Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIWALAN
Jl. Raya TengengWetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan,
Telp. 085100928606, email: pusksiwalan@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL


UNIT PELAYANAN GIZI

I. PENDAHULUAN
Masalah gizi merupakan masalah kesehatan yang masih perlu ditangani antara
lain gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI, anemia, Kurang Energi Protein
(KEP) dan kekurangan vitamin A. Salah satu penyebab yang melatar belakangi
timbulnya masalah tersebut adalah masyrakat yang kurang memiliki pengetahuan
GIZI dan prilaku gizi yang kurang baik.

II. LATAR BELAKANG


Puskesmas sebagai unit pelayanan terdepan dan terdekat dengan masyarakat
merupakan penanggungjawab penyelenggra upaya kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas dan jejaringnya harus membina upaya kesehatan berbasis mayarakat
termasuk gizi kepada masyrakat guna mempersiapkan, memelihara dan
mempertahankan agar setiap orang mempunyai status gizi baik, hidup sehat dan
produktif.

Agar pelaksanaan audit internal pelayanan gizi dapat di laksanakan secara


efektif dan efisien , maka disusun kerangka acuan audit internal pelayanan gizi

III. TUJUAN
Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan dan capaian kinerja
pelayanan gizi
Tujuan Khusus :
a. Melakukan penilaian kinerja petugas gizi di Puskesmas Siwalan
b. Melakukan penilaian Capaian target Asi Ekslusif di puskesmas Siwalan
c. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan konseling Asi Ekslusif

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN :


a. Lingkup audit:
Pelaksanaan kegiatan pelayanan Gizi : Cakupan Asi ekslusif
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Gizi
2. Melakukan audit terhadap capaian Asi eklusif

V. CARA MELAKUKAN KEGIATAN


a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. SPM : Target Asi eksklusif
2. Dokumentasi
3. Prosedur (SOP) pelayanan Gizi
b. Metode untuk melakukan audit internal : observasi, wawancara dan melihat
dokumen bukti pelaksanaan.
c. Instrumen Audit : (terlampir)
VI. SASARAN ( OBYEK ) AUDIT
1. Terlaksananya audit terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Gizi
2. Terlaksananya audit terhadap capaian asi ekslusif
3.
VII. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
1. Audit pertama :
- Audit dilakukan tanggal 9 Juni 2019
- Analisa dan penyusunan laporan 16 Juni 2019
2. Audit Kedua :
- Audit dilakukan tanggal 10 Desember 2019
- Analisa dan penyusunan Laporan tanggal 18 Desember 2019

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan


Evaluasi kegiatan audit pelayanan gizi dilakukan untuk menilai apakah audit
dilakukan sesuai jadwal yang sudah dibuat atau tidak. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh auditor sesuai jadwal yang sudah disepakati dengan auditee. Apabila
hasilnya ada ketidaksesuaian maka dilaporkan pada ketua tim audit internal untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan


Pencatatan kegiatan dibuat sesuai format yang ada dan pelaporan dilakukan setelah
kegiatan selesai secara keseluruhan. Hasil temuan, dan rekomendasi yang tidak
terselesaikan saat evaluasi kegiatan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM)

Anda mungkin juga menyukai