rintahan
daerah

2. Terbentuk b. Pemekaran Pemekaran 4 Kec. 4 Kec.


nya Keca Desa/Kelurahan Kecamatan Baru
matan dan Kecamatan di Kab. Lombok
baru di Barat
Kab. Lobar
3. Terbentuk a. Perubahan Perubahan 1 Keg 1 Keg
nya Kelura Status Desa Menj status desa
adi Kelurahan menjadi
han baru kelurahan

4. Terlaksanan c. Pelayanan Meningkatnya 1 Keg 1 Keg


ya PATEN Administrasi kualitas PATEN
Kecamatan Terpadu Keca di seluruh
matan (PATEN) Kecamatan

5. Terlaksanan Penetapan Kode 19 Desa 19 Desa


d. Fasilitasi Penetap
ya tertib Desa di
an Kode Desa/
adminitrasi Kelurahan Kabupaten
desa/kelura Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 204


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
han

6. Terlaksana Pembakuan 1 Keg 1 Keg


nya e. Pembakuan nama-nama
penamaan Nama-nama rupa bumi
rupabumi Rupabumi Kabupaten
Lombok Barat

7. Jml. LKPJ f. Fasilitasi Terlaksananya 1 Keg 1 Keg


Kepala Penyusunan evaluasi kerja
Desa yang LKPJ Kades dan LKPJ Kades dan
tlh LPPDes LPPDes
dievaluasi

8. Program Penel Tersedianya a. Pengembangan Si b. tersedianya 30 buku 30 buku


itian dan data dan stem informa si Buku Informasi
Pengemba informasi ma najemen data Potensi Daerah
ngan IPTEK elektronik
pembangu
nan daerah

9. Program Pe Terciptanya a. Fasilitasi penye PNS yang 50 org 50 org


ningkatan kelembagaan lenggaraan pem mengikuti
Kualitas dan tatalak binaan pemerin Asistensi SOP
Kelemba gaan Sana peme tah
rintahan
daerah yang
baik

10. Program Pem Terlaksana a. Monitoring,evalu b. Tersusunya 1 dok 1 dok


binaan dan nya kegiatan asi dan pelapo Laporan Hasil
Pengembangan Evaluasi ABK ran (Evaluasi Evaluasi ABK
Aparatur ABK) Kab. Lobar

c. Pelaksanaan stan d. Tersusunnya 2 dok 2 dok


dar pelayanan mi Laporan SPM
nimal

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Sekretariat Daerah Kabupaten


Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat, Sekretariat Daerah telah memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP ID Card

2. SOP LAKIP

3. SOP Raperda

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 205


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.164
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2014

REALISASI REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

1. Program peningka 100 a. Dialog/ audiensidengan tokoh- 100


tan pelayanan tokoh masyara kat, pimpinan/
kedinasan kepala da anggota organi sasi sosial dan
erah/ wakil kepala masyarakat
daerah b. Penerimaan kunjungan ker ja 100
pejabat negara/ departemen/
lembaga peme rintah non de
partemen/ luar negeri

c. Rapat koordina si unsur MUSPIDA 100

d. Rapat koordinasi pejabat pemerintah 100


daerah
e. Kunjungan kerja/ inspeksi 100
kepala daerah/ wakil kepala
daerah
g. Koordinasi de ngan pemerin 100
tah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
f. Pelayanan Ke pala Daerah 100
dan Wakil Kepa la Daera

g. Penerimaan kunjungan anggota 100


DPR/ DPRD dari
dalam dan luar daerah

2. Program pe 100 e. penyusunan standar satuan harga 100


ningkatan dan 100
Pegemba ngan f. Peningkatan manajemen asset
pengelolaankeuanga / barang daerah
n daerah 100
g. Konsultasi Studi Banding dan
Monitoring

h. Layanan Pengadaan Barang/ Jasa 100


Secara Elektronik

3. Program pe 100 c. Inventarisasi temuan pengawasan 100


ningkatan sistem Pengen dalian pelaksanaan
pengawa pembangunan Kab. Lobar
san internal dan 100
pengen d. Monitoring dan evaluasi
dalian pelaksanaan administrasi pe ngendalian
kebija pemanfaatan ruang
kan KDH

4. Program 100 b. Penyusunan sistem informasi 100


Optimalisasipemanf terhadap layanan publik
aa tan teknologi
informasi

5. Program 100 f. Koordinasi dan Fasilitasi 100


peningkatan dana Bagi hasil Cukai
Kerjasama Antar hasil tembakau
Pemerintah Daerah 100
g. Koordinasi pe
laksanaan kegiatan promosi pa
meran

h. Peningkatan pemahaman 100


penghayatan dan pengamat
an serta pengembangan nilai-

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 206


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

nilai keagama an
i. Operasional Jaminan Kese hatan 100
Masyara kat Daerah

j. Pembinaan, Pemberangkatandan 100


Pemula ngan Jamaah Haji

6. Program Penataan 100 d. Penyusunan 100


Peraturan rencana kerja rancangan peraturan
Perundang- perundang- undangan
undangan 100
e. Legislasi rancan gan peraturan
perundang-unda ngan

f. Publikasi peratu ran perundang- 100


undangan

e. Penyelesaian sengketa hokum 100

f. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 100


Manusia (RANHAM

7. Program Penataan 100 g. Fasilitasi perce patan penyelesaian 100


Daerah Otonomi tapal batas wilayah adminis
Baru trasi antar daerah

h. Pemekaran Desa/Kelurahan dan 100


Kecamatan

b. Perubahan Status Desa Menjadi 100


Kelurahan

i. Pelayanan Administrasi Terpadu 100


Kecamatan (PATEN)
100
j. Fasilitasi Penetapan Kode Desa/
Kelurahan
100
k. Pembakuan Nama-nama Rupabumi

l. Fasilitasi Penyusunan LKPJ Kades 100


dan LPPDes
8. Program Penelitian 100 c. Pengembangan Sistem informa si ma 100
danNPengembangan najemen data
IPTEK

9. Program Peningka 100 b. Fasilitasi penye lenggaraan pem 100


tan Kualitas binaan pemerin tah
Kelembagaan

10. Program Pembinaan 100 e. Monitoring,evaluasi dan pelapo ran 100


dan Pengembangan (Evaluasi ABK)
Aparatur 100
f. Pelaksanaan standar pelayanan mini
mal

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Otonomi daerah,


pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian adalah diberikannnya berbagai
penghargaan pada tahun 2014 antara lain ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 207


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

1. Anugerah Peduli Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan


Kebudayaan
2. MDGs Award dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat
3. Peringkat ke-3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah dengan Predikat “CC”.
4. Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan
5. Penghargaan "Nugra Jasadarma Pustaloka " Juara II Nasional
Lomba Perpustakaan Nasional Kategori Desa/Kelurahan (Kel.
Gerung Selatan)
6. Raksaniyata menuju Indonesia Hijau dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga berupaya membangun


Sistim Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistim Informasi
Manajemen Pemerintah Daerah itu antara lain ;

1. E-Procedure (LPSE)
2. Sistem Administrasi Keuangan
3. Simda-BMD
4. SAPK
5. Simpeg

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat Daerah sebanyak 174
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 23 orang, SLTA
sebanyak 52 orang, DIII sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 93 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 23 orang,
golongan II sebanyak 57 orang, golongan III sebanyak 71 orang dan
golongan IV sebanyak 23 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 208


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional


dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.165
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Sekretariat Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
174 SLTP = 23 Gol. I = 23 Eselon II.a = 1 1 Orang terdiri dari
SLTA = 52 Gol.II = 57 Eselon II.b = 8 Pranata Humas
DIII = 6 Gol.III = 71 Eselon III.a = 11
S1 = 93 Gol.IV = 23 Eselon IV.a = 27
Pelaksana = 127

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 41.865.484.379,-
atau 3,54% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 38.672.856.219,- atau 92,37% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.166

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Sekretariat Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 11.294.821.259 10.422.529.866 92,28
2. Belanja Langsung 30.570.663.120 28.250.326.353 92,41
a. Belanja Pegawai 1.813.610.300 1.698.332.500 93,64
b. Belanja Modal 10.557.182.850 9.685.513.800 91,74
c. Barang dan Jasa 18.199.869.970 16.866.480.053 92,67
a) Pemeliharaan 3.237.256.304 3.095.872.964 95,63
Total Belanja 41.865.484.379 38.672.856.219 92,37
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 209


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat Daerah
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.167

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 13.128.735.855 23,98
2. Peralatan dan Mesin 20.865.731.363 38,10
3. Gedung dan Bangunan 5.234.075.762 9,56
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.481.485.918 4,53
5. Asset Tetap Lainnya 283.012.589 0,52
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 12.766.268.279 23,31
Total 54.759.309.768 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat Daerah
sebesar Rp.54.759.309.768,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 12.766.268.279,- atau 23,31%.

e. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu


tahun 2014 pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat Daerah adalah Peringkat ke-3 LAKIP dengan
Predikat “CC” dari Kemenpan-RB

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 210


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

19.2. SEKRETARIAT DPRD

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan
oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.168
Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program terciptanya Pembahasan Tersedianya 100 100
Peningkatan kapasitas Rancangan Peraturan
Kapasitas lembaga Peraturan Daerah
Lembaga DPRD yang Daerah
Perwakilan memadai
Rakyat Daerah
Hearing/Dialog Kebutuhan/per 100 100
dan Koordinasi masalah
Dengan Pejabat masyarakat
Pemerintah tertampung
Daerah dan
Tokoh
Masyarakat/Tok
oh Agama
Rapat-Rapat Terwujudnya 100 100
Alat rapat-rapat alat
Kelengkapan kelengkapan
Dewan DPRD
Rapat-Rapat Terlaksananya 100 100
Paripurna rapat-rapat
paripurna
Kegiatan Reses Terlaksananya 100 100
kegiatan Reses
Peningkatan Meningkatnya 100 100
Kapasitas sumber daya
Pimpinan dan Pimpinan da
Anggota DPRD Anggota DPRD
Pergantain Antar Terselenggarany 100 100
Waktu (PAW) a pergantian
antar waktu
Pengadaan Tersedianya 100 100
Asuransi asuransi
Kesehatan bagi kesehatan bagi
Pimpinan dan pimpinan dan
Anggota DPRD anggota DPRD
Kab. Lobar
Monitoring Terwujudnya 100 100
komisi I, II, III monitoring
dan IV masing-masing
komisi
Propaganda, Terwujudnya 100 100
Penerangan dan kapasitas
Dokumentasi kelembagaan
DPRD

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 211


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Kunjungan Terciptanya 100 100
Kerja, Study peningkatan
Banding, kapasitas
Konsultasi,dll kelembagaan
Pengelolaan Tertatanya 100 100
Jaringan dengan baik
Dokumentasi jaringan
dan Pengarsipan dokumentasi
Produk Hukum dan produk
hukum

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Sekretariat DPRD Kabupaten


Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat, Sekretariat DPRD telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Penerimaan Hearing

2. SOP Tamu Kunjungan Kerja

3. SOP Penyusunan Keputusan DPRD

4. SOP Penyusunan Risalah Rapat

5. SOP Penyusunan Dokumen Pengendalian Asset

6. SOP Daftar RKB untuk kegiatan sidang DPRD

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat DPRD dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.169
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan 100 Pembahasan Rancangan 100
Kapasitas Lembaga Peraturan Daerah
Perwakilan Rakyat Hearing/Dialog dan Koordinasi 100
Daerah Dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan 100
Dewan
Rapat-Rapat Paripurna 100
Kegiatan Reses 100

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 212


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Peningkatan Kapasitas Pimpinan 100
dan Anggota DPRD
Pergantain Antar Waktu (PAW) 100
Pengadaan Asuransi Kesehatan 100
bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Lobar
Monitoring komisi I, II, III dan IV 100
Propaganda, Penerangan dan 100
Dokumentasi
Kunjungan Kerja, Study 100
Banding, Konsultasi,dll
Pengelolaan Jaringan 100
Dokumentasi dan Pengarsipan
Produk Hukum

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaksanakan Sekretariat
DPRD sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.170

Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Raperda yang diusulkan 15 14


2. Raperda yang disetujui 8 8
3. Persentase Raperda yang disetujui 53,33% 57,14%
4. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti 24 25
Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam
5. 24 25
tahun 2013
6. Persentase keputusan DPRD yang ditindaklanjuti 100,00% 100,00%

Berdasarkan tabel diatas raperda yang diusulkan mengalami


penurunan sebesar 1 buah, dari 15 buah di tahun 2013 menjadi 14 buah
di tahun 2014. Raperda yang dsetujui masing- masing 8 perda di tahun
2013 dan tahun 2014. Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dan
ditindaklanjuti mengalami kenaikan sebesar 1 keputusan , dari 24
keputusan di tahun 2013 menjadi 25 keputusan di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 213


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat DPRD sebanyak 52 orang,


dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak
19 orang, DIII sebanyak 1 orang, DIV sebanyak orang, S1 sebanyak 21
orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 11
orang, golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 16 orang dan
golongan IV sebanyak 5 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.171
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Sekretariat DPRD

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
52 SLTP = 11 Gol. I = 11 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 19 Gol.II = 20 Eselon III.a = 3
DIII = 1 Gol.III = 16 Eselon IV.a = 8
S1 = 21 Gol.IV = 5 Pelaksana = 40

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 28.182.131.904,-
atau 2,38% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 26.465.115.642,- atau 93,91% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.172

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Sekretariat DPRD

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.124.229.554 2.986.776.637 95,60

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 214


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


2. Belanja Langsung 25.057.902.350 23.478.339.005 93,70
a. Belanja Pegawai 261.785.000 223.381.500 85,33
b. Belanja Modal 1.795.125.700 1.792.494.600 99,85
c. Barang dan Jasa 23.000.991.650 21.462.462.905 93,31
a) Pemeliharaan 1.327.028.000 1.320.096.450 99,48
Total Belanja 28.182.131.904 26.465.115.642 93,91
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat DPRD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.173

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat DPRD

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 6.822.683.154 63,95
3. Gedung dan Bangunan 1.755.008.710 16,45
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 318.113.000 2,98
5. Asset Tetap Lainnya 34.462.500 0,32
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 1.737.868.082 16,29
Total 10.668.135.446 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Sekretariat DPRD
sebesar Rp.10.668.135.446,-. Sedangkan asset yang yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 1.737.868.082,- atau 16,29%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 215


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat DPRD antara lain:
Tabel 3.174
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat DPRD

No. Permasalahan Solusi


1. Berubahnya jadwal dewan secara Penyusunan jadwal sidang dewan
mendadak, sehingga mengganggu seharusnya di susun untuk 1 tahun
program kegiatan yang lain, anggaran di sesuaikan dengan perencanaan
pelaksanaan program kegiatan yang sudah
tertuang dalam cash flow DPA Sekretariat
DPRD.

19.3. DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai
berikut;

Tabel 3.175
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terkelolanya Penyusunan Penyusunan 2 Perda 2 Perda
Peningkatan Penyusunan Rancangan Perda APBD
dan Anggaran yang Peraturan
Pengembangan optimal di Daerah Tentang
Pengelolaan Kabupaten APBD
Keuangan Lombok Barat
Daerah
Penyusunan Tersusunnya
Rancangan rancangan
Peraturan KDH perda APBD 80 buku 80 buku
Tentang tahun 2015
Penjabaran
APBD

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 216


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Penyusunan Tersusunnya
Rancangan rancangan
Peraturan perda tentang 100% 100%
Daerah Tentang perubahan
Perubahan APBD
APBD
Penyusunan Dokumen
Rancangan penjabaran
Peraturan KDH perubahan
Tentang APBD 100% 100%
Penjabaran
Perubahan
APBD
Regulasi di Penyusunan Tersusunnya
bidang Rancangan perda
Pengelolan Peraturan pertanggung
keuangan Daerah Tentang jawaban 100% 100%
daerah Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBD
Penyusunan Tersusunnya
Rancangan perda Kepala
Peraturan KDH Daerah tentang
Tentang laporaan
Penjabaran keuangan 100% 100%
Pertanggung daerah
jawaban
Pelaksanaan
APBD
Penyusunan
Sistem
Informasi 100% 100%
Keuangan
Daerah
Penyusunan Terseenggaran
Sisten Informasi ya kostomisasi
dan Kustomisasi paket regulasi
Pengelolaan 100% 100%
pengelolaan
Keuangan keuangan
Daerah daerah
Intensifikasi Terlaksananya
Dan monev pajak
Ekstensifikasi daerah 100% 100%
sumber-sumber
pendapatan
daerah
Penyusunan SE Tersusunnya
KDH tentang surat edaran
Pedoman Bupati tentang 100% 100%
Penyusunan penyusunan
RKA SKPD RKA SKPD
Penelitian dan Tersusunnya
pengesahan DPA dan DPPA 100% 100%
DPA dan DPPA SKPD
SKPD
Konsultasi Terlaksananya
koordinasi dan koordinasi
monitoring dana
penerimaan 45 SKPD 45 SKPD
perimbangan
dana dan bagi hasil
perimbangan lainnya
Aktualisasi Tersusunnya 100% 100%

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 217


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Penatausahaan setoran pajak
dan Penagihan hotel dan
Piutang Daerah restoran
Penunjang Terlaksananya
kegiatan administrasi
Petugas pengelolaan 100% 100%
Pengelola keuangan
Keuangan daerah
DPPKD
Revisi Peraturan Tersusunnya
Daerah tentang Perda dan
pajak dan Perbup tentang 100% 100%
Retribusi sistem online
Daerah
Peningkatan Terlaksananya
perencanaan perencanaan
dan koordinasi sitem online 100% 100%
pengembangan
Pendapatan Asli
Daerah ( PAD)
Pemeriksaan Terselenggaran
Perampungan ya
Pajak Hotel dan 100% 100%
perampungan
Restoran dengan optimal
Uji Petik Omzet Terselenggaran
dan Tingkat ya proses uji
Hunian Kamar petik tinkat 100% 100%
Hotel dan hunian kamar
Restoran hotel
Pemeriksaan Terperiksa dan
dan penelitian tertelitinya
fungsional lapora SPJ 45 SKPD 45 SKPD
laporan SKPD
pertanggung
jawaban
Pembinaan Terselenggaran
monitoring dan ya monev SPJ 45 SKPD 45 SKPD
evaluasi SPJ dengan baik
SKPD
Penyusunan Terlaksananya
laporan harian penyusunan
dan bulanan laporan harian 45 SKPD 45 SKPD
dan bulanan
pemda
Penyusunan Tersusunnya
SP2D SP2D masing- 45 SKPD 45 SKPD
masing SKPD
Koordinasi Terlaksananya
TPTGR koordinator 100% 100%
TPTGR
Penyusunan Tersusunnya
SPD SPD sesuai
dengan
anggaran kas
45 SKPD 45 SKPD
masing-masing
program
kegiatan per
SKPD
Komputerisasi Tersusunnya
pengelolaan gaji gaji se- Lobar 8000 orang 8000 orang
Kab.Lobar

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 218


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Rekonsiliasi dan Telaksananya
Asistensi rekon
Penyusunan keuangan 45 SKPD 45 SKPD
Laporan daerah
Keuangan
Penyusunan Tersusunnya
Produk Hukum produk huum
Bidang bidang
Keuangan 100% 100%
pengeolaan
keuangan
daerah
Optimalisasi Terselenggaran
Pengelolaan ya penagihan 10 Kec 10 Kec
Pendapatan pajak daerah
Daerah
Penerapan Terselenggaran
Sistem ya sistem
Akuntansi 100% 100%
akuntansi
Berbasis Acrual berbasis aktual
Program Tersedianya Pengadaan Terselengarany
Peningkatan sarana dan Peralatan a sistem
Sarana dan prasarana Penunjang pengawasan
Prasarana PAD penunjang Sistem transaksi 20 lokasi 20 Lokasi
berbasis Informasi PAD terhadap wajib
Teknologi pajak
Informasi
Program Tercapainya Aktualisasi Data Tersusunnya
Peningkatan realisasi PAD dan Informasi data potensi
dan sesuai target Pendapatan pajak daerah 100% 100%
Pengembangan Daerah dan retribusi
Sumber-sumber daerah
Pendapatan
Peningkatan Terselengarany
Daerah
Penerimaan a monev pasar
Retribusi Pasar dan
24 pasar 24 pasar
terciptanya
keindahan
pasar
Penyusunan Terselengarany
Data Base PBB a pendataan
wajib pajak 100% 100%
PBB secara
optimal
Pengelolaan Terkelolanya
Hotel Suranadi hotel suranadi 100% 100%
dengan baik
Program Terselenggaran Pendataan Terselenggaran
Penegakan ya pendataan Wajib Pajak ya pendataan 100% 100%
Kepatuhan dan monitoring Baru wajib pajak
Pendapatan bagi wajib Pengkajian dan Terlaksananya
Daerah pajak di Perhitungan perhitungan
seluruh Pajak Terhutang 100% 100%
pajak
wilayah Kab.
terhutang
Lobar
Monitoring Dan Terdatanya
Evaluasi Pajak wajib pajak
Reklame 100% 100%
baru pajak
reklame
Penegakan Tertegaknya
Hukum Bidang hukum 100% 100%
Pendapatan perpajakan
Daerah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 219


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
terhadap wajib
pajak
Program Intensifikasi Terlaksananya
Pemantapan PBB penagihan PBB
Pemungutan – P2 secara 100% 100%
PBB dan Pajak optimal
Pemerintah
Pusat Lainnya
Verifikasi dan Terlayaninya
Pelayanan wajib pajak
BPHTB 100% 100%
BPHTB dengan
baik
Ekstensifikasi Tercapainya
PBB perolehan PAD
100% 100%
PBB secara
optimal
Pencetakan Tercetaknya
Massal SPPT, SPPT DHKP
DHKP dan SSPD PBB-P2 dan 100% 100%
PBB-P2 dokumen
lainnya

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendapatan dan


Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat belum
ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah telah memiliki
Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.176
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan dan 100 Penyusunan Rancangan Peraturan 100
Pengembangan Pengelolaan Daerah Tentang APBD
Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
KDH Tentang Penjabaran APBD

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 220


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
Daerah Tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
Daerah Tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Informasi 100
Keuangan Daerah
Penyusunan Sisten Informasi dan 100
Kustomisasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi 100
sumber-sumber pendapatan
daerah
Penyusunan SE KDH tentang 100
Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Penelitian dan pengesahan DPA 100
dan DPPA SKPD
Konsultasi koordinasi dan 100
monitoring penerimaan dana
perimbangan
Aktualisasi Penatausahaan dan 100
Penagihan Piutang Daerah
Penunjang kegiatan Petugas 100
Pengelola Keuangan DPPKD
Revisi Peraturan Daerah tentang 100
pajak dan Retribusi Daerah
Peningkatan perencanaan dan 100
koordinasi pengembangan
Pendapatan Asli Daerah ( PAD)
Pemeriksaan Perampungan Pajak 100
Hotel dan Restoran
Uji Petik Omzet dan Tingkat 100
Hunian Kamar Hotel dan Restoran
Pemeriksaan dan penelitian 100
fungsional laporan pertanggung
jawaban
Pembinaan monitoring dan 100
evaluasi SPJ SKPD
Penyusunan laporan harian dan 100
bulanan
Penyusunan SP2D 100
Koordinasi TPTGR 100
Penyusunan SPD 100
Komputerisasi pengelolaan gaji 100
Kab.Lobar
Rekonsiliasi dan Asistensi 100
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Produk Hukum 100
Bidang Keuangan
Optimalisasi Pengelolaan 100
Pendapatan Daerah
Penerapan Sistem Akuntansi 100
Berbasis Acrual
Program Peningkatan Sarana 100 Pengadaan Peralatan Penunjang 100
dan Prasarana PAD Sistem Informasi PAD

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 221


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan dan Aktualisasi Data dan Informasi 100
Pengembangan Sumber- Pendapatan Daerah
sumber Pendapatan Daerah
Peningkatan Penerimaan Retribusi 100
Pasar
Penyusunan Data Base PBB 100
Pengelolaan Hotel Suranadi 100
Program Penegakan 100 Pendataan Wajib Pajak Baru 100
Kepatuhan Pendapatan
Daerah
Pengkajian dan Perhitungan Pajak 100
Terhutang
Monitoring Dan Evaluasi Pajak 100
Reklame
Penegakan Hukum Bidang 100
Pendapatan Daerah
Program Pemantapan 100 Intensifikasi PBB 100
Pemungutan PBB dan Pajak
Pemerintah Pusat Lainnya
Verifikasi dan Pelayanan BPHTB 100
Ekstensifikasi PBB 100
Pencetakan Massal SPPT, DHKP 100
dan SSPD PBB-P2

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan otonomi daerah,


pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah antara lain ;

1. Penetapan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2013 Tentang


Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 tepat waktu pada tanggal 31 Desember 2013.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun


2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebanyak 172 orang, dengan kualifikasi pendidikan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 222


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SLTP sebanyak 26 orang, SLTA sebanyak 78 orang, DIII sebanyak 10


orang, S1 sebanyak 58 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan
golongan I sebanyak 26 orang, golongan II sebanyak 87 orang, golongan III
sebanyak 54 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Secara rinci jumlah
pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural,
dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.177
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
172 SLTP = 26 Gol. I = 26 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 78 Gol.II = 87 Eselon III.a = 1
DIII = 10 Gol.III = 54 Eselon III.b = 5
S1 = 58 Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 18
Pelaksana = 147
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebesar Rp. 33.747.564.944,- atau 2,85% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 31.790.321.561,-
atau 94,20% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.178

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 21.776.593.886 20.743.150.846 95,25
2. Belanja Langsung 11.970.971.058 11.047.170.715 92,28
a. Belanja Pegawai 5.568.619.000 5.279.318.925 94,80
b. Belanja Modal 1.678.479.608 1.627.915.800 96,99

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 223


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


c. Barang dan Jasa 4.723.872.450 4.139.935.990 87,64
a) Pemeliharaan 435.975.000 355.524.252 81,55
Total Belanja 33.747.564.944 31.790.321.561 94,20
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian


Daerah melalui pengumpulan data dan informasi. Kemudian identifikasi
data/informasi, identifikasi masalah, dan lain-lain yang terkait dengan
tupoksi. Selanjutnya menentukan skala prioritas, dengan
mempertimbangkan :
(1) Visi/misi Kabupaten;
(2) kebijakan pusat dan atau daerah;
(3) isu strategis yang berkembang;
(4) Renstra; serta
(5) kemampuan daerah.
Menyiapkan draft/usulan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) sesuai dengan RKPD kepada Panitia Anggaran Eksekutif.
Menyiapkan draft/usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pembahasan draft/usulan dokumen (DPA) pada tingkat Panitia Anggaran
Kabupaten dan finalisasi dan Penetapan DPA oleh Panitia Anggaran
Kabupaten.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.179

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 26.838.067.949 29,36

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 224


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


2. Peralatan dan Mesin 7.134.550.430 7,80
3. Gedung dan Bangunan 52.282.324.876 57,19
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 204.065.446 0,22
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 4.961.924.489 5,43
Total 91.420.933.190 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.91.420.933.190,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp.
4.961.924.489,- atau 5,43%.

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
antara lain:
Tabel 3.180
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Permasalahan Solusi

6. Pajak Reklame dengan realisasi 1. Melakukan pengawasan secara rutin


sebesar 79,48 % diantaranya terhadap Wajib Pajak, kemudian
disebabkan oleh : memberikan surat teguran apabila
a. Kesadaran Wajib Pajak untuk terdapat temuan seperti itu.
melapor pada saat ijinnya 2. Mengusulkan pembelian kamera
berakhir; sebagai sarana dokumentasi pada
b. Kurangnya sarana dokumentasi tahun anggaran 2015.
pada saat pengawasan 3. Mengoptimalkan staf termasuk BKP
dilaksanakan; untuk melaksanakan pendataan
c. Kurangnya personil pada Bidang reklame di wilayah kerja masing-

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 225


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi

Pendataan dan Penetapan masing, dengan cara pada saat turun


sehingga pengawasan di seluruh lapangan dapat sekaligus mencatat
wilayah Kab. Lombok Barat belum adanya reklame untuk selanjutnya
dapat dilakukan secara maksimal. dikoordinasikan dengan Bidang
Pendataan mengenai status ijin reklame
tersebut.
7. Pajak Air Tanah dengan realisasi 1. Menyusun kegiatan lintas sektoral
73,80 % disebabkan oleh metode bersama Dinas Pertambangan dan
yang tidak akurat pada saat Energi serta PDAM Giri Menang untuk
penghitungan jumlah pajak yang pengadaan meteran air dan
dibayarkan wajib Pajak oleh Dinas pemasangannya kepada Wajib Pajak Air
Pertambangan dan Energi Kab. Tanah sehingga volume air yang
Lombok Barat. digunakan Wajib Pajak dapat terbaca
secara akurat.
2. Melakukan pemantauan kepada Wajib
Pajak setelah alat terpasang.
8. Pajak Hiburan dengan realisasi 1. Peninjauan kembali besar target pada
29,03 % disebabkan oleh : jenis pajak hiburan untuk tahun 2015.
a. Penetapan target terlalu tinggi, 2. Memasang alat tapping pada mesin
dikatakan demikian karena pada cash register maupun printer Wajib
tempat hiburan melekat juga Pajak sehingga transaksi yang
pajak restoran, sehinggga dilakukan Wajib Pajak dapat diketahui
realisasi pajak hiburan tidak sehingga kebocoran pajak pada Wajib
pernah tercapai. Pajak dapat diminimalisir.
b. Kesadaran Wajib Pajak rendah,
dengan tidak melakukan
porporasi pada bill mereka.
9. Retribusi Pelayanan Pasar dengan Mengusulkan perubahan tariff karcis pasar
realisasi 87,41 % disebabkan oleh yang ada saat ini agar realisasi dapat
kenaikan target pada jenis retribusi mencapai target.
tidak dibarengi dengan kenaikan
tariff karcis, sehingga sulit untuk
mencapai target.

g. Terobosan dan Inovasi

Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan


Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan menerapkan Sistem
Adminitrasi Keuangan sehingga Pengelolaan Keuangan menjadi mudah,
akuntabel dan tepat waktu.

19.4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 226


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program


dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.181
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Meningkatnya Peningkatan Terbayarnya
Pendidikan kemampua Ketrampilan semua
Kedinasan dan eksistensi dan kebutuhan
Marching Band Profesionalisme marching band 696 OB 696 OB
Pemkab. Lobar (Marching Band) Pemerintah
Kab. Lombok
Barat
Program Meningkatnya Pendidikan dan Terpenuhinya
Peningkatan layanan Pelatihan Pra kebutuhan
Kapasitas aparatur jabatan bagi peningkatan 119 orang 119 orang
Sumber Daya kepada calon PNS status CPNS
Aparatur masyarakat Daerah menjadi PNS
Pendidikan dan Terlaksananya
Pelatihan Diklat Pimpian 20 orang 20 orang
Struktural bagi bagi Pejabat
PNS Daerah
Pendidikan dan Terlaksananya
Pelatihan Diklat teknis
Tekhnis tugas tugas fungsi 0 0
dan fungsi bagi bagi PNS
PNS Daerah Daerah
Program Meningkatnya Seleksi Terpenuhinya
Pembinaan dan Pembinaan Penerimaan kebutuhan
Pengembangan dan calon PNS aparatur 40 formasi 34 formasi
Aparatur Pengembangan daerah sesuai
Aparatur serta nomenklatur
pelayanan
Penempatan Terlaksananya
kepada
PNS penempatan
masyarakat 4 kali 4 kali
mutasi PNS
Daerah
Penataan Terlaksananya
Sistem keptusan
Administrasi mutasi
Kenaikan 1.500 kpts 1.868 kpts
kepangkatan
Pangkat tepat wktu dan
Otomatis PNS tepat orang
Pembangunan/ Tersedianya
Pengembangan database
Sistem kepegawaian
Informasi 8.150 peg 8.139 peg
sesuai
Kepegawaian nomenklatur
Daerah tepat waktu
Proses Terlaksananya
Penanganan implementasi
Kasus-kasus peraturan
Pelanggaran 20 kasus 33 kasus
perundang-
Disiplin PNS undangan yang
berlaku
Pemberian Terlaksananya
Bantuan Tugas Pemberian 4 OK 4 OK
Belajar dan Bantuan Tugas

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 227


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Ikatan Dinas Belajar dan
Ikatan Dinas
Pemberian Terlaksananya
Bantuan Pemberian
Penyelanggaraan Bantuan
Penerimaan Praja Penyelanggaraa
IPDN n Penerimaan
42 OK 42 OK
Praja IPDN dan
bantuan
beasiswa
pendidikan
PNS
Pelaksanaan Terlaksananya
Ujian Dinas dan ujian
Penyesuaian penyesuaian 225 orang 225 orang
Ijazah ijazahdan ujian
dinas

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Badan Kepegawaian Daerah


Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah telah memiliki
Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Kenaikan Gaji Berkala

2. SOP Kenaikan Pangkat

3. SOP Surat Tugas Belajar

4. SOP Pengangkatan Jabatan Fungsional

5. SOP Penilaian Angka Kredit Point Jabatan Fungsional

6. SOP Pembebasan Jabatan Fungsional

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Badan Kepegawaian Daerah
dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.182
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Pendidikan Kedinasan 100 Peningkatan Ketrampilan 100
dan Profesionalisme
(Marching Band)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 228


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan Kapasitas 100 Pendidikan dan Pelatihan Pra 100
Sumber Daya Aparatur jabatan bagi calon PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 100
Struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 100
Tekhnis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan 100 Seleksi Penerimaan calon 100
Pengembangan Aparatur PNS
Penempatan PNS 100
Penataan Sistem 100
Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pembangunan/Pengembanga 100
n Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Proses Penanganan Kasus- 100
kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Pemberian Bantuan Tugas 100
Belajar dan Ikatan Dinas
Pemberian Bantuan 100
Penyelanggaraan Penerimaan
Praja IPDN
Pelaksanaan Ujian Dinas dan 100
Penyesuaian Ijazah

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah


Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Badan Kepegawaian Daerah sebanyak
116 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 8 orang, SLTA
sebanyak 40 orang, DIII sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 60 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 8 orang,
golongan II sebanyak 48 orang, golongan III sebanyak 50 orang dan
golongan IV sebanyak 10 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 229


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.183
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Badan Kepegawaian Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
116 SLTP = 8 Gol. I = 8 Eselon II.b = 1 2 Orang terdiri dari 1
SLTA = 40 Gol.II = 48 Eselon III.a = 1 Widyaswara, 1 Analis
DIII = 8 Gol.III = 50 Eselon III.b = 4 Kepegawaian
S1 = 60 Gol.IV = 10 Eselon IV.a = 11
Pelaksana = 99

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.
16.844.148.201,- atau 1,42% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.400.698.992,- atau 67,68% dari
alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi
anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.184

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Badan Kepegawaian Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 9.607.211.701 4.937.943.029 51,40
2. Belanja Langsung 7.236.936.500 6.462.755.963 89,30
a. Belanja Pegawai 374.520.000 341.490.000 91,18
b. Belanja Modal 125.608.000 114.793.641 91,39
c. Barang dan Jasa 6.736.808.500 6.006.472.322 89,16
a) Pemeliharaan 149.420.000 146.693.450 98,18
Total Belanja 16.844.148.201 11.400.698.992 67,68
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 230


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Badan
Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.185

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Badan Kepegawaian Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.322.408.218 52,94
3. Gedung dan Bangunan 660.715.303 26,45
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.250.000 0,33
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 506.428.413 20,27
Total 2.497.801.934 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Badan
Kepegawaian Daerah sebesar Rp.2.497.801.934,-. Sedangkan asset yang
tidak dapat digunakan sebesar Rp. 506.428.413,- atau 20,27%.

e. Proses Perencanaan

Proses perencanaan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian


Daerah melalui pengumpulan data dan informasi. Kemudian identifikasi
data/informasi, identifikasi masalah, dan lain-lain yang terkait dengan
tupoksi; Selanjutnya menentukan skala prioritas, dengan
mempertimbangkan :
(1) Visi/misi Kabupaten;
(2) kebijakan pusat dan atau daerah;
(3) isu strategis yang berkembang;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 231


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

(4) Renstra; serta


(5) kemampuan daerah.
Menyiapkan draft/usulan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) sesuai dengan RKPD kepada Panitia Anggaran Eksekutif.
Menyiapkan draft/usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pembahasan draft/usulan dokumen (DPA) pada tingkat Panitia Anggaran
Kabupaten dan finalisasi dan Penetapan DPA oleh Panitia Anggaran
Kabupaten

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Badan Kepegawaian Daerah antara lain:
Tabel 3.186
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Badan Kepegawaian Daerah

Permasalahan Solusi

1 Sarana dan prasarana yang belum 1. Diharapkan pada waktu yang akan
memadai datang, perlu disiapkan anggaran
untuk pengadaan/penyediaan sarana
dan prasarana. Hal ini dipandang perlu,
mengingat kendaraan yang ada hingga
saat ini sebagian kurang layak pakai.
Demikian pula dengan sarana
perkantoran masih perlu penambahan,
termasuk kipas angin, AC, LCD dan
komputer PC serta laptop/tablet.
2 Keterbatasan personil yang sangat 2. Beberapa upaya yang perlu dilakukan
terbatas, naik jumlah maupun untuk mengatasi ketersediaan personil
kualitasnya. yang terbatas dari jumlah maupun
kualitasnya antara lain adalah :
a. Sebanyak mungkin memberikan
pembekalan dan atau pelatihan
yang dapat mendorong peningkatan
pengetahuan, keterampilan dan
wawasan aparatur melalui
kerjasama dengan
lembaga/instansi yang kompeten;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 232


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi

b. Sedapat mungkin terus dan


berusaha untuk mencukupi jumlah
pegawai yang bersesuaian dengan
kebutuhan;
c. Memberikan reward bagi
aparatur/pegawai yang berprestasi
dan menunjukkkan dedikasi bagi
pembangunan dan pengembangan
kepegawaian.
3 Regulasi yang masih lemah. 3. Berbagai peraturan dan ketentuan lain
perlu disusun secara integrated dan
sistematis, serta ditetapkan secara arif
dan bijaksana, serta berkeadilan.
Dengan adanya regulasi yang jelas,
tegas dan tidak menimbulkan
multitafsir, diharapkan mampu
menjawab ekspektasi masyarakat dari
aparat dalam upaya percepatan
pembangunan kepegawaian menuju
cita-cita PNS Lombok Barat yang
Unggul, Sejahtera, Mandiri dan
Bermartabat.

19.5 . INSPEKTORAT KABUPATEN

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan
oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat dengan
program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.187
Capaian indikator program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Pelaksanaan Terselenggaran
Peningkatan Pengawasan ya
Sistem Internal Secara pemeriksaan
Pengawasan Berkala reguler 8.610 OH 8.707 OH
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Terselenggaran
ya supervisi 805 OH 805 OH
kegiatan
pemeriksaan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 233


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
dan monitoring
Terselenggaran
ya perjalanan 630 OH 0 OH
dinas tetap
Penanganan Terselenggaran
Kasus ya
Pengaduan Di pemeriksaan
Lingkungan 180 OK 180 OK
kasus
Pemerintah pengaduan
Daerah masyarakat
Pengendalian Terselenggaran
Manajemen ya tim
Pelaksanaan koordinasi,
Kebijakan KDH monitoring dan
70 OK 70 OK
evaluasi
pelaksanaan
Inpres 5 tahun
2004
Terselenggaran
ya Tim Satgas 90 OK 85 OK
SPIP
Terselengarany
a Tim
Pengawalan
penyeenggaraa 110 OK 110 OK
n pemerintah
menuju WBK
dan WBBM
Terselenggaran
ya konsultasi
dan
penyenyampaia 14 OHK 10 OHK
n laporan
Inpres 5 tahun
2014
Penanganan Terselenggaran
Kasus Pada ya
Wilayah pemeriksaan 180 OK 180 OK
Pemerintahan khusus
Dibawahnya
Inverisasi Terselenggaran
Temuan ya
Pengawasan 80 OB 0 OB
penatausahaan
LHP
Terselenggaran
ya pengelolaan 80 OB 0 OB
LHP
Terselenggaran
ya lembur
penatausahaan 320 OJ 1280 OJ
dan pengelolaa
LHP
Tindak Lanjut Terselenggaran
Hasil Temuan ya monitoring
Pengawasan dan fasilitasi
penyelesaian 168 OH 168 OH
TLHP BPK,
BPKP, Itjen
Depdagri dan
Inspektorat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 234


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Provinsi
Terselenggaran
ya
pemuktahiran
12 OHK 12 OHK
data TLHP
dengan BPKP
Perwakilan
Terselenggaran
ya
pemuktahiran
30 45
data TLHP
dengan Itjen
Kemendagri
Koordinasi Terselenggaran
Pengawasan ya Sinergi
yang Lebih pengawasan
Komprehensif 7 OHK 7 OHK
dengan APIP
Pusat/Daerah
lainnya
Evaluasi Terselenggaran
Berkala Temuan ya reviu
Hasil 56 OK 56 OK
laporan
Pengawasan keuangan
Terselenggaran
ya Evaluasi 63 OK 60 OK
LAKIP SKPD
Terselenggaran
ya
2.838 OH 2.781 OH
penyelesaian
TLHP
Program Pelatihan
Peningkatan Pengembangan
Profesionalisme Tenaga Terkirimnya
Tenaga Pemeriksa dan peserta diklat 30 OHK 13 OHK
Pemeriksa dan Aparatur sertifikasi JFPP
Aparatur Pengawasan
Pengawasan
Terkirimnya
peserta Diklat 86 OHK 0 OHK
Sertifikasi JFA
Terpenuhinya
kontribusi
kursus-kursus 11 Keg 1 Keg
singkat /
pelatihan
Pelatihan Teknis Terkirimnya
Pengawasan peserta diklat
dan Penilaian substantif 70 OHK 47 OHK
Akuntabilitas pengawasan
Kinerja
Terpenuhinya
kontribusi
kursus-kursus 1 Keg 1 Keg
singkat /
pelatihan
Pembinaan Terselenggaran
jabatan ya penilaian
Fungsional anga kredit 64 OK 55 OK
Auditor bagi Jabatan
Fungsional

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 235


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Pembentukan Terselenggaran
Mengintensifkan Unit Khusus ya unit khusus
Penanganan Penanganan penanganan 70 OB 70 OB
Pengaduan Pengaduan pengaduan
Masyarakat Masyarakat masyarakat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Inspektorat Kabupaten Lombok


Barat Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Inspektorat Kabupaten
Lombok Barat telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara
lain ;

1. SOP Penyelenggaraan Pemeriksaan Reguler

2. SOP Penyelenggaraan Pemeriksaan Kasus

3. SOP Penyelenggaraan Pemeriksaan Khusus

4. SOP Pemantauan/Monitoring Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Inspektorat Kabupaten
Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.188
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan 100 Pelaksanaan Pengawasan Internal 100
Sistem Pengawasan Secara Berkala
Internal dan Penanganan Kasus Pengaduan Di 100
Pengendalian Lingkungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Manajemen 100
KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus Pada Wilayah 100
Pemerintahan Dibawahnya
Inverisasi Temuan Pengawasan 100
Tindak Lanjut Hasil Temuan 100
Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang Lebih 100
Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil 100
Pengawasan
Program Peningkatan 100 Pelatihan Pengembangan Tenaga 100
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pemeriksa dan Pengawasan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 236


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan 100
Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Pembinaan jabatan Fungsional 100
Auditor
Program 100 Pembentukan Unit Khusus 100
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan
Masyarakat

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Lombok
Barat yaitu temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 mengalami
penurunan sebesar Rp.12.555.838.757,60 , dari Rp.13.138.383.257,64 di
tahun 2013 menjadi Rp.582.544.500,04 di tahun 2014. Temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan
sebesar 3.655.865.062,19 , dari Rp.4.046.929.463,73 di tahun 2013
menjadi Rp.391.064.401,54 di tahun 2014. Namun persentase
penyelesaian temuan mengalami kenaikan sebesar 36,33% , dari 30,80%
di tahun 2013 menjadi 67,13% di tahun 2014, sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 3.189
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2013


Temuan BPK RI sampai dengan akhir
1. 13.138.383.257,64 582.544.500,04
tahun
Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
2. 4.046.929.463,73 391.064.401,54
sampai dengan bersangkutan
3. Persentase Penyelesaian temuan 30,80% 67,13%

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
sebanyak 64 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 4 orang,
SLTA sebanyak 17 orang, DIII sebanyak 3 orang, DIV sebanyak orang, S1
sebanyak 40 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 237


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

27 orang dan golongan IV sebanyak 14. Secara rinci jumlah pegawai,


kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.190
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
64 SLTP = 4 Gol. I = 4 Eselon II.b = 1 19 Orang terdiri dari
SLTA = 17 Gol.II = 19 Eselon III.a = 5 6 Auditor, 13
DIII = 3 Gol.III = 27 Eselon IV.a = 3
S1 = 40 Gol.IV = 14 Pelaksana = 55

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
5.885.801.772,- atau 0,50% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.326.314.752,- atau 90,49% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.191

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 4.026.598.772 3.493.830.843 86,77
2. Belanja Langsung 1.859.203.000 1.832.483.909 98,56
a. Belanja Pegawai 294.678.000 292.952.000 99,41
b. Belanja Modal 349.595.000 346.545.000 99,13
c. Barang dan Jasa 1.214.930.000 1.192.986.909 98,19
a) Pemeliharaan 110.450.000 110.450.000 100,00
Total Belanja 5.885.801.772 5.326.314.752 90,49
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 238


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.192

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.312.823.501 67,67
3. Gedung dan Bangunan 268.028.000 13,82
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.287.600 0,17
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 355.866.431 18,34
Total 1.940.005.532 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.1.940.005.532,-. Sedangkan asset
yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 355.866.431,- atau 18,34%.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat antara lain:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 239


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.193
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil  Lebih mengintensifkan monitoring ke


Pemeriksaan baik internal maupun seluruh entitas serta meningkatkan
eksternal masih kurang optimal. koordinasi dengan SKPD terkait untuk
percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan.
 Lebih mengoptimalkan pelaksanaan
Sidang Majelis TP-TGR.
2. Sarana dan prasarana pelaksanaan  Mengusulkan pengadaan mobil
pembinaan dan pemeriksaan masih operasional untuk mobilisasi
kurang optimal pelaksanaan pembinaan dan
pemeriksaan.
 Mengusulkan pengadaan perlengkapan
dan peralatan teknis yang diperlukan
dalam pemeriksaan.
3. Kurangnya SDM Aparat Fungsional Mengusulkan kepada Bupati melalui BKD
Pemeriksa Intern. Lombok Barat untuk penambahan personil
yang kompeten untuk ditugaskan sebagai
Aparat Pemeriksa baik Fungsional Auditor
maupun fungsional Pengawas Pemerintah.

19.6. KANTOR ASSET DAERAH

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan
oleh Kantor Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.194
Capaian indikator program dan kegiatan pada Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
Peningkatan penhelolaan Manajemen Manajemen
dan keuangan Asset/Barang Asset/Barang
Pengembangan daerah Daerah Daerah 10 kec 10 kec
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 240


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Revaluasi/Appr Revaluasi/Apprai
aisal sal Asset/Barang
10 kec 10 kec
Asset/Barang Daerah
Daerah
Optimalisasi Optimalisasi
Pengelolaan Pengelolaan 12 bln 12 bln
Asset Daerah Asset Daerah

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Asset Daerah Kabupaten


Lombok Barat belum ditetapkan.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Kantor Asset Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.195
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor Asset Daerah Tahun
2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

Program Peningkatan dan 100 Peningkatan Manajemen 100


Pengembangan Pengelolaan Asset/Barang Daerah
Keuangan Daerah Revaluasi/Appraisal Asset/Barang 100
Daerah
Optimalisasi Pengelolaan Asset 100
Daerah

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Kantor Asset Daerah sebanyak 11
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 7 orang, DI sebanyak
orang, DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk
jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II sebanyak
8 orang, golongan III sebanyak 1 orang dan golongan IV sebanyak 2.
Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan,

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 241


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel


sebagai berikut ;
Tabel 3.196
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Kantor Asset Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
11 SLTA =7 Gol.II = 8 Eselon III.a = 1 Tidak Ada
DIII =1 Gol.III = 1 Eselon IV.a = 1
S1 =3 Gol.IV = 2 Pelaksana =
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Kantor Asset Daerah sebesar Rp. 3.147.245.501,-
atau 0,27% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 2.788.611.315,- atau 88,60% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.197

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Kantor Asset Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 1.332.303.901 1.076.853.131 80,83
2. Belanja Langsung 1.814.941.600 1.711.758.184 94,31
a. Belanja Pegawai 435.878.000 365.468.000 83,85
b. Belanja Modal 834.750.000 826.241.100 98,98
c. Barang dan Jasa 544.313.600 520.049.084 95,54
a) Pemeliharaan 1.234.888 1.218.600 98,68
Total Belanja 3.147.245.501 2.788.611.315 88,60
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 242


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Kantor Asset
Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.198

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Kantor Asset Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 1.807.178.630 94,74
2. Peralatan dan Mesin 70.893.189 3,72
3. Gedung dan Bangunan 25.999.728 1,36
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 29.034 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 3.416.700 0,18
Total 1.907.517.282 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Kantor Asset
Daerah sebesar Rp.1.907.517.282,-. Sedangkan aset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 3.416.700,- atau 0,18%.

19.7 KECAMATAN

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan
oleh 10 (sepuluh) kecamatan yaitu ; Kecamatan Gerung, Kecamatan
Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Batulayar,
Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kuripan,

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 243


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong Tengah dengan program dan


kegiatan serta capaian Indikator sebagai berikut;

Tabel 3.199
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kecamatan Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terkoordinirnya Tersediaanya
Perencanaan usulan Penyelenggaraan dokumen
Kecamatan masyarakat Musrenbang musrenbang
Kecamatan 1 dok 1 dok
terkait kecamatan
pembangunan di
Kecamatan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Kecamatan belum ditetapkan.


Namun dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan
Gerung, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar,
Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari,
Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lembar, Kecamatan Sekotong Tengah
telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP ) antara lain ;

1. SOP Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)


2. SOP Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. SOP Pembuatan Rekomendasi IMB
4. SOP Pengajuan Proposal Pembangunan
5. SOP Pembuatan Surat Miskin
6. SOP Pengelolaan Sampah
7. SOP Sitem Keamanan Lingkungan
8. SOP Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan otonomi


daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian pada Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 244


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.200
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kecamatan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

Program Perencanaan 100 Penyelenggaraan Musrenbang 100


Kecamatan Kecamatan

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian pada Kecamatan Gerung, Kecamatan
Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Batulayar,
Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kuripan,
Kecamatan Lembar, Kecamatan Sekotong Tengah sebanyak 438 orang,
dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 70 orang, SLTA sebanyak
202 orang, DIII sebanyak 9 orang dan S1 sebanyak 157 orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 70 orang, golongan II
sebanyak 210 orang, golongan III sebanyak147 orang dan golongan IV
sebanyak 11. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.201
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Kecamatan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
438 SLTP = 70 Gol. I = 70 Eselon III.a = 10 Tidak Ada
SLTA = 202 Gol.II = 210 Eselon III.b = 10
DIII = 9 Gol.III = 147 Eselon IV.a = 53
S1 = 157 Gol.IV = 11 Eselon IV.b = 45
Pelaksana = 320
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 245


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian pada Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada,
Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Batulayar,
Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kuripan,
Kecamatan Lembar, Kecamatan Sekotong Tengah sebesar Rp.
29.240.690.083,- atau 2,47% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Nilai
realisasi anggaran sebesar Rp. 28.336.918.094,- atau 96,91% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.202

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Kecamatan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 23.333.843.683 22.522.716.870 96,52
2. Belanja Langsung 5.906.846.400 5.814.201.224 98,43
a. Belanja Pegawai 1.268.951.500 1.247.204.500 98,29
b. Belanja Modal 773.333.000 763.298.200 98,70
c. Barang dan Jasa 3.864.561.900 3.803.698.524 98,43
a) Pemeliharaan 2.027.746.790 2.013.280.832 99,29
Total Belanja 29.240.690.083 28.336.918.094 96,91
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan pada Kecamatan Gerung, Kecamatan


Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan
Batulayar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan
Kuripan, Kecamatan Lembar, Kecamatan Sekotong Tengah
dilaksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa
(musrenbangdes) dilanjutkan dengan musyawarah rencana
pembangunan tingkat kecamatan dan selanjutnya dibawa untuk
ditindaklanjuti dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat
kabupaten.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 246


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Kecamatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.203

Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Kecamatan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 35.680.501.494 68,67
2. Peralatan dan Mesin 5.191.307.134 9,99
3. Gedung dan Bangunan 8.560.350.414 16,48
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 582.147.000 1,12
5. Asset Tetap Lainnya 10.348.000 0,02
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 1.931.650.660 3,72
Total 51.956.304.701 100,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada All Kecamatan
sebesar Rp.51.956.304.701,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 1.931.650.660,- atau 3,72%.

f. Terobosan dan Inovasi

Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh kecamatan di


Kabupaten Lombok Barat yaitu telah melaksanakannya Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Bupati
Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Lombok Barat Kepada Camat Untuk Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati Lombok Barat
Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 247


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan 281


kewenangan yang dilimpahkan.

Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat Kabupaten


Lombok Barat menjadi lebih mudah, lebih dekat dan lebih cepat dengan
mempersingkat jalur birokrasi.

20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada


tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok
Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut;

Tabel 3.204
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Pemberdayaan Fasilitasi 128 PNPM
Peningkatan keberdayaan Lembaga dan program PNPM 128 PNPM
Mandiri,
Keberdayaan dan Organisasi Mandiri Mandiri, 785
785 PNPM
Masyarakat kemampuan Masyarakat Perdesaan PNPM GSC
GSC
Perdesaan masyarakat dan Perdesaan
lembaga Penyelenggaraa Peningkatan
kemasyarakatan n Pendidikan Kapasitas 119 Desa 119 Desa
yang ada di dan Pelatihan Lembaga dan 3 dan 3
masyarakat Tenaga Teknis Kemasyarakata Kelurahan Kelurahan
desa dan Masyarakat n Desa
Gelar TGG Temuan
Nasional Teknologi
7 temuan 7 temuan
Tepat Guna di
masyarakat
Pelaksanaan Semangat
Bulan Bakti gotong royong
Gotong Royong masyarakat
Masyarakat dalam
(BBGRM) melaksanakan 119 desa 119 desa
dan
memelihara
hasil-hasli
pembangunan
Fasilitasi Terwujudnya
Program rumah layak
Rehabilitasi huni bagi
Perumahan 800 orang 800 orang
masyarakat
Masyarakat berpenghasilan
rendah
Fasilitasi Antisipasi
Pembentukan peredaran 3 desa 3 desa
Desa Siaga narkoba di
Narkoba

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 248


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
masyarakat
perdesaan
Fasilitasi Terwujudnya
Program PKK kelompok PKK
Kabupaten 119 desa 119 desa
di Kabupaten
Lombok Barat Lombok Barat
Fasilitasi Terdapatnya
Pemetaan tempat-tempat 10 10
Potensi Sumber sumer daya Kecamatan Kecamatan
Daya Alam Desa alam pedesaan
Program Peningkatan Pelatihan Peningkatan
Pengembangan kualitas Ketrampilan kapasitas
Lembaga pegelolaan Manajemen pengurus 30 orang 30 orang
Ekonomi ekonomi Badan Usaha BUMDes
Pedesaan perdesaan Milik Desa
Pembinaan Pembinaan
Lembaga lembaga
Ekonomi ekonomi
perdesaan
untuk
meningkatkan 119 desa 119 desa
peran BUMDes
dalam
peningkatan
perekonomian
masyarakat
Program Pelaksanaan Monitoring,
Peningkatan pembangunan Evaluasi dan 10 Kec 10 Kec
Partisipasi secara Pelaporan
Masyarakat partisipaatif Penyusunan Inventarisasi
Dalam mulai dari Profil Desa data potensi
Membangun 119 desa, 3 119 desa, 3
perencanaan, dan
Desa Kelurahan Kelurahan
pelaksanaan perkembangan
dan desa
pengelolaan Penyelenggaraa Mengetahui
hasil-hasil n Lomba Desa peringkat desa
pembangunan 10 desa 10 desa
di Kab.
Lombok Barat
Fasilitasi Integrasi nilai
Program positif PNPM
Pengembangan MP ke jalur
Sistem 10 10
perencanaan
Pembangunan Kecamatan Kecamatan
pembangunan
Partisipatif regulaer
(P2SPP) (Musrenbang)
Program Peningkatan Pelatihan Pelatihan
Peningkatan kemampuan Aparatur pengelolaan
Kapasitas Sumber daya Pemerintah keuangan desa
Aparatur manusia Desa Dalam
119 desa 119 desa
Pemerintah aparatur desa Bidang
Desa Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Pelatihan Pelatihan
Aparatur manajeman
Pemerintah Pemerintahan
Desa Dalam Desa 119 desa 119 desa
Bidang
Manajemen
Pemerintahan
Desa

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 249


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Fasilitasi dan Pelaksanaan
Pembinaan pemilihan 17 Desa 17 Desa
Pemerint Desa Kepala Desa
(Pilkades)
Penyusunan Menyusun
Perbub ADD Peraturan
dan Sosialisasi Bupati,
ADD petunjuk
pelaksanaan
1 Perbup 1 Perbup
dan petunjuk
teknis tentang
Program
Alokasi Dana
Desa
Fasilitasi
Kegiatan
4 desa 4 desa
Kodefikasi Desa
Definitif Baru

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pemberdayaan Masyarakat


dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan.
Namun dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Pencairan ADD

2. Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MP

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


pemberdayaan masyarakat dan desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.205

Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan


Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 100
Peningkatan Masyarakat Perdesaan
Keberdayaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 100
Masyarakat Tenaga Teknis dan Masyarakat
Perdesaan Gelar TGG Nasional 100
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong 100
Masyarakat (BBGRM)
Fasilitasi Program Rehabilitasi Perumahan 100
Masyarakat
Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga Narkoba 100

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 250


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Fasilitasi Program PKK Kabupaten Lombok 100
Barat
Fasilitasi Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam 100
Desa
Program 100 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan 100
Pengembangan Usaha Milik Desa
Lembaga Pembinaan Lembaga Ekonomi 100
Ekonomi
Pedesaan
Program 100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100
Peningkatan Penyusunan Profil Desa 100
Partisipasi Penyelenggaraan Lomba Desa 100
Masyarakat Fasilitasi Program Pengembangan Sistem 100
Dalam Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
Membangun
Desa
Program 100 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 100
Peningkatan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kapasitas Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 100
Aparatur Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Pemerintah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerint Desa 100
Desa (Pilkades)
Penyusunan Perbub ADD dan Sosialisasi ADD 100
Fasilitasi Kegiatan Kodefikasi Desa Definitif 100
Baru

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemberdayaan


masyarakat dan desa sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.206
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Jumlah PKK aktif 122 122


2. Jumlah PKK 122 122
3. Persentase PKK aktif 100 100
4. Jumlah Posyandu Aktif 802 794
5. Total Posyandu 802 850
6. Persentase Posyandu Aktif 100% 93,41%

Jumlah PKK aktif pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 122
buah. Jumlah Posyandu Aktif mengalami penurunan sebesar 8 buah , dari
802 buah di tahun 2013 menjadi 794 buah di tahun 2014. Persentase
Posyandu Aktif mengalami penurunan sebesar 6,59% , dari 100% di tahun
2013 menjadi 93,41% di tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 251


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebanyak 36 orang, dengan kualifikasi pendidikan
SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 5 orang, DIII sebanyak 1 orang,
S1 sebanyak 29 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan
golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan III
sebanyak 23 orang dan golongan IV sebanyak 6. Secara rinci jumlah
pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural,
dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.207

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


Struktural dan Fungsional Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
36 SLTP = 1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 5 Gol.II = 6 Eselon III.a = 1
DIII = 1 Gol.III = 23 Eselon III.b = 4
S1 = 29 Gol.IV = 6 Eselon IV.a = 11
Pelaksana = 19
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan


desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
sebesar Rp. 4.593.395.914,- atau 0,39% dari total Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.336.204.751,-
atau 94,40% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 252


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.208

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 2.493.679.514 2.392.110.460 95,93
2. Belanja Langsung 2.099.716.400 1.944.094.291 92,59
a. Belanja Pegawai 236.068.500 224.652.500 95,16
b. Belanja Modal 224.788.500 224.013.500 99,66
c. Barang dan Jasa 1.638.859.400 1.495.428.291 91,25
a) Pemeliharaan 162.320.500 159.128.544 98,03
Total Belanja 4.593.395.914 4.336.204.751 94,40
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pemberdayaan masyarakat dan desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.209

Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa pada


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.434.682.593 32,77
3. Gedung dan Bangunan 2.243.675.006 51,24
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 23.050.192 0,53
5. Asset Tetap Lainnya 2.000.000 0,05
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 675.289.314 15,42
Total 4.378.697.105 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.4.378.697.105,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 675.289.314,-
atau 15,42%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 253


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain:

Tabel 3.210
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Permasalahan Solusi
1. Secara substansi, program 1. Koordinasi pada PNPM GSC agar
membutuhkan pendampingan dan dipahami sebagai kewajiban semua
penguatan terhadap pelaku-pelaku di pihak baik kabupaten, kecamatan, dan
tingkat kecamatan dan desa karena desa antar program dan LSM untuk
pemahaman secara substansi masih berupaya melaksanakan pembangunan
kurang serta koordinasi dengan dan penyadaran secara nyata di bidang
penyedia layanan ( Dikes dan Dikbud ) kesehatan dan pendidikan.
belum terlaksana dengan baik
terutama dalam memberikan
dukungan terhadap keberadaan PNPM
GSC.
2. Secara substansi, program 2. Perlu adanya bimbingan dan pembinaan
membutuhkan pendampingan dan dalam rangka peningkatan kapasitas
penguatan terhadap pelaku-pelaku di baik terhadap pelaku tingkat desa
tingkat kecamatan dan desa karena maupun kecamatan melalui OJT ( On
pemahaman secara substansi masih The Job Trainning ) dan IST ( In Service
kurang, pelaksanaan kegiatan Trainning )
berbasis BLM kurang memberdayakan
pelaku seperti kader pemberdayaan
masyarakat desa ( KPMD, kader
teknis; dominan hanya kepada TPK ).
3. Adanya penyimpangan prosedur 3. Penyimpangan indikasi tersebut sudah
pengelolaan rekening pada beberapa ditindaklanjuti dengan pembinaan
UPK mengenai tidak ada dokumen secara langsung oleh Fasilitator
RPD ( Rencana Penggunaan Dana ) Kabupaten.
yang dibuat oleh UPK sebagai dasar
untuk penarikan rekening.

4. Permasalahan terkait LPM antara lain  Pelaksanaan bintek dan orientasi secara
: rutin dan bertahap bagi semua pengurus
 Masih adanya pengurus LPM yang LPM
belum berfungsi secara optimal
dalam menggerakkan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
 Buku-buku administrasi LPM
belum lengkap dan belum terisi
sesuai ketentuan serta belum
pengurus mendapatkan bintek.  Mengaktifkan kembali forum LPM dan
 Forum komunikasi LPM yang lebih mengoptimalkannya.
sudah terbentuk tahun 2010
belum berfungsi dengan baik

5. Kurangnya koordinasi dengan 5. Mengintensifkan koordinasi dengan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 254


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
instansi/lembaga atau perorangan instansi/lembaga ataupun perorangan
terkait dengan temuan TTG yang ada terkait temuan TTG yang ada di Kab.
di Kab. Lombok Barat sehingga Lombok Barat untuk dapat dipamerkan di
bahan/alat yang dipamerkan belum tingkat Provinsi.
optimal.

21. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan urusan sosial pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lombok Barat.

21.1. DINAS SOSIAL

Penyelenggaraan urusan sosial pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.211
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Pemberdayaan Terwujudnya Pembinaan Jumlah 4 kube 4 kube
Fakir Miskin, peningkatan Keluarga Fakir peningkatan
KAT dan PMKS cakupan Miskin PMKS Fakir
Lainnya penanganan Miskin yang
terhadap PMKS tertangani oleh
Fakir Miskin Dinsosnakertrans
Kab. Lobar
Pemberdayaan Terlaksananya Pembinaan Jumlah PSKS 156 67
Kelembagaan pembinaan Yayasan/Orsos/ yang berkembang yayasan/o yayasan/orso
Kesejahteraan dan PA, Peningkatan sehingga dapat rsos/PA, s/PA, 30 KT,
Sosial pendampingan Nilai-nilai meningkatkan 30 KT, 28 28 WKSBM,
terhadap Kepahlawanan, taraf WKSBM, 25 orang PSM
Potensi Bimbingan UEP kesejahteraan 25 orang
Sumber Karang Taruna, sosial PSM
Kesejahteraan Pemberdayaan masyarakat
Sosial (PSKS) PSM,
Pemberdayaan
WKSBM,
Pengendalian
Askesos,
Dukungan
Kegiatan
Dekonsentrasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 255


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
PKH dan PMKS
Lainnya,
Pemberdayaan
Anak melalui
Yayasan/Orsos/
PA.
Transmigrasi Tersedianya Pembinaan Jumlah calon 20 KK 4 KK
Regional calon Calon transmigran yang
transmigran Transmigrasi terseleksi sesuai
yang Regional, dengan
mempunyai Pendataan, kebutuhan
sklii sesuai Pendaftaran dan daerah tujuan
dengan Seleksi Calon transmigrasi
kebutuhan Transmigran,
lokasi Pembinaan,
transmigrasi Pengangkutan
dan
Penampungan
Transmigrasi

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2014


Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 3.212
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2014

BATAS
JENIS
TARGET WAKTU
NO. PELAYANAN INDIKATOR REALISASI
NAS/KAB CAPAIAN
DASAR
NAS/KAB
1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:

a Pemberian 1 Persentase (%)


. bantuan sosial PMKS skala
bagi kab/kota yang
Penyandang menerima
Masalah program
Kesejahteraan pemberdayaan 36,43
80 2015
Sosial skala sosial melalui
Kabupaten/ Kelompok Usaha
Kota Bersama (KUBE)
atau kelompok
sosial ekonomi
sejenis lainnya.
b Pelaksanaan 2 Persentase (%)
. kegiatan PMKS skala
pemberdayaan kab/kota yang
sosial skala menerima
Kabupaten/Kot program
80% 2015 100
a pemberdayaan
sosial melalui
Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
atau kelompok

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 256


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BATAS
JENIS
TARGET WAKTU
NO. PELAYANAN INDIKATOR REALISASI
NAS/KAB CAPAIAN
DASAR
NAS/KAB
sosial ekonomi
sejenis lainnya.

2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial:

a Penyediaan 3Presentase (%)


. sarana panti sosial skala
prasarana kabupaten/ kota
panti sosial yang menyediakan 87,50
80% 2015
skala sarana prasarana
kabupaten/kot pelayanan
a kesejahteraan
sosial.
b Penyediaan 4 Presentase (%)
. sarana wahana
prasarana kesejahteraan
pelayanan luar sosial berbasis
panti skala masyarakat
Kabupaten/Kot (WKBSM) yang 60 2015 40
a menyediakan
sarana prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial.
3 Penanggulangan korban Bencana:

a Bantuan sosial 5 Presentase (%)


. bagi korban korban bencana
bencana skala skala
Kabupaten/Kot kabupaten/kota
80 2015 100
a yang menerima
bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat
b Evaluasi 6 Presentase (%)
. korban korban bencana
bencana skala skala
Kabupaten/kot kabupaten/kota
a yang dievakuasi
dengan 80 2015
100
menggunakan
sarana
prasarana
tanggap darurat
lengkap
4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat
fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:

- Penyelenggaraa 7 Presentase (%)


n jaminan penyandang
sosial skala cacat fisik dan
Kabupaten/Kot mental, serta
40 2015 39,01
a lanjut usia tidak
potensial yang
telah menerima
jaminan sosial

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 257


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dalam usaha mencapai standar pelayanan minimal kepada


masyarakat sebagaimana tabel diatas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yaitu Penerbitan Surat Ijin Operasional
Yayasan.

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial dengan
pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.213
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial
TAHUN TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
1. 32 32
jompo dan panti rehabilitasi
2. Jumlah PMKS yg tertangani 1.631 279
3. Jumlah PMKS yg ada 2.039 1.980
Penanganan penyandang masalah
4. 79,99% 14,09%
kesejahteraan sosial
5. Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 1.631 1.631
Jumlah PMKS yg seharusnya menerima
6. 2.039 2.039
bantuan
7. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 79,99% 79,99%

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti


rehabilitasi sebanyak 32 buah di tahun 2013 dan tahun 2014. Jumlah
PMKS yg tertangani mengalami penurunan sebesar 1.352 Orang , dari
1.631 Orang di tahun 2013 menjadi 279 Orang di tahun 2014. Jumlah
PMKS yg ada mengalami penurunan sebesar 59 Orang , dari 2.039 Orang
di tahun 2013 menjadi 1.980 Orang di tahun 2014. Sehingga persentase
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami
penurunan sebesar 65,90% , dari 79,99% di tahun 2013 menjadi 14,09%
di tahun 2014. Jumlah PMKS yg diberikan bantuan sebanyak 1.631 Orang
di tahun 2013 dan tahun 2014. Jumlah PMKS yg seharusnya menerima
bantuan sebanyak 2.039 Orang di tahun 2013 menjadi 2039 Orang di
tahun 2014 dengan persentase sebesar 79,99%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 258


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang menangani urusan sosial pada Dinas Sosial,


Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 45 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 7 orang, DIII
sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 34 orang, S2 sebanyak 1 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 2 orang,
golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 28 orang dan
golongan IV sebanyak 8. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.214
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
45 SLTP = 2 Gol. I = 2 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 7 Gol.II = 7 Eselon III.a = 1
DIII = 1 Gol.III = 28 Eselon III.b = 3
S1 = 34 Gol.IV = 8 Eselon IV.a = 12
S2 = 1 Pelaksana = 28
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan sosial pada Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 5.838.143.375,- atau 0,49% dari
total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat
sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
5.658.261.776,- atau 96,92% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara
rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.215
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 4.269.461.575 4.132.999.067 96,80

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 259


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


2. Belanja Langsung 1.568.681.800 1.525.262.709 97,23
a. Belanja Pegawai 199.327.500 186.781.500 93,71
b. Belanja Modal 77.840.000 77.392.000 99,42
c. Barang dan Jasa 1.291.514.300 1.261.089.209 97,64
a) Pemeliharaan 95.213.120 94.473.395 99,22
Total Belanja 5.838.143.375 5.658.261.776 96,92
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.216
Sarana dan Prasarana urusan sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 152.191.568 5,17
2. Peralatan dan Mesin 718.080.374 24,40
3. Gedung dan Bangunan 1.635.519.438 55,57
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 28.502.815 0,97
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 408.760.131 13,89
Total 2.943.054.326 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar
Rp.2.943.054.326,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 408.760.131,- atau 13,89%.

21.2. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT


DAERAH

Penyelenggaraan urusan sosial pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 260


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan


serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.217
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Meningkatnya Peningkatan terselenggaranya
Pemberdayaan pemahaman Kualitas SDM sosialisasi P4GN
Kelembagaan pelajar Kesejahteraan 4 kali 4 kali
Kesejahteraan mengenai Sosial
Sosial P4GN. Masyarakat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Bagian Administrasi


Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
belum ditetapkan.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan sosial


pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.218
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pemberdayaan 100 Peningkatan Kualitas SDM 100
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Masyarakat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan Sosial pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebanyak 4 orang,
dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 1
orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak
orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 1 orang dan
golongan IV sebanyak . Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 261


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional


dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.219
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
4 SLTA =3 Gol.II =3 Eselon IV.a = 1 Tidak Ada
S1 =1 Gol.III =1 Pelaksana = 3
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan Sosial pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp. 64.795.000,- atau
0,01% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 57.148.100,- atau 88,20% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.220

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Bagian Administrasi


Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 64.795.000 57.148.100 88,20
a. Belanja Pegawai - - -

b. Belanja Modal - - -

c. Barang dan Jasa 64.795.000 57.148.100 88,20


a) Pemeliharaan 6.861.416 6.561.751 95,63
Total Belanja 64.795.000 57.148.100 88,20
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 262


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.221

Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat


Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 27.826.562 23,98
2. Peralatan dan Mesin 44.225.245 38,10
3. Gedung dan Bangunan 11.093.706 9,56
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.259.548 4,53
5. Asset Tetap Lainnya 599.850 0,52
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 27.058.306 23,31
Total 116.063.216 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah sebesar Rp.116.063.216,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 27.058.306,- atau 23,31%.

22. URUSAN BUDAYA

Penyelenggaraan urusan budaya pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Seni dan Kebudayaan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dengan program dan
kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.222
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Meningkatnya Pemberian Terlaksananya
Pengembangan pelestarian Dukungan, FLS2N pelajar
Nilai Budaya seni dan Penghargaan SD,SMP dan
budaya daerah dan Kerjasama SMA 3 keg 3 keg
Di Bidang
Budaya

Pendataan Seni Terdatanya


dan Budaya kesenian dan
Daerah kebudayaan 1 Keg 1 Keg
Kab. Lombok
Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 263


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Meningkatnya Pengembangan Terlaksananya
Pengelolaan pelestarian kesenian dan pemberian alat
Kekayaan Kebudayaan 1 Keg 1 Keg
seni dan kesenian pada
Budaya budaya daerah Daerah sanggar seni
Perumusan Terlaksananya
Kebijakan seminar
Sejarah dan 1 Keg 1 Keg
budaya adat
Purbakala daerah
Program Meningkatnya Pengembangan Tersedianya
Pengelolaan pelestarian Kesenian dan alat kesenian
Keragaman seni dan Kebudayaan Gedung
Budaya budaya daerah Daerah Budaya 1 paket 1 paket
Narmada

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun


2014 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , tingkat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.223
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Budaya Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN BATAS


JENIS
MINIMAL WAKTU REALISA
NO PELAYANAN
PENCAPAIAN SI 2014
DASAR INDIKATOR NILAI
(TAHUN)
1 Pelindungan, Cakupan Kajian
100 2014 147%
Pengembangan, Seni 50%
dan Pemanfaatan Cakupan Fasilitas
100 2014 190 %
Bidang Kesenian Seni 30 %
Cakupan Gelas Seni
100 2014 100 %
75 %
Misi Kesehatan 100
100 2014 100 %
%
2 Sarana dan Cakupan Sumber
Prasarana Daya Manuasia 100 2014 150 %
Kesenian 25 %
Cakupan Tempat
100 2014 100 %
100 %
Cakupan Organisasi
100 2014 100 %
34%

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan budaya antara lain
penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 3 kali ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 264


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

1. Festival Senggigi
2. Lebaran Topat
3. Perang Topat
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 10 buah di
seluruh Kecamatan. Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
mengalami kenaikan sebesar 4 buah , dari 50 buah di tahun 2013 menjadi
54 buah di tahun 2014. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan mengalami penurunan sebesar 34 situs, dari 36 situs di
tahun 2013 menjadi 2 situs di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang menangani urusan budaya pada Bidang Seni


dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 8
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 1 orang, S1
sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak orang, golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 5
orang dan golongan IV sebanyak 2. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.224

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


Struktural dan Fungsional Urusan Budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
8 SLTA =1 Gol.II = 1 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
S1 =7 Gol.III = 5 Eselon IV.a = 3
Gol.IV = 2 Pelaksana = 4

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan budaya pada Bidang Seni dan
Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.
688.883.455,- atau 0,06% dari total Anggaran Pendapatan Belanja

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 265


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.


Realisasi anggaran sebesar Rp. 675.602.100,- atau 98,07% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.225

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Budaya pada Bidang Seni dan
Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 688.883.455 675.602.100 98,07
a. Belanja Pegawai 29.124.500 29.124.500 100,00
b. Belanja Modal 448.649.810 443.925.000 98,95
c. Barang dan Jasa 211.109.145 202.552.600 95,95
a) Pemeliharaan 4.406.824 4.276.510 97,04
Total Belanja 688.883.455 675.602.100 98,07
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.226

Sarana dan Prasarana Urusan Budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 193.757.851 26,34
3. Gedung dan Bangunan 299.167.163 40,67
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.587.378 0,35
5. Asset Tetap Lainnya 3.719.586 0,51
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan 7.300.874 0,99
7. Asset Tidak Digunakan 229.043.963 31,14
Total 735.576.815 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 266


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebesar Rp.735.576.815,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 229.043.963,- atau 31,14%.

23. URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan Urusan Statistik pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan
program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.227
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Tersedianya Penyusunan Tersusunnya dan
Pengembangan Data Yang dan Analisa teranalisanya
Data/Informasi/ Akurat Sebagai Data/Informasi data/Informasi
Statistik Daerah Acuan Perencanaan Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Pembangunan 1 dok, 50 1 dok, 50
Dan Sebagai Ekonomi buku buku
Bahan
Perencanaan
Program Yang
Berkelanjutan
Penyusunan Adanya dokumen
Pemetaan system informasi
Program dan pemetaan
Pembangunan 1 dok 1 dok
program
Kabupaten pembangunan
Kab. Lobar
Pengkajian dan Data-data dan
Penelitian isu strategis
Daerah terkait hasil
4 dok 4 dok
pengkajian dan
penelitian daerah
Kab. Lobar
Koordinasi Adanya dokumen
Penelitian dan hasil kajian 2 kali 2 kali
Pengkajian
Daerah
Informasi Data-data hasil
Perencanaan perencanaan 1 dok, 25 1 dok, 25
Pembangunan pembangunan buletin buletin
Daerah
Koordinasi Tersusunnya
Pembinaan, buku DAK dan
Pengendalian TP Kabupaten 1 dok 1 dok
dan Lombok Barat
Pengawasan TP

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 267


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
dan UB
Peta Ketahanan Tersusunnya
dan Kerentanan Peta Ketahanan
Pangan di Kab. dan Kerentanan
Lombok Barat Pangan di Kab.
Lombok Barat
Penyusunan Tersusunnya dan
Indeks terealisasinya
Kesejahteraan data/informasi 1 dok 1 dok
Kabupaten perencanaan
Lombok Barat pembangunan
Penyusunan Tersusunnya
Master Plan Master Plan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Pertanian, Pertanian,
Perternakan dan Perternakan dan
Perkebunan Perkebunan
Penyusunan Tersusunnya
Profil Potensi potensi dan basis
dan Basis ekonomi Daerah 1 dok 1 dok
Ekonomi
Daerah
Penyusunan Tersusunnya
dan buku Kab.Lobar
pengumpulan 2 dok, 220 2 dok, 220
dalam angka,
data statistic buku buku
Data Kecamatan
Daerah dalan angka
Penyusunan Tersusunnya dan
dan terealisasinya
pengumpulan 1 dok, 50 1 dok, 50
data/informasi
Data PDRB buku buku
perencanaan
pembangunan
Penyusunan Tersusunnya
Indeks buku IPM Kab. 1 dok, 130 1 dok, 130
Pembangunan Lombok Barat buku buku
Manusia
Penyusunan Tersusunnya
Statistik buku statistic
Ligkungan Lingkungan 1 dok 1 dok
Hidup Kab. Hidup
Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Statistik dan Pelaporan


pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok
Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat, Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
antara lain ;

1. Penyusunan/Penulisan Dokumen Produk Domestik Regional

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 268


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bruto (PDRB)
2. Penyusunan/Penulisan Incremental Capital Output Rasio (ICOR)

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Statistik


pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.228

Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Statistik dan Pelaporan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi 100
Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Data/Informasi/
Penyusunan Pemetaan Program dan 100
Statistik Daerah
Pembangunan Kabupaten
Pengkajian dan Penelitian Daerah 100
Koordinasi Penelitian dan Pengkajian Daerah 100
Informasi Perencanaan Pembangunan 100
Daerah
Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan 100
Pengawasan TP dan UB
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di 100
Kab. Lombok Barat
Penyusunan Indeks Kesejahteraan 100
Kabupaten Lombok Barat
Penyusunan Master Plan Perencanaan 100
Pembangunan Pertanian, Perternakan dan
Perkebunan
Penyusunan Profil Potensi dan Basis 100
Ekonomi Daerah
Penyusunan dan pengumpulan data statistic 100
Daerah
Penyusunan dan pengumpulan Data PDRB 100
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 100
Penyusunan Statistik Ligkungan Hidup Kab. 100
Lombok Barat

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Statistik dengan
pencapaian dengan diterbitkannya Buku Lombok Barat Dalam Angka
pada tahun 2014 dan diterbitkan pula Buku PDRB Kabupaten Lombok
Barat pada tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 269


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan Statistik pada Bidang
Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebanyak 10 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 3
orang, S1 sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan
golongan I sebanyak orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III
sebanyak 6 orang dan golongan IV sebanyak 1. Secara rinci jumlah
pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural,
dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.229
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
10 SLTA =3 Gol.II = 3 Eselon III.b = 1 Tidak Ada
S1 =7 Gol.III = 6 Eselon IV.a = 2
Gol.IV = 1 Pelaksana = 7
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan Statistik pada Bidang Statistik dan
Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.
321.635.000,- atau 0,03% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 321.084.100,- atau 99,83% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.230

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan
Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 321.635.000 321.084.100 99,83
a. Belanja Pegawai 220.475.000 220.475.000 100,00

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 270


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


b. Belanja Modal - - -
c. Barang dan Jasa 101.160.000 100.609.100 99,46
a) Pemeliharaan 14.717.343 14.547.876 98,85
Total Belanja 321.635.000 321.084.100 99,83
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.231

Sarana dan Prasarana Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (rp) Asset (%)


1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin 127.297.621 19,77
3. Gedung dan Bangunan 221.041.748 34,33
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 88.863.162 13,80
5. Asset Tetap Lainnya 955.722 0,15
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 205.794.749 31,96
Total 643.953.002 100,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebesar Rp.643.953.002,-. Sedangkan asset yang
tidak dapat digunakan sebesar Rp. 205.794.749,- atau 31,96%.

24. URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 271


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.232
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terpenuhinya Pengadaan Terpenuhinya
Penyelamatan sarana Sarana sarana
dan pengolahan dan Pengolahan pengolahan dan 2 bh 2 bh
Pelestarian penyimpanan dan penyimpanan
Dokumen arsip Penyimpanan arsip
/Arsip Daerah Arsip
Program Terpeliharanya Pemeliharaan Terpeliharanya
Pemeliharaan dan Rutin/Berkala dokumen / arsip
Rutin/Berkala terselamatkann Arsip Daerah plaporan situasi
Sarana dan 12 bulan 12 bulan
ya arsip / kondisi data
Prasarana dokumen SKPD
Kearsipan dan Desa
Bertambahnya Pameran Terlaksananya
Program Kearsipan dan
pengetahuan pameran
Peningkatan Perpustakaan
aparatur dan kearsipan dan
Kualitas 1 keg 1 keg
masyarakat perpustakaan
Pelayanan
tentag
Informasi
kearsipan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Perpustakaan dan Arsip


Daerah Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara
lain ;

1. Penataan Arsip

2. Penyusutan Arsip

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat dilihat pada
tabel berikut ;
Tabel 3.233
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

Penyelamatan dan 96,55 Pengadaan sarana pengelolahan 96,55


pelestarian dokumen / arsip dan penyimpanan arsip
daerah
78,30 Pemeliharaan rutin / berkala arsip 78,30

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 272


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pemeliharaann rutin / daerah
berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Peningkatan kualitas 67,90 Pameran kearsipan dan 67,90
pelalayan informasi perpustakaan
Pengembangan budaya baca 95,25 Pemasyarakatan minat dan 95,25
dan pembinaan kebiasaan membaca untuk
perpustakaan mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar

Berbagai program dan kegiatan, serta Standar Pelayanan Minimum


di atas dalam rangka mencapai peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan Kearsipan dengan pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.234

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kearsipan

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara


1. 5 6
baku

2. Jumlah SKPD 42 42

3. Penerapan pengelolaan arsip secara baku 11,90% 14,29%

4. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 5

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kearsipan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah sebanyak 19 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTA sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 8 orang,. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II
sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 6 orang dan golongan IV
sebanyak 2. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 273


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.235
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
19 SLTA = 11 Gol.II = 11 Eselon III.a = 1 Tidak Ada
S1 =8 Gol.III = 6 Eselon IV.a = 3
Gol.IV = 2 Pelaksana = 15

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kearsipan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp. 3.743.234.930,- atau
0,32% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 3.474.185.398,- atau 92,81% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.236

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan


dan Arsip Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 1.826.489.980 1.644.251.314 90,02
2. Belanja Langsung 1.916.744.950 1.829.934.084 95,47
a. Belanja Pegawai 159.033.000 149.787.000 94,19
b. Belanja Modal 1.250.411.100 1.215.222.800 97,19
c. Barang dan Jasa 507.300.850 464.924.284 91,65
a) Pemeliharaan 77.736.781 73.383.055 94,40
Total Belanja 3.743.234.930 3.474.185.398 92,81
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut ;
1. Penyusunan rencana , termasuk tinjauan keadaan, perkiraan ke masa
yang akan dilalui diperlukan data tahun lalu dan data statistik

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 274


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebagai acauan sebelum mulai suatu rencana,perkiraan masa yang


akan datang, identifikasi kebijakan dan persetujuan perencanaan
(proses pengambilan keputusan).
2. Penyusunan program perencanaan. dalam tahapan ini dilakukan
perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam
jangka waktu tertentu, jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal
pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga
mana yang akan melakukan program-program pembangunan.
3. Pelaksanaan rencana, adalah suatu rencana tentunya harus yang
benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, jangan sampai
menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan bagi yang lainnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan rencana, dimaksudkan untuk ;
a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai
dengan rencana.
b. Apabila terdapat penyimpangan, kita akan tau seberapa jauh
penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.
c. Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-
penyimpangan.
5. Evaluasi, dimaksudkan membantu kegiatan pengawasan, dalam hal
ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus
menerus.
Adanya perencanaan pembangunan tentunya akan sangat
bermanfaat dalam menunjang pembangunan yang akan dilakukan baik
bagi pemerintah maupun rekanan kerja dan masyarakat sehingga
pembangunan tepat sasaran , efektif, efesien dan untuk menunjang
kemajuan daerah .

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 275


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.237
Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 14.273.009 0,24
2. Peralatan dan Mesin 1.766.867.213 29,88
3. Gedung dan Bangunan 3.116.182.936 52,71
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 21.820.966 0,37
5. Asset Tetap Lainnya 926.562.616 15,67
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 66.706.022 1,13
Total 5.912.412.761 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar
Rp.5.912.412.761,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 66.706.022,- atau 1,13%.

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah antara lain:
Tabel 3.238
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kearsipan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah

Permasalahan Solusi
1. Belum terpenuhinya jabatan fungsional 1. Sistem rekrutmen tenanga
pustakawan/arsiparis pustakawan/arsiparis dan/atau sistem
impassing dari struktural ke fungsional
pustakawan/arsiparis
2. e-library sudah ada tepi sebagian besar 2. Pengadaan koleksi e-book/bahan pustaka
buku bacaan yang tersedia belum bisa elektronik/buku elektronik
diakses secara online (kecuali buku
elektronik untuk sekolah )
3. Layanan e-library belum 3. Pengembangan sistem informasi sosial dasar
menjangkau seluruh kecamatan terpadu

4. Belum adanya Perbup yang mengatur 4. a. Penyusunan Perbup tentang


tentang kerjasama layanan perpustakaan kerjasama layanan Perpustakaan dengan
dengan Desa dan Sekolah/Ponpes Desa dan Sekolah/Ponpes
a. Penyusunan Perbup tentang pelayanan
perpustakaan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 276


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
5. Fasilitas layanan online sudah tersedia, 5. Standar kompetensi yang jelas bagi tenaga
akan tetapi kapasitas SDM yang operasional layanan online yang
mengoprasikan dan mengelola belum berkompeten
memadai sebagai akibat pemenuhan staf
pustaka berasal dari latar belakang
pendidikan dan pengalaman kerja yang
tidak sesuai (dari tenanga kebersihan dll)

25. URUSAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan perpustakaan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.239
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Pemasyara Terlaksananya
Pengembangan kegiatan katan Minat dan pelayanan
Budaya Baca perpustakaan Kebiasaan perpustakaan
dan Pembinaan keliling, 12.180
Membaca untuk 12.180 eks
Perpustakaan bertambahnya eks
Mendorong
Terwujudnya bahan pustaka
Masyarakat dan terlaksana
Pembelajar lomba sinopsis

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Perpustakaan dan Arsip


Daerah Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara
lain ;

1. Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)

2. Peminjaman Buku

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 277


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.240
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pengembangan 100 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan 100
Budaya Baca dan Membaca untuk Mendorong
Pembinaan Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Perpustakaan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan pada tahun


2013 dan tahun 2014 sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.241
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan


1. 10.584 14.343
daerah
Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan
2. 23.305 34.504
daerah
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
3. 45,42% 41,57%
daerah
4. Pengunjung perpustakaan 44.463 2.445
5. Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 467.666 39.045
6. Persentase pengunjung perpustakaan 9,51% 6,26%

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah


mengalami kenaikan sebesar 3.759 buku , dari 10.584 buku di tahun
2013 menjadi 14.343 buku di tahun 2014. Koleksi jumlah buku yang
tersedia di perpustakaan daerah mengalami kenaikan sebesar 11.199
buku , dari 23.305 buku di tahun 2013 menjadi 34.504 buku di tahun
2014. Sehingga persentase variasi koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah mengalami penurunan sebesar 3,85% , dari 45,42%
di tahun 2013 menjadi 41,56% di tahun 2014. Pengunjung perpustakaan
mengalami penurunan sebesar 42.018 orang , dari 44.463 orang di tahun
2013 menjadi 2.445 orang di tahun 2014. Jumlah orang dalam populasi
yg harus dilayani mengalami penurunan sebesar 428.621 orang , dari
467.666 orang di tahun 2013 menjadi 39.045 orang di tahun 2014.
Persentase pengunjung perpustakaan mengalami penurunan sebesar -
3,25% , dari 9,5% di tahun 2013 menjadi 6,26% di tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 278


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Penurunan jumlah kunjungan ini disebabkan karena kepidahan


Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Barat di gedung baru
dan pengembangan layanan perpustakaan digital atau digital library
adalah salah satu layanan yang dikembangkan di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menuju kekonsep perpustakaan
il hybrid ", yaitu perpustakaan yang mempunyai koleksi bahan pustaka
berupa buku dan bahan pustaka digital. Sehingga masyarakat dapat
langsung mengakses judul buku yang akan dibutuhkan, jika judul buku
tersebut tersedia maka pengunjung bisa langsung datang ke Kantor
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan perpustakaan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebanyak 6 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 2 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang,
golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 2 orang dan golongan
IV sebanyak . Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.242
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
6 SLTA =4 Gol.II =4 Eselon IV.a = 1 Tidak Ada
S1 =2 Gol.III =2 Pelaksana = 5
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan perpustakaan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp. 511.562.500,- atau 0,04%
dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 279


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.


487.265.100,- atau 95,25% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara
rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.243

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan


dan Arsip Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 511.562.500 487.265.100 95,25
a. Belanja Pegawai 21.420.000 21.420.000 100,00
b. Belanja Modal 466.710.000 443.152.750 94,95
c. Barang dan Jasa 23.432.500 22.692.350 96,84
a) Pemeliharaan 20.747.269 19.585.297 94,40
Total Belanja 511.562.500 487.265.100 95,25
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.244

Sarana dan Prasarana Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan


Arsip Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 3.809.341 0,24
2. Peralatan dan Mesin 471.561.440 29,88
3. Gedung dan Bangunan 831.682.031 52,71
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.823.826 0,37
5. Asset Tetap Lainnya 247.291.476 15,67
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 17.803.255 1,13
Total 1.577.971.369 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 280


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar


Rp.1.577.971.369,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 17.803.255,- atau 1,13%.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan perpustakaan pada Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah antara lain:

Tabel 3.245
Permasalahan dan solusi yang dihadapi Urusan Perpustakaan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah

Permasalahan Solusi
1. Belum terpenuhinya jabatan fungsional 1. Sistem rekrutmen tenanga
pustakawan/arsiparis pustakawan/arsiparis dan/atau sistem
impassing dari struktural ke fungsional
pustakawan/arsiparis
2. e-library sudah ada tepi sebagian besar 2. Pengadaan koleksi e-book/bahan pustaka
buku bacaan yang tersedia belum bisa elektronik/buku elektronik
diakses secara online (kecuali buku
elektronik untuk sekolah )
3. Layanan e-library belum 3.Pengembangan sistem informasi sosial dasar
menjangkau seluruh kecamatan terpadu

4. Belum adanya Perbup yang mengatur 4.a. Penyusunan Perbup tentang kerjasama
tentang kerjasama layanan perpustakaan layanan Perpustakaan dengan Desa dan
dengan Desa dan Sekolah/Ponpes Sekolah/Ponpes
b. Penyusunan Perbup tentang pelayanan
perpustakaan

5. Fasilitas layanan online sudah tersedia, 5. Standar kompetensi yang jelas bagi tenaga
akan tetapi kapasitas SDM yang operasional layanan online yang
mengoprasikan dan mengelola belum berkompeten
memadai sebagai akibat pemenuhan staf
pustaka berasal dari latar belakang
pendidikan dan pengalaman kerja yang
tidak sesuai (dari tenanga kebersihan dll)

f. Terobosan dan Inovasi

Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan


dan Arsip Daerah adalah Layanan perpustakaan digital atau digital
library adalah salah satu layanan yang dikembangkan di Perpustakaan
Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menuju kekonsep

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 281


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

perpustakaan ilhybrid ", yaitu perpustakaan yang mempunyai koleksi


bahan pustaka berupa buku dan bahan pustaka digital.
Layanan ini dapat diakses oleh seluruh anggota Perpustakaan
Daerah Lombok Barat, dengan mengerikan alamat aksesnya. Namun
untuk sementara, layanan ini hanya dapat diakses secara lokal di
lingkungan Perpustakaan Daerah Lombok Barat. Adapun alamat
perpustakaan digital adalah:
1. Alamat Publik INLIS (Integrated Library System) : Homepage:
2. Alamat Private INLIS (Integrated Library System) di Perpustakaan
Daerah Lombok Barat : 192.168.7.3/192.168.7.2
3. Alamat E-Book (Publik): 36.76.164.17/library
4. Alamat E-Book (Private) di Perpustakaan Daerah Lombok Barat:
192.168.7.3
Pelayanan perpustakaan digital yang ada di Kantor Perpustakaan
Dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini baru
memiliki jumlah koleksi E-book ( buku elektronik) sekitar 1.097
eksemplar.
h. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu


tahun 2014 pada urusan perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah adalah Penghargaan "Nugra Jasadarma Pustaloka " Juara
II Nasional Lomba Perpustakaan Nasional Kategori Desa/Kelurahan (Kel.
Gerung Selatan)

26. URUSAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pertanahan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Kantor Asset Daerah Kabupaten Lombok
Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 282


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.246
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Asset Daerah Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Meningkatnya Penyertifikatan Penyertifikatan
Penataan Tanah dan Tanah dan Plang 85 Plang 85
pengelolaan
Penguasaan, Pembuatan Pembuatan buah buah
asset daerah
Pemilikan, Pelang Nama Pelang Nama Hak Sertifikat Sertifikat
Penggunaan dan Hak atas Tanah atas Tanah Milik 50 buah 50 buah
Pemanfaatan Milik Daerah Daerah
Tanah
Pengadaan Pengadaan
1 bidang 1 bidang
Tanah Pemda Tanah Pemda
Pemindahan Pemindahan
Barang Milik Barang Milik 1 paket 1 paket
Daerah Daerah
Program Mantapnya Fasilitasi Fasilitasi
Penyelesaian kepemilikan Penyelesaian Penyelesaian
100% 62,50%
Konflik-Konflik asset daerah Konflik-Konflik Konflik-Konflik
Pertanahan Pertanahan Pertanahan
Inventarisasi Inventarisasi
Tanah Milik Tanah Milik 10 kec. 10 kec.
Daerah Daerah
Program Berkembang Penyusunan Penyusunan
Pengembangan database asset database asset
nya system
Sistem daerah daerah 1 paket 1 paket
informasi asset
Informasi
daerah
Pertanahan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Asset Daerah Kabupaten


Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat, Kantor Asset Daerah telah memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2. SOP Penetapan status Pengguna Barang Milik Daerah

3. SOP Inventarisaasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

4. SOP Sewa Menyewa Barang Milik Daerah

5. SOP Pemanfaatan/Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

6. SOP Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

7. SOP Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

8. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah

9. SOP Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah karena Sebab

lain

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 283


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


pertanahan pada Kantor Asset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.247
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor Asset Daerah Tahun
2014

PROGRAM REALISASI KEGIATAN REALISASI


FISIK (%) FISIK (%)
Penataan, penguasaan, 99,15 Penyertifikatan tanah dan pembuatan 39,58
pemilikan, penggunaan pelang nama hak atas tanah milik
dan pemanfaatan tanah daerah
Pengadaan tanah milik pemda 99,15
Pemindahtanganan barang milik 55,58
daerah
Penyelesaian konflik- 17,36 Fasilitas penyelesaian konflik-konflik 1,46
konflik pertanahan pertanahan
Inventarisasi tanah milik daerah 95,23
Pengembangan sistem 26,82 Penyusunan data base asset daerah 26,82
informasi pertanahan

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanahan dengan
pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.248
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanahan

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Jumlah gugatan kasus yang terdaftar di Pengadilan 2 15

2. Jumlah kasus yang diselesaikan 2 24

3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100% 63%

Jumlah gugatan kasus yang terdaftar di Pengadilan mengalami


kenaikan sebesar 13 kasus , dari 2 kasus di tahun 2013 menjadi 15 kasus
di tahun 2014. Jumlah kasus yang diselesaikan mengalami kenaikan
sebesar 22 kasus , dari 2 kasus di tahun 2013 menjadi 24 kasus di tahun
2014. Penyelesaian Kasus Tanah Negara mengalami penurunan sebesar -
37,5% , dari 100% di tahun 2013 menjadi 62,5% di tahun 2014.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 284


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang menangani urusan pertanahan pada Kantor


Asset Daerah sebanyak 8 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP
sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 3 orang, DII sebanyak 8 orang, S1
sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 4
orang dan golongan IV sebanyak . Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.249

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


Struktural dan Fungsional Urusan Pertanahan pada Kantor Asset Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
8 SLTP = 1 Gol. I =1 Eselon IV.a = 3 Tidak Ada
SLTA = 3 Gol.II =3 Pelaksana = 5
DII = 8 Gol.III =4
S1 = 4

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk urusan pertanahan pada Kantor Asset


Daerah sebesar Rp. 60.695.258.400,- atau 5,13% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.652.018.735,-
atau 98,28% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.250

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan pada Kantor Asset Daerah

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung -
2. Belanja Langsung 60.695.258.400 59.652.018.735 98,28
a. Belanja Pegawai 89.995.000 86.125.000 95,70
b. Belanja Modal 59.947.150.000 59.436.155.379 99,15

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 285


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


c. Barang dan Jasa 658.113.400 129.738.356 19,71
a) Pemeliharaan 41.297.112 40.752.400 98,68
Total Belanja 60.695.258.400 59.652.018.735 98,28
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pertanahan pada Kantor Asset Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 3.251

Sarana dan Prasarana Kantor Asset Daerah

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 60.435.649.249 94,74
2. Peralatan dan Mesin 2.370.809.314 3,72
3. Gedung dan Bangunan 869.482.642 1,36
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 970.966 0,00
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 114.261.232 0,18
Total 63.791.173.402 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pertanahan pada Kantor Asset Daerah sebesar Rp.63.791.173.402,-.
Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 114.261.232,-
atau 0,18%.

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH


KABUPATEN LOMBOK BARAT

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 286


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana


Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat .

1.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.252
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Mengembangk Pembangunan Penyediaan
Pemberdayaan an pesissir dan dan sarana dan
Ekonomi pulau-pulau Pengembangan prasarana
Masyarakat kecil secara Potensi Pesisir pengembangan
Pesisir berkelanjutan dan Pulau- wilayah pesisir
dan berbasis pulau Kecil dan laut
masyarakat (DAK)
Pengadaan jalan Pengadaan jalan
kampung/desa 1 paket 1 paket
kampong/desa
Pengelolaan Tercapainya
Sumber Daya produksi garam 9.445,55
Pesisir dan Laut 7000 ton
rakyat sebanyak ton
(PUGAR) 9.445,55 ton
Penguatan Terlaksananya
Sumber Daya program CCDP-
Pesisir (CCD- IFAD di (Lembar
IFAD) selatan, Sekotong
Timur, Labuan
Tereng, Taman 9 Desa 9 Desa
Ayu, Cendi
Manik, Sekotong
Barat, Gili Gede,
Batu Putih dan
Buwun Mas)
Program Terlaksananya Pengendalian Teridentifikasiny
Pemberdayaan pengawasan Hama dan a hama penyekit
Masyarakat dan Penyakit Ikan ikan melaui
Dalam pengelolaan kegiatan
Pengawasan dan sumber daya monitoring 4 Kec 4 Kec
Pengendalian kelautan dan dengan adanya
Sumberdaya perikanan uji kualitas air
Kelautan SKPD (Kediri,Narmada,
Lingsar,Gerung)
Restoking Penambahan
Perairan Tawar populasi ikan di
perairan umum 144rb ekor 144rb ekor
(Dam tibu kuning
Sekotong) Bawal
40rb ekor, Nila

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 287


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
40rb ekor, karper
16rb ekor, Tawes
28rb ekor, lele
20rb ekor dengan
ukuran 3-5 cm
kecuali lele
ukuran 5-8 cm
total 144rb ekor
Pengembangan Terlaksananya
Kawasan kegiatan
Konservasi rehabilitasi
Perairan ekosistem
terumbu karang
dan biota langka
3 paket 3 paket
serta tersedianya
fasilitas umum di
kawasan taman
wisata perairan
“Gita Nada”
berupa Shelter
Program Operasional Terlaksananya
Peningkatan SISWASMAS, operasional
Kesadaran dan WASDI dan pengawasan
Penegakan KAMLA secara terpadu 3 kali 4 kali
Hukum Dalam antara
Pendayagunaan masyarakat dan
Sumberdaya pemerintah
Laut
Program Pembinaan dan Tersedianya
Pengembangan Pengembangan sarana
Budidaya Perikanan pendukung
Perikanan melalui operasional pasar
Pengembangan benih 1 paket 1 paket
Pasar Benih (senter,pengisian
Ikan oksigen,Vit.E=60
sachet, pupuk
organic dll)
Optimalisasi Pengadaan
Fungsi Balai induk/benih
Benih calon ikan,
Ikan/UPBIAT kontruksi kolam, 3 paket 3 paket
(DAK) pemangunan
tanggul,
pemagaran
Operasional Tersedianya
Pengembangan opeasional
Komoditas pendukung
Dempon tambak dinas
Tambak Sebagai (perlatan
Upaya 1 paket 1 paket
kebersihan,
Pengembangan bibit,pakan,pupu
Kawasan k,kereta
Budidaya Iar dorong,pakaian
Payau kerja)
Operasional Meningkatnya
Balai Benih produksi benih 36 juta 36 juta
Ikan Air Tawar
Program Meningkatnya Pendampingan Terlaksananya
Pengembangan hasil Pada Kelompok sosialisasi
Perikanan tangkapan Nelayan kepada 100 orng 12 12
Tangkap ikan oleh Perikanan
Tangkap

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 288


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
nalayan
Pengembangan Tesediany sarana
Sarana dan prasarana
Penangkapan penangkpaan 6 kel 6 kel
Ikan ikan 6 kelompok
(kapal,jaring)
Program Berkembangnya Promosi/Sosiali Tersebarnya
Pengembangan system sasi Program informasi
Sistem penyuluhan maupun Hasil- program kegiatan
Penyuluhan perikanan hasil kelautan dan
Perikanan melalui kegiatan Pembangunan perikanan 2 2
sosiaisasi Kelautan dan kepada
promosi dn Perikanan masyrakat lua
penyebarn melalui pameran
informasi promosi
kelutan dan Penyebaran Terlaksananya
perikanan di Informasi penyebaran
Kab. Lobar Kelautan dan informasimelalui
Perikanan 1 paket 1 paket
Gamarikandan
buku bahan
perpustakaan
Revitalisasi Data Tersusunnya
Kelompok laporan data
Perikanan kelompok
perikanan di 1 lap 1 lap
Kab. Lobar
sebanyak 1
lapaoran
Penyusunan Penyuluhan
Program budidaya
Penyuluhan kelautan 1 buah 1 unit 1 unit
Perikanan kendaraan
funsional
Program Terciptanya Peningkatan Meningkatnya
Optimalisasi pengelolaan Mutu Hasil volume
Pengelolaan dan dan pemasaran Perikanan pemasaran hasil
Pemasaran produksi kelautan dan
Produksi perikanan di perikanan
Perikanan Kab. Lobar melalui
penyediaan
bahan-bahan
penduung
8
produksi Yang 8 kelompok
kelompok
Hieginis (27 unit
frezer, olahan
sederhana : cool
box 37 bh
(pedagang ikan
Gerung), bangsal
pengolahan tipeC
(putri pesisir
Mandiri-Lembar)
Pemasaran Meningkatnya
Hasil Perikanan volume dan mutu
pemasaran hasil
kelautan dan 6
6 kelompok
perikanan kelompok
melalui
penyediaan
sarana

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 289


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
pemasaran
(penyediaan
perlatan
pemasaran
sederhana tahap
II (29 unit) untuk
6 kelompok di
Kecamatan
Lembar, Labuapi,
Batulayar
Dukungan Dukungan
Program Tugas program TP
Pembantuan rehabilitasi pasar 12 12
Pasar Ikan ikan trandisional
P2HP : 1 buah
Monitoring Adanya
Pengawasan pengambilan
Keamanan sampel uji mutu 4 pasar 4 pasar
Pangan Produk ikan (E-coli,
Hasil Perikanan formalin,ALT dll)
Program Mengembangk Pengembangan Tersedianya
Pengembangan an kegiatan Budidaya Air operasional dan
Kawasan budidaya air Tawar produksi dengan
Budidaya Laut, laut payau dan adanya sarana
Air Payau dan 2 paket 2 paket
tawar yang produksi pakan
Air Tawar intensif di Kab. 1200 kg pupuk
Lombok Barat 1000 dan 30
sachet vit
Program Terlaksananya Pengadaan Adanya Laporan
Pengadaan kegiatan data Sarana Statistik data statistic
Sarana dan kelautan dan Budidaya, sebanyak 4
Prasarana Tim perikanan di Penangkapan laporan 12 dok 12 dok
Statistik Kab. Lobar dan P2HP
Kelautan dan
Perikanan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kelautan dan Perikanan


Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan telah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. Standarisasi Mutu Hasil Perikanan (SMHP)

2. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)

3. Investasi di Pulau-Pulau Kecil

4. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 290


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kelautan


dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada
tabel berikut ;
Tabel 3.253
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pemberdayaan ekonomi 100 Pembangunan dan pengembangan 100
masyarakat pesisir potensi pesisir dan Pulau-pulau kecil
Pengelolaan sumber daya pesisir dan 100
laut (PUGAR)
Penguatan sumber daya pesisir (CCE- 100
IFAD)
Pemberdayaan 100 Pengendalian hama dan penyakit ikan 100
masyarakar dalam Restocking perairan tawar 100
pengawasan dan Pengebangan kawasan konservasi 100
pengendalian sumber perairan
daya kelautan
Peningkatan kesadaran 100 Operasional Siswasnas, Wasdi dan 100
dan penegakan hukum Kamia
dalam pendayagunaan
sumber daya laut
Pengembangan budidaya 100 Pembinaan dan pengambangan 100
perikanan perikanan melalui pengembangan
pasar benih ikan
Optimalisasi fungsi Balai Benih Ikan / 100
UPBIAT
Opersional pengembangan komoditas 100
Dampon tambak sebagai upaya
pengembangan kawasan budidaya air
payau
Operasional Balai benih ikan tawar 100
Pengembangan perikanan 100 Pendampingan Pada Kelompok 100
tangkap Nelayan Perikanan Tangkap
Pengembangan Sarana Penangkapan 100
Ikan
Optimalisasi pengelolaan 100 Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 100
dan pemasaran produksi
perikanan
100 Pemasaran Hasil Perikanan 100
Dukungan Program Tugas 100
Pembantuan Pasar Ikan P2HP
Monitoring Pengawasan Keamanan 100
Pangan Produk Hasil Perikanan
Pengembangan kawasan 100 Pengembangan budidaya air tawar 100
budidaya laut, air payau
dan air tawar
Pengadaan arana dan 100 Pengadaan sarana statistic budaya, 100
prasarana tim statistic penangkapan dan P2HP
kelautan dan perikanan

Berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kelautan dan perikanan
dengan pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 291


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.254
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kelautan dan perikanan

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Produksi perikanan 159,21% 99,24%


2. Jumlah Produksi Ikan (Ton) 67.947 94.478
3. Target Daerah (Ton) 42.677 95.204
4. Persentase Konsumsi ikan 102,67% 100,15%
5. Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 30,8 32,35
6. Target Daerah (Kg) 30 32,3

Berdasarkan tabel diatas persentase produksi perikanan mengalami


penurunan sebesar 59,97% , dari 159,21% di tahun 2013 menjadi 99,24%
di tahun 2014. Hal ini disebabkan karena target daerah yang ditetapkan
pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah
Produksi Ikan (Ton) mengalami kenaikan sebesar 26.531 ton , dari 67.947
ton di tahun 2013 menjadi 94.478 ton di tahun 2014. Persentase
Konsumsi ikan mengalami penurunan sebesar 2,51% , dari 102,67% di
tahun 2013 menjadi 100,15% di tahun 2014. Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)
mengalami kenaikan sebesar 1,55 kg , dari 30,8 kg di tahun 2013 menjadi
32,35 kg di tahun 2014. Target Daerah (Kg) mengalami kenaikan sebesar
2,3 kg , dari 30 kg di tahun 2013 menjadi 32,3 kg di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kelautan dan perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 29 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 3 orang, S1
sebanyak 25 orang, S2 sebanyak orang, S3 sebanyak orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 1 orang, golongan II
sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 18 orang dan golongan IV
sebanyak 7. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 292


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.255
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
29 SLTP =1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA =3 Gol.II = 3 Eselon III.a = 1
DII = 25 Gol.III = 18 Eselon III.b = 4
Gol.IV = 7 Eselon IV.a = 19
Pelaksana = 4

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan pada


Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 7.517.770.528,- atau 0,64%
dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
7.264.334.693,- atau 96,63% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara
rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel
berikut ;

Tabel 3.256
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan perikanan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.133.314.944 2.959.319.681 94,45
2. Belanja Langsung 4.384.455.584 4.305.015.012 98,19
a. Belanja Pegawai 304.140.000 290.327.500 95,46
b. Belanja Modal 946.514.000 927.797.500 98,02
c. Barang dan Jasa 3.133.801.584 3.086.890.012 98,50
a) Pemeliharaan 237.845.000 232.967.162 97,95
Total Belanja 7.517.770.528 7.264.334.693 96,63
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 293


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.257
Sarana dan Prasarana Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)

1. Tanah 767.982.000 2,61


2. Peralatan dan Mesin 4.464.949.966 15,16
3. Gedung dan Bangunan 7.364.641.375 25,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.790.761.032 12,87
5. Asset Tetap Lainnya 68.668.208 0,23
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - -
7. Asset Tidak Digunakan 12.999.888.083 44,13
Total 29.456.890.664 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp.29.456.890.664,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 12.999.888.083,- atau 44,13%.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan antara lain:
Tabel 3.258
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kelautan dan perikanan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Solusi
1. Belum ada Standard Operating Procedure 1. Dukungan pendanaan melalui anggaran DAU
(SOP) dalam rangka pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan
pengelolaan potensi sumber daya wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
pesisir dan pulau-pulau di wilayah dimana dokumen ini memuat susunan
kewenangan Kab. Lombok Barat yaitu kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung
sejauh 4 mil ke arah laut dan arah darat jawab dalam rangka pengkoordinasian
dapat mencakup wilayah administrasi pengambilan keputusan di antara berbagai
kecamatan. lembaga/instansi pemerintah mengenai
kesepakatan penggunaan sumber daya atau
kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

2. Permasalahan terkait batas wilayah laut 2. Solusi yang dilakukan antara lain :
antara lain :
 Belum ada penetapan batas wilayah  Koordinasi antar kepala daerah yang

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 294


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
laut yang dilaksanakan sesuai memiliki wilayah laut yang saling
pedoman penetapan batas wilayah laut berbatasan untuk menunjuk tenaga ahli
yang ditetapkan oleh pemerintah dan guna penetapan batas wilayah laut dan
dilakukan secara terkoordinasi oleh ditetapkan secara bersama oleh masing-
instansi terkait berdasarkan hasil masing kepala daerah.
penelitian dan pengkajian oleh tenaga  Dilaksanakannya inventarisasi dan
ahli yang ditunjuk khusus untuk itu identifikasi potensi sumber daya laut
dan dituangkan dalam peta. secara berkala oleh Dinas Kelautan dan
 Belum ada Peta Potensi Laut di wilayah Perikanan dibantu oleh tenaga ahli.
kewenangan Kab. Lombok Barat.  Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana
 Belum adanya peraturan yang Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
mengatur tentang arah penggunaan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) sampai
sumber daya tiap-tiap satuan dengan legalisasi dalam Peraturan Daerah
perencanaan disertai dengan ( ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014
penetapan struktur dan pola ruang tentang Perubahan atas UU Nomor 7
pada kawasan perencanaan yang Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
memuat kegiatan yang boleh dilakukan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil )
serta kegiatan yang hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh ijin.

3. Permasalahan pengawasan perairan 3. Solusi yang diambil :


wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil :
 Terbatasnya SDM pengawas/PPNS
serta sarana dan prasarana
pendukung kegiatan pengawasan
dan patroli yang dimiliki oleh
kabupaten mengakibatkan
minimnya koordinasi yang dilakukan
dengan pemerintah dan provinsi
terhadap pelanggaran di luar batas
kewenangan kabupaten dan
pengawasan atau pemantauan
benda di dasar laut.
 Terbatasnya kemampuan fiskal
daerah dalam dukungan biaya
operasional kegiatan pengawasan
wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil
 Terbatasnya kemampuan fiskal
daerah dalam kegiatan
pemberdayaan, pendidikan,
pelatihan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM di bidang
kelautan dan perikanan, sementara
potensi sumber daya alam yang
dimiliki cukup besar dengan jumlah
masyarakat pesisir dan pulau-pulau
usia produktif yang cukup tinggi

4. Permasalahan terkait LPM antara lain :  Pelaksanaan bintek dan orientasi secara rutin
 Masih adanya pengurus LPM yang dan bertahap bagi semua pengurus LPM
belum berfungsi secara optimal dalam
menggerakkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
 Buku-buku administrasi LPM belum
lengkap dan belum terisi sesuai
ketentuan serta belum pengurus
mendapatkan bintek.
 Forum komunikasi LPM yang sudah  Mengaktifkan kembali forum LPM dan lebih
terbentuk tahun 2010 belum berfungsi mengoptimalkannya.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 295


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
dengan baik

6. Kurangnya koordinasi dengan 5. Mengintensifkan koordinasi dengan


instansi/lembaga atau perorangan terkait instansi/lembaga ataupun perorangan terkait
dengan temuan TTG yang ada di Kab. temuan TTG yang ada di Kab. Lombok Barat
Lombok Barat sehingga bahan/alat yang untuk dapat dipamerkan di tingkat Provinsi.
dipamerkan belum optimal.

1.2. BIDANG PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA BADAN


PELAKSANA PENYULUHAN

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2014 di


Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok
Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut;

Tabel 3.259
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terwujudnya Monitoring, Terlaksananya
Pengembangan Pengembangan Evaluasi dan monev
Sistem Sistem Pelaporan pelaksanaan 10 Kec 10 Kec
Penyuluhan Penyuluhan penyuluhan
Perikanan Perikanan perikanan
Pelatihan Terlaksananya
Penyuluhan pelatihan
30 orang 30 orang
Perikanan penyuluh
perikanan
Pemutakhiran Tersedianya data
Data Kelompok kelompok 10 Kec 10 Kec
Perikanan perikanan
Penilaian Kelas Terdatanya kelas
Kelompok kemampuan
162 klp 162 klp
Perikanan kelompok usaha
perikanan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan


Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat
belum ditetapkan.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 296


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Kelautan


dan perikanan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.260
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100
Pengembangan
Pelatihan Penyuluhan Perikanan 100
Sistem Penyuluhan
Perikanan
Pemutakhiran Data Kelompok 100
Perikanan
Penilaian Kelas Kelompok Perikanan 100

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kelautan dan perikanan
pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan sebanyak 20 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA
sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 19 orang. Sedangkan untuk jumlah
pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II sebanyak 1 orang,
golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 4. Secara rinci
jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut;
Tabel 3.261
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kelautan dan perikanan pada Bidang
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional

20 SLTA =1 Gol.II =1 Eselon III.b = 1 14 Orang terdiri dari


S1 = 19 Gol.III = 15 Eselon IV.a = 2 Penyuluh Perikanan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 297


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
Gol.IV = 4 Pelaksana = 17
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan pada
Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan sebesar Rp. 142.154.650,- atau 0,01% dari total Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 142.129.150,- atau
99,98% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.262

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan perikanan pada Bidang
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 142.154.650 142.129.150 99,98
a. Belanja Pegawai 4.625.000 4.625.000 100,00
b. Belanja Modal 19.700.000 19.675.000 99,87
c. Barang dan Jasa 117.829.650 117.829.150 100,00
a) Pemeliharaan 6.441.214 6.441.018 100,00
Total Belanja 142.154.650 142.129.150 99,98
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kelautan dan perikanan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 3.263

Sarana dan Prasarana Urusan kelautan dan perikanan pada Bidang


Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 298


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


2. Peralatan dan Mesin 53.315.960 15,07
3. Gedung dan Bangunan 227.490.699 64,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.906.124 1,67
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 67.141.494 18,97
Total 353.854.277 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kelautan dan perikanan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp.353.854.277,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 67.141.494,-
atau 18,97%.

2. URUSAN PERTANIAN

Penyelenggaraan urusan pertanian pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
dan Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Lombok Barat .

2.1. DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN

Penyelenggaraan urusan pertanian pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.264
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peningkatan Meningkatnya Penanganan Meningkatnya 100 % 100 %
Ketahanan Ketahanan pasca panen penangan pasca
Pangan Pangan dan pengolahan panen dan
hasil pertanian pengolahan hasil

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 299


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
pertanian
Pengembangan Meningkatnya 3 MT 3 MT.
intensifikasi intensifikasi
tanaman padi, tanaman padi,
palawija palawija
Pengembangan Tersedianya 12 Bln 12 Bln
sistem informasi Laporan
pasar informasi harga
Pasar
Peningkatan Meningkatnya 3% 2,03 %
produksi, produksi,
produktivitas produktivitas
dan mutu dan mutu
produk produk
pertanian ( DAK Pertanian
)
Peningkatan Meningkatnya Pengolahan Tersedianya 12 Bln 12 Bln
Pemasaran Hasil pemasaran informasi informasi
Produksi hasil produksi permintaan permintaan
Pertanian / pertanian / pasar atas hasil pasar atas hasil
Perkebunan perkebunan produksi produksi
pertanian masy. pertanian
Pengolahan Tersedianya 12 Bln 12 Bln
informasi informasi
permintaan permintaan
pasar atas hasil pasar atas hasil
prod. produksi
perkebunan Perkebunan
masy.
Promosi atas Pameran/ 2 kali 2 kali
hasil produksi Ekspose produk
pertanian/perke pertanian/
bunan ungulan perkebunan
daerah
Pengembangan Berkembangnya 5 kelompok 5 kelompok
Kemitraan Mitra Usaha
Usaha Pertanian Pertanian
Peningkatan Meningkatnya Sertifikasi bibit Meningkatnya 12 Bln 12 Bln
Produksi kuantitas dan unggul pengawasan dan
Pertanian kualitas pertanian Sertifikasi bibit
/Perkebunan produksi unggul pertanian
pertanian / Pengamatan Termonitornya 10 Kec. 10 Kec.
perkebunan Lossis tingkat
secara kehilangan hasil
berkelanjutan ( lossis )
dan Pengembangan Berkembangnya 13 Ha 13 Ha
berkesinambu Komoditas Komoditas
ngan Hortikultura Hortikultura
(Kangkung dan
Cabai)
Pembinaan dan Berkembangnya 5 Ha 5 Ha
Pengembangan Pertanian Padi
Pertanian Organik
Organik
Pengembangan Berkembangnya 18,5 Ha 18,5 Ha
komoditas Komoditas
perkebunan Perkebunan
(Kelapa dan
Kakao)
Meningkatnya
Produksi Pangan
( Ton ): 167.832 175.620
-. Padi 13.983 24.387

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 300


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
-. Jagung 6.867 3.032
-. Kedelai 3.397 1.961
-. Kacang Tanah
Meningkatnya
Produksi
Hortikultura ( 128.126 75.632
Kw ): 116.601 80.179
-. Durian 9.929 14.376
-. Mangga 14.422 23.920
-. Manggis 5.214 2.700
-. Cabe 8.634 8.730
-. Bawang Merah 8.743 19.270
-. Kacang 8.395 20.482
Panjang
-. Kangkung
-. Semangka
Meningkatnya
Produksi
Perkebunan 163.845 14.635
(Ton): 1.572 1.317
-. Kelapa 438 134,83
-. Jambu Mente 125 505,58
-. Kakao
-. Tembakau

Pencegahan dan Terpeliharanya Pemeliharaan Meningkatnya 100 % 100 %


Penanggulangan kesehatan kesehatan dan monitoring,
Penyakit Ternak hewan dan pencegahan pencegahan dan
terkendalinya penyakit pemberantasan
Penyakit menular ternak. penyakit ternak
Ternak
Peningkatan Meningkatnya 100 % 100 %
Pelayanan pelayanan
Keswan dan kesehatan
Kesmavet hewan dan
kesmavet
Pengembangan Tersedianya 2 paket 2 paket
sarana dan sarana dan
prasarana pos prassarana Pos
kesehatan Kesehatan
hewan Hewan
Peningkatan Meningkatnya Pembangunan Tersedianya 3 unit 3 unit
Produksi Hasil kuantitas dan Sarana dan Sarana dan
Peternakan kualitas Prasarana Prasarana
produksi Pembibitan Pembibitan
ternak secara Ternak Ternak
berkelanjutan
Pendistribusian Terdistribusinya 198 ekor 198 ekor
Bibit Ternak Bibit Ternak
Kepada Kepada
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Berkembangnya 26 ekor 26 ekor
Agribisnis Agribisnis
Peternakan Ternak
Peningkatan Meningkatnya 6.000 dosis 4.470 dosis
Produksi Ternak produksi ternak
Pembinaan dan Berkembangnya 20 ekor 20 ekor
pengembangan Ternak
ternak Pemerintah
pemerintah
Pengembangan Berkembangnya 3.150 ekor 3.150 ekor
Pusat Pusat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 301


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Pembibitan Pembibitan
Ternak Rakyat Ternak Rakyat
Peningkatan Meningkatnya 2 unit 2 unit
Pengolahan kegiatan
Limbah ternak pengolahan
limbah ternak
Pengembangan Tersedianya bibi 36 ekor 36 ekor
Ternak ternak
Meningkatnya
populasi ternak
(ekor): 84.369 84.008
- Ternak Besar 38.793 32.473
(Sapi) 1.346.751 1.868.565
- Ternak Kecil
(Kambing)
- Unggas (Ayam
dan Itik)
Meningkatnya
Produksi ternak
(ton): 1.307,06 1.796,11
- Daging 1.434,54 2.245,80
- Telur

Peningkatan Meningkatnya Pengolahan Tersedianya 12 Bulan 12 Bulan


Pemasaran Hasil pemasaran informasi Data Informasi
Produksi hasil produksi permintaan Permintaan
Peternakan Peternakan pasar atas hasil Pasar
produksi
peternakan
masy.
Pengembangan Terlaksanya 1 paket 1 paket
Pengolahan pelatihan
Hasil Ternak pengolahan hasil
ternak

Promosi atas Meningkatnya 2 kali 2 kali


hasil produksi promosi atas
peternakan hasil produksi
unggulan peternakn
daerah
Temu Usaha Berkembangnya 5 kelompok 5 kelompok
Kemitraan Mitra Usaha
Peternakan Peternakan
Rehabilitasi, Meningkatnya Pembinaan Terbinanya 30 30
Pengembangan rehabilitasi, Kelembagaan kelembagaan kelompok kelompok
Lahan dan pengelolaan P3A P3A
Perlindungan lahan dan air
Tanaman serta
perlindungan
tanaman
Pengawasan Termonitornya 3 MT 3 MT
Pupuk Pestisida peredaran Pupuk
Pestisida
Pemantauan Terkendalinya 12 bulan 12 bulan
dan OPT Pertanian,
Pengendalian 10 Kec.
OPT Pertanian
Pendampingan Meningkatnya 30 30
Kegiatan NTB - pengelolaan kelompok kelompok
WRMP ( WISMP sumber daya air
II ) irigasi, 20 Klp.
Pengelolaan Meningkatnya 10 kec. 10 kec.
Lahan dan Air PLA di Kawasan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 302


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Pertanian Pertanian, 10
Kec.
Pengelolaan Meningkatnya 10 kec. 10 kec.
Lahan dan Air PLA di Kawasan
Perkebunan Perkebunan, 10
Kec.
Pengelolaan Meningkatnya 10 kec. 10 kec.
Lahan dan Air PLA di Kawasan
Peternakan Peternakan, 10
Kec.
Pengembangan Meningkatnya Pengembangan Tersedianya data 28 Jenis 28 Jenis
Perencanaan pengelolaan Statistik hasil ubinan ( 10 Data Data
dan Statistik Perencanaan Pertanian Kec. )
dan Pelayanan
Data Statistik
Pengembangan Tersedianya data 51 Laporan 51 Laporan
Informasi Dini dan laporan SP SP
Ketahanan hasil survey
Pangan pertanian
Pengembangan Tersedianya 5 unit 5 unit
Sarana dan sarana /
Prasarana prasarana
Perencanaan perencanaan
Pengembangan Tersedianya 20 Jenis 20 Jenis
Statistik laporan populasi Data Data
Peternakan ternak ( 10 Kec. )
Monitoring dan Termonitornya 12 Bulan 12 Bulan
Evaluasi Realisasi
Program/ program/
Kegiatan kegiatan
Peningkatan Meningkatnya Pengelolaan Produksi Benih 10 Ha 10 Ha
Pendapatan Asli penerimaan Balai Benih Padi Varietas
Daerah ( PAD ) Pendapatan Utama Unggul
Asli Daerah Pengelolaan Tersedianya 14.750 14.750
(PAD) Kebun Buah Bibit pohon pohon
dan Kebun Bibit hortikultura
Hortikultura (buah)
Operasional Operasional 70 OB 70 OB
Pembinaan Petugas RPH dan
Petugas RPH PKH
dan PKH

Operasional Termonitornya 12 bulan 12 bulan


pembinaan dan sumber - sumber
pengawasan PAD ( Hasil
sumber - Dinas )
sumber PAD
Pengelolaan Meningkatnya 7 unit 7 unit
Kebun Bibit dan Produksi bbit
Produksi dan hasil
Perkebunan perkebunan
Operasional Jumlah 6.000 dosis 4.470 dosis
Pembinaan Pelayanan IB
Petugas IB
Pengolahan Jumlah areal 6 Ha 6 Ha
Pusat Pengelolaan
Pengembangan Budidaya Nanas
Agribisnis
Terpadu
Program Meningkatnya Pengendalian Meningkatnya 5% 36,37%
Standarisasi kualitas bahan OPT Tembakau Kualitas Bahan
Kualitas Bahan baku Baku Tembakau
Baku tembakau

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 303


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Kegiatan pupuk Meningkatnya 5% 36,37%
berimbang Kualitas Bahan
Baku Tembakau
Pembangunan Meningkatnya 5% 36,37%
saluran tersier Kualitas Bahan
Baku Tembakau
Program Menguatnya Pelatihan Menguatnya 5% 36,37%
Penguatan Kelembagaan Penentuan Kelembagaan
Kelembagaan Kelompok Grade Kelompok Petani
Kelompok Petani Petani Tembakau
Tembakau Tembakau
Pelatihan Menguatnya 5% 36,37%
manajemen Kelembagaan
Agribisnis Kelompok Petani
Tembakau
Kegiatan Menguatnya 5% 36,37%
Integrasi Kelembagaan
Tanaman dan Kelompok Petani
Ternak Tembakau
Program Meningkatnya Kegiatan Meningkatnya 5% 36,37%
Penanganan kualitas bahan Pengadaan Alat Kualitas Bahan
Panen dan baku Perajang Baku Tembakau
Pasca Panen tembakau
Bahan baku
KegiatanPembu Meningkatnya 5% 36,37%
atan Alas Jemur Kualitas Bahan
(Para-Para) Baku Tembakau
Kegiatan Meningkatnya 5% 36,37%
Pembangunan Kualitas Bahan
Gudang Baku Tembakau
Penyimpanan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pertanian, Peternakan,


Perkebunan Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan telah memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) antara lain ;

1. SOP Rekomendasi Pemasukan Ternak Potong

2. SOP Penyebaran Ternak Pemerintah

3. SOP Revolving/Perguliran ternak

4. SOP Pengembangan Budidaya Holtikultura

5. SOP Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Perkebunan

6. SOP Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Peternakan

7. SOP Pelayanan Inseminasi Buatan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 304


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pertanian


pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Tabel 3.265
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

Peningkatan Ketahanan Pangan 100 Penanganan pasca panen dan 100


(Pertanian/ Perkebunan ) pengolahan hasil pertanian
Pengembangan intensifikasi 100
tanaman padi, palawija
Pengembangan sistem 100
informasi pasar
Peningkatan produksi, 100
produktivitas dan mutu produk
pertanian (DAK Pertanian)
Peningkatan Pemasaran Hasil 100 Pengolahan informasi 100
Produksi Pertanian / permintaan pasar atas hasil
Perkebunan produksi pertanian masyarakat
Pengolahan informasi 100
permintaan pasar atas hasil
produksi perkebunan
masyarakat
Promosi atas hasil produksi 100
pertanian/perkebunan ungulan
daerah
Pengembangan Kemitraan 100
Usaha Pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian 100 Sertifikasi bibit unggul 100
/ Perkebunan pertanian / perkebunan
Pengamatan Lossis 100
Pengembangan Komoditas 100
Hortikultura
Pembinaan dan Pengembangan 100
Pertanian Organik
Pengembangan komoditas 100
perkebunan
Pencegahan dan 100 Pemeliharaan kesehatan dan 100
Penanggulangan Penyakit Ternak pencegahan penyakit menular
ternak
Peningkatan pelayanan keswan 100
dan kesmavet
Pengembangan sarana dan 100
prasarana pos kesehatan hewan
Peningkatan Produksi Hasil 100 Pembangunan Sarana dan 100
Peternakan Prasarana Pembibitan Ternak
Pendistribusian Bibit Ternak 100
Kepada Masyarakat
Pengembangan Agribisnis 100

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 305


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peternakan
Peningkatan produksi ternak 100
Pembinaan dan pengembangan 100
ternak pemerintah
Pengembangan Pusat 100
Pembibitan Ternak Rakyat
Peningkatan Pengolahan Limbah 100
ternak
Pengembangan Ternak 100
Peningkatan Pemasaran Hasil 100 Pengolahan informasi 100
Produksi Peternakan permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
Pengembangan Pengelolaan 100
Hasil Ternak
Promosi atas hasil produksi 100
peternakan ungulan daerah
Temu usaha Kemitraan 100
peternakan
Rehabilitasi, Pengembangan 100 Pembinaan Kelembagaan P3A 100
Lahan dan Perlindungan
Pemantauan dan Pengendalian 100
Tanaman
OPT (Pertanian)
Pendampingan kegiatan NTB – 100
WRMP
Pengelolaan Lahan dan Air di 100
Kawasan Pertanian
Pengelolaan Lahan dan Air di 100
Kawasan Peternakan
Pengelolaan Lahan dan Air di 100
Kawasan Perkebunan
Pengawasan pupuk dan 100
pestisida
Pengembangan Perencanaan dan 100 Pengembangan Statistik 100
Statistik Pertanian
Pengembangan Informasi Dini 100
Ketahanan Pangan
Pengembangan sarana dan 100
prasarana perencanaan
Monitoring dan evaluasi 100
program dan kegiatan
Pengembangan Statistik 100
Peternakan
Peningkatan PAD 94,74 Pengelolaan Balai Benih Utama 88,66
Pengelolaan Kebun Buah dan 100
Kebun bibit Hortikultura
Operasional Pembinaan Petugas 100
PKH dan RPH
Operasional Pembinaan dan 100
Pengawasan Sumber – Sumber
PAD.
Pengelolaan Kebun Bibit dan 100
Produksi Perkebunan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 306


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Operasional Pembinaan Petugas 74,50
IB
Pengolahan Pusat 100
Pengembangan Agribisnis
Terpadu

Berbagai program dan kegiatan, di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanian dengan
pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.266
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanian

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal


1. 4,82 5,11
lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal
2. 199.205 211.175
lainya (ton)
Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal
3. 41.365 41.365
lainya (ha)
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun
4. 23,73% 25,33%
2011**)

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per


hektar mengalami kenaikan sebesar 0,29 ton/ha , dari 4,82 ton/ha di
tahun 2013 menjadi 5,11 ton/ha di tahun 2014. Produksi tanaman
padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) mengalami kenaikan
sebesar 1.197 ton, dari 199.205 ton di tahun 2013 menjadi 211.175 ton di
tahun 2014. Sementara luas areal tanaman padi/bahan pangan utama
lokal lainya (ha) pada tahun 2013 dan 2014 seluas 41.365 ha.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pertanian pada Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan sebanyak 134 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 40 orang,
DIII sebanyak 4 orang, DIV sebanyak orang, S1 sebanyak 80 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 10 orang,

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 307


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

golongan II sebanyak 44 orang, golongan III sebanyak 63 orang dan


golongan IV sebanyak 17. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.267
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
134 SLTP = 10 Gol. I = 10 Eselon II.b = 1 15 Orang terdiri dari;
SLTA = 40 Gol.II = 44 Eselon III.a = 1 1. Penyuluh Bibit
DIII = 4 Gol.III = 63 Eselon III.b = 6 Tanaman,
S1 = 80 Gol.IV = 17 Eselon IV.a = 34 2. Penyuluh
Pelaksana = 92 Pertanian,
3. Penyuluh penyakit
Tanaman,
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pertanian pada Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan sebesar Rp. 23.508.918.525,- atau 1,99% dari
total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat
sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.
22.743.419.075,- atau 96,74% dari alokasi anggaran yang tersedia.
Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada
tabel berikut ;
Tabel 3.268

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian,


Peternakan, Perkebunan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 8.134.957.742 7.820.347.826 96,13
2. Belanja Langsung 15.373.960.783 14.923.071.249 97,07
a. Belanja Pegawai 317.628.000 300.502.000 94,61
b. Belanja Modal 1.653.846.217 1.615.072.600 97,66
c. Barang dan Jasa 13.402.486.566 13.007.496.649 97,05
a) Pemeliharaan 323.644.666 321.205.420 99,25
Total Belanja 23.508.918.525 22.743.419.075 96,74
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 308


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan Pertanian dilaksanakan melalui Musbangdes


dilanjutkan rapat teknis perencanaan tingkat kecamatan kemudian rapat
teknis perencanaan tingkat kabupaten, dilanjutkan dengan penyusunan
KUA/PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.269

Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 5.966.437.000 29,70
2. Peralatan dan Mesin 3.151.159.052 15,68
3. Gedung dan Bangunan 3.902.676.756 19,43
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 129.843.148 0,65
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 6.940.709.028 34,55
Total 20.090.824.984 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan sebesar
Rp.20.090.824.984,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 6.940.709.028,- atau 34,55%.

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan pertanian pada Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan antara lain:

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 309


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.270
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pertanian pada Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan

Permasalahan Solusi
1. Sistem Administrasi Keuangan dan 1. Perlu ada sistem aplikasi untuk tertib
Pelaporan terus berkembang dan administrasi keuangan dan pelaporan
cenderung berubah setiap tahun. 2. Penyederhanaan format laporan sesuai
kebutuhan.

2. Kualitas SDM Aparatur sangat 1. Peningkatan kualitas dan Kapasitas SDM melalui
terbatas dan sarana / prasarana yang Bimtek dan Pelatihan
kurang memadai 2. Peningkatan kualitas sarana / prasarana sesuai
perkembangan teknologi informasi.

19.8 BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN PADA BADAN PELAKSANA


PENYULUHAN

Penyelenggaraan urusan pertanian pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan Pertanian pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan program
dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.271
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya
Peningkatan Peningkatan Kemampuan monev kegiatan 6 bulan 6 bulan
Kesejahteraan Kesejahteraan Lembaga Petani P4K
Petani Petani (P4K)
Peningkatan Terlaksananya
Sistem Insentif penilaian 18
dan Disinsentif penyuluh, petani, 18 kategori /
kategori /
Bagi kelompok tani, orang
orang
Petani/Kelompo Gapoktan
k Tani
Pekan Nasional Terlaksananya
(PENAS) kegiatan Pekan
Kelompok Nasional (PENAS) 1 kali 1 kali
Kontak Tani Kontak Tani
Nelayan Nelayan Andalan
Penilaian Kelas Terlaksananya
Kemampuan penilaian kelas
Kelompok Tani 800 klp 800 klp
kemampuan
kelompok tani
Penumbuhan Terbentuknya
Gapoktan dan Gapoktan yang 122
Revitalisasi 122 Gapoktan
potensial dan Gapoktan
Kelompok Tani mandiri
Pelatihan Terlaksananya
Peningkatan 140 orang 140 orang
pelatihan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 310


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Kualitas Bahan pengembangan
Baku Tembakau tembakau
Rajangan rajangan bagi
(Cukai) petani
Penguatan Terlaksananya
Kelambagaan penguatan
Kelompok kelembagaan
Petani bagi kelompok 180 orang 180 orang
Tembakau petani tembakau
Rajangan rajangan
(cukai)
Demfarm Terlaksananya
Tembakau demfarm
5 lokasi 5 lokasi
Rajangan Tembakau
Rajangan
Program Terwujudnya Monitoring dan Terlaksananya
Pemberdayaan pelaksanaan Evaluasi monitoring dan
Penyuluh penyuluhan Pelaksanaan Evaluasi
Pertanian/Perke pertanian yang Kegiatan Pelaksanaan 122 desa 122 desa
bunan efektif dan Penyuluhan Kegiatan
Lapangan efisien Pertanian Penyuluhan
Pertanian

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Penyuluhan Pertanian


pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat belum
ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,
Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan telah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ; 0

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pertanian


pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan
dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.272
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Pertanian
pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 100
Peningkatan (P4K)
Kesejahteraan Peningkatan Sistem Insentif dan 100
Petani Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani

Pekan Nasional (PENAS) Kelompok 100


Kontak Tani Nelayan
Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok 100
Tani
Penumbuhan Gapoktan dan Revitalisasi 100
Kelompok Tani

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 311


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahan 100
Baku Tembakau Rajangan (Cukai)
Penguatan Kelambagaan Kelompok Petani 100
Tembakau Rajangan (cukai)
Demfarm Tembakau Rajangan 100
Program 100 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 100
Pemberdayaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian
Penyuluh
Pertanian/Perkeb
unan Lapangan

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pertanian pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan sebanyak 94
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 1 orang, DIII
sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 92 orang. Sedangkan untuk jumlah
pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II sebanyak 2 orang,
golongan III sebanyak 73 orang dan golongan IV sebanyak 19. Secara rinci
jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut;
Tabel 3.273
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pertanian pada Bidang Penyuluhan Pertanian
pada Badan Pelaksana Penyuluhan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
94 SLTA =1 Gol.II = 2 Eselon III.b = 1 94 Orang terdiri dari
DIII =1 Gol.III = 73 Eselon IV.a = 2 Penyuluh Pertanian
S1 = 92 Gol.IV = 19 Pelaksana = 91
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pertanian pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp.
1.145.281.500,- atau 0,10% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.142.033.350,- atau 99,72% dari alokasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 312


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran


belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.274

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian pada Bidang Penyuluhan


Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -
2. Belanja Langsung 1.145.281.500 1.142.033.350 99,72
a. Belanja Pegawai 29.760.000 28.840.000 96,91
b. Belanja Modal - - -
c. Barang dan Jasa 1.115.521.500 1.113.193.350 99,79
a) Pemeliharaan 51.894.209 51.892.631 100,00
Total Belanja 1.145.281.500 1.142.033.350 99,72
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pertanian pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana
Penyuluhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.275

Sarana dan Prasarana Urusan Pertanian pada Bidang Penyuluhan Pertanian


pada Badan Pelaksana Penyuluhan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)

1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 429.544.740 15,07
3. Gedung dan Bangunan 1.832.798.921 64,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 47.583.212 1,67
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 540.931.383 18,97
Total 2.850.858.256 100,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pertanian pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana
Penyuluhan sebesar Rp.2.850.858.256,-. Sedangkan asset yang tidak
dapat digunakan sebesar Rp. 540.931.383,- atau 18,97%.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 313


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

3. URUSAN KEHUTANAN

Penyelenggaraan urusan kehutanan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Bidang Penyuluhan
Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat

3.1. DINAS KEHUTANAN

Penyelenggaraan urusan kehutanan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok
Barat dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut;

Tabel 3.276
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1 Pemanfaatan Meningkatkan Pengembangan Terlaksananya 4 Kel 4 Kel
Potensi Kondisi Hutan hasil hutan non perbaikan
Sumber Daya kayu lingkungan
Hutan disekitar hutan
Perencanaan dan Terlaksananya 2.070 Ha 1.995 Ha
pengembangan kegiatan hutan
hutan kemasyarakata
kemasyarakatan n
Optimalisasi PAD tercapai 1 tahun 1 Tahun
PNBP sesuai dengan 4 UPT 4 UPT
target yang
direncanakan
Pengelolaan dan Terlaksananya 1.495 Ha 904,41
pemanfaatan pembangunan Ha
hutan hutan
tanaman
rakyat
Pengembangan Terlaksananya 4 UPT/ 4 UPT/
industri dan data dan 10 kec. 10 kec.
pemasaran hasil informasi
hutan kelompok
usaha hasil
hutan ,info
harga dasar
hasil hutan.
Pengembangan Tertibnya 10 kec. 10 kec.
pengujian dan peredaran
pengendalian hasil hutan
peredaran hasil
hutan
Pembinaan dan Terlaksananya 6 kel 6 kel
Pengawasan inventarisasi
Kegiatan potensi dan
Pengusahaan perkembangan
Hutan HKm di

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 314


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
kabupaten
Lombok Barat

2 Rehabilitasi Meningkatkan Pembuatan Tersedianya 80.000 80.000


hutan dan kondisi hutan bibit/tanaman bibit kayu- btg/ btg/
lahan kehutanan kayuan 200 Ha 200 Ha

Pembinaan, Terlaksananya 4 UPT 4 UPT


Pengendalian dan pembinaan
pengawasan kegiatan RHL
gerakan oleh Tim
rehabilitasi hutan pembina,
dan lahan terlaksananya
administrasi,s
osialisasi dan
koordinasi
kegiatan RHL,
Terlaksananya
Bintek dan
Monev
keg.RHL
Pengawasan dan Terlaksananya
pengendalian kegiatan 100 Ha 100 Ha
pelaksanaan DAK reboisasi dan 125 Ha 125 Ha
pengembangan 120.000 120.000
hutan btg btg
rakyat,Penghij
auan 2 Buah 2 Buah
lingkungan
dan
pembuatan
DAM penahan
Monitoring, Terlaksananya 4 UPT 4 UPT
evaluasi dan pembinaan
pelaporan kegiatan
monev
rehabilitasi
hutan dan
lahan RHL
3 Perlindungan Menurunnya Penyuluhan Terlaksananya 2 kel 2 kel
dan konservasi gangguan kesadaran kegiatan
sumber daya hutan dari masyarakat Forest
hutan perambahan mengenai dampak Tracking dan
perusakan hutan HMPI
Pemberantasan Terlaksananya 1 tahun 1 tahun
pembalakan liar Patroli 35 kali 35 kali
dan perambahan Pengamanan
hutan hutan
4 Pembinaan Meningkatkan Pengawasan dan Terlaksananya 1 Tahun 1 Tahun
dan kondisi hutan penertiban pengawasan 4 UPT 4 UPT
penertiban pelaksanaan peredaran
industri hasil peraturan daerah hasil hutan di
hutan mengenai Lombok Barat
pengelolaan
industri hasil
hutan
5 Perencanaan Meningkatkan Penyusunan Inventarisasi 1 kab. 1 kab.
dan kondisi hutan Neraca Sumber lahan kritis,
pengembanga daya hutan Inventarisasi
n hutan statistik dan pal batas
laporan kondisi kawasan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 315


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
hutan hutan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kehutanan Kabupaten


Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat, Dinas Kehutanan telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;

1.SOP Proses Verifikasi Penetapan Hutan Kemasyarakatan

2. SOP Pengelolaan Jasa Lingkungan

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


kehutanan pada Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.277
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Tahun 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET REALISASI


1. Hutan Kemasyarakatan ( HKm) 2.070 Ha 1.995 Ha
2. Hutan Tanaman Rakyat ( HTR) 1.495 Ha 904,41 Ha

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kehutanan dengan
pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.278
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kehutanan

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 7,81 8,96


2. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha) 1.540 1.620,85
3. Luas total hutan dan lahan kritis (ha) 19.709,51 18.088,66
4 Kerusakan Kawasan Hutan (%) 29,42 25,16
5. Luas Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 10.982,91 10.561,56
6. Luas Kawasan Hutan (ha) 37.325,39 41.981,90

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami kenaikan sebesar


1,15% , dari 7,81% di tahun 2013 menjadi 8,96% di tahun 2014. Luas
hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi mengalami kenaikan sebesar

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 316


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

80,85 Ha , dari 1.540 Ha di tahun 2013 menjadi 1.620,85Ha di tahun


2014. Luas total hutan dan lahan kritis mengalami penurunan sebesar -
1.620,85 Ha , dari 19.709,51 Ha di tahun 2013 menjadi 18.088,66 Ha di
tahun 2014. Persentase kerusakan kawasan hutan mengalami penurunan
sebesar 4,27 % , dari 29,42 % di tahun 2013 menjadi 25,16 % di tahun
2014 dengan rincian luas kerusakan kawasan hutan mengalami
penurunan sebesar 421,35 Ha , dari 10.982,91 Ha di tahun 2013 menjadi
10.561,56 Ha di tahun 2014 Sementara itu, luas kawasan hutan
mengalami kenaikan sebesar 4.656,51 Ha , dari 37.325,39 Ha di tahun
2013 menjadi 41.981,9 Ha di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kehutanan pada Dinas
Kehutanan sebanyak 68 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTA
sebanyak 12 orang, DIII sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 53 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang,
golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 47 orang dan
golongan IV sebanyak 7 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi
pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.279
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
68 SLTA = 12 Gol.II = 14 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
DIII =3 Gol.III = 47 Eselon III.a = 1
S1 = 53 Gol.IV = 7 Eselon III.b = 4
Eselon IV.a = 20
Pelaksana = 42
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kehutanan pada Dinas Kehutanan
sebesar Rp. 7.528.739.376,- atau 0,64% dari total Anggaran Pendapatan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 317


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.


1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.221.582.693,-
atau 95,92% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.280

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 4.575.827.365 4.381.223.060 95,75
2. Belanja Langsung 2.952.912.011 2.840.359.633 96,19
a. Belanja Pegawai 253.210.000 249.022.000 98,35
b. Belanja Modal 183.248.401 178.562.600 97,44
c. Barang dan Jasa 2.516.453.610 2.412.775.033 95,88
a) Pemeliharaan 196.484.000 191.093.450 97,26
Total Belanja 7.528.739.376 7.221.582.693 95,92
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan kehutanan dilaksanakan berpedomanan atau


dasar dalam melaksanakan pembangunan di bidang kehutanan agar
dapat terwujud. Pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan tahun
2014 masih difokuskan pada upaya penanganan rehabilitasi hutan dan
lahan, pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan
perambahan hutan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah
hutan melalui kegiatan HKm dan HTR.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kehutanan pada Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.281

Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 26.310.100 0,42
2. Peralatan dan Mesin 1.831.718.823 29,15
3. Gedung dan Bangunan 2.094.383.233 33,33
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 22.539.992 0,36
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 318


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


7. Asset Tidak Digunakan 2.307.955.038 36,73
Total 6.282.907.186 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

f. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan antara
lain:
Tabel 3.282
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kehutanan pada Dinas
Kehutanan

PERMASALAHAN SOLUSI

1. Masih terbatasnya tenaga teknis Memaksimalkan tenaga teknis yang ada


kehutanan
2. Kuranganya sarana dan prasarana Mengoptimalkan sarana prasarana yang
penunjang ada

3. Minimnya Anggaran untuk tiap-tiap Usulan tambahan Anggaran


kegiatan
4. Masih banyaknya lahan kritis di Penanganan lahan kritis di dalam kawasan
dalam dan luar kawasan hutan hutan di laksanakan melalui kegiatan
reboisasi sedangkan di luar kawasan hutan
di laksanakan melalui kegiatan hutan
rakyat.
5. Jumlah Permintaan bibit oleh Untuk memenuhi permintaan masyarakat ,
masyarakat/kelompok tani atau lembaga dan kelompok tani atau
perorangan yang cukup besar tidak perorangan yang mengajukan permohonan
dapat terpenuhi bibit kayu-kayuan untuk penghijauan
lingkungan, maka disarankan agar
mengajukan surat permohonan kepada
dinas kehutanan Provinsi NTB dan BPDAS
Dodokan Moyosari NTB di Matara.
6.Perambahan dan pencurian kayu Mengupayakan dengan keswadayaan
belum dapat diatasi secara optimal masyarakat untuk melestarikan kondisi
lingkungannya.

g. Terobosan dan Inovasi

Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan antara lain
Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014 telah
melakukan penghijauan dan reboisasi sebanyak 2.765,810 pohon di
areal seluas 1.330 ha melalui program ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 319


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. One man one trees, One milion distric trees, One bilion indonesia
trees/ OBIT
b. Pembangunan hutan rakyat ( HR ) Seluas 125 Ha
c. Pohon pengantin dimana setiap calon pengantin baru yang
mendaftar di KUA setempat wajib melakukan penanaman pohon
minimal sebanyak 2 batang
d. Kebun Bibit Rakyat ( KBR ) 10 kelompok ( 25.000 – 30.000 pohon/
perkelompok )
e. Program Perempuan menanam dan pelihara pohon ( PMP2)
f. Reboisasi seluas 100 Ha
g. Pembibitan Bakti sosial sebanyak 80.000 batang seluas 200 Ha
h. Penghijauan lingkungan sebanyak 120.000 batang seluas 300 Ha
i. SCBFWM Sebanyak 40.000 batang seluas 100 Ha
j. Seed for people sebanyak 20.000 batang seluas 50 Ha
k. Bantuan bibit untuk masyarakat pengelola HHBK 7000 batang.

Sehingga pada akhir tahun mampu merehabilitasi lahan kritis di


kabupaten Lombok Barat 1.330 ha dari total lahan kritis yang ada
19.709,51 ha atau sekitar 6.74 %.

h. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu


tahun 2014 pada urusan kehutanan pada Dinas Kehutanan adalah
Raksniyata menuju Indonesia Hijau dari Kemen LH dan Kehutanan.

3.2. BIDANG PENYULUH KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA


PENYULUHAN

Penyelenggaraan urusan kehutanan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluh Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat dengan program
dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.283
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 320


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terwujudnya Pembinaan dan Tersedianya
Pemberdayaan peningkatan Penguatan data kelas
Penyuluh kapasitas Kelompok Tani kemampuan
Kehutanan Kehutanan 16 klp 16 klp
petani dan kelompok tani
kelompok tani hutan
kehutanan
Pelatihan Terlaksananya
Peningkatan pelatihan bagi
Kapasitas pengurus 48 orang 48 orang
Kelompok Tani kelompok tani
Kehutanan hutan
Pemberdayaan Tersedianya
Kelompok Tani Kebun Bibit
Kehutanan Rakyat untuk
dalam penghijauan 5 klp 5 klp
Pengelolaan
Kebun Bibit
Rakyat (KBR)
Pemberdayaan Tumbuhnya
Kelompok Tani kesadaran
dalam petani dalam 5 klp 5 klp
Penyelamatan penyelamatan
Mata Air mata air
Penilaian Lomba Terlaksananya
Penghijauan peniaian lomba
dan Konservasi penghijauan 12
Alam Wana 12 orang/klp
dan konservasi orang/klp
Lestari Alam Wana
Lestari

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada


Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat belum
ditetapkan. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan pada
Bidang Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dapat
dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.284
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Penyuluh Kehutanan
pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISK (%) FISK (%)
Program 100 Pembinaan dan Penguatan Kelompok Tani 100
Pemberdayaan Kehutanan
Penyuluh Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok 100
Kehutanan Tani Kehutanan
Pemberdayaan Kelompok Tani Kehutanan 100
dalam Pengelolaan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
Pemberdayaan Kelompok Tani dalam 100
Penyelamatan Mata Air
Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi 100
Alam Wana Lestari

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 321


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan kehutanan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan sebanyak 18
orang, dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 18 orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II
sebanyak orang, golongan III sebanyak 16 orang dan golongan IV
sebanyak 2 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.285
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kehutanan pada Bidang Penyuluh Kehutanan
pada Badan Pelaksana Penyuluhan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
18 S1 = 18 Gol.III = 16 Eselon III.b = 1 15 Orang terdiri dari
Gol.IV = 2 Eselon IV.a = 2 Penyuluh Kehutanan
Pelaksana = 15
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan kehutanan pada Bidang Penyuluh
Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp.
144.055.000,- atau 0,01% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 144.054.950,- atau 100,00% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.286

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan pada Bidang Penyuluh


Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - - -

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 322


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


2. Belanja Langsung 144.055.000 144.054.950 100,00
a. Belanja Pegawai 2.585.000 2.585.000 100,00
b. Belanja Modal 42.000.000 42.000.000 100,00
c. Barang dan Jasa 99.470.000 99.469.950 100,00
a) Pemeliharaan 6.527.321 6.527.123 100,00
Total Belanja 144.055.000 144.054.950 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


kehutanan pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.287

Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan pada Bidang Penyuluh Kehutanan


pada Badan Pelaksana Penyuluhan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 54.028.697 15,07
3. Gedung dan Bangunan 230.531.837 64,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.985.078 1,67
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 68.039.054 18,97
Total 358.584.668 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Kehutanan pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan sebesar Rp.358.584.668,-. Sedangkan asset yang tidak dapat
digunakan sebesar Rp. 68.039.054,- atau 18,97%.

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun


2014 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 323


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

dan Energi Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.288
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Tersedianya Pengawasan Meningkatnya
Pembinaan dan laporan Umum dan K3 kesadaran
Pengawasan pengawasan Lingkungan masyarakat
Bidang dan K3 Pertambangan tentang 5 eks 5 eks
Pertambangan lingkungan Umum pertambangan
yang baik dan
benar
Tersedianya Pengeboran dan Terpenuhiya
kebutuhan air Pemanfaatan Air kebutuhan air 1 lokasi/ 1 1 lokasi/ 1
bersih Bawah Tanah bersih instalasi instalasi
masyarakat masyarakat
Tersedianya Penyusunan Terpenuhinya
dokumen Dokumen dokumen AMDAL
AMDAL Analisis bagi WRP di
Mengenai 1 (satu)
pertambangan Kecamatan 1 (satu) dok
Dampak dok
rakyat di Sekotong
Kecamatan Lingkungan
Sekotong
Program Transper Penyebaran Peta Meningkatnya
Pengawasan dan ilmupengetahu Daerah Rawan kewaspadaan
Penertiban Bencana Alam 3 % dari 3 % dari
an tentang masyarakat
Kegiatan Rakyat Geologi 130 desa 130 desa
bencana alam terhadap
yang Erpotensi geologi bencana alam
Merusak
Tersusunnya Pengawasan Laporan
Lingkungan
laporan dan Pengawasan dan
pengawasan Pengendalian Pengendalian 100% 100%
dan Pengelolaan
pengendalian Sumberdaya
Mineral Energi
Laporan Perijinan Usaha Meningkatnya
Pengawasan Pertambangan jumlah
dan Air 10% 10%
pngurusan ijin
pertambangan
Terpantaunya Pengawasan Buku laporan
kegiatan usaha dan pengawasan dan
pertambangan Pengendalian di pengendalian 15 eks 15 eks
rakyat di Bidang Geologi
bidang geologi
Data perijinan Perijinan Buku laporan
di bidang Pengelolaan di perijinn air tanah
geologi dan Bidang Geologi
sumberdaya dan
Sumberdaya 10 Kec 10 Kec
serta
pemanfaatann
potensi air
bawah tanah
Tersusunnya Pengawasan Tersedianya
Peraturan dan Peraturan Bupati
Pengendalian di 1 Dok 1 Dok
Bupati bidang bidang energy
energy Bidang Energi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 324


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Tersedianya Pembangunan Terpenuhinya
Pembinaan dan penerangan Listrik Pedesaan peneranganlistrik
Pengembangan listrik perdesaan 100% 100%
Bidang Energi pedesaan
dan Ketenaga
listrikan
Program Tersdianya Up Dating Terpanuhinya
Pengelolaan database Database database SDME
Sumberdaya SDME Sumberdaya 100% 100%
Mineral dan Mineral dan
Energi Energi

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pertambangan dan Energi


Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertambangan dan Energi telah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagalistrikan

2. SOP Pengawasan dan Pengendalian Bidang Migas

3. SOP Ijin Usaha Pertambangan

4. SOP Ijin Pertambangan Rakyat

5. SOP Penerbitan Ijin Pengelolaan Air Tanah

6. SOP Penyusunan Program/Perencanaan Teknis Bidang Energi

7. SOP Penyusunan dan Inventarisasi dan Pendataan Bidang


Kelistrikan

8. SOP Penyusunan dan Inventarisasi dan Pendataan Bidang Migas

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan energi


dan sumber daya mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi dapat
dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.289
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 325


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pembinaan dan 95,98 Pengawasan Umum dan K3 99,91
Pengawasan Bidang Lingkungan Pertambangan Umum
Pertambangan

Pengeboran dan Pemanfaatan Air 98,90


Bawah Tanah
Penyusunan Dokumen Analisis 89,14
Mengenai Dampak Lingkungan
Program Pengawasan dan 97,69 Penyebaran Peta Daerah Rawan 97,96
Penertiban Kegiatan Rakyat Bencana Alam Geologi
yang Erpotensi Merusak
Lingkungan
Pengawasan dan Pengendalian 97,60
Pengelolaan Sumberdaya Mineral
Energi
Pengawasan dan Pengendalian di 97,88
Bidang Geologi
Perijinan Pengelolaan di Bidang 96,22
Geologi dan Sumberdaya
Pengawasan dan Pengendalian di 96,53
Bidang Energi
Program Pembinaan dan 99,98 Pembangunan Listrik Pedesaan 99,98
Pengembangan Bidang Energi
dan Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan 99,28 Up Dating Database Sumberdaya 99,28
Sumberdaya Mineral dan Mineral dan Energi
Energi

Berbagai program dan kegiatan di atas dalam rangka mencapai


peningkatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan energi dan sumber daya
mineral dengan pencapaian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.290
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 35.992,46 39.960,10


2. luas area penambangan yang liar 36.051,11 40.019,05
3. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan 99,85% 99,85%
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
4. 4,33 3,96
Tahun 2011**)

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan mengalami kenaikan


sebesar 3.967,64 Ha , dari 35.992,46 Ha di tahun 2013 menjadi 39.960,10
Ha di tahun 2014. Luas area penambangan liar juga mengalami kenaikan
sebesar 3.967,94 Ha , dari 36.051,11 Ha di tahun 2013 menjadi 40.019,05
Ha di tahun 2014. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan mengalami
kenaikan sebesar 0,015% , dari 99,84% di tahun 2013 menjadi 99,85% di

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 326


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

tahun 2014. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun


2011**) mengalami penurunan sebesar 0,37% , dari 4,33% di tahun 2013
menjadi 3,96% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan energi dan sumber daya
mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi sebanyak 52 orang, dengan
kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 20 orang,
S1 sebanyak 29 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan
golongan I sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 20 orang, golongan III
sebanyak 24 orang dan golongan IV sebanyak 5. Secara rinci jumlah
pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural,
dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.291
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
52 SLTP =3 Gol. I = 3 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 20 Gol.II = 20 Eselon III.a = 1
S1 = 29 Gol.III = 24 Eselon III.b = 3
Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 12
Pelaksana = 35
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan energi dan sumber daya mineral
pada Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 9.755.691.172,- atau
0,82% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 9.477.583.835,- atau 97,15% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.292

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 327


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada
Dinas Pertambangan dan Energi

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.192.341.272 2.993.048.285 93,76
2. Belanja Langsung 6.563.349.900 6.484.535.550 98,80
a. Belanja Pegawai 199.522.000 195.342.000 97,90
b. Belanja Modal 5.080.204.600 5.076.932.400 99,94
c. Barang dan Jasa 1.283.623.300 1.212.261.150 94,44
a) Pemeliharaan 144.930.000 140.777.500 97,13
Total Belanja 9.755.691.172 9.477.583.835 97,15
d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


energi dan sumber daya mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.293

Sarana dan Prasarana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral


pada Dinas Pertambangan dan Energi

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 1.490.071.350 17,74
3. Gedung dan Bangunan 20.665.000 0,25
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.245.443.200 74,33
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 645.599.533 7,68
Total 8.401.779.083 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi
sebesar Rp.8.401.779.083,-. Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 645.599.533,- atau 7,68%.

e. Permasalahan dan Solusi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 328


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan


program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral pada
Dinas Pertambangan dan Energi antara lain:

Tabel 3.294
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi

Permasalahan Solusi
1. Lokasi yang jauh dan medan yang sulit 1. Optimalisasi penggunaan sarana kendaraan
menjadi kendala dalam melakukan yang ada
pengawasan dan monitoring
2. Pengawasan dan monitoring pemasangan 2. Koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan
PJUTS bertepatan dengan bulan ramadhan sehingga pengawasan dan monitoring dapat
terlaksana
3. Rasionalisasi anggaran mengakibatkan 3. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan
terlambatnya beberapa pencairan anggaran tersedia sehingga tidak mengganggu realisasi
yang lainnya
4. SDM yang memiliki kemampuan teknis 4. Peningkatkan SDM berupa mengikuti diklat,
masih kurang seminar dan workshop.
5. Jarangya pertemuan yang membahas 6. Rapat intern bidang membahas program dan
tentang program dan kegiatan kegiatan serta realisasinya.
7. Diperlukan pelatihan yang kontinyu sampai
6. Sistem pengumpulan data kinerja di Dinas
di tingkat dinas dalam pemahaman konsep
Pertambangan dan Energi Kabupaten tentang indikator kerja baik output maupun
Lombok Barat belum sepenuhnya outcome, sehingga dalam perencanaan
terbangun, khususnya yang berkaitan memudahkan setiap pelaksana kegiatan
dengan beberapa indikator outcome atau menyusun indikator kerja.
indikator kinerja program.
7. Tidak ada penegakan hukum bagi
8. Selama ini penegakan hukum ada di Badan
penambang liar yang semakin marak Lingkungan Hidup dan anggaran yang
dilakukan masyarakat. terbatas sehingga praktek penegakkan
hukum tidak optimal.

8. Topografi wilayah Lombok Barat cukup


9. Sangat dibutuhkan kendaraan operasional
menyulitkan dalam pemenuhan layanan yang mmampu menjangkau lokasi-lokasi
kepada masyarakat dalam kegiatan yang cukup ekstrem bagi kendaraan roda 4
pengeboran air bawah tanah maupun biasa.
pemenuhan listrik pedesaan (Penerangan
Jalan Umum / PJU)
9. Adanya kerusakan lingkungan yang 10. Diperlukan ketegasan dari aparat dalam hal
diakibatkan oleh aktivitas penambangan menutup lokasi tambang, hal ini berkaitan
yang belum memiliki ijin. dengan koordinasi dengan instansi terkait
(BLH dan Sat Pol PP) dan lebih intensif
dalam pemberian ijin.
10. Kurang tersedianya SDM aparat teknis di 11. Dipenuhinya kekurangan aparat teknis
bidang pertambangan dan energi yang dalam mendukung pelaksanaan program
memadai serta tingkat kedisiplinan dan kegiatan Dinas Pertambangan dan
aparatur sehingga mengganggu Energi.
penyelesaian kegiatan/pekerjaan.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 329


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

5. URUSAN PARIWISATA

Penyelenggaraan urusan pariwisata pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
dengan program dan kegiatan serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.295
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Analisa Pasar Kegiatan 10 Kali 10 Kali
Meningkat kan
Pengembangan Untuk Promosi Pendataan
promosi dan
Pemasaran dan Pemasaran Kunjunga
pemasaran
Pariwisata Objek Wisatawan
pariwisata
Pariwisata
Peningkatan Penyediaan 1 Pkt 1 Pkt
Pemanfaatan Bahan Promosi
Teknologi Pariwisata
Informasi Dalam
Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan Pelaksanaan 4 kali 4 kali
Promosi Kegiatan promosi
Pariwisata di dalam dan
Nusantara Di Luar negeri
Dalam dan Di
Luar Negeri
Program Peningkatan Penataan dan 5 paket 5 paket
Pengembangan Pembangunan penyediaan
Destinasi Sarana dan sarana
Pengelolaan,
Pariwisata Prasarana penunjang obyek
pengemba
Pariwisata wisata
ngan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan 11 kali 11 kali
pendaya
Koordinasi Pembinaan,
gunaan potensi
Pembangunan pendataan,
pariwisata
Objek sosialisasi,
sebagai daya
Pariwisata pemantauan dan
tarik wisata
Dengan pengawasan
Lembaga/Dunia usaha pariwisata
Usaha
Program Pengembangan Pembentukan 20 buku 20 buku
Pengembangan dan Penguatan dan penataan
Meningkat nya
Kemitraan Informasi dan kelompok sadar
kerjasama
Database wisata
kemitraan,
Pengembangan Peningkatan 1 paket 1 paket
pemberda yaan
Sumber Daya SDM Pariwisata
masyarakat
Manusia dan melalui pelatihan
dan kwalitas
Profesionalisme
pelayanan
Bidang
Pariwisata
Peningkatan Pembinaan 10 kali 10 kali
Peran Serta Kelompok sadar
Masyarakat wisata
Dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 330


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pariwisata Kabupaten


Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat, Dinas Pariwisata telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) antara lain ;

1. SOP Mengorganisir Event Promosi Pariwisata

2. SOP Pendataan Kunjungan Wisata

3. SOP Pengelolaan dan Pelayanan Bahan Promosi dan Informasi

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


pariwisata pada Dinas Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.296
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Analisa Pasar Untuk Promosi dan 100
Pengembangan Pemasaran Objek Pariwisata
Pemasaran
Pariwisata

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 100


Informasi Dalam Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata 100
Nusantara Di Dalam dan Di Luar
Negeri
Program 100 Peningkatan Pembangunan Sarana 100
Pengembangan dan Prasarana Pariwisata
Destinasi
Pariwisata

Pelaksanaan Koordinasi 100


Pembangunan Objek Pariwisata
Dengan Lembaga/Dunia Usaha
Program 100 Pengembangan dan Penguatan 100
Pengembangan Informasi dan Database
Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100
dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 100
Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pariwisata dengan


sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.297
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pariwisata

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 331


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Kunjungan wisata 373.045 465.370


2. Kunjungan wisatawan nusantara 240.352 201.248
3. Kunjungan wisatawan asing 132.693 264.122
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun
4. 8,57% 8,46%
2011**) atas harga dasar berlaku

Kunjungan wisata mengalami kenaikan sebesar 92.325 orang , dari


373.0450 orang pada tahun 2013 menjadi 465.370 orang di tahun 2014.
Kunjungan wisatawan tersebut terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak
240.352 orang di tahun 2013 menjadi 201.248 orang di tahun 2014
mengalami penurunan sebesar 39.104 orang . Sedangkan kunjungan
wisatawan asing mengalami kenaikan sebanyak 131.429 orang , dari
132.693 orang di tahun 2013 menjadi 264.122 orang di tahun 2014.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011**) atas harga
dasar berlaku mengalami penurunan sebesar 0,11% , dari 8,57% di tahun
2013 menjadi 8,46% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan pariwisata pada Dinas
Pariwisata sebanyak 43 orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP
sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 13 orang, DIII sebanyak 1 orang, S1
sebanyak 26 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak
22 orang dan golongan IV sebanyak 4. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.298
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
43 SLTP =3 Gol. I =3 Eselon II.b =1 Tidak Ada

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 332


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
SLTA = 13 Gol.II = 14 Eselon III.a = 1
DIII =1 Gol.III = 22 Eselon III.b = 3
S1 = 26 Gol.IV = 4 Eselon IV.a = 12
Pelaksana = 26
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan pariwisata pada Dinas Pariwisata
sebesar Rp. 5.689.124.314,- atau 0,48% dari total Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.341.863.864,-
atau 93,90% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.299

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 2.740.623.414 2.495.877.988 91,07
2. Belanja Langsung 2.948.500.900 2.845.985.876 96,52
a. Belanja Pegawai 231.881.000 212.234.000 91,53
b. Belanja Modal 926.055.600 867.003.000 93,62
c. Barang dan Jasa 1.790.564.300 1.766.748.876 98,67
a) Pemeliharaan 76.520.000 76.480.500 99,95
Total Belanja 5.689.124.314 5.341.863.864 93,90
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


pariwisata pada Dinas Pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.300

Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)

1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin 971.311.624 6,26
3. Gedung dan Bangunan 9.019.501.961 58,10

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 333


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.813.954 0,08
5. Asset Tetap Lainnya 543.456.130 3,50
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan 163.285.000 1,05
7. Asset Tidak Digunakan 4.813.472.727 31,01
Total 15.522.841.396 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pariwisata pada Dinas Pariwisata sebesar Rp.15.522.841.396,-.
Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan sebesar Rp.
4.813.472.727,- atau 31,01%.

e. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan
program dan kegiatan urusan pariwisata pada Dinas Pariwisata antara
lain;
Tabel 3.301
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pariwisata pada Dinas
Pariwisata

Permasalahan Solusi
1. Kurangnya sarana dan prasarana 1. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
penunjang kegiatan, sehingga cukup yang memadai untuk maksimalisasi
menghambat kinerja. pelaksanaan tugas-tugas dinas.

2. Masih lemahnya data dan informasi yang 2. Perlunya diupayakan data-data yang lebih
tersedia, sehingga penyusunan memadai dan akurat melalui kegiatan.
perencanaan belum dapat dilaksanakan
secara optimal.

3. Belum semua obyek wisata/kawasan 3. Mengusulkan petugas pengelolaan


wisata terjangkau sarana dan prasarana anggaran untuk mengikuti bintek secara
penunjang (transportasi, air bersih, telpon, berkala dan berkesinambungan mengenai
listrik, dll) yang memadai. pengelolaan.

4. Potensi obyek dan daya tarik wisata belum 4. Meningkatkan jumlah kunjungan dan
dikelola secara maksimal. menarik investor dengan lebih
meningkatkan sarana dan prasarana
penunjang.

5. Terbatasnya kegiatan promosi dan 5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya


pemasaran. dan potensi yang ada pada obyek dan daya
tarik wisata sehingga wisatawan tertarik
untuk berkunjung.

6. Terbatasnya kemampuan dan kualitas 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas


sumber daya manusia (masyarakat, pelaku promosi dalam daerah, dalam negeri dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 334


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan Solusi
pariwisata dan aparatur). luar negeri dalam upaya memperkenalkan
Kabupaten Lombok Barat sebagai salah
satu daerah tujuan wisata, sekaligus
dalam rangka memperbaiki citra pariwisata
Lombok Barat.

7. Keamanan dibeberapa obyek wisata relatif 7. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan


kurang kondusif. serta sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang pariwisata kepada
masyarakat/pelaku pariwisata didalam
pengurusan izin usaha bidang pariwisata.

8. Masih banyaknya usaha pariwisata (Hotel, 8. Meningkatkan SDM masyarakat, pelaku


Restoran/Rumah Makan, Pondok Wisata pariwisata dan aparatur melalui kegiatan
dan Biro Perjalanan Wisata) yang belum peningkatan kwalitas SDM.
memiliki izin operasional usaha pariwisata
dan belum mendaftar ulang izin
operasional yang habis masa berlakunya.

9. Kurangnya kesadaran pengusaha maupun 9. Meningkatkan dan mengembangkan serta


masyarakat umum tentang pentingnya melestarikan seni budaya daerah melalui
pelestarian lingkungan dan Upaya kegiatan-kegiatan pembinaan, pelaksanaan
Pengelolaan Lingkungan (UKL) serta Upaya event-event budaya dan festival-festival
Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam seni budaya daerah.
menjalankan usaha dibidang pariwisata.

10. Kurangnya Koordinasi antar Dinas Instansi 10. Meningkatkan koordinasi antar Instansi
(Pemerintah) dengan Pelaku Pariwisata dan (pemerintah) dengan pelaku pariwisata dan
Masyarakat Umum. masyarakat

11. Pengendalian terhadap usaha jasa 11. Memformulakan keterlibatan Dinas


pariwisata sangat kurang, disebabkan Pariwisata dalam perizinan usaha jasa
karena tidak ada laporan secara berkala pariwisata sehingga dapat diketahui secara
dari pelaku usaha jasa pariwisata, baik pasti perkembangan usaha yang terkait
yang baru maupun yang lama, ke Dinas langsung dengan sektor pariwisata.
Pariwisata

6. URUSAN INDUSTRI

Penyelenggaraan urusan industri pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.302
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Menguatnya Penguatan Bertambahnya 60 org 60 org
Peningkatan IKM unggulan Kemampuan pengetahuan
Kapasitas IPTEK daerah yang Industri peser- ta
sistem produksi mampu Berbasis pelatihan pande

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 335


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
menciptakan Teknologi besi, las dan
lapangan elektronik dll.
usaha dan
kesempatan
kerja di daerah
Program Menguatnya Pembinaan Terlaksananya 3 keg 3 keg
Pengembangan IKM unggulan Industri Kecil peningkatan kete
Industri Kecil daerah me dan Menengah rampilan perajin
dan Menengah lalui program Dalam industri
One Village Memperkuat kerajinan
One Product Jaringan Klaster (magang meubel
(OVOP). Industri ke Pasuruan,
aneka makanan
ke Malang,
gerabah ke
Kasongan)
Pelatihan Terlaksananya 10 10
Peningkatan bintek, pelatihan angkatan angkatan
Kemampuan/Ke teknis dan
terampilan peningkatan
Dalam Rangka mutu pe tani
Alih Profesi tembakau serta
Petani terlaksananya
Tembakau sosialisasi dan
(Cukai) monitoring
proses
pengopenan
tembakau di
Kab. Lobar
Pemberdayaan Terlaksananya 3 paket 3 paket
Ekonomi Dalam bantuan
Rangka peralatan
Mendukung industri
Kegiatan pengolahan
Dekranasda
Program Meningkatnya Pembinaan Terlaksananya 80 org, 12 80 org, 12
Peningkatan pengetahuan Kemampuan bintek, pelatihan hr, 4 hr, 4
Kemampuan dan kemam Teknologi teknis dan angkatan angkatan
Teknologi puan pelaku Industri peningkatan
Industri usaha/IKM mutu di Kab.
dalam mengem Lobar
bangkan iklim Pengembangan Terlaksananya 2 angkt, 40 2 angkt, 40
usaha. dan Pelayanan pelatihan teknis or, 10 hr or, 10 hr
Teknologi dan peningkatan
Industri mutu dan desain
Pemberian Terlaksananya 4 org, 10 4 org, 10
Fasilitasi gelar budaya, hr, 2 hr, 2
Sarana dan INACRAFT di angkatan angkatan
Prasarana Jakarta dan
Pengem bangan pemasaran
Industri Kecil produk IKM,
dan Menengah pengembangan
ekonomi lokal
(PEL), temu
usaha industri
dan perdagangan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perindustrian dan


Perdagangan Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 336


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian dan


Perdagangan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara
lain ;

1. SOP Pelatihan Teknis Industri


2. SOP Updating Data Industri
3. SOP Sosialisasi
4. SOP Penyusunan Data Base IKM

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan industri


pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel
berikut ;

Tabel 3.303
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Pengembangan 100 Pembinaan Industri Kecil dan 100
Industri kecil dan menengah Menengah Dalam Jaringan
Klaster Industri
Pelatihan Peningkatan 100
Kemampuan/Keterampilan
Dalam Rangka Alih Profesi Petani
Tembakau (Cukai)
Pemberdayaan Ekonomi Dalam 100
Rangka Mendukung Kegiatan
Dekranasda
100 Pembinaan Kemampuan 100
Program Penigkatan Teknologi Industri
Kemampuan Teknologi Pengembangan dan Pelayanan 100
Industri Teknologi Industri
Pemberian Fasilitasi Sarana dan 100
Prasarana Pengemba ngan
Industri Kecil dan Menengah

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan industri sebagaimana


tabel berikut;

Tabel 3.304
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Industri

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun


1. 3,52% 3,34%
2013**)

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 337


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

2. Pertumbuhan Industri 4,75% 0,82%

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2013**)


mengalami penurunan sebesar 0,18% , dari 3,52% di tahun 2013 menjadi
3,34% di tahun 2014. Pertumbuhan Industri mengalami penurunan
sebesar 3,93% , dari 4,75% di tahun 2013 menjadi 0,82% di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan industri pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 18 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTA sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 14 orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II
sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 12 orang dan golongan IV
sebanyak 2. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.305
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
18 SLTA =4 Gol.II = 4 Eselon III.b = 2 Tidak Ada
S1 = 14 Gol.III = 12 Eselon IV.a = 9
Gol.IV = 2 Pelaksana = 7

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan industri pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan sebesar Rp. 1.356.351.950,- atau 0,11% dari total
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar
Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.346.038.400,-

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 338


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

atau 99,24% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.306

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 0
2. Belanja Langsung 1.356.351.950 1.346.038.400 99,24
a. Belanja Pegawai 8.035.000 7.765.000 96,64
b. Belanja Modal 470.871.950 465.511.000 98,86
c. Barang dan Jasa 877.445.000 872.762.400 99,47
a) Pemeliharaan 25.732.276 25.722.286 99,96
Total Belanja 1.356.351.950 1.346.038.400 99,24
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 3.307
Sarana dan Prasarana Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 14.792.639 0,17
2. Peralatan dan Mesin 385.884.474 4,47
3. Gedung dan Bangunan 7.885.893.631 91,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.915.516 0,20
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan 64.402.732 0,75
7. Asset Tidak Digunakan 270.334.285 3,13
Total 8.638.223.276 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 339


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Rp.8.638.223.276,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan


sebesar Rp. 270.334.285,- atau 3,13%.

7. URUSAN PERDAGANGAN

Penyelenggaraan urusan perdagangan pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta capaian
indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.308
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Perlindunga Meningkatnya Fasilitasi Kondisi barang 400 jenis 400 jenis
konsumen dan pelayanan Penyelesaian beredar di pasar
pengamanan kemetrologian Permasalahan- yang
perdagangan untuk Permasalahan mengandung
mewujudkan pengaduan bahan berbahaya
tertib niaga konsumen
Peningkatan Kondisi barang 400 jenis 400 jenis
Pengawasan beredar dan jasa
Peredaran di pasar
Barang dan
Jasa
Penyuluhan Peserta 150 org 150 org
Perlindungan penyeluhan
Konsumen
Pelayanan Pos Jumlah barang 400 unit 400 unit
Ukur Ulang dan yang diukur
Pengawasan ulang dan alat
Alat UTTP UTTP yang
diawasi
Peningkatan Konsultasi teknis 4 org 4 org
SDM
Pelaksanaan
dan Konsultasi
Teknis Bidang
Perlindungan
Konsumen
Pembinaan Peserta 150 org 150 org
Kemetrologian penyuluhan
dan Tera Ulang
Program Meningkatnya Pameran Produk Meningkatnya
Peningkatan akses pasar Ekspor (PPE) nilai ekspor di
dan ekspor produk NTB
Penembangan produk
Eksport unggulan
Lombok Barat US $1,1 M US $1,1 M
terjalinnya
kerjasama
perdagangan
dengan Negara
lain
Program Meningkatnya Pelayanan Terpenuhinya 4 lokasi 4 lokasi

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 340


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peningkatan pengawasan Ketersediaan kebutuhan pokok
efisiensi terhadap Kebutuhan (sembako)
Perdaganga barang dan Pokok masyarakat
Dalam Negeri jasa yang Masyarakat dengan harga
beredar terjangkau
dipasar Pengembangan Bertambahnya 100 100
Usaha Formal jumlah perush. perush.
(Perijinan) di pengusaha yang
Kab. Lobok memiiki izin
Barat
Pemantauan Data 12 bulan 12 bulan
Stok Sembako perkembangan
dan Barang harga pasar
Strategis sembako dan
barang strategis
Pelaksanaan Penjualan 4 lokasi 4 lokasi
Operasi Pasar sembako dengan
Murah di Kab. harga murah di
Lobar bulan Ramadhan
Pembangunan/ : Terlaksananya 6 unit 6 unit
Renovasi Pasar penataan pasar
Tradisional di di Kabupaten
Daerah Lombok Barat
Tertinggal
Pembangunan Terlaksananya 2 unit 2 unit
Pasar pembangunan
Umum/Kabupat pasar
en (DAK)
Bantuan Sarana Gerobag dorong 25 unit 25 unit
Usaha Bagi
Pedagang Rokok
(cukai
tembakau)
Bintek Peningkatan 3 org -
Perdagangan kualitas SDM
alam Negeri dan
Luar Negeri
Program Penataan Tenda PKL 20 unit 20 unit
Pembinaan Tempat
Pedagang Berusaha Bagi
Kakilima dan Pedagang
Asongan Kakilima dan
asongan

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perindustrian dan


Perdagangan Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan. Namun dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antara
lain ;

1. SOP Perlindungan Konsumen

2. SOP Operasi Pasar Rakyat Sembako

3. SOP Operasi Pasar Minyak Tanah

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 341


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

4. SOP Penyusunan Data Base IKM

5. SOP Sosialisasi

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Tabel 3.309
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan Penguatan Kemampuan Industri
Kapasitas IPTEK Sistem 100 Berbasis Teknologi 100
produksi
Program Pengembangan Pembinaan Industri Kecil dan
Industri kecil dan menengah 100 Menengah Dalam Jaringan Klaster 100
Industri
Pelatihan Peningkatan
Kemampuan/Keterampilan Dalam
100
Rangka Alih Profesi Petani
Tembakau (Cukai)
Pemberdayaan Ekonomi Dalam
Rangka Mendukung Kegiatan 100
Dekranasda
Program Penigkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi
Kemampuan Teknologi 100 Industri 100
Industri
Pengembangan dan Pelayanan
100
Teknologi Industri
Pemberian Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pengemba ngan 100
Industri Kecil dan Menengah
Program Perlindungan Fasilitasi Penyelesaian
Konsumen dan Pengamanan 100 Permasalahan-Permasalahan 100
Perdagangan Pengaduan Konsumen
Peningkatan Pengawasan
100
Peredaran Barang dan Jasa
Penyuluhan Perlindungan
100
Konsumen
Pelayanan Pos Ukur Ulang dan
100
Pengawasan Alat UTTP
Peningkatan SDM Pelaksanaan
dan Konsultasi Teknis Bidang 100
Perlindungan Konsumen
Pembinaan Kemetrologian dan
100
Tera Ulang
Program Peningkatan dan Pameran Produk Ekspor (PPE)
100 100
Pengebangan ekspor
Program Peningkatan Pelayanan Ketersediaan
Efisiensi Perdagangan dalam 100 Kebutuhan Pokok Masyarakat 100
Negeri
Pengembangan Usaha Formal 100

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 342


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
(Perijinan) di Kab. Lombok Barat
Pemantauan Stok Sembako dan
100
Barang Strategis
Pelaksanaan Operasi Pasar Murah
100
di Kab. Lobar
Pembangunan/Renovasi Pasar
100
Tradisional di Daerah Tertinggal
Pembangunan Pasar
Umum/Kabupaten (DAK) 100

Bantuan Sarana Usaha Bagi


100
Pedagang Rokok (cukai tembakau)
Bintek Perdagangan Dalam Negeri
100
dan Luar Negeri
Program Pembinaan Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang Kaki Lima dan 100 Pedagang Kaki lima dan asongan 100
Asongan

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perdagangan


Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami kenaikan
sebesar 0,16% , dari 14,8% dari PDRB tahun 2012 menjadi 14,96% di
tahun 2013. Nilai ekspor sebesar U$803.672.395 sedangkan nilai impor
sebesar U$237.236.808 di tahun 2014. Sehingga Ekspor Bersih
Perdagangan Kabupaten Lombok Barat positif sebesar U$566.435.587.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 34 orang, dengan kualifikasi
pendidikan SLTA sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 22 orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak orang, golongan II
sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 18 orang dan golongan IV
sebanyak 3. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 3.310
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 343


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
34 SLTA = 12 Gol.II = 13 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
S1 = 22 Gol.III = 18 Eselon III.a = 1
Gol.IV = 3 Eselon III.b = 2
Eselon IV.a = 9
Pelaksana = 21
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 9.062.077.291,- atau
0,77% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 8.514.550.837,- atau 93,96% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;

Tabel 3.311

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan pada Dinas Perindustrian


dan Perdagangan

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 3.358.221.822 3.249.981.430 96,78
2. Belanja Langsung 5.703.855.469 5.264.569.407 92,30
a. Belanja Pegawai 107.485.000 107.485.000 100,00
b. Belanja Modal 4.800.885.369 4.376.888.500 91,17
c. Barang dan Jasa 795.485.100 780.195.907 98,08
a) Pemeliharaan 108.211.724 108.169.714 99,96
Total Belanja 9.062.077.291 8.514.550.837 93,96
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.312

Sarana dan Prasarana Urusan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan


Perdagangan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 344


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 62.207.361 0,17
2. Peralatan dan Mesin 1.622.756.737 4,47
3. Gedung dan Bangunan 33.162.482.287 91,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 71.134.676 0,20
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan 270.832.268 0,75
7. Asset Tidak Digunakan 1.136.834.497 3,13
Total 36.326.247.827 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar
Rp.36.326.247.827,-. Sedangkan asset yang tidak dapat digunakan
sebesar Rp. 1.136.834.497,- atau 3,13%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Sustainable
Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) pada tahun 2009
dan tahun 2011. Adapun survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan
dalam hal pelayanan Pelayanan terhadap pasar lokal.

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Penyelenggaraan urusan transmigrasi pada tahun 2014 di Kabupaten


Lombok Barat dilaksanakan oleh Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan
serta capaian indikator sebagai berikut ;

Tabel 3.313
Capaian indikator program dan kegiatan pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2014

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 345


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA


SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Tersedianya Pembinaan Terselenggaranya
Transmigrasi calon transmi Calon Pembinaan Calon
1 Keg 1 Keg
Regional gran yang Transmigrasi Tranmigrasi
mempunyai skiil Regoinal Regional
sesuai dengan Pendataan, Masyrakat calon
kebutuhan Pendaftaran, trans memahami
lokasi dan Seleksi maksud tujuan 1 Keg 1 Keg
transmigrasi Calon serta hak dan
Transmigrasi kewajiban
Pembinaan, Terselenggaranya
Pengangkutan, Pembinaan Calon
dan Transmigrasi 1 Keg 1 Keg
Penampungan Regional
Transmigrasi
Pendataan Terselenggara Monitoring Tersedianya data
TKA nya pendataan Pembinaan dan TKA
TKA Pendataan 1 Keg 1 Keg
Keberadaan TKA

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada Seksi Transmigrasi Bidang


Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat belum
ditetapkan.

Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan


transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.314
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Transmigrasi Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014

REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Pembinaan Calon Transmigrasi Regoinal 100
Transmigrasi
Pendataan, Pendaftaran, dan Seleksi Calon 100
Regional
Transmigrasi
Pembinaan, Pengangkutan, dan Penampungan 100
Transmigrasi
Pendataan 100 Monitoring Pembinaan dan Pendataan 100
TKA Keberadaan TKA

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 346


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan transmigrasi dengan


sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.315
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Transmigrasi

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Jumlah transmigran swakarsa 0 0

2. Jumlah transmigran mandiri 23 KK 4 KK

Jumlah transmigran swakarsa yang diberangkatkan pada tahun


2013 dan tahun 2014 tidak ada. Sedangkan jumlah transmigran mandiri
yang diberangkatkan mengalami penurunan sebanyak 19 KK , dari 23 KK
di tahun 2013 menjadi 4 KK di tahun 2014.

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan transmigrasi pada Seksi
Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak
2 orang, dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 2 orang. Sedangkan
untuk jumlah pegawai dengan golongan III sebanyak 2 orang. Secara rinci
jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut;
Tabel 3.316
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
2 S1 =2 Gol.III =2 Eselon IV.a = 1 Tidak Ada
Pelaksana = 1
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 347


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran untuk urusan transmigrasi pada Seksi
Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar
Rp. 152.595.800,- atau 0,01% dari total Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1.183.706.491.612,-.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 148.182.150,- atau 97,11% dari alokasi
anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran
belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.317

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi pada Seksi Transmigrasi


Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung - -
2. Belanja Langsung 152.595.800 148.182.150 97,11
a. Belanja Pegawai - - -
b. Belanja Modal 1.000.000 1.000.000 100,00
c. Barang dan Jasa 151.595.800 147.182.150 97,09
a) Pemeliharaan 9.261.995 9.190.037 99,22
Total Belanja 152.595.800 148.182.150 97,11
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pokok penunjang pelaksanaan urusan


transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.318

Sarana dan Prasarana Urusan Transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang


Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


1. Tanah 14.804.656 5,17

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 348


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No Sarana/ Prasarana Jumlah Asset (Rp) Asset (%)


2. Peralatan dan Mesin 69.852.311 24,40
3. Gedung dan Bangunan 159.097.528 55,57
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.772.653 0,97
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 39.762.735 13,89
Total 286.289.883 100,00

Sumber : Kantor Asset Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh asset yang kelola dan


dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebesar Rp.286.289.883,-. Sedangkan asset yang tidak
dapat digunakan sebesar Rp. 39.762.735,- atau 13,89%.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok


Barat dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah tentang Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah sehingga
penataan wilayah menjadi terarah dan lebih baik. Pada program nasional
perekaman data penduduk E-KTP, sampai dengan akhir tahun 2014
tercatat sebanyak 322.658 orang telah melakukan perekaman dari total
wajib KTP sebanyak 470.209 orang atau 68,62 %. Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah tentang kebersihan
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 349


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Barat Nomor 11 tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan


Persampahan/Kebersihan serta rasio personil Satpol PP sebesar 15,53 %
dari jumlah penduduk. Aksi demo protes pada Tahun 2014 tidak ada,
hal ini menunjukkan adanya keselarasan dan keterpaduan antara
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka membangun
Kabupaten Lombok Barat. Namun masih perlu ditingkatkan, karena
belum adanya Peraturan Daerah tentang PSK dan PKL untuk lebih
teratur tertatanya suatu daerah.

b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah


dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka
pengembangan otonomi daerah

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta antar


pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
berjalan dengan efektif dan selaras. Hal ini dapat dilihat dari Pengiriman
Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Pemerintah dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu, telah
dilaksanakannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 17 urusan
melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 tahun 2014 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah Kerjasama Daerah
dengan daerah lain yang masih berlaku sebanyak 17 buah meningkat
dari tahun sebelumnya yaitu 6 buah.

c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan


Pemerintah

Kebijakan Pemerintahan Daerah berjalan selaras dengan kebijakan


Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian prioritas pembangunan
daerah, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat sebesar 63,64 % dari yang ditetapkan, tepatnya penetapan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember
2013, adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 350


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pelayanan dasar dari tahun ke


tahun berkisar 61,99% di tahun 2014 dari total Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah , belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
sebesar 51,25% dari APBD, Adanya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, rasio PNS sebesar 1,15
% dari jumlah penduduk, dan sesuainya struktur SKPD berdasarkan
Perda Nomor 9 Tahun 2011 dan PP 41 Tahun 2007.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah


memiliki sistem informasi kepegawaian sehingga memperlancar tugas-
tugas kepegawaian.

d. Efektivitas hubungan pemerintah daerah dan DPRD

Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD ditandai dengan disetujui


dan ditetapkannya 8 perda dari 14 raperda yang diajukan.

e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak


lanjut pelaksanaan keputusan

Proses pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan dengan


musyawarah, dan seluruh keputusan DPRD yang berjumlah 25 buah
ditinjaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah


beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah berjalan efektif


ditandai dengan Seluruh Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Keputusan dan Peraturan.

g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada


peraturan perundang-undangan
Ketaatan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada
peraturan perundang-undangan ditandai dengan tidak adanya perda

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 351


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

yang dibatalkan oleh Pemerintah pusat dari 8 buah Peraturan Daerah


yang dievaluasi.

h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara


pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan
publik yang strategis dan relevan untuk daerah
Proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan
masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan
untuk daerah berjalan intensif dan efektif. Hal ini dapat dilihat adanya
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat yang memuat pelayanan informasi publik, penanganan
pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi. Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat juga membuka peluang kepada masyarakat untuk
memberikan saran, masukan, konsultasi hukum melalui media website
resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, SMS Interaktif, dan Media
Koran.

i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan


DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil
Pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan
Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan transparan. Dana Perimbangan
yang terserap sebanyak 99,90 % dari yang direncanakan. Alokasi belanja
publik sebesar 68,69% dari DAU dan alokasi belanja langsung sebesar
38,69 % dari APBD, meningkat dari tahun sebelumnya sebagaimana
tabel berikut ;
Tabel 3.319
Pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK
dan Dana Bagi Hasil

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Dana perimbangan yang terserap 723.761.405.347 790.120.264.901


2. Dana perimbangan yang direncanakan 724.700.845.968 790.912.827.499
Persentase dana perimbangan yang
3. 99,87 99,90
terserap
4. Belanja langsung APBD 319.326.126.770 431.541.875.366

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 352


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

5. Dana Alokasi Umum 612.621.760.000 628.208.911.000


Persentase Belanja Publik terhadap
6. 52,12 68,69
DAU
7. Belanja langsung 319.326.126.770 431.541.875.366
8. Belanja APBD 949.075.622.289 1.115.268.464.937
Persentase Belanja Publik terhadap
9. 33,65 38,69
Belanja APBD
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Berdasarkan tabel diatas, dana perimbangan yang terserap


mengalami kenaikan sebesar Rp.66.358.859.554,- , dari
Rp.723.761.405.347,- di tahun 2013 menjadi Rp.790.120.264.901,- di
tahun 2014. Dana perimbangan yang direncanakan mengalami kenaikan
sebesar Rp.66.211.981.531,- , dari Rp.724.700.845.968,- di tahun 2013
menjadi Rp.790.912.827.499,- di tahun 2014. Persentase dana
perimbangan yang terserap mengalami kenaikan sebesar 0,03% , dari
99,87% di tahun 2013 menjadi 99,90% di tahun 2014. Hal ini
menunjukkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan telah sesuai
sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal.

Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar


Rp.11.221.574.859.537,- , dari Rp.319.326.126.770,63 di tahun 2013
menjadi Rp.431.541.875.366,- di tahun 2014. Dana Alokasi Umum
mengalami kenaikan sebesar Rp.15.587.151.000,-, dari
Rp.61.262.176.000,- di tahun 2013 menjadi Rp.628.208.911.000,- di
tahun 2014. Persentase Belanja Publik terhadap DAU mengalami
kenaikan sebesar 16,57% , dari 52,12% di tahun 2013 menjadi 68,69% di
tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja di sektor publik
di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan.

Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD mengalami


kenaikan sebesar 5,05% , dari 33,65% di tahun 2013 menjadi 38,69% di
tahun 2014.Sehingga selisih belanja tidak langsung dan belanja langsung
dapat ditekan dari tahun ke tahun.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 353


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

j. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber


pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
Pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman
daerah dilakukan secara transparan. Besaran persentase Pendapatan
Asli Daerah terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2014 tercatat persentase
Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,80% meningkat dibandingkan
dengan tahun 2013 yang sebesar 11,06% sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 3.320
Besaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 110.034.892.756,69 169.084.092.757,66


2. Total Pendapatan dalam APBD 994.497.708.684,61 1.142.564.074.394,14
Persentase PAD terhadap seluruh
3. 11,06 14,80
pendapatan dlm APBD

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

k. Efektivitas perencanaan, penyusutan, pelaksanaan tata usaha,


pertanggungjawaban, dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan, penyusutan, pelaksanaan tata usaha,


pertanggungjawaban, dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah
dilaksanakan dengan efektif. Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan
daerah Wajar Dengan Pengecualian, rasio SILPA pada tahun 2014
sebesar 5,20% lebih kecil dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar
5,58% hal ini mengindikasikan adanya perimbangan yang cukup baik
antara pendapatan dengan belanja. Dan rasio realisasi belanja
mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 92,06% menjadi
94,22% pada tahun 2014 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
yang telah ditetapkan menunjukkan serapan cukup efektif, sebagaimana
tabel berikut ;

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 354


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.321
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran


1. 55.491.330.286,77 59.458.129.967,72
(SILPA)
2. Total Pendapatan dalam APBD 994.497.708.684,61 1.142.564.074.394,14
3. Rasio SILPA thdp total pendapatan 5,58% 5,20%
4. Realisasi Belanja 949.075.622.289,62 1.115.268.464.937,76
5. Total Anggaran Belanja 1.030.948.388.336,90 1.183.706.491.611,69
Rasio realisasi belanja thd anggaran
6. 92,06% 94,22%
belanja
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

l. Pengelolaan potensi daerah


Pengelolaan potensi daerah dilaksanakan dengan sangat efektif
ditandai dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 125,40 %
pada tahun 2013 meningkat sebesar 139,12% pada tahun 2014 dari
potensi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersangkutan. Sedangkan
perkembangan penerimanaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 3.322
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 110.034.892.756,69 169.084.092.757,66


2. Potensi Pendapatan Asli Daerah 87.747.497.389 121.539.840.910,36
3. Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD 125,40% 139,12%
4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
16,51% 53,66%
Dibanding tahun sebelumnya (%)
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

m. Terobosan / inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan


daerah
Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dan dikeluarkannya ijin
investasi sebanyak 136 ijin terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri
sebanyak 18 ijin dengan nilai investasi sebesar U$ 302.623.792.140 dan

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 355


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Penanaman Modal Asing sebanyak 118 ijin dengan nilai investasi sebesar
U$ 57.113.002. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah
melaunching pengadaan E-Procurement yang dimulai sejak November
2011 sehingga transparansi terhadap pengadaan barang dan jasa dapat
lebih meningkat.
Terobosan yang lainnya adalah dalam bidang pembangunan
infrastruktur jalan, sarana ekonomi masyarakat yang berdapak langsung
pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam bidang penataan
administrasi kependudukan dengan meluncurkan mobil layanan KTP,
KK keliling, yang bertujuan untuk menjangkau penduduk yang sulit
mengakses kantor layanan kependudukan.
Terobosan terakhir adalah dalam bidang penyelamatan kerusakan
hutan melalui program penghijauan sebanyak 10.000 pohon disetiap
kecamatan dan program pohon pengantin yang dimaksudkan setiap
pasangan rumah tangga baru wajib melakukan penghijauan sehingga
pada tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
mendapatkan penghargaan Raksaniyata menuju Indonesia Hijau dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Bab III LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 356


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

a. Tugas Pembantuan Yang Diterima


Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1
Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
1 Pertanian Dasar Hukum :
Nomor DIPA : DIPA-018-03.4.239080/2014
Instansi : Kementerian Pertanian
Pemberi Tugas
Program : Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman pangan untuk
Mencapai Swasembada dan
Swasembada yang
Berkelanjutan.
Kegiatan : 1. Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang dan
Umbi.
2. Pengelolaan produksi
Tanaman Serealia.
3. Pengelolaan System
Penyediaan Benih Tanaman
Pangan.
4. Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan.
Realisasi : 99.98%
Sumber : APBN (TP)
Anggaran
Jumlah : Rp. 3.503.700.000,-
Anggaran
2 Pertanian Dasar Hukum :
Nomor DIPA : DIPA-067.01.4. 230154/2014
Instansi : Kementrian Pembangunan
Pemberi Tugas Daerah Tertingal
Program : Program Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 356


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Kegiatan : 1. Pengembangan Jaringan
Corporate Social Responsibility
(CSR):
a. Operasional Perkantoran
b. Sarana dan Prasarana
Pengembangan Budidaya
Jagung
Realisasi : 97,25%
Sumber : APBN (TP)
Anggaran
Jumlah : Rp. 2.000.000.000,00
Anggaran
3 WISMP II Dasar Hukum : UU no. 7 tahun 2009 tentang
sumber daya air, PP no. 20
tahun 2006 tentang irigasi
Nomor DIPA :
Instansi : Departemen Pekerjaan Umum
Pemberi Tugas
Program : Program Pembangunan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif WISMP II
Realisasi : 100 %
Sumber : LOAN WISMP II
Anggaran
Jumlah : Rp. 1.082.165.000,00
Anggaran
4 Pembangunan Dasar Hukum :
masyarakat pesisir
Coastal Community Nomor DIPA : DIPA-032.07.4.239242/2014/
Development 05-12-2013
Project- Interntional Instansi : Kementrian Kelautan dan
Found Agricultur Pemberi Tugas Perikanan RI
Development
(CCDP-IFAD) Program : Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pengembangan
Usaha
Realisasi : 93,90%
Sumber : Rupiah Murni dan Pinjaman
Anggaran Luar Negeri

Jumlah : Rp. 5.934.832.900

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 357


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Anggaran
5 TP PUGAR Dasar Hukum :

Nomor DIPA : DIPA-032.07.4.239242/2014/


05-12-2013
Instansi : Kementerian Kelautan dan
Pemberi Tugas Perikanan RI
Program : Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pengembangan
Usaha
Realisasi : 97.46%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. 1.170.211.633,-
Anggaran
6 TP Kapal Dasar Hukum :

Nomor DIPA : DIPA-032-03.4.23924/2014


Instansi : Kementerian Kelautan dan
Pemberi Tugas Perikanan RI
Program : Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan
Kapal Perikanan, Alat Penangkap
Ikan dan Pengawalan Kapal
Perikanan
Realisasi : 99,25%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp.750.000.000,-
Anggaran
7 TP PASAR Dasar Hukum :
Nomor DIPA : DIPA-032.06.4.230152/2014
Instansi : Kementerian Kelautan dan
Pemberi Tugas Perikanan RI
Program : Fasilitasi Penguatan dan
Pengembangan Pemasaran
Dalam Negeri Hasil Perikanan
dan Peningkatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Tekhnis Lainnya Ditjen
P2HP

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 358


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pengembangan
Usaha
Realisasi : 98.10%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. 591.760.000,-
Anggaran
8 Dinas Kesehatan Dasar Hukum : 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
3.UU No. 23 Tahun 2013 tentang
APBN TA 2014
Nomor DIPA : SP DIPA-024.04.4.230157/2014
Instansi : Kementrian Kesehatan Republik
Pemberi Tugas Indonesia
Program : Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan
Dasar
Realisasi : 99,37%
Sumber : Rupiah Murni
Anggaran
Jumlah : Rp. 2.115.000.000,-
Anggaran
9 RSUD Dasar Hukum : 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
3.UU No. 23 Tahun 2013 tentang
APBN TA 2014
Nomor DIPA : SP DIPA -
024.04.4.230111/2014
Instansi : Kementerian Kesehatan
Pemberi Tugas
Program : Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan


Rujukan
Realisasi : 94.86%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. 1.600.000.000,-
Anggaran
10 Program FEATI Dasar Hukum : 1.LOAN agreement IBRD
/P3TIP(Farmer No.7427.IND Tgl. 28 Maret

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 359


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Empowerment 2007 antara Pemerintah
through Agriculture Indonesia dengan Bank Dunia,
Technology and 2.Permentan No. 29/Permentan
Information)/ /OT.140/3/2007 tentang
Pemberdayaan Organisasi dan Tata Kerja
Petani melalui P3TIP/FEATI,
Teknologi dan 3.PMM P3TIP/FEATI,
Informasi Pertanian 4.Annual Work Plan and Budget
(AWPB),
Nomor DIPA : DIPA-018.10.4.239081/2013
Instansi : Kementrian Pertanian RI
Pemberi Tugas
Program : Pengembangan SDM Pertanian
dan Kelembagaan Petani
Kegiatan : 1.Pemantapan Sistem
Penyuluhan Pertanian
2.Penyuluhan yang dikelola oleh
petani (FMA)
3.Norma, standar, pedoman dan
kebijakan yang dihasilkan dan
dikembangkan
Realisasi : 100%
Sumber : APBN dan LOAN serta
Anggaran Pendampingan dari APBD II
Jumlah : Rp. 223.660.000 (APBN+LOAN)
Anggaran Rp. 35.190.000 (Pendamping
APBD II)
11 Tugas Pembantuan Dasar Hukum : 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Ditjen Keuangan Negara,
Kependudukan dan 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Pencatatan Sipil Perbendaharaan Negara,
Kementerian Dalam 3.UU No. 23 Tahun 2013 tentang
Negeri RI APBN TA 2014
Nomor DIPA : SP DIPA –
010.08.4.230156/2014
Instansi : Ditjen Kependudukan dan
Pemberi Tugas Pencatatan Sipil
Program : Pentaan Administrasi
Kependudukan
Kegiatan : Pengembangan Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu
Realisasi : 29,37%
Sumber : APBNP
Anggaran
Jumlah : Rp. 1.645.247.000,-
Anggaran

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 360


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
12 PNPM Mandiri Dasar Hukum : 1.PP.No.38 Tahun 2007 Ttg.
Perdesaan Pembagian Urusan dan
Pemerintah antar Pemerintah
Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Nomor DIPA : DIPA-010.05.5.239244/2014
Instansi : Kemendagri Dirjen PMD
Pemberi Tugas
Program : Peningkatan Kemandirian
Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Adat
dan Sosial Budaya Masyarakat
Realisasi : 99,86%
Sumber : APBN dan APBD Kab. Lombok
Anggaran Barat
Jumlah : Rp. 32.945.671.000,-
Anggaran

b. Tugas Pembantuan Yang di Berikan Kepada Desa


Tugas Pembantuan yang di Berikan Kepada Desa oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.2
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Desa oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat tahun 2014

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
1 P2KP Dasar Hukum : 1. Perpres Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
2. Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan yang
Berkeadilan serta Petunjuk
Operasional Kegiatan PPIP
T.A 2014
Instansi : Kementerian Kelautan dan
Pemberi Tugas Perikanan RI
Program : Pembangunan
InfrastrukturPerdesaan

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 361


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Kegiatan : Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP)
Realisasi : 100%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. 4.275.000.000,-
Anggaran
2 PPIP Dasar Hukum : 1.Perpres Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
2.Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan yang
Berkeadilan serta Petunjuk
Operasional Kegiatan PPIP T.A
2014
Instansi : Kementrian Kesehatan Republik
Pemberi Tugas Indonesia

Program : Pemberdayaan Komunitas


Perumahan
Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
Realisasi : 100%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. Rp. 2.250.000.000,-
Anggaran

Bab IV LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 362


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah


Kerjasama antara Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Provinsi lain dapat dilihat sebagaimana berikut ini ;

1. Nama Kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi


Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat.
No. Kerjasama : Nomor : 4 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) NTB Bagi Masyarakat Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Mitra Kerjasama : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hasil Kerjasama : Terlaksananya Kerjasama tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Provinsi Nusa
Tenggara Barat

2. Nama Kerjasama Keputusan Bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat


:
dan Bupati Lombok Barat
No. Kerjasama Nomor : 420-75a Tahun 2014 dan Nomor : 02a
:
Tahun 2014
Bidang Kerjasama Tentang Pembentukan Kerjasama Penyelenggara
:
Jaminan Kesehatan Nasional Nusa Tenggara Barat.
Mitra Kerjasama : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hasil Kerjasama Tertanganinya rujukan kesehatan masyarakat
: Lombok Barat pada fasilitas kesehatan tingkat
Provinsi.

3. Nama Kerjasama : Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat, Bupati


Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati
Lombok Utara dan Walikota Mataram.
No. Kerjasama : Nomor : 20 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Rencana Strategis dan Rencana Aksi
Regional Management “JONJOK BATUR” Pulau
Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mitra Kerjasama : Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur,
Bupati Lombok Utara dan Walikota Mataram.
Hasil Kerjasama : Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Aksi
Regional Management “JONJOK BATUR” Pulau
Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 363


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

4. Nama Kerjasama : Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan


Walikota Mataram
No. Kerjasama : Nomor : 13 Tahun 2014 dan Nomor 6 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Penghapusan Sebagian ASET Tanah dan
Bangunan Perusahaan Daerah Air Minum Giri
Menang.
Mitra Kerjasama : Walikota Mataram
Hasil Kerjasama : Menghapskan sebagian Aset Tanah dan Bangunan
PDAM Giri Menang.

5. Nama Kerjasama : Pernyataan Bersama Antara Bupati Lombok Barat


dan Walikota Mataram
No. Kerjasama : Nomor : 12 Tahun 2014 dan Nomor : 7 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Pinjaman Perbankan Oleh PDAM Giri
Menang
Mitra Kerjasama : Walikota Mataram
Hasil Kerjasama : Menyepakati bahwa Penjamin atas Pinjaman
Perbankan yang akan dilakukan oleh PDAM Giri
Menang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29
Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam
Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum adalah
Pemerintah Kota Mataram.

6. Nama Kerjasama : Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten


Lombok Barat dengan Badan Narkotika Nasional
(BNN)
No. Kerjasama : Nomor : 2 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Kerjasama Percepatan Pengembangan dan
Pembangunan Kapasitas BNN di Daerah.
Mitra Kerjasama : Badan Narkotika Nasional (BNN)
Hasil Kerjasama : Sepakat untuk Bekerjasama meningkatkan
profesionalisme Pelaksanaan Percepatan
Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan
Narkotika Nasional di Kabupaten Lombok Barat dan
Berkoordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Masing-
masing.

7. Nama Kerjasama : Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan


Walikota Mataram
No. Kerjasama : Nomor : 9 Tahun 2014 dan Nomor : ….. Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Giri
Menang Masa Bakti 2012 - 2015

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 364


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Mitra Kerjasama : Kota Mataram


Hasil Kerjasama : Terbentuknya struktur kepengurusan Perusahaan
Daerah Air Minum Giri Menang Masa Bakti 2012 –
2015

8. Nama Kerjasama : Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan


Walikota Mataram
No. Kerjasama : Nomor : 25 Tahun 2014 dan Nomor : 18 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Penghapusan Sebagian Aset Kendaraan
Bermotor Perusahaan Daerah Air Minum Giri
Menang.
Mitra Kerjasama : Kota Mataram
Hasil Kerjasama : Menghapuskan Sebagian Asset Kendaraan Bermotor
PDAM Giri Menang Gerung

9. Nama Kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan Badan


Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan Badan KB dan PP
Kabupaten Lombok Barat.

No. Kerjasama : Nomor : …../HK.101/J.1/2014 dan Nomor : 05


Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Provinsi yang Dilaksanakan
di Kabupaten dan Kota

Mitra Kerjasama : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga


Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Hasil Kerjasama : Untuk Mendukung Penyelenggaraan Kegiatan
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi yang Dilaksanakan di
Kabupaten dan Kota pada Tahun 2014 dalam
Pencapaian Program Kependudukan dan KB di
Provinsi NTB.

10. Nama Kerjasama : Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten


Lombok Barat dengan Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
No. Kerjasama : Nomor : 13/19/KAD/2012 dan Nomor MoU – 1617 /
PW23/1/2012
Bidang Kerjasama : Tentang Peningkatan Kualitas Manajemen
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Mitra Kerjasama : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 365


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Hasil Kerjasama : Dalam rangka Peningkatan Kualitas Manajemen


Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,
dengan Tujuan Tertatanya Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Meningkatkan Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Tata Kelola
Keuangan Daerah yang didukung oleh Sumber Daya
Manusia yang Handal.

11. Nama Kerjasama : Nota Kesepahaman Antara Badan Perencanaan


Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Lombok Barat dengan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lombok Barat.
No. Kerjasama : Nomor : 008/80.i/05-Bappeda/2014 dan Nomor :
52011.122
Bidang Kerjasama : Penyusunan Buku ;
- Lombok Barat Dalam Angka
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Kecamatan Dalam Angka
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Mitra Kerjasama : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat


Hasil Kerjasama : Terbitnya data referensi statistik di Kabupaten
Lombok Barat.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga


Kerjasama daerah Kabupaten Lombok Barat dengan pihak ketiga pada
tahun 2014 antara lain sebagai berikut ;

1. Nama Kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara


Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dengan Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat
No. Kerjasama : 032/PKS/XI-03/0114 Nomor : 03 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi
Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
Mitra Kerjasama : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS) Cabang Mataram.
Hasil Kerjasama : Sepakat membuat perjanjian kerjasama
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu Kabupaten Lombok Barat .

2. Nama Kerjasama : Nota Kesepahaman Pemerintah Daerah Kabupaten

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 366


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat dengan DPD ASITA Nusa Tenggara


Barat.
No. Kerjasama : -
Bidang Kerjasama : Tentang Lombok Barat Sebagai destinasi Kunungan
Wisatawan Melalui Biro Perjalanan Wisata.
Mitra Kerjasama : DPD ASITA Nusa Tenggara Barat.
Hasil Kerjasama : Dalam Rangka Pengembangan Industri Pariwisata di
Wilayah Kabupaten Lombok Barat Pada Umumnya.

3. Nama Kerjasama : Kesepakatan Bersama Antara Bupati Lombok Barat


dengan Ketua Majelis Ulama’ Indonesia Propinsi
NTB.
No. Kerjasama : Nomor : 08 Tahun 2014 Nomor : 10/MUI-
NTB/IV/2014
Bidang Kerjasama : Tentang Sertifikasi Halal
Mitra Kerjasama : Ketua Majelis Ulama’ Indonesia Propinsi NTB
Hasil Kerjasama : Untuk Peningkatan Kerjasama dalam Melaksanakan
Sertifikasi Halal bagi IKM, Restoran, Rumah Makan,
Kafe dan RPH di Lombok Barat.

4. Nama Kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan


Kantor Cabang NTB dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Barat
No. Kerjasama : Nomor : PER/09/042014 dan Nomor : 08A Tahun
2014
Bidang Kerjasama : Tentang Kerjasama Operasional Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui
Administrasi Perizinan di Kabupaten Lombok Barat.
Mitra Kerjasama : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB
Hasil Kerjasama : Sepakat dan Setuju untuk Membuat Perjanjian
tentang Kerjasama Operasional Penyelenggaraan
Program Ketenagakerjaan Melalui Administrasi Izin
Usha Bidang Perizinan dalam Kabupaten Lombok
Barat.

5. Nama Kerjasama : Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum dan Perundang


– undangan Kabupaten Lombok Barat dengan Harian
Lombok Post.
No. Kerjasama : Nomor : 07.A/KUM/2014 dan Nomor : 78/L.
POST/IV/ 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Mitra Kerjasama : Harian Lombok Post
Hasil Kerjasama : Telah Sepakat untuk Melakukan Perjanjian Kontrak
Kerjasama.

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 367


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

6. Nama Kerjasama : Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara


Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat.
No. Kerjasama : Nomor : 3 Tahun 2014
Bidang Kerjasama : Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Lobar Bagi Masyarakat Kabupaten
Lombok Barat
Mitra Kerjasama : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hasil Kerjasama : Sepakat membuat perjanjian kerjasama
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu Kabupaten Lombok Barat
diluar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Prvinsi Nusa Tenggara Barat sebagai
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamiman Kesehatan

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah


Koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Lombok Barat antara
lain:
a. Kerjasama dengan Polres Lombok Barat, dalam menangani kamtibmas.
b. Kerjasama dengan Kodim 1606 Lombok Barat, dalam penanganan keamanan
dan penanggulangan bencana alam.
c. Kerjasama dengan Kejaksaan, dalam hal pengamatan aliran-aliran
kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat.
d. Kerjasama dengan Badan SAR Nusa Tenggara barat, dalam penanganan
penanggulangan bencana alam.

D. Pembinaan Batas Wilayah


1. Sengketa Batas Wilayah
Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah sudah dilaksanakan Kabupaten Lombok Barat
berbatasan dengan 3 (tiga) segmen, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok
Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.
Dalam penyelesaian batas daerah dengan ketiga segmen tersebut
masih ada permasalahan-permasalahan yang timbul, namun belum sampai
pada sengketa batas.
Permasalahan tersebut adalah untuk segmen batas dengan
Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahan

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 368


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

dengan Kabupaten Lombok Utara menyisakan 1 titik batas wilayah yaitu


masih belum disepakati tentang penarikan garis batas di wilayah Pusuk yang
masih dalam tahap penyelesaian dari total 12 titik yang ada, sedangkan
dengan Kabupaten Lombok Tengah masih menyisakan 3 titik batas wilayah
yang belum disepakati atau masih dalam tahap perundingan dari total 32
titik batas wilayah yang ada.

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian


Melalui Program Penataan daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selalu berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan Pemerintah
Kabupaten/Pemerintah Kota untuk penyelesaiannya. Penyelesaian batas
daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram sudah terbit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang batas
daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat, tetapi ada perbedaan konsideran pada pasal 2 ayat ke 4
dengan lampiran pada peta, sehingga perlu penjelasan lebih khusus
terhadap permasalahan tersebut sebelum disosialisasikan kepada
masyarakat.
Batas daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok
Tengah pada proses penyelesaiannya telah sampai pada tahap pembahasan
draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah.
Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan segmen Kabupaten
Lombok Utara masih terdapat permasalahan mengenai penarikan garis batas
di wilayah Pusuk. Penyelesaiannya telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, yang mana Kabupaten Lombok Utara telah
menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Gubernur Nusa Tenggara
Barat.

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 369


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Pembinaan Batas


Wilayah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas
Wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lombok Barat.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan


Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat
dilihat dari tabel dibawah ini ;
Tabel 5.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
10 SD =1 Gol. I =1 Eselon II = - Tidak Ada
SLTA = 4 Gol.II =4 Eselon III = 1
S1 =4 Gol.III =4 Eselon IV = 3
S2 =1 Gol.IV =1 Pelaksana = 6
Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Lobar

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana


1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
Jenis bencana, waktu, dan lokasi kejadian bencana dapat dilihat pada
tabel di bawah ini ;
Tabel 5.2
Jenis bencana, waktu, dan lokasi bencana

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK


1 Tanah 06-Jan-14 Kecamatan : Kediri Rusaknya 1 unit rumah
Longsor warga
Desa : Kediri
Dusun : Karang Bedil Utara
2 Tanah 10-Jan-14 Kecamatan : Lingsar Rusaknya rumah warga
Longsor Desa : Gontoran
Dusun : Keroya

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 370


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

3 Tanah 02-Jan-14 Kecamatan :Lembar 1 Unit rumah penduduk


Longsor Desa rusak tertimpa tanah
longsor
Dusun :Sekotong Timur
:Jelateng Timur
4 Angin 21-Jan-14 Kecamatan : Kuripan Rusaknya 4 Rumah
Kencang warga
Desa : Jagaraga
Dusun : Tambang Eleh
5 Tanah 02-Jan-14 Kecamatan : Lembar Terkikisnya jalan raya
Longsor Desa : Sekotong Timur
Dusun : Gerepek
6 Banjir 02-Jan-14 Kecamatan : Sekotong Jalan putus/jembatan
rusak
Desa : Gili Genting
Dusun :
7 ROB 23-Jan-14 Kecamatan : Lembar Terganggunya mata
pencaharian nelayan
Desa : Labuan Tereng
Dusun : Teluk waru,Kebon,
Kebon Talo, Labuan
tereng
8 Banjir 29-Jan-14 Kecamatan : Lembar Kerusakan Jalan dan
Jembatan
Desa : Mareje Timur
Dusun : Lendang Garuda,
Lendang Damai
9 Tanah 23-Jan-14 Kecamatan : Batulayar Rusaknya talud kali
Longsor Desa : Batulayar
Dusun : Orong
10 ROB 01-Feb-14 Kecamatan : Labuapi Air laut meluap nelayan
terganggu
Desa : Kuranji Dalang
Dusun : Kuranji Bangket
11 ROB 05-Feb-14 Kecamatan : Sekotong Tengah Terganggunya mata
pencaharian nelayan
Desa : Gili Gede Indah
Dusun :
12 Angin 14-Feb-14 Kecamatan : Lembar Robohnya satu unit
Kencang rumah
Desa : Eyat Mayang
Dusun :
13 Putting 03-Mar-14 Kecamatan : Lembar Rusaknya 14 unit
Beliung rumah penduduk
Desa : Lembar
Dusun : Bakong Dasan dan
Dasan daye
14 Tanah 07-Mar-14 Kecamatan : Lingsar Tertimbunnya jalan
longsor dusun yang menjadi
jalur alternative warga
Desa : Gegerung
Dusun : Orong puncak
15 Banjir dan 14-Mar-14 Kecamatan : Lingsar Rusaknya jalan
longsor penghubung antara
dusun gegutu dan desa
dasan geria

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 371


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

Desa : Dasan Geria


Dusun : Gegutu Reban
16 Tanah 16-Mar-14 Kecamatan : Narmada Rusaknya jalan
Longsor Desa : Sedau
Dusun : Lebah Suren
17 Angin 13-Mar-14 Kecamatan : Kediri Ambruknya 2 rumah
Putting warga
Beliung Desa : Jagaraga Indah
Dusun :Timur Raya
18 Angin 19-Mar-14 Kecamatan : Labuapi Rusaknya atap rumah
Putting warga sebanyak 6 unit
Beliung Desa : Kuranji
Dusun : Karang Bangket dan
Padang Reak
19 Angin 19-Mar-14 Kecamatan : Lingsar Rusaknya bangunan
Putting SDN 03 Lingsar
Beliung Desa : Gontoran
Dusun
20 Angin 19-Mar-14 Kecamatan : Labuapi Rusaknya bangunan
Putting SDN 2 Bengkel
Beliung Desa : Bengkel
Dusun
21 Longsor 25-Mar-14 Kecamatan Narmada Rusaknya bendungan
irigasi
Desa Sedau
Dusun Lembah suren

22 Angin 02-Apr-14 Kecamatan : Lingsar Rusaknya rumah warga


Putting 2 unit
beliung Desa : Dasan Griya
Dusun :
23 Tanah 25-Apr-14 Kecamatan :Gerung Rusaknya tanggul
Longsor jembatan
Desa : Banyu Urip
Dusun :
24 Kebakaran 21-Mei-14 Kecamatan : Sekotong Tengah Hangus terbakar 1
rumah warga
Desa : Sekotong Tengah
Dusun : Telaga Lebur Loang
Balok
25 Kebakaran 16-Jun-14 Kecamatan : Labuapi Rusak beratnya 3
rumah warga
Desa : telagawaru
Dusun :
26 Kekeringan 24-Jun-14 Kecamatan : Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Batu Putih
Dusun :
27 Kekeringan 07-Jul-14 Kecamatan : Kuripan Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Kuripan Selatan
Dusun : aik jambe, tunggu
lawang, embungun,
plabu
28 Kekeringan 08-Jul-14 Kecamatan : Kuripan Mengakibatkan Gagal
panen

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 372


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

Desa : Kuripan Selatan


Dusun :
29 Kekeringan 10-Jul-14 Kecamatan :Batu LAyar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa :
Dusun : dusuk atas bawak
kereran, seraya, bunia,
gunung buntut
30 Kebakaran 05-Agust- Kecamatan : Kediri Rusknya rumah warga
14
Desa : Banyumulek
Dusun : Banyumulek
31 Kebakaran 22-Agust- Kecamatan :Lembar Habis terbakartnya
14 rumah warga
Desa :Labuan treng
Dusun : Teluk waru
32 Kebakaran 22-Agust- Kecamatan :Lembar Habis terbakartnya
14 rumah warga
Desa :Labuan treng
Dusun : Teluk waru
33 Kekeringan 25-Agust- Kecamatan :Lembar Mengakibatkan Gagal
14 panen
Desa :jembatan kembar
timur
Tibu lilin
Dusun
34 Kebakaran 01-Sep-14 Kecamatan :Sekotong Rusaknya rumah warga
n
Desa :cendi manik
Dusun :
35 Kekeringan 09-Sep-14 Kecamatan : Batu Layar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Batu Layar
Dusun :
36 Longsor 11 Kecm Narmada Saluran irigasi rusak
seprtember lebuh kurang 1500M,
2014 lahan pertanian kering
Desa Sedau karna saluran irigasi
Dusun Lembah serem rusak

37 Kekeringan 12-Sep-14 Kecamatan : Lembar Mengakibatkan Gagal


panen
Desa : Jembatan Gantung
Dusun :
38 Kekeringan 12-Sep-14 Kecamatan : Gerung Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Banyu Urip
Dusun : Kondak
39 Kekeringan 15-Sep-14 Kecamatan : Kuripan Mengakibatkan Gagal
panen
Desa :
Dusun :

40 Kekeringan 16-Sep-14 Kecamatan : Kuripan Mengakibatkan Gagal


panen
Desa :
Dusun :

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 373


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

41 Kekeringan 20-Sep-14 Kecamatan : sekotong Mengakibatkan Gagal


Desa : cendimakik, sekobar, panen
kedaro,
sekotong, pelangan,
buwun mas
Dusun
42 Kekeringan 22-Sep-14 Kecamatan : Batu Layar: Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : senggigi,batu layar,
batu layar barat,
bengkaung,sandik
43 Kekeringan 22-Sep-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Sekotong timur
Dusun Jelateng timur
44 Kekeringan 22-Sep-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Sekotong timur
Dusun Eyat mayang dan
sekotong timur
45 Kekeringan 23-Sep-14 Kecamatan Batu layar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Senggigi, batulayar,
bengkaung dan sandak
Dusun Senggigi, loco, duduk
atas dan bawah batu
long, griya, batulayar
utara, kekera, gunung
buntut, bunian tato
baret tato timur,
sandikbarat puncang
daya
46 Kekeringan 24-Sep-14 Kecamatan Gerung Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Banyu urip
Dusun
47 Kekeringan 25-Sep-14 Kecamatan : Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Eyat Mayang
Dusun : lendang kunyit,
Hubbal khaer
48 Kekeringan 25-Sep-14 Kecamatan Kuripan Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Giri sasak
Dusun Lendang kunyit, hubar
khaer
49 Kekeringan 29-Sep-14 Kecamatan : Gerung Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Banyu urip
Dusun : Bantir
50 Kekeringan 29-Sep-14 Kecamatan : Batu Layar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa :
Dusun
51 Kebakaran 29-Sep-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan
terbakarnya 2 rumah
warga berseta isinya
Desa Labuan tereng
Teluk waru

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 374


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

Dusun
52 Kekeringan 20-Sep-14 Kecamatan : Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : cendi
manik,sekobar,kedaro,s
ekoteng,pelangan,buwu
n mas
Dusun
53 Kekeringan 02-Okt-14 Kecamatan : Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Eyat Mayang
Dusun : lendang kunyit,
Hubbal khaer
54 Longsor dan 07-Okt-14 Kecamatan Lembar Terancam lahan petani
kekeringan dan ruma penduduk
Desa Jembatan timur
Dusun Tibu lilin roro dasan
tapen, penimbung,
jembatan kembar
55 Kekeringan 03-Okt-14 Kecamatan : Gerung Terancam lahan petani
dan ruma penduduk
Desa : Banyu urip
Dusun : kondak
56 Kekeringan 03-Okt-14 Kecamatan Sekotong, Terancam lahan petani
dan rumah penduduk
Desa Cendimanik, sekobar,
kedaro sekoteng,
pelangan buwun mas
Dusun
57 Longsor dan 07-Okt-14 Kecamatan Lembar Terancam lahan petani
kekeringan dan rumah penduduk
Desa Jembatan kembar
timur
Dusun Tibu lilin, roro, dasan
tapen, penimbung,
jembatanm lkembar
58 Kekeringan 08-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Labuan tereng
Dusun Kesambi rempek,
lendang adus, gerepek,
kelopok, embun kolah
59 Kekeringan 10-Okt-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Cendimnik
Dusun Madak belik, empool,
pelong, batu Bangka,
apitaik
60 Kekeringan 14-Okt-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Sekotonmg tengah
Dusun Lembah suren
61 Kebakaran 14-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan
terbakarnya 1 unit
rumah warga
Desa Lembar selatan
Dusun Cemara
62 Kekeringan 14-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan gagal
panen

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 375


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

Desa jEmbatan gantung


Dusun teluk sepang
63 Kekeringan 14-Okt-14 Kecamatan Gerung Mengakibatkan gagal
panen
Desa Tempos
Dusun Batu goleng, ajok jaya,
64 Kekeringan 15-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan gagal
panen
Desa Eyat mayang
Dusun
65 Kekeringan 15-Okt-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan gagal
panen
Desa
Dusun Gawah pudak
66 Kekeringan 14-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan gagal
panen
Desa jEmbatan gantung
Dusun teluk sepang
67 Kekeringan 01-Nop-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan gagal
panen
Desa Mareje
Dusun Asak siwak
68 Kekeringan 03-Nop-14 Kecamatan Gerung Mengakibatkan gagal
panen
Desa Gerung selatan
Dusun Tanjung gunung
69 Kekeringan 03-Nop-14 Kecamatan Gerung Mengakibatkan gagal
panen
Desa Giri tembesi
Dusun Gumesa selatan

70 Kekeringan 04-Nop-14 Kecamatan Gerung Mengakibatkan gagal


panen
Desa
Dusun
71 Kekeringan 08-Nop-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan gagal
panen
Desa pelangan
Dusun
72 Angin rebut 08-Nop-14 Kecamatan Kuripan Robohnya rumah bedek
Desa Kuripan selatan
Dusun Aik jambe
73 Kekeringan 10-Nop-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan gagal
panen
Desa Jembatan gantung
Dusun
74 Kekeringan 12-Nop-14 Kecamatan Gerung Mengakibatkan gagal
panen
Desa Giri tembesi
Dusun gumesa
75 Angin 18-Nop-14 Kecamatan Gerung Rusaknya 7 rumah
Putting warga , 2 rusak berat, 3
beliung rusak sedang 2 rusak
ringan
Desa Banyu urip

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 376


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

NO BENCANA TANGGAL LOKASI DAMPAK

Dusun Batir, kondak


76 Banjir 19-Nop Kecamatan : Narmada Mengakibatkan
rusaknya gorong-gorong
yang menghubungkan
langsung kabupaten
Lombok tengah dengan
kabupaten Lombok
barat
Desa : Tanak beak
Dusun :
77 Angin 19-Nop-14 Kecamatan :Narmada Mengakibatkan
kencang Rusaknya rumah warga
yang disebabkan
tumbangnya pohon
kayu
Desa : Badrain
Dusun :
78 Tanah 25-Nop-14 Kecamatan :Narmada Rusaknya tembok 1
longsor rumah warga dan
amblasnya saluran
draenase
Desa : Golong
Dusun :
79 Angin rebut 08-Des-14 Kecamatan Kuripan Robohnya rumah bedek
Desa Kuripan selatan
Dusun Aik jambe
80 Kekeringan 09-Des-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan gagal
panen
Desa Pelangan
Dusun
Sumber Data : BPBD Kabupaten Lombok Barat

1. Status Bencana
Status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi adalah status
bencana lokal / kabupaten

2. Sumber dan Jumlah Anggaran


Anggaran pencegahan bencana dan penanggulangannya bersumber
dari APBD dan APBN.

3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana


Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya
bencana di Kabupaten Lombok Barat, telah diambil langkah-langkah sebagai
berikut :
a) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
b) Simulasi Penanganan Bencana

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 377


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

c) Pembentukan Kesatuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat


d) Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
e) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
f) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat
g) Membuat rambu-rambu peringatan pada lokasi rawan bencana
h) Memberikan informasi dini kepada masyarakat

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah pegawai yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 37
orang, dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 1 orang, SLTA
sebanyak 11 orang, DIII sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 22 orang, S2
sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai dengan golongan I
sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak
17 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Secara rinci jumlah pegawai,
kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 5.3
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
37 SLTP = 1 Gol. I = 1 Eselon II.b = 1 Tidak Ada
SLTA = 11 Gol.II = 14 Eselon III.a = 1
DIII = 2 Gol.III = 17 Eselon III.b = 3
S1 = 22 Gol.IV = 5 Eselon IV.a = 9
S2 = 1 Pelaksana = 23
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 378


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

F. Pengelolaan Kawasan Khusus


Pada tahun 2014 belum dibentuk Kawasan Khusus di Kabupaten Lombok
Barat.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban


1. Gangguan yang Terjadi
Jumlah gangguan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat pada Tahun
2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.4
Jumlah gangguan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014
SUMBER
JENIS JUMLAH KENDALA APARAT DANA DAN
SOLUSI
GANGGUAN GANGGUAN DIHADAPI DILIBATKAN JUMLAH
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1.Pencurian 24 kejadian Kurangnya Berkoordinasi Personil Tidak ada
Sarana dengan Aparat linmas,Kecama anggaran
2.Curanmor 13 kejadian
Mobiltas dan terkait tan, Polri, TNI khusus untuk
3.Pemerkosaan 2 Kejadian keamanan setiap
4.Kebakaran 5 Kejadian kurang Kejadian
memadai
5. Penipuan 3 Kejadian
6. Pembacokan 1 Kejadian
7. Perampokan 1 Kejadian
8. Pencurian 3 Kejadian
dengan
Kekerasan
Sumber Data : Kantor Satuan Pol PP Kab. Lombok Barat

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan
ketertiban adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan


Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 110 orang,
dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 26 orang, SLTA sebanyak
67 orang, DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 16 orang. Sedangkan untuk
jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 26 orang, golongan II
sebanyak 68 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 379


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan,


pangkat/golongan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 5.5

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


Struktural dan Fungsional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja

Jml Kualifikasi Pangkat / Jabatan Jabatan


Pegawai Pendidikan Golongan Struktural Fungsional
110 SLTP = 26 Gol. I = 26 Eselon III.a = 1 Tidak Ada
SLTA = 67 Gol.II = 68 Eselon IV.a = 6
DIII = 1 Gol.III = 15 Pelaksana = 103
S1 = 16 Gol.IV = 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban antara lain:

- Koordinasi antar instansi terkait


- Pendekatan secara persuasif
- Koordinasi dengan tokoh masyarakat

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Aparat keamanan yang ikut serta dalam penanggulangan masalah


keamanan adalah Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Barat dn Kodim
1606 Lombok Barat.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada


Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 8.798.021.978,- atau
0,74% dari total belanja APBD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.
1.183.706.491.612,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.118.767.136,-
atau 92,28% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 380


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 5.6

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No Uraian Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)


1. Belanja Tidak Langsung 5.559.978.478 5.238.868.960 94,22
2. Belanja Langsung 3.238.043.500 2.879.898.176 88,94
a. Belanja Pegawai 319.160.000 318.955.000 99,94
b. Belanja Modal 348.395.000 346.289.000 99,40
c. Barang dan Jasa 2.570.488.500 2.214.654.176 86,16
a) Pemeliharaan 1.696.444.000 1.374.746.704 81,04
Total Belanja 8.798.021.978 8.118.767.136 92,28
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)

Bab V LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 381


Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB VI
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Lombok


Barat Tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Periode Tahun Anggaran 2014, penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan umum di Kabupaten Lombok Barat mengalami
kemajuan. Sebagian besar urusan pemerintahan dan target pembangunan yang
direncanakan telah dapat dilaksanakan walaupun masih ada beberapa kegiatan
yang masih perlu dimaksimalkan.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, antara lain keadaan sarana
dan prasarana yang belum optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lombok
Barat akan mengoptimalkan upaya sinergi dan koordinasi antar instansi sehingga
program / kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2014 ini kami buat, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran
tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2014 dan bermanfaat
bagi semua pihak serta dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Bab VI LPPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 382


LAMPIRAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT


Jl. Soekarno-Hatta, Gerung
DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN III.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD


TERHADAP LPPD TAHUN 2014

ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN


UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

LAMPIRAN III.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD


TERHADAP LPPD TAHUN 2014

ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK


PEMERINTAH KABUPATEN

LAMPIRAN III.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD


TERHADAP LPPD TAHUN 2014

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN


URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN UNTUK PEMERINTAH
KABUPATEN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxv
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut


Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat................................. 3
Tabel 1.2 Jumlah Dusun/Lingkungan dan Luas Wilayah Kecamatan di
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014.................................. 4
Tabel 1.3 Struktur Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2014................................... ................. 5
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut
Kelompok Umur Tahun 2014 ................................................ 6
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2014 ........................................... 6
Tabel 1.6 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat
Menurut Pekerjaan .............................................................. 7
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga......................... 8
Tabel 1.8 Jenis Klaster dan Wilayah Pengembangan di Kabupaten
Lombok Barat....................................................................... 9
Tabel 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 .............................. 10
Tabel 1.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 .................... 11
Tabel 1.11 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2013 ............................................................... 12
Tabel 2.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 – 2014 ....................... 16
Tabel 2.2 PrioritasPembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014 ......................................................................... 20
Tabel 3.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Jumlahnya Personilnya . 24
Tabel 3.2 Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib.................... 27
Tabel 3.3 Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan pilihan ................. 37
Tabel 3.4 Capaian Indikator Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 ........... 39

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 vii
Tabel 3.5 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan Tahun 2014............................................ 43
Tabel 3.6 Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci Urusan
Pendidikan Tahun 2013 – 2014............................................. 47
Tabel 3.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan. ........................................................................ 49
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ....................................... 49
Tabel 3.9 Sarana dan Prasarana Urusan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan ................................................. 50
Tabel 3.10 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pendidikan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .............................. 50
Tabel 3.11 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas
Kesehatan Tahun 2014 ......................................................... 52
Tabel 3.12 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan pada Tahun 2014 .............. 58
Tabel 3.13 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kunc Urusan
Kesehatan Tahun 2014 ......................................................... 59
Tabel 3.14 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan ............................. 61
Tabel 3.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan .................................................................. 61
Tabel 3.16 Sarana dan Prasarana Urusan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan ............................................................................ 62
Tabel 3.17 Permasalahan dan solusi yang dihadapi Urusan Kesehatan
pada Dinas Kesehatan .......................................................... 63
Tabel 3.18 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada RSUD Patut
Patuh Patju Tahun 2014 ....................................................... 64
Tabel 3.19 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kesehatan Tahun 2014 ......................................................... 65

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 viii
Tabel 3.20 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju .................. 67
Tabel 3.21 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada
RSUD Patut Patuh Patju ....................................................... 67
Tabel 3.22 Sarana dan Prasarana Urusan Keehatan pada RSUD Patut
Patuh Patju .......................................................................... 68
Tabel 3.23 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kesehatan
pada RSUD Patut Patuh Patju ............................................... 69
Tabel 3.24 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Badan
Lingkungan Hidup ................................................................ 71
Tabel 3.25 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Lingkungan Hidup Tahun 2014 ............................................ 72
Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2014 ......................................................................... 73
Tabel 3.27 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup.... 74
Tabel 3.28 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
pada Badan Lingkungan Hidup ............................................. 75
Tabel 3.29 Sarana dan Prasarana Urusan Lingkungan Hidup pada
Badan Lingkungan Hidup ..................................................... 75
Tabel 3.30 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Lingkungan
Hidup pada Badan Lingkungan Hidup................................... 76
Tabel 3.31 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2014 ..................... 77
Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup
pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan............... 78
Tabel 3.33 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan ................................................. 79
Tabel 3.34 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 ix


pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan............... 79
Tabel 3.35 Sarana dan prasarana urusan Lingkungan Hidup pada
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan ....................... 80
Tabel 3.36 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2014............................................... 81
Tabel 3.37 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014.. 83
Tabel 3.38 Panjang jalan dan luas irigasi kondisi baik Kabupaten
Lombok Barat....................................................................... 86
Tabel 3.39 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum ......... 87
Tabel 3.40 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
pada Dinas Pekerjaan Umum ................................................ 88
Tabel 3.41 Sarana dan Prasarana urusan Pekerjaan Umum pada Dinas
Pekerjaan Umum .................................................................. 89
Tabel 3.42 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pekerjaan
Umum pada Dinas Pekerjaan Umum..................................... 89
Tabel 3.43 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan ........................................ 91
Tabel 3.44 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2014 ..................... 92
Tabel 3.45 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan ........................................................................... 93
Tabel 3.46 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan ....................... 93
Tabel 3.47 Sarana dan Prasarana urusan Pekerjaan Umum pada Dinas
Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan................................. 94
Tabel 3.48 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan ........................................ 95
Tabel 3.49 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 x


Tata Ruang Tahun 2014 ....................................................... 95
Tabel 3.50 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota, Pertamanan
dan Kebersihan .................................................................... 96
Tabel 3.51 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tata Ruang pada
pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan............... 97
Tabel 3.52 Sarana dan Prasarana Urusan Tata Ruang pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan ........................................ 97
Tabel 3.53 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan .................................................. 98
Tabel 3.54 Tingkat Pencapaian program dam kegiatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan .................................................. 102
Tabel 3.55 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perencanaan pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah ...................................... 103
Tabel 3.56 Alokasi dan realisasi Anggaran Urusan Perencanaan
Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ................................................................................. 104
Tabel 3.57 Sarana dan prasarana Urusan Perencanaan Pembangunan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ................... 105
Tabel 3.58 Permasalah dan Solusi yang dihadapi urusan Perencanaan
Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ................................................................................. 106
Tabel 3.59 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Bidang Cipta
Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 ................... . 107
Tabel 3.60 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Perumahan Tahun 2014 ...................................................... 108
Tabel 3.61 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perumahan
Tahun 2014 ......................................................................... 108
Tabel 3.62 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xi


Urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum .................................................................. 109
Tabel 3.63 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan pada
Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum .................. 110
Tabel 3.64 Sarana dan Prasarana Urusan Perumahan pada Bidang
Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum ............................. 110
Tabel 3.65 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Perumahan
pada Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum ......... 111
Tabel 3.66 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun 2014.............................................................. 112
Tabel 3.67 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Perumahan Tahun 2014 ...................................................... 113
Tabel 3.68 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perumahan pada Bidang Pemadam Kebakaran
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ...................... . 114
Tabel 3.69 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan pada
Bidang Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ................................................................... 115
Tabel 3.70 Sarana dan Prasarana Urusan Perumahan pada Bidang
Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ................................................................................. 115
Tabel 3.71 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2014 ...................................................... 116
Tabel 3.72 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2014 ...................................................... 117
Tabel 3.73 Indikator Kinerja Kunci urusan Kepemudaan dan Olahraga ... 118
Tabel 3.74 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pemuda

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xii
dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ....... 119
Tabel 3.75 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan
Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan ................................................. 119
Tabel 3.76 Sarana dan Prasarana Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan................................................................... 120
Tabel 3.77 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tahun 2014 ......................................................................... 121
Tabel 3.78 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Penanaman Modal Tahun 2014 ............................................ 122
Tabel 3.79 Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan Penanaman Modal .................................................... 123
Tabel 3.80 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu ......................................... 124
Tabel 3.81 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal
pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu ............................................................................... . 125
Tabel 3.82 Sarana dan Prasarana Urusan Penanaman Modal pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu .. 125
Tabel 3.83 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Penanaman
Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu ................................................................ 126
Tabel 3.84 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2014 ...... 128
Tabel 3.85 Jumlah Koperasi Aktuf dan Jumlah usaha mikro dan kecil
di Kabupaten Lombok Barat ................................................. 131
Tabel 3.86 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xiii
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ......................... 131
Tabel 3.87 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah ............................................................. 132
Tabel 3.88 Sarana dan Prasarana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah ............................................................................ 132
Tabel 3.89 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah ................................................... 133
Tabel 3.90 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 ...................... 134
Tabel 3.91 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 ..................... 136
Tabel 3.92 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.......................................... 137
Tabel 3.93 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil ..................................................................................... 137
Tabel 3.94 Sarana dan Prasarana Urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil .................................................................................... 138
Tabel 3.95 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 ...... 139
Tabel 3.96 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 ...... 140
Tabel 3.97 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan
Ketenagakerjaan ................................................................... 141
Tabel 3.98 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xiv
Urusan Ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................... 142
Tabel 3.99 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan
pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 143
Tabel 3.100 Sarana dan Prasarana Urusan Ketenagakerjaan pada
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 143
Tabel 3.101 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Kantor
Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2014 …………………………. 144
Tabel 3.102 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Ketahanan Pangan ............................................................... 146
Tabel 3.103 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan
Daerah ................................................................................. 147
Tabel 3.104 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan
pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah ................................ 148
Tabel 3.105 Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan pada
Kantor Ketahanan Pangan Daerah ........................................ 148
Tabel 3.106 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Ketahanan
Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah .................... 149
Tabel 3.107 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014 ...................................... 150
Tabel 3.108 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014 ...................................... 151
Tabel 3.109 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan .......................................................................... 152

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xv


Tabel 3.110 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan

pada Badan Pelaksana Penyuluhan....................................... 153


Tabel 3.111 Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan pada

Badan Pelaksana Penyuluhan ............................................... . 153


Tabel 3.112 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Ketahanan
Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan .......................... . 154
Tabel 3.113 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2014 ......................................................................... 155
Tabel 3.114 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ...................................... 156
Tabel 3.115 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan ........................................................................... 156
Tabel 3.116 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan................. ........... 157
Tabel 3.117 Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan................. ................................... 157
Tabel 3.118 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.... 158
Tabel 3.119 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun 2014 ......................................................................... 159
Tabel 3.120 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun 2014 ......................................................................... 160
Tabel 3.121 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xvi
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah ............................................................... 160
Tabel 3.122 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah......... 161
Tabel 3.123 Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah............................. 161
Tabel 3.124 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2014 ......................................................................... 162
Tabel 3.125 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014 ..... 163
Tabel 3.126 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera ......................................... 166
Tabel 3.127 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ... 167
Tabel 3.128 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan .................................................... 167
Tabel 3.129 Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan .................................................... 168
Tabel 3.130 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ............................ 169
Tabel 3.131 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................. 170
Tabel 3.132 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xvii
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................. 171
Tabel 3.133 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik .................................................................................. 172
Tabel 3.134 Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 172
Tabel 3.135 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ....... 173
Tabel 3.136 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Perhubungan Tahun 2014 ................................................... 175
Tabel 3.137 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ........ 180
Tabel 3.138 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika.................................................................... 181
Tabel 3.139 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika................. 182
Tabel 3.140 Sarana dan Prasarana Urusan Perhubungan pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .......................... 182
Tabel 3.141 Capaian indikator program dan kegiatan pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Tahun 2014 ... 183
Tabel 3.142 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ............................ 184
Tabel 3.143 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Komunikasi dan
Informatika .......................................................................... 185
Tabel 3.144 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Informatika ................................ 186
Tabel 3.145 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan
Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika .......................................................................... 187

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xviii
Tabel 3.146 Sarana dan Prasarana Urusan Komunikasi dan Informatika
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika .............. 187
Tabel 3.147 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................. 188
Tabel 3.148 Tingkat pencapaian- pencapaian program dan kegiatan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ................ 190
Tabel 3.149 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik ................................................................ 191
Tabel 3.150 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ............ 191
Tabel 3.151 Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.............................. 192
Tabel 3.152 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik .................................................................................. 192
Tabel 3.153 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun 2014 ........................................... 193
Tabel 3.154 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 ............................... 195
Tabel 3.155 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja .............................................................. 196
Tabel 3.156 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .............. 197
Tabel 3.157 Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja..................... 197
Tabel 3.158 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2014 .......... 198
Tabel 3.159 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................ 198

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xix
Tabel 3.160 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)………………………. . 199
Tabel 3.161 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)……………………………………………………………………. . 200
Tabel 3.162 Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)……………………………………………………………………. . 200
Tabel 3.163 Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat
Daerah Tahun 2014.............................................................. 201
Tabel 3.164 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada
Sekretariat Daerah Tahun 2014 ............................................ 206
Tabel 3.165 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat Daerah ..................................... 209
Tabel 3.166 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat Daerah ............................................................... 209
Tabel 3.167 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat Daerah ............................................................... 210
Tabel 3.168 Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat
DPRD Tahun 2014................................................................ 211
Tabel 3.169 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Sekretariat
DPRD Tahun 2014................................................................ 212
Tabel 3.170 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD ............................. 213
Tabel 3.171 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xx


Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat DPRD ....................................... 214
Tabel 3.172 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat DPRD ................................................................. 214
Tabel 3.173 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat DPRD ................................................................. 215
Tabel 3.174 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat DPRD ................................................................. 216
Tabel 3.175 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2014 .................................................................................... 216
Tabel 3.176 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2014 .................................................................................... 220
Tabel 3.177 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah ................................................................. 223
Tabel 3.178 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ........... 223
Tabel 3.179 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxi
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ........... 224
Tabel 3.180 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah..................... 225
Tabel 3.181 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2014 ......................................... 227
Tabel 3.182 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2014 ......................................... 228
Tabel 3.183 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Badan Kepegawaian Daerah........................ 230
Tabel 3.184 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Badan Kepegawaian Daerah.................................................. 230
Tabel 3.185 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Badan Kepegawaian Daerah.................................................. 231
Tabel 3.186 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Badan
Kepegawaian Daerah............................................................... 232
Tabel 3.187 Capaian indikator program dan kegiatan pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 .................................. 233
Tabel 3.188 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 .................................. 236
Tabel 3.189 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxii
Lombok Barat....................................................................... 237
Tabel 3.190 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ......... 238
Tabel 3.191 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ................................... 238
Tabel 3.192 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ................................... 239
Tabel 3.193 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ........................... 240
Tabel 3.194 Capaian indikator program dan kegiatan pada Tahun
2014.. .................................................................................. 240
Tabel 3.195 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Asset Daerah Tahun 2014..................................................... 241
Tabel 3.196 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Kantor Asset Daerah................................... 242
Tabel 3.197 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kantor Asset Daerah ............................................................. 242
Tabel 3.198 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxiii
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kantor Asset Daerah ............................................................. 243
Tabel 3.199 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kecamatan
Tahun 2014 ......................................................................... 244
Tabel 3.200 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kecamatan
Tahun 2014 ......................................................................... 245
Tabel 3.201 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Kecamatan ................................................ 245
Tabel 3.202 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kecamatan ........................................................................... 246
Tabel 3.203 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kecamatan ........................................................................... 247
Tabel 3.204 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun 2014 ......................................................................... 248
Tabel 3.205 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun 2014 ......................................................................... 250
Tabel 3.206 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ........................................................... 251
Tabel 3.207 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa .................................................................................... 252
Tabel 3.208 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxiv
Masyarakat dan Desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa ..................................... 253
Tabel 3.209 Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan masyarakat
dan desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa .............................................................. 253
Tabel 3.210 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .............. 254
Tabel 3.211 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 .......................... 255
Tabel 3.212 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Sosial Tahun 2014............................................................... 256
Tabel 3.213 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Sosial........................... 258
Tabel 3.214 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 259
Tabel 3.215 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................................. 259
Tabel 3.216 Sarana dan Prasarana urusan sosial pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................. 260
Tabel 3.217 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun 2014 ......................................................................... 261
Tabel 3.218 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun 2014 ......................................................................... 261
Tabel 3.219 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah .................................................... 262
Tabel 3.220 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxv
Daerah ................................................................................. 262
Tabel 3.221 Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah .................................................... 263
Tabel 3.222 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Seni
dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 ......................................................................... 263
Tabel 3.223 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Budaya Tahun 2014 ............................................................ 264
Tabel 3.224 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ....................................... 265
Tabel 3.225 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Budaya pada
Bidang Seni dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ......................................................................... 266
Tabel 3.226 Sarana dan Prasarana Urusan Budaya pada Bidang Seni
dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ......................................................................... 266
Tabel 3.227 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014 ....................................... 267
Tabel 3.228 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014 ....................................... 269
Tabel 3.229 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... 270
Tabel 3.230 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik pada
Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah .......................................................... 270
Tabel 3.231 Sarana dan Prasarana Urusan Statistik pada
Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxvi
Pembangunan Daerah .......................................................... 271
Tabel 3.232 Capaian indikator program dan kegiatan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ............ 272
Tabel 3.233 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ....................... 272
Tabel 3.234 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kearsipan .................... 273
Tabel 3.235 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah ................................................................................. 274
Tabel 3.236 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ............................... 274
Tabel 3.237 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah........................................... 276
Tabel 3.238 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kearsipan
pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ....................... 276
Tabel 3.239 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ....................... 277
Tabel 3.240 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ....................... 278
Tabel 3.241 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan .............. 278
Tabel 3.242 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah ....................................................................... 279
Tabel 3.243 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ............................... 280
Tabel 3.244 Sarana dan Prasarana Urusan Perpustakaan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah........................................... 280
Tabel 3.245 Permasalahan dan solusi yang dihadapi Urusan
Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah ................................................................................. 281

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxvii
Tabel 3.246 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Asset

Daerah Tahun 2014.............................................................. 283

Tabel 3.247 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor

Asset Daerah Tahun 2014..................................................... 284


Tabel 3.248 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanahan .................. 284
Tabel 3.249 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan Pertanahan pada Kantor Asset Daerah..... ................. 285

Tabel 3.250 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan pada


Kantor Asset Daerah ............................................................. 285
Tabel 3.251 Sarana dan Prasarana Kantor Asset Daerah .......................... 286
Tabel 3.252 Capaian indikator program dan kegiatan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 .......................... 287
Tabel 3.253 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 .................................... 291
Tabel 3.254 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kelautan dan
Perikanan............................................................................. 292
Tabel 3.255 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan............................................................................. 293
Tabel 3.256 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan
perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ..................... 293
Tabel 3.257 Sarana dan Prasarana Urusan Kelautan dan Perikanan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan .............................................. 294
Tabel 3.258 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kelautan
dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan............... 294
Tabel 3.259 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan Tahun 2014 ...................................................... 296
Tabel 3.260 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxviii
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan Tahun 2014 ...................................................... 297
Tabel 3.261 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kelautan dan perikanan pada Bidang Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan …………………………………………………………….. 297
Tabel 3.262 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan
perikanan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
pada Badan Pelaksana Penyuluhan....................................... 298
Tabel 3.263 Sarana dan Prasarana Urusan kelautan dan perikanan pada
Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan.......................................................... 298
Tabel 3.264 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan Tahun 2014 .................. 299
Tabel 3.265 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan Tahun 2014 .................. 305
Tabel 3.266 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanian ..................... 307
Tabel 3.267 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan .......................................................................... 308
Tabel 3.268 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian pada
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan............................ 308
Tabel 3.269 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan .......................................................................... 309
Tabel 3.270 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pertanian
pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan ................... 310
Tabel 3.271 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014 ........................................................................ 310
Tabel 3.272 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxix
Tahun 2014 ......................................................................... 311
Tabel 3.273 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pertanian pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada
Badan Pelaksana Penyuluhan ............................................... 312
Tabel 3.274 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian pada
Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana
Penyuluhan........................................................................... 313
Tabel 3.275 Sarana dan Prasarana Urusan Pertanian pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana
Penyuluhan. ......................................................................... 313
Tabel 3.276 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Kehutanan Tahun 2014………………………………………… ....... 314
Tabel 3.277 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Kehutanan Tahun 2014………………………………………… ....... 316
Tabel 3.278 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kehutanan……………… 316
Tabel 3.279 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan…………………….. . 317
Tabel 3.280 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan pada
Dinas Kehutanan………………………………………………………. 318
Tabel 3.281 Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan pada Dinas
Kehutanan……………………………………………………………….. 318
Tabel 3.282 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan
Kehutanan pada Dinas Kehutanan……………………………….. . 319
Tabel 3.283 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014……………………………………………………………… 320
Tabel 3.284 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014……………………………………………………………… 321
Tabel 3.285 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxx
Urusan Kehutanan pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan……………………………………… . 322
Tabel 3.286 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan pada
Bidang Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan……………………………………………………………… 322
Tabel 3.287 Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan….. . 323
Tabel 3.288 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pertambangan dan Energi Tahun 2014………………………….. . 324
Tabel 3.289 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pertambangan dan Energi Tahun 2014………………………….. . 325
Tabel 3.290 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral…………………………………………………………….. 326
Tabel 3.291 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi…………………………………………… . 327
Tabel 3.292 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi………….. 327
Tabel 3.293 Sarana dan Prasarana Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi………………… . 328
Tabel 3.294 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Energi
dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan
dan Energi……………………………………………………………….. 329
Tabel 3.295 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pariwisata Tahun 2014……………………………………………….. 330
Tabel 3.296 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pariwisata Tahun 2014……………………………………………….. 331
Tabel 3.297 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pariwisata……………….. 331
Tabel 3.298 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata………………………… 332

Tabel 3.299 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata pada

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxi
Dinas Pariwisata.................................................................... 333

Tabel 3.300 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata…………………………. 333


Tabel 3.301 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pariwisata
pada Dinas Pariwisata………………………………………………… 334
Tabel 3.302 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 ........................ 335
Tabel 3.303 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 ........................ 337
Tabel 3.304 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Industri ....................... 337
Tabel 3.305 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan ........................................................................ 338
Tabel 3.306 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Industri pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan …………………………. . 339
Tabel 3.307 Sarana dan Prasarana Urusan Industri pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan ........................................... 339
Tabel 3.308 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 ........................ 340
Tabel 3.309 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 ........................ 342
Tabel 3.310 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan ........................................................................ 343
Tabel 3.311 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.................................. 344
Tabel 3.312 Sarana dan Prasarana Urusan Perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan ........................................... 344
Tabel 3.313 Capaian indikator program dan kegiatan pada Seksi

Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja

dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxii
Transmigrasi Tahun 2014 ..................................................... 345
Tabel 3.314 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi
Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2014 ..................................................... 346
Tabel 3.315 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Transmigrasi ................ 347
Tabel 3.316 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan
Transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................................. 347
Tabel 3.317 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi pada
Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi ……………………………………………………… 348
Tabel 3.318 Sarana dan Prasarana Urusan Transmigrasi pada Seksi
Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 348
Tabel 3.319 Pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK
dan Dana Bagi Hasil ............................................................. 352
Tabel 3.320 Besaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah .................................................. 354
Tabel 3.321 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja
Anggaran.............................................................................. 355
Tabel 3.322 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja
Anggaran.............................................................................. 355
Tabel 4.1 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat …………………………………………. .. 357
Tabel 4.2 Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Desa oleh
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 ................ 362
Tabel 5.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxiii
Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah………… 371
Tabel 5.2 Jenis bencana, waktu, dan lokasi bencana ............................ . 371
Tabel 5.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) ………………………………………........ 379
Tabel 5.4 Jumlah gangguan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat
pada tahun 2014 .................................................................. 379
Tabel 5.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja .............................................................. 380
Tabel 5.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .............. 381

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxiv
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxv

Anda mungkin juga menyukai