PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Terima Kasih,
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 iii
2. Urusan Kesehatan........................................................ 52
3. Urusan Lingkungan Hidup ........................................... 71
4. Urusan Pekerjaan Umum ............................................. 80
5. Urusan Tata Ruang ...................................................... 94
6. Urusan Perencanaan Pembangunan ............................. 98
7. Urusan Perumahan ...................................................... 107
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga .............................. 116
9. Urusan Penanaman Modal ........................................... 120
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .......... 127
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................... 134
12. Urusan Ketenagakerjaan .............................................. 138
13. Urusan Ketahanan Pangan ........................................... 143
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ............................................................................ 154
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... 161
16. Urusan Perhubungan ................................................... 172
17. Urusan Komunikasi dan Informatika ............................ 182
18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ............................ 187
19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian ....................................... 200
20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ...................... 247
21. Urusan Sosial .............................................................. 253
22. Urusan Budaya ............................................................ 262
23. Urusan Statistik ........................................................... 265
24. Urusan Kearsipan ........................................................ 270
25. Urusan Perpustakaan .................................................. 275
26. Urusan Pertanahan ...................................................... 281
C. Prioritas Urusan Pilihan yang DilaksanakanPemerintah
Kabupaten Lombok Barat ................................................. 285
1. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................... 285
2. Urusan Pertanian ......................................................... 297
3. Urusan Kehutanan....................................................... 312
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Secara geografis
Kabupaten Lombok Barat terletak
di antara 115046’ sampai dengan
116028 Bujur Timur dan 8012’
sampai dengan 8055’ Lintang
Selatan.
Kabupaten Lombok Barat
termasuk wilayah yang beriklim
tropis dengan temperatur rata-
rata 27,6 0C dan suhu maksimum
berkisar 32,6 0C serta suhu
minimum 22,6 0C, dengan tingkat
curah hujan rata-rata 77,38 mm
setiap bulannya.
JUMLAH BANGUNAN
NO KECAMATAN PERSENTASE (%)
RUMAH
5 Kediri 13.687 9,15
6 Kuripan 9.837 6,58
7 Labuapi 14.461 9,67
8 Gerung 17.102 11,43
9 Lembar 13.378 8,94
10 Sekotong Tengah 12.378 8,27
Jumlah 149.593 100,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 1.2
Jumlah Dusun/Lingkungan dan Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
PERSEN
JUMLAH DUSUN LUAS WILAYAH
NO KECAMATAN TASE
DAN LINGKUNGAN (KM2 )
LUAS (%)
1 Gunungsari 99 89,74 8,51
2 Batulayar 62 34,11 3,24
3 Narmada 128 107,62 10,21
4 Lingsar 93 96,58 9,16
5 Kediri 74 21,64 2,05
6 Kuripan 40 21,56 2,05
7 Labuapi 73 28,33 2,69
8 Gerung 89 62,30 5,91
9 Lembar 80 62,66 5,95
10 Sekotong Tengah 94 529,38 50,23
Jumlah 832 1.053,92 100,00
Sumber : BPS Lombok Barat Dalam Angka
JUMLAH PENDUDUK
NO KECAMATAN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Gerung 47.659 46.659 94.318
2 Kediri 35.229 33.946 69.175
3 Narmada 49.552 47.873 97.425
4 Sekotong Tengah 28.526 26.317 54.843
5 Labuapi 37.630 36.710 74.340
6 Gunungsari 42.917 41.585 84.502
7 Lingsar 39.565 38.262 77.827
8 Lembar 30.922 29.381 60.303
9 Batulayar 27.438 25.879 53.317
10 Kuripan 21.919 20.558 42.477
JUMLAH 361.357 347.170 708.527
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelompok Umur
Tahun 2014
KELOMPOK PERSEN
NO. LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
UMUR / USIA TASE (%)
Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2014
TINGKAT LAKI- PERSEN
NO. PEREMPUAN JUMLAH
PENDIDIKAN LAKI TASE (%)
1 Belum Sekolah 100.720 112.230 212.950 30,06
2 Tidak Tamat SD 44.400 44.074 88.474 12,49
3 Tamat SD/MI 97.207 96.315 193.522 27,31
4 SLTP 47.990 43.564 91.554 12,92
5 SLTA 56.976 40.451 97.427 13,75
6 DII 2.166 1.861 4.027 0,57
7 DIII 2.432 2.256 4.688 0,66
Tabel 1.6
Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Pekerjaan
Tahun 2013
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Kehutanan 36,44 39,68 37,77
dan Perikanan
Pertambangan dan
6,18 1,65 4,33
Penggalian
Industri 7,39 11,59 9,11
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,66 0,00 0,39
Konstruksi 16,32 0,35 9,79
Perdagangan, Hotel dan
15,05 34,28 22,92
Restoran
Komunikasi 5,57 0,35 3,44
Keuangan 0,48 0,76 0,60
Jasa-jasa 11,52 9,98 10,89
Lain-lain 0,38 1,36 0,78
Jumlah 100,00 100,00 100,00
3. Kondisi Ekonomi
Tabel 1.8
Jenis Klaster dan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Lombok Barat
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Tabel 1.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013
Tabel 1.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013
c. Laju Inflasi
Tabel 1.11
Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2013
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan
citra yang hendak dicapai. Misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok
Barat tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 – 2014
11. Mengoptimalkan
pelayanan
kesehatan yang
terjangkau,
berkualitas dan adil
terutama bagi
masyarakat miskin
7. Optimalisasi 9. Peningkatan 12. Meningkatkan
dan revitalisasi efisiensi dan peran serta
pelayanan efektifitas masyarakat dalam
kesehatan ibu pelayanan KIA pendidikan
dan anak kesehatan ibu
8. optimalisasi 10. Peningkatan dan 13. Meningkatkan
peran lembaga- pembinaan peran bentuk peran serta
lembaga lembaga tradisional dan kualitas
tradisional dalam lembaga tradisional
dalam pengembangan dalam
mengakselerasi kesehatan mengakselerasi
tingkat status masyarakat tingkat kesehatan
gizi dan dan status gizi
kesehatan masyarakat
masyarakat
Rendahnya 9. Revitalisasi 11. Peningkatan 14. Mendorong tumbuh
pertumbuhan ekonomi akselerasi aksebilitas kembangnya
dan tingginya angka pelayanan sosial masyarakat keuangan mikro,
kemiskinan serta dasar dan akses terhadap sumber UMKM dan sarana
pengangguran terhadap modal, sarana pendukung
sumberdaya prasarana ekonomi perekonomian
ekonomi sampai tingkat
pedesaan
10. Peningkatan 12. Pengembangan 15. Mendorong tumbuh
pemerataan lapangan kerja baru kembang ekonomi
pendapatan lokal
13. Optimalisasi dan 16. Meningkatkan
pengembangan kualitas penyediaan
sistem tenaga kerja
ketenagakerjaan
17. Melakukan
perbaikan regulasi
ketenagakerjaan
C. Prioritas Daerah
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
Tabel 3.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Jumlah Personilnya
JUMLAH
SKPD PERSONIL
NAMA KET
KABUPATEN
(PNS/CPNS)
Sekretariat Daerah 1. Sekretaris Daerah 1
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan 1
Kesra
3. Asisten Bidang Perekonomian dan 1
Pembangunan
4. Asisten Bidang Administrasi Umum 1
5. Staf Ahli Bidang Politik dan 1
Pemerintahan
6. Staf Ahli Bidang Hukum 1
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan 1
dan Sumber Daya Manusia
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi 1
9. Staf Ahli Bidang Keuangan dan 1
Pembangunan
10. Bagian Adm. Pemerintahan Umum 10
11. Bagian Adm. Pembangunan 10
12. Bagian Pengelola Data Elektronik 13
13. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat 15
14. Bagian Adm. Perekonomian 10
15. Bagian Hukum dan Perundang- 11
undangan.
16. Bagian Humas Sandi dan 18
Telekomunikasi
17. Bagian Organisasi Tata Laksana 11
18. Bagian Keuangan 11
19. Bagian Umum dan Perlengkapan 65
JUMLAH
SKPD
NAMA PERSONIL KET
KABUPATEN
(PNS/CPNS)
7. Dinas Pariwisata 43
8. Dinas Pekerjaan Umum 231
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi 104
dan Informasi
10. Dinas Pertambangan dan Energi 52
11. Dinas Pertanian, Peternakan dan 134
Perkebunan
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 66
Transmigrasi
13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 172
Keuangan Daerah
14. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan 88
Kebersihan
15. Dinas Perindustrian dan 52
Perdagangan
Badan
1. Badan Keluarga Berencana & 116
Pemberdayaan Perempuan.
2. Badan Kepegawaian Daerah 116
JUMLAH
SKPD
NAMA PERSONIL KET
KABUPATEN
(PNS/CPNS)
9. Kecamatan Narmada 42
10. Kecamatan Sekotong Tengah 36
Lembaga lainnya 1. Badan Penanggulangan Bencana 68
Daerah
2. Badan Pelaksana Penyuluhan 176
Total 8.141
b. Kesehatan 15.625.986.568,40 10.267.989.690,34 50.109.047.277,09 52.807.250.630,00 105,38% RSUD Patut Patuh Patju
11.671.608.831,62 12.543.462.186,73
Badan Lingkungan
Hidup dan Bidang
3 Lingkungan Hidup 21.975.938.250,00 7.895.881.000,00 32.050.313.582,66 31.681.369.305,00 98,85% Kebersihan Dinas Tata
2.012.099.532,66 166.394.800,00
Kota, Pertamanan dan
Kebersihan
Badan Lingkungan
a. Lingkungan Hidup 1.238.982.800,00 290.700.000,00 3.650.643.332,66 3.579.004.539,00 98,04%
2.012.099.532,66 108.861.000,00 Hidup
Bidang Kebersihan
Dinas Tata Kota,
b. Lingkungan Hidup 20.736.955.450,00 7.605.181.000,00 28.399.670.250,00 28.102.364.766,00 98,95%
- 57.533.800,00 Pertamanan dan
Kebersihan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas Tata Kota,
4 Pekerjaan Umum 14.020.553.230,00 40.556.499.851,52 66.958.976.455,74 65.777.784.523,00 98,24%
11.625.725.374,22 756.198.000,00 Pertamanan dan
Kebersihan
a. Pekerjaan Umum 13.800.781.830,00 40.510.454.851,52 66.685.220.055,74 65.511.521.823,00 98,24% Dinas Pekerjaan Umum
11.625.725.374,22 748.258.000,00
Dinas Tata Kota,
b. Pekerjaan Umum 219.771.400,00 46.045.000,00 273.756.400,00 266.262.700,00 97,26% Pertamanan dan
- 7.940.000,00
Kebersihan
Dinas Tata Kota,
5 Tata Ruang 1.024.412.675,00 1.281.693.000,00 6.953.897.505,61 6.650.498.747,00 95,64% Pertamanan dan
4.419.837.830,61 227.954.000,00
Kebersihan
Perencanaan Badan Perencanaan
6 3.090.578.950,00 660.180.600,00 8.938.340.686,14 8.485.431.550,00 94,93%
Pembangunan 3.605.324.136,14 1.582.257.000,00 Pembangunan Daerah
Bidang Cipta Karya
pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Bidang
7 Perumahan 5.189.069.900,00 46.940.000,00 5.450.024.900,00 5.355.419.890,00 98,26% Pemadam Kebakaran
- 214.015.000,00
pada Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Bidang Cipta Karya
a. Perumahan 4.821.039.900,00 46.490.000,00 4.963.294.900,00 4.885.655.850,00 98,44% pada Dinas Pekerjaan
- 95.765.000,00
Umum
Bidang Pemadam
Kebakaran Pada Badan
b. Perumahan 368.030.000,00 450.000,00 486.730.000,00 469.764.040,00 96,51%
- 118.250.000,00 Penanggulangan
Bencana Daerah
Bidang Pemuda dan
Kepemudaan & Olahraga pada Dinas
8 721.508.429,00 3.511.700.000,00 4.279.411.929,00 1.526.973.465,00 35,68%
Olahraga - 46.203.500,00 Pendidikan dann
Kebudayaan
Bidang Penanaman
Modal pada Badan
9 Penanaman Modal 465.227.500,00 83.110.000,00 3.430.023.714,68 3.183.890.246,00 92,82% Penanaman Modal dan
2.724.131.214,68 157.555.000,00
Pelayanan Perizinan
Terpadu
TOTAL BELANJA
URUSAN WAJIB 719.428.281.472,27 32.459.061.113,73 210.752.685.352,30 221.066.463.673,39 1.183.706.491.611,69 1.115.268.464.937,76 94,22%
-
DAN PILIHAN
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Unaudited)
Tabel 3.4
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014
Tabel 3.6
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan
Tahun 2013-2014
TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
1 Jangkauan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 41,51% 51,41%
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf
2 97,18% 79,22%
(tidak buta aksara)
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,82% 98,91%
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 82,40% 82,78%
Angka Partisipasi Murni (APM))
5 62,89% 65,32%
SMA/SMK/MA/Paket C
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,17% 0,16%
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,40% 0,40%
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,26% 0,16%
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 96,10%
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,89% 87,56%
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,88% 90,02%
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 116,27% 116,95%
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs 114,21% 103,10%
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 77,22% 79,45%
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat
dari 62,89% di tahun 2013 menjadi 65,32% di tahun 2014. Angka Putus
Sekolah (APS) SD/MI mengalami penurunan sebesar -0,01% , dari 0,17%
di tahun 2013 menjadi 0,16% di tahun 2014. Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 0,40%. Angka Putus
Sekolah (APS) SMA/SMK/MA mengalami penurunan sebesar -0,1% , dari
0,26% di tahun 2013 menjadi 0,16% di tahun 2014. Angka Kelulusan (AL)
SD/MI mengalami penurunan sebesar -3,9% , dari 100% di tahun 2013
menjadi 96,1% di tahun 2014. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs mengalami
penurunan sebesar -12,33% , dari 99,89% di tahun 2013 menjadi 87,56%
di tahun 2014. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA mengalami
penurunan sebesar - 9,86% , dari 99,88% di tahun 2013 menjadi 90,02%
di tahun 2014. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
mengalami kenaikan sebesar 0,68% , dari 116,27% di tahun 2013 menjadi
116,95% di tahun 2014. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs
mengalami penurunan sebesar 11,11% , dari 114,21% di tahun 2013
menjadi 103,1% di tahun 2014. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
mengalami kenaikan sebesar 2,23% , dari 77,22% di tahun 2013 menjadi
79,45% di tahun 2014.
Tabel 3.7
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tabel 3.9
Permasalahan Solusi
1. Terlambatnya penerbitan Juklak dan 1. Menjalin komunikasi yang lebih intens
Juknis DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada pihak yang berwenang dalam
dan Pendidikan Menengah dari penerbitan Juklak dan Juknis DAK
Kementerian Pendidikan dan Bidang Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan sehingga beberapa Pendidikan Menengah di tingkat Pusat.
program dialokasikan pada APBD Hal ini dapat dilakukan dengan
melalui Dana DAK mengakibatkan memanfaatkan setiap forum yang ada
terbatasnya waktu pelaksanaan yang untuk konsultasi dan diskusi
tersedia. pemecahan masalah.
Permasalahan Solusi
menjadi 73,99 % pada tahun 2014 ini,
hal tersebut dikarenakan beberapa
kegiatan pengadaan yang bersumber
dari dana DAK 2014 mengalami gagal
tender antara lain :
Belanja Modal Alat Pendidikan
SD sebesar Rp. 2.159.430.000,-
Belanja Modal Alat Pendidikan
SMP sebesar Rp.
1.327.000.000,-
Pengadaan Buku Pegangan
Siswa SD sebesar Rp.
3.273.725.000,-
Pengadaan Alat Pendidikan
Sekolah Dasar ( DAK
Infrastruktur ) sebesar
Rp.675.292.000,-
Belanja Modal Peralatan Praktek
Teknologi Rekayasa SMK sebesar
Rp. 1.143.600.000,- 3. Proses perencanaan serta koordinasi
Jumlah Total adalah sebesar pelaksanaan kegiatan pembangunan
Rp. 8.579.047.000,- fisik dilakukan lebih awal dan intens.
2. URUSAN KESEHATAN
Tabel 3.11
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun 2014
Sosialisasi Terlaksananya
Kebijakan sosialisasi
Lingkungan kebijakan 1 kali 1 kali
Sehat lingkungan sehat
Monitoring, Terlaksanaya
Evaluasi dan monitoring dan
Pelaporan evaluasi
1 kali 1 kali
pelaporan
kesehatan
lingkungan
Program Terlaksananya Terlaksananya
Pencegahan dan pencegahan Pelayanan pnangaan dan
Penanggulangan dan penang Pencegahan dan pengobatan
Penyakit Penanggulangan penyakit malaria 1 kali 1 kali
gulangan serta
Menular pengobatan Penyakit dan kusta
Menular
terhadap
penyakit
menular Pelayanan/Pem Terlaksananya
eriksaan pelayanan
Kesehatan Haji 1 paket 1 paket
kesehatan
jamaah haji
Peningkatan Terlaksananya
Imuniasasi program
imunisasi rutin d
posyandu dan 1 tahun 1 tahun
fasilitas
pelayanan
kesehatan
Peningkatan Terlaksananya
Survellance kewaspadaan
Epidemiologi dini dan
dan penanggulangan 1 kali 1 kali
Penanggulangan KLB
Wabah
Peningkatam Terlaksananya
Komunikasi, penanganan dan
Informasi dan pengobatan TBC,
Edukasi (Ide) HIV AIDS, DBD 1 kali 1 kali
Pencegahan dan dll
Pemberantasan
Penyakit
Program Tersusun dan Penyusunan Tersusunnya
Standarisasi tersedianya Standar KW-SPM dan 1 Exp 1 Exp
Pelayanan pelayanan Pelayanan DHA Kabupaten
Kesehatan Kesehatan
Pembangunan Terlaksananya
dan pengembangan
Pemutakhiran SIKDA
Data Dasar
1 pkt 1 pkt
Standar
Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan Tersusunnya
Standar Analisis standar analiss
Belanja belanja 100% 100%
Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan
Monitoring, Terlaksananya
Evaluasi dan monitoring dan 3
Pelaporan 3 dokumen
evaluasi dokumen
pelaporan
Pelayanan dan Terlaksananya
Pengembangan pelayanan
Laboraturium laboratorium 1 paket 1 paket
Klinik
Rehabilitasi Terbangunnya
Sedang/Berat Pustu yang layak
Puskesmas untuk
Pembantu / 2 paket 2 paket
melakukan
Polindes pelayanan
kesehatan
Monitoring, Tersedianya data
Evaluasi dan dasar sarana dan
Pelaporan prasarana 1 kegiatan 1 kegiatan
pelayanan
kesehatan
Program Tersedianya Pembangunan Terlaksananya
Pengadaan, Rumah Sakit Rumah Sakit lanjutan
Peningkatan pratama pembangunan
Sarana dan Narmada Rumah Sakit
Prasarana Narmada
Rumah
Sakit/Rumah 1 paket 1 paket
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata
TARGET REALISASI
NO STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(%) (%)
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95 90,21
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 80 99,99
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
90 90,42
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90 89,01
5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80 100
6 Cakupan kunjungan bayi 90 90,12
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
100 98,36
(UCI).
8 Cakupan pelayanan anak balita 90 77,3
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
100 3,18
usia 6-24 bulan keluarga miskin
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 91,48
12 Cakupan peserta KB Aktif 70 75,95
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
TARGET REALISASI
NO STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(%) (%)
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 ≥
3,141
tahun 2/100.000
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100 85,74
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100 41,63
d. Penderita DBD yang Ditangani 100 100
e. Penemuan Penderita Diare 100 108.77
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 -
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
100 4,75
miskin.
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan
100 100
sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
100 0
penyelidikan epidemiologi <24 jam
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 80
Sumber : Dinas Kesehatan
Tabel 3.13
TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan definitif di
1 3.659 3.993
Kabupaten Lombok Barat
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 111,86% 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
3 85,57% 99,77%
kompetensi kebidanan
4 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,08% 98,36%
5 Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 103 92
TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
6 Cakupan Balita Gizi Buruk yang tertangani 100,00% 100,00%
7 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati 562 550
8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 42,77% 40,83%
9 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP 88 48
10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100,00% 100,00%
11 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan 265.785 265.785
12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 76,30% 76,30%
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
13 13.125 13.519
standar
14 Cakupan kunjungan bayi 88,24% 96,22%
Sumber : Dinas Kesehatan
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.16
Permasalahan Solusi
1. Tidak lancarnya pencairan Dana Kapitasi 1. Melakukan koordinasi dengan
dan Dana Non Kapitasi Program JKN pihak BPJS untuk dilakukan
Tahun 2014 sehingga menghambat perbaikan dalam proses
realisasi program dan kegiatan yang telah pencairan Dana kapitasi dan
direncanakan. Dana non Kapitasi.
2. Keterlambatan verifikasi kepesertaan oleh 2. Melakukan koordinasi dengan
BPJS mengakibatkan terhambatnya klaim pihak BPJS untuk mempercepat
sehingga realisasi program dan kegiatan proses verifikasi kepesertaan
tidak tercapai. JKN.
3. Target pendapatan yang ditetapkan oleh 3. Diharapkan untuk tahun 2015,
Pemerintah Kab. Lombok Barat terlalu target pendapatan yang
tinggi dan tidak sesuai dengan target ditetapkan Pemerintah Kab.
pendapatan yang diajukan oleh Dinas Lombok Barat sesuai dengan
Kesehatan, sehingga hal ini usulan target yang ditentukan
mempengaruhi realisasi pendapatan yang Dinas Kesehatan Lombok Barat.
pada akhirnya berdampak pada tidak
tercapainya realisasi program dan
kegiatan.
4. Perhitungan target sasaran program dan 4. Melakukan negosiasi dengan
kegiatan menggunakan angka Pemerintah Provinsi NTB dalam
pertumbuhan penduduk provinsi hal menentukan sasaran program
sehingga disinyalir kemungkinan jumlah dan kegiatan untuk membuat
sasaran program dan kegiatan terlalu sasaran program dan kegiatan
tinggi yang mengakibatkan beberapa yang mendekati realisasi.
capaian program dan kegiatan tidak
sesuai target.
5. Sistem pencatatan dan pelaporan yang 5. Memperbaiki pencatatan dan
masih kurang bagus dan perlu perbaikan pelaporan hasil kegiatan sehingga
karena kadang-kadang jumlah yang jumlah yang terlayani bias
terlayani tidak terlaporkan. terlaporkan semua.
6. Partisipasi masyarakat masih kurang 6. Meningkatkan peran serta dan
Permasalahan Solusi
sehingga beberapa indicator yang partisipasi masyarakat melalui
bertumpu pada partisipasi masyarakat program promosi kesehatan dan
memiliki capaian yang belum memanfaatkan tokoh agama dan
menggembirakan. tokoh masyarakat dalam upaya
menyebarkan informasi
kesehatan.
Tabel 3.18
Capaian indikator program dan kegiatan pada RSUD Patut Patuh Patju Tahun 2014
Standar pelayanan
No Target Realisasi
Minimal
1 2 3 4
1 Bed Ocupancy Rate (B.O.R) 60% -85% 73 - 80 %
2 Term Over Interval (T.O.I) 1 1
3 Lengt of Stay (L.O.S) 6–9 5
4 Bad Turn Over (B.T.O) 40 – 50 77
5 Gross Death Rate (G.D.R) tdk boleh lebih dari 24
Standar pelayanan
No Target Realisasi
Minimal
1 2 3 4
45/1000 pasien keluar
6 Net Death Rate (N.D.R) 25/1000 pasien 8
7 Jumlah Spesialis 14 11
8 Jenis Spesialis 14 11
Jumlah unit pelayanan yang Berdasarkan RENSTRA Seiring meningkatnya
9
dibangun target pembangunan Kebutuhan Pelayanan
Terealisasi Menjadi " 4
" 2 " Unit
" Unit
Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.22
Sarana dan Prasarana urusan kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju
Permasalahan Solusi
1. Penataan Sistem dan Prosedur Rumah 1. Kedepannya akan disiapkan SDM
Sakit dan Sistem Informasi Manajemen (Sumber Daya Manusia) Untuk
Rumah Sakit (SIMRS) masih belum Manajemen SIM-RS Biar bisa
berjalan optimal; Berjalan Optimal.
2. Sarana bangunan Rumah Sakit yang 2. Pengembangan fasilitas fisik RS
diproyeksikan masih perlu dikembangkan untuk memperluas akses
pelayanan.
3. Ketersediaan Peralatan kesehatan dalam 3. Peningkatan relefansi peralatan
mendukung pelayanan belum memadai medis RS untuk memenuhi
dan pemeliharaan fisik Bangunan, alat klarifikasi RS Tipe B.
kesehatan dan meubeller masih belum
optimal.
4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Masih 4. Pengembangan SDM RS untuk
Belum memadai baik dari jumlah memenuhi standar klasifikasi Tipe
maupun Jenisnya, Menuju Akreditasi B.
Rumah Sakit Versi 2012 Tahun 2015.
5. Pemanfaatan RSUD Patut Patuh Patju 5. Revitalisasi sistem keuangan dan
sebagai sarana kesehatan rujukan dan akuntansi untuk memperbaiki cash
Permasalahan Solusi
sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan flow
Bayi serta Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional yang dilaksanakan
melalui BPJS-Kesehatan pada awal tahun
2014;
6. Semakin berkembangnya sarana 6. Pengembangan sarana dan
kesehatan swasta ataupun instansi prasarana dan fasilitas pendukung
pemerintah lainnya baik di dalam RS
maupun diluar daerah Kabupaten
Lombok Barat dan RSUD Patut Patuh
Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit
Tipe B;
Tabel 3.24
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2014
Tabel 3.26
Tabel 3.27
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan
Hidup
Permasalahan Solusi
1. Sumber daya manusia (kapasitas dan 1. Mengusulkan anggaran pelaksanaan
kuantitas) Diklat PPLHD, PPNS, diklat tehnis
lainnya dan penambahan jumlah
pegawai
Tabel 3.31
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan Tahun 2014
3. Retribusi Sampah
Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Lingkungan Hidup
pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2014
1. Volume sampah yang ditangani (m3) 528,4
2. Volume produksi sampah (m3) 7.749,04
3. Jangkauan Penanganan sampah 6,82%
4. Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 0,79
Sumber : Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan
Tabel 3.33
Tabel 3.34
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan
Tabel 3.35
Sarana dan Prasarana Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan
Tabel 3.36
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014
Baik
80%
Sangat
Baik 100%
100% 0
Tabel 3.38
Panjang Jalan dan Luas Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Lombok Barat
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan
Umum
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.41
Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum
Permasalahan Solusi
1. Perencanaan beberapa pekerjaan fisik Mengoptimalkan pengendalian dan
Permasalahan Solusi
berupa konstruksi/bangunan kurang pengawasan setiap tahapan pelaksanaan
baik sehingga setiap tahapan pekerjaan melalui upaya identifikasi
pekerjaan progresnya pada posisi permasalahan lapangan, mendiskusikan
kritis langkah tindak dan ketepatan pelaporan
Ke depan diupayakan agar perencanaan
telah dipersiapkan satu tahun sebelum
pelaksanaan konstruksi fisik
Tabel 3.43
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan Tahun 2014
Tabel 3.44
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan
dan Kebersihan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan Sarana 100 Pengadaan Peralatan dan 100
dan Prasarana Perlengkapan Bengkel Alat-
Kebinamargaan Alat Berat
Rehabilitasi/Pemeliharaan 100
Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-Alat Berat
Program Pengembangan 100 Penyediaan Prasarana dan 100
Kinerja Pengelolaan Air Sarana Air Limbah
Minum dan Air Limbah
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan
Tabel 3.47
Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan
Tabel 3.48
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan
Kebersihan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Perencanaan 100 Penyusunan Rencana Tata Bangunan 100
Tata Ruang dan Lingkungan
Program Pengendalian 100 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100
Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan 100 Pengembangan/Peningkatan 100
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Wilayah Strategis dan Insfrastruktur
Cepat Tumbuh
Tabel 3.53
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2014
Tabel 3.54
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014
CAPAIAN
NO INDIKATOR TARGET REALISASI
(%)
1 Kelengkapan Dokumen Penataan
Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
a. RTRW
2 Tertib Administrasi Pertanahan 24 dok. 22 dok.
91%
rekomendasi rekomendasi
3 Tertib Pemanfaatan 100% 90%
90%
Ruang/Pertanahan
tersedia. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ;
Tabel 3.56
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.57
Permasalahan Solusi
1. Sistem monitoring dan evaluasi yang 1. Sistem monitoring dan evaluasi agar
belum efektif dan tindak lanjut ditingkatkan dan diefektifkan, sehingga
terhadap hasil evaluasi dan setiap tahapan kegiatan baiok itu
monitoring belum dijadikan pijakan perencanaan, pelaksanaan dan
bagi perencanaan tahap berikutnya. pertanggungjawaban benar-benar
berrdasarkan data yang valid, hasil dari
evaluasi yang telah dilaksanakan,
sehingga kualitas perencanaan baik
dan kualitas laporan
pertanggungjawaban lebih akuntabel.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur 2. Meningkatkan kualitas SDM dengan
bidang perencanaan, baik dari aspek memperbanyak diklat dan bimbingan
kuantitas maupun kualitas ( kurang teknis yang berkaitan dengan
proporsional dan professional ). perencanaan pembangunan daerah,
penatausahaan keuangan daerah dan
penatausahaan barang milik daerah.
3. Disiplin dan motivasi kerja aparatur 3. Pelaksanaan SPIP perlu ditingkatkan
bidang perencanaan masih belum dan implementasi terhadap PP Nomor
optimal. 53 Tahun 2010 ditegakkan, sehingga
organisasi memiliki kewibawaan dan
disiplin pegawai diharapkan meningkat.
4. Masih lemahnya koordinasi antar 4. Meningkatkan dan mengintensifkan
bidang, dan antar bidang koordinasi pelaksanaan koordinasi di internal
dengan SKPD, sehingga ketersediaan Bappeda Kab. Lombok Barat dengan
data capaian kinerja SKPD belum cara melaksanakan rapat evaluasi
tersedia pada saat dibutuhkan. secara rutin/berkala, berjenjang pada
tingkatan subbag/subbid,
secretariat/bidang dan tingkat SKPD.
5. Ketersediaan data statistic yang 5. Kebutuhan data pada tahun
dibutuhkan, dalam rangka sebelumnya, bila tidak tersedia data
penyusunan laporan hasil resmi BPS, sebaiknya digunakan data
pelaksanaan pembangunan tahun sementara dari SKPD terkait.
sebelumnya belum dapat
ditampilkan oleh BPS, sehingga
menyulitkan penyusunan
pertanggungjawaban dan
perencanaan yang baik.
7. URUSAN PERUMAHAN
Tabel 3.59
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Cipta Karya pada Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1. Program Terlaksananya 1. Monitoring, Jumlah 12 Bln 12 Bln
Pengembangan perbaikan Evaluasi dan dokumen
Perumahan perumahan dan Pelaporan monitoring,
permukiman evaluasi dan
pelaporan yang
berisi laporan
bidang ke
ciptakaryaan
2. Program Meningkatnya 1. Penyediaan Terbangunnya 17 unit 17 unit
Lingkungan pembangunan sarana air sarana sanitasi MCK MCK
sehat dan pelayanan bersih dan masyarakat
Perumahan sanitasi untuk sanitasi
masyarakat dasar
terutama
bagi
masyarakat
miskin
3. Program Meningkatnya 1. Pembanguna Jumlah orang 15 orang 15 orang
Pemberdayaan perbaikan dan n yang paham
Komunitas pelayanan air Infrastruktu tentang
Perumahan bersih r Pedesaan pengelolaan
pemberdayaan
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
2. Pembanguna Pembangunan 2 dusun 2 dusun
n Sarana jalan setapak
dan dan penataan
Prasarana lingkungan
Perumahan perumahan
STANDAR PELAYANAN
NO JENIS PELAYANAN DASAR MINIMAL TARGET REALISASI
INDIKATOR
1 2 3 4 5
I Penyehatan Air Limbah 1 Tersedianya sistem air
Lingkungan Permukiman limbah setempat yang
Pemukiman memadai.
(Sanitasi 60% 51,13
Lingkungan
dan
Persampahan
II Penanganan Permukiman 2 Berkurangnya luasan 10% 0
Kumuh Perkotaan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan.
III Penataan Izin 3 Terlayaninya
Bangunan dan Mendirikan masyarakat dalam
Lingkungan Bangunan pengurusan IMB di 100% 67,42
kabupaten/kota.
Harga 4 Tersedianya pedoman
Standar Harga Standar
Bangunan Bangunan Gedung
100% 100
Gedung Negara di Kabupaten
Negara /kota
(HSBGN)
Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perumahan Tahun 2014
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya
pada Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 3.64
Sarana dan Prasarana Urusan Perumahan pada Bidang Cipta Karya pada
Dinas Pekerjaan Umum
Permasalahan Solusi
1. Perencanaan beberapa pekerjaan fisik Mengoptimalkan pengendalian dan
berupa konstruksi/bangunan kurang pengawasan setiap tahapan pelaksanaan
baik sehingga setiap tahapan pekerjaan melalui upaya identifikasi
pekerjaan progresnya pada posisi permasalahan lapangan, mendiskusikan
kritis langkah tindak dan ketepatan pelaporan
Ke depan diupayakan agar perencanaan
telah dipersiapkan satu tahun sebelum
pelaksanaan konstruksi fisik
Permasalahan Solusi
dan SP2D yang disebabkan oleh operasional dan fasilitas pembangunan
terlambatnya SK dari Ditjen Cipta secretariat P3A dan GP3A
Karya sebagai pijakan dalam
pelaksanaan tugas Satker
Tabel 3.66
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1. Program Meningkatnya Peningkatan Terlaksananya 12 Bln 12 Bln
BATAS
JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL WAKTU REALISA
NO PELAYANAN
PENCAPAIAN SI
DASAR INDIKATOR TARGET (TAHUN)
1 2 3 4 5 6
I Penanggula 1. Cakupan Pelayanan 80% 2015 17,31%
ngan Bencana Bencana Kebakaran di
Kebakaran Kabupaten/Kota
2. Tingkat Waktu Tanggap 75% 2015 63,64%
(Response Time Rate)
3. Persentase aparatur 85% 2015 15,79%
pemadam kebakaran yang
memenuhi standar
kualifikasi
4. Jumlah mobil pemadam 90% 2015 20,00%
kebakaran diatas 3000-
5000 liter pada WMK
( Wilayah Manajemen
Kebakaran)
96,51% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.69
Tabel 3.70
Tabel 3.71
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014
REALIASI REALIASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pengembangan 100 Pemantauan dan Evaluasi 100
dan Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Pemuda
Pemuda
Program Peningkatan 100 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan 100
Peran Serta Kepemudaan Narkoba dikalangan Generasi Muda
Pelatihan dan Pelaksanaan 100
Paskibraka setiap 17 Agustus
Program Pengembangan 100 Pengembangan Perencanaan Olah 100
Kebijakan dan Raga Terpadu
Manajemen Olah Raga
Pemantauan dan Evaluasi 100
Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
Program Peningkatan 100 Peningkatan Pembangunan Sarana 100
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Olah Raga
Olah Raga
Tabel 3.73
Tabel 3.74
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang
Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang
Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tabel 3.76
Tabel 3.77
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014
2. Kerjasamapenana Terselenggaranyafasilitasikemitr
man modal aanantara UMKMK 1 kali 0 kali
tingkatkabupatendenganpengusa
hatingkatprovinsi/nasional
3. Promosipenanama Terselenggaranyapromosipeluan
n modal gpenanaman modal kabupaten 1 kali 1 kali
4. Pelayananpenana Prosentasseterselenggaranyapela
man modal yananperizinandan non
perizinanbidangpenanaman
modal melalui PTSP PDKM 100% 100%
5. Pengendalianpelak Terselenggaranyabimbinganpela
sanaanpenanaman ksanaankegiatanpenanaman
modal modal
kepadamasyarakatduniausaha 1 1 kali 1 kali
(satu) kali dalamsetahun
6. Pengelolaan data TerimplementasinyaSistemPelay
dan system ananInformasidanPerizinanInves
informasipenanam tasiSecaraElektronik (SPIPISE) 100% 0%
an modal
7. Penyerbarluasan, Terselenggaranyasosialisasikebij
pendidikan, akanpenanaman modal
danpelatihanpena kepadamasyarakatduniausaha 1 kali 1 kali
naman modal
Tabel 3.79
Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan Penanaman Modal
Tabel 3.81
Tabel 3.82
Permasalahan Solusi
1. Sarana dan prasarana yang masih Optimalaisasi sarana dan prasarana yang
kurang memadai ada
2. Adanya kesan dari masyarakat bahwa Dianjurkan kepada masyarakat yang akan
biaya mengurus izin itu mahal, mengurus izin agar datang langsung ke
padahal biaya izin sudah standar kantor BPMP2T Kabupaten Lombok Barat
sesuai Perda yang berlaku, tanpa melewati jasa pihak lain sehingga
masyarakat dalam mengurus izin dapat memperoleh informasi yang tepat dan
cenderung menggunakan jasa pihak akurat baik dari segi persyaratan, biaya dan
lain ( tidak datang mengurus sendiri ) ketepatan waktu
3. Adanya pemahaman masyarakat yang
salah tentang pengurusan izin, seperti
melakukan kegiatan pembangunan di
tempat yang dilarang
4. Masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk mengurus izin
usaha. Hal ini disebabkan karena
masih banyak masyarakat kita yang
belum mengerti akan kegunaan
perizinan sebagai legalitas hukum
dalam berusaha serta masih
kurangnya sosialisasi di tingkat
bawah, sehingga pada tahun 2015
nanti BPMP2T telah menganggarkan
kegiatan sosialisasi kemudahan
perizinan kepada masyarakat akan
arti pentingnya perizinan untuk
kegiatan usaha, sehingga diharapkan
dapat memberikan informasi dan
memotivasi pengusaha lokal untuk
mengurus perizinan
Permasalahan Solusi
1. Pelayanan IMB
2. Pelayanan Pengurusan Hak atas Tanah
3. Pelayanan Lisensi Bisnis & Perijinan lainnya.
Tabel 3.84
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Tahun 2014
Tabel 3.85
Jumlah Koperasi Aktuf dan Jumlah usaha mikro dan kecil
di Kabupaten Lombok Barat
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tabel 3.88
Sarana dan Prasarana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah sebesar Rp.1.089.074.532,-. Sedangkan asset yang
tidak dapat digunakan sebesar Rp. 254.416.082,- atau 23,36%.
Permasalahan Solusi
Tabel 3.90
Capaian indikator program dan kegiatan
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014
Tabel 3.91
Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2014
Tabel 3.94
Sarana dan Prasarana Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Pelayanan KTP
2. Pelayanan terhadap Pendaftaran Kelahiran & Kematian.
Tabel 3.95
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun
2014
Tabel 3.96
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2014
1.b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 60% 14,04%
masyarakat
1. Rekomendasi Jamsostek
Tabel 3.97
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan
Tabel 3.100
Tabel 3.101
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Tahun 2014
Tabel 3.105
Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan
Pangan Daerah
Tabel 3.106
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Ketahanan Pangan pada Kantor
Ketahanan Pangan Daerah
Permasalahan Solusi
1. Sebagao SKPD yang baru terbentuk 1. Menyusun Renstra KKPD tersendiri
tahun 2012, Renstra ( Renvana tahun 2012-2014 terpisah dari Renstra
Strategi ) KKPD untuk tahun 2009- BP4KKPD
2012 masih bergabung dengan
BP4KKPD. Sehingga
program/kegiatan yang disusun
masih mengacu pada Renstra lama
waktu masih bergabung dengan
BP4KKPD
2. Permasalahan dan kendala dalam 2. Menghimbau kepada Kementrian
perencanaan kegiatan DAK bidang Pertanian agar juknis DAK untuk tahun
pertanian tahun 2014 yang dikelola selanjutnya menu pilihan DAK dapat
oleh Kantor Ketahanan Pagan Daerah ditambah agar lebih fleksibel dengan
yaitu terbatasnya menu pilihan DAK keadilan di lapangan
yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Sehingga membatasi
kabupaten untuk menentukan pilihan
agar sesuai dengan juknis dengan
kebutuhan masyarakat di lapangan
Tabel 3.107
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun
2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peningkatan 100 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) 100
Ketahanan
Pemantauan dan analisis harga pangan 100
Pangan
pokok
(Pertanian
/Perkebunan) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 100
Pengembangan desa mandiri pangan 100
(Demapan)
Pengembangan lumbung pangan desa (DAK) 100
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 100
Penyuluhan sumber pangan alternatif 100
HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan 100
Ketahanan Pangan
Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 100
Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta 100
menu tingkat provinsi dan nasional
Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan 100
Harapan
Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan 100
Daerah
Pola Pangan Harapan (PPH) 100
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan 100
Pangan
Tabel 3.109
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan
Tabel 3.110
Tabel 3.111
PERMASALAHAN SOLUSI
1. Masih ada kesulitan dalam 1. Melakukan pertemuan rutin untuk
melakukan koordinasi dengan bidang- menyamakan persepsi dalam
bidang terutama dalam hal penyusunan anggaran.
penyusunan Renja, RKA, DPA dan
DPPA. 2. Adanya petugas/staf yang khusus
2. Penyelesaian pertanggungjawaban menangani masalah
keuangan ( SPJ ) sering terlambat pertanggungjawaban keuangan ( SPJ )
sehingga menggangu rencana serapan di masing-masing Bidang/Subbagian.
dan realisasi anggaran. 3. Pada saat menyusun rencana
3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan
dengan rencana yang telah disusun dengan kondisi riil pada saat kegiatan
dan keadaan riil serta waktunya akan dilakukan.
sering tidak tepat. 4. Pembahasan dan pengesahan anggaran
4. Penyusunan serta pengesahan DPPA perubahan agar dipercepat.
sering terlambat sehingga
mengganggu jalannya pelaksanaan
program dan kegiatan.
Tabel 3.113
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Trwujudnya Evaluasi Evaluasi kegiatan
Penguatan penguaatan Pelaksanaan Tim Pokja PUG 3 keg 3 keg
Kelembagaan kelembagaan PUG
Pengarusutama pengarusutam Pengembangan Sosialisasi
an Gender dan aan gender dan Sistem kesetaraan
Anak anak di Informasi gender,
Gender dan 45 buku 45 buku
masyarakat pemberdayaan
Anak Perempua dan
anak
Program Meningkatnya Pelaksanaan Advokasidan
Peningkatan Kualitas Hidup Kebijakan fasilitasi bagi
Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan 3 keg 3 keg
dan Perlindungan Perempuan Di
Perlindungan Perempuan Daerah
Perempuan
Fasilitasi Upaya Pengumpulan
Perlindungan dan penglolahan
Perempuan data kasus 2 keg 2 keg
Terhadap
Tindak
Kekerasan
Program Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan peran
Peningkatan Peran Serta Pelatihan serta dan
Peran Serta dan dan Peningkatan kesetaraan 2 keg 2 keg
Kesetaraan Kesetaraan Peran Serta dan gender bagi
Gender Dalam Gender Dalam Kesetaraan masyarakat
Pembangunan Pembangunan Gender
Program Pertemuan,
Peningkatan Pembinaan dan
Kualitas Hidup Pemberdayaan TIDAK ADA DI DATA BKBPP
dan serta
Perlindungan Perlindungan
Perempuan Perempuan dan
Anak
Program Kegiatan
Peningkatan Pembinaan
Peran Serta dan Organisasi
Kesetaraan Perempuan
Gender Dalam
Pembangunan
Tabel 3.114
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tabel 3.117
Permasalahan Solusi
1. Masih tingginya angka perkawinan 1. Memberikan pemahaman kepada
wanita usia muda (isteri dibawah generasi muda tentang Keluarga
umur 20 tahun) Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Pondok Pesantren
serta semua pihak terkait dengan
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
2. Tingkat kemampuan aparatur 1. Memberikan kesempatan kepada
pembina dibidang teknis, aparatur pembina dibidang teknis,
manajeman, kependudukan dan manajeman, kependudukan dan
keluarga berencana masih terbatas. keluarga berencana untuk selalu
meningkatkan kemampuan dan
keterampilan
3. Jumlah tenaga penyuluh 1. Memaksimalkan tugas dan fungsi
(PKB/PLKB) yang masih kurang tenaga penyuluh (PKB/PLKB)
dilapangan
2. Mengusulkan penambahan jumlah
Permasalahan Solusi
tenaga penyuluh (PKB/PLKB) sehingga
mencapai rasio 1 PKB/PLKB untuk 1
Desa.
4. Kurangnya sarana mobilisasi 1. Menyediakan sarana transportasi kagi
akseptor menuju tempat pelayanan akseptor untuk menuju lokasi
KB pelayanan KB
Tabel 3.119
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014
Tabel 3.120
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan Kualitas 100 Pertemuan, Pembinaan dan 100
Hidup dan Perlindungan Pemberdayaan serta
Perempuan Perlindungan Perempuan
dan Anak
Program Peningkatan Peran 100 Kegiatan Pembinaan 100
Serta dan Kesetaraan Gender Organisasi Perempuan
Dalam Pembangunan
Tabel 3.123
Tabel 3.124
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Penyediaan Pelayanan KB
Keluarga program Pelayanan KB bagi masyarakat
Berencana keluarga dan Alat miskin 2.100
2.100 kasus
berencana Kontrasepsi kasus
Bagi Keluarga
Miskin
Pelayanan Penyebarluasan
KIE/Tehnik informasi dan
Motivasi dan KIE kepada 60 desa 60 desa
Konseling masyarakat
Program KB/KS
Pembinaan Harganas XXI di
Keluarga Suraabaya Jawa
Berencana ( Timur 1 Keg. 1 Keg.
Harganas Tk.
Nasional)
Pengelolaan Pendataan
Data dan keluarga 1 Keg 1 Keg
Informasi
CAPAIAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET %
2014
Aktif
1. Unmet Need 15 14.03 106.91
Tercapaiannya Pening
Cakupan Anggota
2 katan Pendapatan 95 93.31 98.22
UPPKS Yang Ber KB
Keluarga Peserta KB
3 Tercapaiannya Cakupan Anggota BKB 70 84.98 121.40
Ketahanan keluarga Yang Ber KB
Tabel 3.126
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera
TAHUN
NO. INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
1. Jumlah peserta program KB aktif 99.525 102.458
2. Jumlah pasangan usia subur 141.621 145.501
3. Prevalensi peserta KB aktif 70,28% 70,42%
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tabel 3.129
Tabel 3.130
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Permasalahan Solusi
1. Masih tingginya angka perkawinan 1. Memberikan pemahaman kepada
wanita usia muda (isteri dibawah generasi muda tentang Keluarga
umur 20 tahun) Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Pondok Pesantren
serta semua pihak terkait dengan
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
2. Tingkat kemampuan aparatur 1. Memberikan kesempatan kepada
pembina dibidang teknis, aparatur pembina dibidang teknis,
manajeman, kependudukan dan manajeman, kependudukan dan
keluarga berencana masih terbatas. keluarga berencana untuk selalu
meningkatkan kemampuan dan
keterampilan
3. Jumlah tenaga penyuluh 1. Memaksimalkan tugas dan fungsi
(PKB/PLKB) yang masih kurang tenaga penyuluh (PKB/PLKB)
dilapangan
2. Mengusulkan penambahan jumlah
tenaga penyuluh (PKB/PLKB) sehingga
mencapai rasio 1 PKB/PLKB untuk 1
Desa.
4. Kurangnya sarana mobilisasi 1. Menyediakan sarana transportasi kagi
akseptor menuju tempat pelayanan akseptor untuk menuju lokasi
KB pelayanan KB
Tabel 3.131
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Tabel 3.133
Tabel 3.134
Tabel 3.135
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Peningkatan Perencanaan Tersedianya
Pembangunan perencanaan Pembangunan fasilitas
Prasarana dan pembangunan Prasarana dan perhubungan 1 pkt 1 pkt
Fasilitas prasarana dan Fasilitas
Perhubungan fasilitas Perhubungan
perhubungan Penyusunan Tersedianya
serta Norma,Kebijaka buku standar
peningkatan n, , Standar dan dan prosedur di 1 pkt 1 pkt
pengetahuan Prosedur Bidang bidang
aparat dan Perhubungan perhubungan
masyarakat Sosialisasi Terwujudnya
tentang Kebijakan Di masyarakat 4 keg 4 keg
Peraturan Bidang sadar hokum
daerah Perhubungan
Peningkatan Tertatanya
Pengelolaan pengelolaan
Terminal terminal
Angkutan 1 pkt 1 pkt
Sungai, danau
dan
Penyeberangan
Monitoring, Tersedianya
Evaluasi dan data/laporan 1 pkt 1 pkt
Pelaporan
Pembangunan Tersedianya
Sarana dan tempat parker
Fasilitas 1 pkt 1 pkt
Lahan/Tempat
Parkir
Pembangunan Tersedianya
Fasilitas dan dermaga
Perlengkapan 2 unit 2 unit
Dermaga
Penyebrangan
Program Rehabilitasi Rehabilitasi/Pe Tersedianya alat
Rehabilitasi dan pemeliharaan meliharaan pengujian
Pemeliharaan prasarana dan Sarana Alat
1 pkt 1 pkt
Prasarana dan fasilitas LLAJ Pengujian
Fasilitas LLAJ Kendaraan
Bermotor
Rehabilitasi/Pe Fasilitas terminal
meliharaan
1 pkt 1 pkt
Terminal/Pelab
uhan
Rehabilitasi/Pe Terlaksananya 1 pkt 1 pkt
Tabel 3.139
Tabel 3.140
Tabel 3.141
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika Tahun 2014
Penyebarluasan Penyebaran
Informasi informasi
Penyelenggaraa penyelenggaraan 1 pkt 1 pkt
n Pemerintahan pemerintah
Daerah daerah
Penyebarluasan Penerbitan
Informasi yang bulletin, brosur,
Bersifat pemutaran film, 1 pkt 1 pkt
Penyuluhan pertunjukan
Bagi masyarakat dll.
Masyarakat
Program Terciptanya Pelayanan Terpeliharanya
Peningkatam kelancaran Perijinan dan fasilitas kominfo
Pelayanan pelayanan Pemeliharaan
dalam Bidang perizinan Fasilitas Bidang 1 pkt 1 pkt
Komunikasi dan bidang Komunikasi dan
Informasi komunikasi Informasi
dan informasi
Tabel 3.143
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Komunikasi dan Informatika
Tabel 3.145
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Informatika
Tabel 3.146
Tabel 3.147
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2014
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 3.151
Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Permasalahan Solusi
7. Peredaran dan penyalahgunaan Miras Monev peredaran dan
dan Narkoba penyalahgunaan Miras dan
Narkoba
Penyuluhan dan sosialisasi Miras
Permasalahan Solusi
dan Narkoba
Pembentukan Forum P4GN Kab.
Lombok Barat.
8. Eksploitasi anak di bawah umur. Monev ekploitasi anak di bawah
umur
Sosialisasi dan penyuluhan
eksploitasi anak di bawah umur.
9. Meningkatkan situasi Kantrantibmas Meningkatkan koordinasi dengan
yang aman di seluruh wilayah Kab. aparat keamanan
Lombok Barat. Melakukan monitoring di tiap
kecamatan dan berkoordinasi
dengan Camat
Menunjuk seorang petugas
khusus di tiap kecamatan agar
arus informasi bisa lebih cepat
dan akurat.
Tabel 3.153
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peningkatan keamanan dan 99,90 Pengendalian keamanan lingkungan 99,93
kenyamanan lingkungan
Peningkatan forum pembauran 99,70
kebangsaan
Identifikasi dan pemetaan konflik 100
Pengembangan Wawasan 100 Peningkatan toleransi dan kerukunan 100
Kebangsaan kehidupan dalam kehiduipan
beragama lintas organisasi
Peningkatan kesadaran masyarakat 100
akan nilai-nilai luhur bangsa
Pemeliharaan 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan 100 Penyuluhan pencegahan peredaran / 100
Pemberantasan Penyekit penggunaan miras dan narkoba
Masyarakat (PEKAT)
Penyuluhan pencegahan eksploitasi 100
anak dibawah umur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
Pendidikan Politik 99,93 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 99,90
Masyarakat
Penyusunan data base LSM dan 99,97
Ormas
Penyaluran bantuan keuangan parpol 100
Tabel 3.156
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 3.157
Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 3.158
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Tahun 2014
Tabel 3.161
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tabel 3.162
Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tabel 3.163
Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
1. Program pe Meningkat a. Dialog/ audiens Terlaksananya 1 tahun 1 tahun
ningkatan nya pelaya idengan tokoh- dialog/audiensi
pelayanan nan kedina tokoh masyara dengan tokoh-
kedinasan kat, pimpinan/ tokoh
kepala daerah san kepala anggota organi masyarakat,
/ wakil kepala daerah/ wakil sasi sosial dan pimpinan/anggo
daerah kepala masyarakat ta organisasi
daerah sosial dan
masyarakat
c. Konsultasi Terlaksananya 3 PD 3 PD
Studi Banding kegiatan studi
dan Monitoring banding dan
monitoring
1. SOP ID Card
2. SOP LAKIP
3. SOP Raperda
Tabel 3.164
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2014
REALISASI REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
REALISASI REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
nilai keagama an
i. Operasional Jaminan Kese hatan 100
Masyara kat Daerah
1. E-Procedure (LPSE)
2. Sistem Administrasi Keuangan
3. Simda-BMD
4. SAPK
5. Simpeg
Tabel 3.165
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Sekretariat Daerah
Tabel 3.167
Tabel 3.168
Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan 100 Pembahasan Rancangan 100
Kapasitas Lembaga Peraturan Daerah
Perwakilan Rakyat Hearing/Dialog dan Koordinasi 100
Daerah Dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan 100
Dewan
Rapat-Rapat Paripurna 100
Kegiatan Reses 100
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Peningkatan Kapasitas Pimpinan 100
dan Anggota DPRD
Pergantain Antar Waktu (PAW) 100
Pengadaan Asuransi Kesehatan 100
bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Lobar
Monitoring komisi I, II, III dan IV 100
Propaganda, Penerangan dan 100
Dokumentasi
Kunjungan Kerja, Study 100
Banding, Konsultasi,dll
Pengelolaan Jaringan 100
Dokumentasi dan Pengarsipan
Produk Hukum
Tabel 3.170
Tabel 3.173
Tabel 3.175
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan dan 100 Penyusunan Rancangan Peraturan 100
Pengembangan Pengelolaan Daerah Tentang APBD
Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
KDH Tentang Penjabaran APBD
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
Daerah Tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
Daerah Tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 100
KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Informasi 100
Keuangan Daerah
Penyusunan Sisten Informasi dan 100
Kustomisasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi 100
sumber-sumber pendapatan
daerah
Penyusunan SE KDH tentang 100
Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Penelitian dan pengesahan DPA 100
dan DPPA SKPD
Konsultasi koordinasi dan 100
monitoring penerimaan dana
perimbangan
Aktualisasi Penatausahaan dan 100
Penagihan Piutang Daerah
Penunjang kegiatan Petugas 100
Pengelola Keuangan DPPKD
Revisi Peraturan Daerah tentang 100
pajak dan Retribusi Daerah
Peningkatan perencanaan dan 100
koordinasi pengembangan
Pendapatan Asli Daerah ( PAD)
Pemeriksaan Perampungan Pajak 100
Hotel dan Restoran
Uji Petik Omzet dan Tingkat 100
Hunian Kamar Hotel dan Restoran
Pemeriksaan dan penelitian 100
fungsional laporan pertanggung
jawaban
Pembinaan monitoring dan 100
evaluasi SPJ SKPD
Penyusunan laporan harian dan 100
bulanan
Penyusunan SP2D 100
Koordinasi TPTGR 100
Penyusunan SPD 100
Komputerisasi pengelolaan gaji 100
Kab.Lobar
Rekonsiliasi dan Asistensi 100
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Produk Hukum 100
Bidang Keuangan
Optimalisasi Pengelolaan 100
Pendapatan Daerah
Penerapan Sistem Akuntansi 100
Berbasis Acrual
Program Peningkatan Sarana 100 Pengadaan Peralatan Penunjang 100
dan Prasarana PAD Sistem Informasi PAD
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan dan Aktualisasi Data dan Informasi 100
Pengembangan Sumber- Pendapatan Daerah
sumber Pendapatan Daerah
Peningkatan Penerimaan Retribusi 100
Pasar
Penyusunan Data Base PBB 100
Pengelolaan Hotel Suranadi 100
Program Penegakan 100 Pendataan Wajib Pajak Baru 100
Kepatuhan Pendapatan
Daerah
Pengkajian dan Perhitungan Pajak 100
Terhutang
Monitoring Dan Evaluasi Pajak 100
Reklame
Penegakan Hukum Bidang 100
Pendapatan Daerah
Program Pemantapan 100 Intensifikasi PBB 100
Pemungutan PBB dan Pajak
Pemerintah Pusat Lainnya
Verifikasi dan Pelayanan BPHTB 100
Ekstensifikasi PBB 100
Pencetakan Massal SPPT, DHKP 100
dan SSPD PBB-P2
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.179
Permasalahan Solusi
Permasalahan Solusi
Tabel 3.181
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Peningkatan Kapasitas 100 Pendidikan dan Pelatihan Pra 100
Sumber Daya Aparatur jabatan bagi calon PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 100
Struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 100
Tekhnis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan 100 Seleksi Penerimaan calon 100
Pengembangan Aparatur PNS
Penempatan PNS 100
Penataan Sistem 100
Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pembangunan/Pengembanga 100
n Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Proses Penanganan Kasus- 100
kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Pemberian Bantuan Tugas 100
Belajar dan Ikatan Dinas
Pemberian Bantuan 100
Penyelanggaraan Penerimaan
Praja IPDN
Pelaksanaan Ujian Dinas dan 100
Penyesuaian Ijazah
Tabel 3.183
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Badan Kepegawaian Daerah
Tabel 3.185
e. Proses Perencanaan
Permasalahan Solusi
1 Sarana dan prasarana yang belum 1. Diharapkan pada waktu yang akan
memadai datang, perlu disiapkan anggaran
untuk pengadaan/penyediaan sarana
dan prasarana. Hal ini dipandang perlu,
mengingat kendaraan yang ada hingga
saat ini sebagian kurang layak pakai.
Demikian pula dengan sarana
perkantoran masih perlu penambahan,
termasuk kipas angin, AC, LCD dan
komputer PC serta laptop/tablet.
2 Keterbatasan personil yang sangat 2. Beberapa upaya yang perlu dilakukan
terbatas, naik jumlah maupun untuk mengatasi ketersediaan personil
kualitasnya. yang terbatas dari jumlah maupun
kualitasnya antara lain adalah :
a. Sebanyak mungkin memberikan
pembekalan dan atau pelatihan
yang dapat mendorong peningkatan
pengetahuan, keterampilan dan
wawasan aparatur melalui
kerjasama dengan
lembaga/instansi yang kompeten;
Permasalahan Solusi
Tabel 3.187
Capaian indikator program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan 100 Pelaksanaan Pengawasan Internal 100
Sistem Pengawasan Secara Berkala
Internal dan Penanganan Kasus Pengaduan Di 100
Pengendalian Lingkungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Manajemen 100
KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus Pada Wilayah 100
Pemerintahan Dibawahnya
Inverisasi Temuan Pengawasan 100
Tindak Lanjut Hasil Temuan 100
Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang Lebih 100
Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil 100
Pengawasan
Program Peningkatan 100 Pelatihan Pengembangan Tenaga 100
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pemeriksa dan Pengawasan
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Aparatur Pengawasan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan 100
Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Pembinaan jabatan Fungsional 100
Auditor
Program 100 Pembentukan Unit Khusus 100
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Tabel 3.189
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Tabel 3.192
Tabel 3.193
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Permasalahan Solusi
Tabel 3.194
Capaian indikator program dan kegiatan pada Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
Peningkatan penhelolaan Manajemen Manajemen
dan keuangan Asset/Barang Asset/Barang
Pengembangan daerah Daerah Daerah 10 kec 10 kec
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Tabel 3.198
19.7 KECAMATAN
Tabel 3.199
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kecamatan Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terkoordinirnya Tersediaanya
Perencanaan usulan Penyelenggaraan dokumen
Kecamatan masyarakat Musrenbang musrenbang
Kecamatan 1 dok 1 dok
terkait kecamatan
pembangunan di
Kecamatan
Tabel 3.200
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kecamatan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.203
Tabel 3.204
Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Tahun 2014
Tabel 3.205
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 100
Peningkatan Masyarakat Perdesaan
Keberdayaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 100
Masyarakat Tenaga Teknis dan Masyarakat
Perdesaan Gelar TGG Nasional 100
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong 100
Masyarakat (BBGRM)
Fasilitasi Program Rehabilitasi Perumahan 100
Masyarakat
Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga Narkoba 100
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Fasilitasi Program PKK Kabupaten Lombok 100
Barat
Fasilitasi Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam 100
Desa
Program 100 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan 100
Pengembangan Usaha Milik Desa
Lembaga Pembinaan Lembaga Ekonomi 100
Ekonomi
Pedesaan
Program 100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100
Peningkatan Penyusunan Profil Desa 100
Partisipasi Penyelenggaraan Lomba Desa 100
Masyarakat Fasilitasi Program Pengembangan Sistem 100
Dalam Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
Membangun
Desa
Program 100 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 100
Peningkatan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kapasitas Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 100
Aparatur Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Pemerintah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerint Desa 100
Desa (Pilkades)
Penyusunan Perbub ADD dan Sosialisasi ADD 100
Fasilitasi Kegiatan Kodefikasi Desa Definitif 100
Baru
Tabel 3.206
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah PKK aktif pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 122
buah. Jumlah Posyandu Aktif mengalami penurunan sebesar 8 buah , dari
802 buah di tahun 2013 menjadi 794 buah di tahun 2014. Persentase
Posyandu Aktif mengalami penurunan sebesar 6,59% , dari 100% di tahun
2013 menjadi 93,41% di tahun 2014.
Tabel 3.207
Tabel 3.208
Tabel 3.209
Tabel 3.210
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Permasalahan Solusi
1. Secara substansi, program 1. Koordinasi pada PNPM GSC agar
membutuhkan pendampingan dan dipahami sebagai kewajiban semua
penguatan terhadap pelaku-pelaku di pihak baik kabupaten, kecamatan, dan
tingkat kecamatan dan desa karena desa antar program dan LSM untuk
pemahaman secara substansi masih berupaya melaksanakan pembangunan
kurang serta koordinasi dengan dan penyadaran secara nyata di bidang
penyedia layanan ( Dikes dan Dikbud ) kesehatan dan pendidikan.
belum terlaksana dengan baik
terutama dalam memberikan
dukungan terhadap keberadaan PNPM
GSC.
2. Secara substansi, program 2. Perlu adanya bimbingan dan pembinaan
membutuhkan pendampingan dan dalam rangka peningkatan kapasitas
penguatan terhadap pelaku-pelaku di baik terhadap pelaku tingkat desa
tingkat kecamatan dan desa karena maupun kecamatan melalui OJT ( On
pemahaman secara substansi masih The Job Trainning ) dan IST ( In Service
kurang, pelaksanaan kegiatan Trainning )
berbasis BLM kurang memberdayakan
pelaku seperti kader pemberdayaan
masyarakat desa ( KPMD, kader
teknis; dominan hanya kepada TPK ).
3. Adanya penyimpangan prosedur 3. Penyimpangan indikasi tersebut sudah
pengelolaan rekening pada beberapa ditindaklanjuti dengan pembinaan
UPK mengenai tidak ada dokumen secara langsung oleh Fasilitator
RPD ( Rencana Penggunaan Dana ) Kabupaten.
yang dibuat oleh UPK sebagai dasar
untuk penarikan rekening.
4. Permasalahan terkait LPM antara lain Pelaksanaan bintek dan orientasi secara
: rutin dan bertahap bagi semua pengurus
Masih adanya pengurus LPM yang LPM
belum berfungsi secara optimal
dalam menggerakkan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
Buku-buku administrasi LPM
belum lengkap dan belum terisi
sesuai ketentuan serta belum
pengurus mendapatkan bintek. Mengaktifkan kembali forum LPM dan
Forum komunikasi LPM yang lebih mengoptimalkannya.
sudah terbentuk tahun 2010
belum berfungsi dengan baik
Permasalahan Solusi
instansi/lembaga atau perorangan instansi/lembaga ataupun perorangan
terkait dengan temuan TTG yang ada terkait temuan TTG yang ada di Kab.
di Kab. Lombok Barat sehingga Lombok Barat untuk dapat dipamerkan di
bahan/alat yang dipamerkan belum tingkat Provinsi.
optimal.
Tabel 3.211
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2014
BATAS
JENIS
TARGET WAKTU
NO. PELAYANAN INDIKATOR REALISASI
NAS/KAB CAPAIAN
DASAR
NAS/KAB
1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
BATAS
JENIS
TARGET WAKTU
NO. PELAYANAN INDIKATOR REALISASI
NAS/KAB CAPAIAN
DASAR
NAS/KAB
sosial ekonomi
sejenis lainnya.
Tabel 3.213
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial
TAHUN TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI
2013 2014
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
1. 32 32
jompo dan panti rehabilitasi
2. Jumlah PMKS yg tertangani 1.631 279
3. Jumlah PMKS yg ada 2.039 1.980
Penanganan penyandang masalah
4. 79,99% 14,09%
kesejahteraan sosial
5. Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 1.631 1.631
Jumlah PMKS yg seharusnya menerima
6. 2.039 2.039
bantuan
7. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 79,99% 79,99%
Tabel 3.214
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Tabel 3.216
Sarana dan Prasarana urusan sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Tabel 3.217
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Meningkatnya Peningkatan terselenggaranya
Pemberdayaan pemahaman Kualitas SDM sosialisasi P4GN
Kelembagaan pelajar Kesejahteraan 4 kali 4 kali
Kesejahteraan mengenai Sosial
Sosial P4GN. Masyarakat
b. Belanja Modal - - -
Tabel 3.221
Tabel 3.222
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014
1. Festival Senggigi
2. Lebaran Topat
3. Perang Topat
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 10 buah di
seluruh Kecamatan. Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
mengalami kenaikan sebesar 4 buah , dari 50 buah di tahun 2013 menjadi
54 buah di tahun 2014. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan mengalami penurunan sebesar 34 situs, dari 36 situs di
tahun 2013 menjadi 2 situs di tahun 2014.
Tabel 3.224
Tabel 3.225
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Budaya pada Bidang Seni dan
Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tabel 3.226
Sarana dan Prasarana Urusan Budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tabel 3.227
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
Bruto (PDRB)
2. Penyusunan/Penulisan Incremental Capital Output Rasio (ICOR)
Tabel 3.228
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Statistik dan Pelaporan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi 100
Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Data/Informasi/
Penyusunan Pemetaan Program dan 100
Statistik Daerah
Pembangunan Kabupaten
Pengkajian dan Penelitian Daerah 100
Koordinasi Penelitian dan Pengkajian Daerah 100
Informasi Perencanaan Pembangunan 100
Daerah
Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan 100
Pengawasan TP dan UB
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di 100
Kab. Lombok Barat
Penyusunan Indeks Kesejahteraan 100
Kabupaten Lombok Barat
Penyusunan Master Plan Perencanaan 100
Pembangunan Pertanian, Perternakan dan
Perkebunan
Penyusunan Profil Potensi dan Basis 100
Ekonomi Daerah
Penyusunan dan pengumpulan data statistic 100
Daerah
Penyusunan dan pengumpulan Data PDRB 100
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 100
Penyusunan Statistik Ligkungan Hidup Kab. 100
Lombok Barat
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan
Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel 3.231
Sarana dan Prasarana Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel 3.232
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014
1. Penataan Arsip
2. Penyusutan Arsip
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pemeliharaann rutin / daerah
berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Peningkatan kualitas 67,90 Pameran kearsipan dan 67,90
pelalayan informasi perpustakaan
Pengembangan budaya baca 95,25 Pemasyarakatan minat dan 95,25
dan pembinaan kebiasaan membaca untuk
perpustakaan mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Tabel 3.234
2. Jumlah SKPD 42 42
Tabel 3.235
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.237
Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
Permasalahan Solusi
1. Belum terpenuhinya jabatan fungsional 1. Sistem rekrutmen tenanga
pustakawan/arsiparis pustakawan/arsiparis dan/atau sistem
impassing dari struktural ke fungsional
pustakawan/arsiparis
2. e-library sudah ada tepi sebagian besar 2. Pengadaan koleksi e-book/bahan pustaka
buku bacaan yang tersedia belum bisa elektronik/buku elektronik
diakses secara online (kecuali buku
elektronik untuk sekolah )
3. Layanan e-library belum 3. Pengembangan sistem informasi sosial dasar
menjangkau seluruh kecamatan terpadu
Permasalahan Solusi
5. Fasilitas layanan online sudah tersedia, 5. Standar kompetensi yang jelas bagi tenaga
akan tetapi kapasitas SDM yang operasional layanan online yang
mengoprasikan dan mengelola belum berkompeten
memadai sebagai akibat pemenuhan staf
pustaka berasal dari latar belakang
pendidikan dan pengalaman kerja yang
tidak sesuai (dari tenanga kebersihan dll)
Tabel 3.239
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
Program Terlaksananya Pemasyara Terlaksananya
Pengembangan kegiatan katan Minat dan pelayanan
Budaya Baca perpustakaan Kebiasaan perpustakaan
dan Pembinaan keliling, 12.180
Membaca untuk 12.180 eks
Perpustakaan bertambahnya eks
Mendorong
Terwujudnya bahan pustaka
Masyarakat dan terlaksana
Pembelajar lomba sinopsis
2. Peminjaman Buku
Tabel 3.240
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pengembangan 100 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan 100
Budaya Baca dan Membaca untuk Mendorong
Pembinaan Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Perpustakaan
Tabel 3.241
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2013 TAHUN 2014
Tabel 3.244
Tabel 3.245
Permasalahan dan solusi yang dihadapi Urusan Perpustakaan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Permasalahan Solusi
1. Belum terpenuhinya jabatan fungsional 1. Sistem rekrutmen tenanga
pustakawan/arsiparis pustakawan/arsiparis dan/atau sistem
impassing dari struktural ke fungsional
pustakawan/arsiparis
2. e-library sudah ada tepi sebagian besar 2. Pengadaan koleksi e-book/bahan pustaka
buku bacaan yang tersedia belum bisa elektronik/buku elektronik
diakses secara online (kecuali buku
elektronik untuk sekolah )
3. Layanan e-library belum 3.Pengembangan sistem informasi sosial dasar
menjangkau seluruh kecamatan terpadu
4. Belum adanya Perbup yang mengatur 4.a. Penyusunan Perbup tentang kerjasama
tentang kerjasama layanan perpustakaan layanan Perpustakaan dengan Desa dan
dengan Desa dan Sekolah/Ponpes Sekolah/Ponpes
b. Penyusunan Perbup tentang pelayanan
perpustakaan
5. Fasilitas layanan online sudah tersedia, 5. Standar kompetensi yang jelas bagi tenaga
akan tetapi kapasitas SDM yang operasional layanan online yang
mengoprasikan dan mengelola belum berkompeten
memadai sebagai akibat pemenuhan staf
pustaka berasal dari latar belakang
pendidikan dan pengalaman kerja yang
tidak sesuai (dari tenanga kebersihan dll)
Tabel 3.246
Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Asset Daerah Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Meningkatnya Penyertifikatan Penyertifikatan
Penataan Tanah dan Tanah dan Plang 85 Plang 85
pengelolaan
Penguasaan, Pembuatan Pembuatan buah buah
asset daerah
Pemilikan, Pelang Nama Pelang Nama Hak Sertifikat Sertifikat
Penggunaan dan Hak atas Tanah atas Tanah Milik 50 buah 50 buah
Pemanfaatan Milik Daerah Daerah
Tanah
Pengadaan Pengadaan
1 bidang 1 bidang
Tanah Pemda Tanah Pemda
Pemindahan Pemindahan
Barang Milik Barang Milik 1 paket 1 paket
Daerah Daerah
Program Mantapnya Fasilitasi Fasilitasi
Penyelesaian kepemilikan Penyelesaian Penyelesaian
100% 62,50%
Konflik-Konflik asset daerah Konflik-Konflik Konflik-Konflik
Pertanahan Pertanahan Pertanahan
Inventarisasi Inventarisasi
Tanah Milik Tanah Milik 10 kec. 10 kec.
Daerah Daerah
Program Berkembang Penyusunan Penyusunan
Pengembangan database asset database asset
nya system
Sistem daerah daerah 1 paket 1 paket
informasi asset
Informasi
daerah
Pertanahan
lain
Tabel 3.248
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanahan
Tabel 3.249
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan pada Kantor Asset Daerah
Tabel 3.251
Tabel 3.252
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Mengembangk Pembangunan Penyediaan
Pemberdayaan an pesissir dan dan sarana dan
Ekonomi pulau-pulau Pengembangan prasarana
Masyarakat kecil secara Potensi Pesisir pengembangan
Pesisir berkelanjutan dan Pulau- wilayah pesisir
dan berbasis pulau Kecil dan laut
masyarakat (DAK)
Pengadaan jalan Pengadaan jalan
kampung/desa 1 paket 1 paket
kampong/desa
Pengelolaan Tercapainya
Sumber Daya produksi garam 9.445,55
Pesisir dan Laut 7000 ton
rakyat sebanyak ton
(PUGAR) 9.445,55 ton
Penguatan Terlaksananya
Sumber Daya program CCDP-
Pesisir (CCD- IFAD di (Lembar
IFAD) selatan, Sekotong
Timur, Labuan
Tereng, Taman 9 Desa 9 Desa
Ayu, Cendi
Manik, Sekotong
Barat, Gili Gede,
Batu Putih dan
Buwun Mas)
Program Terlaksananya Pengendalian Teridentifikasiny
Pemberdayaan pengawasan Hama dan a hama penyekit
Masyarakat dan Penyakit Ikan ikan melaui
Dalam pengelolaan kegiatan
Pengawasan dan sumber daya monitoring 4 Kec 4 Kec
Pengendalian kelautan dan dengan adanya
Sumberdaya perikanan uji kualitas air
Kelautan SKPD (Kediri,Narmada,
Lingsar,Gerung)
Restoking Penambahan
Perairan Tawar populasi ikan di
perairan umum 144rb ekor 144rb ekor
(Dam tibu kuning
Sekotong) Bawal
40rb ekor, Nila
Pulau-Pulau Kecil
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pemberdayaan ekonomi 100 Pembangunan dan pengembangan 100
masyarakat pesisir potensi pesisir dan Pulau-pulau kecil
Pengelolaan sumber daya pesisir dan 100
laut (PUGAR)
Penguatan sumber daya pesisir (CCE- 100
IFAD)
Pemberdayaan 100 Pengendalian hama dan penyakit ikan 100
masyarakar dalam Restocking perairan tawar 100
pengawasan dan Pengebangan kawasan konservasi 100
pengendalian sumber perairan
daya kelautan
Peningkatan kesadaran 100 Operasional Siswasnas, Wasdi dan 100
dan penegakan hukum Kamia
dalam pendayagunaan
sumber daya laut
Pengembangan budidaya 100 Pembinaan dan pengambangan 100
perikanan perikanan melalui pengembangan
pasar benih ikan
Optimalisasi fungsi Balai Benih Ikan / 100
UPBIAT
Opersional pengembangan komoditas 100
Dampon tambak sebagai upaya
pengembangan kawasan budidaya air
payau
Operasional Balai benih ikan tawar 100
Pengembangan perikanan 100 Pendampingan Pada Kelompok 100
tangkap Nelayan Perikanan Tangkap
Pengembangan Sarana Penangkapan 100
Ikan
Optimalisasi pengelolaan 100 Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 100
dan pemasaran produksi
perikanan
100 Pemasaran Hasil Perikanan 100
Dukungan Program Tugas 100
Pembantuan Pasar Ikan P2HP
Monitoring Pengawasan Keamanan 100
Pangan Produk Hasil Perikanan
Pengembangan kawasan 100 Pengembangan budidaya air tawar 100
budidaya laut, air payau
dan air tawar
Pengadaan arana dan 100 Pengadaan sarana statistic budaya, 100
prasarana tim statistic penangkapan dan P2HP
kelautan dan perikanan
Tabel 3.254
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kelautan dan perikanan
Tabel 3.255
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan
Tabel 3.256
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan perikanan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan
Tabel 3.257
Sarana dan Prasarana Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan
Permasalahan Solusi
1. Belum ada Standard Operating Procedure 1. Dukungan pendanaan melalui anggaran DAU
(SOP) dalam rangka pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan
pengelolaan potensi sumber daya wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
pesisir dan pulau-pulau di wilayah dimana dokumen ini memuat susunan
kewenangan Kab. Lombok Barat yaitu kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung
sejauh 4 mil ke arah laut dan arah darat jawab dalam rangka pengkoordinasian
dapat mencakup wilayah administrasi pengambilan keputusan di antara berbagai
kecamatan. lembaga/instansi pemerintah mengenai
kesepakatan penggunaan sumber daya atau
kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
2. Permasalahan terkait batas wilayah laut 2. Solusi yang dilakukan antara lain :
antara lain :
Belum ada penetapan batas wilayah Koordinasi antar kepala daerah yang
Permasalahan Solusi
laut yang dilaksanakan sesuai memiliki wilayah laut yang saling
pedoman penetapan batas wilayah laut berbatasan untuk menunjuk tenaga ahli
yang ditetapkan oleh pemerintah dan guna penetapan batas wilayah laut dan
dilakukan secara terkoordinasi oleh ditetapkan secara bersama oleh masing-
instansi terkait berdasarkan hasil masing kepala daerah.
penelitian dan pengkajian oleh tenaga Dilaksanakannya inventarisasi dan
ahli yang ditunjuk khusus untuk itu identifikasi potensi sumber daya laut
dan dituangkan dalam peta. secara berkala oleh Dinas Kelautan dan
Belum ada Peta Potensi Laut di wilayah Perikanan dibantu oleh tenaga ahli.
kewenangan Kab. Lombok Barat. Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana
Belum adanya peraturan yang Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
mengatur tentang arah penggunaan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) sampai
sumber daya tiap-tiap satuan dengan legalisasi dalam Peraturan Daerah
perencanaan disertai dengan ( ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014
penetapan struktur dan pola ruang tentang Perubahan atas UU Nomor 7
pada kawasan perencanaan yang Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
memuat kegiatan yang boleh dilakukan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil )
serta kegiatan yang hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh ijin.
4. Permasalahan terkait LPM antara lain : Pelaksanaan bintek dan orientasi secara rutin
Masih adanya pengurus LPM yang dan bertahap bagi semua pengurus LPM
belum berfungsi secara optimal dalam
menggerakkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Buku-buku administrasi LPM belum
lengkap dan belum terisi sesuai
ketentuan serta belum pengurus
mendapatkan bintek.
Forum komunikasi LPM yang sudah Mengaktifkan kembali forum LPM dan lebih
terbentuk tahun 2010 belum berfungsi mengoptimalkannya.
Permasalahan Solusi
dengan baik
Tabel 3.259
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014
Tabel 3.260
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100
Pengembangan
Pelatihan Penyuluhan Perikanan 100
Sistem Penyuluhan
Perikanan
Pemutakhiran Data Kelompok 100
Perikanan
Penilaian Kelas Kelompok Perikanan 100
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan perikanan pada Bidang
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tabel 3.263
2. URUSAN PERTANIAN
Tabel 3.264
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Peningkatan Meningkatnya Penanganan Meningkatnya 100 % 100 %
Ketahanan Ketahanan pasca panen penangan pasca
Pangan Pangan dan pengolahan panen dan
hasil pertanian pengolahan hasil
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Peternakan
Peningkatan produksi ternak 100
Pembinaan dan pengembangan 100
ternak pemerintah
Pengembangan Pusat 100
Pembibitan Ternak Rakyat
Peningkatan Pengolahan Limbah 100
ternak
Pengembangan Ternak 100
Peningkatan Pemasaran Hasil 100 Pengolahan informasi 100
Produksi Peternakan permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
Pengembangan Pengelolaan 100
Hasil Ternak
Promosi atas hasil produksi 100
peternakan ungulan daerah
Temu usaha Kemitraan 100
peternakan
Rehabilitasi, Pengembangan 100 Pembinaan Kelembagaan P3A 100
Lahan dan Perlindungan
Pemantauan dan Pengendalian 100
Tanaman
OPT (Pertanian)
Pendampingan kegiatan NTB – 100
WRMP
Pengelolaan Lahan dan Air di 100
Kawasan Pertanian
Pengelolaan Lahan dan Air di 100
Kawasan Peternakan
Pengelolaan Lahan dan Air di 100
Kawasan Perkebunan
Pengawasan pupuk dan 100
pestisida
Pengembangan Perencanaan dan 100 Pengembangan Statistik 100
Statistik Pertanian
Pengembangan Informasi Dini 100
Ketahanan Pangan
Pengembangan sarana dan 100
prasarana perencanaan
Monitoring dan evaluasi 100
program dan kegiatan
Pengembangan Statistik 100
Peternakan
Peningkatan PAD 94,74 Pengelolaan Balai Benih Utama 88,66
Pengelolaan Kebun Buah dan 100
Kebun bibit Hortikultura
Operasional Pembinaan Petugas 100
PKH dan RPH
Operasional Pembinaan dan 100
Pengawasan Sumber – Sumber
PAD.
Pengelolaan Kebun Bibit dan 100
Produksi Perkebunan
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Operasional Pembinaan Petugas 74,50
IB
Pengolahan Pusat 100
Pengembangan Agribisnis
Terpadu
Tabel 3.266
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanian
Tabel 3.267
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.269
Tabel 3.270
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pertanian pada Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan
Permasalahan Solusi
1. Sistem Administrasi Keuangan dan 1. Perlu ada sistem aplikasi untuk tertib
Pelaporan terus berkembang dan administrasi keuangan dan pelaporan
cenderung berubah setiap tahun. 2. Penyederhanaan format laporan sesuai
kebutuhan.
2. Kualitas SDM Aparatur sangat 1. Peningkatan kualitas dan Kapasitas SDM melalui
terbatas dan sarana / prasarana yang Bimtek dan Pelatihan
kurang memadai 2. Peningkatan kualitas sarana / prasarana sesuai
perkembangan teknologi informasi.
Tabel 3.271
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 100
Peningkatan (P4K)
Kesejahteraan Peningkatan Sistem Insentif dan 100
Petani Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahan 100
Baku Tembakau Rajangan (Cukai)
Penguatan Kelambagaan Kelompok Petani 100
Tembakau Rajangan (cukai)
Demfarm Tembakau Rajangan 100
Program 100 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 100
Pemberdayaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian
Penyuluh
Pertanian/Perkeb
unan Lapangan
Tabel 3.275
1. Tanah - 0,00
2. Peralatan dan Mesin 429.544.740 15,07
3. Gedung dan Bangunan 1.832.798.921 64,29
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 47.583.212 1,67
5. Asset Tetap Lainnya - 0,00
6. Konstruksi Dlm Pengerjaan - 0,00
7. Asset Tidak Digunakan 540.931.383 18,97
Total 2.850.858.256 100,00
3. URUSAN KEHUTANAN
Tabel 3.276
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Tahun 2014
Tabel 3.278
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kehutanan
d. Proses Perencanaan
Tabel 3.281
PERMASALAHAN SOLUSI
Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan antara lain
Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014 telah
melakukan penghijauan dan reboisasi sebanyak 2.765,810 pohon di
areal seluas 1.330 ha melalui program ;
a. One man one trees, One milion distric trees, One bilion indonesia
trees/ OBIT
b. Pembangunan hutan rakyat ( HR ) Seluas 125 Ha
c. Pohon pengantin dimana setiap calon pengantin baru yang
mendaftar di KUA setempat wajib melakukan penanaman pohon
minimal sebanyak 2 batang
d. Kebun Bibit Rakyat ( KBR ) 10 kelompok ( 25.000 – 30.000 pohon/
perkelompok )
e. Program Perempuan menanam dan pelihara pohon ( PMP2)
f. Reboisasi seluas 100 Ha
g. Pembibitan Bakti sosial sebanyak 80.000 batang seluas 200 Ha
h. Penghijauan lingkungan sebanyak 120.000 batang seluas 300 Ha
i. SCBFWM Sebanyak 40.000 batang seluas 100 Ha
j. Seed for people sebanyak 20.000 batang seluas 50 Ha
k. Bantuan bibit untuk masyarakat pengelola HHBK 7000 batang.
Tabel 3.283
Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISK (%) FISK (%)
Program 100 Pembinaan dan Penguatan Kelompok Tani 100
Pemberdayaan Kehutanan
Penyuluh Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok 100
Kehutanan Tani Kehutanan
Pemberdayaan Kelompok Tani Kehutanan 100
dalam Pengelolaan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
Pemberdayaan Kelompok Tani dalam 100
Penyelamatan Mata Air
Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi 100
Alam Wana Lestari
Tabel 3.286
Tabel 3.287
dan Energi Kabupaten Lombok Barat dengan program dan kegiatan serta
capaian indikator sebagai berikut ;
Tabel 3.288
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Tersedianya Pengawasan Meningkatnya
Pembinaan dan laporan Umum dan K3 kesadaran
Pengawasan pengawasan Lingkungan masyarakat
Bidang dan K3 Pertambangan tentang 5 eks 5 eks
Pertambangan lingkungan Umum pertambangan
yang baik dan
benar
Tersedianya Pengeboran dan Terpenuhiya
kebutuhan air Pemanfaatan Air kebutuhan air 1 lokasi/ 1 1 lokasi/ 1
bersih Bawah Tanah bersih instalasi instalasi
masyarakat masyarakat
Tersedianya Penyusunan Terpenuhinya
dokumen Dokumen dokumen AMDAL
AMDAL Analisis bagi WRP di
Mengenai 1 (satu)
pertambangan Kecamatan 1 (satu) dok
Dampak dok
rakyat di Sekotong
Kecamatan Lingkungan
Sekotong
Program Transper Penyebaran Peta Meningkatnya
Pengawasan dan ilmupengetahu Daerah Rawan kewaspadaan
Penertiban Bencana Alam 3 % dari 3 % dari
an tentang masyarakat
Kegiatan Rakyat Geologi 130 desa 130 desa
bencana alam terhadap
yang Erpotensi geologi bencana alam
Merusak
Tersusunnya Pengawasan Laporan
Lingkungan
laporan dan Pengawasan dan
pengawasan Pengendalian Pengendalian 100% 100%
dan Pengelolaan
pengendalian Sumberdaya
Mineral Energi
Laporan Perijinan Usaha Meningkatnya
Pengawasan Pertambangan jumlah
dan Air 10% 10%
pngurusan ijin
pertambangan
Terpantaunya Pengawasan Buku laporan
kegiatan usaha dan pengawasan dan
pertambangan Pengendalian di pengendalian 15 eks 15 eks
rakyat di Bidang Geologi
bidang geologi
Data perijinan Perijinan Buku laporan
di bidang Pengelolaan di perijinn air tanah
geologi dan Bidang Geologi
sumberdaya dan
Sumberdaya 10 Kec 10 Kec
serta
pemanfaatann
potensi air
bawah tanah
Tersusunnya Pengawasan Tersedianya
Peraturan dan Peraturan Bupati
Pengendalian di 1 Dok 1 Dok
Bupati bidang bidang energy
energy Bidang Energi
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Pembinaan dan 95,98 Pengawasan Umum dan K3 99,91
Pengawasan Bidang Lingkungan Pertambangan Umum
Pertambangan
Tabel 3.290
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada
Dinas Pertambangan dan Energi
Tabel 3.293
Tabel 3.294
Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi
Permasalahan Solusi
1. Lokasi yang jauh dan medan yang sulit 1. Optimalisasi penggunaan sarana kendaraan
menjadi kendala dalam melakukan yang ada
pengawasan dan monitoring
2. Pengawasan dan monitoring pemasangan 2. Koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan
PJUTS bertepatan dengan bulan ramadhan sehingga pengawasan dan monitoring dapat
terlaksana
3. Rasionalisasi anggaran mengakibatkan 3. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan
terlambatnya beberapa pencairan anggaran tersedia sehingga tidak mengganggu realisasi
yang lainnya
4. SDM yang memiliki kemampuan teknis 4. Peningkatkan SDM berupa mengikuti diklat,
masih kurang seminar dan workshop.
5. Jarangya pertemuan yang membahas 6. Rapat intern bidang membahas program dan
tentang program dan kegiatan kegiatan serta realisasinya.
7. Diperlukan pelatihan yang kontinyu sampai
6. Sistem pengumpulan data kinerja di Dinas
di tingkat dinas dalam pemahaman konsep
Pertambangan dan Energi Kabupaten tentang indikator kerja baik output maupun
Lombok Barat belum sepenuhnya outcome, sehingga dalam perencanaan
terbangun, khususnya yang berkaitan memudahkan setiap pelaksana kegiatan
dengan beberapa indikator outcome atau menyusun indikator kerja.
indikator kinerja program.
7. Tidak ada penegakan hukum bagi
8. Selama ini penegakan hukum ada di Badan
penambang liar yang semakin marak Lingkungan Hidup dan anggaran yang
dilakukan masyarakat. terbatas sehingga praktek penegakkan
hukum tidak optimal.
5. URUSAN PARIWISATA
Tabel 3.295
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Analisa Pasar Kegiatan 10 Kali 10 Kali
Meningkat kan
Pengembangan Untuk Promosi Pendataan
promosi dan
Pemasaran dan Pemasaran Kunjunga
pemasaran
Pariwisata Objek Wisatawan
pariwisata
Pariwisata
Peningkatan Penyediaan 1 Pkt 1 Pkt
Pemanfaatan Bahan Promosi
Teknologi Pariwisata
Informasi Dalam
Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan Pelaksanaan 4 kali 4 kali
Promosi Kegiatan promosi
Pariwisata di dalam dan
Nusantara Di Luar negeri
Dalam dan Di
Luar Negeri
Program Peningkatan Penataan dan 5 paket 5 paket
Pengembangan Pembangunan penyediaan
Destinasi Sarana dan sarana
Pengelolaan,
Pariwisata Prasarana penunjang obyek
pengemba
Pariwisata wisata
ngan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan 11 kali 11 kali
pendaya
Koordinasi Pembinaan,
gunaan potensi
Pembangunan pendataan,
pariwisata
Objek sosialisasi,
sebagai daya
Pariwisata pemantauan dan
tarik wisata
Dengan pengawasan
Lembaga/Dunia usaha pariwisata
Usaha
Program Pengembangan Pembentukan 20 buku 20 buku
Pengembangan dan Penguatan dan penataan
Meningkat nya
Kemitraan Informasi dan kelompok sadar
kerjasama
Database wisata
kemitraan,
Pengembangan Peningkatan 1 paket 1 paket
pemberda yaan
Sumber Daya SDM Pariwisata
masyarakat
Manusia dan melalui pelatihan
dan kwalitas
Profesionalisme
pelayanan
Bidang
Pariwisata
Peningkatan Pembinaan 10 kali 10 kali
Peran Serta Kelompok sadar
Masyarakat wisata
Dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata
Tabel 3.296
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Analisa Pasar Untuk Promosi dan 100
Pengembangan Pemasaran Objek Pariwisata
Pemasaran
Pariwisata
Tabel 3.297
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pariwisata
Tabel 3.300
1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin 971.311.624 6,26
3. Gedung dan Bangunan 9.019.501.961 58,10
Permasalahan Solusi
1. Kurangnya sarana dan prasarana 1. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
penunjang kegiatan, sehingga cukup yang memadai untuk maksimalisasi
menghambat kinerja. pelaksanaan tugas-tugas dinas.
2. Masih lemahnya data dan informasi yang 2. Perlunya diupayakan data-data yang lebih
tersedia, sehingga penyusunan memadai dan akurat melalui kegiatan.
perencanaan belum dapat dilaksanakan
secara optimal.
4. Potensi obyek dan daya tarik wisata belum 4. Meningkatkan jumlah kunjungan dan
dikelola secara maksimal. menarik investor dengan lebih
meningkatkan sarana dan prasarana
penunjang.
Permasalahan Solusi
pariwisata dan aparatur). luar negeri dalam upaya memperkenalkan
Kabupaten Lombok Barat sebagai salah
satu daerah tujuan wisata, sekaligus
dalam rangka memperbaiki citra pariwisata
Lombok Barat.
10. Kurangnya Koordinasi antar Dinas Instansi 10. Meningkatkan koordinasi antar Instansi
(Pemerintah) dengan Pelaku Pariwisata dan (pemerintah) dengan pelaku pariwisata dan
Masyarakat Umum. masyarakat
6. URUSAN INDUSTRI
Tabel 3.302
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Program Menguatnya Penguatan Bertambahnya 60 org 60 org
Peningkatan IKM unggulan Kemampuan pengetahuan
Kapasitas IPTEK daerah yang Industri peser- ta
sistem produksi mampu Berbasis pelatihan pande
Tabel 3.303
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN FISIK (%)
FISIK (%)
Program Pengembangan 100 Pembinaan Industri Kecil dan 100
Industri kecil dan menengah Menengah Dalam Jaringan
Klaster Industri
Pelatihan Peningkatan 100
Kemampuan/Keterampilan
Dalam Rangka Alih Profesi Petani
Tembakau (Cukai)
Pemberdayaan Ekonomi Dalam 100
Rangka Mendukung Kegiatan
Dekranasda
100 Pembinaan Kemampuan 100
Program Penigkatan Teknologi Industri
Kemampuan Teknologi Pengembangan dan Pelayanan 100
Industri Teknologi Industri
Pemberian Fasilitasi Sarana dan 100
Prasarana Pengemba ngan
Industri Kecil dan Menengah
Tabel 3.304
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Industri
atau 99,24% dari alokasi anggaran yang tersedia. Secara rinci alokasi dan
realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 3.306
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Tabel 3.307
Sarana dan Prasarana Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
7. URUSAN PERDAGANGAN
Tabel 3.308
Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN REALISA
PROGRAM URAIAN TARGET
SI
Perlindunga Meningkatnya Fasilitasi Kondisi barang 400 jenis 400 jenis
konsumen dan pelayanan Penyelesaian beredar di pasar
pengamanan kemetrologian Permasalahan- yang
perdagangan untuk Permasalahan mengandung
mewujudkan pengaduan bahan berbahaya
tertib niaga konsumen
Peningkatan Kondisi barang 400 jenis 400 jenis
Pengawasan beredar dan jasa
Peredaran di pasar
Barang dan
Jasa
Penyuluhan Peserta 150 org 150 org
Perlindungan penyeluhan
Konsumen
Pelayanan Pos Jumlah barang 400 unit 400 unit
Ukur Ulang dan yang diukur
Pengawasan ulang dan alat
Alat UTTP UTTP yang
diawasi
Peningkatan Konsultasi teknis 4 org 4 org
SDM
Pelaksanaan
dan Konsultasi
Teknis Bidang
Perlindungan
Konsumen
Pembinaan Peserta 150 org 150 org
Kemetrologian penyuluhan
dan Tera Ulang
Program Meningkatnya Pameran Produk Meningkatnya
Peningkatan akses pasar Ekspor (PPE) nilai ekspor di
dan ekspor produk NTB
Penembangan produk
Eksport unggulan
Lombok Barat US $1,1 M US $1,1 M
terjalinnya
kerjasama
perdagangan
dengan Negara
lain
Program Meningkatnya Pelayanan Terpenuhinya 4 lokasi 4 lokasi
5. SOP Sosialisasi
Tabel 3.309
Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program Peningkatan Penguatan Kemampuan Industri
Kapasitas IPTEK Sistem 100 Berbasis Teknologi 100
produksi
Program Pengembangan Pembinaan Industri Kecil dan
Industri kecil dan menengah 100 Menengah Dalam Jaringan Klaster 100
Industri
Pelatihan Peningkatan
Kemampuan/Keterampilan Dalam
100
Rangka Alih Profesi Petani
Tembakau (Cukai)
Pemberdayaan Ekonomi Dalam
Rangka Mendukung Kegiatan 100
Dekranasda
Program Penigkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi
Kemampuan Teknologi 100 Industri 100
Industri
Pengembangan dan Pelayanan
100
Teknologi Industri
Pemberian Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pengemba ngan 100
Industri Kecil dan Menengah
Program Perlindungan Fasilitasi Penyelesaian
Konsumen dan Pengamanan 100 Permasalahan-Permasalahan 100
Perdagangan Pengaduan Konsumen
Peningkatan Pengawasan
100
Peredaran Barang dan Jasa
Penyuluhan Perlindungan
100
Konsumen
Pelayanan Pos Ukur Ulang dan
100
Pengawasan Alat UTTP
Peningkatan SDM Pelaksanaan
dan Konsultasi Teknis Bidang 100
Perlindungan Konsumen
Pembinaan Kemetrologian dan
100
Tera Ulang
Program Peningkatan dan Pameran Produk Ekspor (PPE)
100 100
Pengebangan ekspor
Program Peningkatan Pelayanan Ketersediaan
Efisiensi Perdagangan dalam 100 Kebutuhan Pokok Masyarakat 100
Negeri
Pengembangan Usaha Formal 100
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
(Perijinan) di Kab. Lombok Barat
Pemantauan Stok Sembako dan
100
Barang Strategis
Pelaksanaan Operasi Pasar Murah
100
di Kab. Lobar
Pembangunan/Renovasi Pasar
100
Tradisional di Daerah Tertinggal
Pembangunan Pasar
Umum/Kabupaten (DAK) 100
Tabel 3.311
Tabel 3.312
8. URUSAN TRANSMIGRASI
Tabel 3.313
Capaian indikator program dan kegiatan pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2014
REALISASI REALISASI
PROGRAM KEGIATAN
FISIK (%) FISIK (%)
Program 100 Pembinaan Calon Transmigrasi Regoinal 100
Transmigrasi
Pendataan, Pendaftaran, dan Seleksi Calon 100
Regional
Transmigrasi
Pembinaan, Pengangkutan, dan Penampungan 100
Transmigrasi
Pendataan 100 Monitoring Pembinaan dan Pendataan 100
TKA Keberadaan TKA
Tabel 3.315
Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Transmigrasi
Tabel 3.317
Tabel 3.318
Tabel 3.320
Besaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah
Tabel 3.321
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran
Tabel 3.322
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran
Penanaman Modal Asing sebanyak 118 ijin dengan nilai investasi sebesar
U$ 57.113.002. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah
melaunching pengadaan E-Procurement yang dimulai sejak November
2011 sehingga transparansi terhadap pengadaan barang dan jasa dapat
lebih meningkat.
Terobosan yang lainnya adalah dalam bidang pembangunan
infrastruktur jalan, sarana ekonomi masyarakat yang berdapak langsung
pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam bidang penataan
administrasi kependudukan dengan meluncurkan mobil layanan KTP,
KK keliling, yang bertujuan untuk menjangkau penduduk yang sulit
mengakses kantor layanan kependudukan.
Terobosan terakhir adalah dalam bidang penyelamatan kerusakan
hutan melalui program penghijauan sebanyak 10.000 pohon disetiap
kecamatan dan program pohon pengantin yang dimaksudkan setiap
pasangan rumah tangga baru wajib melakukan penghijauan sehingga
pada tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
mendapatkan penghargaan Raksaniyata menuju Indonesia Hijau dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
1 Pertanian Dasar Hukum :
Nomor DIPA : DIPA-018-03.4.239080/2014
Instansi : Kementerian Pertanian
Pemberi Tugas
Program : Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman pangan untuk
Mencapai Swasembada dan
Swasembada yang
Berkelanjutan.
Kegiatan : 1. Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang dan
Umbi.
2. Pengelolaan produksi
Tanaman Serealia.
3. Pengelolaan System
Penyediaan Benih Tanaman
Pangan.
4. Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan.
Realisasi : 99.98%
Sumber : APBN (TP)
Anggaran
Jumlah : Rp. 3.503.700.000,-
Anggaran
2 Pertanian Dasar Hukum :
Nomor DIPA : DIPA-067.01.4. 230154/2014
Instansi : Kementrian Pembangunan
Pemberi Tugas Daerah Tertingal
Program : Program Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Kegiatan : 1. Pengembangan Jaringan
Corporate Social Responsibility
(CSR):
a. Operasional Perkantoran
b. Sarana dan Prasarana
Pengembangan Budidaya
Jagung
Realisasi : 97,25%
Sumber : APBN (TP)
Anggaran
Jumlah : Rp. 2.000.000.000,00
Anggaran
3 WISMP II Dasar Hukum : UU no. 7 tahun 2009 tentang
sumber daya air, PP no. 20
tahun 2006 tentang irigasi
Nomor DIPA :
Instansi : Departemen Pekerjaan Umum
Pemberi Tugas
Program : Program Pembangunan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif WISMP II
Realisasi : 100 %
Sumber : LOAN WISMP II
Anggaran
Jumlah : Rp. 1.082.165.000,00
Anggaran
4 Pembangunan Dasar Hukum :
masyarakat pesisir
Coastal Community Nomor DIPA : DIPA-032.07.4.239242/2014/
Development 05-12-2013
Project- Interntional Instansi : Kementrian Kelautan dan
Found Agricultur Pemberi Tugas Perikanan RI
Development
(CCDP-IFAD) Program : Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pengembangan
Usaha
Realisasi : 93,90%
Sumber : Rupiah Murni dan Pinjaman
Anggaran Luar Negeri
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Anggaran
5 TP PUGAR Dasar Hukum :
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pengembangan
Usaha
Realisasi : 98.10%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. 591.760.000,-
Anggaran
8 Dinas Kesehatan Dasar Hukum : 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
3.UU No. 23 Tahun 2013 tentang
APBN TA 2014
Nomor DIPA : SP DIPA-024.04.4.230157/2014
Instansi : Kementrian Kesehatan Republik
Pemberi Tugas Indonesia
Program : Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan
Dasar
Realisasi : 99,37%
Sumber : Rupiah Murni
Anggaran
Jumlah : Rp. 2.115.000.000,-
Anggaran
9 RSUD Dasar Hukum : 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
3.UU No. 23 Tahun 2013 tentang
APBN TA 2014
Nomor DIPA : SP DIPA -
024.04.4.230111/2014
Instansi : Kementerian Kesehatan
Pemberi Tugas
Program : Pembinaan Upaya Kesehatan
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Empowerment 2007 antara Pemerintah
through Agriculture Indonesia dengan Bank Dunia,
Technology and 2.Permentan No. 29/Permentan
Information)/ /OT.140/3/2007 tentang
Pemberdayaan Organisasi dan Tata Kerja
Petani melalui P3TIP/FEATI,
Teknologi dan 3.PMM P3TIP/FEATI,
Informasi Pertanian 4.Annual Work Plan and Budget
(AWPB),
Nomor DIPA : DIPA-018.10.4.239081/2013
Instansi : Kementrian Pertanian RI
Pemberi Tugas
Program : Pengembangan SDM Pertanian
dan Kelembagaan Petani
Kegiatan : 1.Pemantapan Sistem
Penyuluhan Pertanian
2.Penyuluhan yang dikelola oleh
petani (FMA)
3.Norma, standar, pedoman dan
kebijakan yang dihasilkan dan
dikembangkan
Realisasi : 100%
Sumber : APBN dan LOAN serta
Anggaran Pendampingan dari APBD II
Jumlah : Rp. 223.660.000 (APBN+LOAN)
Anggaran Rp. 35.190.000 (Pendamping
APBD II)
11 Tugas Pembantuan Dasar Hukum : 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Ditjen Keuangan Negara,
Kependudukan dan 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Pencatatan Sipil Perbendaharaan Negara,
Kementerian Dalam 3.UU No. 23 Tahun 2013 tentang
Negeri RI APBN TA 2014
Nomor DIPA : SP DIPA –
010.08.4.230156/2014
Instansi : Ditjen Kependudukan dan
Pemberi Tugas Pencatatan Sipil
Program : Pentaan Administrasi
Kependudukan
Kegiatan : Pengembangan Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu
Realisasi : 29,37%
Sumber : APBNP
Anggaran
Jumlah : Rp. 1.645.247.000,-
Anggaran
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
12 PNPM Mandiri Dasar Hukum : 1.PP.No.38 Tahun 2007 Ttg.
Perdesaan Pembagian Urusan dan
Pemerintah antar Pemerintah
Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Nomor DIPA : DIPA-010.05.5.239244/2014
Instansi : Kemendagri Dirjen PMD
Pemberi Tugas
Program : Peningkatan Kemandirian
Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Adat
dan Sosial Budaya Masyarakat
Realisasi : 99,86%
Sumber : APBN dan APBD Kab. Lombok
Anggaran Barat
Jumlah : Rp. 32.945.671.000,-
Anggaran
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
1 P2KP Dasar Hukum : 1. Perpres Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
2. Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan yang
Berkeadilan serta Petunjuk
Operasional Kegiatan PPIP
T.A 2014
Instansi : Kementerian Kelautan dan
Pemberi Tugas Perikanan RI
Program : Pembangunan
InfrastrukturPerdesaan
Nama Tugas
No KETERANGAN
Pembantuan
Kegiatan : Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP)
Realisasi : 100%
Sumber : APBN
Anggaran
Jumlah : Rp. 4.275.000.000,-
Anggaran
2 PPIP Dasar Hukum : 1.Perpres Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
2.Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan yang
Berkeadilan serta Petunjuk
Operasional Kegiatan PPIP T.A
2014
Instansi : Kementrian Kesehatan Republik
Pemberi Tugas Indonesia
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Dusun
52 Kekeringan 20-Sep-14 Kecamatan : Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : cendi
manik,sekobar,kedaro,s
ekoteng,pelangan,buwu
n mas
Dusun
53 Kekeringan 02-Okt-14 Kecamatan : Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa : Eyat Mayang
Dusun : lendang kunyit,
Hubbal khaer
54 Longsor dan 07-Okt-14 Kecamatan Lembar Terancam lahan petani
kekeringan dan ruma penduduk
Desa Jembatan timur
Dusun Tibu lilin roro dasan
tapen, penimbung,
jembatan kembar
55 Kekeringan 03-Okt-14 Kecamatan : Gerung Terancam lahan petani
dan ruma penduduk
Desa : Banyu urip
Dusun : kondak
56 Kekeringan 03-Okt-14 Kecamatan Sekotong, Terancam lahan petani
dan rumah penduduk
Desa Cendimanik, sekobar,
kedaro sekoteng,
pelangan buwun mas
Dusun
57 Longsor dan 07-Okt-14 Kecamatan Lembar Terancam lahan petani
kekeringan dan rumah penduduk
Desa Jembatan kembar
timur
Dusun Tibu lilin, roro, dasan
tapen, penimbung,
jembatanm lkembar
58 Kekeringan 08-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Labuan tereng
Dusun Kesambi rempek,
lendang adus, gerepek,
kelopok, embun kolah
59 Kekeringan 10-Okt-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Cendimnik
Dusun Madak belik, empool,
pelong, batu Bangka,
apitaik
60 Kekeringan 14-Okt-14 Kecamatan Sekotong Mengakibatkan Gagal
panen
Desa Sekotonmg tengah
Dusun Lembah suren
61 Kebakaran 14-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan
terbakarnya 1 unit
rumah warga
Desa Lembar selatan
Dusun Cemara
62 Kekeringan 14-Okt-14 Kecamatan Lembar Mengakibatkan gagal
panen
1. Status Bencana
Status bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi adalah status
bencana lokal / kabupaten
Tabel 5.5
Tabel 5.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
BAB VI
PENUTUP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxv
DAFTAR TABEL
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 vii
Tabel 3.5 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan Tahun 2014............................................ 43
Tabel 3.6 Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci Urusan
Pendidikan Tahun 2013 – 2014............................................. 47
Tabel 3.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan. ........................................................................ 49
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ....................................... 49
Tabel 3.9 Sarana dan Prasarana Urusan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan ................................................. 50
Tabel 3.10 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pendidikan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .............................. 50
Tabel 3.11 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas
Kesehatan Tahun 2014 ......................................................... 52
Tabel 3.12 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan pada Tahun 2014 .............. 58
Tabel 3.13 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kunc Urusan
Kesehatan Tahun 2014 ......................................................... 59
Tabel 3.14 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan ............................. 61
Tabel 3.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan .................................................................. 61
Tabel 3.16 Sarana dan Prasarana Urusan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan ............................................................................ 62
Tabel 3.17 Permasalahan dan solusi yang dihadapi Urusan Kesehatan
pada Dinas Kesehatan .......................................................... 63
Tabel 3.18 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada RSUD Patut
Patuh Patju Tahun 2014 ....................................................... 64
Tabel 3.19 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kesehatan Tahun 2014 ......................................................... 65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 viii
Tabel 3.20 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesehatan pada RSUD Patut Patuh Patju .................. 67
Tabel 3.21 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan pada
RSUD Patut Patuh Patju ....................................................... 67
Tabel 3.22 Sarana dan Prasarana Urusan Keehatan pada RSUD Patut
Patuh Patju .......................................................................... 68
Tabel 3.23 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kesehatan
pada RSUD Patut Patuh Patju ............................................... 69
Tabel 3.24 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Badan
Lingkungan Hidup ................................................................ 71
Tabel 3.25 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Lingkungan Hidup Tahun 2014 ............................................ 72
Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2014 ......................................................................... 73
Tabel 3.27 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup.... 74
Tabel 3.28 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
pada Badan Lingkungan Hidup ............................................. 75
Tabel 3.29 Sarana dan Prasarana Urusan Lingkungan Hidup pada
Badan Lingkungan Hidup ..................................................... 75
Tabel 3.30 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Lingkungan
Hidup pada Badan Lingkungan Hidup................................... 76
Tabel 3.31 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas Tata
Kota, Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2014 ..................... 77
Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup
pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan............... 78
Tabel 3.33 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Kota,
Pertamanan dan Kebersihan ................................................. 79
Tabel 3.34 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xii
dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ....... 119
Tabel 3.75 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan
Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan ................................................. 119
Tabel 3.76 Sarana dan Prasarana Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
pada Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan................................................................... 120
Tabel 3.77 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tahun 2014 ......................................................................... 121
Tabel 3.78 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Penanaman Modal Tahun 2014 ............................................ 122
Tabel 3.79 Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan Penanaman Modal .................................................... 123
Tabel 3.80 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu ......................................... 124
Tabel 3.81 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal
pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu ............................................................................... . 125
Tabel 3.82 Sarana dan Prasarana Urusan Penanaman Modal pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu .. 125
Tabel 3.83 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Penanaman
Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu ................................................................ 126
Tabel 3.84 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2014 ...... 128
Tabel 3.85 Jumlah Koperasi Aktuf dan Jumlah usaha mikro dan kecil
di Kabupaten Lombok Barat ................................................. 131
Tabel 3.86 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xiii
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ......................... 131
Tabel 3.87 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah ............................................................. 132
Tabel 3.88 Sarana dan Prasarana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah ............................................................................ 132
Tabel 3.89 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah ................................................... 133
Tabel 3.90 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 ...................... 134
Tabel 3.91 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 ..................... 136
Tabel 3.92 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.......................................... 137
Tabel 3.93 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil ..................................................................................... 137
Tabel 3.94 Sarana dan Prasarana Urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil .................................................................................... 138
Tabel 3.95 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 ...... 139
Tabel 3.96 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 ...... 140
Tabel 3.97 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan
Ketenagakerjaan ................................................................... 141
Tabel 3.98 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xiv
Urusan Ketenagakerjaan pada Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................... 142
Tabel 3.99 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan
pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 143
Tabel 3.100 Sarana dan Prasarana Urusan Ketenagakerjaan pada
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 143
Tabel 3.101 Capaian Indikator Program dan Kegiatan pada Kantor
Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2014 …………………………. 144
Tabel 3.102 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Ketahanan Pangan ............................................................... 146
Tabel 3.103 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan
Daerah ................................................................................. 147
Tabel 3.104 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan
pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah ................................ 148
Tabel 3.105 Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan pada
Kantor Ketahanan Pangan Daerah ........................................ 148
Tabel 3.106 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Ketahanan
Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah .................... 149
Tabel 3.107 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014 ...................................... 150
Tabel 3.108 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014 ...................................... 151
Tabel 3.109 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan .......................................................................... 152
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xvi
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah ............................................................... 160
Tabel 3.122 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah......... 161
Tabel 3.123 Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah............................. 161
Tabel 3.124 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2014 ......................................................................... 162
Tabel 3.125 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014 ..... 163
Tabel 3.126 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera ......................................... 166
Tabel 3.127 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ... 167
Tabel 3.128 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan .................................................... 167
Tabel 3.129 Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan .................................................... 168
Tabel 3.130 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ............................ 169
Tabel 3.131 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................. 170
Tabel 3.132 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xvii
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................. 171
Tabel 3.133 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik .................................................................................. 172
Tabel 3.134 Sarana dan Prasarana Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 172
Tabel 3.135 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ....... 173
Tabel 3.136 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Perhubungan Tahun 2014 ................................................... 175
Tabel 3.137 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ........ 180
Tabel 3.138 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika.................................................................... 181
Tabel 3.139 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika................. 182
Tabel 3.140 Sarana dan Prasarana Urusan Perhubungan pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .......................... 182
Tabel 3.141 Capaian indikator program dan kegiatan pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Tahun 2014 ... 183
Tabel 3.142 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ............................ 184
Tabel 3.143 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Komunikasi dan
Informatika .......................................................................... 185
Tabel 3.144 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Informatika ................................ 186
Tabel 3.145 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan
Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Informatika .......................................................................... 187
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xviii
Tabel 3.146 Sarana dan Prasarana Urusan Komunikasi dan Informatika
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika .............. 187
Tabel 3.147 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................. 188
Tabel 3.148 Tingkat pencapaian- pencapaian program dan kegiatan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ................ 190
Tabel 3.149 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik ................................................................ 191
Tabel 3.150 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ............ 191
Tabel 3.151 Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.............................. 192
Tabel 3.152 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik .................................................................................. 192
Tabel 3.153 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun 2014 ........................................... 193
Tabel 3.154 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 ............................... 195
Tabel 3.155 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja .............................................................. 196
Tabel 3.156 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .............. 197
Tabel 3.157 Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja..................... 197
Tabel 3.158 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2014 .......... 198
Tabel 3.159 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ............................ 198
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xix
Tabel 3.160 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)………………………. . 199
Tabel 3.161 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)……………………………………………………………………. . 200
Tabel 3.162 Sarana dan Prasarana Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)……………………………………………………………………. . 200
Tabel 3.163 Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat
Daerah Tahun 2014.............................................................. 201
Tabel 3.164 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada
Sekretariat Daerah Tahun 2014 ............................................ 206
Tabel 3.165 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Sekretariat Daerah ..................................... 209
Tabel 3.166 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat Daerah ............................................................... 209
Tabel 3.167 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Sekretariat Daerah ............................................................... 210
Tabel 3.168 Capaian indikator program dan kegiatan pada Sekretariat
DPRD Tahun 2014................................................................ 211
Tabel 3.169 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Sekretariat
DPRD Tahun 2014................................................................ 212
Tabel 3.170 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD ............................. 213
Tabel 3.171 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxi
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ........... 224
Tabel 3.180 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah..................... 225
Tabel 3.181 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2014 ......................................... 227
Tabel 3.182 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2014 ......................................... 228
Tabel 3.183 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Badan Kepegawaian Daerah........................ 230
Tabel 3.184 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Badan Kepegawaian Daerah.................................................. 230
Tabel 3.185 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Badan Kepegawaian Daerah.................................................. 231
Tabel 3.186 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada Badan
Kepegawaian Daerah............................................................... 232
Tabel 3.187 Capaian indikator program dan kegiatan pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 .................................. 233
Tabel 3.188 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 .................................. 236
Tabel 3.189 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxii
Lombok Barat....................................................................... 237
Tabel 3.190 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ......... 238
Tabel 3.191 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ................................... 238
Tabel 3.192 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ................................... 239
Tabel 3.193 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ........................... 240
Tabel 3.194 Capaian indikator program dan kegiatan pada Tahun
2014.. .................................................................................. 240
Tabel 3.195 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Asset Daerah Tahun 2014..................................................... 241
Tabel 3.196 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Kantor Asset Daerah................................... 242
Tabel 3.197 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kantor Asset Daerah ............................................................. 242
Tabel 3.198 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxiii
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kantor Asset Daerah ............................................................. 243
Tabel 3.199 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kecamatan
Tahun 2014 ......................................................................... 244
Tabel 3.200 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kecamatan
Tahun 2014 ......................................................................... 245
Tabel 3.201 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian pada Kecamatan ................................................ 245
Tabel 3.202 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kecamatan ........................................................................... 246
Tabel 3.203 Sarana dan Prasarana Urusan Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian pada
Kecamatan ........................................................................... 247
Tabel 3.204 Capaian indikator program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun 2014 ......................................................................... 248
Tabel 3.205 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun 2014 ......................................................................... 250
Tabel 3.206 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ........................................................... 251
Tabel 3.207 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa .................................................................................... 252
Tabel 3.208 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxiv
Masyarakat dan Desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa ..................................... 253
Tabel 3.209 Sarana dan Prasarana Urusan Pemberdayaan masyarakat
dan desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa .............................................................. 253
Tabel 3.210 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .............. 254
Tabel 3.211 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 .......................... 255
Tabel 3.212 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Sosial Tahun 2014............................................................... 256
Tabel 3.213 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Sosial........................... 258
Tabel 3.214 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 259
Tabel 3.215 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................................. 259
Tabel 3.216 Sarana dan Prasarana urusan sosial pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................. 260
Tabel 3.217 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun 2014 ......................................................................... 261
Tabel 3.218 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun 2014 ......................................................................... 261
Tabel 3.219 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah .................................................... 262
Tabel 3.220 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial pada Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxv
Daerah ................................................................................. 262
Tabel 3.221 Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah .................................................... 263
Tabel 3.222 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang Seni
dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 ......................................................................... 263
Tabel 3.223 Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Budaya Tahun 2014 ............................................................ 264
Tabel 3.224 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Budaya pada Bidang Seni dan Kebudayaan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ....................................... 265
Tabel 3.225 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Budaya pada
Bidang Seni dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ......................................................................... 266
Tabel 3.226 Sarana dan Prasarana Urusan Budaya pada Bidang Seni
dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ......................................................................... 266
Tabel 3.227 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014 ....................................... 267
Tabel 3.228 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2014 ....................................... 269
Tabel 3.229 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Statistik pada Bidang Statistik dan Pelaporan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... 270
Tabel 3.230 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik pada
Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah .......................................................... 270
Tabel 3.231 Sarana dan Prasarana Urusan Statistik pada
Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxvi
Pembangunan Daerah .......................................................... 271
Tabel 3.232 Capaian indikator program dan kegiatan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ............ 272
Tabel 3.233 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ....................... 272
Tabel 3.234 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kearsipan .................... 273
Tabel 3.235 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah ................................................................................. 274
Tabel 3.236 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ............................... 274
Tabel 3.237 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah........................................... 276
Tabel 3.238 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Kearsipan
pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ....................... 276
Tabel 3.239 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ....................... 277
Tabel 3.240 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2014 ....................... 278
Tabel 3.241 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan .............. 278
Tabel 3.242 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah ....................................................................... 279
Tabel 3.243 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ............................... 280
Tabel 3.244 Sarana dan Prasarana Urusan Perpustakaan pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah........................................... 280
Tabel 3.245 Permasalahan dan solusi yang dihadapi Urusan
Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah ................................................................................. 281
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxvii
Tabel 3.246 Capaian indikator program dan kegiatan pada Kantor Asset
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxviii
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan Tahun 2014 ...................................................... 297
Tabel 3.261 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kelautan dan perikanan pada Bidang Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan …………………………………………………………….. 297
Tabel 3.262 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan
perikanan pada Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
pada Badan Pelaksana Penyuluhan....................................... 298
Tabel 3.263 Sarana dan Prasarana Urusan kelautan dan perikanan pada
Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Badan
Pelaksana Penyuluhan.......................................................... 298
Tabel 3.264 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan Tahun 2014 .................. 299
Tabel 3.265 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan Tahun 2014 .................. 305
Tabel 3.266 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pertanian ..................... 307
Tabel 3.267 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan .......................................................................... 308
Tabel 3.268 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian pada
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan............................ 308
Tabel 3.269 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan .......................................................................... 309
Tabel 3.270 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Pertanian
pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan ................... 310
Tabel 3.271 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014 ........................................................................ 310
Tabel 3.272 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxix
Tahun 2014 ......................................................................... 311
Tabel 3.273 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pertanian pada Bidang Penyuluhan Pertanian pada
Badan Pelaksana Penyuluhan ............................................... 312
Tabel 3.274 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian pada
Bidang Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana
Penyuluhan........................................................................... 313
Tabel 3.275 Sarana dan Prasarana Urusan Pertanian pada Bidang
Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana
Penyuluhan. ......................................................................... 313
Tabel 3.276 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Kehutanan Tahun 2014………………………………………… ....... 314
Tabel 3.277 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Kehutanan Tahun 2014………………………………………… ....... 316
Tabel 3.278 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Kehutanan……………… 316
Tabel 3.279 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan…………………….. . 317
Tabel 3.280 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan pada
Dinas Kehutanan………………………………………………………. 318
Tabel 3.281 Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan pada Dinas
Kehutanan……………………………………………………………….. 318
Tabel 3.282 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan
Kehutanan pada Dinas Kehutanan……………………………….. . 319
Tabel 3.283 Capaian indikator program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014……………………………………………………………… 320
Tabel 3.284 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Tahun 2014……………………………………………………………… 321
Tabel 3.285 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxx
Urusan Kehutanan pada Bidang Penyuluh Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan……………………………………… . 322
Tabel 3.286 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan pada
Bidang Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana
Penyuluhan……………………………………………………………… 322
Tabel 3.287 Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan pada Bidang
Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan….. . 323
Tabel 3.288 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pertambangan dan Energi Tahun 2014………………………….. . 324
Tabel 3.289 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pertambangan dan Energi Tahun 2014………………………….. . 325
Tabel 3.290 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral…………………………………………………………….. 326
Tabel 3.291 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas
Pertambangan dan Energi…………………………………………… . 327
Tabel 3.292 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi………….. 327
Tabel 3.293 Sarana dan Prasarana Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi………………… . 328
Tabel 3.294 Permasalahan dan solusi yang dihadapi urusan Energi
dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan
dan Energi……………………………………………………………….. 329
Tabel 3.295 Capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas
Pariwisata Tahun 2014……………………………………………….. 330
Tabel 3.296 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Dinas
Pariwisata Tahun 2014……………………………………………….. 331
Tabel 3.297 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pariwisata……………….. 331
Tabel 3.298 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata………………………… 332
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxi
Dinas Pariwisata.................................................................... 333
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxii
Transmigrasi Tahun 2014 ..................................................... 345
Tabel 3.314 Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi
Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2014 ..................................................... 346
Tabel 3.315 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Transmigrasi ................ 347
Tabel 3.316 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan
Transmigrasi pada Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................................. 347
Tabel 3.317 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi pada
Seksi Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi ……………………………………………………… 348
Tabel 3.318 Sarana dan Prasarana Urusan Transmigrasi pada Seksi
Transmigrasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ........................................................................ 348
Tabel 3.319 Pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK
dan Dana Bagi Hasil ............................................................. 352
Tabel 3.320 Besaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah .................................................. 354
Tabel 3.321 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja
Anggaran.............................................................................. 355
Tabel 3.322 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja
Anggaran.............................................................................. 355
Tabel 4.1 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat …………………………………………. .. 357
Tabel 4.2 Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Desa oleh
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 ................ 362
Tabel 5.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxiii
Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah………… 371
Tabel 5.2 Jenis bencana, waktu, dan lokasi bencana ............................ . 371
Tabel 5.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) ………………………………………........ 379
Tabel 5.4 Jumlah gangguan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat
pada tahun 2014 .................................................................. 379
Tabel 5.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja .............................................................. 380
Tabel 5.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .............. 381
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxiv
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 xxxv