Anda di halaman 1dari 3

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM GIZI
PUSKESMAS MAUK TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
perlu di monitor dan di evaluasi agar dapat memberikan pelayanan
yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan
perseorangan maupun kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja baik dilakukan melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan
upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan
akan menjadi lebih baik.

II. Latar Belakang


Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar atau kriteria
yang ditetapkan.
Kegiatan audit yang dilakukan UKM di prioritasnya pada
pelaksanaan unit Gizi khususnya Cakupan ASI Eksklusif periode
Januari-Juli 2019.
Agar pelaksanaan audit internal terhadap gizi dapat dilaksanakan
secara efisien maka disusun kerangka acuan audit untuk program gizi.

III. Tujuan Audit


a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap capaian kinerja Program Gizi
b. Tujuan Khusus
Melihat pelaksanaan pelayanan Program Gizi

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan


a. Lingkup Audit
Monitoring pemeriksaan kesenjangan cakupan kinerja program gizi
b. Kegiatan Audit dan rincian kegiatan
Melakukan monitoring pemeriksaan kesenjangan cakupan kinerja
program gizi

V. Cara Melakukan Kegiatan


a. Kriteria audit yang digunakan
1. Kelengkapan SOP Program Gizi
2. Jadwal kegiatan pelaksanaan Program Gizi
3. Bukti koordinasi lintas program
b. Metoda untuk melakukan audit internal
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrument audit (terlampir)

VI. Sasaran
Terlaksananya audit terhadap monitoring pemeriksaan kesenjangan
cakupan kinerja program gizi

VII. Jadwal Kegiatan


Telusur data bulan Januari-Juli 2019 dilaksanakan 11 September 2019

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan


Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai
apakah pelaksaanan audit sesuai dengan jadual yang sudah tersusun
setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk di
bahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan


Auditor internal harus mencatat/ mendokumentasikan
keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil
temuan audit, hasil analisi, rencana tindak lanjut yang di sepakati
bersama dengan audite. Keseluruhan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Anda mungkin juga menyukai