Anda di halaman 1dari 131

RENCANA PEL

PROGRA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan

1 2 3 4
Upaya Kesehatan
Penatalaksanaan Audit Maternal
Masyarakat

Untuk meningkatkan wawasan


Peningkatan wawasan
petugas tentang kegawat daruratan
1 kegawatdaruratan obstetri bagi
obstetri ,untuk menurunkan angka
petugas kesehatan
kematian dan rujukan ibu

Untuk meningkatkan wawasan


Peningkatan wawasan
petugas tentang kegawat daruratan
2 kegawatdaruratan obstetri bagi
obstetri ,untuk menurunkan angka
petugas kesehatan
kematian dan rujukan ibu

Untuk meningkatkan wawasan


Peningkatan wawasan
petugas tentang kegawat daruratan
3 kegawatdaruratan neonatologi bagi
neonatologi,untuk menurunkan angka
petugas kesehatan
kematian dan rujukan neonatus

Untuk meningkatkan wawasan


Peningkatan wawasan
petugas tentang kegawat daruratan
4 kegawatdaruratan neonatologi bagi
neonatologi,untuk menurunkan angka
petugas kesehatan
kematian dan rujukan neonatus

Penatalaksanaan Audit Perinatal

Pengkajian kasus kematian ibu dan Untuk mengkaji kasus kematian ibu
5
bayi dan bayi

Pengkajian kasus kematian ibu dan Untuk mengkaji kasus kematian ibu
6
bayi dan bayi
Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada Ibu
Hamil

Evaluasi tentang pelaksanaan Untuk meningkatkan pemahaman


7
ANC Terpadu petugas dalam pelaksanaan ANC

Evaluasi tentang pemanfaatan Untuk meningkatkan pemahaman


8
buku KIA terbaru petugas dalam pengisian buku KIA
Untuk memastikan kelengkapan
Supervisi fasilitatif Pelayanan KIA
sarana dan prasana di PKL dan BPM
9 ke puskesmas kelurahan dan BPM
serta dokumentasinya sesuai
dan penyelia fasilitatif KB
prosuder yang ada
Peningkatan wawasan tentang
Untuk mendapatkan kesesuaian
10 pencatatan dan pelaporan Kohort
pengisian Kohort Ibu hamil
Ibu, Bayi dan Balita
Monitoring dan Evaluasi Program Untuk mengevaluasi Pemanfaatan
11
P4K bagi Kader P4K diwilayah
Monitoring dan evaluasi Program Untuk mengevaluasi kesesuaian
12
KIA dan KB capaian dengan target
Untuk meningkatkan pengetahuan
13 Pelaksanaan kelas ibu hamil dan pengalaman ibu Hamil,
Melahirkan danNifas
Peregangan Otot -otot dan Sendi-
14 Pelaksanaan Senam Hamil sendi, Relaksasi dan Persiapan
Persalinan
Agar Tenaga Kesehatan Terampil dan
15 ToT Senam hamil Ahli dalam melakukan senam hamil
kepada pasien

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada Balita

Untuk meningkatkan pengetahuan


16 Pelaksanaan kelas ibu balita dan pengalaman ibu balita dalam
perawatan Bayi dan Balita
Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Reproduksi Calon
Pengantin (Catin)

Untuk memantau apakah pelayanan


Monev pelayanan kesehatan
17 kesehatan reproduksi sudah berjalan
reproduksi pra- nikah pada catin
baik dan sesuai dengan prosedur

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada Ibu
Bersalin

Peningkatan wawasan tentang KB Untuk meningkatkan wawasan


18
pasca salin tentang KB pasca salin bagi Ibu nifas

JUMLAH
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DAB KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019

Sasaran Target Sasaran Penanggung jawab volume kegiatan jadwal Rincian Pelaksanaan

5 6 7 8 9 10

Dokter, bidan
3 kali Maret, juni,
BPM, bidan 70 orang PJ KIA/KB 70 org 1
September
PKC dan PKL

3 kali Maret, juni,


Narsum 1 Orang PJ KIA/KB 1 org 1
September

Dokter, bidan
3 kali Mei, Agustus
BPM, bidan 70 orang PJ KIA/KB 70 org 1
dan Okt
PKC dan PKL

3kali Mei, Agustus


Narsum 1 Orang PJ KIA/KB 1 org 1
dan Okt

Dokter, bidan
1 kali Setiap ada
BPM, bidan 70 orang PJ KIA/KB 70 org 1
kasus
PKC dan PKL

1 kali Setiap ada


Narsum 1 orang PJ KIA/KB 1 org 1
kasus

Bidan BPM
dan Petugas 50 orang PJ KIA/KB 1 kali Februari 50 org 1
Kesehatan
PKC Tambora

Bidan BPM,
Bidan PKL,
Kasi Kesra 50 orang PJ KIA/KB 1 kali Maret 50 org 1
dan sek PKK
sekecamatan
Tambora
Bidan BPM
18 BPM dan 1 kali
dan Bidan PJ KIA/KB Mei org 1
PKL
PKL

Bidan BPM
dan Bidan 50 orang PJ KIA/KB 1 kali April 50 org 1
PKL
Kader 1 kali
96 orang PJ KIA/KB Juni 96 org 1
kesehatan
3 kali April, Juli dan
Bidan PKL 25 orang PJ KIA/KB 25 org 1
OKT

Ibu Hamil 15 Orang PJ KIA/KB 3 kali Maret 15 org 1

4 kali Februari S.d


Ibu Hamil 20 Orang PJ KIA/KB 20 org 4
November

Bidan Se- 2 kali


26 Orang PJ KIA/KB Januari 26 org 1
kecamatan

Ibu Balita 12 Orang PJ KIA/KB 3 kali Mei 12 org 1

Bidan PKL
40 orang PJ KIA/KB April 40 org 1
dan PKC

3 kali April, Juli dan


Ibu Nifas 20 orang PJ KIA/KB 20 org 1
OKT
Lokasi
Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan
10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

hr 3 kl Rp 38,000 7,980,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 1,400,000 4,200,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 38,000 7,980,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 1,400,000 4,200,000 PKC Tambora

hr 1 kl Rp 38,000 2,660,000 PKC Tambora

hr 1 kl Rp 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

hr 1 kl Rp 38,000 1,900,000 PKC Tambora

hr 1 kl Rp 38,000 1,900,000 PKC Tambora


hr 1 kl Rp 38,000 - PKC Tambora

hr 1 kl Rp 38,000 1,900,000 PKC Tambora

hr 1 kl Rp 38,000 3,648,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 38,000 2,850,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 38,000 1,710,000 PKC Tambora

kl 10 bln Rp 18,000 3,600,000 PKC Tambora

hr 2 kl Rp 38,000 1,976,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 38,000 1,368,000 PKC Tambora

hr 1 kl Rp 38,000 1,520,000 PKC Tambora

hr 3 kl Rp 38,000 2,280,000 PKC Tambora

Rp 53,072,000
PROGRAM KESEHATAN A
TAHUN 2019

Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran

1 2 3 4 5 6
Penatalaksanaan Pelayanan
Upaya Kesehatan Kesehatan Terstandar pada
Masyarakat Balita

Sosialisasi Pelaksanaan Agar pelayanan kesehatan bayi dan


Petugas 15 orang
MTBS balita dapat berjalan dengan maksimal

Sosialisasi Pelaksanaan Agar pelayanan kesehatan bayi dan


Petugas 20 orang
SDIDTK balita dapat berjalan dengan maksimal

Agar pelaksana program di masing-


masing kelurahan melaksanakan
pelayanan MTBS sesuai standard dan Tenaga
Monitoring dan evaluasi MTBS 2x 30 orang
untuk menginformaskan kesehatan
perkembangan terbaru pelayanan
MTBS

Agar pelaksana program di masing-


masing kelurahan melaksanakan
Monitoring dan evaluasi pelayanan SDIDTK sesuai standard Tenaga
2x 30 orang
SDIDTK dan untuk menginformaskan kesehatan
perkembangan terbaru pelayanan
SDIDTK

Agar pelaksanaan kesehatan bayi dan Tenaga


Pelaksanaan kalakarya MTBS 10x3
balita sesuai dengan SOP kesehatan
Agar pelayanan kesehatan balita di
Pelatihan SDIDTK untuk guru
PAUD dapat berjalan dengan Guru PAUD 9 PAUD
PAUD
maksimal
agar pelaksanaan di PAUD sesuai
Monev SDIDTK Guru PAUD 20 PAUD
dengan SOP
JUMLAH
PROGRAM KESEHATAN ANAK
TAHUN 2019

Penanggung volume jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya


jawab kegiatan

7 8 9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya

2 Kali Maret,
dr. Ratna 15 org 4 hr 2 kl 38,000
April
4,560,000

dr. Ratna 1 kali Mei 20 org 4 hr 1 kl 38,000


3,040,000

2 kali Juni, 2,280,000


dr. Ratna 30 org 1 hr 2 kl 38,000
Oktober

2 kali Juni, 2,280,000


dr. Ratna 30 org 1 hr 2 kl 38,000
Oktober

dr. Ratna 10 kali Jan-Des 3 org 10 hr 10 kl Non Budgeting


-

dr. Ratna 1 kali Februari Non Budgeting


-
dr. Ratna 2 kali Oktober 20 org 1 hr 2 kl 38,000
1,520,000
13,680,000
Lokasi
Pelaksanaan

12

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSK
PROGRAM PERKESM
TAHUN 2019

Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran

1 2 3 4 5 6

Upaya Kesehatan Perawatan Kesehatan Masyarakat


Masyarakat (PERKESMAS)

Meningkatkan pengetahuan petugas Petugas


Sosialisasi Kegiatan Perkesmas
Terintegrasi PIS PK dalam penatalaksanaan program Perkesmas, 25
Perkesmas Prog terkait

Petugas
Evaluasi Kegiatan Perkesmas Menilai capaian kegiatan dan
Terintegrasi PIS PK Perkesmas, 25
menganalisa hambatan dan masalah
Prog terkait

JUMLAH
NAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM PERKESMAS
TAHUN 2019

Penanggung volume jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya


jawab kegiatan
Satuan Jumlah
7 8 9 10 Biaya Biaya

didin.S Feb 25 org 1 kl 18,000 450,000


1 kali

didin.S Jun, Okt 25 org 2 kl 18,000 900,000


2 kali
1,350,000
Lokasi
Pelaksanaan

12

PKC Tambora

PKC Tambora
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KE
PROGRAM KESEHATAN TRADISIONA
TAHUN 2019

Target Penanggu
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran ng jawab

1 2 3 4 5 6 7

Upaya Kesehatan Penatalaksanaan Pelayanan


Masyarakat Kesehatan Tradisional di Puskesmas

1 Sosialisasi untuk kader Kader rijadi

2 Pendampingan Kader TOGA Kader rijadi

3 Lomba TOGA tingkat kecamatan Kader 55 orang rijadi

4 Narasumber Penilai TOGA Narsum 3 orang rijadi

Pengadaan buku saku TOGA untuk


5 Kader 22 orang rijadi
kader

Pengadaan buku lembar balik TOGA


6 Petugas 11 orang rijadi
untuk petugas

Pelatihan Petugas Kepesertaan


7 Petugas 2 orang rijadi
Fasilitator TOGA untuk Puskesmas

JUMLAH
KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
GRAM KESEHATAN TRADISIONAL
TAHUN 2019

volume Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya
kegiatan Pelaksanaan
Satuan Jumlah
8 9 10 12
Biaya Biaya

1 kali Feb 20 org 1 kl 38,000 760,000


PKC Tambora
5 kali Feb s.d jun -
PKC Tambora
1 kali agustus 55 org 1 kl 38,000 2,090,000
PKC Tambora
1 kali agustus 3 org 1 kl 38,000 114,000
PKC Tambora
1 kali Jan 22 org 1 kl 24,000 528,000
PKC Tambora
1 kali Jan 11 org 1 kl 225,000 2,475,000
PKC Tambora
-

5,967,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECA
PROGRAM KESEHATAN PENATALAKSANAAN PENYAK
TAHUN 2019

Target Penanggu
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran ng jawab

1 2 3 4 5 6 7

Upaya Kesehatan Penatalaksanaan Penyakit


Masyarakat Kusta

Peningkatan Wawasan Petugas Petugas mengetahui cara Sutris Novita


pengedalian & perawatan petugas 50
Kusta oleh narasumber Sari
kusta

Peningkatan Wawasan Petugas Petugas mengetahui cara Sutris Novita


pengedalian & perawatan Narasuber 1
Kusta oleh narasumber Sari
kusta

JUMLAH
GIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
ATAN PENATALAKSANAAN PENYAKIT KUSTA
TAHUN 2019

Lokasi
volume jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaa
kegiatan n
Jumlah
8 9 10 Satuan Biaya 12
Biaya

Agustus 50 org 1 kl 38,000 1,900,000

Agustus 1 org 1 kl 1,400,000 1,400,000

3,300,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KE
PROGRAM KESEHATAN KESEHATAN KERJA DAN
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8
Upaya
Penatalaksanaan Kesehatan
Kesehatan Olahraga
Masyarakat
Pengadaan Kartu Menuju Pegawai
Bugar (KMB)

Menilai Tingkat Kebugaran


Tes Kebugaran Pegawai PKC. dr. Achmad
Pegawai Pegawai 300
Tambora Muslim
PKC Tambora 1 kali
Semua
Senam Kebugaran Karyawan Senam Karyawan Instruktur Wiwid
Pegawai 44 kali
Menilai Stratifikasi Risiko dr. Achmad
Pengadaan KIT Pos UKK Penyakit Akibat Kerja di Pos Pos UKK Muslim
UKK]

MCU Pegawai Puskesmas Kec. Screening kesehatan pegawai 310 dr.Muslim


Achmad
Pegawai
Tambora Puskesmas Kec. Tambora

MCU Pegawai Puskesmas Kec. Screening kesehatan pegawai 200 dr.Muslim


Achmad
Pegawai
Tambora Puskesmas Kec. Tambora
1 kali
Evaluasi hasil kegiatan pos UKK
30 dr.Muslim
Achmad
Emonev pertriwulan di wilayah se-Kecamatan Kader
Tambora 4 kali
JUMLAH
AN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
N KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2019

Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

500 org 1 2,000 1,000,000

100 org 3 hr 1 kl 18,000 5,400,000


PKC Tambora

44 kl 1 tahun 1 kl 330,000 14,520,000


PKC Tambora

11 kit -
PKC Tambora

-
PKC Tambora

200 org 1 thn 1 kl 75,000 15,000,000


PKC Tambora

30 0rg 1 hr 4 kl 38,000 1,140,000


PKC Tambora
37,060,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KE
PROGRAM KESEHATAN KESEHATAN LAN
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Upaya Penatalaksanaan Pelayanan


Kesehatan Terstandar pada Warga
Kesehatan Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke
Masyarakat Atas

Untuk mengevaluasi Petugas


Monev kesehatan lansia kesesuaian capaian dengan 20 orang Dwi Putri 4 KALI
Lansia
target

Peningkatan wawasan tentang


skrining kesehatan lansia bagi Kader Lansia 120 orang Dwi Putri 1 KALI
masyarakat Untuk meningkatkan
pemahaman petugas dalam
skrining kesehatan lansia
Peningkatan wawasan tentang sesuai standar
skrining kesehatan lansia bagi Narsum 1 orang Dwi Putri 1KALI
masyarakat

Peningkatan wawasan tentang


Untuk meningkatkan Lansia 40 orang Dwi Putri 1 KALI
kesehatan lansia
pemahaman sasaran tentang
Peningkatan wawasan tentang kesehatan pada lansia Narsum 1 orang Dwi Putri 1 KALI
kesehatan lansia

Sebagai ajang silaturahim


antar lansia/pra lansia;
Pelaksanaan gebyar HALUN sebagai penghormatan dan Lansia 15 org Dwi Putri
penghargaan terhadap lansia

- Baju dan Celana Senam 1 KALI


- Sepatu Olah raga 1 KALI
JUMLAH
GIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
KESEHATAN KESEHATAN LANSIA
TAHUN 2019

jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Lokasi Pelaksanaan

Satuan Biaya
9 10 Jumlah Biaya 12

Feb,
Mei, 20 org 1 hr 4 kl 38,000
Sept,
Nov
3,040,000 PKC Tambora

60 org 1 hr 1 kl 38,000
2,280,000 PKC Tambora
April
1 org 1 hr 1 kl 1,400,000
1,400,000 PKC Tambora
Agustus 40 org 1 hr 1 kl 38,000 1,520,000 PKC Tambora
Agustus 1 org 1 hr 1 kl 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

SUDINKES JAKBAR

Feb 15 org 1 kl 150,000 2,250,000 PKC Tambora


Feb 15 org 1 kl 200,000 3,000,000 PKC Tambora
14,890,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMA
PROGRAM GIZI
TAHUN 2019

Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran

1 2 3 4 5 6

Upaya Kesehatan Penatalaksanaan Upaya Peningkatan


Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
Masyarakat Eksklusif

Meningkatkan pengetahuan ibu hamil Ibu hamil,


1 Penyuluhan ASI 30 orang
mengenai ASI masyarakat

Meningkatkan pengetahun ibu hamil


2 Kelompok Pendukung (KP) Ibu ibu hamil 15 orang
tentang Gizi pada ibu hamil

Meningkatkan wawasan kader tentang


3 Peningkatan wawasan kader posyandu gizi di wilayah Puskesmas Kecamatan Kader 94 orang
Tambora

Penatalaksanaan Pengendalian Anak


Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus

Meningkatkan kerjasama tim petugas


4 Pertemuan Koordinasi Petugas Gizi Petugas Gizi 15 Orang
gizi se-Kecamatan Tambora

Memberikan informasi Mengenai


5 Sosialisasi Pendataan Balita Kader 72 orang
Pendataan Balita
Untuk mendapatkan data balita
6 Pertemuan penyerahan hasil pendataan sasaran kader 72 orang

Meningkatkan pengetahuan lintor Kader, Kasie


Sosialisasi Kelompok Pendukung (KP)-
7 sehingga dapat melaksanakan KP kesra 25 orang
Pemberian Bayi dan Anak (PMBA) PMBA diwilayah masing-masing kelurahan

Meningkatkan pengetahuan ibu balita Kader, ibu


8 KP-PMBA dan status gizi balita di wilayah balita, ibu 100 orang
Kecamatan Tambora hamil

Membentuk motivator KP PMBA di


9 Pelatihan motivator KP-PMBA kader 25 orang
Kecamatan Tambora
Membentuk motivator KP PMBA di
10 Honor narasumber KP-PMBA Narsum 1 orang
Kecamatan Tambora
Pelacakan balita sangat kurus (gizi Menemukan kasus balita kurus sekali
11 balita 30 orang
buruk) baru diwilayah

Mendukung para ibu dan


Pembinaan ortu/pengasuh balita BGM Meningkatkan pengetahuan ibu agar ortu/pengasu
12 40 orang
dan kurus sekali dapat memberikan makanan yang h balita
sesuai usia bayi/anak

Memberikan informasi Mengenai


13 Pendataan Balita Kader 72 orang
Pendataan Balita
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas
Kesehatan Remaja Putri

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Mencegah terjadinya anemia dan Remaja putri
14 meningkatkan status gizi pada remaja 400 siswi
Remaja Putri di sekolah
putri

Mencegah terjadinya anemia dan Sisiwi, Guru


15 Monev Pemberian TTD Rematri meningkatkan status gizi pada remaja 40 ORANG
UKS
putri
Upaya Kesehatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Perorangan

16 Makan Pasien RB
17 Snack Pasien RB
18 Pergub No. 68 Tahun 2012 Makan Pasien TFC
19 Snack Pasien TFC
20 Pengadaan susu skim pasien CFC
Jumlah
AN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM GIZI
TAHUN 2019

Penanggu volume jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya


ng jawab kegiatan
Satuan
7 8 9 10 Jumlah Biaya
Biaya

Hesty Agst 30 org 1 hr 1 kl 38,000


1 kali 1,140,000
April,
Hesty Agustus, 15 org 1 hr 3 kl 18,000
3 kali November 810,000

Hesty April 94 org 1 hr 1 kl 38,000


1 kali 3,572,000

-
Maret, Juli,
Hesty 15 org 1 hr 3 kl 38,000
Nov
3 kali 1,710,000
Hesty Okt 72 org 1 hr 1 kl 38,000
1 kali 2,736,000
Hesty Nov 72 org 1 hr 1 kl 38,000
1 kali 2,736,000

Hesty Februari 25 org 1 hr 1 kl 38,000

1 kali 950,000
April, Juni,
Hesty 100 org 1 hr 4 kl 18,000
Agustus, Okt
4 kali 7,200,000
Hesty Maret 25 org 3 hr 1 kl 38,000
1 kali 2,850,000
Hesty Maret 1 org 3 hr 1 kl 900,000
1 kali 2,700,000
Hesty jan s/d des
-

Hesty Juni dan sept 40 org 1 hr 2 kl 38,000

2 kali 3,040,000
Hesty Okt 72 org 1 hr 1 kl 150,000
1 kali 10,800,000

-
maret dan
Hesty april, juli dan 100 org 1 hr 4 kl 18,000
4 kali agustus 7,200,000

Hesty September 60 org 1 hr 1 kl 38,000


1 kali 2,280,000
-
3 hr 3 kl 65 org 12 bln 15,000 105,300,000
3 hr 2 kl 65 org 12 bln 7,500 35,100,000
14 hr 3 kl 1 bln 12 bln 15,000 7,560,000
14 hr 2 org 1 bln 12 bln 7,500 2,520,000
50 box 12 bln 42,000 25,200,000
225,404,000
Lokasi
Pelaksanaan

12

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora
PKC Tambora
PKC Tambora
PKC Tambora
PKC Tambora
PKC Tambora
PKC Tambora
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KEC
PROGRAM PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PE
TAHUN 2019

Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran

1 2 3 4 5 6

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada
Upaya Kesehatan
Masyarakat Korban Kekerasan terhadap
Perempuan dan/atau Anak
(KtP/A)

Kader,Ke
Penyuluhan tentang tindak Meningkatkan sra
kekerasan pada perempuan pengetahuan masyarakat Keluraha 50 orang
dan anak mengenai kekerasan dan n,Kesra
meningkatkan pelaporan Kec
kasus untuk mendapatkan
pelayanan di Puskesmas
Kader,Ke
memberikan informasi
Sosialisasi mengenai sra
mengenai pelayanan bagi
pelayanan bagi korban Keluraha
korban kekerasan di
kekerasan di Puskesmas n,Kesra
Puskesmas
Kec

JUMLAH
AN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2019

Lokasi
Penanggu volume jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaa
ng jawab kegiatan n
Satuan Jumlah
7 8 9 10 12
Biaya Biaya

Merry 38,000
4 KALI Mei 50 org 1 hr 1 kl
Pasaribu

1,900,000 PKC Tambora

Merry 1 KALI
Pasaribu

- PKC Tambora

1KALI ###

- PKC Tambora
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RP
PROGRAM PELAYANAN
TAHUN

Upaya Target Penanggu volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran jadwal
Kesehatan Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Upaya Penatalaksanaan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Anak Usia Sekolah

Terbentu
k nya
Dokter siswa
Pembinaan Dokter Juli s/d
1 Kecil/KK SD, SMP 750 siswaDidin S 4 KALI
Kecil/KKR oktober
R terlatih dan SMA
di
sekolah

seluruh
Deteksi murid
dini Kelas 1
Pelaksanaan pembinaan Agustus
ganguan tingkat
dan Skrining Murid Kelas 6318 ,
2 penyakit SD, Didin S 1 KALI
1, tingkat SD, SMP, SMA siswa Septemb
pada SMP,
dan sederajat er
murid SMA dan
sekolah sederaja
t

Petugas
UKS
terciptan
Puskes
ya
Rapat persiapan dan mas Februari
skrining 15
3 evaluasi skrining murid keluraha Didin S 2 kali dan
yang petugas
kelas 1 n se oktober
berkualit
Kecamat
as
an
Tambora

Perluasa Guru
n SMP dan
Sosialisasi PKPR kepada jangkaua SMA
4 45 orang Didin S 1 kali April
guru SMP dan SMA n atau
Pelayan sederaja
an PKPR t
terciptan Guru
Rapat persiapan dan ya UKS se-
5 evaluasi skrining murid koordina kecamat 110 org Didin S 1 kali Mei
kelas 1 si lintas an
sektoral Tambora

Untuk
meningk
atkan
pengeta
Murid
Peningkatan wawasan huan
SMK 5 Maret,
6 kesehatan reproduksi remaja Didin S
dan sekolah April
remaja tentang
SMA
kesehata
n
reproduk
si

Peningk
atan Petugas
Sosialisasi Pedoman Kualitas MTPKR
7 30 Didin S Januari
MTPKR Layanan Sekec.
Poli Tambora
PKPR 1 kali
Peningk
atan Petugas
Kualitas MTPKR
8 NaraSumber 30 Didin S Januari
Layanan Sekec.
Poli Tambora
PKPR 1 kali

JUMLAH
KSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM PELAYANAN ANAK USIA SEKOLAH
TAHUN 2019

Rincian Pelaksanaan Biaya

Satuan Biaya
10

15 0rg 50 sek 2 hr 1 kl Non Budgeting

30 org 125 sek 1 hr 1 kl Non Budgeting

15 org 1 bks 1 hr 2 kl 18,000

30 org 1 bks 1 hr 1 kali 38,000


110 org 1 bks 1 hr 1 kali 38,000

962 org 1 18,000

30 org 1 KL 38,000

1 org 1 KL 1,400,000
Biaya Lokasi Pelaksanaan

Jumlah Biaya 12

Non Budgeting

PKC Tambora

Non Budgeting

PKC Tambora

540,000 PKC Tambora

1,140,000 PKC Tambora


4,180,000 PKC Tambora

17,316,000 PKC Tambora

1,140,000 PKC Tambora

1,400,000

PKC Tambora

25,716,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KEC
PROGRAM KESEHATAN JIWA
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Penatalaksanaan
Pelayanan
Upaya Kesehatan
Kesehatan Terstandar pada
Masyarakat
Penderita Orang
dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat

Peningkatan
wawasan tentang Meningkatkan
skrining kesehatan penemuan kasus jiwa
3 x 30 dr.
jiwa kepada (pasung/tidak) Kader 1 KALI
orang Jamila
masyarakat dan Terbentuk kader jiwa
pembentukan kader per RW
jiwa

Seluruh
petugas
Meningkatkan
Pelayan
pengetahuan petugas
Peningkatan an
pelayanan untuk
wawasan petugas UKP/UK dr.
melakukan diagnosis, 1 x 40 or 1 KALI
tentang skrining M di Jamila
pengobatan,dan
kesehatan jiwa Puskes
melakukan rujukan ke
mas
poli jiwa/RSUK
wilayah
Tambora

Pembentukan
Memberikan ruang bagi ODMK,O
kelompok dukungan
pasien untuk DGJ
bagi penderita jiwa dr.
melakukan sosialisasi dengan 12 hari X 12 KALI
yang sudah Jamila
Follow-up pasien jiwa di perbaika
mengalami
Puskesmas n klinis
perbaikan klinis

Refresing kesehatan Meningkatkan


jiwa Remaja pada pengetahuan tentang 1 x 80 dr.
SMA 1 KALI
kelompok usia kesehatan jiwa bagi orang Jamila
Sekolah anak usia sekolah
Peningkatan
masyark
wawasan tentang meningkatkan
at kader
skrining kesehatan pelayanan kesehatan
dan 1 x 90 dr.
jiwa kepada jiwa masyarakat secara 1 KALI
petugas orang Jamila
masyarakat, kader optimal dan sistem
kesehata
dan petugas rujukan yang benar
n
kesehatan

Agar pelaksanaan
program di masing-
masing kelurahan
melaksanakan
Monitoring dan pelayanan kesehatan Tenaga
3 x 30 dr.
Evaluasi pelayanan sesuai standar dan Kesehat 3 KALI
orang Jamila
kesehatan jiwa untuk an
menginformasikan
perkembangan terbaru
pelayanan kesehatan
jiwa

JUMLAH
N (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
M KESEHATAN JIWA
AHUN 2019

Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan
Satuan Jumlah Biaya
9 10 12
Biaya

Maret,
30 org 3 hr 38,000
Jul. Okt

3,420,000 PKC Tambora

Agustus 40 org 1 hr 38,000

1,520,000 PKC Tambora

jan s.d de 10 org 12 hr 38,000

4,560,000 PKC Tambora

Mei 80 org 1 hr 38,000

3,040,000 PKC Tambora


April 90 org 1 kl 38,000

3,420,000 PKC Tambora

Maret,Ju
30 org 3 kl 38,000
ni, Sept

3,420,000 PKC Tambora


19,380,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESM
PROGRAM PELAYANAN PENYAKIT TIDAK M
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Penatalaksanaan
Upaya
Kesehatan
Pelayanan Penyakit
Masyarakat Tidak Menular secara
Terpadu (PANDU PTM)

Refreshing ilmu Agar pelaksanaan IVA Tenaga


pelaksanaan IVA test test sesuai standar dan Kesehata 30 orang Dikna 4 KALI
bagi petugas SPM tercapai n
Refreshing ilmu Agar pelaksanaan IVA Tenaga
pelaksanaan IVA test test sesuai standar dan Kesehata 30 orang Dikna 1 KALI
bagi petugas SPM tercapai n

Meningkatkan
Penyuluhan DM dan pengetahuan Masyara 150 Dikna 1KALI
Hipertensi masyarakat tentang DM kat orang
dan Hipertensi

Meningkatkan cakupan Wanita 300


Gebyar IVA test Usia Dikna
pemeriksaan iva test orang
Subur

Pengadaan PTM Kit


(Spekulum disposable, Dikna
GDS, Kolesterol)

Untuk mengevaluasi
Monev Program PTM kesesuaian capaian Petugas 30 orang Dikna
dengan target

Pelatihan Kader Meningkatkan kapasitas Siswa 30 orang Dikna


Posbindu Sekolah kader Posbindu

Pelatihan kader Meningkatkan kapasitas Kader


kesehata 108 Dikna
posbindu PTM kader Posbindu orang
n
Capaian Wanita
Sweeping untuk IVA Test Meningkatkan sudah 48 Dikna
IVA Test menikah
PTM Kit 11 kelurahan
JUMLAH
GIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
ANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
TAHUN 2019

jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Lokasi Pelaksanaan

Satuan
9 10 Jumlah Biaya 12
Biaya

April 30 org 1 kl 1 kl 38,000


1,140,000 PKC Tambora

April 1 org 1 kl ###


1,400,000 PKC Tambora

Jun,
Agust, 50 org 3 kl 38,000
Sept
5,700,000 PKC Tambora

Feb, Jul,
Okt 100 org 3 kl 18,000
5,400,000 PKC Tambora

- PKC Tambora
April,
Juli, 30 org 4 kl 38,000
Sept,
Nov
4,560,000 PKC Tambora

Februari, 15 org 2 sek 38,000


Juli
1,140,000 PKC Tambora
April,
Juli, 36 org 3 kl 38,000
Agustus 4,104,000
4 org 12 kl 150,000
7,200,000
30,644,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATA
PROGRAM PELAYANAN HAJI
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu volume


No Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Upaya Penatalaksanaan
Kesehatan
Masyarakat Kesehatan Jemaah Haji

Calon Calon
Meningkatnya
Sosialisasi Haji Pengetahuan dan sasaran haji 2019 Jemaah
Jemaah dr.susanti 4 KALI
haji 2019

Calon Calon
Pemeriksaan Kesehatan deteksi dini kesehatan Jemaah Jemaah dr.susanti 1 KALI
Haji calon jemaah haji 2019 haji 2019 haji 2019
JUMLAH 1KALI
K) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
LAYANAN HAJI
N 2019

Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan
Satuan Jumlah Biaya
9 10 12
Biaya

Jan,feb 150 org 2 kl 38,000


11,400,000 PKC Tambora

Jan,feb 15 org 2 kl 38,000


1,140,000 PKC Tambora
12,540,000 PKC Tambora
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KE
PROGRAM SURVEILANCE
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab

1 2 3 4 5 6 7

Penatalaksanaan Investigasi
Upaya Penyakit Berpotensial
Kesehatan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Masyarakat dan/atau Kejadian Luar
Biasa (KLB)

Pertemuan petugas Meningkatkan wawasan


petugas tentang tren Petugas
surveilans Kecamatan penyakit menular potensial surveilans 20 orang Pandu
Tambora KLB

JUMLAH
AN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
RAM SURVEILANCE
TAHUN 2019

volume Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya
kegiatan Pelaksanaan
Satuan Jumlah
8 9 10 12
Biaya Biaya

Februari
2 KALI dan 20 org 2 kl 1 kl 38,000
Agustus
1,520,000 PKC Tambora
1,520,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PE
TAH

Upaya Target Penanggung volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8

Upaya Penatalaksanaan
Kesehatan Imunisasi Dasar dan
Masyarakat Baduta

Peningkatan
wawasan tentang
Peningkatan
Imunisasi Dasar pengetahuan Petugas Petugas 25 orang Nuranisah
4 KALI
Lengkap (IDL)
kepada Petugas

Peningkatan
wawasan tentang Peningkatan
Imunisasi Dasar Kader 96 orang Nuranisah 1 KALI
pengetahuan Kader
Lengkap (IDL)
kepada Kader

Pertemuan Mengevaluasi
Monitoring dan keberhasilan Program Bidan 25 orang Nuranisah 1KALI
PKL
Evaluasi Imunisasi

Meningkatkan
Penyuluhan Cakupan imunisasi Masyara 20 orang Nuranisah
Imunisasi Bawah Baduta (DPT-HB-HiB
kat
Dua Tahun (Baduta) Booster dan MR
Booster)

Bidan
Meningkatkan Capain
Pertemuan Jejaring Praktek
imunisasi Rutin
Imunisasi Bidan Mandiri 25
(Imunisasi Dasar Nuranisah
Praktek Mandiri dan (BPM)
lengkap) dan Bawah
RS dan
Dua Tahun (Baduta)( Bidan RS

Untuk melengkapi
Pelacakan / Bayi
Sweeping Imunisasi imunisasi dasar dan 380 Nuranisah
Balita
imunisasi baduta

Penatalaksanaan
Imunisasi Lanjutan
pada Anak Usia
Sekolah
Pertemuan Guru Guru/
Meningkatan
SD/ MI dalam Guru 79 Nuranisah
Cakupan Bias MR
rangka BIAS MR UKS

Pertemuan Guru Meningkatan Guru/


SD/ MI dalam Cakupan Bias DT/Td Guru 79 Nuranisah
rangka BIAS DT/Td dan HPV UKS
dan HPV

Pertemuan Orang Meningkatkan Orang


Tua Murid dalam capaian Bias DT/Td Tua 20 Nuranisah
Rangka BIAS MR , dan HPV Murid
DT/Td dan HPV

JUMLAH
PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM PELAYANAN IMUNISASI
TAHUN 2019

jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya

9 10 Satuan Biaya

Maret 25 org 1 hr 1 kl 38,000

Septemb 96 org 1 hr 1 kl 38,000


er

Januari,
April, 25 org 1 hr 4 kl 38,000
Juli,
October

April,
Juli, 25 org 1 hr 3 kl 18,000
October

Januari, 25 org 1 hr 2 kl 38,000


Juli

Jan s.d 38 rw 4 org 150,000


des
Agustus 79 org 1 hr 1 kl 38,000

Septemb 79 0rg 1 hr 1 kl 38,000


er

Oktober 20 org 5 hr 5 kl 18,000


Biaya Lokasi Pelaksanaan

Jumlah Biaya 12

950,000 PKC Tambora

3,648,000 PKC Tambora

3,800,000 PKC Tambora

1,350,000

1,900,000

22,800,000

-
3,002,000

3,002,000

9,000,000
49,452,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATA
PROGRAM KPLDH
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab

1 2 3 4 5 6 7

Penatalaksanaan
Upaya Program Ketuk
Kesehatan Pintu Layani
Masyarakat Dengan Hati
(KPLDH)

Melakukan pembahasan
Pertemuan terhadap kendala dan
Monitoring hambatan yang dihadapi saat
Evaluasi 30
Pelaksanaan pelaksanaan KPLDH di KPLDH dr. fanny
orang
KPLDH (Technical lapangan serta disepakati
Meeting KPLDH) rencana tindak lanjut secara
bersama-sama

JUMLAH
N (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
GRAM KPLDH
AHUN 2019

volume jadwa Lokasi


Rincian Pelaksanaan Biaya
kegiatan l Pelaksanaan
Satuan Jumlah
8 9 10 12
Biaya Biaya

Jan,
Mar,
6 KALI
Mei, 35 org 1 hr 6 kl 38,000
jul,
Sept,
Nov
7,980,000 PKC Tambora
7,980,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggung volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran jadwal Rincian Pelaksanaan
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Pengadaan Sticker Kantin Untuk menandakan kantin yang telah Kantin Sekolah Kesling Januari
Sekolah memenuhi syarat

Pemeriksaan Makanan Untuk memantau kualitas fisik, biologi, Makanan Januari -


Kantin Sekolah Kesling 40 sampel 1 kali
Jajanan Kantin kimia pada makanan jajanan sekolah Jajanan Desember

Pemeriksaan Air Bersih Untuk memantau kualitas fisik, biologi, Sekolah Kesling April 30 sampel 1 kali
Sekolah kimia pada air disekolah

Pertemuaan Pembinaan Untuk membina sekolah dalam Januari -


Murid Kesling 40 sampel 8 kali
Lingkungan Sekolah Sehat pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Desember

Pemeriksaan Air Bersih Untuk memantau kualitas fisik, biologi, Puskesmas Kesling April 10 sampel 1 kali
Puskesmas kimia pada air bersih di Puskesmas

Simulasi Apabila Terjadi Untuk mengetahui pencegahan apabila Pegawai Kesling Februari 300 sampel 1 kali
Bencana terjadi situasi bencana

Simulasi Apabila Terjadi Narasumber Kesling 1 sampel 1 kali


Bencana

Untuk membersihkan lantai secara


Polisher Puskesmas Kesling Januari 1 sampel 1 kali
praktis

Pembuatan tempat Untuk mengolah sampah organik yang Puskesmas Kesling Januari 8 sampel 1 kali
komposting ada di Puskesmas

cat putih untuk halaman Untuk perawatan halaman dan trotoar Puskesmas Kesling Januari 20 sampel 2 kali
dan trotoar di Puskesmas
Untuk perawatan tanaman di
Pembelian Tanaman Puskesmas Kesling Januari 30 sampel 1 kali
Puskesmas

Reagent Sanitarian field kit


( Borax, Formalin, Untuk memantau kandungan BTP yang TPM Kesling Agustus 4 sampel 1 kali
Rodhamin B, Metilyn terdapat dalam makanan
Yellow )

Untuk memantau kualitas fisik,


Pemeriksaan Air DAMIU DAMIU Kesling April 30 sampel 1 kali
biologis, dan kimia DAMIU

Untuk menambah wawasan masyarakat


Sosialisasi Masyarakat Kesling Maret 100 sampel 2 kali
mengenai 5 pilar STBM

Untuk memunculkan natural leader dan


Pemicuan Masyarakat Kesling Maret 100 sampel 2 kali
rencana kerja masyarakat

Untuk dilakukan survey wilayah yang


Verifikasi Masyarakat Kesling Maret 200 sampel 2 kali
memiliki jamban atau yang tidak

Untuk mendeklarasikan komitmen Stop


Deklarasi Kelurahan Kesling April 100 sampel 2 kali
BABS di wilayah yang sudah di verifikasi

Pengadaan Sticker Untuk menandakan rumah yang telah Rumah Kesling Januari
Verfikasi STBM terverifikasi

Pengadaan Spanduk STBM Untuk digunakan dari tahap sosialisasi Kelurahan Kesling Maret
sampai deklarasi

Pembuangan Sampah Untuk memantau pembuangan sampah Sampah Domestik Januari -


Kesling 1 sampel 12 kali
Domestik domestik Desember

Pengadaan Tempat Untuk mengangkut sampah perlantai Puskesmas Kesling Januari 5 sampel 1 kali
Sampah Wilbin menuju TPS

Januari, April,
Untuk membungkus sampah sebelum
Pengadaan Plastik Hitam Puskesmas Kesling Agustus, 80 sampel 4 kali
di simpan dan diangkut ke TPS November
Maret, Juli,
Agustus,
Pemeriksaan IPAL Untuk memantau kualitas fisik dan IPAL Puskesmas Kesling September, 1 sampel 4 kali
Puskesmas kimia IPAL di Puskesmas Oktober,
November.
Pengadaan IPAL Untuk pengolahan limbah cair Puskesmas Kesling Januari 2 sampel 1 kali
Puskesmas Puskesmas
Perawatan IPAL Puskesmas Untuk merawat IPAL secara perodik IPAL Puskesmas Kesling Januari 1 sampel 1 kali

Untuk mengurai limbah cair medis yang


Pengadaan Bakteri IPAL IPAL Puskesmas Kesling Januari 2 sampel 1 kali
terdapat di dalam IPAL

Januari, April,
Untuk menampung limbah cair medis
Pengadaan Dirigen Puskesmas Kesling Agustus, 1 sampel 100 kali
yang terdapat di poli gigi dan radiologi November

Pengangkutan Limbah Untuk memantau pengangkutan limbah Januari -


Limbah Medis Kesling 500 sampel 12 kali
Medis medis yang dibuang ke pihak ketiga Desember

Januari, April,
Untuk membungkus sampah medis]
Pengadaan Plastik Kuning sebelum Puskesmas Kesling Agustus, 80 sampel 4 kali
di simpan dan diangkut ke TPS November
an Biaya Lokasi Pelaksanaan

Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Kecamatan
Tambora

Kecamatan
Rp1,255,000 Rp 50,200,000 Tambora

Kecamatan
Rp490,000 Rp 14,700,000 Tambora

Kecamatan
Rp18,000 Rp 5,760,000 Tambora

Kecamatan
Rp490,000 Rp 4,900,000 Tambora

Kecamatan
Rp18,000 Rp 5,400,000 Tambora

Kecamatan
Rp900,000 Rp 900,000 Tambora

Kecamatan
Rp12,000,000 Rp 12,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp2,000,000 Rp 16,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp100,000 Rp 4,000,000 Tambora
Kecamatan
Rp1,000,000 Rp 30,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp500,000 Rp 2,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp500,000 Rp 15,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp38,000 Rp 7,600,000 Tambora

Kecamatan
Rp38,000 Rp 7,600,000 Tambora

Kecamatan
Rp38,000 Rp 15,200,000 Tambora

Kecamatan
Rp38,000 Rp 7,600,000 Tambora

Kecamatan
Tambora

Kecamatan
Tambora

Kecamatan
Rp700,000 Rp 8,400,000 Tambora

Kecamatan
Rp2,000,000 Rp 10,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp200,000 Rp 64,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp 325,000 Rp 1,300,000 Tambora

Kecamatan
Rp 250,000,000 Rp 500,000,000
Tambora
Kecamatan
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp 500,000 Rp 1,000,000
Tambora

Kecamatan
Rp 30000 Rp 3,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp13,000 Rp 78,000,000 Tambora

Kecamatan
Rp210,000 Rp 67,200,000 Tambora

Rp 936,760,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN
PERTEMUAN MINLOK PROGRAM UKM
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggung volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Upaya Untuk menilai sampai seberapa jauh Pelaksana


Rapat
Kesehatan Koordinasi capaian dan hambatan yang di jumpai Program 25 orang dr. Johan 12 kali
UKM
Masyarakat oleh pelasanaa program UKM
PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM UKM
019

Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

Satuan Jumlah
9 10 12
Biaya Biaya

jan-des 25 org 12 bln 18,000 5,400,000 PKC Tambora


RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESM
PROGRAM OEMBERATASAN PEN
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggu volume


No Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran jadwal Rincian Pe
Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Penatala
Upaya ksanaan
Kesehatan Penyakit
Masyarakat
Tuberkul
osis (TB)

Agar
petugas
Peningk
dapat Petugas
atan
memberi kesehata
Wawasa 70
kan n se Diyan 6 KALI Februari 70
n petugas
pelayana PKC
kepada
n TB Tambora
petugas
sesuai
TB
standart

Agar
petugas
Peningk
dapat
atan
memberi
Wawasa Narasum
kan 1 orang Diyan Februari 1
n ber
pelayana
kepada
n TB
petugas
sesuai
TB
standart

Pendata
an ke
DPM
Monev
Sistem Meningk
Informas atkan
i pengeta
Petugas
Tubercul huan
TB se Januari/
osis tentang 12
Kecamat Diyan April/Juli/ 12
Terpadu penggun petugas
an Oktober
(SITT) aan data
Tambora
berbasi dari
website website
Kemenk SITT
es

Screenin
g TB Petugas
bagi PPSU
Meningk
petugas dan
atan
PPSU Satpol
angka
dan PP
penemu
Satpol Keluraha 70 orang Diyan Maret 120
an kasus
PP n
TB di
Keluraha Krendan
lingkung
n g dan
an kerja
Krendan Jembata
g dan n Lima
Jembata
n Lima

untuk
Pertemu
menurun
an
kan
pasien
angka
TB
drop out maret/
dalam
dan Pasien mei/
rangka 10 orang Diyan 10
meningk TB agust/se
peer
atkan pt
konselor
angka
TB
kepatuh
dengan
an
survivor
pasien
TB
untuk
Peningk meningk
atan atkan
wawasa pemeha
Februari/
n man kader TB 35 kader Diyan 35
Juli
tentang kader
penyakit tentang
TB untuk penyakit
kader TB

untuk
memonit
oring
dan
Petugas
Pertemu mengev
kesehata
an aluasi Februari/
n di 15 DPM Diyan 15
dengan faskes Juli
fasilitas
fasilitas yang
swasta
swasta memberi
kan
pengoba
tan tb

Pelacaka
n TB
Mangkir

untuk
memonit
Pertemu oring
an dan petugas
koordina mengev kesehata 35 maret/m
si aluasi n di petugas Diyan ei/juli/ 35
petugas bagi fasilitas TB okt
TB se- puskesm swasta
kecamat as Se-
an kecamat
an

Pertemu
an teknis
binwasd
al
Diyan
petugas
kecamat
an ke
keluraha
n
untuk
meningk
atkan
Penyulu
wawasa maret/ap
han ke masyara
n 40 orang Diyan ril/agust/ 40
posyand kat
tentang sept/okt
u/
tb bagi
posbindu
masyara
kat

untuk
meningk
Safari
atkan
TB
wawasa Maret/Ag
penyuluh siswa 50 siswa Diyan 50
n ustus
an ke
tentang
sekolah
tb bagi
pelajar

TOT untuk
petugas meningk
dalam atkan
20
pembuat pelaksan
Nakes Petugas Diyan Agustus 20
an aan
TB
sediaan screenin
hapusan g pasien
BTA TB

untuk
Uji cross
meningk
check
atkan
(peningk 20 januari/a
pelaksan sampel
atan sampel Diyan pril/juli/o 20
aan BTA
mutu BTA kt
screenin
layanan
g pasien
lab TB)
TB

Pengada
meningk
an PMT
atkan Pasien
Pasien 405 Diyan Januari 405
nutrisi TB
TB
pasien
(Susu
PMT)
Penjarin
gan aktif Meningk
suspek atkan
Pasien Mar,Jun,
TB Capaian 1200
Suspek Diyan Agust,O 30
berbasis penemu Pasien
TB kt
masyara an kasus
kat TB Baru
(kader
TB)

JUMLAH
NAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM OEMBERATASAN PENYAKIT TB
TAHUN 2019

Rincian Pelaksanaan Biaya

Satuan Biaya Jumlah Biaya


10

org 1 kl 38,000

2,660,000

org 1 kl 1,400,000

1,400,000

-
org 4 kl

38000 1,824,000

org 1 kl

18000 2,160,000

org 4 kl

18000 720,000
org 2 kl

38000 2,660,000

org 2 kl

38000 1,140,000

org 4 kl

38000 5,320,000

0 -
org 5 kl

18000 3,600,000

org 2 kl

18000 1,800,000

org 1 kl

38000 760,000

slide 4 kl

10000 800,000

org 36 sachet

15000 218,700,000
org 4 kl

150000 18,000,000
261,544,000
Lokasi Pelaksanaan

12

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora
PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora
PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora
PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora

PKC Tambora
PKC Tambora
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (
PROGRAM PEN
TAH

Upaya Target Penanggu volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran ng jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Upaya Penatalaksanaan
Kesehatan
Masyarakat Penyakit HIV-AIDS

Mobile Clinic dan


peningkatan wawasan Mencapai target
pengeahuan HIV pada program FAST TRACK dr. Ervita 6 KALI
kelompok orang yang 2020
berisiko

Penguatan Kelompok
Dukungan Sebaya
Untuk Petugas
Kesehatan difasilitas
Kesehatan

- Konsumsi Petugas Petugas dr. Ervita


- Nara Sumber Narsum Petugas dr. Ervita

Monitoring dan Petugas Petugas dr. Ervita


Evaluasi Program HIV

Jasa Laboratorium
Pasien
- Pemeriksaan CD4 dr. Ervita
Baru
- Pemeriksaan PCR dr. Ervita
RNA Viral Load HIV Pasien Lama

Penguatan Kelompok
Dukungan Sebaya
ODHA

- Konsumsi Pasien HIV dr. Ervita


- Nara Sumber Narsum dr. Ervita
Honor Petugas Kader
Muda

Penguatan Kelompok
Dukungan Sebaya
Pasien Metadon
Pasien Pasien
- Konsumsi
Meningkatkan Metadon Metadon dr. Ervita
pengetahuan kpd
pasien metadon
bahayanya narkoba
- Nara Sumber Narsum Petugas dr. Ervita

JUMLAH
PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
PROGRAM PENANGGULANGAN HIV
TAHUN 2019

jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya

9 10 Satuan Biaya

Jan-Des 30 org 10 bln 38,000

50 org 1 kl 38,000
1 org 1 kl 1,400,000

40 org 4 kl 38,000

150 org 1 thn 120,000

120 org 1 thn 450,000

50 org 1 kl 38,000
1 org 1 kl 600,000

2 org 13 bln 3,940,973


Juli,
Septemb 50 org 2 kl 38,000
er

Juli,
Septemb 1 org 2 kl 600,000
er
Biaya Lokasi Pelaksanaan

Jumlah Biaya 12

11,400,000 PKC Tambora

- PKC Tambora
1,900,000 PKC Tambora
1,400,000 PKC Tambora

6,080,000 PKC Tambora


- PKC Tambora

18,000,000 PKC Tambora

54,000,000 PKC Tambora

- PKC Tambora
1,900,000 PKC Tambora
600,000 PKC Tambora

102,465,298 PKC Tambora

- PKC Tambora
3,800,000 PKC Tambora

1,200,000 PKC Tambora


202,745,298
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan
TAHUN 2019

Target Penanggung volume


No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran jadwal Rincian Pelaksanaan
Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Upaya Penatalaksanaan Promosi


Kesehatan Kesehatan
Masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan murid


Kampanye GERMAS di usia sekolah melalui penyuluhan sebagai Populasi 200 orang Nuryanie 1 kali Februari 50 org
Sekolah bentuk upaya pendekatan ke masyarakat berisiko
menuju masyarakat sehat

Meningkatkan derajat kesehatan pemuda


Kampanye GERMAS di karang taruna melalui penyuluhan sebagai Usia Pranikah 200 orang Nuryanie 2 kali Maret 100 org
Lintas Sektor bentuk upaya pendekatan ke masyarakat
menuju masyarakat sehat

Mengidentifikasi permasalahan kesehatan Masyarakat /


Focus Group Discussion yang ada melalui survey / focus grup 108 orang Nuryanie 9 kali Januari 12 org
lintas sektor
discussion

Pertemuan beberapa forum masyarakat


Pelaksanaan Musyawarah untuk membahas permasalahan di wilayah Masyarakat
Masyarakat Kelurahan 120 orang Nuryanie 1 kali Februari 60 Oran
dan mencari solusi / jalan keluar
(MMK) g
berdasarkan kesepakatan bersama

Meningkatkan derajat kesehatan


Penyuluhan Kesehatan bagi masyarakat melalui penyuluhan sebagai Populasi 150 orang Nuryanie 1 kali Maret 150 org
Populasi Berisiko bentuk upaya pendekatan ke masyarakat berisiko
menuju masyarakat sehat
Ibu Balita,
Peringatan Hari Gizi Meningkatkan wawasan ibu balita, anak Anak sekolah, 220 orang Nuryanie 1 kali Februari 220 org
Nasional sekolah, dan masyarakat masyarakat

Peringatan Hari Kesehatan Memperingati hari kesehatan nasional Pegawai dan Nuryanie
Nasional Kader

Memenuhi kebutuhan pengeluaran


Transport transportasi yang digunakan untuk pulang Petugas 100 orang Nuryanie 2 kali November 50 org
pergi ke lokasi yang dituju

Sebagai media promosi kesehatan dalam


Kaos Petugas 50 orang Nuryanie 1 kali November 50 org
peringatan tersebut

Memenuhi kebutuhan pengeluaran


Transport Piket jaga Booth transportasi yang digunakan untuk pulang Petugas 15 orang Nuryanie 10 kali April 4 org
Germas dan Posbindu
pergi ke lokasi yang dituju

Kaos Peringatan Hari TB Sebagai media promosi kesehatan dalam Petugas 40 orang Nuryanie 1 kali Maret 40 org
Sedunia peringatan tersebut

Kaos Peringatan Hari Gizi Sebagai media promosi kesehatan dalam Petugas 20 orang Nuryanie 1 kali Februari 20 org
Nasional peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan dalam


Kaos Sahabat (Inovasi RB) Petugas 12 orang Nuryanie 1 kali April 12 org
peringatan tersebut

Media Promosi Kesehatan

Melengkapi jenis media promosi 10.000


Leaflet kesehatan yang tersedia di Puskesmas Kec. Masyarakat Nuryanie 1 kali Januari ### lbr
lembar
Tambora

Sebagai media promosi kesehatan dalam


Spanduk Pekan ASI Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali Agustus 10 lbr
peringatan tersebut

Spanduk Hari Gizi Nasional Sebagai media promosi kesehatan dalam Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali Januari 10 lbr
peringatan tersebut

Spanduk Hari Kanker Sebagai media promosi kesehatan dalam Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali Februari 10 lbr
Sedunia peringatan tersebut
Sebagai media promosi kesehatan dalam
Spanduk Hari Lanjut Usia Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali April 10 lbr
peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan dalam


Spanduk TB Day Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali Maret 10 lbr
peringatan tersebut

Spanduk Hari Malaria Sebagai media promosi kesehatan dalam Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali April 10 lbr
Sedunia peringatan tersebut

Spanduk Peringatan HUT RI Sebagai media promosi kesehatan dalam Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali Agustus 10 lbr
peringatan tersebut

Spanduk Hari Kesehatan Sebagai media promosi kesehatan dalam Masyarakat 10 pcs Nuryanie 1 kali November 10 lbr
Nasional peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan dalam Petugas dan


PIN Hari Kanker Sedunia 200 pcs Nuryanie 1 kali Februari 200 pcs
peringatan tersebut Masyarakat

Sebagai media promosi kesehatan dalam Petugas dan


PIN TB Day 500 pcs Nuryanie 1 kali Maret 500 pcs
peringatan tersebut Kader

Melengkapi jenis media promosi


Lembar Balik kesehatan yang tersedia di Puskesmas Kec. Petugas 30 pcs Nuryanie 1 kali Maret 30 buah
Tambora

Melengkapi jenis media promosi


Pin Kesga (Flyer Kesehatan kesehatan yang tersedia di Puskesmas Kec. Masyarakat 4000 lbr Nuryanie 1 kali Januari 4000 lbr
keluarga) Tambora

Penatalaksanaan Upaya
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)

Melakukan
Pembinaan Kegiatan UKBM pembinaan/membantu/memfasilitasi
Januari,
masyarakat dalam menjalani proses Kader 96 orang Nuryanie 4 kali April, Juli, 96 org
kegiatan UKBM GSI mulai dari Oktober
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

Meningkatkan pengetahuan kader dalam


Pelatihan Orientasi Promosi melaksanakan kegiatan promosi kesehatan Kader 55 orang Nuryanie 1 kali Maret 5 org
Kesehatan bagi Kader di wilayah
Meningkatkan koordinasi lintas program
Pertemuan Koordinasi dan lintas sektor dalam memecahkan Lintas
Lintas Program dan Lintas permasalahan kesehatan yang ada di program dan 60 0rang Nuryanie 1 kali Januari 60 org
Sektor wilayah kerja Puskesmas Kecamatan lintas sektor
Tambora (Kelurahan Siaga)

JUMLAH
MBORA

Lokasi
Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan
Satuan Biaya Jumlah Biaya
10 12

1 hr 4 sek 38,000 7,600,000 PKC Tambora

1 hr 2 kl 38,000 7,600,000 PKC Tambora

1 hr 9 kl 47,000 5,076,000 PKC Tambora

1 hr 4 Kel 47,000 11,280,000 PKC Tambora

1 hr 2 kel 38,000 11,400,000 PKC Tambora


1 kl 1 kel 38,000 8,360,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

2 kali 150,000 15,000,000 PKC Tambora

1 kali 100,000 5,000,000 PKC Tambora

10 kali 240,000 9,600,000 PKC Tambora

1 kali 100,000 4,000,000 PKC Tambora

1 kali 100,000 2,000,000 PKC Tambora

1 kali 100,000 1,200,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

1 kali 2,000 20,000,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora


1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 350,000 3,500,000 PKC Tambora

1 kali 7,500 1,500,000 PKC Tambora

1 kali 7,500 3,750,000 PKC Tambora

1 kali 200,000 6,000,000 PKC Tambora

1 kali 2,000 8,000,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

1 hr 4 kl 38,000 14,592,000 PKC Tambora

1 kl 11 kel 38,000 2,090,000 PKC Tambora


1 kl 38,000 2,280,000 PKC Tambora

174,328,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS KE
TAHUN 2019

Upaya Target Penanggung volume


No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

MANAJEMEN

Untuk menilai sampai seberapa jauh


Manajemen Rapat Koordinasi UKM Pelaksana
1 capaian dan hambatan yang di jumpai 25 orang Kasatpel UKM 12 kali
UKM Program UKM
oleh pelaksana program

UKM ESENSIAL

1 Pelayanan Promosi kesehatan dan UKS

1.1 Pelayanan Promkes

Meningkatkan derajat kesehatan


murid usia sekolah melalui
Kampanye GERMAS di
1.1.1 penyuluhan sebagai bentuk upaya Populasi berisiko 200 orang Nuryanih 1 kali
Sekolah pendekatan ke masyarakat menuju
masyarakat sehat

Meningkatkan derajat kesehatan


pemuda karang taruna melalui
Kampanye GERMAS di
1.1.2 penyuluhan sebagai bentuk upaya Usia Pranikah 200 orang Nuryanih 2 kali
Lintas Sektor pendekatan ke masyarakat menuju
masyarakat sehat

Mengidentifikasi permasalahan Masyarakat /


1.1.3 Focus Group Discussion kesehatan yang ada melalui survey / 108 orang Nuryanih 9 kali
lintas sektor
focus grup discussion

Pertemuan beberapa forum


Pelaksanaan Musyawarah masyarakat untuk membahas
1.1.4 Masyarakat Kelurahan permasalahan di wilayah dan mencari Masyarakat 120 orang Nuryanih 1 kali
(MMK) solusi / jalan keluar berdasarkan
kesepakatan bersama

Meningkatkan derajat kesehatan


Penyuluhan Kesehatan masyarakat melalui penyuluhan
1.1.5 sebagai bentuk upaya pendekatan ke Populasi berisiko 150 orang Nuryanih 1 kali
bagi Populasi Berisiko
masyarakat menuju masyarakat sehat

Ibu Balita, Anak


Peringatan Hari Gizi Meningkatkan wawasan ibu balita,
1.1.6 sekolah, 220 orang Nuryanih 1 kali
Nasional anak sekolah, dan masyarakat masyarakat

94
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Peringatan Hari Kesehatan Memperingati hari kesehatan Pegawai dan


1.1.7 Nuryanih
Nasional nasional Kader

Memenuhi kebutuhan pengeluaran


Transport transportasi yang digunakan untuk Petugas 100 orang Nuryanih 2 kali
pulang pergi ke lokasi yang dituju

Sebagai media promosi kesehatan


Kaos Petugas 50 orang Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Transport Piket jaga Booth Memenuhi kebutuhan pengeluaran


1.1.8 transportasi yang digunakan untuk Petugas 15 orang Nuryanih 10 kali
Germas dan Posbindu pulang pergi ke lokasi yang dituju

Kaos Peringatan Hari TB Sebagai media promosi kesehatan


1.1.9 Petugas 40 orang Nuryanih 1 kali
Sedunia dalam peringatan tersebut

Kaos Peringatan Hari Gizi Sebagai media promosi kesehatan


1.1.10. Petugas 20 orang Nuryanih 1 kali
Nasional dalam peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan


1.1.11 Kaos Sahabat (Inovasi RB) Petugas 12 orang Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Media Promosi Kesehatan

Melengkapi jenis media promosi 10.000


1.1.12 Leaflet kesehatan yang tersedia di Puskesmas Masyarakat Nuryanih 1 kali
lembar
Kec. Tambora

Sebagai media promosi kesehatan


1.1.13 Spanduk Pekan ASI Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Spanduk Hari Gizi Nasional Sebagai media promosi kesehatan


1.1.14 Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Spanduk Hari Kanker Sebagai media promosi kesehatan


1.1.15 Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
Sedunia dalam peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan


1.1.16 Spanduk Hari Lanjut Usia Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan


1.1.17 Spanduk TB Day Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Spanduk Hari Malaria Sebagai media promosi kesehatan


1.1.18 Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
Sedunia dalam peringatan tersebut

Spanduk Peringatan HUT RI Sebagai media promosi kesehatan


1.1.19 Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

95
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Spanduk Hari Kesehatan Sebagai media promosi kesehatan


1.1.20. Masyarakat 10 pcs Nuryanih 1 kali
Nasional dalam peringatan tersebut

Sebagai media promosi kesehatan Petugas dan


1.1.21 PIN Hari Kanker Sedunia 200 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut Masyarakat

Sebagai media promosi kesehatan


1.1.22 PIN TB Day Petugas dan Kader 500 pcs Nuryanih 1 kali
dalam peringatan tersebut

Melengkapi jenis media promosi


1.1.23 Lembar Balik kesehatan yang tersedia di Puskesmas Petugas 30 pcs Nuryanih 1 kali
Kec. Tambora

Pin Kesga (Flyer Kesehatan Melengkapi jenis media promosi


1.1.24 kesehatan yang tersedia di Puskesmas Masyarakat 4000 lbr Nuryanih 1 kali
keluarga) Kec. Tambora

Penatalaksanaan Upaya
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)

Melakukan
pembinaan/membantu/memfasilitasi
Pembinaan Kegiatan
1.1.25 masyarakat dalam menjalani proses Kader 96 orang Nuryanih 4 kali
UKBM kegiatan UKBM GSI mulai dari
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

Pelatihan Orientasi Meningkatkan pengetahuan kader


1.1.26 Promosi Kesehatan bagi dalam melaksanakan kegiatan promosi Kader 55 orang Nuryanih 1 kali
Kader kesehatan di wilayah

Meningkatkan koordinasi lintas


program dan lintas sektor dalam
Pertemuan Koordinasi memecahkan permasalahan Lintas program
1.1.27 Lintas Program dan Lintas 60 0rang Nuryanih 1 kali
kesehatan yang ada di wilayah kerja dan lintas sektor
Sektor Puskesmas Kecamatan Tambora
(Kelurahan Siaga)

JUMLAH

1.2 Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

1.2.1 Pembinaan Dokter Terbentuk nya Dokter Kecil/KKR siswa SD, SMP 4 KALI
750 siswa Didin S
Kecil/KKR terlatih di sekolah dan SMA

Pelaksanaan pembinaan seluruh murid


1.2.2 dan Skrining Murid Kelas Deteksi dini ganguan penyakit Kelas 1 tingkat 1 KALI
6318 siswa Didin S
1, tingkat SD, SMP, SMA pada murid sekolah SD, SMP, SMA
dan sederajat dan sederajat

96
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Petugas UKS
Rapat persiapan dan Puskesmas
1.2.3 terciptanya skrining yang 2 kali
evaluasi skrining murid kelurahan se 15 petugas Didin S
berkualitas
kelas 1 Kecamatan
Tambora

Sosialisasi PKPR Guru SMP dan


1.2.4 Perluasan jangkauan Pelayanan
kepada guru SMP dan SMA atau 45 orang Didin S 1 kali
PKPR
SMA sederajat
Rapat persiapan dan Guru UKS se-
1.2.5 terciptanya koordinasi lintas
evaluasi skrining murid kecamatan 110 org Didin S 1 kali
sektoral
kelas 1 Tambora
Peningkatan wawasan Untuk meningkatkan pengetahuan
1.2.6 Murid SMK dan
kesehatan reproduksi remaja tentang kesehatan 5 sekolah Didin S
SMA
remaja reproduksi

1.2.7 Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kualitas Layanan Poli Petugas MTPKR


30 Didin S
MTPKR PKPR Sekec. Tambora
1 kali

1.2.8 Peningkatan Kualitas Layanan Poli Petugas MTPKR


NaraSumber 30 Didin S
PKPR Sekec. Tambora
1 kali

JUMLAH

2 Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengadaan Sticker Kantin Untuk menandakan kantin yang telah


2.1 Kantin Sekolah Kesling
Sekolah memenuhi syarat

Pemeriksaan Makanan Untuk memantau kualitas fisik, biologi, Makanan


2.2 Kantin Sekolah Kesling
Jajanan Kantin kimia pada makanan jajanan sekolah Jajanan

Pemeriksaan Air Bersih Untuk memantau kualitas fisik, biologi,


2.3 Sekolah Kesling
Sekolah kimia pada air disekolah

Pertemuaan Pembinaan Untuk membina sekolah dalam


2.4 Murid Kesling
Lingkungan Sekolah Sehat pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat

Pemeriksaan Air Bersih Untuk memantau kualitas fisik, biologi,


2.5 Puskesmas Kesling
Puskesmas kimia pada air bersih di Puskesmas

Simulasi Apabila Terjadi Untuk mengetahui pencegahan


2.6 Pegawai Kesling
Bencana apabila terjadi situasi bencana

Simulasi Apabila Terjadi


2.7 Narasumber Kesling
Bencana

Untuk membersihkan lantai secara


2.8 Polisher Puskesmas Kesling
praktis

Pembuatan tempat Untuk mengolah sampah organik yang


2.9 Puskesmas Kesling
komposting ada di Puskesmas

97
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

cat putih untuk halaman Untuk perawatan halaman dan trotoar


2.10. Puskesmas Kesling
dan trotoar di Puskesmas

Untuk perawatan tanaman di


2.11 Pembelian Tanaman Puskesmas Kesling
Puskesmas

Reagent Sanitarian field kit


( Borax, Formalin, Untuk memantau kandungan BTP yang
2.12 TPM Kesling
Rodhamin B, Metilyn terdapat dalam makanan
Yellow )

Untuk memantau kualitas fisik,


2.13 Pemeriksaan Air DAMIU DAMIU Kesling
biologis, dan kimia DAMIU

Untuk menambah wawasan


2.14 Sosialisasi Masyarakat Kesling
masyarakat mengenai 5 pilar STBM

Untuk memunculkan natural leader


2.15 Pemicuan Masyarakat Kesling
dan rencana kerja masyarakat

Untuk dilakukan survey wilayah yang


2.16 Verifikasi Masyarakat Kesling
memiliki jamban atau yang tidak

Untuk mendeklarasikan komitmen


2.17 Deklarasi Stop BABS di wilayah yang sudah di Kelurahan Kesling
verifikasi

Pengadaan Sticker Verfikasi Untuk menandakan rumah yang telah


2.18 Rumah Kesling
STBM terverifikasi

Pengadaan Spanduk STBM Untuk digunakan dari tahap sosialisasi


2.19 Kelurahan Kesling
sampai deklarasi

Pembuangan Sampah Untuk memantau pembuangan


2.20. Sampah Domestik Kesling
Domestik sampah domestik

Pengadaan Tempat Sampah Untuk mengangkut sampah perlantai


2.21 Puskesmas Kesling
Wilbin menuju TPS

Untuk membungkus sampah sebelum


2.22 Pengadaan Plastik Hitam Puskesmas Kesling
di simpan dan diangkut ke TPS

Pemeriksaan IPAL Untuk memantau kualitas fisik dan


2.23 IPAL Puskesmas Kesling
Puskesmas kimia IPAL di Puskesmas

Untuk pengolahan limbah cair


2.24 Pengadaan IPAL Puskesmas Puskesmas Puskesmas Kesling

2.25 Perawatan IPAL Puskesmas Untuk merawat IPAL secara perodik IPAL Puskesmas Kesling

98
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Untuk mengurai limbah cair medis


2.26 Pengadaan Bakteri IPAL IPAL Puskesmas Kesling
yang terdapat di dalam IPAL

Untuk menampung limbah cair medis


2.27 Pengadaan Dirigen Puskesmas Kesling
yang terdapat di poli gigi dan radiologi

Untuk memantau pengangkutan


Pengangkutan Limbah
2.28 limbah medis yang dibuang ke pihak Limbah Medis Kesling
Medis ketiga

Untuk membungkus sampah medis]


2.29 Pengadaan Plastik Kuning sebelum di simpan dan diangkut ke Puskesmas Kesling
TPS

JUMLAH

3 Pelayanan Kesehatan Ibu Anak - Keluarga Berencana

Penatalaksanaan Audit
Maternal

Untuk meningkatkan wawasan


Peningkatan wawasan Dokter, bidan
kegawatdaruratan obstetri petugas tentang kegawat daruratan
3.1 BPM, bidan PKC 70 orang Suzan 3 kali
obstetri ,untuk menurunkan angka
bagi petugas kesehatan dan PKL
kematian dan rujukan ibu

Untuk meningkatkan wawasan


Peningkatan wawasan
kegawatdaruratan obstetri petugas tentang kegawat daruratan
3.2 Narsum 1 Orang Suzan 3 kali
obstetri ,untuk menurunkan angka
bagi petugas kesehatan
kematian dan rujukan ibu

Peningkatan wawasan Untuk meningkatkan wawasan Dokter, bidan


kegawatdaruratan petugas tentang kegawat daruratan
3.3 BPM, bidan PKC 70 orang Suzan 3 kali
neonatologi bagi petugas neonatologi,untuk menurunkan angka dan PKL
kesehatan kematian dan rujukan neonatus

Peningkatan wawasan Untuk meningkatkan wawasan


kegawatdaruratan petugas tentang kegawat daruratan
3.4 Narsum 1 Orang Suzan 3kali
neonatologi bagi petugas neonatologi,untuk menurunkan angka
kesehatan kematian dan rujukan neonatus

Penatalaksanaan Audit
Perinatal

99
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8
Dokter, bidan
Pengkajian kasus kematian Untuk mengkaji kasus kematian ibu
3.5 BPM, bidan PKC 70 orang Suzan 1 kali
ibu dan bayi dan bayi dan PKL

Pengkajian kasus kematian Untuk mengkaji kasus kematian ibu


3.6 Narsum 1 orang Suzan 1 kali
ibu dan bayi dan bayi

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada
Ibu Hamil

Bidan BPM dan


Evaluasi tentang Untuk meningkatkan pemahaman Petugas
3.7 50 orang Suzan 1 kali
pelaksanaan ANC Terpadu petugas dalam pelaksanaan ANC Kesehatan PKC
Tambora

Evaluasi tentang Bidan BPM, Bidan


Untuk meningkatkan pemahaman
3.8 pemanfaatan buku KIA PKL, Kasi Kesra 50 orang Suzan 1 kali
petugas dalam pengisian buku KIA
terbaru dan sek PKK
sekecamatan
Tambora
Supervisi fasilitatif Untuk memastikan kelengkapan
Pelayanan KIA ke sarana dan prasana di PKL dan BPM Bidan BPM dan 18 BPM dan
3.9 puskesmas kelurahan dan Suzan 1 kali
serta dokumentasinya sesuai prosuder Bidan PKL PKL
BPM dan penyelia fasilitatif yang ada
KB

Peningkatan wawasan
tentang pencatatan dan Untuk mendapatkan kesesuaian Bidan BPM dan
3.10. 50 orang Suzan 1 kali
pelaporan Kohort Ibu, Bayi pengisian Kohort Ibu hamil Bidan PKL
dan Balita

Monitoring dan Evaluasi Untuk mengevaluasi Pemanfaatan P4K Kader kesehatan


3.11 96 orang Suzan 1 kali
Program P4K bagi Kader diwilayah

Monitoring dan evaluasi Untuk mengevaluasi kesesuaian


3.12 Bidan PKL 25 orang Suzan 3 kali
Program KIA dan KB capaian dengan target

Untuk meningkatkan pengetahuan dan


Pelaksanaan kelas ibu
3.12 pengalaman ibu Hamil, Melahirkan Ibu Hamil 15 Orang Suzan 3 kali
hamil danNifas

Peregangan Otot -otot dan Sendi-


3.13 Pelaksanaan Senam Hamil sendi, Relaksasi dan Persiapan Ibu Hamil 20 Orang Suzan 4 kali
Persalinan

Agar Tenaga Kesehatan Terampil dan Bidan Se-


3.14 ToT Senam hamil Ahli dalam melakukan senam hamil 26 Orang Suzan 2 kali
kecamatan
kepada pasien

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada
Balita

100
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Untuk meningkatkan pengetahuan dan


Pelaksanaan kelas ibu
3.15 pengalaman ibu balita dalam Ibu Balita 12 Orang Suzan 3 kali
balita perawatan Bayi dan Balita

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Reproduksi
Calon Pengantin (Catin)

Monev pelayanan Untuk memantau apakah pelayanan


3.16 kesehatan reproduksi pra- kesehatan reproduksi sudah berjalan Bidan PKL dan PKC 40 orang Suzan
nikah pada catin baik dan sesuai dengan prosedur

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada
Ibu Bersalin

Peningkatan wawasan Untuk meningkatkan wawasan


3.17 Ibu Nifas 20 orang Suzan 3 kali
tentang KB pasca salin tentang KB pasca salin bagi Ibu nifas

JUMLAH

Penatalaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Terstandar pada Balita

Sosialisasi Pelaksanaan Agar pelayanan kesehatan bayi dan


3.18 balita dapat berjalan dengan maksimal Petugas 15 orang dr. Ratna 2 Kali
MTBS

Sosialisasi Pelaksanaan Agar pelayanan kesehatan bayi dan


3.19 balita dapat berjalan dengan maksimal Petugas 20 orang dr. Ratna 1 kali
SDIDTK

Agar pelaksana program di masing-


masing kelurahan melaksanakan
Monitoring dan evaluasi pelayanan MTBS sesuai standard dan Tenaga kesehatan 2x 30 orang dr. Ratna
3.20. 2 kali
MTBS untuk menginformaskan
perkembangan terbaru pelayanan
MTBS

Agar pelaksana program di masing-


masing kelurahan melaksanakan
Monitoring dan evaluasi pelayanan SDIDTK sesuai standard dan Tenaga kesehatan 2x 30 orang dr. Ratna
3.21 2 kali
SDIDTK untuk menginformaskan
perkembangan terbaru pelayanan
SDIDTK

Pelaksanaan kalakarya Agar pelaksanaan kesehatan bayi dan Tenaga kesehatan 10x3
3.22 dr. Ratna 10 kali
MTBS balita sesuai dengan SOP

Pelatihan SDIDTK untuk Agar pelayanan kesehatan balita di


3.23 PAUD dapat berjalan dengan maksimal Guru PAUD 9 PAUD dr. Ratna 1 kali
guru PAUD

agar pelaksanaan di PAUD sesuai


3.24 Monev SDIDTK Guru PAUD 40 PAUD dr. Ratna 2 kali
dengan SOP

101
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

4 Pelayanan Gizi

Penatalaksanaan Upaya
Peningkatan Cakupan
Pemberian Air Susu Ibu
(ASI) Eksklusif

Meningkatkan pengetahuan ibu hamil Ibu hamil,


4.1 Penyuluhan ASI 30 orang Hesty
mengenai ASI masyarakat 1 kali

Kelompok Pendukung (KP) Meningkatkan pengetahun ibu hamil


4.2 ibu hamil 15 orang Hesty
Ibu tentang Gizi pada ibu hamil
3 kali

Meningkatkan wawasan kader tentang


Peningkatan wawasan
4.3 gizi di wilayah Puskesmas Kecamatan Kader 94 orang Hesty
kader posyandu Tambora
1 kali

Penatalaksanaan
Pengendalian Anak Balita
(Bawah Lima Tahun) Kurus

Pertemuan Koordinasi Meningkatkan kerjasama tim petugas


4.4 Petugas Gizi 15 Orang Hesty
Petugas Gizi gizi se-Kecamatan Tambora
3 kali
Sosialisasi Pendataan Balita Memberikan informasi Mengenai
4.5 Kader 72 orang Hesty
Pendataan Balita 1 kali

Pertemuan penyerahan Untuk mendapatkan data balita


4.6 kader 72 orang Hesty
hasil pendataan sasaran
1 kali

Sosialisasi Kelompok Meningkatkan pengetahuan lintor Kader, Kasie kesra


4.7 Pendukung (KP)-Pemberian sehingga dapat melaksanakan KP 25 orang Hesty
kelurahan
Bayi dan Anak (PMBA) PMBA diwilayah masing-masing
1 kali

Meningkatkan pengetahuan ibu balita Kader, ibu balita,


4.8 KP-PMBA dan status gizi balita di wilayah 100 orang Hesty
ibu hamil
Kecamatan Tambora
4 kali
Pelatihan motivator KP- Membentuk motivator KP PMBA di
4.9 kader 25 orang Hesty
PMBA Kecamatan Tambora 1 kali
Honor narasumber KP- Membentuk motivator KP PMBA di
4.10. Narsum 1 orang Hesty
PMBA Kecamatan Tambora 1 kali

Pelacakan balita sangat Menemukan kasus balita kurus sekali


4.11 balita 30 orang Hesty
kurus (gizi buruk) baru diwilayah

Mendukung para ibu dan


Pembinaan ortu/pengasuh Meningkatkan pengetahuan ibu agar ortu/pengasuh
4.12 40 orang Hesty
balita BGM dan kurus sekali dapat memberikan makanan yang balita
sesuai usia bayi/anak
2 kali

102
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8
Memberikan informasi Mengenai
4.13 Pendataan Balita Kader 72 orang Hesty
Pendataan Balita 1 kali

Penatalaksanaan
4.14 Peningkatan Kualitas
Kesehatan Remaja Putri

Pemberian Tablet Tambah Mencegah terjadinya anemia dan Remaja putri di


4.15 meningkatkan status gizi pada remaja 400 siswi Hesty
Darah (TTD) Remaja Putri putri sekolah
4 kali
Mencegah terjadinya anemia dan
Monev Pemberian TTD
4.16 meningkatkan status gizi pada remaja Sisiwi, Guru UKS 40 ORANG Hesty
Rematri putri 1 kali

JUMLAH

5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

5.1 Penyakit Tidak Menular


Penatalaksanaan Pelayanan
Penyakit Tidak Menular
secara Terpadu (PANDU
PTM)

Refreshing ilmu Agar pelaksanaan IVA test sesuai


5.1.1 pelaksanaan IVA test bagi standar dan SPM tercapai Tenaga Kesehatan 30 orang Dikna 1 kali
petugas

Refreshing ilmu Agar pelaksanaan IVA test sesuai


5.1.2 pelaksanaan IVA test bagi standar dan SPM tercapai Tenaga Kesehatan 30 orang Dikna 1 kali
petugas

Meningkatkan pengetahuan
Penyuluhan DM dan
5.1.3 Hipertensi masyarakat tentang DM dan Masyarakat 150 orang Dikna 3 kali
Hipertensi
Meningkatkan cakupan pemeriksaan
5.1.4 Gebyar IVA test iva test Wanita Usia Subur 300 orang Dikna
3 kali
Pengadaan PTM Kit
5.1.5 (Spekulum disposable, Dikna
GDS, Kolesterol)

Untuk mengevaluasi kesesuaian


5.1.6 Monev Program PTM capaian dengan target Petugas 30 orang Dikna
4 kali
Pelatihan Kader Posbindu Meningkatkan kapasitas kader
5.1.7 Sekolah Posbindu Siswa 30 orang Dikna
2 kali
Pelatihan kader posbindu Meningkatkan kapasitas kader
5.1.8 PTM Posbindu Kader kesehatan 108 orang Dikna
3 kali

Wanita sudah
5.1.9 Sweeping untuk IVA Test Meningkatkan Capaian IVA Test menikah 48 Dikna
12 kali

PTM Kit 11 kelurahan

103
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

Penatalaksanaan
Kesehatan Jemaah Haji

Calon
Meningkatnya Pengetahuan dan Calon Jemaah haji Jemaah
5.1.10. Sosialisasi Haji haji dr.susanti 4 KALI
sasaran 2019 2019

Calon
Pemeriksaan Kesehatan deteksi dini kesehatan calon jemaah Calon Jemaah haji Jemaah
5.1.12 haji dr.susanti 1 KALI
Haji haji 2019 2019 2019

JUMLAH 1KALI

Penatalaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Terstandar pada Korban
Kekerasan terhadap
Perempuan dan/atau Anak
(KtP/A)

Penyuluhan tentang tindak Meningkatkan pengetahuan


masyarakat mengenai kekerasan dan
5.1.13 kekerasan pada perempuan meningkatkan pelaporan kasus untuk
dan anak
mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kader,Kesra
Kelurahan,Kesra 50 orang Merry Pasaribu 1 kali
Kec
Sosialisasi mengenai memberikan informasi mengenai
pelayanan bagi korban pelayanan bagi korban kekerasan di
kekerasan di Puskesmas Puskesmas

JUMLAH

5.2 Penyakit Menular

5.2.1 Surveilance

Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar


Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pertemuan petugas Meningkatkan wawasan petugas


surveilans Kecamatan tentang tren penyakit menular Petugas surveilans 20 orang Pandu 2 KALI
Tambora potensial KLB

JUMLAH

104
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

5.2.2 IMUNISASI

Penatalaksanaan Imunisasi Dasar dan


Baduta

Peningkatan wawasan
tentang Imunisasi Dasar
5.2.2.1 Peningkatan pengetahuan Petugas Petugas 25 orang Nuranisah 1 kali
Lengkap (IDL) kepada
Petugas

Peningkatan wawasan
5.2.2.2 tentang Imunisasi Dasar Peningkatan pengetahuan Kader Kader 96 orang Nuranisah 1 kali
Lengkap (IDL) kepada Kader

Pertemuan Monitoring Mengevaluasi keberhasilan Program


5.2.2.3 Bidan PKL 25 orang Nuranisah 4 kali
dan Evaluasi Imunisasi

Meningkatkan Cakupan imunisasi


Penyuluhan Imunisasi
5.2.2.4 Bawah Dua Tahun (Baduta) Baduta (DPT-HB-HiB Booster dan MR Masyarakat 20 orang Nuranisah 3 kali
Booster)

Pertemuan Jejaring Meningkatkan Capain imunisasi Rutin Bidan Praktek


5.2.2.5 Imunisasi Bidan Praktek (Imunisasi Dasar lengkap) dan Bawah Mandiri (BPM) 25 Nuranisah 2 kali
Mandiri dan RS Dua Tahun (Baduta)( dan Bidan RS

Pelacakan / Sweeping Untuk melengkapi imunisasi dasar dan Bayi Balita


5.2.2.6 380 Nuranisah
Imunisasi imunisasi baduta

Penatalaksanaan Imunisasi
Lanjutan pada Anak Usia
Sekolah

Pertemuan Guru SD/ MI


5.2.2.7 Meningkatan Cakupan Bias MR Guru/ Guru UKS 79 Nuranisah 1 kali
dalam rangka BIAS MR

Pertemuan Guru SD/ MI Meningkatan Cakupan Bias DT/Td dan Guru/ Guru UKS
5.2.2.8 dalam rangka BIAS DT/Td 79 Nuranisah 1 kali
HPV
dan HPV

Pertemuan Orang Tua Meningkatkan capaian Bias DT/Td dan Orang Tua Murid
5.2.2.9 Murid dalam Rangka BIAS 20 Nuranisah 5 kali
HPV
MR , DT/Td dan HPV

JUMLAH

5.2.3 TUBERKULOSIS

105
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Penatalaksanaan Penyakit Tuberkulosis


(TB)

Peningkatan Wawasan Agar petugas dapat memberikan Petugas kesehatan 70 petugas


5.2.3.1 Diyan 1 kali
kepada petugas TB pelayanan TB sesuai standart se PKC Tambora

Peningkatan Wawasan Agar petugas dapat memberikan


5.2.3.2 Narasumber 1 orang Diyan 1 kali
kepada petugas TB pelayanan TB sesuai standart

5.2.3.3 Pendataan ke DPM

Monev Sistem Informasi Petugas TB se


Tuberculosis Terpadu (SITT) Meningkatkan pengetahuan tentang
5.2.3.4 Kecamatan 12 petugas Diyan 4 kali
berbasi website Kemenkes penggunaan data dari website SITT Tambora

Petugas PPSU dan


Screening TB bagi petugas Satpol PP
PPSU dan Satpol PP Meningkatan angka penemuan kasus
5.2.3.5 Kelurahan 70 orang Diyan 1 kali
Kelurahan Krendang dan TB di lingkungan kerja Krendang dan
Jembatan Lima Jembatan Lima

Pertemuan pasien TB untuk menurunkan angka drop out


5.2.3.6 dalam rangka peer konselor dan meningkatkan angka kepatuhan Pasien TB 10 orang Diyan 4 kali
TB dengan survivor TB pasien

Peningkatan wawasan
tentang penyakit TB untuk untuk meningkatkan pemehaman
5.2.3.7 kader TB 35 kader Diyan 2 kali
kader tentang penyakit TB
kader

Pertemuan dengan fasilitas untuk memonitoring dan


mengevaluasi faskes yang memberikan Petugas kesehatan
5.2.3.8 15 DPM Diyan 2 kali
swasta di fasilitas swasta
pengobatan tb

5.2.3.9 Pelacakan TB Mangkir

untuk memonitoring dan


Pertemuan koordinasi petugas kesehatan 35 petugas
5.2.3.10. mengevaluasi bagi puskesmas Se- Diyan 4 kali
petugas TB se-kecamatan di fasilitas swasta TB
kecamatan

untuk memonitoring dan


Pertemuan teknis mengevaluasi pencatatan dan 9 petugas TB
5.2.3.11 binwasdal petugas Petugas TB PKL Diyan 1
pelaporan petugas TB Puskesmas PKL
kecamatan ke kelurahan Kelurahan

Penyuluhan ke posyandu / untuk meningkatkan wawasan tentang masyarakat


5.2.3.12 40 orang Diyan 5 kali
posbindu tb bagi masyarakat

Safari TB penyuluhan ke untuk meningkatkan wawasan tentang siswa


5.2.3.13 50 siswa Diyan 2 kali
sekolah tb bagi pelajar

106
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

TOT petugas dalam untuk meningkatkan pelaksanaan 20 Petugas


5.2.3.14 pembuatan sediaan Nakes Diyan 1 kali
screening pasien TB TB
hapusan BTA

Uji cross check


(peningkatan mutu layanan untuk meningkatkan pelaksanaan 20 sampel
5.2.3.15 sampel BTA Diyan 4 kali
screening pasien TB BTA
lab TB)

Pengadaan PMT Pasien TB meningkatkan nutrisi pasien


5.2.3.16 Pasien TB 405 Diyan
(Susu PMT)

Penjaringan aktif suspek Meningkatkan Capaian penemuan


5.2.3.17 TB berbasis masyarakat Pasien Suspek TB 1200 Pasien Diyan 4 kali
kasus TB Baru
(kader TB)

JUMLAH

5.2.4 Penatalaksanaan Penyakit Kusta

Peningkatan Wawasan Petugas mengetahui cara pengedalian Sutris Novita 1 kali


5.2.4.1 Petugas Kusta oleh petugas 50
& perawatan kusta Sari
narasumber

Peningkatan Wawasan Petugas mengetahui cara pengedalian Sutris Novita 1 kali


5.2.4.2 Petugas Kusta oleh Narasuber 1
& perawatan kusta Sari
narasumber

JUMLAH

5.2.5 Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS dan Infeksi Menular seksual

Mobile Clinic dan


peningkatan wawasan Mencapai target program FAST TRACK
5.2.5.1 pengetahuan HIV pada dr. Ervita 6 KALI
2020
kelompok orang yang
berisiko

Penguatan Kelompok
Dukungan Sebaya Untuk
5.2.5.2 1 kali
Petugas Kesehatan
difasilitas Kesehatan

- Konsumsi Petugas Petugas dr. Ervita

- Nara Sumber Narsum Petugas dr. Ervita

Monitoring dan Evaluasi


5.2.5.3 Petugas Petugas dr. Ervita 4 kali
Program HIV

5.2.5.4 Jasa Laboratorium


- Pemeriksaan CD4 Pasien Baru dr. Ervita

107
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8
- Pemeriksaan PCR RNA dr. Ervita
Viral Load HIV Pasien Lama

Penguatan Kelompok
5.2.5.5 Dukungan Sebaya ODHA
1 kali
- Konsumsi Pasien HIV dr. Ervita
- Nara Sumber Narsum dr. Ervita

5.2.5.6 Honor Petugas Kader Muda

Penguatan Kelompok
5.2.5.7 Dukungan Sebaya Pasien
Metadon 2 kali
Pasien
- Konsumsi Pasien Metadon dr. Ervita
Meningkatkan pengetahuan kpd Metadon
pasien metadon bahayanya narkoba
- Nara Sumber Narsum Petugas dr. Ervita

JUMLAH

6 Pelayanan Keperawatan kesehatan Masyarakat

Perawatan Kesehatan Masyarakat


(PERKESMAS)

Sosialisasi Kegiatan Meningkatkan pengetahuan petugas Petugas


6.1 Perkesmas Terintegrasi PIS dalam penatalaksanaan program Perkesmas, Prog 25 didin.S
PK Perkesmas terkait
1 kali
Evaluasi Kegiatan Petugas
6.2 Perkesmas Terintegrasi PIS Menilai capaian kegiatan dan Perkesmas, Prog 25 didin.S
menganalisa hambatan dan masalah
PK terkait 2 kali
JUMLAH

UKM PENGEMBANGAN

1 Pelayanan Kesehatan Jiwa

Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan


Terstandar pada Penderita Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Peningkatan wawasan
tentang skrining kesehatan Meningkatkan penemuan kasus jiwa
1.1 jiwa kepada masyarakat (pasung/tidak) Terbentuk kader jiwa Kader 30 ORANG dr. Jamila 1 KALI
dan pembentukan kader per RW
jiwa

108
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan pengetahuan petugas Seluruh petugas


Peningkatan wawasan pelayanan untuk melakukan diagnosis, Pelayanan
1.2 petugas tentang skrining pengobatan,dan melakukan rujukan ke UKP/UKM di 40 orang dr. Jamila 1 KALI
kesehatan jiwa Puskesmas
poli jiwa/RSUK wilayah Tambora

Pembentukan kelompok
dukungan bagi penderita Memberikan ruang bagi pasien untuk ODMK,ODGJ
1.3 melakukan sosialisasi
jiwa yang sudah mengalami jiwa di Puskesmas Follow-up pasien dengan perbaikan 10 orang dr. Jamila 12 KALI
klinis
perbaikan klinis

Refresing kesehatan jiwa Meningkatkan pengetahuan tentang SMA


1.4 Remaja pada kelompok kesehatan jiwa bagi anak usia sekolah 80 orang dr. Jamila 1 KALI
usia Sekolah

Peningkatan wawasan
tentang skrining kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarkat kader
1.5 jiwa kepada masyarakat, jiwa masyarakat secara optimal dan dan petugas 90 orang dr. Jamila 1 KALI
kader dan petugas sistem rujukan yang benar kesehatan
kesehatan

Agar pelaksanaan program di masing-


masing kelurahan melaksanakan
Monitoring dan Evaluasi pelayanan kesehatan sesuai standar Tenaga Kesehatan
1.6 pelayanan kesehatan jiwa dan untuk menginformasikan 30 orang dr. Jamila 3 KALI
perkembangan terbaru pelayanan
kesehatan jiwa

JUMLAH

2 Pelayanan Kesehatan tradisional Komplementer

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional di
Puskesmas

Meningkatkan pengetahuan kader


2.1 Sosialisasi untuk kader tentang TOGA dan sosialisasi asuhan Kader 20 orang rijadi 1 kali
mandiri di Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan kader


2.2 Pendampingan Kader TOGA tentang TOGA dan sosialisasi asuhan Kader 20 orang rijadi 5 kali
mandiri di Masyarakat

Lomba TOGA tingkat Mengkatkan minat dan penggunaan


2.3 Kader 55 orang rijadi 1 kali
kecamatan TOGA dimasyarakat

Narasumber Penilai TOGA Mengkatkan minat dan penggunaan


2.4 Narsum 3 orang rijadi 1 kali
TOGA dimasyarakat

109
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengadaan buku saku Mengkatkan minat dan penggunaan


2.5 Kader 22 orang rijadi 1 kali
TOGA untuk kader TOGA dimasyarakat

Pengadaan buku lembar Mengkatkan minat dan penggunaan


2.6 Petugas 11 orang rijadi 1 kali
balik TOGA untuk petugas TOGA dimasyarakat

Meningkatkan pengetahuan petugas


Pelatihan Petugas kesehatan terkait asuhan mandiri dan
2.7 Kepesertaan Fasilitator pemanfaatan TOGA di masyarakat Petugas 2 orang rijadi
TOGA untuk Puskesmas (mengajukan pelatihan petugas ke
sudinkes atw dinas kesehatan)

JUMLAH

3 Pelayanan kesehatan Gigi Masyarakat

UKGS

3.1 Penyuluhan kesehatan gigi


dan mulut di SD
Sikat gigi bersama Meningkatkan pengetahuan siswa SD siswa SD 24 SD dr.Iris 1 kali
mengenai kesehatan gigi dan mulut
Pemeriksaan kesehatan gigi
dan mulut

Monitoring dan evaluasi Kegiatan


3.2 Monitoring dan evaluasi UKGS dokter gigi dan pera 14 orang dr.iris 2 kali

UKGMD

Pemeriksaan kesehatan gigi Meningkatkan kesadaran dan


3.3 dan mulut pada ibu hamil pengetahuan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, balita 14 posyandu dr.iris 24 kali
dan balita pada ibu hamil dan anak usia balita

Monitoring dan evaluasi Kegiatan


3.4 Monitoring dan evaluasi UKGMD di masing masing kelurahan dokter gigi dan pera 14 orang dr.iris 2 kali

JUMLAH

4 Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga


Penatalaksanaan
Kesehatan Olahraga
Tes Kebugaran Calon Menilai Tingkat Kebugaran Calon dr. Achmad
4.1 Calon Jemaah Haji 150 1 KALI
Jemaah Haji Jemaah Haji Muslim

Tes Kebugaran Pegawai Menilai Tingkat Kebugaran Pegawai dr. Achmad


4.2 Pegawai 310 1 KALI
PKC. Tambora PKC Tambora Muslim

110
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Senam Kebugaran Meningkatkan kemampuan untuk


4.3 Pegawai 310 Wiwid 44 KALI
Karyawan melakukan gerakan senam

MCU Pegawai Puskesmas Screening kesehatan pegawai dr. Achmad


4.4 Pegawai 250 1 KALI
Kec. Tambora Puskesmas Kec. Tambora Muslim

Evaluasi hasil pencapaian kegiatan dr. Achmad


4.5 Emonev pertriwulan Kader 30 4 KALI
kesjaor di wilayah Kecamatan Tambora Muslim

JUMLAH

5 Pelayanan Kesehatan Lansia

Penatalaksanaan Pelayanan
Kesehatan Terstandar pada
Warga Negara Indonesia
Usia 60 Tahun Ke Atas

Untuk mengevaluasi kesesuaian


5.1 Monev kesehatan lansia Petugas Lansia 20 orang Dwi Putri 4 KALI
capaian dengan target

Peningkatan wawasan
5.2 tentang skrining kesehatan Kader Lansia 120 orang Dwi Putri 1 KALI
lansia bagi masyarakat
Untuk meningkatkan pemahaman
petugas dalam skrining kesehatan
lansia sesuai standar
Peningkatan wawasan
5.3 tentang skrining kesehatan Narsum 1 orang Dwi Putri 1KALI
lansia bagi masyarakat

Peningkatan wawasan
5.4 Lansia 40 orang Dwi Putri 1 KALI
tentang kesehatan lansia
Untuk meningkatkan pemahaman
sasaran tentang kesehatan pada lansia
Peningkatan wawasan
5.5 Narsum 1 orang Dwi Putri 1 KALI
tentang kesehatan lansia

Sebagai ajang silaturahim antar


Pelaksanaan gebyar HALUN lansia/pra lansia; sebagai
5.6 Lansia 15 org Dwi Putri
penghormatan dan penghargaan
terhadap lansia

- Baju dan Celana Senam 1 KALI

- Sepatu Olah raga 1 KALI

JUMLAH

6 KPLDH

111
Upaya Target Penanggung volume
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Sasaran jawab kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Penatalaksanaan Program
Ketuk Pintu Layani Dengan
Hati (KPLDH)

Melakukan pembahasan terhadap


Pertemuan Monitoring kendala dan hambatan yang dihadapi
Evaluasi Pelaksanaan saat pelaksanaan KPLDH di lapangan KPLDH 30 orang dr. fanny 6 KALI
KPLDH (Technical Meeting serta disepakati rencana tindak lanjut
KPLDH) secara bersama-sama

JUMLAH

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Kec.Tambora

dr.Ahrahayati Wildany
NIP.196311282002122001

112
KESMAS KECAMATAN TAMBORA

Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

jan-des 25 org 12 bln 18,000 5,400,000 PKC Tambora

Kecamatan
Februari 50 org 1 hr 4 sek 38,000 7,600,000 Tambora

Kecamatan
Maret 100 org 1 hr 2 kl 38,000 7,600,000 Tambora

Kecamatan
Januari 12 org 1 hr 9 kl 47,000 5,076,000 Tambora

Kecamatan
Februari 60 Orang 1 hr 4 Kel 47,000 11,280,000 Tambora

Kecamatan
Maret 150 org 1 hr 2 kel 38,000 11,400,000 Tambora

Kecamatan
Februari 220 org 1 kl 1 kel 38,000 8,360,000 Tambora

113
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Kecamatan
- Tambora

Kecamatan
November 50 org 2 kali 150,000 15,000,000 Tambora

Kecamatan
November 50 org 1 kali 100,000 5,000,000 Tambora

Kecamatan
April 4 org 10 kali 240,000 9,600,000 Tambora

Kecamatan
Maret 40 org 1 kali 100,000 4,000,000 Tambora

Kecamatan
Februari 20 org 1 kali 100,000 2,000,000 Tambora

Kecamatan
April 12 org 1 kali 100,000 1,200,000 Tambora

Kecamatan
-
Tambora

Kecamatan
Januari ### lbr 1 kali 2,000 20,000,000 Tambora

Kecamatan
Agustus 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
Januari 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
Februari 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
April 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
Maret 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
April 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
Agustus 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

114
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Kecamatan
November 10 lbr 1 kali 350,000 3,500,000 Tambora

Kecamatan
Februari 200 pcs 1 kali 7,500 1,500,000 Tambora

Kecamatan
Maret 500 pcs 1 kali 7,500 3,750,000 Tambora

Kecamatan
Maret 30 buah 1 kali 200,000 6,000,000 Tambora

Kecamatan
Januari 4000 lbr 1 kali 2,000 8,000,000 Tambora

Kecamatan
- Tambora

Januari, April, Kecamatan


96 org 1 hr 4 kl 38,000 14,592,000
Juli, Oktober Tambora

Kecamatan
Maret 5 org 1 kl 11 kel 38,000 2,090,000 Tambora

Kecamatan
Januari 60 org 1 kl 38,000 2,280,000 Tambora

174,328,000

Juli s/d PKC Tambora


15 0rg 50 sek 2 hr 1 kl Non Budgeting
oktober

Agustus , PKC Tambora


30 org 125 sek 1 hr 1 kl Non Budgeting
September

115
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Februari dan 540,000 PKC Tambora


15 org 1 bks 1 hr 2 kl 18,000
oktober

April 30 org 1 bks 1 hr 1 kali 38,000 1,140,000 PKC Tambora

Mei 110 org 1 bks 1 hr 1 kali 38,000 4,180,000 PKC Tambora

Maret, April 962 org 1 18,000 17,316,000 PKC Tambora

Januari 30 org 1 KL 38,000 1,140,000 PKC Tambora

Januari 1 org 1 KL 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

25,716,000

Kecamatan
Januari
Tambora

Januari - sampe Kecamatan


40 1 kali 1,255,000 50,200,000
Desember l Tambora

sampe Kecamatan
April 30 1 kali 490,000 14,700,000
l Tambora

Januari - sampe Kecamatan


40 8 kali 18,000 5,760,000
Desember l Tambora

sampe Kecamatan
April 10 1 kali 490,000 4,900,000
l Tambora

300 sampe Kecamatan


Februari 1 kali 18,000 5,400,000
l Tambora

sampe Kecamatan
1 1 kali 900,000 900,000
l Tambora

sampe Kecamatan
Januari 1 1 kali 12,000,000 12,000,000
l Tambora

sampe Kecamatan
Januari 8 1 kali 2,000,000 16,000,000
l Tambora

116
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

sampe Kecamatan
Januari 20 2 kali 100,000 4,000,000
l Tambora

sampe Kecamatan
Januari 30 1 kali 1,000,000 30,000,000
l Tambora

sampe Kecamatan
Agustus 4 1 kali 500,000 2,000,000
l Tambora

sampe Kecamatan
April 30 1 kali 500,000 15,000,000
l Tambora

100 sampe Kecamatan


Maret 2 kali 38,000 7,600,000
l Tambora

100 sampe Kecamatan


Maret 2 kali 38,000 7,600,000
l Tambora

200 sampe Kecamatan


Maret 2 kali 38,000 15,200,000
l Tambora

100 sampe Kecamatan


April 2 kali 38,000 7,600,000
l Tambora

Kecamatan
Januari - Tambora

Kecamatan
Maret - Tambora

Januari - sampe Kecamatan


1 12 kali 700,000 8,400,000
Desember l Tambora

sampe Kecamatan
Januari 5 1 kali 2,000,000 10,000,000
l Tambora

Januari, April, sampe Kecamatan


Agustus, 80 4 kali 200,000 64,000,000
l Tambora
November

Maret, Juli,
Agustus, sampe Kecamatan
September, 1 4 kali 325,000 1,300,000
l Tambora
Oktober,
November

sampe Kecamatan
Januari 2 1 kali 250,000,000 500,000,000
l Tambora

sampe Kecamatan
Januari 1 1 kali 5,000,000 5,000,000
l Tambora

117
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

sampe Kecamatan
Januari 2 1 kali 500,000 1,000,000
l Tambora

Januari, April, sampe 100 Kecamatan


Agustus, 1 kali 30,000 3,000,000
l Tambora
November

Januari - 500 sampe Kecamatan


12 kali 13,000 78,000,000
Desember l Tambora

Januari, April, sampe Kecamatan


Agustus, 80 4 kali 210,000 67,200,000
l Tambora
November

936,760,000

Maret, juni, Kecamatan


70 org 1 hr 3 kl Rp 38,000 7,980,000
September Tambora

Maret, juni, Kecamatan


1 org 1 hr 3 kl Rp 1,400,000 4,200,000
September Tambora

Mei, Agustus Kecamatan


70 org 1 hr 3 kl Rp 38,000 7,980,000
dan Okt Tambora

Mei, Agustus Kecamatan


1 org 1 hr 3 kl Rp 1,400,000 4,200,000
dan Okt Tambora

118
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Setiap ada Kecamatan


70 org 1 hr 1 kl Rp 38,000 2,660,000
kasus Tambora

Setiap ada Kecamatan


1 org 1 hr 1 kl Rp 1,400,000 1,400,000
kasus Tambora

Kecamatan
Februari 50 org 1 hr 1 kl Rp 38,000 1,900,000 Tambora

Kecamatan
Maret 50 org 1 hr 1 kl Rp 38,000 1,900,000 Tambora

Kecamatan
Mei org 1 hr 1 kl Rp 38,000 - Tambora

Kecamatan
April 50 org 1 hr 1 kl Rp 38,000 1,900,000 Tambora

Kecamatan
Juni 96 org 1 hr 1 kl Rp 38,000 3,648,000 Tambora

April, Juli dan Kecamatan


25 org 1 hr 3 kl Rp 38,000 2,850,000
OKT Tambora

Kecamatan
Maret 15 org 1 hr 3 kl Rp 38,000 1,710,000 Tambora

Februari S.d Kecamatan


20 org 4 kl 10 bln Rp 18,000 3,600,000
November Tambora

Kecamatan
Januari 26 org 1 hr 2 kl Rp 38,000 1,976,000 Tambora

119
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Kecamatan
Mei 12 org 1 hr 3 kl Rp 38,000 1,368,000 Tambora

Kecamatan
April 40 org 1 hr 1 kl Rp 38,000 1,520,000
Tambora

April, Juli dan Kecamatan


20 org 1 hr 3 kl Rp 38,000 2,280,000
OKT Tambora

Rp 53,072,000

Maret, April 15 org 4 hr 2 kl 38,000 PKC Tambora


4,560,000

Mei 20 org 4 hr 1 kl 38,000 PKC Tambora


3,040,000

Juni, Oktober 30 org 1 hr 2 kl 38,000 2,280,000 PKC Tambora

Juni, Oktober 30 org 1 hr 2 kl 38,000 2,280,000 PKC Tambora

Jan-Des 3 org 10 hr 10 kl Non Budgeting PKC Tambora


-

Februari Non Budgeting PKC Tambora


-
April, Oktober 20 org 1 hr 2 kl 38,000 1,520,000 PKC Tambora

120
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

13,680,000

Kecamatan
Agst 30 org 1 hr 1 kl 38,000 1,140,000
Tambora

April, Agustus, Kecamatan


15 org 1 hr 3 kl 18,000 810,000
November Tambora

Kecamatan
April 94 org 1 hr 1 kl 38,000 3,572,000 Tambora

Kecamatan
- Tambora

Maret, Juli, Kecamatan


15 org 1 hr 3 kl 38,000 1,710,000
Nov Tambora

Kecamatan
Okt 72 org 1 hr 1 kl 38,000 2,736,000 Tambora

Kecamatan
Nov 72 org 1 hr 1 kl 38,000 2,736,000 Tambora

Kecamatan
Februari 25 org 1 hr 1 kl 38,000 950,000 Tambora

April, Juni, Kecamatan


100 org 1 hr 4 kl 18,000 7,200,000
Agustus, Okt Tambora

Kecamatan
Maret 25 org 3 hr 1 kl 38,000 2,850,000 Tambora
Kecamatan
Maret 1 org 3 hr 1 kl 900,000 2,700,000 Tambora

Kecamatan
jan s/d des -
Tambora

Kecamatan
Juni dan sept 40 org 1 hr 2 kl 38,000 3,040,000 Tambora

121
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12


Kecamatan
Okt 72 org 1 hr 1 kl 150,000 10,800,000 Tambora

Kecamatan
- Tambora

maret dan Kecamatan


april, juli dan 100 org 1 hr 4 kl 18,000 7,200,000
Tambora
agustus

Kecamatan
September 60 org 1 hr 1 kl 38,000 2,280,000 Tambora

49,724,000

Kecamatan
April 30 org 1 kl 1 kl 38,000 1,140,000 Tambora

Kecamatan
April 1 org 1 kl 1,400,000 1,400,000 Tambora

Jun, Agust, Kecamatan


50 org 3 kl 38,000 5,700,000
Sept Tambora

Kecamatan
Feb, Jul, Okt 100 org 3 kl 18,000 5,400,000 Tambora

Kecamatan
- Tambora

April, Juli, Kecamatan


30 org 4 kl 38,000 4,560,000
Sept, Nov Tambora

Kecamatan
Februari, Juli 15 org 2 sek 38,000 1,140,000 Tambora

April, Juli, Kecamatan


36 org 3 kl 38,000 4,104,000
Agustus Tambora

Kecamatan
4 org 12 kl 150,000 7,200,000 Tambora

Kecamatan
- Tambora

122
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

30,644,000

Jan,feb 150 org 2 kl 38,000 11,400,000 PKC Tambora

Jan,feb 15 org 2 kl 38,000 1,140,000 PKC Tambora

12,540,000 PKC Tambora

Mei 50 org 1 hr 1 kl 38,000 1,900,000 PKC Tambora

1,900,000

Februari dan 20 org 2 kl 1 kl 38,000 1,520,000 PKC Tambora


Agustus

1,520,000

123
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Maret 25 org 1 hr 1 kl 38,000 950,000 PKC Tambora

September 96 org 1 hr 1 kl 38,000 3,648,000 PKC Tambora

Januari, April,
25 org 1 hr 4 kl 38,000 3,800,000 PKC Tambora
Juli, October

April, Juli, 25 org 1 hr 3 kl 18,000 1,350,000 PKC Tambora


October

Januari, Juli 25 org 1 hr 2 kl 38,000 1,900,000 PKC Tambora

Jan s.d des 38 rw 4 org 150,000 22,800,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

Agustus 79 org 1 hr 1 kl 38,000 3,002,000 PKC Tambora

September 79 0rg 1 hr 1 kl 38,000 3,002,000 PKC Tambora

Oktober 20 org 5 hr 5 kl 18,000 9,000,000 PKC Tambora

49,452,000

124
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Februari 70 org 1 kl 38,000 2,660,000 PKC Tambora

Februari 1 org 1 kl 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

Januari/April/J 12 org 4 kl 1,824,000 PKC Tambora


uli/Oktober

38000

Maret 120 org 1 kl 2,160,000


Kecamatan Tambora

18000

maret/ mei/
10 org 4 kl 720,000 PKC Tambora
agust/sept
18000

Februari/ Juli 35 org 2 kl 2,660,000 PKC Tambora

38000

Februari/ Juli 15 org 2 kl 1,140,000 PKC Tambora

38000

- PKC Tambora

maret/mei/jul 35 org 4 kl 5,320,000 PKC Tambora


i/ okt
38000

maret- - PKC Tambora


desember

maret/april/a 40 org 5 kl 3,600,000 PKC Tambora


gust/sept/okt
18000
SMA di
Maret/Agustu 50 org 2 kl 1,800,000 kecamatan
s
18000 tambora

125
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Agustus 20 org 1 kl 760,000 PKC Tambora


38000

januari/april/j 20 slide 4 kl 800,000 PKC Tambora


uli/okt
10000

Januari 405 org 36 sachet 218,700,000 PKC Tambora


15000

Mar,Jun,Agust
30 org 4 kl 18,000,000 PKC Tambora
,Okt
150000

261,544,000

Agustus 50 org 1 kl 38,000 1,900,000 PKC Tambora

Agustus 1 org 1 kl 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

3,300,000

Jan-Des 30 org 10 bln 38,000 11,400,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

50 org 1 kl 38,000 1,900,000 PKC Tambora

1 org 1 kl 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

40 org 4 kl 38,000 6,080,000 PKC Tambora

- PKC Tambora
150 org 1 thn 120,000 18,000,000 PKC Tambora

126
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

120 org 1 thn 450,000 54,000,000 PKC Tambora

- PKC Tambora

50 org 1 kl 38,000 1,900,000 PKC Tambora


1 org 1 kl 600,000 600,000 PKC Tambora

2 org 13 bln 3,940,973 102,465,298 PKC Tambora

- PKC Tambora

Juli, 50 org 2 kl 38,000 3,800,000 PKC Tambora


September
Juli, 1 org 2 kl 600,000 1,200,000 PKC Tambora
September

202,745,298

Feb 25 org 1 kl 18,000 450,000 PKC Tambora

Jun, Okt 25 org 2 kl 18,000 900,000 PKC Tambora

1,350,000

Maret, Jul. 30 org 3 hr 38,000 3,420,000 PKC Tambora


Okt

127
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Agustus 40 org 1 hr 38,000 1,520,000 PKC Tambora

jan s.d des 10 org 12 hr 38,000 4,560,000 PKC Tambora

Mei 80 org 1 hr 38,000 3,040,000 PKC Tambora

April 90 org 1 kl 38,000 3,420,000 PKC Tambora

Maret,Juni, 30 org 3 kl 38,000 3,420,000 PKC Tambora


Sept

19,380,000

Feb 20 org 1 kl 38,000 760,000 PKC Tambora

Feb s.d jun - PKC Tambora

agustus 55 org 1 kl 38,000 2,090,000 PKC Tambora

agustus 3 org 1 kl 38,000 114,000 PKC Tambora

128
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Jan 22 org 1 kl 24,000 528,000 PKC Tambora

Jan 11 org 1 kl 225,000 2,475,000 PKC Tambora

5,967,000

Sekolah dasar
sept Non budgeting di Kecamatan
Tambora

mei. Okt 14 org 2 kl 38,000 1,064,000 PKC Tambora

Posyandu di
jan-des Non budgeting kecamatan
tambora

april, sept 14 org 2 kl 38,000 1,064,000 PKC Tambora

2,128,000

Januari 150 org 1 hr 1 kl 150 38,000 5,700,000 PKC Tambora

April 100 org 3 hr 1 kl 310 18,000 5,580,000 PKC Tambora

129
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Jan - Des 1 org 1 hr 44 kl 44 330,000 14,520,000 PKC Tambora

Maret 83 org 3 hr 1 kl 250 - PKC Tambora

Maret,
Juni, 30 org 1 hr 4 kl 120 38000 4,560,000 PKC Tambora
September,
Desember
30,360,000

Feb, Mei, 20 org 1 hr 4 kl 38,000 3,040,000 PKC Tambora


Sept, Nov

60 org 1 hr 1 kl 38,000 2,280,000 PKC Tambora

April

1 org 1 hr 1 kl 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

Agustus 40 org 1 hr 1 kl 38,000 1,520,000 PKC Tambora

Agustus 1 org 1 hr 1 kl 1,400,000 1,400,000 PKC Tambora

SUDINKES
JAKBAR

Feb 15 org 1 kl 150,000 2,250,000 PKC Tambora

Feb 15 org 1 kl 200,000 3,000,000 PKC Tambora

14,890,000

130
Lokasi
jadwal Rincian Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan

9 10 Satuan Biaya Jumlah Biaya 12

Jan, Mar, Mei, 35 org 1 hr 6 kl 38,000 7,980,000 PKC Tambora


jul, Sept, Nov

7,980,000

Kasatpel UKM

dr. Johan Iswara Siagian


NIP. 035-198901172016031045

131

Anda mungkin juga menyukai