3. Upaya a. Imunisasi dasar
Pemberantasan
dan Pencegahan
Penyakit Menular
Standar Pelayanan Minimal (SPM)Puskesmas Yosomulyo
Target
No Jenis Pelayanan Indikator 2016
capaian
3. Upaya
Pemberantasan 1) Cakupan Imunisasi BCG 100% 96.9%
dan Pencegahan 2) Cakupan Imunisasi DPT/HB-HiB 1 100% 95.7%
Penyakit Menular
3) Cakupan Imunisasi DPT/HB-HiB 3 100% 95.5%
4) Cakupan Imunisasi Polio-4 100% 94.7%
5) Cakupan Imunisasi Campak 100% 97.7%
b. Imunisasi Lanjutan
1) Cakupan Bias DT 100% 95%
2) Cakupan Bias Td 100% 91%
3) Cakupan Bias Campak 100% 91%
c. Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit
1) Cakupan Pengendalian KLB 100% 100%
2) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 ≥2/100.000 0
penduduk < 15 tahun
3) Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA + 75% 75%
4) Cakupan Kesembuhan penderita TB BTA + 85% 100%
5) Cakupan balita dengan Pneumonia yang
100% 100%
ditangani
6) Cakupan Penemuan Penderita Diare 100% 41%
7) Cakupan Penderita DBD yang ditangani 100% 100%
Target
No Jenis Pelayanan Indikator 2016
capaian
d. Pengendalian Penyakit Tidak menular (PTM)
b. Promosi Kesehatan Luar Gedung
1. Cakupan Pengkajian dan Pembinaan PHBS di
50% 54%
tatanan rumah tangga
Standar Pelayanan Minimal (SPM)Puskesmas Yosomulyo
Target
No Jenis Pelayanan Indikator 2016
capaian
Target
No Jenis Pelayanan Indikator 2016
capaian
Target
No Jenis Pelayanan Indikator 2016
capaian
Cakupan
Balita
Gizi
Buruk 70%
Mendapat
Perawata
n
100%
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas Yosomulyo
2. Meningkatkan a. Cakupan Keluarga Sadar Gizi Menyelenggarakan Upaya peningkatan Subkor Gizi
Kualitas Gizi 65% 70% 75% 80%
90% pelayanan kesehatan
(Kadarzi) Gizi masyarakat
Masyarakat yang professional
b. Cakupan Balita Ditimbang
70% 73% 76% 80% 85% serta mendorong
(D/S) masyarakat untuk
c. Cakupan Distribusi Kapsul hidup sehat Upaya peningkatan
100% 100% 100% 100% 100% keselamatan balta
Vitamin A Bagi Bayi (6-11 bulan)
gizi buruk
d. Cakupan Distribusi Kapsul
Vitamin A Bagi Anak Balita (12- 100% 100% 100% 100% 100%
59 bulan)
e. Cakupan Distribusi Kapsul Upaya peningkatan
100% 100% 100% 100% 100% kesadaran
Vitamin A Bagi Ibu Nifas
masyarakat untuk
f. Cakupan Distribusi Tablet Fe mengkonsumsi
100% 100% 100% 100% 100%
90 Tablet Pada Ibu Hamil makanan dengan gizi
g. Cakupan Distribusi MP-ASI seimbang
100% 100% 100% 100% 100%
Baduta Gakin
h. Cakupan Balita Gizi Buruk
100% 100% 100% 100% 100%
Mendapat Perawatan
i. Cakupan ASI Ekslusif 50% 60% 65% 70% 80%
j. Ketersediaan Klinik gizi 1 1 1 1 1
k. Kunjungan Klinik Tumbuh
40% 50% 60% 70% 80%
Kembang
3. Meningkatkan a. Imunisasi dasar Menyelenggarakan Upaya peningkatan Subkor KIA
Pemberantasan dan pelayanan kesehatan kesadaran dan KB
Pencegahan 1) Cakupan Imunisasi BCG 100% 100% 100% 100% 100% yang professional masyarakat
Penyakit Menular 2) Cakupan Imunisasi DPT-HB 1 0% 0% 0% 0% 0% serta mendorong mengenai imunisasi
masyarakat untuk
3) Cakupan Imunisasi DPT/HB- Upaya peningkatan
100% 100% 100% 100% 100% hidup sehat keselamatan balita
HiB 1
dari penyakit
4) Cakupan Imunisasi DPT-HB 3 0% 0% 0% 0% 0% menular beresiko
Pencegahan yang professional
Penyakit Menular serta mendorong
masyarakat untuk
hidup sehat Upaya peningkatan
keselamatan balita
TARGET Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
dari penyakit
Tujuan Keterangan
Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan menular beresiko
Program
5) Cakupan Imunisasi DPT/HB-
100% 100% 100% 100% 100%
HiB 3
4) Cakupan Imunisasi Polio-4 100% 100% 100% 100% 100%
5) Cakupan Imunisasi Campak 100% 100% 100% 100% 100%
b. Imunisasi Lanjutan
1) Cakupan Bias DT 100% 100% 100% 100% 100%
2) Cakupan Bias Td 100% 100% 100% 100% 100%
3) Cakupan Bias Campak 100% 100% 100% 100% 100%
4) Cakupan Pelayanan Imunisasi
100% 100% 100% 100% 100%
Ibu Hamil TT2+
5) Desa/Kelurahan UCI
100% 100% 100% 100% 100%
(Universal Chlid Imunization)
4. Cakupan Pembinaan
Pemberdayaan masyarakat
dilihat melalui persentase (%)
100% 100% 100% 100% 100%
Desa Siaga Aktif (Untuk
Kabupaten)/RW Siaga Aktif
(Untuk Kota)
5. Cakupan Pemberdayaan
Individu/Keluarga Melalui 25% 30% 35% 40% 50%
Kunjungan Rumah
Rawat Inap
2) Cakupan Pengobatan
50% 60% 70% 80% 100%
Tradisional Terdaftar/Berijin
3) Cakupan Pembinaan
Kelompok Tanaman Obat 35% 45% 60% 85% 94%
Keluarga (TOGA)
Meningkatnya Menyelenggarakan Upaya Subkor Kes
a. Cakupan Keluarga Dibina
Kualitas Perkesmas 40% 55% 50% 80% 100% kunjungan rumah penyelenggaranan Masyarakat
(Keluarga Rawan)
sebagai upaya program kunjungan
kesehatan rumah sebagai upaya
b. Cakupan Keluarga Rawan
50% 60% 60% 70% 80% masyarakat secara lain meningkatkan
Selesai Dibina
individu derajat kesehatan
individu
INSTANSI : PUSKESMAS YOSOMULYO
VISI : Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan yang kompetitif
MISI 3 : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dalam pelayanan kesehatan
TARGET Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Tujuan Keterangan
Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program
Terwujudnya Meningkatkan Mengikutsertakan staf dalam 60% 65% 70% 80% 90% Pelatihan yang Menentukan jenis Ka
SDM yang kompetensi pegawai pelatihan-pelatihan sesuai dengan dilaksanakan akan pelatihan, menentukan Puskesmas
memiliki secara kualitatif standar pelayanan berfungsi untuk pegawai yang akan
kompetensi dan sesuai standar meningkatkan mengikuti pelatihan
profesionalisme ketenagaan dan kualitas SDM dalam
dalam pelayanan melaksanakan
pelayanan pelayanan
kesehatan
Mengikutsertakan staf dalam 60% 65% 70% 80% 90% Pendidikan formal Menentukan pegawai
pendidikan formal sesuai dengan yang dimaksud yang akan mengikuti
kompetensinya masing-masing berfungsi untuk pendidikan formal
memenuhi standar
ketenagaan
Mengikutsertakan staf dalam 60% 65% 70% 80% 90% Kegiatan sosial Menyelenggarakanjeni
kegiatan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan yang s kegiatan sosial
sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan akan kemasyarakatan yang
masing-masing berfungsi untuk menunjang kegiatan
meningkatkan puskesmas
kualitas SDM
Meningkatkan Peningkatan mutu pelayanan sesuai 60% 65% 70% 80% 90% Menambah SDM Bekerja sama dengan Ka Dinas
kompetensi pegawai dengan pelayanan prima dan yang kompeten di pihak akademisi untuk Kesehatan/
secara kuantitatif standar kepuasaan pelanggan bidangnya sesuai menyediakan sarana Ka
sesuai standar kebutuhan pelayanan magang bagi Puskesmas
ketenagaan dan mahasiswa
pelayanan
Meningkatkan
kompetensi pegawai
secara kuantitatif
sesuai standar
ketenagaan dan
pelayanan TARGET Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Tujuan Keterangan
Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program
Peningkatan mutu pelayanan 60% 65% 70% 85% 90% Mengikutkan staf Menyesuaikan Tugas
dengan memanfaatkan jumlah SDM untuk mengikuti kebutuhan puskesmas rangkap
yang ada pelatihan tambahan dengan SDM yang
sesuai kebutuhan tersedia
Pemanfaatan jumlah sarana yang 75% 80% 85% 90% 100% Memaksimalkan Pembelian peralatan-
digunakan untuk pelayanan menjadi sarana yang ada peralatan baru
lebih maksimal
Memperbaiki sarana yang sudah 75% 80% 85% 90% 100% Menentukan sarana Perencanaan rehab
ada supaya pelayanan menjadi lebih rehab yang lebih
maksimal (rehab) meningkatkan profit
Menambah gedung baru untuk - - 70% 80% 100% Menentukkan Perencanaan
pelayanan dan penunjang kebutuhan gedung Pembangunan
pelayanan untuk pelayanan
2. Menambah prasarana dalam sistem 60% 65% 70% 75% 80% Menambah prasarana Perencanaan
Meningkatkan pelayanan pengembangan sistem
sistem pelayanan
yang efektif dan
efisien
2.
Meningkatkan TARGET Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Tujuan sistem pelayanan Keterangan
Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program
yang efektif dan
efisien Membuat alur pelayanan yang jelas 75% 80% 85% 90% 100% Membuat papan alur Perencanaan alur
dan mudah dipahami pelayanan
Membuat standar mutu pelayanan 75% 80% 85% 90% 100% Membuat daftar tilik Membuat kendali
dan standar kepuasan pelanggan mutu dan mempelajari
keinginan pelanggan
Mengevaluasi sistem pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% Menyediakan kotak Monitoring kotak
dengan mengoptimalkan kotak saran dan saran setiap 1 minggu
saran kelengkapannya sekali
Membuat media dan sarana 90% 90% 95% 100% 100% Menyediakan papan Setiap program
informasi tentang kesehatan infomasi membuat tulisan
untuk mengisi papan
informasi
3. Menjadikan managemen puskesmas 60% 70% 80% 90% 100% Membuat daftar tilik Menciptakan suatu
Meningkatkan yang baik lingkungan kerja yang
sistem tata kelola lebih sadar mutu
yang efektif dan meningkatkan mutu
efisien produk dan pelayanan.
Menjadikan managemen keuangan 60% 65% 70% 75% 80% Membuat daftar tilik Menciptakan kendali
puskesmas yang akuntabel biaya guna
meningkatkan mutu
produk dan pelayanan.
Menjadikan managemen 75% 80% 85% 90% 100% Membuat daftar tilik Menghormati petugas
ketatausahaan yang baik kesehatan sebagai
SDM dalam produk
pelayanan
TARGET Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Tujuan Keterangan
Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program
Menjadikan managemen inventaris 100% 100% 100% 100% 100% Membuat daftar tilik Menginventarisir
barang yang baik semua barang
sehingga tidak
menghambat
pelayanan
INSTANSI : PUSKESMAS YOSOMULYO
VISI : Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan yang kompetitif
MISI 5 : Mengembangkan sasaran unit keuangan
TARGET Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Tujuan Keterangan
Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program
Meningkatnya Terwujudnya Meningkatkan kualitas laporan 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan Membuat laporan Ka
sarana dan pengelolaan keuangan keuangan dan tepat waktu kebijakan dan keuangan bulanan Puskesmas,
prasarana BLU yang akuntabel profitabilitas usaha dan tahunan, Koor
pelayanan menyempurnakan Keuangan
system
Terwujudnya Memproses setiap transaksi 60% 70% 80% 90% 100% Meningkatkan Membuat penataan
pengelolaan keuangan pelayanan dan kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan melalui
BLU yang transparan lainnya,menjadi informasi keuangan STS, buku kas
keuangan untuk tujuan pelaporan umum, buku bantu
penerimaan
Terwujudnya sistem Meningkatkan akuntabilitas dan 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan Membuat penataan
pengendalian auditabilitas puskesmas pelaporan pengelolaan keuangan melalui
keuangan efektif dan keuangan STS, buku kas
efisiensi umum, buku bantu
penerimaan
Terwujudnya standar Menjamin bahwa setiap prosedur 80% 80% 90% 100% 100% Membuat perencanaan Mengimplementasi
pengelolaan dan diimplementasikan secara efektif keuangan kan rencana
pengendalian dan efisien sesuai standar keuangan dengan
keuangan yang keuangan penataan keuangan
memadai sesuai kode
rekening
Terwujudnya sistem menjamin terciptanya 100% 100% 100% 100% 100% Memperkuat laporan Mengimplementasi
akuntansi keuangan pengendalian intern keuangan dan kan laporan dengan
dengan memanfaatkan memberikan laporan kinerja SDM
teknologi yang lebih kinerja keuangan yang sebagai pelayan
efisien dibutuhkan publik
Realisasi
Program Absolut (%)
KIA Rp 80,430,000 100.0%
Gizi Rp 25,575,000 99.8%
UKS dan Remaja Rp 7,200,000 92.3%
Imunisasi Rp 25,920,000 95.8% 5000
Usila Rp 5,340,000 100.0%
Kesling Rp 6,200,000 35.6%
Promkes Rp 55,262,500 100.0%
P2 Rp 16,842,500 73.6%
Survailance Rp 8,092,500 95.7%
Yankes Rp 8,430,000 94.0%
Manajemen Puskesmas Rp 27,380,500 92.3%
Total Rp 266,673,000 92.0%