Anda di halaman 1dari 1534

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR…………………………………………....................................................... i
DAFTAR ISI…………………………………………................................................................... ii
DAFTAR TABEL…………………………………………............................................................. v
DAFTAR GAMBAR…………………………………………........................................................ xi

BAB I. PENDAHULUAN…………………………........................................................ 1

A. Latar Belakang…………………………....................................................... 1
1. Penjelasan Umum……………………………………………………………….. 1
2. Kondisi Geografis Daerah…………………………………………………….. 2
3. Gambaran Umum Demografis…………………………………………….. 3
4. Kecamatan dan Desa…………………………………………………………… 5
5. Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah………………………. 14
6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.……………… 18
7. Realisasi Belanja dan Transfer………………………………………….. 19
B. Perencanaan Pembangunan Daerah………………………………............. 20
1. Visi……………………………..…………………………………….................. 20
2. Misi…………………………………….………………………………............... 21
3. Tujuan dan Sasaran…………….………………………………............... 21
C. Kebijakan Pemerintahan Daerah………………………………………………… 23
1. Strategi dan Arah Kebijakan ….………………………………………….. 23
2. Prioritas Pembangunan Daerah………………………………………….. 52
D. Penerapan Standar Pelayanan Minimal……………………………………….. 53

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


DAERAH………………………....................................................................... 54

A. Capaian Kinerja Makro…….…………………....................................... 54


1. Indeks Pembangunan Manusia…………………………………………… 54
2. Angka Kemiskinan………………………………………………………………. 54
3. Angka Pengangguran…………………………………………………………. 54
4. Pertumbuhan Ekonomi………………………………………………………. 54
5. Pendapatan Per Kapita………………………………………………………. 54
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)………………………………… 54
B. Urusan Pelayanan Dasar…….……………………………………………………… 59
1. Urusan Pendidikan……………………………………………………………... 59
2. Urusan Kesehatan……………………………………………………………… 126
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…………………… 228
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman…………………………………………………………. 421
5. Urusan Sosial……………………………………………………………………… 493
C. PELAKSANAAN URUSAN NON PELAYANAN DASAR........................ 513
1. Urusan Tenaga Kerja.............................................................. 513
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak................................................................ 542

ii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Urusan Ketahanan Pangan..................................................... 569


4. Urusan Pertanahan.................................................................. 579
5. Urusan Lingkungan Hidup...................................................... 584
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatat Sipil... 636
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...................... 663
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.. 684
9. Urusan Perhubungan............................................................. 719
10. Urusan Komunikasi dan Informatika...................................... 735
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah....................... 752
12. Urusan Penanaman Modal.................................................... 760
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..................................... 770
14. Urusan Statistik...................................................................... 803
15. Urusan Persandian................................................................. 807
16. Urusan Kebudayaan............................................................... 813
17. Urusan Perpustakaan............................................................ 829
18. Urusan Kearsipan................................................................... 839
D. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN..................................................... 844
1. Urusan Perikanan.................................................................... 844
2. Urusan Pariwisata……………………………………………………………….. 868
3. Urusan Pertanian………………………………………………………………… 886
4. Urusan Perdagangan…………………………………………………………… 912
5. Urusan Perindustrian………………………………………………………….. 925
6. Urusan Transmigrasi……………………………………………………………. 932
E. PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN………………… 936
1. Inspektorat…………………………………………………………………………. 936
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah………………….. 950
3. Badan Pendapatan Daerah…………………………………………………. 976
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah…………………. 990
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia………………………………………………………………………………. 1024
6. Badan Penelitian dan Pengembangan…………………………………. 1045
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…………………… 1071
8. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah…………………. 1092
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah………………………………………. 1101
10. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah………………….. 1107
11. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah………………………………………………………………………………… 1110
12. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah…………………… 1117
13. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah………………… 1124
14. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah………………………………….. 1138
15. Bagian Umum Sekretariat Daerah……………………………………….. 1144
F. AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA………………………………………………… 1158
BAB III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN……………………………………. 1192
A. Tugas Pembantuan yang Diterim 1192
1. Program Pembinaan Perpustakaan ………………………………...…………. 1192
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera……. 1193
3. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan ………………….. 1194
4. Program Kawasan Permukiman .……………………………………………….. 1194
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan………………………………………………. 1195

iii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN


MINIMAL.............................................................................................. 1196
A. Bidang Urusan Pendidikan Dasar...................................................... 1196
B. Bidang Urusan Kesehatan................................................................. 1211
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang................... 1248
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat................................................... 1259
E. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum...................... 1266
F. Bidang Urusan Sosial......................................................................... 1286
BAB V. PENUTUP............................................................................................. 1300
LAMPIRAN …………………………………………………………………………………………………………...
IKK UNTUK KA......................................

iv
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Distribusi Penduduk Kabupaten Ketapang Tahun 2022.............................. 3


Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Ketapang 2022.............. 4
Tabel 1.3 Penduduk Kabupaten Ketapang Berdasarkan Jenis Kelamin per-
Kecamatan Tahun 2022............................................................................... 5
Tabel 1.4 Ibukota Kecamatan dan Dasar Pembentukan Kecamatan.......................... 6
Tabel 1.5 Jumlah Desa Menurut Kecamatan………………………………….………………………. 8
Tabel 1.6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang………… 14
Tabel 1.7 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran…………………………………………………….. 21
Tabel 1.8 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada RPJMD
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026...................................................... 24
Tabel 1.9 Persandingan program strategis nasional dengan proyek strategis kab.
Ketapang ..................................................................................................... 52
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro................................................................................ 54
Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ketapang 3 (tiga) Tahun
Terakhir....................................................................................................... 55
Tabel 2.3 Angka Kemiskinan Kab. Ketapang 3 (tiga) Tahun Terakhir........................ 55
Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPK)..................................................................................... 56
Tabel 2.5 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Ketapang (miliar rupiah), 2022-2022....................... 56
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi................................................................ 57
Tabel 2.7 PDRB Harga Berlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita
Harga Berlaku................................................................................... 58
Tabel 2.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan........... 58
Tabel 2.9 Ringkasan Kinerja Urusan Pendidikan......................................................... 59
Tabel 2.10 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah…………............. 74
Tabel 2.11 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .............. 74
Tabel 2.12 Ringkasan Kinerja Urusan Kesehatan.......................................................... 126
Tabel 2.13 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………........ 142
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.. 143
Tabel 2.15 Ringkasan Kinerja Urusan Kesehatan (RSUD Agoes Djam)........................ 208
Tabel 2.16 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daera............................……………
Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ……………. 213
Tabel 2.17 Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ………………………………………………………………………………………………….. 214
Ringkasan Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang………….. 228
Tabel 2.18
Tabel 2.19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang …………………………………………………………………………………………………….. 241
Tabel 2.20 Ringkasan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup…………………………………………………………………………………… 421
Tabel 2.21 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
442
Permukiman dan Lingkungan Hidup ……………………………………………………….
Tabel 2.22 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
443
Permukiman dan Lingkungan Hidup………………………………………………………..

v
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.23 Ringkasan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja............................................ 454


Tabel 2.24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah…………………………......……………………. 456
Tabel 2.25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja ……………………. 456
Tabel 2.26 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja ……………………….. 456
Tabel 2.27 Capaian Program Prioritas……………….……………………………………………………… 456
Tabel 2.28 Ringkasan Kinerja Kantor Kesbangpol……………….. ………………………………….. 460
Tabel 2.29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesbangpol……………........................ 471
Tabel 2.30 Ringkasan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah……………………. 482
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah……………………………………………………… 487
Tabel 2.32 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah … 487
Tabel 2.33 Capaian Program Prioritas……………………………….……………………………………… 487
Tabel 2.34 Ringkasan Kinerja Dinas Sosial, PPPA dan KB KS……………………………………. 493
Tabel 2.35 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah…………………………………………………….. 499
Tabel 2.36 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, PPPA dan KB KS…….…………….. 499
Tabel 2.37 Capaian Program Prioritas……………………… ……………………………………………… 500
Tabel 2.38 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan periode Januari hingga
Desember 2022………………………………………………………………………………………. 502
Tabel 2.39 Ringkasan Kinerja Urusan Tenaga Kerja...................................................... 513
Tabel 2.40 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Utama Daerah…………………… 517
Tabel 2.41 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah......................... 517
Tabel 2.42 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………. 518
Tabel 2.43 Tabel Capaian Program Prioritas………………….............................................. 518
Tabel 2.44 Ringkasan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak………………………………………………………………………………………………………. 542
Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangakat Daerah….............................. 556
Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah …. 556
Tabel 2.47 Tabel Capaian Program Prioritas…………………………………………………………….. 557
Tabel 2.48 Ringkasan Kinerja Urusan Ketahanan Pangan............................................. 570
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah…………………………………………………….. 573
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah.................................................... 573
Tabel 2.51 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah………………… 573
Tabel 2.52 Tabel Capaian Program Prioritas………………………………………………................ 574
Tabel 2.53 Ringkasan Kinerja Urusan Pertanahan……………..……………………………………… 580
Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja............................................................................ 581
Tabel 2.55 Ringkasan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup …………………………………………. 584
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 605
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 605
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 606
Tabel 2.59 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 606
Tabel 2.60 Ringkasan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil ……………………………………………………………………………………………………….. 636
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah……………………………….. 643
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.. 643
Tabel 2.63 Capaian Program Prioritas ……………………………………………………………………… 644
Tabel 2.64 Ringkasan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ……………. 663
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 667
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 667
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 667
Tabel 2.68 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 667

vi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.69 Ringkasan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Berencana …………………………………………………………………………………………….. 684
Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 696
Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Tabel 2.72 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 696
Tabel 2.73 Ringkasan Kinerja Urusan Perhubungan..................................................... 696
Tabel 2.74 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan………………………………….. 723
Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 723
Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 723
Tabel 2.77 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 723
Tabel 2.78 Ringkasan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.............................. 735
Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 738
Tabel 2.80 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 738
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 738
Tabel 2.82 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 739
Tabel 2.83 Ringkasan Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah............... 752
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 754
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 755
Tabel 2.86 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 755
Tabel 2.87 Ringkasan Kinerja Urusan Penanaman Modal............................................. 760
Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 763
Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 763
Tabel 2.90 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 764
Tabel 2.91 Ringkasan Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah raga............................. 770
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 776
Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 776
Tabel 2.94 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 776
Tabel 2.95 Ringkasan Kinerja Urusan Statistik............................................................. 803
Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 804
Tabel 2.97 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 804
Tabel 2.98 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 804
Tabel 2.99 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 804
Tabel 2.100 Ringkasan Kinerja Urusan Persandian …………………………………………………… 808
Tabel 2.101 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 809
Tabel 2.102 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 809
Tabel 2.103 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Tabel 2.104 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 809
Tabel 2.105 Ringkasan Kinerja Urusan Kebudayaan…………………………………………………… 809
Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 816
Tabel 2.107 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 816
Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 816
Tabel 2.109 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 816
Tabel 2.110 Daftar Paket Pekerjaan Urusan Kebudayaan …………………………………………. 825
Tabel 2.111 Ringkasan Kinerja Urusan Perpustakaan…………………………………………………. 830
Tabel 2.112 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah……………………………………………………………………………… 832
Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 832
Tabel 2.114 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 833
Tabel 2.115 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 833
Tabel 2.116 Ringkasan Kinerja Urusan Kearsipan……………………………………………………….. 839
Tabel 2.117 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ………………………………………………. 841

vii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.118 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 841


Tabel 2.119 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 841
Tabel 2.120 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 842
Tabel 2.121 Ringkasan Kinerja Urusan Perikanan........................................................... 845
Tabel 2.122 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 850
Tabel 2.123 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 850
Tabel 2.124 Capaian Program Prioritas Tahun 2022 …………………………………………………. 851
Tabel 2.125 Ringkasan Kinerja Urusan Pariwisata………………………………………………………. 869
Tabel 2.126 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah………………………………………………… 871
Tabel 2.127 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah……………………………….. 871
Tabel 2.128 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah…. 872
Tabel 2.129 Capaian Program Prioritas……………………………………………………………………… 872
Tabel 2.130 Daftar paket Pekerjaan Urusan Pariwisata…………………………………………….. 875
Tabel 2.131 Ringkasan Kinerja Urusan Pertanian ………………………………………………………. 887
Tabel 2.132 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 …………………….. 891
Tabel 2.133 Capaian Program Prioritas Dinas Pertanian Peternakan Dan
Perkebunan Tahun 2022…………………………………………………………………………. 891
Tabel 2.134 Ringkasan Kinerja Perdagangan ……………………………………………………………. 912
Tabel 2.135 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 915
Tabel 2.136 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah………………………………………………. 915
Tabel 2.137 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 915
Tabel 2.138 Capaian Program Prioritas…………..………….………….………….………….…………. 916
Tabel 2.139 Ringkasan Kinerja……………………………………………………………………………………. 925
Tabel 2.140 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 927
Tabel 2.141 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 927
Tabel 2.142 Capaian Program Prioritas………….………….………….………….………….…………. 928
Tabel 2.143 Ringkasan Kinerja Urusan Transmigrasi…………………………………………………. 932
Tabel 2.144 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah................................ 933
Tabel 2.145 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah.................................................... 933
Tabel 2.146 Capaian Program Prioritas………………………………………………………………………. 934
Tabel 2.147 Ringkasan Kinerja Inspektorat………………………………………………………………… 936
Tabel 2.148 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah………………………………………………… 938
Tabel 2.149 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ……………………………. 938
Tabel 2.150 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 938
Tabel 2.151 Capaian Program Prioritas …………………………………………………………………….. 939
Tabel 2.152 Ringkasan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah………… 950
Tabel 2.153 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah………………………………………………………………………………………………… 955
Tabel 2.154 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah……………………. 955
Tabel 2.155 Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah……………………………………………………………………………………………………. 955
Tabel 2.156 Tabel Capaian Program Prioritas ……………………………………………………………. 956
Tabel 2.157 Ringkasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah……………………………………….. 977
Tabel 2.158 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah…………………….. 981
Tabel 2.159 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah………………………………. 981
Tabel 2.160 Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 981
Tabel 2.161 Capaian Program Prioritas………………………………………………………………………. 981
Tabel 2.162 Ringkasan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah………… 990
Tabel 2.163 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022……….……….………….. 1003
Tabel 2.164 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah……………………… 1004

viii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.165 Capaian Program Prioritas …………….…………….…………….…………….……………. 1004


Tabel 2.166 Ringkasan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 1025
Tabel 2.167 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ……………………
Tabel 2.168 Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ………………………………………………………………………………………………….. 1031
Tabel 2.169 Tabel Capaian Program Prioritas…………………………………………………………….. 1031
Tabel 2.170 Ringkasan Kinerja Badan Penelitian dan Pengambangan……………………….. 1046
Tabel 2.171 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah…………………….. 1051
Tabel 2.172 Capaian Program Prioritas ……………………………….……………………….……………. 1051
Tabel 2.173 Ringkasan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …………. 1071
Tabel 2.174 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.............................. 1075
Tabel 2.175 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ……………………… 1076
Tabel 2.176 Capaian Program Prioritas ……………………………………………………………………… 1076
Tabel 2.177 Ringkasan Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah…………………… 1093
Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah…………………………….. 1094
Tabel 2.179 Ringkasan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah…………. 1107
Tabel 2.180 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah…………………………………………………………………………………………………… 1108
Tabel 2.181 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah…………………….. 1108
Tabel 2.182 Ringkasan Kinerja Bagian Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah……………………………………….…………………………………………………………… 1110
Tabel 2.183 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekenomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah……………………….……………….……………….……………………….. 1112
Tabel 2.184 Ringkasan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah………….. 1118
Tabel 2.185 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat
Daerah………….………….………….………….………….………….………….………….……… 1119
Tabel 2.186 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah……………………. 1119
Tabel 2.187 Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ……………………………………………………………………..…………..……………….. 1119
Tabel 2.188 Tabel Capaian Program Prioritas …………………………………………………………… 1119
Tabel 2.189 Ringkasan Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah……….. 1124
Tabel 2.190 Ringkasan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah………………………… 1138
Tabel 2.191 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah……………………………………………………………………………………………………. 1140
Tabel 2.192 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran beserta Target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2022……………………………………………………………………………………………………….. 1159
Tabel 2.193 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun
2022…………………………………………………..…………………………………………………… 1161
Tabel 2.194 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun
2022………………………………………………………..…………………………………….. 1163
Tabel 2.195 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan Sampai Dengan Tahun 2022…………………………………………… 1170
Tabel 2.196 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022…………………………….. 1170
Tabel 2.197 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun
2022……………………………………………………………………………………………………… 1171
Tabel 2.198 Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan……………………………………………………………………. 1171

ix
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.199 Data Pembanding Indeks Kepuasan Masyarakat antara Tahun 2020 dan
2021………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 1172
Tabel 2.200 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Potensi Daerah……………………………………………………………….. 1173
Tabel 2.201 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran
Persentase PAD terhadap APBD……………………………………………………………. 1174
Tabel 2.202 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Indeks Gini
Tahun 2022……………………………………………………………………………………………. 1177
Tabel 2.203 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Ketimpangan
Pendapatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022……………………………………….. 1177
Tabel 2.204 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Kabupaten KetapangTahun 2022……………………………………………………………. 1179
Tabel 2.205 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Rata-Rata Lama Sekolah Sampai
Dengan Tahun 2022………….……….……….……….……….……….……….……….……… 1180
Tabel 2.206 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah Sampai
Dengan Tahun 2021……………………………………………………………………………….. 1182
Tabel 2.207 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penanaman Modal
Kabupaten KetapangTahun 2022……. …….…….…….…….…….…….…….…….…… 1184
Tabel 2.208 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Kabupaten KetapangTahun 2022………………………………………………………….. 1186
Tabel 2.209 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konstribusi Sektor
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terhadap Perekonomian
Kabupaten KetapangTahun 2022……………………………………………………………. 1189
Tabel 2.210 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konstribusi Sektor
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terhadap Perekonomian
Kabupaten KetapangTahun 2022…………………………………………………………….. 1189
Tabel 2.211 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Pengangguran
Kabupaten KetapangTahun 2022……………………………………………………………. 1190
Tabel 2.212 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Pengangguran
Kabupaten KetapangTahun 2022……………………………………..…………..……… 1190
Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan............................................... 1196
Tabel 4.2 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan................................................ 1197
Tabel 4.3 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan ................................................. 1198
Tabel 4.4 Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan ............................................... 1207
Tabel 4.5 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Kota........................................... 1211
Tabel 4.6 Penerima Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan............................................ 1212
Tabel 4.7 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan................................................. 1214
Tabel 4.8 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan............................................. 1219
Tabel 4.9 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan................................................... 1231
Tabel 4.10 Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan ................................................ 1234
Tabel 4.11 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum...................................... 1249
Tabel 4.12 Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum................................. 1250
Tabel 4.13 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum........................................ 1251
Tabel 4.14 Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum...................................... 1257
Tabel 4.15 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat................................... 1259
Tabel 4.16 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat................................ 1260
Tabel 4.17 Target Pencapaian SPM ............................................................ ................. 1261
Tabel 4.18 Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat .................................. 1263
Tabel 4.19 Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat .................................. 1264
Tabel 4.20 Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum……… 1266
Tabel 4.21 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum….. 1266

x
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 4.22 Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ......... 1267
Tabel 4.23 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum ................................................ 1270
Tabel 4.24 Target Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana......................... 1271
Tabel 4.25 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana..................... 1272
Tabel 4.26 Alokasi Anggaran SPM Bidang Penanggulangan Bencana........................... 1273
Tabel 4.27 Dukungan Personil SPM Bidang Penanggulangan Bencana........................ 1277
Tabel 4.28 Indeks Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana........................ 1279
Tabel 4.29 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial…………………………………………………….. 1282
Tabel 4.30 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial…………………………………………………. 1283
Tabel 4.31 Alokasi Anggaran Urusan Sosial………………………………………………………………. 1285
Tabel 4.32 Data Pegawai Dinas Sosial………………………………………………………………………. 1287
Tabel 4.33 Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial…………………………………………………… 1292

xi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
1. Penjelasan Umum
1.1 Undang-undang Pembentukan Daerah
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang
merupakan salah satu daerah Afdeling, bagian dari karesidenan Kalimantan Barat
(Residentis Westerm Afdeling Van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak.
Kabupaten Ketapang pada waktu itu dibagi menjadi 3 (tiga) Onder Afdeling yang dipimpin
oleh seorang Wedana, yaitu :
• Onder Afdeling Sukadana, berkedudukan di Sukadana membawahi 3 (tiga) Onder Distrik
yaitu :
• Onder Distrik Sukadana
• Onder Distrik Simpang Hilir
• Onder Distrik Simpang Hulu
• Onder Afdeling Matan Hilir, berkedudukan di Ketapang membawahi 2 (dua) Onder
Distrik yaitu :
• Onder Distrik Matan Hilir
• Onder Distrik Kendawangan
• Onder Afdeling Matan Hulu, berkedudukan di Nanga Tayap membawahi 4 (empat)
Onder Distrik yaitu
• Onder Distrik Sandai
• Onder Distrik Nanga Tayap
• Onder Distrik Tumbang Titi
• Onder Distrik Marau
Afdeling Ketapang sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) kerajaan yang hingga tahun 1942
dipimpin oleh Panembahan, yaitu :
• Gusti Muhammad Saunan di Kerajaan Matan :
• Onder Afdeling Matan Hilir
• Onder Afdeling Matan Hulu
• Tengku Betung di Kerajaan Sukadana :
• Onder Afdeling Sukadana
• Gusti Mesir di Kerajaan Simpang :
• Onder Afdeling Simpang Hilir
• Onder Afdeling Simpang Hulu
Setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942, Kabupaten Ketapang masih dalam
status Afdeling. Perbedaannya terletak pada pimpinannya yang diambil alih langsung oleh
Jepang.

1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Kabupaten Ketapang masih


berbentuk Afdeling yang diatur dengan Staatsblad 1948 Nomor 58 dengan pengakuan
adanya Pemerintahan Swapraja yang dibagi kedalam 3 (tiga) daerah swapraja yaitu
Sukadana, Simpang dan Matan. Ketiga daerah swapraja tersebut bergabung dalam sebuah
Federasi.
Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur, Kabupaten Ketapang ditetapkan sebagai bagian daerah otonom Provinsi
Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati sebagai Kepala Daerah. Selanjutnya,
keberadaan Kabupaten Ketapang sebagai sebuah Kabupaten ditetapkan dengan Undang–
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

2. Kondisi Geografis Daerah


2.1 Posisi Geografis, Batas dan Luas Wilayah
Kabupaten Ketapang secara geografis terletak pada sisi Selatan Provinsi Kalimantan
Barat pada posisi koordinat 0˚ 19‫״‬26,51 ‫ ׳‬Lintang Selatan sampai dengan 3˚ 4‫״‬16,59 ‫׳‬
Lintang Selatan dan 109˚ 47‫״‬36,55 ‫ ׳‬Bujur Timur sampai dengan 111˚ 21‫״‬37,36 ‫ ׳‬Bujur
Timur, dengan luas wilayah 31.588 km2, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau,
Selatan : berbatasan dengan Laut Jawa
Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara,
dan Selat Karimata
Timur : berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan
Provinsi Kalimantan Tengah

2.2 Topografi dan Sungai


Terdapat dua kondisi alam yang membedakan daerah di Kabupaten Ketapang, yaitu
daerah pesisir pantai yang memanjang dari utara ke selatan. Daerah pesisir ini terdiri dari
Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir
Selatan, Kendawangan dan Manis Mata. Kondisi alam di daerah tersebut biasanya berupa
daratan dan rawa-rawa. Sedangkan daerah yang kedua adalah daerah perhuluan yang
terdiri dari Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga
Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, Air Upas dan Singkup. Umumnya kondisi alam di
daerah perhuluan ini berupa daratan yang berbukit-bukit dan diantaranya masih merupakan
hutan lebat.
Sungai terpanjang yang ada di Kabupaten Ketapang adalah Sungai Pawan yang
menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur.
Sungai ini merupakan salah satu lintas utama penghubung kegiatan ekonomi masyarakat
dari desa dengan kecamatan dan kabupaten.
Selain itu, terdapat pula beberapa sungai lain yang mengalir di Kabupaten Ketapang,
yaitu sebagai berikut :

2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Sungai Merawan atau Sungai Matan yang menghubungkan Kecamatan Simpang Hilir
dengan Kecamatan Simpang Hulu.
• Sungai Kualan yang menghubungkan Kecamatan Simpang Hulu dengan Kecamatan
Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.
• Sungai Pesaguan yang menghubungkan Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sungai
Melayu Rayak dan Kecamata Matan Hilir Selatan
• Sungai Kendawangan yang menghubungkan Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan
Marau.
• Sungai Jelai yang menghubungkan Kecamatan Manis Mata dengan Kecamatan Jelai
Hulu.

2.3 Pulau-Pulau
Walaupun sebagian kecil wilayah Kabupaten Ketapang merupakan perairan laut, akan
tetapi Kabupaten Ketapang memiliki sejumlah pulau. Terdapat 58 Pulau yang ada di
Kabupaten Ketapang antara lain didominasi pada wilayah Kecamatan Kendawangan
sebanyak 43 pulau dengan keterangan berpenghuni sebanyak 3 pulau, 40 pulau tidak
berpenghuni. Kecamatan Matan Hilir Selatan sebanyak 6 pulau 1 Pulau (berpenghuni) 5
Pulau (tidak berpenghuni), Kecamatan Benua Kayong 3 Pulau (tidak berpenghuni),
Kecamatan Delta Pawan 3 Pulau dengan 1 Pulau (berpenghuni) 2 Pulau (tidak berpenghuni),
Kecamatan Muara Pawan 1 Pulau (tidak berpenghuni), Kecamatan Matan Hilir Utara 2 Pulau
(tidak berpenghuni).

3. Gambaran Umum Demografis


3.1. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 berdasarkan data Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebanyak 575.579 jiwa. Jika
dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Ketapang yang seluas 31.588 Km 2, maka
kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Ketapang adalah 18,19 jiwa/km2.
Tabel 1.1
Distribusi Penduduk Kabupaten Ketapang Tahun 2022
JUMLAH PENDUDUK PERSENTASE
NO KECAMATAN
(jiwa) (%)
1 2 3 4
• MATAN HILIR UTARA 19,562 9,5
• MARAU 17,504 1,6
• MANIS MATA 33.086 3,0
• KENDAWANGAN 54,701 3,6
• SANDAI 33,804 5,7
• SUNGAI LAUR 19,056 2,7
• SIMPANG HULU 36,261 1,0

3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• NANGA TAYAP 36,786 5,2


• MATAN HILIR SELATAN 41,239 6,4
• TUMBANG TITI 29,945 3,5
• JELAI HULU 20,430 5,9
• DELTA PAWAN 92,414 2,5
• MUARA PAWAN 18,568 3,3
• BENUA KAYONG 46,977 1,7
• HULU SUNGAI 14,146 6,3
• SIMPANG DUA 9,860 16,0
• AIR UPAS 20,816 3,2
• SINGKUP 9,285 8,2
• PEMAHAN 5,885 7,2
• SUNGAI MELAYU RAYAK 15,492 3,4
JUMLAH JUMLAH 575,817
Sumber : Data Disdukcapil Tahun 2022
Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Ketapang 2022
Luas Wilayah Jumlah Kepadatan
NO KECAMATAN (Km2) Penduduk Penduduk
(jiwa) (jiwa/Km2)
1 2 3 4 5
1. MATAN HILIR UTARA 720 19,562 27
2. MARAU 1.160 17,504 15
3. MANIS MATA 2.912 33.086 11
4. KENDAWANGAN 5.859 54,701 9
5. SANDAI 1.779 33,804 19
6. SUNGAI LAUR 1.651 19,056 12
7. SIMPANG HULU 3.175 36,261 11
8. NANGA TAYAP 1.728 36,786 21
9. MATAN HILIR SELATAN 1.813 41,239 23
10. TUMBANG TITI 1.198 29,945 25
11. JELAI HULU 1.358 20,430 15
12. DELTA PAWAN 74 92,414 1,249
13. MUARA PAWAN 611 18,568 30
14. BENUA KAYONG 349 46,977 135
15. HULU SUNGAI 4.685 14,146 3
16. SIMPANG DUA 1.048 9,860 9

4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

17. AIR UPAS 793 20,816 26


18. SINGKUP 4.685 9,285 41
19. PEMAHAN 326 5,885 18
20. SUNGAI MELAYU RAYAK 122 15,492 127
JUMLAH JUMLAH 31.588 575.817
Sumber : Data Disdukcapil Tahun 2021 dan Bagian Tapem Setda Tahun 2022

3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk


Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Ketapang dari tahun 2010 ke tahun
2022 sekitar 2,84 persen. Jika dicermati menurut distribusi penduduknya, sekitar 16,5 %
penduduk Ketapang tinggal di Kecamatan Delta Pawan yang merupakan ibukota Kabupaten
dan terendah di Kecamatan Pemahan yang berkisar 1%.

3.3. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin


Secara umum, sex ratio atau perbandingan antara jumlah penduduk jenis kelamin laki-
laki terhadap perempuan di Kabupaten Ketapang adalah adalah sebesar 107, yang artinya
jika ada 107 penduduk laki-laki maka terdapat 100 penduduk perempuan.
Sementara struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin per Kecamatan pada tahun
2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penduduk Kabupaten Ketapang Berdasarkan Jenis Kelamin
Per Kecamatan Tahun 2022
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
(1) (2) (3) (4)
1 MATAN HILIR UTARA 10.109 9.453 54.701
2 MARAU 9.182 8.322 17.504
3 MANIS MATA 17.274 15.812 33.086
4 KENDAWANGAN 28.500 26.201 54.701
5 SANDAI 17.563 16.241 33.804
6 SUNGAI LAUR 10.112 8.944 19.056
7 SIMPANG HULU 19.160 17.101 36.261
8 NANGA TAYAP 19.207 17.579 36.786
9 MATAN HILIR SELATAN 21.232 20.007 41.239
10 TUMBANG TITI 15.803 14.142 29.945
11 JELAI HULU 10.641 9.789 20.430
12 DELTA PAWAN 46.573 45.841 92.414
13 MUARA PAWAN 9.503 9.065 18.568

5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

14 BENUA KAYONG 24.005 22.972 46.977


15 HULU SUNGAI 7.571 6.575 14.146
16 SIMPANG DUA 5.193 4.667 9.860
17 AIR UPAS 10.797 10.019 20.816
18 SINGKUP 4.817 4.468 9.285
19 PEMAHAN 3.092 2.793 5.885
20 SUNGAI MELAYU RAYAK 8.096 7.396 15.492
TOTAL 298.430 277.387 575.817
Sumber : Data Disdukcapil Tahun 2022

4. Kecamatan dan Desa


4.1. Kecamatan
Wilayah Kabupaten Ketapang Terdiri dari 20 Kecamatan, dimana 13 kecamatan berada
di daerah perhuluan dan selebihnya merupakan kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan
yang sebagian wilayah desanya berbatasan langsung dengan laut/pantai.
Kecamatan terluas di Kabupaten Ketapang adalah Kecamatan Kendawangan dengan
luas wilayah sebesar 5.859 Km2 atau sekitar 18,55 persen terhadap total luas wilayah
Kabupaten Ketapang, sedangkan kecamatan terkecil di Kabupaten Ketapang adalah
Kecamatan Delta Pawan dengan luas sebesar 74 km2 atau sekitar 0,23 persen dari total luas
wilayah Kabupaten Ketapang.

Tabel 1.4
Ibukota Kecamatan dan Dasar Pembentukan Kecamatan
No KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN DASAR PEMBENTUKAN
(1) (2) (3)
1. MATAN HILIR UTARA Laman Satong PERDA NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MATAN HILIR
UTARA
2. MARAU Suka Karya PERDA NOMOR 11 TAHUN
2003 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MARAU
3. MANIS MATA Manis Mata Undang-undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan
4. KENDAWANGAN Kendawangan Kiri Undang-undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan

6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. SANDAI Sandai PERDA NOMOR 7 TAHUN 2003


TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SANDAI
6. SUNGAI LAUR Riam Bunut Undang-undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan
7. SIMPANG HULU Balai Pinang PERDA NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIMPANG HULU
8. NANGA TAYAP Nanga Tayap UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 1959 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH
TINGKAT II DI KALIMANTAN
9. MATAN HILIR SELATAN Pesaguan Kanan PERDA NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MATAN HILIR
SELATAN
10. TUMBANG TITI Tumbang Titi PERDA NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN TUMBANG TITI
11. JELAI HULU Riam Danau Kanan UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 1959 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH
TINGKAT II DI KALIMANTAN
12. DELTA PAWAN Tengah PERDA NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN DELTA PAWAN
13. MUARA PAWAN Sungai Awan Kiri PERDA NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MUARA PAWAN
14. BENUA KAYONG Mulia Kerta PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BENUA KAYONG
15. HULU SUNGAI Menyumbung PERDA NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN HULU SUNGAI
16. SIMPANG DUA Semandang Kanan PERDA NOMOR 10 TAHUN
2003 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIMPANG DUA
17. AIR UPAS Air upas PERDA NOMOR 12 TAHUN
2003 TENTANG PEMBENTUKAN

7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KECAMATAN AIR UPAS


18. SINGKUP Sukaraja PERDA NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SINGKUP
19. PEMAHAN Pebihingan PERDA NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PEMAHAN
20. SUNGAI MELAYU RAYAK Sungai Melayu PERDA NOMOR 10 TAHUN
2005 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SUNGAI MELAYU
RAYAK

4.2. Desa
Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ketapang terbagi menjadi 253 desa dan 9
kelurahan. Wilayah kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan
Tumbang Titi yaitu sebanyak 25 desa, sedangkan wilayah dengan jumlah desa paling sedikit
adalah Matan Hilir Utara, Pemahan, dan Simpang Dua.

Tabel 1.5
Jumlah Desa Menurut Kecamatan
No KECAMATAN DESA/KELURAHAN
(1) (2)
1 MATAN HILIR UTARA SUNGAI PUTERI
TANJUNG BAIK BUDI
KUALA TOLAK
KUALA SATONG
LAMAN SATONG
2 MARAU SUKA KARYA
RANDAI
BELABAN
RUNJAI JAYA
KARYA BARU
RIAM BATU GADING
BATU PAYUNG DUA
BANTAN SARI
PELANJAU JAYA
RANGKUNG
3 MANIS MATA MANIS MATA
AIR DEKAKAH

8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SUKA RAMAI
SUAK BURUNG
SILAT
TERUSAN
KEMUNING
KELAMPAI
BUKIT GAJAH
LEMBAH MUKTI
ASAM BESAR
BATU SEDAU
JAMBI
SEGULING
KALIMANTAN
PELEMPANGAN
SENGKUANG MERABONG
PAKIT SELABA
SUNGAI BULUH
RATU ELOK
MEKAR JAYA
4 KENDAWANGAN KENDAWANGAN KIRI
BANJAR SARI
KENDAWANGAN KANAN
PANGKALAN BATU
BANGKAL SERAI
AIR HITAM BESAR
SUKA HARAPAN
SUKA DAMAI
SELIMATAN JAYA
DANAU BUNTAR
MEKAR UTAMA
PEMBEDILAN
AIR HITAM HULU
NATAI KUINI
KERAMAT JAYA
SERIAM
KEDONDONG
SUNGAI JELAYAN
AIR TARAP
5 SANDAI SANDAI
RANDAU JUNGKAL
PENJAWAAN
MUARA JEKAK
PETAI PATAH

9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

RANDAU
SANDAI KIRI
DEMIT
PENDAMAR INDAH
MERIMBANG JAYA
ALAM PAKUAN
JAGO BERSATU
6 SUNGAI LAUR RIAM BUNUT
SEMPURNA
BENGARAS
SEPOTONG
SUKA RAMAI
TANJUNG BERINGIN
HARAPAN BARU
RANDAU LIMAT
BAYUN SARI
TELUK BAYUR
TANJUNG MAJU
SUNGAI DAKA
MEKAR HARAPAN
SINAR KURI
SELANGKUT RAYA
LANJUT MEKAR SARI
KEPARI
TELUK MUTIARA
7 SIMPANG HULU BALAI PINANG
SEMANDANG KIRI
KUALAN HULU
SEMANDANG HULU
MERAWA
KUALAN TENGAH
KUALAN HILIR
SEKUCING LABAI
PAOH CONCONG
LEGONG
KENANGA
BALAI PINANG HULU
SEKUCING KUALAN
LABAI HILIR
8 NANGA TAYAP NANGA TAYAP
PANGKALAN TELUK
PANGKALAN SUKA
BETENUNG

10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BATU MAS
SUNGAI KELIK
LEMBAH HIJAU I
LEMBAH HIJAU II
SIANTAU RAYA
SEBADAK RAYA
SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN
MENSUBANG
TAJOK KAYONG
KAYONG UTARA
KAYONG HULU
SEPAKAT JAYA
CEGOLAK
PATEH BENTENG
9 MATAN HILIR SELATAN SUNGAI JAWI
PESAGUAN KIRI
SUNGAI PELANG
SUNGAI BAKAU
PEMATANG GADUNG
PESAGUAN KANAN
SUNGAI BESAR
SUNGAI NANJUNG
KEMUNING BIUTAK
HARAPAN BARU
PAGAR MENTIMUN
10 TUMBANG TITI TUMBANG TITI
NATAI PANJANG
SERENGKAH
MAHAWA
NANGA KELAMPAI
BATU TAJAM
KALIMAS BARU
PEMUATAN JAYA
SENGKAHARAK
BELABAN TUJUH
SEGAR WANGI
PETEBANG JAYA
AUR GADING
BERINGIN RAYO
TITI BARU
TANJUNG BEULANG
BATU BERANSAH
SERENGKAH KANAN

11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SEPAUHAN RAYA
JUNGKAL
JELAYAN
PENGATAPAN RAYA
SUKA DAMAI
TANJUNG MALOI
11 JELAI HULU PERIANGAN
TANGGERANG
KESUMA JAYA
PENYARANG
BIKU SARANA
SEMANTUN
RIAM DANAU KANAN
LIMPANG
PASIR MAYANG
TEBING BERSERI
DERANUK
RANGGA INTAN
PANGKALAN SUKA
TELUK RUNJAI
ASAM JELAI
AIR DUA
SIDAHARI
KUSIK BATU LAPU
KARANG DANGIN
12 DELTA PAWAN KANTOR
TENGAH
MULIA BARU
SAMPIT
SUKAHARJA
SUKABANGUN
KALINILAM
PAYA KUMANG
SUKABANGUN DALAM
13 MUARA PAWAN SEI AWAN KANAN
SEI AWAN KIRI
TEMPURUKAN
ULAK MEDANG
TANJUNG PURA
MAYAK
TANJUNG PASAR
SUKA MAJU
14 BENUA KAYONG KAUMAN

12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

MULIA KERTA
TUAN TUAN
BANJAR
PADANG
SUNGAI KINJIL
SUKA BARU
BARU
NEGERI BARU
MEKAR SARI
KINJIL PESISIR
15 HULU SUNGAI MENYUMBUNG
SENDURUHAN
CINTA MANIS
BEGINCI DARAT
BENUA KRIO
RIAM DADAP
SEKUKUN
BATU LAPIS
KRIO HULU
KENYABUR
SUNGE BENGARAS
LUBUK KAKAP
16 SIMPANG DUA SEMANDANG KANAN
GEMA
MEKAR RAYA
KAMPAR SEBOMBAN
BATU DAYA
17 AIR UPAS AIR UPAS
SARI BEKAYAS
AIR DURIAN JAYA
HARAPAN BARU
SUKA RIA
BANDA SARI
MEMBULUH BARU
GAHANG
MEKAR JAYA
18 SINGKUP SUKA MULYA
SUKA RAJA
BUKIT KELAMBING
MUNTAI
SUKA SARI
SUKAHARJA
TANAH HITAM

13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PANTAI KETIKAL
19 PEMAHAN PEBIHINGAN
LALANG PANJANG
SEMAYUK BARU
MUARA GERUNGGANG
USAHA BARU
20 SUNGAI MELAYU RAYAK BERINGIN JAYA
SUNGAI MELAYU BARU
SUKA MULYA
KARYA MUKTI
PIANSAK
JAIRAN JAYA
KEPULUK
SUNGAI MELAYU JAYA
SUNGAI MELAYU
MEKAR JAYA
MAKMUR ABADI

5. Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah


Perangkat Daerah pada tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang
JUMLAH
KABUPATEN
NO. NOMENKLATUR PERSONIL KETERANGAN
KETAPANG
(PNS)
1 2 3 4 5
SEKRETARIAT
1 SEKRETARIS DAERAH 1
DAERAH
STAF AHLI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM 1
DAN POLITIK
STAF AHLI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN 1
SUMBER DAYA MANUSIA
STAF AHLI BIDANG
EKONOMI, KEUANGAN DAN 1
PEMBANGUNAN
ASISTEN SEKDA BIDANG
2 ASISTEN 1
PEMERINTAHAN

14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

ASISTEN SEKDA BIDANG


PEREKONOMIAN,
1
PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN SEKDA BIDANG
1
ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN TATA
3 BAGIAN 9
PEMERINTAHAN SETDA
BAGIAN HUKUM SETDA 14
BAGIAN PROKOPIM SETDA 21
BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN 12
SETDA
BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN 19
JASA SETDA
BAGIAN KESEJAHTERAAN
8
RAKYAT SETDA
BAGIAN ORGANISASI
9
SETDA
BAGIAN UMUM DAN
39
PERLENGKAPAN SETDA
SEKRETARIAT
4 SEKRETARIAT DPRD 55
DPRD
5 INSPEKTORAT INSPEKTORAT 68
DINAS KEPENDUDUKAN
6 DINAS 31
DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PENDIDIKAN 2866
DINAS KEARSIPAN DAN
32
PERPUSTAKAAN DAERAH
DINAS KESEHATAN 948
DINAS KOMUNIKASI DAN
35
INFORMATIKA
DINAS PARIWISATA DAN
34
KEBUDAYAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
118
DAN TATA RUANG
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN 39
PEMERINTAHAN DESA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 34
TERPADU SATU PINTU
DINAS TENAGA KERJA DAN 35

15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

TRANSMIGRASI
DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN 146
PERKEBUNAN
DINAS PERHUBUNGAN 29
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
76
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PEMUDA DAN OLAH
34
RAGA
DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH,
54
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, 55
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
DINAS KETAHANAN
44
PANGAN DAN PERIKANAN
BADAN PERENCANAAN
7 BADAN 44
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN
24
PENGEMBANGAN
BADAN PENDAPATAN
48
DAERAH
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET 57
DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN 46
SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN KESBANGPOL 26
BADAN
PENANGGULANGAN 27
BENCANA DAERAH
SATPOL PP 54
8 SATPOL PP RSUD DR. AGOESDJAM 293
RUMAH
9 SAKIT KANTOR CAMAT AIR UPAS 14
DAERAH
10 KECAMATAN KANTOR CAMAT BENUA 14

16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KAYONG
KANTOR CAMAT DELTA
24
PAWAN
KANTOR CAMAT HULU
9
SUNGAI
KANTOR CAMAT JELAI
25
HULU
KANTOR CAMAT
19
KENDAWANGAN
KANTOR CAMAT MANIS
17
MATA
KANTOR CAMAT MARAU 15
KANTOR CAMAT MATAN
11
HILIR SELATAN
KANTOR CAMAT MATAN
17
HILIR UTARA
KANTOR CAMAT MUARA
17
PAWAN
KANTOR CAMAT NANGA
20
TAYAP
KANTOR CAMAT PEMAHAN 14
KANTOR CAMAT SANDAI 18
KANTOR CAMAT SIMPANG
14
DUA
KANTOR CAMAT SIMPANG
12
HULU
KANTOR CAMAT SINGKUP 12
KANTOR CAMAT SUNGAI
14
LAUR
KANTOR CAMAT SUNGAI
16
MELAYU RAYAK
KANTOR CAMAT TUMBANG
16
TITI
KELURAHAN MULIA BARU
10
KEC. DELTA PAWAN
KELURAHAN KANTOR KEC.
11 KELURAHAN 9
DELTA PAWAN
KELURAHAN TENGAH KEC.
8
DELTA PAWAN
KELURAHAN SUKAHARJA
12
KEC. DELTA PAWAN
KELURAHAN SAMPIT KEC.
12
DELTA PAWAN
KELURAHAN KAUMAN KEC. 12

17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BENUA KAYONG
KELURAHAN MULIAKERTA
10
KEC. BENUA KAYONG
KELURAHAN BANJAR KEC.
10
BENUA KAYONG
KELURAHAN TUAN-TUAN
9
KEC. BENUA KAYONG
SEKRETARIS DAERAH 1

JUMLAH KESELURUHAN 5.900


Sumber Data : BKPSDM Tahun 2022

6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan


Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mempunyai target sebesar Rp
2,202,222,037,855.00 yang terealisasi sebesar Rp 2,510,541,764,824.64 atau 114.00 %.
Adapun Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 berdasarkan data Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan kondisi anaudit dapat dijabarkan
sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah
Dengan target sebesar Rp 206.354.014.491,00 yang terealisasi sebesar Rp
225.476.782.354,81 atau 109,27 % yang terdiri dari :
• Pendapatan Pajak Daerah dengan target sebesar Rp 119.586.467.997,00 yang
terealisasi sebesar Rp 115.321.576.900,38 atau 96,43 %.
• Pendapatan Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp 7.323.943.046,00 yang
terealisasi sebesar Rp 4.293.477.245,00 atau 58,62 %.
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target
sebesar Rp 6.898.056.245,00 yang terealisasi sebesar Rp 6.607.548.912,00 atau 95,79
%.
• Lain-lain PAD yang sah dengan target sebesar Rp 72.545.547.203,00 yang terealisasi
sebesar Rp 99.254.179.288,43 atau 136,82 %.

b. Pendapatan Transfer
Dengan target sebesar Rp 1.994.868.023.364,00 yang terealisasi sebesar Rp
2.281.470.128.198,83 atau 114,37 % yang terdiri dari :
• Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp 1.652.946.297.000,00
yang terealisasi sebesar Rp 1.898.691.310.433,00 atau 114,87 %.
• Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp 254,357,320,000.00 yang terealisasi
sebesar Rp 254,357,320,000.00 atau 99,55 %.
• Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp 87,564,406,364.00 yang terealisasi sebesar
129,572,103,365.83 atau 147.97 %.

18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah


Dengan Target sebesar Rp 1,000,000,000.00 yang terealisasi sebesar Rp 3,594,854,280.00
atau 359,49 % yang terdiri dari :
• Pendapatan Hibah sebesar Rp 1,000,000,000.00 yang terealisasi sebesar
Rp 3,594,854,280.00 atau 359,49 %.
• Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sebesar Rp 0,- yang terealisasi sebesar Rp 0,-
atau 0 %.

7. Realisasi Belanja dan Transfer


Jumlah Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022
adalah sebesar Rp 2,639,067,042,300.00 yang terealisasi sebesar
Rp 2,366,359,361,597.32 atau 89.67 %. Adapun Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan
data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan kondisi anaudit dapat
dijabarkan sebagai berikut :

• Belanja Operasi
Dengan anggaran sebesar Rp 1,626,481,688,314.00 yang terealisasi sebesar
Rp 1,626,481,688,314.00 atau 88.60 %. Adapun Belanja Operasi terdiri dari :
• Belanja Pegawai sebesar Rp 924,720,473,731.00 yang terealisasi sebesar
Rp 790,289,136,098.00 atau 85.46 %.
• Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 586,979,818,250.00 yang terealisasi sebesar
Rp 542,228,500,467.97 atau 92,38 %.
• Belanja Hibah sebesar Rp 113,649,232,833.00 yang terealisasi sebesar
Rp 107,469,343,759.00 atau 94.56 %.
• Bantuan Sosial sebesar Rp 1,132,163,500.00 yang terealisasi sebesar
Rp 1,026,580,000.00 atau 90.67 %.

• Belanja Modal
Dengan anggaran sebesar Rp 619,518,270,131.00 yang terealisasi sebesar
Rp 544,848,644,963.00 atau 87.95 %. Adapun Belanja Modal terdiri dari :
• Belanja Tanah sebesar dengan anggaran sebesar Rp 3,854,362,000.00 yang terealisasi
sebesar Rp 1,443,914,512.00 atau 37.46 %.
• Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 107,236,608,657.00 yang
terealisasi sebesar Rp 97,345,065,394.00 atau 90.78 %.
• Belanja Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp 85,994,573,241.00 yang
terealisasi sebesar Rp 75,103,503,552.00 atau 87.34 %.
• Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan dengan anggaran sebesar
Rp 417,315,024,741.00 yang terealisasi sebesar Rp 367,020,831,211.00 atau 87.95 %.
• Belanja Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 5,117,701,492.00 yang
terealisasi sebesar Rp 3,935,330,294.00 atau 76.90 %.

19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Belanja Aset Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 0,- yang terealisasi sebesar Rp 0,-
atau 0 %.

• Belanja Tak Terduga


Dengan anggaran sebesar Rp 13,998,111,331.00 yang terealisasi sebesar
Rp 2,943,873,840.00 atau 21.03 %.

• Transfer
Jumlah Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 379,068,972,524.00 yang
terealisasi sebesar Rp 1,988,806,079,127.97 atau 88.00 %. Adapun Transfer Kabupaten
Ketapang Tahun 2022 terdiri dari :
• Transfer/Bagi Hasil ke Desa Sebesar Rp 12,980,895,329.00 yang terealisasi sebesar
Rp 12,855,434,869.35 atau 99.03 %.
• Transfer/Bantuan Keuangan sebesar Rp 366,088,077,195.00 yang terealisasi sebesar
Rp 364,697,847,600.00 atau 99.62 %.

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode Tahun
2021-2026 dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa visi merupakan cita-cita atau impian
sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna menjamin kelestarian dan
eksistensi serta kesuksesan jangka panjang. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang
terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Maju, mengandung arti Sebuah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Cita-cita
ini merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang lebih baik.
Sebuah daerah yang maju dapat ditunjukkan dengan tingginya kualitas sumber daya
manusia yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang
berkualitas.
Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan ketercukupan
sandang, pangan dan papan. Indikator kesejahteraan pada umumnya dinilai dengan tingkat
kemiskinan dan indeks gini untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/
kesejahteraan.
Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan memastikan beberapa poin yang terdapat di
dalam definisi maju dapat berkembang dengan baik.

20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator Keberhasilan


pembangunan, dalam konteks ini, kesejahteraan memiliki dimensi : 1) Kesejahteraan yang
dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan; 2) Kesejahteraan yang
betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan
berkesinambungan; 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara
miskin dan kaya; dan 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat
yang semakin beradab.

2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Secara umum dapat dikatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa
yang harus dikerjakan atau diperbuat oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
Dengan kata lain, misi merupakan ssesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula
memberikan petunjuk garis besar dalam pencapaian visi. Upaya mencapai visi “Melanjutkan
Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera” itu akan ditempuh melalui misi sebagai
berikut:
• Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan
• Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur;
• Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;
• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan
berkeadilan;
• Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat;
• Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh
masyarakat Ketapang.

3. Tujuan dan Sasaran


Dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan, maka setiap misi dijabarkan
melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan
memberikan arahan dalam penyusunan strategi, arah kebijakan dan program prioritas
daerah. Tujuan pembangunan daerah disusun berdasarkan rumusan misi sebagai bentuk
pernyataan untuk melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah. Sasaran
pembangunan daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dilaksanakan. Tujuan dan
sasaran pada setiap misi diharapkan dapat memberikan pedoman dan arahan bagi
setiap program prioritas daerah. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.7
Keterkaitan Misi, Tujuan Dan Sasaran

No Misi Tujuan Sasaran


1 Mewujudkan Terwujudnya reformasi Meningkatkan akuntabilitas
Pemerintahan birokrasi yang berkualitas kinerja Pemerintah Daerah
yang Handal, Meningkatnya akuntabilitas
Bersih, keuangan daerah

21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Terpercaya, dan Meningkatnya kualitas


Berwibawa Pelayanan Publik
dalam Meningkatnya
Pelayanan penyelenggaraan
Publik pemerintahan berbasis
elektronik
Meningkatnya
profesionalitas ASN
2 Melanjutkan Meningkatnya Kualitas Meningkatnya akses dan
Peningkatan Infrastruktur Daerah yang kualitas jaringan jalan
Pembangunan Berkelanjutan Meningkatnya kualitas
Infrastruktur; transportasi
Meningkatnya akses
terhadap pemukiman layak
huni
Meningkatnya kualitas tata
ruang
Meningkatnya cakupan
layanan irigasi
Menurunnya risiko bencana Meningkatnya upaya
mitigasi dan
penanggulangan bencana
3 Pembangunan Meningkatnya kualitas Meningkatnya akses dan
Sumber Daya sumber daya manusia kualitas pendidikan
Manusia yang Meningkatnya prestasi
Memiliki Daya keolahragaan dan kualitas
Saing; pemuda
Meningkatnya kelestarian
budaya
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
4 Meningkatkan Meningkatnya Kemandirian Meningkatnya
Pemberdayaan desa kesejahteraan sosial
Masyarakat dan Meningkatnya keberdayaan
Pemerintahan desa
Desa yang
Merata dan
Berkeadilan;
5 Memperkokoh Meningkatnya kualitas Meningkatnya pertumbuhan
Landasan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.
Perekonomian Meningkatnya pertumbuhan
Masyarakat sektor perikanan
Meningkatnya realisasi
penanaman modal

22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Meningkatnya pertumbuhan
sektor pariwisata
Meningkatnya pertumbuhan
sektor perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan
sektor perindustian
Meningkatnya kedaulatan
pangan
Meningkatnya pemerataan Meningkatnya kontribusi
kesejahteraan sektor koperasi dan usaha
kecil menengah terhadap
perekonomian
Menurunnya pengangguran
Meningkatnya kualitas air
Meningkatnya kualitas udara
Meningkatnya kualitas
tutupan lahan
Meningkatnya pengelolaan
persampahan
Meningkatnya pemanfaatan Meningkatnya kualitas
Sumber Daya Alam untuk pemanfaatan SDA
kesejahteraan masyarakat

C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH


Tema pembangunan Kabupaten Ketapang diawali dengan fokus terhadap intervensi
pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan kemudian diakhiri dengan pemantapan
terhadap pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia berlandaskan lingkungan
hidup. Tema pembangunan terkait dengan konektivitas wilayah, reformasi birokrasi dan
intervensi terhadap lingkungan hidup diaplikasikan pada tahun 2022 hingga tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu
keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Ketapang. Perencanaan
pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat dan
mempercepat kemajuan daerah.
1. Strategi dan Arah Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, maka
perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan
memperhitungkan lingkungan strategis. Maka dari itu, strategi dan arah kebijakan yang
akan dilaksanakan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 1.8
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Peningkatan sistem
Pemerintahan reformasi akuntabilitas kualitas pengendalian dan
yang Handal, birokrasi yang kinerja pengendalian evaluasi
Bersih, berkualitas Pemerintah dan pembangunan
Terpercaya, Daerah evaluasi daerah
dan pembangunan Peningkatan
Berwibawa daerah monitoring dan
dalam evaluasi
Pelayanan pembangunan
Publik daerah
Meningkatkan Peningkatan
kualitas sistem keselarasan
perencanaan perencanaan
daerah daerah
Penguatan peran
masyarakat dalam
perencanaan
daerah
Optimalisasi
penggunaan sistem
perencanaan
daerah
Peningkatan
fasilitasi penelitian
dan
pengembangan
daerah
Peningkatan Peningkatan
kelembagaan fasilitasi perangkat
berbasis kinerja daerah dalam
penyusunan
perencanaan
daerah
Peningkatan
ketersedian dan
kualitas data
kinerja
Peningkatan
manajemen kinerja
daerah

24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Peningkatan Peningkatan
fungsi efektifitas
pengendalian pengendalian
kebijakan kebijakan daerah
daerah Koordinasi dan
fasilitasi
penyelesaian tapal
batas daerah
kabupaten,
kecamatan, dan
desa/ kelurahan
Peningkatan sistem
pengadaan barang
dan jasa
Peningkatan
kapasitas BUMD
Penguatan kualitas
produk hukum
daerah
Peningkatan
fasilitasi kerjasama
antar daerah
Peningkatan
pemenuhan syarat
pemekaran Daerah
Otonomi Baru
(DOB)
Meningkatnya Peningkatan Pengembangan
akuntabilitas transparansi integrasi sistem
keuangan daerah dan perencanaan
kinerja dengan
pengelolaan penganggaran
keuangan daerah
daerah Peningkatan akses
masyarakat
terhadap informasi
keuangan daerah
Peningkatan
efektifitas belanja
daerah
Penerapan
Peningkatan
teknologi
kapasitas
dalam pelayanan
keuangan
pajak daerah
daerah
Peningkatan

25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kualitas
data pajak dan
retribusi daerah
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah
Pelaksanaan
penyusunan
anggaran,
penatausahaan,
dan
Meningkatkan pertanggungjawab
tata a
kelola keuangan n pengelolaan
daerah keuangan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
barang
milik daerah
Penguatan
integritas
kelembagaan dan
aparatur daerah
Meningkatkan
Peningkatan tindak
kualitas
lanjut hasil
pengawasan
pemerikasaan
daerah
Peningkatan
integrasi sistem
pengaduan
masyarakat
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan sistem
kualitas pengendaliaan pelayanan publik
Pelayanan publik kualitas daerah
pelayanan Peningkatan
public kualitas pelayanan
Kecamatan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan arsip
daerah
Peningkatan Peningkatan
kepemilikan kualitas
dokumen pelayananan

26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kependudukan administrasi
dan kependudukan
catatan sipil Peningkatan
kesadaran
masyarakat dalam
mengurus
dokumen
kependudukan
Peningkatan sarana
dan prasarana
Peningkatan pendukung K3
kualitas Peningkatan
pelayanan kapasitas SDM
keamanan dan trantibum
kenyamanan di Peningkatan
lingkungan standar
masyarakat operasional
penanganan
trantibum
Peningkatan Peningkatan
kohesivitas pembinaan
sosial wawasan
kebangsaan
Peningkatan
pencegahan dan
pengawasan
pengedaran obat
obat terlarang
Peningkatan
pembinaan dan
pengembangan
serta
pengawasan
terhadap Ormas
dan
LSM
Peningkatan
fasilitasi
administrasi dan
Peningkatan anggaran untuk
fasilitasi kinerja menopang kinerja
DPRD DPRD
Peningkatan
fasilitasi dan
koordinasi alat-alat

27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perlengkapan
dewan
Meningkatnya Peningkatan
penyelenggaraan jaringan
pemerintah telekomunikasi dan
berbasis data
elektronik
Peningkatan Peningkatan
akses kualitas
terhadap layanan
informasi komunikasi
publik dan informasi
Peningkatan
kualitas
data statistik
daerah
dan sektoral
Peningkatan
kapasitas SDM TIK
Penguatan
kelembagaan TIK
Peningkatan
Peningkatan
tata
infrastruktur TIK
kelola TIK
Peningkatan
keamanan
informasi
daerah
Peningkatan sistem
merit dalam
penempatan
jabatan
Peningkatan pegawai
kualitas Peningkatan
manajemen kualitas
Meningkatnya kepegawaian layanan
profesionalitas kepegawaian
ASN Peningkatan
disiplin
pegawai
Peningkatan
kompetenasi
Peningkatan
manajerial, teknis,
kapasitas ASN
dan fungsional
Peningkatan

28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pendidikan dan
pelatihan sesuai
kebutuhan
organisasi maupun
individu

Melanjutkan Meningkatny Meningkatnya Optimalisasi


Peningkatan a akses ketersediaan jalur
Pembangunan Kualitas dan kualitas strategis
Infrastruktur Infrastruktur jaringan kabupaten
Daerah yang jalan Peningkatan
Berkelanjutan pengelolaan
Peningkatan
perencanaan jalan
akses
dan jembatan
jalur darat
Peningkatan
ketersediaan
jembatan
Peningkatan
ketersediaan jalan
lingkungan
Peningkatan Peningkatan
kualitas jalur penerapan
darat teknologi
terbangun mutakhir
Optimalisasi
pengawasan dan
kualitas konstruksi
jalan
Peningkatan
rehabilitasi
jaringan
jalan
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
kualitas ketersediaan pengawasan jalur
transportasi sarana dan sungai
prasarana Peningkatan
perlengkapan pemeliharaan
jalan pelabuhan
dan sungai pengumpan lokal
Peningkatan
pemeliharaan
pelabuhan sungai
dan dermaga
rakyat

29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Peningkatan
pengawasan jalur
darat
Peningkatan
ketersediaan
fasilitas
keselamatan
perhubungan
Peningkatan
pemeliharaan
fasilitas
perhubungan
Pengembangan
alat
pengujian
Pengembangan kelayakan
sistem kendaraan
manajemen Peningkatan
pelayanan kelaikan angkutan
perhubungan barang dan orang
Peningkatan
layanan
transportasi umum
Pengembangan
alat
pengujian
Pengembangan kelayakan
sistem kendaraan
manajemen Peningkatan
pelayanan kelaikan angkutan
perhubungan barang dan orang
Peningkatan
layanan
transportasi umum
meningkatnya Peningkatan Peningkatan
akses terhadap ketersediaan pendataan
pemukiman rumah layak perumahan dan
layak huni huni permukiman
Peningkatan
ketersediaan lokasi
untuk
pengembangan
perumahan
Optimalisasi
pengembangan

30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kawasan
permukiman
terpadu
Peningkatan
kualitas
rumah rusak/tidak
layak huni
Peningkatan
pengendalian dan
pengawasan
kawasan kumuh
Peningkatan Peningkatan
ketersediaan kualitas
prasarana, jalan lingkungan di
sarana kawasan
dan utilitas perumahan
umum
Pengembangan
sistem drainase
lingkungan
perumahan
Peningkatan Peningkatan
SPM ketersediaan data
Perumahan rumah di kawasan
Rakyat bencana
Penyediaan dan
rehabilitasi rumah
layak huni bagi
korban bencana
Peningkatan
fasilitasi
penyediaan
rumah layak huni
bagi masyarakat
yang terkena
relokasi program
pemerintah
Optimalisasi
pengelolaan Peningkatan
sanitas ketersediaan
jaringan air limbah
Optimalisasi
pengembangan
dan
pengelolaan IPAL

31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Peningkatan
ketersediaan SPAM
jaringan perpipaan
dan non perpipaan
Optimalisasi Peningkatan mesin
pengelolaan pelayanan air
dan minum
pengembangan Peningkatan
SPAM rehabilitasi dan
pemeliharaan
sarana
prasarana air
minum
Peningkatan Pengelolaan dan
pemanfaatan inventarisasi
air sumber
bersih air baku
Peningkatan Peningkatan
kualitas penyusunan RDTR
perencanaan Pembangunan
pemanfaatan sistem informasi
ruang tata
daerah ruang
Peningkatan Pemberian insentif
pengendalian dan disinsentif
pemanfaatan
ruang
Optimalisasi
mekanisme
pengadaan tanah
Meningkatnya
dan perizinan
kualitas tata
lokasi
ruang Optimalisasi
Peningkatan
perencanaan
koordinasi
pengadaan
perencanaan
tanah
pengadaan
Optimalisasi
perangkat
pendukung
perijinan
Peningkatan
Optimalisasi
fasilitasi
penyelesaian
penyelesaian kasus
kasus
kepemilikan tanah
pertanahan
Peningkatan

32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

koordinasi
penggunaan tanah
dan pencatatan
aset
tanah untuk
pembangunan
Peningkatan Peningkatan
ketersediaan ketersediaan
bangunan gedung
dan prasarana
lainnya
Peningkatan
pemeliharaan dan
rehabilitasi
bangunan
Peningkatan Peningkatan
kualitas pengawasan
bangunan bangunan
Peningkatan
kualitas
tenaga terampil
konstruksi
Penyediaan
rencana
teknis satuan
pemukiman (RTSP)
kawasan
transmigrasi dan
kawasan eks
transmigrasi
Optimalisasi
Penyediaan
perencanaan
Rencana
kawasan
Teknis Jalan (RTJ)
transmigrasi
di
dan
kawasan
satuan
transmigrasi dan
permukiman
kawasan eks
transmigrasi
transmigrasi
Optimalisasi
ketersediaan
Prasarana dan
Sarana Utilitas di
kawasan
transmigrasi
Peningkatan

33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kemandirian
satuan
permukiman
Optimalisasi Peningkatan
pengelolaan jaringan Daerah
Meningkatnya jaringan irigasi Irigasi Rawa (DIR)
cakupan layanan kewenangan Kabupaten
irigasi kabupaten Peningkatan
jaringan Daerah
Irigasi Kabupaten
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
Menurunnya upaya ketersediaan ketersediaan
risiko mitigasi dan bangunan infrastruktur
bencana penanggulangan pengendali penahan abrasi
bencana bencana
Peningkatan
ketersediaan
tembok
penahan longsor
Peningkatan
rehabilitasi tanggul
penahan air asin di
area pertanian
Peningkatan
ketersediaan irigasi
sekat bakar
penghalang
kebakaran lahan
Peningkatan
ketersediaan
gorong-gorong dan
drainase
Optimalisasi Peningkatan kajian
kesiapsiagaan pengurangan risiko
terhadap bencana (PRB)
bencana daerah
Peningkatan
jaringan informasi
dan komunikasi
kebencanaan
Peningkatan
kapasitas SDM
penanggulangan
bencana baik
petugas maupun

34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kelompok
masyarakat
Peningkatan
ketersediaan
sarana
dan prasarana
pencegahan
bencana
Peningkatan
ketersediaan
sarana
dan prasarana
tanggap darurat
bencana
Peningkatan
Peningkatan
tanggap darurat
sinkronisasi dan
bencana
integrasi data
kebencanaan
Optimalisasi
penanganan
kebakaran
permukiman

Pembangunan Meningkatny Meningkatnya Pemerataan Peningkatan


Sumber Daya a akses akses terhadap ketersediaan saran
Manusia yang kualitas dan kualitas sarana dan penunjung
Memiliki Daya sumber pendidikan prasarana kegiatan
Saing daya manusia pendidikan pendidikan
Optimalisasi
partisipasi siswa
Peningkatan
ketersediaan
layanan pendidikan
PAUD dan
nonformal
Peningkatan
kualitas
layanan pendidikan
PAUD dan
nonformal
Pemerataan Peningkatan
kualitas tenaga pemenuhan
pendidikan kualifikasi
pendidikan bagi
guru

35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Peningkatan
kepemilikan
sertifikasi bagi guru
Peningkatan Optimalisasi
akreditasi penerapan
sekolah kurikulum sesuai
standar nasional
pendidikan
Peningkatan
penguasaan
teknologi
pendukung
pembelajaran
Peningkatan Optimalisasi
kualitas pelatihan dan
pendidikan pembinaan
kesetaraan dan kesetaraan
non-formal
Optimalisasi
penyelenggaraan
pendidikan
nonformal
Peningkatan Optimalisasi
jangkauan dan kapasitas SDM
kualitas pengelola
pelayanan perpustakaan
perpustakaan
Peningkatan
koleksi
buku
Peningkatan saran
dan prasarana
serta fasilitas
perpustakaan
Optimalisasi
layanan
perpustakaan
keliling
Pengembangan
perpustakaan
digital
Meningkatnya Optimalisasi Peningkatan
prestasi fungsi kualitas
keolahragaan keolahragaan atlet, organisasi,
dan daerah pelatih, dan sarana

36
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kualitas pemuda prasarana


Peningkatan
partisipasi atlet
dalam kompetisi
olahraga luar
daerah
Peningkatan
kualitas
kewirausahaan
pemuda
Peningkatan
Peningkatan
kualitas
kerjasama dengan
organisasi
pihak swasta
dan
terkait
kewirausahaan
kepemudaan
pemuda
Optimalisasi
kualitas
kepemimpinan
pemuda
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
kelestarian daya pengetahuan
budaya tarik terkait
masyarakat seni budaya di
terhadap kalangan pelaku
warisan seni
budaya budaya
Peningkatan sarana
promosi budaya
Pengembangan
sanggar seni
budaya
Optimalisasi peran
cagar budaya
dalam
pengembangan
daya
tarik wisata
Meningkatnya Peningkatan Penurunan
derajat kualitas komplikasi saat
kesehatan kesehatan kehamilan
masyarakat ibu Penurunan
komplikasi saat
persalinan
Penurunan
komplikasi pasca

37
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

persalinan/Nifas
Peningkatan
kunjungan K1 dan
K4
Peningkatan
kunjungan K4
Peningkatan Penurunan bayi
kualitas lahir
kesehatan dengan Bayi Berat
bayi Lahir Rendah
(BBLR)
Penurunan bayi gizi
buruk
Peningkatan
Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL)
Peningkatan Penurunan balita
kualitas gizi buruk
kesehatan
balita
Penurunan
kesakitan balita
Peningkatan
Cakupan Imunisasi
Dasar Lengkap
Penurunan Peningkatan nutrisi
prevalensi ibu saat hamil
stunting
Peningkatan gizi
balita
Perbaikan sanitasi
dasar masyarakat
Peningkatan
penerapan PHBS
menurunnya Peningkatan Peningkatan
pengangguran kualitas pengetahuan
kesehatan tentang
masyarakat PHBS
Optimalisasi
pencegahan
penyakit menular
Optimalisasi
pencegahan
penyakit tidak

38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

menular
Peningkatan
cakupan
masyarakat
yang memiliki
sistem jaminan
kesehatan
Peningkatan
cakupan pelayanan
Kesehatan jiwa
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
penganggulanga kualitas kapasitas tenaga
n sosial pelayanan kesehatan
medis Peningkatan
kualitas
dan kuantitas
sarana, prasarana
dan alat kesehatan
rumah sakit
Peningkatan Peningkatan SDM
mutu kesehatan pada
pelayanan fasilitas kesehatan
kesehatan
Peningkatan
kapasitas dan
kualitas pelayanan
kefarmasian
Peningkatan
sarana,
prasarana, dan alat
kesehatan pada
fasilitas kesehatan
meningkatnya Peningkatan Peningkatan akses
keberdayaan kualitas masyarakat
perempuan dan kesehatan terhadap
perlindungan reproduksi pelayanan
anak Keluarga
Berencana
(KB)
Peningkatan
partisipasi
Kelompok
Ketahanan
Keluarga
Peningkatan Fungsi

39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kampung KB
Optimalisasi peran
organisasi
Peningkatan kemasyarakatan
kesadaran dalam pembinaan
kesehatan keluarga
reproduksi Peningkatan peran
keluarga keluarga dalam
kesehatan
reproduksi
Peningkatan Peningkatan
kepatuhan edukasi
masyarakat terkait pencegahan
terhadap COVID-19 kepada
bahaya masyarakat
COVID-19
Peningkatan
penegakan disiplin
terkait protokol
kesehatan (prokes)
COVID-19
Peningkatan Peningkatan
kualitas pelayanan deteksi
penanganan COVID-19
COVID-19
Peningkatan
kapasitas
pelayanan
laboratorium
Peningkatan
ketersediaan ruang
isolator di Rumah
Sakit
Peningkatan
pembaruan dan
publikasi data
COVID-19
Meningkatnya Peningkatan
Peningkatan
keberdayaan kapasitas SDM
kualitas
perempuan dan perempuan
perempuan
anak
aktif
Peningkatan
dalam kegiatan
kesempatan
ekonomi dan
perempuan
politik
Peningkatan akses

40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan kualitas data


gender dan anak
Peningkatan
pengarusutamaan
gender
Peningkatan akses
perempuan dalam
politik
Peningkatan kerja
sama antar
lembaga
Peningkatan (LSM)
perlindungan Peningkatan
terhadap keterlibatan
perempuan dan masyarakat, dunia
anak usaha, dan media
Pemutakhiran
sistem data gender
dan anak
Optimalisasi Pengembangan
pemenuhan hak Kota
anak Layak Anak
Optimalisasi
kerjasama antar
lembaga
pemerintah dalam
pemenuhan
hak anak
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
kesejahteraan keberdayaan pendapatan PPKS
sosial sosial
Peningkatan
kapasitas SDM
kelompok rentan
Optimalisasi Optimalisasi
upaya jaminan
penanggulanga sosial kelompok
n rentan
risiko kelompok
rentan
Optimalisasi
perlindungan sosial
kelompok rentan
Penanganan

41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

potensi
dampak sosial
akibat
bencana
Pengembangan
masyarakat
tanggap
bencana
Peningkatan Peningkatan
kualitas cakupan pelayanan
pelayanan PPKS
sosial
Peningkatan
kualitas
manajemen panti
sosial
Peningkatan
kualitas
pekerja sosial
Optimalisasi
pengelolaan taman
makam pahlawan

Meningkatkan Meningkatny Meningkatnya Peningkatan Peningkatan


Pemberdayaa a keberdayaan kapasitas tata kapasitas
n Masyarakat kemandirian desa kelola perencanaan dan
dan desa pemerintahan penganggaran desa
Pemerintahan desa Peningkatan
Desa yang kapasitas aparatur
Merata dan pemerintahan desa
Berkeadilan Peningkatan peran
pendamping desa
Penguatan
pemahaman
regulasi
desa
Peningkatan
fasilitasi batas
wilayah desa
(penetapan dan
penegasan batas
desa)
Peningkatan Peningkatan
kapasitas kapasitas dan

42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengelolaan peran
potensi desa BUMDesa
Penguatan
koordinasi lintas
sektor dalam
pengembangan
kawasan pedesaan
Peningkatan peran
SDM pengelola
potensi desa dan
kelembagaan
BUMDesa
Memaksimalkan
pemanfaatan
teknologi tepat
guna
Pengembangan
potensi
kewilayahan
di desa-desa
Peningkatan Optimalisasi
kualitas kualitas
organisasi kepemimpinan
dan pemuda
kewirausahaan
pemuda

Memperkokoh Meningkatny Meningkatnya Peningkatan Peningkatan


Landasan a pertumbuhan produksi produksi tanaman
Perekonomian kualitas sektor tanaman pangan
Masyarakat pertumbuhan pertanian pangan Peningkatan
ekonomi kapasitas SDM
petani dan
penyuluh
Pengembangan
pertanian
berorientasi
agribisnis
Pengembangan
food
estate (tanaman
pangan)
Peningkatan Peningkatan luas
produksi tanam tanaman
tanaman hortikultura

43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

hortikultura Peningkatan
kapasitas SDM
petani
Penumbuhan
penangkar bibit
tanaman
hortikultura
Peningkatan
produktivitas
tanaman
hortikultura
Peningkatan Peningkatan
produksi ketersediaan bibit
tanaman unggul
perkebunan
Peningkatan luas
tanam perkebunan
rakyat
Peningkatan
fasilitasi dan
pembinaan
penerapan izin
usaha
Pengembangan
pola
budidaya
perkebunan rakyat
berorientasi
agribisnis
Peningkatan
kapasitas SDM
petani
Peningkatan
produktivitas
tanaman
perkebunan
Pengembangan
food
estate (tanaman
perkebunan)
Peningkatan Optimalisasi
nilai produksi pertanian
tambah produk berbasis teknologi
hasil pertanian
Peningkatan Peningkatan luas

44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

produksi hasil lahan usaha


ternak budidaya
peternakan
Peningkatan
Peningkatan
tingkat
Populasi Ternak
kelahiran ternak
Optimalisasi
pencegahan
penyakit hewan
menular
Pengembangan
food
estate
(peternakan)
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
pertumbuhan produksi pengetahuan /
sektor perikanan kapasitas SDM
perikanan tangkap nelayan
Peningkatan
peralatan
perikanan
tangkap
Peningkatan sarana
prasarana
perikanan
tangkap
Penurunan
penggunaan racun
ikan dan setrum di
kawasan perikanan
tangkap
Peningkatan
Peningkatan
pengetahuan /
produksi
kapasitas SDM
perikanan
pelaku
budidaya
pembudidaya
Peningkatan
jangkauan
distribusi
benih ikan
budidaya
Peningkatan sarana
prasarana
perikanan
budidaya

45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penurunan
penggunaan
keramba yang
berlebihan di
kawasan sungai
Peningkatan
penjaminan mutu
Peningkatan
dalam pengolahan
nilai
ikan segar
tambah produk
Optimalisasi
perikanan
perikanan berbasis
teknologi
Optimalisasi
metode
dan sistem
Optimalisasi perhitungan PMA
identifikasi dan PMDN
potensi Peningkatan
investasi kepatuhan
perusahaan yang
melaporkan LKPM
secara berkala
Peningkatan
Peningkatan
kerjasama promosi
promosi secara
investasi antar
langsung
perangkat daerah
Percepatan
Peningkatan
pengesahan
kondusifitas
peraturan tentang
iklim
kemudahan
investasi
berinvestasi
Peningkatan
kualitas
Optimalisasi Mall
pelayanan
Pelayanan Publik
penanaman
moda
Peningkatan
cakupan pelayanan
permodalan
Optimalisasi
pemanfaatan
sistem
informasi
penanaman modal
Meningkatnya Peningkatan Pengembangan

46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pertumbuhan kunjungan destinasi wisata


sektor wisatawan Optimalisasi
pariwisata kerjasama
pengembangan
destinasi wisata
Optimalisasi
pemasaran
destinasi
wisata
Peningkatan
Meningkatnya Peningkatan stabilitas
pertumbuan kelancaran ketersediaan
sektor distribusi barang
perdagangan barang pokok dan barang
penting
Peningkatan
stabilitas harga
barang pokok dan
barang penting
Peningkatan sarana
prasarana
perdagangan yang
memadai
Peningkatan
pelayanan
kemetrologian
Peningkatan
pengawasan
distribusi barang
Optimalisasi
teknologi
pemasaran
berbasis teknologi
Optimalisasi Peningkatan
nilai kapasitas SDM
perdagangan pedagang informal
Peningkatan
nilai
Meningkatnya
produksi Peningkatan
pertumbuhan
industri kapasitas SDM
sektor
kecil dan pelaku IKM
perindustrian
menengah
(IKM)
Peningkatan akses
permodalan

47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Peningkatan sarana
prasarana
pendukung industri
Meningkatnya
Peningkatan stok
ketahanan
cadangan pangan
pangan
Pengembangan
food
Peningkatan estate sebagai
ketersediaan pusat
pangan pangan daerah
Peningkatan
lumbung pangan
dan
sarana
pendukungnya
Peningkatan
Peningkatan
kualitas
akses
infrastruktur
distribusi
pendukung
pangan
distribusi pangan
Pengembangan
toko tani
Peningkatan Peningkatan
konsumsi diversifikasi
pangan pangan
alternatif non-nasi
Meningkatnya
kontribusi sector
koperasi dan
Peningkatan Peningkatan akses
usaha
kapasitas permodalan
kecil menengah
terhadap
perekonomian
Meningkatny Peningkatan
manajerial
a kapasitas SDM
koperasi
pemerataan pengurus koperasi
kesejahteraan Peningkatan
kapasitas produksi
usaha mikro
Peningkatan
berbasis teknologi
omzet
Peningkatan
UKM
kapasitas
pemasaran
produk usaha

48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mikro
berbasis teknologi
Peningkatan
kompetensi SDM
kelompok usaha
bidang pertanian,
perkebunan, dan
peternakan
Peningkatan Peningkatan akses
pengembangan terhadap bantuan
wirausaha modal usaha
Peningkatan
jumlah
kelompok usaha
yang memiliki
badan
hukum
Menurunnya Peningkatan
pengangguran kompetensi SDM
Peningkatan
para pencari kerja
kesempatan
Optimalisasi fungsi
kerja
sistem informasi
bursa kerja online
Optimalisasi
penanganan
Optimalisasi fungsi
perselisihan
mediasi
hubungan
industrial
Peningkatan
kualitas Peningkatan
organisasi kualitas
dan kewirausahaan
kewirausahaan pemuda
pemuda

Pengelolaan Meningkatny Meningkatnya Peningkatan Peningkatan


dan a kualitas air pengendalian pemantauan
Pemanfaatan Kualitas pencemaran kualitas
Sumber Daya Lingkungan lingkungan air
Alam untuk Hidup hidup
Kesejahteraan Peningkatan
Seluruh pengawasan
Masyarakat pencemaran
Ketapang limbah
industri

49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Optimalisasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
Optimalisasi Peningkatan
pengendalian pembinaan pelaku
dan usaha dan kegiatan
pengelolaan penghasil Limbah
limbah B3
B3
Peningkatan Peningkatan
peran pengetahuan
masyarakat masyarakat
dalam tentang
pengelolaan pengelolaan
lingkungan lingkungan hidup
hidup
Optimalisasi
pengelolaan
lingkungan hidup
oleh masyarakat
Peningkatan Peningkatan
peran serta partisipasi
masyarakat masyarakat dalam
dalam pemeliharaan dan
pengelolaan pelestarian
sumber daya lingkungan hidup
alam dan
pelestarian
lingkungan
hidup
Optimalisasi Optimalisasi
Meningkatnya pengendalian pemantauan
kualitas udara pencemaran kualitas
udara udara
Pengendalian dan
Penurunan
pencegahan
pembakaran
pembakaran hutan
lahan
dan lahan
Peningkatan Identifikasi dan
Meningkatnya
akses penyusunan peta
kualitas tutupan
dan kualitas dan data daerah
lahan
terhadap RTH rawan bencana
Meningkatnya Optimalisasi Peningkatan
pengelolaan pengelolaan ketersediaan

50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

persampahan persampahan sistem


kontrol
pengelolaan
persampahan
Peningkatan
ketersediaan lokasi
TPS
Peningkatan peran
masyarakat peduli
sampah
(penanganan
sampah berbasis
komunitas)
Peningkatan daya
tampung TPA
Optimalisasi TPS3R
dan rumah kompos
Peningkatan
ketersediaan alat
angkut sampah
Penguatan sinergi
lintas sektor dan
forum CSR
Optimalisasi
Perumusan dan
pemanfaatan
implementasi
CSR
Meningkatny kebijakan
a operasionalisasi
pemanfaatan Meningkatnya CSR
Sumber Daya kualitas Penguatan
Alam pemanfaatan kapasitas
untuk SDA Peningkatan tenaga kerja lokal
kesejahteraan serapan tenaga untuk industri
masyarakat kerja lokal ekstraktif
dalam Peningkatan
industri koordinasi dan
ekstraktif pemantauan
keterlibatan tenaga
kerja lokal

51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Prioritas Pembangunan Daerah


Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026
sebagai berikut:

Berbagai kebijakan nasional yang direncanakan berjalan di Kabupaten Ketapang telah


tercantum mulai di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 58 tahun 2017. Kebijakan nasional, terutama terkait program dan kegiatan
prioritas pembangunan semakin diperkuat dengan rumusan RPJMN 2020-2024. Kabupaten
Ketapang di dalam RPJMN bagian dari koridor pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Barat.
Berbagai program/kegiatan nasional yang direncanakan berjalan di Kabupaten Ketapang
beserta dukungan strategi/arah kebijakan di dalam RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026
sebagai berikut:

Tabel 1.9
Persandingan program strategis nasional dengan proyek strategis kab. Ketapang
Program/Kegiatan/Proyek Strategis Dukungan Strategi/Arah kebijakan RPJMD
Nasional Kabupaten Ketapang 2021-2026
• Peningkatan akses jalur darat
• Peningkatan kualitas jalur darat terbangun
• Peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana perlengkapan jalan dan sungai
Pembangunan kawasan industri • Pengembangan sistem manajemen
prioritas/kawasan ekonomi khusus pelayanan perhubungan
• Jalan akses kawasan industri • Peningkatan kualitas perencanaan
Ketapang pemanfaatan ruang daerah
• Pembangunan bandara • Peningkatan pengendalian pemanfaatan
Ketapang Baru/Kayong Utara ruang
• Optimalisasi perencanaan pengadaan
tanah
• Optimalisasi penyelesaian kasus
pertanahan
• Pengembangan food estate tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan
• Peningkatan akses jalur darat
Food Estate di Kalimantan Barat • Peningkatan kualitas jalur darat terbangun
• Peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana perlengkapan jalan dan sungai
• Pengembangan sistem manajemen
pelayanan perhubungan

52
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Peningkatan kualitas perencanaan


pemanfaatan ruang daerah
• Peningkatan pengendalian pemanfaatan
ruang
• Optimalisasi perencanaan pengadaan
tanah
• Optimalisasi penyelesaian kasus
pertanahan
• Peningkatan kapasitas perencanaan dan
penganggaran desa
• Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa
• Peningkatan peran pendamping desa
• Penguatan pemahaman regulasi desa
• Peningkatan fasilitasi batas wilayah desa
(penetapan dan penegasan batas desa)
• Peningkatan kapasitas dan peran
Pembangunan desa terpadu BUMDesa
• Penguatan koordinasi lintas sektor dalam
pengembangan kawasan pedesaan
• Peningkatan peran SDM pengelola potensi
desa dan kelembagaan BUMDesa
• Memaksimalkan pemanfaatan teknologi
tepat guna
• Pengembangan potensi kewilayahan di
desa-desa
• Penurunan prevalensi stunting
• Peningkatan fasilitasi penelitian dan
Penerapan inovasi daerah yang bersifat pengembangan daerah
tematik guna mendukung iklim investasi • Peningkatan pengendaliaan kualitas
pelayanan publik

D. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang
manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada
kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk
urusan pemerintahan wajib merujuk pada pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO


Pemerintah Kabupaten Ketapang selalu bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dengan berbagai kebijakan yang berpedoman pada indikator kinerja makro
Kabupaten Ketapang. Indikator kinerja makro menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan
taraf kehidupan masyarakatnya. Indikator kinerja makro juga selaras dengan visi misi Bupati
Ketapang sehingga hal –hal yang ingin dicapai pemerintah kabupaten ketapang sesuai dengan
kondisi masyarakat saat ini. Pokok-pokok pembangunan yang terdapat dalam indikator kinerja
makro merupakan aspek-aspek dasar yang penting dalam tata kehidupan masyarakat.
Selain itu, Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan sebagai
bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai
masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini
telah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melihat sejauh mana perkembangan
pembangunan yang sudah dilaksanakan, maka berikut realisasi Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Ketapang yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Capaian KInerja Capaian Kinerja
No. Indikator Kinerja Makro Perubahan
Tahun 2021 Tahun 2022
1 Indeks Pembangunan 67,43% 67,92 0,49%
Manusia
2 Angka Kemiskinan 10,13 % 9,39% -0,74%
3 Angka Pengangguran 6,94 % 6,71% -0,23%
4 Pertumbuhan Ekonomi 18.848,70 19.876,46 1.027,76
5 Pendapatan Per Kapita Rp 53.302.000,- Rp 57.973.000,- 4.671.000
6 Ketimpangan Pendapatan 0,280 0,261 -6,79%
(Gini Ratio)
Sumber : Kabupaten Ketapang Dalam Angka Tahun 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam
laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ketapang terus menunjukkan
peningkatan tiap tahunnya yang menandakan pencapaian pembangunan daerah yang semakin
membaik setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat angka Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ketapang dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebesar 67,17% dan meningkat
sebesar 0,26% menjadi 67,43% tahun 2021. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2022
menjadi 67,92%, meingkatkan sebesar 0,49% dari tahun lalu. Adapun untuk melihat
perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ketapang selama 3 tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

54
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ketapang 3 (tiga) tahun terakhir
Tahun Angka Rata-rata Harapan rata- Pengeluaran per Indeks
Harapan lama sekolah rata lama kapita yang pembangunan
Hidup sekolah disesuaikan manusia
(Rp.000)
2020 71,10 7,31 11,80 9.163 67,17
2021 71,11 7,46 11,81 9.209 67,43
2022 71,27 7,48 11,95 9.426 67,92
Sumber : Ketapang Dalam Angka Tahun 2023

2. Angka Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang sulit untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pemenuhan
kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan dasar sangat penting untuk
keberlangsungan hidup. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, pendapatan
yang rendah, lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, peran pemerintah
sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
sejauh ini adalah memperluas lapangan pekerjaan, pemberian Bantuan Sosial dan bantuan-
bantuan yang lainya. Untuk melihat tingkat kemiskinan pada suatu daerah, terdapat suatu
indikator yang dikenal dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan menjadi indikator penting
sebagai data pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan untuk mensejahterakan
masyarakat.
Angka Kemiskinan Kabupaten Ketapang secara konsisten menunjukkan penurunan setiap
tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi Kabupaten Ketapang dari segi tingkat
kemiskinan terus membaik. Tingkat kemiskinan Kabupaten Ketapang dapat dilihat dari angka
kemiskinan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Angka kemiskinan Kabupaten Ketapang tahun 2020
sebesar 10,29% dan mengalami penurunan sebesar 0,16% menjadi 10,13% tahun 2021.
Demikian juga pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun sebesar 0,74% menjadi 9,39%.
Untuk lebih jelas angka kemiskinan selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Angka Kemiskinan Kab. Ketapang 3 (tiga) tahun terakhir
Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase
(rupiah/kapita/bulan) Miskin (ribu) Penduduk Miskin
(%)
2020 468.450 53.450 10,29
2021 482.824 53.040 10,13
2022 499.724 49.920 9,39
Sumber : Ketapang Dalam Angka Tahun 2023

3. Angka Pengangguran
Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum memiliki kesempatan bekerja, tetapi
sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan. Pengangguran sangat
mempengaruhi tingkat kesehateraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah selalu berupaya
untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Meskipun demikian, kondisi lapangan
pekerjaan saat ini belum mampu mengakomodir seluruh angkatan kerja yang ada. Untuk

55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mengukur pengangguran pada suatu daerah, maka digunakan suatu indikator yang disebut
angka pengangguran. Angka pengangguran sebagai indikator dasar pemerintah untuk
membuat atau memperbaharui kebijakan dalam hal ketenagakerjaan sehingga semua
angkatan kerja memiliki kesempatan untuk bekerja.
Angka pengangguran Kabupaten Ketapang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat
kita lihat perkembangannya selama 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2019 angka
pengangguran sebesar 4,53% dan meningkat 2,77% menjadi 7,30% pada tahun 2020. angka ini
menurun pada tahun 2021 sebesar 6,94%, menurun sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya,
sedangkan tahun 2022 angka pengangguran menurun sebesar 0,23% menjadi sebesar 6,71%.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun TPAK TPT
2019 65,36 4,53
2020 60,75 7,30
2021 64,44 6,94
2022 60,57 6,71
Sumber : Ketapang Dalam Angka Tahun 2023

4. Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Kabupaten Ketapang tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,45%
dibandingkan tahun 2021. dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi
berbagai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Ketapang (miliar rupiah), 2020-2022
Lapangan Usaha 2020 2021 * 2022**
Pertanian, Kehutanan 6.600,43 7.209,10 8.015,14
dan Perikanan
Pertambangan dan 6.580,77 7.725,39 8.230,52
Penggalian
Industri Pengolahan 3.759,73 4.161,66 5.215,56
Pengadaan Listrik dan 14,23 14,37 15,53
Gas
Pengadaan Air, 23,37 24,69 25,28
Pengelolaan Sampah
Limbah dan Daur
Ulang
Konstruksi 2.607,14 2.936,01 3.035,42
Perdagangan Besar 2.822,65 2.897,77 3.323,20
dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

56
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Transportasi dan 472,26 449,78 587,46


Pergudangan
Penyediaan 401,92 438,36 483,35
Akomodasi dan
Makan Minum
Informasi dan 856,33 887,75 945,32
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 863,79 913,91 988,54
Asuransi
Real Estat 697,43 690,13 721,38
Jasa Perusahaan 91,23 90,89 103,23
Administrasi 1.339,55 1.372,76 1.402,54
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 512,36 517,82 562,10
Jasa Kesehatan dan 334,16 453,91 522,73
Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya 128,55 127,02 137,89
Produk Domestik 28.105,90 30.911,32 34.315,19
Regional Bruto
Sumber : Ketapang Dalam Angka Tahun 2023
*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -0,50 persen dan
mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 5,73 menjadi sebesar 5,23
persen . Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen menjadi 5,45 persen.
Pada sisi ekonomi yang lain, Produk Domestik Bruto Harga berlaku dan PDRB Per Kapita
Harga Berlaku mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
2020 -0,50
2021 5,23
2022 5,45
Sumber : Ketapang Dalam Angka Tahun 2023

5. Pendapatan Per Kapita


Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata semua penduduk pada suatu daerah.
Pendapatan Per Kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah
penduduk di daerah tersebut. Pada tahun 2020 jumlah Pendapatan Per Kapita Kabupaten
sebesar Rp.49.251.000,00-. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar

57
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp.4.051.000,00,- menjadi Rp.53.302.000,00,-. Kemudian pada tahun 2022 meningkat sebesar


Rp.4.671.000,00,- menjadi Rp.57.973.000,00,- :

Tabel 2.7
PDRB Harga Berlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Harga Berlaku
Tahun PDRB Harga Berlaku (miliar PDRB Per Kapita Harga
rupiah) Berlaku (ribu rupiah)
2020 28.130,04 49.251,00
2021 30.911,32 53.302,00
2022 34.315,19 57.973,00
Sumber : Ketapang Dalam Angka Tahun 2023

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)


Ketimpangan pendapatan (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat
kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi
angka ketimpangan pendapatan (gini ratio) yang didapat, maka semakin tinggi tingkat
disparitas pendapatan pada suatu wilayah. Normalnya, suatu wilayah dikatakan memiliki
tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio) yang relatif baik jika angkanya <1.
Angka Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten Ketapang mengalami fluktuasi.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir angka Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten Ketapang
mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020 angka Ketimpangan pendapatan
(gini ratio) Kabupaten Ketapang sebesar 0,39 dan mengalami penurunan sebesar 0,07 menjadi
0,32 tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,34 menjadi sebesar 0,66.
untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Tahun Indeks Kedalaman Indeks Keparahan
Kemiskinan Kemiskinan

2020 1,61 0,39


2021 1,42 0,32
2022 2,04 0,66

Berdasarkan angka di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan (gini


ratio) pada tahun 2021 relatif lebih baik daripada tahun 2019 dan tahun 2020. Angka
Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten Ketapang tahun 2021 mengalami peningkatan
yang mengindisikan bahwa adanya kelompok masyarakat kelas menengah yang naik tingkat ke
kelas menengah ke atas dan/ kelas atas.

58
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

B. PELAKSANAAN URUSAN PELAYANAN DASAR


Urusan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang pada tahun
2022 adalah sebagai berikut :

1) Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib pendidikan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pendidikan mengacu pada
indikator kinerja utama Dinas Pendidikan. Berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran
kinerja tahun 2022 pada Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Ringkasan Kinerja Urusan Pendidikan

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI


KINERJA KINERJA

1 Program
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Kabupaten/K
ota
1.1 Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.1.1 Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen
100% 100% Tidak Ada Tidak Ada
Perencanaan
Perangkat Daerah
1.1.2
Sub Kegiatan Evaluasi
Kinerja Perangkat 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada
Daerah

1.2 Kegiatan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
1.2.1 1. Adanya ASN 1.Sisa Pagu
yang meninggal Anggaran
Dunia, Mutasi dan untuk Silva
Pensiun tahun
2. Adanya berikutnya
tunjangan TPG 2. TTG dan
yang Tidak TKG di Carry
terbayarkan, Overkan
Sub Kegiatan
dikarenakan Sk dengan cara
Penyediaan Gaji dan 100% 82,57%
Tunjangan ASN terbit setelah dibayarkan
batas pengajuan di tahun
percairan berikutnya
tunjangan tahun 2023.
berakhir(diatas
tanggal 26
Desember 2022)
3. Adanya
tunjangan TKG

59
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

yangTidak
terbayarkan,
dikarenakan Pagu
Anggaran
Kurang(disebabka
n terbitnya SK
TKG untuk
Pegawai ASN P3K
sedangkan pagu
anggaran DAK
Non Fisik tidak
ada penambahan
dari Pusat )
4.Penerima
Tunjangan
Tambahan
Penghasilan
Berkurang karena
adanya guru yang
mendapatkan
tunjangan Profesi
Guru
5. Banyaknya
Guru yang Tidak
Linier di Dapodik
sehingga Sk
Tunjangan Profesi
Guru Di tahun
2022 tidak terbit.
1.2.2 Adanya Tidak
Accres(Pembulata Direalisasika
Sub Kegiatan n) di Belanja ATK n
Koordinasi dan sebesar Rp
100% 99,25%
Pelaksanaan 270,00,- dan
Akuntansi SKPD Belanja Cetak
sebesar Rp
150.480,-
1.2.3 Sub Kegiatan Adanya Tidak
Koordinasi dan Accres(Pembulata Direalisasika
Penyusunan Laporan 100% 99,99% n) di Belanja ATK n
Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp
SKPD 538,00,-
1.2.4 Sub Kegiatan Adanya Tidak
Koordinasi dan Accres(Pembulata Direalisasika
Penyusunan Laporan n) di Belanja ATK n
Keuangan
100% 99,99%
sebesar Rp
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD 350,00,-
1.3 Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.3.1 Sub Kegiatan
Pendataan dan
Pengolahan 100% 99,39% Tidak ada Tidak ada
Administrasi
Kepegawaian
1.4 Kegiatan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
1.4.1 Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi 100% 94,16% Tidak Ada Tidak Ada
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.4.2 Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan
100% 99,68% Tidak Ada Tidak Ada
dan Perlengkapan
Kantor

60
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.3 Sub Kegiatan


Penyediaan Peralatan 100% 98,90% Tidak Ada Tidak Ada
Rumah Tangga
1.4.4 Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan 100% 99,93% Tidak Ada Tidak Ada
Logistik Kantor
1.4.5 Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
100% 99,84% Tidak Ada Tidak Ada
Cetakan dan
Penggandaan
1.4.6 Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan 100% 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Peraturan Perundang-
undangan
1.4.7 Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
100% 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
1.5 Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.5.1
Sub Kegiatan
100% 99,61% Tidak Ada Tidak Ada
Pengadaan Mebel

1.5.2 Sub Kegiatan


Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung 100% 99,61% Tidak Ada Tidak Ada
Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.6 Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.6.1 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat 100% 99,85% Efisiensi Anggaran Tidak Ada
Menyurat
1.6.2 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, 100% 72,10% Tidak Ada Tidak Ada
Sumber Daya Air dan
Listrik
1.6.3 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
100% 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Pelayanan Umum
Kantor
1.7 Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.7.1 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya 100% 94,83% Tidak Ada Tidak Ada
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar
2 Program
Pengelolaan
pendidikan
2.1 Kegiatan
Pengelolaan
Pendidikan Sekolah
Dasar
2.1.1 Sub Kegiatan
Penambahan Ruang 100% 99,42% Tidak Ada Tidak Ada
Kelas Baru
2.1.2 Sub Kegiatan
Pembangunan Ruang
100%
Guru/Kepala
Sekolah/TU

61
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.3 Sub Kegiatan


Pembangunan Ruang
Unit Kesehatan
100% 99,96% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah
2.1.4 Sub Kegiatan
Pembangunan 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada
Perpustakaan Sekolah
2.1.5 Sub Kegiatan
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
100% 98,77% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah
2.1.6 Sub Kegiatan
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala 100% 99,24% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
2.1.7 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
100% 99,52% Tidak Ada Tidak Ada
Sedang/Berat Ruang
Kelas
2.1.8 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang 100% 99,94% Tidak Ada Tidak Ada
Unit Kesehatan
Sekolah
2.1.9 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat
100% 99,29% Tidak Ada Tidak Ada
Perpustakaan Sekolah
2.1.10 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana, 100% 99,19% Tidak Ada Tidak Ada
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
2.1.11 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Dinas Kepala
100% 99,44% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
2.1.12 Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel 100% 99,31% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah
2.1.13 Sub Kegiatan
Pengadaan 100% 98,90% Tidak Ada Tidak Ada
Perlengkapan Sekolah
2.1.14 Sub Kegiatan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan 100% 94,9% Tidak Ada Tidak Ada
Ujian bagi Peserta
Didik
2.1.15 Sub Kegiatan
Penyiapan dan Tindak
Lanjut Evaluasi Satuan
100% 98,60% Tidak Ada Tidak Ada
Pendidikan Dasar
2.1.16 Sub Kegiatan
Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas
100% 97,50% Tidak Ada Tidak Ada
Siswa
2.1.17 Sub Kegiatan
Pembinaan
Kelembagaan dan
100% 99,70% Tidak Ada Tidak Ada
Manajemen Sekolah
2.1.18 Sekolah Tidak Melakukan
sanggup Realisasi
merealisasikan lebih tepat
dan Sekolah waktu dan
Sub Kegiatan terlambat dalam habiskan
Pengelolaan Dana BOS 100% 93% merealisasikan seluruh
Sekolah Dasar dana BOS anggaran
yang
diberikan
agar tidak
ada sisa

62
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.19 Sub Kegiatan


Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS
100% 99,90% Tidak Adda Tidak Ada
Sekolah Dasar
2.1.20 Sub Kegiatan
Pembangunan
Laboratorium Sekolah
100% 99,98% Tidak Ada Tidak Ada
Dasar
2.2 Kegiatan
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama
2.2.1 Sub Kegiatan
Penambahan Ruang 100% 99,98% Tidak Ada Tidak Ada
Kelas Baru
2.2.2 Pagu tidak sesuai Perencanaa
untuk standar n yang
Sub Kegiatan
pembangunan matang
Pembangunan Ruang
100% 0% unit baru dalam
Guru/Kepala
Sekolah/TU penentuan
pagu
anggaran
2.2.3 Sub Kegiatan
Pembangunan Ruang
Unit Kesehatan
100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah
2.2.4 Sub Kegiatan
Pembangunan 100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Perpustakaan Sekolah
2.2.5 Sub Kegiatan
Pembangunan 100% 100% Tidak Ada Tidak Ada
Laboratorium
2.2.6 Sub Kegiatan
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala 100% 99,98% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
2.2.7 Sub Kegiatan
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
100% 99,90% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah
2.2.8 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
100% 96,17% Tidak Ada Tidak Ada
Sedang/Berat Gedung
Sekolah
2.2.9 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang
100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Kelas Sekolah
2.2.10 Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang 100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Guru Sekolah
2.2.11 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat
100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Perpustakaan Sekolah
2.2.12 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat
100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Laboratorium
2.2.13 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Dinas Kepala
100% 97,77% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
2.2.14 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana, 100% 99,99% Tidak Ada Tidak Ada
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

63
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.15 Sub Kegiatan


Pengadaan Mebel 100% 99,97% Tidak Ada Tidak Ada
Sekolah
2.2.16 Sub Kegiatan
Pengadaan 100% 97,39% Tidak Ada Tidak Ada
Perlengkapan Sekolah
2.2.17 Rekening Ini Tetap pada
Digunakan Sebagai rekening
Dana Cadangan tersebut dan
Untuk Satuan dicadangkan
Pendidikan Yang kembali
Tidak Ditetapkan untuk tahun
Sebagai Penerima anggaran
Bantuan 2023
Operasional Sekolah
Sesuai Dengan
Peraturan Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi
Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun
2022 Tentang
Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak
Usia Dini, Bantuan
Operasional
Sekolah, Dan
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan, BAB VIII
KETENTUAN LAIN-
LAIN Pasal 48 (1)
Biaya operasional
Sub Kegiatan
bagi Satuan
Penyediaan Biaya
Pendidikan yang
Personil Peserta Didik 100 0 diselenggarakan
Sekolah Menengah
Pemerintah Daerah
Pertama
yang tidak
ditetapkan sebagai
penerima dan/atau
tidak menerima
Dana BOP PAUD,
Dana BOS, dan Dana
BOP Kesetaraan
menjadi tanggung
jawab Pemerintah
Daerah. (2) Biaya
operasional bagi
Satuan Pendidikan
yang
diselenggarakan
masyarakat yang
tidak ditetapkan
sebagai penerima
dan/atau tidak
menerima Dana
BOP PAUD, Dana
BOS, dan Dana BOP
Kesetaraan, menjadi
tanggung jawab
badan hukum
penyelenggara.
Akan tetapi
mempedomani
Keputusan Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
Republik Indonesia
Nomor 28/P/2022
Tentang Penerima

64
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak
Usia Dini Reguler,
Dana Bantuan
Operasional Sekolah
Reguler, dan Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan Tahun
Anggran 2022,
seluruh Sekolah
Menengah Pertama
di tetapkan sebagai
penerima Dana BOS
Tahun 2022,
sehingga dana pada
rekening ini tidak
digunakan
2.2.18 Honor Penganggar
Narasumber tidak an
Sub Kegiatan bisa dicairkan Honorarium
Penyelengaraan
100% karena Narasumber
Proses Belajar dan 100% 98.29%
Ujian bagi Peserta Narasumber harus
Didik kegiatan berasal disesuaikan
dari lingkungan dengan
Dinas Pendidikan. kebutuhan.
2.2.19 Honor Penganggar
Narasumber tidak an
Sub Kegiatan bisa dicairkan Honorarium
Penyiapan dan Tindak
100% karena Narasumber
Lanjut Evaluasi Satuan 100% 96.47%
Pendidikan Sekolah Narasumber harus
Menengah Pertama kegiatan berasal disesuaikan
dari lingkungan dengan
Dinas Pendidikan. kebutuhan.
2.2.20 Lomba di tingkat Penganggar
Provinsi tidak an harus
dilaksanakan disesuaikan
membuat dengan
anggaran tidak kebutuhan.
bisa di cairkan
Sub Kegiatan 100% karena
Pembinaan Minat, kegiatan lomba
Bakat dan Kreativitas
100% 97.3%
hanya
Siswa dilaksanakan di
tingkat
Kabupaten secara
luring dan
Nasional secara
daring.

2.2.21 - Honor -
Narasumber tidak Penganggar
bisa dicairkan an
100% karena Honorarium
Narasumber Narasumber
kegiatan berasal harus
Sub Kegiatan dari lingkungan disesuaikan
Pengembangan Karir Dinas Pendidikan. dengan
Pendidik dan Tenaga
- Makan minum kebutuhan.
Kependidikan pada 100% 94.76%
Satuan Pendidikan rapat tidak bisa
Sekolah Menengah dicairkan karena Belanja
Pertama pada tahun 2022 Makanan
tidak dibuka dan
Perekrutan Calon Minuman
Kepsek PSP rapat
Angkatan III. Perekrutan
Calon
Kepsek PSP

65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Angkatan III
tidak perlu
dianggarkan
2.2.22 Honor Penganggar
Narasumber tidak an
Sub Kegiatan bisa dicairkan Honorarium
Pembinaan 100% karena Narasumber
Kelembagaan dan
100% 98.25%
Narasumber harus
Manajemen Sekolah kegiatan berasal disesuaikan
dari lingkungan dengan
Dinas Pendidikan. kebutuhan.
2.2.23 Pada rekening ini
terdapat dua
sumber belanja
yaitu :
1. DAK Non
Fisik sebesar
30.937.160.000,-
dan
2. Dana
Alokasi Umum
(DAU) 100.000.000,-
Untuk DAK Non fisik
sebesar
30.937.160.000
telah terealisasi
sebesar
28.808.800.984,85
atau 93,12 %,
sedangkan Dana
Alokasi Umum
(DAU) sebesar
100.000.000,-
dengan realisasi
97.514.750,- atau
97,51 % dimana Perencanaan
khsusunya dana anggaran dan
DAU didapati kegiatan lebih
Sub Kegiatan
sebesar 5.250 di matangkan
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
100 93,13 adalah dana kembali
pembulatan yang sehingga
Pertama
tidak dicairkan, target kinerja
30.000 sisa dapat dicapai
perjalanan dinas maksimal.
dimana terjadi
selisih harga
perencanaan lebih
tinggi dari pada
harga realisasi, dan
2.450.000 adalah
sisa dari honor tim
bos yang tidak
dapat dicairkan
sehubungan dengan
adanya tim bos
memasuki purna
tugas/pensiun pada
bulan Oktober serta
tidak ada pengganti
sampai dengan
bulan desember
sehingga anggaran
tidak dicairkan.
Sehingga Total Dana
Alokasi Umum
(DAU) tidak
terealisasi sebesar
2.485.250.
2.2.24 Kegiatan harus Kegiatan
dilaksanakan secara dilaksanakan
Sub Kegiatan
bertahap mengingat secara
Peningkatan Kapasitas
masih adanya bergelomban
Pengelolaan Dana BOS 100 100 pembatasan jumlah g untuk
Sekolah Menengah
peserta dalam membatasi
Pertama
kegiatan, dan juga jumlah
anggaran yang ada peserta

66
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tidak mencukupi dalam setiap


sepenuhnya untuk gelombangny
melaksanakan a, dan
kegiatan secara harapan
maksimal. kedepannya
dapat
ditambah
pagu
anggaran
sehingga
kegiatan
dapat
dilaksanakan
maksimal.
2.2.25 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
100 99.98 Tidak Ada TIdak Adak
Sedang/Berat Ruang
TU
2.2.26 Sub Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang
100 99.99 Tidak Ada TIdak Adak
Kepala Sekolah
2.3 Kegiatan
Pengelolaan
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
2.3.1 Penyerapan PAGU Pembuatan
Anggaran tidak kontrak
mencapai 100% seharusnya
dikarenakan lebih
adanya sisa dari memperhitu
Sub Kegiatan penawaran ngkan
Pembangunan Kontrak sebesar kondisi real
Gedung/Ruang 100 99,62 Rp. 7.960.000 yang ada
Kelas/Ruang Guru sehingga
PAUD penggunaan
dana sesuai
dengan
PAGU yang
dianggarkan
.
2.3.2 Penyerapan PAGU Pembuatan
Anggaran tidak kontrak
mencapai 100% seharusnya
dikarenakan lebih
adanya sisa dari memperhitu
penawaran ngkan
Sub Kegiatan
Kontrak sebesar kondisi real
Pembangunan Sarana,
100 100 Rp. 1.310.000 yang ada
Prasarana dan Utilitas
PAUD sehingga
penggunaan
dana sesuai
dengan
PAGU yang
dianggarkan
.
2.3.3 Jumlah Sekolah Perlu
penerima penambaha
kegiatan n alokasi
Pengadaan dana
Perlengkapan Pengadaan
Sub Kegiatan
PAUD ini masih Perlengkapa
Pengadaan 100 100
Perlengkapan PAUD kurang. an PAUD
sehingga
sekolah
penerima
dapat lebih
merata.
2.3.4 Sub Kegiatan Ketersediaan Alat Perlu
Pengadaan Permainan adanya
Perlengkapan Siswa
100 100
Edukatif (APE) persiapan
PAUD

67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

diantaranya harus dan


melalui koordinasi
pemesanan Luar antara
Pulau sehingga Pelaksana
terjadi dan
keterlambatan Penyedia
dalam dan
pendistribusian pemesanan
APE ke sekolah; lebih awal.
2.3.5 Tidak semua Penambaha
kecamatan/sekola n PAGU
h dapat di Dana
Sub Kegiatan monitoring. sehingga
Penyiapan dan Tindak sekolah-
Lanjut Evaluasi Satuan
100 99,52
sekolah
PAUD yang belum
terjangkau
dapat di
monitoring.
2.3.6 Data Guru Selalu
Penerima Insentif mengupdat
Sub Kegiatan berubah-ubah e data
Penyediaan Pendidik
dan ada beberapa tenaga
dan Tenaga 100 98.82
Kependidikan bagi guru yang honor dari
Satuan PAUD diterima sebagai masing-
tenaga P3K. masing
Lembaga.
2.3.7 Belum semua Merencanak
satuan an dan
Sub Kegiatan pendidikan yang melaksanak
Pengembangan Karir
dapat diundang an diklat
Pendidik dan Tenaga
100 100 pada kegiatan lanjutan dan
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan diklat berjenjang. dapat diikuti
PAUD oleh seluruh
satuan
pendidikan.
2.3.8 ATK yang Perlu
dibutuhkan oleh menghitung
Sub Kegiatan Bidang PAUD ATK sesuai
Pembinaan setiap tahunnya dengan
Kelembagaan dan
100 100
selalu bertambah kebutuhan
Manajemen PAUD sehingga PAGU bidang
anggaran perlu PAUD.
menyesuaikan
2.3.9 Berhubung metode
pencairan langsung
dari Kementrian Mengadakan
melalui KPPN ke pertemuan
rekening sekolah rutin maupun
masing-masing, koordinasi
Sub Kegiatan
sehingga pihak dengan KPPN
Pengelolaan Dana BOP 100 98.72
Dinas Pendidikan terkait jumlah
PAUD
harus melakukan Lembaga
rekapitulasi secara yang telah
manual yang merealisasika
memerlukan proses n Dana BOP.
dan waktu yang
cukup lama.
2.4 Kegiatan
Pengelolaan
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan
2.4.1 Penyerapan PAGU Pembuatan
Sub Kegiatan Anggaran tidak kontrak
Pembangunan Sarana,
mencapai 100% seharusnya
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
100 100 dikarenakan lebih
Nonformal/Kesetaraa adanya sisa dari memperhitu
n penawaran ngkan
Kontrak sebesar kondisi real

68
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 320.00 yang ada


sehingga
penggunaan
dana sesuai
dengan
PAGU yang
dianggarkan
.
2.4.2 Secara umum Kedepannya
pelaksaanaan dalam
Rehabilitasi pelaksanaan
Pendidikan Non Rehabilitasi
Formal tidak Pendidikan
terdapat masalah Non Formal
Sub Kegiatan yang berarti diperlukan
Rehabilitasi perencanaa
Sedang/Berat
n yang baik
Gedung/Ruang
100 100 untuk
Kelas/Ruang Guru
Pendidikan memenuhi
Nonformal/Kesetaraa Lembaga
n Non Formal
yang masih
belum
mendapat
Kegiatan
Rehabilitasi
Lembaga.
2.4.3 Ketersediaan Perlu
PAGU Dana menganggar
Sub Kegiatan belum memadai kan dana
Pengadaan Alat
untuk memenuhi sesuai
Praktik dan Peraga
100 99.56 kebutuhan dengan
Siswa
Nonformal/Kesetaraa Pengadaan kondisi/
n Peralatan kebutuhan.
Keterampilan di
SPNF Negeri SKB.
2.4.4 Secara umum Kedepannya
pelaksaanaan dalam
Sub Kegiatan Monitoring Ujian pelaksanaan
Penyelenggaraan
Paket tidak Monitoring
Proses Belajar 100 99
Nonformal/Kesetaraa terdapat masalah Ujian Paket
n yang berarti diperlukan
perencanaa
n yang baik.
2.4.5 Belum semua Adanya
daerah lokus Kerjasama
dapat diundang antara
Sub Kegiatan dalam kegiatan stakeholder
Pembinaan sosialisasi terkait agar
Kelembagaan dan dikarenakan kegiatan
100 99.52
Manajemen Sekolah keterbatasan dapat
Nonformal/Kesetaraa PAGU Anggaran. dilaksanaka
n n sesuai
dengan
tujuan yang
diharapkan.
2.4.6 Kedepannya
dalam
Pengelolaan
Secara umum
Dana BOP
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana
Sekolah
Pengelolaan Dana BOP BOP Sekolah
Nonformal/K
Sekolah 100 100 Nonformal/Kesetara
esetaraan
Nonformal/Kesetaraa an tidak terdapat
diperlukan
n masalah yang
perencanaan
berarti
dan
monitoring
yang baik

69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3 PROGRAM
PENGEMBA
NGAN
KURIKULUM
3.1 Kegiatan
Penetapan
Kurikulum
Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
3.1.1 Honor Penganggar
Narasumber tidak an
Sub Kegiatan bisa dicairkan Honorarium
Pelatihan Penyusunan
100% karena Narasumber
Kurikulum Muatan 100% 97%
Lokal Pendidikan Narasumber harus
Dasar kegiatan berasal disesuaikan
dari lingkungan dengan
Dinas Pendidikan. kebutuhan.
4 PROGRAM
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIK
AN
4.1 Kegiatan
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan
4.1.1 Sub Kegiatan Dana perjalanan Penganggar
Perhitungan dan dinas tidak an
Pemetaan Pendidik terserap 100% disesuaikan
dan Tenaga
karena di daerah dengan
Kependidikan Satuan 100 % 99,19 %
Pendidikan Dasar, tertentu tidak ada kebutuhan
PAUD, dan Pendidikan sarana
Nonformal/Kesetaraa penginapan
n
4.1.2 Dana penginapan Disesuaiaka
Sub Kegiatan
Penataan /hotel untuk n dengan
Pendistribusian narasumber dari kesediaan
Pendidik dan Tenaga luar Dinas dana
Kependidikan bagi Pendidikan
Satuan Pendidikan
100 % 99,78 %
berbeda dari
Dasar, PAUD, dan perencanaan
Pendidikan dengan
Nonformal/Kesetaraa
pelaksanaan
n
kegiatan.
5 PROGRAM
PENGENDAL
IAN
PERIZINAN
PENDIDIKA
N
5.1 Kegiatan
Penerbitan Izin
PAUD dan
Pendidikan
Nonformal yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
5.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Jumlah PAGU Penambaha
Kelayakan Usul 100 99.52 kurang memadai n PAGU
Perizinan PAUD dan sehingga belum Dana

70
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pendidikan Nonformal semua Lembaga sehingga


yang Diselenggarakan dapat divisitasi. Lembaga
oleh Masyarakat yang belum
terjangkau
dapat di
visitas

Tabel 2.10
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Indeks Pendidikan 9,70 %

Tabel 2.11
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Tingkat partisipasi warga usia 10.583 7.973 orang


5-6 tahun yang berpartisipasi
dalam PAUD

2. Tingkat partisipasi warga 102,20 %


negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar

3. Tingkat partisipasi warga 83,70 %


negara usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama

4. Tingkat partisipasi warga 1.315 1.128 orang


negara usia 7-18 tahun yang
belum menelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

71
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan serta
solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran sebesar Rp. 417.460.527.551,- setelah perubahan alokasi pagu
anggaran menjadi sebesar Rp. 452.005.413.637,- dan direalisasikan sebesar Rp.
373.470.184.556,- (82,63%). Selanjutnya program tersebut diimplementasikan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat


Daerah.
Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.540.400,- setelah perubahan
alokasi pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 189.540.400,- dan direalisasikan sebesar
Rp. 189.321.760,- atau 99,88%. Selanjutnya kegiatan tersebut diimplementasikan
melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, DPPA Dinas
Pendidikan Kab. Ketapang.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.23.246.800,-
dengan realisasi sebesar Rp. 23.232.950,- atau 99,99%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen LKjIP, Evaluasi Renja, Rencana Aksi,
Profil, LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Ketapang.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 21.293.600,-
dan setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp.
166.293.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.088.810,- atau 99,88%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 446.830.208.930,00,- dan
direalisasikan sebesar Rp.371.801.303.445,00,- atau 92,06%. Selanjutnya kegiatan
tersebut diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

72
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbayarnya gaji ASN dan PPPK selama 12
Bulan.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
416.574.209.980,- setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi
sebesar Rp. 403.545.434.096,- dengan realisasi sebesar Rp. 371.751.455.083,- atau
82,58%.

Permasalahan :
1. Adanya ASN yang meninggal Dunia, Mutasi dan Pensiun
2. Adanya tunjangan TPG yangTidak terbayarkan, dikarenakan Sk terbit setelah
batas pengajuan percairan tunjangan berakhir(diatas tanggal 26 Desember
2022)
3. Adanya tunjangan TKG yangTidak terbayarkan, dikarenakan Pagu Anggaran
Kurang(disebabkan terbitnya SK TKG untuk Pegawai ASN P3K sedangkan pagu
anggaran DAK Non Fisik tidak ada penambahan dari Pusat )
4. Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Berkurang karena adanya guru
yang mendapatkan tunjangan Profesi Guru
5. Banyaknya Guru yang Tidak Linier di Dapodik sehingga Sk Tunjangan Profesi
Guru Di tahun 2022 tidak terbit.

Solusi :
1. Sisa Pagu Anggaran untuk Silva tahun berikutnya
2. TTG dan TKG di Carry Overkan dengan cara dibayarkan di tahun berikutnya
tahun 2023

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 19.849.250,- atau 99,20% .

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Meningkatnya Sistem Laporan Capaian
Kinerja Pemerintah yang lebih baik dan terwujudnya Peningkatan Kualitas
Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 10.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 9.999.462,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

73
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersusunnya laporan keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 19.824.650 ,- atau 99,12%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan direalisasikan
sebesar Rp. 9.938.500,- (99,39%). Selanjutnya kegiatan tersebut diimplementasikan
melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.3.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Tersedianya data administrasi pegawai
dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Ketapang. Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dukungan dana DAU sebesar Rp.10.000.000,00,- dengan realisasi sebesar
Rp.9.938.500,00,- atau 99,39%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.730.839.989,- setelah perubahan
alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp.730.839.989,- dan
direalisasikan sebesar Rp.729.496.542,- (99,82%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan


Kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu penyediaan biaya untuk komponen
listrik/penerangan bangunan kantor seperti lampu, dan lainnya.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 10.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 9.937.300,- atau 99,37%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

74
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.2. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Tersedianya peralatan dan perlengkapan
pendukung pekerjaan.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 50.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.262.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.261.169.935,- atau 99,68%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada
1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu yaitu terpenuhinya pembiayaan
penyediaan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan dinas seperti pengepel dan
barang habis pakai dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.23.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.747.415,- atau 98,90%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terpenuhinya bahan logistic yang
diperlukan kantor.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 87.812.737,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp.
129.477.419,-dengan realisasi sebesar Rp. 129.384.012,- atau 99,93%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu yaitu tersedianya barang cetakan dan
penggandaan.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 65.126.570,-
dengan realisasi sebesar Rp. 65.021.880,- atau 99,84%.

Permasalahan :
Tidak ada

75
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

1.4.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersedianya bahan bacaan dan
perundangan - undangan.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Keikutsertaaan dalam menghadiri
rapat/panggilan kedinasan ke kecamatan/desa di dalam dan luar kabupaten yang
kemudian hasil pelaksanaannya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan
keputusan.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
151.236.000,- setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp. 221.236.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 221.236.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.237.000.000,- setelah perubahan
alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 2.426.000.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 2.024.324.000,- (95,94%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersedianya biaya untuk belanja mebel
yang dibutukan kantor.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 35.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.31.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.917.975,- atau 99,61%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

76
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersedianya biaya untuk keperluan
pengadaan sarana dan prasarana pendukung gendung kantor atau bangunan
lainnya. Bisa juga untuk rehabilitasi ringan gendung kantor.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 30.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.221.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 220.128.039,- atau 99,61%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- setelah perubahan
alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 283.248.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 212.586.992,- (75,05%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.6.1. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu kelancaran pendistribusian surat
menyurat.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 10.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 9.985.000,- atau 99,85%.

Permasalahan :
Efisiensi Anggaran

Solusi :
Tidak ada

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.230.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.253.248.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 182.601.992,- atau 72,10%.

Permasalahan :
Akibat mengantisipasi lonjakan tagihan dikarenakan adanya pemberitahuan
kenaikan tarif listrik pada bulan agustus dan terjadinya pembayaran tagihan bulan
desember yang dibayarkan di tahun selanjutnya

Solusi :
Tidak ada

1.6.3. Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor

77
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- setelah perubahan
alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 288.047.318,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 273.159.312,- (94,83%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersedianya biaya unyuk pemeliharaan
dan perizinan alat besar.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.180.000.000,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.288.047.318 dengan realisasi sebesar Rp.273.159.312,- atau 94,83%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2. Program Pengelolaan Pendidikan


Pagu Anggaran sebesar Rp. 157.843.997.986,- setelah perubahan pagu anggaran
menjadi sebesar Rp.161.085.651.986,- dan direalisasikan sebesar
Rp.154.234.069.229,- (95,75%). Selanjutnya program tersebut diimplementasikan
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.93.649.258.686,- setelah
perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 96.763.752.686,-
dan direalisasikan sebesar Rp. 92.397.213.392,89,- (95,49%). Selanjutnya kegiatan
tersebut diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

2.1.1. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Ruang Kelas Baru
di 14 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK

78
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Pembangunan RKB SDN 07 Air Upas


Pelaksana : KMSP SDN 07 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 07 Air Upas
2. Pembangunan RKB SDN 20 Simpang Hulu
Pelaksana : KMSP SDN 20 Simpang Hulu
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 20 Simpang Hulu
3. Pembangunan RKB SDN 20 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 20 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 20 Tumbang Titi
4. Pembangunan RKB SDN 22 Simpang Hulu
Pelaksana : KMSP SDN 22 Simpang Hulu
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 22 Simpang Hulu
5. Pembangunan RKB SDN 23 Simpang Hulu
Pelaksana : KMSP SDN 23 Simpang Hulu
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 23 Simpang Hulu
6. Pembangunan RKB SDN 23 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 23 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 23 Tumbang Titi
7. Pembangunan RKB SDN 30 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 30 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Kendawangan
8. Pembangunan RKB SDN 30 Nanga Tayap
Pelaksana : KMSP SDN 30 Nanga Tayap
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Nanga Tayap
- SUMBER DANA DAU
1. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 08 Kendawangan
Pelaksana : CV. MUTIARA INDAH
Waktu Pelaksanaan: 30 Mei sampai dengan 26 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 08 Kendawangan
2. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 17 Marau
Pelaksana : CV. AQCESS MENDALAM
Waktu Pelaksanaan: 21 Juni sampai dengan 18 September 2022
Target Sasaran : SDN 17 Marau
3. Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri 04 Air Upas
Pelaksana : CV. TERBIT
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei sampai dengan 14 Agustus 2022
Target Sasaran : SD Negeri 04 Air Upas
4. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 22 Sungai Laur
Pelaksana : CV. ANUGRAH IBU
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei sampai dengan 28 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 22 Sungai Laur
5. Penambahan Ruang Kelas Baru Selantak, Simpang Dua
Pelaksana : CV. TRI KARYA
Waktu Pelaksanaan: 08 Juli sampai dengan 05 Oktober 2022

79
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Sasaran : Selantak, Simpang Dua


6. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 13 Sungai Laur
Pelaksana : CV. TRI KARYA
Waktu Pelaksanaan: 19 Mei sampai dengan 16 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 13 Sungai Laur
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.4.130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.124.292.000,- atau 99,86%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Guru/Kepala Sekolah/TU


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU di 8 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. Pembangunan Ruang Guru SDN 29 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 29 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 29 Manis Mata
2. Pembangunan Ruang Guru SDN 06 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 06 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 06 Air Upas
3. Pembangunan Ruang Guru SDN 07 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 07 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 07 Air Upas
4. Pembangunan Ruang Guru SDN 19 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 19 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 19 Tumbang Titi
5. Pembangunan Ruang Guru SDN 20 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 20 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 20 Tumbang Titi
6. Pembangunan Ruang Guru SDN 22 Simpang Hulu
Pelaksana : KMSP SDN 22 Simpang Hulu
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 22 Simpang Hulu
7. Pembangunan Ruang Guru SDN 22 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 22 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 22 Tumbang Titi
- SUMBER DANA DAU
1. Pembangunan Ruang Guru SDN 22 Marau
Pelaksana : CV. AQCESS MENDALAM
Waktu Pelaksanaan: 10 Juni sampai dengan 07 September 2022
Target Sasaran : SDN 22 Marau

80
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar


Rp.1.575.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.574.181.000,- atau 99,95%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Ruang UKS di 12
Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. Pembangunan Ruang UKS SDN 01 Simpang Hulu
Pelaksana : KMSP SDN 01 Simpang Hulu
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 01 Simpang Hulu
2. Pembangunan Ruang UKS SDN 02 Simpang Dua
Pelaksana : KMSP SDN 02 Simpang Dua
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 02 Simpang Dua
3. Pembangunan Ruang UKS SDN 11 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 11 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 11 Tumbang Titi
4. Pembangunan Ruang UKS SDN 19 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 19 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 19 Tumbang Titi
5. Pembangunan Ruang UKS SDN 30 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 30 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Kendawangan
6. Pembangunan Ruang UKS SDN 07 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 07 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 07 Air Upas
7. Pembangunan Ruang UKS SDN 23 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 23 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 23 Tumbang Titi
8. Pembangunan Ruang UKS SDN 27 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 27 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 Aril sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 27 Kendawangan
9. Pembangunan Ruang UKS SDN 27 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 27 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 27 Manis Mata
10. Pembangunan Ruang UKS SDN 29 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 29 Kendawangan

81
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022


Target Sasaran : SDN 29 Kendawangan
11. Pembangunan Ruang UKS SDN 29 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 29 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 29 Manis Mata
12. Pembangunan Ruang UKS SDN 30 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 30 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Manis Mata
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
960.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 959.607.000,- atau 99,96%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.4. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Perpustakaan
Sekolah di 11 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. Pembangunan Perpustakaan SDN 06 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 06 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 06 Air Upas
2. Pembangunan Perpustakaan SDN 08 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 08 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 08 Air Upas
3. Pembangunan Perpustakaan SDN 11 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 11 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 11 Tumbang Titi
4. Pembangunan Perpustakaan SDN 20 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 20 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 20 Air Upas
5. Pembangunan Perpustakaan SDN 23 Tumbang Titi
Pelaksana : KMSP SDN 23 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 23 Tumbang Titi
6. Pembangunan Perpustakaan SDN 27 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 27 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 27 Kendawangan
7. Pembangunan Perpustakaan SDN 27 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 27 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022

82
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Sasaran : SDN 27 Manis Mata


8. Pembangunan Perpustakaan SDN 29 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 29 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 29 Kendawangan
9. Pembangunan Perpustakaan SDN 29 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 29 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 29 Manis Mata
10. Pembangunan Perpustakaan SDN 30 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 30 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Kendawangan
11. Pembangunan Perpustakaan SDN 30 Manis Mata
Pelaksana : KMSP SDN 30 Manis Mata
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Manis Mata
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.2.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.199.916.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di 12 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 01 Simpang Hulu
Pelaksana : KMSP SDN 01 Simpang Hulu
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 01 Simpang Hulu
2. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 07 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 07 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 07 Air Upas
3. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 13 MH. Selatan
Pelaksana : KMSP SDN 13 MH. Selatan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran q: SDN 13 MH. Selatan
4. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 16 Delta Pawan
Pelaksana : KMSP SDN 16 Delta Pawan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 16 Delta Pawan
5. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 17 Delta Pawan
Pelaksana : KMSP SDN 17 Delta Pawan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 17 Delta Pawan
6. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 23 Simpang Hulu

83
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : KMSP SDN 23 Simpang Hulu


Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 23 Simpang Hulu
7. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 27 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 27 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 27 Kendawangan
8. Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 30 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 30 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 Kendawangan
- SUMBER DANA DAU
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitary SD Negeri 10
Singkup
Pelaksana : CV. PUTRA MAJALELE
Waktu Pelaksana : 10 Juni sampai dengan 06 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 10 Singkup
2. Pembuatan Tandem Air SDN 05 Benua Kayong
Pelaksana : CV. SYAIFUL ABADI
Waktu Pelaksana : 12 Juli sampai dengan 09 Oktober 2022
Target Sasaran : SDN 05 Benua Kayong
3. Pembangunan Pagar SDN 23 Manis Mata (APBD-P)
Pelaksana : CV. SANIA JAYA
Waktu Pelaksana : 11 November sampai dengan 25 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 23 Manis Mata
4. Pembangunan Pagar SDN 19 Matan Hilir Selatan (APBD-P)
Pelaksana : CV. MAULIDIA JAYA
Waktu Pelaksana : 11 November sampai dengan 25 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 19 Matan Hilir Selatan
5. AP (APBD-P)
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.845.000.000, setelah perubahan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.1.095.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.090.397.000,- atau 99,58%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.6. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Pembangunan
RDKS, RDGS dan RDPS di 4 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. Pembangunan RDGS SDN 20 Air Upas
Pelaksana : KMSP SDN 20 Air Upas
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 20 Air Upas
2. Pembangunan RDGS SDN 27 Kendawangan
Pelaksana : KMSP SDN 27 Kendawangan
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022

84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Sasaran : SDN 27 Kendawangan


- SUMBER DANA DAU
1. Pembangunan RDGS SD Negeri 35 Manis Mata
Pelaksana : CV. AUFA GROUP
Waktu Pelaksana : 17 Mei sampai dengan 14 Agustus 2022
Target Sasaran : SD Negeri 35 Manis Mata
2. Pembangunan RDGS SDN 04 Simpang Hulu
Pelaksana : CV. BINTANG DARMAWAN PRATAMA
Waktu Pelaksana : 14 Juli sampai dengan 11 Oktober 2022
Target Sasaran : SDN 04 Simpang Hulu
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.705.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.702.483.000,- atau 99,64%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Kelas di 30 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. Rehabilitasi SDN 04 MH. Utara
Pelaksana : KMSP SDN 04 MH. Utara
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 04 MH. Utara
2. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik
yang dilakukan secara swakelola (Reguler)
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler)
4. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan,
pengendalian, dan pengawasan (Reguler)
- SUMBER DANA DAU
1. Rehabilitasi SD Negeri 13 Delta Pawan
Pelaksana : CV. GARIS KHATULISTIWA
Waktu Pelaksana : 12 Agustus sampai dengan 09 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 13 Delta Pawan
2. Pembangunan Pagar SD Negeri 11 Tumbang Titi
Pelaksana : CV. RINO RAYA PRAKARSA
Waktu Pelaksana : 26 Agustus sampai dengan 08 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 11 Tumbang Titi
3. Pembangunan Pagar SD Negeri 28 Tumbang Titi
Pelaksana : CV. RINO RAYA PRAKARSA
Waktu Pelaksana : 12 Agustus sampai dengan 09 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 28 Tumbang Titi
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD PL.ST. Lorensius Jelai Hulu
Pelaksana : CV. RINO RAYA PRAKARSA
Waktu Pelaksana : 15 Juli sampai dengan 13 Oktober 2022
Target Sasaran : SD PL.ST.Lorensius Jelai Hulu
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD PL.ST.Yohanes Tumbang Titi

85
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : CV. RINO RAYA PRAKARSA


Waktu Pelaksana : 29 Juli sampai dengan 26 Oktober 2022
Target Sasaran : SD PL. ST. Yohanes Tumbang Titi
6. Rehabilitasi SD Negeri 04 Marau Dusun Jemayas
Pelaksana : CV. MITRA ABADI
Waktu Pelaksana : 26 Agustus sampai dengan 08 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 04 Marau Dusun Jemayas
7. Pembangunan Pagar SD Negeri 22 Delta Pawan Kelurahan Sukaharja
Pelaksana : CV. TANIA TIANA VINSA
Waktu Pelaksana : 24 Juni sampai dengan 21 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 22 Delta Pawan Kelurahan Sukaharja
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 10 Air Upas
Pelaksana : CV. BUNGSU PUTRA PERKASA
Waktu Pelaksana : 17 Juni sampai dengan 14 September 2022
Target Sasaran : SDN 10 Air Upas
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SDN 01 Benua Kayong
Pelaksana : CV. SYAIFUL ABADI
Waktu Pelaksana : 01 Juli sampai dengan 28 September 2022
Target Sasaran : SDN 01 Benua Kayong
10.Pembangunan Pagar SD Negeri 19 Kendawangan Dusun Pangkalan Pinang
Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan
Pelaksana : CV. BINTANG DARMAWAN PRATAMA
Waktu Pelaksana : 15 Juli sampai dengan 13 Oktober 2022
Target Sasaran : SD Negeri 19 Kendawangan Dusun Pangkalan Pinang
Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan
11.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 17 Tumbang Titi
Pelaksana : CV. ANUGRAH SHAFANA
Waktu Pelaksana : 08 Juli sampai dengan 21 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 17 Tumbang Titi
12.Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 16 Jelai Hulu
Pelaksana : CV. RAFALIS
Waktu Pelaksana : 24 Juni sampai dengan 21 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 16 Jelai Hulu
13.Cor Beton Halaman SDN 16 Tumbang Titi
Pelaksana :CV. RAFALIS
Waktu Pelaksana : 24 Juni sampai dengan 21 September 2022
Target Sasaran : SDN 16 Tumbang Titi
14.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 14 Matan Hilir Selatan
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 01 Juli sampai dengan 28 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 14 Matan Hilir Selatan
15.Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 05 Sungai Putri
Pelaksana : CV. SATRIA PRATAMA MANDIRI
Waktu Pelaksana : 28 Juni sampai dengan 25 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 05 Sungai Putri
16.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 16 Matan Hilir Utara
Pelaksana : CV. BUMINTERA KARYA RIZKI ABADI
Waktu Pelaksana : 05 Agustus sampai dengan 02 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 16 Matan Hilir Utara
17.Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang SD Negeri 13 Matan Hilir Utara
Pelaksana : CV. BUMINTERA KARYA RIZKI ABADI
Waktu Pelaksana : 10 Agustus sampai dengan 07 November 2022

86
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Sasaran : SD Negeri 13 Matan Hilir Utara


18.Pembangunan Batu Kali SD Negeri 01 Sandai
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 12 Mei sampai dengan 09 Agustus 2022
Target Sasaran : SD Negeri 01 Sandai
19.Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SDN 10 Sandai
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 12 Mei sampai dengan 09 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 10 Sandai
20.Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD Negeri 14 Hulu Sungai
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA KONSTRUKSI
Waktu Pelaksana : 05 Juli sampai dengan 03 Oktober 2022
Target Sasaran : SD Negeri 14 Hulu Sungai
21.Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD Negeri 16 Sandai
Pelaksana : CV. TRISAD
Waktu Pelaksana : 29 Juli sampai dengan 26 Oktober 2022
Target Sasaran : SD Negeri 16 Sandai
22.Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD Negeri 33 Nanga Tayap
Pelaksana : CV. DEWI LESTARI
Waktu Pelaksana : 14 Juli sampai dengan 11 Oktober 2022
Target Sasaran : SD Negeri 33 Nanga Tayap
23.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 03 Sungai Laur
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 12 Mei sampai dengan 09 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 03 Sungai Laur
24.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 18 Simpang Hulu
Pelaksana : CV. BANDY SIAGA PERKASA
Waktu Pelaksana : 08 Juli sampai dengan 05 Oktober 2022
Target Sasaran : SD Negeri 18 Simpang Hulu
25.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 10 Benua Kayong (APBD-P)
Pelaksana : CV. HIKMAH PERKASA
Waktu Pelaksana : 08 Desember sampai dengan 30 Desember 2022
Target Sasaran : SD Negeri 10 Benua Kayong
26.Rehab SDN 04 Matan Hilir Selatan (APBD-P)
Pelaksana : CV. HIKMAH PERKASA
Waktu Pelaksana : 02 Desember sampai dengan 26 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 04 Matan Hilir Selatan
27.Rehab SDN 03 Delta Pawan (APBD-P)
Pelaksana : CV. HIKMAH PERKASA
Waktu Pelaksana : 08 Desember sampai dengan 27 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 03 Delta Pawan
28.Rehab SDN 08 Benua Kayong (APBD-P)
Pelaksana : CV. HIKMAH PERKASA
Waktu Pelaksana : 13 Desember sampai dengan 30 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 08 Benua Kayong
29.Rehab SDN 07 Muara Pawan (APBD-P)
Pelaksana : CV. HIKMAH PERKASA
Waktu Pelaksana : 23 November sampai dengan 27 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 07 Muara Pawan
30.AP (APBD-P)

87
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.5.138.979.000,- setelah perubahan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.6.283.473.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.260.507.400,- atau 99,63%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.8. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang UKS di 1 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1. REHABILITASI UKS SD NEGERI 04 MATAN HILIR UTARA
Pelaksana : KMSP SDN 04 MH. Utara
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 04 MH. Utara
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 54.859. 000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 54.826.000,- atau 99,94%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.9. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah di 7 Sekolah :
- SUMBER DANA DAK
1.REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD NEGERI 02 SIMPANG DUA
Pelaksana : KMSP SDN 02 SIMPANG DUA
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 04 MH. Utara
2.REHABILITASI PERPUSTAKAAN SD NEGERI 04 MATAN HILIR UTARA
Pelaksana : KMSP SDN 04 MH. Utara
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 04 MH. Utara
- SUMBER DANA DAU
1.REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 05 BENUA KAYONG
Pelaksana : CV. SYAIFUL ABADI
Waktu Pelaksana : 01 Juli sampai dengan 28 September 2022
Target Sasaran : SDN 05 BENUA KAYONG
2.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG PERPUSTAKAAN SD NEGERI 01
TUMBANG TITI
Pelaksana : CV. MITRA ABADI
Waktu Pelaksana : 07 Juli sampai dengan 04 Oktober 2022
Target Sasaran : SD NEGERI 01 TUMBANG TITI

88
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG PERPUSTAKAAN SD NEGERI 27


TUMBANG TITI
Pelaksana : CV. MITRA ABADI
Waktu Pelaksana : 17 Juni sampai dengan 14 September 2022
Target Sasaran : SD NEGERI 27 Tumbang Titi
4.REHAB GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN 01 BENUA KAYONG (APBD-P)
Pelaksana : CV. BANDY SIAGA PERKASA
Waktu Pelaksana : 02 Desember sampai dengan 26 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 01 Benua Kayong
5.AP (APBD-P)
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.690.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 686.787.000,- atau 99,53%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.10. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di 1 Sekolah :
- SUMBER DANA DAU
1.Rehabilitasi Toilet SD Negeri 08 Matan Hilir Utara
Pelaksana : CV. BUMINTERA KARYA RIZKI ABADI
Waktu Pelaksana : 02 September sampai dengan 15 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 08 Matan Hilir Utara
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 50.000. 000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 49.595.000,- atau 99,19%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala


Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Rehabilitasi
Sedang/Berat RDKS, RDGS, dan RDPS Sekolah di 5 Sekolah :
- SUMBER DANA DAU
1.Rehabilitasi Sedang/Berat RDGS SD Negeri 02 Air Upas
Pelaksana : CV. AQCESS MENDALAM
Waktu Pelaksana : 21 Juni sampai dengan 18 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 02 Air Upas
2.Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 06 Matan Hilir Utara
Pelaksana : CV. SANIA JAYA
Waktu Pelaksana : 20 Juli sampai dengan 17 Oktober 2022
Target Sasaran : SDN 06 Matan Hilir Utara

89
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.Rehabilitasi Sedang/Berat RDGS SD Negeri 09 Matan Hilir Utara


Pelaksana : CV. BUMINTERA KARYA RIZKI ABADI
Waktu Pelaksana : 31 Agustus sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SD Negeri 09 Matan Hilir Utara
4.Rehabilitasi Sedang/Berat RDGS SD Negeri 32 Nanga Tayap (APBD-P)
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 01 Desember sampai dengan 30 Desember 2022
Target Sasaran : SD Negeri 22 Nanga Tayap
5.Rehabilitasi Sedang/Berat RDGS SD Negeri 20 Hulu Sungai (APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MEJELE
Waktu Pelaksana : 01 Desember sampai dengan 30 Desember 2022
Target Sasaran : SD Negeri 20 Hulu Sungai
6.AP (APBD-P)
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.680.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.676.162.000,- atau 99,44%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.12. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terbangunnya Pengadaan Mebel
Sekolah di 5 Sekolah :
- SUMBER DANA DAU
1.Pengadaan Meubelair SD Negeri 07 Delta Pawan
Pelaksana : CV. SO ONE
Waktu Pelaksana : 01 Juli sampai dengan 13 September 2022
Target Sasaran : SD Negeri 07 Delta Pawan
2.Pengadaan Meubelair SD Negeri 07 Manis Mata
Pelaksana : CV. WIRA KARYA
Waktu Pelaksana : 15 Juni sampai dengan 28 Agustus 2022
Target Sasaran : SD Negeri 07 Manis Mata
3.Pengadaan Meubelair SD Negeri 08 Manis Mata
Pelaksana : CV. WIRA KARYA
Waktu Pelaksana : 15 Juni sampai dengan 28 Agustus 2022
Target Sasaran : SD Negeri 08 Manis Mata
4.Pengadaan Meubelair SD Negeri 05 Manis Mata
Pelaksana : CV. WIRA KARYA
Waktu Pelaksana : 15 Juni sampai dengan 28 Agustus 2022
Target Sasaran : SD Negeri 05 Manis Mata
5.Pengadaan Meubelair SD Negeri 08 Matan Hilir Utara (APBD-P)
Pelaksana : CV. RAZKA TRISTANI AZZAM
Waktu Pelaksana : 08 November sampai dengan 22 Desember 2022
Target Sasaran : SD Negeri 08 Matan Hilir Utara
6.AP (APBD-P)
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.420.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.417.122.000,- atau 99,31%.

90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.13. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu dengan terpenuhinya Perlengkapan
Sekolah yaitu:
- SUMBER DANA DAK
1. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 13 MATAN HILIR SELATAN
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 25 April sampai dengan 30 September 2022
Target Sasaran : SDN 13 MATAN HILIR SELATAN
2. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 04 MATAN HILIR UTARA
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 04 MATAN HILIR UTARA
1. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 10 MATAN HILIR SELATAN
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 25 April sampai dengan 30 September 2022
Target Sasaran : SDN 10 MATAN HILIR SELATAN
2. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 26 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 26 NANGA TAYAP
3. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 24 TUMBANG TITI
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 20 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 24 TUMBANG TITI
4. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 06 MATAN HILIR UTARA
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 06 MATAN HILIR UTARA
5. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 36 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 36 NANGA TAYAP
6. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 32 KENDAWANGAN
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 32 KENDAWANGAN
7. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 35 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 35 NANGA TAYAP
8. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 31 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 31 NANGA TAYAP
9. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 05 MATAN HILIR UTARA

91
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI


Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 05 MATAN HILIR UTARA
10. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 31 MANIS MATA
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 31 MANIS MATA
11. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 32 MANIS MATA
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 32 MANIS MATA
12. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 21 MARAU
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 21 MARAU
13. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 26 SIMPANG HULU
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 26 SIMPANG HULU
14. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 18 DELTA PAWAN
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 18 DELTA PAWAN
15. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 20 MARAU
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 20 MARAU
16. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 13 BENUA KAYONG
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 13 BENUA KAYONG
17. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 22 JELAI HULU
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 22 JELAI HULU
18. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 21 JELAI HULU
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 21 JELAI HULU
19. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 19 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 19 NANGA TAYAP
20. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 21 MANIS MATA
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 21 MANIS MATA
21. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 03 MATAN HILIR UTARA
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 03 MATAN HILIR UTARA
22. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 13 DELTA PAWAN

92
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI


Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 13 DELTA PAWAN
23. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 25 MANIS MATA
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 25 MANIS MATA
24. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 25 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 25 NANGA TAYAP
25. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 23 MANIS MATA
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 23 MANIS MATA
26. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 16 BENUA KAYONG
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 16 BENUA KAYONG
27. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 18 MATAN HILIR SELATAN
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 25 April sampai dengan 30 September 2022
Target Sasaran : SDN 18 MATAN HILIR SELATAN
28. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 40 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 40 NANGA TAYAP
29. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 26 TUMBANG TITI
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 20 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 26 TUMBANG TITI
30. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 22 MATAN HILIR SELATAN
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 25 April sampai dengan 30 September 2022
Target Sasaran : SDN 22 MATAN HILIR SELATAN
31. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 06 SINGKUP
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 06 SINGKUP
32. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 39 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 39 NANGA TAYAP
33. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 37 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 37 NANGA TAYAP
34. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 33 KENDAWANGAN
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 33 KENDAWANGAN
35. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 08 PEMAHAN

93
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI


Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 08 PEMAHAN
36. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 27 TUMBANG TITI
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 20 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 27 TUMBANG TITI
37. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 03 SUNGAI LAUR
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 03 SUNGAI LAUR
38. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 03 DELTA PAWAN
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 03 DELTA PAWAN
39. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 01 PEMAHAN
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 01 PEMAHAN
40. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 07 KENDAWANGAN
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 07 KENDAWANGAN
41. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 07 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 07 NANGA TAYAP
42. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 04 SIMPANG HULU
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 04 SIMPANG HULU
43. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 06 DELTA PAWAN
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 06 DELTA PAWAN
44. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 01 SUNGAI LAUR
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 01 SUNGAI LAUR
45. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 01 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 01 NANGA TAYAP
46. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 09 SIMPANG HULU
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 09 SIMPANG HULU
47. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 07 MATAN HILIR SELATAN
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 25 April sampai dengan 30 September 2022
Target Sasaran : SDN 07 MATAN HILIR SELATAN
48. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 18 SUNGAI LAUR

94
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI


Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 18 SUNGAI LAUR
49. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 11 BENUA KAYONG
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 11 BENUA KAYONG
50. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 04 AIR UPAS
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 04 AIR UPAS
51. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 05 MUARA PAWAN
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 05 MUARA PAWAN
52. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 10 SUNGAI LAUR
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 10 SUNGAI LAUR
53. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 09 DELTA PAWAN
Pelaksana : PT. SOLUSI MAHESA REKA TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 09 DELTA PAWAN
54. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 01 MATAN HILIR SELATAN
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 25 April sampai dengan 30 September 2022
Target Sasaran : SDN 01 MATAN HILIR SELATAN
55. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 12 SUNGAI LAUR
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 12 SUNGAI LAUR
56. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 12 AIR UPAS
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 12 AIR UPAS
57. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 37 MANIS MATA
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 37 MANIS MATA
58. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 10 SINGKUP
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 10 SINGKUP
59. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 35 TUMBANG TITI
Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA
Waktu Pelaksanaan : 20 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 35 TUMBANG TITI
60. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 44 NANGA TAYAP
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 44 NANGA TAYAP
61. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 36 TUMBANG TITI

95
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana : CV. ANUGRAH PRATAMA


Waktu Pelaksanaan : 20 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 36 TUMBANG TITI
62. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 23 SANDAI
Pelaksana : PT. SOLUSI MEGAH RAMAH TEKNOLOGI
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 23 SANDAI
63. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 41 KENDAWANGAN
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 41 KENDAWANGAN
64. PENGADAAN KOMPUTER SD NEGERI 24 DELTA PAWAN
Pelaksana : PT. TRISOLAH UTAMA INDONESIA
Waktu Pelaksanaan : 11 April sampai dengan 31 Agustus 2022
Target Sasaran : SDN 24 DELTA PAWAN
- SUMBER DANA DAU
1. Pengadaan Buku Tulis untuk Siswa Kurang Mampu Tingkat SD Sekecamatan
Muara Pawan
Pelaksana : CV. CAHAYA ILMU
Waktu Pelaksana : 10 Juni sampai dengan 06 September 2022
Target Sasaran : SD Sekecamatan Muara Pawan
2. Pengadaan Buku Mulok SDN Kecamatan Marau (APBD-P)
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 03 November sampai dengan 17 Desember 2022
Target Sasaran : SDN Kecamatan Marau
3. Pengadaan Buku Pendamping Tematik SD Kelas 4 SDN 05,02,09,10 Marau
(APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 03 November sampai dengan 16 Desember 2022
Target Sasaran : SD Kelas 4 SDN (05,02,09,10) Marau
4. Pengadaan Buku Perpustakaan Literasi SDN Kecamatan Air Upas (APBD-P)
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 10 November sampai dengan 09 Desember 2022
Target Sasaran : SDN Kecamatan Air Upas
5. Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kecamatan Delta Pawan (APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 16 November sampai dengan 15 Desember 2022
Target Sasaran : SD Kecamatan Delta Pawan
6. Pengadaan Drumband SDN 03 Tumbang Titi (APBD-P)
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 10 November sampai dengan 09 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 03 Tumbang Titi
7. Pengadaan Buku Perpustakaan Pendidikan Karakter Bansa Kecamatan
Tumbang Titi (APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 10 November sampai dengan 24 Desember 2022
Target Sasaran : Kecamatan Tumbang Titi
8. Pengadaan Buku Literasi dan Buku Pendidikan Karakter SDN 08 Singkup
(APBDP)
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 10 November sampai dengan 24 Desember 2022
Target Sasaran : SDN 08 Singkup

96
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri (08,10,14) Kecamatan Sandai


(APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 15 November sampai dengan 29 Desember 2022
Target Sasaran : SD Negeri (08,10,14) Kecamatan Sandai
10. Pengadaan Buku Perpustakaan Literasi SDN Kecamatan Marau (APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 03 November sampai dengan 16 Desember 2022
Target Sasaran : SDN Kecamatan Marau
11. Pengadaan Buku Perpustakaan Mulok SDN Kecamatan Air Upas (APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 10 November sampai dengan 09 Desember 2022
Target Sasaran : SDN Kecamatan Air Upas
12. Pengadaan Buku Pendampingan Tematik SD Kelas 1 SDN (05,02,09,10)
Marau (APBD-P)
Pelaksana : CV. KARISMA ABADI
Waktu Pelaksana : 03 November sampai dengan 17 Desember 2022
Target Sasaran : SD Kelas 1 SDN (05,02,09,10) Marau
13. Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri (02,03,06) Kecamatan Sungai Laur
(APBD-P)
Pelaksana : CV. PUTRA MAJELE
Waktu Pelaksana : 15 November sampai dengan 29 Desember 2022
Target Sasaran : SD Negeri (02,03,06) Kecamatan Sungai Laur
14. AP (APBD-P)
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.9.770.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.752.666.000,- atau 99,82%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Seksi Kurikulum
dan Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang,dengan sasaran Kepala
Sekolah/Proktor ANBK jenjang SD se-Kabupaten Ketapang. Target Kinerja Sub
Kegiatan ini 1 laporan,1 Kegiatandan 4 Dokumen atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
a. Sosilaisasi Ujian Sekolah Jenjang SD
Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan di
Aula SDN 05 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada tanggal 29 s/d 30
Maret 2022 oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian SD yang diikuti oleh 160 Kepala se
kabupaten Ketapang.
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SD dilaksanakan dari
tanggal 18 s/d 22 April 2022 oleh Tim Monev Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang dengan sasaran SD Pelaksana US di Kabupaten Ketapang Secara
Sample.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 88.300.649,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.88.300.649,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.833.050,- atau 94,94%.

97
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.15. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu meningkatkan Kualitas Pendidikan
Sekolah Dasar.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Bimtek Akreditasi Sekolah Dasar
Bimtek Kreditasi Sekolah Dasar Tahun 2022 dilaksankan di Aula SMP Negeri 3
Ketapang pada Tanggal. 13 s/d 15 Juni 2023 oleh seksi Kurikulum dan Penilaian SD
yang di Ikuti oleh 534 Orang Guru Sekabupaten Ketapang.
- Bimtek dan Evaluasi Kurikulum SD
Bimtek Kreditasi Sekolah Dasar Tahun 2022 dilaksankan di Aula SMP Negeri 3
Ketapang pada Tanggal. 06 s/d 08 Juni 2023 oleh seksi Kurikulum dan Penilaian SD
yang di Ikuti oleh 534 Orang Guru Sekabupaten Ketapang.
- Sosialisasi Asesmen Nasional
Bimtek Kreditasi Sekolah Dasar Tahun 2022 dilaksankan di Kec.Air Upas tanggal 20
s/d 21 Juli 2022,Kec.Tumbang Titi tanggal 22 Juli 2022,Kendawangan tanggal 28 s/d
29 Juli 2022,Kec.Simpang Dua Tanggal 25 s/d 26 Juli 2022,Kec.Sandai tanggal 27 juli
2022,Dan Benua Kayong tanggal 23 juli 2022 ,oleh seksi Kurikulum dan Penilaian
SD yang di Ikuti oleh 534 Orang Guru Sekabupaten Ketapang Dengan
menggunakan SK Minot.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.211.349.050,-
dengan realisasi sebesar Rp. 208.584.900,,- atau 98,69%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.16. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu meningkatkan Kualitas Pendidikan
Sekolah Dasar.
Setiap perlombaan FLS2N DAN KSN dilaksanakan di ruang rapat dinas pendidikan
dan pentas keraton matan ketapang sesuai dengan jadwal sedangkan untuk
kegiatan KOSN dilaksanakan daring dari sekolah masing-masing.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
213.543.587,- dengan realisasi sebesar Rp. 208.373.274,- atau 97,58%.

Permasalahan :
Provinsi Tidak Melaksanakan Kegiatan Dikarenakan wabah Covid 19.

Solusi :
Berdasarkan Juknis Dari Pusat jadi kegiatan tetap dilaksanakan Dengan cara Daring

98
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.17. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Seksi Kurikulum
dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target kinerja dari Kegiatan
ini adalah 100% yaitu meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
a. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran jenjang SD.
Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran jenjang SD dilaksanakan
dari bulan Mei s/d Desember 2022 oleh Tim Monev Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, dengan sasaran SD Negeri/Swasta di Kabupaten Ketapang secara
Sample.
b. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD
dilaksanakan dari tanggal 28 Juni s/d 10 Juli 2021 oleh Tim Monev Dinas
Pendidikan Kabupaten Ketapang, dengan sasaran SD Negeri/Swasta di Kabupaten
Ketapang secara Sample.
c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dasar.
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan tujuan
untuk menyampaikan berbagai informasi yang terkait dengan program dan
kegiatan- kegiatan bidang pembinaan SD selama tahun anggaran 2021, dengan
sasaran seluruh Kepala SD Negeri/Swasta di Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini dilaksanakan di empat wilayah yaitu :
- Kecamatan Simpang Hulu, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di Kecamatan
Simpang Hulu dan Kecamatan Simpang Dua.
- Kecamatan Manis Mata, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di Kecamatan Manis
Mata, Kecamatan Singkup dan Kecamatan Air Upas.
- Kecamatan Jelai Hulu, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di Kecamatan Jelai
Hulu dan Kecamatan Marau.
- Kecamatan Kendawangan, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di Kecamatan
Kendawangan dan Kecamatan Matan Hilir Selatan.
d. Visitasi Penerbitan Ijin Operasional Sekolah.
Visitasi Penerbitan Ijin Operasional Sekolah dilaksanakan Tanggal 03 Oktober
2022 di SD Anwar Karim X Kecamatan Tumbang Titi dan SD Perdana Tanggal 03
oktober 2022 di Kecamatan Manis dan SD Harapan Hibrida Kalbar Tanggal 03
Oktober 2022 oleh Tim Visitasi Izin Operasional Bidang Pembinaan SD Dinas
Pendidikan Kabupaten Ketapang.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.113.585.400,-
setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi sebesar
Rp.113.585.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.276.500,- atau 99,73%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.18. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.65.673.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 61.234.749.668,89,- atau 93,24%.

Permasalahan :

99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.19. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu meningkatkan Kualitas Pendidikan
Sekolah Dasar.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.140.352.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 140.232.000,- atau 99,91%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.20. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari Kegiatan ini adalah 100% yaitu membangun laboratorium Sekolah Dasar
sebanyak 9 Sekolah :
1. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 02 SIMPANG DUA
Pelaksana : KMSP SDN 02 SIMPANG DUA
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 02 SIMPANG DUA
2. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 04 MATAN HILIR
UTARA
Pelaksana : KMSP SDN 04 MATAN HILIR UTARA
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 04 MATAN HILIR UTARA
3. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 07 AIR UPAS
Pelaksana : KMSP SDN 07 AIR UPAS
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 07 AIR UPAS
4. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 23 TUMBANG TITI
Pelaksana : KMSP SDN 23 TUMBANG TITI
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 23 TUMBANG TITI
5. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 27
KENDAWANGAN
Pelaksana : KMSP SDN 27 KENDAWANGAN
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 27 KENDAWANGAN
6. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 27
KENDAWANGAN
Pelaksana : KMSP SDN 27 KENDAWANGAN
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 27 KENDAWANGAN
7. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 29 MANIS MATA
Pelaksana : KMSP SDN 29 MANIS MATA

100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022


Target Sasaran : SDN 29 MANIS MATA
8. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 30
KENDAWANGAN
Pelaksana : KMSP SDN 30 KENDAWANGAN
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 KENDAWANGAN
9. PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 30 MANIS MATA
Pelaksana : KMSP SDN 30 MANIS MATA
Waktu Pelaksanaan : 18 April sampai dengan 13 November 2022
Target Sasaran : SDN 30 MANIS MATA
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.1.710.000.000,- setelah perubahan alokasi Dana DAU pagu anggaran menjadi
sebesar Rp.1.710.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.709.723.000,- atau
99,98%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak ada

2.2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.47.771.119.200,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 45.443.055.935,85,- (95,13%). Selanjutnya kegiatan
tersebut diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

2.2.1. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya ruang kelas baru disekolah
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.997.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 996.944.000,- atau 99,97%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya ruang guru/kepala
sekolah/TU disekolah:
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp.50.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 0%.

Permasalahan :
Dalam penyusunan rencana kerja kegiatan ini hanya mendapatkan alokasi dana
sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan judul pembangunan Ruang
Tata Usaha yang mana sesuai standar Harga pembangunan dan spesifikasi gedung
Tata Usaha tidak memungkinkan untuk dibangunnya unit tersebut dengan jumlah
dana yang tidak mencukupi yang mana jumlah minimal dana yang di perlukan sesuai

101
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

spek adalah 200.000.000 s/d 400.000.000 yang mana dengan dana yang sesuai tidak
menjadi kendala teknis dilapangan yang dapat menimbulkan permasalahan-
permasalahan baru.

Solusi :
Perlunya perencanaan matang dalam penyusunan rencana kegiatan yang mana
harus diperlukan analisa kerusakan untuk menentukan nilai kualitas suatu bangunan
yang akan di rehab, dan standar harga material serta spesifikasi khusus untuk jenis
bangunan yang akan di bangun sehingga dapat menentukan harga/ nilai yang akan
di anggarkan

2.2.3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya ruang unit Kesehatan
disekolah:
1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Hulu
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 1
Simpang Hulu Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 8 Manis Mata
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 8
Manis Mata Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 7 Matan Hilir Selatan
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 7
Matan Hilir Selatan, Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-
2022
4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 4 Jelai Hulu
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai
Hulu, Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
5. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri 7 Simpang Hulu
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 7
Simpang Hulu, Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar
Rp.1.153.003.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.152.965.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.4. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya ruang perpustakaan
disekolah:
1. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri 4 Satap Singkup
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Satap
Singkup Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp.418.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 417.995.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

102
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

2.2.5. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya laboratorium disekolah:
1. Pembanguanan Laboratorium IPA SMP Negeri 10 Satap Nanga Tayap
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 10
Satap Nanga Tayap Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-
2022
2. Pembanguanan Laboratorium IPA SMP Negeri 4 Jelai Hulu
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai
Hulu Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
3. Pembanguanan Laboratorium IPA SMP Negeri 7 Simpang Hulu
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 7
Simpang Hulu Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
4. Pembanguanan Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Manis Mata
Di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 8
Manis Mata Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar
Rp.2.400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.400.000.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.6. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya RDKS, RDGS, dan RDPS
disekolah:
- Sumber Dana DAK
1. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP 8 Balai Semandang
Simpang Hulu di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP
8 Balai Semandang Simpang Hulu Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022
s/d 25-11-2022
2. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP PGRI 13 Sandai di
laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP PGRI 13 Sandai
Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
3. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 10 Satap
Nanga Tayap di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP
Negeri 10 Satap Nang Tayap Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d
25-11-2022
4. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 12 Nanga
Tayap di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri
12 Nang Tayap Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
5. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Tumbang
Titi di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 1
Tumbang Titi Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022

103
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Ketapang


di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 2
Ketapang Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
7. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 4 Jelai Hulu
di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai
Hulu Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
8. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 6 Nang
Tayap di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 6
Nang Tayap Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
9. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 7 Ketapang
di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 7
Ketapang Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
10. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 7 Satap
Kendawangan di laksanakan oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP
Negeri 7 Satap Kendawangan Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d
25-11-2022
- Sumber dana APBD
1. Lanjutan Pembangunan Rumah Guru (RGS) SMPN 08 Nanga Tayap di laksanakan
oleh CV. DEWI LESTARI Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 26-04-2022
2. Pembangunan RDGS SMPN 10 Kendawangan di laksanakan oleh CV. ASSYIFA
BIRU Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 26-04-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.3.850.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.849.231.000,- atau 99,98%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.7. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu pembangunannya sarana, prasarana dan
utilitas sekolah disekolah:
1. PAVING BLOK SMPN 5 Sandai di laksanakan oleh CV. FANILA KENZI Dengan
waktu pelaksanaan Mulai, 3 Juni 2022 (90 Hari Kerja)
2. Pembangunan Barau Timbun SMPN1 Matan Hilir Selatan Desa Pesaguan Kanan
Kec. Matan Hilir Selatan di laksanakan oleh CV. Engkok Soki Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 16 Juni 2022 (90 Hari Kerja)
3. Pembangunan Pagar SMPN 04 Manis Mata di Laksanakan oleh CV. AUFA
GROUP Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 17 Juni 2022 (90 Hari Kerja)
4. Pembuatan Pagar Keliling SMP 01 Marau di Laksanakan oleh CV. DAHAS Dengan
waktu pelaksanaan Mulai, 17 Juni 2022 (90 Hari Kerja)
5. Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 1 Tumbang Titi di Laksanakan oleh CV.
ANUGRAH SHAFANA Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 19 Juni 2022 (90 Hari
Kerja)
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.750.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 733.736.251,- atau 97,83%.

Permasalahan :
Tidak ada

104
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

2.2.8. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu rehabilitasi Gedung sekolah di 6 sekolah:
1. Pembangunan Pagar SMP Al-Mujahidin Jl. Pematang Pingan Jaya Ds. Mekar Sari
di laksanakan oleh CV. ZAKIR PRATAMA MANDIRI Dengan waktu pelaksanaan
Mulai, 8 Nopember 2022
2. Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Jelai Hulu di laksanakan oleh CV. Aqcess
Mendalam Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 8 Nopember 2022
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Sungai Melayu Rayak di laksanakan oleh CV.
Tunas Sarana Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 18 Nopember 2022
4. Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Ketapang di laksanakan oleh CV. Tunas Sarana
Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 18 Nopember 2022
5. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Marau di laksanakan oleh CV. ANUGRAH
PRATAMA KONSTRUKSI Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 24 Nopember 2022
6. Rehabilitasi Gedung SMP 3 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi di laksanakan
oleh CV. ASSYIFA BIRU Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 19 Juli 2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU, DAK, dan DID sebesar
Rp. 700.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 699.041.000,- atau 99,86%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.9. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu rehabilitasi ruang kelas disekolah di 2
sekolah :
1. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Ketapang di laksanakan oleh Kelompok
Masyarakat Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Ketapang Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
2. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 4 Jelai Hulu di laksanakan oleh Kelompok
Masyarakat Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai Hulu Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU, DAK, dan DID sebesar
Rp. 1.852.815.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.852.640.000,- atau 99,99%.

Permasalahan :
Perbedaan Harga material di lapangan dengan Standar Satuan Harga berdasarkan
Perbup daerah Kab. Ketapang yang signifikan dan berpengaruh terhadap
penyusunan RAB

Solusi :
Pemda dapat melakukan survei sesuai standar harga dilapangan dan melakukan
Penyesuaian Standar Harga

2.2.10. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

105
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terehabilitasinya ruang guru di 1 sekolah:
1. Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah SMP Negeri 4 Jelai Hulu di laksanakan oleh
Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai Hulu Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp. 75.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terehabilitasinya ruang perpustakaan di 2
Sekolah:
1. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Simpang Hulu di laksanakan oleh
Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Simpang Hulu Dengan
waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
2. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 7 Ketapang di laksanakan oleh
Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Ketapang Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.409.646.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 409.641.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Perbedaan Harga material di lapangan dengan Standar Satuan Harga berdasarkan
Perbup daerah Kab. Ketapang yang signifikan dan berpengaruh terhadap
penyusunan RAB

Solusi :
Pemda dapat melakukan survei sesuai standar harga dilapangan dan melakukan
Penyesuaian Standar Harga

2.2.12. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terehabilitasinya ruang laboratorium di 2
sekolah:
1. Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP AL BAYAN di laksanakan oleh Kelompok
Masyarakat Satuan Pendidikan SMP SMP AL BAYAN Dengan waktu pelaksanaan
Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
2. Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP Negeri 7 Ketapang di laksanakan oleh
Kelompok Masyarakat Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Ketapang Dengan
waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp.331.750.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.331.730.000,- atau 99,99%.

Permasalahan :

106
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perbedaan Harga material di lapangan dengan Standar Satuan Harga berdasarkan


Perbup daerah Kab. Ketapang yang signifikan dan berpengaruh terhadap
penyusunan RAB

Solusi :
Pemda dapat melakukan survei sesuai standar harga dilapangan dan melakukan
Penyesuaian Standar Harga

2.2.13. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala


Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terehabilitasinya RDKS, RDGS, dan RDPS
di 1 sekolah dengan jumlah 2 unit bangunan RDGS:
1. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMPN 1 Marau di laksanakan oleh CV. Kuini
Mandiri Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 26 Juli 2022
2. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMPN 1 Marau di laksanakan oleh CV. ZAKIR
PRATAMA MANDIRI Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 12 Agustus 2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp.150.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 146.657.000,- atau 97,77%.

Permasalahan :
Perbedaan Harga material di lapangan dengan Standar Satuan Harga berdasarkan
Perbup daerah Kab. Ketapang yang signifikan dan berpengaruh terhadap
penyusunan RAB

Solusi :
Pemda dapat melakukan survei sesuai standar harga dilapangan dan melakukan
Penyesuaian Standar Harga

2.2.14. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terehabilitasinya Sarana, Prasarana dan
Utilitas disekolah:
1. Rehabilitasi Sedang/ Berat Jamban SMP NEGERI 1 Simpang Hulu di laksanakan
oleh Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri Simpang Hulu
Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
2. Rehabilitasi Sedang/ Berat Jamban SMP NEGERI 4 Jelai Hulu di laksanakan oleh
Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai Hulu Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.989.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Perbedaan Harga material di lapangan dengan Standar Satuan Harga berdasarkan
Perbup daerah Kab. Ketapang yang signifikan dan berpengaruh terhadap
penyusunan RAB

Solusi :
Pemda dapat melakukan survei sesuai standar harga dilapangan dan melakukan
Penyesuaian Standar Harga

2.2.15. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

107
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% Pengadaan Meubelair Sekolah :
1. Pengadaan Meubelair SMP 3 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi di laksanakan
oleh CV. DOA ABAH Dengan waktu pelaksanaan Mulai, 21 Juni 2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp. 100.000.000
dengan realisasi sebesar Rp.99.967.000,- atau 99,97%.

Permasalahan :
Perbedaan Harga material di lapangan dengan Standar Satuan Harga berdasarkan
Perbup daerah Kab. Ketapang yang signifikan dan berpengaruh terhadap
penyusunan RAB

Solusi :
Pemda dapat melakukan survei sesuai standar harga dilapangan dan melakukan
Penyesuaian Standar Harga
2.2.16. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% dan Realisasi 100%
- Sumber dana APBD
1. Pengadaan Alat Kesenian SMP N 1 Ketapang Kec. Delta Pawan
2. Pengadaan Buku Perpustakaan Tingkat SMP Se Kecamatan Delta Pawan
3. Pengadaan Buku Perpustakaan Tingkat SMP Se Kecamatan Muara Pawan
4. Pengadaan Buku Tulis Untuk Siswa Kurang Mampu Tingkat SMP Se
Kecamatan Delta Pawan
5. Pengadaan Buku Tulis Untuk Siswa Kurang Mampu Tingkat SMP Se
Kecamatan Muara Pawan
6. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri (01, 03, 05) Kecamatan Sandai
7. Pengadaan Elektronik Perpustakaan Digital SMP Kec. Delta Pawan
- Sumber dana DAK
1. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP PGRI 13 Sandai
2. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP 8 Balai Semandang Simpang Hulu
3. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP PGRI 13 Sandai
4. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP 8 Balai Semandang Simpang Hulu
5. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 2 Ketapang
6. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 7 Ketapang
7. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 6 Nanga Tayap
8. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 10 Satap Nang Tayap
9. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 7 Satap Kendawangan
10. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 4 Jelai Hulu
11. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika
SMP Negeri 12 Nanga Tayap

108
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

12. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika


SMP Negeri 7 Satap Sungai Laur
13. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 2 Ketapang
14. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 7 Ketapang
15. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 6 Nanga Tayap
16. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 10 Satap Nang Tayap
17. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 7 Satap Kendawangan
18. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 4 Jelai Hulu
19. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 12 Nanga Tayap
20. Pengadaan Peralatan Laboratotium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi
SMP Negeri 7 Satap Sungai Laur
Dari 20 kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium IPA Fisika Dan Biologi
Diatas pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT.PAMETERINDO
EDUKATAMA ANEKA
21. Pengadaan peralatanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP Negeri
10 Satap Nanga Tayap
22. Pengadaan peralatanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP Negeri
7 Satu Atap Sungai Laur
Dari 2 kegiatan pengadaan peralatan TIK Diatas pekerjaan tersebut dilaksanakan
oleh PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana APBD dan DAK sebesar
Rp.1.963.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.911.787.100,- atau 97,39%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.17. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu tersedianya biaya personal peserta didik
sekolah menengah pertama disekolah:
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 0%.

Permasalahan :
Rekening Ini Digunakan Sebagai Dana Cadangan Untuk Satuan Pendidikan Yang
Tidak Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan Operasional Sekolah Sesuai Dengan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional
Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, BAB
VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 (1) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima

109
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Biaya operasional bagi Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai
penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP
Kesetaraan, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. Akan tetapi
mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional
Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan Tahun Anggran 2022, seluruh Sekolah Menengah Pertama di tetapkan
sebagai penerima Dana BOS Tahun 2022, sehingga dana pada rekening ini tidak
digunakan.

Solusi :
Tetap pada rekening tersebut dan dicadangkan kembali untuk tahun anggaran 2023.

2.2.18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan SMP seksi Kurikulum dan Penilaian
SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, dengan sasaran Kepala Sekolah /
Proktor ANBK Jenjang SMP se Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat Alokasi
Dana dukungan DAU sebesar Rp. 67.624.650 dengan Realisasi Dana sebesar
Rp.66.465.050 atau 98.29 %.
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 5 Dokumen dengan
realisasi fisik kegiatan 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 5 Dokumen atau 100 %.
Adapun Sub Kegiatan ini terdidri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
a. Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SMP.
Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SMP tahun pelajaran 2021/2022
dilaksanakan di Aula SMPN 3 Ketapang pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2022
oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP yang diikuti oleh 145 Kepala SMP
se kabupaten Ketapang.
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SMP.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SMP
dilaksanakan dari tanggal 18 s/d 23 April 2022 oleh Tim Monev Dinas
Pendidikan kabupaten Ketapang, dengan sasaran SMP Pelaksana US di
Kabupaten Ketapang secara Sample.
c. Sosialisasi Pelaksanaan ANBK Jenjang SMP.
Sosialisasi Pelaksanaan ANBK Jenjang SMP dilaksanakan dari tanggal 21 s/d
22 Juli 2022 di Aula SMPN 3 Ketapang oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian
SMP yang diikuti oleh 150 Kepala SMP se kabupaten Ketapang.
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ANBK jenjang SMP.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ANBK jenjang SMP dilaksanakan dari
tanggal 19 s/d 22 September 2021 oleh Tim Monev Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang, dengan sasaran SMP Pelaksana AN di Kabupaten
Ketapang secara Sample.
e. Sosialisasi Penulisan Blanko Ijazah jenjang SMP dilaksanakan dari tanggal 30
s/d 31 Mei 2022 di Aula SMPN 4 Ketapang oleh Seksi Kurikulum dan
Penilaian SMP yang diikuti oleh 143 Kepala SMP se kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Honor Narasumber tidak bisa dicairkan 100% karena Narasumber kegiatan berasal
dari lingkungan Dinas Pendidikan

110
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Penganggaran Honorarium Narasumber harus disesuaikan dengan kebutuhan

2.2.19. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan SMP Seksi Kurikulum dan
Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target dan sasarannya Kepala
Sekolah Jenjang SMP se Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana
dukungan DAU sebesar Rp.140.192.000 dengan Realisasi Dana sebesar
Rp.135.242.000 atau 96.47 %
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 1 Dokumen dengan
realisasi fisik kegiatan 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 1 Dokumen atau 100 %.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari :
1. Pelatihan Penyusunan Materi Soal Ujian SMP.
Pelatihan Penyusunan Materi Soal Ujian SMP Tahun 2022 dilaksanakan di Hotel
Aston Ketapang pada tanggal 18 s/d 20 Juli 2022 oleh Seksi Kurikulum dan
Penilaian SMP yang diikuti oleh 138 Guru Mata Pelajaran se kabupaten
Ketapang.

Permasalahan :
Honor Narasumber tidak bisa dicairkan 100% karena Narasumber kegiatan berasal
dari lingkungan Dinas Pendidikan

Solusi :
Penganggaran Honorarium Narasumber harus disesuaikan dengan kebutuhan

2.2.20. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100%. Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dukungan dana DAU sebesar Rp. 237.354.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.236.297.600,- atau 99,55%.
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Laporan, 3 Kegiatan dan 3 Dokumen dengan
realisasi fisik 1 Laporan, 3 Kegiatan dan 3 Dokumen
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari :
1. Olimpiade Lomba dan Festival Siswa Nasional 2022 Jenjang SMP Tingkat
Kabupaten Ketapang
Festival dan Lomba Siswa Nasional 2022 dilaksanakan di Kraton Matan
Tanjung Pura Ketapang, Lapangan Sepak Bola Tuan-tuan, dan Gedung Aula
SMPN 1 Ketapang, Pada Tanggal 11 s/d 15 Juni 2022 oleh Sub Koordinator
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Kegiatan ini dibagi menjadi 4 :
• Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diikuti 34 peserta dari
seluruh SMP di Ketapang.
• Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diikuti 37 peserta
dan 10 grup dari seluruh SMP di Ketapang.
• Gala Siswa Indonesia (GSI) yang diikuti 4 tim dari seluruh SMP di
Ketapang.
• Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diikuti 115 peserta seluruh SMP di
Ketapang dari 3 cabang yang dilombakan .
- Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Jenjang SMP
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Jenjang SMP dilaksananakan di 3
kecamatan :

111
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Matan Hilir Utara pada tanggal 4 s/d 5 Agustus 2022 Bertempat di SMPN
2 Matan Hilir Utara yang diikuti 20 siswa dari 5 sekolah yang ada
dikecamatan Matan Hilir Utara.
• Benua Kayong pada tanggal 8 s/d 9 Agustus 2022 Bertempat di SMPN 4
Ketapang yang diikuti 20 siswa dari 5 sekolah yang ada dikecamatan Benua
Kayong.
• Matan Hilir Selatan pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2022 Bertempat di
SMPN 4 Matan Hilir Selatan yang diikuti 22 siswa dari 6 sekolah yang ada di
kecamatan Matan Hilir Selatan.
2. Penguatan Kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang SMP
Penguatan Kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang SMP dilaksanakan
di Gedung Aula Dinas Pendapatan Daerah Ketapang pada Tanggal 5 s/d 8
Desember 2022 oleh Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter SMP yang diikuti oleh 48 Siswa dari 24 sekolah yang ada
dikecamatan Delta Pawan dan Benua Kayong.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
237.354.000,- dengan realisasi sebesar Rp.236.297.600,- atau 99,55%.

Permasalahan :
Pelaksanaan perlombaan tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga
mengakibatkan tidak sempurnanya capaian target.
Pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah tatap muka menjadi campuran antara
sebagian tatap muka dan sebagian dalam jaringan. Khusunya pelaksanaan tingkat
provinsi yang seluruhnya menggunakan system dalam jaringan sehingga anggaran
bantuan trasnportasi tidak seluruhnya dapat diserap.
Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten berubah tempat dari rencana awal
sehingga anggaran sewa tempat menjadi lebih sedikit sehingga menyisakan
anggaran.
Masih adanya pembatasan kegiatan sehingga tidak semua kegiatan dapat
dilaksanakan.

Solusi :
Menggeser anggaran yang tidak digunakan dan ditambahkan kepada kegiatan yang
sudah direncanakan.
Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kegiatan yang
maksimal.
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.
Memperbaiki perencanaan kegiatan untuk mencapai target maksimal

2.2.21. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.137.722.500,-
dengan realisasi sebesar Rp. 125.952.500,- atau 91.45%.

Permasalahan :
- Honor Narasumber tidak bisa dicairkan 100% karena Narasumber kegiatan
berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan.
- Makan minum rapat tidak bisa dicairkan karena pada tahun 2022 tidak dibuka
Perekrutan Calon Kepsek PSP Angkatan III.

112
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Penganggaran Honorarium Narasumber harus disesuaikan dengan kebutuhan
Belanja Makanan dan Minuman rapat Perekrutan Calon Kepsek PSP Angkatan III
tidak perlu dianggarkan

2.2.22. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan SMP Seksi Kurikulum dan
Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target dan sasarannya Kepala
Sekolah Jenjang SMP se Kabupaten Ketapang.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.352.047.050,-
dengan realisasi sebesar Rp. 346.598.500,- atau 98,45%.
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 4 Dokumen dengan
realisasi fisik kegiatan 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 4 Dokumen atau 100 %.
a. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran jenjang SMP.
Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran jenjang SMP dilaksanakan
pada bulan Februari s/d Desember 2022 oleh Tim Monev Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang, dengan sasaran SMP Negeri/Swasta di Kabupaten
Ketapang secara Sampel.
b. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP
dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli 2022 oleh Tim Monev Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang, dengan sasaran SMP Negeri/Swasta di Kabupaten
Ketapang secara Sampel.
c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dasar.
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan
tujuan untuk menyampaikan berbagai informasi yang terkait dengan program
dan kegiatan- kegiatan bidangpembinaan SMP selama tahun anggaran 2022,
dengan sasaran seluruh Kepala SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini dilaksanakan di empat wilayah yaitu :
- Kecamatan Delta Pawan , diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di
Kecamatan delta Pawan, Muara Pawan, Benua Kayong dan Matan Hilir
Utara
- Kecamatan Air Upas, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di Kecamatan
Marau, Manis Mata, Kecamatan Singkup dan Kecamatan Air Upas.
- Kecamatan Tumbang Titi, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di
Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Tumbang Titi dan Jelai Hulu.
- Kecamatan Kendawangan, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di
Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Matan Hilir Selatan
- Kecamatan sandai, diikuti oleh Kepala Sekolah yang Ada di Kecamatan
sandai, Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua dan Simpang
Hulu.
d. Visitasi Penerbitan Ijin Oprasional Sekolah.
- Visitasi Penerbitan Ijin Oprasional Sekolah dilaksanakan bulan Mei 2022 di
SMPN 6 Satap Hulu Sungai Kecamatan Hulu Sungai dan SMPN 6 Satap
Sandai Kecamatan sandai oleh Tim Visitasi Ijin Oprasional Bidang
Pembinaan SMPDinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Visitasi Penerbitan Ijin Oprasional Sekolah dilaksanakan bulan Agustus 2022
di SMPN 4 Satap Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak
oleh Tim Visitasi Ijin Oprasional Bidang Pembinaan SMPDinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang.
- Visitasi Penerbitan Ijin Oprasional Sekolah dilaksanakan bulan Desember
2022 di Calon SMPN 11 simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Calon

113
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SMPN 4 Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua, Calon SMPN 11 Manis Mata
Kecamatan Manis Mata oleh Tim Visitasi Ijin Oprasional Bidang Pembinaan
SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Honor Narasumber tidak bisa dicairkan 100% karena Narasumber kegiatan berasal
dari lingkungan Dinas Pendidikan

Solusi :
Penganggaran Honorarium Narasumber harus disesuaikan dengan kebutuhan

2.2.23. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK Non Fisik dan Dana
Alokasi Umum total sebesar Rp.31.037.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
28.906.315.734,85,- atau 93,13%.

Permasalahan :
Pada rekening ini terdapat dua sumber belanja yaitu :
1. DAK Non Fisik sebesar 30.937.160.000,- dan
2. Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,-
Untuk DAK Non fisik sebesar 30.937.160.000 telah terealisasi sebesar
28.808.800.984,85 atau 93,12 %, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
100.000.000,- dengan realisasi 97.514.750,- atau 97,51 % dimana khsusunya dana
DAU didapati sebesar 5.250 adalah dana pembulatan yang tidak dicairkan, 30.000
sisa perjalanan dinas dimana terjadi selisih harga perencanaan lebih tinggi dari pada
harga realisasi, dan 2.450.000 adalah sisa dari honor tim bos yang tidak dapat
dicairkan sehubungan dengan adanya tim bos memasuki purna tugas/pensiun pada
bulan Oktober serta tidak ada pengganti sampai dengan bulan desember sehingga
anggaran tidak dicairkan. Sehingga Total Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terealisasi
sebesar 2.485.250.

Solusi :
Perencanaan anggaran dan kegiatan lebih di matangkan kembali sehingga target
kinerja dapat dicapai maksimal

2.2.24. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100%. Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dukungan dana DAU sebesar Rp. 93.700.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.93.699.800,- atau 100%.

Permasalahan :
Kegiatan harus dilaksanakan secara bertahap mengingat masih adanya pembatasan
jumlah peserta dalam kegiatan, dan juga anggaran yang ada tidak mencukupi
sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.

Solusi :

114
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan dilaksanakan secara bergelombang untuk membatasi jumlah peserta dalam


setiap gelombangnya, dan harapan kedepannya dapat ditambah pagu anggaran
sehingga kegiatan dapat dilaksanakan maksimal

2.2.25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru
Sekolah di 1 sekolah:
1. Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMP Negeri 4 Jelai Hulu di laksanakan oleh
Kelompok Masyarakat Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai Hulu Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 75.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.74.983.000,- atau 99,98%.
Keterangan : Nilai akhir dari realisasi kegiatan tersebut adalah sesuai perhitungan
RAB yang di Buat.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.26. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru
Sekolah di 1 sekolah:
1. Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jelai Hulu di laksanakan oleh
Kelompok Masyaraka Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Jelai Hulu Dengan waktu
pelaksanaan Mulai, 25-04-2022 s/d 25-11-2022
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp.
Rp79.754.000.,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp79.729.000.,- atau 99.99%
Keterangan : Selisih nilai diatas sudah memenuhi perhitungan RAB dan penetapan
Nilai Kontrak.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran DAU sebesar Rp. 14.501.242.000,- setelah
perubahan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 13.889.542.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 7.137.550.200,- (51,39%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

2.3.1. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD di 14 Sekolah:
- Sumber DAU:
1. Pembangunan Gedung PAUD Desa Batu Lapis

115
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana: CV. Zakir Pratama Mandiri


Waktu Pelaksanaan: 27 April s/d 25 Juli 2022
Target Sasaran: Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai
2. Pembangunan PAUD Mambaul Khoirat
Pelaksana: CV. Bandy Siaga Perkasa
Waktu Pelaksanaan: 27 April s/d 25 Juli 2022
Target Sasaran: PAUD Mambaul Khoirat Kecamatan Benua Kayong
3. Pembangunan TPQ Al Ikhlas RT 12 Dusun 04 Permai Sungai Putri
Pelaksana: CV. Assyifa Biru
Waktu Pelaksanaan: 27 April s/d 25 Juli 2022
Target Sasaran: Dusun 04 Permai Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir Utara
4. Pembangunan Pagar PAUD Qolbun Salim Jl. Zam-Zam Kelurahan Mulia
Kerta
Pelaksana: CV. Assyifa Biru
Waktu Pelaksanaan: 31 Mei s/d 28 Agustus 2022
Target Sasaran: PAUD Qolbun Salim Jl. Zam-Zam Kelurahan Mulia Kerta
Kecamatan Benua Kayong
5. Pembangunan Pagar TK Aisyiyah Bustanul Athfal 04
Pelaksana: CV. Putera Selatan
Waktu Pelaksanaan: 28 April s/d 26 Juli 2022
Target Sasaran: TK Aisyiyah Bustanul Athfal 04 Kecamatan Kendawangan
6. Pembangunan Pagar TK St. Mikael Simpang Dua
Pelaksana: CV. TIGE BENUA
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Agustus 2022
Target Sasaran: TK St. Mikael Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua
7. Pembangunan Pagar TPA Nurul Qolbi
Pelaksana: CV. Lamtoro Ketapang
Waktu Pelaksanaan: 13 Mei s/d 10 Agustus 2022
Target Sasaran: TPA Nurul Qolbi Kecamatan Manis Mata
8. Pembangunan pagar dan Paving Blok Kb Cinta Kasih, Sungai Melayu Rayak
Pelaksana: CV. Assyifa Biru
Waktu Pelaksanaan: 27 April s/d 25 Juli 2022
Target Sasaran: Kb. Cinta Kasih Kecamatan Sungai Melayu Rayak
9. Pembangunan Pagar dan Paving TK Kusuma Jaya Kel. Mulia Kerta
Pelaksana: CV. Assyifa Biru
Waktu Pelaksanaan: 03 Juni s/d 31 Agustus 2022
Target Sasaran: TK Kusuma Jaya Kecamatan Benua Kayong
10. Pembangunan Ruang Kantor TK Negeri 1 Simpang Dua
Pelaksana: CV. Aqcess Mendalam
Waktu Pelaksanaan: 19 Mei s/d 16 Agustus 2022
Target Sasaran: TK Negeri 1 Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua
- Sumber DAK:
1. Pembangunan Area Bermain Beserta Ape Luar Ruang TK Negeri 02 Matan
Hilir Utara Pelaksana: KMSP TK Negeri 02 Matan Hilir Utara
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: TK Negeri 02 Matan Hilir Utara Kecamatan Matan Hilir
Utara.
2. Pembangunan Area Bermain Beserta Ape Luar Ruang TK Negeri 01
Tumbang titi
Pelaksana: KMSP TK Negeri 01 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: TK Negeri 01 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi

116
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N 01 Matan Hilir Selatan


Pelaksana: KMSP TK Negeri 01 Matan Hilir Selatan
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: TK Negeri 01 Matan Hilir Selatan Kecamatan Matan Hilir
Selatan
4. Pembangunan Ruang UKS TK N 01 Tumbang Titi
Pelaksana: KMSP TK Negeri 01 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: TK Negeri 01 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.2.120.246.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.112.251.200,- atau 99,62%.

Permasalahan :
Penyerapan PAGU Anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa dari
penawaran Kontrak sebesar Rp. 7.960.000

Solusi :
Pembuatan kontrak seharusnya lebih memperhitungkan kondisi real yang ada
sehingga penggunaan dana sesuai dengan PAGU yang dianggarkan

4.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya Sarana, Prasarana dan
Utilitas PAUD di 1 Sekolah, yaitu:
1. Pembangunan Gerbang PAUD Betuah Bunda Kendawangan
Pelaksana: CV. Fanila Kenzi
Waktu Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan November–
Desember 2022 selama 35 hari kerja
Target Sasaran: PAUD Betuah Bunda Kecamatan Kendawangan
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU Rp.175.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 173.690.000 atau 99,25%.
Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai dengan kontrak dan pagu dana.

Permasalahan :
Penyerapan PAGU Anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa dari
penawaran Kontrak sebesar Rp 1.310.000

Solusi :
Pembuatan kontrak seharusnya lebih memperhitungkan kondisi real yang ada
sehingga penggunaan dana sesuai dengan PAGU yang dianggarkan

4.1.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan


Utilitas PAUD
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terbangunnya Rehabilitasi Sedang/Berat
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD di 1 Sekolah, yaitu:
1. Pembangunan Ruang/Guru/Kepsek TK Aisyiyah Bustanul Athfal 10
Pelaksana CV. Bungsu Putra Perkasa
Waktu Pelaksanaan 27 April s/d 25 Juli 2022
Target Sasaran TK Aisyiyah Bustanul Athfal 10 Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai dengan kontrak.

117
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.600.000,- atau 99,47%.

Permasalahan :
Ketersediaan PAGU Dana belum memadai untuk melakukan Kegiatan Rehabilitasi

Solusi :
Perlu menganggarkan dana sesuai dengan kondisi/kebutuhan

4.1.3. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Pengadaan Perlengkapan PAUD, yaitu:
- Sumber DAU:
1. Pengadaan Buku Pelajaran TK/PAUD
Pelaksana: CV. DOA ABAH dan PT. SENTRA KRIYA EDUKASI
Waktu Pelaksanaan: 07 Juni s/d 05 Agustus 2022
Target Sasaran: Seluruh TK Negeri di Kabupaten Ketapang
- Sumber DAK:
2. Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE ) TK Negeri 01 Tumbang Titi
Pelaksana: KMSP TK Negeri 01 Tumbang Titi
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: TK Negeri 01 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK sebesar Rp.175.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 174.170.000,- atau 99,53%.

Permasalahan :
Jumlah Sekolah penerima kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD ini masih kurang

Solusi :
Perlu penambahan alokasi dana Pengadaan Perlengkapaan PAUD sehingga sekolah
penerima dapat lebih merata

4.1.4. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD di 4
Sekolah, yaitu:
- Sumber DAU:
1. Pengadaan APE Luar PAUD Mutiara Dusun Singkup, Desa Sukaraja Kec.
Singkup
Pelaksana: CV. Borneo Kayong
Waktu Pelaksanaan: 16 Juni s/d 13 September 2022
Target Sasaran: PAUD Mutiara Desa Sukaraja Kecamatan Singkup
2. Pengadaan APE PAUD Kartini, Kualan Laur Desa Penjawaan Kec. Sandai
Pelaksana: CV. Bina Putra Mandiri IX
Waktu Pelaksanaan: 31 Mei s/d 29 Juli 2022
Target Sasaran: PAUD Kartini Kecamatan Sandai
3. Pengadaan APE PAUD Permata Hati
Pelaksana: CV. Karisma Abadi
Waktu Pelaksanaan: 16 Juni s/d 14 Agustus 2022
Target Sasaran: PAUD Permata Hati Kecamatan Delta Pawan
4. Pengadaan Sarana Bermain Anak Untuk Siswa/Siswi TK Negeri 01 Manis
Mata Desa Kemuning

118
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksana: CV. Wira Karya


Waktu Pelaksanaan: 24 Juni s/d 22 Agustus 2022
Target Sasaran: TK Negeri 01 Manis Mata Kecamatan Manis Mata
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU dan DAK sebesar
Rp.255.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 253.565.000 ,- atau 99,44%.

Permasalahan :
Ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE) diantaranya harus melalui pemesanan
Luar Pulau sehingga terjadi keterlambatan dalam pendistribusian APE ke sekolah

Solusi :
Perlu adanya persiapan dan koordinasi antara Pelaksana dan Penyedia dan
pemesanan lebih awal

4.1.5. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD ini berupa monitoring
dan evaluasi Lembaga PAUD di 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang yang
dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan SK dan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Ketapang. Adapun pelaksaan kegiatan dilaksanakan Tahun
2022 dimulai dari Januari hingga Desember 2022. Hasil dari kegiatan ini, beberapa
Lembaga PAUD dapat dimonitoring sehingga diketahui situasi dan kondisi sekolah
untuk perbaikan ke depannya.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.153.100.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 152.378.500,- atau 99,53%.

Permasalahan :
Tidak semua kecamatan/sekolah dapat di monitoring

Solusi :
Penambahan PAGU Dana sehingga sekolah-sekolah yang belum terjangkau dapat di
monitoring

4.1.6. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD ini
berupa pemberian insentif kepada tenaga Honor Guru di Lembaga PAUD yang telah
memenuhi persyaratan dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hasil dari
kegiatan ini dijadikan motivasi bagi guru-guru PAUD agar mengajar lebih baik.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.4.160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.116.499.500,- atau 98,95%.

Permasalahan :
Data Guru Penerima Insentif berubah-ubah dan ada beberapa guru yang diterima
sebagai tenaga P3K

Solusi :
Selalu mengupdate data tenaga honor dari masing-masing Lembaga

4.1.7. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD

119
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan


Pendidikan PAUD berupa Pelatihan tentang Diklat Berjenjang tingkat Dasar dimana
peserta Diklat setara SMA yang dilakukan pada bulan Juni oleh bidang PAUD. Hasil
dari kegiatan diklat ini berupa pemahan peserta diklat terhadap diklat berjenjang
yang selanjutnya dapat diimplementasikan kepada satuan pendidikan masing-
masing.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU Rp. 67.461.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 67.461.000 atau 100%.

Permasalahan :
Belum semua satuan pendidikan yang dapat diundang pada kegiatan diklat
berjenjang

Solusi :
Merencanakan dan melaksanakan diklat lanjutan dan dapat diikuti oleh seluruh
satuan pendidikan

4.1.8. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD


Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD berupa pembelian Alat
Tulis Kantor (ATK) selama satu tahun anggaran dimulai dari Januari - Desember.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU Rp. 12.935.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 12.935.000 atau 100%.

Permasalahan :
ATK yang dibutuhkan oleh Bidang PAUD setiap tahunnya selalu bertambah sehingga
PAGU anggaran perlu menyesuaikan

Solusi :
Perlu menghitung ATK sesuai dengan kebutuhan bidang PAUD

4.1.9. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.6.695.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.610.042.000,- atau 98.72%.

Permasalahan :
Berhubung metode pencairan langsung dari Kementrian melalui KPPN ke rekening
sekolah masing-masing, sehingga pihak Dinas Pendidikan harus melakukan
rekapitulasi secara manual yang memerlukan proses dan waktu yang cukup lama

Solusi :
Mengadakan pertemuan rutin maupun koordinasi dengan KPPN terkait jumlah
Lembaga yang telah merealisasikan Dana BOP

4.2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran DAU sebesar Rp. 2.747.378.100,- setelah
perubahan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 2.661.238.100,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 799.407.700,- atau 30,04%. Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

120
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah


Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Terbangunnya Sarana, Prasarana, dan
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan di 1 Sekolah, yaitu:
- Sumber DAK:
1. Pembangunan Ruang Praktik Beserta Perabotnya SPNF Negeri SKB
Pelaksana: KMSP SPNF Negeri SKB Ketapang
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: SPNF Negeri SKB Kecamatan Benua Kayong
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.312.611.600,-
dengan realisasi sebesar Rp. 312.291.600,- atau 99,9%.

Permasalahan :
Penyerapan PAGU Anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa dari
penawaran Kontrak sebesar Rp. 320.000

Solusi :
Pembuatan kontrak seharusnya lebih memperhitungkan kondisi real yang ada
sehingga penggunaan dana sesuai dengan PAGU yang dianggarkan

4.2.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru


Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu terehabilitasi Sedang/Berat Kelas/Ruang
Guru Gedung/Ruang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di 1 Sekolah, yaitu:
- Sumber DAK:
1. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang beserta
Perabotnya SPNF Negeri SKB Ketapang
Pelaksana: KMSP SPNF Negeri SKB Ketapang
Waktu Pelaksanaan: 17 Mei s/d 14 Oktober 2022
Target Sasaran: SPNF Negeri SKB Kecamatan Benua Kayong
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAK Rp. 167.232.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 167.232.000 atau 100%.
Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai dengan kontrak

Permasalahan :
Secara umum pelaksaanaan Rehabilitasi Pendidikan Non Formal tidak terdapat
masalah yang berarti

Solusi :
Kedepannya dalam pelaksanaan Rehabilitasi Pendidikan Non Formal diperlukan
perencanaan yang baik untuk memenuhi Lembaga Non Formal yang masih belum
mendapat Kegiatan Rehabilitasi Lembaga

4.2.3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yaitu Pengadaan Peralatan Keterampilan SKB,
yaitu:
1. Pengadaan Peralatan Keterampilan SKB
Pelaksana: CV. Distrik Lima Satu

121
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Waktu Pelaksanaan: 10 Juni s/d 08 Agustus 2022


Target Sasaran: SPNF Negeri SKB Kecamatan Benua Kayong
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.100.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 99.555.000,- atau 99,56%.

Permasalahan :
Ketersediaan PAGU Dana belum memadai untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan
Peralatan Keterampilan di SPNF Negeri SKB

Solusi :
Perlu menganggarkan dana sesuai dengan kondisi/kebutuhan

4.2.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan


Kegiatan ini berupa monitoring pelaksanaan Ujian Paket A, Paket B, dan Paket C di
PKBM yang tersebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan
monitoring pelaksanaan ujian Paket di bulan Maret, April dan Mei serta
dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang di SK -kan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 54.444.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 53.928.650,- atau 99,05%.

Permasalahan :
Secara umum pelaksaanaan Monitoring Ujian Paket tidak terdapat masalah yang
berarti

Solusi :
Kedepannya dalam pelaksanaan Monitoring Ujian Paket diperlukan perencanaan
yang baik

4.2.5. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah


Nonformal/Kesetaraan
Melaksanan kegiatan Hari Pendidikan Nasional pada bulan Mei berupa Upacara
yang melibatkan Pemerintah Daerah, Menyelenggarakan Pelatihan Literasi dibulan
Desember dengan melibatkan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan, dan melaksanakan
kegiatan Stunting dengan peserta di daerah lokus pada bulan Oktober. Hasilnya
berupa pengetahuan mengenai pentingnya literasi ditingkat Kecamatan dan
informasi terkait pola hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga dalam
menanggulangi tingginya angka stunting di desa.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.180.150.500,-
dengan realisasi sebesar Rp. 166.400.450,- atau 92,37%.

Permasalahan :
Belum semua daerah lokus dapat diundang dalam kegiatan sosialisasi dikarenakan
keterbatasan PAGU Anggaran

Solusi :
Adanya Kerjasama antara stakeholder terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan
sesuai dengan tujuan yang diharapkan

122
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.2.6. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (tidak ada
dari opd)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Kinerja
dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar
Rp.1.846.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.846.800.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Secara umum Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan tidak terdapat
masalah yang berarti

Solusi :
Kedepannya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
diperlukan perencanaan dan monitoring yang baik

5. Program Pengembangan Kurikulum


Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan direalisasikan sebesar
Rp.116.400.000,- (97%). Selanjutnya program tersebut diimplementasikan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

5.1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan direalisasikan
sebesar Rp. 116.400.000,- (97%). Selanjutnya kegiatan tersebut diimplementasikan
melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

5.1.1. Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah Meningkatnya kemampuan guru SMP dalam menyusun
kurikulum mulok dengan jumlah peserta sebanyak 112 guru dari 112 SMP. Waktu
pelaksanaan kegiatan ini selama 3 hari di Hotel Aston Ketapang.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Kinerja
dari kegiatan ini adalah 100%.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.120.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 116.400.000,- atau 97%.

Permasalahan :
Honor Narasumber tidak bisa dicairkan 100% karena Narasumber kegiatan berasal
dari lingkungan Dinas Pendidikan

Solusi :
Penganggaran Honorarium Narasumber harus disesuaikan dengan kebutuhan

6. Program Pendidik Dan Tenaga kependidikan


Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.792.407.700,- dan direalisasikan sebesar
Rp.54.666.520.700,- (99,77%). Selanjutnya program tersebut diimplementasikan
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

6.1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.792.408.700,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 54.666.520.700,- (99,77%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

123
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6.1.1. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kegiatan ini berupa Penilaian Kinerja Guru dan Pengawas dan PORSENI Guru se
Kabupaten Ketapang. Untuk kegiatan PORSENI dilaksanakan di Kecamatan Sandai
dengan 8 jenis cabang olah raga dan seni yang di lombakan, kegiatan perlombaan
Porseni ini akan diteruskan sampaike tingkat Provinsi sebagai perwakilan dariDinas
Pendidikan Ketapang.
Penilaian Kinerja Guru dari periode April dan Oktober sejumlah 350 guru yang sudah
mendapatkan penilaian pangkat untuk 20 Kecamatan dari guru jenjang TK, SD dan
SMPSub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
Target Kegiatan ini adalah 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan ini mendapat alokasi dana dukungan DAU sebesar Rp. 630.000.000 dengan
Realisasi dana Sebesar Rp. 624.883.783 atau 99,10%.

Permasalahan :
Untuk kegiatan Penilaian Kinerja yang akan digunakan sebagai kenaikan pangkat dan
golongan guru masih belum dipahami oleh sebagian guru, sehingga masih banyak
guru guru yang seharusnya bisa naik pangkat namun karena adanya keterbatasan
pengetahuan dan infoarmasi mengakibatkan guru tidak naik pangkat sesuai dengan
waktunya.
Kegiatan Porseni guru dilaksanakan dengan antusias oleh guru, namun karena
tempat kegiatan yang terlalu jauh oleh sebagian peserta sehingga banyak
diantaranya tidak mengikuti dengan maksimal sampai selesai kegiatan.

Solusi :
Untuk kegiatan Penilaian Kinerja Guru masih diperlukan adanya Sosialisasi atau
BIMTEK tentang cara Pembuatan SKP dan DUPAK, karena masuk banyak guru guru
yang tidak bisa diproses kenaikan pangkatnya karena adanya kesalah dalam
pengajuan kenaikan pangkatnya.
Kegiatan PORSENI pelaksanaannya akan di rotasi ke kecamatan lain. Diharapkan
peserta dapat saling mengenal daerah lain sehingga ada gambaran tentang sekolah
dan tenaga pengajarnya.

6.1.2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kegiatan initerdiri dari honor tenaga kontrak , Pelatihan Penyusunan DUPAK,
Pelatihan Penyusunan Karya Tulis, Sertifikasi pendidik dan tunjangan pendidik serta
Sosialisasi Pemetaan kebutuhan guru jenjag TK,SD dan SMP.
Kegiatan Honor Tenga Kotrak berupa penyediaan dana untuk tenaga kontrak baik
guru maupun non guru di lingkungan Dinas pendidikan Ketapang.
Kegiatan Pelatihan Dupak sasaran pesertanya adalah guru yang akan dan berpotensi
untuk naik pangkat ke jenjang berikutnya pelaksanaan di beberapa kecamatan,
karena tidak tersedianya dana maka hanya kecamatan tertentu yang mendapatkan
sasaran kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada TW II sampai
TW IV mengingat periode kenaikan pangkat pada bulan April dan Oktober.
Kegiatan Sertifikasi pendidik dan tunjangan Pendidik, memberikan informasi pada
guru yang berhak mendapatkan tunjangan serta kendalanya, pelaksanaan kegiatan
dikecamatan secara berkala sehingga guru bisa mendapatkan pemahaman serta
informasi yang valid dalam permasalahanguru yang belum medapatkan tunjangan
sesuaidenganregulasi yang berlaku.

124
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sosialisasi pemetaan kebutuhan guru jenjang TK,SD dan SMP, dimulai dari sosialisasi
DAPODIk, karena dengan Aplikasi ini akan terkoneksi dan terlihat berapa keutuhan
guru dalam sekolah tersebut, apa bila ada kekurangan guru maka terbaca dalam
system tensebut.
Untuk kegiatan Karya Tulis ini merupakan kegiatan untuk guru yang akannaik
pangkat dari golongan IIIC ke atas, karena menjadi persyaratan utama dalam
penilaian dalam DUPAK.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan ini mendapat alokasi dana dukungan DAU sebesar Rp. 54.162.408.700
dengan Realisasi dana Sebesar Rp. 54.041.636.917 atau 99,78%.

Permasalahan :
Masih adanya penambahanketersediaan dana karena kegiatan ada kegiatan yang
mendesak sesuai regulasi seperti Pelatihan TIM Penilai Angka Kredit dimana
beberapa Tim penilai sudah purna tugas (pension) sehingga mengakibatkan Krisis
Tim Penilai.

Solusi :
Penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang lebih penting (urgent) selain
itu adanya penambahan anggaran agar dapat memberikan pelayanan pada guru
untuk meningatkan kompetensinya.

7. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan


7.1. Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh
Masyarakat
Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan direalisasikan
sebesar Rp. 24.692.500,- (98,77%). Selanjutnya kegiatan tersebut diimplementasikan
melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
7.1.1. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal
yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal ini
berupa visitasi dan verifikasi kelayakan Lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam
pengusulan Izin Operasional lembaga yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi PAUD
dan Nonformal sesuai dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Tahun 2022 dimulai dari Januari hingga
Desember 2022. Hasil dari kegiatan ini, berupa Rekomendasi layak/tidak layak untuk
mendapatkan Izin Operasional.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan ini mendapat alokasi dana dukungan DAU sebesar Rp. 25.000.000 dengan
Realisasi dana Sebesar Rp. 24.692.500 atau 98,77%.

Permasalahan :
Jumlah PAGU kurang memadai sehingga belum semua Lembaga dapat divisitasi

Solusi :
Penambahan PAGU Dana sehingga Lembaga yang belum terjangkau dapat di visitasi

125
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Kesehatan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan kesehatan mengacu pada
indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran
kinerja tahun 2022 pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Ringkasan Kinerja Urusan Kesehatan

TARGET REALISASI PERMASALAHA


NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SOLUSI
KINERJA KINERJA N

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 PEMERINTAHA
N DAERAH
KABUPATEN/KO
TA
Perencanaan,
Penganggaran
dan Evaluasi
1.1
Kinerja
Perangkat
Daerah
Penyusunan Tidak terdapat
Dokumen permasalahan
3 dokumen 3 dokumen
1.1.1 Perencanaan dalam Tidak Ada
Perangkat pelaksanaan
Daerah kegiatan ini
Administrasi
Keuangan
1.2
Perangkat
Daerah
Tidak terdapat
Penyediaan Gaji permasalahan
1.2.1 dan Tunjangan 100% 87.86% dalam Tidak Ada
ASN pelaksanaan
kegiatan ini
Pelaksanaan
Tidak terdapat
Penatausahaan
permasalahan
dan
1.2.2 100% 100% dalam Tidak Ada
Pengujian/Verifi
pelaksanaan
kasi Keuangan
kegiatan ini
SKPD
Koordinasi dan Tidak terdapat
Penyusunan permasalahan
1.2.3 Laporan 100% 95,76% dalam Tidak Ada
Keuangan Akhir pelaksanaan
Tahun SKPD kegiatan ini
Koordinasi dan Tidak terdapat Tidak Ada
Penyusunan permasalahan
Laporan dalam
1.2.4 Keuangan 100% 98,33% pelaksanaan
Bulanan/Triwul kegiatan ini
anan/Semester
an SKPD
1.3 Administrasi

126
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Tidak terdapat Tidak Ada
Komponen permasalahan
Instalasi dalam
1.3.1 100% 96,47%
Listrik/Penerang pelaksanaan
an Bangunan kegiatan ini
Kantor
Tidak terdapat Tidak Ada
Penyediaan permasalahan
1.3.2 Bahan Logistik 100% 94,43% dalam
Kantor pelaksanaan
kegiatan ini
Tidak terdapat Tidak Ada
Penyediaan
permasalahan
Barang Cetakan
1.3.3 100% 100% dalam
dan
pelaksanaan
Penggandaan
kegiatan ini
Penyediaan Tidak terdapat Tidak Ada
Bahan Bacaan permasalahan
1.3.4 dan Peraturan 100% 60% dalam
Perundang- pelaksanaan
undangan kegiatan ini
Tidak terdapat Tidak Ada
Penyelenggaraa
permasalahan
n Rapat
1.3.5 100% 99,61% dalam
Koordinasi dan
pelaksanaan
Konsultasi SKPD
kegiatan ini
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
1.4 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Tidak terdapat Tidak Ada
permasalahan
Pengadaan
1.4.1 100% 98,7%% dalam
Mebel
pelaksanaan
kegiatan ini
Pengadaan Tidak terdapat Tidak Ada
Sarana dan permasalahan
Prasarana dalam
1.4.2 100% 95.94%
Gedung kantor pelaksanaan
atau Bangunan kegiatan ini
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
1.5 Urusan
Pemerintah
Daerah
Tidak terdapat Tidak Ada
permasalahan
Penyediaan Jasa
1.5.1 100% 98,3% dalam
Surat Menyurat
pelaksanaan
kegiatan ini
Tidak terdapat Tidak Ada
Penyediaan Jasa
permasalahan
Komunikasi,
1.5.2 100% 88,82% dalam
Sumber Daya
pelaksanaan
Air dan Listrik
kegiatan ini
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
1.6 Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

127
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
1.6.1 100% 91,5%
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Tidak terdapat Tidak Ada
Pemeliharaan, permasalahan
Biaya dalam
Pemeliharaan, pelaksanaan
Pajak dan kegiatan ini
1.6.2 100% 91,5%
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
Tidak terdapat Tidak Ada
Pemeliharaan permasalahan
1.6.3 Peralatan dan 100% 98.13% dalam
Mesin Lainnya pelaksanaan
kegiatan ini
Pemeliharaan Tidak terdapat Tidak Ada
/Rehabilitasi permasalahan
1.6.4 Gedung Kantor 2 Unit 2 Unit dalam
dan Bangunan pelaksanaan
Lainnya kegiatan ini
Pemeliharaan Tidak terdapat Tidak Ada
/Rehabilitasi permasalahan
Sarana dan dalam
1.6.5 Prasarana 2 Paket 2 Paket pelaksanaan
Gedung Kantor kegiatan ini
atau Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
1.6.6 100% 99,75%
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Peningkatan
1.7
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan 24 24
1.7.1 Penunjang puskesmas puskesmas
Pelayanan BLUD
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
2
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
2.1 untuk
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

128
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tidak terlaksana Agar


karena Kendala dianggarkan
keterlambatan kembali
pengesahan lanjutan
APBD pembangunan
Perubahan RS. Pratama
sehingga tidak Kecamatan
cukup waktu Sandai. Perlu
yang tersedia evaluasi
Pembangunan
untuk percepatan
Rumah Sakit
pelaksanaan APBD
beserta Sarana
2.1.1 1 paket 0 kontrak dan Perubahan
dan
pelaksanaan dan memulai
Prasarana
pekerjaan fisik. tahapan
Pendukungnya
proses
pekerjaan
sehingga tidak
lagi terjadi
keterlambata
n/ tidak cukup
waktu yang
tersedia

8 Unit/ 8 Unit/ Kendala Perlu evaluasi


Paket Paket keterlambatan dalam
proses mulai memulai
dari tender, tahapan
Pembangunan penetapan proses
2.1.2
Puskesmas pemenang, pekerjaan
pelaksanaan sehingga tidak
kontrak dan lagi terjadi
pelaksanaan keterlambata
pekerjaan n
15 Paket 14 Paket Kendala Perlu evaluasi
keterlambatan dalam
pengesahan memulai
APBD tahapan
Perubahan proses
Pembangunan
sehingga tidak pekerjaan
Fasilitas
2.1.3 cukup waktu sehingga tidak
Kesehatan
yang tersedia lagi terjadi
Lainnya
untuk keterlambata
pelaksanaan n
kontrak dan
pelaksanaan
pekerjaan fisik.
3 Paket 2 Paket Kendala Perlu evaluasi
keterlambatan dalam
proses mulai memulai
dari tender, tahapan
Pembangunan penetapan proses
2.1.4
Pukesmas pemenang, pekerjaan
pelaksanaan sehingga tidak
kontrak dan lagi terjadi
pelaksanaan keterlambata
pekerjaan n
17 Paket 17 Paket Kendala Perlu evaluasi
keterlambatan dalam
Pengadaan proses mulai memulai
Prasarana dan dari tender, tahapan
Pendukung penetapan proses
2.1.5
Fasilitas pemenang, pekerjaan
Pelayanan pelaksanaan sehingga tidak
Kesehatan kontrak dan lagi terjadi
pelaksanaan keterlambata
pekerjaan n
Pengadaan Alat
2.1.6 Kesehatan/Alat 100% 87,1%
Penunjang

129
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
5 5 Pelaksanaan a. Melakukan
Puskesmas Puskesmas kalibrasi alat koordinasi
Kesehatan dengan
menggunakan berbagai
jasa pihak pihak/
ketiga perusahaan
yang
melayani
jasa kalibrasi
alat
Kesehatan.
Pengadaan dan
Melakukan
2.1.7 Pemeliharaan
perbandingan
Alat Kalibrasi
harga satuan
jasa kalibrasi
alat
Kesehatan
untuk
menunjuk
perusahaan
yang akan
melaksanakan
Kalibrasi alat
Kesehatan.
Pengadaan
2.1.8 1 Paket 1 Paket
Obat, Vaksin
Pengadaan
2.1.9 Bahan Habis 1 Paket 1 Paket
Pakai
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
2.2 untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan 24 24
Pelayanan puskesmas puskesmas
2.2.1 Kesehatan Ibu
Hamil

24 5 dana APBD mohon


puskesmas puskesmas memang hanya penambahan
Pengelolaan mampu dana APBd
Pelayanan menganggarkan agar bisa
2.2.2 Kesehatan Ibu untuk 5 melakukan
Bersalin puskesmas sosialisasi ke
untuk seluruh
mendapat puskesmas
sosialisasi.
10.233 62.269 Kurangnya Meningkatkan
partisipasi monitoring
masyarakat,kur dan evaluasi
angnya pelaksanaan
kesadaran program,
Pengelolaan masyarakat menguatkan
Pelayanan tentang kerjasama
2.2.3 Kesehatan Bayi pentingnya lintas
Baru kesehatan bayi program dan
Lahir baru lahir,faktor sektoral
demografis
kabupaten
ketapang yang
luas serta
sarana

130
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

infrastruktur
jalan yang
masih belum
mendukung.
36.722 16.323 Kurangnya Meningkatkan
partisipasi monitoring
masyarakat,kur dan evaluasi
angnya pelaksanaan
kesadaran program,
masyarakat menguatkan
tentang kerjasama
pentingnya lintas
Pengelolaan
kesehatan program dan
Pelayanan
2.2.4 balita,faktor sektoral
Kesehatan
demografis
Balita
kabupaten
ketapang yang
luas serta
sarana
infrastruktur
jalan yang
masih belum
mendukung.
89.920 54.639 Kurangnya Meningkatkan
partisipasi monitoring
masyarakat,kur dan evaluasi
angnya pelaksanaan
kesadaran program,
masyarakat menguatkan
tentang kerjasama
Pengelolaan pentingnya lintas
Pelayanan kesehatan program dan
2.2.5 Kesehatan pada remaja,faktor sektoral
Usia Pendidikan demografis
Dasar kabupaten
ketapang yang
luas serta
sarana
infrastruktur
jalan yang
masih belum
mendukung.
358.489 73.068 Partisipasi Membentuk
masyarakat dan melatih
dalam kader disetiap
Pengelolaan
mengikuti desa dengan
Pelayanan
kegiatan masih peran aktif
2.2.6 Kesehatan pada
belum maksimal dari desa
Usia
dengan termasuk
Produktif
terbatasnya penganggaran
tenaga kader
yang membantu
24 18 ada 6 meningkatkan
puskesmas puskesmas puskesmas yg kompetensi
tidak pelatihan bagi
melaksanakan tenaga di
kegiatan lansia puskesmas
karena masalah agar mampu
Pengelolaan pengaturan menjadi
Pelayanan jadwal dan fasilitator care
2.2.7 Kesehatan pada kurangnya giver lansia
Usia tenaga
Lanjut narasumber
untuk kegiatan
tersebut.
Sehingga karena
harus
menunggu
narasumber

131
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kabupaten
sehingga
akhirnya tidak
terlaksana.
168.601 18.609 Masyarakat Meningkatkan
Pengelolaan kurang sosialisasi dan
Pelayanan menyadari edukasi
2.2.8 Kesehatan bahea dirinya kepada
Penderita sakit dan perlu kelompok
Hipertensi mendapat masyarakat
pengobatan resiko tinggi
6.452 4.793 Masyarakat Meningkatkan
Pengelolaan
kurang sosialisasi dan
Pelayanan
menyadari edukasi
Kesehatan
2.2.9 bahea dirinya kepada
Penderita
sakit dan perlu kelompok
Diabetes
mendapat masyarakat
Melitus
pengobatan resiko tinggi
1.243 1.049 Masih ada Diperlukan
stigma kepada dukungan
ODGJ dan terus
keluarga menerus
sehinggan kepada ODGJ
mereka kurang dan keluarga
Pengelolaan mendapat untuk terus
Pelayanan dukungan untuk melakukan
Kesehatan mendapat pengobatan
2.2.10
Orang Dengan pengobatan dan dan
Gangguan Jiwa perawatan perawatan
Berat kesehatan jiwa Kesehatan
jiwa agar
pasien dan
keluarga bisa
produktif dari
semua lintas
sector terkait
100% 78% - Petugas Bimbingan
Fokus dalam teknis
penanganan secara
pandemi ( berkala
Tracing, terhadap Pj
testing dan program
vaksinasi Puskesmas
Covid19, dan
- seringnya peningkata
pergantian Pj n KIE
program terhadap
disetiap masyarakat
puskesmas secara
kelompok
Pengelolaan
atau
Pelayanan
perorangan
2.2.11 Kesehatan
tentang
Orang Terduga
pencegahan
Tuberkulosis
dan
penaganan
Tersangka
dan
pendeerita
TB
(Memuat
penjelasan
yang lebih
mendalam
dari tabel
ringkasan
kinerja)

132
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

100% 79% - Petugas Bimbingan


Fokus dalam teknis
penanganan secara
pandemi ( berkala
Tracing, terhadap Pj
testing dan program
vaksinasi Puskesmas
Covid19, dan
- seringnya peningkata
pergantian Pj n KIE
program terhadap
disetiap masyarakat
puskesmas secara
Tracing, kelompok
Pengelolaan
testing dan atau
Pelayanan
perorangan
Kesehatan
2.2.12 tentang
Orang Dengan
pencegahan
Risiko Terinfeksi
dan
HIV
penaganan
orang yang
beresiko
terkena
HIV/AIDS

(Memuat
penjelasan
yang lebih
mendalam
dari tabel
ringkasan
kinerja)

100 100 Belum semua Pembentukan


puskesmas TGC
membentuk tim pelayanan
Pengelolaan
gerak cepat Kesehatan
Pelayanan
(TGC) Bencana
Kesehatan bagi
pelayanan Pelatihan dan
Penduduk
kesehatan pada simulasi
Terdampak
2.2.13 daerah pelayanan
Krisis Kesehatan
terdampak kesehatan
Akibat Bencana
bencana pada situasi
dan/atau
Belum tersusun bencana
Berpotensi
Rapid health Workshop
Bencana
assement (RHA) penyusunan
Bencana RHA

4 Laporan 4 Laporan Ada beberapa Meningkatkan


kegiatan yang kerjasama
jadwal lintas
pelaksanaan program dan
nya bersamaan lintas sektoral
dengan jadwal dalam
kegiatan dari prencanaan
pusat sehingga kegiatan
kegiatan penanganan
Pengelolaan
tersebut tidak stunting,
Pelayanan
2.2.14 dapat mengoptimalk
Kesehatan Gizi
terlaksana an
Masyarakat
dengan perencanaan
maksimal, kegiatan serta
dikarenakan melaksanakan
penanggung monitoring
jawab program dan evaluasi
terlibat dalam kegiatan.
pelaksaan
kegiatan dari
pusat.

133
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pengelolaan 100 40.61


Pelayanan
2.2.15 Kesehatan Kerja
dan
Olahraga
Pengelolaan 100% 28.84
Pelayanan
2.2.16
Kesehatan
Lingkungan
100 88.18 Anggaran untuk Mengalokasik
pertemuan an anggaran
akupresure, dalam
Toga dan Rencana Kerja
Pengobatan Anggaran (
Tradisional RKA) Tahun
tidak bsa 2023 untuk
dilaksanakan perencanaan
karna situasi pengadaan
pandemic covid pelatihan
19 sehingga pertemuan
anggaran untuk akupresure
pertemuan pelatihan
seperti biaya tentang
transportasi dan tanaman
narasumber Obat-Obatan
uang saku serta Monev
peserta Pembinaan
Pengelolaan puskesmas asuhan
Pelayanan dialihkan untuk mandiri
Kesehatan monitoring dan Kesehatan
Tradisonal, evaluasi Batra Tradisional .
2.2.17
Akupuntur, dan Belanja
Asuhan Mandiri modal Mengalokasik
dan Tradisional computer unit an anggaran
Lainnya lainnya. dalam
rencana
anggaran
tahun 2023
untuk
memfasiltasia
dan
memberdayak
n masyarakat
melaui
pembentukan
asuha mandiri
Toga serta
mempersiapk
an SDm
maupun
fasilitas
Kesehatan
Tradisional.
95% 69.9 - Target Desa - Peningkatan
UCI dan kapasitas
Imunisasi Dasar petugas
Lengkap tidak surveilans dan
tercapai (akibat imunisasi
masih ramainya dengan
rumor COVID- pelatihan
Pengelolaan
19 untuk
2.2.18 Surveilans
dimasyarakat). meningkatkan
Kesehatan
- Munculnya pengetahuan
kasus-kasus dan
PD3I terutama pengolahan
kasus campak data
-Mutasi petugas surveilans dan
surveilans dan imunisasi
petugas berupa

134
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

imunisasi di pelatihan
puskesmas petugas dan
- Perpindahan pertemuan/ra
pelaporan dari pat
PWS menjadi koordinasi/so
aplikasi ASIK sialisasi.
sehat - Edukasi dan
indonesiaku sosialisasi
masyarakat
terutama
untuk
imunisasi
dengan
antigen baru
dan
kecendrungan
pencegahan
penyakit PD3I
- Monev dan
evaluasi.

100% 61% Pelakssanaan


program di
puskesmas
Pengelolaan kegiatan
Pelayanan skrining
Kesehatan kesehatan jiwa
2.2.19 Orang dengan anak remaja
Masalah disekolah tidak
Kesehatan Jiwa maksimal krn
(ODMK) sekolah masih
melaksanakan
pembelajaran
jarak jauh
100% 60% Pelakssanaan Meningkatkan
program di Kerjasama
puskesmas lintas sector
kegiatan agar dapat
skrining bekerja sama
Pengelolaan
pengguna nafza dalam
Pelayanan
kesehatan jiwa penemuan
2.2.20 Kesehatan Jiwa
anak remaja kasus
dan
disekolah tidak penyalahguna
NAPZA
maksimal krn an nafza
sekolah masih
melaksanakan
pembelajaran
jarak jauh
Pengelolaan 100 84.94
Upaya
2.2.21
Kesehatan
Khusus
100 59 Kurang Melengkapi
optimalnya sarana dan
pemanfaatan fasilitas pada
Fasilitas Khusus fasilitas
Covid-19 untuk khusus Covid-
Pengelolaan isolasi dan 19 agar
Upaya karantina bagi masyarakat
Pengurangan bagi masyaraat yang
2.2.22 Risiko Krisis yang suspect menderita
Kesehatan dan COVID-19 covid merasa
Pasca Krisis nyaman
Kesehatan melakukan
isolasi pada
fasilitas
khusus

Meninjau

135
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kembali
Pembentukan
Fasilitas
Khusus Covid-
19 untuk
tempat isolasi
dan karantina
pasien/suspec
t covid-19
mengingat
pada tahun
2022 sangat
jarang
masyarakat
yang
memanfaatka
n fasilitas
khusus untuk
isolasi
Malaria 9 Malaria 9
Pelayanan
desa desa
Kesehatan
Filaria 6 Filaria 6
Penyakit
2.2.23 desa desa
Menular dan
G1R1J 3 RT G1R1J 3 RT
Tidak
Fogging 11 Fogging 11
Menular
kasus kasus
85% 82% Belum semua Pendataan
keluarga miskin dan
Pengelolaan
dan tidak Pencatatan
Jaminan
2.2.24 mampu keluarga
Kesehatan
tercover melalui
Masyarakat
jaminan aplikasi SIK
kesehatan BPJS NG
9 9 Belum semua Pembentukan
puskesmas puskesmas puskesmas tim
membentuk tim telemedicine
Penyediaan
telemedicine puskesmas
Telemedicine di
dan
2.2.25 Fasilitas
mengimplemen Workshop
Pelayanan
tasikan aplikasi telemedicine
Kesehatan
komen dalam
pelayanan
telemedicine
1 dokumen 1 dokumen Kesulitan monitoring
menyamakan dan evaluasi
Pengelolaan jadwal lintas terhadap
2.2.26 Penelitian program dan pelaksanaan
Kesehatan lintas sektoral kegiatan
penelitian
kesehatan
1 unit 1 unit Kebutuhan Mengurangi
Labkesda labkesda reagen labkesda periode
belum jadwal
tercukupi, pelaksaan
Belum adanya Quality
pengembalian Control Alat,
retribusi Memaksimalk
Operasional Labkesda an
Pelayanan periode 2020 – penganggaran
2.2.27 Fasilitas 2022 untuk Jasa daru sumber
Kesehatan Pelayanan dan lain
Lainnya Jasa Sarana (Permintaan
ke IFK)
24 24
Puskesmas puskesmas Menganggark
an kembali
silpa JKN 2020
Dana Silpa di Puskemas
Kapitasi JKN pada Tahun

136
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

yang Anggaran
dianggarkan 2023
dalam anggaran
perubahan
2022 belum
optimal bisa
dimanfaatkan
oleh puskesmas
karena
kurangnya
waktu yang
tersedia
5 0 a. Belum adanya a. Merencanak
Puskesmas surat edaran an dan
dari menjadwalk
Kementrian an ulang
Kessehatan RI serta
untuk mengalokasi
pelaksanaan kan kembali
Survei untuk
Akreditasi kegiatan
Puskesmas penilaian
sehingga Re survei
Akreditasi akreditas
Puskesmas Puskesmas
tidak dapat pada tahun
dilaksanakan. 2023.
Pelaksanaan
Penambahan b.Merencanak
Akreditasi
anggaran yang an dan
2.2.28 Fasilitas
dilakukan pada melaksanaka
Kesehatan di
triwulan ke tiga, n kegiatan
Kabupaten/Kota
sehingga waktu yang
yang tersedia termasuk
untuk dalam
pelaksanaan anggaran
kegiatan sangat perubahan
singkat. semaksimal
mungkin
sehingga
dapat
dilaksana
kan dan
selesai tepat
waktu.

Penyediaan dan 100 96.01 Belum tersedia Penyusunan


Pengelolaan tenaga tetap di Renbut
Sistem PSC Pembukaan
2.2.29 Penanganan formasi P3K di
Gawat Darurat PSC
Terpadu
(SPGDT)
Penyediaan dan 100 96.01 Belum tersedia Penyusunan
Pengelolaan tenaga tetap di Renbut
Sistem PSC Pembukaan
2.2.30 Penanganan formasi P3K di
Gawat Darurat PSC
Terpadu
(SPGDT)
Penyelenggaraa
n Sistem
Informasi
2.3
Kesehatan
secara
Terintegrasi
Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen
2.3.1 Sistem
Informasi

137
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kesehatan

Penerbitan Izin
Rumah Sakit
Kelas C dan D
dan
2.4 Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
100 48.43 Supervisi dan Mempercepat
Pengendalian
pendampingan pembangunan
dan
perizinan RS Pratama
Pengawasan
Rumah Sakit sandai dan
serta Tindak
Pratama Sandai melengkapi
Lanjut
belum bisa dokumen
Pengawasan
dilaksanakan pendukung
2.4.1 Perizinan
karena proses dalam rangka
Rumah Sakit
pembangunan perizinan
Kelas C, D dan
belum selesai opereasional
Fasilitas
dan dokumen Rumah Sakit
Pelayanan
pendukung
Kesehatan
perizinan belum
Lainnya
tersedia
100 91% Belum semua Melakukan
Faskes pelatihan
Penyiapan
menyediakan SISRUTe bagi
Perumusan dan
system Rujukan petugas
Pelaksanaan
2.4.2 teritegrasi pencatatan
Pelayanan
(SISRUTe) dan
Kesehatan
pelaporan di
Rujukan
Fasilitas
Kesehatan
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
3
SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pemberian Izin
Praktik Tenaga
3.1 Kesehatan di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan 80.16%
Pengawasan
Tenaga
Kesehatan serta
3.1.1 100%
Tindak Lanjut
Perizinan
Praktik Tenaga
Kesehatan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia
3.2
Kesehatan
untuk UKP dan
UKM Manusia
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Perencanaan
dan Distribusi
3.2.1 serta 100%
Pemerataan
Sumber Daya

138
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Manusia
Kesehatan

100% 94,8% - Pelaksanaan Melakukan


penyerapan inventarisasi
kegiatan kembali
Belanja kebutuhan
Kursus agar tidak
Singkat/ terjadi
Pelatihan penganggaran
tidak optimal yang lebih
karena besar.
satuan biaya
dari pihak
Pemenuhan penyelenggar
Kebutuhan a lebih
Sumber Daya rendah dari
3.2.2
Manusia standar biaya
Kesehatan dan jumlah
sesuai Standar peserta
Pelaksanaan
penyerapan
kegiatan
Belanja Jasa
Tenaga
Kesehatan tidak
optimal karena
ada beberapa
tenaga kontrak
lulus PPPK dan
PNS
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
3.3 Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan 100% 83.14%
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
3.3.1 Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
4
KESEHATAN
DAN MAKANAN
MINUMAN
Pemberian Izin
Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan dan
4.1
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Pengendalian 24 Sarana 24 Sarana Tidak ada
dan Kendala dalam
Pengawasan pengawasan
4.1.1
serta Tindak sarana
Lanjut pelayanan
Pengawasan kefarmasian

139
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perizinan
Apotek, Toko
Obat,
Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, Usaha
Mikro
Obat
Tradisional
(UMOT)
Penyediaan dan 64 Sarana 64 Sarana Tidak ada
Pengelolaan Kendala dalam
Data Perizinan pengawasan
dan sarana
Tindak Lanjut pelayanan
Pengawasan kefarmasian
Izin Apotek,
4.1.2
Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Fasilitasi 20 Sarana 21 Sarana Tidak ada
Pemenuhan Kendala dalam
Komitmen Izin pemenuhan
Apotek, komitmen
Toko Obat, sarana
Toko Alat pelayanan
4.1.3
Kesehatan dan kefarmasian
Optikal,
Usaha Mikro
Obat
Tradisional
(UMOT)
Pemberian
Sertifikat
Produksi untuk
Sarana Produksi
Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu
4.2
dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
Kelas 1 Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian 50 Peserta 24 Peserta Hanya Mendata
dan dilakukan PKRT yang
Pengawasan sosialisasi ada
serta tindak terlebih dahulu dikabupaten
lanjut kepada ketapang
Pengawasan puskesmas untuk
Sertifikat untuk dilakukan
4.2.1
Produksi Alat selanjutnya pengawasan
Kesehatan Kelas dilakukan
1 Tertentu dan pengawasan
PKRT Kelas 1 pada setiap
Tertentu wilayah
Perusahaan
Rumah Tangga
Penerbitan
Sertifikat
Produksi
4.3 Pangan Industri
Rumah Tangga
dan Nomor P-
IRT sebagai Izin

140
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Produksi, untuk
Produk
Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian 30 IRTP 40 IRTP Tidak ada
dan Kendala dalam
Pengawasan Pengendalian
serta Tindak dan
Lanjut Pengawasan
Pengawasan kepada Industri
Sertifikat Rumah Tangga
Produksi Pangan ( IRTP )
Pangan Industri
Rumah Tangga
4.3.1 dan Nomor P-
IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk
Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan
dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Post Market
4.4 pada Produksi
dan Produk
Makanan
Minuman
Industri Rumah
Tangga
80 IRTP 50 IRTP - Uji Akan
microbiologi dilakukan
laboratorium pendataan
untuk produk ulang untuk
makanan tidak IRTP yang
terserab masih
dikarenakan melakukan
Pemeriksaan
terbatasnya produksi
Post Market
Laboratorium pangan
pada Produk
Badan Besar
Makanan-
POM pontianak
Minuman
sehingga tidak
Industri Rumah
4.4.1 semua uji
Tangga yang
microbiologi
Beredar dan
bisa terlayani
Pengawasan
dan
serta Tindak
mengakibatkan
Lanjut
anggaran
Pengawasan
pengujian tidak
terserap
maksimal.
- Ada Bebrapa
IRTP yang tidak
aproduksi lagi

PROGRAM
5 PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT

141
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BIDANG
KESEHATAN

Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
5.1 Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan 4 Dokumen 4 Dokumen
Upaya Promosi
Kesehatan,
5.1.1 Advokasi,
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan
Sehat dalam
rangka Promotif
5.2
Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraa 7 dokumen 7 dokumen
n Promosi
Kesehatan dan
5.2.1
Gerakan Hidup
Bersih dan
Sehat
Pengembangan
dan
Pelaksanaan
Upaya
Kesehatan
5.3 Bersumber
Daya
Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan 6 dokumen 6 dokumen
Teknis dan
Supervisi
Pengembangan
dan
Pelaksanaan
5.3.1
Upaya
Kesehatan
Bersumber
Daya
Masyarakat
(UKBM)

Tabel 2.13
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Angka Harapan Hidup 71,32 71,27 Tahun

142
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.14
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase ibu hamil 100 % 69,83 % Persentase


mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil
2. Persentase ibu bersalin 100% 49 % Persentase
mendapatkan pelayanan
persalinan
3. Persentase bayi baru lahir 100 % 61,26% Persentase
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
4. Cakupan pelayanan 100 % 44,45 % Persentase
kesehatan balita sesuai
standar
5. Persentase anak usia 100 % 60,76 % Persentase
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
6. Persentase orang usia 15-29 100% 19% Persentase
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
7. Persentasa warga negara usia 100 % 74,75% Persentase
60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
8. Persentase penderita 100% 12% Persentase
hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
9. Persentase penderita DM 100% 71% Persentase
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
10. Persentase ODGJ berat yang 100% 84% Persentase
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar
11. Persentase orang terduga 100% 85% persentase
TBC mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar
12. Persentase orang dengan 100% 77% Persentase
risiko terinfeksi HIV
mendapatkan deteksi dini
HIV sesuai standar

143
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan serta
solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
1.1. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan bagian Sekretariat (Penyusunan Program, Anggaran dan
Pelaporan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang output dari kegiatan ini
adalah Alat Tulis kantor,kertas dan cover, bahan cetak,penyediaan makanan dan
minuman rapat Honor narasumber, sewa hotel,perjalanan luar di wilayah kabupaten
dan luar wilayah kabupaten. Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran ( DPPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022
sebesar Rp.450.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30
Desember 2022 sebesar Rp. 406.701.200,- atau 90,38% sedangkan untuk anggaran
DAK Non Fisik (24 Puskesmas) sebesar Rp. 1.925.176.578,- dengan realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 Rp. 784.480.000,-atau
40.75%
untuk DAK Non Fisik Puskesmas (Lokakarya Mini Lntas Program dan sektor di
wilayah Puskesmas)
• Puskesmas Kendawangan realisasi Rp. 10.800.000,- atau 15.79%
• Puskesmas Manis Mata realisasi Rp. 10.800.000,- atau 16.31%
• Puskesmas Marau realisasi Rp. 33.300.000,- atau 49.12%
• Puskesmas Air Upas realisasi Rp. 44.400.000,- atau 93.67%
• Puskesmas Sukamulya realisasi Rp. 35.100.000,- atau 79.05%
• Puskesmas Riam realisasi Rp. 41.400.000,- atau 82.71%
• Puskesmas Tumbang Titi realisasi Rp. 13.900.000,- atau 29.96%
• Puskesmas Pemahan realisasi Rp. 44.400.000,- atau 100%
• Puskesmas Sungai Melayu realisasi Rp. 44.390.000,- atau 99.98%
• Puskesmas Sungai Besar realisasi Rp. 42.000.000,- atau 83.33%
• Puskesmas Pesaguan realisasi Rp. 47.400.000,- atau 100%
• Puskesmas Tuan-Tuan realisasi Rp. 42.300.000,- atau 80.11%
• Puskesmas Kuala Satong realisasi Rp. 23.700.000,- atau 58.96%
• Puskesmas Kedondong realisasi Rp. 44.400.000,- atau 100%
• Puskesmas Mulia Baru realisasi Rp. 39.540.000,- atau 61.88%
• Puskesmas Sukabangun realisasi Rp. 27.600.000,- atau 62.16%
• Puskesmas Sungai Awan realisasi Rp. 39.300.000,- atau 62.09%
• Puskesmas Tanjung Pura realisasi Rp. 25.500.000,- atau 63.43%
• Puskesmas Nanga Tayap realisasi Rp. 44.400.000,- atau 84.09%
• Puskesmas Sandai realisasi Rp. 18.300.000,- atau 41.22%
• Puskesmas Hulu Sungai realisasi Rp. 23.250.000,- atau 36.08%
• Puskesmas Sungai Laur realisasi Rp. 9.900.000,- atau 18.54%
• Puskesmas Balai Berkuak realisasi Rp. 34.000.000,- atau 54.98%
• Puskesmas Simpang Dua realisasi Rp. 44.400.000,- atau 100%
Total Dana DAK 24 Puskesmas Rp. 784.480.000 atau 62.87%

Permasalahan :
1. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena adanya kegiatan
yang menumpuk dan terbagi dalam beberapa kegiatan

144
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. pergantian bagian penanggungjawab DAK Non Fisik Puskesmas beberapa orang


di wilayah Puskesmas
3. adanya bencana alam di beberapa wilayah puskesmas menyebabkan tidak bisa
diadakan nya lokmin lintas sektor.

Solusi :
1. Diadakannya perjalanan sesuai dengan yang ada pada DPA puskesmas
2. adanya konsultasi dan koordinasi antara puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan
tentang dilaksanakannya lokmin lintas sektor yang kan datang

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan APBD murni
dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 101.814.853.363,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 89.610.508.366,- atau 87.86%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan


SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang , output dari
kegiatan ini adalah tersedianya informasi keuangan Dinas Kesehatan dan
Puskesmas. Tersedianya dokumen sebanyak 12 laporan dengan realisasi fisik
sebesar 100%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD setelah perubahan sebesar
Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 49.999.700,- atau
100%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 3.551.200,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.551.200,- (100%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan cover Rp. 425.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 425.000,- (100%)
3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan cetak Rp. 46.023.800,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 46.023.500,- (100%)

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

145
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini adalah tersedianya data administrasi dan informasi keuangan akhir
tahun yang akurat dan target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen,
realisasifisik 95.76%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan sebesar
Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.880.280,- atau 95.76%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 1.683.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.646.280,- (97.81%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – cetak Rp. 4.249.000,- dengan
realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.249.000,- (100%)
3. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 8.600.000,- dengan realisasi
penyerapan sebesar Rp. 7.615.000,-(88.54%)
4. Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 35.468.000,- dengan realisasi penyerapan
sebesar Rp. 34.370.000,- (96.90%)

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini adalah Tersedianya data administrasi dan informasi Keuangan
bulanan, triwulan dan semesteran yang akurat dan target kinerja dari kegiatan ini.
dengan realisasi fisik 98.33%.
Kegiatan ini mendapt alokasi dana APBD sebelum perubahan sebesar
Rp.75.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.748.500,- atau 98.33%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 9.202.800,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.201.500,- (99.98%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan cover Rp. 8.500.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.500.000,- (100%)
3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan cetak Rp. 23.797.200,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 23.797.000,- (99.99%)
4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – benda pos Rp. 5.000.000 dengan
realisasi penyerapan Rp. 5.000.000 (100%)
5. Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 28.500.000,- dengan realisasi penyerapan
sebesar Rp. 27.250.000,- (95.61%)

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

146
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang , output dari
kegiatan ini adalah tersedianya informasi keuangan Dinas Kesehatan dan
Puskesmas. Tersedianya dokumen sebanyak 12 laporan dengan realisasi fisik
sebesar 100%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD setelah perubahan sebesar
Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 49.999.700,- atau
100%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 3.551.200,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.551.200,- (100%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan cover Rp. 425.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 425.000,- (100%)
3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan cetak Rp. 46.023.800,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 46.023.500,- (100%)

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan


SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini adalah tersedianya data administrasi dan informasi keuangan akhir
tahun yang akurat dan target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen,
realisasifisik 95.76%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.880.280,- atau 95.76%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 1.683.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.646.280,- (97.81%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – cetak Rp. 4.249.000,- dengan
realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.249.000,- (100%)
3. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 8.600.000,- dengan realisasi
penyerapan sebesar Rp. 7.615.000,-(88.54%)
4. Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 35.468.000,- dengan realisasi penyerapan
sebesar Rp. 34.370.000,- (96.90%)

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan

Solusi :
Tidak ada

1.3.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini adalah tersedianya data administrasi dan informasi keuangan akhir

147
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tahun yang akurat dan target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen,
realisasifisik 95.76%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.880.280,- atau 95.76%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 1.683.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.646.280,- (97.81%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – cetak Rp. 4.249.000,- dengan
realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.249.000,- (100%)
3. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 8.600.000,- dengan realisasi
penyerapan sebesar Rp. 7.615.000,-(88.54%)
4. Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 35.468.000,- dengan realisasi penyerapan
sebesar Rp. 34.370.000,- (96.90%)

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan

Solusi :
Tidak ada

1.3.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini adalah Tersedianya data administrasi dan informasi Keuangan
bulanan, triwulan dan semesteran yang akurat dan target kinerja dari kegiatan ini.
dengan realisasi fisik 98.33%.
Kegiatan ini mendapt alokasi dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
75.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.748.500,- atau 98.33%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor Rp. 9.202.800,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.201.500,- (99.98%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan cover Rp. 8.500.000,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.500.000,- (100%)
3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan cetak Rp. 23.797.200,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 23.797.000,- (99.99%)
4. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – benda pos Rp. 5.000.000 dengan
realisasi penyerapan Rp. 5.000.000 (100%)
5. Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 28.500.000,- dengan realisasi penyerapan
sebesar Rp. 27.250.000,- (95.61%)

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan

Solusi :
Tidak ada

148
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Output dari
kegiatan ini adalah tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor
selama 1 (satu) tahun Dinas Kesehatan dengan realisasi fisik sebesar 96.47%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD setelah perubahan sebesar
Rp.75.000.000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 72.348.875,- atau
96.47%
Uraian Kegiatan :
1. Belanja bahan – bahan bangunan dan konstruksi Rp. 23.220.000,- dengan
realisasi penyerapan sebesar Rp. 23.187.500,- (99.86%)
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – alat listrik Rp. 32.064.000,- dengan
realisasi penyerapan sebesar Rp. 31.955.375,- (99.66%)
3. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan – jasa khusus Rp. 10.098.092,-
dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.991.000,- (98.93%)
4. Belanja modal alat pendingin Rp. 9.617.908 dengan realisasi penyerapan
Rp.7.215.000,- (75.02%)

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output dari
kegiatan tersebut adalah tersedia ATK, dan Kertas dan Cover, bahan kantor lainnya ,
penyediaan makan minum rapat, penyediaan pakaian Dinas, Jasa Tenaga Kesehatan,
Layanan Jurnal/ surat Kabar, belanja modal Komputerlainnya .Kegiatan Ini mendapat
alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
Tahun 2022 sebesar Rp.1.225.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai dengan 30 Desember 2022 dengan baik sebesar Rp.1.156.823.736,- atau
94.5%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Bahan - Isi Tabung gas Rp. 1.475.000,- (0)
2. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 19.420.300,-
dengan Realisasi penyerapan sebesar Rp. 19.420.036 ,- (100%)
3. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas Dan Cover Rp. 27.960.000,-
dengan Realisasi sebesar Rp. 27.960.000,- ( 100%)
4. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya Rp. 41.600.700 ,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 41.600.700 ( 100%)
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 421.944.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 421.943.000 (100%)
6. Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH) Rp. 100.100.000,- dengan realisasi sebesar
Rp 100.100.000,- ( 100%)

149
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 540.000.000,- dengan realisasi sebesar


Rp 474.300.000,- ( 100%)
8. Belanja Langanan Jurnal Surat kabar/ majalah Rp. 50.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 49.999.540,- ( 100%)
9. Belanja Modal Komputer Unit lainnya Rp. 22.500.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.22.500.000,- ( 100%)

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalahTerpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan secara Optimal.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Murni Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp 50.000.000,- dengan
realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp.
49.999.540,- atau 100%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas Dan Cover Rp 26.300.000
dengan Realisasi penyerapan sebesar Rp 26.300.000 ( 100% )
2. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahab Cetakan Rp.23.700.000,-
dengan Realisasi penyerapan sebesar Rp. 23.699.540,- ( 100% )

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya bahan bacaan untuk Aparatur di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp. 9.000.000,-
atau 60%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Surat Kabar dan Majalah dengan Pagu sebesar Rp. 15.000.000,-
danTerealisasi dengan baik sebesar Rp. 9.000.000,- atau 60%.

PERMASALAHAN :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

150
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SOLUSI:
Tidak Ada

1.4.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalahTerlaksananya rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.250.000.000,- dengan Realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar Rp.249.525.560,-
atau 99%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetakan Rp.490.000,- dan
terealisasi dengan Baik sebesar Rp.490.000,- atau 100%.
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 249.510.000,- dan terealisasi dengan baik
sebesar Rp.249.035.560,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalahTerlaksananya rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA )Murni Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- dan
mendapat penambahan anggaran di Perubahan bertambah menjadi Rp.150.000.000,-
dengan Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar
Rp.148.025.000,- atau 98.7% .
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Modal Mebel Rp.32.750.000,- dan terealisasi dengan Baik sebesar
Rp.32.250.000,- (98.5 %)
2. Belanja Modal Meja Kerja di Ruang Pejabat Rp. 41.625.000,- dan terealisasi
dengan baik sebesar Rp. 40.295.000,- ( 98.5 %)
3. Belanja Modal Kursi Kerja di Ruangan Pejabat Rp.75.625.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.75.480.000,- ( 99.8%)

Permasalahan :
Tidak ada.

151
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada.

1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Output dari
kegiatan ini adalah : Berfungsinya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan lainnya Secara Optimal Dinas Kesehatan dengan realisasi fisik sebesar
99,81 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Setelah perubahan sebesar Rp.70.000.000
dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.69.870.150,- atau 99,81%.

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat/ bahan untuk kegiatan kantor berupa
Benda Pos. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA )
Murni Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,-
dengan Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar
Rp.19.651.759,- atau 98.3%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Belanja Cetak Rp 5.000.000,
dengan Realisasi Rp. 4.901.759,- ( 98%)
2. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Rp. 4.000.000,- dengan
Realisasi sebesar Rp. 4.000.000,- ( 100 % )
3. Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, Pemotretan Rp. 11.000.000,- dan dengan
realisasi sebesar Rp.10.750.000,- atau 97.7 %

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Output dari
kegiatan ini adalah tercukupinya kebutuhan komunikasi air dan listrik di kantor
selama 1 (satu) tahun di Dinas Kesehatan dan 24 puskesmas dengan realisasi fisik
sebesar 88.83%
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD setelah perubahan sebesar
Rp.1.173.994.492,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.042.817.019,-
atau 88.83%
Adapun uraian kegiatannya adalah :

152
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Belanja tagihan air Rp 21.166.800, dengan Realisasi Rp. 20.818.400,- ( 98.35%)


2. Belanja tagihan listrik Rp. 1.032.827.692,- dengan Realisasi sebesar Rp.
954.100.987,- ( 92.37 % )
3. Belanja kawat/faxsimli/internet/tv berlangganan Rp. 120.000.000,- dan dengan
realisasi sebesar Rp.67.897.832,- atau 56,58 %

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan
dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- dengan
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar
Rp.59.677.500,- atau 98.3%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Bahan Bakar dan pelumas Rp 25.840.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.
25.795.000,- ( 74.6 %) .
2. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp.20.000.000,- dengan Realisasi
( 0 % ).
3. Belanja Pemeliharaan Alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor
penumpang Rp.34.160.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.33.882.500,- atau
99.2 %.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini

Solusi :
Tidak Ada

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan
dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- dan setelah
adanya anggaran perubahan mendapat penambahan sebesar Rp.335.286.000,-
dengan Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar
Rp.306.774.250,- atau 91.5%.

153
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Adapun uraian kegiatannya adalah :


1. Belanja Bahan Bakar dan pelumas Rp 56.066.000,- dengan Realisasi sebesar
Rp.56.062.000,- ( 100 %)
2. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos Rp.100.000,- dengan
Realisasi 0%
3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp.20.000.000,- dengan Realisasi
(0%)
4. Belanja Pemeliharaan Alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor
penumpang Rp.239.120.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.238.842.050,-
atau 99.9 %

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Output dari
kegiatan ini adalah terpenuhinyanya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
lainnya di Kantor selama 1 ( satu ) tahun di Dinas Kesehatan dengan realisasi fisik
sebesar 97,98%.Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Setelah perubahan
sebesar Rp.125.000.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.122.471.294,-
atau 97,98 %.

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan lainnya mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (
DPA ) Murni Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.
200.000.000,- dan dan Setelah adanya perubahan anggaran mendapatkan
penambahan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (
DPPA) bertambah menjadi sebesar Rp. 620.000.000,- dengan Realisasi penyerapan
anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp.616.399.450,- atau 99.4%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Kontruksi Rp 136.732.000,- dengan
Realisasi sebesar Rp.136.731.700 ,- ( 100 %)
2. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp.1.500.000,-
dengan Realisasi sebesar Rp. 1.342.000,- (89,5%)
3. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp.22.908.000,- dengan
Realisasi sebesar Rp. 22.899.750,- (100%)

154
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Belanja Jasa Kontruksi berorientasi layanan- Jasa Khusus Rp.40.360.000,-


dengan Realisasi sebesar Rp.40.320.000 (99.9 % )
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 28.500.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.
26.605.000,- ( 93.4%)
6. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp.195.000.000,- dan dengan realisasi
sebesar Rp.194.275.000,- atau 99.6 %
7. Belanja Modal Pagar Rp. 195.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
194.226.000,- atau 99.6%
Pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK :
- Nomor : K/14969/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Pekerjaan
Pembangunan Pagar Dinas Kesehatan Kecamatan Delta Pawan, dengan nilai SPK
pekerjaan Rp. 194.226.000,-, pelaksana CV. HIKMAH PERKASA, waktu pelaksanaan :
50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 31 Oktober 2022, selesai tanggal : 19
Desember 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor : K/14971/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Pekerjaan
Lanjutan Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan Kecamatan Delta Pawan, dengan nilai
SPK pekerjaan Rp. 194.275.000,-, pelaksana CV. KEMBAR BERTUAH, waktu
pelaksanaan : 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 31 Oktober 2022,
selesai tanggal : 19 Desember 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang, TA.
2022.

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


atau Bangunan Lainnya (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan lainnya mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Murni Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.50.000.000,- dan dan Setelah adanya perubahan anggaran mendapatkan
penambahan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) bertambah menjadi sebesar Rp. 470.000.000,- dengan Realisasi penyerapan
anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp. 452.887.350,- atau 96.4%.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Kontruksi Rp 35.080.600,- dengan Realisasi
sebesar Rp.35.056.350,- (99,9 %)
2. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 11.650.000,- dengan
Realisasi sebesar Rp. 11.623.000,- (99.77%)
3. Belanja Jasa Konsultasi berorientasi layanan-Jasa Khusus Rp. 29.374.400,-
dengan Realisasi sebesar Rp. 29.268.000 (99.64 %)
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 28.300.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.
11.555.000,- (40,8 %)
5. Belanja Modal Jalan Lainnya Rp. 391.700.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.
391.423.000,- (99,9 %)

155
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK :


- Nomor : K / 14961/Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022, Barau
Timbun Puskesmas Pembantu Sungai Kinjil Dusun Teratai Desa Kinjil Kecamatan
Benua Kayong, dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 195.737.000,-, pelaksana CV. HALISA
SEJAHTERA, waktu pelaksanaan : 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01
November 2022, selesai tanggal : 20 Desember 2022, sumber dana APBD-P
Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor : K / 14965/Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Rabat Beton Barau Timbun Jalan Menuju Rumah Dinas Puskesmas
Pemahan Desa Lalang Panjang Kec. Pemahan, dengan nilai SPK pekerjaan Rp.
195.686.000,-, pelaksana CV. CITRA HANLIS, waktu pelaksanaan : 50 (lima puluh)
hari kalender, dimulai tanggal : 01 November 2022, selesai tanggal : 20 Desember
2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang, TA. 2022.

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

1.7.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Output dari
kegiatan ini adalah terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya di Kantor selama 1 (
satu ) tahun di Dinas Kesehatan dengan realisasi fisik sebesar 99,75%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Setelahperubahan sebesar Rp.50.000.000
dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.49.875.250,- atau 99,75%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD


1.8.1. Sub. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kegiatan dilaksanakan oleh sub bagian keuangan dan perlengkapan dana berasal
dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan ke 24 puskesmas
dengan anggaran Rp. 20.419.176.588,- dengan realisasi Rp. 19.069.114.897.42 atau
93,39%

Permasalahan :
Kurangnya tenaga akutansi pada puskesmas dan belum tertata dalam administrasi
pelaporan keuangan akhir tahun

Solusi :
Menyediakan tenaga akuntansi pada puskesmas dan adanya sosialisasi dalam tata
administrasi pelaporan keuangan

156
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan


Masyarakat
2.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Uraian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran :
Berdasarkan DPPA-SKPD/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Total dana :
Rp. 5.731.021.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Satu
Ribu Rupiah).
Penambahan Anggaran Kegiatan disebabkan adanya anggaran tambahan untuk
beberapa kegiatan yang belum terakomodir pada Anggaran tahun 2022, antara lain :
1. Belanja Honorarium pejabat pengadaan dan perangkat unit kerja pengadaan
barang dan jasa (UKPBJ)
2. Belanja Barang Pakai Habis (ATK, kertas dan cover, bahan cetak dan benda pos)
3. Belanja Jasa konsultasi pengawasan arsitektur
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5. Belanja modal bangunan kesehatan (pembangunan RS Pratama Kecamatan
Sandai/Lanjutan)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Dengan
perincian sebagai berikut :
1) Belanja Honorarium pejabat pengadaan dan perangkat unit kerja pengadaan
barang dan jasa (UKPBJ) dengan total dana sebesar Rp. 6.800.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 6.800.000,- atau 100%.
2) Belanja Barang Pakai Habis :
- ATK, dengan total dana sebesar Rp. 5.691.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.673.000,- atau 99.68%.
- Kertas dan cover, dengan total dana sebesar Rp. 8.372.500,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 7.676.000,- atau 91.68%.
- Bahan cetak, dengan total dana sebesar Rp. 4.106.500,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 3.993.500.000,- atau 97.25%.
- Benda pos, dengan total dana sebesar Rp. 250.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 250.000,- atau 100%.
3) Belanja Jasa konsultasi pengawasan arsitektur, dengan total dana sebesar Rp.
118.612.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%.
4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dengan total dana sebesar Rp. 115.100.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.750.000,- atau 41.49%.
5) Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (lanjutan), dengan total
dana sebesar Rp. 5.462.409.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau
0% dan realisasi fisik sebesar 0%.
Total dari pagu anggaran DPPA sebesar 5.731.021.000,- realisasi keuangan sebesar
Rp. 72.142.500,- atau 1,26%.

Permasalahan :
Belanja modal bangunan kesehatan (pembangunan RS Pratama Kecamatan
Sandai/Lanjutan) tidak dapat dilaksanakan karena ketika APBD perubahan disahkan
waktu yang tersisa tidak cukup untuk proses tender dan selanjutnya.

Solusi :
Agar dapat dianggarkan kembali Belanja modal bangunan kesehatan (pembangunan
RS Pratama Kecamatan Sandai/Lanjutan) dan jika dimasukkan dalam APBD

157
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perubahan maka proses perubahan anggaran memperhatikan besaran nilai


pekerjaan dan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut.

2.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas


Berdasarkan DPA-SKPD/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Total dana :
Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dan Berdasarkan
DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021, penambahan anggaran sebesar Rp.
2.972.173.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh
Puluh Tiga Ribu Rupiah), sehingga total dana perubahan menjadi Rp.
3.372.173.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh
Tiga Ribu Rupiah) , dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.280.399.880,- atau
97.28%.
Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
1. Belanja Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
2. Belanja Barang Pakai Habis (ATK, kertas dan cover, bahan cetak dan benda pos)
3. Belanja Jasa tenaga ahli
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5. Belanja modal bangunan kesehatan
6. Belanja modal taman
7. Belanja modal jalan lainnya
Kegiatan ini dengan perincian sebagai berikut :
1) Belanja Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
dengan total dana sebesar Rp. 3.060.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 3.060.000,- atau 100%.
2) Belanja Barang Pakai Habis :
- ATK, dengan total dana sebesar Rp. 6.733.400,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 6.284.000,- atau 93.27%.
- Kertas dan cover, dengan total dana sebesar Rp. 8.882.060,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 8.877.000,- atau 99.94%.
- Bahan cetak, dengan total dana sebesar Rp. 108.440,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 57.000,- atau 52.56%.
- Benda pos, dengan total dana sebesar Rp. 677.100,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 660.000,- atau 97.47%.
3) Belanja Jasa tenaga ahli, dengan total dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 99.317.250,- atau 99.32%.
4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan total dana sebesar Rp. 34.749.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.365.000,- atau 64.29%.
5) Belanja modal bangunan kesehatan, dengan total dana sebesar Rp.
1.872.179.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.867.026,- atau
99.72%.
6) Belanja modal taman dengan total dana sebesar Rp. 570.000.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 569.104.000,- atau 99.84%.
7) Belanja modal jalan lainnya, dengan total dana sebesar Rp. 775.784.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 703.649.630,- atau 90.70%.
Pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK :

158
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Nomor SPK : K/14625/ Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 24 Oktober 2022,


PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BALAI
BERKUAK KECAMATAN SIMPANG HULU, dengan nilai SPK pekerjaan : Rp.
99.317.250,-, pelaksana : CV. DWI TUNGGAL REKA SARANA, sumber dana dari APBD-
P Kabupaten Ketapang TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14952/Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Barau Timbun Puskesmas Pesaguan Kecamatan Matan Hilir Selatan,
dengan Nilai SPK pekerjaan : Rp. 189.899.000,-, pelaksana : CV. CITRA HANLIS, waktu
pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01 November 2022,
selesai tanggal : 20 Desember 2022, sumber dana dari APBD-P Kabupaten Ketapang
TA. 2022.
- Nomor KONTRAK : K/14462/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022,
Pekerjaan Barau, Penimbunan, Rabat Beton Pembangunan Akses Jalan Masuk Keluar
Masuk Puskesmas Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan, Dengan Nilai Kontrak
pekerjaan : Rp. 324.489.630,-, pelaksana : CV. AUDIAMOR, waktu pelaksanaan 61
(Enam Puluh Satu) hari kalender, dimulai tanggal : 20 Oktober 2022, selesai tanggal :
20 Desember 2022, sumber dana dari APBD Kabupaten Ketapang TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14973/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022,
Pekerjaan Barau Timbun Puskesmas Tuan Tuan Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan
Benua Kayong, dengan nilai SPK pekerjaan : Rp. 189.271.000,-, pelaksana : CV.
VARIZAL MANDIRI, waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal
: 31 Oktober 2022, selesai tanggal : 19 Desember 2022, sumber dana dari APBD-P
Kabupaten Ketapang TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14948/ Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Pembangunan Taman Puskesmas Tuan Tuan Kecamatan Delta Pawan,
dengan Nilai SPK pekerjaan : Rp. 189.904.000,-, pelaksana : CV. MITRA GADING,
waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01 November
2022, selesai tanggal : 20 Desember 2022, sumbber dana dari APBD-P Kabupaten
Ketapang TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14959/ Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Pembangunan Taman Puskesmas Pesaguan Kecamatan Matan Hilir
Selatan, dengan nilai SPK pekerjaan : Rp. 189.904.000,-, pelaksana : CV. MITRA
GADING, waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01
November 2022, selesai tanggal : 20 Desember 2022, sumber dana dari APBD-P
Kabupaten Ketapang TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14950/ Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Pembangunan Taman Puskesmas Kedondong Kecamatan Delta Pawan,
dengan nilai SPK pekerjaan : Rp. 189.311.000,-, pelaksana : CV. MITRA GADING,
waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01 November
2022, selesai tanggal : 20 Desember 2022, sumber dana dari APBD-P Kabupaten
Ketapang TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14954/ Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Jairan Kecamatan Sungai Melayu
Rayak, dengan nilai SPK pekerjaan : Rp. 94.853.000,-, pelaksana : CV. ANEKA SARI
ALAM, waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01

159
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

November 2022, selesai tanggal : 20 Desember 2022, sumber dana dari APBD-P
Kabupaten Ketapang TA. 2022.
- Kekurangan Pembayaran TA 2021 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas
Pesaguan Kecamatan MHS, Dengan Nilai : Rp. 1.772.173.000,-, pelaksana : CV. Al-
PHATI, sumber dana dari APBD-P Kabupaten Ketapang TA. 2022.

Permasalahan :
Kendala keterlambatan proses mulai dari tender, penetapan pemenang,
pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Solusi :
Perlu evaluasi dalam memulai tahapan proses pekerjaan sehingga tidak lagi terjadi
keterlambatan.

2.1.3. Sub. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya


Berdasarkan DPA-SKPD/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Total dana :
Rp. 3.387.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dan
DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, penambahan anggaran sebesar Rp.
2.062.240.250,- (Dua Milyar Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga total dana perubahan menjadi Rp.
5.449.240.250,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 5.127.228.000,- atau 94.09%.
Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
1. Belanja Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
2. Belanja Barang Pakai Habis (ATK, kertas dan cover, bahan cetak dan benda pos)
3. Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan kantor
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5. Belanja modal bangunan kesehatan (pembangunan/rehabilitasi berat Pustu
Banda Sari, renovasi labkesda/lanjutan)
6. Belanja modal pagar (pembangunan/rehabilitasi pagar puskesmas)
Dan mengalami Perubahan Anggaran disebabkan adanya penambahan anggaran
untuk kegiatan :
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
2. Belanja Barang Pakai Habis (ATK, kertas dan cover)
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, penambahan untuk survey lokasi dan monev ke
Pustu Jairan Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan survey lokasi ke Pustu di
Kecamatan Simpang Hulu
4. Belanja modal bangunan kesehatan, penambahan pekerjaan pembangunan
gedung Labkesda (kekurangan bayar) Kecamatan Delta Pawan, pembangunan
pustu Desa Cegolak Kecamatan Nanga Tayap, rehabilitasi Pustu Jairan
Kecamatan Sungai Melayu Rayak, rehabilitasi Pustu Balai Semandang
Kecamatan Simpang Hulu, rehabilitasi Pustu Kuala Randau Kecamatan Simpang
Hulu, rehabilitasi Pustu Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu dan PSC 199
(lanjutan pembangunan gedung PSC 119).
Dengan perincian sebagai berikut :

160
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dengan total dana


sebesar Rp. 29.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.200.000,- atau
100%.
2. Belanja Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ),
dengan total dana sebesar Rp. 15.770.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 12.720.000,- atau 80.66%.
3. Belanja Barang Pakai Habis :
- ATK, dengan total dana sebesar Rp. 6.330.217,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 6.278.450,- atau 99.18%.
- Kertas dan cover, dengan total dana sebesar Rp. 7.638.733,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 7.586.300,- atau 99.31%.
- Bahan cetak, dengan total dana sebesar Rp. 460.050,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 460.000,- atau 99.99%.
- Benda pos, dengan total dana sebesar Rp. 320.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 320.000,- atau 100%.
4. Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan kantor, dengan
total dana sebesar Rp. 91.790.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
87.067.000,- atau 94.85%.
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dengan total dana sebesar Rp. 55.450.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.685.000,- atau 80.59%.
6. Belanja modal bangunan kesehatan, dengan total dana sebesar Rp.
4.913.820.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.627.911.250,- atau
94.18%.
7. Belanja modal pagar, dengan total dana sebesar Rp. 328.461.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 311.000.000,- atau 94.68%.
Pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK :
- Nomor SPK : K / 173 / DINKES-E.602/VI/2022 Tanggal, 20 Juni 2022, Rehabilitasi
Lantai Pustu Dusun Sungai Kinjul Desa Gahang Sp.8 Kecamatan Air Upas, dengan
nilai SPK pekerjaan Rp. 87.067.000,-, pelaksana CV. AL-JUAR, sumber dana APBD
Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14963/Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Jairan Kecamatan Sungai
Melayu Rayak, dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 94.868.000,-, pelaksana CV. ANEKA
SARI ALAM, waktu pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender, dimulai tanggal :
01 November 2022, selesai tanggal : 30 November 2022, sumber dana APBD-P
Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14905/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Pekerjaan
Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Cegolak Kecamatan Nanga Tayap,
dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 188.971.000,-, pelaksana CV. AQCESS
MENDALAM, waktu pelaksanaan : 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal :
31 Oktober 2022, selesai tanggal : 19 Desember 2022, sumber dana APBD-P
Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14956/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kuala Randau Kecamatan Simpang Hulu,
dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 149.115.000,-, pelaksana CV. TRI KARYA, waktu

161
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 24 Oktober 2022,


selesai tanggal : 22 Desember 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang,
TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14978/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu,
dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 199.317.000,-, pelaksana CV. TIGA SAUDARA,
waktu pelaksanaan : 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 31 Oktober
2022, selesai tanggal : 19 Desember 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten
Ketapang, TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14967/Dinkes-E.602/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Balai Semandang Kecamatan Simpang Hulu,
dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 149.251.000,-, pelaksana CV. TRI KARYA, waktu
pelaksanaan : 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 31 Oktober 2022,
selesai tanggal : 19 Desember 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang,
TA. 2022.
- Nomor SPK : K/14975/Dinkes-E.602/XI/2022, tanggal 01 November 2022,
Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dinkes (PSC 119) Kecamatan Delta Pawan, dengan
nilai SPK pekerjaan Rp. 149.352.000,-, pelaksana CV. HARITA, waktu pelaksanaan :
50 (lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 01 November 2022, selesai
tanggal : 20 Desember 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang, TA.
2022.
- Nomor Kontrak : K/8731/Dinkes-E.602/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, Pekerjaan
Pembangunan/Rehabilitasi Berat Pustu Banda Sari, Kecamatan Air Upas, dengan
nilai Kontrak pekerjaan Rp. 204.238.000,-, pelaksana CV. DIAMOND
KONSTRUKSI, waktu pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai
tanggal : 25 Juli 2022, selesai tanggal : 21 November 2022, sumber dana APBD
Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor Kontrak : K / 103 / DINKES-E.602/VII/2022 Tanggal, 25 Juli 2022,
Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Puskesmas Kedondong Kecamatan Delta
Pawan, dengan nilai Kontrak pekerjaan Rp. 311.000.000,-, pelaksana CV.
PUYANG SERUNTING SAKTI, waktu pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari
kalender, dimulai tanggal : 25 Juli 2022, selesai tanggal : 21 November 2022,
sumber dana APBD Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor SPK : K / 5 / DINKES-E.602/X/2022 Tanggal, 12 April 2022, Konsultan
perencanaan renovasi/lanjutan pembangunan gedung labkesda menuju standar
BLS 2 (DAK) Kec Delta Pawan, dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 39.405.000,-,
pelaksana CV. HAFIZH PRATAMA SEMESTA, sumber dana APBD-P Kabupaten
Ketapang, TA. 2022.
- Nomor SPK : K / 8535 / DINKES-E.602/X/2022 Tanggal, 12 April 2022, Konsultan
Pengawasan renovasi/lanjutan pembangunan gedung labkesda menuju standar
BLS 2 (DAK) Kec Delta Pawan, dengan nilai SPK pekerjaan Rp. 58.941.000,-,
pelaksana CV. DWI JAYA DESAIN, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang, TA.
2022.
- Nomor Kontrak : K/8530/Dinkes-E.602/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, Pekerjaan
Renovasi/lanjutan Pembangunan Gedung Labkesda Menuju Standar BSL-2 (DAK)

162
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kecamatan Delta Pawan, dengan Nilai Kontrak pekerjaan Rp. 2.122.120.000,-,


pelaksana CV. TEGAK LURUS KONSTRUKSI, waktu pelaksanaan : 150 (seratus lima
puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 20 Juli 2022, selesai tanggal : 16 Desember
2022, sumber dana APBD (DAK) Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
Kekurangan Pembayaran TA 2021 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah ,
Dengan Nilai : Rp. 1.060.120.250,-, pelaksana : PT. ADIAN TEKNIK NATAMA, sumber
dana dari APBD-P Kabupaten Ketapang TA. 2022

Permasalahan :
Belanja modal bangunan kesehatan (pembangunan Pustu Cegolak Kecamatan Naga
Tayap, Pembangunan/Rehabilitasi Pustu Banda Sari Kecamatan Air Upas,
Rehabilitasi Pustu Balai Semandang Kecamatan Simpang Hulu, Rehabilitasi Pustu
Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Rehabilitasi Pustu Kuala Randau Kecamatan
Simpang Hulu) tidak dapat dilaksanakan karena ketika APBD perubahan disahkan
waktu yang tersisa tidak cukup untuk proses tender dan selanjutnya.

Solusi :
Agar dapat dianggarkan kembali Belanja modal bangunan kesehatan (pembangunan
Pustu Cegolak Kecamatan Naga Tayap, Pembangunan/Rehabilitasi Pustu Banda Sari
Kecamatan Air Upas, Rehabilitasi Pustu Balai Semandang Kecamatan Simpang Hulu,
Rehabilitasi Pustu Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Rehabilitasi Pustu Kuala
Randau Kecamatan Simpang Hulu) dan jika dimasukkan dalam APBD Perubahan
maka proses perubahan anggaran memperhatikan besaran nilai pekerjaan yang
direncanakan perlu dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
untuk masing-masing pekerjaan dan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian
pekerjaan tersebut.

2.1.4. Sub Kegiatan Pengembangan Pukesmas


Berdasarkan DPA-SKPD/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Total dana :
Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Total dari pagu anggaran
DPA sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 334.414.000,- atau
95.55%.
Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
1. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor (kertas dan cover, bahan cetak dan
benda pos).
2. Belanja modal bangunan kesehatan, untuk pekerjaan rehabilitasi Puskesmas
Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong dan rehabilitasi Puskesmas lama Sandai
untuk mess Rumah Dinas Paramedis Kecamatan Sandai.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan
perincian sebagai berikut :
1. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor :
- Kertas dan cover, dengan total dana sebesar Rp. 460.900,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 419.000,- atau 90.91%.
- Bahan cetak, dengan total dana sebesar Rp. 15.100,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- Benda pos, dengan total dana sebesar Rp. 120.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 120.000,- atau 100%.

163
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Belanja modal bangunan kesehatan, dengan total dana sebesar Rp.


349.404.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 333.875.000,- atau
96.99%.
Pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK :
- Nomor : K/03/Dinkes-E.602/VI/2022, tanggal 03 Juni 2022, Pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas Lama Sandai untuk Mess Rumah Dinas Paramedis,
Kecamatan Sandai, harga pekerjaan Rp. 165.641.000,-, pelaksana CV. MITRA
FAMILY, waktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai
tanggal: 03 Juni 2022, selesai tanggal : 30 Agustus 2022, sumber dana APBD-P
Kabupaten Ketapang, TA. 2022.
- Nomor : K/04/Dinkes-E.602/VI/2022, tanggal 03 Juni 2022, Pekerjaan
Rehabilitasi Puskesmas Tuan Tuan untuk Rawat Jalan Jiwa, Kecamatan Benua
Kayong, harga pekerjaan Rp. 168.234.000,-, pelaksana CV. DUTA PERSADA,
waktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 03 Juni
2022, selesai tanggal : 30 Agustus 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten
Ketapang, TA. 2022.

Permasalahan :
Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Lama Sandai untuk Mess Rumah Dinas
Paramedis, Kecamatan Sandai dan Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Tuan Tuan
untuk Rawat Jalan Jiwa, Kecamatan Benua Kayong anggaran lebih kecil dari
perencanaan sehingga pekerjaan masih perlu dilanjutkan untuk penyelesaian.

Solusi :
Perlu dianggarkan kembali untuk penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas
Lama Sandai untuk Mess Rumah Dinas Paramedis, Kecamatan Sandai dan
Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Tuan Tuan untuk Rawat Jalan Jiwa, Kecamatan
Benua Kayong.

2.1.5. Sub. Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan


Kesehatan
Berdasarkan DPA-SKPD/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Total dana seluruh
kegiatan sebesar : Rp. 11.544.656.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh
Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, penambahan anggaran sebesar Rp.
8.500.000.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga total dana
perubahan menjadi Rp. 20.044.656.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Empat
Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 18.268.930.370,- atau 91.13%.
Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
1. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
dengan pagu total pagu Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau
95,55 %.
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan pagu total
pagu Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %

164
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dengan pagu total
pagu Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dengan pagu total pagu
Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan pagu total pagu Rp. 250.000.000,- dan
realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
6. Belanja Modal Sumber Tenaga (Pengadaan Modal Prasarana Listrik (Tenaga
Surya) Puskesmas Marau, Puskesmas Sukamulya, Puskesmas Sandai dan
Puskesmas Balai Berkuak) dengan pagu total pagu Rp. 4.000.000.000,- dan
realisasi Rp. 3.720.000.000,- atau 93 %
7. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya dengan pagu total pagu Rp.
8.366.016.000,- dan realisasi Rp.6.536.029.500,- atau 93 %
8. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan pagu total pagu Rp.
8.366.016.000,- dan realisasi Rp.6.536.029.500,- atau 93 %
9. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dengan pagu total pagu
Rp. 3.750.00.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
10. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dengan pagu total pagu Rp. 343.640.000,-
dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
11. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya dengan pagu total pagu Rp.
250.000.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
12. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dengan pagu total pagu Rp.
250.000.000,- dan realisasi Rp.3.582.969.000,- atau 95,55 %
13. Belanja Modal Instalasi Lainnya dengan pagu total pagu Rp. 1.600.000.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.358.708.000,- atau 84.92%,
dengan rincian :
a. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang laboratorium
(pengolahan/penampungan limbah B3) Kecamatan Delta Pawan (DAK) dengan
pagu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
b. Pembangunan sumur bor puskesmas pesaguan Kecamatan Matan Hilir Selatan
(DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
c. Pembangunan sumur bor Puskesmas Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong
(DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK :
- Nomor : P/4931/Dinkes-E.602/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, Pekerjaan
Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong
(DAK), harga pekerjaan Rp. 199.999.000,-, pelaksana CV. CITRA HANLIS, waktu
pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 11 Mei 2022,
selesai tanggal : 08 Agustus 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang,
TA. 2022.
- Nomor : P/4934/Dinkes-E.602/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, Pekerjaan
Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Pesaguan Kecamatan Matan Hilir Selatan
(DAK), harga pekerjaan Rp. 199.995.000,-, pelaksana CV. TRISAD, waktu
pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai tanggal : 11 Mei 2022,
selesai tanggal : 08 Agustus 2022, sumber dana APBD-P Kabupaten Ketapang,
TA. 2022.

165
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Nomor Kontrak : K / 8532 / DINKES-E.602/VII/2022 Tanggal, 20 Juli 2022 .,


Pembangunan sarana prasarana penunjang
laboratorium(pengolahan/penampungan limbah B3) kec Delta Pawan (DAK),
dengan Nilai Kontrak pekerjaan Rp. 958.714.000,-, pelaksana CV. RANDY
PRATAMA, waktu pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dimulai
tanggal : 20 Juli 2022, selesai tanggal : 16 Desember 2022, sumber dana APBD
(DAK) Kabupaten Ketapang, TA. 2022.

Permasalahan :
Kendala keterlambatan proses mulai dari tender, penetapan pemenang,
pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Solusi :
Perlu evaluasi dalam memulai tahapan proses pekerjaan sehingga tidak lagi terjadi
keterlambatan.

2.1.6. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas


Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Output dari
kegiatan ini adalah terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dengan realisasi
fisik sebesar 87,1%. Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Setelahperubahan
sebesar Rp.14.284.879.884 dengan realisasi penyerapan dana sebesar
Rp.12.441.578.494,- atau 87,1%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.7. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi


Alokasi dana kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan sebesar
Rp.50.000.000,-.
Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan adalah kegiatan Kalibrasi alat
kesehatan di Puskesmas. Kegiatan Kalibrasi alat kesehatan meliputi Jasa Kalibrasi,
perjalanan dinas dalam daerah untuk petugas kabupaten.
Untuk tahun 2022 pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan dilaksanakan di 5
Puskesmas yang terdiri dari :
1. Puskesmas Manis Mata
2. Puskesmas Sukamulya
3. Puskesmas Marau
4. Puskesmas Mulia Baru
5. Puskesmas Tuan-Tuan
Pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak
ketiga.
Adapun realisasi keuangan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
sebesar 99,36% dan realisasi fisik 100%.

166
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Karena pelaksanaan kalibrasi alat Kesehatan menggunakan jasa pihak ketiga Dinas
Kesehatan dalam hal ini Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan mencari pihak ketiga yang
bisa dan bersedia melaksanakan kalibrasi alat Kesehatan di Puskesmas wilayah
Kabupaten Ketapang.

Solusi :
a. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak/ perusahaan yang melayani jasa
kalibrasi alat Kesehatan.
b. Melakukan perbandingan harga satuan jasa kalibrasi alat Kesehatan untuk
menunjuk perusahaan yang akan melaksanakan Kalibrasi alat Kesehatan

2.1.8. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang . Target Fisik dari kegiatan ini adalah berupa ketersediaan Obat dan
Vaksin sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dengan Pagu Anggara sebesar
Rp. 5.262.626.000,- dengan realisasi kegiatan 96 %
- Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
• Rapat Tim Perencanan Obat Terpadu yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali
dalam setahun dengan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 19.600.000,-
dengan realisasi 100 %
• Rapat Pemusnahan Obat , vaksin dan BMHP yang dilaksanakan dengan
melibatkan lintas Sektor dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.600.000,-
dengan realisasi 100 %
• Rapat Stock Opname Obat, Vaksin dan BMHP yang dilaksanakan dengan
melibatkan lintas Sektor dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.600.000,-
dengan realisasi 100 %
• Honorarium Pejabat Pengadaan Obat dan BMHP selama 6 Bulan dengan Alokasi
Anggaran sebesar Rp. 8.160.000,- dengan reaslisasi 100 %
• Belanja ATK dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.939.000,- dengan resalisasi
100 %
• Belanja Kertas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.435.000,- dengan
realisasi 100 %
• Belanja Matrai dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- dengan realisai
100 %
• Belanja Makan Minum Rapat dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 19.444.000,-
dengan realisasi 100 %
• Belanja Narasumber Pertemuan Evaluasi dan Rekonsiliasi Obat dan Perbekalan
Kesehatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.700.000,- dengan realisasi
100 %
• Belanja Paket Pengiriman Obat Buffer dari Propinsi dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi 100 %
• Belanja Perjalanan Dinas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 170.672.000,-
dengan realisasi 89 %

167
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Belanja Modal Pengadaan Laptop dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.


40.000.000,- dengan realisai 100 %
• Pengadaan Obat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan berdasarkan E-
catalog sebanyak 18 Kontrak dan 7 Kontrak Penunjukan Langsung dengan
Alokasi anggaran dari DAK sebesar Rp. 4.162.626.000,- dan APBD sebesar Rp.
382.860.000 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.545.486.000,- dengan
realisasi 91%.

Permasalahan :
- Masih banyak obat formularium Nasional yang belum tayang di E-katalog.
- Informasi yang ada di E-katalog tidak mengambarkan keadaan di waktu
sebenarnya (Real Time Data). Padahal informasi yang diberikan system harus
akurat karena sangat berperan dalam pengambilan keputusan.
- Cut off terjadi di akhir tahun sehingga ada beberapa obat yang tidak
terealisasikan.
Alasan cut off karena kekosongan bahan baku.
- Penarikan sirup terkontaminasi cemaran EG dari PT. AFI Farma-

Solusi :
- Penyedia obat yang belum tersedia di e-katalog melalui mekanisme lainnya
yang sesuai dengan aturan yang ada.
- Melibatkan pengadaan mandiri oleh puskesmas
- Meminta obat dan BMHP buffer ke provinsi

2.1.9. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang . Target Fisik dari kegiatan ini adalah berupa ketersediaan Bahan Medis
Habis Pakai (regular dan Program) sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan
dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.414.550.000,- dengan realisasi 99 %
- Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
• Pengadaan BMHP dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan berdasarkan E-
catalog sebanyak 11 Kontrak dengan Alokasi anggaran dari DAK
1.017.215.000,- dan anggaran DAK Program sebanyak 1 Kontrak sebesar Rp.
1.161.905.000,- dengan total anggaran Rp. 2.179.120.000,- dengan realisasi
100 %
• Belanja ATK dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.250.000,- dengan resalisasi
100 %
• Belanja Kertas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.380.000,- dengan
realisasi 100 %
• Belanja Perjalanan Dinas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.200.000,-
dengan realisasi 89 %
• Belanja Jasa Upah angkut dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 21.600.000,-
dengan realisasi 100 %

168
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

2.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan puskesmas
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target kinerja dari kegiatan
ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil di
Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana pada Tahun anggaran 2022 melalui
APBD dan DAK Non Fisik ( BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) sebesar
Rp.2.788.193.400,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.2.294.226.182,-
atau 82,28 % dengan rincian sebagai berikut :
- Dana APBD Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 62.110.000,- (82,81%)
- Dana BOK Kabupaten dan Puskesmas Rp. 2.713.193.400,- realisasi 2.232.116.182,-
(82,26 %)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan :
- Kegiatan Audit Maternal Perinatal yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang berupa kegiatan pertemuan yang
dilakukan oleh Tim Audit Maternal dan Perinatal Tingkat Kabupaten, dimana
pelaksanann kegiatan ini adalah melakukan pengkajian terhadap kasus kematian
ibu dan bayi. Pertemuan pengkajian dilaksanakan dengan menghasilkan keluaran
berupa rekomendasi terhadap kasus kematian yang dikaji.
- Kegiatan Pertemuan Koordinasi LP/LS dalam Penguatan Implementasi Pelayanan
Kesehatan Sebelum Hamil adalah Kegiatan yang bersumber dari Dana BOK
Kabupaten berupa kegiatan Pertemuan yang melibatkan Lintas Sektor dan Lintas
Program terkait pelayanan kesehatan sebelum hamil dalam rangka pencegahan
stunting.
- Kegiatan Pertemuan orientasi Simatneo, MPDN dan E-Kohort adalah kegiatan yang
bersumber dari dana BOK dimana bentuk kegiatan pelatihan mengenai cara
pengisian Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), simatneo dan e-
kohort.
- Sedangkan untuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang bersumber dari
Dana BOK Puskesmas adalah berupa kegiatan luar gedung yang dilaksanakan oleh
24 puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan meliputi kegiatan pemeriksaan ibu
hamil di posyandu, kelas ibu hamil,pertemuan sosialisasi dan advokasi peningkatan
pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam rangka penurunan
AKI dan AKB, pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun, pelacakan kasus kematian
maternal dan perinatal serta sweeping K4,ibu hamil risiko tinggi, sweeping KF4,
sweeping neonatus yang risiko tinggi.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas terdapat beberapa permasalahan
antara lain adanya recofusing dana DAK sehingga mempengaruhi penyerapan
dana, pandemi covid 19 membuat petugas KIA terlibat aktif dalam kegiatan
vaksinasi covid 19.

Solusi:

169
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Beberapa solusi yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang tersebut


di atas dapat melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan ibu hamil secara berkala dan periodik

2.2.2. Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan
puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik dari
kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap ibu bersalin di
Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik (Jampersal)
sebesar Rp.863.304.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.305.037.718,- atau 35 % dengan rincian sebagai berikut :
- Dana APBD Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 61.037.718,- (81,38 %)
- Dana Jampersal Rp. 788.304.000 realisasi Rp.244.000.000,- (30,9 %)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
- Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Masa sebelum
hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan, dimana kegiatan ini dilaksanakan di 5 Puskesmas. Bentuk
kegiatan ini adalah sosialisasi permenkes 21 tahun 2021 dan update pelayanan
kebidanan terkini termasuk definisi operasional pelayanan kebidanan.
- Kegiatan Jaminan Persalinan yang terdiri dari Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Di
kabupaten dan Puskesmas serta rujukan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi risiko
tinggi.

Permasalahan :
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat beberapa kendala antara lain
Jampersal yang tidak terserap dikarenakan adanya perubahan dalam petunjuk
teknis dan pelaksanaan pengklaiman pasien jampersal, sehingga menyebabkan
keterlambatan dalam pengklaiman pasien jampersal.

Solusi :
Petunjuk teknis dan perubahan kebijakan agar dilakukan di awal tahun agar tidak
terjadi keterlambatan informasi dalam pengklaiman.

2.2.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir di
Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.75.000.000,-dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp.50.496.000,- atau 67,33 %.
Adapun kegiatan yang dibiayai dalam Sub Kegiatan Bayi Baru Lahir yaitu:
a. Pertemuan Pelayanan Neonatal Essensial Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
Mulia Baru, Pesaguan, Sungai Besar, Sukamulya, Sungai Awan dan Kuala Satong.
Peserta kegiatan adalah tenaga kesehatan yang berjumlah 18 orang. Dengan
tujuan adanya peningkatan pengetahuan keterampilan petugas kesehatan dalam
penanganan bayi baru lahir yang sesuai standar.
b. Konsultasi/koordinasi ke Kemeterian RI terkait program bayi baru lahir

Permasalahan:
Kesulitan menyamakan jadwal pejabat struktural dinas kesehatan kabupaten
ketapang dan Kemenkes RI untuk konsultasi / koordinasi terkait program bayi baru
lahir

170
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih maksimal.
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bayi
baru lahir.

2.2.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap balita di
Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.70.125.000,-dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp.49.040.866,- atau 69,93 %
Adapun kegiatan yang dibiayai dalam Sub Kegiatan Balita yaitu:
a. Pertemuan Peran Kader Kesehatan dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak di
Puskesmas Sukabangun dan Sungai Besar. Peserta kegiatan adalah kader dan
tenaga kesehatan yang berjumlah 20 orang. Tujuan kegiatan ini adalah
peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan dalam pemantauan
tumbuh kembang anak.
b. Monitoring pelaksanaan program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di
puskesmas Tuan-tuan, Kedondong, Sungai Awan, Sungai Besar, Kuala Satong,
Pesaguan, Tumbang Titi, Air Upas, Nanga Tayap, Pemahan, Sungai Melayu, Sungai
Besardan Kendawangan. Tujuan kegiatan ini adalah memonitoring dan
mengevaluasi pelaksanaan program MTBS di puskesmas.

Permasalahan:
Ketidaksesuaian jadwal kegiatan yang telah disusun.

Solusi:
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih maksimal.
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan balita

2.2.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan puskesmas
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini
terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap usia pendidikan dasar di
Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik ( BOK
Puskesmas) sebesar Rp.1.108.558.600,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.961.474.930,- atau 86,73 %. dengan rincian sebagai berikut :
- Dana APBD Rp. 75.000.000,- realisasi Rp.,- (76,93%)
- Dana DAK Non Fisik Rp.1.033.558.600,- realisasi Rp. 903.774.430,- (87,44 %)
Kegiatan yang dibiayai dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar yaitu:
1. APBD
a. Pertemuan Peningkatan Petugas Kesehatan dalam Penjaringan Kesehatan dan
Pemeriksaan Berkala pada Anak Usia Pendidikan dasar di Sungai Melayu dan
Kuala Satong. Peserta kegiatan adalah tenaga kesehatan yang berjumlah 20
orang. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam penjaringan
kesehatan dan pemeriksaan berkala sesuai standar.
b. Pembinaan posyandu remaja ke puskesmas, adapun tujuan kegiatan ini
bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan posyandu remaja yang
telah dilaksanakan oleh puskesmas.

171
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. BOK Kabupaten (DAK Non Fisik)


Pertemuan Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja,
peserta adalah tenaga kesehatan dari 24 puskesmas. Tujuan kegiatan
pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas
kesehatan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja sesuai standar.
3. BOK Puskesmas (DAK Non Fisik)
a. Penguatan UKS/M dan TP UKS/M
b. Koordinasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
c. Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja
d. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja
e. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
f. Pendampingan dan evaluasi pelaksaan pemberian tablet tambah darah
pada remaja putri
g. Pembinaan Kader Kesehatan Remaja
Tujuan pelaksanaan kegiatan diatas adalah untuk meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja.

Permasalahan :
Ketidaksesuaian penyusunan jadwal dengan kegiatan, adanya bencana alam
(banjir) dibeberapa puskesmas sehingga mempengaruhi jadwal dan penyerapan
anggaran dan kegiatan.

Solusi :
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih maksimal.
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan usia
pendidikan dasar.

2.2.6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target dari
kegiatan ini adalah berupa pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.175.180.000,- dan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 1.119.554.911 atau 95,27%.
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Pelayanan Posbindu Mobile dan pelayanan IVA Mobile
Pelayanan Posbindu Mobile dan Pelayanan IVA Mobile dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan di 24 puskesmas bersama kader terlatih, kegiatan ini merupakan
kegiatan lapangan dengan mengumpulkan masyarakat usia produktif 15 tahun
keatas untuk dilakukan skrining faktor resiko penyakit tidak menular yang
merupakan upaya pencegahan terhadap penyakit tidak menular termasuk
skrining kanker leher Rahim dan payudara. Untuk sasaran deteksi kanker leher
Rahim dan payudara adalah wanita usia produktif yang sudah menikah usia
diatas 30 – 50 tahun. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pengukuran dan
pemeriksaan sehingga bisa diketahui jika seseorang mengalami resiko penyakit
tidak menular termasuk kanker atau memang sudah menderita penyakit tidak
menular, sehingga bisa dilakukan upaya intervensi untuk mencegah maupun
mengobati. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan secara mobile dengan
mencari sasaran yang berbeda setiap bulannya. Hasil kegiatan ini merupakan

172
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

capaian salah satu SPM kesehatan yaitu SPM Pelayanan kesehatan Pada Usia
Produktif.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola program
Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang pengelola program
PTM dan dokter penanggung jawab puskesmas di 24 Puskesmas dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman program prioritas pengelolaan
penyakit tidak menular terutama pelayanan terpadu penyakit tidak menular
diabetes mellitus dan hipertensi di puskesmas
- Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini juga meliputi Pembinaan ke 24 puskesmas dan Pendampingan
pelayanan Posbindu serta Pelayanan IVA. Kegiatan pendampingan
dilaksanakan bersamaan dengan puskesmas melaksanakan kegiatan posbindu
dan pelayanan IVA termasuk pelayanan di desa terpencil yang bertujuan untuk
memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran yang
diharapkan dan sesuai juknis pelayanan di lapangan.
- Penyediaan bahan habis pakai pelayanan IVA
Penyediaan bahan bahan ini untuk menunjang dalam upaya pelayanan skrining
kanker leher rahim pada wanita diatas 30 tahun dengan metode pelaksanaan
berupa Inspeksi Visual Asetat (IVA). Skrining merupakan salah upaya
pencegahan terhadap semakin meningkatkan kasus kanker leher Rahim dan
payudara pada wanita usia produktif yang sudah menikah, sehingga jika
ditemukan hasil IVA possitif bisa dilakukan intervensi lebih lanjut untuk
mencegah berkembangnya IVA positif menjadi kanker. Penyediaan tabung gas
krioterapi berupa gas CO2 digunakan untuk dilakukan krioterapi sebagai tindak
lanjut jika ditemukan hasil IVA positif. Pelayanan IVA dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan terlatih di puskesmas yaitu Bidan dan Dokter sebagai penanggung
jawab medis. Adapun penyediaan bahan habis pakai berupa :
• Spekulum disposible sebanyak 1.350 Set
• Cuka Dixi sebanyak 48 Botol
• Tabung Gas CO2 sebanyak 3 tabung
- Pelaksanaan Penyegaran Kader Posbindu
Kegiatan penyegaran kader di laksanakan oleh 18 puskesmas dari 24 puskesmas
yang ada di Kabupaten Ketapang dengan mengundang kader posbindu yang
sudah terbentuk dengan peserta sebanyak 25 orang kader di setiap puskesmas,
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta perkembangan
terbaru terkait upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui kegiatan
deteksi faktor resiko penyakit tidak menular yang dilaksanakan di posbindu
secara mobile
- Skrining Gangguan Indera
Kegiatan skrining gangguan indera dilaksanakan oleh petugas puskesmas ke
sekolah dan ke kelompok masyarakat untuk mencari penderita gangguan indera
penglihatan maupun pendengaran dengan sasaran 40 % dari populasi. kegiatan
dilaksanakan di 24 puskesmas dengan integrasi kegiatan kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat lainnya dengan sasaran yang sama

Permasalahan :

173
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif


dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
penyakit tidak menular dengan target mencapai SPM Pelayanan Kesehatan pada
usia produktif usia diatas 15 tahun dengan dilakukan deteksi dini faktor resiko
penyakit tidak menular kepada sasaran. Namun tingkat kehadiran / partisipasi
masyarakat terhadap kegiatan pelayanan posbindu, maupun IVA Mobile serta
skrining indera masih rendah. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang
menganggap kegiatan ini adalah kegiatan tidak penting untuk diikuti atau perlu
mengikuti, hal ini bisa juga dikarenakan mereka merasa bahwa mereka sehat dan
tidak sakit sehingga tidak pelu mengikuti kegiatan deteksi dini faktor resiko penyakit
tidak menular termasuk kanker dan gangguan indera.

Solusi:
1. Melaksanakan program secara terintegrasi dengan program lain sehingga
memaksimalkan hasil dari kegiaatan
2. dilakukan evaluasi / umpan balik per triwulan laporan yang masuk
3. memberikan tambahan Bahan habis pakai untuk kegiatan Posbindu berupa Stik
pemeriksaan gula darah, asam urat, kolestreol, alcohol swab dan blood lancet
4. Menggerakkan Pengelola PTM di Puskesmas untuk melakukan pembinaan
terhadap Petugas Posbindu / Kader secara berkala
5. Melaksanakan ppenyegaran dan peningkatan kapasitas kader posbindu
6. Melakukan koordinasi dan evaluasi program melalui pertemuan di Kabupaten,
Monitoring dan Bimtek Pemegang Program ke Puskesmas
7. Advokasi dan sosialisasi perilaku CERDIK dan PATUH kepada masyarakat
8. Menyelenggarakan Skrining Kesehatan terintegrasi terhadap masyarakat usia 15
tahun ke atas, penderita Hipertensi, penderita DM dan Wanita Usia Subur (usia
30-50 tahun) di tingkat Kabupaten
9. Pemerintah daerah setempat berkewajiban melakukan pembinaan agar
posbindu PTM tetap tumbuh dan berkembang melalui dukungan kebijakan
termasuk pembiayaan secara berkesinambungan

2.2.7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan puskesmas
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini
terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut di Kabupaten
Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik ( BOK
Puskesmas) sebesar Rp.365.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.272.843.731,- atau 75 %, dengan rincian sebagai berikut :
- Dana APBD Rp. 50.000.000,- realisasi Rp.38.142.219,- (76,28%)
- Dana BOK Puskesmas Rp 315.000.000,- realisasi Rp.234.701.512,- (74,56 %)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
- Kegiatan Pertemuan sosialisasi Pemanfaatn Formulir pengkajian Paripurna pada
pasien Geriatri yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di 3 Puskesmas,
kegiatan ini berisi pertemuan tentang cara pengisian Form P3G, pengisian
kohort lansia dan pencatatan pelaporan serta skrining lansia.

174
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kegiatan Pelatihan Caregiver informal bagi kader dan keluarga pendamping


pasien lansia yang dilaksanakan oleh Puskesmas di Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini berisi tentang cara merawat pasien lansia yang memerlukan
perawatan jangka panjang, yang menerima pelatihan ini adalah keluarga
pendamping pasien lansia dan kader posyandu lansia.

Permasalahan :
Adanya recofusing dana DAK sehingga mempengaruhi penyerapan dana, pandemi
covid 19 sehingga petugas terlibat dalam kegiatan vaksinasi covid 19.

Solusi :
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih maksimal.
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan usia
lanjut.

2.2.8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Seluruh
Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini Terlaksanannya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Penderita Hipertensi yang terdiri dari
Kegiatan :
1. Penyediaan alat skrining penderita Hipertensi dengan pembelian Alat BP-Bio
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
2. Pelaksanaan kegiatan penjaringan penderita hipertensi di kelompok
masyarakat dan pelayanan posbindu yang terintegrasi yang dilaksanakan di
seluruh puskesmas.
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mendapat alokasi
dana sebesar Rp. 157.200.000 yang terbagi dari APBD sebesar Rp.75.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.75.000.000 atau 100% untuk
pembelian alat BP-Bio, dan mendapat alokasi dana DAK Non Fisik BOK Puskesmas
sebesar Rp. 82.200.000,- dengan realisasi Rp. 58.500.000,- atau sebesar 71% untuk
kegiatan penjaringan penderita hipertensi yang dilakukan oleh puskesmas. Sehingga
total realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 133.500.000,- atau sebesar 85%.

Permasalahan :
- Sebagian besar penderita Hipertensi banyak yang tidak mengetahui bahwa
dirinya menderita Hipertensi, dikarenakan tidak ada gejala yang dialami. Hal ini
menyulitkan petugas yang melakukan penjaringan kasus di masyarakat,
sehingga kasus hipertensi yang didapat hanya dari skrining di Posbindu dan di
Faskes, yang kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar.
- Pada tahun 2021 puskesmas fokus pada kegiatan peningkatan cakupan
vaksinasi Covid-19 sehingga SDM petugas pemegang program banyak di
perbantukan dalam program vaksinasi yang menyebabkan tenaga pelaksana
program tidak bisa maksimal dalam menjalankan program, sehingga
mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar.

Solusi :

175
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Melakukan koordinasi lintas program, sehingga kegiatan dapat dilakukan secara


terintegrasi guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- Meningkatkan peran serta masyarkat dan lintas sektor dalam pelaksanaan
program.
- Peningkatan kompetensi petugas pemegang dan pelaksana program

2.2.9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus


Seluruh Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini
TerlaksanannyaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Penderita Diabetes
Melitus yang terdiri dari Kegiatan:
a. Penyediaan alat pemeriksaan penderita Diabetes Melitus dengan pembelian
Alat test HbA1c yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
b. Pelaksanaan kegiatan penjaringan penderita Diabetes Melitus di kelompok
masyarakat dan pelayanan posbindu yang terintegrasi yang dilaksanakan di
seluruh puskesmas
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mendapat alokasi
dana sebesar Rp. 104.950.000,- yang terbagi sumber dana dari APBD sebesar
Rp.70.200.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.70.200.000 atau
100% untuk pembelian alat HbA1c, dan mendapat alokasi dana DAK Non Fisik BOK
Puskesmas sebesar Rp. 34.750.000,- dengan realisasi Rp. 22.240.000,- atau sebesar
64% untuk kegiatan penjaringan penderita Diabetes Melitus yang dilakukan oleh
puskesmas. Sehingga total realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 92.440.000,- atau
sebesar 88%.

Permasalahan:
1. Sebagian besar penderita Diabetes Melitus yang ditemukan pada kegiatan
penjaringan kasus di kelompok masyarakat maupun di posbindu serta di faskes
masih banyak yang tidak mau memeriksakan kesehatan dirinya secara berkala
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai
standar.
2. Pada tahun 2021 puskesmas fokus pada kegiatan peningkatan cakupan
vaksinasi Covid-19 sehingga SDM petugas pemegang program banyak di
perbantukan dalam program vaksinasi yang menyebabkan tenaga pelaksana
program tidak bisa maksimal dalam menjalankan program yang mengakibatkan
masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai
standar

Solusi:
1. Melakukan Koordinasi lintas program sehingga kegiatan dapat dilakukan secara
terintegrasi guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memberikan
pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar, serta
meningkatkan kualitas hidup penderita menjadi lebih baik
2. Meningkatkan peran serta masyarkat dan lintas sektor dalam pelaksanaan
program dengan edukasi pelaksanaan GERMAS di tingkat masyarakat
3. Peningkatan kompetensi petugas pemegang dan pelaksana program

2.2.10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
Berat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Seluruh
Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini Terlaksanannya

176
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang
terdiri dari Kegiatan :
a. Pelayanan ODGJ Wilayah Delta Pawan dan Benua Kayong oleh Dokter Spesialis
Jiwa yang dilaksanakan oleh Seksi PPTM Keswa Dinas Kesehatan
b. Merujuk pasien ODGJ Berat ke RSJ Provinsi yang dilaksanakan oleh Seksi PPTM
Keswa Dinas Kesehatan dengan target fisik sebanyak 16 pasien
c. Operasional Puskesmas Rawat Jiwa
d. Perjalanan dinas Pendampingan, Monitoring evaluasi program jiwa ke
puskesmas, Menjemput pasien ODGJ Eks Perawatan di RSJ Provinsi, Konsultasi
dan Kordinasi ke dinas Kesehatan Provinsi,
e. Home visit pasien ODGJ yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pemegang
program puskesmas
f. Penatalaksanaan kegawatdaruratan psikiatri dilaksanakan oleh tim puskesmas
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
mendapat alokasi dana sebesar Rp. 628.238.250,- yang terbagi sumber dana dari
APBD sebesar Rp.199.108.250,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.177.521.900,- atau 89%, dan mendapat alokasi dana DAK Non Fisik BOK
Kabupaten Rp. 35.140.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
32.745.000,- atau 93% serta DAK Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp.
393.990.000,- dengan realisasi Rp. 278.780.000,- atau sebesar 71%, Sehingga total
realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 489.046.900,- atau sebesar 78%.

Permasalahan :
1. Rendahnya capaian realisasi anggaran dikarenakan tidak semua kegiatan yang
direncanakan didalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan seperti anggaran
untuk operasional puskesmas rawat jiwa. Untuk operasional puskesmas rawat
jiwa tidak bisa di realisasikan dikarenakan tidak terlaksananya rehabilitasi
bangunan untuk puswat jiwa yang direncanakan di salah satu bangunan
dipuskesmas sei melayu, sehingga pelayanan di puswat jiwa belum bisa
dilaksanakan.
2. Untuk kegiatan home visit pasien ODGJ dan penatalaksanaan kegawatdaruratan
psikiatri yang dilaksanakan puskesmas tidak semua terealisasi karena hampir
semua sumber daya di puskesmas di fokuskan dalam upaya percepatan vaksinasi
covid-19, sehingga pemegang program tidak punya cukup waktu untuk
melaksanakan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen anggaran

Solusi :
1. Melakukan Koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga kegiatan dapat
dilakukan secara terintegrasi guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam
memberikan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa sesuai
standar, serta meningkatkan kualitas hidup penderita menjadi lebih baik
2. Meningkatkan peran serta masyarkat dan lintas sektor dalam pelaksanaan
program sehingga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat kepada orang
dengan gangguan jiwa
3. Peningkatan kompetensi petugas penanggungjawab dan pelaksana program

177
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis


Kegiatan ini dilaksanakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah: Jumlah orang yang
terduga TB sesuai Standar dengan target 5384 orang (100%) dengan realisasi fisik
4.103 orang (75,5%)
Kegiatan ini mendapatkan alokasi Dana APBD sebelum dan sesudah perubahan
sebesar Rp. 75.000.000,- , dengan realisasi keuangan sebesar 91,3.%
(Rp68.435.000,-). TB merupakan indicator SPM Bidang Kesehatan dengan
melakukan pencarian kasus terduga TB dengan target 100% (5385) capaian
4153(77%) target kasus 1994 kasus dengan capaian 855 kasus (43%)
SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok
ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian
kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah
dalam melayani masyarakat. SPM dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada bulan
Januari s/d desember 2022 oleh dinas Kesehatan dan 24 puskesmas untuk
disampaikan kepada Gubernur Prov. Kalbar melalui dinas Kesehatan provinsi
Kalimantan barat. Selanjutnya hasil pelaporan SPM tersebut dijadikan penilaian
kinerja perangkat Daerah, pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dan penyempurnaan kebijakan
penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

Permasalahan :
- Masyarakat enggan memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
diperiksa dahak.
- Penggantian pengelola program TB yang telah dilatih di Puskesmas

Solusi:
- Bimbingan teknis/OJT Pengelola program Puskesmas
- Peningkatan KIE terhadap masyarakat secara kelompok atau perorangan
tentang pencegahan TB, gejala dan tanda penyakit TB dan pengobatannya jika
terdiagnosis TB.

2.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV


Kegiatan ini dilaksanakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah: Jumlah pelayanan
kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar12.810 orang (100%)
realisasi fisik 10.057 orang (79%). Target pemeriksaan kegiatan ini yaitu: ibu hamil
dan populasi kunci (Wanita pekerja seks, transgender, pennguna narkotik suntik,
warga binaan pemasyarakatan).
Kegiatan ini mendapatkan alokasi Dana APBD sebelum dan sesudah perubahan
sebesar Rp. 75.000.000,- , dengan realisasi keuangan sebesar 82% (Rp61.430.000,-).
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok
ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian
kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah
dalam melayani masyarakat. SPM dilaksanakan di Kabupaten Ketapang oleh Dinas
Kesehatan, 24 Puskesmas dan Rumah Sakit dari bulan Januari s/d Desember 2022.
Selanjutnya hasil pelaporan SPM tersebut dijadikan penilaian kinerja perangkat
Daerah, disampaikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

178
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Penggantian petugas Puskesmas yang telah dilatih
- Sarana pendukung pelaporan online yang sesuai dengan aplikasi(support
sistem)

Solusi :
- Bimbingan teknis/OJT pengelola program Puskesmas
- Penyediaan sarana yang sesuai.

2.2.13. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Pelayanan kesehatan pada daerah
terdampak bencana dalam 1 tahun. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen
Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022
sebesar Rp 71.310.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30
Desember 2021 sebesar Rp.48.22.865.800,- atau 32,0 % . Adapun uraian
kegiatannya adalah :
1) Belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 6.447.200,- dengan realisasi
sebesar Rp. 6.428.000,- atau 100%.
2) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis kantor sebesar Rp.
1.161.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.161.800,- atau 100,0 %.
3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 12.600.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 12.540.000,- atau 100 %.
4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 51.101.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
2.736.000,- atau 5,0 %.
Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa bantuan sembako bagi masyarakat terdampak
banjir/pasca banjir berupa :
1. Pelayanan Kesehatan pada daerah terdampak bencana banjir
2. Biaya Perjalanan Dinas Petugas dalam rangka rujukan pasien Covid-19 dari
kecamatan ke rumah sakit rujukan kabupaten.
Pelayanan Kesehatan pada daerah terdampak banjir diberikan bantuan berupa
komsumsi bagi petugas dan bahan bakar minyak dalam pelayanan kesehatan
terdampak banjir di wilayah kerja Puskesmas ;
1. Puskesmas Marau;
2. Puskesmas Riam
3. Puskesmas Hulu Sungai
4. Puskesmas Sandai
5. Sei Laur

Permasalahan :
Biaya perjalanan dinas penyerapan anggaran sangat rendah disebabkan tidak ada kasus
rujukan pasien Covid-19 dari kecamatan ke rumah sakir Rujukan Covid-19 kabupaten
maupun fasilitas khusus Covid-19 Kabupaten Ketapang

Solusi :
- Melakukan evaluasi pelayanan Kesehatan Rujukan Covid-19 dari Puskesmas ke
rumah sakit rujukan Kabupaten Ketapang.

179
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan pada fasilitas khusus Covid-19


Kabupaten Ketapang.

2.2.14. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat


Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan
Puskesmas dengan Pagu Anggaran sebesar 2.674.225.260,- bersumber dari dana
APBD dan DAK, dengan realisasi sebesar 1.756.220.042,- atau 65,67%.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 4 Laporan, 4 Kegiatan dan 4 Dokumen dengan
realisasi 4 Laporan, 4 Kegiatan dan 4 Dokumen.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- Dana APBD
Dana APBD kabupaten sebesar Rp. 395.125.000,- realisasi 305.390.388,- atau
77,29%, Adapun kegiatan yang bersumber dari dana APBD kabupaten adalah
sebagai berikut:
a. Kegiatan pertemuan pemantauan status gizi (PSG)
Peserta pertemuan pemantauan status gizi (PSG) ini berjumlah 24 orang yang
terdiri dari tenaga pelaksana gizi dari 24 puskesmas, kegiatan ini
dilaksanakan pada bulan juli tahun 2022, dengan tujuan peserta mampu
melaksanakan pengukuran
- Dana DAK Kabupaten
Dana BOK kabupaten sebesar Rp. 149.900.000 dengan realisasi Rp. 122.982.600,-
atau 82,04%. Adapun kegiatan DAK kabupaten adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan
Aplikasi EPPGBM dan Data integritas.
Kegiatan peningkatan kapasitas petugas dalam penggunaan aplikasi EPPGBM
ini diikuti oleh 24 puskesmas, masing-masing puskesmas 1 orang peserta
yang merupakan tenaga gizi puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan
november tahun 2022, dengan tujuan peserta mampu dan paham dalam
menginput data pemantauan pertumbuhan balita pada aplikasi EPPGBM.
b. Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal
Kegiatan pemberian makanan tambahan pada balita berbasis pangan lokal ini
difokuskan pada balita dengan status gizi kurang dan diberikan selama 60
hari atau 2 bulan. Adapun balita yang mendapatkan makanan tambahan
berbasis pangan lokal berjumlah 29 orang. Kegiatan pemberian makanan
tambahan ini dilaksanakan pada bulan oktober sampai dengan november
tahun 2022.
- Dana DAK Stunting
Dana DAK Stunting sebesar Rp. 883.551.000,- realisasi 199.904.554,- atau 22,63%.
Adapun kegiatan DAK Stunting adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan regulasi daerah terkait stunting, termasuk regulasi dan Strategi
komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting tingkat
Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyelenggaraan rapat lintas sektor pra
rembuk stunting yang dilaksanakan pada awal bulan maret sebanyak 2 kali
pertemuan dengan peserta terdiri dari tim percepatan penurunan stunting
dan 10 OPD yang terkait penurunan stunting.
b. Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting
Kegiatan evaluasi terpadu untuk menganalisis situasi program stunting di 10
puskesmas pelaksanaan kegiatan ini selama 12 bulan atau 1 tahun.
Dikarenakan keterbatasan tenaga maka dari 10 puskesmas yang alokasikan
hanya 4 puskesmas yang terevaluasi.

180
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

c. Pelaksanaan rembuk stunting


Kegiatan rembuk stunting dilaksanakan 1 kali dalam setahun,
pelaksanaannya pada bulan maret 2022 dengan jumlah peserta 100 orang
yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor yaitu OPD yang terkait
penurunan stunting, kecamatan , puskesmas, desa, pkk dan ormas.
d. Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama
kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita,
optimalisasi dana desa untuk intervensi stunting termasuk peningkatan
kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi(KAP) terkait stunting,
implementasi KAP dan Pergerakan masyarakat.
Kegiatan pembinaan kader dialokasikan untuk 7 puskesmas pelaksanaan
kegiatan ini selama 12 bulan atau 1 tahun, dikarenakan ada beberapa
kegiatan yang jadwal pelaksanaan nya bersamaan dengan jadwal kegiatan
dari pusat sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan
maksimal. Sehingga dari 7 puskesmas yang dialokasikan hanya terrealisasi 2
puskesmas.
e. Pengukuran dan publikasi stunting
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengukuran stunting dan survailans dengan
sektor terkait. Kegiatan pengukuran stunting dialokasikan di 11 puskesmas
waktu pelaksanaannya selama 12 bulan atau 1 tahun. Dari 11 puskesmas
yang terrealisasi 10 puskesmas. Kegiatan survailans dengan sektor terkait
dari 8 puskesmas yang dialokasikan hanya terrealisasi 2 puskesmas.
f. Pencatatan dan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pertemuan penguatan pencatatan
dan pelaporan stunting dan kegiatan monitoring ke puskesmas. Kegiatan
pertemuan penguatan pencatatan dan pelaporan stunting dilaksanakan 1 kali
pada bulan juli tahun 2022 dengan jumlah peserta 24 orang, peserta kegiatan
adalah tenaga pelaksana gizi puskesmas. Untuk monitoring ke puskesmas
dialokasikan 5 puskesmas yang terrealisasi 4 puskesmas.
g. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting
Reviu kinerja tahunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengevaluasi hasil kegiatan penurunan stunting pada tahun 2022, namun
kegiatan ini tidak terlaksana ditahun 2022 dikarenakan keterbatasan dalam
penyesuaian waktu dan jadwal kegiatan didalam tim konvergensi yang
berbeda.
- Dana DAK Puskesmas
Dana DAK puskesmas sebesar Rp 1.245.679.260,- realisasi Rp. 1.127.942.500,- atau
90,95%. Adapun kegiatan DAK Puskesmas adalah sebagai berikut:
a. Survailans gizi
Kegiatan survailans gizi dilaksanakan di 24 puskesmas dengan rincian kegiatan
yaitu pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri disekolah, sweeping
balita yang tidak datang ke posyandu, pelacakan dan penanganan balita gizi
kurang dan gizi buruk, monitoring garam beryodium, pemantauan ibu hamil
kurang energi kronis (KEK) dan Sweeping Vitamin A. Pelaksanaan kegiatan
survailans gizi ini berlangsung selama 12 bulan atau 1 tahun.
b. Pemantauan tumbuh kembang balita
Kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita dilaksanakan di 24 puskesmas
dengan rincian kegiatan yaitu pemantauan tumbuh kembang balita di
posyandu, pemantauan balita stunting dan pelaksanaan stimulasi deteksi dini
dan intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di TK dan PAUD. Pelaksanaan
kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita berlangsung selama 12 bulan
atau 1 tahun.

181
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Ada beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaan nya bersamaan dan keterbatasan
penyesuaian waktu didalam tim, sehingga beberapa kegiatan tersebut tidak dapat
terlaksana dengan maksimal.

Solusi :
Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam prencanaan
kegiatan penanganan stunting, mengoptimalkan perencanaan kegiatan serta
melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

2.2.15. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Seksi
Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. Target dan realisasi fisik yang dicapai
melalui kegiatan ini adalah :
a. Terselenggaranya puskesmas yang menyediakan laporan dalam rangka
mendukung kinerja kegiatan manajemen dibidang kesehatan masyarakat.
b. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi program dan pelaporan di bidang
kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 359.799.000,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember sebesar Rp.250.691.000,- (69,68 %).
Dengan Pembagian Dana BOK Non fisik sebesar Rp. 34.200.000,- dengan realisasi Rp.
25.708.000,- ( 75,2% ) dan untuk DAU sebesar Rp. 70.125.000,- dengan realisasi fisik
sebesar Rp. 62.760.000,- ( 89,5 % )
- Pengukuran Kebugaran Jasmani pada Kelompok Masyarakat (DAK)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehtan Kabupaten Ketapang Seksi
Penyehatan Lingkungan, kesehatan Kerja dan Olahraga. Target dan realisasi fisik
yang dicapai melalui kegiatan ini adalah :
a. Terselenggaranya Pemeriksaan Kebugaran Calon Jamaah Haji Kabupaten
Ketapang.
b. Terselenggaranya Senam kebugaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 34.200.000,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember Rp. 25.708.000,- (75,2%).
- Sosialisasi Kesehatan Kerja Dasar di wilayah kerja Puskesmas
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Seksi
Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Target dan realisasi fisik
yang dicapai melalui kegiatan ini adalah :
a. Terselenggaranya puskesmas yang mengikuti sosialisasi Kesehatan Kerja
Dasar dan Olahraga di bidang Kesehatan Masyarakat.
b. Terlaksananya pembinaan Kesehatan kerja dasar di wilayah kerja Puskesmas
di Bidang Kesehatan Masyarakat
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2022 Rp. 68.121.000,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember sebesar Rp. 60.756.000,- (89,18%)
- PUSKESMAS ( DAK )
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Puskesmas Seksi Penyehatan Lingkungan dan
Kesehatan Kerja dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Target dan
realisasi fisik yang dicapai melalui kegiatan ini adalah :

182
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

a. Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan diantaranya


Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Penyehatan Pangan, Penyehatan Air
dan Sanitasi Dasar dan STBM di wilayah kerja 24 Puskesmas.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 915.992.725,-
dengan realisasi penyerapan sampai bulan desember sebesar
Rp.721.878.225,- ( 78,81 %).
b. Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga diantaranya Pendataan dan Pemeriksaan tempat kerja, Kegiatan
Pos UKK, Sosialisasi/Orientasi Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 255.454.000,-
dengan realisasi penyerapan sampai bulan desember sebesar
Rp.162.223.000,- ( 63,5 %).

Permasalahan
a. Terbatasnya jamaah untuk melaksanakan kegiatan pengukuran kebugaran
jamaah haji
b. Masih adanya puskesmas yang belum mengetahui program Kesehatan kerja
dasar di puskesmas.
c. Perlunya pelatihan/orientasi sosialisasi Kesehatan kerja dasar bagi puskesmas
yang ada di bidang Kesehatan masyarakat.
d. Puskesmas masih ada yang tidak memiliki tenaga sanitarian
e. Petugas pemegang program di bidang Kesehatan masyarakat biasanya
merangkap sebagai tenaga administrasi dan lainnya.

Solusi
a. Perlunya pelatihan/orientasi sosialisasi petugas Kebugaran Calon Jamaah Haji
di Wilayah Kerja Puskesmas
b. Perlunya pelatihan/orientasi sosialisasi Kesehatan kerja dasar bagi puskesmas
c. Perlunya pelatihan/orientasi penyegaran Kembali terhadap program yang ada di
bidang Kesehatan masyarakat

2.2.16. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Seksi
Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. Target dan realisasi fisik yang dicapai
melalui kegiatan ini adalah :
a. Terselenggaranya puskesmas yang menyediakan laporan dalam rangka
mendukung kinerja kegiatan manajemen dibidang kesehatan masyarakat.
b. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi program dan pelaporan di bidang
kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 1.928.331.725,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember sebesar Rp.1.478.097.225,- (76,65 %).
Dengan Pembagian Dana BOK Kabupaten sebesar Rp. 549.714.000,- dengan realisasi
Rp.424.075.000,- ( 77,14% ) dan untuk DAU sebesar Rp.245.125.000,- dengan
realisasi fisik sebesar Rp. 198.429.000,- ( 80,95 % )
- STBM/ODF di Wilayah Kerja Puskesmas (DAK)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Puskesmas, target yang ingin dicapai dalam
kegiatan ini adalah :

183
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Terlaksananya kegiatan pemantauan desa STBM tahun 2022 di wilayah kerja


13 Puskesmas yakni Pusk. Kendawangan, Pusk. Tumbang Titi, Pusk. Pemahan,
Pusk. Sungai Melayu, Pusk. Pesaguan, Pusk. Sungai Besar, Pusk. Tuan-Tuan,
Pusk. Mulia Baru, Pusk. Sukabangun, Pusk Sungai Awan, Pusk. Nanga Tayap,
Pusk. Sandai, dan Pusk. Sungai Laur. dengan realisasi fisik sebesar 61,58 %.
Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 belum ada Desa yang
Terverifikasi ODF STOP Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Kegiatan ini mendapat alokasi Ketapang tahun 2021 sebesar Rp. 217.500.000,-
dengan realisasi sampai bulan Desember sebesar Rp. 133.940.000,- (61,58%).
- Monitoring Pembinaan Desa STBM ( DAU )
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Seksi
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Target dan Realisasi
Fisik yang dicapai melalui kegiatan ini adalah :
a. Terselenggaranya puskesmas yang menyediakan laporan dalam rangka
mendukung kinerja kegiatan manajemen dibidang kesehatan masyarakat
b. Terlaksananya kegiatan monitoring di bidang kesehatan masyarakat
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana APBD tahun 2021 sebesar Rp.67.400.000,-
dengan realisasi penyerapan sampai bulan desember sebesar Rp.55.805.000,-
(82,79%).
- Pembinaan dan Pengawasan TTU dan TPM ( DAU )
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan
Puskesmas. Target fisik yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah :
- Persentasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
- Persentase Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan yang
telah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana APBD tahun 2021 sebesar
Rp.105.050.000,- dengan realisasi penyerapan sampai bulan desember sebesar
Rp.88.505.000,- (84,25 %).
- Penyuluhan Lingkungan Sehat ( DAU )
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan
Puskesmas. Target fisik yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah
terselenggaranya penyuluhan lingkungan sehat untuk tokoh masyarakat yang
ada di wilayah kerja 5 (Lima) Puskesmas yakni Pusk. Kendawangan,
Pusk. Hulu Sungai, Pusk. Nanga Tayap, Pusk Riam dan Pusk. Sungai Laur dengan
Realisasi Fisik sebesar 85,64%.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dana APBD tahun 2022 sebesar
Rp.21.800.000,- dengan realisasi penyerapan sampai bulan desember sebesar
Rp.15.430.000,- (70,77 %).
- Kegiatan Bimtek Program ( DAK )
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Seksi
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Target dan Realisasi
Fisik yang dicapai melalui kegiatan ini adalah :
a. Terselenggaranya puskesmas yang menyediakan laporan dalam rangka
mendukung kinerja kegiatan manajemen dibidang kesehatan masyarakat
b. Terlaksananya kegiatan monitoring di bidang kesehatan masyarakat

184
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat Alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp.49.950.000,-


dengan realisasi penyerapan sampai bulan desember sebesar Rp.46.525.000,- (
93,14 %).
- Limbah
Kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan limbah B3,
menggunakan jasa pihak kedua.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana tahun 2022 Rp. 299.609.000,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember sebesar Rp. 177.550.000,- (59,26%)
Hingga pengangkutan terakhir, limbah B3 sudah tidak ada.
- Penyusunan Dokumen izin Lingkungan RS Pratama Kec Sandai
Kegiatan penyusunan menggunakan jasa pihak kedua. Dokumen izin lingkungan
sebagai salah satu syarat guna pendirian Rumah Sakit Pratama Sandai.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana tahun 2022 Rp. 100.000.000,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember sebesar Rp. 100.000.000,- (100%)
- Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan ( Kajian EHRA )
Kegiatan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kondisi sanitasi terkini
masyarakat Ketapang. Dokumen kajian EHRA ini digunakan untuk menentukan
strategi sanitasi kabupaten ke depannya.
Kegiatan ini menggunakan jasa pihak kedua.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana tahun 2022 Rp. 100.000.000,- dengan
realisasi penyerapan sampai desember sebesar Rp. 100.000.000,- (100%)

Permasalahan:
1. Kurangnya SDM terlatih untuk melakukan kegiatan pemicuan desa STBM tahun
2021 di wilayah kerja 13 Puskesmas.
2. Jangkauan wilayah binaan terlalu luas.
3. Luasnya wilayah binaan untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi
program dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
4. Luasnya wilayah binaan untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi
program dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
5. Kurangnya SDM terlatih untuk melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan
sehat.
6. Luasnya wilayah binaan untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi
program dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.

Solusi:
1. Mengadakan pelatihan pemicuan untuk SDM puskesmas.
2. Melakukan Pemantauan Lewat komunikasi melalui Jaringan Seluler (WhatsApp
atau E-mail) bagi Puskesmas yang memiliki jaringan internert yang baik.
3. Penambahan tenaga untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi program
dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
4. Penambahan tenaga untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi program
dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
5. Penambahan tenaga untuk melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan sehat.
6. Penambahan tenaga untuk melakukan kegiatan monitoring, evaluasi program
dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat

185
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.17. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan
Tradisional Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan kesehatan Primer dan Hatra Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pada Dokumen
Pelaksanan Anggaran (DPA) Satuan Kerja perangkat Daerah Dinas kesehatan
Kabupaten ketapang Tahun 2022. Rekening kegiatan Nomor: 1.02.02.2.02.19
Sebesar Rp 150.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.149.958.800, dengan
realisasi sebesar 99,97 %.
Untuk menunjang kegiatan tersebut juga di lakukan:
• Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp. 11.581.200,-
dengan realisasi keuangan sebesar 11.580.300.dengan realisasi fisik 100 %
• Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar
Rp5.876.000,- realisi fisik Rp 5.876.000 ( 100 % )
• Belanja untuk kegiatan kantor alat/ bahan untuk kegiatan Cetak sebesar
Rp.17.800 ,- dengan Realisasi fisik Rp 0 (0 % )
• Untuk memperlancar Kegiatan tersebut juga disediakan belanja belanja
perjalanan Dinas dan transfor sulit. 10 lokasi dengan dengan Nilai
Rp.132.525.000,- realisasi fisik sebesar Rp 132.502.500 ( 99,98 %. )
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD Kabupaten Ketapang
sebesar Rp.150.000.000 dengan realisasi penggunaan dana/keuangan atau 99,97%.

Permasalahan :
Anggaran untuk pertemuan Akupresur,Toga dan Pengobatan Tradisional tidak bisa
terlaksana karena situasi pandemi Covid-19, sehingga anggaran untuk pertemuan
seperti biaya transfortasi narasumber, uang saku peserta puskesmas di alihkan
untuk Monitoring dan evaluasi batra, dan belanja Modal komputer unit lainnya

Solusi :
a. Mengalokasikan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023
untuk perencanan Pengadaaan Pelatihan Pertemuan Akupresur, Pelatihan
tentang Tanaman Obat-obatan, serta Monev pembinaan Asuhan mandiri
Kesehatan tradisonal .
b. Mengalokasikan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023
untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat melalui pembentukan
kelompok asuhan mandiri toga dan akupresur, serta mempersiapkan SDM
maupun fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. bantuan transport petugas
yang mengikuti Peningkatan kapasitas tentang Asuhan mandiri Toga dan
Akupresure.

2.2.18. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan


Kegiatan pengelolaan Surveilans Kesehatan mendapatkan Alokasi Dana dari
APBD/DAU Murni, DAU Perubahan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOK
Kabupaten dan BOK Puskesmas sebesar Rp. 7.777.279.407,- dengan Realisasi
penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.673.816.292,- atau 60,10% dengan rincian
sebagai berikut:

186
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 1.440.0001,- dengan realisasi sampai dengan
bulan Desember sebesar Rp. 1.380.911.839,- Persentase sebesar 95,90%.
- Dana Alokasi Umum (DAU Perubahan) : Rp. 1.080.800.000,- dengan
realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 0,- Persentase sebesar
0%. Adanya perubahan dilakukan guna untuk Insentif TNI/Polri tetapi tidak
adanya realisasi.
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Kabupaten) : Rp. Rp.
343.042.000,- dengan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp.
334.922.590,- Persentase sebesar 97,63%.
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Puskesmas) Rp. 4.913.437.407,-
dengan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 2.957.981.863,-
Persentase sebesar 60,20%.
Adapun Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan
Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik dari
kegiatan ini yaitu terlaksananya
Pertemuan Imunisasi berkala yang dilaksanakan di Kabupaten yang di ikuti oleh
Petugas Imunisasi dari 24 Puskesmas.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi petugas Surveilans/Pengolah Data di
Puskesmas dalam rangka Tracing dan Managemen Data untuk tenaga Surveilans,
dokter dan pengolah data di 24 Puskesmas yang dihadiri oleh 23 puskesmas yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan yang menjadi narasumber yaitu
dari kementerian dan Dinas Kesehattan propinsi Kalimantan Barat.
- Kegiatan pelaksanaan Vaksinasi yang dilaksanakan oleh 24 puskesmas di
wilayah kerja Puskesmas dengan sasaran Masyarakat Kabupaten Ketapang
baik itu anak sekolah, remaja, dewasa maupun lansia.
- Adanya Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan
pengendalian wabah dan percepatan Vaksinasi di tingkat Kabupaten
Ketapang.
- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jamaah Haji tahun 2022 yang
dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten.
- Sosialisasi Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah di Kecamatan Tumbang
Titi Bulan Agustus 2022.
Selain kegiatan fisik ada juga kegiatan Dukungan Vaksinasi dan Penanggulangan
Covid-19 berupa belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak baik itu Blanko untuk
Penyelidikan Epidemiologi, Skrining Vaksinasi, Belanja Makanan dan Minuman
untuk kegiatan rapat penanggulangan covid-19 dan pelaksanaan vaksinasidi
Kabupaten dan Puskesmas, Belanja Komputer Unit Lainnya, Belanja Perjalanan
Dinas dalam rangka Pemantauan, Supervisi serta Evaluasi dan Monitoring kegiatan
Vaksinasi dan Penanggulangan Covid-19 dan Kegiatan Surveilans dan Imunisasi,
Pencarian dan Pelacakan Kontak, Penyelidikan Epidemiologi, Pemantauan Harian
selama Karantina dan isolasi oleh Tracer atau Petugas Puskesmas, Kegiatan
Imunisasi Bayi Balita dan Sweeping Posyandu oleh tenaga Imunisasi Puskesmas,
Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi dan Penanggulangan Covid-19
Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksanaan Vaksinasi untuk Vaksinator Covid-19
Puskesmas, Honorarium Petugas Surveilans/Pengolah Data dan Tracer.

187
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
- Adanya perubahan anggaran terkait Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
maka ada beberapa kegiatan rutin Puskesmas yang tidak bisa dilaksanakan sesuai
dengan jadwal kegiatan yang sudah di rencanakan (Kegiatan Imunisasi rutin,
Pelaksanaan Bias Dt dan Td, Bias MR, Posyandu) dan banyak tenaga yang
perlukan dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 sehingga menyebabkan administrasi
kegiatan surveilans dan imunisasi menjadi terkendala.
- Melaksanakan kegiatan secara terintegrasi dengan program lain sehingga efektif
dan efesien dalam mencapai target capaian.

Solusi:
- Melakukan Koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga kegiatan dapat
dilakukan secara terintegrasi guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- Peningkatan kompetensi petugas penanggungjawab dan pelaksanaan program.

2.2.19. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Seluruh
Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini Terlaksanannya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa
yang terdiri dari Kegiatan :
a. Pembentukan kader PTM Keswa yang dilaksanakan oleh Seksi PPTM Keswa Dinas
Kesehatan dengan target fisik kader di wilayah puskesmas Tumbang Titi,
Manismata, Balai Berkuak.
b. Perjalanan dinas pertemuan pembentukan kader PPTM Keswa ke puskesmas.
c. Skrining masalah kesehatan jiwa remaja ke sekolah yang dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan pemegang program puskesmas.
d. Penyediaan spanduk program oleh puskesmas.
e. Perjalanan dinas petugas pemegang program ke dinas kesehatan dalam rangka
konsultasi dan koordinasi program.
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan masalah Kesehatan Jiwa
mendapat alokasi dana sebesar Rp. 159.025.660,- yang bersumber dari alokasi dana
DAK Non Fisik BOK Kabupaten Rp. 59.647.390,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 47.403.360,- atau 79% serta DAK Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp.
99.378.270,- dengan realisasi Rp. 49.500.00,- atau sebesar 50%, Sehingga total
realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 96.903.360,- atau sebesar 61%.

Permasalahan :
1. Rendahnya capaian realisasi anggaran dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan
oleh puskesmas berupa skrining kesehatan jiwa pada remaja di sekolah tidak
bisa terlaksana karena pada tahun 2021 sekolah – sekolah masih melaksanakan
pembelajaran jarak jauh, sehingga petugas puskesmas tidak bisa turun ke
sekolah melaksanakan kegiatan skrining
2. Melaksanakan kegiatan secara terintegrasi dengan program lain sehingga efektif
dan efesien dalam mencapai target capaian

Solusi :

188
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Segera melaksanakan kegiatan skrining kesehatan jiwa remaja pada awal tahun
2022 sehingga mengejar ketertinggalan pada tahun 2021
2. Peningkatan kompetensi petugas penanggungjawab dan pelaksana program

2.2.20. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan NAPZA


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Seluruh
Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini Terlaksanannya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza yang terdiri dari Kegiatan:
a. Pertemuan Sosialisasi pencegahan dan pengendalian napza bagi masyarakat yang
dilaksanakan oleh seksi PPTM Keswa Dinas Kesehatan
b. Penyediaan spanduk program napza di lingkungan masyarakat oleh seksi PPTM
Keswa Dinas Kesehatan
c. Penjaringan kasus penyalahgunaan napza di masyarakat oleh petugas pemegang
program di 24 puskesmas

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Nafza mendapat alokasi dana
sebesar Rp. 125.924.000,- yang bersumber dari alokasi dana DAK Non Fisik BOK
Kabupaten Rp. 40.244.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
38.515.903,- atau 96% serta DAK Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp. 85.680.000,-
dengan realisasi Rp. 37.250.000,- atau sebesar 43%, Sehingga total realisasi dari
kegiatan ini adalah Rp. 75.765.903,- atau sebesar 60%.

Permasalahan:
1. Rendahnya capaian realisasi anggaran dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan
oleh puskesmas berupa skrining kesehatan jiwa pada remaja di sekolah tidak bisa
terlaksana karena pada tahun 2021 masih masuk dalam masa pandemi covid-19
sehingga sekolah – sekolah masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh,
sehingga petugas puskesmas tidak bisa turun ke sekolah melaksanakan kegiatan
skrining.

Solusi:
1. Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor serta masyarakat
dalam upaya penanggulangan msalah penyalahgunaan nafza, sehingga setiap
penyalahgunaan nafza dapat ditemukan dan di berikan terapi sesuai standar
dan kompetensi puskesmas
2. Peningkatan kompetensi petugas penanggungjawab dan pelaksana program

2.2.21. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan kesehatan Primer dan Hatra Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pada Dokumen
Pelaksanan Anggaran (DPA) Satuajn Kerja perangkat Daerah Dinas kesehatan
Kabupaten ketapang Tahun 2021. Rekening kegiatan Nomor: 1.02.02.2.02.23
Sebesar Rp 125.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.124.991.000, dengan
realisasi sebesar 99,99 %.
Dengan target fisik dari kegiatan ini adalah berupa terlaksananya Pengelolaan Upaya
kesehatan khusus melalui:

189
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan pada daerah terpencil oleh


petugas Puskesmas dengan target 10 lokasi, dengan realisasi sebesar 100 %,
yaitu 10 desa :
1. Desa Botong
2. Desa Kualan Labai
3. Desa Sekucing Kualan
4. Desa Air hitam hulu
5. Desa Danau Buntar
6. Desa Kenyabur
7. Desa ubuk kakap
8. Desa Petebang Jaya
9. Desa Suka ramai
10. Desa Terusan
- Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan daerah terpencil oleh petugas
kabupaten ke Puskesmas, dengan target 5 Puskesmas, dengan realisasi fisik
sebesar 100 %, yaitu:
1. Kecamatan Simpang Hulu
2. Kecamatan Kendawangan.
4. Kecamatan Tumbang titi
5. Kematan Manis Mata.
Untuk menunjang kegiatan tersebut juga di lakukan:
• Belanja bahan kegiatan kantor/.alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya
sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%
• Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp 174.000,-
realisi fisik Rp 170.000 ( 100 % )
• Belanja untuk kegiatan kantor alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya bahan
pembelian PHBS sebesar Rp. 65,826.000,- dengan Realisasi fisik Rp 65.826.000
(100 % )
• Untuk memperlancar Kegiatan tersebut juga disediakan belanja belanja
perjalanan Dinas dan transfor sulit. 10 lokasi dengan dengan Nilai
Rp.57.200,000,- realisasi fisik sebesar Rp 57.200.000 ( 99,96 %. )
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD Kabupaten Ketapang
sebesar Rp.125.000.000 dengan realisasi penggunaan dana/keuangan atau 99,99%

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

2.2.22. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya upaya pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis kesehatan dalam 1 tahun. Kegiatan ini mendapat Alokasi
Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada
Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun

190
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2022 sebesar Rp 589.447.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai


dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp. 348.122.141,- atau 59 % . Adapun uraian
kegiatannya adalah :
1) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 5.562.900,- dengan
realisasi sebesar Rp. 5.562.600,- atau 100,0%
2) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 23.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 22.991.000,- atau 100,0%
3) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis kantor sebesar Rp.
4.722.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.650.600,- atau 98%.
4) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.
4.603.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.603.000,- atau 100%.
5) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 600.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 600.000,- atau 100,0%.
6) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos sebesar Rp. 500.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 100,0%.
7) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Listrik sebesar Rp. 3.349.750,-
dengan realisasi sebesar Rp. 3.311.750,- atau 100,0%.
8) Belanja honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat Tim pelaksana
Kegiatan sebesar Rp. 82.200.000,- denga realiasi sebesar Rp. 77.000.000,- atau
94%
9) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 304.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 133.636.364,- atau 44,0%.
10) Belanja Jasa Tenaga kebersihan sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 30.600.000,- atau 75,0%.
11) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp. 63.893.750,- dengan realisasi sebesar Rp.
38.053.532,- atau 60,0%.
12) Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 5.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 4.915.213,- atau 98,0%.
13) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin sebesar
Rp.15.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.233.500,- atau 100,0%.
14) Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer unit – personal kompter sebesar
Rp. 1.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.460.000,- atau 100,0%.
15) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan komputer – Peralatan Komputer -
lainnya sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.380.000,- atau
100,0%.
16) Belanja perjalanan dinas biasa sebesar 31.200.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.0,- atau 0,0%.
17) Belanja Modal alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp. 1.925.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 1.925.000,- atau 100,0%.
Kegaiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung
operasional Fasilitas khusus Covid-19 dan pelaksanaan pemeriksaan sampel swab
Covid-19 dari Puskesmas ke Laboratorium Pemeriksa.

Masalah :
- Realisasi belanja Tenaga kesehatan rendah disebabkan pembayaran insentif tenaga
kesehatan yang melalukan pelayanan pada pasien yang melakukan isolasi pada
fasilitas khusus Covid-19 tidak dibayarkan.
- Realisasi Belanja perjalanan Dinas Biasa untuk kegiatan pengantaran sampel swab
dari Kecamatan/puskesmas ke Laboratorium pemeriksa tidak direalisasikan.

Solusi :

191
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan pada fasiltas khusus Covid-19 Kabupaten


Ketapang.
- Evaluasi Pengambilan dan pengiriman sampel swab Covid-19 dari Puskesmas ke
Laboratorium pemeriksa.

2.2.23. Sub Kegiatan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular


Kegiatan ini dilaksanakan Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini yaitu:
a. Jumlah Desa Endemis Malaria yang dilakukan MBS (Mass Blood Survey) dengan
target fisik sebanyak 9 desa yaitu 3 desa wilayah puskesmas Balai Berkuak dan 3
desa wilayah puskesmas manis mata, kendawangan 1 desa, Puskesmas SP 1
desa, Pusksmas Tumbang Titi 1 Desa. dengan realisasi fisik 9 desa (100) dan
realisasi keuangan Rp 35.600.000 (100%). Kegiatan ini mendapatkan alokasi
APBD sebelum dan sesudah perubahan Kabupaten Ketapang sebesar Rp
35.600.000,- dan,- dengan realisasi keuangan sebesar 35.600.000 (100%).
b. Survey darah jari filaria, di 4 desa wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pura dan 3
desa di wilayah puskesmas Sungai Awan dan 3 desa wilayah pesaguan. Realisasi
fisik 100% (6 desa) Kegiatan ini mendapatkan Alokasi APBD Kabupaten Ketapang
sebesar Rp 56.450.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar 56.450.000
(100%).
c. Pemantauan Jentik Berkala Target
Kegiatan ini adalah implementasi Gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik
(G1R1J). Kegiatan ini dilaksanakan setelah perubahan APBD dengan target 3 RT
dan realisasi 100% (3 RT) dan mendapatkan Alokasi Dana APBD Kabupaten
Ketapang setelah perubahan sebesar Rp. 8.640.000,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar 100.% (Rp8.640.000)
d. Pemberantasan sarang nyamuk (fogging Fokus)
Target Kegiatan ini adalah penyemprotan / Fogging Fokus yang direncanakan
sebanyak 40 Kasus, setelah perubahan target menjadi 11 Kasus dan realisasi
fisik 100%. Kegiatan ini mendapat dukungan APBD sebelum perubahan sebesar
Rp 24.000.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 6.600.000, realisasi
keuangan sebesar 96% (Rp 5.200.000)

Permasalahan:
a. Koordinasi dan sosialisasi lintas sektor kurang maksimal.
b. Masih sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan sosialisasi Gerakan
satu rumah satu jumantik
c. Masyarakat belum paham tentang kegiatan gerakan satu rumah satu jumantik
d. Belum adanya SK koordinator gerakan satu rumah satu jumantik dari desa
e. Pelaksanaan fogging focus tidak efektif karena ada warga yang menolak

Solusi:
a. Meningkatkan sosialisasi tentang MBS kepada masyarakat dari petugas
kesehatan setempat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dengan kegiatan
tersebut.
b. Meningkatkan sosialisasi tentang kegiatan gerakan satu rumah satu jumantik,
peningkatan KIE terhadap masyarakat secara kelompok atau perorangan
tentang kegiatan pemberantasan sarang nyamuk

192
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

c. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya fogging focus sebagai Tindakan


penanggulangan DBD berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi.

2.2.24. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output dari
kegiatan tersebut adalah terlaksanaanya pembayaran bagi masyarakat yang
didaftarkan pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Program BPJS dalam 1 tahun.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp 8.986.195.000,-
dan bertambah setelah perubahan sebesar Rp. 12.053.820.665,- dengan realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp.
10.618.546.652,- atau 88 % . Adapun uraian kegiatannya adalah :
1) Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelola Keuangan sebesar Rp.
23.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.310.000,- atau 100 %.
2) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis kantor sebesar Rp.
9.491.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.491.800,- atau 100 %.
3) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.
17.834.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.834.000,- atau 100 %.
4) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 1.921.200,-
dengan realisasi sebesar Rp. 1.921.000,- atau 100,0 %.
5) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos sebesar Rp. 700.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 700.000,- atau 100 %.
6) Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara
dan Panitia sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.900.000,-
atau 100,0 %.
7) Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan sebesar Rp. 26.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.800.000,-
atau 100 %.
8) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp. 11.687.677.665,-
dengan realisasi sebesar Rp. 10.270.015.800,- atau 88 %.
9) Belanja Sewa Hotel sebesar Rp. 42.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
42.400.000,- atau 100 %.
10) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 224.966.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 207.988.597,- atau 92 %.
11) Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp. 6.820.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 6.185.455,- atau 91 %.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung program ini adalah berupa :
1. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana kapitas JKN pada 24 Puskesmas;
2. Biaya honor tim Rekonsiliasi dan Kordinasi JKN kabupaten Ketapang;
3. Biaya pertemuan pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Program Puskesmas
sebanyak 1 kali
4. Pembayaran Premi Asuransi bagi Peserta bukan penerima upah/Buka pekerja
(PBPU/BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 24.064 jiwa.

193
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Pembayaran bantuann Premi Asuransi bagi Peserta Bukan Penerima upah/Bukan


pekerja (PBPU/BP) Mandiri kelas III sebanyak 61.079 jiwa

Permasalahan :
Anggaran Kontribusi pembayaran Jaminan Kesehatan bagi PBPU BP Kelas III yang
didaftarkan pemerintah daerah dan PBPU BP mandiri kelas III tidak terserap 100%
karena pemerintah daerah tidak bisa memenuhi kuota peserta yang bisa didaftarkan
sebagai penerima bantuan iuran PBPU BP kelas III dari pemerintah Daerah

Solusi :
- Melakukan pendataan dan pendaftaram bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
sebagai peserta PBPU/BP yang dibayarkan pemerintah Daerah.
- Koordinasi kepada instansi terkait dalam pemenuhan kuota anggaran.

2.2.25. Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pelayanan telemedicine 8Puskesmas
kabupaten Ketapang dalam 1 tahun. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen
Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022
sebesar Rp 22.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30
Desember 2022 sebesar Rp. 7.270.000,- atau 32 % . Adapun uraian kegiatannya
adalah :
1) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.
50.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
2) Belanja Makan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 1.800.000,- atau 100 %.
3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 20.600.00,- dengan realisasi sebesar
Rp. 5.470.000,- atau 27,0%.
Bentuk kegiatan berupa monitoring dan supervisi bagi Puskesmas yang ditetapkan
sebagai lokus telemedicine tahun 2022 yaitu :
1. Puskemas sandai.
2. Puskesmas Mulia Baru.
3. Puskesmas Kendawangan.
4. Puskesmas Tumbang Titi.
5. Puskesmas Marau.
6. Puskesmas Manis Mata.
7. Puskesmas Nanga Tayap
8. Puskesmas Sei Laur.
9. Puskesmas Balai Berkuak.
Dalam kegiatan tersebut terutama melakukan Supervisi dan Pembinaan Kesiapan
Pelayanan Telemedicine di Puskesmas.

Permasalahan :
- Puskesmas belum bisa menyelenggarakan Pelayanan telemedicine karena
perangkat Sistem Informasi dan Alat Kesehatan tersedia pada akhir tahun 2022

194
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
3. Segera mendistribusikan Alat Kesehatan dan Perangkat Sistem Informasi ke
Lokus Puskesmas Telemedicine.
4. Supervisi kepada Puskesmas untuk mengaktifkan aplikasi telemedisine di
Puskesmas melalui aplikasi KOMEN

2.2.26. Sub Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan puskesmas
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini
terlaksananya kegiatan pengelolaan penelitian Kesehatan di Kabupaten Ketapang
dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.175.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.72.141.964,- atau 41,22%.

Permasalahan:
Kesulitan menyamakan jadwal lintas program dan lintas sektoral

Solusi:
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih maksimal.
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian kesehatan.

2.2.27. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output dari
kegiatan tersebut adalah terlaksanaanya Pengelolaan Pelayanan pada laboratorium
Kesehatan daerah dan Pusksmas Kabupaten Ketapang dalam 1 tahun. Kegiatan ini
mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD ) berupa hasil penyetoran Dana Silpa JKN Puskesma tahun 2020 ke
dalam rekening Kas Daerah dengan Rincian :
1. APBD Murni sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan pada Laboratorium
Kesehatan Daerah
2. Silpa JKN 2020 yang telah disetor kedalam Rekening Kas Daerah dan dianggarkan
dalam DPA Perubahan sebesar Rp. 4.351.077.469,-.
Sehingga Jumlah Anggaran pada Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2021 sebelum perubahan sebesar Rp
250.000.000,- dan bertambah setelah perubahan sebesar Rp. 4.601077.469,- dengan
realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember 2022 dengan rincian :
1. Kegiatan Labkesda jumlah Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 249.155.176,- atau 99,66 %
2. Kegiatan Puskesmas jumlah anggaran sebesar Rp. 4.351.077.469,- denga realisasi
sebesar Rp. 3.535.679.054,- atau 82,01%.
Sehingga Total realisasi untuk kegiatan operasional pelayanan Fasilitas kesehatan
lainnya sebesar 4.000.000.000 atau 000,0 %.
Adapun uraian kegiatannya adalah :
1) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum – Pelayanan
Kesehatan sebesar Rp. 273.857.718,- dengan realisasi Rp. 256.940.285,- atau
93,82%

195
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp.


14.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.520.000,- atau 100 %.
3) Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 15.100.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 11.500.000,- atau 76,16 %.
4) Belanja Bahan – bahan kimia sebesar Rp. 15.278.720,- dengan realisasi sebesar
Rp. 15.050.157,- atau 98,50 %.
5) Belanja Bahan – bahan bakar dan pelumas Rp. 13.233.680,- dengan realisasi
sebesar Rp. 12.538.700 atau 94,75 %.
6) Belanja Bahan – isi Tabung Gas sebesar Rp. 11.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 7.600.000,- atau 69,09 %.
7) Belanja Bahan-bahan Lainnya sebesar Rp. 87.773.724,- dengan realisasi sebesar
Rp. 87.773.724,- atau 100,0%
8) Belanja suku cadang – suku cadang alat angkutan sebesar Rp. 74.863.500,-
dengan realisasi sebesar Rp. 61.955.233,- atau 82,98 %.
9) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis kantor sebesar Rp.
216.922.307,- dengan realisasi sebesar Rp. 194.141.639,- atau 89,47 %.
10) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.
140.849.921,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.923.700,- atau 92,95 %.
11) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 47.100.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 16.508.800,- atau 35,05 %.
12) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos sebesar Rp. 1.150.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 930.000,- atau 80,87 %.
13) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Listrik sebesar Rp. 5.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100 %.
14) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat /bahan kegiatan kantor lainnya
sebesar Rp. 40.769.892,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.759.900,- atau 99,98 %.
15) Belanja Obat-obatan – obat sebesar Rp. 451.121.161,- dengan realisasi sebesar
Rp. 317.873.116,-- atau 48,27 %.
16) Belanja Obat-obatan – obat-obatan lainnya sebesar Rp. 596.091.999,- dengan
realisasi sebesar Rp. 470.460.364,- atau 78,92 %.
17) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 25.372.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 25.372.000,- atau 100 %.
18) Belanja pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 73.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 49.000.000,- atau 67,12 %.
19) Belanja pakaian Olah Raga sebesar Rp. 15.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
15.750.000,- atau 100 %.
20) Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara
dan panitia sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.200.000,- atau
100,0 %.
21) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 9.000.000,- atau 100,0 %.
22) Belanja Jasa Kalibrasi sebesar Rp. 14.750.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.14.750.000,- atau 100 %.
23) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan sebesar Rp. 19.800.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 556.000,- atau 2,81 %.

196
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

24) Belanja Pengolahan air limbah sebesar Rp. 13.500.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 13.500.000,- atau 100,0 %.
25) Belanja Kursus singkat/Pelatihan sebesar Rp. 1.600.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 556.000,- atau 34,69 %.
26) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat
pendingin sebesar Rp. 1.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.830.000,- atau
100 %.
27) Belanja pemeliharaan Komputer-Komputer unit personal komputer sebesar Rp.
6.723.684,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 74,36%.
28) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-
bangunan gedung kantor sebesar Rp. 234.509.194,- dengan realisasi sebesar Rp.
191.928.279,- atau 81,84%.
29) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 601.330.942,- dengan realisasi
sebesar Rp. 492.465.865,- atau 81,90 %.
30) Belanja Modal alat bantu lainnya sebesar Rp. 1.900.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 1.900.000,- atau 100,0 %.
31) Belanja Modal alat pendingin lainnya sebesar Rp. 73.450.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 62.354.200,- atau 84,89 %.
32) Belanja Modal alat Rumah Tangga lainnya (Home use) sebesar Rp. 36.500.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 36.267.845,- atau 99,36 %.
33) Belanja Modal Meja kerja Pejabat sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 42.642.000,- atau 70,37 %.
34) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp. 143.772.750,- dengan realisasi
sebesar Rp. 134.312.500,- atau 93,42 %.
35) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebesar Rp. 8.500.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 8.500.000,- atau 100,0 %.
36) Belanja Modal Lemari dan arsip Pejabat sebesar Rp. 67.900.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 49.200.000,- atau 72,46 %.
37) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp. 27.128.500,- dengan realisasi
sebesar Rp. 27.128.500,- atau 100,0 %.
38) Belanja Modal Alat Studio lainnya sebesar Rp. 31.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 30.090.000,- atau 97,06 %.
39) Belanja Modal Sumber Tenaga sebesar Rp. 12.847.327,- dengan realisasi sebesar
Rp. 12.847.327,- atau 100,0 %.
40) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp. 226.918.628,- dengan realisasi
sebesar Rp. 126.846.287,- atau 55,91 %.
41) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum lainnya sebesar Rp. 183.665.622,-dengan
realisasi sebesar Rp. 77,427.463,-atau 42,16 %.
42) Belanja Modal Komputer unit lainnya sebesar Rp. 697.826.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 587.841.904,- atau 84,24 %.
Kegiatan yang dilakukan terutama dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan
pada laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) dan Puskesmas melalui pemanfaatan
Dana Silpa kapitasi JKN tahun 2020.

Permasalahan :

197
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sebagian besar porsi belanja obat-obatan, BMHP dan alkes tidak dapat direalisasikan
secara maksimal disebabkan karena keterbatasan waktu untuk melakukan proses
pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Solusi :
- Merencanakan penganggaran kembali sebesar jumlah anggaran yang tidak
terealisasi tahun 2022 pada anggaran perubahan 2023.
- Perencanaan penganggaran sisa realisasi 2022 untuk belanja obat dan BMHP.

2.2.28. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota


Pada tahun 2022 Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan mendapatkan
Alokasi dana dari DAK Non Fisik dan DAU/APBD.
Untuk dana DAK non fisik sebesar Rp.243.821.000,-. Kegiatan ini terdiri dari biaya
akomodasi untuk tim surveior berupa honor surveior, uang harian, transport dan
penginapan surveior dan makan minum pelaksanaan survei akreditasi di Puskesmas.
Alokasi dana Dak Non Fisik tahun 2022 membiayai kegiatan akreditasi untuk
Puskesmas yang akan melakukan penilaian Re akreditasi. Adapun Puskesmas
tersebut adalah :
1. Puskesmas Manis Mata
2. Puskesmas Sukamulya
3. Puskesmas Marau
4. Puskesmas Mulia Baru
5. Puskesmas Tuan-Tuan
Pada tahun 2022 Kegiatan penilaian akreditasi Puskesmas tidak dilaksanakan
dikarenakan tidaknya surat edaran dari Kementrian Kesehatan RI untuk pelaksanaan
penilaian akreditasi Puskesmas.
Alokasi Dana DAU/APBD sebelum Perubahan sebesar Rp.200.000.000,- setelah
perubahan Rp.350.000.000,-
Dana DAU/APBD merupakan dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan
penilaian atau Survei Akreditasi Puskesmas. Meliputi pembelian bahan habis pakai,
pembelian bahan cetak dan penggandaan, pembelian materai, perjalanan dinas
dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
Perjalanan dinas dalam daerah meliputi kegiatan pemantauan mutu pelayanan
Kesehatan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh
petugas Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya perjalanan dinas dalam
daerah juga dialokasikan untuk pembinaan yang berkaitan dengan Akreditasi oleh
Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Ketapang pada 16 Puskesmas yang
ada di Kabupaten Ketapang.
Adapun kegiatan yang dibiayai dari dana DAU/APBD setelah perubahan adalah
penambahan kegiatan workshop pemahaman standar akreditasi puskesmas dan
workshop pencegahan dan pengendalian infeksi untuk puskesmas. Pembiayaan
meliputi transport dan uang harian peserta, makan dan minum peserta, penginapan
dan ruang pertemuan untuk peserta.
Adapun realisasi keuangan untuk dana DAU/APBD sebesar 83,35% dan realisasi fisik
100%.

198
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
2.3. Karena belum adanya surat edaran dari Kementrian Kessehatan RI untuk
pelaksanaan Survei Akreditasi Puskesmas sehingga Re Akreditasi Puskesmas
tidak dapat dilaksanakan
2.4. Penambahan anggaran yang dilakukan pada triwulan ke tiga, sehingga
waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sangat singkat

Solusi :
- Merencanakan dan menjadwalkan ulang serta mengalokasikan kembali untuk
kegiatan penilaian survei akreditas Puskesmas pada tahun 2023.
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam anggaran
perubahan semaksimal mungkin sehingga dapat dilaksanakan dan selesai tepat
waktu.

2.2.29. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
PSC 119 Kabupaten Ketapang dalam 1 tahun. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada
Dokumen Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun
2022 sebesar Rp. 97.878.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai
dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp. 97.413.206,- atau 100 % . Adapun uraian
kegiatannya adalah :
1) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis kantor sebesar Rp.
1.841.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.795.900,- atau 98 %.
2) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.
1.159.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.077.000,- atau 93 %.
3) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 6.100,-
dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
4) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100 %
5) Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 12.500.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 12.412.951,- atau 99 %.
6) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp. 4.514.291,- dengan realisasi
sebesar Rp. 4.875.000,- atau 100 %.
7) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 47.966.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 47.252.355,- atau 99 %.
Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka pengelolaan PSC 119
Kabupaten ketapang yaitu berupa
1. Dukungan ATK, pakaian dinas lapangan TIM PSC 119 dan Internet PSC 119
Kabupaten Ketapang
2. Peningkatan Kapasitas Tim PSC 119 Kabupaten Ketapang melalui kegiatan
Pembelajaran/Kaji banding Ke PSC 119 Satria Kabupaten Banyumas.

Permasalahan :

199
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Jumlah Tim PSC 119 Kabupaten Ketapang yang masih kurang


- Fasilitas seperti meubeleur yang belum tersedia
- Halaman dan tempat parkir PSC yang masih kurang memadai

Solusi :
- Penganggaran penyediaan Fasilitas dan Penataan halaman PSC 119 Tahun 2023.
- Rekruitmen Tenaga kesehatan dan Supir PSC 119 Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi


2.3.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target fisik
dari kegiatan ini yaitu tercapainya penyelenggaraan Sistem Informasi dengan adanya
Monitoring Evaluasi APBD murni dengan realisasi fisik 100%.
adapun pelaksanaan Alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, makan dan
minuman rapat,honor narasumber pertemuan SIKDA , tim pengelola website , jasa
konversi aplikasi yang dilaksanakan di puskesmas Kedondong, sewa hotel ,
perjalanan dinas dan Belanja modal komputer unit lainnya (tablet dan pc serta
perangkatnya)
Kegiatan ini ada di DPA dengan kode rekening 1.02.02.2.03.02.5.1.- bersumber dari
dana APBD sebesar Rp. 363.170.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
275.669.311,- atau 82.04%.

Permasalahan:
1. Belum adanya kebakuan aplikasi SIKDA karena adanya kembali aplikasi satu data
yang memuat semua data yang ad di puskesmas
2. menunggu keputusan Pusdatin Kemenkes dalam pelaksanaan aplikasi SIKDA
generik secara akurat

Solusi :
1. Membuat aplikasi Si Kancil dengan mengacu pada permenkes Nomor 31 tahun
2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
2. Menunggu keputusan dari provinsi mengenai aplikasi yang akan di pakai.

2.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.4.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output dari
kegiatan tersebut adalah terselenggaranya Pengawasan perizinan Rumah Sakit
kabupaten Ketapang dalam 1 tahun. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen
Pelaksaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022
sebesar Rp 23.190.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31
Desember 2022 sebesar Rp. 4.651.800,- atau 20% . Adapun uraian kegiatannya
adalah :
1) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.
1.259.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.259.000,- atau 100,0 %.

200
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.
1.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.230.000,- atau 100,0 %.
3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 20.701.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 2.162.800,- atau 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan supervisi, monitoring dan


evaluasi pelayanan kesehatan rujukan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut
(FKRTL) kabupaten Ketapang dan Rumah Sakit Pratama Kelas D yaitu:
1. RSUD dr. Agoesdjam Ketapang dan
2. RSU Fatima.
3. RS Permata Bunda
4. RS Pratama Kelas D Sandai

Permasalahan :
Supervisi dan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Pratama belum bisa dilakukan
karena masih belum melakukan pelayanan kesehatan

Solusi :
Mempercepat pembangunan RS Pratama sandai dan Izin Operasional Rumah sakit

2.4.2. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output dari
kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rujukan di faskes
sesuai Standar dalam 1 tahun. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksaan
Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.
24.471.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Desember
2021 sebesar Rp. 22.240.000,- atau 91 % . Adapun uraian kegiatannya adalah :
1. Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.
732.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 732.000,- atau 100,0 %
2. Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.
1.038.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.038.000,- atau 100,0 %
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 22.701.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 20.470.000,- atau 90,0 %.
Bentuk kegitan yang dilakukan adalah dalam rangka pemantauan dan pengelolaan
pelayanan kesehatan Rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Kabupaten ketapang

Permasalahan :
- Belum tersedia Sistem Rujukan Teritegrasi antara FKTP dan FKTRL melalui aplikasi
SISRUTE
- Masih tingginya kasus rujukan non spesialistik di FKTP.
- FKTRL belum semua menerapkan aplikasi SISRUTE dalam pelayanan Kesehatan
Rujukan

Solusi :

201
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Pelatihan bagi petugas pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
Supervisi dan monitoring ke FKTP dan FKTRL dalam implementasi SISRUTE dalam
pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Kegiatan ini di lakukan oleh Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
dengan Alokasi dana Anggaran APBD sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 89.469.642 dengan realisasi anggaran dana
sebesar 94,20% atau sebesar Rp. 84.280.500.
Kegiatan tersebut terdiri dari :
1. Kegiatan Workshop Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Manusia/Tenaga
Kesehatan di Puskesmas
Adapun Kegiatan Tersebut Meliputi :
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp.
4.120.242 dengan realisasi Rp. 4.119.000 sebesar 99,97%
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp.
3.094.000 dengan realisasi sebesa 100%
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 1.504.500
dengan realisasi Rp. 300.000 sebesar 19,94%
- Belanja Sewa Bangunan/Gedung kegiatan Workshop Perizina Praktik Tenaga
Kesehatan sebesar Rp. 21.000.000 dengan realisasi Rp. 20.700.000 sebesar
98,57%
- Perjalana Dinas Biasa yang Terdiri dari Perjalanan Dinas Peserta Kegiatan
Workshop Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dan Perjalanan Monitoring dan
Evaluasi sebesar Rp. 54.650.500 dengan realisari Rp. 51.017.500 sebesar 93,35%

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

3.2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia


kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
3.2.1. Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.100.000.000 dengan realisasi Anggaran dana
sebesar Rp. 96.022.700 atau sebsar 96,02%.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa workshop Penyusunan Renbut dan Profil
SDMK di Aston City Hotel Ketapang Jl. R. Suprapto dengan Peserta berasal dari
Puskesmas, RSUD Agoesdjam, RS Fatima dan RSIA Permata Bunda Ketapang.
Rincian Realisasi Anggaran pada Kegiatan ini sebagai berikut.
Adapun Kegiatan Tersebut Meliputi :

202
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp.


2.878.000 dengan realisasi Rp. 2.877.000 sebesar 99,97%
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp.
1.530.000 dengan realisasi sebesa 100%
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 300.000
dengan realisasi sebesar 100%
- Honorarium Narasumber/Pembahas Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
sebesar Rp. 4.650.000 dengan Realisasi Rp. 4.600.000 sebesar 98,92%.
- Belanja Sewa Bangunan/Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp. 21.000.000
dengan Realisasi Rp. 20.700.000 sebesar 98,57%
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan untuk mengikuti Uji Kompetensi tersebut
sebesar 49.530.000 dengan realisasi Rp. 49.500.000 sebesar 99,94%
- Perjalana Dinas Biasa yang Terdiri dari Perjalanan Dinas Peserta Kegiatan
Workshop Penyusuna Rencana Kebutuhan dan Profil Sumber Daya Manusia
Kesehatan, Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Ibu Kota Provinsi sebesar Rp.
20.112.000 dengan realisari Rp. 16.515.700 sebesar 82,12%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

3.2.2. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dan output
dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar Kegiatan Ini mendapat alokasi dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.
26.731.000.000,- dan Setelah adanya perubahan anggaran mendapatkan
Pengurangan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (
DPPA) menjadi sebesar Rp. 26.220.660.000,- dengan Realisasi penyerapan anggaran
sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar Rp.24.859.205.237,- atau 94.8 % .
Adapun uraian kegiatannya adalah:
1. Belanja Honorarium Penaggung Jawab Pengelola Keuangan Rp 52.960.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 52.940.000,- ( 100%)
2. Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetakan Rp 36.000,- dengan
realisasi ( 0% )
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp.
32.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.150.000,- ( 100%)
4. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 22.193.200.0000,- dengan realisasi sebesar
Rp.21.014.000.000 ( 94.7%)
5. Belanja Tenaga Administrasi Rp. 3.022.500.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.2.958.500.000 (97.9 %)

203
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Rp. 237.000.000,- dengan realisasi sebesar


Rp.126.793.600,- ( 54.3%)
7. Belanja peerjalanan Dinas Biasa Rp. 682.714.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.672.821.637 (98.5 %)

Permasalahan :
- Pelaksanaan penyerapan kegiatan Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan tidak optimal
karena satuan biaya dari pihak penyelenggara lebih rendah dari standar biaya dan
jumlah peserta
- Pelaksanaan penyerapan kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan tidak optimal
karena ada beberapa tenaga kontrak lulus PPPK dan PNS

Solusi :
Melakukan inventarisasi kembali kebutuhan agar tidak terjadi penganggaran yang
lebih besar

3.3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
Dengan Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 225.000.000 dan Mendapatkan Anggaran
Dana Perubahan sebesar Rp. 174.520.000 dengan realisasi Anggaran sebesar
Rp.342.581.597 (85,75%) dari total dana Rp.399.520.000 kegiatan yang dilaksanakan
meliputi :
1. Pertemuan Workshop Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang diikuti
oleh Puskesmas dan RSUD Agoesdjam. Pembiayaan workshop ini terdiri dari :
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar
Rp.4.583.500 dengan realisasi Rp. 4.555.000 sebesar 99,38%
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar
Rp.4.178.000 dengan realisasi sebesar 100%
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.
1.439.600 dengan realisasi Rp. 780.000 sebesar 54,18%
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 4.800.000 dengan realisasi
Rp.4.675.000 sebesar 97,40%
- Honorarium Narasumber/Pembahas Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
sebesar Rp. 4.650.000 dengan Realisasi Rp. 4.600.000 sebesar 98,92%
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
sebesar 25.700.000 degan Realisasi Rp. 7.000.000 sebesar 24,24%
- Belanja Sewa Bangunan/Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp. 18.000.000
dengan Realisasi sebesar 100%
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan untuk mengikuti Uji Kompetensi tersebut
sebesar 62.000.000 dengan realisasi 100%
- Perjalana Dinas Biasa yang Terdiri dari Perjalanan Dinas Peserta Kegiatan
Workshop Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, Perjalanan
Dinas Biasa yang terdiri dari kegiatan Pemetaan Jabatan Fungsional

204
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kesehatan dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Ibu Kota Negara sebesar Rp.
274.168.900 dengan realisari Rp. 236.793.597 sebesar 86,37%.
2. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan
Pemilihan Tenaga Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
untuk tahun 2022 diperoleh Tenaga Kesehatan Teladan dari Perawat 1 orang dan
Dokter 1 orang. Dimana setelah di usulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi
mendapatkan Nominasi 1 untuk kategori Perawat dan Nominasi 1 untuk kategori
Dokter.
3. Kegiatan Uji Kompetensi dengan pembiayaan
- Honorarium Tim Penguji sebesar Rp. 7.000.000
- Honorarium Tim Pelaksana Tenaga Kesehatan Teladan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 7.500.000
- Honorarium Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan sebesar Rp. 11.200.000
4. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di
Pustral Jogyakarta sebanyak 6 orang dan Pelatihan Tim Penguji Jabatan
Fungsional Kesehatan sebanyak 4 orang dan Pembiayaan sebesar Rp. 62.000.000
dengan realisasi 100%
Perjalanan Dinas terdiri dari perjalanan peserta workshop UKOM, Perjalanan Dinas
Pemetaan Jabatan Fungsional di Puskesmas dan Perjalanan peserta Pelatihan GIS ke
Jogyakarta sebesar Rp. 236.793.597 dengan realisasi 86,37%.

Permasalahan :
1. Beberapa kegiatan terdapat permasalahan dengan biaya anggaran sehingga
menunda waktu pelaksanaan pelatihan dan mengakibatkan tidak dapat
terealisasikan dengan maksimal.
2. Waktu pelaksanaan beberapa kegiatan terganggu atau berkaitan dengan
beberapa instansi yang lain.

Solusi :
Memaksimalkan waktu dengan membuat rencana yang baik dan menyesuaikan
dengan waktu pelaksanaan yang terkait dengan instansi lain atau vertical.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman


4.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
4.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang. Target dari kegiatan ini adalah berupa terlaksananya kegiatan
Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas, terlaksananya kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Sarana Pelayanan Kefarmasian, dan
terlaksananya pengawasan sarana pelayanan kefarmasian.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang sebesar Rp. 75.000.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.065.000,- atau 93 %.
- Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :

205
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Belanja ATK dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi
100%
• Belanja Kertas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi
100%
• Belanja Cetak dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.705.000,- dengan realisasi
100%
• Belanja Makan Minum Rapat pengawasan Saryanfar dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.460.000,- dengan realisasi 100%
• Belanja Narasumber Pertemuan Evaluasi Saryanfar dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 5.900.000 dengan realiasai 74%
• Belanja Honor Tim Pengawasan Obat dan Makanan dengan Alokasi anggran
sebesar Rp. 12.850.000,- dengan realisasi 100%
• Belanja Sewa Ruangan Pertemuan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.
5.500.000,- dengan realisasi 42%
• Belanja Perjalanan Dinas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 33.385.000,-
dengan realisasi 99%

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

4.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Kegiatan ini di laksanakan oleh Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Ketapang
yaitu berupa terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Pemenuhan Standar dan
Perizinan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang sebesar Rp 20.449.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.569.000,- atau 99%.
- Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
• Belanja Cetak dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 499.000,- dengan realisasi
100%
• Belanja Makan Minum Rapat pengawasan Saryanfar dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi 100%
• Belanja Perjalanan Dinas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.750.000,-
dengan realisasi 98%

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

206
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.1.3. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang Target dari kegiatan ini adalah berupa pelayanan terhadap pemenuhan
komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, dan UMOT.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana DAK sebesar Rp. 23.825.000,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 23.815.000,- atau sebesar 100 %
- Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
• Belanja Cetak dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 875.000,- dengan realisasi
100%
• Belanja Perjalanan Dinas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.950.000,-
dengan realisasi 99%

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi :
Tidak ada.

4.2. Kegiatan Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
4.2.1. Sub. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang, berupa terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan
PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang.
Kegiatan tersebut diatas mendapat alokasi dana Rp. 60.000.000,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp.37.270.000,- atau 62,12%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada.

4.3. Kegiatan Pernebitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di
Produksi oleh Industri Rumah Tangga
4.3.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh
Industri Rumah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang, berupa terlaksananya kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi
Pengusaha Indsutri Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Ketapang serta visitasi
terkait penerbitan sertifikat P-IRT bagi yang telah memenuhi syarat.

207
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan tersebut diatas mendapat alokasi dana DAK BPOM sebesar Rp.
138.331.260, dan dana APBD sebesar Rp. 50.000.000 dengan total Pagu Rp.
188.331.260,- dengan realisasi penggunaan dana DAK 85 % dan APBD 80 % dengan
total realisasi total sebesar Rp.156.789.886,- atau 83 %.
- Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan :
• Belanja ATK dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi
100%
• Belanja Cetak dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.119.260,- dengan realisasi
100%
• Belanja Makan Minum Rapat pengawasan Saryanfar dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 24.120.000,- dengan realisasi 100%
• Belanja Narasumber Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan dengan Alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.900.000 dengan realiasai 74%
• Belanja Narasumber Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan dengan Alokasi
anggaran sebesar Rp. 7.600.000 dengan realiasai 96%
• Belanja Sewa Ruangan Pertemuan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.
33.000.000,- dengan realisasi 100 %
• Belanja Perjalanan Dinas dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 94.592.000,-
dengan realisasi 68%

Permasalahan :
Perjalanan Narasumber Luar yang tidak dapat hadir hanya melalui Zoom Metting

Solusi :
Tidak Ada
RSUD Agoes Djam
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Kesehatan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh RSUD Agoes Djam.
Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan kesehatan mengacu pada
indikator kinerja utama RSUD Agoes Djam. berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran
kinerja tahun 2022 pada RSUD Agoes Djam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Ringkasan Kinerja Urusan Kesehatan (RSUD Agoes Djam)

TARGET
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN REALISASI
KINERJA PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA
1 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
AN DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
Perencanaan,
Penganggaran
,dan Evaluasi
1.1 99,95%
Kinerja
Perangkat
Daerah

208
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penyusunan
Dokumen
1.1.1 Perencanaan 100% 99,8%
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
1.1.2 Dokumen RKA- 100%
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
1.1.3 Dokumen 100% 100%
Perubahan RKA-
SKPD
Koordinasi dan
1.1.4 Penyusunan 100% 100%
DPA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
1.1.5 100% 100%
Perubahan DPA-
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
1.1.6 Capaian Kinerja 100% 100%
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi
Keuangan
1.2 91,8%
Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji
1.2.1 dan Tunjangan 100% 91,8%
ASN
Koordinasi dan
Pelaksanaan
1.2.2 100% 99,86%
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
1.2.3 Keuangan 100% 99,7%
Bulanan/Triwul
anan/Semester
an SKPD
Administrasi
Barang Milik
1.3 Daerah pada 97,64%
Perangkat
Daerah
Penatausahaan
Barang Milik
1.3.1 100% 97,64%
Daerah pada
SKPD
Administrasi
Kepegawaian
1.4 99,87%
Perangkat
Daerah
Bimbingan
Teknis
Implementasi
1.4.1 100% 99,89%
Peraturan
Perundang-
Undangan
Penyediaan
1.4.2 Peralatan dan 100% 99,6 %
Perlengkapan

209
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kantor

Penyediaan
1.4.3 Bahan Logistik 100% 99,91%
Kantor
Penyediaan
Barang Cetakan
1.4.4 dan 100% 99,99%
PenggandaanInt
ernet
Penyelenggaraa
n Rapat
1.4.5 100% 100%
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
1.5 Penunjang 99,61%
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
1.5.1 100% 99,3%
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
1.5.2 Pendukung 100% 99,93%
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan
Jasa
Penunjang
1.6 92,78%
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
1.6.1 100% 100%
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
1.6.2 100% 92,48%
Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
1.6.3 Pelayanan 99,99%
Umum Kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
1.7 Penunjang 99,38%
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
1.7.1 100% 100%
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

210
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pemeliharaan/R
ehabilitasi
1.7.2 Gedung Kantor 100% 99,9%
dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/R
ehabilitasi
Sarana dan
1.7.3 Prasarana 100% 98,18%
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGA
2
N DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKA
T
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
untuk UKM
2.1 84,56%
dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan
Pembangunan
permasalahan
Fasilitas
2.1.1 dalam pengelolaan
Kesehatan
dan pelaksanan
Lainnya
kegiatan ini
1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan
Rehabilitasi dan permasalahan
2.1.2 Pemeliharaan dalam pengelolaan
Rumah Sakit dan pelaksanan
kegiatan ini
Pengadaan 1 Paket 1 Paket Pekerjaan ini tidak Sisa
Prasarana dan dapat diselesaikan Pekerjaan
Pendukung 100% karena waktu dilanjutkan
2.1.3
Fasilitas pelaksanaan tanpa ada
Pelayanan pekerjaan telah penambaha
Kesehatan habis n biaya
Pengadaan Alat 14 Unit 14 Unit Tidak ditemukan
Kesehatan/Alat permasalahan
Penunjang dalam pengelolaan
2.1.4
Medik Fasilitas dan pelaksanan
Pelayanan kegiatan ini
Kesehatan
1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan
Pengadaan dan permasalahan
2.1.5 Pemeliharaan dalam pengelolaan
Alat Kalibrasi dan pelaksanan
kegiatan ini
1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan
permasalahan
Pengadaan
2.1.6 dalam pengelolaan
Obat, Vaksin
dan pelaksanan
kegiatan ini
1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan
Pengadaan permasalahan
2.1.7 Bahan Habis dalam pengelolaan
Pakai dan pelaksanan
kegiatan ini

211
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pemeliharaan 1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan


Prasarana dan permasalahan
Pendukung dalam pengelolaan
2.1.8
Fasilitas dan pelaksanan
Pelayanan kegiatan ini
Kesehatan
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM
dan UKP
2.2
Rujukan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Pengelolaan 6 OK 6 OK Tidak ditemukan
Pelayanan permasalahan
Kesehatan dalam pengelolaan
2.2.1
Orang dengan dan pelaksanan
Risiko Terinfeksi kegiatan ini
HIV
2 Dok 2 Dok Tidak ditemukan
Pengelolaan
permasalahan
Pelayanan
2.2.2 dalam pengelolaan
Promosi
dan pelaksanan
Kesehatan
kegiatan ini
450 Org 450 Org Tidak ditemukan
Pengelolaan permasalahan
2.2.3 Surveilans dalam pengelolaan
Kesehatan dan pelaksanan
kegiatan ini
95 % 91,27 % Tidak ditemukan
Operasional permasalahan
2.2.4 Pelayanan dalam pengelolaan
Rumah Sakit dan pelaksanan
kegiatan ini
Operasional 12 Dok 12 Dok Tidak ditemukan
Pelayanan permasalahan
2.2.5 Fasilitas dalam pengelolaan
Kesehatan dan pelaksanan
Lainnya kegiatan ini
Pelaksanaan 1 Unit 1 Unit Tidak ditemukan
Akreditasi permasalahan
2.2.6 Fasilitas dalam pengelolaan
Kesehatan di dan pelaksanan
Kabupaten/Kota kegiatan ini
Penyelenggar
aan Sistem
Informasi
2.3
Kesehatan
secara
Terintegrasi
Pengadaan 1 Paket 1 Paket Tidak ditemukan
Alat/Perangkat permasalahan
Sistem dalam pengelolaan
2.3.1 Informasi dan pelaksanan
Kesehatan dan kegiatan ini
Jaringan
Internet
PROGRAM
PENINGKATA
N KAPASITAS
3 SUMBER
DAYA
MANUSIA
KESEHATAN

212
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perencanaan
Kebutuhan
dan
Pendayaguna
an
Sumberdaya
3.1 Manusia
Kesehatan
untuk UKP
dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Ko
ta
Pemenuhan Tidak ditemukan
Kebutuhan permasalahan
Sumber Daya dalam pengelolaan
3.1.1 2 Kali 2 Kali
Manusia dan pelaksanan
Kesehatan kegiatan ini
sesuai Standar
Pengembanga
n Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
Teknis
Sumber Daya
3.2
Manusia
Kesehatan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Pengembangan Tidak ditemukan
Mutu dan permasalahan
Peningkatan dalam pengelolaan
Kompetensi dan pelaksanan
3.2.1 Teknis Sumber 2 orang 2 orang kegiatan ini
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Tabel 2.16
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Tanda
1. Akreditasi Rumah Sakit Paripurna Paripurna
Bintang

213
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.17
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

Rasio daya tampung RS


1. 0,07 0.03 Persen
terhadap jumlah penduduk

Persentase RS rujukan tingkat


2. kabupaten/kota yang 100 100 Persen
terakreditasi

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan serta solusi yang
dihadapi pada Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPembangunan
Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.960.000,- atau 99,8%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 4.238.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.237.980,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-
SKPD dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 4.238.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.237.965,- atau 100%.

214
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-
SKPD dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.999.980,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.999.965,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.999.965,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi fisik
100%.

215
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 39.610.515.874,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 36.361.755.032,- atau 91,8%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 9.986.259,- atau 99,86%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.958.325,- atau 99,17%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran


SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.958.325,- atau 99,7%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

216
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 7.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 6.835.000,- atau 97,64%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


1.4.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 35.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 34.999.152,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 99.893.834,- atau 99,89%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 70.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 69.721.000,- atau 99,6%.

Permasalahan :
Tidak ada

217
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi fisik
100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 99.012.560,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.926.000,- atau 99,91%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 70.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 69.994.440,- atau 99,99%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau
bangunan lainnya dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.650.900,- atau 99,61%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung
kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.962.986,- atau 99,93%.

218
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi fisik
100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 2.510.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.321.126.999,- atau 92,48%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 99.989.000,- atau 99,99%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

219
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi
fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 55.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 54.997.370,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.951.300,- atau 99,9%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.091.150,- atau 98,18%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


MASYARAKAT
2.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 164.390.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 163.390.000,- atau 99,39%. Sub
kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan :
o Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dilaksanakan oleh CV.Dua Raja

220
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub kegiatan ini dikerjakan pada periode bulan 28 September 2022 sampai dengan
bulan 26 Desember 2022. Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu
terbangunnya 1 unit Gudang work shop yang terbangun dilokasi lingkungan RSUD
dr.Agoesdjam ketapang.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Rehabilitasi dan Pemeliharaan rumah sakit dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 1.285.610.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.010.027.000,- atau 78,56%. yang
dilaksanakan dilokasi RSUD dr Agoesdjam, Sub kegiatan ini terdiri dari beberapa
pekerjaan :
a. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit (DID), dilaksanakan oleh CV. INDO
MEGA LAKSANA
b. Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit,
dilaksanakan oleh PT. BAHTRA JASA KONSULTAN TEKNIK
Sub kegiatan ini pada pekerjaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit (DID)
dikerjakan pada 14 Oktober 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.
Dan pada pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Rumah Sakit dikerjakan pada 04 Juli 2022 sampai dengan 02 Agustus 2022.
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu terlaksananya
pemeliharaan bangunan Gedung rumah sakit.

Permasalahan :
Nilai pagu sub kegiatan tidak sama dengan nilai kontrak dikarenakan penawaran
nilai kontrak pada proses lelang pekerjaan dan penyerapan anggaran dihitung dari
nilai kontrak pekerjaan sehingga mempengaruhi nilai penyerapan anggaran

Solusi :
Tidak ada

2.1.3. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 2.300.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.656.490.174,- atau 72,02%. Sub
kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan.
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DID)
dilaksanakan oleh CV. Bintang Nusantara

221
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub kegiatan ini dikerjakan pada periode 13 mei 2022 sampai dengan 9 september
2022. Kegiatan ini tidak dapat terealisasi sesuai dengan rencana hanya terealisasi
95% dari keseluruhan pekerjaan fisik bangunan pagar rumah sakit.

Permasalahan :
Pada Pekerjaan ini adalah tidak diselesaikannya pekerjaan 100% dikarenakan waktu
pelaksanaan pekerjaan telah habis sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan
karena sesuai waktu berakhirnya kontrak pekerjaan pada tanggal 9 september 2022

Solusi :
Sisa Pekerjaan yang ada dilanjutkan tanpa ada penambahan biaya dan pekerjaan
initelah menghasilkan pengerasan jalan dan pembangunan pagar depan rumah sakit

2.1.4. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 1.369.824.668,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.365.740.097,- atau 99,7%. Sub
kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan :
a. Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum (DID)
b. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Sub kegiatan ini dikerjakan pada periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan
Desember 2022. Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu
tersedianya alat-alat kedokteran laboratorium mikrobiologi serta memperkuat
jaringan SIM-RS

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.5. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 200.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.445.700,- atau 99,72%. Sub
kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan :
- Pekerjaan Kalibrasi Alat Kesehatan
Sub kegiatan ini dikerjakan pada periode 04 November 2022 sampai dengan 18
Desember 2022. Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu
terkalibrasinya alat-alat rumah sakit sebanyak 257 unit.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

222
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.6. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengadaan Obat, Vaksin dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 178.180.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 177.850.226,- atau 99,81%. Sub
kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan :
- Pekerjaan pengadaan obat dan vaksin, yang dilaksanakan oleh 4 perusahaan
distributor obat kepada RSUD dr Agoesdjam
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu tersedianya obat-obatan
dan vaksin yang dibutuhkan rumah sakit.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.7. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu bahan habis pakai dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 602.415.057,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 577.722.444,- atau 95,90%. Sub
kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan :
- Pekerjaan pengadaan bahan habis pakai, yang dilaksanakan oleh 4 perusahaan
pengadaan bahan habis pakai
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu tersedianya bahan alat
Kesehatan habis pakai yang dilaksanakan di RSUD dr Agoesdjam.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.1.8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.975.350,- atau 99,95%. Sub kegiatan ini
terdiri dari beberapa pekerjaan :
- Pemeliharaan dilingkungan rumah sakit
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu terlaksananya
pemeliharaan bangunan di lokasi RSUD dr Agoesdjam.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

223
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 25.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 24.803.676,- atau 99,21%. Kegiatan ini dapat
terealisasi sesuai dengan rencana yaitu terlaksananya pelayanan konsultasi resiko
penyakit HIV.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini dapat
terealisasi sesuai dengan rencana dan tidak ditemukan adanya persoalan.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan realisasi fisik
100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 2.570.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.120.762.142,- atau 43,61%.
Kegiatan ini tidak terealisasi 100% karena jumlah pasien covid yang dilayani dan
dirawat dibawah estimasi kebutuhan biaya insentif yang dilayani.

Permasalahan :
Pencairan dana disesuaikan dengan jumlah pasien covid yang dirawat oleh tenaga
Kesehatan di RSUD dr Agoesdjam.

Solusi :
Tidak ada

224
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.4. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu operasional pelayanan rumah sakit dengan realisasi fisik
100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 70.127.401.395,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 70.127.226.228,- atau 100%.
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu belanja rumah sakit dari
hasil pendapatan jasa layanan rumah sakit.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.5. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 11.044.900.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 10.515.030.180,- atau 95,20%.
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu terbayarnya gaji pegawai
Non PNS (gaji pegawai honor daerah).

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.2.6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan
dikabupaten/kota dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 889.368.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 856.530.435,- atau 96,31%. Kegiatan
ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu penilaian akreditasi dengan hasil
maksimal paripurna.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi


Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara
terintegrasi dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 690.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 677.900.080,- atau 98,25%.

225
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.3.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan


Sub kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet
Sub kegiatan ini dilakukan di RSUD Dr. Ageosdjam oleh Bidang penunjang, Sub
kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet ini dilaksanakan dengan menggunakan anggara dari dana DAU dengan pagu
anggaran Rp. 690.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 677.900.080,- atau
98,25%.
Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu bertambahnya jaringan
dan perangkat SIM-RS.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN


3.1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan
sesuai standar dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 45.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini dapat
terealisasi sesuai dengan rencana yaitu terlaksananya pelayanan konsulen
pelayanan hemodialisa.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

226
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh RSUD DR. Agoesdjam Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini yaitu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan
realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini ada di DPA bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.048.000,- atau 98,05%. Kegiatan
ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yaitu terlaksananya pelatihan dan bimtek
pegawai fungsional rumah sakit.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

227
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun tugas pokok
dan fungsi dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu
pada indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. berikut
ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Ringkasan Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO PROGRAM KEGIATAN SUB TARGET REALISASI PERMASALAH SOLUSI


KEGIATAN KINERJA KINERJA AN

1. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.1 Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
1.1.1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaa 6 Dokumen 6 Dokumen
n Perangkat
Daerah
1.1.2 Koordinasi
dan
Penyusunan 2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen
RKA-SKPD
1.1.3 Koordinasi
dan
Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
1.1.4 Koordinasi
dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan
DPA-SKPD
1.1.5 Koordinasi
dan
Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
1.1.6 Koordinasi
dan
Penyusunan 15
Laporan Dokumen 15 Dokumen
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

228
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.7 Evaluasi
Kinerja 10 10 Dokumen
Perangkat Dokumen
Daerah
1.2 Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
1.2.1 Penyediaan
Gaji dan 119 119 org/bulan
Tunjangan org/bulan
ASN

1.2.2 Penyediaan
Administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Pelaksanaan
Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan
Penatausah 12 12 Dokumen
aan dan Dokumen
Pengujian/V
erifikasi
Keuangan
SKPD

1.2.4 Koordinasi
dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pelaksanaan
Akuntansi
SKPD

1.2.5 Koordinasi
dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

1.2.6 Pengelolaan
dan 2 Dokumen 2 Dokumen
Penyiapan
Bahan
Tanggapan
Pemeriksaa
n

1.2.7 Koordinasi
dan 13
Penyusunan Dokumen 13 Dokumen
Laporan
Keuangan
Bulanan/Tri
wulanan/Se
mesteran
SKPD

229
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.8 Penyusunan
Pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen
dan Analisis
Prognosis
Realisasi
Anggaran

1.3 Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

1.3.1 Pengamana
n Barang 1 Dokumen 1 Dokumen
Milik
Daerah
SKPD
1.3.2 Pembinaan,
Pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen
, dan
Pengendalia
n Barang
Milik
Daerah
pada SKPD
1.3.3 Rekonsiliasi
dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah
pada SKPD
1.4 Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.4.1 Bimbingan
Teknis 4 Orang 4 Orang
Implementa
si Peraturan
Perundang-
Undangan
1.5 Administrasi
Umum Perangkat
Daerah
1.5.1 Penyediaan
Komponen 1 Paket 1 Paket
Instalasi
Listrik/Pene
rangan
Bangunan
Kantor
1.5.2 Penyediaan
Peralatan 3 Paket 3 Paket
dan
Perlengkapa
n Kantor
1.5.3 Penyediaan
Peralatan 1 Paket 1 Paket
Rumah
Tangga
1.5.4 Penyediaan
Barang 1 Paket 1 Paket

230
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Cetakan dan
Penggandaa
n
1.5.5 Penyediaan
Bahan 1 Dokumen 1 Dokumen
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
1.5.6 Fasilitasi
Kunjungan 1 Tahun 1 Tahun
Tamu
1.5.7 Penyelengg
araan Rapat 1 Laporan 1 Laporan
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
1.6 Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
1.6.1 Pengadaan
Kendaraan 3 Unit 3 Unit
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
1.6.2 Pengadaan 1 Unit 1 Unit
Alat Besar
1.6.3 Pengadaan 16 Unit 16 Unit
Mebel
1.6.4 Pengadaan
Peralatan 8 Unit 8 Unit
dan Mesin
Lainnya
1.6.5 Pengadaan
Sarana dan 4 Unit 4 Unit
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
1.7 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.7.1 Penyediaan
Jasa 1 Tahun 1 Tahun
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
1.8 Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.8.1 Penyediaan
Jasa 30 Unit 30 Unit
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemeliharaa
n dan Pajak

231
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
1.8.2 Penyediaan
Jasa 7 Unit 7 Unit
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemeliharaa
n dan
Perizinan
Alat Besar
1.8.3 Pemeliharaa
n Peralatan 100 Unit 100 Unit
dan Mesin
Lainnya
1.8.4 Pemeliharaa
n/Rehabilita 2 Paket 2 Paket
si Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
2 PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)
2.1 Pengelolaan SDA
dan Bangunan
Pengaman Pantai
pada Wilayah
Sungai (WS)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1 Penyusunan
Rencana
Teknis dan
Dokumen
Lingkungan
Hidup untuk 5 Paket 5 Paket
Konstruksi
Pengendali
Banjir,
Lahar,
Drainase
Utama
Perkotaan
dan
Pengaman
Pantai
2.1.2 Penyusunan
Pola dan
Rencana
Pengelolaan 12 12 Dokumen
SDA WS Dokumen
Kewenanga
n
Kabupaten/
Kota
2.1.3 Pembangun
an Sumur
Air Tanah 4 Paket 4 Paket
untuk Air
Baku
2.1.4 Pembangun
an

232
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bangunan 4 Paket 4 Paket


Perkuatan
Tebing
2.1.5 Pembangun
an Pintu
Air/Bendun 2 Paket 2 Paket
g
Pengendali
Banjir
2.1.6 Pembangun
an Kanal 11 Paket 11 Paket
Banjir
2.1.7 Rehabilitasi
Tanggul 3 Paket 3 Paket
Sungai
2.1.8 Rehabilitasi 42 Paket 42 Paket
Kanal Banjir
2.1.9 Peningkatan 1 Paket 1 Paket
Kanal Banjir
2.1.10 Normalisasi
/Restorasi 11 Paket 10 Paket
Sungai
2.1.11 Operasi dan
Pemeliharaa 3 Paket 3 Paket
n Tanggul
dan Tebing
Sungai
2.1.12 Operasi dan
Pemeliharaa 2 Paket 2 Paket
n Kanal
Banjir
2.2 Pengembangan
dan Pengelolaan
Sistem Irigasi
Primer dan
Sekunder pada
Daerah Irigasi
yang Luasnya
dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.2.1 Penyusunan
Rencana
Teknis dan
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Lingkungan
Hidup untuk
Konstruksi
Irigasi dan
Rawa
2.2.2 Pembangun
an Jaringan 5 Paket 5 Paket
Irigasi
Permukaan
2.2.3 Peningkatan
Jaringan 20 Paket 20 Paket
Irigasi
Permukaan
2.2.4 Peningkatan
Jaringan 5 Paket 5 Paket
Irigasi Rawa
2.2.5 Rehabilitasi
Jaringan 46 Paket 46 Paket
Irigasi
Permukaan
2.2.6 Rehabilitasi

233
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Jaringan 27 Paket 27 Paket


Irigasi Rawa
2.2.7 Operasi dan
Pemeliharaa 11 Paket 11 Paket
n Jaringan
Irigasi
Permukaan
2.2.8 Operasi dan
Pemeliharaa 7 Paket 7 Paket
n Jaringan
Irigasi Rawa
3 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM
3.1 Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM) di
Daerah
Kabupaten/Kota
3.1.1 Penyusunan
Rencana,
Kebijakan, 3 Dokumen 2 Dokumen
Strategi dan
Teknis
SPAM
3.1.2 Pembangun
an SPAM
Jaringan 13 Paket 13 Paket
Perpipaan
di Kawasan
Perdesaan
3.1.3 Peningkatan
SPAM
Jaringan 9 Paket 9 Paket
Perpipaan
di Kawasan
Perdesaan
3.1.4 Pembinaan
dan
Pengawasan 1 Laporan 1 Laporan
Terhadap
Penyelengg
araan SPAM
oleh
Pemerintah
Desa dan
Kelompok
Masyarakat
3.1.5 Pembangun
an Baru
SPAM 1 Paket 1 Paket
Bukan
Jaringan
Perpipaan
di Kawasan
Perdesaan
3.1.6 Perluasan
SPAM
Jaringan 4 Paket 4 Paket
Perpipaan
di Kawasan
Perdesaan

234
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH
4.1 Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah
Domestik dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
4.1.1 Penyusunan
Rencana,
Kebijakan, 1 Dokumen 1 Dokumen
Strategi dan
Teknis
Sistem
Pengelolaan
Air Limbah
Domestik
dalam
Daerah
Kabupaten/
Kota
4.1.2 Pembangun
an/Penyedi
aan Sub 7 Paket 7 Paket
Sistem
Pengelolaan
Setempat
4.1.3 Pembangun
an/Penyedi
aan Sistem 2 Paket 2 Paket
Pengelolaan
Air Limbah
Terpusat
Skala
Permukima
n
5. PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
5.1 Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
yang Terhubung
Langsung dengan
Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
5.1.1 Penyusunan
Outline Plan
pada 1 Dokumen 1 Dokumen
Kawasan
Genangan
5.1.2 Pembangun
an Sistem 28 Paket 28 Paket
Drainase
Perkotaan
5.1.3 Pembangun
an Sistem 65 Paket 65 Paket
Drainase
Lingkungan
5.1.4 Rehabilitasi
Saluran 1 Paket 1 Paket
Drainase
Lingkungan

235
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
6.1 Penyelenggaraan
Infrastruktur pada
Permukiman di
Kawasan Strategis
Daerah
Kabupaten/Kota
6.1.1 Pembangun
an dan
Pengemban
gan
Infrastruktu
r Kawasan 478 Paket 477 Paket
Permukima
n di
Kawasan
Strategis
Daerah
Kabupaten/
Kota
6.1.2 Pengawasan
dan
Pengendalia
n
Infrastruktu
r Kawasan 1 Dokumen 1 Dokumen
Permukima
n di
Kawasan
Strategis
Daerah
Kabupaten/
Kota
7. PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN
GEDUNG
7.1 Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung
7.1.1 Penyelengg
araan
Penerbitan
Izin
Mendirikan
Bangunan
(IMB),
Sertifikat
Laik Fungsi
(SLF), peran 150 150
Tenaga Ahli Rekomenda Rekomendasi
Bangunan si
Gedung
(TABG),
Pendataan
Bangunan
Gedung,
serta

236
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Implementa
si SIMBG
7.1.2 Perencanaa
n,
Pembangun
an,
Pengawasan 19 Paket 14 Paket
, dan
Pemanfaata
n Bangunan
Gedung
Daerah
Kabupaten/
Kota
7.1.2 Bantuan
Teknis
Pembangun
an 1 Dokumen 1 Dokumen
Bangunan
Gedung
Negara
Daerah
Kabupaten/
Kota
7.1.3 Monitoring
dan Evaluasi
Penyelengg
araan
Bangunan 1 Dokumen 1 Dokumen
Gedung
Negara
Daerah
Kabupaten/
Kota
7.1.4 Rehabilitasi,
Renovasi
dan
Ubahsuai
Bangunan
Gedung 8 Paket 7 Paket
untuk
Kepentinga
n Strategis
Daerah
Kabupaten/
Kota
8. PROGRAM
PENYELENGGARAA
N JALAN
8.1 Penyelenggaraan
Jalan
Kabupaten/Kota
8.1.1 Penyusunan
Rencana,
Kebijakan,
dan Strategi
Pengemban 11
gan Jaringan Dokumen 11 Dokumen
Jalan Serta
Perencanaa
n Teknis
Penyelengg
araan Jalan
dan
Jembatan
8.1.2 Pembebasa
n
Lahan/Tana 6 Paket 3 Paket

237
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

h untuk
Penyelengg
araan Jalan
8.1.3 Survey
Kondisi 1 Dokumen 1 Dokumen
Jalan/Jemba
tan
8.1.4 Pembangun 110 Paket 108 Paket
an Jalan
8..1.5 Pelebaran 2 Paket 2 Paket
Jalan
Menuju
Standar
8.1.6 Rekonstruks 50 Paket 50 Paket
i Jalan
8.1.7 Rehabilitasi 2 Paket 2 Paket
Jalan
8.1.8 Pemeliharaa
n Berkala 2 Paket 2 Paket
Jalan
8.1.9 Pemeliharaa
n Rutin 54 Paket 52 Paket
Jalan
8.1.10 Pembangun
an 43 Paket 43 Paket
Jembatan
8.1.11 Rehabilitasi 11 Paket 11 Paket
Jembatan
8.1.12 Pemeliharaa
n Rutin 43 Paket 43 Paket
Jembatan
8.1.13 Pemantaua
n dan
Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyelengg
araan
Jalan/Jemba
tan
9. PROGRAM
PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
9.1 Pengawasan
Tertib Usaha,
Tertib
Penyelenggaraan
dan Tertib
Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
9.1.1 Pengawasan
dan Evaluasi
Tertib 1 Laporan 1 Laporan
Usaha,
Tertib
Penyelengg
araan, dan
Tertib
Pemanfaata
n Jasa
Konstruksi
10 PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PENATAAN
RUANG
10.1 Penetapan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) dan

238
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rencana Rinci
Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
10.1.1 Penetapan
Kebijakan
dalam 1 Dokumen 1 Dokumen
rangka
Pelaksanaan
Penataan
Ruang
10.1.2 Sosialisasi
Kebijakan
dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Peraturan
Perundang-
undangan
Bidang
Penataan
Ruang
10.2 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan Tata
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
10.2.1 Koordinasi
dan
Sinkronisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan
RTRW
Kabupaten/
Kota
10.2.2 Koordinasi
dan
Sinkronisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan
RRTR
Kabupaten/
Kota
10.2.3 Peningkatan
Peran
Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen
dalam
Penataan
Ruang
10.3 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
10.3.1 Koordinasi
dan
Sinkronisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemanfaata
n Ruang
untuk
Investasi
dan
Pembangun
an Daerah
10.3.2 Sistem Tidak ada di
Informasi - - dalam renja
Penataan Perangkat
Ruang Daerah
10.4 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Pemanfaatan

239
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
10.4.1 Koordinasi
dan
Sinkronisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemberian
Insentif dan
Disinsentif
Bidang
Penataan
Ruang
10.4.2 Koordinasi
Pelaksanaan 1 Dokumen 1 Dokumen
Penataan
Ruang
11. PROGRAM
PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH
GARAPAN
11.1 Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
11.1.1 Inventarisas
i Sengketa,
Konflik, dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Perkara
Pertanahan
dalam 1
(satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
12. PROGRAM
PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN
DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
12.1 Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan Tanah
untuk
Pembangunan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
12.1.1 Koordinasi
dan
Sinkronisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyelesaia
n Masalah
Ganti
Kerugian
dan
Santunan
Tanah untuk
Pembangun
an oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota
13. PROGRAM
REDISTRIBUSI
TANAH, SERTA

240
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

GANTI KERUGIAN
PROGRAM TANAH
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
13.1 Penetapan Subjek
dan Objek
Redistribusi
Tanah serta Ganti
Kerugian Tanah
Kelebihan
Maksimum dan
Tanah Absentee
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
13.1.1 Koordinasi
Penyelengg
araan 1 Dokumen 1 Dokumen
Redistribusi
Tanah
Objek
Reforma
Agraria
dalam 1
(satu)
Kabupaten/
Kota

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formula Target Realisasi % Realisasi


Utama Tahun 2022

1 Meningkatnya % tingkat [jumlah panjang jalan 38.86% 36.41% 93.70%


akses dan kualitas kemantapan jalan dalam kondisi mantap
jaringan jalan kabupaten : jumlah total panjang
jalan kabupaten] x
100

2 Meningkatnya % rumah Tangga [jumlah rumah tangga 69.99% 70.00% 100.01%


Akses terhadap yang memiliki dengan akses
pemukiman layak akses terhadap air terhadap sumber air
huni minum layak dan minum layak : jumlah
berkelanjutan rumah tangga
seluruhnya] x 100
3 Meningkatnya % rumah tangga [jumlah rumah tangga 60.81% 61.63% 101.35%
Akses terhadap yang memiliki yang memperoleh
pemukiman layak akses terhadap layanan pengolahan
huni sanitasi layak dan air limbah domestik :
berkelanjutan jumlah rumah tangga
total] x 100
4 Meningkatnya Rasio luas [% daerah rawan yang 30.00% 30.49% 101.63%
Upaya Mitigasi dan kawasan memiliki pengendali
Penanggulangan permukiman abrasi pantai + %
Bencana sepanjang daerah daerah rawan longsor
rawan abrasi, yang memiliki tembok
erosi, dan akresi penahan memadai +
yang terlindung % daerah pertanian
oleh infrastruktur yang telah memiliki
pengaman tanggul penahan air
asin memadai + %

241
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

daerah rawan
kebakaran lahan yang
memiliki irigasi sekat-
sekat bakar memadai
+ % drainase dalam
kondisi baik]
5 Meningkatnya % luas daerah [jumlah luas daerah 72.65% 72.72% 100.10%
Cakupan Layanan irigasi irigasi kewenangan
Irigasi kewenangan kabupaten yang
kabupaten yang dilayani jaringan
dilayani jaringan irigasi : jumlah luas
irigasi daerah irigasi
kewenangan
kabupaten] x 100
6 Meningkatnya % pemanfaatan [luas pemanfaatan 85.00% 85.00% 100.00%
kualitas tata ruang ruang sesuai ruang yang sesuai
dan Bangunan dengan peruntukkan : luas
peruntukan total pemanfaatan] x
100

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target sebanyak 6 dokumen (dokumen Rancangan Awal
Renja, Rancangan Renja, Rancangan Final Renja, Rencana Aksi, Rencana
Tindak Pengendalian DPUTR yang disusun. Adapun realisasi target sub
kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 150.301.261,- dan
mengalami perubahan menjadi Rp. 200.301.261,- dengan realisasi sebesar
Rp 200.138.800.- atau 99.92%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.1.2. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target dokumen hasil koordinasi dan RKA-DPUTR yang
disusun sebanyak 2 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 139.708.295,- dan dengan
realisasi sebesar Rp 139.584.500.- atau 99.91%.

Permasalahan :
Tidak Ada

242
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak Ada

1.1.3. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target dokumen RKA-DPUTR Perubahan yang disusun
sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100%
dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi
sebesar Rp 9.999.970.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.1.4. Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target dokumen DPA-DPUTR yang disusun sebanyak 1
dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 9.999.970.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target dokumen DPA-DPUTR Perubahan yang disusun
sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100%
dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 9.999.970.-. atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar

243
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan


pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target Jumlah dokumen LKJIP, LKPJ, Perjanjian Kinerja,
Laporan Realisasi fisik dan keu (Jan s/d Des). DPUTR yang disusun sebanyak
15 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 69.990.444,- dengan
realisasi sebesar Rp 69.964.440.- atau 99.96%.
Permasalahan : Tidak ada permasalahan
Solusi : -

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang dimana target jumlah dokumen Evaluasi Renja (Triwulan I, II, III,
IV), Evaluasi Rencana Aksi (Triwulan I, II, III, IV), Tingkat Kematangan
Organisasi, Evaluasi Register Resiko DPUTR yang disusun sebanyak 10
dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 62.672.561,- dengan
realisasi sebesar Rp 62.664.300.- atau 99.99%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah dokumen daftar Gaji dan Tunjangan ASN DPUTR yang dibayarkan
sebanyak 119 orang/bulan. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 14.400.669.987,- dan
mengalami perubahan menjadi Rp. 14.408.676.026,- dengan realisasi
sebesar Rp 12.189.437.590.- atau 84.60%.

Permasalahan :
Tidak terserapnya tunjangan kinerja pegawai untuk bulan Desember 2022
dikarenakan tunjangan kinerja tersebut baru dapat dibayarkan pada bulan
Januari 2023.

Solusi :
Tidak Ada

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah dokumen Administrasi ASN DPUTR yang disediakan sebanyak 1

244
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
9.999.550.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi


Keuangan SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan DPUTR
yang dilaksanakan sebanyak 12 dokumen. Adapun realisasi target sub
kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 146.200.000,- dan tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp 143.343.694,- atau
98.05%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah Dokumen Akuntansi DPUTR yang dilaksanakan sebanyak 1 dokumen.
Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target yang telah
ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
19.999.650.- atau 100%.
Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun DPUTR yang disusun
sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100%
dari target yang telah ditetapkan.

245
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
19.977.650.- atau 99.89%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disiapkan sebanyak 2
dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
19.999.650.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
DPUTR yang disusun sebanyak 13 dokumen. Adapun realisasi target sub
kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
19.999.250.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.2.8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi


Anggaran
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target
jumlah Dokumen Laporan Prognosis Anggaran yang disusun sebanyak 1
dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target
yang telah ditetapkan.

246
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 66.800.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
66.800.000.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah


1.3.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah pada DPUTR
yang diamankan sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan
sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.131.803,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
4.129.037.- atau 99.93%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.2. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik


Daerah pada SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah pada DPUTR
yang dikendalikan sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi target sub
kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 87.525.000,- dan tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp 87.260.000.- atau
99.70%.
Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.3. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah pada DPUTR
yang disusun sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi target sub kegiatan
sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

247
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.366.740,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
8.218.300.- atau 98.23%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


1.4.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah pegawai DPUTR mengikuti Bimtek sebanyak 4 orang.
Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 19.28% dari target yang telah
ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 130.738.815,- dengan
realisasi sebesar Rp 25.203.432.- atau 19.28%.

Permasalahan :
Untuk kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan terserap sebesar
19,28%. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya kegiatan
Bimtek atau sosialisasi yang diselenggarakan dilakukan secara online atau
lewat Zoom Meeting mengingat situasi Covid-19 yang belum selesai
sehingga kegiatan lebih banyak dilakukan secara online yang berakibat pada
rendahnya serapan anggaran, akan tetapi target kinerja terpenuhi 100%.
Solusi :
Tidak Ada

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor pada DPUTR yang disediakan sebanyak 1 paket. Adapun realisasi
target sub kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
24.998.125.- atau 99.99%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

248
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada DPUTR yang
disediakan sebanyak 3 paket. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 126.248.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
125.514.829.- atau 99.42%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Peralatan Rumah Tangga pada DPUTR yang
disediakan sebanyak 1 paket. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 152.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
151.999.960.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada DPUTR yang
disediakan sebanyak 181.327 lembar. Adapun realisasi target sub kegiatan
sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
79.998.610.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

249
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


undangan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah surat kabar/ koran pada DPUTR yang disediakan
sebanyak 1 dokumen.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
49.980.000.- atau 99.96%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.5.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan selama 1
tahun / 1 laporan. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari
target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp 39.999.480.- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi
DPUTR yang diikuti sebanyak 1 laporan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 231.225.000,- dan tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp 230.340.182.- atau
99.62%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah


1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang

250
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dimana target jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada


DPUTR yang diadakan sebanyak 3 Unit. Adapun realisasi target sub kegiatan
sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 0,- dan mengalami
perubahan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 135.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 106.840.280.- atau 79.14%.

Permasalahan :
terdapat sisa kontrak dari pengadaan kendaraan sedangkan target
pengadaan kendaraan sebesar 100%.
Solusi :
Tidak Ada

1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar


Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT. ALBAL pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target jumlah Alat Besar pada
DPUTR yang diadakan sebanyak 1 Unit. Adapun realisasi target sub kegiatan
sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.343.420.000,- tidak dan
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
2.202.678.000.- atau 93.99%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Mebel pada DPUTR yang diadakan sebanyak 16 Unit.
Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari target yang telah
ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp 49.251.000.- atau
98.50%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.6.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada DPUTR yang
diadakan 8 Unit. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar 100% dari
target yang telah ditetapkan.

251
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan


mengalami perubahan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 125.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 99.252.000.- atau 79.40%.

Permasalahan :
Didalam sub kegiatan tersebut terdapat honorarium pengelolaan Web
DPUTR dan honorarium tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan aplikasi
tersebut belum selesai.

Solusi :
Perlu koordinasi lebih intens dengan Dinas Kominfo.

1.6.5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya pada DPUTR yang diadakan 4 Unit. Adapun realisasi target sub
kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp 48.767.995.- atau
97.54%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada
DPUTR yang disediakan Selama 1 tahun (12 laporan). Adapun realisasi
target sub kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- dan
mengalami perubahan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 285.000.000
dengan realisasi sebesar Rp 356.000.000.- atau 81.61%.

Permasalahan :
Penyerapan anggaran sebesar 81.61% tetapi fisik kegiatan 100%, hal ini
disebabkan karena pagu anggaran lebih besar dari realisasi kebutuhan
selama setahun sehingga terdapat saldo kegiatan.

Solusi :
Dalam penetapan pagu anggaran, volume dan harga satuan harus lebih rinci
dan akurat sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

252
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan pada DPUTR yang dipelihara Sebanyak 30 unit. Adapun realisasi
target sub kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 192.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
174.340.602.- atau 90.80%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


Perizinan Alat Besar
Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT. ALBAL pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang dimana target jumlah Alat Besar pada
DPUTR yang dipelihara Sebanyak 7 unit. Adapun realisasi target sub
kegiatan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 801.580.000,- dan
mengalami perubahan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 951.580.000
dengan realisasi sebesar Rp 946.452.500.- atau 99.46%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada DPUTR yang
dipelihara Sebanyak 100 unit. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp
99.994.876.- atau 99.99%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

253
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada DPUTR
yang dipelihara Sebanyak 2 unit.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan
mengalami perubahan pada APBD Perubahan Rp. 282.372.000.- dengan
realisasi sebesar Rp. 282.132.000 Rp atau 99.92%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)


2.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana dari APBDP sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 398.195.000,00 atau 79.64 %, dengan target
kinerja 5 paket dan realisasi 4 paket atau capaian kinerja 80%.

Permasalahan :
Terdapat 1 paket kegiatan batal dikarenakan salah judul (salah lokasi
kecamatan)
Solus :
Kegiatan tersebut diusulkan pada tahun anggaran berikutnya

Dengan rincian kegiatan, yaitu meliputi :


1) DED Rencana Pengerukan Alur Muara Sungai Pesaguan
2) DED Rencana Pengerukan Alur Pelabuhan Muara Sungai Pawan
3) DED Rencana Pengerukan Alur Pelabuhan Peti Kemas Desa Pelang Kec.
Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
100.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.
Permasalahan : Salah lokasi kecamatan seharusnya : DED Rencana
Pengerukan Alur Pelabuhan Peti Kemas Pelang Desa
Padang Kec. Bemua Kayong
Solusi : Kegiatan DED Rencana Pengerukan Alur Pelabuhan
Peti Kemas Pelang Desa Padang Kec. Bemua Kayong
diusulkan pada tahun anggaran berikutnya
4) DED Rencana Pengerukan Muara Sungai Tolak (KPCT) Desa Kuala Tolak
Kec. Matan Hilir Utara
5) Penyusunan Rencana Teknis Konstruksi Pengaman Pantai Desa Sei
Awan Kiri Kec. Muara Pawan

254
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS


Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD dan APBD-P sebesar Rp. 1.516.986.025,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.343.076.226,00 atau 88.54 %.
Adapun indikator Kinerja yaitu Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA
WS kewenangan Kab/kota yang disusun dengan target pada tahun 2022
sebanyak 12 dokumen dan capaian sebesar 100 %.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana dari APBD sebesar Rp. 525.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 518.490.500,00 atau 98.76 %, dengan target
kinerja 4 paket dan realisasi 4 paket atau capaian kinerja 100%.

Kegiatan tersebut meliputi :


1) Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Desa Perigi Kecamatan
Jelai Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 196.993.500,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 184.964.000,00 atau 99,09%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan normalisasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pembangunan Sumur Bor dan tower Air = 2.00 Unit
yang dilaksanakan oleh CV.RIAN HERIYANTO dengan nomor SPK :
P/309/PPK APBD/DPUTRD.602/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

2) Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku (Sumur Bor) Desa
Lembah Mukti Kecamatan Manis Mata
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 124.425.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 113.845.000,00 atau 99,54%.Kegiatan ini berupa
pekerjaan Pembangunan Sumur air tanah untuk air baku ( Sumur Bor )
dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Sumur Bor dan Tower Air = 1,00 Unit
yang dilaksanakan oleh CV. SYAFUL ABADI dengan nomor SPK :
P/247/PPKAPBD/DPUTRD.602/VI/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang
dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

255
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3) Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Desa Nanga Tayap
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebasar
Rp.90.720.000,- ( Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh
Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.SWASTIKA MANDIRI dengan SPK nomor : P/279
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 11 Juli 2022. Lokasi :
Kematan Nanga Tayap Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
90.720.000,00 ( Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu
Rupiah ) atau sebesar 99,97 %. Jenis pekerjaan Pembangunan Sumur
Bor 1 Bh, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

4) Pembuatan Sumur Bor Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 99.810.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 91.480.000,00 atau 99,81%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan Pembangunan Sumur air tanah untuk air baku ( Sumur Bor )
dengan item pekerjaan Sumur Bor dan Tower Air = 1,00 Unit yang
dilaksanakan oleh CV. LAMTORO KETAPANG, Nomor:P / 011 / PPK.1-
APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 , 11 November 2022 / 11 November
2022 S/d 15 Desember 2022 yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.4. Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD dan APBD-P sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 490.187.000,00 atau 98.04 %,
dengan target kinerja 4 paket dan realisasi 4 paket atau capaian kinerja
100%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Pembangunan bronjong tebing danau belanti desa cegolak Kec.Nanga
Tayap
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 99.920.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 91.950.000,00 atau 99,92%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan Bronjong Kawat = 12 M yang dilaksanakan oleh CV. AQSES
MENDALAM dengan nomor SPK : P/012/PPK.1-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/ 2022 tanggal 16 November 2022 secara metode kontraktual
yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi fisik 100%.

256
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Barau Saluran / Parit Perbatasan RT.004 dan RT.005 Kelurahan Tuan -


Tuan Kecamatan Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar
Rp. 141.920.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua
puluh ribu rupiah) paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. KHALID PUTRA dengan SPK nomor : P / 0287
/ PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 141.354.000,- (Seratus delapan empat
puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau sebesar
99,60%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan turap beton sepanjang
119 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

3) Pembangunan Barau Sheetfile Saluran Parit Kongsi Desa Sungai Jawi RT.
06 Dusun Sri Segar Kecamatan Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
141.200.000,- (Seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
dengan nilai fisik sebesar Rp. 127.207.435,67- (Seratus dua puluh tujuh
juta dua ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima koma enam puluh
tujuh rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH IBU dengan SPK nomor : P/217/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Pembangunan Barau beton pada
saluran sepanjang 153 m1.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

4) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Saluran Kungsi Gg. Pandan


RT. 30 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
92.803.000,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah)
dengan nilai fisik sebesar Rp. 83.607.022,92- (Delapan puluh tiga juta
enam ratus tujuh ribu dua puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah),
paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan
oleh CV. NOVA dengan SPK nomor : P/216/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Pembangunan Barau beton pada
saluran sepanjang 76 m1.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

257
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.5. Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD dan APBD-P sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 156.963.000,00 atau 98.1 %, dengan
target kinerja 2 paket dan realisasi 2 paket atau capaian kinerja 100%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Pembongkaran Pintu Air Desa Negeri Baru
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
74.920.000,- (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. KARYA INDAH MANDIRI dengan SPK Nomor : P /
046 / PPK.1-APBD.P/DPUTR - D.602 / XI / 2022 tanggal 10 November
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.742.000,- (Tujuh puluh
empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau sebesar
99,76%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan pembongkaran pintu
air, yang dilaksanakan dengan alat berat, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

2) Pembongkaran Pintu Air Desa Pematang Gadung


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
74.320.000,- (Tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan
oleh CV. ZAKIR PRATAMA MANDIRI dengan SPK Nomor : P / 047 /
PPK.1-APBD.P/DPUTR - D.602 / XI / 2022 tanggal 02 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar 74.161.000,- (Tujuh puluh empat
juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 99,79%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan pembongkaran pintu
air, yang dilaksanakan dengan alat berat, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.6. Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukunga dana APBD Murni sebesar Rp 1.950.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp 1.920.138.000,00 atau 98.47 %. Dengan target
kinerja 11 paket dan realisasi 11 paket atau capaian kinerja 100%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Pembangunan Kanal Banjir Gg. Amat Dusun Taruna RT. 02 dan RT. 03
Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara

258
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.


175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 163.898.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), paket
ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh
CV. MUFAKAT dengan SPK nomor : P / 272 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/
VI / 2022 tanggal 29 Juni 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
169.978.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 97,13 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan :
a. Pekerjaan Pemeliharaan Saluran
− Pekerjaan Penebasan yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 6.380,00 M2
− Pekerjaan Gulma yang dikerjakan berdasarkan kontrak 7.975
M2.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Turap Beton
Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%

2) Pembangunan Kanal Banjir Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir


Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
188.020.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu
Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. RAHAYU ABADI dengan SPK nomor : P / 255
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 14 Juni 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 187.739.000,- (Seratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau sebesar
99,85 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan :
a. Pekerjaan Pembangunan Saluran
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 1539 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 2.700
Meter dengan Volume 1539 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 906 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 2.000
Meter dengan Volume 906 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%

3) Pembangunan Kanal Banjir Dusun Budaya Desa Tanjung Baik Budi Kec.
Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 139.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode

259
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH SHAFANA dengan


SPK nomor : P / 285 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 29 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.393.000,- (Seratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
atau sebesar 99,80 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Pembangunan Saluran:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 1.188 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 2.200
Meter dengan Volume 1.188 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 620,78 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.550
Meter dengan Volume 620,78 M3.
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

4) Pembangunan Kanal Banjir Dusun Pantai Desa Sungai Putri Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 164.670.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. TRIMARCO dengan SPK nomor :
P / 286 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.460.000,- (Seratus Enam
Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar
99,87 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
2.138,40 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 4.320
Meter dengan Volume 2.138,40 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

5) Pembangunan Kanal Banjir Dusun Sempurna Desa Kuala Satong


Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 164.670.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. BUMI KAYONG dengan SPK
nomor : P / 251 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 30 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.440.000,- (Seratus
Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau
sebesar 99,86 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran:

260
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak


adalah 603,84 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.360
Meter dengan Volume 603,84 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Pemeliharaan Saluran:
− Pekerjaan Pengangkatan gulma yang dikerjakan berdasarkan
kontrak adalah 16.500 M2 dan Penebasan Kiri dan Kanan
Saluran adalah 6.000 M2.
− Pekerjaan Pengangkatan gulma yang sudah dikerjakan adalah
16.500 M2.
− Pekerjaan Penebasan Kiri dan Kanan Saluran yang sudah
dikerjakan adalah 6.000 M2.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

6) Pembangunan Saluran Bagan Cengkodok Dusun 4 Desa Sungai Putri


Kec. Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
189.670.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. RADI'QAL dengan SPK nomor : P / 043
/PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 8 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.269.000,- (Seratus Delapan
Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau
sebesar 99,79 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Pembuatan Saluran:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
6.468,12 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.797
Meter dengan Volume 6.468,12 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

7) Pembangunan Saluran Dusun 2 Desa Tanjung Baik Budi Kec. Matan Hilir
Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
189.670.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. DUTA PERSADA dengan SPK nomor : P / 044
/PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 8 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.305.000,- (Seratus Delapan
Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 99,81 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Pembuatan Saluran:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
3.318,4 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 4.880
Meter dengan Volume 3.318,4 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

261
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8) Pembangunan Saluran Parit Anton RT. 08 Desa Sukamaju Kec. Muara


Pawa
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 167.120.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. AL-KUS dengan SPK nomor : P / 045 /PPK.II-
APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 8 November 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 166.732.000,- (Seratus Enam Puluh Enam
Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,77 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Pembuatan Saluran
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
5.250 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 5.398
Meter dengan Volume 5.250 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

9) Pembangunan Kanal Banjir RT. 08 dan RT. 09 Dusun Mekar Desa Sungai
Putri Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 164.380.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 164.380.000,00 atau 93,93%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 1.942,00 m
(volume = 6.991,20 m3) yang dilaksanakan oleh CV. BUMI KAYONG
dengan nomor SPK : P/206/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VII/ 2022 tanggal
08 Juli 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan
menggunakan alat berat (excavator PC.200) dengan realisasi fisik 100%.

10) Pembangunan Kanal Banjir RT. 15 RW. 4 Dusun Budaya Desa Tanjung
Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
139.542.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh
dua ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 125.714.373,95- (Seratus
dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh
tiga koma Sembilan puluh lima rupiah), paket ini dilaksanakan dengan
metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. MITRA MULIA dengan
SPK nomor : P/208/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 14 Juni
2022. Target Kinerja berupa pekerjaan galian tanah pada saluran
sepanjang 3.261 m1 yaitu 1.809,86 m3, yang dilaksanakan
menggunakan cara manual.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

11) Pembangunan Kanal banjir RT. 09, RT. 10, RT. 11 Dusun Bahagia Desa
Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
164.390.000,- (Seratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh
ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 148.099.156,75- (Seratus
empat puluh delapan juta Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima

262
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah), paket ini dilaksanakan
dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. BUMI KAYONG
dengan SPK nomor : P/207/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal
08 Juli 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan galian tanah pada saluran sepanjang
1.943 m1 yaitu 6.994,80 m3, yang dilaksanakan menggunakan alat berat
excavator PC 200. Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang
telah terealisasi sebesar 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 485.098.000,00 atau 97.02 %. Dengan target
kinerja 3 paket dan realisasi 3 paket atau capaian kinerja 100%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Rehabilitasi Tanggul Air Tawar Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara
Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
188.991.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan
metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. RADI'QAL , Nomor: P /
273 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 29 Juni 2022 / 29 Juni 2022
S/d 27 September 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
191.071.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima
Ribu Rupiah) atau sebesar 95,54%
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Tanggul :
− Pekerjaan Tanggul = 2.970 M.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

2) Rehabilitasi Tanggul RT. 06 Dusun Sempurna Desa Kuala Satong


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 139.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. SYAKRANI GROUP dengan SPK
nomor : P / 270 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 30 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.597.000,- (Seratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
atau sebesar 99,95 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Galian Tanah:

263
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak


(addendum) adalah 5.722,88 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 2.000
Meter dengan Volume 5.722,88 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

3) Rehabilitasi Tanggul Kumpai Melayu RT.010 Dusun Keramat IX Desa


Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 141.920.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. SENDA SEJAHTERA dengan SPK
nomor : P / 303 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 24 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.850.000,- (Seratus
Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau
sebesar 99,95 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Galian Tanah (Mekanis) :
− Rehabilitasi tanggul yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
6.123 M3
− Realisasi rehabilitasi tanggul yang sudah dikerjakan sepanjang 1.560
Meter dengan Volume 6.123 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.8. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kanal Banjir


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 6.685.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 6.552.345.500,00 atau 98.02 %. Dengan target kinerja 42 paket dan
realisasi 42 paket atau capaian kinerja 100%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Rehabilitasi Kanal Banjir Jalan Karya Tani Gg. Usaha 2 Kelurahan
Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
189.170.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh
Puluh Satu Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH PRATAMA
KONSTRUKSI, Nomor: P / 275 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 27
Juni 2022 / 27 Juni 2022 S/d 26 Agustus 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.450.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Rupiah) atau
sebesar 96,23 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :

264
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pekerjaan Pembuatan Saluran


− Pek. Rehabilitasi Saluran Type I = 2.700 M,
− Pek. Rehabilitasi Saluran Type II = 500 M,
− Pek. Pemeliharaan Saluran Type I = 1.500 M,
− Pemeliharaan Saluran Type II = 2.000 M
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

2) Normalisasi Saluran Sisi Jl. Sei Awan Kiri-Tanjung Pura Desa Sei Awan
Kiri Kecamatan Muara Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
189.220.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. RJ. HOLE dengan SPK nomor : P / 274 /PPK-
APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 29 Juni 2022. Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 188.767.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan
Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,76 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Tanah (Mekanis) :
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
8.057,5 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 3.000
Meter dengan Volume 8.057,5 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

3) Rehabilitasi Kanal Banjir Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
93.920.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. KARYA TAMA MANDIRI dengan SPK nomor : P /
020 /PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 1 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.840.000,- (Sembilan Puluh
Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar
99,91%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
Pekerjaan Rehabilitasi Saluran:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak adalah
1.147,25 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 3.530
Meter dengan Volume 1.147,25 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

4) Rehabilitasi Saluran Trans Pelang Desa Pelang Kec. MHS


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
92.970.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. KARYA TAMA MANDIRI dengan SPK nomor : P /
022 /PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 1 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.890.000,- (Sembilan Puluh

265
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar
99,91 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type I:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 609 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 2.100
Meter dengan Volume 609 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type II:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 490,25 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.850
Meter dengan Volume 490,25 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

5) Rehabilitasi Saluran Parit Sapari Dusun 3 Pematang Sirih Desa Pesaguan


Kiri Kec. Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
92.970.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. PUTRA SELATAN dengan SPK nomor : P / 021
/PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 11 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.880.000,- (Sembilan Puluh
Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar
99,90%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type I.
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 553,8 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 2.130
Meter dengan Volume 553,8 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type II.
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 546,25 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.150
Meter dengan Volume 546,25 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

6) Normalisasi Parit Memakai Aalat Berat di Desa Harapan Baru


Kecamatan Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 191.320.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 191.120.000,00 atau 98,86%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Pek. Tanah = 3.200 M yang dilaksanakan
oleh CV.GELORA JAYA dengan nomor SPK : P/051/PPK.1-
APBD.P/DPUTR-D.602/XI/ 2022 tanggal 09 November 2022 secara

266
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi


fisik 100%.

7) Perbaikan Saluran Dusun Sempurna Desa Kuala Satong Kec.Matan Hilir


Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 92.970.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 92.830.000,00 atau 99,12%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek. Rehabilitasi Saluran = 1.600 M
▪ Pek.Pemeliharaan Saluran = 1.000 M
yang dilaksanakan oleh CV.ANUGRAH SHAFANA dengan nomor SPK :
P/054/PPK.1/APBD.P/DPUTR-D.602/XI/ 2022 tanggal 16 November
2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual
dengan realisasi fisik 100%.

8) Rehabilitasi Saluran SP 1 Desa Suka Mulya Kecamatan Singkup


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 199.820.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.330.000,00 atau 99,91%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Kegiatan Rehabilitasi Saluran = 2.100M yang dilaksanakan oleh CV.
STABUN GRUP dengan nomor SPK : P/244/PPK-APBD/DPUTRD.602/VII/
2022 tanggal 15 Juli 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
dengan Manual dengan realisasi fisik 100%.

9) Rehabilitasi Saluran SP 3 Desa Bukit Kelambing Kecamatan Singkup


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 199.170.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.335.000,00 atau 99,59%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi kanal banjir dengan item pekerjaan sebagai
berikut : Pekerjaan Rehabilitasi Saluran = 2.200M yang dilaksanakan
oleh CV. ZILA dengan nomor SPK : P/245/PPKAPBD/DPUTR-
D.602/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 secara metode kontraktual yang
dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

10) Rehabilitasi Saluran SP 6 Desa Sukaraja Kecamatan Singkup


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 197.276.500,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.334.000,00 atau 93,03%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi kanal banjir dengan item pekerjaan sebagai
berikut : Pekerjaan Rehabilitasi Saluran = 2.100M yang dilaksanakan
oleh CV. ANUGRAH ABADI dengan nomor SPK : P/246/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

11) Rehabilitasi Saluran SP 3 Kecamatan Air Upas


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan

267
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

puluh lima ribu rupiah) paket ini dilaksanakan dengan metode


kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ARSYLA JAYA dengan SPK
nomor : P / 312 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 29 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.152.000,- (Seratus
delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) atau
sebesar 99,23%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan saluran 100 meter serta
peningkatan saluran sepanjang 177 meter, yang dilaksanakan secara
manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

12) Rehabilitasi Kanal Banjir Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 188.020.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.695.000,00 atau 93,85%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi kanal banjir dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung dengan panjang =
4.219,00 m (volume = 8.438,00 m2)
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.219,00 m (volume = 1.118,04
m3)
▪ Pekerjaan turap beton dengan panjang = 39,00 m
yang dilaksanakan oleh CV. SANIA JAYA dengan nomor SPK : P/209/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

13) Rehabilitasi Kanal Banjir Dusun Segar Desa Sungai Putri Kecamatan
Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 139.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 139.540.000,00 atau 93,03%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi kanal banjir dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung dengan panjang =
4.647 m (volume = 17.426,25 m2)
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.647,00 m (volume = 871,31 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH SHAFANA dengan nomor SPK :
P/210/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

14) Normalisasi Saluran Jalur Utara Parit Kongsi Desa Sungai Putri Kec.
Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 189.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.286.000,00 atau 94,64%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan normalisasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 6.236,00 m
(volume = 3.305,08 M3) yang dilaksanakan oleh CV. RAHAYU ABADI
dengan nomor SPK : P/107/PPK.I-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022
tanggal 08 November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
secara manual dengan realisasi fisik 100%.

268
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

15) Normalisasi Saluran Parit Laut Desa Sungai Putri Kec. Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 189.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.258.000,00 atau 94,63%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan normalisasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Saluran I
- Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung dengan panjang =
2.105,00 m (volume = 10.525,00 M2)
▪ Saluran II
- Penebasan dengan panjang = 3.390,00 m (volume = 3.390,00
M2)
- Galian tanah dengan panjang = 3.390,00 m (volume = 1.491,00
M3)
yang dilaksanakan oleh CV. RADI'QAL dengan nomor SPK : P/108/PPK.I-
APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 08 November 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

16) Normalisasi Parit Jumbo RT. 02 Dusun Impala Desa Kuala Satong Kec.
Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 141.770.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.579.000,00 atau 94,39%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan normalisasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 1.722,00 m
(volume = 4.778,55 m3) yang dilaksanakan oleh CV. DWI MANDIRI
dengan nomor SPK : P/049/PPK.1-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022
tanggal 16 November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
menggunakan alat berat (excavator PC.200) secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

17) Normalisasi Parit Pak Masturi Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir
Selatan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 189.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.470.000,00 atau 94,74%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah saluran type I dengan panjang = 2.410,00 m (volume =
1.217,05 M3)
▪ Galian tanah saluran type II dengan panjang = 3.210,00 m (volume =
1.059,30 M3)
yang dilaksanakan oleh CV. ZAKIR PRATAMA MANDIRI dengan nomor
SPK : SPK.02/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 04
November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara
manual dengan realisasi fisik 100%.

269
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

18) Normalisasi Saluran Dusun Pajar Harapan Desa Kuala Satong


Kecamatan MHU
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 189.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.893.000,00 atau 94,45%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah saluran type I dengan panjang = 3.780,00 m (volume =
1.285,20 M3)
▪ Galian tanah saluran type II dengan panjang = 1.830,00 m (volume =
1.070,55 M3)
yang dilaksanakan oleh CV. DUTA PERSADA dengan nomor SPK :
P/110/PPK.I-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 18 November 2022
dan masa pelaksanaan dari tanggal 18 November 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

19) Perbaikan Saluran Dusun 3 Mekar Lahan Darat Desa Sei. Putri Kec. MHU
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 92.970.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 92.794.000,00 atau 92,79%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 4.339,00 m
(volume = 1.128,14 m3) yang dilaksanakan oleh CV. TEGAR MANDIRI
dengan nomor SPK : P/053/PPK.1-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022
tanggal 08 November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
secara manual dengan realisasi fisik 100%.

20) Rehabilitasi Saluran Jalan Bakti Dusun Pematang Sirih Desa Pesaguan
Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 92.970.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 92.880.000,00 atau 92,88%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 3.790,00 m
(volume = 1.099,10 M3) yang dilaksanakan oleh CV. MAULIDIA UTAMA
dengan nomor SPK : 03/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal
04 November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara
manual dengan realisasi fisik 100%.

21) Rehabilitasi Kanal Banjir Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 191.920.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 191.211.000,00 atau 95,61%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran, pengangkutan hasil
galian dan pemeliharaan saluran dengan item pekerjaan sebagai
berikut :
▪ Pekerjaan galian tanah lumpur dengan panjang = 986,00 m¹ (volume
= 202,32 m³)
▪ Pekerjaan galian tanah lumpur dengan panjang = 3.175,00 m¹
(volume = 711,70 m³)
▪ Pekerjaan pengangkutan hasil galian = 1,00 ls

270
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

▪ Pekerjaan pengangkatan gulma dengan panjang = 1.100,00 m¹


(volume = 6.165,70 m²)
▪ Pekerjaan pengangkatan gulma dengan panjang = 894,00 m¹ (volume
= 3.069,00 m²)
▪ Pekerjaan pengangkatan gulma dengan panjang = 133,94 m¹ (volume
= 535,76 m²)
Yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI AQILLA dengan nomor SPK : P / 114
/ PPK.I-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 14 November 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

22) Rehabilitasi Kanal Banjir Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 191.920.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 191.253.000,00 atau 95,63%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan turap beton dan rehabilitasi saluran
dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan turap beton dengan panjang = 68,00 m¹
▪ Pekerjaan galian tanah lumpur dengan panjang = 5.332,00 m¹
(volume = 909,45 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI AQILLA dengan nomor SPK : P / 114
/ PPK.I-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 14 November 2022
dan dengan nomor Adendum SPK : P / 317 / PPK.1-APBD.P / DPUTR-
D.602 / XI / 2022 tanggal 17 November 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

23) Normalisasi Parit Lintang Dusun 1 Desa Kuala Tolak Kec. MHU
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
92.970.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu
rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. MITRA ABADI dengan SPK Nomor : P / 050 /
PPK.1-APBD.P/DPUTR - D.602 / XI / 2022 tanggal 16 November 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.816.000,- (sembilan puluh
dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) atau sebesar 99,83%.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran
sepanjang 1.400 meter dan pemeliharaan saluran sepanjang 1.480
meter, yang dilaksanakan dengan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

24) Normalisasi saluran parit jl. Tanjung jorong dusun i rt. 1 desa kuala tolak
kec. matan hilir utara
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
200.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
189.670.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. DUTA PERSADA dengan SPK Nomor : P /
112 / PPK.1-APBD.P/DPUTR - D.602 / XI / 2022 `tanggal 18 November
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 188.982.000,- (seratus
delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu
rupiah) atau sebesar 99,64%.

271
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran


sepanjang 2.640 meter dan pemeliharaan saluran sepanjang 3.000
meter, yang dilaksanakan dengan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

25) Rehabilitasi Kanal Banjir Dusun Mangkul Desa Seriam Kecamatan


Kendawangan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.188.020.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu
Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.KARYA TAMA MANDIRI dengan SPK nomor : P/
0289 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 29 Juni 2022. Lokasi :
Kecamatan Kendawangan Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
187.890.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus
Simbilan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,88 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan Rehabilitasi Saluran
sepanjang 7.670 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

26) Rehabilitasi Kanal Banjir Jalan Roos Dusun Jati Desa Kendawangan Kiri
Kecamatan Kendawangan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
91.320.000,- ( Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.ADNAN PRADIPTA dengan SPK nomor : P/ 0291
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 29 Juni 2022. Lokasi :
Kecamatan Kendawangan Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
91.220.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah) atau sebesar 99,88 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini Terdiri Dari Dua Aitem Pekerjaan berupa
pekerjaan Rehabilitasi Saluran sepanjang 2.210 meter,Dan Barau Beton
Sheet Pile 100 Meter yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

27) Normalisasi Parit Sudar Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000, ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar Rp.
189.670.000,- ( Seratus Delapan Puluh Sembilan Juata Enam Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.REGIUN dengan SPK nomor :
P/109/PPK.I-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 8 Nopember 2022
Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 189.277000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,89 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa Normalisasi saluran sepanjang
5890 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

272
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

28) Pembangunan Saluran Kelompok Tani Sungai Linggis Desa Karya Mukti
Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000, ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp. 140.170.000,- (Seratus Empat Pilih Juta Seratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.ANUGRAH SHAFANA dengan SPK nomor :
P/026/PPK.I-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 01 Nopember 2022
Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 140.075.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,87 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa Pembangunan saluran sepanjang
3.600 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

29) Normalisasi Parit Dusun 01 Desa Sungai Putri Kec.Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
140.000.000, ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.131.770.000,- ( Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.MITRA SEPAWAR dengan SPK
nomor : P/048/PPK.I-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 03
Nopember 2022 Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Utara Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 131.594.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima
Ratus Sembilan Puluh Emapat Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,97 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa Normalisasi saluran sepanjang
4.165 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

30) Normalisasi Parit Rangkong/Memakai Alat Berat Di Desa Pembedilan


Kecamatan Kendawangan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000, ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.191.320.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV.REGIUN dengan SPK nomor : P/052/PPK.I-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 08 Nopember 2022 Lokasi :
Kecamatan Matan Kendawangan Dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.191.090.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh
Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,98 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa Normalisasi saluran Memakai Alat
sepanjang 2.520 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

31) Rehabilitasi Kanal Banjir RT. 2 Dusun Impala Desa Kuala Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
139.123.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga
ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 125.336.630,39- (Seratus dua
puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh
rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang

273
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dilaksanakan oleh CV. TANDEMINDO dengan SPK nomor : P/338/PPK-


APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Addendum SPK
nomor : P/869/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
Target Kinerja Addendum berupa pekerjaan galian tanah pada saluran
sepanjang 2.521 m1 yaitu 5.826.29 m3, yang dilaksanakan
menggunakan alat berat Excavator PC 200.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

32) Rehabilitasi Kanal Banjir RT.03 RW. 04 Dusun Pajar Harapan Desa Kuala
Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
111.082.000,- (Seratus sebelas juta delapan puluh dua ribu rupiah)
dengan nilai fisik sebesar Rp. 100.074.013,34- (Seratus juta tujuh puluh
empat ribu tiga belas koma tiga puluh empat rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
AL-KUS dengan SPK nomor : P/337/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022
tanggal 16 Juni 2022 dan Addendum SPK nomor : P/689/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.
Target Kinerja Addendum berupa pekerjaan galian tanah pada saluran
sepanjang 2.065 m1 yaitu 4.528,63 m3, yang dilaksanakan
menggunakan alat berat Excavator PC 200.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

33) Rehabilitasi Kanal Banjir RT. 21 RW. 02 Desa Sukabangun Kecamatan


Delta Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
117.795.000,- (Seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 106.122.465,35- (Seratus
enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima
koma tiga puluh lima rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. CAKRA SUDARSANA dengan SPK
nomor : P/215/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan galian tanah pada saluran sepanjang
1.004 m1 yaitu 5.773 m3, yang dilaksanakan menggunakan alat berat
Excavator PC 100.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

34) Rehabilitasi Kanal banjir Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
142.542.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh
dua ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 128.417.093,51- (Seratus
dua puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh
tiga koma lima puluh satu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan
metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. RUNJAI BERSAUDARA
dengan SPK nomor : P/115/PPK.I-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022
tanggal 8 November 2022 dan Addendum SPK nomor : P/468/PPK.I-
APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 25 November 2022.

274
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Kinerja Addendum berupa pekerjaan Rehabilitasi Saluran di Area


Gg. Jagung & Gg. PGRI, Pekerjaan Rehabilitasi Saluran di area Gg. Tomat
1, 2 dan 3, Pekerjaan Rehabilitasi Saluran di Area Jl. HOS
COKROAMINOTO, Pekerjaan Rehabilitasi Saluran di Area Jl. Karya Tani
dan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran di Area Jl. Tentemak . Total Panjang
Saluran 6184,3 m1.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

35) Pemeliharaan Saluran Dusun Kali Matang Desa Sukamaju Kecamatan


Muara Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
92.814.000,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu
rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 83.616.595,20- (Delapan puluh
tiga juta enam ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh lima
koma dua rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. INTAN ABADI dengan SPK nomor :
SPK.12/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 8 November 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Pemeliharaan Saluran sepanjang
3.350,00 m1 yaitu Pekerjaan Penebasan Sisi Kanan dan Kiri Saluran
4.690 m2 dan Pekerjaan Pengangkatan Gulma 16.750 m2 dengan cara
manual.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

36) Rehabilitasi saluran RT. 09 dusun sungai sirih desa sungai besar
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
189.045.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh lima
ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.311.331,67- (Seratus
tujuh puluh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu koma
enam puluh tujuh rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ADI WIJAYA dengan SPK nomor
: SPK.11/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 7 November
2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Galian Tanah sepanjang 5.680,00 m1
dan 2.281.5 m3 dengan cara manual.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

37) Rehabilitasi saluran RT. 10 dusun sungai sirih desa sungai besar
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
189.090.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta sembilan puluh
ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.351.697,53- (Seratus
tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan
puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah), paket ini dilaksanakan
dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ADI WIJAYA
dengan SPK nomor : SPK.10/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022
tanggal 7 November 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Galian Tanah sepanjang 5.360,00 m1
dan 2.281.45 m3 dengan cara manual.

275
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi


sebesar 100%

38) Rehabilitasi saluran RT. 11 sawah rendam desa sungai besar kecamatan
matan hilir selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
159.766.000,- (Seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam
puluh enam ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 143.933.396,53-
(Seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga
ratus sembilan puluh enam koma lima puluh tiga rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
SAKTI BETUAH RAYE dengan SPK nomor : SPK.09/PPK.3-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/2022 tanggal 7 November 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Galian Tanah sepanjang 4.740,00 m1
dan 1923.9 m3 dengan cara manual.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

39) Rehabilitasi Kanal Banjir Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 146.629.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 142.549.000,00 atau 99,91%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan Gulma Terapung dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Kegiatan Gulma Terapung = 4,790 yang dilaksanakan oleh CV.
MAULIDIAA UTAMA dengan nomor SPK : CV. MAULIDIA UTAMA ,
Nomor: P / 34 / PPK.2 -APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 , 07
November 2022secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan
Manual dengan realisasi fisik 100%.

40) Normalisasi Kelensua-Mensing Desa Semandang Kanan Kec. Simpang


Dua
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 138.370.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 131.451.500,00. Kegiatan ini berupa pekerjaan Galian
Tanah dengan item pekerjaan sebagai berikut : Kegiatan Galian Tanah =
1.480 M yang dilaksanakan oleh CV. TIGE BENUA dengan nomor SPK :
CV. TIGE BENUA , Nomor: P / 85 / PPK.1-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI /
2022 , 07 November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
dengan Mobilitasi / Demobilitasi Excavator dengan realisasi fisik 100%.

41) Normalisasi Kek Jompe Desa Semandang Hulu Kec. Simpang Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,00 dan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 119.490.000,00.Kegiatan ini berupa
pekerjaan Rehabiltasi Kanal Banjir dengan item pekerjaan sebagai
berikut : Kegiatan Galian Tanah = 1.040 M yang dilaksanakan oleh CV.
TIGE BENUA dengan nomor SPK : CV. TIGE BENUA , Nomor: P / 013 /
PPK.1-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022, 01 November 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Mobilitasi / Demobilitasi
Excavator dengan realisasi fisik 100%.

276
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

42) Normalisasi saluran ipin dusun kalimatang desa sukamaju kec. muara
pawan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00. Kegiatan ini
berupa pekerjaan Gulma Terapung dengan item pekerjaan sebagai
berikut : Kegiatan Galian Tanah = 4,790 yang dilaksanakan oleh CV.
AFIQ PUTRA MANDIRI dengan nomor SPK : CV. AFIQ PUTRA
MANDIRINomor: P / 111 / PPK.2 -APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 , 19
November 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan
Manual dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.9. Sub Kegiatan Peningkatan Kanal Banjir


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 198.950.000,00 atau 99.48 %. Dengan target
kinerja 1 paket dan realisasi 1 paket atau capaian kinerja 100%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Peningkatan Kanal Banjir Jl. A. Yani Kec. Delta Pawan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 191.920.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 191.300.000,00 atau 95,65%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan turap beton dan rehabilitasi saluran
dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan turap beton dengan panjang = 64,00 m¹
▪ Pekerjaan turap beton dengan panjang = 21,70 m¹
▪ Pekerjaan galian tanah dengan panjang = 642,00 m¹ (volume =
156,78 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. ZAKIR PRATAMA MANDIRI dengan nomor
SPK : P / 33 / PPK.2-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 7
November 2022 dan dengan nomor Adendum SPK : P / 706 / PPK.2-
APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 9

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.10. Normalisasi/Restorasi Sungai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 5.045.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 3.081.883.100,00 atau 61.09 %, Dengan
target kinerja 11 paket dan realisasi 10 paket atau capaian kinerja 90,91%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :

277
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1) Normalisasi Sungai Beriam Kecamatan Manis Mata


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 154.110.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 135.830.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan normalisasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan Normalisasi Saluran = 1.500M yang dilaksanakan oleh CV.
LAMTORO KETAPANG dengan nomor SPK : P/249/PPK-APBD /DPUTR-
D.602/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan masa pelaksanaan dari tanggal
15 Juli 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual
dengan realisasi fisik 100%.

2) Normalisasi Sungai Keladi Beguruh Dusun Ratu Elok Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 146.900.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 13.977.500,00 atau 9,32%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan Normalisasi Saluran = 2.180M yang dilaksanakan oleh CV.
LAMTORO KETAPANG dengan nomor SPK : 327/PPK-APBD
/DPUTRD.602/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 secara metode kontraktual
yang dikerjakan secara manual.

3) Normalisasi Sungai Keladi Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 146.900.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 135.820.000,00 atau 97,93% Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item pekerjaan sebagai berikut
: Pekerjaan Normalisasi Saluran = 2.180M yang dilaksanakan oleh CV.
LAMOTRO KETAPANG dengan nomor SPK : P/328/PPKAPBD/DPUTR-
D.602/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 secara metode kontraktual yang
dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

4) Normalisasi Sungai Lubang Desa Sengkuang Merabong Kecamatan


Manis Mata
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 196.830.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 185.750.000,00 atau 98,42% Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item pekerjaan sebagai berikut
: Pekerjaan Normalisasi Saluran = 2.000M yang dilaksanakan oleh CV.
SAHABAT SAHALA dengan nomor SPK : P/329/PPK-
APBD/DPUTRD.602/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

5) Normalisasi Sungai Kepuluk - Inhutani Kecamatan Sungai Melayu Rayak


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 326.650.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 248.884.000,00 atau 71,11%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan tanah dengan item pekerjaan sebagai
berikut : Pekerjaan Galian (Excavator) dengan panjang = 4.264,00 m¹
(volume = 12.990,57 m³) Yang dilaksanakan oleh CV. SINAR LAUT
dengan nomor SPK : P / 62 / PPK.2-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022

278
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tanggal 16 November 2022 dan dengan nomor Adendum PMP : P / 845


/ PPK.2-APBD.P / DPUTR-D / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan menggunakan alat
berat (excavator) dengan realisasi fisik 100%.

6) Pendalaman Sungai Buatan/ Kanal: Negeri Baru - Pelang - Pematang


Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.350.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 1.323.290.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.169.392.000,00 atau 86,62%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan tanah dengan item pekerjaan sebagai
berikut :
▪ Pekerjaan tanah dengan panjang = 16.683,00 m¹
▪ Pek. Galian (Excavator) = 15.789,00 m³
▪ Pek. Gulma (Manual) = 97.130,00 m²
▪ Pek. Tebas (Manual) = 41.707,50 m²
▪ Pencabutan Tunggul = 10 titik
Yang dilaksanakan oleh CV. PAK KAYE dengan nomor SPK : P / 53 /
PPK.2-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 16 November 2022
dan dengan nomor Adendum SP : P / 834 / PPK.2-APBD.P / DPUTR-
D.602 / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan dengan menggunakan alat berat
(excavator) dan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

7) Normalisasi Sungai Kedemper Desa Semandang Kanan Kecamatan


Simpang Dua
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar
Rp.100.000.00,- ( Seratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.90.420.000,- ( Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.ALFA JAYA dengan SPK nomor : P/ 0251 /PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal :09 Juni 2022. Lokasi : Kecamatan
Simpang Dua Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.90.336.000 ,- (
Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah ) atau
sebesar 99,97 %.
Jenis pekerjaan Normalisasi Sungai sepanjang 3.580 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

8) Normalisasi Sungai Linggis Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu


Rayak
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar
Rp.150.000.00,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.138.320.000,- ( Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.RINO RAYA PRAKARSA dengan
SPK nomor : P/281 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 29 Juni
2022. Lokasi : Kecamatan Simpang Dua Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.138.136.000 ,- ( Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Enam Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,97 %.
Jenis pekerjaan Normalisasi Sungai sepanjang 1.500 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

279
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9) Normalisasi Sungai Perendaman - Teluk Keluang – Sunsang


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
350.000.00,- dengan nilai fisik sebasar Rp. 290.322.000,- paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
SALSABILA, Nomor: P/073/PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 , 17
November 2022. Dengan realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

10) Normalisasi Sungai Pesaguan, Ruas Sungai Pesaguan - Tumbang Titi -


Beringin Rayo
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
1.800.000.00,- dengan realisasi Rp. 0,-
Permasalahan : Gagal Lelang dikarenakan tidak ada Perusahaan yang
memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi,
Administrasi dan Teknis. Kronogis :
✓ Surat Permohonan Lelang tgl 20 Sept 2022
✓ Proses Lelang tgl 18 Okt 2022
✓ Terima Surat BA Lelang Gagal No. 600/2937/Pokja
BPBJ/0130/2022 tgl 21 Nov 2022
✓ Berita Acara Rapat Lelang Gagal No. 693/BA-
LG/PPK.2 /DPUTR-D/XI/2022 Tgl 22 Nov 2022
membahas tindak lanjut lelang gagal.
Kesimpulan :
➢ Pokja membuat simulasi tahapan jadwal lelang
metode pascakualifikasi;
➢ Berdasarkan Estimasi Jadwal bahwa tahapan
proses lelang ulang minimal 17 hari kalender;
➢ Perkiraan untuk tahap pengumuman pemenang
jatuh pada tgl 10 Des 2022;
➢ Kesimpulannya secara teknis untuk proses
pelaksanaan pekerjaan fisik tidak cukup waktu
untuk dilaksanakan;
Solusi : Akan diinput pada aplikasi Sippdeh agar dapat masuk
RKPD Perubahan Tahun 2023

11) Normalisasi Sungai Tapah - Jembatan Prana


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
295.000.00,- dengan nilai fisik sebasar Rp. 244.680.000,- paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh
CV.MITRA JAYA MANDIRI, Nomor: P/074/PPK.II-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/2022 , 17 November 2022. Dengan realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

Permasalahan :
Terdapat 1 paket yang tidak dapat terlaksana Gagal Lelang yaitu Normalisasi
Sungai Pesaguan, Ruas Sungai Pesaguan - Tumbang Titi - Beringin Rayo
dengan pagu Rp. 1.800.000.000,- dikarenakan tidak ada Perusahaan yang
memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi, Administrasi dan Teknis.

280
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Akan diinput pada aplikasi Sippdeh agar dapat masuk RKPD Perubahan
Tahun 2023.

2.1.11. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 465.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 453.328.000,00 atau 97.49 %, Dengan target
kinerja 3 paket dan realisasi 3 paket atau capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Pemeliharaan Tanggul Dusun 01 Desa Sungai Putri Kecamatan Matan
Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 131.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. MITRA SEPAWAR dengan SPK
nomor : P / 029 /PPK.II-APBD.P/DPUTR-D.602/ XI / 2022 tanggal 7
November 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.439.000,-
(Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu
Rupiah) atau sebesar 99,75 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa Pekerjaan Pemeliharaan Tanggul:
− Pekerjaan pembersihan dan pengupasan permukaan tanah yang
dikerjakan berdasarkan kontrak adalah 18.330 M3
− Realisasi di lapangan pekerjaan pemeliharaan tanggul adalah
sepanjang 3.660 Meter dengan Volume 18.330 M3.
Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

2) Pemeliharaan Tanggul Dusun Sempurna Desa Kuala Satong Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 174.616.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 163.486.000,00 atau 99,78%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Tanggul =3.850M
yang dilaksanakan oleh CV. CAKRA SUDARSANA dengan nomor SPK :
P/339/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

3) Rehabilitasi Pemeliharaan Tanggul Gg. Rifin Desa Tanjung Baik Budi


Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 139.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.873.000,00 atau 92,58%
Kegiatan ini berupa pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item
pekerjaan sebagai berikut :

281
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

▪ Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah/striping dengan


panjang = 3.341,00 m (volume = 13.364,00 m2)
▪ Pembuatan jalan inspeksi (rabat beton) dengan panjang = 103 m
yang dilaksanakan oleh CV. TANDEMINDO dengan nomor SPK :
P/340/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.12. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 350.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 338.120.000,00 atau 96.61 %, Dengan target
kinerja 2 paket dan realisasi 2 paket atau capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 191.920.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 191.720.000,00 atau 95,86%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pemeliharaan kanal banjir dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan saluran
- Jalur 1 (tutup saluran = 140 buah)
- Jalur 2 tipe 1 (drainase berlantai profil U = 86,00 m)
- Jalur 2 tipe 2 (drainase turap beton = 18,00 m)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.325,00 m (238,50 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. SYAIFUL ABADI dengan nomor SPK :
SPK.13/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 14 November
2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

2) Pemeliharaan Kanal Banjir Dusun Impala Desa Kuala Satong Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
139.440.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat
puluh ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 125.621.663,91
(Seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus
enam puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
MITRA ABADI dengan SPK nomor : P/341/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.
Target Kinerja berupa pekerjaan Pengangkatan gulma dan/atau sampah
apung pada saluran sepanjang 4.186 m1 yaitu 15.906,80 m2, pekerjaan

282
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

galian tanah 732,55 m3 dan penebasan kanan – kiri saluran 4.186 m2


yang dilaksanakan dengan cara manual.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan


Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 170.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 169.686.000,00 atau 99.82 %. Dimana target
sebanyak 1 dokumen dan realisasi 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.2. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 743.305.500,00 atau 99.11 %. Dengan target
kinerja 5 paket dan realisasi 5 paket atau capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Pembangunan Saluran Irigasi Pasir Lingis Desa Aur Gading Kecamatan
Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 198.225.000,00dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.895.000,00 atau 99,11%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek. Pembangunan Saluran Type I = 2.700M
▪ Pek. Pembangunan Saluran Type II = 2.230M
yang dilaksanakan oleh CV. BUNGSU PUTRA PERKASA dengan nomor
SPK : P/253/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022tanggal 30Juni 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan
realisasi fisik 100%.

283
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Pembangunan Saluran Irigasi Sedawak Desa Mahawa Kecamatan


Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 150.022.500,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.050.000,00 atau 100,02%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Pembangunan Saluran = 3.950M
yang dilaksanakan oleh CV. ALVIN JAYA dengan nomor SPK : P/254/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi fisik
100%.

3) Pembangunan Saluran Kelompok Tani Sungai Linggis Desa Karya Mukti


Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000, ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp. 140.170.000,- (Seratus Empat Pilih Juta Seratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.ANUGRAH SHAFANA dengan SPK nomor :
P/026/PPK.I-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 01 Nopember 2022
Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 140.075.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,87 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa Pembangunan saluran sepanjang
3.600 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

4) Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Baram Desa Paoh Concong


Kecamatan Simpang Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 138.502.000,00.Kegiatan ini berupa
pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan Pembangunan Saluran = 4100 M
yang dilaksanakan oleh CV. KARYA PUTRA MANDIRI , Nomor: P / 0301
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 24 Juni 2022 / 24 Juni 2022 S/d 22
Agustus 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara
Manual dengan realisasi fisik 100%.

5) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Dusun Muara Kasai Desa


Semandang Hulu KecamatanSimpang Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 97.606.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 90.346.000,00 atau 97,61%.Kegiatan ini berupa
pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Pek. Pembangunan Saluran 2.250 M yang
dilaksanakan oleh CV. WISEVA MENDALAM, Nomor: P / 0302 /PPK-
APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 29 Juni 2022 / 29 Juni 2022 S/d 27
Agustus 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara
manual dengan realisasi fisik 100%.

284
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.3. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya AirDinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 3.195.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 3.141.339.500,00 atau 98.32 %. Dengan
target kinerja 20 paket dan realisasi 20 paket atau capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Desa Sinar Kuri Kecamatan Sungai
Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 90.420.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 90.300.000,00 atau 90,30%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 2.170,00 m¹
(volume = 1.057,88 m³) yang dilaksanakan oleh CV. AQCESS
MENDALAM dengan nomor SPK : P / 232 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 /
VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 secara metode kontraktual yang
dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

2) Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Perantu Desa Sinar Kuri Kecamatan


Sungai Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 90.420.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 90.325.000,00 atau 90,33%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 2.170,00 m¹
(volume = 1.057,88 m³) Yang dilaksanakan oleh CV. KARYA PUTRA
MANDIRI dengan nomor SPK : P / 0266 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII
/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
secara manual dengan realisasi fisik 100%.

3) Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Entinap Desa Bengaras Kecamatan


Sungai Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 90.420.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 90.325.000,00 atau 90,33%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 2.150,00 m¹
(volume = 1.053,50 m³) Yang dilaksanakan oleh CV. KARYA PUTRA
MANDIRI dengan nomor SPK : P / 0265 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII
/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
secara manual dengan realisasi fisik 100%.

285
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4) Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Kelompok Tani Kambong Desa


Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 186.595.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.442.000,00 atau 93,22%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.800,00 m¹ (volume = 1.120,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.750,00 m¹ (volume = 1.100,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. DUTA PERSADA dengan nomor SPK : P / 269
/ PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

5) Pembangunan Saluran Irigasi Bagian Hilir Dusun Aur Kuning Desa Riam
Bunut Kecamatan Sungai Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 137.645.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 137.547.000,00 atau 91,70%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dan pemeliharaan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.120,00 m¹ (volume = 1.404,00 m³)
▪ Pemeliharaan sempadan saluran dengan panjang = 1.000,00 m¹
(volume = 2.000,00 m²)
▪ Pemeliharaan saluran dengan panjang = 1.000,00 m¹ (volume =
2.000,00 m²)
Yang dilaksanakan oleh CV. REGIUN dengan nomor SPK : P / 264 / PPK-
APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 28 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

6) Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Pertanian Dusun Aur Kuning Desa


Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 90.420.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 90.296.000,00 atau 90,30%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dan rehabilitasi
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.000,00 m¹ (volume = 780,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 720,00 m¹ (volume = 270,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. KARYA PUTRA MANDIRI dengan nomor SPK
: P / 0267 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 21 Juni 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

7) Pembangunan Saluran Irigasi Sesidap Desa Sepuring Indah Kecamatan


Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 199.895.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.979.000,00 atau 99,93%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :

286
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

▪ Pek Pembangunan Saluran Type I = 2.100M


▪ Pek Pembangunan Saluran Type II = 2.690M
yang dilaksanakan oleh CV. MUHIB PUTRA PERKASA dengan nomor SPK
: P/0334/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 09 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

8) Pembangunan Saluran Irigasi Sari Santan Desa Aur Gading Kecamatan


Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 199.515.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.835.000,00 atau 99,76%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek Pembangunan Saluran Type I = 2.610M
▪ Pek Pembangunan Saluran Type II = 2.170M
yang dilaksanakan oleh CV. RIAN HARYANTO dengan nomor SPK :
P/336/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 22 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

9) Pembangunan Saluran Irigasi Sungai Dukuk Desa Mahawa Kecamatan


Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 198.562.500,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.910.000,00 atau 99,28%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek Pembangunan Saluran Type I = 3.400M
▪ Pek Pembangunan Saluran Type II = 2.390M
yang dilaksanakan oleh CV. BAGOYAP dengan nomor SPK : P/351/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi fisik
100%.

10) Pembangunan Saluran Daerah Irigasi Seduku Lamboy Desa Sidahari


Kecamatan Jelai Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 198.175.500,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 185.363.000,00 atau 99,09%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan normalisasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
- Pekerjaan Pembangunan = 1.610M
- Pekerjaan Rehabilitasi Saluran = 1.500M
- Pembangunan Bagi Sadap = 2,00 Buah
yang dilaksanakan oleh CV.RAFALIS dengan nomor SPK : P/308/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

287
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

11) Pembangunan Saluran RT.04 D.I. Sukaramai Dusun Sukaramai Desa


Suka Ramai Kecamatan Manis Mata
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 149.030.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 136.780.000,00 atau 99,35%
Kegiatan ini berupa pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan Pembangunan Saluran = 3.810M
yang dilaksanakan oleh CV. CAKRA LEADER dengan nomor SPK :
P/315/PPK-APBD/DPUTRD.602/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

12) Pembangunan Saluran D.I. Sengkuang Desa Sengkuang Merabong


Kecamatan Manis Mata
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 195.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 191.850.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 180.770.000,00 atau 98,38% Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item pekerjaan sebagai berikut
: Pekerjaan Pembangunan Saluran = 2.000M yang dilaksanakan oleh CV.
SYAIFUL ABADI dengan nomor SPK : P/330/PPK-
APBD/DPUTRD.602/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

13) Pembangunan Saluran D.I. Sukaramai Desa Suka Ramai Kecamatan


Manis Mata
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 198.615.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 185.785.000,00 atau 99,31% Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item pekerjaan sebagai berikut
: Pekerjaan Pembangunan Saluran = 4.600M yang dilaksanakan oleh CV.
LURUS KARYA BERSAMA dengan nomor SPK : P/331/PPKAPBD/DPUTR-
D.602/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 secara metode kontraktual yang
dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

14) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Dusun Tola Desa Paoh Concong
Kec. Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
90.420.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),
paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan
oleh CV. WISEVA MENDALAM dengan SPK nomor : P / 367 / PPK - APBD
/ DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022. Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 90.254.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus lima
puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,82%. Jenis pekerjaan dari
paket ini berupa pekerjaan pembangunan saluran sepanjang 2.530
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

288
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

15) Pembangunan Saluran D.I. Semelawak (Lanjutan) Dusun Jemayas Desa


Belaban Kecamatan Marau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. LURUS KARYA BERSAMA
dengan SPK nomor : P / 310 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022
tanggal 10 Juni 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
186.268.000,- (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh
delapan ribu rupiah) atau sebesar 99,82%. Jenis pekerjaan dari paket ini
berupa pekerjaan pembangunan saluran sepanjang 3.116 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

16) Pembangunan Saluran D.I. Seminting Dusun Jemayas Desa Belaban


Kecamatan Marau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. LURUS KARYA BERSAMA
dengan SPK nomor : P / 311 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022
tanggal 10 Juni 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
186.300.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
atau sebesar 99,84%. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan
pembangunan saluran sepanjang 2.602 meter, yang dilaksanakan
secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

17) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Desa Kampar Sebomban


Kecamatan Simpang Dua
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000, ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,00,- ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan
metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.DUTA PERSADA dengan
SPK nomor : P/0295/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 08
Juni 2022 Lokasi : Kecamatan Simapang Dua Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 186.595.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima
Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,93 %. Jenis
pekerjaan dari paket ini berupa Pembangunan saluran sepanjang 5.530
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

18) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Dusun Baram Desa Paoh Concong
Kecamatan Simpang Hulu
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.90.420.000,- ( Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.KARYA PUTRA MANDIRI dengan SPK nomor :
P/0301/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 24 Juni 2022. Lokasi

289
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

: Kecamatan Simapang Hulu Dengan realisasi anggaran sebesar


Rp.90.420.000,- (Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah ) atau sebesar 99,87 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa
pekerjaan Pembangunan Saluran sepanjang 2.530 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

19) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Dusun Dipah Stoku Desa Kamora
Kecamatan Simapang Dua
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,00,- ( Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh
Lima Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV.KEVIN RESTU dengan SPK nomor :
P/0296/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 09 Juni 2022. Lokasi
: Kecamatan Simapang Dua Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
186.595.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,87 %. Jenis
pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan Pembangunan Saluran
sepanjang 5.540 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

20) Pembangunan Saluran Sawah Irigasi Dusun Muara Kasai Desa


Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.90.420.000,- ( Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. WISEVA MENDALA dengan SPK nomor :
P/0302/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 29 Juni 2022. Lokasi
: Kecamatan Simapang Hulu Dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.90.420.000,- (Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah ) atau sebesar 99,87 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa
pekerjaan Pembangunan Saluran sepanjang 2.530 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.4. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 775.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 754.121.000,00 atau 97.31 %. Dengan target
kinerja 5 paket dan realisasi 5 paket atau capaian kinerja 100,00%.

290
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Peningkatan Jaringan Irigasi Berupa Pembangunan Jembatan Pada
Lahan Pertanian dan Perkebunan RT.12 Dusun Medan Sepakat Desa
Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 116.320.000,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. RINO RAYA PERKASA dengan SPK nomor : P
/ 318 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 115.924.000,- (Seratus Lima Belas Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 99,66 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
− Pekerjaan Bangunan Bawah Jembatan Bobot realisasi pekerjaan
100%
− Pekerjaan Bangunan Atas Jembatan Bobot realisasi pekerjaan 100%
− Dimensi jembatan adalah 3 m x 9 m.

2) Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Segar Desa Sungai Putri Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 188.020.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar 187.300.000,00 atau 93,65%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 2.239,00 m
(volume = 8.060,40 m3) yang dilaksanakan oleh CV. RAHAYU ABADI
dengan nomor SPK : P/343/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal
10 Juni 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual
dengan realisasi fisik 100%.

3) Pembangunan Pembangunan Saluran Kelompok Makmur Abadi RT. 04


Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 139.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar 139.227.000,00 atau 92,82%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Galian tanah dengan panjang = 4.502,00 m
(volume = 8.060,40 m3) Yang dilaksanakan oleh CV. FANILA KENZI
dengan nomor SPK : P/344/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal
16 Juni 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual
dengan realisasi fisik 100%.

4) Pembangunan Saluran Dusun III Impala Desa Kuala Satong Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
139.445.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat
puluh lima ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 125.626.206,03
(Seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus
enam koma tiga rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. MITRA MULIA dengan SPK
nomor : P/342/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

291
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Kinerja berupa pekerjaan galian tanah sepanjang 4.615 m1 yaitu


1.799,85 m3 yang dilaksanakan dengan cara manual. Realisasi Kinerja
berupa pekerjaan galian tanah telah terealisasi 100%

5) Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Mikro Gg. Abdul Kadir Desa Tanjung
Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 148.805.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 139.525.000,00 atau 99,20%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan Peningkatan Saluran ( Barau ) =100M yang dilaksanakan oleh
CV. TANDEMINDO dengan nomor SPK : P/250/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 secara metode kontraktual yang
dikerjakan dengan Manual dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.5. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 12.999.818.675,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 11.966.358.000,00 atau 92.05 %. Dengan
target kinerja 46 paket dan realisasi 46 paket atau capaian kinerja 100,00%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sempurna Kecamatan Sungai Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 186.595.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.400.000,00 atau 93,20%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dan rehabilitasi
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 530,00 m¹ (volume = 206,70 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.890,00 m¹ (volume = 1.998,79 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. TERBIT dengan nomor SPK : P / 235 / PPK-
APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 18 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lobang Sawak Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.073.000,00 atau 93,54%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pemeliharaan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.000,00 m¹ (volume = 1.537,50 m³)
▪ Pemeliharaan sempadan saluran dengan panjang = 3.000,00 m¹
(volume = 6.000,00 m²)
▪ Pemeliharaan saluran dengan panjang = 3.000,00 m¹ (volume =
6.000,00 m²)

292
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Yang dilaksanakan oleh CV. ARSYLA JAYA dengan nomor SPK : P / 258 /
PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 23 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muara Jekak Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.210.000,00 atau 93,11%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.110,00 m¹ (volume = 1.907,04 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.000,00 m¹ (volume = 305,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. BORNEO KAYONG dengan nomor SPK : P /
0259 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 21 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumber Rejo Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.123.000,00 atau 93,56%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.620,00 m¹ (volume = 1.951,95 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 750,00 m¹ (volume = 260,63 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. GIGA PERKASA dengan nomor SPK : P / 262
/ PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 07 Juli 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

5) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumber Resmi Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.023.000,00 atau 93,51%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dan rehabilitasi
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.270,00 m¹ (volume = 959,08 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.800,00 m¹ (volume = 1.151,50 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 200,00 m¹ (volume = 80,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI AQILLA dengan nomor SPK : P / 263
/ PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 23 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sebauk Jaya Kecamatan Pemahan


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.123.000,00 atau 93,56%.

293
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran, pembangunan


saluran dan pemeliharaan saluran dengan item pekerjaan sebagai
berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.500,00 m¹ (volume = 1.428,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 800,00 m¹ (volume = 336,00 m³)
▪ Pengankatan gulma dengan panjang = 2.000,00 m¹ (volume =
6.000,00 m²)
▪ Penebasan kanan kiri saluran dengan panjang = 2.000,00 m¹ (volume
= 3.000,00 m²)
▪ Pengankatan gulma dengan panjang = 300,00 m¹ (volume = 390,00
m²)
Yang dilaksanakan oleh CV. SENDA SEJAHTERA dengan nomor SPK : P /
256 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 29 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalam Bengaras Kecamatan Sungai Laur


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 186.595.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.400.000,00 atau 93,20%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran dan rehabilitasi
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.900,00 m¹ (volume = 1.624,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.500,00 m¹ (volume = 592,50 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. NAYLA LIZZ BETUAH dengan nomor SPK : P
/ 233 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 29 Juli 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

8) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 137.145.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 137.000.000,00 atau 91,33%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembangunan saluran, rehabilitasi
saluran dan pemeliharaan saluran dengan item pekerjaan sebagai
berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.000,00 m¹ (volume = 560,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.450,00 m¹ (volume = 1.050,44 m³)
▪ Pemeliharaan saluran dengan panjang = 50,00 m¹ (volume = 65,00
m²)
Yang dilaksanakan oleh CV. NAYLA LIZZ BETUAH dengan nomor SPK : P
/ 234 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

9) Normalisasi Irigasi Sawah Dusun Sumber Resmi Desa Sandai Kanan


Kecamatan Sandai
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 138.145.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.000.000,00 atau 92,00%.

294
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan


saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.000,00 m¹ (volume = 800,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.680,00 m¹ (volume = 823,20 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. DAHAS dengan nomor SPK : P / 228 / PPK-
APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

10) Normalisasi Irigasi Sawah Dusun Sumber Rejo Desa Sandai Kanan
Kecamatan Sandai
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 138.145.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.000.000,00 atau 92,00%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pemeliharaan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.100,00 m¹ (volume = 459,25 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.000,00 m¹ (volume = 1.140,00 m³)
▪ Pemeliharaan sempadan saluran dengan panjang = 200,00 m¹
(volume = 200,00 m²)
▪ Pemeliharaan saluran dengan panjang = 200,00 m¹ (volume = 400,00
m²)
Yang dilaksanakan oleh CV. DAHAS dengan nomor SPK : P / 227 / PPK-
APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

11) Rehabilitasi Saluran Irigasi Sawah Mungguk Empuang Dusun Kalam


Desa Sinar Kuri Kecamatan Sungai Laur
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 186.595.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.400.000,00 atau 93,20%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pemeliharaan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.510,00 m¹ (volume = 1.995,68 m³)
▪ Pemeliharaan sempadan saluran dengan panjang = 1.000,00 m¹
(volume = 2.000,00 m²)
▪ Pemeliharaan saluran dengan panjang = 1.000,00 m¹ (volume =
2.000,00 m²)
Yang dilaksanakan oleh CV. KEVIN RESTU dengan nomor SPK : P / 236 /
PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

12) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kempangau Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.000.000,00 atau 93,50%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.000,00 m¹ (volume = 1.432,50 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.000,00 m¹ (volume = 785,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. ARSYLA JAYA dengan nomor SPK : P / 231 /
PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 secara

295
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi


fisik 100%.
13) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bukit Sekuntang Kecamatan Sandai
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.000.000,00 atau 93,50%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.060,00 m¹ (volume = 1.928,50 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 740,00 m¹ (volume = 286,75 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. FADIFA BERLIAN dengan nomor SPK : P /
229 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 18 Juli 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

14) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Payak Buruk Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.122.000,00 atau 93,56%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.200,00 m¹ (volume = 1.953,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 740,00 m¹ (volume = 259,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. ADITIA DIRGA dengan nomor SPK : P / 260 /
PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

15) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Randau Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.123.000,00 atau 93,56%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.800,00 m¹ (volume = 1.634,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.200,00 m¹ (volume = 588,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. ADITIA DIRGA dengan nomor SPK : P / 261 /
PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 14 Juli 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

16) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Buluh Libar Kecamatan Sandai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.000.000,00 atau 93,50%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 3.740,00 m¹ (volume = 1.608,20 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.250,00 m¹ (volume = 612,50 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. SALSABILA dengan nomor SPK : P / 230 /
PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 secara

296
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi


fisik 100%.

17) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mengkunong Kecamatan Simpang Hulu


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.174.884.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 1.174.884.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 992.871.000,00 atau 84,51%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Bendung = 1,00 bh
▪ Bangunan bagi dan sadap = 9,00 bh
▪ Saluran primer = 268,00 m¹
▪ Saluran sekunder = 870,00 m¹
Yang dilaksanakan oleh CV. QILANG RAHABI dengan nomor SP : P / 039
/ PPK-DAK / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 03 Juni 2022 dan dengan
nomor Adendum SP : 602 / 1092 / PPK-DAK / DPUTR-D.602 / VI / 2022
tanggal 29 Juni 2022 dan dengan nomor Adendum Perpanjangan Masa
Pelaksanaan : P / 2400 / PPK-DAK / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 13
Oktober 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara
manual dengan realisasi fisik 100%.

18) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sungai Lui Kecamatan Kendawangan


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 450.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 421.850.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 413.000.000,00 atau 91,78%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Pintu air = 1,00 bh. Yang dilaksanakan oleh
CV. ANUGRAH IBU dengan nomor SP : P / 715 / PPK-APBD / DPUTR-
D.602 / VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 secara metode kontraktual
yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

19) Normalisasi Saluran Jl. Pertanian RT.06 Dusun Margo Mulyo Desa
Kalimas Baru Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 99.700.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 89.940.000,00 atau 99,70%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan Normalisasi Saluran = 4.240M yang dilaksanakan oleh CV.
RAFALIS dengan nomor SPK : P/352/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022
tanggal 10 Juni 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
dengan Manual dengan realisasi fisik 100%.

20) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Payak Sungai Sagu


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 150.120.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.160.000,00 atau 100,08%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek. Gulma Terapung = 2.520M
▪ Pek. Galian Tanah

297
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

yang dilaksanakan oleh CV. NAYLA NAURA ROSSI dengan nomor SPK :
P/0451/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 15 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

21) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pengancing


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 150.097.500,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.125.000,00 atau 100,07%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut : Pek. Rehabilitasi Saluran = 4.650M yang
dilaksanakan oleh CV. SEROMPANG RAYA dengan nomor SPK :
P/321/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 10 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

22) Rehabilitasi Saluran Sawah Angah Desa Kalimas Baru Kecamatan


Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 194.800.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.980.000,00 atau 97,40%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pembuatan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek. Gulma Terapung = 2.760M
▪ Pek. Galian Tanah = 4.360M
yang dilaksanakan oleh CV. AL-KUS dengan nomor SPK : P/322/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 10 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi fisik
100%.

23) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sebauk Jaya Kec.Pemahan


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 197.683.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.123.000,00 atau 98,84%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek. Rehabilitasi Saluran =3.500M
▪ Pek. Pembangunan Saluran = 800M
▪ Pek. Pemeliharaan Saluran Type I = 2.000 M
▪ Pek. Pemeliharaan Saluran Type II = 300M
yang dilaksanakan oleh CV. SENDA SEJAHTERA dengan nomor SPK :
P/256/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 29 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

24) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sukaramai


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 200.025.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 185.645.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan Normalisasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pekerjaan Normalisasi Saluran = 4.365 M yang dilaksanakan oleh CV.
BORNEO KAYONG dengan nomor SPK : P/316/PPK-APBD /DPUTR-

298
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

D.602/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 secara metode kontraktual yang


dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

25) Normalisasi saluran irigasi Kalam Desa Merawa Kecamatan Simpang


Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
90.420.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),
paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan
oleh CV. TANIA TIANA VINSA dengan SPK Nomor : P / 80 / PPK.1-
APBD.P/DPUTR - D.602 / XI / 2022 tanggal 07 November 2022 . Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 90.038.000,- (sembilan puluh juta tiga
puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 99,58%. Jenis pekerjaan dari
paket ini berupa pekerjaan pembangunan saluran sepanjang 1.000
meter dan rehabilitasi saluran sepanjang 1.400 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

26) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Meraban


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. KEVIN RESTU dengan SPK
nomor : P / 221 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 10 Juni
2022, addendum nomor : P/2427/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.400.000,- (Seratus delapan
puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,89%. Jenis
pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan pembangunan saluran
sepanjang 4.280 meter dan rehabilitasi saluran sepanjang 80 meter,
yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100
%.

27) Rehabilitasi Sawah Irigasi Kelompok Tani Pasir Tua Dusun Pasir Desa
Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar
Rp. 137.145.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh
lima ribu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. MITRA PEMBANGUNAN dengan SPK nomor
: P / 319 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 10 Juni 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.985.000,- (Seratus delapan
puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,88%. Jenis
pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan pembangunan saluran
sepanjang 1.000 meter dan rehabilitasi saluran sepanjang 4.050 meter,
yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100
%.

28) Rehabilitasi Sawah Irigasi Kelompok Tani Pruya Jaya Dusun Doriq Banai
Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar

299
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 137.145.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh
lima ribu rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. MITRA PEMBANGUNAN dengan SPK nomor
: P / 320 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 10 Juni 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.930.000,- (Seratus delapan
puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar
99,84%. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan pembangunan
saluran sepanjang 1.000 meter dan rehabilitasi saluran sepanjang 4.270
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

29) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sengkuang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah) paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.BORNEO KAYONG dengan SPK
nomor : P / 314 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 10 Juni
2022, addendum pekerjaan nomor P/719/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VI/2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.185.000,-
(Seratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu
rupiah) atau sebesar 99,78%. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa
pekerjaan rehabilitasi saluran sepanjang 1.845 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

30) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Serua


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
186.595.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah) paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. KEVIN RESTU dengan SPK
nomor : P / 222 / PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 10 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.397.000,- (Seratus
delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
atau sebesar 99,89%. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan
pembangunan saluran 1000 meter dan rehabilitasi saluran sepanjang
4.259 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

31) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.211.046.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 1.211.046.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.034.794.000,00 atau 85,45%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Bangunan bagi dan sadap sebanyak 2 unit
▪ Saluran primer (pekerjaan pasangan batu untuk saluran) sepanjang
387 m
▪ Bendung (pekerjaan pasangan batu saluran untuk lening) sebanyak 1
buah

300
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

▪ Saluran sekunder (galian tanah) sepanjang 500 m (volume = 137,50


m3)
yang dilaksanakan oleh CV. PAK KAYE dengan nomor SPK : P/038/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

32) Normalisasi Putant Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 138.620.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 138.224.000,00 atau 92,15%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 700,00 m¹ (volume = 1.627,50 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 300,00 m¹ (volume = 390,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 440,00 m¹ (volume = 1.584,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. TIGE BENUA dengan nomor SPK : P / 79 /
PPK.1-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 07 November 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

33) Normalisasi Saluran Irigasi Nek Riap Dsn.Langkar Ds Balai Pinang Hulu
Kecamatan Simpang Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 90.420.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 89.911.000,00 atau 89,91%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan pemeliharaan saluran dan pembangunan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pengangkatan gulma dengan panjang = 1.550,00 m¹ (volume =
3.100,00 m²)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.500,00 m¹ (volume = 828,75 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. NAYLA LIZZ BETUAH dengan nomor SPK : P /
82 / PPK.1-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 07 November
2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

34) Normalisasi Saluran irigasi Natai Timpah Dusun Langkar Ds. Balai Pinang
Hulu Kecamatan Simpang Hulu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 90.420.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 89.898.000,00 atau 89,90%.
Kegiatan ini berupa pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.220,00 m¹ (volume = 777,00 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 500,00 m¹ (volume = 225,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. NAYLA LIZZ BETUAH dengan nomor SPK : P /
81 / PPK.1-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 07 November
2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

301
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

35) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daok Manak Dusun Simpang Dua Desa
Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.137.048,000,- ( Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh
Delapan Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. DEMONG SEMBILAN dengan
SPK nomor : P/0297/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 22 Juni
2022. Lokasi : Kecamatan Simapang Dua Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 137.048,000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh
Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 99,87 %. Jenis pekerjaan dari paket
ini berupa pekerjaan Rehabilitasi Saluran sepanjang 5.050 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

36) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Batu Benteng


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.187.195,000,- ( Seratus Depan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan
Puluh Lima Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.SENDA SEJAHTERA dengan SPK
nomor : P/280/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 29 Juni
2022. Lokasi : Kecamatan Nanga Tayap Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 187.195,000,- (Seratus Depan Puluh Tujuh Juta Seratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,87 %. Jenis
pekerjaan dari paket ini Terdiri Dari Dua Aitem Pekerjaan Rehabilitasi
Galian Tanah Saluran Sepanjang 3.300 Meter Dan Rehabilitasi
Pengangkatan Gulma Saluran sepanjang 2.580 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

37) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Lalo Pinang


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.186.595000,- ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Tarus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan
metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH SHAFANA
dengan SPK nomor : P/ 0298 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal
: 22 Juni 2022. Lokasi : Kecamatan Simapang Dua Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 186.595000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta
Lima Tarus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 99,87 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan Rehabilitasi Saluran
sepanjang 5.050 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

38) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Kawan Desa Kampar Sebomban


Kecamatan Simpang Dua
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.186.527000,- ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua
Puluh Tujuh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. WIRA KARYA dengan SPK
nomor : P/ 0300 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 24 Juni

302
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2022. Lokasi : Kecamatan Simapang Dua Dengan realisasi anggaran


sebesar Rp. 186.527000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus
Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,87 %. Jenis pekerjaan
dari paket ini berupa pekerjaan Rehabilitasi Saluran sepanjang 4.589
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

39) Rehabilitasi Saluran Sawah Pertanian Natai Buluh Menuju Pembedilan


Dusun Danau Limau Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.137.470.000,- ( Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Emapat Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. WIRA KARYA dengan SPK
nomor : P/ 0293 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 29 Juni
2022. Lokasi : Kecamatan Kendawangan Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 137. 385.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 99,87 %. Jenis pekerjaan
dari paket ini berupa pekerjaan Rehabilitasi Saluran sepanjang 4.570
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

40) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Sekutu Lobor


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.186.595.000,- ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan
metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH SHAFANA
dengan SPK nomor : P/ 0299 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal
: 22 Juni 2022. Lokasi : Kecamatan Simpang Dua Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.186.489.000 ,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,87
%. Jenis pekerjaan dari paket ini Terdiri dari Dua Aitem Pekerjaan
Pembangunan Saluran 1000 Meter pekerjaan Rehabilitasi Saluran
sepanjang 4.300 meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik
pekerjaan sebasar 100 %.

41) Normalisasi Saluran Pertanian Pada Lahan Poktan Pandan Sari Desa
Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.138.320.000,- ( Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH SHAFANA dengan
SPK nomor : P/ 282 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 27 Juni
2022. Lokasi : Kecamatan Sungai Melayu Rayak Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.138.070.000 ,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta
Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) atau sebesar 99,97 %. Jenis pekerjaan dari
paket ini Menggunakan Alat Rehabilitasi Saluran sepanjang 2.400
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

303
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

42) Pemeliharaan Saluran DI Dusun Pangkalan Suka Desa Pangkalan Suka


Kec.Nanga Tayap
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
175.000.000, ( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.164.220.000,- ( Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.TRISAD dengan SPK nomor :
P/027/PPK.I-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 01 Nopember 2022
Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Utara Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 164.100.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Ribu
Rupiah ) atau sebesar 98,97 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa
Pemeliharaan saluran sepanjang 4.700 meter, yang dilaksanakan secara
manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

43) Pemeliharaan Saluran Penggerawan Desa Betenung Kec.Nanga Tayap


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
175.000.000, ( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan nilai fisik
sebasar Rp.164.220.000,- ( Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.TRISAD dengan SPK nomor :
P/027/PPK.I-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 01 Nopember 2022
Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Utara Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 164.90.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan
Puluh Ribu Rupiah ) atau sebesar 98,97 %. Jenis pekerjaan dari paket ini
berupa Pemeliharaan saluran sepanjang 4.100 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

44) Normalisasi saluran irigasi sungai Sandong Dsn Belonseh Ds Balai


Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
90.420.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),
paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan
oleh CV. NAYLA LIZZ BETUAH dengan SPK Nomor : P / 83 / PPK.1-
APBD.P/DPUTR - D.602 / XI / 2022 tanggal 07 November 2022 . Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 89.845.000,- (delapan puluh sembilan
sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sebesar
99,36%. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan pemeliharaan
saluran sepanjang 2.000 meter dan rehabilitasi saluran sepanjang 1.740
meter, yang dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan
sebasar 100 %.

45) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lalang Panjang


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
186.750.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang CV. GELORA JAYA , Nomor: P / 278 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI
/ 2022 , 24 Juni 2022 / 24 Juni 2022 S/d 23 Agustus 2022

304
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.326.500,00 - (Seratus


Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima
Ratus Rupiah) atau sebesar 94,66 % Jenis pekerjaan dari paket ini
berupa :
a. Pekerjaan Tanggul:
- Pek. Rehabilitasi Saluran = 3.955 M,
- Pek. Pemeliharaan Saluran Type I = 1.500 M,
- Pek. Pemeliharaan Saluran Type II = 200 M
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

46) Normalisasi Saluran Pertanian Pada Lahan Poktan Pandan Sari Desa
Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 138.070.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan Oleh CV. ANUGRAH SHAFANA , Nomor: P / 282
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 27 Juni 2022 / 27 Juni 2022 S/d 25
September 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
148.190.000,00- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan
Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 98,79 %
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Normalisasi :
- Pek. Normalisasi Saluran = 4,730 M
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.6. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 6.376.391.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 5.779.991.000,00 atau 90.65 %. Dengan
target kinerja 27 paket dan realisasi 27 paket atau capaian kinerja 100,00%.
Kegiatan tersebut yaitu meliputi :
1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Usaha Baru
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
186.750.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan CV. AL - KUS , Nomor: P / 277 /PPK-APBD/DPUTR-
D.602/ VI / 2022 , 30 Juni 2022 / 30 Juni 2022 S/d 28 September 2022
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp186.750.000,00,- (Seratus
Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratsu Lima pUluh Ribu Rupiah) atau
sebesar 97,43% Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Tanggul:
- Pek. Pembangunan Saluran Type I = 1.589 M,

305
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Pek Rehabilitasi Saluran = 3.000 M


- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Pesaguan Kiri


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
188.020.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu
Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. SENDA SEJAHTERA dengan SPK nomor : P / 304
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 24 Juni 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 187.947.000,- (Seratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau
sebesar 99,96 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type I
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 1482 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 3.800
Meter dengan Volume 1482 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type II
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 878,85 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1860
Meter dengan Volume 878,85 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Parit Mustapa RT 7 RW 04


Dusun Tunas Harapan Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir
Selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 139.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. TRI SHARIKA RAYA dengan SPK
nomor : P / 317 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 16 Juni
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.345.000,- (Seratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
atau sebesar 99,77 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type I
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 547,80 M3
− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.320
Meter dengan Volume 547,80 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Type II
Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 630 M3

306
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

− Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.500


Meter dengan Volume 630 M3.
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
c. Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Type III
− Pekerjaan pengangakatan gulma 8.600 M2 sepanjang 2.000
meter
− Penebasan kiri dan kanan saluran 2.000 M3
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

4) Rehabilitasi Saluran Lahan Darat Dusun Jaya Desa Tanjung Baik Budi
Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 149.232.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 139.552.000,00 atau 99,49%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Rehabilitasi Type I = 1.960M
▪ Pekerjaan Rehabilitasi Type II = 2.500M
yang dilaksanakan oleh CV. TRI CITRA KONTRUKSI dengan nomor SPK :
P/242/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 14 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

5) Rehabilitasi Saluran Dusun Bahagia Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 146.617.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 139.537.000,00 atau 97,74%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Gulma Terapung = 2.400M
▪ Pekerjaan Gulma Terapung = 1.970M
▪ Pekerjaan Gulma Terapung = 1.500M
yang dilaksanakan oleh CV. DUTA PERSADA dengan nomor SPK :
P/240/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 12 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

6) Rehabilitasi Saluran Dusun IV Sungai Bakau Desa Sungai Putri


Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 148.805.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 139.537.000,00 atau 99,02%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Gulma Terapung = 2.100M
▪ Pekerjaan Gulma Terapung = 2.530M
▪ Pekerjaan Gulma Terapung = 2.100M
yang dilaksanakan oleh CV. MUMTAZ KARYA UTAMA dengan nomor
SPK : P/241/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 08 Juni 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan
realisasi fisik 100%.

307
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pampang Seribu Kec.Matan Hilir Utara


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 189.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.410.000,00 atau 98,84%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pek. Rehabilitasi Saluran =4.430 M
▪ Pek. Pemeliharaan Saluran Type I = 1.600 M
yang dilaksanakan oleh CV. KARYA TAMA MANDIRI dengan nomor SPK :
P/029/PPK-1/APBD.P/DPUTR-D.602/XI/ 2022 tanggal 16 November
2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual
dengan realisasi fisik 100%.

8) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Tanjung Pasar


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 195.080.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.760.000,00 atau 97,54%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan normalisasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung dengan panjang =
4.630,00 m yang dilaksanakan oleh CV. GELORA JAYA dengan nomor
SPK : P/252/PPKAPBD/DPUTRD.602/VI/2022 tanggal 20 Agustus 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

9) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Ulak Medang


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 195.975.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.855.000,00 atau 97,39%.Kegiatan ini berupa
pekerjaan normalisasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
- Pekerjaan Rehabilitasi Saluran = 3.770M
- Pekerjaan Pembangunan Saluran = 2520M
yang dilaksanakan oleh CV. GLORA JAYA dengan nomor SPK :
P/332/PPK.1APBD/DPUTRD.602/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

10) Normalisasi Saluran Irigasi Jalan Otto Iskandar Dinata RT.005 RW.002
Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai fisik sebasar Rp.
189.920.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua
puluh ribu rupiah) paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. SANIA JAYA dengan SPK nomor : P / 333 /
PPK - APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 189.560.000,- (Seratus delapan
puluhsembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar
99,81%. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa pekerjaan turap beton
sepanjang 254 meter serta rehab saluran sepanjang 180 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

308
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

11) Rehabilitasi Normalisasi Saluran Dusun 1 RT. 02 dan RT. 03 Desa Sungai
Putri Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 188.020.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.780.000,00 atau 93,89%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan normalisasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung dengan panjang =
4.665,00 (volume = 12.828,75 m2)
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.665,00 m (volume = 1.761,04 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. RADI'QAL dengan nomor SPK : P/345/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

12) Rehabilitasi DIR Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 139.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 139.482.000,00 atau 92,99%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi dan pembuatan saluran dengan item pekerjaan
sebagai berikut :
▪ Galian tanah (rehabilitasi saluran) dengan panjang = 3.620,00 m
(volume = 1.448,00 m3)
▪ Galian tanah (pembuatan saluran) dengan panjang = 500 m (volume
= 360 m3 )
yang dilaksanakan oleh CV. DUTA PERSADA dengan nomor SPK :
P/219/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

13) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan
Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 188.020.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.775.000,00 atau 93,89%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan tanggul dengan item pekerjaan sebagai
berikut:
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.350,00 m (volume = 5.875,00 m3)
▪ Pekerjaan barau kayu bulat dengan panjang 70 m
yang dilaksanakan oleh CV. CV. DUTA PERSADA dengan nomor SPK :
P/218/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan dengan menggunakan
excavator PC.200 dengan realisasi fisik 100%.

14) Rehabilitasi Saluran Nurman Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir
Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 188.020.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.560.000,00 atau 93,78% Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah saluran type I dengan panjang = 2.880,00 m (volume =
1.368,00 m3)

309
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

▪ Galian tanah saluran type II dengan panjang = 2.330,00 m (volume =


1.083,45 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. CV. DOA ABAH dengan nomor SPK :
P/346/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

15) Rehabilitasi Saluran Uje Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 188.020.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.528.000,00 atau 93,76%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
Galian tanah dengan panjang = 2.500,00 m (volume = 1.435,64 M3)
yang dilaksanakan oleh CV. FADIFA BERLIAN dengan nomor SPK :
P/347/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 s/d 14
September 2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan
menggunakan alat berat (excavator PC 200) dengan realisasi fisik 100%.

16) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Sungai Putri Laut


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 826.391.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 793.531.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 713.247.000,00 atau 86,31%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan item pekerjaan sebagai
berikut :
▪ Pembangunan jembatan kayu = 1 unit
▪ Pembangunan barau beton dengan panjang = 94,50 m dan
rehabilitasi bangunan pintu air 1 daun
▪ Pembangunan barau beton dengan panjang = 44,00 m dan
rehabilitasi bangunan pintu air 1 daun
▪ Pembangunan barau beton dengan panjang = 132,00 m
▪ Rehabilitasi saluran type I dengan panjang = 1.848,00 m (volume =
3.751,44 m3)
▪ Rehabilitasi saluran type IV dengan panjang = 2.800,00 m (volume =
5.460,00 m3)
yang dilaksanakan oleh PT. SETIA INTI BERJAYA dengan nomor SPK :
P/1945/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 78,06%.

17) Rehabilitasi Saluran Dusun Kalibaru, Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara
Pawan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 190.670.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 190.249.000,00 atau 95,12%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran dengan item pekerjaan
sebagai berikut :
▪ Pemeliharaan saluran
- Penebasan sisi kanan dan kiri saluran dengan panjang = 5.670 m
(volume = 7.938,00 m2)
- Pengangkatan gulma dengan panjang = 5.670 m (volume =
28.350,00 m2)

310
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

▪ Rehabilitasi saluran
- Galian tanah dengan panjang = 760,00 m (volume = 433,20 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. KARYA TAMA MANDIRI dengan nomor SPK :
SPK.07/PPK.3-APBD.P/DPUTR-D.602/XI/2022 tanggal 07 November
2022 secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

18) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Keramat Jaya


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dengan nilai fisik sebasar
Rp.188.020.000,- ( Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu
Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV.TERBIT dengan SPK nomor : P/ 0292 /PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 Tanggal : 15 Juni 2022. Lokasi : Kecamatan
Kendawangan Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 187.930.000,-
(Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Toga Puluh Ribu
Rupiah) atau sebesar 99,87 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa
pekerjaan Rehabilitasi Saluran sepanjang 4.270 meter, yang
dilaksanakan secara manual, realisasi fisik pekerjaan sebasar 100 %.

19) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Tanjung Belandang


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
188.960.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.234.942,58
(Seratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan
ratus empat puluh dua koma lima puluh delapan rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
REZEKI AQILLA dengan SPK nomor : P/213/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022. Target Kinerja adalah pekerjaan
Pemeliharaan saluran yang berupa pekerjaan penebasan sisi kanan dan
kiri saluran dan pekerjaan pengangkatan gulma sepanjang 4.211 m1
yaitu 4.951,95 m2 dan 13.492,85 m2 yang dilaksanakan dengan cara
manual. Pekerjaan pembangunan saluran yaitu pekerjaan galian tanah
sepanjang 2.250 m1 yaitu 1.181,25 m3. Realisasi Kinerja berupa
pekerjaan Pemeliharaan Saluran dan Pembangunan Saluran telah
terealisasi 100%

20) Normalisasi Saluran Dusun Sahebar Desa Tanjung Pasar Kecamatan


Muara Pawan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
188.825.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua
puluh lima ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.113.004,86
(Seratus tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu empat koma delapan
puluh enam rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan oleh CV. RAHAYU ABADI dengan SPK nomor :
P/211/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022. Target
Kinerja adalah pekerjaan galian tanah pada saluran sepanjang 4.134 m1
yaitu 8.164,65 m3 yang dilaksanakan dengan menggunakan alat berat
excavator PC 200. Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah pada
saluran telah terealisasi 100%

311
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

21) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Sukabangun Luar


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
189.630.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga
puluh ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.838.530,52
(Seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima
ratus tiga puluh koma lima puluh dua rupiah), paket ini dilaksanakan
dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. SANIA JAYA
dengan SPK nomor : P/214/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal
30 Juni 2022 dan Addendum SPK nomor : P/868/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022. Target Kinerja Addendum
berupa pekerjaan galian tanah pada saluran sepanjang 2.667 m1 yaitu
8.387,72 m3, yang dilaksanakan menggunakan alat berat Excavator PC
200. Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah
terealisasi sebesar 100%

22) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Parit Sawah Rendam RT.
12 RW. 6 Desa Sungai Besar Kec. Matan Hilir Selatan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
138.485.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan
puluh lima ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 124.761.383,36
(Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga
ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
RINO RAYA PRAKARSA dengan SPK nomor : P/350/PPK-APBD/DPUTR-
D.602/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022. Target Kinerja berupa pekerjaan
Pembangunan Barau Beton pada saluran dengan panjang 208 m1.
Realisasi Kinerja berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi
sebesar 100%

23) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Kuala Satong


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
187.690.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan
puluh ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 169.090.219,66
(Seratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus
Sembilan belas koma enam puluh enam rupiah), paket ini dilaksanakan
dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ASSYIFA BIRU
dengan SPK nomor : P/348/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal
16 Juni 2022. Target Kinerja berupa pekerjaan galian tanah pada
saluran dengan panjang 6920 m1 dan 2445.85 m3 Realisasi Kinerja
berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi sebesar 100%

24) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Pematang Pilas


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
140.530.000,- (Seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 126.603.714,18 (Seratus dua puluh
enam juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus empat belas koma delapan
belas rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. REZEKI AQILLA dengan SPK nomor : P/212/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022. Target Kinerja
berupa pekerjaan Pemeliharaan saluran panjang 4818 m1 yaitu
pekerjaan penebasan sisi kiri dan kanan saluran 6745.20 m2 dan

312
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pekerjaan pengangkatan gulma pada saluran 13121 m2. Realisasi Kinerja


berupa pekerjaan galian tanah yang telah terealisasi sebesar 100%

25) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Kalinilam


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
191.619.000,- (Seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Sembilan
belas ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 172.630.556,88 (Seratus
tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh
enam koma delapan puluh delapan rupiah), paket ini dilaksanakan
dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. KARYA INDAH
MANDIRI dengan SPK nomor : SPK.08/PPK.3-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/2022 tanggal 07 November 2022. Target Kinerja berupa
pekerjaan pemeliharaan saluran panjang 1086,0 m1 yaitu pekerjaan
penebasan sisi kanan dan kiri saluran 1520.40 m2 dan pekerjaan
pengangkatan gulma 3909.60 m2 . Pekerjaan pembangunan saluran
1200 m1 yaitu pekerjaan galian tanah 672 m3 dan pekerjaan
rehabilitasi saluran 3565 m1 yaitu pekerjaan galian tanah 1426 m3.
Semuanya dikerjakan dengan cara manual. Realisasi Kinerja berupa
pekerjaan galian tanah telah terealisasi 100%

26) Normalisasi Saluran RT.06 Dusun Sempurna Desa Kuala Satong


Kecamatan Matan Hilir
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,00,- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar
187.800.000,00,- (Seratus Delapan Tujuh Juta Delapan ratus Ribu
Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. SYAIFUL ABADI , Nomor: P / 223 /PPK-
APBD/DPUTR-D.602/ VII / 2022 , 1 Juli 2022 / 4 Juli 2022 S/d 1 Oktober
2022. Dengan realisasi anggaran sebesar 195.680.000,00,-
(SeratusSembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah) atau sebesar 97,84% Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Galian Tanah:
− Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 1.900 M
− Pek. Pek Pemeliharaan Saluran 4.310 M
− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

27) Rehabilitasi Daerah Irigasi (Tanggul Pertanian) RT.001/RW.001 Dusun


Impala Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
187.800.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delpan Ratus Ribu
Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. BORNEO KAYONG , Nomor: P / 235 /PPK-
APBD/DPUTR-D.602/ VII / 2022 , 18 Juli 2022 / 20 Juli 2022 S/d 17
Oktober 2022. Dengan Realisasi Anggaran Rp. 195.680.000,00,- (Seratus
Sembilan Puluh Lima Juta Enam ratus Delpan Puluh Ribu Rupiah ) atau
sebesar 97,84% Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran:
− Pek. Rehabilitasi Saluran = 3.620 M,
− Pek. Pembangunan Saluran 500 M

313
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

− Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.7. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 2.150.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 2.145.793.500,00 atau 99.8 %. Dengan target
kinerja 11 paket dan realisasi 11 paket atau capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Pemeliharaan Saluran Irigasi Cunday Desa Kerta Baru Kecamatan
Pemahan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.123.000,00 atau 93,56%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi saluran dan pembangunan saluran dengan item
pekerjaan sebagai berikut :
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.130,00 m¹ (volume = 1.889,48 m³)
▪ Galian tanah dengan panjang = 1.000,00 m¹ (volume = 390,00 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. RIAN HARIANTO dengan nomor SPK : P /
257 / PPK-APBD / DPUTR-D.602 / VI / 2022 tanggal 29 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi
fisik 100%.

2) Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I. Sembelongak Dusun Batu Tajam 1


Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 198.875.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.925.000,00 atau 99,44%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type I = 2.160M
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type II = 3.220M
yang dilaksanakan oleh CV. ADITYA DIERGA dengan nomor SPK :
P/323/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 22 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

3) Pemeliharaan Saluran Irigasi Karya Bersama Desa Batu Tajam


Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 200.048.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.968.000,00 atau 100,02%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type I = 2.140M
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type II = 3.340M

314
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

yang dilaksanakan oleh CV. RIAN HARYANTO dengan nomor SPK :


P/0324/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 10 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Pulau Deluang Desa Batu Tajam


Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp.199.723.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.033.000,00 atau 99,86%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type I = 2.380M
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type II = 3.200M
yang dilaksanakan oleh CV. BAGOYAP dengan nomor SPK :
P/0325/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 secara
metode kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi
fisik 100%.

5) Pemeliharaan Saluran Irigasi Sawah Dehupis Dusun Batu Tajam II Desa


Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp.200.680.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.960.000,00 atau 100,34%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pembuatan saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type I = 2.140M
▪ Pekerjaan Pemeliharaan Type II = 3.100M
yang dilaksanakan oleh CV. AL-KUS dengan nomor SPK : P/326/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/ 2022 tanggal 10 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan dengan Manual dengan realisasi fisik
100%.

6) Pemeliharaan Saluran Irigasi Selupuk Desa Aur Gading Kecamatan


Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.974.000,00 atau 93,49%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan pemeliharaan saluran dengan item pekerjaan sebagai
berikut:
▪ Galian tanah saluran type I dengan panjang = 2.480,00 m (volume =
992,00 m3)
▪ Galian tanah type II dengan panjang = 3.430,00 m (volume =
1.286,25 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. BAGOYAP dengan nomor SPK : P/305/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

7) Pemeliharaan Saluran Irigasi Sungai Sempayan Desa Aur Gading


Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan

315
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dana sebesar Rp. 186.978.000,00 atau 93,49%. Kegiatan ini berupa


pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pemeliharaan saluran type I (galian tanah) dengan panjang =
2.600,00 m (volume = 1.066,00 m3)
▪ Pemeliharaan saluran type II (galian tanah) dengan panjang =
3.000,00 m (volume = 1.215 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. BAGOYAP dengan nomor SPK : P/306/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

8) Pemeliharaan Saluran Irigasi Titi Batoras Desa Pengatapan Raya


Kecamatan Tumbang Titi
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 187.195.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 186.944.000,00 atau 93,47%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehabilitasi saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Pemeliharaan saluran type I (galian tanah) dengan panjang =
2.670,00 m (volume = 1.121,40 m3)
▪ Pemeliharaan saluran type II (galian tanah) dengan panjang =
3.560,00 m (volume = 1.157,00 m3)
yang dilaksanakan oleh CV. BAGOYAP dengan nomor SPK : P/307/PPK-
APBD/DPUTR-D.602/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

9) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Kecamatan


Nanga Tayap
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 189.220.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.100.000,00 atau 94,55%. Kegiatan ini berupa
pekerjaan rehab bendung, pemeliharaan saluran dan rehabilitasi
saluran dengan item pekerjaan sebagai berikut :
▪ Rehab bendung = 1 bh
▪ Pekerjaan gulma dengan panjang = 200,00 m¹ (volume = 400,00 m²)
▪ Galian tanah dengan panjang = 4.365,00 m¹ (volume = 1.545,21 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI AQILLA dengan nomor SPK : P / 010
/ PPK.1-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 01 November 2022
secara metode kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan
realisasi fisik 100%.

10) Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I. Sandung Balang Dusun Harjo


Winangun Desa Lalang Panjang Kecamatan Pemahan
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
186.546.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima ratus Empat
Puluh Enam Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. ADITIA DIRGA , Nomor: P / 276
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 27 Juni 2022 / 27 Juni 2022 S/d 26
Agustus 2022 . Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 197.731.000,00 ,-
(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Satu Ribu
Rupiah ) atau sebesar 98,87 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Pembuatan Saluran

316
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Pek. Rehabilitasi Saluran = 4.330 M,


- Pek. Pembangunan Saluran = 1.340 M
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

11) Pemeliharaan / Normalisasi Saluran Irigasi Sawah Pertanian Poktan


Rukun Mulya Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 138.080.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan
Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual
yang dilaksanakan Oleh CV. ANUGRAH SHAFANA , Nomor: P / 284
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 , 09 Juni 2022 / 09 Juni 2022 S/d 08
September 2022. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
155.960.000,00- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 103,97%. Jenis pekerjaan dari paket ini
berupa :
a. Pekerjaan Normalisasi :
- Pek. Rehabilitasi Saluran 2.960 M
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.2.8. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 1.204.665.529,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 1.174.630.000,00 atau 97.51 %. Dengan
target kinerja 7 paket dan realisasi 7 paket atau capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan tersebut yaitu meliputi :


1) Pemeliharaan / Rehabilitasi Saluran RT. 07 Dusun 3 Desa Sungai Putri
Kecamatan Matan hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000,-- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
187.800.000,- ( Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah ), paket ini dilaksanakan dengan metode kontraktual yang
dilaksanakan oleh CV. SENDA SEJAHTERA dengan SPK nomor : P / 237
/PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022. Dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 191.393.000,- (Seratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar
95,62 %. Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran:
- Pek. Rehabilitasi Saluran Type I = 3.930 M
- Pek. Rehabilitasi Saluran Type II = 1.500 M
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

317
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Pemeliharaan Saluran Dusun II Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan


Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 139.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. WIRA KARYA dengan SPK
nomor : P / 238 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 4 Juli 2022.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.500.000,- (Seratus Tiga
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99,88 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran
Pekerjaan Galian Tanah:
- Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 1.799,18 M3
- Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 4.470
Meter dengan Volume 1.799,18 M3.
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

3) Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun I Sempurna KT. Usaha Bersama


Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nilai fisik
sebesar Rp. 139.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), paket ini dilaksanakan dengan metode
kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. MITRA ABADI dengan SPK
nomor : P / 239 /PPK-APBD/DPUTR-D.602/ VI / 2022 tanggal 4 Juli 2021.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.500.000,- (Seratus Tiga
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99,88 %.
Jenis pekerjaan dari paket ini berupa :
a. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran:
- Pekerjaan galian tanah yang dikerjakan berdasarkan kontrak
adalah 603,84 M3
- Pekerjaan galian tanah yang sudah dikerjakan sepanjang 1.360
Meter dengan Volume 603,84 M3.
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.
b. Pekerjaan Pemeliharaan Saluran:
- Pekerjaan Pengangkatan gulma yang dikerjakan berdasarkan
kontrak adalah 16.500 M2 dan Penebasan Kiri dan Kanan Saluran
adalah 6.000 M2.
- Pekerjaan Pengangkatan gulma yang sudah dikerjakan adalah
16.500 M2.
- Pekerjaan Penebasan Kiri dan Kanan Saluran yang sudah
dikerjakan adalah 6.000 M2.
- Bobot realisasi pekerjaan saat ini adalah 100%.

4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Kecamatan Matan Hilir


Utara
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 104.665.529,00 dengan nilai
pagu dana fisik sebesar Rp. 97.635.529,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 97.158.000,00 atau 92,83%. Kegiatan ini berupa

318
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pekerjaan rehab pintu air dan rehabilitasi saluran dengan item


pekerjaan sebagai berikut :
▪ Rehab pintu = 3 bh
▪ Galian tanah dengan panjang = 2.590,00 m¹ (volume = 991,99 m³)
Yang dilaksanakan oleh CV. KEMBAR BETUAH dengan nomor SPK : P /
38 / PPK.2-APBD.P / DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 07 November
2022 dan dengan nomor Adendum SPK : P / 772 / PPK.2-APBD.P /
DPUTR-D.602 / XI / 2022 tanggal 9 November 2022 secara metode
kontraktual yang dikerjakan secara manual dengan realisasi fisik 100%.

5) Pemeliharaan saluran parit pak wan dusun sui. Dungun desa pematang
gadung
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
189.237.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.484.185,86
(Seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus
delapan puluh lima koma delapan puluh enam rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
REZEKI AQILLA dengan SPK nomor : SPK.06/PPK.3-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/2022 tanggal 07 November 2022. Target Kinerja berupa
pekerjaan galian tanah sepanjang 5.680 m1 yaitu 2.278.65 m3 yang
dilaksanakan dengan cara manual. Realisasi Kinerja berupa pekerjaan
galian tanah telah terealisasi 100%

6) Pemeliharaan saluran parit sutikno desa pematang gadung


Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
189.126.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh
enam ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp. 170.384.624,82
(Seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam
ratus dua puluh empat koma delapan puluh dua rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
ADI WIJAYA dengan SPK nomor : SPK.05/PPK.3-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/2022 tanggal 07 November 2022. Target Kinerja berupa
pekerjaan galian tanah sepanjang 6.100 m1 yaitu 2.279 m3 yang
dilaksanakan dengan cara manual. Realisasi Kinerja berupa pekerjaan
galian tanah telah terealisasi 100%

7) Pemeliharaan saluran parit ujang dusun sui. maram desa sungai bakau
Alokasi anggaran paket pekerjaan dari kegiatan ini sebesar Rp.
189.149.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat
puluh sembilan ribu rupiah) dengan nilai fisik sebesar Rp.
170.404.570,59 (Seratus tujuh puluh juta empat ratus empat ribu lima
ratus tujuh puluh koma lima puluh sembilan rupiah), paket ini
dilaksanakan dengan metode kontraktual yang dilaksanakan oleh CV.
ADI WIJAYA dengan SPK nomor : SPK.04/PPK.3-APBD.P/DPUTR-
D.602/XI/2022 tanggal 07 November 2022. Target Kinerja berupa
pekerjaan galian tanah sepanjang 6.100 m1 yaitu 2.279 m3 yang
dilaksanakan dengan cara manual. Realisasi Kinerja berupa pekerjaan
galian tanah telah terealisasi 100%

319
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN


AIR MINUM
3.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 913.869.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
658.146.836,00 atau 72.02 %. Adapun indikator kinerja yaitu Jumlah
Rencana Kebijakan, Strategi dan Tehnik SPAM Yang Disusun dimana target
pada tahun 2022 sebanyak 3 dokumen dengan realisasi 2 dokumen atau
capaian sebesar 75%. Kegiatan Perencanaan tersebut meliputi :
1) DED Jaringan Perpipaan Kendawangan Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan pagu
sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi 0,00%.

2) Reviu DED Jaringan Perpipaan Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan pagu
sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
89.521.500,00 atau 89,52% yang dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama
Khatulistiwa, dengan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen
capaian kinerja 100%.

3) Kegiatan survey dilaksanakan oleh dinas (swakelola)


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dan APBDP
dengan pagu sebesar Rp. 563.869.000,00 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 545.622.236,00 atau 96,76%, dengan target kinerja 1
Dokumen dan realisasi 1 dokumen capaian kinerja 100%.

Permasalahan :
Tidak Bisa dilaksanakan Karena masalah Waktu (BATAL)

Solusi :
Diusulkan Kembali pada tahun anggaran berikutnya.

3.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


Perdesaan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 2.329.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 2.286.911.900,00 atau 98.19 %. Dengan target Kinerja 13 paket dan
realisasi 13 paket, capaian kinerja 100%. Adapun paket pekerjaannya
menyebar dibeberapa kecamatan, yaitu :
1) Lanjutan Perpipaan Air Bersih Dusun Nibung Kecamatan Simpang Hulu

320
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Lanjutan Perpipaan Air Bersih Tanya Kampung Uran Dusun Kesiau


Kecamatan Simpang Hulu
3) pembanguan jaringan pepivaan air bersih dan hendran umum (HU) di
dusun 4 desa sungai putri Kecamatan Matan Hilir Utara
4) Pembangunan Broncaptering Dan Jaringan Perpipaan Air Terjun
Kelukup Belantak Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan
5) Pembangunan Broncaptering Dan Jaringan Perpipaan Air Terjun Kelu
6) Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Bor) Desa Suka Karya Kec.
Marau
7) Pembangunan sumur bor Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap
8) Pembangunan Sumur Bor Dusun Tempayak Desa Sukakarya Kecamayan
Marau
9) Pembangunan Sumur Bor Rt.3 Dusun Dibau Desa Air Dekakah
Kecamatan Manis Mata
10) PENINGKATAN JARINGAN AIR BERSIH DUSUN KEPAYANG DESA LAMAN
SATONG KECAMATAN MATAN HILIR UTARA
11) Pipanisasi Air Bersih Dusun Sumber Periangan Kecamatan Nanga Tayap
12) Rehab YS Air Bersih Petebang Desa Petebang Kec. Tumbang Titi
13) Pembangunan Sumur Bor Air Bersih RT06 Pematang Dangku Desa
Mekarsari Kecamatan Benua Kayong

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

3.1.3. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


Perdesaan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
(DAK) sebesar Rp. 6.906.011.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 6.113.261.762,00 atau 88.52 %. Target Kinerja 9 paket dan
realisasi 9 paket, capaian kinerja 100%. Adapun paket pekerjaannya
menyebar dibeberapa kecamatan, yaitu :
1) Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal Desa Sei
Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak (140 RT Sumur Dalam Terlindungi = 1
Unit. Kran Umum = 7 Unit.)
2) Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal Desa Suka
Maju Kec. Muara Pawan (140 RT Sumur Dalam Terlindungi = 1 Unit.
Kran Umum = 7 Unit.)
3) Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal Desa Tanjung
Baik Budi Kec. MHU (140 RT)
4) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Merawa Kec. Simpang Hulu
(Jaringan perpipaan = 1550 Meter. Resevoir = 6 Meter Kubik. SR = 240
SR)
5) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rangga Intan Kec. Jelai Hulu
(Jaringan perpipaan = 1550 Meter. Resevoir = 6 Meter Kubik. SR = 146
SR)
6) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sandai Kec. Sandai (Jaringan
perpipaan = 1550 Meter. Resevoir = 6 Meter Kubik. SR = 300 SR)

321
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Semandang Kanan Kec.


Simpang Dua (Jaringan perpipaan = 120 Meter. Resevoir = 6 Meter
Kubik. SR = 146 SR)
8) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sukaharja Kec. Delta Pawan
(Jaringan perpipaan=1250 Meter. SR=135 SR)
9) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Suka Ramai Kec. Laur
(Jaringan perpipaan = 1700 Meter. Resevoir = 6 Meter Kubik. SR = 230
SR).

Permasalahan :
Realisasi anggaran rendah dikarenakan sisa tender yang tidak dapat
dipergunakan.

Solusi :

3.1.4. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan


SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 89.771.850,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
89.754.875,00 atau 99.98 %. Adapun indikator Kinerja yaitu laporan hasil
pembinaan dan pengawasan SPAM yang disusun dengan target pada tahun
2022 sebanyak 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau capaian sebesar 100%.

Permasalahan :
Tidak ada
Solusi :
Tidak ada

3.1.5. Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di


Kawasan Perdesaan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
198.967.000,00 atau 99.48 %. Dengan Indikator Terbangunnya SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan dimana kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 yaitu
Pembangunan Sumur Bor Air Bersih Jalan Benue Lame Dusun 1 RT 01 RW 01
Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong sebanyak 3 unit.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

3.1.6. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 620.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
618.136.100,00 atau 99.7 %. Adapun target kinerja 4 paket dan dengan
realisasi 4 paket atau capaian kinerja 100%. Yang meliputi yaitu :

322
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pelempangan Kecamatan


Manis Mata
2) Lanjutan Jaringan Perpipaan Kendawangan Kec. Kendawangan
3) Lanjutan YS Pembuatan Fasilitas Air BersihPal Delapan Dusun
4) Peningkatan Jaringan Air Bersih / PDAM dari Simpang Makam Pahlawan
Menuju Jembatan Pawan 2 Jalan Katamso Kelurahan Sukaharja Kec.
Delta Pawan

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH


4.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 493.020.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
487.580.700,00 atau 98.90 %. Adapun indikator kinerja dari sub kegiatan
tersebut adalah jumlah dokumen perencanaan teknis IPAL individual dan
komunal yang disusun sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100%.
Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

4.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan


Setempat
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
(DAK) sebesar Rp. 3.194.088.830,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 3.057.203.445,00 atau 95.71 % dari pagu anggaran yang telah
ditetapkan dengan indikator kinerja dari sub kegiatan tersebut adalah
jumlah IPAL individual yang dibangun sebanyak 7 paket (397 SR) dengan
realisasi 100%. Adapun untuk kegiatan Pembangunan tangki septik skala
individual perdesaan minimal 50 kk menyebar di beberapa kecamatan di
Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut :
1) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk di
Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata (57 SR)
2) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk di
Desa Merabu Jaya Kecamatan Sungai Laur (60 SR)
3) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk di
Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap (60 SR)
4) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk di
Desa Petebang Jaya Kecamatan Tumbang Titi (50 SR)

323
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk di


Desa Sinar Kuri Kecamatan Sungai laur (60 SR)
6) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk
di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai laur (60 SR)
7) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kk di
Desa Tribun Jaya Kecamatan Manis Mata (50 SR)

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

4.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah


Terpusat Skala Permukiman
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
297.940.000,00 atau 99.31 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Adapun target pada tahun 2022 sebanyak 2 paket dengan realisasi sebesar
100%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pembangunan MCK, Tangki Septik, Steling Desa Mekar Sari Kec. Benua
Kayong
2) Pembangunan MCK, Tangki Septik, Steling Desa Sungai Bakau Kec.
Matan Hilir Selatan

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE


5.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 43.674.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
21.836.760,00 atau 50 %, dimana target sebanyak 1 dokumen dan realisasi
1 dokumen atau capaian 100%.

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan dan sebagai efisiensi anggaran

Solusi :
Tidak ada

5.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD

324
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 5.390.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar


Rp. 5.241.864.900,00 atau 97.25 %. dimana target sebanyak 28 paket dan
realisasi 100%. Adapun paket pelaksanaan kegiatan :
1) Drainase Barau Setfill RT.24 RW.08 Dusun Kedondong Desa Kalinilam
Kec.Delta Pawan
2) Drainase Gg. Jambu II Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan
3) DRAINASE GG. P.RAMLEE DUSUN BUNGA TANJUNG DESA KALINILAM
KECAMATAN DELTA PAWAN
4) DRAINASE LINGKUNGAN SURAU KHAIRUSSALAM RT.27 RW.01 DESA
KALINILAM KECAMATAN DELTA PAWAN
5) DRAINASE PARIT BATAS DESA RT.007 RW.002 DUSUN RINDANG JAYA
DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN
6) pembangunan drainase belakang rumah warga Rt.36 Kelurahan
Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
7) Pembangunan drainase di lingkungan pondok pesantren mambaul
khoirot kel kauman Kec. Benua Kayong
8) pembangunan drainase di masjid al abror Kelurahan Kauman
Kecamatan Benua Kayong
9) Pembangunan drainase di villa kauman indah rt 08 kel kauman
Kecamatan Benua Kayong
10) PEMBANGUNAN DRAINASE Gg. ANDAT JALAN GAJAH MADA
RT.009/RW.005, KELURAHAN SAMPIT, KEC. DELTA PAWAN
11) Pembangunan drainase gg. H. Jahari kelurahan tengah Kecamatan Delta
Pawan
12) Pembangunan Drainase Gg. Pinguin Dalam Kel. Sampit Kec. Delta
Pawan
13) Pembangunan Drainase Gg.Sederhana Jl.Ks Tubun Kecamatan Delta
Pawan
14) Pembangunan Drainase Kota Ketapang
15) pembangunan drainase lingkungan ponpes darul fadhilah kongsilapan
kel kauman Kec. Benua Kayong
16) pembangunan drainase matholla rangkong kel mulia kerta Kecamatan
Benua Kayong
17) pembangunan Drainase Pak H. Narto Kelurahan Mulia Baru Kecamatan
Delta Pawan
18) Pembangunan Drainase Parit Pak Beki RT 02 Kelurahan Kauman
Kecamatan Benua Kayong
19) Pembangunan Drainase Parit Usman Desa baru Jln.Pangeran Hidayat
Gg.Usman Rt03/Rw01 Dusun Setabun Kecamatan Benua Kayong
20) Pembangunan Drainase Rt.026/Rw.009, Kelurahan Mulia Baru, Kec.
Delta Pawan
21) peMbangunan drainase rt 07 desa baru kec benua kayong
22) Pembangunan Drainase rt 13 rw 04 bintang musir kel. tuan tuan
Kecamatan Benua Kayong
23) Pembangunan Drainase RT 19 RW 07 Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan
24) pembangunan drainase sheet fill dusun sindur RT 02 desa mekar sari
25) Pembangunan Drainase Tertutup SDN 07 Kelurahan Tengah Kecamatan
Delta Pawan
26) Pembangunan Saluran Drainase Rt.09 Kel.Kantor Kecamatan Delta
Pawan

325
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

27) Pembangunan Saluran Drainase Rt.09 Kel. Kauman Kecamatan Benua


Kayong
28) Pembuatan Drainase Gg.Sayur 1, RT.028 RW.010 Jl.Penembahan
Mandala Kelurahan Mulia Baru Kec.Delta Pawan

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

5.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 10.162.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 10.062.620.270,00 atau 99.02 % dimana target sebanyak 65 paket dan
realisasi capaian 100.00%. Adapun paket pelaksanaan kegiatan :
1) Drainase Blok Pak Adang Dusun Sumber Periyangan Simpang 3
Sembelangaan Desa Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap
2) Drainase dusun 2 desa sungai putri Kec. MHU
3) Drainase dusun 4 desa sungai putri Kec. MHU
4) Drainase jalan sungai kinjil rt 03 desa nanga tayap Kec. Nanga Tayap
5) Drainase Lana Jalan Pramuka Dusun Deraman Desa Semandang Kiri
Kecamatan Simpang Hulu
6) DRAINASE RT. 02 DUSUN TARUNA DESA TANJUNG BAIK BUDI
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA
7) Drainase RT 03 RW 01 Dusun Sukun, Desa Kendawangan Kiri Kecamatan
Kendawangan
8) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalur 5 Desa Kalimas Baru Kec.
Tumbang Titi
9) Lanjutan Pembangunan Drainase Jalur I A Desa Kalimas Baru Kec.
Tumbang Titi
10) Pembangunan Drainase Desa Kalimas Baru RT 01 / RW 01 Kecamatan
Tumbang Titi
11) Pembangunan Drainase Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai
Melayu Rayak
12) Pembangunan drainase di depan gereja Khatolik St. Blasius dusun Natai
Jelutung Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu
13) Pembangunan Drainase Dusun Air Merah Desa Bangkal Serai
Kec.Kendawangan
14) Pembangunan Drainase dusun bayangan desa mensubang kec,nanga
tayap
15) Pembangunan Drainase Dusun Cikula Mulya Desa Melayu Baru Kec.
Sungai Melayu Rayak
16) Pembangunan Drainase Dusun Lembawang Desa Kampar Sebomban
Kecamatan Simpang Dua
17) Pembangunan Drainase Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kec.
Tumbang Titi
18) Pembangunan Drainase Dusun Mukti Jaya Desa Pemuatan Jaya Kec.
Tumbang Titi

326
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

19) Pembangunan Drainase Dusun Pandan Sari Desa Piansak Kec. Sungai
Melayu Rayak
20) Pembangunan drainase gg. Misnah kel. Sukaharja
21) Pembangunan drainase gg. Pendidikan kel. Sukaharja
22) Pembangunan drainase gg. Setiman Rt01/rw01 Dusun jati Kec.
Kendawangan
23) Pembangunan Drainase jalan Karet Dusun Jati Desa Kendawangan Kiri
Kecamatan Kendawangan
24) Pembangunan drainase jalan kawasan wisata taman kota, Desa Ratu
Elok Kecamatan manis Mata
25) PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MANJAU MENUJU PAL 15 DESA
LAMAN SATONG
26) pembangunan drainase jalan poros dusun margo mulyo rt.004 rw.002
Kec. Tumbang TITI
27) Pembangunan drainase jalan ratu elok Rt.01.02.03 Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata
28) Pembangunan Drainase Jalan Sungkai Desa Belaban Tujuh
29) Pembangunan Drainase Jalur 9 Desa Kalimas Baru Kec. Tumbang Titi
30) Pembangunan Drainase Jl Ulak Umin Dusun Pematang Desa
Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan
31) Pembangunan Drainase, Lapangan sepak bola Sandai KiriDusun II Desa
Sandai Kiri Kecamatan Sandai
32) Pembangunan drainase perbatasan dusun jati damai Rt.01/Rw.01 Kec.
Kendawangan
33) pembangunan drainase rt 001 rw 001 dusun batu begendang desa
mekar utama kecamatan kendawangan
34) Pembangunan Drainase RT004/RW001 Dusun Pangkalan Jihing Desa
Pangkalan Teluk
35) PEMBANGUNAN DRAINASE RT.2 DUSUN TERATAI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN MUARA PAWAN
36) PEMBANGUNAN DRAINASE RT.3 DUSUN TERATAI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN MUARA PAWAN
37) PEMBANGUNAN DRAINASE RT.4 DUSUN BUJANG GARANG DESA
SUKAMAJU KECAMATAN MUARA PAWAN
38) Pembangunan drainase suka mulya dusun Rt.009/Rw.003
39) Pembangunan Drainase Sungai Daok Dusun Simpang Dua Desa
Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua
40) Pembangunan Drainase YS Lubuk Buluh
41) Pembangunan saluran Drainase Desa Gahang Kecamatan Air Upas
42) Pembangunan Saluran drainase desa sengkaharak Kec. tumbang Titi
43) Pembangunan Saluran Drainase Gg. Mobin RT.10 Dusun Bahagia Desa
Tanjung Baik Budi Kec.MHU
44) Pembangunan Saluran Drainase RT.19 Dusun 4 Desa Kuala Tolak
Kec.Matan Hilir Utara
45) Peningkatan Lanjutan Drainase Selantak Desa Semandang Kanan
Kecamatan Simpang Dua
46) Drainase gg. keranji dalam kelurahan sukaharja kec. Delta pawan
47) Drainase Gg. Merak 4 kelurahan Sampit Kecamatan DeltaPawan
48) DRAINASE JALAN DUSUN NATAI PERAK DESA SANDAI KIRI
49) Drainase Lingkungan Lapangan Bola Desa Air Hitam Kec. Kendawangan

327
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

50) Lanjutan Pembangunan Drainase H Narto Kelurahan Mulia Baru Kec.


Delta Pawan
51) Pembangunan drainase asri Rt 7 desa baru kecamatan benua kayong
52) Pembangunan Drainase Desa Lembah Mukti Kec. Manis Mata
53) Pembangunan Drainase Dusun Suka Bangun Rt 009 Rw 001 Desa
Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi
54) Pembangunan drainase Gg Cempedak RT 03 desa negeri baru
kecamatan benua kayong, Kab. Ketapang
55) Pembangunan Drainase Gg. Jaya 1 RT. 18 Kelurahan Sukaharja Kec.
Delta Pawan
56) Pembangunan Drainase Gg. Misnah RT. 18 Dalong Kelurahan Sukaharja
Kec. Delta Pawan
57) Pembangunan drainase Gg. Mori Rt. 20/Rw.04 Kel. Sukaharja
58) pembangunan drainase gg. m. toha rt.19 rw.07 mulia baru kec. delta
pawan
59) Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Uti Mustafa RT.20RW.04 Dusun
Kusuma Jaya Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan
60) Pembangunan Drainase Parit Selan RT.04 Dusun Tanjungpura Desa
Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan
61) Pembangunan Drainase RT 04 RW 02 Desa Kalinilam Kecamatan Delta
Pawan
62) pembangunan drainase rt.06 rw.02 desa mekar sari kec. benua kayong
63) Pembangunan Drainase RT. 35 RW. 004 Kel. Sukaharja Dalong Kec.
Delta Pawan
64) Pembangunan Drainase YS Sungai Penanakan Dusun Sukabangun Desa
Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
65) Pembuatan Drainase Kel. Sukaharja Rt.018/ Rw.004 Kec. Delta Pawan

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

5.1.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
97.740.000,00 atau 97.74 % dimana target sebanyak 1 paket dan realisasi
capaian 100.00%. Adapun paket pelaksanaan kegiatan :
1) Rehabilitasi Saluran Drainase RT 09 Kelurahan Kauman Kecamatan
Benua Kayong

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

328
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN


6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 76.581.100.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 76.210.477.840,00 atau 99.52 % dimana target pembangunan dan
pengembangan infrastruktur sebanyak 478 Ruas jalan dan realisasi
sebanyak 477 ruas jalan atau capaian 99.79%. Adapun lokasi pelaksanaan
kegiatan menyebar di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari :
1) Barau Parit Pesantren Sirojol muminin Desa Pesagguan Pesaguan Kanan
Kecamatan Matan Hilir Selatan
2) Barau Sungai Semandang 2 Kuala Randau Desa Desa Semandang Hulu
Kecamatan Simpang Hulu
3) BARAU TIMBUN DESA MEKAR SARI KECAMATAN BENUA KAYONG
4) BARAU TIMBUN GG ACHDAD LUWUH RT.30/5 DESA KALINILAM
5) Barau Timbun Gg. Misdin Rt. 16 Desa Pelang Kec. MHS
6) barau timbun jalan banu kasi GG. al-jihad 2 RT 07 RW 003 kelurahan
muliakerta
7) Barau Timbun Jalan Misra Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir
Utara
8) Barau timbun kompleks perumahan bumi surya dalong blok b1 jalan
karya bersama Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
9) Jalan Lingkungan Gang Pandan 1 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta
Pawan
10) Jalan Lingkungan Gg. Abah Dusun Nekdoyan Kec. MHU
11) JALAN LINGKUNGAN GG.AMALIA BATAS SAMPIT -KALINILAM
KEC.DELTA PAWAN
12) Jalan Lingkungan Gg. Darussalam 6 (JLN. Sungai Karya) Kel. Sukaharja
Kec. Delta Pawan
13) Jalan Lingkungan Gg.Fajar Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
14) Jalan Lingkungan Gg.Hikmah Ujung Rt.04 Dusun Bunga Tanjung Desa
Kalinilam Kecamatan Delta Pawan
15) Jalan Lingkungan Gg. H. Jamaludin RT.01 Desa Baru Kec. Benua Kayong
16) Jalan Lingkungan Gg. Jami Dusun 1 Desa Sei. Besar Kec. Matan Hilir
Selatan
17) JALAN LINGKUNGAN GG.M.ANI KEL.MULIA BARU KEC. DELTA PAWAN
18) JALAN LINGKUNGAN GG. PANDAN UJUNG DESA KALINILAM
KECAMATAN DELTA PAWAN
19) Jalan lingkungan gg. Pinah,kelurahan sukaharja kec. delta pawan
20) Jalan lingkungan gg. Puri kelurahan sukaharja kec delta pawan
21) Jalan Lingkungan Gg. Tok Jirin RT.01 Desa Baru Kec. Benua Kayong
22) Jalan Lingkungan Gg. Usaha Bersama Jalan Gatot Subroto RT.004
RW.001 Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan
23) JALAN LINGKUNGAN H.MERI DUSUN 2 LESTARI RT.09 DESA KUALA
TOLAK KEC.MHU
24) Jalan Lingkungan Jl. Gatot Subroto, Gg. H. Murni Rt.04, Desa Paya
Kumang, Kecamatan Delta Pawan

329
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

25) Jalan Lingkungan Jl.Hayam Waruk Gg.Derani Rt.01/Rw 01 Desa Suka


Bangun Kecamatan Delta
26) jalan lingkungan Samapau kuala Desa Sukaramai Kecamatan Sungai
Laur
27) Jalan Lingkungan YS Petebang Jaya Kec. Tumbang Titi
28) Jalan Lingkungkan BTN. Batara Permai, Kelurahan Mulia Baru, Kec.
Delta Pawan
29) jalan rambat beton pertanian desa sukaramai kec. sungai laur
30) Jalan Sultan Jalaludin Gang H. Ibrahim RT 002.
31) Lanjutan barau timbun gg azhar rt 09 desa sungai kinjil kecamatan
benua kayong
32) LANJUTAN BARAU TIMBUN GG. SEPADU II RT24 RW.08 KEL. MULIA
KERTA KEC. BENUA KAYONG
33) Lanjutan barau timbun jalan lintas penghubung pematang pengantin -
pematang putar RT 08/09 kelurahan muliakerta
34) Lanjutan Jalan Lingkungan Gang Pinguin RT 20 Kel. Sampit Kec. Delta
Pawan
35) lanjutan jalan / rabat beton jalan laboh rase desa kenanga kec. simpang
hulu
36) lanjutan jalan rabat beton sungai nibung desa kenanga kec. simpang
hulu
37) Lanjutan Pembanguan Barau Timbun Gg. Mentimun Mas 2 Kelurahan
Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
38) lanjutan pembangunan jalan lingkungan Gg. Pematang Manggis
Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
39) Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Gg. Ruai Keluarahan Sukaharja
Kecamatan Delta Pawan
40) lanjutan pembangunan jalan menunggal sungai landak Desa Sandai Kec.
Sandai
41) Lanjutan pembangunan peningkatan jalan Gg. Ujang Desa Sungai Putri
Kecamatan Matan Hilir Utara
42) Lanjutan PEMBANGUNAN RABAT BETON DIJALAN RT 07 /RW 02 DI
DUSUN TERATAI Desa Titi Baru Kec. Tumbang titi
43) lanjutan pembangunan rabat beton jalan pematang duku, desa padang,
Kecamatan Benua Kayong.
44) Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Rt.3 kedipi Dusun Suka Karya Desa
Silat Kecamatan Manis Mata
45) Lanjutan Pengaspalan Jalan Pemukiman Dusun Batu Menang Desa SUka
karya Kec. Marau
46) lanjutan peningkatan jalan Gg. Usu Patah Dusun 4 Desa Sungai Putri
Kecamatan Matan Hilir Utara
47) Lanjutan peningkatan jl. Lingkungan beringin desa beringin rayo Kec.
Tumbang Titi
48) Lanjutan peningkatan pelebaran jalan Gg, Arbai Dusun 4 Desa Sungai
Putri Kecamatan MHU
49) Lanjutan rabat beton dan barau timbun gg johan rt 02 rw 01 desa baru
kecamatan benua kayong
50) Lanjutan Rabat Beton Dusun Pematang Naning Kel. Muliakerta
Kecamatan Benua Kayong
51) Lanjutan Rabat Beton Gg Abdurrahman Jl Tamat Pmt. Naning Kel.
Muliakerta Kecamatan Benua Kayong

330
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

52) Lanjutan Rabat Beton GG Abu Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik Kec Nanga
Tayap
53) lanjutan rabat beton gg anto rt 17 kel mulia kerta
54) Lanjutan Rabat Beton Gg. Keluarga Rt. 13/Rw. 4 Kel. Sukaharja Kec.
Delta Pawan
55) LANJUTAN RABAT BETON GG MERAH RT. 004 RW. 001 DESA TANJUNG
BAIK BUDI
56) Lanjutan Rabat beton Gg Misran RT 13 Desa Kuala Tolak Kec. MHU
57) Lanjutan Rabat Beton GG Murni Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik Kec
Nanga Tayap
58) Lanjutan Rabat Beton GG yusuf Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik Kec
Nanga Tayap
59) Lanjutan Rabat Beton Jalan Pematang Teratai Kelurahan Mulia Kerta
Kecamatan Benua Kayong
60) LANJUTAN RAMBAT BETON DUSUN PEMATANG KUNYIT RT.23 RW.08
KELURAHAN MULIAKERTA KEC. BENUA KAYONG
61) Lanjutan Rapat Beton Jalan Sungai Sana Dusun Jemayas Kecamatan
Marau
62) LANJUTAN SHANDSEET JALAN LINGKUNGAN DUSUN KEMUNING JAYA
DESA KEMUNING BIUTAK KEC. MATAN HILIR SELATAN
63) Pekerjaan senset Gang Amanaha 1 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan
64) Pembagunan Barau jalan Desa Mekar Harapan menuju Desa Bayun Sari
Kec. Sungai Laur
65) Pembanguan Barau Timbun Gg Hendry Rt 05, Desa Kuala Tolak, Kec
MHU
66) Pembanguan barau timbun Rt. 13/Rw.04 Kel. Tuan-Tuan
67) Pembangunan Barau depan Rumah Bapak Minsul Rt.2 Dusun Dibau
Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata
68) Pembangunan barau jalan natai segayang Dusun Indralaya Desa Sandai
Kecamatan Sandai
69) Pembangunan Barau Saluran Parit Gg.Uj.Hairi Dusun Nipah Malang
Desa Sungai Awan Kanan Kec.Muara Pawan
70) Pembangunan barau timbunan gg. H. jamhir fathan rt. 22 dusun 3 putri
permai desa sukabangun
71) Pembangunan barau timbunan gg. H. misrudin rt. 30 dusun kedondong
desa kalinilam
72) Pembangunan barau timbunan gg. Segak rt.06 dusun sri segar desa
sungai jawi
73) Pembangunan Barau Timbun Dusun Medan Sepakat Desa Sungai Bakau
Kecamatan Matan Hilir Selatan
74) Pembangunan barau timbun Gg H. Rusdi rt 02 desa suka baru
kecamatan benua kayong
75) Pembangunan barau timbun gg keramat rt 08 rw 04 kelurahan mulia
kerta kecamatan benua kayong
76) pembangunan barau timbun gg marhamah rt 06 desa baru
77) pembangunan barau timbun gg pardi rangkong kel mulia kerta
78) Pembangunan Barau Timbun Gg. Taufik, Dusun Sungai Baruk Desa Sei
Awan Kanan Kec. Muara Pawan
79) PEMBANGUNAN BARAU TIMBUN JALAN ABDUL RANI RT.10 DUSUN
PEMATANG BULUH DESA MEKAR SARI KEC. BENUA KAYONG

331
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

80) PEMBANGUNAN BARAU TIMBUN JALAN BANJAR TANI KT. BANJAR TANI
RT.10 DUSUN SRI LINGGA DESA SUNGAI JAWI KEC. MATAN HILIR
SELATAN
81) Pembangunan Barau Timbun Jalan Gg, Mawar Kelurahan Suka Harja
Kecamatan Delta Pawan
82) pembangunan barau timbun jalan gg. nono rt,21 Kelurahan Mulia Baru
Kecamatan Delta Pawan
83) Pembangunan Barau Timbun Jalan Pak Seki RT 09 RW 01 Dusun Sri
Lingga Desa Sungai Jawi Kec. Matan Hilir Selatan
84) PEMBANGUNAN BARAU TIMBUN JALAN PENDIDIKAN RT.07 RW.03 KEL.
MULIA KERTA KEC. BENUA KAYONG
85) Pembangunan Barau Timbun Jl.Pertanian Hadnadin Rt.008 Matang
Manten Kel.Mulia kerta Kec.Benua Kayong
86) Pembangunan Barau Timbun Menuju Dusun Pakit Desa Suak Burung
Kecamatan Manis Mata
87) Pembangunan Barau Timbun Patang Penganten Jln Aguspuze Rt8
Kel.Muliakerta
88) Pembangunan Barau Timbun Rt.11 Gg. Usaha 2 Dalam Kel.Sukaharja
Kecamatan Delta Pawan
89) pembangunan Jalan Dusun III Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir
Utara
90) Pembangunan Jalan Dusun Selimbong Desa Sekucing Kualan Kecamatan
Simpang Hulu
91) pembangunan jalan gg abdul rasyid RT 05 RW 003. kelurahan banjar
Kecamatan Benua Kayong
92) pembangunan jalan gg gondel rt 1 rw 1 desa baru Kecamatan Benua
Kayong
93) Pembangunan jalan Gg. Nurlian Rt.3/Rw.2 Dusun Nipah malang desa
sungai awan
94) Pembangunan Jalan Karya Tani Uwat Desa Menyumbung Kec. Hulu
Sungai
95) pembangunan jalan kompas desa balai pinang kec. simpang hulu
96) Pembangunan Jalan Lingkungan Batu Belang Dusun Bukit Begasing Desa
Kenyabur
97) Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Bumbung Raya S/R E.P Desa Riam
Bunut Kec. Sungai Laur
98) Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lipat Gunting Desa Suak Burung
Kecamatan Manis Mata
99) Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Siti Makmur Desa Lembah Hijau
Dua Kecamatan Nanga Tayap
100) Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sumber Jaya Desa Lembah Hijau
1 Kecamatan Nanga Tayap
101) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Basiran RT 10 RW 04 Kel. Kauman
Kec. Benua Kayong
102) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Ceria RT. 41 RW.011 Kel. Sampit
Kab. Ketapang
103) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Hamdan Rt.24 Kel.Mulia Baru
Kecamatan Delta Pawan
104) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.H.Sariman Rt.29/Rw.10 Sungai Cina
Kecamatan Delta Pawan

332
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

105) pembangunan jalan lingkungan Gg. Jambu 1 Desa Kalinilam Kec. Delta
Pawan
106) PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN Gg. KELUARGA RT.03
KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN DELTA PAWAN
107) pembangunan jalan lingkungan gg kilak kel tuan tuan Kecamatan Benua
Kayong
108) PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.KURMA KEL.SUKAHARJA
KECAMATAN DELTA PAWAN
109) PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.M.SOOD DALAM DESA
KALINILAM KEC. DELTA PAWAN
110) pembangunan jalan lingkungan Gg. Puring Kelurahan Kantor Kecamatan
Delta Pawan
111) Pembangunan jalan lingkungan joran manak dusun randau desa
semandang hulu kec. simpang hulu
112) Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Perkuburan Pasir - Tolus OK
dangau Kek Ateng Dusun Pasir Desa Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu
113) Pembangunan Jalan Lingkungan Pebahan S/R E.P Dsn. Aur Kuning Desa
Riam Bunut Kec. Sungai Laur
114) Pembangunan Jalan Lingkungan Pematang Rangkong Gg. Pesantren 1
Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong
115) Pembangunan Jalan Lingkungan RT 01, RW 02, Dusun I Sengkulir, Desa
Tanjung Pura, Muara Pawan
116) Pembangunan Jalan menuju Wisata Pantai Air Mata Permai
117) Pembangunan jalan rabat beton Dusun Benguk Desa Pelanjau Jaya
118) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kanalisasi Desa Sungai Besar
Kec.MHS
119) Pembangunan jalan rabat beton gg bersaudara rt 09 kelurahan kauman
kecamatan benua kayong
120) pembangunan jalan rabat beton jalan lingkungan dusun batu leman
desa batu sedau Kec. Manis Mata
121) Pembangunan jalan rabat beton Jln. lingkungan Bagan Poring menuju
gereja Desa Kualan Hilir Kec. Simpang Hulu
122) Pembangunan Jalan Rabat Beton RT14/RW06 Dusun Sepandak
Kecamatan Nanga Tayap
123) pembangunan jalan rabat beton simpang aor dusun balai berkuak Desa
Balai Pinang Kec. Simpang Hulu
124) pembangunan jalan ramat beton risma asri dusun randau desa
semandang hulu kec. simpang hulu
125) pembangunan jalan rambat beton emparanang banta Dusun Kayu
bunga Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu
126) Pembangunan Jalan RT.05 Dusun Long Darah Desa Mayak Kecamatan
Muara Pawan
127) Pembangunan jalan sosial rt 12/rw06 Desa Sungai melayu
128) Pembangunan jembatan parit konsi gg. H. saad luweh rt. 30 dusun
kedondong desa kalinilam
129) Pembangunan Jln. Lingkungan Suka Bangun Gg Saad 2, rt22rw 03
sukabangun
130) Pembangunan lanjutan barau timbu dan rabat beton gg. Mente 2 Rt.21
Kel. Sukaharja
131) Pembangunan Lanjutan rabat beton Gg. Selamat Desa Sukabaru

333
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

132) Pembangunan lanjutan rabat beton jalan dusun setia budi rt 01/rw01
desa kalimas baru
133) Pembangunan Lanjutan rabat beton RT 05/rw08 dusun sido mukti Desa
Pemuatan jaya
134) Pembangunan Rabat Beton Bangkah Desa Betenung Kecamatan Nanga
Tayap
135) Pembangunan rabat beton Desa Air Upas
136) Pembangunan Rabat Beton Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap
137) pembangunan rabat beton desa gahang Kecamatan Air Upas
138) Pembangunan Rabat Beton Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu
Rayak
139) Pembangunan Rabat Beton di Jalan Dusun Mekar Sari Kampung Tengah
Desa Bukit Kelambing SP.3 Kecamatan Singkup
140) pembangunan rabat beton dusun bagan kusik, desa asam besar
Kecamatan Manis Mata
141) pembangunan rabat beton dusun ibul baru desa air upas kecamatan air
upas
142) Pembangunan Rabat Beton Dusun Sepanggang Desa Benua Krio
143) Pembangunan rabat beton gang keluarga 1 Rw15/rw05 Pematang
rangkong kel. Mulia kerta
144) pembangunan rabat beton gang tengku alang desa manismata
Kecamatan Manis Mata
145) pembangunan rabat beton gg asri rt 02 desa pesaguan kiri kec MHS
146) Pembangunan rabat beton gg. H. atip rt. 009 rw.004 desai sei. Awan
kanan
147) Pembangunan rabat beton Gg. H. Wasber Rt. 001 Kel. Banjar
148) pembangunan rabat beton gg jangkar desa pelang kec MHS
149) Pembangunan rabat beton gg. Mohnadi rt.05/rw.03 Desa Sukabaru
150) Pembangunan Rabat Beton Gg.Punak 2 Jl.Urip Sumoharjo Kel.Mulia
Baru Kecamatan Delta Pawan
151) Pembangunan rabat beton gg RA rt 07 rw 02 desa baru Kecamatan
Benua Kayong
152) pembangunan rabat beton gg restu rt 06 dusun tanjung beras basah
desa suka baru
153) Pembangunan Rabat Beton Gg. Satiman Rt 12 Desa Sui awan Kiri
KECAMATAN MUARA PAWAN
154) Pembangunan Rabat Beton GG Setina. N Desa Mekar Sari Kecamatan
Benua Kayong
155) Pembangunan Rabat Beton Gg.Sungai MAS RT.17/RW.003 Desa Paya
Kumang Kecamatan Delta Pawan
156) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN ABU BAKAR RT.09 DUSUN
PEMATANG BULUH DESA MEKAR SARI KEC. BENUA KAYONG
157) Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Sukajaya RT 05 Desa Sukaraja
SP.6 Kecamatan Singkup
158) Pembangunan rabat beton jalan dusun suka mulya rt 09/rw03 Desa
Kalimas baru
159) pembangunan rabat beton jalan Gg. Zainal Rt. 01 Dusun Pantai Desa
Sungai Putri
160) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DUSUN KEBAU
DESA LAMAN SATONG

334
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

161) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DUSUN KECURAP


DESA LAMAN SATONG
162) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DUSUN
KEPAYANG DESA LAMAN SATONG
163) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DUSUN MANJAU
164) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DUSUN
NEKDOYAN DESA LAMAN SATONG
165) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DUSUN PAL 15
PANGKALAN TAPANG
166) Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Parit Baru Desa Sukamaju
Kec.Muara Pawan
167) pembangunan rabat beton jalan lipat gunting dusun amor desa manis
mata kecamatan manis mata
168) Pembangunan rabat beton Jalan menuju gereja GFA Desa Paoh
Concong Kecamatan Simpang Hulu
169) Pembangunan Rabat Beton Jalan Padat Karya Dusun Pematang Desa
Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan
170) PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN PENGHUBUNG DESA BIKU
SARANA DENGAN DESA KELAMPAI KEC. JELAI HULU
171) Pembangunan rabat beton Jln. poros Duala menuju pusat kampung
Semandang kiri Kec. Simpang Hulu
172) Pembangunan Rabat Beton Jl. S. Parman, Gg. Kepala Gading 2,
Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan
173) Pembangunan rabat beton KP. Makmelan Rt2/rw1 Dusun suka damai
Kec. Kendawangan
174) Pembangunan Rabat Beton Menuju Jembatan Gantung Dusun Lipat
Gunting Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata
175) PEMBANGUNAN RABAT BETON MENUJU PONPES AL-BAITUL ATTIQ GG.
MARYAMAH RT.10 DUSUN WIDODO DESA PADANG KEC. BENUA
KAYONG
176) pembangunan rabat beton menuju SDN 17 marau Kec. Marau
177) PEMBANGUNAN RABAT BETON PADA JALAN GANG UTI ATAILAH
RT009/RW001 KECAMATAN TUMBANG TITI
178) Pembangunan Rabat Beton RT 005/RW 001 Dusun Tanjung Perak
Kecamatan Nanga Tayap
179) Pembangunan Rabat Beton RT.01 RW.01 Desa Mekar Utama
Kecamatan Kendawangan
180) Pembangunan Rabat Beton Sengkaharak RT002/RW001 Kecamatan
Tumbang Titi
181) Pembangunan rabat beton suka mulia dusun suka mulya rt 009/rw.003
182) Pembangunan Rambat Beton Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan
Sungai Melayu Rayak
183) pembangun jalan rabat beton sawah sungi desa balai pinang kec.
simpang hulu
184) Pembuatan Barau Sheet Pile Gang Pinang, Kelurahan Kantor,
Kecamatan Delta Pawan
185) Pembuatan Barau Sheet Pile Jalan Pendidikan Gg. Jaya 2, Kel. Sukaharja
Kec. Delta Pawan
186) Peningkatan Jalan Al Munawarah Desa Kendawangan Kiri Kecamatan
Kendawangan

335
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

187) Peningkatan Jalan Bersama BTN SUKAHARJA INDAH I Ds. Payak Kumang
Kec. Delta Pawan
188) peningkatan jalan dilingkungan dusun asam besar RT 002 RW 001 Desa
Asam Besar Kecamatan Manis Mata
189) peningkatan Jalan gajahmada sukabangun gg. Taha Rt18/rw.02
190) Peningkatan Jalan Gang Pintu Air RT 05 Dusun Suka Damai Desa
kendawangan Kiri Kec. Kendawangan
191) peningkatan jalan gg danau rt 10 desa mekar sari kec benua kayong
192) Peningkatan jalan Gg. Fajar Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
193) Peningkatan Jalan Gg. H. Jahari Kelurahan Tengah Kecamatan Delta
Pawan
194) Peningkatan Jalan Gg. Juie Rt 08 Rw 01 Desa sukabangun Dalam Kec.
Delta Pawan
195) Peningkatan Jalan Gg. Kayong Permai Samping Kompi
196) Peningkatan jalan Gg. Kenari Kelurahan Sampit KECAMATAN DELTA
PAWAN
197) Peningkatan Jalan gg. Lobak Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
198) Peningkatan Jalan Gg. Muntai Dusun Aur Bantan Desa Runjai Jaya Kec.
Marau
199) Peningkatan Jalan Gg. Pematang Lalang Desa Sungai Putri KECAMATAN
MATAN HILIR UTARA
200) Peningkatan Jalan Gg.Satar Rt.25/Rw.06 Kel.Sukaharja Kecamatan Delta
Pawan
201) Peningkatan Jalan Gg uti Ali Rt.10/Rw.004 Kel.Muliakerta Kec.Benua
Kayong
202) Peningkatan Jalan Gg. Zaitun RT 13 RW 05 Kelurahan Mulia Kerta Kec.
Benua Kayong
203) Peningkatan Jalan, Jl. Gajah Mada, Gg ismail, Rt.08/Rw.04, Desa
Kalinilam, Kec. Delta Pawan
204) Peningkatan Jalan Jl. Rangga Sentap Gg. Ilham, Kelurahan Sukaharja,
Kec. Delta Pawan
205) Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Sepahale 1 Rt.46/Rw.05
Kel.Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
206) Peningkatan jalan Kompleks jamal jln bina desa dan pesantren An-nuur
dusun indralaya desa sandai kecamatan sandai
207) Peningkatan Jalan Kubang, Dusun Manjau Desa Laman Satong, Kec.
Matan Hilir Utara
208) Peningkatan jalan lingkar desa ke arah lapangan bola dusun tebuar
Desa Tajok Kayong
209) Peningkatan jalan lingkugan Rt.002, rt.004 dan rt.005 desa sepakat jaya
kec. Nanga tayap
210) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bayun Sari Kec. Sungai Laur
211) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata
212) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Mekar Harapan Kec. Sungai Laur
213) Peningkatan jalan lingkungan desa Pangkalan Telok kecamatan Nanga
Tayap
214) Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 1 desa Pematang Gadung
Kecamatan Matan Hilir Selatan
215) peningkatan jalan lingkungan dusun labu desa seguling Kecamatan
Manis Mata

336
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

216) peningkatan jalan lingkungan dusun madu sari desa membuluh bar
Kecamatan Air Upas
217) Peningkatan jalan lingkungan Dusun Pantai Ketikal Desa Pantai Ketikal
Kecamatan Singkup
218) Peningkatan Jalan lingkungan Dusun Putaran Desa Belaban Kecamatan
Marau
219) Peningkatan jalan Lingkungan Dusun Sumanjawat Desa Pangkalan Suka
Kecamatan Jelai Hulu
220) Peningkatan jalan lingkungan gg. Amat jahar jl. Brigjen katamso
sukaharja
221) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bakti Desa Pesaguan Kiri Kecamatan
Matan Hilir Selatan
222) peningkatan jalan lingkungan GG Bangkok desa sungai awan kanan kec
muara pawan
223) peningkatan jalan lingkungan Gg. Cendana Desa Sungai Awan Kiri Kec.
Muara Pawan
224) PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN GG. HADI DESA PAYAK KUMANG
KEC. DELTA PAWAN
225) PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN GG.HAMSIAH DUSUN BUNGA
TANJUNG DESA KALINILAM KECAMATAN DELTA PAWAN
226) peningkatan jalan lingkungan gg H. Margi desa sungai kinjil Desa Sungai
Kinjil Kecamatan Benua Kayong
227) PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN GG. H. MURNI DESA PAYAK
KUMANG KEC. DELTA PAWAN
228) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Lihin, Dusun Nipah Malang Desa Sei
Awan Kanan Kec. Muara Pawan
229) peningkatan jalan lingkungan gg. Melinjo 2 rt.27 dusun bunga tanjung
desa kalinilam
230) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Padi RT.28 Dusun 3 Desa Sukabangun
Kec.Delta Pawan
231) peningkatan jalan lingkungan Gg. Pakis Jalan D.I Panjaitan
RT.044/RW.011 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan
232) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Payak Putus 2 Kelurahan Sukaharja
Kec.Delta Pawan
233) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Raubah Desa Sungai Awan Kanan
Kec.Muara Pawan
234) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sawit II Kel. Sukaharja Kec. Delta
Pawan
235) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Swasta RT.016 RW.001 Kel. Kantor
236) PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN GG.USAHA BERSAMA DESA PAYA
KUMANG KEC. DELTA PAWAN
237) Peningkatan jalan lingkungan gg yusuf jl. Sisingamangaraja
238) Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Gatot Subroto Gg. M. Sood
239) PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JALAN KOMPLEKS SDN 5 DUSUN
PENTOKAL DESA PETAI PATAH KEC. SANDAI
240) Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Karya, Gg. Ramin 2 Sei Cina.
Rt/30, Rw/10, Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan
241) peningkatan jalan lingkungan kiyai busin desa pesaguan kanan
kecamatan matan hilir selatan
242) Peningkatan Jalan Lingkungan Mensubang Desa Mensubang dusun
mensubang nanga tayap

337
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

243) Peningkatan jalan Lingkungan Pemukiman dusun Belaban Lima Desa


Kalimas Baru Kecamatan Tumbang Titi
244) Peningkatan Jalan Lingkungan RT 06, RW 03, Dusun II Lestari, Desa
Kuala Tolak Kec. MHU
245) Peningkatan Jalan lingkungan Sungai Kelik Dusun Muara Kayong Desa
Sungai Kelik
246) peningkatan jalan lingkungan Sungai Kelik Dusun Sepahan, Desa Sungai
Kelik
247) Peningkatan jalan lingkungn gg sukandi rt 03 desa kinjil pesisir
248) Peningkatan Jalan M. Ali Dusun I Desa Sungai Putri KECAMATAN
MATAN HILIR UTARA
249) Peningkatan Jalan Nelayan Desa Sungai Pelang Kec. MHS
250) Peningkatan Jalan Parit PT, Jl. Lembawang Manis, Rt.008/Rw.003,
Dusun Kalimatang, Desa Suka Maju, Kec. Muara Pawan
251) PENINGKATAN JALAN PEMATANG SIRIH RT 17 DUSUN 3 DESA
PESAGUAN KIRI KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN
252) Peningkatan jalan penambang nipah malang desa sei. Awan kanan
253) Peningkatan jalan Permukiman Menuju Kuburan Desa Merimbang Jaya
Kec. Sandai
254) Peningkatan Jalan Rabat Beton Gg H, Syafiie Pmt Rangkong Kelurahan
Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong
255) Peningkatan jalan rabat beton gg marzuki kelurahan tuan tuan rt 15
kecamatan benua kayong
256) Peningkatan Jalan Rabat Beton. Jalan Uti Muhtadin Desa Sandai Kiri
Kec. Sandai
257) Peningkatan JALAN RABAT BETON Randau Jungkal DUSUN BATU
KAMBING DESa PETAI PATAH Kec. Sandai
258) Peningkatan jalan sayudin 1
259) Peningkatan jalan (shenseet) Gg. Al Tasin RT.003 Kel. Banjar
260) Peningkatan Jalan (shenseet) Gg. Cempedak Rt. 002 Kel. Banjar
261) Peningkatan jl. Lingkungan bayam raya Kec. Jelai Hulu
262) Peningkatan Jl. Lingkungan, Gg UDA RT. 05, Desa Tempurukan Kec.
Muara Pawan
263) Peningkatan jl.Menuju GEREJA ST.YOSEPH SERENGKAH Kecamatan
Tumbang Titi
264) Peningkatan Lanjutan Jl. Lingkungan Dusun Riam 2, Desa Periangan Kec.
Jelai Hulu
265) Peningkatan / Lanjutan Rabat Beton Jalan disamping tower menuju ke
pemakaman umum Dusun Singkup Desa Sukaraja Kecamatan Singkup
266) Peningkatan Rabat beton jalan menuju ke sumber air bersih di Dusun
Singkup Desa Sukaraja Kecamatan Singkup
267) Peningkatn jalan lingkungan gg. Nur 4 dusun kedondong rt.13 desa
kalinilam
268) Rabat Beton desa istana kecamatan sandai
269) RABAT BETON DESA MEKAR UTAMA DUSUN BATU BEGENDANG RT. 01
RW. 01 KEC. KENDAWANGAN
270) Rabat Beton Gang duku Jalan Naim kampung Sukun Desa Kendawangan
Kiri Kecamatan Kendawangan
271) rabat beton gang garuda jalur 5 desa bukit gajah / sp-7 Kecamatan
Manis Mata
272) rabat beton gang samsiah

338
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

273) Rabat Beton Gg.Anis RT.031 Kelurahan Mulia Baru Kec. Delta Pawan
274) Rabat Beton GG Antus Desa Sepakat Jaya Dusun sei Beliung Kec Nanga
Tayap
275) Rabat Beton GG Baru Dusun Sihit Desa Siantau Kec Nanga Tayap
276) Rabat Beton Gg. Buloh Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik Kec. Nanga Tayap
277) Rabat Beton GG Darat Lembah Desa Lembah Hijau 2 Kec Nanga Tayap
278) RABAT BETON GG HIKMAH DALAM RT. 5 DESA KALINILAM
279) Rabat Beton GG Lembah Nate Desa Lembah Hijau 2 Kec Nanga Tayap
280) RABAT BETON GG.NOERMANSYAH DESA KALINILAM KECAMATAN
DELTA PAWAN
281) Rabat Beton GG Payak Dusun Tanjung Perak Desa Sei Kelik Kec Nanga
Tayap
282) Rabat Beton GG Sei Kinjil Desa Nanga Tayap Dusun Nanga Tayap Kec
Nanga Tayap
283) rabat beton gg sulaiman RT 003 Rw 002 kelurahan banjar Kecamatan
Benua Kayong
284) rabat beton jalan gg. cemara rt.30 Kelurahan Mulia Baru Kecamatan
Delta Pawan
285) rabat beton jalan Lingkungan Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur
286) Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Keminting Jaya Desa Kemuning
Biutak Kec.MHS
287) Rabat Beton Jalan Lingkungan Gg. Wahidin Pematang Kunyit Kel. Mulia
Kerta Kec. Benua Kayong
288) Rabat beton Jalan Lingkungan menuju gereja GKSI Desa Paoh Concong
Kecamatan Simpang Hulu
289) RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN RT. 01/ RW. 03 DUSUN PEMATANG
BULUH DESA MEKAR SARI KEC. BENUA KAYONG
290) Rabat beton jalan perjuangan Dusun Penggelaman Desa Sandai
Kecamatan Sandai
291) Rabat Beton Jl.Matan Gg. Kuweni RT.010 RW.004 Kel.Mulia Baru Kec.
Delta Pawan
292) rabat beton JLN.lingkungan Gang Dusun pasir sanunok Desa
Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu
293) rabat beton JLN. lingkungan kampung menuju SDN 24 simpang hulu
294) rabat beton Jln. perkuburan pasir OK Desa Semandang Kiri Kec.
Simpang Hulu
295) Rabat Beton Kayong Manis Mate Dusun Tambang Kayong Desa Nanga
Tayap Kec Nanga Tayap
296) RABAT BETON MENUJU PASANTREN AL-FATAH DESA SUKABANGUN
DALAM KEC. DELTA PAWAN
297) Rabat Beton RT. 05 RW. 02 Dusun Batu Perak Desa Riam Batu Gading
Kec. Marau
298) RABAT BETON RT.10 RW.04 DUSUN WIDODO DESA PADANG KEC.
BENUA KAYONG
299) Rabat Beton RT 3 Dusun Teluk Batu Selatan Kec. Marau
300) rambat beton jalan natai ason desa botuh besi kec. simpang hulu
301) Senset gg kamboja 2 Rt/Rw 11/04 Kel.Mulia Baru Kec. Delta Pawan
302) Senset jalan lingkungan perintis II dusun kedaung jaya desa baru
kecamatan Benua Kayong
303) Barau Timbunan Mitra Tanjung Putra RT 10 Dusun Pematang Merabu
Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan

339
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

304) Barau Timbunan RT.9 Dusun Tanjungpura Desa Pematang Gadung Kec.
MHS
305) BARAU TIMBUN DUSUN RIAM 1 Desa Periangan Kec. Jelai Hulu
306) Barau Timbun Gg. Abdullah Jl. Rangga Sentap RT.34/RW.004 Kel.
Sukaharja Kec. Delta Pawan
307) Barau Timbun Gg. Ahmad Zahar Rt.045/Rw.004 Kelurahan Sukaharja
Kec. Delta Pawan
308) Barau Timbun Gg. Bersama Dusun Nipah Malang Desa Sei Awan Kanan
Kec. Muara Pawan
309) Barau Timbun Gg. Borneo Jl. Karya Tani Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
310) Barau Timbun Gg. Buasin RT.041 RW.011 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan
311) Barau Timbun Gg. Cendana Jl. Sungai Karya Kec. Delta Pawan
312) Barau Timbun Gg. Jagung Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan
313) Barau Timbun Gg. Payak Bemban RT 009/ RW 002 KM 27 Desa
Tempurukan Kec. Muara
314) Barau Timbun Jalan Lingkungan Pantai pecel RT 13 desa kinjil pesisir
315) barau timbun permukiman parit perbatasan mulia kerta mekar sari jl.
pematang putar kelurahan mulia kerta kec. benua kayong
316) Jalan Lingkungan Desa Bengaras Kec. Sungai Laur
317) Jalan Lingkungan Desa Riam Bunut Kec. Sungai Laur
318) Jalan Lingkungan Gg. Betuah Kec. Delta Pawan
319) Jalan Lingkungan Gg. Dulbar Jln Brigjen Katamso Kel. Sukaharja Kec.
Delta Pawan
320) Jalan Lingkungan Gg. Hikmah Ujung RT 04 Dusun Bunga Tanjung Desa
Kalinilam
321) Jalan Lingkungan Gg. H. Latef Pematang Naning Kel. Mulia Kerta Kec.
Benua Kayong
322) Jalan Lingkungan Gg. H. Salbiyah Kec. Delta Pawan
323) Jalan Lingkungan Gg. H. Umar Kelurahan Sampit Kecamatan Delta
Pawan
324) Jalan Lingkungan Gg. Kita RT 008 RW 02 Desa Payak Kumang
Kecamatan Delta Pawan
325) Jalan Lingkungan Gg. Kolek Kec. Delta Pawan
326) Jalan Lingkungan Gg. Mariana Desa Sungai Awan Kanan Rt 07 Kec.
Muara Pawan
327) Jalan Lingkungan Gg. Sakrani dalam RT 10 RW 01 Desa Sukabangun
Kecamatan Delta Pawan
328) Jalan Lingkungan Gg. Sawit RT 04 Dusun 02 Desa Ulak Medang
Kecamatan Muara Pawan
329) Jalan Lingkungan Gg. Selamet Riyandi Kec. Delta Pawan
330) Jalan Lingkungan Gg. Suka Jadi Dalam Kec. Delta Pawan
331) Jalan Lingkungan Gg. Suka Jadi Kec. Delta Pawan
332) Jalan Lingkungan Gg. Sungkai Kec. Delta Pawan
333) Jalan Lingkungan Jln. Gajah Mada Gg. Pandan Dalam Rt.004 Rw.002
Kec. Delta Pawan
334) Jalan Lingkungan Komp. Batara Indah Kec. Delta Pawan
335) Jalan Lingkungan Menuju Asrama Brimob Jl. Brigjend Katamso Kec.
Delta Pawan
336) Jalan Lingkungan Rabat Beton antara Dusun Jelutung Desa Limpang
dengan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu
337) jalan lingkungan Rabat Beton kampung tolus Kecamatan Simpang Hulu

340
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

338) JALAN LINGKUNGAN RABAT BETON RT. 07 RW. 01 DUSUN SUMBER


PRIANGAN DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN
339) JALAN LINGKUNGAN RABAT BETON AIR PESAGUAN DUSUN BATU
PINDAH 003 RW 002 DESA TUMBANG TITI
340) Lanjuatan Pengaspalan Jalan Menuju SMKN 01 Kecamatan Marau
341) lanjutan barau sheetfill saluran air belakang paud darul hikmah
kelurahan banjar kecamatan benua kayong
342) Lanjutan barau timbun Gg. Sepakat 2 Dusun 4 Desa Tanjung Baik Budi
kecamatan Matan Hilir Utara
343) Lanjutan barau timbun jalan lingkungan pak ibut rt5 desa sungai
nanjung, Kab. Ketapang
344) lanjutan jln Rabat beton. Alamat: jln impres,dusun sungai Rusa
345) lanjutan pembangunan gang seran, gang pinang, jalan gm. saunan
kelurahan kantor kec. delta pawan
346) Lanjutan pembangunan Jalan Gg. abdul rasyid RT 05 RW 03 kelurahan
banjar, Kab. Ketapang
347) Lanjutan pembangunan Jalan Lingkungan Gg Ajol Dusun 4 Desa Sei Putri
Kecamatan Matan Hilir Utara
348) Lanjutan pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Enggang Gading
kelurahan sampit Kecamatan Delta Pawan
349) Lanjutan pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Pakis Rt.007 / RW.002
desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan
350) Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Julak Umin Desa
Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan
351) Lanjutan Peningkatan Gang H. Ijuk Desa Ratu Elok Kecamatan Manis
Mata
352) lanjutan peningkatan jalan Gg. Sepakat 1 Dusun 4 Desa Tanjung Baik
Budi Kec. Matan Hilir Utara
353) Lanjutan Peningkatan Jalan JKT 10 RT 06 Desa Tempurukan Kecamatan
Muara Pawan
354) Lanjutan Rabat Beton Dusun Sumber Jaya Desa Lembah Hijau Satu
Kecamatan Nanga Tayap
355) Lanjutan Rabat Beton Gg. Halimah Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan
356) Lanjutan rabat beton pematang kuini RT 20 kelurahan mulia kerta
kecamatan benua kayong
357) Pelebaran Jalan Lingkungan Gg. Anggur Kel. Sukaharja RT.01 Rw.01
358) pembagunan jalan Rabat beton menuju pemandian sungai bogor
matang gerai semandang kanan Kec. Simpang Dua
359) pembangunan badan jalan tr 3 rt.21 desa sungai pelang kec. matan hilir
selatan
360) Pembangunan Barau Timbunan Perbatasan RT.7-8 Dusun Pinang Jaya
Desa Mekar Sari Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang
361) Pembangunan Barau Timbun Gg. Al-Fatah Rt.14 Desa Kuala Tolak Kec.
MHU
362) pembangunan barau timbun gg al hikmah desa sungai kinjil kecamatan
benua kayong
363) Pembangunan Barau Timbun Gg Wan Yahya RT 03 Dusun Sungai Buluh
Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan
364) pembangunan Barau timbun parit margi pematang naning kec benua
kayong

341
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

365) Pembangunan Jalan Lingkungan GG. Dua Teman RT.46 Kelurahan


Sampit Kecamatan Delta Pawan
366) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. M. Husin Desa Sungai Awan Kanan
Kec. Muara Pawan
367) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Ranap Kel. Mulia Baru Kec. Delta
Pawan
368) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Sukun Kelurahan Mulia baru
Kecamatan delta Pawan
369) pembangunan jalan lingkungan Gg. THR RT.001/RW.001 desa sungai
kinjil Kec. Benua Kayong
370) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Uti Saukan Jln. Kusuma Jaya
Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong
371) Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Muhammad RT 027
RW 001 Desa kalinilam Kec. Delta Pawan
372) Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 RW 02 Dusun Sekacek Desa Suka
Mulia Kecamatan singkup
373) Pembangunan Jalan Lingkungan RT.05/02 dsn. Sungai Resak Desa Silat
kecamatan manis mata
374) Pembangunan Jalan Lingkungan Samping Yayasan Kanalisasi Bakti
Bersama Desa Sungai Besar Kec. MHS
375) pembangunan jalan rabat beton dusun kayu gading desa jelayan kec.
tumbang titi
376) Pembangunan jalan rabat beton gg rahmad rt 10 desa baru kecamatan
benua kayong
377) Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Pondok Pesantren Al- Baitul
Atiq Desa Padang Jalan Widodo Kec. Benua Kayong
378) pembangunan jalan rabat beton pegoam dusun bedanik desa natai
panjang kec. tumbang titi
379) pembangunan jembatan beton gg. kelapa gading kelurahan sukaharja
kec. delta pawan
380) Pembangunan Jembatan Gg Usu Patah Dusun 4 Desa Sei Putri
Kecamatan Matan Hilir Utara
381) Pembangunan Rabat Beton Dusun Sekakai Gg. Kapul Desa Bantan Sari
Kecamatan Marau
382) Pembangunan Rabat Beton Dusun Wonorejo Arah Pemakaman Umum
Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak
383) Pembangunan Rabat Beton Halaman Dinas PUTR Ketapang
384) Pembangunan Rabat Beton Jalan Darul Amin Dusun Pematang sirih
Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan
385) Pembangunan Rabat Beton Jalan Kebun Lestari Gg. Blok B Dusun Kali
Baru Kec. Muara Pawan
386) Pembangunan Rabat Beton Jalan Ketapang - Siduk Gg. Sidik Desa Sungai
Awan Kanan, Kec. Muara Pawan
387) Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Kalam Desa
Merawa Kec. Simpang Hulu
388) Pembangunan Rabat Beton Jalan Muktitama 3 Dusun Sido Mulyo Desa
Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak
389) Pembangunan Rabat Beton jalan Pangeran Hidayat 1 Dusun 1 , RT 3
Desa Baru Kecamatan Benua Kayong
390) Pembangunan Rabat Beton Jalan Teratai Bintang Musir Kec. Benua
Kayong, Kab. Ketapang

342
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

391) pembangunan rabat beton jalan tunas baru rt 005 rw 02 kecamatan


matan hilir selatan
392) Pembangunan Rabat Beton Jalur 1 Desa Sari Bekayas Kecamatan Air
Upas
393) Pembangunan Rabat Beton Jalur 4, SP.5 Desa Suka Sari Kecamatan
Singkup
394) Pembangunan Rabat Beton Jl. Arah Sempokolan Desa Tumbang Titi
Baru, Kecamatan Tumbang Titi
395) Peningkatan Gg H Zaidan Jl. Imam Bonjol Kelurahan Mulia Baru
Kecamatan Delta Pawan
396) Peningkatan Gg. Kuntum Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan
397) Peningkatan Gg. Mandiri Rt.23 Kel.Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan
398) Peningkatan gg. Pematang pilas rt12 Dusun dalusalam Desa Sei awan
kanan Kecamatan Muara Pawan
399) Peningkatan Gg. Putat Jalan Matan Kelurahan Mulia Baru Kecamatan
Delta Pawan
400) Peningkatan Gg. Sagu RT.47 RW.11 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan
401) Peningkatan Jalan Dusun Kalimatang Desa Sukamaju Kec. Muara Pawan
402) Peningkatan Jalan Dusun Tanjung Perak desa sungai kelik kecamatan
nanga tayap
403) Peningkatan Jalan GG. Gusti Halid desa Kendawangan Kiri Kecamatan
Kendawangan
404) Peningkatan Jalan Gg. Melon II Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta
Pawan
405) Peningkatan Jalan Gg. Nur RT 03 Dusun Teratai Desa Suka Maju Kec.
Muara Pawan
406) Peningkatan Jalan Gg. Sinarui Jl. Rangga Sentap II Kel. Sukaharja Kec.
Delta Pawan
407) Peningkatan Jalan GG. Sirih RT 024/008 Kelurahan Mulya Baru Kec.
Delta Pawan
408) Peningkatan Jalan Ismail RT 007 RW 002 Dusun Pematang Merabu Desa
Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan
409) peningkatan jalan ( jl. rangga sentap 2, gg. rahmah ) kec. delta pawan
410) Peningkatan Jalan Joran Amunt Bubut Buntar Dusun Deraman Desa
Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu
411) Peningkatan Jalan Lingkungan Albasia Dusun Sungai Tengar Desa Mekar
Utama Kecamatan Kendawangan
412) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai
Melayu Rayak
413) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Riam Danau Kanan RT.001 / Rw.001
Kecamatan Jelai Hulu
414) peningkatan jalan lingkungan dusun bujang garang desa suka maju kec.
muara pawan
415) Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Harapan Baru Desa Tempurukan
Kec. Muara Pawan
416) peningkatan jalan lingkungan Dusun Nanga Tayap, Desa nanga Tayap
417) peningkatan jalan lingkungan gg. ahmad dahlan kecamatan delta
pawan
418) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Alwi 6 Kelurahan Sampit Kecamatan
Delta Pawan
419) peningkatan jalan lingkungan gg. anggrek kecamatan delta pawan

343
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

420) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Buderan Kel. Kantor Kec. Delta
Pawan
421) peningkatan jalan lingkungan gg. fajar dalam kelurahan sukaharja kec.
delta pawan
422) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. H. Abdul Hamid Kel. Sampit Kec.
Delta Pawan
423) peningkatan jalan lingkungan gg. Jambu 1 rt. 23 rw. 12 jl. Mayjen
sutoyo desa kalinilam
424) peningkatan jalan lingkungan gg. keranji dalam kelurahan sukaharja
kec. delta pawan
425) peningkatan jalan lingkungan gg. merpati kec. delta pawan
426) peningkatan jalan lingkungan gg. perkutut kec. Delta pawan
427) peningkatan jalan lingkungan gg. Putat RT 10 RW 04 Kel. Mulia Baru
Kec. Delta Pawan
428) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Restu Ibu Kel. Sampit Kec. Delta
Pawan
429) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Saudara RT. 31 / RW. 11 Kelurahan
Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan
430) Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Usaba Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.
Delta Pawan
431) Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pematang Dangku RT. 6 Desa
mekar Sari Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang
432) Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sudirman Rt.023/Rw.008 Kel. Mulia
Baru
433) Peningkatan jalan lingkungan masjid Babul Khair gg Famili 2 Desa Balai
Pinang Kec. Simpang Hulu
434) Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Gereja Katolik Desa Air Upas Kec.
Air Upas
435) Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Jamal Kel. Sukaharja
Kecamatan Delta Pawan
436) peningkatan jalan lingkungan permukiman gg. kelapa 7 rt.04 rw. 21
kelurahan tuan- tuan kec. benua kayong
437) Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman GG. Takram Kel. Sukaharja
Kec. Delta Pawan
438) peningkatan jalan lingkungan permukiman tr 1 b rt.21 desa pelang kec.
matan hilir selatan
439) Peningkatan Jalan Lingkungan Ross Desa Kendawangan Kecamatan
Kendawangan
440) peningkatan jalan lingkungan rt.01 dsn. 01 tanjung ping ping desa ulak
medang kec. muara pawan
441) Peningkatan Jalan Lingkungan Rt 24 RW 5 Dusun Sepahan Desa Sungai
Kelik Kecamatan Nanga Tayap
442) Peningkatan Jalan M. Ali RT 30 RW 10 Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan
443) Peningkatan Jalan RT.003 Dusun Bangun Rejo Desa Suka Mulya
Kecamatan Sungai Melayu Rayak
444) Peningkatan Jl. Lingkungan, Gg Lestari RT. 12, Desa Sungai Awan Kiri
Kec. Muara Pawan
445) Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Dahlia RT 01
RW 01 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan
446) Peningkatan Rabat Beton Umbul Jaya Desa Lembah Hijau Satu
Kecamatan Nanga Tayap

344
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

447) Rabat Beton dan Timbunan Kantor Camat Delta Pawan


448) Rabat Beton Dusun Jalan Menuju Ke Sekolah Tk Dusun Pesanggaran
Desa Karya Baru Kecamatan Marau
449) Rabat Beton Dusun Marga Mulya Desa Mulya Desa Lembah Hijau Satu
Kecamatan Nanga Tayap
450) Rabat Beton Dusun Sebuak RT.11 RW.05 Kecamatan Nanga Tayap
451) Rabat Beton Gg. Abdurrahman 3 RT 19 RW 04 Jalan Tentemak Kel.
Sukaharja Kec. Delta Pawan
452) Rabat Beton Gg. Pulai Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan
453) RABAT BETON GG SEKIANG JAYA RT. 05/03 DUSUN KINJIN DESA
PENJAWAAN
454) Rabat Beton Gg. Yusuf RT. RW.35/8 kelurahan Sampit Kecamatan Delta
Pawan
455) Rabat Beton Jalan Akar Bergantung Hutan Kota RT 32 RW 04 Kel.
Sukaharja Kec. Delta Pawan
456) Rabat Beton Jalan Desa Pendamar Indah Kec. Sandai
457) rabat beton jalan lingkungan kek manu dsn. pasir desa semandang kiri
kec. simpang hulu
458) Rabat Beton Jalan Lingkungan Simpang Pejojak , Dusun Rengas Desa
Mehawa Kecamatan Tumbang Titi
459) Rabat Beton Jalan Lingkungan TR.4 Dusun Kanal Desa Sungai Besar Kec.
MHS
460) Rabat Beton Jalan Menuju Ke Dusun Air Sugihan Desa Bukit Gajah
Kecamatan Manis Mata
461) Rabat Beton Jalan Menuju Ke Dusun Jaya Mukti Desa Lembah Mukti
Kecamatan Manis Mata
462) Rabat Beton Jalan Menuju Ke gang Rambutan Dusun Singkup Desa
Sukaharja Kecamatan Singkup
463) Rabat Beton Jalan Menuju Lapangan Bola Desa Pangkalan Suka
Kecamatan Jelai Hulu
464) Rabat Beton Jl. Lingkungan RT.06 Dusun Harjowinangun Desa lalang
Panjang, Kecamatan Pemahan
465) rabat beton jln. lurah sukardi desa merimbang jaya kec. Sandai
466) rabat beton jln. mas kelana desa randau kec. Sandai
467) Rabat Beton Jl. RT 01 Dusun atu Kulap Desa Natai Panjang Kecamatan
Tumbang Titi
468) rabat beton lanjutan jln. f. sudiro desa pendamar indah kec. Sandai
469) Rabat Beton Lapangan Apel Koramil 12/DPW Kodim 1203/Ketapang
470) RABAT BETON MASJID NURUL HIKMAH SUNGAI LANDAK DUSUN
PENGGELAMAN SANDAI KANAN
471) Rabat Beton Menuju Kaliampu Desa Batu Beransah Kecamatan
Tumbang Titi
472) Rabat Beton Menuju Pedahasan Keninit RT02 Rw 01 Dusun Batu Pindah
Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi
473) Rabat Beton Sawah Daok Manak Desa Semandang Kanan Kec. Simpang
Dua
474) Rabat Gg. Dahani 2 Jl. Tanjung Bawang Sukabangun Dalam Kecamatan
Delta Pawan
475) Sandsheet Gg Multi RT 01 RW 01 Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan
476) Seenset Jl. Lingkungan Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi

345
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

477) Timbunan dan Rabat beton GG Ucu Andi Desa Sei Putri Kecamatan
Matan Hilir Utara
478) Rabat Beton Dari Jalan KH Mansyur Menuju Pentas Seni Pendopo
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
799.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.

Permasalahan :
Tidak Bisa dilaksanakan (BATAL), disebabkan :
a) Karena untuk proses tander membutuhkan limit waktu 20 hari atau
lebih
b) Dari poin a), Ketika dalam proses tander terjadi penyanggahan
memerlukan waktu tambahan berkisar 10 – 15 hari lagi dalam
pemrosesan untuk menunjuk pemenang dalam proses tander
tersebut
c) Dari poin b), sehingga dapat mengurangi penjadwalan pelaksanaan
yang sudah dibuat dalam dokumen kontrak ( SSUK/SSKK ).

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

6.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 130.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
129.797.500,00 atau 99.84 %, dimana target dokumen pengawasan dan
pengendalian infrastruktur sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen
atau capaian 100%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG


7.1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 429.790.730,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
429.679.250,00 atau 99.97 %, dimana target sebanyak 150 rekomendasi
dan realisasi 150 rekomendasi atau capaian 100%.
Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

346
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7.1.2. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan


Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 9.759.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 5.815.170.600,00 atau 59.59 %. dimana target sebanyak 19 paket dan
realisasi 14 paket atau capaian 73,68%. Adapun rincian kegiatan sebagai
berikut :
1) Ded pembangunan gedung kantor bpkad kabupaten Ketapang
2) Reviu DED Rumah Jabatan
3) Apprisial Ganti rugi tanah Jl. Hos. Cokroaminoto
4) Apprisial Pengadaan Tanah batalyon brimob di Kec. Benua Kayong
5) Apprisial Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
150.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.
Permasalahan :
Tidak Bisa dilaksanakan (BATAL), disebabkan :
Dikarenakan Tahapan Apprisial Pengadaan Tanah untuk kepentingan
Umum berada pada ponit ke - 3 Sedangkan ponit 1 dan 2 harus ada
Penyusunan Perencanaan Dokumen Pengadaan Tanah dan Penetapan
Lokasi

Solusi :
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dokumen Pengadaan Tanah dan
Penetapan Lokasi terlebih dahulu dilaksanakan.

6) Apprisial Pengadaan Tanah untuk relokasi LAPAS


7) Ganti rugi tanah Jl. Hos. Cokroaminoto
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
900.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.
Permasalahan :
Konsultan aprisal (penilai) baru dilaksanakan tahun ini

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

8) Konsultan Supervisi Gedung Arsip dan Gedung Barang BKSPDM


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
350.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.
Permasalahan :
Batal dikarenakan tidak ada kegiatan fisik

Solusi :
Jika ada kegiatan fisik baru akan dianggarkan kembali

9) Lanjutan Pembangunan Gudang Barang


10) Pembangunan Balai Pertemuan Desa Kendawangan Kanan Kecamatan
Kendawangan
11) Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Keramat Jaya Kecamatan
Kendawangan

347
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

12) Perluasan Bangunan / Fasilitas Pendukung Rumah Dinas Jabatan dan


Pendopo Bupati Kabupaten Ketapang
13) Rehabilitasi mess kejaksaan kabupaten Ketapang
14) Pembangunan Kanopi dan Pagar Danlanal Sukabangun Desa
Sukabangun Kecamatan Delta Pawan
15) Pembangunan Pagar Kantor Jl. Brigjend Katamso Kel. Sukaharja Kec.
Delta Pawan
16) Pembangunan Rumah Restorative Justice Jalan MT Haryono No.84 Kec.
Delta Pawan
17) Pembangunan SPN Singkawang (pembayaran sisa hutang tahun 2019)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP sebesar Rp.
2.000.000.000,00 dengan realisasi 0,00%.
Permasalahan :
Belum dapat dibayarkan dikarenakan belum terdapat dalam neraca
hutang.

Solusi :
Diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

18) Lanjutan Pembangunan Pos Jaga Kompi Brimob Jl. Brigjend Katamso
Kec. Delta Pawan
19) Penataan Galery - Galery Pentas Seni Ketapang Expo
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP sebesar Rp.
200.000.000,00 dengan realisasi 0,00%.
Permasalahan :
Tidak Bisa dilaksanakan (BATAL) :
a) Karena untuk proses tander membutuhkan limit waktu 20 hari atau
lebih
b) Dari poin a), Ketika dalam proses tander terjadi penyanggahan
memerlukan waktu tambahan berkisar 10 – 15 hari lagi dalam
pemrosesan untuk menunjuk pemenang dalam proses tander
tersebut
c) Dari poin b), sehingga dapat mengurangi penjadwalan pelaksanaan
yang sudah dibuat dalam dokumen kontrak (SSUK/SSKK)

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

7.1.3. Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara


Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 26.914.262,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
26.611.110,00 atau 98.87 %, dimana target sebanyak 1 dokumen realisasi
capaian 100%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

348
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7.1.4. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung


Negara Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 100.500.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
100.182.500,00 atau 99.68 %, dimana target sebanyak 1 dokumen dan
realisasi 1 dokumen atau capaian 100%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

7.1.5. Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung


untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 4.650.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 3.596.731.275,00 atau 77.35 %, dimana target sebanyak 8 paket dan
realisasi 7 paket capaian 87,50%. Yang meliputi :
1) Rehabilitasi Bangunan Gedung Mall Pelayanan Publik
2) Rehabilitasi kantor camat marau Kecamatan Marau
3) Rehab Gedung DWP Kabupaten Ketapang
4) Rehab Gudang Barang Jalan Brigjend Katamso No. 1 Ketapang
5) Rehab Gudang Logistik Jalan Brigjend Katamso No.1 Kec. Delta Pawan
6) Rehab Gudang Narkoba Jalan Brigjend Katamso No.1 Ketapang
7) Rehab Kantor BP3FE, KPCT dan AP di Lingkungan Pendopo Rumah
Jabatan Bupati
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP sebesar Rp.
500.000.000,00 dengan realisasi 0,00%.
Permasalahan :
Tidak Bisa dilaksanakan (BATAL) :
a) Karena untuk proses tander membutuhkan limit waktu 20 hari atau
lebih
b) Dari poin a), Ketika dalam proses tander terjadi penyanggahan
memerlukan waktu tambahan berkisar 10 – 15 hari lagi dalam
pemrosesan untuk menunjuk pemenang dalam proses tander
tersebut
c) Dari poin b), sehingga dapat mengurangi penjadwalan pelaksanaan
yang sudah dibuat dalam dokumen kontrak (SSUK/SSKK)

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
8) Rehab Kantor Jalan MT Haryono No.84 Kec. Delta Pawan

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

349
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN


8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Dengan indikator jumlah dokumen rencana teknis
jalan dan jembatan yang disusun dimana pagu anggaran sebesar Rp.
1.390.360.950,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), adapun
realisasi anggaran sebesar Rp 1.353.523.136,- atau 97.35 % dimana target
sebanyak 11 dokumen dan realisasi 11 dokumen atau capaian 100%.
Adapun dokumen tersebut yaitu :

1) DED Pembangunan Jembatan Kepuluk


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan kontrak
No: P / 911 / PPK.1 / DPUTR – B.602 / APBD / VII / 2022 sebesar Rp.
99.234.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 15
September 2022 dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
99.234.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama
Khatulistiwa.

2) DED Jembatan Pesaguan IV Kec. Matan Hilir Selatan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2095 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / XI / 2022
sebesar Rp. 209.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November
2022 dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 209.000.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh PT. Bayu Pratama Khatulistiwa.

3) DED Jembatan Sungai Tapah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan kontrak
No: P / 2401 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / X / 2022 sebesar Rp.
99.733.000,00 yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2022 dan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 99.733.000,00 atau 100,00 % yang
dilaksanakan oleh PT. Trias Eriko Konsultan.

4) DED Kondisi Jalan Wilayah III Untuk DAK 2023


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2131 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / XI / 2022
sebesar Rp. 74.839.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 November 2022
dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.839.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh PT. Bayu Pratama Khatulistiwa.

5) DED Kondisi Jalan Wilayah II Untuk DAK 2023


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2132 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / XI / 2022
sebesar Rp. 74.839.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 November 2022
dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.839.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh PT. Bayu Pratama Khatulistiwa.

350
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6) DED Kondisi Jalan Wilayah I Untuk DAK 2023


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2280 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / X / 2022 sebesar
Rp. 74.895.000,00 yang dimulai pada tanggal 12 Oktober 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.895.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh CV. Raffan Design.

7) DED Kondisi Jalan Wilayah IV Untuk DAK 2023


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2300 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / X / 2022 sebesar
Rp. 74.895.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.895.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh CV. Raffan Design.

8) DED Pembangunan Jembatan Karab


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2350 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / XI / 2022
sebesar Rp. 99.678.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 November 2022
dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 99.678.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh PT. Bayu Pratama Khatulistiwa.

9) Fs Jembatan Sungai Tapah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2351 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / X / 2022 sebesar
Rp. 74.780.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.780.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh PT. Trias Erisko Konsultan.

10) Fs Pembangunan Jembatan Pawan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2400 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / X / 2022 sebesar
Rp. 74.630.000,00 yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.630.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh PT. Bayu Pratama Khatulistiwa.

11) Fs Pembangunan Jembatan Pesaguan IV


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 2354 / PPK.4 / DPUTR – B.602 / APBDP / X / 2022 sebesar
Rp. 74.614.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 74.614.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh PT. Bayu Pratama Khatulistiwa.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

8.1.2. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Dengan indikator jumlah bidang ganti kerugian dan

351
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

santunan tanah jalan dan jembatan yang dibebaskan dimana pagu anggaran
sebesar Rp. 1.295.976.550,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum
(DAU), adapun realisasi anggaran sebesar Rp 310.662.250,- atau 23.97 %
dimana target sebanyak 6 paket dan realisasi 3 atau capaian 50%, yaitu
meliputi :

1) Jasa Penilai Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan


Jembatan Pawan VI
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4112 / PPK.3 - APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 97.902.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022 dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 97.902.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan
Cabang Pontianak.

2) Jasa Penilai Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan


Jembatan Rangka Baja Riam Danau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4111 / PPK.3 - APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 97.902.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022 dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 97.902.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan
Cabang Pontianak.

3) Jasa Penilai Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan


Jembatan Sukaharja
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4110 / PPK.3 - APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 87.246.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022 dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 87.246.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan
Cabang Pontianak.

4) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan


Pawan VI
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
445.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.

Permasalahan :
Konsultan aprisal (penilai) baru dilaksanakan tahun ini

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

5) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan


Rangka Baja Riam
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
250.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.

Permasalahan :
Konsultan aprisal (penilai) baru dilaksanakan tahun ini

352
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

6) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan


Sukaharja
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P sebesar Rp.
165.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00.

Permasalahan :
Konsultan aprisal (penilai) baru dilaksanakan tahun ini

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

8.1.3. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Dengan indikator jumlah dokumen hasil survey jalan
dan jembatan yang disusun dimana pagu anggaran sebesar Rp.
922.500.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), adapun
realisasi anggaran sebesar Rp 893.995.000,- atau 96.91 % dimana target
sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen atau capaian 100%, yaitu
meliputi :

1) Jasa Konsultan Penguatan Database Dan Survey Kondisi Jembatan


Kabupaten Ketapang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No : P / 942 / PPK.4 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 489.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 489.000.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh CV. Prima Konsultan.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

8.1.4. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 53.968.561.247,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 41.109.916.559,00 atau 76.17 %. Dengan indikator panjang jalan yang
dibangun dimana target pembangunan jalan sepanjang 16.36 Km dengan
realisasi sepanjang 42.723 Km atau dengan capaian kinerja 261.43%.

Permasalahan :
Terdapat 6 paket pekerjaan yang belum selesai 100% dan 2 paket batal
dilaksanakan, diantaranya :
a) Peningkatan dan Pengaspalan Jalan Setiayan – Riam (fisik 75,76%)
b) Peningkatan Jalan Jambi Sukaramai Kecamatan Manis Mata (fisik
73,44%)

353
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

c) Peningkatan Jalan Riam - Asam Jelai - Biku Sarana (fisik 52,69%)


d) Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Membuluh Baru - Desa
Gahang (fisik 45,06%)
e) Pembangunan Jalan Baru Penghubung Jalan Cendaga
Mangkubumi/Negeri Baru- Pelang dan Jalan Sulung Lelanang/Pematang
Gadong - Pelang Menuju Jalan Pelang - Sungai Kepuluk Kec. Benua
Kayong ke Kec. Matan Hilir Selatan (fisik 40%)
f) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)
Tanjungpura – Ulak medang – Tanah Merah (fisik 64,10%)
g) Lanjutan Pembangunan Jalan Kalam – Loko (batal)
h) Pembayaran Sisa Kegiatan Jl. Pelang- Batu Tajam Tahun 2019 (batal)

Solusi :
Kegiatan yang belum selesai 100% fisik pemberian kesempatan 50 hari dan
untuk kegiatan yang batal diusulkan Kembali pada tahun berikutnya.

Adapun Jumlah paket kegiatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri
dari 110 paket pekerjaan dimana lokasi pelaksanaan kegiatan menyebar di
Kabupaten Ketapang yang terdiri dari :

1) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Reguler) – Tematik


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 535 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 465.234.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai
dengan 12 Desember 2022 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 465.234.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh PT. Bayu
Pratama Khatulistiwa.

2) Lanjutan Pembangunan Jalan Legong Desa Legong Kecamatan


Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 591 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 950.143.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2022 sampai
dengan 06 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 550,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 950.143.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Tania Tiana Vinsa.

3) Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Dusun I Desa Suka Harapan


Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 647 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.693.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 305,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.693.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Talisa.

4) Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Dusun Bangkal Serai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 650 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar

354
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 188.616.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai


dengan 14 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 173,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.616.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Engkok Soki.

5) Lanjutan Peningkatan Jalan Kumpang Dusun Manjau Desa Laman


Satong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1052 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.323.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 sampai
dengan 07 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 132,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.323.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Bumintara Karya Rizki Abadi.

6) Lanjutan Peningkatan Jalan Natai Benuah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1361 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.017.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 163,38 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.017.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Lamtoro Ketapang.

7) Lanjutan Peningkatan Jalan Raden Intan RT. 012/RW. 004


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 412 / PPK.4 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 160.825.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2022 sampai
dengan 10 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 160,00 M
dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
160.825.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Muhid Putra
Perkasa.

8) Pekerjaan Senset Jln. Hidayah RT. 029/RW. 004 Kelurahan Sampit Kec.
Delta Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 583 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 165.690.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2022 sampai
dengan 27 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 76,90 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 165.690.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Cakra Leader.

9) Pembangunan Badan Jalan Dusun Danau Limau Desa Air Hitam Besar
Menuju Jalan Poros Perusahaan Desa Air Hitam Besar
Kec.Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 493 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 161.309.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022 sampai
dengan 03 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 1.763,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan

355
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dana sebesar Rp. 161.309.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh


CV. Mira Karya.

10) Pembangunan Badan Jalan Menuju Batu Iguk Dusun Membuluh II


Desa Seriam Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 496 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.801.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022 sampai
dengan 03 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 1.400,00 M
dan Lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.801.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Karya Tama Mandiri.

11) Pembangunan Badan Jalan Menuju Dermaga Tiang Balai Lama Desa
Seriam Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1055 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.994.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2022 sampai
dengan 08 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 2.084,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.994.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Sarana Kita.

12) Pembangunan Jalan Ahmadi RT 14 RW 08 Dusun Kanalisasi Desa


Sungai Besar Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 665 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.020.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2022 sampai
dengan 14 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 42,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 142.020.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Tri Sharika Raya.

13) Pembangunan Jalan Dusun Labai Hulu Desa Sekucing Labai Kecamatan
Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1635 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022
sebesar Rp. 142.492.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2022
sampai dengan 08 Desember 2022 dengan realisasi fisik 100 %.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 142.492.000,00 atau 100,00 %
yang dilaksanakan oleh CV. Gelora Jaya.

14) Pembangunan Jalan Dusun Sempupuan Desa Teribun Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1040 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.819.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2022 sampai
dengan 10 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 101,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.819.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Aqcess Mendalam.

356
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :

Solusi :

15) Pembangunan Jalan Kabodang Desa Kualan Tengah Kecamatan


Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 113 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 94.161.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2022 sampai
dengan 10 Oktober 2022 dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 94.161.000,00 atau 100,00 % yang
dilaksanakan oleh CV. Zakir Pratama Mandiri.

16) Pembangunan Jalan Kontok Dusun Botong Kiri Desa Kualan Hulu
Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1347 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022
sebesar Rp. 142.520.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022
sampai dengan 20 Oktober 2022 dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 142.520.000,00 atau 100,00 % yang
dilaksanakan oleh CV. Gelora Jaya.

17) Pembangunan Jalan Poros Pantong Menuju Pusat Desa Semandang


Kiri Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 642 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.445.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 157,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.445.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Yakin Utama.

18) Pembangunan Jalan RW 02 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir


Utara
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 393 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 161.236.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 22 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 131,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 161.236.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Arachim Baitul.

19) Pembangunan Jalan RW 03 Desa Kuala Tolak


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 385 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 161.185.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 22 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 131,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 161.185.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Kirana Putri Mandiri.

357
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

20) Pembangunan Jalan Selantak Menuju Batang Gerai Desa Semandang


Kanan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1013 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.429.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juli 2022 sampai
dengan 103 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 550,00 M
dan Lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.429.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Tri Karya.

21) Penimbunan Jalan Tanah Laterit Dusun Makmur Sari RT. 09 - RT. 10
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1289 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 160.257.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 816,00 M dan Lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 160.257.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Maju Sejahtera.

22) Penimbunan Laterit Badan Jalan Dusun Makmur Sari RT.10 Desa
Sukasari SP 5
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1037 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 170.291.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2022 sampai
dengan 10 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 701,00 M
dan Lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 170.291.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Maju Sejahtera.

23) Peningkatan dan Pengaspalan Jalan Setiayan – Riam


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1971 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 463.375.000,00 yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 237,00 M dan Lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 75,76 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 367.200.850,00
yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Bersaudara Utama.
Permasalahan :
Lokasi Banjir, jalan menuju lokasi rusak berat dan banjir

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

24) Peningkatan Jalan Abdussamad Desa Sungai Bakau


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1434 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022
sebesar Rp. 142.046.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022
sampai dengan 30 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang
125,00 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 142.046.000,00 atau 100,00 % yang
dilaksanakan oleh CV. Karya Tama Mandiri.

358
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

25) Peningkatan Jalan Al Hidayah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 938 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 75.278.000,00 yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2022 sampai
dengan 27 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 65,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 75.278.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Adnan Pradipta.

26) Peningkatan Jalan Anggrek Desa Kendawangan Kiri Kecamatan


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1058 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.834.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 sampai
dengan 07 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 126,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.834.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Adnan Pradipta.

27) Peningkatan Jalan Asik Rt. 006/Rw. 002 Dusun Suka Damai Desa Kinjil
Pesisir
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 424 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 94.972.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 22 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 81,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 94.972.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Duta Persada.

28) Peningkatan Jalan Bador Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1061 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.862.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 sampai
dengan 08 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 136,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.862.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Borneo Mandiri Indotama.

29) Peningkatan Jalan Batu Daya - Kamora


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1366 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 1.435.783.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 1.000,00 M dan Lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.435.783.000,00
atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Tania Tiana Vinsa.

30) Peningkatan Jalan dari Tugu Menuju Masjid An-Nur Dusun Sejambuan
Desa Sari Bekayas SP. 6 Kecamatan Air Upas
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 869 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.032.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Juni 2022 sampai

359
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dengan 31 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 142,30 M dan


Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 189.032.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Al Juar.

31) Peningkatan Jalan Depan Ponpes Albayyinah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1403 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.121.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2022 sampai
dengan 20 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 128,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.121.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Atlantis.

32) Peningkatan Jalan Depan THR - Marta Dinata


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1317 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 190.900.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 21 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 256,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 190.900.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Khalid Putra.

33) Peningkatan Jalan Desa Istana Kecamatan Sandai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 737 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.729.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai
dengan 24 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 113,70 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.729.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Surya Mitra Sejati.

34) Peningkatan Jalan Desa Jairan Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 297 / PPK.4 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.019.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 100,00 M
dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
142.019.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Tandemindo.

35) Peningkatan Jalan Desa Mekar Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 421 / PPK.4 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.457.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2022 sampai
dengan 10 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 180,00 M
dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
189.457.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Assyifa Biru.

36) Peningkatan Jalan Desa RT. 07


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 749 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar

360
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 189.341.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai


dengan 23 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 101,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.341.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Mitra Jaya Mandiri.

37) Peningkatan Jalan Desa Semandang Kiri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 431 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 189.170.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 22 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 157,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 189.170.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Yakin Utama.

38) Peningkatan Jalan Desa Sungai Melayu Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 592 / PPK.4 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.958.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 90,00 M
dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.958.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Assyifa Biru.

39) Peningkatan Jalan di Samping Taman Kota


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 926 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 94.049.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai
dengan 04 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 127,00 M
dan Lebar 3,50 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 94.049.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Borneo Kayong.

40) Peningkatan Jalan Dusun Desa Kayong Tuhe


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1517 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.567.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 397,62 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 189.567.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Madani.

41) Peningkatan Jalan Dusun Indralaya, Kecamatan Sandai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 734 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.829.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai
dengan 24 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 113,80 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.829.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Kharisma Abadi.

361
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

42) Peningkatan Jalan Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kec. Tumbang
Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1364 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.128.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 294,90 M dan Lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 189.128.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Assyifa Biru.

43) Peningkatan Jalan Dusun Pulai Laman Desa Silat


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 740 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.895.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai
dengan 24 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 85,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.895.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Cakra Leader.

44) Peningkatan Jalan Gajah Mada Dalam


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 546 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 193.455.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2022 sampai
dengan 28 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 84,00 M dan
Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 193.455.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Nayla Naura Rossi.

45) Peningkatan Jalan Gharu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 872 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.045.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Juni 2022 sampai
dengan 30 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 120,86 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.045.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Rino Raya Prakarsa.

46) Peningkatan Jalan Hanijo


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1064 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 95.165.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 sampai
dengan 07 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 83,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 95.165.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Adnan Pradipta.

47) Peningkatan Jalan Harapan Baru


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1067 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 95.201.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 sampai
dengan 07 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 81,00 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan

362
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dana sebesar Rp. 95.201.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh


CV. Adnan Pradipta.

48) Peningkatan Jalan Jambi Sukaramai Kecamatan Manis Mata


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 3163 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / IX / 2022 sebesar
Rp. 409.814.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 September 2022.
Panjang penanganan sepanjang 211,28 M dengan realisasi fisik 73,44 %.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 285.919.600,00 yang
dilaksanakan oleh CV. Adi Wijaya.
Permasalahan :
Lokasi Banjir, jalan menuju lokasi rusak berat dan banjir

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

49) Peningkatan Jalan Jendral Sudirman (Trotoar)


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1071 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022
sebesar Rp. 867.576.000,00 yang dimulai pada tanggal 5 Agustus 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
224,33 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 867.576.000,00 atau 100,00 % yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Niaga.

50) Peningkatan Jalan Kampung Desa Tanjung Pasar


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 550 / PPK.1 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 142.430.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 22 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 130,00 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 142.430.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Rahayu Abadi.

51) Peningkatan Jalan Karya Bersama


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 416 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 188.477.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 21 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 136 M dan
Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 188.477.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Borneo Mandiri Indotama.

52) Peningkatan Jalan Kepuyu Desa Kendawangan Kiri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 410 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.743.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 21 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 291 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.743.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Borneo Mandiri Indotama .

363
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

53) Peningkatan Jalan Kuweni


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 635 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.105.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2022 sampai
dengan 13 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 223 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.105.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Bintang Khatulistiwa .

54) Peningkatan Jalan Lingkar Desa Nanga Tayap


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1637 / PPK.3 – APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022
sebesar Rp. 141.384.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 Juli 2022.
Panjang penanganan sepanjang 128 M dan Lebar 3,8 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.384.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Swastika
Mandiri .

55) Peningkatan Jalan Lingkar Dusun Batu Berani


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1097 / PPK.3.APBD.DPUTR – B-602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.460.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 sampai
dengan 11 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 145 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.460.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Swastika Mandiri .

56) Peningkatan Jalan Lingkar RT 08 - 09 Desa Sungai Jawi Kecamatan


Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 401 / PPK.2 – APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 190.955.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai
dengan 22 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 165 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 190.955.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh CV.
Mitra Industri Abadi .

57) Peningkatan Jalan Lubuk Lupis


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1862 / PPK.3.APBD.DPUTR – B-602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 94.956.000,00 yang dimulai pada tanggal 19 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 86,68 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 94.956.000,00 atau
100,00 % yang dilaksanakan oleh CV. Rino Raya Prakarsa .

58) Peningkatan Jalan Mat Yasin


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 589 / PPK.1.APBD.DPUTR – B-602 / V / 2022 sebesar
Rp. 190.946.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2022 sampai
dengan 27 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 110 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana

364
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 190.946.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.


RJ Hole.

59) Peningkatan Jalan Medan Pertanian


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 651 / PPK.1.APBD.DPUTR – B-602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 1.179.179.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2022 sampai
dengan 09 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 1.339,70 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.179.179.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan
oleh CV. Duta Persada .

60) Peningkatan Jalan Menuju Pondok Pesantren Nurul Ghufron


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 610 / PPK.4.APBD.DPUTR – B-602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.907.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 140 M dan
Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 188.907.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Rino Raya Prakarsa .

61) Peningkatan Jalan Merdeka Dusun Kaliambang Air Upas


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1022 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 959.149.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 625,00 M dan Lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
959.149.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Dea Pertiwi .

62) Peningkatan Jalan M. Yunus


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 944 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.487.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 149,93 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
188.487.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Lamtoro
Ketapang .

63) Peningkatan Jalan Naim


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 941 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.401.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 Sampai
dengan 04 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 326,30 M
dan Lebar 2,50 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.401.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Adnan Pradipta.

64) Peningkatan Jalan Nurdin


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1838 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.643.000,00 yang dimulai pada tanggal 19 Juli 2022. Panjang

365
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

penanganan sepanjang 339,00 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi


fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.643.000,00
atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Lamtoro Ketapang .

65) Peningkatan Jalan Padat Karya Desa Kendawangan Kiri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 645 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141. 469.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 sampai
dengan 20 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 129,30 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.469.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Borneo Indotama Mandiri.

66) Peningkatan Jalan P. Air Mala Kelurahan Mulia Baru Kec. Delta Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 985 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 191.004.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 20 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 160,00 M
dan Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 191.004.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Harita .

67) Peningkatan Jalan Pangeran Kusuma Indera RT 02/03 Desa Ratu Elok
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 746 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 189.448.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 353,86 M
dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.448.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Lamtoro Ketapang .

68) Peningkatan Jalan Pematang Putar Kel. Mulia Kerta


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 659 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 91.206.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 214 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 91.206.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Batu Laman Satong.

69) Peningkatan Jalan Pengomban Dusun Selupuk


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1523 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.064.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 239,27 M dan Lebar 2,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.064.000,00
atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Dewi Lestari.

70) Peningkatan Jalan Perindang Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1409 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar

366
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 141.381.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2022. Panjang


penanganan sepanjang 117,45 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.381.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah
Abadi.

71) Peningkatan Jalan Permata


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 623 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 122.864.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022 sampai
dengan 03 September 2022 dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 122.864.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Gelora Jaya.

72) Peningkatan Jalan Poros Bagan Poring Menuju Pusat Desa Kualan Hilir
Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1314 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022 sampai 03
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 125,00 M dan Lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 189.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Trisad.

73) Peningkatan Jalan Poros Jalur 4 RT.13 Menuju Jalur 8 RT.09 SP 5


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1286 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 169.028.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2022 sampai
dengan 20 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 103 M dan
Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 169.028.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Borneo Kayong.

74) Peningkatan Jalan Pulau Seribu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 656 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 190.955.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 358 M dan
Lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 190.955.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Regiun.

75) Peningkatan Jalan Ratu Elok, Desa Ratu Elok


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1672 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.926.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 339,00 M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.926.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Lamtoro Ketapang.

367
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

76) Peningkatan Jalan Riam - Asam Jelai - Biku Sarana


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2332 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 1.382.129.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 Agustus 2022.
Panjang penanganan sepanjang 400,00 M dan Lebar 4,50 M dengan
realisasi fisik 52,69%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
691.775.750,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hafidz Putra Pertama.
Permasalahan :
Lokasi Banjir, jalan menuju lokasi rusak berat dan banjir

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

77) Peningkatan Jalan RT.07/RW.04 Desa Beringin Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 604 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 142.045.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 250,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
142.045.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Zakir Pratama
Mandiri.

78) Peningkatan Jalan RT.09 Desa Suka Mulya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 622 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.801.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 120,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
188.801.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Zakir
Pratama Mandiri.

79) Peningkatan Jalan RT.11/RW.04


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 613 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 94.695.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 70 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
94.695.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Karya Indah
Mandiri.

80) Peningkatan Jalan Rt.3 Dusun Dibau Desa Air Dekakah Kecamatan
Manis Mata
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 636 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 189.260.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 sampai
dengan 19 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 255,05 M
dengan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.260.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Sinar Jaya Mandiri.

368
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

81) Peningkatan Jalan Siantau Raya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1514 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.558.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 106,00 M dengan lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 141.558.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah Shafana.

82) Peningkatan Jalan Silok Desa Kendawangan Kiri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 642 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 94.274.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 sampai
dengan 20 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 129,30 M
dengan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 94.274.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Adnan Pradipta.

83) Peningkatan Jalan Sumber Rejo


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1295 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 94.229.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 80,45 M dengan lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 94.229.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Swastika Mandiri.

84) Peningkatan Jalan Sunan Kalijaga


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 294 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 465.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 29 Juni 2022 sampai
dengan 08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 1.013
dengan lebar 3,80 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 465.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Prima Karya Mandiri.

85) Peningkatan Jalan Sungai Gantang Desa Mekar Utama RT. 04


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 639 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.622.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 sampai
dengan 20 Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 126 dengan
lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.622.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Adnan Pradipta.

86) Peningkatan Jalan Surya Adiwijaya RT. 04


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1520 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.300.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 151,58 M dengan lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 189.300.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Lamtoro Ketapang.

369
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

87) Peningkatan Jalan Telkom Desa Kendawangan Kiri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 252 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.935.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 140 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.935.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Adnan
Pradipta.

88) Peningkatan Jl. Morang Desa Titi Baru


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1094 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 94.303.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 sampai
dengan 11 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 102,72 M
dengan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 94.303.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Borneo Kayong.

89) Peningkatan Kapasitas Jalan dari Tugu Kota Kecamatan Menuju ke


Kantor Camat Desa Sukaraja Kecamatan Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1286 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 169.112.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 181,00 M dengan lebar 5,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 169.112.000,00
atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Multi Perkasa.

90) Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Membuluh Baru - Desa


Gahang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2152 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 843.345.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 Agustus 2022.
Panjang penanganan sepanjang 960 M dengan realisasi fisik 45,06%.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 360.995.250,00 yang
dilaksanakan oleh CV. Syah Alam Mulia.
Permasalahan :
Jalan akses menuju lokasi rusak alat berat, Susah membawa aspal cair
ke lokasi AMP

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

91) Senset Jalan Miranda


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 944 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.018.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 119,58 M dengan lebar 4,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.018.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Syaiful Abadi.

370
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

92) Shandseet Jalan Kai Bunak


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 653 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.139.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 September 2022. Panjang penanganan sepanjang 349,00 M
dengan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 189.139.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Cakra Leader.

93) Shandsheet Jalan Dusun Mutiara Cubung Jalur I Desa Sukaraja


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 932 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.054.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai
dengan 04 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 87 M dengan
lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 142.054.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Sania Jaya.

94) Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Desa Selimatan Jaya Kecamatan


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 013 / PPK.5.APBDP/DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 183.312.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai
dengan 13 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 70 M
dengan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 183.312.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Engkok Soki.

95) Pembangunan Badan Jalan Ujung Trans Kanal Desa Sungai Besar
Kecamatan MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 050 / PPK.5.APBDP/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 91.878.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 November 2022
sampai dengan 20 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
1.235,00 M dengan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 91.878.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Karya Tama Mandiri.

96) Pembangunan Jalan Baru Penghubung Jalan Cendaga


Mangkubumi/Negeri Baru- Pelang dan Jalan Sulung
Lelanang/Pematang Gadong - Pelang Menuju Jalan Pelang - Sungai
Kepuluk Kec. Benua Kayong ke Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 054 / PPK.5.APBDP/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 1.511.830.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 November 2022
sampai dengan 24 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
700 M dengan realisasi fisik 40,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 849.348.300 yang dilaksanakan oleh CV. Runjai Bersaudara.
Permasalahan :

371
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dikarenakan di awal waktu pelaksanaan pekerjaan kondisi cuaca tidak


memungkinkan untuk melakukan kegiatan pekerjaan menyangkut
keselamatan kerja

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

97) Pemeliharaan Jl. Purnama, Dusun Tebing Tinggi Desa Istana


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 116 / PPK.5.APBDP/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 183.791.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 November 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
245,00 M dengan lebar 3,00 M pada pekerjaan shand sheet sedangkan
pekerjaan Beton panjang penanganan 48,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
183.791.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Karya Tama
Mandiri.

98) Penimbunan Tanah Laterit Jalan Menuju Kedusun Mutiara Cubung


Jalur 3 Desa Sukaraja /SP6 Kecamatan Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 3907 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 142.176.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 620 M dengan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
142.176.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Karya Indah
Mandiri.

99) Peningkatan Jalan Desa Sandai - Dusun Penggelaman Kecamatan


Sandai
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 112 / PPK. .APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 183.716.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 November 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
121,00 M dengan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 183.716.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Majele.

100) Peningkatan Jalan Kampung Dalam Dusun Balai Bekuak Desa Balai
Pinang Kec. Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 031 / PPK.6.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 187.552.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 November 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Segmen I Panjang penanganan
sepanjang 95 M dengan lebar 3,00 M Segmen II Panjang Penanganan 35
M dan Lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 187.552.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Mumtaz Karya Utama.

372
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

101) Peningkatan Jalan Pemuda Desa Bukit Gajah/SP 7 Kec. Manis Mata
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 3970 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 135.664.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 November 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 625
M dengan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 135.664.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Cakra Leader.

102) Peningkatan Jalan Poros Dusun 4 Desa Suka Damai Kecamatan


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 017 / PPK.5.APBDP.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 188.607.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
dengan 11 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 70,00 M
dengan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 188.607.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Engkok Soki.

103) Peningkatan Jl. H. Ibrahim Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 012 / PPK.5.APBDP.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 155.974.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai
dengan 13 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 85 M
dengan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 155.974.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Borneo Mandiri Indotama.

104) Sand Sheet Jalan Gusti Ilias Kelurahan Banjar Kecamatan Benua
Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 310 / PPK.5.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 183.631.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 November 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 118
M dengan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 183.631.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Anugrah Pratama Konstruksi.

105) Sheenset Jl. Candik Desa Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 015 / PPK.6.APBDP.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 137.891.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
dengan 16 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 240 M dan
lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 137.891.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Anugrah Abadi.

106) Pembayaran Sisa Kegiatan Jl. Pelang- Batu Tajam Tahun 2019
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP sebesar Rp.
4.410.154.550,00 dengan realisasi 0,00%.
Permasalahan :

373
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Belum dapat dibayarkan dikarenakan belum terdapat dalam neraca


hutang.

Solusi :
Diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

107) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan


Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Jalan Pangkalan Suka –
Sumber Suka – Kebuai – Sungai Ingin
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Reguler dengan
kontrak No: P / 043 / PPK.4 – APBD.DAK-B.602 / V / 2022 sebesar Rp.
3.140.794.000,00. Panjang penanganan sepanjang 1.497,00 M dan
lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 3.140.794.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh
CV. Laskar Pelangi.

108) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan


Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Jln. Sei Awan Kiri –
Tanjungpura
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Reguler dengan
kontrak No: P / 385 / PPK.1.DAK.DPUTR-B.602 / IV / 2022 sebesar Rp.
4.702.934.000,00. Panjang penanganan sepanjang 2.211,00 M dan
lebar 4,00 M – 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 4.702.934.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan
oleh CV. Azqha Lapan Sembilan Sembilan.

109) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus


Kabupaten) Tanjungpura – Ulak medang – Tanah Merah
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Reguler dengan
kontrak No: P / 420 / PPK.3.DAK.DPUTR-B.602 / IV / 2022 sebesar Rp.
9.814.145.000,00. Panjang penanganan sepanjang 3.800,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 64,10%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 7.033.034.050,00 atau 64,10 % yang dilaksanakan oleh CV.
Ammar Mukti.
Permasalahan :
Terjadinya banjir di lokasi pekerjaan dan rusaknya akses jalan menuju
lokasi yang menghambat distribusi material

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

110) Lanjutan Pembangunan Jalan Kalam-Loko


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DID sebesar Rp.
750.000.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 0,00
Permasalahan :
Tidak Ada Pelaksana yang memenuhi Syarat Sebagai Pemenang Tender
(Batal)

Solusi :
Diusulkan kembali pada tahun berikutnya

374
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8.1.5. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 2.100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 2.029.398.700,00 atau 96.64 %. Jumlah paket kegiatan dalam
pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 ruas jalan, adapun lokasi
pelaksanaan kegiatan yaitu :

1) Peningkatan Jalan H. Agus Salim, Kec. Delta Pawan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No : P / 685 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 1.895.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2022 sampai 12
Desember 2022. Panjang penanganan pada segmen I sepanjang 232,50
M dengan lebar 4,50 M dan segmen II panjang penanganan 151,61 M
dengan lebar 5,20 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.895.000.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan
oleh CV. Batu Perdana.

2) Peningkatan Jalan Kol. Sugiono Kec. Delta Pawan Kel. Sampit Kab.
Ketapang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No : P / 626 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 95.228.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022 sampai 03
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 148,00 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
95.228.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Radi’qal.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

8.1.6. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 73.079.570.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 64.795.021.640 atau 88.66 %, dimana target rekonstruksi jalan
sepanjang 26.38 Km dan realisasi 28.275 Km atau capaian kinerja 107.18%.
Jumlah paket kegiatan/ruas jalan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini
sebanyak 50 paket rekonstruksi jalan yaitu :

Permasalahan :
Terdapat 4 paket pekerjaan yang belum selesai 100%, antara lain :
a) Peningkatan Jalan Simpang Jalur 16 - Cadangan - Landau - Segar Wangi
(Mambok) (fisik 50,67%)
b) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)
Penyiuran – Karangan (Runjai Jaya) – Silingan – Deranuk (fisik 92%)
c) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)
Segar Wangi (Mambok) – Sp. Pemuatan Batu – Bagan Batu – Pinang
(fisik 53,48%)

375
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

d) Rekonstruksi Ruas Jalan Tanjung - Perigi - Deranuk – Periangan (fisik


37,72%)

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

Jumlah paket kegiatan/ruas jalan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini


sebanyak 50 paket rekonstruksi jalan yaitu :

1) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik


00
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 534 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 468.870.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
468.870.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh PT. Trias Erisko
Konsultan.

2) Lanjutan Peningkatan Jalan dari Depan Masjid Baiturrahman Menuju


Blok A Desa Suka Mulya SP 1 Kecamatan Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 998 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.517.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Juni 2022 sampai 06
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 128 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.517.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Multi
Perkasa.

3) Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Pelanjau Jaya Desa Pelanjau Jaya


Kecamatan Marau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1394 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.607.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 115,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 141.607.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Mandiri Indotama.

4) Lanjutan Peningkatan Jalan Poros SP 7 Desa Suka Harapan Kec.


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 255 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.704.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai 14
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 200,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 188.704.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tri
Sharika Raya.

5) Lanjutan Peningkatan Jalan Poros SP 8 Desa Selimantan Jaya


Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 258 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar

376
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 188.646.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai 14


September 2022. Panjang penanganan sepanjang 130,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 188.646.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Rino Raya
Prakarsa.

6) Lanjutan Peningkatan Jalan Poros SP 9 Desa Suka Damai Kec.


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 595 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.884.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai 14
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 1,000 M dan lebar
5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 188.884.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Al-Kus.

7) Peningkatan Jalan Amok Ihwan Rt. 04 Desa Sukakarya Kec. Marau


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 998 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.427.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Juni 2022 sampai 06
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 126,00 M dan lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 141.427.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Aufa
Group.

8) Peningkatan Jalan Beringin Rt. 36 Kelurahan Sukaharja


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 579 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 193.542.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2022 sampai 28
Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 336 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
193.542.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Dwi Mandiri.

9) Peningkatan Jalan Dusun Sekakai Menuju Dusun Silat Hulu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1442 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.793.000,00 yang dimulai pada tanggal 29 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 102,5 M dengan lebar 4,00 M dan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.793.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Aqcess Mendalam.

10) Peningkatan Jalan Dusun Sentaman Desa Sengkuang Merabong


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1166 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.038.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2022 sampai 14
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 116,01 M dan lebar 4,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
189.038.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah
Abadi.

377
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

11) Peningkatan Jalan Dusun Simbal - Dusun Paoh Tanang Desa Kualan
Tengah
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1311 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 92.288.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai 21
November 2022. Panjang penanganan sepanjang 67,00 M dan lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 92.288.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Mufakat.

12) Peningkatan Jalan Dusun Wono Sari RT 01 Desa Muntai / SP 4


Kecamatan Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 929 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.525.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai 04
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 86,00 M dan lebar 3,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.525.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Zakir Pratama
Mandiri.

13) Peningkatan Jalan H.Kumuk RT 7 RW 3 Dusun Tj. Beras Basah Desa


Suka Baru Kec. Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 524 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.525.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai 04
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 116,00 M dan lebar 3,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.525.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tri Sharika
Raya.

14) Peningkatan Jalan Irama Samudara Dusun Lembah Teratai Desa


Sukabaru Kec. Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 527 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 190.955.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai 04
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 154,00 M dan lebar 4,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
190.955.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Hasil Alam
Ketapang.

15) Peningkatan Jalan Jenggolo RT 001 Dusun Kalimas Desa Sungai Besar
Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 490 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.093.000,00 yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2022 sampai 03
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 357,00 M dan lebar
4,00 M. Dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 142.093.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
AL-KUS.

378
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

16) Peningkatan Jalan Jln. H. Marnaden Desa Baru Kecamatan Benua


Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 467 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 190.933.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai 14
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 300 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
190.933.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Stabun
Group.

17) Peningkatan Jalan Kebun Lestari Kec. Muara Pawan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 547 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 190.951.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai 22
Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 146,00 M dan lebar 3,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
190.951.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Hasil Alam
Ketapang.

18) Peningkatan Jalan Kesiau Edot Dusun Labai Hulu Desa Sekucing Labai
Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1308 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 142.254.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai 21
November 2022. Panjang penanganan sepanjang 1.190,00 M dan lebar
6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 142.254.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Bumi
Kayong.

19) Peningkatan Jalan Lingkar Karya Bersama Dusun Suka Damai Desa
Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 125 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.831.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai 21
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 95,00 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.831.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tri Sharika
Raya.

20) Peningkatan Jalan Lintang Pak Niri RT 11 RW 01 Dusun Sri Lingga Desa
Sungai Jawi Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 632 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.145.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2022 sampai 13
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 396,00 M dan lebar 2,50
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
142.145.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Rino Raya
Prakarsa.

379
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

21) Peningkatan Jalan Menuju Sungai Tontang Desa Semandang Kanan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1320 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.256.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai 21
November 2022. Panjang penanganan sepanjang 775,00 M dan lebar
6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 189.256.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tri Karya.

22) Peningkatan Jalan Nelayan Desa Sungai jawi


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 941 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.174.000,00 yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2022 sampai 27
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 108,00 M dan lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 142.174.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Arachim
Baitul.

23) Peningkatan Jalan Poros dari Bayun Sari Sampai ke Desa Riam Bunut
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 935 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.256.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai 04
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 119,22 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 188.256.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Karya
Tama Mandiri.

24) Peningkatan Jalan Poros Dusun Tanjung Mulia RT 04 Desa Sukaharja


SP. 2 Kecamatan Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1634 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.816.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 132 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.816.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Senda Sejahtera.

25) Peningkatan Jalan Poros Kemuning - Terusan Desa Kemuning


Kecamatan Manis Mata
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 743 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 184.377.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai 24
Agustus 2022. Panjang penanganan sepanjang 101,64 M dan lebar 4,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
184.377.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Syaiful Abadi.

26) Peningkatan Jalan Poros Kucai Pebontok Dusun Kuala Labai Desa
Labai Hilir
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1463 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 142.210.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022 sampai
29 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 405,00 M dan
lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana

380
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 142.210.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.


Bumi Kayong.

27) Peningkatan Jalan Roos Desa Kendawangan Kiri Kecamatan


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 132 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 141.860.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai 21
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 126,00 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.860.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Borneo
Mandiri Indotama.

28) Peningkatan Jalan Samirayak Dusun Riam Kusik


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1400 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 1421.768.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 115,60 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1421.768.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Kuini Mandiri.

29) Peningkatan Jalan Samping Kantor Camat Desa Sukaraja Kecamatan


Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1034 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.510.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2022 sampai 10
Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 149,00 M dan lebar 3,00
M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.510.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Senda
Sejahtera.

30) Peningkatan Jalan Sebangkui Dusun Bantil Desa Sekucing Labai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1632 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 142.260.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai
08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 345,00 M dan lebar
6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 142.260.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Mufakat.

31) Peningkatan Jalan Sekutu Menuju Daok Desa Semandang Kanan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1431 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 189.448.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022 sampai
29 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 36,00 M dan lebar
6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 189.448.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tri Karya.

32) Peningkatan Jalan Suparman RT.3 Dusun I Desa Sungai Putri Kec.
Matan Hilir Utara
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 558 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar

381
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 189.082.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Juni 2022 sampai 06


Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 103,00 M dan lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 189.082.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Zila.

33) Peningkatan Jalan Teratong Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 632 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 190.980.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai 04
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 151,00 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
190.980.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Doa Abah.

34) Peningkatan Jl. Gusti Hamzah Kecamatan Benua Kayong


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1137 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 522.875.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 172,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 522.875.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Karya Indah Mandiri.

35) Peningkatan Jl. Kuala Randau - Botong Kecamatan Simpang Hulu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1368 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 700.500.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 3.000,00 M dan lebar 6,00 M dengan realisasi
fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 700.500.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Diamaond Konstruksi.

36) Peningkatan Jl. Machmud Dusun II Desa Sungai Putri Kec. MHU
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 521 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.124.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai 04
September 2022. Panjang penanganan sepanjang 166,00 M dan lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 189.124.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Arsyla Jaya.

37) Peningkatan Jln Tunas Harapan Desa Sungai Kinjil


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2406 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 374.667.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 Oktober 2022.
Panjang penanganan sepanjang 350,00 M dan lebar 5,00 M dengan
realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
374.667.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Adi Wijaya.

38) Peningkatan Jalan Daeng Uteh Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua
Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 023 / PPK.5-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 183.744.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022

382
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sampai 16 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 175,00 M


dan lebar 0,50 M Kiri dan Kanan dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 183.744.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Karisma Abadi.

39) Peningkatan Jalan Haswiradi Dusun Muara Kayong Desa Sei Kelik
Kecamatan Nanga Tayap
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 082 / PPK.5-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 92.363.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 60,00 M
dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 92.363.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Al-Kus.

40) Peningkatan Jalan Kemunting 3 RT 07 Desa Tempurukan Kec. Muara


Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 3967 / PPK.3-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 184.484.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 131,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
184.484.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Virizal
Mandiri.

41) Peningkatan Jalan Poros Desa Randau


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 119 / PPK.6-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 91.757.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 65,00 M
dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 91.757.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Tunas Sarana.

42) Peningkatan Jalan Satong Manjau Desa Laman Satong Dusun Manjau
Kecamatan Matan Hilir Utara
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 3910 / PPK.3-APBD-P/DPUTR – B.602 / X / 2022
sebesar Rp. 183.688.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 November
2022 sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
280,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 183.688.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Bumitara Karya Rizki Abadi.

43) Peningkatan Jalan Simpang Jalur 16 - Cadangan - Landau - Segar


Wangi (Mambok)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 035 / PPK.5-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 925.601.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 November 2022
sampai 25 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 522,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 50,67%. Realisasi penggunaan

383
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dana sebesar Rp. 582.518.600,00 atau 62,93% yang dilaksanakan oleh


CV. Astika Putra.
Permasalahan :
Terkendala di akses menuju lokasi pekerjaan

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

44) Peningkatan Jalan Tunas Harapan I Desa Sungai Kinjil Pesisir


Kecamatan Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 020 / PPK.5-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 183.879..000,00 yang dimulai pada tanggal 03 November 2022
sampai 17 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 300,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 183.879.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Regiun.

45) Peningkatan Jln. Medan Sepakat Desa Sungai Bakau Kecamatan


Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 026 / PPK.5-APBD-P/DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 91.915.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022
sampai 16 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 163 M dan
lebar 0,50 M Kiri dan Kanan dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 91.915.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Bungsu Putra Perkasa.

46) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus


Kabupaten) Penyiuran – Karangan (Runjai Jaya) – Silingan – Deranuk
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Penugasan
dengan kontrak No: P / 032 / PPK.2 – DAK.DPUTR – B.602 / IV / 2022
sebesar Rp. 25.207.628.000,00. Panjang penanganan sepanjang
9.360,00 M dengan realisasi fisik 92,00 %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 22.050.943.050,00 atau 87,67 % yang dilaksanakan oleh
PT. Ariaputra Dwi Prima.
Permasalahan :
Terhambatnya distribusi material aspal dikarenakan jalan menuju lokasi
pekerjaan rusak

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

47) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus


Kabupaten) Segar Wangi (Mambok) – Sp. Pemuatan Batu – Bagan
Batu – Pinang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Penugasan
dengan kontrak No: P / 575 / PPK.1 – DAK.DPUTR – B.602 / V / 2022
sebesar Rp. 3.539.199.000,00. Panjang penanganan sepanjang 1.839,00
M dengan realisasi fisik 53,48 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.

384
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.107.731.700,00 atau 58,96 % yang dilaksanakan oleh CV. Prima Karya


Mandiri.
Permasalahan :
Terjadinya banjir di lokasi pekerjaan dan rusaknya akses jalan menuju
lokasi yang menghambat distribusi material

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

48) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus


Kabupaten) Sandai – Senduruhan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Reguler dengan
kontrak No: P / 325 / PPK.1 – DAK.DPUTR – B.602 / IV / 2022 sebesar
Rp. 22.875.260.000,00. Panjang penanganan sepanjang 8.532,00 M
dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
22.875.260.000,00 atau 100,00 % yang dilaksanakan oleh PT. Tesar
Catur Nusa.

49) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus


Kabupaten) Sumber Periangan – Sp. Sembelangaan – Sp. Tanjung
Toba – Tanjung Medan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari DAK Reguler dengan
kontrak No: P / 675 / PPK.3 – DAK.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar
Rp. 7.956.491.000,00. Panjang penanganan sepanjang 3.000,00 M dan
lebar penanganan 4,00 M dengan realisasi fisik 100 %. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 7.956.491.000,00 atau 100,00 % yang
dilaksanakan oleh CV. Risa Putra.

50) Rekonstruksi Ruas Jalan Tanjung - Perigi - Deranuk – Periangan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 4006 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 1.478.715.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 November 2022
sampai 27 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 867,00 M
dengan lebar 4,00 M. Dengan realisasi fisik 37,72% dan Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 443.614.500,00 atau 30,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Majele.
Permasalahan :
Belum ada kegiatan di lapangan kendala cuaca hujan dan jalan akses
kelokasi rusak alat

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

8.1.7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp 1.750.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.740.067.000,00 atau 99.43 %. Rehabilitasi Jalan dengan indikator panjang
jalan kabupaten yang direhab/dipelihara dimana target pemeliharaan jalan
sepanjang 0.575 Km dan realisasi 1.980 Km. atau capaian 344.35%. Jumlah

385
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

paket kegiatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini sebanyak 2 ruas jalan
dengan rincian :

1) Lanjutan Pemeliharaan Jalan Deraman Desa Semandang Kiri


Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 921 / PPK2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 955.879.000,00 yang dimulai pada tanggal 29 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 1.460,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi
fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 955.879.000,00
atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tri Inti Konstruksi.

2) Pemeliharaan Jalan Balai Berkuak - Meraban Kec. Simpang Hulu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 3163 / PPK3.APBD.DPUTR – B.602 / IX / 2022 sebesar
Rp. 747.346.000,00. Panjang penanganan sepanjang 520,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 747.346.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Tarivia Mulya Raya.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

8.1.8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 380.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
376.490.420,00 atau 99.08 %. Dengan indikator panjang jalan kabupaten
yang direhab/dipelihara secara berkala dimana target pemeliharaan berkala
jalan sepanjang 0.25 Km dan realisasi 0.41 Km atau capaian 164%. Jumlah
paket kegiatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini sebanyak 2 paket
pekerjaan yang terdiri dari :

1) Pemeliharaan Jalan Setutuh Menuju Kuala Randau Desa Semandang


Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 824 / PPK4.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 169.481.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai
08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 350,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 169.481.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Sanga Benua.

2) Pemeliharaan Badan Jalan Penghubung Dari Desa Biku Sarana Menuju


Desa Kelampai
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 021 / PPK6.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar Rp.
189.228.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai 16

386
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Desember 2022. Pekerjaan Timbunan dengan Panjang penanganan


sepanjang 60,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 169.481.000,00 atau 100,00%
yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Abadi.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

8.1.9. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 41.039.845.450,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 33.026.476.595,00 atau 80.47 %. Dengan indikator panjang jalan
kabupaten yang direhab/dipelihara secara rutin dimana target
pemeliharaan rutin jalan sepanjang 11.45 Km dan realisasi 87,066 Km atau
capaian 760.40%.
Permasalahan :
Terdapat dua paket batal yaitu Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Baram /
Lalang - Tanjung Maju Kecamatan simpang Hulu dan Pemeliharaan Jalan
Kabupaten Jln. Kalam - Empasi Kec. Simpang Hulu. Dikarenakan Tidak Ada
Pelaksana yang memenuhi Syarat Sebagai Pemenang Tender.

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan kembalai pada tahun berikutnya.

Jumlah paket kegiatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini sebanyak 54


paket pekerjaan tersebar di kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Ketapang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1905 / PPK3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 837.538.000,00 yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2022. Panjang
penanganan pada Jalan Basuki Rahmat sepanjang 103,00 M dan lebar
6,00 M dan panjang penanganan Jalan MT. Haryono sepanjang 135,00
M dan lebar 10,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 837.538.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Randy Pratama.

2) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Singkup


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4508 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 468.647.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 5.000,00 M dan lebar 6,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
468.647.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Pak Kaye.

387
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Benua Kayong


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4295 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 2.324.786.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 1.800,00 M dan lebar 3,00 M –
4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 2.324.786.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Rj
Hole.

4) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jln Lingkar Kota Tentemak -


Sutoyo Kecamatan Delta Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4296 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 930.550.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 850,00 M dan lebar 5,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
930.550.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Bersatu.

5) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4299 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 1.868.430.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 845,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.868.430.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Khalid Putra.

6) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Tumbang Titi


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4298 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 2.560.375.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 15.900,00 M dan lebar 6,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
2.560.375.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Citra Hanlis.

7) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Jelai Hulu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4509 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 1.113.597.000,00 yang dimulai pada tanggal 16 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 3.700,00 M dan lebar 6,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.113.597.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Surya Mitra
Sejati.

8) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Simpang Hulu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4297 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 1.277.772.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 6.400,00 M dan lebar 6,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.277.772.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Berakas Jaya.

388
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Ruas Jalan Kec. Manis Mata


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4898 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 1.050.758.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 10.000,00 M dengan realisasi
fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.050.758.000,00
atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Nanda Orion.

10) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jln Sumber Resmi – Sekukun - Batu
Lapis - Beginci Barat Kecamatan Sandai
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4629 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 1.523.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 12.000,00 M dan lebar 6,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.523.000.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Jaya
Mandiri.

11) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jln Kepuluk - Batu Tajam


Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4628 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 832.660.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 460,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
832.660.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Duren Kreativ.

12) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jalan H. Agus Salim Kel. Sampit
Kecamatan Delta Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 5242 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XII / 2022
sebesar Rp. 1.039.959.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 Desember
2022. Panjang penanganan sepanjang 186,00 M dan lebar 7,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.039.959.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Penimbung Sejahtera.

13) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jalan Desa Riam Danau Kanan
Kecamatan Jelai Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4243 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 199.721.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 330,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
199.721.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Cakra Leader.

14) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Rabat Beton Jalan Pasir Linggis
Desa Pangkalan Suka
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4245 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022

389
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 199.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 November


2022. Panjang penanganan sepanjang 140,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
199.800.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Atlantis.

15) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Akses Ke Jembatan Kanal Desa


Mekar Sari - Desa Sungai
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4157 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 149.790.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 55,00 M3 dengan realisasi fisik
100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 149.790.000,00 atau
100 % yang dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaun.

16) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Akses Ke Jembatan Kanal Desa


Sungai Besar - Desa Sungai Bakau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4155 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 149.753.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 56,00 M3 dengan realisasi fisik
100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 149.753.000,00 atau
100 % yang dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaun.

17) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jln Desa Serengkah Menuju Gereja
Santo Yosep Serengkah Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4674 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 149.723.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 112,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.723.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Trisad.

18) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jln Muhran Lapangan Bola


Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4239 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 149.778.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 112,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.778.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Bintang
Darmawan Pratama.

19) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jalan Irama Samudra Kec. Benua
Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 3754 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / X / 2022
sebesar Rp. 111.870.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Oktober
2022. Panjang penanganan sepanjang 83,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
111.870.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Harita.

390
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

20) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jalan Darussalam 2 Kec. Delta


Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 4241 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / XI / 2022
sebesar Rp. 149.752.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 November
2022. Panjang penanganan sepanjang 184,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.752.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Maulidia
Utama.

21) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jalan Keluarga RT 012/RW 006


Desa Sei Awan Kec. Muara Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 3757 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / X / 2022
sebesar Rp. 149.830.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Oktober
2022. Panjang penanganan sepanjang 116,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.830.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah
Shafana.

22) Pemeliharaan Jalan Kab. Ketapang Jalan Sahrudin Desa Sungai Awan
Kanan Kec. Muara Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 3760 / PPK.3 – APBDP / DPUTR – B.602 / X / 2022
sebesar Rp. 149.950.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Oktober
2022. Panjang penanganan sepanjang 116,00 M dan lebar 3,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.950.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah
Shafana.

23) Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Ketapang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / / PPK.APBD.DPUTR – B.602 / / 2022 sebesar Rp.
8.243.608.000,00. Realisasi fisik 100,00% dan Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 8.243.608.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan
oleh PT. Wira Gemilang Sarana.

24) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Menuju Lapangan Bola


Pematang Gadung
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1225 / PPK2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 199.500.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2022 sampai 16
November 2022. Panjang penanganan sepanjang 82,00 M dan lebar
3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 199.500.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Atlantis.

25) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kecamatan Kendawangan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2407 / PPK2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 1.174.671.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2022.

391
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Panjang penanganan sepanjang 680,00 M dan lebar 4,00 M dengan


realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.174.671.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Batu
Perdana.

26) Pemeliharaan Jalan kabupaten Jln. Jago - Sempurna - Merimbang jaya


(Kec. Sei Laur - Kec. Sandai)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2800 / PPK2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 409.287.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 6.100,00 M
dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.174.671.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan
oleh CV. Batu Perdana.

27) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Poros Sp. 3 Jalur 4 Desa Bukit
Kelambing Kec. Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2831 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 174.667.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 112,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
174.667.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Runjai
Bersaudara.

28) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Poros Sp.3 Jalur 3 Desa Bukit
Kelambing Kec. Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2833 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 149.785.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 95,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.785.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Runjai
Bersaudara.

29) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Poros Sp. 3 Jalur 2 Desa Bukit
Kelambing Kec. Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2843 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 126.790.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022
sampai 25 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 63,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 126.790.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Stabun Group.

30) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Tb. Titi – Serengkah - Beringin


Rayo Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2408 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 699.620.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 Oktober 2022.

392
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Panjang penanganan sepanjang 317,00 M dan lebar 4,00 M yang


dilaksanakan oleh CV. Giga Perkasa.

31) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Sungai Maram Desa Sungai Bakau
Kecamatan Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2932 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 1.999.968.000,00 yang dimulai pada tanggal 21 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 2.000,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.999.968.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan
oleh CV. Ammar Mukti.

32) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Simpang Dua - Perawas


Kecamatan Simpang Dua
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2642 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 1.395.943.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 626,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.395.943.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tania Tiana
Vinsa.

33) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Riam Danau Kanan RT 003/ RW


002 Desa Riam Danau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1638 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 198.657.000,00 yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai
10 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 343,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 198.657.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Tania Tiana Vinsa.

34) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Desa Riam Danau Kanan Dusun
Batu Prapat RT 001 / RW 001 Kec. Jelai Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1639 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 198.579.000,00 yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai
10 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 130,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 198.579.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Tania Tiana Vinsa.

35) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Pasir/Balai Semandang - Tolus


Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2854 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 294.500.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 3.000,00 M
dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan

393
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dana sebesar Rp. 294.500.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh


CV. Tiga Bersaudara Utama.

36) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Raden Cendaga Mangkubumi Kec.


Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2848 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 598.467.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 4.000,00 M
dan lebar 7,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 598.467.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Citra Hanlis.

37) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Badan Sulung Lelanang Kec. Matan


Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2873 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 553.885.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 9.000,00 M
dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik %. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 553.885.000,00 atau % yang dilaksanakan oleh CV. Rifha
Family.

38) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Lingkar Kantor Bupati (P. Bandala -
P. Air Mala)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2599 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 164.487.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2022.
Panjang penanganan sepanjang 241,00 M dan lebar 1,50 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
164.487.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Khalid Putra.

39) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Rangge Sentap


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 3241 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XII / 2022 sebesar
Rp. 149.750.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Desember 2022
sampai 22 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 218,00 M
dan lebar 3,50 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 149.750.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Tunas Sarana.

40) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Bhakti Desa Sungai Putri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2587 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 149.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Oktober 2022.
Panjang penanganan sepanjang 83,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Hasil Alam
Ketapang.

394
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

41) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Rengge Sentap 1


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2581 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 149.850.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai
27 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang M dan lebar M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.850.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Rezeki Aqilla.

42) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Karya Tani


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2658 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 149.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 143,00 M dan lebar 5,50 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.800.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Tunas Sarana.

43) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Dharma Bakti Kel. Sampit


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2581 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 149.861.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 94,00 M dan lebar 7,50 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.861.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Adi Wijaya.

44) Pemeliharaan (Patching) Jalan Dalam Kota Kabupaten Ketapang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2841 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 66.780.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2022
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
66.780.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Regiun.

45) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kalimas Dusun IV Kanalisasi RT. 14


RW. 07 Desa Sungai Besar
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2587 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 199.850.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
15 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 104,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 199.850.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Zikni Putra Perintis.

46) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Sawak Rendam RT.11 RW. 05


Desa Sungai Besar Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2583 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 199.794.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
17 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 104,00 M dan lebar
4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 199.794.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Perintis Putra Perintis.

395
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

47) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Sungai Besar Desa Sungai Besar
Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2654 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 199.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022
sampai 22 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 136,00 M
dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 199.800.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Bintang Darmawan Pratama.

48) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Abdussamad RT.12 RW.02 Dusun


Sungai Maram Desa Sungai Bakau Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2589 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 199.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
17 Desember 2022 dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 199.800.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Atlantis.

49) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Rabat Beton Jalan Sungai Dungun


Desa Pematang Gadung Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2652 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 199.825.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022
sampai 22 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 125,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 199.825.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Bintang Darmawan Pratama.

50) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Kanalisasi Rt.12 Rw.03 Desa


Pematang Gadung
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2660 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 142.900.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022
sampai 22 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 73,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 142.900.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Wijaya Kusuma.

51) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan H. Mukram Dusun Sungai Sirih


Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2845 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 182.717.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022
sampai 25 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 442,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 182.717.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Zikni Putra Perintis.

396
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

52) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Sungai Bakau Desa Sungai Bakau
Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2656 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 199.731.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 November 2022
sampai 22 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 125,00 M
dan lebar 2,50 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 199.731.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Wijaya Kusuma.

53) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jalan Baram/Lalang-Tanjung Maju


Kecamatan simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan pagu
sebesar Rp. 630.684.400,00 dengan realisasi 0,00%.
Permasalahan :
Kegiatan ini batal karena Tidak Ada Pelaksana yang memenuhi Syarat
Sebagai Pemenang Tender.

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan kembalai pada tahun berikutnya.

54) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jln. Kalam - Empasi Kec. Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan pagu
sebesar Rp. 900.000.000,00 dengan realisasi 0,00%.
Permasalahan :
Kegiatan ini batal karena Tidak Ada Pelaksana yang memenuhi Syarat
Sebagai Pemenang Tender.

Solusi :
Kegiatan tersebut diusulkan kembalai pada tahun berikutnya.

8.1.10. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 29.165.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 13.822.174.582,00 atau 47.39 %. Dengan indikator panjang jembatan
yang dibangun dimana target pembangunan jembatan sebesar 233.04 M
dan realisasi 471 M atau capaian 202.11%.

Permasalahan :
Terdapat 5 paket kegiatan yang tidak dapat selesai 100%, terdiri dari :
a) Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Lipat Gunting Desa
Suak Burung Kecamatan Manis Mata (fisik 34,78%)
b) Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Sihit Kec. Nanga Tayap (fisik
34,12%)
c) Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang
Kecamatan Muara Pawan (fisik 87%), putus kontrak
d) Pembangunan Jembatan Akses Penghubung Jembatan Girder Simpang
Empat Parit Berdiri (Pelang) (Kec. MHS) (fisik 50%)
e) Pembangunan Jembatan Girder Simpang 4 Parit Berdiri (Pelang) Kec.
Matan Hilir Selatan (fisik 55%)

397
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

Jumlah paket kegiatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini sebanyak 43


paket pekerjaan pembangunan jembatan yang menyebar di beberapa
kecamatan di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari :

1) Peningkatan Jalan Gajah Mada RT.10/RW.03


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 418 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar Rp.
141.980.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022. Panjang
penanganan sepanjang 140 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.980.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Assyifa Biru.

2) Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Lipat Gunting Desa


Suak Burung Kecamatan Manis Mata
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 3606 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 813.774.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai
22 Desember 2022. Panjang penanganan pembangunan pemasangan
batu 21,00 M dan timbunan dengan realisasi fisik 34,78%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 268.583.800,00 atau 34,78% yang
dilaksanakan oleh CV. Sukran Generation.

Permasalahan :
Lokasi Banjir, jalan menuju banjir

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

3) Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Sihit Kec. Nanga Tayap


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 3100 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / IX / 2022 sebesar
Rp. 864.831.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 September 2022
dengan realisasi fisik 34,12% dan Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 341.151.050,00 atau 34,12% yang dilaksanakan oleh CV. Karya
Indah Mandiri.
Permasalahan :
Lokasi Banjir, jalan menuju banjir

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

4) Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang


Kecamatan Muara Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1012 / PPK.1.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 13.998.174.000,00 yang dimulai pada tanggal 29 Juli 2022 15
Desember 2022 dengan realisasi fisik 87,00% dan Realisasi penggunaan

398
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dana sebesar Rp. 4.199.452.200,00 atau 28,00% yang dilaksanakan oleh


CV. Fortuna Building.
Permasalahan :
Tidak bisa mendatangkan material tiang pancang ke lokasi pekerjaan
(putus kontrak)

Solusi :
Kegiatan ini diusulkan kembali lanjutan pembangunan pada tahun
berikutnya

5) Pembangunan Jembatan Angko RT 05 Dusun Nek Rompe Desa


Merawa
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1013 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 142.251.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Agustus 2022.
Panjang penanganan jembatan sepanjang 12,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
142.251.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Runjai Jaya.

6) Pembangunan Jembatan Batu Kambut


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 982 / PPK1.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 142.253.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
12,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 142.253.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Gana Krio.

7) Pembangunan Jembatan Cupe Nasik


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 517 / PPK1.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar Rp.
141.805.000,00 yang dimulai pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan
15 September 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang 9,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.805.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Gana Krio.
8) Pembangunan Jembatan Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang
Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2023 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / IX / 2022 sebesar
Rp. 142.143.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 September 2022
sampai dengan 11 November 2022. Panjang penanganan jembatan
sepanjang 12,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 142.143.000,00 atau 100,00%
yang dilaksanakan oleh CV. Muhib Putra Perkasa.

9) Pembangunan Jembatan Dusun Bhake Desa Krio Hulu Kecamatan


Hulu Sungai
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1064 / PPK1.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 189.380.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022 sampai

399
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dengan 29 November 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang


18,00 M dengan lebar 2,00 M. Dengan realisasi fisik 100,00% dan
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 189.380.000,00 atau 100,00%
yang dilaksanakan oleh CV. Madani.

10) Pembangunan Jembatan Dusun Pancoran Mudik Desa Muara


Semayok Kecamatan Pemahan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 607 / PPK1.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.984.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 21 November 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
9,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.984.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Rizal Perdana.

11) Pembangunan Jembatan Dusun Tanjung Kurau RT/RW 10/14 Desa


Sungai Nanjung Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 561 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 94.780.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Juni 2022 sampai
dengan 06 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
6,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 94.780.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Sarana Kita.

12) Pembangunan Jembatan Girder Desa Pendamar Indah Merimbang


Jaya Desa Randau Kecamatan Sandai
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 4003 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 1.679.477.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 November 2022.
Panjang penanganan jembatan sepanjang 30,00 M dan lebar 6,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.679.477.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Khansa Tata
Perkasa.

13) Pembangunan Jembatan Jalan Baru Dermaga Kuari Dusun Membuluh


II Desa Seriam Kec. Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 246 / PPK.A.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.943.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai 14
Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang 6,00 M dan
lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.943.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV.
Zila.

14) Pembangunan Jembatan Jalan Dusun Amor - Desa Manis Mata


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1292 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.846.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2022. Panjang
penanganan jembatan sepanjang 6,00 M dan lebar 5,00 M dengan

400
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.


141.943.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Gelora Jaya.
Permasalahan :
Solusi :

15) Pembangunan Jembatan Jl. Parit Pertanian RT. 05 Desa Mayak


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 592 / PPK1.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar Rp.
141.669.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan
27 September 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang 6,00 M
dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 141.669.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Kirana Putri Mandiri.

16) Pembangunan Jembatan Kanal 1 di Sungai Bakau


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 555 / PPK2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 70.722.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Juni 2022 sampai
dengan 06 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
6,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 70.722.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Nanda Orion.

17) Pembangunan Jembatan Kayu Sungai Gelampak


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1898 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.754.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2022 sampai
dengan 16 November 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
20,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.754.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Multi Perkasa.

18) Pembangunan Jembatan Kek Jompe 2 Desa Semandang Hulu


Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 932 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 142.239.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Agustus 2022.
Panjang penanganan jembatan sepanjang 9,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
142.239.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Sanga Benua.

19) Pembangunan Jembatan Komposit Jalan Poros Pantong Sungai Muwa


Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 415 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 94.188.000,00 yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2022 sampai
dengan 09 November 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
3,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi

401
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

penggunaan dana sebesar Rp. 94.188.000,00 atau 100,00% yang


dilaksanakan oleh CV. Yakin Utama.

20) Pembangunan Jembatan Menuju ke Pemakaman Umum Dusun


Manjau Desa Laman Satong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 662 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.701.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022 dengan realisasi fisik 100,00% dan Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.701.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Cahaya Sejati.

21) Pembangunan Jembatan Narodap Dusun Simbal Desa Kualan Tengah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 601 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 142.250.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
18,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 142.250.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Karya Indah Mandiri.

22) Pembangunan Jembatan Parit Sawah Tengah RT 12 RW 6 Desa Sungai


Besar Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 564 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 118.289.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Juni 2022 sampai
dengan 06 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
9,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 118.289.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Rino Raya Prakarsa.

23) Pembangunan Jembatan Penantik


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 553 / PPK1.APBD.DPUTR – B.602 / V / 2022 sebesar Rp.
142.065.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan
21 September 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang 6,00 M
dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 142.065.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh
CV. Gana Krio.

24) Pembangunan Jembatan Penghubung Rt. 01 Desa Sukaramai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2096 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 141.805.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2022. Panjang
penanganan jembatan sepanjang 52,00 M dan lebar 2,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.805.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Lamtoro
Ketapang.

402
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

25) Pembangunan Jembatan Poros Desa Beringin Jaya


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 684 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 141.934.000,00 yang dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022 sampai
dengan 29 November 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
6,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.934.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Alfa jaya.

26) Pembangunan Jembatan Selantak Dalam Dusun Selantak Desa


Semandang Kanan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1629 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 94.150.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai
dengan 08 Desember 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
9,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 94.150.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Alfa jaya.
27) Pembangunan Jembatan Sungai Kek Lipor Dusun Kek Lipor Desa Paoh
Concong Kecamtan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 902 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 423.758.000,00 yang dimulai pada tanggal 22 Agustus 2022.
Panjang penanganan jembatan sepanjang 30,00 M dan lebar 4,00 M
dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
423.758.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Jaya Pratama
Konstruksi.

28) Pembangunan Jembatan Sungai Sadukan Dusun Batu Payung


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1675 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 113.061.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 sampai
dengan 07 November 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
12,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 113.061.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Kuini Mandiri.

29) Pembangunan Jembatan Sungai Sengkabak RT.001/RW.001 Desa


Runjai Jaya
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1387 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 165.634.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2022. Panjang
penanganan jembatan sepanjang 6,00 M dan lebar 5,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
165.634.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva
Mendalam.

30) Pembangunan Jembatan Sungai Sengkabak RT/R/001/001


Penghubung Jalan Desa Runjai Jaya Menuju Desa Bantan Sari
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1669 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar

403
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 188.842.000,00 yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2022. Panjang


penanganan jembatan sepanjang 6,00 M dan lebar 5,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
188.842.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva
Mendalam.

31) Pembangunan Jembatan TR 1 Dusun Membuluh II Desa Seriam Kec.


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1249 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.770.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
18,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 188.770.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Doa Abah.

32) Pembangunan Jembatan TR 2 Dusun Membulun II Desa Seriam Kec.


Kendawangan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 270 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.582.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
9,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 188.582.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Stabun Group.

33) Peningkatan Jembatan Kampung Dalam Desa Balai Pinang Kec.


Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 598 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 189.459.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
6,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 189.459.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Kevin Restu.

34) Pembangunan Gorong-Gorong Menuju Aliran Pembuangan Kek


Jompe 1 Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 598 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 141.698.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 November 2022
sampai dengan 15 Desember 2022. Panjang penanganan jembatan
sepanjang 1,00 M dan lebar 15,00 M timbunan jalan 10 M Lebar jalan
8,00 M Tinggi 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.698.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Harita.

35) Pembangunan Jembatan Akses Penghubung Jembatan Girder


Simpang Empat Parit Berdiri (Pelang) (Kec. MHS)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 078 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / XII / 2022 sebesar

404
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 1.228.744.000,00 yang dimulai pada tanggal 12 Dseember 2022.


Panjang penanganan jembatan sepanjang 6,00 M dan lebar 6,00 M
sebanyak 3 Buah dengan realisasi fisik 50%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 768.000.750,00 atau 62,50% yang dilaksanakan oleh CV.
Tiga Bersaudara.
Permasalahan :
Dikarenakan di awal waktu pelaksanaan pekerjaan kondisi cuaca tidak
memungkinkan untuk melakukan kegiatan pekerjaan menyangkut
keselamatan kerja.

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

36) Pembangunan Jembatan Darurat Parit Simpang 4 Parit Berdiri


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 098 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / XII / 2022 sebesar
Rp. 141.210.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Dseember 2022
sampai 26 Desember 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
12,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 141.210.200,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Nayla Lizz Betuah.

37) Pembangunan Jembatan Girder Simpang 4 Parit Berdiri (Pelang) Kec.


Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 073 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / XII / 2022 sebesar
Rp. 2.107.908.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 Desember 2022
sampai 24 Desember 2022 dengan realisasi fisik 55,00% dan Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 1.387.877.150,00 atau 65.84% yang
dilaksanakan oleh CV. Doa Abah.
Permasalahan :
Dikarenakan di awal waktu pelaksanaan pekerjaan kondisi cuaca tidak
memungkinkan untuk melakukan kegiatan pekerjaan menyangkut
keselamatan kerja.

Solusi :
Pemberian kesempatan 50 hari

38) Pembangunan Jembatan /Kanal Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 042 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 190.267.000,00 yang dimulai pada tanggal 21 November 2022
sampai 15 Desember 2022. Panjang penanganan jembatan sepanjang
9,00 M dan lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 190.267.000,00 atau 100% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaun.

39) Pembangunan Jembatan /Kanal Desa Pelang Kec. Matan Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 091 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / XII / 2022 sebesar
Rp. 187.118.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Desember 2022.

405
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Panjang penanganan rehab jembatan sepanjang 6,00 M dan lebar 4,00


M dan pembangunan jembatan dengan panjang 6,00 M dan lebar 6,00
M serta barau kayu belian 42 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 187.118.000,00 atau 100% yang
dilaksanakan oleh CV. Nayla Lizz Bertuah.

40) Pembangunan Jembatan Kayu Tr 3 Desa Sungai Pelang Kec. Matan


Hilir Selatan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 027 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 172.998.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 November 2022.
Panjang penanganan jembatan pertama sepanjang 4,00 M dan lebar
3,00 M dan jembatan kedua dengan panjang penanganan 4,00 M dan
lebar 7,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 172.998.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Maulidia Utama.

41) Pembangunan Jembatan Komposit Menuju Gereja ST. Yoseph Dusun


Bintang Timur Desa Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 018 / PPK.5.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar Rp.
92.212.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
dengan 16 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 7,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 92.212.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV. AL-
KUS.

42) Pembangunan Jembatan Siong - Paoh Kualan Tengah


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 182 / PPK.6.APBD.DPUTR – B.602 / XII / 2022 sebesar
Rp. 92.383.000,00 yang dimulai pada tanggal 23 Desember 2022 sampai
dengan 20 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 12,00 M
dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 92.383.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Aditia Dirga.

43) Pembangunan Jembatan Suak Bepandung Dusun Kepayang Desa


Laman Satong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 3913 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 187.874.000,00 yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai
dengan 16 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 5,00 M dan
lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 187.874.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Cahaya Sejati.

8.1.11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 1.800.000.000,0 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.770.003.020,00 atau 98.33 %. dengan indikator panjang jembatan yang

406
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

direhabilitasi dimana target rehab jembatan sebesar 11 M dan realisasi 96


M atau capaian 872.73%. Adapun 11 paket kegiatan rehabilitasi jembatan
tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

1) Pembangunan Jembatan Lubuk Jelemu


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 938 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.960.000,00 yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2022 sampai
dengan 04 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 4,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 141.960.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Kuini Mandiri.

2) Rehabilitasi Jembatan Jl. Roos RT. 009


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 616 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 142.048.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 21 November 2022. Panjang penanganan sepanjang 3,00 M dan
lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 142.048.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Mitra Industri Abadi.

3) Rehab Jembatan Bantan Desa Sengkuang Merabong


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1322 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 188.682.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2022 sampai
dengan 21 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 7,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 188.682.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Anugrah Abadi.

4) Rehab Jembatan Desa Belaban Tujuh


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1358 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.672.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 5,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 141.672.000,00 atau
100% yang dilaksanakan oleh CV. Rino Raya Prakarsa.

5) Rehab Jembatan Desa Sungai Melayu Baru


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 619 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 142.053.000,00 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan 22 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 6,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 142.053.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV. Rino
Raya Prakarsa.

6) Rehab Jembatan Desa Teluk Mutiara


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2093 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar

407
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rp. 141.864.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2022. Panjang


penanganan sepanjang 13,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 141.864.000,00 atau
100% yang dilaksanakan oleh CV. Aditia Dirga.

7) Rehab Jembatan Dusun Keluang Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 261 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 189.225.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 15,00 M dan
lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 189.225.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Nayla Lizz Betuah.

8) Rehab Jembatan Sebakalan


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2090 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 188.750.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2022. Panjang
penanganan sepanjang 6,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 188.750.000,00 atau
100% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva Mendalam.

9) Rehab Jembatan Sei Tran Sumber Rejo


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1406 / PPK.3.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 141.554.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2022. Panjang
penanganan sepanjang 13,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik
100%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 141.554.000,00 atau
100% yang dilaksanakan oleh CV. Fortuna Building.

10) Rehab Jembatan Sungai Deraman Dusun Deraman Desa Semandang


Kiri Kecamatan Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 264 / PPK.4.APBD.DPUTR – B.602 / VI / 2022 sebesar
Rp. 142.207.000,00 yang dimulai pada tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengan 14 Oktober 2022. Panjang penanganan sepanjang 6,00 M dan
lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 142.207.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV. Alfa
Jaya.

11) Rehab Jembatan Kinun Desa Riam Bunut


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD-P dengan
kontrak No: P / 012 / PPK.6.APBDP.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 142.120.000,00 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai
dengan 16 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang 18,00 M
dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100%. Realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 142.120.000,00 atau 100% yang dilaksanakan oleh CV.
Aditia Dirga.

Permasalahan :
Tidak ada

408
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

8.1.12. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 7.700.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 7.505.845.365,00 atau 97.48 %. Dengan indikator panjang jembatan
dipelihara secara rutin dimana target pemeliharaan berkala jembatan
sepanjang 132 M, realisasi 593 M dengan capaian sebesar 449.24%. Adapun
pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 43 jembatan dan realisasi 43
jembatan yang tersebar dibeberapa Kecamatan yaitu :

1) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Dusun Karang Mas RT


07 RW 04 Sungai Melayu Rayak
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4375 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 167.197.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 3,00 M dan lebar 5,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
167.197.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wijaya
Kusuma.

2) Pemeliharaan Jembatan Jalan Jakarta 10 RT 07 Desa Tempurukan


Kecamatan Muara Pawan
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4371 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 197.821.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 3,00 M dan lebar 4,00 M serta
sepanjang 5,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 197.821.000,00 atau 100,00%
yang dilaksanakan oleh CV. Kembar Betuah.

3) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten, Jembatan Sungai Sisik Dusun


Pasir Linggis ke Jelai Hulu Kecamatan Jelai Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4373 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 194.816.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 9,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
194.816.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Atlantis.

4) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten, Jembatan Titi Ubar Kecamatan


Jelai Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4367 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 182.241.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 15,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
182.241.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Cakra Leader.

409
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Suman Jawat


Kecamatan Jelai Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4369 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 193.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 15,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
193.000.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Lintang
Darmawan Pratama.

6) Pemeliharaan Jembatan kabupaten Jembatan Sungai Begentak


Kecamatan Tumbang titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4434 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 195.124.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 15,00 M dan lebar 3,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
195.124.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Aditia Dirga.

7) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten jembatan Semelahuk Desa


Mahawa Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4438 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 149.740.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 9,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
149.740.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Al-Kus.

8) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan JLN Sepaohan -


Simpang Sungai Maram Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4442 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 184.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 9,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
184.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Pendaon.

9) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan JLN Simpang Sungai


Maram - Bagan Batu Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4444 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 184.690.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 9,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
184.690.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Pendaon.

410
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Kanal Desa Sungai Sirih


Kecamatan MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4896 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 169.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 20,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
169.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva
Mendalam.

11) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Kanalisasi RT 12


Kecamatan MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4892 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 182.200.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 20,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
182.200.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Pendaon.

12) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Sungai Sengkadis Desa


Jungkal Kecamatan Tumbang titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4436 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 197.155.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 17,00 M dan lebar 3,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
197.155.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Al-Kus.

13) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Sungai Kelampai Desa


Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4440 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 193.278.000,00 yang dimulai pada tanggal 15 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 18,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
193.278.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Al-Kus.

14) Pemeliharaan Jembatan Dalam Kota Ketapang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4365 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 116.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 14 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 3,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
116.800.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Pendaon.

15) Pemeliharaan Jembatan PDAM RT 16 Dusun 5 Desa Sungai Pelang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4149 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 192.350.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November 2022.

411
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Panjang penanganan sepanjang 20,00 M dan lebar 4,00 M dengan


realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
192.350.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva
Mendalam.

16) Pemeliharaan Jembatan RT 10 Desa Sungai Pelang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 3751 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 194.783.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Oktober 2022.
Panjang penanganan sepanjang 21,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
194.783.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wijaya
Kusuma.

17) Pemeliharaan Jembatan Kanal Desa Negeri Baru


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4147 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 194.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 24,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
194.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva
Mendalam.

18) Pemeliharaan Jembatan Kanal Transmigrasi Desa Sungai Pelang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4151 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 192.532.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 24,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
192.532.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva
Mendalam.

19) Pemeliharaan Jembatan Kanal Transmigrasi 2 Desa Sungai Pelang


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4153 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 194.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 08 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 21,00 M dan lebar 3,50 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
194.700.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Pendaon.

20) Pemeliharaan Jembatan Kanal Desa Pelang Kec. MHS


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 4489 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 198.500.000,00 yang dimulai pada tanggal 24 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 20,00 M dan lebar 4,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
198.500.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Putra
Pendaon.

412
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

21) Pemeliharaan Jembatan Parit Kanal Pematang Gadung Kecamatan


MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBDP dengan
kontrak No: P / 3751 / PPK.3.APBDP.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 180.769.000,00 yang dimulai pada tanggal 01 November 2022.
Panjang penanganan sepanjang 6,00 M dan lebar 6,00 M dengan
realisasi fisik 100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
180.769.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Wijaya
Kusuma.

22) Rehab Jembatan Penyebrangan Kanal Jalan Sungai Maram Desa


Sungai Bakau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1220 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 195.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 16 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
17,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 195.000.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Zikni Putra Perintis.
23) Rehab Jembatan Penyebrangan Kanal Jalan Medan Sepakat Desa
Sungai Bakau
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1221 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 196.690.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 16 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
17,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 196.690.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Bintang Darmawan Pratama.

24) Rehab Jembatan Penyebrangan Kanal Jalan Parit Timur Desa Sungai
Pelang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1223 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 199.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 16 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
20,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 199.000.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaon.

25) Rehab Jembatan Penyebrangan Kanal Jalan Pematang Buluh Desa


Sungai Pelang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1224 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 199.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 16 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
23,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 199.800.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Wiseva Mendalam.

413
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

26) Rehab Jembatan Penyebrangan Kanal Jalan Tunas Baru Desa Sungai
Pelang
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1256 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 198.429.000,00 yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 18 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
18,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 198.429.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaon.

27) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rehab Berat Jembatan Menuju


Lapangan Bola Desa Pematang Gadong
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1257 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 198.145.000,00 yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 18 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
22,00 M dan lebar 3,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 198.145.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Wiseva Mendalam.

28) Rehab Jembatan Penyebrangan Kanal Jalan Parit Sungai Besar /


Jenggolo Desa Sungai Besar
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1344 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 196.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 23 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
16,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 196.000.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Bintang Darmawan Pratama.

29) Jembatan Pendopo Bupati


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1279 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VII / 2022 sebesar
Rp. 125.338.000,00 yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 18 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
3,00 M dan lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 125.338.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Wiseva Mendalam.

30) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rehab Jembatan Sungai


Sangkrupi Pasa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1472 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 194.250.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 01 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
24,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 194.250.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Cakra Leader.

414
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

31) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jalan Lingkar Kota 1


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1570 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 62.500.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
3,00 M dan lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 62.500.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Zikni Putra Perintis.

32) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jelai Hulu 1 Kec. Jelai


Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1567 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 112.700.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
9,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 112.700.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Cakra Leader.

33) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jalan Lingkar Kota 2


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1567 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 119.500.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
7,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 119.500.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Bintang Darmawan Pratama.

34) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jalan Jembatan / Gorong-Gorong


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1475 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 198.452.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 01 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
3,00 M dan lebar 2,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 198.452.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Adnan Pradipta.

35) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Kindeen Hulu Sungai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1474 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 195.600.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 01 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
13,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 195.600.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaon.

36) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Mentibah Hulu Sungai


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1473 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 198.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 01 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang

415
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

14,00 M dan lebar 4,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi


penggunaan dana sebesar Rp. 198.000.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Wiseva Mendalam.

37) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Simpang Empat Kanal


Parit Berdiri Kec. MHS
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2271 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 159.835.000,00 yang dimulai pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 17 November 2022. Panjang penanganan sepanjang
6,00 M dan lebar 6,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 159.835.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Vanila Kenzi.

38) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Pembuatan Barau Kayu Belian SP.


3 - SP. 6 Kec. Singkup
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2936 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 53.800.000,00 yang dimulai pada tanggal 21 November 2022
sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 dengan realisasi fisik
100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 53.800.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah Abadi.

39) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Simpang Lima ( Jalan


GM. Saunan - Jalan DR. Sutomo dan Jalan Pak Nibung 2 - Jalan DR.
Sutomo)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2791 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 99.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 09 November 2022
sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 dengan realisasi fisik
100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 99.000.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Zila.

40) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jalan Lingkar Kota 3


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 1567 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / VIII / 2022 sebesar
Rp. 118.000.000,00 yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 08 Desember 2022. Panjang penanganan sepanjang
6,00 M dan lebar 5,00 M dengan realisasi fisik 100,00%. Realisasi
penggunaan dana sebesar Rp.118.000.000,00 atau 100,00% yang
dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaon.

41) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jalan Lingkar Kota 4


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2481 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 174.646.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 19 Desember 2022 dengan realisasi fisik 100,00%.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.174.646.000,00 atau 100,00%
yang dilaksanakan oleh CV. Putra Pendaon.

416
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

42) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jalan Lingkar Kota 5


Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2482 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / X / 2022 sebesar
Rp. 162.301.000,00 yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 19 Desember 2022 dengan realisasi fisik 100,00%.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.162.301.000,00 atau 100,00%
yang dilaksanakan oleh CV. Wiseva Mendalam.

43) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Jembatan Jalan Poros SP 4 Desa


Muntai dan Jembatan Meratak
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: P / 2934 / PPK.2.APBD.DPUTR – B.602 / XI / 2022 sebesar
Rp. 155.200.000,00 yang dimulai pada tanggal 21 November 2022
sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 dengan realisasi fisik
100,00%. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.155.200.000,00 atau
100,00% yang dilaksanakan oleh CV. Setabun Grup.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

8.1.13. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 57.190.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
39.533.000,00 atau 69.13 %. Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dimana target
dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan
sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen atau capaian 100%.

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan dan merupakan efisiensi anggaran

Solusi :
Tidak ada

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI


9.1. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
9.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
dimana target Jumlah laporan pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Konstruksi yang
disusun Sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi target sub kegiatan sebesar
100% dari target yang telah ditetapkan.

417
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 58.841.980,- dan Tidak
mengalami perubahan pada APBD Perubahan dengan realisasi sebesar Rp.
56.917.359.- atau 96.73%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG


10.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Kegiatan
Penetapan Rencana Tata Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

10.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan


Ruang
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga
Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima
Belas Juta Rupiah) atau sebesar 50%. Sisa penggunaan dana sebesar Rp.
15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Permasalahan :
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, sebagian besar kegiatan
dilaksanakan secara virtual (daring).

Solusi :
Kedepan akan merencanakan secara detail untuk pelaksanaan kegiatan
berkaitan dengan rapat/koordinasi penetapan kebijakan dalam rangka
pelaksanaan penataan ruang.

10.1.2. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan


Bidang Penataan Ruang
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.299.927,-
(Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 98,60%. Sisa
penggunaan dana sebesar Rp. 700.073,- (Tujuh Ratus Ribu Tujuh Puluh Tiga
Rupiah). Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong
terlaksananya implementasi regulasi peraturan perundang-undangan
bidang tata ruang, kegiatan dilaksanakan pada 3 Kecamatan yaitu
Kecamatan Muara Pawan, kecamatan Delta Pawan, dan Kecamatan Benua
Kayong.
Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

418
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah


Kabupaten/Kota
10.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 470.000.000,-
(Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 460.714.364,- Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Belas
Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,02%. Sisa
penggunaan dana sebesar Rp. 9.285.636 (Sembilan Juta dua Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam. Kegiatan yang dilaksanakan
adalah fasilitasi Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan pemutakhiran peta
dasar dalam rangka Persiapan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

10.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR


Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 280.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
249.535.243,00 atau 89.12 %. Sisa penggunaan dana sebesar Rp.
30.464.757,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk
mendukung kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR OSS Perkotaan
Ketapang dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional, dan sudah terlaksana Rapat Pembahasan Koordinasi
Lintas Sektor oleh Kementerian dan Lembaga di Pemerintah Pusat.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

10.2.3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang


Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.330.000,-
(empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) atau sebesar
96,66%. Sisa penggunaan dana sebesar Rp. 1.670.000,- (Satu Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Peran masyarakat diperlukan sebagai
upaya peningkatan pemahaman dan tanggungjawab masyarakat dalam
rangka mendukung penyelenggaraan penataan ruang.
Permasalahan :
Tidak ada

419
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

10.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah


Kabupaten/Kota
10.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
Investasi dan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 153.381.570,-
(Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima
Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
144.236.570,- (Seratus Empat Puluh empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam
Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 94,04%. Sisa penggunaan
dana sebesar Rp. 12.305.500,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima
Ratus Rupiah). Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan
pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

10.3.2. Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 3.160.500,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
0,00 atau 0 %.

Permasalahan :
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembuatan Sistem
Informasi Penataan Ruang.

Solusi :
Perlu peningkatan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

10.4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari
2 sub Kegiatan :

10.4.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan


Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 107.164.980,-
(Seratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus
Delapan Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.627.800,-
(Seratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)
atau sebesar 98,57%. Sisa penggunaan dana sebesar Rp. 1.537.180,- (Satu
Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pemahaman

420
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan


ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

10.4.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang


Sub Kegiatan ini mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 196.070.070,-
(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah)
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 192.964.204,- (Seratus Sembilan
Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat
Rupiah) atau sebesar 98,42%. Sisa penggunaan dana sebesar Rp. 3.105.866,-
(Tiga Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dengan berbagai instansi
serta pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada
Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada indikator kinerja utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. berikut
ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja Tahun 2022 pada Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Ringkasan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup
NO PROGRAM KEGIATAN SUB TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA

1. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

421
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KABUPATEN/KOT
A

1.1 Perencanaa
n,
Penganggar
an, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
1.1.1 Penyusunan 2 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
Dokumen
Perencanaa
n Perangkat
Daerah
1.1.2 Koordinasi 1 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
dan
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD
1.1.3 Koordinasi 1 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
1.1.4 Koordinasi 1 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
dan
Penyusunan
DPA-SKPD
1.1.5 Koordinasi 1 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
dan
Penyusunan
Perubahan
DPA-SKPD
1.1.6 Koordinasi 5 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
1.2 Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
1.2.1 Penyediaan 2 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
Gaji dan
Tunjangan
ASN
1.2.2 Koordinasi 2 Dokumen 100% 1. Kurangnya 1. Perlu
dan Tenaga/Staf yang penambaha
Penyusunan sesuai dengan n
Laporan kriteria bagian tenaga/staf
Keuangan keuangan yang
Akhir Tahun 2. Kurangnya membidangi
SKPD pagu anggaran bagian
yang disediakan keuangan
untuk kegiatan ini 2. Perlunya
penambaha
n anggaran
untuk Sub
Kegiatan
Koordinasi

422
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
1.2.3 Koordinasi 3 Dokumen 100% 1. Kurangnya 1. Perlu
dan Tenaga/Staf yang penambaha
Penyusunan sesuai dengan n
Laporan kriteria bagian tenaga/staf
Keuangan keuangan yang
Bulanan/Tri 2. Kurangnya membidangi
wulanan/Se pagu anggaran bagian
mesteran yang disediakan keuangan
SKPD untuk kegiatan ini 2. Perlunya
penambaha
n anggaran
untuk Sub
Kegiatan
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
1.3 Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
1.3.1 Penyediaan 10 Jenis 100% Tidak Ada Tidak Ada
Komponen
Instalasi
Listrik/Pene
rangan
Bangunan
Kantor
1.3.2 Penyediaan 3 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
Bahan
Logistik
Kantor
1.3.3 Penyediaan 1 Buah 100% Tidak Ada Tidak Ada
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
1.3.4 Penyediaan 3 Eksemplar 100% Tidak Ada Tidak Ada
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
1.3.5 Penyelengg 2 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
araan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
1.4 Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
1.4.1 Pengadaan 82 Unit 100% Tidak Ada Tidak Ada
Sarana dan
Prasarana

423
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
1.4.2 Pengadaan 4 Jenis 100% Tidak Ada Tidak Ada
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
1.5 Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
1.5.1 Penyediaan 2 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
Jasa Surat
Menyurat
1.5.2 Penyediaan 4 Dokumen 100% Tidak Ada Tidak Ada
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
1.5.3 Penyediaan 241 Orang 100% Tidak Ada Tidak Ada
Jasa Perbulan
Pelayanan
Umum
Kantor
1.6 Pemeliharaa
n Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
1.6.1 Penyediaan 2 Unit 100% Tidak Ada Tidak Ada
Jasa
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemeliharaa
n dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
1.6.2 Pemeliharaa 5 Unit 100% Tidak Ada Tidak Ada
n Mebel
1.6.3 Pemeliharaa 5 Unit 100% Tidak Ada Tidak Ada
n/Rehabilita
si Sarana
dan
Prasarana
Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
2. PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

424
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1 Pembangun
an dan
Rehabilitasi
Rumah
Korban
Bencana
atau
Relokasi
Program
Kabupaten/
Kota

2.1.1 Pembangun 10 Unit 0 Unit Tidak terdapat Tidak ada


an Rumah rumah korban penganan
bagi Korban bencana pada tahun
2021
Bencana
3. PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN
3.1 Penerbitan
Izin
Pembanguna
n dan
Pengembang
an
Kawasan
Permukiman
3.1.1 Koordinasi 3 Kegiatan 2 Kegiatan Anggaran tidak Penambahan
dan mencukupi untuk Anggaran
Sinkronisasi mengakomodir
Pengendalian seluruh kegiatan
Pembanguna yang harus dihadiri
n dan di Tahun 2022
Pengembang
an Kawasan
Permukiman
dan
Permukiman
Kumuh
3.1.2 Penataan
Kawasan
Permukiman
Kumuh
dengan
Luas di
Bawah 10
(Sepuluh) Ha
3.2 Penyadaran 15 10 Kecamatan Anggaran tidak Penambahan
Publik Kecamatan mencukupi untuk Anggaran
Pencegahan mengakomodir
Tumbuh dan seluruh kegiatan
Berkembangn yang harus dihadiri
ya di Tahun 2022
Permukiman
kumuh
3.2.1 Koordinasi 5 Kegiatan 3 Kegiatan Anggaran tidak Penambahan
dan mencukupi untuk Anggaran
Sinkronisasi mengakomodir
Pengendalian seluruh kegiatan
Penataan yang harus dihadiri
Pemugaran/P di Tahun 2022
eremajaan
Permukiman
kumuh
Pelaksanaan 0 Unit 0 Unit Tidak ada relokasi Tidak ada
Pembagian tahun 2022 anggaran
Rumah Bagi
Masyarakat
Terdampak
Program
Pemugaran/P
eremajaan
Permukiman
Kumuh

425
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penatausahaa 0 Unit 0 Unit Tidak ada relokasi Tidak ada


n Serah tahun 2022 penanganan
Terima
Rumah Bagi
Masyarakat
Terdampak
Program
Pemugaran/P
eremajaan
Permukiman
Kumuh
Penerbitan
Izin
Pembanguna
n dan
Pengembang
an
Kawasan
Permukiman
4. PROGRAM
PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
4.1 Pencegahan
Perumahan
dan
Kawasan
Permukima
n Kumuh
pada
Daerah
Kabupaten/
Kota
4.1.1 Perbaikan 350 Unit 284 Unit Keterbatasan Mencari
Rumah Tidak anggaran baik dana sumber
Layak Huni yang bersumber pendanaan
untuk dari APBN maupun lain seperti
Pencegahan APBD CSR
terhadap
Tumbuh dan
Berkembangn
ya
Permukiman
Kumuh
Kerja Sama - - - -
Perbaikan
Rumah Tidak
Layak Huni
Beserta PSU
Koordinasi 5 Kegiatan 3 Kegiatan Anggaran tidak Penamabaha
dan mencukupi untuk n Anggaran
Sinkronisasi mengakomodir
Pengendalian seluruh kegiatan
Penyelenggar yang harus dihadiri
aan di Tahun 2022
Pemugaran/P
eremajaan
Permukiman
kumuh
Pemberian 0 Unit 0 Unit Tidak ada relokasi Tidak ada
Bantuan tahun 2022 penanganan
Uang Sewa
Rumah
Tinggal
Sementara
Bagi
Masyarakat
yang Terkena
Program
Peremajaan
Permukiman
Kumuh

426
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI,
KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Sertifikasi dan
Registrasi
bagi Orang
atau Badan
Hukum yang
Melaksanaka
n
Perancangan
dan
Perencanaan
Rumah serta
Perencanaan
Prasarana,
Sarana dan
Utilitas
Umum PSU
Tingkat
Kemampuan
Kecil
Koordinasi 0 Unit 0 Unit Wewenang Tidak ada
dan Penerbitan Izin ada penerbitan
Sinkronisasi pada Dinas PMPTSP izin
Penerbitan
Sertifikasi dan
Registrasi
Pengembang
Perumahan
dengan
Kualifikasi
Kecil
5. PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
5.1 Pengemban
gan Sistem
dan
Pengelolaan
Persampaha
n di Daerah
Kabupaten/
Kota
5.1.1 Pembangun 3 unit TPS- 3 unit TPS-3R 1. Belum 1.
an 3R optimalnya Mengoptim
TPA/TPST/S pengelolaan alkan
PA/TPS- sampah karena peralatan,
3R/TPS masih kurangnya SDM, dan
sarana dan anggaran
prasarana yang ada
persampahan, untuk
dikecamatan- meningkatk
kecamatan, an kualitas
2. Belum semua kerja guna
kecamatan dan mencapai
desa/kelurahan target yang
mendapat telah
bangunan TPS-3R ditetapkan.
3. Kurangnya 2.
tingkat kesadaran Meningkatk
masyarakat untuk an

427
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

berperan aktif sosialisasi


dalam kepada
pengelolaan warga
sampah rumah masyarkat
tangga dan 3.
sampah sejenis Melakukan
sampah rumah Kerjasama
tangga. dengan naik
dengan
bank
sampah
yang sudah
terbentuk
6. PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
6.1 Pencegahan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/
Kota
6.1.1 Koordinasi, Terpantaun Terpantau 1. Minimnya Penyediaan
Sinkronisasi, ya 8 Sungai semua ketersediaan bahan dan
dan utama bahan uji peralatan
Pelaksanaan sebanyak 2 parameter di pengujian
Pencegahan kali dalam laboratorium. kualitas air
Pencemaran setahun 2. Tidak dalam
Lingkungan (Sungai adanya sarana jumlah yang
Hidup Pawan, angkut hasil cukup dan
Dilaksanaka Sungai sampling air dalam
n terhadap Pesaguan, sungai. kondisi baik.
Media Sungai Kendala dan Penyediaan
Tanah, Air, Kendawang permasalahan sarana
Udara, dan an, Sungai secara umum angkut guna
Laut Jelai, Sungai yang timbul di memudahka
Kayong, lapangan antara n distribusi
Sungai Laur, lain : hasil
Sungai a. Masyarakat sampling air
Kualan, belum sungai.
Sungai sepenuhnya Sosialisasi
Keriaw) memahami ke
pentingnya masyakarak
Terpantaun menjaga at tentang
ya air kelestarian pentingnya
limbah dari lingkungan hidup. pola hidup
usaha skala b. Masih sehat dan
kecil (usaha terdapat menjaga
rumah/war perusahaan lingkungan
ung makan, perkebunan
penginapan) kelapa sawit yang
dan limbah menanam di
dari sempadan sungai,
usaha/kegia baik sungai besar
tan skala maupun kecil.
besar. c. Masih
Terpantaun maraknya
ya udara penambangan
ambien tanpa izin
pada empat dibantaran dan
titik lokasi tengah sungai.
dan udara d. Pola

428
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

ambien hidup masyarakat


pada lokasi yang terbiasa
konsesi membuang
limbah ke sungai.
e. Banyaknya
permukiman dan
lokasi penghasil
limbah berada di
sempadan sungai
dan di dekat
sungai.
6.1.2 Koordinasi, Melakukan Pendataan Masih banyak Melakukan
Sinkronisasi pendataan terhadap desa- desa-desa yang sosialisasi
dan terhadap desa yang belum mengenai
Pelaksanaan desa-desa berada di 20 mengetahui apa Desa
Pengendalia yang berada puluh yang dimaksud Proklim
n Emisi Gas di 20 kecamatan dengan Desa serta
Rumah kecamatan Kabupaten Proklim serta menginveta
Kaca, Kabupaten Ketapang mempertanyakan risir
Mitigasi dan Ketapang apa yang akan kebutuhan
Adaptasi mereka dapatkan desa yang
Perubahan apabila berhasil merupakan
Iklim memperoleh tugas dari
predikat sebagai Dinas
Desa Proklim. PerkimLH
untuk
dimasukan
ke dalam
rencana
kerja.
6.1.3 Pengelolaan 1000 628 Laporan 1. Proses 1.
Laboratoriu Laporan Hasil Uji pengadaan bahan Pe
m Hasil Uji kimia yang ngadaan
Lingkungan melalui tahapan bahan kimia
Hidup pengadaan di dilakukan
Kabupaten/ LPSE berlangsung dengan
Kota selama 2 kali metode
tender dan yang tepat
penyedia yang 2.
didapat melebihi Pe
dari batas waktu nambahan
kontrak yang anggaran
ditetapkan. belanja
2. Kurang perjalanan
tersediannya dinas biasa
anggaran belanja 3.
perjalanan dinas M
biasa untuk elakukan
memenuhi kajian
permintaan mendalam
pengujian dari data
pelanggan tahun
dimana sesuai sebelumnya
aturan yang untuk
dinyatakan dalam penetapan
Permenlhk no. 23 keluaran
Tahun 2020 subkegiatan
tentang yang berupa
Laboratorium laporan
Lingkungan hasil uji
tahapan 4.
pengambilan Pe
contoh uji harus nggantian
dilakukan oleh peralatan
Petugas yang rusak
Pengambil berat,
Contoh (PPC) penambaha
Laboratorium. n alat baru

429
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Masih untuk
lemahnya memenuhi
perencanaan pengujian
penetapan target parameter
keluaran kualitas
subkegiatan lingkungan
berupa 1000
laporan hasil uji.
Laboratorium
telah
merencanakan
penambahan
target pelanggan
di tahun 2022
menjadi 40
pelanggan,
namun yang
terpenuhi
menjadi realisasi
pelanggan
laboratorium
hanya 28
pelanggan
sehingga laporan
hasil uji yang
terealisasi hanya
mecapai 628
laporan.
4. Kemampuan
laboratorium
untuk memenuhi
ruang lingkup
parameter
kualitas
lingkungan belum
optimal.
6.2 Penanggula
ngan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/
Kota
6.2.1 Pemberian Terlaksanan Telah terlaksana a. Adanya a. Perlu
Informasi ya di 5 Kecamatan penolakan dari adanya
Peringatan Sosialisasi (Kecamatan sebagian peserta edukasi dan
Pencemaran Pengendalia Simpang Hulu, sosialisasi akibat sosialisasi
dan/atau n Simpang Dua, belum secara terus
Kerusakan Pencemaran Sungai Laur, sepenuhnya menerus
Lingkungan akibat Tumbang Titi, mengerti akan kepada para
Hidup pada Pertambang dan Matan Hilir pentingnya pelaku
Masyarakat an Tanpa Selatan menjaga usaha dan
Izin (PETI) di kelestarian masyarakat
5 lingkingan hidup. akan
Kecamatan b. Adanya pentingnya
(Kecamatan pandangan yang menjaga
Simpang berkembang di kelestarian
Hulu, masyarakat lingkungan
Simpang bahwa mata hidup
Dua, Sungai pencarian sebagai sehingga
Laur, penambang tanpa dampak
Tumbang izin hasilnya pencemaran
Titi, dan dapat mencukupi dapat di
Matan Hilir kebutuhan sehari- minimalisir.
Selatan hari. b. Perlunya
c. Terbatasnya koordinasi

430
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

waktu antar
pelaksanaan instansi
sosialisasi terkait
mengakibatkan dalam
belum bisa menekan
memantau laju
kondisi di kerusakan
lapangan akibat
khususnya lokasi pertambang
pertambangan an tanpa
tanpa izin. izin antara
d. Pelaksanaan lain
sosialisasi belum mencarikan
bisa mencakup ke lapangan
seluruh wilayah kerja,
Kabupaten menekan
Ketapang. angka
kebocoran
bahan bakar
minyak
terutama
yang
bersubsidi
dengan
melakukan
razia rutin
kepada
pelaku
usaha
penjualan
bahan bakar
minyak,
membuat
eksperimen
cara
pengolahan
hasil
tambang
dengan
menghindar
i
penggunaan
bahan kimia
berbahaya
untuk
selanjutnya
disosialisasi
kan kepada
masyarakat.
c.
Berkonsulta
si dengan
Kementeria
n ESDM
guna
memperole
h izin lokasi
wilayah
pertambang
an rakyat
sehingga
kegiatan
pertambang
an menjadi
legal.
d.
Mengusaha
kan cakupan

431
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kegiatan di
lapangan ke
seluruh
wilayah
Kabupaten
Ketapang
terutama
lokasi yang
terdapat
pertambang
an tanpa
izin.
e. Waktu
pelaksanaan
kegiatan
harus
dilaksanaka
n mulai
pertengaha
n tahun
anggaran
supaya
capaian
hasil
kegiatan
dapat
terealisasi
secara
maksimal
6.2.2 Penghentia Meningkatn Terlaksananya Koordinasi a. Cakupan
n ya penghentian perusahaan kegiatan
Pencemaran penghentia pencemaran di dengan instansi harus dapat
dan/atau n 6 kecamatan kurang optimal. menyentuh
Kerusakan pencemaran 85% Kepatuhan semua
Lingkungan dan/atau perusahaan pelaku
Hidup kerusakan dalam pelaporan usaha
lingkungan kegiatan dalam
hidup di 6 pengendalian wilayah
kecamatan karhutla dan Kabupaten
(Kecamatan kegiatan Ketapang.
Kendawang pengendalian b.
an, Matan pencemaran Pelaksanaan
Hilir lainnya masih kegiatan di
Selatan, rendah. lapangan
Nanga harus
Tayap, secara
Sandai, secara terus
Simpang menerus
Dua dan setiap
Sungai tahun.
Melayu c. Menekan
Rayak perusahaan
supaya
patuh
dalam
pelaporan
pengendalia
n karhutla
dan
pengendalia
n
pencemaran
lainnya.
d.
Menghimba
u kepada
perusahan
agar

432
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

senantiasa
berkoordina
si dengan
instansi
terkait
pengendalia
n karhutla
dan
pengendalia
n
pencemaran
lainnya.
6.3 Pemulihan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/
Kota
6.3.1 Koordinasi, Terlaksanan Tercapai 100% Sebagian besar Tetap
Sinkronisasi ya kegiatan baru melaksanak
dan pengadaan dapat an kegiatan
Pelaksanaan persediaan dilaksanakan sesuai
Rehabilitasi bibit untuk setelah dengan
rehabilitasi tersedianya rencana
mangrove di Dokumen kerja.
Desa Kuala Pelaksanaan
Satong serta Perubahan
persediaan Anggaran (DPPA)
bibit sehingga waktu
penghijauan pelaksanaannya
di Desa sangat terbatas.
Pematang
Gadung,
Desa
Pesaguan
Kanan, Desa
Kemuning
Biutak dan
Desa
Sengkehara
k, selain itu
pada sub
kegiatan ini
terdapat
pula
penyusunan
dokumen
7. PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAM
AN HAYATI
(KEHATI)
7.1 Pengelolaan
Keanekarag
aman
Hayati
Kabupaten/
Kota
7.1.1 Penyusunan Terlaksanan Terlaksananya Masih banyak Melakukan
dan ya pemantauan ditemukan pemantaua
Penetapan pemantaua Areal beberapa n dan
Rencana n Areal Konservasi perusahaan pengawasan
Pengelolaan Konservasi (HCV) di wilayah berbasis lahan di secara
Keanekarag Bernilai Kabupaten Kabupaten berkala
aman Tinggi (HCV) Ketapang Ketapang yang kepada
Hayati di wilayah belum badan/usah

433
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kabupaten menetapkan areal a kegiatan


Ketapang. konservasi berbasis
ataupun luas lahan serta
wilayah membuat
konservasinya berita acara
masih kurang dari hasil
7% sebagaimana pemantaua
yang ditetapkan n/pengawas
dalam Peraturan an yang
Gubernur disertai
Kalimantan Barat saran tindak
Nomor 6 Tahun lanjut
2018 tentang
Pengelolaan
Usaha/Kegiatan
Berbasis Lahan
Berkelanjutan.
7.1.2 Pengelolaan 61,01 % 58,71 % Lahan-Lahan Meningkatk
Ruang Potensial yang an
Terbuka dapat dijadikan ketersediaa
Hijau (RTH) Ruang Terbuka n sarana
Hijau cenderung dan
mengalami prasarana
konversi guna yang
lahan menjadi memadai
kawasan dalam
terbangun tanpa penataan,
memperhatikan pengelolaan
lingkungan , dan
pelaksanaan
ruang
terbuka
hijau di Kab.
Ketapang
7.13 Pengelolaan Terkelolany Terkelolanya Tidak tersedianya Menyusun
Sarana dan a sarana sarana dan anggaran untuk desain
Prasarana dan prasarana penyusunan bangunan
Keanekarag prasarana berupa desain bangunan secara
aman berupa pengadaan bibit yang akan mandiri
Hayati pengadaan penghijauan di dibangun serta tanpa
bibit beberapa desa terbatasnya anggaran,
penghijauan di Kecamatan anggaran untuk serta
di beberapa Matan Hilir melaksanakan meminta
desa di Selatan dan pengawasan kepada
Kecamatan Kecamatan pelaksanaan Pihak
Matan Hilir Muara Pawan. kegiatan. Penyedia
Selatan dan secara rutin
Kecamatan mengirimka
Muara n foto
Pawan. pelaksanaan
pembangun
an paket
pekerjaan.
8. PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)
DAN LIMBAH
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)
8.1 Penyimpana
n
Sementara
Limbah B3

434
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8.1.1 Fasilitasi 24 badan 23 badan 1. Masih Melakukan


Pemenuhan usaha/kegia usaha/kegiatan terdapat pemantaua
Komitmen tan perusahan di n dan/atau
Izin Kabupaten pengawasan
Penyimpana Ketapang yang secara
n belum berkala
Sementara memperhatikan kepada
Limbah B3 ketentuan badan
Dilaksanaka pengelolaan usaha/kegai
n melalui penyimpanan tan yang
Sistem limbah B3 telah
Pelayanan sebagaimana memiliki izin
Perizinan tertuang dalam pengelolaan
Berusaha peraturan limbah B3
Terintegrasi perundangan dan untuk
secara izin penyimpanan penghasil
Elektronik limbah B3 yang limbah B3
diterbitkan. sekaligus
2. Hampir dapat
seluruh memberika
perusahaan n bimbingan
belum memahami dan
penyusunan pembinaan
dokumen rincian terkait
teknis pengelolaan
penyimpanan limbah B3
limbah B3 dan sesuai
proses integrasian ketentuan
ke dalam peraturan
persetujuan perundanga
lingkungan n.
8.1.2 Verifikasi 24 badan 23 badan 1. Adanya 1.
Lapangan usaha/kegia usaha/kegiatan perubahan Memberika
untuk tan kewenangan n arahan
Memastikan perizinan kepada
Pemenuhan pengelolaan badan
Persyaratan limbah B3 bagi usaha/kegia
Administrasi badan tan yang
dan Teknis usaha/kegiatan mengajukan
Penyimpana dimana untuk perubahan
n beberpa sektor perizinan ke
Sementara kegiatan dan dalam
Limbah B3 sistem pemodalan bentuk
Penanaman rincian
Modal Asing teknis
(PMA) semua penyimpana
perizinan dikelola n limbah B3
oleh pusat sesuai
(Kementrian) perubahan
sebagaimana peraturan
diatur dalam perundang-
Peraturan undangan.
Pemerintah
Nomor 05 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berbasis
Resiko
2. SDM
penghasil limbah
B3 masih sangat
terbatas baik dari
segi kuantitas
maupun kualitas
terkait
pengelolaan
limbah B3
3. Peraturan

435
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perundangan
pengelolaan
limbah B3
mengalami
perubahan
sehingga perlu
waktu bagi
perusahaan untuk
menyesuaikan
9. PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN
DAN IZIN
PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
9.1 Pembinaan
dan
Pengawasan
Terhadap
Usaha
dan/atau
Kegiatan
yang Izin
Lingkungan
dan Izin
PPLH
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota
9.1.1 Fasilitasi 46 2 Anggaran kurang Minimal
Pemenuhan hanya 45 Juta 250-300
Ketentuan Rupiah juta
dan rupiah
Kewajiban untuk
Izin verifikasi
Lingkungan dan
dan/atau rapat-
Izin PPLH rapat
koordinas
i
melibatka
n pelaku
usaha
dan dinas
terkait.
9.1.2 Koordinasi 12 Kegiatan 43 Kegiatan 1. Kekurangan 1. Penamba
dan staff teknis dan han staff
Sinkronisasi peralatan kerja teknis
Pengawasan 2. Kurangnya dan
dan pelatihan/diklat peralatan
Penerapan teknis untuk kerja
Sanksi staff 2. Mengikut
Upaya dan i
Rencana pelatihan
PPLH /diklat
teknis
untuk
staff

436
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10. PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK
MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH
10.1 Peningkatan
Kapasitas
MHA dan
Kearifan
Lokal,
Pengetahua
n
Tradisional
dan Hak
MHA yang
terkait
dengan
PPLH

10.1.1 Pemberday 3 Sosialisasi 3 Sosialisasi dan 1. Karena 1. Karena


aan, dan Bimtek Bimtek kurangnya Pagu kurangnya
Kemitraan, dana anggaran Pagu dana
Pendamping yang
yang diberikan,
an, dan diberikan,
Penguatan maka kegiatan maka Seksi
Kelembagaa dapat dilakukan mengurangi
n MHA, hanya di area
Kearifan beberapa Kegiatan,
Lokal, Kecamatan. seperti
Pengetahua 2. Pendata Kecamatan
n di kurangi
an Potensi
Tradisional, dan wilayah
dan Hak Sumber Daya kerja/kegiat
MHA terkait Alam dan Sumber an
dengan Daya Limbah dipersempit
PPLH belum begitu .
Detail 2. Karena
3. Kurangn keakurasian
Pendataan
ya Data dan
Kurang
Pengetahuan detail, maka
Kelompok Seksi
Masyarakat yang membuat
Berbasiskan langkah
Pengetahuan kegiatan
secara
Tradisional/Seder
bertahap.
hana dan Seperti
Pemanfaatan Inventarisas
Kearifan Lokal. i Pendataan
Potensi dan
Pemetaan.
3. Perlunya
Turun
langsung ke
Kelompok
Masyarakat
dan
memasukka
n melalui
Kegiatan
Sosialisasi
dan Bimtek.

437
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Supaya
Target
Kinerja
masuk
sesuai capai
Target yang
diinginkan,
Seksi
memisahka
n antara
Sosialisasi
dan Bimtek.
Dimana
Sosialisasi
adalah
membuka
Wacana/
Pengetahua
n kepada
Masyarakat
dan Bimtek
adalah
Penerapan
melalui
Kegiatan
Praktek
Langsung
dengan
Metoda
Pengetahua
n
Tradisionald
an
Sederhana.
11. PROGRAM
PENGHARGAAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
11.1 Pemberian
Penghargaa
n
Lingkungan
Hidup
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota
11.1.1 Penilaian 8 Sekolah 11 Sekolah 1. Kurangnya 1. Perlu
Kinerja Tenaga/Staf yang Tenaga Staf
Masyarakat sesuai dengan yang dapat
/Lembaga Kriteria, maka ada mencermati
Masyarakat Beberapa Hal Perhitungan
/Dunia Kegiatan yang Sisa
Usaha/Duni tidak dapat Penggunaan
a terlaksana, Anggaran
Pendidikan/ karena Salah Fisik dan
Filantropi Perhitungan Sisa Keuangan
dalam Penggunaan setiap
Perlindunga Anggaran bulannya.
n dan Keuangan dalam 2. Karena
Pengelolaan Fisik dan kurangnya
Lingkungan Keuangan Pagudana
Hidup Kegiatan Seksi. yang
2. Karena diberikan,
kurangnya maka Seksi
Pagudana mengurangi
anggaran yang area

438
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

diberikan, maka Kegiatan/Ke


kegiatan dapat rja, seperti
dipersempit dari 22
dengan Sekolah
melakukan di yang
Beberapa Mengikuti
Sekolahan Peduli Kegiatan
dan Berbudaya Adiwiyata
Lingkungan Hidup hanya
di Sekolah beberapa
(PBLHS) dan Sekolah
Adiwiyata. yang dapat
3. Kurang didatangi
Pendataan pada sebagai
Kegiatan Potensi Pemberian
Sumber Daya Informasi,
Alam dan Potensi Penilaian,
Sumber Daya Pendamping
Limbah di an dan
Lingkungan Teknologi
Sekolah Adiwiyata yang
4. dilakukan.
Kurangn 3.
ya Informasi dan Pendataan
Teknologi Potensi
Sederhana. Sumber
Daya Alam
dan Sumber
Daya
Limbah
sesuai
dengan
Pelaksanaan
Kegiatan
Gerakan
Peduli dan
Berbudaya
Lingkungan
Hidup di
Sekolah
(PBLHS).
4. Perlunya
Turun dan
dilakukanny
a secara
langsung ke
Sekolah
Adiwiyata
melalui
Informasi,
Penerapan
Teknologi
Sederhana
dan
memasukka
n Kegiatan
melalui
Kegiatan
Sosialisasi
dan Bimtek.
Supaya
Target
Kinerja
masuk
sesuai capai
Target yang
diinginkan,
Seksi

439
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

memisahka
n antara
Sosialisasi
dan Bimtek.
Dimana
Sosialisasi
adalah
membuka
Wacana/
Pengetahua
n kepada
Masyarakat
dan Bimtek
adalah
Penerapan
melalui
Kegiatan
Praktek
Langsung
dengan
Metoda
Pengetahua
n
Sederhana.
12. PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN
HIDUP
12.1 Penyelesaia
n
Pengaduan
Masyarakat
di Bidang
Perlindunga
n dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(PPLH)
Kabupaten/
Kota
12.1.1 Pengelolaan 12 16 Pengaduan Kekurangan staff Penambaha
Pengaduan Pengaduan teknis dan n staff
Masyarakat peralatan kerja teknis dan
terhadap serta belum peralatan
PPLH memiliki tenaga kerja serta
Kabupaten/ PPLHD tenaga
Kota PPLHD
12.1.2 Koordinasi 12 Kegiatan 21 Kegiatan Kekurangan staff Penambaha
dan teknis dan n staff
Sinkronisasi peralatan kerja teknis dan
Penerapan serta belum peralatan
Sanksi memiliki tenaga kerja serta
Administrasi PPLHD tenaga
, PPLHD
Penyelesaia
n Sengketa,
dan/atau
Penyidikan
Lingkungan
Hidup di
Luar
Pengadilan
atau melalui
Pengadilan

440
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

13. PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
13.1 Pengelolaan
Sampah

13.1.1 Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen Belum Masterplan


Kebijakan tersedianya Persampaha
dan Strategi Masterplan n baru
Daerah Persampahan dibuat
Pengelolaan Kabupaten Tahun
Sampah Ketapang Anggaran
Kabupaten/ 2022
Kota
13.1.2 Penguranga 25 % 30 % Belum semua Melakaukan
n Sampah kecamatan sosialisasi
dengan melakaukan Pegelolaan
melakukan pembatasan, Sampah dan
Pembatasan pendauran ulang pembentuk
, Pendauran dan pemanfaatan an
Ulang dan kembali Organisasi
Pemanfaata Bank
n Kembali Sampah di
setiap
Kecamatan,
Kelurahan
dan Desa
13.1.3 Penanganan 97.437 m3 98.337,11 m3 Belum semua Melakukan
Sampah kecamatan sosialisasi
dengan terlayani dalam dan
melakukan pengelolaan pembinaan
Pemilahan, persampahan kepada
Pengumpula dikarenakan kelompok
n, kurangnya dana, masyarakat
Pengangkut SDM dan sarana tentang
an, dan prasarana penguranga
Pengolahan, pengelolan n
dan sampah pengunaan
Pemrosesan plastik
Akhir sekali pakai.
Sampah di
TPA/TPST/S
PA
Kabupaten/
Kota
13.1.4 Peningkatan 5 4 Kecamatan Pagu dana yang Sangat
Peran serta Kecamatan tersedia belum diperlukan
Masyarakat memadai untuk tabahan
dalam pelaksanaan biaya
Pengelolaan kegiatan pelaksanaan
Persampaha kegiatan
n pada tahun
berikutnya
13.1.5 Koordinasi Dilaksanaka Terlaksana di 3 Pagu dana yang Sangat
dan n kepada TPA Sampah tersedia belum diperlukan
Sinkronisasi Pengelola (TPA Kecamatan memadai untuk tabahan
Penyediaan TPA Sampah Simpang Hulu, pelaksanaan biaya
Sarana dan Dalam Kecamatan kegiatan pelaksanaan
Prasarana Kabupaten, Sandai dan Kec. kegiatan
Pengelolaan dan Kendawangan) pada tahun
Persampaha Kunjungan berikutnya
n kerja ke
Luar Daerah
13.1.6 Penyediaan 97437 m3 98.337 m3 1. Timbulan 1.
Sarana dan sampah di zona Menyiapkan
Prasarana controll landfil lokasi TPA
Pengelolaan sudah hampir baru
Persampaha maksimal sebagai

441
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

n di sehingga penggati
TPA/TPST/S operasional TPA yang
PA Excavator dan operasional
Kabupaten/ Buldozer menjadi saat ini
Kota tidak stabil karena 2. Memakai
ketinggian suku cadang
timbulan sampah dari
sudah mencapai hexavator
kurang lebih 8 m. merk lain
2. Spare part / yang sesuai
suku cadang dan
hexavator Pindad pemasanga
cukup langka nnya
sehingga perlu menggunak
pemesanan an teknisi
khusus dari khusus
penyuplay dan 3.
memerlukan Mengangga
waktu cukup rkan
lama. pembelian
3. Mesin cuci alat mesin cuci
berat dan mobil sarana
angkutan sampah prasarana
hanya 1 unit persampaha
harus mengantri n di Tahun
dan memerlukan Anggaran
waktu cukup 2023.
lama. 4.
Mengangga
rkan
pembelian
mesin
gendong
penebas
rumput
tahun 2023

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1 Rasio rumah layak huni 82,96 81,29 Persen

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,15 67,46 -

3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 64,06 58,00 Angka

442
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.22
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

No Program Target Realisasi Satuan

1 Penyediaan dan rehabilitasi 2 0 Unit


rumah layak huni bagi korban
bencana

2 Fasilitasi penyediaan rumah layak 3 0 Unit


huni bagi masyarakat terdampak
relokasi program pemerintah

3 Persentase kawasan permukiman 8 0 Ha


kumuh dibawah 10 ha di
kabupaten/kota yang ditangani

4 Berkurangnya jumlah unit Rumah 350 284 Unit


Tidak Layak Huni (RTLH)

5 Jumlah perumahan yang sudah 65 55 Lokasi


dilengkapi Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum (PSU)

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan
permasalahanserta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.998.000,00
atau 99.99 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.

443
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.


19.995.000,00atau 99.98 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.999.461,00
atau 100 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.998.000,00
atau 99.99 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.999.461,00
atau 100 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

444
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.999.461,00
atau 100 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Peyusunan Program Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
203.123.836,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
200.924.370,00 atau 98,92 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan di
Subbagian keuangan sekretariat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Target dari
kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja
ASN. Kegiatan ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember
2022.
Target pada sub-kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp.
9.137.449.266,- setelah perubahan sebesar Rp. 9.509.218.237,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp.8.266.478.053,- atau sebesar 86,93 %

Permasalahan :
1. Karena adanya perpindahan PNS
2. Masih lemahnya dalam pengelolaan anggaran gaji

Solusi :
1 . Perlu perhitungan yang tepat dalam pengelolaan anggaran gaji

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
dilaksanakan di Subbagian keuangan sekretariat Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Sub

445
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kegiatan ini meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan Cover
serta Belanja Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini dilakukan dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2022.
Target pada sub-kegiatan ini adalah Rp. 15.000.000,- Sub-Kegiatan ini
mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 15.000.000,- setelah perubahan
sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.14.998.700,- atau sebesar 99,99 %.

Permasalahan :
1. Kurangnya Tenaga/Staf yang sesuai dengan kriteria bagian keuangan
2. Kurangnya pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini

Solusi :
1. Perlu penambahan tenaga/staf yang membidangi bagian keuangan
2. Perlunya penambahan anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dilaksanakan di Subbagian keuangan
sekretariat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Sub kegiatan ini meliputi Belanja Alat Tulis
Kantor, Belanja Kertas dan Cover serta Belanja Cetak dan Penggandaan.
Kegiatan ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
Target pada sub-kegiatan ini adalah Rp. 15.000.000,- Sub-Kegiatan ini
mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 15.000.000,- setelah perubahan
sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.29.937.500,- atau sebesar 99,79 %

Permasalahan :
1. Kurangnya Tenaga/Staf yang sesuai dengan kriteria bagian keuangan
2. Kurangnya pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini

Solusi :
1. Perlu penambahan tenaga/staf yang membidangi bagian keuangan
2. Perlunya penambahan anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 14.747.900,00 atau 98.32 %.

Permasalahan :
Tidak ada

446
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 119.992.331,00 atau 99.99 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 39.999.644,00 atau 100 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


undangan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 9.900.000,00 atau 99 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 170.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 169.820.542,00 atau 99.89 %.

447
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.6. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 487.290.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 450.000.000,00 atau 92.35 %.
Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 99.802.000,00 atau 99.8 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.3.8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 59.606.800,00 atau 99.34 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana

448
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar


Rp. 9.872.500,00 atau 98.73 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 271.200.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 164.850.296,00 atau 60.79 %.
Permasalahan :
Terjadinya kelebihan ini dikarenakan mengantisipasi terjadinya kenaikan
tarif listrik dan PDAM.

Solusi :
Penghitungan besaran biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik agar dapat menyesuaikan dengan tagihan perbulan dan
mengantisipasi jika terjadi penyesuaian tarif oleh PDAM atau PLN.
1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 966.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 935.400.000,00 atau 96.83 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah
1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 115.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 114.600.600,00 atau 99.65 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

449
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 19.910.000,00 atau 99.55 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 14.970.000,00 atau 99.8 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.5.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 119.957.000,00 atau 99.96 %.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2. PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN


2.1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi
2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Program Pengembangan Perumahan merupakan program pendukung
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 9 Ayat (2), Jenis Pelayanan
dasar bidang Perumahan Rakyat terdiri atas dari penyediaan dan rehabilitasi

450
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Program tersebut didukung
oleh satu kegiatan yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana. Target pada sub-kegiatan ini
adalah 10 Unit. Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 0,-
setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 56.836.000,- atau sebesar 56,84%. Kegiatan yang
terealisasi hanya kegiatan Alat Tulis Kantor dan Honorarium Tim Pelaksana
Kegaiatan. Sasaran kegiatan adalah Warga yang terdampak bencana pada
tahun 2021.

Permasalahan :
Permasalahan pada program ini adalah bahwa dalam pelayanan dasar
penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota tidak memadai karena tidak ada Penetapan Rumah Korban
Bencana maupun yang direlokasi pemerintah pada Tahun 2021

Solusi :
Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan tetap melanjutkan
program tersebut pada yahin 2023 karena merupakan program wajib yang
berkaitran dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat.

3. PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN


3.1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Program kawasan permukiman merupakan program pencegahan dan
penanganan kawasan permukiman kumuh. Sub Kegiatan Penyusunan
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 2.685.498.500,-
setelah perubahan sebesar Rp. 2.685.498.500,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 2.669.646.627,- atau sebesar 99,41%.
Kegiatan yang terealisasi hanya 12 kegiatan dari 16 target kegiatan. Ruang
linkup kegiatan merupakan jasa konsultan penyusunan perencanaan
pencegahan permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Permasalahan :
Penyampaian dokumen laporan hasil kegiatan sering mengalami
keterlambatan dari konsultan perencana, sehingga jadwal seminar sering
mundur dari target yang telah ditentukan.

Solusi:
Solusi dari permasalah tersebut adalah agar para konsultan perencana yang
telah ditunjuk untuk lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan jasa
konsultan.

451
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan


Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Target pada sub-kegiatan ini adalah 10 kegiatan. Sub-Kegiatan ini mendapat
alokasi dana dari APBD Rp. 475.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.
475.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 463.280.627,-
atau sebesar 97,53%. Kegiatan yang terealisasi adalah kegiatan koordinasi
luar daerah dan dalam daerah. Sasaran kegiatan adalah pegawai negeri sipil
yang melakukan koordinasi pada tahun 2022.

Permasalahan :
Anggaran tidak mencukupi untuk mengakomodir seluruh kegiatan yang
harus dihadiri di Tahun 2022

Solusi:
Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan koordinasi pada tahun
2022

3.2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman


Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan
Permukiman Kumuh
Target pada sub-kegiatan ini adalah 200 kegiatan. Sub-Kegiatan ini
mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 30.307.261.100,- setelah perubahan
sebesar Rp. 30.307.261.100,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
30.271.934.901,- atau sebesar 99,88%. Pada tahun 2022, semua kegiatan di
sub kegiatan ini terealisasi 100%. Pemugaran/peremajaan permukiman
kumuh berupa peningkatan jalan lingkungan di kawasan permukiman
kumuh, penerima manfaat adalah warga pengguna jalan yang tinggal
dan/atau diluar kawasan tersebut. Pelaksanaan secara kontraktual melalui
SPK.

Permasalahan :
Ada beberapa nama paket kegiatan yang bukan tupoksi Bidang Perkim,
sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan/batal.

Solusi :
Diusulkan kembali nama paket kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Bidang
Perkim di APBD-Perubahan.

4. PROGRAM PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH


4.1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada
Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Target pada sub-kegiatan ini adalah 3 kegiatan. Sub-Kegiatan ini mendapat
alokasi dana dari APBD Rp. 200.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.
200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.126.000,-
atau sebesar 99,56%. Ada 1 Kegiatan yang terealisasi yaitu Pembangunan
Rumah Layak Huni Air Mati Kempas Desa Pematang Gadung Kecamatan

452
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Matan Hilir Selatan. Penerima manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan


Rendah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui Surat Perintah Kerja
pada Tahun 2022.

Permasalahan :
Ada beberapa orang penerima manfaat yang menambah luasan rumah
diluar perencanaan teknis sehingga progress menjadi sedikit terlambat.

Solusi:
Diusahakan untuk sesuai perencanaan atau penerima manfaat ikut
membantu untuk menyelesaikannya agar progress tepat waktu.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN


REGIONAL
5.1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
5.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan
Beracun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
Target pada sub-kegiatan ini adalah tersedianya Bangunan Tempat
Pengelolaan Sampah sebanyak 3 unit. Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi
dana sebesar Rp. 1.898.500.000,00.- dengan realisasi Rp 1.896.150.000,00
atau sebesar 99,88% . Alokasi dana untuk Pembangunan TPS-3 R Tahun
2022 sebesar Rp. 1.800.000.000.- dari dana DAK, dan dana pendamping
melalui APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 98.500.000.-
Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R Tahun 2022 ada 3 unit, antara lain :
1. Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan
2. Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan,
3. Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Dengan selesainya pembangunan TPS-3R ini, sesuai dengan target yang
direncanakan, maka diharapkan dapat mengurangi beban TPA Sampah
sebanyak 10 %

Permasalahan :
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah karena masih kurangnya sarana
dan prasarana persampahan, dikecamatan-kecamatan.
2. Belum semua kecamatan dan desa/kelurahan mendapat bangunan TPS-
3R.
3. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga.

Solusi :
1. Mengoptimalkan Peralatan, SDM dan anggaran yang ada untuk
meningkatkan kualitas kerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarkat.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank Sampah yang sudah terbentuk
di Keluarahan dan Desa.

453
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Menjajaki dan melakukan Kerjasama dengan pihak swasta dan RT/Rw


setempat dalam penanganan persampahan di lokasi perumahan (BTN).

4) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Satuan Polisi Pamong Praja
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun
tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada indikator kinerja utama Satuan Polisi
Pamong Praja. berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022
pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23
Ringkasan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAH SOLUSI
KINERJA KINERJA AN

1 PROGRAM
PENINGKAT
AN
KETENTERA
MAN DAN
KETERTIBAN
UMUM
1.1 Penanganan
Gangguan
Ketenteraman
dan
Ketertiban
Umum dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1 Pencegahan 6 Kegiatan 6 Kegiatan Tidak ada -
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Melalui Deteksi
Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawasan.
1.1.2 Penindakan atas 2 Kegiatan 2 Kegiatan Tidak ada -
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan
Perda dan
Perkada melalui
Penertiban dan
Penanganan
Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa.
1.1.3 Pemberdayaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Tidak ada -
Perlindungan
Masyarakat

454
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dalam
Rangka
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.1.4 Peningkatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Tidak ada -
Kapasitas SDM
Satpol Polisi
Pamongpraja dan
Satuan
Perlindungan
Masyarakat
termasuk dalam
Pelaksanaan
Tugas
yang Bernuansa
Hak Asasi
Manusia
1.1.5 Kerjasama antar 5 Kegiatan 5 Kegiatan Tidak ada -
Lembaga dan
Kemitraan
dalamTeknik
Pencegahan dan
Penanganan
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.2 Penegakan Perda
Kabupaten/Kota
dan Peraturan
Bupati/Walikota
1.2.1 Sosialisasi 4 Kegiatan 4 Kegiatan Tidak ada -
Penegakan
Peraturan Daerah
dan
Peraturan
Bupati/Walikota
2 PROGRAM
PENANGGU
LANGAN
BENCANA
2.1 Pelayanan -
Informasi Rawan
Bencana
Kabupaten/Kota
2.1.1 Sosialisasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
(Per Jenis
Bencana)
2.2 Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana
2.2.1 Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

455
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Terlaksananya Penegakan
1. 40 40 %
Perda / Perbup

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Persentase penurunan
1. 100 100 %
pelanggaran K3

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja

No Program Target Realisasi Satuan

Persentase gangguan
1. trantibum yang dapat 100 100 %
diselesaikan
Persentase Perda dan Perkada
2. 100 100 %
yang ditegakkan

Tabel 2.27
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

Program peningkatan Persentase Peningkatan 100% 90% %


1. ketentraman dan ketertiban Ketentraman dan Ketertiban
umum Umum

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
Target Fisik dari kegiatan ini Satpol PP melaksanakan kegiatan Patroli Cipta
Kondisi, pembinaan anggota di kecamatan serta melakukan pengamanan

456
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan pengawalan kunjungan kerja pejabat daerah ke kecamatan.


Terealisasinya pembayaran honor gaji anggota kontrak Satpol PP dan
pembayaran honor piket anggota kontrak Satpol PP. Realisasi fisik kegiatan
ini terlaksana selama 12 bulan atau 99%.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 4.327.360.000,00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar
Rp 4.327.360.000,00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
4.289.974.369,00,- Atau 99,14%

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan ini tidak terdapat
masalah.

Solusi:
Tidak ada

1.1.2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban


Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
Target Fisik dari kegiatan ini Satpol PP melaksanakan kegiatan pengendalian
massa di kota Ketapang bersama instansi vertikal seperti Pengendalian
Massa Aksi Damai dari Aliansi Mahasiswa Ketapang di Gedung DPRD pada
Tanggal 13 April 2022. Pengamanan dan Pengendalian Massa dalam
Kegiatan Audiensi tentang Kelangkaan BBM di Daerah Perhuluan pada
tanggal 15 Agustus 2022. Realisasi fisik kegiatan ini terlaksana selama 12
bulan atau 100%.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 50,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
50,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
49.999.440,00,- Atau 100 %

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa ini tidak terdapat masalah.

Solusi:
Tidak ada

1.1.3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka


Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Target Fisik dari kegiatan ini Satpol PP melaksanakan kegiatan pengendalian
Prostitusi, Judi, Minuman Keras dan Narkoba di Kota Ketapang bersama
instansi vertikal (Razia di tempat-tempat yang dianggap rawan) dan
Sosialisasi penanganan bencana bagi Satgas Linmas sebanyak 60 Anggota,
dilaksanakan di ketapang pada bulan Agustus tahun 2022. Realisasi fisik
kegiatan ini terlaksana selama 12 bulan atau 99%.

457
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 40,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
40,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
39.631.826,00,- Atau 99,08%

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum ini tidak terdapat masalah.

Solusi:
Tidak ada

1.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia.
Target Fisik dari kegiatan ini adalah Pelatihan Anggota Linmas di Kecamatan
Hulu Sungai dengan Jumlah Anggota Sebanyak 151 Orang dan Melibatkan
Pihak Kecamatan dan TNI Polri sebagai Instruktur, Pelaksanaannya pada
Bulan Mei 2022. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia yang direncanakan selama 12 bulan
dengan Realisasi Kegiatan 12 Bulan atau 100 %.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 60,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
60,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
59.972.498,00,- Atau 99,95%

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia ini tidak terdapat masalah.

Solusi:
Tidak ada

1.1.5. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum.
Target Fisik dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kerjasama antar
Lembaga seperti TNI dan POLRI dalam Kegiatan Razia Projumina yang
dilakukan menjelang Bulan Ramadhan dan menjelang Natal dan Tahun
Baru. Kerjasama dengan Dinas Bapenda dan DPMPTSP dalam kegiatan
penertiban Baliho dan spandul di Kabupaten Ketapang tentang izin dan
pajaknya. Kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan dengan Realisasi
Kegiatan 12 Bulan atau 100 %.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 95,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
95,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
94,965,000.00,- Atau 99,96 %

458
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum ini tidak terdapat masalah.

Solusi:
Tidak ada

1.2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan


Bupati/Walikota
1.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota
Target Fisik dari kegiatan ini Satpol PP melaksanakan kegiatan sosialisasi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Jelai Hulu, Kecamatan Simpang Dua
dan Kecamatan Tumbang Titi. Realisasi fisik kegiatan ini terlaksana selama
12 bulan atau 100%.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 35,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
35,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
35.000.000,00,- Atau 100 %

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota ini tidak terdapat masalah.

Solusi:
Tidak ada

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA


2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Target Fisik dari kegiatan ini Menyampaikan Informasi, Sosialisasi Masalah
Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan/Lahan dan Dilaksanakan di 4
Kecamatan, Nanga Tayap, Sandai, Kendawangan dan Kecamatan Tumbang
Titi. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini direncanakan selama 12 bulan
dengan Realisasi Kegiatan 12 Bulan atau 100 %.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 40,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
40,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
39.971.798,00,- Atau 99,93 %

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Eawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini tidak terdapat masalah.

459
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Tidak ada

2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana


2.2.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Target Fisik dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelatihan Mitigasi
Bencana yang dilaksanakan di Kecamatan Manis Mata dengan Jumlah
Peserta Sebanyak 251 Orang dan Melibatkan Pihak TNI Polri serta Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Mentor. Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota ini direncanakan selama 12 bulan
dengan Realisasi Kegiatan 12 Bulan atau 100 %.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan


sebesar Rp. 50,000,000.00.- setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp
50,000,000.00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
49.900.378,00,- Atau 99,8 %

Permasalahan :
Dalam Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota ini tidak terdapat masalah.

Solusi:
Tidak ada

Kantor Kesbangpol
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol. Adapun tugas
pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat mengacu pada indikator kinerja utama Kantor Kesbangpol.
berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Kantor
Kesbangpol adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
Ringkasan Kinerja Kantor Kesbangpol

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAH SOLUSI


KINERJA KINERJA AN

1 Program
Penguatan
Ideologi
Pancasila
Dan Karakter
Kebangsaan
1.1 Perumusan
Kebijakan
Teknis Dan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang

460
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Ideologi
Pancasila Dan
Karakter
Kebangsaan
1.1.1 Perumusan Perumusan 1 1 Kecamatan Terjadi
Kebijakan Teknis Kebijakan Kecamatan kelebihan
Di Bidang Teknis di dari
Ideologi Bidang beberapa
Wawasan Ideologi belanja
Kebangsaan, Wawasan kegiatan
Bela Negara, Kebangsaa yang tidak
Karakter n, Bela bisa diserap
Bangsa, Negara, yang
Pembauran Karakter disebabkan
Kebangsaan, Bangsa, oleh
Bineka Tunggal Pembauran perbedaaan
Ika Dan Sejarah Kebangsaa dari rencana
Kebangsaan n, Bineka yang disusun
TunggalIka dengan
dan Sejarah realita/fakta
Kebangsaa pada waktu
n pelaksanaan
1.1.2 pelaksanaan Pelaksanaa 1 1 Kecamatan
kebijakan di n kebijakan Kecamatan
bidang ideologi di bidang
wawasan ideologi
kebangsaan, bela wawasan
negara, karakter kebangsaa
bangsa, n, bela
pembauran negara,
kebangsaan, karakter
bhineka tunggal bangsa,
ika dan sejarah pembauran
kebangsaan kebangsaa
n, bhineka
tunggal ika
dan sejarah
kebangsaa
n
1.1.3 Pelaksanaan Kabupaten Terjadi Penyusunan
Koordinasi Di Ketapang kelebihan rencana
Bidang Ideologi dari program dan
Wawasan beberapa kegiatan yang
Kebangsaan, belanja akurat
Bela Negara, kegiatan
Karakter yang tidak
Bangsa, bisa
Pembauran diserap
Kebangsaan, yang
Bineka Tunggal disebabka
Ika Dan Sejarah n oleh
Kebangsaan perbedaaa
n dari
rencana
yang
disusun
dengan
realita/fakt
a pada
waktu
pelaksanaa

461
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.4 Pelaksanaan 20 20 − Terbatasnya Penyusunan


Monitoring Kecamatan Kecamatan tenaga yang Jadwal
Evaluasi Dan ada kegiatan
Pelaporan dilingkungan yang sinergis
Di Bidang Badan dengan
Ideologi Kesatuan beberapa
Wawasan Bangsa dan kegiatan dan
Kebangsaan, Politik dengana
Bela Kabupaten memperhati
Negara, Karakter Ketapang kan waktu
Bangsa, dalam sesuai
Pembauran melasanaka kondisi alam
Kebangsaan, n tugas
Bineka Tunggal monitoring
Ika Dan Sejarah − Banyak
Kebangsaan Pelaksanaan
Program
yang
dikerjakan
dalam waktu
yang
bersamaan
− Kondisi
alam/cuaca
yang di
hadapi
dalam tugas-
tugas ke
Kecamatan

2 Program
Peningkatan
Peran Partai
Politik Dan
Lembaga
Pendidikan
Melalui
Pendidikan
Politik Dan
Pengembangan
Etika Serta
Budaya Politik
2.1 Perumusan
Kebijakan
Teknis Dan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan
, Perwakilan

462
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemili
han Umum
Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan
Situasi Politik
2.1.1 Penyusunan 100% 99,31% − Masih − Mengusulk
Program Kerja Di kurangnya an dana
Bidang dana yang setiap
Pendidikan tersedia tahunnya,
Politik, Etika dalam perlu
Budaya Politik, melaksana penambah
Peningkatan kegiatan an dan
Demokrasi, Data Base dukungan
Fasilitasi Parpol dana yang
Kelembagaan − Adanya mencukupi
Pemerintahan, Parpol yang guna
Perwakilan Dan kepengurusa melaksana
Partai Politik, nnya tidak kan
Pemilihan aktif serta kegiatan
Umum/Pemiliha alamatnya Data Base
n Umum Kepala selalu Parpol
Daerah, Serta berubah/pin − Perlunya
Pemantauan dah dukungan
Situasi Politik Di − Masih parpol
Daerah kurangnya dalam
dukungan menyampa
pengurus ikan data
Parpol keberadaa
dalam nnya
penyampaia secara
n data akurat
pendukung − Perlu
yang pendataan
diperlukan yang rutin
− Tidak sehingga
tersedianya dapat
dana dimonitor
kegiatan keberadaa
untuk n Parpol
monitoring/ − Perlu
memantau adanya
parpol ke penambah
lapangan an
anggaran
untuk
kegiatan
monitoring
di
lapangan
− Dilakukan
monitoring
kepada
partai
politik di
setiap
kecamatan

463
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.2 Penyusunan 100% 95,66% − Masih − Mensosiali


Bahan dijumpai sasikan
Perumusan adanya peraturan
Kebijakan Di Pengurus tentang
Bidang Partai dan persyarata
Pendidikan Ormas n
Politik, Etika yang tidak penerbitan
Budaya Politik, mengetah surat
Peningkatan ui keteranga
Demokrasi, peraturan n terdaftar
Fasilitasi tentang bagi
Kelembagaan syarat – parpol dan
Pemerintahan, syarat ormas
Perwakilan Dan pengajuan − Menghimb
Partai Politik, penerbitan au kepada
Pemilihan surat pengurus
Umum/Pemiliha keteranga parpol dan
n Umum Kepala n terdaftar ormas
Daerah, Serta
− Masih untuk
Pemantauan
dijumpai membuat
Situasi Politik Di
adanya NPWP
Daerah
organisasi − Mengusulk
yang tidak an
mempuny kegiatan
ai NPWP setiap
− Masih tahunnya
diketemuk dan
an mengusulk
pengurus an
parpol dan penambah
ormas an dana
dalam setiap
pengurusa tahunnya
n surat − Perlu
keteranga penyempu
n terdaftar rnaan
persyarata Kepenguru
n yang san Partai
disampaik sesuai
an kurang aturan
lengkap yang
− Masih berlaku
dijumpai − Menghimb
adanya au kepada
Pengurus Pengurus
Partai yang Partai agar
terlambat segera
menyampa menyampa
ikan ikan
pertanggu Laporan
ngjawaban Pertanggu
Bantuan ngjawaban
Keuangan Bantuan
sehingga Keuangan
mengham
bat dalam
kelengkap
an

464
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

administra
si
pertanggu
ngjawaban
− Masih
dijumpai
adanya
Pengurus
Partai yang
terlambat
menyampa
ikan
permohon
an
bantuan
keuangan
parpol
2.1.3 Pelaksanaan 100% 99,39% − Masih − Mengusulk
Kebijakan Di adanya an
Bidang Ormas/LSM penambah
Pendidikan yang belum an
Politik, Etika mengetahui anggaran
Budaya Politik, peraturan untuk
Peningkatan yang berlaku melaksana
Demokrasi, sekarang ini kan
Fasilitasi − Kesulitan kegiatan
Kelembagaan dalam Penyuluha
Pemerintahan, menyampaik n Politik
Perwakilan Dan an kepada
Partai Politik, undangan Ormas dan
Pemilihan karena LSM dari
Umum/Pemiliha masih ada tingkat
n Umum Kepala beberapa Kabupaten
Daerah, Serta Ormas/LSM sampai
Pemantauan tidak Kecamatan
Situasi Politik Di memasang − Bekerjasa
Daerah Papan/Plang ma dengan
Nama Dinas/Inst
Organisasi ansi terkait
dan dalam
Kantornya melaksana
selalu kan
berpindah – kegiatan
pindah − Mengusulk
− Keterbatasa an
n dana yang kegiatan
tersedia pembinaa
dalam n dan
melaksana penyuluha
kegiatan n bagi
sosialisasi Ormas /
Undang – LSM setiap
Undang tahunnya
tentang − Melakukan
Parpol pendataan
− Masih bagi
adanya Ormas /
masyarakat LSM setiap
yang belum tahunnya
mengetahui −Melakukan
aturan / penertiban

465
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

ketentuan setiap
tentang ormas/lsm
masalah dengan
Politik yang mengeluark
berlaku an Surat
sekarang ini Keterangan
− Anggaran Terdaftar
yang Mengusulka
tersedia n dana
untuk setiap
melaksanaka tahunnya,
n kegiatan perlu
sangat penambaha
minim n dan
sehingga dukungan
belum dana yang
maksimal mencukupi
dalam guna
melaksanaka melaksanaka
n kegiatan n kegiatan
sosialisasi ke sosialisasi
20 Undang –
Kecamatan Undang
tentang
Parpol
Mensosialisa
sikan UU
tentang
Parpol
kepada
masyarakat
di
kecamatan
2.1.4 Pelaksanaan 100% 89,25% − Masih − Perlu
Koordinasi Di adanya penambah
Bidang Ormas dan an dan
Pendidikan Parpol yang dukungan
Politik, Etika belum dana yang
Budaya Politik, mengetahui mencukupi
Peningkatan aturan/ guna
Demokrasi, ketentuan melaksana
Fasilitasi tentang kan
Kelembagaan masalah kegiatan
Pemerintahan, Politik yang Rapat
Perwakilan Dan berlaku Koordinasi
Partai Politik, sekarang ini Parpol dan
Pemilihan − Kegiata Ormas
Umum/Pemiliha n yang sampai
n Umum Kepala dilaksanakan tingkat
Daerah, Serta Kecamatan
hanya 2
Pemantauan
Kecamatan − Bekerjas
Situasi Politik Di
ama
Daerah sehingga
dengan
belum
Dinas/In
maksimal stansi
dalam terkait
melaksanaka dalam
n kegiatan melaksa
Rapat nakan
kegiatan
Koordinasi
− Mengus

466
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dari tingkat ulkan


Kabupaten kegiatan
sampai setiap
tahunny
Kecamatan
a

2.1.5 Pelaksanaan 100% 99,07% − Masih − Mengusu


Monitoring, kurangnya lkan
Evaluasi Dan dana yang anggaran
Pelaporan tersedia kepada
Di Bidang dalam tim
Pendidikan melaksana TPAD
Politik, Etika kan setiap
Budaya Politik, kegiatan tahunnya
Peningkatan monitoring − Kegiat
Demokrasi, , an
Fasilitasi pemantau monitori
Kelembagaan an,
ng hanya
Pemerintahan, pelaporan
Perwakilan Dan dan dapat
Partai Politik, evaluasi dilakuka
Pemilihan situasi n
Umum/Pemiliha perkemba terhadap
n Umum Kepala ngan kecamat
Daerah, Serta politik di an yang
Pemantauan Daerah
sering
Situasi Politik Di − Kegiata
Daerah terjadi
n
kerusuha
monitoring
n
tidak
dapat
dilakukan
di semua
kecamatan

3 Program
Pemberdayaan
Dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
3.1 Perumusan
Kebijakan
Teknis Dan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pemberdayaa
n Dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakat
an
3.1.1 Pelaksanaan 100% 91,29% − Masih − Perlu
Kebijakan kurangnya penambah
Dibidang dana yang an dan
Pendaftaran tersedia dukungan
Ormas, dalam dana yang
Pemberdayaan melaksana mencukupi
Ormas, Evaluasi kan guna

467
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dan kegiatan melaksana


Mediasi Sosialisasi kan
Sengketa Ormas, sampai ke kegiatan
Pengawasan tingkat Sosialisasi
Ormas Dan Kecamatan sampai
Ormas Asing Di − Luasnya tingkat
Daerah Wilayah Kecamatan
sehingga − Bekerjasa
belum ma dengan
maksimal Dinas/Inst
dalam ansi terkait
melaksana dalam
kan melaksana
kegiatan kan
Sosialisasi kegiatan
sampai − Mengusulk
tingkat an
Kecamatan kegiatan
− Masyar
setiap
akat masih
tahunnya
belum
− Meningkat
memaham
kan
i Undang-
frekuensi
Undang
sosialisasi
tentang
pada
Ormas
setiap
kecamatan
, dan
apabila
dana
mencukupi
kegiatan
ini sampai
ketingkat
desa

3.1.2 Pelaksanaan 100% 99,78% − Masih − Mengusulk


Monitoring kurangnya an dana
Evaluasi Dan dana yang setiap
Pelaporan tersedia tahunnya,
Dibidang dalam perlu
Pendaftaran melaksanaka penambah
Ormas, n kegiatan an dan
Pemberdayaan Data Base dukungan
Ormas, Evaluasi Ormas dana yang
Dan Mediasi − Masih mencukupi
Sengketa Ormas, dijumpai ada guna
Pengawasan ormas yang melaksana
Ormas Dan kepengurusa kan
Ormas Asing Di nnya tidak kegiatan
Daerah aktif serta Data Base
alamat Ormas
sudah − Mensosiali
berubah/pin sasikan UU
dah tentang
− Masih Ormas
kurang kepada
aktifnya setiap

468
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dukungan Pengurus
pengurus Ormas.
Ormas − Perlu
terhadap pendataan
penyampain yang rutin
data yang sehingga
diperlukan dapat
dimonitor
keberadaa
n Ormas
Mengusulka
n kegiatan
setiap
tahunnya
4 Program
Pembinaan Dan
Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya
4.1 Perumusan
Kebijakan
Teknis Dan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Ketahanan
Ekonomi,
Sosial
Dan Budaya
4.1.1 Pelaksanaan 1 1 Terbatasnya Dana yang
Kebijakan Di Kecamatan Kecamatan tenaga yang tersedia
Bidang ada dikembalikan
Ketahanan dilingkungan pada Kas
Ekonomi, Sosial, Badan Daerah
Budaya Dan Kesatuan
Fasilitasi Bangsa dan
Pencegahan Politik
Penyalagunaan Kabupaten
Narkotika, Ketapang
Fasilitasi dalam
Kerukunan Umat melasanakan
Beragama Dan tugas
Penghayat monitoring
Kepercayaan Di
Daerah
4.1.2 Pelaksanaan 1 1 Terbatasnya Dana yang
Koordinasi Di Kecamatan Kecamatan tenaga yang tersedia
Bidang ada dikembalikan
Ketahanan dilingkungan pada Kas
Ekonomi, Sosial, Badan Daerah
Budaya Dan Kesatuan
Fasilitasi Bangsa dan
Pencegahan Politik
Penyalagunaan Kabupaten
Narkotika, Ketapang
Fasilitasi dalam
Kerukunan Umat melasanakan
Beragama Dan tugas
Penghayat monitoring
Kepercayaan Di

469
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Daerah

5 Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional Dan
Peningkatan
Kualitas Dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik Sosial
5.1 Perumusan
Kebijakan
Teknis dan
Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial
5.1.1 Penyusun Bahan 1 1 Tidak Penyusunan
Perumusan Kecamatan Kecamatan sesuianya anggaran
Kebijakan di harga barang dengan
Bidang dengan memperhati
Kewaspadaan anggaran kan akurasi
Dini, Kerjasama dalam
Intelijen, pelaksanaan
Pemantauan kegitan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah
5.1.2 Pelaksanaan 1 1 Tidak Penyusunan
Kebijakan di Kecamatan Kecamatan terserapnya anggaran
Bidang biaya sewa dengan
Kewaspadaan Hotel dan memperhati
Dini, Kerjasama kelebihan kan akurasi
Intelijen, belanja dalam
Pemantauan perjalanan pelaksanaan
Orang Asing, dinas karena kegiatan
Tenaga Kerja kegiatan
Asing dan dilaksanakan
Lembaga Asing, tidak
Kewaspadaan membutuhkan
Perbatasan Antar Gedung/Hotel
Negara, Fasilitasi yang disewa
Kelembagaan dan terjadi
Bidang perbedaan
Kewaspadaan, antara pejabat
serta yang
Penanganan ditugaskan
Konflik di Daerah dengan yang

470
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dianggarkan

5.1.3 Pelaksanaan 1 1 Terjadinya Akurasi


Koordinasi di Kecamatan Kecamatan benturan penyusunan
Bidang kegiatan yang rencana
Kewaspadaan dilaksanakan kegiatan
Dini, Kerjasama dengan tugas dengan
Intelijen, pimpinan/peja tugas-tugas
Pemantauan bat sehingga pimpinan
Orang Asing, biaya
Tenaga Kerja perjalanan
Asing dan dinas tidak
Lembaga Asing, terserap
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah
5.1.4 Pelaksanaan Sulitnya melakukan
Monitoring, menentukan koordinasi
Evaluasi dan waktu untuk dengan
Pelaporan di melakukan instansi
Bidang 1 1 rapat vertikal
Kewaspadaan Kecamatan Kecamatan Koordinasi secara non
Dini, Kerjasama dengan formal
Intelijen, instansi seperti cofe
Pemantauan vertikal, morning
Orang Asing, sehingga atau
Tenaga Kerja anggaran pertemuan
Asing dan untuk diluar jam
Lembaga Asing, konsumsi tidak kerja
Kewaspadaan dapat terserap
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesbangpol

Sasaran
No Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan
1. Meningkatnya Partisipasi Persentase Partisipasi 100% 100% %
Politik Masyarakat Politik Masyarakat
Meningkat

471
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Meningkatnya Persentase Penurunan 0% 0% %


Penanganan Potensi Potensi Konflik Sosial
Konflik Sosial

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1.1. Kegiatan Perumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan di Bidang Ideologi wawasan Kbangsaan, bela
negara, karakter bangsa Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
sejarak Kebangsaaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 43.000.000 ,- dengan realisasi sebesar
Rp. 41.490.500,- atau 96,49%. Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 100
orang 2 Kegiatan dan 2 Dokumen Laporan dengan realisasi Fisik 100 orang,
Kegiatan 2 Kegiatan dan 2 Dokumen Laporan
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
dalam rangka Penguatan Bidang Ideolgi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang dilaksanakan di 2 Kecamatan Simpang Dua dan Sungai
Laur. Pada triwulan I.
Sisa Anggaran sebesar Rp 1.509.500,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

Permasalahan:
Terjadi kelebihan dari beberapa belanja kegiatan yang tidak bisa diserap
yang disebabkan oleh perbedaaan dari rencana yang disusun dengan
realita/fakta pada waktu pelaksanaan

Solusi :
Penyusunan rencana program dan kegiatan yang akurat

1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan


Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 42.000.000 ,- dengan realisasi sebesar
Rp. 40.563.500,- Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 50 Orang, 1
Kegiatan dan 1 Dokumen Laporan dengan realisasi Fisik Kegiatan 50 Orang
,1 Kegiatan dan 1 Dokumen atau 96,58%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
dalam rangka Penguatan Bidang Ideolgi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang dilaksanaka di Kecamatan. Pada triwulan II
Sisa Anggaran sebesar Rp 1.436.500,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

472
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
− Terjadinya kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah dari anggaran
yang tersedia dengan pejabat yang ditugaskan.
− Terbatasnya tenaga yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ketapang dalam melasanakan tugas monitoring

Solusi :
Penyesuaian anggaran perjalanan dengan Pejabat yang ditugaskan

1.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan


Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 355.381.000,- dan setelah perubahan
APBD bertambah sebesar Rp 90.000.000,- dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp 445.381.000 dengan dengan realisasi sebesar Rp. 443.681.500,-. Target
Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 10 Kegiatan dan 10 Dokumen Laporan
dengan realisasi Fisik Kegiatan 10 Kegiatan dan 10 Dokumen Laporan atau
99,62%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar
Nasional dan Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten. Pada triwulan I s.d IV
Sisa Anggaran sebesar Rp 1.699.500,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah
Permasalahan :
Terjadi kelebihan dari beberapa belanja kegiatan yang tidak bisa diserap
yang disebabkan oleh perbedaaan dari rencana yang disusun dengan
realita/fakta pada waktu pelaksanaan

Solusi :
Penyusunan rencana program dan kegiatan yang akurat

1.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang


Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 232.420.000 ,- dan setelah perubahan
APBD bertambah sebesar Rp 55.000.000,- dengan Total Pagu Anggaran
sebesar Rp 287.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 266.716.100,-
/92,80%. Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 50 Orang, 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan dengan realisasi Fisik Kegiatan 50 Orang,1 Kegiatan dan 1
Dokumen. Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Sosialisasi
Forum Pembauran Kebangsaan, Aparat Desa dan Pembinaan Kesadaran
Bela Negara yang dilaksanakan di Kecamatan . Pada triwulan II s.d III.
Sisa Anggaran sebesar Rp 20.703.900,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah
Permasalahan :
− Terbatasnya tenaga yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ketapang dalam melasanakan tugas monitoring.
− Banyak Pelaksanaan Program yang dikerjakan dalam waktu yang
bersamaan.
− Kondisi alam/cuaca yang di hadapi dalam tugas-tugas ke Kecamatan

473
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Penyusunan Jadwal kegiatan yang sinergis dengan beberapa kegiatan dan
dengana memperhatikan waktu sesuai kondisi alam

2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN


MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Ketapang.
Target fisik dari kegiatan ini adalah Penyusunan data Base Parpol yang ada
di Kabupaten Ketapang. Waktu pelaksanaannya yaitu Triwulan IV Tahun
2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan Dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 2.111.000,- dan setelah perubahan APBD tetap sebesar Rp.
2.111.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.096.530,- /
99,31%.

Permasalahan :
− Masih kurangnya dana yang tersedia dalam melaksana kegiatan Data
Base Parpol.
− Adanya Parpol yang kepengurusannya tidak aktif serta alamatnya selalu
berubah/pindah.
− Masih kurangnya dukungan pengurus Parpol dalam penyampaian data
pendukung yang diperlukan.
− Tidak tersedianya dana kegiatan untuk monitoring/memantau parpol ke
lapangan.

Solusi :
− Mengusulkan dana setiap tahunnya, perlu penambahan dan dukungan
dana yang mencukupi guna melaksanakan kegiatan Data Base Parpol.
− Perlunya dukungan parpol dalam menyampaikan data keberadaannya
secara akurat.
− Perlu pendataan yang rutin sehingga dapat dimonitor keberadaan
Parpol.
− Perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan monitoring di
lapangan.
− Dilakukan monitoring kepada partai politik di setiap kecamatan

474
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang


Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
Di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Fasilitasi Organisasi Politik,
Kemasyarakatan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini
adalah memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
penerbitan surat keterangan terdaftar bagi parpol sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Waktu pelaksanaannya yaitu Triwulan I Tahun 2022. Kegiatan
ini mendapat alokasi dukungan Dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
3.696.950,- dan setelah perubahan APBD tetap sebesar Rp. 3.696.950,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.536.420,- /95,66%.

Permasalahan :
− Masih dijumpai adanya Pengurus Partai dan Ormas yang tidak
mengetahui peraturan tentang syarat – syarat pengajuan penerbitan
surat keterangan terdaftar.
− Masih dijumpai adanya organisasi yang tidak mempunyai NPWP.
− Masih diketemukan pengurus parpol dan ormas dalam pengurusan surat
keterangan terdaftar persyaratan yang disampaikan kurang lengkap.
− Masih dijumpai adanya Pengurus Partai yang terlambat menyampaikan
pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sehingga menghambat dalam
kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
− Masih dijumpai adanya Pengurus Partai yang terlambat menyampaikan
permohonan bantuan keuangan parpol.

Solusi :
− Mensosialisasikan peraturan tentang persyaratan penerbitan surat
keterangan terdaftar bagi parpol dan ormas.
− Menghimbau kepada pengurus parpol dan ormas untuk membuat
NPWP.
− Mengusulkan kegiatan setiap tahunnya dan mengusulkan penambahan
dana setiap tahunnya.
− Perlu penyempurnaan Kepengurusan Partai sesuai aturan yang berlaku.
− Menghimbau kepada Pengurus Partai agar segera menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan .
− Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi pengurus parpol yang
menerima bantuan.
− Mengusulkan kegiatan setiap tahunnya

2.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika


Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Fasilitasi Organisasi Politik,
Kemasyarakatan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ketapang.
Target fisik dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyuluhan Politik kepada
Ormas dan LSM di Kabupaten Ketapang, mensosialisasikan Undang –

475
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik kepada masyarakat,


memberikan pelatihan kepada pengurus partai yang menerima bantuan
keuangan dari Pemerintah Daerah tentang tata cara mengajukan bantuan
keuangan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban, Penyuluhan
kepada Pelajar dan Mahasiswa tentang Undang–Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Ketapang, meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi Politik,
terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh
kursi di DPRD Kabupaten Ketapang hasil Pemilu Tahun 2019. Waktu
pelaksanaannya yaitu Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan Dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 2.221.135.545,- dan setelah perubahan APBD menjadi sebesar
Rp. 2.305.135.545,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
2.290.979.324 ,-/ 99,39 %.

Permasalahan :
− Masih adanya Ormas/LSM yang belum mengetahui peraturan yang
berlaku sekarang ini.
− Kesulitan dalam menyampaikan undangan karena masih ada beberapa
Ormas/LSM tidak memasang Papan/Plang Nama Organisasi dan
Kantornya selalu berpindah – pindah.
− Keterbatasan dana yang tersedia dalam melaksana kegiatan sosialisasi
Undang – Undang tentang Parpol.
− Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui aturan / ketentuan
tentang masalah Politik yang berlaku sekarang ini.
− Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sangat minim
sehingga belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ke 20
Kecamatan

Solusi :
− Mengusulkan penambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
Penyuluhan Politik kepada Ormas dan LSM dari tingkat Kabupaten
sampai Kecamatan.
− Bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan
kegiatan.
− Mengusulkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bagi Ormas / LSM
setiap tahunnya.
− Melakukan pendataan bagi Ormas / LSM setiap tahunnya.
− Melakukan penertiban setiap ormas/lsm dengan mengeluarkan Surat
Keterangan Terdaftar Mengusulkan dana setiap tahunnya, perlu
penambahan dan dukungan dana yang mencukupi guna melaksanakan
kegiatan sosialisasi Undang – Undang tentang Parpol.
− Mensosialisasikan UU tentang Parpol kepada masyarakat di kecamatan

2.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika


Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
(dibawah 90%)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Poldagri dan Ormas Badan
Kesbangpol Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah

476
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terlaksananya rapat koordinasi bagi Parpol di Kecamatan Marau. Peserta


berjumlah 20 (dua puluh) orang yang merupakan perwakilan dari pengurus
Parpol yang ada di Kecamatan tersebut. Waktu pelaksanaannya yaitu
Triwulan II Tahun 2022. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan Dana APBD
sebelum perubahan sebesar Rp. 12.325.100,- dan setelah perubahan APBD
tetap sebesar Rp. 12.325.100,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 10.999.920,- /89,25 %.

Permasalahan :
− Masih adanya Ormas dan Parpol yang belum mengetahui aturan/
ketentuan tentang masalah Politik yang berlaku sekarang ini.
− Kegiatan yang dilaksanakan hanya 2 Kecamatan sehingga belum
maksimal dalam melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dari tingkat
Kabupaten sampai Kecamatan

Solusi :
− Perlu penambahan dan dukungan dana yang mencukupi guna
melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Parpol dan Ormas sampai
tingkat Kecamatan.
− Bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan
kegiatan.
− Mengusulkan kegiatan setiap tahunnya

2.1.5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang


Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
Di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Fasilitasi Organisasi Politik,
Kemasyarakatan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini
adalah pemantauan situasi perkembangan politik di Daerah di Kabupaten
Ketapang. Waktu pelaksanaannya yaitu Triwulan II dan Triwulan IV Tahun
2022.Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan Dana APBD sebelum
perubahan sebesar Rp. 16.430.250,- dan setelah perubahan APBD menjadi
sebesar Rp. 82.430.250,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
81.660.288,- /99,07 %.

Permasalahan :
− Masih kurangnya dana yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan
monitoring, pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi perkembangan
politik di Daerah.
− Kegiatan monitoring tidak dapat dilakukan di semua kecamatan

Solusi :
− Mengusulkan anggaran kepada tim TPAD setiap tahunnya.
− Kegiatan monitoring hanya dapat dilakukan terhadap kecamatan yang
sering terjadi kerusuhan

477
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI


KEMASYARAKATAN
3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kmasyarakatan
3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Poldagri dan Ormas Badan
Kesbangpol Kabupaten Ketapang.
Target fisik dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan Undang – Undang
tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada Masyarakat dan meningkatkan
pengetahuan orkemas tentang peraturan–peraturan organisasi
kemasyarakatan (ormas/LSM) di Kabupaten Ketapang. Waktu
pelaksanaannya Triwulan I Tahun 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan Dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 65.220.975,- dan setelah perubahan APBD tetap sebesar Rp.
65.220.975,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.59.537.500,-
/91,92%.

Permasalahan :
− Masih kurangnya dana yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan
Sosialisasi sampai ke tingkat Kecamatan.
− Luasnya Wilayah sehingga belum maksimal dalam melaksanakan
kegiatan Sosialisasi sampai tingkat Kecamatan.
− Masyarakat masih belum memahami Undang-Undang tentang Ormas

Solusi :
− Perlu penambahan dan dukungan dana yang mencukupi guna
melaksanakan kegiatan Sosialisasi sampai tingkat Kecamatan.
− Bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan
kegiatan.
− Mengusulkan kegiatan setiap tahunnya.
− Meningkatkan frekuensi sosialisasi pada setiap kecamatan, dan apabila
dana mencukupi kegiatan ini sampai ketingkat desa.

3.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di bidang


Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Poldagri dan Ormas Badan
Kesbangpol Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah
pemantauan keberadaan ormas yang ada di Kecamatan. Waktu
pelaksanaannya yaitu Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2022. Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan Dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
96.865.465,- dan setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp.
186.865.465,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 186.459.993,-/
99,78%.

Permasalahan :
− Masih kurangnya dana yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan Data
Base Ormas.

478
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

− Masih dijumpai ada ormas yang kepengurusannya tidak aktif serta


alamat sudah berubah/pindah.
− Masih kurang aktifnya dukungan pengurus Ormas terhadap penyampain
data yang diperlukan.

Solusi :
− Mengusulkan dana setiap tahunnya, perlu penambahan dan dukungan
dana yang mencukupi guna melaksanakan kegiatan Data Base Ormas.
− Mensosialisasikan UU tentang Ormas kepada setiap Pengurus Ormas.
− Perlu pendataan yang rutin sehingga dapat dimonitor keberadaan
Ormas.
− Mengusulkan kegiatan setiap tahunnya.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,


DAN BUDAYA
4.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di
Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 57.668.000,- dan setelah perubahan
APBD bertambah sebesar Rp 50.000.000,- dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp 107.668.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99,449.984,- Target Kinerja
Sub Kegiatan ini adalah 50 0rang, 2 Kegiatan dan 2 Dokumen Laporan
dengan realisasi Fisik Kegiatan 2 Kegiatan dan 2 Dokumen Laporan atau
92,37%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
FKDM,PNS,Tokoh Agama dan Pelajar di Kecamatan Pada triwulan I s.d IV
Sisa Anggaran sebesar Rp 8.218.016,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

Permasalahan:
Terbatasnya tenaga yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ketapang dalam melasanakan tugas monitoring.

Solusi :
Dana yang tersedia dikembalikan pada Kas Daerah

4.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi,


Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di
Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 164.423.400,- dan setelah perubahan
APBD bertambah sebesar Rp 350.000.000,- dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp 514.423.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 503.274.917,- Target Kinerja
Sub Kegiatan ini adalah 2 Kegiatan dan 2 Dokumen Laporan dengan realisasi
Fisik Kegiatan 2 Kegiatan dan 2 Dokumen Laporan atau 97,83%.

479
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Forum


Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Penyuluhan Bahaya Teroris di
Kabupaten Ketapang Pada triwulan I s.d IV
Sisa Anggaran sebesar Rp 11.148.483,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

Permasalahan:
Terbatasnya tenaga yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ketapang dalam melasanakan tugas monitoring.

Solusi :
Dana yang tersedia dikembalikan pada Kas Daerah.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN


KUALITAS DAN FASILTASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penanganan Konflik Sosial
5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di
Daerah
Anggaran sebesar Rp 2.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.379.850,-
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Kegiatan dan 1 Dokumen Laporan
dengan realisasi Fisik Kegiatan 1 Kegiatan dan 1 Dokumen Laporan atau
99,99%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Laporan Harian Situasi
Daerah (LAPSIDA ) di Kabupaten Ketapang Pada triwulan I s.d IV
Sisa Anggaran sebesar Rp 150,- tidak dipergunakan dan tetap ada di Kas
Daerah

Permasalahan:
Tidak sesuianya harga barang dengan anggaran.

Solusi :
Penyusunan anggaran dengan memperhatikan akurasi dalam pelaksanaan
kegitan.

5.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,


Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 28.962.000,- dengan realisasi sebesar
27.861.724,- Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan dengan realisasi Fisik Kegiatan 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan atau 96,20%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Laporan dan Dokumen
Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan di 20
Kecamatan Pada triwulan I s.d IV
Sisa Anggaran sebesar Rp 1.100.276,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

480
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak terserapnya biaya sewa Hotel dan kelebihan belanja perjalanan dinas
karena kegiatan dilaksanakan tidak membutuhkan Gedung/Hotel yang
disewa dan terjadi perbedaan antara pejabat yang ditugaskan dengan yang
dianggarkan

Solusi :
Penyusunan anggaran dengan memperhatikan akurasi dalam pelaksanaan
kegiatan.

5.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,


Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
(dibawah 90%)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 30.950.040,- dengan realisasi sebesar
26.913.355,- Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan dengan realisasi Fisik Kegiatan 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan atau 86,96%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Laporan Rapat Koordinasi
dan Kerjasama Intelejen Lintas Sektoral yang dilaksanakan di Kecamatan...
Pada triwulan I s.d IV.
Sisa Anggaran sebesar Rp 4.036.685,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

Permasalahan :
Terjadinya benturan kegiatan yang dilaksanakan dengan tugas
pimpinan/pejabat sehingga biaya perjalanan dinas tidak terserap

Solusi :
Akurasi penyusunan rencana kegiatan dengan tugas-tugas pimpinan.

5.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang


Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 197.514.860,- dengan realisasi sebesar
Rp. 186.949.574,- Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan dengan realisasi Fisik Kegiatan 1 Kegiatan dan 1
Dokumen Laporan atau 94.65%.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Dokumen Laporan Tim
Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) yang dilaksanakan di 20 Kecamatan Pada
triwulan I s.d IV
Sisa Anggaran sebesar Rp 10.565.286,- tidak dipergunakan dan tetap ada di
Kas Daerah

481
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Sulitnya menentukan waktu untuk melakukan rapat Koordinasi dengan
instansi vertikal, sehingga anggaran untuk konsumsi tidak dapat terserap

Solusi :
melakukan koordinasi dengan instansi vertikal secara non formal seperti
cofe morning atau pertemuan diluar jam kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pelaksanaan urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada indikator kinerja utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. berikut ringkasan kinerja dan capaian
pengukuran kinerja tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.30
Ringkasan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TINDAK
LANJUT
SUB TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI REKOM
KEGIATAN KINERJA KINERJA
ENDASI
DPRD
PROGRAM
1 PENANGGULAN
GAN BENCANA
Pelayanan
Pencegahan
dan
1.1
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana
Pengendalian 5 kegiatan Penangna 1. faktor alam 1. Membentuk
Operasi dan penanganan n bencana yang tidak bisa di sistem
Penyediaan bencana banjir 15 prediksi secara peringatan dini
Sarana Kecamata tepat seperti kebencanaan
Prasarana n dan 117 banjir akibat khususnya
Kesiapsiagaan Desa curah hujan yang banjir
terhadap tinggi. bekerjasama
Bencana 2. Belum dengan
maksimalnya berbagai pihak
sistem peringatan terkait
dini kebencanaan termasuk
termasuk wilayah/kecama
bencana banjir tan/desa yang
Tidak
1.1.1 bekerjasama rawan bencana
ada
dengan berbagai banjir.
pihak terkait di 2. Perekrutan
wilayah/kecamata relawan
n/desa yang penanganan
rawan bencana bencana dari
banjir. masyarakat
3. Terbatasnya maupun
SDM organisasi atau
kebencanaan. pihak swasta.
4. Belum 3. Melakukan
maksimalnya pelatihan/sosial
pelatihan/sosialis isasi rutin
asi rutin mengenai

482
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mengenai masalah
masalah kebencanaan
kebencanaan dan dan
penanggulangann penanggulanga
nya. nnnya.
5. Minimnya 4.
Peralatan Meningkatkan
penanganan Sarana dan
bencana banjir prasarana
baik untuk kebencanaan (
penyaluran penambahan
logistik maupun perahu karet,
evakuasi. perahu
6. Anggaran evakuasi, Tenda
yang terbatas. pengungsi dll).
5. Penambahan
anggaran
penanganan
bencana.

Pelayanan
Penyelamatan
1.2 dan Evakuasi
Korban
Bencana
Respon Cepat 1 tahun 1 tahun 1. Kurangnya Zoonosis
Kejadian Luar penanganan penangan partisipasi dan Prioritas
Biasa respon an respon kesadaran sebagai berikut
Penyakit/Wab cepat cepat masyarakat dalam :
ah Zoonosis kejadian kejadian pencegahan 1.
Prioritas luar biasa luar biasa covid-19. Memaksimalkan
penyakit/wa penyakit/ 2. Belum koordinasi
bah wabah maksimalnya secara intensif
zoonosis zoonosis sarana dan kepada pihak-
prasarana untuk pihak terkait
penanggulangan melalui satgas
penyebaran covid-19 , baik
covid-19 seperti dari segi
alat penyemprot pemetaan
disinfektan dll. wilayah yang
terkena
dampak,
perencanaan
penanggulanga
n, sampai pada
pelaksanaan
1.2.1 tekhnis di
lapangan.
2.
Meningkatkan
pemaham.an
masyarakat
akan
pentingnya
perlindungan/p
encegahan dini
melalui
sosialisasi
maupun
himbauan di
lapangan.
3. Melakukan
razia masker
dan razia
gabungan
dibeberapa titik
perkotaan dan
café-café yang

483
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

ramai
pengunjung
untuk
melakukan
himbauan
kepada
masyarakat
akan bahayanya
wabah Virus
Covid-19.
4. Melakukan
razia gabungan
vaksin bagi
pengendara
sepeda motor
apabila belum
melaksanakan
vaksinasi dan
tim membawa
ke posko agar
dilakukan
Vaksin di Pos
Satlantas
Ketapang.
5. Penempatan
dan Pengisian
Tong Tempat
Cuci tangan di
tempat
kermaian
6. Prokes
kegiatan pada
saat peringatan
hari raya besar

Pencarian, 1 tahun 1 tahun 1. Sulitnya 1. Pemetaan


Pertolongan kegiatan kegiatan, penanganan wilayah yang
dan Evakuasi pencarian, 1. bencana secara memiliki risiko
Korban pertolongan pencarian maksimal yang tinggi.
Bencana dan orang dikarenakan 2. Melakukan
evakuasi hilang faktor alam mitigasi wilayah
korban sebanyak seperti banjir yang rawan
bencana 26 akibat curah banjir,
kejadian(a hujan yang tinggi. 3. Melakukan
lam dan 2. Belum Koordinasi
non alam) maksimalnya dengan BMKG
2. sistem peringatan untuk kondisi
Evakuasi dini kebencanaan cuaca.
korban termasuk 4. BPBD
bencana bencana banjir Ketapang selalu
khususnya bekerjasama melakukan
1.2.2 bencana dengan berbagai Koordinasi
banjir pihak terkait di untuk update
wilayah/kecamata kondisi
n/desa yang lapangan baik
rawan bencana tingkat Desa
banjir. maupun tingkat
3. Terbatasnya Kecamatan
SDM dalam guna untuk
kegiatan evakuasi lebih
korban mempercepat
4. Belum informasi
maksimalnya kejadian, selain
pelatihan/sosialis itu masyarakat
asi rutin juga dapat
mengenai langsung
masalah evakuasi melaporkan
korban. terkait

484
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Minimnya kebencanaan
Peralatan melalui Nomor
penanganan kontak
evakuasi bencana pengaduan
terutama untuk Bencana dan
penyaluran melalui Media
logistik maupun Sosial.
evakuasi korban. 5. Bekerjasama
dengan SAR
dalam evakuasi
korban bencana
alam di
lapangan.

Penyediaan 1 tahun 1 tahun 1. Penyampaian 1. Perlunya


Logistik penyediaa bantuan tidak penataan
Penyelatam n logistik dapat drainase kota
dan Evakuasi penyelam dilaksanakan dan gorong-
Korban atan dan dalam jangka gorong yang
Bencana evakuasi waktu yang tidak permanen
korban singkat karena jika
bencana;k dikarenakan terjadi hujan
hususnya jauhnya jarak yang lebat
bencana tempuh dan beberapa hari
banjir akses jalan yang terjadi
pada 15 rusak akibat genangan air di
kecamata banjir. beberapa titik,
n 2. Sarana dan ini disebabkan
Prasana yang pendangkalan
terbatas dalam akibat lumpur
penyaluran dan perlunya
logistik. pengerukan
3. Terbatasnya lumpur di parit.
SDM dalam 2. Peningkatan
kegiatan sarana dan
Penyaluran prasarana
Bantuan. dalam
4. Anggaran yang penyaluran
terbatas dalam logistik
penanganan 3.
bencana Penambahan
1.2.3
terutama untuk personil dalam
penyaluran kegiatan
logistik maupun Penyaluran
evakuasi korban. Bantuan.
4. Penambahan
Anggaran yang
terbatas dalam
penanganan
bencana
terutama untuk
pengadaan
logistik,
penyelamatan
maupun
evakuasi
korban.
5. Perlunya
sistem
peringatan dini
(himbauan dan
alat) disetiap
kecamatan
ataupun desa
yang rawan
bencana.
6. Perlunya
reboisasi dan

485
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengerukan
bagian muara
sungai agar
banjir cepat
mengalir
kebagian hilir.
7.
Meningkatnya
koordinasi dan
komunikasi baik
tingkat desa,
kecamatan,
OPD terkait
maupun pihak
vertikal dalam
penyediaan
logistik bantuan
dan evaluasi
korban
bencana.

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULAN
GAN,
PENYELAMATA
2
N KEBAKARAN
DAN
PENYELAMATA
N NON
KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan
, dan
Penanganan
BahanBerbah
2.1
aya dan
Beracun
Kebakaran
dalam
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Pemadaman 2 kegiatan 20 1. Terbatasnya 1. Peningkatan
dan kecamata SDM SDM
Pengendalian n penanggulangan Pemadaman
Kebakaran bencana dan
dalam Daerah khususnya pengendalian
Kabupaten/Ko karhutla. kebakaran baik
ta 2. Terbatasnya dari segi
Sarana Sumber keahlian
air baik berupa maupun dari
sumber air galian jumlah personil
maupun air di lapangan.
2.1.1 tangki. 2. Peningkatan
3. Anggaran dan
yang terbatas penambahan
pada kegiatan Sarana dan
Pemadaman dan Prasarana
Pengendalian Pemadaman
Kebakaran dalam dan
Daerah pengendalian
Kabupaten/Kota. 3. Penambahan
4. Terbatasnya anggaran untuk
sarana dan kegiatan
prasarana pemadaman

486
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pemadaman dan dan


pengendalian pengendalian
kebakaran. kebakaran
4.
Meningkatkan
koordinasi
pada pihak-
pihak terkait
dalam
penanganan
pemadaman
dan
pengendalian
kebakaran.

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Risiko Bencana 124,47 124,36 %

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Angka Korban Bencana 20 19,4 %

Tabel 2.33
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

Persentase masyarakat 65 50 %
Program Penanggulangan
1. korban bencana yang
Bencana
mendapat penanganan

487
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Anggaran untuk sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar Rp.
842.364.147 dan realisasi sebesar Rp. 840.321.800 atau sebesar 99,76 %.
Bahwa berdasarkan data dan hasil evaluasi terhadap kegiatan Operasi dan
penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan kegiatan ini dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut :
1. Untuk tahun anggaran 2022, kegiatan pengendalian operasi dan
penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana di
alokasikan untuk kegiatan penanganan bencana banjir. Dimana
berdasarkan target awal di rencanakan 5 kegiatan dari TW I-1V, namun
dilapangan ternyata bencana banjir yang terjadi di ketapang pada tahun
2022 ini melebihi target dan tidak dapat kita prediksi yaitu melanda 15
Kecamatan dan 117 Desa dengan jumlah rumah yang terendam
sebanyak 22.856, korban terdampak mencapai 26.572 KK/87.317 Jiwa.
Dengan ketinggian air mencapai 4 m khususnya di kecamatan Jelai hulu
hingga merendam 17 desa.
2. Berdasarkan data BMKG bahwa rata-rata curah hujan di Kabupaten
Ketapang mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan
data rata-rata Curah hujan pada 5 tahun terakhir. Jumlah korban yang
terbanyak terjadi pada bulan oktober, (berdasarkan data BMKG jumlah
curah hujan di wilayah Kab. Ketapang pada bulan Oktober 2022 termasuk
kedalam katagori tinggi hingga sangat tinggi yaitu mencapai 301->500
mm/bulan dengan sifat hujan diatas normal). Sehingga BPBD
menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di kabupaten
Ketapang sesuai dengan Keputusan Bupati No. 422/BPBD-B/B/20
Bencana Banjir di Kabupaten Ketapang Tentang Status Tanggap Darurat
selama 14 hari terhitung 10 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2022.
Dan berdasarkan Keputusan Bupati No. 432/BPBD-B/2022 Tentang
Perpanjangan Status Tanggap Darurat dari 24 Oktober sampai 5
November 2022.
3. Berdasarkan data di lapangan bahwa banjir merendam Kecamatan Air
Upas, Tumbang Titi, Sungai Laur,Jelai Hulu, Manis Mata, Hulu Sungai,
Sandai, Nanga Tayap,Simpang Hulu, Muara Pawan.
4. Update kondisi lapangan baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan,
TRC (Tim Reaksi Cepat) melakukan monitoring ke wilayah yang
terdampak banjir dan melakukan pendataan warga yang rumahnya
terdampak banjir, selain itu tim juga membantu mengevakuasi
masyarakat ke tempat yang lebih tinggi dan membantu warga
menyebrangi jalan yang terendam luapan air sungai. Kondisi banjir yang
merendam di 15 kecamatan 117 Desa dengan rata-rata ketinggian air 4
m, tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut namun terdapat
beberapa fasilitas umum rusak akibat bencana banjir tersebut
diantaranya yaitu sebanyak 242 unit rumah rusak sedang dan 30 buah
fasilitas umum rusak seperti jembatan dan jalan mulai dari katagori rusak
ringan hingga rusak berat. Untuk mengurangi beban masyarakat yang

488
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terdampak banjir, pemerintah melalui BPBD Kab. Ketapang memberikan


bantuan berupa beras, mie instan. sembako.

Permasalahan :
1. Sulitnya penanganan bencana secara maksimal dikarenakan faktor alam
yang tidak bisa di prediksi secara tepat seperti banjir akibat curah
hujan yang tinggi.
2. Belum maksimalnya sistem peringatan dini kebencanaan termasuk
bencana banjir bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di
wilayah/kecamatan/desa yang rawan bencana banjir.
3. Terbatasnya SDM kebencanaan.
4. Belum maksimalnya pelatihan/sosialisasi rutin mengenai masalah
kebencanaan dan penanggulangannnya.
5. inimnya Peralatan penanganan bencana banjir baik untuk penyaluran
logistik maupun evakuasi.
6. Anggaran yang terbatas untuk penanggulangan bencana.

Solusi :
1. Membentuk sistem peringatan dini kebencanaan khususnya banjir
bekerjasama dengan berbagai pihak terkait termasuk
wilayah/kecamatan/desa yang rawan bencana banjir.
2. Perekrutan relawan penanganan bencana dari masyarakat maupun
organisasi atau pihak swasta.
3. Melakukan pelatihan/sosialisasi rutin mengenai masalah kebencanaan
dan penanggulangannnya.
4. Meningkatkan Sarana dan prasarana kebencanaan ( penambahan perahu
karet, perahu evakuasi, Tenda pengungsi dll).
5. Penambahan anggaran penanganan bencana

1.2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana


1.2.1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.509.564.000,00 dan realisasi
sebesar Rp. 1. 497.138.263 atau sebesar 99,18 %, dilaksanakan selama 1
tahun Kegiatan di fokuskan pada penanganan bencana non alam yaitu
penanganan Covid- 19 dari bulan Januari s/d Desember 2022.
kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pemetaan wilayah yang berisiko tinggi terpapar Covid-19
2. Penentuan zonasi yang rawan terhadap penyebaran Covid-19
3. Melakukan razia masker dibeberapa titik perkotaan dan café-café yang
ramai pengunjung untuk melakukan himbauan kepaada masyarakat akan
bahayanya wabah Virus Corona Disiase 2019.
4. Melakukan razia gabungan vaksin bagi pengendara sepeda motor apabila
belum melaksanakan vaksinasi dan tim membawa ke posko agar
dilakukan Vaksin di Pos Satlantas Ketapang.
5. Prokes kegiatan pada saat peringatan hari raya besar : sholat idul fitri di
beberapa mesjid, Perayaan natal dan tahun baru dibeberapa gereja yang
menjalankan.
6. Penyemprotan disinfektan di lokasi /wilayah yang terpapar dan di
tempat umum seperti di BPJS pada bulan Januari sampai April.
7. Pelaksanaan piket/ pam Penanggulangan Covid-19 di Posko BPBD, Posko
DINKES dan Posko FASKHUS.

489
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
1. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan
covid-19.
2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana untuk penanggulangan
penyebaran covid-19 seperti alat penyemprot disinfektan dll

Solusi :
1. Memaksimalkan koordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait
melalui satgas covid-19 , baik dari segi pemetaan wilayah yang terkena
dampak, perencanaan penanggulangan, sampai pada pelaksanaan
tekhnis di lapangan.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya
perlindungan/pencegahan dini melalui sosialisasi maupun himbauan di
lapangan.
3. Melakukan razia masker dan razia gabungan dibeberapa titik perkotaan
dan café-café yang ramai pengunjung untuk melakukan himbauan
kepada masyarakat akan bahayanya wabah Virus Covid-19.
4. Melakukan razia gabungan vaksin bagi pengendara sepeda motor apabila
belum melaksanakan vaksinasi dan tim membawa ke posko agar
dilakukan Vaksin di Pos Satlantas Ketapang.
5. Penempatan dan Pengisian Tong Tempat Cuci tangan di tempat
kermaian.
6. Prokes kegiatan pada saat peringatan hari raya besar.

1.2.2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota


Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Realisasi
sebesar Rp. 99.421.000 ,- atau sebesar 99,42 %. kegiatan tersebut di
alokasikan untuk kegiatan Pencarian orang hilang dan kegiatan Evakuasi
Korban Bencana yang dilaksanakan selama 1 tahun, antara lain:
1. Kegiatan pencarian orang hilang dan evakuasi baik bencana alam
maupun non alam. Berdasarkan data dari bulan januari sampai bulan
Desember 2022 kegiatan evakuasi sebanyak 26 kejadian.
2. Evakuasi korban Bencana di tahun 2022 di prioritaskan pada bencana
banjir yang terjadi di beberapa kecamatan yang rawan bencana seperti
yang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu.

Permasalahan :
1. Sulitnya penanganan bencana secara maksimal dikarenakan faktor alam
seperti banjir akibat curah hujan yang tinggi.
2. Belum maksimalnya sistem peringatan dini kebencanaan termasuk
bencana banjir bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di
wilayah/kecamatan/desa yang rawan bencana banjir.
3. Terbatasnya SDM dalam kegiatan evakuasi korban
4. Belum maksimalnya pelatihan/sosialisasi rutin mengenai masalah
evakuasi korban.
5. Minimnya Peralatan penanganan evakuasi bencana terutama untuk
penyaluran logistik maupun evakuasi korban.
Solusi :
1. Pemetaan wilayah yang memiliki risiko yang tinggi.
2. Melakukan mitigasi wilayah yang rawan banjir,
3. Melakukan Koordinasi dengan BMKG untuk kondisi cuaca.

490
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. BPBD Ketapang selalu melakukan Koordinasi untuk update kondisi


lapangan baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan guna untuk lebih
mempercepat informasi kejadian, selain itu masyarakat juga dapat
langsung melaporkan terkait kebencanaan melalui Nomor kontak
pengaduan Bencana dan melalui Media Sosial.
5. Bekerjasama dengan SAR dalam evakuasi korban bencana alam di
lapangan

1.2.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana


Kabupaten/Kota
Kegiatan tersebut pada TA. 2022 setelah perubahan 180.863,863,00 dan
realisasi sebesar Rp. 180.748.500,00 atau sebesar 99,94 %. Dilaksanakan
pada bulan Agustus sampai Desember 2022 Dengan Rincian kegiatan
sebagai berikut :
1. Kegiatan dalam bentuk penyaluran Logistik korban banjir.
2. Bentuk bantuan yang diserahkan kepada korban banjir berupa sembako
dimana sampai desember tahun 2022 telah di salurkan beras sebanyak
143.570,8 kg, 5112,3 dus mie instan. Bantuan di peroleh dari anggaran
BPBD, Bantuan masyarakat, OPD Se-Kabupaten Ketapang, BUMN, PLN,
perorangan, perusahaan, Provinsi, Ormas dll.
3. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan logistik korban banjir di laksanakan
pada Kecamatan : Jelai Hulu, Tumbang Titi, Manis Mata, Nanga Tayap,
Air Upas, Sandai, Hulu Sungai, MHS, Muara Pawan.
4. Di kecamatan Tumbang Titi juga didirikan dapur umum dengan
memberikan bantuan 400 bungkus nasi kepada masyarakat yang
menjadi korban banjir.

Permasalahan :
1. Penyampaian bantuan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
yang singkat dikarenakan jauhnya jarak tempuh dan akses jalan yang
rusak akibat banjir.
2. Sarana dan Prasana yang terbatas dalam penyaluran logistik.
3. Terbatasnya SDM dalam kegiatan Penyaluran Bantuan.
4. Anggaran yang terbatas dalam penanganan bencana terutama untuk
penyaluran logistik maupun evakuasi korban.

Solusi :
1. Perlunya penataan drainase kota dan gorong-gorong yang tidak
permanen karena jika terjadi hujan yang lebat beberapa hari terjadi
genangan air di beberapa titik, ini disebabkan pendangkalan akibat
lumpur dan perlunya pengerukan lumpur di parit.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyaluran logistik
3. Penambahan personil dalam kegiatan Penyaluran Bantuan.
4. Penambahan Anggaran yang terbatas dalam penanganan bencana
terutama untuk pengadaan logistik, penyelamatan maupun evakuasi
korban.
5. Perlunya sistem peringatan din (himbauan dan alat) disetiap kecamatan
ataupun desa yang rawan bencana.
6. Perlunya reboisasi dan pengerukan bagian muara sungai agar banjir
cepat mengalir kebagian hilir.

491
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi baik tingkat desa, kecamatan,


OPD terkait maupun pihak vertikal dalam penyediaan logistik bantuan
dan evaluasi korban bencana.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN


DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
2.1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Alokasi untuk Sub kegiatan ini dengan pagu dana murni Rp. 1. 646. 039.761
dan perubahan sebesar Rp. 2. 176.189.761,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 2.155.509.000,00 atau 99,05% dengan rincian terdiri dari
Belanja Jasa Tenaga Pemadaman kebakaran dan pemadaman sebesar Rp.
1.560.450.000,00 dan Belanja Jasa Penanganan Bencana sebesar Rp.
412.850.000,00 dimana khusus untuk penanganan monitoring karhutla
sangat terbatas yaitu hanya sebesar 182.550.000,00 dengan realisasi
182.209.000,00 atau 99,81%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pemetaan terhadap potensi terjadinya karhutla, hal ini
berdasarkan hasil analisa BMKG bahwa rendahnya curah hujan pada
bulan Januari, Maret, April, Juli dan Agustus 2022 sehingga tingkat
karhutla di wilayah Kabupaten Ketapang meningkat. Berdasarkan hasil
rekaman hotspoot tahun 2022 diwilayah kab. Ketapang sebanyak 1.755
titik yang tersebar pada 20 kecamatan.
2. Melaksanakan monitoring kegiatan pemantaun titik api/hotspot pada
wilayah yang berisiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan baik
melalui jalur udara mengunakan Drone dan mengunakan sepeda motor
di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Daerah yang menjadi fokus untuk pengendalian kebakaran hutan dan
lahan pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara
Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.
3. Berdasarkan hasil kegiatan pemadaman dilapangan bahwa area yang
tertinggi terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Matan Hilir
Selatan yaitu sebesar 64,82 ha sedangkan untuk yang terendah yaitu
kecamatan Delta Pawan seluas 0,0045 ha. Tingginya luas yang terjadi di
Kecamatan Hilir Selatan disebabkan karena lokasi yang terbakar
merupakan lahan gambut sehingga pemadaman sangat sulit dilakukan,
selain itu vegetasi pada lahan yang terbakar merupakan semak belukar
yang sudah mengering sehingga api sangat mudah menjalar dan
kecepatan angin juga berpengaruh terhadap kebakaran hutan dan lahan.
4. Melakukan upaya mitigasi pemantauan ketinggian debit air dan kondisi
lahan gambut di wilayah daerah pesisir.
5. Melakukan pemantauan kondisi di wilayah yang rawan kebakaran hutan
dan lahan serta melakukan edukasi kepada petani tentang Peraturan
Bupati No 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembakaran Terbatas dan
Terkendali Pada Pertanian Dengan Sistem Berladang.

Permasalahan :
1. Terbatasnya SDM penanggulangan bencana khususnya karhutla.

492
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Terbatasnya Sarana Sumber air baik berupa sumber air galian


maupun air tangki.
3. Anggaran yang terbatas pada kegiatan Pemadaman dan Pengendalian
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pemadaman dan pengendalian
kebakaran.

Solusi :
1. Peningkatan SDM Pemadaman dan pengendalian kebakaran baik dari
segi keahlian maupun dari jumlah personil di lapangan.
2. Peningkatan dan penambahan Sarana dan Prasarana Pemadaman dan
pengendalian
3. Penambahan anggaran untuk kegiatan pemadaman dan pengendalian
kebakaran
4. Meningkatkan koordinasi pada pihak-pihak terkait dalam penanganan
pemadaman dan pengendalian kebakaran.

5) Urusan Sosial
Dinas Sosial, PPPA dan KB KS
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Sosial pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, PPPA dan
KB KS. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Sosial mengacu
pada indikator kinerja utama Dinas Sosial, PPPA dan KB KS. berikut ringkasan kinerja
dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Sosial, PPPA dan KB KS adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.34
Ringkasan Kinerja Dinas Sosial, PPPA dan KB KS
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAH SOLUSI
KINERJA KINERJA AN

1 PROGRAM
PEMBERDA
YAAN
SOSIAL
1.1 Pemberdayaa
n Sosial
Komunitas
Adat
Terpencil
(KAT)
1.1.1 Peningkatan 4 1 Dana yang Perlunya
Kapasitas dan kecamatan kecamatan bersumber penambahan
Pendampingan dari APBD anggaran
KAT sebesar Rp. pelaksanaan
7.610.000,-
tersebut
dibagi untuk 4
kecamatan
masih belum
mencukupi.

493
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2 Pengembang
an Potensi
Sumber
Kesejahteraa
n
Sosial Daerah
Kabupaten/K
ota
1.2.1 Peningkatan 283 Orang 55 Orang Anggaran Perlunya
Kemampuan tidak penambahan
Potensi Pekerja mencukupi anggaran
Sosial pelaksanaan
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.2.2 Peningkatan 20 Orang 20 Orang Tidak ada -
Kemampuan
Potensi Tenaga
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.2.3 Peningkatan 20 Laporan 20 Tidak ada -
Kemampuan Dokumen
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.2.4 Peningkatan 42 Paket 47 Paket Hibah yang Munculkan
Kemampuan dilimpahkan dana AP
Potensi Sumber tidak lengkap untuk
Kesejahteraan biaya AP menunjang
Sosial pelaksanaan
Kelembagaan kegiatan
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.2.5 Peningkatan 2 Dokumen 2 Dari 20 Perlunya
Kemampuan Dokumen Kecamatan penambahan
Sumber Daya yang akan anggaran
Manusia dibentuk untuk
dan Penguatan Puskesos baru menunjang
Lembaga terbentuk di 2 pelaksanaan
Konsultasi Kecamatan kegiatan
Kesejahteraan yaitu Delta secara
Keluarga (LK3) Pawan dan maksimal
Benua Kayong
2. PROGRAM
REHABILITA
SI SOSIAL
2.1 Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar,
Anak
Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar,
serta
Gelandangan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial

494
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.1 Penyediaan Alat 20 Orang 20 Orang Dari 726 Perlu adanya


Bantu jumlah penambahan
penyandang anggaran,
disabilitas, agar
hanya 20 penyandang
orang yang disabilitas
mendapat yang dibantu
bantuan kursi lebih banyak
roda
2.2 Rehabilitasi
Sosial
Penyandang
Masalah
Kesejahteraa
n Sosial
(PMKS)
Lainnya
Bukan
Korban
HIV/Aids dan
Napza di Luar
Panti Sosial
2.2.1 Pemberian 22 Orang 22 Orang Tidak adanya Perlu
Layanan Data Rumah diupayakan
dan Pengaduan Singgah untuk Rumah
menampung Singgah untuk
sementara menampung
Orang sementara
Terlantar Orang
Terlantar
2.2.2 Penyediaan 12 Panti 11 Panti 1. Satu LKSA Memberikan
Permakanan Asuhan Asuhan dinonakti pembinaan
fkan kepada setiap
karena LKSA
terjadi
pelanggar
an aturan
2. Dari
beberapa
LKSA, di
antaranya
masih
ada yang
belum
memberi
kan
laporan
rutin
setiap
bulannya
mengenai
pengelola
an dan
kegiatan
panti
asuhan/L
KSA
2.2.3 Pemberian 40 Orang 12 Orang Adanya Perlu
Bimbingan Fisik, tunggakan penambahan
Mental, biaya anggaran dan
Spiritual, perawatan, penambahan
dan Sosial sehingga jadwal
menjadi penjemputan
terhutang
dengan RSJ.
Selain itu
kondisi jalan
darat yang

495
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

akan
ditempuh
untuk
menjemput
eks pasien
ODGJ di RSJ
Provinsi
sedang
mengalami
kerusakan
parah
2.2.4 Pemberian 20 Orang 20 Orang Jumlah AMPK Perlu adanya
Bimbingan tahun 2022 di penambahan
Sosial kepada Kabupaten anggaran
Keluarga Ketapang
Penyandang sebanyak 60
Masalah orang.
Kesejahteraan Sedangkan
Sosial (PMKS) yang diapat
Lainnya Bukan diberikan
Korban bantuan sosial
HIV/AIDS dan hanya 20
NAPZA orang. Hal ini
disebabkan
kurangnya
anggaran yang
ada.
2.2.5 Kerjasama 20 Orang 3 Orang Jumlah korban Perlu
Antar Lembaga NAPZA yang dilakukan
dan Kemitraan dapat didata kerjama
dalam di tahun 2022 dengan pihak
Pelaksanaan hanya 3 (tiga) RSUD untuk
Rehabilitasi orang, mendata
Sosial sehingga korban NAPZA
Kabupaten/Kota bantuan sosial yang ada di
tidak dapat Kabupaten
tersalurkan Ketapang
sepenuhnya.
3 PROGRAM
PERLINDUN
GAN DAN
JAMINAN
SOSIAL
3.1 Pemeliharaan
Anak-Anak
Terlantar
3.1.1 Penjangkauan 50 Orang 50 Orang Jumlah anak Perlu adanya
Anak-Anak terlantar luar penambahan
Terlantar panti di anggaran agar
Ketapang lebih banyak
pada tahun lagi anak
2022 terlantar yang
berjumlah 175 mendapat
orang, namun bantuan
yang sosial.
mendapat
bantuan
hanya 50
orang.
Sehingga
terdapat 125
anak terlantar
yang tidak
mendapat
bantuan.
3.2 Pengelolaan
Data Fakir
Miskin

496
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Cakupan
Daerah
Kabupaten/K
ota
3.2.1 Pendataan Fakir 255.010 255.010 1. Belum 1. Perlu
Miskin Cakupan orang orang tersosialis adanya
Daerah asinya sosialisasi
Kabupaten/Kota data fakir tentang
miskin pendataan
2. Belum fakir
tersediany miskin
a data dengan
fakir mengguna
miskin kan
terpilah aplikasi
pada ofline
setiap 2. Mendoron
desa/ g sumber
kecamata data di
n; desa/
3. Sarana kecamatan
prasarana untuk
yang menyediak
kurang an data
memadai. fakir
miskin
yang lebih
akurat
3. Mendoron
g
pengadaa
n sarana
dan
prasarana
dan
sumber
daya yang
mendukun
g.

3.2.2 Pengelolaan 16.347 16.347 1. Belum 1. Melakuka


Data Fakir orang orang tersosialis n
Miskin Cakupan asinya sosialisasi
Daerah data fakir tentang
Kabupaten/Kota miskin pendataa
2. Belum n fakir
tersediany miskin
a data dengan
fakir mengguna
miskin kan
terpilah aplikasi
pada ofline
setiap 2. Mendoron
desa/ g sumber
kecamata data di
n; desa/
3. Sarana kecamata
prasarana n untuk
yang menyedia
kurang kan data
memadai. fakir
miskin
yang lebih
akurat
3. Mendoron
g
pengadaa
n sarana

497
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan
prasarana
dan
sumber
daya yang
mendukun
g.

3.2.3 Fasilitasi
Bantuan
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat
4 PROGRAM
PENANGAN
AN
BENCANA
4.1 Perlindungan
Sosial Korban
Bencana
Alam dan
Sosial
Kabupaten/K
ota
4.1.1 Penyediaan 50 orang 36.148 Masih Diperlukan
Makanan orang minimnya stock atau
persedianan persediaan
makanan makanan dan
untuk korban kendaraan
bencana dan untuk korban
fasilitas bencana
transportasi
4.1.2 Penyediaan 50 orang 800 orang Masih Diperlukan
Sandang minimnya stock atau
persediaan persediaan
sandang sandang
untuk korban persediaan
bencana dan makanan dan
fasilitas kendaraan
transportasi untuk korban
bencana
4.2 Penyelenggar
aan
Pemberdayaa
n Masyarakat
terhadap
Kesiapsiagaa
n Bencana
Kabupaten/K
ota
4.2.1 Koordinasi, 1 Dokumen 4 kampung Belum
Sosialisasi dan siaga tersosialisasin
Pelaksanaan bencana ya
Kampung Siaga pembentukan
Bencana kampung
siaga
dikecamatan
4.2.2 Koordinasi, 1 Dokumen 1 kali Kurangnya
Sosialisasi dan pelatihan tenaga siaga
Pelaksanaan bencana
Taruna
Siaga Bencana
5 PROGRAM
PENGELOLA
AN TAMAN
MAKAM
PAHLAWAN

498
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5.1 Pemeliharaan -
Taman
Makam
Pahlawan
Nasional
Kabupaten/K
ota
5.1.1 Pemeliharaan 7255 m2 7255 m2 Kurangnya Menambah
Taman Makam anggaran alokasi
Pahlawan untuk anggaran
Nasional pemeliharaan untuk
Kabupaten/Kota dan penataan pembuatan
taman makam taman dan
pahlawan, pemeliharaan
menimbang makam
taman makam pahlawan
pahlawan
setiap
tahunnya
digunakan
dalam
kegiatan
peringatan
hari
kepahlawanan

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, PPPA dan KB KS

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Persentase PPKS 10,64 5,89 %

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, PPPA dan KB KS

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase penyandang 28,57 28,57 %


disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan
gelandangan pengemis
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti

2. Persentase korban 50 36.948 orang


bencana alam dan sosial
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana
daerah Kabupaten
Ketapang

499
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.37
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan


1 2 3 4 5 6
1. Program Pemberdayaan Sosial
1.1 Persentase Pemerlu Pelayanan 5.71 5.30 %
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang
meningkat pendapatannya
1.2 Persentase peningkatan kelompok 33.20 33.04 %
rentan yang terlatih
2 Program Rehabilitasi sosial

2.1 Persentase peningkatan cakupan 4.5 26.54 %


pelayanan PPKS
3 Program Perlindungan dan jaminan
sosial
3.1 Persentase kelompok rentan yang 7.5 7.5 %
mendapat jaminan sosial
3.2 Persentase kelompok rentan pemerlu 15 15 %
perlindungan yang mendapat
penanganan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
Kegiatan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah
dilakukan berupa Observasi dan Sosialisasi Rencana Lokasi Komunitas Adat
Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai,
Kab. Ketapang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar 24.275.000, realisasi
anggaran sebesar 22.522.980 (92.78%) dan realisasi fisik 100%. Peserta
kegiatan tersebut berjumlah 35 orang yang terdiri dari perangkat desa,
kader posyandu, kepala desa dan juga para tokoh masyarakat. Kegiatan ini
dilakukan pada tanggal 23-25 Agustus 2022 dengan memuat topik
pembahasan mengenai:
a. Gambaran Umum Mengenai Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
b. Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten
Ketapang
c. Pemberdayaan KAT: Populasi dan Penyebarannya

Permasalahan :
- Belum tersedianya jaringan listrik

500
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Infrastruktur berupa jalan belum memadai


- Anggaran belum cukup
- Riam dadap termasuk desa terpencil dan masuk dalam kategori blank
spot

Solusi:
- Perlunya peran aktif dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat
dalam mengusulkan lokasi yang menjadi potensi Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
- Perlu Penambahan Anggaran

1.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah


Kabupaten/Kota
1.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Karang Taruna telah dilaksanakan pada 28-30 Juni 2022 dalam
bentuk sosialisasi peningkatan kapasitas Karang Taruna yang dihadiri oleh
75 orang peserta dari perwakilan Karang Taruna yang berada di wilayah
Desa/Kelurahan Kabupaten Ketapang. Alokasi anggaran pada kegiatan ini
sebesar 76.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar 74.962.200 (97.99%)
dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilakukan di aula Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kab. Ketapang. Materi yang disampaikan berupa:
a. Membentuk Komitmen Karang Taruna dalam Membenahi Generasi
Muda dan Masyarakat
b. Kegiatan Pemda dalam Upaya Melanjutkan Peran Pemuda dan
Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial
c. Tanggung Jawab Karang Taruna dalam Pengelolaan Potensi Desa untuk
Kebermanfaatan bagi Masyarakat

Permasalahan :
Belum terdata secara terpadu anggota Karang Taruna di Kabupaten
Ketapang

Solusi:
Membuat data terpadu Karang Taruna Kabupaten Ketapang

1.2.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan


Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran dialokasikan untuk pembayaran honorarium dan penyuluhan
kepada 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di
Kabupaten Ketapang. Kegiatan berupa koordinasi dan monitoring kepada 20
TKSK di kabupaten Ketapang dengan waktu pelaksanaan mulai bulan Januari
hingga Desember 2022. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar
557.071.381 dengan realisasi anggaran sebesar 528.156.799 (94.81%) dan
realisasi fisik 100%.

Permasalahan :
- Kurangnya anggaran pembayaran honorarium/tali asih TKSK dan tenaga
administrasi (hanya sampai 7 bulan)
- Sejak Oktober 2022, 3 Kecamatan tidak memiliki TKSK

501
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
- Menambah anggaran pembayaran honorarium/tali asih TKSK dan tenaga
administrasi di perubahan anggaran
- Mengajukan usulan TKSK di 3 Kecamatan

1.2.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan


Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah
dilakukan ataupun sedang berjalan oleh TKSK di 5 kecamatan yaitu Benua
Kayong, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Sandai dan Tumbang Titi selama
satu tahun anggaran. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi
kepada calon penerima bantuan sosial/hibah dan para penerima bantuan
sosial/hibah tahun anggaran sebelumnya. Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pada kegiatan ini dilakukan sejak Januari hingga Desember 2022.
Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 10.280.000 dengan realisasi
anggaran sebesar 9.050.000 (88.04%) dan realisasi fisik 100%.

Permasalahan :
- SPJ yang tidak bisa dicairkan karena permasalahan administratif
- Perlunya melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di 20
Kecamatan

Solusi:
Perbaikan administrasi yang akan menjadi perhatian ke depan
Perlunya penambahan anggaran untuk dapat melakukan koordinasi,
monitoring dan evaluasi kegiatan di 20 Kecamatan

1.2.4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan


Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar 4.935.000.000 dengan realisasi
anggaran sebesar 4.912.597.000 (99.55%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan
berupa pelaksanaan belanja hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan periode Januari hingga Desember 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 2.38
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan periode Januari hingga
Desember 2022
No. Nama Paket Waktu Kontrak
1 Barau Timbun Halaman Masjid Hidayatullah 24 Juni 2022 s/d 23
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Agustus 2022
Kab. Ketapang
2 Pembangunan Gereja PPIK IMANUEL 22 Juni 2022 s/d 19
Pangkalan Tapang Desa Laman Satong Kec. September 2022
Matan Hiluir Utara Kab. Ketapang
3 Pembangunan Pagar Gereja Katolik Dususn 22 Juni 2022 s/d 19
Pal 15 Desa Laman Satong Kecaman Matan September 2022
Hilir Uitara Kab. Ketapang

502
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4 Bantuan pembangunan rehab Surau Ar 28 April 2022 s/d 01


Rahman Dusun 4 Desa Tanjung Baik Budi Agustus 2022
Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang
5 Pembangunan Pagar Mushola Darul 22 April 2022 s/d 23 Juli
Hikmah Dusun Makarti Jaya Desa Pemuatan 2022
Jaya Kec. Tumbang Titi
6 MCK Gereja St. Thomas Natai Panjang Kec. 22 April 2022 s/d 25 Juni
Tumbang Titi 2022
7 Pembangunan Gereja GPIB JAMAAH 22 Juni 2022 s/d 19
ANUGRAH Serengkah Desa Serengkah Kec. September 2022
Tumbang Titi Kab. Ketapang
8 Lanjutan Gereja Pentekosta di Indonesia 03 Agustus 2022 s/d 26
(GPDI) IMANUEL Desa Pengatapan Kec. September 2022
Tumbang Titi Kab. Ketapang
9 Rehab Mushola Jalur Muktitama 1 Desa 22 Juni 2022 s/d 20
Piansak Kec. Sungai Melayu Rayak Agustus 2022
10 Pembangunan Gedung Sekretariat st. 22 Juni 2022 s/d 19
Philipus Desa Mekar Jaya SP.4 Kec. Sungai September 2022
Melayau Rayak Kab. Ketapang
11 Pembangunan Gedung TPQ ANAHDIAH 01 Agustus 2022 s/d 29
DARUSALAM Dusun Sido Mulyo Desa September 2022
Piansak Kec. Sungai Melayau Rayak Kab.
Ketapang
12 Pembangunan Gereja Katolik Kritus Raja 24 Juni 2022 s/d 06
Desa Sungai Melayu Jaya SP.7 Kec. Sungai September 2022
Melayu Rayak Kab. Ketapang
13 Pembangunan Serambi Masjid AL-HIDAYAH 01 Agustus 2022 s/d 29
Desa Piansak Kec. Sungai Melayu Rayak September 2022
Kab. Ketapang
14 Hibah bantuan bahan Bangunan Mushola 25 Juli 2022
AL-Amin Dusun Abut Baru Desa Karya
Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak
15 Pembangunan Papan nama Masjid Besar 22 April 2022 s/d 25 Juni
AL-HIDAYAH Desa Kendawangan Kiri Kec. 2022
Kendawangan Kab. Ketapang
16 Pengadaan Tenda dan Kursi Surau Al- 01 Agustus 2022 s/d 18
Munawarah Desa Kendawangan Kiri Kec. Agustus 2022
Kendawangan Kab. Ketapang
17 Pembangunan Mushola Al- Hidayah Dusun 22 April 2022 s/d 23 Juli
Margo Mulio Desa Suka Damai Kec. 2022
Kendawangan Kab. Ketapang
18 Pembangunan Rumah Singgah Imam di 22 April 2022 s/d 25 Juli
Gereja St. Petrus, Paroki Kec. Kendawangan 2022
Kab. Ketapang
19 Lanjutan pembangunan Masjid Al-Islah 18 Juli 2022 s/d 15
Dusun III Desa Suka Damai Kec. Oktober 2022
Kendawangan
20 Pembangunan MCK Masjid AL-BAYYINAH 28 April 2022 s/d 01
Dusun Bantu Begendang Desa Mekar Agustus 2022
Utama Kec. Kendawangan

503
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

21 Pembangunan MCK Darul Ibtidal Dusun 28 April 2022 s/d 01


Sindur Rt.04/Rw.01 Desa Mekar Sari Kec. Agustus 2022
Benua Kayong Kab. Ketapang
22 Pembangunan Pagar Pondok Pesantren 28 April 2022 s/d 01
Darul Ibtidal Dusun Sindur Rt.04/Rw.01 Agustus 2022
Desa Mekar Sari Kec. Benua Kayong Kab.
Ketapang
23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid 22 Juni 2022 s/d 19
Al-Abror Kauman Kec. Benua Kayong Kab. September 2022
Ketapang
24 Bantuan rehab Gereja Katolik Dusun 01 Agustus 2022 s/d 29
Jemayas Desa Beleban Kec. Marau September 2022
25 Peningkatan Gereja Katolik di Desa Kayong 28 April 2022 s/d 01
Utara Agustus 2022
26 Peningkata Gereja GKSI Kuala Asam Desa 28 April 2022 s/d 01
Asam Besar Kec. Manis Mata Agustus 2022
27 Bantuan Hibah untuk pembangunan 16 November 2022 s/d
kepada Masjid Al-Munawwarah Desa 29 November 2022
Tanjung Pasar Kec. Muara Pawan
28 Bantuan Sarana dan prasarana Fardu 03 Agustus 2022 s/d 01
Kifayah Yayasan Raudatul Jannah Kab. September 2022
Ketapang
29 Pembangunan Gereja Khatolik Santo 01 Agustus 2022 s/d 29
Gabriel Stasi Kusik Pakit Desa Rangga Intan Oktober 2022
Kec. Jelai Hulu
30 Pembangunan Pagar Gereja Semantun 22 April 2022 s/d 25 Juni
Kecamatan Jelai Hulu 2022
31 Pengadaan tenda surau nurul jannah Desa 22 April 2022 s/d 05 Juli
Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan 2022
32 Pembangunan Masjid Jami Nurussalam 28 April 2022 s/d 01
Desa Mekar Harapan Kec. Sungai Laur Agustus 2022
33 Bantuan Alat Sound Sistem 16 November 2022 s/d
29 November 2022
34 Pengadaan peralatan Drumband Pondok 23 November 2022 s/d
Pesantren Darul Fadilah Kelurahan Kauman 06 Desember 2022
Kecamatan Benua Kayong Kab. Ketapang
35 Pembangunan Pagar Gereja Dusun Air 07 November 2022 s/d
Merah Desa Pangkalan Batu Kecamatan 11 Desember 2022
Kendawangan Kab. Ketapang
36 Pengadaan Tenda Reging dan Tenda Biasa 16 November 2022 s/d
beserta Kursi dan meja pada yayasan 29 November 2022
hymne guru kec. Tumbang Titi Kab.
Ketapang
37 Pelebaran Gereja St. Petrus dan Paulus 07 November 2022 s/d
Desa Sungai Daka Kecamatan Laur 21 Desember 2022
Kabupaten Ketapang
38 Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Surau 25 November 2022
Baiturrahim Jl. Otto Iskandar Dinata
Kelurahan Kauman Kecamatan Benua
Kayong Kab. Ketapang

504
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

39 Bantuan Surau Al-Hidayah Jl. KH. WAHID 5 Desember 2022


HASYIM Gg. Hidayah RT.020/RW.007
Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan
Kab. Ketapang

Permasalahan :
- Proposal terlambat masuk dari penerima manfaat (tidak sesuai dengan
jadwal yang ditentukan)
- Tidak tersedianya Anggaran Penunjang kegiatan seperti belanja
perjalanan dinas, ATK dan lain lain.

Solusi:
- Proposal dimasukkan satu tahun sebelum tahun anggaran
- Perlu penambahan anggaran penunjang kegiatan seperti belanja
perjalanan dinas, ATK dan lain lain.

1.2.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga


Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Kegiatan berupa sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
kepada anggota di 2 puskesos dan TKSK dari 20 kecamatan beserta
perangkat desa. Kegiatan dilakukan pada bulan Oktober 2022 di Ruang
Pertemuan Bappeda dengan materi yang disampaikan berupa penguatan
pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari SLRT di Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kab. Ketapang. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 85.631.875
dengan realisasi anggaran sebesar 68.015.208 (79.43%) dan realisasi fisik
100%.

Permasalahan :
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana
kegiatan tidak dapat diambil 100%
- Belum terbentuknya puskesos di setiap desa dari 20 Kecamatan

Solusi:
Membuat SK tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan
yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

2. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL


2.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 682.330.000,00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
647.249.300,00,- Atau 94,86 % Sub kegiatan ini berupa pemberian alat
bantu kursi roda kepada 19 Orang penyandang disabilitas di 20 Kecamatan
di Kabupaten Ketapang. Dari 826 orang populasi Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Ketapang, hanya 50 orang yang mendapat bantuan berupa alat
bantu (31 orang mendapat alat bantu gerak berupa walker, tongkat, dan
kursi roda oleh Dinas Sosial Provinsi dan 19 orang yang mendapat alat bantu
gerak berupa kursi roda oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

505
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang). Sehingga


masih ada 776 yang belum mendapatkan alat bantu.

Permasalahan :
Kurangnya anggaran untuk mencakup seluruh penyandang disabilitas di
Kabupaten Ketapang.

Solusi:
Meningkatkan Kerjasama dengan pihak TKSK, Desa/Kelurahan dan
Kecamatan dalam pendataan penyandang disabilitas dan perlu adanya
penambahan anggaran untuk penyediaan alat bantu penyandang
disabilitas.

2.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
2.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 38.909.000,00.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
38.495.872,00,- Atau 98,94% Target dalam sub kegiatan ini adalah
pemulangan 25 Orang Terlantar / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
di Kabupaten Ketapang ke daerah asalnya. Namun pada realisasinya
terdapat 30 Orang Terlantar / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) di
Kabupaten Ketapang yang harus dan telah dipulangkan ke daerah asalnya.
Orang Terlantar / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) yang berasal
dari luar Kalimantan Barat dikirim untuk transit di Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Barat untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya. Namun
untuk orang Terlantar / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) yang
berasal dari Kalimantan Barat langsung dipulangkan ke daerah asalnya oleh
Dinas Sosial Ketapang.

Permasalahan :
- Tidak adanya Rumah Singgah untuk menampung sementara Orang
Terlantar. Sehingga untuk sementara, orang terlantar yang akan
dipulangkan terpaksa ditampung di Kantor Dinas Sosial.
- Jumlah orang terlantar yang harus dipulangkan melebihi kuota/target
yang telah telah ditetapkan sesuai dengan anggaran/DPA yang ada.
Sehingga harus menggunakan anggaran lain.

Solusi:
- Perlu adanya rumah singgah untuk menampung sementara orang
terlantar agar tidak mengganggu kegiatan kerja di Dinas Sosial
- Perlu adanya penambahan anggaran. Karena Orang Terlantar sifatnya
kondisional dan tidak mungkin bila tidak dipulangkan ke daerah asalnya.

2.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan


Kegiatan berupa pelayanan dan pembinaan kepada 11 panti asuhan/LKSA
dengan pemberian bahan permakanan berupa beras, minyak goreng, gula,
telur, susu, ikan kaleng dan sebagainya. Penyediaan permakanan tersebut
diberikan kepada 11 panti/LKSA dengan rincian sebagai berikut:
1. LKSA Nurul Iman sebanyak 50 jiwa pada tanggal 29 November 2022
2. LKSA Bina Remaja sebanyak 30 jiwa pada tanggal 29 November 2022

506
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. LKSA Al-Ittihad sebanyak 48 jiwa pada tanggal 29 November 2022


4. LKSA Hidayatullah sebanyak 31 jiwa pada tanggal 29 November 2022
5. LKSA Yatama sebanyak 30 jiwa pada tanggal 29 November 2022
6. LKSA Mujahidin sebanyak 90 jiwa pada tanggal 29 November 2022
7. LKSA Nur Ilahi sebanyak 45 jiwa pada tanggal 29 November 2022
8. LKSA Al-Khairiyah sebanyak 40 jiwa pada tanggal 29 November 2022
9. LKSA Al-Mujahirin sebanyak 25 jiwa pada tanggal 30 November 2022
10.LKSA Muhammadiyah sebanyak 25 jiwa pada tanggal 29 November 2022
11.LKSA Ibnul Yasin sebanyak 40 jiwa pada tanggal 29 November 2022
Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 758.525.000 dengan realisasi
anggaran sebesar 429.498.000 (56.62%). Alokasi anggaran ini direalisasikan
dalam 2 tahap pencairan dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran murni
Alokasi anggaran ini sebesar 61.500.000 yang direalisasikan dalam
bentuk pemberian bahan permakanan berupa beras sebanyak 250kg per
panti yang diberikan kepada 11 panti asuhan/LKSA. Realisasi ini tidak
berjalan 100% dikarenakan adanya 1 LKSA/panti asuhan, yaitu Panti
Asuhan Al-Akbar, yang tidak disalurkan karena panti tersebut sudah
dinonaktifkan (izin operasional dicabut). Sehingga total realisasi anggaran
murni ini sebesar 57.625.000 (93.7%)
2. Anggaran perubahan
Anggaran ini diberikan kepada panti asuhan dalam rangka mengurangi
dampak inflasi kenaikan harga. Bantuan ini diberikan pada saat akhir
tahun anggaran yaitu bulan Oktober hingga Desember 2022. Alokasi
kegiatan ini sebesar 697.025.000 dengan realisasi sebesar 371.873.000
(53.35%). Tidak optimalnya penyerapan anggaran ini disebabkan oleh
selisih perhitungan antara jumlah anak panti pada saat diusulkan
(penganggaran) dengan jumlah anak panti pada saat setelah verifikasi
data, yaitu:
- Jumlah anak pada saat usulan sebanyak 795 jiwa
- Jumlah anak setelah verifikasi dan validasi sebanyak 454 jiwa untuk 11
panti asuhan

Permasalahan :
- Anggaran murni tidak bisa direalisasikan 100% karena ada 1 panti asuhan
yang telah dicabut izin operasionalnya. Sedangkan pada saat
penganggaran, panti tersebut masuk ke dalam perhitungan rencana
anggaran.
- Anggaran perubahan tidak tersalurkan 100% karena terjadi perubahan
data anak panti yang semula berjumlah 795 jiwa menjadi 454 jiwa.

Solusi:
- Melakukan asesmen dan verifikasi secara rutin terhadap 11 LKSA/panti
binaan
- Memberikan pembinaan kepada setiap LKSA untuk memberikan laporan
rutin setiap bulan

2.2.3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 150.000.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
126.001.125,00,- Atau 84%. Sub kegiatan ini berupa penjemputan eks

507
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di RSJ Provinsi Kalimantan


Barat di Singkawang. Dalam proses penjemputan ini Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ketapang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang. Pada tahun 2022 telah terlaksana penjemputan 12 orang eks
pasien ODGJ di RSJ Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang. Setelah
dilakukan penjemputan, eks pasien ODGJ tersebut dikembalikan ke
keluarganya masing-masing. Eks pasien ODGJ yang telah dijemput berasal
dari Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong, Kendawangan, Simpang Hulu,
Sungai Melayu, dan Singkup.

Permasalahan :
- Waktu rawat inap pasien di RSJ berbeda-beda sehingga waktu
penjemputan pun berbeda pula. Hal tersebut dapat menyebabkan
tunggakan biaya perawatan, sehingga menjadi terhutang dengan RSJ.
- Kesulitan dalam penjemputan eks pasien ODGJ disebabkan oleh kondisi
jalan darat yang mengalami kerusakan parah

Solusi :
- Perlu adanya kendaraan khusus yang memadai dan sesuai standar untuk
melakukan penjemputan eks pasien ODGJ di RSJ Provinsi Kalimantan
Barat
- Perlu adanya penambahan jadwal penjemputan eks pasien ODGJ di RSJ
Provinsi Kalimantan Barat

2.2.4. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang


Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA
Sub kegiatan ini berupa pemberian bantuan sosial uang tunai kepada 20
orang anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) di Kabupaten
Ketapang. AMPK yang ditangani berupa anak berkasus hukum yaitu anak
yang menjadi saksi maupun korban. Jumlah AMPK tahun 2022 di Kabupaten
Ketapang sebanyak 60 orang. Selain diberi bantuan sosial uang tunai, AMPK
juga diberi bimbingan sosial dan pendampingan selama proses hukum
berlangsung hingga selesai.

Permasalahan :
- Data kasus AMPK diperoleh diakhir tahun sehingga terjadi keterlambatan
dalam proses penyerapan anggaran
- Dari 60 orang AMPK yang dapat diberi bantuan sosial sebanyak 20 orang
karena kurangnya anggaran bantuan sosial kepada AMPK

Solusi:
- Perlu peningkatan kerja sama dengan tenaga pendamping sosial
- Perlu adanya penambahan anggaran

2.2.5. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabiliasi Sosial Kabupaten/Kota
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 6.500.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
3.279.640,00,- Atau 50,46%. Sub kegiatan ini berupa pemberian bantuan

508
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sosial uang tunai kepada keluarga Korban Penyalahgunaan NAPZA di


Kabupaten Ketapang. Selain diberikan bantuan sosial uang tunai, korban
Penyalahgunaan NAPZA juga diberikan pendampingan sosial oleh Tenaga
Pendamping Korban Penyalahgunaan NAPZA dari Kementerian Sosial yang
berpangkalan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Jumlah korban NAPZA yang
dapat didata di tahun 2022 hanya 3 (tiga) orang, yang berasal dari
kecamatan Delta Pawan, Sungai Melayu Rayak, dan Nanga Tayap.

Permasalahan :
- Kurangnya data korban NAPZA di Kabupaten Ketapang.
- Kurangnya Kerjasama dengan pihak/instansi terkait lainnya.

Solusi:
- Perlu adanya pendataan korban NAPZA secara masif di Kabupaten
Ketapang
- Perlu menjalin Kerjasama dengan pihak/instansi terkait lainnya.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


3.1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar
3.1.1. Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 49.038.680,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
40.757.108,00,- Atau 83,11%. Sub kegiatan ini berupa pemberian bantuan
sosial berupa paket sembako kepada 50 orang anak-anak terlantar di
Kabupaten Ketapang yang berasal dari kecamatan Sandai, Nanga Tayap,
Matan Hilir Selatan dan Kendawangan. Sedangkan anak terlantar luar panti
di Ketapang pada tahun 2022 berjumlah 175 orang. Sehingga terdapat 125
anak terlantar yang tidak mendapat bantuan.

Permasalahan :
- Honorarium pendamping tenaga sosial tidak dapat direalisasikan karena
belum diatur dalam peraturan bupati
- Masalah pada poin diatas mengakibatkan turunnya persentase realisasi
yang seharusnya 99.63% menjadi 83.11%
- Pada realitanya, anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencukupi untuk
menjangkau seluruh anak terlantar di Kabupaten Ketapang

Solusi:
- Mengusulkan objek belanja honorarium pendamping tenaga sosial
kedalam peraturan bupati
- Perlu adanya penambahan anggaran agar lebih banyak lagi anak
terlantar yang mendapat bantuan sosial

3.2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabuaten/Kota


3.2.1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini berupa pendataan masyarakat miskin untuk diinput dalam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan di 20 Kecamatan
yang ada di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan guna pemberian
bantuan sosial yang berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non

509
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tunai (BPNT). Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan aplikasi SIKS-NG yang


juga melibatkan perangkat Kelurahan/Desa sebagai sumber data sekaligus
sebagai Operator SIKS-NG. Dalam proses pengelolaan data ini diperlukannya
dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari
Kelurahan/ Desa. Selain itu calon penerima manfaat harus masuk dalam
kriteria fakir miskin untuk dapat masuk ke dalam DTKS .

Permasalahan:
Belum tersedianya data fakir miskin yang valid pada setiap desa/ kecamatan

Solusi:
Mendorong sumber data di desa/ kecamatan untuk menyediakan data fakir
miskin yang valid

3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah


Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini merupakan lanjutan dari sub kegiatan Pendataan Fakir
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini, data yang
telah diperoleh dari perangkat Kelurahan/Desa diverifikasi menggunakan
aplikasi SIKS-NG. Setelah data diverifikasi kemudian data tersebut dikirim ke
Kementerian Sosial untuk dipilah penerima mana yang layak untuk
mendapatkan bantuan sosial. Dalam proses pengelolaan data ini
diperlukannya dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga dan Surat
Keterangan dari Kelurahan/ Desa. Proses verifikasi data dapat memakan
waktu 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

Permasalahan:
Belum tersedianya data fakir miskin yang valid pada setiap desa/ kecamatan

Solusi:
Mendorong sumber data di desa/ kecamatan untuk menyediakan data fakir
miskin yang valid

3.2.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 327.021.040,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
309.196.370,00,- Atau 94,55%

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA


4.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 851.503.360,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
798.365.550,00,- Atau 93,76%. Sub kegiatan ini berupa penyediaan
makanan yang diperuntukkan bagi korban bencana di Kabupaten Ketapang.
Makanan yang diberikan berupa mie instan, beras, gula, dan susu. Pada
tahun 2022 korban bencana yang mendapat bantuan penyediaan makanan
merupakan korban bencana banjir. Terdapat 6 (enam) Kecamatan
terdampak banjir yang mendapat bantuan yaitu Hulu Sungai, Sandai, Jelai
Hulu, Muara Pawan, Manis Mata, dan Nanga Tayap.

510
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Selain itu pada sub kegiatan ini juga melakukan penyaluran bantuan
sembako kepada 2012 keluarga prasejahtera untuk mengatasi dampak
inflasi kenaikan BBM tahun 2022
Permasalahan:
- Kurangnya anggaran untuk persediaan makanan kepada korban bencana
- Kurangnya anggaran untuk pendistribusian bantuan Cadangan Beras
Pemerintah (CBP)

Solusi:
- Perlu adanya penambahan anggaran untuk peyediaan makanan kepada
korban bencana
- Perlu adanya penambahan anggaran untuk pendistribusian bantuan
Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

4.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang


Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 70.755.930,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
64.349.150,00,- Atau 90,95%. Sub kegiatan ini berupa penyediaan sandang
yang diperuntukkan bagi korban bencana di Kabupaten Ketapang. Sandang
yang diberikan berupa selimut, pakaian, handuk, dan seragam sekolah. Pada
tahun 2022 korban bencana yang mendapat bantuan penyediaan sandang
merupakan korban bencana banjir. Terdapat 6 (enam) Kecamatan
terdampak banjir yang mendapat bantuan yaitu Hulu Sungai, Sandai, Jelai
Hulu, Muara Pawan, Manis Mata, dan Nanga Tayap.
Permasalahan:
Masih minimnya persediaan sandang untuk korban bencana
Solusi:
Perlu adanya penambahan anggaran untuk persediaan sandang

4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap


Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 55.476.720,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
30.291.250,00,- Atau 54%. Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi
pembentukan kampung siaga bencana. Kampung siaga bencana merupakan
wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan
kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Pembentukkan
kampung siaga bencana bertujuan untuk memberikan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk
jejaring siaga bencana berbasis masyarakat, memperkuat interaksi sosial
anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana,
menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang
berkesinambungan, dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk
penanggulangan bencana. Pada tahun 2022 telah dibentuk kampung siaga
bencana di 2 (dua) kecamatan, yaitu di kecamatan Jelai Hulu dan Muara
Pawan.
Permasalahan:
- Belum tersosialisasinya pembentukan kampung siaga bencana diseluruh
kecamatan di Kabupaten Ketapang

511
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Pembentukan kampung siaga bencana terkendala karena TIM TAGANA


fokus pada upaya penanganan bencana yang sedang terjadi

Solusi:
- Perlu dilaksanakannya sosialisasi tentang pembentukan kampung siaga
bencana disetiap Kecamatan di Kabupaten Ketapang
- Pembentukan Kampung Siaga Bencana dilakukan pada triwulan awal

4.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga


Bencana
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 75.154.900,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
72.184.900,00,- Atau 96,05%. Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan
sosialisasi pembentukan taruna siaga bencana. Taruna Siaga Bencana,
selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan
aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra
bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas
penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan
penanggulangan bencana. Pada tahun 2022 telah dibentuk kampung siaga
bencana di 2 (dua) kecamatan, yaitu di kecamatan Jelai Hulu dan Muara
Pawan.
Permasalahan:
Tidak ada masalah

Solusi:
Tidak ada

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN


5.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
5.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran sebesar 123.268.442 dengan realisasi anggaran sebesar
117.267.226 (95.13%) dan realisasi fisik 100%. Pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional berupa pengecatan bangunan, pagar/tembok dan
kebersihan lingkungan serta prasarana lainnya. Taman Makam Pahlawan
dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan atau acara-acara besar
nasional dan daerah setiap tahunnya. Pemeliharaan taman makam
pahlawan dilakukan sepanjang tahun anggaran.
Permasalahan :
Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan dan penataan taman makam
pahlawan, menimbang taman makam pahlawan setiap tahunnya digunakan
dalam kegiatan peringatan hari kepahlawanan

Solusi:
Menambah alokasi anggaran untuk pembuatan taman dan pemeliharaan
makam pahlawan

512
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

C. PELAKSANAAN URUSAN NON PELAYANAN DASAR


Urusan Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang
pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Urusan Tenaga Kerja


Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan Tenaga Kerja mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran
kinerja tahun 2022 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.39
Ringkasan Kinerja Urusan Tenaga Kerja

PERMA
TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SALAH SOLUSI
KINERJA KINERJA
AN

2 Program
Pelatihan
kerja dan
Produktivit 96,73 %
as Tenaga
Kerja
2.1 Pelaksanaan
pelatihan
berdasarkan 98,77 %
unit
kompetensi
2.1.1 Proses
pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan
keterampilan
bagi pencari
kerja 98,93 %
berdasarkan
klaster
Kompetensi

Pengadaan
Sarana
Pelatihan Kerja 99,71 %
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
konsultasi
produktivitas
92,80 %
pada
perusahaan
kecil

513
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.3 Pengukuran
produktivitas
tingkat daerah
kabupaten /
kota
2.3.1 Pengukuran
kompetensi dan
produktivitas
82,01 %
tenaga kerja

3 Program
penempat
an tenaga
kerja

Pelayanan
Antarkerja di
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Penyediaan
Sumber Daya
Pelayanan antar
Kerja
Pelayanan antar
Kerja 99,94 %

Penyelenggaraa
n Unit Layanan 99,81 %
Disabilitas
Ketenagakerjaa
n
3.1 Pengelolaan
informasi
pasar kerja
Pemeliharaan
dan Operasional 100%
Aplikasi
Informasi Pasar
Kerja Online
3.1.1 Pelayanan dan
penyediaan
informasi Pasar
89,84 %
kerja on line

Pelindungan
PMI (Pra dan
Purna
Penempatan) di
Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Pelindungan
dan Kompetensi
Calon Pekerja
Migran 89,54%
Indonesia
(PMI)/Pekerja
Migran
Indonesia (PMI)

514
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.2 Penerbitan
perpanjangan
IMTA yang
lokasi kerja
dalam 1 ( satu
) daerah
kabupaten /
Kota
3.1.1 Koordinasi dan
singkronisasi
perpanjangan
IMTA yang
lokasi kerja
dalam 1 ( satu ) 99,94%
daerah
Kabupaten /
kota

4 Program
Hubungan
Industrial
4.1 Pengesahan
peraturan
perusahaan
dan
pendaftaran
perjanjian
kerja bersama
untuk
perusahaan
yang hanya
beroperasi
dalam 1 ( satu
) daerah
kabupaten /
kota

Pengesahan 86,41%
Peraturan
Perusahaan bagi
Perusahaan
4.1.1 Pendaftaran
perjanjian
kerjasama bagi 98,29 %
perusahaan
4.1.2 Penyelenggaraa
n pendataan
dan informasi
sarana
hubungan 1 1 Tidak Tidak
industrial dan Dokume Dokumen ada ada
jaminan Sosial n
tenaga kerja
serta
pengupahan

4.2 Pencegahan
dan
penyelesaian

515
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perselisihan
hubungan
industrial
,mogok kerja
dan penutupan
Perusahaan di
daerah
kabupaten /
kota

Pencegahan
Perselisihan
Hubungan
Industrial,
Mogok Kerja,
dan Penutupan
Perusahaan
yang
Berakibat/Berda
mpak pada
Kepentingan di
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
4.2.1 Penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
,mogok kerja
dan penutupan
perusahaan
Di daerah
Penyelenggaraa
n Verifikasi dan
Rekapitulasi
Keanggotaan
pada Organisasi
Pengusaha,
Federasi dan
Konfederasi
Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh serta Non
Afiliasi
Pelaksanaan
Operasional
Lembaga
Kerjasama
Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Pelaksanaan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
dan Fasilitas
Kesejahteraan
Pekerja
5 Program
Perencanaan
Kawasan

516
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Transmigrasi

5.1 Pencadangan
tanah untuk
kawasan
transmigrasi

5.1.1 Identifikasi
potensi 1 1 dokumen Tidak Tidak
Kawasan Dokume RTSP- ada ada
Transmigrasi n
RTSP
7 Program
Pengemban
gan
Kawasan
Transmigras
i

7.1 Pengembangan
Satuan
Permukiman
pada tahap
kemandirian

7.1.1 Penguatan
infrastruktur
social ekonomi
dan kelembagaan 5 Paket 5 Paket Tidak Tidak
dalam rangka ada ada
kemandirian
satuan
permukiman

Tabel 2.40
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


Tingkat Pengangguran
Terbuka 5,23 6,71 %

Tabel 2.41
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Persentase peningkatan
wirausaha baru 10 20,21 %

517
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Tingkat kesempatan kerja


52 45,50 %

3. Persentase perselisihan
hubungan industrial yang 65 96,77 %
terselesaikan
4 Persentase Kawasan transmigrasi
Dan lokasi eks transmigrasi 22 16 %
Yang berkembang
5 Persentase serapan tenaga kerja
dalam industri ekstraktif 89,72 91,21 %

Tabel 2.42
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Persentase kegiatan yang
dilaksanakan mengacu ke 20 - %
rencana tenaga kerja
2. Persentase tenaga kerja
bersertifikat kompetensi 77 100 %

3. Tingkat produktivitas tenaga


kerja 28 98,53 %

4. Persentase perusahaan yang


menerapkan tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan 52
terdaftar peserta BPJS 100 %
Ketenagakerjaan)
5. Persentase tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar
negeri) melalui mekanisme
layanan antar kerja dalam
88 100 %
wilayah Kabupaten Ketapang

Tabel 2.43
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Pelatihan Kerja dan


Produktivitas Tenaga Kerja
1.1 Persentase kelompok usaha
53 82,01 %
terlatih
1.2 Persentase Tenaga Kerja 100
Bersertifikat Kompetensi 77 %

518
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Penempatan Tenaga


Kerja
2.1 Persentase Tenaga Kerja yang 93,13
Ditempatkan 62 %
2.2 Persentase serapan tenaga kerja
89,72 91,21 %
di sektor ekstraktif
3. Program Hubungan Industrial

3.1 Persentase fungsi mediasi yang


60 96,77 %
berjalan dengan baik

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
1.1.1. Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang. target fisik dari kegiatan ini adalah berupa
tercapainya persentasi rata – rata dokumen, dengan capaian target sebesar
100%.Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp.
48.102.305,- sedangkan untuk APBD.P tidak mengalami perubahan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.46.626.475,-atau 96,93 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan perangkat daerah Kegiatan ini berjalan sesuai rencana
anggaran khas yang sudahdiprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan anggaran ini berjalan sesuai anggaran dan waktu yang
diprogramkan.

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA -SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang target fisik dari Kegiatan ini adalah berupa
tercapainya persentase rata-rata dokumen, dengan capaian target sebesar
100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD murni sebesar Rp .8.298.715,-
sedangkan untuk APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.8.087.105,- atau 97,45 %.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan
penyusunan RKA-SKPD pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai rencana
anggaran khas yang sudah diprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan ini ,anggaran dan kegiatan berjalan sesuai anggaran dan waktu
yang telah ditentukan.

519
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD


Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang target fisik dari kegiatan ini
adalah berupa tercapainya rata – rata 1 dokumen, dengan capaian target 1
dokumen Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar
Rp. 8.296.295,- dan APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.7.178.815 ,- atau 86,53 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan
penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan Kegiatan ini berjalan sesuai rencana
anggaran khas yang sudah diprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan anggaran ini berjalan sesuai anggaran dan waktu yang
diprogramkan.

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD


Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ini dilaksanakan
oleh sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang target
fisik dari Kegiatan ini adalah administrasi keuangan perubahan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Ketapang.Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD murni sebesar Rp 7.644.218,- dan APBD.P tidak
mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.129.560,-
atau 80,19 %.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan, dalam pelaksanaan Kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran khas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan.

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kab. Ketapang target fisik dari Kegiatan ini adalah
tercapainya lingkungan kantor yang bersih selama 12 (dua belas) bulan,
dengan capaian target sebesar 100%.Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan
dana APBD murni sebesar Rp 8.512.916,-dan APBD.P tidak mengalami
perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.854.700 ,- atau 92,27 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan, dalam pelaksanaan Kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran khas yang sudah diprogramkan
Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan.

520
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.6 Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang target fisik dari Kegiatan ini adalah terpenuhinya
8 dokumen, dengan capaian target sebesar 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp.
8.296.295,- dan APBD.P – tidak mengalami perubahan dengan Realisasi
keuangan sebesar Rp.5.559.955 . atau 67,02 %
Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

Solusi:
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :


1.2.1 Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN ini dilaksanakan oleh
Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang. target fisik
dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan dengan capaian
target sebesar 100%.
kegiatan ini memperoleh dukungan dana APBD murni sebesar
Rp.4.725.507.840,-untuk APBD. P tidak mengalami perubahan sebesar
Rp.85.775.175,- sehingga menjadi sebesar Rp.4.811.283.015 . dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.4.042.249.019.atau 84,02 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah terlaksana semua dengan persentase
84,02 %

Solusi :
Untuk kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sudah sesuai dengan
anggaran dan kegiatan yang diprogramkan.

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi


keuangan SKPD
Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan
SKPD ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Ketapang. target fisik dari Kegiatan ini adalah dengan capaian target
sebesar 100%.kegiatan ini memperoleh dukungan dana APBD murni sebesar
Rp. 13.280.100,- dan APBDP tidak mengalami perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 13.265.500,-atau 99,89 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

521
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Untuk kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi
keuangan SKPD.
akan datang sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan yang
diprogramkan.

1.2.3 Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang. target fisik dari Kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp
9.952.589,- ,-kegiatan ini tidak mendapat anggaran perubahan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.6.014.990 ,- atau 61 %.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan ,dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan

1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /


triwulan / semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang. bagian tata usaha Kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD ini
adalah berupa 12 dokumen berupa laporan bulanan laporan triwulan
laporan semesteran dan laporan tahunan . Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD murni sebesar Rp.8.468.775,-dan APBD.P tidak
mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.133.250,-
atau 96,04,-

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan

1.3 Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah meliputi :


1.3.1 Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang. target Fisik dari Kegiatan ini adalah
terlaksananya kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor dengan capaian target sebesar 100 %.

522
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp


18.000.000,- sedangkan untuk APBD.P tidak mengalami perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.996.055,- atau 99,98 %.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , kegiatan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor. dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan
Solusi :
Untuk kegiatan yang akan datang sudah sesuai dengan anggaran dan
kegiatan berjalan sesuai anggaran dan waktu yang diprogramkan.

1.3.2 Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Tenaga Kerja
danTransmigrasi Kab. Ketapang. Target Fisik dari Kegiatan ini adalah berupa
terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan
capaian target 100 % Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
murni sebesar Rp 76.000.000,-dan APBDP tidak mengalami perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.76.000.000,- atau 100%

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai rencana
anggaran kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan yang akan datang sudah sesuai dengan anggaran dan
kegiatan berjalan sesuai anggaran dan waktu yang diprogramkan.

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang. target Fisik dari Kegiatan ini adalah
terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor, dengan capaian target
sebesar 100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni
sebesar Rp.133.004.314,- dan APBDP tidak mengalami perubahan dgn
realisasi keuangan sebesar Rp. 132.961.892,- atau 99,97 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , kegiatan penyediaan bahan logistik kantor ini
berjalan sesuai rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan yang akan datang sudah sesuai dengan anggaran dan
kegiatan berjalan sesuai anggaran dan waktu yang diprogramkan.

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang. target fisik dari Kegiatan ini adalah
terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp 46.071.593,- dan

523
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

APBD P tidak mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar


Rp.46.069.377 ,- atau 99,89%.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan

1.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang.
target fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran
2022.kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD murni sebesar
Rp.21.000.000,- dan APBDP tidak mengalami perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.20.979.160,- atau 99,90 %.
1. Tersusunnya Dokumen Pohon Kinerja untuk Tahun Anggaran 2022
sebanyak 1 dokumen.
2. Tersusunnya Dokumen Rodnep untuk Anggaran (DPA) tahun anggaran
2022 sebanyak 1 dokumen.
3. Tersusunnya Cascading Tahun Anggaran 2022 s/d 2026
4. Tersusunnya Dokumen Renstra Tahun 2022 s/d 2026 Dinas Nakertrans
Tahun Anggaran 1 dokumen.
5. Tersusunnya Dokumen Renja Tahun Anggaran 2022
6. Tersusunnya RKA untuk Tahun Anggaran 2022
7. Tersusunnya DPA untuk Tahun Anggaran 2022
8. Tersusunya DPPA untuk Tahun Anggaran 2022
9. Tersusunya Laporan Akhir Tahun 2022
10. Tersusunya Dokumen LKPJ dan LPPD Tahun Anggaran 2022
Kegiatan ini mendapat dukungan alokasi dana APBD murni sebesar
Rp.21.000.000,-dan APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.20.979.160,-atau 99,90 %.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan.

1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga
kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian sebagai berikut :target
fisik dari kegiatan ini adalah berupa tercapainya target sebesar 100 %
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp.
175.174.802.-kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD.P sebesar

524
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

RP.20.000.000,- sehingga menjadi Rp.195.174.802,- dengan realisasi


keuangan sebesar Rp.195.085.332 ,-.atau 99,95% .

Permasalahan :
Tidak Terdapat permasalahan anggaran Kegiatan ini berjalan sesuai rencana
anggaran kas Yang sudah diprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan yang akan datang sudah sesuai dengan anggaran dan
kegiatan berjalan sesuai anggaran dan waktu yang diprogramkan.

1.4 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan


1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga
kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang dengan.Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD murni sebesar Rp. 3.600.000.-dan APBD.P tidak
mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp.3.540.000,- atau 98,33 % .

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran Kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan.

1.4.2 Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian sebagai berikut :Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp.100.000.000,- dan
APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi sebesar Rp.
85.950.946,- atau 85,95 %
Permasalahan :
Tidak Terdapat permasalahan kegiatan ini berjalan sesuai rencana anggaran
kas yang sudah diprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai anggaran dan waktu
Yang diprogramkan.

1.4.3 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian sebagai berikut :Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp.424.170.000,-dan
APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.424.170.000,- atau 100%.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan

525
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesua
waktu yang diprogramkan

1.5 Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah


daerah
1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD murni sebesar Rp.86.102.200.- dan APBD.P mengalami
perubahan tambahan sebesar Rp.30.000.000,- sehingga kegiatan ini
menjadi Rp. 116.102.200,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
115.920.287,-.atau 99,84 % .

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan ,dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan
sesuai rencana anggaran kas yang sudah diprogramkan.

Solusi :
Untuk kegiatan yang akan datang anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
anggaran dan waktu yang diprogramkan.

1.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak,dan perizinan


kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ini dilaksanakan oleh
Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang dengan
uraian sebagai berikut : Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
murni sebesar Rp. 14.400.000,-dan APBD.P tidak mengalami perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.362.600,-99,74%.
Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran Kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan

1.5.3 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya


Kegiatan pemelioharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
ini dilaksanakan oleh Secretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
uraian sebagai berikut : Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
murni sebesar Rp.30.000.000.-dan APBD.P tidak mengalami perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.980.000,-atau 99,93% .

Permasalahan :
Tidak Terdapat permasalahan, dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran Kas yang sudah diprogramkan.

526
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan.

1.5.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung


kantor atau bangunan lainnya
Kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor
atau bangunan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga dan
Transmigrasi Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni
sebesar Rp. 23.650.000.- dan APBD.P. tidak mengalami perubahan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.23.648.186 - atau 99.99 % .

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai
rencana anggaran Kas yang sudah diprogramkan

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan

1.5.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung


gedung kantor – kantor atau bangunan lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga
kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian Kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp. 25.700.000,-dan
APBD.P.tidak mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.25.699.331,-atau 99,99 %

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan
rencana anggaran Kas yang sudah diprogramkan.
Solusi :
Untuk kegiatan yang akan datang anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
anggaran dan waktu waktu yang diprogramkan.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja


2.1 Kegiatan Pelaksnaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
2.1.1. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD murni sebesar Rp. 144.017.600.-dan APBD.P
mengalami perubahan bertambah sebesar Rp.294.017.600,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.289.705.664,- atau 98,53 %.
Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan di UPTD BLK
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan oleh UPTD BLK.

527
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi


pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan pada Bulan April
s/d September 2022.
Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan dengan 6 jenis
pelatihan Kejuruan antara lain :
1. Kejuruan teknik engine tune up sepeda motor injeksi sebanyak 16 Orang.
2. kejuruan praktik Office advance sebanyak 16 orang
3. Kejuruan Garmen Apparel sebanyak 16 orang
4. kejuruan teknisi Instalasi listrik sebanyak 16 orang
5. Kejuruan Prosesing ( pembuatan roti dan kue ( I ) sebanyak 16 orang
6. Kejuruan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana sebanyak 16
orang
7. Kejuruan TIK practical office advance ( 2 ) sebanyak 16 orang
8.Kejuruan Otiomotif sebanyak 16 orang
9.Kejuruan garmen Apparel ( menjahit ) 16 orang
10.Kejuruan LAS sebanyak 16 Orang
11. Kejuruan Prosesing ( pembuatan roti dan kue ( II ) sebanyak 16 orang
12. kejuruan TIK practical office advance ( 3 ) sebanyak 16 orang
13. kejuruan Garmen Apparel ( 3 ) sebanyak 16 Orang
14.Kejuruan Prosesing ( 3 ) sebanyak 16 Orang
15.Kejuruan listrik ( 3 ) sebanyak 16 orang
16 Kejuruan TIK ( 4 ) sebanyak 16 orang
17.Kejuruan otomotif ( 3 ) sebanyak 16 orang
18.Kejuruan Garmen apparel ( 4 ) sebanyak 16 orang
19.kejuruan Las ( 2 ) sebanyak 16 orang
20. kejuruan Teknik listrik sebanyak 16 orang
21. kejuruan TIK sebanyak 16 orang
22.Kejuruan Perikanan sebanyak 16 orang
23.Kejuruan Prosesing sebanyak 16 orang

Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi


pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi menghasilkan peserta
pelatihan yang terampil.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan , kegiatan ini berjalan sesuai rencana anggaran
kas yang sudah diprogramkan .

Solusi :
Untuk kegiatan sudah sesuai dengan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai
waktu yang diprogramkan.

2.1.2 Pengadaan sarana Pelatihan kerja kabupaten / Kota


Kegiatan pengadaan sarana Pelatihan Kerja kabupaten / kota ini target fisik
dari Kegiatan ini mendapat alokasi APBD Murni Rp.75.000.000,-dan APBD .P
tidak mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.74.780.842,-atau 99,71 %.
Kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten / kota ini
dilaksanakan oleh seksi Pelatihan dan prduktivitas

528
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan pengadaan sarana pelatihan dan kerja kabupaten / kota


dilaksanakan pada Bulan April s/d oktober 2022
Kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten / kota dilaksanakan
untuk sarana pelatihan berupa bahan bahan praktek antara lain :
1.mesin jahit,computer . sepeda motor,kabel listrik, pembakar kue, besi,
platbesi, kain dll.

Kegiatan sarana pelatihan kerja kabupaten / kota menghasilkan bahan


praktek yang siap pakai .

Masalah : Tidak ada

Solusi:

2.1.3. Sub Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil


Kegiatan Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dengan
uraian kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni sebesar
Rp.43.954.501,- dan APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.40.787.615,- atau 92,80 %.
Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil ini dilaksanakan di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil ini dilaksanakan
oleh Sub koordinator Seksi Pelatihan dan Produktivitas
Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil ini dilaksanakan
pada Bulan Januari s/d Desember 2022
Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil ini dilaksanakan
untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil menghasilkan
tingkat produktivitas perusahaan - perusahaan

Permasalahan : Tidak Ada

Solusi : Tidak Ada

2.1.4 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja


Kegiatan pengukuran kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja dengan
uraian sebagai berikut produktivitas tenaga kerja ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 39.547.500.- dan APBD.P tidak mengalami
perubahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.32.431.650,- atau 82,01 %.
Kegiatan pengukuran kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja
dilaksanakan di beberapa Kecamatan.
Kegiatan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
dilaksanakan oleh Sub Koordinator seksi pelatihan dan produktivitas.
Kegiatan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
dilaksanakan pada Bulan maret 2022 untuk mengukur tenaga kerja yang
terukur kompetensinya.
Kegiatan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
menghasilkan jumlah tenaga kerja yang terukur kompetensinya.

529
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Minimnya anggaran dan SDM yang ada.

Solusi :
Diharapkan pada kegiatan yang akan datang untuk mendapat tambahan
anggaran dan SDM .

3. Program Penempatan Tenaga Kerja


3.1. Kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota
3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
Kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja dengan uraian
sebagai berikut : kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni
sebesar Rp.50.000.000,-dan APBD.P tidak mendapat tambahan perubahan .
dengan realisasi Rp.0.- atau 0%.
Kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja ini tidak
dilaksanakan

Permasalahan :
untuk Kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja ini tidak
dilaksanakan dikarenakan Pemerintah Propinsi Tahun Anggaran 2022 tidak
melaksanakan kegiatan bimtek Sumber daya pelayanan antar kerja.

Solusi :
Diharapkan pemerintah propinsi kedepannya melaksanakan Bimtek Sumber
daya Pelayanan antar kerja.

3.1.2 Pelayanan antar kerja


Kegiatan pelayanan antar kerja target fisik dari kegiatan pelayanan antar
kerja ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni sebesar
Rp.39.757.160,- dan APBD P
Tidak mengaklami perubahan dengan realisasi keuangan Rp.39.732.050,-atau
99,94%
Kegiatan pelayanan antar kerja dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kegiatan pelayanan antar kerja dilaksanakan oleh seksi penempatan dan
perluasan Tenaga kerja.
Kegiatan pelayanan antar kerja dilaksanakan pada Bulan maret dan Mei
2022
Kegiatan pelayanan antar kerja dilaksanakan untuk Pelamar Kerja yang
diterima dan tempat di beberapa perusahaan yg ada di kecamatan
antara lain:
1. Kecamatan Matan Hilir Utara ditempatkan sebanyak 5 orang
2. kecamatan Marau ditempatkan sebanyak 2 orang
3. kecamatan Kendawangan ditempatkan sebanyak 5 orang
4. Kecamatan Sandai ditempatkan sebanyak 16 orang
5. Kecamatan Sungai Laur ditempatkan sebanyak 3 orang
6. kecamatan Simpang Hulu ditempatkan sebanyak 2 orang
7. Kecamatan Nanga tayap ditempatkan sebanyak 5 orang
8. kecamatan MHS di tempatkan sebanyak 8 orang
9. kecamatan Tumbasng titi di tempatkan sebanyak 6 orang

530
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10. Kecamatan Jelai hulu di tempatkan sebanyak 1 orang


11. Kecamatan Delta Pawan di tempatkan sebanyak 54 orang
12. Kecamatan Muara pawan di tempatkan sebanyak 23 orang
13. kecamatan Benua kayong di tempatkan sebanyak 13 orang
14. Kecamatan Simpang Dua di tempatkan sebanyak 2 orang
15. Kecamatan Pemahan di tempatkan sebanyak 2 orang
16. Kecamatan SMR ditempatkan sebanyak 2 orang
Total yang ditempatkan sebanyak 149 Orang

Kegiatan pelayanan antar kerja menghasilkan jumlah pekerja yang terdaftar


dan ditempatkan.

Permasalahan : tidak ada

Solusi :

3.1.3 Kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan


Kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan dengan
uraian sebagai berikut : kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp.39.152.150,-dan APBD.P tidak mengalamin perubahan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.39.078.450,- atau 99,81 %.
Kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini
dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ini dilaksanakan oleh Sub
koordinator Penempatan dan perluasan tenaga kerja
Kegiatan Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini
dilaksanakan pada Bulan April dan Mei 2022
Kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ini dilaksanakan di
beberapa perusahaan antara lain :
1.PT.Sawit Mitra Abadi
2.PT.Sepanjang Inti Surya Mulia
3. PT.Citra Sawit Cemwerlang
4. PT.Hutang Ketapang Industri
Kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan
dilaksanakan untuk jumlah layanan disabilitas

Permasahan : Tidak ada

Solusi : Tidak ada

3.1.4 Kegiatan Pemeliharaan dan operasional Aplikasi informasi pasar kerja on line
Kegiatan Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on line
dengan uraian sebagai berikut : kegiatan ini mendapat alokasi dukungan
dana APBD sebesar Rp.39.904.100 dan APBD.P tidak mengalamin perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.904.100,- atau 100 %.
• Kegiatan Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on
line ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kegiatan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on
line ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator penempatan dan perluasan
tenaga kerja

531
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Kegiatan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on


line ini dilaksanakan pada Bulan Pebruari s/d Juli 2022
• Kegiatan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on
line ini dilaksanakan untuk pemeliharaan dan operasional pada Aplikasi
BKOL ( Bursa Kerja On Line )
• Kegiatan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on
line dilaksanakan untuk menghasilkan informasi bursa tenaga kerja pasda
aplikasi BKOL

Permasahan : Tidak ada

Solusi : Tidak ada

3.1.5 Kegiatan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja On Line


Kegiatan pelayanan dan penyediaan pasar kerja on line dengan uraian sebagai
berikut : kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp.36.831.300 dan APBD.P tidak mengalamin perubahan dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.36.773.500,- atau 99,84 %.
• Kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja on line ini
dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja on line ini
dilaksanakan oleh Sub Koordinator penempatan dan perluasan tenaga
kerja
• Kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja on line ini
dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Juli 2022
• Kegiatan Pelayanan dan penyediaan pasar kerja on line ini dilaksanakan
untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui pasar kerja on
line diantaranya
Lowongan pekerjaan yg ada di 16 kecamatan antara lain :
1. Kecamatan Matan Hilir Utara sebanyak 5 orang
2. kecamatan Marau sebanyak 2 orang
3. kecamatan Kendawangan sebanyak 5 orang
4. Kecamatan Sandai sebanyak 16 orang
5. Kecamatan Sungai Laur sebanyak 3 orang
6. kecamatan Simpang Hulu sebanyak 2 orang
7. Kecamatan Nanga tayap sebanyak 5 orang
8. kecamatan MHS sebanyak 8 orang
9. kecamatan Tumbasng titi sebanyak 6 orang
10. Kecamatan Jelai hulu sebanyak 1 orang
11. Kecamatan Delta Pawan sebanyak 54 orang
12. Kecamatan Muara pawan sebanyak 23 orang
13. kecamatan Benua kayong sebanyak 13 orang
14. Kecamatan Simpang Dua sebanyak 2 orang
15. Kecamatan Pemahan sebanyak 2 orang
16. Kecamatan SMR sebanyak 2 orang

Kegiatan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja on line


dilaksanakan untuk menghasilkan informasi bursa tenaga kerja

532
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasahan : Tidak ada

Solusi : Tidak ada

3.2 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.1.6. Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja
migran Indonesia ( PMI ) pekerja Migran Indonesia ( PMI )
Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran
Indonesia ( PMI ) pekerja migran Indonesia ( PMI ) dengan uraian sebagai
berikut : kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp.31.310.200 dan APBD.P tidak berubah dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.31.306.988,- atau 99,99 %.
• Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja
migran Indonesia ( PMI ) pekerja Migran Indonesia ( PMI ) ini
dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja
migran Indonesia ( PMI ) pekerja migran Indonesia ( PMI ) ini
dilaksanakan oleh Sub Koordinator penempatan dan perluasan tenaga
kerja
• Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja
migran Indonesia ( PMI ) pekerja migran Indonesia ( PMI ) ini
dilaksanakan pada Bulan Juli 2022
Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran
Indonesia( PMI ) pekerja migran Indonesia ( PMI ) ini dilaksanakan untuk
calon PMI yang memenuhi persyaratan TKI yang keluar negeri sebagai
berikut :
1. Riyanti asal Ketapang , Tempat tujuan TAIWAN
2. Faturrahman asal Ketapang , tempat tujuan JEPANG
Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran
Indonesia ( PMI ) pekerja migran Indonesia dilaksanakan untuk menghasilkan
Jumlah calon PMI yang memenuhi persyaratan kompetensi bekerja di luar
negeri.
Permasahan : Tidak ada
Solusi : Tidak ada

3.3 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 daerah Kabupaten / Kota.
Kegiatan koordinasi dan singkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja
dalam 1 daerah Kabupaten / Kota sebagai berikut kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp.17.851.814.-dan APBD.P tidak
mengalami perubahan .- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.769.314-
atau 99,54%.
• Kegiatan koordinasi dan singkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 daerah Kabupaten / kota dilaksanakan di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

533
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Kegiatan koordinasi dan singkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi


kerja dalam 1 daerah Kabupaten / kota dilaksanakan oleh seksi
pelayanan dan produktifitas tenaga kerja.
• Kegiatan koordinasi dan singkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 daerah Kabupaten / kota dilaksanakan pada bulan
Agustus 2022.
• Kegiatan koordinasi dan singkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 daerah Kabupaten / kota dilaksanakan untuk mendata
Tenaga Kerja Asing yang memperpanjang IMTA di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dengan data yang
• Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja dalam 1 daerah Kabupaten / kota menghasilkan Data Tenaga
Kerja Asing.

Permasalahan : Tidak ada


Solusi : Tidak ada

4. Program hubungan Industri


4.1. Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian
kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah
kabupaten kota
4.1.2 Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBDmurni sebesar Rp.20.685.500,- dan
APBD.P tidak mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.17.874.300 ,-atau 86,41%.
Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dilaksanakan
di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dilaksanakan
oleh Seksi Hubungan Industri.
Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dilaksanakan
pada Bulan Pebruari s/d September 2022
Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dilaksanakan
untuk perusahaan yang akan mendaftar
Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dilaksanakan
menghasilkan pengesahan peraturan perusahaan

Permasalahan :
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadang hukum Tidak ,milik
orang perseorangan ,milik persekutuan ,atau milik badan hukum,baik Milik
swasta maupun milik mnegara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan
Membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain .dengan memperhatikan
Ketentuan dimaksud maka sudah barang tentu antara jumlah perusahaan
Sebenarnya tidaklah sebanding dengan jumlah perusahaan yangmemiliki
Peraturan perusahaan ,kondisi yang demikian ini akan berdampak pada
sistem Hubungan kerja yang tidak jelas, juga tidak adanya jaminan
perlindungan hukum Terhadap para pekerja/buruhnya dalam menjalankan
hak dan kewajibannya.
Ketidakoptimalan peran Dinas ketenagakerjaan dalam upaya menciptakan
sistem Hubungan industrial yang berkeadilan terutama dalam memfasilitasi

534
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengaturan Syarat kerja dan hak kewajiban pengusaha dengan pekerja/buruh


melalui peraturan Perusahaan karena tidak adanya Tehnis Hubungan
Industrial yakni analis bahan persyaratan kerja serta bahan hubungan
industrial menciptakan sistem hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan melalui pengaturan hak kewajiban antara pengusaha dengan
pekerja/buruh.

Solusi :
- Melakukan pembinaan melalui surat kedinasan tentang kewajiban
pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan beserta sangsinya
apabila pihak perusahaan tidak membuatnya.
- Melakukan pembinaan secara door to door kepada perusahaan dan
pekerja / buruh Serta serikat pekerja/serikat buruh tentang hak kewajiban
para pihak dalam membuat dan menjalankan peraturan perusahaan
Sosialisasi dengan melibatkan organisasi pengusaha dan organisasi
pekerja/buruh dan instansi terkait.

4.1.1. Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan


Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.21.071.250,- dan APBD.P
tidak mengalami perubahan dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.20.711.880 ,-atau 98,29%.
Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dilaksanakan di
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
• Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Industri.
• Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
dilaksanakan pada Bulan Pebruari s/d September 2022
• Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
dilaksanakan untuk membuat perjanjian kerja bersama melalui
perundingan secara bipartite.
• Kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
dilaksanakan menghasilkan SK perjanjian kerja bersama perusahaan
antara lain :

1. PT.Ayu sawit lestari


2. PT.Harapan Sawit Lestari
3. PT.Indo Sawit kekal
4. PT.Andes Agro Investama
5. PT.PT.Andes Sawit Lestari
6. PT.Andes Sawit Mas
7. PT.Maya Agro Investama
8. PT.Polyplant Sejahtera
9. PT.Budidaya Agro Lestari
10. PT. Sandika Nata Palma

Permasalahan :
- Belum secara keseluruhan perusahaan memiliki perjanjian kerja bersama
( PKB ) yang Disebabkan oleh tidak adanya unsur serikat pekerja/serikat
buruh didalam perusahaan Atau memang didalam perusahaan telah ada

535
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

peraturan perusahaan yang dirasa cukup oleh pihak serikat pekerja /


serikat buruh.
- Belum adanya kesadaran Serikat pekerja/ serikat buruh tentang
pentingnya perjanjian kerja bersama ( PKB ) dalam menjamin hak
kewajiban para pihak.
- Tidak adanya Tenaga Teknis Analis bahan persyaratan kerja di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga upaya deteksi dini terhadap
perusahaan yang belum memiliki PKB belum terdata secara optimal.

Solusi :
- Pembinaan secara door to door sebagai salah satu upaya pembinaan dan
pencegahan perselisihan kepentingan yang melibatkan tim perunding
dari kedua belah pihak .
- Melakukan kegiatan sosialisasi tentang industrial peace ( Jaminan
kelangsungan usahadisertai peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh )
dengan melibatkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh
serta instansi terkait.
- Melakukan perundingan secara tripartite tentang pentingnya PKB dalam
mendukung system hubungan industrial yang dinamis dan kerkeadilan

4.1.2. Sub Kegiatan Penyelengaraan pendataan dan informasi sarana hubungan


industry dan jaminan social Tenaga kerja serta pengupahan.
Kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan
industry dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan sebagai berikut
kegiatan ini mendapat dukungan .APBD murni sebesar Rp.115.433.209 dan
APBD.P mendapat tambahan sebesar Rp.130.000.000,- sehingga kegiatan ini
menjadi sebesar Rp.245.433.209,- dengan realisasi keuangan Rp.245.043.505
atau 99,84% .
- Kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan
industry dan jaminan Social Tenaga Kerja serta pengupahan di
laksanakan di beberapa kecamatan.
- Kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan
industry dan jaminan Social Tenaga Kerja serta pengupahan di
laksanakan oleh Seksi Hubungan Industri.
- Kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan
industry dan jaminan Social Tenaga Kerja serta pengupahan di
laksanakan di pada Bulan Maret s/d September 2022.
- Kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan
industry dan jaminan Social Tenaga Kerja serta pengupahan di
laksanakan untuk pendataan sarana hubungan industry dibeberapa
perusahaan
Kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan
industry dan jaminan Social Tenaga Kerja serta pengupahan di laksanakan
untuk menghasilkan UMK Kabupaten. Adapun sarana hubungan industrial
diantaranya adalah :
1. Serikat Pekerja / serikat buruh
2. organisasi Pengusaha
3. Lembaga kerjasama tripartite
4. Lembaga kerjasama Tripartit
5. Peraturan Perusahaan

536
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. perjanjian Kerja bersama


7.Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Permasalahan :
1. Belum semua perusahaan ,organisasi pengusaha serta organisasi pekerja/
buruh secara transparan menyampaikan laporan ketenagakerjaan secara
periodic
2. Belum semua perusahaan melindungi pekerja/buruhnya sesuai ketentuan
yang Dipersyaratkan .
3. Tidak tersedianya tenaga teknis analis bahan jaminan social
ketenagakerjaan
4. Tidak tersedianya tenaga teknis bahan pengupahan

Solusi :
1. Melakukan pendataan secara door to door ke perusahaan ,organisasi
pengusaha, Organisasi pekerja yang terdaftar di Dinas tenaga Kerja dan
transmigrasi.
2. melakukan permintaan data sesuai kewenangan Dinas melalui surat dinas
3. Bekerja sama dengan pihak BPJS sebagai upaya sinergitas dan penyamaan
persepsi Dalam melakukan pembinaan pelindungan hukum jamsostek
maupun Kesehatan menyampikan usulan kepada pemerintah kabupaten.

4.2. Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan


industry,mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten /
kota
4.2.1 Sub Kegiatan Penyelesaian perselisian hubungan industry , mogok kerja dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1
daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian sebagai berikut :
Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (
satu ) daerah kabupaten / kota kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD murni sebesar Rp.39.602.850.-Dan APBD.P tidak mengalami perubahan
dengan bertambah menjadi sebesar Rp.59.602.850,- realisasi keuangan
sebesar Rp. 56.156.800.-,-atau 94,22% .
- Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan
di 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
- Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan
di 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan oleh Seksi Hubungan
Industri
- Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan
di 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan pada Bulan Pebruari
s/d September 2022

537
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan


penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan
di 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan untuk pencegahan
terhadap perselisihan hubungan industrial.
- Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan
di 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota menghasilkan pencegahan
terhadap perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan pasal 151 undang – undang nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan agar tidak terjadi perselisihan hubungan
industrial.

Permasalahan :
1. belum optimalnya kinerja lembaga kerjasama bipartite di perusahaan
dalam Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai forum komunikasi
dan konsultasi Mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hubungan
industry di satu perusahaan
2. mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan
tidak didahului melalui perundingan bipartite padahal hal tersebut
bersifat mutlak untuk dilakukan sebelum dicatatkan ke dinas yang
membidangi ketenagakerjaan apabila tidak tercapai kesepakatan,
3. Tidak adanya tenaga teknis bahan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial

Solusi :
1. Memberikan penjelasan serta penegasan terhadap mekanisme
penyelesaian Perselisihan HI serta tindak lanjutnya :
2. memberikan pembinaan terhadap para pihak sebagai upaya pencegahan
perselisihan Hubungan industrial dengan surat dinas tentang
pencegahan perselisihan hubungan Indsutrial maupun dengan cara
mempertemukan kedua belah pihak secara tripartit.
3. Mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dapat menyediakan
tenaga tehnis Yang diperlukan.

4.2.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan


Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Ketapang dengan uraian sebagai berikut :
Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (
satu ) daerah kabupaten / kota kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD murni sebesar Rp.49.500.000.-Dan APBD.P tidak mengalami perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.453.900.-,-atau 99,91% .
- Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di
1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di

538
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan oleh Seksi Hubungan


Industri
- Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di
1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan pada Bulan Pebruari s/d
September 2022
- Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di
1 ( satu ) daerah kabupaten / kota dilaksanakan untuk penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
- Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industry,mogok kerja,dan
penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di
1 ( satu ) daerah kabupaten / kota menghasilkan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud tentang
ketenagakerjaan

Permasalahan :
1. belum optimalnya kinerja lembaga kerjasama bipartite di perusahaan
dalam Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai forum komunikasi dan
konsultasi Mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hubungan industry di
satu perusahaan
2. mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan
tidak didahului melalui perundingan bipartite padahal hal tersebut bersifat
mutlak untuk dilakukan sebelum dicatatkan ke dinas yang membidangi
ketenagakerjaan apabilaa tidak tercapai kesepakatan,
3. Tidak adanya tenaga teknis bahan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.

Solusi :
Memberikan penjelasan serta penegasan terhadap mekanisme penyelesaian
Perselisihan HI serta tindak lanjutnya :
1. memberikan pembinaan terhadap para pihak sebagai upaya penyelesaian
perselisihan Hubungan industrial dengan surat dinas tentang pencegahan
perselisihan hubungan industrial Indsutrial maupun dengan cara
mempertemukan kedua belah pihak secara tripartit.
2. Mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dapat menyediakan
tenaga tehnis Yang diperlukan.

4.2.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada


organisasi Pengusaha ,federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat
buruh serta non afiliasi
Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada
organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
serta non afiliasi kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni
sebesar Rp.33.600.000.-Dan APBD.P tidak mengalami perubahan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 33.570.400-,-atau 99,91% .
• Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada
organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat
buruh serta non afiliasi dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

539
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada


organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat
buruh serta non afiliasi dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Industri
• Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada
organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat
buruh serta non afiliasi dilaksanakan pada Bulan Maret s/d September
2022
• Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada
organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat
buruh serta non afiliasi dilaksanakan untuk pendataan Serikat pekerja /
serikat buruh
• Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada
organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat
buruh seerta non afiliasi menghasilkan Data anggota serikat pekerja/
serikat buruh secara lengkap dan akurat

Permasalahan :
1. Penjenjangan SP/SB tidak didasarkan pada ketentuan UU No.21 tahun
2000 sehingga Sering muncul anggapan Pemerintah menghalang- halangi
terbentuknya Afiliasi SP/SB
2. Adanya pandangan bahwa SP/SB mutlak sebagai Advokasi bagi
pekerja/buruh Padahal sebagaimana ketentuan bahwasanya SP/SBdapat
mewakili pekerja/buruh Dalam perselisihan hubungan industrial
sepanjang pekerja / buruh tersebut Merupakan anggota dari serikat
pekerja / serikat buruh itu.
3. Belumadanya kesadaran bagi para pihak bahwa SP/SB merupakan mitra
kerja bagi Pengusaha dalam mendukung terciptanya system hubungan
industrial yang harmonis Dan berkeadilan.
4. tidak adanya tenaga teknis analisa bahan kelembagaan dan kerjasama
hubungan industrial

Solusi :
1. Memberikan penegasan melalui surat Dinas atau pertemuan Dinas
sebagai klarifikasi Permasalahan.
2. Memberikan penegasan dan penolakan terhadap lembaga/SP/SB yang
bukan kewenangannya.
3. Melalukam verifikasi terhadap SP/SB yang tercatat di Dinas melalui
mekanisme door to door.

4.2.4 Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten /


kota
Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah
kabupaten/kota kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni
sebesar Rp.35.378.333.-Dan APBD.P tidak mengalami perubahan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 32.917.459.-,-atau 93,04% .
• Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah
kabupaten/kota, dilaksanakan di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah
kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Industri

540
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah


kabupaten / kota dilaksanakan pada Bulan Pebruari s/d September 2022
• Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah
kabupaten/kota , dilaksanakan untuk koordinasi dan konsultasi antar
lembaga teknis
• Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah
kabupaten/kota, menghasilkan kebijakan perusahaan berdasarkan
kesepakatan secara Tripartite.

Permasalahan :
1. Hingga sekarang di Kabupaten Ketapang belum terbentuk Lembaga
Kerjasama Tripartit daerah.
2. Tidak didukung dana Operasional yang memadai dalam rangka
melaksanakan Lembaga Kerja sama Tripartit daerah.
3. Tidak adanya Tenaga Tehnis Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama
Hubungan Industrial.

Solusi :
1. Kebijakan Tenaga Kerja Daerah mulai dari perencanaan, perluasan,
penempatan hingga upaya perlindungan hukum hingga saat ini terkesan
dilakukan secara internal dan terbatas pada Dinas yang membidangi
masalah Ketenagakerjaan saja sehingga perlu adanya dukungan dari
Lembaga atau dinas terkait.
2. Melakukan koordinasi antar Lembaga terkait secara kedinasan sebagai
tindak lanjut adanya kebijakan atau regulasi hokum ketenagakerjaan yang
dinamis dan berubah – ubah.

4.2.5. Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi


kesejahteraan pekerja
Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan
fasilitas kesejahteraan pekerja kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD murni sebesar Rp.34.769.500.-Dan APBD.P tidak mengalami perubahan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.308.000.-,-atau 55,53 %
• Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan
fasilitas kesejahteraan pekerja dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
• Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan
fasilitas kesejahteraan pekerja dilaksanakan oleh Seksi Hubungan
Industri
• Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan
fasilitas kesejahteraan pekerja,federasi dan konfederasi serikat pekerja/
serikat buruh serta non afiliasi dilaksanakan pada Bulan Pebruari s/d
September 2022
• Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan
fasilitas kesejahteraan pekerja dilaksanakan untuk Pengusaha dan pihak
pekerja
• Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan
fasilitas kesejahteraan pekerja menghasilkan Kesepakatan pengusaha
dengan pihak pekerja

541
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
antara pengusaha dan pekerja / buruh dalam pelaksanaan jaminan social
tenaga kerja Tidak ada kesepakatan tentang jaminan social ketenaga kerjaan

Solusi :
antara pengusaha dan pekerja / buruh perusahaan harus di mediasi dengan
Melibatkan lembaga –lembaga pemerintah dan lembaga terkait

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun
2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dan Keluarga Berencana. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu
pada indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunan Anak, dan Keluarga Berencana. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindunan Anak, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44
Ringkasan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SUB TARGET REALISASI PERMASALA


NO PROGRAM KEGIATAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA HAN

1 PROGRAM
PENGARUS
UTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1.1 Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG)
pada Lembaga
Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.1.2 Koordinasi 4 4 dokumen Permasala PUG di
dan dokum han Daerah
Sinkronisas en (dokumen ketidak dalam
i
laporan setaraan pelaksan
Pelaksanaa
(dokum monitoring,E gender aannya
n PUG
Kewenang en valuasi dan dalam harus
an laporan Pelaporan pembangu memenu
Kabupaten monito Pelaksanaan nan hi
/Kota ring,Ev PUG dalam sebenarny prasyara
aluasi daerah) a berakar t PUG
dan dari diataran

542
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelapor perencana ya yaitu,


an an, Komitme
Pelaksa pelaksana n dengan
naan an dan adanya
PUG penikmata kebijaka
dalam n hasil n
daerah) pembangu tentang
nan yang PUG
tidak (perda,
seimbang perbup)
antara kemudia
laki-laki n
dan kebijaka
perempua n dan
n. program
Pemaham (RPJMD,
an ini RKPD,
perlu Renstra,
diketahui Renja),
oleh adanya
perencana kelemba
dan gaan
pengambil PUG
kebijakan (Pokja,
dalam Focal
pembangu Point),
nan kemudia
terutama n
di tingkat Sumber
desa dan daya
kecamatan (SDM
yang terlatih),
bersentuh data dan
an sistem
langsung informas
dengan i (profil
kebutuhan gender,
dan statistik
persoalan gender),
perempua alat /
n sehari- tool (alat
hari analisis).

1.1.4 Sosialisasi 5 5 Dokumen Masih Peningka


kebijakan Dokum kurangnya tan
Pelaksanaa en (dokumen informasi kapasitas
n PUG
Laporan regulasi perencan
termssuk
(dokum Advokasi tentang a OPD,
PPRG
en dan Fasilitasi pelaksana Desa,
Lapora PUG bagi an Keluraha
n Perempuan Pengarusu n dan
Advoka dan Kegiatan tamaan Kecamata
si dan Pendidikan Gender n dalam
Fasilita Pelatihan (PUG) Penyusu
si PUG Peningkatan baik di nan
bagi Peran Serta lembaga Gender
Perem dan pemerinta Analysis
puan Kesetaraan h maupun Pathway
dan Gender) di (GAP),
Kegiata masyaraka Gender

543
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

n t, Budget
Pendidi Kurangnya Statemen
kan pemaham t (GBS)
Pelatih an konsep dan
an gender di Kerangka
Pening OPD dan Acuan
katan Desa, Kegiatan
Peran Belum (KAK)
Serta semua pada
dan SKPD atau penyusu
Kesetar lembaga nan
aan menyusun kegiatan
Gender anggaran dalam
) responsif RKA-
gender, OPD.
Hasil
pelaksana
an
Pengarusu
tamaan
Gender
(PUG) dan
Perencana
an
Pengangga
ran
Responsi
Gender
(PPRG)
belum
dirasakan
manfaat
sepenuhn
ya oleh
masyaraka
t.

Pemberdayaan
Perempuan
Bidang Politik,
Hukum, Sosial,
dan Ekonomi
pada Organisasi
Kemasyarakata
n Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi
Peningkat
an
Partisipasi
Perempu
an di
Bidang
Politik,
Hukum,
Sosial dan
Ekonomi
Advokasi 1 1 Dokumen Partisipasi
Kebijakan Dokum perempuan
dan en (Advokasi dalam

544
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pendampi Kebijakan dalam


ngan (Advok dan politik,
Peningkat asi Pendamping hukum,
an Kebijak an sosial, dan
Partisipasi an dan Peningkatan ekonomi di
Perempu Penda Partisipasi ketapang
an dam mpinga Perempuan masih
Politik, n dam Politik, cukup
Hukum, Pening Hukum, rendah.
Sosial dan katan Sosial dan Salah satu
Ekonomi Partisip Ekonomi) faktor
asi internal
Perem yang
puan mempengar
dam uhi tinggi
Politik, atau
Hukum rendahnya
, Sosial partisipasi
dan perempuan
Ekono yaitu
mi) kebijakan
dari
pimpinan,
ini
merupakan
salah satu
isu gender
yaitu
subordinasi
dimana
menilai
peran jenis
kelamin lain
lebih
rendah, hal
ini dapat
dilihat dari
jumah
Pekerja
perempuan
yang berada
diposisi
pengambila
n keputusan
penentu
kebijakan,
berdasarkan
data-data
yang ada
menunjukka
n bahwa
terjadi
ketimpanga
n antara
pekerja
perempuan
dan laki-laki
dalam posisi
pengambila
n keputusan

545
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

penentu
kebijakan.
2 PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
2.1 Pencegahan
Kekerasan
terhadap
Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1 Koordinas 3 3 Dokumen 1. Kegiatan 1. melaksa
i dan Dokum Layanan Lap dilaksanak nakan
Sinkronisa en kegiatan an 4 sosialisa
si laporan Koordinasi kecamata si dan
Pelaksana kegiata dan n. koordin
an n Sinkronisasi 2. Masih asi ke
Kebijakan Koordi Pelaksanaan kurangny kecama
, Program nasi Kebijakan, a dana tan
dan dan Program dan untuk yang
Kegiatan Sinkron Kegiatan sosialisasi belum
Pencegah isasi Pencegahan pernah
an Pelaksa Kekerasan mendap
Kekerasa naan terhadap atkan
n Kebijak Perempuan sosialisa
terhadap an, Lingkup si.
Perempu Progra Daerah Kab 2. Adanya
an m dan /Kota penamb
Lingkup Kegiata ahan
Daerah n dana
Kabupate Penceg Anggara
n/Kota ahan n
Kekera Terbentuk
san nya Rumah
terhad Singgah /
ap Shelter
Perem
puan
Lingkup
Daerah
Kabupa
ten/Kot
a
2.1.2 Advokasi 1 2 Dokumen - Tidak - Adanya
Kebijakan Dokume laporan didukung Penamb
dan n Advokasi Dana ahan
Pendampin laporan Kebijakan dan memadai Dana
gan Advokas Pendampinga - Belum - Terbentu
Layanan i n Layanan adanya knya
Perlindung Kebijaka Perlindungan Rumah UPTD
an n dan Perempuan singgah dan
Perempua Pendam Kewenangan /Selter rumah
n pingan Kab /Kota singgah
Kewenang Layanan Capaian 100% Perlindu
an Perlindu ngan
Kabupaten ngan Perempu
/Kota Peremp an
uan
Kewena
ngan
Kabupat

546
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

en/Kota

Penyediaan - -
Layanan
Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan yang
Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan 1 1 Dokumen - - Sosialisasi B
Layanan Dokumen laporan Target elum SOP
Pengaduan laporan 56 orang berjalannya Manajemen
Masyarakat Penyedia Penyediaan SOP kasus
bagi an Layanan Managemen - Penambaha
Perempuan Layanan Pengaduan Kasus n Dana
Korban Pengadu Masyarakat - - Penyebaran B
Kekerasan an bagi elum informasi
Kewenanga Masyarak Perempuan Terlaksanan tentang alur
n at bagi Korban ya pengaduan
Kabupaten/ Perempu Kekerasan Pendataan kontak
Kota an Kewenangan/ Kasus person
Korban Kabupaten / Kekerasan - Adanya
Kekerasa Kota seluruh sarana
n kecamatan. Shelter
Kewenan - Belum untuk
gan adanya penanganan
Kabupate Rumah kasus
n /Kota singgah - Adanya
/Selter tenaga ahli
- Belum ada Psikologi
nya tenaga Klinis
Ahli -
Psikiater di
Kabupaten
Ketapang
- Belum
adanya
tenaga
Psikologi
klinis
- Ketidaktahu
an
masyarakat
tentang alur
pengaduan
jika terjadi
kasus
Koordinasi Target 4 Target 4 1. Belum 1. Adanya
dan dokumen dokumen adanya sarana
Sinkronisasi kegiatan kegiatan shelter atau Shelter
Pelaksanaan Koordina Koordinasi dan rumah untuk
Penyediaan si dan Sinkronisasi singgah penangan
Layanan Sinkronis Pelaksanaan untuk an kasus .
Rujukan asi Penyediaan penampung 2. Penamba
Lanjutan Pelaksan Layanan sementara han
bagi aan Rujukan jika adanya tenaga
Perempuan Penyedia Lanjutan bagi korban yang ahli
Korban an Perempuan membutuhk Psikologi
Kekerasan Layanan Korban an Klinis
Kewenanga Rujukan Kekerasan perlindunga untuk
n Lanjutan Kewenangan n khusus. menunjan
Kabupaten/ bagi Kabupaten/Kot 2. Belum g
Kota Perempu a. adanya pemeriksa
an tenaga ahli an kasus.
Korban Psikiater 3. Adanya
Kekerasa dan tenaga
n Psikologis ahli

547
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kewenan Klinis di Kab Hukum.


gan Ketapang -
Kabupate untuk
n/Kota. konsultasi
kasus yang
terjadi
3. Belum
adanya ahli
Hukum
untuk
konsultasi
dan
penanganan
kasus.
-
Penguatan dan - -
Pengembangan
Lembaga
Penyedia
Layanan
Perlindungan
Perempuan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi 1 1 Dokumen - 1.Belum -1.Tersedianya
Kebijakan Dokumen laporan tersedianya Shelter
dan laporan kegiatan Shelter /
Pendamping kegiatan Advokasi rumah
an Advokasi Kebijakan dan singgah
Penyediaan Kebijakan Pendampingan
Sarana dan Penyediaan
Prasarana Pendamp Sarana
Layanan ingan Prasarana
bagi Penyedia Layanan bagi
Perempuan an Perempuan
Korban Sarana Korban
Kekerasan Prasaran Kekerasan
Kewenanga a Kewenangan
n Layanan Kabupaten/Kot
Kabupaten/ bagi a
Kota Perempu
an
Korban
Kekerasa
n
Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota
Peningkatan 1 1 dokumen 1. Belum bisa 1. Berkoordi
Kapasitas dokumen laporan melaksanaka nasi
Sumber laporan kegiatan n sosialisasi dengan
Daya kegiatan Peningkatan di seluruh berbagai
Lembaga Peningka Kapasitas Kecamatan. pihak
Penyedia tan Sumber Daya - Belum ada terkait.
Layanan Kapasitas Lembaga nya sumber Danramil,
Penanganan Sumber Penyedia daya polsek,
bagi Daya Layanan lembaga perangkat
Perempuan Lembaga Penanganan penyedia desa,
Korban Penyedia Bagi layanan di tokoh
Kekerasan Layanan Perempuan Kecamatan. masyarak
Kewenanga Penanga Korban at jika
n nan Bagi Kekerasan terjadi
Kabupaten/ Perempu Kewenangan kekerasan
Kota an Kabupaten/Kot terhadap
Korban a. perempua
Kekerasa n untuk
n dapat
Kewenan dilaporka
gan n dan
Kabupate ditindak

548
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

n/Kota. tegas,
agar
korban
kekerasan
mendapat
perlindun
gan dan
pendampi
ngan.
2. Menyedia
kan
kontak
person
perlindun
gan
perempua
n untuk
memudah
kan
pelaporan
kasus
kekerasan
.
-Tersedianya
shelter/
rumah
singgah
untuk
pelayanan
kasus.
Penyediaa Jumlah Target 69 1.Keterbatas - 1.Menyal
n Sasaran orang dan 100 an dana urkan
Kebutuhan Peremp % tercapai dalam bantuan
Spesifik uan penyediaan untuk
bagi korban barang yang
Perempua bencana sehingga urgensi
n ,konflik tidak semua saja.
dalam dalam bisa dapat
Situasi situasi bantuan.
Darurat dan -
dan kondisi
Kondisi khusus
Khusus mendap
Kewenang atkan
an pemenu
Kabupaten han
/Kota kebutuh
an
Spesipik
Penguatan 2 2 Dokumen 1. Belum 1.Berkoordin
Jejaring Dokumen laporan adanya asi dengan
antar laporan kegiatan lembaga berbagai
Lembaga kegiatan Penguatan penyedia pihak terkait ,
Penyedia Penguata Jejaring antar layanan camat,
Layanan n Jejaring Lembaga pengaduan Danramil,
Perlindunga antar Penyedia kasus di polsek,
n Lembaga Layanan Kecamatan. perangkat
Perempuan Penyedia Perlindungan 2. Belum bisa desa, tokoh
Kewenanga Layanan Perempuan melaksanaka masyarakat
n Perlindun Kewenangan n sosialisasi dalam
Kabupaten/ gan Kabupaten/Kot di seluruh penanganan
Kota Perempu a Kecamatan kasus.
an 3. Masyarakat Meningkatka
Kewenan tidak tahu n hubungan
gan tentang cara kemitraan
Kabupate pelaporan dalam
n/Kota dan kepada penanganan
lembaga kasus
mana harus 2.Peningkata
melaporkan n sosialisasi
jika terjadi dan
kasus penyampain

549
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kekerasan informsi
tentang
pelaporan
- kasus dan
kontak
person
PROGRAM - -
PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN
ANAK
Pengumpulan, - -
Pengolahan
Analisis dan
Penyajian
Data Gender
dan Anak dalam
Kelembagaan
Data
di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan 3 3 dokumen 1.Belum 1.Melakukan
Data Gender dokumen tersedianya sosialisasi
dan Anak (laporan data dasar tentang
Kabupaten/ (laporan kegiatan data terpilah pentingny
Kota kegiatan gender dan berdasarkan a data
data anak di jenis terpilah,
gender kewenangan kelamin yang
dan anak kabupaten/kota dibidang dimana
di ) pendidikan, sangat
kewenan kesehatan, penting
gan sosial, untuk
kabupate ekonomi, membang
n/kota) ketenagaker un
jaan, peran landasan
perempuan pembang
di sektor unan yang
publik, kuat agar
masalah- pembang
masalah unan
dalam dapat
perlindunga terwujud
n dengan
perempuan berlandas
dan anak, kan
serta data prinsip
kependuduk kesetaraa
an n dan
keadilan
2.Masih gender
kurangnya 2.Meningkatk
pemahan an
tentang aksesibilit
pentingnya as OPD,
data terpilah Kecamata
yang dimana n dan
sangat Desa
penting dalam
untuk mengump
membangun ulkan,
landasan melapork
pembangun an data
an yang kuat pilah,
agar sehingga
pembangun bisa
an dapat menjadi
terwujud bahan
dengan masukan
berlandaska untuk
n prinsip perencana

550
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kesetaraan an
dan keadilan pembang
gender unan
- daerah
yang
responsif
gender

-
Penyajian 80% 80% 1.Belum 1.Melakuk
dan tersosialis an
Pemanfaa asinya sosialisa
tan Data data anak si
Gender terpilah; tentang
dan - 2.Belum manfaat
Anak tersedian data
dalam ya data anak
Kelembag anak terpilah;
aan Data terpilah - 2.Mend
Kabupate pada orong
n/Kota setiap sumber
desa/ data di
kecamata desa/
n; kecama
tan
untuk
menyed
iakan
data
anak
terpilah
;
PROGRAM - -
PEMENUHAN
HAK ANAK
(PHA)
Pelembagaan - -
PHA pada
Lembaga
Pemerintah,
Nonpemerintah,
dan Dunia
Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Advokasi 2 Dok 2 Dok 1. Belum 1. Terwuju


Kebijakan terwujudny dnya
dan (dokume (dokumen a Kabupat
Pendamping n advokasi dan Kabupaten en Layak
an advokasi pendampingan Layak Anak Anak
Pemenuhan dan pemenuhan hak (KLA) di (KLA) di
Hak Anak pendamp anak pada Kabupaten Kabupat
pada ingan lembaga Ketapang en
Lembaga pemenuh pemerintah, 2. Belum Ketapan
Pemerintah, an hak non semua g
Non anak pemerintah, Kecamatan 2. Melakuka
Pemerintah, pada media dan tersosialisa n
Media dan lembaga dunia usaha si dan sosialisasi
Dunia Usaha pemerint kewenangan belum ke

551
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kewenanga ah, non kabupaten/kota adanya kecamata


n pemerint ) komitmen n untuk
Kabupaten/ ah, dari Camat meningka
Kota media dan Kepala tkan
dan Desa/ komitmen
dunia Lurah dari
usaha untuk Camat
kewenan mewujudk dan
gan an Kepala
kabupate kecamatan Desa/
n/kota) layak anak Lurah
(Kelana) untuk
dan mewujud
desa/kelur kan
ahan layak Kecamata
anak n Layak
(Dekela) Anak
3. Belum (Kelana)
semua dan
OPD desa/kelu
memahami rahan
tugas dan layak anak
fungsinya (Dekela).
dalam KLA 3. Melakukan
4. Forum penguatan
anak tugas dan
belum fungsi OPD
dilibatkan dalam
dalam pemenuhan
proses indikator
perencana KLA
an sehingga
pembangu ada
nan untuk persamaan
menyuarak persepsi
an dari OPD
kepentinga terkait
n terbaik bahwa
bagi anak. capaian
5. Belum indikator
adanya Kabupaten
SMS/ WA Layak Anak
center merupakan
sebagai tanggung
pusat jawab
pengaduan bersama
secara untuk
online kepentinga
terkait n terbaik
kekerasan anak.
terhadap 4. Melibatka
anak n Forum
maupun anak
permasala daerah
han dalam dalam
pengemba proses
ngan perencan
Kelana aan
dan pembang
Dekela. unan
untuk
- menyuara
kan
kepenting
an terbaik
bagi anak
pada
seluruh
jenjang
musrenba
ng.
5. Berkoordi
nassi
dengan
pihak

552
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terkait
untuk
membuat
pusat
pengadua
n
kekerasan
dan
permasala
han lain
terkait
anak
-
Koordinasi 1 Dok 1 Dok Belum Melengkapi
dan (Laporan (Laporan optimalnya data-data
Sinkronisasi Kegiatan Kegiatan pengumpulan yang terkait
Pelembagaa Penyelen Penyelenggaraa data dari dengan
n ggaraan n Hari Anak sumber yang perlindungan
Pemenuhan Hari Anak Nasional) ada. anak.
Hak Anak Nasional) - -
Kewenanga
n
Kabupaten/
Kota
Penguatan dan - -
Pengembangan
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengemban 1 Dok 1 Dok 1. Anak 1. Memberi
gan (Dokume (Dokumen belum kan
Komunikasi, n Laporan mengetah pemaha
Informasi Laporan Pelaksanaan ui dan man
dan Pelaksan Kegiatan memaha tentang
Edukasi aan Pengembangan mi hak hak
Pemenuhan Kegiatan Komunikasi, partisipasi partisipa
Hak Anak Pengemb Informasi dan untuk si anak;
bagi angan Edukasi kepenting 2. Mendoro
Lembaga Komunik Pemenuhan an anak; ng
Penyedia asi, Hak Anak) 2. Terbatasn terbentu
Layanan Informasi ya wadah- knya
Peningkatan dan wadah wadah-
Kualitas Edukasi yang wadah
Hidup Pemenuh menyedia partisipa
Anak tingkat an Hak kan ruang si anak
Kabupaten/ Anak) bagi anak sampai
Kota untuk kae
partisipasi tingkat
3. Kurangny Kecamta
a n dan
dukungan Desa;
Pemerinta 3. Memfasil
h pada itasi
forum terbentu
anak; knya
4. Belum kelompo
maksimal k-
nya fungsi kelompo
dari k
forum kegiatan
anak. anak
- sebagai
wadah
untuk
menyuar
akan
pendapa

553
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

t dan
harapan
anak.
4. Berkoord
inasi
dengan
pihak
terkait
untuk
memberi
kan
kesempa
tan bagi
anak-
anak
untuk
berpartis
ipasi
dalam
proses
perencan
aan
pembang
unan.
-
Penguatan 1 Dok 1 Dok - Belum 1. Mensosia
Jejaring (Dokume (Dokumen terbentukny lisasikan
Antar n Laporan a PATBM PATBM
Lembaga Laporan Pelaksanaan pada setiap -Membentuk
Penyedia Pelaksan Kegiatan desa/ dan
Layanan aan Penguatan kelurahan melatih
Peningkatan Kegiatan Jaringan Antar aktivis
Kualitas Penguata Lembaga PATBM
Hidup Anak n Penyedia yang telah
tingkat Jaringan Layanan) disosialisa
daerah Antar sikan
kabupaten/k Lembaga
ota Penyedia
Layanan)

PROGRAM - -
PERLINDUNGA
N KHUSUS
ANAK
Pencegahan - -
Kekerasan
terhadap Anak
yang
Melibatkan para
Pihak Lingkup
Daerah Provinsi
dan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi 2 Dok 2 Dok 1. Adanya 1. Memberi
Kebijakan (Laporan (Laporan pemahama kan
dan sosialisasi sosialisasi, n pehama
Pendamping , pembinaan dan masyaraka man
an pembina pendampingan) t bahwa kepada
Pelaksanaan an dan kekerasan masyara
Kebijakan, pendamp pada anak kat akan
Program ingan) adalah hal pentingn
dan yang tidak ya
Kegiatan perlu melalui
Pencegahan diperhatik sosialisas
Kekerasan an dan i, flier
terhadap ditangani; dan
Anak 2. Belum media
Kewenanga tersosialisa tentang
n sinya alur perlindu
Kabupaten/ pelaporan ngan

554
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kota untuk anak;


kasus 2. Mensosi
kekerasan alisasika
pada anak; n alur
3. Kurangnya pelapora
SDM, n dan
sarana penanga
prasarana nan
penunjang kkkasus
pemenuha kekerasa
n hak n
anak. terhadap
- anak;
3. Mendor
ong
peningka
tan
kapasita
s SDM
melalui
pembela
jarandan
pemena
uhan
sarana
dan
prasaran
a
penunja
ng
pemenu
han hak
anak.
-
Koordinasi 2 Dok 2 Dok Belum optimalisasi
dan (Laporan (Laporan optimalnya data-data
Sinkronisasi Kegiatan Kegiatan ketersediaan yang terkait
Pencegahan Koordina Koordinasi dan data kekerasan dengan
Kekerasan si dan Sinkronisasi terhadap anak. kekerasan
terhadap Sinkronis Pencegahan - terhadap
Anak asi Kekerasan anak
Kewenanga Pencegah Terhadap Anak) -
n an
kabupaten/k Kekerasa
ota n
Terhadap
Anak)

Penyediaan - -
Layanan bagi
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan 50% 50% 1. Belum 1. Berkoordin
Layanan adanya UPT asi dengan
Anak yang untuk berbagai
Memerlukan penanganan pihak
Perlindunga kasus terkait
n Khusus kekerasan untuk
Kewenang terhadap pemenuha
Kabupaten/ anak; n syarat
Kota 2. Tingginya terbentukn
Kasus ya UPT,
kekerasan pengadaan
terhadap shelter dan
anak; penambah
3. Luasnya an tenaga

555
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

wilayah psikolog
sehingga dan
kasus psikiater;
dengan 2. Mensosilis
lokasi yang asikan dan
jauh dan membentu
sulit tidak k aktivis
terjangkau PATBM di
secara desa dan
maksimal; kelurahan.
4. Tidak 3. Membang
adanya un
shelter kerjasama
sebagai dengan
penampung KPPAD
an dalam
sementara penangana
anak korban n kasus
kekerasan; kekerasan
Belum terhadap
adanya anak.
tenaga
psikolog
atau
psikiater -
untuk
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
anak.
- Belum
terintegrasi
nya
penanganan
kasus oleh
KPPAD dan
OPD yang
membidangi

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,01 55,80 %

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase ARG pada belanja


100 99,20 Persen
langsung APBD
2. Persentase anak korban kekerasan
yang ditangani instansi terkait 50 100 %
kabupaten
3. Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO (per
100.000 penduduk perempuan)
108 90 Kasus

556
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.47
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1 Program Pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan
1.1 Persentase peningkatan
71,56 71 %
kapasitas SDM perempuan
1.2 Persentase peningkatan
71,56 71 %
kesempatan perempuan
1.3 Persentase peningkatan
66 66 %
pengarusutamaan gender
1.4 Persentase peningkatan akses
66 66 %
perempuan dalam politik
2 Program Perlindungan
perempuan
2.1 Persentase peningkatan kerja
55 55 %
sama antar lembaga (LSM)
3 Program Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak
3.1 Persentase Penyajian dan
Pemanfataan Data Gender dan 80 80 %
Anak sesuai Standar
4 Program Pemenuhan Hak
Anak (PHA)
4.1 Persentase peningkatan
Keterpenuhan Indikator Kota 50 76,6 %
Layak Anak
5 Perlindungan khusus anak

5.1 Persentase peningkatan


keterlibatan masyarakat, dunia 50 50 %
usaha, dan media

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
1.1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG Pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor

557
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022 Target Fisik Kegiatan ini adalah


tersedianya hasil monitoring & evaluasi terhadap pelaksanaan
pengarusutamaan gender di kecamatan bersama SKPD terkait bertujuan
meningkatnya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan dan kegiatan
pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender
dengan realisasi fisik 100 %.
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar
Rp.14.279.560,- dengan realisasai Penggunaan dana sebesar Rp 14.253.920,-
atau 99,82 % . Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimulai sejak bulan
Juli sampai Oktober Tahun 2022 di beberapa kecamatan antara lain :
a. Kecamatan Kendawangan
b. Kecamatan Muara Pawan
c. Kecamatan Nanga Tayap
d. Kecamatan Singkup

Permasalahan :
Permasalahan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan sebenarnya berakar
dari perencanaan, pelaksanaan dan penikmatan hasil pembangunan yang tidak
seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini perlu diketahui oleh
perencana dan pengambil kebijakan dalam pembangunan terutama di tingkat
desa dan kecamatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan
persoalan perempuan sehari-hari

Solusi :
PUG di Daerah dalam pelaksanaannya harus memenuhi prasyarat PUG
diataranya yaitu, komitmen dengan adanya kebijakan tentang PUG ( perda,
perbup ) kemudian kebijakan dan program ( RPJMD, RKPD, Renstra, Renja ),
adanya kelembagaan PUG ( Pokja, Focal Point ), kemudian sumber daya ( SDM
terlatih ), data dan sistem informasi ( profil gender, statistik gender ), alat / tool (
alat analisis ).

1.1.2. Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022 Target Fisik Kegiatan ini adalah
sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di kecamatan dan Untuk
meningkatkan kapasitas perencana OPD , desa, kelurahan , dan kecamatan
dalam penyusunan gender analysis pathway (GAP), gender budget statement
(GBS) di Kabupaten bersama SKPD terkait bertujuan meningkatnya Advokasi dan
Fasilitasi PUG bagi perempuan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dengan realisasi fisik 100 %.
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp.
85.525.170,- dengan realisasai Penggunaan dana sebesar Rp 85.206.950- atau
99,63 %. Adapun Kegiatan ini berupa Sosialisasi tentang kebijakan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran
ResponsifGender (PPRG). Kegiatan ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai
bulan Mei Tahun 2022 di beberapa Kecamatan antara lain :

558
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

a. Kecamatan Kendawangan
b. Kecamatan Matan Hilir Selatan
c. Kecamatan Muara Pawan
d. Kecamatan Pemahan
e. Kecamatan Singkup

Permasalahan :
Masih kurangnya informasi regulasi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) baik di lembaga pemerintah maupun di masyarakat, Kurangnya
pemahaman konsep gender di OPD dan Desa, Belum semua SKPD atau lembaga
menyusun anggaran responsif gender, Hasil pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsi Gender (PPRG) belum
dirasakan manfaat sepenuhnya oleh masyarakat.

Solusi:
Peningkatan kapasitas perencana OPD, Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS)
dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada penyusunan kegiatan dalam RKA-OPD.

1.1.3. Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi


perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022 Target Fisik Kegiatan ini adalah
sosialisasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan
dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang bertujuan agar meningkatnya
partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi dengan
realisasi fisik 100 %.
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar
Rp.5.000.000,- dengan realisasai Penggunaan dana sebesar Rp 4.959.650,- atau
99,2 % . Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa sosialisasi kebijakan
dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum,
sosial, dan ekonomi yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2022 di
kecamatan Sungai Melayu.

Permasalahan :
Partisipasi perempuan dalam dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi di
ketapang masih cukup rendah. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi
tinggi atau rendahnya partisipasi perempuan yaitu kebijakan dari pimpinan, ini
merupakan salah satu isu gender yaitu subordinasi dimana menilai peran jenis
kelamin lain lebih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumah Pekerja perempuan
yang berada diposisi pengambilan keputusan penentu kebijakan, berdasarkan
data-data yang ada menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara pekerja
perempuan dan laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan penentu
kebijakan.

Solusi:
Salah satu faktor yang memengaruhi tinggi atau rendahnya partisipasi
perempuan yaitu tingkat pendidikan, label sebagai Ibu Rumah Tangga yang

559
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

membatasi gerak perempuan dalam kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi,


serta kurang percaya diri, tekat dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri
dalam memperjuangkan nasibnya. Oleh karena itu perlu Advokasi kebijakan dan
pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum sosial
dan ekonomi dengan melakukan Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum sosial dan ekonomi.

2. Program Perlindungan Perempuan


2.1. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah
kabupaten/kota Kode Rekening : 2.08.03.201.
2.1.1. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah
kabupaten/kota. Kode Rekening : 2.08.03.201.01.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target fisik kegiatan ini adalah
terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan Tahun
2022 yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan
realisasi dengan target 100%. Sub Kegiatan ini mend apat alokasi dukungan dana
awal APBD sebesar Rp. 25.757.500,- dengan realisasi pengguna dana sebesar Rp.
24.523.499,- atau (95,21 %)

Permasalahan :
- Masih kurangnya sosialisasi dan advokasi kekecamatan karena kurangnya
sarana dan prasarana
- Kegiatan dilaksanakan di 4 Kecamatan saja.
Solusi:
- Ada nya Penambahan Dana Anggaran
- Terbentuknya Rumah singgah/Selter
- Pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan yang memiliki banyak kasus dan
kecamatan yang belum pernah dilaksanakan sosialisasi.

2.1.2 Sub Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan


perempuan kewenangan kabupaten/kota Kode Rekening. 2.08.03.201.02.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target fisik kegiatan ini adalah
Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan meningkatkan Advokasi dan
Pendampingan dan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan
dengan target 100 %. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal
dari APBD sebesar Rp.37.982.943,- dengan Rialisasi Penggunaan dana sebesar
Rp. 37.945.362 ,- atau 99,90%.
Permasalahan :
- Tidak ada permasalahan

Solusi:
- Tidak ada

560
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban


kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota Kode
Rekening : 2.08.03.202.
2.2.1. Sub Kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota Kode Rekening :
2.08.00.03.202.01
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target Fisik kegiatan ini adalah
berupa layanan pengaduan kasus kekerasan dan pendampingan kasus KDRT
yang bertujuan untuk mengurangi jumlah korban kekerasan terhadap
perempuan. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD
sebesar Rp. 13.096.910,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.968.513,- atau
(99,02 %).
Permasalahan :
- Belum berjalanannya SOP Manajemen Kasus.
- Belum Terlaksananya Pendataan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
di 20 Kecamatan .
- Belum adanya Rumah singgah /Selter untuk Penampungan sementara
korban KDRT.
- Belum ada nya tenaga Ahli Psikiater di Kabupaten Ketapang untuk
konsultasi kasus yang terjadi.
- Belum adanya tenaga Psikologi klinis untuk menunjang dalam
penanganan kasus yang terjadi.
- Ketidaktahuan masyarakat tentang alur pengaduan jika ditempat tinggal
terjadi kasus.
Solusi:
- Sosialisasi SOP Manajemen kasus.
- Penyebaran informasi tentang alur pengaduan dan kontak person
layanan pengaduan.
- Adanya sarana shelter untuk penanganan kasus.
- Kerjasama dengan psikologi klinis provinsi untuk penanganan kasus,
selanjutnya diharapkan adanya tenaga ahli Psikologi Klinis untuk
menunjang pemeriksaan kasus.

2.2.2. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan


rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten/kota. Kode Rekening : 2.08.03.202.02.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target Fisik kegiatan ini adalah
berupa koordinasi layanan pengaduan kasus kekerasan dan pendampingan
kasus KDRT yang bertujuan untuk menindaklanjuti pengaduan yang memerlukan
koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp. 18.903.325,-
dengan realisasi anggaran Rp. 18.057.165,- atau (95,52 %).
Permasalahan :

561
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Belum adanya Rumah singgah /Selter untuk Penampungan sementara


korban KDRT.
- Belum ada nya tenaga Ahli Psikiater di Kabupaten Ketapang untuk
konsultasi kasus yang terjadi.
- Belum adanya tenaga Psikologi klinis untuk menunjang dalam penanganan
kasus yang terjadi.
- Belum adanya ahli hukum untuk konsultasi dan penanganan kasus.
Solusi:
- Adanya sarana shelter untuk penanganan kasus
- Bekerja sama dengan Psikologi Klinis Provinsi untuk penangaan kasus,
selanjutnya diharapkan adanya tenaga ahli Psikologi Klinis untuk menunjang
pemeriksaan kasus.
- Bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selanjutnya
diharapkan adanya tenaga ahli hokum

2.3. Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan


perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Kode Rekening :
2.08.03.203
2.3.1. Sub Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana
prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten/kota. Kode Rekening : 2.08.03.203.01.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target fisik kegiatan ini berupa
koordinasi dan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana
prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan yang bertujuan untuk
meningkatkan jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan
pendampingan layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp.
7.736.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.726.953,- atau (99,88%).
Permasalahan :
- Belum tersedianya UPT/Shelter rumah singgah.
Solusi :
- Adanya UPT/Shelter rumah singgah.

2.3.2. Sub Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan
penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.
Kode Rekening : 2.08. 03.203.02.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target fisik kegiatan ini berupa
penyediaa layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang
bertujuan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia lembaga
penyediaa layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Sub
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp.
14.186.252,- dengan realisasi anggaran Rp. 14.082.075,- atau (99,27%).
Permasalahan :
- Belum bisa melaksanakan sosialisasi diseluruh kecamatan.

562
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Belum adanya sumber daya lembaga penyed ia layanan/shelter


- Belum adanya rumah singgah/shelter untuk penampungan sementara
korban KDRT.
Solusi:
- Koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- Tersedianya kontak person.
- Adanya sarana shelter untuk penanganan kasus.

2.3.3. Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi
darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota. Kode Rekening :
2.08.03.203.03.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target fisik kegiatan ini berupa
penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus bagi korban kekerasan pada perempuan yang bertujuan untuk
menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus bagi korban kekerasan pada perempuan. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp.6.550.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.545.760,- (99,94%).
Permasalahan :
- Keterbatasan dana dalam pengadaan barang sehingga tidak semuanya
tercover.
- Tidak semua korban atau perempuan dalam situasi darurat dan kondisi
khusus mendapat bantuan.
Solusi:
- Ketersediaan dana yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan.
- Menyalurkan bantuan untuk yang urgensi.

2.3.4. Sub Kegiatan penguat jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan kewenangan kabupaten/kota. Kode Rekening : 2.08.03.203.04.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target fisik kegiatan berupa
sosialisasi penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan yang bertujuan untuk mendapatkan data kekerasan
terhadap perempuan dengan target sebesar 100 %. Sub kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp.19.316.970,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 18.621.450,- (96,4%).
Permasalahan :
- Belum Semua Kecamatan mendapatkan sosialisasi penguatan jejaring
penyedia layanan perlindungan perempuan.
- Belum adanya lembaga penyedia layanan di Kecamatan.
- Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang cara pelaporan
jika terjadi kasus.
Solusi:
- Koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan hubungan
kemitraan dalam penanganan kasus.

563
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang pelaporan kasus


dan kontak person.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak


3.1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan
Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Kegiatan penyediaan data gender dan anak di kewenangan
kabupaten/kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan DPA Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022 Target Fisik Kegiatan ini adalah
Peningkatan Pengarusutamaan Gender di tingkat Propinsi dan Kabupaten
bersama SKPD terkait bertujuan Advokasi kebijakan dan Pendampingan
peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
dengan realisasi fisik 100 %.
Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD sebesar Rp.
16.869.946,- dengan realisasai Penggunaan dana sebesar Rp 16.818.150,- atau
99,7 %. Adapun Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang Data Terpilah Gender
dan Anak. Kegiatan ini dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Juli
Tahun 2022 di 3 Kecamatan antara lain :
a. Kecamatan Benua Kayong
b. Kecamatan Delta Pawan
c. Kecamatan Muara Pawan
Permasalahan :
Rendahnya patisipasi perempuan dan sering terjadinya praktek-praktek
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan
struktur sosial kultural masyarakat yang ditandai dengan berbagai kesenjangan
dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial,
ekonomi, ketenagakerjaan, dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik.
Solusi:
Permasalahan gender dan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah
sangat krusial yang harus segera ditangani. Untuk itu diperlukan data dan
inormasi yang lengkap agar dapat dilakukan analisis mengenai aspek yang
berkaitan dengan peran dan partisipasi perempuan serta masalah-masalahnya
dalam berbagai sektor. Tujuan penyajian data yaitu untuk menginformasikan
lebih jelas kondisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang terkait dengn
masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan,
sektor publik dan kekerasan terhadap perempuan

3.1.2. Sub Kegiatan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam
kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022.
Target fisik kegiatan ini adalah berupa Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Penyebarluasan informasi tentang Gender Dan Anak melalui penyediaan
data dan informasi Gender dan Anak di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan
Kendawangan dengan realisasi fisik 100 %.

564
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp 22.674.550,-


dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 22.216.500,0- atau 97,98%.

Permasalahan :
Belum tersosialisasinya data anak terpilah kepada penyedia data, dari beberapa
kali kunjungan dan permintaan data terhadap penyedia data ditingkat desa,
masih banyak desa dan Kecamatan yang belum memahami tentang data
terpilah baik dari segi penyajian maupun pemanfaatannya., karena tidak
memahami tentang penyajian dan pemanfaatan data terpilah sehingga data
terpilah yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan juga belum
tersedia.

Solusi:
Melakukan sosialisasi tentang penyajian dan pemanfaatan data anak terpilah
kepada penyedia data yang ada di desa dan kecamatan.

4. Program Pemenuhan Hak Anak


4.1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
4.1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota (KLA)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Ketapang. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target Fisik Kegiatan ini
adalah berupa Sosialisasi, Advokasi, pengumpulan data untuk pengisian data
Kota Layak Anak yang terkait dengan perlindungan anak, rapat koordinasi di
tingkat Provinsi dan Kabupaten bersama SKPD terkait bertujuan meningkatnya
wawasan tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak dan terwujudnya
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber
daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan realisasi
fisik 100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana awal dari APBD
sebesar Rp. 42.911.898,- setelah perubahan menjadi Rp.118.054.848,- dengan
realisasai Penggunaan dana sebesar Rp 117.148.103,- atau 99,23 % .

Permasalahan :
Belum terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Ketapang dilihat
dari pencapaian indikator KLA.
Belum semua Kecamatan tersosialisasi dan belum adanya komitmen dari Camat
dan Kepala Desa/ Lurah untuk mewujudkan kecamatan layak anak (Kelana) dan
desa/kelurahan layak anak (Dekela)

Solusi:
Melakukan sosialisasi ke kecamatan untuk meningkatkan komitmen dari Camat
dan Kepala Desa/ Lurah untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan
desa/kelurahan layak anak (Dekela).

565
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Melakukan penguatan tugas dan fungsi OPD dalam pemenuhan indikator KLA
sehingga ada persamaan persepsi dari OPD terkait bahwa capaian indikator
Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama untuk kepentingan
terbaik anak.
Melibatkan Forum anak daerah dalam proses perencanaan pembangunan untuk
menyuarakan kepentingan terbaik bagi anak pada seluruh jenjang musrenbang.
Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat pusat pengaduan kekerasan
dan permasalahan lain terkait anak.

4.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/ Kota (HAN)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Ketapang. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022 Target fisik kegiatan ini
adalah Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Ketapang, kegiatan
HAN tahun ini diawali dengan kegiatann perlombaan anak-anak tingkat TK-SMA
yang ada di Kabupaten Ketapang. Adapun kegiatan perlombaan dilakukan
selama 3 hari, yaitu mewarnai tingkat TK dan SD, Spelling Bee tingkat SD, lomba
menyanyikan jingle Forum Anak tingkat SMP, lomba bercerita daerah untuk
tingkat SMP, tujuannya adalah agar anak-anak lebih mengenal cerita dari
daerahnya sendiri, lomba benar-salah tingkat SMP, lomba Pidato dalam bahasa
Inggris tingkat SMA, serta lomba membuat poster dengan tema Hak Anak untuk
tingkat SMA. Puncak perayaan HAN dilaksanakan setelah perlombaan selesai.
Anggota Forum Anak Daerah sangat berperan dalam hal ini dengan didampingi
oleh fasilitator, mereka terlibat secara penuh dari persiapan hingga evaluasi
terhadap perayaan HAN tahun 2022, dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 16.000.735,- setelah
perubahan menjadi Rp.108.665.735,- dengan realisasi Penggunaan dana sebesar
Rp.108.553.500,- atau 99,90 % .

Permasalahan :
Belum terkoordinasinya perayaan HAN di Kabupaten Ketapang.

Solusi:
Melakukan koordinasi antar institusi sehingga perayaan HAN lebih terfokus.

4.2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan


Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
4.2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan, Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.. Berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022
Target fisik kegiatan ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada anggota
Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang dalam hal berorganisasi dan
bagaimana menjadi Pelopor dan Pelapor dalam Pemenuhan Hak Anak. Sehingga

566
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mereka mampu memikul tanggung jawab dalam menjamin kelangsungan hidup


bangsa di masa akan datang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp,23.505.684,-
dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 23.172.000,- Rp atau 98,58%

Permasalahan:
1. Anak belum mengetahui dan memahami hak partisipasi anak untuk
kepentingan anak;
2. Terbatasnya wadah-wadah yang menyediakan ruang gerak bagi anak untuk
partisipasi;
3. Kurangnya dukungan Pemerintah dalam kelompok anak;
Belum maksimalnya fungsi dari kelompok anak.
4. Belum maksimalnya fungsi dari kelompok anak

Solusi:
1. Memberikan pemahaman tentang hak partisipasi anak;
2. Mendorong terbentuknya wadah-wadah partisipasi anak sampai ke tingkat
Kecamatan dan Desa.
3. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok kegiatan anak sebagai
wadah untuk menyuarakan pendapat dan harapan anak.
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan kesempatan bagi
anak-anak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

4.2.2 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan


Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PATBM)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022.
Target fisik kegiatan inisiasi dan sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasi
Masyarakat (PATBM). Setelah Desa dan Kecamatan membentuk PATBM
dilakukan bimbingan teknis kepada peserta untuk mendapatkan bekal menjadi
aktivis PATBM yang didampingi fasilitator nasional untuk Kalimantan Barat
dengan sasaran peserta dari Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Muara Pawan
total peserta 60 orang dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.16.498.752,-
setelah perubahan menjadi Rp.55.890.752,- dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp. 55.204.600,- atau 98,77%.
Permasalahan :
Belum terbentuknya PATBM pada setiap desa/ kelurahan
Solusi:
1. Mensosialisasikan PATBM ke Desa dan Kecamatan
2. Menginisiasi pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk membentuk
PATBM dan memberikan pbimbingan teknis kepada aktivis PATBM yang
telah terbentuk.

567
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Program Perlindungan Khusus Anak


5.1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/ Kota.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022.
Target fisik kegiatan ini adalah berupa meningkatnya pemahaman/wawasan
peserta sosialisasi yang terkait dengan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota di 2 kecamatan serta menurunnya tindak
kekerasan terhadap Anak dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp 19.276.040,-
dengan realisasi penggunaaan dana sebesar Rp 18.963.500,- atau 98,38%.

Permasalahan :
1. Adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan pada anak adalah hal
yang tidak perlu diperhatikan dan ditangani;
2. Belum tersosialisasinya alur pelaporan untuk kasus kekerasan pada anak;
3. Kurangnya SDM, sarana prasarana penunjang pemenuhan hak anak
Solusi:
1. Memberikan pehamaman kepada masyarakat akan pentingnya melalui
sosialisasi, flier dan media tentang perlindungan anak;
2. Mensosialisasikan alur pelaporan dan penanganan kkkasus kekerasan
terhadap anak;
3. Mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pembelajaran, dan
pemenauhan sarana dan prasarana penunjang pemenuhan hak anak.

5.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap


Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022.
Target fisik kegiatan ini adalah berupa laporan hasil Monitoring dan dan evaluasi
pelaksanaan Program kegiatan di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan
Sandai dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp. 9.043.200,-
dengan realisasai Penggunaan dana sebesar Rp 8.469.000,- atau 93,65% .
Permasalahan :
Belum optimalnya pengumpulan data anak korban kekerasan di tingkat desa
dan kecamatan, sehingga tindak lanjut penanganan anak korban setelah
kejadian belum maksimal .
Solusi :
1. Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi tindak lanjut
penanganan anak korban setelah kejadian
2. Melengkapi data-data yang terkait dengan perlindungan anak

568
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5.2 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan


Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
5.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/ Kota (KPPAD)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor
DPA/A.1/1.06.2.14.2.08.12.0000/001/2022. Target Fisik kegiatan berupa
penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh
komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)
berkoordinasi dengan staf Bidang PPPA sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus,
dengan variasi beberapa macam kasus kekerasan dan yang terbesar adalah
kasus kekerasan seksual dengan realisasi fisik 100 %. Pada tahun ini seiring
berakhirnya masa keanggotaan komisioner KPPAD 2018-2022, telah dilakukan
rekruitmen anggota KPPAD dengan masa keanggotaan 2023-2027.
Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD Rp.251.972.230,- dan setelah
perubahan menjadi sebesar Rp. 278.679.380,- Dengan realisasi Penggunaan
dana Rp. 278.333.200,- atau 99,88%.
Permasalahan :
1. Belum adanya UPT untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
2. Tingginya Kasus kekerasan terhadap anak;
3. Luasnya wilayah sehingga kasus dengan lokasi yang jauh dan sulit tidak
terjangkau secara maksimal;
4. Belum adanya tenaga psikolog atau psikiater untuk penanganan kasus
kekerasan terhadap anak.
5. Belum terintegrasinya penanganan kasus oleh KPPAD dan OPD yang
membidangi.
Solusi:
1. Berkoordiansai dengan berbagai pihak terkait untuk pemenuhan syarat
terbentuknya UPT, pengadaan shelter dan penambahan tenaga psikolog dan
psikiater;
2. Mensosilisasikan dan membentuk aktivis PATBM di desa dan kelurahan
sebagai upaya pencegahan dan penanganan awal terhadap kasus kekerasan
terhadap anak.
3. Membangun kerjasama dengan KPPAD dalam penanganan kasus kekerasan
terhadap anak.

3) Urusan Ketahanan Pangan


Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
urusan Ketahanan Pangan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

569
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.48
Ringkasan Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
TARGET KINERJA REALISASI
KINERJA
SUB
NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN

1 PROGRAM
PENGELOLAA
N SUMBER
DAYA
EKONOMI
UNTUK
KEDAULATAN
DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan
Infrastruktur
dan Seluruh
Pendukung
Kemandirian
Pangan Sesuai
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan 1 Paket 1 Paket Proses Koordinasi
Infrastruktur Pelaksanaan dengan LPSE
Lumbung Pengadaan agar Proses
Pangan mengalami Pengadaan
Keterlambatan Mesin RMU
dan bed Dryer
dapat
dilakukan
secara tender
Penyediaan 1 Dokumen 1 Dokumen Lantai jemur Tambahan
Infrastruktur disandai tidak Anggaran
Lantai Jemur dapat dibangun
karena minimnya
anggaran
2 PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI
DAN
KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
2.1 Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok
atau
Pangan Lainnya
sesuai dengan
Kebutuhan
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
2.1.1 Penyediaan 1 Laporan , Harga 1 Laporan NBM belum bisa Tambahan
Informasi Pangan di Pasar ,Harga dilakukan karena anggaran dan
Harga Pangan Pangan di belum ada acuan informasi
dan Neraca Pasar dari BAPANAS harga pangan

570
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bahan serta minimnya dapat di


Makanan anggaran tayangkan
pada panel
videotron
resmin
pemerintah
daerah
2.1.2 Penyediaan 1 Lapoaran 1 Lapoaran Minimnya Perlunya
Pangan festival pangan festival anggaran penambahan
Berbasis lokal pangan sehingga KWT anggaran
Sumber Daya lokal yang dapat untuk
Lokal dibantu 1 kegiatan ini
kelompok agar lebih
banyak KWT
yang dapat
bantuan dan
berkembang
2.1.3 Pemantauan 1 Dokumen 1 Dokumen Kerap terjadinya Dilakukan
Stok, Pasokan Pemantaun Stok Pemantaun keterlambatan penegasan
dan Harga dan Pasokan Stok dan penyampaian kembali
Pangan Harga Pangan Pasokan laporan dari kepada
Harga petuga petugas untuk
Pangan kecamatan dan menyampaika
memberikan n laporan
laporan setiap tepat waktu
bulan untuk
direkapitulasi
oleh admin di
bidang ketahanan
pangan.
Tidak ada pada Pengembanga 1 Dokumen Toko 1 Dokumen Minimnya Perlunya
LRA n Tani Indonesia Toko Tani Koordinasi dan Pembinaan
Kelembagaan Indonesia pelaporan lebih lanjut
dan Jaringan pelaksanaan kepda
Distribusi terkait usaha Gapoktan dan
Pangan pangan TTI yang ada
masyarakat oleg
Gapoktan dan TTI
2.1.4 Pengembanga 1 Dokumen Toko 1 Dokumen Minimnya Perlunya
n Tani Indonesia Toko Tani Koordinasi dan Pembinaan
Kelembagaan Indonesia pelaporan lebih lanjut
Usaha Pangan pelaksanaan kepda
Masyarakat terkait usaha Gapoktan dan
dan Toko Tani pangan TTI yang ada
Indonesia masyarakat oleg
Gapoktan dan TTI
2.2 Pengelolaan dan
Keseimbangan
Cadangan
Pangan
Kabupaten/Kota
2.2.1 Koordinasi dan 1 Dokumen 1 Dokumen Rapat tidak di Adanya
Sinkronisasi Pengendalian Pengendalia hadiri seluruh komunikasi
Pengendalian Cadangan Pangan n Cadangan undangan Antara Tim
Cadangan Kabupaten/Kota Pangan Satgas yang
Pangan Kabupaten/ akan datang
Kabupaten/Ko Kota dalam rapat
ta
2.2.2 Pengadaan 17.221 Kg 17.221 Kg Proses Penyusunan
Cadangan Cadangan Pangan Cadangan perencanaan RAB dan
Pangan yang dibeli Pangan untuk pengadaan Dokumen
Pemerintah yang dibeli cadangan pangan Pengadaan
Kabupaten/Ko kurang cermat Lebih Detail
ta dalam
penyusunan
Rencana

571
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Anggaran Biaya
(RAB) sehingga
terdapat sisa
anggaran yang
tidak terserap
secara maksimal
2.3 Pelaksanaan
Pencapaian
Target Konsumsi
Pangan
Perkapita/Tahun
sesuai dengan
Angka
Kecukupan Gizi
2.3.1 Pemberdaya 1 dokumen 1 dokumen Anggaran Tambahan
an pembayaran ebih Anggaran
Masyarakat besarnuntuk
dalam pembayaran
Penganekara tenaga
gaman administrasi
Konsumsi
Pangan
Berbasis
Sumber Daya
Lokal
2.3.1 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Perjalanan dinas
dan koordinasi dan koordinasi hanya
Sinkronisasi sinkronisasi dan menjangkau 4
Pemantauan sinkronisasi kecamatan
dan
Evaluasi
Konsumsi per
Kapita per
Tahun
3 PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN
PANGAN
3.1 Penyusunan
Peta Kerentanan
dan Ketahanan
Pangan
Kecamatan
3.1.1 Penyusunan, 1 Dokumen 1 Dokumen Hasil Pemetaan Dilakukan
Pemutakhira Laporan Laporan FSVA belum ekspos hasil
n dan Analisis Ketahanan dan Ketahanan disampaikan pemetaan
Peta Kerentanan dan kepada pihak FSVA dan
Ketahanan Pangan Kerentanan terkait dan Penambahan
dan Pangan minimnya Anggaran
Kerentanan anggaran
Pangan
3.2 Penanganan
Kerawanan
Pangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.2.1 Koordinasi 1Dokumen 1Dokumen Belum terdatanya Diperlukan
dan Penanganan Penanganan pelaku usaha anggaran
Sinkronisasi Kerawanan Kerawanan pangan di tambahan
Penanganan Pangan Pangan Kabupaten secara untuk
Kerawanan Kabupaten/Kota Kabupaten/ baik. idetifikasi
Pangan Kota pelaku usaha
Kabupaten/ pangan di
Kota kabupaten
ketapang

572
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4 PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN
4.1 Pelaksanaan
Pengawasan
Keamanan
Pangan
Segar Daerah
Kabupaten/Kota
4.1.1 Penyediaan 1 Dokumen 1 Dokumen Anggaran pada 1 Dokumen
Sarana dan terlaksananya terlaksanan sub kegiatan ini terlaksananya
Prasarana pelaksanaan ya masih minim pelaksanaan
Pengujian pengawasan pelaksanaan untuk melakukan pengawasan
Mutu dan keamanan pengawasan pengawasan pada keamanan
Keamanan pangan segar keamanan setiap kecamatan pangan segar
Pangan Segar kabupaten pangan kabupaten
Asal ketapang/kota segar ketapang/kot
Tumbuhan kabupaten a
Daerah ketapang/k
Kabupaten/Ko ota
ta

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Ketahanan Pangan 76,8 74,41 angka

Ket : target IKP belum bisa ditampilkan karena masih menunggu hasil dari Sussenas bulan Juni 2022

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Ketersediaan 86,73 84,22 angka

2. Indeks Keterjangkauan 82,32 83,30 angka

3. Indeks Pemanfaatan 61,43 60,38 angka

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase ketersediaan
pangan (tersedianya
50 118 %
beras/jagung) sesuai
kebutuhan

573
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.52
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Pengelolaan sumber daya


ekonomi untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan
Persentase peningkatan lumbung pangan 1,50 1,50
dan sarana pendukungnya Persen
2. Program Peningkatan diversifikasi dan
ketahanan pangan masyarakat

Persentase peningkatan stok cadangan 1,30 1,30 Persen


pangan
Persentase toko tani yang berkembang 86,35 86,35 Persen
Persentase peningkatan 70 70
diversifikasipangan non-nasi
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Persentase penurunan desa rawan 2,2 2,2 Persen


pangan

4
Program Pengawasan Keamanan Pangan

Persentase produk pangan yang terbebas 80 80 Persen


dari dari zat kimia di luar ambang batas

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan
1.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian
Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat
Desa (LPMDes) di Desa Sukamaju. Dilaksanakan oleh bidang ketahanan pangan
menggunakan dana DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2022
dengan jumlah anggaran sebesar 1.070.000.000 dengan realisasi penyerapan
anggaran sebesar 1.069.879.500 atau sebesar 99,99% sub kegiatan ini adalah
sebanyak 5 Komponen yaitu;
• Pembangunan Lumbung Pangan dengan kapasitas 60-100 ton
• Pembangunan Lantai Jemur denganluas min 100 m²
• Pengadaan Bed Dryer Kapasitas Minimum 3,5 Ton
• Pembangunan Rumah RMU dan Rumah Bed Dryer
• Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) kapasitas ≥ 0,5 Ton/ Jam

574
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Proses Pengadaan RMU dan Bed Dryer dilakukan secara Ecatalog namun
sampai pada bulan April 2022 penyedia RMU dan Bed Dryer belum tersedia
sehingga pelaksanaan pengadaan mengalami keterlambatan
Solusi:
Koordinasi dengan LPSE agar supaya proses Pengadaan Mesin RMU dan Bed
Dryer dapat dilakukan secara tender umum

1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur


Pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur dilaksanakan oleh
bidang Ketahanan Pangan menggunakan dan APBD sebesar Rp. 60.000.000
dengan realisasi 56.032.006 atau sebesar 93.39%.
Kegiatan dialihkan untuk mendukung pelaksaan Pembanguan LPMdes berupa
Dana Pendamping untuk membiayai
1. Honorarium Tim Teknis
2. Hanorarium Fasilitator Perencana dan Pengawas
3. Honorarium PPTK
4. Administrasi Penunjang

Permasalahan :
Lantai Jemur di Sandai tidak dapat dibangun karena Minimnya Anggaran

Solusi:
Tambahan Anggaran

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat


2.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
sesuai dengan
2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan
Makanan
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan
Makanan dilaksanakan oleh bidang ketahanan pangan, mendapat dukungan
dana APBD sebesar Rp. 24.203.586 dengan realisasi sebesar Rp. 23.954.482
atau sebesar 98.97 %.
Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
dilaksanakan setiap hari dan sudah ditampilakn informasi harga pangan
melalui Media Sosial DKPP. Pelaksanaan dilakukan dengan Pemantauan Harga
di Pasar Melati dan Pasar Tuan Tuan serta mengkompilasi harga komiti pangan
yg disampikan oleh Disperindagkop

Permasalahan :
NBM belum bisa dilakukan dikarenakan belum adanya acuan dari BAPANAS
serta minimnya anggaran sehingga belum dapat menjangkau lokasi Pasar yang
berada di setiap Kecamatan.

Solusi:
Tambah Anggaran dan mengupayakan hasil Informasi Harga Pangan
ditayangkan pada panel Videotron resmi Pemerintah Daerah

575
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal


Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan mendapat dukungan dana APBD
sebesar Rp. 19.238.835 dengan realisasi sebesar Rp. 19.061.040 atau 99,08%.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2022 berupa penyerahan
bantuan alat pengolahan pangan di Kelompok Wanita Tani Agustina di Desa
Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan.

Permasalahan :
Minimnya anggaran sehingga KWT yang dapat dibantu hanya 1 kelompok.

Solusi:
Perlunya penambahan anggaran untuk kegiatan ini agar lebih banyak KWT
yang mendapatan bantuan dan berkembang.

2.1.3 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan


Pada Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan
oleh bidang ketahanan pangan mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp.
48.499.127 dengan realisasi sebesar Rp. 48.196.080 atau 99,38%.
Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan menugaskan Tim Pemantau
Harga di setiap kecamatan dan memberikan laporan setiap bulan untuk
direkapitulasi oleh admin di Bidang Ketahanan Pangan.

Permasalahan :
Kerap terjadi keterlambatan penyampaian laporan dari petugas kecamatan
serta minimnya anggaran sehingga Bidang Ketahanan Pangan tidak bisa
melakukan verifikasi dan validasi secara berkala di kecamatan.

Solusi:
Dilakukan penegasan kembali kepada petugas untuk menyampaikan laporan
tepat waktu.

2.1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan


Toko Tani Indonesia
Pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat
dan Toko Tani Indonesia dilaksanakan oleh bidang Ketahanan Pangan
mendapatkan dukungan dana APBD sebesar Rp. 47.141.661 dengan realisasi
sebesar Rp. 45.986.598 atau 97,55%.
Sub kegiatan ini dilakukan berupa pembinaan kepada Gapoktan dalam
menjalankan usaha Lembaga Pangan Masyarakat (LPM) berupa Toko Tani
Indonesia (TTI), Gapoktan yang dibina adalah Gapoktan Cahaya Timur
Bersama, Desa Sungai Pelang dan Pematang Ubi Jaya, Desa Pesaguan Kiri di
Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Permasalahan :
Minimnya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan terkait usaha pangan
masyarakat oleh Gapoktan dan TTI.

Solusi:
Perlunya pembinaan lebih lanjut kepada Gapoktan dan TTI yang ada.

576
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota


2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota
Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh bidang Ketahanan Pangan mendapatkan
dukungan dana APBD sebesar Rp. 474.170.460 dengan realisasi sebesar Rp.
470.324.369 atau 99,19%. Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan rapat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
Ketapang sebanyak 1 Kali pada bulan Mei 2022, diikuti oleh Setda dan
Rombongan sesuai dengan SK Satgas. Subkegiatan ini memuat honorarium Tim
Sinergisitas Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang yang
dibayarkan setiap triwulan untuk mendukung Program Strategis Daerah.

Permasalahan :
Rapat tidak di hadiri seluruh undangan.

Solusi:
Adanya komunikasi antara tim satgas yang akan datang dalam rapat

2.2.2 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota


Pada Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dilaksanakan
oleh bidang Ketahanan Pangan mendapatkan dukungan dana APBD sebesar
Rp. 292.533.900 dengan realisasi sebesar Rp. 209.469.990,96 atau 71,61%.
Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan Pengadaan Cadangan Pangan
Kabupaten Ketapang sebanyak 4.318 Kg pada bulan Juni 2022 dan 12.903 Kg
pada bulan Desember 2022, sehingga jumlah cadangan pangan yang dibeli
pada tahun 2022 sebanyak 17.221 Kg.

Permasalahan :
Proses perencanaan untuk pengadaan cadangan pangan kurang cermat dalam
penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdapat sisa anggaran
yang tidak terserap secara maksimal.

Solusi:
Penyusunan RAB dan dokumen pengadaan lebih detail.

2.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun


sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.3.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan Oleh Bidang Ketahanan
Pangan mendapatkan dukungan dana APBD sebesar Rp. 136.406.250 dengan
realisasi sebesar Rp. 136.125.490 atau 99,79%.
Sub Kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan benih dan pupuk kepada Kelompok
Wanita Tani Hayati, Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan dan Kelompok
Wanita Tani Sinar Cempaka, Desa Perigi Kec. Jelai Hulu. Penyerahan bibit
dilaksanakan pada bulan Juni dan Agustus tahun 2022.

577
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Anggaran yang tersedia lebih besar untuk pembiayaan tenaga kontrak non
PNS Bidang Ketahanan Pangan.

Solusi:
Tambahan Anggaran.

2.3.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi


Konsumsi per Kapita per Tahun
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi
per Kapita per Tahun dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan,
mendapatkan dukungan dana APBD Sebesar Rp. 23.667.564 dengan realisasi
sebesar RP. 22.513.500 atau 95,12%. Pelaksanaan Kegiatan ini rapat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita
Pertahun yang dilaksanakan di Desa Kendawangan Kiri diikuti Perangkat
Desa, Ibu rumah tangga, Kepala Bidang dan Staf Ketahanan Pangan. Kegiatan
ini juga dilakukan dengan melakukan pemantauan konsumsi pada rumah
tangga di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kendawangan, dan Simpang Hulu.

Permasalahan :
Pemantauan konsumsi belum merata pada 20 Kecamatan di Kabupaten
Ketapang.

Solusi:
1. Meningkatkan Intesitas Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
dan Evaluasi Konsumsi Masyarakat pada tingkat Kecamatan.
2. Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi di Setiap
Kecamatan.
3. Meningkatkan Anggaran pelaksanaan subkegiatan.

3. Program Penanganan Karawanan Pangan


3.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
3.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan
Kerentanan
Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan dibawa
Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mendapat dukungan dana APBD
sebesar Rp. 19.409.555 dengan realisasi sebesar Rp. 19.409.363 atau 100%.
Sub kegiatan memuat tentang pemetaan desa tahan pangan dan desa rentan
pangan.

Permasalahan :
Hasil pemetaan FSVA belum disampaikan kepada pihak terkait dan minimnya
anggaran.

Solusi:
Dilakukan ekspos hasil pemetaan FSVA dan penambahan anggaran.

578
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.2 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota


3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota.
Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan
Pangan Kabupaten/Kota
Ini dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan mendapatkan dana Sebesar
Rp. 124.297.180 dengan realisasi sebesar Rp. 121.944.750 atau 98,11%. Sub
kegiatan ini memuat honorarium Tim Satuan Tugas Pangan Daerah dalam
memastikan ketersediaan, stabilisasi harga dan kelancaran distribusi 11
pangan di Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Belum terdatanya pelaku usaha pangan di Kabupaten Ketapang secara baik.

Solusi:
Diperlukan anggaran tambahan untuk identifikasi pelaku usaha pangan di
Kabupaten Ketapang.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan


1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ini
dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan mendapatkan dukungan dana
APBD sebesar Rp. 48.500.000 dengan realisasi sebesar 48.362.920 atau
99,72%. Subkegiatan dilakukan dengan pembelian alat test kit pestisida yang
digunakan untuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
Pengawasan juga dilakukan oleh OKKPD pada retail modern seperti Hypermart,
JM Swalayan, Fokus Swalayan, Hari Jaya, Kurnia Jaya serta distributor seperti
CV. Pawan Surya Jaya.

Permasalahan :
Anggaran pada sub kegiatan ini masih minim untuk melakukan pengawasan
pada setiap kecamatan.

Solusi:
Tambahan Anggaran

4) Urusan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Pertanahan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan
Pertanahan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

579
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.53
Ringkasan Kinerja Urusan Pertanahan

SUB TARGET REALISASI


NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA

1. PROGRAM
PENYELESAI
AN
SENGKETA
TANAH
GARAPAN
1.1 Penyelesaian
Sengketa
Tanah
Garapan
dalam
Daerah
Kabupaten/Ko
ta.
1.1.1 Inventarisasi 1 dokumen 1 dokumen
Sengkenta,
Konflik, dan
Perkara
Pertanahan
dalam1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Ko
ta.
2. PROGRAM
PENYELESAI
AN GANTI
KERUGIAN
DAN
SANTUNAN
TANAH
UNTUK
PEMBANGU
NAN
2.1 Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan
Tanah untuk
Pembangunan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
2.1.2 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen
dan
Sinkronisasi
Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan
Tanah

580
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

untuk
Pembangunan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
3. PROGRAM
REDISTRIBUS
I TANAH,
SERTA
GANTI
KERUGIAN
PROGRAM
TANAH
KELEBIHAN
MAKSIMUM
DAN TANAH
ABSENTEE
3.1 Penetapan
Subyek dan
Obyek
Redistribusi
Tanah
serta Ganti
Kerugian
Tanah
Kelebihan
Maksimum
dan Tanah
Absentee
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Ko
ta
3.1.1 Koordinasi
Penyelenggara
an Redistribusi 1 Dokumen 1 Dokumen
Tanah Objek
Reforma
Agraria dalam
1 (satu)
Kabupaten/Ko
ta

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja

Indikator
No Program Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1 Program penyelesian sengketa Persentase
tanah garapan penanganan
sengketa tanah
100 100 %
garapan yang
dilakukan
melalui mediasi

581
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 Program Penyelesaian Ganti Persentase


Kerugian dan Santunan Tanah penyelesaian
untuk Pembangunan permasalahan
100 100 %
subyek dan
obyek ganti
kerugian
3 Program Redistribusi Tanah, Persentase
serta Ganti Kerugian Program bidang tanah
Tanah Kelebihan Maksimum yang mejadi 16.96 16.96 %
dan Tanah Absentee obyek
landreform

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan penyelesaian sengketa tanah garapan


1.1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Target yang
ingin dicapai dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya inventarisasi sengketa,
konflik, dan perkara pertanahan.
Kegiatan ini mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh
Puluh Juta Rupiah) dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 69.982.000,- (Enam
Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau
sebesar 99,97%. Sisa penggunaan dana sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas
Ribu Rupiah). Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi dengan
instansi terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa berkaitan dengan
sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.
Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk


Pembangunan
2.1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Target yang
ingin dicapai dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi penyelesaian
masalah ganti kerugian dan santunan tanah.

582
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima


Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 51.502.500,-
(Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar
93,64%. Sisa penggunaan dana sebesar Rp. 3.497.500,- (Tiga Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Kegiatan yang telah
dilaksanakan berupa koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Kecamatan
dan Pemerintah Desa berkaitan dengan penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

3. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan


Maksimum Dan Tanah Absentee
3.1. Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma
agraria
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ketapang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Target yang
ingin dicapai dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan redistribusi tanah
obyek reforma agraria.
Kegiatan ini mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua
Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.
203.320.594,- (Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus
Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 75,30%. Sisa penggunaan dana
sebesar Rp. 66.679.406,- (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah). Kegiatan yang telah dilaksanakan
berupa koordinasi dengan dinas/instansi terkait, Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Desa berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah obyek reforma
agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset
dan penataan akses. Penataan aset pada kegiatan reforma agraria melalui
redistribusi tanah telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Permasalahan :
- Pelaksanaan kegiatan rapat/koordinasi belum dapat dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh Camat/ Lurah/ Kades se-Kabupaten Ketapang.

Solusi :
- Kedepan akan melaksanakan kegiatan rapat/koordinasi kembali dengan
melibatkan Camat/Lurah/Kades se-Kabupaten Ketapang.

583
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5) Urusan Lingkungan Hidup


Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Dinas PERKIMLH pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
PERKIMLH. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan PERKIMLH
mengacu pada indikator kinerja utama PERKIMLH. Berikut ringkasan kinerja dan
capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas PERKIMLH adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55
Ringkasan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

SUB TARGET REALISASI PERMAS


NO PROGRAM KEGIATAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA ALAHAN

1. PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN
HIDUP

1.1 Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyusunan dan


Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota
1.1.2 Pengendalian
Pelaksanaan
RPPLH
Kabupaten/Kota

1.2. Penyelenggaran
Kajian Lingkungan
Hidup
Streategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

1.2.1. Pembuatan dan 1 Dokumen 1 Dokumen - -


Pelaksanaan KLHS (KLHS (KLHS
Rencana Tata Penyediaan Penyediaan
Ruang Kawasan Hutan Kawasan
Untuk Hutan Untuk
Pembangungan Pembangung
Food Estate) an Food
Estate)
1.2.2. Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
RPJPD/RPJMD

1.2.3. Pembuatan dan


Pelaksanaan KLHS
untuk KRP
yang Berpotensi
Menimbulkan
Dampak/Resiko
Lingkungan Hidup

584
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP

2.1 Pencegahan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

2.1.1. Koordinasi, Terpantaunya 8 Terpantau 1. Minimn Penyediaan


Sinkronisasi dan Sungai utama semua ya bahan dan
Pelaksanaan sebanyak 2 kali keterse peralatan
Pencegahan dalam setahun diaan pengujian
Pencemaran (Sungai Pawan, bahan kualitas air
Lingkungan Hidup Sungai uji dalam
Dilaksanakan Pesaguan, parame jumlah
terhadap Media Sungai ter di yang cukup
Tanah, Air, Udara Kendawangan, laborat dan dalam
dan Laut Sungai Jelai, orium. kondisi
Sungai Kayong, 2. Tidak baik.
Sungai Laur, adanya Penyediaan
Sungai Kualan, sarana sarana
Sungai Keriaw) angkut angkut
hasil guna
Terpantaunya samplin memudahk
air limbah dari g air an
usaha skala sungai. distribusi
kecil (usaha Kendala hasil
rumah/warung dan sampling
makan, permas air sungai.
penginapan) alahan Sosialisasi
dan limbah dari secara ke
usaha/kegiatan umum masyakarak
skala besar. yang at tentang
Terpantaunya timbul pentingnya
udara ambien di pola hidup
pada empat lapanga sehat dan
titik lokasi dan n menjaga
udara ambien antara lingkungan
pada lokasi lain :
konsesi a. Mas
yara
kat
belu
m
sepe
nuh
nya
me
mah
ami
pent
ingn
ya
men
jaga
kele
stari
an
lingk
ung
an
hidu
p.
b. Masi
h
terd
apat
peru

585
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

saha
an
perk
ebu
nan
kela
pa
sawi
t
yang
men
ana
m di
sem
pad
an
sung
ai,
baik
sung
ai
besa
r
mau
pun
kecil
.
c. Masi
h
mar
akny
a
pen
amb
anga
n
tanp
a
izin
diba
ntar
an
dan
teng
ah
sung
ai.
d. Pola
hidu
p
mas
yara
kat
yang
terbi
asa
me
mbu
ang
limb
ah
ke
sung
ai.
Banyaknya
permukiman
dan lokasi
penghasil
limbah
berada di
sempadan
sungai dan di
dekat sungai.

586
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.2 Koordinasi, Melakukan Pendataan Masih Melakukan


Sinkronisasi dan pendataan terhadap banyak desa- sosialisasi
Pelaksanaan terhadap desa- desa-desa desa yang mengenai
Pengendalian desa yang yang berada belum Desa
Emisi Gas Rumah berada di 20 di 20 puluh mengetahui Proklim
Kaca, Mitigasi kecamatan kecamatan apa yang serta
dan Adaptasi Kabupaten Kabupaten dimaksud menginveta
Perubahan Iklim Ketapang Ketapang dengan Desa risir
Proklim serta kebutuhan
mempertany desa yang
akan apa merupakan
yang akan tugas dari
mereka Dinas
dapatkan PerkimLH
apabila untuk
berhasil dimasukan
memperoleh ke dalam
predikat rencana
sebagai Desa kerja.
Proklim.
2.1.3 Pengelolaan 1000 Laporan 628 Laporan 1. 1.
Laboratorium Hasil Uji Hasil Uji
Lingkungan Hidup Proses Pengadaan
Kabupaten/Kota pengadaan bahan
bahan kimia
kimia yang dilakukan
melalui dengan
tahapan metode
pengadaan yang tepat
di LPSE 2.
berlangsun
g selama 2 Penambaha
kali tender n anggaran
dan belanja
penyedia perjalanan
yang dinas biasa
didapat 3.
melebihi
dari batas Melakukan
waktu kajian
kontrak mendalam
yang dari data
ditetapkan. tahun
2. sebelumny
a untuk
Kurang penetapan
tersediann keluaran
ya subkegiata
anggaran n yang
belanja berupa
perjalanan laporan
dinas biasa hasil uji
untuk 4.
memenuhi
permintaa Penggantia
n n peralatan
pengujian yang rusak
pelanggan berat,
dimana penambaha
sesuai n alat baru
aturan untuk
yang memenuhi
dinyatakan pengujian
dalam parameter
Permenlhk kualitas
no. 23 lingkungan
Tahun
2020
tentang
Laboratori
um
Lingkungan
tahapan
pengambil
an contoh

587
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

uji harus
dilakukan
oleh
Petugas
Pengambil
Contoh
(PPC)
Laboratori
um.
3.

Masih
lemahnya
perencana
an
penetapan
target
keluaran
subkegiata
n berupa
1000
laporan
hasil uji.
Laboratori
um telah
merencana
kan
penambah
an target
pelanggan
di tahun
2022
menjadi 40
pelanggan,
namun
yang
terpenuhi
menjadi
realisasi
pelanggan
laboratoriu
m hanya 28
pelanggan
sehingga
laporan
hasil uji
yang
terealisasi
hanya
mecapai
628
laporan.
4.

Kemampua
n
laboratoriu
m untuk
memenuhi
ruang
lingkup
parameter
kualitas
lingkungan
belum
optimal.

2.2. Penanggulangan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

588
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.1 Pemberian Terlaksananya Telah a. Adanya a. Perlu


Informasi Sosialisasi terlaksana di penolaka adanya
Peringatan Pengendalian 5 Kecamatan n dari edukasi
Pencemaran Pencemaran (Kecamatan sebagian dan
dan/atau akibat Simpang peserta sosialisas
Kerusakan Pertambangan Hulu, sosialisas i secara
Lingkungan Hidup Tanpa Izin Simpang Dua, i akibat terus
pada (PETI) di 5 Sungai Laur, belum menerus
Masyarakat Kecamatan Tumbang Titi, sepenuh kepada
(Kecamatan dan Matan nya para
Simpang Hulu, Hilir Selatan mengerti pelaku
Simpang Dua, akan usaha
Sungai Laur, pentingn dan
Tumbang Titi, ya masyara
dan Matan Hilir menjaga kat akan
Selatan kelestari pentingn
an ya
lingkinga menjaga
n hidup. kelestari
b. Adanya an
pandang lingkung
an yang an hidup
berkemb sehingga
ang di dampak
masyara pencema
kat ran
bahwa dapat di
mata minimali
pencaria sir.
n b. Perlunya
sebagai koordina
penamb si antar
ang instansi
tanpa terkait
izin dalam
hasilnya meneka
dapat n laju
mencuku kerusaka
pi n akibat
kebutuh pertamb
an angan
sehari- tanpa
hari. izin
c. Terbatas antara
nya lain
waktu mencari
pelaksan kan
aan lapangan
sosialisas kerja,
i meneka
mengaki n angka
batkan kebocor
belum an
bisa bahan
memant bakar
au minyak
kondisi terutam
di a yang
lapangan bersubsi
khususn di
ya lokasi dengan
pertamb melakuk
angan an razia
tanpa rutin
izin. kepada
Pelaksanaan pelaku
sosialisasi usaha
belum bisa penjuala
mencakup ke n bahan
seluruh bakar
wilayah minyak,
Kabupaten membua
Ketapang. t
eksperim
en cara

589
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengola
han hasil
tambang
dengan
menghin
dari
penggun
aan
bahan
kimia
berbaha
ya untuk
selanjutn
ya
disosialis
asikan
kepada
masyara
kat.
c. Berkons
ultasi
dengan
Kemente
rian
ESDM
guna
memper
oleh izin
lokasi
wilayah
pertamb
angan
rakyat
sehingga
kegiatan
pertamb
angan
menjadi
legal.
d. Mengusa
hakan
cakupan
kegiatan
di
lapangan
ke
seluruh
wilayah
Kabupat
en
Ketapan
g
terutam
a lokasi
yang
terdapat
pertamb
angan
tanpa
izin.
Waktu
pelaksanaa
n kegiatan
harus
dilaksanaka
n mulai
pertengaha
n tahun
anggaran
supaya
capaian
hasil
kegiatan
dapat
terealisasi

590
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

secara
maksimal.

2.2.2 Pengisolasian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

2.2.3 Penghentian Meningkatnya Terlaksanany Koordinasi a. Cakupan


Pencemaran penghentian a perusahaan kegiatan
dan/atau pencemaran penghentian dengan harus
Kerusakan dan/atau pencemaran instansi dapat
Lingkungan Hidup kerusakan di 6 kurang menyent
lingkungan kecamatan optimal. uh
hidup di 6 85% Kepatuhan semua
kecamatan perusahaan pelaku
(Kecamatan dalam usaha
Kendawangan, pelaporan dalam
Matan Hilir kegiatan wilayah
Selatan, Nanga pengendali Kabupat
Tayap, Sandai, an karhutla en
Simpang Dua dan Ketapan
dan Sungai kegiatan g.
Melayu Rayak pengendali b.
an Pelaksan
pencemara aan
n lainnya kegiatan
masih di
rendah. lapangan
harus
secara
secara
terus
menerus
setiap
tahun.
c. Meneka
n
perusah
aan
supaya
patuh
dalam
pelapora
n
pengend
alian
karhutla
dan
pengend
alian
pencema
ran
lainnya.
Menghimb
au kepada
perusahan
agar
senantiasa
berkoordin
asi dengan
instansi
terkait
pengendali
an karhutla
dan
pengendali
an
pencemara
n lainnya.
2.3 Pemulihan
Pencemaran
dan/atau

591
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

2.3.1 Koordinasi dan


Sinkronisasi
Penghentian
Sumber
Pencemaran

2.3.2 Koordinasi dan


Sinkronisasi
Pembersihan
Unsur
Pencemar

2.3.3 Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Remediasi

2.3.4 Koordinasi, Terlaksananya Tercapai Sebagian Tetap


Sinkronisasi dan pengadaan 100% besar melaksanak
Pelaksanaan persediaan bibit kegiatan an kegiatan
Rehabilitasi untuk baru dapat sesuai
rehabilitasi dilaksanaka dengan
mangrove di n setelah rencana
Desa Kuala tersedianya kerja.
Satong serta Dokumen
persediaan bibit Pelaksanaa
penghijauan di n
Desa Pematang Perubahan
Gadung, Desa Anggaran
Pesaguan (DPPA)
Kanan, Desa sehingga
Kemuning waktu
Biutak dan Desa pelaksanaa
Sengkeharak, nnya
selain itu pada sangat
sub kegiatan ini terbatas.
terdapat pula
penyusunan
dokumen
perencanaan
rehabilitasi
lahan di
Kecamatan
Matan Hilir
Selatan dan
Kecamatan
Sungai Melayu
Rayak.
2.3.5 Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Restorasi

3. PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAM
AN
HAYATI (KEHATI)

3.1. Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
Kabupaten/Kota

3.1.1 Penyusunan dan Terlaksananya Terlaksanany Masih Melakukan


Penetapan pemantauan a banyak pemantaua
Rencana Areal pemantauan ditemukan n dan
Pengelolaan Konservasi Areal beberapa pengawasa
Keanekaragaman Bernilai Tinggi Konservasi perusahaan n secara
Hayati (HCV) di (HCV) di berbasis berkala

592
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

wilayah wilayah lahan di kepada


Kabupaten Kabupaten Kabupaten badan/usah
Ketapang. Ketapang Ketapang a kegiatan
yang belum berbasis
menetapka lahan serta
n areal membuat
konservasi berita acara
ataupun hasil
luas pemantaua
wilayah n/pengawa
konservasin san yang
ya masih disertai
kurang dari saran
7% tindak
sebagaima lanjut
na yang
ditetapkan
dalam
Peraturan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor 6
Tahun 2018
tentang
Pengelolaa
n
Usaha/Kegi
atan
Berbasis
Lahan
Berkelanjut
an.
3.1.2 Pengelolaan
Taman
Keanekaragaman
Hayati di
Luar Kawasan
Hutan

3.1.3 Pengelolaan
Kebun Raya

3.1.4 Pengelolaan 85.6 % 85,6 % Untuk Tersediany


Ruang Terbuka kegiatan a angaran
Hijau (RTH) Pengelolaa untuk
n RTH kegiatan
hanya pengelolaa
terdapat n RTH
Belanja
Jasa Tenaga
Administras
i Pegawai
Tidak Teta,
sedangkan
untuk
kegiatan
operasional
lainnya
tidak
tersedia
anggaran
sehingga
pengelolaa
n RTH tidak
dapat
dilakukan
secara
maksimal.

3.1.5 Pengelolaan
Taman
Keanekaragaman
Hayati

593
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Lainnya

3.1.6 Pengembangan
Kapasitas
Kelembagaan dan
SDM
dalam
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati

3.1.7 Pengelolaan Terkelolanya Terkelolanya Tidak Menyusun


Sarana dan sarana dan sarana dan tersedianya desain
Prasarana prasarana prasarana anggaran bangunan
Keanekaragam berupa berupa untuk secara
Hayati pengadaan bibit pengadaan penyusuna mandiri
penghijauan di bibit n desain tanpa
beberapa desa penghijauan bangunan anggaran,
di Kecamatan di beberapa yang akan serta
Matan Hilir desa di dibangun meminta
Selatan dan Kecamatan serta kepada
Kecamatan Matan Hilir terbatasnya Pihak
Muara Pawan. Selatan dan anggaran Penyedia
Kecamatan untuk secara rutin
Muara melaksanak mengirimka
Pawan. an n foto
pengawasa pelaksanaa
n n
pelaksanaa pembangu
n kegiatan. nan paket
pekerjaan.
4. PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA
DAN BERACUN
(B3) DAN LIMBAH
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)

4.1 Penyimpanan
Sementara
Limbah B3

4.1.1 Fasilitasi 24 badan 23 badan 1. Masih Melakukan


Pemenuhan usaha/kegiatan usaha/kegiata terdapat pemantaua
Komitmen Izin n perusah n dan/atau
Penyimpanan an di pengawasa
Sementara Kabupat n secara
Limbah B3 en berkala
Dilaksanakan Ketapan kepada
melalui Sistem g yang badan
Pelayanan belum usaha/kega
Perizinan memper itan yang
Berusaha hatikan telah
Terintegrasi ketentua memiliki
secara Elektronik n izin
pengelol pengelolaa
aan n limbah B3
penyimp untuk
anan penghasil
limbah limbah B3
B3 sekaligus
sebagai dapat
mana memberika
tertuang n
dalam bimbingan
peratura dan
n pembinaan
perunda terkait
ngan pengelolaa

594
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan izin n limbah B3


penyimp sesuai
anan ketentuan
limbah peraturan
B3 yang perundang
diterbitk an.
an.
2. H
ampir
seluruh
perusahaa
n belum
memahami
penyusuna
n dokumen
rincian
teknis
penyimpan
an limbah
B3 dan
proses
integrasian
ke dalam
persetujua
n
lingkungan
4.1.2 Verifikasi 24 badan 23 badan 1. KAdanya Memberika
Lapangan untuk usaha/kegiatan usaha/kegiata perubah n arahan
Memastikan n an kepada
Pemenuhan kewenan badan
Persyaratan gan usaha/kegi
Administrasi dan perizinan atan yang
Teknis pengelol mengajuka
Penyimpanan aan n
Sementara limbah perubahan
Limbah B3 B3 bagi perizinan
badan ke dalam
usaha/ke bentuk
giatan rincian
dimana teknis
untuk penyimpan
beberpa an limbah
sektor B3 sesuai
kegiatan perubahan
dan peraturan
sistem perundang-
pemodal undangan.
an
Penana
man
Modal
Asing
(PMA)
semua
perizinan
dikelola
oleh
pusat
(Kement
rian)
sebagai
mana
diatur
dalam
Peratura
n
Pemerint
ah
Nomor
05
Tahun
2021
tentang
Penyelen
ggaraan

595
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perizinan
Berbasis
Resiko
2. SDM
penghasi
l limbah
B3 masih
sangat
terbatas
baik dari
segi
kuantitas
maupun
kualitas
terkait
pengelol
aan
limbah
B3
3. P
eraturan
perundang
an
pengelolaa
n limbah
B3
mengalami
perubahan
sehingga
perlu
waktu bagi
perusahaa
n untuk
menyesuai
kan
4.2 Pengumpulan
Limbah B3 dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

4.2.1 Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen Izin
Pengumpulan
Limbah B3
Dilaksanakan
melalui
Sistem Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara Elektronik

4.2.2 Koordinasi dan


Sinkronisasi
Pengelolaan
Limbah
B3 dengan
Pemerintah
Provinsi dalam
Rangka
Pengangkutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan,
dan/atau
Penimbunan

5. PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN
DAN IZIN
PERLINDUNGAN
DAN

596
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

5.1 Pembinaan dan


Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Izin
Lingkungan dan
Izin
PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

5.1.1 Fasilitasi 46 2 1. Anggara 1. Minimal


Pemenuhan n kurang 250-300
Ketentuan dan hanya 45 juta
Kewajiban Juta rupiah
Izin Lingkungan Rupiah untuk
dan/atau Izin verifikasi
PPLH dan
rapat-
rapat
koordina
si
melibatk
an
pelaku
usaha
dan
dinas
terkait.
5.1.2 Pengembangan 4 Orang 0
Kapasitas Pejabat
Pengawas
Lingkungan Hidup
5.1.3 Pengawasan
Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin
Lingkungan
Hidup, Izin PPLH
yang Diterbitkan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

5.1.4 Koordinasi dan 12 Kegiatan 43 Kegiatan 1. Kekuran 1. Penamb


Sinkronisasi gan staff ahan
Pengawasan dan teknis staff
Penerapan Sanksi dan teknis
Upaya dan peralata dan
Rencana PPLH n kerja peralata
2. Kurangn n kerja
ya 2. Mengiku
pelatiha ti
n/diklat pelatiha
teknis n/diklat
untuk teknis
staff untuk
staff
6 PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK
MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH

597
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6.1 Pengakuan MHA,


Kearifan Lokal,
Pengetahuan
Tradisional dan
Hak MHA yang
terkait dengan
PPLH

6.1.1 Koordinasi,
Sinkronisasi,
Penyediaan Data
dan
Informasi
Pengakuan
Keberadaan MHA
Kearifan
Lokal atau
Pengetahuan
Tradisional dan
Hak
Kearifan Lokal
atau Pengetahuan
Tradisional dan
Hak MHA terkait
dengan PPLH

6.2. Peningkatan
Kapasitas MHA
dan Kearifan
Lokal,
Pengetahuan
Tradisional dan
Hak MHA yang
terkait dengan
PPLH

6.2.1 Pemberdayaan, 1. 3 Sosialisasi 1. 3 Sosialisasi 1. K 1.


Kemitraan, dan Bimtek dan Bimtek arena
Pendampingan kurangnya Karena
dan Pagu dana kurangnya
Penguatan anggaran Pagu dana
Kelembagaan yang yang
MHA, Kearifan diberikan, diberikan,
Lokal, maka maka Seksi
Pengetahuan kegiatan mengurang
Tradisional dan dapat i area
Hak MHA terkait dilakukan Kegiatan,
dengan PPLH hanya di seperti
beberapa Kecamatan
Kecamatan di kurangi
. dan
2. P wilayah
endataan kerja/kegia
Potensi tan
Sumber dipersempi
Daya Alam t.
dan 2.
Sumber
Daya Karena
Limbah keakurasia
belum n
begitu Pendataan
Detail Kurang
Kurangnya detail,
Data dan maka Seksi
Pengetahu membuat
an langkah
Kelompok kegiatan
Masyarakat secara
yang bertahap.
Berbasiska Seperti
n Inventarisa
Pengetahu si
an Pendataan
Tradisional/ Potensi dan

598
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sederhana Pemetaan.
dan 3.
Pemanfaat
an Kearifan Perlunya
Lokal. Turun
langsung ke
Kelompok
Masyarakat
dan
memasukk
an melalui
Kegiatan
Sosialisasi
dan
Bimtek.
Supaya
Target
Kinerja
masuk
sesuai
capai
Target yang
diinginkan,
Seksi
memisahka
n antara
Sosialisasi
dan
Bimtek.
Dimana
Sosialisasi
adalah
membuka
Wacana/
Pengetahua
n kepada
Masyarakat
dan Bimtek
adalah
Penerapan
melalui
Kegiatan
Praktek
Langsung
dengan
Metoda
Pengetahua
n
Tradisional
dan
Sederhana.
7 ROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
7.1 Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

7.1.1 Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber
Daya Manusia
Bidang

599
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Lingkungan Hidup
untuk
Lembaga
Kemasyarakatan

7.1.2 Pendampingan
Gerakan Peduli
Lingkungan Hidup

8 PROGRAM
PENGHARGAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT

8.1 Pemberian
Penghargaan
Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

8.1.1 Penilaian Kinerja 8 Sekolah 1. 11 Sekolah 1. 1.


Masyarakat/Lemb
aga Kurangnya Perlu
Masyarakat/Duni Tenaga/Sta Tenaga Staf
a Usaha/Dunia f yang yang dapat
Pendidikan/Filantr sesuai mencermat
opi dalam dengan i
Perlindungan dan Kriteria, Perhitunga
Pengelolaan maka ada n Sisa
Lingkungan Hidup Beberapa Penggunaa
Hal n Anggaran
Kegiatan Fisik dan
yang tidak Keuangan
dapat setiap
terlaksana, bulannya.
karena 2.
Salah
Perhitunga Karena
n Sisa kurangnya
Penggunaa Pagudana
n Anggaran yang
Keuangan diberikan,
dalam Fisik maka Seksi
dan mengurang
Keuangan i area
Kegiatan Kegiatan/K
Seksi. erja,
2. seperti dari
22 Sekolah
Karena yang
kurangnya Mengikuti
Pagudana Kegiatan
anggaran Adiwiyata
yang hanya
diberikan, beberapa
maka Sekolah
kegiatan yang dapat
dapat didatangi
dipersempi sebagai
t dengan Pemberian
melakukan Informasi,
di Penilaian,
Beberapa Pendampin
Sekolahan gan dan
Peduli dan Teknologi
Berbudaya yang
Lingkungan dilakukan.
Hidup di 3.
Sekolah
(PBLHS) Pendataan
dan Potensi
Adiwiyata. Sumber
3. Daya Alam

600
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan
Kurang Sumber
Pendataan Daya
pada Limbah
Kegiatan sesuai
Potensi dengan
Sumber Pelaksanaa
Daya Alam n Kegiatan
dan Potensi Gerakan
Sumber Peduli dan
Daya Berbudaya
Limbah di Lingkungan
Lingkungan Hidup di
Sekolah Sekolah
Adiwiyata (PBLHS).
4. 4.

Kurangnya Perlunya
Informasi Turun dan
dan dilakukann
Teknologi ya secara
Sederhana. langsung ke
Sekolah
Adiwiyata
melalui
Informasi,
Penerapan
Teknologi
Sederhana
dan
memasukk
an Kegiatan
melalui
Kegiatan
Sosialisasi
dan
Bimtek.
Supaya
Target
Kinerja
masuk
sesuai
capai
Target yang
diinginkan,
Seksi
memisahka
n antara
Sosialisasi
dan
Bimtek.
Dimana
Sosialisasi
adalah
membuka
Wacana/
Pengetahua
n kepada
Masyarakat
dan Bimtek
adalah
Penerapan
melalui
Kegiatan
Praktek
Langsung
dengan
Metoda
Pengetahua
n
Sederhana.
9 PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN

601
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

HIDUP

9.1 Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota

9.1.1 Pengelolaan 12 Pengaduan 16 Kekurangan Penambaha


Pengaduan Pengaduan staff teknis n staff
Masyarakat dan teknis dan
terhadap peralatan peralatan
PPLH kerja serta kerja serta
Kabupaten/Kota belum tenaga
memiliki PPLHD
tenaga
PPLHD
9.1.2 Koordinasi dan 12 Kegiatan 21 Kegiatan Kekurangan Penambaha
Sinkronisasi staff teknis n staff
Penerapan Sanksi dan teknis dan
Administrasi, peralatan peralatan
Penyelesaian kerja serta kerja serta
Sengketa, belum tenaga
dan/atau memiliki PPLHD
Penyidikan tenaga
Lingkungan Hidup PPLHD
di Luar Pengadilan
atau melalui
Pengadilan

10 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

10.1 Pengelolaan
Sampah

10.1.1 Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen Belum Masterplan


Kebijakan dan tersedianya Persampah
Strategi Daerah Masterplan an baru
Pengelolaan Persampah dibuat
Sampah an Tahun
Kabupaten/Kota Kabupaten Anggaran
Ketapang 2022
10.1.2 Pengurangan 1. 25 % 1. 30 % Belum Melakauka
Sampah dengan semua n sosialisasi
melakukan kecamatan Pegelolaan
Pembatasan, melakauka Sampah
Pendauran Ulang n dan
dan Pemanfaatan pembatasa pembentuk
Kembali n, an
pendauran Organisasi
ulang dan Bank
pemanfaat Sampah di
an kembali setiap
Kecamatan,
Kelurahan
dan Desa
10.1.3 Penanganan 97.437 m3 98.337,11 m3 Belum Melakukan
Sampah dengan semua sosialisasi
Melakukan kecamatan dan
Pemilahan, terlayani pembinaan
Pengumpulan, dalam kepada
Pengangkutan, pengelolaa kelompok
Pengolahan, dan n masyarakat
Pemrosesan Akhir persampah tentang
Sampah di an penguranga
TPA/TPST/SPA dikarenaka n
Kabupaten/Kota n pengunaan

602
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kurangnya plastik
dana, SDM sekali
dan sarana pakai.
dan
prasarana
pengelolan
sampah
10.1.4 Peningkatan 5 Kecamatan 4 Kecamatan Pagu dana Sangat
Peran serta yang diperlukan
Masyarakat dalam tersedia tabahan
Pengelolaan belum biaya
Persampahan memadai pelaksanaa
untuk n kegiatan
pelaksanaa pada tahun
n kegiatan berikutnya
10.1.5 Koordinasi dan Dilaksanakan Terlaksana di Pagu dana Sangat
Sinkronisasi kepada 3 TPA yang diperlukan
Penyediaan Pengelola TPA Sampah tersedia tabahan
Prasarana dan Sampah Dalam (TPA belum biaya
Sarana Kabupaten, dan Kecamatan memadai pelaksanaa
Pengelolaan Kunjungan kerja Simpang untuk n kegiatan
Persampahan ke Luar Daerah Hulu, pelaksanaa pada tahun
Kecamatan n kegiatan berikutnya
Sandai dan
Kec.
Kendawanga
n)
10.1.6 Penyusunan
Kebijakan
Kerjasama
Pengelolaan
Persampahan
10.1.7 Penyediaan 97437 m3 98.337 m3 1. Timbulan 1.
Sarana dan sampah di Menyiapka
Prasarana zona n lokasi
Pengelolaan controll TPA baru
Persampahan di landfil sebagai
TPA/TPST/SPA sudah penggati
Kabupaten Kota hampir TPA yang
maksimal operasional
sehingga saat ini
operasional 2. Memakai
Excavator suku
dan cadang dari
Buldozer hexavator
menjadi merk lain
tidak stabil yang sesuai
karena dan
ketinggian pemasanga
timbulan nnya
sampah menggunak
sudah an teknisi
mencapai khusus
kurang 3.
lebih 8 m. Mengangga
2. Spare rkan
part / suku pembelian
cadang mesin cuci
hexavator sarana
Pindad prasarana
cukup persampah
langka an di Tahun
sehingga Anggaran
perlu 2023.
pemesanan 4.
khusus dari Mengangga
penyuplay rkan
dan pembelian
memerluka mesin
n waktu gendong
cukup penebas
lama. rumput
3. Mesin tahun 2023
cuci alat
berat dan

603
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mobil
angkutan
sampah
hanya 1
unit harus
mengantri
dan
memerluka
n waktu
cukup
lama.
10.2 Penerbitan Izin
Pendaurulangan
Sampah/Pengelol
aan Sampah,
Pengangkutan
Sampah dan
Pemrosesan Akhir
Sampah yang
Diselenggarakan
oleh Swasta

10.2.1 Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara
Elektronik

10.3 Pembinaan dan


Pengawasan
Pengelolaan
Sampah
yang
Diselenggarakan
oleh Pihak Swasta

10.3.1 Fasilitasi
Pemenuhan
Ketentuan terkait
Izin
Usaha dan
Standar Teknis
Pengelolaan
Sampah

10.3.2 Penyusunan dan


Pelaksanaan
Penilaian Kinerja
Pengelolaan
Sampah

10.3.3 Monitoring dan


Evaluasi
Pemenuhan
Target dan
Standar
Pelayanan
Pengelolaan
Sampah

11 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Pengembangan
Sistem dan
Pengelolaan
Persampahan di
Daerah
Kabupaten/Kota

604
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pembangunan 3 unit TPS-3R 3 unit TPS-3R 1. Belum 1.


TPA/TPST/SPA/TP optimalnya Mengoptim
S-3R/TPS pengelolaa alkan
n sampah peralatan,
karena SDM, dan
masih anggaran
kurangnya yang ada
sarana dan untuk
prasarana meningkatk
persampah an kualitas
an, kerja guna
dikecamata mencapai
n- target yang
kecamatan, telah
2. Belum ditetapkan.
semua 2.
kecamatan Meningkatk
dan an
desa/kelura sosialisasi
han kepada
mendapat warga
bangunan masyarkat
TPS-3R 3.
3. Melakukan
Kurangnya Kerjasama
tingkat dengan
kesadaran naik
masyarakat dengan
untuk bank
berperan sampah
aktif dalam yang sudah
pengelolaa terbentuk
n sampah
rumah
tangga dan
sampah
sejenis
sampah
rumah
tangga.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,15 67,46 -

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 64,06 58,00 -

2. Persentase sampah tertangani 21,00 31,43 %

3. Persentase sampah terkurangi 25,00 15,71 %

605
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Indeks Kualitas Lingkungan 71,15 67,46 -


Hidup (IKLH)
2. Terlaksananya pengelolaan 20 5 -
sampah di wilayah Kecamatan Kecamatan
3. Ketaatan penanggung jawab 22 42 -
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah

Tabel 2.59
Tabel Capaian Program Prioritas Tahun 2022

Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1. Program Persentase
Perencanaan dokumen
Lingkungan perencanaan
Hidup lingkungan hidup
yang tersedia
Persentase hasil
pemantauan 85 100
Persen
kualitas air yang (8 sungai) (8 sungai)
ditindaklanjuti
Program
Persentase
Pengendalian
perusahaan yang
Pencemaran dan
2. mengelola air 8 Perusahaan 11 Perusahaan
/ atau Kerusakan
limbah sesuai
Lingkungan
ketentuan
Hidup
Persentase titik
sampling udara 100 100
Persen
yang memenuhi (4 titik) (4 titik)
baku mutu
3. Program Luasan RTH publik
Pengelolaan wilayah kota/
keanekaragaman kawasan
hayati (KEHATI) perkotaan/%
ketersediaan
luasan RTH publik
sebesar 20% dari
luasan wilayah
kota/ kawasan
perkotaan

606
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Program Persentase
Pengendalian pengawasan
Bahan terhadap
Berbahaya dan pelaksanaan
Beracun (B3) dan dokumen 24 Badan Usaha 23 Badan USaha 95,8 %
Limbah Bahan pengendalian B3
Berbahaya dan dan limbah B3
Beracun (Limbah
B3)
5. Program Persentase 1. Kegiatan 1. Kegiatan
Pembinaan dan penanggungjawab Pembinaan = 10 Pembinaan = 2
Pengawasan usaha dan atau Dokumen Dokumen
terhadap Izin kegiatan yang 2. Kegiatan 2. Kegiatan
Lingkungan dan taat izin Pengawasan = 12 Pengawasan = 43
Izin lingkungan, izin Badan Usaha Badan Usaha
Perlindungan PPLH dan LH
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (PPLH)
6. Program Persentase 1. Potensi SDA = 5 1. Potensi SDA = 8
Pengakuan keberadaan MHA 2. Potensi SDL = 4 2. Potensi SDL = 4
Keberadaan yang diakui dan 3. Pemetaan Lokasi 3. Pemetaan Lokasi
Masyarakat aktif dalam PPLH =0 =0
Hukum Adat 4. Pendataan 4. Pendataan
(MHA), Kearifan Kelompok Kelompok
Lokal dan Hak Masyarakat = 51 Masyarakat = 51
MHA yang Kelompo Kelompok
terkait dengan 5. Sosialisasi/Bimte 5. Sosialisasi/Bimte
Perlindungan k = 3 Kegiatan k = 3 Kegiatan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (PPLH)
7. Program Persentase 1. Adiwiyata = 8 1. Adiwiyata = 11
Penghargaan predikat Penghargaan Penghargaan
Lingkungan pengelolaan Sekolah Sekolah
Hidup untuk lingkungan hidup 2. Adipura = 1 2. Adipura = 0
Masyarakat Penghargaan Penghargaan
3. Kalpataru = 1 3. Kapataru = 0
Penghargaan Penghargaan
4. Sosialisasi 4. Sosialisasi
Pemanfaatan Pemanfaatan
Potensi Tanaman Potensi
Toga dan Sampah = Tanaman Toga
1 Kegiatan dan Sampah = 1
5. Bimtek Kegiatan
Pemanfaatan 5. Bimtek
Potensi Tanaman Pemanfaatan
Toga dan Sampah = Potensi
2 Kegiatan Tanaman Toga
dan Sampah = 2

607
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan

8. Program
Persentase aduan
Penanganan
masyarakat di
Pengaduan 12 Pengaduan 21 Pengaduan 175 %
bidang PPLH yang
Lingkungan
ditangani
Hidup
Persentase
cakupan area
Program 20 Kecamatan 5 Kecamatan 25 %
pelayanan
9. Pengelolaan sampah
Persampahan
Persentase bank
6 Bank Sampah 6 Bank Sampah 100 %
sampah aktif

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara
dan Laut dilaksanakan oleh Sub koordinator Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan
Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah terpantaunya 8 Sungai utama selama 2 kali
dalam setahun, yaitu :
1. Sungai Kualan
Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Kualan
dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Maret 2022 dan 18 s/d 21 Oktober 2022
dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
2. Sungai Laur
Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Laur dilaksanakan
pada tanggal 26 s/d 28 April 2022 dan 11 s/d 14 Oktober 2022 dengan jumlah
titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
3. Sungai Keriau
Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Keriau
dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 Maret 2022 dan 6 s/d 9 September 2022
dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
4. Sungai Pawan
Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Pawan
dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2022 dan 28 s/d 30 September 2022
dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
5. Sungai Kayong

608
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Kayong


dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 April 2022 dan 29 s/d 30 Agustus 2022
dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
6. Sungai Pesaguan
Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Pesaguan
dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Maret 2022 dan 22 s/d 23 Agustus 2022
dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
7. Sungai Kendawangan
Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Kendawangan
dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Mei 2022dan 5 s/d 7 Oktober 2022
dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).
8. Sungai Jelai
kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air Sungai Jelai dilaksanakan
pada tanggal 19 s/d 22 April 2022 dan 15 s/d 17 November 2022 dengan
jumlah titik sampling sebanyak 3 titik (hulu, tengah, hilir).

Capaian kegiatan pemantauan kualitas air dan udara tahun 2021 sangat
bergantung pada pelaksanaan sampling yang dilakukan dan hasil analisis terhadap
parameter-parameter kunci di Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain
parameter pH, TSS, BOD, COD, N, Pospat, Fecal Coliform dan DO di samping
parameter logam. Adapun realisasi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Berikut :
1. Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 50,75
2. Realisasi Indeks Kualitas Udara sebesar 88,08
3. Realisasi Indeks Lahan Sebesar 58,00
4. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ketapang tahun
2022 sebesar 67,46 dengan kriteria Sedang.

Terpantaunya air limbah dari usaha skala kecil (usaha rumah/warung makan,
penginapan) dan limbah dari usaha/kegiatan skala besar. Terpantaunya udara
ambien pada empat titik lokasi dan udara ambien pada lokasi konsesi

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 162.135.250,- setelah
perubahan sebesar Rp. 362.215.250 ,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 350.357.387,- atau sebesar 97%.

Permasalahan :

1. Minimnya ketersediaan bahan uji parameter di laboratorium.


2. Tidak adanya sarana angkut hasil sampling air sungai.

Kendala dan permasalahan secara umum yang timbul di lapangan antara lain :
a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
b. Masih terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menanam di
sempadan sungai, baik sungai besar maupun kecil.
c. Masih maraknya penambangan tanpa izin dibantaran dan tengah sungai.
d. Pola hidup masyarakat yang terbiasa membuang limbah ke sungai.
e. Banyaknya permukiman dan lokasi penghasil limbah berada di sempadan
sungai dan di dekat sungai.

609
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:

Penyediaan bahan dan peralatan pengujian kualitas air dalam jumlah yang cukup
dan dalam kondisi baik.
Penyediaan sarana angkut guna memudahkan distribusi hasil sampling air sungai.
Sosialisasi ke masyakarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan menjaga
lingkungan

Solusi secara umum guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga
target IKLH tercapai bahkan dapat melewati angka yang sudah ditargetkan
adalah :
a. Melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
b. Bekerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk meminimalisir kegiatan
pertambangan tanpa izin.
c. Membangun instalasi pengolahan air limbah domestik terutama di lokasi
permukiman dan lokasi penghasil air limbah yang dekat sungai.
d. Membudayakan hidup sehat.

1.1.2. Sub-Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas


Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi


Gas Rumah Kaca, Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan oleh Sub
koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah melakukan pendataan terhadap desa-


desa yang telah melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk
diajukan sebagai Desa Proklim. Adapun desa-desa yang dimaksud sebagai
berikut :
- Kelurahan Sukaharja, Desa Payak Kumang dan Desa Kalinilam Kecamatan Delta
Pawan, pelaksanaan mulai tanggal 11 s/d 13 Mei 2022
- Desa Gema Kecamatan Simpang Dua, pelaksanaan mulai tanggal 27 Juni s/d 1
Juli 2022
- Desa Randau Kecamatan Sandai, pelaksanaan mulai tanggal 5 s/d 8 Oktober
2022
- Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu, pelaksanaan mulai tanggal 5 s/d 8
Desember 2022

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 63.679.300,-
dan tidak ada perubahan anggaran, dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 63.610.187,- atau sebesar 99.89 %. Sub kegiatan ini
dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun
2022.

610
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Masih banyak desa-desa yang belum mengetahui apa yang dimaksud
dengan Desa Proklim serta mempertanyakan apa yang akan mereka
dapatkan apabila berhasil memperoleh predikat sebagai Desa Proklim.

Solusi:
Melakukan sosialisasi mengenai Desa Proklim serta menginvetarisir
kebutuhan desa yang merupakan tugas dari Dinas PerkimLH untuk
dimasukan ke dalam rencana kerja.

2.1.3 Sub-Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota


Pada subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota outputnya adalah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Kabupaten sesuai SNI ISO 17025:2017 dan PermenLHK No. 23 Tahun 2020
tentang Laboratorium Lingkungan dengan target 1000 Laporan Hasil Uji
(LHU).
Subkegiatan ini mendapat alokasi dana total sebesar Rp.2.277.695.950,-
dengan rincian dari APBD Rp. 962.142.950,- dan dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar
Rp1.315.553.000,-. Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.441.263.550,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.259.897.272,- atau sebesar
92,57 %.
Pada tahun 2022, laboratorium ditargetkan untuk mendapatkan PAD sebesar
Rp. 200.000.000,- . Pada akhir tahun realisasi pendapatan retribusi pengujian
sebesar Rp. 205.785.000,- atau sebesar 103 %.

Permasalahan :
a. Proses pengadaan bahan kimia yang melalui tahapan pengadaan di LPSE
berlangsung selama 2 kali tender dan penyedia yang didapat melebihi
dari batas waktu kontrak yang ditetapkan.
b. Kurang tersediannya anggaran belanja perjalanan dinas biasa untuk
memenuhi permintaan pengujian pelanggan dimana sesuai aturan yang
dinyatakan dalam Permenlhk no. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium
Lingkungan tahapan pengambilan contoh uji harus dilakukan oleh Petugas
Pengambil Contoh (PPC) Laboratorium.
c. Masih lemahnya perencanaan penetapan target keluaran subkegiatan
berupa 1000 laporan hasil uji. Laboratorium telah merencanakan
penambahan target pelanggan di tahun 2022 menjadi 40 pelanggan,
namun yang terpenuhi menjadi realisasi pelanggan laboratorium hanya
28 pelanggan sehingga laporan hasil uji yang terealisasi hanya mecapai
628 laporan.
d. Kemampuan laboratorium untuk memenuhi ruang lingkup parameter
kualitas lingkungan belum optimal.

Solusi :
a. Pengadaan bahan kimia dilakukan dengan metode yang tepat
b. Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas biasa
c. Melakukan kajian mendalam dari data tahun sebelumnya untuk
penetapan keluaran subkegiatan yang berupa laporan hasil uji

611
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

d. Penggantian peralatan yang rusak berat, penambahan alat baru untuk


memenuhi pengujian parameter kualitas lingkungan

1.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan


Hidup Kabupaten/Kota
1.2.1. Sub- Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan hidup pada Masyarakat dilaksanakan oleh Sub
koordinatir Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.

Target Sub Kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi pengendalian


pencemaran akibat pertambangan tanpa izin di 5 kecamatan.
Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam
menekan laju pertambangan tanpa izin yang berdampak pada rusaknya
ekosistem pada lokasi penambangan. Sebelum kegiatan sosialisasi
dilaksanakan, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan survey dan
mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi di
lokasi yang sudah ditentukan. Fokus kegiatan sosialisasi pengendalian
pencemaran akibat pertambangan tanpa izin sebagai berikut :
1. Kecamatan Simpang Hulu
Sasaran kegiatan adalah masyarakat di desa sepanjang bantaran
Sungai Kualan dengan peserta sosialisasi antara lain kapolsek,
danramil, aparatur kecamatan, pelaku penambang tanpa izin, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, anggota BPD
dan LPM desa. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tanggal 7
Desember 2022.
2. Kecamatan Simpang Dua
Sasaran kegiatan antara lain penambang tanpa izin, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, anggota BPD
dan LPM desa. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada Tanggal 8
Desember 2022.
3. Kecamatan Sungai Laur
Sasaran kegiatan adalah kapolsek, danramil, aparatur kecamatan,
pelaku penambang tanpa izin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat, perangkat desa, anggota BPD dan LPM desa. Pelaksanaan
kegiatan sosialisasi pada tanggal 9 Desember 2022.
4. Kecamatan Tumbang Titi
Sasaran kegiatan adalah kapolsek, danramil, aparatur kecamatan,
pelaku penambang tanpa izin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat, perangkat desa, anggota BPD dan LPM desa. Pelaksanaan
kegiatan sosialisasi pada tanggal 14 Desember 2022.
5. Kecamatan Matan Hilir Selatan
Sasaran kegiatan adalah kapolsek, danramil, aparatur kecamatan,
pelaku penambang tanpa izin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat, perangkat desa, anggota BPD dan LPM desa. Pelaksanaan
kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 Desember 2022.

612
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 97.500.500,- dan
tidak ada perubahan anggaran dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 92.975.734,- atau sebesar 95.36 %.

Permasalahan :
Pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait sosialisasi pengendalian
pencemaran akibat pertambangan tanpa izin ini menemui permasalahan
antara lain :
Adanya penolakan dari sebagian peserta sosialisasi akibat belum
sepenuhnya mengerti akan pentingnya menjaga kelestarian lingkingan
hidup.
Adanya pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa mata pencarian
sebagai penambang tanpa izin hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-
hari.
Terbatasnya waktu pelaksanaan sosialisasi mengakibatkan belum bisa
memantau kondisi di lapangan khususnya lokasi pertambangan tanpa izin.
Pelaksanaan sosialisasi belum bisa mencakup ke seluruh wilayah Kabupaten
Ketapang.

Solusi:
Solusi yang tepat guna meminimalisir permasalahan yang timbul dari
kegiatan di lapangan antara lain :
1. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada
para pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya menjaga
kelestarian lingkungan hidup sehingga dampak pencemaran dapat di
minimalisir.
2. Perlunya koordinasi antar instansi terkait dalam menekan laju
kerusakan akibat pertambangan tanpa izin antara lain mencarikan
lapangan kerja, menekan angka kebocoran bahan bakar minyak
terutama yang bersubsidi dengan melakukan razia rutin kepada
pelaku usaha penjualan bahan bakar minyak, membuat eksperimen
cara pengolahan hasil tambang dengan menghindari penggunaan
bahan kimia berbahaya seperti merkuri untuk selanjutnya
disosialisasikan kepada masyarakat.
3. Berkonsultasi dengan Kementerian ESDM guna memperoleh izin lokasi
wilayah pertambangan rakyat sehingga kegiatan pertambangan
menjadi legal.
4. Mengusahakan cakupan kegiatan di lapangan ke seluruh wilayah
Kabupaten Ketapang terutama lokasi yang terdapat pertambangan
tanpa izin.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan mulai pertengahan
tahun anggaran supaya capaian hasil kegiatan dapat terealisasi secara
maksimal yang ini DIHAPUS

1.2.2. Sub-Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan


Hidup
Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada Masyarakat dilaksanakan oleh Sub koordinator Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian

613
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat,


Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah meningkatnya penghentian


pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di 6 kecamatan
(Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan, Nanga Tayap, Sandai,
Simpang Dua dan Sungai Melayu Rayak. Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah
sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan Hidup
PT. Limpah Sejahtera Kecamatan Sungai Melayu Rayak tanggal 29
Maret 2022
2. Melaksanakan verifikasi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan oleh PT. Cita Mineral Investindo Tbk Kecamatan Sandai
tanggal 30 Maret 2022
3. Melaksanakan verifikasi persetujuan teknis IPAL Domestik PT. Kayung
Agro Lestari Kecamatan Matan Hilir Utara tanggal 1 April 2022
4. Melakukan pengecekkan sarana dan prasarana Karhutla PT. Agro Lestari
Mandiri dan PT. Ladang Sawit Mas Kecamatan Nanga Tayap Tanggal 15
s/d 17 Februari 2022.
5. Melaksanakan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
PT. Muti Grup Kecamatan Simpang Hulu Tanggal 18 s/d 21 Mei 2022.
6. Melakukan verifikasi persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk
aplikasi ke tanah PT. Agrolestari mandiri di Kecamatan Nanga Tayap
Tanggal 15 s/d 17 Juni 2022
7. Melakukan verifikasi persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk
aplikasi ke tanah PT. Usaha Agro Indonesia dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup di PT. Harapan Hibrida Kalbar Kecamatan
Manismata Tanggal 8 s/d 11 Juni 2022.
8. Melakukan verifikasi lapanagan dugaan pencemaran lingkungan hidup
PT. Sukses Karya Sawit Kecamatan Kendawangan Tanggal 25 s/d 27 Juli
2022
9. Melakukan tinjauan lapangan terhadap redmud (lumpur merah) PT. Well
Harvest Winning Kecamatan Kendawangan Tanggal 26 s/d 27 Juli 2022.
10. Menghadiri sosialisasi Karhutla dan diskusi terkait pemaparan
inventarisasi sumber pencemaran pada PT. Mentari Pratama dan PT.
Lestari Abadi Perkasa Kecamatan Tumbang Titi Tanggal 6 s/d 8 Juli
2022.
11. Mendampingi balai pengamanan dan penegakkan hukum lingkungan
hidup dan kehutanan wilayah Kalimantan dalam rangka penanganan
pengaduan terkait dugaan adanya pencemaran sungai kediuk yang
dilakukan oleh PT. Cita Mineral Investindo Kecamatan Sandai Tanggal
12 s/d 16 September 2022

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 42.750.000,- dan
tidak ada perubahan anggaran dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 41.086.561,- atau sebesar 96.11 %.

614
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Koordinasi perusahaan dengan instansi kurang optimal. Kepatuhan
perusahaan dalam pelaporan kegiatan pengendalian karhutla dan kegiatan
pengendalian pencemaran lainnya masih rendah.

Solusi:
1. Cakupan kegiatan harus dapat menyentuh semua pelaku usaha dalam
wilayah Kabupaten Ketapang.
2. Pelaksanaan kegiatan di lapangan harus secara secara terus menerus
setiap tahun.
3. Menekan perusahaan supaya patuh dalam pelaporan pengendalian
karhutla dan pengendalian pencemaran lainnya.
4. Menghimbau kepada perusahan agar senantiasa berkoordinasi
dengan instansi terkait pengendalian karhutla dan pengendalian
pencemaran lainnya.

1.3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup


Kabupaten/Kota
1.3.1. Sub-Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rehabilitasi
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi oleh Sub
koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang terfokus
pada pengadaan bibit penghijauan dan bibit mangrove.

Target pada sub-kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan persediaan


bibit untuk rehabilitasi, adapun lokasi pangadaan berada di :
- Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara dengan jumlah bibit
sebanyak 35.294 batang
- Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Utara dengan jumlah bibit
sebanyak 2.284 batang
- Desa Baru Kecamatan Benua Kayong dengan jumlah bibit 2.284 batang
- Desa Kinjil pesisir Kecamatan Benua Kayong dengan jumlah bibit
sebanyak 2.284 batang
- Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan jumlah
bibit sebanyak 11.500 batang
- Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan jumlah
bibit sebanyak 11.500 batang
- Desa Kemuning Biuntak Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan jumlah
bibit sebanyak 13.600 batang
- Desa Sengkeharak Kecamatan Tumbang Titi dengan jumlah bibit
sebanyak 6.750 batang

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 150.000.500,- dan
terdapat perubahan anggaran menjadi Rp. 1.060.000.500 ,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 1.053.099.785,00,- atau sebesar 99,35 %.

615
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Sebagian besar kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah tersedianya
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga waktu
pelaksanaannya sangat terbatas.

Solusi:
Tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)


2.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati dilaksanakan oleh Sub koordinator Pemeliharaan
Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan
Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan Areal


Konservasi Bernilai Tinggi (HCV) di wilayah Kabupaten Ketapang. Areal HCV
yang dilakukan pemantauan :

- Desa Pematang Gadong dan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan


Hilir Selatan, pelaksanaanya mulai tanggal 13 Januari s/d 15 Januari 2022
- PT. Ayu Sawit Lestari dan PT. Harapan Sawit Lestari Kecamatan Manis
Mata, pelaksanaanya mulai tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2022
- PT. Agrolestari Mandiri dan PT. Ladang Sawit Mas Kecamtan Nanga
Tayap, pelaksanaanya mulai tanggal 15 Februari s/d 17 Februari 2022
- PT. Putra Sari Lestari Kecamatan Matan Hilir Selatan, pelaksanaanya
mulai tanggal 21 Maret s/d 22 Maret 2022
- PT. Limpah Sejahtera Kecamatan Sungai Melayu Rayak, pelaksanaanya
tanggal 29 Maret 2022
- PT. Asia Mukti Lestari dan PT. Mustika Agung Sentosa Kecamatan
Simpang Hulu, pelaksanaanya mulai tanggal 18 Mei s/d 21 Mei 2022

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 47.070.480,- dan
tidak ada perubahan dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
47.048.130,- atau sebesar 99,95 %.

Permasalahan :
Masih banyak ditemukan beberapa perusahaan berbasis lahan di
Kabupaten Ketapang yang belum menetapkan areal konservasi ataupun
luas wilayah konservasinya masih kurang dari 7% sebagaimana yang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Usaha/Kegiatan Berbasis Lahan Berkelanjutan.

Solusi :
Melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala kepada
badan/usaha kegiatan berbasis lahan serta membuat berita acara hasil

616
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pemantauan/pengawasan yang disertai saran tindak lanjut serta secara aktif


melakukan sosialisasi tentang pengelolaan HCV.

2.1.2. Sub-Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati


Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneragaman Hayati oleh
Sub koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah terkelolanya sarana dan prasarana


berupa pengadaan bibit penghijauan di beberapa desa di Kecamatan Matan
Hilir Selatan dan Kecamatan Muara Pawan. Daftar Desa yang menerima
pengadaan bibit tersebut adalah :

- Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan jumlah


bibit sebanyak 4.902 batang
- Desa Pesaguan Kanan Kecamtan Matan Hilir Selatan dengan jumlah bibit
sebanyak 4.807 batang
- Desa Sungai Awan Kanan Kecamtan Muara Pawan dengan jumlah bibit
sebanyak 3.600 batang
- Dinas PerkimLH Kab. Ketapang dengan jumlah bibit sebanyak 3.000
batang

Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 236.907.900,- dan
tidak ada perubahan anggaran dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 231.828.455,00 atau sebesar 97.86 %.

Permasalahan :
Belum adanya penetapan lokasi /lahan yang diperuntukan khusus untuk
pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Ketapang

Solusi:
Mengusulkan penetapan lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah


Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
3.1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
3.1.1. Sub-Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan
Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan oleh Sub koordinator
Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Bidang Pengelolaan
Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Capaian target Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin


Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan

617
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah terkelolaanya


pengelolaan limbah B3 melalui peningkatan ketaatan perusahan/badan
usaha kegiatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
yang meliputi bidang kesehatan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, energi
dan sumber daya mineral yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan di
Kabupaten Ketapang.
Target pada sub-kegiatan ini adalah 24 (dua puluh empat) badan
usaha/kegiatan pengawasan pemenuhan komitmen penyimpanan limbah
B3. Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp. 80.294.525,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 75.182.835,- atau sebesar
93,63% dengan jumlah badan usaha/kegaitan yang dilakukan pembinaan
dan monitoring sebanyak 23 (dua puluh tiga) atau 92,63% dengan rincian
sebegai berikut :

No Nama Perusahaan Kegiatan Pengawasan


1 PT. Harapan Sawit Lestari
2 PT. Indo Sawit Kekal 08 s.d 11 Februari 2022
3 PT. Ayu Sawit Lestari
4 PT. Usaha Agro Indonesia
5 PT. Umekah Sari Pratama 22 s.d 25 Februari 2022
6 PT. Maya Agro Investama
7 PT. Pertiwi Lenggara Agromas
02 s.d 04 Maret 2022
8 PT. Cita Mineral Investindo Site Air Upas
9 PT. Budidaya Agro Lestari
09 s.d 11 Maret 2022
10 PT. Kencana Graha Permai
11 PT. Andes Agro Investama
12 PT. Karya Bhakti Agro Sejahtera
05 s.d 08 April 2022
13 PT. Andes Sawit Lestari
14 PT. WHW Alumina Refinery
15 PT. Aditya Agroindo
16 PT. Mulia Bhakti Kahuripan
19 s.d 22 April 2022
17 PT. Lanang Agro Bersatu
18 PT. Cita Mineral Investindo Site Sandai
19 PT. Sepanjang Intisurya Mulia
18 s.d 20 Mei 2022
20 PT. Citra Sawit Cemerlang
21 PT. Sentosa Prima Agro
22 PT. Raya Sawit Manunggal 07 s.d 09 Juni 2022
23 PT. Wana Hijau Indah

Permasalahan :
Masih terdapat perusahan di Kabupaten Ketapang yang belum
memperhatikan ketentuan pengelolaan penyimpanan limbah B3
sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan dan izin penyimpanan
limbah B3 yang diterbitkan.
Hampir seluruh perusahaan belum memahami penyusunan dokumen
rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan proses integrasian ke dalam
persetujuan lingkungan.

618
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Melakukan pemantauan dan/atau pengawasan secara berkala kepada
badan usaha/kegaitan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk
penghasil limbah B3 sekaligus dapat memberikan bimbingan dan
pembinaan terkait pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
Melakukan sosialisasi tentang penyusunan dokumen rincian teknis
penyimpanan limbah B3 dan proses integrasi rincian teknis penyimpanan
limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan.

3.1.2. Sub-Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan


Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpangan Sementara Limbah B3
dilaksanakan oleh Sub koordinator Penanganan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang

Capaian target Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan


Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpangan Sementara
Limbah B3 adalah meliputi bidang kesehatan, perkebunan, kehutanan,
pariwisata, energi dan sumber daya mineral yang tersebar di 20 (dua puluh)
kecamatan di Kabupaten Ketapang. Target pada sub-kegiatan ini adalah 24
(dua puluh empat) badan usaha/kegiatan pengawasan pemenuhan
komitmen penyimpanan limbah B3. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dana
dari APBD sebesar Rp. 47.487.500 dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 47.012.729 atau sebesar 99,00 % dengan jumlah badan
usaha/kegaitan yang dilakukan verifikasi pemenuhan rincian teknis
pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara
limbah B3 sebanyak 23 (dua puluh tiga) atau 95,83%, dengan rincian
sebagai berikut :

No Nama Perusahaan Kegiatan Pengawasan


1 PT. Gunajaya Karya Gemilang
28 s.d 31 Maret 2022
2 PT. Gunajaya Harapan Lestari
3 PT. Harapan Hibrida Kalbar
4 PT. Harapan Sawit Lestari
14 s.d 17 Juni 2022
5 PT. Ayu Sawit Lestari
6 PT. Anugrah Palm Indonesia
7 PT. Bangun Nusa Mandiri
8 PT. Cahaya Nusa Gemilang
21 s.d 24 Juni 2022
9 PT. Kencana Graha Permai
10 PT. Agriplus
11 PT. Lestari Abadi Perkasa
12 PT. Sentosa Prima Agro 16 s.d 18 Maret 2022
13 PT. Mentari Pratama
14 PT. Swadaya Mukti Prakarsa
12 s.d 15 Juli 2022
15 PT. Agrajaya Bhakti Tama

619
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

16 PT. Asia Mukti Lestari


17 PT. Mustika Agro Sentosa
18 PT. Sandika Nata Palma
19 PT. Bukit Palem 29 Juni s.d 01 Juli 2022
20 PT. Andes Sawit Mas
21 PT. Ketapang Agro Lestari
22 PT. Ladang Sawit Mas 03 s.d 05 Agustus 2022
23 PT. Sejahtera Sawit Lestari

Permasalahan :
1. Adanya perubahan kewenangan perizinan pengelolaan limbah B3 bagi
badan usaha/kegiatan dimana untuk beberpa sektor kegiatan dan
sistem pemodalan Penanaman Modal Asing (PMA) semua perizinan
dikelola oleh pusat (Kementrian) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berbasis Resiko.
2. SDM penghasil limbah B3 masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas
maupun kualitas terkait pengelolaan limbah B3.

Peraturan perundangan pengelolaan limbah B3 mengalami perubahan


sehingga perlu waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan.

Solusi:
Memberikan arahan kepada badan usaha/kegiatan yang mengajukan
perubahan perizinan ke dalam bentuk rincian teknis penyimpanan limbah
B3 sesuai perubahan peraturan perundang-undangan.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin


Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
4.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian
Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian Pelaksanaan
RPPLH Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sub Koordinator Perencanaan
Dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah terselenggaranya layanan pemerintah


dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha berupa persetujuan lingkungan.
Sub-kegiatan ini mendapat alokasi danadari APBD sebesar Rp.
42.998.000,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 42.997.790,00,- atau
sebesar 100%

620
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Terkendalanya kegiatan verifikasi kegiatan dan rapat koordinasi
penyelenggaraan layanan penerbitan persetujuaan pemerintah/persetujuan
lingkungan

Solusi:
Prioritas kebijakanuntuk pembiayaan penyusunan Program Fasilitasi
Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 250 juta rupiah. Persetujuan
lingkungan merupakan perizinan dasarsebelum melakukan kegiatan fisik
dan izin lebih lanjut.

4.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan


Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi


Upaya dan Rencana PPLH oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan
Hukum Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah 12 kegiatan. Sub-kegiatan ini mendapat


alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 71.600.000,00,- setelah perubahan
sebesar Rp. 71.174.850,00,- atau sebesar 99,41%

Permasalahan :
-
Solusi:
-

5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan


Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
5.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
5.1.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan PPLH

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas


Lingkungan Hidup Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH). Target pada sub-kegiatan ini adalah antara lain :

1. Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Limbah,


a. Pendataan Kelompok Masyarakat, Jumlah Kelompok Masyarakat
terdiri dari 51 Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat
Melayu, Kelompok Masyarakat Dayak dan Kelompok Masyarakat
Jawa) pada 17 Kecamatan antara lain Kecamatan : Kendawangan,
Jelai Hulu, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Air Upas,
Singkup, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Marau, Tumbang Titi,

621
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sandai, Hulu Sungai, Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur,


Nanga Tayap dan Manis Mata.
b. Pendataan/Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Limbah
yang dapat di tingkatkan menjadi Inovasi dan Kreatifitas untuk
Kesejahteraan Masyarakat, Potensi yang terdata adalah : Bambu,
Rotan, Kayu, Pandan Besar/Purun, Kayu, Tanaman Serai, Bawang
Dayak, Mangrove, Limbah Padi, Limbah Oli Bekas Bengkel Motor,
Limbah Organik dan Non Organik (12 Potensi) pada Kecamatan
Kendawangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kecamatan Matan Hilir
Selatan, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Air Upas,
Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kecamatan Pemahan,
Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Marau (9 Kecamatan).
c. Sosialisasi dan Bimtek dalam Kearifan Lokal Berbasis
Pengetahuan Tradisional.

Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Rp.


100.000.000,-. Setelah perubahan tidak ada penambahan atau
pergeseran, dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
99.924.316,- atau sebesar 99,92 %..

Permasalahan :
1. Karena kurangnya Pagudana anggaran yang diberikan, maka
kegiatan dapat dilakukan hanya di beberapa Kecamatan.
2. Pendataan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Limbah
belum begitu Detail
3. Kurangnya Data dan Pengetahuan Kelompok Masyarakat yang
Berbasiskan Pengetahuan Tradisional/Sederhana dan Pemanfaatan
Kearifan Lokal.

Solusi:
1. Karena kurangnya Pagudana yang diberikan, maka Seksi mengurangi
area Kegiatan, seperti Kecamatan di kurangi dan wilayah
kerja/kegiatan dipersempit.
2. Karena keakurasian Pendataan Kurang detail, maka Seksi membuat
langkah kegiatan secara bertahap. Seperti Inventarisasi Pendataan
Potensi dan Pemetaan.
3. Perlunya Turun langsung ke Kelompok Masyarakat dan memasukkan
melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek. Supaya Target Kinerja
masuk sesuai capai Target yang diinginkan, Seksi memisahkan antara
Sosialisasi dan Bimtek. Dimana Sosialisasi adalah membuka
Wacana/ Pengetahuan kepada Masyarakat dan Bimtek adalah
Penerapan melalui Kegiatan Praktek Langsung dengan Metoda
Pengetahuan Tradisional dan Sederhana.

622
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat


6.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
6.1.1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
dan Lingkungan Hidup Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH). Target pada sub-kegiatan ini adalah antara lain :
- Inventarisasi Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
a. Pendataan/Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Limbah
yang dapat di tingkatkan menjadi Inovasi dan Kreatifitas untuk
Kesejahteraan Masyarakat, Potensi yang terdata adalah : Bambu,
Rotan, Kayu, Pandan Besar/Purun, Kayu, Tanaman Serai, Bawang
Dayak, Mangrove, Limbah Padi, Limbah Oli Bekas Bengkel Motor,
Limbah Organik dan Non Organik (12 Potensi) pada Kecamatan
Tumbang Titi, Kecamatan Sandai, Kecamatan Sungai Laur,
Kecamatan Simpang Dua, Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan
Manis Mata, dan Kecamatan Hulu Sungai (7 Kecamatan)

- Monitoring, Pengawasan dan Pendampingan untuk Sekolah Adiwiyata


yang Mengikuti Adiwiyata di Tahun 2022 antara lain :
a. SDS, SMPS, dan SJYE Bumitama Metro Kendawangan di
Kendawangan
b. SDN 03 Kecamatan Benua Kayong
c. SDN 05 Kecamatan Delta Pawan
d. SDN 12 Kecamatan Delta Pawan
e. SD St. Monica Kecamatan Delta Pawan
f. SMP St. Agustinus Kecamatan Delta Pawan
g. SMPN 07 Kecamatan Benua Kayong
h. SMA MAN Kecamatan Delta Pawan
i. Mendata dan Inventarisasi Sekolah SD, SMP dan SMA/SMU
Kecamatan Sungai Laur.

- Pembinaan, Penilaian, Pendampingan untuk Sekolah Adiwiyata dan


untuk Masyarakat Keluarahan/Desa Kecamatan Delta Pawan melalui :

a. Sosialisasi dan Bimtek Inovasi dan Kreatifitas dilakukan pada


tanggal 28 Juni 2022 Sesi I Pukul : 08.00 – 12.00 WIB dan Sesi II
Pukul : 12.30 – 16.00 WIB. Dan Juga Kegiatan ini dilakukan pada
tanggal 29 Juni 2022 Sesi I Pukul : 08.00 – 12.00 WIB dan Sesi II
Pukul : 12.30 – 16.00 WIB. Materi yang diangkat adalah :
1. Sosialisasi Menggali Potensi Meraih Penghargaan Adiwiyata.
2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Cara Penggunaaan
Aplikasi Macro Excel untuk Penilaian Adiwiyata.
3. Sosialisasi Tentang Penghargaan Lingkungan.
4. Kegiatan Sosialisasi Inovasi dan Kreatifitas untuk Masyarakat.

623
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Adanya Data dan Perhitungan dari Kuestioner pada Laporan


ini yang nantinya sangat di perlukan, agar kita dapat
menentukan langkah-langkah yang Efektif dan Efesien.
b. Sosialisasi dan Bimtek Inovasi dan Teknologi dilakukan pada
tanggal Pada tanggal 01 November 2022 Sesi I Pukul 08.00 –
12.00 WIB dan Sesi II Pukul 12.30 – 16.00. Dan Juga Kegiatan ini
dilakukan pada tanggal 02 November 2022 Sesi I Pukul 08.00 –
12.00 WIB dan Sesi II Pukul 12.30 – 16.00 WIB. Materi yang
diangkat adalah :
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Ketapang.
- Sosialisasi Pengenalan Metoda Hidroponik.
- Bimtek Teknologi Bertani Di Lahan Sempit.
- Sosialisasi Pemahaman Budidaya Maggot melalui Pemanfaatan
Limbah Sampah sebagai Bahan Alternatif Unggas dan Ikan.
- Bimtek Tahapan-Tahapan Tata Cara Budidaya Maggot.
- Adanya Data dan Perhitungan dari Kuestioner pada Laporan ini
yang nantinya sangat di perlukan, agar kita dapat menentukan
langkah-langkah yang Efektif dan Efesien.

Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Rp. 150.000.000,-. Setelah perubahan tidak ada
penambahan atau pergeseran, dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 149.981.270,- atau sebesar 99,99 %.

Permasalahan :
1. Kurangnya Tenaga/Staf yang sesuai dengan Kriteria, maka ada Beberapa
Hal Kegiatan yang tidak dapat terlaksana, karena Salah Perhitungan Sisa
Penggunaan Anggaran Keuangan dalam Fisik dan Keuangan Kegiatan
Seksi.
2. Karena kurangnya Pagudana anggaran yang diberikan, maka kegiatan
dapat dipersempit dengan melakukan di Beberapa Sekolahan Peduli dan
Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dan Adiwiyata.
3. Kurang Pendataan pada Kegiatan Potensi Sumber Daya Alam dan Potensi
Sumber Daya Limbah Sampah di Lingkungan Sekolah Adiwiyata
4. Kurangnya Informasi dan Teknologi Sederhana.

Solusi:
1. Perlu Tenaga Staf yang dapat mencermati Perhitungan Sisa Penggunaan
Anggaran Fisik dan Keuangan setiap bulannya.
2. Karena kurangnya Pagudana yang diberikan, maka Seksi mengurangi
area Kegiatan/Kerja, seperti dari 22 Sekolah yang Mengikuti Kegiatan
Adiwiyata hanya beberapa Sekolah yang dapat didatangi sebagai
Pemberian Informasi, Penilaian, Pendampingan dan Teknologi yang
dilakukan.
3. Pendataan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Limbah Sampah
sesuai dengan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya
Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).
4. Perlunya Turun dan dilakukannya secara langsung ke Sekolah Adiwiyata
melalui Informasi, Penerapan Teknologi Sederhana dan memasukkan
Kegiatan melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek. Supaya Target Kinerja

624
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

masuk sesuai capai Target yang diinginkan, Seksi memisahkan antara


Sosialisasi dan Bimtek. Dimana Sosialisasi adalah membuka Wacana/
Pengetahuan kepada Masyarakat dan Bimtek adalah Penerapan melalui
Kegiatan Praktek Langsung dengan Metoda Pengetahuan Sederhana.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup


7.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
7.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi
Upaya dan Rencana PPLH oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan
Hukum Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah 12 pengaduan. Sub-kegiatan ini


mendapat alokasidana dari APBD Rp. 285.000.000,00,- setelah perubahan
sebesar Rp. 285.000.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
284.171.970,00,- atau sebesar 99,71%.
Pengaduan masyarakat berupa pengaduan langsung ke Dinas PERKIM-LH
Kabupaten Ketapang maupun media sosial terkait dengan indikasi
pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas perusahaan
perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan.
Permasalahan : -
Solusi: -

7.1.2. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,


Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi
Upaya dan Rencana PPLH oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan
Hukum Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.

Target pada sub-kegiatan ini adalah 12 kegiatan. Sub-kegiatan ini mendapat


alokasi dana APBD Rp. 66.201.000,00,- setelah perubahan sebesar Rp.
66.201.00,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
66.069.240,00,- atau sebesar 99,08 %.

Permasalahan : -
Solusi: -

625
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8. Program Pengelolaan Persampahan


8.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah
8.1.1. Sub-Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan
Beracun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
Target pada sub kegiatan ini adalah jumlah sampah yang dimanfaatkan
/didaur ulang sebanyak 20 % melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan
sampah organik dengan sistem biopori sebanyak 100 buah. Kegiatan
sosialisasi pengelolaan sampah dilaksanakan dibeberapa Kecamatan, antara
lain :
a. Kecamatan simpang Hulu
Hari : Senin
Tanggal : 21 Maret 2022
Pukul : 09.00 wib sampai selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Kantor Camat Simpang Hulu
Peserta :

1. PKK Kecamatan 5 orang


2. Perangkat Desa 10 orang
3. Pengurus BUMDES 5 orang
4. PKK Desa 10 orang

b. Kecamatan Sandai
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret 2022
Pukul : 09.00 wib sampai selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Kantor Camat Sandai
Peserta :

1. PKK Kecamatan 5 orang


2. Perangkat Desa 10 orang
3. Pengurus BUMDES 5 orang
4. PKK Desa 10 orang

c. Kecamatan Manis Mata


Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juni 2022
Pukul : 09.00 wib sampai selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Kecamatan Manis MAta
Peserta :
1. PKK Kecamatan 5 orang
2. Perangkat Desa 10 orang
3. Pengurus BUMDES 5 orang
4. PKK Desa 10 orang

626
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

d. Kecamatan Delta Pawan


Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022
Pukul : 09.00 wib sampai selesai
Tempat : Aula Posyandu Keluarahan Kantor
Peserta :
1. PKK Kelurahan 10 orang
2. Karang Taruna 10 orang
3. Pengurus Bank Sampah dan warga masyarakat 20 orang

Anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 76.049.550,00. Realisasi keuangan


sebesar Rp. 67.334.942,00.- atau sebesar 88,54 %. Realisasi fisik sebanyak
100 buah biopori, dan sosialisasi pendaur ulangan sampah sebanyak 4 kali
dengan jumlah peserta 145 orang.

Permasalahan :
1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di setiap kecamatan,
kelurahan dan desa.
2. Belum optimalnya penanganan sampah dikecamatan kecamatan yang
timbulan sampahnya sangat tinggi seperti Kecamatan Simpang Hulu,
Kecamatan Sandai, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Matan Hilir
selatan, Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Air Upas.
Dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana persampahan dan
pengangkutan sampah.
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga masih sangat rendah.

Solusi:
1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kualitas
kerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mendorong pihak desa untuk melakukan penanganan sampah
melalui BUMDes, Karang Taruna dan Kelompok Swadaya
Masayarakat,
3. Secara aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat Kabupaten
Ketapang, tentang pengelolaan sampah baik secara tatap muka,
melalui media masa lainnya.

8.1.2. Sub-Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,


Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Pengangkutan Persampahan
Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan Beracun pada
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.
Target capaian program tahun 2022 dari kegiatan ini adalah jumlah
terkelolanya sampah dikabupaten Ketapang selama setahun sebesar 97.437
m3. Realisasi timbulan sampah terangkut pada tahun 2022 sebanyak
98.337,11 m3 (31,43%) sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja
sebesar 900,11 m3 atau 0,92 % dari target yang direncanakan.

627
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Untuk mencapai target terangkutnya 97.437 m3 timbulan sampah, kegiatan


ini mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 7.085.021.584, dengan
realisasi penggunaan anggaran pengangkutan sampah sebesar Rp.
7.046.859.650,- atau 99.46 %. Dari alokasi dana tahun 2022 terdapat
efisiesi pengeluaran sebesar Rp.38.161.934,- atau sebesar 0,54 % yang telah
disetor kembali ke Kas Daerah.
Sampah tertangani baru dapat terlayani di 5(lima) Kecamatan dari 20 (dua
puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang yaitu Kecamatan
Kendawangan, Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Delta Pawan,
Kecamatan Sandai dan Kecamatan Simapang Hulu, adapun volume sampah
yang tertangani setiap bulan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kendawangan
Sampah tertangani pada tahun 2022 sebesar 3.283,80 m3 / tahun, yang
dikelola oleh Desa Kendawangan Kiri.
Adapun data angkutan per bulan sebagai berikut :
- Januari 2022 sebesar 217,00 m3 atau ± 7 m3 / hari
- Februari 2022 sebesar 257,60 m3 atau ± 9,20 m3 / hari
- Maret 2022 sebesar 235,60 m3 atau ± 7,60 m3 / hari
- April 2022 sebesar 246,00 m3 atau ± 8,20 m3 / hari
- Mei 2022 sebesar 235,60 m3 atau ± 9,00 m3 / hari
- Juni 2022 sebesar 288,00 m3 atau ± 9,60 m3 / hari
- Juli 2022 sebesar 272,80 m3 atau ± 8,80 m3 / hari
- Agustus 2022 sebesar 303,80 m3 atau ± 9,80 m3 / hari
- September 2022 sebesar 294,00 m3 atau ± 9,80 m3 / hari
- Oktober 2022 sebesar 297,60 m3 atau ± 9,60 m3 / hari
- November 2022 sebesar 270,00 m3 atau ± 9,00 m3 / hari
- Desember 2022 sebesar 322,40 m3 atau ± 10,40 m3 / hari

2. Kecamatan Benua Kayong:


Sampah tertangani pada tahun 2022 sebesar 5.904,81 m3 / tahun, yang
dikelola oleh Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang.
Adapun data angkutan per bulan sebagai berikut :
- Januari 2022 sebesar 939,30 m3 atau ± 30,30 m3 / hari
- Februari 2022 sebesar 909,80 m3 atau ± 32,49 m3 / hari
- Maret 2022 sebesar 1.065,40 m3 atau ± 34,37 m3 / hari
- April 2022 sebesar 915,41 m3 atau ± 30,51 m3 / hari
- Mei 2022 sebesar 970,90 m3 atau ± 31,32 m3 / hari
- Juni 2022 sebesar 974,21 m3 atau ± 32,47 m3 / hari
- Juli 2022 sebesar 1.064,70 m3 atau ± 34,35 m3 / hari
- Agustus 2022 sebesar 1.069,50 m3 atau ± 34,50 m3 / hari
- September 2022 sebesar 1.035,00 m3 atau ± 34,50 m3 / hari
- Oktober 2022 sebesar 1.035,00 m3 atau ± 33,39 m3 / hari
- November 2022 sebesar 915,00 m3 atau ± 30,50 m3 / hari
- Desember 2022 sebesar 915,41 m3 atau ± 29,53 m3 / hari

3. Kecamatan Delta Pawan:


Sampah tertangani pada tahun 2022 sebesar 73.961,70 m3 / tahun, yang
dikelola oleh Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang.
Adapun data angkutan per bulan sebagai berikut :

628
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Januari 2022 sebesar 5.627,50 m3 atau ± 181,53 m3 / hari


- Februari 2022 sebesar 5.754,00 m3 atau ± 205,50 m3 / hari
- Maret 2022 sebesar 6.128,70 m3 atau ± 197,70 m3 / hari
- April 2022 sebesar 5.679,90 m3 atau ± 189,33 m3 / hari
- Mei 2022 sebesar 6.165,90 m3 atau ± 198,90 m3 / hari
- Juni 2022 sebesar 5.912,10 m3 atau ± 197,07 m3 / hari
- Juli 2022 sebesar 6.816,90 m3 atau ± 219,90 m3 / hari
- Agustus 2022 sebesar 6.622,60 m3 atau ± 213,63 m3 / hari
- September 2022 sebesar 6.398,80 m3 atau ± 213,29 m3 / hari
- Oktober 2022 sebesar 6.629,80 m3 atau ± 213,86 m3 / hari
- November 2022 sebesar 6.545,60 m3 atau ± 218,19 m3 / hari
- Desember 2022 sebesar 5.679,90 m3 atau ± 183,22 m3 / hari

4. Kecamatan Sandai :
Sampah tertangani pada tahun 2022 sebesar 4.541,00 m3 / tahun, yang
dikelola oleh Desa Sandai.
Adapun data angkutan per bulan sebagai berikut :
- Januari 2022 sebesar 372,00 m3 atau ± 12,00 m3 / hari
- Februari 2022 sebesar 352,80 m3 atau ± 12,60 m3 / hari
- Maret 2022 sebesar 409,20 m3 atau ± 13,20 m3 / hari
- April 2022 sebesar 390,00 m3 atau ± 13,00 m3 / hari
- Mei 2022 sebesar 409,20 m3 atau ± 13,20 m3 / hari
- Juni 2022 sebesar 330,00 m3 atau ± 11,00 m3 / hari
- Juli 2022 sebesar 427,80 m3 atau ± 13,80 m3 / hari
- Agustus 2022 sebesar 353,40 m3 atau ± 11,40 m3 / hari
- September 2022 sebesar 354,00 m3 atau ± 11,80 m3 / hari
- Oktober 2022 sebesar 378,20 m3 atau ± 12,20 m3 / hari
- November 2022 sebesar 318,00 m3 atau ± 10,60 m3 / hari
- Desember 2022 sebesar 446,40 m3 atau ± 14,40 m3 / hari

5. Kecamatan Simpang Hulu:


Sampah tertangani pada tahun 2022 sebesar 4.737,00 m3 / tahun, yang
dikelola oleh Desa Balai Pinag.
Adapun data angkutan per bulan sebagai berikut :
- Januari 2022 sebesar 372,00 m3 atau ± 12,00 m3 / hari
- Februari 2022 sebesar 341,60 m3 atau ± 12,20 m3 / hari
- Maret 2022 sebesar 415,40 m3 atau ± 13,40 m3 / hari
- April 2022 sebesar 318,00 m3 atau ± 10,60 m3 / hari
- Mei 2022 sebesar 403,20 m3 atau ± 13,00 m3 / hari
- Juni 2022 sebesar 366,00 m3 atau ± 12,20 m3 / hari
- Juli 2022 sebesar 434,00 m3 atau ± 14,00 m3 / hari
- Agustus 2022 sebesar 384,40 m3 atau ± 12,40 m3 / hari
- September 2022 sebesar 408,00 m3 atau ± 13,60 m3 / hari
- Oktober 2022 sebesar 396,80 m3 atau ± 12,80 m3 / hari
- November 2022 sebesar 408,00 m3 atau ± 13,60 m3 / hari
- Desember 2022 sebesar 489,80 m3 atau ± 15,80 m3 / hari

629
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
1. Belum optimalnya pengangkutan sampah karena masih kurangnya
sarana dan prasarana persampahan, terutama Tempat Penampungan
Sementara (TPS) sampah jenis kontainer dikecamatan-kecamatan,
2. Belum semua kecamatan dan desa/kelurahan dapat dijangkau pelayanan
persampahan karena sulitnya mencari tempat atau lokasi peletakan TPS
Sampah jenis kontainer terjadi penolakan dari masyarakat.
3. Belum optimalnya penanganan sampah dikecamatan kecamatan yang
timbulan sampahnya sangat tinggi seperti Kecamatan Kendawangan,
Kecamatan Matan Hilir selatan, Kecamatan Tumbang Titi dan
Kecamatan Air Upas. Dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana
pengangkutan sampah.
4. Armada angkutan sampah sebagian besar dalam kondisi rusak karena
umur kendaraan rata-rata sudah diatas 5 tahun.
5. SDM yang masih terbatas, terutama tenaga kontrak Non PNS untuk
Pengemudi, kernet dan penjaga kontainer.
6. Pengembang perumahan tidak menyiapkan TPS sampah sehingga
timbulan sampah tidak terkelola dengan baik.
7. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih
sangat rendah.

Solusi :
1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja
guna mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan RT/Rw setempat dalam
penanganan persampahan di lokasi perumahan (BTN).
3. Mendorong pihak desa untuk melakukan penanganan sampah melalui
BUMDes, Karang Taruna dan Kelompok Swadaya Masayarakat,
4. Mengusulkan pengadaan mobil pick up arm roll untuk menjangkau
pelayanan di kecamatan-kecamatan yang timbulan sampahnya sangat
tinggi.
5. Melakukan perawatan rutin kendaraan angkutan sampah agar dapat
optimal dalam penanganan sampah.
6. Melakukan jemput bola sampah dari sumber sampah yang belum
tersedia TPS terdekat.
7. Mengoptimalkan alokasi anggaran operasional penanganan sampah
tahun 2022 walaupun tidak cukup.
8. Secara aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Ketapang,
tentang pengelolaan sampah baik secara tatap muka, melalui media
informasi cetak dan elektronik dan melalui siaran keliling dengan
menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan sound system.

8.1.3. Sub-Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan


Persampahan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan
Beracun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

630
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target pada sub kegiatan ini adalah jumlah sampah yang dimanfaatkan /
didaur ulang sebanyak 20 % melalui kegiatan sosialisai pengelolaan sampah
dan pemberian hibah belanja modal berupa keranjang sampah sebanyak
113 buah kepada 5 kelompok Bank Sampah, antara lain :
- Bank Sampah “Kedaung Mandiri” Desa Kalinilam Jl. Mayjend. Sutoyo
RT/RW: 21/011.
- Bank Sampah “Hijau MAndiri” Desa Payakumang Jl. Mayjend. Sutoyo
RT/RW: 016/003
- Bank Sampah “Cinta” Desa Sukabangun Dalam Jl. Hayam Wuruk RT/RW:
010/003
- Bank Sampah “Usaha Bersama” Kel. Kantor Jl. Gst. M. Saunan
- Bank Sampah “Berkah” Kel. Sukaharja Jl. KS. Tubun Gg. Tomat

Anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 48.509.525,00,- dengan realisasi


sebesar Rp 45.984.000,00 atau sebesar 94,79%. Realisasi fisik sebanyak 113
buah keranjang sampah.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di setiap kecamatan,


kelurahan dan desa.
2. Belum optimalnya penanganan sampah dikecamatan kecamatan yang
timbulan sampahnya sangat tinggi seperti Kecamatan Simpang Hulu,
Kecamatan Sandai, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Matan Hilir
selatan, Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Air Upas, Kecamatan
Delta Pawan, Kecamatan Benua Kayong. Dikarenakan belum optimalnya
sarana dan prasarana persampahan dan pengangkutan sampah.
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih
sangat rendah.

Solusi:
1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja
guna mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mendorong pihak desa untuk melakukan penanganan sampah melalui
BUMDes, Karang Taruna dan Kelompok Swadaya Masayarakat.
3. Secara aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Ketapang,
tentang pengelolaan sampah baik secara tatap muka, melalui media
massa lainnya.

8.1.4. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan


Sarana Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan
Beracun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
Capaian target Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana
dan Prasarana Pengelolaan Persampahan adalah Tersedianya Data
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di setiap Kecamatan.

631
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di setiap TPA


antara lain :
1. TPA Sampah Kecamatan Simpang Hulu dikolola oleh Desa Balai Pinang
Sarana yang dimiliki:
- Tanah TPA Sampah bersetifikat atas nama Pemkab. Ketapang seluas 2
Ha
- Alat Angkutan bermotor roda 4 (empat) 1 unit rusak berat (hibah
Pemkab. Ketapang)
- Alat Angkutan bermotor roda 6 (enam) 1 unit kondisi baik milik desa
Balai Pinang
2. TPA Sampah Kecamatan Sandai dikelola oleh Desa Sandai Kanan
Sarana yang dimiliki:
- Tanah TPA Sampah SKT atas nama Pemerintahan Desa Sandai Kanan
- Alat Angkut kendaraan roda 3 (tiga) 2 buah
- Alat Angkut kendaraan roda 6 (enam) 1 unit milik Pemkab. Ketapang
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang dalam kondisi sangat rusak berat.
3. TPA Sampah Kecamatan Kendawangan dikelola oleh Desa Kendawangan
Kiri
Sarana yang dimiliki:
- Tanah TPA Sampah SKT atas nama Pemerintahan Desa Kendawangan
Kiri
- Alat Angkut kendaraan roda 4 (empat) 1 buah milik Desa
- Alat Angkut kendaraan roda 6 (enam) 1 unit milik Pemkab. Ketapang
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Hidup Kabupaten Ketapang dalam kondisi sangat rusak berat.

Sub kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
47.540.165,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
46.234.545,00.- atau sebesar 97,25 %. Realisasi fisik kegiatan berupa data
sarana prasarana persampahan di 6 Kecamatan (Kecamatan Simpang Hulu,
Kecamatan Sandai, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Air Upas dan
Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Manismata)

Permasalahan :
1. Masih terdapat badan usaha di Kabupaten Ketapang yang belum
memperhatikan ketentuan pengelolaan sampah. Sampah yang ada
hanya dikelola dengan cara dikumpul kemudian di timbun dan dibakar.
2. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih
sangat rendah.

Solusi:
1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja
guna mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mendorong pihak desa untuk melakukan penanganan sampah melalui
BUMDes, Karang Taruna dan Kelompok Swadaya Masayarakat, Secara
aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Ketapang, tentang
pengelolaan sampah baik secara tatap muka, melalui media massa
lainnya.

632
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8.1.5. Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan


di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan Beracun
pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.

Capaian target Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan


Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota adalah adalah terkelolanya
sampah di TPA. Target pada Sub Kegiatan ini adalah tersedianya sarana
pengelolaan sampah di TPA sebesar 97.437 m3. Alokasi anggaran untuk
Peningkatan jalan dan Jembatan menuju TPA Baru sebesar Rp. 200.000.000.-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.872.000.- atau 99,94 % dan fisik
100%. Mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.117.011.775,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.112.498.230,00 atau sebesar 99,60%.

Dan terpeliharanya Excavator sebanyak 2 unit, Buldozer sebanyak 1 unit,


mesin cuci sarana persampahan 1 unit, operasional rumah kompos 1 unit,
operasional TPS 3R 1 unit dan operasional zona controll landfill TPA selama 1
tahun.

Permasalahan :
1. Timbulan sampah di zona controll landfil sudah hampir maksimal
sehingga operasional Excavator dan Buldozer menjadi tidak stabil karena
ketinggian timbulan sampah sudah mencapai kurang lebih 8 m.
2. Spare part / suku cadang hexavator Pindad cukup langka sehingga perlu
pemesanan khusus dari penyuplay dan memerlukan waktu cukup lama.
3. Mesin cuci alat berat dan mobil angkutan sampah hanya 1 unit harus
mengantri dan memerlukan waktu cukup lama.

Solusi:
1. Menyiapkan lokasi TPA baru sebagai penggati TPA yang operasional saat
ini
2. Memakai suku cadang dari hexavator merk lain yang sesuai dan
pemasangannya menggunakan teknisi khusus
3. Menganggarkan pembelian mesin cuci sarana prasarana persampahan di
Tahun Anggaran 2023.
4. Menganggarkan pembelian mesin gendong penebas rumput tahun 2023

8.1.6. Sub-Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan


Sampah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan Beracun
pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.
Capaian target Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota adalah adalah terkelolanya
sampah di TPA. Tahun 2022 mendapat dukungan dana untuk pembangunan
Jembatan dan gorong-gorong menuju TPA yang Baru dengan metode
Penunjukan Langsung dan nomor: P/18/PERKIMLH-D.027/IV/2022, Tanggal

633
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

20 April 2022, sebesar Rp. 199.872.000.- yang diselesaikan pada tanggal 18


Juli 2022. Pembangunan Jembatan dan gorong-gorong dimaksud berada di
belakang TPA Sampah yang dipakai saat ini (sekitar 700 meter) dari TPA yang
lama. Pengelolaan sampah di TPA Sampah Muara Pawan antara lain:
• Pengelolaan sampah di TPA Sampah Muara Pawan adalah dengan system
Controll landfill yaitu: setelah mobil angkutan sampah membuang
sampah ke- dalam zona diberikan kesempatan kepada para pemulung
mengambil sampah yang masih dapat di jual kembali kepala pengepul
barang bekas, yang akan di daur ulang kembali.
• Petugas TPA Sampah mengatur parkir kendaraan dan kontrol bongkar
sampah dari mobil angkutan sampah.
• Petugas TPA Sampah mengambil bahan organic seperti: daun-daunan,
kulit buah-buahan, buah-buahan yang rusak, sisa maknan basi, sayur-
sayuran yang tidak layak konsumsi dll. Yang selanjutnya di bawa ke
rumah kompos yang ada di TPA Muara Pawan dan diolah menjadi pupuk
kompos.
• Perlakuan sampah di TPA Sampah dengan system Control landfill:
sampah yang ditimbun setinggi 2 meter, lalu di lindas dengan alat berat
eksavator sebanyak 18 lindasan, kemudian di tutup dengan tanah urug
setebal 30 cm dan dipadatkan kembali, perlakuan tersebut terus terus
dilakukan sampai maksimal 3 layer/tingkat pada zona control landfill saat
ini. Dan kondisi zona control landfill saat ini sudah mencapai di
layer/tingkat 3 sehingga kondisinya sudah hamper penuh dan
memerlukan pembangunan TPA yang baru.
• Sampah organic yang terkelola setiap bulan sebanyak 1.500 kg basah
• Sampah non organic yang terkelola melalui para pemulung.
Pemulung yang terdata 25 orang, yang aktif 20 orang, jadi rata-rata 20 org x
30 kg= 60 kg per hari. Satu bulan 30 hari x 40 kg = 1.800 kg.

Target pada Sub Kegiatan ini adalah tersedianya sarana pengelolaan sampah
di TPA sebesar 97.437 m3. Alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.
885.661775.- dengan realisasi pengadaan Tanah Urug sebesar Rp.
191.450.000.- atau Realisasi fisik kegiatan sebesar 191.036.000.- atau
98,41%, dan fisik 100%. Alokasi anggaran untuk Peningkatan jalan dan
Jembatan menuju TPA Baru sebesar Rp. 200.000.000.- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 199.872.000.- atau 99,94 % dan fisik 100%. Dan
terpeliharanya Excavator sebanyak 2 unit, Buldozer sebanyak 1 unit, mesin
cuci sarana persampahan 1 unit, operasional rumah kompos 1 unit,
operasional TPS 3R 1 unit dan operasional zona controll landfill TPA selama 1
tahun, dengan anggaran sebesar Rp. 359.900.000,00 serta realiasi anggaran
sebesar Rp. 355.127.000,00 atau sebesar 98,67%.

Permasalahan :
1. Timbulan sampah di zona controll landfil sudah hampir maksimal
sehingga operasional Excavator dan Buldozer menjadi tidak stabil karena
ketinggian timbulan sampah sudah mencapai kurang lebih 8 m.
2. Spare part / suku cadang hexavator Pindad cukup langka sehingga perlu
pemesanan khusus dari penyuplay dan memerlukan waktu cukup lama.

634
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Mesin cuci alat berat dan mobil angkutan sampah hanya 1 unit harus
mengantri dan memerlukan waktu cukup lama.

Solusi:
1. Menyiapkan lokasi TPA baru sebagai penggati TPA yang operasional saat
ini
2. Memakai suku cadang dari hexavator merk lain yang sesuai dan
pemasangannya menggunakan teknisi khusus
3. Menganggarkan pembelian mesin cuci sarana prasarana persampahan di
Tahun Anggaran 2023.
4. Menganggarkan pembelian mesin gendong penebas rumput tahun 2023

9. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional


9.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
9.1.1 Sub-Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub koordinator Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahanya Dan Beracun
pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ketapang.
Target pada sub-kegiatan ini adalah tersedianya Bangunan Tempat Pengelolaan
Sampah sebanyak 3 unit. Sub-Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.
1.898.500.000,00.- dengan realisasi Rp 1.896.150.000,00 atau sebesar 99,88% .
Alokasi dana untuk Pembangunan TPS-3 R Tahun 2022 sebesar Rp.
1.800.000.000.- dari dana DAK, dan dana pendamping melalui APBD Tahun 2022
sebesar Rp. 98.500.000.-
Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R Tahun 2022 ada 3 unit, antara lain :
1. Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan
2. Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan,
3. Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Dengan selesainya pembangunan TPS-3R ini, sesuai dengan target yang
direncanakan, maka diharapkan dapat mengurangi beban TPA Sampah sebanyak
10 %

Permasalahan :
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah karena masih kurangnya sarana
dan prasarana persampahan, dikecamatan-kecamatan.
2. Belum semua kecamatan dan desa/kelurahan mendapat bangunan TPS-3R
3. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga.

Solusi :
1. Mengoptimalkan Peralatan, SDM dan anggaran yang ada untuk
meningkatkan kualitas kerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarkat.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank Sampah yang sudah terbentuk di
Keluarahan dan Desa.
4. Menjajaki dan melakukan Kerjasama dengan pihak swasta dan RT/Rw
setempat dalam penanganan persampahan di lokasi perumahan (BTN).

635
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Mendorong pihak desa untuk melakukan penanganan sampah melalui


BUMDes, Karang Taruna dan Kelompok Swadaya Masayarakat.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tugas pokok dan
fungsi dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.60
Ringkasan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SUB TARGET REALISASI


NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
1.1 Perencana
an dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
1.1.1 Penyusunan 4 Dokumen 4 - -
Dokumen Dokumen
Perencanaa
n Perangkat
Daerah
1.1.2 Koordinasi 1 Dokumen 1 - -
dan Dokumen
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD
1.1.3 Koordinasi 1 Dokuemn, 1 - -
dan 1 Dokumen, Dokuemn,
Penyusunan 1 Dokumen 1
DPA-SKPD Dokumen,
1
Dokumen
1.1.4 Koordinasi 2 Dokumen. 2 - -
dan 1 Dokumen, Dokumen.
Penyusunan 2 Dokumen, 1
Laporan 1 Dokumen, Dokumen,
Capaian 1 Domumen, 2

636
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kinerja dan 1 Dokumen, Dokumen,


Ikhtisar 12 Dokumen 1
Realisasi Dokumen,
Kinerja SKPD 1
Domumen,
1
Dokumen,
12
Dokumen
1.1.5 Evaluasi 4 Dokumen , 4 - -
Kinerja 4 Dokumen, Dokumen ,
Perangkat 2 Dokumen, 4
Daerah 9 Dokumen Dokumen,
2
Dokumen,
9
Dokumen
1.1.6 Penyusunan
Dokumen
Perencanaa
n Perangkat
Daerah
1.2 Administra
si
Keuangan
Perangkat
Daerah
1.2.1 Penyediaan 42 Orang, 30 42 Orang, - -
Gaji dan Orang 30 Orang
Tunjangan
ASN
1.2.2 Pelaksanaan 12 Dokumen 12 - -
Penatausaha Dokumen
an dan
Pengujian/V
erifikasi
Keuangan
SKPD
1.2.3 Koordinasi 1 Dokumen 1 - -
dan Dokumen
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
1.2.4 Koordinasi 2 Dokumen 2 - -
dan Dokumen
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Trw
ulan/Semest
eran SKPD
1.3 Administra
si Umum
Perangkat
Daerah
1.3.1 Penyediaan 15 Jenis 15 Jenis - -
Komponen

637
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Instalasi
Listrik/Pener
angan
Bangunan
kantor
1.3.2 Penyediaan 21 Unit, 21 Unit, - -
Peralatan 6000 keping, 6000
dan 1 Palet, 1 keping, 1
perlengkapa Unit, 406 Palet, 1
n Kantor Buah Unit, 406
Buah
1.3.3 Penyediaan 35 Jenis, 249 35 Jenis, - -
Bahan orang/Jenis 249
Logistik orang/Jeni
Kantor s
1.3.4 Penyediaan 6 Jenis 6 Jenis - -
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
an
1.3.5 Penyediaan 32 Examplar 32 - -
Bahan Examplar
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
1.3.6 Penyelengga 5 Dokumen, 5 - -
ran Rapat 6 Dokumen Dokumen,
Koordinasi 6
dan Dokumen
Konsultasi
SKPD
1.3.7 Penatausaha 3 orang, 1 3 orang, 1 - -
an Arsip Dokumen Dokumen
Dinamis
pada SKPD
1.3.8 Dukungan 1 Dokumen 1 - -
pelaksanaan Dokumen
Sistem
Pemerintaha
n berbasi
Elektronik
pada SKPD
1.4 Pengadaan
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
an Urusan
Pemerinta
h Daerah
1.4.1 Pengadaan 1 unit 1 unit - -
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
1.4.2 Pengadaan 1 unit 1 unit - -
Mebel

638
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.3 Pengadaan 5 Unit 5 Unit - -


Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
1.5 Penyediaa
n Jasa
Penunjang
n Urusan
Pemerinta
h Daerah
1.5.1 Penyediaan 242 Lembar, 242 - -
Jasa Surat 250 KG Lembar,
Menyurat 250 KG
1.5.2 Penyediaan 4 Rekening 4 Rekening - -
Jasa
Komunikasi
Sumber
Daya Air dan
Listrik
1.5.3 Penyediaan 21 Unit 21 Unit - -
Jasa
Peralatanan
dan
Perlengkapa
n Kantor
1.5.4 Penyediaan 20 Jenis, 20 20 Jenis, - -
Jasa Kec 20 Kec
Pelayanan
Umum
Kantor
1.6 Pemelihar
aan Barang
Milik
daerah
Penunjang
an Urusan
Pemerinta
han
Daerah
1.6.1 Penyediaan 28 Unit 28 Unit - -
jasa
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemelihaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
1.6.2 Penyediaan 11 Unit 11 Unit - -
Jasa
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemeliharaa

639
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

n dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
1.6.3 Pemeliharaa 2 Paket 2 Paket - -
n/Rehabilita
s Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
2. PROGRAM
PENDAFTAR
AN
PENDUDUK

2.1. Pelayana
n
Pendaftar
an
Penduduk

2.1.1 Pendataan 1 Dokumen 1 - -


Penduduk Dokumen
Non
Permanen
dan Rentan
Administrasi
Kependuduk
an
2.1.2 Pencatatan, 1 Dokumen 1 - -
Penatausaha Dokumen
an dan
Penerbitan
Dokumen
atas
Pendaftaran
Penduduk
2.1.3 Penyelesaia 1 Dokumen 1 - -
n Masalah Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
2.1.4 Pencatatan, 1 Dokumen 1 - -
Penatausaha Dokumen
an dan
Penerbitan
Dokumen
atas
Pelaporan
Peristiwa
Kependuduk
an
2.1.5 Penerbitan 131.000 KK, 38.994 KK - -
Dokumen 56.000 KTP- 53.183
Atas Hasil el KTP-el
Pelaporan 33.500 KIA

640
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Peristiwa
Kependuduk
an
2.1.6 Pengumpula
n Analisis,
Diseminasi
Terkait
Pendaftaran
dan
Perkembang
an
Penduduk
3. PROGRAM
PENCATATA
N SIPIL

3.1. Pelayana
n
Pencatat
an Sipil

3.1.1 Pencatata 6 Jenis 6 Jenis - -


n, Dokumen Dokumen
Penatausa
haan dan
Penerbita
n
dokumen
Atas
Pelaporan
Peristiwa
penting
3.2 Penyeleng
garaan
Pencatatan
Sipil
3.2.1 Fasilitasi 9 Jenis 9 Jenis - -
Terkait Dokumen Dokumen
Pencatatan
Sipil
4. PROGRAM
PENGELOLA
AN
INFORMASI
ADMINISTRA
SI
KEPENDUDU
KAN

4.1 Pengumpu
lan Data
Kependud
ukan dan
Pemanfaat

641
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

an dan
Penyajian
Database
Kependud
ukan
4.1.1 Pengolahan 1 Dokumen 1 - -
dan Dokumen
Penyajian
data
Kependuduk
an
4.1.2 Kerjasama 8 Dokumen 8 - -
Pemanfaata Dokumen
n Data
Kependuduk
an
4.1.3 Inventarisasi 300 Lembar 300 - -
Data untuk Lembar
Kepentingan
Pembangun
an Daerah
4.2 Penyelen
ggaraan
Pengelola
an
Informasi
Informasi
Kependud
ukan

4.2.1 Fasilitasi 1 Dokumen 1 - -


terkait Dokumen
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependuduk
an
4.2.2 Penyelengga 1 Dokumen 1
raan Dokumen
Pemanfaata
n Data
Kependuduk
an
4.2.3 Sosialisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan - -
terkait
pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependuduk
an
4.2.4 Kerjasama 8 Dokumen 8 - -
dengan Dokumen
organisasi
Kemasyarak
atan dan
Perguruan

642
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tinggi

4.2.5 Penyajian 1 Laporan 1 Laporan - -


Data
Kependuduk
an yang
Akurat dan
Dapat
dipertanggu
ngjawabkan
5. PROGRAM
PENGELOLAAN
PROFIL
KEPENDUDUKAN
5.1 Penyusuna
n Profil
Kependud
ukan
5.1.1 Penyusunan 1 Buku 1 Buku - -
Profil Data
Perkembang
an dan
Proyeksi
Kependuduk
an serta
Kebutuhan
yang Lain

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Rata-rata kepemilikan
1 95 85 %
dokumen kependudukan

Rata-rata kepemilikan
2 95 98,98 %
dokumen catatan sipil
Persentase OPD yang
3 memanfaatkan dokumen 5 10 Nilai
kependudukan

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1 Perekaman KTP Elektronik 90 85,81 %


2 Persentase anak usia 01-7 31 57,859 %
tahun kurang 1 (satu) hari
yang memiliki KIA

643
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3 Kepemilikan Akta Kelahiran 97 95,92 %

4 Jumlah OPD yang telah 40 10 Nilai


memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan
perjanjian kerja sama

Tabel 2.63
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1 Program pendaftaran Persentase kepemilikan e-KTP- 95 84,71 %


penduduk el
Persentase kepemilikan 30 31,49 %
dokumen KIA
Persentase kepemilikan 100 100 %
dokumen KK
2 Program pencatatan sipil persentase kepemilikan akta 80 100 %
kematian
Persentase kepemilikan akta 97 95,92 %
kelahiran
Persentase kepemilikan akta 80 100 %
perceraian
Persentase kepemilikan akta 80 100 %
perkawinan
3 Program Pengelolaan Persentase database 100 99 %
informasi administrasi kependudukan yang valid dan
kependudukan update
Program pengelolaan profil Presentase ketersediaan data 100 100 %
kependudukan profil sesuai ketentuan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pendaftaran Penduduk
1.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.1.1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
Kependudukan
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
Kependudukan ini memiliki Dana yang tersedia untuk dana ini sebesar
Rp.12.987.206 dengan realisasi fisik sebesar 12.883.650,- atau 99,20%.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendata penduduk non permanen yang mana pada
tahun ini difokuskan di PT WHW. Dalam pelaksanaannya dukcapil berhubungan
langsung dengan HRD PT WHW dan telah diperoleh data yang dikirim melalui
email.

644
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Kabupaten Ketapang merupakan kota pekerja dengan banyak perusahaan yang
karyawannya berasal dari berbagai daerah. Dengan dana 12juta/tahun sangat
tidak mendukung kegiatan ini.

Solusi:
Diharapkan dukungan lebih pada kegiatan ini, karena penduduk non permanen
merupakan potensi yang sangat besar untuk menambah jumlah penduduk
Kabupaten Ketapang yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan DOB.

1.1.2. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas


Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan memiliki alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.
14.798.261,-Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi
fisik sebesar 14.796.320,- atau 99,99%. Adapun sub kegiatan ini dilaksanakan
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mengajukan
pindah keluar dari Kabupaten Ketapang atau pindah datang ke Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk.
Kegiatan ini dilaksankan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan
sasaran masyarakat.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

1.1.3. Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk


Sub Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.
117.038.309,-. Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan
realisasi fisik sebesar Rp. 116.926.290,- atau 99,99%. Sub Kegiatan ini
memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan cara jemput bola.
Kegian sub kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk
dimana kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan sasaran masyarakat
Kabupaten Ketapang di 20 Kecamatan.
Permasalahan :
1. Setelah anggaran kegiatan jemput bola beralih dari DAK mendaji DAU,
anggaran perjalanan dinas terkait jemput bola berkurang sehingga tidak
semua permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti. Dari 20 kecamatan
hanya 10 kecamatan yang dapat dilaksanakan kegiatan jebol tahun ini.
2. Respon perangkat desa terkesan lambat dalam melaksanakan verifikasi data
penduduk langsung di lapangan. Dari 262 desa/kelurahan masih banyak
desa yang belum menyampaikan laporan verifikasi data penduduk. Selain
itu kegiatan verifikasi data penduduk merupakan kegiatan dengan anggaran
perubahan, sehingga waktu yang tersedia sangat singkat.

Solusi:
Perlu ditingkatkan dukungan untuk kegiatan jemput bola perekaman KTP dan
pelayanan dokumen adminduk lainnya karena penduduk di wilayah yang akses
ke kecamatannya sulit masih banyak yang belum melakukan perekaman KTP.

645
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.4. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas


Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi pagu anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.
138.060.285,-. Target Kinerja sub kegitan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi
fisik sebesar Rp. 137.970.425,- atau 99,93%. Sub kegiatan ini memberikan
pelayanan pencetakan Kartu Indentitas Penduduk ( KTP dan KIA ). Sub kegiatan
ini dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk. Sub kegiatan ini
dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan sasaran pada
penduduk 0 -17 tahun kurang 1 hari utuk pembuatan KIA dan penduduk 17 tahu
ke atas untuk pembuatan KTP bagi seluruh penduduk di 20 Kecamatan.
Sub kegiatan ini memfasilitasi gaji tenaga honorer 4 orang.
Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

1.1.5. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa


Kependudukan
Merupakan kegiatan pelayanan pembuatan KK dan SKPWNI dengan anggaran
Rp.244.094.940, pada tahun anggaran 2022 realisasinya mencapai 100%. Sub
kegiatan ini memfasilitasi gaji tenaga honorer 10 orang.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

1.1.6. Sub Kegiatan Pengumpulan Analisis, Desiminasi Terkait Pendaftaran dan


Perkembangan Penduduk
Sub kegiatan ini memiliki alokasi pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp.
12.481.192,-. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi
fisik 100 %. Sub kegiatan ini dilaksanakan guna untuk menganalisis
perkembangan terkait penduduk Kabupaten Ketapang. Sub kegiatan ini
dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
yang waktu pelaksanaanya mulai dari bulan Januari hingga Desember, dengan
sasaran masyarakat Kabupaten Ketapang di 20 Kecamatan.
Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

646
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Pencatatan Sipil


2.1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
2.1.1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan (realisasi belum ada)
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil memiliko alokasi anggaran sebesar Rp.
246.317.259 (Dua Ratus Empat Puluh enam Juta Tigas Ratus Tujuh Belas Ribu
Dua ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah.

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa


Penting adalah Kegiatan Mencatat, Menerbitkan, mendokumentasikan dan
menyimpan setiap dokumen akta pencatatan sipil yang meliputi akta kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian dan pegesahan anak.

Penerbitan dan penyimpanan dokumen dilakukan di Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil oleh operator petugas pelayanan dan pejabat pencatatan sipil,
Penerbitan pencatatan dan perdokumentasian dilakukan setiap hari kerja.
Dimasudkan untuk memberikan pelayanan dokumen peristiwa penting (akta
Kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian serta
pengesahan anak) kepada semua masyarakat yang mangalami peristiwa penting
dimaksud.

Permasalahan :
Sering terjadi perbedaan data yang diberikan untuk penerbitan dokumen

Solusi:
Pemeriksaa dokumen secara objektif dan komprehensif

2.2. Kegiatan Penyelenggaran Pencatatan Sipil


2.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil (tampilkan nilai realisasi)
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil memiliki alokasi anggaran sebesar
Rp. 24.751.850 (Dua Puluh empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu
Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan anggaran yang dapat terealisasikan yaitu
100%

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ini adalah kegiatan yang memfasilitasi


pencatatan dan penerbitan dokumen peristiwa penting (Kepemilikan akta
kelahiran dan akta kematian) melalui rapat lintas sektor, dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
bersama OPD / Unit Kerja terkait baik internal maupun eksternal serta
organisasi kemasyarakatan, antara lain : Dinas Pendidikan, RSUD dr. Agoesdjam,
RS Fatima, RSIA Permata Bunda, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ketapang,
Pengadilan Negeri Ketapang, Keuskupan Ketapang, Ketua Gereja Protestan
Ketapang, Yayasan Pemakaman Kristen, Katholik dan Khonghucu Ketapang,
Rapat Lintas Sektor ini dilaksnaakan di awal tahun 2022.

Pelaksanaan fasilitasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan


pemberian pelayanan dokumen akta kelahiran dan akta kematian kepada
masyarakat yang mengalami peristiwa kelahiran/kematian tersebut. Hasilnya
sangat signifikan, untuk akta kelahiran mencapai 98,18% dan melebihi target

647
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

nasional yang ditetapkan 95%, untuk akta kematian sebnayak 16.638 laporan
dapat dilayani 100%.

Permasalahan :
Kurangnya proaktif masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting yang
dialaminya

Solusi:
Kerjasmaa dengan RS Fatimah, RSIA Permata Bunda, IBI dan Gereja

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


3.1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan
3.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ini memiliki alokasi
dana pada tahun 2022 sebesar Rp. 55.604.400 Target kinerja dari sub kegiatan
ini adalah 1 dokumen, dengan realisasi fisik sebesar Rp. 55.604.000 atau 100%.
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Informasi
Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan selama 12 bulan. Ada pun sub
kegiatan ini menyajikan data dan informasi kependudukan yang terupdate bagi
pengguna basis data proyeksi pemerintah, bahan hukum RI dan Lembaga
lainnya.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

3.1.2. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan


Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan ini memiliki alokasi
data pada tahun 2022 sebesar Rp. 162.836.110,- . Target kinerja sub kegiatan
ini adalah 14 dokumen, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 162.770.675,-
atau 99.96%. Sub kegiatan ini dilaksanakan pada bidang Pemanfaatan Data
Informasi Penduduk yang waktu pelaksanaan pada bulan januari 2022 s/d
Desember 2022 dimana Sub Kegiatan adalah perjanjian dan kerjasama dengan
sasaran Organisasi Perangkat Daerah, untuk pengumpulan dan perkembangan
data kependudukan Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Dari 48 OPD baru 29 OPD sudah disetujui oleh Dirjen Dafdukcapil sementara
jumlah OPD yang belum disetujui oleh Dirjen Dafdukcapil masih dalam proses.

Solusi:
Meningkatkan Sosialisasi tentang Pemanfataan Data Kependudukan melalui PKS
(perjanjian Kerjasama)

3.1.3. Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah


Sub Kegiatan Inventarisisi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah ini
Anggaran Sebesar Rp. 12.589.611,- target kinerja sub kegiatan ini adalah 500

648
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

lembar dengan Realisasi anggaran yang berjumlah Rp. 12.560.500 atau 99.77%
dilaksanakan oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Pelayanan Inovasi yang waktu
pelaksanaan pada bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 pelaksanaan selama
12 bulan kegiatan pada sub kegiatan ini adalah pengumpulan dan
pengembangan data Kependudukan di Kabupaten Ketapang dalam bentuk
prosedur, pamplet dan spanduk berisikan informasi yang dapat diterima oleh
masyarakat Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Jaringan VPN Belum ada

Solusi: -

3.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Kependudukan


3.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Sub kegiatan ini memiliki alokasi dana pada tahun 2022 sebesar Rp.
12.912.826,-. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen, dengan realisasi
fisik sebesar Rp. 12.912.826,- atau 100 %. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dimana waktu
pelaksanaannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kegiatan ini
dilaksanakan guna pemeliharaan alat dan jaringan data pelaksanaan pelayanan
dokumen erta informasi publik secara elektronik pada Dukcapil maupun Kantor
Camat di 20 Kecamatan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

3.2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan


Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2022
memiliki Anggaran Sebesar Rp. 53.954.439 target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah
1 Dokumen dengan Realisasi Anggaran yang berjumlah Rp. 53.954.439 atau
100% dilaksanakan oleh Bidang pemanfaatan data dan Pelayanan Inovasi yang
waktu pelaksanaan pada bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Kegiatan pada
Sub Kegiatan ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran Verifikasi dan
Validasi Data Pemohon Pada Administrasi Kependudukan.
Permasalahan :
Jaringan VPN(Penjelasan detail)

Solusi:
-

3.2.3. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi


Kependudukan
Sub kegiatan ini memiliki alokasi Rp. 16.063.084,00 Target Kinerja Kegiatan ini
adalah 2 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.058.000,00 atau
99.97% dilaksanakan oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang

649
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

waktu Pelaksanaan yaitu di bulan Januari s/d Desember 2022 pendampingan


teknis implementasi pemanfaatan data Kependudukan.

Permasalahan :
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus adminitrasi
kependudukan

Solusi:
Tidak Ada

3.2.4. Sub Kegiatan Kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan


Tinggi
Sub kegiatan ini memiliki alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.
12.497.640,00 Target kinerja Sub kegiatan ini adalah 2 Dokumen dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 12.490.000,00 atau 99.94% dilaskanakan oleh
Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan yang waktu pelaksanaanya
pada bulan Januari s/d Desember tahun 2022, dilaksanakan selama 12 bulan
kegiatan pada sub kegiatan ini melaskanakan Koordinasi dengan Organisasi
Kemasyarakatan untuk mensosialisasikan kemanfaatan data kependudukan
sehingga secara terus menerus dapat menimbulkan kesadaran masyarakat
pentingnya data kependudukan.

Permasalahan :
Kegiatan kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan perguruan tinggi
merupakan salah satu pemanfaatan data oleh masyarakat yang pelaksanaannya
belum optimal.

Solusi:
Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pelayan publik

3.2.5. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
Sub kegiatan ini memiliki alokasi dana pada tahun 2022 sebesar Rp.
14.594.860,-. Target Realisasi sub kegiatan ini adalah 1 Laporan, dengan realisisi
fisik sebesar Rp. 14.594.860 atau 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dimana waktu
pelaksanaanya dari bulan januari hingga desember. Sub kegiatan ini menyajikan
data kependudukan secara bersih dengan klasifikasi elemen data secara spesifik.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

650
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan


4.1. Penyusunan Profil Kependudukan
4.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan serta Kebutuhan
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana pada tahun 2022 sebesar Rp.
21.256.035,-. Target realisasi sub kegiatan ini adalah 1 Buku, dengan realisasi
fisik sebesar Rp.21.256.035,- atau 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan
selama 12 bulan atau 1 tahun untuk menganalisa dan klasifikasi data secara
umum dan penggunaan data perkembang penduduk.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


5.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp 12.458.400,- Target realisasi
Sub kegiatan ini adalah 4 dokumen yaitu Dokumen Renja, Dokumen Perubahan
Renja, Dokumen Renstra dan Dokumen Perubahan Renstra dengan ralisasi
anggaran sebesar Rp.12.456.123,- atau 99.98%. Sub kegiatan ini dilaksanakan
oleh Subbag Penyusunan Program dilaksanakan selama 12 bulan atau 1 tahun
untuk memenuhi dokumen administrasi yang dibutuhkan.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD


Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp. 8.256.850,00 Target Realisasi
Sub kegiatan ini adalah 1 dokumen yaitu Dokumen Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.252.561.00 ,- atau 99.95%. Sub
kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Penyusunan Program dilaksanakan
selama 12 bulan atau 1 tahun dengan memuat Jumlah data dan Laporan
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan DPA-SKPD


Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp.12.417.780.00. Target realisasi
Sub kegitan ini adalah 3 Dokumen yaitu Dokumen Pelaksana Anggaran,

651
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Rencana Kerja Aggaran dengan


Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.399.944,00,- atau 99.86%. Sub Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Subbag Penyusunan Program dilaksanakan selama 12 bulan
atau 1 tahun untuk memenuhi jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah dan
Kematangan Perangkat daerah.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp. 12.435.600,00. Target
Realisasi Sub Kegiatan ini adalah 7 dokumen yaitu dokumen Perjanjian Kinerja
dan LKJIP, Kematangan Organisasi, Dokumen LKPJ dan LPPD, Dokumen PMPRB,
Dokumen Penyusunan Rencana Aksi dan penyusunan SPIP dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 12.431.762,00 atau 99.97%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Subbag Penyusunan Program yang dilaksanakan selama 12 Bulan atau 1
tahun untuk memenuhi dokumen administrasi yang dibutuhkan.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.1.5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp. 48.377.635,00 yang terdiri
dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, Target realisasi Sub Kegiatan
ini adalah 3 Dokumen yaitu Evakuasi Rencana Aksi, Dokumen Evaluasi Renja dan
Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta 3 Laporan Kesepakatan
Lintas Sektor dengan pihak ke 3 yaitu Keuskupan Ketapang, RSUD Agoesdjam
dan RS Fatimah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.377.531,00 atau 100%
sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Program dan Bidang Pencatatan Sipil
untuk memenuhi dokumen administrasi yang dibutuhkan dan mewujudkan
kesepakatan lintas sektor dengan pihak ke 3.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


5.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp. 5.265.092.071,00. Target
kinerja Sub Kegiatan ini adalah 33 orang ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan
dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 4.202.283.288,00 atau 79.81%. Sub Kegiatan ini

652
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dilaksanakan oleh subbag Keuangan selama 12 bulan atau 1 tahun untuk


membayar Gaji dan Tunjangan ASN 33 orang.

Permasalahan :
1. Anggaran tidak terealisasi 100% karena terjadi pengurangan Jumlah ASN
(Karena Pensiun dan Mutasi)
2. Tunjangan Kinerja Desember 2022 dibayarkan pada bulan Januari 2023

Solusi: ( tambahkan solusi sesuai permasalahan)


Tidak ada

5.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan


SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp. 12.910.001,00 Target Kinerja
sub kegiatan ini adalah 12 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp.
12.899.000,00 atau 99.91%. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag
Keuangan selama 12 Bulan atau 1 tahun untuk memenuhi jumlah laporan
keuangan yang dibutuhkan.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp.12.773.000.00, target realisasi
Sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
12.765.968,00 atau 99.94%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan atau
1 tahun oleh Subbag Keuangan untuk membuat Laporan Keuangan akhir tahun
yang lebih akurat.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan


Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan ini memliki alokasi dana sebesar Rp.12.773.000,-. target realisasi
sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.12.765.968,- atau 99,94%. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan atau 1
tahun oleh subbag keuangan untuk membuat laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan dan Semesteran yang lebih akurat.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

653
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Tidak ada

5.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


5.3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Barang Pakai Habis yaitu Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan
Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan
Panitia;
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan.
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 103.891.500,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 103.632.000,- atau 99.75 %.

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Dinas


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan judul Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan Tentang Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Ketapang dilaksanakan pada bulan Mei 2022 di Ballroom Grand Zuri
Hotels Ketapang yang bertujuan agar tersosialisasikan Peraturan Peundang-
undangan tentang Administrasi Kependudukan dengan baik dan benar kepada
masyarakat Kabupaten Ketapang yang diwakilkan oleh Camat, Lurah, Kepala
OPD, dan Badan atau Bidang Lainnya sehingga dapan menyampaikan kepada
masyarakat Kabupaten Ketapang sehingga dapat lebih mengerti dan memahami
tentang Admnistrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada (Memuat penjelasan yang lebih mendalam dari tabel ringkasan
kinerja)

5.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah


5.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Sub Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
Belanja Barang Pakai Habis yaitu Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi,
Belanja Bahan Cetak, dan Belanja Alat Listrik.
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 15.000.000,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 14.999.700,- atau 100 %.

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertujuan tersedianya


jenis komponen instalasi listrik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan
penerangan kantor dan kebutuhan aliran listrik yang digunakan untuk peralatan
dan perlengkapan pendukung operasional kantor selama 1 (satu) tahun
sehinggan menunjang kelancaran kegiatan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

654
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada (Memuat penjelasan yang lebih mendalam dari tabel ringkasan
kinerja)

5.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Cetak,
Belanja Bahan Komputer;
- Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Piring Makan, Gelas Kaca,
Kompor Gas, Sendok);
- Belanja Modal Alat Pendingin (AC Spilit dan Kulkas);
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio (HT dan Speaker Box);
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Camera Digital dan Televisi);
- Belanja Komputer Unit Lainnya;
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Keyboard);
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Alat Perekaman KTP-el)
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 2.152.370.492,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 2.084.179.150,- atau 96.83%.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di dalamnya terdapat Alat Tulis


Kantor (ATK) yang merupakan sarana penunjang yang mempunyai peranan
penting dalam berjalannya administrasi kantor. Oleh karena itu ATK harus
mendapatkan perhatian khusus dalam pengadaannya. Pengadaan alat pendingin
adalah sarana penunjang untuk memberikan kenyamanan pada ruangan
pelayanan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada
masyarakat. Pengadaan komputer PC, monitor komputer, note book/laptop,
printer dan key board adalah sarana untuk menunjang administrasi perkantoran
dan administrasi pelayanan kependudukan kepada masyarakat selama 1 (satu)
tahun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Adanya perubahan harga di e-Catalog sehingga harga berbeda dengan yang
dianggarkan yang menyebabkan dana sebesar Rp. 68.191.342,- tidak dapat
dibelanjakan.

Solusi:
Lebih teliti lagi terhadap perubahan harga di e-Catalog sehingga kalaupun terjadi
perubahan harga bisa dilakukan pergeseran anggaran di APBD-P.

5.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Cetak;
- Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- Belanja Obat-Obatan (Multivitamin)
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Diklat Kepemimpinan

655
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 81.600.116,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 81.594.044,- atau 99.99%.

Alat Tulis Kantor (ATK) adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan
penting dalam berjalannya suatu fungsi administrasi perkantoran. Oleh
karenanya ATK Harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengadaannya
selama 1 (satu) tahun. Belanja makanan dan minuman rapat adalah jamuan
makan dan minum pada saat rapat yang di adakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam pembahasan kelancaran
berjalannya sistem administrasi perkantoran maupun administrasi pelayanan
kependudukan kepada masyarakat. Belanja Bahan Penanganan Covid-19 adalah
belanja bahan obat-obatan seperti multivitamin yang akan dibagikan kepada
seluruh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ketapang untuk pencegahan Covid-19.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Sub Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 17.424.651,00,- target
kinerja 6 Jenis dan Lembar bahan cetak dan 10.801 lembar barang
penggandaan. Anggaran terealisasi pada sub kegiatan ini adalah Rp.
17.424.500,00 ,- atau 100% yang dilaksankan selama 12 bulan atau 1 tahun oleh
Subbag Umum dan Kepegawaian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Barang
Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional
perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran
kegiatan

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (


narasi diperbaiki )
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
Belanja Bahan Cetak
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

Sub Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan
target kinerja 32 Buah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Anggaran terealisasi pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.000.000,- atau 100%
yang dilaksankan selama 12 bulan atau 1 tahun oleh Subbag Umum dan

656
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kepegawaian Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan


pelayanan kepada masyarakat agar menunjang kelancaran kegiatan sehingga
lebih efektif, cepat dan efisien.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Sub Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 1.042.780.649,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 1.042.770.676,- atau 100%.
Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan langsung kepada
masyarakat seperti Jemput Bola dan rencana pembentukan Daerah Otonomi
Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang serta koordinasi dan konsultasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan instansi-
instansi terkait, maka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga
pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan perkantoran
selama 1 (satu).

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.4.7 Sub Kegiatan Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD


Sub Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 61.200.000,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 61.200.000,- atau 100%.

Penatausahaan arsip dinamis pada OPD adalah rekaman informasi kegiatan


dalam bentuk dokumen pada satuan kerja perangkat daerah yang merupakan
pusat ingatan, bahan pengambilan keputusan, bahan perencanaan, bukti kinerja
dan pertanggung jawaban organisasi. Sistem penyimpanan arsip tidak lepas dari
kegiatan penataan arsip dan penemuan kembali. Oleh karena itu, sangat penting
untuk menata dan mengelola arsip pada OPD agar menghemat waktu dan cepat
dalam temu kembali arsip tersebut .
Dalam proses penataan arsip, proses penyimpanan arsip, perawatan arsip,
penemuan kembali arsip dan pengaturan peralatan arsip pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang memerlukan banyak
tenaga pegawai untuk mengolahnya. Akan tetapi, jumlah pegawai pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tidak memadai,
karena baru ada 1 (orang) Arsiparis sehingga dirasakan perlunya tenaga

657
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

administrasi honor pegawai tidak tetap untuk membantu pekerjaan


penatausahaan arsip.

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik pada SKPD


Sub Kegiatan ini memiliki alokasi dana sebesar Rp.31.011.770,- dengan target
kinerja 1 kali pelaksanaan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.31.011.700,- atau 100% yang dilaksanakan selama 12 bulan atau 1 tahun
oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan sebagai
Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada
SKPD adalah terlaksananya Sosialisasi SIAK (Go Digital).

Permasalahan :
Tidak ada Permasalahan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak ada

5.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah


Daerah
5.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (tidak
ada dalam LRA)
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Barang Pakai Habis yaitu Belanja Bahan Cetak.
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 79.671.983,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 79.669.676 atau 100 %.

Kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah fasilitas penunjang yang


sangat di butuhkan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan kegiatan proses administrasi. Dalam mengemban tugas dan fungsinya ASN
memiliki lingkup dan frekuensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang
relatif tinggi. Oleh karena itu guna mendukung efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai,
antara lain tersedianya jumlah kendaraan dinas yang memadai dan senantiasa
terpelihara dengan baik sehingga kondisinya layak dan memenuhi syarat
sehingga tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) bagi aparatur yang baik dan
layak dalam mendukung tugas-tugas kedinasan.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

658
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel


Sub Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Barang Pakai Habis yaitu Belanja Bahan Cetak.
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga ( Belanja Modal Mebel)
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 29.797.513,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 29.797.206 atau 100 %.

Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor adalah sarana dan prasarana


penyimpanan barang agar tertata rapi agar ruangan terlihat rapi dan bagus serta
terpenuhinya alat penyimpanan perlengkapan kantor. Tersedianya sofa tamu
untuk menerima tamu di ruangan Kepala Dinas dan tersedianya kursi tunggu
untuk masyarakat sehingga.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan
Lainnya
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Barang Pakai Habis yaitu Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan
Cover, Belanja Bahan Cetak .
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Printer Time and Attandance
Acces Control System)
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 49.874.470,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 49.872.470,- atau 100 %.

Alat Tulis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, Bahan Cetak adalah sarana penunjang
yang punya peranan vital di dalam berjalannya suatu fungsi administrasi
perkantoran. Oleh karenanya ATK, kertas dan cover, bahan cetak Harus
mendapatkan perhatian khusus.
Computer PC dan Printer adalah sarana untuk menunjang aktivitas administrasi
dan pelayanan administrasi perkantoran terutama pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
Penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, Computer PC dan
Printer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang
selama 1 ( satu ) tahun.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


5.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Belanja Barang Pakai Habis yaitu Belanja Bahan Cetak, Belanja Benda Pos

659
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Belanja Paket/Pengiriman (Biaya Pengiriman Barang)


Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 24.933.991,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 24.883.000,- atau 99.80 %.

Dalam kegiatan perkantoran sangat banyak dokumen yang memerlukan materai


khususnya dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Perjanjian/ Perikatan lain yang
mengunakan Materai di sekretariat. Belanja Paket/Pengiriman yang digunakan
untuk pembayaran paket
Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Bahan Cetak
- Belanja Tagihan Air
- Belanja Tagihan Listrik
- Belanja Kawat/Faksimilie/Internet/TV Beralngganan
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 248.996.400,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 233.986.732 atau 93.97%.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk


meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi
terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet
sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga
pemenuhan kebutuhannya selama 1 (satu) tahun sangat menunjang kelancaran
kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Bahan Cetak
- Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya
- Belanja Pemeliharaan Komputer unit (Personal Komputer)
- Belanja Pemeliharaan Komputer
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 88.037.916,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 87.987.000,- atau 99.94%.

Dalam rangka menjaga kualitas peralatan dan perlengkapan kantor agar selalu
terjaga dengan baik kualitasnya, maka di rasakan pentingnya pemeliharaan
terhadap peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

660
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
- Belanja Bahan Cetak
- Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya
- Belanja Obat-Obatan
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Beanja Perjalanan Dinas
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 131.061.250,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 130.987.964,- atau 99,94%.

Jasa Kebersihan Kantor merupakan kebutuhan setiap organisasi agar didalam


melaksanakan suatu kegiatan tidak terganggu oleh adanya keadaan
disekitarnya, karena kalau keadaan kantor terganggu maka dalam melaksanakan
tugas akan terganggu juga. Oleh karena itu kebersihan adalah merupakan salah
satu faktor pendukung dari pelaksanaan tugas.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah
5.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Uraian Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 14.816.000,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 7.386.600 atau 49.86%.

Kendaraan dinas bagi mobilitas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


Kabupaten Ketapang sangat di perlukan, kendaraan dimaksud dipergunakan
untuk transportasi pegawai apabila mengikuti kegiatan perjalanan dinas. Untuk
menunjang hal tersebut selain kondisi kendaraan yang baik juga harus
memenuhi ketentuan perizinan terkait pajak kendaraan maupun STNK.

Permasalahan :
Anggaran tidak dapat terserap 100% karena untuk pembayaran pajak motor
Sebagian sudah di akomodir di tahun sebelumnya.

661
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penganggaran di tahun yang akan
datang

5.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Bahan Cetak
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 298.267.868,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 298.264.500,- atau 100%.
Kendaraan dinas bagi mobilitas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang sangat di perlukan, kendaraan dimaksud dipergunakan
untuk transportasi pegawai apabila mengikuti kegiatan perjalanan dinas. Untuk
menunjang hal tersebut pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
operasional sangatlah penting dan di butuhkan dalam mendukung kelancaran
penyelenggaraan tugas-tugas operasional kedinasan di lingkungan kantor serta
untuk tugas operasional lainnya dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan
pelayanan dan failitas yang prima dan memadai.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

5.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas


Operasional atau Lapangan
Belanja Bahan Cetak
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 160.339.400,- dan untuk Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp. 160.264.170,- atau 99.95%.

Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya sangat di butuhkan dalam


kegiatan operasional perkantoran karena dengan terpeliharannya gedung
kantor akan memberikan efek suasana yang nyaman,tenang dan aman dalam
bekerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting adanya jasa tenaga
keamanan,pemelihara halaman dan pemelihara gedung kantor.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan sudah disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:
Tidak Ada

662
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun
tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa. Berikut ringkasan Kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.64
Ringkasan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO

TARGET REALISASI
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENATAAN DESA
1.1 Penyelenggaraan
Penataan Desa
1.1.1 Pembentukan, 17 desa 4 desa 17 Desa sudah Terhadap
Penghapusan, persiapan difasilitasi usulan permasalahan
Penggabungan, dan 13 desa persiapan tersebut terus
dan usulan dan sosialisasi mengumpulka
Perubahan Status desa namun hanya 4 n data
Desa persiapan desa yang dari dokumen
yang syarat-syaratnya yuridis
belum lengkap. untuk pembentukan
lengkap desa-desa lainnya dan
syarat- masih kurang pemekaran
syaratnya lengkap desa dan
tetapi persyaratan terus
sudah administratif melakukan
difasilitasi teknis dan sosialisasi
hukum. tentang
pentingnya
batas
administrasi.
1..1.2 Fasilitasi Tata 30 desa 36 peta Tidak lengkapnya Terus
Wilayah Desa batas serta terbatasnya mengumpulka
desa dokumen yuridis n data berupa
pembentukan dokumen
desa, yuridis
pembentukan pembentukan
batas desa dan desa dan
dokumen terkait batas desa,
lainnya. terus
melakukan
sosialisasi
1.1.3 Fasilitasi Sarana 2 dok hasil 2 dok Tidak ada Tidak ada
dan Prasarana keg TMMD hasil keg permasalahan
Desa dan Karya TMMD
Bhakti dan Karya
Bhakti

663
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 PROGRAM
PENINGKATAN
KERJA SAMA DESA

2.1 Fasilitasi kerja


sama antar desa
dalam
Kabupaten/Kota

2.1.1 Fasilitasi kerja 11 dok dan 11 dok Tidak ada -


sama antar desa launcing 4 dan permasalahan
dalam kabupaten desa launcing 4
/ kota mapan desa
mapan
3 PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA

3.1 Pembinaan dan


Pengawasan
Penyelenggaran
Administras
iPemerintahan
Desa
3.1.1 Fasilitasi 253 253 Tidak Ada -
Penyelenggaraan desa desa
Administrasi
Pemerintahan
Desa
3.1.2 Fasilitasi 7 perbup 5 perbup Keterbatasan Penambahan
Penyusunan personil (ASN) ASN
Produk Hukum dalam
Desa penyusunan
produk hukum
desa
3.1.3 Fasilitasi 4 dok 4 dok Dalam Untuk tahun
Penyusunan pelaksanaan ada selanjutnya
Perencanaan 4 komponen mohon untuk
Pembangunan dengan pagu yang dilakukan
Desa relatif kecil penambahan
pagu
anggaran

3.1.4 Fasilitasi 150 desa 150 desa Dalam Untuk tahun


Pengelolaan pelaksanaan ada selanjutnya
Keuangan Desa 4 komponen mohon untuk
dengan pagu yang dilakukan
relatif kecil penambahan
pagu
anggaran
3.1.5 Peningkatan 253 orang 253 orang Kegiatan tidak Alokasi dana
Kapasitas /desa / desa mencukupi hanya yang lebih
Pemerintahan 1 hari kegiatan besar agar
Aparatur kegiatan
Pemerintah Desa efektif selama
2 sd. 3 hari
per kegiatan

3.1.6 Pembinaan dan 137 167 Tidak ada -


Pemberdayaan dokumen dokumen permasalan
BUM Desa dan bumdes bumdes
Lembaga Kerja

664
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sama antar Desa

3.1.7 Penyelenggaraan 1 laporan 1 laporan Tidak ada Tidak ada


Pemilihan, permasalahan,
Pengangkatan pelantikan kades
dan PAW desa teluk
Pemberhentian runjai dan desa
Kepala Desa tebing berseri
kecamatan jelai
hulu berlangsung
lancar.

3.1.8 Fasilitasi 1 laporan 1 laporan Tidak ada Tidak ada


Pengangkatan permasalahan
dan
Pemberhentian
Perangkat Desa
3.1.9 Fasilitasi 253 dok 253 data Biaya untuk Pada tahun
Penyusunan Profil data profil profil desa monev belum berikutnya
Desa dan Evaluasi desa dianggarkan dan agar pagu
Perkembangan pagu yang ada anggaran
Desa belum dilakukan
mengakomodir penambahan.
untuk pelatihan
bagi operator
desa,

3.1.10
Fasilitasi evaluasi 253 data 253 data Tidak ada Tidak ada
perkembangan IDM dan 4 IDM dan 4 permasalahan
desa serta lomba desa desa
desa dan lomba lomba
kelurahan desa desa

4 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT,
DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
4.1 Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang

665
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bergerak di
BidangPemberday
aanDesa dan
Lembaga Adat
Tingkat Daerah
Provinsiserta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
4.1.1 Peningkatan 50 Peserta 50 Peserta Tidak ada Tidak ada
Kapasitas dan 2 dan 2 desa permasalahan
Kelembagaan MHA yang
lembaga ditetapkan
kemasyarakatan masyaraka
desa/kelurahan t hukum
(RT, RW, PKK, adat
Posyandu, LPM
dan Karang
Taruna),
Lembaga adat
desa/kelurahan
dan masyarakat
hukum adat
4.1.2 Fasilitasi 4 3 Masih kurangnya Perlunya
Pengembangan dokumen dokumen kemampuan peningkatan
Usaha Ekonomi sumber daya kapasitas
Masyarakat dan manusia untuk sumber daya
Pemerintah Desa mengelola usaha manusia
dalam kerajinan dan melalui
meningkatkan pemasaran hasil pelatihan dan
pendapatan asli kerajinan. mengikut
desa studi banding
ke daerah
yang berhasil
dibidang
usaha
kerajinan
4.1.3 Fasilitasi 5 laporan 4 laporan Masih kurangnya Perlunya
Pemerintah Desa alokasi anggaran penambahan
dalam untuk pengadaan alokasi
Pemanfaatan alat TTG anggaran
Teknologi Tepat untuk
Guna pengadaan
alat TTG

4.1.4 Fasilitasi tim 3 3 Tidak ada Tidak ada


penggerak PKK dokumen dokumen permasalahan
dalam
penyelenggaraan
gerakan
pemberdayaan
masyarakat dan
kesejahteraan
keluarga

666
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.65
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1 Indeks Desa Membangun 0,69 0,73 Nilai

Tabel 2.66
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1 Desa Status Mandiri 44 63 Desa

Tabel 2.67
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

44 63 desa
1. Desa Status Mandiri

Tabel 2.68
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Target Realisasi Satuan


Prioritas
1. Penataan Desa
Persentase desa 25 16 %
yang memiliki
batas wilayah
yang jelas
Persentase 17 17 %
fasilitasi
pemekaran desa
2. Program
administrasi
pemerintahan
desa
Persentase desa 60 67,19 %
yang tata kelola

667
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

administrasi
pemerintahan
desa baik
Persentase 54 66 %
peningkatan
bumdes aktif
3. Program
Peningkatan
Kerja Sama Desa
Persentase desa 7,5 7,5 %
yang menjalankan
kerjasama dalam
pengembangan
perekonomian
desa
Persentase desa 20 20 %
yang meningkat
status menjadi
desa mapan
4. Program
pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan,
lembaga adat,
dan masyarakat
hukum adat
Persentase 100 100 %
lembaga dan
kader desa yang
aktif

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penataan Desa
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
1.1.1 Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan
Status Desa
Alokasi untuk Sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan sebesar
Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 712.275.717 atau
94,97%. kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembentukan desa dari pemekaran desa induk, saat ini telah mencapai
tahap pemberian kode register desa persiapan berdasarkan surat Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 146.1/4121/RO-PEM tanggal 7 November 2022 hal
: Pemberian Kode Register Desa Persiapan di Wilayah Kabupaten Ketapang
tahun 2022 target 4 desa, terealisasi sebanyak 4 desa persiapan.

668
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Untuk 4 desa persiapan berada di desa :


• Desa persiapan Kumpai Panjang berasal dari dusun kumpai panjang
pemekaran desa induk beringin rayo, kecamatan tumbang titi.
• Desa persiapan titi sinar penjuring dari dusun batu pindah dan dusun
sinar terentang desa tumbang titi kecamatan tumbang titi.
• Desa persiapan sedawak, dari dusun sedawak kecamatan marau.
• Desa persiapan danau pakit, dari dusun pakit desa suak burung
kecamatan manis mata.
3. Pembentukan desa persiapan sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dan
sudah ada nomor register untuk desa persiapan sesuai dengan Surat
Gubernur Kalimantan Barat tertanggal 7 November 2022.
4. Pelaksanaan desa persiapan dilaksanakan oleh Bidang Fasilitasi Wilayah
Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ketapang, Bupati Ketapang terkait penetapan Peraturan Bupati
tentang Desa Persiapan serta Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan
Surat Gubernur Kalimantan Barat hal pemberian nomor register desa
persiapan dengan Nomor Surat 146.1/4121/RO-PEM tanggal 7 November
2022.
5. Pembentukan desa persiapan melalui Peraturan Bupati Ketapang tanggal 25
April 2022 dan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146.1/4121/RO-
PEM tanggal 7 November 2022 hal : Pemberian Kode Register Desa
Persiapan di Wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2022.
Permasalahan :
Kegiatan pemekaran desa :
1. Tidak lengkapnya persyaratan administratif teknis dan hukum yang
disampaikan pemerintah desa dalam memohon pemekaran wilayah desa
(sesuai ketentuan perundangan)
2. Belum selesainya tata batas wilayah desa yang memohon pemekaran.
3. Proses penyelesaian pemekaran desa membutuhkan proses dan waktu
yang panjang, melalui pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Solusi :
1. Terus mengumpulkan data, dokumen yuridis pembentukan dan pemekaran
desa baik referensi dari Pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa)
maupun sumber referensi dari seluruh pihak terkait lainnya.
2. Terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk
menambahkan kesadaran pentingnya batas administrasi serta pemahaman
bahwa batas administrasi tidak akan menghilangkan hak atas potensi
ekonomi dan hak-hak keperdataan masyarakat.

1.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan
sebesar Rp. 1.293.048.412,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.196.855.559,00 atau 92,56%.
Bahwa berdasarkan data dan hasil evaluasi terhadap proses penetapan dan
penegasan batas desa / kelurahan di Kabupaten Ketapang dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Untuk tahun anggaran 2022, Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa
atau Kelurahan, berhasil diterbitkan sebanyak 14 Peraturan Bupati

669
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebagaimana (data terlampir), sehingga untuk total desa yang sudah


memiliki peta batas desa atau kelurahan sudah 36 desa dan kelurahan.
2. Peta batas desa atau kelurahan tersebar di 4 Kecamatan yaitu :
Kecamatan Simpang Hulu (3 desa), Kecamatan Hulu Sungai (1 desa),
Kecamatan Simpang Dua (1 desa), Kecamatan Delta Pawan (4 desa dan 3
kelurahan), dan Kecamatan Manis Mata (2 desa).
3. Peta batas desa Kecamatan Simpang Hulu di desa merawa diterbitkan
dengan Perbup Nomor 68 tahun 2022 taggal 25 juli 2022.
4. Peta batas desa Kecamatan Simpang Hulu di desa Kualan Hilir diterbitkan
dengan Perbup Nomor 88 tahun 2022 taggal 04 November 2022.
5. Peta batas desa Kecamatan Simpang Hulu di desa Sekucing Kualan
diterbitkan dengan Perbup Nomor 89 tahun 2022 taggal 04 November
2022.
6. Peta batas desa Kecamatan Hulu Sungai di desa Kenyabur diterbitkan
dengan Perbup Nomor 24 tahun 2022 taggal 04 April 2022.
7. Peta batas desa Kecamatan Simpang Dua di desa Kampar Sebomban
diterbitkan dengan Perbup Nomor 87 tahun 2022 taggal 04 November
2022.
8. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Sukaharja diterbitkan
dengan Perbup Nomor 57 tahun 2022 taggal 04 Juli 2022.
9. Peta batas kelurahan Kecamatan Delta Pawan di kelurahan Kantor
diterbitkan dengan Perbup Nomor 58 tahun 2022 taggal 05 Juli 2022.
10. Peta batas kelurahan Kecamatan Delta Pawan di kelurahan Tengah
diterbitkan dengan Perbup Nomor 59 tahun 2022 taggal 05 Juli 2022.
11. Peta batas kelurahan Kecamatan Delta Pawan di kelurahan Mulia baru
diterbitkan dengan Perbup Nomor 60 tahun 2022 taggal 05 Juli 2022.
12. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Kalinilam diterbitkan
dengan Perbup Nomor 61 tahun 2022 taggal 06 Juli 2022.
13. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Paya Kumang diterbitkan
dengan Perbup Nomor 62 tahun 2022 taggal 06 Juli 2022.
14. Peta batas desa Kecamatan Delta Pawan di desa Sukabangun diterbitkan
dengan Perbup Nomor 69 tahun 2022 taggal 26 Juli 2022.
15. Peta batas desa Kecamatan Manis Mata di desa Silat diterbitkan dengan
Perbup Nomor 9 tahun 2022 taggal 19 Januari 2022.
16. Peta batas desa Kecamatan Manis Mata di desa Terusan diterbitkan
dengan Perbup Nomor 10 tahun 2022 taggal 19 Januari 2022.
17. Mekanisme proses dan penerbitan Peratutan Bupati tentang Peta Batas
Desa atau Kelurahan melalui Berita Acara Kesepakatan antar Kepala Desa
dan Camat dilanjutkan proses melalui Tim penetapan dan penegasan
batas desa / kelurahan tingkat kabupaten dan diusulkan kepada Bapak
Bupati untuk disahkan sebagai Peraturan Bupati tentang peta batas desa
atau kelurahan.

Permasalahan :
1. Tidak lengkapnya dan terbatasnya dokumen yuridis pembentukan desa,
dokumen yuridis pembentukan batas desa dan dokumen terkait lainnya.
2. Cakupan wilayah desa cukup banyak dalam wilayah yang luas dan medan
yang sulit (aksebilitas).
3. Persepsi sosial masyarakat desa yang resisten terhadap penyelesaian
batas administrasi desa (khawatir memiliki pengaruh terhadap potensi

670
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

ekonomi dan hak keperdataan) sehingga sering menimbulkan dampak


berupa konflik dalam penentuan batas antar desa yang dapat
memperlambat proses penyelesaian).
4. Porsi anggaran yang belum memadai untuk mendanai percepatan
penyelesaian capaian kinerja program kegiatan bidang faswildes
Solusi :
1. Terus mengumpulkan data dokumen yuridis pembentukan dan batas
desa, baik baik referensi dari Pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan
Desa) maupun sumber referensi dari seluruh pihak terkait lainnya.
2. Menyelesaikan proses fasilitasi wilayah desa berbasis pengelompokan
bobot permasalahan, sehingga capaian target penyelesian telah
mempertimbangkan aspek kemudahan dan pencapaian dalam
penyelesaian fasilitasi wilayah desa.
3. Terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk
menambahkan kesadaran pentingnya batas administrasi serta
pemahaman bahwa batas administrasi tidak akan menghilangkan hak
atas potensi ekonomi dan hak-hak keperdataan masyarakat.

1.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan Sarana Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan
sebesar Rp. 7.584.045.556,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
7.512.313.076,00 atau 99,05%.
Kegiatan TMMD dilaksanakan di Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap,
dengan kegiatan
1. Pembangunan jembatan desa sebadak raya
2. Pembangunan lampu jalan 11 unit di desa sebadak raya
3. Rehab gereja St. Ignatius desa sebadak raya
4. Pembangunan penampungan air bersih dan pipanisasi desa sebadak raya
5. Survey persiapan pembangunan sarana dan prasarana umum di desa
sebadak raya oleh

Untuk kegiatan Karya Bhakti :


1. Pengadaan dukungan BBM dan pelumas mobilisasi alat berat penunjang
kegiatan karya bhakti TNI
2. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 1,9 Km STA 11.1 – STA
13 Karya Bhakti TNI
3. Mobilisasi alat berat penunjang pembukaan jalan 3 KM dari STA 13 – STA
16 Karya Bhakti TNI.
4. Mobilisasi alat berat penunjang pembukaan jalan 3 KM dari STA 16 – STA
19 Karya Bhakti TNI.
5. Mobilisasi alat berat penunjang pembukaan jalan 1 KM dari STA 19 – STA
20 Karya Bhakti TNI.
6. Mobilisasi alat berat penunjang pembukaan jalan 2 KM dari STA 20 – STA
22 Karya Bhakti TNI.
7. Mobilisasi alat berat penunjang pembukaan jalan 2 KM dari STA 22 – STA
24 Karya Bhakti TNI.
8. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 4 KM dari STA 16 ke STA
20 Karya Bhakti TNI.
9. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 1 KM dari STA 20 ke STA
21 Karya Bhakti TNI.

671
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 3 KM dari STA 21 ke STA
24 Karya Bhakti TNI.
11. Mobilisasi BBM Sarpras alat berat penunjang Karya Bhakti TNI.
12. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 1,9 km STA 11.1 – STA
13 Karya Bhakti TNI.
13. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 3 km STA 14 – STA 16
Karya Bhakti TNI.
14. Mobilisasi alat berat penunjang pembuatan parit 3 km STA 17 – STA 19
Karya Bhakti TNI.
15. Pengadaan bahan baku bangunan / material dan perlengkapan penataan
batas penggunaan kawasan hutan Karya Bhakti TNI.
16. Mobilisasi alat berat sarana penunjang kegiatan Karya Bhakti TNI.
17. Pengadaan bahan baku bangunan / material pembuatan jembatan bagan
tunggal 1 unit karya bhakti TNI.
18. Pengadaan bahan baku bangunan / material pembuatan jembatan
simpang lidah 1 unit karya bhakti TNI.
19. Pengadaan bahan baku bangunan / material pembuatan jembatan parit
bagan kelapa 1 unit karya bhakti TNI.
20. Pengadaan bahan baku bangunan / material pembuatan jembatan parit
bondri 1 unit karya bhakti TNI.
Permasalahan :
Dalam pelaksaan tidak terdapat permasalahan
Solusi:
Tidak ada

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa


2.1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
2.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana perubahan sebesar Rp.
300.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 219.514.000,00 atau
73,17%. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif dan memiliki
akuntabilitas sosial dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa untuk
menciptakan kemandirian desa yang kuat, demokratis dan partisipatif serta
meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa melalui upaya
penanggulangan kemiskinan dengan membangun sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta bersinergi dengan perencanaan
pembangunan daerah. Dalam RPJMD 2021-2026 terdapat proyek strategis
daerah diantaranya pengembangan desa fokus, desa budaya dan mewujudkan
desa mantap dan terdepan (MAPAN) mencakup :
1. Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan
2. Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong
3. Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan
4. Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
5. Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap
6. Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai
7. Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai
8. Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur
9. Desa Gema Kecamatan Simpang Dua
10. Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu
11. Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan

672
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

12. Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan


13. Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak
14. Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan
15. Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi
16. Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu
17. Desa Tanah Hitam Kecamatan Singkup
18. Desa Belaban Kecamatan Marau
19. Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas
20. Desa Terusan Kecamatan Manis Mata
Untuk tahun 2022 di Kabupaten Ketapang, ada 4 desa yang sudah
pencanangan desa mapan yaitu :
a. Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur oleh Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Ketapang ALEXANDER WILYO, S.STP.M.Si
b. Desa Gema Kecamatan Simpang Dua oleh Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Ketapang ALEXANDER WILYO, S.STP.M.Si
c. Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai oleh Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Ketapang ALEXANDER WILYO, S.STP.M.Si
d. Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai oleh Bapak Wakil Bupati Ketapang H.
FARHAN, SE. M.Si
Permasalahan :
1. Belum adanya instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Belum adanya dukungan alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh
Bappeda Kabupaten Ketapang.
Solusi :
Perlu peningkatan sinergisitas antar stakeholders dalam mendukung
pelaksanaan proyek strategis daerah.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi
Pemerintahan Desa
3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan sebesar
Rp. 3.818.089.683,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.414.688.102,00
atau 89,43%. Kegiatan ini mencakup untuk :
Pembayaran iuran BPJS kepala desa dan perangkat desa di 20 Kecamatan 253
desa Pembinaan ke desa dalam rangka pendataan administrasi desa 253 desa
Pendataan perangkat desa yang belum masuk dalam daftar kepesertaan BPJS
Permasalahan :
Dukungan Terhadap Program Jaminan Kesehatan (JKN) berupa Perlindungan
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana jumlah
keseluruhan kepesertaan BPJS kades dan perangkat desa adalah 2.168 peserta
sampai dengan bulan desember 2022.
Solusi :
Melakukan Koordinasi dengan Pihak Kecamatan dan desa untuk memperoleh
Data-data untuk pendaftaran kepersertaan BPJS Kesehatan dengan Kepala Desa
dan Perangkat Desa

673
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan sebesar
Rp. 167.990.819,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.957.768,00 atau
99,98%. Kegiatan ini difokuskan untuk penyusunan produk hukum terkait
dengan peraturan desa.
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan-peraturan
terkait pemerintahan desa yang disusun karena beberapa kondisi yaitu adanya
perubahan aturan yang lebih tinggi, serta adanya kekosongan aturan yang
sebelumnya tidak pernah dibuat. Adapun peraturan yang dibuat pada tahun
2022 yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati dan telah disusun oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dan
telah disusun sebanyak 5 rancangan peraturan yaitu :
1. Perbup Nomor 16 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian
Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang BPD.
4. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
5. Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintah Desa.
6. Kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2022
tentang Hari Kerja, jam kerja, cuti, pakaian dinas dan atribut kepala desa dan
perangkat desa.
7. Sosialisasi Ketapang Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2022
tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa dan BPD. Permasalahan :
Dukungan Terhadap Program Jaminan Kesehatan (JKN) berupa Perlindungan
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana jumlah
keseluruhan kepesertaan BPJS kades dan perangkat desa adalah 2.168 peserta
sampai dengan bulan desember 2022.

Permasalahan :
Untuk Peraturan Bupati pada point 1-4 tidak terdapat permasalahan dalam
pelaksanaanya dari awal rancangan sampai dengan penetapan. Untuk point 5
hanya dilakukan proses perancangan dan pembahasan saja tetapi belum
dilakukan pembahasan dan penetapan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu
dan tenaga serta jadwal pimpinan yang sangat padat di akhir-akhir tahun
anggaran sehingga 1 jenis perbup tersebut akan dilanjutkan penyusunan dan
pembahasan serta penetapnnya di tahun 2023 yang ditargetkan dibulan januari
2023. Selain itu keterbatasan SDM juga menjadi faktor penghambat dikarenakan
jumlah ASN dan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam menyusun
produk hukum masih minim.

Solusi :
Perlu adanya penambahan ASN dan juga peningkatan kapasitas dalam
penyusunan produk hukum.

674
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan sebesar
Rp. 90.586.198,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.273.779,00 atau
89,72%. Pelaksanaan kegiatan mencakup perencanaan musrenbang desa dan
musrenbang kecamatan serta verifikasi RKPDesa bagi 253 desa. Untuk desa
yang sudah melakukan verifikasi RKPDesa di Dinas PMPD sampai dengan akhir
desember 2022, sebanyak 234 desa masih tersisa 19 desa yang sedang proses
penyusunan RKPDes.

Permasalahan :
• Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun RKPDes
• Masih belum sinkronnya usulan yang dituangkan dalam RKPDes dengan
usulan yang sebenarnya.
• Kurangnya anggaran untuk melakukan pembinaan ke Desa – Desa di
kabupaten Ketapang

Solusi:
• Perlunya penambahan anggaran untuk melakukan pembinaan dan
pendampingan ke desa-desa
• Bersinergi dengan Tenaga Ahli TPP dalam pemberian sosialisasi dan
bimbingan dalam penyusunan RKPDes

3.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
247.096.160,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 244.758.185,00 atau
99,05%.
Kegiatan yang dilakukan :
I. Pembinaan keuangan desa
1. Pembinaan bersama dengan Kejari (bersama Kasi Intel) di tujuh kecamatan :
• Kecamatan Simpang Hulu dan Sungai Laur di pusatkan di Kecamatan
Sungai Laur.
• Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Nanga Tayap dipusatkan di
Kecamatan Sandai.
• Kecamatan Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan di pusatkan di
Kecamatan Tumbang Titi.
• Kecamatan Jelai dan Marau dipusatkan di Kecamatan Jelai Hulu.
• Kecamatan Air Upas, Manis Mata dan Singkup dipusatkan di Kecamatan
Air Upas.
• Kecamatan Kendawangan, Benua Kayong dan Matan Hilir Selatan
dipusatkan di Kecamatan Matan Hilir Selatan.
• Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara dipusatkan
di Kecamatan Matan Hilir Utara.
2. Yang diundang adalah :
• Kepala Desa 1 orang
• Bendahara desa 1 orang
3. Pemateri / Narasumber : Kejari Ketapang (Kasi Intel) Fajar didampingi Dinas
PMPD Kabupaten Ketapang dan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten
Ketapang. Pelaksanaan dilaksanakan selama 7 hari.

675
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Untuk tahun 2022, ada 6 desa yang mendapat penghargaan dari KPPN
Ketapang sebagai desa tercepat dalam penyaluran dana desa.

II. Pembinaan bersama percepatan penetapan APBDesa TA. 2023.


1. Pembinaan bersama dalam rangka percepatan penetapan APBDesa Tahun
Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Kecamatan Manis Mata selama 7 hari
2. Peserta yang diundang adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan, Sekdes, dan
BPD.
3. Kegiatan terpusat menjadi 2 yaitu di desa suka ramai untuk 7 desa di
kecamatan manis mata dan di desa silat untuk 7 desa di kecamatan manis
mata.
4. Untuk tahun 2022 yang mendapat APBDES AWARD adalah 22 desa dengan
kategori desa tercepat dalam penyusunan dan penetapan APBDes TA.2021
(data desa terlampir).
Permasalahan :
1. Masih banyak desa yang dapat membuat SPJ belum sesuai dengan aturan.
2. Dalam penetapan RKPDesa yang seharusnya bulan Juni ternyata terjadi
keterlambatan sehingga berdampak pada penetapan RAPBES tahun
berikutnya.
3. APBDES hanya dikerjakan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan
4. Kurangnya keterbukaan dalam penyusunan APBDES,
5. Perlu peningkatan kapasitas khususnya bagi Bendahara desa.
6. Masih ada hubungan yang kurang baik antara Kades dengan Kaur Keuangan.
Kades dengan BPD belum besinergi.
7. Masih ditemukan Kades membuat kebijakan sendiri.
8. Kurangnya transparansi antara Kades dan Perangkat Desa dalam
pengelolaan keuangan desa.
Solusi:
1. Harus dianggarkan melalui APBDES berkaitan dengan pelatihan atau bimtek
tentang perangkat desa.
2. Anggaran berkaitan dengan pembinaan harus ditambah mengingat jumlah
desa sangat banyak 253 desa dan sarana dan prasarana agar bisa tercapai
dengan maksimal.
3. Melakukan pembinaan minimal 3 bulan sekali ke setiap desa.
4. Tim verifikasi dan tim evaluasi kecamatan diberikan pelatihan secara khusus
agar dalam memverifikasi RKP, RKPDesa, APBDES sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang ada.

3.1.5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni dan perubahan sebesar
Rp. 248.919.970,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 248.057.786,00 atau
99,65%.
Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari :
1. kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan aset desa dilaksanakan di
kabupaten ketapang di hotel borneo dengan peserta 253 desa (Kaur TU dan
Umum), hari Kamis tanggal 19 Maret 2022.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di beberapa desa
diantaranya :
• Kecamatan sungai laur
• Kecamatan sandai

676
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Kecamatan pemahan
• Kecamatan sungai melayu rayak
• Kecamatan jelai hulu
Permasalahan :
Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari untuk setiap kegiatan secara
umum berjalan lancar dan tidak terdapat permasalahan akan tetapi dirasa masih
kurang karena banyak materi yang belum tersampaikan secara lebih rinci
sehingga peserta kurang merasa puas hanya dalam 1 (satu) hari saja, akan tetapi
dengan dana yang ada hanya bisa terlaksana 1(satu) hari untuk setiap kegiatan
Solusi:
Di Tahun berikutnya agar dialokasikan dana yang lebih memadai agar dapat
terlaksana selama lebih dari 1 (satu) hari untuk setiap kegiatan serta jenis
peningkatan kapasitas yang lainnya juga perlu ditingkatkan.

3.1.6. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
Kerjasama antar Desa
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
300.000.000,00 dan perubahan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.291.524.700,00 atau 99,35%.
Kegiatan yang dilaksanakan :
- Untuk Tahun 2022 kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan, monitoring
dan evaluasi kegiatan
- Pelaksanaan penilaian Bumdes terbaik yang dilakukan oleh Bidang PE dan
PMP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Ketapang yang dilakukan di 20 Kecamatan secara bergiliran dengan hasil
penetapan 5 Bumdes terbaik Tahun 2022.
- 5 Bumdes terbaik Tahun 2022 adalah :
a. Bumdes mandiri jaya, desa jairan jaya
b. Bumdes cahaya lestari, desa kepuluk
c. Bumdes tanjung matan, desa suka baru
d. Bumdes anugerah kuri, desa sinar kuri
e. Bumdes nilam berkah desa kalinilam
- Inovasi Bidang PE dan PMP dengan nama Butter = bumdes terbaik yang
sudah masuk tahun ke 2.
- Sampai dengan tahun 2022 jumlah bumdes yang ada di Kabupaten Ketapang
yang sudah terbentuk ada 167 bumdes.
Permasalahan :
Dari hasil monitoring dan evaluasi didapati kurangnya tingkat kemampuan
pengurus Bumdes didalam pembuatan laporan keuangan dan manajemen
pengurus Bumdesa.
Solusi:
Perlunya penganggaran untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas
pengurus Bumdesa.

3.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian


Kepala Desa
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
236.273.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.986.178,00 atau
78,72%.
Kegiatan ini mencakup :

677
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Memberikan format SK pemberhentian Kepala Desa, SK pengangkatan Kades,


SK pengangkatan Pj Kades, dan SK pemberhentian PJ Kades,
2. Monitoring dan pembinaan pemerintahan desa (tupoksi, kewajiban dll)
3. Memfasilitasi pelantikan Kades serentak / PAW.
4. PAW Kades 2 desa yaitu desa tebing berseri dan desa teluk runjai Kecamatan
Jelai Hulu dan disudah dilakukan pelantikan di dusun tanjung
5. Pelantikan dilakukan oleh Bapak Sekda dihadiri oleh OPD terkait dan
forkopincam, pemerintahan desa (BPD, perangkat desa), tokoh masyarakat.
Permasalahan :
1) Untuk pemberian honorarium Tim Pelaksanaan kegiatan seharusnya 2
kegiatan di gabungkan menjadi 1 kegiatan
2) Untuk dokumen pengajuan dari Bidang Pemdes terlambat karena sudah lewat
waktu yang ditentukan
Solusi:
1) Untuk berikutnya pengajuan disesuaikan dengan anggaran Kas di triwulan I
dan II, tidak di akhir tahun anggaran
2) Akan dilakukan penyesuaian target kinerja

3.1.8. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
35.151.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.210.754,00 atau 17,67%.
Kegiatan ini mencakup :
1. Memberikan format SK pemberhentian Kepala Desa, SK pengangkatan
Kades, SK pengangkatan Pj Kades, dan SK pemberhentian PJ Kades,
2. Monitoring dan pembinaan pemerintahan desa (tupoksi, kewajiban dll)
3. Memfasilitasi pelantikan Kades serentak / PAW.
4. PAW Kades 2 desa yaitu desa tebing berseri dan desa teluk runjai Kecamatan
Jelai Hulu dan sudah dilakukan pelantikan di dusun tanjung
5. Pelantikan dilakukan oleh Bapak Sekda dihadiri oleh OPD terkait dan
forkopincam, pemerintahan desa (BPD, perangkat desa), tokoh masyarakat.
Permasalahan :
Kegiatan ini berupa fasilitasi pembuatan SK pengangkatan, pemberhentian,
mutasi perangkat desa. dikarenakan tahun 2022 terjadi pergantian perangkat
desa dalam jumlah yang sedikit, sehingga penggunaan pagu dana menjadi
kurang maksimal dan realisasi dibawah target.
Solusi:
Untuk tahun berikutnya akan memaksimalkan penganggaran dan penggunaan
pagu anggaran sesuai dengan anggaran kas dan kebutuhan.

3.1.9. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa


Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
120.921.533,00 dan perubahan sebesar Rp. 120.921.533,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 109.202.700,00 atau 90,31%.
Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan Bimtek entri data
profil desa di 20 kecamatan secara bergiliran dengan peserta operator desa
dengan pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ketapang mengingat keterbatasan anggaran, sehingga pengentrian
data profil desa belum bisa mencapai 100% baru 97% pada tahun 2022.

678
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Dari hasil monitoring dan evaluasi didapati bahwa masih kurangnya kemampuan
desa dalam penginfutan dan melengkapi data prodeskel serta kemampuan
operator desa masih kurang dalam mengoperasikan aplikasi prodeskel.
anggaran.

Solusi:
Perlu penambahan anggaran untuk operasional pengambilan data prodeskel
oleh desa dan peningkatan kapasitas operator desa.

3.1.10. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan
Kelurahan
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
408.059.769,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 325.526.218,00 atau
79,77%. Kegiatan ini mencakup lomba desa dalam rangka melaksanakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015, pelaksanaan lomba
desa dan kelurahan tahun 2022 di Kabupaten Ketapang mengusung tema “ Desa
dan Kelurahan Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh”. Pelaksanaan lomba
desa tingkat kabupaten ketapang dilakukan dibulan Mei 2022 oleh Tim
Kabupaten (Lintas OPD) di masing-masing desa peserta lomba desa.
A. LOMBA DESA
Untuk peserta lomba desa tahun 2022 adalah :
1. Desa Payak Kumang
2. Desa Tanggerang
3. Desa Pengatapan
4. Desa Jairan Jaya
Untuk desa payak kumang mendapat juara pertama tingkat Kabupaten, juara
pertama tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan juara III tingkat Regional.
Sedangkan desa tanggerang mendapat juara kedua tingkat kabupaten, desa
pengarapan mendapat juara ketiga, dan desa jairan jaya mendapat juara
keempat. Untuk penyerahan piagam kepada Bapak Bupati Ketapang dari
Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pemdes.
B. Pemutakhiran Data Idm
Pemutakhiran data IDM disusun dengan memperhatikan ketersediaan data
yang bersumber dari potensi desa. IDM merupakan indeks komposit dari
dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Kondisi saat ini berdasarkan
pemutakhiran data IDM tahun 2022 di Kabupaten Ketapang yaitu untuk
status desa mandiri sebanyak 63 desa, status desa maju sebanyak 66, status
desa berkembang 113 desa serta status desa tertinggal sebanyak 11 desa.
Permasalahan :
1. Pemerintah desa kurang dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti
perlombaan.
2. Kurangnya sosialisasi terkait penilaian dan indikator penilaian.
3. Instrumen penilaian relatif sangat luas, menyebabkan desa mengalami
kesulitan dalam memenuhi kelengkapan administrasi dan data pendukung
4. Kurangnya penganggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan
yang dilakukan oleh Dinas PMPD.
5. Minimnya bentuk apresiasi atas suatu prestasi yang diberikan kepada
pemenang lomba sehingga memberi dampak kurang terpacunya desa-
desa lainnya untuk berpartisipasi.

679
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
1. Sosialisasi yang dilakukan lebih maksimal
2. Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk secara teknis tentang
persiapan kepada desa/kelurahan yang mengikuti lomba.
3. Perlunya partisipasi masyarakat secara merata dan berkelanjutan
4. Adanya dukungan alokasi anggaran guna tercapainya pelaksanaan
program dan kegiatan yang lebih maksimal.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan


Masyarakat Hukum Adat
4.1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga
adat desa / kelurahan dan masyarakat hukum adat
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
87.318.312,00 dan perubahan sebesar Rp. 287.318.312,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 241.438.000,00 atau 84,03%. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam upaya sosialisasi pembentukan KPM, Sanitasi dan baru dilaksanakan
dalam 1 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Pawan serta masyarakat hukum
adat.
Masyarakat hukum adat :
Kegiatan Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten
ketapang pada Tahun 2022 telah dilakukan di 2 (Dua ) Desa yaitu
1. Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Jalai kampong Batu Monang Desa
Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu.
2. Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kendawangan Kampung Silat Hulu
di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
Sebelum melakukan Penetapan dan Pengakuan Masyarakat di 2 ( Dua ) Desa
tersebut Pemerintah kabupaten melakukan beberapa tahapan yakni :
1. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ;
2. Membuat Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 90/DISPMPD-B/2022
Tentang Perubahan Kedua Atas lampiran Keputusan Bupati Ketapang
Nomor 589/DISPMPD-B/2021 Tentang Pembentukan Susunan Panitia
Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang;
3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Sosialisasi
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 70 Tahun 2022
tentangPetunjukTeknisPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Jelai
Hulu, Kecamatan Air Upas, Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Sungai
Laur, Kecamatan Sandai dan Kecamatan Tumbang Titi;
4. Melakukan Analisa Dokumen ( Identifikasi ) terhadap usulan Masyarakat
Hukum Adat Dayak Jalai kampong Batu Monang Desa Kusik Batu Lapu
Kecamatan Jelai Hulu dan Masyarakat Adat Dayak Kendawangan Kampung
Silat Hulu di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;

680
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Melakukan Verifikasi dan Validasi Penetapan dan Pengakuan dan


Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Jalai kampong Batu Monang
Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu dan Masyarakat Adat Dayak
Kendawangan Kampung Silat Hulu di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau
Kabupaten Ketapang;
6. Panita Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang membuat Laporan
Hasil Identifikasi Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Dayak Jalai kampong Batu Monang Desa Kusik
Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu dan Masyarakat Adat Dayak
Kendawangan Kampung Silat Hulu di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau
Kabupaten Ketapang;
7. Rekomendasi Kepada Bapak Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum
Adat Dayak Jalai kampong Batu Monang Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan
Jelai Hulu dan Masyarakat Adat Dayak Kendawangan Kampung Silat Hulu
di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
8. Penetapan Masyarakat Hukum Adat dengan Surat Keputusan Bupati
Ketapang untuk 2 ( Dua ) Desa yaitu :
➢ Surat Keputusan Bupati Nomor 367/DISPMPD-B/2022 Tentang
Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kendawangan Kampung
Silat Hulu di Desa Bantan Sari Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
➢ Surat Keputusan Bupati Nomor 368/DISPMPD-B/2022 Tentang
Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Jalai kampong Batu Monang
Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu.
Surat Keputusan Bupati Ketapang tersebut telah di serahkan kepada Demong
Adat atau Tokoh Adat ke2 ( Dua ) Desa tersebut pada saat Upacara hari
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022 di Halaman
Kantor Bupati oleh Bapak Wakil Bupati Ketapang.
Permasalahan :
1. Kegiatan baru bisa dilaksanakan di 1 kecamatan
2. Perlu peningkatan kapasitas / kemampuan masyarakat untuk berperan
penting dalam pembangunan.
3. Masalah penganggaran yang dianggap masik kurang mendukung untuk
kegiatan penetapan masyarakat hukum adat.
Solusi:
1. Perlu pendanaan / penambahan anggaran yang cukup memadai untuk
kegiatan ini
2. Perlu kerjasama yang baik antar semua pihak dalam melestarikan adat
setempat.
3. Perlunya penganggaran untuk mendukung kegiatan penetapan
masyarakat hukum adat.

4.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan


Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
125.742.256,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.925.350,00 atau
58,79%.
Kegiatan untuk saat ini dilaksanakan fokus pada kegiatan indutri kerajinan yang
dilaksanakan di kecamatan kendawangan dengan melalukan transfer of
knowledge yang bekerja sama dengan berbagai narasumber.

681
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola
usaha kerajinan dan masih kesulitan memasarkan hasil kerajinan.
- Anggaran kas sub keg ini baru ada di triwulan IV

Solusi:
- Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan
pelatihan dan studi banding.
- Untuk tahun berikutnya anggaran kas disusun pada triwulan I atau II.

4.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintahan desa dalam Pemanfaatan Teknologi


Tepat Guna
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
46.679.155,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.048.470,00 atau
98,65%.
Kegiatan sosialisasi Tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Kendawangan
dengan melibatkan Tenaga Ahli TPP dan Pihak Akademisi (Poltek Ketapang) dan
dari penganggaran belum bisa untuk pengadaan alat TTG.
Permasalahan :
Kurangnya Anggaran, karena keinginan/harapan kami, setelah memberi teori,
peserta sosilisasi bisa langsung mempraktekan teori tentang teknologi tepat
guna (TTG), dengan bantuan alat dari Pemerintah Daerah ( Dinas PM dan PD )
Solusi:
- Menambah anggaran sehingga pemberian bantuan beberapa alat untuk
mempratekan hasil teori tesebut bisa segera dilaksanakan
- Lebih banyak melakukan sosialisasi dan Bimtek tentang Teknologi Tepat Guna
(TTG)

4.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
Alokasi untuk sub kegiatan ini dengan pagu dana murni sebesar Rp.
1.800.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.789.522.386,00 atau
99,42%. kegiatan yang dilaksanakan mencakup :
KEGIATAN PKK
1. Melaksanakan rapat rutin bulanan dan arisan diikuti oleh seluruh unsur
pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten dan dilaksanakan oleh Sekretariat
PKK Kabupaten setiap bulan minggu pertama.
2. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kader TP PKK dibeberapa
kecamatan yaitu Kecamatan pemahan, simpang hulu dan kecamatan matan
hilir utara. Kegiatan ini dengan peserta TP PKK Kecamatan dan desa, materi
10 program pokok PKK dengan narasumber bidang sekretariat, ketua pokja I,
II, III dan ketua pokja IV.
3. Dalam lomba olahan snack berbahan baku ikan di sekretariat TP PKK Provinsi
Kalbar yang diikuti oleh Pokja III TP PKK Kabupaten dengan hasil mendapat
juara 2 tingkat Provinsi.
4. Melaksanakan pelantikan ketua TP PKK Kecamatan diikuti 18 kecamatan
bertempat di pendopo Bupati Ketapang oleh Ketua TP PKK Kabupaten.
5. Mengikuti kegiatan hari kesatuan gerak PKK ke-50 di Provinis Kalimantan
Barat dengan kegiatan antara lain lomba busana adat daerah, lomba
penyuluhan PKBN, lomba pengolahan/PMT ibu hamil dan balita dibawah 2

682
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tahun masing-masing mendapat juara 2 lomba busana adat daerah, juara 2


lomba pengolahan / pmt ibu hamil dan balita.
6. Melaksanakan lomba 10 program pokok pkk di 20 kecamatan dengan
kategori lomba tertib administrasi kecamatan dan tertib administrasi dasa
wisma.
7. Melaksanakan peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-50 di Kabupaten
Ketapang yang dilaksanakan di hotel Aston dengan mengundang OPD mitra
kerja, camat se kabupaten ketapang, ketua TP PKK Kecamatan, sekretaris,
bendahara, ketua pokja I,II,III dan IV se Kabupaten Ketapang, desa pemenang
lomba dan kader TP PKK di Kecamatan.
8. Monev dan pembinaan di beberapa kecamatan

KEGIATAN GOW KABUPATEN KETAPANG


1. Kegiatan lomba sebanyak 3 perlombaan dalam rangka peringatan hari ibu,
yaitu :
a. Lomba menu sehat oleh ibu-ibu dari kelurahan/desa di kecamatan delta
pawan, kecamatan muara pawan, dan kecamatan benua kayong pada
tanggal 15 oktober 2022 bertempat di city mall ketapang.
b. Lomba story telling tingkat SMP/MTS/Sederajat pada tanggal 16 oktober
2022
c. Lomba stand up comedi tingkat SMA/MA/SMK/sederajat pada tanggal 16
oktober 2022 bertempat di city mall ketapang.
2. Kegiatan sunatan masal untuk anak yang kurang beruntung, pada tanggal 6
desember 2022 di klinik asyiyah kauman ketapang.
3. Kegiatan ziarah ke makam pahlawan dengan melibatkan seluruh organisasi
wanita se Kabupaten Ketapang dan anjangsana kepada sesepuh pengurus
GOW, pada tanggal 7 desember 2022.
4. Acara puncak peringatan hari ibu pada tanggal 15 desember 2022, dengan
mengundang seluruh OPD dan organisasi wanita se Kabupaten Ketapang
bertempat di hotel grand zuri ketapang.

KEGIATAN DWP
1. Kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba dengan
sasaran pelajar SLTA sederajat dan SLTP sederajat.
2. Kegiatan sosialisasi stunting di kecamatan muara pawan
3. Kegiatan pelatihan membuat garnish buah dan sayur
4. Kegiatan rangkaian HUT DWP ke 22 tahun 2022 seperti :
a. Lomba garnis sayur dan buah tingkat UP Dharma Wanita Persatuan
b. Lomba desain batik daerah tingkat organisasi wanita dan pelajar
c. Lomba hasta karya dari batik daerah khas ketapang tingkat UP Dharma
Wanita Persatuan
d. Senam sehat dan pemeriksaan kesehatan PTM serta IVA
e. Sosialisasi tentang IVA dan PTM
5. Kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun DWP ke 22 tahun 2022
Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena telah
disesuaikan dengan kebutuhan.
Solusi :
Peningkatan sinergisitas dalam pelaksanaan kegiatan.

683
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada indikator kinerja
utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut :
Tabel 2.69
Ringkasan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENGENDAL
IAN
PENDUDUK
1.1 Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi Dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam Rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Penyusunan 1 1. Dokumen 1.Belum satu Mengumpul
dan .Dokumen Penyusunan persepsi dalam kan Tim
Pemanfaatan Penyusun GDPK proses dalam rapat
Grand Design an GDPK penyusunan koordinasi
Pembangunan GDPK untuk
Kependudukan persamaan
(GDPK) Tingkat persepsi
Kabupaten/Kota tentang data
GDPK
1.1.1 Dukungan 1. 1. Dokumen 1. Pemahaman 1. Memberikan
Pelaksanaan Dokumen Laporan petugas tentang Sosialisasi
Survei/Pendata Laporan Pelaksanaan Indeks mengenai
an Indeks Pelaksana Kegiatan Pembangunan Indeks
Pembangunan an Berwawasan Pembangun
Berwawasan Kegiatan Kependudukan an
Kependudukan masih kurang Berwawasan
sehingga data Kependuduk
yang diinginkan an kepada
dilapangan saat petugas dan
monitoring dan masyarakat
evaluasi belum 2. Melakukan
terkumpul Advokasi

684
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dengan baik dan KIE


2. Pemahaman terhadap
masyarakat Pengambil
dalam kebijakan
mendukung mengenai
proses program
Pembangunan dan
Berwawasan kegiatan ini
Kependudukan untuk
masih kurang kelancaran
3. Keterbatasan dalam
dana dalam pelaksanaa
pelaksanaan n kegiatan
kegiatan ini
Dukungan
Pelaksanaan
Survei/Pendata
an Indeks
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan,
sementara
program dan
kegiatan ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
Kualitas
Penduduk
Indonesia.
1.2 Pemetaan Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/ Kota
1.2.1 Pembinaan dan 1. 1. Dokumen 1. Pemahaman 5.Memberikan
Pengawasan Dokumen Laporan petugas di sosialisasi
Penyelenggaraa Laporan Pelaksanaan lapangan masih mengenai
n Pelaksana Kegiatan belum Penyelenggar
Sistem an menyadari aan SIGA
Informasi Kegiatan pentingnya kepada
Keluarga Penyelenggaraa Petugas
n SIGA Lapangan
2. Kurangnya Melakukan
dukungan dari Advokasi
berbagai pihak dan KIE
dalam terhadap
penyelenggaraa Pengambil
n SIGA di Kebijakan
Kabupaten mengenai
Ketapang program
3. Data yang dan
diinput belum Kegiatan ini
maksimal untuk
4. Keterbatasan Kelancaran
petugas dalam dalam
menggunakan Pelaksanaa
teknologi n Kegiatan
dalam ini.
penyelnggaraan
SIGA
1.2.2 Pemanfaatan 1 1 Dokumen 1. Pemahaman 1. Memberikan
Data Hasil Dokumen Laporan petugas di sosilisasi
Pemutakhiran Laporan Pelaksanaan lapangan dalam mengenai
Data Pelaksana Kegiatan memanfaatkan pemanfaatan
Keluarga an data hasil data hasil

685
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan pemutakhiran pemutakhiran


data keluarga data keluarga
masih kurang 2. Melakukan
2. Kurangnya advokasi dan
dukungan dari KIE terhadap
berbagai pihak pengambil
dalam kebijakan
pemanfaatan mengenai
data hasil program dan
pemutakhiran kegiatan ini
data keluarga unutk
3. Data keluarga krlancaran
yang tersedia dalam
belum pelaksanaan
dimanfaatkan kegiatan ini.
secara optimal
untuk program
dan kegiatan
terkait.
4. Keterbatasan
petugas dalam
menggunakan
teknologi
dalam
pemanfaatan
data hasil
pemutakhiran
data keluarga
1.2.3 Penyediaan 1 1 Dokumen 1. Pemahaman 1. Memberika
Data dan Dokumen Laporan petugas dan n sosialisasi
Informasi Laporan Pelaksanaan kelompok mengenai
Keluarga Pelaksana Kegiatan kerja di penyediaan
an lapangan data dan
Kegiatan dalam informasi
penyediaan keluarga
data dan 2. Melakukan
informasi advokasi
keluarga dan KIE
masih kurang terhadap
2. Kurangnya Pengambil
dukungan Kebijakan
dari berbagai mengenai
pihak dalam program
penyediaan dan
data dan kegiatan ini
informasi untuk
keluarga kelancaran
3. Data keluarga dalam
yang tersedia pelaksanaa
belum n kegiatan
dimanfaatkan ini.
secara
optimal untuk
program dan
kegiatan
terkait
4. Keterbatasan
petugas
dalam
menggunaka
n teknologi
dalam
penyediaan
data dan
informasi
keluarga

686
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.4 Pencatatan dan 1 1 Dokumen 1. Pemahaman 1.


Pengumpulan Dokumen Laporan Petugas di Memberikan
Data Keluarga Laporan Pelaksanaan lapangan masih sosialisasi
Pelaksana Kegiatan belum mengenai
an menyadari pencatatan
Kegiatan pentingnya dan
Pencatatan dan pengumpulan
Pengumpulan data
Data 2.Melakukan
2. Kurangnya advokasi
Dukungan dari dan KIE
berbagai pihak terhadap
dalam Pengambil
penyediaan Kebijakan
data dan mengenai
informasi program
keluarga dan
3. Data keluarga kegiatan ini
yang tersedia untuk
belum kelancaran
dimanfaatkan dalam
secraa optimal pelaksanaa
unutk program n kegiatan
dan kegiatan ini
terkait
4. Keterbatasan
petugas dalam
menggunakan
teknologi
dalam
pencatatan dan
pengumpulan
data
1.2.5 Pengolahan dan 1 1 Dokumen Tidak
Pelaporan Data Dokumen Laporan tersedianya Melakasana
Pengendalian Laporan Pelaksanaan jaringan internet kan
Lapangan dan Pelaksana Kegiatan di balai pengolahan
Pelayanan KB an penyuluhan KB dan
Kegiatan kecamatan pengumpul
an data
pengendalia
n lapangan
dan
pelayanan
KB dengan
menggunak
an Kuota
Seluler
2 PROGRAM
PEMBINAA
N
KELUARGA
BERENCANA
(KB)
2.1 Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
2.1.1 Advokasi 3 3 Kelompok Kurangnya di laksanakan
Program KKBPK Kelompok koordinasi antara oleh
kepada PLKB dan Mitra koordinator
Stakeholders Kerja dalam kb, PKB, PLKB

687
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan Mitra Kerja pelaksanaan dan


Kegiatan stakeholder/
mitra kerja
agar dengan
lebih baik lagi.
2.1.2 Komunikasi, 60 Orang 60 Orang Tidak ada Mengoptimal
Informasi dan permasalahan kan Dana DAK
Edukasi (KIE) Dalam Bentuk
Program KKBPK Pertemuan
sesuai Kearifan Lain/
Budaya Lokal penyuluhan
Promosi dan KIE Sudah Tidak ada Menggusulka
Program KKBPK terlaksana permasalahan n KIE jenis
Melalui Media 99,38% yang belum
Massa Cetak terlaksana
dan Elektronik kepemerintah
Serta Media daerah
Luar (APBD) dan
Ruang mengoptimalk
an dana yang
ada
2.1.3 Pelaksanaan 20 Sudah Belum semua Meningkatkan
Mekanisme Kecamata terlaksana kecamatan dan kinerja
Operasional n 83,33 % desa koordinator
Program KKBPK melaksanakan KB di
melalui Rapat rakorcam dan Kecamatan
Koordinasi rakordes ataupun dan Advokasi,
Kecamatan minilokakarya koordinasi ke
(Rakorcam), Seharusnya dana Kecamatan (
Rapat DAK ada 30 Camat dan
Koordinasi Desa kampung KB pengurus
(Rakordes), dan untuk rakorcam kampung KB
Mini Lokakarya dan rakordes dan
(Minilok) desa/keluraha
n

2.1.4 Pengelolaan 20 Balai Sudah Penyerapan listrik Pengadaan /


Operasional dan Penyuluh terlaksana belum optimal di pemasangan
Sarana di Balai 82,40% beberapa balai KWH llistrik
Penyuluhan peyuluh dan
KKBPK pemasangan
jaringan SIGA
di balai
peyuluh
2.1.5 Pengendalian 20 Sudah Adanya dana Pendekatan
Program KKBPK Kecamata terlaksanan SILVA yang belum kepada
n = 265 dengan baik bisa di masyarakat
desa pergunakan melalui
oktimallisasi
tugas
koordinator
KB
2.2 Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)
2.2.1 Penyediaan 80% Sudah Dalam Meningkatkan
Sarana terpenuhi terlaksana pelaksanaan kinerja PPTK,
Pendukung nya dengan baik kegiatan adanya operator DAK,
Operasional Penyediaa perjalanan luar bendahara
PKB/PLKB n Sarana daerah yang dan mitra
Pendukun masih banyak kerja
g dana yang belum
Operasion terserap
al
PKB/PLKB

688
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

yang telah
direncana
kan
2.2.2 Penguatan 6 Tidak Realisasi Mengupayaka
Pelaksanaan Kecamata terlaksana pelaksanaan n adanya
Penyuluhan, n yang kegiatan terkait kesiapan dana
Penggerakan, dilaksanak ketersediaan talangan
Pelayanan dan an anggaran, namun dalam
Pengembangan kegiatan pada saat melakukan
Program KKBPK penguata pelaksanaan kegiatan.
untuk Petugas n kegiatan dan di
Keluarga pelaksana realisasinya dapat
Berencana/Pen an di pertanggung
yuluh Lapangan penyuluha jawabkan apabila
Keluarga n, sudah ada SPJ
Berencana penggerak pertanggung
(PKB/PLKB) an, Jawaban.
pelayanan
dan
pengemb
angan
program
bangga
kencana
untuk
petugas
PKB/PLKB
2.2.3 Penggerakan 6 Kegiatan Realisasi Mengupayaka
Kader Institusi Kecamata pengerakan pelaksanaan n kesiapan
Masyarakat n yang kader ke 6 terkait dalam
Pedesaan (IMP) dilaksanak Kecamatan ketersediaan pelaksanaan
an belum anggaran, namun kegiatan dan
kegiatan terlaksana pada saat selalu
penggerak dan pelaksanaan berkoordinasi
an kader pembayara kegiatan dan di dengan para
IMP n realisasinya dapat kader
Administrasi di pertanggung dikecamatan
sudah jawabkan apabila
dilaksanaka sudah ada SPJ
n dengan Pertanggung
baik Jawaban.
2.3 Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
2.3.1 80% 34 KKB 2 kkb sudah tidak Meningkatkan
Pengendalian tersediany aktif karna hanya Pengantaran
Pendistribusian a alokon merupakan Alkon dan
Alat dan Obat dan jejaring KKB MonItoring
Kontrasepsi dan sarana Kecamatan, penyimpanan
Sarana penunjan Kurangnya di paskes/
Penunjang g Perjalanan Dinas KKB
Pelayanan KB ke pelayanan ALKON di titipkan
Fasilitas KB yang di di Koordinator KB
Kesehatan rencanaka kECAMATAN
Termasuk n ke
Jaringan dan Faskes
Jejaringnya termasuk
jaringan
dan
jejaringny
a

689
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.3.2 Peningkatan 1000 ASEKTOR Kegiatan Adanya


Kesertaan ASEKTOR MKJP pelayanan koordinasi
Penggunaan MKJP (71,18%) kesehatannya antara
Metode sudah terlaksana Koordianator
Kontrasepsi dengan baik KB, PLKB dan
Jangka Panjang tetapi dalam Para Kader di
(MKJP) pelaporan masih Kecamatan
banyak yang dalam
belum masuk/ tak kegiatan
terinput. pelayanan
Kesehatan
dan
pelaporannya.
2.3.3 Penyediaan 80% Sarana Tidak ada Tetap
Sarana Tersedian penunjang masalah melaksanakan
Penunjang ya sarana pelayanan sesuai SOP.
Pelayanan KB penunjan KB (84,21
g %)
pelayanan
KB
2.3.4 Pembinaan 34 KKB / 1 Sudah Belum semua Terus
Pelayanan X terlaksana tenaga / SDM melakukan
Keluarga pertahun 23,93% pelayanan KB advokasi
Berencana dan terayomi kepengangku
Kesehatan kebijakan
Reproduksi di untuk
Fasilitas mengokbodir
Kesehatan dan dana
termasuk tersebut
Jaringan dan
Jejaringnya
2.4 Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
2.4.1 Pelaksanaan 30 desa 26 Kampung BELUM maksimal Terus
dan kampung KB nya pengolahan di melakukan
Pengelolaan KB kampung kb advokasi
Program KKBPK karna tidak kepengangku
di Kampung KB terdapat PKB dan kebijakan
jarak kampung KB untuk
yang sulit di mengokbodir
tempuh tenaga
penyuluh
keluarga
berencana
baik asn dan
non asn yang
dibutuhkan di
kecamatan
yang belum
memiliki PLKB
3 PROGRAM
PEMBERDA
YAAN DAN
PENINGKAT
AN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS)

690
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1 Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
3.1.1 Pembentukan 2 (dua) 1. Pemahaman 1. Perlu
Kelompok Dokumen : masyarakat dilakukan
Ketahanan dan 1. SOP dan tentang fungsi Sosialisasi
Kesejahteraan Kerangka dan peran tentang
Keluarga (Bina Acuan kelompok fungsi dan
Keluarga Balita Dokumen ketahanan peran
(BKB), Bina Laporan keluarga (BKB, kelompok
Keluarga Pelaksanaan KBR,BKL dan ketahanan
Remaja (BKR), Kegiatan) PIK.R serta dan
Pusat UPPKS dan kesejahteraa
Informasi dan PPPKS) masih n keluarga
Koseling Remaja rendah. kepada
(PIK-R) Bina 2. Tidak Masyarakat
Keluarga Lansia teralokasinya Umum,
(BKL), Unit kegiatan tokoh
Peningkatan pembentukan agama, dan
Pendapatan kelompok calon kader
Keluarga ketahanan dan yang ada di
Sejahtera kesejahteraan desa.
(UPPKS) dan keluarga dalam 2. perlu
Pemberdayaan perencanaan dilakukan
Ekonomi kegiatan di advokasi
Keluarga desa. dan edukasi
3. Rendahnya kepada
volume perangkat
kegiatan dan desa
pembiayaan, tentang
sehingga tidak pentingnya
memenuhi pembentuka
sasaran n dan
pembentukan pembinaan
kelompok kelompok
ketahanan ketahanan
keluarga keluarga.
3. Penambaha
n volume
kegiatan dan
pembiayaan
di daerah
sasaran
pembentuka
n kelompok
ketahanan
keluarga
3.1.2 Pengadaan 2 (dua) 2 (dua) 1. Tidak adanya 1. Dibentuknya
Sarana Dokumen Dokumen : Petugas Tim Tehnis
Kelompok : 1. SOP dan Pemeriksa Hasil yang
Kegiatan 1. SOP dan Kerangka Pengadaan. bertugas
Ketahanan dan Kerangka Acuan dalam
Kesejahteraan Acuan Dokumen Pengadaan pemeriksaaa
Keluarga (BKB, Dokum Laporan Sarana dan n pengadaan
BKR, BKL, en Pelaksana prasarana masih barang
PPPKS, PIK-R Lapora an belum memenuhi
dan n Kegiatan) kuota kebutuhan 2. Dilakukan
Pemberdayaan Pelaksa kelompok sasaran advokasi
Ekonomi naan pada
Keluarga/UPPKS Kegiata perencanaa
) n) n
pembiayaan

691
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

di lintas
sektor yang
terkait
pengadaan
saranan dan
prasarana
kelompok
ketahanan
dan
kesejahteraa
n keluarga.
3.1.3 Orientasi dan 3 (tiga) 3 (tiga) Masih 1. Peningkata
Pelatihan Teknis Dokumen Dokumen : rendahnya n kapasitas
Pengelola : 1. SK Tim kapasitas kader kader
Ketahanan dan 1. SK Tim Pelaksana dalam memamahi melalui
Kesejahteraan Pelaksa Kegiatan materi orientasi kegiatan
Keluarga (BKB, na 2. SOP dan Pengelolaan orientasi
BKR, BKL, Kegiata Kerangka kkelompok dan
PPPKS, PIK-R n Acuan Ketahanan dan dilaksanakan
dan 2. SOP Dokumen Kesejahteraan secara
Pemberdayaan dan Laporan Keluarga . kontinyu
Ekonomi Kerang Pelaksanaan
Keluarga/UPPKS ka Kegiatan) Kecilnya volume Ditambahnya
) Acuan dan pembiayaan kuota dan
Dokume pada kegiatan pembiayaan
n orientasi kader pelaksanaan
Laporan pengelola kegiatan
Pelaksan kelompok Orientasi dan
aan ketahanan dan pelatihan
Kegiatan) kesejahteraan tehnis sesuai
keluarga. kebutuhan
3.1.4 Penyediaan 3 (tiga) 3 (tiga) 1. Kader TPK 1.Peningkat
Biaya Dokumen Dokumen : masih belum an
Operasional : 1. SK Tim memahami alur kapasitas
bagi Pengelola 1. SK Tim Pelaksana kerja kader TPK
dan Pelaksana Pelaksa Kegiatan, pendampingan melalui
(Kader) na SK 2. Tidak Oroientasi
Ketahanan dan Kegiata Petugas tersedianya dan
Kesejahteraan n, SK Elsimil, SK biaya penyediaa
Keluarga (BKB, Petugas Tim TPK operasional n
BKR, BKL, Elsimil, 2. SOP dan Kabupaten dan pembiayaa
PPPKS, PIK-R SK Tim Kerangka petugas Elsimil n kegiatan
dan TPK Acuan dalam orientasi.
Pemberdayaan 2. SOP Kegiatan pendampingan 2.penyediaa
Ekonomi dan Pendampi TPK n biaya
Keluarga/UPPKS Kerangk ngan 3. Proses operasion
) a Acuan Calon pencairan al/ kuota
Kegiata Pengantin anggaran data bagi
n , Ibu pendampingan petugas
Penda Hamil, terbentur elsimil
mpinga dan Ibu jumlah data kabupaten
n Calon Pascasali yang di input di dan
Pengan n. aplikasi Elsimil kecamatan
tin, Ibu 3. Dokumen dan Google 3.penyiapan
Hamil, Laporan From mash blangko
dan Ibu Elsimil rendah dan biaya
Pascasa 4. Data cetak
lin. pendampingan belangko
3. Dokum tidak bsa pendampi
en direkap karena ngan
Laporan tidak ada niaya 4.perbaikan
Elsimil penunjang juknis agar
seperti ATK dan bisa
Cetak blangko mengako
pendampingan, modir
sehingga kebutuhan

692
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perekapan pembiayaa
secara of line n
line tidak bisa operasion
dilaksanakan. al petugas
5. Juknis elsimil,
penggunaan ATk dan
anggaran cetak
pendampingan blangko
belum bisa melalui
mengakomodir dana DAK
penggunaan
anggaran
secara of line

3.1.5 Promosi dan 2 (dua) 2 (dua) 1. Masih 5.Dilakukan


Sosialisasi Dokumen Dokumen : rendahnya kegiatan
Kelompok : 1. SOP dan kapasitas kader peningkat
Kegiatan 1. SOP KAK dalam an
Ketahanan dan dan Laporan mengoperasional kapasita
Kesejahteraan KAK (Desa Lokus kan pergerakan kepada
Keluarga (BKB, Laporan Stunting). kelompok pengelola/
BKR, BKL, (10 Desa kegiatan di kader dan
PPPKS, PIK-R Lokus kampung KB anggota
dan Stunting) 2. Tidak kelompok
Pemberdayaan tersedianya Dana ketahanan
Ekonomi Operasional dan
Keluarga/UPPKS penunjang yang keseajhter
) bersumber dari aan
daerah DAK bagi keluarga di
pengelolaan desa lokus
Kelompok stunting
Ketahanan secara
Keluarga di konprehen
Kampung KB sif
3. Dana DAK Silva, 6.Dilakukan
tidak tertulis Advokasi
dalam Juknis dan
peruntukan pada Sosialisasi
Sub Kegiatan kepada
yang ada, lintas
sehingga akan sektor
mempersulit kampung
evauasi dana KB tentang
DAKtahap akhir. pentingny
a
perencana
an
pembiayaa
n
penunjang
operasion
alpergerak
an di desa
lokus
stunting .
3.1.6 Promosi dan 2 (dua) 2 (dua) 1. Masih 1. melakukan
Sosialisasi Dokumen Dokumen : rendahnya sosialisasi
Kelompok : 1. SOP dan pengetahuan dan
Kegiatan 1. SOP KAK masyarakat edukasi
Ketahanan dan dan Laporan (10 tentang kepada
Kesejahteraan KAK desa lokus perubahan masyaraka
Keluarga Laporan stunting) prilaku dalam t tentang
(Menjadi Orang (10 desa pencegahan bagaimana
Tua Hebat, lokus stunting prilaku
Generasi stunting) 2. Masih pengasuha
Berencana, rendahnya n terhadap

693
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kelanjutusiaan kapasitas anak mulai


serta kader/calon dari 1000
Pengelolaan kader dalam HPK
Keuangan mengoperasional berpengar
Keluarga) kan pergerakan uh
kelompok terhadap
ketahanan pencegaha
keluarga di desa n stunting.
lokus stunting 2. Peningkat
3. Rendahnya an
Dana Operasional kapasitas
penunjang bagi Kader/calo
pengelolaan n kader
Kelompok tentang
Ketahanan operasion
Keluarga di desa al
lokus stunting Kelompok
4. Dana DAK Silva, Ketahann
tidak tertulis dan
dalam Juknis kesejahter
peruntukan pada aan
Sub Kegiatan keluarga.
yang ada, 3. dilakukan
sehingga akan advokasi
mempersulit dan
evauasi dana edukasi
DAKtahap akhir. kepada
perencana
a dan
pembuat
kebijakan
program
dan
kegiatan di
desa lokus
stunting.
Advokasi dan 2 (dua) 2 (dua) Kurangnya Perlu
Promosi IPK Dokumen Dokumen : koordinasi lintas dilakukan
: 1. SOP dan sektor terkait sosilisasi dan
1. SOP Kerangka penunjang Indeks Promosi
dan Acuan Pembangunan untuk
Kerang Dokumen Keluarga (IPK) meningkatkan
ka Laporan koordinasi
Acuan Pelaksanaan kepada lintas
Dokum Kegiatan) sektor terkait
en penunjang IPK
Lapora
n
Pelaksa
naan
Kegiata
n)
3.2. Pelaksanaan dan .
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

694
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.2.1 Pendayagunaan Dokumen: 1.Masih 1. Dilakukan


Mitra Kerja dan 1. SOP 3 Dokumen: rendahnya advokasi
Organisasi dan 1. SOP dan pemahaman dan
Kemasyarakata Kerang Kerangka masyarakat sosialisasi
n dalam ka Acuan tentang fungsi kepada
Penggerakan Acuan Kegiatan dan peran masyarakat
Operasional Kegiata 2. Laporan mitra kerja dan tentang
Pembinaan n Pelaksana organisasi fungsi dan
Program 2. Lapora an kemasyarakata peran mitra
Ketahanan dan n Kegiatan n dalam kerja dan
Kesejahteraan Pelaksa Pemilhan operasional organisasi
Keluarga (BKB, naan Duta pergerakan lintas sektor
BKR, BKL, Kegiata Genre pembinaan dalam
PPPKS, PIK-R n 3. Laporan ketahanan dan operasional
dan Pemilh Evaluasi kesejahteraan pergerakan
Pemberdayaan an PKBR keluarga pembinaan
Ekonomi Duta 2.Masih ketahanan
Keluarga/UPPKS Genre rendahnya dan
) Laporan kapasitas Mitra kesejahteraa
Evaluasi Kerja dan n keluarga.
Pro PN Organisasi 2. Perlu
PKBR Kemasyarakata dilakukan
n yang orientasi
bergerak dalam untuk
Operasional Peningkatan
Pembinaan kapasitas
Program Mitra Kerja
Ketahanan dan dan
kesejahteraan Organisasi
Keluarga Kemasyarak
3.Rendahnya atan melalui
Daya Dukung Lintas Sektor
Operasional terkait
bagi Pembinaan
pembinaan Program
Mitra kerja dan Ketahanan
organisasi dan
lintas sektor Kesejahtera
terkait an Keluarga.
pembinaan dan 3. Dilakukan
operasional advokasi
pergerakan dan
ketahanan dan sosialisasi
kesejahteraan kepada
keluarga. perencana
dan
pembuat
kebijakan
yang terkait
pembinaan
Mitra Kerja
dan
Organisasi
Lintas
sektor.
3.2.2 Promosi dan 2 (dua) 2 (dua) Rendahnya Daya Peningkatan
Sosialisasi Dokumen Dokumen : Dukung Daya Dukung
Program : 1. SOP dan Operasional Operasional
Ketahanan dan 1. SOP dan Kerangka Pergerakan melalui
Kesejahteraan Kerangka Acuan Program Advokasi di
Keluarga bagi Acuan Dokumen Ketahanan dan Lintas sektor
Mitra Kerja Dokume Laporan Kesejahteraan terkait dalam
n Pelaksana Keluarga melalui penyusunan
Laporan an Lintas sektor program dan
Pelaksan Kegiatan) terkait. kegiatan
aan Ketahanan

695
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan) dan
Kesejahteraan
Keluarga

Tabel 2.70
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Total Fertility Rate (TFR) 2,21 2,35 angka

Tabel 2.71
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,21 2,35 angka


2. Angka kelahiran remaja umur 15- 67 31,9 angka
19 tahun
3. Persentase masyarakat yang 80 92,22 %
terpapar isi pesan program
KKBPK (advokasi dan KIE)
4. Persentase pemakaian 65 66,28 %
kontrasepsi modern
5. Persentase fasilitasi kesehatan 70 94,28 %
yang siap melayani KB MKJP
6. Persentase peserta KB aktif MKJP 10 6,46 %
7. Persentasae pelayanan KB pasca 75 70 %
persalinan
8. Persentase kesertaan KB 12 11,69 %
keluarga penerima bantuan iuran
(PBI)

Tabel 2.72
Tabel Capaian Program Prioritas

Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1. Program Pengendalian
penduduk
1.1 Cakupan PUS yang 13% 21,31% %
ingin melakukan KB,
namun tidak terpenuhi
(unmet need)
2 Program Pembinaan
Keluarga Berencana
2.1 Persentase 100 86,7 %
peningkatan partisipasi
Kelompok Ketahanan
Keluarga

696
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2 Persentase 100 86,7 %


peningkatan fungsi
Kampung KB
3 Program
Pemberdayaan Dan
Peningkatan Keluarga
Sejahtera
3.1 Persentase keluarga 32,45 32,35 %
yang mendapat
pembinaan reproduksi
3.2 Persentase keluarga 73,10 73,00 %
sejahtera

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Program Pengendalian Penduduk
1.1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
Dengan
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
GDPK merupakan rencana pembangunan kependudukan yang memuat 5 pilar yakni
Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas Penataan
persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga
berkualitas, serta Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi
kependudukan.
Mempertimbangkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Percmpuan, Perlindungan Anak dari Keluarga Berencana
Kabupaten Ketapang, maka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kctapang Periods
2021-2035 akan dilakukan. dengan metode swakelola dengan Instansi
Pemerintah lainnya (swakelola Tipe 2).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas
Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian Kegiatan ini adalah
Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan
pemerintah daerah. Dengan realisasi fisik 70% dari target yang ditetapkan.
Proses atau Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen penyusunan dan
pemanfaatan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Sebelum Perubahan sebesar Rp. 0,00
dan setelah APBD Perubahan sebesar Rp.300.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan Anggaran kegiatan sebesar Rp.290.138.585,- ( 96,71 % dari
Pagu dana).

Permasalahan :
Belum satu persepsi dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan
Dokumen GDPK sehingga data yang diinginkan belum optimal

697
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Mengumpulkan Tim Penyusunan Dokumen GDPK dalam rapat koordinasi untuk
menyamakan persepsi

1.2.1. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan


Berwawasan Kependudukan
Indeks pembangunan berwawasan kependudukan merupakan salah satu tolak
ukur terhadap SDM. Sesuai dengan kondisi indonesia saat ini langkah yang
paling tepat dalam pembangunan berwawasan kependudukan yaitu dengan
meningkatkan kualitas SDM yang besar ini, kemudian untuk menekan laju
bertambahnya penduduk upaya yang dapat di gelarkan dengan Program
Keluarga Berencana yang lebih intensif sehingga menuju kesejahteraan
masyarakat yang berkualitas. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
adalah alat ukur pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan
penduduk baik sebagai subyek pembangunan maupun obyek pembangunan
yang meliputi 5 dimensi yaitu dimensi partisipasi, keberlangsungan, pemihakan
atau pro rakyat, integrasi dan kesetaraan gender. Pertama, dimensi partisipasi,
baik partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Kedua,
dimensi keberlangsungan yang disarikan dari prinsip pembangunan
berkelanjutan. Ketiga, dimensi pemihakan atau pro rakyat. Keempat, dimensi
integrasi yang mewakili prinsip bahwa data-data kependudukan adalah dasar
utama bagi perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian integral dari
perencanaan pembangunan. Kelima, dimensi kesetaraan untuk melihat apakah
pembangunan sudah mengusung kesetaraan kepentingan baik bagi laki-laki
maupun perempuan (Humas UGM/Satria).
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memerlukan Dukungan dalam
Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Berwawasan Kependudukan berupa
Monitoring dan Evaluasi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas
Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian Kegiatan ini adalah Cakupan
PUS yang menjadi Peserta KB. Dengan realisasi fisik 70% dari target yang
ditetapkan. Proses atau Keluaran dari kegiatan ini adalah Dolumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks
Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Sebelum Perubahan sebesar
Rp.26.537.350,00 dan setelah APBD Perubahan sebesar Rp.26.537.350,00
dengan realisasi penggunaan Anggaran kegiatan sebesar Rp.6.547.350,- (
24,67 % dari Pagu dana).

Permasalahan :
1) Pemahaman Petugas tentang Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan masih kurang sehingga data yang diinginkan dilapangan saat
monitoring dan evaluasi belum terkumpul dengan baik.
2) Pemahaman masyarakat dalam mendukung proses Pembangunan
Berwawasan Kependudukan masih kurang.
3) Dana sub kegiatan ini tidak mencukupi untuk seluruh Kecamatan, dan apabila
di lakukan sampel beberapa kecamatan maka tidak representatif.

698
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
1) Memberikan sosialisasi mengenai Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan kepada petugas dan masyarakat
2) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap Pengambil Kebijakan mengenai
program dan Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3) Penambahan Anggaran untuk tahun berikutnya.

1.2.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi


Keluarga
Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasa penyelenggaraan sistem informasi
keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan
menerapkan sistem informasi yang lebih rigit, update/kekinian dan akuntabel.
Sistem informasi yang dibangun BKKBN ini dikemas dengan nama Sistem
Informasi Keluarga atau SIGA, aplikasi SIGA telah di gagas sejak 2015, Demi
membangun sistem data dan informasi yang lebih ‘mumpuni.
SIGA menjadi begitu penting bagi BKKBN khususnya. Pasalnya, data dan
informasi keluarga berfungsi sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan,
pengukuran kinerja dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK). Di
dalam SIGA tercakup data kelahiran, kematian, kesertaan ber-KB, penggunaan
alat kontrasepsi, dan data keluarga lainnya. dengan adanya SIGA, tersedianya
data akurat lengkap dengan nama dan alamat(by name, by address). Dengan
data dan informasi yang lengkap dalam SIGA, BKKBN maupun pihak-pihak yang
memanfaatkan data SIGA akan dimudahkan dalam melakukan pembinaan
maupun intervensi.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memerlukan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga dengan pendampingan
secara langsung terhadap penyelenggaraan SIGA yaitu dengan cara monitoring
dan evaluasi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas
Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian dari Kegiatan ini adalah
Persentase Cakupan Data Kependudukan dan KB dalam Pelaksanaan Sistem
Informasi Keluarga (SIGA) di Kabuapaten Ketapang meningkat. Dengan realisasi
fisik 60% dari target yang ditetapkan. Proses atau Keluaran dari kegiatan ini
adalah Persentase Cakupan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
melalui Penyelenggaraan SIGA di Ketapang.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Sebelum Perubahan sebesar Rp.
82.277.650,00 dan setelah APBD Perubahan sebesar Rp 142.277.650,00
dengan realisasi penggunaan Anggaran kegiatan sebesar Rp. 126.548.000,-
( 88,94 % dari Pagu dana).

Permasalahan :
- Pemahaman Petugas di lapangan masih belum menyadari pentingnya
Penyelenggaraan SIGA
- Kurangnya Dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan SIGA di
Kabupaten Ketapang
- Data yang diinput belum maksimal
- Keterbatasan Petugas dalam menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan
SIGA

699
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
1) Memberikan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan SIGA kepada Petugas
Lapangan
2) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap Pengambil Kebijakan mengenai
program dan Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3) Penambahan petugas dalam menggunakan teknologi penyelenggaraan SIGA

1.2.2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga


Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang
kehidupan telah secara nyata meningkatkan kinerja organisasi dan individu baik
dalam bentuk transparasi, akuntabilitas, responsitas, efektifitas maupun
efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
dalam pemerintahan atau yang lazim di sebut dengan elektronic government
meliputi; pengumpulan data, pengolahan data, pengolahan informasi, sistem
menejemen, proses kerja dan transaksi secara elektronis..
Dalam penyelenggaraannya salah satu yang di kelola adalah Sistem Informasi
Kependudukan Dan Keluarga (SIDUGA) yang di kembangkan sejak tahun 2001,
Kelanjutan dari kegiatan terseabut adalah melakukan pemutahiran data yang di
lakukan setiap 1 tahun sekali. oleh karena itu perlu di dukung suatu mekanime
pemutakhiran melalui formulir (F/1/MDK) sebagai acuan dalam melakukan
Pemutakhiran Data Keluarga. Telah di kembangkan program aplikasi Mutasi
Data Keluarga(MDK) berbasis web yang di kembangkan sejak tahun 2010.
formulir F/1/MDK yang di gunakan untuk mencatat dan memutakhirkan data
keluarga dan individu sebagai bahan untuk perekaman(Entry) data keluarga
dengan aplikasi (MDK) guna menghasilkan data basis keluarga. formulir ini
mencatat secara lengkap data keluarga yang melipuati informasi tentang;
kependudukan ,keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memerlukan Pemanfaatan Data
Hasil Pemutakhiran data Keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas


Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian dari Kegiatan ini adalah
Persentase Cakupan Data dalam Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data
Keluarga meningkat. Dengan realisasi fisik 60% dari target yang ditetapkan.
Proses atau Keluaran dari kegiatan ini adalah Pemanfaatan Data Hasil
Pemutakhiran Data Keluarga.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Sebelum Perubahan sebesar
Rp.66.826.008,00 dan setelah APBD Perubahan sebesar Rp.66.826.008,00
dengan realisasi penggunaan Anggaran kegiatan sebesar Rp. 62.746.008,- (
93,89 % dari Pagu dana).

Permasalahan :
1) Pemahaman Petugas di lapangan dalam memanfaatkan data hasil
pemutakhiran data keluarga masih kurang
2) Kurangnya Dukungan dari berbagai pihak dalam Pemanfaatan Data Hasil
Pemutakhiran Data Keluarga
3) Data Keluarga yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal unutk
program dan kegiatan terkait

700
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4) Keterbatasan Petugas dalam menggunakan teknologi dalam Pemanfaatan


Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.

Solusi:
1) Memberikan sosialisasi mengenai Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran
Data Keluarga.
2) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap Pengambil Kebijakan mengenai
program dan Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3) Penambahan Petugas dalam menggunakan teknologi dalam Pemanfaatan
Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.

1.2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga


Kebutuhan informasi dalam suatu instansi menjadi sangat penting dalam
menentukan kemajuan suatu instansi. Informasi merupakan kebutuhan vital
dalam perancangan kegiatan dan pengambilan keputusan yang akan
mempengaruhi perkembangan instansi. Dengan adanya informasi yang akurat,
lengkap, relevan dan tepat, maka instansi akan dapat berjalan sesuai yang di
rencanakan. Disamping itu, instansi juga membutuhkan suatu teknologi
informasi yang dapat mengelola dengan baik data instansi dalam jumlah besar,
sehingga dapat membantu dan mendukung dalam proses pengambilan
keputusan untuk menentukan strategi dan kebijakan. Kegiatan pendataan
keluarga yang dilaksanakan BKKBN sejak tahun 1994 didasarkan pada undang-
undang no. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari
sistem informasi dan manajemen program KB Nasional, yang berkaitan dengan
penyediaan data dan informasi keluarga untuk mendukung pelaksanaan
operasional dan manajemen program KKB nasional. Dengan diterbitkannya uu
no. 52 tahun 2009 tentang, perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga semakin jelas kebutuhan data dan informasi untuk memantau
perkembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga (BKKBN, 2015).
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu melaksanakan Penyediaan
Data dan Informasi Keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas


Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian dari Kegiatan ini adalah
Persentase Cakupan Data dalam Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
meningkat. Dengan realisasi fisik 60% dari target yang ditetapkan. Proses atau
Keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Sasaran Pembinaan
Program Pengendalian penduduk
Kegiatan ini mendapat alokasi dana DAK APBD (Non Fisik) Sebelum Perubahan
sebesar Rp. 1.148.476.308,00 dan setelah APBD Perubahan sebesar Rp.
712.531.308,00 dengan realisasi penggunaan Anggaran kegiatan sebesar
Rp. 642.672.906,- ( 90,20 % dari Pagu dana).

Permasalahan :
1) Pemahaman Petugas dan Kelompok Kerja di lapangan dalam Penyediaan
Data dan Informasi Keluarga masih kurang

701
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2) Kurangnya Dukungan dari berbagai pihak dalam Penyediaan Data dan


Informasi Keluarga
3) Data Keluarga yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal unutk
program dan kegiatan terkait
4) Keterbatasan Petugas dalam menggunakan teknologi dalam Penyediaan Data
dan Informasi Keluarga

Solusi:
1) Memberikan sosialisasi mengenai Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap Pengambil Kebijakan mengenai
program dan Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3) Penambahan Petugas dalam menggunakan teknologi dalam Penyediaan Data
dan Informasi Keluarga

1.2.4. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga


Dalam meningkatkan pencapaian Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diperlukan data yang
akurat sebagai acuan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Dan untuk
mengukur keberhasilan antara rencana dan hasil yang dicapai perlu dilakukan
pencatatan secara berkala, yang tertib dan rapi, kemudian dilaporkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Data yang mutlak diperlukan dicatat dan
dilaporkan adalah jumlah PUS, Jumlah Peserta KB Aktif dan Baru, Jenis
Kontrasepsi yang dipakai. Keakurasian data sangat penting perannya dalam
keberhasilan Program Bangga Kencana, untuk itu dibutuhkan tenaga pencatatan
dan pengumpulan data keluarga, dalam hal ini Koordinator KB Kecamatan,
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugsa Klinik KB serta Kader
Bangga Kencana.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memerlukan Petugas Pencatatan
dan Pengumpulan Data pada program Bangga Kencana. Untuk itu perlu
melakukan upaya peningkatan kualitas petugas yang berperan dalam
pencatatan dan pengumpulan data keluarga bagi PLKB dan petugas klinik KB.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas
Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian dari Kegiatan ini adalah
Persentase Cakupan Data dalam Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
meningkat. Dengan realisasi fisik 60% dari target yang ditetapkan. Proses atau
Keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Data Keluarga.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Sebelum Perubahan sebesar Rp.
8.045.150,00 dan setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 8.045.150,00 dengan
realisasi penggunaan Anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.330.150,- ( 91,11 %
dari Pagu dana).

Permasalahan :
1) Pemahaman Petugas di lapangan masih belum menyadari pentingnya
Pencatatan dan Pengumpulan Data.
2) Kurangnya Dukungan dari berbagai pihak dalam Penyediaan Data dan
Informasi Keluarga
3) Data Keluarga yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal unutk
program dan kegiatan terkait

702
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4) Keterbatasan petugas dalam menggunakan teknologi dalam Pencatatan dan


Pengumpulan Data.

Solusi:
1) Memberikan sosialisasi mengenai Pencatatan dan Pengumpulan Data.
2) Melakukan Advokasi dan KIE terhadap Pengambil Kebijakan mengenai
program dan Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3) Penambahan petugas dalam menggunakan teknologi dalam Pencatatan dan
Pengumpulan Data.

1.2.5 Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
menggunakan aplikasi Statistik Rutin. Situs Pengolahan Data Statistik Rutin
merupakan sebuah apliasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka
menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan Perka No. 225/PER/G4/2011. Situs
Pengolahan Data Statistik Rutin ini merupakan hasil pencatatan dan pelaporan
pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan.
Pengendalian Lapangan (Dalap) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan
untuk menggarap sasaran program dari sisi permintaan (demand). Kegiatan
yang terekam dalam pengendalian lapangan yaitu kegiatan lapangan yang
dilakukan oleh para Petugas KB (P-PLKB) dan Petugas PIK-Remaja di tingkat
Kecamatan, PLKB/PKB maupun Petugas KB di Desa/Kelurahan, Toma/Toga,
IMP(PPKBD dan Sub PPKBD) maupun Kader Kelompok Kegiatan KB. Melalui
Pengendalian Lapangan maka dapat dipantau mengenai hasil kegiatan
operasional pengendalian lapangan, pembinaan Ketahanan Keluarga,
pembinaan Kesejahteraan Keluarga, serta pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB,
khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu melaksanakan Pengolahan
dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas


Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang. Capaian dari Kegiatan ini adalah
Persentase Cakupan Data dalam Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
meningkat. Dengan realisasi fisik 60% dari target yang ditetapkan. Proses atau
Keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Data Keluarga.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana DAK Non Fisik Sebelum Perubahan sebesar
Rp. 96.000.000,00 dan setelah APBD Perubahan sebesar 96.000.000,00 dengan
realisasi penggunaan Anggaran kegiatan sebesar Rp. 31.807.582,- ( 33,13 %
dari Pagu dana).

Permasalahan :
1) Tidak tersedianya jaringan internet di balai penyuluhan KB Kecamatan
2) Dari 20 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang mengklaim belanja Internet di
Balai penyuluh KB Kecamatan yaitu Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan
Benua kayong, Kecamatan Muara Pawan, Kecamatan Matan hilir Selatan, dan
Kecamatan Kendawangan.

703
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
1) Melaksanakan Pengolahan dan Pengumpulan Data Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB dengan menggunakan Kuota Seluler.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)


2.1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.1.1. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana ABPD dan DAK Sebesar RP. 104.375.000 Dengan Realisasi Rp
102.166.000, - ( 97,88% )
Kegiatan Ini dalam bentuk kerja sama dengan mitra kerja seperti Polri, TNI , PKK
dan Bidang Dalduk KB seperti 15 Polsek yang dilaksanakan pada Bulan April
sampai Juni, 11 Danramil pada Bulan Juli sampai September dan 20 PKK pada
bulan Oktober sampai Desember yang dilaksanakan di Kecamatan.

Permasalahan :
Dalam melaksanakan kegiatan masih kurang koordinasi antara PLKB/PKB dan
mitra kerja.

Solusi:
Koordinasi harus dilakukan antara koordinator KB, PKB, PLKB dan stakeholder /
Mitra Kerja.

2.1.2. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana ABPD
Sebesar Rp. 84.868.106 dengan realisasi Rp. 78.245.700 (92,20%) Target Dari
Kegiatan Ini Adalah Dalam Bentuk :

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan

Solusi:
Mengoptimalkan Dana DAK Dalam Bentuk Pertemuan Lain / Penyuluhan

2.1.3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik
serta Media Luar Ruang
Kegiatan ini di Laksanakan oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan
KB dan Dinas
Sosial,PP,PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapatkan Alokasi
Dana APBD dari
DANA DAK sebesar Rp. 70.640.000 dengan Realisasi Rp. 70.200.000 (99,38%).
Terget dari

704
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini adalah dalam bentuk :


a. Media KIE Cetak
b. Media KIE Elektronik

Permasalahan :
Tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan.

Solusi:
Tetap melaksanakan kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media
Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang.

2.1.4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi


Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
Dinas
Sosial,PP,PA dan KB kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini mendapatkan Alokasi
Dana APBD
sebesar Rp. 312.000.000 dengan Realisasi Rp. 260.000.000 (83,33%). Target dari
Kegiatan ini
adalah dalam bentuk :
a. Mini Lokakarya di 20 Kecamatan
b. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa acara dan Panitia

Permasalahan :
Belum semua Kecamatan melaksanakan lokmin Kecamatan sebanyak 2x dalam
setahun dan SDM yang ada belum memahami bagaimana cara melaksanakan
kegiatan tersebut.

Solusi:
- Semua kecamatan wajib melaksanakan kegiatan lokmin minimal 2 kali dalam
setahun
- Meningkatkan kinerja koordinator KB di Kecamatan dan melakukan Advokasi,
koordinasi ke Kecamatan.

2.1.5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
Dinas Sosial,PP,PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini mendapatkan
dana APBD sebesar Rp. 907.060.000 dengan Realisasi Rp. 746.781.500,00
(82,33%). Target dari Kegiatan ini dalam bentuk :
a. ATK
b. Operasional Penyuluh KB, Operasional Pembinaan Kader, Opersional
Pengolahan Data dan Orientasi Lini Lapangan, Jasa Tenaga Pengaman, Jasa
Pramusaji dan Listrik di 20 Kecamatan
Permasalahan :
Penyerapan listrik belum optimal dibeberapa balai peyuluh dikarenakan KWH
tidak tersedia di balai penyuluh tersebut dan besaran anggaran yang disediakan
tidak bisa terserap seluruhnya dikarenakan pemakaian listrik sangat hemat.

705
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Pengadaan/pemasangan KWH llistrik yang belum tersedia di balai peyuluh

2.1.6 Pengendalian Program KKBPK


Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana ABPD dan DAK Sebesar Rp. 828.247.288 dengan realisasi Rp.
91.024.500 (10,99%).
Target dari Kegiatan ini dalam bentuk :
a. ATK
b. AUDIT Penurunan Stunting
c. Monitoring Evaluasi Program Bangga Kencana 20 Kecamatan

Permasalahan :
Adanya dana SiLPA untuk DAK yang belum bisa dipergunakan dikarenakan tidak
ada regulasi untuk penggunaan dana SiLPA DAK sehingga OPD terkait (BPKAD)
tidak menyarankan untuk penggunaan dana tersebut.

Solusi:
Regulasi untuk penggunaan dana SiLPA harus segera ditindaklanjuti oleh OPD
terkait.

2.2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB


(PKB/PLKB)
2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana APBD Rp. 141.818.000 Dengan realisasi Rp. 68.265.001 (48,14%).
Target dari Kegiatan Ini dalam bentuk :
a. ATK
b. Jasa Tenaga Administrasi 2 Orang
c. Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Permasalahan :
- Dalam pelaksanaan kegiatan adanya dana perjalanan luar daerah yang masih
belum terserap dikarenakan kegiatan penandatanganan kontrak kegiatan dan
pencairan dana untuk kontrak kegiatan ke luar daerah yang di rencanakan
bisa dilaksanakan via online
- Banyak kegiatan yang harus dilaksanakan di daerah sehingga alternatif via
online menjadi pilihan

Solusi:
- Merencanakan kegiatan dengan matang sehingga anggaran bisa terealisasi
dengan optimal
- Anggaran perjalanan luar daerah disesuaikan dengan kegiatan yang wajib
offline

706
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.2. Sub Kegiatan Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan


dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Kegiatan Ini di Laksanakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan
KB dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini
Mendapat Alokasi Dana APBD Rp. 100.000.000 Dengan realisasi Rp. 0 (0 %).
Target dari Kegiatan Ini dalam Bentuk :
a. ATK
b. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dalam
kegiatan Pertemuan PKB/PLKB dan Mitra Kerja di 6 Kecamatan.Kegiatan Ini
Tidak Terlaksana.
Permasalahan :
- Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan tidak ada PKB di Kecamatan tersebut
- Penanggungjawab program bangga kencana tidak bisa memfasilitasi kegiatan
yang akan di lakukan

Solusi:
- Penambahan PKB/PLKB di setiap kecamatan
- Meningkatkan koordinasi dengan penanggungjawab Bangga Kencana
kecamatan

2.2.3. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)


Kegiatan Ini dilaksanakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana APBD Rp. 1.357.600.000 Dengan realisasi Rp. 1.257.600.000
(92,63%). Target dari Kegiatan ini dalam bentuk :
a. ATK
b. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dalam
kegiatan Pertemuan Kader IMP (PPKBD & SUB PPKBD) Di 6 Kecamatan.
c. Jasa Kader PPKBD 262 Desa

Permasalahan :
- Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan tidak ada PKB di Kecamatan tersebut
- Penanggungjawab program bangga kencana tidak bisa memfasilitasi kegiatan
yang akan di lakukan

Solusi:
- Penambahan PKB/PLKB di setiap kecamatan
- Meningkatkan koordinasi dengan penanggungjawab Bangga Kencana
kecamatan

2.3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat


Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2.3.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana APBD Rp. 98.105.000 Dengan realisasi Rp. 81.967.675,00 (83,55%)
Target dari Kegiatan ini dalam bentuk :

707
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

a. ATK
b. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
c. Operasional Distribusi Alkon
d. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat
Pendingin
e. Belanja modal Alat Pelindung Diri

Permasalahan :
- Adanya sisa tender dalam pelaksanaan belanja modal dikarenakan kontrak
dilakukan melalui e-catalog
- Kegiatan kontrak harus menyesuaikan dengan pengadaan dalam aplikasi
karena satuan harga sudah ditetapkan.

Solusi:
Tidak ada

2.3.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka


Panjang (MKJP)
Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana Rp. 238.707.400 Dengan realisasi Rp. 169.900.000 (71,18%). Target
dari Kegiatan ini dalam bentuk :
a. ATK
b. Pelayanan KB-Kes Bhayangkara di 15 Polsek, KB-Kes TNI di 11 Danramil dan
KB-Kes PKK di 20 Kecamatan dalam waktu yang sudah di tentukan.
c. Jasa Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan MOW, Pemasangan Implan,
Pemasangan IUD dan Pencabutan Implan

Permasalahan :
- Kegiatan pelayanan MOW tidak bisa dilaksanakan karena akan terjadi double
claim dikarenakan kegiatan tersebut telah di claim melalui jasa BPJS
- Tidak ada pasien umum yang mengajukan pelaksanaan MOW.

Solusi:
- Melaksanakan pelayanan KB sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- Melakukan sosialisasi kepada PUS untuk melaksanakan MOW Interval

2.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB


Kegiatan Ini di Laksnakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
dan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan ini Mendapat
Alokasi Dana APBD Rp. 1.201.405.839 Dengan realisasi Rp. 1.011.698.500
(84,21%)
Kegiatan Ini Adalah Dalam Bentuk :
a. ATK
b. Pemeliharaan Aset
c. Belanja Modal seperti Kendaraan Bermotor Roda Dua, Belanja Mebel, Belanja
Meja Kursi Kerja Pejabat, Belanja Lemari arsip dan Belanja Modal komputer

Permasalahan :
- Pada belanja Modal Komputer ada sisa tender

708
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kegiatan ini merupakan perubahan nomenklatur yang sebelumnya ada pada


subkegiatan 2.02.11

Solusi:
- Tetap Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen anggaran
- Pengadaan belanja modal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan SDM

2.3.4. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan


Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Kegiatan ini di Laksanakan Oleh seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan
KB Dinas Sosial,PP,PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan Ini mendapatkan
Alokasi Dana APBD Rp.24.075.000 dengan realisasi Rp. 5.760.000 (23,93%).
Target dari Kegiatan ini dalam bentuk :
a. ATK
b. Konsumsi Koordinasi Pelayanan KB di Faskes
c. Uang Transport Lokal dalam kegiatan Pembinaan Pelayanan KB di Faskes
Permasalahan :
- Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan tidak ada PKB di Kecamatan tersebut
- Penanggungjawab program bangga kencana tidak bisa memfasilitasi kegiatan
yang akan di lakukan

Solusi:
- Penambahan PKB/PLKB di setiap kecamatan
- Meningkatkan koordinasi dengan penanggungjawab Bangga Kencana
kecamatan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat

2.4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan


Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.4.1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Kegiatan Ini dilaksanakan Oleh Seksi Keluarga Berencana Bidang DALDUK dan KB
Dinas Sosial,PP,PA dan KB Kabupaten Ketapang, : Kegiatan Ini mendapatkan
Alokasi Dana APBD Rp. 517.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp
401.612.000,00 (77,61%) Target dari kegiatan ini dalam bentuk :
a. Konsumsi kegiatan Pokja Kampung KB dan Kegiatan Ketahanan Keluarga yang
ada di 262 Desa
b. Uang Transport Lokal dalam Kegiatan Pokja Kampung KB dan Kegiatan
Ketahanan Keluarga

Permasalahan :
- Belum maksimal nya pengolahan di kampung KB karena tidak terdapat PKB
- Ada beberapa kampung KB tidak bisa di jangkau oleh PKB yang menjadi
penanggungjawab daerah tersebut.

Solusi:
- Penambahan PKB/PLKB di setiap kecamatan
- Terus melakukan advokasi kepemangku kebijakan untuk kinerja PKB yang
lebih baik

709
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KETERANGAN ; SEKSI KB ADA 4 KEGIATAN TERDIRI DARI 14 SUB KEGIATAN


YANG ADA PENADAANNYA DARI DAK DAN APBD TAHUN 2022 SEBESAR
Rp. 5.986.401.573 Dengan realisasi Rp. 4.290.150.201 (71,66%), terjadi
penyerapan di bawah 80% karena Petugas PKB/PLKB di lapangan tidak sesuai
rasio seharusnya 1 PKB : 2 Desa (jumlah yang ideal 131 tenaga PKB) Sedangkan
Keadaan Sekarang hanya Ada 13 PKB/ PLKB Sehingga Mendayagunkan staf ASN
yang bekerja Di Kecamatan Tanpa Ada Tunjungan Tambahan dan staf ASN yang
didayagunakan kurang mengerti dengan kegiatan yang dibebankan kepada
mereka, maka dari itu Penyerapan Dana tersebut Kurang optimal

3. Program Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)


3.1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
3.1.1. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan
Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang mendefinisikan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan
ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan
mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis. Upaya Pencapaian
Ketahanan Keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi
untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga
berkualitas. Pencapaian Ketahanan Keluarga melalui keluarga yang berkualitas
dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta
masyarakat melalui penundaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Lebih
lanjut dalam langkah penguatan program Pembangunan Keluarga upaya
mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat,
diperkuat melalui pembentukan kelompok ketahanan keluarga.
Dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok Ketahanan
Keluarga sudah diinisiasi oleh Petugas Keluarga Berencana sejak masa BKKBN.
Akan tetapi dalam prakteknya, keberadaan kelompok ketahanan keluarga yang
ada di desa ternyata dalam perkembangannya memiliki permasalahan-
permasalahan diantaranya:
1. Kebutuhan akan jumlah kelompok yang sudah terbentuk jika kita lihat dari
jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur ternyata tidak menuhi
kebutuhan akan kelompok yang diperlukan. Misalnya kebutuhan akan
kelompok BKB pada satu desa seperti kasus desa yang memiliki 150 Balita,
dengan kemampuan optimal satu kelompok kegiatan berisi 30 anggota,
maka seharusnya untuk pemenuhan pelayanan 75% kelompok BKB, desa
tersebut harus memiliki 5 kelompok BKB yang dikalisifikasikan sesuai
kelompok umur.
2. Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang sudah terbentuk
ternyata tidak berjalan aktif, dikarenakan beberapa faktor seperti masih
rendahnya kapasitas kader pengelola kelompok karena kurang memadainya
informasi dan pelatihan yang didapat kader karena rendahnya pembiayaan
peningkatan kapasitas SDM, rendahnya jumlah petugas keluarga berencana

710
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

di setiap kecamatan.
3. Kemudian rendahnya pembiayaan dari APBD, APBN, dan pihak ketiga untuk
sekretariat dan operasional kelompok membuat kelompok Tribina Plus yang
belun optimal.
Permasalahan di atas sebetulnya bisa di pecahkan bersama antara lini sektor
terkait melalui perencanaan penganggaran yang responsive pada persoalan
pemberdayaan dan pembnaan keluarga di tingkat desa. Sehubungan dengan
hal tersebut di atas maka pembentukan dan pengembangan kelompok
ketahanan keluarga perlu difasilitasi dengan kegiatan advokasi dan KIE
pembentukan dan pembinaankelompok ketahanan keluarga perencana dan
pembuat kebijakan di desa khususnya desa lokus stunting.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Sasaran Kegiatan pembinaan
adalah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR,BKL, PIK.R,
PPKS dan UPPKS. Sasaran target pembentukan adalah Masyarakat, Pemuka
masyarakat, tokoh agama, tenaga medis, kepala desa, kepala puskesmas dan
lintas sektor. Hasil kegiatan berupa Pembentukan dan Pembinaan Kelompok
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa.
Dana kegiatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp
58.167.755,- dengan realisasi Rp 58.133.000,- atau 99,94% .
Permasalahan :
1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi
Konseling Remaja (PIK.R) , Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS/A) dan Pusat Peayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)).
2. Tidak teralokasinya perencanaan dan pembiayaan kegiatan pembentukan
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga di desa.
3. Rendahnya volume kegiatan dan pembiayaan, sehingga tidak memenuhi
sasaran pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Tidak teralokasinya perencanaan dan pembiayaan kegiatan pembentukan
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga di desa.

Solusi:
1. Perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang fungsi dan peran kelompok
ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK.R, UPPKS/A dan
PPKS)
2. Kegiatan sosialisasi ini diikuti dengan penambahan volume kegiatan dan
pembiayaan di daerah sasaran pembentukan kelompok ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
3. Untuk pembentukan dan pembinaan perlu dilakukan advokasi dan edukasi
kepada perangkat desa tentang pentingnya pembentukan dan pembinaan
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

711
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan


Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Eduksi terhadap kelompok ketahanan dan
kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) membutuhkan sarana prasarana pendukung yang
akan mempermudah penyampaian informasi dan pencapaian target kegiatan
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga. sarana pendukung
diantaranya alat peraga BKB KIT dan KIT SIAP Nikah di kelompok ketahanan
keluarga. Tahun 2022 pengadaan alat peraga berupa 12 Paket BKB Kit Cegah
stunting dan 17 Paket Kit SIap Nikah Anti Stunting.
Penerima dan pengguna manfaat pengadaan BKB KIT dan KIT Siap Nikah adalah
kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pusat Informasi Konseling
Remaja (PIK.R). d desa lokus stunting. Lokasi penerima BKB KIT adalah:
Kecamatan Kendawangan Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan MH. Selatan
Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Simpang Hulu Desa Kualan, Kecamatan Nanga
Tayap Desa Pangkalan Suka, KecamatanSungai Laur Desa Riam Bunut,
Kecamatan Benua Kayong Desa Mulia Kerta, Kecamatan Hulu Sungai Desa Benua
Krio, Kecamatan Manis Mata Desa Manis Mata , Kecamatan Sandai Desa Randau
Jungkal, Kecamatan Jelai Hulu Desa Pasir Mayang, Kecamatan Marau Desa Riam
Batu Gading, Kecamatan Singkup Desa Sukasari, Kecamatan Air Upas Desa
Bandasari, Kecamatan MH. Utara Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Muara
Pawan Desa Sungai Awan Kanan dan Kecamatan Sungai Melayu Rayak Desa
Makmur Abadi.
Sedangkan Lokasi Penerima KIT Siap Nikah adalah: Kecamatan Kendawangan
Desa Kedawangan Kiri, Desa Natai Kuini, dan Desa Kedondong, Kecamatan
Manis Mata Desa Asam Besar dan Desa Batu Sedau, Kecamatan Marau Desa
Riam Batu Gading, Kecamatan Singkup Desa Sukasari, Kecamatan Air Upas Desa
Air Durian Jaya, Kecamatan Jelai Hulu Desa Pasir Mayang dan Desa Sidahari,
Kecamatan Tumbang Titi Desa Petebang Jaya, Kecamatan Sungai Melayu Rayak
Desa Karya Mukti, Kecamatan Naga Tayap Desa Pateh Banteng, Kecamatan Hulu
Sungai Desa Senduruhan, Kecamatan Sungai Laur Desa Sungai Daka dan Desa
Sinar Kuri.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Pengadaan dilakukan dengan
memetakan kebutuhan dan lokasi penerima sarana prasarana Kelompok
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dana Kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar RP


521.000.000,- dengan realisasi sebesar RP 440.756.500,- atau 84,60%.

Permasalahan :
1. Tidak tersedianya Petugas Pemeriksa Hasil Pengadaan
2. Pengadaan sarana prasarana BKB KIT Cegah Stunting dan KIT Siap Nikah Anti
Stunting masih belum memenuhi kuota kebutuhan kelompok sasaran.
3. Tidak tersedianya Dana operasional penyampaian BKB KIT dan KIT Siap Nikah
ke lokasi kelompok penerima.

712
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
1. Dibentuknya Tim Tehnis Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang
2. Dilakukan advokasi terhadap perencanaan dan pembiayaan di lintas sektor
yang terkait dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar
membuat perencaan kegiatan pengadaan sarana prasarana BKB KIT Cegah
Stunting dan KIT Siap Nikah Anti Stunting.
3. Dialokasikannya operasional penyampaian BKB KIT dan KIT Siap Nikah.

3.1.3. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Dalam perkembangannya, aktivitas kelompok-kelompok ketahanan keluarga
yang sudah terbentuk masih belum optimal dan cenderung kurang aktif. Hal ini
di sebabkan kurangnya pembinaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
karena terbatasnya jumlah PKB yang ada di Kecamatan. Pada dasarnya, kader
kelompok ketahanan keluarga merupakan penggerak inti kegiatan kelompok-
kelompok ketahanan keluarga. Untuk meningkatkan aktivitas kegiatan
kelompok ketahanan keluarga dilakukan upaya peningkatan kapasitas kader
kelompok kegiatan yang merupakan tenaga pengelola. Peningkatan kapasitas
kader dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan orientasi kader
pelaksana kegiatan pembinaan kelompok ketahanan keluarga. untuk efektivitas
penggunaan anggaran yang tepat sasaran, maka kegiatan pelatihan di arahkan
kepada anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK.R), yang tergabung
dalam Forum Genre Ketapang, anggota PIK.R yang menjadi peserta Audisi Duta
Genre Kabupaten Ketapang serta Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Sasaran kegiatan adalah Pengelola
Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK.R, BKL, PPKS
dan UPPKS.

Dana kegiatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp


20.918.310 dengan realisasi Rp 20.507.150,- atau sebesar 98.03%.

Permasalahan :
1. Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS belum memenuhi kebututuhan tenaga pengelola
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang harus di berikan
pelatihan. Hal ini disebabkan oleh :
2. Masih rendahnya kapasitas kader dalam memahami materi orientasi
pengelolaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. kecilnya volume pembiayaan pada kegiatan orientasi kader pengelola
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Solusi:
- Peningkatan kapasitas kader melalui kegiatan orientasi yang kontinyu

713
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Perlu dilakukan tambahan kuota dan pembiayaan pelaksanaaan kegiatan


Orientasi dan pelatihan tehnis sesuai kebutuhan.

3.1.4. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Upaya Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2021 yang perlu diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan
Penurunan Stunting menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional adalah upaya penyelenggaraan yang mencakup intervensi
Spesifik, Intervensi Sensitif dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara
konvergen, holistic, integrative dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.
Kerjasama multisektor ini diwujudkan dalam kegiatan Pendampingan Keluarga
yang bergerak melakukan pendampingan di desa oleh anggota Tim Pendamping
Keluarga (TPK) yang terdiri atas unsur bidan atau tenaga medis lainnya, unsur
PKK desa, kader KB. Pendampingan dilakukan kepada Keluarga ibu hamil,
keluarga ibu nifas, keluarga ibu baduta, keluarga calon pengantin dan Pasangan
Usia Subur (PUS). Dalam proses pendampingan, kader TPK diberikan insentif
pendampingan berupa kuota data dan insetif per kegiatan pendampingan.
Data Hasil pendampingan TPK di upload dalam aplikasi elsimil dan Google Form
yang kemudian menjadi dasar proses pencairan dana insentif pendampingan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

Sasaran kegiatan adalah:


1. Pengelola Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK.R,
BKL, PPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS,
2. Kader Tim Pendamping Keluarga/TPK).
Dana kegiatan bersumber dari DAK penanganan stunting sebesar Rp
2.737.800.000. dengan realisasi Rp 326.370.000,00 atau sebesar 11,92%

Permasalahan :
1. Masih rendahnya kapasitas kader dalam memahami materi Pendampingan
Keluarga dan penggunaan aplikasi elsimil, sehingga pencatatan
pendampingan yang dilakukan oleh kader belum terinput secara elektronik di
dalam aplikasi elsimil. Hal ini mempengaruhi proses pencairan dana insentif
pendampingan menjadi rendah.
2. Kegiatan Orientasi dan Peningkatan Kapasitas Kader baru dilaksanakan pada
bulan Juni s/d Juli, kader mulai bekerja pada bulan agustus sehingga
mempengaruhi pencairan dana kuota kader TPK.
3. Mobilisasi dan pergantian anggota TPK yang cukup tinggi, sehingga
pemahaman tentang kerja pendampingan masih rendah.
4. Kegiatan pendukung seperti ATK, photocopy dan cetak blangko kerja
pendampingan serta kegiatan evaluasi dan Monitoring tidak bisa dialokasi
dari anggaran yang tersedia karena tidak tercantum dalam juknis.
5. Rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum untuk operasional
kelapangan.

714
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
1. Diperlukan Back Up Data secara of line/ penyediaan form isian
pendampingan untuk aplikasi ELSIMIL
2. Peningkatan kapasitas kader melalui kegiatan orientasi yang kontinyu dengan
jadwal pada Tri Wulan I (bulan maret 2023) sehingga mempercepat proses
penarikan data.
3. Perlu dilakukan orientasi ulang bagi anggota TPK.
4. Perlu Juknis yang mendukung penggunaan DAK pada kegiatan ATK, Potocopy,
cetak blangko kerja pendampingan, Monitoring dan evaluasi.
5. Perlunya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum untuk operasional
kelapangan.

3.1.5. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,
Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Kegiatan ini merupakan kegiatan Promosi dan sosialisasi program dan kegiatan
operasional yang dilakukan kepada kelompok ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. Bertujuan mengadvokasi para perencana kegiatan di tingkat desa agar
mengalokaskan dana desa untuk pembentukan, pembinaan dan operasional
kelompok BKB, BKL, BKR, PIK.R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekoonomi
Keluarga/UPPKS). Sasaran kegiatan ini adalah perangkat desa, TPK, TPPS, Kader
Poktan dan masyarakat terkait.

Pembiayaan sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 408.000.000,- dengan


realisasi sebesar Rp 27.239.000,- atau 6,68%

Permasalahan :
1. Permasalahan dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan terjadi karena DAK
yang masuk kedalam kegiatan merupakan DAK SiLPA tahun 2021 dan muncul
dalam DPA Perubahan. Secara Juknis, tidak tersedia kode rekening kegiatan
Promosi dan Sosialiasasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga, yang akan mempersulit proses pelaporan di akhir tahun.
2. Masih banyak perangkat desa dan masyarakat yang belum mememahami
pentingnya peran kelompok ketahanan keluarga dalam upaya pencegahan
dan penurunan stunting.
3. Masih banyak desa yang belum mengalokasikan perencaaan anggarannya
kepada kegiatan Poktan karena belum melakukan pembentukan kelompok
ketahanan keluarga.

Solusi:
1. Regulasi yang jelas untuk melaksanakan kegiatan yang dianggarkan dengan
dana SiLPA
2. Dilakukan kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) kepada perangkat desa dan masyarakat.
3. Advokasi pembentukan poktan

715
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1.6 Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,
Kelanjutusiaan sert Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Kegiatan ini merupakan kegiatan Promosi dan sosialisasi program dan kegiatan
operasional yang dilakukan kepada kelompok ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. Secara khusus kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengedukasi prilaku masyarakat dalam upaya pencegahan stunting melalui
program menjadi orangtua hebat di kelompok BKB, menciptakan Generasi
Berencana melalui kelompok BKR dan PIK.R, pendampingan keluarga lansia
melalui pendampingan keluargalansia jangka panjang. Kemudian upaya untuk
meningkatkan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. selain itu, kegiatan
ini juga bertujuan mengadvokasi para perencana kegiatan di tingkat desa agar
mengalokaskan dana desa untuk pembentukan, pembinaan dan operasional
kelompok BKB, BKL, BKR, PIK.R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekoonomi
Keluarga/UPPKS).
Sasaran kegiatan ini adalah perangkat desa, TPK, TPPS, Kader Poktan dan
masyarakat terkait.

Pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 408.000.000


dengan Realisasi sebesar Rp 37.886.500,- atau 9,29%.

Permasalahan :
1. Permasalahan dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan terjadi karena DAK
yang masuk kedalam kegiatan merupakan DAK SiLPA tahun 2021 dan muncul
dalam DPA Perubahan. Secara Juknis, tidak tersedia kode rekening kegiatan
Promosi dan Sosialiasasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga yang akan mempersulit proses pelaporan di akhir tahun.
2. Masih banyak perangkat desa dan masyarakat yang belum mememahami
pentingnya peran kelompok ketahanan keluarga dalam upaya pencegahan
dan penurunan stunting.
3. Masih banyak desa lokus stunting yang belum mengalokasikan perencaaan
anggarannya untuk kegiatan Poktan karena belum melakukan pembentukan
kelompok ketahanan keluarga.

Solusi:
1. Regulasi yang jelas untuk melaksanakan kegiatan yang dianggarkan dengan
dana SiLPA
2. Dilakukan kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) kepada perangkat desa dan masyarakat.
3. Advokasi pembentukan poktan

3.1.7. Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi IPK


Kegiatan advokasi dan Promosi IPK, merupakan kegiatan penyampaian Program
dan Kegiatan yang terkait dengan peningkatan Keluarga Sejahtera yang ada di
Dinas Sosial, PPPA dan KB kepada Lintas Sektor. Advokasi dilaksanakan dalam
bentuk rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan pembinaan evaluasi program
dan kegiatan terkait Pembangunan Keluarga. Evaluasi dilakukan melalui

716
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pemaparan dan pengisian capaian dan hasil Pembangunan Keluarga yang


dilaksanakan oleh lintas sektor terkait Pembangunan Keluarga.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
Sasaran kegiatan terdiri atas OPD dan Lintas Sektor terkait kegiatan pengelola
kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK.R, UPPKS
dan PPKS).
Dana kegiatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP.
12.455.260,- dengan realisasi sebesar Rp 12.386.000,00 atau sebesar 99,44%.

Permasalahan :
Peran dan fungsi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) belum di manfaatkan
secara optimal oleh OPD dan Lintas Sektor dalam perencanaan kegiatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi
dengan lintas sektor.

Solusi:
Perlu dilakukan perluasan sasaran dan pembiayaan Sosialisasi dan Promosi
kepada OPD dan Lintas Sektor pembinaan Kesejahteraan dan Ketahanan
Keluarga tentang manfaat IPK bagi perencanaan program dan kegiatan.

3.2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi


Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.2.1. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan
Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan
Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dilakukan
dengan pembinaan Forum Generasi Berencana, pemilihan Duta Genre.
Pendayagunaan Mitra Kerja juga dilaksanakan dengan upaya sinkronisasi Data
dan penyesuain Program dan Kegiatan Lintas terkait pergerakan dan operasional
Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga seperti TP. PKK Kabupaten, Dinas
Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
Sasaran kegiatan adalah Mitra Kerja dan Organisasi kemasyarakatan terkait
Pergerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga.
Sumber Dana dari APBD sebesar Rp 17.308.881,- dengan realisasi sebesar Rp
16.444.800,- atau 95,01%

717
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran mitra
kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam operasional pergerakan
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Masih rendahnya kapasitas Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan yang
bergerak dalam Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan
kesejahteraan Keluarga
- Rendahnya Daya Dukung Operasional bagi pembinaan Mitra kerja dan
organisasi lintas sektor terkait pembinaan dan operasional pergerakan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Solusi:
- Dilakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan
peran mitra kerja dan organisasi lintas sektor dalam operasional pergerakan
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Perlu dilakukan orientasi untuk Peningkatan kapasitas Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan melalui Lintas Sektor terkait Pembinaan
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Dilakukan advokasi dan sosialisasi kepada perencana dan pembuat
kebijakan terkait pembinaan Mitra Kerja dan Organisasi Lintas sektor.

3.2.2. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga bagi Mitra Kerja
Upaya untuk meningkatkan jumlah jaringan kemitraan, antara Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program
Pembinaan dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga diperlukan
penguatan jaringan kemitraan dan kordinasi kegiatan. Proses penguatan
dilakukan melalui kegiatan Promosi dan Sosialisasi program ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, penyesuaian program kerja lintas sektor serta
pengkoordinasian data.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
Sasaran kegiatan OPD dan Lintas Sektor terkait Pergerakan Operasional
Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sumber Dana dari APBD sebesar Rp 9.344.178,- dengan Realisasi sebesar Rp
8.931.900,- atau 95,59%

Permasalahan :
1. Rendahnya Daya Dukung Operasional Pergerakan Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dengan Mitra Kerja melalui Lintas sektor terkait.
2. Belum adanya MOU penguatan kerjasama untuk mendukung Dukung
Operasional Pergerakan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dengan Mitra Kerja melalui Lintas sektor terkait.

Solusi:
1. Peningkatan Daya Dukung Operasional melalui Advokasi di Lintas sektor
terkait dalam penyusunan program dan kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor.

718
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Perlu dilakukan MOU kerjasama terkait Program Ketahanan dan


Kesejahteraan Keluarga serta Lintas Koordinasi dengan Mitra Kerja melalui
Lintas sektor terkait.

9) Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Perhubungan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan
Perhubungan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Perhubungan. Berikut
ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73
Ringkasan Kinerja Urusan Perhubungan

TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
1.1 Penyediaan
Perlengkapan
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
1.1.1 Pembangunan 4 Paket 4 Paket Tidak Ada
Prasarana Jalan Masalah
di Jalan
Kabupaten/Kota
1.2 Penerbitan Izin
Penyelenggaraa
n dan
Pembangunan
Fasilitas Parkir
1.2.1 Koordinasi dan 1 Paket 1 Paket Tidak Ada
Sinkronisasi Masalah
Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraa
n dan
Pembangunan
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota

719
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3 Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
1.3.1 1 Dok 1 Dok Tidak Ada
Penataan Masalah
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas Untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
1.3.2 Forum Lalu 1 Dok 1 Dok Tidak Ada
Lintas dan Masalah
Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota
1.4 Persetujuan
hasil Analisis
Dampak Lalu
Lintas (Andalin )
untuk Jalan
Kabupaten
/Kota
1.4.1 Peningkatan 2 orang 2 orang Tidak Ada
Kapasitas Masalah
Penilai
Andalalin
1.5 Penerbitan Izin
Penyelenggaraa
n Angkutan
Orang dalam
Trayek Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

1.5.1 Koordinasi dan 20 20 Tidak Ada


sinkronisasi Kecamat Kecamatan Masalah
pengawasan an
pelaksanaan Izin
Penyelenggaraa
n Angkutan
Orang dalam
Trayek
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 Program
Pengelolaan
Pelayaran
2.1 Penerbitan Izin
Usaha Angkutan
Laut Pelayaran
Rakyat bagi
Orang
Perorangan
atau Badan

720
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Usaha yang
Berdomisili dan
yang Beroperasi
pada Lintas
Pelabuhan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1 Koordinasi dan 20 20 Tidak Ada
Sinkronisasi Kecamat Kecamatan Masalah
Pengawasan an
Pelaksanaan Izin
Usaha Angkutan
Laut Pelayaran
Rakyat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.2 Penerbitan Izin
Usaha
Penyelenggaraa
n Angkutan
Sungai dan
Danau sesuai
dengan Domisili
Orang
Perseorangan
Warga Negara
Indonesia atau
Badan Usaha
2.2.1 Koordinasi dan 2 Paket 2 Paket Tidak Ada
Sinkronisasi Masalah
Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Usaha
Penyelenggaraa
n Angkutan
Sungai dan
Danau sesuai
dengan Domisili
Orang
Perseorangan
Warga Negara
Indonesia atau
Badan Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.3
Penerbitan Izin
Usaha Jasa
terkait dengan
Perawatan dan
Perbaikan Kapal
2.3.1 1 Paket 1 Paket Tidak Ada
Koordinasi dan Masalah
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Usaha Jasa
terkait dengan
Perawatan dan

721
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perbaikan Kapal

2.4 Penetapan
Rencana Induk
dan Daerah
Lingkungan
Kerja
(DLKR)/Daerah
Lingkungan
Kepentingan
(DLKP)
Pelabuhan
Pengumpan
Lokal
2.4.1 Pelaksanaan 1 1 Tidak Ada
Penyusunan Dokume Dokumen Masalah
Rencana Induk n
dan Daerah
Lingkungan
Kerja
(DLKR)/Daerah
Lingkungan
Kepentingan
(DLKP)
Pelabuhan
Pengumpan
Lokal
2.5 Pembangunan,
Penerbitan Izin
Pembangunan
dan
Pengoperasian
Pelabuhan
Pengumpan
Lokal
2.5.1 Pembangunan 1 Unit 1 Unit Tidak Ada
Pelabuhan masalah
Pengumpan
Lokal
2.5.2 Pengoperasian 1 1 Tidak ada
dan Dokume Dokumen masalah
Pemeliharaan n
Pelabuhan
Pengumpan
Lokal
2.6 Pembangunan
dan Penerbitan
Izin
Pembangunan
dan
Pengoperasian
Pelabuhan
Sungai dan
Danau
2.6.1 Pembangunan 2 Unit 2 Unit Tidak Ada
Pelabuhan Masalah
Sungai dan
Danau

722
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.6.2 Pengoperasian 2 Unit 2 Unit Tidak Ada


dan Masalah
Pemeliharaan
Pelabuhan
Sungai dan
Danau

Tabel 2.74
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Rasio konektivitas 63,13 61,33 Persen

Tabel 2.75
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Rasio konektivitas 63,13 61,33 Persen

Tabel 2.76
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Rasio konektivitas 63,13 61,33 Persen


2. Kinerja lalu lintas 0,48 NA Persen

Tabel 2.77
Tabel Capaian Program Prioritas
Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1. Program Penyelenggaraan Persentase perlengkapan 100% 100% Persen
Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam kondisi baik
Jalan (LLAJ)
1.1 Persentase sarana dan 100% 100% Persen
prasarana alat uji sesuai
standar
1.2 Persentase kendaraan umum 100% 100% Persen
lolos uji kelayakan
1.3 Cakupan layanan angkutan 100% 100% Persen
umum layak
Persentase terminal 100% 100% Persen
memadai

723
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Pengelolaan Persentase fasilitas 100% 100% Persen


Pelayaran pelabuhan pengumpan lokal
dalam kondisi baik

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 8.205.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
8.179.375.744,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 27 paket dengan realisasi
fisik kegiatan 27 paket dari 27 target paket atau 99,69%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Honor Tim/Honor Petugas Kontrol Box
Honor untuk petugas yang mengontrol atau memberi laporan LPJU di seluruh
Kabupaten Ketapang, supaya petugas teknis bisa langsung bertindak.
- Pemasangan/Pemeliharan Lampu Penerangan Jalan Umum
Kegiatan Fisik yang dilakukan di bidang Perhubungan Darat dengan melakukan
pemasangan/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
- Kegiatan Fisik
Pendataan/Pengembangan Lokasi Parkir di Kabupaten Ketapan De
1. Studi Kelayakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jl. Sudirman, Jl.
R.Suprapto dan Jalan Gatot Subroto Kec. Delta Pawan Dengan Pelaksana CV.
ERA JAYA UTAMA dikerjakan di Dinas Perhubungan dan Pekerjaan 100%
telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan September Tahun 2022
2. Pendataan dan Peta Lampu Peneranga Jalan Umum (LPJU) / Solar Cell di
kabupaten Ketapang Dengan Pelaksana CV. KIRANA JAYA KONSULTAN
dikerjakan di Dinas Perhubungan dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Oktober Tahun 2022
3. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Menyebar di Kab. Ketapang Dengan
Pelaksana CV. ASA SORAYA KONSTRUKSI dikerjakan di Kabupaten Ketapang
dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Juli Tahun 2022
4. ngan Pelaksana CV. JEFINDO KARYA MANDIRI dikerjakan di Dinas
Perhubungan dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Agustus Tahun 2022
5. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dengan Pelaksana CV. GRAHA
PRIMA dikerjakan di Kabupaten Ketapang Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan November Tahun 2022
6. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Menyebar di Kab. Ketapang Dengan
Pelaksana CV. ASA SORAYA KONSTRUKSI dikerjakan di Kabupaten Ketapang
dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan November Tahun
2022
7. Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Dengan Pelaksana CV. AYSHA
DENIRA dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan November Tahun 2022
8. Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Neon Box Asmaul Husna Jl. Pangeran
Kusuma Jaya Dengan Pelaksana CV. ARACHIM BAITUL dikerjakan di

724
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada


Bulan Oktober Tahun 2022
9. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(LPJU TS) di Jalan Dusun Karya Baru Desa Selimatan Kec. Kendawangan
Dengan Pelaksana CV. CAHAYA SHIVA ABADI dikerjakan di Desa Selimatan
dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun
2022
10. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(LPJU TS) di Jalan Poros Desa Cempedak Dusun Bangun Sari Desa Banjar Sari
Kec. Kendawangan Dengan Pelaksana CV. MITRA INDUSTRI ABADI
dikerjakan di Desa Cempedak dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan
Pada Bulan AgustusTahun 2022
11. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(LPJU TS) di Jalan Poros Desa Kedondong Kec. Kendawangan Dengan
Pelaksana CV. CAHAYA SHIVA ABADI dikerjakan di Desa Kedondong Dan
Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun 2022
12. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(LPJU TS) di Jalan Poros Dusun Kelukup Belantak Desa Mekar Utama Kec.
Kendawangan Dengan Pelaksana CV. MITRA INDUSTRI ABADI dikerjakan di
Desa Mekar Utama dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada
Bulan Agustus Tahun 2022
13. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(LPJU TS) di Jalan Poros Kempas Dusun Pangkal Pinang Desa Sungai Jelayan
Kec. Kendawangan Dengan Pelaksana CV. CAHAYA SHIVA ABADI dikerjakan
di Desa Jelayan dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Agustus Tahun 2022
14. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya\
(LPJU TS) di Jalan Poros Silingan RT 01 Dusun Sukaria Desa Mekar Utama Kec.
Kendawangan Dengan Pelaksana CV. MITRA INDUSTRI ABADI dikerjakan di
Desa Silingan Dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Agustus Tahun 2022
15. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dusun
Jungkal Desa Randau Jungkal Kec. Sandai Dengan Pelaksana CV. PUTRA
MAJELE dikerjakan di Desa Randau Jungkal dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun 2022
16. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa
Kemuning Kec. Manis Mata Dengan Pelaksana CV. SYAIFUL ABADI dikerjakan
di Desa Kemuning dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
September Tahun 2022
17. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dusun
Belatuk Desa Belaban Kec. Marau Dengan Pelaksana CV. GEMINI dikerjakan
di Desa Belaban dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Agustus Tahun 2022
18. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dusun
Jemayas Desa Belaban Kec. Marau Dengan Pelaksana CV. KUINI MANDIRI
dikerjakan di Desa Belaban dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan
Pada Bulan Agustus Tahun 2022
19. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Dusun Batu Menang Desa Suka
Karya Kec. Marau Dengan Pelaksana CV. KUINI MANDIRI dikerjakan di Desa

725
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Suka Karya dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Agustus Tahun 2022
20. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Dusun Ampon Desa Krio Hulu
Kec. Hulu Sungai Dengan Pelaksana CV. ANUGRAH SHAFANA dikerjakan di
Desa Krio Hulu dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
September Tahun 2022
21. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Dusun Bahake Desa Krio Hulu
Kec. Hulu Sungai Dengan Pelaksana CV. CAHAYA INSPIRASI dikerjakan di Desa
Krio Hulu dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
September Tahun 2022
22. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Dusun Bukit Begasing Desa
Kenyabur Kec. Hulu Sungai Dengan Pelaksana CV. GANA KRIO dikerjakan di
Desa Kenyabur dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
September Tahun 2022
23. Pengadaan dan Pemasangan LPJU untuk di Desa SukaBaru, Benua Kayong
Dengan Pelaksana CV. AULIA dikerjakan di Desa Suka Baru dan Pekerjaan
100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun 2022
24. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) Solar Cell Dusun Asam Besar Desa
Asam Besar Kec. Manis Mata Dengan Pelaksana CV. BANDY SIAGA PERKASA
dikerjakan di Desa Asam Besar dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan September Tahun 2022
25. Rehabilitasi Lampu Solar Cell di Desa Rangkung Kec. Marau Dengan Pelaksana
CV. GEMINI dikerjakan di Desa Rangkung dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun 2022
26. Rehabilitasi Rambu-Rambu Lalu Lintas Menyebar Kab. Ketapang Dengan
Pelaksana CV. ASA SORAYA KONSTRUKSI dikerjakan di Kabupaten Ketapang
dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Juli Tahun 2022
27. Penataan Jaringan Lampu dan tiang listrik di Pendopo Dengan Pelaksana CV.
GITA WARNA dikerjakan di Pendopo Bupati dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
28. Pengadaan Aplikasi Pelapran Pengadaan LPJU Dengan Pelaksana CV. AL KUS
dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
29. Pengadaan Armatur Sodium Dengan Pelaksana CV. PARAYUN SEJATI
dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
30. Pengadaan dan instalasi lpju desa batu daya kec. simpang dua Dengan
Pelaksana CV. MITRA ABADI dikerjakan di Kec. Simpang Dua dan Pekerjaan
100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
31. Pengadaan dan instalasi lpju desa merawa kec. simpang hulu Dengan
Pelaksana CV. MITRA ABADI dikerjakan di Desa Merawa dan Pekerjaan 100%
telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
32. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Dengan Pelaksana CV.
TANGGA TANAH dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100%
telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
33. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Pawan 3 Desa Sungai
Kelik Kecamatan Nanga Tayap Dengan Pelaksana CV. MULIA JAYA dikerjakan
di desa Sungai Kelik dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada
Bulan Desember Tahun 2022

726
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

34. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(LPJU TS) di Jalan Poros Dusun Teluk Bayur Desa Sungai Jelayan Kec.
Kendawangan Dengan Pelaksana CV. BANGUN BERKARYA BERSAMA
dikerjakan di desa Sungai Jelayan dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
35. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Pematang Gadung Kec. Matan Hilir
Selatan Dengan Pelaksana CV. TUNAS SARANA dikerjakan di desa Pematang
Gadung dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Desember Tahun 2022
36. Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Kawasan Kerajaan Ulu Aik Kec. Hulu
Sungai Dengan Pelaksana CV. MITRA ABADI dikerjakan di Kerajaan Ulu Aik
dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun
2022
37. Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Pendopo Dengan Pelaksana CV. TUNAS
SARANA dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah
selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
38. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan Desa Riam Bunut Kec. Sungai Laur
Dengan Pelaksana CV. PUTRA MAJELE dikerjakan di desa Riam Bunut dan
Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun
2022
39. Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS Dusun Pulau Bawal RT.001 Desa
Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Dengan Pelaksana CV. CAHAYA SHIVA
ABADI dikerjakan di desa Kendawangan Kiri dan Pekerjaan 100% telah
selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
40. Pengadaan Kabel Dengan Pelaksana CV.NANDA ORION dikerjakan di
Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada
Bulan Desember Tahun 2022
41. Pengadaan Lampu Hias Tematik menyebar di Kabupaten Ketapang Dengan
Pelaksana CV. TUNAS SARANA dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan
Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun
2022
42. pengadaan lampu jalan desa laman satong kec. matan hilir utara Dengan
Pelaksana CV. ANUGRAH SHAFANA dikerjakan di Desa Laman Satong dan
Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun
2022
43. pengadaan lampu jalan desa penyarang kec. Jelai hulu Dengan Pelaksana CV.
ANUGRAH SHAFANA dikerjakan di Desa Penyarang dan Pekerjaan 100%
telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
44. Pengadaan Lampu LPJU Dengan Pelaksana CV. PARAYUN SEJATI dikerjakan
di Kabupaten ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai Dilaksanakan Pada
Bulan Desember Tahun 2022
45. Pengadaan Lampu Solar Cell Dengan Pelaksana CV. NANDA ORION
dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
46. Pengadaan LPJU Desa Mekar Harapan Kec. Sungai Laur Dengan Pelaksana
CV. PUTRA MAJELE dikerjakan di Desa Mekar Harapan dan Pekerjaan 100%
telah selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
47. Pengadaan Ornamen LPJU Dengan Pelaksana CV. TANGGA TANAH
dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022

727
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak ada

1.2 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir


1.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 62.739.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.563.000,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi fisik kegiatan 1
paket dari 1 target paket atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Pengawasan Parkir
Pengawasan Parkir yang di lakukan di Seluruh Wilayah Kabupaten Ketapang
- Pengawan Parkir Dalam Kota
Pengawasan Parkir Yang dilakukan di wilayah dalam kota Ketapang
- Pengadaan Atribut Juru Parkir
Pengadaan untuk para Juru Parkir yang Ada di wilayah Kabupaten Ketapang

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

1.3 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota
1.3.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 96.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.947.000,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi kegiatan 1
Dokumen dari target Dokumen atau 99,78 %.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Jasa Pengamanan Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Di
Jalan Raya
- Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Di Jalan Raya setiap acara –
acara hari besar dan kegiatan daerah yang ad di kabupaten ketapang

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

728
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3.2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.789.400,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi kegiatan 1
Dokumen dari target Dokumen atau 99,72%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Jasa Pengamanan Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Di
Jalan Raya
- Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Di Jalan Raya setiap acara –
acara hari besar dan kegiatan daerah yang ad di kabupaten ketapang

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

1.4 Kegiatan Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ( Andalin ) untuk Jalan
Kabupaten/Kota
1.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.886.700,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 2 Orang dengan realisasi kegiatan 2 Orang
dari 2 target Orang atau 99,89%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Adanya kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin di dalam subkegiatan
ini dan terlaksana dengan baik tanpa adanya masalah

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

1.5 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.992.500,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 20 Kecamatan dengan realisasi fisik
kegiatan 20 Kecamatan dari 20 target Kecamatan atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Koordinasi dan Sinkronasi
Koordinasi yang di lakukan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ketapang

Permasalahan :
Tidak ada Masalah

729
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Tidak ada

1.6 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.992.500,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 20 Kecamatan dengan realisasi fisik
kegiatan 20 Kecamatan dari 20 target Kecamatan atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Koordinasi dan Sinkronasi
Koordinasi yang di lakukan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten
Ketapang

Permasalahan :
Tidak ada Masalah
Solusi:
Tidak Ada

2. Program Program Pengelolaan Pelayaran


2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang
Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kot
2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 38.425.516,- dengan
realisasi sebesar Rp. 37.911.308,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
98,66%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau yang ada di kabupaten ketapang

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

730
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau
Badan Usaha
2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang
Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang
Perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 114.845.550,- dengan
realisasi sebesar Rp. 114.593.400,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
99,97%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau yang ada di kabupaten ketapang

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

2.3 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau
Badan Usaha
2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang
Perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 114.845.550,- dengan
realisasi sebesar Rp. 114.593.400,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau yang ada di kabupaten ketapang

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

731
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan
Kapal
2.4.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.571.250,- dengan
realisasi sebesar Rp. 37.166.700,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
98,92%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Perawatan dan Perbaikan Kapal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait
dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal

Permasalahan :
Tidak Ada Masalah

Solusi:
Tidak Ada

2.5 Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja


(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.5.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan
Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan
Lokal
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 164.947.700,- dengan
realisasi sebesar Rp. 164.588.263,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
99,78%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Penetapan Rencana Induk
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Permasalahan :
- Tidak Ada

Solusi:
- Tidak Ada

2.6 Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian


Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.6.1 Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 124.139.168,- dengan
realisasi sebesar Rp. 121.592.083,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
97,95%.

732
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Permasalahan :
- Tidak Ada

Solusi:
- Tidak Ada

2.6.2 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 123.342.100,- dengan
realisasi sebesar Rp. 122.355.344,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1
Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1 Dokumen dari 1 target Dokumen atau
99,20%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.7 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian


Pelabuhan Sungai dan Danau
2.7.1 Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000,00,-
dengan realisasi sebesar Rp. 1.644.824.000,00,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini
adalah 5 Paket dengan realisasi fisik kegiatan 5 Paket dari 5 target Paket atau
99,69%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga
Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga di Seluruh Kecamatan Yang Ada Di
Kabupaten Ketapang
- Kegiatan Fisik

1. Pembangunan Steigher Depan Kantor Desa Air Dekakah Kec. Manis Mata
Dengan Pelaksana CV. SINAR JAYA MANDIRI dikerjakan di Desa Air Dekakah
dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun
2022
2. Pembuatan Gertak Steigher Pak Mail Tanjung Bawang Suka Bangun Dalam Kec.
Delta Pawan Dengan Pelaksana CV. AMANTA KARYA dikerjakan di Desa Suka
Bangun Dalam dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Agustus Tahun 2022
3. Lanjutan Pembangunan Dermaga dan PSU Ds. Pematang Gadong Dengan
Pelaksana CV. ASA SORAYA KONSTRUKSI dikerjakan di Desa Pematang Gadung

733
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun
2022
4. Pembangunan Dermaga Makam Uti Usman Dengan Pelaksana CV. VARIZAL
MANDIRI dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah
Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
5. Pembangunan Steigher dan Sarana Prasarana Di Dusun Sengkuang Desa Benua
Krio Kec. Hulu Sungai Dengan Pelaksana CV. FANILA KENZI dikerjakan di Desa
Benua Krio dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan
Desember Tahun 2022
6. Rehabilitasi Steigher Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Dengan Pelaksana
CV. PUTRA KEMBAR PERKASA dikerjakan di Desa Tumbang Titi dan Pekerjaan
100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
7. Rehab Steigher Desa Pesaguan Kanan Kec. MHS Dengan Pelaksana CV. KARYA
INDAH MANDIRI dikerjakan di Desa Pesaguan dan Pekerjaan 100% telah
Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.7.2 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Angkutan Sungai Darat
dan Penyeberangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 2.432.071.511,00 Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 2
Paket dengan realisasi fisik kegiatan 2 Paket dari 2 target Paket atau 93,54%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengoperasian dan Pemeliharaan Dermaga yang ada di seluruh Kabupaten
Ketapang
- Kegiatan Fisik
1. Pengadaan 1 unit Speed Boat IKRAMAT Dengan Pelaksana CV. GIGA PERKASA
dikerjakan di Kabupaten Ketapang dan Pekerjaan 100% telah Selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Juli Tahun 2022
2. Pengadaan Speed Boat Dsn Membuluh II dan Dusun Badak Berendam Desa
Sriam Kec. Kendawangan Dengan Pelaksana CV. WIRA KARYA dikerjakan di
Desa Sriam dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Juli
Tahun 2022
3. Pengadaan Long Boat 15 PK (5 Unit) Dengan Pelaksana CV. ZIKNI PUTRA
PERINTIS dikerjakan di Benua Kayong dan Pekerjaan 100% telah Selesai
Dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2022
4. Pengadaan Speed Boat 40 PK ( 2 unit) Dengan Pelaksana CV. KARABATING
dikerjakan di Negeri BAru dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan
Pada Bulan Desember Tahun 2022
5. Pembanguan Barau Alur Sungai Desa Randau Jungkal Kec. Sandai Dengan
Pelaksana CV. SYAIFUL ABADI dikerjakan di Desa Randau Jungkal dan
Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Agustus Tahun 2022

734
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. Rehabilitasi Steigher Pulau Bawal RT.03 Dusun Pulau Bawal Desa Kendawangan
Kiri Kec. Kendawangan Dengan Pelaksana CV.ANUGRAH IBU dikerjakan di
Desa Kendawangan Kiri dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada
Bulan Agustus Tahun 2022
7. Pembersihan Alur Sungai Desa Negeri Baru Sungai Pelang-Pematang Gadung
Kec. MHS Dengan Pelaksana CV.ARACHIM BAITUL dikerjakan di Desa Negeri
Baru dan Pekerjaan 100% telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan September
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

10) Urusan Komunikasi dan Informatika


Dinas Komunikasi dan Informatika
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika mengacu pada indikator kinerja
utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.78
Tabel Ringkasan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK
1.1 Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah
Daerah
Provinsi/Kabupaten
1.1.3 1 3 Menerapkan Dukungan
Perumusan Dokume Dokumen Perbup yang anggaran
Kebijakan Teknis n (Perbup dibuat masih untuk
Bidang Informasi dan SK) dibutuhkan menerapk
dan Komunikasi anggaran an
Publik Perbup/re
gulasi
yang
dibuat
Monitoring 1 1 Diperlukan
Informasi dan Dokume Dokumen pelatihan khusus Pelatihan/
Penetapan n khusus Bimtek,

735
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Agenda Prioritas kemampuan dan


Komunikasi audit komunikasi penyediaa
Pemerintah Daerah n SDM
berkompe
tesi Ilmu
Komunika
si
1.1.5 Pengelolaan 1 1 Anggaran Dukungan
Konten dan Dokume Dokumen terbatas, anggaran
Perencanaan n kompetensi SDM dan SDM
Media Komunikasi terbatas, berkualifik
Publik asi ilmu
komunika
si
1.1.6 Pengelolaan Media 1 1 Kompetensi dan Penyediaa
Komunikasi Publik dokume dokumen kualifikasi SDM n SDM
n terbatas, berkualifik
dibutuhkan asi ilmu
Bimtek/pelatihan komunika
si
1.1.7 Pelayanan 1 1 dokumen Kompetensi dan Sosialiasi
Informasi Publik dokumen kualifikasi SDM Keterbukaa
terbatas, n Informasi
Publik dan
Pelatihan/B
imtek SDM
1.1.8 Kemitraan dengan 1 1 Kualifikasi/Komp Diperluka
Pemangku dokume dokumen etensi SDM n SDM
Kepentingan n terbatas kualifikasi
/Kompete
nsi
dengan
bidang
KOmunika
si Publik
1.1.9 Manajemen 1 1 Perlu Perlu
Komunikasi Krisis dokume dokumen BImtek/Pelatihan sosialisasi
n , dukungan program
regulasi dan SP4N
admin antar Lapor,
instansi adanya
admin
narahubu
ng antar
instansi
1.1.10 Penguatan 5 0rang 2 orang Kualifikasi SDM Dukungan
Kapasitas Sumber internal dan pendanaa
Daya Komunikasi Mitra komunikasi n unutuk
Publik Publik masih pelatihan
terbatas SDM
internal
mitra
komunika
si
1.1.11 Penyelenggaraan 1 Mitra 0 Kemitraan dalam Diperluka
Hubungan bentuk n dana
Masyarakat, Media Kerjasama yang
dan Kemitraan dengan Media cukup
Komunitas diarahkan pada besar
Bagian Prokopim, untuk
kemitraan mengako
dilakukan pada modir
pembinaan KIM kerjasama
dengan
semua
media
sesuai

736
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tugas
pokok dan
fungsi
2 PROGRAM
APLIKASI
INFORMATIKA
2.1 Pengelolaan Nama
Domain yang telah
Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di
Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pendaftaran Nama 0 48 Tidak ada di LRA
Domain OPD OPD
Pemerintah
Kabupaten
Penatalaksanaan 0 48 Tidak ada di LRA
dan Pengawasan OPD OPD
Nama Domain
dan Sub Domain
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten
2.1.1 Penyelenggaraan 48 25
Sistem Jaringan OPD OPD
Intra Pemerintah
Daerah
2.2 Pengelolaan e-
government Di
Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.2.1 Penatalaksanaan 0 1
dan Pengawasan e-
government Dokumen
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
2.2.2 Sinkronisasi 1 1
Pengelolaan Dokume Dokumen
Rencana Induk dan n
Anggaran
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat 2 2
Data Pemerintahan Paket Paket
Daerah

2.2.3 Koordinasi dan 1 1


Sinkronisasi Data Dokume Dokumen
dan Informasi n
Elektronik

737
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.79
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks Keterbukaan 85,3 Indeks 93,61 Persen


Informasi Publik

Tabel 2.80
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Indeks keterbukaan informasi 85,3 93,61 Indeks


1. publik
Persentase OPD yang 75% 86,21% Persentase
memanfaatkan data statistik
2. sektoral dalam pembangunan
daerah
Presentase Integrasi jaringan 95 76 Persen
3. antar PD dan Pengelolaan Domain
Pemerintah Daerah
220 224 Indeks
4. Indeks KAMI

Tabel 2.81
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

Persentase OPD yang terhubung


1. dengan akses internet yang 48 25 Persen
disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase layanan publik yang
2. diselenggarakan secara online 95 50 Persen
dan terintegrasi
Persentase masyarakat yang
menjadi sasaran penyebaran
informasi public, mengetahui
3. 100 75 %
kebijakan dan program prioritas
pemerintah dan pemerintah
daerah Kabupaten Ketapang

738
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.82
Tabel Capaian Program Prioritas

Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1. Program informasi dan
komunikasi publik
1.1 Persentase komunitas
masyarakat/mitra
strategis pemerintah
daerah yang menyebar
informasi dan kebijakan
pemerintah daerah
1.2 Persentase diseminasi
dan layanan informasi
publik yang dilaksanakan
sesuai dengan strategi
komunikasi (STARKOM)
2 Program aplikasi
informatika
2.1 Persentase pelayanan 95 50 %
publik yang
diselenggarakan secara
online dan terintegrasi
2.2 Persentase layanan 80 100 %
pemerintahan yang
diselenggarakan secara
online yang terintegrasi

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Provinsi.
1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pada kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi public
diarahkan untuk menyelesaikan draf Peraturan Bupati Ketapang tentang pedoman
tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah
Kabupaten Ketapang. Pembentukan Perbup ini menjadi Amanah dari rapat PPID
Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 Desember 2021, dan dukungan terhadap
penilaian Keterbukaan Informasi publik tingkat propinsi Kalimantan Barat.
Penilaian tugas dan fungsi yang disertai dukungan alokasi anggaran.

739
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

No. Target Realisasi


1 Perbup Pedoman Pengelolaan Perbup Ketapang No.81 Tahun
Pelayanan Informasi dan 2022 Tentang Pedoman
Dokumentasi di Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang

2 Keputusan Bupati Ketapang


Nomor 761/Diskominfo B/2022
Tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Ketapang.

3 Perbup Ketapang No.100 Tahun


2022 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Noor 8 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kabupaten
Ketapang
Untuk kegiatan ini dialokasikan angaran sebesar Rp 20.000.000, -
Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 19.319.850,00,- (96,60%)
Sisa anggaran Rp (680.150,00) (3,40%)

Permasalahan:
Sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Ketapang, pada tahun
2017, khususnya bidang komunikasi publik pada kegiatan pengelolaan informasi
dan komunikasi publik masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mendapat
dukungan regulasi. Salah satunya, pembentukan LPPL Radio Kabupaten
Ketapang sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2011, dan penyerahan dari
Bagian Humas dan Protokol Setda Ketapang ke Dinas Kominfo Ketapang belum
ada Perbup Ketapang sebagai petunjuk pelaksanaannya, khususnya dalam
pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana amanat Perda
dimaksud. Demikian juga dengan pengelolaan Layanan Informasi dan
dokumentasi, regulasi yanga da dalam bentuk Keputusna Bupati Ketapang
belum menyesuakan dengan perubahan organisasi yang terbaru. Karena itu
perlu disusun Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pedoman dan
pondasi awal sebagai paying pelaksanaan kegiatan.

Solusi:
Perlunya dukungan regulasi pada setiap kegiatan dan sub kegiatan, perlu
dilakukan inventarisasi paying hukum pada setiap sub kegiatan. Setelah
dilakukan iventarisasi, dan pses perumusan kebijakan, maka perlu dilakukan
sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi diperlukan dukungan anggaran yang
memadai, sebab menghadirkan pemangku kepentigan dan stakeholder untuk
memahami maksud dan tujuan dari regulasi yang disusun.

740
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah


Daerah
Pada sub kegiatan informasi dan penetapan agenda priorotas pemerintah
daerah bertujuan untuk membetikan rekomendasi atas hasil analisis termasuk
informasi daerah yang terindikasi krisis. Kegiatan ini diawali dari program daerah
dan skala prioritas. Dalam pelaksanaan tugas pada sub kegiatan ini adalah
melakukan audit komunikasi pada prioritas komunikasi sehingga strategi
komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efesein. Ruang lingkup kegiatan ini
mencakup klasifikasi data/informasi yang menujang pelaksanaan audit
komunikasi. Satuan hasil dibuktikan dalam bentuk laporan.
Selain itu mecakup menyusun bahan materi yang telah terkumpul, dan
mengklasifikasikan/mengkategogorikan laporan instrument audit komunikasi
secara teratur. Kemudian menentukan/menetapkan kasus atau masalah
komunikasi berdasarkan data dan informasi yang terkumpul.
Untuk kegiatan ini dialokasikan angaran sebesar Rp 50.000.000, -
Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp49.697.300 (99,39%)
Sisa anggaran Rp 302.700 (12 %)

Permasalahan:
Pada sub kegiatan ini permasalahan utama adalah terbatasanya SDM yang
memahami makna dan tujuan dari Monitoring Informasi dan Penetapan
Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah. Kegiatan masih belum berjalan
secara efektif.

Solusi:
Perlunya sumber daya yang memahami ilmu komunikasi, dan startegi
komunikasi. Selain itu diperlukan Pelatihan dasar/Bimbingan teknis dalam
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis diperlukan dukungan alokasi
anggaran.

1.1.3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik


Pada kegiatan ini diarahan utuk pengelolaan informasi (Penyebarluasan
informasi melalui media komunikasi) yang dimiliki internal pemerintah daerah.
Mulai dari media social, majalah, media cetak, website, media luar ruang, dan
lainnya. Pengelolaan informasi dan media komunikasi, khususnya dalam hal
penyebarluasan informasi yang menjadi skala prioritas komunikasi publik
terutama inforasi pembangunan daerah.
Pada Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi
Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Ketapang, sampai saat ini masih
terbatas pada pengelolaan website dinas, PPID, dan media social sebagai
pengembangan penyebarluasan informasi. Fokus alokasi anggaran hanya
mendukung membayar honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
dan bahan keperluan kantor, serta saran pendukung administrasi dan update
informasi di website seperti computer dan printer. Ada pun target dari indicator
adalah dokumen/laporan jumlah informasi dari proses penyebarluasan
informasi selama 1 tahun.

741
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target dan Realisasi Sub Kegiatan


No Indikator Target Realisasi
1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten 1 Dokumen 1
dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Dokumen

Untuk kegiatan ini dialokasikan angaran sebesar Rp 50.000.000, -


Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 44.077.138 (88 %)
Sisa anggaran Rp 5.922.862 (12 %)

Permasalahan:
Permasalahan utama dalam proses penyebarluasan informasi masih disebabkan
pada terbatasnya anggaran dan terbatasnya kualifikasi dan kompetensi Sumber
Daya manusia yang memahami ilmu komunikasi. Pengelolaan konten dan
Perencanaan Media Komunikasi Publik idealnya didukung dengan kelompok
kerja yang dituangkan dalam keputusan.

Solusi:
Perlu dukungan pendanaan agar informasi pembangunan daerah dapat
disebarluaskan melalui media yang dimiliki pemerintah daerah. Perlunya
pembentukan kelompok kerja, yang didasari dengan penunjukan tugas dan
fungsi dengan di terbitkan surat keputusan. Perlunya kaloborasi antar bidang,
antar instansi dalam membentukan kelompok kerja media internal pemerintah
daerah.

1.1.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik


Pada sub kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik diarahkan untuk
mengelola media komunikasi milik pemerintah daerah. Pada kegiatan ini
difokuskan pada pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio
Kabupaten Ketapang untuk melaksaakan operasional sampai penyiaran
informasi pembangunan daerah.
Pada tahun anggaran 2022, operasional LPPL Radio Publik Lokal mendapat
anggaran sebesar Rp. 89.371.918. Dana inid ipergunakan untuk makan minum,
honorarium penyiar dan teknisi diluar jam kerja maupun hari libur, termasuk
pebiayaan tenaga harian lepas. Dana untuk satu tahun kegiatan pengelolaan
penyiaran masih sangat jauh dari harapan untuk mewujudkan LPPL Murni
sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia.
Pada perubahan anggaran terdapat tabahan anggaran Rp. 618.965.00,-
Penambahan pada APBD-Perubahan 2022 diarahkan untuk pembiayaan
videotron, dan belanaja sarana dan prasanaran menunjang MTQ XXX Tingkat
Propinsi Kalimantan Barat. Untuk rencana pembiayaan videotrond tidak
direalisasikan, dan dikembalikan ke kas daerah.

Target dan Realisasi Sub Kegiatan


No Indikator Target Realisasi
1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media 1 Dokumen 1
Komunikasi Publik Dokumen

742
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dokumen yang dimaksud adalah laporan tahunan berisikan operasional


pengelolaan radio, dan aktivitas penyiaran LPPL Kabupaten Ketapang selama
satu tahun.
Untuk sub kegiatan ipengelolaan media komunikasi publik semula dianggarkan
89.371.918, pada perubahan menjadi Rp 989.371.918,00
Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 484.223.580,00 (48 %)
Sisa anggaran Rp 505.148.338,00 (48,94%)

Permasalahan :
Sesuai Amanah Undang-Undang penyiran Lembaga penyiaran harus berbentuk
badan publik. Untuk LPPL Radio Kabupaten Ketapang sudah didukung Perda
Nomor 8 tahun 2011, namun kenyataannya dalam pelaksanaan Perda masih
belumd idukung degan pebentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
Kendala utama adalah terkait regulasi sebagai paying hukum dan anggaran yang
belum mendukung dalam operasional Radio Kabupaten Ketapang. Kondisi ini
menyebabkan, potensi retribusi pendapatan daerah dari iklan tidak dapat
digarap. Pengembangan program siaran juga terbatas. Tanpa dibentuk Dewan
Pengawas dan Dewan Direksi, pengelolaan pendapatan iklan siaran tidak sah
karena merupakan tugas dan kewenangan Dewan Direksi sebagaimana
disebutkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang LPPL Pembentukan Radio
Kabupaten Ketapang.

Solusi:
Mengatasi masalah ini perlu dukungan anggaran dan regulasi, segera
membentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi karena sudah menjadi
amanah Undang_undang. Serta tambahan tenaga sumber daya manusia
khususnya penyiar. Manfaat Lembaga penyiaran masih dirasakan perlu, dan
perlu didukung dengan pengembangan penyiaran sehingga selaras dengan
perkembangan teknologi.

1.1.5 Pelayanan Informasi Publik


Pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah menjalankan Amanah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sasarannnya adalah dokumen hasil penilaian keterbukaan informasi public dari
tahapan hasil monitoring Komisi Informasi Kalimantan Barat.
Untuk sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2022 indikatornya
adalah :
No Indikator Target Realisasi
1
1 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Publik 1 Dokumen
Dokumen

Ada pun maksud dokumen adalah laporan rutin 1 tahun mencakup hasil dari
proses proses Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan. Untuk tahun
anggaran 2022, sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dialokasikan anggaran
sebesar Rp 75.851.250. Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.999.850 (3
%). Sisa anggaran Rp 73.851.400 (97 %).

Permasalahan:
Anggaran yang dialokasikan semula untuk kegiatan sosialisasi Keterbukaan
Informasi Publik dengan menghadirkan Anggota Komisi Informasi. Sehubungan

743
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dengan Perbup dan Keputusan Bupati tentang Layanan Informasi dan


Dokumentasi baru tuntas di akhir tahun 2022, maka untuk menyelenggarakan
sosialisasi tidak tersedianya dana tunai untuk mentalangkan kegiatan terlebih
dahulu. Selain itu kesibukan Perangkat Daerah juga meningkat bertepatan
dengan padatnya kegiatan MTQ ke XXX Tingkat Propinsi Kalimantan Barat.

Solusinya:
Walaupun sosialisasi yang diharapkan menghadirkan seluruh Perangkat Daerah
untuk memahami Keterbukaan Informasi Publik tidak direalisasikan, indicator
sub kegiatan tetap tercapai dengan dipertahankannya zonasi hijau (Kualifikasi
Informatif) dan meningkatnya nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik
Kabupaten Ketaoang pada tahun 2022 (nilai 93, 61 peringat 7 dari 14
Kabupaten/kota se-Kalbar). Pada tahun 2021 adalah nilai indeks Keterbukaan
Informasi Publik nilai 86,99 peringkat 9 dari 14 Kabupaten/kota se-Kalbar.

1.1.6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan


Sesuai dengan Perkominfo nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, sub
kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan diarahkan pada kemitraan
dengan kelompok. Sesuai dengan aturan dimaksud, ruang lingkup kegiatan
dimulai dari melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan mengidentifikasi
isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis,
workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi. Aksi
nyata dalam implementasi kegiatan dilakukan dengan Mengembangkan model
dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik, Menyediakan bahan-
bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan
media yang dimiliki, serta melaksanakan kompetisi serta pemberian
penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi. Untuk kemitraan
Dinas Kominfo selama ini baru pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

No Indikator Target Realisasi


Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan
1 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemangku Kepentingan
Untuk kegiatan ini pada tahun dialokasikan angaran sebesar Rp 75.000.000
Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 53.279.974,00 (71,04%)
Sisa anggaran Rp (21.720.026,00)
Permasalahan :
Dari alokasi anggaran semula dianggarkan untuk tujuan pembinaan KIM dalam
bentuk workshop. Namun, rencana kegiatan tidak dilaksanakan.

Solusi :
Pembinaan pada Kelompok Informasi (KIM) dilaksanakan secara langsung.

1.1.7 Manajemen Komunikasi Krisis


Untuk sub kegiatan ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ketapang diarahkan dalam penanganan manajemen komunikasi (Pengaduan
publik).

744
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

No Indikator Target Realisasi


Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1 1 Dokumen 1 Dokumen
Manajemen Komunikasi Krisis
Pada sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 25.000.000, untuk
kegiatan belanja alat tulis kantfor dan makan minum rapat. Pada realisasi
anggaran sebesar Rp 23.771.136,00 (95,08%) dan tersisis Rp (1.228.864,00)
(Sudah disesuaikan LRA)

Permasalahan:
Pengaduan public sudah terintegrasi secara online melalui aplikasi website dan
SMS Center. Dalam pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, dibutuhkan admin
nara setiap perangkat daerah. Para admin perlu dilatih untuk meneruskan dan
menindaklanjuti pengaduan punlik yang terintegarasi ke Kemenpan RB,
Ombusman dan Kantor Staf Presiden. Kendala tidak tealissinya anggaranakn
karena penggantian uang dilakukan menggunakan bukti fisik terlebih dahulu dan
pencairan dilakukan sesuai prosentase pencairan, sehingga tidak pada acuan
arus kas.

Solusi:
Minimnya dana untuk memberikan pelatihan pada admin instnasi dan sosialisasi
massal terhadap penggunaan SP4N LAPOR hingga ke pelosok, maka dalam hal
pengaduan masuk secara terintegral, Kelompok Kerja Pengelola Komunikasi dan
Informasi public melakukan kontak ke instansi terkait dan melatih mandiri
admin perangkat daerah secara indivual dalam hal menjawab pengaduan yang
terintegrasi secara nasional. Denganb demikian, aplikasi tersebut dapat
difugsikan dan setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti secepatnya.

1.1.8 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik


Sesuai dengan Perkominfo nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, sub
kegiatan ini diarahkan pada peningkatan sumber daya komunikasi publik, baik
internal Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Ketapang pelaksana di
masing-masing perangkat daerah, maupun peningkatan kapasitas sumber daya
pelaku komunikasi eksternal pemerintah (Kelompok masyarakat dan lain
sebagainya).

No Indikator Target Realisasi


Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik
1 5 Orang 2 Orang
Yang Meningkat Kapasitasnya
Pada sub kegiatan ini, alokasi anggaran dibuat untuk belanja honorarium
pengadaan barang dan jasa, belanja bahan kegiatan alat tulis kantor, kertas dan
cover, belanja jasa iklan, belanja computer dan printer.
Untuk kegiatan ini dialokasikan angaran sebesar Rp 25.000.000
Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 4.346.650. (23,38%)
Sisa anggaran Rp (19.154.350,00)

745
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
Pengalokasian anggaran untuk belanja computer, disebabkan minimnya
anggaran untuk melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia
public mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, terutama ke luar daerah.
Termasuk melaksanakan kegiatan Pelatihan/Bimtek bagi Sumber Daya
Komunikasi Publik pada masing-masing oerangkat daerah, karena dibutuhkan
dana untuk transportasi/akomodasi narasumber, konsumsi peserta dan lain-lain.

Solusi:
Adanya perangkat computer yang terhubung ke jarigan internet, maka dapat
dimanfaatkan Sumber Daya internal untuk mengikuti pelatihan peningkatan
kapasitas nelalui online.

1.1.9 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas


Pada sub kegiatan ini diarahkan pada Dokumen Laporan Kegiatan dan Jumlah
Iberbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penyebarluasan
informasi masyarakat, khsususnya informasi pemmbanbunan daerah diketahui
masyarakat. Publikasi informasi daerah digunakan dengan menggunakan media,
kemitraan dengan komunitas, dan metode lainnya. Dalam penyebarluasan
informasi pembangunan, selama ini Dinas Komunikasi dan Informatika tidak
hanya menggunakan media internal, tetapi juga menggunakan media eksternal,
baik radio, media online. Kemitraan dengan berbagai komunitas ini didasarkan
bubungan baik dan tidak dituangkan dalam perjajian tertulis. Untuk sub kegiatan
ini, alokasi anggaran diperuntukan bagi belanaja iklan, maupun perjalanan dinas
dalam negeri, khususnya dalam rangka peliputan dan dokumentasi untuk
mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah, termasuk
elancaran pada proses penyiaran radio kabupaten Ketapang.

No Indikator Target Realisasi


Jumlah Mitra Penyebarluasan Informasi
1 1 mitra 1 mitra
Pembangunan Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan angaran sebesar Rp 20.000.000


Direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 15.795.900,00 (78,98%)
Sisa anggaran Rp (4.204.100,00)

Permasalahan:
Pada sub kegiatan ini belum mendapat dukungan alokasi yang memadai.
Penyelenggaran hubungan masyarakat, media dan komunitas ruang lingkup
cukup luas. Termasuk juga didalamnya mengakomodir pengaduan masyarakat
terhadap persoalan komuikasi dan informasi yang perlu dilakukan audit
komuikasi ke lapangan. Demikian juga dengan penyelenggaraan koordinasi
humas (Bakohumas) antar humas instansi dan vertical. Namun, ha linin masih
belum dilaksanakan sebagai agkibat terbatasnya alokasi anggaran.

Solusi :
Mengelola penyelenggaraan penyelenggaran hubungan masyarakat, media dan
komunitas seefektif mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

746
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Aplikasi Informatika


2.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1 Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi/Kabupaten
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Data Elektronik Bidang
Informatika dengan tanpa ketersediaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tetap
dilakukan dikarenakan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ketapang. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 48 OPD
dengan realisasi 48 OPD.
Dilakukan Penetapan Domain Website PERANGKAT DAERAH dengan
menetapkan penamaan domain PERANGKAT DAERAH sesuai dengan aturan-
aturan yang berlaku. Nama domain PERANGKAT DAERAH tersebut
didistribusikan ke masing-masing PERANGKAT DAERAH dan menjadi domain
resmi PERANGKAT DAERAH terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan di Kabupaten Ketapang, disampaikan
bahwa didistribusikan ke masing-masing PERANGKAT DAERAH dan menjadi
domain resmi PERANGKAT DAERAH terkait berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan :
- Sub kegiatan ini dilaksanakan tanpa ketersediaan anggaran, seharusnya dapat
diberikan anggaran, karena melaksanakan kegiatan ini menggunakan pos
tertentu pada sub kegiatan lain, sehingga berdampak pada sub kegiatan lain
yang tidak optimal.

Solusi:.
- Diperlukan Anggaran dalam hal pelaksanaan sosialisasi lanjutan, monitoring
dan evaluasi, selain itu sub kegiatan ini erat dengan capaian SPBE.

2.1.2 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Data Elektronik Bidang
Informatika dengan tanpa ketersediaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tetap
dilakukan dikarenakan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ketapang. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah Seluruh
PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Ketapang

Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- Pendistribusian Domain Website PERANGKAT DAERAH
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang melakukan
pendaftaran pada Domain Name Server (DNS) Kementrian Komunikasi dan
Informatika serta melakukan mapping kesesuaian domain pada masing-masing
PERANGKAT DAERAH.
- Pengawasan Penggunaan Domain Website PERANGKAT DAERAH
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang melakukan
pengawasan kepada domain yang digunakan oleh masing-masing PERANGKAT
DAERAH dan melakukan koordinasi kepada masing-masing PERANGKAT
DAERAH.

747
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Penggunaan Domain Website PERANGKAT DAERAH


Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang melakukan
pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah terkait pemanfaatan Domain
PERANGKAT DAERAH, dalam hal pemanfaatan domain sebagai domain
website, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang menyediakan
dukungan teknis (web master) dan penyediaan hosting website yang bekerja
sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam hal
penggunaan Pusat Data Nasional
Pemanfaatan domain Perangkat Daerah sebagai domain aplikasi online
Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang
menyediakan Virtual Private Server untuk kebutuhan server PERANGKAT
DAERAH yang dikerjasamakan dengan Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI dalam hal penggunaan Pusat Data Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan di Kabupaten Ketapang,
disampaikan bahwa Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub
Domain dalam Penyelenggaraan berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan :
- Perangkat Daerah dan ASN tidak optimal penggunaan nama Domain dan Sub
domain Pemerintah Daerah;
- Kurangnya tenaga teknis PERANGKAT DAERAH sehingga terkendala dalam hal
pengelolaan website dan aplikasi online PERANGKAT DAERAH; dan
- Tidak tersediannya anggaran dalam hal peningkatan kapasitas tenaga teknis IT
PERANGKAT DAERAH. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pos
tertentu pada sub kegiatan lain, sehingga berdampak pada sub kegiatan lain
yang tidak optimal.

Solusi:
- Diperlukan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka penggunaan nama
Domain dan Sub domain Pemerintah Daerah;
- Penempatan tenaga teknis PERANGKAT DAERAH.
- Diperlukan Anggaran dalam hal pelaksanaan pelatihan dan peningkatan
kapasitas SDM pada masing-masing PERANGKAT DAERAH.

2.1.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan, Pengedalian Telematika
Bidang Informatika dengan Anggaran Rp 1.552.800.000,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 1.551.162.800,-. Target Pelaksanaan kinerja sub kegiatan
ini adalah tersedianya belanja modal komputer dan belanja modal peralatan
mainframe, dan 5 paket pekerjaan dengan realisasi fisik 100%.
Adapun Sub Kegiatan melaksanakan Penyediaan Akses Internet Perangkat
Daerah dengan melakukan penyediaan akses internet kepada 25 Perangkat
Daerah. Selanjutnya, juga dilaksanakan pembangunan Tower triangle dan
repeater di Desa Pampang Seribu dan Kantor Kecamatan Matan Hilir Utara
Pendirian tower ini guna mendukung kegiatan agroforestry. Kegiatan ini
dilaksanakan selama 12 bulan di Kabupaten Ketapang, disampaikan bahwa
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah berjalan dengan baik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga

748
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pelaksanaan 5 paket pekerjaan dengan penjelasan 5 paket dimaksud adalah


sebagai berikut :
1. Tower triangle Kecamatan Matan Hilir Utara
Fisik dari kegiatan ini berupa tower dengan realisasi fisik 100 %. Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan kontrak No: 027 / 0041
/ DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp. 199.742.000,00 yang dimulai pada
tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2022 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 199.742.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV.
Megah Raya.

2. Tower triangle Desa Pampang Seribu


Fisik dari kegiatan ini berupa tower dengan realisasi fisik 100 %. Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan kontrak No: 027 / 0040
/ DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp. 199.742.000,00 yang dimulai pada
tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2022 dan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 199.853.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV.
Megah Raya.

3. Perangkat Pendukung Networking Argo Forestry


Fisik dari kegiatan ini berupa perangkat pendukung tower dengan realisasi
fisik 100 %. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: 027 / 0042 / DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp. 199.822.000,00
yang dimulai pada tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2022 dan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.822.000,,00 atau 100 % yang
dilaksanakan oleh CV. Megah Raya.

4. Belanja Modal unit computer


Fisik dari kegiatan ini berupa perangkat dengan realisasi fisik 100 %. Kegiatan
ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan kontrak No: 027 /
0031 / DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp. 194.970.000,00 yang dimulai pada
tanggal 28 November dan 11 Desember 2022 dan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 199.822.000,,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Muthia
Inara.

5. Perangkat Jaringan Intranet Kabupaten


Fisik dari kegiatan ini berupa Perangkat Jaringan Intranet Kabupaten dengan
realisasi fisik 100 %. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD
dengan kontrak No: 027 / 0030 / DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp.
189.000.800,00 yang dimulai pada tanggal 25 November dan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 189.000.800,00 atau 100 % yang dilaksanakan
oleh CV. Infinity Media.

Permasalahan :
- Keadaan geografis Kabupaten Ketapang yang menyebabkan rentang kendali
yang luas sehingga berdampak pada berbagai aspek pada pelaksanaan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menyebabkan diperlukan belanja
infrastruktur yang besar.
- Kurangnya tenaga teknis PERANGKAT DAERAH sehingga terkendala dalam hal
jaringan intranet dan internet; dan

749
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
- Penyediaan anggaran belanja infrastruktur yang mampu untuk mengatasi
rentang kendali yang luas sehingga penyelenggaraan internet dan intranet
dapat berjalan dengan baik ke seluruh wilayah pada Kabupaten Ketapang.
- Penyedian tenaga teknis yang mumpuni pada setiap PERANGKAT DAERAH,
agar dapat melakukan tindakan perbaikan sederhana pada jaringan intranet
dan internet di PERANGKAT DAERAHnya.

3. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten


3.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten
3.1.1 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Data Elektronik Bidang
Informatika dengan Anggaran Rp 471.644.240,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp 470.764.360,-. Target Pelaksanaan kinerja sub kegiatan ini adalah
tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Ketapang dan 2 Paket
Pekerjaan dengan realisasi fisik 100%, penyediaan Dokumen Arsitektur SPBE
Kabupaten Ketapang diharapkan menjadi nilai ungkit dalam penilaian indeks
spbe kabupaten.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Dokumen Arsitektur SPBE
Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Kabupaten Ketapang diharuskan memilik dokumen Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyediaan dokumen ini menjadi keharusan
dalam hal pemenuhan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan swakelola tipe 2 mulai pada
bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2022. Sub kegiatan ini bekerja
sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS).
Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Ketapang, disampaikan bahwa Penyediaan
Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Ketapang dengan baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terdapat pelaksanaan 2
paket pekerjaan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Konsultan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi


Fisik dari kegiatan ini berupa Dokumen Manajemen Keamanan Informasi
dengan realisasi fisik 100 %. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari
APBD dengan kontrak No: 027 / 0011 / DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp.
99.872.000,00 yang dimulai pada tanggal 18 November 2022 dan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 99.872.000,00 atau 100 % yang dilaksanakan
oleh CV. Konsultan Komunitas Group.

2. Belanja Konsultan Berorientasi Bidang Telematika


Fisik dari kegiatan ini berupa Aplikasi City Directory Listing dengan realisasi
fisik 100 %. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana dari APBD dengan
kontrak No: 027 / 0012 / DISKOMINFO-A / 2022 sebesar Rp. 99.773.700,00
yang dimulai pada tanggal 14 November 2022 dan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 99.773.700,00 atau 100 % yang dilaksanakan oleh CV. Prima
Konsultan.

750
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Tidak ada permasalahan

Solusi:
- Tidak ada

3.1.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan, Pengedalian Telematika
Bidang Informatika dengan Anggaran Rp 21.881.455,- dan realisasi anggaran
sebesar Rp 21.879.000,-. Target Pelaksanaan kinerja sub kegiatan ini adalah
tersedianya belanja modal komputer dan belanja modal peralatan mainframe
dengan realisasi fisik 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- Belanja modal komputer berupa penyediaan akses point dan harddisk atau
SSD untuk kebutuhan perangkat komputer di bidang informatika.
- Belanja modal peralatan komputer berupa penyediaan memory / RAM untuk
perangkat computer di bidang informatika.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April Tahun 2022, disampaikan bahwa
tersedianya belanja modal komputer dan belanja modal peralatan mainframe
dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan :
- Umur perangkat komputer sudah tua dan diperlukan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan
standarisasi internasional pengelolaan Pusat Data ISO 27001 Data Center.

Solusi:
- Penyediaan anggaran perawatan perangkat komputer yang memadai dan
bahkan pembelian perangkat baru yang mumpuni.
- Penyediaan perangkat sesuai dengan standarisasi internasional pengelolaan
Pusat Data ISO 27001 Data Center.

3.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan, Pengedalian Telematika
Bidang Informatika dengan Anggaran Rp. 225.000.000,- dan realisasi anggaran
sebesar Rp. 221.262.500,-. Target Pelaksanaan kinerja sub kegiatan ini adalah
tersedianya terlaksananya monitoring jaringan telekomunikasi dan perangkat
telematika di 20 kecamatan di kabupaten ketapang. Pelaksanaan Sub Kegiatan
dengan realisasi 100 fisik %.
Adapun Sub Kegiatan ini melaksanakan Monitoring Perangkat Telekomunikasi dan
Telematika seluruh kecamatan. Selanjutnya, dilakukan monitoring ke kecamatan
yang mendapatkan bantuan sarana telekomunikasi dari BAKTI KOMINFO RI. Hal
ini juga bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan bantuan tersebut sesuai
dengan usulan yang disampaikan oleh Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan pada Tahun 2022, disampaikan bahwa
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

751
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Bantuan yang terdiri dari 99 menara telekomunikasi tersebar di beberapa
kecamatan dan desa-desa tertinggal, terpencil dan terluar. Dengan anggaran
yang tersedia tidak mencukupi proses monitoring tersebut.
- Kurangnya tenaga teknis yang berkompetensi di bidang telekomunikasi dan
jaringan.

Solusi:
- Diperlukan penyesuaian anggaran agar dapat melakukan monitoring ke seluruh
desa-desa terutama yang mendapatkan bantuan BAKTI KOMINFO RI.
- Penyediaan tenaga teknis yang berkompetensi di bidang telekomunikasi dan
jaringan.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan Koperasi dan UKM mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.83
Ringkasan Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI


NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENGAWASAN
DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI
1.1. Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

1.1.1. Pengawasan 100% 100%


Kekuatan,
Kesehatan,
Kemandirian,
Ketangguhan,
serta
Akuntabilitas
Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
LATIHAN

752
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PERKOPERASIAN

2.1 Pendidikan dan Latihan


Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/KotaKeanggotaanya
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1 Peningkatan
Pemahaman
dan
Pengetahuan
Perkoperasian
serta Kapasitas
dan Kompetensi
SDM Koperasi

3. PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI
3.1 Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
3.1.1 Pemberdayaan 100 % 98% Pelaksanaan Pelaksanaan
Peningkatan Kegiatan yang Kegiatan
Produktivitas, Kurang sesuai yang lebih
Nilai Tambah, dengan baik sesuai
Akses Pasar, Perencanaan dengan
Akses perencanaan
Pembiayaan,
Penguatan
Kelembagaan,
Penataan
Manajemen,
Standarisasi,
dan
Restrukturisasi
Usaha Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
4 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA
MENENGAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
4.1 Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
4.1.1 Pendataan 100 % 99.99 % Kurang Agar dapat
Potensi dan Matangnya direalisasikan
Pengembangan Perencanaan dan untuk
Usaha Mikro Minimnya kegiatan
Anggaran program
berkelanjutan

753
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.1.2 Pemberdayaan 100 % 99.77 % Kurang Agar dapat


melalui Matangnya direalisasikan
Kemitraan Perencanaan dan untuk
Usaha Mikro Minimnya kegiatan
Anggaran program
berkelanjutan
4.1.3 Fasilitasi
Kemudahan
Perizinan Usaha
Mikro
4.1.5 Pemberdayaan
Kelembagaan
Potensi dan
Pengembangan
Usaha Mikro
4.1.6 Koordinasi dan
Sinkronisasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan
dalam
Pemberdayaan
Usaha Mikro
5. PROGRAM
PENGEMBANGAN
UMKM
5.1 Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi Peningkatan
Skala Usaha Menjadi Usaha
Kecil
5.1.1 Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi
Usaha Kecil
dalam
Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan,
Pemasaran,
SDM, serta
Desain dan
Teknologi

Tabel 2.84
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Persentase peningkatan
koperasi yang berkualitas 28,5 32,52 Persen

2. Persentase peningkatan
omzet usaha menengah, kecil, 15 1,33 Persen
dan mikro( di isi)

754
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.85
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase peningkatan koperasi


29,5 32,52 Persen
yang berkualitas
2. Persentase peningkatan Usaha
100 100 Persen
Mikro yang menjadi wirausaha

Tabel 2.86
Tabel Capaian Program Prioritas
Indikator
No Program Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1. Program Persentase
pengawasan dan peningkatan
32 1,07 Koperasi
pemeriksaan kepatuhan
koperasi koperasi
2. Program Persentase
Pendidikan dan peningkatan
Latihan SDM pengurus 4,3 Persen
Perkoperasian koperasi yang 5
terlatih
3. Program Persentase
Pemberdayaan peningkatan
10 4,6 Persen
dan Perlindungan akses
Koperasi permodalan
4. Program Persentase UKM
Pemberdayaan yang meningkat
Usaha Menengah, kapasitas
50 50 persen
Usaha Kecil, dan pemasaran
Usaha Mikro produknya
(UMKM)
5. Program Persentase UKM
Pengembangan yang meningkat
UMKM kapasitas 60 60 persen
pemasaran
produknya

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:
1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
1.1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan,
serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini di biayai dari Dana DAU Kabupaten Ketapang senilai Rp.
488.947.363,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 488.947.363,00 dan Dana APBD

755
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perubahan sebesar Rp. 486.589.294,00 dengan persentase penyerapan


anggaran sebesar 99,52%.
Program kegiatan tersebut dilaksanakan berupa Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi yang ada di Kecamatan Kabupaten Ketapang, diantaranya sudah ada 4
(empat) Kecamatan yang dilaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan untuk
memenuhi target koperasi yang memiliki predikat sehat dan berprestasi yaitu
Kecamatan Jelai Hulu , Delta Pawan, MHU, dan Sungai Melayu Rayak.

Permasalahan:
Masih ada beberapa koperasi di Kecamatan yang belum bisa terlaksana untuk
dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dikarenakan wilayah yang sulit
dijangkau, masalah transportasi yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang
rusak/hancur diakibatkan banjir.

Solusi:
Agar dapat di realisasikan kembali Program Kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi ini untuk mencapai koperasi yang berprestasi baik serta
Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi bisa merata di setiap kecamatan di
kabupaten ketapang.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian


2.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Kegiatan ini bersumber dari Dana DAU sebesar Rp. 333.162.603,00 dan Dana
DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
(PK2UMK) sebesar Rp. 294762.102,00 (88,47%).
Program Kegiatan Pendidikan dan Perlatihan Perkoperasian ini dilaksanakan
untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para pelaku koperasi dari
Pengurus dan Pengawas Koperasi agar lebih memahami aturan-aturan serta
pemahaman manajemen koperasi. Kegiatan ini dilakasanakan di Nevada Hotel
Ketapang pada tanggal 5 s/d 7 Desember 2022.

Permasalahan:
Belum semua Pengurus Koperasi mendapatkan Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian dikarenakan keterbatasan anggaran.

Solusi:
Agar dapat direalisasikan kembali Program Kegiatan Pendidikan dan Latihan
Koperasi ini karena untuk menunjang kinerja dan pengetahuan, serta
peningkatan SDM Pengurus dan Pengawas Koperasi di Kabupaten Ketapang.

3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi


3.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
dalam daerah Kabupaten/ Kota
3.1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bersumber dari :

756
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. APBD yakni Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 67.377.687; dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 64.832.687; atau (96,22%). Pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten Ketapang.
2. APBD yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) sebesar Rp. 116.733.300;
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 116.483.300; atau (99,79%).
Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Perkoperasian dari tanggal 20 - 22 Juli
2022 di Hotel Nevada Ketapang.
Jumlah keseluruhan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 184.110.987;
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 181.315.987; atau (98,48%)

Permasalahan:
Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan
perencanaan

Solusi:
Pelaksanaan Kegiatan yang lebih baik sesuai dengan perencanaan untuk di
tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kegagalan dan kesuksesan
pada tahun anggaran 2022.

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro


(UMKM)
4.1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan
4.1.1. Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sub Kegiatan ini di laksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan
Perindustrian Bidang Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBD melalui
Dana Alokasi Umum dengan Pagu Aggaran Rp. 9.000.000; dengan Realisasi
sebesar Rp. 8.926.800; Target Kinerja Kegiatan ini 1 Dokumen dengan Realisasi
Fisik Kegiatan 1 Dokumen atau (99,19 %).

Sub Kegiatan ini berupa Kegiatan Pendataan UKM di


Kelurahan/Desa/Kecamatan di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang
yaitu Kecamatan Sandai dan Kecamatan Simpang Hulu , yang terlaksana pada
Periode Triwulan III dengan tujuan mendapatkan jumlah data pelaku UMKM
secara akurat dan rill sekaligus melihat perkembangan kondisi baik usaha mikro
maupun usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Ketapang.
Permasalahan:
Dilapangan masih banyak Pelaku UKM yang belum terdata dikarenakan
Penyebaran UKM tidak merata dan berpencar. Hal ini mengakibatkan kurangnya
Bagi Pihak Dinas Koperais,UKM,Perdagangan dan Perindustrian untuk
melakukan Pendataan dan Pembinaan.

Solusi:
Perlunya pendataan secara kontinue untuk mengetahui tentang jumlah UKM
dan potensi UKM yang ada.

757
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.1.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro


Sub Kegiatan ini di laksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan
Perindustrian Bidang Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBD melalui
Dana Alokasi Umum dengan Pagu Aggaran Rp. 23.414.211; dengan Realisasi
sebesar Rp. 23.380.900; Target Kinerja Kegiatan ini 1 Dokumen dengan Realisasi
Fisik Kegiatan 1 Dokumen atau (99,86 %).
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- Pelatihan Pembuatan Nugget
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan Bagi Pelaku Usaha
Mikro. Dengan Jumlah Peserta 10 Orang yang bertempat di Suka Baru
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

- Monitoring Pengembangan usaha Mikro


Adapun Kegiatan Monitoring Pengembangan Usaha Mikro ini bertujuan untuk
mendampingi atau memberikan Pembinaan kepada Pelaku UMKM di 4
Kecamatan Kabupaten Ketapang yang terdiri dari Kecamatan Jelai Hulu,
Kendawangan, Pemahan dan Sungai Laur.

Permasalahan:
Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan,
namun banyak Pelaku UKM yang belum mendapatkan pelayanan pelatihan.

Solusi:
Agar dapat di realisasikan di Tahun Anggaran Berikutnya.

4.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro


Sub Kegiatan ini di laksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan
Perindustrian Bidang Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBD melalui
Dana Alokasi Umum dengan Pagu Aggaran Rp. 24.523.350; dengan Realisasi
sebesar Rp. 24.517.800; Target Kinerja Kegiatan ini 1 Dokumen dengan Realisasi
Fisik Kegiatan 1 Dokumen atau (99,98 %).

Sub Kegiatan ini berupa Kegiatan Pembinaan UKM di 7 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Ketapang terdiri dari Kecamatan Air Upas, Benua Kayong, Manis
Mata, Nanga Tayap, Sandai, Sungai Melayu Rayak dan Tumbang Titi, yang
terlaksana pada Periode Triwulan III dengan tujuan agar para pelaku usaha
dapat meningkatkan hasil produksi sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa
maupun perdagangan.

Permasalahan:
Banyak UKM yang ada di Kabupaten Ketapang ini dengan melaksanakan usaha
tidak secara kontinue dan tidak terorganisisr secara sempurna.

Solusi:
Perlunya Peningkatan Kualitas jenis usaha produksi dan SDM Pelaku Usaha.

4.1.4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha


Mikro
Sub Kegiatan ini di laksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan
Perindustrian Bidang Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBD melalui

758
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dana Alokasi Umum dengan Pagu Aggaran Rp. 23.950.000; dengan Realisasi
sebesar Rp. 23.949.690; Target Kinerja Kegiatan ini 1 Dokumen dengan Realisasi
Fisik Kegiatan 1 Dokumen atau (99,99 %).

Sub Kegiatan ini berupa Kegiatan Pelatihan Mebel yang bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan bagi Pengrajin
dan Kegiatan di laksanakan karena bahan baku tersedia banyak dan kebutuhan
akan mebel di Daerah kabupaten Ketapang sangatlah tinggi. Dengan Jumlah
Peserta 12 Orang yang bertempat di Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Potensi Bahan Baku Kayu yang begitu banyak dan tidak dimanfaatkan
sebagaimana akan keperluan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang
Furniture.

Solusi:
Perlu peningkatan jumlah dan frekuensi pelatihan mebel di setiap tahunnya.

4.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan
dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan
Perindustrian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.173.467; dengan Realisasi
sebesar Rp. 8.154.000;. Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Dokumen
dengan Realisasi Fisik 1 Dokumen atau (99.77%)

Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi panggilan dari Dinas Koperasi,UKM
Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan:
Banyak Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ukm di luar daerah
yang tidak bisa dihadiri dikarenakan keterbatasan anggaran.

Solusi:
Penambahan anggaran agar dapat terlealisasi untuk Tahun berikutnya.

5. Program Pengembangan UMKM


5.1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala
Usaha Menjadi Usaha Kecil
5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi
Sub Kegiatan ini di laksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan
Perindustrian Bidang Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBD melalui
Dana Alokasi Umum dengan Pagu Aggaran Rp. 48.316.657; dengan Realisasi
sebesar Rp. 47.545.020; Target Kinerja Kegiatan ini 1 Dokumen dengan Realisasi
Fisik Kegiatan 1 Dokumen atau (98,40 %).

759
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini berupa Pelatihan Manajemen Pemasaran yang terlaksana pada


bulan Agustus Tahun Anggaran 2022. Bertempat di Nevada Ketapang Hotel
dengan Jumlah Peserta 20 Orang dengan tujuan Meningkatkan omzet penjualan
bagi UKM.

Permasalahan :
Masih banyak pelaku ukm yang belum bisa melakukan pemasaran produk UKM
secara maksimal baik melalui Penjualan Langsung maupun Digitalisasi.

Solusi:
Dimasa mendatang perlu adanya pelatihan ini dan sejenisnya untuk lebih
ditingkatkan baik jumlah maupun pendanaan.

12) Urusan Penanaman Modal


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Penanaman Modal pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun tugas pokok dan fungsi
dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal mengacu pada indikator kinerja utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu. Berikut ringkasan kinerja
dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87
Ringkasan Kinerja Penanaman Modal

TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PER MASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM 100% 98,08%


PENGEMBANGAN
IKLIM
PENANAMAN
MODAL
1.1 Penetapan 100% 99,92%
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang
Penanaman
Modal yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1 Penetapan 100% 99,91%
Kebijakan Daerah
Mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

760
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Evaluasi
Pelaksanaan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman
Modal
1.2 Pembuatan Peta 100% 97,48%
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
1.2.1 Penyusunan 100% 95,42%
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta 100% 99,83%
Potensi dan Peluang
Usaha
Kabupaten/Kota

2 PROGRAM 100% 99,56%


PROMOSI
PENANAMAN
MODAL
2.1 Penyelenggaraan 100% 99,56%
Promosi
Penanaman
Modal yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/ Kota
2.1.1 Penyelenggaraan 100% 99,54%
Promosi
Penanaman Modal
yang menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.2 Penyusunan 100% 99,56%
Strategi Promosi
Penanaman Modal
Pelaksanaan
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota
3 PROGRAM 100% 99,67%
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL
3.1 Pelayanan 100% 99,67%
Perizinan dan
Nonperizinan
Secara
Terpadu Satu
Pintu Dibidang
Penanaman
Modal
yang Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/
Kota

761
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.1.1 Penyediaan 100% 99,50%


Pelayanan Terpadu
Perizinan dan
Nonperizinan
berbasis Sistem
Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

3.1.2 Penyediaan 100% 100%


Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan
4 PROGRAM 100% 96,04%
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL
4.1 Pengendalian 100% 96,04%
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
yang Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
4.1.1 Koordinasi dan 100% 99,27%
Sinkronisasi
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
4.1.2 Koordinasi dan 100% 94,43%
Sinkronisasi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

762
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.1.3 Koordinasi dan 100% 98,68%


Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
5 PROGRAM 100% 99,23%
PENGELOLAAN
DATA DAN
SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL
5.1 Pengelolaan Data 100% 99,23%
dan Informasi
Perizinan dan
Nonperizinan
yang Terintergrasi
Pada Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
5.1.1 Pengolahan, 100% 99,23%
Penyajian dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan
Nonperizinan
berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Tabel 2.88
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Persentase Peningkatan Realisasi 1.35 48.41 %


PMDN / PMA

2. Indeks Kepuasan Masyarakat


Sangat
terhadap pelayanan perizinan 92.24 90.87
Baik

Tabel 2.89
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase peningkatan investasi 6.2T 9.1T 146.7%

763
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.90
Tabel Capaian Program Prioritas
Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
Program Pengembangan 100% 98,08% Persentase
1.
iklim penanaman modal
Persentase peraturan
tentang kemudahan
1.1
berinvestasi yang
disahkan
Program Promosi 100% 99,56% Persentase
2.
penanaman modal
Persentase peningkatan
kerjasama promosi
2.1 investasi antar perangkat
daerah

Program Pelayanan 100% 99,67% Persentase


3.
Penanaman Modal
Persentase peningkatan
3.1 pelayanan penanaman
modal
Program Pengendalian 100% 96,04% Persentase
4. pelaksanaan penanaman
modal
Persentase metode dan
sistem perhitungan PMA
4.1
dan PMDN yang
kompatibel
Persentase peningkatan
perusahaan yang
4.2
melaporkan LKPM secara
berkala
Program Pengelolaan 100% 99,23% Persentase
Data dan Sistem
5.
Informasi Penanaman
Modal
Persentase data
informasi perizinan dan
5.1 non perizinan yang
dikelola menggunakan
sistem
Persentase ketersediaan 100% Persentase
Program Penataan
6. bangunan publik
Bangunan Gedung
terhadap kebutuhan
Persentase ketersediaan
6.1 bangunan publik
terhadap kebutuhan
Persentase bangunan
6.2
publik rusak diperbaiki

764
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

URAIAN PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN


1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Sub Kegiatan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasakan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari Kegiatan ini
adalah berupa Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Dengan Alokasi Dana APBD Murni
sebesar Rp. 45.987.000,00 dengan Realisasi Penggunaan Dana sampai per 31
Desember 2022 sebesar Rp. 45.945.500,00 atau 99,91%. Adapun pelaksanaan
kegiatan ini berupa Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada Tahun 2022 di seluruh
kecamatan yang ada di kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi :
Tidak ada
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman


Modal
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah Penyediaan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Dengan Alokasi Dana APBD
Murni sebesar Rp. 24.200.000,00,- dengan realisasi Penggunaan Dana sampai per
31 Desember 2022 sebesar Rp. 24.186.960,00 atau 99,95%, yang telah
dilaksanakan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak ada

1.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota


1.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah Terlaksananya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/kota, Dengan Alokasi Dana APBD Rp 115.924.000,00 dengan realisasi
Penggunaan Dana Sampai per 31 Desember 2022 sebesar Rp 110.617.630 atau
95,42% yang dilaksanakan di Kecamatan Singkup, Marau dan Tumbang Titi.

765
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak ada

1.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. Dengan
Alokasi Dana APBD Rp. 101.483.500,00,- dengan realisasi Penggunaan Dana
sampai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 101.308.950,00 atau 99,83% yang
dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak ada

2 Program Promosi Penanaman Modal


2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Sub Kegiatan ini Melakukan Penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman
Modal di Kabupaten Ketapang dan Sub. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2021 dengan lokasi menyebar di beberapa
Kecamatan di Kabupaten Ketapang, di laksanakan oleh Seksi Promosi Penanaman
Modal. Sub Kegiatan ini di tujukan kepada Potensi Unggulan yang ada di semua
Kecamatan di Kabupaten Ketapang sebagai bahan promosi, pada tahun ini Seksi
Promosi Penanaman Modal melakukan pengumpulan data untuk Penyusunan
Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dimaksud untuk mendukung sub
kegiatan ini Memiliki Alokasi Dana APBD Murni Sebesar Rp. 55.300.000,00 dan
Terealisasi sampai per 31 desember 2021 sebesar Rp. 55.046.420,00 atau 99,54
%.

Permasalahan:
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah


Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah terlaksananya kegiatan Promosi Penanaman Modal, dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 276.676.375,00,- dengan realisasi Penggunaan Dana sampai per

766
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

31 Desember 2022 sebesar Rp. 275.459.215,00 atau 99,56% yang dilaksanakan di


Kabupaten Ketapang semua Kecamatan semua Kelurahan.

Permasalahan:
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

3. Program Pelayanan Penanaman Modal


3.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
3.1.1 Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sub Kegiatan ini Melakukan Pendampingan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan berbasis Elektronik di Kabupaten Ketapang dan Sub. Kegiatan ini
dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan lokasi di
DPMPTSP dan beberapa Kecamatan di Kabupaten Ketapang, di laksanakan oleh
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A dan B. Sub Kegiatan ini di
tujukan kepada Pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Ketapang, pada tahun ini
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A dan Bidang B melakukan
Pendampingan Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik untuk
mendukung sub kegiatan ini Memiliki Alokasi Dana APBD Murni Sebesar Rp.
321.220.700,00 dan Terealisasi sampai per 31 desember 2021 sebesar Rp.
319.615.106,00 atau 99,5 %.

Permasalahan:
- Dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP No.
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung yang mengatur tentang persetujuan Bangunan Gedung
sebagai Perizinan yang diberikan pemilik Bangunan Gedung serta Peraturan
Pemerintah No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah yang
mengamanatkan dilakukan perubahan peraturan daerah tentang izin
mendirikan bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dengan
demikian nomenklatur IMB dalam Perda harus disesuaikan menjadi persetujuan
Bangunan Gedung. Untuk saat ini Peraturan Daerah tentang retribusi PBG masih
dalam tahap evaluasi di Pemerintah Pusat sehingga kegiatan Pemungutan
Retribusi PBG masih terhambat.
- Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah
No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, maka
secara otomatis Peraturan Bupati yang sebelumnya sudah ada harus disesuaikan
kembali dan aplikasi Online Single Submssion yang dikeluarkan Pemerintah
Pusat terdapat Perubahan.

Solusi:
- Percepatan Proses penetapan Peraturan Bupati Ketapang tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelesaian Pelayanan Perizinan.

767
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Melakukan Pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam Menggunakan Aplikasi


OSS
- Melakukan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kepada Admin dalam menggunakan
Aplikasi OSS.

3.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan


Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah berupa Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan alokasi
APBD Murni sebesar Rp. 170.000.000,00,- dengan realisasi penggunaan Dana
sampai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 170.000.000,00 atau 100%, yang
dilaksanakan di Kabupaten Ketapang semua Kecamatan semua Kelurahan.

Permasalahan:
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


4.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah berupa Terlaksananya Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi APBD sebesar Rp.
55.000.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 54.598.631,00
atau 99,27%, yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang semua Kecamatan semua
Kelurahan.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

4.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman


Modal
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah berupa Terlaksananya Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

768
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

421.421.684,00,- dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 397.937.000,00 atau


94,43%, yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang semua Kecamatan semua
Kelurahan.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

4.1.3 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman


Modal
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ketapang berdasarkan DPA Nomor
DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dengan Target Fisik dari kegiatan ini
adalah berupa Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi APBD Rp. 189.300.000,00,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 186.807.000,00 atau 98.68%, yang
dilaksanakan di Kabupaten Ketapang semua Kecamatan semua Kelurahan.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal


5.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1 Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Sub Kegiatan ini Melakukan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan secara Elektronik di Kabupaten Ketapang dan Sub. Kegiatan ini
dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan lokasi di
Kab.Ketapang, Sub Kegiatan ini di laksanakan oleh Seksi Data dan Informasi
Penanaman Modal Kegiatan ini di tujukan kepada Kegiatan Usaha, Pelaku Usaha
dan Masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang, pada tahun 2021 Seksi Data
dan Informasi sudah menyusun Dokumen SKM dan LKPM untuk mendukung sub
kegiatan ini Memiliki Alokasi Dana APBD Murni Sebesar Rp. 144.795.000,00 dan
Terealisasi sampai per 31 desember 2021 sebesar Rp. 143.685.132,00 atau
99,23%.

Permasalahan:
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

769
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

13) Urusan Kepemudaan dan Olah raga


Dinas Pemuda dan Olahraga
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2022 dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
urusan Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Pemuda dan Olahraga. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 2.91
Ringkasan Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah raga

NO PROGRAM KEGIATAN SUB TARGET KINERJA REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI REKOMENDASI


KEGIATAN KINERJA DPRD

1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING
KEPEMUDAAN
1.1 Penyadaran,
Pemberdayaan,
dan
Pengembangan
Pemuda dan
Kepemudaan
Terhadap
Pemuda
Pelopor
Kabupaten/Kot
a, Wirausaha
Muda
Pemula, dan
Pemuda Kader
Kabupaten/Kot
a
1.1.1 Koordinasi, Jumlah pemuda 3 orang Dari hasil seleksi Perlu Masuk kegiatan
Sinkronisasi pelopor yang pemuda pelopor dilakukan prioritas yang
dan terseleksi dan tingkat pembina diusulkan ke
Penyelenggar dikirim sebanyak 5 Kabupaten, ada 3 an dan DPRD untuk
aan orang orang yang sosialisasi tahun anggaran
Peningkatan memenuhi pemiliha 2023
Kapasitas persyaratan untuk n
Daya Saing lolos ke Tingkat Pemuda
Pemuda Provinsi Pelopor
Pelopor mulai
dari
Tingkat
Kacamat
an
1.1.2 Koordinasi, Jumlah peserta 250 orang Kurangnya Perlu Dianggarkan
Sinkronisasi pelatihan peralatan praktek adanya pada TA. 2023
dan kewirausahaan dan durasi waktu pengada
Penyelenggar sebanyak 250 orang untuk an
aan pelaksanaan peralatan
Peningkatan kegiatan penduku
Kapasitas pelatihan ng
Daya Saing kewirausahaan. pelatihan
Wira Usaha
Pemula

770
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.3 Koordinasi, Jumlah rencana aksi 2 kegiatan -Pelayanan - Dianggarkan


Sinkronisasi daerah kepemudaan kepemudaan blm Melakuk pada tahun
dan 2 kali kegiatan maksimal an rapat 2023
Penyelenggar Masih rendahnya koordina
aan kualitas dan akses si dengan
Peningkatan utk menunjang lintas
Kapasitas peningkatan sektoral
Daya Saing peran serta Menjalin
Pemuda pemuda dalam kerjasam
Kader masyarakat a dgn
Kabupaten/K Opd
ota terkait
dan
masyarak
at utk
bersinerg
i dlm
rangka
penguata
n
kapasitas
kepemud
aan
1.1.4 Pelaksanaan Jumlah 3 paket Masih minimnya perlu Tidak masuk
Koordinasi Prasarana dan pembangunan pemban dalam anggaran
Strategis Sarana Kepemudaan gedung pemuda gunan ditahun 2023
Lintas Sektor yang Masih kurangnya gedung
Penyelenggar dibangun/rehab/dib bantuan utk pemuda
aan eli sebanyak 3 paket sarana dan yang
Pelayanan prasarana maksima
Kepemudaan (perlengkapan l
melalui gedung pemuda) dan
Implementasi bantuan
Rencana Aksi sarana
Daerah/RAD dan
Tingkat prasaran
Kabupaten/K a yang
ota memadai
1.1.5 Perencanaan, Jumlah peserta 30 orang Belum Perlu Dianggarkan
Pengadaan, pelatihan pemuda maksimalnya dilakukan pada TA. 2023
Pemanfaatan, kader sebanyak 30 pemuda yang pelatihan
Pemeliharaan orang medapat kader
, dan pelatihan pemuda mulai
Pengawasan kader karena dari
Prasarana belum tingkat
dan Sarana terakomodirnya kecamata
Kepemudaan pemuda di n dan
Kab/Kota kecamatan dan desa
desa
1.1.6 Penyelenggar Jumlah pemuda 30 orang tidak semua Peserta Tdk
aan Seleksi yang terseleksinya & sekolah dari yang dianggarkan
dan Pelatihan menjadi kecamatan terakom ditahun 2023.
Pasukan PASKIBRAKA mengirimkan odir 30 Krn
Pengibar sebanyak 30 orang peserta untuk orang pelaksanaan
Bendera mengikuti seleksi paskibraka thn
tingkat Kabupaten 2023 sudah
Standar yang pindah
ditentukan Pusat Di
(fisik Ideal) utk Kesbangpolimas
anak anak tdk .
terpenuhi,
sehingga sekolah
tdk mengirim
Faktor biaya dari
sekolah utk
mengirim tdk ada.
1.2. Pemberdayaan
dan
Pengembangan
Organisasi
Kepemudaan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kot
a

771
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.1 Koordinasi, Jumlah pemuda 30 orang Belum semua Tersedia Dianggarkan


Sinkronisasi yang diberdayakan organisasi nya pada TA. 2023
dan dalam kemitraan kepemudaan anggaran
Pelaksanaan usaha sebanyak 30 memiliki kegiatan untuk
Pemberdayaa orang usaha. Belum Pendataa
n Pemuda terakomodirnya n
atau anggaran untuk terhadap
Organisasi pendataan pemuda
Kepemudaan terhadap pemuda pelaku
Melalui pelaku wirausaha wirausah
Kemitraan di Kabupaten a di
dengan Dunia Ketapang Kabupate
Usaha sehingga n
kurangnya data Ketapang
pemuda yang
berwirausaha di Perlu
Kabupaten adanya
Ketapang. sinergisit
Blm maksimalnya as lintas
Koordinasi lintas sektoral
sektoral dan dan
masyarakat. masyarak
at dlm
rangka
penguata
n
wirausah
a
pemuda.
1.2.2 Peningkatan Jumlah organisasi / 30 orang Masih banyak Perlu Dianggarkan
Kapasitas pemuda yang organisasi dilakukan pada TA. 2023
Pemuda dan mendapat kepemudaan yang pembina
Organisasi peningkatan tidak aktif. an secara
Kepemudaan kapasitas sebanyak Masih banyak berkala
Kabupaten/K 30 orang 1 OKP organisasi di
ota pemuda yang seluruh
Pemberian hibah belum memenuhi kecamata
kepada 1 OKP 50 orang syarat pendirian n
dan belum Perlu
Jumlah organisasi disyahkan diadakan
pemuda yang mengkumham sosialisasi
mendapat serta blm kepada
pengembangan terdaftar OKP
kapasitas sebanyak dikesbangpol tentang
50 orang (festival Syarat
musik, pameran dan dan
lomba joget ketentua
komando pelajar n
pendirian
OKP
2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan
2.1 Pengembangan
Olahraga
Pendidikan
Pada Jenjang
Pendidikan
yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kot
a
2.1.1 Koordinasi, Jumlah peserta yang 30 orang Masih kecilnya Perlu Diusulkan
Sinkronisasi mengikuti pelatihan anggaran untuk penamba kegiatan priotas
dan wasit sebanyak 30 pelatihan han tahun 2023
Pelaksanaan orang dibanding anggaran
Pembentuk peminat
an dan
Pengemban
gan Pusat

772
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pembinaan
dan
Pelatihan
Olahraga
serta
Sekolah
Olahraga
yang
Diselenggar
akan oleh
Masyarakat
dan Dunia
Usaha
2.1.2 Koordinasi, Jumlah 3 kompetisi Kompetisi sepak Pengatur Untuk
Sinkronisasi penyelenggaraan bola memerlukan an waktu kompetisi
dan kompetisi olahraga waktu yang & tenaga olahraga pelajar
Pelaksanaan sebanyak 3 panjang, pertandi diusulkan tahun
Pemberday kompetisi sedangkan waktu ngan 2023 dengan
aan usia pelajar dengan pengaturan
Perkumpula terbatas optimal waktu yang
n Olahraga lebih baik.
dan
Penyelengg
araan
Kompetisi
Oleh Satuan
Pendidikan
Dasar
2.1.3 Koordinasi, Jumlah prasarana 7 unit dan 4 Adanya paket Dilakuka Khusus GOR
Sinkronisasi olahraga yang paket pekerjaan yang n Tentemak,
dan terbangun / direhab lebih dari satu addendu perlu
Pelaksanaan / dirancang 7 sub pekerjaan, m peningkatan
Penyediaan sebanyak unit, yang berdasarkan kontrak kualitas &
Sarana dan jumlah peralatan aturan & penambahan
Prasarana olahraga yang dibeli pengadaan pengusul fasilitas
Olahraga sebanyak 4 paket barang dan jasa an paket
Kabupaten/ tidak dapat yang
Kota disatukan, telum
sehingga terakomo
menyebabkan dir dalam
terlambatnya APBD
proses tender Perubaha
n
2.2 Penyelenggaraa
n Kejuaraan
Olahraga
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kot
a
2.2.1 Penyelengg Jumlah kompetisi kompetisi Masih Mengopti Perlu
araan olahraga yang olahraga terbatasnya malkan penambahan
Kejuaraan dilaksanakan yang sarana & sarana & dan
Olahraga sebanyak 10, dilaksanaka prasarana prasaran peningkatan
Multi Event peringatan hari n sebanyak olahraga untuk a yang kualitas sarana
dan Single olahraga 1 kegiatan 10, mendukung ada & prasarana
Event & coaching clinic 1 peringatan kelancaran yang ada
Tingkat kegiatan hari pertandingan
Kabupaten/ olahraga 1
Kota kegiatan &
coaching
clinic 1
kegiatan
2.2.2 Penyelengg Jumlah cabang 3 cabor Anggaran yang Penamba Perlunya
araan olahraga yang minim sehingga han dukungan DPRD
Kejuaraan diikuti dalam POPDA cabor yang diikuti anggaran sehingga ada
dan Pekan sebanyak 3 cabor terbatas untuk penambahan
Olahraga POPDA anggaran untuk
Tingkat 2023 POPDA
Kab/Kota
2.2.3 Partisipasi Jumlah kejuaraan 1 kejuaraan
dan olahraga diluar
Keikutsertaa daerah yang diikuti
n dalam sebanyak 1

773
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penyelengg kejuaraan
araan
Kejuaraan
2.3 Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Prestasi
Tingkat Daerah
Provinsi
2.3.1 Pembinaan Jumlah turnamen 2 turnamen
dan dalam pembinan
Pengemban Atlet Berprestasi
gan Atlet Kabupaten/Kota
Berprestasi yang di lakukan
Kab/Kota pembinaan dan
pengembangan
sebanyak 2
turnamen

2.3.2 Pemberian Jumlah atlet dan 15 atlet Aturan pemberian Pemberia Diusulkan perlu
Penghargaa pelatih berprestasi dan 3 bonus untuk n bonus diatur dengan
n Olahraga yang menerima pelatih pelatih belum mengikut Perbup
Kabupaten/ penghargaan secara spesifik i standar tersendiri, atau
Kota sebanyak 15 atlet diatur dalam atlet, dimasukan
dan 3 pelatih Perbup namun dalam SBM
hanya
separuhn
ya
2.3.3 Koordinasi Jumlah dokumen 5 dokumen Data yang didapat Menginte
dan Koordinasi dan sering tidak nsifkan
Sinkronisasi Sinkronisasi akurat kerjasam
Penyediaan Penyediaan Data a dengan
Data dan dan Informasi dengan
Informasi Sektoral Olahraga 5 instansi
Sektoral dokumen terkait
Olahraga khususny
a Dinas
Pendidik
an
Pembinaan dan
2.4 Pengembangan
Organisasi
Olahraga
2.4.1 Standardisa Jumlah kegiatan 2 kegiatan Kegiatan Diusulka
si Organisasi standardisasi yang standardisasi n dalam
Keolahragaa dilaksanakan masih terbatas, APBD
n sebanyak 2 kegiatan masih banyak Perubaha
pelatihan cabang olahraga n
yang belum
terakomodir
dalam kegiatan
standardisasi
2.4.2 Pengemban Jumlah organisasi 1 organisasi Pengelolaan Mengopti
gan olahraga yang organisasi yang malkan
Organisasi mendapat masih lemah koordina
Keolahragaa pembinaan dan si dengan
n pengembangan cabang
sebanyak 1 olahraga
organisasi
2.4.3 Peningkatan Jumlah dokumen 12
Kerja sama koordinasi dan dokumen
Organisasi konsultasi tentang
Keolahragaa keolahragaan
n Kabupaten/Kota
Provinsi sebanyak 12
Dengan dokumen
Lembaga
Terkait
2.5 Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Rekreasi

774
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.5.1 Penyelengg Jumlah 2 kegiatan


araan, Penyelenggaraan,
Pengemban Pengembangan dan
gan dan Pemasalan Festival
Pemasalaha dan Olahraga
n Rekreasi sebanyak
Festival dan 2 kegiatan
Olahraga
Rekreasi
2.5.2 Pemberday Jumlah 1
aan Perkumpulan perkumpul
Perkumpula Olahraga Rekreasi an
n Olahraga yang diberdayakan
Rekreasi sebanyak 1
perkumpulan

2.5.3 Penyediaan, Jumlah sarana 2 paket


Pengemban Olahraga Rekreasi
gan dan yang disediakan
Pemeliharaa sebanyak 2 paket
n
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Rekreasi
2.5.4 Pengemban Jumlah Olahraga 1 kegiatan Olahraga Menginte Perlunya
gan Wisata, Tantangan tantangan penuh nsifkan prasarana
Olahraga dan dengan resiko, kerjasam khusus untuk
Wisata, Petualangan yang termasuk a dengan olahraga
Tantangan dikembangkan / keselamatan berbagai tantangan
dan selenggarakan penonton pihak &
Petualangan sebanyak membuat
1 kegiatan rambu-
rambu/ta
nda2
keselama
tan
2.5.5 Pemanfaata Jumlah 4 kegiatan Masih banyak Skala
n Olahraga pemanfaatan olahraga prioritas
Tradisional Olahraga tradisional yang
dalam Tradisional dalam belum
Masyarakat Masyarakat terakomodir
sebanyak 4 kegiatan

3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
3.1 Pembinaan dan
Pengembangan
Organisasi
Kepramukaan
3.1.1 Peningkatan Jumlah anggota / 100 orang Masih rendahnya Perlu
Kapasitas pengurus organisasi pemahaman dilakukan
Organisasi kepramukaan yang pengurus pembina
Kepramukaa dibina sebanyak 100 pramuka tentang an secara
n Tingkat orang organisasi berkala
Daerah kepramukaan
3.1.2 Penyelenggara Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Kegiatan belum Perlu
an Kegiatan Kepramukaan dapat dilakukan
Kepramukaaan Tingkat dilaksanakan pembina
Tingkat Daerah Daerah yang secara maksimal an secara
diselenggarakan karena belum terus
sebanyak 1 kegiatan semua sekolah menerus
terakomodir, baik terhadap
tingkat Kabupaten sekolah
maupun maupun
Kecamatan kwarcab

775
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.92
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Persentase peningkatan prestasi 4,50 25,12 persen


olahraga

2. Persentase peningkatan wirausahawan 3,50 3,20 persen


muda

Tabel 2.93
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Tingkat partisipasi pemuda 17 0,46 persen


dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Tingkat partisipasi pemuda 12 11,41 persen
dalam organisasi kepemudaan
dan organisasi sosial
kemasyarakatan

Tabel 2.94
Tabel Capaian Program Prioritas
Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1. Program Pengembangan Persentase UKM yang 15 13,5 persen
kapasitas daya saing dikembangkan oleh
kepemudaan pemuda
Persentase pemuda yang 12 10,50 persen
mendapat pembinaan
kepemimpinan
Persentase organisasi 10 9,10 persen
pemuda yang
mendapatkan
pembinaan dari pihak
swasta
2. Program Pengembangan Persentase cabang 20 20% persen
Kapasitas Daya Saing olahraga yang mendapat
Keolahragaan pembinaan
Persentase keikutsertaan 20 20% persen
pada turnamen di luar
daerah
3. Program Pengembangan Persentase anggota 20 20 persen
Kapasitas Daya Saing pramuka yang mendapat
Kepramukaan peningkatan kapasitas

776
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
1.1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Ketapang dengan target terseleksi dan terkirimnya pemuda pelopor.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD murni sebesar Rp. 65.018.700,-dan
pada APBD perubahan bertambah sebesara Rp. 40.615.050 sehingga menjadi
sebesar Rp. 105.633.750,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.77.317.667,- (73,19%)

Realisasi kegiatan ini adalah pelatihan dan seleksi pemuda pelopor.


Pelatihan Pemuda Pelopor dilaksanakan dalam 2 (Dua) kali kegiatan yaitu
tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2022 di Kecamata Delta Pawan dan Tanggal 8
Oktober 2022 dan 29 Oktober 2022 di Kecamata Delta Pawan Kabupaten
Ketapang yang diikuti oleh organisasi kepemudaan dan mahasiswa dan pelajar
yang ada di Kabupaten Ketapang

Kegiatan bertujuan memberikan motivasi dan menumbuhkan Minat Pemuda


terhadap peluang usaha dan Pengenalan Program Kerja Bidang Kepemudaan
sehingga diharapkan akan menjadi pemuda mandiri dan menjadi pelopor bagi
kemajuan kepemudaan.
Pengiriman pemuda pelopor sebanyak 3 orang mewakili Kabupaten ketapang ke
Provinsi Kalimanta Barat

1. Heri Junaidi, S. Farm Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial dan Budaya,
Juara 1 ( Satu ) Kabupaten Ketapang dan mewakil Kabupaten Ketapang
Tingkat Provinsi.
2. Eka Tri Prasetiya, S.Sos, Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan SDA,
Lingkungan dan Pariwisata, Juara 1 ( Satu ) Kabupaten Ketapang dan
mewakil Kabupaten Ketapang Tingkat Provinsi.
3. Dimas Saputra Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan, Juara 1 ( Satu )
Kabupaten Ketapang dan mewakil Kabupaten Ketapang Tingkat Provinsi.

Permasalahan :
Dari target 5 orang pemuda pelopor, dengan hasil seleksi pemuda pelopor
tingkat Kabupaten terpilih 3 orang pemuda pelopor tingkat Kabupaten yang
memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor Tingkat
Provinsi. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan pemuda
tentang indikator – indikator yang menjadi point utama dalam pemilihan
pemuda pelopor, sehingga belum bias memenuhi persyaratan untuk lolos dalam
seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Serta belum
adanya karya nyata pemuda untuk diperlombakan ketingkat provinsi dan
nasional.

777
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi pemilihan Pemuda Pelopor mulai dari
Tingkat Kacamatan serta bimbingan khusus kepada pemuda untuk mengikuti
lomba maupun pembuatan karya nyata yang diperlombakan.

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan


Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Ketapang dengan target pelatihan kewirausahaan pemuda sebanyak 317
orang. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD murni sebesar Rp. 58.992.150,-
dan pada APBD perubahan bertambah sebesara Rp. 250.000.000 sehingga
menjadi sebesar Rp. 308.992.150,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.276.759.815,(89,57%)

Realisasi kegiatan berupa pelatihan kewirausahaan pemuda pemula yang


dilaksanakan dalam 2 (dua) kali kegiatan yaitu tanggal 8-10 Maret 2022 di
Kecamatan delta pawan, dan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober - 22
Nopember 2022 bertempat di 9 Kecamatan yaitu, delta pawan, Matan Hilir
Selatan, Kendawangan, Sungai Melayu Raya, Tumbang titi, Sandai, Simpang Dua,
dan Air Upas. diikuti 200 orang peserta dari organisasi kepemudaan. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan motivasi dan berupaya menumbuhkan peluang
usaha bagi pemuda dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat
khususnya dikalangan pemuda.

Permasalahan :
Kurangnya peralatan praktek keterampilan kerja dalam pelaksanaan kegiatan
pelatihan kewirausahaan, dan durasi waktu yang singkat Serta belum
maksimalnya memberikan bantuan alat praktik untuk peserta, sehingga
keterampilan yang diperoleh peserta kurang maksimal.

Solusi:
Pelatihan kewirausahaan perlu ditingkatkan lagi, waktu pelatihan yang
digunakan ditambah, peserta perlu diberi pengadaan alat praktik agar
memudahkan mereka untuk melanjutkan usahanya, dengan harapan para
peserta pelatihan kewirausahaan memperoleh keterampilan kerja secara
maksimal

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan


Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Ketapang dengan 2 kali kegiatan. berupa penyusunan rencana aksi daerah
kepemudaan dan pelaksanaan bhakti sosial pemuda. Kegiatan ini mendapat
Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 37.148.132,00,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 26.091.100,00 (70,24%).

Realisasi dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan rencana aksi daerah
berupa penyusunan rencana aksi daerah kepemudaan dengan melibatkan
instansi lintas sektoral dan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan pada

778
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tanggal 7 desember 2022, dan bhakti sosial kepemudaan pada tanggal 27


Oktober 2022 di Kecamatan Kendawangan dan 25 Oktober diKecamatan
Tumbang titi dengan peserta yang mengikuti bhakti sosial sebanyak 60 orang
yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan remaja masjid. Kegiatan ini
bertujuan untuk penguatan layanan kepemudaan dalam rangka peningkatan
kapasitas daya saing pemuda, selain itu untuk menumbuhkan semangat
kebersamaan dan kepedulian pada lingkungan sekitar, serta menanamkan nilai-
nilai pancasila.

Permasalahan :
Belum maksimalnya pemuda yang medapat pelatihan pemuda kader karena
belum terakomodirnya pemuda di kecamatan dan desa.

Solusi: -
Perlu bersinergisitas dengan OPD terkait atau lintas sektoral serta masyarakat
dalam usaha peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

1.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan


Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD
Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Ketapang dengan target rehab gedung kepemudaan di 1 lokasi. Kegiatan ini
mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 198.996.800,- dan pada APBD
Perubahan tidak ada penambahan,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 198.996.800,- (99,5%)
Realisasi dari kegiatan ini berupa :
1. Rehab Gedung Pemuda (KNPI) Kab. Ketapang lokasi Kecamatan Delta Pawan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. SENDA SEJAHTERA sesuai Surat Perintah
Kerja Nomor P/SPK.02/APBD/DISPORA-A.027/V/2022 tanggal 17 Mei 2022
dengan Nilai Rp. 98.700.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta tujuh ratus ribu
Rupiah).
2. Peningkatan halaman parkir Gedung Pemuda (KNPI) Kab. Ketapang lokasi
Kec. Delta Pawan yang di laksanakan oleh CV. Borneo Mandiri Indotama
sesuai Surat Perintah Kerja Nomor P/098/APBDP-PPK/DISPORA-
A.027/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nilai Rp. 74.760.000,- (Tujuh
puluh Empat Juta Tujuh ratus Enam Puluh ribu Rupiah).
3. Pembelian meubelair gedung pemuda (KNPI)
4. Pembelian meja dan kursi gedung pemuda (KNPI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menyediakan tempat yang refresentatif


bagi aktifitas organisasi kepemudaan

Permasalahan :
- Masih kurangnya unit pembangunan gedung pemuda
- Perlengkapan sarana dan prasarana gedung masih minim

Solusi :
- Perlu penambahan unit gedung pemuda

779
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Perlu pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk kegiatan


kepemudaan

1.1.5. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan


Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Ketapang dengan 1 kali kegiatan berupa pelatihan pemuda kader bagi
pemuda. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp.
37.148.132,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 26.091.100,-
(70,24%).
Realisasi kegiatan ini berupa pelatihan pemuda kader dilaksanakan pada tanggal
17-19 Juni 2022 di Kecamatan Delta Pawan, dengan peserta yang mengikuti
Pelatihan sebanyak 30 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah mempersiapkan
kader-kader bangsa yang memiliki semangat idealisme sehingga timbul
kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, selalu menghadirkan kerukunan
dalam keberagaman dan menjalin persatuan serta berjuang untuk kepentingan
masyarakat banyak.

Permasalahan :
Belum maksimalnya pemuda yang medapat pelatihan pemuda kader karena
belum terakomodirnya pemuda di kecamatan dan desa

Solusi:
Perlu dilakukan pelatihan dari tingkat kecamatan sampai desa

1.1.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pengibar Bendera


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ketapang dengan target terseleksi dan terlatihnya PASKIBRAKA
Tahun 2022. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD sebesar Rp.
475.660.158,- dan dalam APBD Perubahan berkurang sebesar Rp. 49.250.000,-
sehingga menjadi sebesar Rp. 426.410.158,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 417.850.758,-(97,99%)

Realisasi dari kegiatan ini adalah terseleksinya dan pelatihan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) sebanyak 30 orang (27 orang anggota PAKIBRAKA
Kab.Ketapang dan 3 orang PASKIBRAKA Provinsi Kalbar).

Kegiatan seleksi anggota PASKIBRAKA dilaksanakan tanggal 22 – 24 Maret 2022


bertempat di Gedung Pemuda (KNPI) Kabupaten Ketapang. Seleksi dilakukan
terhadap pelajar SMA dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.
Seleksi melibatkan Polres Ketapang, Kodim 1203 Ketapang dan Purna Paskibraka
Indonesia (PPI).
Pemusatan latihan dilaksanakan dari tanggal 31-17 Agustus 2022. Pelaksanaan
Aubade dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022.
Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pengibaran Bendera
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka untuk
memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya kegiatan
ini diharapkan akan memupuk semangat patriotik dan kecintaan terhadap tanah
air.

780
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Tidak semua kecamatan mengirimkan peserta untuk mengikuti seleksi tingkat
Kabupaten, peserta yang terakomodir hanya dari 10 Kecamatan.
- Dukungan dari pihak sekolah tidak maksimal karena berhubungan dengan
biaya pengiriman peserta.
- Kurangnya standar (fisik) siswa banyak yang kurang ideal, sehingga sekolah
tidak mengirimkan pesertanya.
- Karna anggaran yang terbatas sehingga beberapa item penting yang
mendukung kelancaran proses diklat tidak terlaksana, seperti tidak adanya
biaya penginapan untuk peserta.

Solusi:
- Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar dapat mengirimkan
pesertanya. Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi agar mereka termotivasi
dalam mengikuti kegiatan seleksi.

1.2 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat


Daerah Kabupaten/Kota
1.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda
atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Ketapang dengan target Pemberdayaan pemuda dengan kemitraan dengan
dunia usaha sebanyak 30 orang. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD
sebesar Rp. 39.321.050,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.32.546,765- (82,77%)

Realisasi dari kegiatan ini adalah Pelatihan Pemberdayaan Pemuda melalui


kemitraan dengan dunia usaha yang diikuti peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan
berlangsung dari tanggal 17-28 Mei 2022 di Kecamatan Delta Pawan dengan
melibatkan organisasi kepemudaan aktif yang ada di Kabupaten Ketapang.
Kegiatan bertujuan untuk memotivasi dan menumbuhkan minat pemuda
terhadap peluang usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Permasalahan :
- Belum semua organisasi kepemudaan memiliki kegiatan usaha.
- Belum terakomodirnya anggaran untuk pendataan terhadap pemuda pelaku
wirausaha di Kabupaten Ketapang sehingga data pemuda yang berwirausaha di
Kabupaten Ketapang masih sangat kurang.

Solusi:
- Organisasi pemuda perlu diberikan pelatihan khusus dan lebih intens, terutama
dalam hal mengelola sebuah usaha, sekaligus juga diberikan modal usaha
- Perlunya disediakan anggaran yang memadai untuk pendataan terhadap
pemuda pelaku wirausaha di Kabupaten Ketapang
1.2.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ketapang dengan target jumlah organisasi pemuda yang mendapat
peningkatan kapasitas sebanyak 30 orang, dan 50 orang yang mengikuti kegiatan

781
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

festival music pemuda, pameran pemuda, dan lomba joget komando bagi pelajar
serta pemberian hibah uang kepada KNPI. Kegiatan ini mendapat alokasi dana
APBD murni sebesar Rp. 243.112.200,- dan dalam APBD Perubahan bertambah
sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 543.112.200,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 540.862.064,- (99,59%)

Realisasi dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas terhadap organisasi


pemuda dan pelajar dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap
kegiatan yaitu :
- Kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan di gedung KNPI tanggal 21-22 Juli
2022
- Festival musik, pameran pemuda dan lomba joget komando bagi pelajar yang
dilaksanakan tanggal 19-22 Desember 2022 di Pentas Seni Pendopo Ketapang
- Pemberian hibah uang kepada KNPI

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan semangat disiplin, menumbuhkan minat


untuk berorganisasi yang baik, menumbuhkan kemandirian organisasi dan
memotivasi untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan minat bakat
kepada para pemuda sehingga melahirkan pemuda yang terampil dan berkualitas.

Permasalahan :
- Banyak organisasi pemuda yang belum mendapatkan bantuan dan pembinaan,
dikarenakan adanya persyaratan yang belum dipenuhi.

Solusi : -
- Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi kepada organisasi pemuda

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan


2.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga Kab. Ketapang dengan target pelatihan wasit sebanyak 30 orang.
Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 39.477.390 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 35.743.800,- (90,54%)
Realisasi dari kegiatan ini berupa pelatihan wasit sepak takraw di Kabupaten
Ketapang sebanyak 30 orang yang dilaksanakan tanggal 16-18 Nopember 2022
bertempat di Aula SMKN 2 Ketapang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kadispora Kab.
Ketapang, Kabid. Pembudayaan Olahraga beserta staf dengan narasumber Drs.
Ahmad Jamalong, S.Pd, M.Pd
Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan kurangnya wasit sepak takraw di
kab. Ketapang, sedangkan cabang olahraga ini sering dimainkan. Kegiatan ini juga
bertujuan untuk melahirkan wasit-wasit daerah yang berlisensi serta memiliki
sertifikat pelatihan wasit.

782
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Anggaran yang terbatas sehingga pelatihan wasit hanya untuk cabang olahraga
takraw saja. Sedangkan cabang olahraga yang lain juga sangat berkeinginan untul
diadakan pelatihan untuk wasit cabang olahraganya.

Solusi :
Pada tahun anggaran 2022 diusulkan untuk penambahan anggaran yang lebih
memadai.

2.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan


Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan
Dasar
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga Kab. Ketapang dengan target terlaksananya 3 (tiga) kejuaraan olahraga
pelajar. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 278.562.645,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.107.500,- (97,32%)
Realisasi kegiatan berupa :
1. Kejuaraan bola tingkat pelajar yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 12
Oktober 2022 di SMP Negeri 6 Ketapang. Kegiatan dihadiri oleh Kadispora Kab.
Ketapang, Kabid Pembudayaan Olahraga, Kadis Pendidikan, Ketua KONI, Ketua
PBVSI, Kepala Sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
menjaring bibit atlet dan menggali potensi atlet di kalangan pelajar serta
meningkatkan prestasi atlet khususnya kejuaraan bola voli tingkat pelajar di
Kab. Ketapang. Jumlah Peserta kejuaran ini berjumlah 228 peserta terdiri dari
19 sekolah. Hasil dari kejuaraan ini adalah :

1. SMPN 1 MHS JUARA I PUTRA


2. SMPN 3 KETAPANG JUARA I PUTRI
3. SMPN 3 MHS JUARA II PUTRA
4. SMPN 1 MHS JUARA II PUTRI
5. SMPN 5 KETAPANG JUARA III PUTRA
6. SMPN 1 KETAPANG JUARA III PUTRI
7. SMP N 6 KETAPANG JUARA IV PUTRA
8. SMP N 2 MHU JUARA IV PUTRI

2. Kejuaraan Karate tingkat pelajar SMP dan SMA yang dilaksanakan tanggal 7
s/d 8 Nopember 2022 di Gedung Olahraga PELTI Ketapang. Kegiatan dihadiri
oleh Wakil Bupati Ketapang, Ketua DPRD, Kadispora, Kadis Pendidikan, Ketua
KONI , Ketua FORKI dan para Kepala Sekolah. Kegiatan di Kegiatan ini
bertujuan untuk memajukan cabang olahraga karate dikalangan pelajar
dengan harapan akan lahir bibit-bibit atlet muda karate yang berbakat. Hasil
dari kegiatan ini berupa :

No NAMA ASAL SEKOLAH KETERANGAN


1. M. FAHMI AKMAL SMA N 1 KTP Juara I Tkt SMA Putra
2. DESELA DWITRI SMA N 3 KTP Juara I Tkt SMA Putri
3. RABEL RAMADANI SMPN 6 KTP Juara I Tkt SMP Putra
4. AQELA HILWA A. SMPN 6 KTP Juara I Tkt SMP Putri
5. M. FADHIL AKMAL SMA N 1 KTP Juara II Tkt SMA Putra

783
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. AMELINDA HILARY SMA N 3 KTP Juara II Tkt SMA Putri


7. EGAN TEZA MEINDRA SMP N 6 KTP Juara II Tkt SMP Putra
8. UTIN SELVI TRI I SMP N 6 KTP Juara II Tkt SMP Putri
9. BAHRUL ILMI SMK N 2 KTP Juara III Tkt SMA Putra
10. SYAKIRA AULIA IF MAN 1 KTP Juara III Tkt SMA Putri
11. M. NAZRIL FIRNANDA SMP N 3 KTP Juara III Tkt SMP Putra
12. FINZI PUSPA LESTARI SMP N 6 KTP Juara III Tkt SMP Putri
13. AIDIL SAPUTRA SMA N 3 KTP Harapan I Tkt SMA Putra
14. NESSA SELVIA SMK N 2 KTP Harapan I Tkt SMA Putri
15. M. FAHIR HIDAYAT PONPES AL-ISLAM Harapan I Tkt SMP Putra
KENDAWANGAN
16. NANI AGUSTIN SMP 6 KTP Harapan I Tkt SMP Putri
17. NANDA AGUS SAPUTRA SMA N 2 KTP Harapan II Tkt SMA Putra
18. SALMA FHALIKA SMA N 3 KTP Harapan II Tkt SMA Putri
19. IMAM SAPUTRA SMP N 6 KTP Harapan II Tkt SMP Putra
20 FITHA LAUDIA NUTHU SMP N 6 KTP Harapan II Tkt SMP Putri

3. Kejuaraan Tenis Meja Tingkat Pelajar SMP dan SMA yang dilaksanakan pada
tanggal 12 s/d 13 Desember 2022 di SMP PL Santo Albertus Ketapang dengan
peserta sebanyak 38 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi bibit-
bibit atlet tenis meja pelajar serta memajukan cabang olahraga tenis meja.
Hasil dari kegiatan ini adalah :

No Nama Asal Sekolah Keterangan


1. Louis SMP Agustunus Juara 1 Putra SMP
2. Cristia SMP 5 Ketapang Juara 1 Putri SMP
3. Firdaus SMKN 1 Ketapang Juara 1 Putra SMA
4. Zoya Aurelia SMAN 2 Ketapang Juara 1 Putri SMA
5. Uti M. Haikal SMPN 1 Ketapang Juara 2 Putra SMP
6. Vita Dwi SMPN 6 Ketapang Juara 2 Putri SMP
7. Dwi Riduansyah SMAN MHS Juara 2 Putra SMA
8. Asila R SMAN 2 Ketapang Juara 2 Putri SMA
9. M. Suganda SMP 6 Ketapang Juara 3 Bersama Putra
SMP
10. Evaldo SMP Albertus Ketapang Juara 3 Bersama Putra
SMP
11. Putri Marisa SMP 1 Ketapang Juara 3 Bersama Putri
SMP
12. Beatrice SMP Albertus Ketapang Juara 3 Bersama Putri
SMP
13. Bahrul SMKN 2 Ketapang Juara 3 Bersama Putra
SMA
14. Fajar SMKN Muara Pawan Juara 3 Bersama Putra
SMA
15. Jane Arsita SMAN 2 Ketapang Juara 3 Bersama Putri
SMA
16. Paraditia S SMKN 1 Ketapang Juara 3 Bersama Putri
SMA

Permasalahan :

784
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kompetisi sepak bola memerlukan waktu yang panjang, sedangkan waktu usia
pelajar terbatas

Solusi:
Pengaturan waktu & tenaga pertandingan dengan optimal

2.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini dibidang dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang dengan target tersedia /
terbangunnya sarana dan prasarana olahraga sebanyak 12 paket dengan target
100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp. 4.380.000.000,-
dan dalam APBD Perubahan bertambah sebesar Rp. 879.000.000,- sehingga
menjadi sebesar Rp. 5.259.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
5.225.555.351,- (99,36%)

Realisasi kegiatan sebagai berikut :


1. Penyusunan DED Atap Tribun dan Penataan Lingkungan Stadion Tentemak,
sesuai Surat Perintah Kerja No: P/SPK.01/APBD/DISPORA-A.027/III/2022
Tanggal 4 Maret 2022, Surat Perintah Kerja Addendum No:
P/SPK.02/APBD/DISPORA-A.027/IV/2022 Tanggal 13 April 2022, pelaksana CV.
Konsultan Komunitas Grup dengan nilai SPK sebesar Rp. 99.300.000
2. DED Pembangunan Lapangan Tembak, sesuai dengan Surat Perintah Kerja
Nomor : P/132/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/XI/2022 tanggal 8 November
2022, yang dilaksanakan oleh CV. Kirana Jaya Konsultan dengan nilai Rp.
99.900.000,-
3. Pemeliharaan Stadion Olahraga Tentemak
Pekerjaan Pemeliharaan Stadion Olahraga Tentemak Kabupaten Ketapang
sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: P/SP.03/APBD.DISPORA-A.027/VI/2022
Tanggal 17 Juni 2022, Addendum I Tambah Kurang Nomor :
P/062/ADD/PPK.DISPORA.027/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 3.268.899.899,- yang dilaksanakan oleh CV. BILQISSHIQA
LAPAN SEMBILAN SEMBILAN. Dalam rangka untuk menghindari dan
meminimalisir kegiatan yang berpotensi menyalahi aturan maka dilakukan
pendampingan hukum dan pendampingan kontrak dalam kegiatan
Pemeliharaan Stadion Tentemak, yang melibatkan Kejaksaan Negeri Ketapang
dan PUTR.
4. Pengadaan Jaringan Listrik Tower Stadion Olahraga Tentemak
Pengadaan Jaringan Listrik Tower Stadion Olahraga Tentemak Sesuai dengan
Surat Perintah Kerja Nomor: P/196/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/XI/2022
tanggal 28 November 2022, dilaksanakan oleh CV. AULIA dengan nilai SPK
sebesar Rp. 174.580.000,-
5. Pembangunan Lapangan Voli Kecamatan Simpang Dua
Pembangunan Lapangan Voli Kecamatan Simpang Dua Sesuai dengan Surat
Perintah Kerja Nomor: P/078/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/X/2022, Tanggal 7
Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh CV. TRI KARYA dengan nilai SPK sebesar
Rp. 197.330.000,-
6. Pengadaan Sarana Olahraga Ring Tinju

785
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pengadaan Sarana Olahraga Ring Tinju Dispora Sesuai dengan : Surat Perintah
Kerja Nomor: P/156/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/XI/2022 Tanggal 14
November 2022, yang dikerjakan oleh CV. WIRA KARYA dengan nilai SPK
sebesar Rp. 198.520.000,-
7. Peningkatan Pelataran Parkir Stadion Olahraga Tentemak
Peningkatan Pelantaran Parkir Stadion Olahraga Tentemak Sesuai Dengan :
Surat Perintah Kerja No: P/067/APBDP-PPK/.DISPORA-A.027/X/2022 tanggal,4
Oktober 2022, Addendum I No: P/085/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/X/2022
Tanggal 14 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh CV. Putra Kembar Perkasa
dengan nilai SPK Rp. 199.600.000,-
8. Pengadaan Peralatan Olahraga Menembak
Pengadaan Peralatan Olahraga Menembak sesuai dengan Surat Perintah Kerja
No: P/086/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang
dilaksanakan oleh CV. Distrik Lima Satu dengan nilai SPK Rp. 199.578.000,-
9. Pengadaan Matras Olahraga Bela Diri
Pengadaan Matras Olahraga Beladiri Sesuai dengan Surat Perintah Kerja
Nomor: P/176/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/XI/2022 tanggal 16 November
2022, yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA SIMPANG BETUAH dengan nilai SPK
sebesar Rp. 99.900.000,-
10. Rehab Sarana dan Prasarana Lapangan PELTI Kab. Ketapang
Rehab Sarana dan Prasarana Lapangan Pelti Kabupaten Ketapang sesuai
dengan Surat Perintah Kerja Nomor: P/166/APBDP-PPK/DISPORA-
A.027/XI/2022 tanggal 14 November 2022, yang dilaksanakan oleh CV. REGIUN
dengan nilai SPK sebesar Rp. 99.480.000,-
11. DED Pembangunan GOR Tenis Meja di Lingkungan Stadion Tentemak Desa
Payak Kumang Kec. Delta Pawan
DED Pembangunan Gedung Olahraga Tennis Meja di lingkungan Stadion
Olahraga Tentemak Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan Ketapang Sesuai
dengan : Surat Perintah Kerja Nomor: P/186/APBDP-PPK/DISPORA-
A.027/XI/2022 Tanggal, 22 November 2022, yang dilaksanakan oleh CV.
HAFIZH PRATAMA SEMESTA dengan nilai SPK Rp. 99.345.000,-
12. Pengadaan Peralatan Olahraga Elektronik
Pengadaan Peralatan Olahraga Elektronik (ESPORT) Kab. Ketapang sesuai
dengan Surat Perintah Kerja No: P/109/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/X/2022
tanggal 31 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh CV. Distrik Lima Satu dengan
nilai SPK sebesar Rp. 99.600.000

Permasalahan :
Adanya paket pekerjaan yang lebih dari satu sub pekerjaan, yang berdasarkan
aturan pengadaan barang dan jasa tidak dapat disatukan, sehingga menyebabkan
terlambatnya proses tender

Solusi:
- Dilakukan pemisahan sub kegiatan dan addendum kontrak
- Dalam APBD Perubahan, mengusulkan paket pekerjaan yang belum
terakomodir.

786
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


2.2.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa terlaksananya kejuaraan
olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang sebanyak 12 (dua
belas) kejuaraan dengan target realisasi sebesar 100%.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 979.212.754- dan
dalam APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 461.007.816,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 1.480.820.570,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.458.000.935,-(98,46 %)

Realisasi kegiatan berupa :


1. Kejuaraan Futsal Jurnalis Kejari Cup
Dilaksanakan pada tanggal 12-24 September 2022 bertempat di Lapangan
Futsal Krisma Ketapang
Jumlah peserta yang mengikuti Kejuaraan Jurnalis Cup sebanyak 40 club diikuti
oleh club dari seluruh daerah kota ketapang dengan hasil sebagai berikut :
- Juara 1 Poskopi
- Juara 2 Rahmat FC
- Juara 3 Boysan

2. Kejuaraan Voli Kapolres Cup


Dilaksanakan pada tanggal 24 – 29 Juni 2022 di Lapangan Bola Volly
Bhayangkara Ketapang. Kegiatan ini bertujuan menjaring bibit / atlet berbakat
cabang olahraga volley serta meningkatkan prestasi cabang olahraga Volly.
Kegiatan ini diiikuti sebanyak 51 club yang terdiri atas 32 club putra dan 19
club putri, dengan hasil sebagai berikut :
a. Kategori Putra :
- Juara 1 Putra Buana
- Juara 2 AVC
- Juara 3 Tanjung FC
b. Kategori Putri :
- Juara 1 Rahmat
- Juara 2 Independent
- Juara 3 Dispora

3. Kejuaraan Tinju Dandim Cup


Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 Juni 2022 bertempat di
Sasana Matan Boxing Camp Ketapang, dibuka oleh Bupati Ketapang Martin
Rantan, SH, M.Sos. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menjaring
bibit/atlet berbakat cabang olahraga tinju dan meningkatkan prestasi cabang
olahraga tinju. Kategori yang dilombakan dalam kejuaraan ini adalah kategori
pelajar dan umum dengan jumlah peserta yang sebanyak 30 orang.

4. Kejuaraan Menembak Bupati Cup


Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2022 bertempat di
Lapangan Tenis PELTI Ketapang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan Tali
Persaudaraan diantara para peserta sekaligus menjaring Bibit/ Atlet berbakat
cabang Olahraga Menembak.

787
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Jumlah Peserta yang Mengikuti Kejuaraan Menembak kabupaten Ketapang


Sebanyak 200 orang dan diikuti oleh peserta dari ketapang dan luar daerah
dengan hasil sebagai berikut :
1. Kelas Pistol Api Putra 15 Meter :
- Juara 1 LETDA Heru
- Juara 2 AKP Angga Pribadi
- Juara 3 LETTU INF Oki Abri Maestro
- Juara 4 SERTU Sandronikus
2. Kelas Pistol Api Putri 15 Meter :
- Juara 1 IPDA Muthia Hayu Ningtias
- Juara 2 SERKA Putri Ayu W
- Juara 3 BRIPTU Ingga Maulidiya
- Juara 4 BRIPTU Thaenia Gayatri
3. Kelas Bidang Benchrest 25 Meter :
- Juara 1 Agus Riwiyanto
- Juara 2 Tommy Saputra
- Juara 3 M. Iqbal
- Juara 4 yohanes Hentino
4. Bidang Tripose Metal Silhoette Jarak 33 Meter :
- Juara 1 Eka Siswanto
- Juara 2 Slamet mujiono
- Juara 3 Fery Gustian
- Juara 4 Haryo Faridid
5. Bidang Uklik Visir Angin jarak 10 Meter :
- Juara 1 Aulia Namira
- Juara 2 Riyan
- Juara 3 Mikael Bantang
- Juara 4 Andronikus Roy P

5. Kejuaraan Tenis Lapangan


Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-30 Agustus 2022 bertempat di
Gedung Olahraga PELTI Ketapang. Kegiatan ini dibuka oleh Kapolres Ketapang
AKBP Yani Permana, SIK. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang peserta.

6. Kejuaraan Bulu Tangkis Kelompok Umur


Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5-9 Oktober 2022 di GOR Ketapang Teatre
(KT). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit/ atlet berbakat pada cabang
olahraga bulu tangkis. Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan bulu tangkis
kelompok umur ini sebanyak 200 peserta yang berasal dari daerah kota
ketapang dan sebagian berasal dari daerah luar Ketapang.

7. Kejuaraan Tenis Meja


Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat – Minggu, 25-27 Maret 2022 bertempat
di Gedung Pancasila Ketapang. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Bupati
Ketapang ini terdiri atas 2 kategori dan di ikuti oleh peserta yang berasal dari
Kab. Ketapang, Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah
peserta sebanyak 72 orang peserta single dan 32 grub kategori beregu duo
peserta dengan hasil sebagai berikut :
- juara 1 single umum : Irfan vamos (Pontianak)
- juara 2 single umum : aldi vamos (Pontianak)

788
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- juara 3 single umum : uti naufal ramzi (Ketapang)


- juara 3 single umum : luhur eko vamos (Pontianak)
- juara 1 beregu duo : joni/uti naufal ramzi/anggela (Ketapang)
- juara 2 beregu duo : sudarwin/suhairi (Pontianak)
- juara 3 beregu duo: luhur eko/wilfrado/hasanudin (Pontianak)
- juara 3 beregu duo : ariandi /Rafael (Pontianak)

8. Kejuaraan Pencak Silat Sekda CUP


Kejuaraan ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 September 2022 bertempat di
Gedung Olahraga PELTI Ketapang. Kegiatan ini didahului dengan apel akbar
Seribu Pendekar di halaman Kantor Bupati Ketapang. Kegiatan turnamen
Pencak Silat Sekda CUP 2022 diikuti sebanyak 1.300 pendekar dari 27
perguruan silat yang ada di Kabupaten Ketapang.

9. Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS)


Kegiatan peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dilaksanakan pada hari
Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di halaman Kantor Bupati
Ketapang. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka untuk
memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dalam kegiatan
HAORNAS ini diisi dengan beberapa kegiatan :
1) Senam masal yang dihadiri diikuti oleh para pejabat dan masyarakat
Kabupaten Ketapang
2) Pembagian doorprize
3) Penyerahan penghargaan berupa bonus kepada atlet dan pelatih olahraga
berprestasi Kabupaten Ketapang

10. Open Turnamen Tenis Lapangan Se-Kalimantan


Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Ketapang pada hari Selasa tanggal 25
Oktober 2022 bertempat di Lapangan Tenis PELTI Ketapang berlangsung dari
tanggal 25 – 30 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengasah kemampuan atlet sehingga mampu meraih juara. Kejuaraan ini
diikuti 80 peserta dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ( Kab. Kota
Waringin, Pangkalan Bun), Kalbar (Kota Pontianak, Landak, Singkawang,
Sambas, Kubu Raya, Mempawah, KKU & Kab. Ketapang).

11. Kejuaraan tinju Zona Kalimantan Boxing Borneo Championship


Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 17 Desember 2022 di Lapangan Tenis
PELTI Ketapang dalam rangka memperbutkan sabuk emas Kapolda Kalbar dan
Sabuk Emas Ketua DPRD Kab. Ketapang. Hasil dari kegiatan ini adalah
a. Kategori Prajunior :
Juara 1 : Richi Stoner
Juara 2 : Angjelo Angda S
Juara 3 : Ario
Juara 4 : Farensiskus
b. Kategori Junior :
Juara 1 : Faren
Juara 2 : Fransiskus F
Juara 3 : Yulianto
Juara 4 : Julio Davergel

789
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

c. Kategori Elit :
Juara 1 : Alden
Juara 2 : Mujahidin
Juara 3 : Bagus Setiawan
Juara 4 : Berlin
d. Kategori Youth :
Juara 1 : Dwi
Juara 2 : Riko
Juara 3 : Irwan
Juara 4 : Rurinu R

12. Coaching Clinic sepak bola yang dilaksanakan oleh Dispora, Kejaksaan Negeri
Ketapang sekaligus Tropeo (pertandingan sepak bola Legend antara ASN
Ketapang, Allstar dan Timnas Legend). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
18 Desember 2022 berlangsung di Stadion Olahraga Tentemak Ketapang

Permasalahan :
1. Masih terbatasnya prasarana olahraga seperti gedung olahraga indoor dan
lapangan olahraga outdoor sehingga pelaksanaan turnamen kurang optimal
2. Masih kurang dan terbatasnya peralatan olahraga untuk pendukung kelancaran
pelaksanaan kejuaraan.
3. Kegiatan kejuaraan sebagian dianggarkan diakhir tahun sehingga perlu
penjadwalan yang seksama.

Solusi:
1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengaturan jadwal
kegiatan, termasuk perbaikan / rehabilitasi prasarana yang ada dan untuk solusi
jangka panjang telah diusulkan untuk pembangunan baru prasarana olahraga
yang lebih refresentatif
2. Mengoptimalkan peralatan yang ada.

2.2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa terlaksananya pengiriman kontingen
POPDA Ketapang pada kejuaraan POPDA Kalbar Tahun 2022 di Pontianak.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 120.971.436,- dan
dalam APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 21.000.000,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 186.971.436,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
172.944.898,-(92,5 %).

Hasil dari POPDA ini adalah sebagai berikut :


Perolehan Medali
No Kontingen
Emas Perak Perunggu Jumlah
1 Pontianak 12 5 1 18
2 Kubu Raya 4 6 3 13
3 Ketapang 2 3 5 10
4 Sambas 1 3 3 7
5 Mempawah 1 2 3 6
6 Sintang 1 0 4 5

790
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7 Landak 0 2 4 6
8 Kapuas Hulu 0 0 4 4
9 Singkawang 0 0 2 2
10 Bengkayang 0 0 2 2
11 Kayong Utara 0 0 2 2
12 Melawi 0 0 1 1
13 Sanggau 0 0 0 0
14 Sekadau 0 0 0 0
TOTAL 21 21 34 79

Perolehan Medali Kab. Ketapang


Cabang Perolehan Medali
No
Olahraga Emas Perak Perunggu Jumlah Keterangan
1 Bulu Tangkis 2 2 4
2 Tinju 2 1 2 5
3 Silat 1 1
TOTAL 2 3 5

Permasalahan:
Anggaran yang minim sehingga hanya dapat mengikuti 3 cabang olahraga

Solusi:
Pada tahun anggaran 2023 dianggarkan lebih besar sehingga dapat mengikuti
lebih banyak cabang olahraga

2.2.3. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan


Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD murni sebesar Rp. 56.225.165 ,- dan
pada APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 46.306.742,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 102.531.907,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
97.281.300,-(94,88 %)
Realisasi dari kegiatan ini berupa :
Pendampingan Peserta Panahan JIBS Jakarta Islamic Boarding School.
Pendampingan Peserta Panahan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 28
November 2022 di Mega Mendung Bogor. Pendampingan ini berupa memberikan
bantuan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pertandingan serta memberi
support kepada para atlit dari kabupaten Ketapang yang mewakili Kalimantan
barat di ajang Panahan Jakarta Islamic Boarding Boarding School (JIBS) di Bogor,
dengan capaian sebagai berikut :
1) Peringkat 1 Best Score U-12 Putri atas nama Qresya Adhelia Qorry ( MIN 01
Ketapang)
2) Peringkat 1 beregu kategori U-12 Putri atas nama :
a. Andien Amalia ( SDN 07 Delta Pawan)
b. Firzanah Billah Izzati (SD Qolbun Salim Ketapang)
c. Qresya Adhelia Qorry (MIN 01 Ketapang)
3) Juara 1 kategori U-12 Putri atas nama Qresya Adhelia Qorry ( MIN 01
Ketapang)
4) Juara 3 Kategori U-12 Putri atas nama Andien Amalia (SDN 07 Delta Pawan)
5) Peringkat 1 best score U-15 putri atas nama Qresya Adhelia Qorry
6) Juara 2 Katergori Umum Putri atas nama Dewi Rahayu Septianingsih
7) Peringkat 2 Beregu Katergori Umum Putra atas nama :

791
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

a. Aditya
b. Roni Nara
c. Syarif Zulkifli Alaydrus
8) Peringkat 1 Beregu Kategori Hunting atas nama :
a. Aditya
b. Roni Nara
c. Dewi Rahayu Septianingsih

Permasalahan :
- Tidak Ada

Solusi:
- Tidak Ada

2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah


Provinsi
2.3.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa terlaksananya kejuaraan
atletik dan bola kaki U19 mempersiapkan Kejuaraan Provinsi dengan target
realisasi sebesar 100%.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 188.559.805,- dan
dalam APBD Perubahan tidak mengalami perubahan, dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 188.548.932,- (100%)
Detail realisasi kegiatan berupa :
- Kejuaraan Atletik Lomba Lari 5K untuk pelajar dan 10K untuk umum,
dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 dengan start di halaman depan Kantor
Bupati Ketapang. Kegiatan yang diikuti sebanyak 800 orang Se-Kalimantan Barat
ini bertujuan untuk mencari bibit atlet dan meningkatkan prestasi cabang
olahraga atletik.
- Kejuaraan sepak bola U-19 dilaksanakan tanggal 6 Maret 2022 di Stadion
Olahraga Tentemak dibuka oleh Wakil Bupati Ketapang. Kejuaraan ini bertujuan
untuk mencari bibit atlet berbakat pada cabang olahraga sepak bola. Adapun
hasil dari kejuaraan ini adalah sebagai berikut :
- Juara Pertama : Mandau Putra
- Juara Kedua : Gama
- Juara Ketiga : Selatan Junior
- Juara Empat : Porsaja Sukaharja

Permasalahan:
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

2.3.2. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa terlaksananya Pemberian
Penghargaan untuk atlet dan pelatih berprestasi Kabupaten Ketapang Tahun

792
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2022. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 29.195.900,-
dan dalam APBD Perubahan bertambah sebesar Rp. 90.000.000,- sehingga
menjadi sebesar Rp. 119.195.900,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 199.044.890, - (100%)
Realisasi dari kegiatan ini berupa :
1. Pemberian bonus kepada atlet POPDA yang memperoleh medali pada POPDA
Kalbar Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
1) 2 medali emas atas nama Julio Devergel Yordan dan Fransisco Reno Yordan
(cabor tinju).
2) 3 medali perak atas nama :
- F.Derik Abie (tinju),
- Heryansyah & Muhammad Anggy Aditya (bulu tangkis ganda putra),
- Reva Zahra & Fitria Ratna Liestiani (bulu tangkis ganda putri).
3) 5 medali perunggu atas nama :
- Agung Latif Pratama (cabor bulu tangkis tunggal putra)
- Nabila Putri Rahmadhani (bulu tangkis tunggal putri)
- Yulianto Seji (cabor tinju)
- Dwie Herlita (cabor tinju)
- Joni Pradika (cabor silat)
2. Pemberian bonus atlet Kejuaraan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) Papua
2022 atas nama :
- Nurjanah, atlet panahan kategori perorangan, memperoleh 1 medali emas
dan 1 medali perak.
- Rijal, atlet panahan kategori mix team, memperoleh 1 medali perak
3. Pemberian bonus kepada atlet pada kejuaraan Asean Paragames 2022 Solo
Jawa Tengah atas nama :
- Cici, memperoleh 2 medali emas dan 1 medali perunggu cabang olahraga
tenis meja
4. Pemberian bonus kepada pelatih berprestasi atas nama :
- Andi Yusandi (pelatih NPC cabor tenis meja dan panahan pada Asean
Paragames)
- Daud Yordan (pelatih cabang olahraga tinju pada POPDA)
- Muhammad Su’udi (pelatih olahraga panahan tradisional pada FORNAS
Palembang)

Permasalahan :
Aturan pemberian bonus kepada pelatih berprestasi cabang olahraga belum
secara spesifik diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang

Solusi:
- Diusulkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, atau diakomodir dalam Perbup
yang ada dengan penyempurnaan
- Diusulkan untuk dimasukan dalam Perbup tentang Standar Biaya Masukan.

2.3.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi
Sektoral Olahraga
Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga dengan target kegiatan penyediaan data cabang olahraga di tingkat SD
dan SMP serta cabor tradisional dengan target 5 dokumen. Kegiatan ini
mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 17.754.050,- dan dalam APBD

793
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perubahan bertambah sebesar Rp. 7.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.


23.754.050,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.179.500,-
(80,74%)

Permasalahan:
Kesulitan mendapatkan data yang sebenarnya karena pada sumber data sering
tidak tersedia data yang sebenarnya

Solusi:
Kerja dengan Dinas Pendidikan dan Pengurus Cabang Olahraga

2.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga


2.4.1. Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa pelatihan wasit dan
tenaga keolahragaan. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar
Rp.157.824.200,- dan dalam APBD Perubahan tidak ada perubahan dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. Rp. 142.799.414,- (90%)
Detail realisasi kegiatan berupa :
- Pelatihan wasit tenis meja, dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 berlangsung
di Hotel Asana Nepava Ketapang, diikuti oleh 30 juri yang ada di Kabupaten
Ketapang.
- Pembibitan atlet tenis meja, yaitu kegiatan turnamen tenis meja yang
dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di Gedung Pancasila Ketapang.

Permasalahan :
Masih banyak wasit di Ketapang yang perlu mengikuti pelatihan wasit guna
memperbaiki citra wasit di Ketapang, namun anggaran untuk pelatihan ini masih
terbatas.

Solusi :
Diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

2.4.2. Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa penyelenggaraan rakor
keolahragaan, hibah uang kepada organisasi keolahragaan serta fasilitasi
kegiatan cabang olahraga.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD murni sebesar Rp. 4.047.817.094,-
dan dalam APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 610.000.000,- sehingga
menjadi sebesar Rp. 4.657.817.094,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. Rp. 4.657.198.484,- (100%)

Realisasi kegiatan berupa :


1. Pelaksanaan rapat koordinasi keolahragaan dilaksanakan pada tanggal 23
Mei 2022 bertempat di Hotel Asana Nevada Ketapang. Rakor
keolahragaan ini dihadiri oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Ketapang, Pengurus KONI dan para Pengurus Cabang Olahraga yang ada
di Kab. Ketapang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
organisasi cabang olahraga yang ada di Kab. Ketapang dengan

794
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

menginventarisir segala permasalahan yang ada, kemudian mencari solusi


bersama dan menyatukan persepsi tentang pengelolaan olahraga yang
baik sehingga berkontribusi meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten
Ketapang.
2. Fasilitasi sewa GOR bulu tangkis Eka Setia
3. Hibah uang kepada KONI Kab. Ketapang, dengan alokasi penggunaan sebagai
berikut :
a. Operasional kegiatan KONI Tahun 2022
b. Bantuan pembinaan kepada cabang olahraga
c. Bantuan training center (TC) kepada cabang olahraga untuk persiapan
PORPROV 2022
d. Kegiatan Liga Santri Nusantara Kabupaten Ketapang Tahun 2022
e. Latihan menembak oleh PERBAKIN Kab. Ketapang
f. Pengadaan peralatan olahraga prestasi untuk Desa Mapan
g. Biaya pengiriman kontingen Kab. Ketapang mengikuti PORPROV Kalbar
Tahun 2022
Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kalimantan Barat ke XIII Tahun 2022
berlangsung dari tanggal 19-26 Nopember 2022 di Pontianak
mempertandingkan 48 cabang olahraga diikuti 14 Kabupaten / Kota Se-Kalbar.

Hasil PORPROV Kalbar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :


No Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1. Kota Pontianak 182 148 103 433
2. Kab. Landak 74 73 67 214
3. Kab. Mempawah 54 60 73 187
4. Kab. Ketapang 47 46 84 177
5. Kab. Sambas 41 36 57 134
6. Kab. Sintang 41 28 71 140
7. Kab. Kapuas Hulu 34 21 58 113
8. Kab. Kubu Raya 31 47 73 151
9. Kab. Sanggau 29 26 49 104
10. Kota Singkawang 28 38 64 130
11. Kab. Kayong Utara 23 28 40 91
12. Kab. Bengkayang 18 21 36 75
13. Kab. Melawi 11 16 32 59
14. Kab. Sekadau 9 31 43 83
TOTAL 622 619 850 2.091

Daftar perolehan cabang olahraga peraih medali kontingen Kab. Ketapang pada
PORPROV Kalbar Tahun 2022
No Cabang Emas Perak Perunggu Jumlah Keterangan
Olahraga
1. Renang 1 13 14
2. Panahan 4 1 1 6
3. Bridge 2 5 7
4. Selam 10 1 3 14
5. Tinju 1 2 4 7
6. Angkat besi 1 1 2
7. Dayung 1 1 2
8. Tarung drajat 1 1 1 3
9. Taekwondo 1 3 4

795
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10. Judo 1 1 2 4
11. Biliar 1 3 4
12. Karate 1 4 5
13. Atletik 2 3 5
14. Bola tangan 1 1
15. Pencak silat 3 4 5 12
16. Tenis lapangan 1 1 1 3
17. Balap motor
18. Panjat tebing 3 3
19. Sepatu roda
20. catur 4 3 2 9
21. Takraw
22. Futsal 1 1 2
23. Menembak 1 1
24. Sepak bola 1 1
25. Bulu tangkis 3 3
26. Basket 1 1
27. Voly indoor
28. Voly pasir
29. Tenis meja 1 4 3 8
30. Sepeda sport 2 1 3
31. Kempo 4 1 5
32. Anggar
33. Triathlon
34. Angkat berat 2 2 4
35. Sambo 3 4 7
36. Aeromodeling 4 2 4 10
37. Hockey 1 1
38. Muaythay 6 4 4 14
39. Kick boxing 1 3 3 7
40. Petanque 2 2
41. Wushu 2 1 3
42. Binaraga
43. Hapkido 3 3 6 12
44. e-sport 1 1 3 5
JUMLAH 47 46 84 177

Permasalahan :
Masih lemahnya pengelolaan dana hibah uang oleh organisasi

Solusi:
Optimalisasi koordinasi dengan organisasi olahraga

2.4.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan


Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga. Target fisik kegiatan ini berupa Koordinasi dan
Konsultasi Agenda Olahraga yang akan dilaksanakan serta Koordinasi Sarana
dan Prasarana di dalam Daerah.
Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD murni sebesar Rp. 38.711.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 37.670.322,-(97,31%)

796
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Detail realisasi kegiatan berupa :


- 2 dokumen hasil koordinasi / konsultasi dengan instansi terkait diluar daerah
- 10 dokumen hasil koordinasi dengan instansi terkait di dalam daerah /
kecamatan

Permasalahan :
- Tidak Ada

Solusi :
- Tidak Ada

2.5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi


2.5.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan
Olahraga Rekreasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda
dan Olahraga Kab. Ketapang dengan target terlaksananya kegiatan senam
massal dan hibah uang kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
(KORMI) Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 66.914.000,- dan
dalam APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 973.214.000,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 1.040.128.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.035.590.234,- (100%)
Realisasi dari kegiatan ini adalah :
1. Pelaksanaan senam masal yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 11
September 2022 bertempat di halaman Kantor Bupati Ketapang. Kegiatan
yang dihadiri para pejabat di Kabupaten Ketapang, juga diikuti ribuan
masyarakat Kabupaten Ketapang, bertujuan untuk memasyarakatkan
olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dalam kegiatan ini juga
dibagikan doorprize kepada peserta senam massal.
2. Hibah uang kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)
Kabupaten Ketapang.
Hibah uang kepada KORMI dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
a. Pelantikan pengurus KORMI Tahun 2022-2026, dilaksanakan pada tanggal
30 September 2022 di Hotel Grand Zuri Ketapang
b. Biaya operasional / kesekretariatan KORMI
c. Pengiriman kontingen KORMI Kabupaten Ketapang pada FORNAS ke VI di
Palembang Sumatera Selatan, 1-7 Juli 2022
d. Kejuaraan FORTINA berupa kejuaraan sumpit tanggal 10 Desember 2022
di Pendopo Bupati Ketapang
e. Kejuaraan Panahan Tradisioanal berlangsung tanggal 10-11 Desember
2022 di KODIM 1203 Ketapang
f. Kejuaraan IESPA
g. Kejuaraan OFFROAD, 3-4 Desember 2022 di Pantai Tanjung Belandang
h. Lomba Dayung Tradisional tanggal 18 Desember 2022 di Depan Keraton
Matan Ketapang
i. Senam massal di Desa Tanjung Baik Budi tanggal 9 Desember 2022 dan di
Lapangan Tanjungpura Ketapang tanggal 11 Desember 2022

Festival Olahraga Rekreasi Nasional Indonesia (FORNAS) ke VI di Palembang


Sumatera Selatan berlangsung dari tanggal 1-7 Juli 2022. Kabupaten

797
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Ketapang yang terkabung dalam kontingen Kalimantan Barat memperoleh 4


emas 8 perak dan 3 perunggu yang diraih oleh Induk Organisasi Olahraga
(INORGA) panahan tradisional. Medali yang diperoleh oleh Kabupaten
Ketapang ini merupakan satu-satunya medali yang diperoleh oleh kontingen
Kalimantan Barat.
Rincian medali yang diperoleh adalah sebagai berikut :

CABANG
No NAMA ATLIT KATEGORI PRESTASI
OLAHRAGA

1. RUDIANSYAH
Beregu Umum
2. ZULKARNAEN Panahan Emas
Putra
3. RONI NARA PATA SARANA
4. PUSATI
Beregu Umum
5. ERNI MARLINA Panahan Emas
Putri
6. DEWI RAHAYU SEPTIANINGSIH
7. ABDUL FATIH HAKIKI Panahan Pelajar Putra Emas
Aduan Pelajar
8. ABDUL FATIH HAKIKI Panahan Perak
Putra
Aduan Pelajar
9. GREISYA ADHEKIA QORRY Panahan Perak
Putri
10. RUDIANSYAH Panahan Umum Putra Emas
Aduan Umum
11. RUDIANSYAH Panahan Perak
Putra
12. PUSATI Panahan Umum Putri Perak
13. ERNI MARLINA Panahan Umum Putri Perunggu
Aduan Umum
14. PUSATI Panahan Perunggu
Putri

Permasalahan :
- Tidak Ada

Solusi :
- Tidak Ada

2.5.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda
dan Olahraga Kab. Ketapang . Target dari kegiatan ini berupa pemberdayaan
salah satu perkumpulan olahraga rekreasi yaitu pelatihan senam SKJ Pelajar.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 55.042.220,- dan
dalam APBD perubahan tidak ada perubahan dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 52.099.700, - (94,65%)
Realisasi kegiatan ini adalah pelatihan senam SKJ Pelajar.
Pelatihan Senam SKJ Pelajar dilaksanakan tanggal 8 September 2022 di Hotel
ONYX Ketapang.
Kegiatan bertujuan menyediakan instruktur senam di sekolah-sekolahan dengan
harapan :
1. Adanya Instruktur senam SKJ Pelajar di Sekolah
2. Adanya Instruktur Senam SKJ Pelajar di Usia Muda

798
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Olahraga Rekreasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda
dan Olahraga Kab. Ketapang. Target dari kegiatan ini adalah pengadaan
peralatan olahraga rekreasi dan pengadaan peralatan olahraga petualang.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 26.119.760,- dan
dalam APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 226.119.760,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
223.474.000, - (99%)
Realisasi kegiatan berupa :
1. Pengadaan sepeda sebanyak 6 unit oleh CV. Bersama Indah. Tujuannya
adalah untuk menunjang olahraga rekreasi Dispora Kab. Ketapang.
2. Pengadaan Peralatan Olahraga Petualang sesuai dengan Surat Perintah Kerja
Nomor: P/120/APBDP-PPK/DISPORA-A.027/XI/2022 tanggal 7 November
2022, yang dilaksanakan oleh CV. AYSHA DENIRA dengan nilai SPK sebesar Rp.
199.000.000,- Pengadaan peralatan petualang ini untuk mendukung kegiatan
napak tilas tahun 2023.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2.5.4. Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda
dan Olahraga Kab. Ketapang. Inti dari kegiatan ini adalah pelaksanaan olahraga
wisata dan olahraga tantangan petualangan dengan target capaian 100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 218.268.410,- dan
dalam APBD perubahan berkurang sebesar Rp. 74.582.360,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 143.686.050,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
141.439.600, - (98,44%)
Realisasi kegiatan ini adalah Kejuaraan Terbuka Balap Grasstrack Se-Kalimantan
Barat.
Kejuaraan Grasstrack dilaksanakan dalam 2 (dua) hari yaitu tanggal 7 - 8 Mei
2022 di Sircuit Pantai Tanjung Batu Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir
Selatan, yang diikuti oleh croser-croser dari Kabupaten Ketapang, dari beberapa
Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat dan serta croser dari Pangkalan Bun
Kalimantan Tengah.
Kegiatan Balap Grasstrack ini sebagai sarana Evaluasi Pembinaan olahraga
Tantangan Tingkat Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan sebagai
berikut :.
1. Mencari Croser Muda Berprestasi
2. Tersedianya Croser yang siap dikirim untuk ajang yang lebih tinggi

799
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Media untuk memupuk, memelihara dan menggalang persatuan dan


kesatuan di kalangan Croser dan Masyarakat

Permasalahan:
Olahraga tantangan seperti halnya grasstrack memang penuh resiko, termasuk
dengan keamanan penonton

Solusi:
Mengintensifkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk membuat rambu-
rambu/batasan untuk keamanan.

2.5.5. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat


Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang pembudayaan olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga Kab. Ketapang. Kegiatan ini berupa pelaksanaan kejuaraan olahraga
tradisional sebanyak 3 kejuaraan dengan target capaian 100%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 143.568.100,- dan
dalam APBD perubahan bertambah sebesar Rp. 265.000.000,- sehingga menjadi
sebesar Rp. 408.168.100,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
393.774.515, - (96%).
Realisasi kegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :
1. Pendampingan Peserta FORNAS di Palembang
Pendampingan Peserta FORNAS dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai
dengan 08 Juli 2022 di Palembang Sumatra Selatan. Pendampingan ini
bertujuan untuk memberi support kepada para atlit dari Kabupaten Ketapang
yang mewakili Kalimantan Barat di ajang FORNAS di Palembang Sumatera
Selatan.

2. Kejuaraan Sumpit
Kejuaraan ini di laksanakan pada tanggal 24 September 2022 di Lapangan
KODIM 1203 Ketapang. Kejuaran olahraga tradisional sumpit ini bertujuan
untuk mencari atlet sumpit muda dan handal yang memiliki keahlian
menyumpit, sehingga kedepannya mudah untuk mendapatkan atlet yang
berpengalaman untuk di kirim pada turnamen sumpit yang mewakili Kab.
Ketapang. Hasil dari kejuaraan ini adalah :
a. Kategori Perseorangan Putra :
Juara 1 Hastantuni dari Lamandau
Juara 2 Weli dari Kec. Tumbang Titi
Juara 3 Andoyo dari Polres Ketapang
Juara 4 Fikri dari Kec. Simpang Hulu
Juara 5 Konidi dari Kec. Marau
b. Kategori Perseorangan Putri :
Juara 1 Diah Rosanti dari Kec. Marau
Juara 2 Ilin Novitasari dari Kec. Sandai Ketapang
Juara 3 Fiorenza Digta dari Polres Ketapang
Juara 4 Edma Dieta dari Polres Ketapang
Juara 5 Venita Utami dari Kec. Marau
c. Beregu Putra Putri :
Juara 1 Diah Rosanti dari Tim Marau
Juara 2 Juni dari Tim Sungai Laur
Juara 3 Andi Es Gito dari Tim Simpang Hulu

800
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Juara 4 Ilin Novitasari dari Tim Sandai


Juara 5 Mellyn Tantiana dari Polres Ketapang
Juara 6 Dicky Anthony Aphen dari Tim Polres Ketapang
3. Kejuaraan Panahan Tingkat Dasar
Panahan Tingkat Dasar di laksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 di
Lapangan Tenis PELTI Kabupaten Ketapang. Lomba Panahan Tingkat Dasar ini
bertujuan untuk mencari Atlet-atlet usia muda dan handal dan para
pemenang yang terpilih di kirim untuk bertanding panahan di Jakarta
Internastional Boarding School (JIBS) Bogor Jawa Barat. Hasil dari kejuaraan ini
adalah :
a. Pemenang Kotegori Putra :
Juara 1 Muhammad Bobi (SDN 12 Delta Pawan)
Juara 2 M. Iqbal Riziq (SD Muhammadyah)
Juara 3 M. Ali Khadafi (SDN 08 Delta Pawan)
b. Pemenang kategori Putri :
Juara 1 Greisya Adhelia Qorry (MIN 01 Ketapang)
Juara 2 Andien Amalia Putri (SDN 07 Delta Pawan)
Juara 3 Patiyah (SDN 13 Delta Pawan)

4. Open Turnamen Panahan Tradisional Se-Kalbar


Open Turnamen Panahan Se-Kalbar di laksanakan pada tanggal 12 – 13
November 2022 di Padepokan Kramat Sei Jawi Kabupaten Ketapang. Open
Turnamen Panahan Se-Kalbar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan
atlet panahan di Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Lainnya. Sekaligus
mencari serta mempersiapkan Atlit-atlit usia muda dan handal yang memiliki
pengetahuan tentang Aturan Panahan untuk di kirim ke ajang / pertandingan
yang lebih besar lagi.

Permasalahan:
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan


3.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab.Ketapang.
Target dari kegiatan ini adalah pelatihan pengurus organisasi pramuka Kab.
Ketapang. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp.
21.368.450,- dengan dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.20.259.000,-
(94,81%)
Realisasi kegiatan ini berupa pelatihan pengurus anggota Karcab dan pelajar
Kab.Ketapang sebanyak 100 orang pada tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Kec.
Delta Pawan Kab. Ketapang. Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi agar
gerakan pramuka berperan aktif dalam pembangunan serta menumbuhkan
semangat patriotisme, serta mengembangkan potensi, minat dan bakat siswa

801
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
Masih rendahnya pemahaman pengurus organisasi pramuka tentang
kepramukaan

Solusi:
Perlu dilakukan pembinaan secara berkala.

3.1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah


Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab.Ketapang.
Target dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan kegiatan kepramukaan sebanyak
1 kali. Kegiatan ini mendapat Alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 24.167.500,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 24.084.000,-(99,65%)

Permasalahan:
Kegiatan ini belum dapat dilakukan secara maksimal, karena belum semua
sekolah yang terakomodir baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan

Solusi:
- Perlu dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan kwarcab, maupun dengan
kwaran.
- perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus terhadap sekolah maupun
kwarcab
- anggaran yang diperlukan tidak mencukupi, perlu ditambah anggaran yang
memadai.

802
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

15) Urusan Statistik


Dinas Komunikasi dan Informatika
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib Statistik pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan statistik
mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika. berikut
ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.95
Ringkasan Kinerja Urusan Statistik

TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN STATISTIK
SEKTORAL
1.1 Penyelenggar
aan Statistik
Sektoral di
Lingkup
Daerah
Kabupaten/
Kota
1.1.1 Koordinasi dan 1 1 Anggaran yang Penambahan
Sinkronisasi dokumen dokumen tersedia tidak anggaran dan
Pengumpulan, dapat melaksanakan
Pengolahan, mengakomodir pendampingan
Analisis dan semua kegiatan produsen data
diseminasi Data koordinasi, untuk
Statistik Sektoral sinkronisasi dan peninggkatan
kosulidasi SDM Pemda
sehingga dalam yang sesuai
pelaksanaanya dengan
belum optimal kwalifikasi
serta kurangny
SDM yang
kompeten dalam
pelaksanaan
kegiatan statistik
1.1.2 Membangun 1 1 Kurangnya Menyelengarak
Metadata Statistik dokumen dokumen pemahaman an bimtek
Sektoral Admin pengelola bersama BPS
data pada dalam
perangkat daerah pengelolaan
dalam pembuatan metadata
metadata dan
keterbatasan SDM
dalam mengelola
Data
1.1.3 Pengembangan 2 paket 2 paket Keterbatasan Membangun
Infrastruktur keberadaan jaringan
jaringan dan komputer dan
lembaga jaringan
pemerintah telekomunikasi

803
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

belum yang menjamin


sepenuhnya konektivitas
memanfaatkan yang aman
infrastruktur handal, dapat
jaringan diakses oleh
komunikasi untuk masyarakat dan
mendukung dapat
kegiatan layanan digunakan
publik sebagai media
pertukaran
informasi antar
lembaga
pemerintah.

Tabel 2.96
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Indeks SPBE 2,0 1,9 Angka

Tabel 2.97
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


Persentase OPD yang 95% 86,20% Persentase
memanfaatkan data statistik
1. sektoral dalam pembangunan
daerah

Tabel 2.98
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

Persentase OPD yang


menggunakan data statistic
1. dalam Menyusun 95% 86,20% Persentase
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase OPD yang
menggunakan data statistik
2. 75% 86,20% Persentase
dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah

804
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.99
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

Program penyelenggaraan
1
statistik sektoral
Persentase OPD yang
menggunakan data statistik
1.1 95% 86,20% Persentase
dalam penyusunan dokumen
perencanaan
Persentase OPD yang
menggunakan data statistik
1.2 75% 86,20% Persentase
dalam melakukan evaluasi
pembangunan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerh
Kabupaten/Kota
1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahn, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Statistik Sektoral dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
109.157.478,00 atau 99.23%. Target Kinerja Sub Kegiatan ini sebanyak 1
dokumen.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan
yakni :
- Rapat Koordinasi Satu Data Kabupaten Ketapang
Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsulidasi dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang dan dilaksanakan beberapa kali pertemuan dan dihadiri oleh BPS
selaku Pembina Data, Bappeda selaku Koordinator sekaligus Sekretariat Satu
Data dan Dinas Kominfo selaku Walidata. Hasil pertemuan tersebut untuk
menyamakan persepsi dalam menghasilkan data-data berkualitas yang sesuai
dengan prinsip Satu Data Indonesia. Selanjutnya membentuk Forum Satu
Data Kabupaten Ketapang yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan
pada pertemuan Forum tersebut menghasilkan keputusan berupa rumusan
data yang harus disiapkan oleh Produsen Data (Perangkat Daerah), membuat
daftar data yang diklasifikasikan pada data-data prioritas serta menyiapkan
admin pengelola data yang nantinya akan dilakukan pendampingan dalam
pengelolaan data pada setiap Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Ke Provinsi Kalbar dan Kecamatan
Menghadiri undangan Forum Satu Data Tingkat Provinsi dari Bappeda Provinsi
Kalimantan Barat dan dihadiri oleh Dinas Kominfo, Bappeda dan BPS
Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, pertemuan dilaksanakan pada bulan Juni
2022 di Hotel Mercure.

805
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Melaksanakan study banding dalam penyelenggaraan Satu Data ke Dinas


Kominfo Kota Pontianak dan Dinas Kominfo Provinsi sebagai tindak lanjut
dalam mewujudkan satu data Kabupaten Ketapang agar data-data yang
dihasilkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebeberapa Kecamatan di
Kabupaten Ketapang untuk memantau serta mengumpulkan data-data yang
nantinya akan dikumpulkan dan dijadikan bahan informasi dalam
perencanaan pembangunan Kabupaten Ketapang.
- Launching dan Sosialisasi Aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Ketapang
Launching dan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada bulan
Desember 2022 yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah dan kegiatan ini
merupakan salah satu tugas dari Dinas Kominfo selaku walidata karena
dengan adanya aplikasi tersebut seluruh perangkat daerah dapat menginput
data-data sektoral yang nantinya dapat digunakan oleh pengguna data atau
pemangku kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten
Ketapang.

Permasalahan :
- Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan belum berjalan secara maksimal
dan Kurangny SDM yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan statistik
sektoral.

Solusi :
- Penambahan anggaran serta SDM Pemda yang sesuai dengan kwalifikasi

1.1.2 Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral


Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Statistik Sektoral dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
46.327.959,00 atau 92.66%. Target Kinerja Sub Kegiatan ini sebanyak 1
dokumen.
Adapun pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Pertemuan di ruangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan
Metadata yang nantinya akan dijadikan panduan oleh Produsen Data
(Perangkat Daerah) dalam menyusun metadata.
- Melakukan pendampingan produsen data dan pembinaan pada admin
pengelola data untuk Menyusun metadata yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perencanaan dan
penyusunan pembangunan daerah
- Melakukan integrasi data bersama BPS dan beberapa Perangkat Daerah
dalam menentukan metadata kegiatan, metadata indikator dan metadata
variabel selanjutkan akan dibuat dalam dokumen metadata sektoral
Kabupaten.

Permasalahan :
- Belum semua perangkat daerah melakukan pengelolaan metadata dan
keterbatasan SDM dalam mengelola Data secara mandiri
Solusi :
- Menyelengarakan bimtek bersama BPS dalam pengelolaan metadata

806
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.3 Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur


Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Statistik Sektoral dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp.149.510.000 atau 99,67%. Target Kinerja Sub Kegiatan ini sebanyak 2
paket pekerjaan.
Adapun pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Pengadaan prasarana berbentuk perangkat keras dan lunak untuk
mendukung pengelolaan, pengolahan dan penyaluran informasi
elektronik berupa Portal Satu Data Ketapang
- Infrastruktur ini digunakan sebagai sarana untuk meletakkan portal
informasi dan layanan publik secara online dan sekaligus digunakan
sebagai penghubung antar lembaga pemerintah, dan juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk berbagi sumberdaya (resource sharing).
- Pembinaan kepada Perangkat Daerah terhadap pentingnya Satu Data
Kabupaten Ketapang dan informasi dalam perencanaan dan penyusunan
pembangunan daerah
- Melakukan integrasi data bersama BPS dan beberapa Perangkat Daerah
yang aman dan dapat dipercaya

Permasalahan :
- Keterbatasan Keberadaan jaringan
- Lembaga pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur
jaringan Portal Satu Data Kabupaten Ketapang

Solusi :
- Upaya bersama guna membangun jaringan komunikasi bagi penerapan e-
government yang terintegrasi, aman dan dapat dipercaya. Di samping itu,
untuk menjamin keterpaduan dan dalam mengembangkan Portal Satu
Data.
- Menyelengarakan bimtek bersama BPS dalam pengelolaan data

16) Urusan Persandian


Dinas Komunikasi dan Informatika
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib persandian pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
urusan Persandian mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan
Informatika. Berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022
pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

807
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.100
Ringkasan Kinerja
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
1.1 Penyelenggaraan
Persandian
Untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1 Penetapan 6 Kebijakan 2 Perbub dan 4 Ada Penambahan
Kebijakan Tata SOP. Permasalahan anggaran
Kelola karena Perbub
Keamanan belum di
Informasi dan sosialisasikan
Jaring
Komunikasi
Sandi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.2 Pelaksanaan 1 Dokumen 1 Dokumen Tidak Ada -
Analisis Permasalahan
Kebutuhan dan karena Dokumen
Pengelolaan dokumen dapat
Sumber Daya terselesaikan
Keamanan tepat waktu
Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.3 Pelaksanaan 792 Dokumen 1.056 Tidak Ada
Keamanan Informasi Dokumen Permasalahan
Informasi Nonelektronik, Informasi karena Dokumen
Pemerintahan dan 21 laporan Nonelektronik, Informasi
Daerah 1 Laporan Nonelektronik
Kabupaten/Kota Penerapan dapat
Berbasis Sertifikat teramankan dan
Elektronik dan Elektronik, 15 tersampaikan
Non Elektronik Laporan dan
Monitoring dan terlaksananya
5 laporan pemanfaatan
perjalanan Sertifikat
dinas Elektronik
1.1.4 Penyediaan 10 10 Ada Penambahan
Layanan Pendampingan, Pendampingan, Permasalahan anggaran
Keamanan 150 Penerbitan Penerbitan 150 karena target dan jumlah
Informasi Sertifikat Sertifikat penerbitan Tim
Pemerintah Elektronik Elektronik sertifikat Verifikator
Daerah elektronik tidak
Kabupaten/Kota bisa tercapai

808
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.101
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


Indeks SPBE 2,0 1,9 Angka
1. Indeks

Tabel 2.102
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Indeks KAMI 220 224 Indeks
Angka

Tabel 2.103
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

Indeks KAMI 220 224 Indeks


1.
Angka

Tabel 2.104
Capaian Program Prioritas
Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas
1 Program
penyelenggaraan
persandian untuk
pengamanan informasi
1.1 Memenuhi Memenuhi
Kerangka Kerangka
Tingkat keamanan Status
Dasar Dasar
Informasi Kesiapan
Standar ISO Standar ISO
27001:2009 27001:2009

809
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan
Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengamanan Informasi dan
Persandian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 29.835.700,00 atau 99.45%. Target kinerja Sub Kegiatan
ini adalah 6 Kebijakan yang terdiri dari 2 Perbub dan 4 SOP atau 100%.
Sub Kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi
Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
Pengamanan Informasi dan Persandian memerlukan payung hukum dalam
melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi untuk itu perlu di buat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang seperti
Perbub, SOP, dan peraturan lainnya.
Pembuatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi
Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang dari bulan Januari s/d Desember 2022 oleh Tim dari Seksi
Pengamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ketapang. Sasaran dari kegiatan ini menetapkan 2 Perbub dan 4
SOP yaitu Perbub Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi,
Perbub Sertifikat Elektronik, 1 SOP Pengamanan Informasi Berklasifikasi dan
3 SOP Sertifikat Elektronik.

Permasalahan :
Perbup belum disosialisasikan karena keterbatasan anggaran

Solusi :
Penambahan anggaran

1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber


Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengamanan Informasi dan
Persandian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 23.370.300,00 atau 77,9%. Target kinerja Sub Kegiatan
ini adalah 1 dokumen analisis atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :
- Koordinasi denganBSSN
Dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang perlu dilakukan koordinasi dengan BSSN untuk
mendapatkan informasi mengenai program dari BSSN untuk Peningkatan
Sumber Daya Keamanan Informasi khususnya yang berkaitan dengan
informasi mengenai Pelatihan SDM. Koordinasi ini mulai dilakukan dari
Januari s/d Desember 2022 oleh Tim dari Seksi Pengamanan Informasi dan

810
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Sasaran


dari kegiatan menghasilkan informasi dan undangan kegiatan pelatihan yang
diselenggarakan oleh BSSN.

- Mengikuti Pelatihan, Bimtek, Webiner


Untuk meningkatkan SDM khususnya Sandimen di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang maka perlu mengikuti pelatihan yang di
selenggarakan oleh BSSN. Pelatihan yang diikuti baru terbatas yang bersifat
daring karena keterbatasan anggaran. Kegiatan ini mulai diikuti dari januari/d
Desember 2022 oleh Sandimen Kabupaten Ketapang. Sasaran dari kegiatan
menghasilkan 5 kali pelatihan.

- Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi


Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
Kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi ini diperlukan untuk mengetahui kekurangan, kelebihan,
kelemahan dan kekuatan dari Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang sehingga biasa membuat perencanaan yang baik
untuk keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Ketapang . Kegitan ini
mulai dilaksanakan dari januari/d Desember 2022 oleh Tim dari Seksi
Pengamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ketapang Sasaran dari kegiatan menghasilkan 1 dokumen hasil
analisis.
Permasalahan :
Karena kegiatan …… tidak terlakasanakan (di detailkan)

Solusi :
Diselenggarakan ditahun berikutnya

1.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah


Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengamanan Informasi dan
Persandian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 99.466.766,00 atau 99,47%. Target kinerja Sub Kegiatan
ini adalah 792 Dokumen Informasi Nonelektronik dan 20 Laporan dengan
realisasi fisik kegiatan 1095 Dokumen Informasi Nonelektronik dan 20
Laporan atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :
- Pengamanan Informasi Berklasifikasi
Pengamanan Informasi Berklasifikasi merupakan kegiatan Pengamanan
dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui Email Sanapati, dilakukan dengan
tahapan pemprosesan, pengiriman atau penerimaan, penyimpanan, dan
pemusnahan informasi berklasifikasi.
Dalam penerapan pengamanan informasi berklasifikasi telah dikembangkan
oleh Badan Siber dan Sandi Negara adalah email “Sanapati”. Jaringan
Komunikasi Sandi (JKS) “Sanapati” merupakan jaringan tertutup secure closed
email dengan proteksi terhadap malware, spam, email bombing, dan
sebagainya. e-mail “sanapati” adalah email khusus dengan user tertentu
dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan

811
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

yang tinggi. e-mail tersebut berperan penting dalam mendukung


penyelenggaraan pemerintahan antara jajaran Pemerintah Pusat, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda
Kabupaten Kota.
Pengamanan Informasi Berklasifikasi dilaksanakan di Kabupaten Ketapang
dari bulan Januari s/d Desember 2022 oleh Sandimen Kabupaten Ketapang.
Sasaran dari kegiatan ini memproses dan menghasilkan 1095 dokumen.

- Monitoring Iventarisasi Perangkat Radio SSB (Site Single Band)


Monitoring Iventarisasi Perangkat Radio SSB (Site Sigle Band) merupakan
kegiatan pemeriksaan dan pendataan ulang radio SSB dan perangkat antena
di 15 Kecamatan. Monitoring Iventarisasi Perangkat Radio SSB dilaksanakan
dari Januari s/d Desember 2022 oleh Tim dari Seksi Pengamanan Informasi
dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.
Sasaran dari kegiatan menghasilkan 15 dokumen Laporan Hasil Monitoring.

- Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat


Dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi perlu melakukan koordinasi langsung dengan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat khususnya berkaitan dengan
penarikan peralatan sandi oleh BSSN melalui Diskominfo Provinsi. Kegiatan
tersebut dilaksanakan dari Januari s/d Juni 2022 oleh Tim dari Seksi
Pengamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ketapang. Sasaran dari kegiatan menghasilkan 5 dokumen
Laporan Perjalanan Dinas.

- Pemanfaatan Sertifikat Elektronik


Dalam rangka meningkatkan pengamanan informasi di Pemerintah Daerah
Kabupaten Ketapang maka perlu memanfaatkan Sertifikat Eletronik yang akan
digunakan pada system elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang telah bekerja sama
dengan BSrE BSSN dalam penerbitan Sertifikat Elektonik dimana perjanjian
kerjasama ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2022. Adapun salah satu
kegunaan Serifikat Elektronik ini adalah penerapan tanda tangan digital pada
naskah dinas di Pemerintah Daerah kabupaten Ketapang. Kegitan ini mulai
dilaksanakan dari Januari s/d Juni 2022 oleh Tim dari Seksi Pengamanan
Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ketapang. Sasaran dari kegiatan menghasilkan 1 dokumen PKS.

Permasalahan :
Tidak Ada permasalahan

Solusi :
Tidak Ada

812
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.4. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah


Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengamanan Informasi dan
Persandian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 52.446.453,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 51.566.995,00 atau 98,32%. Target kinerja Sub Kegiatan
ini adalah 10 kali pendampingan penerbitan Sertifikat Elektonik dan 250
Penerbitan Sertifikat Elektronik dengan realisasi 35 kali pendampingan dan
182 Penerbitan Sertifikat Elektronik atau 73%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :
- Koordinasi dengan BSrE
Dalam proses penerbitan Sertifikat Elektronik dan integrasi system elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang maka dilakukan koordinasi
dengan BSRe. Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari s/d Desember 2022 oleh
Tim dari Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ketapang. Sasaran dari kegiatan menghasilkan 6 kali
koordinasi dengan pihak BSrE.

- Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk ASN


Untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang harus di daftarkan ke BSrE oleh Tim Verifikator
Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan dari Maret /d
Desember 2022 oleh Tim dari Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Sasaran dari kegiatan
menghasilkan 182 di terbitkannya Sertifikat Elektronik.

- Pendampingan Penerbitan Serifikat Elektonik


Pendampingan Penerbitan Serifikat Elektonik adalah kegiatan pendampingan
ke ASN mengenai cara aktivasi akun sertifikat elektronik, pendampingan
dilaksanakan dari maret s/d Desember 2022 dengan cara mengundang ASN
untuk mengikuti kegiatan Aktivasi atau dengan cara berkunjung ke OPD
langsung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ketapang Sasaran dari kegiatan menghasilkan 30 kali
pendampingan.

Permasalahan :
Penerbitan Sertifikat Elektronik tidak memenuhi target, masih banyak eselon
III yang belum memiliki Sertifikat Elektronik

Solusi :
Penambahan Anggaran dan jumlah Tim Verifikator

17) Urusan Kebudayaan


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib kebudayaan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
urusan Kebudayaan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan

813
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kebuadayaan. Berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.105
Ringkasan Kinerja Urusan Kebudayaan

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI


KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
1.1 Pengelolaan
Kebudayaan yang
Masyarakat
Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota
1.1.1 Pembinaan 1 1 Tidak Ada Tidak Ada
Sumber Daya Kegiatan Kegiatan
Manusia,
lembaga, dan
Pranata
Kebudayaan
1.2 Pelestarian
Kesenian
tradisional yang
Masyarakat
Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1.2.1 Pelindungan,
Pengembangan, 3 3 Tidak Ada Tidak Ada
Pemanfaatan Kegiatan kegiatan
Objek Pemajuan
Tradisi Budaya
1.2.2 Pemberian
Penghargaan 1 Tidak Ada Tidak Ada
Kepada Pihak Kegiatan
yang
Berprestasi atau
Berkontribusi
Luar Biasa Sesuai
Dengan Prestasi
dan
Kontribusinya
dalam Pemajuan
Kebudayaan

2. PROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN
TRADISIONAL
2.1. Pembinaan
Kesenian yang
Masyarakat
Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1 Standardisasi
dan Sertifikasi
Sumber Daya

814
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Manusia 2 2
Kesenian kegiatan kegiatan
Tradisional
Sesuai dengan
Kebutuhan dan
Tuntutan
2.1.2
Peningkatan
Kapasitas Tata
Kelola Lembaga
Kesenian
35 35
tradisional
kegiatan kegiatan
3. PROGRAM
PEMBINAAN
SEJARAH
3.1 Pembinaan
Sejarah Lokal
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
3.1.1 Pemberdayaan
sumber daya
manusia dan
Lembaga sejarah 1 1
lokal kegiatan kegiatan
kabupaten/kota
4. PROGRAM
PELESTARIAN
DAN
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
4.1 Penetapan Cagar
Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
4.1.1 Penetapan Cagar 1 1
Budaya kegiatan kegiatan

4.2 Pengelolaan Cagar


Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
4.2.1 1 1
Perlindungan
Kegiatan Kegiatan
Cagar Budaya
4.2.2 53 51 Paket 1 paket tidak
Paaket terlaksana
karena lokasi dan
alas hak
bermasalah,
Pengembangan
1 paket sudah
Cagar Budaya
kontraktor tapi
dari rekanan
tidak
melaksanakan
pencairan
4.3 Penerbitan Izin
membawa Cagar
Budaya ke Luar
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
4.3.1 Evaluasi dan 1 1 Belum adanya
Pengawasan Dokumen Dokumen tim ahli cagar
Cagar Budaya ke budaya
Luar Daerah
Kabupaten/Kota

815
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Tabel 2.106
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Persentase budaya benda dan
tak benda yang dilestarikan

Tabel 2.107
Capaian Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase budaya benda dan 8,75 14,78 %


tak benda yang dilestarikan

Tabel 2.108
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Terlestarikannya cagar budaya 8,75 12,02 %

Tabel 2.109
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Pengembangan Kebudayaan
1.1 Persentase kebudayaan daerah 80 70,79 %
yang dikembangkan
2. Pengembangan Kesenian
Tradisional
2.1 Persentase kesenian tradisional 45 99,98 %
daerah yang dikembangkan
3. Program Pembinaan Sejarah
3.1 Persentase Keikutsertaan 56 92,63 %
Masyarakat dalam Pembinaan
Sejarah
4. Pelestarian dan Pengelolaan Caga
Budaya

816
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.1 Persentase cagar budaya yang 60 89,62 %


dilestarikan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Kebudayaan
1.1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata
Kebudayaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi pelestarian budaya daerah Bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ketapang. Kegiatan yang
dilaksanakan yaitu :
1. Sosialisasi Tentang lagu-lagu Daerah dalam rangka memupuk rasa cinta
tanah air. Sosialisasi lagu-lagu daerah dilakukakn dalam rangka
mensosialisasikan undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan
kebudayaan sekaligus memperkenalkan dan mempromosikan lagu-lagu daerah
khususnya Ketapang kepada para pengiat seni serta pelajar agar semakin
berkembang dan mampu berdayasaing untuk memajukan seni budaya daerah
salah satunya dalam bentuk lagu. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, di ikuti oleh Masyarakat
Umum, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pelaku budaya, Pemilik Sanggar Budaya
pada tanggal 02 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 100 Orang. Hasil dari
kegiatan ini adalah terbentuknya sanggar seni budaya dan kelompok seni
lainnya dalam mengembangkan seni budaya daerah terutama dalam hal
menciptakan lagu-lagu daerah khususnya Lagu-Lagu daerah berbagai etnis
yang ada di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari
APBD Kab. Ketapang Sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 39.900.000,00 atau 99.75%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

1.2 Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam


Daerah Kabupaten/Kota
1.2.1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan
Tradisi Budaya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi pelestarian budaya daerah Bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ketapang, Kegiatan yang
dilaksanakan yaitu :

1. Pendaftaran Syair Gulung dan Ritual Adat Kanjang Serayong Dayak


Pesaguan Sebagai WBTB Indonesia Tahun 2022. Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu
agar adanya pengakuan dari lembaga resmi terhadap warisan Budaya yang ada

817
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Ketapang dan Jakarta, di


ikuti oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini di wakili oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Serta Maestro Syair Gulung Bpk. Mahmud Mursalim dan Maestro
Ritual Adat Kanjang Serayong Dayak Pesaguan Bpk. Antonius DL & Andreas
Suyanto dan beberapa dari perwakilan etnis yang ada di Kabupaten Ketapang
seperti DAD, MABM, MABT, IKBM dll pada tanggal 30 september 2022 dengan
peserta sebanyak 20 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terdaftarnya Secara
resmi WBTB Kab. Ketapang Yaitu Ritual Adat Kanjan Serayong Dayak Pesaguan
dan Syair Gulung

2. Rapat Tim PPKD (Penyusunan pokok pikiran Kebudayaan Daerah) Tahun


2022. Pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan ketahanan Budaya dan
kontribusi budaya indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kegiatan ini
dilaksanakan di Ketapang, di ikuti oleh Pemerintah Daerah dan Stekholder
setiap tahun sesuai kebutuhan yang bersangkutan dengan peserta sebanyak 37
Orang. Hasil dari kegiatan ini adalah membantu Kebijakan-Kebijakan
Pemerintah Daerah dalam Menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Secara Detail

3. Pagelaran Seni Budaya dalam rangka untuk Melestarikan,


Mengembangkan dan Mempromosiakan Budaya daerah agar lebih dikenal luas
oleh pengiat seni dan masyaratakat luas khususnya di Kecamatan Tumbang Titi.
Pelaksanaan Kegiatan ini di ikuti oleh Pelajar, Pemilik Sanggar Seni Budaya dan
Kelompok seni budaya pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2022 dengan peserta
sebanyak 30 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya minat seni
budaya yang ada di daerah terutama Kec. Tumbang Titi dan Kab. Ketapang
Umumnya.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Kab. Ketapang Sebesar Rp.
402.934.500,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp273.665.000,00 atau
67.92%.

Permasalahan :
-Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk sidang penetapan WBTB dianggarkan
untuk 15 orang, sedangkan undangan dari kementrerian hanya 7 orang,
sehingga terdapat sisa anggaran.
-Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi penyusunan PPKD ke Pontianak
tidak dilaksankan karena padatnya agenda dinas pariwisata pada triwulan 4.

Solusi:
-Untuk Jumlah peserta sidang tahun 2023 disesuaikan dengan undangan dari
kementerian Pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi 2022.
-Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi penyusunan PPKD dianggarkan di
APBD murni 2023.

818
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional


2.1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian
tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab.Ketapang. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1)Lomba Lagu POP Singer, pelaksanaan kegiatan ini untuk Mencari dan
Mengembangkan Bakat Menyanyi di Kecamatan Sandai di ikuti oleh
Masyarakat Umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 juni 2022 dengan
peserta sebanyak 42 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpilihnya peserta yang
berbakat mewakili perlombaan tingkat kabupaten.

2)Lomba Tari Jepin Tradisional dan Kreasi, pelaksanaan kegiatan ini untuk
Mencari dan Mengembangkan Bakat Menyanyi di Kecamatan benua kayong di
ikuti oleh Masyarakat Umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15
September 2022 dengan peserta sebanyak 45 orang. Hasil dari kegiatan ini
yaitu terpilihnya peserta yang berbakat mewakili perlombaan tingkat
kabupaten.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 75.098.300,00
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 75.098.000,00 atau 100%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian


Tradisional
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Fasilitasi acara adat Nyapat Taun, pelaksanaan kegiatan ini untuk Pelestarian
Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Simpang Hulu. Kegiatan ini di ikuti oleh
Masyarakat Umum yang pelaksanaanya pada tanggal 30 Juni 2022 dengan
peserta sebanyak 1000 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya
budaya dayak Kecamatan Simpang Hulu dan tergalinya permainan tradisioanal
dayak.

2. Fasilitasi acara adat Robo-robo, pelaksanaan kegiatan ini untuk Pelestarian


Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Sungai Laur. Kegiatan ini di ikuti oleh
Masyarakat Umum pada tanggal 21 September 2022 dengan peserta sebanyak
500 orang. Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya budaya adat Robo-robo
(upacara tolakbala') dan pentas seni budaya melayu di Kecamatan Sungai Laur.

3. Fasilitasi Adat berobat kampung (sapat tahun), pelaksanaan kegiatan ini untuk
Pelestarian Adat dan Budaya Daerah di Desa Negeri Baru Kecamatan Benua
Kayong. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat umum pada tanggal 11 November

819
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2022 dengan peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu
terlaksanannya acara adat brobat kampung / sapat tahun yang sudah menjadi
tradisi masyarakat.

4. Fasilitasi Gawai Adat Dayak Kabupaten Ketapang, pelaksanaan kegiatan ini


untuk Pelestarian Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Sandai. Kegiatan ini
di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan peserta
sebanyak 1000 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya program kerja
DAD Kabupaten Ketapang yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.

5. Fasilitasi Ikatan Keluarga Besar Madura, pelaksanaan kegiatan ini untuk


Pelestarian Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di
ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan peserta
sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya kepengurusan
Ikatan Keluarga Besar Madura.

6. Fasilitasi Kanjan Serayong Serongkah Onam Kengkubang Tigo, pelaksanaan


kegiatan ini untuk Pelestarian Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Tumbang
Titi. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 23 Desember
2022 dengan peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu
terlaksananya tradisi adat kanjan serayong ( ritual kematian suku Dayak) di
Kecamatan Tumbang Titi.

7. Fasilitasi Keberangkatan Kontingen DAD Kabupaten Ketapang dalam mengikuti


Pekan Gawai Dayak ke-XXXVI se-kalbar di Pontianak. Kegiatan ini di ikuti oleh
Masyarakat Umum pada tanggal 21 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 50
orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya keberangkatan kontingen DAD
dalam mengikuti pekan gawai dayak di pontianak.

8. Fasilitasi kegiatan acara Adat Meruba Raja Hulu Aik, pelaksanaan kegiatan ini
untuk Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Kecamatan Hulu Sungai. Kegiatan
ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 24 juni 2022 dengan peserta
sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan Adat
Meruba (Upacara pencucian pusaka bosi koling) di Kecamatan Hulu Sungai.

9. Fasilitasi kegiatan adat Bepalas Benua, pelaksanaan kegiatan ini untuk


Pelestarian Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Kendawangan. Kegiatan ini
di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 12 November 2022 dengan
peserta sebanyak 200 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan
Adat bepalas benua di Kecamatan Kendawangan.

10. Fasilitasi kegiatan Budaya Batak Ketapang, pelaksanaan kegiatan ini untuk
Pelestarian Adat dan Budaya Daerah di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di
ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan peserta
sebanyak 50 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya kepengurusan
Budaya Batak di Kabupaten Ketapang.

820
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

11. Fasilitasi kegiatan Budaya Ketapang di Kecamatan Benua Kayong. Kegiatan ini
di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 08 Oktober 2022 dengan peserta
sebanyak 150 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan
budaya berupa festival budaya dan permainan rakyat ketapang di Kecamatan
Benua Kayong.

12. Fasilitasi kegiatan DPD POM Kabupaten Ketapang di Kecamatan Delta Pawan.
Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 08 Desember 2022
dengan Peserta Sebanyak 50 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya
kepengurusan Persatuan Orang Melayu Kabupaten Ketapang.

13. Fasilitasi Pentas Seni Budaya POM Ketapang di Kecamatan Delta Pawan.
Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat umum pada tanggal 09 Desember 2022
dengan peserta sebanyak 50 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya
upaya promosi dan pentas seni budaya melayu.

14. Fasilitasi Konsolidasi Persatuan Orang Melayu tingkat Kecamatan Kabupaten


Ketapang di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh masyarakat
Umum pada tanggal 24 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang. Hasil
dari kegiatan ini yaitu terlaksananya konsolidasi antar orang melayu se-
kabupaten ketapang.

15. Fasilitasi kegiatan Forum Koordinasi Pemuda Madura (FKPM) di Kecamatan


Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 24
September 2022. dengan peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini
yaitu terlaksananya rapat kerja dan pentas seni budaya madura di Kabupaten
Ketapang.

16. Fasilitasi kegiatan Paguyuban Jawa Malam 1 Suro di Kecamatan Delta Pawan.
Kegiatan ini di ikuti Masyarakat Umum pada tanggal 30 Juli 2022 dengan
peserta sebanyak 500 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Grebeg
Suro dan seni budaya jawa di Kabupaten Ketapang.

17. Fasilitasi kegiatan Paguyuban Pasundan Kabupaten Ketapang di Kecamatan


Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 06 juli
2022 dengan peserta sebanyak 70 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu
terlaksananya rapat kerja dan silaturahhmi paguyuban pasundan di Kabupaten
Ketapang.

18. Fasilitasi Lomba Olahraga Tradisional di Keraton Matan Tanjung Pura


Kecamatan Benua Kayong. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada
tanggal 10 september 2022 dengan peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari
kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan perlombaan tradisional dilingkungan
keraton matan tanjung pura.

19. Fasilitasi MABM Kabupaten Ketapang di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini
di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 24 juni 2022 dengan peserta
sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kodifikasi
hukum adat melayu se-kabupaten ketapang.

821
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

20. Fasilitasi Pagelaran Adat Budaya Bugis Makassar Kabupaten Ketapang di


Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada
tanggal 31 Agustus 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang. Hasil dari kegiatan
ini yaitu terlaksananya kegiatan adat dan seni budaya bugis makassar di
Kabupaten Ketapang.

21. Fasilitasi Pengadaan Essay Patih Jaga Patih Desa Sembilan Domong Sepuluh
Kerajaan Hulu Aik (musdat domong 2) di Kecamatan Hulu Sungai. Kegiatan ini
di ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 12 November 2022 dengan
peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan
kepatihan jaga patih , pengadaan essay dan musdat.

22. Fasiltasi penyelenggaraan festival budaya daerah di Kecamatan Delta Pawan.


Kegiatan ini di ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 27 Agustus 2022
dengan peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya
festival budaya daerah di Kecamatan Delta Pawan.

23. Fasilitasi Perayaan Cap Go Meh Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti
oleh Masyarakat Umum pada tanggal 14 Februari 2022 dengan peserta
sebanyak 1000 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya perayaan Cap
go meh etnis tionghoa di Kabupaten Ketapang.

24. Fasilitasi peringatan Hari Jadi Ketapang di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini
di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 11 Maret 2022 dengan peserta
sebanyak 1000 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya peringatan hari
jadi ketapang ke 604 tahun 2022.

25. Fasilitasi Rapat kerja IKKRAMAT untuk konsolidasi pengurus kecamatan/untuk


membahas adat/kearifan lokal dilingkungan kerajaan matan tanjung pura di
Kecamatan Benua Kayong. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum pada
tanggal 16 Juli 2022 dengan peserta sebanyak 500 orang. Hasil dari kegiatan ini
yaitu terlaksananya rapat kerja IKKRAMAT tahun 2022.

26. Fasilitasi rapat kerja, pentas seni budaya dayak dan pameran DAD di Kecamatan
Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 06
Desember 2022. dengan peserta sebanyak 1000 orang. Hasil dari kegiatan ini
yaitu terlaksananya Rapat kerja DAD dan pentas seni budaya dayak.

27. Fasilitasi Robo-robo Kelurahan Kauman (ritual budaya melayu) di Kecamatan


Benua Kayong. Kegiatan ini di ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 21
September 2022 dengan peserta sebanyak 1000 orang. Hasil dari kegiatan ini
yaitu terlaksananya kegiatan adat Robo-robo (ritual tolak bala' ) dan pentas seni
budaya melayu di Kelurahan Kauman.

28. Fasilitasi Panitia Acara Napak Tilas Sejarah, Pembangunan dan Budaya
Kabupaten Ketapang di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Benua
Kayong. Kegiatan ini di ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 10 Desember
2022 dengan peserta sebanyak 500 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu
terlaksananya Rapat Koordinasi Panitia Acara Napak Tilas.

822
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

29. Fasilitasi Kodifikasi Hukum Adat Ketapang Majelis Adat Melayu Ketapang
Kayong di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh masyarakat umum
pada tanggal 19 Desember 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang. Hasil dari
kegiatan ini yaitu terlaksananaya kodifikasi hukum adat melayu Kabupaten
Ketapang.

30. Fasilitasi Lomba Permainan Rakyat dalam rangka Milad Perkumpulan Lawang
Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di
ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 03 Desember 2022 dengan peserta
sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya perlombaan
rakyat dalam rangka milad perkumpulan lawang kakayun tahun 2022.

31. Fasilitasi MUSDAT Kengkubang Tigo di Kecamatan Tumbang Titi. Kegiatan ini di
ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 15 Desember 2022 dengan peserta
sebanyak 50 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Musyawarah
Adat kengkubang tigo di Kecamatan Tumbang Titi.

32. Fasilitasi Pekan Budaya IKBM di Kecamatan Delta pawan. Kegiatan ini di ikuti
oleh masyarakat umum pada tanggal 05 Desember 2022 dengan peserta
sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pekan seni dan
budaya IKBM.

33. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsolidasi komunitas melayu berbudaya se-
kabupaten ketapang di Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan ini di ikuti oleh
masyarakat umum pada tanggal 28 Desember 2022 dengan peserta sebanyak
50 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya rapat koordinasi dan
konsolidasi komunitas melayu.
Kegiatan ini mendapat alokasi dan APBD sebesar Rp. 4.421.851.750,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.420.913.768,00 atau 99.98%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

3. Program Pembinaan Sejarah


1.1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah
Lokal Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi pelestarian budaya daerah Bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Kegiatan
yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Tentang Warisan Budaya Tak Benda,
pelaksanaan kegiatan untuk mempertahanakan dan melestarikan Kebudayaan
Indonesia agar di akui dan diresmikan Sebagai WBTB Indonesia dan
memperkenalkan wbtb Ketapang yang sudah disahkan sebagai WBTB
Indonesia, yaitu : Kanjan Serayong dan Syair Gulung di Kecamatan Delta
Pawan, Sandai dan Tumbang Titi. Kegiatan ini di ikuti oleh Masyarakat Umum,

823
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pelaku budaya, Pemilik Sanggar Budaya pada


tanggal 27 s/d 29 Desember 2022 dengan peserta sebanyak 75 s/d 100 Orang.
Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Sosialisasi WBTB sesuai dengan
Jadwal. Kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Kab. Ketapang Sebesar
Rp.97.026.680,00 dengan realisasi penggunaan dana Sebesar Rp 89.875.642,00 atau
92.63%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak Ada

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan dan Cagar Budaya


1.1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Ketapang Seksi Pelestarian dan Promosi Budaya Daerah.
Kegiatan ini berupa Pembentukan Tim Verifikasi Cagar Budaya,
dilaksanakannya kegiatan ini karena kurangnya tenaga ahli untuk menangani
masalah Cagar Budaya di Aula Dinas Pariwisata dan kebudayaan di ikuti oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dan Pemilik
sanggar/seni pada tanggal 22 Desember 2022 dengan peserta sebanyak 30
orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Verifikasi Cagar Budaya
Internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kegiatan ini mendapat alokasi dana
APBD Kab. Ketapang Tahun 2021 sebesar Rp. 48.580.500,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 48.580.500,00 atau 100 %

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

4.2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota


4.2.1. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ketapang Seksi Pelestarian dan Promosi Budaya
Daerah. Kegiatan ini berupa Penyediaan Honorarium Juru Pelihara di Dinas
Pariwisata dan kebudayaan pada setiap bulan untuk Juru Pelihara Cagar Budaya
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 45 orang. Adanya Juru Pelihara
yang sudah di SK kan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disetiap
situs/cagar budaya untuk merawat, memelihara dan mengawasi kondisi fisik
cagar budaya setiap harinya dengan laporan per bulan. Kegiatan ini mendapat
alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2021 sebesar Rp. 546.261.200,00
dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 537.791.150,00 atau 98.45%

824
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
1) Tenaga Jupel yang masih kurang di titik lokasi Cagar Budaya tertentu
sehingga 1 orang jupel yang bertugas harus merangkap keseluruhan
pekerjaan
2) Prasarana pemeliharaan objek cagar budaya yang minim

Solusi:
1) Pengajuan penambahan tenaga Juru Pelihara di lokasi Cagar Budaya yang
masih kekurangan tenaga
2) Penambahan prasarana pemeliharaan objek cagar budaya

4.2.2. Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ketapang Pelestarian dan Promosi Budaya Daerah
berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana menyebar di 20 Kecamatan
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini di laksanakan setiap tahun sesuai dengan
kebutuhan. Kegiatan ini terlaksana karena adanya masukan dari pemerhati
budaya dan aspirasi dari masyarakat terkait pelestarian fisik Cagar Budaya yang
perlu di lakukan pembangunan, rehabilitasi maupun renovasi.
Adapun Sarana dan Prasarana yang terbangun sebagai berikut :

Tabel 2.110
Daftar Paket Pekerjaan Urusan Kebudayaan

No Nama Paket Pekerjaan Nilai Kontrak Realisasi

1 Bantuan Pengadaan Alat Musik


Tradisional dan Perangkat Peraga Adat 199.550.000 100%
Dayak untuk 5 (lima) Dewan Adat Dayak
Kecamatan di Kabupaten Ketapang

2 Pengadaan Alat Musik untuk Sanggar


Kesenian Kuda Lumping Kreasi Baru 149.260.000 100%
Kridho Manunggal Desa Kalimas Baru
Kec. Tumbang Titi

3 Pengadaan Perangkat Sound System


untuk Sanggar Lawang Tingang Kab. 199.500.000 100%
Ketapang

4 Finishing Rumah Adat Melayu Kec.


Sandai 819.548.000 100%

5 Lanjutan Pembangunan Rumah Adat


Jawa Kabupaten Ketapang Kelurahan 367.950.000 100%
Sukaharja Kecamatan Delta Pawan

6 Lanjutan Rumah Adat Dayak di Dusun


Bakong Desa Randai Kecamatan Marau 154.546.000 100%

825
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7 Lanjutan Rumah Adat Dayak Kecamatan


Sungai Laur , Desa Bengaras Kecamatan 889.962.000 100%
Sungai Laur

8 Pembangunan Aula Kompleks Istana


Raja Ulu Aik - Desa Benua Krio - 897.988.000 100%
Kecamatan Hulu Sungai

9 Pembangunan Rumah Adat Flores Desa


Semayok Baru Kec. Pemahan 199.588.000 100%

10 Penataan Keramat Makam Panglima


Djampi Desa Botuh Bosi Kecamatan 49.815.000 100%
Simpang Hulu

11 Penataan Sandong Tajor Rangkaya


Danok Desa Balai Pinang Kecamatan 99.615.000 100%
Simpang Hulu

12 Rehaban rumah keramat kek PATEH RIA


JAYA CEKOK Desa Semandang Kiri 99.633.000 100%
Kecamatan Simpang Hulu

13 Rehab Halaman Keraton Matan


Tanjungpura Kelurahan Mulia Kerta, 99.645.000 100%
Kecamatan Benua Kayong

14 Rehabilitas rumah adat dayak dusun


pantai ketikal desa pantai ketikal, 199.606.000 100%
kecamatan singkup

15 LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH


ADAT DAYAK DESA AIR DUA, KEC. JELAI 179.750.000 100%
HULU
16 Lanjutan Pembangunan Rumh Adat 199.606.000 100%
Dayak Desa Bayam Raya Kec. Jelai Hulu
17 Lanjutan Pembangunan Rumah Adat
Melayu Delta Pawan I 149.684.000 100%

18 LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH


KEDIAMAN RAJA HULU AIK 99.732.000 100%

19 Lanjutan Rumah Adat Dusun Tanjung


Bunga Desa Sebadak Raya 99.564.000 100%

20 Pembangunan Balai Keramat Kek


Untong Desa Balai Pinang Hulu 74.624.000 100%

21 PEMBANGUNAN BALAI KERAMAT


LANGKANG BETUNAS DESA ASAM 49.721.000 100%
BESAR

22 Pembangunan Balai Keramat Pateh Ada


Desa Semandang Hulu 74.648.000 100%

826
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

23 Pembangunan Balai Keramat Siling Desa


Gema Kec. Simpang Dua 74.718.000 100%

24 PEMBANGUNAN DAPUR DAN WC


KOMPLEK KERAMAT KENDURUHAN 99.668.000 100%
AWAN III DUSUN PERGUNG KEC.
SIMPANG HULU

25 Pembangunan Gazebo Makam


Pangeran Iranata Desa Negeri Baru Kec. 174.475.000 100%
Benua Kayong

26 PEMB. MCK DAN TEMPAT WUDHU


MAKAM PANGERAN IRANATA DESA 124.643.000 100%
NEGERI BARU

27 PEMBANGUNAN MCK KOMPLEK 99.595.000 100%


KERAJAAN HULU AIK

28 Pembangunan rumah adat Desa Karang 199.675.000 100%


Dingin

29 Pembangunan Rumah Adat Sungai Ingin 99.560.000 100%


Desa Sebadak Raya

30 Pemugaran Makam Pangeran Iranata 149.526.000 100%


Desa Negeri Baru

31 Pemugaran Makam Pangeran Kusuma - 1 paket tidak terlaksana


Jaya Kec. Benua Kayong karena lokasi dan alas hak
bermasalah,
32 Pemugaran Makam Panglima Tentemak 199.526.000 Kontrak sudah di proses
Ds Pengatapan Raya Kec. Tumbang Titi tetapi pihak ke tiga tidak
ada mengurus pencairan
33 Pemugaran Makam Uti Usman Desa 199.582.000 100%
Segar Wangi

34 Rehabilitasi Rumah Adat Desa Asam 99.569.000 100%


Besar
35 Lanjutan Pembangunan Rabat Beton
Keramat Dusun Bekapas, Desa Jelayan, 199.542.000 100%
Kec. Tumbang Titi

36 Lanjutan Pembangunan Rabat Beton


Rumah Adat Melayu Tumbang Titi Desa 199.502.000 100%
Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi

37 Penataan Situs Budaya Keramat Lalang


Kuning Kelabu Dusun Legong Desa 74.747.000 100%
Legong Kecamatan Simpang Hulu

827
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

38 Rabat Beton Menuju Keramat Raja


Muda Dusun Meraban Sekantak, Desa 199.475.000 100%
Kualan Hilir

39 Barau Timbun Rumah Adat Melayu


Desa riam Danau Kanan 179.529.000 100%

40 Pembangunan Rabat Beton Keramat


Sandung Bedoun Desa Betenung 99.608.000 100%
Kec.Nanga Tayap

41 Lanjutan Pembangunan Pagar Rumah


Adat Mangku Jayak Desa Jelayan 149.565.000 100%
Kecamatan Tumbang Titi

42 DED Pembangunan Gedung Sekretariat


MABM 99.775.000 100%

43 DED Pembangunan Rumah Budya IKBM 99.733.000 100%

44 Konsultan Pengawas Finishing


Pembangunan Rumah Adat Melayu Kec. 39.800.000 100%
Sandai

45 Konsultan Pengawas Pembangunan


Aula Kerajaan Hulu Aik 39.900.000 100%

46 Konsultan Pengawas Pembangunan


Rumah Adat Dayak Kec. Sungai Laur 39.820.000 100%

Konsultan Pengawas Pembangunan


47 Rumah Adat Jawa Kab. Ketapang 15.860.000 100%

48 Appraisal Pengadaan Tanah IKBM


48.840.000 100%

49 Appraisal Rencana Pembelian Tanah


Untuk Kepentingan Umum di 97.680.000 100%
Kecamatan Delta Pawan

50 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan


Rumah Budaya IKBM 1.041.300.000 100%

51 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan


Rumah MABM kabupaten Ketapang 2.826.900.000 100%

52 Pembangunan Tugu Kebudayaan Desa


Cegolak 99.637.000 100%

53 Pembangunan Sarana Air Bersih


Keramat Pancur Kasih Komplek 49.642.000 100%
Kerajaan Hulu Aik

828
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.14.449.800.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar
Rp.12.890.323.303,00 atau 89.21%

Permasalahan :
1) 1 paket tidak terlaksana karena lokasi dan alas hak bermasalah
2) 1 Paket Kontrak sudah di proses tetapi pihak ke tiga tidak ada mengurus
pencairan
Solusi:
1) Menuntaskan administrasi alas hak sebelum pelaksanaan kegiatan

4.3. Kegiatan Penelitian Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah


Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.3.1. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke luar Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ketapang Seksi Pelestarian dan Promosi Budaya
Daerah berupa Monitoirng dan Evaluasi Cagar Budaya menyebar di 20
Kecamatan Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan monitoring ini dilakukan oleh
ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya pada
Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan 1- 2 kali dalam satu bulan selama 1
tahun. Kegiatan ini terlaksana karena adanya Keberadaan Situs/Cagar Budaya
di tiap kecamatan yang perlu diawasi dan dipantau oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD
Kab. Ketapang Tahun 2021 sebesar Rp. 71.550.000,00 dengan realiasi
penggunaan dana sebesar Rp. Rp. 70.669.150 ,- atau 98,77%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

18) Urusan Perpustakaan


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
URUSAN : PERPUSTAKAAN

Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama


Pelaksanaan urusan wajib perpustakaan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan Perpustakaan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran
kinerja tahun 2022 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah sebagai
berikut

829
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.111
Ringkasan Kinerja Urusan Perpustakaan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISA PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA SI
KINERJA

1 PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKA
AN
1.1 Pengelolaan
Perpustakaan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1 Pengembangan Kurangnya Pengadaan
dan Pemeliharaan fasilitas server mesin genset,
Layanan Komputer, server
Perpustakaan gensit, AC, Alat- computer, AC
3.000 3.000
Elektronik alat Femugasi dan Alat-alat
JUDUL JUDUL
Perpustakaan Femugasi
dan lain-lain Perpustakaan
untuk layanan
perpustakaan
1.1.2 Pengembangan Dana yang Penambahan
Perpustakaan di tersedia tidak Anggaran
Tingkat mencukupi untuk Pembinaan,
Kabupaten/Kota 5 5 Pembinaan Melaksankan
Perpusta Perpust Perpustakaan Monitoring,
kaan akaan Seluruh Pelatihan bagi
Kecamatann yang Pengelola
ada di Kabupaten Perpustakaan
Ketapang
1.1.3 Pengembangan Kurangnya Penambahan
Kekhasan Koleksi Anggaran Anggaran Untuk
Perpustakaan Pengadaan Pengadaan
1
Daerah Tingkat 1 Koleksi dan Koleksi Koleksi
dokume
Daerah dokumen referensi buku dan referensi
n
Kabupaten/Kota bacaan yang buku bacaan.
dicari pemustaka
belum lengkap.
1.1.4 Pembinaan Pengembangan Penambahan
Perpustakaan perpustakaan anggaran
pada Satuan sekolah masih pembinaan,
Pendidikan Dasar kurang, koleksi melaksankan
di Seluruh Wilayah buku monitoring,
Kabupaten/Kota perpustakaan penambahan
sesuai dengan 2 2 masih berkisar koleksi buku
standar nasional Perpusta Perpust pada buku- buku bacaan dan
Perpustakaan kaan akaan paket, pengelola pelatihan
perpustakaan pengelola
sekolah masih perpustakaan di
belum terlatih sekolah-
sesuai standar sekolah.
pengelola
perpustakaan.
1.1.5 Pembinaan Dana yang Penambahan
Perpustakaan tersedia tidak Anggaran
1
khusus tingkat 1 mencukupi untuk Pembinaan,
Dokume
kabupaten/Kota Dokumen melakukan Melaksankan
n
kagiatan Monitoring,
Pembinaan Pelatihan bagi

830
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perpustakaan Pengelola
Seluruh Perpustakaan
Kecamatan yang
ada di Kabupaten
Ketapang
1.1.6 Pengembangan Kurangya Dilakukan
layanan referensi buku pengadaan
perpustakaan bacaan yang dicari buku mobil
rujukan tingkat pemustaka yang keliling dan
Kabupaten/kota ada pada mobil pengadaan
1 keliling dan mobil armada mobil
1
Dokume keliling belum bisa perpustakaan
Dokumen
n mencapai kelinling untuk
kecamatan menjangkau
pedalaman serta kecamatan dan
Kurang Besarnya Penambahan
Honor Tenaga Besaran Honor
ASN Tenaga ASN.
1.1.7 Pengelolaan dan Kurangnya Dana Tambahan dana
pengembangan untuk pembelian untuk
bahan Pustaka 1 Paket 1 Paket peralatan yang di pembelian
butuhkan Rp. peralatan dan
1.372.500,- bahan Pustaka
1.1.8 Penyusunan data Ketidak Data
dan informasi tersediaan perpustakaan
perpustakaan, pengelolaan sekolah, desa
tenaga perpustakaan dan kecamatan
perpustakaan dan 1 untuk bergabung semua belum
1
pustakawan Dokume dalam pengkalan terdata Fungsi
Dokumen
tingkat daerah n data Pusat Jejaring
kabupaten/kota perpustakaan baik membantu
sekolah, desa Pengelolaan
maupun
kecamatan
1.2 Pembudayaan
Gemar
Membaca
Tingkat Daerah
Kab/Kota
1.2.1 Pemberian Kurangnya Untuk
Penghargaan referensi cerita meningkatkan
Gerakan Budaya singkat untuk di minat baca bagi
Gemar lombakan dan para siswi
Membaca Kurangnya maupun
Anggaran yang masyarakat
2
2 tersedia diadakan lomba
Dokume
Dokumen bercerita dan
n
kegiatan
masyarakat di
fasilitasi
Perpustakaan
Daerah

1.2.2 Pengembangan Kurangnya biaya Tambahan


Literasi Berbasis promosi, biaya untuk
Inklusi Sosial sosialisasi, dan promosi,
kegiatan sosialisasi dan
perpustakaan kegiatan di
10
10 perpustakaan
Kegiata
Kegiatan sehingga dapat
n
meningkatkan
index literasi
dan
kesejahteraan
masyarakat

831
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.3 Pemilihan Duta 3 3 Rendahnya minat Untuk


baca tingkat Duta Duta baca masyarakat meningkatkan
daerah Baca Baca di Kabupaten minat baca bagi
kabupaten/kota Ketapang dari masyarakat
berbagai aspek. diadakan
pemilihan Duta
Baca Tingkat
Kabupaten/kota
setiap
tahunnya.

Tabel 2.112
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Perpustakaan Desa,Perpustakaan - Persentase meningkatnya 266 100 %
Kecamatan, Perpustakaan jumlah Perpustakaan Perpustakaan
Khusus, Rumah Ibadah dan 266 Perpustakaan
Sekolah

Perpustakaan Desa, Perpustakaan


2. Kecamatan, Perpustakaan - Pengelola perpustakaan 65 Orang 25,32 %
Khusus, Rumah Ibadah dan Desa, Kecamatan, Sekolah,
Sekolah dan Rumah Ibadah
266 Pengelola Perpustakaan

Koleksi Buku yang ada di


3. Perpustakaan Daerah Kabupaten - Terawatnya bahan 3.000 Judul 100 %
Ketapang Perpustakaan yang ada di Buku
Perpustakaan daerah
kabupaten Ketapang dan
terawat dengan baik 19.000
Judul Buku
Minat Baca di Sekolah Dasar
4. Kabupaten Ketapang - Meningkatnya minat baca 10 Sekolah 5%
khususnya pelajar SD Target 500
di kabupaten berjumlah 200 Orang/Murid
Sekolah SD

Tabel 2.113
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Indeks pembangunan literasi Kepuasan 66,56 % 66,56 %
masyarakat Pengguna
Layanan data
dan informasi

832
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Nilai tingkat - Pemerataan Layanan 1 Perpustakaan melayani 960 0,002134 %


kegemaran membaca Perpustakaan penduduk
masyarakat
1 dari 2857 penduduk berkunjung 0,008188 %
- Tingkat Kunjungan Masyarakat ke perpustakaan per hari
Per Hari
1 dari 7 penduduk merupakan
- Jumlah Anggota Perpustakaan anggota perpustakaan 0,585577 %

2. Indeks Pembangunan - Ketercukupan Koleksi 1 Judul buku di akses oleh 1 3,501150 %


literasi masyarakat Perpustakaan penduduk

3. Persentase - Keterlibatan Masyarakat dalam 1 dari 337 penduduk 0,028251 %


ketermanfaatan sosialisasi berpartisipasi dalam kegiatan
perpustakaan oleh sosialisasi perpustakaan
masyarakat

4. Rasio ketercukupan - Ketercukupan Tenaga 1 tenaga perpustakaan melayani 0,003431 %


tenaga perpustakaan Perpustakaan 875 penduduk
dengan penduduk

5. Persentase - Jumlah Perpustakaan yang 1 dari 67 perpustakaan telah 0,530147 %


perpustakaan sesuai Dibina Sesuai Standar dibina sesuai dengan standar
standar nasional
perpustakaan

Tabel 2.115
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program
Pembinaan
Perpustakaan
Cakupan pelayanan perpustakaan Perserntase Pelayanan 1 Perpustakaan 0,002134
daerah Perpustakaan Daerah melayani 960 %
penduduk
Pengembangan Perpustakaan di 5 Perpustakaan 1 dari 67 0,530147
Tingkat Daerah perpustakaan %
Kabupaten/Kota telah dibina sesuai
dengan standar
Pengembangan Layanan 3000 Judul Buku 1 Judul buku di 3,501150
Perpustakaan Rujukan akses oleh 1 %
Tingkat Kabupaten/Kota penduduk
Pemberian Penghargaan Gerakan 2 Dokumen 1 dari 337 0,028251
Budaya Gemar Membaca penduduk %
berpartisipasi
dalam kegiatan
sosialisasi
perpustakaan
Pengembangan Literasi Berbasis 10 Kegiatan 1 dari 337 0,028251
Inklusi Sosial penduduk %

833
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

berpartisipasi
dalam kegiatan
sosialisasi
perpustakaan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pembinaan Perpustakaan
1.1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan
Elektronik
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.10.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp.
10.000.000,00 atau 100%. Pemeliharaan peralatan Perpustakaan Elektronik
Melakukan Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Buku sebanyak
3.000 Judul Buku Selama 3 Bulan.
- Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang oleh ASN dan Tenaga
Kontrak di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang
- Bentuk pemeliharaan membersihkan buku dari debu, memberikan kapur
barus, dan femugasi buku, serta memperbaiki buku yang rusak dan lepas agar
bisa di pajang Kembali di rak buku untuk pemustaka.

Permasalahan :
Kurangnya fasilitas server Komputer, gensit, AC, Alat-alat Femugasi
Perpustakaan dan lain-lain

Solusi:
Pengadaan mesin genset, server computer, AC dan Alat-alat Femugasi
Perpustakaan untuk layanan perpustakaan.

1.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah


Kabupaten/Kota
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.10.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp.
10.000.000,00 atau 100%. Membina perpustakaan khusus di Kecamatan
Delta Pawan Seperti Perpustakaan Rumah Ibadah, TBM, Instansi, Panti
Asuhan dan Pesantren sebanyak 5 Perpustakaan dalam Bentuk Dokumen
Kegiatan
- Waktu setiap bulan dari januari sampai dengan Desember 2022
- Bentuk pembinaan
- Penataan buku yang baik sesuai standar
- Penataan rak buku yang baik
- Pelayanan yang baik
- Standar pelayanan
- Standar Gedung yang baik
- Anggaran untuk pengelola perpustakaan

834
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk Pembinaan Perpustakaan Seluruh
Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang

Solusi:
Penambahan Anggaran Pembinaan, Melaksanakan Monitoring, Pelatihan bagi
Pengelola Perpustakaan.

1.1.3. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah


tingkat daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.7.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 7.000.000,00
atau 100%. Melakukan Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Buku
Referensi dan Koleksi Buku Difabel di Perpustakaan sebanyak 626 Judul 640
Eksamplar dan 10 Judul koleksi buku Difabel dan 1 dokumen laporan.
Perawatan dilaksanakan selama 2 bulan, bulan April dan Agustus.
- Koleksi Referensi dan Koleksi Difabel Perpustakaan Daerah Kabupaten
Ketapang oleh ASN dan Tenaga Kontrak di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Ketapang
- Bentuk pemeliharaan membersihkan buku dari debu, memberikan kapur
barus, dan femugasi buku, serta memperbaiki buku yang rusak dan lepas
agar bisa di pajang Kembali di rak buku untuk pemustaka.

Permasalahan :
Kurangnya Anggaran Pengadaan Koleksi dan referensi buku bacaan yang
dicari pemustaka belum lengkap.

Solusi:
Penambahan Anggaran Untuk Pengadaan Koleksi Koleksi dan referensi buku
bacaan.

1.1.4. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di


seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional
perpustakaan
Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
melakukan kegiatan Pembinaan Perpustakaan di dua Sekolah Dasar di
Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang yaitu SDN 10 Sungai Laur dan SDN,
SMPN 5 Sandai dan beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan dalam Kota.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.10.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 10.000.000,00
atau 100%.

Permasalahan :
Pengembangan perpustakaan sekolah masih kurang, koleksi buku
perpustakaan masih berkisar pada buku- buku paket, pengelola perpustakaan
sekolah masih belum terlatih sesuai standar pengelola perpustakaan.

835
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Penambahan anggaran pembinaan, melaksanakan monitoring, penambahan
koleksi buku bacaan dan pelatihan pengelola perpustakaan di sekolah-sekolah.

1.1.5. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus tingkat Kabupaten/Kota


Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan Pembinaan Perpustakaan di Tiga Desa, Desa Sukadamai Kecamatan
Kendawangan, Desa Bengaras Kecamatan Sungai Laur dan Desa Sandai Kiri
Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dana
APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 dengan realiasi
penggunaan dana sebesar Rp. 3.500.000,00 atau 100%

Permasalahan :
Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan Pembinaan
Perpustakaan Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.

Solusi:
Penambahan Anggaran Pembinaan, Melaksanakan Monitoring, Pelatihan bagi
Pengelola Perpustakaan.

1.1.6. Sub kegiatan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat


kabupaten/kota
Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dan menambah koleksi buku
bacaan mobil keliling dan motor pintar serta menambah armada-armada mobil
perpustakaan keliling dan motor pintar yang dapat menjangkau kecamatan
yang ada di kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD
Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.40.800.000,00 dengan realiasi
penggunaan dana sebesar Rp. 40.800.000,00 atau 100%. Contoh peningkatan
minat dan budaya baca dengan hadirnya mobil perpustakaan keliling dan motor
pintar di Kecamatan, Desa, dan Sekolah-sekolah maka masyarakat, pelajar, ASN
dapat memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan keliling untuk
dibaca dan dipinjam, akan di masukan dalam data base peminjaman dan
kunjungan untuk laporan bulanan mobil perpustakaan keliling dan motor
pintar.

Permasalahan :
Kurangya referensi buku bacaan yang dicari pemustaka yang ada pada mobil
keliling dan mobil keliling belum bisa mencapai kecamatan pedalaman serta
Kurang Besarnya Honor Tenaga ASN.

Solusi:
Dilakukan pengadaan buku mobil keliling dan pengadaan armada mobil
perpustakaan keliling untuk menjangkau kecamatan dan Penambahan Besaran
Honor Tenaga ASN.

1.1.7. Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka


Pembelian bahan dan alat untuk menunjang aplikasi, intenet dan peralatan
untuk mencetak kartu Perpustakaan. Bahan dan alat yang di perlukan Seperti

836
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Printer untuk cetak kartu anggota perpustakaan, blanko kartu kosong untuk
cetak kartu anggota perpustakaan, tinta printer, kertas label, kegiatan di
Perpustakaan Daereh Kabupaten Ketepang dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.1.372.500,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.372.500,00
atau 100%

Permasalahan :
Kurangnya Dana untuk pembelian peralatan yang di butuhkan.

Solusi:
Tambahan dana untuk pembelian peralatan dan bahan Pustaka.

1.1.8 Sub Kegiatan penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga


perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
Fungsi pusat jejaring perpustakaan sesuai UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun
2007 Tentang Perpustakaan.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.3.500.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.500.000,00
atau 100%. Melakukan Latihan atau Bimtek untuk tenaga Pengelola
Perpustakaan Kecamatan, Desa, Sekolah, Khusus, TBM dan membentuk
organisasi tenaga pengelola (IPI) Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten
Ketapang dan ATPPUS Asosiasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah dan di
akan database kedalam aplikasi dan dapat menjalankan aplikasi Layanan
Perpustakaan serta menggunakan aplikasi Inlislite Perpustakaan.

Permasalahan :
Ketidak tersediaan pengelolaan perpustakaan untuk bergabung dalam
pengkalan data perpustakaan baik sekolah, desa maupun kecamatan.

Solusi :
Data perpustakaan sekolah, desa dan kecamatan semua belum terdata Fungsi
Pusat Jejaring membantu Pengelolaan.

1.2 Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota


1.2.1. Sub kegiatan Pemberian penghargaan Gerakan budaya gemar membaca
Lomba Bertutur dipilih 6 orang sebagai juara dari jumlah 15 orang jumlah
peserta, dan lomba pengelolaan perpustakaan SLTA dan Desa, kegiatan ini
mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.32.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 32.000.000,00
atau 100%. Lomba diadakan di Ruangan Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten
Ketapang, yang di ikuti peserta lomba bercerita/bertutur Tingkat SD/Mi se
Kabupaten Ketapang. Perlombaan di laksanakan pada Bulan Mei 2022,
pemenang lomba 6 orang untuk juara 1 dan 2 akan di kirim ke Tingkat Provinsi
di Pontianak.

837
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Kurangnya referensi cerita singkat untuk di lombakan dan Kurangnya Anggaran
yang tersedia.

Solusi :
Untuk meningkatkan minat baca bagi para siswi maupun masyarakat diadakan
lomba bercerita dan kegiatan masyarakat di fasilitasi Perpustakaan Daerah.

1.2.2. Sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial


Perpustakaan adalah tempat membaca, meminjam dan tempat untuk
memfasilitasi kegiatan masyarakat ada 10 Kegiatan dan 1 Dokumen. Kegiatan
ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang Tahun 2022 sebesar
Rp.20.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.987.500,00
atau 99.94%.
- Kegiatan Pelatihan Desain Grafis Berbasis Android
- Memfasilitasi Bidang Arsip sosialisasi Aplikasi Srikandi bersama beberapa OPD
- Lomba Azan Tingkat SMP/MTs di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang
- Lomba Ceramah Agama Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW Tingkat SMA MA
- Kegiatan Kursus Bahasa Inggris di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang
- Memfasilitasi UMKM berkegiatan untuk mempromosikan produknya di
Halaman Perpustakaan
- Pasar Murah di Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan LAN Ketapang dan
pasarketapang.com
- Wisata literasi TK Primagama Ketapang kegiatan belajar di perpustakaan
- Kegiatan/Pelatihan Cara Membuat Jamu Kunyit Asem
- Pelatihan desain grafis Pixelab di Perpustakan Desa Sukadamai Kecamatan
Kendawangan
Kegiatan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang, Kurun Waktu dari Bulan
Januari sampai dengan Desember 2022.

Permasalahan :
Kurangnya biaya promosi, sosialisasi, dan kegiatan perpustakaan.

Solusi :
Tambahan biaya untuk promosi, sosialisasi dan kegiatan di perpustakaan
sehingga dapat meningkatkan index literasi dan kesejahteraan masyarakat.

1.2.3. Sub kegiatan pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota


Pemilihan Duta Baca Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 7 orang peserta, dari
7 orang peserta 3 orang sebagai Duta Baca terpilih sebagai Duta Baca Tingkat
Kabupaten/Kota. Pemilihan Duta Baca Tingkat Kabupaten/Kota di adakan di
Aula Perpustakaan Kabupaten Ketapang, kegiatan di laksanakan bulan
September 2022. Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Kab. Ketapang
Tahun 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realiasi penggunaan dana
sebesar Rp. 14.640.000,00 atau 97.6%

Permasalahan :
Rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Ketapang dari berbagai aspek.

838
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat diadakan pemilihan Duta
Baca Tingkat Kabupaten/kota setiap tahunnya.

19) Urusan Kearsipan


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib kearsipan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan kearsipan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. berikut ringkasan kinerja dan capaian
pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.116
Ringkasan Kinerja Urusan Kearsipan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENGELOLAAN
ARSIP
1.1 Pengelolaan
Arsip Dinamis
Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1 Penciptaan dan 100 % 94,64 % Masih ada Intensifikasi
Penggunaan beberapa OPD kegiatan
Arsip Dinamis yang tidak hadir Pembinaan
dalam Pengelolaan
pelaksanaan Arsip Dinamis
kegiatan Bimtek perlu
Pengelolaan ditingkatkan
Kearsipan
Dinamis Peningkatan
Anggaran, Perlu
Masukan dari dilakukan
beberapa OPD
agar kegiatan Sosialisasi dan
Pembinaan pembinaan
Kearsipan dapat kearsipan dalam
dilksanakan bentuk diklat ke
berkelanjutan semua OPD dan
untuk setiap Kecamatan
tahunnya
1.1.2 Pemeliharaan 100 % 99,98 % Kondisi Depot Telah dilakukan
dan Penyusutan Arsip yang telah kajian melalui
Arsip Dinamis mengaklami telaahan Staf
banyak terkait
kerusakan, dan Rehabilitasi
Depot Arsip yang Depot Arsip ke
ada belum

839
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

memenuhi Pemkab
standarisasi yang Ketapang
ditetapkan oleh
ANRI Membuat
Rancangan
Pelaksanaan Perbub Ketapang
penyustan Tentang
melalui Akuisisi Pedoman
tidak dapat Penyusutan
dilaksanakan Arsip Melalui
karena Depot Pemusnahan
Arsip telah Arsip Inakti pada
mengalami Over Tahun Anggaran
Kapasitas 2023

Penyusutan
melalui
pemusnahan
arsip belum
dapat dilaksakan
karena belum
adanya regulasi
tentang
Pemusnahan
Arsip pada
tingkat
kabupaten

1.1.3 Pengawasan 100 % 100 % Belum adanya Peningkatan


arsip dinamis SDM yang kompetensi ASN
kewenangan memiliki Bidang Kearsipan
kabupaten/kota Sertifikasi perlu
Pengawasan mendapatkan
Kearsipan di perhatian
lingkup Dinas
Kearsipan dan
Perpustakaan
Daerah
Kabupaten
Ketapang

Untuk Tahun
Anggaran 2022
OPD yang
dilakukan
pengawasan
hanya berjumlah
9 OPD hal ini
dikarenakan
keterbatasan
SDM di Bidang
Kearsipan

1.2 Pengelolaan
simpul jaringan
informasi
kearsipan
nasional tingkat
kabupaten/kota
1.2.2 Penyediaan 100 % 100 % SDM yang ada Intensitas
informasi, akses dibeberapa OPD Bimbingan
dan layanan tingkat Teknis Perlu
kearsipan tingkat kompetensinya ditingkatkan
daerah masih beragam
kabupaten/kota sehingga Menghimbau
melalui JIKN program kepada setiap
kegiatan yang OPD agar

840
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

disampaikan menugaskan
melalui Administrator
Bimbingan dalam kegiatan
Teknis hasilnya Bimtek adalah
belum maksimal ASN yang
memiliki
kompetensi di
bidang IT

Tabel 2.117
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1 Tercapainya 100 % 45 % OPD


penyelenggaraan kearsipan
yang akuntabel, efektif dan
efisien

Tabel 2.118
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Tercapainya Kualitas 100 % 45 % OPD


Pengelolaan kearsipan Daerah
dan Digitalisasi Arsip

Tabel 2.119
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Tingkat ketersediaan arsip 5000 100 berkas


sebagai bahan akuntabilitas
kinerja

2. Tingkat ketersediaan arsip 70 % 45 % OPD


sebagai bahan pertanggung
jawaban setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara
3. Pelaksanaan Penggunaan
Aplikasi Srikandi 100 % 100 % OPD

841
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.120
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan


1. Program Pengelolaan arsip
1.1 Persentasi tingkat keberadaan dan 100 % 65 % OPD
keutuhan arsip sesuai ketentuan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip


1.1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 120.217.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
119.060.400,00 atau 99.04%. Alokasi anggaran di realisasikan untuk
pembelian ATK, Belanja Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dan
Biaya Perjalanan Dinas. Kegiatan Pembinaan Kearsipan dilaksanakan melalui
Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis dengan Nara Sumber dari
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, diikuti oleh 49
OPD, 9 kelurahan, dan 2 BUMD. Sedangkan Kegiatan Evaluasi dan monitoring
Pengelolaan Kearsipan dilakukan terhadap 27 Perangkat Daeran (Dinas /
Kantor / Badan dan Kecamatan) serta 3 Desa.

Permasalahan :
Dari hasil Evaluasi dan Monitoring terhadap Kegiatan Pembinaan Pengelolaan
Arsip Dinamis yang telah dilakukan di beberapa Perangkat Daerah, sebagian
besar memiliki permasalah yang sama, diantaranya :
1. Sebagian besar OPD belum memiliki Pejabat Arsiparis
2. Sebagian besar OPD belum menunjuk Pejabat Pengelola Arsip
3. Belum terbentuknya Unit Kearsipan sehingga pengelolaan arsip masih
berada di masing-masing unit kerja
4. Belum dilakukan proses penataan dan pengklasifikasian Arsip Inaktif
5. Pengelolaan Arsip Statis dan Arsip Inaktif masih tergolong Arsip Kacau
6. Sarana dan prasana penyimpanan arsip belum memenuhi kaidah yang
berlaku
7. Belum dilakukannya proses penyusutan Arsip melalui pemindahan dan
pemusnahan arsip

Solusi:
1. Perlu dilakukan peningkatan intensitas kegiatan Pembinaan, Evaluasi, dan
Monitoring oleh LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) ke setiap OPD
2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di masing-masing OPD
3. Alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana penunjang pengelolaan
kearsipan dimasing-masing OPD perlu mendapatkan perhatian.

842
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis


Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis pada tahun 2022
teralokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp
39.993.936,00., atau 99.98%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharan
Arsip Statis dan Arsip Inaktif hasil penyusutan (akuisisi arsip dari OPD lain)
yang berada di Depot Arsip.

Permasalahan :
a. Ruang Penyimpanan Arsip atau Depot Arsip yang ada saat ini belum
memenuhi sebagian besar standar penyimpanan arsip, hal ini
berdasarkan hasil Audit Pengawasan Arsip Internal (ASKI) yang dilakukan
oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2021 dan Tahun
2022.
b. Depot Arsip yang ada telah mengalami Over Kapasitas, sehingga proses
penyusutan arsip melalui akuisisi arsip dari OPD lain tidak dapat
dilakukan.
c. Proses Penyusutan Arsip melalui Pemusnahan Arsip belum dapat
dilaksanakan karena belum ada regulasi tentang Pedoman Penyusutan
Arsip dari pemerintah daerah
d. Kondisi Depot Arsip saat ini telah banyak mengalami kerusakan, sehingga
dikawatirkan kan berdampak terhadap keselamatan arsip statis yang
berada di Depot Arsip

Solusi:
1. Telah dilakukan usulan rehabilitasi Depot Arsip melalui Telaahan Staf
yang dibuat oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan telah
disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang.
2. Membuat Rancangan Peraturan Bupati Ketapang Tentang Pedoman
Pemusnahan Arsip Statis Di lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang.

1.1.3. Sub Kegiatan pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota


Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan akses arsip Statis,
di alokasi anggaran sebesar Rp. 85.530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
80.240.890,00 atau 93.82% kegiatan ini di laksanakan melakukan Pengawasan
Kearsipan internal dan eksternal berupa Pembelian ATK, Belanja Modal
Komputer dan Meja Kursi Rapat dan pengumpulan arsip vital dari pencipta
arsip dan melakukan pendataan dan penilaian mengenai kesesuaian
pemakaian naskah dinas dan penggunaan kode klasifikaasi arsip,
pemberkasan, penyimpanan sampai dengan penyusutan yang direaliasikan
kepada 9 Perangkat Daerah ( Dinsos, PUTR, Disperindagkop dan UKM, BPBD,
Dishub, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Sekwan ) selama 6
(Enam) bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.240.890,- ( Delapan
Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh
Rupiah).

Permasalahan :
- Seluruh OPD yang telah dilakukan kegiatan pengawasan internal belum
melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar dan norma kearsipan
yang telah ditetapkan.

843
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Belum memiliki kebijakan pengelolaan arsip vital dan Unit Pengolah tidak
menciptakan arsip terjaga.
- Tidak memiliki Unit Kearsipan disetiap unit pengolah
- Sumber daya manusia pengelola kearsipan belum memiliki sertifikasi
kearsipan.

Solusi:
- Intensifikasi kegiatan paengawasan disetiap Perangkat Daerah dan
Kecamatan perlu rutin dilakukan.
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kearsipan perlu ditingkatkan.

1.2. Kegiatan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional


kabupaten/kota
1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat
daerah kabupaten / kota melalui JIKN
Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan akses arsip Statis,
di alokasi anggaran sebesar Rp. 290.060.275,00 dengan realisasi sebesar Rp.
285.025.315,00 atau 98.26% kegiatan ini di laksanakan untuk melakukan
pembelian ATK, Belanja Bimtek Srikandi dan Louncing Srikandi di Kabupaten
Ketapang yang diikuti 49 Perangkat Daerah dan 20 Kecamatan dan Belanja
Modal Pembelian Perangkat Elektronik dan Komputer pendukung pelaksanaa
aplikasi Srikandi.

Permasalahan :
- Persentase pemahaman materi Bimtek Aplikasi Srikandi yang telah
disampaikan ke masing-masing OPD belum merata sehingga perlu dilakukan
pendalaman materi Bimtek.
- Sumber Daya Manusia yang mewakili beberapa OPD sebagai Tenaga
Administrator belum sepenuhnya memiliki kompetensi sehingga dalam
penyampaian materi sering mengalami hambatan

Solusi:
- Perlu di dilaksanakan Bimtek pendalaman materi dan pendampingan bagi
pengguna Aplikasi srikandi di beberapa OPD agar implementasi Aplikasi
Srikandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat terintegrasi.

D. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN


Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang pada tahun
2022 adalah sebagai berikut :

1) Urusan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib perikanan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
dan Perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan kelautan dan
perikanan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pengan dan Perikanan.
berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas
Ketahanan Pengan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

844
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.121
Ringkasan Kinerja Urusan Perikanan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALA SOLUSI
KINERJA KINERJA HAN

1 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP
1.1 Pengelolaan
Penangkapan
Ikan di Wilayah
Sungai, Danau,
Waduk, Rawa,
dan Genangan
Air
Lainnya Yang
Dapat
Diusahakan
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/ Kota
1.1.1 Penyediaan Data 1 Dokumen 1 Perlu Perlu
dan Informasi pengembang pembinaan
Dokumen
Sumber Daya an dan dan
Ikan pelaksanaan pelatihan,
pasilitas bagi nelayan
dalam pesisir baik
pembentukan nelayan di
kolompok perairan
atau umum
kelembangaa maupun
n bagi nelayan di
nelayan kecil, perairan
di daerah laut, dalam
pesisir pantai melakukan
baik di pembinaan
perairan dan
umum pelatihan
maupun tersebut
perairan laut, adalah
dengan instansi
bantuan teknis dan
petugas instansi
dilapangan terkait
dan juga dengan
aparat desa hubungan
setempat, kegiatan
agar dapat tersebut
melihat dan juga
kemampuan dibantu oleh
dan petugas
keberhasilan dilapangan,
hasil di tahun
produksi, baik yang akan
perikanan di datang,
perairan tujuannya
umum untuk
maupun mendapatka
perikanan n nelayan
diperairan yang trampil
laut. sehingga
dapat

845
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

meningkata
kan
pendapatan
dan
peningkatan
perekonomi
an keluarga
nelayan.
1.1.2 Penyediaan 10 Unit 9 unit Terdapat Perlu
Prasarana Usaha Suatu Paket mengusulka
Perikanan Kegiatan : n kembali
Tangkap Pembanguna Pada RKPD
n Seteher tahun 2024
Tambatan Pada
Perahu kegiatan
Nelyan APBD Murni
Tampang
Dayan Tontu
Desa
Menyumbung
di Karenakan
Terjadi dari
Bulan
Oktober –
Desember
2022 debit
airnya Cukup
Tinggi,
Sehingga
tidak
memungkink
an untuk
melaksanaka
n Kegiatan
tersebut
1.1.3 Penjaminan 10 Unit 10 unit. Tidak ada Tidak ada
Ketersediaan
Sarana Usaha
Perikanan
Tangkap
1.2 Pemberdayaan
Nelayan Kecil
Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.2.1 Pengembangan 2.000 Orang Jumlah Karena Sebelum
Kapasitas Nelayan Nelayan Pengusaha Es melaksanak
Kecil Kecil Yang Balok yang an kegiatan
meningkat ada belum pengadaan
kapasitasn bisa tersebut
ya 2.000 melakukan perlu
22.800 Orang kerjasama diadakan
Batang untuk hal ini koordinasi
- Ada dikerenakan dengan
kegiatan dari pengusaha
Bantuan perhitungan pengadan Es
subsidi Es yang sudah balok
Balok mereka tersebut
Untuk lakukan,
Nelayan mereka tidak
Kabupaten mendapat
Ketapang keuntungan
hal ini dari
tidak Pekerjaan
dapat tersebut
dilaksanak
an

846
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.2 Pelaksanaan 200 Jumlah Tidak ada Tidak ada


Fasilitasi kelompok Kelompok
Pembentukan dan Nelayan
Pengembangan Kecil Yang
Kelembagaan di
Nelayan Kecil Pasilitasi
pembentu
kan dan
Pengemba
gan
kelembaga
annya
1.3. Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Tempat
Pelelangan Ikan
(TPI)
1.3.2 Pelayanan 1 layanan Jumlah Tidak ada Tidak ada
Penyelenggaraan layanan
Tempat Dalam
Pelelangan Rangka
Ikan (TPI) Penyeleng
araan
Tempat
Pelelangan
Ikan (TPI)
1.4 Penerbitan
Tanda Daftar
Kapal Perikanan
Berukuran
Sampai Dengan
10 GT di Wilayah
Sungai, Danau,
Waduk, Rawa,
dan Genangan
Air
Lainnya yang
Dapat
Diusahakan
Dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/ Kota
1.4.2 Pelayanan 300 Jumlah Tidak ada Tidak ada
Rekomendas Rekomend
Penerbitan
i asi Tanda
Tanda Daftar kapal
Kapal Perikanan
Perikanan
Berukuran
Sampai Dengan
10 GT
2 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA
2.2 Pemberdayaan
Pembudi Daya
Ikan Kecil
2.2.5 Pemberian 5 Kelompok 5 Tidak ada Tidak ada
Kelompok
Pendampingan,
Kemudahanan
Akses
Ilmu
Pengetahuan,

847
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Teknologi dan
Informasi, Serta
Penyelenggaraa
n Pendidikan
dan Pelatihan
2.4 Pengelolaan
Pembudidayaan
Ikan
2.4.1 Penyediaan Data Jumlah Data 1 1 Dokumen
dan dokumen
dan Informasi
Informasi
Pembudidayaan Pembudiday
Ikan Dalam 1 aan Ikan
(Satu) Daerah dalam 1
(Satu)
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten
Kota
2.4.2 Penyediaan Jumlah Data 1 1 Dokumen
dan Dokumen
Prasarana
Informasi
Pembudidayaan Pembudiday
Ikan aan Ikan
dalam 1 (Satu) dalam 1
(Satu)
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten
Kota
2.4.3 Penjaminan Jumlah 6 Unit 9 Unit
Sarana
Ketersediaan
Pembudiday
Sarana aan Ikan
Pembudidayaan Dalam 1
Ikan Dalam 1 (Satu)
Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota

2.4.5 Pembinaan dan Jumlah 100 Orang 60 Orang Anggaran


Pembudiday yang
Pemantauan
a yang tersedia
Pembudidayaan Memperole hanya bisa
Ikan di Darat h mengakomo
Pembinaan dir 30 Orang
dan pembudiday
Pemantauan a Ikan di
Pembudiday Kec. Manis
aan Ikan di Mata dan
Darat 30 Orang di
Kec. Air
Upas
2.4.6 Perencanaan, Perencanaa Luas Lahan 5 Ha 5 Ha
n,Pengemba untuk
pengembangan,
ngan, Pembudid
pemanfaatan Pemanfaata ayaan Ikan
dan n dan di Darat
perlindungan Perlindunga yang
n Lahan direncana
lahan untuk Untuk kan,
pembudidayaan Pembudiday dikemban
ikan di darat aan Ikan gkan,
di Darat dimanfaat
kan dan
dilindungi

848
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3 PROGRAM
PENGOLAHAN
DAN
PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN
3.1. Pembinaan Mutu
dan Keamanan
Hasil Perikanan
Bagi Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
3.1.1 Pelaksanaan 5 kelompok 5
kelompok
Bimbingan dan
Penerapan
Persyaratan
atau Standar
pada Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
3.1.2 Penyediaan Dan
Penyaluran
Bahan Baku
Industri
Pengolahan Ikan
Dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/ Kota
3.1.3 Pemberian 4 paket 0 paket Kegiatan Penerima
Pengadaan hibah harus
Fasilitas Bagi
alat memperhati
Pelaku Usaha pengasapan kan
Perikanan ikan untuk persyaratan
Skala Mikro dan kelompok -
ikan Dusun persyaratan
Kecil dalam 1 Panca Karya sesuai
(Satu) Daerah Desa PERBUP No.
Kabupaten/Kota Pesaguan 18 Tahun
Kanan Kec. 2021
Matan Hilir
Selatan dan
Kegiatan
Pengadaan
Coolbox
Dusun Panca
Kartya desa
Pesaguan
kanan Kec.
Matan Hilir
Selatan tidak
dilaksanakan
karena tidak
terpenuhinya
syarat-syarat
E-Hibah Pembangun
sesuai an harus
PERBUP No. memperhati
18 tahun kan
2021 ketersediaa
Pembanguna n tanah
n Lantai milik Pemda
Jemur Ikan Ketapang
Lokasi Desa

849
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pematang
Gadung Kec.
Matan Hilir
Selatan dan
Pembanguna
n Lantai
Penjemuran
ikan lokasi
Dusun Panca
Karya Desa
Pesaguan
Kanan Kec.
Matan Hilir
Selatan tidak
dilaksanakan
karena tidak
tersedianya
tanah milik
Pemda
Ketapang di
lokasi
Pematang
Gadung yang
dapat
dijadikan atas
hak untuk
pembanguna
n kegiatan

Tabel 2.122
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan


Utama
Jumlah Produksi Ton
1. perikanan tangkap 24.428,05 25.730

Jumlah Produksi 20.787,93 16.377,015 Ton


2. perikanan budidaya
3. Persentase produk 11 8,25 persen
perikanan yang
bersertifikat

Tabel 2.123
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Jumlah total produksi


ton
perikanan budidaya 24.428,05 25.730
2.
Jumlah total Produksi 20.787,93 16.377,15
ton
perikanan Budidaya

850
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.124
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Pengelolaan perikanan tangkap


Persentase nelayan yang terlatih 15 15 %
Persentase peningkatan peralatan 15 15 %
perikanan tangkap
Persentase peningkatan sarana 15 15 %
prasarana perikanan tangkap
2. Program Pengelolaan perikanan
budidaya

Persentase pelaku pembudidaya ikan 10 10 %


yang terlatih

Persentase peningkatan jangkauan 60 60 %


distribusi benih ikan budidaya

Persentase peningkatan sarana 10 10 %


prasarana perikanan budidaya

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa dan Genangan Air Lainnya dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan mendapat
Dukungan Dana sebesar Rp. 50.584.019,- dengan Realisasi sebesar Rp.
50.557.910 atau 99,95%. Untuk kegiatan pendataan statistik perikanan di 20
Kecamatan, dari bulan januari sampai dengan desember tahun 2022. Hasil dari
kegiatan ini berupa Data Produksi Perikanan Tangkap baik di perairan umum
maupun di perairan laut ( 1 Dokumen).
Permasalahan :
Perlu pengembangan dan pelaksanaan fasilitas dalam pembentukan
kelompok atau kelembangaan bagi nelayan kecil, di daerah pesisir pantai baik
di perairan umum maupun perairan laut, dengan bantuan petugas dilapangan
dan juga aparat desa setempat, agar dapat melihat kemampuan dan
keberhasilan hasil produksi, baik perikanan di perairan umum maupun
perikanan diperairan laut

Solusi :
Perlu pembinaan dan pelatihan, bagi nelayan pesisir baik nelayan di perairan
umum maupun nelayan di perairan laut, dalam melakukan pembinaan dan
pelatihan tersebut adalah instansi teknis dan instansi terkait dengan
hubungan kegiatan tersebut dan juga dibantu oleh petugas dilapangan, di

851
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tahun yang akan datang, tujuannya untuk mendapatkan nelayan yang trampil
sehingga dapat meningkatakan pendapatan dan peningkatan perekonomian
keluarga nelayan.

1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap


Pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
dilaksanakan dibawah Bidang Perikanan Tangkap, mendapat dukungan dana
APBD sebesar Rp. 1.545.438.140,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 1.351.727.790,00 atau 87,47%
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan
fisik kegiatan :
- Pembangunan Pos singgah Nelayan Desa Mekar Utama Kecamatan
Kendawangan
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. FANILA KENZI, lokasi kegiatan di Desa Mekar
Utama Kec. Kendawangan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 148.372.000,00
.Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai tanggal 02 Agustus 2022 dan
berakhir pada tanggal 30 Oktober 2022 dengan fisik pembangunan 100%.
Sumber dana APBD-P
- Lanjutan pembangunan Steigher Nelayan RT 06 Dusun Sempurna Desa Kuala
Satong Kec. M.H. Utara.
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. KEMBAR BETUA, lokasi kegiatan di Desa Kuala
satong Kec. M.H. Utara dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 94.326.000,-
Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai tanggal 09 November 2022 dan
berakhir pada tanggal 22 Desember 2022 dengan fisik pembangunan 100%.
Sumber dana APBD-P
- Pembangunan Steigher Tambatan Perahu nelayan Desa Kendawangan Kiri
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. KARYA TAMA MANDIRI, lokasi kegiatan di
Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan dengan nilai pekerjaan
sebesar Rp. 189.529.000,- .Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai tanggal
21 November 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2022 dengan fisik
pembangunan 100%. Sumber dana APBD-P
- Pembangunan Steigher Tambatan Perahu Nelayan Dusun Sungai Tengar Desa
Mekar Utama Kec. Kendawangan
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV.BORNEO MANDIRI INDOTAMA, lokasi kegiatan
di Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.
70.934.000,00 Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai tanggal 03 November
2022 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 dengan fisik pembangunan
100%. Sumber dana APBD-P
- Pembangunan Steigher Tambatan Perahu nelayan RT.2 Pematang Kantip Desa
Suka Baru Kec. Benua Kayong.
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. SAKTI BETUAH RAYE, lokasi kegiatan diDesa
Sukabaru Kec. Benua Kayong dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 148.763.000,-
Waktu Pelaksana pekerjaan ini mulai tanggal 19 Juli 2022 dan selesai tanggal
16 September 2022 dengan fisik pembangunan 100% . Sumber Dana APBD-P
- Pembangunan Steigher Tambatan Perahu nelayan RT.41 Rw 11 Kelurahan
Sampit Kec. Delta Pawan.
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. YAKIN UTAMA, lokasi kegiatan RT.41 Rw 11
Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.
97.284.000,-

852
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini mulai tanggal 07 November 2022 dan selesai
tanggal 21 Desember 2022 dengan fisik pembangunan 100% . Sumber Dana
APBD-P
- Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan Desa Pesaguan Kanan
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. KUINI MANDIRI, lokasi kegiatan Desa
Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan Nilai Pekerjaan sebesar
Rp199.109.000,-
Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini mulai tanggal 18 Juli 2022 dan selesai tanggal
15 Oktober 2022 dengan fisik pembangunan 100% . Sumber Dana APBD-P
- Pembangunan Jalan Menuju steigher nelayan Desa Suka Baru Kecamatan
Benua Kayong
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. REGIUN, lokasi kegiatan Desa Suka Baru
Kecamatan Benua Kayong dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 141.980.000,-
Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini mulai tanggal 11 November 2022 dan selesai
tanggal 25 Desember 2022 dengan fisik pembangunan 100% . Sumber Dana
APBD-P
- Pembangunan jalan menuju steigher nelayan Kuala Eseng Desa Suka Baru
Kecamatan Benua Kayong.
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. KARYA TAMA MANDIRI, lokasi kegiatan Suka
Baru Kecamatan Benua Kayong dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.
80.328.000,-
- Waktu pelaksanaan pekerjaan ini mulai tanggal 03 November 2022 dan
berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 dengan fisik pembangunan 100% .
Sumber Dana APBD-P

Permasalahan :
dari 9 sub kegiatan diatas tidak menemui kendala hanya terdapat satu paket
kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pekerjaan Pembangunan Steigher
Tambatan Perahu nelayan Tampang Dayan Tontu Desa Menumbung
dikarenakan terjadi bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 debit
airnya cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan
kegiatan tersebut.

Solusi :
perlu mengusulkan kembali pada RKPD tahun 2022 pada kegiatan APBD murni

1.1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap


Pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp.93.750.000 dengan realisasi
sebesar Rp. 93.247.803 atau 99,46%. Kegiatan ini berupa alat tangkap (jaring)
yang di serahkan kepada 2 kelompok nelayan di Kecamatan Muara Pawan Desa
Tanjungpura dan Desa sungai awan kiri . Waktu pelaksanaannya selama 45 hari
dari tanggal 15 Juli sampai dengan 28 Agustus 2022.

Permasalahan :
Minim nya Anggaran sehingga tidak dapat menampung kegiatan yang lain

Solusi :
Perlu penambahan Anggaran supaya dapat melakukan kegiatan yang lain

853
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota


1.2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dilaksanakan dibawah
Bidang Perikanan Tangkap, mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp.
2.498.520.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp1.847.828.065,00 atau 73,96%
Pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan dengan fisik kegiatan :
1. Pengadaan alat penangkapan ikan Ramah Lingkungan Kabupaten
Ketapang sebesar
- Rp. 883.221.450,- Pekerjaan ini oleh Pelaksana PT. ANNUR RILANGI
SIENGKANG, lokasi di 6 Kecamatan wilayah pesisir yaitu :
- Kecamatan Kendawangan : Dusun Cempedak Desa Kendawangan Kiri
KUB Mutiara dan KUB Cindra Mata masing-masing 100 unit. Desa Mekar
Utama KUB Lusia Mandiri dan KUB Makmur Bersama masing-masing
100 unit. dengan nilai keseluruhan pekerjaan Rp 177.156.000,-
- Kecamatan Matan Hilir Selatan : Desa Sungai Pelang KUB Berkat Usaha
sebanyak 100 unit, Desa Pesaguan Kanan KUB Teluk Keluang dan KUB
Rasau Jaya, KUB Pelangi Sigit masing-masing sebanyak 100 unit, Desa
Sungai Nanjung KUB Kelinsat sebanyak 100 unit dengan nilai
keseluruhan pekerjaan Rp. 234.543.000,-
- Kecamatan Benua Kayong : Desa Negri Baru KUB Pawan Lestari Abadi
sebanyak 50 unit, Desa Mekar Sari KUB Kumpay Jaya sebanyak100 unit,
Kelurahan Mulia Kerta KUB Sungai Muara Jernih sebanyak 50 unit, Desa
Sukabaru KUB Cemeti Amara Suli dan KUB Tertib Cahaya masing-
masing sebanyak 100 unit dengan nilai keseluruhan pekerjaan Rp.
234.543.000,-
- Kecamatan Matan Hilir Utara : Desa Sungai Putri KUB Bawal Putih 2 dan
KUB Bawal Putih 3 masing-masing sebanyak 75 unit, dengan nilai
pekerjaan Rp. 62.770.500,-
- Kecamatan Delta Pawan : Desa Sukabangun KUB Tirta Bahari sebanyak
100 unit, KUB Maju Jaya sebanyak 99 unit, dan KUB Kamboja sebanyak
98 unit dengan nilai keseluruhan pekerjaan Rp. 117.049.500,-
- Kecamatan Muara Pawan : Desa Ulak Medang KUB Bina Usaha sebanyak
45 unit, Desa Sungai Awan Kiri KUB PK Jaya sebanyak 70 unit, Desa
Sukamaju KUB Cakmar Menerjang Ombak sebanyak 45 unit, Desa
Sukamaju KUB Sang Penerpa Badai 70 unit, Desa Ulak Medang KUB
Berkat Medang Jaya sebanyak 70 unit.
Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 124.758.450,-
Waktu Pelaksana pekerjaan ini mulai tanggal 23 Juni 2022 dan berakhir
pada tanggal 20 September 2022 dengan fisik pembangunan 100% .
Sumber Dana Dana Alokasi Khusus ( DAK )
2. Pengadan Mesin Kapal Perikanan untuk Perahu/ Kapal Penangkap Ikan di
Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 649.500.000,-
Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. KURNIA JAYA, lokasi di 5 Kecamatan
wilayah pesisir yaitu :
- Kecamatan Delta Pawan : Kelurahan Sampit KUB Ketapang Kecil
sebanyak 10 unit, Kelurahan Sukaharja KUB Telok Dalong sebanyak 15
unit, Desa Kali Nilam KUB Nelayan Bahari sebanyak 10 Unit, Desa
Sukabangun KUB Muara Tanjung Bawang sebanyak 10 unit.

854
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kecamatan Benua Kayong : Desa Negeri Baru KUB Maju Bersama


sebanyak 10 unit dan KUB Hasil Rezeki sebanyak 15 unit, Desa Mekar
Sari KUB Kumpay Jaya Makmur sebanyak 20 unit.
- Kecamatan Muara Pawan : Desa Tanjung Pasar KUB Teluk Perahu
Keramat sebanyak 10 unit, Desa Sei Awan Kanan KUB Keluang Jaya
sebanyak 13 unit, Desa Tanjung Pura KUB KP3 sebanyak 10 unit, Desa
Sei Awan Kiri KUB KP3 Muara Dangkal sebanyak 12 unit.
- Kecamatan Matan Hlir Utara : Desa Kuala Tolak KUB Selamat Nelayan
sebanyak 15 unit
- Kecamatan Matan Hilir Selatan : Desa Pematang Gadung KUB Harapan
Burung sebanyak 12 unit dan KUB Sumber Kempas sebanyak 15 unit.
- Bantuan sarana dan prasarana Kelompok Nelayan KP3 Batu Dusun Batu
Pura Rt. 004/ Rw.002 Desa Tanjunga Pura Kecamatan Muara Pawan
sebesar Rp. 49.694.000,- Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 27
Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 09 September 2022 oleh
CV.AZILAZA
- Bantuan Sarana dan Prasarana Kelompok Nelayan Sungai Pawan
Mandiri Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan sebesar Rp.
49.422.000,- Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2022 dan
berakhir pada tanggal 28 Agustus 2022 oleh CV.AZILAZA
- Pengadaan alat Penangkapan Ikan Ramah lingkungan Kelompok
Perikanan Pajar Desa
Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan sebesar Rp. 97.902.000,-
Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 06 Juli 2022 dan berakhir pada
tanggal 19 Agustus 2022 oleh CV.ANGAH MANDIRI

Permasalahan :
Serapan anggaran tidak 100% karena melalui proses lelang

Solusi :
Dana dikembalikan ke Kas Daerah

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan


Kelembagaan Nelayan Kecil
Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan
Kelembagaan Nelayan Kecil Mendapat Dukungan Dana APBD sebesar Rp.
33.000.000 dengan realisasi pengunaan dana sebesar Rp. 32.077.495,00 atau
97,20%.
Adapun Sub kegiatan ini terjadi dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Belanja
Barang pakai Habis dengan pagu anggaran Rp. 18.600.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 17.777.495,00 dan Belanja Perjalanan Dinas dengan pagu anggaran
Rp. 14.400.000 dengan realisasi Rp.14.300.000,-
Untuk Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan Verifikasi Calon Penerima Bantuan
sebesar Rp. 20.350.000 tidak dapat dilaksanakan namun anggaran Honorarium
Tim Pelaksana Kegiatan digeser dialihkan ke Belanja Barang Pakai habis sebesar
Rp. 18.600.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 14. 400.000,-

Permasalahan :
Tidak ada

855
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak ada

1.3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)


1.3.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pada Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Mendapat dukungan dana APBD Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi
pengunaan dana sebesar Rp. 99.266.670,00 atau 99,27%.

Pekerjaan ini oleh Pelaksana CV. ZAKIR PRATAMA MANDIRI, lokasi kegiatan di
Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan TPI Rangga Sentap dengan
Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 79.516.000,-
Waktu pelaksanaan pekerjaan ini mulai tanggal 07 November 2022 dan
berakhir pada tanggal 21 Desember 2022 dengan fisik pembangunan 100% .
Sumber Dana APBD-P
Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

1.4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota
1.4.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
Sampai Dengan 10 GT
Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
Sampai Dengan 10 GT dilaksanakan diabwah Bidang Perikanan Tangkap,
mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 57.000.000,00 dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp 56.413.855,00 atau 98.97% terdiri dari : Belanja
Barang Pakai Habis , Belanja Jasa Kantor , Belanja Perjalanan Dinas Target dari
kegiatan ini yaitu Nelayan yang mendapat pembinaan sosialisasi Kartu Nelayan
dan Kartu Asuransi Nelayan.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi :
Tidak ada

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya


2.1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2.1.1 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
Sub kegiatan ini dilaksanakan dibawah Bidang Perikanan Budidaya.
Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 584.287.000,00 dengan
realisasi Rp 581.172.989,00 atau 99,47 %. Sub kegiatan ini bertujuan untuk

856
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

memberikan pendampingan pembudidaya perikanan ke luar daerah dan


dibeberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang. Kecamatan yang menjadi
sasaran kegiatan ini yaitu : Kecamatan Matan Hilir Selatan (Desa Pesaguan
Kanan, Desa Pematang Gadung dan Kemuning Biutak), Bali dan Yogyakarta.
Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan kabupaten
Ketapang dengan melibatkan Penyuluh Perikanan. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan pada bulan Maret, November dan Desember dengan sasaran
pembudidaya ikan baik itu kelompok maupun individu yang ada di Kecamatan
Matan Hilir Selatan Selatan (Desa Pesaguan Kanan, Desa Pematang Gadung dan
Kemuning Biutak), Bali dan Yogyakarta. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan
ini adalah Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

2.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan


2.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Budidaya. Target fisik dari
sub kegiatan ini adalah memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Perikanan
Budidaya dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD
sebesar sebesar Rp. 49.000.000,00 dengan realisasi Rp. 48.996.650,00 atau
99,99%. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi
pembudidayaan ikan dalam 1(satu) daerah di beberapa Kecamatan di
Kabupaten Ketapang. Kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan ini yaitu :
Kecamatan Manis Mata, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Sandai,
Kecamatan Singkup, Kecamatan Tumbang Titi. Kegiatan dilaksanakan oleh
Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan kabupaten Ketapang dengan
melibatkan Penyuluh Perikanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan
Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober dengan sasaran pembudidaya ikan
baik itu kelompok maupun individu yang ada di Kecamatan Manis Mata,
Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Sandai, Kecamatan Singkup,
Kecamatan Tumbang Titi. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan di ada di Kecamatan
Manis Mata, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Sandai, Kecamatan
Singkup, Kecamatan Tumbang Titi.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

857
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)


Daerah Kabupaten/Kota
Pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan dibawah Bidang Perikanan Budidaya.
Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar sebesar Rp.
2.455.922.232,00 dengan realisasi Rp2.258.525.930,00 atau 91,96%. Kegiatan
pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Bangsal Hatchery BBI Sandai Kec. Sandai


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 104.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
103.840.000,- atau 99,36%. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI)
Sandai Kecamatan Sandai yang dikerjakan dari tanggal 05 April 2022 sampai
tanggal 02 Agustus 2022, yang dilaksanakan oleh CV Yakin Utama. Kegiatan ini
diadakan untuk merehabilitasi Bangsal Hatchery BBI Sandai yang telah
mengalami kerusakan pada sebagian besar bangunannya. Adapun hasil dari
kegiatan ini adalah perbaikan pada bagian dinding, atap, lantai dan plafond,
pengecatan bangunan serta rehab bak pemijahan dan bek pembesaran.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

b. Peningkatan Kolam BBI Sandai Kecamatan sandai


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 159.144.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
158.170.000,- atau 99,38%. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI)
Sandai Kecamatan Sandai yang dikerjakan dari tanggal 05 April 2022 sampai
tanggal 02 Agustus 2022, yang dilaksanakan oleh CV Ardia Putra. Kegiatan ini
diadakan untuk meningkatkan Kolam Ikan di BBI Sandai. Adapun hasil dari
kegiatan ini adalah perbaikan pada lantai dan dinding kolam, saluran serta
penimbunan (tanah urug).
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

c. Rehab Kolam Pendederan Panti Benih Mulia Baru Kelurahan Mulia Baru
Kecamatan Delta Pawan
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.84.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
83.880.000,- atau 99,73%. Kegiatan ini dilaksanakan di Panti Benih Mulia Baru
Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan yang dikerjakan dari tanggal 06
Juli 2022 sampai tanggal 03 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh CV Karya
Tama Mandiri. Kegiatan ini diadakan untuk merehabilitasi kolam pendederan
Panti Benih Mulia Baru Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan. Adapun
hasil dari kegiatan ini adalah perbaikan pada lantai kolam, pengadaan pompa
dan selang spiral.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

858
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

d. Rehabilitasi Kolam Percontohan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.


Ketapang
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.72.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
72.648.000,- atau 99,85%. Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Ketapang yang dikerjakan dari tanggal 25 Oktober
2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV
Surya Mitra Sejati. Kegiatan ini diadakan untuk merehabilitasi kolam
percontohan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.
Ketapang. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah perbaikan pondasi dan dinding
kolam, pembersihan kolam dan pendalaman kolam.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

e. Pembangunan Saluran Pembuangan BBI Sandai Kec. Sandai


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.79.753.241,- dengan realisasi sebesar Rp.
79.570.000,- atau 99,77%. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI)
Sandai Kecamatan Sandai yang dikerjakan dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 23 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Pak Kaye.
Kegiatan ini diadakan untuk membangun Saluran Pembuangan yang ada di BBI
Sandai sehingga diharapkan dapat menanggulangi banjir ketika musim
penghujan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah pembuatan saluran
pembuangan dan rabat beton.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

f. Pembangunan Bak Pendederan di kawasan Agro Forestry


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.104.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
104.249.000,- atau 99,75%. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Agro Forestry
Kecamatan Matan Hilir Utara yang dikerjakan dari tanggal 01 November 2022
sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Fanila
Kenzi. Kegiatan ini diadakan untuk membangun Bak Pendederan di kawasan
Agro Forestry di Kecamatan Matan Hilir Utara. Adapun hasil dari kegiatan ini
adalah terbangunnya bak pendederan.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

g. Rehabilitasi Prasarana Panti Benih Mulia Baru


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.79.847.500,- dengan realisasi sebesar Rp.
79.530.000,- atau 99,60%. Kegiatan ini dilaksanakan di Panti Benih Mulia Baru
Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan yang dikerjakan dari tanggal 01
November 2022 sampai tanggal 15 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV
Trisad. Kegiatan ini diadakan untuk merehabilitasi prasarana yang ada di Panti
Benih Mulia Baru Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan . Adapun hasil
dari kegiatan ini adalah perbaikan pada lantai mess, perbaikan pada WC,

859
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perbaikan plafond, perbaikan pintu dan jendela, pengecatan, dan perbaikan


tangga depan:
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

h. Peningkatan Pagar dan Penimbunan BBI Sandai Kec. Sandai


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.73.591.514,- dengan realisasi sebesar Rp.
73.399.000,- atau 99,73%. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI)
Sandai Kecamatan Sandai yang dikerjakan dari tanggal 03 November 2022
sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Cakra
Sudarsana. Kegiatan ini diadakan untuk memperbaiki dan meningkatkan
kekokohan pagar BBI Sandai serta menimbun pinggir kolam BBI Sandai. Adapun
hasil dari kegiatan ini adalah perbaikan pada pondasi pagar, perbaikan rangka
dan dinding, pengecatan, perbaikan pilar pagar, perbaikan anak pagar,
perbaikan pintu pagar, dan penimbunan pinggir kolam.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

i. Pembuatan Bioflok Kelompok Pembudidayaan Ikan Debar Berkembang Desa


Baru Kec. Benua Kayong
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
94.542.000,- atau 99,51%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Baru Kec. Benua
Kayong yang dikerjakan dari tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal
08 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Varizal Mandiri. Kegiatan ini
diadakan untuk membangun Bioflok Kelompok Pembudidaya Ikan Debar
Berkembang yang berada di Desa baru Kec. Benua Kayong . Adapun hasil dari
kegiatan ini adalah terbangunnya 6 unit bioflok.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada
j. Pembangunan Bioflok Percontohan Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir
Selatan
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
189.563.000,- atau 99,77%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sungai Pelang
Kec. Matan Hilir Selatan yang dikerjakan dari tanggal 09 November 2022 sampai
dengan tanggal 08 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Cakra Sudarsana.
Kegiatan ini diadakan untuk membangun Bioflok percontohan di Desa Sungai
Pelang Kec. Matan Hilir Selatan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah
terbangunnya 6 unit bioflok.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

860
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

k. Pembangunan Asrama Putra Putri Peserta magang/Pelatihan Budidaya Ikan


Air Tawar
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.67.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
67.437.000,- atau 99,31%. Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Budidaya
Perikanan di Kec. Muara Pawan yang dikerjakan dari tanggal 11 November 2022
sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Fanila
Kenzi. Kegiatan ini diadakan untuk membangun Aarama putra putri peserta
magang/pelatihan budidaya ikan air tawar di UPTD Budidaya Perikanan sebagai
upaya untuk menyediakan fasilitas bagi peserta magang. Adapun hasil dari
kegiatan ini adalah terbangunnya 1 unit asrama untuk peserta
magang/pelatihan.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

l. Pembangunan Bioflok Percontohan Desa Sungai Besar Kec. Matan Hilir


Selatan
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
189.306.000,- atau 99,63%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sungai Besar Kec.
Matan Hilir Selatan yang dikerjakan dari tanggal 16 November 2022 sampai
dengan tanggal 15 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Arin Karya
Persada. Kegiatan ini diadakan untuk membangun Bioflok percontohan di Desa
Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah
terbangunnya 6 unit bioflok.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

m. Pembangunan Bioflok Percontohan Desa Mekar Sari Kec. Benua Kayong


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
189.078.000,- atau 99,51%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekar Sari Kec.
Benua Kayong yang dikerjakan dari tanggal 18 November 2022 sampai dengan
tanggal 17 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Asa Soraya Konstruksi.
Kegiatan ini diadakan untuk membangun Bioflok percontohan di Desa Mekar
Sari Kec. Benua Kayong. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya 6
unit bioflok
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

n. Pembuatan Bioflok Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Jl. Brigjend


Katamso Gg. Lehan RT.16 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.142.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
141.937.000,- atau 99,60%. Kegiatan ini dilaksanakan di Jl. Brigjend Katamso
Gg. Lehan RT.16 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan yang dikerjakan dari tanggal
23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 yang
dilaksanakan oleh CV Putra Majele. Kegiatan ini diadakan untuk membangun

861
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bioflok percontohan Budidaya Ikan Air Tawar di Jl. Brigjend Katamso Gg. Lehan
RT.16 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah
terbangunnya 3 unit bioflok.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

o. Pengadaan Bibit dan Pakan Bioflok Percontohan Ikan Air Tawar Jl. Brigjend
Katamso Gg. Lehan RT. 16 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.71.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
70.829.000,- atau 99,40%. Kegiatan ini dilaksanakan di Jl. Brigjend Katamso Gg.
Lehan RT.16 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang
dikerjakan dari tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember
2022 yang dilaksanakan oleh CV Swastika Mandiri. Kegiatan ini diadakan untuk
memenuhi kebutuhan pakan ikan serta bibit ikan air tawar di Bioflok
Percontohan Ikan Air Tawar Jl. Brigjend Katamso Gg. Lehan RT. 16 Kel.
Sukaharja Kec. Delta Pawan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya
bibit Ikan Lele dan Pakan Ikan 1 mm dan 2 mm.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

p. Pembuatan Keramba Apung Klp. Perikanan Aik Itam Desa Tanjung Pasar Kec.
Muara Pawan
Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat E-Hibah sesuai
PERBUP No. 18 tahun 2021
Solusi:
Penerima hibah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai PERBUP
No. 18 Tahun 2021

q. Pengadaan Keramba Ikan Air Tawar Kelompok Kuari Jaya Dsn. Membuluh
Baru Desa Seriam Kec. Kendawangan
Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat E-Hibah sesuai
PERBUP No. 18 tahun 2021
Solusi:
Penerima hibah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai PERBUP
No. 18 Tahun 2021

r. Pembangunan Kolam Percontohan di Kawasan Agro Politan Kec. Benua


Kayong
Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat E-Hibah sesuai
PERBUP No. 18 tahun 2021
Solusi:
Penerima hibah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai PERBUP
No. 18 Tahun 2021

862
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

s. Pengadaan Keramba Jaring Apung Percontohan Dusun Panca Karya Desa


Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan
Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena digeser pada perubahan anggaran tahun 2022 untuk
Proyek Strategis Daerah (PSD)
Solusi:
Pagu anggaran diperbesar pada penganggaran kegiatan berikutnya

t. Rehab Hatchery Panti Benih Mulia Baru Kelurahan Mulia Baru Kec. Delta
Pawan
Permasalahan :
Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi
Solusi:
Pagu anggaran diperbesar pada penganggaran kegiatan berikutnya.

2.2.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1


(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dibawah Bidang Perikanan Budidaya. Kegiatan ini
mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 817.620.781,00 dengan realisasi
Rp.812.159.140,00 atau 99,33%. Kegiatan pada sub kegiatan ini adalah sebagai
berikut :
a. Pengadaan Calon Induk Unggul beserta Pakan BBI Sandai
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.62.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
61.521.000,- atau 98,11%. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI)
Sandai Kecamatan Sandai yang dikerjakan dari tanggal 05 April 2022 sampai
tanggal 03 Juli 2022 yang dilaksanakan oleh CV Ardia Putra. Kegiatan ini
diadakan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul beserta pakan ikan
di Balai Benih Ikan (BBI) Sandai Kecamatan Sandai. Adapun hasil dari kegiatan
ini adalah tersedianya calon induk ikan Nila, calon induk Ikan Mas, calon induk
Ikan Lele.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

b. Sarana Budidaya Ikan Air Payau Kelompok FPP Organizer Desa Kuala
Satong Kec. Matan Hilir Utara (Bandeng/Kepiting)- Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.94.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
92.879.000,- atau 98,75%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kuala Satong Kec.
Matan Hilir Utara yang dikerjakan dari tanggal 05 April 2022 sampai tanggal 03
Juli 2022 yang dilaksanakan oleh CV Syakrani Group. Kegiatan ini diadakan
untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan beserta pakan ikan Kelompok FPP
Organizer Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara. Adapun hasil dari kegiatan
ini adalah tersedianya bibit ikan Bandeng dan bibit Kepiting serta Pakan Ikan.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

863
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

c. Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan Kelompok Sabar Subur Desa Bukit
Kelambang Kec. Singkup-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.52.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
51.198.000,- atau 97,98%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bukit Kelambang
Kec. Singkup yang dikerjakan dari tanggal 05 April 2022 sampai tanggal 03 Juli
2022 yang dilaksanakan oleh CV Pawan Mineral. Kegiatan ini diadakan untuk
memenuhi kebutuhan bibit ikan beserta pakan ikan Kelompok Sabar Subur
Desa Bukit Kelambang Kec. Singkup. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah
tersedianya bibit ikan Mas, bibit ikan Nila, bibit ikan Lele, beserta pakan ikan.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

d. Pengadaan Pakan Ikan Panti Benih Mulia baru Kelurahan Mulia baru Kec.
Delta Pawan
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.66.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
66.239.000,- atau 99,60%. Kegiatan ini dilaksanakan di Panti Benih Mulia Baru
Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan yang dikerjakan dari tanggal 28
Oktober 2022 sampai tanggal 11 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV
Radi’qal. Kegiatan ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan di Panti
Benih Mulia Baru Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan. Adapun hasil
dari kegiatan ini adalah tersedianya pakan Ikan Nila 3,2-4 mm dan 5-6 mm,
pakan Ikan Lele 3,2-4 mm , pakan indukan 9,5-10,9 x 5,2 – 6,2 mm, pakan benih
ikan 200-800 mikron, 0,5-0,7 mm, 0,7-1 mm, 1,3-1,7 mm, serta pengadaan
waring keramba ukuran 3x4.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

e. Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan Air Tawar


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.127.984.742,- dengan realisasi sebesar Rp.
127.006.000,- atau 99,23%. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Ketapang
yang dikerjakan dari tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29
Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Cakra Leader. Kegiatan ini diadakan
untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan serta bibit ikan air tawar di Bioflok
Percontohan Desa Mekar Sari, Bioflok Percontohan Desa Sungai Pelang, Bioflok
Percontohan Desa Sungai Besar dan Bak Pendederan di kawasan Agro Forestry.
Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya bibit Ikan Lele, tersedianya
pakan ikan ukuran 1 mm, 2 mm, dan 3 mm.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

f. Pengadaan Pakan Ikan di Kabupaten Ketapang


Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.189.530.000,- atau 99,75%. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang yang dikerjakan dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan

864
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tanggal 29 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh CV Ardia Putra. Kegiatan ini
diadakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan kelompok dan pelaku usaha
individu Pembudidaya Ikan sebagai dampak inflasi tahun 2022. Adapun hasil
dari kegiatan ini adalah tersedianya pakan ikan ukuran 1 mm dan 3 mm.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

g. Bantuan Bibit Ikan Beserta Pakan Ikan Kelompok KT Harapan Kita Desa
Ratu Elok Kec. Manis Mata
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.47.500.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.47.315.000,- atau 99,61%. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata yang dikerjakan dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 13 November 2022 yang dilaksanakan oleh CV Lamtoro
Ketapang. Kegiatan ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan serta
pakan ikan Kelompok KT Harapan Kita Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata..
Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya bibit ikan nila dan patin
ukuran 5-7 cm, pakan ikan G3.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

h. Restocking Bibit Ikan Dusun Panca Karya Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan
Hilir Selatan
Permasalahan :
Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi
Solusi:
Pagu anggaran diperbesar pada penganggaran kegiatan berikutnya.

i. Pengadaan Pakan Kelompok 1 Putra desa Pembedilan Kec. Kendawangan


Permasalahan :
Tidak terlaksana karena tidak terpenuhinya syarat-syarat E-Hibah sesuai
PERBUP No. 18 tahun 2021
Solusi:
Penerima hibah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai PERBUP
No. 18 Tahun 2021

2.2.4. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat


Sub Kegiatan ini dilaksanakan dibawah Bidang Perikanan Budidaya. Kegiatan ini
mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 37.000.000,00 dengan realisasi Rp.
36.899.600,00 atau 99,73%. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pembidaan terhadap pembudidaya ikan air tawar di daerah Kabupaten
Ketapang. Kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan ini yaitu : Kecamatan
Manis Mata dan Kecamatan Air Upas. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas
Ketahanan pangan dan Perikanan kabupaten Ketapang dengan melibatkan
Penyuluh Perikanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juni dan Bulan
Juli dengan sasaran pembudidaya ikan baik itu kelompok maupun individu yang
ada di Kecamatan Manis Mata dan Air Upas. Adapun hasil dari pelaksanaan

865
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kegiatan ini adalah kelompok Pembudidaya ikan mengetahui cara memijahkan


ikan dan menggunakan teknologi tepat guna.

Permasalahan :
terkait ketersediaan anggaran hanya bias menampung/mengakomodir 60
orang pembudidaya diantaranya 30 dari manis mata dan 30 orang dari air upas

Solusi:
pagu anggaran bias menyesuaikan dengan target perencanaan

2.2.5. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk


pembudidayaan ikan di darat.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan dibawah Bidang Perikanan Budidaya. Kegiatan
ini mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 96.406.250,00 dengan
realisasi Rp. 96.160.670,00 atau 99,75%. Kegiatan pada sub kegiatan ini
adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan DED Pipanisasi Embung untuk Unit Perikanan Rakyat Dusun
Impala Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara
Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp.47.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
47.379.000,- atau 99,74%. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Agro Forestry
Dusun Impala Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara yang dikerjakan dari
tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 yang
dilaksanakan oleh CV Rumble Engineering Consultant. Kegiatan ini diadakan
untuk menyusun DED Pipanisasi Embung untuk Unit Perikanan Rakyat yang
berada di kawasan Agro Forestry Dusun Impala Desa Kuala Satong Kec. Matan
Hilir Utara . Adapun hasil dari kegiatan ini adalah terencananya pipanisasi
embung untuk Unit Perikanan Rakyat yang berada di Kawasan Agro Forestry.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
Tidak ada

b. Pembuatan Masterplan dan DED Kawasan Perikanan Dusun Panca Karya


Desa Pesaguan kanan Kec. Matan Hilir Selatan
Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena status hak atas tanah untuk kawasan perikanan di
Dusun Panca Karya Desa Pesaguan Kanan belum tersedia (belum adanya
penilaian dari hasil Apresial atas tanah untuk kawasan Perikanan di Dusun
Panca Karya Desa Pesaguan Kanan)
Solusi:
Pengadaan tanah untuk kawasan perikanan di Dusun Panca Karya Desa
Pesaguan Kanan dilakukan di tahun 2023.

866
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan


3.1. Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan
pemasaran skala mikro dan kecil
3.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pagu DPA pada sub kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di
Darat pada tahun 2022 sebesar Rp. 31.636.638,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 30.704.300,- atau 97,05%.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan terhadap
pembudidaya ikan air tawar di daerah Kabupaten Ketapang. Kecamatan yang
menjadi sasaran kegiatan ini yaitu : Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan
Matan Hilir Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan pangan dan
Perikanan kabupaten Ketapang dengan melibatkan Penyuluh Perikanan.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juni dan Juli dengan sasaran
kelompok pembudidaya Kecamatan Delta Pawan dan Matan Hilir Selatan.
Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kelompok Pembudidaya ikan
mengetahui cara mengolah hasil perikanan.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

3.2. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro
dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pagu DPA pada sub kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha
Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada
tahun 2022 sebesar Rp. 2.999.220,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.999.220,- atau 100%.
Kegiatan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a. Pengadaan Alat Pengasapan Ikan untuk Kelompok Ikan Dusun Panca Karya
desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan

Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat E-Hibah sesuai
PERBUP No. 18 tahun 2021

Solusi:
Penerima hibah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai
PERBUP No. 18 Tahun 2021

b. Pengadaan Coolbox Dusun Panca Karya desa Pesaguan Kanan Kec. Matan
Hilir Selatan

867
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat E-Hibah sesuai
PERBUP No. 18 tahun 2021

Solusi:
Penerima hibah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai
PERBUP No. 18 Tahun 2021

c. Pembangunan Lantai Jemur Ikan Lokasi Desa Pematang Gadung Kec.


Matan Hilir Selatan

Permasalahan :
tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya tanah milik Pemda Ketapang
di lokasi Pematang Gadung yang dapat dijadikan atas hak untuk
pembangunan kegiatan

Solusi:
Pembangunan harus memperhatikan ketersediaan tanah milik Pemda
Ketapang

d. Pembangunan Lantai Penjemuran Ikan Lokasi Dusun Panca Karya Desa


Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan

Permasalahan :
tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya tanah milik Pemda Ketapang
di lokasi Pematang Gadung yang dapat dijadikan atas hak untuk
pembangunan kegiatan

Solusi:
Pembangunan harus memperhatikan ketersediaan tanah milik Pemda
Ketapang

2) Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib pariwisata pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pariwisata
mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Berikut
ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan. adalah sebagai berikut :

868
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.125
Ringkasan Kinerja Urusan Pariwisata
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA TARIK
DESTINASI
PARIWISATA

1.1 Pengelolaan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
1.1.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 1 1
Kawasan Strategis Pariwisata Dokumen Dokumen
Kabupaten/ Kota
1.1.2 Penerapan Destinasi Pariwisata 4 1
Berkelanjutan Kegiatan Kegiatan
dalam Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/ Kota
Pengelolaan
1.2 Destinasi
Pariwisata
Kabupaten/
Kota
1.2.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 3
Kabupaten/Kota Kegiatan Kegiatan

1.2.2 36 34 •Pembuatan •Untuk


Paket Paket kapal wisata anggaran
bermotor perubahan
2023 yang
lancang kuning
semula
diperoleh saat pembuatan
anggaran kapal wisata
perubahan bermotor
sehingga tidak lancang
dapat kuning diganti
dilaksanakan menjadi
karena waktu pengadaan
kapal wisata
yang singkat
bermotor
sedangkan lancang
proses lelang kuning.
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
memakan waktu
Sarana dan Prasarana dalam
yang lama. •Untuk
Pengelolaan Destinasi Pariwisata anggaran
•Pembangunan
Kabupaten/Kota perubahan
gerbang wisata
kuliner food 2023 yang
semula
street taman
Pembangunan
merdeka gerbang
diperoleh saat wisata kuliner
anggaran food street
perubahan taman
sehingga tidak merdeka
dapat diganti
dilaksanakan menjadi
pengadaan
karena waktu
Pembangunan
yang singkat gerbang
sedangkan wisata kuliner
proses lelang food street

869
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

memakan waktu taman


yang lama. merdeka.

1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 1 1


Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen Dokumen

1.2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam 1 1


Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dokumen Dokumen
Kabupaten/Kota
1.3 Penetapan
Tanda Daftar
Usaha
Pariwisata
Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Tanda Daftar Usaha 1 1
1.3.1 Pariwisata kegiatan kegiatan
Kabupaten/Kota
2 PROGRAM
PEMASARAN
PARIWISATA
2.1 Pemasaran
Pariwisata
Dalam dan Luar
Negeri
Daya Tarik,
Destinasi dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
2.1.1 Penguatan Promosi Melalui Media
Cetak, 1 1
Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dokumen Dokumen
dalam dan Luar Negeri
2.1.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik 5 5
dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Dokumen Dokumen
Pariwisata
Kabupaten/Kota
2.1.3 Penyediaan Data dan Penyebaran
Informasi 1 1
Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Kegiatan Kegiatan
Luar Negeri
2.1.4 Peningkatan Kerja Sama dan 2 1
Kemitraan Dokumen Dokumen
Pariwisata dalam dan Luar Negeri
2.1.5 Monitoring dan Evaluasi 1 1
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan kegiatan

3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI
KREATIF
MELALUI
PEMANFAATAN
DAN
PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
3.1 Penyediaan
Prasarana (Zona
kreatif/Ruang
Kreatif/Kota
Kreatif) Sebagai
Ruang
Berekspresi,

870
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Berpromosi dan
Berinteraksi
Bagi Insan
Kreatif di
Daerah
Kabupaten/Kota
3.1.1 Pengembangan dan Revitalisasi 1 1
Prasarana Kota Dokumen Dokumen
Kreatif
4 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI
KREATIF
4.1 Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
4.1.1 Pengembangan Kompetensi SDM 5 5 Tidak Ada Tidak Ada
Pariwisata dan Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4.1.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
3 3
dalam Tidak Ada Tidak Ada
Kegiatan Kegiatan
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
4.1.3 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
Distribusi 2 2
Tidak Ada Tidak Ada
Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kegiatan Kegiatan
Kreatif
4.1.4 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
1 1
Sumber Tidak Ada Tidak Ada
Kegiatan Kegiatan
Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tabel 2.126
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Tabel 2.127
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

Persentase budaya benda dan


1. 8,75 14,78 %
tak benda yang dilestarikan
2.
Persentase peningkatan 18,20 3,13 %
kunjungan wisatawan (dalam
negeri dan mancanegara)

871
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.128
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

Persentase pertumbuhan
1. jumlah wisatawan 18,2 - %
mancanegara per kebangsaan
Persentase peningkatan
2. perjalanan wisatawan 18,2 42 %
nusantara yang datang ke
Kabupaten Ketapang
3. Tingkat hunian akomodasi 70 64 %

Kontribusi sektor pariwisata


4.
terhadap PDRB harga berlaku - - %
5. Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PAD - - %

Tabel 2.129
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Peningkatan daya tarik


destinasi pariwisata
1.1 Persentase peningkatan destinasi 65 78,56 %
wisata yang dikembangkan
2. Program Pemasaran Pariwisata

2.1 Persentase promosi destinasi 69 99,74 %


wisata yang berhasil dijalankan
3. Program Pengembangan Ekonomi
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual
3.1 Persentase Peningkatan Cipta 50 99,71 %
Karya yang di lindungi
4. Program Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
4.1 Persentase peningkatan 20 99,82 %
kerjasama pengembangan wisata
yang terjalin

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan
permasalahan serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

872
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata


1.1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini
yaitu melakukan monitoring terhadap Perkembangan dan Kemajuan usaha-
usaha Kepariwisataan berupa Hotel dan tempat hiburan yang ada di Kecamatan
dengan tujuan melihat tingkat kepatuhan terhadap data yang diberikan
mengenai tingkat hunian hotel dan data pengunjung tempat hiburan.
Monitoring di laksanakan oleh Pegawai Dinas Pariwisata dari bulan Februari –
Desember 2022. Dari monitoring ini diharapkan agar para pelaku usaha
pariwisata khususnya hotel dan tempat hiburan dapat mematuhi aturan yang
berlaku sehingga tidak bertentangan dengan budaya dan kearifan local.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 65.096.150,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.071.000,00 atau 99,96%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

1.1.2. Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam


Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Dengan
uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bhakti Sosial dalam rangka memperingati HUT Pariwisata Sedunia ( World


Tourism Day ) di Pantai Air Mata Permai Kecamatan Matan Hilir Utara
Kabupaten. Kegiatan ini di ikuti oleh KECAMATAN, KORAMIL, POLSEK, DESA,
POKDARWIS dan Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 7 Oktober 2022
dengan peserta sebanyak 100 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu menanamkan
kepada Masyarakat khususnya kepada generasi muda tentang kecintaan
terhadap destinasi yang kita miliki serta upaya untuk mempromosikannya
untuk menjadi daerah tujuan wisata sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kreatifitas dan potensi lokal yang
dimiliki.

2. Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona, pelaksanaan kegiatan ini untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan
pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sapta Pesona di Objek
Wisata Rindu Alam Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap. Kegiatan
ini di ikuti oleh KECAMATAN, DESA, BUMDES, POKDARWIS dan Organisasi
Kemasyarakatan pada tanggal 17 juni 2022 dengan peserta sebanyak 30 orang.
Hasil dari kegiatan ini yaitu terciptanya pandangan dan pedoman yang sama
dalam membangun objek wisata khususnya di kecamatan Nanga Tayap.

873
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona, pelaksanaan kegiatan ini untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan
pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sapta Pesona. Kegiatan
ini di ikuti oleh KECAMATAN, DESA, BUMDES, POKDARWIS dan Organisasi
Kemasyarakatan di Objek Wisata Mangrove Center Desa Kuala Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara pada tanggal 25 Mei 2022 dengan peserta
sebanyak 30 orang. Hasil kegiatannya adalah untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan pariwisata dan pelayanan
kepada wisata sesuai dengan nilai-nilai sapta pesona khussnya di Kecamatan
Matan hilir Utara.

4. Penyambutan para tamu peserta Wonderful Sail Indonesia, pelaksanaan


kegiatan ini adanya agenda tahunan tentang WSI. Ketapang merupakan salah
satu tujuan berlabuh para peserta WSI. Kegiatan ini di ikuti oleh Dinas
Pariwisata, BPBD, Dinas Kesehatan, POLRES, BASARNAS, BEACUKAI, IMIGRASI
dan Lembaga Kemasyarakatan di Dermaga BASARNS Kabupaten Ketapang
pada tanggal 11 s/d 16 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 2 kapal dan 5 kru.
Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang promosi wisata bahari dan budaya
Indonesia khususnya bagai Kabupaten Ketapang kepada dunia internasional.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.


119.419.698,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp119.419.648,00 atau
100%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

1.2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota


1.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang
Pariwisata Kabupaten Ketapang, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Melalukan touring, pengenalan dan penjelasan tentang Objek wisata Alam


Riam Inam kepada masyarakat dan sebagai ajang promosi tentang keindahan
objek wisata riam inam di Kecamatan Sungai Melayu Rayak di ikuti oleh Dinas
Pariwisata, Masyarakat dan penggiat pariwisata pada tanggal 5 Desember 2022
dengan peserta sebanyak 30 Orang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan masyarakat dan penggiat pariwisata tentang objek
wisata lokal serta sebagai ajang promosi kepada masyarakat luas.

2. Pengembangan Desa Wisata Unggulan di Desa Kinjil Pesisir dengan tujuan


meningkatkan pengetahuan sumber daya masyarakat tentang pengelolaan dan
kelembagaan Desa wisata di balai Pertemuan Desa Kinjil Pesisir Kecamatan
Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini di ikuti oleh Dinas Pariwisata,
Kecamatan, Desa, POKDARWIS, BUMDES dan organisasi kemasyarakatan pada
tanggal 7 September 2022 dengan peserta sebanyak 30 orang. Dengan kegiatan
diharapkan terbentuknya kelembagaan yang baik dan dikelola secara

874
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

profesional, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pemberdayaan


perekonomian masyarakat di Desa wisata kinjil pesisir

3. Fasilitasi Pembuatan Peraturan Daerah tentang RIPPDA. Pelaksanaan


kegiatan ini agar dapat terbentuknya Peraturan Daerah berupa RIPPDA yang
menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan ke pariwisataan
Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 15 tahun kedepan, yang dilaksanakan
di ruang rapat SEKDA pada tanggal 28 September 2022 dan kemudian rapat
paripurna pembahasan di ruang rapat DPRD pada tanggal 11 Oktober 2022.
Kegiatan ini di ikuti oleh Dinas Pariwisata, Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
Bagian TAPEM, Bagian KESRA, BALITBANG, Dinas LH, Dinas PUTR, DPRD dan
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari kegiatan ini diharapakan
dengan terbentuknya RIPPDA maka arah pembangunan kepariwisataan
Kabupaten Ketapang dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat
memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas lingkungan
alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 92.656.673,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp92.476.580,00 atau 99.81%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

1.2.2. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang berupa
Penyediaan Sarana dan Prasarana menyebar di 20 Kecamatan. Kegiatan ini di
laksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.
Adapun Sarana dan Prasarana yang terbangun sebagai berikut :

Tabel 2.130
Daftar paket Pekerjaan Urusan Pariwisata

No Nama Paket Perkerjaan Nilai Kontrak Realisasi

1 PEMBANGUNAN DERMAGA OBJEK WISATA


PANTAI KINJIL PESISIR DESA KINJIL PESISIR KEC. 199.505.000 100%
BENUA KAYONG

2 PEMBANGUNAN GAZEBO DI OBJEK WISATA


PANTAI KINJIL PESISIR DESA KINJIL PESISIR KEC. 199.606.000 100%
BENUA KAYONG

3 PEMBUATAN GAZEBO PARIWISATA PEMATANG


LAUT DESA TANJUNG BAIK BUDI KECAMATAN 49.803.000 100%
MATAN HILIR UTARA

875
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4 PEMBANGUNAN BARAU DAN TIMBUNAN JL.


MENUJU OBJEK WISATA KINJIL PESISIR DUSUN 199.492.000 100%
SUKADAMAI RT 13 DESA KINJIL PESISIR
KECAMATAN BENUA KAYONG

5 PENATAAN KAWASAN WISATA HUTAN


MANGROVE DUSUN DARUSSALAM DESA SUNGAI 99.728.000 100%
AWAN KANAN KEC. MUARA PAWAN

6 PENATAAN KAWASAN WISATA PANTAI PASIR


PUTIH DUSUN SUNGAI GANTANG DESA MEKAR 149.560.000 100%
UTAMA, KEC. KENDAWANGAN

7 PENATAAN KAWASAN WISATA RELIGI MAK


BENIH DESA SUNGAI KINJIL KEC. BENUA KAYONG 366.000.000 100%

8 PENINGKATAN JALAN MASUK KAWASAN WISATA


PANTAI PAGAR MENTIMUN DESA PAGAR
MENTIMUN KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN 199.600.000 100%

9 PENINGKATAN JALAN SANDSHEET MENUJU


OBJEK WISATA RELIGI GUA MARIA MENUJU DESA 199.630.000 100%
LAMAN SATONG KEC. MHU

10 RABAT BETON MENUJU OBJEK WISATA RIGAB


KASE DUSUN DERAMAN DESA SEMANDANG KIRI 199.576.000 100%
KEC. SIMPANG HULU
11 BARAU TIMBUN PANTAI CAMAR DESA PELANG
KEC. MHS 149.635.000 100%

12 PELEBARAN RABAT BETON MENUJU PANTAI


CAMAR DESA PELANG KEC. MHS 199.669.000 100%

13 PENATAAN WISATA PANTAI TUAN TUAN


KEC. BENUA KAYONG 149.692.000 100%

14 PENATAAN WISATA ROHANI GUA


MARIAMANJAU DESA LAMAN SATONG KEC. 199.235.000 100%
MATAN HILIR UTARA

15 Peningkatan Jalan Menuju Obyek Wisata Siling


Beroban Desa Gema Kecamatan Simpang Dua 149.632.000 100%

16 Peningkatan Jalan Menuju Obyek Wisata Keramat


Botuh Telaga Desa Semandang Hulu Kecamatan 149.510.000 100%
Simpang Hulu

17 Kajian Objek Wisata Riam Rayo Desa Beringin


Rayo Kec. Tumbang Titi 99.711.000 100%

18 Kajian Potensi Pengembangan Destinasi/ Desa


Wisata Kecamatan Benua Kayong 99.900.000

876
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

100%

19 APPARAISAL RANCANA PEMBELIAN TANAH DI


BIDANG WISATA CELINCING KEC. BENUA 49.800.000 100%
KAYONG
20 Jasa Appraisal ganti kerugian dan santunan atas
tanah untuk pembangunan di Pantai air mata 49.790.000 100%
permai Desa Sei. Awan Kiri Kec. Muara Pawan
21 Jasa Appraisal ganti kerugian dan santunan atas
tanah untuk pembangunan di Pantai tanjung 49.850.000 100%
belandang Sei. Awan Kiri Kec. Muara Pawan
22 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN
WISATA AGROPOLITAN DESA PEMATANG 99.764.000 100%
GADUNG KEC. MATAN HILIR SELATAN
23 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI BARU
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KEC. 99.875.000 100%
MUARA PAWAN
24 RENCANA PENATAAN KAWASAN WISATA DANAU
MERUMBUK DESA BAYUN SARI KECAMATAN 99.733.000 100%
SUNGAI LAUR
25 RENCANA PENATAAN KAWASAN BUKIT MANTAS
DESA SANDAI KIRI KEC. SANDAI 99.733.000 100%

26 RENCANA PENATAAN WISATA AIR HITAM DESA


SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN KECAMATAN 99.955.000 100%
NANGA TAYAP
27 DED PENATAAN KAWASAN WISATA DESA RIAM
BUNUT KEC. SUNGAI LAUR 99.891.000 100%

28 PEMBUATAN KAPAL WISATA BERMOTOR Waktu yang singkat


LANCANG KUNING - karena Proses lelang
memakan waktu
yang panjang

29 PEMBUATAN PLANK NAMA TAMAN MERDEKA 99.575.000 100%

REHAB TUGU PANTAI TANJUNG BELANDANG


30 DESA EI. AWAN KIRI 149.422.000 100%

Waktu yang singkat


31 PEMBANGUNAN GERBANG WISATA KULINER karena masih
- dilakukan
FOOD STREET TAMAN MERDEKA pengurusan izin
lokasi
PEMBANGUNAN PINTU GERBANG WISATA
32 BUDAYA DESA PENYARANG KECAMATAN JELAI 149.650.000 100%
HULU
33 PEMBANGUNAN PINTU GERBANG WISATA
SILINGAN BEGENDUM DESA KARANG DANGIN 149.627.000 100%
KEC. JELAI HULU

34 Pemeliharaan Gedung dan Aksesoris Kantor 119.485.000 100%

877
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pembangunan Kios Kuliner dan Cendera Mata di


35 Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong 89.711.000 100%

36 Pembangunan Kios Kuliner dan Cendera Mata di


Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong 89.711.000 100%

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.


5.934.940.495,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.552.635.495,00 atau
76.71%.

Permasalahan :
- Pembuatan kapal wisata bermotor lancang kuning diperoleh saat anggaran
perubahan sehingga tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang singkat
sedangkan proses lelang memakan waktu yang lama.
- Pembangunan gerbang wisata kuliner food street taman merdeka diperoleh
saat anggaran perubahan sehingga tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang
singkat sedangkan proses lelang memakan waktu yang lama.

Solusi:
- Untuk anggaran perubahan 2023 yang semula pembuatan kapal wisata
bermotor lancang kuning diganti menjadi pengadaan kapal wisata bermotor
lancang kuning.
- Untuk anggaran perubahan 2023 yang semula Pembangunan gerbang wisata
kuliner food street taman merdeka diganti menjadi pengadaan Pembangunan
gerbang wisata kuliner food street taman merdeka.

1.2.3. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata


Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.
Pelaksanaan Kegiatan ini adalah
Melakukan monitoring terhadap Perkembangan dan Kemajuan Objek-Objek
wisata yang ada di Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat potensi-
potensi pengembangan dan sarana/prasarana pendukung pengembangan
pariwisata di Objek wisata yang tersebar diberbagai Kecamatan. Monitoring ini
dilakukan oleh ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Melalui kegiatan ini
diharapkan kepariwisataan di kecamatan lebih dapat berkembang secara
merata dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 46.556.100,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 46.556.000,00 atau 100%.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

1.2.4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi


Pariwisata Kabupaten/Kota

878
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang


Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang berupa
Sosialisasi Undang-undang tentang kepariwisataan dibalai Pertemuan Desa
Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong di ikuti oleh Dinas Pariwisata, Desa,
Pokdarwis, Masyarakat Penggiat Pariwisata pada tanggal 31 maret 2022
dengan peserta sebanyak 30 orang. Pelaksanaan kegiatan ini diharapakan
dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang undang-undang
kepariwisataan dan terciptanya pandangan dan pedoman yang sama dalam
membangun kepariwisataan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 171.458.110,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 171.458.110,00 atau 100%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

1.3. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota


1.3.1. Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Pariwisata Bidang
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang yaitu
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang bertujuan untuk memberikan
rekomendasi agar mendapatkan ijin usaha pariwisata yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata di
laksanakan di Dinas Pariwisata dan Cek Lokasi Usaha Pariwisata. Yang terlibat
dalam hal ini Dinas Pariwisata, DPMPTSP dan pelaku usaha. Penerbitan ini
dilakukan pada saat berkas masuk dan dilakukan perivikasi sampai dapat
dekeluarkannya surat rekomendasi. Dengan adanya kegiatan ini maka para
pelaku usaha kepariwisataan khususnya hotel dan tempat hiburan lainnya
akan lebih terbantu dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp18.054.440,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.054.300,00 atau 100%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

879
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Pemasaran Pariwisata


2.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Pariwisata
berupa Lomba Foto Potensi Pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan
minat fotografer dan mempromosikan tempat wisata yang terdapat di
Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, di ikuti oleh pelajar dan mahasiswa pada tanggal 18 juli 2022
dengan peserta sebanyak 50 orang. Pelaksanaan Lomba Foto Menghasilkan
Pemanang foto dengan kategori Wisata Alam. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp. 190.659.500,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 190.509.500,00 atau 99,92%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

2.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar
Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang
dilakukan yaitu:

1. Pemilihan Putri Pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata


memalui ajang pemilihan putri pariwisata di Citi Mall, di ikuti oleh Pelajar dan
Mahasiswa 21 s/d 22 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 75 orang. Kegiatan ini
menghasilkan terpilihnya Putri Pariwisata dengan pemenang atas nama
Miranda Triandini.

2. Pameran Bonsai 2022, bertujuan untuk menampilakan berbagai bonsai yang


dimiliki oleh kolektor. Kegiatan ini dilaksanakan di Stadiun Tentemak dan di
ikuti oleh Masyarakat Umum 6 s/d 10 November 2022 dengan peserta
sebanyak 40 orang. Pameran ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat
penggiat bonsai. Dengan adanya Pameran Bonsai ini banyak Penggitat Bonsai
yang turut ikut serta dalam pameran tersebut.

3. Pameran Jogja Expo 2022, bertujuan untuk memperkenalkan Potensi


Pariwisata di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Plaza
Ambarrukmo dan di ikuti oleh Dinas Pariwisata ( Bidang Pariwisata ) pada
tanggal 11 s/d 15 Agustus 2022 dengan peserta sebanyak 12 orang. Pameran
expo di Plaza Ambarrukmo tersebut menampilkan berbagai prodak unggulan
kabupaten-kabupaten yang terlibat.

4. Putra Putri Nusantara daerah Kal-Bar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di


Hotel Aston Pontianak Provinsi Kalbar dan di ikuti oleh Pelajar dan Mahasiswa
pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang. Pelaksanaan

880
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kegiatan ini mengahasilkan Pemenang Putra Putri Nusantara yaitu Putra


Nusantara An. Huda Rabbani dari Kabupaten Kubu Raya, dan Putri Pariwisata
Kalbar 2022 An. Imelda Hutasoit dari Kabupaten Kubu Raya.

5. Lomba Mancing, kegiatan ini terlaksana karena banyaknya minat para


pemancing di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Sungai Pawan
dan di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 09 Desember 2022 dengan
peserta sebanyak 20 orang. Dengan adanya kegiatan mancing ini diharapkan
dapat meningkatkan minat para pemancing.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
362.157.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 362.151.000,00 atau
100%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata


kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang berupa Focus Group
Discussion (FGD) Diskusi tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten
Ketapang. Pelaksanaan kegiatan ini di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di
ikuti oleh Pelajar dan Mahasiswa pada tanggal 5 November 2022 dengan
peserta sebanyak 60 orang. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini masih perlunya
penambahan fasilitas di objek wisata. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan
dana APBD sebesar Rp. 47.223.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
47.223.500,00 atau 100%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

2.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan
Luar Negeri
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, kegiatan yang
dilakukan yaitu :

1. Pemandu Wisata Terpadu bertujuan untuk meningkatkan minat terhadap


wisata lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Kinjil Pesisir, di ikuti oleh Pelajar
dan Mahasiswa pada tanggal 5 Desember 2022 dengan peserta sebanyak 40
orang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menambah pengetahuan agar
Pelajar dan Mahasiswa bisa memikat para wisatawan khususnya wisatawan
lokal untuk berekreasi ke tempat-tempat pariwisata.

881
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Putra Putri Nusantra bertujuan untuk mempromosikan pariwisata memalui


ajang pemilihan putri pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan di Citi Mall, di ikuti
oleh Pelajar dan Mahasiswa pada tanggal 23-24 Mei 2022 dengan peserta
sebanyak 75 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpilihnya Putri Nusantara An.
Siti Nurfadila dan Putra Nusantara An. Y. Frans Zanuarez .
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 95.286.500,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.286.500,00 atau 100%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

2.1.5. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran


Pariwisata
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang berupa monitoring dan
evaluasi untuk Pendataan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ketapang.
Pelaksanaan Kegiatan ini menyebar di 20 Kecamatan dan di ikuti oleh ASN dan
Tenaga Kontrak yang ada di Bidang Pariwisata. Kegiatan ini terlaksana selama
1 tahun. Dengan adanya kegiatan ini yaitu diperolehnya data tentang
kepariwisatan di objek wisata. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 74.792.750,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
72.957.500,00 atau 97,55%.

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak ada

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan


Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3.1. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)
Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif
di Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif seksi pemberdayaan
pelaku Ekonomi Kreatif DISPARBUD Kabupaten Ketapang berupa
Sarana/Prasarana Pembangunan Kios Kuliner dan Cinderamata Objek Wisata di
Pantai Celincing Kec. Benua Kayong. Dibangunnya sarana/prasarana ini akan
menjadi tempat berjualan pelaku usaha ekraf kuliner dan Cinderamata.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 99.711.000,00
atau 99,71%

Permasalahan :
Masih banyaknya rencana Pembangunan Kios Kuliner dan Cinderamata di
tempat wisata lainnya

882
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Diharapkan penambahan Pagu untuk tahun berikunya agar bisa membangun
Kios – kios di tempat wisata lainnya

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


4.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar
4.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif seksi Pemberdayaan
Pelaku Ekonomi Kreatif DISPARBUD Kabupaten Ketapang. Kegiatannya adalah
Sebagai Berikut:

1. Ketapang mencari bakat dalam rangka hari jadi ketapang di Citimall


Ketapang, di ikut oleh masyarakat umum / mahasiswa / pelajar dan pelaku
usaha Ekonomi Kreatif pada tanggal 11 Maret 2022 dengan peserta sebanyak
50 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu tercapainya pengembangan dan promosi
potensi pelestarian Seni Budaya Melayu Kabupaten Ketapang.

2. Pemilihan putra putri batik dalam rangka memperingatan hari batik nasional
di Citimall Ketapang, di ikuti oleh masyarakat umum / mahasiswa / pelajar dan
pelaku usaha ekonomi Kreatif pada tanggal 2 Oktober 2022 dengan peserta
sebanyak 60 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terjaringan pemuda pemudi
berprestasi di buidang modelling dan tercapainya pengembangan wawasan
promosi batik khas ketapang.

3. Lomba Cipta Karya Souvenir, pelaksanaan Kegiatan ini untuk menggali


potensi ekraf dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Patra Ista
Hotel dan di ikuti oleh Masyarakat Umum / Mahasiswa / Pelajar dan Pelaku
Usaha Ekonomi Kreatif pada tanggal 23 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 30
Orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu mewujudkan apresiasi terhadap pelaku
usaha ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Ketapang.

4. Lomba Photo Potensi Ekonomi Kreatif dengan tujuan menggali potensi Ekraf
dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif. Kegiatan ini dilaksanakan di
aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang dan diikuti oleh Masyarakat
Umum / Mahasiswa / Pelajar dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreati pada tanggal 16
Juni 2022 dengan peserta sebanyak 30 Orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu
tercapainya pengembangan dan promosi potensi ekonomi kretif melalui hasil
karya poto pelaku usaha ekraf Kabupaten Ketapang

5. Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dengan tujuan penyatuan


persepsi upaya pengembangan pelaku usaha Ekraf Kabupaten Ketapang di
Nevada Ketapang Hotel, di ikuti oleh Masyarakat Umum / Mahasiswa / Pelajar
dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan peserta
sebanyak 30 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terjalin Koordinasi dan
Kerjasama antara para pelaku ekonomi kreatif dan terwujudnya sinergiritas
pelaku usaha dengan pemerintah dan stakeholder yang ada.

883
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp


294.444.663,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 294.361.400,00
atau 99,97%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak Ada

4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan


Kemitraan Pariwisata
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif seksi Pengembangan
Produk Ekonomi Kreatif DISPARBUD Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang
terlaksana adalah sebagai berikut :

1. Sosialisai Undang -Undang dengan tujuan memberikan nilai tambah pada


produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan
terlindungi secara hukum di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Simpang
dua yang di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 24 Mei 2022 dan 30 Mei
2022 dengan peserta sebanyak 140 Orang. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini
tersosialisasikannya undang-undang Ekonomi Kreatif sebagai pengetahuan
untuk masyarakat umum.

2. Peliputan acara parekraf sekabupaten Ketapang dengan tujuan untuk


mengdokumentasikan kegiatan ekonomi kreatif dan mempromosikan produk
pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 Mei
2023. Hasil dari kegiatan ini yaitu peliputan acara ekonomi kreatif sekabupaten
ketapang agar bisa mengembangkan prodak-prodak yang sudah dibuat,
sehingga bisa di kemas secara baik.

3. Pengembangan wawasan ekonomi kreatif dengan tujuan untuk memberikan


pelatihan kepada SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif bidang kuliner di
Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Sandai, di ikuti oleh masyarakat
umum pada tanggal 11 Juli dan 1 Agustus dengan peserta sebanyak 140 Orang.
Hasil dari kegiatan ini yaitu untuk memperluas pengetahuan para penjual agar
dapat mengembangkan hasil kreativitas yang mereka miliki sehingga mudah
menarik perhatian para konsumen melalui kemajuan teknologi yang sekarang
sudah jauh berkembang.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
180.639.406,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 180.404.006,00
atau 99,87%

Permasalahan :
Tidak ada

Solusi:
Tidak Ada

884
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan
Konservasi Ekonomi Kreatif
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif seksi Pengembangan
Produk Ekonomi Kreatif DISPARBUD Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang
terlaksana adalah sebagai berikut :

1. Workshop fotografer dan videografer Ekonomi Kreatif dengan tujuan untuk


memperluas ide tentang workshop fotografer dan videographer dalam
mengembangkan hasil kreativitasnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di
Kabupaten Ketapang dan di ikuti oleh Masyarakat Umum pada tanggal 18
Maret 2022 dengan peserta sebanyak 48 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu agar
menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan mengembangkan
kreativitas masyarakat tentang pengetahuan tentang workshop fotografer.

2. Festival Ekonomi Kreatif lomba masak khas Ketapang dalam rangka


memperingati hari jadi Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan di
Kab.Ketapang dan di ikuti oleh masyarakat umum pada tanggal 21 Maret 2022
dengan peserta sebanyak 20 perserta. Hasil dari kegiatan Festival Ekonomi
Kreatif ini yaitu antusiasnya masyarakat dalam mendukung kegiatan kuliner
khususnya masakan dari olahan ikan yang sangat bervariatif dan dapat
dikreasikan sesuai dengan selera kuliner masa kini.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
86.786.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 86.204.898,00
atau 99,33%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

4.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia


Ekonomi Kreatif
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif seksi Pemberdayaan
Pelaku Ekonomi Kreatif DISPARBUD Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang
terlaksana yaitu Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif dalam rangka
peningkatan dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang
dilaksanakan di Patra Ista Hotel dan Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Ketapang, di ikuti oleh para pelaku usaha Ekonomi Kreatif di bulan Agustus
2022 dengan peserta sebanyak 30 Orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu
terwujudnya SDM pelaku usaha ekraf yang berkualitas dan kompeten dalam
pengembangan usaha ekraf.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.
96.322.300,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 96.096.500,00
atau 99,77%.

Permasalahan :
Tidak ada

885
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Tidak Ada

4.1.5. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber daya


Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif Seksi Pemberdayaan
Pelaku Ekonomi Kreatif DISPARBUD Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan
Kegiatan ini yaitu Pendataan pelatihan pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang
bertujuan untuk mendata para pelaku usaha ekraf yang ada di kabupaten
Ketapang dalam upaya pengembangan usaha ekraf. Kegiatan tersebut
dilaksanakan menyebar di 20 Kecamatan Kabupaten Ketapang dan di ikuti oleh
para pelaku usaha ekonomi kreatif, dengan waktu pelaksanaan di bulan Januari
s/d Desember 2022 sebanyak 100 orang pelaku usaha. Hasil dari kegiatan ini
yaitu terdatanya para pelaku usaha ekraf yang ada di kab. Ketapang guna dalam
upaya pengembangan pelestarian pelaku usaha ekraf. Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana dari APBD sebesar Rp.33.272.480,-dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp.33.169.500 ,- / 99,69%

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

3) Urusan Pertanian
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib pertanian pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perkebunan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan
pariwisata mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perkebunan. berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. adalah sebagai berikut :

886
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.131
Ringkasan Kinerja Urusan Pertanian
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMAS SOLUSI
KINERJA KINERJA ALAHAN

2 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
2.1 Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pertanian
2.1.1 Pengawasan 18 18
Penggunaan
Sarana
Pendukung
Pertanian sesuai 20000 23000
dengan
Komoditas,
Teknologi dan 20 20
Spesifik Lokasi

2.1.2 Pendampingan 5 5
Penggunaan Sarana
Pendukung 7 7
Pertanian
5 5

30 30

2 2

3 3

3 0

2.2 Pengelolaan Sumber


Daya Genetik (SDG)
Hewan,Tumbuhan, dan
Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
2.2.1 Pemanfaatan SDG 20 20
Hewan/ Tanaman
4 4

2.3 Peningkatan Mutu dan


Peredaran Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak Serta
Pakan Dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.3.1 Pengawasan Mutu 2 1
Benih/ Bibit Ternak,
Bahan Pakan/
Pakan/Tanaman
Skala Kecil

887
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.4 Pengendalian dan


Pengawasan
Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2.4.1 Pengawasan 4.650 4.003
Peredaran dan ekor ekor
Sertifikasi
Benih/Bibit Ternak
2.4.2 Pengendalian 5 5
Penyediaan kelomp kelompok
Benih/Bibit Ternak ok
dan Hijauan Pakan
Ternak
3 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN
3.1 Pengembangan
Prasarana Pertanian

3.1.1 Pengelolaan Lahan 2 1


Pertanian Pangan dokume dokumen
Berkelanjutan/LP2B n
, Kawasan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/KP2B
dan Lahan
Cadangan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2
B
3.1.2 Penyusunan Peta 10 10
Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan/LP2B
3.1.3 Koordinasi dan 20 20
Sinkronisasi
Prasarana
Pendukung
Pertanian lainnya
3.2 Pembangunan
Prasarana Pertanian

3.2.1 Pembangunan, 20 19
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Usaha Tani

3.2.2 Pembangunan, 52 52
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan
Usaha Tani
3.2.3 Pembangunan, 1 1
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Pintu
Air
3.2.4 Pembangunan, 46, 7 46, 7 dan
Rehabilitasi dan dan 2 2
Pemeliharaan
Prasarana Pertanian
Lainnya

888
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4 PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

4.1 Penjaminan Kesehatan


Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan
Menular dalam Daerah
Kabupaten/ Kotai

4.1.1 Pengendalian 1.500 3.465


Resiko dan
Penanggulangan
Penyakit Hewan
dan Zoonosis

4.2 Pengawasan
pemasukan dan
Pengeluaran Hewan
dan Produk Hewan
kab/kota

4.2.1 Pemeriksaan 2 2
Kesehatan Hewan
dan Produk Hewan
di Perbatasan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
4.3 Pengelolaan Pelayanan
Jasa Laboratorium dan
Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

4.3.1 Penyediaan 500 1.755


Pelayanan Jasa
Medik Veteriner

5 PROGRAM PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

5.1 Pengendalian dan


Penanggulangan
Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

5.1.1 Pengendalian 400 876


Organisme
Pengganggu
Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

5.1.2 Penanganan 200 583


Dampak Perubahan
Iklim (DPI)
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

5.1.3 Pencegahan, 5000 4000


Penanganan
Kebakaran Lahan,

889
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan Gangguan
Usaha Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

6 PROGRAM PERIZINAN
USAHA PERTANIAN

6.1 Penerbitan Izin Usaha


Pertanian yang kegiatan
Usahanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

6.1.1 12 kali, 12 kali, 19


Pembinaan dan
12 perusaha
Pengawasan
perusah an dan 1
Penerapan Izin
aan dan kali
Usaha Pertanian
12 kali
7 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

7.1 Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian

7.1.1 Peningkatan 18 bpp, 18 bpp,


Kapasitas 19 dok, 19 dok, 18
Kelembagaan 18 bpp bpp dan
PenyuluhanPertani dan 99 99 org
an di Kecamatan org
dan Desa
7.1.2 6 6
kelomp kelompok
ok, 6 ,6
Pengembangan
kelomp kelompok
Kapasitas
ok, 20 , 20
Kelembagaan
kelomp kelompok
Petani di
ok, 1 , 1 kali, 4
Kecamatan dan
kali, 4 jenis dan
Desa
jenis 22 kali
dan 22
kali
7.1.3 Penyediaan dan 3 bpp 3 bpp
Pemanfaatan
Sarana dan
Prasarana
Penyuluhan
Pertanian
7.1.4 Pembentukan dan 16 165kelom
Penyelenggaraan kelomp pok tani
Sekolah Lapang ok tani
Kelompok Tani
Tingkat
Kabupaten/Kota

890
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.132
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022

No Indikator Kinerja Utama Terget Realisasi Satuan


1 Produksi tanaman pangan
- Padi 114.400 119.558 ton
- Jagung 5.848 4.945 ton
- Kedelai 3,50 3,00 ton
- Ubi Kayu 15.300 18.396 ton
135.552 141.894 ton
2 Produksi tanaman hortikultira
- Sayuran semusim 5.838 7.693 ton
- Buah-buahan tahunan 8.446 7.122 ton
- 14.284 14.815 ton
3 Produksi tanaman
perkebunan
- Karet 16.095 16.141 ton
- Kelapa Dalam 1.786 1.740 ton
- Kopi 524 507 ton
- Kelapa Sawit PBS 1.086.036 2.087.734 ton
- Kelapa Sawit Rakyat 624.869 422.154 ton
- Lada 54 45 ton
1.729.364 2.528.285 ton
4 Persentase produk pertanian 2,22 2,78 %
bersertifikat
2,22 2,78 %
5 Produksi
- Daging ternak besar 371,64 410,80 ton
- Daging ternak kecil 215,65 168,40 ton
- Daging ternak unggas 5.013,47 5.267,67 ton
- Telur 2.306,93 2.658,51 ton
7.907,69 8.505,38 ton
6 Populasi
- Ternak besar 37.744 33.036 ekor
- Ternak kecil 29.591 19.736 ekor
- Ternak Unggas 499.004 523.853 ekor
566.339 576.625 ekor

Tabel 2.133
Capaian Program Prioritas Dinas Pertanian Peternakan Dan
Perkebunan Tahun 2022

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Penyediaan Dan 1. Persentase peningkatan 2,50 6,13 %


Pengembangan Sarana produktivitas tanaman pangan
Pertanian - Padi
- Jagung 0,50 15,61 %
- Kedelai
- Ubi Kayu 3,50 8,57 %
3,00 (3,32) %
3,00 3,66 %

891
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

2. Persentase peningkatan 3,25 7,145 %


produktivitas tanaman
hortikultura
- Sayuran semusim
- Buah-buahan tahunan
3,50 45,13 %
3,00 (30,84) %
3. Persentase peningkatan 2,75 1,38 %
produktivitas tanaman
perkebunan
- Karet
- Kelapa Dalam
- Kopi 0,50 (7,41) %
- Kelapa Sawit PBS 1,50 0,00 %
- Kelapa Sawit Rakyat
- Lada 1,50 (2,56) %
5,00 37,16 %
5,00 (4,22) %
3,00 (14,71) %

4. Persentase pemenuhan
kebutuhann sarana pada food
estate
- Tanaman Pangan
- Tanaman Perkebunan 2,50 0,00 %
- Peternakan
10,00 0,00 %
0,00 0,00 %

5. Persentase peningkatan 12,00 (14,22) %


kelahiran ternak

2 Program Penyediaan Dan 1. Persentase peningkatan luas 3,00 (22,85) %


Pengembangan Prasarana tanam tanaman pangan
Pertanian - Padi 3,00
(39,15)
- Jagung 5,00 %
- Kedelai 5,00 (42,96)
- Ubi Kayu 3,00 %
19,05
%
(28,33)
%

2. Persentase peningkatan luas 3,00 (14,44) %


tanam tanaman hortikultura
- Sayuran semusim 3,00 (22,49)
- Buah-buhan tahunan 3,00 (6,39) %
%
3. Persentase peningkatan luas 0,56 (1,52) %
tanaman perkebunan
- Karet 0,01
- Kelapa Dalam 0,43 %
0,50
- Kopi
- Kelapa Sawit PBS 0,20 %
1,50
- Kelapa Sawit Rakyat 4,09 %
- Lada 0,25
1,00 20,26 %
(34,09) %

892
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1,00 0,00 %
4. Persentase pemenuhan
kebutuhan prasarana pada food
estate
- Tanaman Pangan 20,00 0,00
- Tanaman Perkebunan 10,00 0,00
- Peternakan 10,00 0,00 %
%
%
5. Persentase peningkatan luas 3,62 25,00 %
lahan budidaya peternakan

3 Program Pengendalian 1. Persentase penurunan penyakit 5,00 (17,48) %


Kesehatan Hewan Dan hewan menular
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

4 Program 1. Persentase luas lahan tanaman 75,00 109,01 %


Pengendalian Dan pangan yag ditanggulangi
Penanggulangan Bencana bencana pertaniannya
Pertanian
2. Persentase lahan tanaman 75,00 80,00 %
perkebunan yang ditanggulangi
bencana pertaniannya

5 Program Perizinan Usaha 1. Persentase peningkatan 5,00 6,81 %


Pertanian pembinaan penerapan izin
perkebunan

6 Program Penyuluhan 1. Persentase peningkatan kelas 11,00 11,00 %


Pertanian BPP Kecamatan

2. Persentase peningkatan kelas 15,00 26,17 %


kelompok tani

3. Persentase kelompok tani yang 5,00 6,01 %


berorientasi agribisnis

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

893
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian


1.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian,
dengan realisasi kinerja sub kegiatan 100% dengan rincian :
-. Terlaksananya pengawasan penggunaan alsintan pada 18 brigade alsintan
kecamatan;
-. Tersusunnya 1 (satu) dokumen e-RDKK (elektronik- Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi;
-. Terlaksananya pengadaan alat mesin pertanian sebanyak 3 unit traktor roda
dua untuk brigade alsintan Kecamatan Matan Hilir Selatan;
-. Penyusunan alokasi pupuk bersubsidi untuk 23.000 orang petani se
Kabupaten Ketapang
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.
761.818.452,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 702.408.500,00 atau
92,2%.

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian


Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
dan Bidang Perkebunan dengan sasaran pengembangan tanaman pangana,
hortikultura dan perkebunan melalui pendampingan penerapan sarana
pendukung pertanian serta fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian.
Realisasi kinerja sub kegiatan 100% dengan rincian :
-. Pengembangan kawasan agropoforestry di Dusun Impala Desa Kuala Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara dengan luasan kawasan tanaman pangan 2 ha
dan kawasan hortikultura 1 ha melalui penyediaan sarana produksi berupa
pupuk, pestisida, bibit tanaman hortikultura, benih tanaman pangan serta
pengelolaan lahan dan pemeliharaannya.
-. Dukungan administrasi pelaksanaan pengembangan kawasan agroforestry
melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor agroforestry di Desa
Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
-. Pendampingan penerapan penggunaan sarana produksi tanaman pangan
pada 30 kelompok tani di kawasan agropolitan.
-. Fasilitasi sarana produksi kawasan agropolitan (Kecamatan Matan Hilir
Selatan meliputi Desa Sungai pelang, Desa Sungai Besar, Desa Sungai Bakau,
Desa Pesaguan Kiri, Desa Pematang Gadung dan Kecamatan Benua Kayong
meliputui Desa Mekar sari dan Desa Negeri Baru) berupa bibit tanaman
hortikultura berupa bibit durian dan rambutan dan benih tanaman
hortikultura yang terdiri dari cabai, kacang panjang, terung, kubis hijau dan
sawi;
-. Fasilitasi penyediaan sarana panen dan pasca panen tanaman pangan
berupa mesin perontokpadi (power thresher) sebanyak 3 unit untuk brigade
alsintan panen BPP Sandai;

894
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

-. Terlaksananya pendampingan panen dan pasca panen kelompok tani


perkebunan sebanyak 5 kelompok tani di Kecamatan Simpang Hulu, Tumbang
Titi, Jelai Hulu, Matan Hilir Selatan
-. Tersusunnya laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan Dan
Hortikultura sebanyak 12 laporan
-. Tersusunnya kajian studi kelayakan kawasan agropolitan.Sub kegiatan ini
mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 1.353.770.600,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.336.527.891,00 atau 98,73%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota
1.2.1 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
dan Bidang Perkebunan. Sasaran sub kegiatan ini adalah penyediaan dan
pengembangan benih unggul tanaman pangan dan bibit unggul tanaman
hortikultura dan perkebunan yang merupakan upaya untuk peningkatan
ketersediaan benih dan bibit unggul di tingkat petani. Capaian realisasi kinerja
sub kegiatan ini 100% dengan rincian :
-. Terlaksananya produksi benih unggul tanaman pangan padi bermutu
sebanyak 20 ton
-. Terlaksananya penumbuhan kelompok penangkar benih unggul sebanyak 4
kelompok tani
-. Terlaksananya pengembangan tanaman pangan ubi kayu melalui sekolah
lapang tanaman ubi kayu serta fasilitasi penyediaan bibit unggul ubi kayu
sebagai sumber bibit melalui demplot ubi kayu untuk 3 kelompok tani di
Kecamatan Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Kendawangan dengan luas
pengembangan 5 Ha dan fasiitasi bantuan bibit sebanyak 50.000 batang.
Penyediaan bibit tanaman bambu Thailand untuk dikembangkan di kawasan
agrololitan sebanyak 2.083 batang
Fasilitasi penyediaan bibit unggul tanaman kelapa sawit sebanyak 35.269
batang yang dihibahkan kepada 8 kelompok tani kelapa sawit di kawasan
agropolitan dan 2 kelompok tani pengembang kelapa sawit di Kecamatan
Simpang Hulu dengan rincian sebagai berikut :
1. Kelompok tani Sinar Pagi Desa Pematang Gadong Kec. MH. Selatan
2. Kelompok tani Medan Mandiri Desa Sungai Bakau Kec. MH. Selatan
3. Kelompok tani Harapan Bersama Desa Sungai Bakau Kec. MH. Selatan
4. Kelompok tani Karya Maju I Desa Sungai Bakau Kec. MH. Selatan
5. Kelompok tani Mekar Bersama Desa Pematang Gadong Kec. MH. Selatan
6. Kelompok tani Bakau Maju Desa Sungai Bakau Kec. MH. Selatan
7. Kelompok tani Sehati Desa Pematang Gadong Kec. MH. Selatan
8. Kelompok tani Mawar Desa Pematang Gadong Kec. MH. Selatan
9. Kelompok tani Kerajak Soba Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu

895
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10. Kelompok tani Lupo Lestari Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang
HuluSub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp.
2.488.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.482.136.000,00
atau 99,73%.

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
1.3.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
dengan realisasi kinerja terlaksananya pengawasan mutu bahan pakan /
pakan ternak yaitu usaha distribusi pakan ternak serta pengembangan lahan
hijauan pakan ternak seluas 7,2 ha di lokasi agroforestry Kecamatan Matan
Hilir Utara.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 208.910.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
204.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.000.000,00 atau
100%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/


Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota
1.4.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
Realisasi kinerja sub kegiatan terlaksananya inseminasi buatan (IB) sebanyak
4.003 ekor ternak yang didukung oleh pegadaan straw sebanyak 2.700 Dosis
dan N2 cair sebanyak 2.006 liter dan sarana IB plastik sheet dan plastik gloves
masing-masing sebanyak 2.700 lembar. Inseminasi buatan mencakup seluruh
wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh inseminator.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 537.653.250,00 dan sesudah perubahan tetap sebesar Rp.
537.653.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 536.478.750,00 atau
99,78%
Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

896
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.2 Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan


Pakan Ternak
Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya penerapan teknologi
peternakan tepat guna berupa pengolahan pakan ternak di 5 kelompok
melalui pelatihan pengolahan pakan ternak (100%) di Kecamatan
Kendawangan, Sandai, Singkup, Marau dan Simpang Dua. Sub kegiatan ini
mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
33.769.300,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 31.749.300,00 dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 29.490.650,00 atau 92,89%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.5.1. Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah
Kabupaten/Kota Lain
Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini adalah administrai kegiatan yang berupa
penyusunan rencana pengadaan bibit ternak sapi. Target kinerja kegiatan ini
pada APBD Murni (sebelum perubahan) adalah pengadaan dan distribusi bibit
ternak sapi sebanyak 30 ekor, namun adanya wabah penyakit menular hewan
yaitu penyakit Mulut dan kuku (PMK) pengadaan bibit ternak sapi dibatalkan
untuk meminimalisir penyebaran PMK.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 573.740.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
28.740.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
28.475.647,00 atau 99,08%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian


2.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (realisasi kurang dr 20% tdk ada
permsalahan & solusi)
Realisasi kinerja sub kegiatan 50,00% adalah terlaksananya penyusunan
dokumen naskah akademis dan Raperda Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B). Naskah Akademis dilaksanakan swakelola Kerjasama
dengan Lembaga penelitian universitas tanjung pura.

897
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target kinerja yang tidak terealisasi adalah lanjutan penyusunan naskah


akademis dan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang
dianggarkan pada perubahan APBD TA. 2022 tidak dapat dilaksanakan.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
400.000.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
99.927.600,00 atau 24,98%.

Permasalahan :
Waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan kurang lebih 2 bulan (Oktober-
November) menyebabkan pelaksanaan kegiatan baik survei-survei di
lapangan serta penyusunan laporan menjadi terbatas yang berdampak pada
kualitas laporan sebagai output kegiatan.

Solusi :
Kabupaten Ketapang pada Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran kegiatan
Penyusunan Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
(LP2B) melalui APBN-TP sebesar Rp. 500.000.000,00. Pada kegiatan ini
cakupan wilayah dan obyek pembahasan lainnya lebih luas dan kegiatan
menggunakan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Pusat (Kementerian
Pertanian

1.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B


Capaian relisasi kinerja sub kegiatan 100% dengan rincian relaisasi kinerja :
-. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
-. Lanjutan penyusunan peta lahan pertanian Kabupaten Ketapang
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Nanga Tayap
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Simpang Hulu
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan Hulu
Sungai
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Sungai Melayu
-. Pemetaan Potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Benua Kayong
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Tumbang Titi
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Sandai
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Simpang Dua
-. Pemetaan potensi lahan tanaman pangan dan hortikultura Kecamatan
Matan Hilir Utara
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 50.000.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
1.050.000.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
1.047.721.500,00 atau 99,78%

898
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

1.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun anggaran yang meliputi survei,
pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana
pertanian kecamatan di kecamatan serta koordinasi pengembangan dan
pembangunan prasarana di tingkat provinsi dan pusat.
Target dan realisasi kinerja sub kegiatan adalah terlaksananya penyusunan
dokumen inventarisasi dan pemetaan prasarana pertanian sebanyak satu
dokumen (100%)
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
250.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 249.256.650,00 atau
99,70%.

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

2.2 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian


2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Usaha Tani
Target kinerja sub kegiatan adalah terbangunnya jaringan irigasi usaha tani
sebanyak 13 unit dan irigasi air tanah dangkal sebanyak 7 unit yang bersumber
dari DAK.
Sub kegiatan ini mendapat dukungan alokasi anggaran dari APBD sebelum
perubahan sebesar Rp. 2.767.234.942,00 terdiri dari :
- DAU sebesar Rp. 1.567.234.942,00 dan
- DAK sebesar Rp. 1.200.000.000,00.
Sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.357.234.942,00 yang terdiri dari
- DAU sebesar Rp. 2.157.234.942,00
- DAK sebesar Rp. 1.200.000.000,00,
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.039.037.001,00 atau 90,52% yang
terdiri dari realiasasi
- DAU sebesar Rp. 2.139.039.501,00 atau 99,16% ,
- DAK sebesar Rp. 899.997.500,00 atau 75,00% dan
Realisasi fisik kegiatan yang bersumber DAU mencapai 100% sedangkan yang
bersumber DAK 85,72% dengan rincian sebagai berikut :
Sumber DAU
1. Normalisasi Saluran Air KT Karya Tani Dsn 2 Pajar Harapan Desa Kuala
Satong Kec. MHU

899
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Normalisasi saluran pertanian kelompok bintang timur dsn. Pematang


Putus, Desa Pematang Gadung, Kec. MHS
3. Pembangunan Saluran Pertanian Kelompok Tani Melati RT.012 RW.004
Desa Tanjung Baik Budi Kec.MHU
4. Peningkatan Saluran Pertanian KT. Mantas Bersatu Desa Sandai Kiri
Kecamatan Sandai
5. Pembangunan Saluran pertanian KT. Pematang Pilas Desa Sei Awan Kanan
Kec. Muara Pawan
6. Pembangunan Saluran Pertanian Kelompok Tani Cahaya Merumbuk Desa
Bayun Sari Kec. Sungai Laur
7. Pembangunan Saluran Pertanian Kelompok Tani Mentari pagi dusun
Kalam desa Sinar Kuri Kec. Sungai Laur
8. Pembangunan Irigasi Lahan Pertanian Percontohan BPP Kendawangan
9. Pembangunan saluran sawah pertanian Desa Fokus Agroforestry dusun
impala desa kuala satong
10. Pembuatan Saluran Irigasi Pertanian Jl. Ketapang-Siduk Gg. Hajijah RT. 013
RW. 004 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan MHU
11. Rehabilitasi Saluran Persawahan Kelompok Tani Singa Betuah Desa
Semandang Kanan Kecamatan Simpang Hulu
12. Rehabilitasi Persawahan Dusun Tola Desa Paoh Concong Kecamatan
Simpang Hulu
13. Pembangunan Jaringan Irigasi Bukit Sedayang Desa Semandang Kiri
Kecamatan Simpang Hulu

Sumber DAK
1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sektor Tanaman Pangan) Desa
Kalimas Baru Kecamatan Tumbang Titi;
2. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sektor Tanaman Pangan) Desa
Kayong Utara Kecamatan Nanga Tayap;
3. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sektor Tanaman Pangan) Desa
Natai Kuini Kecamatan Kendawangan;
4. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sektor Tanaman Pangan) Desa
Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan
5. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sektor Tanaman Pangan) Desa
Suak Burung Kecamatan Manis Mata
6. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sektor Perkebunan) Desa Sungai
Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan

Permasalahan :
Target kinerja yang tidak terealisai dari sumber DAK adalah Pembangunan
Irigasi Air Tanah Dalam (Sektor Perkebunan) Desa Sungai Besar Kecamatan
Matan Hilir Selatan, hal ini disebabkan lokasi pembangunan tidak memenuhi
syarat dan kriteria teknis berdasarkan hasil survey geolistrik, sehingga atas
dasar tersebut kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Solusi :
-

900
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.2 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha


Tani
Realisasi sub kegiatan adalah terbangunnya 52 unit jalan usaha tani sektor
tanaman pangan atau 100%. Sub kegiatan ini mendapat dukungan anggaran
APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 4.219.365.995,00 dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 7.829.365.995,00 dengan realiasasi penggunaan
anggaran sebesar Rp. 7.767.370.534,00 atau 99,21%
Rincian realiasasi fisik kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan JUT Rabat Beton KT. Danau Besar Desa Petebang Jaya
Kecamatan Tumbang Titi
2. Pembangunan JUT Rabat Beton KT. Sebakung Jaya Dusun Atu Kulap Desa
Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi
3. Pembangunan JUT Rabat Beton KT. Sungai Lubang Desa Natai Panjang
Kecamatan Tumbang Titi
4. Pembangunan JUT Rabat Beton Sungai Palah KT. Kemadi Jaya Desa
Serengkah Kanan Kecamatan Tumbang Titi
5. Peningkatan JUT Rabat Beton Semuntai KT. Kaliampu Dusun Kaliampu
Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi
6. Rehabilitasi JUT Rabat Beton KT. Setunggu Desa Serengkah Kecamatan
Tumbang Titi
7. Pembangunan Badan Jalan Pertanian KT. Bina Karya Desa Mekarsari
Kecamatan Benua Kayong
8. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Batangan Selambak Dusun Batu
Perak Desa Riam Batu Gading Kec. Marau
9. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kelompok Timur Abadi Desa Sungai
Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan
10. Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Parit Sungai Besar RT 06/RW
07, Dusun II (Dua) Sawah Rendam, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan
Hilir Selatan
11. Peningkatan Jalan Usaha Pertanian KT. Harapan Bersama Desa Batu Mas
Kecamatan Nanga Tayap
12. Pembangunan JUT Kelompok Tani Tunas Unggul Karya Makmur. Rt. 002
Dusun Impala Desa Kuala Satong Kec. MHU
13. Lanjutan jalan rabat beton kelompok tani Berkat Usaha Rt 01 Dusun Kinjil
Desa Sungai Kinjil Kec. Benua Kayong
14. Peningkatan JUT KT Pematang Cempedak Dusun Impala Desa Kuala Satong
Kec, MHU
15. Pembangunan Barau Timbun Jut Kt. Bina Baru Rt.09 Dusun Sri Lingga Desa
Sungai Jawi Kec. Matan Hilir Selatan
16. Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Pandan Sari RT04/RW03
Desa Piansak Kec. Sungai Melayu Rayak
17. Pembangunan JUT Kelompok Tani Cahaya Merumbuk Desa Bayun Sari
Kec. Sungai Laur
18. Pembangunan Jalan Lingkungan BPP Kendawangan
19. Pembangunan Jalan Lingkungan BPP Muara Pawan
20. Peningkatan Jalan Usaha Pertanian di BPP Kecamatan Muara Pawan
21. Pembangunan Jalan Lingkungan BPP Tumbang Titi
22. Pembangunan Jembatan Tani Desa Sungai Pelang Kanalisasi RT.10/RW.
004 Kecamatan Matan Hilir Selatan
23. Pembangunan JUT KT. Jenggolo 1 Desa Sungai Besar Kec. MHS

901
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

24. Pembangunan JUT KT Parit Berdiri Desa Sungai Pelang Kecamatan MH.
Selatan
25. Rabat beton jalan usaha tani KT. Jungkong Dusun Perigi Desa Perigi
pelabuhan bintang Kec Jelai Hulu
26. Jalan Usaha Tani KT. Sungai Sipuh Desa Tanggerang Kec Jelai Hulu
27. Pembangunan JUT KT Harapan Baru Desa Sungai Pelang Kecamatan MH.
Selatan
28. Rabat Beton Jalan Usaha Tani KT. Sekubungan Dusun Kalisebruangan Desa
Pangkalan Paket Kec Jelai Hulu
29. Pembangunan JUT KT Gaya Baru Desa Sungai Pelang Kecamatan MH.
Selatan
30. Pembangunan JUT KT. Jenggolo Makmur Desa Sungai Besar Kec. MHS
31. Pembangunan JUT KT. Intan Jaya Desa Rangga Intan Kec Jelai Hulu
32. Rabat Beton Jalan Tani KT Karya Utama Dusun Titi Buluh Desa jelayan Kec
Tumbang Titi
33. Rabat Beton Jalan Pertanian Gg. Tauladan Desa Sukabangun Kecamatan
Delta Pawan
34. Pembangunan JUT Kelompok Tani Nilam II Dsn Bunga Tanjung Desa
Kalinilam Kec. Delta Pawan
35. JUT YS Buloh Mangkong Dusun Setipaian Desa Penyarang Kecamatan Jelai
Hulu
36. Peningkatan Jalan Pertanian Muliyo Desa Lembah Hijau II Kecamatan
Nanga Tayap
37. Pembangunan JUT KT Harapan Baru Desa Sungai Pelang Kecamatan MH.
Selatan
38. Pembangunan Jembatan Pertanian KT. Gaya Baru Desa Sungai Pelang
Kecamatan Matan Hilir Selatan
39. Peningkatan Jalan Pertanian Bersama Desa Lembah Hijau II Kecamatan
Nanga Tayap
40. Lanjutan Pembangunan Badan Jalan Pertanian KT. Bina Karya Desa Mekar
Sari Kecamatan Benua Kayong
41. Jalan Usaha Tani Sengabang Dusun Jemayas Kecamatan Marau
42. lanjutan rabat beton jalan tani desa sungai pelang kanalisasi rt.10/ rw.004
kecamatan matan hilir selatan
43. Rabat beton jalan pertanian tampasi dusun remantang desa menyumbung
kecamatan hulu sungai
44. Jalan Usaha Tani Payak Engkuyung Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur
45. Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian KT Bukit Sedayang Desa
Semandang Kiri Kec. Simpang Hulu
46. Pembangunan Jalan Pertanian Poktan Bina Usaha Desa Paoh Concong Kec.
Simpang Hulu
47. Pembangunan Rabat Beton Lahan Pertanian BPP Nanga Tayap
48. Pembangunan Jalan Lingkungan BPP Sungai Melayu Rayak
49. Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Pertanian KT. Harapan Bersama Desa
Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap
50. Jalan usaha tani pematang Pengantin Gapoktan Pengantin 2 Kel. Mulia
Kerta Kec. Benua Kayong
51. Pembangunan JUT Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan
52. Pembangunan JUT KT Danau Leban Desa Mekar Sari Kec. Benua Kayong

902
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

2.2.3 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air


Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar100% yaitu terbangunnya 1 unit pintu
air yaitu Rehab Pintu Air KT. Sari Santan Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang
Titi. Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran
sebesar Rp. 94.762.000,00 atau 99,75%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

2.2.4 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana


Pertanian Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Dan Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sub kegiatan ini mendapat alokasi
anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 6.637.453.950,00 yang terdiri dari
:
- DAU sebesar Rp. 5.425.929.950,00 dan
- DAK sebesar Rp. 1.211.524.000,00.
Sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.914.083,00 yang terdiri dari
- DAU sebesar Rp. 8.402.559.950,00
- DAK sebesar Rp. 1.511.524.000,00,
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.692.965.657,00 atau 97,77% yang
terdiri dari realiasasi
- DAU sebesar Rp. 8.243.824.557,00 atau 95,87% ,
- DAK sebesar Rp. 1.449.141.100,00 atau 98,11% dan
Realisasi fisik kegiatan tercapai 100% yaitu terbangunnya dan terpeliharanya
46 unit jalan usaha perkebunan, 2 unit prasarana pertanian tanaman pangan
lainnya, dan 7 unit prasarana peternakan dengan rincian sebagai berikut :
- Sumber DAU (Prasarana Perkebunan – Jalan Usaha Perkebunan)
1. Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Perkebunan Gg. Sepakat 2 Dusun 04
Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara
2. Lanjutan rabat beton jalan perkebunan Botong Dusun Sandung Tinggi Desa
Betenung Kecamatan Nanga Tayap
3. Pembangunan jalan perkebunan Dusun Tanjung Bayur Desa Cegolak
Kecamatan Nanga Tayap
4. Pembangunan jalan perkebunan Gudam Dusun Nguluk Ipal Desa Tajok
Kayong Kecamatan Nanga Tayap
5. Pembangunan jalan perkebunan Sesambok Dusun Tebuar Desa Tajok
Kayong Kecamatan Nanga Tayap
6. Peningkatan jalan perkebunan Merimbang Dusun Dara Monjan Desa
Merimbang Jaya Kecamatan Sandai

903
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Peningkatan jalan perkebunan Selangiran Dusun Tebuar Desa Tajok Kayong


Kecamatan Nanga Tayap
8. Pembangunan jalan perkebunan RT. 11 Dusun3 Desa Tempurukan
Kecamatan Muara Pawan
9. Pembangunan jalan perkebunan Sungai Jahak RT/RW 20/10 Dusun 4 Desa
Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara
10. Peningkatan jalan perkebunan Kelompok Tunas Unggul Karya Makmur RT.
002 Dusun Impala Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
11. Pembangunan Barau Timbun Jalan Perkebunan Kelapa Selamah/Akup
Rt.013/Rw.004 Dusun Budaya Desa Tanjung Baik Budi kecamatan Matan Hilir
Utara
12. Lanjutan pembangunan jalan perkebunan rakyat RT. 13 Dusun Kanalisasi
Desa Sungai Pelang kecamatan Matan Hilir Selatan
13. Pembangunan jalan perkebunan Dusun Gaman Desa Bangkal Serai
Kecamatan Kendawangan
14. Pembangunan jembatan pada jalan perkebunan rakyat RT.08 RW.04
Dusun Tunas harapan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan
15. Pembangunan jembatan pada jalan perkebunan rakyat Sawah 3 RT.05
Baru Dusun Tunas harapan Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan
16. Pembangunan jalan perkebunan Dusun Kantor Desa Kemuning Kecamatan
Manis Mata
17. Peningkatan jalan perkebunan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata
18. Pembangunan jalan perkebunan RT/ RW 03/02 Desa Tanjung Beulang
Kecamatan Tumbang Titi
19. Pembangunan jalan perkebunan Jungkung Desa Perigi Kecamatan Jelai
Hulu
20. Pembangunan jalan perkebunan Stipayan Desa Penyarang kecamatan
Jelai Hulu
21. Pembangunan jembatan pada jalan perkebunan Desa Serengkah Setinggil
Kecamatan Tumbang Titi
22. Pembangunan jalan perkebunan Sempulut RT. 001 Dusun Slingan Desa
Deranuk Kecamatan Jelai Hulu
23. Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan (JUP) Sebenturunan Desa Natai
Panjang
24. Pembangunan Rabat Beton jl. Perkebunan Kusik Tinggi Banir Dusun
Rongas, Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi
25. Pembangunan jalan perkebunan GG Sawah Dusun Tanjung Perak Desa
Sungai Kelik Kec Nanga Tayap
26. Rabat Beton Jalan Perkebunan GG Durian Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik
Kec Nanga Tayap
27. Rabat Beton jalan perkebunan GG Buloh Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik
Kec Nanga Tayap
28. Rabat Beton jalan perkebunan GG Kenambing putus Dusun Kelik Tua Desa
Sei Kelik Kec Nanga Tayap
29. Rabat Beton jalan perkebunan GG Lalang Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik
Kec Nanga Tayap
30. Rabat Beton jalane perkebunan GG Makcik Dusun Kelik Tua Desa Sei Kelik
Kec Nanga Tayap
31. Pembangunan jembatan pada jalan perkebunan Desa Bayun Sari
Kecamatan Sungai laur

904
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

32. Pembangunan Jalan Perkebunan Selandakan Penginsapan Desa Mahawa


Kecamatan Tumbang Titi
33. Jalan Usaha Produksi Perkebunan Pal 15 Pangkalan Tapang Desa Laman
Satong Kec. Matan Hilir Utara
34. Lanjutan Pembangunan JUP Pondaman Basak Desa Jelayan Kec. Tumbang
Titi
35. Rabat Beton Jalan Perkebunan Kengkubang Desa Natai Panjang,
Kecamatan Tumbang Titi
36. Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan KT. Mawar Ds. Pematang Gadong
Kec. MH. Selatan
37. Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan KT. Anugrah Tani Ds. Pematang
Gadong Kec. MH. Selatan
38. Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan KT. Mekar Bersama Ds. Pematang
Gadong Kec. MH. Selatan
39. Jembatan Usaha Perkebunan Kepuluk I
40. Jembatan Usaha Perkebunan Kepuluk II
41. Rabat Beton Jalan Perkebunan Pinang Desa Suka Damai, Kecamatan
Tumbang Titi
42. Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan KT. Sehati Ds. Pematang Gadong
Kec. MH. Selatan
43. Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan KT. Sinar Pagi Ds. Pematang
Gadong Kec. MH. Selatan
44. Peningkatan Jalan Perkebunan Sekonjing Dusun Tebuar Desa Tajok Kayong
45.Rabat Beton Jl. Perkebunan Siawak Dusun Selandai Indah Desa Pangkalan
Paket Kecamatan Jelai Hulu
46. Pembangunan JUP Rabat Beton dan Jembatan Omak Dusun Bintang Timur
Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi

- Sumber DAU (Prasarana Peternakan)


1. Pengadaan Pupuk Lahan Budidaya Hijauan Makanan Ternak (HMT) Sapi Di
Desa Fokus Agroforestry
2. Landclearing, Pembangunan dan Penanaman Lahan Budidaya Hijauan
Makanan Ternak (HMT) Sapi Di Desa Fokus Agroforestry
3. Pembangunan Jembatan Lahan Peternakan Di Lokasi Desa Fokus
Agroforestry
4. Galian Saluran Pembuang Dan Saluran Kuarter Di Lahan Peternakan Sapi
Lokasi Desa Fokus Agroforestry

Sumber DAU (Prasarana Tanaman Pangan Lainnya)


1. Pembangunan seteling air dan listrik saung tani desa fokus agroforestry
2. Rehabilitasi Aset Daerah untuk Kantor Agroforestry

Sumber DAK (Prasarana Peternakan)


1. Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Tumbang Titi dan
penyediaan sarana pendukungnya
2. Renovasi Puskeswan Sandai dan penyediaan sarana pendukungnya
3. Pembangunan Bank Pakan Ternak Desa Suka Karya Kecamatan Marau

Permasalahan :
tidak ada

905
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
tidak ada

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat


Veteriner
3.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan
Daerah Wabah, Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Zoonosis
Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan
Zoonosis
Realisasi kinerja sub kegiatan adalah pencegahan dan penanggulangan
penyakit hewan / ternak sebanyak 4.093 ekor, dengan realiasi fisik adalah :
Pengadaan obat-obatan pencegahan dan pengobatan penyakit menular
ternak (vaksin rabies, hormonal, vitamin, anti scabies, mineral, anti biotik,
disinfektan);
Pengadaan colar identifikasi anjing untuk penanggulangan dan penanganan
rabies;
Penyediaan jasa pemeriksaan dan penanggulangan penyakit rabies;
Penyediaan jasa operasional eliminasi penyakit hewan dan ternak;
Cakupan realisasi kinerja adalah 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebsear Rp. 546.943.240,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.
481.943.240,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
481.711.248,00 atau 99,95%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

3.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk


Hewan Daerah Kabupaten / Kota
3.2.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di
Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di
Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi kinerja sub kegiatan adalah terpantaunya mobilitas - lalu lintas
ternak yang masuk – keluar Kabupaten Ketapang sebanyak 654.786 ekor di
dua titik pengamatan lalu lintas ternak yaitu Kecamatan Manis Mata dan
Nanga Tayap.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 21.386.100,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 8.456.100,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.455.700,00 atau 100%

Permasalahan :
tidak ada

906
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
tidak ada

3.3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik


Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota
3.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar sebelum perubahan
sebesar Rp. 429.504314,00 yang terdiri dari :
• DAU sebesar Rp. 79.504.314,00 dan
• DAK sebesar Rp. 350.000.000,00.
Sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 425.874.314,00 yang terdiri dari
• DAU sebesar Rp. 75.874.314,00
• DAK sebesar Rp. 350.000.000,00,
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 408.348.000,00 atau 95,88% yang
terdiri dari realiasasi
• DAU sebesar Rp. 75.644.000,00 atau 99,70% ,
• DAK sebesar Rp. 332.704.000,00 atau 95,06% dan
Realisasi kinerja kegiatan melalui DAK adalah terlaksananya pelayanan
Kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan di 7 Puskeswan yaitu
1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kecamatan Delta Pawan
2. Pusekeswan Kecamatan Matan Hilir Selatan
3. Pusekeswan Kecamatan Kendawangan
4. Puskeswan Kecamatan Marau
5. Puskeswan Kecamatan Tumbang Titi
6. Puskeswan Kecamatan Sandai
7. Puskeswan Kecamatan Simpang Hulu.
Pelayanan kesehatan hewan didukung dengan pengadaan obat-obatan dan
operasional pelayanan Puskeswan oleh Medic Veteriner dan Paramamedic
Veteriner.
Realisasi pelaksanaan yang bersumber dari DAU adalah penyediaan obata-
obatan dan operasional pelayanan pada UPT Puskeswan – Kesmavet dengan
ouput kegiatan pengobatan penyakit hewan dan ternak sebanyak 1.755 ekor.
Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian


4.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten
/ Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
dengan realisasi kinerja sub kegiatan terlaksananya pengendalian dan
pencegahan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seluas 271
ha. Realisasi kinerja sub kegiatan didukung dengan realisasi fisik kegiatan
berupa :
Pengadaan pestisida untuk pengendalian serangan OPT;

907
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Gerakan pengendalian OPT di lokasi-lokasi yang dilaporkan terjadi ledakan


serangan OPT
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum dan sesusah
perubahan tetap sebesar Rp. 28.000.000,00 dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp. 26.617.500,00 atau 95,06%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

4.1.2. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman


Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian.
Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 100% yaitu terlaksananya sosialisasi 1
jenis pembiayaan pertanian kepada petani yaitu berupa Asuransi Usaha Tani
Pertanian Tanaman Pangan (AUTP) sebagai upaya penanggulangan kerugian
akibat dampak perubahan iklim terhadap lahan-lahan pertanian tanaman
pangan di kecamatan. Sasaran sosilisasi adalah 9 kecamatan yaitu Benua
Kayong, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Muara Pawan,
Nanga Tayap, Sandai, Sungai Melayu Rayak, dan Tumbang Titi. Ouput dari
kegiatan sosilisasi adalah terfasilitasinya 583 ha lahan tanaman pangan
dengan asuransi usaha tani tanaman pangan (AUTP)
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.
100.000.000,00 dan sesudah perubahan tetap sebesar Rp. 100.000.000,00
dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 99.809.400,00 atau
99,81%
Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

4.1.3. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan


Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan dengan realisasi kinerja
terlaksananya pemantauan sarana dan prasana kebakaran lahan perusahaan
perkebunan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Marau, Matan Hilir Utara dan
Simpang Dua.
Realisasi kinerja sub kegiatan ini didukung oleh realisasi fisik sub kegiatan
berupa pembayaran gaji non PNS/ASN serta monitoroing kegiatan Bidang
Perkebunan.
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 266.700.000,00 dan sesudah perubahan tetap sebesar Rp.
266.700.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
266.679.000 atau 99,99%

908
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

5. Program Perizinan Usaha Pertanian


5.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
5.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha
Pertanian
Realisasi kinerja sub kegiatan adalah
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan perkebunan di 18
kecamatan
Terlaksananya penetapan kelas kebun 19 perusahaan perkebunan swasta
Terlaksananya pemantauan harga produk perkebunan sebanyak 9 kali
Terlaksananya penerbitan rekomedasi teknis izin uasaha perkebunan
sebanyak 1 rekomtek
Realisasi kinerja didukung dengan realisasi fisik sub kegiatan berupa :
Fasilitasi kerja untuk Tim Koordinasi Penilai Usaha Perkebunan PUP), Tim
Pembinaan Pengembangan Perkebunan Kabupaten (T3PK), Tim Verifikasi
Usulan Indeks K dan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS)
Pengadaan sarana pelaporan kegiatan kawasan agroforestry dan agropolitan.
Sub kegiatan ini mendapat dukungan anggaran APBD sebelum perubahan
sebesar Rp. 161.311.650,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
511.311.650,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
510.983.400,00 atau 99,94%

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

6. Program Penyuluhan Pertanian


6.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
di Kecamatan dan Desa
Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
di Kecamatan dan Desa mendapat dukungan anggaran sebelum
perubahan sebesar Rp. 2.796.721.000,00 yang terdiri dari:
• DAU sebesar Rp. 2.668.921.000,00
• DAK sebesar Rp. 127.800.000,00
Sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.511.721.000,00 dengan
rincian
• DAU sebesar Rp. 3.383.921.000,00
• DAK sebesar Rp. 127.800.000,00

909
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 3.483.297.700,00 atau


99,19% dengan rincian
• DAU sebesar Rp. 3.355.497.700.000,00 atau 99,16%
• DAK sebesar Rp. 127.800.000,00 atau 100%
Realisasi kinerja sub kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa adalah yang
bersumber dar DAU adalah :
- Pembayaran gaji tenaga non PNS yang terdiri dari 79 orang
Penyuluh Pertanian Lapangan, 12 orang petugas keamanan BPP dan
8 orang tenaga administrasi.
- Penyediaan bahan dan alat demplot yang dilaksanakan oleh 18 BPP
kecamatan
- Pertemuan penyusunan Programa Penyuluhan tingkat kecamatan
dan kabupaten.
- Fasilitasi pertemuan bulanan 18 BPP Kecamatan berupa penyediaan
bahan dan alat pertemuan.
- Fasilitasi Bantuan Operasional Penyuluh berupa biaya perjalanan
dinas dalam kecamatan untuk 99 PPL
Realisasi kinerja sub kegiatan yang bersumber dari pendanaan DAK
adalah :
- Paket data penyuluh untuk 18 BPP;
- Pelatihan tematik di 18 BPP se Kabupaten Ketapang
Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

6.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan


dan Desa
Sub kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas
kelembagaan petani di kecamatna dan desa serta penyebarluasan informasi
pertanian. Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran APBD sebelum
perubahan sebesar Rp. 345.801.200,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.
347.501.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 345.643.000,00 atau
99,47%.
Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 100% dengan rincian :
- Terlaksananya pelatihan teknis budidaya tanaman pangan dan
hortikultura untuk 6 kelompok tani – 60 orang petani di kecamatan
Simpang Hulu dan Simpang Dua;
- Terlaksananya pelatihan manajemen agribisnis untuk 6 kelompok tani –
60 orang petani di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong;
- Terlaksananya pelatihan manajemen kelembagaan untuk 20 kelompok
tani – 60 orang petani di Kecamatan Marau dan Sandai;
- Terlaksananya penilaian kelompok tani di se Kabupaten Ketapang
- Terlaksananya penyebaluasan informasi pertanian melalui media cetak
sebanyak 4 jenis (baliho, leaflet, media masa-koran dan banner) serta 22
kali penyebarluasan informasi pertanian melalui media eletronik.

910
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
tidak ada

Solusi :
tidak ada

6.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana


Penyuluhan Pertanian (kurang dari 90%, permasalahan solusi tidak ada)
Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dari sumber dana DAK sebesar
Rp. 1.513.180.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.
1.335.865.500,00 atau 88,28%
Realisasi kinerja kegiatan mencapai 100% yaitu terlaksananya renovasi 3 unit
ruang data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya BPP
Kecamatan yaitu BPP Sandai, BPP Simpang Dua, BPP Simpang Hulu

Permasalahan :
Serapan anggaran yang tidak mencapai 100% merupakan sisa kontrak
kegiatan renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 3 unit.

Solusi :
-

6.1.4 Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang


Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00
dan sesudah perubahan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.097.630.500,00 atau 99,78%.
Capaian realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% yaitu terlaksananya kegiatan
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program
(IPDMIP) di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Matan Hilir Utara dan Sandai
dengan 12 kelompok tani pelaksanan Sekolah lapang. Kegiatan didanai
melalui Loan ini sudah dimulai fisik kegiatan di tahun 2019 sampai dengan
2022. Khusus di bidang pertanian kegiatan IPDMIP difokuskan pada
peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam pembangunan dan
pengembangan irigasi.
Realisasi fisik kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kapasitas petani dan
kelembagaan petani melalui kegiatan:
- Sekolah Lapang (SL) petani untuk 12 kelompok sasaran dengan peserta
300 orang di 2 kecamatan;
- Pelaksanaan penilaian rantai nilai;
- Kunjungan desa lintas IPDMIP oleh petani peserta IPDMIP;
- Review bulanan kegiatan IPDMIP tingkat kecamatan dan kabupaten;
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) Kelompok Tani – Dusun Selantak
Riban RT. 01/ RW. 01 untuk 3 kelompok tani di Kecamatan Simpang Dua

Permasalahan :
tidak ada

911
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
tidak ada

4) Urusan Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib perdagangan pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan perdagangan mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. berikut ringkasan kinerja dan capaian
pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.134
Ringkasan Kinerja Perdagangan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISA PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA SI
KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8
1 PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
1.1 Penerbitan Izin
Pengelolaan
Pasar Rakyat,
Pusat
Perbelanjaan,
dan Izin Usaha
Toko Swalayan
1.1.1 Fasilitasi Pemenuhan 2 Kec 2 Kec Kurangnya Melakukan
Komitmen Perolehan kesadaran penataan dan
Perizinan Pasar Rakyat, pelaku usaha pembinaan kepada
Pusat Perbelanjaan, dan dalam hal pelaku usaha, serta
Toko Swalayan melalui perizinan serta pembatasan jumlah
Sistem Pelayanan tidak swalayan berjejaring
Perizinan Berusaha terkendalinya disetiap kecamatan
Terintegrasi Secara pertumbuhan sesuai peraturan
Elektronik swalayan
berjejaring di
setiap
kecamatan
sehingga
berdampak pada
UMKM

1.2 Penerbitan
Tanda Daftar
Gudang
1.2.1 Fasilitasi Penerbitan 4 4 Kurangnya Melakukan
Tanda Daftar Gudang kesadaran pelaku penataan dan
usaha dalam hal pembinaan kepada
perizinan pelaku usaha

1.3 Penerbitan Surat


Izin Usaha
Perdagangan

912
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Minuman
Beralkohol
Golongan B dan
C Untuk
Pengecer dan
Penjual
Langsung Minum
Di
Tempat
1.3.1 Fasilitasi Penerbitan 3 Kec 3 Kec Kurangnya Melakukan
Surat Izin Usaha Kesadaran pendataan,
Perdagangan Minuman pelaku usaha penataan dan
Beralkohol Golongan B untuk pembinaan kepada
dan C mendapatkan pelaku usaha
SIUP-MB pengecer dan
penjual langsung
minol gol B & C
serta memberikan
pertimbangan
tehnis dalam setiap
penerbitan
rekomendasi

1.4 Pengendalian
Fasilitas
Penyimpanan
Bahan
Berbahaya dan
Pengawasan
Distribusi,
Pengemasan dan
Pelabelan Bahan
Berbahaya Di
tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1.4.1 Pemeriksanaan 2 Kec 1 Prov Masih rendahnya Melakukan
Penyimpanan Bahan kesadaran pelaku penataan dan
berbahaya usaha dalam hal pembinaan kepada
perizinan pelaku usaha,

2 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
2.1 Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana Distribusi
Perdagangan
2.1.1 Fasilitasi Pengelolaan 1 1 Tidak adanya Perlu usulan
Sarana Distribusi permohonan proposal dari
Perdagangan pengajuan kelompok pedagang
bantuan hibah
oleh kelompok
pedagang

3 PROGRAM
STABILISASI HARGA
BARANGKEBUTUHA
N POKOK DAN
BARANG PENTING
3.1 Pengendalian
Harga, dan Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
Di Tingkat Pasar

913
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kabupaten/Kota

3.1.1 Pemantauan Harga dan 8 Kec 8 Kec Kekurangan ASN Perlu


Stok Barang Kebutuhan dan keterbatasan Pelatihan/Diklat
Pokok dan Barang SDM
Penting Pada Pelaku
Usaha
Distribusi Barang Dalam
1 (Satu)
Kabupaten/Kota
3.2.2. Pemantauan Harga dan 3 Kec 3 Kec Kekurangan ASN Perlu
Stok Barang Kebutuhan dan Pelatihan/Diklat
Pokok dan Barang Keterbatasan
Penting Pada Pasar SDM
Rakyat
yang Terintegrasi Dalam
Sistem Informasi
Perdagangan
3.2.3 Pelaksanaan Operasi 27 17 1. Untuk waktu
Pasar reguler dan Pasar pelaksanaan
Khusus yang Berdampak hanya tersisa
Dalam 1 (Satu) kurun waktu
Kabupaten/Kota kurang dari 2
(dua) bulan
untuk mencakup
di 20 (dua puluh)
Kecamatan dan
ditambah 7
(tujuh) kegiatan
di kecamatan
Delta Pawan.
2. Kondisi cuaca
yang exstrim
seperti banjir,
jalan yang rusak
di beberapa titik
untuk
menjangkau
beberapa
kecamatan
sehingga menjadi
kendala
3.Keterlambatan
pasokan barang
dari agen
menjadi kendala
di karenakan
cuaca angin
kencang dan
gelombang air
laut cukup tinggi
sehingga kapal
terlambat
berlayar

5 PROGRAM
STANDARDISASI
DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
5.1 Pelaksanaan
Metrologi Legal
Berupa Tera,
Tera
Ulang, dan
Pengawasan

914
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5.1.1 Pelaksanaan Metrologi


Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang
6 PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
PEMASARANPRODU
K DALAM NEGERI
6.1 Pelaksanaan
promosi,
pemasaran dan
peningkatan
penggunaan
produk dalam
negeri

6.1.1 Peningkatan sistem dan


jaringan informasi
Perdagangan

Tabel 2.135
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase pelaku usaha yang 2 2 100%


memperoleh izin sesuai
ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP
toko swalayan)
2. Persentase kinerja realisasi pupuk 6 Kec 6 Kec 100%
3. Persentase alat-alat ukur, takar,
timbang, dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera sah yang
berlaku

Tabel 2.136
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Tabel 2.137
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Tingkat kelancaran distribusi 5,65% 5,70% %
barang

2. Nilai perdagangan 10% 10,55% %

915
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.138
Capaian Program Prioritas
No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan
1. Program Perizinan dan Persentase perizinan yang 100% 100%
Pendaftaran Perusahaan diterbitkan
2. Program Peningkatan sarana Persentase peningkatan sarana 100% 45,02%
distribusi perdagangan prasarana perdagangan yang
memadai
Persentase peningkatan 0 0
pedagang informal yang terlatih
3. Program Stabilisasi Harga Persentase peningkatan stabilitas 100% 100%
Barang Kebutuhan Pokok dan ketersediaan barang pokok dan
Barang Penting barang penting
Persentase peningkatan stabilitas 100% 100%
harga barang pokok dan barang
penting
4. Program Standardisasi dan Persentase peningkatan barang
Perlindungan Konsumen tertib ukur
Persentase barang beredar yang
diawasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
5. Program Penggunaan dan Persentase penggunaan dan 100% 99,27%
Pemasaran Produk Dalam pemasaran produk dalam negeri
Negeri

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan (sudah di isi tapem sesuai LRA hanya
angka anggaran,persentase dan prog,keg, sub keg)
Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan
permasalahan serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
1.1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Izin usaha Toko Swalayan
1.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 7.260.561,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 7.019.300,00 atau 96,68%.
Melihat semakin banyaknya berdiri pusat perbelanjaan dan toko modern
melalui Online Single Submission (OSS) adalah system perijinan berbasis
teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan didaerah dan pusat
dalam rangka mempermudah kegiatan usaha didalam negeri, yang
dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya pendapatan atau mematikan
usaha UMKM diwilayah sekitar keberadaan toko modern/Swalayan secara
berjejaring. Pertumbuhan pusat perbelanjaan seperti toko modern/swalayan
yang berjejaring (Waralaba) yang ada saat ini berdiri hampir disetiap
kecamatan bahkan sampai ditingkat Desa. Yang mana ini perlu adanya
pengendalian dan penataan dengan memperhatikan berbagai faktor antara
lain :
Luas wilayah, Tata ruang wilayah, Jumlah kepadatan penduduk, dan
Pertumbuhan ekonomi diwilayah setempat. Pengendalian keberadaan
terhadap berdirinya pusat perbelanjaan dan toko modern yang berjejaring

916
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi


Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Daerah
diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan menata
pendirian toko modern/swalayan secara berjejaring (Waralaba). Adapun
sebagai dasar kewenangan Pemerintah Daerah mengendalikan dan menata
keberadaan toko modern/swalayan secara berjejaring (Waralaba) adalah :
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran
Netgara Publik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512); Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020
Tentang Cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573); Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Waralaba; Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 548/DKUKMPP-C/2021 Tentang
Penetapan Jumlah Toko Modern/ Swalayan Berjejaring dan Non Jejaring Di
Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan pengendalian dilakukan pelaksanaannya
pada setiap tahun berjalan yaitu dimulai pada tahun awal dimulainya proses
pendaftaran perizinan melalui Online Single Submission (OSS) pada tahun
2018. Pengendalian dilakukan pada pelaku usaha yang bergerak dibidang
usaha Perdagangan dan jasa toko modern/swalayan yang bentuknya secara
berjejaring (Waralaba) antara lain Hypermart, Indomaret dan Alfamart yang
berada dimasing – masing kecamatan Kabupaten Ketapang. Dengan dilakukan
pengendalian dan penataan ini bertujuan untuk membatasi keberadaaan
Toko modern/swalayan secara berjejaring (Waralaba) ini, agar supaya tidak
terjadinya kesenjangan sosial ekonomi ditingkat pelaku usaha sektor
perdagangan yaitu antara toko modern dengan UMKM dapat di kendalikan
sebagaimana mestinya.

Permasalahan :
- Masih banyak took swalayan yang belum memenuhi persyaratan perizinan
yang terintegrasi secara elektronik
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan serta tidak
terkendalinya pertumbuhan swalayan berjejaring di setiap kecamatan
sehingga berdampak pada UMKM

Solusi:
Melakukan penataan dan pembinaan kepada pelaku usaha, serta pembatasan
jumlah swalayan berjejaring disetiap kecamatan sesuai peraturan dan
menyebarkan himbauan berupa surat serta peninjauan kelapangan.

917
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang


1.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 25.876.766,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 25.833.000,00 atau 99,83%. Kegiatan Belanja
Operasi Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah surat yang dikeluarkan
Pemerintah Daerah melalui Online Single Submission (OSS), dan gudang
adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak
untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat
penyimpanan barang – barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri
serta memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh menteri
perdagangan. Pendirian gudang saat ini sangat pesat, hal ini dikarenakan
semakin banyaknya jalur distribusi barang – barang pokok dan barang penting
lainnya melalui antar kabupaten, propinsi maupun pulau. Sehingga
keberadaan gudang sangat diperlukan. Untuk itu perlu penataan dan
pembinaan terhadap keberadaan gudang di kabupaten Ketapang penataan
dan pembinaan Tanda Daftar Gudang (TDG) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah melalui Dinas yang membidangi Perdagangan dengan ketentuan yang
berlaku Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk
Pengawasan terhadap Penataan dan Pembinaan pergudangan adalah :
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran
Netgara Publik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak
Melakukan Pendaftaran Gudang
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
Pelaksanaan penataan dan Pembinaan dilakukan pelaksanaannya pada setiap
tahun berjalan yaitu dimulai pada tahun awal dimulainya proses pendaftaran
perizinan melalui Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018.
Pengendalian dilakukan pada pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha
Distribusi/ pergudangan yang ada di Kabupaten Ketapang. Dengan dilakukan
Penataan dan Pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian
berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan
didalam negeri maupun luar negeri.

Permasalahan :
Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan

Solusi:
Melakukan penataan dan pembinaan kepada pelaku usaha

918
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol


Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
1.3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 19.711.500,00 atau 98,56%. Dengan Banyaknya
peredaran minuman beralkohol yang ada saat ini, selain diperjualbelikan
ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu Hotel, Bar dan
Restoran untuk penjualan langsung minuman ditempat cafe - cafe yang telah
diatur oleh Pemerintah. Penjualan Minuman beralkohol secara langsung
minum ditempat ( Hotel, Bar, restoran dan di Cafe - cafe ) banyak tersebar di
Kota Ketapang maupun kecamatan yang terdaftar maupun yang tidak
terdaftar sehingga perlu Pengendalian, Penataan, pengawasan dan
Pembinaan secara intensif oleh Pemerintah Daerah. Pengendalian, penataan
dan pembinaan keberadaan Penjualan Minuman beralkohol dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perdagangan dengan
ketentuan yang berlaku Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh
Pemerintah Pusat untuk Pengawasan terhaddap peredaran Minuman
Beralkohol Golongan B dan C. Adapun sebagai dasar kewenangan Pemerintah
Daerah mengendalikan dan menata keberadaan Penjualan Minuman
Beralkohol langsung ditempat adalah :
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran
Netgara Publik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020
Tentang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan
Baku Minuman Beralkohol
Keputusan Bupati Ketapang Nomor 228/DPMPTSP/Tahun 2021 Tentang
Tempat Yang Diizinkan Dan Dilarang Mengedarkan Minuman Beralkohol
Diwilayah Kabupaten Ketapang.
Pelaksanaan pengendalian dan Pengawasan dilakukan pelaksanaannya pada
setiap tahun berjalan yaitu dimulai pada tahun awal dimulainya proses
pendaftaran perizinan melalui Online Single Submission (OSS) pada tahun
2018. Pengendalian dilakukan pada pelaku usaha yang bergerak dibidang
usaha Perdagangan Minuman Beralkohol antara lain Hotel, Bar, Cafe,
Restoran , yang ada di Kabupaten Ketapang. Dengan dilakukan pengendalian,
Pengawasan dan penataan ini bertujuan untuk membatasi peredaran
Minuman Beralkohol di Kabupaten Ketapang supaya terkendali dan tertata
dengan baik sehingga memudahkan dalam pengawasan.

919
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Kurangnya Kesadaran pelaku usaha untuk mendapatkan SIUP-MB

Solusi:
Melakukan pendataan, penataan dan pembinaan kepada pelaku usaha
pengecer dan penjual langsung minol gol B & C serta memberikan
pertimbangan tehnis dalam setiap penerbitan

1.4. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan


Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1.4.1. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 9.619.954,00 atau 96,2 Kegiatan Belanja
Operasi Barang Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah bahan Kimia
dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat
membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak
langsung, yang mempunyai racun (toksisitas), karsinogenik, mutagenic,
korosif dan iritasi adapun surat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah melalui
Online Single Submission (OSS) adalah SIUP-B2 serta memenuhi syarat –
syarat lain yang ditetapkan oleh menteri perdagangan. Penjualan bahan
berbahaya (B2) diKabupaten Ketapang tidak terlalu signifikan namun perlu
pengawasan dan langkah langkah yang intensif untuk menghindari
mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai
peruntukkannya yang ada dikabupaten Ketapang Pengawasan Bahan
Berbahaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang
membidangi Perdagangan dengan ketentuan yang berlaku Pemerintah
daerah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk Pengawasan
terhadap Bahan Berbahaya (B2) adalah :
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran
Netgara Publik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022
Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Pelaksanaan Pengawasan
dilakukan pelaksanaannya pada setiap tahun berjalan yaitu dimulai pada
tahun awal dimulainya proses pendaftaran perizinan melalui Online Single
Submission (OSS) pada tahun 2018. Pengawasan dilakukan pada pelaku usaha
yang bergerak dibidang usaha Penjualan Bahan Berbahaya (B2) yang ada di
Kabupaten Ketapang. Dengan dilakukan Pengawasan peredaran penjualan
Bahan Berbahaya ini bertujuan untuk menciptakan kepastian berusaha dan
mengendalikan tingkat resiko keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
lingkungan.

920
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan

Solusi:
Rencana anggaran kas seharusnya sudah mengakomodir dalam pencairan
dana ganti uang sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam permintaan
dana.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN


2.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 1.327.403.767,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 597.535.300,00 atau 45,02%. Pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan
pendapatan hasil daerah berupa retribusi dari pemakaian kekayaan daerah di
kabupaten Ketapang, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
pada Bidang Perdagangan pelaksanaan dilaksanakan pada tahun 2022
kegiatan tersebut meliputi belanja operasi, belanja pegawai non asn dan
belanja pengadaan barang Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut sangat
rendah nilai capaiannya dari yang diharapkan

Permasalahan :
- Tidak terserapnya anggaran dikarenakan waktu pelaksanaan pelelangan
tidak cukup waktu pada bulan November dan
- Tidak adanya permohonan pengajuan bantuan hibah oleh kelompok
pedagang sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana

Solusi:

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG


PENTING
3.1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 66.837.350,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 66.651.000,00 atau 99,72%. Kegiatan Belanja
Operasi Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Distributor dan Pasar di Kecamatan Kabupaten
Ketapang di 8 (delapan) Kecamatan Kabupaten Ketapang Bidang Perdagangan
dalam hal pelaksanaan pemantauan ke sub agen distributor pada kecamatan
Saat terjadinya fluktuasi harga di beberapa Kecamatan hasil dari pemantauan
di sampaikan kepada yang membutuhkan data belum maksimalnya
pemantauan untuk menjangkau di 20 (dua puluh) kecamatan

Permasalahan :
- Keterbatasan data dari kecamatan mengingat keterbatasan anggaran untuk
melakukan monitoring sekaligus secara berkala

921
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kekurangan personil ASN dan keterbatasan SDM

Solusi:
Memberikan himbauan, arahan dan pendataan secara manual kelapangan

3.1.2. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 46.641.050,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 44.904.400,00 atau 96,28%. Kegiatan Belanja
Operasi Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi
Perdagangan Provinsi dan Kementerian Perdagangan Kec. Delta Pawan di 3
(tiga) Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Benua Kayong Kabupaten
Ketapang Bidang Perdagangan dalam hal pelaksanaan pemantauan ke pasar
rakyat dan toko pada kecamatan Saat terjadinya fluktuasi harga di beberapa
pasar rakyat hasil dari pemantauan di sampaikan kepada yang membutuhkan
data belum maksimalnya pemantauan untuk menjangkau di 20 (dua puluh)
kecamatan

Permasalahan :
Kegiatan tidak terlaksana dengan optimal dan di butuhkan tenaga IT yang
handal dalam melaksanakan kegiatan tersebut

Solusi:
Perlu perhatian bersama agar kegiatan terlaksana dengan baik .

3.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 4.882.690.944,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 2.357.088.534,00 atau 48,27%. Kegiatan
Belanja Operasi. Pada Bulan Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar -0,11%
(mtm), atau inflasi sebesar 4,73% (ytd) dan 5,71% (yoy). Deflasi bulan Oktober
terutama didorong oleh inflasi volafile food (VF) oleh penurunan harga
komoditas aneka cabai, telur ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng.
Pada Bulan Oktober 2022 Kalimantan Barat mengalami inflasi dan lebih tinggi
dari pada realisasi Inflasi Nasional.
Secara bulanan Kalimantan Barat mengalami inflasi 0,07% mtm yang di
sumbang oleh kenaikan harga komoditas bensin, beras, bayam, shampo,
pasta gigi dan bahan bakar rumah tangga. Arah kebijakan pengendalian inflasi
2022 di Kabupaten Ketapang
• Peningkatan kerja sama antar daerah dan pusat
• Pelaksanaan operasi pasar sebagai upaya dalam menurunkan harga
• Dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
karena umumnya digunakan dengan mekanisme subsidi dengan menjual
barang dengan harga dibawah produksi
• Pengutan pasukan dan sidak harga untuk mengantisipasi kenaikan inflasi
pada beberapa komoditas yang berpeluang menyumbang inflasi di tahun
2022 seperti beras, cabe, bawang dan minyak goreng

922
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Melakukan bazar murah yang dilakukan pada Bulan November sampai


dengan Bulan Desember 2022
• Melakukan bazar murah menjelang hari Natal dan Tahun Baru yang
dilaksanakan pada Bulan Desember 2022
gelar pasar murah dalam rangka gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
khususnya di Kabupaten Ketapang di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan
Desa, dengan total masyarakat penerima sebanyak 19.700 paket dari target
33.800 paket.
• Dan dalam rangka event tertentu dan menjelang hari besar keagamaan
nasional (HBKN) sebanyak 3.900 paket, Masyarakat penerima sembako
murah Meningkatnya konektivitas di antara kekuatan ekonomi di Kabupaten
Ketapang sehingga mampu membangun percepatan pertumbuhan yang lebih
inklusif lagi
• Adanya komunikasi yang baik dan
• Penguatan data serta pelaksanaan monitoring berkala yang berdampak
cukup baik guna kebijakan pengendalian inflasi 2022
• Banyaknya masyarakat yang menikmati, terbantu dari pembagian bazar
sembako murah ini yang diakibatkan oleh adanya inflasi tersebut

Permasalahan :
1. Dikarenakan kondisi alam jalan yang terputus, banjir, sarana transportasi
darat lumpuh
2. Untuk waktu pelaksanaan hanya tersisa kurun waktu kurang dari 2 (dua)
bulan untuk mencakup di 20 (dua puluh) Kecamatan dan ditambah 7 (tujuh)
kegiatan di kecamatan Delta Pawan.
3. Kondisi cuaca yang exstrim seperti banjir, jalan yang rusak di beberapa titik
untuk menjangkau beberapa kecamatan sehingga menjadi kendala
4. Keterlambatan pasokan barang dari agen menjadi kendala di karenakan
cuaca angin kencang dan gelombang air laut cukup tinggi sehingga kapal
terlambat berlayar
5. Matapencarian menurun sehingga rendahnya daya beli masyarakat.

Solusi:
Dilaksanakan di kecamatan yang terjangkau dengan kondisi jalan yang bisa
dilalui.

4. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN


4.1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan
4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 192.208.744,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 192.195.565,00 atau 99,99%. Kegiatan
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang Kegiatan Tersebut di
laksanakan di :
1. Kecamatan Delta Pawan
2. Kecamatan Benua Kayong
3. Kecamatan Kendawangan
4. Kecamatan Sandai
5. Kecamatan Sui Laur

923
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan Tersebut dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten


Ketapang. Bulan Januari s/d November 2022
Untuk Pemilik Alat – Alat UTTP yang wajib untuk di Tera dan Tera Ulang
Kegiatan Tera dan Tera Ulang tidak dapat maksimal dilakukan di beberapa
kecamatan karena terbatasnya anggaran

Permasalahan :
Kegiatan Tera dan Tera Ulang tidak dapat maksimal dilakukan di beberapa
kecamatan karena terbatasnya anggaran

Solusi:
Penambahan anggaran kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang agar
kegiatan tersebut dapat mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten
Ketapang.

5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI


5.1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
5.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 80.377.856,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 79.793.125,00 atau 99,27%. Kegiatan Belanja
Operasi dan Belanja Modal. pada tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang khususnya Bidang
Perdagangan pada sub kegiatan tersebut pelaksanaan kegiatan pengadaan
alat studio lainya dan komputer unit lainya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Ketapang khususnya Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan pengadaan alat studio lainya dan komputer unit lainya
pada bulan febuari 2022 namun terkendala dengan pejabat pengadaan
sehingga baru terealisasi pada bulan September 2022
bidang perdagangan sebagai pengguna alat studio lainya dan komputer unit
lainya dan bagaimana hasilnya, pelaksanaan kegiatan pengadaan alat studio
lainya dan komputer unit lainya sudah terlaksana dengan baik

Permasalahan :
-Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan pada penunjukan personil
pejabat pengadaan pada opd sehingga keterlambatan dalam pengadaan
barang.
-Kurang nya SDM sebagai pejabat pengadaan di opd yang memiliki sertifikasi
pengadaan barang dan jasa.

Solusi:
Pada penunjukan pejabat pengadaan sangat berpengaruh pada kegiatan
belanja modal pengadaan barang dan jasa.

924
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5) Urusan Perindustrian
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib perindustrian pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan urusan perindustrian mengacu pada indikator kinerja utama Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. berikut ringkasan kinerja dan capaian
pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.139
Ringkasan Kinerja
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
1.1 Penyusunan
dan Evaluasi
Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota
1.1.1 Koordinasi, 100% 90% Kurangnya Agar alokasi
Sinkronisasi dan 1 1 alokasi anggaran dana bias
Pelaksanaan Dokumen Dokumen untuk ditambah
Pembangunan mengadakan sehingga bisa
Sumber Daya Pelatihan bagi memberikan
Industri IKM pelatihan
kepada IKM dan
pengrajin
terutama yang
berada di
Kecamatan.
1.1.2 Koordinasi, 100% 99% - Agar lebih tepat
Sinkronisasi dan 1 1 sasaran
Pelaksanaan Dokumen Dokumen dalam
Pembangunan mengalokasikan
Sarana dan Bantuan Hibah
Prasarana Kepada
Industri IKM.
1.1.3 Koordinasi, 100% 100% - -
Sinkronisasi dan 1 1
Pelaksanaan Dokumen Dokumen
Pemberdayaan
Industri dan
Peran Serta
Masyarakat
1.1.4 Evaluasi 100% 100% Para IKM masih Agar bisa
Terhadap banyak yang memberikan
Pelaksanaan belum sosialisasi
Rencana mempunyai NIB kepada IKM

925
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pembangunan (Nomor Induk dan pengrajin


Industri Berusaha) dan terutama
Data IKM masih yang berada di
belum lengkap di Kecamatan.
Kecamatan.
2. PROGRAM
PENGENDALIAN
IZIN USAHA
INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA
2.1 Penerbitan Izin
Usaha Industri
(IUI), Izin
Perluasan
Usaha Industri
(IPUI), Izin
Usaha Kawasan
Industri (IUKI)
dan Izin
Perluasan
Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.1.1 Fasilitasi 1 1
Pemenuhan Dokumen Dokumen
Komitmen 100% 93%
perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan
IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
dalam Sistem
Informasi
Industri Nasional
(SIINas) yang
Terintegrasi
dengan Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara Elektronik

2.1.2 Koordinasi dan 1 1


Sinkronisasi Dokumen Dokumen
Pengawasan 100% 97%
Perizinan di
Bidang Industri
Dalam Lingkup
IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
3. PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI
INDUSTRI
NASIONAL
3.1 Penyediaan
Informasi
Industri untuk
Informasi

926
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.1.1 Fasilitasi 1 1
Pengumpulan, Dokumen Dokumen
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan
Industri serta
Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
melalui Sistem
Informasi
Industri Nasional
(SIINas)
3.1.2 Diseminasi, 1 1
Publikasi Data Dokumen Dokumen
Informasi dan
Analisa Industri
Kabupaten/Kota
melalui SIINas

Tabel 2.140
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Persentase peningkatan 100% 90% %
produksi IKM

Tabel 2.141
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Pertambahan jumlah industri 1000 IKM 903 IKM Angka


kecil dan menengah
2. Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk
turunan indikator pembangunan - - Persen
industri dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIP
3. Persentase jumlah hasil 100% 93% Persen
pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Usaha Industri
(IUI) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi
terkait
4. Persentase jumlah hasil 100% 97% Persen
pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

927
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perluasan Kawasan Industri (IPKI)


di Kabupaten Ketapang
5. Tersedianya informasi industri 75% 70% Persen
secara lengkap dan terkini

Tabel 2.142
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan


1. Program Perencanaan dan 100% 80% Persentase
Persentase IKM yang terlatih
Pembangunan Industri
- - Rupiah
Peningkatan akses permodalan
Persentase peningkatan sarana dan 100 % 85 % Persentase
prasarana pendukung industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Persentase Izin Usaha Industri, Izin 100 % 93% Persentase
Industri Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha
Kawasan Industri, dan Izin Perluasan
Kawasan Industri yang diterbitkan
3. Program pengelolaan sistem Persentase peningkatan informasi 75% 70% Persentase
informasi industri nasiona industri yang tersedia

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri


1.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 20.900.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 18.730.990,00 atau 89,62%. Target kinerja Sub
Kegiatan Ini adalah 1 Dokumen. Kegiatan ini ada Pelatihan Kerajinan Tangan
Berbahan dasar Tali Kur di Kecamatan Simpang Hulu dengan jumlah 30
peserta selama 4 hari.Kegiatan ini dengan narasumber ibu Martini didampingi
Yan Pertiwi. Diadakan pelatihan ini karena ada permintaan dari Ibu Plt. Camat
Simpang Hulu untuk mengali potensi pengrajin di Wilayah Kecamatan
Simpang Hulu untuk menambah wawasan dalam inovasi kerajinan.
Permasalahan :
Terkait masih kurangnya alokasi dana untuk IKM dan masyarakat umum
terutama anak putus sekolah untuk mengadakan pelatihan dan menggali
potensi IKM di kecamatan menjadi kurang optimal.

Solusi :
Agar alokasi dana bisa ditambah sehingga bisa memberikan pelatihan kepada
IKM dan pengrajin terutama yang berada di Kecamatan.

928
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi d a n Pelaksanaan Pembangunan


Sarana dan Prasarana Industri
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 1.224.803.790,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.214.406.175,00 atau 99,15%. Target kinerja
Sub Kegiatan Ini adalah 8 Dokumen. Bantuan Hibah dialokasikan kepada IKM
di sekitar wilayah Kabupaten Ketapang, bantuan berupa mesin freezer dan
box fiber, mesin pengolah kerupuk, mesin sablon plastic, mesin pembuat es
krim, peralatan prasmanan, alat bengkel, mesin cetak digital printing, mesin
pembuat kopi. Waktu pelaksanaan hibah dimulai dari bulan Agustus sampai
Desember 2023, hibah ini diadakan berdasarkan permintaaan IKM melalui
Aspirasi DPRD. Bantuan Hibah ini untuk meningkat produktivitas IKM
tersebut.
Permasalahan:
Solusi:
Agar lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan Bantuan Hibah Kepada IKM.

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan


Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 538.325.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 538.205.242,00 atau 99,98%. Target kinerja
Sub Kegiatan Ini adalah 1 Dokumen. Kegiatan ini termasuk dalam Kegiatan
Dekranasda yang dalam kegiatannya mengikuti Pameran antara lain :
Pameran Incraft di Jakarta, Pameran BIMOp-EAGA di Kubu Raya, Pameran
Pontianak Expo di Pontianak, Pameran Kriyanusa di Jakarta, Rakerda di
Pontianak, Pameran Kriya Asri (secara online), Pameran Seprahan
Khatulistiwa di Pontianak. Pameran ini menampilkan kerajinan anyaman dari
bahan bambu, rotan, lidi sawit, bemban, pandan, tali kur dan Batik .Waktu
Pelaksanaan Pameran ini diadakan selama Tahun 2022. Yang terlibat yaitu
Anggota Dekransada dan Pengrajin di Kabupaten Ketapang. Pameran
Kerajinan ini dilaksanakan untuk mengangkat hasil kerajinan dan untuk
memotivasi agar kerajinan yang mereka buat bisa diperkenalkan dan
dipasarkan keluar Kabupaten Ketapang.
Permasalahan: -
Solusi: -

1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Industri
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 17.025.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 16.959.500,00 atau 99,62%. Target kinerja Sub
Kegiatan Ini adalah 1 Dokumen. Pendataan pengrajin IKM ini di 15 Kecamatan
di Kabupaten Ketapang. Karena dari data yang yang diterima banyak pengrajin
yang belum ada NPWP sehingga belum ada NIB. Waktu pelaksanaannya dari
bulan Maret sampai Desember tahun 2022. Karena untuk kegiatan pemetaan
dan pemutakhiran data IKM dengan melibatkan para perangkat desa.
Kegiatan dimaksud untuk mendata, mengetahui jumlah pelaku IKM. Kegiatan
ini dapat digunakan sebagai acuan pembuatan program kegiatan di Dinas
Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
Permasalahan:
Masih belum lengkapnya Data IKM di setiap Kecamatan.

929
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Lebih proaktif peran dari Pihak Desa untuk melaporkan data IKM yang ada
di desa ke Pihak Kecamatan, sehingga Data IKM tersebut bisa UP date setiap
saat.

2. Program Pengendalian Izin Usaha industri Kabupaten/Kota


2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri
(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan
Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 18.573.896,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 17.309.000,00 atau 93,19%. Kegiatan ini sesuai
peraturan menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019
tentang penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha perluasan Industri
dalam rangka pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dan dapat diakses melalui layanan
aplikasi OSS (secara online) melibatkan Dinas PTSP, pihak pemohon secara
aktif dan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Sedang proses
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian adalah melakukan validasi secara online dan validasi factual
guna mengetahui kondisi dilapangan dimana perusahaan industry beroperasi.
Permasalahan :
Hasil Kegiatan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya koordinasi dan
pelaporan dari pihak perusahaan kepada Dinas terkait mengenai pengajuan
Nomor Induk Berusaha. Belum adanya forum komunikasi antar stakeholder
dengan pemerintah (Dinas terkait) dalam bentuk Forum Group Discusion,
guna meng update informasi terbaru dan mendorong untuk tertib perijinan.

Solusi:
Mendorong kepada pihak perusahaan dan para pelaku usaha untuk
melakukan koordinasi secara rutin dan melaporkan pada Dinas terkait
mengenai pengajuan Nomor Induk Berusaha sesuai persyaratan yang berlaku.
Kemudian dari pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Terkait secara terus-
menerus melakukan monitoring, koordinasi dan komunikasi serta melakukan
sosialisasi tentang pentingnya NIB bagi perusahaan dan pelaku usaha seperti
IKM.

2.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang


Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 23.210.350,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 22.539.460,00 atau 97,11%.
Kegiatan ini mengacu pada peraturan menteri nomor 15 Tahun 2019 tentang
penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perluasan Industri, kegiatan ini
dilaksanakan untuk mendata pelaku usaha yang memiliki NIB atau tidak di
setiap kecamatan, kegiatan ini berjalan secara online. Kegiatan ini

930
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember meliputi koordinasi


dan konsolidasi ke Kecamatan-kecamatan hingga ke desa-desa. Berupa selain
mendata ijin usaha para pelaku IKM juga melakukan wawancara/diskusi
untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan pemahaman masyarakat
khususnya para pelaku usaha tentang kegunaan dari ijin usaha industry dan
kendala yang dihadapi selama ini di lapangan.
Permasalahan :
Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuatan Nomor Ijin
Berusaha (NIB) secara Online, hal ini masih banyaknya para pelaku usaha
yang belum memahami tata cara perijinan online dan masih kurangnya
kegiatan sosialisasi kepada mereka oleh Dinas terkait.

Solusi:
Perlu di prioritaskan kegiatan sosialisasi tentang perijinan kepada masyarakat
terutama kepada para pelaku usaha (IKM) yang berada di kecamatan-
kecamatan. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi kebijakan Bersama Dinas
terkait dalam rangka mendapatkan solusi pengurusan ijin secara online di
kecamatan-kecamatan mengingat keterbatasan jaringan internet.

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL


3.1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
1.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 32.331.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 32.279.000,00 atau 99,84%. Target kinerja Sub
Kegiatan Ini adalah 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen. Kegiatan
ini dilakukan oleh Bidang Perindustrian seksi Sistem Informasi Industri yang
harus memberikan atau menyajikan data perkembangan industri secara
berkala. Pengumpulan, pengolahan dan analisi data industri dilakukan dari
bulan Maret hingga bulan Desember 2022 dan dilakukan di 15 kecamatan
proses pengumpulan data dilakukan dengan Data di ambil dari SIINAS , sistem
OSS dan secara manual ke lapangan

Permasalahan :
Di tingkat Kecamatan tidak pernah melakukan pendataan berkenaan dengan
Industri Kecil dan Menengah

Solusi:
Setiap IKM hendaknya menyampaikan laporan kegiatan industri ke
Kecamatan / Desa setempat

1.1.2. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri
Kabupaten/Kota melalui SIINas
Sub kegiatan ini didukung dengan APBD sebesar Rp. 19.189.011,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 19.109.158,00 atau 99,58%. Target Kinerja Sub
Kegiatan ini adalah 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen, Data
yang dipublikasikan adalah data hasil pengumpulan dan pengolahan yang

931
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dilakukan selama 1 tahun. Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Perindustrian


seksi Sistem Informasi Industri yang harus memberikan informasi data
industri secara berkala selama 1 tahun. Sebelum mempublikasikan suatu
informasi industri secara benar diperlukan Pengumpulan, pengolahan dan
analisi data industri secara akurat dilakukan dari bulan Maret hingga bulan
Desember 2022 dan data diambil di 15 kecamatan , data yang sudah diolah
dipublikasikan agar masyarakat mendapatkan informasi industry yang
diperlukan.

Permasalahan :

Solusi:

6) Urusan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan urusan wajib perindustrian pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan
transmigrasi mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
berikut ringkasan kinerja dan capaian pengukuran kinerja tahun 2022 pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.143
Ringkasan Kinerja Urusan Transmigrasi

TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA

1 PROGRAM
PERENCANAAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI
1.1 Pencadangan
Tanah untuk
Kawasan
Transmigrasi
1.1.1 Identifikasi Anggaran belum Untuk kegiatan
Potensi Kawasan 2 2 mencukupi yang akan
Transmigrasi Dokumen Dokumen sehingga datang
kegiatan tidak anggaran dan
berjalan dengan kegiatan
maksimal berjalan
sesuai
anggaran dan
waktu yang
diprogramkan.

2 PROGRAM
PENGEMBANGAN

932
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KAWASAN
TRANSMIGRASI

2.1 Pengembangan
Satuan
Permukiman pada
Tahap
Kemandirian
2.1.1 Penguatan Animo
Infrastruktur masyarakat
Sosial, Ekonomi 1 1 sebagian besar
dan Kelembagaan mendukung
dalam Rangka Paket Paket Tidak ada adanya lokasi
Kemandirian Transmigrasi
Satuan baru, pihak
Pemukiman Desa akan
melakukan
pencadangan
lokasi baru yang
akan
disosialisasikan
kembali dan
mengusulkan
melalui
proposal
setelah
pencadangan
disetujui
ditingkat Desa
dan Kecamatan

Tabel 2.144
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


4 Persentase Kawasan transmigrasi 22 16 %
Dan lokasi eks transmigrasi
Yang berkembang

Tabel 2.145
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1 Persentase kawasan transmigrasi 22 16 %
dan lokasi eks transmigrasi yang
berkembang

933
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.146
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1 Program Perencanaan Kawasan


Transmigrasi
1.1 Persentase peningkatan satuan
pemukiman (SP) dalam satu kawasan
transmigrasi
2 Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

2.1 Persentase peningkatan pembangunan


kawasan transmigrasi

3 Program Pengembangan Kawasan


Trnasmigrasi
3.1 Persentase peningkatan
pengembangan kawasan transmigrasi

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi


1.1. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
1.1.1. Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
62.796.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.788.800,00 atau
99,99 %. Kegiatan Identifikasi potensi kawasan transmigrasi dilaksanakan
oleh seksi Pengembangan kawasan Transmigrasi. Kegiatan Identifikasi
potensi kawasan transmigrasi dilaksanakan pada Bulan Maret s/d juni 2022.
Kegiatan identifikasi potensi kawasan transmigrasi dilaksanakan untuk
mengidentifikasilahan Transmigrasi. Kegiatan identifikasi potensi kawasan
transmigrasi menghasilkan dokumen RTSP di
1. Sungai nanjung
2. Pesaguan Kanan

Permasalahan :
Anggaran belum mencukupi sehingga kegiatan tidak berjalan dengan
maksimal

Solusi:
Untuk kegiatan yang akan datang anggaran dan kegiatan berjalan
sesuai anggaran dan waktu yang diprogramkan.

934
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi


2.1. Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian
2.1.1. Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan
dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
Kegiatan penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan kelembagaan dalam
rangka kemandirian satuan pemukiman kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD sebesar Rp1.723.000.000,00 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 1.714.524.100,00 atau 99,51 %. Kegiatan penguatan
infrastruktur social ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian
satuan pemukiman dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan pelaksana sebagai
berikut :
• Kegiatan APBD Murni :
1.CV.PUTRA SELATAN kegiatan fisik berupa: Rabat Beton di TR.5 Sei Besar
2.CV.ENGKOK SOKI kegiatan fisik berupa: lanjutan rabat Beton di TR.3 Sei
Besar
3.CV.AINIS kegiatan fisik berupa: Lanjutan rabat beton di TR. 7 Sei Besar
4.CV.CINIRE INDAH kegiatan fisik berupa: lanjutan rabat beton di TR.2 Sei
Pelang

• Untuk kegiatan APBD Perubahan :


1.CV.AINIS kegiatan fisik berupa: rehabilitasi saluran air area lahan
pekarangan Transmigrasi Desa Pelang
2.CV.ENGKOK SOKI kegiatan fisik berupa: Rehabilitasi saluran air area lahan
pekarangan Transmigrasi Desa Pelang
3.CV.ZAKIR PRATAMA MANDIRI kegiatan fisik berupa : Rabat Beton TR.2 SP.2
Sei Pelang
4.CV.MUHIB PUTRA PERKASA kegiatan fisik berupa : Rabat Beton
RT.003.RW.002 kepuluk
5.CV.MITRA SEPAWAR kegiatan fisik berupa : Peningkatan Jalan Trans SP.2
Kegiatan penguatan infrastruktur social ekonomi dan kelembagaan dalam
rangka kemandirian Satuan pemukiman dilaksanakan pada Bulan April s/d
Desember 2022. Kegiatan penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan
kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dilaksanakan
untuk perbaikan sarana dan prasarana. Kegiatan penguatan infrastruktur
sosial ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan
pemukiman menghasilkan sarana dan prasarana yang memadai.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Animo masyarakat sebagian besar mendukung adanya lokasi Transmigrasi
baru, pihak Desa akan melakukan pencadangan lokasi baru yang akan
disosialisasikan kembali dan mengusulkan melalui proposal setelah
pencadangan disetujui ditingkat Desa dan Kecamatan

935
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

E. PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN


Fungsi Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang
pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat
Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Inspektorat.
Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan
mengacu pada indikator kinerja utama Inspektorat. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.147
Ringkasan Kinerja Inspektorat
TINDAK
TARGET REALISASI LANJUT
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA REKOMENDA
SI DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM
PENYELENGGARA
1
AN
PENGAWASAN
Penyelenggaraan
1.1 Pengawasan
Internal
Banyaknya
permintaan
pemeriksaan yang
muncul setelah
ditetapkannya PKPT
Pengawasan Kinerja 6 Dokumen 6 Dokumen
1.1.1 sehingga ada
Pemerintah Daerah (41 Lap.) (40 Lap.)
beberapa kegiatan
pengawasan yang
tertunda dan tidak
bisa direalisasikan
keuangannya
Banyaknya
permintaan
pemeriksaan yang
muncul setelah
Pengawasan ditetapkannya PKPT
2 Dokumen 2 Dokumen
1.1.2 Keuangan sehingga ada
(20 Lap.) (19 Lap.)
Pemerintah Daerah beberapa kegiatan
pengawasan yang
tertunda dan tidak
bisa direalisasikan
keuangannya
Banyaknya
permintaan
pemeriksaan yang
muncul setelah
Reviu Laporan ditetapkannya PKPT
6 Dokumen 6 Dokumen
1.1.3 Kinerja sehingga ada
(16 Lap.) (14 Lap.)
beberapa kegiatan
pengawasan yang
tertunda dan tidak
bisa direalisasikan
keuangannya
Banyaknya
permintaan
11 11 pemeriksaan yang
Reviu Laporan
1.1.4 Dokumen Dokumen muncul setelah
Keuangan
(54 Lap.) (54 Lap.) ditetapkannya PKPT
sehingga ada
beberapa kegiatan

936
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengawasan yang
tertunda dan tidak
bisa direalisasikan
keuangannya
Banyaknya
permintaan
pemeriksaan yang
muncul setelah
ditetapkannya PKPT
Pengawasan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen
1.1.5 sehingga ada
(20 Lap.) (18 Lap.)
beberapa kegiatan
pengawasan yang
tertunda dan tidak
bisa direalisasikan
keuangannya
Kerjasama
2 Berkas 2 Berkas Tidak ada
1.1.6 Pengawasan
(8 Berkas) (8 Berkas)
Internal
Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
12 12
1.1.7 Pemeriksaan BPK RI Tidak ada
Dokumen Dokumen
dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
APIP
Penyelenggaraan
Pengawasan
1.2
dengan Tujuan
Tertentu
Anggaran belum
dapat terserap
Penanganan
1 Dokumen 1 Dokumen maksimal karena
Penyelesaian
1.2.1 (2 (2 tim Penyelesaian
Kerugian
Semester) Semester) kerugian daerah
Negara/Daerah
belum membuat
keputusan TPKD
Pengawasan Tidak ada
4 Dokumen 4 Dokumen
1.2.2 Dengan Tujuan
(34 Lap.) (33 Lap.)
Tertentu
PROGRAM
PERUMUSAN
2 KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
Perumusan
Kebijakan Teknis
di Bidang
2.1
Pengawasan dan
Fasilitasi
Pengawasan
Perumusan Tidak ada
2.1.1 Kebijakan Teknis di 5 Dokumen 5 Dokumen
Bidang Pengawasan
Dikarenakan masih
dalam kondisi
pandemi COVID-19
Perumusan sehingga pertemuan
Kebijakan Teknis di 2 Dokumen 2 Dokumen tatap muka (rapat)
2.1.2
Bidang Fasilitasi (12 Lap.) (11 Lap.) dan melakukan
Pengawasan perjalanan dinas ke
luar daerah
dilaksanakan sec.
terbatas

Pendampingan
2.2
dan Asistensi

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
2.2.1 1 Dokumen 1 Dokumen Tidak ada
Pemerintahan
Daerah
Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
2.2.2 1 Dokumen 1 Dokumen Tidak ada
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

937
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
4 Dokumen 4 Dokumen
2.2.3 Verifikasi Tidak ada
(40 Lap.) (39 Lap.)
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
Pendampingan,
Asistensi dan
2.2.4 Verifikasi 3 Dokumen 3 Dokumen Tidak ada
Penegakan
Integritas

Tabel 2.148
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan
1 2 3 4 5
1. Persentase OPD dengan Nilai AKIP minimal B 55 72.41 %
2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 3 3 Level
3. Persentase penyelesaian TLHP 85 87,60 %

Tabel 2.149
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan
1 2 3 4 5
1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal B 55 72,41 %

2. Persentase penyelesaian TLHP :


- ITKAB 80 82,17
- ITPROV 100 100 %
- BPKP Perwakilan Provinsi Kal-Bar 90 93,30
- BPK – RI Perwakilan Provinsi Kal-Bar 75 74,92
3. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 3 3 Level

Tabel 2.150
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1 2 3 4 5
1. Maturitas SPIP 3 3 Level
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 3 3 Level
Pemerintah (APIP)

938
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.151
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan


1 2 3 4 5 6
1. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
1.1 Persentase APIP bersertifikat 80 100 %
2. Program Penyelenggaraan
Pengawasan
2.1 Persentase OPD yang
menindaklanjuti evaluasi 30 30 %
akuntabilitas > 70%
2.2 Persentase OPD yang
30 30 %
memiliki temuan berulang
2.3 Persentase OPD dengan
pengendalian internal (RTP) 60 60 %
pada tahap analisis
3. Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi
3.1 Persentase pelaksanaan
pencanangan Zona Integritas 10 10 %
(ZI) di tingkat OPD
3.2 Persentase pengaduan
masyarakat berkadar korupsi
80 80 %
dan pungli yang
ditangani/terselesaikan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengawasan kinerja
pemerintah daerah yang terdiri dari 6 jenis penugasan dengan rincian sebagai
berikut :
• Melaksanakan Pemeriksaan Ketaatan Dana BOS pada SDN dan SMPN di
Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong, MH. Utara, MH. Selatan, Sei. Melayu
Rayak, Tumbang Titi, Kendawangan, Sandai, Sungai Laur dan Simpang Hulu
dengan target 24 obrik dan realisasi 24 obrik (100%);
• Melaksanakan Pemeriksaan Ketaatan OPD pada OPD Kabupaten dengan
target 4 obrik dan realisasi 4 obrik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD dan Badan
Kesbangpol (100%);
• Melaksanakan Pemeriksaan Ketaatan Pembangunan Fisik Bangunan (Proyek)
di Kecamatan dengan target 16 obrik dan realisasi 15 obrik (93,75%);

939
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja/Audit Kinerja pada OPD Kabupaten dan


sample Kecamatan dengan target 4 obrik dan realisasi 4 obrik yaitu Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Koperasi UKM Perdagprin, RSUD dr
Agoesjam dan Dinas Perumahan Rakyat, KP dan LH (100%);
• Melaksanakan Audit Kepatuhan Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(100%);
• Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Pengelolaan BMD dengan target 4
obrik dan realisasi 4 obrik yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perkebunan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(100%);
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 674.800.000,00
dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 600.000.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 458.920.000,00 atau 76,49%.
Permasalahan :
Banyaknya permintaan pemeriksaan yang merupakan mandatory maupun
perintah langsung dari Kepala Daerah yang muncul setelah ditetapkannya PKPT
sehingga ada beberapa kegiatan pengawasan yang tertunda dan tidak terealisasi
keuangannya.
Solusi:
Menyiapkan slot waktu pemeriksaan untuk mengakomodir jika ada permintaan
pemeriksaan setelah penetapan PKPT.

1.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengawasan keuangan
pemerintah daerah yang terdiri dari 2 jenis penugasan dengan rincian sebagai
berikut :
1) Melaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran per Triwulanan pada OPD
Kabupaten dengan target 16 kali dan realisasi 13 kali (81,25%);
2) Melaksanakan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada OPD Kabupaten sesuai
perintah Bupati dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 84.800.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 130.500.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 87.000.000,00 atau 66,67%.
Permasalahan :
Banyaknya permintaan pemeriksaan yang muncul setelah ditetapkannya PKPT
sehingga ada beberapa kegiatan pengawasan yang tertunda dan tidak bisa
direalisasikan keuangannya.
Solusi:
Menyiapkan slot waktu pemeriksaan untuk mengakomodir jika ada permintaan
pemeriksaan setelah penetapan PKPT.

1.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya reviu-reviu laporan kinerja
pemerintah daerah yang terdiri dari 11 jenis penugasan dengan rincian sebagai
berikut :

940
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1) Melaksanakan Evaluasi SAKIP pada OPD Kabupaten dengan target 1 kali dan
realisasi 1 kali (100%);
2) Melaksanakan Evaluasi SPIP (RR/RTP) pada OPD Kabupaten dengan target 1
kali dan realisasi 1kali (100%);
3) Melaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender
(PPRG) pada OPD Kabupaten dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
4) Melaksanakan Reviu LKjIP Pemda Tahun 2021 pada Bagian Organisasi SETDA
Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
5) Melaksanakan Evaluasi LPPD Pemda Tahun 2021 pada Bagian Pemerintahan
SETDA Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
6) Melaksanakan Reviu Pengadaan ASN P3K pada BKPSDM Kabupaten Ketapang
target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
7) Melaksanakan Reviu Tata Kelola PBJ pada Pemerintah Daerah dengan target 1
kali dan realisasi nihil (0%);
8) Melaksanakan Reviu Tata Kelola Perijinan pada Pemerintah Daerah dengan
target 1 kali dan realisasi nihil (0%);
9) Melaksanakan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Tahun 2022 pada BAPENDA
Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
10) Melaksanakan Reviu Tata Kelola BMD pada BPKAD Kabupaten Ketapang
dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
11) Melaksanakan Reviu Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2022 pada BKPSDM
Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 140.100.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 160.000.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 110.100.000,00 atau 68,81%.
Permasalahan :
Banyaknya permintaan pemeriksaan yang muncul setelah ditetapkannya PKPT
sehingga ada beberapa kegiatan pengawasan yang tertunda bahkan tidak dapat
dilaksanakan karena ketidaktersediaan hari pelaksanaan sehingga tidak bisa
direalisasikan keuangannya.
.
Menyiapkan slot waktu pemeriksaan untuk mengakomodir jika ada permintaan
pemeriksaan setelah penetapan PKPT.

1.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya reviu laporan keuangan
pemerintah daerah yang terdiri dari 12 jenis penugasan dengan rincian sebagai
berikut :
1) Melaksanakan Reviu RKA Tahun 2023 pada OPD Kabupaten dengan target 1
kali dan realisasi 1 kali (100%);
2) Melaksanakan Reviu RKA-Perubahan Tahun 2022 pada OPD Kabupaten
dengan target 1 kali dan realisasi 1kali (100%);
3) Melaksanakan Reviu RENJA pada OPD Kabupaten dengan target 1 kali dan
realisasi 1 kali (100%);
4) Melaksanakan Reviu DAK pada OPD Kabupaten dengan target 16 kali dan
realisasi 15 kali (93,75%);
5) Melaksanakan Reviu Keterlambatan Pembayaran Pekerjaan pada OPD
Kabupaten dengan target 8 kali dan realisasi 8 kali (100%);
6) Melaksanakan Reviu BUMDESMA pada OPD Kabupaten dengan target 1 kali
dan realisasi 1 kali (100%);

941
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial (BLT-DD) pada


Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan target 8 kali dan realisasi 8
kali (100%);
8) Melaksanakan Reviu LKPD Pemda Tahun 2021 pada BPKAD Kabupaten
Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
9) Melaksanakan Reviu SSH Kabupaten Ketapang Tahun 2023 pada BPKAD
Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
10) Melaksanakan Reviu Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023 pada BPKAD
Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
11) Melaksanakan Reviu ASB dan HSPK Tahun 2022 pada BAPPEDA Kabupaten
Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
12) Melaksanakan Reviu Pengadaan Mobil KDH pada Bagian Umum dan
Perlengkapan SETDA Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1
kali (100%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 199.950.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 373.970.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 300.680.000,00 atau 80,40%.
Permasalahan :
Banyaknya permintaan pemeriksaan yang muncul setelah ditetapkannya PKPT
sehingga ada beberapa kegiatan pengawasan yang tertunda bahkan tidak dapat
dilaksanakan dan tidak bisa direalisasikan keuangannya.
Solusi:
Menyiapkan slot waktu pemeriksaan untuk mengakomodir jika ada permintaan
pemeriksaan setelah penetapan PKPT.

1.1.5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengawasan pada
pemerintahan desa dalam hal ketaatan pengelolaan dana desa dengan rincian
sebagai berikut :
1) Melaksanakan Pemeriksaan Ketaatan Dana Desa (DD) pada Pemerintahan
Desa di Kecamatan Kendawangan, Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai,
Nanga Tayap, Manis Mata, Sandai, Jelai Hulu, Sungai Melayu Rayak dan Delta
Pawan dengan target 24 obrik dan realisasi 24 obrik (100%).
2) Melaksanakan Reviu UPK eks PNPM Mandiri Pedesaan Desa dan Sosialisasi
Transformasi UPK eks PNPM menjadi Bumdesma Tk. Kecamatan dengan
target 3 kali dan realisasi 2 kali (66,67%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 351.000.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 262.770.000,00 atau 74,86%.
Permasalahan :
Banyaknya permintaan pemeriksaan yang muncul setelah ditetapkannya PKPT
sehingga ada beberapa kegiatan pengawasan yang tertunda bahkan tidak dapat
dilaksanakan dan tidak bisa direalisasikan keuangannya serta adanya penggeseran
waktu pelaksanaan pemeriksaan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan.

Solusi:
Penjadwalan ulang pemeriksaan

942
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kerjasama pengawasan
internal antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan instansi lintas sektoral
(Kepolisian Resor Ketapang/Kejaksaan Negeri Ketapang) yaitu SABER PUNGLI &
DUMAS (Pengaduan Masyarakat), dengan rincian sebagai berikut :
1) Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Satgas Saber Pungli di Inspektorat
Kabupaten Ketapang dengan target 4 triwulan dan realisasi 2 triwulan (50%);
2) Melaksanakan rapat koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)
secara berkala dengan target 4 kali dan realisasi 2 kali (50%);
3) Melaksanakan rapat internal Tim Penelaah dan Verifikator DUMAS
Penanganan Pengaduan Masyarakat secara berkala dengan target 2 kali dan
realisasi 2 kali (50%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 341.458.000,00
dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 98.760.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.760.000,00 atau 100%.
Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi:
-

1.1.7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
BPK RI & TLHP APIP
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP merupakan kegiatan memilah data-data temuan hasil
pemeriksaan, pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat,
Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun Inspektorat Kabupaten Ketapang.
Dari kegiatan ini akan tersedia data dasar yang dapat digunakan sebagai bahan
untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan sesuai temuan pemeriksaan, memudahkan sistem kerja
penyelesaian tindak lanjut dan pemantauan hasil tindak lanjutnya. Data hasil
inventarisasi juga penting untuk menyusun bahan laporan bulanan hasil
pemantauan tindak lanjut yang akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati
Ketapang sebagai bahan masukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
daerah yang baik.
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI & TLHP APIP dengan rincian
sebagai berikut :
1) Melaksanakan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Pembuatan Laporan
Bulanan Hasil APIP dengan target 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen
(100%);
2) Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dengan target dan
realisasi sebagai berikut :
1) Inspektorat Kabupaten realisasi penyelesaian rekomendasi sebesar 86,09%
dan realisasi tindak lanjut finansial sebesar 51,03%;
2) Inspektorat Provinsi Kal - Bar realisasi penyelesaian rekomendasi sebesar
100% dan realisasi tindak lanjut finansial sebesar 100%;

943
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3) BPKP Perwakilan Provinsi Kal - Bar realisasi penyelesaian rekomendasi


sebesar 95,64% dan realisasi tindak lanjut finansial sebesar 92,23%;
4) BPK-RI Perwakilan Provinsi Kal - Bar realisasi penyelesaian rekomendasi
sebesar 74,92% dan realisasi tindak lanjut finansial sebesar 41,05%.
3) Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Ketapang per-
Semester Tahun 2022 dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen
(100%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 700.000.000,00
dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 449.880.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 449.369.892,00 atau 99,89%.
Permasalahan :
Tidak ada
Solusi:
-

1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu


1.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan kegiatan yang
dilaksanakan dalam bentuk rapat dan koordinasi APIP, OPD maupun eksternal.
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Penanganan Penyelesaian
Kerugian Negara/Daerah dengan rincian sebagai berikut :
1) Keputusan Bupati Nomor 730/ITKAB-S.2/2021 tentang Pembentukan tim
penyelesaian kerugian daerah dan sekretariat tim penyelesaian kerugian
daerah yang melaksanakan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah
terhadap bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2) Keputusan Bupati Nomor 729/ITKAB-S.2/2021 tentang Pembentukan tim
penyelesaian kerugian daerah dan sekretariat tim penyelesaian kerugian
daerah yang melaksanakan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 148.901.000,00
dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 84.920.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 58.200.000,00 atau 68,54%.

Permasalahan :
Anggaran belum dapat terserap maksimal karena Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah (TPKD) belum membuat keputusan final tentang penyelesaian kerugian
negara/daerah sehingga untuk belanja honorarium tim tidak dibayarkan karena
output pekerjaan belum ada.

Solusi:
Melakukan rapat dan koordinasi APIP, OPD maupun eksternal lebih intensif dan
dilakukan secara berkala sehingga keputusan final tentang penyelesaian kerugian
negara/daerah dapat terlaksana.

1.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengawasan dengan
tujuan tertentu (PDTT) yang terdiri dari 4 jenis penugasan dengan rincian sebagai
berikut :

944
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1) Melaksanakan Pengawasan Probity Audit terhadap proyek-proyek strategis


OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sebanyak 5 obrik
melalui 3 tahapan pengawasan yaitu proses penandatanganan kontrak,
pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan dengan target 3
tahapan setiap obrik realisasi rata-rata 2 tahapan per obrik (66,67%);
2) Melaksanakan Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 pada BAPPEDA
Kabupaten Ketapang dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%);
3) Melaksanakan Pemeriksaan Kasus/Khusus/Dumas/Pengawasan Lainnya di
lingkungan Pemkab. Kabupaten dengan target mengakomodir penanganan
kasus sebanyak 9 obrik dan realisasi 7 obrik (77,78%);
4) Melaksanakan Audit Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Fasyankes di
Kabupaten Ketapang dengan target 4 kali dan realisasi 4 kali (100%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 299.875.000,00
dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 274.250.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 255.024.500,00 atau 92,99%.
Permasalahan :
Tidak ada.
Solusi:
-

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI


2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan & Fasilitasi
Pengawasan
2.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyusunan revisi PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun
2022 dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%);
2) Penyusunan draft PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun
2023 dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%);
3) Penyusunan Risk Register Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dengan
target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%);
4) Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022 di Hotel Aston Pontianak;
5) Melakukan koordinasi/permintaan data kelengkapan LKjIP ITKAB Ketapang
hasil Desk Dokumen SAKIP Tahun 2022 ke ITKAB Kubu Raya;
6) Melakukan koordinasi kelengkapan LKjIP ITKAB Ketapang hasil Desk Dokumen
SAKIP Tahun 2022 ke ITPROV Kal-Bar.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 76.400.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 73.047.300,00 atau 95,61%.
Permasalahan :
Tidak ada.
Solusi:
-

945
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan


Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan merupakan kegiatan
yang dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan atau gelar pengawasan
daerah antara Inspektorat Kabupaten/Kota dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan
Barat. Agenda rutin rapat koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat adalah penyerahan Laporan Hasil Audit terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, konsinyering tindak lanjut dan percepatan proses
penyelesaian temuan hasil pemeriksaan serta koordinasi dan konsultasi dengan
BPKP Perwakilan Kalimantan barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat..
Selama Tahun 2022 dilakukan 11 (sebelas) kegiatan koordinasi dan konsultasi
dengan rincian sebagai berikut :
1) Pendampingan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah daerah
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di
Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
2) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) TAhun Anggaran 2021 di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat;
3) Pembahasan TLHP BPK RI Semester I Tahun 2022;
4) Koordinasi penegasan hasil monitoring/ pemantauan atas penyaluran dana
transfer dana desa dan capaian keluaran desa Tahun 2021 dan Tahap I Tahun
Anggaran 2022;
5) Pengambilan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah
sampai dengan semester I Tahun 2022;
6) Konsinyering data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan
Kalimantan Barat;
7) Pelaksanaan Pengawasan telahan sejawat atas APIP di Kabupaten Kayong
Utara;
8) Koordinasi monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi
terintegrasi Semester I Tahun 2022;
9) Pembahasan dokumen tindak lanjut rekomendasi dan kerugian daerah hasil
pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2022;
10) Penyampaian hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan
Kalimantan Barat;
11) Melakukan pembahasan notulensi diskusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 199.996.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 202.996.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 177.912.140,00 atau 87,64%.

Permasalahan :
Dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pertemuan tatap
muka (rapat) dan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dilaksanakan secara
terbatas.

Solusi:
-

2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi


2.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

946
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1) Melaksanakan launching e-Consulting dan bimtek SPIP terintegrasi di


Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2) Pembayaran Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara & Panitia kegiatan launching e-Consulting dan bimtek SPIP terintegrasi
dengan target sebanyak 1 kali dan realisasi 1 kali (100 %);
3) Pembayaran honorarium Tim Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan target sebanyak 2 kali dan realisasi 2 kali
(100 %);
4) Melakukan koordinasi ke BPKP Perwakilan Kal-Bar terkait hasil Penilaian
Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022;
5) Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan Sosialisasi SPIP
Terintegrasi pada Pemkab Ketapang ke BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 77.502.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 183.809.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 156.919.000,00 atau 85,37%.
Permasalahan :
Bahwa untuk kegiatan ini belum di bentuk tim asesor SPIP Kecamatan sehingga
untuk belanja honorarium tim tidak dibayarkan seluruhnya.
Solusi:
Untuk tahun 2023 akan segera di bentuk tim asesor SPIP Kecamatan sehingga
penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat terlaksana optimal.

2.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi


Birokrasi
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyusunan dokumen/laporan pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi
melalui Lembar Kerja Evaluasi Refromasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten
Ketapang dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%);
2) Pembayaran honorarium Tim Koordinasi Terpadu PMPRB di Lingkungan Pemkab.
Ketapang dengan target sebanyak 4 kali dan realisasi 4 kali (100 %);
3) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) Kabupaten
Ketapang dan Inspektorat terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yang terdiri
dari Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan
Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaannya terdapat format LKE RB terbaru dari
Kemenpan RB sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap
dokumen PMPRB yang telah disusun.
4) Koordinasi Koordinasi ke Inspektorat Provinsi Kal-Bar dalam rangka mendapat
masukan terkait metode kerja Sekretariat SAKIP yang dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Kalbar yang telah berhasil mengawal SAKIP memperoleh
nilai BB.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 65.227.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 87.852.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 83.066.800,00 atau 94,55%.

947
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi:
-

2.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang terdiri
dari 5 jenis kegiatan yaitu UPG, MCP/Korsupgah, LP2P/LHKASN, SABER PUNGLI
dan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) dengan rincian sebagai berikut :
1) Pengendalian Gratifikasi Daerah dilaksanakan oleh UPG Kabupaten Ketapang
yang dimana Inspektorat sebagai leading sektornya melaksanakan kegiatan
pengendalian berupa pengelolaan pelaporan, pelaksanaan sosialisasi dan
pemenuhan perangkat administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi.
Selama Tahun 2022 pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi daerah
berupa pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di
Lingkungan Inspektorat, Kecamatan Benua Kayong dan vendor di Lingkungan
Pemda Kabupaten Ketapang. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan
pelaporan dan pemenuhan perangkat administrasi pengendalian gratifikasi
dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali/kegiatan;
2) Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP/Korsupgah) merupakan
kegiatan pemantauan proses penyelesaian rencana aksi pemberantasan
korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Pemantauan ini dilakukan untuk memacu peningkatan proses penyelesaian
rencana aksi dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Selama Tahun 2022 pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan masing-
masing admin korsupgah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan. Pemenuhan indikator keberhasilan
program pemberantasan korupsi terintegrasi dari 8 (delapan) area intervensi
Kabupaten Ketapang sampai dengan per Desember 2022 mencapai 85,23%
masuk dalam zona hijau, dengan urutan 228 dari 542 Pemerintah Daerah
Kabupaten se-Indonesia sedangkan untuk wilayah Kalimantan Barat berada di
urutan 3 dari 12 Kabupaten se-Kalimantan Barat;
3) Terlaksananya penanganan LP2P bagi PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang dan pengelolaan pelaporan LHKASN bagi PNS wajib lapor
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
4) Melaksanakan rapat koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)
secara berkala dengan target 2 kali dan realisasi 2 kali (100%);
5) Melaksanakan rapat internal Tim Penelaah dan Verifikator DUMAS
Penanganan Pengaduan Masyarakat secara berkala dengan target 2 kali dan
realisasi 2 kali (100%).
6) Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Asistensi Pendampingan Saber Pungli
di Kecamatan (fasilitas layanan publik) dengan target 3 Kecamatan dan
realisasi 2 Kecamatan (66,67%);
7) Mengikuti acara Supervisi dan Monitoring Satgas SABER PUNGLI Pusat menuju
wilayah kota bebas dari Pungli di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor
Walikota Pontianak, dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali (100%).

948
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 600.000.000,00
dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 995.450.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 941.746.799,00 atau 94,61%.

Permasalahan :
Tidak ada.

Solusi:
-

2.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas


Target fisik dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan Integritas yang terdiri dari 3 jenis kegiatan yaitu Survei
Penilaian Integritas KPK, Pembangunan Zona Integritas dan Monitoring/
Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan rincian sebagai berikut :
1) Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan kegiatan dalam rangka
menyediakan informasi terkait pemetaan efektifitas aktivitas anti korupsi
Pemerintah Daerah. Mengidentifikasi prioritas area perbaikan dan pekerjaan
yang rentan terhadap korupsi dalam rangka meningkatkan integritas
organisasi publik Pemerintah Daerah dan menciptakan lingkungan organisasi
publik Pemerintah Daerah dapat secara sukarela (melalui self assessment)
melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan integritas
melalui tindak lanjut hasil penilaian kegiatan. Kegiatan ini dilakukan sepanjang
masa kerjasama Swakelola antara Badan Pusat Statistk (BPS) Kabupaten
Ketapang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 dilaksanakan secara online (e-SPI)
pada 542 Pemerintah Daerah dan 98 Kementerian/Lembaga. Dalam
melaksanakan e-SPI, KPK dibantu oleh konsultan swasta. Untuk capaian hasil
Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ketapang
sebesar 75,74 %.
2) Melakukan pencanangan terhadap Dinas DUKCAPIL dan Dinas PM & PTSPP sebagai
OPD Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
3) Koordinasi ke Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka mendapat masukan
terkait metode kerja Sekretariat TPI yang dilaksanakan Inspektorat Kota
Pontianak yang telah berhasil mengawal RS Sultan Syarief Muhammad Al-
Kadrie Kota Pontianak memperoleh predikat ZI WBK dan WBBM Tahun 2022.
4) Melakukan Monitoring/ Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan Internal
(MONEVIN) dengan target 16 kali dan realisasi 18 kali (112.5%).
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 457.457.000,00
dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 202.757.000,00.
Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 174.411.100,00 atau 86,02%.
Permasalahan :
Anggaran belum dapat terserap maksimal khususnya kegiatan pencanangan ZI
yang harus banyak melakukan koordinasi/konsultasi dengan pihak luar.
Dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pertemuan berupa
koordinasi/konsultasi perjalanan dinas ke luar daerah dilaksanakan secara
terbatas.

949
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pertemuan berupa
koordinasi/konsultasi perjalanan dinas ke luar daerah dapat dilaksanakan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.152
Ringkasan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TINDAK
TARGET REALISASI LANJUT
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KINERJA KINERJA REKOMENDASI
DPRD

1 PROGRAM
PENGELOL
AAN
KEUANGAN
DAERAH
1.1 Koordinasi
dan
Penyusunan
Rencana
Anggaran
Daerah
1.1.1 Koordinasi dan
Penyusunan KUA 2 2 Tidak Ada Tidak Ada
dan PPAS dokumen dokumen
1.1.2 Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA Tidak Ada Tidak Ada
2 2
dan Perubahan
dokumen dokumen
PPAS
1.1.3 Koordinasi,
Penyusunan dan 49 Tidak Ada Tidak Ada
49
Verifikasi RKA- dokumen
dokumen
SKPD
1.1.4 Koordinasi,
Penyusunan dan Tidak Ada Tidak Ada
Verfikasi 49 49
Perubahan RKA- dokumen dokumen
SKPD
1.1.5 Koordinasi,
Penyusunan dan Tidak Ada Tidak Ada
49 49
Verifikasi DPA-
dokumen dokumen
SKPD
1.1.6 Koordinasi,
Penyusunan dan Tidak Ada Tidak Ada
Verifikasi 49 49
Perubahan DPA- dokumen dokumen
SKPD

950
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.7 Koordinasi dan


Penyusunan
peraturan daerah
tentang APBD dan Tidak Ada Tidak Ada
Peraturan Kepala
2 2
Daerah tentang
dokumen dokumen
penjabaran
APBD
1.1.8 Koordinasi dan
Penyusunan
peraturan daerah
tentang 2 2 Tidak Ada Tidak Ada
Perubahan APBD dokumen dokumen
dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang
penjabaran
Perubahan APBD
1.1.9 Koordinasi dan
Penyusunan 3 3 Tidak Ada Tidak Ada
Regulasi serta dokumen dokumen
Kebijakan Bidang
Anggaran
1.2. Koordinasi
dan
Pengelolaan
Perbendahara
an
Daerah
1.2.1. Koordinasi dan 12 12 - OPD belum tepat Melakukan
Pengelolaan Kas Dokumen Dokumen waktu Koordinasi
Daerah menyampaikan dengan OPD
laporan dan pihak
Gagal/salah ketiga
transfer ke pihak
ketiga karena
nomor rekening
penerima tidak
aktif/tidak valid
1.2.2. Penyiapan, 9.024 1.016 Penyesuaian Merubah pola
Pelaksanaan Dokumen Dokumen Permohonan SPD penerbitan
Pengendalian dan mengikuti jumlah SPD yang
Penerbitan Rencana semula
Anggaran Kas dan Anggaran Kas peritem
SPD perbulan per OPD kegiatan
yang telah di menjadi per
input pada RAK bulanan
aplikasi SIPD
1.2.3. Koordinasi, 60 60 - Tidak ada Koordinasi,
Fasilitasi, Dokumen Dokumen pemberitahuan fasilitasi dan
Asistensi, dari pihak evaluasi ke
Sinkronisasi, pemberi Dana pihak OPD
Supervisi, Transfer dan yang
Monitoring dan Provinsi bahwa terkait
Evaluasi Dana sudah
Pengelolaan Dana masuk ke RKUD
Perimbangan dan - Terlambat
Dana Transfer diterimanya
Lainnya berkas Salinan
Gubernur
tentang Bagi
Hasil Pajak
Provinsi
- OPD yang
mendapatkan
dana
perimbangan
dan dana

951
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

transfer lain,
tidak disiplin
dalam
pengajuan
pencairan
1.2.4. Koordinasi dan 48 48 - OPD yang Melakukan
Penyusunan Dokumen Dokumen belum tepat Koordinasi
Laporan waktu dengan OPD
Penerimaan dan menyampaikan dan pihak
Pengeluaran Kas laporan ketiga
Daerah, Laporan - Kesalahan
Aliran Kas, dan dalam
Pelaksanaan pemotongan
Pemungutan/Pem pajak pihak
otongan dan ketiga karena
Penyetoran data pada e-
Perhitungan Fihak billing
Ketiga (PFK) salah/tidak
sesuai dengan
data rekanan
SP2D
1.2.5. Rekonsiliasi Data 49 OPD 49 OPD Terdapat OPD Membuat
Penerimaan dan yang belum tertib Surat untuk
Pengeluaran Kas melakukan melakukan
serta rekonsiliasi rekon
Pemungutan dan
Pemotongan Atas
SP2D dengan
Instansi Terkait
1.2.6. Pembinaan 1 1 Terdapat OPD Memberikan
Penatausahaan Dokumen Dokumen dan Desa yang surat
Keuangan belum disiplin pemberitahua
Pemerintah dalam n dan teguran
Kabupaten/Kota menyampaikan
data
penatausahaan
keuangan
1.3. Koordinasi
dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Daerah
1.3.1. Koordinasi
Pelaksanaan 2 2
Akuntansi Dokumen Dokumen
Tidak Ada Tidak Ada
Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas Daerah
1.3.2. Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban,
Ekuitas,
49 OPD 49 OPD
Pendapatan, Tidak Ada Tidak Ada
Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO
dan Beban
1.3.3. Koordinasi
Penyusunan
Laporan
1.283 1.283
Pertanggungjawa
Dokumen Dokumen Tidak Ada Tidak Ada
ban Pelaksanaan
APBD Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran

952
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3.4. Konsolidasi
Laporan
Keuangan SKPD, 7 7
BLUD dan Dokumen Dokumen
Tidak Ada Tidak Ada
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
1.3.5. Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawa
ban Pelaksana
5 5
APBD Provinsi
Dokumen Dokumen Tidak Ada Tidak Ada
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawa
ban Pelaksana
APBD
Kabupaten/Kota
1.3.6. Penyusunan
Tanggapan/Tinda
k Lanjut terhadap 1 1
LHP BPK atas Dokumen Dokumen
Tidak Ada Tidak Ada
Laporan
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD
1.3.7. Penyusunan
Kebijakan dan
Panduan Teknis 2 2
Operasional Dokumen Dokumen
Tidak Ada Tidak Ada
Penyelenggaraan
Akuntansi
Pemerintah
Daerah
1.3.8. Pembinaan
Akuntansi,
49 49
Pelaporan dan
OPD OPD Tidak Ada Tidak Ada
Pertanggungjawa
ban Pemerintah
Kabupaten/Kota
1.3.9. Pembinaan
294 294
Pengelolaan
Orang Orang Tidak Ada Tidak Ada
Keuangan BLUD
Kabupaten/Kota
1.3.10. Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban,
Ekuitas,
Pendapatan, 25 BLUD 25 BLUD Tidak Ada Tidak Ada
Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO
dan Beban
1.3. Kegiatan
Penunjang
Urusan

1.3.1. Analisis
Perencanaan dan 1 1
Tidak Ada Tidak Ada
Penyaluran Dokumen Dokumen
Bantuan

953
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Keuangan

1.3.2. Pengelolaan Dana


1 1
Darurat dan Tidak Ada Tidak Ada
Dokumen Dokumen
Mendesak
1.3.3. Pengelolaan Dana 4 4
Bagi Hasil Dokumen Dokumen Tidak Ada Tidak Ada
Kabupaten/Kota
2 PROGRAM
PENGELOL
AAN
BARANG
MILIK
DAERAH
2.1 Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
2.1.1. Koordinasi dan Inflasi/Kenaika Rapat
Penyusunan n Pembahasa
Standar Harga 1 1 Harga, n
Berdasarkan Jenis Dokumen Dokumen Perbedaan Perubahan
dan Tipe Barang Jadwal Survei terhadap
Harga Perbup SSH
2.1.2 Koordinasi dan Tidak Koordinasi
Penyusunan dilaksanakan pihak terkait
1
Standar
Dokumen -
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
2.1.3. Koordinasi dan Belum semua Informasi dan
Penyusunan OPD Sosialisasi
Rencana 1 1 menyampaikan
Kebutuhan Dokumen Dokumen RKBMD
Barang Milik
Daerah
2.1.4. Koordinasi dan
Penyusunan 1
Rencana 1 Dokumen
Tidak Ada Tidak Ada
Pemeliharaan/Per Dokumen
awatan Barang
Milik Daerah
2.1.5. Penatausahaan Tidak Ada Tidak Ada
1 1
Barang Milik
Dokumen Dokumen
Daerah
2.1.6. Terdapat aset Diusulkan
peralatan dan penjualan
Inventarisasi
1 1 mesin kondisi melalui lelang
Barang Milik
Dokumen Dokumen rusak berat dan dan/dilakuka
Daerah
tidak diketahui n
keberadaannya penghapusan
2.1.7. Koordinasi Bidang tanah Koordinasi
Pelaksanaan 29 persil yang tidak bisa dengan BPN
Pengamanan ditambah diukur, masih
300 persil
Fisik, 58 proses pemetaan
Administrasi dan persil dan kekurangan
Hukum BMD berkas di BPN
2.1.8. Tidak ada PNS Mengajukan
Koordinasi Hasil dengan Jabfung Tambahan
1 1
Penilaian Barang Penilai PNS dengan
Dokumen Dokumen
Milik Daerah jabfung
Penilai
2.1.9. Koordinasi, Tidak Ada Tidak Ada
Pengawasan dan
1 1
Pengendalian
Dokumen Dokumen
Pengelolaan
Barang

954
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Milik Daerah

2.1.10. Optimalisasi Tidak Ada Tidak Ada


Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtangana 1 1
n, Pemusnahan Dokumen Dokumen
dan
Penghapusan
BMD
2.1.11 Rekonsiliasi OPD yang penundaan
dalam rangka belum tertib GU
1 1
Penyusunan melakukan
Dokumen Dokumen
Laporan Barang rekonsiliasi
Milik Daerah
2.1.12 OPD yang penundaan
Penyusunan
1 1 belum tertib GU
Laporan Barang
Dokumen Dokumen melakukan
Milik Daerah
rekonsiliasi
2.1.13 belum Diadakan
Pembinaan melibatkan PPK- kembali juga
Pengelolaan SKPD dan mengundang
75 85
Barang Bendahara PPK-SKPD dan
peserta peserta
Milik Daerah Pengeluaran Bend.Pengelu
Kabupaten/Kota aran

Tabel 2.153
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Indeks pengelolaan - -
1
keuangan daerah

Tabel 2.154
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


Persentase pengelolaan 85% 90% %
1. keuangan daerah sesuai
standar
Persentase pengelolaan aset 100% 100% %
2.
sesuai standar

Tabel 2.155
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Rasio belanja pegawai di luar

955
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

guru dan tenaga Kesehatan


2. Rasio PAD
Rasio belanja urusana
pemerintahan umum
3.
(dikurangi transfer
expenditures)
Deviasi realisasi belanja 93,65%
4. terhadap belanja total dalam
APBD
Ya
5 Manajemen aset
Rasio anggaran sisa terhadap 5,55%
6 total belanja dalam APBD
tahun sebelumnya
Infromasi tentang sumber 100%
7 daya yang tersedia untuk
pelayanan
Akses publik terhadap 100%
8
informasi keuangan daerah
WTP
9 Opini BPK

Tabel 2.156
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

Persentase Peningkatan dan


Program Pengelolaan
1. Pengembangan Pengusunan
Keuangan Daerah
Rencana Anggaran Daerah
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Persentase BMD yang akan
Program Pengelolaan barang
dicatat di dalam rekonsiliasi
milik daerah
BMD
Program Pengelolaan
2. Persentase pengelolaan PAD
pendapatan daerah

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

956
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah


1.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS
Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar
Rp. 433.208.206,- dengan realisasi sebesar Rp. 433.179.118,- atau 99,99% dari
pagu anggaran.
Kegiatan ini adalah amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa Penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) untuk satu tahun anggaran. Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ketapang dengan berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Rancangan KUA dan PPAS
selanjutnya disampaikan oleh TAPD kepada Bupati untuk dikoreksi dan disetujui.
Rancangan KUA dan PPAS yang telah disetujui oleh Bupati selanjutnya
disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ketapang untuk dibahas bersama antara
TAPD dan Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan selanjutnya disetujui
bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dan yang dituangkan dalam Berita
Acara Persetujuan Bersama. Setelah disepakati antara bupati dan DPRD. maka
KUA PPAS dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA SKPD). Adapun hasil dari sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
1. Dokumen KUA yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
2. Dokumen PPAS yang berisi program prioritas dan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
SKPD untuk menyusun RKA-SKPD.
Sub kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 470.133.936,- dan realisasi sebesar Rp.
466.449.565,- dengan persentase 99%.
Kegiatan ini adalah amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa Penyusunan Rancangan
Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Rancangan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan). Rancangan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Kabupaten Ketapang dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Rancangan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS selanjutnya disampaikan oleh TAPD kepada Bupati untuk
dikoreksi dan disetujui. Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang
telah disetujui oleh Bupati selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten
Ketapang untuk dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD. Hasil
pembahasan selanjutnya disetujui bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dan
yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama. Setelah disepakati

957
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

antara bupati dan DPRD. maka Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dijadikan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA) SKPD. Adapun hasil dari sub
kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
1. Dokumen Perubahan KUA yang memuat perubahan kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun
2. nDokumen Perubahan PPAS yang berisi program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan SKPD untuk menyusun RKA/Perubahan PPA SKPD.
Sub kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 168.207.690,- dan realisasi sebesar Rp.
63.299.730,- dengan persentase 62%.
Kegiatan ini adalah tentang penyusunan RKA SKPD , Kepala SKPD/Unit Kerja
melakukan penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022. RKA yang telah disusun
tersebut disampaikan kepada BKAD kemudian diverifikasi oleh tim Bidang
Anggaran. Adapun hasil verifikasi RKA ini berupa 49 dokumen dari masing-masing
skpd yang menjadi bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan ke DPRD.
Permasalah yang dihadapi adalah di berbagai organisasi perangkat daerah atau
satuan kerja perangkat daerah masih banyak terjadinya kesalahan dalam
penganggaran baik kode rekening belanja maupun terhadap output dari rencana
kerja anggaran. Adapun maksud dan tujuan adalah dalam menyusun rencana
kerja anggaran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
meminimalisir kesalahan kode rekening belanja. Untuk itu diperlukan verifikasi
rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah agar tertib dalam
menyusun anggaran dalam rencana kerja anggaran pada setiap satuan kerja
perangkat dareah. Waktu normal penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD waktu 2
minggu dan di kompilasi dalam kedalam sistem dalam waktu 3 minggu.

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifkasi Perubahan RKA-SKPD


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.098.894,- dan realisasi sebesar Rp.
98.974.560,- dengan persentase 99%.
Kegiatan ini adalah tentang penyusunan Perubahan RKA SKPD , Kepala SKPD/Unit
Kerja melakukan penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2022. Perubahan
RKA yang telah disusun tersebut disampaikan kepada BKAD kemudian diverifikasi
oleh tim Bidang Anggaran. Adapun hasil verifikasi Perubahan RKA ini berupa 49

958
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dokumen dari masing-masing skpd yang menjadi bahan penyusunan dan


pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 yang akan disampaikan ke DPRD. Adapun maksud dan tujua
kegiatan penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD ini adalah guna
memverifikasi kegiatan yang mengalami perubahan antar program, kegiatan, sub
kegiatan, belanja dan sub rincian belanja akibat perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelum
nya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan kedalam bentuk uraian
kegiatan dan subkegiatan guna menghindari terjadinya kesalahan kesalahan
dalam penganggaran. Waktu normal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut
sekitar 3 minggu.

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 348.404.594,- dan realisasi sebesar Rp.
341.429.360,- dengan persentase 98%.
Kegiatan ini adalah tentang penyusunan DPA SKPD , Kepala SKPD/Unit Kerja
melakukan penyusunan DPA Tahun Anggaran 2023. DPA yang telah disusun
tersebut disampaikan kepada BKAD kemudian diverifikasi oleh tim Bidang
Anggaran. Adapun hasil verifikasi DPA ini berupa 49 dokumen dari masing-masing
skpd yang menjadi bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan disampaikan ke DPRD.
Kegiatan ini bertujuan memverifikasi dan mengesahkan DPA-SKPD yang tertuang
dalam penjabaran APBD yang telah di tetapkan dan disahkan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri dalam
negeri nomor 77 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah. Waktu normal
pelaksanaan kegiatan ini sekitar 3 minggu.

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 186.664.600,- dan realisasi sebesar Rp.
171.752.520,- dengan persentase 92%.
Kegiatan ini adalah tentang penyusunan Perubahan DPA SKPD , Kepala SKPD/Unit
Kerja melakukan penyusunan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2022. Perubahan
DPA yang telah disusun tersebut disampaikan kepada BKAD kemudian diverifikasi
oleh tim Bidang Anggaran. Adapun hasil verifikasi Perubahan DPA ini berupa 49
dokumen dari masing-masing skpd yang menjadi bahan penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 yang akan disampaikan ke DPRD.

959
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini bertujuan memverifikasi dan mengesahkan Perubahan DPA-SKPD


yang tertuang dalam penjabaran APBD yang telah di tetapkan dan disahkan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri
dalam negeri nomor 77 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah. Waktu
normal pelaksanaan kegiatan ini sekitar 3 minggu.

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.7. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.361.752.507,- dan realisasi sebesar Rp.
1.360.491.051,- dengan persentase 99%.
Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar
Rp. 1.361.752.507,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.360.491.051,- atau 99% persen
dari pagu anggaran.
Kegiatan ini adalah amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD disusun oleh TAPD dan merupakan kompilasi
dari RKA-SKPD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya disampaikan oleh
bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan DPRD,
untuk mendapat persetujuan yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan
Bersama antara bupati dan pimpinan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah
disetujui selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Hasil evaluasi selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah
daerah, dan ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.
Adapun hasil dari sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
1. Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
2. Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah merupakan pedoman pelaksanaan operasional rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah.
Sub kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

960
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.8. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar
Rp. 1.459.441.956,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.458.631.734,- atau 99% dari
pagu anggaran.
Kegiatan ini adalah amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD. Rancangan Peraturan Dearah tentang Perubahan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
disusun oleh TAPD dan merupakan kompilasi dari RKA/Perubahan DPD-SKPD
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan
RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selanjutnya disampaikan
oleh bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan
DPRD, untuk mendapat persetujuan yang dituangkan dalam Berita Acara
Persetujuan Bersama antara bupati dan pimpinan DPRD. Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD yang telah disetujui selanjutnya disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi selanjutnya
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan oleh Bupati menjadi
Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD.
Adapun hasil dari sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
1. Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang memuat perubahan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah .
2. Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pedoman pelaksanaan
operasional perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
Sub kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.1.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran


Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 312.266.435,- dan realisasi sebesar Rp.
284.6993160,- dengan persentase 91%.
Kegiatan ini adalah tentang menyusun program dan melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran baik penyusunan APBD dan
Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD,
seperti penyusunan standar perjalanan dinas, standar biaya masukan, standar
pengelolaan belanja tidak terduga dan standar standar lainnya yang diperlukan
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Waktu normal kegiatan ini sekitar 3
minggu.

961
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada Kendala

Solusi :
Tidak Ada

1.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah


1.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 259.717.760 dan Realisasi
sebesar Rp. 251.339.167 dengan persentase sebesar 96,77 %. Kegiatan ini adalah
amanah PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
terdiri dari kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada kas
daerah yang dilaksanakan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2022 dengan
melakukan koordinasi dan rekonsiliasi ke pihak PT. Bank Kalbar Cabang Ketapang
dan kegiatan penunjang penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah, berupa SK penetapan Pengguna Anggaran, SK
Kuasa Pengguna Anggaran, SK Bendahara Pengeluaran, SK Bendahara
Pengeluaran Pembantu, SK Bendahara Penerimaan, SK BUD/Kuasa BUD, SK
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada
awal tahun, sebagai salah satu syarat dimulainya penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah. kegiatan penunjang penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah dilakukan koordinasi dengan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Output yang dihasilkan berupa Laporan Keuangan pada Kas Daerah ( BKU,
Laporan Rekonsiliasi Bank, Arus Kas) dan Surat Keputusan Penatausahaan
Keuangan Daerah.

Permasalahan :
Terkait laporan keuangan pada kas daerah, ada beberapa OPD yang tidak tepat
waktu dalam menyampaikan laporan.
Pembuatan Surat Keputusan Bupati terkait penatausahaan keuangan memerlukan
dasar pendukung berupa SK dan surat penunjukan, perubahan/pergantian
pejabatnya seringkali tidak disampaikan oleh OPD sehingga
penyesuaian/perubahan surat keputusan terkait penatausahaan keuangan
terhambat

Solusi :
Koordinasi dengan OPD yang belum menyampaikan laporan dan atau meminta
informasi/data terkait perubahan pejabat agar segera dibuatkan Surat
Keputusannya

1.2.2. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 287.433.600 dan Realisasi
sebesar Rp. 287.414.500 dengan persentase sebesar 99,99 %. Kegiatan ini
merupakan amanah PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan
daerah yang berupa penginputan, penyusunan dan penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD) sesuai anggaran kas pada masing-masing OPD yang telah terinput
pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan aplikasi Sistem
Informasi Keuangan dan Aset Daerah (SIKUAT), berdasarkan usulan permohonan
SPD dari masing-masing OPD sesuai Rencana Anggaran Kas (RAK) bulan berkenaan

962
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dan berdasarkan kebutuhan. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang


mengunakan dua aplikasi untuk pengelolaan keuangan daerah yaitu aplikasi SPID
dan SIKUAT. Karena aplikasi SIPD belum bisa digunakan secara maksimal untuk
proses penatausahaan keuangan daerah, maka aplikasi yang digunakan
sementara adalah aplikasi pendamping/lokal yaitu aplikais SIKUAT.
Output yang dihasilkan berupa Dokumen Surat Persediaan Dana (SPD).

Permasalahan :
Semula dokumen SPD diterbitkan sesuai item kegiatan yang akan diambil
berdasarkan permohonan dari OPD, dengan adanya penyesuian ke aplikasi SIPD
penerbitan SPD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perbulan seusai anggaran kas.

Solusi :
Menginformasikan kepada OPD agar dalam pengajuan permohonan SPD
dirangkum dengan menyesuaikan nilai anggaran kas pada bulan tersebut untuk
diajukan ke BPKAD

1.2.3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi


Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 292.147.695 dan Realisasi
sebesar Rp. 291.846.104 dengan persentase sebesar 99,89 %. Kegiatan ini
merupakan amanah PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan
daerah . Kegiatan ini mengakomodir penatausahaan dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik dan penatausahaan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
selama Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini Bidang Perbendaharaan melakukan
penatausahaan berupa verifikasi penerbitan DAK Fisik dan DAK Non Fisik usulan
permohonan dari OPD yang mendapatkan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Untuk
dana bagi hasil provinsi apabila telah ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah
Daerah melalui BPKAD menyampai laporan konfirmasi transfer dana ke BKAD
Provinsi. Untuk Dana Perimbangan (DAK Fisik), pengajuan persyaratan penyaluran
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang
sesuai dengan tahapan penyaluran (1 tahun 3 tahap) melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).
Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa laporan dana perimbangan dan
laporan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

Permasalahan :
Untuk dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi tidak
menyediakan aplikasi atau notifikasi transfer dana, sehingga perlu koordinasi
kembali terkait sudah atau belum transfer dana tersebut.
Terlambat diterimanya berkas Salinan SK Gubernur tentang bagi hasil pajak
Provinsi sehingga tidak bisa mengidentifikasi sumber penerimaan dana transfer
dari Provinsi
Terdapat OPD dalam pengajuan pencairan dana perimbangan tidak disiplin, yang
terkadang mendekati batas waktu pencairan yang telah ditetapkan, sehingga
menghambat pelaporan

963
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Koordinasi dengan pihak penyalur dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan
dari Provinsi tahap awal bisa via aplikasi pesan singkat dan telepon, jika
diperlukan tindaklanjutnya mengutus ASN untuk berkoordinasi ke Provinsi.
Koordinasi dengan OPD yang tidak disiplin untuk segera melakukan pencarian
dana perimbangan, pernah mengundang OPD untuk melakukan pelaporan melalui
aplikasi secara realtime.

1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 573.325.230 dan Realisasi
sebesar Rp. 572.325.702 atau 99,82 %. Kegiatan ini merupakan amanah PP nomor
12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada kegiatan ini dilakukan
penatausahaan terkait pelaporan pajak-pajak Pusat yang dipungut/disetor oleh
Bendahara Pengeluaran OPD ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) baik melalui
Kantor Pos maupun aplikasi Cash Management System (CMS) PT. Bank Kalbar
Cabang Ketapang yang meliputi PPN dan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 dari Pihak
Ketiga yang diperoleh dari Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak pada masing-
masing OPD setiap bulan selama 1 tahun anggaran, untuk selanjutnya dilaporkan
dan diverifikasi oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang dan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ketapang. Berdasarkan hasil verifikasi
DTH tersebut, disusun Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak untuk disampaikan ke
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI sebagai
syarat salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Kegiatan ini
juga mengakomodir Penatausahaan BLUD pada Kas Daerah, serta pengelolaan
Taspen dan BPJS PNSD Kabupaten Ketapang yang dilaporkan setiap bulan selama
satu tahun anggaran.
Output yang dihasilkan berupa laporan Daftar Transaksi Harian pajak, Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran BLUD pada Kas Daerah, dan Laporan Pengelolaan
Taspen dan BPJS PNSD Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Terdapat OPD yang belum tepat waktu menyampaikan laporan pajaknya

Solusi :
Menginformasikan dan memberikan sosialisasi kepada OPD terkait pelaporan
pajak PPN dan PPh bekerjasama dengan instansi pelayanan pajak

1.2.5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 275.970.818 dan Realisasi
sebesar Rp. 275.868.778 atau 99,96 %. Kegiatan ini merupakan amanah PP nomor
12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini melakukan
rekonsiliasi dari Bidang Perbendaharaan kepada OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang, dan Kas Daerah terkait SP2D yang sudah diterbitkan dan
dicairkan sesuai rekening koran dari PT. Bank Kalbar Cabang Ketapang untuk
menyamakan nilai SP2D yang sudah dikeluarkan. Output yang dihasilkan berupa
Laporan SP2D terbit dan SP2D cair perhari, perbulan dan pertahun.

964
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Terdapat OPD yang belum tertib dalam melakukan rekonsiliasi nilai SP2D

Solusi :
Menginformasikan dan memberikan teguran/sanksi bagi OPD yang tidak tertib
melakukan rekonsiliasi dengan menunda pencairan Ganti Uang (GU).

1.2.6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota


Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 975.760.580 dan Realisasi
sebesar Rp. 974.829.224 atau 99,90 %. Kegiatan ini merupakan amanah PP nomor
12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada kegiatan ini dilakukan
pembinaan terkait penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
berupa administrasi penggajian PNSD, pemeliharaan database penggajian,
penunjang pelaporan Sinergi SIKD,Non PNS (tenaga honorer) dan Tunjangan
Kinerja, Administrasi Penggajian PNSD dan Potongan pajak Pasal PPh 21,
Penatausahaan Perbendaharaan/Pengelolaan Administrasi Pencaiaran Dana, dan
pengelolaan keuangan pemerintahan desa berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi. Pembinaan terkait
pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mengadakan Bimbingan Teknis
(Bimtek) kepada Desa minimal satu tahun sekali dengan mengundang
Narasumber diantaranya dari Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Ketapang tentang pengelolaan Dana Desa dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Ketapang tentang Tata cara pelaporan pajak. Pembinaan terkait
penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
setiap bulan selama setahun, agar lebih memahami penatausahaan pengelolaan
keuangan sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel dan tepat waktu.
Output yang dihasilkan berupa laporan.

Permasalahan :
Terdapat OPD dan Desa yang belum tertib dalam menyampaikan data
penatausahaan keuangan

Solusi :
Menginformasikan dan memberikan teguran/sanksi bagi OPD yang tidak tertib
melakukan menyampaikan data penatausahaan dengan menunda pecairan Ganti
Uang (GU) bagi OPD dan menunda penyaluran alokasi dana desa bagi Desa.

1.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah


1.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pada kegiatan ini mendapat anggaran sebesar Rp127.150.870,00 dengan realisasi
sebesar Rp126.907.000,00 atau 99.81 % dari target anggaran yang telah
dilaksanakan.
Kegiatan ini merupakan amanah dari PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
Kegiatan ini berupa pelaksanaan proses penatausahaan keuangan yang dimulai
dari pencatatan sampai kepada Pelaporan seluruh transaksi belanja dan
penerimaan dan dilaksanakan oleh seluruh OPD untuk selanjutnya menjadi

965
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

laporan bulanan OPD kemudian akan dikompilasi menjadi laporan Pemerintah


Kabupaten Ketapang setiap bulannya yang hasilnya terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran(LRA) dan Laporan Operasional (LO). Sub Kegiatan ini dilaksanakan
selama 12 bulan.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,


Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp141,083,000.00 atau 99.82 % dari target
anggaran sebesar Rp 141,342,210.00. Kegiatan ini merupakan amanah dari PP 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01
tentang Penyajian Laporan Keuangan. kegiatan ini melakukan rekon terhadap
belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai pada seluruh OPD
kabupaten Ketapang. kegiatan ini yaitu melakukan proses akuntansi pada aplikasi
keuangan daerah untuk mendapatkan angka yang benar terhadap belanja daerah,
hasil dari kegiatan ini berupa laporan keuangan OPD yang terdiri dari Neraca, LO,
LRA dan LPE . Kegiatan ini dilaksanakan per 2 bulan pada tahun berkenaan pada
49 OPD di kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp305.082.900 atau 100 % dari target anggaran
sebesar Rp 305.094.312. Kegiatan ini merupakan amanah dari PP 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan. kegiatan ini menghasilakan 12 Dokumen Laporan Posisi
Kas,Perkiraan Belanja dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten (Laporan
Bulanan), Laporan Bulan ini di kirim secara rutin ke Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan sebagai syarat untuk menerima pencairan Dana Alokasi
Umum (DAU) setiap Bulannya. Kegiatan ini yaitu melakukan proses akuntansi
pada aplikasi keuangan daerah untuk mendapatkan angka yang benar terhadap
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

966
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Pada Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp505,847,000.00 atau 99.96% dari target
anggaran anggaran sebesar Rp506,059,529.00. Kegiatan ini merupakan amanah
dari PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP
01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. kegiatan ini dilaksanakan yaitu
mengkonsolidasi laporan keuangan OPD yang terdiri dari 5 (lima) laporan menjadi
Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2022. Laporan Keuangan Daerah
tersebut berupa 7 laporan yaitu : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Ketapang dan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ketapang tersbut
disampaikan kepada BPK-RI perwakilan Prov. Kalbar untuk dilakukan Audit.
Kegiatan ini dilakukan 3 bulan untuk 49 OPD.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang


Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBD
Kabupaten/Kota
Pada Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 661.349.000 atau 100% dari target
anggaran anggaran sebesar Rp 661.380.000. Kegiatan ini merupakan amanah dari
PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01
tentang Penyajian Laporan Keuangan. kegiatan ini dilaksanakan yaitu
melaksanakan rapat dengan DPRD tentang Perda dan Perbup
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Laporan terdiri dari Draf
Perda, Lampiran Perda, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Draft Perbup, Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD. Rapeda dan Raperbup ini juga sudah di Evaluasi Oleh Tim Evaluasi dari
Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pada Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 236.352.000 atau 92% dari target
anggaran sebesar Rp 256.053.000. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

967
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen Action Plas Atas TLHP BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan


Akuntansi Pemerintah Daerah
Pada Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 150.494.000 atau 100% dari target
anggaran anggaran sebesar Rp 150.646.548. Kegiatan ini merupakan amanah dari
PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01
tentang Penyajian Laporan Keuangan. kegiatan ini menghasilkan keluaran kinerja
yaitu 1 Draft dokumen Perbup Pedoman Pengelolaan Dana BOS.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah


Kabupaten/Kota
Pada kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 692,737,532.00 atau 95.50 % dari total
pagu anggaran sebesar Rp 725,373,185.00. . Kegiatan ini merupakan amanah dari
PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01
tentang Penyajian Laporan Keuangan. kegiatan ini merupakan pelaksanaan
konsinyering bimbingan atau pembinaan tata cara penyusunan laporan keuangan
OPD tahun 2022 dengan didampingi oleh penyedia aplikasi. Hasil dari kegiatan
tersebut yaitu tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran OPD tahun anggaran
2022 pelaksanaaan dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.3.9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota


Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 178.169.000 atau 100 % dari target anggaran
sebesar Rp 178.343.169.000. Kegiatan ini merupakan amanah dari PP 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan. kegiatan ini menghasilakan 100 Dokumen SP2B
untuk 24 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit. Kegiatan ini yaitu melakukan proses
Verifikasi SP2B BLUD Puskesmas dan RSUD per Triwulan.

968
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.4. Kegiatan Penunjang Urusan


1.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 105 Tahun
2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 maka,
alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini pelaksanaan nya dilaksanakan
Pembayaran Langsung (LS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 366.232.077.195,-
dan telah terealisasi pembayaran sebesar Rp. 364.773.485.199,- atau 99,59% yang
penyalurannya diperuntukan untuk 253 desa selama 12 bulan yang tersebar di 20
Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada tahun Anggaran 2022 telah
dianggarkan sebesar Rp. 13.998.111.331,- dan telah terealisasi pencairan sebesar
Rp. 4.210.644.706,- dengan persentase penggunaan sebesar 30% yang mana
dalam pencairan tersebut terbagi dalam 3 kali pencairan :

1. pertama Pembayaran Langsung (LS) tentang Pengembalian Silpa Bantuan


Operasional Sekolah (BOS) untuk Tahun 2011 ke Rekening Kas Umum Negara
sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor
119/PMK.07/2021 tertanggal 8 September 2021 pasal 30 dan Surat Keputusan
Bupati Ketapang Nomor 283/BPKAD-B/2022 tertanggal 13 Juni 2022 tentang
Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran
2011;

2. kedua Pembayaran Langsung (LS) untuk pengembalian Pembayaran Bea


Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam
Keputusan Mahkamah Agung R.I Reg Nomor : 615/B/PK/Pjk/2021 tertanggal
18 Maret 2021 tentang Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan
Pajak Nomor : PUT-007013.32/2018/PPM.XVA Tahun 2019 antara Bupati
Ketapang melawan PT. Agro Manunggal Sawitindo yang mana dalam
pencairan tersebut tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang
Nomor 324/BPKAD-B/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dan;

969
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. ketiga Pembayaran Langsung (LS) Belanja tidak terduga terhadap Penanganan


bencana banjir di Kabupaten Ketapang sebagaimana yang tertuang dalam
Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 422/BPBD-B/2022 tentang Status
Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

1.4.3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota


Belanja bagi hasil pajak dan retribusi desa pada tahun anggaran 2022
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 105 Tahun
2021, tertanggal 31 desember 2021 tentang Pengalokasian dan penetapan alokasi
dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2022, adalah
sebesar 12.980.895.329,05 yang diperuntukan untuk 253 desa yang tersebar di 20
Kecamatan Kabupaten Ketapang dengan realisasi serapan anggaran sebesar
12.855.434.869,35 atau 99,03 % dan silpa 125.460.459,38. Dari tahun anggaran
dimaksud dibagi menjadi dua komposisi yakni Bagi hasil pajak 12.471.413.343,15
dan Bagi hasil retribusi desa sebesar 509.481.985,90.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


2.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 98.597.337,- dan realisasi
sebesar Rp. 98.484.408 (99,89%). Kegiatan ini adalah tentang Penyusunan
Standar Harga dengan proses awal adalah surat permintaan data harga barang
dan jasa kepada OPD (minggu ke 2 bulan maret), menghimpun data hasil
survey OPD dan menganalisis data harga barang dan jasa usulan OPD (minggu ke
3 bulan maret sampai minggu ke 3 bulan April), Penyampaian draft Perbup
kepada bagian Hukum (minggu ke 3 bulan Mei), Rapat pembahasan pembuatan
draft Perbup dan Lampiran Perbup SSH (minggu ke 3 dan 4 bulan mei), penetapan
Perbup SSH (bulan Juni) dan upload ke SIPD dan publikasi SSH website BPKAD
(bulan Juli) dan Penyusunan SSH Perubahan untuk Perbup SSH Tahun Anggaran
berjalan (bulan Agustus). Output yang dihasilkan adalah Dokumen Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Ketapang dengan tujuan untuk pemenuhan Indikator Pedoman Pelaporan
Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi KPK-RI pada Pemerintah Daerah, sebagai
bahan tindak lanjut/review SSH oleh Inspektorat Kab. Ketapang dan sebagai
bahan penyusunan rencana anggaran (RKA).

970
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tingkat Inflasi atau kenaikan harga setelah penetapan Perbup SSH untuk tahun
berikutnya, sehingga harga pada SSH tidak sesuai dengan kebutuhan OPD.
Terdapat perbedaan jadwal survei harga yang dilakukan oleh OPD teknis
dengan jadwalpenyusunan SSH oleh BPKAD.

Solusi :
Dilakukan rapat pembahasan perubahan dan dilakukan penyesuaian terhadap
lampiran harga satuan barang dan jasa pada Perbup tersebut, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi
sebesar 0 (0%). Kegiatan ini adalah tentang penyusunan standar barang dan
kebutuhan Barang Milik Daerah setiap OPD se Kabupaten Ketapang seperti
Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini memang
tidak dilaksanakan karena pada sub kegiatan ini memerlukan pihak ketiga yang
bisa menyusun standar kebutuhan barang milik daerah pada setiap OPD
seKabupaten Ketapang dan dana yang tersedia tidak mencukupi.

Permasalahan :
Tidak tersedia dana yang mencukupi

Solusi:
Koordinasi

2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perencana Kebutuhan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 34.777.760,- dan realisasi
sebesar Rp. 34.709.698,- (99,80%).
Kegiatan ini adalah tentang penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah
setiap OPD se Kabupaten Ketapang yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pada OPD serta ketersediaan Barang
milik daerah yang ada, dan mencerminkan kebutuhan riil BMD pada OPD sehingga
dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Kegiatan ini dimulai pada awal
bulan Februari dengan membuat Surat Edaran kepada 49 OPD dilampiri dengan
format daftar RKBMD paling lambat akhir bulan Maret dan Bidang Aset Daerah
akan melakukan rekapitulasi atas usulan RKBMD tersebut, sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Pengguna
Barang (Kepala OPD) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah bagi SKPD yang dimpimpinnya. Produk yang dihasilkan adalah
tersedia data rincian rencana pengadaan barang kebutuhan OPD, yang kemudian
akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKA pada tahun berikutnya.

Permasalahan :
Belum semua OPD menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
menjadi kebutuhan OPD.

Solusi:

971
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Menginformasikan dan memberikan sosialisasi kepada pengguna barang,


pengurus barang dan pembantu pengurus barang.

2.1.4. Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 32.109.810,- dan realisasi
sebesar Rp. 31.864.648,- (99,24%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan
Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Kegiatan ini
adalah tentang penyusunan Kebijakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
yaitu salah satunya Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)
Pengelolaan Barang Milik Daerah. SOP ini dipakai sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini
dilakukan dimulai pada Awal Bulan Januari. Output dari kegiatan ini adalah
Dokumen Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 31/BPKAD-E/2022 tanggal 11
Januari 2022.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.1.5. Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 32.109.810,- dan realisasi
sebesar Rp. 32.012.720,- (99,70%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 81 sebagai
turunan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
Kegiatan ini adalah tentang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
meliputi menghimpun/melakukan kompilasi Kartu Inventaris Barang (KIB),
Laporan BMD Semester/Tahunan dan Daftar Laporan Mutasi BMD dari OPD
Pengguna kepada Bidang Aset Daerah BPKAD sesuai dengan penggolongan dan
Kodefikasi Barang. Kegiatan dimulai pada Awal Bulan Januari sampai dengan
Desember. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Daftar Barang Pengelola
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi:
Tidak Ada

2.1.6. Inventarisasi Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 66.500.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 66.330.920,- (99,75%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 82 sebagai
turunan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
Kegiatan ini adalah tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah diantaranya
pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD. Melakukan

972
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kompilasi Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan BMD Semester/Tahunan dan


Daftar Laporan Mutasi BMD dari OPD Pengguna. Output dari kegiatan ini adalah
tersedianya Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E) dimana
diketahui status aset mana yang kondisi baik, rusak ringan, rusak berat bahkan
tidak diketahui keberadaannya. Kegiatan dimulai pada Awal Bulan Januari sampai
dengan Desember. Output dari kegiatan ini adalah Daftar KIB Barang dengan
keterangan kondisi barang.

Permasalahan :
Terdapat Aset terutama peralatan dan mesin yang rusak berat dan tidak diketahui
keberadaannya.

Solusi:
Disarankan untuk diusulkan penjualan melalui lelang KPKNL, atau dilakukan
penghapusan/dan pemusnahan.

2.1.7. Pengamanan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.497.570.220,- dan realisasi
sebesar Rp. 709.558.650,- (47,38%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 44 sampai
Pasal 47. Kegiatan ini adalah tentang Pengamanan BMD yang meliputi
pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum (Perdata
dan Tata Usaha Negara), dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara
BPKAD dengan ATR/BPN untuk percepatan pensertifikatan tanah milik Pemkab
Ketapang dan Kejaksaaan Negeri untuk Pengamanan Aspek Hukum Perdata dan
Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dilakukan mulai Bulan Januari sampai dengan
Desember sepanjang Tahun Anggaran dengan melakukan survei pengumpulan
berkas kelengkapan pengajuan sampai pada pengukuran dan pemetaan. Output
dari kegiatan ini adalah Jumlah sertifikat tanah hak pakai atas nama pemerintah
Kabupaten Ketapang yang telah terbit selama tahun 2022 sebanyak 29 persil
(bidang). Terhadap Aset tanah milik Pemerintah Kab. Ketapang juga dilakukan
pengamanan dengan memasang patok dan pemasangan plang nama di atas tanah
tersebut.

Permasalahan :
Terdapat bidang tanah yang tidak bisa diukur
Masih proses pemetaan, terdapat kekurangan berkas di BPN

Solusi:
Koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Kab. Ketapang
Konsolidasi dengan pihak-pihak terkait tentang berkas kelengkapan pengajuan
sertifikat hak pakai.

2.1.8. Penilaian Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 362.220.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 357.853.455,- (98,79%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 50 sampai
Pasal 54. Kegiatan ini adalah tentang kegiatan Tim Penilai terhadap Barang Milik
Daerah yang akan dihibahkan berupa barang bongkaran bangunan/dan tanah,

973
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terhadap barang yang akan dilelang berupa kendaraan, dan terhadap BMD yang
akan dimusnahkan/dan dihapuskan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
Sekretaris Daerah dengan melibatkan beberapa OPD seperti (Asisten III, Dinas
PUTR, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Bagian Hukum Setda). Kegiatan ini
dilakukan pada Bulan Juli s/d November dengan melakukan Rapat Tim Penilai,
meneliti verifikasi dan kelayakan fisik. Output dari kegiatan ini adalah Data Hasil
Penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dimusnahkan/dan dihapuskan
dan dilelang.

Permasalahan :
Tidak Ada Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan PNS di
lingkungan Pemda yang bertugas melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimiliki, yang tertuang pada Permendagri No.21
Tahun 2018 tentang Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Solusi :
Mengajukan tambahan PNS dengan jabatan Penilai BMD kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ketapang.

2.1.9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 343.580.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 339.066.400,- (98,69%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 86 sampai
Pasal 89. Kegiatan ini adalah tentang Penelitian terhadap berkas pengajuan hibah
yang diajukan oleh beberapa instansi vertikal dan organisasi keagamaan. Selama
tahun 2022 ada 15 permohonan hibah terhadap aset tanah milik Pemerintah
Kabupaten Ketapang dan diadakan rapat pengkajian kelayakan dan verifikasi
terhadap 15 permohonan tersebut dan hasilnya ada beberapa aset tanah yang
akan dihibahkan dan diteruskan untuk mendapatkan persetujuan Bupati
Ketapang, juga beberapa aset tanah diperpanjang untuk proses pinjam pakai.
Kegiatan ini dilakukan pada Bulan Juli s/d November dan Outputnya adalah Surat
Persetujuan Bupati dan Surat Perpanjangan Pinjam Pakai.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan


Penghapusan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 90.354.500,- dan realisasi
sebesar Rp. 90.348.500,- (99,99%).
Kegiatan ini adalah tentang Optimalisasi Pemindahtangan BMD dengan cara
penjualan/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Pontianak.
Permohonan lelang secara online saat ini sama halnya dengan yang akan
mengikuti lelang, yaitu diajukan juga melalui portal Lelang Indonesia/lelang.go.id.
Dengan menggunakan akun pengguna yang sudah didaftarkan, pemohon dapat
mengajukan permohonan secara pribadi atau sebagai kuasa badan hukum.

974
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pertama, pemohon/penjual mengajukan permohonan dengan cara mengunggah


dokumen. Kedua, KPKNL akan melakukan verifikasi dokumen digital. Ketiga,
pemohon mencetak tiket kemudian mengirimkannya beserta dengan dokumen
fisik dan bukti setor PNBP. Keempat, KPKNL menetapkan jadwal lelang atau jika
terdapat kekurangan dokumen, KPKNL mengirimkan permohonan kelengkapan
berkas. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya lelang terhadap 15
kendaraan dinas dan 1 scrap barang milik daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah
optimalisasi pemindahtanganan BMD untuk meningkatkan PAD.

Permasalahan :
Tidak Ada

Solusi :
Tidak Ada

2.1.11. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 382.749.550,- dan realisasi
sebesar Rp. 380.100.850,- (99,31%).
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan daerah kabupaten Ketapang Nomor 3
tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 85 bahwa Pengelola
Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan,
kemudian Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola adalah sebagai bahan
penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Laporan Barang Milik Daerah tersebut
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. Tujuan
kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang ini
adalah tersusunnya sebuah data yang menjelaskan tentang perbedaan antara
catatan asset tetap yang ada dari periode awal sampai akhir dimana hasilnya
sebagai bahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Terdapat beberapa OPD yang belum tertib untuk melakukan rekonsiliasi tiap
bulan/semester

Solusi :
Memberikan suatu punishment (hukuman) untuk OPD yang tidak tertib
melakukan rekonsiliasi belanja modal yang menjadi aset tetap, dengan menunda
pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) periode berikutnya.

2.1.12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 61.900.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 61.892.296,- (99,99%).
Dasar Hukum Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 84 sampai
Pasal 85. Kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan Rekonsiliasi belanja Modal
yang menjadi Aset Tetap dari 49 OPD se Kabupaten Ketapang, dimana diadakan
beberapa rapat/pertemuan bersama OPD yang lebih intensif. Kegiatan ini
dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember sepanjang tahun
anggaran. Output dari kegiatan ini adalah tersedia data kertas kerja (LRA dan
Kertas Mutasi BMD) sehingga mempercepat penyusunan laporan keuangan dan
penyusunan neraca opd tepat waktu.

975
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Terdapat beberapa OPD yang belum tertib untuk melakukan rekonsiliasi tiap
bulan/semester

Solusi :
Memberikan suatu punishment (hukuman) untuk OPD yang tidak tertib
melakukan rekonsiliasi belanja modal yang menjadi aset tetap, dengan menunda
pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) periode berikutnya.

2.1.13. Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah Pemeritah Kabupaten/Kota


Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 88.400.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 85.599.500,- (96,83%).
Kegiatan ini adalah tentang Sosialisasi Integrasi Pelaporan Barang Milik Daerah.
Maksud kegiatan Sosialisasi ini adalah agar pengurus barang di OPD mudah dalam
menyusun dan input rincian asset tetap yang ada dari periode awal sampai akhir
dimana hasilnya sebagai bahan laporan BMD Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Adapun tujuan Sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada Pengurus
Barang di OPD dalam mengoperasikan beberapa pembaharuan aplikasi Simply
Aset diantaranya adalah integrasi dari SP2D Belanja Modal dari mekanisme
Belanja LS, dan Belanja UP/GU ke dalam aplikasi Simply Aset. Output dari kegiatan
ini adalah tambahan menu pada aplikasi Simply Aset yang terintegrasi dengan
modul perbendaharaan, setelah pengurus barang input rincian belanja modal di
modul aset dengan otomatis langsung masuk pada masing-masing KIB (Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset
lainnya) dan langsung menjadi kapitalisasi data aset tetap yang telah ada untuk
beberapa pekerjaan seperti pekerjaan lanjutan, rehabilitasi, tambah ruang dan
lain-lain.

Permasalahan :
Kegiatan ini belum melibatkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara
Pengeluaran, yang seharusnya juga dilibatkan supaya integrasi antara aplikasi
Sikuat modul perbendaharaan dengan Sikuat Modul Aset Tetap dapat berjalan
bersamaan (komunikasi yang baik antara pengurus barang dan bendahara
pengeluaran di OPD).

Solusi :
Akan diadakan Kembali kegiatan tersebut dengan mengundang PPK SKPD dan
Bendahara Pengeluaran, selain Pejabat penatausahaan barang dan Pengurus
Barang OPD.

3. Badan Pendapatan Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Badan Pendapatan
Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada
Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

976
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.157
Ringkasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
TINDAK
TARGET PERMASALAH LANJUT
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN REALISASI KINERJA SOLUSI
KINERJA AN REKOMENDASI
DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PROGRAM
PENUNJAN
G URUSAN
PEMERINT
AHAN
DAERAH
KABUPATE
N/KOTA
1.1 Perencanaan,
Penganggaran
, dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
1.1.1 Penyusunan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Dokumen permasalahan
Perencanaan dalam
Perangkat Daerah pelaksanaan
kegiatan ini.
1.1.2 Koordinasi dan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan permasalahan
Dokumen RKA-SKPD dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.1.3 Koordinasi dan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan permasalahan
Dokumen dalam
Perubahan RKA- pelaksanaan
SKPD kegiatan ini.
1.1.4 Koordinasi dan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan DPA- permasalahan
SKPD dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.1.5 Koordinasi dan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan permasalahan
Perubahan DPA- dalam
SKPD pelaksanaan
kegiatan ini.
1.1.6 Koordinasi dan 1 Lap 1 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan Laporan permasalahan
Capaian Kinerja dan dalam
Ikhtisar Realisasi pelaksanaan
Kinerja SKPD kegiatan ini.
1.1.7 Evaluasi Kinerja 1 Lap 1 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Perangkat Daerah permasalahan
dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.2 Administrasi Tidak terdapat Tidak ada.
Keuangan permasalahan
Perangkat dalam
Daerah pelaksanaan
kegiatan ini.
1.2.1 Penyediaan Gaji dan 110 OB 110 OB Tidak terdapat Tidak ada.
Tunjangan ASN permasalahan
dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.2.2 Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Penatausahaan dan permasalahan
Pengujian/Verifikasi dalam
Keuangan SKPD pelaksanaan
kegiatan ini.
1.2.3 Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Penatausahaan dan permasalahan

977
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pengujian/Verifikasi dalam
Keuangan SKPD pelaksanaan
kegiatan ini.
1.2.4 Koordinasi dan 1 Lap 1 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan Laporan permasalahan
Keuangan Akhir dalam
Tahun SKPD pelaksanaan
kegiatan ini.
1.2.5 Koordinasi dan 1 Lap 1 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Penyusunan Laporan permasalahan
Keuangan dalam
Bulanan/Triwulanan pelaksanaan
/Semesteran SKPD kegiatan ini.
1.3 Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah
1.3.1 Penatausahaan 8 Lap 8 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Barang Milik Daerah permasalahan
pada SKPD dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.4 Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
1.4.1 Pengadaan Pakaian 1 Pak 1 Paket Tidak terdapat Tidak ada.
Dinas Beserta et permasalahan
Atribut dalam
Kelengkapannya pelaksanaan
kegiatan ini.
1.4.2 Pendataan dan 1 Dok 1 Dok Tidak terdapat Tidak ada.
Pengolahan permasalahan
Administrasi dalam
Kepegawaian pelaksanaan
kegiatan ini.
1.4.3 Pendidikan dan 2 Org 2 Org Tidak terdapat Tidak ada.
Pelatihan Pegawai permasalahan
Berdasarkan Tugas dalam
dan Fungsi pelaksanaan
kegiatan ini.
1.5 Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
1.5.1 Penyediaan 1 Pak 1 Paket Tidak terdapat Tidak ada.
Komponen Instalasi et permasalahan
Listrik/Penerangan dalam
Bangunan Kantor pelaksanaan
kegiatan ini.
1.5.2 Penyediaan Bahan 1 Pak 1 Paket Tidak terdapat Tidak ada.
Logistik Kantor et permasalahan
dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.5.3 Penyediaan Barang 1 Pak 1 Paket Tidak terdapat Tidak ada.
Cetakan dan et permasalahan
Penggandaan dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.5.4 Penyelenggaraan 64 Lap 64 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Rapat Koordinasi permasalahan
dan Konsultasi SKPD dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.6 Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
1.6.1 Pengadaan 3 Unit 2 Jenis Tidak terdapat Tidak ada.
Kendaraan Dinas permasalahan

978
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Operasional atau dalam


Lapangan pelaksanaan
kegiatan ini.
1.6.2 Pengadaan Mebel 16 Unit 16 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
permasalahan
dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.6.3 Pengadaan Gedung 1 Unit 1 Unit Tidak terdapat Tidak ada
Kantor atau permasalahan
Bangunan Lainnya dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.6.4 Pengadaan Sarana 55 Unit 55 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
dan Prasarana permasalahan
Pendukung Gedung dalam
Kantor atau pelaksanaan
Bangunan Lainnya kegiatan ini.
1.6.5 Pengadaan Sarana 8 Unit 8 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
dan Prasarana permasalahan
Pendukung Gedung dalam
Kantor atau pelaksanaan
Bangunan Lainnya kegiatan ini.
1.7 Penyediaan 12 Bln 11 Bln Tidak terdapat Tidak ada.
Jasa permasalahan
Penunjang dalam
Urusan pelaksanaan
Pemerintahan kegiatan ini.
Daerah
1.7.1 Penyediaan Jasa 1 Lap 1 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Surat Menyurat permasalahan
dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.7.1 Penyediaan Jasa 3 Lap 3 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Komunikasi, Sumber permasalahan
Daya Air dan Listrik dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.7.2 Penyediaan Jasa 4 Lap 4 Lap Tidak terdapat Tidak ada.
Pelayanan Umum permasalahan
Kantor dalam
pelaksanaan
kegiatan ini.
1.8 Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.8.1 Penyediaan Jasa 55 Unit 55 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
Pemeliharaan, Biaya permasalahan
Pemeliharaan dan dalam
Pajak Kendaraan pelaksanaan
Perorangan Dinas kegiatan ini.
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1.8.2 Penyediaan Jasa 44 Unit 44 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
Pemeliharaan, Biaya permasalahan
Pemeliharaan, Pajak, dalam
dan Perizinan pelaksanaan
Kendaraan Dinas kegiatan ini.
Operasional atau
Lapangan
1.8.3 Pemeliharaan/Reha 1 Unit 1 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
bilitasi Gedung permasalahan
Kantor dan dalam
Bangunan Lainnya pelaksanaan
kegiatan ini.
1.8.4 Pemeliharaan/Reha 55 Unit 55 Unit Tidak terdapat Tidak ada.
bilitasi Sarana dan permasalahan
Prasarana Gedung dalam
Kantor atau pelaksanaan
Bangunan Lainnya kegiatan ini.

979
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.8.5 Pemeliharaan/Reha 38 Unit 38 Unit Tidak terdapat Tidak ada.


bilitasi Sarana dan permasalahan
Prasarana dalam
Pendukung Gedung pelaksanaan
Kantor atau kegiatan ini.
Bangunan Lainnya
2 PROGRAM
PENGELOL
AAN
PENDAPAT
AN
DAERAH
2.1 Kegiatan
Pengelolaan
pendapatan
Daerah
2.1.1 Perencanaan 1 Dok 1 Dok Terlampir Terlampir
Pengelolaan Pajak
Daerah
2.1.2 Analisa dan 2 Dok 2 Dok Terlampir Terlampir
Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan
Kebijakan Pajak
Daerah
2.1.3 Penyuluhan dan 7 Lap 7 Lap Terlampir Terlampir
Penyebarluasan
Kebijakan Pajak
Daerah
2.1.4 Penyediaan Sarana 3 Unit 3 Unit Tidak ada Tidak ada
dan Prasarana
Pengelolaan Pajak
Daerah
2.1.5 Pendataan dan 1 Lap 1 Lap Terlampir Terlampir
Pendaftaran Objek
Pajak Daerah
2.1.6 Pengolahan, 11 Lap 11 Lap Terlampir Terlampir
Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah
2.1.7 Penilaian Pajak Bumi 2500 OP 2500 OP Terlampir Terlampir
dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
2.1.8 Penetapan Wajib 1 Dok 1 Dok Tidak ada Tidak ada
Pajak Daerah

Pelayanan dan 1 Lay 1 Layana Tidak ada Tidak ada


2.1.9 Konsultasi Pajak ana n
Daerah n
2.1.10 Penelitian dan 5 Dok 5 Dok Terlampir Terlampir
Verifikasi Data
Pelaporan Pajak
Daerah
2.1.11 Penagihan Pajak 1 Dok 1 Dok Tidak ada Tidak ada
Daerah

2.1.12 Penyelesaian 1 Dok 1 Dok Terlampir Terlampir


Keberatan Pajak
Daerah
2.1.13 Pengendalian, 2 Dok 2 Dok Terlampir Terlampir
Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak
Daerah
2.1.14 Pembinaan dan 1 Lap 1 Lap Terlampir Terlampir
Pengawasan
Pengelolaan Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah

980
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.158
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah


1 9,00% 9,38% %
terhadap APBD

Tabel 2.159
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

Penerimaan Pendapatan Asli


1 206.354.014.491,00 213.037.053.077,27 9,38%
Daerah
Jumlah APBD 2.198.800.548.855,00 1.976.542.716.115,10 10,78%

Tabel 2.160
Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1 Rasio PAD 9,00% 9,38% %


2 Deviasi realisasi PAD
terhadap anggaran PAD 9,00% 10,78% %
dalam APBD

Tabel 2.161
Capaian Program Prioritas

Indikator Program
No Program Target Realisasi Satuan
Prioritas

Program Pengelolaan Persentase


1 3.487.039.000,00 2.975.400.688,00 85,33%
pendapatan Daerah pengelolaan PAD

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah


1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

981
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Berdasarkan DPA Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Kegiatan


Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator
kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan
Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Adapun
pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar
Rp. 2.685.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. 3.487.039.000,00 dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.975.400.688,00 atau 85,33%.

1.1.1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah


Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah berupa perencanaan teknik pemungutan
dan penagihan pajak daerah dengan membuat formulasi yang sinergi dengan
peraturan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati atau surat
surat lainnya. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal
penanganan pengelolaan pajak daerah dan penyelesaian masalah-masalah hokum
terkait sanksi dari kelalaian dalam membayar pajak dan sebagainya. kegiatan ini
diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).
Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan pengelolan pajak
daerah dengan target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya
dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jangka waktu pelaksanaan
dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa
kecamatan diantaranya :
1. Kec. Air Upas
2. Kec. Jelai Hulu
3. Kec. Kendawangan
4. Kec. Manis Mata
5. Kec. Simpang Hulu
6. Kec. Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar
Rp. 150.000.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp.
200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.720.000,- atau
99.86%.

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Solusi :
- Perlu dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatkan wawasan SDM terkait
pajak daerah.

1.1.2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah berupa tersedianya data PBB-P2 yang dimuktahirkan yang bertujuan
untuk meningkatkan pendataan daerah dari sektor PBB-P2 yang berlokasi di

982
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kecamatan dalam kota ketapang, kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang


Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).
Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah dimana target kinerja 2
dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta
Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah yang
diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini
diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :
1. Kec. Air Upas
2. Kec. Delta Pawan
3. Kec. Manis Mata
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 49.667.280,- atau 99,33 %

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.
Solusi :
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah.

1.1.3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah


Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah merupakan kegiatan
sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dalam bentuk
pertemuan tatap muka, media online, dan media cetak. Kegiatan ini dimaksud kan
agar memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak
tentang informasi soal Pajak Daerah serta penting Pajak Daerah bagi
pembangunan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang
Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah (P3D).
Indikator kinerja adalah jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan
penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan target yaitu (7) laporan. Sasaran
kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi selama 1 tahun yang
diselenggarakan melalui media elektronik, media cetak, dan pertemuan secara
tatap muka di beberapa Kecamatan yaitu:
1. Kec. Air Upas
2. Kec. Kendawangan
3. Kec. Manis Mata
4. Kec. Matan Hilir Utara
5. Kec. Nanga Tayap
6. Kec. Sandai
7. Kec. Simpang Hulu
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp 189.795.950,- atau 94,90%. Dari target sebesar 7 (tujuh) laporan, telah
terealisasi output kinerja sebanyak 11 (sebelas) laporan.

983
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
- Permasalahan selama melaksanakan kegiatan adalah terbatasnya sarana
prasarana berupa kendaraan operasional double gardan untuk
mengunjungi Kecamatan/Desa yang kualitas jalannya rusak berat.

Solusi :
- Melaksanakan penganggaran belanja service móbil dan pengadaan móbil
operasional baru.

1.1.4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah merupakan kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana berupa barang milik daerah yang dimanfaatkan
sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. Kegiatan ini berupa
pengadaan aplikasi atau pengembangan aplikasi Pajak Daerah. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah (P3D).
Indikator kinerja adalah jumlah sarana dan prasarana pengeolaan Pajak Daerah
dengan target yaitu 3 unit sarana prasarana. Sasaran kegiatan ini adalah
terlaksananya pengadaan pembangunan atau pengembangan aplikasi Pajak
Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan
ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bebarapa
Aplikasi diantaranya :
1. Aplikasi SIMPADA
2. Aplikasi SISMIOP
3. Aplikasi SIM-PBB
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp 158.354.585,- atau 87,97%.

Permasalahan :
- Biaya untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi memerlukan biaya
yang sangat besar
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut
Solusi :
- Untuk tahun yang akan datang penganggaran lebih cermat dan teliti serta
disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan aplikasi
- Penambahan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan ini

1.1.5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah


Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Berupa Kegiatan Pelayanan
Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba), yang bertujuan
untuk tersedianya dokumen Pendaftaran dan Pendataan. kegiatan ini
diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).
Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah dengan target 1 laporan dengan jangka waktu pelaksanaannya
diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini
diselenggarakan di luar daerah dan beberapa kecamatan diantaranya :
1. Kec. Delta Pawan
2. Kec. Kendawangan

984
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Kec. Manis Mata


4. Kec. Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 249.585.478,- atau 99,83%.

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum mendaftrakan objek
pajak
- Rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan manfaat pajak untuk pembangunan
daerah.
Solusi :
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif

1.1.6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah berupa
kegiatan Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi sebanyak 11
jenis pajak, yang bertujuan untuk tersedianya publikasi, dokumen dan realisasi
penerimaan serta pemberian reward kepada seluruh desa yang berhasil mencapai
target PBB-P2 tahun sebelumnya berupa piagam dan plakat penghargaan PBB-2
sekaligus sosialisasi potensi pajak daerah diwilayah masing-masing desa dan
kecamatan dalam rangka pemutakhiran basis data. (Bidang Pelaporan dan
Evaluasi). kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelaporan dan Evaluasi
Pendapatan Daerah.
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dimana Target Kinerja
sebanyak 1 Laporan dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan jangka waktu
pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun. Kegiatan
ini diselenggarakan di beberapa kecamatan dalam kota ketapang.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan
perubahan masih sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 314.346.600,- atau 99,79%.

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum terdaftar objek pajak
- Belum optimalnya perangkat desa di kecamatan dalam rangka tugas
pembantuan penerimaan pajak daerah.
Solusi :
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif
- Keikutsertaan perangkat desa di Kecamatan dalam rangka optimalisasi
penerimaan pajak.

985
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa kegiatan penilaian,
perhitungan dan penetapan PBB P2 serta objek pajak yang disesuaikan dengan
NJOP, sehingga tersedianya data perhitungan dan ketetapan pajak PBB P2 serta
penyesuaian data NJOP wajib pajak yang berlokasi di Kecamatan. kegiatan ini
diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB)
Indikator kinerja adalah jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya dengan
target 2500 Objek Pajak yang dilaksanakan penilaian dengan keluaran sub
kegiatan terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya yang
jangka waktu pelaksanannya diselengarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1
tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan dalam kota ketapang.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan
Rp. 200.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 830.100.000,00 dengan
realisasi pengunaan dana sebesar Rp. 392.705.800,- atau 47,31%.

Pemasalahan :
- Secara keseluruhan permasalahan dalam sub kegiatan penilaian pajak yaitu
adanya penambahan anggaran untuk kegiatan belanja jasa konsultasi
berorientasi layanan jasa khusus pada anggaran perubahan yang tidak bisa
dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu.
Solusi :
- Untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus tidak
dilaksanakan pada anggaran perubahan melainkan pada anggaran murni.

1.1.8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah


Penetapan Wajib Pajak Daerah Berupa kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah,
yang bertujuan untuk tersedianya data penilaian, perhitungan dan penetapan
pajak asli daerah baik wajib pajak yang berada diluar daerah maupun di
kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
(PBB-P2 dan BPHTB).
Indikator kinerja adalah jumlah dokumen ketetapan pajak daerah dengan target 1
dokumen dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak
Daerah dan jangka waktu pelaksanaanya disenggarakan dalam kurun waktu 12
bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah dan 20 kecamatan di
kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan
Rp. 250.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 233.695.000,- dengan
realisasi pengunaan dana sebesar Rp. 226.389.231,- atau 96,87%.

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
Solusi :
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

986
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah


Pelayanan dan konsultasi pajak daerah Berupa kegiatan pelayanan dan konsultasi
wajib pajak kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
(PBB-P2 dan BPHTB).
Indikator kinerja jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah dengan target 1
layanan yang terdiri dari 6.042 berkas PBB dan 4.064 berkas BPHTB serta
pembebanan honorarium non pns. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya
Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanannya
diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini
diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :
1. Kec. Jelai Hulu
2. Kec. Kendawangan
3. Kec. Sungai Laur
4. Kec. Sungai Melayu
5. Kec. Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,-
sesudah perubahan Rp 235.568.000,- dengan realisasi Rp. 227.804.000,- atau
96,70%

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
Solusi :
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

1.1.10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah Berupa Tim pelaksana penelitian
dan verifikasi realisasi data pajak daerah dari beberapa OPD pengelola
pendapatan denda yang dituangkan dalam bentuk rekonsiliasi pendapatan daerah
yang bertujuan untuk terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
Indikator kinerja Jumlah pelapiran pajak daerah yang telah dilakukan penelitian
dan verifikasi dengan Target Kinerja 5 Dokumen. Sasaran kegiatan adalah
terlaksanainya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang jangka
waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.
Kegiatan ini didukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
120.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 185.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp 184.054.000,- atau 99,49%.

Permasalahan :
- Penganggaran penerimaan dari OPD pengelola pendapatan agar dapat
menyesuaikan dengan kondisi
Solusi :
- Tidak ada

987
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah


Penagihan Pajak Daerah berupa Kegiatan Penagihan Tunggakan-tunggakan yang
Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak serta kegiatan pendistribusian,
pengolahan data dan keberatan PBB P2. Penagihan dilakukan dengan cara
menyampaikan surat himbauan , melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
aparat desa dean kecamatan, dan penagihan aktif terhadap wajib pajak dengan
menyampaikan surat tagihan pajak daerah. Tahun 2022 diterbitkan dan
disampaikan surat tagihan pajak daerah sebanyak 1.751 OP di 20 kecamatan.
kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan
BPHTB).
Indikator kinerja Jumlah dokumen hasil penagihan pajak daerah dengan target 1
dokumen dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 270.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.957.500,- atau 99,98%

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
Solusi :
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

1.1.12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah


Penyelesaian Pajak Daerah berupa Kegiatan bertujuan untuk tertibnya
Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah guna tercapainya Target PAD berlokasi di
20 Kecamatan . kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengendalian dan
pengembangan potensi pendapatan daerah (P3D).
Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen keberatan Pajak Daerah dengan target 1
dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian keberatan
pajak daerah dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyelesaian
Keberatan Pajak Daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan
dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan maupun
setelah sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 144.925.864,00 atau 96,62%.

Permasalahan :
- Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pengurangan keberatan pajak
daerah
Solusi :
- Agar sosialisasi maupun penyuluhan tentang penyelesaian keberatan terhadap
objek pajak lebih intensif

1.1.13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah


Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah merupakan kegiatan
pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
pengurangan Pajak Daerah dan pembebasan Pajak Daerah, penghapusan NPWPD,
Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, dan penentuan batas minimal

988
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

omzet. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan


Potensi Pendapatan Daerah.
Indikator kinerja adalah jumlah dokumen hasil pemeriksaan. Sasaran kegiatan ini
adalah terlaksananya pemeriksaan Pajak Daerah dengan target yaitu 2 (dua)
dokumen. Kegiatan ini mendapatkan dukungan pagu anggaran sebesar Rp.
100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.187.000 atau
98,19 %. Dari target 2 (dua) dokumen yang telah ditetapkan, telah terealisasi
output kinerja sebanyak 35 dokumen laporan hasil pemeriksaan.
Dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak
Daerah, permasalahan yang muncul adalah sebagian Wajib Pajak tidak kooperatif
dalam proses pelaksanaan pemeriksaan Pajak oleh tim BAPENDA. Oleh karena itu
solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan mengikutsertakan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kejaksaan Negeri Ketapang dalam proses pelaksanaan
pemeriksaan Pajak Daerah.

Permasalahan :
- Tidak ada
Solusi :
- Tidak ada

1.1.14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Berupa Data Potensi
Pajak Daerah dan Dokumen Produk Hukum di bidang Pajak dan retribusi Daerah
yang bertujuan untuk terlaksananya Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi
Daerah Guna Meningkatkan PAD berlokasi di Kecamatan. kegiatan ini
diselenggarakan oleh Bidang Pengendalian dan pengembangan potensi
pendapatan daerah (P3D).
Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dimana target kinerja 1 laporan.
Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang jangka waktu
pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan
ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :
1. Kec. Air Upas
2. Kec. Delta Pawan
3. Kec. Jelai Hulu
4. Kec. Kendawangan
5. Kec. Manis Mata
6. Kec. Tumbang Titi
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar
Rp. 250.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp 37.676.000,- menjadi
sebesar Rp. 287.676.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
269.907.400,- atau 93,82 %

Permasalahan :
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
Solusi :

989
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.


- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.162
Ringkasan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI TINDAK
KINERJA KINERJA LANJUT
REKOMEN
DASI
DPRD
1 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
AN DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
1.1 PERENCANAAN,
PENGANGGARAN
DAN EVALUASI
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
1.1.1 Penyusunan 100% 43,61% Kurangnya SDM melakuka
Dokumen dan adanya n efisiensi
Perencanaan mutasi Pegawai
Perangkat Berkurang
Daerah dikarnakan
adanya
pergeseran
Dalam
pelaksanaan
kegiatan
memperhatikan
penetapan
kinerja serta
Anggaran Kas
Belanja yang
telah dibuat
sehingga
penyerapan
anggaran dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan bisa
dilaksanakan
tepat waktu.
1.1.2 Koordinasi dan 100% 17,50% Kurangnya SDM melakuka
Penyusunan dan adanya n efisiensi
Dokumen RKA- mutasi Pegawai
SKPD Berkurang

990
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dikarnakan
adanya
pergeseran
Dalam
pelaksanaan
kegiatan
memperhatikan
penetapan
kinerja serta
Anggaran Kas
Belanja yang
telah dibuat
sehingga
penyerapan
anggaran dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan bisa
dilaksanakan
tepat waktu.
1.1.3 Koordinasi dan 100% 65,72% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
1.1.4 Koordinasi dan 100% 61,38% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan
DPA- SKPD
1.1.5 Koordinasi dan 100% 66,56% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD
1.1.6 Koordinasi dan 100% 25,40% Kurangnya SDM melakuka
Penyusunan dan adanya n efisiensi
Laporan Capaian mutasi Pegawai
Kinerja dan Berkurang
Ikhtisar Realisasi dikarnakan
Kinerja SKPD adanya
pergeseran
Dalam
pelaksanaan
kegiatan
memperhatikan
penetapan
kinerja serta
Anggaran Kas
Belanja yang
telah dibuat
sehingga
penyerapan
anggaran dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan bisa
dilaksanakan
tepat waktu.
1.1.7 Evaluasi Kinerja 100% 46,22% Kurangnya SDM melakuka
Perangkat dan adanya n efisiensi
Daerah mutasi Pegawai
Berkurang
dikarnakan
adanya
pergeseran
Dalam
pelaksanaan
kegiatan
memperhatikan
penetapan

991
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kinerja serta
Anggaran Kas
Belanja yang
telah dibuat
sehingga
penyerapan
anggaran dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan bisa
dilaksanakan
tepat waktu.
1.2 ADMINISTRASI
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
1.2.1 Penyediaan Gaji 100% 95,65% Tdak Ada Tdak Ada
dan Tunjangan
ASN
1.2.2 Penyediaan 100% 100,00% Tdak Ada Tdak Ada
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
1.2.3 Pelaksanaan 100% 99,14% Tdak Ada Tdak Ada
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifi
kasi Keuangan
SKPD
1.2.4 Koordinasi dan 100% 100,00% Tdak Ada Tdak Ada
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1.2.5 Koordinasi dan 100% 100,00% Tdak Ada Tdak Ada
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan
/Triwulanan /
Semesteran
SKPD
1.3 ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PERANGKAT
DAERAH
1.3.1 Pengadaan 100% 96,34% Adanya Mutasi Akan di
Pakaian Dinas Pegawai evaluasi
untuk Tahun
Beserta Atribut
berikutnya
Kelengkapannya guna untuk
pemenuhan
capaian
target kinerja
1.3.2 Pendataan dan 100% 85,42% Tidak Ada Tidak Ada
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
1.3.3 Koordinasi dan 100% 60,00% Adanya Mutasi Permintaan
Pelaksanaan Pegawai Kekurangan
Pegawai ke
Sistem Informasi
BKPSDM
Kepegawaian Kab.
Ketapang
1.3.4 Pendidikan dan 100% 0.00% Adanya Mutasi Akan di
Pelatihan Pegawai evaluasi dan
diusulkan
Pegawai lagi di Renja
Berdasarkan Tahun
Tugas dan berikutnya
Fungsi guna untuk
pemenuhan

992
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

capaian
target kinerja
1.3.5 Bimbingan 100% 53,33% Tidak Ada Tidak Ada
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
1.4 ADMINISTRASI
UMUM
PERANGKAT
DAERAH
1.4.1 Penyediaan 100% 99,09% Banyak rusaknya alat merubah
Komponen listrik anggaran di
anggaran
Instalasi
perubahan
Listrik/Penerang sesuai
an Bangunan kebutuhan
Kantor
1.4.2 Penyediaan 100% 94,35% Banyak rusaknya alat merubah
Peralatan dan – alat studio untuk anggaran di
rapat anggaran
Perlengkapan
perubahan
Kantor sesuai
kebutuhan
1.4.3 Penyediaan 100% 93,02% Tidak Ada Tidak Ada
Bahan Logistik
Kantor
1.4.4 Penyediaan 100% 99,14% Kurang Optimalnya
Akan di
Barang Cetakan Penyediaan Barang
evaluasi dan
Cetakan dan
dan diusulkan
Penggandaan
Penggandaan lagi di Renja
dikarena
Tahun
berkurangnya
berikutnya
anggaran untuk
guna untuk
melakukan
pemenuhan
pencetakan dan
capaian
penggandaan
target kinerja
dokumen
1.4.5 Penyediaan 100% 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
1.4.6 Penyelenggaraa 100% 98,57% Tidak Ada Tidak Ada
n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.4.7 Dukungan 100% 99,60% Tidak Ada Tidak Ada
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
1.5 PENGADAAN
BARANG MILIK
DAERAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
1.5.1 Pengadaan 100% 100,00% Kurangnya kendaraan Akan di
Kendaraan dinas operasional evaluasi dan
atau lapangan diusulkan
Dinas
lagi di Renja
Operasional Tahun
atau Lapangan berikutnya
guna untuk
pemenuhan
capaian
target kinerja
1.5.2 Pengadaan 100% 88,24% Tidak Ada Tidak Ada
Mebel

993
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.5.3 Pengadaan 100% 95,06% Tidak Ada Tidak Ada


Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
1.5.4 Pengadaan 100% 96,29% Tidak Ada Tidak Ada
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
1.6 PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
1.6.1 Penyediaan Jasa 100% 99,88% Tidak Ada Tidak Ada
Surat Menyurat
1.6.2 Penyediaan Jasa 100% 91,59% Tidak Ada Tidak Ada
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
1.6.3 Penyediaan Jasa 100% 85,73% Tidak Ada Tidak Ada
Pelayanan
Umum Kantor
1.7 PEMELIHARAAN
BARANG MILIK
DAERAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
1.7.1 Penyediaan Jasa 100% 84,16%
Pemeliharaan, Akan di
evaluasi dan
Biaya diusulkan
Pemeliharaan lagi di Renja
dan Pajak Kurang Optimalnya
Tahun
Perawatan kendaraan
Kendaraan berikutnya
dinas/operasional
Perorangan guna untuk
pemenuhan
Dinas atau
capaian
Kendaraan target kinerja
Dinas Jabatan
1.7.2 Penyediaan Jasa 100% 93,73%
Pemeliharaan, Akan di
evaluasi dan
Biaya diusulkan
Pemeliharaan, lagi di Renja
Pajak, dan Kurang Optimalnya
Tahun
Perawatan kendaraan
Perizinan berikutnya
dinas/operasional
Kendaraan guna untuk
pemenuhan
Dinas
capaian
Operasional target kinerja
atau Lapangan
1.7.3 Pemeliharaan/R 100% 99,75% Tidak Ada Tidak Ada
ehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
1.7.4 Pemeliharaan/R 100% 77,92% Tidak Ada Tidak Ada
ehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
2 PROGRAM
PERENCANA

994
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

AN,
PENGENDAL
IAN DAN
EVALUASI
PEMBANGU
NAN
DAERAH
2.1 PENYUSUNAN
PERENCANAAN
DAN PENDANAAN
2.1.1 Analisis Kondisi 100 % 96,37% Tidak Ada Tidak Ada
Daerah,
Permasalahan,
dan Isu Strategis
Pembangunan
Daerah
2.1.2 Koordinasi 100 % 74,17% Tidak Ada Tidak Ada
Penelaahan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah dengan
Dokumen
Kebijakan
Lainnya
2.1.3 Pelaksanaan 100 % 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Konsultasi
Publik
2.1.4 Koordinasi 100 % 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Pelaksanaan
Forum
SKPD/Lintas
SKPD
2.1.5 Pelaksanaan 100 % 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Musrenbang
Kabupaten/Kota
2.1.6 Penyiapan 100 % 100,00% Tidak Ada Tidak Ada
Bahan
Koordinasi
Musrenbang
Kecamatan
2.1.7 Koordinasi 100 % 97,61% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan dan
Penetapan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
/Kota
2.2 ANALISIS DATA
DAN INFORMASI
PEMERINTAH
DAERAH BIDANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
2.2.1 Analisis Data 100% 96,01% Tidak Ada Tidak Ada
dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2.2.2 Pembinaan dan 100% 91,95% Tidak Ada Tidak Ada
Pemanfaatan
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
SKPD

995
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.2.3 Penyusunan 100% 98,01% Tidak Ada Tidak Ada


Profil
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.3 PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
2.3.1 Koordinasi 100% 93,26% Tidak Ada Tidak Ada
Pengendalian
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah di
Kabupaten/Kota
3. PROGRAM
KOORDINAS
I DAN
SINKRONISA
SI
PERENCANA
AN
PEMBANGU
NAN
DAERAH
3.1 KOORDINASI
PERENCANAAN
BIDANG
PEMERINTAHAN
DAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA
3.1.1 Asistensi 100% 99,44%
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan
3.1.2 Pelaksanaan 100% 99,83% Masih kurangnya a.Mengop
Monitoring dan tingkat capaian timalkan
Evaluasi kinerja pada sub. koordinasi
Penyusunan kegiatan terkait
Dokumen Pelaksanaan pelaksana
Perencanaan Monitoring dan an
Pembangunan Evaluasi berbagai
Perangkat Penyusunan kebijakan
Daerah Bidang Dokumen b.Meningk
Pemerintahan Perencanaan atkan
Pembangunan pemaham
Perangkat an kepada
Daerah Bidang OPD
Pemerintahan tentang
karena ; pentingny
a.Kurang a data
optimalnya c.Meningk
ketersediaan atkan
data di setiap komunikas
OPD untuk i dengan
menunjang kementeri
proses an terkait
perencanaan pelaksana

996
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

b.Kualitas an DAK
Dokumen Fisik dan
Monitoring dan Non Fisik
Evaluasi yang d.Melakuk
belum maksimal. an
review/ev
aluasi
triwulan
tahun
perencana
an
3.1.3 Koordinasi 100% 97,34% Masih kurangnya a.Pelaksan
Penyusunan tingkat capaian aan rapat
Dokumen kinerja pada koordinasi
Perencanaan kegiatan secara
Pembangunan Koordinasi berkala
Daerah Bidang Penyusunan b.Mengop
Pembangunan Dokumen timalkan
Manusia (RPJPD, Perencanaan fungsi
RPJMD dan Pembangunan instrumen
RKPD) Daerah Bidang untuk
Pembangunan menilai
Manusia (RPJPD, kinerja
RPJMD dan program/k
RKPD) karena egiatan
baru tersedia 2 yang
Dokumen dari 6 implemen
Dokumen yang di tatif
targetkan. c.Memaksi
Permasalahan malkan
yang terjadi ketersedia
dalam an data
pencapaian dan
sasaran dan informasi
penyelenggaraan dalam
urusan adalah berbagai
sebagai berikut; sektor
a. Belum dengan
optimalnya menjalin
koordinasi antar koordinasi
perangkat daerah secara
dan dengan berkala
berbagai dengan
stakeholder BPS dan
terkait OPD
pelaksanaan d.Pengopti
berbagai malan
kebijakan anggaran
b. Belum yang
maksimalnya tersedia
ketersediaan serta
data dan pengangg
informasi dalam aran
berbagai sektor, kembali
diantaranya data kegiatan
terkait program / prioritas
kegiatan yang
penanggulangan tertunda
kemiskinan di Tahun
c.Menu – menu Angaran
dalam SIPD masih 2022
dalam tahap
pengembangan,
sehingga dalam
perjalanannya
terdapat
pemutakhiran -
pemutakhiran

997
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

untuk
menyesuaikan
dengan
kebutuhan
Pemerintah
Daerah dan
dinamika regulasi
yang ada
(Permendagri
Nomor 77 Tahun
2020)
d.Belum
optimalnya
koordinasi antara
institusi
perencana
dengan
pemegang
otoritas
penganggaran
untuk menjaga
konsistensi
antara
perencanaan dan
penganggaran
3.1.4 Koordinasi 100% 96,53% Masih kurangnya a.Pelaksan
Pelaksanaan tingkat capaian aan
Sinergitas dan kinerja pada sub. berbagai
Harmonisasi kegiatan forum
Perencanaan Koordinasi yang
Pembangunan Pelaksanaan melibatka
Daerah Bidang Sinergitas dan n banyak
Pembangunan Harmonisasi pihak
Manusia Perencanaan dilaksanak
Pembangunan an secara
Daerah Bidang tatap
Pembangunan muka
Manusia karena dengan
dari target yang jumlah
ditetapkan, baru terbatas
tersedia 1 dan
Dokumen dari 3 protokol
Dokumen yang di kesehatan
targetkan. ketat,
Permasalahan serta
yang terjadi didamping
dalam i
pencapaian pelaksana
sasaran dan an secara
penyelenggaraan daring
urusan adalah dengan
sebagai berikut : mengopti
a. Belum malkan
optimalnya berbagai
koordinasi antar media
perangkat daerah yang
dan dengan tersedia
berbagai b.
stakeholder
terkait Mengopti
pelaksanaan malkan
berbagai koordinasi
kebijakan. Seperti terkait
dalam hal pelaksana
Pelaksanaan an
program KIAT berbagai
Guru dan Sekolah kebijakan
Penggerak, c.

998
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

koordinasi
pengarusutamaa Melaksana
n gender, kan rapat
koordinasi Kota koordinasi
Layak Anak, serta tim teknis
intervensi secara
terhadap berkala
stunting Memaksi
b. Perlu malkan
dimaksimalkanny ketersedia
a ketersediaan an data
data dan dan
informasi dalam informasi
berbagai sektor, dalam
diantaranya data berbagai
terkait program / sektor.
kegiatan Diantaran
intervensi ya untuk
Stunting, serta pengukura
data untuk n status
pengukuran gizi akan
Indeks dilakukan
Pemberdayaan koordinasi
Perempuan (IDG) intensif
dengan
instansi /
perangkat
daerah
terkait.
Kemudian
untuk
program /
kegiatan
Pemberda
yaan
Perempua
n dan
Perlindung
an Anak
akan
dilakukan
Rakor
Penanggul
angan
Kemiskina
n di tahun
2023
secara
rutin. Dan
untuk
mengopti
malkan
sosialisasi
Sekolah
Penggerak
oleh
instansi /
perangkat
daerah
terkait.
3.2 KOORDINASI
PERENCANAAN
BIDANG
PEREKONOMIAN
DAN SDA (SUMBER
DAYA ALAM)
3.2.1 Koordinasi 100% 99,52% Akses Tetap
Penyusunan infrastruktur melaksana

999
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dokumen jalan menuju kan


Perencanaan desa-desa kegiatan
Pembangunan sebagai lokus untuk
Daerah Bidang penyusunan mencapai
Perekonomian dokumen tidak hasil yang
(RPJPD, RPJMD baik, sehingga maksimal
dan RKPD) mempersulit
dalam
pengumpulan
data.
3.2.2 Asistensi 100% 96,62% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian
3.2.3 Pelaksanaan 100% 99,65% 1.Lokasi
Monitoring dan perencanaan
Evaluasi pembangunan
Penyusunan yang tidak akurat
Dokumen sehingga
Perencanaan mempersulit
Pembangunan dalam
Perangkat pengambilan
Daerah Bidang data
Perekonomian 2.Rencana
pembangunan
yang diusulkan
tidak memiliki
kelompok
penerima
manfaat yang
jelas.
3.2.4 Koordinasi 100% 99,75% Tidak Ada Tidak Ada
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian
3.2.5 Koordinasi 100% 99,49% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)
3.2.6 Asistensi 100% 95,48% Tidak Ada Tidak Ada
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
SDA
3.2.7 Pelaksanaan 100% 98,13% 1.Kurangnya 1.Setiap
Monitoring dan sosialisasi dan pekerjaan
Evaluasi informasi tentang yang akan
Penyusunan keberadaan dan dilaksanak
Dokumen pelaksanaan an di
Perencanaan kegiatan di Kecamata
Pembangunan wilayah kerja n
Perangkat pihak kecamatan sebaiknya

1000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Daerah Bidang sehingga dapat


SDA menimbulkan diinformas
keluhan dari ikan dan
masyarakat disosialisa
2.Upaya sikan
transparansi terlebih
kepada dahulu
masyarakat kepada
dirasakan masih pihak
kurang optimal Kecamata
mengingat masih n.
banyak di 2.Melakuk
temukan an
pelaksanaan Pemasang
pekerjaan yang an Papan
tidak dilengkapi Informasi
pemasangan Proyek di
papan informasi setiap
kegiatan di lokasi pekerjaan.
pekerjaan selama 3.Meningk
pelaksanaan atkan
kegiatan. system
3.Ditemukan pengawas
beberapa paket an proyek.
pekerjaan yang 4.Meningk
terlihat kurang atkan
memuaskan kualitas
kualitas pekerjaan
pekerjaannya. agar
Hal ini berfungsi
diperkiraan ada dengan
kaitannya dengan baik
lemahnya system
pengawasan
internal proyek,
pelaksanaan
pekerjaan yang
kurang
memperhatikan
ketentuan dalam
kesepakatan
kontrak kerja.
4.Pasca
pelaksanaan
proyek ada
fasilitas – fasilitas
yang belum
berfungsi dengan
baik dan
ditemukan
banyak paket –
paket pekerjaan
yang masih perlu
dilanjutkan
pelaksanaannya.
3.2.8 Koordinasi 100% 99,02% Tidak Ada Tidak Ada
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA
3.3 KOORDINASI
PERENCANAAN
BIDANG
INFRASTRUKTUR
DAN

1001
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KEWILAYAHAN

3.3.1 Pelaksanaan 100% 98,93% 1.Adanya 1.Setiap


Monitoring dan Keluhan dari pekerjaan
Evaluasi pihak Kecamatan yang akan
Penyusunan yang tidak dilaksanak
Dokumen diberitahu atau an di
Perencanaan diinformasikan Kecamata
Pembangunan tentang n
Perangkat keberadaaan dan sebaiknya
Daerah Bidang pelaksanaan dapat
Infrastruktur kegiatan di diinformas
wilayah kerja ikan ke
mereka. pihak
2.paya Kecamata
transparansi n.
kepada 2.Pemasa
masyarakat ngan
dirasakan masih Papan
kurang optimal Informasi
mengingat masih Proyek di
banyak di setiap
temukan pekerjaan.
pelaksanaan 3.Meningk
pekerjaan yang atkan
tidak dilengkapi system
pemasangan pengawas
papan informasi an proyek.
kegiatan di lokasi 4.Meningk
pekerjaan selama atkan
pelaksanaan kualitas
kegiatan. pekerjaan
3.Ditemukan agar
beberapa paket berfungsi
pekerjaan yang dengan
terlihat kurang baik
memuaskan
kualitas
pekerjaannya.
Hal ini
diperkiraan ada
kaitannya dengan
lemahnya system
pengawasan
internal proyek,
pelaksanaan
pekerjaan yang
kurang
memperhatikan
ketentuan dalam
kesepakatan
kontrak kerja.
4.Pasca
pelaksanaan
proyek ada
fasilitas – fasilitas
yang belum
berfungsi dengan
baik dan
ditemukan
banyak paket –
paket pekerjaan
yang masih perlu
dilanjutkan
pelaksanaannya.

1002
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.3.2 Koordinasi 100% 98,45% Masih belum meningkat


Penyusunan meratanya kan /
Dokumen pembangunan memfokus
Perencanaan infrastruktur di kan
Pembangunan Kabupaten pembangu
Daerah Bidang Ketapang nan
Kewilayahan infrastrukt
(RPJPD, RPJMD ur untuk
dan RKPD) memicu
pertumbu
han
ekonomi
dan
meningkat
kan
kesejahter
aan
masyaraka
t.
3.3.3 Koordinasi 100% 92,14% Tidak Ada Tidak Ada
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Kewilayahan

Tabel 2.163
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,73 5,23 Persen

2. Indeks Gini 0,260 0,261 Nilai

3. Tingkat Kemiskinan 10,16 9,39 Persen

4. Indeks Infrastruktur Daerah 68,48 69,95 Nilai

5. Indeks Pembangunan Manusia 68,86 67,92 Nilai

1003
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.164
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Presentase Keterpaduan Antara 100 100 %
Dokumen Perencanaan

2. Presentase Ketercapaian Sasaran 60 60 %


Daerah

Tabel 2.165
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Perencanaan, Presentase Keselarasan 100 100 %


Pengendalian Dan Evaluasi RKPD Terhadap RPJMD
Pembangunan Daerah
Persentase Keselarasan 90 90 %
Renstra OPD terhadap
RPJMD
2. Program Koordinasi dan Persentase Capaian Kinerja 60 60 %
Sinkronisasi Perencanaan Sasaran Pembangunan
Pembangunan Daerah RPJMD yang Mencapai
Target

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah tersusunya dokumen perjanjian kinerja, renja dan renstra,
kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Ketapang tahun 2022
sebesar Rp. 25.449.240.00,- setelah perubahan berkurang menjadi
Rp. 13.449.240,00.- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar
Rp. 5.865.000,00.- atau sebesar 43.61 %.

Permasalahan :
Kurangnya SDM dan adanya mutasi Pegawai
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Dalam pelaksanaan kegiatan memperhatikan penetapan kinerja serta Anggaran
Kas Belanja yang telah dibuat sehingga penyerapan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu.

1004
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
melakukan efisiensi

1.1.2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam penyusunan dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kegiatan
ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 13.000.000,00,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 8.000.000,00.-
dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.400.000,00.- atau sebesar
17.50 %.
Permasalahan :
Kurangnya SDM dan adanya mutasi pegawai
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Dalam pelaksanaan kegiatan memperhatikan penetapan kinerja serta Anggaran
Kas Belanja yang telah dibuat sehingga penyerapan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu.
Solusi : melakukan efisiensi

1.1.3. Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam penyusunan dokumen
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kegiatan
ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 13.000.000,00,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 8.000.000,00.-
dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.257.500,00.- atau sebesar
65,72 %.
Permasalahan :
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Solusi :
- melakukan efisiensi

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam penyusunan dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang sebesar Rp.
13.000.000,00,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 8.000.000,00.- dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.910.500,00.- atau sebesar 61,38 %.
Permasalahan :
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Solusi :
melakukan efisiensi

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1005
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam penyusunan dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang sebesar Rp.
13.000.000,00,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 8.000.000,00.- dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.325.500,00.- atau sebesar 66.56 %.
Permasalahan :
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Solusi :
melakukan efisiensi

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 28.080.944,00,-
setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 13.560.944,00.- dengan realisasi
penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.445.000,00.- atau sebesar 25,40 %.
Permasalahan :
Kurangnya SDM dan adanya mutasi pegawai
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Dalam pelaksanaan kegiatan memperhatikan penetapan kinerja serta Anggaran
Kas Belanja yang telah dibuat sehingga penyerapan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu.
Solusi :
melakukan efisiensi

1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. target fisik dari
kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang sebesar Rp.
75.900.984,00,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 30.180.984,00.-
dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.950.000,00.- atau sebesar
46.22%.
Permasalahan :
Kurangnya SDM dan adanya mutasi pegawai Berkurang dikarnakan adanya
pergeseran. Dalam pelaksanaan kegiatan memperhatikan penetapan kinerja serta
Anggaran Kas Belanja yang telah dibuat sehingga penyerapan anggaran dalam
rangka pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu.
Solusi :
Melakukan efesiensi

1.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1006
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 6.020.513.938,00- setelah perubahan berkurang menjadi Rp.
5.751.333.938,00.- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
5.501.014.446,00.- atau sebesar 95,65 %. Tager fisik dari kegiatan ini
terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang tidak terdapat masalah
dan hambatan dalam kegiatan ini.
Permasalahan :
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Solusi :
melakukan efisiensi

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 326.400.000,00- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 290.700.000,00.-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 290.700.000,00.- atau sebesar
100 %. Tager fisik dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran gaji tenaga kontrak
di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang
tidak terdapat masalah dan hambatan dalam kegiatan ini.
Permasalahan : -
Solusi : -

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 105.000.000,00- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
104.098.520,00.- atau sebesar 99,14 %. Tager fisik dari kegiatan ini tersusunya
dokumen laporan SPJ Fungsional setiap bulannya.
Permasalahan : -
Solusi : -

1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 31.900.000,00- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 16.261.850,00.-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.261.850,00.- atau sebesar
100,00 %. Target fisik dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen laporan akhir
tahun yang akurat dan tepat waktu.
Permasalahan :
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Solusi :

1007
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Melakukan efisiensi kegiatan

1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /


Semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub Bagian Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022
kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Kabupaten Ketapang sebesar
Rp. 9.197.500,00- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
9.197.500,00.- atau sebesar 100 %. Target fisik dari kegiatan ini adalah tersusunya
dokumen laporan triwulan yang akurat.
Permasalahan : Tidak ada
Solusi : -

1.3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH


1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten ketapang. Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp
76.632.000.00,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 187.550.000.00,-
dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 180.680.250.00,- atau sebesar
96.34 %. Target fisik dari kegiatan ini adalah terpenuhinya perlengkapan kantor
seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Olahraga. Dan Pakaian Batik terdapat
hambatan dalam kegiatan dikarenakan jumlah pegawai yang menjadi target
berubah dikarenakan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara.
Permasalahan :
Adanya Mutasi Pegawai
Solusi :
Akan di evaluasi untuk Tahun berikutnya guna untuk pemenuhan capaian target
kinerja akhir Renstra 2021 – 2026 .

1.3.2. Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten ketapang. Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp
5.000.000.00,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 12.500.000,00,- dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 10.677.150.00,- atau sebesar 85.42 %.
namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % dengan terpenuhinya target
kegiatan berupa usulan kenaikan pangkat ASN, usulan kenaikan gaji berkala ASN,
dan SKP ASN tahun Anggaran 2022 . Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan ini.
Permasalahan : -
Solusi : -

1.3.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang. Pada tahun Anggaran 2022 kegiatan
ini mendapat Dukungan Dana APBD Murni sebesar Rp. 4.200.000.00,- setelah

1008
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perubahan bertambah menjadi Rp.18.000.000.00,- adapun realisasi belanja


sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp.10.800.000.00,- atau 60,00 % . Kalau
dilihat dari aspek realisasi keuangan hanya 60.00 % namun pelaksanaan fisiknya
telah mencapai 100 % dengan terpenuhinya target kegiatan berupa pembayaran
Honorarium PNS dimana Dana telah teranggarkan untuk 2 orang pada tahun
Anggaran 2022 terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan
adannya mutasi pegawai .
Permasalahan :
Adanya Mutasi Pegawai
Solusi :
Tahun 2024 anggaran kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan ASN yang ada

1.3.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang. pada Anggaran 2022 Kegiatan ini
mendapat dukungan dana APBD Murni sebesar Rp. 47.958.182.00,- setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. -,- terdapat hambatan dan masalah dalam
kegiatan ini.
Permasalahan :
Adanya Mutasi
Solusi :
Tahun 2023 kegiatan tersebut akan diusukan kembali

1.3.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022 kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni sebesar Rp.47.958.182.00,-
setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 75.000.000.00,- dengan realisasi
penggunaan Dana sampai akhir Desember sebesar Rp. 40.000.000.00,- atau
53,33%. Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur pegawai yang ditugaskan mengikuti bimbingan teknis dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Permasalahan :
Adanya mutasi Pegawai
Solusi :
Melakukan efisiensi kegiatan

1.4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH


1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang
pada Anggaran 2022. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar
Rp.9.391.269.00,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 19.391.269.00,-
adapun realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp.
19.215.075.00,- atau 99.09 %, pelaksanaan Fisik dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama
satu tahun Anggaran. Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini.
Permasalahan :

1009
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Instalasi alat listrik yang rusak


Solusi :
Anggaran tahun berikutnya akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan listrik
yang ada

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang
pada Anggaran 2022. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar
Rp.15.000.000.00,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 3.000.000.00,-
adapun realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp.
2.830.500.00,- atau 94.35 %, pelaksanaan Fisik dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya alat studio penunjang sarana dan prasarana rapat kantor. Tidak ada
hambatan dalam kegiatan ini.
Permasalahan : -
Solusi :-

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
Pada Anggaran 2022 Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD Murni sebesar
Rp. 179.458.300.00,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp.269.458.300.00,-
adapun realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar
Rp.250.643.405.00,- atau 93,02 %, Pelaksanaan fisik dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 45 jenis barang, terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman Aparatur sebanyak 57 orang, Honorarium
Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan sebanyak 2 orang dan terciptanya suasana
lingkungan kantor yang bersih dan kondusif dalam pelaksanaan pekerjaan selama
setahun (12 bulan) untuk 17 Ruangan sebagai penunjang efektifitas pelaksanaan
pekerjaan selama satu tahun Anggaran. Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini.
Permasalahan :
Terdapat satu ASN jabatan PPTK yang tidak terealisasi honorrariumnya
Solusi :
Penyesuaian aggaran tahun berikutnya agar lebih akurat.

1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
Pada Anggaran 2022. Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD sebesar
Rp.12.094.425.00,- adapun realisasi anggaran sampai bulan Desember 2022
sebesar Rp.11.990.000.00,- atau 99.14 %, pelaksanaan Fisik dari kegiatan ini
adalah terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun
Anggaran. Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini.
Permasalahan :
Kurang Optimalnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dikarena
berkurangnya anggaran untuk melakukan pencetakan dan penggandaan
dokumen.

Solusi :

1010
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Akan di evaluasi dan diusulkan lagi di Renja Tahun berikutnya guna untuk
pemenuhan capaian target kinerja akhir Renstra 2022 – 2026.

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. pada Anggaran 2022
Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD Murni sebesar Rp.15.840.000.00,-
setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 1.400.000,00,- adapun realisasi
Anggaran sampai bulan Desember 2022, sebesar Rp. 1.400.000.00,- atau 100 %.
namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % dengan Target kegiatan
berupa kebutuhan Surat Kabar, Majalah dan Iklan selama dua belas bulan pada
Anggaran 2022. Tidak ada hambatan dan masalah dalam kegiatan ini.
Permasalahan :
Berkurang dikarnakan adanya pergeseran
Solusi :
Melakukan efisiensi kegiatan

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Penyusunan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. pada Anggaran
2022 Kegiatan ini mendapat dukungan dana APBD Murni sebesar Rp.
206.033.000.00,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 356.033.000.00,-
dengan realisasi penggunaan Dana sampai akhir Desember 2022 sebesar Rp.
350.943.474.00,- atau 98,57%. namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 %
dengan Target fisik dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Rakor Kerja sebagai
penunjang kelancaran tugas selama dua belas bulan. Tidak ada hambatan dan
masalah dalam kegiatan ini.
Permasalahan : -
Solusi : -

1.4.7. Dukungan Pelaksanaan Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik


pada SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang Pada Anggaran 2022 Kegiatan ini
Mendapat dukungan Dana APBD setelah perubahan Rp. 50.000.000.00 dengan
realisasi penggunaan sebesar Rp. 49.800.000.00,- atau 99,60% dengan Target fisik
dari kegiatan ini adalah terpenuhinya dukungan sistem pemerintah berbasis
elektronik pada SKPD.
Permasalahan : -
Solusi :-

1.5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH


DAERAH
1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten. pada Anggaran 2022 kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD Perubahan Kabupaten Ketapang
Tahun 2022 sebesar Rp. 187.500.000.00,- dengan realisasi penggunaan Dana

1011
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sampai akhir Desember sebesar Rp. 187.500.000.00,- atau 100,00% dengan Target
fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas operasional atau
lapangan untuk operasional kegiatan kantor sebanyak 9 unit . Tidak terdapat
hambatan dan masalah dalam kegiatan ini.
Permasalahan :
Kurangnya kendaraan dinas operasional atau lapangan
Solusi :
merubah anggaran di anggaran perubahan sesuai kebutuhan

1.5.2. Pengadaan Meubelair.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten ketapang. pada anggaran 2022 Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 15.070.000.00,- dan
setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 65.070.000.00,- dengan realisasi
penggunaan Dana sampai ahir Desember sebesar Rp. 57.415.000.00,- atau 88,24%
namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % Target fisik dari kegiatan ini
adalah tersedianya meja, kursi dan almari untuk sarana dan prasarana penunjang
administrasi kantor sebanyak 22 Buah . Tidak terdapat hambatan dan masalah
dalam kegiatan ini .
Permasalahan : -
Solusi : -

1.5.3. Pengadaan Saranan Dan Prasarana Gedung Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten ketapang. Kegiatan ini mendapatkan alokasi
dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp
7.590.000.00,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 7.215.000.00,-
atau sebesar 95.06%, namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % .Target
fisik dari kegiatan ini adalah terpenuhinya perlengkapan kantor seperti alat – alat
rumah tangga penunjang administrasi perkantoran. Tidak terdapat hambatan
dalam kegiatan.
Permasalahan : Tidak ada
Solusi : -

1.5.4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD murni sebesar Rp 62.294.400.00,-
setelah perubahan berkurang menjadi Rp 455.387.400.00,- dengan realisasi
penggunaan anggaran sebesar Rp 438.514.7250.00,- atau sebesar 96.29 %,
namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % .Target fisik dari kegiatan ini
adalah terpenuhinya pengadaan Komputer, Printer, Kelengkapan Komputer, Alat-
alat- studio, alat ukur dan alat-alat keamanan. Tidak terdapat hambatan dan
masalah dalam kegiatan ini.
Permasalahan : Tidak ada
Solusi : -

1012
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH


1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbagian Umum Kepegawaian
dan Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah tercapainya kelancaran pengelolaan
administrasi serta pengiriman surat menyurat dan kegiatan ini mendapat alokasi
pendukungan dana APBD tahun 2022 murni sebesar Rp. 18.623.000.00,- dengan
realisasi penggunaan dana Rp.18.600.000.00,- persentase 99,88%, namun
pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % .Target fisik dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya jasa surat menyurat.
Permasalahan : -
Solusi : -

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada tahun Anggaran
2022 kegiatan ini mendapat Dukungan Dana APBD Murni sebesar Rp.
193.188.000.00,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 170.520.000.00,-
dengan realisasi penggunaan Dana sampai ahir Desember sebesar Rp.
156.540.731.00,- atau 91,59% namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 %
dengan terpenuhinya target kegiatan berupa kebutuhan Jasa Komunikasi , Air,
Listrik dan Internet selama dua belas bulan (8 jaringan) pada tahun Anggaran
2022 tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Permasalahan : Tidak ada
Solusi : -

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang Pada Anggaran 2022. Kegiatan ini
Mendapat dukungan Dana APBD Sebesar Rp. 91.823.459.00,- dan setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. 30.623.459.00,- dengan realisasi penggunaan
Dana sampai ahir Desember sebesar Rp. 26.253.012.00,- atau 85,73% namun
pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100 % Target fisik dari kegiatan ini berupa
pembayaran PNS dimana Dana telah teranggarkan untuk 11 orang tenaga
honorer dan prasarana dan sarana untuk memenuhi protokol kesehatan
dilingkungan kantor pada tahun Anggaran 2022 tidak terdapat hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan ini.
Permasalahan : Tidak ada
Solusi : -

1.7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH


DAERAH
1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022, kegiatan ini

1013
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.114.375.700.00,- dan


setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 139.375.700.00,- dengan realisasi
penggunaan Dana sampai ahir Desember sebesar Rp. 117.305.201.00,- atau
84,16% ini dikarenakan adanya penyesuaian Pembayaran Pajak, belanja jasa
service, bahan bakar minyak/gas dan pelumas. Target fisik dari kegiatan ini
adalah terpeliharanya dengan baik kondisi kendaraan dinas/operasional di
Bappeda Kabupaten Ketapang sebanyak 26 unit dengan target pencapaian
sebesar 100% terdapat efisiensi belanja pembayaran pajak sebesar 14,77 %
Permasalahan : Tidak Ada
Solusi : -

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan


Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022, kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 114.375.700.00,- dan
setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 139.375.700.00,- dengan realisasi
penggunaan Dana sampai ahir Desember sebesar Rp. 135.325.736.00,- atau
93,73% namun pelaksanaan fisiknya telah mencapai 100% ini dikarenakan adanya
penyesuaian belanja jasa service, bahan bakar minyak/gas dan pelumas. Target
fisik dari kegiatan ini adalah terpeliharanya dengan baik kondisi kendaraan
dinas/operasional di lapangan terdiri dari 5 unit kendaraan dinas roda empat
dengan target pencapaian sebesar 100%.
Permasalahan : Tidak Ada
Solusi : -

1.7.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Bappeda Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022. Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD murni Kabupaten Ketapang Tahun
2022 sebesar Rp 171.453.000.00,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp
521.453.000.00,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp
520.124.000.00,- atau sebesar 99.75 %. Target fisik dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kondisi gedung yang terpelihara dengan baik. Tidak terdapat
hambatan dalam kegiatan.
Permasalahan : Tidak ada
Solusi : -

1.7.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor


atau bangunan lainnya .
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada subbag Umum Kepegawaian dan
Perlengkapan Kabupaten Ketapang. Pada anggaran 2022 Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 65.725.471.00,- dengan
realisasi penggunanaan anggaran sebesar Rp. 51.216.450.00,- atau sebesar
77.92 %. Target fisik dari kegiatan ini adalah terpeliharanya dengan baik kondisi
perlengkapan dan peralatan gedung kantor di Bappeda Kabupaten Ketapang
terdapat efisiensi belanja pembayaran pajak sebesar Rp.29,18 %.
Permasalahan : Tidak Ada

1014
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi : -

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN


DAERAH
2.1. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDANAAN
2.1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang. Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian Kabupaten
Ketapang. Target kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Analisis
Pembangunan Daerah. Sub Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana DAU
sebesar Rp. 2.360.000.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp
2.274.381.705,- atau sebesar 96,37%.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.1.2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan


Dokumen Kebijakan Lainnya
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
33.600.000,- setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 6.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 4.450.000,- atau 74.17%.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.1.3. Pelaksanaan Konsultasi Publik


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang. Kegiatan Konsultasi Publik dilaksanakan di Hotel Grand Zuri,
Target fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Forum Konsultasi
Publik. Target Terlaksananya Kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan target
pencapaian sebesar 100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 83.250.000,- setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. 58.227.500,- dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp 58.227.500,- atau sebesar 100%.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen
Pelaksanaan Forum SKPD. Target Dokumen Kegiatan Forum SKPD dengan target

1015
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pencapaian sebesar 100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 74.800.000,- setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. 40.700.000,- dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp 40.700.000,- atau sebesar 100%.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.1.5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya data usulan
program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan/RKPD Kabupaten
ketapang Tahun 2023 dan Target jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan
musrenbang RKPD. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Murni
Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 251.351.000,- setelah perubahan
berkurang menjadi Rp. 152.035.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran
sebesar Rp 152.035.000,- atau sebesar 100 %.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.1.6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya data usulan
program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan/RKPD Kabupaten
ketapang Tahun 2023 dan Target jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan
musrenbang Kecamatan serta Usulan Prioritas Kecamatan dengan target
pencapaian sebesar 100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp 75.000.000,- setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. 31.733.300,- dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp 31.733.300,- atau sebesar 100 %.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.1.7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan


Daerah Kabupaten /Kota
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya tersedianya
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini mendapat alokasi
dukungan dana APBD Murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.
544.837.171,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 934.142.371,- dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 911.779.466,- atau sebesar 97,61%.
Permasalahan :
Tidak Ada

1016
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Tidak Ada

2.2. ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERENCANAAN


PEMBANGUNAN DAERAH
2.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Ketapang, Target fisik dari
kegiatan ini tersedianya Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan yang direncanakan sebanyak 1 (satu) dokumen data, dengan
realisasi sebanyak 1 (satu) dokumen data atau 100%. Kegiatan ini mendapat
alokasi dukungan dana APBD murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp.
23.843.555,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 123.843.555,- dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 118.898.500,- atau sebesar 97.61 %.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.2.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan


SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Ketapang, Target fisik dari
kegiatan ini Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, dengan realisasi sebanyak 49
Perangkat Daerah atau 100%. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebesar Rp. 320.000.000,- setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. 170.000.000,- dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp. 156.314.664,- atau sebesar 91,95 %.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

2.2.3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Ketapang, Target Kegiatan ini
adalah tersedianya Video Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Buku
Satu Tahun Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2021-2026.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD murni Kabupaten Ketapang
Tahun 2022 sebesar Rp. 53.360.000,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp.
396.945.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 389.031.440,-
atau sebesar 98,01 %.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

1017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.3. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN


PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
di Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Ketapang, Target Kegiatan ini
adalah tersedianya Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan dari
Perangkat Daerah. Target Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan dari OPD.
Laporan yang disusun dengan target pencapaian sebesar 100%. Kegiatan ini
mendapat alokasi dukungan dana APBD murni Kabupaten Ketapang Tahun 2022
sebesar Rp. 123.187.105,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp.
220.715.428,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 205.847.000,-
atau sebesar 93,26 %.
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DAERAH
3.1. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
3.1.1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang dimana target fisik kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan
capaian kinerja 1 dokumen.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana sebesar Rp. 104.000.000,- dan tidak
mengalami perubahan dimana realisasi anggaran sebesar Rp 103.415.715.- atau
99.44%.
Permasalah:
Tidak ada permasalahan didalam kegiatan ini.
Solusi: -

3.1.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan


Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang dimana target fisik kegiatan ini adalah 1 Dokumen hasil
Koordinasi dan Monitoring dan dokumen Renja Perangkat daerah dengan capaian
kinerja 1 dokumen.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana sebesar Rp. 196.828.405,- tidak
mengalami perubahan dimana realisasi anggaran sebesar Rp 196.496.595.- atau
99.83%.
Permasalah :
Masih kurangnya tingkat capaian kinerja pada sub. kegiatan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan karena ;
1. Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap OPD untuk menunjang proses
perencanaan

1018
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Kualitas Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang belum maksimal.

Solusi :
1. Mengoptimalkan koordinasi terkait pelaksanaan berbagai kebijakan
2. Meningkatkan pemahaman kepada OPD tentang pentingnya data
3. Meningkatkan komunikasi dengan kementerian terkait pelaksanaan DAK Fisik
dan Non Fisik
4. Melakukan review/evaluasi triwulan tahun perencanaan

3.1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang dimana target fisik kegiatan ini adalah 1 Dokumen RPKD, 1
Dokumen RAT, 2 Dokumen kerjasama dengan BPS, 1 Dokumen Rencana Definitif,
1 Dokumen LP2KD dengan capaian kinerja 2 dokumen.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana sebesar Rp. 407.723.000,- dan
mengalami perubahan menjadi Rp. 529.479.000,- dengan realisasi sebesar Rp
515.403.055.- atau 97.34%.
Permasalah :
Masih kurangnya tingkat capaian kinerja pada kegiatan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) karena baru tersedia 2 Dokumen dari 6 Dokumen yang
di targetkan. Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan
penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut;
1. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan dengan berbagai
stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan
2. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi dalam berbagai sektor,
diantaranya data terkait program / kegiatan penanggulangan kemiskinan
3. Menu – menu dalam SIPD masih dalam tahap pengembangan, sehingga dalam
perjalanannya terdapat pemutakhiran - pemutakhiran untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dinamika regulasi yang ada
(Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)
4. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran

Solusi :
1. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala
2. Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan
yang implementatif
3. Memaksimalkan ketersediaan data dan informasi dalam berbagai sektor
dengan menjalin koordinasi secara berkala dengan BPS dan OPD
4. Pengoptimalan anggaran yang tersedia serta penganggaran kembali kegiatan
prioritas yang tertunda di Tahun Angaran 2022

3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan


Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang dimana target fisik kegiatan ini adalah 1 dokumen,Memuat

1019
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3( laporan Laporan Stunting, KIAT Guru, dan Laporan Kegiatan Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan capaian kinerja 1 dokumen.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana sebesar Rp. 199.423.000,- dan
mengalami perubahan menjadi Rp. 77.673.000,- dengan realisasi sebesar Rp
74.980.980,- atau 96.53%.
Permasalah:
Masih kurangnya tingkat capaian kinerja pada sub. kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia karena dari target yang ditetapkan, baru tersedia 1
Dokumen dari 3 Dokumen yang di targetkan. Permasalahan yang terjadi dalam
pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan dengan berbagai
stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan. Seperti dalam hal
Pelaksanaan program KIAT Guru dan Sekolah Penggerak, koordinasi
pengarusutamaan gender, koordinasi Kota Layak Anak, serta intervensi
terhadap stunting
2. Perlu dimaksimalkannya ketersediaan data dan informasi dalam berbagai
sektor, diantaranya data terkait program / kegiatan intervensi Stunting, serta
data untuk pengukuran Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)

Solusi :
1. Pelaksanaan berbagai forum yang melibatkan banyak pihak dilaksanakan
secara tatap muka dengan jumlah terbatas dan protokol kesehatan ketat,
serta didampingi pelaksanaan secara daring dengan mengoptimalkan berbagai
media yang tersedia
2. Mengoptimalkan koordinasi terkait pelaksanaan berbagai kebijakan
3. Melaksanakan rapat koordinasi tim teknis secara berkala
Memaksimalkan ketersediaan data dan informasi dalam berbagai sektor.
Diantaranya untuk pengukuran status gizi akan dilakukan koordinasi intensif
dengan instansi / perangkat daerah terkait. Kemudian untuk program /
kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilakukan
Rakor Penanggulangan Kemiskinan di tahun 2023 secara rutin. Dan untuk
mengoptimalkan sosialisasi Sekolah Penggerak oleh instansi / perangkat
daerah terkait.

3.2. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER


DAYA ALAM)
3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Target Kegiatan ini
adalah tersusunnya Dokumen Penyusunan Potensi Investasi Kecamatan Tumbang
Titi dan Kecamatan Kendawangan Tahun 2022. Sub Kegiatan ini mendapatkan
alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp. 144.000.000,- sedangkan
perubahan sebesar Rp. 151.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 151.185.000,-
atau 99,52%.
Permasalahan :
1. Akses infrastruktur jalan menuju desa-desa sebagai lokus penyusunan
dokumen tidak baik, sehingga mempersulit dalam pengumpulan data.

1020
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
1. Tetap melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal.

3.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah


Bidang Perekonomian
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
Target Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Kegiatan Rapat Bidang
Perekonomian. Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni
sebesar Rp. 25.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 20.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 19.323.500,- atau 96,62%.
Permasalahan : -
Solusi : -

3.2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan


Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, SDA dan LH Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah
tersusunnya Dokumen Rencana Definitif Kegiatan Perangkat Daerah Dibawah
Koordinasi Bidang Ekonomi, SDA dan LH Tahun 2023. Sub Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp. 100.744.665,-
sedangkan APBDP sebesar Rp. 97.334.665 dengan realisasi sebesar Rp.
96.880.943,- atau 99,65%.
Permasalahan :
1. Lokasi perencanaan pembangunan yang tidak akurat sehingga mempersulit
dalam pengambilan data
2. Rencana pembangunan yang diusulkan tidak memiliki kelompok penerima
manfaat yang jelas.

Solusi :
1. Tetap melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal.

3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan


Daerah Bidang Perekonomian
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, SDA dan LH Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah
tersusunnya Dokumen Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian Tahun 2023. Sub Kegiatan
ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp. 90.000.000,-
sedangkan APBDP sebesar Rp. 86.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
85.788.913 atau 99,75%.
Permasalahan : -

Solusi : -

3.2.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, SDA dan LH Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah

1021
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tersusunnya Dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan Daerah


Irigasi Pampang Seribu dan Daerah Irigasi Pematang Ubi Tahun 2022. Sub
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp.
103.000.000,- sedangkan APBDP sebesar Rp. 132.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 131.322.370,- atau 99,49%.
Permasalahan : -

Solusi : -

3.2.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah


Bidang SDA
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, SDA dan LH Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah
tersusunnya Dokumen Kegiatan Rapat Bidang Sumber Daya Alam. Sub Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp. 25.000.000,-
sedangkan APBDP sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
19.115.500,- atau 95,58%.
Permasalahan : -
Solusi : -

3.2.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan


Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, SDA dan LH Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah
tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perangkat
Daerah Dibawah Koordinasi Bidang Ekonomi, SDA dan LH Tahun 2023. Sub
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp.
87.744.665,- sedangkan APBDP sebesar Rp. 87.744.665 dengan realisasi sebesar
Rp. 86.107.500,- atau 98,13%.
Permasalahan :
1. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang keberadaan dan pelaksanaan
kegiatan di wilayah kerja pihak kecamatan sehingga menimbulkan keluhan
dari masyarakat
2. Upaya transparansi kepada masyarakat dirasakan masih kurang optimal
mengingat masih banyak di temukan pelaksanaan pekerjaan yang tidak
dilengkapi pemasangan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan selama
pelaksanaan kegiatan.
3. Ditemukan beberapa paket pekerjaan yang terlihat kurang memuaskan
kualitas pekerjaannya. Hal ini diperkiraan ada kaitannya dengan lemahnya
system pengawasan internal proyek, pelaksanaan pekerjaan yang kurang
memperhatikan ketentuan dalam kesepakatan kontrak kerja.
4. Pasca pelaksanaan proyek ada fasilitas – fasilitas yang belum berfungsi dengan
baik dan ditemukan banyak paket – paket pekerjaan yang masih perlu
dilanjutkan pelaksanaannya.

Solusi :
1. Setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kecamatan sebaiknya dapat
diinformasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada pihak Kecamatan.
2. Melakukan Pemasangan Papan Informasi Proyek di setiap pekerjaan.
3. Meningkatkan system pengawasan proyek.

1022
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Meningkatkan kualitas pekerjaan agar berfungsi dengan baik

3.2.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan


Daerah Bidang SDA
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi, SDA dan LH Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan ini adalah
tersusunnya Dokumen Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2023. Sub
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU murni sebesar Rp.
49.000.000,- sedangkan APBDP sebesar Rp. 146.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 144.571.383,- atau 99,02%.
Permasalahan : -

Solusi : -

3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan


Kegiatan ini mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 872.324.157,- setelah
perubahan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 838.484.157,- dan
direalisasikan sebesar Rp. 807.623.058,- (96,32%). Selanjutnya kegiatan tersebut
diimplementasikan melalui beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
3.3.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Monitoring. Sub Kegiatan
ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 173.057.157,- dengan
realisasi sebesar Rp. 171.191.500,- atau 98,93%.
Permasalahan :
1. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang keberadaan dan pelaksanaan
kegiatan di wilayah kerja pihak kecamatan sehingga menimbulkan keluhan
dari masyarakat
2. Upaya transparansi kepada masyarakat dirasakan masih kurang optimal
mengingat masih banyak di temukan pelaksanaan pekerjaan yang tidak
dilengkapi pemasangan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan selama
pelaksanaan kegiatan.
3. Ditemukan beberapa paket pekerjaan yang terlihat kurang memuaskan
kualitas pekerjaannya. Hal ini diperkiraan ada kaitannya dengan lemahnya
system pengawasan internal proyek, pelaksanaan pekerjaan yang kurang
memperhatikan ketentuan dalam kesepakatan kontrak kerja.
4. Pasca pelaksanaan proyek ada fasilitas – fasilitas yang belum berfungsi dengan
baik dan ditemukan banyak paket – paket pekerjaan yang masih perlu
dilanjutkan pelaksanaannya.

Solusi :
1. Setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kecamatan sebaiknya dapat
diinformasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada pihak Kecamatan.
2. Melakukan Pemasangan Papan Informasi Proyek di setiap pekerjaan.
3. Meningkatkan system pengawasan proyek.
4. Meningkatkan kualitas pekerjaan agar berfungsi dengan baik

1023
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3.3.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Definitif. Sub Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 403.080.000,- setelah
perubahan berkurang menjadi Rp. 369.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
363.526.132,- atau 98,45%.
Permasalahan :
Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang.

Solusi :
Meningkatkan / memfokuskan pembangunan infrastruktur untuk memicu
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan


Daerah Bidang Kewilayahan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Review Rencana Induk Sistem
Pengembangan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Ketapang. Sub Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 296.187.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 272.899.426,- atau 92,14%.
Nama Kegiatan : Review Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum
(RISPAM) Kabupaten Ketapang
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
Mulai : 18 Agustus 2022
Selesai : 15 November 2022
Lokasi : Kabupaten Ketapang
Pelaksana/Penyedia Jasa : CV. JAVA BIMA CITRA
Tujuan Pelaksanaan : Melengkapi persyaratan Readiness Criteria (RC)
Perencanaan Kebutuhan Air Minum Kabupaten Ketapang
Permasalahan :
Tidak Ada
Solusi :
Tidak Ada

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun tugas pokok dan fungsi
dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja
utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . Berikut ringkasan
kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1024
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.166
Ringkasan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tindak
Target Realisasi Lanjut
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Permasalahan Solusi
Kinerja Kinerja Rekomendasi
DPRD

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Kegiatan
Pengadaan,
Pemberhentian
dan Informasi
Kepegawaian
ASN

1 Dok 1 Peraturan
Perumusan
Bupati
Bahan
Tentang
Kebijakan
Pengadaan
Pengadaan
ASN masih
ASN
dalam proses
Penyusunan 1341 Dok 6043 Ada
Rencana pendataan
Kebutuhan, Non ASN dan
Jenis dan seleksi PPPK (
Jumlah Guru dan
Jabatan Nakes )
untuk
Pelaksanaan
Pengadaan
ASN
Koordinasi 291 Dok 291
dan Fasilitasi
Pengadaan
PNS dan
PPPK
Evaluasi 2 Lap 2
Pengadaan
ASN dan
Pengadaan
ASN
Perumusan 1 Dok 1
Bahan
Kebijakan
Pemberhenti
an ASN
Koordinasi 256 Dok 256
Pelaksanaan
Administrasi
Pemberhenti
an ASN
Evaluasi 1 Dok 1
Pemberhenti
an ASN
Fasilitasi 1 Lembaga 1
Lembaga
Profesi ASN
6400 Dok 6391 Dokumen
Kepegawaian
Pengelolaan terbit pada
Sistem akhir bulan
Informasi Desember
Kepegawaian sehingga
belum
terekap pada

1025
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

RFK

6435 Dok 6429 Dokumen


Kepegawaian
terbit pada
Pengelolaan akhir bulan
Data Desember
Kepegawaian sehingga
belum
terekap pada
RFK
Evaluasi 12 Lap 12
Data,
Informasi
dan Sistem
Informasi
Kepegawaian
Mutasi dan
Promosi ASN

2000 Dok 317 Tidak ada


Pengelolaan penyesuaian
Mutasi ASN jabatan
pelaksana
1500 Dok 3670 Banyaknya
Pengelolaan
usulan
Kenaikan
kenaikan
Pangkat ASN
berkala
100 Persen 80 Karena
terkendala
surat
mendesak
terkait
pelantikan
pejabat
fungsional
penyetaraan
yang diterima
oleh Pemkab
Pengelolaan Ketapang
Promosi ASN pada tanggal
28 Desember
2022,
sedangkan
pencairan
telah selesai
dilakukan
sampai
dengan
tanggal 27
Desember
2022
Kegiatan
Pengembangan
Kompetensi
ASN

119 Orang 26 Minimnya


Peningkatan
usulan dari
Kapasitas
perangkat
Kinerja ASN
daerah
33 Dok 159 Ada
penambahan
anggaran di
perubahan
dan
Pengelolaan
penambahan
Assessment
jumlah
Center
peserta yang
memenuhi
syarat untuk
mengikuti tes
kompetensi

1026
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 Orang 0 Tidak adanya


Pengelolaan
usulan untuk
Pendidikan
mengikuti uji
Lanjutan ASN
kompetensi
3 Orang 0 Tidak adanya
Fasilitasi
usulan untuk
Sertifikasi
mengikuti uji
Jabatan ASN
kompetensi
Fasilitasi 250 Orang 447 Pengusulan
Pengembang Jabatan
an Karir Fungsional
dalam melebihi
Jabatan target
Fungsional
Kegiatan
Penilaian dan
Evaluasi
Kinerja
Aparatur

Pelaksanaan 6100 Dok 5447 Ada pegawai


Penilaian yang belum
dan menginput
Evaluasi
Kinerja
Aparatur
Pengelolaan 89 Orang 89
Pemberian
Penghargaan
Bagi Pegawai
15 Orang 31 Semakin
Pembinaan banyaknya
Disiplin ASN kasus yang
masuk
Pengelolaan 15 Lap 18 Semakin
Penyelesaian banyaknya
Pelanggaran kasus yang
Disiplin ASN masuk
Pelayanan 15 Dok 18 Semakin
Proses banyaknya
Izin kasus yang
Perceraian masuk
Pegawai
PROGRAM Kegiatan
PENGEMBANGAN Sertifikasi,
SUMBER DAYA Kelembagaan,
MANUSIA Pengembangan
Kompetensi
Manajerial
dan Fungsional

Penyelengga 230 Lap 311 Adanya


raan penambahan
Pengembang anggaran
an untuk
Kompetensi pengiriman
bagi peserta latsar
Pimpinan ke BPSDM
Daerah, Provinsi
Jabatan Kalimantan
Pimpinan Barat
Tinggi,
Jabatan
Fungsional,
Kepemimpin
an, dan
Prajabatan

1027
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

Penyusunan 3 Dok 3
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Koordinasi 1 Dok 1
dan
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi 1 Dok 1
dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi 1 Dok 1
dan
Penyusunan
DPA- SKPD
Koordinasi 1 Dok 1
dan
Penyusunan
Perubahan
DPA- SKPD
Koordinasi 3 Lap 3
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi 2 Lap 2
Kinerja
Perangkat
Daerah

Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

Penyediaan 14 Bulan 14
Gaji dan
Tunjangan
ASN
Pelaksanaan 1 Dok 1
Penatausaha
an dan
Pengujian/V
erifikasi
Keuangan
SKPD

1028
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Koordinasi 1 Lap 1
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi 13 Lap 13
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran
SKPD

Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Pendataan 1 Dok 1
dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Pendidikan 3 Orang 0
dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

Kegiatan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Penyediaan 5 Paket 5
Komponen
Instalasi
Listrik/Pener
angan
Bangunan
Kantor
Penyediaan 49 Paket 49
Bahan
Logistik
Kantor
Penyediaan 4 Paket 4
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyediaan 12 Dok 12
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Penyelengga 1 Lap 1
raan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

1029
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan
Pengadaan
Barang
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

66 Unit 66
Pengadaan
Mebel
Pengadaan 6 Unit 6
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya

Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

1 Lap 1
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan 96 Lap 96
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan
Listrik
Penyediaan 2 Lap 2
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor

Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan 16 Unit 16
Jasa
Pemeliharaa
n,
Biaya
Pemeliharaa
n dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Pemeliharaa 2 Unit 2
n/Rehabilitas
i Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

1030
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pemeliharaa 31 Unit 30 Minimnya


n/Rehabilitas Kerusakan
i Sarana pada
dan peralatan
Prasarana kantor
Gedung
Kantor
atau
Bangunan
Lainnya

Tabel 2.167
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Indeks Profesionalitas Pegawai 55 46,51 Nilai
(SR) (SR)

Tabel 2.168
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Rasio pegawai Pendidikan 0 216,87% Persentase


tinggi dan menengah/dasar
(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
Kesehatan)
2. Rasio Pegawai fungsional 0 17,95 % Persentase
(PNS tidak termasuk guru
dan tenaga Kesehatan)
3. Rasio jabatan fungsional 0 27,76 % Persentase
bersertifikat kompetensi
(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)

Tabel 2.169
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Kepegawaian Persentase pelanggaran disiplin 0,48 % 0,56 % Persentase


daerah pegawai
Persentase ASN yang capaian 92,14 % 101,81% Persentase
target kinerja di atas 80 persen

1031
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Persentase distribusi pegawai 80 % 70,70 % Persentase


sesuai kebutuhan
Persentase pegawai yang 84,24 % 68,59 % Persentase
memiliki kualifikasi pendidikan
tinggi

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Kegiatan Program Kepegawaian Daerah
1.1. Kegiatan Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Perumusan
Bahan Kebijakan Pengadaan ASN dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen
dengan Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 25.867.800,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 25.867.800,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 25.814.110,- (99.79%)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan pengadaan ASN
Penyusunan dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dari bulan Juli oleh Subbid
Pengadaan, pemindahan dan pemberhentian namum sampai dengan Desember
dokumen tersebut belum selesai.

Permasalahan:
Dokumen belum selesai diinput sampai dengan bulan Desember

Solusi : -

1.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Penyusunan
Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
dengan target kinerja sebanyak 1.341 Dokumen dengan Capaian Kinerja (451%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 469.956.146,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 949.912.292,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 810.446.810,- (85.32%).
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Penyerahan SK PPPK dan Guru
- Pelaksanaan Pendataan Tenaga Non ASN
- Pelaksanaan Pendataan PPPK Tenaga Kesehatan
- Pelaksanaan Tes Kompetensi Tenaga Kesehatan pada bulan Desember 2022

Permasalahan :
Adanya perubahan metode pelaksanaan seleksi kompetensi (CAT BKN) PPPK Guru
menjadi penilaian langsung melalui aplikasi milik Kemendikbudristek oleh Kepala

1032
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sekolah, pengawas, guru senior, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM
sehingga menyebabkan berkurangnya penyerapan anggaran

Solusi :
Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Koordinasi
dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target kinerja sebanyak 291
Dokumen dengan Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp.40.830.000,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 71.330.000,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 69.933.912,- (98.04%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Pengusulan nama-nama PNS yang belum mengikuti sumpah/janji PNS dari
perangkat daerah dengan jumlah usulan yang masuk sebanyak 1216 orang yang
dilaksanakan pada Bulan april 2022.
- Pengambilan sumpah / janji PNS Umum sebanyak 800 orang dilaksanakan pada
tanggal 15 November 2022.

Permasalahan:
Masih terdapat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang belum
diambil sumpah/janji PNS.

Solusi:
Melakukan pendataan kembali PNS yang belum diambil sumpah/janji PNS.

1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Evaluasi
Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN dengan target kinerja sebanyak 2 Laporan
Capaian Kinerja (100%).
Kegiatan Evaluasi pengadaan ASN ini meliputi kegiatan :
- Evaluasi Kinerja ASN PPPK formasi tahun 2019 dan tahun 2021 sebagai dasar
perpanjangan kontrak ASN dan PPPK.
- Evaluasi kegiatan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2021
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 25.877.145,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 25.877.145,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 25.858.674,- (99.93%)

Permaslahan :
Intensitas Pekerjaan Tinggi dan kurangnya kuantitas SDM

Solusi :
Penambahan SDM

1.1.5. Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Perumusan

1033
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen


dengan Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN ditujukan kepada :
- ASN yang mengajukan pengunduran diri sebagai ASN atas permintaan sendiri.
- ASN meninggal dunia tanpa ahli waris.
- ASN yang mendapat sanksi disiplin diberhentikan dengan hormat / tidak
hormat
- ASN yang tewas dalam tugas akan diproses lebih lanjut oleh BKPSDM.
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 24.294.285,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 24.294.285,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 24.173.880,- (99.50%)

Permaslahan:
Intensitas Pekerjaan Tinggi dan kurangnya kuantitas SDM

Solusi :
Penambahan SDM

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN dengan target kinerja sebanyak
256 Dokumen dengan Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 88.012.993,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 188.312.993,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 182.607.484,- (96.97%)
Adapun sub kegiatan ini meliput beberapa kegiatan yakni layanan klaim taspen,
Tapera dan pengusulan pensiun BUP, Pensiun non BUP (PNS Aktif
Meninggal/Diberhentikan dengan dengan hormat) Pensiun atas permintaan
sendiri, pensiun anumerta dan pensiun uzur. Yang dilaksanakan mulai bulan
Januari sd desember dalam tiap tahun nya.

Permasalahan :
- Terdapat perbedaan nama, tanggal / bulan / tahun lahir, konversi nip dan tmt
cpns sehingga perlu penetapan di BKN Pusat.
- Kerterlambatan calon pensiun mengusulkan berkas pensiun
- Dokumen fisik tidak sesuai dengan data di SAPK

Solusi :
Usulan pensiun khusus BUP diusulkan minimal 15 bulan sebelum pensiun,
sehingga jika terdapat kesalahan data dapat segera diperbaiki.
Memberi edaran daftar nama calon pensiun dengan batas usia pensiun minimal 2
tahun sebelum pensiun.

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Evaluasi
Pemberhentian ASN dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dengan Capaian
Kinerja (100%).
Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN ini ditujukan kepada :

1034
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. ASN yang mengajukan pengunduran diri sebagai ASN atas permintaan sendiri
dan telah melengkapi semua ketentuan yang berlaku untuk diterbitkan SK
Pemberhentian Sebagai ASN oleh PPK.
2. ASN Meninggal dunia tanpa ahli waris dan telah melengkapi semua ketentuan
untuk diterbitkan SK Pensiun Tanpa Ahli Waris yang di tanda tangani oleh PPK.
Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu :
1. Melakukan evaluasi pada ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak
hormat untuk di proses pengembalian Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
2. Melakukan evaluasi pada ASN yang diberhentikan dengan hormat yang telah
mencukupi batas usia minimal pensiun ( umur 50 tahun dengan masa kerja
minimal 20 tahun) dan ketentuan lainnya untuk dapat di proses usulan
penerbitan SK pensiun.
3. Melakukan evaluasi pada ASN yang tewas dalam tugas dan telah memenuhi
kriterian yang tetapkan sehingga dapat diberikan Pangkat penghargaan
Anumerta.
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 26.121.122,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 26.121.122,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 26.075.022,- (99.82%)

Permaslahan :
Intensitas Pekerjaan Tinggi dan kurangnya kuantitas SDM

Solusi :
Penambahan SDM

1.1.8. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Fasilitasi
Lembaga Profesi ASN dengan target kinerja sebanyak 1 Lembaga dengan Capaian
Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 4.290.015,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 4.290.015,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 4.259.840,- (99.30%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Apel Siaga Korps Profesi ASN
2. Pembinaan Kode Etik ASN

Permasalahan :
Belum terbentuknya Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

Solusi :
Perlu dibentuk Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

1.1.9. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kinerja sebanyak 6400 Dokumen
dengan Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 46.572.755,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 184.476.596,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 183.570.743,- (99.51%)

1035
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :


- Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Pembaruan Data Riwayat PNS pada aplikasi SAPK BKN dan SIMPEG Online
Kalimantan Barat.
- Pengelolaan Data dan Akun PNS pada Aplikasi LHKPN KPK RI, LHKASN Menpan
RI, dan SKP Online BKPSDM Ketapang.
- Pengelolaan situs BKPSDM Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
- Pada kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri banyak pegawai yang tidak bisa login
dikarenakan mengalami lupa password dan email yang tidak dapat diakses lagi.
- Website BKPSDM yang sering mengalami maintenance sehingga kesulitan dalam
melakukan update informasi kepegawaian
- Terdapat beberapa PNS yang sudah berusia lanjut yang kesulitan menggunakan
teknologi informasi yang ada saat ini

Solusi :
- Memberikan bimbingan cara reset password akun MySAPK serta melakukan
reset email bagi pegawai yang emailnya sudah tidak dapat diakses.
- Melakukan koordinasi ke Diskominfo dan menggunakan alamat website
sementara ketika terjadi maintenance

1.1.10. Pengelolaan Data Kepegawaian


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Data Kepegawaian dengan target kinerja sebanyak 6435 dokumen dengan
Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 25.595.279,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 25.595.279,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 25.380.200,- (99.16%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Membubuhkan Kode Berkas dan Mengarsipkan File Tata Naskah
Kepegawaian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (SK
Mutasi, SK Fungsional, SK Jabatan Struktural, dll ) pada Lemari Arsip Tata
Naskah Kepegawaian.

Permasalahan :
Lemari/ tempat penyimpanan arsip yang mulai penuh karena volume arsip yang
terus bertambah

Solusi :
Memulai digitalisasi arsip

1.1.11. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Evaluasi Data,
Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kinerja sebanyak 12
laporan dengan Capaian Kinerja (100%)

1036
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 6.349.657,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 6.349.657,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 6.323.387,- (99.59%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Statistik Data Kepegawaian terhadap PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabuapten Ketapang sebagai Bahan Pertimbangan
Atasan dalam Melakukan Pengambilan Keputusan.

Permasalahan:
Pengelolaan data kepegawaian masih menggunakan beberapa aplikasi yang
belum terintegrasi sehingga update data dilakukan secara berulang

Solusi :
Menggunakan satu aplikasi dari BKN yaitu SIMPEGNAS

1.2. Mutasi dan Promosi ASN


1.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Mutasi ASN dengan target kinerja sebanyak 2000 dokumen dengan Capaian
Kinerja (16%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 28.772.050,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 28.772.050,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 28.624.713,- (99.49%)
Sub kegiatan ini dilakukan mulai dari bulan Januari sd Desember dalam setiap
tahunnya.
Mutasi terdiri dari beberapa jenis yakni :
- mutasi antar instansi
- mutasi antar sekolah
- mutasi masuk dan keluar dari kabupaten Ketapang
Kegiatan mutasi ASN dilakukan pada ASN yang sudah memenuhi ketentuan dan
persyaratan melakukan Mutasi yang diajukan pada BKPSDM dan diproses melalui
aplikasi SIASN.
Mengenai pelaksanaan penyesuaian jabatan pelaksana dilakukan pada setiap ASN
dilingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang yang telah memenuhi persyaratan
dan kriteria untuk disesuaikan jabatan pelaksana sesuai dengan Keputusan Bupati
Ketapang tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
Kegiatan Penyesuaian jabatan pelaksana pada tahun ini tidak dilakukan karena
belum ada perubahan pada nomenklatur jabatan pelaksana yang lama.

Permasalahan :
Penyesuaian jabatan pelaksana PNS tidak dilaksanakan karena tidak ada
nomenklatur jabatan pelaksana yang terbaru.

Solusi :
Menyusun anggaran dan target kinerja sesuai dengan kebutuhan.

1.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan

1037
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kenaikan Pangkat ASN dengan target kinerja sebanyak 1500 Dokumen dengan
capaian kinerja ( 245 %)
- Kegiatan ini ditujukan pada ASN yang sudah memenuhi ketentuan dan
persyaratan melakukan kenaikan pangkat yang diusulkan oleh OPD masing
kepada BKPSDM dimana usulan pangkat untuk periode April dimulai bulan
Januari sd Maret . sedangkan untuk kenaikan pangkat periode Oktober
dilaksanakan mulai Juni sampai dengan Agustus menggunakan aplikasi SIASN.
- Untuk kegiatan ditujukan pada ASN yang sudah memenuhi ketentuan dan
persyaratan diberikan Kenaikan Gaji Berkala yang diusulkan oleh masing-
masing OPD kepada BKPSDM. Kegiatan Kenaikan Gaji Berkala ini dimulai bulan
Januari sampai dengan bulan Desember melalui aplikasi berkala.
- Kegiatan ditujukan pada ASN yang sudah memenuhi ketentuan dan
persyaratan melakukan Peningkatan Pendidikan yang diusulkan oleh masing-
masing OPD kepada BKPSDM. Peningkatan pendidikan dijadwakan pada bulan
April dan November disetiap tahunnya melalui aplikasi SIASN.
- Untuk pelaksanaan Ujian penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas ditujukan pada
ASN yang telah memenuhi ketentuan/persyaratan dan telah diajukan
permohonan persetujuan dari BKN. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun
anggaran berikutnya.

Permasalahan : -

Solusi : -

1.2.3. Pengelolaan Promosi ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Promosi ASN dengan target kinerja sebanyak 100 persen dengan Capaian Kinerja
(80%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 490.041.858,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 490.041.858,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 355.796.262,- (72.61%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Pelantikan
1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pada Tanggal 11 Januari 2022.
2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Administrator Pada
Tanggal 25 Januari 2022.
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Pengawas Pada Tanggal
25 Januari 2022.
4. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Kepala Puskesmas dan
Kepala Tata Usaha Puskesmas Pada Tanggal 22 Februari 2022.
5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Kepala Sekolah pada
Tanggal 21 Desember 2022.
- Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional sebanyak 2
kali yaitu pada tanggal 3 dan 4 Februari 2022.

Permasalahan:
Pelantikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan.

1038
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Menyusun anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan data jabatan structural yang
lowong.

1.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN


1.3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Peningkatan
Kapasitas Kinerja ASN dengan target kinerja sebanyak 119 orang dengan Capaian
Kinerja (22%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 2.069.710.743,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 1.869.710.743,- dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 1.193.294.812,- (63.82%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Pelatihan Kepemimpinan
Pelatihan Kepemimpinan adalah Pelatihan yang memberikan wawasan,
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku dalam bidang
kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
Pelatihan Kepemimpinan Kabupaten Ketapang dilaksanakan melalui
pengiriman peserta ke tempat penyelenggara, dengan rincian sebagai berikut :
• Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 01
Juli s.d. 14 Oktober 2022 dengan jumlah peserta 2 orang yang dikirim ke
Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dengan metode pembelajaran Klasikal;
• Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan sebanyak 2 tahap,
yang pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Mei s.d. 25 Agustus 2022
dengan jumlah 6 orang yang dikirim ke Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Barat dengan metode Klasikal. Tahap kedua
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli s.d. 30 November 2022 dengan jumlah 6
orang yang dikirim ke Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta dengan
metode pembelajaran Blended Learning.
• Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus
s.d. 8 Desember 2022 dengan jumlah peserta 3 orang yang dikirim ke Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung dengan metode
pembelajaran Klasikal.
- Diklat Dasar Fungsional Kategori Keahlian dan Keterampilan dilaksanakan di
Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Bogor, Jawa Barat yang diikuti oleh 2 orang PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama yang diselenggarakan oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan di Bogor yang diikuti oleh 1 orang PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Bimtek Nasional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada
tanggal 25 s.d. 25 Oktober 2022 di Fave Premier Cihampelas Bandung diikuti
oleh 2 orang PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Minimnya usulan dari perangkat daerah untuk mengikuti pelatihan teknis maupun
pelatihan fungsional.

1039
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi :
Membuat surat permintaan data rencana kebutuhan dan pengembangan
kompetensi kepada seluruh OPD.

1.3.2. Pengelolaan Assessment Center


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Assessment Center dengan target kinerja sebanyak 33 Dokumen dengan Capaian
Kinerja (482%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 100.000.000,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 240.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 209.904.319,- (87.46%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Tes Penilaian Kompetensi (Assessment Center) pada Pejabat Pelaksana
dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Oktober 2022 yang diikuti oleh 159 orang
PNS yg teleh memenuhi syarat.

Permasalahan :
Pelaksanaan direncanakan selama dua hari per angkatan, namun pada saat
pelaksanaan dipadatkan menjadi satu hari per angkatan.

Solusi :
Berkoordinasi lebih awal dengan narasumber sebelum menyusun anggaran
perubahan.

1.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Pendidikan Lanjutan ASN dengan target kinerja sebanyak 2 orang dengan Capaian
Kinerja (0.00%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 100.000.000,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 71.573.008,- (71.57%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Rapat Tim Pertimbangan Seleksi dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Melaksanakan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan
sebanyak 4 kali
- Monitoring PNS Tugas Belajar di Universitas Indonesia Jakarta, Universitas
Padjadjaran Bandung, Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Universitas
Muhammadiyah Pontianak

Permasalahan :
Rapat Tim Pertimbangan Seleksi dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Melaksanakan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan sesuai
kebutuhan.

Solusi :
Menyusun anggaran sesuai kebutuhan.

1040
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.3.4. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Fasilitasi
Sertifikasi Jabatan ASN dengan target kinerja sebanyak 3 orang dengan Capaian
Kinerja (0.00%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 37.430.136,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 37.430.136,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 0,- (0.00%)

Permasalahan :
Minimnya usulan untuk mengikuti uji kompetensi dalam Pengangkatan pertama,
mutasi, kenaikan jenjang dan pemberhentian fungsional

Solusi :
Menyusun anggaran sesuai kebutuhan.

1.3.5. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Fasilitasi
Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan target kinerja sebanyak
250 orang dengan Capaian Kinerja (179%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 40.000.000,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 40.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 35.995.321,- (89.99%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional sebanyak 3
kali
- Pengangkatan Pertama Kali, Kenaikan Jenjang Jabatan, Pemberhentian,
Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Ipassing Jabatan bagi Jabatan
Fungsional

Permasalahan :
Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dilaksanakan
sesuai kebutuhan.

Solusi :
Menyusun anggaran sesuai kebutuhan.

1.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur


1.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pelaksanaan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja sebanyak 6100
Dokumen dengan Capaian Kinerja (89%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 6.393.965,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 6.393.965,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 6.318.123,- (98.81%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Menerima Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) dan Menghimpun Data
Penilaian Kinerja PNS melalui Aplikasi SKP Online BKPSDM Ketapang untuk
Selanjutnya Dilakukan Penginputan pada Aplikasi e-Lapkin BKN.

1041
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Ada PNS yang tidak menyampaikan SKP karena adanya perubahan peraturan
tentang SKP.

Solusi:
Sosialisasi mengenai penyusunan SKP dengan berdasarkan pada Permenpan
Nomor 8 tahun 2021

1.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan target kinerja sebanyak 89 orang
dengan Capaian Kinerja (100%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar
Rp. 35.303.479,- Dan setelah perubahan menjadi Rp. 35.303.479,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 34.137.005,- (96.70%)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
1. Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Penyampaian Dokumen Kelengkapan PNS yang diusulkan untuk
mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
melalui Aplikasi SLKS Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.


Penyematan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan pemberian
piagam dan SK Presiden melalui rangkaian penyematan pada acara kenegaraan
yaitu upacara.

Permasalahan :
• Terkait Pengumpulan Data untuk pengusulan Tanda Kehormatan Satya
Lancana Karya Satya terdapat permasalahan dari Perangkat Daerah terkait
keterlambatan pengumpulan berkas dan berkas yang sudah masuk tidak
memenuhi standar persyaratan yang telah ditentukan dari Kemendagri.
• Terlamabatnya proses penetapan keputusan Presiden tentang Tanda
Kehormatan SatyaLancana Karya Satya (SLKS).

Solusi:
• Bagi Perangkat Daerah yang mengusulkan PNSnya untuk diberikan Tanda
Kehormatan agar lebih aktif dalam mencari informasi dan lebih teliti serta
selektif dalam memeriksa kelengkapan berkas sebelum diusulkan.
• Mengintensifkan koordinasi dengan para pengelola penghargaan di pusat
yaitu di Sekretariat Militer dan Kemendagri.

1.4.3. Pembinaan Disiplin ASN (Nilai Realisasi Beda Dengan LRA)


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pembinaan
Disiplin ASN dengan target kinerja sebanyak 15 orang dengan Capaian Kinerja
(207%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 58.020.490,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 196.040.980,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 193.037.325,00,- (98.47%)

1042
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :
- Pengumpulan dokumen-dokumen dan bukti-bukti
- Memverifikasi kelengkapan dokumen
- Mengkaji dan menganalisis permasalahan
- Memberikan konsultasi terhadap ASN berkaitan dengan disiplin PNS dan
pemberian Izin kawin/cerai
- Melakukan pemeriksaan/meminta keterangan tambahan terhadap pihak-
pihak terkait
- Sosialisasi tentang disiplin PNS maupun Izin perrkawinan/Perceraian.

Permasalahan :
• Masih banyaknya PNS yang belum memahami peraturan tentang Disiplin
PNS dan peraturan-peraturan lainnya terkait kepegawaian.
• Masih banyaknya ASN yang melanggar Disiplin PNS.

Solusi:
• Lebih sering melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pembinaan terhadap
PNS.
• Adanya tindakan tegas dari atasan langsung apabila ditemukan dugaan
pelanggaran disiplin di perangkat daerah masing-masing

1.4.4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pengelolaan
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target kinerja sebanyak 15 laporan
dengan Capaian Kinerja (120%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 34.177.875,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 70.877.704,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 70.133.388,- (98.95%)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :
a. Inventarisasi kasus kepegawaian (meliputi pelanggaran disiplin PNS,
penetapan status dan kedudukan hukum PNS)
b. Analisis permasalahan
c. Penyediaan data pendukung
d. Sidang pembahasan kasus oleh Tim Pemberi Pertimbangan Kepada Bupati
Dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang.
e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada Perangkat
Daerah Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Belum optimalnya Kepala Perangkat Daerah (atasan langsung) dalam melakukan
proses pembinaan disiplin PNS di Perangkat Daerahnya masing-masing.

Solusi :
Untuk penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS mengenai mekanisme
penyelesaian dan pertimbangan kasus perlu diserahkan sesuai dengan

1043
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kewenangannya sehingga dengan mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi


dan efektifitas dalam penanganan kasus-kasus dugaaan pelanggaran disiplin yang
terjadi.

1.4.5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya Pelayanan
Proses Izin Perceraian Pegawai dengan target kinerja sebanyak 15 Dokumen
dengan Capaian Kinerja (107%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 35.637.026,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 70.637.026,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 68.355.842,- (96.77%)
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :
- Inventarisasi Pengajuan Izin Perceraian PNS.
- Analisis permasalahan.
- Penyediaan data pendukung
- Sidang pembahasan kasus oleh Tim Pemberi Pertimbangan Kepada Bupati
Dalam Proses Pemberian Izin Perceraian PNS Di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang.
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada OPD Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Masih banyaknya PNS pada saat melakukan perceraian tidak mengetahui
mekanisme dalam mengajukan Izin perceraian.

Solusi :
Untuk penanganan Izin perceraian PNS mengenai mekanisme penyelesaian harus
sesuai dengan mekanisme yang tertuang didalam peraturan pemerintah yang
mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian sehingga dengan mekanisme
ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan izin perceraian
yang terjadi.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia


2.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
2.1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan inggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Target fisik berupa tersedianya
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan inggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target
kinerja sebanyak 230 orang dengan Capaian Kinerja (135%)
Kegiatan ini mendapat alokasi Dana APBD Murni sebesar Rp. 2.400.000.000,- Dan
setelah perubahan menjadi Rp. 3.086.400.000,- dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp. 3.011.087.103,- (97.56%)
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1044
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Pelatihan Dasar CPNS


Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa
Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang.
Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Ketapang dilaksanakan dengan metode
Pelatihan Klasikal yaitu selama 511 (lima ratus sebelas) JP atau setara dengan
51 (lima puluh satu) hari kerja, di mana 21 hari on campuss (belajar dalam
kelas) dan 30 hari off campuss (Aktualisasi atau magang di tempat kerja).
Pelatihan Dasar CPNS diselenggarakan di Kabupaten Ketapang sebanyak 4
Angkatan rincian dengan sebagai berikut :
• Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 6 Juli s.d. 5 Agustus 2022 dengan
jumlah peserta 40 orang;
• Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 27 Juli s.d. 27 Agustus 2022
dengan jumlah peserta 40 orang;
• Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus s.d. 28 Oktober 2022
dengan jumlah peserta 40 orang;
• Angkatan IV dilaksanakan pada tanggal 19 September s.d. 17 November
2022 dengan jumlah peserta 45 orang.
Pelatihan Dasar yang dilaksanakan melalui Pengiriman peserta ke Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
sebanyak 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 9 Juni s.d. 17 September 2022 dengan
jumlah peserta 21 orang;
2. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 5 Juli s.d. 15 Oktober 2022 dengan
jumlah peserta 52 orang;
3. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 19 Juli s.d. 29 Oktober 2022 dengan
jumlah peserta 29 orang.

- Coaching Clinic Pemetaan


Coaching Clinic Pemetaan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 22 s.d. 24
Maret 2022 di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Ketapang dengan jumlah
peserta yang hadir sebanyak 44 orang dari seluruh OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang.

6. Badan Penelitian dan Pengambangan


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Badan
Penelitian dan Pengambangan. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Badan Penelitian
dan Pengambangan. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2022 pada Badan Penelitian dan Pengambangan adalah sebagai berikut :

1045
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.170
Ringkasan Kinerja Badan Penelitian dan Pengambangan
TINDAK LANJUT
SUB TARGET REALISASI REKOMENDASI
NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA DPRD

1 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
DAERAH/KO
TA
1.1 Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi KInerja
Perangkat Daerah
1.1.1 Penyusunan 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
Dokumen Ada
Perencanaan
Perangkat
Daerah
1.1.2 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyusnan
Dokumen
RKA-SKPD
1.1.3 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyusunan
Perubahan
RKA-SKPD
1.1.4 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyusunan
DPA-SKPD
1.1.5 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyusunan
Perubahan
DPA-SKPD
1.1.6 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyususuna
n Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak


Kinerja Ada
Perangkat
Daerah
1.2 Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
1.2.1 Penyidaan 23 Pegawai 23 Pegawai Tidak Ada Tidak
Gaji dan Ada
Tunjangan
ASN
1.2.2 Penyedia 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
Administrasi Ada
Pelaksana
Tugas ASN
1.2.3 Pelaksanaan 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
Penatausahaa Ada
n dan
Pengujian/Ve
rifikasi
Keuanga

1046
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SKPD

1.2.4 Koordinasi 12 12 dokumen Tidak Ada Tidak


dan dokumen Ada
Pelaksaan
Akuntansi
SKPD
1.2.5 Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
1.2.6 Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
daan Ada
Penyimpanan
Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan
1.2.7 Koordinasi 12 12 dokumen Tidak Ada Tidak
dan dokumen Ada
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triw
ulan/Semeste
ran SKPD
1.2.8 Penyusunan 4 dokumen 4 dokumen Tidak Ada Tidak
Pelaporan Ada
dan Analisi
Prognosis
Realisasi
Anggaran
1.3 Administrasi
Barang Milik
Daerah Pada
Perangkat Daerah
1.3.1 Penyusunan 2 dokumen 2 dokumen Tidak Ada Tidak
Perancanaan Ada
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
1.3.2 Rekonsilisasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah Pada
SKPD
1.3.3 Penatausahaa 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
n Barang Ada
Milik Daerah
Pada SKPD
1.4 Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.4.1 Peningkatan 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
Sarana dan Ada
Prasarana
Disiplin
Pegawai
1.4.2 Pengadaaan 41 Stel 41 Stel Tidak Ada Tidak
Pakaian Dinas Ada
Beserta
Atribut
Kelengkapann
ya
1.4.3 Pendataan 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian

1047
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.4 Sosialisasi 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak


Peraturan Ada
Perundangan-
undangan
1.4.5 Bimbingan 1 Kegiatan 1 dokumen Tidak Ada Tidak
Teknis Ada
Implementasi
Peraturan
Perundangan-
undangan
1.5 Administrasi
Umum Perangkat
Daerah
1.5.1 Penyediaan 10 Jenis 10 Jenis Tidak Ada Tidak
Komponen Ada
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor
1.5.2 Penyediaan 9 Jenis 9 Jenis Tidak Ada
Peralatan
Rumah
Tangga
1.5.3 Penyedian 4 Jenis 4 Jenis Tidak Ada
Peralatan
Perlengkapan
Kantor
1.5.4 Penyediaan 78 Jenis 78 Jenis Tidak Ada Tidak
Bahan Ada
Logistik
Kantor
1.5.5 Penyediaan 9042 9042 Lembar Tidak Ada Tidak
Barang Lembar Ada
Cetakan dan
Penggandaan
1.5.6 Penyediaan 4 Jenis 4 Jenis Tidak Ada Tidak
Bahan Bacaan Ada
dan
Peraturan
Perundang-
undangan
1.5.7 Penyelenggar 2 dokumen 2 dokumen Tidak Ada Tidak
aan Rapat Ada
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
1.5.8 Penatausahaa 1 Kegiatan 1 Kegiatan Tidak Ada Tidak
n Arsip Ada
Dinamis pada
SKPD
1.6 Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
1.6.1 Pengadaan 1 Unit 1 Unit Tidak Ada
Kendaraan
Dinas Atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
1.6.2 Pengadaan 4 Jenis 4 Jenis Tidak Ada
Saranan dan
Prasaran
Gedung
Kantor Atau
Banguann
Kantor
1.7 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

1048
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.7.1 Penyediaan 400 Buah 400 Buah Tidak Ada Tidak


Jasa Surat Ada
Menyurat
1.7.2 Penyediaan 3 Jaringan 3 Jaringan Tidak Ada Tidak
Jasa Ada
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
1.7.3 Penyediaan 15 orang 15 orang Tidak Ada Tidak
Jasa Peralatan Pegawai Pegawai Ada
dan Honorer Honorer
Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
1.8 Urusan
Pemerinatahan
Daerah

Penyediaan 16 Unit 16 Unit Tidak Ada Tidak


Jasa Ada
Pemeliharaan
, Biaya
Pemeliharaan
1.8.1 dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan 16 Unit 16 Unit Tidak Ada Tidak
Jasa Ada
Pemeliharaan
, Biaya
Pemeliharaan
1.8.2 dan Pajak
Perizinan
Kendaraan
Operasional
atau
Lapangan
Pemeliharaan 1 Unit 1 Unit Tidak Ada Tidak
/Rehabilitasi Ada
Gedung
1.8.3
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan 22 Unit 22 Unit Tidak Ada Tidak
/Rehabilitas Ada
Sarana dan
Prasarana
1.8.4
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan 16 Unit 16 Unit Tidak Ada Tidak
/Rehabilitasi Ada
Sarana dan
Prasarana
1.8.5 Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
PROGRAM -
PENELITIAN
DAN
2
PENGEMBA
NGAN
DAERAH
Penelitian dan
Pengembangan
2.1
Bidang
Penyelenggaraan

1049
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pemerintahan dan
Pengkajian
Peraturan
Fasilitasi, 1 Paket 1 Paket Tidak Ada Tidak
Pelaksanaan Ada
dan Evaluasi
Penelitian
dan
2.1.1
Pengembanga
n Bidang
Penataan
Kelembagaan
Desa
Fasilitasi, 1 Paket 1 Paket Tidak Ada Tidak
Pelaksanaan Ada
dan Evaluasi
Penelitian
2.1.2 dan
Pengembanga
n Bidang
Aparatur
Desa
Fasilitasi dan 1 Paket 1 Paket Tidak Ada Tidak
Evaluasi Ada
Pelaksanaan
2.1.3 Kegiatan Data
dan
Pengkajian
Peraturan
Penelitian dan
Pengembangan
2.2
Bidang Sosial dan
Kependudukan
Penelitian 1 Paket 1 Paket Tidak Ada Tidak
dan Ada
Pengembanga
2.2.1
n Bidang
Aspek-Aspek
Sosial
Penelitian 1 Paket 1 Paket Tidak Ada Tidak
dan Ada
2.2.2
Pengembanga
n Pariwisata
Penelitian dan
Pengembangan
2.3
Bidang Ekonomi
dan Pembangunan
Penelitian 1 dokumen 1 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
Pengembanga
2.3.1 n Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah
Penelitian 2 dokumen 2 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
2.3.2 Pengembanga
n Lingkungan
Hidup
Penelitian 4 dokumen 4 dokumen Tidak Ada Tidak
dan Ada
2.3.3
Pengembanga
n Kehutanan
Pengembangan
2.4 Inovasi dan
Teknologi
Penelitian, 1 dokumen 1 dokumen Tidak
Pengembanga Ada
n, dan
2.4.1 Perekayasaan Tidak Ada
di Bidang
Teknologi dan
Inovasi

1050
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uji Coba dan 1 dokumen 1 dokumen Tidak


Penerapan Ada
Rancang
Bangun/Mod
el Replikasi
2.4.2 Tidak Ada
dan Invensi di
Bidang Difusi
Inovasi dan
Penerapan
Teknologi
Diseminasi 2 dokumen 2 dokumen Tidak
Jenis, Ada
Prosedur dan
Metode
Penyelenggar
2.4.3 Tidak Ada
aan
Pemerintahan
Daerah Yang
Bersifat
Inovatif
Sosialisasi 2 dokumen 2 dokumen Tidak
dan Ada
2.4.4 Diseminasi Tidak Ada
Hasil-Hasil
Kelitbangan
Fasilitasi Hak 1 dokumen 1 dokumen Tidak
2.4.5 Kekayaan Tidak Ada Ada
Intelektual

Tabel 2.171
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Persentase pemanfaatan hasil 100 % 90,9 % Persen
Litbang

Tabel 2.172
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program penelitian dan


pengembangan daerah
1.1 Persentase dokumen kajian,
penelitian, pengembangan
100 % 66 % Persen
dan perekayasaan yang
dihasilkan

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1051
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA


1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.166.060, dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.165.900,. atau 100%, sedangkan
Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 8.010.000, dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.009.500,. atau 99.99 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.1.3. Sub Kegiatan Kooridanasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 4.340.000, dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.339.300,. atau 99.98 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :

1052
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 4.340.000, dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.339.500,. atau 99.99 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 4.340.000, dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.339.500,. atau 99.99 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 156.500.000, dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 154.730.164,. atau 98.97 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman
- Jasa kantor yaitu belanja jasa administrasi dan belanja jasa tenaga informasi
dan teknologi
- Dan berisi anggaran honorarium tim pelaksana kegiatan serta perjalanan dinas

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :

1053
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 8.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.983.100,. atau 99.79 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 4.108.894.055,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.275.783.333,. atau 82.34 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan untuk
pegawai negeri sipil sebanyak 23 pegawai dan alokasi pembayaran Pajak
PPh.21, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan belanja
honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.

Permasalahan :
Ada beberapa pegawai dari badan penelitian dan pengembangan kabupaten
ketapang.yang dimutasi sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
gaji dan tunjangan.

Solusi:
Seharusnya mutasi ASN dilingkungan organisasi perangkat daerah dilakukan
setelah masa tahun anggaran berakhir.

1.2.2. Sub Kegiatan Penyedian Administrasi Pelaksana Tugas ASN


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 6.632.600,. dan untuk Realisasi
pengguna anggaran sebesar Rp. 6.584.400,. atau 99.27 %, sedangkan Realisasi
fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis yang terdiri belanja alat tulis
kantor, belanja cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1054
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan


SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 9.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.972.000,. atau 99.69 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 8.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.954.500,. atau 99.43 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 9.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.987.100,. atau 99.86 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.2.6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyimpanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :

1055
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 9.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.990.000,. atau 99.89 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:-

1.2.7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 17.020.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 16.986.200,. atau 99.80 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan, belanja makanan dan minuman dan
Honorarium tim penyusun jurnal teknologi informasi dan pengelola website.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.2.8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 4.959.500,. atau 99.19 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah


1.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 6.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 5.987.000,. atau 99.78 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.

1056
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan

Solusi:-

1.3.2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada
SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 2.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.3.3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 2.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena
sudah disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


1.4.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 2.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan.

1057
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 57.182.375,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 57.093.518,. atau 99.84 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa pakaian dinas harian,
pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.4.3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengeolahan Administrasi Kepegawaian


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 2.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis terdiri belanja alat tulis
kantor, bahan cetak penggandaan.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.4.4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 12.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 11.999.500,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja jasa narasumber, belanja alat tulis kantor,
belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1058
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 10.000.000,. dan setelah adanya
Perubahan kegiatan ini dilakukan penghapusan sehingga anggaran menjadi
Rp. 0.

Permasalahan :
Adanya penyesuaian anggaran di kegiatan lain

Solusi:
Agar dapat dimunculkan kembali untuk kegiatan tersebut di tahun berikutnya

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa belanja alat listrik.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 6.500.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 6.490.000,. atau 99.85 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa belanja alat-alat
tukang/tangga.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Sosuli :-

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:

1059
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 10.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %
- Kegiatan ini meliputi belanja modal berupa belanja modal kursi rapat dan
lemari arsip pejabat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan

Sosuli :-

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 127.336.300,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 127.325.500,. atau 99.99 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa belanja alat tulis
kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan belanja
makanan dan minuman rapat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :-

1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 20.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa belanja cetak dan
penggandaan.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.5.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 15.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa belanja alat tulis
kantor dan belanja jasa kantor berupa belanja surat kabar dan majalah.

1060
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:-

1.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 183.250.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 182.374.043,. atau 99.52 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Honorarium penanggung jawaban
pengelola keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :-

1.5.8. Sub Kegiatan Penata Usaha dan Arsip Dinamis pada SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 3.000.000,00,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 2.999.000,00,. atau 99.97%,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Honorarium penanggung jawaban
pengelola keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :

1.6. Kegiatan Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah


Daerah
1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 57.179.720,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 57.179.720,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.

1061
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Kegiatan ini meliputi belanja modal pengadaan computer, belanja modal alat
pendingin, belanja modal kursi tamu dan belanja unit peralatan computer
lainnya.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 4.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 3.970.000,. atau 99.25 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis yaitu berupa belanja bahan
untuk kegiatan kantor benda pos.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 79.200.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 54.952.694,. atau 83.26 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja jasa kantor berupa belanja tagihan listrik, belanja
internet dan langgaan TV dan belanja panambahan daya listrik.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja jasa kantor berupa upah tukang rehabilitasi
bangunan gedung kantor.

Permasalahan :

1062
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah


disesuaikan dengan kebutuhan

Sosuli :

1.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi:
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 221.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 214.200.000,. atau 96.92 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja jasa kantor yaitu berupa belanja jasa tenaga
administrasi/ belanja gaji tenaga honorer/pegawai tidak tetap sebanyak 10
orang.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah


Daerah
1.8.1. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 126.806.985,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 126.681.000,. atau 99.90 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis yaitu berupa belanja bahan
bakar dan pelumas, belanja suku cadang kendaraan dinas, dan belanja
pemeliharaan peralatan mesin kendaraan dinas roda dua dan roda empat.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 8.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 6.498.700,. atau 81.23 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %
- Kegiatan ini meliputi belanja jasa kantor yaitu belanja pembayaran pajak
kendaraan dinas/oprasional, bea dan perizinan kendaraan.

1063
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rahabilatas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %
- Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan peralatan kantor dan rumah
tangga, belanja modal alat rumah tangga, belanja bahan bangunan dan
kontruksi, dan belanja alat rumah tangga lainnya.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


Atau Bangunan Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %
- Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan peralatan computer unit personal
computer, belanja perawatan pendingin ruangan bangunan gedung kantor.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

1.8.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung


Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 5.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 4.950.000,. atau 99 %, sedangkan
Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,
belanja modal alat rumah tangga, belanja bahan bangunan dan kontruksi, dan
belanja alat rumah tangga lainnya.

1064
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :

2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


2.1. Kegiatan Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan
dan Pengkajian Peraturan
2.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
idang Penataan Kelembagaan Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemsosbud pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 350.000.000,. dan Realisasi
untuk Pengguna Anggaran sebesar Rp. 348.418.000,. atau 99.55 % sedangkan
untuk besaran Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan,
belanja makanan dan minuman dan belanja jasa kantor belanja honorarium
pembawa acara, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat
tim pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam dan laur daerah.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan penganggaran dan kebutuhan.

Solusi:

2.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
Bidang Aparatur Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemsosbud pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 350.000.000,. dan Realisasi
untuk Pengguna Anggaran sebesar Rp. 345.830.700,. atau 99.81 % sedangkan
untuk besaran Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja
alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan
minuman rapat, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas.

Permasalahan:

Solusi :

2.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian
Peraturan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemsosbud pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 20.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.115.700,. atau 95.58 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan,
belanja makanan dan minuman dan belanja jasa kantor belanja honorarium

1065
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pembawa acara, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat


tim pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam dan laur daerah.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi:

2.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan


2.2.1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemsosbud pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 350.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 346.345.100,. atau 98.96 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja honorarium pengadaan barang dan jasa, belanja
alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan
minuman rapat, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena
sudah disesuaikan dengan kebutuhan

2.2.2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemsosbud pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 700.000.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 693.317.500,. atau 99.05 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegaiatan ini meliputi belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan
berang dan jasa (UKPBJ), belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan
penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan
dinas.

Permasalahan :
Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerena sudah
disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :

2.3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan


2.3.1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekbang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Kegiatan Kajian Potensial dan Pembudidayaan Lebah Madu Hutan Alami di
Desa Ulak Medang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.833.000,- dan
realisasi anggaran sebesar Rp. 287.329.304,-

1066
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Anggaran tersisa sebesar Rp. 2.742.470,- di kode rekening 5.1.02.02.09.0012


Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan. Dan tersisa Rp. 760.326,- di
kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 311.075.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 273.019.251,. atau 88 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 97 %.
- Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi lebah madu hutan dan areal
strategis pembudidayaan, melakukan pengkayaan jenis tumbuhan sumber
pakan lebah, serta menyusun strategi pemasaran hasil madu hutan. Lokasi
penelitian di Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten
Ketapang. Penelitian ini dilakukan oleh Bidang Ekonomi Pembangunan
Balitbang Kab.Ketapang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Tanjungpura Pontianak.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan peternak lebah sekaligus membantu pemerintah dalam
program pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu aspek penting
dari delapan aspek yang tercantum dalam Sustainable Development Goals.
Penelitian ini dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari
bulan Maret s.d. Mei 2022. Kegiatan ini berjalan tepat waktu sesuai schedule
dan dari hasil penelitian ini dapat diketahui metode budidaya lebah madu
hutan dan pemasarannya.

Permasalahan :
Anggaran di kode rekening 5.1.02.02.09 yang terserap sebesar 98,65%, tersisa Rp.
2.742.470,- di rekening 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi
Layanan yang merupakan SPPD dalam daerah. Anggaran di kode rekening
5.1.02.04 terserap 98,43% tersisa Rp. 760.326,- di rekening 5.1.02.04.01 Belanja
Perjalanan Dinas Biasa.
Hal ini dikarenakan penelitian telah berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu
dengan kendala yang seminimal mungkin, sehingga dana yang dianggarkan untuk
perjalanan dinas berkonsultasi, berkoordinasi dan pendampingan peneliti dalam
pengumpulan data masih tersisa.

Solusi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sehingga perlu dianggarkan untuk tahun
berikutnya.

2.3.2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ekbang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2022, Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Balitbang Kab.Ketapang mendapatkan tambahan pekerjaan
Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL/UPL) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kecamatan
Muara Pawan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
sebesar Rp. 180.000.000,- serta penambahan untuk perjalanan dinas,
Sehingga total anggaran pada kode rekening Lingkungan Hidup sebesar Rp.

1067
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.178.167.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 996.015.882,- atau


84.54 % dan Realisasi Fisik sebesar 85 %.
Anggaran tersisa sebesar Rp. 3.000.000,- di kode rekening 5.1.02.02.01.0006
Honorarium Penyuluh dan Pendamping. Tersisa Rp. 184.000.793,- di kode
rekening 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan. Dan
tersisa Rp. 4.955.525,- di kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa.
- Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL/UPL) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah ini bertujuan
untuk mendapatkan ijin lingkungan atas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pemantauan Lingkungan Hidup sehingga dapat dipergunakan sebagai
dokumen readiness criteria untuk Kementerian PUTR terhadap rencana
pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kecamatan Muara
Pawan, Kabupaten Ketapang.

- Bidang Ekbang telah melakukan survey langsung ke lokasi TPA, melakukan


study visit ke Dinas Lingkungan Hidup di Pontianak dan Yogyakarta, serta
melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait yaitu Dinas Perkim-
LH, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada rapat tersebut didapat
keputusan Kajian UKL/UPL tidak dapat dilanjutkan karena kendala teknis dan
telah dibuat Berita Acara atau Telaahan Staff mengapa kajian tersebut tidak
dapat dilakukan.

Permasalahan :
Anggaran di kode rekening 5.1.02.02.01 yang terserap sebesar 80%, tersisa Rp.
3000.000,- di rekening 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluh dan Pendamping
yang merupakan Honor Pendamping Peneliti, oleh karena dokumen lingkungan
tidak dibuat maka honor tersebut tidak dibayarkan. Anggaran di kode rekening
5.1.02.02.09 terserap 81,17% tersisa Rp. 184.000.793,- di kode rekening
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan, yang merupakan
biaya untuk jasa konsultan, oleh karena dokumen lingkungan tidak dibuat maka
biaya tersebut tidak dibayarkan. Anggaran di kode rekening 5.1.02.04 terserap
97,10% tersisa Rp. 4.955.525,- di kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan
Dinas Biasa.
Bidang Ekbang telah berkirim surat permohonan swakelola ke LPPKM Untan
Pontianak untuk mengerjakan Dokumen Lingkungan UKL/UPL Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah di Kecamatan Muara Pawan, namun karena terkendala
masalah teknis pembuatan ijin lingkungan melalui OSS RBA serta kewenangan
pembuatan dokumen lingkungan, maka kegiatan ini tidak bisa terlaksana.

Solusi:
Kedepannya Dokumen lingkungan atau kajian yang melalui OSS RBA harus ada
rekomendasi jenis dokumen lingkungannya lengkap dengan kewenangan untuk
membuat dokumen tersebut berada dimana agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan dalam pembuatan dokumen tersebut.

2.3.3. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemsosbud pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :

1068
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 119.568.530,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 119.546.000,. atau 99.98 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja honorarium penanggungjawab pengelola
keuangan, belanja makan dan minuman rapat, belanja obat-obatan, belanja
pakaian olahraga, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat
tim pelaksana, belanja barang pakai habis belanja bahan bakar minyak,
belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan
dan minuman rapat, belanja jasa sewa peralatan, belanja jasa konsultasi studi
penelitian dan kajian, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta
belanja modal.

Permasalahan :
Tahapan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oelh
kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI memerlukan waktu lama, sehingga
baru dapat diselesaikan pada bulan Desember 2022 sehingga mempengaruhi
tahapan kegiatan berikutnya dan sebanyak 4 kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Solusi:
Agar pengalokasi anggaran secara bertahap sesuia dengan perencanaan kegiatan
dimaksud sehingga outcome kegiatan menjadi optimal atau dimohonkan petunjuk
selanjutnya.

2.4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi


2.4.1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi
dan Inovasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Inotek pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 24.250.000,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.249.550,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja honorarium peanggungjawab pengelola
keuangan, belanja suku cadang alata pertanian, belanja alat tulis kantor,
belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat,
belanja jasa kantor dan belanja modal.

Permasalahan :
Dalam RENJA merupakan kegiatan Kajian Inovasi Percepatan Penurunan Stunting
di Kabupaten Ketapang, dalam Kajian tersebut dengan melibatkan unsur-unsur
perangkat daerah, masyarakat, akademi, namun karena keterbatasan anggaran
kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan dan dialihkan menjadi Focus Group
Discussion (FGD).

Solusi:
Perlu konsistensi antara RENJA dengan penganggaran

2.4.2. Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan
Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Inotek pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :

1069
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar 18.915.938,. dan untuk


Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.915.050,. atau 100 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa barang alat tulis
kantor dan belanja cetak dan penggandaan.

Permasalahan :
Dalam RENJA dan APBD murni merupakan kegiatan Sistem Informasi Pertanian
Berbasis Android, namun karena keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa
direalisasikan dan pada APBD perubahan dialihkan menjadi kegiatan Sistem
Informasi Kelitbangan Ketapang Berbasis Spasial (SISKOM).

Solusi:
Perlu konsistensi antara RENJA dengan penganggaran.

2.4.3. Sub Kegiatan Disiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah yang Bersipat Inovatif.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Inotek pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar 154.350.250,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 154.000.409,. atau 99.77 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa barang alat tulis
kantor dan belanja cetak dan penggandaan.

Permasalahan :
Karena merupakan amanah dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017
Tentang Inovasi Daerah, namun kurang dukungan dana, sehingga Balitbang tidak
bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan baik lomba inovasi tingkat daerah,
tingkat Provinsi, maupun Nasional, adapun dana dialokasikan setelah APBD
perubahan.

Solusi:
diharapkan dukungan anggaran yang konsisten.

2.4.4. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Inotek pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar 41.868.150,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 41.314.700,. atau 98.68 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 85 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa barang alat tulis
kantor dan belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman
rapat, belanja jasa narasumber dan belanja perjalanan dinas dalam dan keluar
daerah.

Permasalahan :
Belum disosialisasikannya hasil-hasil kelitbangan yang telah dihasilkan baik
kepada Perangkat Daerah, Masyarakat, Mahasiswa, Guru, Pelajar, karena
keterbatasan anggaran.

1070
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Perlu dukungan anggaran dan dijadikannya hasil-hasil kelitbangan sebagai win
solutions dalam pengambilan kebijakan sehingga pembangunan dilaksanakan
sudah dilakukan kajian terlebih dahulu.

2.4.5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Inotek pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :
- Alokasi dana APBD setelah Perubahan sebesar 92.965.530,. dan untuk
Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 92.629.974,. atau 99.64 %,
sedangkan Realisasi Fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan ini meliputi belanja barang pakai habis berupa barang alat tulis
kantor dan belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman
rapat, belanja jasa narasumber dan belanja perjalanan dinas dalam dan keluar
daerah.

Permasalahan :
Belum maksimalnya kegiatan Fasilitasi HKI baik itu Merek, Hak Cipta, KIK kepada
pihak Perangkat Daerah, Masyarakat, Pelaku Seni dan Budaya, Pelaku UMKM,
karena keterbatasan anggaran

Solusi:
Balitbang perlu dukungan anggaran yang cukup agar dapat secepatnya
membentuk Sentral HKI, agar pendampingan HKI di Kabupaten Ketapang lebih
maksimal.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran
Kinerja Tahun 2022 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.173
Ringkasan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TINDAK LANJUT
TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI REKOMENDASI
KINERJA KINERJA
DPRD

Program
Penunjang
Urusan
1 Pemerintaha
n Daerah
Kabupaten/
Kota
Perencanaan,
Penganggaran,
1.1 dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat

1071
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Daerah

Penyusunan
Dokumen 2 Dok. 2 Dok. Tidak ada Tidak
1.1.1
Perencanaan ada
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak
1.1.2
Dokumen RKA - ada
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak
1.1.3 Dokumen ada
Perubahan RKA -
SKPD

Koordinasi dan 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak


1.1.4 Penyusunan DPA - ada
SKPD

1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak


Koordinasi dan ada
Penyusunan
1.1.5 Perubahan DPA -
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan 12 Lap 12 Lap Tidak ada Tidak
Laporan Capaian ada
1.1.6
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Evaluasi Kinerja 1 Dok. 1Dok. Tidak ada Tidak


1.1.7
Perangkat Daerah ada
Administrasi
Keuangan
1.2
Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji
1.2.1 56 Org. 56 Org Tidak ada Tidak
dan tunjangan ASN ada
Penyediaan
Administrasi 1 Dok 1 Dok Tidak ada Tidak
1.2.2
Pelaksanaan tugas ada
ASN
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Tidak
1.2.3 Pengujian / 12 Dok 12 Dok Tidak ada ada
Verifikasi Keuangan
SKPD

Koordinasi dan 1 Lap 1 Lap Tidak ada Tidak


Penyusunan ada
1.2.4
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak
1.2.5
Tanggapan ada
Pemeriksaan
Koordinasi dan
Penyusunan 1 Lap 1 Lap Tidak ada Tidak
Laporan Keuangan ada
1.2.6
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi
Barang Milik
1.3 Daerah pada
Perangkat
Daerah

1072
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penatausahaan
1.3.1 Barang Milik Daerah 12 Lap 12 Lap Tidak ada Tidak
pada SKPD ada
Penyediaan Jasa
1.3.2 Administrasi Tidak ada Tidak
Keuangan ada
Administrasi
Kepegawaian
1.4
Perangkat
Daerah
Pengadaan Pakaian Tidak
Dinas Beserta 56 Paket 56 Paket. Tidak ada ada
1.4.1
Atribut
Kelengkapannya
Administrasi
Umum
1.5
Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen Instalasi
1.5.1 Listrik/ Penerangan 10 Palet 10 Paket Tidak ada Tidak
Bangunan ada
Kantor
Penyediaan
1.5.2 Peralatan Rumah 8 Paket 8 Paket Tidak ada Tidak
Tangga ada
Penyediaan Bahan
1.5.3 216 Paket 216 Paket Tidak ada Tidak
Logistik Kantor
ada
6 Paket 6 Paket
barang barang Tidak ada Tidak
Penyediaan Barang
cetakan cetakan ada
1.5.4 Cetakan dan
dan 35.000 dan 35.000
Penggandaan
Lbr Photo Lbr Photo
Copy Copy
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Tidak
1.5.5 Peraturan 300 Dok 300 Dok Tidak ada ada
Perundang-
undangan
Penyelenggaraan
1.5.6 Rapat Koordinasi 12 Lap 12 Lap Tidak ada Tidak
dan Konsultasi SKPD ada
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
1.6 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

1.6.1 Pengadaan Mebel 6 Unit 6 Unit Tidak ada Tidak


ada
Pengadaan Sarana
dan Prasarana 8 Unit 8 Unit Tidak ada Tidak
1.6.2
Gedung Kantor atau ada
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
1.6.3 Pendukung Gedung 100 Dok. 100 Dok. Tidak ada Tidak
Kantor atau ada
Bangunan Lainnya
Penyediaan
Jasa Penunjang
1.7 Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa 12 Lap 12 Lap. Tidak ada Tidak


1.7.1
Surat Menyurat ada
Penyediaan Jasa
Komunikasi, 12 Lap. 12 Lap. Tidak ada Tidak
1.7.2
Sumber Daya Air ada
dan Listrik

1073
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Penyediaan Jasa
12 Lap. 12 Lap. Tidak ada
1.7.3 Pelayanan Umum
Tidak
Kantor
ada
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
1.8 Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Tidak


Pemeliharaan, Biaya ada
Pemeliharaan, dan 38 Unit . 38 Unit . Tidak ada
1.8.1 Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Tidak
Pemeliharaan, Pajak 38 Unit 38 Unit ada
1.8.2 dan Perizinan Tidak ada
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung 1 Unit 1 Unit Tidak ada
1.8.3
Kantor dan Tidak
Bangunan Lainnya ada
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana Tidak
1.8.4 dan Prasarana 10 Unit 10 Unit Tidak ada ada
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana 15 Unit . 15 Unit Tidak ada
1.8.5
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Layanan
Keuangan dan
1.9
Kesejahteraan
DPRD

Penyelenggaraan
1.9.1 45 Org. 45 Org. Tidak ada Tidak
Administrasi ada

Pelaksanaan Tidak
1.9.2 Medical Ceck Up 45 Org. 45 Org. Tidak ada ada
DPRD
Layanan
1.10 Administrasi
DPRD
Fasilitasi Rapat 12 Lap 12 Lap
1.10.1 Koordinasi dan Tidak ada Tidak
Konsultasi DPRD ada
Program
Dukungan
2 Pelaksanaan
Tugas Dan
Fungsi DPRD
Pembentukan
Peraturan
2.1 Daerah
dan Peraturan
DPRD
Penyusunan dan 20 Dok. 20 Dok.
Pembahasan Tidak ada Tidak
2.1.1 Program ada
Pembentukan
Peraturan Daerah

1074
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pembahasan 20 Dok. 20 Dok.


2.1.2 Rancangan Perda Tidak ada Tidak
ada
Pembahasan
2.2 Kebijakan
Anggaran

Pembahasan KUA Tidak ada Tidak


2.2.1 1 Dok. 1 Dok.
dan PPAS ada
Pembahasan
2.2.2 Perubahan KUA dan 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak
Perubahan PPAS ada

2.2.3 Pembahasan APBD 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak


ada

Pembahasan APBD
2.2.4 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak
Perubahan
ada
Pembahasan
2.2.5 Pertanggungjawaba 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada Tidak
n APBD ada
Peningkatan
2.3 Kapasitas DPRD
Orientasi DPRD Tidak
2.3.1 1 Dok. 1 Dok. Tidak ada ada

Penyediaan Tenaga Tidak


2.3.2 Ahli Fraksi 11 Org. 11 Org. Tidak ada ada

Penyerapan
dan
2.4 Penghimpunan
Aspirasi
Masyarakat

Kunjungan Kerja Tidak


2.4.1 12 Lap. 12 Lap. Tidak ada
dalam Daerah ada

Tidak
2.4.2 Pelaksanaan Reses 3 Dok. 3 Dok. Tidak ada
ada
Fasilitasi Tugas
2.5
DPRD
Koordinasi dan
Konsultasi Tidak
2.5.1 24 Lap. 24 Lap. Tidak ada
Pelaksanaan Tugas ada
DPRD
Fasilitasi
Tidak
2.5.2 Pelaksanaan Tugas 8 Lap. 8 Lap. Tidak ada
ada
Badan Musyawarah

Tabel 2.174
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 99,88 % 99,88 % Buah


(IKM)
2 SAKIP (Nilai) B B
3 Reformasi Birokrasi (RB)/(Nilai) C C

1075
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.175
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Pembentukan Peraturan Daerah 15 12 Buah

Tabel 2.176
Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1 Program dukungan pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah 15 12 Buah


Tugas dan fungsi DPRD

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Bagian
Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah berupa Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2
(dua) dokumen dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 10.374.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan
anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 10.374.000,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Bagian
Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah berupa Dokumen RKA - SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
7.760.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran
dengan realisasi sebesar Rp. 7.759.820,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD.

1076
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Bagian


Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah berupa Dokumen Perubahan RKA - SKPD sebanyak 1 (satu)
dokumen dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 7.845.720,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan
anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 15.845.720,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.755.250,00
atau sebesar 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Bagian
Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah berupa Penyusunan DPA - SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
7.871.920,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran
dengan realisasi sebesar Rp. 7.871.920,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Bagian
Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah berupa Perubahan DPA - SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
7.759.520,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar
Rp. 8.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.
15.759.520,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.672.110,00 atau sebesar 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Program
dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini
adalah berupa Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan jumlah anggaran pada APBD Murni

1077
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 18.955.000,00 dan pada APBD Perubahan
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 sehingga jumlah
anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 38.955.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 38.832.934,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Program
dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini
adalah berupa Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
18.955.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 15.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 33.955.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.953.811,00 atau
sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Verifikasi Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dengan
jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
7.052.420.341,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 237.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 7.289.420.341,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.165.424.737,00 atau
sebesar 84.58 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Verifikasi Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 (satu) dokumen
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
723.142.427,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran

1078
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 172.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan


sebesar Rp. 895.142.427,00 dengan realisasi sebesar Rp. 795.394.927,00 atau
sebesar 89 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan


SKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Verifikasi Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 (dua belas)
dokumen dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 77.888.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan
anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 87.888.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.528.800,00
atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Program
dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini
adalah berupa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
sebanyak 1 (satu) laporan dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 33.955.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat
penambahan anggaran sebesar Rp. 17.600.000,00 sehingga jumlah anggaran pada
APBD Perubahan sebesar Rp. 51.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
51.523.260,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.2.5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Verifikasi Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten sebanyak 1 (satu)
dokumen dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022

1079
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 64.961.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan


anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 72.461.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 72.398.200,00
atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.2.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /


Triwulanan / Semesteran SKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Program
dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini
adalah berupa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulanan / Semesteran SKPD sebanyak 1 (satu) laporan dengan jumlah
anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 18.955.000,00 dan
pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00
sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 30.955.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 30.954.243,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.


1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan di sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pembuatan
kalender DPRD dan Sekretariat DPRD serta pembuatan map lambang DPRD dan
map lambang Sekretariat DPRD sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan jumlah
anggaran pada APBD Murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 88.806.025,00 dan
pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00
sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 138.806.025,00
dengan realisasi sebesar 137.122.500,00 atau 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.


1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pembuatan
karangan bunga, karpet sajadah, mukena bahan satin, Pakaian Dinas Harian (PDH)
PNS, pakaian putih hitam PNS dan Non PNS, pakaian KORPRI PNS, pakaian olah

1080
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

raga Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebanyak 56 (lima puluh enam) paket
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp
224.785.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 147.600.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 372.385.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 333.063.212,00 atau
sebesar 89 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.


1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
bola lampu, piting lampu, kabel dan stop kontak sebanyak 10 (sepuluh) paket
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp
27.178.250,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 3.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 30.178.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.150.050,00 atau
sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
ceret, gelas Anggota DPRD, gelas belimbing, gelas Kepala Bagian, lemari dapur,
nampan, piring, sendok, termos dan tutup gelas sebanyak 8 (delapan) paket
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp
20.000.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran
dengan realisasi sebesar Rp. 16.620.000,00 atau sebesar 83 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
air galon, air mineral botol, air mineral kemasan gelas, gula pasir, kopi, teh, makan
dan minum rapat dan makan dan minum tamu sebanyak 216 (dua ratus enam

1081
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

belas) paket dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp 325.684.226,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 475.684.226,00 dengan realisasi sebesar Rp.
475.570.648,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian
Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah
berupa pengadaan ID card ASN dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Anggota DPRD
sebanyak 6 (enam) paket barang cetakan dan 35.000 lembar photo copy dengan
jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp
72.242.500,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran
dengan realisasi sebesar Rp. 72.159.450,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Bagian
Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan koran / majalah sebanyak
300 (tiga ratus) eksemplar dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp 100.000.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak
terdapat penambahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 94.388.000,00 atau
sebesar 94 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Humas dan Protokol Bagian Persidangan
dan Perundang–Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah berupa perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar
daerah Ibukota Provinsi dan Kabupaten lain dan perjalanan dinas luar daerah
Ibukota dan Provinsi lain sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan jumlah
anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 188.224.000,00 dan
pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.

1082
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

125.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.


313.224.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 311.775.863,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.


1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
filling kabinet, kasur busa, lemari buku dan meja kerja ½ biro sebanyak 6 (enam)
jenis dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 71.016.792,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 121.016.792,00 dengan realisasi sebesar Rp. 121.016.000,00 atau
sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa komputer vc,
note book / laptop, perekam digital dan printer sebanyak 8 (delapan) unit dengan
jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
129.195.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 49.950.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 179.145.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 178.710.000,00 atau
sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
absen elektronik, jam dinding, ac, bendera hias, dispenser panas dingin, cctv,
deleget unit with 39 cm AC5787 D, televisi dan piala sebanyak 8 (delapan) unit
dengan jumlah anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.

1083
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

394.999.798,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran


sebesar Rp. 1.385.585.602,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 1.780.585.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.652.127.200,00 atau
sebesar 93 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian
Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah
berupa pengadaan materai dan paket / pengiriman sebanyak 12 (dua belas)
laporan dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 5.000.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan
anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 4.450.000,00 atau sebesar 89 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
tagihan air, tagihan listrik, tagihan internet dan pengadaan hosting website
sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 250.000.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat
penambahan anggaran sebesar Rp. 58.800.000,00 sehingga jumlah anggaran pada
APBD Perubahan sebesar Rp. 308.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
235.790.689,00 atau sebesar 76 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.7.3. Sub Bagian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
asbak rokok, cangkul, ember plastik, gayong air plastik, hand shoap, kain pengelap
besar, pewangi wc, kapur barus, karbol, kemoceng, keset kaki bahan karet,
pembersih kaca dan lain-lain sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan jumlah
Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 40.000.000,00 dan
pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran dengan realisasi
sebesar Rp. 39.658.250,00 atau sebesar 99 %;

1084
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
BBM dan service kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 38 (tiga puluh
delapan) unit dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 586.297.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan
anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 604.297.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
604.237.500,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pembayaran
pajak kendaraan dinas roda empat dan roda dua sebanyak 38 (tiga puluh delapan)
unit dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
48.800.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran
dengan realisasi sebesar Rp. 16.424.100,00 atau sebesar 34 %;

Permasalahan :
Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan adanya kendaraan dinas roda
empat yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
sehingga pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut menjadi beban Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang;

Solusi:
Tidak ada.

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan
pembuatan billboard dan rehabilitasi ruang rapat, toilet dan pembuatan kanopi
sebanyak 1 (satu) unit dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.094.293.168,00 dan pada APBD Perubahan terdapat
penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 sehingga jumlah anggaran

1085
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pada APBD Perubahan sebesar Rp. 1.294.293.168,00 dengan realisasi sebesar Rp.
1.247.626.033,00 atau sebesar 96 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa jasa
pemasangan listrik, biaya pemeliharaan genset dan pemeliharaan ac sebanyak 10
(sepuluh) unit dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 68.590.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan
anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 65.040.000,00 atau sebesar 95 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.8.5. Sub Kegiatan Pemeiharan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
pemeliharaan komputer, notebook dan pemerliharaan printer sebanyak 15 (lima
belas) unit dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 30.000.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan
anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 29.645.000,00 atau sebesar 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD


1.9.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Verifikasi Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
pembayaran gaji anggota DPRD, tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi
intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan reses Anggota DPRD, iuran
jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD, tunjangan pakaian dinas Anggota DPRD,
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan jasa pengabdian
dan dana operasional Pimpinan DPRD sebanyak 45 (empat puluh lima) orang
dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
33.670.350.618,00 dan pada APBD Perubahan terdapat pengurangan anggaran
sebesar Rp. 713.353.402,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan

1086
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sebesar Rp. 32.956.997.216,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.735.749.879,00


atau sebesar 84 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.9.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Verifikasi Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa
pembayaran medical check up Anggota DPRD sebanyak 45 (empat puluh lima)
orang dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 80.537.200,00 dan pada APBD Perubahan terdapat pengurangan anggaran
sebesar Rp. 80.537.200,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1.10. Layanan Administrasi DPRD.


1.10.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Persidangan dan Risalah Bagian
Persidangan dan Perundang–Undangan dan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
serta Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini
adalah berupa rapat – rapat paripurna, rapat kerja komisi DPRD dan hearing /
dialog serta pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
sebanyak 8 (delapan) laporan dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 426.711.618,00 dan pada APBD Perubahan terdapat
penambahan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada
APBD Perubahan sebesar Rp. 461.711.618,00 dengan realisasi sebesar Rp.
427.583.137,00 atau sebesar 93 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD.


2.1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan Bagian
Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa honorarium narasumber atau pembahas,
moderator, pembawa acara dan panitia sebanyak 20 (dua puluh) dokumen

1087
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
46.395.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan anggaran
dengan realisasi sebesar Rp. 46.120.322,00 atau sebesar 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada

2.1.2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan Bagian
Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa konsultasi atau koordinasi ke Kantor
Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 20 (dua puluh)
dokumen dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 45.716.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan
anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 55.716.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.683.865,00
atau sebesar 98 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran.


2.2.1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran
dari kegiatan ini adalah berupa rapat kerja tim TAPD dengan Badan Anggaran
DPRD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 30.561.542,00 dan pada APBD Perubahan
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga jumlah
anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 40.561.542,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 38.759.600,00 atau sebesar 96 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.2.2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran
dari kegiatan ini adalah berupa rapat kerja tim TAPD dengan Badan Anggaran
DPRD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 30.219.081,00 dan pada APBD Perubahan
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga jumlah

1088
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 40.219.081,00 dengan realisasi


sebesar Rp. 39.065.400,00 atau sebesar 97 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.2.3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran
dari kegiatan ini adalah berupa rapat kerja tim TAPD dengan Badan Anggaran
DPRD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 37.756.962,00 dan pada APBD Perubahan
terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 sehingga jumlah
anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 45.256.962,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 45.095.000,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.2.4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran
dari kegiatan ini adalah berupa rapat kerja tim TAPD dengan Badan Anggaran
DPRD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 42.420.000,00 dan pada APBD Perubahan tidak
terdapat penambahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 42.271.000,00 atau
sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.2.5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran
dari kegiatan ini adalah berupa rapat kerja tim TAPD dengan Badan Anggaran
DPRD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 36.473.950,00 dan pada APBD Perubahan tidak
terdapat penambahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 36.356.600,00 atau
sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

1089
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
Tidak ada.

2.3. Peningkatan Kapasitas DPRD.


2.3.1. Sub Kegiatan Orientasi DPRD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian
Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah
berupa Diklat PNS dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jumlah
Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 797.384.750,00
dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.
550.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.
1.347.384.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.266.547.899,00 atau sebesar
94 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian
Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran dari kegiatan ini adalah
berupa pembayaran jasa tenaga administrasi Ahli Fraksi DPRD sebanyak 7 (tujuh)
orang dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 342.101.650,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan
anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 342.100.600,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.


2.4.1. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Humas Protokol dan Publikasi Bagian
Persidangan dan Perundang–Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa kunjungan Anggota DPRD ke Kecamatan
sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.066.550.000,00 dan pada APBD Perubahan
tidak terdapat penambahan anggaran dengan realisasi sebesar
Rp. 1.066.395.450,00 atau sebesar 100 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

1090
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.4.2. Sub Kegiatan Reses.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Aspirasi dan Kerjasama Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Keluaran
dari kegiatan ini adalah berupa Perjalanan dinas reses Anggota DPRD, makan
minum rapat, jasa sewa tenda / kursi / meja sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan
dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
3.029.379.000,00 dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran
sebesar Rp. 246.355.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 3.275.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.006.554.720,00 atau
sebesar 92 %;
Adapun pelaksanaan sub kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali
reses dengan rincian sebagai berikut:

- Reses pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dari tanggal 22 s/d 27
Maret 2022 di Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Delta Pawan,
Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara, Daerah
Pemilihan II meliputi Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Dua dan
Kecamatan Sungai Laur, Daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Nanga
Tayap, Kecamatan Sandai dan Kecamatan Hulu Sungai, Daerah Pemilihan IV
meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan
Kecamatan Jelai Hulu, Daerah Pemilihan V meliputi Kecamatan Marau,
Kecamatan Air Upas, Kecamatan Singkup dan Kecamatan Manis Mata, Daerah
Pemilihan VI meliputi Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Benua
Kayong dan Kecamatan Kendawangan.
- Reses Kedua dilaksanakan pada bulan Juli 2022 dari tanggal 25 s/d 30 Juli 2022
di Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Muara
Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara, Daerah Pemilihan II meliputi
Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Dua dan Kecamatan Sungai
Laur, Daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan
Sandai dan Kecamatan Hulu Sungai, Daerah Pemilihan IV meliputi Kecamatan
Tumbang Titi, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Kecamatan Jelai Hulu,
Daerah Pemilihan V meliputi Kecamatan Marau, Kecamatan Air Upas,
Kecamatan Singkup dan Kecamatan Manis Mata, Daerah Pemilihan VI
meliputi Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Benua Kayong dan
Kecamatan Kendawangan.
- Reses Ketiga dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 dari tanggal 12
s/d 17 Desember 2022 di Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Delta
Pawan, Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara, Daerah
Pemilihan II meliputi Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Dua dan
Kecamatan Sungai Laur, Daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Nanga
Tayap, Kecamatan Sandai dan Kecamatan Hulu Sungai, Daerah Pemilihan IV
meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan
Kecamatan Jelai Hulu, Daerah Pemilihan V meliputi Kecamatan Marau,
Kecamatan Air Upas, Kecamatan Singkup dan Kecamatan Manis Mata, Daerah
Pemilihan VI meliputi Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Benua
Kayong dan Kecamatan Kendawangan.

Laporan hasil dari kegiatan reses ini oleh Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang
mewakili dapil masing-masing disampaikan didalam rapat paripurna DPRD dan
apa yang direkomendasikan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang agar menjadi
perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif;

1091
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.5. Fasilitasi Tugas DPRD.


2.5.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Kegiatan ini dilaksanakan di Subbag. Humas Protokol dan Publikasi Bagian
Persidangan dan Perundang–Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa perjalanan dinas ke luar daerah Ibukota
Negara dan Provinsi lain, perjalanan dinas ke luar daerah Ibukota Negara Provinsi
dan Kabupaten lain sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan dengan jumlah
Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.296.860.506,00
dan pada APBD Perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.
5.500.000.000,00 sehingga jumlah anggaran pada APBD Perubahan
sebesar Rp. 10.796.860.506,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.724.794.766,00
atau sebesar 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

2.5.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.


Kegiatan ini dilaksanakan di Sub Bagian Persidangan dan Risalah Bagian
Persidangan dan Perundang–Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa rapat rapat Badan Musyawarah untuk
menentukan jadwal kegiatan Anggota DPRD setiap bulan sebanyak 8 (delapan)
laporan dengan jumlah Anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 44.796.636,00 dan pada APBD Perubahan tidak terdapat penambahan
anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 44.136.218,00 atau sebesar 99 %;

Permasalahan :
Tidak ada;

Solusi:
Tidak ada.

8. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerin tahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah. Berikut capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1092
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.177
Ringkasan Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

SUB TARGET REALISASI TINDAK LANJUT


NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA REKOMENDASI DPRD

PROGRAM
PEMERINTAH
AN DAN
1
KESEJAHTERA
AN RAKYAT

Administrasi
1.1 Tata
Pemerintahan
Penataan
1.1.1 Administrasi 8 Dokumen 8 Dokumen
Pemerintahan
Pengelolaan Kurangnya
Administrasi Pelaporan
Kewilayahan penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di
tingkat
Kecamatan,
1.1.2 6 Dokumen 6 Dokumen
mulai dari
Penyelenggaraan
Paten,
Monografi
kecamatan,
Toponimi (unsur
rupa bumi)
Fasilitasi 9 Dokumen 9 Dokumen Terkait Pelaksanaan Dilakukan verifikasi
Pelaksanaan pengumpulan berikutnya dan sinkronisasi data
Otonomi Data akan terkait terkait format
Daerah penyusunan dilakukan yang seragam untuk
LKPJ, LPPD, EPPD pendamping seluruh OPD yakni
dan SPM, an yang format yang memuat
terdapat lebih intens beberapa item yaitu :
permasalahan ke OPD -Program;
dari OPD terkait terkait, -Kegiatan;
keterlambatan mengingat -Pagu anggaran;
pengumpulan, pada tahun -Realisasi anggaran;
keterlambatan sebelumnya, -Target fisik;
perbaikan pendamping -Realisasi fisik;
kesalahan data an sudah Permasalahan;
1.1.3.
dari OPD terkait cukup -Solusi;
intens, baik -Tindaklanjut
dengan rekomendasi DPRD;
pelaksanaan -Indikator kinerja
rapat dan utama; dan
pendamping -Indikator kinerja
an langsung Kunci.
ke OPD Dilakukan koreksi
terhadap lanjutan sebelum
penyusunan disampaikan kepada
data LKPJ, DPRD dengan
LPPD, EPPD memperhatikan batas
dan SPM. waktu penyampaian
LKPJ
Fasilitasi
1.2 Kerjasama
Daerah
Fasilitasi Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen
1.2.1 Sama Dalam
Negeri

1093
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.178
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Nilai LPPD 3,06 Belum Angka
Rilis

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
1.1.1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
Sub Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.513.007.040,- dengan
realisasi sebesar Rp. 2.372.429.006 atau 94,91%. Adapun pelaksanaan sub
kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1) Fasilitasi Administrasi Bidang Pemerintahan
Fasilitasi Administrasi Bidang Pemerintahan pada tahun 2022 yaitu :
• Fasilitasi Rapat Pembahasan Perizinan dan Pembebasan lokasi
pembangunan intake PDAM di Kec. Kendawangan
Berdasarkan Surat Bupati Ketapang Nomor : P/0651/BAPPEDA-
D.620/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021 Hal : Usulan Pembangunan
Penyediaan Air Baku Kecamatan Kendawangan, bahwa Pemerintah
Kabupaten Ketapang memerlukan dukungan berupa :
a. Surat Izin kawasan hutan untuk lokasi intake dan jalur pipa yang
berada di wilayah PT. Hutan Ketapang Industri
b. Surat Izin Galian Pipa yang berada di wilayah HGU PT. Gunajaya Karya
Gemilang
c. Surat Dukungan Pembebasan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat
dari Kecamatan Kendawangan, Desa Mekar Utama dan Desa Banjarsari
Bahwa Sampai dengan hari ini, untuk PT. GKG, Kecamatan Kendawangan,
Desa Mekar Utama dan Desa Banjarsari, telah menyampaikan, namun PT.
Hutan Ketapang Indutri masih belum menyampaikan dokumen dimaksud.
Berdasarkan Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : SA0203-Bws24/1586 tanggal 30 Desember
2021 Perihal : Perizinan Pembangunan penyediaan Air Baku Kecamawan
Kendawangan kabupaten Ketapang, bahwa Pekerjaan Pembangunan
Penyediaan Air Baku Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang telah
tersedia anggarannya, dan segera akan dilakukan pelelangan, namun
belum bisa dilaksanakan karena Perizinan dan Pembebasan lahan masih
belum ada.
Untuk itu dilakukan fasilitlasi agar PT. Hutan Ketapang Industri dapat
memenuhi dokumen yang dipersyaratkan oleh Kepala Balai Wilayah

1094
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sungai Kalimantan II, agar proses pelelangan dan pelaksanaan


pembangunan dapat segera terlaksana.
• Fasilitasi Rencana Tindak lanjut usulan Pembangunan SMKN di Desa Sungai
Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara
Kegiatan sebagai tindak lanjut / respon Pemerintah Daerah atas adanya
Surat Kepala Desa yang menyampaikan adanya keluhan masyarakat atas
tanah hibah tahun 2015 untuk pembangunan SMK namun belum
terealisasi.
Bahwa masyarakat desa sungai putri sejak tahun 2015 telah
menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah,yang rencana awal
hibah adalah untuk pembangunan SMA, namun dikarenakan di Kecamatan
Matan Hilir Utara telah ada SMA, maka diganti direncanakan untuk
Pembangunan SMK Desa Sungai Putri. Masyarakat yang menghibahkan
terdiri dari 5 orang (1 orang diantaranya telah meninggal), dan total
keseluruhannya seluas 2 Ha.
Yang menjadi permasalahan adalah pembangunan SMK merupakan
kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan apabila
pembangunan SMK tidak dapat dilaksanakan, didapati info bahwa
masyarakat akan menarik kembali hibahnya
Hasil Fasilitasi :
a. Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pendidikan, BAPPEDA
serta instansi terkait melakukan koordinasi mengenai penyerahan aset
dan luasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Sungai Putri ke Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Barat dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi
menganggarkan kembali untuk Pembangunan SMK di Desa Sungai
Puteri.
b. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan memberikan
pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada pemberi hibah,
bahwa Pemerintah Daerah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah
dihibahkan, pembangunan SMK merupakan prioritas pemerintah
daerah.
c. Sambil menunggu progres pembangunan, Pemerintah Desa dan
masyarakat untuk membantu pengamanan secara fisik terhadap tanah
yang telah dihibahkan

2) Fasilitasi Koordinasi Bidang Pertanahan


Fasilitasi Koordinasi Bidang Pertanahan pada Tahun 2022 adalah :
• Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan SUTT di jalur Kecamatan
kendawangan – Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam hal ini, bagian Tata Pemerintahan berperan mengkoodinir
kelancaran pelaksanaan rapat-rapat di Kecamatan.
• Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Pembayaran Kompensasi tanah, tanaman
dan bangunan yang berada di bawah Row SUTT 150 Kv Sandai - Sukadana
Proyek Pembangunan jaringan SUTT merupakan Proyek Strategis Nasional
yang sedang kami laksanakan direncanakan untuk menghubungkan Sandai
sampai Sebagian Pangkalanbun yang terdiri dari 2 segmen, yaitu Sandai –
Sukadana dan segmen Kendawangan – Sukamara
Terhadap permasalahan dalam penyerahan uang kompensasi yang terjadi
di Desa Penjawaan untuk lokasi ROW pada Tower 29 s/d 39, yang telah
dilakukan mediasi pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di Kantor PT.

1095
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PLN KLB 2, namun belum menghasilkan kesepakatan Bersama yang dapat


menjamin kelancaran pekerjaan pembangunan di lapangan.
Tujuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembayaran
kompensasi tanah, tanaman dan bangunan yang berada di bawah Row
SUTT 150 kv Sandai – Sukadana
Hasil yang didapatkan :
a. Semua pihak sepakat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan
SUTT 150 kV Sandai-Sukadana yang sedang dilakukan oleh PT.PLN UPP
Kalbagbar 2.
b. manajemen PT. LAB mengakomodir permintaan warga yang
melakukan klaim terhadap pembagian dengan pola 30% dan 70%.
c. Dokumen telah diserahkan kepada PT. PLN
Camat memfasilitasi terhadap tanah warga yang dijual pihak laik dari Desa
Sandai Kiri dan memberikan pemahaman kepada warga Desa Penjawaan
untuk tidak menghambat pembangunan SUTT Sandai – Sukadana
• Fasilitasi Pembahasan Rencana Pengadaan Tanah di Desa Titi Baru
Kecamatan Tumbang Titi untuk Pembangunan Masjid Besar Kecamatan
Berdasarkan Surat Camat Tumbang Titi Nomor : P.592.2/1076/D/XII/2021
Tanggal 15 Desember 2021 Perihal : Pengadaan Tanah.
Bahwa camat mengusulkan Kepada Bupati Ketapang untuk Pengadaan
Tanah (Pembebasan tanah) terletak di Desa Titi Baru Kec. Tumbang Titi,
yang digunakan untuk pembangunan Masjid Besar Kecamataan.
Pemerintah Daerah telah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan,
namun proses pengadaan tanah Pengadaan tanah dilakukan oleh
perangkat teknis yang memerlukan tanah dan perlu dilakukan
perencanaan peruntukan, dan setelah dikoordinasikan, pembebasan lahan
akan menjadi tugas Dinas Perkim LH.

3) Fasilitasi Penataan Daerah


Fasilitasi Penataan Daerah pada Tahun 2022 adalah persiapan pengusulan
Pemekaran Daerah Kabupaten Ketapang menjadi 3 Kabupaten Baru, yaitu :
• Calon DOB Jelai Kendawangan Raya.
• Calon DOB Matan Hulu
• Calon DOB Hulu Aik
Dalam upaya persiapan pengusulan DOB, sepanjang tahun 2022 telah
dilaksanakan kegiatan :
• koordinasi ke Kemendagri, Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Daerah,
Rapat Koordinasi Tim
• Telah membuat Buku Saku dan Audio Visual Rencana Penataan Daerah
Kabupaten Ketapang, sebagai upaya untuk memberikan informasi utuh
dan telah di ekpose ke berbagai media, agar semakin banyak masyarakat
mengetahui dan kemudian mendukung Pemerintah Kabupaten Ketapang
terhadap Rencana Pemekaran Daerah
• Telah melakukan sosialisasi sekaligus publik hearing di 15 kecamatan yang
menjadi cakupan wilayah kabupaten baru, yang dihadiri oleh Seluruh
Kepala Desa, Ketua BPD dan tokoh masyarakat desa masing-masing, dan
seluruh masyarakat setuju dan mendukung terhadap point-point :
- Nama Kabupaten
- Kecamatan cakupan
- Letak Ibu kota Kabupaten (berada di desa dan Kecamatan apa)

1096
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bentuk persetujuan dan dukungan masyarakat telah dideklarasikan pada


setiap kecamatan, hal ini sangat penting dan menjadi kunci dalam pengusulan
DOB, karena “Persetujuan Bersama Kepala Desa dengan ketua BPD” se-
Kecamatan, merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi

• Telah dilaksanakan Seminar Penataan Daerah yang dihadiri oleh


seluruh OPD dan seluruh Kepala Desa se-Ketapang, nara sumber dari Biro
Pemerintahan Provinsi dan Direktur Penataan Daerah dan DPOD ditjen
Otda Kemendagri RI.
▪ Telah dilakukan Penyerahan 3 buah Draft Usulan Pemekaran Daerah
Kabupaten Ketapang ke Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan
Dirrektur Penataan Daerah & DPOD Ditjen Otda Kemendagri RI Jakarta
untuk Diperiksa dan diharapkan Rekomendasi apa yang harus diperbaiki.
• Telah dilaksanakan sosialisasi Rencana Peemekaran Kabupaten di 5
Kecamatan Induk, 29 Nopember s/d 1 Desember 2022dengan hasil
Seluruh komponen masyarakat di 5 kecamatan induk setuju dan
mendukung
• Telah didapati hasil Pemeriksaan Draft Dokumen usulan DOB :
1) Perlu dibuat Kajian Akademik Usulan
2) harus melampirkan dokumen kepemilikan lahan calon ibu kota DOB
3) Peta wilayah administrative harus bersifat clear and clean dan nantinya
akan diverifikasi oleh Direktur Bina Administrasi Kewilayahan Ditjen
Otda Kemendagri RI Jakarta
• Telah dibuat Draft Persetujuan Bersama Bupati dengan Ketua DPRD, dan
telah diserahkan kepada Ketua DPRD melalui Sekwan untuk dibahas dan
diagendakan penandatanganan Bersama pada Sidang Pariprna DPRD.

1.1.2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Administrasi Kewilayahan dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 700.105.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 684.490.347,-
atau sebesar 97,77%. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen/laporan
antara lain 1 dokumen/laporan hasil fasilitasi penataan kecamatan dan kelurahan,
1 dokumen/laporan unsur rupa bumi, 1 dokumen/laporan monografi kecamatan,
1 dokumen/laporan kegiatan paten, 1 dokumen/laporan kegiatan batas daerah
dengan realisasi fisik 100%. Sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan
terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:
- Fasilitasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan
Penataan kecamatan dan kelurahan meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan,
penggabungan dan penyesuaian kecamatan dan kelurahan yang berada di
wilayah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilakukan satu tahun kerja yaitu
dari bulan Januari s.d bulan Desember oleh Tim Penataan Kecamatan dan
Kelurahan dengan sasaran menghasilkan 1 dokumen hasil fasilitasi penataan
kecamatan dan kelurahan. sehubungan dengan penataan DOB dan rencana
pelaksanaan Pemilu, maka terhadap penataan desa, kecamatan untuk
sementara waktu di moratorium.

- Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN


Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan
pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat melalui satu loket pelayanan. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh

1097
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kecamatan wilayah Pemerintahan Kabupaten oleh Pemerintah Kecamatan


(Camat) yang hasilnya berupa Laporan PATEN Kecamatan Per Triwulan
disampaiakan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Ketapang.
sehubungan dengan regulasi aturan, maka perlu dilakukan Kembali
perubahan peraturan bupati tentang pelayanan paten, yang mana ruang
lingkup perizinan dilakukan secara system (OSS). sementara pihak kecamatan
hanya bersifat menginformasikan kepada para pelaku usaha baik mikro
maupun makro.
Mengingatkan kembali untuk pihak Kecamatan agar segera menyampaikan
Laporan PATEN

- Fasilitasi Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah


Batas wilayah merupakan pembatas Wilayah administrasi Pemerintahan
antar Daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada
pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung
bukit (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang
dituangkan dalam bentuk peta. Kegiatan fasilitasi percepatan tapal batas ini
dilakukan di segmen Kab. Ketapang dengan Kab. Kayong Utara, dengan
difasilitasi Tim PBD Kabupaten di wilayah Simpang Dua dan Simpang Hilir.
Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang telah dibahas di Kementerian Dalam Negeri
dan telah tersusunnya dalam bentuk Draf Permendagri. Kab. Sukamara
dengan Kab. Ketapang juga telah difasilitasi oleh Tim PBD Kab. untuk
dilakukan mediasi atas reaksi masyarakat di wilayah perbatasan yang
dilaksanakan di bulan Januari s.d. bulan Desember 2022 oleh Tim PBD Kab.
Ketapang.

- Inventarisasi dan Pembakuan Unsur Rupabumi


Rupabumi adalah Bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal
identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia. Inventaris dan
pembakuan unsur rupa bumi ini dilakukan di seluruh wilayah administrasi
Kabupaten Ketapang selama satu tahun kerja dari bulan januari s.d. bulan
desember dengan sasaran menghasilkan 1 Dokumen Unsur Rupa Bumi yang
diverifikasi dan dibakukan. Data-data tersebut terbakukan dalam sebuah
Gazeter (buku) dan ditetapkan dengan Permendagri/Kemendagri.

- Penyusunan Monografi Kecamatan


Monografi Kecamatan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh
pemerintah kecamatan yang tersusun secara sitematis, lengkap, akurat, dan
terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan di
seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Ketapang dari bulan Januari sampai
bulan Desember. Laporan monografi kecamatan disusun oleh Camat dan
diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan Subbagian Administrasi Kewilayahan
sebagai sarana pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan kecamatan.
Sasaran dari kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen monografi yang dihimpun
dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan

Solusi :
Tidak Ada

1098
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Otonomi Daerah dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 2.341.725.100,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
2.337.433.065,- atau sebesar 99,82%. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 9
Dokumen dengan realisasi fisik 9 Dokumen atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Penyusunan LKPJ merupakan penyusunan LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2021.
Penyusunan LKPJ dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dari bulan Januari s/d
Maret 2022 oleh Tim Penyusun LKPJ Kabupaten Ketapang dengan sasaran
seluruh OPD. Adapun LKPJ dimaksud disampaikan kepada DPRD Kabupaten
Ketapang. Selanjutnya LKPJ tersebut mendapat rekomendasi dari DPRD
Kabupaten Ketapang.
Selanjutnya terkait tindaklanjut rekomendasi DPRD, langkah-langkah yang
telah dilaksanakan yaitu :
• Dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data terkait format yang seragam
untuk seluruh OPD yakni format yang memuat beberapa item yaitu :
- Program;
- Kegiatan;
- Pagu anggaran;
- Realisasi anggaran;
- Target fisik;
- Realisasi fisik;
- Permasalahan;
- Solusi;
- Tindaklanjut rekomendasi DPRD;
- Indikator kinerja utama; dan
- Indikator kinerja Kunci.
• Dilakukan koreksi lanjutan sebelum disampaikan kepada DPRD dengan
memperhatikan batas waktu penyampaian LKPJ.
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Penyusunan LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan LPPD dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang dari bulan Januari s/d Maret 2023 oleh Tim Penyusun LPPD
Kabupaten Ketapang dengan sasaran seluruh OPD. Adapun LPPD dimaksud
disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya LPPD di Verifikasi
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EPPD)


Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu proses
pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem
pengukuran kinerja. EPPD dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada bulan
September 2022 oleh Tim EPPD Kabupaten Ketapang dengan sasaran seluruh
OPD. Adapun bahan EPPD selanjutnya disampaikan kepada Kementerian
Dalam Negeri. Selanjutnya EPPD di Verifikasi dan validasi dokumen data
dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
dalam bentuk reviu, yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

1099
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah


ditetapkan.
Adapun hasil dari EPPD dimaksud belum dirilis oleh Kementerian Dalam
Negeri sejak Tahun 2020.

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)


SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi
tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan
dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja
pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. SPM dilaksanakan di
Kabupaten Ketapang pada bulan Januari s/d Maret oleh Tim Penyusun SPM
Kabupaten Ketapang untuk disampaikan kepada Gubernur Prov. Kalbar.
Selanjutnya hasil pelaporan SPM tersebut dijadikan penilaian kinerja
perangkat Daerah, pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dan penyempurnaan kebijakan
penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan
Daerah.

- Fasilitasi Administrasi Anggota DPRD


Memfasilitasi Administrasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tahun
2022, yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang untuk disampaikan kepada
Gubernur Prov. Kalbar. Selanjutnya juga dilaksanakan administrasi surat
menyurat terkait rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat paripurna
DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan selama 12
bulan dengan sasaran seluruh Perangkat Daerah terkait.

- Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah


Memfasilitasi Administrasi Kepala Daerah, yakni terkait izin, pelaporan, cuti
dll. Pada Tahun 2022 juga dilaksanakan pengurusan terhadap hasil
Pembekalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini
dilaksanakan selama 12 bulan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang,
Pemerintah Provinsi dan Kemendagri dengan sasaran Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, untuk disampaikan kepada Gubernur Prov. Kalbar.

Permasalahan :
- Terkait pengumpulan Data penyusunan LKPJ, LPPD, EPPD dan SPM, terdapat
permasalahan dari OPD terkait keterlambatan pengumpulan, keterlambatan
perbaikan kesalahan data dari OPD terkait.

Solusi:
- Pelaksanaan berikutnya akan dilakukan pendampingan yang lebih intens ke
OPD terkait, mengingat pada tahun sebelumnya, pendampingan sudah cukup
intens, baik dengan pelaksanaan rapat dan pendampingan langsung ke OPD
terhadap penyusunan data LKPJ, LPPD, EPPD dan SPM.

1.2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 119.994.765,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.791.155,-.
Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan realisasi fisik kegiatan 1
Dokumen atau 100%.

1100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini merupakan fasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, baik kerja sama daerah, kerja sama
dengan pihak ke tiga dan kerja sama sinergi dengan pemerintah pusat. Kegiatan
fasilitasi ini dilasanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan melalui Tim Koordinasi
kerja sama daerah yang menghasilkan beberapa Kesepakatan Bersama, Perjanjian
Kerja Sama dan Nota Kesepakatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan di
Kabupaten dengan sasaran Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kerja
sama.
Permasalahan :
Tidak Ada Permasalahan

Solusi :
Tidak Ada

9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Hukum Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Bagian Hukum
Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
1.1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
1.1.1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1.1.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, di
Sub Bagian Perundang-Undangan. Sub Kegiatan ini dijabarkan dalam beberapa
item yaitu :
a. Fasilitasi Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Desa
Dalam rangka menunjang pemerintahan desa yang transparan, profesional
dan akuntabel, maka Bagian Hukum Setda melakukan fasilitasi dan
harmonisasi Peraturan Desa baik secara langsung dengan menganalisa dan
mengkaji peraturan desa maupun melalui Bimbingan Teknis Penyusunan
Produk Hukum Desa. Pelaksanakan kegiatan harmonisasi Perdes dalam
Rencana Kerja Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 650 Perdes dan terealisasi
sebanyak 774 Perdes. Sedangkan kegiatan Bimtek Penyusunan Produk
Hukum Desa dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai
Laur dan Kecamatan Sandai.

B. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan


Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi, dan Keserasian Antar
Peraturan Perundang-Undangan dan Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus sesuai dengan azas-azas
pembentukannya. Untuk itu, perlu kajian dan harmonisasi terhadap Produk

1101
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Hukum Daerah yang akan ditetapkan agar tidak bertentangan dengan


Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan
umum. Proses ini dimulai sejak perencanaan dan penetapan Program
Pembentukan peraturan Daerah (Propemperda), Pembahasan Raperda
bersama Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait,
pembahasan tingkat I (satu) bersama Pansus DPRD sampai dengan
penetapan Raperda menjadi Perda.
Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 17 Tahun 2021, tentang
Program Pembentukan peraturan Daerah Tahun 2022, terdapat 15 (lima
belas) Raperda untuk dibahas dalam Propemperda tahun 2022. Evaluasi
Propemperda Tahun 2022 sudah menyesuaikan dengan regulasi akibat
penyesuaian dengan 44 (empat puluh empat) Peraturan Pemerintah dan 5
(lima) Peraturan Presiden sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Selain itu dilakukan penyesuaian juga dengan UU
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada akhir tahun 2022 terdapat 14
(empat belas) Perda yang ditetapkan. Untuk Produk Hukum Daerah
berbentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai akibat adanya
perubahan aturan baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun
Peraturan Menteri yang menjadi dasar dalam penetapannya, target dalam
Rencana Kerja SKPD tahun 2022 sebanyak 70 (tujuh puluh) Peraturan Bupati
terealisasi, sebanyak 106 (seratus enam) Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati terealisasi sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh
dua) dari target tahunan 2022 sebanyak 600 (enam ratus) Keputusan Bupati
dan 211 (dua ratus sebelas) Keputusan Sekretaris Daerah.
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah mendapat alokasi
dukungan dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 815.744.034,-
(delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga puluh
empat rupiah), dan terealisasi sebesar Rp 815.574.312,- (delapan ratus lima
belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah)
atau sebanyak 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh
delapan persen).

Permasalahan :
1. Rancangan Perda/Perbup yang disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa
masih perlu diteliti dan disusun ulang agar sesuai dengan kaidah penulisan
peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.
2. Masih terbatasnya pengetahuan Legal Drafting ASN pada Perangkat Daerah
sehingga mempengaruhi percepatan penyusunan Produk Hukum Daerah
yang diusulkan Perangkat Daerah.
3. Masih terbatasnya pengetahuan Legal Drafting dan belum meratanya
pengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyusunan produk
hukum desa yang baik dan benar.

Solusi :
- Melakukan pemetaan terhadap Perda dan Perbup yang terkena dampak UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya
dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Melaksanakan kegiatan bimtek penyusunan produk hukum daerah dan
produk hukum desa.

1102
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Penganggaran di setiap tahun.

1.1.2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, di Sub
Bagian Bantuan Hukum. Target Fisik dari kegiatan ini adalah berupa :

A. Pendampingan Hukum penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi


Pemerintah Kabupaten Ketapang
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi
berupa pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, pemerintah desa,
aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat miskin yang memerlukan
pendampingan beracara di Pengadilan serta memfasilitasi penyelesaian
permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melalui kajian
dan analisa hukum, permasalahan hukum yang mendapat pendampingan
adalah masalah perdata dan tata usaha negara. Kegiatan pemberian
bantuan hukum dilaksanakan melalui fasilitasi penyelesaian perkara litigasi
dan non litigasi.
Perkara litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani
dan diselesaikan melalui lembaga peradilan sedangkan perkara non Litigasi
adalah penyelesaian masalah hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar
lembaga peradilan.

1. Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara litigasi


Hasil dari kegiatan pemberian bantuan hukum dalam perkara litigasi
pada tahun 2022 yaitu :

a. Perkara Perdata
Gugatan Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2021/ PN.KTP berupa
objek gugatan Tanah di Jalan Rangga Sentap Kelurahan Sukaharja
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan Gugatan Perkara
Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2022/ PN.KTP, objek gugatan tentang
Kepengurusan Koperasi Bima Bersama dimana Pemerintah
Kabupaten Ketapang dijadikan Turut Tergugat.

b. Perkara TUN
Gugatan Perkara Nomor : 57/G/2021/PTUN/PTK, objek gugatan
terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 0207 Tahun 2010 tentang
Penetapan CPCL Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa
Sawit Anggota Koperasi Tridaya Mukti yang bermitra dengan PT.
SMP di Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, dimana
Pemerintah Kabupaten Ketapang dijadikan Tergugat.

Adapun Perkara litigasi terdapat 3 (tiga) perkara yaitu Perkara


Perdata dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ketapang, sedangkan
Perkara TUN dilaksanakan di Pontianak. Perkara yang belum incrath
maka akan dilanjutkan ke tingkat Peradilan yang lebih tinggi.

2. Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Non Litigasi


Kegiatan pemberian Bantuan Hukum dalam perkara non litigasi adalah
penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan terselesaikan

1103
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

diluar lembaga peradilan meliputi konsultasi, penanganan pengaduan,


mediasi, dan pendampingan penyelesaian perkara diluar pengadilan.

B. Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)


Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Ketapang
terhadap Penegakan HAM, kegiatan ini di dasarkan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi manusia.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Kegiatan ini bertujuan sebagai penghormatan, perlindungan, pemenuhan,
dan penegakan serta pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undangan Dasar 1945. Adapun output dari Kegiatan
RANHAM ini menuju pada penghargaan predikat Kabupaten/Kota Peduli
HAM, penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait
pelanggaran HAM serta harmonisasi Produk Hukum Daerah yang selaras dan
sudah memperhatikan HAM.
Pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 4 (empat) Laporan Aksi HAM yang
meliputi : Laporan B.4, B.8, B.12, dan 1 (satu) Laporan KKP HAM yang telah
disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan
Barat.

C. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Perkara :


Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Perkara ini sebagai
pendukung dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Bagian Hukum
dalam proses persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung serta sebagai pendukung kegiatan lainnya dalam
rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Bantuan Hukum
dalam melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementrian/Lembaga
dan Perangkat Daerah terkait, baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, maupun
Pusat.
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum mendapat alokasi dukungan dana APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 742.267.817,- (tujuh ratus empat puluh
dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah),
dan terealisasi sebesar Rp 741.632.997,- (tujuh ratus empat puluh satu juta
enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
atau sebesar 99.91%.

Permasalahan :
1. Pencapaian target kegiatan Bantuan Hukum sangat dipengaruhi oleh
adanya permasalahan hukum yang diadukan/dikonsultasikan dan diminta
pendampingan hukum.
2. Tingkat kerumitan permasalahan hukum yang mengharuskan keterlibatan
banyak pihak serta lambannya Perangkat Daerah dalam merespon tindak
lanjut.
3. Tidak terlaksananya kegiatan pada Perangkat Daerah yang menjadi indikator
penilaian Aksi Kabupaten/Kota Peduli HAM, serta kurangnya data dukung
Aksi HAM pada Perangkat Daerah terkait.
4. Terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan pada Sub
Bagian Bantuan Hukum sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana

1104
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dengan optimal seperti Kegiatan Rakor HAM Kecamatan yang tidak bisa
dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran.
5. Penyelesaian Perkara Litigasi di Pengadilan diperlukan waktu yang sangat
panjang, dimulai dari Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat
Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Solusi :
1. Perlu dioptimalkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama yang lebih
intensif dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait dalam menunjang
kegiatan di Sub Bagian Bantuan Hukum.
2. Peningkatan pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan pada Sub
Bagian Bantuan Hukum seperti kegiatan penyelesain perkara (beracara)
dipengadilan yang memiliki tahapan yang sangat panjang dan ada kalanya
dilaksanakan diluar daerah (Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara), dan
Kegiatan Sosialisasi/Rapat Koordinasi HAM yang dilaksanakan di Kecamatan
yang melibatkan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan untuk seluruh
pihak-pihak terkait.

1.1.3.1 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi


Hukum
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, di
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sub Kegiatan ini meliputi :

• Peningkatan Dokumentasi Hukum


Peningkatan Dokumentasi Hukum adalah kegiatan penghimpunan Produk
Hukum Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Paraturan Bupati dan
Keputusan Bupati, dimana hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
bertambahnya jumlah dokumentasi berbentuk buku peraturan perundang-
undangan pada dokumentasi dan informasi dengan tujuan agar produk
hukum daerah dapat terarsipkan atau terdokumentasikan dengan baik,
sehingga mempermudah seluruh masyarakat dan Perangkat Daerah ketika
memerlukan arsip atau dokumen produk hukum daerah yang ditetapkan.
Kegiatan ini pada tahun 2022 telah terhimpun sebanyak 66 Buku Himpunan
selama 1 tahun dari bulan Januari-Desember 2022 dengan realisasi 100%.

• Publikasi Peraturan Perundang-Undangan


Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan berupa kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan
Bupati). Pada tahun 2022 kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 2 (dua)
Kecamatan yaitu Air Upas dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
ini sebanyak 50 (lima puluh) orang. Adapun sasarannya adalah aparatur
kecamatan, perangkat desa dan masyarakat yang ada di kecamatan dengan
harapan dapat mengetahui produk hukum daerah yang telah ditetapkan,
dan diharapkan dapat meneruskan informasi, kepada seluruh masyarakat
dikecamatan.

• Pembinaan Desa Sadar Hukum


Pembinaan Desa Sadar Hukum adalah kegiatan pembinaan terhadap desa-
desa yang telah ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui
Keputusan Bupati Ketapang. Tujuan kegiatan ini agar terlaksananya
pembinaan terhadap desa dan kelompok sadar hukum yang ada di

1105
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan di


Kecamatan Sungai Melayu Rayak

• Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
adalah kegiatan pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum berupa kegiatan penginputan produk hukum daerah yang telah
ditetapkan dan disahkan, yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
pembuatan abstraksi Produk Hukum Daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah
terdokumentasinya produk hukum daerah secara digital elektronik melalui
website JDIH dengan harapan seluruh produk hukum daerah dapat dilihat,
dibaca, dan diperoleh oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah
melalui perangkat digital yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun
2021 dan sudah terintegrasi dengan BPHN Pusat (jdihn.go.id). Target
penginputan Perda dan Perbup tahun 2022 sebanyak 120 (seratus dua
puluh) peraturan, terdiri dari 14 (empat belas) Perda dan 106 (seratus enam)
Perbup. Dari jumlah peraturan yang ditargetkan, jumlah yang telah terinput
sebanyak 66 peraturan atau sebanyak 69,96%.

Sub Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum mendapat alokasi


dukungan dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 572.152.911,- (lima
ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus
sebelas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 571.344.953,- (lima ratus tujuh
puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh
tiga rupiah) atau sebesar 99,86 %. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 90
Peraturan terinput kedalam website JDIH, 66 (enam puluh enam) Buku
Himpunan Perda, Perkada, dan Keputusan Bupati, Kegiatan Sosialisasi
Pembinaan Desa Sadar Hukum, 5 kecamatan dengan realisasi sebanyak 1087
Produk Hukum Daerah, 66 Buku Himpunan Perda, Perkada dan Keputusan
Bupati dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Desa Sadar
Hukum 2 Kecamatan.

Permasalahan :
1. Pencapaian kuantitas target kegiatan pada Sub Kegiatan
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Semakin tersedianya anggara,
maka akan semakin banyak pula kegiatan sosialisasi yang dapat
dilaksanakan di Kecamatan.
2. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum
daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta belum
meratanya akses jaringan internet di setiap kecamatan, mengakibatkan
masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan-aturan yang
telah ditetapkan. Masyarakat yang memerlukan aturan atau produk
hukum daerah masih banyak yang datang langsung ke Bagian Hukum.

Solusi :
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi perda dan perkada di setiap
kecamatan.
2. Perlu dukungan penganggaran yang lebih baik dan berkelanjutan.

1106
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Kabupaten Ketapang sebagai saluran dalam menyampaikan informasi
hukum dan produk hukum daerah kepada masyarakat dan pengguna.
4. Mengoptimalkan pengelolaan JDIH beserta sarana dan prasarana
pendukungnya.
5. Melakukan kerja sama dengan Pearangkat Daerah terkait seperti
Diskominfo dan Pengelola JDIH Nasional pada Kementeraian Hukum dan
HAM.

10. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.179
Ringkasan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

NO PROGRAM KEGIATAN SUB TARGET REALISASI PERMASALAHAN SOLUSI TINDAK


KEGIATAN KINERJA KINERJA LANJUT
REKOMENDAS
I DPRD

1 PROGRAM
ADMINISTRAS
I UMUM

1.1 Kegiatan
Protokol
dan 100% 100%
Komunika
si
Pimpinan

1.1.1 Fasilitasi Kegiatan Dalam


Keptrokolan kunjungan kerja penyusunan
2 2 Dokumen atau undangan roundown
Dokume dari Pemerintah acara atau
n Pusat, kegiatan yang
Kementrian dan ingin
Pemerintah dilaksanakan
Provinsi secara oleh Bupati,
tiba –tiba Wakiil Bupati,
Sekretaris
Daerah, Staf
Ahli, dan para
Asisten di
lingkungan
sekretariat

1.1.2 Fasilitasi Banyaknya ditahun 2023


Komunikasi kegiatan yang anggaran
Pimpinan 1 1 Dokumen mengharuskan pencetakan
Dokume dan untuk mencetak baliho bisa
n 18 Media baliho dan baliho disesuaikan
dan hari-hari besar dengan

1107
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

18 lainya. kebutuhan
Media
.

1.1.3 Pendokument Banyaknya Di Tahun 2023


asian Tugas 2 2 Dokumen permintaan agar anggaran
Pimpinan Dokume Pesanan Khusus untuk Pesanan
n Pemberitaan dan Khusus
Liputan Khusus Pemberitaan
serta Iklan dan Liputan
melalui media Khusus serta
cetak dan media Media
Online yang periklanan
harus di Pemerintah
publikasikan Kabupaten
Ketapang bisa
ter akomodir
dengan baik.

Tabel 2.180
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


Persentase kebijakan
1. stratyegis dibidang 100% 100%
administrasi umum yang
ditindaklanjuti

Tabel 2.181
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


Persentase kebijakan
1. stratyegis dibidang 100% 100%
administrasi umum yang
ditindaklanjuti

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Adminitrasi Umum
1.1. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotoklan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Keprotokolan dengan Pagu sebesar
Rp. 3.109.467.676,- dan setelah perubahan APBD bertambah menjadi Rp.
4.674.741.750,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.660.264.631,-
atau dengan Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 2 Dokumen atau 100%.
Adapun Sub Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :
• Perjalanan Dinas Didalam dan Diluar Daerah

1108
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Memfasilitasi Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli I,II,III dan
Asisten I,II, III selama 12 bulan baik Perjalanan Dinas Didalam Daerah maupun
Perjalanan Dinas Diluar Daerah.

Permasalahan :
• Adanya kegiatan kunjungan kerja atau undangan dari Pemerintah Pusat,
Kementrian dan Pemerintah Provinsi secara tiba –tiba sehingga untuk
perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah tidak dapat ditentukan dengan
pasti serapan anggaranya.

Solusi :
Dalam penyusunan roundown acara atau kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh
Bupati, Wakiil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan para Asisten di
lingkungan sekretariat. Sehingga dapat meminimalisir perjalanan dinas didalam
dan diluar daerah.

1.1.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Komunikasi Pimpinan dengan alokasi Dana
APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 4.445.426.324.,- dan setelah perubahan
APBD bertambah menjadi sebesar Rp. 7.010.203.520,- realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 6.982.055.380,- dengan target kinerja 1 Dokumen dan 18 Media.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
• Cetak Baliho
Kegiatan cetak baliho ini dilakukan setiap kegiatan dan moment atau acara hari
besar di Kabupaten Ketapang, selama 12 bulan atau 1 tahun.
• Kerjasama Pemberitaan Melalui Media, TV, Radio, Media Online dan Media
Cetak.
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan pada UUD KIP (Keterbukaan Informasi
Publik). Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Untuk itu dengan adanya kerjasama pemberitaan dengan
media-media yang ada dapat membantu pemerintah dalam memberikan
informasi atau berita yang valid kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten
Ketapang sebagai referensi atau dasar perumusan kebijakan atau peraturan
yang tepat guna dan tepat sasaran demi kemaslahatan. Kegaiatan ini
dilaksanakan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selama 12 bulan atau
1 tahun.

Permasalahan :
- Adanya permintaan cetak baliho diluar kegiatan dan momen atau hari-hari
besar yang sudah dijadwalkan sehingga menambah biaya cetak baliho itu
sendiri.

Solusi :
- Solusinya ialah untuk tahun 2023, dari kedua permasalahan yang ada akan
dianggarakan lebih untuk kegiatan-kegiatan tersebut dan harapanya hal
tersebut tidak terjadi lagi ditahun 2023.

1109
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas
Pimpinan dengan alokasi dukungan Dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.
960.818.750,- dan setelah perubahan APBD bertambah menjadi sebesar Rp.
1.713.194.350,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.441.762.145,Target kinerja 2 Dokumen .
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Pesanan Khusus Pemberitaan dan Liputan Khusus
Pesanan khusus pemberitaan ialah adanya permintaan pemberitaan kegiatan-
kegiatan yang perlu pemberitaan khusus dalam penyebaran informasi kepada
masyarakat.dimana kegaiatan ini berlangsung selama 1 tahun atau 12 bulan.

- Pesanan Iklan Melalui Media-media


Pesanan Iklan ialah adanya permintaan publikasi periklanan melalui media-
media dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.dimana kegaiatan ini
berlangsung selama 1 tahun atau 12 bulan.

Permasalahan :
Banyaknya permintaan Pesanan Khusus Pemberitaan dan Liputan Khusus serta
Iklan melalui media cetak dan media Online yang harus di publikasikan

Solusi :
Di Tahun 2023 agar anggaran untuk Pesanan Khusus Pemberitaan dan Liputan
Khusus serta Media periklanan Pemerintah Kabupaten Ketapang bisa ter
akomodir dengan baik.

11. Bagian Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi
dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja
utama Bagian Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan
kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Bagian Perekenomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerahadalah sebagai berikut :

Tabel 2.182
Ringkasan Kinerja Bagian Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

TINDAK LANJUT
TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI REKOMENDASI
KINERJA KINERJA
DPRD

PROGRAM
PEREKONO
1 MIAN DAN
PEMBANGU
NAN
Evaluasi
Pelaksanaa
1.1 n Kebijakan
Perekonom
ian
Koordinasi,
1.1.1
Sinkronisasi dan

1110
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan
BUMD dan BLUD
Diharapk
an
kepada
Pemerint
ah
Daerah
untuk
segera
meningka
tkan
infrastruk
Akses jalan ke tur jalan
Kecamatan masih menuju
Pengendalian dan
20 20 kurang baik, Kecamata
1.1.2 Distribusi -
Kecamatan Kecamatan keterlambatan n di Kab.
Perekonomian
data bulanan dari Ketapang
OPD terkait dan
kepada
OPD
terkait
untuk
dapat
mengirim
kan data
tepat
waktu
setiap
bulannya
Pemantaua
n Kebijakan
1.2
Sumber
Daya Alam
Percepat
an
memberi
Koordinasi, kan solusi
Sinkronisasi dan dan jalan
Evaluasi Kebijakan Lambatnya keluar
1.2.1 Pertanian, 1 Dokumen 1 Dokumen penyelesaikan untuk
Kehutanan, masalah-masalah setiap
Kelautan dan permasal
Perikanan ahan-
permasal
ahan
yang ada
Pelaksanaa
n
Administras
1.3
i
Pembangu
nan
Agar
anggaran
yang ada
tidak
terjadiny
Terjadinya
a
perubahan
perubaha
anggaran yang
n yang
Fasilitasi besar pada akhir
begitu
Penyusunan tahun sehingga
1.3.1 1 Dokumen 1 Dokumen besar
Program pencapaiaan
agar
Pembangunan target realisasi
penyerap
anggaran belum
an
mencapai dengan
realisasi
maksimal
anggaran
tercapai
pada
akhir
tahun
Pengendalian dan Harga kebutuhan Potensi
1.3.2 Evaluasi Program 1 Dokumen 1 Dokumen bahan pokok meningka
Pembangunan selalu melonjak tnya

1111
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

naik seiring harga


terjadinya pangan
kenaikan harga harus
minyak dimitigasi
dengan
terus
melakuka
n
peningkat
an
produksi
untuk
menjaga
ketersedi
an
pasokan
logistic
harga
kebutuha
n bahan
pokok
dipasar
Masih
diperluka
Masih Banyaknya
n lagi
tenaga
pendidika
administrasi
n/
TEPPA dari
pelatihan
beberapa SKPD,
bagi
yang terlambat
Pengelolaan tenaga
dalam meng up
Evaluasi dan administr
date data
1.3.3 Pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen asi
pengunaan
Pelaksanaan OPD,Keca
anggaran, bahkan
Pembangunan matan
masih ada yang
dan
belum memahami
Keluraha
dalam
n dalam
menggunakan
mengope
aplikasi TEPPA
rasikan
secara online
aplikasi
TEPPA

Tabel 2.183
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah
Sasaran
No Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
1. Nihil Persentase Evaluasi 100 % 95.27 %
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian secara
Optimal
100 % 96.32
2. Nihil Persentase Kebijakan %
Sumber Daya Alam Secara
Optimal

3. Nihil Persentase Pelaksanaan 100% %


98.42
Administrasi Pembangunan
Secara Optimal

1112
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. KEBIJAKAN DAERAH SESUAI RPJMD DAN RKPD : Peningkatan Kualitas
Perencanaan Pembangunan melalui Penyediaan Data dan Informasi yang Akurat
menyeluruh dan berkelanjutan.
1.1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
Pagu Anggaran Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan BLUD Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan
sebesar 1.469.724.878 dengan realisasi sebesar 1.392.923.322,00 Target kinerja
Sub Kegiatan ini adalah 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 4 Dokumen dengan realisasi
fisik kegiatan 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 4 Dokumen atau 95%.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Penyusunan LKPJ merupakan penyusunan LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022.
Penyusunan LKPJ dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dari bulan Januari s/d
Maret 2023 oleh Tim Penyusun LKPJ Kabupaten Ketapang untuk disampaikan
kepada DPRD Kabupaten Ketapang. Selanjutnya LKPJ tersebut mendapat
rekomendasi dari DPRD Kabupaten Ketapang.
Selanjutnya terkait tindaklanjut rekomendasi DPRD, langkah-langkah yang
telah dilaksanakan yaitu :
• Sudah dilakukan terkait format yang seragam untuk seluruh OPD yakni
format yang memuat beberapa item yaitu :
- Program;
- Kegiatan;
- Pagu anggaran;
- Realisasi anggaran;
- Target fisik;
- Realisasi fisik;
- Permasalahan;
- Solusi;
- Tindaklanjut rekomendasi DPRD;
- Indikator kinerja utama; dan
- Indikator kinerja Kunci.
• Telah dilakukan evaluasi ulang terhadap Tim Penyusun LKPJ berserta
Pidato Bupati.
• Sudah dilakukan terkait pembuatan format realisasi fisik untuk seluruh
OPD.

- Badan usaha milik Negara (BUMD)


Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut
badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan
yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar /
seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan
daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah
yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: perusahaan air
minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik

1113
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Daerah ( BUMD ) memiliki kedudukan sangat panting dan strategis dalam


menunjang pelaksanaan otonomi.

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah. Dalam
menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD
diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, namun dalam
melaksanakan kegiatannya, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan
efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa
mengutamakan pencarian keuntungan. Tujuan awal dibentuknya BLUD ini
adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan bukan
mengutamakan keuntungan (profit- oriented), sehingga BLUD tidak dapat
disamakan dengan BUMD yang melaksanakan kegiatannya untuk mencari
keuntungan.

Permasalahan :
- Belum adanya SOP pada masing- masing BUMD dan BLUD.
- BLUD Puskesmas belum menyelesaikan penyusunan dokumen penata
usahaan.
- BUMD belum memiliki Standar Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai
dengan PP 54 Tahun 2017

Solusi:
- Mengarahkan Para BUMD dan BLUD supaya menyusun kebijakan terkait SOP
pada masing-masing BUMD dan BLUD
- Mengarahkan BLUD Puskesmas supaya menyelesaikan penyusunan dokumen
penatausahaan Keuangan, RBA, Silpa, Tarif Layanan BLUD, PBJ dan
Remunerasi.
- Melakukan penelaahan SOTK pada BUMD sesuai dengan PP 54 Tahun 2021.

1.1.2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian


Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebesar
Rp. 298.635.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.291.865.215 atau 97% . Kegiatan
ini meliputi Monitoring peredaran barang dan jasa serta pengawasan BBM satu
harga dan barang penting lainnya serta monitoring dan pengawasan distribusi LPG
3 kg.
Perkembangannya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg kini telah
menyentuh sektor perikanan dan pertanian, yakni berupa pemberian paket
perdana LPG 3 Kg bagi nelayan dan petani sasaran. Sejak tahun 2006 hingga 2022,
Pemerintah telah mendistribusikan total 60.859 paket perdana LPG 3 KG bagi
kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran.

Kemudian sebagai wujud nyata konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor
pertanian, Pemerintah pada tahun 2022 telah membagikan 1000 paket perdana
LPG 3 Kg bagi petani sasaran.

Permasalahan :
- Masih kurang baiknya akses jalan ke Kecamatan sehingga terkadang
mengalami kendala dijalan ketika melakukan monitoring.
- Distribusi LPG 3 kg yang masih belum merata dan masih sedikit.

1114
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Keterlambatan data yang masuk dari OPD terkait sehingga memperlambat


proses rekap data.

Solusi :
Diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat bekerjasama sehingga
prosesnya dalam berjalan dengan lancar.

2. KEBIJAKAN DAERAH SESUAI RPJMD DAN RKPD : Mendorong Percepatan


Pembangunan, Pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
2.1. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evakuasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan, Keluatan dan Perikanan sebesar Rp. 441.566.927,00
dengan realisasi sebesar Rp.434.583.951 atau 98%. Kegiatan ini meliputi fasilitasi
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan serta program peningkatan kemampuan lembaga petani.

Permasalahan :
Kurangnya respon dari pihak OPD terkait permasalahan yang ada, lemahnya
koordinasi antar OPD sehingga lambat dalam pemberian solusi serta jalan keluar.
Dikondisi pendemi saat ini adanya batasan untuk bepergian keluar daerah.

Solusi:
Perlu dukungan dan kebijakan terkait kegiatan yang sangat urgent, adanya
dukungan dari berbagai OPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang terjadi.

3. KEBIJAKAN DAERAH SESUAI RPJMD DAN RKPD : Penerapan Teknologi Informasi


dalam Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah
3.1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Pagu Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
sebesar Rp. 2.507.198.294,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.501.637.381,00.
Target kinerja Sub Kegiatan ini 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 4 Dokumen dengan
realisasi fisik kegiatan 1 Laporan, 1 Kegiatan dan 1 Dokumen atau 99%. Kegiatan
ini meliputi beberapa kegiatan seperti melakukan pengawasan OPD dalam
Kegiatan Penyerapan Anggaran.
- Food Estate
Food Estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman
skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem
industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, serta
organisasi dan manajemen modern.
Konsep dasar Food Estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan
subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya
secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh
sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang
berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.

1115
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Food Estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan
berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan
dalam pengembangan wilayah. Komoditi prioritas yang akan dikembangakan
dalam food estat ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang
tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan
ternak sapi atau ayam.

Permasalahan :
Food estate pada lahan gambut berpotensi mempertajam risiko lingkungan
dan membahayakan kesehatan. Kegiatan cetak sawah yang dilakukan dengan
praktik tidak ramah gambut berpotensi menimbulkan masalah serius. Sebagai
contoh, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 sebagian besar terjadi di
lahan gambut, menghasilkan kerugian ekonomi sebesar 72,95 triliun rupiah,
termasuk gangguan pernafasan akibat asap dan penurunan produktivitas
akibat gangguan kesehatan.

Solusi:
Ketersediaan pangan; akses terhadap pangan secara fisik dan ekonomi;
kemampuan penyerapan pangan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan;
ketersediaan dan akses terhadap pangan secara berkesinambungan;
kebebasan menentukan secara independen pangan yang dimakan, diproduksi
dan partisipasi dalam kebijakan pangan; serta memastikan pangan yang
tersedia sekarang tidak mengorbankan pangan untuk generasi mendatang.

3.1.2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan


Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
sebesar Rp. 519.463.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 483.071.620,00 atau
93%. Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan seperti melakukan pengawasan OPD
dalam Kegiatan Penyerapan Anggaran.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan program Nasional yang
bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, dimana Kinerja
TPID dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di tiap Provinsi di
Indonesia diukur dan dinilai melalui Evaluasi Kinerja TPID, untuk meraih TPID
Terbaik Tingkat Provinsi setiap tahunnya.
Inflasi sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan negara, harus terus dijaga
pada tingkat yang rendah dan stabil untuk dapat memberikan cukup stimulus
pada sisi produksi, Dunia Usaha dan tidak memberikan tekanan yang besar
kepada konsumen. Sepanjang tahun 2021 pada Bulan Juni 2022, tingkat Inflasi
cenderung rendah (Creeping Inflation), bahkan beberapa bulan di tahun 2021
mengalami Deflasi. Hal ini disebabkan, karena seiring melambatnya
pertumbuhan konsumsi rumah tangga, karena dampak negatif pandemi
Covid-19 pada perekonomian.

Permasalahan :
Terjadinya perubahan anggaran yang besar pada akhir tahun sehingga
pencapaiaan target realisasi anggaran belum mencapai dengan maksimal.

Solusi:

1116
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Agar anggaran yang ada tidak terjadinya perubahan yang begitu besar agar
penyerapan realisasi anggaran tercapai pada akhir tahun.

3.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan


Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan sebesar Rp. 378.406.464,00 dengan realisasi sebesar Rp.
295.090.277,00 atau 77%.

Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan seperti melakukan pengawasan OPD


dalam Kegiatan Penyerapan Anggaran.

- Sismontepra (Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran)


Sismontepra (Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran)
adalah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah yang
dilaksanakan oleh semua SKPD, dan Kecamatan, dengan melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatannya setiap bulan dengan sistem online.

Sistem pelaporan berbasis online yang disampaikan oleh semua SKPD secara
langsung yang masing-masing mempunyai password, disampaikan setiap
bulan, untuk mengetahui, mengawasi sampai sejauhmana pelaksanaan
pembangunan baik yang didanai dari APBD maupun APBN bisa dipantau,
apakah ada hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pembangunan antara
target dan realisasi pembangunan deviasinya terlalu besar atau rendah.

Dengan demikian bisa diketahui letak kesalahannya dimana, apakah didalam


penyerapan anggaran, atau didalam pelaksanaan fisik juga di administrasi atau
dokumen-dokumen yang belum siap, dan hal ini bagian Pembangunan setda
sebagai pusat pengendalian akan mengundang SKPD untuk
dimusyawarahkan, bagaimana solusinya agar supaya pembangunan bisa
berjalan lancer sesuai target yang diharapkan.
Adapun harapan kedepannya dengan adanya laporan berbasis online bisa
dilaporkan tepat waktu, kalau laporan tepat waktu team pengendalian akan
enak dan cepat bergerak untuk menyelesaikan dimana terdapat hambatan-
hambatan.

Permasalahan :
Masih Banyaknya tenaga administrasi TEPPA dari beberapa SKPD, yang
terlambat dalam meng up date data pengunaan anggaran, bahkan masih ada
yang belum memahami dalam menggunaakan aplikasi TEPPA secara online.

Solusi:
Masih diperlukan lagi pendidikan / pelatihan bagi tenaga administrasi
OPD,Kecamatan dan Kelurahan dalam mengoperasikan aplikasi TEPPA.

12. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama

1117
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.184
Ringkasan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah

TINDAK LANJUT
TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI REKOMENDASI
KINERJA KINERJA
DPRD

1 PROGRAM
PEREKON
OMIAN
DAN
PEMBANG
UNAN
1.1 Pengadaan
Barang dan Jasa

1.1.1 Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen Tidak ada - -


Pengadaan Laporan Laporan
Barang dan Jasa Pengadaan Pengadaan
1.1.2 Pengelolaan 140 paket 129 Paket Tidak ada - -
Layanan
Pengadaan
Secara Elektronik
49 OPD 49 OPD yang Keterlambatan Pelaksanaan -
yang telah penayanngan percetapan
menayangk menayangkan RUP dengan
an RUP RUP melakukan
pendampingan
pengentrian
RUP
5 0 Pemenuhan 5 akan -
Standardisa Standariai dianggarkan
si LPSE tersebut secara
memerlukan bertahap
biaya yang tidak
sidikit karena
menyangkut
sarana dan
prasarna
1.1.3 Pembinaan dan 1 Dokumen 1 Dokumen - - -
Advokasi laporan laporan Bimtek
Pengadaan Bimtek
Barang dan Jasa
1 Dokumen 1 Dokumen - - -
Laporan Laporan
Pelatihan Pelatihan
10 SOP 24 SOP yang - - -
yang tersusun
tersusun
3 Dokumen 5 Dokumen - - -
kematanga yang tersusun
n UKPBJ
yang
disusun

1118
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.185
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Persentease penggunaan 100% 100% persentase


e-procurement terhadap
Belanja Pengadaan

Tabel 2.186
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan

1. Persentease penggunaan 100% 100% persentase


e-procurement terhadap
Belanja Pengadaan

Tabel 2.187
Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Program Target Realisasi Satuan

1. Persentase jumlah total 0 0


proyek konstruksi yang
dibawa ke tahun
berikutnya, yang
ditandatangani pada
kuartal pertama
2. Persentase jumlah 100% 100% Persentase
pengadaan yang dilakukan
dengan metode kompetitif
3. Rasio nilai belanja yang 40 % 64,54 % Persentase
dilakukan melalui
pengadaan

Tabel 2.188
Tabel Capaian Program Prioritas

No Program Indikator Program Prioritas Target Realisasi Satuan

1. Program Pereknomian dan Peningkatan Sistem 100% 100% Persentase


Pembangunan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa

1119
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Perekonomian dan Pembangunan
1.1. Pengadaan Barang dan Jasa
1.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Target dan realisasi kegiatan ini adalah :
Laporan Pengadaan Barang/Jasa APBD Kabupaten Ketapang dan peningkatan
persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai azas efisien,
efektif, terbuka, transparan, bersaing, tidak diskriminatif, berkulitas, adil dan
akuntabel serta percepatan penyerapan anggaran sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Kegiatan ini meliputi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang


dilakukan oleh Pokja Pemilihan mulai dari pemeriksaan kelengkapan
permohonan pelaksanaan tender, pengkajian dokumen tender, pembuatan
dan persiapan persyaratan tender, pengumuman jadwal tender, pelaksanaan
evaluasi, pembuktian kualifikasi dan penetapan pemenang serta
penyampaian dokumen hasil tender. Pada setiap bulan Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang melaporkan Realisasi Pelaksanaan
Tender sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan termonitor secara
berkala.

Ada Dua Data yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu :


1. Data Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui metode
Tender
2. Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
melalui metode Tender
Data tersebut merupakan salah satu item untuk pelaporan Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan KPK.

Kegiatan ini di dukung dana APBD sebesar Rp. 396.824.741,00 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus
Empat Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 355.019.524,00 (Tiga
Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat
Rupiah) atau 89,47 %. Pagu anggaran yang tidak dapat direalisasikan adalah :
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, karena jadwal pelatihan pengadaan
barang/jasa yang ingin diikuti oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan
Barang/jasa bersamaan dengan jadwal Pemilihan Paket Pekerjaan
sehingga Pokja tidak dapat mengikuti pelatihan yang sudah terjadwal.
- Honorarium Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengadaan
Barang/Jasa yang semula dianggarkan pada Bagian Pengadaan
Barang/Jasa, telah dibentuk oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Perdagangan sehingga tidak dapat direalisasikan pada
Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

1120
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Terlambatnya Penyampaian permohonan tender dari Perangkat Daerah,
sehingga waktu pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan menjadi
terlambat. Selain itu dokumen tender yang disampaikan tidak lengkap.

Solusi:
Memberikan surat Edaran kepada Perangkat Daerah untuk mempersiapkan
dokumen pengadaan dan mengajukan permohonan tender yang lengkap di
awal Tahun Anggaran sehingga jadwal pelaksanaan tender dan pelaksanaan
pekerjaan tidak akan terlambat.

1.1.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik


Target yang ingin dicapai dan telah terealisasi dari kegiatan ini adalah :
Jumlah Paket tender secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE, Jumlah
RUP yang ditayangkan dan pemenuhan Standardisasi Nasional LPSE.
Kegiatan ini meliputi :
1. fasilitasi kegiatan tender secara elektronik sejak tahapan pengumuman
rencana umum pengadaan, pengumuman paket kegiatan maupun
pelaksanaan proses tender sampai penetapan pemenang serta sanggah,
dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana amanat
dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya. Jika
terjadi error system pada saat pelaksanaan tender maka Helpdesk akan
membantu Pokja Pemilihan dalam pemulihan system, LPSE juga akan
memonitoring kelancaran pelaksanaan tender sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir akan melaporkan
pelaksanaan kegiatan LPSE pada akhir Tahun Anggaran sebagai salah satu
item untuk peningkatan kematangan UKPBJ Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini berlangsung selama 12 Bulan dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang.

2. Pengarahan, Koordinasi serta pendampingan pengentrian Rencana Umum


Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan), dimulai dengan Edaran Pengentrian SiRUP pada awal
Tahun Anggaran, pemberian user id admin SiRUP, monitoring
pelaksanaan pengumuman SiRUP, serta pendampingan bagi Perangkat
Daerah yang belum paham tentang tata cara pengumuman Rencana
Umum Pengadaaan. Laporan Rencana Umum Pengadaan yang telah
diumumkan masing-masing Perangkat Daerah disampaikan kepada Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang yang nantinya akan
dikompilasi sebagai laporan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Ketapang. Rencana Umum Pengadaan ini
diperlukan sebagai laporan Kopsurgah KPK dan Peningkatan Kematangan
UKPBJ Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini berlangsung selama 12 Bulan yang dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang.

3. Pemenuhan Standardisasi Nasional LPSE, dimana pada saat ini Kabupaten


Ketapang telah mencapai 12 Standardisasi dari 17 Standardisasi yang

1121
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

diharuskan. Pemenuhan 5 Standardisasi Nasional LPSE memerlukan


sarana dan prasarana serta biaya yang tidak sedikit untuk itu Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang akan melaksanakan
pemenuhan standardisasi tersebut secara bertahap. Untuk Tahun
Anggaran 2021 Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan
pengadaan Server LPSE, kemudian akan disiapkan ruangan SERVER LPSE
sesuai Standardisasi yang telah ditentukan. Jika ruangan server tersebut
telah siap maka Pihak LKPP akan memonitoring untuk pemenuhan
Standardisasi Nasional tersebut. Pemenuhan Standardisasi ini merupakan
salah satu item Peningkatan Kematangan UKPBJ Kabupaten Ketapang dan
Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana sebesar Rp. 541.331.650,00
(Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam
Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
501.765.821,00 atau 92,69 %. Pagu Anggaran yang tidak dapat direalisasikan
adalah :
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, khusus untuk pengadaan
barang di Bagian Pengadaan Barang/Jasa langsung dilaksanakan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan untuk pembayaran
internet, sewa server, hosting, dan administrator jaringan dianggarkan
lebih untuk mengantisipasi kenaikan belanja internet namun sampai
dengan akhir tahun anggaran tidak terjadi kenaikan pada belanja ini.
- Belanja perjalanan dinas tidak terserap habis mengingat kondisi jalan yang
tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.

Permasalahan :
1. Perangkat Daerah terlambat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
2. Masih diupayakannya pemenuhan 5 Standardisasi Nasional LPSE dan
sarana dan prasarana yang memerlukan pembiayaan APBD.

Solusi:
- Membuat surat Edaran kepada Kepala Perangkat Daerah untuk
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di awal tahun anggaran
sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan tersusun dengan
baik dan meminimalisir terjadinya keterlambatan.
- Perlu dukungan alokasi anggaran APBD untuk pemenuhan 5 Standarisasi
Nasional LPSE.

1.1.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa


Target yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pelaksanaan Bimtek
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pelatihan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik dan tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa
dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini meliputi :
- Pelaksanan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/jasa Pemerintah bagi
Pelaku Pengadaan agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta update peraturan-peraturan
terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bimtek tersebut
dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan harapan bahwa pelaku

1122
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pengadaan lebih memahami peraturan-peraturan yang berlaku sebelum


melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terciptanya
Pelaku Pengadaan yang kompeten.
- Pelaksanan Pelatihan Sistem Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik bagi
Pengguna LPSE Kabupaten Ketapang agar menguasi system pengadaan
barang/jasa secara elektronik dengan baik sehingga pengadaan barang/jasa
berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan pelatihan SPSE
ini dilaksanakan dengan tujuan agar Pengguna LPSE Kabupaten Ketapang
baik itu PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, maupun Penyedia dapat
memahami penggunaan Sistem aplikasi Pengadaan Secara Elektronik
sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat operasional system.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Akhir Tahun Anggaran agar pada Awal
Tahun Anggaran pengguna SPSE dapat menyesuaikan operasional system
jika ada upgrade system pada SPSE tersebut, sehingga meminimalisir
terjadinya kesalahan pada saat operasional system.
- Penyusunan bahan pelaporan Kopsurgah dan bahan yang diperlukan untuk
pelaporan Tingkat Kematangan UKPBJ pada aplikasi SiUKPBJ yang terdiri
dari :
- SK Tim Kode Etik Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Ketapang;
- Dokumen miitgasi risiko pengadaan;
- Dokumen Anjab dan ABK personil UKPBJ;
- Dokumen Pengangkatan dan penempatan personil di UKPBJ;
- Surat pengangkatan Jabfung pengelola pengadaan barang/jasa;
- Surat rekomendasi dari LKPP tentang penetapan jumlah Jabfung yang
dibutuhkan;
- Dokumen Realisasi Pelaksanaan Tender;
- Dokumen Rekapitulas RUP; dan
- Dokumen Reviuw perencanaan pengadaan barang/jasa Tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan item yang diperlukan untuk


tingkat kematangan UKPBJ, Laporan Kopsurgah KPK dan Indeks Tata Kelola
Pengadaan.

Kegiatan ini di dukung dana APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 390.849.552,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp. 361.008.163,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta
Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 92,36 % Pagu Anggaran
yang tidak dapat direalisasikan adalah :
- Honorarium Narasumber, yang semula dianggarkan 2 (dua) hari 16 Jam,
namun terealisasi 2 (dua) hari 8 Jam.
- Belanja makanan dan minuman Rapat, dianggarkan untuk peserta
Pelatihan 100 peserta, namun terealisasi bagi 50 peserta.

Permasalahan :
1. Dokumen pendukung dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan
Laporan terlambat disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
sehingga mempengaruhi percepatan penyusunan Laporan daerah.

Solusi:

1123
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Membuat surat Edaran kepada Perangkat Daerah dan melakukan


koordinasi agar dokumen dapat disampaikan kepada Bagian Pengadaan
Barang/Jasa tepat waktu.

13. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian
Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.189
Ringkasan Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

TINDAK LANJUT
SUB TARGET REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI REKOMENDASI
KEGIATAN KINERJA KINERJA
DPRD

1 PROGRAM
PEMERINTAHAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
1.1 Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat
1.1.1 Fasilitasi 16 Kegiatan, 16 - Pelaksanaan - Dalam
Pengelolaa 16 Dokumen Kegiatan, seluruh kegiatan hal ini
n Bina 16 pada sub sebagai
Mental Dokumen Kegiatan Bina bahan
Spiritual Mental Spiritual evaluasi
secara dalam
keseluruhan pelaksa
dapat terlaksana naan
dengan baik, kegiatan
namun ada satu selanjut
kegiatan yang nya di
hanya dapat Tahun
terealiasikan 2023.
kurang dari 1 %. Sehingg
yakni kegiatan a semua
yang berkaitan kegiatan
dengan Covid-19. bisa
hal ini terlaksa
disebabkan na
penanganan dengan
terhadap jenazah baik.
covid ditahun
2022 hanya ada 2
kasus. Sehingga
realisasi serapan
anggaran kurang
dari 1 %
1.1.2. Evaluasi, 6 Dokumen 6 - Pelaksanaan - Dalam
Pelaksanaa Dokumen seluruh kegiatan hal ini
n Kebijakan dapat sebagai
dan dilaksanakan bahan
Capaian dengan baik dan evaluasi
Kinerja tidak terdapat dalam
terkait permasalahan pelaksa
Kesejahtera yang signifikan naan
an Sosial kegiatan
- Kegiatan selanjut
Verifikasi Faktual nya di

1124
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

tidak Tahun
dilaksanakan 2023.
secara Sehingg
keseluruhan (20 a semua
Kecamatan) hal kegiatan
ini disebabkan bisa
oleh kondisi alam terlaksa
dan cuaca yang na
buruk sehingga dengan
kesulitan dalam baik.
menjangkau
lokasi
1.1.3. Evaluasi, 6 kegiatan, 6 kegiatan, - Dalam - Dalam
Pelaksanaa 6 dokumen 6 pelaksanaan hal ini
n Kebijakan dokumen seluruh kegiatan diharap
dan dilaksanakan kan
Capaian dengan baik dan menjadi
Kinerja tidak terdapat evaluasi
terkait permasalahan dalam
Kesejahtera yang signifikan. pelaksa
an naan
Masyarakat - Untuk Kegiatan kegiatan
Bantuan Biaya selanjut
Pendidikan nya di
(Beasiswa) Tahun
terdapat banyak 2023,
calon pengusul sehingg
beasiswa tidak a
memenuhi syarat kegiatan
sesuai PerBup bisa
No. 37 Tahun semuan
2021 dan tidak ya
lolos seleksi oleh terlaksa
Tim Verifikasi, na
sedangkan dengan
anggaran yang baik.
disediakan sangat
besar. Maka
realisasi kegiatan
secara
persentase hanya
sedikit sekitar
11%.

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
• Kegiatan Pelatihan Khatib
Kegiatan Pelatihan Khatib dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Bina
Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan
dilaksanakan di Aula Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang pada tanggal 22 Maret –
23 Maret 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 52.835.705,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 52.720.850,- atau 99,78%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati dan sasaran kegiatan


ditunjukkan kepada masyarakat.

1125
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah (Fardu Kifayah)


Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah (Fardu Kifayah) ini dilaksanakan oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Al-Jihad Mulia Kerta pada tanggal
15 Maret – 16 Maret 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 57.425.705,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 57.270.850,- atau 99,73%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Staf Ahli Bupati dan sasaran kegiatan
ditunjukkan kepada masyarakat.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Safari Ramadhan
Safari Ramadhan ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental
Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan di 5
Kecamatan yang ada di Ketapang pada tanggal 15 – 21 April 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 131.349.963,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 107.857.585,- atau 82,11 %.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati, Setda dan beberapa kepala
OPD dan Kabag. Adapun sasaran dari kegiatan ditunjukan kepada masyarakat
dan pengurus masjid.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Penyelenggaraan Jenazah Covid-19


Penyelenggaraan jenazah covid-19 ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub
Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit dan tempat Pemakaman pada
tanggal 15 - 16 Maret 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.902.897.900,-


dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 7.830.000 ,- atau 0,87%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh TIM pemulasaran, sasaran ditunjukkan


kepada keluarga yang terkena Covid-19.

1126
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.
hanya saja keterkaitan dengan kasus korban Virus Corona (Covid-19) yang
sudah berangsur menghilang dan kasus yang ditemukan hanya 2 (dua) orang
jenazah, sehingga biaya pemulasaran dan pembelian alat Kesehatan (APD)
untuk tim penanganan Covid-19 tidak banyak, sehingga dana anggaran yang
ada tidak banyak terealisasi.

Solusi: -

• Fasilitasi Seleksi Calon Pimpinan Baznas


Fasilitasi Seleksi Calon Pimpinan Baznas ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub
Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Kegiatan dilaksanakan mulai dari tahap pengumuman pendaftaran sampai
pada tahap Verifikasi Faktual dari tanggal 24 Mei – 12 Desember 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 113.338.945,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 44.842.395,- atau 39,56%.

Sasaran kegiatan ditunjukkan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi


syarat menjadi Anggota dan Calon Pimpinan Baznas.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat permasalahan yang berakibat pada
penyerapan anggaran, dimana pengumuman hasil anggota dan pimpinan
Baznas serta pelantikan belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi
faktual dan rekomendasi dari Basnaz pusat belum diterima oleh panitia
seleksi. Sehingga pelantikan anggota Baznas yang baru belum dapat
dilaksanakan. Akibatnya penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan
secara maksimal.

Solusi: -

• Pemberian Hibah Kepada Ormas, Badan/ Lembaga Keagamaan/ Rumah


Ibadah.
Pemberian hibah kepada Ormas, Badan/ Lembaga Keagamaan/ Rumah Ibadah
ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten
Ketapang pada bulan April – November 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.


59.675.000.000,- dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 55.125.000.000,- atau
92,38%.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh anggota Tim Pemberian hibah uang


Bidang Kesejahteraan Sosia. Sasaran kegiatan ditunjukan kepada 20 Yayasan,
32 Masjid, 40 Gereja, 1 Pura .

Permasalahan:
Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat
permasalahan yang signifikan. Adapun penyebab realisasi fisik tidak mencapai

1127
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

100% disebabkan ada dua Yayasan dan satu masjid yang tidaka bisa dicairkan
dana hibahnya disebabkan oleh:
1. Yayasan Ibnu Sina disebabkan oleh, status tanah dan dokumen
kepengurusan bermasalah (sengketa)
2. Yayasan Baitussalam Sukaharja disebabkan bantuan hibahnya berasal dari
Provinsi Kalimantan Barat, namun tidak masuk dalam aplikasi e-Hibah
pengusulannya.
3. Masjid Al-Hidayah Kecamatan Tumbang Titi disebabkan status tanahnya
bermasalah (Sengketa).

Solusi:
Dana yang tidak dapat terserap dikembalikan ke Kas Daerah.

• Safari Natal.
Safari Natal ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental
Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di
7 Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang, pada tanggal 1 Desember – 15
Desember 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 114.912.942,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 103.977.520,- atau 90,48%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Setda, Asisten, dan beberapa kepala OPD
yang terkait. Adapun sasaran kegiatan ini ditunjukkan kepada masyarakat.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.
Terkait dengan persentase penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%,
disebabkan oleh harga beras lebih rendah dari satuan harga yang dianggarkan.

Solusi: -

• Rapat Koordinasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.


Rapat koordinasi pembinaan kerukunan umat beragama ini dilaksanakan oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang pada tanggal 24
Agustus – 25 Agustus 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 131.200.729,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 106.791.635,- atau 81,40%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan sasaran


kegiatan ditunjukan kepada semua pengurus organisasi keagamaan dan
organisasi kepemudaan Se-Kabupaten Ketapang .

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan

Solusi: -

1128
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Pemberian Honorarium Kepada Pembimbing Agama.


Pemberian honorartum kepada pembimbing agama ini dilaksanakan oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati pada tanggal Januari –
Desember 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.


1.500.000.000,- dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 1.500.000.000,- atau
100%.

Penyaluran Honorarium Pembimbing Agama diperuntukan untuk selama 1


Tahun dangan 2 tahap pencairan, yakni di bulan Juni dan Desember 2022.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Pengadaan Paket Hari Raya (Ramadhan,Idul Adha,Natal).


Pengadaan paket Hari Raya (Ramadhan, Idul Adha, Natal) ini dilaksanakan oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang,
pengadaan paket Hari Raya Ramadhan pada tanggal 15 April 2022 – 28 April
2022, pengadaan paket Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Juli 2022,
pengadaan paket Hari Raya Natal pada tanggal 30 November – 15 Desember
2022 .

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.


1.015.807.500,- dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 980.770.000,- atau
96,55%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati, Setda dan Asisten. Sasaran
kegiatan ditunjukkan kepada Masyarakat.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental


Spiritual.
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental
Spiritual ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan sepanjang
tahun mulai bulan Januari - Desember 2021.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 287.479.469,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 272.054.153,- atau 94,63%.

1129
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh personil bagian Kesra Setda


Kab. Ketapang dan sasaran kegiatan ditunjukan kepada 18 kegiatan / 20
Kecamatan.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Fasilitasi Haji
Fasilitasi Haji ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental
Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan fasilitasi Haji
dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang kepada seluruh jamaah haji dengan bekerjasama dengan
Kementeraian Agama Kabupaten Ketapang. Kegiatan fasilitasi haji sempat
terhenti selama 2 tahun disaat pandemi covid-19 melanda seluruh dunia pada
tahun 2020-2021. Pelaksanaan fasilitasi haji pada tahun 2022 dilaksanakan
mulai 3 tahap, Tahap 1 Pembekalan Jamaah Haji pada tanggal 13 Juni 2022,
Tahap 2 Pemberangkatan Jamaah Haji pada tanggal 14 Juni – 16 Juni 2022,
dan Tahap 3 Pemulangan pada tanggal 27 Juli – 29 Juli 2022. Selain fasilitasi
terhadap jamaah haji, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga memfasilitasi
Pendamping Haji Daerah (PHD) yang juga dibiayai dari kegiatan fasilitasi haji
ini.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 619.085.100,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 619.085.100,- atau 93,26%.

Pelaksanaan kegiatan pembekalan dihadiri oleh Wakil Bupati sekaligus sebagai


Narasumber pada kegiatan tersebut. Selanjutnya pada saat pemberangkat
dari ketapang dilepas oleh Bupati Ketapang, sedangkan pelepasan di Batam
dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang. Pada saat kedatangan jamaah haji di
Batam disambut oleh Wakil Bupati Ketapang, sedangkan pada saat di
Ketapang, disambut oleh Bupati Ketapang.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Fasilitasi Rakor Guru Agama Islam


Rapat Koordinasi Guru Agama Islam adalah kegiatan yang koordinasi antara
seluruh guru agama Islam se-Kabupaten Ketapang yang difasilitasi oleh Bagian
Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang pada tanggal 4 –
5 Juli 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 138.566.105,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 98.317.644,- atau 70,95%.

1130
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang dan sasaran


kegiatan seluruh guru agama islam Se-Kabupaten Ketapang baik tingkat SD,
SMP dan SMA.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan
Adapun penyerapan yang hanya sekitar 80 % disebabkan oleh adanya selisih
jumlah anggaran makanan dan minuman peserta dengan jumlah biaya
akomodasi yang dianggarkan. Anggaran makan minum dianggarkan sebanyak
100 orang, sedangkan untuk biaya akomodasi peserta teranggarkan sebanyak
123 orang

Solusi:
- Akan dilakukan penyelarasan dan penyesuaian terhadap jumlah uang saku
dengan jumlah akomodasi yang disediakan pada tahun berikutnya.

• Fasilitasi Sosialisasi Fatwa MUI


Fasilitasi sosiali fatwa MUI adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Bagian Kesra
Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten KPetapang.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang pada tanggal 19 – 20
September 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 130.599.705,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 92.029.160,- atau 70,47%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang dan sasaran


kegiatan seluruh perwakilan pengurus MUI Se-Kabupaten Ketapang yang ada
di kecamatan dan Kabupaten. Terdiri dari : 38 orang Pengurus MUI Kab.
Ketapang, 19 Orang Pengurus MUI Kecamatan, 38 Orang dan 24 orang
pengurus Ormas Islam, dan Pondok Pesantren.

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.
Adapun penyerapan yang hanya sekitar 80 % disebabkan oleh adanya selisih
jumlah anggaran makanan dan minuman peserta dengan jumlah biaya
akomodasi yang dianggarkan. Anggaran makan minum dianggarkan sebanyak
100 orang, sedangkan untuk biaya akomodasi peserta teranggarkan sebanyak
123 orang

Solusi:
- Akan dilakukan penyelarasan dan penyesuaian terhadap jumlah uang saku
dengan jumlah akomodasi yang disediakan pada tahun berikutnya.

• Perjalanan Ibadah Kerohanian


Kegiatan perjalanan ibadah kerohanian adalah kegiatan dilaksanakan oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan tersebut diperuntukan kepada Pembimbing Agama yang
berprestasi berdasarkan penilaian dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Penghargaan ini diberikan kepada 15 orang pembimbing agama yang
beruntung.

1131
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 600.000.000,-
dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 600.000.000,- atau 100%

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

• Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam


Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam adalah kegiatan yang difasilitasi oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan tersebut memfasilitasi kegiatan hari-hari besar Islam
seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj berupa penyediaan
makanan dan snack pada saat acara dilaksanakan. Selain itu juga
menyediakan honor untuk penceramah, sewa kursi dan tenda, genset dan
soundsystem.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 212.500.000,-
dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 150.000.000,- atau 70,59%

Permasalahan:
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.
Namun ada beberapa rekening belanja yang tidak dapat di realisasikan
terbentur pada minimnya anggaran (honor pencermah) dan berubahnya atau
hilangnya rekening belanja pada sewa kursi dan tenda, genset dan
soundsystem.

Solusi:
- Mengusulkan kembali satuan harga atau belanja pada sewa kursi dan
tenda serta sewa genset dan soundsystem pada tahun berikutnya.

1.1.2 Sub Kegiatan Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Sekretariat Daerah
Verifikasi dan Evaluasi Hibah Uang
Verifikasi dan Evaluasi Hibah Uang ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub
Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan
dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 303.599.725,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 289.608.007 ,- atau 95.39 %.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh anggota Tim Verifikasi dan Evaluasi


Hibah dan sasaran kegiatan ditunjukan kepada pemohon dan penerima hibah
uang.

kegiatan verifikasi faktual dan monitoring hibah uang sebagai bahan


pertimbangan Tim Verifikasi dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari APBD
Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
− Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang
signifikan.

1132
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

− Kegiatan Verifikasi Faktual tidak dilaksanakan secara keseluruhan (20


Kecamatan) hal ini disebabkan oleh kondisi alam dan cuaca yang buruk
sehingga kesulitan dalam menjangkau lokasi sehingga kegiatan tidak
terealisasi 100 %.
− Pada Belanja Pakai Habis terdapat perubahan pajak PPN 10% pada
pertengahan Tahun 2022 berubah menjadi PPN 11% dan perubahan
satuan harga konsumsi pada APBD Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih
dalam sisa anggaran menjadi tidak terealisasi.

Solusi:
Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya di Tahun
2023 sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Pemberian Hibah Uang Bidang Kesejahteraan Sosial


Pemberian hibah uang Bidang Kesejahteraan Sosial ini dilaksanakan oleh
Bagian Kesra Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 200.000.000,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh anggota Tim Pemberian hibah uang


Bidang Kesejahteraan Sosial dan sasaran kegiatan ditunjukan kepada 2 (dua)
lembaga/organisasi yakni:
a. Hibah kepada Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas
Indonesia Desa Kalinilam Kec Delta Pawan
b. Hibah kepada Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia
(PWRI) Kel Tengah Kec Delta Pawan

Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan


Sosial.
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Sosial ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan
Januari - Desember 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 279.003.625,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 273.708.971,- atau 98,10%.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh personil bagian Kesra Setda
Kab. Ketapang dan sasaran kegiatan ditunjukan kepada 20 kegiatan / 20
Kecamatan.

Permasalahan:
− Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang
signifikan.
− Pada Belanja Pakai Habis terdapat perubahan pajak PPN 10% pada
pertengahan Tahun 2022 berubah menjadi PPN 11% dan perubahan

1133
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

satuan harga konsumsi pada APBD Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih
dalam sisa anggaran menjadi tidak terealisasi.
− Perjalanan Dinas yang teralisasi sesuai dengan kegiatan di kecamatan
sehingga masih terdapat sisa anggaran.

Solusi: -

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Wanita


Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Wanita ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
kegiatan ini dilaksankan mulai bulan Januari - Desember 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 98.906.650,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 95.288.114 ,- atau 96,34%.
Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Unsur Pelaksana Sekretariat Daerah Kab. Ketapang dan sasaran kegiatan
ditujukan kepada anggota DWP.

Permasalahan:
− Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang
signifikan.
− Pada Belanja Pakai Habis terdapat perubahan pajak PPN 10% pada
pertengahan Tahun 2022 berubah menjadi PPN 11% dan perubahan
satuan harga konsumsi pada APBD Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih
dalam sisa anggaran menjadi tidak terealisasi.
− Perjalanan Dinas yang teralisasi sesuai dengan kegiatan di kecamatan
sehingga masih terdapat sisa anggaran.

Solusi: -

1.1.3 Sub Kegiatan Bina Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Sekretariat


Daerah

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan


Masyarakat.
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Masyarakat ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan
mulai bulan Januari - Desember 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 189.433.300,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 182.180.113,- atau 96%.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh personil Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Sasaran
kegiatan berupa rapat internal Bagian Kesra dan segala hal pelaksanaan
administrasi ditujukan untuk menunjang kelancaran kegiatan di Bagian
Kesejahteraan Rakyat khususnya Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

Permasalahan:
Terdapat perubahan pajak PPN 10% pada pertengahan Tahun 2022 berubah
menjadi PPN 11% dan perubahan satuan harga konsumsi pada APBD
Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih dalam sisa anggaran menjadi tidak

1134
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terealisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tidak terdapat


permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

Fasilitasi Kegiatan Bunda PAUD


Bunda Paud ini dilaksanakan dan difasilitasi oleh Bagian Kesra Sub Bagian
Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan
Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Rapat Koordinasi Bunda PAUD
Tahun 2022 Kabupaten Ketapang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri pada
tanggal 21 Juni–22 Juni 2022.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 54.347.110,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 51.766.525,- atau 95%.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang,


Bunda PAUD Kabupaten, serta beberapa perwakilan dari Organisasi Wanita
dan Kemasyarakatan dengan Tema “Sinergitas Layanan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Kabupaten Ketapang”. Sasaran Kegiatan Pengukuhan Bunda PAUD
Kecamatan dan Rapat Koordinasi Bunda PAUD Tahun 2022 Kabupaten
Ketapang terdiri dari Bunda PAUD Kecamatan dan Pokja Bunda PAUD
Kecamatan sebanyak 30 orang, Organisasi dan OPD terkait sebanyak 11 Orang
(Total Peserta berjumlah 41 Orang). Narasumber Kegiatan Pengukuhan Bunda
PAUD Kecamatan dan Rapat Koordinasi Bunda PAUD Tahun 2022 adalah
Bunda Siti Salechah dari Perwakilan Bunda PAUD Provinsi Kal-Bar dan Bunda
Ziadatanur, S.Pd.,M.Pd dari Pokja Bunda PAUD Ketapang.

Permasalahan:
Terdapat perubahan pajak PPN 10% pada pertengahan Tahun 2022 berubah
menjadi PPN 11% dan perubahan satuan harga konsumsi pada APBD
Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih dalam sisa anggaran menjadi tidak
terealisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tidak terdapat
permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

Fasilitasi Kegiatan GOPTKI


GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak)
dilaksanakan dan difasilitasi oleh Bagian Kesra Sub Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Kegiatan Lomba Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Senam Ceria Anak
Tingkat Taman Kanak-Kanak Se-Kabupaten Ketapang Dalam Rangka
Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2022 dengan Tema “Anak
Terlindungi Indonesia Maju”, dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022 di
Pendopo Bupati Ketapang.
Kegiatan Seminar Pendidik dengan Tema “Pengenalan Pra Literasi Dan Pra
Numerasi Dalam Mengembangkan Kreatifitas Anak Sejak Dini Untuk
Membentuk Generasi Proaktif Di Masa Depan”, dilaksanakan pada tanggal 22-
23 Agustus 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 150.391.081,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 126.769.407,- atau 84%.

1135
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang,


Ibu Ketua GOPTKI beserta Pengurus GOPTKI, serta beberapa perwakilan dari
Organisasi Wanita dan Kemasyarakatan. Sasaran Kegiatan Senam Ceria Anak
diikuti oleh 30 Sekolah tiap Sekolah diwakili oleh 5 orang anak dengan Total
150 anak. Kemudian, Lomba Menyanyikan Lagu Indonesia Raya diikuti oleh 30
Sekolah tiap Sekolah diwakili oleh 1 orang anak dengan Total 30 anak. Adapun
Instruktur Senam Ceria Anak berjumlah 5 orang, berasal dari perwakilan
beberapa guru Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Ketapang. Untuk Dewan Juri
Lomba Menyanyi berjumlah 3 orang, berasal dari pihak yang sudah biasa
menjadi dewan juri untuk event-event lomba khususnya bidang tarik suara.
Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang,
Ibu Ketua GOPTKI beserta Pengurus GOPTKI, serta beberapa perwakilan dari
Organisasi Wanita dan Kemasyarakatan. Sasaran Kegiatan Seminar Pendidik
dihadiri oleh 100 orang peserta yang berasal dari berbagai perwakilan Taman
Kanak-Kanak di 20 Kecamatan Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Banyaknya peserta yang berada di sekitaran Kota Ketapang, sehingga pada
saat acara tidak menginap di penginapan ataupun menginap di rumah
keluarga sehingga akomodasi peserta tidak terealisasi sepenuhnya. Terdapat
perubahan pajak PPN 10% pada pertengahan Tahun 2022 berubah menjadi
PPN 11% dan perubahan satuan harga konsumsi pada APBD Perubahan Tahun
2022 sehingga selisih dalam sisa anggaran menjadi tidak terealisasi. Dalam
pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan yang
signifikan.

Solusi: -

Fasilitasi Kegiatan Bidang Pendidikan


Bidang Pendidikan yaitu Seminar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ini
dilaksanakan dan difasilitasi oleh Bagian Kesra Sub Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini
dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang, pada tanggal 17 Oktober-18 Oktober
2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 98.310.225,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 92.661.349,- atau 98,94%.
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Mewujudkan
Generasi Cerdas Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Tema “Sekolah Sehat, Siswa
Cerdas, Prestasi Meningkat”. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Ketapang, Kemenag, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala
Dinas Kesehatan, Wakil Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Ketapang.
Seminar ini diisi oleh empat (4) orang Narasumber yang berasal dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Ketapang (2 Orang), Dinas Kesehatan Kabupaten
Ketapang (1 Orang), serta Pokja IV Tim Penggerak PKK Kab. Ketapang (1
Orang). Sasaran Kegiatan terdiri dari perwakilan beberapa Sekolah TK, SD,
SMP yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang,
serta perwakilan beberapa Sekolah yang direkomendasikan Oleh Kemenag
Kabupaten Ketapang. Total Peserta berjumlah 100 Orang.

Permasalahan:

1136
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Terdapat perubahan pajak PPN 10% pada pertengahan Tahun 2022 berubah
menjadi PPN 11% dan perubahan satuan harga konsumsi pada APBD
Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih dalam sisa anggaran menjadi tidak
terealisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tidak terdapat
permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

Fasilitasi Kegiatan Bidang Pendidikan


Bidang Pendidikan (Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga
Tidak Mampu Dan/Atau Berprestasi yaitu Beasiswa S1 dan S2) Kegiatan ini
melalui tahapan seleksi berkas-berkas yang diterima dan diverifikasi oleh Tim
Verifikasi. Penerima beasiswa adalah 4 orang (S1) dan 1 orang (S2), serta
pencairan kegiatan ini terealisasi padai tanggal 01 Desember 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 400.000.000,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 45.450.000,- atau 11%.
Pelaksanaan kegiatan kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian
Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan
diverifikasi oleh Tim Verifikasi Beasiswa mengacu pada Peraturan Bupati
Ketapang Nomor 37 Tahun 2021.

Permasalahan:
Untuk Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) terdapat banyak calon
pengusul beasiswa tidak memenuhi syarat sesuai PerBup No. 37 Tahun 2021
dan tidak lolos seleksi oleh Tim Verifikasi, sedangkan anggaran yang
disediakan sangat besar. Maka realisasi kegiatan secara persentase hanya
sedikit sekitar 11%.

Solusi: -

Fasilitasi Kegiatan Olahraga


Olahraga (Senam Jumat Pagi) ini dilaksanakan setiap minggunya oleh Bagian
Kesra Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Dalam beberapa kesempatan kegiatan ini juga disatukan dengan
senam bersama atau senam massal. Diadakannya konsumsi snack dan
minuman untuk menunjang kelancaran senam setiap Jumat Pagi. Kegiatan
dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Ketapang, dari bulan Januari-
Desember 2022.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 130.961.944,-
dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 127.565.874,- atau 97%.
Sasaran kegiatan ditunjukkan kepada Seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di
Lingkungan Kantor Bupati Ketapang dan di seluruh OPD di sekitaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

Permasalahan:
Terdapat perubahan pajak PPN 10% pada pertengahan Tahun 2022 berubah
menjadi PPN 11% dan perubahan satuan harga konsumsi pada APBD
Perubahan Tahun 2022 sehingga selisih dalam sisa anggaran menjadi tidak
terealisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tidak terdapat
permasalahan yang signifikan.

1137
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi: -

Pemberian Hibah Kepada Rumah Ibadah / Lembaga Pendidikan Keagaman dan


Yayasan.
Pemberian Hibah Kepada Rumah Ibadah / Lembaga Pendidikan Keagaman dan
Yayasan ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan pada bulan
Juli – Desember 2021.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.


27.150.000.000,- dengan realisasi pengguna sebesar Rp. 27.150.000.000,- atau
100%.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh anggota Tim Pemberian hibah uang
Bidang Kesejahteraan Sosia. Sasaran kegiatan ditunjukan kepada 37 Gereja, 44
Masjid, 3 Yayasan, 1 Kelenteng, 1 Pura, 3 TPA/TPQ .

Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Solusi: -

14. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
fungsi penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2022 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.190
Ringkasan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

SUB TARGET REALISASI TINDAK LANJUT


NO PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI
KEGIATAN KINERJA KINERJA REKOMENDASI DPRD

1 PROGRAM
ADMINISTR
ASI UMUM
1.1 PENATAAN
ORGANISASI

1.1.1 Pengelolaan 7 dokumen 27 Di Tahun 2021 telah Pelaksanaan


Kelembagaa (1 dok dokumen disusun Anjab dan berikutnya
n dan Anjab, 1 (1 dok ABK untuk 5 akan dilakukan
Analisis dok ABK, 1 Anjab, 1 Perangkat Daerah penyusunan
Jabatan dok Evjab dok ABK, 1 bentukan baru yaitu anjab abk dan
dan 4 dok dok Evjab BPBD, evjab serta SKJ
Evaluasi dan 24 Bakesbangpol, di tahun 2022
dan dok Setda, Setwan dan dengan
Penataan Evaluasi Satpol PP, Namun di menggunakan
Perangkat dan tahun 2021 juga aplikasi,

1138
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Daerah) Penataan terjadi Proses sehingga


Perangkat Penyederhanaan diharapkan
Daerah) Struktur Organisasi akan
untuk 24 Perangkat mempersingka
Daerah dalam t prosesnya
rangka pelaksanaan menjadi lebih
Reformasi Birokasi cepat.
sehingga perlu
dilakukan
penyusunan anjab
dan abk nya kembali
dan tidak
memungkinkan
dilaksanakan di
tahun 2021 karena
membutuhkan
waktu yang cukup
untuk
pelaksanaannya.
1.1.2 Peningkatan 1 Pada Tahun 2022 Mengikuti
Kinerja dan dokumen Pemberian TPP arahan
Reformasi Evaluasi untuk Tahun 2022 provinsi dan
Birokrasi Kinerja namun perlu kemendagri
Perangkat dilakukan validasi terkait validasi
Daerah, 1 dan pemberian dan
Dokumen persetujuan oleh penerbitan
Capaian kemendagri surat
Kinerja, 1 sehingga tidak persetujuan
Dokumen dapat langsung TPP 2022.
Perjanjian diberikan sebelum Kegiatan tim
Kinerja mendapat Agen
Perangkat persetujuan validasi. Perubahan
Daerah Kegiatan Reformasi agar
Kabupaten Birokrasi wajib diakomodri
4 Dokumen Ketapang, membuat Tim Agen pada tahun
1 Perubahan 2022 dengan
Dokumen Kabupaten dan melakukan
Laporan Kabupaten pengarahan
Pelaksana ketapang sudah dan Coaching
an menetapkan Tim clinic Agen
Reformasi Agen perubahan. Perubahan.
Birokrasi
Kabupaten
Ketapang
dan 1
Dokumen
Pemberian
TPP ASN
Kabupaten
Ketapang.
1.1.3 Fasilitasi 1 Laporan, 1 Kegiatan Terkait Pelaksanaan
Pelayanan 1 Kegiatan Monitorin pengumpulan Data berikutnya
Publik dan dan g dan penyusunan akan dilakukan
Tata Laksana 4 Dokumen Evaluasi Laporan SKM, pembuatan
Pelayanan Laopran Penilaian group WA
Publik, 1 Kepatuhan untuk
Laporan Pelayanan Publik, informasi
Penilaian Laporan Pelayanan
Pelayanan Pelaksanaan Publik Seperti
Publik dan Penilaian Pelayanan SKM, Penilaian
4 Publik, terdapat Pelayanan
Dokumen permasalahan dari Publik dan
Laporan OPD terkait Inovasi
Survei keterlambatan Pelayanan
Kepuasan pengumpulan SKM, Publik. Dengan
Masyaraka Masih terdapat PD demikian
t yang belum informasi
melaksanakan SKM, mengenai
Perangkat Daerah Pelayanan
belum Publik terus
melaksanakan terupdate
Pelayanan Publik setiap
sesuai dengan waktunya dan
Pedoman Pelayanan dilakukan
Publik. pendampingan
Hasil Penilaian yang lebih

1139
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pelayanan Publik intens ke PD


masih terdapat 3 terkait SKM,
Perangkat Daerah Kepatuhan
yang medapat Nilai Pelayanan
Merah dikarenakan Publik dan
belum melengkapi Inovasi
Dokumen SP dan Pelayanan
SOP selain itu juga Publik PD.
sarana dan Terkait
prasarana untuk Pelayanan
pelayanan public Publik akan
masih belum ideal dilaksanakan
pendampingan
dalam
penyusunan
dokumen SP
dan SOP. Serta
memberikan
saran dan
pendapat
mengenai
pemenuhan
sarana dan
prasarana
pelayanan
Publik yang
ideal secara
bertahap.

Tabel 2.191
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Satuan


1. Nilai RB( ini bukan IKU CC CC
namun indikator tujuan (56) (54,97)
Pemda)
2 Nilai SAKIP B B
(69) (62,74)

3 Indeks Kepuasan B B
Masyarakat (IKM) (83) (82,89)

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Administrasi Umum
1.1. Kegiatan Penataan Organisasi
1.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 364.924.743,- dengan realisasi sebesar Rp.
348.311.568,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 7 dokumen yang terdiri dari :
1 dok Anjab, 1 dok ABK, 1 dok Evjab dan 4 dok Evaluasi dan Penataan Perangkat
Daerah dan terealisasi menjadi 27 dokumen yang terdiri dari 1 dok Anjab, 1 dok
ABK, 1 dok Evjab dan 24 dok Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah, dengan

1140
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

capaian kinerja sebesar atau 385,71 %, hal ini terjadi karena khusus untuk output
dokumen evaluasi penataan perangkat daerah yang semula ditargetkan 4
dokumen meningkat menjadi 24 dokumen, ini terjadi karena di tahun 2022
bertepatan dengan program Nasional terkait Proses Penyederhanaan Struktur
Organisasi untuk 24 Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Reformasi
Birokasi.
Adapun deskripsi kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah:
− pelaksanaan diklat pelatihan coaching clinic penyusunan anjab dan ABK dan
evjab untuk 49 Perangkat Daerah dengan menghadirkan narasumber yang
berkompeten dari pihak Kemenpan RB sebagai Instansi Pembina .
− Fasilitasi pelaksanaan penyusunan dokumen anjab ABK untuk 5 perangkat
daerah bentukan baru yaitu yaitu BPBD, Bakesbangpol, Setda, Setwan dan
Satpol PP.
− Fasilitasi penyusunan Anjab ABK versi baru sesuai Permenpan RB Nomor 1
tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,
kegiatan ini rencana akan diselesaikan di tahun 2022.
− Revisi ABK seluruh Perangkat Daerah sebagi bukti evidence kegiatan Validasi
TPP pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
− Pengisian Data analisis kebutuhan pegawai anjab dan abk pada aplikasi e-
Formasi Kemenpan RB.
− Fasilitasi dan Koordinasi Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang disetarakan untuk 24
Perangkat Daerah.
− Pengumpulan Bukti Evidence Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Permasalahan :
- Pada Proses Penyederhanaan Birokrasi terkait Penyederhanaan Struktur
Organisasi dan Penyetaraan Jabatan, masih tersisa 4 Perangkat Daerah yang
belum sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, hal
ini terjadi karena pada saat pengusulan penyederhanaan struktur organisasi,
pihak kemenpan RB minta data yang diusulkan berdasarkan Perbup SOTK
lama, sementara di tahun yang sama 4 PD ini telah memiliki Perbup SOTK Baru
dan Jabatan Strukturalnya juga sudah dilantik berdasarkan Perbup SOTK Baru,
sehingga terjadi ketidak sesuaian data.
- Pada kegiatan Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, salah satu bukti
evidence yaitu dokumen LKjIP belum bisa dipenuhi dikarenakan proses
penyusunan LKjIP PD biasanya dilakukan di tahun berikutnya di bulan Maret,
sehingga harus menunggu pemenuhan bukti evidencenya di tahun 2022.

Solusi:
- Melakukan pengusulan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan
jabatan BPBD, Bakesbangpol, Setda, Setwan kembali ke pihak Kemendagri
dan Kemenpan RB untuk disederhanakan.
- Mengoordinasikan agar setiap Perangkat Daerah tepat waktu dalam
menyusun dokumen LKjIP di tahun 2022, sehingga bukti evidence Tingkat
Kematangan Perangkat Daerah di tahun 2021 bisa terpenuhi.

1141
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.2. Sub Kegiatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.080.200,- dengan realisasi sebesar Rp.
516.751.377,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 4 dokumen yang terdiri dari
1 Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Data Capaian
Kinerja, 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
dan 1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Ketapang
dan terealisasi menjadi 5 dokumen yang terdiri dari 1 Dokumen Evaluasi Capaian
Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Data Capaian Kinerja, 1 Dokumen
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, 1 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Ketapang 1 Dokumen Penyusunan
Pemberia TPP Tahun 2022.

Adapun deskripsi kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah:


− pelaksanaan kegiatan coaching clinic SAKIP untuk 20 Kecamatan dan 28
Perangkat Daerah dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari
pihak Kemenpan RB sebagai Instansi Pembina .
− Pelakasanaan kegiatan coaching clinic Reformasi Birokrasi untuk 28 Perangkat
Daerah dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari pihak
KemenpanRB.
− Fasilitasi pelaksanaan kegiatan simulasi evaluasi Reformasi Birokrasi dengan
menghadirkan Narasumber yang berkompeten dari Inspektorat Provinsi
Kalimantan Barat.
− Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan
oleh Assesor Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB.
− Fasilitasi pelaksanaan PMPRB Perangkat Daerah dan PMPRB Kabupaten
Ketapang.
− Fasilitasi penyusunan Dokumen pendukung SAKIP Perangkat Daerah.
− Melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
− Fasilitasi penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
bersama dengan Bupati Ketapang.
− Melakukan penyusunan Perkada TPP dan dokumen kelengkapan validasi
persetujuan TPP tahun 2022.

Permasalahan :
- Pada Proses Evaluasi Kinerja masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang
belum melakukan atau mengumpulkan data dukung pelaksanaan evaluasi.
- Pada kegiatan SAKIP masih terdapat Perangkat Daerah yang belum dapat
memenuhi dokumen pendukung SAKIP dengan baik.
- Pada kegiatan Reformasi Birokrasi masih terdapat beberapa Perangkat Daerah
yang belum memahami pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat
Daerah.

Solusi:
- Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah terkait evaluasi Kinerja
berkaitan dengan pemenuhan data dukung.
- Melakukan kegiatan coaching clinic SAKIP dan pelatihan penyusunn Dokumen
pendukung SAKIP.
- Melakukan kegiatan Coaching Clinic SAKIP pada tingkat Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama agar masing-masing Kepala Perangkat Daerah memahami

1142
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SAKIP dan mendorong bawahan untuk dapat menjalankan SAKIP sebagaimana


mestinya.
Melakukan pembentukan Tim Agen Perubahan Perangkat Daerah untuk
percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah.

1.1.3. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana


Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 491.193.216,- dengan realisasi sebesar Rp.
464.559.209,-. Target kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pelayanan Publik , 1 Laporan Penilaian Pelayanan Publik dan 4 Dokumen
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 67,41 %.
Adapun Sub Kegiatan ini terdiri dari beberapa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Laporan SKM disusun oleh Subbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana
pertriwulan yaitu : Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober
Desember. Laporan tersebut disampaikan ke Biro Organisasi Prov Kalbar dan
Kementrian PANRB.
- Penyusunan Dokumen Hasil Penilaian Pelayanan Publik.
Laporan Hasil Penilaian Pelayanan Publik merupakan Laporan atas
pelaksanaan penilaian Kepatuhan pelayanan public yang dilaksukan oleh Tim
Penilai pelayanan Publik. Kegiatan Penilaian dilakukan selama 14 hari
terhadap 31 Perangkat daerah dan Unit Pelayanan Publik. Selanjutnya hasil
penilaian tersebut disampaikan kepada Bupati dan kemudian terhadap
Perangkat Daerah yang dilakukan penilanan diberikan penghargaan berupa
Piagam.
- Penyusunan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pelayanan Publik di Kecamatan.
Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan mengenai pelakasanaan Pelayanan
Publik pada tahun 2021 adalah upaya pembinaan kecamatan mengenai
pelaksanaan Pelayanan Publik dan SKM. Monitoring dan valuasi dilaksanakan
pada 20 Kecamatan dan Puskesmas selama 12 Bulan (1 Tahun). Dari hasil
kegiatan tersebut masih terdapat Kecamatan dan Puskesmas yang belum
melengkapai data-data terkait informasi pelayanan Publik serta minimnye
ketersediaan Sarana dan Prasara Pelayanan Publik hanya 3 kecamatan yang
memiliki memenuhi kriteria Pelayanan Publik Tinggi yaitu Kecamatan
DeltaPawan, Kecamatan Benua Kayong dan Kecamatan Matan Hilir Utara.

Permasalahan :
- Terkait pengumpulan Data penyusunan SKM, terdapat permasalahan dari PD
dan UPP terkait keterlambatan pengumpulan data SKM, keterlambatan
pengentrian di link SKM dan masih terdapat Perangkat Daerah dan Unit
Pelayanan Publik yang belum melaksanakan SKM.
- Hasil Penilaian Pelayanan Publik masih terdapat 3 Perangkat Daerah yang
medapat Nilai Merah dikarenakan belum melengkapi Dokumen SP dan SOP
selain itu juga sarana dan prasarana untuk pelayanan public masih belum
ideal.

1143
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
- Pelaksanaan berikutnya akan dilakukan pembuatan group WA untuk
penyampaian informasi Pelayanan Publik Seperti SKM, Penilaian Pelayanan
Publik dan Inovasi Pelayanan Publik. Dengan demikian informasi mengenai
Pelayanan Publik terus terupdate setiap waktunya dan dilakukan
pendampingan yang lebih intens ke PD dan Unit Pelayanan Publik terkait
SKM, Kepatuhan Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik PD.
- Terkait Pelayanan Publik akan dilaksanakan pendampingan Kepada Perangkat
Daerah dan Unit pelayanan Publik mengenai penyusunan dokumen SP dan
SOP. Serta memberikan saran dan pendapat mengenai pemenuhan sarana
pelayanan Publik yang ideal.

15. Bagian Umum Sekretariat Daerah


Ringkasan Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian
Umum Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan mengacu pada indikator kinerja utama Bagian Umum
Sekretariat Daerah. Berikut ringkasan kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja Tahun
2022 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Uraian Penjelasan Program Dan Kegiatan


Adapun kebijakan daerah, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan
serta solusi yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, meliputi
kegiatan :
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari Kegiatan ini berupa tersediaanya Dokumen
Perencanaan Pelaporan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 99,75 %.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 6.428.151,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 48.838.983,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 48.714.502,- atau 99,75 %.

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari Kegiatan ini digunakan untuk pengurusan Penggajian
ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi Entry Data Gaji dan

1144
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tunjangan-tunjangan ASN sebanyak 165 Pegawai, selama 12 bulan dengan


realisasi 12 bulan atau 88,43 %.

Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 18.021.519.334,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 18.481.637.708,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 16.343.860.127,- atau 88,43 %.

Permasalahan:
Serapan Anggaran tidak maximal karna adanya ASN yang Pensiun dan pindah
Tugas.

Solusi:
Disesuaikan dengan jumlah ASN di Sekretariat Daerah.

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah Penyusunan Administrasi
Pelaksanaan Penggajian ASN (Honorarium Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 254
Pegawai Tidak Tetap selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan Kegiatan atau 100
%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan
sebesar Rp. 816.591.403,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.157.244.810,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.157.205.239,- atau 100 %.

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini digunakan untuk Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021 yang meliputi pekerjaan Penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran Setda, Pembuatan Neraca Setda dan Penyusunan
Catatan Atas Laporan Keuangan Setda selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan
Kegiatan atau 99,62%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan
sebesar Rp.9.636.626,- dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp.
46.422.380.- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 46.245.260,- atau
99,62 %.

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1145
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/


Triwulan/ Semesteran SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang direncanakan selama 12 bulan
dengan realisasi 12 bulan Kegiatan atau 93,52%.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 132.423.865,- dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 226.738.933,-
dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 212.044.158,- atau 93,52 %.

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


1.3.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan ini dilaksanakan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah Pelayanan Administrasi
Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang
direncanakan selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan Kegiatan atau 99,16%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 10.556.530,-
dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 34.632.960,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 34.341.692,- atau 99,16 %.

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah


1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Sasarannya adalah tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor di Lingkungan
Sekretariat Daerah yang direncanakan selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan
kegiatan atau 99,83%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 108.000.000,-
dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 839.944.478,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 838.502.839,- atau 99,83 %,

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1146
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Sasarannya adalah tercukupinya kebutuhan Barang Cetakan dan
Penggandaan di Lingkungan Sekretariat Daerah yang direncanakan selama 12
bulan dengan realisasi 12 bulan kegiatan atau 99,88%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 57.733.298,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 200.347.874,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 200.098.170,- atau 99,88 %.

Permasalahan:
Tidak ada Permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.4.3. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah pembenahan arsip di Lingkungan
Sekretariat Daerah
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 10.726.694,-
dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 35.833.250,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp.35.672.390,- atau 99,55 %.

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa
Surat Menyurat berupa materai, perangko dan benda pos lainnya serta jasa
pengiriman selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan kegiatan atau 89,86%
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp, 1.817.200,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.633.000,- atau 89,86 %.

Permasalahan:
Terdapat belanja Paket/Pengiriman di Penghubung Pemda yang tidak habis
terserap dikarenakan belanja sesuai kebutuhan.

Solusi:
Tidak ada.

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang direncanakan pembayarannya
melalui Rekening air, listrik, sewa internet sewa jaringan TV kabel selama 12 bulan
dengan realisasi 12 bulan atau 99,28%.

1147
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.


1.104.000.000,-dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar
Rp.1.286.237.859,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.277.033.463,-
atau 99,28 %.

Permasalahan:
Tidak ada Permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari Kegiatan ini digunakan untuk pengurusan Penggajian
dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi Entry Data
Gaji dan Tunjangan-tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 12
bulan dengan realisasi 12 bulan atau 89,83 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 845.221.062,-
dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 845.221.062,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp. 759.301.574,- atau 89,83 %.

Permasalahan:
Tidak ada Permasalahan

Solusi:
Tidak ada

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, meliputi


kegiatan :
2.1. Kegiatan Administrasi Umum Perangakat Daerah
2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor untuk 12 Bulan. Dengan Realisasi 12 Bulan
dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 556.432.495,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
550.452.006,00,- atau sebesar 98.93 %.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 256.432.495,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 556.432.495,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 116,99 % dan sisa Anggaran sebesar Rp.5.980.489,-
atau sebesar 1,08%.

Permasalahan:
• Tidak sesuainya perencanaan penganggaran dengan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang rusak.
• Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD
Murni

1148
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
• Membuat data Penyusutan dan kerusakan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor di bagian- bagian yang ada di Sekretariat
Daerah sebagai bahan perencanaan penganggaran tahun yang akan datang .
• Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik
yang dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja
(management side) .

2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari Kegiatan ini tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor yang direncanakan selama 12 bulan dengan realisasi 12 bulan Kegiatan
dengan capaian kinerja 100 % dan dengan realisasi penggunaan dana sebesar
270.000.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 267.513.450,00,-
atau 99,08 %.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 70.000.000,00,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 270.000.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 285,71 % dan sisa anggaran sebear Rp. 2.486.550,-
atau sebesar 0,93%.

Permasalahan:
Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di beberapa bagian belum sesuai
dengan standar kerja ASN .
• Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD
Murni

Solusi:
Melaksanakan Sewa Peralatan dan Perengkapan Kantor penunjang kinerja ASN
dan Kepala Daerah .
Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik yang
dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja (management side) .

2.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Kebutuhan Bahan
Bacaan untuk Pejabat di lingkungan Sekretariat daerah selama 12 Bulan dengan
capaian kinerja 100%, Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 145.000.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
144.842.180,00,- atau sebesar 99.89 %.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 125.579.880,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 145.000.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 15,46 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 157.820,-
atau sebesar 0,11%.

Permasalahan:
• Tidak terdapat permasalahan

Solusi:
• Tidak ada.

1149
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah selama 12 Bulan
dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD
sebesar Rp. 497.200.750,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
496.716.212,00,- atau sebesar 99.90 %.
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 97.450.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 497.200.750,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 410,52 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 484.538,-
atau sebesar 0,10%.

Permasalahan:
• Rapat – rapat koordinasi yang dilakukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang cukup padat sehingga pendampingan terhadap pimpinan yang
dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah sehingga menyebabkan
keterlambatan penyusunan laporan akhir pelaksanaan tugas koordinasi dan
konsultasi Perangkat Daeah.
• Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD
Murni

Solusi:
• Melakukan inventarisir laporan akhir ASN atas register SPT dan SPPD sehingga
laporan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah tepat Waktu .
• Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik
yang dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja
(management side) .

2.2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerh
2.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah Kendaraan Dinas Jabatan dengan
target 1 Unit dengan capaian kinerja 100%, kegiatan inti mendapat dukungan
dana APBD sebesar Rp. 850.000.000,- dengan realisasi penggunaan Dana sebesar
Rp. 748.240.000,- atau sebesar 88,03%
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 0,- (tidak ada) dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 850.000.000,-
dengan sisa anggaran sebesar Rp.101.760.000,- atau sebesar 11,97%.

Permasalahan:
• Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD
Murni dikarenakan makin tingginya tingkat kebutuhan akan Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan Sekretariat
Kabupaten Ketapang untuk menunjang kinerja Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan ASN.
• Di dalam Penganggaran Belanja Modal Kendaraan terjadi kelebihan
penganggaran dikarenakan sistem E-Katalog dimana unit kendaraan tersedia
tayang di E-Katalog tetapi setelah dikoordinasi ke rekanan barang itu belum
dipastikan ready pada saat perubahan anggaran unit kendaraan dinas

1150
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

perorangan tayang di E-Katalog dan setelah dikoordiasi rekanan unit ready


jenis JEEP dengan data terkoreksi sebesar Rp. 1.949.990.020,- dengan
Pemenang nya PT. ANZON AUTOPLAZA nomor kontrak : P / 076 /KPA/UMUM-
B. 027 / X /2022 tanggal 07 Oktober 2022 sehingga Pagu Anggran sebesar
Rp.800.000.000,- terealisasi sebesar Rp.710.000.000,- atau sebesar 88,75%
yang tidak terealisasi sebesar Rp. 99.000.000,- atau sebesar 11,25%.
• Honorarium yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.2.760.000,-
dikarenakan pengadaan unit secara E-Katalog

Solusi:
• Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik
yang dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja
(management side) .
• Untuk merealisasikan unit kendaraan dinas perorangan dibuat alternatif lain
yaitu lelang dimana pagunya lebih bersar daripada E-Katalog.
• Melakukan koordinasi ke Bagian BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten
Kertapang

2.2.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan dengan target 17 Unit dengan capaian kinerja 100%, kegiatan inti
mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 4.014.036.000,- dengan realisasi
penggunaan Dana sebesar Rp. 3.393,041.600,- atau sebesar 84,53%
Kegiatan ini mendapat Alokasi dukungan dana DAU sebelum perubahan sebesar
Rp. 1.417.436.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 4.014.036.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 183,19 % dan sisa anggaran sebesar Rp.
620.994.400 atau sebesar 15,48%.

Permasalahan:
• Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD
Murni dikarenakan makin tingginya tingkat kebutuhan akan Kendaraan Dinas
Operasional dan Lapangan di lingkungan Sekretariat Kabupaten Ketapang
untuk menunjang kinerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN.
• Didalam Pengadaan Kendaraan dinas Lapangan voleme tidak menggunakan
unit tetapi menggunakan paket sehingga pencairan Belanja modal Kendaraan
dinas Operasional diubah pengadaan nya dimana anggaran Murni Rp.
1.269.436,000,- di anggaran perubahan menjadi Rp. 0,-
• Di dalam Penganggaran Belanja Modal Kendaraan terjadi kelebihan
penganggaran dikarenakan sistem E-Katalog dimana unit kendaraan tersedia
tayang di E-Katalog tetapi setelah dikoordinasi ke rekanan barang itu belum
dipastikan ready pada saat perubahan anggaran unit kendaraan dinas
perorangan tayang di E-Katalog dan setelah dikoordiasi rekanan unit ready
sebagai berikut :
- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan tidak
sesuai dengan E- Katolog sehinnga alokasi pagu sebesar Rp.
2.714.166.000,00,-, dengan realisasi pengadaan kendaraan sebesar Rp
2.419.912.000,00 atau sebesar 86,16% ,- adapun data Unit Pengadaan
Truck (1 unit) , Station Wagon (3 unit) dan Pick Up (2 unit) total sebanyak 6
unit, dengan capaian kinerja 100%.

1151
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Angkutan Barang dengan E-


Katalog sehingga alokasi pagu sebesar Rp. 483.000.000,00,-, dengan
realisasi pengadaan kendaraan sebesar Rp 450.100.000,00 atau sebesar
93,19% dengan realisasi fisik 1 unit Pick Up atau capaian kinerja sebesar
100 %.
- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Dua dimana peryunit tidak
sesuai dengan E-Katoalog sehingga alokasi pagu sebesar Rp. 338.500.000,-
dengan realisasi pengadaan Alat Apung sebesar Rp 332.240.000,00,- atau
sebesar 93,19% dengan realisasi fisik 9 unit kendaraan roda dua atau
capaian kinerja sebesar 100 %.
- Belanja Modal Pengadaan Alat Apung dimana tidak terdapat di E- Katalog
sehingga harus diadakan lelang terbuka tetapi waktu yang tidak
memungkinkan dengan alokasi pagu sebesar Rp. 470.000.000,-, dengan
realisasi pengadaan Alat Apung sebesar Rp 182.439.600,- atau sebesar
39,00 % dengan realisasi 1 unit Alat apung atai capaian kinerja sebesar
100% .

Solusi:
• Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik
yang dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja
(management side) .
• Mengubah Uraian Belanja sesuai dengan Ketentuan Penganggaran Belanja
Modal.
• Untuk merealisasikan unit kendaraan dinas operasional atau lapangan dibuat
alternatif lain yaitu lelang dimana pagunya lebih bersar daripada E-Katalog.
• Untuk merealisasikan unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang
tidak cukup waktu untuk lelang terbuka dibuat alternatif lain yaitu realisasi
menggunakan SP.

2.2.3. Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target Fisik dari kegiatan ini adalah Alat Bahan Untuk kegiatan kantor
(333 jenis), Genzet (1 paket), Mesin Rumput (3 Unit), Jam dinding (45 unit), AC (19
unit), Rice Cooker (2 Set), Meja Kerja Penjabat (10 Buah), Kursi Kerja (8 Buah),
Kursi Susun (350 Buah), Kursi Besar (7 Set), Kursi Tamu Pejabat (5 Set) Lighting
Panggung (1 Set) HT (12 Buah), Broadcasting (1 Paket), Sound Sistem (1 Paket)
Rigging (1 Paket), Komputer(20 unit) Laptop (10 Unit) Printer (12 unit) Scanner (4
Unit) Videotron (I Unit) CCTV (24 Unit) dan alat music (1 paket) dengan capaian
kinerja 99,00%, kegiatan inti mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp.
5.124.254.000,- dengan realisasi penggunaan Dana sebesar Rp. 4.372.857.686,-
atau sebesar 85,34%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 550.00.000,-
dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 5.124.254.000,- terjadi
peningkatan anggaran ssebesar 931,58% dan sisa angggaran sebesar Rp.
751.396.314,- atau sebesar 14,66%.

Permasalahan:
• Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD
Murni dikarenakan makin tingginya tingkat kebutuhan akan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor di lingkungan Sekretariat Kabupaten Ketapang
untuk menunjang kinerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN.

1152
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

• Proses Lelang terbuka Pengadaan Barang dan Jasa (Pengadaan Genzet) telah
dimenangkan rekanan tetapi pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan
Speak yang diingikan oleh KPA.
• Standar Harga Satuan Barang yang tidak sesuai

Solusi:
• Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik
yang dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja
(management side) .
• KPA membatalkan Pengadaan Barang dan Jasa dikarenakan Speak yang
diingikan tidak dapat dipenuhi oleh rekanan dan untuk melakukan lelang
terbuka kembali tidak memungkinkan barang tersebut digugurkan.
• Berkonsultasi dengan BPKAD Kabupaten Ketapang untuk pengajuan SSH
Barang.

2.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target adalah berupa terlaksananya pelayanan Jasa Pelayanan Umum
kantor yang direncanakan selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
1.563.700.000,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.550.098.776,00,- atau 99,13 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 854.800.000,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 1.550.098.776,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 81,34% dan sisa anggaran sebesar Rp.13.601.224,-
atau sebesar 0,87%.

Permasalahan:
Bertambahnya alokasi dana dalam perubahan APBD pada rekening Belanja Alat
Pembersih tahun anggaran 2022 disebabkan :
- Penyesuaian belanja alat Kebersihan dikarena Kebutuhan akan alat pembersih
meningkat.
- Belanja Honorarium Tim Jasa pelayanan umum kantor
- Peningkatan kuaalitas SDM untuk mengikatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Solusi:
Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik yang
dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja (management side) .

2.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah


Daerah
2.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atak Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya Kendaran Dinas
Jabatan dan Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana
APBD sebesar Rp. 3,062.999.970,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp. 3.062.485.205,00,- atau 99,98 %.

1153
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 662.199.970,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 3,062.999.970,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 362,55% dan sisa anggaran sebesar Rp.514.765,-
atau sebesar 0,02%.

Permasalahan:
Terjadinya Perubahan anggaran yang signifikan daripada Anggaran APBD Murni
dikarenakan makin banyaknya Kendaraan Perorangan dinas dan Kendaraan Dinas
Operasional atau lapangan Kantor di lingkungan Sekretariat Kabupaten Ketapang
yang operasinalnya kurang maksimal untuk menunjang kinerja Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan ASN .

Solusi:
Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik yang
dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja (management side) di
Anggaran Perubahan .

2.4.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah berupa terlaksananya
Pemeliharaan Gedung Kantor yang terdiri dari :
• Rehab Gedung Bertingkat
• Gedung tidak Bertingkat
• Rehab Gedung Pancasila Jl. S. Parman
• Rehab Pantri Ruangan Bupati
• Rehab Pantri Ruangan Sekretaris Daerah
• Pagar Rujab Wakil Bupati
• Rehab Ruang Kerja Bupati
• Taman Sekretariat Daerah
• Rehab Hall Lantai Dua Sekretariat Daerah
• Rehab Basmen Sekretariat Daerah
• Saluran Pembuangan Air
• Rehab Ruang Rapat Utama
Kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
4.132.227.335,00,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
3.894.144.300,00,- atau 94,24 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp.
2.500.000.000,- dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp.
4.132.227.335,- terjadi peningkatan anggaran sebesar 65,29% dan sisa anggaran
sebesar Rp.238.083.035,- atau sebesar 5,76%.

Permasalahan:
• Terjadinya Perubahan anggaran APBD Murni dikarenakan makin banyaknya
gedung kantor di lingkungan Sekretariat Kabupaten Ketapang yang kurang
maksimal untuk menunjang kinerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
ASN.
• Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Pancasila Jl. S Parman dengan
Kontrak P/020/KPA-APBD/ Umum-C.027/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tidak
sesuai Kontak Kerja.

1154
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Solusi:
• Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik
yang dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja
(management side) di Anggaran Perubahan.
• Membuat Addendum Nomor p/065/Umum-C.027/IX/2022 tanggal 9
September 2022

2.4.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah berupa terlaksananya
pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pendukung kantor yang
direncanakan selama 1 tahun dengan yg terdiri dari :
1. Bahan-Isi Tabung
2. Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
3. Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya
4. Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin.
5. Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
6. Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
Kegiatan ini capaian kinerjanya sebesar 100% dan mendapat alokasi dukungan
dana APBD sebesar Rp.177.450,000,-realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
177.188.000,- atau sebesar 99,85 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 60.000.000,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 177.450.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 195,75% dan sisa anggaran sebesar Rp.262.000,-
atau sebesar 0,15%.

Permasalahan:
Terjadinya Perubahan anggaran APBD Murni dikarenakan makin banyaknya
sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Sekretariat Kabupaten
Ketapang yang kurang maksimal untuk menunjang kinerja Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan ASN

Solusi:
Melakukan penyesuaian terhadap mandat, tujuan, sumber daya dan praktik yang
dipilih untuk menjamin realisasi semua rencana dan kinerja (management side) di
Anggaran Perubahan.

2.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah


Daerah
2.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pakaian Dinas Kepala
daerah dan Wakil kepala Daerah sebagai penunjang kinerja Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini
mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.170.000.000,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp.169.035.000,- atau sebesar 99,43 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 170.000.000,- terjadi

1155
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

peningkatan anggaran sebesar 750,00% dan sisa anggaran sebesar Rp.965.000,-


atau sebesar 0,75%

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada.

2.5.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah terwujudnya Kesehatan Kepala
daerah dan Wakil kepala Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.50.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.25.000.000,- atau 50 %.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 50.000.000,-
dan dan sisa anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau sebesar 50,00%.

Permasalahan:
Adapun kegiatan dimaksud tidak terlaksana karena padatnya jadwal kegiatan
sehingga untuk mengatur jadwal rujukan medical chek Up untuk Kepala dan Wakil
Kepala Daerah sulit di laksanakan.

Solusi:
Mengevaluasi ulang kegiatan ini dikarenakan setiap tahun tidak terrealisasi pagu
anggaran kegiatan ini.

2.6. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah


2.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini berupa terpenuhinya Makan dan Minum
Harian, Jamuan Tamu, Rapat Internal, dan Jamuan Hari Besar Kepala Daerah
selama 1 tahun yang direncanakan sebanyak 12 bulan dengan realisasi 12 bulan
Kegiatan atau 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.
1.140.000.000,00. dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.
1.139.972.365,00,- atau sebesar 100 %.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 740.000.000,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 1.140.000.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 54,05% dan sisa anggaran sebesar Rp.27.635,- atau
sebesar 0,00%

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada

1156
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini berupa terpenuhinya Makan dan Minum
Harian, Jamuan Tamu, Rapat Internal, dan Jamuan Hari Besar Wakil Kepala Daerah
selama 1 tahun yang direncanakan sebanyak 12 bulan dengan realisasi 12 bulan
Kegiatan atau 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 840.000.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 839.984.960,- atau sebesar 100 %.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 590.000.000,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 840.000.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 42,37% dan sisa anggaran sebesar Rp.15.040,- atau
sebesar 0,00%

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada.

2.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Kepala
Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini berupa terpenuhinya Makan dan Minum
Harian, Jamuan Tamu, Rapat Internal, dan Jamuan Hari Besar Sekretariat Daerah
Kepala Daerah selama 1 tahun yang direncanakan sebanyak 12 bulan dengan
realisasi 12 bulan Kegiatan atau 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 1.832.920.000,-
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.832.912.429,- atau sebesar 100
%.
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dukungan dana DAU sebesar Rp. 827.605.760,-
dan setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 1.823.920.000,- terjadi
peningkatan anggaran sebesar 54,05% dan sisa anggaran sebesar Rp.7.571,- atau
sebesar 0,00%

Permasalahan:
Tidak ada permasalahan

Solusi:
Tidak ada.

1157
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

F. AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA


1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022
Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju terwujudnya
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Ketapang bertekad untuk menerapkan
prinsip akuntabilitas dengan cara mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan
oleh masyarakat melalui sebuah laporan kinerja yang disajikan secara transparan kepada
pihak-pihak yang berwenang.
Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau
kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026.
Penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Ketapang tahun 2022 ini disusun sesuai
dengan ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang dilakukan
dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing
indikator sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik (positif), maka digunakan rumus:

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin


buruk (negatif), maka digunakan rumus:

Sebagai bahan dasar untuk pembanding terhadap capaian kinerja Pemerintah


Kabupaten Ketapang untuk setiap tahunnya dalam 1 (satu) periode RPJMD, berikut
adalah data tentang indikator sasaran beserta target yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun
2021-2026:

1158
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.192
Sasaran Strategis, Indikator Sasaran beserta Target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022
Target
Sasaran Indikator kondisi kondisi
No
Strategis Kinerja awal 2022 2023 2024 2025 2026 akhir
Meningkatn
Nilai B B B BB BB A
ya A
SAKIP 60,11 67 69 73 77 80,5
akuntabilita
1
s kinerja Masih
Nilai
Pemerintah Evalua 3.050 3.100 3150 3.200 3.250 3.250
LPPD
Daerah si
Indeks
Meningkatn
Pengelol
ya
aan N/A N/A Baik Baik Baik Baik Baik
Akuntabilita
2 Keuanga
s
n Daerah
Keuangan
Opini
Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
BPK
Indeks
Meningkatn
Kepuasa
ya Kualitas
3 n 80,14 82 83 84 85 86 86
Pelayanan
Masyara
Publik
kat
Meningkatn
ya
Penyeleng
1.73 2,25 2,5
gara Indeks 2,75 2,75 3 3,5
4 (Kuran (Cuku (Cuku
Pemerintah SPBE (Baik) (Baik) (Baik) (Baik)
g) p) p)
an
Berbasis
Elektronik
Meningkatn Indeks
ya Profesion 45,45 55 61 65 68 71 71
5
Profesionali alitas (SR) (SR) (R) (R) (R) (S) (S)
tas ASN Pegawai
Meningkatn Tingkat
ya Akses Kemanta
dan pan
6 37.37 38.86 39.61 40.36 41.12 41.85 41.85
Kualitas Jalan
Jaringan Kabupate
Jalan n
Meningkatn
Rasio
ya Kualitas
7 Konektivi 61.33 64.93 66.73 68.53 70.33 72.13 72.13
Transporta
tas
si
Meningktan Rasio 79.05 82.65 86.25 89.85 93.45 93.45
8 71.85%
ya Akses Rumah % % % % % %

1159
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Terhadap Layak
Pemukima Huni
n Layak Persenta
Huni se
Rumah
Tangga
yang
Memiliki
60.81 61.24 61.67 62.11 62.54 60.24
Akses 60.10%
% % % % % %
Terhadap
Sanitasi
Layak
dan
Berkelanj
utan
Persenta
se
Rumah
Tangga
yang
Memiliki
69.99 72.61 75.23 77.85 80.47 80.47
Akses 64.74%
% % % % % %
Terhadap
Minum
Layak
dan
Berkelanj
utan
Persenta
se
Pemanfa
Meningkatn atan
9 ya Kualitas Ruang 85% 85% 85% 90% 90% 90% 90%
Tata Ruang Sesuai
dengan
Peruntuk
an
Persenta
se Luas
Daerah
Meningkatn Irigasi
ya Kewenan
72.65 75.81 78.44 80.66 82.56 82.56
10 Cakupan gan 63.94%
% % % % % %
Layanan Kaupaten
Irigasi yang
dilayani
Jaringan
Irigasi

1160
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Meningkatn
ya Upaya
Mitigasi Angka
11 dan Korban 6,68 6,68 6,7 6,72 7,06 7,76 7,76
Penanggul Bencana
angan
Bencana
Meningkatn
ya Akses Indeks
12 dan Pendidik 9.56 9.7 9.72 9.75 9.78 9.8 9.8
Kualitas an
Pendidikan
Persenta
se
Peningka
3 4.5 5 6 7 8 8
Meningkatn tan
ya Prestasi Prestasi
Keolahraga Olahraga
13
an dan Persenta
Kualitas se
Pemuda Peningka
3 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.5
tan
Wirausah
a Muda
Persenta
se
Budaya
Meningkatn
Benda
ya
14 dan Tak 63.15 71.15 72.62 73.15 74.23 75.16 75.16
Kelestarian
Benda
Budaya
yang
Dilestarik
an
Meningkatn
Angka
ya Derajat
15 Harapan 71.1 71.32 71.38 71.44 71.5 71.56 71.56
Kesehatan
Hidup
Masyarakat
Meningkatn Indeks
ya Pemberd
16 Keberdaya ayaan 66.1 70.01 71.56 72.67 73.46 74.02 74.02
an Gender
Perempuan (IDG)
Persenta
Meningkatn se
ya Pemerlu
17 14.18 10.64 8.87 7.09 5.32 3.55 3.55
Kesejahter Pelayana
aan Sosial n
Kesejaht

1161
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

eraan
Sosial
(PPKS)

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
beserta target dan capaian realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun
anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.193
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa


dalam Pelayanan Publik
Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Terwujudnya reformasi
1 birokrasi yang Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 56 (CC) 54,97 (CC)
berkualitas

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022

Meningkatnya Nilai SAKIP 67 (B) 62,74 (B)


1 akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah Nilai LPPD 3.050 N/A

Indeks Pengelolaan Keuangan


Meningkatnya - N/A
Daerah
2 akuntabilitas keuangan
daerah
Opini BPK WTP N/A

Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat


3 82 82
pelayanan publik (IKM)

Meningkatnya
penyelenggaraan 2,25 1,9
4 Indeks SPBE
pemerintahan berbasis (Cukup) (cukup)
elektronik

Meningkatnya
5 Indeks Profesionalitas Pegawai 55 (SR) 46,51 (SR)
profesionalitas ASN

1162
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Misi 2 : Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur


Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Meningkatnya Kualitas
1 Infrastruktur Daerah Indeks Infrastruktur Daerah 68,48 70,57
yang Berkelanjutan

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022

Meningkatnya akses dan Tingkat kemantapan jalan


1 38,86 36,41
kualitas jaringan jalan kabupaten

Meningkatnya kualitas
2 Rasio konektivitas 64,93 72
transportasi

Meningkatnya akses
3 terhadap pemukiman Rasio rumah layak huni 79,05 81,29
layak huni

Meningkatnya akses Persentase Rumah Tangga yang


4 terhadap pemukiman memiliki akses terhadap sanitasi 60,81 61,63
layak huni layak dan berkelanjutan

Meningkatnya akses Persentase Rumah Tangga yang


5 terhadap pemukiman memiliki akses terhadap air 69,99 70
layak huni minum layak dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas Persentase pemanfaatan ruang


6 85 100
tata ruang sesuai dengan peruntukan

Persentase luas daerah irigasi


Meningkatnya cakupan
7 kewenangan kabupaten yang 72,65 72,72
layanan irigasi
dilayani jaringan irigasi

Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Menurunnya risiko
1 Indeks Risiko Bencana 112,02 124,36
bencana

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022

1 Meningkatnya upaya Angka korban bencana 20 91,51

1163
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

mitigasi dan
penanggulangan
bencana

Misi 3 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing


Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Meningkatnya kualitas
1 Indeks Pembangunan Manusia 68,86 67,92
Sumber Daya Manusia

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022

Meningkatnya dan
1 Indeks Pendidikan 9,7 9,72
kualitas pendidikan

Meningkatnya prestasi
Persentase peningkatan prestasi
2 keolahragaan dan 4,50 100%
olahraga
kualitas pemuda

Meningkatnya prestasi
Persentase peningkatan
3 keolahragaan dan 3,50 3,40%
wirausaha muda
kualitas pemuda

Meningkatnya Persentase budaya benda dan


4 8,75 14,78%
kelestarian budaya tak benda yang dilestarikan

Meningkatnya derajat
5 Angka Harapan Hidup 71,32 71,27
kesehatan masyarakat

Meningkatnya
Indeks Pemberdayaan Gender
6 keberdayaan perempuan 70,01 55,8
(IDG)
dan anak

Meningkatnya Persentase Pemerlu Pelayanan


7 10,64 31,84
kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang


Merata dan Berkeadilan
Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Meningkatnya
1 Indeks Desa Membangun 0,69 0,73
kemandirian desa

1164
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Meningkatnya
1 Desa Mandiri 44 63
keberdayaan desa

Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat


Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Meningkatnya kualitas
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,73 5,45
pertumbuhan ekonomi

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Meningkatnya
Laju pertumbuhan sektor
1 pertumbuhan sektor 3,62 N/A
pertanian
pertanian
Meningkatnya
Laju pertumbuhan sub-sektor
2 pertumbuhan sektor 0,41 N/A
perikanan
perikanan
Meningkatnya realisasi Persentase peningkatan realisasi
3 1,35 48,41%
penanaman modal PMDN/PMA
Meningkatnya
Laju pertumbuhan sektor
4 pertumbuhan sektor 3,72 N/A
akomodasi dan makan minum
pariwisata
Laju Pertumbuhan Sektor
Meningkatnya
Perdagangan Besar dan Eceran;
5 pertumbuan sektor 2,73 N/A
Reparasi Mobil dan Sepeda
perdagangan
Motor
Meningkatnya
Laju pertumbuhan sektor industri
6 pertumbuhan sektor 5,89 N/A
pengolaan
perindustrian

Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Meningkatnya kualitas 3 plus


1 Laju Inflasi 6,35
pertumbuhan ekonomi minus 1%

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Meningkatnya
1 Indeks Ketahanan Pangan 76,8 74,41
kedaulatan pangan

1165
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022
Meningkatnya
1 pemerataan Indeks Gini 0,260 N/A
kesejahteraan

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Meningkatnya kontribusi Persentase koperasi yang SHU-
10,11 9,00%
sektor koperasi dan nya meningkat
1
usaha kecil menengah Persentase peningkatan kelas
5,19 11,00%
terhadap perekonomian usaha mikro ke kecil

Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022
Meningkatnya
1 pemerataan Tingkat Kemiskinan 10,16 9,39
kesejahteraan

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Menurunnya
1 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,23 6,71
pengangguran

Misi 6 : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan


Seluruh Masyarakat Ketapang
Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022

Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan


1 71,15 67,46
Lingkungan Hidup Hidup (IKLH)

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Meningkatnya kualitas
1 Indeks Kualitas Air (IKA) 51,89 50,75
air
Meningkatnya kualitas
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 92,87 88,08
udara
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Tutupan Lahan
3 64,06 58,00
tutupan lahan (IKTL)
Meningkatnya
4 Persentase sampah tertangani 20,91 31,43%
pengelolaan

1166
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

persampahan
Meningkatnya
5 pengelolaan Persentase sampah terkurangi 26,00% 15,71%
persampahan

Target Realisasi
No Tujuan Indikator Tujuan
2022 2022
Meningkatnya
pemanfaatan SDA untuk
1 Tingkat Kemiskinan 10,16 9,39
kesejahteraan
masyarakat

Target Realisasi
No Sasaran Indikator Sasaran
2022 2022
Persentase penerima manfaat
Meningkatnya kualitas
1 industri ekstraktif dalam bentuk 100% N/A
pemanfaatan SDA
CSR
Meningkatnya kualitas Persentase serapan tenaga kerja
2 89,72% 91,21%
pemanfaatan SDA dalam industri ekstraktif

2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022


Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten Ketapang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Pengukuran
kinerja terhadap indikator sasaran yang telah di capai di atas adalah dengan
membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian
untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan terdapat 2
(dua) indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran, namun dikarenakan nilai SAKIP Kabupaten Ketapang masih dalam proses
penilaian oleh Tim Evaluasi SAKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
juga masih belum dirilis maka berikut ditampilkan capaian kinerja tahun 2022
namun dengan hasil analisis tahun 2023 yang disajikan pada tabel berikut:

1167
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.194
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Tahun 2022 Capaian


s/d
Target
tahun
Indikator Baseline Akhir
Capaian 2022
Sasaran 2020 Target Realisasi RPJMD
Kinerja terhadap
(2026)
target
2026
B B B
1 Nilai Sakip 93,64% 80,5 77,94%
(60,11) (67) (62,74)
2 Nilai LPPD N/A 3.050 N/A - 3.250 -
Rata-rata capaian kinerja

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP pemerintah


Kabupaten Ketapang Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui bahwa
Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat nilai 67dengan peredikat penilaian “B”,
dengan demikian jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan nilai 67
dengan predikat “B”, maka indikator sasaran nilai SAKIP dapat dikatakan sudah
berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 67 dengan predikat “B”. Namun
jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan 6 poin.
Berikut adalah beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Ketapang dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP:
1. Memperkuat peran Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengoordinasian SAKIP di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang.
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur perencana pembangunan, dengan
mengirim aparatur untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan tentang
perencanaan.
3. Secara intens melakukan koordinasi SAKIP pada Perangkat Daerah, melalui
tatap muka, video conference, aktivitas group WA.
4. Menyusun cascading perencanaan baik ditingkat Pemda hingga Perangkat
Daerah.
5. Melakukan verifikasi cascading pada Kementrian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Merapikan indikator kinerja baik ditingkat Pemda hingga Perangkat Daerah.
7. Melaksanakan coaching clinic penyusunan RPJMD dan Renstra.
8. Melaksanakan coaching clinic penyusunan LKjIP, SAKIP dan cascading.
9. Mulai merapikan dan melengkapi dokumen SAKIP yang dipersyaratkan.
10. Mengembangkan sistem perencanaan, pengawasan dan kinerja berbasis web.
11. Reviu berkala dokumen SAKIP oleh Inspektorat.
12. Membuat Keputusan Bupati tentang Tim penanggungjawab SAKIP pada masing-
masing Perangkat Daerah.

1168
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

13. Memastikan agar seluruh perangkat daerah menyusun pohon kinerjanya


masing-masing.
Adapun hambatan dalam mencapai target SAKIP Kabupaten Ketapang dalam
kategori B dengan nilai 67 adalah :
1. Implementasi SAKIP pada perangkat daerah masih lemah dan.
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya implementasi SAKIP pada
instansi kerja, dibuktikan dengan ketidakhadiran beberapa kepala perangkat
daerah pada setiap momen SAKIP dilaksanakan.
Berikut adalah beberapa rumusan tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus memperbaiki sistem akuntabilitas
kinerjanya agar dapat menyelenggarakan pembangunan yang berorientasi hasil dan
benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat:
1. Secara massif mensosialisasikan pentingnya impementasi SAKIP pada setiap
komponen unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
2. Membentuk Tim Pelaksana SAKIP Kabupaten Ketapang.
3. Memperbaiki dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara
kontinu.
4. Menyusun sistem dan prosedur (SOP) yang tepat dalam pengumpulan data
kinerja sehingga pelaporan yang disajikan dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi penyusunan Pohon Kinerja pada pihak yang
berkompeten.
6. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus terhadap
aplikasi SAKIP Kabupaten Ketapang yang diberi nama aplikasi KOKITA dengan
memberikan peringatan pada system apabila terdapat perubahan anggaran,
ringkasan pagu anggaran, rencana aksi, evaluasi rencana aksi dan
mengintegrasikan dengan system perencanaan.
7. Terus melakukan kegiatan coaching clinic perencanaan dan pelaporan kinerja.
8. Melakukan verifikasi terhadap dokumen SAKIP Perangkat Daerah.
9. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama dan membuat Keputusan Bupati
tentang Perangkat Daerah penanggungjawab IKU.
10. Melakukan sosialisasi penyusunan pohon kinerja pada seluruh perangkat
daerah.
11. Melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Perangkat Daerah
bersama Bupati secara langsung dan memajang Perjanjian Kinerja di ruang
tunggu atau ruang kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
12. Melaksanakan coaching clinic SAKIP khusus kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
13. Melakukan peningkatan kemampuan evaluator SAKIP pemerintah Kabupaten
Ketapang.
14. Melaksanakan coaching clinic penyusunan proses bisnis.
15. Membuat Group Sakip Fans Club sebagai sarana bertukar informasi terkait
SAKIP bersama Perangkat Daerah.

1169
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

b. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah


Indikator Sasaran Nilai LPPD
Faktor Pendukung dalam mencapai target indikator sasaran Nilai LPPD:
1. Memahami Definisi Operasional Ikk Berdasarkan Permen Teknis Dan Pedoman
2. Penyediaan Data Dukung/Evidence Yang Valid, Reliable Dan Rasional
3. Perencanaan kerja yang terprogram
4. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf
5. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun
sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan
6. Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
7. Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

Berikut adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam


meningkatkan kinerja ditahun 2023:
1. Koordinasi yang lebih intens kepada OPD
2. Perencanaan yang matang
3. Sosialisasi kepada OPD dalam rangka mencapai target nilai LPPD
4. Pemenuhan data dukung dengan cara Desk PD, evaluasi secara periodik serta
pendampingan teknis
c. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabiltas Keuangan Daerah
Dengan capaian indikator sasaran Opini BPK dengan predikat WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian) atau tercapai 100% pada tahun 2022 maka Pemerintah
Kabupaten Ketapang telah cukup berhasil dalam mewujudkan peningkatan
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang
diantaranya yaitu mengupayakan tertib administrasi keuangan/SPJ tepat waktu
serta pembinaan kepada bendahara masing-masing perangkat daerah termasuk
bendahara pemegang barang. Namun dengan pencapaian ini tetap akan menjadi
perhatian khusus Pemerintah Daerah sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten
Ketapang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.
Adapun beberapa hambatan dalam proses untuk mendapatkan hasil WTP
berdasarkan Opini laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK-RI adalah
penyampaian laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah sering kali
tidak tepat waktu dan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-
masing perangkat daerah.
Berikut adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang
dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:
a. Pelaksanaan Konsinyering Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
b. Konsolidasi laporan keuangan pada masing-masing perangkat daerah setiap 6
(enam) bulan sekali;
c. Melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah pada seluruh perangkat daerah.

1170
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

d. Melaksanakan Bimtek atau pembinaan Bendahara pengeluaran dan Bendahara


penerimaan pada seluruh perangkat daerah.
e. Melakukan pembaharuan/ update sistem aplikasi berkala sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang terbaru.
Berikut adalah beberapa aplikasi telah dikembangkan dan di update oleh
Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam rangka dan upaya memperlancar proses pengelolaan keuangan
daerah:
1. SimplayKD/ SIKUAT
Simply-KD atau Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Ketapang (SIKUAT) merupakan sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
berbasis akrual untuk melakukan proses penganggaran, penatausahaan
keuangan daerah, pelaporan keuangan serta penatausahaan aset daerah.
Aplikasi ini terintegrasi/support dengan Aplikasi SINERGI dan SIMPATIK SIKD
berfungsi untuk mengirimkan Informasi/laporan Keuangan Daerah ke
Kementerian Keuangan RI. Dibangun Tahun 2016 dan mulai diterapkan Tahun
2017 dengan terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang.

Gambar 3.1

Sumber: BPKAD, 2022

2. SiAbang
SiAbang adalah Sistem Informasi Aset Kabupaten Ketapang, merupakan
aplikasi yang berbasis web, sebagai upaya memberikan Informasi terkait Aset
milik Pemerintah Kabupaten Ketapang, berbasis GIS.
SiAbang dibangun untuk mengintegrasikan semua database aset yang
berdasarkan data spasial dalam mengoftimalkan fungsi pendelegasian.

Gambar 3.2

Sumber: BPKAD, 2022

1171
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Aplikasi e-Hibah
Aplikasi e-Hibah merupakan aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi
badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat melakukan pendaftaran hibah dan
bansos secara online.http://e-hibah.ketapangkab.go.id/. dilaunching Pada 4
Desember 2018, dan diberlakukan Efektif Sejak Januari 2019 Untuk Penyusunan
R-APBD 2020, dan mengacu kepada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 40
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
Gambar 3.3

Sumber: BPKAD, 2022

4. Silakan
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILAKAN) merupakan aplikasi
berbasis web yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang sebagai upaya untuk memberikan pelayanan keuangan
yang Profesional, Tertib dan Akuntabel. Dibangun pada tahun 2018 dan
Launching pada 4 Desember 2018 diberlakukan efektif sejak Januari 2019,
Dengan SILAKAN, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
dapat dengan mudah mengetahui progres usulan penerbitan SPD, SP2D, DD dan
ADDPada saat menyampaikan usulan berkas SPD, SP2D, DD dan ADD pada
Ruang Pelayanan BPKAD, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan
singkat (sms) yang berisikan kode registrasi kepada bendahara OPD.
http://bpkad.ketapangkab.go.id/silakan
Notifikasi SMS Dengan SILAKAN, setiap OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang dapat dengan mudah mengetahui progres usulan
penerbitan SPD, SP2D, DD dan ADD dengan melakukan tracking kode registrasi
yang telah dikirim melalui sms.

1172
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Gambar 3.4

SILAKAN

Sumber: BPKAD, 2022

Berikut ditampilkan data realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan


Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 sebagai
bahan perbandingan pencapaian realisasi kinerja pada tabel berikut ini:

Tabel 2.195
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Sampai Dengan Tahun 2022

No Realisasi Kinerja s/d tahun 2022


Indikator Sasaran
2019 2020 2021 2022
Target N/A N/A - N/A
1 Indeks Pengelolaan 72,83 N/A
Keuangan Daerah Realisasi - (perlu -
perbaikan)
Target WTP WTP WTP WTP
Opini laporan
2 keuangan pemerintah
daerah oleh BPK-RI Realisasi WTP WTP WTP WTP

Sumber:Sekretariat Daerah, BPKAD, dan Bapenda Kab. Ketapang, 2022

d. Sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat 1 (satu) indikator


sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang
disajikan pada tabel berikut:

1173
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.196
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Tahun 2021 Capaian


Target s/d tahun
Baseline Akhir 2021
Indikator Sasaran Capaian
2020 Target Realisasi RPJMD terhadap
Kinerja (2022) target
2022
1 Indeks Kepuasan B B B 100% B 100%
Masyarakat (80,14) (82) (85,25) (82)

Rata-rata capaian kinerja 100


Sumber: Setda Ketapang, 2022

Pelaksanaan kegiatan SKM dilaksanakan pertriwulan dengan penilaian


terakhir yang dilakukan pada triwulan ke-IV Tahun 2022, dari bulan Oktober sampai
dengan Desember 2022, dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, sejumlah 72 Perangkat Daerah/Unit
dari total 73 Perangkat Daerah/Unit Pelayanan dengan jumlah responden sebanyak
4.414 responden yang berasal dari seluruh jenis pelayanan.
Berdasarkan Permenpan-RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur. Berikut 9 unsur
pelayanan beserta dengan nilai rata-rata dari unsur tersebut:
Tabel 2.197
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

NO. Unsur Pelayanan Rata-Rata


U1 Kesesuaian Persyaratan 3,308
U2 Prosedur Pelayanan 3,284
U3 Kecepatan Pelayanan 3,228
U4 Kesesuaian/Kewajaran Biaya 3,643
U5 Kesesuaian Pelayanan 3,295
U6 Kompetensi Petugas 3,331
U7 Perilaku Petugas Pelayanan 3,350
U8 Kualitas Sarana Prasarana 3,211
U9 Penanganan Pengaduan 3,709
Nilai Rata-Rata 3,373

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-


masing unsur pelayanan di atas. Dalam penghitungan SKM terhadap 9 unsur
tersebut, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, sedangkan untuk
memperoleh nilai SKM rata-rata tertimbang digunakan rumus yang telah

1174
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terstandarisasi. Selanjutnya untuk memudahkan persepsi terhadap nilai rata-rata


SKM tersebut digunakan tabel sebagai berikut:
Tabel 2.198
Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Nilai Interval Mutu


Kinerja Unit Pelayanan
SKM Konversi SKM Pelayanan
1,00 – 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2,60 – 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang baik
3,0644 – 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
3,5324 – 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat baik
Sumber: Setda Ketapang, 2020

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan,diperoleh hasil


skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan trend setiap tahunnya sedikit
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 80,14 menjadi 84,23, dengan angka indeks
tersebut, maka kinerja penyelenggara pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B
dengan kategori BAIK, berada pada nilai interval konversi Survei Kepuasan
Masyarkat 76,61 - 88,30. Pada Tahun 2021 tingkat kesadaran Perangkat Daerah dan
unit pelaksana pelayanan publik tahun ini lumayan meningkat untuk melaksanakan
survey kepuasan masyarakat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 hanya 35
PD/Unit, tahun 2020 44 PD/Unit dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 72
PD/Unit.
Tabel 2.199
Data Pembanding Indeks Kepuasan Masyarakat antara Tahun 2020 dan 2021

No. PEMBANDING Tahun 2020 Tahun 2021

1. Nilai / Indeks
80,14 85,25
2. Jumlah PD / Unit Pelayanan 44 72
3. Jumlah Responden 5712 4.414
Sumber: Setda Ketapang, 2020
Berdasarkan data kinerja di atas dengan nilai survey kepuasan masyarakat
85,25 dengan kategori “B” di tahun 2022 maka dengan demikian realisasi kinerja
sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik telah melampaui target yang
ditetapkan sebesar 81 dalam kategori “B”, dari data tersebut setelah dihitung
capaian kinerjanya sebesar 103,98 %.
Berikut adalah beberapa hambatan pada pencapaian sasaran meningkatnya
kualitas pelayanan publik :
1. Perencanaan yang kurang baik oleh Unit pelayanan Publik dalam pemenuhan
kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik sehingga mempengaruhi tingkat
kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
2. Unit Pelayanan Publik Kurang berkoordinasi dengan instansi pembina tentang
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

1175
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Sumberdaya Apatur yang kurang kompeten sehingga mempengeruhi kecepatan


dalam melakukan pelayanan publik.
4. Kurangnya komitmen oleh pimpinan Unit Pelayanan Publik dalam peningkatan
kualitas pelayanan publik.
5. Kurangnya Penghargaan dan motivasi kepada Pegawai yang berkinerja baik
sehingga tidak mempengaruhi pengawai lainnya untuk bersaing meningkatkan
kinerja.
6. Unit pelayanan Publik belum melaksanakan peyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operational Prosedur yang telah
disusun.
7. Kurangnya Pengawasan intern unit pelayanan publik terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.
Adapun upaya kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ketapang kedepannya agar kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih
baik dan bisa dipertanggungjawabkan:
1. Diperlukan upaya untuk meningkatkan dan mengintensifkan penyebarluasan
informasi pelayanan kepada masyarakat pengguna, seperti prosedur pelayanan
(yang telah termuat pada standar pelayanan), melalui media atau sarana
pengumuman pada Kantor, maupun sampai dengan jaringan pelayanannya
pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi
petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta
disiplin kerja.
3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam
mengajukan keluhan dengan menyediakan media yang mudah diakses oleh
pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak
saran.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap
petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
(1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas,
(2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
5. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus
memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta
mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif
khusus.
6. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara
untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan
SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3
sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara
berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik.

1176
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

e. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis


Elektronik
Pada sasaran Meningkatnya Penyelnggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
memiliki Indikator sasaran Indeks SPBE, dimana berikut data capaian kinerja
sasarannya:
Tabel 2.200
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
1.73 2.25 1.9 3 3,5
1 Indeks SPBE 84,44%
(kurang) (Cukup) (Cukup) (Baik) (Baik)
Rata-rata capaian kinerja 84,44%

Realisasi kinerja tahun 2022 dalam Sasaran Strategis didadapatkan melalui


perhitungan perumusan oleh KemenpanRB
Adapun Faktor dalam keberhasilan dari Sasaran Strategis Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik:
1. SDM TIK yang berkualitas.
2. Dukungan dari sebagian besar stakeholder sudah cukup baik.
Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan masih terdapat permasalahan yang
dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu:
Faktor Penghambat:
1. Pengetahuan aparatur terkait pelaksanaan SPBE pada sebagian Perangkat
Daerah yang belum optimal.
2. Kepedulian terhadap pemenuhan pelaksanaan SPBE pada sebagian Perangkat
Daerah yang belum optimal.
3. Ketersediaan data dukung pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah belum
optimal.
4. Aplikasi pusat yang belum terintegrasi.
5. SDM TIK dan SDM pendukung pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah yang
belum memadai.
6. Jumlah Anggaran terkait pemenuhan dan pelaksanaan SPBE yang belum
memadai.
7. Dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia.
8. Peraturan terkait penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur
dan domain Arsitektur SPBE belum tersedia.
Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun Anggaran 2022 untuk
dapat meningkatkan capaian kinerja dari sasaran strategis ini pada tahun
selanjutnya dengan beberapa langkah yang dapat diupayakan:

1177
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Sosialisasi mengenai SPBE yang lebih intens dalam periodik tertentu.


2. Penerapan reward dan punishment dalam pelaksanaan SPBE.
3. Pemenuhan Data Dukung pelaksanaan SPBE dengan cara Desk Perangkat
Daerah dalam periodik tertentu dan melakukan Evaluasi pelaksanaan SPBE
secara berkala serta pendampingan teknis.
4. Melakukan integrasi aplikasi pusat.
5. Pengembangan SDM pendukung SPBE sesuai syarat dan ketentuan pelaksanaan
SPBE.
6. Mengusulkan anggaran terkait pemenuhan dan pelaksanaan SPBE.
f. Sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalitas ASN
Pada sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN memiliki Indikator sasaran Indeks
Profesionalitas ASN, dimana berikut data capaian kinerja sasarannya:

Tabel 2.201
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalitas ASN

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Indeks
45,45 55 46.51 71
1 Profesionalitas 90,1 % 90.1%
(SR) (SR) (SR) (SR)
ASN
Rata-rata capaian kinerja 90,1%

Realisasi kinerja tahun 2022 dalam Sasaran Strategis didapatkan melalui


perhitungan perumusan oleh Perka BKN No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata
Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN.
Adapun Faktor Pendukung dalam keberhasilan dari Sasaran Strategis
Meningkatnya Profesionalitas ASN:
1. Strategi dalam pengelolaan manajemen pelayanannya
2. Kelembagaan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, komitmen
pimpinan, perhatian kepada pelanggan dan manajemen pengaduan.
Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan masih terdapat permasalahan yang
dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu:
1. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator yang merupakan parameter
penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap ASN, yaitu kualifikasi, Kompetensi,
Disiplin dan Kinerja
Dimensi Kualifikasi:
2. Kurangnya minat PNS untuk mengikuti tugas belajar/izin belajar
3. Syarat beasiswa yang tidak bisa dipenuhi
4. Seleksi ketat pemberian Tugas Belajar APBD meningat ketersedian anggaran.

1178
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dimensi Kompetensi:
1. Masih tingginya jumlah PNS yang telah meduduki jabatan tapi belum
mengikuti diklat kepemimpinan maupun fungsional
2. Masih rendahnya kesempatan PNS untuk memenuhi syarat minimal 20 JP
dalam diklat teknis sejenisnya.
3. Masih adanya penyelenggara kegiatan tidak menerbitkan seterfikat pelatihan,
serta banyaknya PNS yang tidak menyampaikan sertifikat pelatihan yang
dimilikinya untuk dapat di upload di aplikasi SAPK sehingga tidak dapat
dihitung dalam IP ASN
Dimensi disiplin:
1. Lemahnya pengawasan.
2. Masih adanya atasan langsung yang tidka melakukan pembinaan atau
penindakan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran displin.
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
Dimensi Kinerja:
a. Adanya 918 PNS yang tidak mengupload SKP pada apliaksi SAPK yang sangata
berpengaruh pada nilai akumulasi IP ASN
Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun Anggaran 2022 untuk
dapat meningkatkan capaian kinerja dari sasaran strategis ini pada tahun
selanjutnya dengan beberapa langkah yang dapat diupayakan:
Dimensi Kualifikasi:
1. Melakukan sosialisasi Perguruan Tinggi mana saja yang tersedia sesuai dengan
jurusan yang di perlukan daerah dengan menyampaikan brosur pendaftaran
Dimensi Kompetensi:
1. Mengalokasikan anggaran keikutsertaan pejabatan pada PKN I sebanyak 1
orang, PKN II seanyak 2 Oorang, PKA sebanyak 15 orang dan PKP sebanyak 5
orang.
2. Pengiriman surat ke PD terkait mengenai pendataan rencana kebutuhan dan
pengembangan kompetensi.
3. Menyiapkan fitur upload seritifkat pelatihan pada aplikasi Siap Lor. Aplikasi ini
dirancang agar setiap ASN dapat melakukan upload data administrasi
kepegawaian yang dimilikinya, sehingga diharapkan update data bisa
berlangsung secara cepat dan Up to date.
4. Melakukan sosialisasi Via Zoom tentang IP ASN secara berkala dengan sasaran
peserta ASN pada 1 PD per pertemuan, ditindaklanjuti dengan menerbitkan
Sertifikat Sosialisasi tersebut untuk dapat di upload di SAPK
Dimensi Disiplin
Upaya yg dilakukan agar seluruh ASN dapat memperoleh nilai 5 % pada dimesi ini
adalah dengan :
1. melaksanakan sosialisasi terkait disiplin pns dan izin perkawinan dan perceraian
pns,
2. melakukan pembinaan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin, serta
3. pembentukan Dewan Pengurus KORPRI tingkat Kabupaten.

1179
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dimensi Kinerja
Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan :
2. melakukan sosialisasi dan turun lapangan untuk melakukan pendampingan
dalam penyusunan dan pengumpulan SKP
2. Mensosialisasikan ke Perangkat Daerah tentang penginputan SKP pada Aplikasi
SIAP Lor.
g. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan
Pada sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan terdapat 1
(satu) indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran yang disajikan pada tabel berikut ini:

Table 2.202
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan
Kualitas Jaringan Jalan

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Tingkat
kemantapan
1 37,37 38,86 36,41 93,70% 41,85 41,85
jalan
kabupaten
Rata-rata capaian kinerja 93,70%

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan
dengan indikator sasaran Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten, adalah sebagai
berikut :
Jumlah Panjang Jalan dalam X 100% kondisi mantap / Jumlah Total Panjang
Jalan Kabupaten
Berikut adalah Faktor pendukung keberhasilan yang telah di lakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Sasaran Strategis ini:
1. Panjang jalan yang badan jalannya sudah beraspal dalam kondisi mantap ±
903.38 km
2. Panjang jalan yang kondisi badan jalannya masih berupa tanah ± 1356,60 km
3. Panjang jalan yang badan jalannya sudah beraspal namun dalam kondisi rusak
ringan ± 979,11km

Faktor penghambat kemantapan jalan kabupten tahun 2022 antara:

1. Jumlah anggaran yang tersedia yang di alokasikan untuk penanganan


Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan maupun rekonstruksi jalan dan
jembatan sangat kecil
2. Panjang ruas jalan yang cukup panjang untuk ditangani

1180
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Kondisi alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir, juga berkenaan dengan
stabilitas, kekuatan dan daya dukung tanah dasar.
4. Deposite material pendukung pelaksanaan kegiatan yang sangat sedikit
sehingga perlu didatangkan dari luar Kab. Ketapang
5. Faktor social, sering ditemui dalam pelaksanaan suatu pembangunan /
pemeliharaan jalan dan jembatan ada pro dan kontra dari masyarakat setempat
baik itu berkenaan dengan tanam tumbuh, pembebasan lahan, dalam
komunitas msyarakat ada yang setuju dan tidak setuju terkait pembangunan di
daerah tersebut sehingga pelaksanaannya kadang tidak bisa dieksekusi ataupun
dialihkan.

Adapun hal yang menjadi perhatian kedepan sebagai upaya yang akan
dilakukan di tahun 2023:

1. Mengupayakan penganggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan /


jembatan berimbang dengan panjang ruas jalan yang ada di kab. Ketapang yang
akan ditangani
2. Mengusulkan jalan / jembatan kabupaten yang sudah termasuk di dalam SK
jalan kabupaten agar penangannya bisa didana oleh dana DAK, dan lain – lain
3. Memaksimalkan program CSR perusahaan – perusahaan yang berada disekitar
ruas jalan di sekitar areal kerja perusahaan.
4. Melakukan pendekatan dengan memaksimalkan peran serta pihak kedua
seperti pemerintah kabupaten menyiapkan lahan pihak kedua melaksanakan
pembangunannya (jalan tol)

h. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi


Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Transportasi terdapat 1 (satu) indikator
sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 2.203
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Rasio
1 61.33 64.93 72 110,89% 72.13 72.13
Konektivitas
Rata-rata capaian kinerja 110,89%
Tolak ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi
dengan indikator sasaran Rasio Konektivitas, adalah sebagai berikut :

Rasio konektivitas X 100% Kabupaten atau Kota = (lK1 x bobot angkutan jalan) +
(lK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1181
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Berikut adalah Faktor pendukung keberhasilan yang telah di lakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Sasaran Strategis ini:

1. Sebagian Sdm di Dinas Perhubungan sudah mengikuti pelatihan Pengaturan lalu


lintas dan keselematan berlalu lintas
2. Adanya Penambahan sarana dan prasarana perlengkapan jalan seperti
penambahan armada mobil operasional
3. Operasi rutin lalu lintas dan angkutan jalan oleh petugas dinas perhubungan
4. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas bersama satlantas polres ketapang
5. Sinergisitas antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui forum lalu
lintas dan angkutan jalan
6. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait pelayanan transportasi trayek
dalam dan luar kota
7. Perkembangan teknologi dan informasi sehingga memudahkan akses informasi
terhadap jaringan transportasi.

Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan


dalam mencapai target Rasio Konektivitas:

1. Kondisi jalan yang rusak


2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan
3. Belum adanya dokumen rencana induk LLAJ dan Tatralok
4. Belum adanya perda teknis pengaturan LLAJ
5. Masih sulitnya persyaratan pengurusan izin Trayek
6. Masih banyaknya fasilitas perhubungan dan perlengkalan jalan yang harus
dipelihara dan ditambah

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa


mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlu melakukan verifikasi Faktual tentang kondisi sarana dan prasarana


Perhubungan agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pengalokasian
anggaran.
2. Perlu melakukan penertiban angkutan dan pembenahan faislitas terminal
sebagai bentuk pelayanan transportasi.
3. Melakukan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan jalur lalu
lintas, terutama hari-hari besar.
4. Lebih Intensif dalam melakukan sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan
lalu lintas.
i. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Terhadap Pemukiman Layak Huni
Pada sasaran Meningkatnya Akses Terhadap Pemukiman Layak Huni terdapat 3
(tiga) indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran yang disajikan pada tabel berikut ini:

1182
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.204
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Rasio Rumah Layak Huni Indikator Sasaran
Rasio Rumah Layak Huni

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Rasio Rumah
1 71.85% 79.05% 81,29% 81,29 93.45 72.13
Layak Huni
Rata-rata capaian kinerja 81,29%

Tolak ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses Terhadap Pemukiman


Layak Huni dengan indikator sasaran Rasio Rumah Layak Huni, adalah sebagai
berikut :

Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Berikut adalah Faktor pendukung keberhasilan yang telah di lakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Sasaran Strategis ini:
1. Adanya bantuan Anggaran APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) Rehab Rumah tidak Layak Huni sebanyak 280 Unit dengan
jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.600.000.000
2. Adanya Alokasi Pembangunan baru 4 unit Rumah Layak Huni melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang dengan Anggaran Rp.
2.000.000.000

Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan


dalam mencapai target indikator sasaran Rasio Rumah Layak Huni adalah sebagai
berikut:

1. Belum memiliki database Kawasan kumuh sehingga tidak bisa menghitung


progress atau pengurangan yang sudah dilakukan
2. Belum ada perencanaan Kawasan kumuh secara menyeluruh
3. Tidak adanya bukti kepemilikan Lahan dan masih menggunakan SKT

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa


mendatang dalam indikator sasaran Rasio Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut:

1. Membuat Data Base Kawasan Kumuh


2. Membuat perencanaan Kawasan kumuh secara menyeluruh

1183
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.205
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Rasio Rumah Layak Huni Indikator Sasaran
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan
Berkelanjutan

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Persentase
Rumah Tangga
yang memiliki
1 akses terhadap 60,10% 60,81% 61,61% 101,35% 93.45 101,35%
sanitasi layak
dan
berkelanjutan
Rata-rata capaian kinerja 101,35%

Tolak ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses Terhadap Pemukiman


Layak Huni dengan indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang memiliki
akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
/ Jumlah rumah tangga total X 100%
Program Pendukung dalam mencapai indikator sasaran Persentase Rumah Tangga
yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan:
1. Program Pengelolan dan Pengembangan Sistem Limbah Air dengan kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Teknis Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di biayai oleh Dana
Alokasi Umum (DAU)
3. Pembangunan/Penyedian Sub SIstrm Pengolahan Setempat yang dibiayai
oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kab./Kota.

Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan


dalam mencapai target Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap
sanitasi layak dan berkelanjutan:

a. Pola Hidup Masyarakat yang terbiasa tinggal dekat sungai, membawa


konsekuensi timbulnya limbah cair dan padat yang dibuang langsung ke
sungai.

1184
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

b. Pertambangan tanpa izin seperti penambangan emas, pasir dan zircon


ditemukan pada semua sungai yang disampling.
c. Penggunaan lahan di dekat sungan yang mengakibatkan erosi saat musim hujan
dan bisa mengakibatkan lahan menjadi kritis.
d. Penggunaan sungai untuk sarana transportasi yang dapat menimbulkan
pencemaraan air.
e. Penggunaan sungai untuk budidaya ikan air tawar.
f. Sulitnya jangkauan titik sampling yang harus dilaksanakan.
g. Minimnya saran dan prasarana kegiatan sampling terutama sampling air sungai.

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkim LH


di masa mendatang dalam indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan terhadap sumber


pencemar memberikan rekomendasi penggunan air sungan untuk kegiatan
Industri
2. Menurunkan target IKA yang sudah di tetapkan dan diimbangi dengan
sinergitas antar OPD terkait.
3. Perbaikan tata Kelola permukiman, tata Kelola pasar dan tata Kelola yang
dekat sempadan sungai di sertai dengan kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
4. Penertiban pertambangan tanpa izin terutama lokasi yang dekat dengan
sungai dan didalam aliran sungai.

Tabel 2.206
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Rasio Rumah Layak Huni Indikator Sasaran
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2021
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Persentase
Rumah Tangga
yang memiliki
akses terhadap
1 64,74 69,99 70 100,01% 80.47 100,01%
Air Minum
Layak dan
Berkelanjutan

1185
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rata-rata capaian kinerja 100,01%

Tolak ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses Terhadap Pemukiman


Layak Huni dengan indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses
terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:
Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak / Jumlah
rumah tangga seluruhnya X 100%
Berikut adalah upaya pendukung keberhasilan yang telah di lakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Sasaran Strategis ini:
1. Empat sumber air yang ada dikabupaten Ketapang dengan kapasistas produksi
secara keseluruhan sebanyak 90 Liter per detik diperkiran belum cukup untuk
memenuhi layanan sampai 10 Tahun mendatang seiring dengan tingkat
pertumbuhan.
2. Selain empat sumber air diatas, masih terdapat potensui sumber air baku riam
berasap dengan kapasitas 150 liter per detik.
3. Berdasarkan kualitasnya secara umum kondisi air baku di Kabupaten Ketapang
masih memenuhi syarat untuk dapat diolah untuk menjadi air minum sesuai
standar Kesehatan.
4. Kabuoaten Ketapang memiliki Sungai 22, 119 Mata air dan 13 Danau.
5. Program Prakarsa masyarakat, PDAM dan program-program terkait seperti
PAMSIMAS, CWSHP, PNPM MPd dan P2KP
Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan
dalam mencapai target Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap
Air Minum Layak dan berkelanjutan:
1. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni
yang belum didukung oleh prasaraan, sarana dan utilitas umum yang memadai,
sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
2. Rasio cakupan biaya antara ketersedian hasil pengelolaan dengan biaya
operasional dirasakan masih kurang dikarenakan semakin besarnya biaya
operasional dengan besaran tarif 2.900/M3 dengan harga produksi rata-rata Rp.
4.800/M3.

j. Sasaran Stragtegis Meningkatnya Kualitas Tata Ruang


Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Ruang terdapat 1 (satu) indikator sasaran
yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang disajikan pada
tabel berikut ini:

1186
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.207
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Indikator
Sasaran Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2021
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Persentase
pemanfaatan
1 ruang sesuai 85% 85% 100% 100% 90% 100%
dengan
peruntukan
Rata-rata capaian kinerja 100%

Tolak ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dengan
indikator sasaran Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan, adalah
sebagai berikut:

Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukkan /


Luas total pemanfaatan
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang dilakukan:
1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat/
Kementerian ATR BPN
2. Dukungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai bidang Tata Ruang dan
pertanahan serta kinerja yang optimal dalam merealisasikan kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
4. Koordinasi dengan instansi terkait serta Kerjasama dari semua pihak yang
berhubungan dengan Tata Ruang dan Pertanahan.
Didalam pelaksanaan program dan kegiatan secara garis besar tidak terdapat
permasalahan yang dihadapi, Adapun hal- hal yang harus menjadi perhatian pada
tahun anggaran 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja dari sasaran ini perlu
diupayakan Langkah-langkah berikut:
1. Menjamin ketersedian anggaran terutama yang berhubungan dengan
Penyelengaraan Penataan Ruang agara target di tahun mendatang dapat terpenuhi
2. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait serta menjalin Kerjasama dengan
stakeholder dalam rangka penyelengaraan penataan ruang.

1187
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

k. Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Irigasi

Tabel 2.208
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Indikator
Sasaran Persentase Luas daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani
Jaringan Irigasi

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2021
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Persentase
luas daerah
irigasi
1 kewenangan 63.94% 72.65% 72,72 100,10% 82.56% 100,10%
kabupaten
yang dilayani
jaringan irigasi
Rata-rata capaian kinerja 100,10%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja


serta Alternatif Solusi yang dilakukan:
5. Dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pada
tahun 2022 anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar
Rp. 67.620.875.204 ataau 6,81% dari total anggaran Dinas PUTR Kab.
Ketapang.
6. Dukungan sumber daya manusia dalam merealisasian kegiatan.
Didalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih terdapat permasalahan yang
dihadapi, tetapi secara garis besar semua kegiatan telah selesai dilaksanakan.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu:
1. Menjamin Ketersedian anggaran terutama yang berhubungan dengan
meningkatnya cakupan Layaann Irigasi agar Target di tahun mendatang dapat
terpenuhi.
2. Mempercepat proses perencanaan (survei, design dan tender atau pengadaan
barang) dan proses pelaksanaan sesuai jadwal didalam kontrak/SPK

l. Sasaran Strategis Meningkatnya Upaya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana


Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Upaya Mitigasi dan Penanggulangan
Bencana dengan Indikator Sasaran Rasio Luas Kawasan permukiman sepanjang
daerah rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindung infrastruktur pengaman:

1188
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.209
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Meningkatnya Upaya
Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2021
Indikator Sasaran
2020 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Angka Korban
1 40 20 91,51 101,65% - -
Bencana
Rata-rata capaian kinerja 101,65%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja


serta Alternatif Solusi yang dilakukan:
7. Dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pada
tahun 2022 anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ketigas ini
sebesar Rp. 33.567.600.271 ataau 8,28% dari total anggaran Dinas PUTR
Kab. Ketapang.
8. Dukungan sumber daya manusia dalam merealisasian kegiatan.
Didalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih terdapat permasalahan yang
dihadapi, tetapi secara garis besar semua kegiatan telah selesai dilaksanakan.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu:
1. Untuk Indikator ersentase Daerah Rawan Kebakaran Lahan memiliki irigasi
Sekat-sekat Bakar Memadai pada tahun 2021 kinerja 0,01% atau 14 Ha (IKU),
sedangkan tahun 2022tidak ada paket pekerjaan yang mengakomodir indikator
tersebut sehingga tidak menambah oeningkatan kinerja Rasio luas Kawasan
permukiman sepanjang daerah rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindung oleh
infrastruktrur pengaman.

m. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan


Pada sasaran Meningkatnya Kualitas pendidikan terdapat 1 (satu) indikator
sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran, berikut
ditampilkan capaian kinerja tahun 2022 yang disajikan pada tabel berikut:

1189
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.210
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Pemerintah
Kabupaten KetapangTahun 2022

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
Indeks
1 9,64 9,70 9,72 100,2% 9,8 99,18%
Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja 100,2%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Pendidikan
telah melampaui target yang diharapkan. Berdasarkan laporan hasil perhitungan
Indeks Pendidikan pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 diketahui bahwa
Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat nilai 9,72 dengan demikian jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan nilai 9,70 maka indikator
sasaran Indeks Pendidikan dapat dikatakan sudah melampaui target yang
ditetapkan. Adapun kenaikan yang terjadi dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,09.
Indeks Pendidikan merupakan penggabungan dari 2 (dua) indikator
pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Angka rata-rata
lama sekolah digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan oleh penduduk
dalam menempuh pendidika formal dan harapan lama sekolah digambarkan
sebagai lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang.
Tabel 2.211
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan Pemerintah
Kabupaten KetapangTahun 2022

Rumusan sasaran Indikator Sasaran Indeks Pendidikan


No
strategis 2021 2022
B
1. Target
e 9,67 9,70
B 2. Realisasi 9,64 9,72
eBerikut adalah beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ketapang dalam upaya meningkatkan Indeks Pendidikan:
1. Dari prespektif siswa yaitu pemberian beasiswa dan peningkatan bantuan
Pendidikan, Pendidikan kesetaraan dan sosialisasi.
2. Dari prespektif guru, adanya penambahan jumlah guru melalui pengadaan
ASN.
3. Dari sisi infrastruktur, adanya kegiatan rehabilitasi dan melengkapi fasilitas
sekolah serta membangun gedung sekolah baru lengkap dengan fasilitas
jalan dan jembatan.

1190
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Adapun hambatan yang dialami dalam upaya meningkatkan Indeks


Pendidikan adalah :
1. Persebaran penduduk yang tidak merata dan jauh dari lokasi Lembaga
Pendidikan yang terjadi dibeberapa kecamatan seperti kecamatan Simpang Dua
dan Kecamatan Hulu Sungai dimana ada beberapa wilayahnya yang susah
diakses sehingga pembangunan sarana prasarana sekolah kurang memadai.
2. Biaya transportasi dan biaya peralatan sekolah dianggap masih terlalu tinggi
untuk diwujudkan serta masih rendahnya kemampuan Sebagian masyarakat
membiayai Pendidikan.
3. Masih rendahnya motivasi masyarakat terhadap Pendidikan ditambah dengan
perekonomian yang masih rendah sehingga orangtua menginginkan anaknya
bekerja sejak dini.
4. Pendataan kondisi sekolah pada data pusat DAPODIK yang belum update.
Berikut adalah beberapa rumusan tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus meningkatkan Indeks Pendidikan
dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia:
1. Secara massif mensosialisasikan pentingnya Pendidikan bagi masyarakat di usia
sekolah.
2. Terus mendorong pemenuhan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung
kegiatan belajar mengajar.
3. Melakukan update kondisi sekolah pada data pusat DAPODIK, sehingga dapat
mendorong penggunaan dana DAK untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang
memang sudah tidak layak pakai.
4. Membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat belajar bagi
masyarakat usia sekolah.

n. Sasaran Strategis Meningkatnya Prestasi Keolahragaan dan Kualitas Pemuda


Pada sasaran Meningkatnya Prestasi Keolahragaan dan Kualitas Pemuda
terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian
kinerja yaitu Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dan Persentase Peningkatan
Wirausaha Muda yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.212
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keolahragaan dan Kualitas
Pemuda Pemerintah Kabupaten KetapangTahun 2022

Tahun 2022 Capaian


Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran Capaian
2021 Target Realisasi RPJMD terhadap
Kinerja (2026) target
2026
1 Persentase
Peningkatan N/A 4,50% 100% N/A 8% N/A
Prestasi Olahraga

1191
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 Persentase
Peningkatan N/A 3,50% 3,40% 97,14% 4,50% 97,14%
Wirausaha Muda
Rata-rata capaian kinerja N/A

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Persentase


Peningkatan Prestasi Olahraga telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil
perhitungan Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Pemerintah Kabupaten
Ketapang Tahun 2022 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat
nilai 100% dengan demikian jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan
dengan nilai 4,50% maka persentase peningkatan prestasi olahraga telah memenuhi
target tahun 2022.
Sedangkan indikator sasaran Persentase Peningkatan Wirausaha Muda
diketahui bahwa nilai capaian di Tahun 2022 sebesar 3,40 dengan target 3,50.
dengan Capaian kinerja yang dapat dihitung dari hasil realiasai dibagi target dan
x100% maka bisa didapat hasil 97,14%. serta hal ini menerangkan bahwa capaian
indikator sasaran Persentase Peningkatan Wirausaha Muda tidak mencapai target
syang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi olahraga adalah:


1. Kompetisi sepak bola yang memerlukan waktu yang panjang, sedangkan
waktu usia pelajar yang mengikuti kompetisi olahraga pelajar terbatas;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahtaga seperti gedung indoor dan
lapangan outdoor sehingga pelaksanaan turnamen kurang efektif dan efisien;
3. Masih kurang dan terbatasnya peralatan olahraga untuk pendukung
kelancara pelaksanaan kejuaraan;
4. Kegiatan kejuaraan sebagaian dianggarkan di akhir tahun sehingga
memerlukan penjadwalan yang menyesuaikan dengan anak sekolah;
5. Masih kurangnya perhatian daerah terhadap pelatih yang telah membantu
berprestasi cabang olahraga;

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan prestasi


olahraga adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengaturan
jadwal kegiatan, termasuk perbaikan dan rehabilitasi prasarana yang ada dan
untuk solusi jangka panjang telah diusulka untuk pembangunan baru sarana
dan prasarana yang lebih mumpuni;
2. Mengoptimalkan peralatan yang sudah ada, dengan melakukan perwatan;
3. Diusukan untuk memasukan bonus pelatih yang berprestasi dalam perbup
tentang stanadr biaya masukan;

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan wirausaha muda adalah:


1. Kurangnya peralatan praktek keterampilan kerja dan durasi waktu yang
singkat serta belum maksimalnya pemberian bantuan alat praktik untuk
peserta, sehingga keterampilan yang diperoleh peserta kurang maksimal;

1192
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Jangkau Desa Mapan yang tersebar di 20 kecamatan dengan jarak yang


cukup jauh, terdapat lokasi yang masih sulit untuk dijangkau;

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan


wirausaha muda adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan dinas koperasi untuk mendapatkan bantuan
UMKM kepada wirausaha muda yang baru merintis usahanya dan dinas
tenaga kerja dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat terutama
kepada anak muda, untuk meningkatkan lahirnya wirausaha muda;
2. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP terkait pembukaan ijin usaha;
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengedukasi
bahwa wira usaha muda memiliki kewajian untuk membayar pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

o. Sasaran Strategis Meningkatkan Kelestarian Budaya


Pada sasaran Meningkatnya Kelestarian Budaya terdapat 1 (satu) indikator
sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yaitu
Persentase Budaya Benda dan Tak Benda Yang Dilestarikan yang disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.213
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kelestarian Budaya

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2022) target
2026
Persentase
Budaya Benda
1 dan Tak Benda N/A 8,75 14,78 168,91% 10 147,8%
yang
Dilestarikan
Rata-rata capaian kinerja 168,91%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Persentase


Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan telah melampaui target yang
diharapkan. Berdasarkan laporan hasil perhitungan Persentase Budaya Benda dan
Tak Benda yang Dilestarikan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 diketahui
bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat nilai 14,78 dengan demikian jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan nilai 8,75 maka indikator
sasaran Persentase budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan dapat dikatakan
sudah melampaui target yang ditetapkan.

1193
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Berikut adalah upaya pendukung keberhasilan yang telah di lakukan oleh


Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Persentase Budaya Benda
dan Tak Benda yang Dilestarikan :
1. Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan
organisasi dengan perkembangan informasi.

Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di


lapangan dalam mencapai target Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang
Dilestarikan:
1. Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum update

Berikut adalah upaya kedepan yang akan di lakukan oleh Pemerintah


Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan Persentase Budaya Benda dan Tak Benda
yang Dilestarikan:
1. Melakukan kajian terkait existing dan potensi pajak yang ada sebagai dasar
penentuan target PAD di tahun yang akan datang

p. Sasaran Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat


Pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat terdapat 1 (satu)
indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran
yaitu Angka Harapan Hidup yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.214
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2022) target
2026
Angka
1 Harapan 71,11 71,32 71,27 99,92% 71,56 99,59%
Hidup
Rata-rata capaian kinerja 99,92%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Angka Harapan
hidup tidak mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan laporan hasil
perhitungan Angka Harapan Hidup Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022
diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat nilai 71,27 dengan
demikian jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan nilai 7,32 maka
indikator sasaran Angka Harapan Hidup dapat dikatakan tidak melampaui target
yang ditetapkan.
Berikut adalah upaya pendukung yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ketapang dalam mencapai target Angka Harapan Hidup :

1194
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan


organisasi dengan perkembangan informasi.

Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan


dalam mencapai target Angka Harapan Hidup:
1. Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum update

Berikut adalah upaya kedepan yang akan di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ketapang dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup:
1. Melakukan kajian terkait existing dan potensi pajak yang ada sebagai dasar
penentuan target PAD di tahun yang akan datang

q. Sasaran Strategis Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak


Pada sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak terdapat 1
(satu) indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.215
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan
Anak

Capaian
Tahun 2022
Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2022) target
2026
Indeks
1 Pemberdayaan 55,80 70,01 55,80 79,70% 71,56 75,38%
Gender (IDG)
Rata-rata capaian kinerja 79,70%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks


Pemberdayaan Gender (IDG) tidak mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan
laporan hasil perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemerintah
Kabupaten Ketapang Tahun 2022 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang
mendapat nilai 55,80 dengan demikian jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan dengan nilai 70,01 maka indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender
dapat dikatakan tidak mencapai target yang ditetapkan.
Berikut adalah upaya pendukung yang telah di lakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :
1. Adanya regulasi mengenai Pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan
evaluasi yang berkelanjutan dari pihak terkait tentang perencanaan
penganggaran responsive gender.

1195
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja baik sector formal maupun informal
serta bidang politik, hukum, ekonomi dan social.
3. Dukungan dari BPS dan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyediaan data
yang diperlukan.

Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di


lapangan dalam mencapai target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG):
1. masih kurangnya informasi regulasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan
gender baik dilembaga pemerintah maupun di masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman konsep gender di Perangkat Daerah dan desa.
3. Belum semua Perangkat Daerah atau Lembaga Menyusun anggaran responsive
gender.
4. Tingkat Pendidikan perempuan yang masih rendah.
5. Terbatasnya kesempatan perempuan untuk bersaing.
6. Data yang sudah terkeumpul masih belum terpisah antara lakilaki dan
perempuan.

Berikut adalah upaya kedepan yang akan di lakukan oleh Pemerintah


Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG):
1. Peningkatan kapasitas perencana Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan dan
Kecamatan dalam penyusunan Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget
Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan pada penyusunan kegiatan
dalam RKA Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan pemerintah dan berbagai
organisasi Wanita.
3. Meningkatkan aksesibiltas Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa dalam
mengumpulkan melaporkan data pilah sehingga bisa menjadi bahan masukan
untuk perencanaan pembangunan daerah yang responsive gender.

r. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial


Pada sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial terdapat 1 (satu) indikator
sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yaitu
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disajikan pada tabel
berikut ini:

1196
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.216
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Kabupaten KetapangTahun 2022

Tahun 2022 Capaian


Target s/d tahun
Baseline Akhir 2022
Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target
2026
1 Persentase
Pemerlu
Pelayanan 7,929 10,64 5,89 55,36% 3,55
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Rata-rata capaian kinerja 55,36%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Persentase


Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mencapai target yang diharapkan.
Berdasarkan laporan hasil perhitungan Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial
(PPKS) pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 diketahui bahwa Pemerintah
Kabupaten Ketapang mendapat nilai 5,89 dengan demikian jika dibandingkan
dengan target yang ditetapkan dengan nilai 10,64 maka indikator sasaran
Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat dikatakan sudah melampaui
target yang ditetapkan. Nilai yang diharapkan semakin kecil semakin baik.
Berikut adalah upaya pendukung yang telah di lakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Ketapang dalam mencapai target Persentase Pemerlu Kesejahteraan
Sosial (PPKS):
1. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti tenaga
kesejahteraan social kecamatan (TKSK) Kecamatan, kelurahan dan Desa.
2. Mendapat dukungan dari kepala desa memasukkan dat fakir miskin ke data
DTKS.
Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di
lapangan dalam mencapai target Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS):
1. Data sering tidak padan ADMINDUK.
2. Data desa tidak didukung dengan BA musdes.
3. Kurangnya anggaran untuk menjangkau PPKS di Kabupaten Ketapang.

Berikut adalah upaya kedepan yang akan di lakukan oleh Pemerintah


Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial
(PPKS):
1. Dilaksanakan pemutakhiran data SIKS-GS setiap bulan sehingga data didukung
hasil musdes.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dalam kegiatan
pendataan PPKS.

1197
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Perlunya penambahan anggaran untuk mendukung dan membangun Pusksos di


setiap kecamatan agar setiap desa memiliki data fakir miskin terpadu.

s. Sasaran Strategis Meningkatnya Keberadayan Desa


Pada sasaran Meningkatnya Keberadayan Desa memiliki indikator kinerja utama (IKU)
ialah Desa status mandiri. Berikut ialah data capaian kinerja sasaran Meningkatnya
Keberdayaan Desa :
Tabel 2.217
Indikator Sasaran Desa Mandiri

Tahun 2022 Target Capaian s/d


Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Capaian
2021 RPJMD terhadap
Target Realisasi Kinerja
(2026) target 2026
(%)
44
1 Desa Mandiri 42 63 Desa 143,2 72 Desa 87,5%
Desa

Rata-rata capaian kinerja 143,2

Target indikator Desa Mandiri Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 sebesar
44 desa dengan realisasi sebesar 63 desa dan setelah dihitung capaian kinerjanya
sebesar 143,2%. Dengan capaian kinerja di atas menunjukkan bahwa Target
indikator sasaran Desa mandiri Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 telah jauh
melampaui target yang telah ditetapkan, terlihat dari capain kinerja yang melebihi
100%.
Berikut ditampilkan data pendukung perhitungan realisasi kinerja beserta
penjelasannya :

Tabel 2.218
REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 2022

1198
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1199
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1200
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1201
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1202
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sumber : Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

1203
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rumusan perhitungan yang digunakan adalah :


1. Dengan formulasi jumlah desa yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan
perhitungan (IDM) pertahun, dengan menggunakan 22 variabel dan 50 indikator
Indeks Desa Membangun (IDM).

Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :


1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan
tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan
sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik <= 3 Km, maka Desa A memiliki
skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti
penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk
Desa B.
2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan
skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh
ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter,
bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat
aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :
Penentuan status desa mandiri diambil dengan nilai rata-rata Indeks Desa
Membangun (IDM) klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai
berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491


2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) pada 253 desa di kabupaten


Ketapang berdasar data podes 2022 dengan rata-rata 0.73 menghasilkan data
sebagai berikut :
a. Desa Sangat Tertinggal : 0 Desa atau 0%
b. Desa Tertinggal : 11 Desa atau 4,53%
c. Desa Berkembang : 113 Desa atau 44,66%
d. Desa Maju : 66 Desa atau 26,09%
e. Desa Mandiri : 63 Desa atau 24.90%

Tabel 2.219
Perbandingan Realisasi kinerja Meningkatnya Sumber Daya Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Ketapang sampai Tahun 2022

Indikator Sasaran Strategis


No Perbandingan
2018 2019 2020 2021 2022
1. Target 0 9 desa 23 desa 37 desa 44 Desa
2. Realisasi 0 12 desa 30 desa 42 desa 63 Desa

1204
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.220
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan

No IKU Penyebab Keberhasilan

1 Desa Mandiri 1. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup tinggi untuk
melakukan perubahan.
2. Adanya dukungan pendanaan yang memadai dan dukungan Tenaga
Pendamping Profesional dan Pendamping Desa untuk melakukan pembinaan
dan sosialisasi dalam pengisian kuesioner indeks desa membangun (IDM)
ditiap-tiap desa.
3. Adanya prakarsa dan kuatnya masyarakat desa sebagai basis utama dalam
proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yaitu meliputi aspek
ketahanan sosial seperti adanya PAUD, hingga akses ke SMP juga harus ada di
desa, aspek ekonomi meliputi adanya infrastruktur yang dibangun seperti
pasar desa yang terus berjalan, berfungsinya Badan Usaha milik desa serta
adanya koperasi. Sementara aspek ekologi juga harus memiliki ketahanan yang
cukup baik untuk penanganan bencana dan lainnya.
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tumpuan
utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas,
peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum
dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
itu sendiri.
5. Adanya komitmen bersama antar Pemerintah Kabupaten Ketapang, lintas
OPD yang terkait dengan desa mandiri, Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Desa, peran pendamping desa serta semua unsur masyarakat desa
dalam upaya mewujudkan desa mandiri yang menjadi prioritas mulai dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten.

Permasalahan yang masih ditemui dalam upaya penetapan desa mandiri,


yaitu :
1. Tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari
pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa
kemandirian masyarakat desa belum terwujud. Masih perlu pendampingan dari
pemerintah kepada masyarakat setempat/lokal. Pendampingan yang dimaksud
adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat
hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuakan dengan potensi,
keadaan dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya menumpuhkan
partisipasi masyarakt untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan
pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan
pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang dimaksud disini
adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan
segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa
sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan
lebih tepat sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan
sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang
telah direncanakan.

1205
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3. Untuk pencapaian sesuai terget yang telah ditentukan diperlukan dana yang
tidak sedikit, perlu adanya dukungan dana dari pemerintah baik itu pemerintah
pusat, provinsi maupun Kabupaten. disamping dukungan dana juga potensi desa
harus digali, partisipasi masyarakat setempatpun harus ditingkatkan.
Berikut Solusi yang akan dilakukan kedepan untuk perbaikan :
1. Diperlukan pendampingan dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih
intens kepada masyarakat desa bahwa tidak perlu terlalu bergantung pada
bantuan dari pemerintah, sudah seharusnya masyarakat desa itu sendiri harus
berinovasi dengan potensi desa yang ada.
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat desa agar mampu menciptakan
inovasi berdasarkan potensi desa masing-masing. Dalam hal ini memang
memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit juga potensi desa harus digali
3. Adanya tokoh/pelaku/kader yang mampu menggerakan dan menumbuhkan
partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan
desanya.
4. Melibatkan dan memberikan peran serta dengan seluas-luasnya kepada
masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan
perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.
Tabel 2.221
Upaya Perbaikan
No IKU Upaya Perbaikan untuk Meningkatkan Pencapaian

1 Desa Mandiri 1. Menjaga Kepercayaan masyarakat desa dengan meningkatkan pelayanan publik bagi
warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan desa mandiri.
2. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
3. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab.
4. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan di desa.
5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat
desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.
6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

t. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian


Pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian memiliki Indikator Kinerja
Utama (IKU) ialah Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian. Berikut ialah data capaian kinerja
sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian :

1206
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.222
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Laju Pertumbuhan
1 2,35 3,62 N/A N/A N/A N/A
Sektor Pertanian

Tabel 2.223
Capaian Kinerja Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan

Realisasi Kinerja
No. Indikator
2021 2022
1. Produksi Tanaman Pangan (ton) 109.267,00 142.902,00
- Padi 105.451 119.558
- Jagung 3.814 4.945
- Kedelai 2 3
- Ubi Kayu - 18.396

2. Produksi Tanaman Hortikultura (ton) 15.039,00 14.815,00


- Sayuran Semusim 5.888 7.693
- Buah-Buahan Tahunan 9.151 7.122

3. Produksi Tanaman Perkebunan (ton) 1.596.973,00 2.528.321,00


- Karet 15.935 16.141
- Kelapa Dalam 1.734 1.740
- Kopi 509 507
- Kelapa Sawit Perkebunan Besar Swasta 1.578.743 2.087.734
- Kelapa Sawit Rakyat - 422.154
- Lada 52 45

4. Produksi Peternakan (ton) 0 8.505,38


- Daging Ternak Besar - 410,80
- Daging Ternak Kecil - 168,40
- Daging Ternak Unggas - 5.267,67
- Telur - 2.658,51

Total Akhir 1.721.279,00 2.694.543,38

1207
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Dari capaian kinerja indeks ketahanan pertanian tahun 2022 :


(PDRB sektor pertanian tahun (n) - PDRB sektor pertanian tahun (n-1))/3
Capaian = x 100%
PDRB sektor pertanian tahun (n-1)

Capaian = N/A

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan indeks ketahanan pangan


ialah:
1. Bantuan dari pemerintah dalam menunjang produksi pertanian;
2. Pemberian bantuan kepada masyarakat;
3. Pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat;
4. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan dan air bersih bagi
masyarakat.

Beberapa faktor yang menghambat dalam tercapainya Laju Pertumbuhan Sektor


Pertanian ialah:
1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat
mandiri dan dijual ke perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan
mempengaruhi kapasitas produksi pertanian tahun ke tahun;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola pangan beragham dan bergizi
seimbang serta adanya keterbatasan aksesibilitas pangan;
3. Masih kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi dan pengolahan
bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
4. Belum optimalnya produksi hasil pertanian masyarakat khususnya padi akibat
adanya gagal panen karena hama dan faktor perubahan cuaca ekstrim sehingga
berdampak kepada stok cadangan pangan pada lumbung masyarakat;
5. Masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita rata-rata keluarga karena
keterbatasan lapangan pekerjaan dan banyaknya proporsi penduduk dalam usia
kerja yang belum memiliki pekerjaan sehingga berpengaruh kepada tingkat
pengeluaran keluarga untuk komsumsi pangan yang harus dikeluarkan atau
dibelanjakan untuk kebutuhan pangan keluarga;
6. Terbatasnya ketersediaan jaringan listrik mempengaruhi aktifitas pekerjaan yang
berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat termasuk terhadap
penyimpanan bangan pangan khususnya bahan pangan yang tidak tahan lama;
7. Masih belum optimalnya cakupan air bersih yang memenuhi syarat bagi rumah
tangga.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan


Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan indeks ketersediaan, indeks
keterjangkauan dan indeks pemanfaatan untuk menunjang indeks ketahanan
pangan:
1. Melakukan kampanye pola komsumsi untuk peningkatan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat dalam mengkomsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang
dan Aman (B2SA);

1208
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Melakukan pendorongan peningkatan kualitas layanan ketersediaan jaringan listrik


dan air bersih kepada pihak terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan upaya program
penuntas wajib belajar 9 tahun termasuk program paket A, B dan C dan pendidikan
vokasi bagi masyarakat yang belum tuntas wajar 9 tahun.

u. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan


Pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan memiliki Indikator
Kinerja Utama (IKU) ialah Laju Pertumbuhan Sub-Sektor Perikanan. Berikut ialah data
capaian kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Sub-Sektor Perikanan :

Tabel 2.224
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Laju Pertumbuhan
1 2,35 0,41 N/A N/A 4,53 N/A
Sektor Perikanan

Tabel 2.225
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Realisasi Kinerja
No. Indikator
2021 2022
1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) 23.366 25.730
2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) 21.317 16.377

Dari capaian Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan tahun 2022 :


PDRB sektor peikanan tahun (n) - PDRB sektor perikanan tahun (n-1)
Capaian = x 100%
PDRB sektor perikanan tahun (n-1)

Capaian = N/A

Beberapa fakto yang mempengaruhi keberhasilan Laju Pertumbuhan Sektor


Pertaniann ialah:
⚫ Bantuan dari pemerintah dalam menunjang produksi pertanian;
⚫ Pemberian bantuan kepada masyarakat;
⚫ Pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat;
⚫ Perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan dan air bersih bagi
masyarakat.

1209
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Beberapa faktor yang menghambat dalam tercapainya Laju Pertumbuhan Sektor


Pertanian ialah:
⚫ Terbukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan
sehingga para nelayan cenderung beralih profesi menjadi pekerja perkebunan
karena pemasukan yang menjanjikan dibandingkan menjadi nelayan;
⚫ Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat
tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penyetruman diwilayah
sungai;
⚫ Masih lemahnya kelengkapan administrasi perizinan kapal nelayan sehingga
berpengaruh kepada ketentuan pemberian subsidi seperti BBM subsidi;
⚫ Sulitnya nelayan mendapatkan BBm solar subsidi pada waktu tertentu sehingga
kegiatan melaut menjadi kurang efektif;

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan


Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian:
1. Melakukan kampanye pola komsumsi untuk peningkatan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat dalam mengkomsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang
dan Aman (B2SA);
2. Melakukan pendorongan peningkatan kualitas layanan ketersediaan jaringan
listrik dan air bersih kepada pihak terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan upaya program
penuntas wajib belajar 9 tahun termasuk program paket A, B dan C dan
pendidikan vokasi bagi masyarakat yang belum tuntas wajar 9 tahun.

v. Sasaran Stategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal


Pada sasaran strategis meningkatnya realisasi penanaman modal, hanya memiliki 1 (satu)
indikator kinerja utama (IKU) ialah laju pertumbuhan sub-sektor perikanan seperti pada
tabel berikut:
Tabel 2.226
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penanaman Modal
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Persentase Peningkatan
1 6,170 T 1,35 T 9,157 T 48,41% 4,15% 35,86%
Realiasasi PMDN/PMA
Sumber: DPMPTSP, 2022 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari Indeks
Ketahanan Pangan, Indeks Keterjangkauan dan Indkes Pemanfaatan :

1210
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Realisasi Kinerja
No. Indikator Formulasi Perhitungan
2021 2022
Persentase
((Jumlah investasi n - jumlah investasi n-1) /
1. Peningkatan Realiasasi 6,170T 9,157T
jumlah investasi n-1) x 100%
PMDN/PMA

Sumber: DPMPTSP, 2022 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Jumlah investasi n - Jumlah investasi n-1


Kinerja = x 100%
Jumlah investasi n-1

9,157 - 6,170
Kinerja = x 100%
6,170

Kinerja = 48,41%

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

48,41
Capaian = x 100%
1,35

Capaian = 35,86%

Adapun faktor yang menyebabkan Keberhasilan dari Sasaran II ini yaitu :


a. Potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Ketapang yang kaya akan
sumberdaya alam seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang dll, budaya
masyarakat, iklim dan letak geografis serta kebudayaan yang dimiliki daerah;
b. Faktor stabilitas politik dan perekonomian yang sangat berguna bagi investor
untuk menanamkan modalnya didaerah karena menjamin kepastian
berusaha;
c. Kebijakan pemerintah yang mana kebijakan dan langkah-langkah deregulasi
dan debirokratisasi yang diambil pemerintah dalam rangka menggairahkan
iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan masih terdapat permasalahan yang


dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kedua ini
yaitu :

1211
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

a. Situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya pemangkasan /


refocusing anggaran, sehingga berdampak pada beberapa kegiatan yang
batal dilaksanakan atau terjadi pengurangan volume kegiatan untuk
penyesuaian anggaran;
b. Luasnya cakupan wilayah Kab. Ketapang dan masih terbatasnya anggaran;
c. Sehubungan dengan masih kurangnya minat PMA di Kabupaten Ketapang
salah satunya masih kurangnya promosi investasi yang dilaksanakan sehingga
informasi penting tentang potensi investasi yang ada belum terekspos secara
menyeluruh keluar negeri;
d. Masih rendahnya kemampuan / keahlian personil terutama yang
berhubungan dengan penanaman modal;
e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan
pelayanan publik yang prima.

Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun anggaran 2021 untuk
meningkatkan capain kinerja dari sasaran kedua ini perlu diupayakan langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Menjamin ketersediaan anggaran terutama yang berhubungan dengan
pelayanan perizinan agar target akhir RPJMD tahun 2021 dapat terpenuhi;
b. Perlu adanya promosi investasi secara masif dan berkelanjutan agar
informasi tentang potensi daerah Kabupaten Ketapang dapat diakses denga
mudah oleh Investor asing sehingga investasi yang masuk kedaerah dapat
menyokong program pembangunan didaerah.

Adapun solusi dari masalaha yg di hadapi yaitu :


a. Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal bagi para
pelaku usaha;
b. Menetapkan aturan yang jelas dan terarah terkait penanaman modal.
c. Memberikan konsultasi dan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait
penanaman modal.

w. Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Pariwisata


Tolak ukur sasaran strategis Meningkatnya Sektor Pariwisata hanya memiliki 1 (satu)
indikator kinerja utama (IKU) Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum
ialah sebagai berikut :
Tabel 2.227
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Pariwisata
Kabupaten KetapangTahun 2022

Tahun 2022 Target Capaian s/d


Baseline Capaian Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Target Realisasi
2021 (%) Kinerja RPJMD terhadap
(%) (%) (2026) target 2026
(%)
Laju pertumbuhan
1 3,09 3,72 N/A N/A - -
sektor akomodasi dan

1212
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tahun 2022 Target Capaian s/d


Baseline Capaian Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Target Realisasi
2021 (%) Kinerja RPJMD terhadap
(%) (%) (2026) target 2026
(%)
makan minum

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari Indeks
Ketahanan Pangan, Indeks Keterjangkauan dan Indkes Pemanfaatan :
Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Capaian = N/A

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Laju pertumbuhan


sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Ketapang adalah:
1. Masih terdapat beberapa objek wisata yang belum memadai secara sarana dan
prasarana pendukung;
2. Masih terdapat beberapa objek wisata yang belum ditelusuri;
3. Masyarakat lebih memilih untuk tetap dirumah dibandingkan dengan berwisata;
4. Masih ada masyarakat yang takut dengan wabah Covid-19.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Laju


pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum adalah:
1. Mengusulkan perbaikan sarana dan prasana penunjang objek wisata;
2. Memperkenalkan objek wisata melalui media sosial;
3. Melakukan perkenalan budaya kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, agar
lebih mengetahui tentang budaya daerah;
4. Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap perkembangan dan
kemajuan objek wisata yang ada di kecamatan;
5. Melakukan penerbitan tanda usaha pariwisata secara berkelompok dan rutin.

x. Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Perdagangan


Tolak ukur sasaran strategis Meningkatnya Sektor Perdagangan hanya memiliki 1
(satu) indikator kinerja utama (IKU) Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ialah sebagai berikut :

Tabel 2.228
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Perdagangan
Kabupaten KetapangTahun 2022
Tahun 2022 Target Capaian s/d
Baseline Capaian Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Target Realisasi
2021 (%) Kinerja RPJMD terhadap
(%) (%) (2026) target 2026
(%)
1 Laju Pertumbuhan 2,13 2,73 N/A N/A - -

1213
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tahun 2022 Target Capaian s/d


Baseline Capaian Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Target Realisasi
2021 (%) Kinerja RPJMD terhadap
(%) (%) (2026) target 2026
(%)
Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari Indeks
Ketahanan Pangan, Indeks Keterjangkauan dan Indkes Pemanfaatan :
Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Capaian = N/A

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan


Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di
Kabupaten Ketapang adalah:
1. Masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan usaha ecerannya;
2. Masih ada masyarakat yang sulit dalam mendapatkan ijin usaha dikarenakan
jarak kecamatan yang jauh;
3. Masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja melalui media online;
4. Masih ada masyarakat yang takut dengan wabah Covid-19.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Laju


Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor adalah:
1. Mengusulkan perbaikan sarana dan prasana penunjang ketersediaan bahan;
2. Melakukan pengecekan harga bahan mentah dilokasi;
3. Mengikuti kegiatan UMKM sebagai pembelajar UMKM lokal agak lebih baik;
4. Memperkenalkan UMKM dengan penjualan secara online.

y. Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Perindustrian


Tolak ukur sasaran strategis Meningkatnya Sektor Perindustrian hanya memiliki 1
(satu) indikator kinerja utama (IKU) Laju pertumbuhan sektor industri pengolaan ialah
sebagai berikut :

1214
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.229
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Perindustrian
Kabupaten KetapangTahun 2022
Tahun 2022 Target Capaian s/d
Baseline Capaian Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Target Realisasi
2021 (%) Kinerja RPJMD terhadap
(%) (%) (2026) target 2026
(%)
Laju pertumbuhan
1 sektor industri 2,99 5,89 N/A N/A - -
pengolaan

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari
Meningkatnya Sektor Perindustrian, Indeks Keterjangkauan dan Indkes Pemanfaatan :
Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Capaian = N/A

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Laju pertumbuhan


sektor industri pengolaan di Kabupaten Ketapang adalah:
1. Masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan industri mikro, kecil dan
menengahnya;
2. Masih ada masyarakat yang sulit dalam mendapatkan ijin usaha dikarenakan
jarak kecamatan yang jauh;
3. Kualitas hasil industri yang masih harus diperbaiki;
4. Persaingan melalui media sosial yang bersaing dengan pasar nasional.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Laju


pertumbuhan sektor industri pengolaan adalah:
1. Mengusulkan pemberian bantuan dan pembelajaran kepada industri mikro, kecil
dan menengah;
2. Melakukan pengecekan harga bahan mentah dilokasi dan ketersediaan bahan
baku industri;
3. Mengikuti kegiatan UMKM sebagai pembelajar UMKM lokal agak lebih baik;
4. Memperkenalkan UMKM dengan penjualan secara online.

z. Sasaran Strategis Meningkatnya Kedaulatan Pangan


Tolak ukur sasaran strategis Menurunnya Pengangguran hanya memiliki 1 (satu)
indikator kinerja utama (IKU) Indeks Ketahanan Pangan ialah sebagai berikut :

1215
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.230
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kedaulatan Pangan
Kabupaten KetapangTahun 2022

Tahun 2022 Target Capaian s/d


Baseline Capaian Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran Target Realisasi
2021 (%) Kinerja RPJMD terhadap
(%) (%) (2026) target 2026
(%)
1 Indeks Ketersediaan 84,78 86,73 84,22 97,11 - -
2 Indeks Keterjangkauan 81,80 82,32 83,30 101,19 - -
3 Indeks Pemanfaatan 60,19 61,43 60,38 98,29 - -
Indeks Ketahanan Pangan 75,59 76,8 74,41 96,89 83,84 88,75
Sumber: DKPP, 2022 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari Indeks
Ketahanan Pangan, Indeks Keterjangkauan dan Indkes Pemanfaatan :
Realisasi Kinerja
No. Indikator Formulasi Perhitungan
2021 2022
Rata-Rata Indeks Ketersediaan, Indeks
Indeks Ketahanan
1 Keterjangkauan dan Indeks 75,59 74,41
Pangan
Pemanfaatan
Sumber: DKPP, 2022 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

74,41
Capaian = x 100%
75,59

Capaian = 56,54%

Target tahun 2022 sebesar 76,8 dengan realisasi sebesar 74,41 dan capaian kinerja
sebesar 98,44%. Indikator Indeks Ketahanan Pangan yaitu nilai rata-rata dari Indeks
Ketahanan Pangan, Indeks Keterjangkauan dan Indkes Pemanfaatan dengan hasil
sebagai berikut :
➢ Indeks Ketersediaan target tahun 2022 sebesar 86,73 dengan realisasi 84,22
dengan capaian kinerja sebesar sebesar 97,11%.
➢ Indeks Keterjangkauan target tahun 2022 sebesar 82,332 dengan realisasi 83,30
dengan capaian kinerja sebesar sebesar 101,19%.
➢ Indeks Ketersediaan target tahun 2022 sebesar 61,43 dengan realisasi 60,38
dengan capaian kinerja sebesar sebesar 98,29%.

1216
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

➢ Jadi secara keseluruhan Indeks Ketahanan Pangan ialah jumlah Indeks Ketahanan
Pangan + Indeks Keterjangkauan + Indkes Pemanfaatan dibagi 3
(84,22+83,30+60,38)/3 = 74,41 dengan capaian kinerja 96,89%.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan indeks ketersediaan


pangan di Kabupaten Ketapang adalah:
1. Belum terpenuhinya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai
ketentuan yang berlaku. Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah beras
sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan oleh
masyarakat secara mandiri dan yang dijual ke perusahaan perkebunan kelapa
sawit di Kabupaten Ketapang yang akan mempengaruhi kapasitas produksi
pertanian dari tahun ke tahun.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi
seimbang serta masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
4. Masih kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun
mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
5. Belum optimalnya produksi hasil pertanian masyarakat khususnya padi akibat
adanya gagal panen karena hama dan faktor perubahan cuaca ekstrim
sehingga berdampak kepada stok cadangan pangan pada lumbung pangan
masyarakat.
6. Belum optimalnya kondisi infrastruktur pendukung distribusi pangan ` dan
ketersediaan toko tani yang belum berkembang.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks


ketersediaan adalah:
1. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai dengan
kebutuhan atau target yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten
Ketapang.
2. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat
melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian baik melalui
intensifikasi atau ekstensifikasi khususnya padi pada wilayah-wilayah yang
sangat potensial.
3. Melakukan koordinasi untuk pengaturan pembatasan alih fungsi lahan
pertanian menjadi perkebunan atau kegiatan lainnya terutama bagi daerah
yang sangat potensial untuk lahan pertanian termasuk untuk pengembangan
sentra produksi pangan/food estate.
4. Melaksanakan Kampanye Pola Komsumsi untuk Peningkatan Pengetahuan dan
kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA).
5. Melakukan koordinasi kepada OPD terkait untuk peningkatan/perbaikan jalur
distribusi pangan dan Pengembangan Toko Tani Indonesia di Kabupaten
Ketapang.

1217
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Keterjangkauan


adalah:
1. Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang. Hingga
akhir tahun 2022 data dari BPS Kabupaten Ketapang menunjukkan persentase
penduduk miskin di Kabupaten Ketapang masih sebesar 9,39% turun dari 10,13%
pada tahun 2021. Tetapi posisi Kabupaten Ketapang masih masuk dalam
kelompok 3 tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Melawi dan
Kabupaten Landak;
2. Masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita rata-rata keluarga karena
keterbatasan lapangan pekerjaan dan banyaknya proporsi penduduk dalam usia
angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan sehingga berpengaruh kepada
tingkat pengeluaran keluarga untuk konsumsi pangan yang harus dikeluarkan
atau dibelanjakan untuk kebutuhan pangan keluarga;
3. Terbatasnya ketersediaan jaringan listrik di beberapa wilayah di Kabupaten
Ketapang, mempengaruhi aktivitas pekerjaan yang berdampak kepada kegiatan
ekonomi masyarakat termasuk terhadap penyimpanan bahan pangan khususnya
bahan pangan yang tidak tidak tahan lama. (harus disimpan di tempat khusus
seperti lemari pendingin.
Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks
Keterjangkauan sesuai faktor-faktor penentunya adalah:
1. Melaksanakan koordinasi kepada stakeholder dalam rangka menyusun program
penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan sesuai kewenangan
masing-masing pihak;
2. Melaksanakan koordinasi dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sesuai
kewenangan masing-masing pihak;
3. Melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendorong peningkatan
kualitas layanan ketersediaan jaringan listrik terutama kepada wilayah-wilayah
atau desa yang belum tersedia jaringan listrik selama 24 jam secara terus
menerus;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Perangkat Daerah ,
terhadap peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Pemanfaatan


Pangan adalah:
1. Masih belum optimalnya cakupan air bersih yang memenuhi syarat bagi rumah
tangga di Kabupaten Ketapang;
2. Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan
vokasi termasuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pangan dan
gizi seimbang;
3. Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan di Kabupaten Ketapang terutama
di daerah daerah terpencil yang aksesnya sulit di beberapa kecamatan;
4. Masih adanya desa-desa stunting yang perlu intervensi program secara terpadu
sesuai kewenangan masing-masing pihak.

1218
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks


Pemanfaatan sesuai faktor penentunya adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan Upaya
Program Penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk Program Paket A, B dan C
dan Pendidikan Vokasi bagi masyarakat yang belum tuntas wajar 9 tahun;
2. Melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait untuk melakukan upaya
peningkatan cakupan akses air bersih termasuk jaringan PDAM kepada
masyarakat terutama wilayah-wilayah yang cakupannya rendah;
3. Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemerataan
distribusi dan penambahan tenaga Kesehatan di wilayah yang tenaga
kesehatannya sangat terbatas;
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta mengusulkan anggaran
untuk kegiatan sesuai kewenangan dalam rangka penanggulangan stunting di
Kabupaten Ketapang.

aa. Sasaran Strategis Meningkatnya Konstribusi Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Terhadap Perekonomian
Pada sasaran strategis Meningkatnya Konstribusi Sektor Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Terhadap Perekonomian hanya memiliki 2 (dua) indikator kinerja
utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.231
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konstribusi Sektor Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Terhadap Perekonomian
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Persentase Koperasi
1 Yang SHU-nya 10% 10,11% N/A N/A 10,53% N/A
Meningkat
Persentase
2 Peningkatan Kelas 5% 5,19% N/A N/A 5,94% N/A
Usaha Mikro Ke Kecil
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari
persentase kelompok usaha terlatih, persentase tenaga kerja bersertifikat
kompetensi, persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan persentase fungsi
mediasi yang berjalan dengan baik :

1219
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.232
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konstribusi Sektor Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Terhadap Perekonomian
Kabupaten KetapangTahun 2022

Realisasi Kinerja
No. Indikator Formulasi Perhitungan
2021 2022
(Jumlah Koperasi yang SHU-nya
Persentase Koperasi
1. meningkat / Jumlah Seluruh Koperasi) 5% N/A
Yang SHU-nya Meningkat
x100%
Persentase Peningkatan (Jumlah Usaha Mikro yang Niaik kelas
2. Kelas Usaha Mikro Ke ke usaha kecil / Jumlah seluruh usaha 5% N/A
Kecil mikro) x100%
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Capaian = N/A

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Laju pertumbuhan


sektor industri pengolaan di Kabupaten Ketapang adalah:
1. Masyarakat yang mulai meninggalkan koperasi di masa sekarang;
2. Masih banyak koperasi yang belum bisa mengelola dana koperasi dengan baik
dan menghasilkan bagi masyarakat;
3. Masyarakat yang lebih tergiur dengan bank konvensional dibanding koperasi
yang di anggap tertinggal;
4. Masih kurangnya koperasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan peluang
yang ada.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Laju


pertumbuhan sektor industri pengolaan adalah:
1. Mengusulkan pemberian bantuan dan pembelajaran kepada koperasi-koperasi;
2. Melakukan pendampingan kepada koperasi-koperasi dan anggotanya tentang
penmanfaatan peluang yang ada;
3. Melakukan promo dan event menarik pada koperasi;
4. Memperkenalkan koperasi yang lebih fun dan bersahabat bagi kaum tua dan
muda.

bb. Sasaran Strategis Menurunnya Pengangguran


Pada sasaran strategis Menurunnya Pengangguran hanya memiliki 1 (satu)
indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1220
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 2.232
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Pengangguran
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Tingkat Pengangguran
1 6,94 5,23 6,71 70,70% N/A N/A
Terbuka
Sumber: Nakertrans, 2022 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi kinerja tahun 2022 didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata dari
persentase kelompok usaha terlatih, persentase tenaga kerja bersertifikat
kompetensi, persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan persentase fungsi
mediasi yang berjalan dengan baik :

Tabel 2.233
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Pengangguran
Kabupaten KetapangTahun 2022
Realisasi Kinerja
No. Indikator Formulasi Perhitungan
2021 2022

Tingkat Pengangguran
1. - 6,23%
Terbuka a: Jumlah Pengangguran
b: Jumlah Angkatan Kerja
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2022 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang
Tahun 2021-2026 dan BPS

(2x Target) - Realisasi


Capaian = x 100%
Target

Capaian = 70,71%

Data yang terkumpul untuk jumlah pengangguran sebanyak orang dan


jumlah angkatan kerja sebanyak orang. Ada pun realiasai yang didapat
untuk indikator pengangguran terbuka ialah 6,71%.
Beberapa hambatan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah peluang
kerja yang ada lebih banyak membutuhkan buruh atau karyawan untuk perawatan
kebun dan pemanenan pada tahun 2022 ini peluang kerjanya sebanyak 1.572 orang.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pihak perusahaan akhirnya atas
rekomendasi dari kepala desa setempat dan setelah mendapat persetujuan dari

1221
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Dinas terkait maka mereka mengadakan perekrutan tenaga kerja melalui AKAD. Hal
ini disebabkan pencari kerja yang terdaftar (tenaga kerja local kab.ketapang) tidak
mau kerja jauh dari kota dan tidak mau tinggal di desa dan bagi masyarakat
setempat mereka tidak mau bekerja diperusahaan dikarenakan mereka sudah
memiliki kebun sendiri dan adanya bencana Wabah Covid-19 yang telah berdampak
kepada pengurangan tenaga kerja pada perusahaan yang menyebabkan
meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya kesempatan kerja,
terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan masih adanya kesempatan kerja
yang tidak terisi karena tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan
dunia industri dan masih banyak dari pencari kerja yang sudah mendapatkan
pekerjaan tetapi tidak melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Ketapang.
Solusi yang dapat dilakukan adalah merubah mindset atau pola pikir para calon
pencari kerja agar bisa berpikir lebih realistis sesuai dengan situasi dan kondisi yang
ada saat ini sebab kalau mereka tetap mempertahankan prinsipnya untuk dapat
bekerja di kota maka peluang itu sangat kecil dan akan berakibat jumlah
pengangguran akan tetapbertambah, maka akan sulit untuk menurunkan angka
pengangguran. Selanjutnya tetap meningkatkan kualitas pencari kerja melalui
pelatihan, pemagangan, sertifikasi dan optimalisasi peran pengantar kerja serta
menghimbau kepada pencari kerja agar melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi apabila sudah mendapat pekerjaan.

cc. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air


Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Air hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja
utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.234
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
1 Indeks Kualitas Air 57,59 51,89 50,75 97,80% 59,06% 50,75%
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Capaian = 97,80%

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air di


Kabupaten Ketapang adalah:

1222
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1. Pola hidup masyarakat yang terbiasa tinggal dekat dengan sungai membawa
konsekuensi timbulnya limbah cair dan limbah padat yang dibuang langsung ke
sungai;
2. Terjadinya penurunan target dan realisasi pada tahun 2022;
3. Pertambangan tanpa izin seperti penambangan emas, pasir dan zirkon ditemukan
pada semua sungai sampling;
4. Penggunaan lahan didekat sungai yang mengakibatkan erosi saat musim hujan dan
bisa mengakibatkan lahan menjadi kritis;
5. Penggunaan sungai untuk transportasi yang dapat menimbulkan pencemaran air;
6. Penggunaan sungai untuk budidaya ikan air tawar;
7. Minimnya sarana dan prasarana kegiatan sampling terutama sampling air sungai.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas


Air adalah:
1. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan terhadap sumber
pencemaran serta memberikan rekomendasi penggunaan air sungai untuk kegiatan
industri;
2. Penerbitan pertambangan liar tanpa izin terutama lokasi yang dekat sungai dan
didalam aliran sungai, dengan pengajuan pembuatan regulasi terkait pelanggaran
yang diikuti dengan jenis dan lama hukuman;
3. Pembuatan jadwal monitoring berkala yang dilakukan pada titik sampling dari
seluruh kabupaten;
4. Perbaikan tata kelola kegiatan lalu lintas air dan bongkar muat barang;
5. Perbaikan tata kelola budidaya ikan di sungai;
6. Pembinaan dan pengawasan kegiatan perkebunan terutama kelapa sawit yang
dekat dengan sungai.

dd. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Udara


Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Udara hanya memiliki 1 (satu)
indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.234
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Udara
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
1 Indeks Kualitas Udara 86,73 92,87 88,08 94,84% 94,47% 88,08%
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

1223
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Capaian = 94,84%

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara di


Kabupaten Ketapang adalah:
1. Lokasi sampling terfokus diperkotaan;
2. Lokasi sampling belum bisa mewakili secara keseluruhan wilayah kabupaten
ketapang;
3. Minimnya bahan uji kegiatan sampling udara;
4. Belum optimalnya pelaksanaan uji emisi;
5. Terdapat beberpa peralatan sampling berada dalam keadaan rusak.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas


Udara adalah:
1. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan terhadap
pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan polusi udara;
2. Mengintensifkan pelaksanaan uji emisi untuk mendapatkan data yang lebih
akurat dan terbaru;
3. Melakukan perubahan lokasi sampling setiap tahunnya;
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kualitas udara.
ee. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan hanya memiliki 1 (satu)
indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.235
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Indeks Kualitas
1 57,09 64,06 58.00 90,54% 67,1% 58,00%
Tutupan Lahan
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Capaian = 90,54%

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan


Lahan di Kabupaten Ketapang adalah:
1. Belum ada data base kondisi lahan kosong, lahan kritis dan tutupan lahan
skala kabupaten sebagai pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan
hutan;

1224
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Pembukaan lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan dan industri


tidak diimbangi dengan penanaman tanaman penghijauan pada lahan
kosong/lahan kritis;
3. Kegiatan pembangunan RTH masih berfokus pada perkotaan sedangkan
diperhuluan masih banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan sebagai RTH;
4. Penyediaan anggaran rehabilitasi belum optimal dan belum tepat sasaran.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas


Tutupan Lahan adalah:
1. Pemeliharaan ruang terbuka hijau;
2. Pembagian bibit tanaman penghijauan;
3. Melakukan pembukaan lahan secara selektif;
4. Lebih selektif dalam menentukan pembukaan RTH yang lebih efektif dan
efisien.

ff. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan


Pada sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan hanya memiliki 2 (dua)
indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.236
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Persentase Sampah
1 25,45% 20,91% 31,43% 150,31% 32% 31,43
Tertangani
Persentase Sampah
2 18% 26% 15,71% 60,42% 9,13% 15,71%
Terkurangi
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
di Kabupaten Ketapang adalah:
1. Baru ada 3 desa diluar perkotaan yang serius dalam penanganan sampah;
2. Masih banyak oknum masyarakat yang acuh dengan sampah yang ada disekitar
mereka;
3. Masih belum maksimalnya masyarakat menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan
Recyle);
4. Bank-bank sampah yang ada belum beroperasi secara maksimal;
5. TPS-3R yang ada belum berfungsi dan belum diserahkan kepada PERKIM-LH;

1225
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. Belum semua Desa/Kelurahan membentuk bank sampah serta melakukan


pengelolaan sampah;

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas


Tutupan Lahan adalah:
1. Peningkatan kepedulian masyarakat dengan adanya peraturan yang mengatur
tentang pengelolaan persampahan;
2. Sudah ada beberapa desa yang serius dalam melakukan penanganan sampah,
berikutnya akan dilakukan pembangunan bank sampah pad;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan aturan jam
buang sampah yang benar;
5. Adanya jasa angkut sampah swasta yang berizin melakukan pengelolaan sampah;
6. Membangun TPS-3R ditingkat desa/kelurahan;
7. Bekerja sama dengan Balitbang dan Universitas Tanjung Pura untuk memberikan
pelatihan teknis penggunaan sampah plastik menjadi batako.

gg. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan SDA


Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan SDA hanya memiliki 2 (dua)
indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.237
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan SDA
Kabupaten KetapangTahun 2022
Target Capaian s/d
Tahun 2022
Baseline Akhir tahun 2022
No. Indikator Sasaran
2021 Capaian RPJMD terhadap
Target Realisasi
Kinerja (2026) target 2026
Persentase penerima
manfaat industri
1 N/A 100% N/A N/A 100% N/A
ekstraktif dalam
bentuk CSR
Persentase serapan
2 tenaga kerja dalam N/A 89,72% 91,21% 101,66% 90,92% 91,21%
industri ekstraktif
Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Permasalahan yang dihadapi dalam Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan SDA adalah:


1. Keterbatsan yang diakibatkan oleh jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR
kepada Pemerintah Daerah sangat sedikit;
2. Komitmen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR belum maksimal;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam pelaksanaan CSR.

1226
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan SDA


adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti Camat, Kepala Desa,
Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat;
2. Melaksanakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan CSR 1 tahun lalu dan 1 tahun kedepan;
3. Melakukan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat,
Tokoh Masyarakat, masyarakat dan perushaan diwilayah setempat.

1227
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati Ketapang
Tahun 2022

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA


1. Program Pembinaan Perpustakaan
a. Dasar Hukum :
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 1 Tahun 2021
- Nomor DPA : DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2022
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan


Dinas Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang

d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya


− Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanana Perpustakaan
Elektronik
− Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
− Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
− Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada SatuanPendidikan Dasar di
Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan
− Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
− Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat
Kabupaten/Kota
− Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
− Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
− Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
− Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
− Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi

e. Sumber dan Jumlah Anggaran


− Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanana Perpustakaan
Elektronik, jumlah anggaran 10.000.000,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota, jumlah anggaran 10.000.000,- , bersumber dari APBD
− Kegiatan Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran 7.000.000,-, bersumber
dari APBD
− Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada SatuanPendidikan Dasar di
Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan jumlah anggaran 10.000.000,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
jumlah anggaran 3.500.000,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat
Kabupaten/Kota jumlah anggaran 40.800.000,-, bersumber dari APBD

1228
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati Ketapang
Tahun 2022

− Kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, jumlah


anggaran 1.372.500,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah
anggaran 3.500.000,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Membaca, jumlah anggaran 32.000.000,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, jumlah
anggaran 20.000.000,-, bersumber dari APBD
− Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi 15.000.000,-,
bersumber dari APBD
f. Permasalahan dan Solusi.
- Permasalahan :
Kegiatatan tersebut mengalami banyak kendala di karenakan anggaran
yang terbatas.
- Solusi :
Perlu Perlu adanya penambahan anggaran yang sesuai dengan kubutuhan
bidang

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera


a. Dasar Hukum :
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan


Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Ketapang

d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaanya


Kegiatan Orientasi Kader (Calon Tim Pendamping Keluarga) Kabupaten
Ketapang dalam rangka Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran


Kegiatan Orientasi Kader (Calon Tim Pendamping Keluarga) Kabupaten
Ketapang, jumlah anggaran Rp 386.604.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 354.130.000,- atau 91,60%. Dana bersumber dari DIPA BKKBN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun anggaran 2022.

f. Permasalahan dan Solusi


- Permasalahan:
permasalahan yang dihadapi adalah 1. masih kurangnya kapasitas peserta
orientasi dalam menyerap informasi materi penyiapan Tim Pendamping
Keluarga terutama dalam pengoperasian Data Elsimil. 2. Mobilisasi dan
pergantian anggota TPK mempengaruhi kemampuan Tim dalam
melaksanakan tugas pendampingan.
- Solusi:

1229
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati Ketapang
Tahun 2022

solusi yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas peserta orientasi secara


of line dan dilaksanakan pada di 20 kecamatan.

3. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan


a. Dasar Hukum :
- Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia No 34 Tahun 2022
- Surat Perintah Direktur Badan Pangan Nasional No DIPA:
18.15.qma.003.101.C

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan


- Kementrian Pertanian Republik Indonesia
- Badan Pangan dan Nasional Melalui Dinas Pangan Provinsi Kalbar

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan


Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaanya


- Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
- Kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

e. Sumber dan Jumlah Anggaran


- Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) jumlah anggaran 150.000.000
bersumber dari Dana APBN
- Kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jumlah Anggaran
25.000.000 bersumber dari Dana APBN

f. Permasalahan dan Solusi


- Permasalahan:
Tidak ada
- Solusi:
Tidak ada

4. Program Kawasan Permukiman


a. Dasar Hukum :
- SK Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Nomor : 29/
KPTS\/Dr/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Desa/Kelurahan Tahun 2022
tahap III
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Provinsi Kalimantan
Barat
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat
d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaanya
- Program Kawasan Permukiman
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Pelaksannya adalah Kelompok Penerima
Bantuan (KPB) masing-masing Desa Penerima Bantuan

1230
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bupati Ketapang
Tahun 2022

e. Sumber dan Jumlah Anggaran


- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha, jumlah anggaran Rp. 5.600.000.000,00 ( 280 Unit )
dan bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2022.
f. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
- Beberapa Desa penerima bantuan tidak terdapat toko material bahan
bangunan
- Desa penerima bantuan jauh dari jalan utama sehingga suplay material
sering terlambat
- Curah hujan tinggi
Solusi :
- Kerjasama dengan toko material yang ada di kota Kecamatan setempat
- Menambah waktu kerja tukang jika material terlambat datang

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN


Tidak ada tugas bantuan yang diberikan.

1231
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DASAR


1. Jenis Pelayanan Dasar
1) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
2) Pendidikan Dasar (SD)
3) Pendidikan Dasar (SMP)

2. Penerima Pelayanan Dasar


1) Warga Negara Usia 5-6 Tahun (Jenjang Paud)
2) Warga Negara Usia 7-18 Tahun (Jenjang Pendidikan Kesetaraan)
3) Warga Negera Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD)
4) Warga Negara Usia 13 – 15 ( jenjang SMP)

3. Target Pencapaian SPM


Adapun target pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022, diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Keterangan
JENIS TAHUN 2022
INDIKATOR (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Populasi Target

-1 -2 -3 -4 -5
Jumlah Warga
Negara Usia 7 -
15 Tahun yang
1. Pendidikan berpartisipasi 91.424
91.424 orang Tidak ada
Dasar dalam orang
pendidikan
dasar (SD/Mi,
SMP/MTs)
Jumlah Warga
Negara Usia 7
– 18 Tahun
2. Pendidikan 1.128
yang belum 1.128 orang Tidak ada
Kesetaraan orang
menyelesaiakan
pendidikan
dasar dan atau

1232
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

menengah yang
perpartisipasi
dalam
pendidikan
kesetaraan.
Jumlah Warga
Negara Usia 5-
6 Tahun yang
3. Pendidikan 19.156
berpartisipasi 19.156 orang Tidak ada
Anak Usia Dini orang
dalam
pendidikan
PAUD

4. Realisasi Pencapaian SPM


Adapun realisasi pencapaian SPM Urusan Pendiidikan Tahun 2022, diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
Keterangan
REALISASI TAHUN 2022
(permasalahan)
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR CAPAIAN
DASAR
Populasi Realisasi Persentase

-1 -2 -3 -4 -5 -6
Jumlah Warga Negara
Usia 7 - 15 Tahun yang
1. Pendidikan
berpartisipasi dalam 91.424 orang 76.304 orang 83,46%
Dasar
pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)
Jumlah Warga Negara
Usia 7 – 18 Tahun yang
belum menyelesaiakan
2. Pendidikan
pendidikan dasar dan 1.128 orang 1.128 orang 100%
Kesetaraan
atau menengah yang
perpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan.
Jumlah Warga Negara
3. Pendidikan Anak Usia 5- 6 Tahun yang
Usia Dini berpartisipasi dalam
19.156 orang 7.933 orang 41,41%
pendidikan PAUD

5. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


a. Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) mempunyai populasi sebanyak 91.424
orang, sedangkan realisasinya sebanyak 76.304 orang dengan persentase
83,46%.

1233
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

b. Pendidikan kesetaraan mempunyai populasi sebanyak 1.128 orang dan


realisasinya sebanyak 1128 orang dengan persentase 100 %
c. Pendidikan anak usia dini mempunyai populasi sebanyak 19.156 orang dan
realisasinya sebanyak 7933 orang dengan persentase 41,41%

6. Alokasi Anggaran
Tabel 4.3
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan
ANGGARAN
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN REALISASI (Rp.) %
(Rp.)
Pengelolaa
n
Pengelolaan
- Pendidikan
Pendidikan
Sekolah
Dasar
Penambahan 4.130.000.000, 4.124.292.000,
1 99,86
Ruang Kelas Baru 00 00
Pembangunan
Ruang 1.575.000.000, 1.574.181.000,
2 99,95
Guru/Kepala 00 00
Sekolah/TU
Pembangunan
Ruang Unit 960.000.000,0 959.607.000,0
3 99,96
Kesehatan 0 0
Sekolah
Pembangunan
2.200.000.000, 2.199.916.000, 100,0
4 Perpustakaan
00 00 0
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana 1.095.000.000, 1.090.397.000,
5 99,58
dan Utilitas 00 00
Sekolah
Pembangunan
Rumah Dinas
705.000.000,0 702.483.000,0
6 Kepala 99,64
0 0
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah
Rehabilitasi
6.283.473.000, 6.260.507.400,
7 Sedang/Berat 99,63
00 00
Ruang Kelas
Rehabilitasi
Sedang/Berat
8 Ruang Unit 54.859.000,00 54.826.000,00 99,94
Kesehatan
Sekolah

1234
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Rehabilitasi
Sedang/Berat 690.000.000,0 686.787.000,0
9 99,53
Perpustakaan 0 0
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
10 Sarana, Prasarana 50.000.000,00 49.595.000,00 99,19
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah Dinas 680.000.000,0 676.162.000,0
11 99,44
Kepala 0 0
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah
Pengadaan Mebel 420.000.000,0 417.122.000,0
12 99,31
Sekolah 0 0
Pengadaan
9.770.000.000, 9.752.666.000,
13 Perlengkapan 99,82
00 00
Sekolah
Penyelenggaraan
Proses Belajar
14 88.300.649,00 83.833.050,00 94,94
dan Ujian bagi
Peserta Didik
Penyiapan dan
Tindak Lanjut
211.349.050,0 208.584.900,0
15 Evaluasi 98,69
0 0
Satuan
Pendidikan Dasar
Pembinaan
213.543.587,0 208.373.274,0
16 Minat, Bakat dan 97,58
0 0
Kreativitas Siswa
Pembinaan
Kelembagaan dan 113.585.400,0 113.276.500,0
17 99,73
Manajemen 0 0
Sekolah
Pengelolaan dana
65.673.290.00 61.384.648.66
18 BOS Sekolah 93,47
0,00 8,89
Dasar
Peningkatan
Kapasitas
140.352.000,0 140.232.000,0
19 Pengelolaan 99,91
0 0
Dana BOS
Sekolah Dasar

1235
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pembangunan
1.710.000.000, 1.709.723.000,
20 Laboratorium 99,98
00 00
Sekolah Dasar
Pengelolaa
n
Pengelolaan Pendidikan
-
Pendidikan Sekolah
Menengah
Pertama
Penambahan 997.250.000,0 996.944.000,0
1 99,97
Ruang Kelas Baru 0 0
Pembangunan
Ruang
2 50.000.000,00 0,00 0,00
Guru/Kepala
Sekolah/TU
Pembangunan
1.153.003.050, 1.152.965.000, 100,0
3 Unit Kesehatan
00 00 0
Sekolah
Pembangunan
418.000.000,0 417.995.000,0 100,0
4 Perpustakaan
0 0 0
Sekolah
Pembangunan 2.400.000.000, 2.400.000.000, 100,0
5
Laboratorium 00 00 0
Pembangunan
Rumah Dinas
3.850.000.000, 3.849.231.000,
6 Kepala 99,98
00 00
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana 750.000.000,0 733.736.251,0
7 97,83
dan Utilitas 0 0
Sekolah
Rehabilitasi
700.000.000,0 699.041.000,0
8 Sedang/Berat 99,86
0 0
Gedung Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat 1.852.815.950, 1.852.640.000,
9 99,99
Ruang 00 00
Kelas Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat 100,0
10 75.000.000,00 75.000.000,00
Ruang Guru 0
Sekolah
Rehabilitasi 409.646.000,0 409.641.000,0 100,0
11
Sedang/Berat 0 0 0

1236
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Perpustakaan
Sekolah
Rehabilitasi
331.750.000,0 331.730.000,0
12 Sedang/Berat 99,99
0 0
Laboratorium
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah Dinas 150.000.000,0 146.657.000,0
13 97,77
Kepala 0 0
Sekolah/Guru/Pe
njaga Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
300.000.000,0 299.989.000,0 100,0
14 Sarana, Prasarana
0 0 0
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaan Mebel 100.000.000,0
15 99.967.000,00 99,97
Sekolah 0
Pengadaan
1.963.100.000, 1.512.735.500,
16 Perlengkapan 97,37
00 00
Sekolah
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
17 Didik Sekolah 50.000.000,00 0,00 0,00
Menengah
Pertama
Penyelenggaraan
Proses Belajar
18 dan 67.624.650,00 66.915.050,00 98,95
Ujian bagi Peserta
Didik
Penyiapan dan
Tindak Lanjut
Evaluasi
Satuan 140.192.000,0 135.242.000,0
19 96,47
Pendidikan 0 0
Sekolah
Menengah
Pertama
Pembinaan
237.353.900,0 236.297.600,0
20 Minat, Bakat dan 99,55
0 0
Kreativitas Siswa

1237
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Pengembangan
Karir Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
137.722.500,0 125.952.500,0
21 pada Satuan 91,45
0 0
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama
Pembinaan
Kelembagaan dan 352.047.050,0 346.598.500,0
22 98,45
Manajemen 0 0
Sekolah
Pengelolaan dana
BOS Sekolah 31.037.160.00 28.808.800.98
23 92,82
Menengah 0,00 4,85
Pertama
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana 100,0
24 93.700.000,00 93.699.800,00
BOS Sekolah 0
Menengah
Pertama
Rehabilitasi
25 Sedang/Berat 75.000.000,00 74.983.000,00 99,98
Ruang TU
Rehabilitasi
Sedang/Berat
26 79.754.000,00 79.729.000,00 99,97
Ruang Kepala
Sekolah
Pengelolaa
n
Pengelolaan
- Pendidikan
Pendidikan
Anak usia
Dini (PAUD)
Pembangunan
Gedung/Ruang 2.120.246.000, 2.112.251.200,
1 99,62
Kelas/Ruang Guru 00 00
PAUD
Pembangunan
175.000.000,0 173.690.000,0
2 Sarana, Prasarana 99,25
0 0
dan Utilitas PAUD
Rehabilitasi
3 Sedang/Berat 75.000.000,00 74.600.000,00 99,47
Pembangunan

1238
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD

Pengadaan
175.000.000,0 174.170.000,0
4 Perlengkapan 99,53
0 0
PAUD
Pengadaan
Perlengkapan 255.000.000,0 253.565.000,0
5 99,44
Siswa 0 0
PAUD
Penyiapan dan
Tindak Lanjut 153.100.000,0 152.378.500,0
6 99,53
Evaluasi 0 0
Satuan PAUD
Penyediaan
Pendidik dan
4.160.000.000, 4.116.499.500,
7 Tenaga 98,95
00 00
Kependidikan
Bagi Satuan PAUD
Pengembangan
Karir Pendidik
dan Tenaga 100,0
8 67.461.000,00 67.461.000,00
Kependidikan 0
pada Satuan
Pendidikan PAUD
Pembinaan
Kelembagaan dan 100,0
9 12.935.000,00 12.935.000,00
Manajemen 0
PAUD
Pengelolaan Dana 6.695.800.000,
10 12.935.000,00 95,44
BOP PAUD 00
Pengelolaa
n
Pengelolaan
- Pendidikan
Pendidikan
Nonformal/
Kesetaraan
Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas 312.611.600,0 312.291.600,0
1 99,90
Sekolah 0 0
Nonformal/Keset
araan
Rehabilitasi
167.232.000,0 167.232.000,0 100,0
2 Sedang/Berat
0 0 0
Gedung /Ruang

1239
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kelas/Ruang Guru
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan
Pengadaan Alat
Praktik dan
100.000.000,0
3 Peraga Siswa 99.555.000,00 99,56
0
Nonformal/Keset
araan
Penyelenggaraan
Proses Belajar
4 54.444.000,00 53.928.650,00 99,05
Nonformal/Keset
araan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen 180.150.500,0 166.400.450,0
5 92,37
Sekolah 0 0
Nonformal/Keset
araan
Pengelolaan Dana
BOP (Sekolah 1.846.800.000, 1.800.759.000,
6 97,51
Nonformal/Keset 00 00
araan)
Penetapan
Program Kurikulum
Pengemban Muatan
-
gan Lokal
Kurikulum Pendidikan
Dasar
Pelatihan
Penyusunan
120.000.000,0 116.400.000,0
1 Kurikulum 97,00
0 0
Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
Pemerataa
n Kuantitas
dan
Program
Kualitas
Pendidik
Pendidik
Dan
- dan Tenaga
Tenaga
Kependidik
kependidika
an bagi
n
Satuan
Pendidikan
Dasar,

1240
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/
Kesetaraan

Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
630.000.000,0 624.883.783,0
1 Satuan 99,19
0 0
Pendidikan Dasar,
PAUD,dan
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
TenagaKependidi
kan bagi Satuan 54.162.408.70 54.041.636.91
2 99,78
Pendidikan Dasar, 0,00 7,00
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan

1241
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Dukungan Personil
1. Dukungan Personil
KEPALA DINAS

Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd


Pembina Utama Muda
NIP. 19680910 199103 1 007

SEKRETARIS DINAS

SUGIARTO, S.Pd., MH
Pembina IV a
NIP. 19690409 1997021003

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PENDIDIKAN NON PEMBINAAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KETENAGAAN
FORMAL DASAR PERTAMA
Drs. H. SUNARYO, M.Si
LUSIA BUDI SUSWANTI, S.Pd KOSTANSIUS, S.Pd.,M.A.P HAIROL RAJI, S.Pd.SD Pembina IV a
Pembina IV a Pembina IV a Pembina IV a NIP. 19660221 199403 1 004
NIP. 19821110 200604 2 015 NIP. 19760219 2007011 006 NIP. 19700302 199302 1 002

8. Permasalahan dan Solusi


Tidak ada permasalahan.

1242
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.4
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

NO. INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM INDIKATOR CAPAIAN /OUTPUT TOTAL CAPAIAN AKSI

(1) (2) (3) (4) (5)


KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BELUM TUNTAS
1. PENDIDIKAN DASAR USIA DINI
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 19.156 7.933 11.223 41,41

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA

1. Buku gambar 7.933 7.933 0 100

2. Alat mewarnai 7.933 7.933 0 100

3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik 7.933 7.933 0 100

4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang 140 140 0 100


berkualifikasi S1/D-IV

5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 1.223 176 1.047 14,39

1207
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. PENDIDIKAN DASAR

JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM


PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 91.424 76.304 14.920 83,69

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR


(20%)

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU
BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1. Buku teks pelajaran 33.736 27.225 6.511 80,70

2. Perlengkapan belajar 34.332 34.332 0 100

3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang 643 643 0 100


berkualifikasi S1/D-IV

4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga 6.780 6.780 0 100


Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat

5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan 5.724 5.724 0 100

6. Penyediaan biaya personil peserta didik 91.424 76.304 14.920 83,69

7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 6.780 1.107 5.673 16,33

1208
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C 695 615 80 88,49

3. PENDIDIKAN KESETARAAN

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 1128 1128 0 100

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR


(20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1. Modul belajar 258 258 0 100

2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar 144 144 0 100


Masyarakat (PKBM)

3. Penyediaan biaya personil peserta didik 1128 1128 0 100

4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 676 316 360 46,75

5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang 176 176 0 100


berkualifikasi S1/D-IV

6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga 360 79 281 21,94


Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat

7. Perlengkapan belajar 62 62 0 100

1209
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8. PKBM Terakreditasi minimal C 216 100 116 46,30

1210
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN


1. Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Bidang Kesehatan di
Kabupaten / Kota, ditetapkan 12 (Dua Belas) jenis pelayanan dasar pada SPM
Bidang Kesehatan, yaitu :

Tabel 4.5
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Kota
Mutu Layanan Dasar
Jenis Pelayanan
No
Dasar
Sesuai standar pelayanan
Pelayanan kesehatan ibu hamil
1 antenatal.

Sesuai standar pelayanan


Pelayanan kesehatan ibu bersalin persalinan.
2

Sesuai standar pelayanan


Pelayanan kesehatan bayi baru lahir kesehatan bayi baru lahir
3
Sesuai standar pelayanan
Pelayanan kesehatan balita kesehatan
4 balita

Pelayanan kesehatan pada usia


5 pendidikan dasar Sesuai standar skrining
kesehatan usia pendidikan
dasar.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif Sesuai standar skrining


6 kesehatan usia produktif.

1211
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Sesuai standar skrining


kesehatan usia lanjut

Sesuai standar pelayanan


Pelayanan kesehatan penderita hipertensi kesehatan penderita
8 hipertensi

Sesuai standar pelayanan


Pelayanan kesehatan penderita kesehatan penderita diabetes
diabetes melitus melitus
9

Pelayanan kesehatan orang dengan Sesuai standar pelayanan


gangguan jiwa berat kesehatan jiwa
10

Sesuai standar pelayanan


Pelayanan kesehatan orang terduga TB
kesehatan TB
11

12 Pelayanan kesehatan orang dengan Sesuai standar mendapatkan


risiko terinfeksi HIV pemeriksaan HIV

Sumber : Dinas Kesehatan

2. Penerima Pelayanan Dasar


Penerima pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, yaitu :

Tabel 4.6
Penerima Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan
Mutu Penerima
Jenis Pelayanan
No Layanan Layanan Dasar Keterangan
Dasar Dasar
Sesuai standar Setiap ibu hamil
Pelayanan
1 pelayanan Ibu hamil. mendapatkan
kesehatan ibu
antenatal. pelayanan antenatal
hamil
sesuai standar.

1212
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Setiap ibu bersalin


Sesuai standar mendapatkan
Pelayanan pelayanan Ibu bersalin. pelayanan persalinan
2 kesehatan ibu persalinan. sesuai standar di
bersalin fasilitas pelayanan
kesehtan.
Setiap bayi baru lahir
Sesuai standar
usia 0-28 hari
Pelayanan pelayanan
Bayi baru lahir. mendapatkan
3 kesehatan bayi kesehatan bayi
pelayanan kesehatan
baru lahir baru lahir
bayi baru lahir sesuai
standar.
Sesuai standar Setiap balita
Pelayanan pelayanan mendapatkan
4 kesehatan balita kesehatan Balita. pelayanan kesehatan
balita sesuai
standar.
Pelayanan Anak pada usia Setiap anak pada usia
5 kesehatan pada Sesuai standar pendidikan dasar
pendidikan
usia pendidikan skrining mendapatkan skrining
dasar kelas 1
dasar kesehatan usia kesehatan sesuai
sampai dengan
pendidikan standar.
kelas 9
dasar.
Setiap warga Negara
Pelayanan Sesuai standar Warga Negara
Indonesia usia 15 s.d.
6 kesehatan pada skrining Indonesia usia
59 Tahun
usia produktif kesehatan usia 15 s.d. 59
mendapatkan skrining
produktif. Tahun
kesehatan
sesuai standar.
7 Pelayanan Sesuai standar Warga Setiap warga Negara
kesehatan skrining Negara Indonesia usia 60
pada usia kesehatan usia Indonesia Tahun ke atas
lanjut lanjut usia 60 Tahun mendapatkan skrining
ke atas. kesehatan sesuai
standar minimal 1 kali
dalam seTahun.
Sesuai standar Setiap penderita
Pelayanan pelayanan hipertensi
8 kesehatan kesehatan Penderita mendapatkan
penderita penderita hipertensi pelayanan kesehatan
hipertensi hipertensi sesuai standar.

1213
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Sesuai standar
Setiap penderita
Pelayanan pelayanan
Penderita diabetes melitus
kesehatan kesehatan
9
penderita penderita diabetes melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan
diabetes diabetes
sesuai standar.
melitus melitus
Setiap orang dengan
Orang
Pelayanan Sesuai standar gangguan jiwa (ODGJ)
dengan
kesehatan orang pelayanan berat mendapatkan
10 gangguan
dengan kesehatan jiwa pelayanan kesehatan
jiwa (ODGJ)
gangguan jiwa sesuai standar.
berat
berat
Setiap orang terduga
Sesuai standar
Pelayanan Orang dengan TB mendapatkan
pelayanan
11 kesehatan orang terduga TB pelayanan TB
kesehatan TB
terduga TB sesuai standar.
12 Pelayanan Sesuai standar Orang berisiko Setiap orang berisiko
kesehatan mendapatkan terinfeksi HIV terinfeksi HIV (ibu
orang dengan pemeriksaan (ibu hamil, hamil, pasien TB,
risiko terinfeksi HIV pasien TB, pasien IMS,
HIV pasien IMS, waria/transgender,
waria/tran pengguna napza dan
sgender, warga binaan lembaga
pengguna permasyarakatan)
napza dan mendapatkan
warga binaan pemeriksaan HIV
LP. sesuai standar.

Sumber : Dinas Kesehatan

3. Target Pencapaian SPM


Adapun target pencapaian SPM bidang Kesehatan Tahun 2020, diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Keterangan
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Persentase

1214
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

-1 -2 -3 -4 -5
Jumlah ibu 1. Kurangnya
hamil yang informasi mengenai
mendapatkan pelayanan kehamilan
2. Pelayanan yang
pelayanan
tidak dilaporkan dari
kesehatan
jaringan dan fasilitas
Pelayanan
pelayanan kesehatan
kesehatan ibu
7861 swasta ke puskesmas
hamil 69.83 %
orang 3. ibu hamil
mendapatkan
pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan
luar wilayah kerja
kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah ibu 1. Kurangnya
bersalin yang informasi mengenai
mendapatkan pelayanan persalinan
2. Pelayanan yang
pelayanan
tidak dilaporkan dari
kesehatan
jaringan dan fasilitas
Pelayanan
pelayanan kesehatan
kesehatan ibu
5259 swasta ke puskesmas
bersalin 48,94 %
orang 3. ibu bersalin
mendapatkan
pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan
luar wilayah kerja
kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah bayi 1. Kurangnya
baru lahir yang informasi mengenai
mendapatkan pelayanan Kesehatan
pelayanan Bayi
2. Pelayanan yang
Pelayanan kesehatan
6269 tidak dilaporkan dari
kesehatan 61,26 %
orang jaringan dan fasilitas
bayi baru lahir
pelayanan kesehatan
swasta ke puskesmas
3. Bayi mendapatkan
pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan

1215
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

luar wilayah kerja


kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah balita 1. Kurangnya
Yang informasi mengenai
mendapatkan pelayanan Kesehatan
pelayanan Balita
kesehatan 2. Pelayanan yang
tidak dilaporkan dari
jaringan dan fasilitas
Pelayanan
16323 pelayanan kesehatan
kesehatan 44,45 %
orang swasta ke puskesmas
balita
3. Balita mendapatkan
pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan
luar wilayah kerja
kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah anak
Pelayanan pada usia 1. Faktor Sarana
kesehatan
pendidikan dan prasarana
pada usia 54639
dasar yang 61 % 2. Kurangnya
pendidikan orang
mendapatkan koordinasi lintas
dasar
pelayanan sektor dan sebagainya
kesehatan
Jumlah Warga 1. Hambatan
Negara usia manajemen
produktif yang (Perencanaan ,
Pengorganisasian,
mendapatkan
Pelaksanaan ,
pelayanan
Pemantauan dan
kesehatan
Pelayanan Evaluasi) Sistem
kesehatan Informasi (Pencatatan
75641
pada usia 18.77% dan Pealporan SPM)
orang
produktif dan regulasi
kesehatan
2. Hambatan pada
Pemberdayaan
masyarakat
3. Sediaan alat
kesehatan
4. Pembiayaan dan

1216
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

penganggaran SPM
Kesehatan

Jumlah Warga 1. Kurangnya


Negara usia informasi mengenai
lanjut yang pelayanan kesehatan
usila lanjut
mendapatkan
2. Pelayanan yang
pelayanan
tidak terlaporkan dari
kesehatan
Pelayanan jaringan dan jejaring
kesehatan 11356 pusat kesehatan ke
25,17 %
pada usia orang puskesmas
lanjut 3. Adanya usia lanjut
yang mendapatkan
pelayanan di luar
wilayah kerja
kabupaten/kota
4. Terbatas biaya

Jumlah Warga 1. Hambatan


Negara manajemen
Penderita (Perencanaan ,
hipertensi usia Pengorganisasian,
15 tahun ke atas Pelaksanaan ,
yang Pemantauan dan
mendapatkan Evaluasi) Sistem
Informasi (Pencatatan
Pelayanan pelayanan
dan Pelaporan SPM)
kesehatan kesehatan
19910 dan regulasi
penderita 11.81%
orang kesehatan
hipertensi
2. Hambatan Pada
Pemberdayaan
masyarakat
3. Sediaan farmasi dan
alat kesehatan
4. Pembiayaan dan
penganggaran SPM
Kesehatan

Pelayanan Jumlah Warga 1. Hambatan


kesehatan Negara manajemen
penderita penderita 4557 (Perencanaan ,
70.63%
diabetes orang Pengorganisasian,
diabetes melitus
melitus Pelaksanaan ,
usia 15 tahun ke
Pemantauan dan

1217
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

atas yang Evaluasi) Sistem


mendapatkan Informasi (Pencatatan
pelayanan dan Pelaporan SPM)
kesehatan dan regulasi
kesehatan
2. Sediaan farmasi dan
alat kesehatan
3. Pembiayaan dan
penganggaran SPM
Kesehatan

Persentase ODGJ 1. Hambatan


berat yang manajemen
mendapat (Perencanaan ,
pelayanan Pengorganisasian,
kesehatan jiwa Pelaksanaan ,
sesuai standar Pemantauan dan
Evaluasi) Sistem
Pelayanan
Informasi (Pencatatan
kesehatan
dan Pelaporan SPM)
orang dengan
1.049 dan regulasi
gangguan jiwa 84.39%
orang kesehatan
berat
2. Hambatan Pada
Pemberdayaan
masyarakat
3. Sediaan alat
kesehatan
4. Pembiayaan dan
penganggaran SPM
Kesehatan

Jumlah Warga 1. Jejaring internal dan


Negara terduga eksternal pelayanan
tuberkulosis kesehatan kurang
optimal
Pelayanan yang
2. Reward dan
kesehatan mendapatkan
2254 punishment yang
orang terduga pelayanan 42%
orang inkonsisten
TB kesehatan 3. Sediaan farmasi dan
alat kesehatan
4. Pembiayaan dan
penganggaran SPM
Kesehatan
Pelayanan Jumlah Warga 3637 1. Hambatan
77%
kesehatan Negara dengan orang manajemen

1218
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

orang dengan risiko terinfeksi (Perencanaan ,


risiko virus yang Pengorganisasian,
terinfeksi HIV melemahkan Pelaksanaan ,
Pemantauan dan
daya tahan
Evaluasi) Sistem
tubuh manusia
Informasi (Pencatatan
(Human dan Pelaporan SPM)
Immunodeficienc dan regulasi
y Virus) yang kesehatan
mendapatkan 2. Sediaan farmasi dan
pelayanan alat kesehatan
kesehatan 3. Pembiayaan dan
penganggaran SPM
Kesehatan
4. tidak kajian di
daerah

Sumber : Dinas Kesehatan

4. Realisasi Pencapaian SPM


Adapun realisasi pencapaian SPM bidang Kesehatan Tahun 2022, diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
REALISASI TAHUN 2022 Keterangan
(permasalahan)
JENIS PELAYANAN INDIKATOR
DASAR CAPAIAN
Target Sasaran Realisasi Persentase

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Jumlah ibu 1. Kurangnya informasi mengenai
hamil yang pelayanan kehamilan
mendapatk 2. Pelayanan yang tidak
an dilaporkan dari jaringan dan
Pelayanan
fasilitas pelayanan kesehatan
kesehatan ibu pelayanan
11.257 11.257 7861 swasta ke puskesmas
hamil kesehatan 69.83 %
orang orang orang 3. ibu hamil mendapatkan
pelayanan di fasilitas pelayanan
kesehatan luar wilayah kerja
kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya

1219
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Jumlah ibu 1. Kurangnya informasi mengenai


bersalin pelayanan persalinan
yang 2. Pelayanan yang tidak
mendapatk dilaporkan dari jaringan dan
Pelayanan
an fasilitas pelayanan kesehatan
kesehatan ibu
10.745 10.745 5.259 swasta ke puskesmas
bersalin pelayanan 48.94 %
orang orang orang 3. ibu bersalin mendapatkan
kesehatan
pelayanan di fasilitas pelayanan
kesehatan luar wilayah kerja
kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah 1. Kurangnya informasi mengenai
bayi pelayanan Kesehatan Bayi
baru lahir 2. Pelayanan yang tidak
yang dilaporkan dari jaringan dan
Pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan
mendapatk 10.233 10.233 6.269
kesehatan bayi 61.26 % swasta ke puskesmas
an orang orang orang
baru lahir 3. Bayi mendapatkan pelayanan di
pelayanan
fasilitas pelayanan kesehatan luar
kesehatan
wilayah kerja kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah 1. Kurangnya informasi mengenai
balita pelayanan Kesehatan Balita
Yang 2. Pelayanan yang tidak
mendapatk dilaporkan dari jaringan dan
an fasilitas pelayanan kesehatan
Pelayanan 36.719 36.719 16323
pelayanan 44.45 % swasta ke puskesmas
kesehatan balita orang orang orang
kesehatan 3. Balita mendapatkan pelayanan
di fasilitas pelayanan kesehatan
luar wilayah kerja kabupaten/kota
4. biaya
5. sosial budaya
Jumlah
anak
Pelayanan pada usia
1. Faktor Sarana dan
kesehatan pada pendidikan
89.920 89.920 54.639 prasarana
usia pendidikan dasar yang 61 %
orang orang orang Kurangnya koordinasi lintas sektor
dasar mendapatk dan sebagainya
an
pelayanan
kesehatan
Jumlah 1. Hambatan manajemen
Warga (Perencanaan , Pengorganisasian,
Negara Pelaksanaan , Pemantauan dan
Pelayanan usia Evaluasi) Sistem Informasi
kesehatan pada produktif 402.925 402.925 75.641 (Pencatatan dan Pealporan SPM)
18.77%
usia produktif yang orang orang orang dan regulasi kesehatan
mendapatk 2. Hambatan pada Pemberdayaan
an masyarakat
pelayanan 3. Sediaan alat kesehatan
kesehatan 4. Pembiayaan dan penganggaran

1220
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

SPM Kesehatan

Jumlah 1. Kurangnya informasi mengenai


Warga pelayanan kesehatan usila lanjut
Negara 2. Pelayanan yang tidak
usia terlaporkan dari jaringan dan
Pelayanan lanjut yang jejaring pusat kesehatan ke
45.124 45.124 11.356
kesehatan pada 25.17% puskesmas
mendapatk orang orang orang
usia lanjut 3. Adanya usia lanjut yang
an
mendapatkan pelayanan di luar
pelayanan wilayah kerja kabupaten/kota
kesehatan 4. Terbatas biaya

Jumlah 1. Hambatan manajemen


Warga (Perencanaan , Pengorganisasian,
Negara Pelaksanaan , Pemantauan dan
Penderita Evaluasi) Sistem Informasi
Pelayanan hipertensi (Pencatatan dan Pelaporan SPM)
kesehatan usia 15 dan regulasi kesehatan
168.601 168.601 19.910
penderita tahun ke 11.81% 2. Hambatan Pada Pemberdayaan
orang orang orang
hipertensi atas yang masyarakat
mendapatk 3. Sediaan farmasi dan alat
an kesehatan
4. Pembiayaan dan penganggaran
pelayanan
SPM Kesehatan
kesehatan
Jumlah
Warga 1. Hambatan manajemen
Negara (Perencanaan , Pengorganisasian,
penderita Pelaksanaan , Pemantauan dan
Pelayanan
diabetes Evaluasi) Sistem Informasi
kesehatan
melitus (Pencatatan dan Pelaporan SPM)
penderita diabetes 6.452 6.452 4.557
usia 15 70.63% dan regulasi kesehatan
melitus orang orang orang
tahun ke 2. Sediaan farmasi dan alat
atas yang kesehatan
mendapatk 3. Pembiayaan dan penganggaran
an SPM Kesehatan
pelayanan
kesehatan
Jumlah 1. Hambatan manajemen
Warga (Perencanaan , Pengorganisasian,
Negara Pelaksanaan , Pemantauan dan
Pelayanan dengan Evaluasi) Sistem Informasi
kesehatan orang gangguan (Pencatatan dan Pelaporan SPM)
dengan gangguan jiwa 1.243 1.243 1.049 dan regulasi kesehatan
84.39%
jiwa berat orang orang orang 2. Hambatan Pada Pemberdayaan
berat yang
masyarakat
mendapatk 3. Sediaan alat kesehatan
an 4. Pembiayaan dan penganggaran
pelayanan SPM Kesehatan
kesehatan

1221
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Jumlah
Warga 1. Jejaring internal dan eksternal
Negara pelayanan kesehatan kurang
terduga optimal
Pelayanan 2. Reward dan punishment yang
tuberkulosi
kesehatan orang 5.384 5.384 2.254 inkonsisten
s 42%
terduga TB orang orang orang 3. Sediaan farmasi dan alat
yang
kesehatan
mendapatk 4. Pembiayaan dan penganggaran
an SPM Kesehatan
pelayanan
kesehatan
Jumlah
Warga
Negara
dengan
risiko
terinfeksi 1. Hambatan manajemen
virus yang (Perencanaan , Pengorganisasian,
melemahk Pelaksanaan , Pemantauan dan
an Evaluasi) Sistem Informasi
Pelayanan (Pencatatan dan Pelaporan SPM)
daya tahan
kesehatan orang 12.810 12.810 3.637 dan regulasi kesehatan
tubuh 77%
dengan risiko orang orang orang 2. Sediaan farmasi dan alat
manusia
terinfeksi HIV kesehatan
(Human 3. Pembiayaan dan penganggaran
Immunodef SPM Kesehatan
icienc 4. tidak kajian di daerah
y Virus)
yang
mendapatk
an
pelayanan
kesehatan

Sumber Data : Dinas Kesehatan

5. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


1.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan


puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
ibu hamil di Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %. realisasi K1
yang dicapai sebanyak 9.833 ibu hamil (87,34%) untuk K4 sebanyak 7.861
orang ( 69,83%) untuk Persalinan di fasilitas Kesehatan sebanyak 5.259
orang ( 48,95%)
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik (
BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) sebesar Rp. 2.788.193.400,- dengan
realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.311.855.182 atau 82.92 %.

1222
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan :
Penjadwalan kegiatan yang tidak disesuaikan dengan aliran kas dan adanya
bencana banjir sejak bulan agustus sampai november sehingga
mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Solusi:
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih
maksimal, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan ibu hamil.

1.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan


puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
ibu bersalin di Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik .
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik (
Jampersal dan BOK Puskesmas) sebesar Rp.863.304.000,- dengan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp.305.037.718 dengan realisasi 35.33%

Permasalahan :
Persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah, sehingga perlu kerjasama
dengan lintas sektor dan dukungan dari masyarakat setempat. Untuk dana
jampersal yang tidak terserap, dikarenakan terlambatnya petunjuk teknis
dan perubahan kebijakan dari kementrian kesehatan terkait pengklaiman
pasien jampersal dan penetapan sasaran jampersal yang harus divalidasi
oleh kemenkes.

Solusi:
Perlu ada MOU antara petugas kesehatan, ibu hamil, pemegang kebijakan
setempat agar sepakat untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
Perlu ada sosialisasi terkait penetapan sasaran pasien penerima jampersal,
sehingga petugas kesehatan puskesmas bisa menganggarkan pasien dan
menyerap anggaran sesuai dengan nama pasien yg dimasukkan dalam
program jampersal.

1.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap bayi
baru lahir di Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp.75.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.50.496.000,-
atau 67,33 %.

1223
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan : Kesulitan menyamakan jadwal pejabat struktural dinas


kesehatan kabupaten ketapang dan Kemenkes RI untuk konsultasi /
koordinasi terkait program bayi baru lahir
Solusi :
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih
maksimal. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

1.1.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita


Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
Target fisik dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan
terhadap balita di Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar
Rp.70.125.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.49.040.866,- atau 69,93 %

Permasalahan : Kesulitan menyamakan jadwal pejabat struktural dinas


kesehatan kabupaten ketapang dan Kemenkes RI untuk
konsultasi/koordinasi terkait program balita
Solusi :
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih
maksimal. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan balita

1.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan


Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan


puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
usia pendidikan dasar di Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik (
BOK Puskesmas) sebesar Rp.1.108.558.600,- dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp.961.474.930,- atau 86,73 %. dengan rincian sebagai
berikut :
- Dana APBD Rp. 75.000.000,- realisasi Rp.,- (76,93%)
- Dana DAK Non Fisik Rp.1.033.558.600,- realisasi Rp. 903.774.430,- (87,44
%)

Permasalahan :
di pengaruhi oleh serapan 24 puskesmas melalui dana DAK Non fisik
Solusi :
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih
maksimal. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar.

1224
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan :
Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia
Produktif dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak menular dengan target mencapai SPM
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif usia diatas 15 tahun. Adapun
kegiatan yang dilaksanakan adalah; kegiatan deteksi dini faktor resiko
penyakit tidak menular melalui Posbindu yang sudah terbentuk di setiap
desa, Penjaringan gangguan kesehatan indera di sekolah dan dikelompok
masyarakat, Pelayanan IVA Mobile dalam upaya skrining kanker leher
Rahim dan payudara, penyedian bahan KIE program PTM. Target fisik dari
kegiatan ini terlaksananya Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular (PTM) di wilayah Puskesmas serta mendorong cakupan kunjungan
Posbindu dapat meningkat, didapatnya data gangguan Kesehatan Indera,
terlaksananya pelayanan skrining kanker leher Rahim dan payudara serta
tersedianya informasi melalu penyediaan media KIE dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, peran serta masyarakat dan kader melalui
pencatatan dan pelaporan faktor resiko Penyakit Tidak Menular.
Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana sebesar Rp. 1.993.676.358,-
bersumber dana APBD dan DAK Non Fisik. Untuk alokasi bersumber APBD
sebesar Rp. 123.417.450,- dengan realisasi Rp.109.610.721,- atau sebesar
89%. Sedangkan alokasi bersumber DAK Non Fisik terbagi untuk BOK
Kabupaten sebesar Rp. 166.257.019,- dengan realisasi Rp.155.731.593,-
atau sebesar 94% dan Alokasi BOK Puskesmas sebesar Rp. 1.704.001.898,-
dengan relisasi Rp. 1.403.857.700,- atau sebesar 82%. Untuk realisasi total
adalah Rp.1.669.200.014,- atau sebesar 84%.
Target fisik yang terealisasi meliputi :
1) Target Belanja Bahan Perlengkapan / Peralatan Medis merupakan bahan
habis pakai untuk kegiatan deteksi dini faktor resiko PTM, dengan
realisasi fisik sebesar 100% meliputi :
a) Stick pemeriksaan Cholesterol sebanyak 90 Botol
b) Stick pemeriksaan Gula Darah sebanyak 90 Botol
c) Stick pemeriksaan Asam Urat sebanyak 90 Botol
d) Kapas alkohol (swab) sebanyak 20 Kotak
e) Blood lancet (jarum) sebanyak 20 Kotak
2) Target Belanja Penyediaan ATK pelaksanaan program PTM di Kabupaten
dan di Puskesmas
3) Target belanja perjalanan dinas kegiatan skrining IVA Mobile ke desa,
deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di posbindu dan
bantuan transport sulit, penjaringan gangguan Kesehatan indera di
sekolah dan kelompok masyarakat, konsultasi program puskesmas ke

1225
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dinas Kesehatan kab. Ketapang, konsultasi dan koordinasi ke dinas


Kesehatan provinsi,
Target belanja pertemuan evaluasi program SPM

Permasalahan :
Pada tahun 2022 anggaran BOK Puskesmas dikelola program di dinas
Kesehatan, sehingga penyesuaian-penyesuaian puskesmas memerlukan
waktu yang berakibat terlambatnya dimulai kegiatan program di
puskesmas tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan kegiatan skrining IVA Mobile
ke desa, deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di posbindu,
penjaringan gangguan Kesehatan indera di sekolah dan kelompok
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas tidak dapat sepenuhnya terealisasi
dengan maksimal dikarenakan tim pelaksana kegiatan terbatas, Sebagian
besar tenaga puskesmas masih fokus melaksanakan kegiatan vaksinasi
Covid-19.

Solusi:
1) Melaksanakan kegiatan Posbindu PTM sesuai Protokol kesehatan Covid-
19
2) Melaksanakan program secara terintegrasi dengan program lain
sehingga memaksimalkan hasil dari kegiaatan
3) dilakukan evaluasi / umpan balik per triwulan laporan yang masuk
4) memberikan tambahan Bahan habis pakai untuk kegiatan Posbindu
berupa Stik pemeriksaan gula darah, asam urat, kolestreol, alcohol swab
dan blood lancet
5) Menggerakkan Pengelola PTM di Puskesmas untuk melakukan
pembinaan terhadap Petugas Posbindu / Kader secara berkala
6) Melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader posbindu
7) Melakukan koordinasi dan evaluasi program melalui pertemuan di
Kabupaten, Monitoring dan Bimtek Pemegang Program ke Puskesmas
8) Advokasi dan sosialisasi perilaku CERDIK dan PATUH kepada masyarakat
9) Menyelenggarakan Skrining Kesehatan terintegrasi terhadap masyarakat
usia 15 tahun ke atas, penderita Hipertensi, penderita DM dan Wanita
Usia Subur (usia 30-50 tahun) di tingkat Kabupaten
10)Pemerintah daerah setempat berkewajiban melakukan pembinaan agar
posbindu PTM tetap tumbuh dan berkembang melalui dukungan
kebijakan termasuk pembiayaan secara berkesinambungan

1.1.7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan


puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target
fisik dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
usia lanjut di Kabupaten Ketapang dengan realisasi fisik 100 %.

1226
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD dan DAK Non Fisik
sebesar Rp.365.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar
Rp.272.843.731,- atau 74,75 %, dengan rincian sebagai berikut :
- Dana APBD Rp. 50.000.000,- realisasi Rp.38.142.219,- (76,28%)
- Dana DAK Non Fisik Rp 315.000.000,- realisasi Rp.234.701.512,- (74,51 %)

Permasalahan : dipengaruhi oleh serapan dana DAK Non Fisik 24


puskesmas
Solusi :
Perencanaan kegiatan yang lebih optimal agar realisasi dana lebih
maksimal. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan usia lanjut.

1.1.8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan


Seluruh Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini
Terlaksanannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Penderita
Hipertensi yang terdiri dari Kegiatan :
- Penyediaan alat skrining penderita Hipertensi dengan pembelian Alat
BP-Bio yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- Pelaksanaan kegiatan penjaringan penderita hipertensi di kelompok
masyarakat dan pelayanan posbindu yang terintegrasi yang dilaksanakan di
seluruh puskesmas.
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mendapat
alokasi dana sebesar Rp. 157.200.000 yang terbagi dari APBD sebesar
Rp.75.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.75.000.000
atau 100% untuk pembelian alat BP-Bio, dan mendapat alokasi dana DAK
Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp. 82.200.000,- dengan realisasi Rp.
58.500.000,- atau sebesar 71% untuk kegiatan penjaringan penderita
hipertensi yang dilakukan oleh puskesmas. Sehingga total realisasi dari
kegiatan ini adalah Rp. 133.500.000,- atau sebesar 85%.

Permasalahan :
- Sebagian besar penderita Hipertensi banyak yang tidak mengetahui
bahwa dirinya menderita Hipertensi, dikarenakan tidak ada gejala yang
dialami. Hal ini menyulitkan petugas yang melakukan penjaringan kasus
di masyarakat, sehingga kasus hipertensi yang didapat hanya dari
skrining di Posbindu dan di Faskes, yang kemudian dilanjutkan dengan
pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.
- Pada tahun 2022 puskesmas fokus pada kegiatan peningkatan cakupan
vaksinasi Covid-19 sehingga SDM petugas pemegang program banyak di
perbantukan dalam program vaksinasi yang menyebabkan tenaga
pelaksana program tidak bisa maksimal dalam menjalankan program,

1227
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

sehingga mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan


kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.

Solusi:
- Melakukan koordinasi lintas program, sehingga kegiatan dapat
dilakukan secara terintegrasi guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- Meningkatkan peran serta masyarkat dan lintas sektor dalam
pelaksanaan program.
- Peningkatan kompetensi petugas pemegang dan pelaksana program

1.1.9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes


Melitus
Seluruh Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini
TerlaksanannyaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Penderita
Diabetes Melitus yang terdiri dari Kegiatan :
a. Penyediaan alat pemeriksaan penderita Diabetes Melitus dengan
pembelian Alat test HbA1c yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
b. Pelaksanaan kegiatan penjaringan penderita Diabetes Melitus di
kelompok masyarakat dan pelayanan posbindu yang terintegrasi yang
dilaksanakan di seluruh puskesmas
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
mendapat alokasi dana sebesar Rp. 104.950.000,- yang terbagi sumber
dana dari APBD sebesar Rp.70.200.000,- dengan realisasi penggunaan
dana sebesar Rp.70.200.000 atau 100% untuk pembelian alat HbA1c,
dan mendapat alokasi dana DAK Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp.
34.750.000,- dengan realisasi Rp. 22.240.000,- atau sebesar 64% untuk
kegiatan penjaringan penderita Diabetes Melitus yang dilakukan oleh
puskesmas. Sehingga total realisasi dari kegiatan ini adalah Rp.
92.440.000,- atau sebesar 88%.

Permasalahan :
1. Sebagian besar penderita Diabetes Melitus yang ditemukan pada
kegiatan penjaringan kasus di kelompok masyarakat maupun di
posbindu serta di faskes masih banyak yang tidak mau memeriksakan
kesehatan dirinya secara berkala untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar.
2. Pada tahun 2022 puskesmas fokus pada kegiatan peningkatan cakupan
vaksinasi Covid-19 sehingga SDM petugas pemegang program banyak di
perbantukan dalam program vaksinasi yang menyebabkan tenaga
pelaksana program tidak bisa maksimal dalam menjalankan program
yang mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus sesuai standar
Solusi:
1. Melakukan Koordinasi lintas program sehingga kegiatan dapat dilakukan
secara terintegrasi guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam

1228
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

memberikan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai


standar, serta meningkatkan kualitas hidup penderita menjadi lebih baik
2. Meningkatkan peran serta masyarkat dan lintas sektor dalam
pelaksanaan program dengan edukasi pelaksanaan GERMAS di tingkat
masyarakat
3. Peningkatan kompetensi petugas pemegang dan pelaksana program

1.1.10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan


Gangguan Jiwa Berat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan


Seluruh Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Target fisik dari Kegiatan ini
Terlaksanannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kepada Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat yang terdiri dari Kegiatan :
a. Pelayanan ODGJ Wilayah Delta Pawan dan Benua Kayong oleh Dokter
Spesialis Jiwa yang dilaksanakan oleh Seksi PPTM Keswa Dinas Kesehatan
b. Merujuk pasien ODGJ Berat ke RSJ Provinsi yang dilaksanakan oleh Seksi
PPTM Keswa Dinas Kesehatan dengan target fisik sebanyak 16 pasien
c. Operasional Puskesmas Rawat Jiwa
d. Perjalanan dinas Pendampingan, Monitoring evaluasi program jiwa ke
puskesmas, Menjemput pasien ODGJ Eks Perawatan di RSJ Provinsi,
Konsultasi dan Kordinasi ke dinas Kesehatan Provinsi,
e. Home visit pasien ODGJ yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
pemegang program puskesmas
f. Penatalaksanaan kegawatdaruratan psikiatri dilaksanakan oleh tim
puskesmas

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa


mendapat alokasi dana sebesar Rp. 628.238.250,- yang terbagi sumber dana
dari APBD sebesar Rp.199.108.250,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp.177.521.900,- atau 89%, dan mendapat alokasi dana DAK Non
Fisik BOK Kabupaten Rp. 35.140.000,- dengan realisasi penggunaan dana
sebesar Rp. 32.745.000,- atau 93% serta DAK Non Fisik BOK Puskesmas
sebesar Rp. 393.990.000,- dengan realisasi Rp. 278.780.000,- atau sebesar
71%, Sehingga total realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 489.046.900,- atau
sebesar 78%.

Permasalahan :
1. Rendahnya capaian realisasi anggaran dikarenakan tidak semua kegiatan
yang direncanakan didalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan
seperti anggaran untuk operasional puskesmas rawat jiwa. Untuk
operasional puskesmas rawat jiwa tidak bisa di realisasikan dikarenakan
tidak terlaksananya rehabilitasi bangunan untuk puswat jiwa yang

1229
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

direncanakan di salah satu bangunan dipuskesmas sei melayu, sehingga


pelayanan di puswat jiwa belum bisa dilaksanakan.
2. Untuk kegiatan home visit pasien ODGJ dan penatalaksanaan
kegawatdaruratan psikiatri yang dilaksanakan puskesmas tidak semua
terealisasi karena hampir semua sumber daya di puskesmas di fokuskan
dalam upaya percepatan vaksinasi covid-19, sehingga pemegang program
tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang di
dalam dokumen anggaran

Solusi:
1. Melakukan Koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga kegiatan
dapat dilakukan secara terintegrasi guna mendapatkan hasil yang
maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan pada orang dengan
gangguan jiwa sesuai standar, serta meningkatkan kualitas hidup
penderita menjadi lebih baik
2. Meningkatkan peran serta masyarkat dan lintas sektor dalam
pelaksanaan program sehingga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat
kepada orang dengan gangguan jiwa
3. Peningkatan kompetensi petugas penanggungjawab dan pelaksana
program

1.1.11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga


Tuberkulosis
- Kegiatan ini dilaksanakan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular, Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target
Kegiatan ini adalah: Jumlah orang yang terduga TB sesuai Standar dengan
target 5384 orang (100%) dengan realisasi fisik 4.103 orang (75,5%)
Kegiatan ini mendapatkan alokasi Dana APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 75.000.000,- , dengan realisasi keuangan sebesar
91,3.% (Rp68.435.000,-).

Permasalahan :
- Petugas Fokus dalam penanganan
- Sulitnya mengajak orang/masyarakat dengnan tersangka TB untuk
memeriksakan diri ke Fasyankes.
- seringnya pergantian Pj program disetiap puskesmas

Solusi:
Bimbingan teknis secara berkala terhadap Pj program Puskesmas dan
peningkatan KIE terhadap masyarakat secara kelompok atau perorangan
tentang pencegahan dan penaganan Tersangka dan pendeerita TB

1.1.12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko


Terinfeksi HIV

1230
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


Menular, Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Target Kegiatan
ini adalah: Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
sesuai standar 12.810 orang (100%) realisasi fisik 10.057 orang (79%)
Kegiatan ini mendapatkan alokasi Dana APBD sebelum dan sesudah
perubahan sebesar Rp. 75.000.000,- , dengan realisasi keuangan sebesar
82% (Rp61.430.000,-).

Permasalahan :
- Petugas Fokus dalam penanganan vaksinasi
- Sulitnya mengajak orang/masyarakat dengnan tersangka TB untuk
memeriksakan diri ke Fasyankes.
- seringnya pergantian Pj program disetiap puskesmas

Solusi:
Bimbingan teknis secara berkala terhadap Pj program Puskesmas dan
peningkatan KIE terhadap masyarakat secara kelompok atau perorangan
tentang pencegahan dan penaganan orang dengan resiko HIV

6. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan di dapat
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

SUB ANGGARAN REALISASI


NO PROGRAM KEGIATAN %
KEGIATAN (Rp.) (Rp.)

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Layanan Kesehatan


untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Pengelolaan
pelayanan 2.740.283.400 2.294.226.182 82
kesehatan Ibu
Hamil
2. Pengelolaan
pelayanan 863.304.000 305.037.718 35
kesehatan Ibu
Bersalin
3. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 75.000.000 50.496.000 67%
Bayi Baru
Lahir
4. Pengelolaan
pelayanan 70.125.000 49.040.866 70
kesehatan
Balita

1231
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
pada Usia 1.108.558.600 961.474.930 87
Pendidikan
Dasar

6. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 1.175.180.000 1.119.554.911 95
pada Usia
Produktif
7. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 365.000.000 272.843.731 75
pada Usia
Lanjut
8. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 203.924.688 192.780.000 95
penderita
Hipertensi

9. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 210.760.000 147.388.382 70
penderita
Diabetes
Melitus

10. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
Orang 587.571.000 539.150.151 92
Dengan
Gangguan
Jiwa Berat
11. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 470.550.000 348.610.000 74
Orang
Terduga
Tuberkulosis
12. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 471.520.000 373.790.000 79
Orang dengan
Risiko
Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
bagi 0 0 0
penduduk
pada kondisi
Kejadian Luar
Biasa (KLB)

1232
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

14. Pengelolaan
pelayanan
kesehatan 71.310.000 22.865.800 32
bagi
penduduk
terdampak
krisis
kesehatan
akibat
bencana
dan/atau
berpotensi
bencana

7. Dukungan Personil
Personil yang mendukung capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan
berjumlah 856 orang.

8. Permasalahan dan Solusi


Tidak ada Permasalahan.

1233
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.10
Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO. INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM INDIKATOR CAPAIAN /OUTPUT TOTAL CAPAIAN AKSI

(1) (2) (3) (4) (5)


KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BELUM TUNTAS
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 11257 7861 3396 70%

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA

1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)

2 . Tablet tambah darah

3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, 11257 7396 3861 65.70%
Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah,
Pemeriksaan Glukoprotein Urin

11257 7396 3861 65.70%


4 . Kartu ibu/rekam medis ibu

1234
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 11257 7861 3396 69.83%

6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan 5 5 0 100%

7 . Bidan 700 700 0 100%

8. Perawat

10745 5259 5486 49%


2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM


PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI
(80%)

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU
BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Formulir Partograf 5259 5259 0 100%

2 . Kartu ibu (rekam medis) 5259 5259 0 100%

3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2815 2815 0 100%

4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan 5 5 0 100%

1235
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5 . Bidan 700 700 0 100%

6 . Perawat

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 10233 6269 3964 61%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Vaksin Hepatitis B0 1500 1500 0 100%

2 . Vitamin K1 injeksi 1440 1440 0 100%

3 . Salep/tetes mata antibiotik

4 . Formulir bayi baru lahir 6269 6269 0 100%

5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 24 24 0 100%

6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2815 2815 0 100%

7 . Dokter/dokter spesialis Anak 5 5 0 100%

1236
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8 . Bidan 700 700 0 100%

9 . Perawat 24 24 0 100%

4. Pelayanan Kesehatan Balita

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 36719 16323 20396 44%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau 24 24 0 100%
instrumen standar lain yang berlaku
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) 16323 16323 0 100%

3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) 2815 2815 0 100%

4 . Vitamin A Biru 24650 24650 0 100%

5 . Vitamin A Merah 50000 50000 0 100%

6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella 50 50 0 100%

7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -


Hib, Campak, Rubella

1237
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)

9 . Peralatan Anafilaktik

10 . Bidan 700 700 0 100%

11 . Dokter

12 . Perawat 24 24 0 100%

13 . Ahli Gizi 24 24 0 100%

14 . Guru PAUD

15 . Kader Kesehatan 24 24 0 100%

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 89920 54639 35281 61%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Buku raport kesehatanku 54639 54639 0 100%

1238
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 . Buku pemantauan kesehatan 24 24 0 100%

3 . Kuesioner skrining kesehatan 24 24 0 100%

4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia 24 24 0 100%


sekolah dan remaja di dalam sekolah

5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia 24 24 0 100%


sekolah dan remaja di luar sekolah

6 . Dokter/Dokter gigi

7 . Bidan 700 700 0 100%

8 . Perawat 24 24 0 100%

9 . Ahli Gizi 24 24 0 100%

10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat

11 . Guru

12 . Kader Kesehatan 402925 75641 327284 19%

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

1239
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 24 24 0 100%

2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur 262 262 0 100%
lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula
Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes

3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem 201463 201463 0 100%


Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)

4 . Dokter 24 24 0 100%

5 . Bidan 24 24 0 100%

6 . Perawat 24 24 0 100%

7 . Ahli Gizi 24 24 0 100%

8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 24 24 0 100%

9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih 24 24 0 100%

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

1240
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 45124 11356 33768 75%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol 11356 11356 0 100%

2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen 11281 11281 0 100%


Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity
Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna
Pasien Geriatri (P3G)

3 . Buku kesehatan lansia 11281 11281 0 100%

4 . Dokter 48 48 0 100%

5 . Bidan 700 700 0 100%

6 . Perawat 24 24 0 100%

7 . Ahli Gizi 48 48 0 100%

8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 24 24 0 100%

9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih 120 120 0 100%

1241
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 168601 19910 148691 12

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media 24 24 0 100%
Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)

2 . Tensimeter 24 24 0 100%

3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem 84301 84301 0 100%


Informasi

Penyakit Tidak Menular (SIPTM)

4 . Dokter 24 24 0 100%

5 . Bidan 24 24 0 100%

6 . Perawat 24 24 0 100%

7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 24 24 0 100%

1242
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 6452 4557 1895 71%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet 6452 6452 0 100%

2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem 3226 3226 0 100%


Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)

3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 24 24 0 100%

4 . Dokter 24 24 0 100%

5 . Bidan 24 24 0 100%

6 . Perawat 24 24 0 100%

7 . Ahli Gizi 24 24 0 100%

8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 24 24 0 100%

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1243
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Berat

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 1243 1049 194 84%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa 24 24 0 100%
(PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan
Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)

2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi 24 24 0 100%

3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan 1243 1243 0 100%

4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 24 24 0 100%

5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga 24 24 0 100%


kesehatan lainnya

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

1244
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 5384 4592 792 85%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 4 4 0 100%

2 . Reagen Zn TB 54 54 0 100%

3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 12010 12010 0 100%

4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, 11300 11300 0 100%
Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak
pengering

5 . Catridge tes cepat molekuler 1300 1300 0 100%

6 . Formulir pencatatan dan pelaporan 1000 1000 0 100%

7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) 27 27 0 100%

8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis 1 1 0 100%


paru

9 . Perawat 27 27 0 100%

10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 27 27 0 100%

1245
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

11 . Penata Rontgen

12 . Tenaga kesehatan masyarakat 27 27 0 100%

13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus


Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human
Immunodeficiency Virus)

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR JUMLAH TOTAL YANG JUMLAH TOTAL YANG BELUM
(80%) HARUS DILAYANI YANG TERLAYANI TERLAYANI

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 12810 9900 2910 77%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN


DASAR (20%)

JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU JUMLAH MUTU


B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG
DIBUTUHKAN TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)

2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama 12810 12810 0 100%

3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, 10000 10000 0 100%
Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang
sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai

4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis,


Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor

1246
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

KTP/NIK

5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis 1 1 0 100%


kulit dan kelamin

6 . Perawat 27 27 0 100%

7 . Bidan 27 27 0 100%

8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 27 27 0 100%

9 . Tenaga kesehatan masyarakat 27 27 0 100%

10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai


kualifikasi tertentu

1247
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


2. Jenis Pelayanan Dasar
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari
target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mencakup 2 (dua) pelayanan dasar.
Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum untuk daerah kabupaten/kota
terdiri atas Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan Penyediaan
pelayanan pengolahan air limbah domestik.
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum daerah
kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.
Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari
diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku.
Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan
kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada
penggunaan air di kawasan tersebut.
Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah
tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa,
sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum,
terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari
10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air
permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya.
Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci,
peturasan, dan ibadah.
Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara
dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat (SPALD-T).
Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air
limbah domestik bagi warga negara.
Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota
yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air
limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian
pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota
dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam

1248
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut


pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk
pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP.

3. Penerima Pelayanan Dasar


Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada point (1) yaitu setiap Warga Negara.
Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang
disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah


Didalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Ketapang menetapkan target Tahun 2022 Jumlah Warga
Negara yang memperoleh pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara
yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, ada pada tabel
dibawah ini :.

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
JUMLAH Keterangan
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI/ (permasalahan)
PELAYANAN SASARAN
CAPAIAN
DASAR Target Persentase

-1 -2 -3 -4 -5 -6
Jumlah 723.639
Pemenuhan Warga
kebutuhan Negara yang
pokok air memperoleh 182.934
25,27% %
minum pokok air orang
sehari-hari minum
sehari-hari

Jumlah 723.639
Warga
Penyediaan
Negara yang
pelayanan
memperoleh 182.934
pengolahan 25,27 %
layanan orang
air limbah
pengolahan
domestik
air limbah
domestik

5. Realisasi Pelaksanaan SPM


Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan
Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana
target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

1249
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang Tahun 2022, terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum
Keterangan
REALISASI TAHUN 2022
JENIS JUMLAH (permasalahan)
INDIKATOR
PELAYANAN POPULAS I/
CAPAIAN
DASAR SASARAN
Target Realisasi Persentase

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Jumlah
Pemenuhan Warga
kebutuhan Negara yang
pokok air memperoleh 182.934 128.045
723.639 70,00 %
minum pokok air orang orang
sehari-hari minum
sehari-hari

Jumlah
Warga
Penyediaan
Negara yang
pelayanan
memperoleh 182.934 112.742
pengolahan 723.639 61,63 %
layanan orang orang
air limbah
pengolahan
domestik
air limbah
domestik

6. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


Laporan Standar Pelayanan Minimal ini berisi latar belakang, kebijakan umum,
arah kebijakan, penerapan dan pencapaian SPM serta program dan kegiatan
pendukung.
7. Alokasi Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang pada Tahun 2022
dalam menunjang program dan kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran
yang bersumber dari APBD dan DAK, dengan rincian seperti tabel berikut ini :

1250
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.)

1.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air


Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan rencana,
kebijakan, strategi dan
teknis SPAM
2. Supervisi Supervisi Rp. 100.000.000 Supervisi Rp. 100.000.000 100 %
pembangunan/peningkatan Supervisi Rp. 56.000.000 Supervisi Rp. 56.000.000 100 %
/perluasan/perbaikan Supervisi Rp. 84.000.000 Supervisi Rp. 84.000.000 100 %
SPAM
3. Pembangunan SPAM
jaringan perpipaan di
kawasan Perkotaan
4. Pembangunan SPAM Rp. 1.520.000.000,- Rp. 1.520.000.000,- 100 %
jaringan perpipaan di
kawasan Perdesaan
5. Peningkatan SPAM jaringan Rp. 1.900.000.000,- Rp. 1.900.000.000,- 100 %
perpipaan di kawasan
Perkotaan
6. Peningkatan SPAM jaringan Rp. 4.800.000.000,- Rp. 4.800.000.000,- 100 %
perpipaan di kawasan
Perdesaan

1251
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Perluasan SPAM jaringan


perpipaan di kawasan
Perkotaan
8. Perbaikan SPAM jaringan
perpipaan di kawasan
Perdesaan
9. Pembinaan dan
pengawasan terhadap tarif
Air Minum
10. Pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan SPAM
oleh Badan Usaha untuk
kebutuhan sendiri
11. Pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan SPAM
oleh Pemerintah Desa dan
kelompok masyarakat
12. Fasilitasi penyiapan kerja
sama SPAM
13. Pembinaan dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan kerja sama
SPAM
14. Pengembangan SDM dan
kelembagaan pengelolaan
SPAM
15. Operasi dan pemeliharaan
SPAM di kawasan
Perkotaan
16 Operasi dan pemeliharaan
SPAM di kawasan
Perdesaan

1252
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

17. Pembangunan baru SPAM


bukan jaringan perpipaan di
kawasan Perdesaan

18. Peningkatan SPAM bukan


jaringan perpipaan di
kawasan Perdesaan
19. Perluasan SPAM jaringan Rp. 1.200.000.000,- Rp. 1.200.000.000,- 100 %
perpipaan di kawasan
Perdesaan
20. Perbaikan SPAM jaringan
perpipaan di kawasan
Perkotaan
21. Perbaikan SPAM bukan
jaringan perpipaan di
kawasan Perdesaan
2.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

2.
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Penyusunan rencana,
kebijakan, strategi dan
teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik dalam
daerah Kabupaten/Kota
2. Supervisi
pembangunan/rehabilitasi/
peningkatan/perluasan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik terpusat
skala Kota
3. Pembangunan/penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah terpusat skala Kota

1253
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Rehabilitasi/peningkatan/p
erluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik terpusat skala
Kota
5. Rehabilitasi/peningkatan/p
erluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik terpusat skala
permukiman
6. Pembangunan/penyediaan
sub sistem pengolahan
setempat
7. Pembinaan teknik
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
8. Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
terkait penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
9. Pengembangan SDM dan
kelembagaan Pengelolaan
Air Limbah Domestik
10. Operasi dan pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
11. Supervisi
pembangunan/rehabilitasi/
peningkatan/perluasan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik terpusat
skala permukiman
12. Pembangunan/penyediaan Rp. 2.569.483.000 Rp. 2.569.483.000 100 %
Sistem Pengelolaan Air
Limbah terpusat skala

1254
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

permukiman

13. Penyediaan sarana


pengangkutan lumpur tinja
14. Penyediaan jasa
penyedotan lumpur tinja
15.
Pembangunan/penyediaan
sarana dan prasarana IPLT
16. Rehabilitasi/peningkatan/P
erluasan sarana dan
prasarana IPLT
17. Supervisi
pembangunan/rehabilitasi/
peningkatan/perluasan
sarana dan prasarana IPLT

1255
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

8. Dukungan Personil
Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar maka
dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Ketapang disampaikan sebagai berikut :

✓ Penanggung Jawab : Bupati


✓ Ketua : Sekda
✓ Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA
✓ Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab
✓ Anggota : Kepala Pangkat Daerah Kabupaten

9. Permasalahan dan Solusi


a. Permasalahan :
1. SDM ( Sumber Daya Manusia)
2. Koordinasi
3. Pendanaan
b. Solusi :
1. Mengadakan Pelatihan dan Seminar - seminar
2. Koordinasi tim penerapan SPM dengan seluruh OPD pengampu SPM dan
OPD yang membidangi perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Menghitung kesenjangan kebutuhan alokasi keuangan untuk memenuhi
peningkatan jumlah penerima layanan dan penyediaan/belanja barang
dan jasa pemberian layanan pada beberapa tahun maju.

1256
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

10. Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.14
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT TOTAL PENCAPAIAN


SPM
1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum
Sehari-hari
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 723.639 128.045 182.934 128.045
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 4,05%
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 100 % 70 % 30 %
liter/orang/hari)
2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, 100 % 70 % 30 %
berbusa, berbau)
3. Jaringan perpipaan 36.181.950 meter 6.402.250 meter 9.146.700 meter 6.402.250 meter
4. Jaringan bukan perpipaan 72363,9 ku 12804,5 ku 18293,4 ku 12804,5 ku
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air 49,79%
limbah Domestik
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Yang Jumlah Total Yang Yang Belum Terlayani
LAYANAN DASAR (80%) Harus Dilayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI 182.934 112742 70.192 112742
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR ( 20% )
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia JasaYang Belum

1257
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Tersedia
1. Kuantitas akses pengolahan air limbah 100 % 61.63% 38.37% 61.63%
domestik
2. Kualitas pelayanan air limbah domestik 100 % 61.63% 38.37% 61.63%
3. Sub-Sistem pengolahan setempat 182.934 112.742 70.192
4. Sub-sistem pengangkutan 0 0 0 0
5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja 0 0 0 0
(IPLT)
6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL) 0 0 0 0

1258
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT


1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan daerah Kabupaten/Kota terdiri
atas :
a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Koran
Bencana Kabupaten/Kota
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang
terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Penerima Pelayanan Dasar


Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Daerah Kabupaten Ketapang
adalah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah dan Masyarakat
bagi korban Bencana.
3. Target Pencapaian SPM
Adapun Target pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
NO JUMLAH
Keterangan
POPULASI
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR
Target Persentase

1 2 3 4 5 6
1 349 orang
Penyediaan dan Jumlah Warga tidak ada Penetapan
rehabilitasi Negara korban jumlah warga yang
rumah yang bencana yang terdampak bencana di
0 orang 0%
layak huni bagi memperoleh Kabupaten Ketapang
korban bencana rumah layak pada tahun
kabupaten/kota huni sebelumnya
2 349 orang
Jumlah Warga
Negara yang
Fasilitasi
terkena relokasi
penyediaan
akibat program
rumah yang tidak ada Penetapan
Pemerintah
layak huni bagi jumlah warga yang
Daerah
masyarakat terdampak bencana di
kabupaten/ 0 orang 0%
yang terkena Kabupaten Ketapang
kota yang
relokasi program pada tahun
memperoleh
Pemerintah sebelumnya
fasilitasi
Daerah
penyediaan
kabupaten/ kota
rumah yang
layak huni

1259
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4. Realisasi Pencapaian SPM


Adapun realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 4.16
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
NO JUMLAH PERSENTASE Keterangan
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7
1 349 tidak ada
Penetapan
Penyediaan dan Jumlah Warga jumlah warga
rehabilitasi Negara korban yang
rumah yang bencana yang terdampak
0 orang 0 orang 0%
layak huni bagi memperoleh bencana di
korban bencana rumah layak Kabupaten
kabupaten/kota huni Ketapang pada
tahun
sebelumnya
2
Jumlah Warga
Negara yang
Fasilitasi tidak ada
terkena relokasi
penyediaan Penetapan
akibat program
rumah yang jumlah warga
Pemerintah
layak huni bagi yang
Daerah
masyarakat terdampak
kabupaten/ 0 orang 0 orang 0%
yang terkena bencana di
kota yang
relokasi program Kabupaten
memperoleh
Pemerintah Ketapang pada
fasilitasi
Daerah tahun
penyediaan
kabupaten/ kota sebelumnya
rumah yang
layak huni

5. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


Tidak ada, karena tidak ada Database/ Penetapan jumlah warga yang
terdampak bencana di Kabupaten Ketapang pada tahun sebelumnya.

1260
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

6. Alokasi Anggaran

APBD Kabuapten Ketapang Tahun Anggaran 2022, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tabel 4.17
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.)

1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN


1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. 0
Identifikasi perumahan di
lokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program
Kabupaten/Kota
2. 0
Identifikasi lahan-lahan
potensial sebagai lokasi
relokasi perumahan

3. Pengumpulan data rumah 0


korban bencana kejadian
sebelumnya yang belum
tertangani
4. Pendataan tingkat kerusakan 0
rumah akibat bencana
5. Pendataan dan verifikasi 0
penerima rumah bagi korban
bencana alam atau terkena
relokasi program

1261
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kabupaten/Kota

6. 0
Pendataan rumah sewa milik
masyarakat, rumah susun
dan rumah khusus
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota

1.
Rehabilitasi rumah bagi
korban bencana
2. Penyusunan Site Plan
dan/atau Detail Engineering
Design (DED) bagi rumah
korban bencana atau
relokasi program
Kabupaten/Kota
3. Pengadaan lahan untuk
pembangunan rumah bagi
korban bencana
4. Pembangunan rumah bagi 100.000.000,- 56.836.000,- 56,84 %
korban bencana
5. Pembangunan rumah khusus
beserta PSU bagi korban
bencana atau relokasi
program Kabupaten/Kota
6. Operasional dan
pemeliharaan lingkungan
perumahan pada relokasi
program Kabupaten/Kota

1262
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Dukungan Personil
Jumlah Personil pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang yang ada pada Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat

No. Jabatan Golongan Pendidikan Personil

1. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan IVa S-2 1 Orang


Kawasan Permukiman
2. Sub Koordinator Perumahan Rakyat IIId S-1 1 Orang
3. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan IIId S-2 1 Orang
Perumahan Ahli Muda
4. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan IIIa S-1 1 Orang
Perumahan Ahli Pertama

Jumlah 4 Orang

8. Permasalahan dan Solusi


Akses jalan Kabupaten maupun jalan Desa yang rusak berat menghambat
kelancaran transportasi dan bantuan darurat menuju wilayah bencana,
ketersediaan Anggaran dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan
untuk membangun/rehabilitasi rumah-rumah yang rusak berat akibat bencana
dan relokasi program rumah layak huni bagi warga korban bencana.

1263
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT TOTAL PENCAPAIAN


SPM
1 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang
Layak Huni Bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 0 0 0 0%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1. Bantuan akses rumah sewa layak huni 0 0 0 0%
bagi korban bencana
2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana 0 0 0 0%
3. Pembangunan kembali rumah bagi 0 0 0 0%
korban bencana
4. Pembangunan baru di lokasi 0 0 0 0%
baru/relokasi bagi korban bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak
Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Yang Jumlah Total Yang Yang Belum Terlayani
LAYANAN DASAR (80%) Harus Dilayani Terlayani

1264
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI 0 0 0 0%


PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR ( 20% )
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia JasaYang Belum
Tersedia
1. Fasilitasi penggantian Hak Atas 0 0 0 0%
Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
2. Subsidi uang sewa 0 0 0 0%
3. Penyediaan rumah layak huni 0 0 0 0%

1265
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


Satpol PP
1. Jenis Pelayanan Dasar
Pelayan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja
2. Penerima Pelayanan Dasar
Masyarakat dan Pejabat Pemerintah Daerah

3. Target Pencapaian SPM


Adapun Target pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.20
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO JUMLAH Keterangan
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Persentase

1 2 3 4 5 6
1 Jumlah Warga
Negara yang
Pelayanan memperoleh
ketenteraman layanan akibat
5 5 100%
dan ketertiban dari penegakan
umum hukum perda
dan perkada
Kabupaten/Kota

4. Realisasi Pencapaian SPM


Adapun Target pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.21
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
NO JUMLAH PERSENTASE Keterangan
JENIS REALISASI TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7
1 Pelayanan Jumlah Warga 0
ketenteraman Negara yang 5 5 100%
dan ketertiban memperoleh

1266
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

umum layanan akibat


dari penegakan
hukum perda
dan perkada
Kabupaten/Kota

5. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum memiliki Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan beberapa subkegiatan yang terealisasi 100% selama tahun 2022.

6. Alokasi Anggaran
Total anggaran (pada tahun 2022) didukung oleh APBD Kabupaten Ketapang
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang ( bidang ketentraman
dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyrakat).
Tabel 4.22
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.)

1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN


KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)
1 Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 Pencegahan gangguan Rp. 94.210.000 Rp. 94.210.000 100%
ketenteraman dan
ketertiban umum
melalui deteksi dini
dan cegah dini,
pembinaan dan
penyuluhan,
pelaksanaan patroli,
pengamanan, dan
pengawalan
2 Penindakan atas Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 100%
gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum
berdasarkan Perda
dan Perkada melalui
penertiban dan
penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan
massa
3 Koordinasi
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat tingkat
Kabupaten/Kota

1267
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4 Pemberdayaan
perlindungan
masyarakat dalam
rangka ketentraman
dan ketertiban umum
5 Peningkatan kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk
dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa
Hak Asasi Manusia
6 Kerja sama antar Rp. 95.000.000 Rp. 95.000.000 100%
lembaga dan
kemitraan dalam
teknik pencegahan
dan penanganan
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
7 Pengadaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
ketentraman dan
ketertiban umum
8 Penyusunan SOP
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat
9 Penyediaan layanan
dalam rangka dampak
penegakan Peraturan
Daerah dan Perkada
2 Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 Sosialisasi penegakan Rp. 35.000.000 Rp. 35.000.000 100%
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali
Kota
2 Pengawasan atas
kepatuhan terhadap
pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali
Kota
3 Penanganan atas
pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali
Kota
3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1 Pengembangan
kapasitas dan karier
PPNS

1268
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

7. Dukungan Personil
Jumlah Personil : Pejabat Struktural 6 orang, Pejabat Fungsional 19 orang
dengan kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2) 7 orang, Strata satu (S1)
berjumlah 16 Orang dan SLTA berjumlah 32 Orang. Golongan IV/c 1 orang,
golongan IV/b 1 orang, golongan IV/a 3 orang, III/d 5 orang, III/c 4 orang, III/b 7
orang, III/a 9 orang, II/d 7 orang, II/c 4 orang, II/b 4 orang, II/a 10 Orang.

8. Permasalahan dan Solusi


Bidang Trantibum :
a. Permasalahan
Kurangnya Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah
satu permasalahan yang ada mengingat bahwa yang memiliki kewenangan
untuk menjadi Koordinator dalam Penegakan Perda dan Terselenggaranya
Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah Pegawai Negeri Sipil.

b. Solusi
penambahan Pegawai Negeri Sipil Baru dalam rangka memperkuat dukungan
personil di Satuan Polisi Pamong Praja

1269
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.23
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum

NO INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT TOTAL PENCAPAIAN


SPM
1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban
Umum (TRANTIBUM)
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 0 0 0
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Warga negara yang memperoleh 0 0 0
pelayanan kerugian materil
2 . Warga negara yang memperoleh 0 0 0
pelayanan kerugian pelayanan
pengobatan
3 . Standar operasional prosedur Satpol PP 12 13 1
4 . Standar sarana prasarana Satpol PP 0 0 0
5 . Standar peningkatan kapasitas anggota 0 0 0
Satpol PP dan anggota perlindungan
masyarakat
6 . Standar pelayanan yang terkena 0 0 0
dampak gangguan trantibum akibat
penegakan hukum terhadap
pelanggaran Perda dan Perkada

1270
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1. Jenis Pelayanan Dasar
Adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa
kebutuhan dasar yang berhak di peroleh oleh setiap Warga Negara secara
minimal.

2. Penerima Pelayanan Dasar


Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi
korban bencana daerah Kabupaten/Kota

3. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 4.24
Target Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana

NO JUMLAH Keterangan
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Persentase

1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan Jumlah Warga Permasalahan :
informasi Negara yang Masih kurangnya
rawan bencana memperoleh akses layanan
579.927 579.927
layanan 100% internet
Orang Orang
informasi
rawan
bencana
2 Pelayanan jumlah Warga Permasalahan :
pencegahan Negara yang 1. Perbedaan
dan memperoleh Jarak
kesiapsiagaan layanan 2. Kondisi kontur
579.927 579.927
terhadap Pencegahan 100% wilayah
Orang Orang
bencana dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana
3 Pelayanan Jumlah Warga Keterangan :
penyelamatan Negara yang 471.561 101.550 Berdasarkan data
100%
dan evakuasi memperoleh Orang Orang kajian resiko
korban layanan bencana BNPB

1271
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

bencana penyelamatan
dan evakuasi Permasalan :
korban 1. Jarak tempuh
bencana Kontur wilayah
4 Pelayanan Jumlah Warga Keterangan :
penyelamatan Negara yang Selama tahun 2022
dan evakuasi memperoleh tidak ada korban
korban layanan Jiwa yang menjadi
0 Orang 0 Orang 100%
kebakaran penyelamatan korban kebakaran
dan evakuasi
korban
kebakaran

4. Realisasi Pelaksanaan SPM


Adapun realisasi pelaksanaan SPM Bidang Penanggulangan Bencana dapat
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.25
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana

NO JENIS JUMLAH REALISASI TAHUN PERSENTASE Keterangan


INDIKATOR
PELAYANAN POPULASI 2022 (permasalahan)
CAPAIAN
DASAR Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7
1 Pelayanan Jumlah Warga Permasalahan :
informasi Negara yang Masih
rawan memperoleh kurangnya
579.927 579.927 486.157
bencana layanan 84% akses layanan
Orang Orang Orang
informasi internet
rawan
bencana
2 Pelayanan jumlah Warga Permasalahan :
pencegahan Negara yang Perbedaan
dan memperoleh Jarak dan
579.927 579.927 372.100
kesiapsiagaan layanan 64% Kondisi kontur
Orang Orang Orang
terhadap Pencegahan wilayah
bencana dan
kesiapsiagaan

1272
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

terhadap
bencana
3 Pelayanan Jumlah Warga Keterangan :
penyelamatan Negara yang Berdasarkan
dan evakuasi memperoleh data kajian
korban layanan resiko bencana
bencana penyelamatan 471.561 101.550 91.692 BNPB
90%
dan evakuasi Orang Orang Orang
korban Permasalahan :
bencana Jarak tempuh
dan Kondisi
Kontur wilayah
4 Pelayanan Jumlah Warga Keterangan :
penyelamatan Negara yang Selama tahun
dan evakuasi memperoleh 2022 tidak ada
korban layanan korban Jiwa
0 Orang 0 Orang 0 Orang 100 %
kebakaran penyelamatan yang menjadi
dan evakuasi korban
korban kebakaran
kebakaran

5. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


Berdasarkan indikator capaain pelayanan informasi rawan bencana di
Kabupaten Ketapang mencapai 85% informasi di sampaikan melalui media
sosialisasi di wilayah rawan terhadap bencana. Namun masih ada warga negara
yang tidak mendapatkan layanan karena masih kurangnya layanan internet.
Pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten Ketapang
mencapai 65%. Layanan pencegahan berupa kegiatan patroli karhutla,monitoring
banjir dan monitoring rawan abrasi pantai dan gelombang besar.sedangkan
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana seperti evakuasi korban
banjir.

6. Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran SPM Bidang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran SPM Bidang Penanggulangan Bencana

ANGGARAN REALISASI
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.)

1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA


(KEBENCANAAN)

1273
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana


Kabupaten/Kota
1 Penyusunan kajian risiko
bencana Kabupaten/Kota

2 Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
(KIE) rawan bencana
Kabupaten/Kota (per
jenis bencana)
2 Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1 Penyusunan rencana
penanggulangan bencana
Kabupaten/Kota
2 Pelatihan pencegahan
dan mitigasi bencana
Kabupaten/Kota
3 Pengendalian operasi dan
penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan Rp 842.364.147 Rp 840.321.800 99,76 %
terhadap bencana
Kabupaten/Kota
4 Penyediaan peralatan
perlindungan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana
5 Penguatan kapasitas
kawasan untuk
pencegahan dan
kesiapsiagaan
6 Penguatan kapasitas
kawasan untuk
pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana
7 Penanganan pasca
bencana Kabupaten/Kota

8 Pengembangan kapasitas
Tim Reaksi Cepat (TRC)
bencana Kabupaten/Kota
9 Penyusunan rencana
kontijensi

10 Gladi kesiapsiagaan
terhadap bencana

11 Penyusunan rencana
penanggulangan
kedaruratan bencana
12 Pelatihan keluarga
tanggap bencana alam

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi


Korban Bencana Rp 1.790.427.863 Rp 1.777.307.763 99,27%

1 Respon cepat Kejadian


Luar Biasa
Rp 1.509.564.000 Rp 1.497.138.263 99,18%
penyakit/wabah Zoonosis
prioritas

1274
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 Respon cepat darurat


bencana Kabupaten/Kota

3 Pencarian, pertolongan
dan evakuasi korban Rp 100.000.00 Rp 99.421.000 99,42%
bencana Kabupaten/Kota
4 Penyediaan logistik
penyelamatan dan
Rp 180.863.863 Rp 180.748.500 99,94%
evakuasi korban bencana
Kabupaten/Kota
5 Aktivasi sistem komando
penanganan darurat
bencana
6 Respon cepat bencana
non alam epidemi/wabah
penyakit
4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana

1 Penyusunan regulasi
penanggulangan bencana
Kabupaten/Kota
2 Penguatan kelembagaan
bencana Kabupaten/Kota

3 Kerja sama antar lembaga


dan kemitraan dalam
penanggulangan bencana
Kabupaten/Kota
4 Pengelolaan dan
pemanfaatan Sistem
Informasi Kebencanaan
5 Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
6 Penanganan pasca
bencana Kabupaten/Kota

2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,


PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN (DAMKAR)
1 Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Rp 2.176.189.761 Rp 2.155.509.000 99,05%
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1 Pencegahan kebakaran
dalam daerah
Kabupaten/Kota
2 Pemadaman dan
pengendalian kebakaran
Rp 2.176.189.761 Rp 2.155.509.000 99,05%
dalam daerah
Kabupaten/Kota
3 Penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran dan non
kebakaran
4 Penanganan bahan
berbahaya dan beracun

1275
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

kebakaran dalam daerah


Kabupaten/Kota

5 Standarisasi sarana dan


prasarana pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan Alat
Pelindung Diri
6 Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan Alat
Pelindung Diri
7 Pembinaan aparatur
pemadam kebakaran

8 Pengelolaan Sistem
Komunikasi dan Informasi
Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIK)
9 Penyelenggaraan kerja
sama dan koordinasi
antar daerah berbatasan,
antar lembaga, dan
kemitraan dalam
pencegahan,
penanggulangan,
penyelamatan kebakaran
dan penyelamatan non
kebakaran
10 Pelatihan keluarga
tanggap bencana rumah
tangga
2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1 Pendataan sarana
prasarana proteksi
kebakaran
2 Penilaian sarana
prasarana proteksi
kebakaran
3 Investigasi Kejadian Kebakaran

1 Investigasi kejadian
kebakaran, meliputi
penelitian dan pengujian
penyebab kejadian
kebakaran
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran

1 Pemberdayaan
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran melalui
sosialisasi dan edukasi
masyarakat

1276
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2 Pembentukan dan
pembinaan relawan
pemadam kebakaran
3 Dukungan pemberdayaan
masyarakat/relawan
pemadam kebakaran
melalui penyediaan
sarana dan prasarana
5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia
1 Penyelenggaraan operasi
pencarian dan
pertolongan pada
peristiwa yang penimpa,
membahayakan,
dan/atau mengancam
keselamatan manusia
2 Standarisasi sarana dan
prasarana pencarian dan
pertolongan terhadap
kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan
dan evakuasi
3 Pengadaan sarana dan
prasarana pencarian dan
pertolongan terhadap
kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan
dan evakuasi
4 Pembinaan aparatur
pencarian dan
pertolongan terhadap
kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan
dan evakuasi

7. Dukungan Personil
Dukungan personil SPM Bidang Penanggulangam Bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27
Dukungan Personil SPM Bidang Penanggulangan Bencana
No Jenis/Kualifikasi Jumlah
1 Eselon :
a. II.b 1
b. III.a -
c. III.b 3
d. IV.a 4
e. IV.b -
2 Jabatan Fungsional :
a. Pelaksana -
b. Pertama -
c. Muda -

1277
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

3 Pangkat Golongan :
a. IV 6
b. III 11
c. II 10
d. I -
4 Jenjang Pendidikan :
a. S3 -
b. S2 4
c. SI/DIV 8
d. DIII 4
e. SMA Sederajat 11
f. SMP/SLTP -
g. SD -

8. Permasalahan dan Solusi


➢ Adapun Peramasalahannya :
1) Belum adanya data tentang daerah rawan bencamna yang memadai
2) Tingkat pendididkan aparatur dan masayarakat tentang bencana masih
rendah
3) Kurangnya sumber daya manusia/aparat kebencanaan
4) Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan
bencana sangat tinggi
5) Kurang/minimnya dukungan anggaran/pembiayaan penanggulangan
bencana dalam menunjang pelaksanaan kegaiatan minimnya dana tak
terduga kebencanaan.
6) Belum memadainya/masih kurangnya saran dan prasarana penanggulangan
bencana

➢ Adapun solusdinya sebagai berikut :


1) Perlunya penyusunan buku daerah rawan bencana lengkap denmgan
regulasinya
2) Perlunya diklat aparatur dan sosialisasi/pelatihan bagi masyarakat dalam
pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengahadapi bencana
3) Perlunya penambahan personil penanggulangan bencana
4) Perluny pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk
meningkatkan efektivitas penangana bencana
5) Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya
mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana
dan penambahan jumlah dana tak terduga kebencanaan
6) Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan
bencana

1278
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

9. Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.28
Target Pencapaian SPM Urusan Penanggulangan Bencana

NO INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT TOTAL PENCAPAIAN


SPM
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
(KEBENCANAAN)
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah
rawan bencana melalui penyusunan 0 0 0
dokumen Kajian Risiko Bencana
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap
0 0 0
warga negara di kawasan rawan bencana
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi,
0 0 0
Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
4 . Pengadaan dan pemasangan rambu
evakuasi dan papan informasi publik per
jenis bencana
5 . Identifikasi warga yang berpotensi
0 471.561 0
menjadi korban bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

1279
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Yang Jumlah Total Yang Yang Belum Terlayani
LAYANAN DASAR (80%) Harus Dilayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR ( 20% )
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia JasaYang Belum
Tersedia
1 .Sarana prasarana penanggulangan
0 42 0
bencana
2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber
0 47 0
Daya Manusia (SDM)
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana (KEBENCANAAN)
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Aktivasi sistem komando penanganan
0 0 0
darurat bencana
2 . Pendataan terhadap warga yang
terkena/menjadi korban bencana
3 . Melakukan respon cepat KLB dan
respon cepat darurat bencana
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB)
penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan

1280
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

evakuasi korban bencana


4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran (DAMKAR)
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Yang Jumlah Total Yang Yang Belum Terlayani
LAYANAN DASAR (80%) Harus Dilayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Tingkat waktu tanggap (response time)
15 menit sejak diterimanya
informasi/laporan sampai tiba di lokasi
2 . Prosedur operasional penanganan
0 0 0
kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran,
0 42 0
penyelamatan dan evakuasi
4 . Kapasitas aparatur pemadam
kebakaran dan penyelamatan/Sumber 0 47 0
Daya Manusia

1281
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

F. BIDANG URUSAN SOSIAL


1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis Pelayanan Dasar menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, yaitu
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana kab upaten/kota.
f.
2. Penerima Pelayanan Dasar
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar menurut
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 yaitu Warga Negara dengan
ketentuan:
a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi
social dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak
telantar di dalam dan di luar panti;
c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar
lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di
luar panti;
e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban
bencana provinsi; dan
f. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan
dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi
korban bencana kabupaten/kota.

3. Target Pencapaian SPM


Target pencapaian SPM urusan sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

NO JUMLAH Keterangan
JENIS TARGET TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Persentase

1 2 3 4 5 6

1282
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1 Jumlah warga 0
Rehabilitasi Sosial negara Dari 826 orang
Dasar penyandang populasi Penyandang
Penyandang disabilitas Disabilitas di
Disabilitas terlantar yang 0 orang 0% Kabupaten Ketapang,
Terlantar di Luar memperoleh tidak terdapat
Panti rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
di luar panti terlantar

2 Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak 175 Kurangnya anggaran


Dasar Anak Terlantar yang sehingga tidak dapat
Terlantar di Luar memperoleh 50 orang 28,57% menjangkau anak
Panti rehabilitasi terlantar secara
sosial di luar panti keseluruhan
3 Jumlah warga
Rehabilitasi Sosial negara Lanjut Usia Data lanjut usia
Dasar Lanjut Usia Terlantar yang terlantar diperoleh dari
63 63 100%
Terlantar di Luar memperoleh Kecamatan Matan Hilir
Panti rehabilitasi sosial Selatan
di luar panti
4 Jumlah warga
Rehabilitasi Sosial negara
Dasar tuna sosial gelandangan dan
khususnya pengemis yang
- - - -
gelandangan dan memperoleh
pengemis di luar rehabilitasi sosial
panti dasar tuna sosial di
luar panti
5 Jumlah warga 12.010
negara Korban
Bencana
Perlindungan dan kabupaten/kota
Jaminan Sosial yang memperoleh Kurangnya anggaran
pada saat tanggap perlindungan dan sehingga tidak dapat
dan paska jaminan sosial 50 orang 0,42% menjangkau seluruh
bencana bagi pada saat dan korban bencana yang
korban bencana setelah tanggap ada
kabupaten/kota darurat bencana
bagi korban
bencana
kabupaten/kota

4. Realisasi Pencapaian SPM


Realisasi Pencapaian SPM urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.30
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial
NO JUMLAH PERSENTASE Keterangan
JENIS REALISASI TAHUN 2022
INDIKATOR POPULASI (permasalahan)
PELAYANAN
CAPAIAN
DASAR Target Realisasi

1283
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7
1 0 Dari 826 orang
Jumlah warga
populasi
Rehabilitasi negara
Penyandang
Sosial Dasar penyandang
Disabilitas di
Penyandang disabilitas
Kabupaten
Disabilitas terlantar yang 0 orang 0 orang 0%
Ketapang, tidak
Terlantar di Luar memperoleh
terdapat
Panti rehabilitasi sosial
Penyandang
di luar panti
Disabilitas
terlantar
2 175 Kurangnya
anggaran
Rehabilitasi Jumlah Anak
sehingga tidak
Sosial Dasar Anak Terlantar yang
dapat
Terlantar di Luar memperoleh 50 orang 50 orang 100%
menjangkau
Panti rehabilitasi
anak terlantar
sosial di luar panti
secara
keseluruhan
3 Jumlah warga
Rehabilitasi
negara Lanjut
Sosial Dasar
Usia Terlantar
Lanjut Usia - - - - -
yang memperoleh
Terlantar di Luar
rehabilitasi sosial
Panti
di luar panti
4 Jumlah warga
Rehabilitasi negara
Sosial Dasar tuna gelandangan dan
sosial khususnya pengemis yang
- - - - -
gelandangan dan memperoleh
pengemis di luar rehabilitasi sosial
panti dasar tuna sosial
di luar panti
5 Jumlah warga 12.010
negara Korban
Bencana
Perlindungan dan Kurangnya
kabupaten/kota
Jaminan Sosial anggaran
yang memperoleh
pada saat sehingga tidak
perlindungan dan
tanggap dan dapat
jaminan sosial 50 orang 36.948 orang 73.896%
paska bencana menjangkau
pada saat dan
bagi korban seluruh korban
setelah tanggap
bencana bencana yang
darurat bencana
kabupaten/kota ada
bagi korban
bencana
kabupaten/kota

5. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan SPM


a. Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya Di Luar Panti.
Dari 826 orang populasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ketapang, tidak
terdapat Penyandang Disabilitas terlantar. Sehingga target dan realisasinya 0
(nol).

1284
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

b. Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti.


Dari 175 orang Anak Terlantar di Kabupaten Ketapang, dengan anggaran yang
ada maka ditetapkanlah target sebanyak 50 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan
diberikan bantuan berupa sembako kepada 50 orang anak terlantar, maka
tercapailah realisasi 100%.
c. Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.
Jumlah korban bencana banjir di Kabupaten Ketapang pada tahun 2022
sebanyak 12.010 orang (sumber data : BPBD Kab. Ketapang) , dari jumlah
tersebut yang diberikan bantuan sebanyak 36.948 orang. Bantuan sosial yang
diberikan berupa paket pangan dan paket sandang.
6. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun
Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran Urusan Sosial

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.)

1 PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL
1 Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
1 Penyediaan 758.525.000 429.498.000 56.62
permakanan

2 Penyediaan - - -
sandang

3 Penyediaan alat 682.330.000 647.249.300 94.86


bantu

4 Pemberian - - -
pelayanan
reunifikasi
keluarga
5 Pemberian 150.000.000 145.067.125 96.71
bimbingan fisik,
mental, spiritual,
dan sosial
6 Pemberian - - -
bimbingan sosial
kepada keluarga
penyandang

1285
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

disabilitas
terlantar, anak
terlantar, lanjut
usia terlantar,
serta
gelandangan
pengemis dan
masyarakat
7 Fasilitasi - - -
pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan,
Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan
Kartu Identitas
Anak
8 Pemberian akses - - -
ke layanan
pendidikan dan
kesehatan dasar
9 Pemberian 38.909.000 38.495.872 98.94
layanan data dan
pengaduan
10 Pemberian - - -
layanan
kedaruratan
11 Pemberian - - -
pelayanan
penelusuran
keluarga
12 Pemberian - - -
layanan rujukan

2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial


Kabupaten/Kota

1 Penyediaan 851.503.360 798.365.550 93.76


makanan

2 Penyediaan 70.755.930 64.349.150 90.95


sandang

3 Penyediaan - - -
tempat
penampungan
pengungsi
4 Penanganan - - -
khusus bagi
kelompok rentan
5 Pelayanan - - -
dukungan
Psikososial

7. Dukungan Personil
Dalam pengumpulan serta pengolahan data Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pada Urusan Sosial ini tidak terlepas dari para personil yang telah membantu

1286
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan


pencapaian juga proses pengumpulan data :

Tabel 4.32
Data Pegawai Dinas Sosial

No. Nama Jabatan Gol. Kualifikasi


Pendidikan
1. ABDURANI, S.Pd., M.Pd Plt. Kabid IV/a Magister
Rehabilitasi Sosial Pendidikan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
2. Syaiful Akhyar, S.AP., M.E Penyuluh Sosial IV/a Magister
Ahli Muda Ekonomi
3. Yulianti, S.Kom Analis Rehabilitasi III/c Sarjana
Masalah Sosial Komputer
Seksi Rehabilitasi
Sosial
4. Chafizah Yunita, S.Psi Penyuluh Sosial III/a Sarjana Psikologi
Ahli Pertama
5. Rusnaidi Pengelola III/b SMA
Keuangan
6. Syarifah Rahati Febriyani, S.Psi Penyuluh Sosial III/a Sarjana Psikologi
Ahli Pertama
6. Irene Indri Astuti, S.Tr.Kes Tenaga Honor - Sarjana Terapan
Daerah Kesehatan
7. Dwi Komalasari, A.Md.Far Tenaga Honor - Ahli Madya
Daerah Farmasi
8. Regina Alifa Sihombing, Tenaga Honor - Ahli Madya
A.Md.S.I Daerah Kearsipan
9. Beni, S.M Tenaga Honor - Sarjana
Daerah Manajemen
10. Hadjeri Oktapiandy, S.H Tenaga Honor - Sarjana Hukum
Daerah
11. Dwi Anggun Susanto, A.Md Tenaga Honor - Ahli Madya
Daerah

8. Permasalahan dan Solusi


1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial

1287
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu


Permasalahan :
Dari 826 orang populasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ketapang,
hanya 50 orang yang mendapat bantuan berupa alat bantu (31 orang
mendapat alat bantu gerak berupa walker, tongkat, dan kursi roda oleh
Dinas Sosial Provinsi dan 19 orang yang mendapat alat bantu gerak
berupa kursi roda oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang).
Sehingga masih ada 776 yang belum mendapatkan alat bantu. Namun
826 penyandang disabilitas tersebut seluruhnya mendapat bantuan sosial
dampak kenaikan harga BBM berupa paket sembako.
Solusi :
Meningkatkan Kerjasama dengan pihak TKSK, Desa/Kelurahan dan
Kecamatan dalam pendataan penyandang disabilitas dan perlu adanya
penambahan anggaran untuk penyediaan alat bantu penyandang
disabilitas.

1.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
1.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Permasalahan :
Waktu rawat inap pasien di RSJ berbeda-beda sehingga waktu
penjemputan pun berbeda pula. Hal tersebut menyebabkan tunggakan
biaya perawatan, sehingga menjadi terhutang dengan RSJ. Selain itu
kondisi jalan darat yang akan ditempuh untuk menjemput eks pasien
ODGJ di RSJ Provinsi sedang mengalami kerusakan parah, sehingga
kesulitan dalam melakukan penjemputan.
Solusi:
Perlu penambahan anggaran dan jadwal untuk menjemput pasien ODGJ
yang telah sembuh di RSJ. Sehingga Dinas Sosial dapat menjemput pasien
yang telah sembuh dengan segera, setidaknya setiap 3 bulan sekali agar
tidak menjadi tunggakan/terhutang dengan RSJ Provinsi.
1.2.2. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Permasalahan :
Tidak adanya Rumah Singgah untuk menampung sementara Orang
Terlantar. Sehingga untuk sementara, orang terlantar yang akan
dipulangkan terpaksa ditampung di Kantor Dinas Sosial. Selain itu jumlah
orang terlantar yang harus dipulangkan melebihi kuota/target yang telah
telah ditetapkan sesuai dengan anggaran/DPA yang ada. Sehingga harus
menggunakan anggaran lain.
Solusi:
Perlu adanya rumah singgah untuk menampung sementara orang
terlantar agar tidak mengganggu kegiatan kerja di Dinas Sosial dan perlu
adanya penambahan anggaran. Karena Orang Terlantar sifatnya
kondisional dan tidak mungkin bila tidak dipulangkan ke daerah asalnya.

1288
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

1.2.3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang


Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA.
Permasalahan :
Jumlah AMPK tahun 2022 di Kabupaten Ketapang sebanyak 60 orang.
Sedangkan yang diapat diberikan bantuan sosial hanya 20 orang. Hal ini
disebabkan kurangnya anggaran yang ada.
Solusi:
Perlu penambahan anggaran agar dapat menjangkau lebih banyak AMPK
di Kabupaten Ketapang.
1.2.4. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Permasalahan :
Jumlah korban NAPZA yang dapat didata di tahun 2022 hanya 3 (tiga)
orang, sehingga bantuan sosial tidak dapat tersalurkan sepenuhnya.
Solusi:
Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak RSUD untuk mendata korban
NAPZA yang ada di Kabupaten Ketapang.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


2.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Permasalahan:
1. Belum tersosialisasinya data fakir miskin;
2. Belum tersedianya data fakir miskin pada setiap desa/
kecamatan;
3. Sarana prasarana yang kurang memadai.
Solusi:
1. Melakukan sosialisasi tentang pendataan fakir miskin menggunakan
aplikasi ofline;
2. Mendorong sumber data di desa/ kecamatan untuk menyediakan
data fakir miskin;
3. Mendorong pengadaan sarana dan prasarana dan sumber daya yang
mendukung.

2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah


Kabupaten/Kota
Permasalahan:
1. Belum tersosialisasinya data fakir miskin;
2. Belum tersedianya data fakir miskin pada setiap desa/ kecamatan;
3. Sarana prasarana yang kurang memadai.
Solusi:
1. Melakukan sosialisasi tentang pendataan fakir miskin menggunakan
aplikasi ofline;

1289
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

2. Mendorong sumber data di desa/ kecamatan untuk menyediakan data


fakir miskin;
3. Mendorong pengadaan sarana dan prasarana dan sumber daya yang
mendukung.

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar


2.2.1. Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Permasalahan :
Jumlah anak terlantar luar panti di Ketapang pada tahun 2022 berjumlah
175 orang, namun yang mendapat bantuan hanya 50 orang. Sehingga
terdapat 125 anak terlantar yang tidak mendapat bantuan.
Solusi:
Perlu adanya penambahan anggaran agar lebih banyak lagi anak terlantar
yang mendapat bantuan sosial.

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA


3.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
Permasalahan:
Masih minimnya persediaan makanan untuk korban bencana dan fasilitas
transportasi.
Solusi:
Diperlukan stock atau persediaan makanan dan kendaraan untuk korban
bencana.

3.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang


Permasalahan:
Masih minimnya persediaan sandang untuk korban bencana dan fasilitas
transportasi
Solusi:
Diperlukan stock atau persediaan sandang dan kendaraan untuk korban
bencana.

3.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap


Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana
Permasalahan:
Belum tersosialisasinya pembentukan kampung siaga di kecamatan.
Solusi:
Perlu melakukan sosialisasi tentang pembentukan kampung siaga bencana
disetiap Kecamatan.

3.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

1290
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Permasalahan:
Kurang optimalnya tenaga Taruna Siaga Bencana yang telah ada.
Solusi:
Perlu adanya pengoptimalan tenaga Taruna Siaga

1291
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Indeks Pencapaian SPM


Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

NO INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT TOTAL PENCAPAIAN


SPM
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar di Luar Panti
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 0 0 0 0%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Layanan data dan pengaduan 1 1 0 100%
2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang sudah memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti
3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan tidak mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru
4 . Penyediaan permakanan 0 826 0 0%

1292
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5 . Penyediaan sandang 0 0 0 0%
6 . Penyediaan alat bantu 0 50 0 0%
7 . Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0%
8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, 0 2 0 0%
spiritual
9 . Pemberian bimbingan sosial kepada 0 2 0 0%
keluarga Penyandang Disabilitas terlantar
10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk 0 0 0 0%
Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu
Identitas Anak
11 . Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0%
12 . Pemberian pelayanan penelusuran 0 0 0 0%
keluarga
13 . Pemberian pelayanan reunifikasi 0 0 0 0%
keluarga
14 . Layanan rujukan 0 0 0 0%
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru dan
pembiayaan pemeliharaan
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di
Luar Panti
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Yang Jumlah Total Yang Yang Belum Terlayani
LAYANAN DASAR (80%) Harus Dilayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI 175 50 50 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR ( 20% )

1293
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia JasaYang Belum
Tersedia
1 . Layanan data dan pengaduan 1 1 0 100%
2 . Penyediaan permakanan 175 50 125 28.57%
3 . Penyediaan sandang 0 0 0 0%
4 . Penyediaan alat bantu 0 0 0 0%
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0%
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, 175 0 175 0%
spiritual
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada 175 0 175 0%
keluarga Penyandang Disabilitas Anak
Terlantar
8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk 175 0 175 0%
Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu
Identitas Anak
9 . Akses ke layanan pendidikan 175 0 175 0%
10 . Pemberian pelayanan penelusuran 1 1 0 100%
keluarga
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi 1 1 0 100%
keluarga
12 . Layanan rujukan 0 0 0 0%
13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang sudah memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti
0 0 0 0%
14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi

1294
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

daerah yang belum memiliki kendaraan


khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan tidak mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru

0 0 0 0%
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru dan
pembiayaan pemeliharaan

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia


Terlantar di Luar Panti
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 0 0 0 0%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Layanan data dan pengaduan 0 1 0 0%
2 .Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang sudah memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti
3 . Penyediaan permakanan 63 63 0 100%
4 . Penyediaan sandang 0 0 0 0%

1295
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

5 . Penyediaan alat bantu 0 0 0 0%


6 .Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0%

7 .Pemberian bimbingan fisik, mental, 0 2 0 0%


spiritual
8 .Pemberian bimbingan sosial kepada 0 2 0 0%
keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut
Usia terlantar
9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk 0 0 0 0%
Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu
Identitas Anak
10 . Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0%
11 . Pemberian pelayanan penelusuran 0 8 0 0%
keluarga
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi 0 8 0 0%
keluarga
13 . Layanan rujukan 0 0 0 0%
14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru dan
pembiayaan pemeliharaan
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan tidak mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru

1296
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

4
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial
Khususnya Gelandangan dan Pengemis di
Luar Panti

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum


LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 0 0 0 0%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Layanan data dan pengaduan 0 1 0 0%
2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang sudah memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti
3 . Penyediaan permakanan 0 0 0 0%
4 . Penyediaan sandang 0 0 0 0%
5 . Penyediaan alat bantu 0 0 0 0%
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0%
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, 0 2 0 0%
spiritual
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada 0 2 0 0%
keluarga penyandang disabilitas
gelandangan dan pengemis terlantar

9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk 0 0 0 0%

1297
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta


Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu
Identitas Anak
10 . Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0%
11 . Pemberian pelayanan penelusuran 0 8 0 0%
keluarga
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi 0 8 0 0%
keluarga
13 . Layanan rujukan 0 0 0 0%
14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru dan
pembiayaan pemeliharaan
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi 0 0 0 0%
daerah yang belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial dasar
diluar Panti dan tidak mampu melakukan
pengadaan kendaraan baru

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada


Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum


LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 12.020 1.233 10.777 10.27%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)

1298
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang /
Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum
Tersedia
1 . Penyediaan permakanan 91.678 36.148 55.530 39,43%
2 . Penyediaan sandang 91.678 800 90.878 0,87%
3 . Penyediaan tempat penampungan 91.678 0 91.678 0%
pengungsi

4 . Penanganan khusus bagi kelompok 91.678 0 91.678 0%


rentan

5 . Pelayanan dukungan Psikososial 91.678 0 91.678 0%

1299
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Ketapang
Tahun 2022

BAB V
PENUTUP

Secara umum, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun


2022 yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan WajibNon
Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dan
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Ketapang sudah dapat
terlaksana dengan optimal. Hal tersebut tentunya adalah berkat kerja keras serta
kerjasama dari banyak pihak termasuk kerja keras dan kerjasama dari seluruh
unsur FORKOPIMDA, DPRD, para Kepala Perangkat beserta jajarannya, serta
seluruh Instansi Vertikal di Kabupaten Ketapang yang memberikan dukungan dan
kerja sama dalam pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan daerah, pembangunan
maupun kemasyarakatan. Kerjasama yang telah tercipta dengan baik ini
hendaknya kita pertahankan pada masa-masa mendatang.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, strategi


pembangunan daerah diarahkan sebagai jawaban terhadap isu–isu strategis
pembangunan daerah Ketapang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya
yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan,
dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
Kekurangan pada beberapa hal selama penyelenggaraan pemerintahan di tahun
2022 tentunya merupakan bahan untuk diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun
yang akan datang. Pemerintah daerah akan berupaya seoptimal mungkin untuk
menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya
untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karenanya
kontribusi pemikiran, saran dan bahkan kritikan yang konstruktif tentunya sangat
diperlukan demi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang pada tahun-tahun
mendatang.

1300
LAMPIRAN III. 3 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN KETAPANG

NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

1 PENDIDIKAN 1.a.1 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang 7.973
belajar di satuan PAUD Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri
X 100% x 100% 86,86 1 183
dan Swasta)
Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang 9.179
bersangkutan
Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
2 menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah 0
Daerah
Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
3 871
menerima pembebasan biaya pendidikan
Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan
4 53
Swasta)

5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)

Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki


ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang
6 64
pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan
sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini

Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang


memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk
7 99
PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala
satuan PAUD nonformal dari lembaga
pemerintah

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau


50.389
sedang belajar di sekolah dasar
1.a.2 X 100% x 100% 85,615 1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 559
Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang
58.855
bersangkutan

2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan 60.436


Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama


3 (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar
peserta didik dari Pemerintah Daerah
`

Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan 60.436
4
Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan

Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama


5 (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya 22.649
pendidikan

Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah


6 4.653
dasar (Negeri dan Swasta)

Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah 2.179


7
menengah pertama (Negeri dan Swasta)

8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 4.622

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama


9 2.035
(Negeri dan Swasta)
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang
10 534
sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang
11 147
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)

Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar


12 153
(Negeri dan Swasta)

Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah


13 164
pertama (Negeri dan Swasta)

Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar


14 (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- 553
IV)atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama


15 (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) 142
atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan


Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik
16 378
dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah
Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah
pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,
17 81
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar 132
18
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah


19 156
menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
SMA/sederajat
1.a.3 Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau
16.685
sedang belajar di sekolah menengah pertama
X 100% X 100% 81,61 1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 559
Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang
20.446
bersangkutan

Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima 60.436


2
perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang
3 menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah
Daerah
Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang
4 60.436
menerima pembebasan biaya pendidikan
Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama 22.649
5
yang menerima pembebasan biaya pendidikan
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah
6 4.653
dasar
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah
7 2.179
menengah pertama
8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 4.622

9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 2.035

Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang


10 534
sekolah dasar
Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang 147
11
sekolah menengah pertama
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 153

Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah


13 164
pertama
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar
14 yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) 553
atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama
15 yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 142
dan sertifikat pendidik
Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijazah D-IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda
16 tamat 378
pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah
Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah
pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik
17 81
dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah
Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar 132
18
yang memiliki ijazah SMA/sederajat

19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah 156


menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat
1.a.4
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
1.053
pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan
sedang belajar di pendidikan kesetaraan X 100% X 100% 92,78 1 (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar 8 Lembaga
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan peserta didik dari Pemerintah Daerah
pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang 1.135
bersangkutan

Jumlah satuan pendidikan kesetaraan


2
terakreditasi (Negeri dan Swasta)

Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan


3
Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan

Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada


4 149
satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan 81


5
kesetaraan (Negeri dan Swasta)

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri


6 dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau 55
sarjana (S1)

Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang


7 memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda 476
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan 10


8
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

2 KESEHATAN Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 484


Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana,
1.b.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten X 100% X 100% 0,084 1 30
575.579 prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar

1
1.b.2 Jumlah RS Rujukan yang teakreditasi X 100% 3 X 100% 100,00 Jumlah Rumah Sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya 50
Jumlah RS di Kabupaten 3

1.b.3 Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan X 100% 7.861 X 100% 69,826 1 Jumlah dukungan logistik Ibu hamil yang tersedia Buku KIA 14.850, USG 3 unit,EKG 2 unit
Jumlah Ibu hamil di Kabupaten 11.258

Jumlah SDM yang menangani Ibu Hamil untuk pelayanan


2 528 bidan
antenatal
Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
persalinan 5.259
1.b.4 X 100% X 100% 48,948 1 Jumlah dukungan logistik Ibu Bersalin yang tersedia Bidan Kit 3 buah
Jumlah Ibu bersalin di Kabupaten 10.744

Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai


2 528 bidan
standar
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan 7.586
1.b.5 kesehatan sesuai standar 79,153 1 Buku KIA 14.850 buah, HB 0 injeksi 1.500 dosis, Fitomenadion injeksi 1.440 ampul
X 100% X 100% Jumlah dukungan logistik bayi baru lahir yang tersedia
Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota 9.584

Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial


2 528 bidan
sesuai standar

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai 28.438


1 Jumlah dukungan logistik Jumlah balita yang tersedia SDIDTK Kit,vitamin A Merah 171.400 buah, vitamin A biru 4000 buah
standar
1.b.6 X 100% X 100% 77,448
Jumlah balita di Kabupaten/Kota 36.719
2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita 35 dokter umum,528 bidan,584 perawat,40 Gizi
sesuai standar
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan 54.639
layanan kesehatan sesuai standar Jumlah dukungan logistik anak usia pendidikan dasar yang
1 UKS kit 28 buah
mendapatkan kesehatan yang tersedia
1.b.7 X 100% X 100% 67,274
Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota 81.219
Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia 528 bidan
2
pendidikan dasar sesuai standar

Jumlah dukungan logistik orang usia 15-59 tahun yang Posbindu KIT sebanyak 110 paket, BMHP Kolesterol = 68 Botol, BMHP asam Urat = 67 Botol, BMHP gula darah =
Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining 1
mendapatkan skrining kesehatan yang tersedia 67 Botol, blood lancet = 20 box, alkohol swab = 20 box
1.b.8 kesehatan sesuai standar X 100% 49.440 X 100% 14,174
Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota 348.800 Jumlah SDM yang menangani orang usia 15-59 tahun untuk
2 120 Orang tenaga kesehatan
pelayanan kesehatan sesuai standar
Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang
Jumlah dukungan logistik warga negara usia 60 tahun yang
1.b.9 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 1 lansia Kit 4 Paket
mendapatkan skrining kesehatan yang tersedia
10.444
X 100% X 100% 24,908
Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di 41.931 Jumlah SDM yang menangani warga negara usia 60 tahun yang
kabupaten/kota 2 mendapatkan skrining kesehatan untuk pelayanan kesehatan 35 dokter umum,528 bidan,584 perawat,40 Gizi
sesuai standar
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 19.910
kesehatan sesuai standar Jumlah dukungan logistik penderita hipertensi yang
1 BP Bio sebanyak 2 unit
mendapatkan pelayanan kesehatan yang tersedia
1.b.10 X 100% X 100% 11,809
Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota 168.601 Jumlah SDM yang menangani penderita hipertensi untuk
2 48 Orang tenaga kesehatan
pelayanan kesehatan sesuai standar
Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan 4.631 Jumlah dukungan logistik penderita DM yang mendapatkan
1 HBA1c sebanyak 24 Buah
1.b.11 kesehatan sesuai standar 71,776 pelayanan kesehatan yang tersedia
X 100% X 100%
Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota 6.452 Jumlah SDM yang menangani penderita DM untuk pelayanan 48 Orang Tenaga kesehatan
2
kesehatan sesuai standar
Jumlah dukungan logistik penderita ODGJ yang mendapatkan
1.b.12 Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan 1 -
pelayanan kesehatan yang tersedia
pelayanan kesehatan sesuai standar X 100% 1.049 X 100% 84,393
Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota 1.243 Jumlah SDM yang menangani penderita ODGJ untuk
2 48 Orang Tenaga kesehatan
pelayanan kesehatan sesuai standar
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan Jumlah dukungan logistik penderita TBC yang mendapatkan
1.b.13 1 Catridge TCM = 2850 , Pot Sputum Steril 15.000.
kesehatan sesuai standar X 100% 2.678 X 100% 54,057 pelayanan kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM yang menangani penderita TBC untuk pelayanan 52 org
Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota 4.954 2
kesehatan sesuai standar
Jumlah dukungan logistik penderita HIV yang mendapatkan
1.b.14 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan 1 RDT HIV = 11.400 tes, RDT Sifilis 11.400 test
pelayanan kesehatan yang tersedia
pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar X 100% 7.811 X 100% 60,976
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di 12.810 Jumlah SDM yang menangani penderita HIV untuk pelayanan
2 60 org
Kabupaten/kota kesehatan sesuai standar
3 Pekerjaan Umum Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi
Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan
oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan 1 1.472,00
1.c.1 Kabupaten (ha) 17992 1,64 kabupaten/kota (ha)
X 100% X 100%
Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 1097404,2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di
2
Kewenangan Kabupaten (ha) WS kewenangan kabupaten/kota
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan
3 16,63 Ha
abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota

Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi,


4
erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota

Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana


5
pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota
Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata
6 pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan
kabupaten/kota
Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik
7
pemerintah kabupaten/kota

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan banjir di 2,00
1
yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS WS Kewenangan Kabupaten
1.c.2 Kewenangan Kabupaten/kota (m) X 100% 3,88 X 100% 23,331
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi 16,63
Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di
di WS Kewenangan Kabupaten/kota (m) 2
WS kewenangan kabupaten/kota (m)
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan
3 abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota 289,00
(ha)
Panjang Pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi,
4
erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota
Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana
5 pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan
kabupaten/kota
Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata
6 pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan
kabupaten/kota
Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik
7
pemerintah kabupaten/kota
Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten Ketapang yang
dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun
1.c.3 1 Presentase panjang jaringan irigrasi primer dalam kondisi baik panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 250057
(ha)+ditingkatkan (ha)+direhabilitasi (ha)+dioperasi
X 100% X 100% 63,809 x 100% X 100% 86,84
(ha)+pelihara (ha) 9905
Luas Irigasi Kabupaten Ketapang 15523
Panjang jaringan irigasi primer (m) 287940

2 Presentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 250335
x 100% X 100% 42,14
Panjang jaringan irigasi sekunder (m)
594017

3 Prensentase panjan jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) 0
x 100% X 100% #DIV/0!
Panjang jaringan irigasi tesier (m) 0
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang


mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM 1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota
jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
1.c.4 terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/kota X 100% 128045 X 100% 69,995
Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh 182934
Kabupaten/kota tersebut 2 Tidak Ada
Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/kota

Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan


3
SPAM

Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk


4
melakukan penyelenggaraan SPAM

Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemeintah


5 Tidak Ada
Pusat dan Pemerintah daerah lain.

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa


Jumlah rumah dengan akses unit pengelohan setempat untuk
cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah 1 Tidak Ada
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah
1.c.5 X 100% X 100% 61,630
dan air limbahnya diolah di IPALD 112742
Jumlah rumah di Kabupaten/Kota 182934
Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk
2 Tidak Ada
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan


data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk
3 Tidak Ada
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
dan SPALD T

Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa


4 Tidak Ada
penyedotan lumpur tinja
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
5 Tidak Ada
pengolahan lumpur tinja

Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa


6 Tidak Ada
pengelohan air limbah domestik

rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau


7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 0
tanki septik
x 100% X 100% #DIV/0!
rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan
0
penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha

8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT 0

x 100% X 100% #DIV/0!


rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan
0
penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha

rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya


9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 0
diolah di IPALD
x 100% X 100% #DIV/0!
rumah di wilayah pengembangan SPALDT 0

10 Kinerja penyediaan unit pengelohan setempat rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat SPALD S 0
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan
0
SPALD-S
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja jumlah satana pengangkutan yang tersedia 0
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah sarana pengakutan yang dibutuhkan Kab/Kota 0

12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia 0
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan
0
kab/kota
Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang
13 0
IPALD tersambung dengan IPALD
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T 0

14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot 0
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan
0
SPALD-S

Jumlah Bangunan gedung (Kecuali rumah tinggal tunggal dan


Jumlah Pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang
rumah deret sederhana) yang layak fungsi dan berlaku
PTSP 1.c.6 sesuai peruntukannya X 100% 256 X 100% 100,00 1 Rasio Bangunan Gedung x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah persetujuan bangunan gedung yang yang berlaku 256 Jumlah Bangunan gedung (Kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana)
2 Jumlah IMB yang diberikan
3 Penetapan Perda tentang Bangunan/Gedung
Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli
4
Bangunan/Gedung
5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan

6 jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten

7 jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten


8 jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara atau dirawat
Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah
1.c.7 1 1.534,75 Km
Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap 1179,2 dalam SK jalan kewenangan Kab/kota
X 100% X 100% 36,405
Panjang jalan kseluruhan di wilayah kabupaten / kota 3239,09
2 Panjang jalan yang dibangun 12,13 Km

3 Panjang jembatan yang dibangun 107 m


4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 33,87 Km
5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan
6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 15,05 Km

7 Panjang jembatan yang direhabilitasi 72 m

8 Panjang jalan yang dipelihara 4,6 Km

9 Panjang jembatan yang dipelihara


Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah
Jumlah pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah
kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat 1
kabupaten/kota
1.c.8.1 pelatihan operator dan teknis/analis X 100% 318 X 100% 100,00
Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di 318
Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di 1
wilayah Kabupaten/kota 2
wilayah kabupeten/kota

Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi


3 1
operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi


4
Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi


5 di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang
bersumber dari APBD Kab/Kota

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi


6 di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang
bersumber dari APBN

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi


7 di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang
bersumber dari pendanaan lainnya

Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa


konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang
8
dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang
termutakhir secara berkala

Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa komstruksi


9
kabupaten/kota

Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan


teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang
dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga
10
Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh
menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi,
perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang


terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan
11
sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi


12 terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah
kab/kota

Tersedianya data dan informasi badan usaha yang


13
mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota

Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen


14
permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui

Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan


ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa
15
konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada


16
proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya

Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan


ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk
17
dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah


19
kabupaten

Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam


20
proyek di wilayah Kab/Kota

Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah


21
Kab/Kota

Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha


22
dan TDUP yang disetujui

Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,


klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha
23
dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya

Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi


24
kewenangan pengawasannya

Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,


klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha
25 dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya

1.c.8.2 Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya


yang tanpa terjadi kecelakaan konstruksi X 100% 0 X 100% 0,00
Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan 318
pengawasannya
Perumahan dan Kawasan
Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan
4 Permukiman Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 1 0,00
rencana penanganannya
1.d.1 n X 100% 0 X 100% 0,00
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan 0
ditangani pada tahun n 2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam 0

Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena


3 0
bencana alam
Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai
4 0
rencana aksi

Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali


5 0
sesuai dengan rencana aksi

Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun 0


6
baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi

Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat
7 0
tinggal sementara korban bencana

8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 0

9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas


Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah
Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga
1 mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti 0,00
Penerima Subsudi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima
berdasarkan rencana pemenuhan SPM
Penyediaan Rumah Layak Huni
1.d.2 X 100% 0 X 100% 0,00
0
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum
Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima 2 mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau 0
pelayanan bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang 0


3
sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah


4 mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan 0
rencana pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum


5 mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan 0
rencana pemenuhan SPM

Jumlah total Luasan (Ha) pengadaan tanah untuk Relokasi


6 0
penyediaan rumah layak huni

Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang


1 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 154,25
ditangani (ha) 0
1.d.3 X 100% X 100% 0,000
143,45
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 903

3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 239,58

Jumlah unit rumah tidak layak huni 1 Jumlah rumah di Kab/Kota 144.887
1.d.4 X 100% 284 X 100% 0,18
153.649 2 903
Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH

3 Jumlah rumah tidak layak huni 29.037

4 Jumlah rumah yang tidak dihuni 0

Jumlah KK 156,621
5 Menggukur Rasio Rumah dan KK x 100% X 100% 108,10
Jumlah total unit rumah 144,887

6 Jumlah rumah pembangunan baru 46

1.d.5 Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 63
X 100% 6.232 X 100% 82,916
7.516 2 48.790
Jumlah unit rumah Kab/Kota Jumlah unit rumah yang terfasilitasi air minum

3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 144.887

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi ( on site / off


4 63.620
site )
5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 63

6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 0

7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi 27


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

8 Jumlah pengembang yang teregristrasi 27

Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau


9 0
pelatihan
5 Ketentraman, Ketertiban Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam
Jumlah pengaduan yang ditangani 1 153
Umum dan Perlindungan Kab/Kota yang ditangani
36
Masyarakat 1.e.1 X 100% X 100% 100,00
36
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 584

Tersedianya sarana dan prasarana minimal dalam rangka


3 Ada
penanganan gangguan trantibum

4 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 39

Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sabagai


5 5
PPNS

Tersedianya SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta


6 Ada
penanganan gangguan trantibum
Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang
ditegakkan 1
1.e.2 X 100% X 100% 50,00
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat 2
sanksi
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi
1.e.3 Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun
rawan bencana 8.639 Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan
X 100% X 100% 100,00 1 x 100% X 100% #DIV/0!
8.639 dinyatakan sah/legal
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi
Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan
rawan bencana sesuai target yang ditetapkan

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang


memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman
Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang
bencana
2 memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman x 100% X 100% #DIV/0!
bencana
Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai
jenis ancaman bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan
1.e.4 1 Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dinyatakan sah/legal
X 100% 1.200 X 100% 100,00 x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan 1.200 Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan
bencana
Presentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan
2 Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun
sah/legal
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah
disahkan

Presentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan
3
pelatihan
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan
bencana
Jumlah warga negara yang ikut pelatihan
4 Presentase warga negara yang ikut pelatihan
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana

Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops


5 Presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops
penanggulangan bencana dan sarana prasarana x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
penanggulangan bencana

Presentase warga negara yang mendapat peralatan Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan
6 perlindungan
perlindungan
x 100% X 100% #DIV/0!
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap
1.e.5 74.940 1
penyelamatan dan evakuasi korban bencana status KLB penetapan KLB
X 100% X 100% 100 x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 74.940 Jumlah seluruh penetapan status KLB

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap
2
status darurat bencana penetapan darurat bencana
x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana

Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat
3
darurat bencana bencana
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat
bencana
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan
4 Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi
dievakuasi terhadap kejadian bencana
x 100% X 100% #DIV/0!
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada
korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam kondisi mebahayakan manusia (operasi darurat non
1.e.6 1
tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadaman Kebakaran kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan
dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah Penyelamatan di kabupaten/kota
jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingakat X 100% X 100% 0,00
waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan
atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan
penyelamatan atau Perangkat Daerah 0
Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/kota 99
Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan
2 prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor Tidak Ada
kecamatan

Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan


3 Tersedia
secara bergantian (shift) dikantor kecamatan

Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar,


4 sarana prasarana penyelematan dan evakuasi di setiap Tidak Ada
kelurahan/desa

Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan


5
dan evakuasi

Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar


kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan 31
6
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar
Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam


7 Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang 0
menyelenggarakan sub urusan kebakaran
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan


1.e.7 8 Menit
peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran

6 Sosial
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
1.f.1 lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang 1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 2
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
50
X 100% 175 X 100% 28,57
Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
2 lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data 328
lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis
terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu

3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 0

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


4 328
usia terlantar dan gepeng yang dijangkau

Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan


5 0
kedaruratan yang dimiliki

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


6 usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan 40
sesuai standar gizi

Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang 0


7
dimiliki sesuai standar

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut 0


8
usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


9 0
usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu

10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter 0

Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia di rumah


11 0
singgah/shelter

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


12 usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket 0
perbekalan kesehatan

13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah 0


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau


14 123 Orang
relawan sosial yang disediakan di rumah singgah/shelter

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,
15 mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas 5
Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan
sosial

Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga


16 0
dan masyarakat

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


17 usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan 0
dokumen kependudukan

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


18 usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan 0
pendidikan dan Kesehatan dasar

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


19 usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan 0
penelusuran keluarga
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


20 0
usia

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut


21 0
usia terlantar dan gepeng yang dirujuk

1.f.2 1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan 0


Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 36.948
X 100% X 100% 40,302
Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah 91.678
Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan
2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 0
sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah Kabupaten

3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 0

4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 40

Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan 0


5
psikososial

Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial


6 123 Orang
dan/atau relawan sosial yang tersedia

7 Tenaga Kerja
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang
1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota
mengacu ke RTKD
6 Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun
2.a.1 X 100% X 100% 85,714
7 dengan peraturan perundangan yang berlaku
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di
Kabupaten

Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga


2 Realisasi indikator - target indikator
kerja
x 100% X 100% #DIV/0!

Realisasi Rencana Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan
3
kabupaten/kota RTK pada tahun pelaporan

Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi


Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 1 Presentase penerapan Program PKB dengan kualifikasi klaster
pada tahun n
124
2.a.2 X 100% X 100% 0,153 x 100% X 100% #DIV/0!
81049
Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi
Jumlah tenaga kerja keseluruhan
maupun klaster pada tahun n

2 Presentase instruktur bersertifikat kompetensi jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n

3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan jumlah instruktur pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah peserta pelatihan pada tahun n


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

4 Presentase LPK yang terakreditasi jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah seluruh LPK pada tahun n

5 Presentase LPK yang memiliki perizinan Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah LPK yang terdata pada tahun n

6 Jumlah penggangur yang dilatih

7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah orang yang dilatih pada tahun n

8 Persentase penyerapan lulusan jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah lulusan pada tahun n

9 lulusan bersertifikat komptensi jumlah lulusan pelatihan bersertifikat komptensi pada tahun n

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n

Jumlah calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga


10 CPMI dilatih
Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan
x 100% X 100% #DIV/0!

CPMI terdaftar

Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/


11
Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

Persentase perusahaan yang menerapkan program Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan
PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 1
peningkatan produktivitas produktivitas pada tahun n
2.a.3 X 100% 5 X 100% 0,00 x 100% X 100% #DIV/0!
81.049 jumlah perusahaan pada tahun n
Jumlah tenaga kerja

Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal +


pertumbuhan tenaga kerja
2 Data tingkat produktivitas total
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan
1
yang layak 199 Perusahaan (PP) jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n
2.a.4 Jumlah Perusahaan X 100% 316 X 100% 62,97 jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau x 100% X 100% #DIV/0!
lebih

jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n


Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja
2
Bersama (PKB)
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah perusahaan yang memiliki SP /SB

Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,


federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang
3
tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota
SP/SB di perusahaan

Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala
4
upah upah
jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang x 100% X 100% #DIV/0!
diatur dalam PP atau PKB)

jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS


Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta ketenagakerjaan
5
BPJS Ketenagakerjaan
x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor

6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih jumlah perusahaan yang berselisih

x 100% X 100% #DIV/0!

jumlah perusahaan pada tahun n

7 Jumlah mogok kerja

8 Jumlah penutupan perusahaan

9 Jumlah perselisihan kepentingan

Jumlah peselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)


10
dalam 1 (satu) perusahaan

11 Jumlah perselisihan PHK


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK

Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan


13
bipartite

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang


14
diberdayakan

jumlah Perjanjian Bersama


Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
15 x 100% X 100% #DIV/0!
melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

jumlah kasus perselisihan

Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah


1
Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan 205 kabupaten/kota
2.a.5 Jumlah pencaker yang terdaftar X 100% 454 X 100% 45,15
2 jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota

3 jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota

4 jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/kota

5 jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)


6
antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota

Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang


7
ketenagakerjaan Kab/kota

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja


8
(IPK) Online (SISNAKER)

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga


9 CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi
Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi
X 100% #DIV/0!

CPMI/CTKI

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga


10
Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja


11 fasilitasi PMI yang dipulangkan
Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan
x 100% X 100% #DIV/0!

PMI yang pulang

Jumlah Perkerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja


12 Indonseia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan PMI / TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja
kerja
x 100% X 100% #DIV/0!
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
x 100% X 100% #DIV/0!
PMI/TKI

Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga


13 PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan
Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya
x 100% X 100% #DIV/0!
PMI/TKI purna dan keluarganya

14 Jumlah layanan Terpadu satu atap (LTSA) yang dibentukan LTSA yang terbentuk

x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah daerah kantong PMI/TKI

8 Pemberdayaan Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD 900.994.765 1
Perempuan dan Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota
2.g.1 X 100% X 100% 0,040 20 OPD
Perlindungan Anak yang telah dilatih Pengarusutamaan Gender (PUG)
Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD 2.245.999.958.445

Jumlah program/kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)


2 pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis 3 Kegiatan
gender di tingkat kabupaten/kota

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban


kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang
Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama
didampingi
2.g.2 X 100% 54 X 100% 100,000 1 dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE 1
Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan 54 pencegahan kekerasan terhadap anak
kabupaten/kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)

Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar


2 1 ( Unit PPA Polres)
pelayanan minimal

3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani 41
x 100% X 100% 100,00

Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten 41

4 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 0

Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan


5 12
keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 108 1 3 (PKK, PKBI, GOW)
2.g.3 X 100% X 100% 38,89 perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan
Jumlah penduduk perempuan 277.719

Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah


2 Belum dilatih
dilatih

Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang


3 tidak ada
mendapat pelatihan

Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang


4 mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah tidak ada
kabupaten/kota
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap


5 perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang 2
sudah dievaluasi

Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak


6 1 (Unit PPA Polres)
perempuan yg telah terstandardisasi

7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan 68
x 100% X 100% 100,00
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 68
9 Pangan
Jumlah cadangan pangan 58.612,000 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung
2.h.1 X 100% X 100% 100,087 1 1
Jumlah Kebutuhan Pangan 58.561,000 lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan

2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 0

Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan


3 0
lokal

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam


4 rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi 0
seimbang

5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Ada

6 Tertanganinya kerawanan pangan 0

Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan


7 1
pangan

8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 0

10 Pertanahan Jumlah izin lokasi yang dierbitkan + jumlah surat penolakan


Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan
1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati perohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak
Pemanfaatan Ruang (KKPR)
2.i.1 X 100% 4.481,56 X 100% 100,00 seluruhnya) x 100% X 100% #DIV/0!
seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun
Pemanfaatan Ruang (KKPR) 4.481,56
SK Bupati tentang PenetapanTanah Obyek Landreform yang
2 bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform
Daftar Subyek yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan
Landreform

SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi


3 Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada
Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee
bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek
landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum
absentee dan daftar subyek

4 Dokumen Izin membuka tanah Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah
izin membuka tanah yang ditolak
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1
tahun

5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota


Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik
yang direncanakan dalam 1 tahun
Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas
umum 0,00
2.i.2 X 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas 0,00
umum
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
2.i.3 X 100% 4.481,56 X 100% 100,00
Ruang (KKPR)
Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 4.481,56
Ruang (KKPR) yang diterbitkan
Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan
5.256,00
2.i.4 yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha X 100% X 100% 60,763
Jumlah penerima tanah obyek landreform 8.650,00
Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin
Membuka Tanah 877,00
2.i.5 X 100% X 100% 97,12
Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan 903,00

Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani 0,00


2.i.6 X 100% X 100% #DIV/0!
jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 0,00
11 Lingkungan Hidup IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITL 0,219) 67,4564 1 Hasil perhitungan provinsi terhadap :
2.j.1

IKA = Indeks Kualitas Air a. Indeks kualitas air (IKA)


IKU = Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
ITH = Indeks Tutupan Lahan c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Tersedianya data dan informasi penanganan sampah diwilayah 1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap
32.449,93 1
Total Vol sampah yang dapat ditangani kabupaten/kota
2.j.2 X 100% X 100% 66,000 volume timbulan sampah
Total Vol timbunan sampah Kabupaten
49.166,56
2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah

3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing- 0
masing lingkungan
Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang
Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah
melanggar tarhadap izin lingkungan, izin PPLH yang 21 1 Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 28
daerah Kabupaten/Kota
2.j.3 diterbitkan pemerintah Kab/Kota X 100% X 100% 48,837 Pemerintah Daerah Kab/Kota x 100% X 100% 100,00
usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan Jumlah usulan permohonan yang teregristrasi
43 28

Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Jumlah PPLHD yang ada 0


Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin
2 Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin x 100% X 100% 0,00
PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah
PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 215
Kabupaten/Kota
Kab/Kota

Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di


3 Jumlah MHA yang diakui 0
Daerah Kabupaten/Kota
x 100% X 100% -
jumlah usulan MHA
0

Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan 0


Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan
4 x 100% X 100% -
keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah MHA yang ada
16

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan


5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat diklat/rencana 0
x 100% X 100% -
Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat
16
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Pengaduan masyarakat yang ditangani 12


Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi
6 x 100% X 100% 75,00
Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di
Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani 16

12 Administrasi Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki


352.537 963
Kependudukan dan KTP Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan
2.k.1.1 X 100% X 100% 83,887 1 Penerbitan Akta Perkawinan x 100% X 100% 100,00
Catatan Sipil Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas
420.250 Peristiwa perkawinan yang dilaporkan 963

17
2 Penerbitan Akta Perceraian Jumlah akta perceraian yang diterbitkan x 100% X 100% 100,00
Peristiwa perceraian yang dilaporkan 17

5.875
3 Penerbitan akta kematian Jumlah akta kematian yang diterbitkan x 100% X 100% 1,02
574.966
Peristiwa kematian yang dilaporkan
Jumlah Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam
574.966
4 Penyajian data kependudukan satu tahun x 100% X 100% 97,56
Jumlah Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam
dua tahun sebelumnya 589.360
Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang
57.921
2.k.1.2 sudah memiliki KIA X 100% X 100% 36,069
Jumlah anak usia 0-17 tahun 160.584

4.627
2.k.1.3 Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir X 100% X 100% 97,99
4.722
jumlah anak usia 0-18 tahun
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data
23
2.k.1.4 kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama X 100% X 100% 47,917
Jumlah OPD 48
13 Pemberdayaan Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa
Masyarakat dan Desa 2.l.1 berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa 11
Membangun per tahun X 100% X 100% 100,000 1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja 0
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)
11

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun


2 berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama 0
antar desa tahun sebelumnya

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa


3 yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan 60
diberdayakan
Jumlah peningkatan desa yang tertinggal lembaga
4 kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan 24,11%
ekonomi produktif dan pemberdayaan
Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Jumlah desa mandiri yang terfasilitasi dalam kerja sama antar
113 1
2.l.2 mandiri per tahun X 100% X 100% 100,000 desa 0
jumlah desa berkembang per awal tahun n 113
Jumlah desa mandiri yang melakukan kerja sama antar desa
2 tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja
sama antar desa tahun sebelumnya 0
Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa
3 mandiri yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan 30 lembaga
Jumlah peningkatan desa mandiri yang lembaga
4 kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dan pemberdayaan 12%
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
14 Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan


2.m.1 2,35 1 tidak ada
Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan

TFR = Angka Kelahiran Total


ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok
umur i pada tahun tertentu
pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun
pertengahan tahun 2 didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan 136.409
yang sama dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2
untuk kelompok umur
20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49)
K = Bilangan Konstanta biasanya 1000

Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 tahun (Age Specific


3 2.007
Fertility Rate/ASFR 15-19)
Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (advokasi dan 5.925
Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
4 Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (advokasi dan x 100% X 100% 92,22
Jumlah sasaran masyarakat program Kependudukan, KB dan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
Pembangunan Keluarga (advokasi dan Komunikasi, Informasi, 6.425
dan Edukasi)

Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja


(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta
5 25
aktif dalam pengelolaan program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Jumlah faskes yang siap melayani KB Metode Kontrasepsi
44.551 1 31
2.m.2 Jumlah peserta KB Aktif Modern X 100% X 100% 64,489 Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr) Jangka Panjang (MKJP) x 100% X 100% 88,57
Jumlah Pasangan Usia Subur 69.083 Jumlah faskes 35

2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Jumlah peserta KB aktif 9.650
x 100% X 100% 10,78
Panjang (MKJP)
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 89.517
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok
3 30 Kelompok Kerja Kampung KB
Kerja KKBPK yang efektif
Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode
3.846
4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan kontrasepsi cara modern x 100% X 100% 43,91
Jumlah sarana peserta KB pasca persalinan 8.758

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 13.893 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan
2.m.3 X 100% X 100% 20,111 1 tidak ada
Jumlah Pasangan Usia Subur 69.083 kesertaan rendah

2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI 2.478
x 100% X 100% #DIV/0!
(PBI) Jumlah Keluarga PBI
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
15 Perhubungan Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x 0,71
Bobot Jumlah fasilitasi penyelenggaraan terminal penumpang
angkutan sungai, danau dan penyeberangan) angkutan jalan Tipe C yang tersedia
IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x 1
Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal
2.n.1 bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota 1 x 100% 1 X 100% 100
penumpang angkutan tipe C
tersebut) Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang
IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan
Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) penyelenggaraan terminal angkutan jalan
dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota
tersebut)
Keterangan: Jumlah kendaraan yang diuji per tahun
IK1 (Angkutan Jalan) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek
2 Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala x 100% 950 X 100% 52,78
perintis ditambah trayek AKAP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah
Jumlah Kendaraan Wajib Uji 1.800
kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan
trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau,
Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah
jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
Jumlah Penetapan tarif Lintas Penyeberangan 1
Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten,
3 x 100% X 100% 100,00
Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi
penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun Jumlah Lintas peyeberangan dalam kabupaten atau kota 1
komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan
dalam kurun waktu tertentu
Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:
1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota 301
penyeberangan lebih tinggi Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
4 x 100% X 100% 50,17
dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota
Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara
terperinci dengan memuat
Target Kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota 600
trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan
penyeberangan)
0,45 Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas
2.n2 1 Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota
V/C Ratio di Jalan Kabupaten untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota x 100% X 100% #DIV/0!
Target Kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota

16 Komunikasi dan
Informatika Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang
2.o.1 25 1 Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi dijaringan
disediakan oleh dinas Kominfo X 100% X 100% 52,083 x 100% X 100% #DIV/0!
yang disediakan oleh Dinas Kominfo intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang
diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Jumlah OPD 48
Jumlah Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses


2 Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet
internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo x 100% X 100% #DIV/0!
yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
Jumlah Perangkat Daerah

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah


Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas
yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis
3 kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan
suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan
jaringan intra pemerintah
memanfaatkan jaringan intra pemerintah
(Ya atau Tidak).

Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan


publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan
136 1 daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara
Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain
2.o.2 X 100% X 100% 50 x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah Layanan publik diselenggarakan secara online dan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan
terintegrasi Menteri Kominfo No .5 /2015
Jumlah Layanan publik Jumlah kegiatan
270 (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada
Pemerintah Daerah
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web
2
web yang sesuai standar yang sesuai standar x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah Perangkat Daerah
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan
Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan
3 layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan
aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai x 100% X 100% #DIV/0!
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dengan ketentuan perundang-undangan
Jumlah Perangkat Daerah
layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi
Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan
pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis
4 administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen
yang telah diimplementasikan secara elektronik x 100% X 100% #DIV/0!
proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

Jumlah Layanan
Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi
5
administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah Layanan
Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan
6
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah sistem elektronik
Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang
7 terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi


Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat
8
pusat data pemerintah data pemerintah x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah Perangkat Daerah
Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data
9
data pemerintah pemerintah x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah Perangkat Daerah
Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya
10 sesuai siklus jenis data
sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah Perangkat Daerah


11 Persentase data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dapat berbagi pakai
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi
12
yang mendukung smart city yang mendukung smart city x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah Perangkat Daerah
Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di
13
bawahpengelolaan Dinas Kominfo bawah pengelolaan Dinas Kominfo x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah ASN Pengelola TIK
(Ada atau Tidak Ada)
Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
14 1. Dokumnen Master Plan
terkait implementasi e-government
2. Perda/Perkada ttg Pengelolaan TIK (min. Government Chief
of Information Officer)
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran
Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah
informasi publik, mengetahui kebijakan dan program
408627 1 daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan
2.o.3 prioritas pemerintah dan pemerintah daerah 71,041 x 100%
X 100% X 100% pemerintah dan pemerintah provinsi pemerintah X 100% #DIV/0!
kabupaten/kota
575196 Jumlah Komunitas Masyarakat atau Mitra Komunikasi
Jumlah penduduk
Pemerintah Daerah Provinsi
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Jumlah konten informasi terkait
2 pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi
komunikasi (STRAKOM) sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) x 100% X 100% #DIV/0!

Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan


pemerintah dan pemerintah provinsi

Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang


Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang
3 dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)
dilaksanakan sesuai dengan strategi x 100% X 100% #DIV/0!
dan SOP yang telah ditetapkan

Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik


NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
18 Koperasi, Usaha Kecil dan jumlah koprasi yang meningkat kualitasnya berdasar RAT, presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada
80 1 0
Menengah 2.p.1 volume usaha dan aset 12,214 unyuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah tahun yang dilaporkan x 100%
X 100% X 100% X 100% 0,00
jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum
jumlah seluruh koperasi 655 29
mempunyai izin usaha simpan pinjam
Presentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor
jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam
2 pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun 0
oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan
yang dilaporkan
dalam daerah kabupaten/kota x 100% X 100% 0,00
jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang,cabang
pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun 1
yang dilaporkan
Presentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan
3 untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi 7
x 100% X 100% 1,15
kabupaten/kota
Jumlah koperasi yang ada 609
Presentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai
Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai
4 kesehatanya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 0
kesehatannya x 100% X 100% 0,00
dalam daerah kabupaten/kota
jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada 609
Presentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi
5 Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 26
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota x 100% X 100% 4,27

Jumlah koperasi yang ada 609


Presentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti
Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan
6 pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah 66
perkoperasian x 100% X 100% 0,27
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Jumlah anggota koperasi yang ada 24673
Presentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan
Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan
7 dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah 2
dan pelatihan x 100% X 100% 0,33
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Jumlah koperasi yang ada 609
Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi
8
pembiayaan
Presentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk
Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk
9 Koperasi (NIK) untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam 36
Koperasi (NIK) x 100% X 100% 5,91
daerah kabupaten/kota
Jumlah koperasi yang ada 609
Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi
Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas
10 pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 0
pembiayaan x 100% X 100% 0,00
dalam daerah kabupaten/kota
Jumlah koperasi yang ada 609
Presentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
11 untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran 0
X 100% 0,00
kabupaten/kota
Jumlah koperasi yang ada 609
Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi
Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi
12 pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi 0
pendampingan kelembagaan dan usaha x 100% X 100% 0,00
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Jumlah koperasi yang ada 609
Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi
13 kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan 0
x 100% X 100% 0,00
daerah kabupaten/kota
jumlah koperasi yang ada 609
Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 12.626 1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang bersekala mikro Jumlah pertumbuhan wirausaha baru 25
2.p.2 X 100% X 100% 100,00 x 100% X 100% 0,18
Jumlah usaha mikro keseluruhan 12.626 Jumlah wira usaha yang ada 14222
Presentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online
2 x 100% 0
online daata sistem (ODS) (ODS) X 100% 0,00
Jumlah usaha mikro yang ada 12515
3 Presentase jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang bermitra x 100% 0
X 100% 0,00
Jumlah usaha mikro yang ada 12515
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi
4 0
fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha standarisasi dan sertifikasi
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan
0
sertifikasi produk
5 Presentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 0
Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan x 100% X 100% #DIV/0!
0
pemasaran
Rasio usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan
6 x 100% 60 X 100% 0,48
lembaga pendampingan kelembagaan dan usaha
Jumlah usaha mikro yang ada 12515
Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi
7 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan x 100% 60
pelatihan X 100% 0,48
jumlah usaha mikro yang ada 12515
19 Penanaman Modal
(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi n-1) di PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman
2.987.153.210.000 1 0
kabupaten modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
2.q X 100% X 100% 48,412
Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian
Jumlah investasi tahun n-1 kabupaten 6.170.312.780.000 2
fasilitas/insentif penanaman modal
Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif
3 0
penanaman modal
4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 0

5 Kegiatan pameran penanaman modal 0

6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 0

7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 5 kali

8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 1146 Perizinan dan Non Perizinan

9 Laporan realisasi penanaman modal 1 Dokumen


Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat
10 4 Orang
kabupaten/kota
11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 168 Pelaku Usaha
Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan
12 1 Dokumen
provinsi kabupaten/kota
20 Kepemudaan dan (Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha
732 1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 70 orang
Olahraga dikabupaten/kota
2.r.1 X 100% X 100% 0,463
(Jumlah pemuda (16-30 tahun) dikabupaten/kota
158.028 2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 0

(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader
pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 18.032 1 pengembangan kepemimpinan,kepedulian,kesukarelawanan 0
2.r.2 kemasyarakatan dikabupaten/kota 11,411 dan kepeloporan pemuda
X 100% X 100%

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat


(Jumlah pemuda (16-30 tahun) dikabupaten/kota 158.028 2 15 organisasi
pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-
1 20
satuan pendidikan
2.r.3 Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional 16
Jumlah penyelenggaraan event Olah Raga prestasi tingkat
2 9
daerah
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
21 Statistik Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik dalam
2.s.1 49 1 Tersedianya buku Profil Daerah
menyusun perencanaan pembangunan daerah
X 100% X 100% 100,00
Jumlah OPD
49

Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam


26
statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
2 X 100% X 100% 53,06

Jumlah OPD 49

17 Persandian Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui


Jumlah nilai per area keamanan informasi 184 1 kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah Jumlah kegiatan strategis teramankan
2.t X 100% X 100% 3680,00 kegiatan strategis yang harus diamankan x 100% X 100% #DIV/0!
jumlah area penilaian 5 Jumlah kegiatan strategis yang ada
Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip
sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip Jumlah Sistem Elektronik yang menerapkan Sistem
2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi Manajemen Keamanan Informasi dan diamankan sertifikat
x 100% X 100% #DIV/0!
persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada elektronik atau aplikasi penyandian
pemerintah daerah
Jumlah Sistem Elektronik yang ada
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan
3 x 100%
diaudit dengan resiko kategori rendah resiko kategori rendah X 100% #DIV/0!
Jumlah Sistem Elektronik yang ada
4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah Jumlah titik teramankan
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi

2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan

3 Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan


Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi
4
BPS
Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan yang
5
mendapat rekomendasi dari BPS
6 Presentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah kegiatan statistik sektoral
7 Presentase kelengkapan metadata variabel sektoral Jumlah metadata indikator statistik sektoral
x 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah indikator statistik sektoral
22 Kebudayaan Jumlah obyek Pemajuan kebudayaan yang dilindungi Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara
Jumlah CagarBudaya yang dilestarikan 77 1
2.u X 100% X 100% 60,16 (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan + diselamatkan + dipublikasikan)
Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan
Jumlah Cagar Budaya yang terdata 128 2
(membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan keberagamannya)
Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan
3 (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan Jumlah objek dimanfaatkan
budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm
Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan
disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga
4 kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan
ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata
kapasitas tata kelola)
ditingkatkan kapasitas tata kelola

Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan,


5 Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan
pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)

Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara
6
zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) + dipugar)

Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar


7 Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota
provinsi dengan dukungan data

Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi,


8 Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)
adaptasi)
Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial,
9 pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan Jumlah CB dimanfaatkan
pariwisata)
Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan +
10
koleksi museum dikembangkan + dimanfaatkan)
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan
11 Jumlah pengunjung museum
pelaksanaan kegiatan museum
Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan
Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum
prasarana museum.
Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan Apakah Ada/Tidak Pengelolaan, pengamanan, pengembangan
12
koleksi museum dan pemanfaatan koleksi museum
13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk
14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi Jumlah pembentukan tim ahli CB

15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Jumlah ahli CB yang disertifikasi
16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum
17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)
Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya
18 Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)
dan permuseuman
Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan
19 Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat
masyarakat
23 Perpustakaan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan
2.v.1 54,6 1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan 53740
survei/kajian kegemaran membaca masyarakat x 100% X 100% 10,48
di wilayahnya (dalam eksemplar)
Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 512783
Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan
2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 2420
perpustakaan baik secara online mapupun onsite x 100% X 100% 0,47
Jumlah penduduk di wilayahnya 512783
Ketersedian tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di
3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 14
wilayahnya x 100% X 100% 0,00
Jumlah penduduk di wilayahnya 512783
Presentase perpustakaan sesuai standar nasional
4 8
perpustakaan Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
x 100% X 100% 5,93
Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di
135
wilayahnya
5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang di


dapatkan dengan metode sensus dengan mengukur Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media
66,56 1
sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya
dan aspek masyarakat (AM)
2.v.2
2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa

X 100% Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan


Jumlah UPLM 9,99 X 100% 3330,00 3
dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
Jumlah ALM 0,3
24 Kearsipan 2.w.1 1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 986
Jumlah seluruh arsip aktif

x 100% X 100% 100,00


986

T = (a + I + s + j)/4
T = tingkat ketersediaan arsip
a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
36,65
i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 2 Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 986
x 100% X 100% 100,00
j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah seluruh arsip inaktif 986
Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu Jumlah arsip statis yangt telah dibuatkan sarana bantu temu
3 50
temu balik balik x 100% X 100% 100,00
Jumlah seluruh arsip statis 50
4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui Jumlah arsip yang telah dimasukan dalam SIKN melalui JIKN 0
x 100% X 100% 0,00
T = (a + I + s + j)/4
T = tingkat ketersediaan arsip
a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
36,65
i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan x 100% X 100% 0,00
provinsi 0

1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK NSPK Pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 Tentang Belum Dilaksanakan
Pedoman Pemusnahan Arsip
T = (m + b + g + a + c + i)/6
T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban
m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari
bencana dengan NSPK
g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah
2.w.2 83
provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah
Kabupaten/Kota dengan NSPK
a = tingkat kesesuaiain kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih
2 Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Belum Dilaksanakan
media dengan NSPK
NSPK Kepala ANRI 23/2015 Tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana
c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang
bersifat tertutup dengan NSPK

Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran Belum Dilaksanakan
3 digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah perangkat daerah merujuk Pada Peraturan Kepala ANRI
kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau
NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI Belum Dilaksanakan
Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dikelola oleh
4 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik
lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai dengan NSPK
Belum
Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi
Dilaksan
5 kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang
akan
dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang Belum Dilaksanakan
6 disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI
sesuai NSPK 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis
25 Kelautan dan Perikanan 3.760
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi
3.a 1
kabupaten/kota 93,12 usaha (RTP)
X 100% X 100%
42107,15 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 2
kabupaten/kota 45215,98 Jumlah TPI yang operasional x 100% X 100% 100,00
Jumlah sekuruh TPI yang ada di wilayah kabupaten kota 2
Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan
3 ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota
Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya
yang diterbitkan
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan -

Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan


pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan
4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun -
pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan
informasi/dan penguatan kelembagaan)

Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun 419.000 ekor
5
produksi
26 Pariwisata 3.b.1 Jumlah wisatawan tahun 2022 - Jumlah wisatawan tahun
1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi Jumlah entitas pengelolaan destinasi
2021 0
X 100% X 100% #DIV/0!
Jumlah wisatawan tahun 2021 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan
2 fasilitas pariwisata
0 fasilitas pariwisata

Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di
3
kabupaten/kota Kabupaten/Kota

4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri
6 Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada
7
even promosi pariwisata di dalam negeri even promosi pariwisata di dalam negeri
8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi
Jumlah tenaga kerja pariwasata tersertifikasi
x 100% X 100%
Jumlah tenaga kerja pariwisata

9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan


Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan x 100% X 100%
Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan
10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat

Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1 639


3.b.2 X 100% X 100% 3,14
Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun n-
20372
1
3.b.3 Jumlah kamar yang terjual X 100% 9225 X 100% 64,009
Jumlah kamar yang tersedia 14412

Total Nilai Kontribusu Sektor Pariwisata pada PDRB 0


3.b.4 X 100% X 100% #DIV/0!

Total PDRB Berlaku 0

3.b.5 Total realisasi PAD dari Sektor Pariwisata 0,00


X 100% X 100% #DIV/0!

Total Realisasi PAD 0


27 Pertanian Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun
3.c.1 142.791 1 Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan
X 100% X 100% 440,795 Jumlah Sarana dan prasana pertanian
Luas panen 32.394 2 Prasaran pertanian yang digunakan Jumlah prasarana pertanian yang digunakan
3 Penerbitan izin usaha pertanian Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian
4 Persentase prasarana yang digunakan Jumlah Prasarana yang aktif digunakan
Jumlah prasana yang di bangun x 100% X 100%

5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota Jumlah Usulan yang di Fasilitasi
x 100% X 100%
Jumlah Usulan usaha Pertanian
Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - Jumlah
kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 609 1 Persentase Fasilitasi Penanggulangan bencana
sebelumnya Jumlah area yang dapat ditanggulangi
3.c.2 X 100% X 100% 17,48 x 100% X 100%
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun Luas area terkena bencana
seblumnya (t-1) 3484

28 Kehutanan 3.d 1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan
Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan
2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga
didampingi
Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme
3 Pemulihan ekosistem pada Tahura
alam, rehabilitasi maupun restorasi
4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun
29 Energi dan Sumber Daya Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam
1 Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi
Mineral 3.e memiliki izin X 100% 0 X 100% 0,00 daerah kab/kot
Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi 0 dalam daerah kab/kot

30 Perdagangan Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan


Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan 29 1 Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja
3.f.1 X 100% X 100% 100,00 ketentuan untuk izin : x 100% X 100%
Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya
Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota 29
sudah lengkap dan benar
Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja
Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah x 100% X 100%
lengkap dan benar
2 Persentase penerbitan TDG Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja
x 100% X 100%
Jumlah permohonan penerbitan TDG
3 Persentase Gudang yang tidakmempunyai TDG Jumlah penerbitan TDG
X 100%
Jumlah gudang yang ada di Kab
Persentase
4
penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam
a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan
diterima secara lengkap dan atau benar x 100% X 100%
Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari
waralaba dalam negeri

Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba


b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan
diterima secara lengkap dan atau benar x 100% X 100%

Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari


waralaba dalam negeri

Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba


c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan
diterima secara lengkap dan atau benar x 100% X 100%

Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari


waralaba luar negeri
Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan
5 berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan
pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota berbahaya di tingkat Daerah Kab x 100% X 100%

Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer

6 Persentase Gudang yang tidakmempunyai TDG Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam)
Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah x 100% X 100%
diterima dengan lengkap dan benar

Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi


7 K = (a + b) x 100%
perdagangan di wilayah kerjanya
K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan di wilayah kerjanya
a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan
sesuai target waktunya (nilai 0.5)
b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai
peruntukannya (nilai 0.5)
Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas
8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu
bahan pokok

Realisasi 14.423.750 1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan


3.f.2 X 100% X 100% 19,691
RDKK 73.250.954

X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan


a = Jumlah pupuk yang disalurkan
b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di
Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)
c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun
Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 560 1
(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan berjalan
3.f.3 X 100% X 100% 17,14 x 100% X 100%
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah
3267
wilayah Kab Kab
Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai
2
yang berlaku ketentuan yang berlaku x 100% X 100%
Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan
31 Perindustrian Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021 - Jumlah Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri
88 1 Jumlah realisasi yang diterbitkan
industri kecil dan menengah tahun 2020 (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya
3.g.1 X 100% X 100% 10,798 x 100% X 100%
Jumlah industri kecil dan menengah 2020 815
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk

Capaian target tahapan penyelesaian


Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing- Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan
1 Tahapan :
masing bobot indikator adalah (100/N)% ditetapkannya menjadi PERDA
3.g.2 50 a) Tersusunnya naskah akademik (30%)
Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)
dibagi target dikali (100/N)% c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas
yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)
d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)
e) Penetapan Perda RPIK (10%)

Jumlah IUI Kecil dan IUI Menengah yang dipantau dan Persentase
0 1 Jumlah realisasi IUI yang diterbitkan
dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI
3.g.3 X 100% X 100% #DIV/0! x 100% X 100%
Jumlah IUI yang dikeluarkan 0 Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan


Jumlah izin yang di pantau dan dianalisis dalam laporan
0 1 jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Jumlah realisasi izin yang diterbitkan
hasil pemantauan
3.g.4 X 100% X 100% #DIV/0! Menengah yang diterbitkan x 100% X 100%

Jumlah izin yang dikeluarkan 0 Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk

Jumlah izin yang di pantau dan dianalisis dalam laporan


3.g.5 hasil pemantauan X 100% X 100% #DIV/0!
0
Jumlah izin yang dikeluarkan
0

1) Keterkinian informasi industri :


- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)
- Tidak menyampaikan informasi industri (0%) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan
perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk
Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan
3.g.6 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : 100 1 dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,
kawasan industri di Kab Kota di SIINas x 100% X 100%
- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) menengah dan perusahaan kawasan industri di
- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Kabupaten/Kota

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi


industri (1 + 2)

Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan


perusahaan kawasan industri di Kab Kota
32 Transmigrasi
sudah cukup jelas
kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai
1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan
berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman
transmigrasi

Sudah cukup jelas


Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi
2 satuan permukiman berupa satu kesatuan permukinman atau beberapa
pembangunannya permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9

3 Jumlah satuan permukiman yang dibina


Sudah cukup jelas

33 Pemerintahan
Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
(Perencanaan dan 4.a.1 296.407.560.440,73 13,459
X 100% X 100%
2.202.222.037.855
Jumlah APBD

Jumlah PAD
225.476.782.345,8
4.a.2 X 100% X 100% 8,98
2.510.541.764.825
Jumlah Pendapatan pada APBD

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level1/level2/level3) berdasarkan


4.a.3 Level 3 Dokumen Tingkat Maturitas SPIP (level3) Level 3
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level1/level2/level3) berdasarkan


4.a.4 Level 3 Dokumen Tingkat Kualitas APIP (level3) Level 3
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

4.a.5 Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures


X 100% 852.198.561.746 X 100% 37,708
Jumlah belanja APBD 2.259.998.069.776

4.a.6 Opini laporan keuangan WTP*

34 Pemerintahan Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu


(Pengadaan) 4.b.1 pembangunan dalam 3 kurtual yang ditandatangani pada
kurtual pertama tahun n X 100% 0 X 100% 0,00
2009
Jumlah kontrak keseluruhan tahun n

4.b.2 jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif


129
X 100% X 100% 6,86
jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 1880
Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui
4.b.3
pengadaan 276.146.885.782,00
X 100% 2.074.983.306.409,00 X 100% 13,308
total belanja perasi dan moda

Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri,


Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) -
4.b.4
Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri,
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) X 100% X 100% 79,97
33.507.869.472
41.898.393.200
Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri,
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)

35 Pemerintahan
4.c.1 Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas
(kepegawaian) 1555
X 100% X 100% 68,593
2267
Jumlah Seluruh Pegawai

Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga


4.c.2
kesehatan) 407
X 100% 2267 X 100% 17,953
Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat


4.c.3
kompetensi 113
X 100% X 100% 27,764
407
Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan
NO URUSAN IKK OUTCOME RUMUS JUMLAH/CAPAIAN KINERJA IKK OUTPUT JUMLAH/CAPAIAN KINERJA

1 2 3 5 6 7 8 9
36 Pemerintahan
(Manajemen Keuangan)

4.d.1 X 100% X 100% 88


Realisasi belanja 1.988.806.079.127,97
Total Belanja dalam APBD 2.259.998.069.776,0

Pemerintahan
Total PAD dalam realisasi
(Manajemen Keuangan) 225.476.782.345,81
4.d.2 X 100% X 100% 109,27
206.354.014.491,00
Total PAD dalam APBD

1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Ya

4.d.3 2. Apakah ada Manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Ya

3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Ya


4. Apakah nilai asset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak) Ya
4.d.4 Nilai Realisasi SiLPA 477.730.231.686,75
X 100% 2.354.247.921.911 X 100% 20,292
Total Belanja anggaran tahun sebelumnya
37 Pemerintahan
Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di
(Transparansi dan 4.e.1
website Pemda 100,00
Partisipasi Publik X 100% 1 X 100%
Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di 1
website Pemda
4.e.2
Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda X 100% 29 X 100% 100,00
Total jumlah dokumen yang telah dirinci 29
1. REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA URUSAN PENDIDIKAN

ANGKA PARTISIPASI ANGKA PARTISIPASI KASAR ANGKA PARTISIPASI KASAR ANGKA PARTISIPASI PERBANDINGAN APS ANAK
JENIS MURNI (APM) ANAK USIA (APK) SD/MI/PAKET A (APK) SMP/MTS/PAKET B SEKOLAH ANAK USIA 7 USIA 5-6 TAHUN KUINTIL
N PELAYANAN DINI/RA/ SEDERAJAT TAHUN SAMPAI DENGAN TERENDAHDENGAN APS
O DASARN 15 TAHUN ANAK USIA 5-6 TAHUN
KUINTIL TERTINGGI
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH ANAK JUMLAH ANAK JUMLAH ANAK JUMLAH JUMLAH ANAK PROPOSI PPROPOSI
PESERTA POPULASI ANAK YANG USIA 7 YANG USIA 13 (TIGA ANAK USIA USIA 7 ANAK ANAK USIA 5-6
DIDIK ANAK USIA 5-6 BERSEKOLA (TUJUH) BERSEKOLAH BELAS) 7 (TUJUH) (TUJUH) USIA5-6 TAHUN YANG
USIA 5-6 TAHUN PADA H SAMPAI DIJENJANG SAMPAI SAMPAI SAMPAI TAHUN BERPASIPASI
TAHUN KAB/KOTA DIJENJANG DENGAN 12 SMP/MTS/PAK DENGAN 15 DENGAN DENGAN 15 YANG PADA PAUD
YANG YANG SD/MI/PAK (DUA BELAS) ET B (LIMA 15 (LIMA (LIMA BELAS) BERPASIPA FORMAL DAN
MENGIKU BERSANGKUT ET A TAHUN PADA BELAS)TAHUN BELAS) TAHUN PADA SI PADA NONFORMAL
TI PAUD AN KAB/KOTA PADA YANG KAB/KOTA PAUD DARI KUINTIL
FORMAL YANG KAB/KOTA BERSEKOLA YANG FORMAL TERTINGGI
DAN NON BERSANGKUT YANG H BERSANGKUT DAN PADA
FORMAL AN BERSANGKUT AN NONFORM KAB/KOTA
AN AL DARI YANG
KUINTIL BERSANGKUT
TERINDAH AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PENDIDIKAN 7933 19156 - - - - - - 7933 19156
ANAK USIA
(TK/RA/BA/K
B/
SPS/TPA)
2 PENDIDIKAN - - 53916 60773 22388 30651 1128 1128 - -
DASAR
(SD/SMP/MT
S/
KESETARAAN
JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH


PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI
DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS INDEKS DISTRIBUSI GURU
DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS
/PENILIK (SD/SMP/KESETARAAN)
DISTRIBUSI GURU
(PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)
(PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)
JENIS
INDEK
No PELAYANAN JUMLAH LULUSAN
JUMLAH LULUSAN S
DASAR JUMLAH FORMASI GURU ASN PROGRAM GURU
JUMLAH FORMASI PROGRAM GURU INDEKS DISTRI
YANG DIBUTUHKAN PENGGERAK DI PROVINSI
GURU ASN YANG PENGGERAK DI PROVINSI DISTRIBUSI BUSI
BERDASARKAN DATA DIRI YANG DIANGKAT MENJADI
DIAJUKAN YANG BERSANGKUTAN GURU TAHUN H GURU
KEMENDIKBUDRISTEK KEPALA SEKOLAH DAN
TAHU
PENGAWAS SEKOLAH
N N-1
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan Anak
1. Usia Dini 136 136 - - - -

Pendidikan Dasar
2. (SD/SMP/KESETA 5814 5814 - - - -
RAAN)
FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK


(SD/MI/SMP/MTS/kesetaraan) (SD/MI/SMP/MTS/kesetaraan)
RATA-RATA NILAI
RATA-RATA JUMLAH LULUSAN
LITERASI TAHUN N
NILAI LITERASI PROGRAM GURU
SEMUA PESERTA
No JENIS PELAYANAN DASAR TAHUN N-1 PENGGERAK DI PROVINSI JUMLAH LULUSAN PROGRAM
ASESMEN NASIONAL
SEMUA YANG DIANGKAT GURU PENGGERAK DI PROVINSI
DIKURANGI RATA-RATA
PESERTA MENJADI KEPALA YANG BERSANGKUTAN
NILAI LITERASI TAHUN N
ASESMEN SEKOLAH DAN
1 SEMUA PESERTA
NASIONAL PENGAWAS SEKOLAH
ASESMEN NASIONAL
1 2 3 4 5 6
1. Pendidikan Anak Usia Dini - - - -

2. Pendidikan Dasar 76,89 75,89 - -


(SD/SMP/KESETARAAN)
FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA


PERBEDAAN SKOR LITERASI PERBEDAAN SKOR NUMERASI
KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI
ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI
KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL
DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN
EKONOMI RENDAH DAN TINGGI EKONOMI RENDAH DAN TINGGI
(SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan) (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)
(SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan) (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)
RATA-RATA RATA-RATA SKOR
RATA-RATA SKOR RATA-RATA SKOR
RATA-RATA SKOR NUMERASI NUMERASI
JENIS LITERASI PESERTA LITERASI PESERTA
RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA SKOR SKOR PESERTA DIDIK PESERTA DIDIK
No PELAYAN DIDIK DARI DIDIK DARI
SKOR LITERASI SKOR LITERASI NUMERASI NUMERASI DARI KELUARGA DARI KELUARGA
AN DASAR KELUARGA KELUARGA
PESERTA DIDIK PESERTA DIDIK PESERTA DIDIK PESERTA DENGAN DENGAN STATUS
DENGAN STATUS DENGAN STATUS
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI DIDIK STATUS SOSIAL SOSIAL EKONOMI
SOSIAL EKONOMI SOSIAL EKONOMI
BERDASARKAN BERDASARKAN BERDASARKAN PEREMPUAN EKONOMI TINGGI
RENDAH TINGGI
ASESMEN ASESMEN ASESMEN BERDASARKA RENDAH BERDASARKAN
BERDASARKAN BERDASARKAN
NASIONAL NASIONAL NASIONAL N ASESMEN BERDASARKAN ASESMEN
ASESMEN ASESMEN
NASIONAL ASESMEN NASIONAL
NASIONAL NASIONAL
NASIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidika
n Dasar
1 (SD/SMP/ 76,22 75,33 72,56 71,11 77,00 70,67 76,33 70,22
KESETARA
AN)
FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN SI / D RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK
YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B IV PAUD
JUMLAH PENGAWAS
JENIS PELAYANAN JUMLAH KESELURUHAN PERSENTASE
No JUMLAH SATUAN PAUD SEKOLAH UNTUK TK JUMLAH
DASAR SATUAN PAUD YANG PERSENTASE PENDIDIK PENDIDIK PAUD
YANG MENDAPATKAN DITAMBAH JUMLAH SATUAN
TELAH DIAKREDITASI DI PAUD DENGAN S1/ D IV DENGAN S1/ D IV
AKREDITASI MINIMAL B PENILIK PAUD PAUD
KAB/KOTA TERSEBUT PADA TAHUN N-1
NONFORMAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan Anak
1 130 344 - - - -
Usia Dini
FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITASI LINGKUNGAN BELAJAR

INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN
(SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan) (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)
JENIS PELAYANAN INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN
NO INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-
DASAR RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA INKLUSIVITAS RATA-RATA INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN
RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA
TAHUN N-1 BERDASARKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1
TAHUN N
ASESMEN NASIONAL TAHUN N BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1 2 3 4 5 6
Pendidikan Dasar
1 - - 85% 87%
(SD/SMP/KESETARAAN)
FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN
PROGRAM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN SATUAN KEBUTU KETERSE SELISIH HARGA KEBUTU
(OUTPUT) HAN DIAAN (+/-) SATUAN HAN
BIAYA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rogram SPM % Kegiatan 1 Pendataan anak usia dini untuk 1 Tersedianya data Peserta didik - - - - -
Pendidikan penduduk pemenuhan keperluan identifikasi kebutuhan
nak Usia Dini usia 5-6 layanan daya tampung layanan untuk anak
tahun dasar SPM usia 5 (lima) tahun sampai dengan
PAUD 6 (enam) tahun
2 Penyelenggaraan sosialisasi 2 Terselenggaranya kegiatan - - - - -
pentingnya pendidikan anak usia sosialisasi
dini kepada masyarakat paling
sedikit 2 (dua) kali per tahun
3 Pengadaan bantuan biaya Biaya bantuan Peserta didik - - - - -
pendidikan kepada peserta didik pendidikan
dari keluarga tidak mampu agar
mendapat layanan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan
4 Penyediaan layanan pendidikan 4 Peserta didik terlayani Peserta didik - - - - -
anak usia dini paling sedikit 1 (satu)
satuan pendidikan anak usia dini di
setiap desa
5 Penyedia layanan pendidikan di 5 Peserta didik terlayani Peserta didik - - - - -
wilayah yang kekurangan daya
tampung
6 Penyediaan layanan pendidikan di 6 Peserta didik terlayani Peserta didik - - - - -
wilayah yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal

Kegiatan 1 Pemberian layanan Terselenggaranya Kegiatan - - - - -


Pemenuhan pendampingan bagi satuan pendampingan
Kualitas pendidikan anak usia dini paling
dan sedikit 1 kali dalam 6 bulan
Pemerataa 2 Fasilitasi pertemuan Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
an layanan guru/pendidik dalam kegiatan
satuan wadahberbasis komunitas untuk pelatihan/seminar/l
meningkatkan kualitas layanan okakarya
paling sedikit 1 kali dalam 6
bulan
3 Sosialisasi kepada satuan Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
pendidikan mengenai kualitas sosialisasi
layanan pendidikan anak usia
dini yang dilakukan paling
sedikit 1 kali dalam 6 bulan
4 Pemeriksaan kondisi bangunan Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
sarana dan prasarana satuan pemeriksaan kondisi
pendidikan secara periodik bangunan sarana
paling sedikit 1 kali dalam 1 dan prasarana
tahun
5 Pemeliharaan dan perbaikan Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
terhadap kondisi sarana dan pemeliharaan dan
prasarana satuan pendidikan perbaikan
yang rusak
Pemenuhan 1 Pemetaan dan penataan 1 Tersedianya data Pendidik - - - - -
jumlah penempatan untuk pemerataan dan tenaga
pendidik pendidik dan tenaga kependidika
dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 n
kependidik (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
an 2 Pendistribusian pendidik dan 2 Distribusi pendidik Pendidik - - - - -
tenaga kependidikan yang dan tenaga dan tenaga
berkualitas untuk pemerataan kependidikan kependidika
pendidik dan tenaga n
kependidikan
3 Pengajuan formasi guru ASN 3 Ajuan formasi guru guru - - - - -
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
4 Penyediaan guru pembimbing 4 Penempatan guru Kegiatan - - - - -
khusus paling sedikit 1 (satu) pembimbing khusus
orang pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif
5 Penempatan lulusan pendidikan 5 Penempatan kepala Kegiatan - - - - -
dan pelatihancalon kepala sekolah
sekolah/lulusan guru penggerak
sebagai kepala sekolah
6 Penempatan lulusan pendidikan 6 Penempatan Kegiatan - - - - -
dan pelatihancalon kepala pengawas sekolah
sekolah/lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah
7 Pemetaan kecukupan jumlah 7 Tersedianya data Pengawas - - - - -
pengawas sekolah atau penilik atau penilik
untuk satuan pendidikan anak
usia dini
- - - - -

Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan 1 Peningkatan Kegiatan


kualitas kompetensi bagi pendidik dan kualifikasi dan
pendidik tenaga kependidikan yang kompetensi pendidik
dan tenaga belum memenuhi kualifikasi dan dan tenaga
kependidik kompetensi yang dipersyaratkan kependidikan
an 2 Beasiswa atau bantuan biaya 2 Beasiswa atau Pendidik - - - - -
pendidikan dalam peningkatan bantuan biaya dan tenaga
kualifikasi dan kompetendi pendidikan kependidika
pendidik dan tenaga n
kependidikan
3 Fasilitasi kepala sekolah atau 3 Kepala sekolah atau Pendidik - - - - -
guru yang belum memiliki guru mengikuti dan tenaga
sertifikat guru penggerak untuk pelatihan kependidika
mengikuti pendidikan dan n
pelatihan guru penggerak
rogram %pendudu Kegiatan 1 Pendataan warga negara usia 7 1 Tersedianya data Peserta - - - - -
PM k usia 7-15 pemenuhan (tujuh) sampai dengan 15 (lima didik
endidikan tahun layanan belas) tahun yang tidak
asar dasar SPM bersekolah
(SD/SMP/M 2 Pemberian niaya pendidikan 2 Bantuan biaya Peserta - - - - -
I/MTs/Pake kepada peserta didik dari pendidikan didik
t A/Paket B) keluarga tidak mampu sampai
lulus
3 Penyediaan layanan pendidikan 3 Peserta didik Peserta - - - - -
di wilayah yang kekurangan terlayani didik
daya tampung
4 Penyediaan layanan pendidikan 4 Peserta didik Peserta - - - - -
di wilayah yang ditetapkan terlayani didik
sebagai daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal

Pemenuhan 1 Pembentukan komunits belajar 1 Terselenggaranya Unit - - - - -


kualitas dan dan memastikan guru, kepala komunitas belajar komunitas
pemerataa sekolah, dan pengawas sekolah
n hasil terlibat aktif dalam komunitas
nelajar tersebut
peserta 2 Pelatihan/seminar/lokakarya 2 Terselenggaranya kegiatan - - - - -
didik penguatan kompetensi kepala pelatihan/seminar/l
(SD/SMP/M sekolah dan guru okakarya
I/MTs/Pake
t A/Paket B)
Pemenuhan 1 Pemberian layanan 1 Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
kualitas dan pendampingan kepada satuan pendampingan
pemerataa pendidikan untuk mencegah
n perundungan kekerasan pada
(SD/SMP/M anak paling sedikit 1 (satu) kali
I/MTs/Pake dalam 6 (enam) bulan
t A/Paket B) 2 Pemeriksaan kondisi bangunan 2 Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
sekolah dasar paling sedikit 1 pemeriksaan kondisi
(satu) kali dalam 1 (tahun) bangunan sarana
dan prasarana
3 Perbaikan terhadap kondisi 3 Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
bangunan satuan pendidikan pemeliharaan dan
yang rusak sedang dan rusak perbaikan
berat
4 Sosialisasi kepada satuan 4 Terselenggaranya Kegiatan - - - - -
pendidikan sosialisasi
mengenai peningkatan kualitas
layanan
termasuk pentingnya
inklusivitas dan
kebinekaan untuk mencegah
diskriminasi
terhadap ekonomi, gender, fisik,
agama,
suku, dan budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit 1
(satu) kali dalam
1 (satu) tahun ajaran

Pemenuhan 1 Pemetaan dan penataan 1 Tersedianya data Pendidik - - - - -


jumlah penempatan untuk pemerataan dan tenaga
pendidik pendidik dan tenaga kependidika
dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 n
kependidik (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
an 2 Pendistribusian pendidik dan 2 Distribusi pendidik Pendidik - - - - -
(SD/SMP/M tenaga kependidikan yang dan tenaga dan tenaga
I/MTs/Pake berkualitas untuk pemerataan kependidikan kependidika
t A/Paket B) pendidik dan tenaga n
kependidikan
3 Pengajuan formasi guru ASN 3 Ajuan formasi guru guru - - - - -
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

4 Penyediaan guru 5pembimbing 4 Penempatan guru Kegiatan - - - - -


khusus paling sedikit 1 (satu) pembimbing khusus
orang pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif
5 Penempatan lulusan pendidikan 5 Penempatan kepala Kegiatan - - - - -
dan pelatihan calon kepala sekolah
sekolah/lulusan guru penggerak
sebagai kepala sekolah
6 Penempatan lulusan pendidikan 6 Penempatan kegiatan - - - - -
dan pelatihan calon kepala pengawas sekolah
sekolah/lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah
7 Pemetaan kecukupan jumlah 7 Tersedianya data pengawas - - - - -
pengawas sekolah untuk satuan
pendidikan
Pemenuhan 1 Peningkatan kualifikasi dan 1 Peningkatan pengawas - - - - -
kualitas kompetensi bagi pendidik dan kualifikasi dan
pendidik tenaga kependidikan yang kompetensi
dan tenaga belum memenuhi kualifikasi
kependidik dan kompetensi yang
an dipersyaratkan
(SD/SMP/P 2 Pemberian beasiswa atau 2 Beasiswa atau Pendidik - - - - -
aket A/ bantuan biaya pendidikan dalam bantuan biaya dan tenaga
Paket B) peningkatan kualifikasi dan pendidikan kependidika
kompetensi pendidik dan n
tenaga kependidikan

3 Fasilitasi kepala sekolah atau 3 Kepala sekolah atau Kegiatan


guru yang belum memiliki guru mengikuti
sertifikat guru penggerak untuk pelatihan
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN K
2020 2021 2022 2023 2024 O
TARGET HARGA Rp TAR HAR Rp TARGET H Rp TA H Rp TA H Rp N
SATUAN (JUT GET GA (J AR (J R AR (J R AR (J D
(JUTA) A) SAT UT G UT GE G UT GE G UT I
JUMLAH ALOKASI UAN A) A A) T A A) T A A) S
KELUARA SUMB
PROGRA SUB SASARAN ANGGA (JUT SA SA SA I
NO OUTCOME KEGIATAN N SATUAN ER
M KEGIATAN PEMENUH RAN A) TU TU TU
(OUTPUT) DANA
AN (2019) (2019) A A A A
N N N K
(J (J (J H
UT UT UT I
A) A) A) R
2
0
2
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
6
1 Program % Penduduk Kegiatan 1 Pendataa 1 Terse Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPM usia 5-6 pemenuhan n anak dianya
Pendidika tahun layanan usia dini data
n Anak dasar SPM untuk
Usia Dini PAUD keperluan
identifikas
i
kebutuha
n daya
tampung
layanan
untuk
anak usia
5 (lima)
tahun
sampai
dengan 6
(enam)
tahun
2 Penyeleng 2 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
garaan engga
sosialisasi ranya
pentingny sosiali
a sasi
pendidika
n anak
usia dini
kepada
masyarak
at paling
sedikit 2
(dua) kali
per tahun
3 Pengadaa 3 Biaya Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n bantuan bantu didik
biaya an
pendidika pendi
n kepada dikan
peserta
didik dari
keluarga
tidak
mampu
agar
mendapat
layanan
paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 6
(enam)
bulan
4 Penyediaa 4 Pesert Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n layanan a didik didik
pendidika terlay
n anak ani
usia dini
paling
sedikit 1
(satu)
satuan
pendidika
n anak
usia dini
di setiap
desa
5 Penyediaa 5 Pesert Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n layanan a didik didik
pendidika terlay
n di ani
wilayang
yang
kekuranga
n daya
tampung
6 Penyediaa 6 Pesert Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n layanan a didik didik
pendidika terlay
n di ani
wilayah
yang
ditetapka
n sebagai
daerah
terdepan,
terluar,
dan
tertinggal
Kegiatan 1 Pemberia 1 Tersel Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pemenuhan n layanan engga n
kualitas dan pendampi ranya
pemerataan ngan bagi penda
layanan satuan mping
satuan pendidika an
n anak
usia dini
paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 6
(enam)
bulan
2 Fasilitasi 2 Tersel Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pertemua engga n
n ranya
guru/pen kegiat
didik an
dalam pelati
wadah han/s
berbasis emina
komunitas r/loka
untuk karya
meningkat
kan
kualitas
layanan
paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 6
(enam)
bulan
3 Sosialisasi 3 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kepada engga
satuan ranya
pendidika sosiali
n sasi
mengenai
kualitas
layanan
pendidika
n anak
usia dini
yang
dilakukan
paling
sedikit
1(satu)
kali dalam
1 (satu)
tahun
ajaran
4 Pemeriksa Tersel Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
an kondisi engga n
bangunan ranys
sarana pemer
dan iksaan
prasarana kondis
satuan i
pendidika bangu
n secara nan
periodik sarana
paling dan
sedikit 1 prasar
(satu) kali ana
dalam 1
(satu)
tahun
4 Pemelihar Tersel Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aan dan engga n
perbaikan ranya
terhadap pemel
kondisi iharaa
sarana n dan
dan perbai
prasarana kan
satuan
pendidika
n yang
rusak
Pemenuhan 1 Pemetaan 1 Terse Pendidik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
jumlah dan dianya dan
pendidik penataan data tenaga
dan tenaga penempat kependi
kependidika an untuk dikan
n pemerata
an
pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 1
(satu)
tahun
2 Pendistrib 2 distrib Pendidik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
usian usi dan
pendidik tenaga
dan kependi
tenaga dikan
kependidi
kan yang
berkualita
s untuk
pemerata
an
pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan
3 Pengajuan 3 Ajuan Guru - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
formasi forma
guru ASN si guru
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundan
g-
undangan
4 Penyediaa 4 Pene Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n guru mpata n
pembimbi n guru
ng khusus pembi
paling mbing
sedikit 1 khusu
(satu) s
orang
pada
satuan
pendidika
n yang
menyelen
ggarakan
pendidika
n inklusif
5 Penempat 5 Pene Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
an lulusan mpata n
pendidika n
n dan kepala
pelatihan sekola
calon h
kepala
sekolah/lu
lusan guru
penggerak
sebagai
kepala
sekolah
6 Penempat 6 Pene Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
an lulusan mpata n
pendidika n
n dan penga
pelatihan was
calon sekola
pengawas h
sekolah/lu
lusan guru
penggerak
sebagai
pengawas
sekolah
7 Pemetaan 7 Terse Pengaw - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kecukupa dianya as atau
n jumlah data penilik
pengawas
sekolah
atau
penilik
untuk
satuan
pendidika
n anak
usia dini
Pemenuhan 1 Peningkat 1 Penin kagiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kualitas an gkata
pendidik kualifikasi n
dan tenaga dan komp
kependidika kompeten etensi
n si bagi
pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan yang
belum
memenuh
i
kualifikasi
dan
kompeten
di yang
dipersyara
tkan
2 Beasiswa 2 Beasis Pendidik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
atau wa dan
bantuan atau tenaga
biaya bantu kependi
pendidika an dikan
n dalam biaya
peningkat pendi
an dikan
kualifikasi
dan
kompeten
si
pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan
3 Fasilitasi 3 Kepala kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kepala sekola
sekolah h atau
atau guru guru
yang mengi
belum kuti
memiliki pelati
sertifikat han
guru
penggerak
untuk
mengikuti
pendidika
n dan
pelatihan
guru
penggerak
2 Program % penduduk Kegiatan 1 Pendataa 1 Terse Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPM usia 7-15 pemenuhan n warga dianya didik
Pendidika tahun layanan negara data
n Dasar dasar SPM usia 7
(SD/SMP/MI (tujuh)
/MTs/Paket sampai
A/Paket B dengan 15
(lima
belas)
tahun
yang tidak
bersekola
h
2 Pemberia 2 Bantu Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n biaya an didik
pendidika biaya
n kepada pendi
peserta dikan
didik dari
keluarga
tidak
mampu
sampai
lulus
3 Penyediaa 3 Pesert Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n layanan a didik didik
pendidika terlay
n di ani
wilayah
yang
kekuranga
n daya
tampung
4 Penyediaa 4 Pesert Peserta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n layanan a didik didik
pendidika terlay
n di ani
wilayah
yang
ditetapka
n sebagai
daerah
terdepan,
terluar
dan
tertinggal
Pemenuhan 1 Pembentu 1 Tersel Unit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kualitas dan kan engga komunit
pemerataan komunitas ranya as
hasil belajar belajar komu
Peserta dan nitas
Didik memastik belaja
(SD/SMP/MI an guru, r
/MTs/Paket kepala
A/Paket B sekolah,
dan
pengawas
sekolah
terlibat
aktif
dalam
komunitas
tersebut
2 Pelatihan/ 2 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
seminar/l engga
okakarya ranya
penguata Pelati
n han/s
kompeten emina
si kepala r/loka
sekolah karya
dan guru
Pemenuhan 1 Pemberia 1 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kualitas dan n layanan engga
pemerataan pendampi ranya
layanan ngan penda
(SD/SMP/MI kepada mping
/MTs/Paket satuan an
A/Paket B pendidika
n untuk
mencegah
perundun
gan
kekerasan
pada anak
paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 6
(enam)
bulan
2 Pemerikas 2 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aan engga
kondisi ranya
bangunan pemer
sekolah iksaan
dasar kondis
paling i
sedikit 1 bangu
(satu) kali nan
dalam 1 sarana
(satu) dan
tahun prasar
ana
3 Perbaikan 3 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
terhadap engga
kondisi ranya
bangunan pemel
satuan iharaa
pendidika n dan
n yang perbai
rusak kan
sedang
dan rusak
berat
4 Sosialisasi 4 Tersel kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kepada engga
satuan ranya
pendidika sosiali
n sasi
mengenai
peningkat
an
kualitas
layanan
termasuk
pentingny
a
inklusivita
s dan
kebinekaa
n untuk
mencegah
diskrimina
si
terhadap
ekonomi,
gender,
fisik,
agama,
suku,
dan
budaya
kepada
satuan
pendidika
n paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 1
(satu)
tahun
ajaran
Pemenuhan 1 Pemetaan 1 Terse Pendidik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
jumlah dan dianya dan
pendidik penataan data tenaga
dan tenaga penempat kependi
kependidika an dikan
n untuk
(SD/SMP/Pa pemerata
ket A/Paket an
B) pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan paling
sedikit 1
(satu) kali
dalam 1
(satu)
tahun
2 Pendistrib 2 Distrib Pendidik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
usian usi dan
pendidik tenaga
dan kependi
tenaga dikan
kependidi
kan yang
berkualita
s untuk
pemerata
an
pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan
3 Pengajuan 3 Ajuan Guru - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
formasi forma
guru ASN si guru
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundan
g-
undangan
4 Penyediaa 4 Pene Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n guru mpata n
pembimbi n guru
ng khusus pembi
paling mbing
sedikit 1 khusu
(satu) s
orang
pada
satuan
pendidika
n yang
menyelen
ggarakan
pendidika
n
inklusif
5 Penempat 5 Pene kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
an lulusan mpata
pendidika n
n dan
pelatihan
calon
kepala
sekolah/lu
lusan guru
penggerak
sebagai
kepala
sekolah
6 Penempat 6 Pene kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
an lulusan mpata
pendidika n
n dan
pelatihan
calon
pengawas
sekolah/lu
lusan guru
penggerak
sebagai
pengawas
sekolah
7 Pemetaan 7 Terse kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kecukupa dianya
n jumlah data
pengawas
sekolah
untuk
satuan
pendidika
n
Pemenuhan 1 Peningkat 1 Penin kegiatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kualitas an gkata
pendidik kualifikasi n
dan tenaga dan komp
kependidika kompeten etensi
n si bagi
(SD/SMP/Pa pendidik
ket A/Paket dan
B) tenaga
kependidi
kan yang
belum
memenuh
i
kualifikasi
dan
kompeten
si yang
dipersyara
tkan
2 Pemberia 2 Beasis Pendidik - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n wa dan
beasiswa atau tenaga
atau bantu kependi
bantuan an dikan
biaya biaya
pendidika pendi
n dalam dikan
peningkat
an
kualifikasi
dan
kompeten
si
pendidik
dan
tenaga
kependidi
kan
3 Fasilitasi 3 Kepala Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kepala sekola n
sekolah h atau
atau guru guru
yang mengi
belum kuti
memiliki pelati
sertifikat han
guru
penggerak
untuk
mengikuti
pendidika
n dan
pelatihan
guru
penggerak
FORM 1.S.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

TARGET REALISASI CAPAIAN (%) SUMBER


NO KELUARAN (OUTPUT) SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI
VOLUME Rp VOLUME Rp FISIK KEUANGAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah data anak usia dini untuk Peserta didik - - - - - - - - -
keperluan identifikasi kebutuhan daya
tampung layanan
untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun
2 Jumlah sosialisasi pentingnya Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan anak usia dini kepada
masyarakat
3 Jumlah peserta dari keluarga yang tidak Peserta didik - - - - - - - - -
mampu yang diberikan bantuan biaya
pendidikan agar mendapat layanan
(PAUD)
4 Jumlah peserta didik terlayani Peserta didik - - - - - - - - -
pendidikan anak usia dini (PAUD)
5 Jumlah peserta didik terlayani Peserta didik - - - - - - - - -
pendidikan di wilayah yang kekurangan
daya tampung (PAUD)
6 Jumlah peserta didik terlayani Peserta didik - - - - - - - - -
pendidikan di wilayah yang ditetapkan
sebagai daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal (PAUD)
7 Jumlah pendampingan bagi satuan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan anak usia dini
8 Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/ Kegiatan - - - - - - - - -
lokakarya guru/pendidik dalam wadah
berbasis komunitas untuk
meningkatkan kualitas layanan (PAUD)
9 Jumlah sosialisasi kepada satuan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan mengenai kualitas layanan
pendidikan anak usia dini (PAUD)
10 Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi Kegiatan - - - - - - - - -
bangunan sarana dan prasarana
(PAUD)
11 jumlah kegiatan pemeliharaan dan Kegiatan - - - - - - - - -
perbaikan terhadap kondisi sarana dan
prasarana satuan
pendidikan yang rusak (PAUD)
12 Jumlah data pemetaan dan penataan Pendidik dan - - - - - - - - -
penempatan untuk pemerataan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
(PAUD)
13 Jumlah distribusi pendidik dan tenaga Pendidik dan - - - - - - - - -
kependidikan yang berkualitas untuk tenaga
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
kependidikan (PAUD)
14 Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai Guru - - - - - - - - -
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (PAUD)
15 Jumlah penempatan guru pembimbing Kegiatan - - - - - - - - -
khusus (PAUD)
16 Jumlah penempatan lulusan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala sekolah
(PAUD)
17 Jumlah penempatan lulusan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan dan pelatihan calon
pengawas sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai pengawas sekolah
(PAUD)

18 Jumlah data pemetaan kecukupan Pengawas - - - - - - - - -


jumlah pengawas sekolah atau penilik atau penilik
untuk satuan
Pendidikan anak usia dini (PAUD)
19 Jumlah peningkatan kualifikasi dan Kegiatan - - - - - - - - -
kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan (PAUD)
20 Jumlah pendidik dan tenaga Pendidik dan - - - - - - - - -
kependidikan yang diberi beasiswa tenaga
atau bantuan biaya pendidikan dalam kependidikan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
(PAUD)
21 Jumlah kegiatan pelatihan guru Kegiatan - - - - - - - - -
penggerak kepala sekolah atau guru
(PAUD)
22 Jumlah data warga negara usia 7 Peserta didik - - - - - - - - -
(tujuh) sampai dengan 12 (dua belas)
tahun yang tidak bersekolah
23 Jumlah peserta didik dari keluarga tidak Peserta didik - - - - - - - - -
mampu yang diberikan bantuan biaya
pendidikan
sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)
24 Jumlah peserta didik terlayani Peserta didik - - - - - - - - -
pendidikan di wilayah yang kekurangan
daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)
25 Jumlah peserta didik terlayani Peserta didik - - - - - - - - -
pendidikan di wilayah yang ditetapkan
sebagai daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

26 Jumlah komunitas belajar pada jenjang Unit - - - - - - - - -


Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ komunitas
Kesetaraan)
27 Jumlah Kegiatan - - - - - - - - -
pelatihan/seminar/lokakaryapenguatan
kompetensi kepala sekolah dan guru
(SD/ SMP/ Kesetaraan)
28 Jumah pendampingan kepada satuan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan untuk mencegah
perundungan kekerasan
pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)
29 Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi Kegiatan - - - - - - - - -
bangunan sarana dan prasarana (SD/
SMP/ Kesetaraan)
30 jumlah kegiatan pemeliharaan dan Kegiatan - - - - - - - - -
perbaikan terhadap kondisi sarana dan
prasarana satuan
pendidikan yang rusak (SD/ SMP/
Kesetaraan)
31 Jumlah sosialisasi kepada satuan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan mengenai peningkatan
kualitas layanan termasuk
pentingnya inklusivitas dan kebinekaan
untuk mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender,
fisik, agama, suku, dan budaya kepada
satuan pendidikan (SD/ SMP/
Kesetaraan)
32 Jumlah data pemetaan dan penataan Pendidik dan - - - - - - - - -
penempatan untuk pemerataan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan
kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)
33 Jumlah distribusi pendidik dan tenaga Pendidik dan - - - - - - - - -
kependidikan yang berkualitas untuk tenaga
pemerataan kependidikan
pendidik dan tenaga kependidikan (SD/
SMP/ Kesetaraan)
34 Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai Guru - - - - - - - - -
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (SD/
SMP/ Kesetaraan)
35 Jumlah penempatan guru pembimbing Kegiatan - - - - - - - - -
khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)

36 Jumlah penempatan lulusan Kegiatan - - - - - - - - -


pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala sekolah (SD/
SMP/ Kesetaraan)
37 Jumlah penempatan lulusan Kegiatan - - - - - - - - -
pendidikan dan pelatihan calon
pengawas sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai pengawas sekolah
(SD/ SMP/ Kesetaraan)
38 Jumlah data pemetaan kecukupan Pengawas - - - - - - - - -
jumlah pengawas sekolah atau penilik atau penilik
untuk satuan
pendidikan anak usia dini pada (SD/
SMP/ Kesetaraan)
39 Jumlah peningkatan kualifikasi dan Kegiatan - - - - - - - - -
kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)
40 Jumlah pendidik dan tenaga Pendidik dan - - - - - - - - -
kependidikan yang diberi beasiswa tenaga
atau bantuan biaya pendidikan dalam kependidikan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan (SD/
SMP/Kesetaraan)
41 Jumlah kegiatan pelatihan guru Kegiatan - - - - - - - - -
penggerak kepala sekolah atau guru
(SD/ SMP/ Kesetaraan)

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR


JENIS LAYANAN JUMLAH CAPAIAN
NO. JUMLAH SISWA CAPAIAN KATEGORI
DASAR ANAK USIA CAPAIAN(%) TARGET REALISASI SPM
BERSEKOLAH/TAMAT (%)
SEKOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PAUD 19156 7933 41,41
2 SD 60773 53916 88,72
3 SMP 30651 22388 73,04
FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)

MUTU PENDIDIKAN PENERIMA MANFAAT PARTISIPASI PESERTA DIDIK HASIL


JENIS LAYANAN
NO. SATUAN PERLENGKAPAN UMUR 5 UMUR 7 UMUR 7 UMUR 5 UMUR 7 UMUR 7 PENCAPAIAN
DASAR PENDIDIK
PENDIDIKAN DASAR -6 - 15 - 15 -6 - 15 - 15 SPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pendidikan Anak 341 316 7933 7933
Usia
Dini

2 Pendidikan Dasar 541 1750 76304 76304 76304 76304

3 Pendidikan 23 316 1128 1128 1128 1128


Kesetaraan
2. REKAPITULASI DATA URUSAN KESEHATAN

1. DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI


KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
BENCANA
SASARAN PENDUDUK PENERIMA JUMLAH PENDUDUK
NO. KABUPATEN /KOTA KECAMATAN DESA /KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK KETERANGAN
PELAYANAN KESEHATAN YANG TERDAMPAK
JENIS BENCANA JENIS KLB YANG TERDAMPAK
TANGGAP DAN BERISIKO
PRA-KRISIS (SAKIT)
DARURAT PADA KONDISI KLB
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2. REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

TARGET PENERIMA PELAYANAN


PELAYAN
PELAYANAN PELAYANAN
AN
PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN KESEHAT
KECAM DESA PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN ORANG KESEHATAN ORANG
NO KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN AN
ATAN /KELURAHAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN PADA USIA KESEHATAN DENGAN ORANG DENGAN
BAYI BARU PADA USIA PADA USIA PENDERI
IBU HAMIL IBU BERSALIN BALITA PENDIDI KAN PENDERITA HIPERTENSI GANGGUAN TERDUGA RISIKO
LAHIR PRODUKTIF LANJUT TA
DASAR JIWA ODGJ) TUBER KULOSIS TERINFEKSI
DIABETES
BERAT HIV
MELITUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PELAYANAN KESEHATAN SDM KESEHATAN


NO KECAMATAN
FASILITAS KETERSEDIAAN JENIS KETERSEDIAAN
1 2 3 4 5 6
4. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BARANG JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) KETERANGAN
NO JENIS LAYANAN DASAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO JENIS LAYANAN DASAR JENIS SDM KESEHATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7
6. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI


UNIT KERJA
KINERJA
PERANGKAT
PADA AKHIR
KONDISI TAHUN- TAHUN- TAHUN- N+3 TAHUN- TAHUN- N+5 DAERAH
PERIODE
URUSAN/BIDANG N+1 N+2 N+4 PENANGGU
URUSAN/BIDANG KINERJA PADA RPJMD
NO KODE URUSAN/PROGRA NG
URUSAN/PROGRAM AWAL TAHUN
M JAWAB
RPJMD (TAHUN)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan pemerintahan wajib
1 yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
Urusan pemerintahan bidang
1 02
kesehatan
Penyediaan layanan
kesehatan untuk UKM dan
1 02 02
UKP rujukan tingkat daerah
kabupaten/kota
7. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI


KINERJA UNIT KERJA
INDIKATOR DATA CAPAIAN TAHUN- TAHUN TAHUN- TAHUN- +4 TAHUN-
URUSAN/BIDANG PADA PERANGKAT
KODE KINERJA PADA AWAL +1 N+2 +3 N+5
NO. URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB AKHIR DAERAH
*) PROGRAM TAHUN
KEGIATAN PERIODE PENANGGUNG
(OUTCOME) PERENCANAAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp RENSTRA JAWAB
PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Pemerintahan Wajib yang
1 1
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1 02 02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
1 02 02 2.02 Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 02 2.02 01
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 02 2.02 02
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
1 02 02 2.02 03
Baru Lahir
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 02 2.02 05
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 02 2.02 06
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 02 2.02 07
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 08
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 09
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 02 2.02 10
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 02 2.02 11
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 02 2.02 12
dengan Risiko Terinfeksi HIV

8. CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N) PENDANAAN (TAHUN N)


JENIS PELAYANAN ALOKASI REALISASI PERSENTASE
NO. SUMBER PERMASALAHAN SOLUSI
DASAR TARGET REALISASI CAPAIAN (%) ANGGARAN ANGGARAN REALISASI
DANA
(RP) (RP) ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS PELAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR
NO. CAPAIAN SPM KATEGORI
(SPM KAB/KOTA) TARGET REALISASI CAPAIAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
3. REKAPITULASI DATA URUSAN PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD


KABUPATEN/KOTA :
KONDISI WILAYAH PELAYANAN AKSES
SPALD
LOKASI REGIONAL TERSEDIA TERMANFAATKAN
NO. NAMA SPALD KELURAHAN/
SPALD (BEROPERASI/ KECAMATAN
TIDAK DESA (m3/hari) KK (m3/hari) KK
BEROPERASI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pembangunan Mulia Baru Beroperasi Delta Pawan Mulia Baru 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di
Kelurahan Mulia
Baru Kecamatan
Delta pawan
2 Pembangunan Sampit Beroperasi Delta Pawan Sampit 7 7
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di
Kelurahan Sampit
Kecamatan Delta
pawan
3 Pembangunan Sukaharja Beroperasi Delta Pawan Sukaharja 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di
Kelurahan
Sukaharja
Kecamatan Delta
pawan
4 Pembangunan Kalinilam Beroperasi Delta Pawan Kalinilam 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Kalinilam
Kecamatan Delta
pawan
5 Pembangunan Padang Beroperasi Benua Kayong Padang 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Padang
Kecamatan
Benua kayong
6 Pembangunan Tuan - Tuan Beroperasi Benua Kayong Tuan - Tuan 7 7
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Tuan‑tuan
Kecamatan
Benua kayong
7 Pembangunan Negeri Baru Beroperasi Benua Kayong Negeri Baru 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Negeri Baru
Kecamatan
Benua kayong
8 Pembangunan Mulia Kerta Beroperasi Benua Kayong Mulia Kerta 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Mulia Kerta
Kecamatan
Benua kayong
9 Pembangunan Sungai Kinjil Beroperasi Benua Kayong Sungai Kinjil 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Sungai Kinjil
Kecamatan
Benua kayong
10 Pembangunan Ulak Medang Beroperasi Muara Pawan Ulak Medang 6 6
tangki septik
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Ulak Medang
Kecamatan
Muara pawan
11 Pembangunan Sungai Pelang Beroperasi Matan Hilir Sungai Pelang 6 6
tangki septik Selatan
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Sungai Pelang
Kecamatan
Matan Hilir
Selatan
12 Pembangunan Sungai Jawi Beroperasi Matan Hilir Sungai Jawi 6 6
tangki septik Selatan
skala komunal
(5‑10 KK) di Desa
Sungai Jawi
Kecamatan
Matan Hilir
Selatan
FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM
KABUPATEN/KOTA :
JARAK SUMBER AIR KE
KONDISI EKONOMI SUDAH
NAMA JUMLAH BELUM PENAMPUNGAN
NO KECAMATA KELURAHA KELUARGA TERLAYANI
RW RT KEPALA NIK ANGGOTA TERLAYA PENGOTOR/LIMBAH
. N N/DESA KELUARGA
RUMAH NON NI
MBR JP BJP > 10 M < 10 M
MBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Delta Pawan Mulia Baru - - RONI MULYADI 6104170101840016 4 √ - - √ SUDAH √ -
2 Delta Pawan Sampit - - ASNURI YADI 6104171803840004 4 √ - - √ SUDAH √ -
3 Delta Pawan Sukaharja - - ANTO 6104171007770003 4 √ - - √ SUDAH √ -

4 Delta Pawan Sampit - - RAMSON 6104010107590071 4 √ - - √ SUDAH √ -


IBRAHIM
5 Benua Kayong Padang - - PORMANSYAH 6104171103800001 4 √ - - √ SUDAH √ -

6 Benua Kayong Tuan - Tuan - - SY ABDULLAH 6104160305710003 4 √ - - √ SUDAH √ -

Total
FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD
KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH AKSES
ANGGOTA KONDISI DASAR/
RUMAH EKONOMI TANPA AKSES AKSES AKSES LAYAK AKSES AMAN SPALD-S AKSES AMAN SPALD-T
KEPADATAN KLASIFIKASI KONDISI NAMA KELUARGA LAYAK
NO KECAMATAN KELURAHAN RW RT PENDUDUK PERKOTAAN/ RESIKO KEPALA NIK PERDESAAN
(jiwa/ha) PERDESAAN SANITASI KELUARGA
TANGKI TANGKI TANGKI TANGKI IPALD
NON (PERKOTAAN) IPALD IPALD
MBR BABS CUBLUK SEPTIK SEPTIK MCK SEPTIK SEPTIK KAWASAN
MBR CUBLUK PERMUKIMAN PERKOTAAN
INDIVIDUAL KOMUNAL INDIVIDUAL KOMUNAL TERTENTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Delta Pawan Mulia Baru - - 114.192 Perdesaan Tinggi KUNIAH 6104170107540001 4 √ - - - √ - √ - - - - - -
2 Delta Pawan Sampit - - 114.192 Perdesaan Tinggi KUSWANTO 6104171011780005 4 √ - - - √ - √ - - - - - -
3 Delta Pawan Sukaharja - - 114.192 Perdesaan Tinggi JAMALUDIN 6104161508500003 4 √ - - - √ - √ - - - - - -
4 Delta Pawan Kalinilam - - 114.192 Perdesaan Tinggi KASIM 6104170101580012 4 √ - - - √ - √ - - - - - -
5 Benua - - 58.896 Perdesaan Tinggi HUSIN 6104162607650001 4 √ - - - √ - √ - - - - - -
Padang
Kayong
6 Benua - - 58.896 Perdesaan Tinggi SY SAHROL 6104160107620149 4 √ - - - √ - √ - - - - - -
Tuan - Tuan
Kayong
FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG

RENCANA TAHUN
JENIS OPD
PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN N+1
PELAYANAN TARGET SATUAN PELAKSANA
KEGIATAN KEGIATAN ALOKASI
DASAR LOKASI
DANA (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Program Pengelolaan dan Persentase rumah tangga yang 70 % Menyebar 6.710.711.000 DPUTR - CK
Kebutuhan Pengembangan mendapatkan akses air minum melalui
pokok Sistem Penyediaan Air SPAM jaringan perpipaan dan bukan
air minum Minum jaringan perpipaan terlindungi
sehari terhadap seluruh rumah tangga di wilayah
hari kabupaten/kota

Pengelolaan dan Persentase rumah tangga yang - % - - -


Pengembangan Sistem mendapatkan akses air minum melalui
Penyediaan Air Minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan
(SPAM) di Daerah jaringan perpipaan terlindungi
Kabupaten/Kota terhadap seluruh rumah tangga di wilayah
kabupaten/kota

Sub kegiatan 1 Indikator Sub Kegiatan 1


Sub kegiatan 2 Indikator Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 Indikator Sub Kegiatan 3
dst dst
FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
RENCANA TAHUN
ANGGARAN
JENIS PELAYANAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB OPD
TARGET SATUAN N+1
DASAR KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANA
ALOKASI
LOKASI
DANA (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Persentase rumah tangga yang 61.63 % Menyebar 2.569.483.000 DPUTR - CK
Pelayanan mendapatkan akses
Pengolahan Air Program Pengelolaan dan layanan pengolahan air limbah domestik
Limbah Domestik Pengembangan melalui
Sistem Air Limbah SPALD terhadap seluruh rumah tangga di
wilayah
kabupaten/kota
Persentase rumah tangga yang - - - - -
Pengelolaan dan mendapatkan akses
Pengembangan Sistem layanan pengolahan air limbah domestik
Air Limbah Domestik dalam melalui
Daerah SPALD terhadap seluruh rumah tangga di
Kabupaten/Kota wilayah
kabupaten/kota
Sub kegiatan 1 Indikator Sub Kegiatan 1
Sub kegiatan 2 Indikator Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 Indikator Sub Kegiatan 3
dst dst
FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA : KETAPANG

TARGET REALISASI
NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA
TOTAL TERLAYANI JP TERLAYANI BJP BELUM TERLAYANI

1 2 3 4 5 6 7

Total
FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA : KETAPANG

TARGET REALISASI

AKSES
NO KECAMATAN DESA AKSES AKSES AKSES AKSES
DASAR/ TANPA AKSES AKSES
TOTAL AMAN AMAN AMAN AMAN
AKSES LAYAK AKSES DASAR LAYAK
SPALD-S SPALD-T SPALD-S SPALD-T
PERDESAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Delta Pawan Mulia Baru 5 100 % - - 60 % √ - - -

2 Delta Pawan Sampit 5 100 % - - 60 % √ - - -

3 Delta Pawan Sukaharja 5 100 % - - 60 % √ - - -

4 Delta Pawan Kalinilam 5 100 % - - 60 % √ - - -

5 Benua Kayong Padang 5 100 % - - 60 % √ - - -

Total
FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA: KETAPANG

REALISASI
TOTAL RUMAH DI
JENIS PELAYANAN DASAR
KABUPATEN/KOTA PERSENTASE
SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5

Penyediaan Kebutuhan pokok air 120.606 128.045 54.889 70 %


minum sehari-hari
FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA:

REALISASI
TOTAL RUMAH DI
JENIS PELAYANAN DASAR PERSENTASE
KABUPATEN/KOTA SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI
CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah 120.606 112.742 70.192 61.63 %


Domestik
4. REKAPITULASI DATA URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DILOKASI RAWAN BENCANA KABUAPTEN/KOTA


PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
STATUS
TINGKAT KERAWANAN LUAS JUMLAH KONDISI FISIK
JENIS JUMLAH KEPEMILIKAN
NO. BENCANA KECAMATAN KELURAHAN/DESA RW RT PERUMAHAN RUMAH JUMLAH KK RUMAH (unit)
BENCANA JIWA RUMAH (unit)
(rendah/sedang/tinggi) (ha) (unit)
RLH RTLH Hak Milik Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN


PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA LUAS LAHAN (ha) PEMILIK KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FORM 4.A. 6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA : Ketapang
TAHUN JUMLAH TINGKAT KERUSAKAN RUMAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH
JENIS
NO. TERJADINYA KECAMATAN KELURAHAN/DESA RUMAH RUSAK RUSAK RUSAK
BENCANA MILIK SEWA LAINNYA
BENCANA RUSAK RINGAN SEDANG BERAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Banjir 2022 Manis Mata Kalimantan 2 √ √
2 Banjir 2022 Kendawangan Mekar Utama 4 √ √

FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DILOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA


PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KONDISI
STATUS KEPEMILIKAN
JENIS LOKASI YANG LOKASI LUAS JUMLAH EKONOMI (unit
JUMLAH TANAH (unit rumah)
NO. MENIMBULKAN PERUMAHAN RUMAH rumah)
KK
BAHAYA (ha) (unit) Non
KECAMATAN KELURAHAN/DESA MBR Legal Ilegal
MBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Sempadan Rel KA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 Daerah Sampadan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sungai
3 Daerah Saluran Udara N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tegangan Ekxtra Tinggi
(SUTET)
4 Kolong Jembatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5 Permukiman N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kumuh/Ilegal
6 Daerah Rawan Bencana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN


PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KONDISI EKONOMI STATUS KEPEMILIKAN TANAH


LOKASI JUMLAH
LUAS LAHAN JUMLAH (unit rumah) (unit rumah)
NO. RUMAH
(ha) KK Non
KECAMATAN KELURAHAN/DESA (unit) MBR Legal Ilegal
MBR
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)


PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

LOKASI JUMLAH
LUAS LAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
NO. RUMAH JUMLAH KK KETERANGAN
KECAMATAN KELURAHAN/DESA (ha) (ringan/sedang/berat
(unit)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)
FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA : Ketapang

KONDISI EKONOMI
SUDAH TERLAYANI
JENIS JUMLAH KELUARGA
KELURAHAN/DES JUMLAH JUMLAH
NO. RELOKASI KECAMATAN RW RT RUMAH BELUM TERLAYANI
A KK JIWA
PROGRAM TERDAMPAK

GANTI SUBSIDI
MBR Non MBR PENYEDIAAN RLH
ASET SEWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA : Ketapang
No Jenis Tahun Kecamatan Kelurahan R RT Jalan Nama NI Jumlah Kondisi Ekonomi Tingkat Kerusakan Rumah Status Kepemilikan Rumah Kegiatan Pelayanan yang diberikan Belum Rencan
Bencana Terjadinya / Desa W dan no. Kepala K Anggota Keluarga Terlanyan a Tahun
Bencana Rumah Keluarga Keluarga i Pemenu
han
SPM
MBR Non Ringan Sedang Berat Milik Sewa Lainnya Rehabili Pemban Subsidi Relokasi
MBR tas gunan Uang Pembangunan
Kembali Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N/ N/A N/A N/A N/A N N N/A N/A N N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A / / / A
A A A
Total *)
FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

Kabupaten / Kota : Ketapang


No Kegiatan Komponen Biaya Perhitungan Biaya (Rp)
1 2 3 4
A. Pengumpulan Data N/A
1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana Surver Sekunder N/A
1. Data Wilayah Administrasi Penanganan
2. Identifikasi Melalui Citra Satelit
Survey Primer
1. Pemetaan
2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Surver Sekunder N/A
relokasi perumahan 1. Data Aset lahan pemda
2. Identifikasi Melalui Citra Satelit dan RTRW
Survey Primer
1. Pemetaan
3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya N/A
sebelumnya yang belum tertangani yang belum tertangani
4. Pendataan Rumah Sewa Survey Primer N/A
B. Sosialisasi N/A
1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Tranfortasi N/A
Rehabilitasi rumah kepada masyarakat / Konsumsi Rapat N/A
sukarelawan tanggap bencana Pengadaan Materi Pelatihan N/A
ATK N/A
Pelatih/praktisi N/A
C. Pembentukan Tim Satgas N/A
1. Pelatihan Tim Satgas Diklat N/A
Tranportasi N/A
Konsumsi Rapat N/A
Pengadaan Materi Pelatihan N/A
ATK N/A
Narasumber N/A
D. Pendataan Cepat N/A
1. Pengisian Form A dan B Surveyor N/A
Pengadaan Form N/A
Pengolahan Data N/A
E. Verifikasi Penerimaan layanan SPM N/A
1. Rembug Warga untuk menentukan calon Konsumsi Rapat N/A
penerima dan layanan SPM Tranportasi N/A
Pengadaan Materi N/A
F. Penyusunan Rencana Aksi N/A
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk Konsumsi Rapat N/A
menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Tranportasi N/A
Pengadaan Materi N/A
ATK N/A
G. Rehabilitasi Rumah N/A
1. Pembentukan Tim pendamping / fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur N/A
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat N/A
Pelatih/praktisi N/A
Tranportasi N/A
Pengadaan Materi N/A
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB N/A
H. Pembangunan Kembali N/A
1. Pembentukan Tim pendamping / fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur N/A
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat N/A
Pelatih/praktisi N/A
Tranportasi N/A
Pengadaan Materi N/A
3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Rembug Desa N/A
Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana 1. Media Diskusi N/A
2. Transfortasi N/A
3. Konsumsi Rapat N/A
I. Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana N/A
1. Pengadaan Lahan Pembebasan Lahan N/A
2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Rembug Warga N/A
Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah 1. Media Diskusi N/A
Layak Huni 2. Transfortasi N/A
3. Konsumsi Rapat N/A
Tenaga Ahli N/A
1. Tenaga Ahli Perencana N/A
2. Tenaga Ahli Arsitektur N/A
3. Tenaga Ahli Teknik Sipil N/A
4. Tenaga Ahli ME N/A
5. Tenaga Ahli Plumbing N/A
3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB N/A
J. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM N/A
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Pembahasan (Paket Meeting) N/A
Transfortasi N/A
Praktisi / Narasumber N/A
Penggandaan Dokumen Laporan N/A
K. Pembinaan Penerapan SPM N/A
1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Pembahasan (Paket Meeting) N/A
kabupaten/kota Transfortasi N/A
Praktisi / Narasumber N/A
Penggandaan Dokumen Laporan N/A
L. Pemantauan Penerapan SPM N/A
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi N/A
2. Pemantauan Kinerja Penerapan SPM Operator Pelaksana Update Data Kinerja N/A
Survei lapangan N/A
M. Evaluasi Penerapan SPM N/A
1. Rapat Evaluasi Penerapan Pembahasan (Paket Meeting) N/A
Transfortasi N/A
Praktisi / Narasumber N/A
Penggandaan Dokumen Laporan N/A

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA : Ketapang
KONDISI EKONOMI KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN
NAMA LUAS LUAS LEGALITAS TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH
JENIS KELURAHAN/ JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DIBERIKAN
KEPALA BANGUNAN TANAH
NO. RELOKASI KECAMATAN DESA RW RT NIK KELUARGA GANTI SUBSIDI PENYEDIAAN
KELUARGA (M2) (M2) LEGAL ILEGAL MILIK SEWA LAINNYA
PROGRAM MBR MBR ASET SEWA RLH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA :

NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA


(Rp)
1 2 3 4
1 Pengumpulan Data N/A
1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi Survey sekunder N/A
dapat menimbulkan bahaya Pengadaan Peta N/A
Survey primer N/A
Pengambilan Data Lapangan N/A
Survey sekunder N/A
2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi Pengadaan Peta N/A
permukiman Survey primer N/A
Pengambilan Data Lapangan N/A

Survey sekunder N/A

3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) N/A
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting Survey primer N/A

Pengambilan Data Lapangan N/A


Tenaga Pengolah Data N/A
4. Pengolahan Data Tenaga Ahli Geografi/Geodesi N/A
Tenaga Ahli Statistik N/A
2 Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota N/A

1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah
N/A
terkait program pemerintah yang berdampak pada Kabupaten/Kota
relokasi permukiman masyarakat Paket meeting N/A

2. Rapat Sinkronisasi dokumen Paket meeting N/A


3 Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota N/A
1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Sosialisasi N/A
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) N/A
rencana relokasi
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
Penyelenggaraan Sosialisasi N/A
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) N/A
2. Sosialisasi tentang layanan SPM
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang N/A
Terkena Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Relokasi
1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan Penyelenggaraan Identifikasi N/A
layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Penggandaan Formulir N/A
Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program ATK N/A
Transportasi N/A
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Konsumsi N/A
2. Penyusunan dokumen perencanaan Rembug Warga N/A
Media diskusi N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
Penggandaan dokumen N/A
Penggandaan dokumen N/A
5 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan N/A
1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Penyelenggaraan Verifikasi N/A
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Penggandaan Formulir N/A
ATK N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Penyelenggaraan Sosialisasi N/A
dan/atau Bangunan Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal
Tenaga Ahli Jasa Appraisal
aset properti N/A
properti Transportasi N/A
Konsumsi N/A
4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan Penyelenggaraan Sosialisasi N/A
mekanisme akses perumahan KPR FLPP Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
6 Subsidi Uang Sewa N/A
1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa Penyelenggaraan Verifikasi N/A
Penggandaan Formulir N/A
ATK N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah N/A
huni sewa yang layak huni
Konsumsi N/A
3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa Penyaluran Subsidi Uang Sewa N/A
Total Subsidi Uang Sewa N/A
Penggandaan dokumen N/A
7 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni N/A
1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah Penyelenggaraan Verifikasi N/A
layak huni Penggandaan Formulir N/A
ATK N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Rembug Warga N/A
Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU Media diskusi N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
Tenaga Ahli N/A
Tenaga Ahli Perencana N/A
Tenaga Ahli Arsitektur N/A
Tenaga Ahli Teknik Sipil N/A
Tenaga Ahli ME N/A
Tenaga Ahli Plumbing N/A
3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum Rembug Warga N/A
dan/atau Rumah Khusus Media diskusi N/A
Transportasi N/A
Konsumsi N/A
4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan Pembangunan fisik Rumah Susun N/A
atau/Rumah Khusus beserta PSU Biaya konstruksi N/A
Biaya MK N/A
5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah N/A
Pemeliharaan bangunan dan lingkungan N/A
Penggandaan dokumen N/A
8 Pelaporan Penerapan SPM N/A
1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pembahasan (Paket meeting) N/A
Penggandaan dokumen laporan N/A
9 Pembinaan Penerapan SPM N/A
1. Pembinaan kepada SPM kepada Penyelenggaraan Pembinaan N/A
Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan Pembahasan (Paket meeting) N/A
masyarakat. Penggandaan dokumen laporan N/A
Praktisi/ Narasumber N/A
10 Pemantauan Penerapan SPM N/A
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi N/A
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator pelaksana update data kinerja N/A
Survei lapangan N/A
11 Evaluasi Penerapan SPM N/A
1. Evaluasi Penerapan Pembahasan (Paket meeting) N/A
Penggandaan Materi N/A
Narasumber N/A
FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

KABUPATEN/KOTA : Ketapang
JUMLAH SUMBER PEMBIAYAAN
NO. KEGIATAN LAYANAN RUMAH KEBUTUHAN TAHUN KE-1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3
TANGGA BIAYA APBD DAK LAINNYA APBD DAK LAINNYA APBD DAK LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Rehabilitasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 Pembangunan kembali N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Penyediaan rumah relokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3 a. Pengadaan lahan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
b. Pembangunan baru N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bantuan akses rumah sewa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4 layak huni bagi korban
bencana
Jumlah *)
FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

KABUPATEN/KOTA : Ketapang
SUMBER PEMBIAYAAN
JUMLAH RUMAH
NO. KEGIATAN LAYANAN KEBUTUHAN BIAYA TAHUN N+1
TANGGA
APBD DAK LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7
Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau N/A N/A N/A N/A N/A
1
bangunan
2 Subsidi uang sewa N/A N/A N/A N/A N/A
3 Penyediaan rumah layak huni N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah *)

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA : Ketapang
TINGKAT KERUSAKAN RUMAH TERGET REALISASI
JENIS TAHUN SUBSIDI SUBSIDI
NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA RUSAK RUSAK RUSAK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BELUM
BENCANA TERJADINYA TOTAL REHABILITASI RELOKASI UANG REHABILITASI RELOKASI UANG
RINGAN SEDANG BERAT KEMBALI KEMBALI TERLAYANI
SEWA SEWA
(UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT
(UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH)
RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total *)
Persentase layanan **)
Capaian SPM Total ***)
FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA : Ketapang

TERGET REALISASI
NO. JENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN DESA SUBSIDI PENYEDIAAN GANTI SUBSIDI PENYEDIAAN BELUM
TOTAL GANTI ASET
SEWA RLH ASET SEWA RLH TERLAYANI
(UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT (UNIT
RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH) RUMAH)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Sempadan Rel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1
KA
Relokasi perumahan di lokasi yang
2 menimbulkan bahaya - Daerah N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sempadan Sungai
Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Daerah N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3 Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET)
Relokasi perumahan di lokasi yang
4 menimbulkan bahaya - Kolong N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jembatan
Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Permukiman N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5
Kumuh/Ilegal
Relokasi perumahan di lokasi yang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6 menimbulkan bahaya - Daerah
Rawan Bencana
Relokasi perumahan di atas lahan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7
bukan fungsi permukiman
Total *)
Persentase Layanan **)
Capaian SPM Total ***)
FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA: Ketapang

TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM REALISASI


JENIS PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERSENTASE
PERMUKIMAN SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI
CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang N/A N/A N/A N/A
Layak Huni Bagi Korban Bencana

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi N/A N/A N/A N/A
Masyarakat Yang Terkena Relokasi
Program Pemerintah Daerah
5. REKAPITULASI DATA URUSAN TRANTIBUM
BPBD
FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM
KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI
NO. BENTUK KELEMBAGAAN JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH PETUGAS JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA : ALOKASI
APBD

JUMLAH BESARAN UNTUK


LUAS SUB URUSAN
PENDUDUK WILAYAH APBD
TANDON AIR/
KEBAKARAN
SATPOL MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL GROUND JABATAN/ JABATAN/ RELAWAN
DINAS BPBD TIPE PNS NON PNS 2017 2018 2019 2020
PP DAMKAR TANGKI TANGGA RESCUE LAINNYA TANK KUALIFIKASI KUALIFIKASI KEBAKARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 16 1 18 19 20 21 22 23 24 25
KALIMANTAN BARAT 1 2 3 4 5 7
1 KABUPATEN -570.657 Jiwa 31.588 KM 5 unit 1 unit 0 unit 0 unit 5 unit 27 org 11 73 org 8 0 16 TTK 36 TTK 189 TTK 12 TTK
KETAPANG

TAHUN :
FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN : 2022

NO. NAMA JENIS KELAMIN USIA KETERAMPILAN ALAMAT


1 2 3 4 5 6

Ket : Belum ada relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang .
sesuai Permendagri 114 Tahun 2018 dan Kepmendagri 364.1-306 Tahun 2020
FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN : 2022

JENIS USIA KONDISI FISIK


KELAMIN 19 - 31 - TEMPAT
NO. NAMA 6 - 18 >60 Berkebutuhan NIK NO. KK TGL. LAHIR ALAMAT
0 - 5 tahun 30 60 Sehat LAHIR
L P tahun tahun Khusus
tahun tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022
TOTAL JUMLAH BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA RUMUS
YANG DIBUTUHKAN
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Pengadaan Alat 1. Belanja alat komunikasi A. Jumlah komandan lapangan 3
Komunikasi HT B. Jumlah kendaraan unit
pemadam kebakaran
3 (A*C)+(B*C) Rp 12.000.000
C. Harga unit per jenis A) Rp 2.000.000
B) Rp 2.000.000
2. Kesiapan Sarana A. Jumlah rig di pusdalops 1
Pusdalops Damkar B. Jumlah perangkat komputer 1
C. Jumlah sound sistem/sirine toa 1
D. Harga unit per jenis
(A*D)+(B*D)+(C*D) Rp 8.000.000
A) Rp 2.000.000
B) Rp 5.000.000
C) Rp 1.000.000
2 Penyediaan sistem 1. Nomor tunggal dan A. Jumlah server 0
pelaporan aplikasi smartphone B. Jumlah Perangkat Komputer 1
C. Harga unit per jenis (A*C)+(B*C) Rp 3.000.000
masyarakat/panic button A) Rp 0
B) Rp 3.000.000
FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022
TOTAL JUMLAH
JUMLAH/BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS BIAYA YANG
SATUAN
DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Penyediaan Mobil A. Jumlah sektor/pos 1
Damkar/Kapal Damkar/unit 1. Penyediaan mobil
operasional damkar lainnya damkar/kapal
B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos 4 A*B*C Rp8.000.000.000
damkar/unit
operasional damkar damkar
lainnya C. Harga satu unit Rp2.000.000.000
2. Pemeliharaan
Rutin mobil
damkar/kapal A. Jumlah unit mobil damkar/unit
4
damkar/unit operasional damkar lainnya
operasional damkar
lainnya

A*B*C Rp240.000.000
B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil 12
damkar/kapal damkar/unit operasional
damkar lainnya
C. Harga biaya pemeliharaan rutin per
unit mobil damkar/kapal damkar/unit Rp5.000.000
operasional damkar lainnya
3. Pembelian bahan 4 (A*B)*C Rp24.000.000
A. Jumlah unit mobil damkar/unit
mobil damkar/kapal operasional damkar lainnya
damkar/unit
operasional damkar
lainnya
B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap 600
unit mobil damkar/kapal damkar/unit
operasional damkar lainnya
C. Harga per liter bahan bakar Rp10.000
4. Pendidikan dan A. Jumlah petugas 0
pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan 0 (A*B)*C Rp0
pemadam
kebakaran C. Biaya per pelatihan Rp35.000.000
2 Penyediaan peralatan 1.Penyediaan
danperlengkapan peralatan dan
pemadamankebakaran perlengkapan A.Jumlah/jenis/set/paket/unPeralatan 50
pemadaman dan perlengkapan pemadaman
kebakaran A*B Rp100.000.000

Rp2.000.000
A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit
2. Penyediaan alat
perlindungan diri 6
A. Jumlah/jenis/set/paket/ unit alat
petugas
Perlindungan diri petugas
A*B Rp12.000.000

A. Harga per Jumlah/jenis/ Rp2.000.000


set/paket/unit
3 Penyediaan tandon 1.Penyediaan 0 A*B Rp0
A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam
air/air/foam untuk tandon air/air/foam untuk pemadaman
pemadaman untuk pemadaman
B. Harga per jumlah/volume 0
2. Pemeliharaan A. Jumlah unit tandon air 1
rutin tandon air B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air
untuk pemadaman dalam satu tahun 12
(A*B)*C Rp60.000.000
C. Harga biaya pemeliharaan tandon air
per unit Rp5.000.000

4 Kesiapan petugas 1. Kesiapsiagaan


pemadam kebakaran petugasdamkar 38
A. jumlah petugas pemadam kebakaran A*B Rp26.600.000
B. honorarium piket jaga Rp700.000
2. Pelaksanaan
pemadaman 38
A. jumlah petugas pemadam kebakaran A*B Rp19.000.000
kebakaran
B. honorarium per kejadian kebakaran Rp500.000
FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022

JUMLAH/BIAYA TOTAL JUMLAH BIAYA


NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS
SATUAN YANG DIBUTUHKAN

1 2 3 4 5 6 7
1 Penyediaan mobil 1. Penyediaan mobil A. Jumlah pos sektor/pos damkar 1
penyelamatan (rescue) penyelamatan B. Jumlah unit mobil
(rescue) penyelamatan (rescue) 1 A*B*C Rp 150.000.000,00

C. Harga satu unit Rp 150.000.000,00


2. Pemeliharaan A. Jumlah unit mobil
rutin mobil penyelamatan (rescue) 1
penyelamatan
(rescue)
B. Jumlah pemeliharaan rutin
mobil penyelamatan (rescue ) 12 (A*B)*C Rp 18.000.000,00

C. Harga biaya pemeliharaan rutin


per unit mobil penyelamatan Rp 1.500.000,00
(rescue)
3. Pembelian bahan A. Jumlah unit mobil
bakar mobil penyelamatan (rescue) 1
penyelamatan (A*B)*C Rp 3.768.000,00
(rescue )
B. Jumlah kebutuhan bahan bakar 480
setiap unit mobil penyelamatan
(rescue)
C. Harga per liter bahan bakar Rp 7.850,00
2 Penyediaan peralatan Penyediaan A. Jumlah /jenis/set/paket/unit
dan perlengkapan peralatan dan peralatan dan perlengkapan 5
penyelamatan perlengkapan penyelamatan (rescue )
penyelamatan A*B Rp 50.000.000,00
B. Harga per
jumlah/jenis/set/paket/unit Rp 10.000.000,00

3 Kesiapan petugas 1. Kesiapsiagaan A. Jumlah petugas penyelamatan (


penyelamatan (rescue) petugas rescue ) 38
penyelamatan A*B Rp 26.600.000,00
(rescue)
B. Honorarium piket jaga Rp 700.000,00
2. Pelaksanaan A. Jumlah petugas penyelamatan
penyelamatan (rescue ) 38
(rescue)
A*B Rp 19.000.000,00
B. Honorarium per kegiatan
penyelamatan Rp 500.000,00

3. Pendidikan dan A. Jumlah petugas 0


pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan 0 (A*B)*C Rp 0
penyalamatan
C. Biaya per pelatihan Rp 35.000.000,00
FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022
TOTAL JUMLAH
JUMLAH/ BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN RUMUS BIAYA YANG
SATUAN
DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Sosialisasi masyarakat Sosialisasi A. Frekuensi kegiatan sosialisasi 6
tanggap kebakaran Masyarakat B. Biaya penyelanggaraan per
sosialisasi A*B Rp 60.000.000,00
Rp 10.000.000,00

2 Pelatihan/simulasi dan Pelatihan/simulasi A. Frekuensi pelatihan/simulasi 6


penyuluhan masyarakat dan penyuluhan sosialisasi dan Penyuluhan
relawan kebakaran masyarakat A*B Rp 60.000.000,00
B. Biaya penyelanggaraan per Rp 10.000.000,00
relawan kebakaran pelatihan/simulasi dan penyuluhan
3 Pembentukan Sistem 1. Pembentukan A. Jumlah satlakar 0
Ketahanan Kebakaran satuan relawan B. Biaya paket pelatihan/simulasi Rp
kebakaran A*B
Rp - -

Lingkungan (SKKl) 2. Penyediaan A. Jumlah satlakar 0


Sarana satlakar B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana
satlakar 0 (A*B)*C Rp -

C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket Rp -


3. Pembinaan A. Jumlah satlakar 0
operasionalisasi B. Biaya per kegiatan satlakar Rp - A*B Rp -
satlakar
FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022

LANGKAH JUMLAH/ BIAYA TOTAL JUMLAH BIAYA


NO. VARIABEL KOMPONEN RUMUS
KEGIATAN SATUAN YANG DIBUTUHKAN

1 2 3 4 5 6 7
1 Pendataan 1. Penyediaan tenaga A. Jenis tenaga ahli 0
ahli yang kompeten B. Jenis potensi risiko 0
dalam penyusunan
C. Jumlah orang 0
kajian potensi risiko ((A*B*C*D)+(E*F)) Rp -
D. Jumlah bulan kerja 12
bahaya kebakaran
E. Jumlah pertemuan 0
F. Atk dan penggandaan laporan 0
2. Penyediaan tenaga A. Jenis tenaga ahli 0
ahli yang kompeten B. Jumlah orang 0
dalam penyusunan 12
C. Jumlah bulan kerja
dokumen rencana ((A*B*C)+(D*E)) Rp -
D. Jumlah pertemuan 0
lnduk sistem proteksi
kebakaran E. Atk dan penggandaan laporan 0

3. Penyediaan tenaga A. Jenis tenaga ahli 0


ahli yang kompeten B. Jumlah orang 0
dalam penyusunan 12
C. Jumlah bulan kerja
dokumen rencana ((A*B*C)+(D*E)) Rp -
D. Jumlah pertemuan 0
operasi
penanggulangan E. Atk dan penggandaan laporan 0
kebakaran dan
penyelamatan

4. Diskusi publik A. Penyediaan tempat dan meja,


terhadap dokumen kursi serta sound system 0
rencana lnduk sistem
proteksi kebakaran
B. Penyediaan peralatan
yang sudah disusun
pendukung (infocus, layar,
untuk disempurnakan
computer set) 0
dan ditetapkan menjadi
dokumen yang
sah/legal
C. Penggandaan
materi/atk/dokumentasi 0
((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+l) Rp -
D. Akomodasi dan konsumsi 0
E. Transport peserta 0
F. Jumlah peserta 0
G. Honor tenaga ahli 0
H. Jumlah tenaga ahli laporan 0
I. Laporan 0
5. Pelaporan kejadian A. Frekuensi pendataan kejadian
kebakaran kebakaran Setiap Kejadian

2 lnspeksi 1. lnventarisasi sarana A. Jumlah bangunan gedung 8


proteksi kebakaran B. Jumlah petugas 24
bangunan gedung (A*B)*C Rp 76.800.000,00
Rp
C. Biaya per kegiatan 400.000,00
2. lnspeksi sarana A. Jumlah bangunan gedung 0 (A*B)*C Rp -
proteksi kebakaran B. Jumlah petugas 0
bangunan gedung C. Biaya per kegiatan 0
3. Pendidikan dan A. Jumlah petugas 0
pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan 0
lnspeksi Rp (A*B)*C Rp -
C. Biaya per pelatihan 35.000.000,00

3 lnvestigasi 4. nventarisasi kejadian A. Jumlah petugas 0


pasca kebakaran B. Jumlah sarana dan prasarana
kebakaran pendukung 0
(A*B)*C

Rp Rp
C. Biaya kegiatan 35.000.000,00 -
5. lnvestigasi penyebab A. Jumlah petugas 0
kebakaran B. Frekuensi investigasi 0
A*B*C*D
C. Jumlah sarana pendukung 0 Rp
D. Biaya per kegiatan investigasi 0 -
FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022

RENCANA
JUMLAH POS DAMKAR JUMLAH RELAWAN RENCANA JUMLAH
NO. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH KECAMATAN PEMBENTUKAN
EKSISTING DAMKAR EKSISTING PENAMBAHAN POS DAMKAR
RELAWAN
1 2 3 4 5 6 7
3-4 Regu ( 1 Regu =
1 KETAPANG 20 1 0 4
5 - 10 Orang )

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)
KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022

CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN


NO. KABUPATEN/KOTA TOTAL CAPAIAN SPM (%)
DAMKAR (%) DAMKAR (%)

1 2 3 4 5

1 KETAPANG 95% 0 95%


FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022

OPERASI NON KEBAKARAN


KABUPATEN/ PENYELAMATAN
NO. PENYELAMATAN PENANGANAN PENANGANAN LAINNYA
KOTA KECELAKAAN WATER ANIMAL PADA
PADA POHON PERCOBAAN
TRANSPORTASI RESCUE RESCUE BANGUNAN
KETINGGIAN TUMBANG BUNUH DIRI
RUNTUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KETAPANG 0 0 206 0 0 11 0 11
FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

KABUPATEN/KOTA: Ketapang
TAHUN : 2022
TOTAL KORBAN JIWA JUMLAH TAKSIRAN ASET
PERSENTASE (%)
CAPAIAN SPM
KEBAKARAN JUMLAH
KABUPATEN/ JUMLAH OPERASI JUMLAH JUMLAH JUMLAH
NO. (LAYANAN KORBAN JUMLAH
KOTA NON KEBAKARAN KORBAN KORBAN TAKSIRAN ASET
PENYELAMATAN JUMLAH MENGALAMI TAKSIRAN
MENINGGAL MENGALAMI YANG BERHASIL
DAN EVAKUASI KORBAN JIWA LUKA FISIK KERUGIAN ASET
DUNIA LUKA BAKAR DISELAMATKAN
KORBAN YANG BERHASIL LAINNYA
KEBAKARAN) DISELAMATKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KETAPANG 100% 182 0 0 0 0
FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT


KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2022
NAMA LENGKAP
KONDISI JENIS KEBUTUHAN
JENIS KELAMIN BERKEBUTUHAN
NOMOR KK TEMPAT TANGGAL LAHIR DESA/ KELURAHAN EKONOMI KHUSUS KELOMPOK
NO. NAMA KEPALA NAMA NIK (L/P) ALAMAT KECAMATAN KHUSUS (ya/tidak)
LAHIR (dd/mm/yyyy) (miskin/ tidak (jika ya) UMUR
KELUARGA ANGGOTA
miskin) RENTAN
KELUARGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ket :
FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA
PROVINSI : KALIAMANTAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

PERAN DALAM PENANGGULANGAN


DATA DASAR WARGA NEGARA JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL
BENCANA

NAMA LENGKAP NOMOR VARIASI


APARATUR
KELOMPOK
WARGA YANG PETUGAS OPERASI
JENIS DESA/ LETUSAN GELOMBANG KEBAKARAN EPIDEMI KERAWANAN
NO NOMOR KK GEMPA TANAH ANGIN KEKERINGAN NEGARA MENANGANI TANGGAP DARURAT
NAMA KEPALA NAMA NIK KELAMIN KELURAHAN KECAMATAN TSUNAMI BANJIR GUNUNG API LAUT EKSTRIM HUTAN DAN DAN WABAH
. BUMI LONGSOR TOPAN RAWAN SUB URUSAN
KELUARGA ANGGOTA (L/P) LAHAN
BENCANA BENCANA
KELUARGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ket :
FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN


TOTAL
DESA/ KELURAHAN VARIASI 1 VARIASI 2 VARIASI n
NO. KECAMATAN
KELOMPOK JENIS KELOMPOK JENIS
KK JIWA KK JIWA KELOMPOK JENIS KK JIWA KK JIWA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 5+8+11 14 = 6+9+12

Ket :
FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI : KALIAMANTAN BARAT


KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN
(ORANG)
DESA/
NO. KECAMATAN WARGA NEGARA KERENTANAN KETERANGAN
KELURAHAN
TENAGA KONDISI EKONOMI
PNS TNI POLRI SATLINMAS BERKEBUTUHAN KELOMPOK
KONTRAK MISKIN (KK)
JIWA KK KHUSUS (ORANG) RENTAN
(ORANG)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14
2

Ket :
FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT


KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2021

DATA DASAR LOKASI


STATUS PETUGAS PENUGASAN PENUGASAN
PETUGAS

NON APARATUR

POS LAPANGAN
KONDISI

PETUGAS TRC

PETUGAS TRC

PETUGAS PPE

POSKO
POLRI
JENIS KET.
TANGGAL EKONOMI SERTIFI- KASI

SAT LINMAS

PDB
BERKEBUTUH KEBUTUHAN KELOMPOK

KLB
PNS
TNI
NAMA JENIS

KONTRAK
LAHIR (MISKIN/ YANG DIMILIKI
NOMOR KELAMIN TEMPAT DESA/

TENAGA
NO LENGK AN KHUSUS KHUSUS (Jika UMUR
NIK LAHIR (DD/MM/YYY ALAMAT KELURAHAN KEC TIDAK
. AP KK (L/P) (YA/TIDAK) YA) RENTAN
Y) MISKIN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket :
FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH
PROVINSI : KALIMANATAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

PENDUDUK PETUGAS (ORANG)


TOTAL WAJIB
NO. JENIS BENCANA
LATIH
PETUGAS TRC PETUGAS TRC PETUGAS PPE PETUGAS JUMLAH PETUGAS (ORANG)
JIWA KK DESA
PDB KLB OPERASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4 +
10

Ket :
FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT


KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN : 2011-2022

JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT LOKASI KONDISI


NO. NAMA PERALATAN JUMLAH/ PENANGANAN INSTITUSI
PENCARIAN PENANGANAN FASILITAS
SATUAN KAJI CEPAT KORBAN POSISI PENANGGUNG JAWAB BAIK RUSAK
ORANG HILANG MEDIS PENGUNGSIAN
MENINGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1
1 Mesin Onga 9 Bh BPBD √
2 Mesin Robin 3 Bh BPBD √ √
3 Mesin Tohatsu 2 Bh BPBD √ √
4 Mesin Portable 1 Bh BPBD √
5 Mesin Shibora 2 Bh BPBD √
6 Mesin Honda 4 Bh BPBD √ √
7 Selang Hisap Uk 1,5 Cm 8 Roll BPBD √
8 Selang Hisap Uk Besar Uk. 4 Roll BPBD √
9 2,5
Selang Hisap Uk Portable 1 Roll BPBD √
10 2,5
Selang Penyambung Uk. 2,5 14 Roll

Anda mungkin juga menyukai