Anda di halaman 1dari 246

A.

RENCANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan

1 Kesehatan Ibu Anak Validasi Data Mengetahui jumlah


dan KB semua sasaran
Program KIA KB

2 Pelayanan ANC Pemeriksaan Meningkatkan


a.K1 b. Kehamilan yg Kesehatan Ibu dan
K4 berkualitas janin & menurunkan
angka kesakitan
serta kematian ibu
dan bayi

3 Pelayanan Persalinan Melayani Persalinan Menjaga


oleh Tenaga Normal keselamatan saat
Kesehatan melahiekan
4 Pelayanan / Pemeriksaan Meningkatkan
kunjungan Neonatus Neonatus derajat Kesehatan
a.KN 1 Neonatus
b. KN lengkap

5 Pelayanan Kesehatan Melakukan Seluruh Ibu Nifas


Ibu Nifas Pemeriksaan Nifas mendapatkan
a.KF 1 pemeriksaan
b.KF 2 kesehatan lengkap
c.KF 3

6 Penanganan Melakukan Komplikasi Obstetri


Komplikasi Obstetri Pemeriksaan tertangani
pemantauan dan
rujukan
7 Penangan Komplikasi Melakukan Semua Komplikasi
Neonatus pemeriksaan Neonatus tertangani
Neonatus

8 Pelayanan Kesehatan Penimbangan Meningkatkan


Bayi rutin,imunisas, Vit A, kesehatan bayi
SDIDTK
9 Pelayanan / Penimbangan Meningkatkan
kunjungan Balita rutin,imunisas, Vit A, kesehatan Balita
SDIDTK
10 Managemen Terpadu Melakukan 'Untuk mendeteksi
Balita Sakit ( MTBS } pemeriksaan pada sedini mungkin
balita sakit dengan penyakit pada balita
menggunakan Form
MTBS

11 Program KIA dan KB Pemantauan kasus Kesehatan Bumil


Ibu Hamil Resti dan Resti terpantau dan
Penanganan Komplikasi Obstetri
Komplikasi Obstetri tertangani
(PKO)

12 Penanganan Menangani
Komplikasi Neonatus komplikasi neonatus
(PKN)

13 Pembinaan Kelas Ibu Meningkatkan


Hamil pengetahuan ibu
agar ibu berprilaku
hidup sehat dan
mengenal tanda
bahaya Obstetri dan
tanda bahaya BBL

14 Pemantauan Kesehatan Bayi


15 Pelaksanaan
kesehatan Bayi P4K Meningkatkan
Resiko Tinggi
16 Orientasi
Tingkat P4K bagi
Kecamatan
Risiko Tinggi Meningkatkan
pengetahuan
terpantau dan
17 Pendataan dan
kader,Fasilitator Meningkatkan
pengetahuan hasil
Kader
terjalin kerja sama
18 Penyeliaan
kelas BumilFasilitatif
pemutakhiran , Balita, Fasilitas
cakupan
tentang PMB dan
Program
Kls
dengan lintasBumil
sektor
19 Kerjasama
PKM
Bukuke
sasaran Lintas
Bidan
program
KIA dan Desa
KIA
tanda Bekerja
Bides sama
Balita sesuai standar
(KIA,Gizi,Triple
dan Tanda
Program
(PF, Klinis,
(Rapat
bahaya APKJR,
koordinasi
hamil dan dengan
bahaya program
sehingga mampu
Eliminasi,kasus
Sijari
bayi Emas)
validasi dan evaluasi untuk
membantu
penyakitmeningkatkan
pada ibu
data PWS KIA) hasil
hamil)cakupanAKI
menurunkan
20 Pencatatan dan Mempunyai
21 Pembinaan
Pelaporan Bidan Meningkatkan
dokumentasi hasil
22 Pembahasan
Desa kasus Meningkatkan
kinerja
kegiatanbidan
untuk desa
23 Melajutkan inovasi Meningkatkan
AMP dan Kematian Pengetahuan
melaksanakanBidan PWS
24 Melaksanakan
Bayi otopsi Mengetahui
kerjasama
tentang kasuslintas
dan mengevaluasi
25 Kunjungan rumah
verbal kematian Skrining
kronologis
sector
Kematiandankasus
hasil kegiatanpenyebab
lintas
26 Penimbangaan
kasus bayi
maternal dan bayi Untuk mengetahui
hypertiroid
kematian
wilayah maternal
sehinggadalam
dapat upaya
27 Pemberian
dan balita
Hypertiroid
neonatal materi Untuk
status meningkatan
neonatal dan
gizi
kongenital
dan
bersama
merencanakan bayi
28 Penyuluhan
kesehatan dan
Kongenital pada Meningkatkan
pengetahuan
balita
menurunkan AKI
kegiatan selanjutnya
29 Pelayanan KB Pelayanan
bimbingan IUD.
pelayanan KB di Memberikan
pengetahuan
kesehatan
dan AKB
implan
Posyandu.suntik
perkawinan / Posbindu
atau pelayanan
reproduksi KB
masyarakat dalam
tentang
konseling pranikah rangka
KB mengatur
(keluarga
pasangan calon
jarak kehamilan
berencana)
pengantin
BAB V RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
UPTD PUSKESMAS CIKAMPEK
TAHUN 2022

A. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANA

Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab

Bumil Bulin 100% Terdata Bidkor


Bufas Buteki
Bayi Balita
WUS
Seluruh 100% Bumil Bides
Bumil yang ( 1992 )
ada di mendapatkan
wilayah pelayanan ANC yang
Puskesmas berkualitas
Cikampek
(1992)
Seluruh Ibu 100% Bumil Bidan PONED ,Bides
bersalin ( 1901 )
(1901)
Bayi (1793) 100% Bides
a.0-7 hari (1793 )
b. 7-28 hari

Seluruh ibu 100% BIDES


Nifas (1901) (1901 )

Bumil Bulin 100% (398) Bidan PONED ,Bides


Bufas
Komplikasi
tertangani
20%x 1992=
398
1793 x 15% = 100% ( 269 ) Bidan PONED ,Bides
269

0-11 bln 80% (1793 ) Bides


1793

12-59 bln 80% 6982 BIDES,BIDPUS


6982

80 % dari 80 % dari bayi balita BIDPUS


bayi balita sakit
sakit

Jumlah Target ibu hamil BIDES


seluruh Ibu resiko tinggi 20 %
Hamil 1992 dari ibu hamil (1992)
= 398

Jumlah Target Neonatus BIDES


seluruh bayi resiko tinggi 15 %
baru lahir dari neonatus (1793)
1793 = 269
Jumlah 14 kelas (15 org / BIDES ,BIDPUS
seluruh Ibu kelas)
Hamil 1992

Jumlah 75 kunjungan bayi BIDES


Camat,
seluruh bayi 100% tinggi
resiko Ka. Puskesmas/PJ
Kader
1793 dan
Kepala Desa, Kader PJ UKM
UKM
Desa
Ketuayang
fasilitator
PKK, 10 Desa PJ UKM/BIDKOR
Seluruh
hasil
TOMA dan Bidan Desa dan BPM BIDKOR,PONED
Triple
TOGA E
Bidan Gizi
Desa
pencapaianny Bidan desa BIDKOR
Imunisasi
dan PMB (28)
a kurang
Hasil 100 % Tercatat dan Bidan Kordinator
10 desa
kegiatan 100%
terlaporkan BIDKOR,PJ UKM
Bidan 2 Kali/Tahun Dokter
Kecamatan Lintas Sektor PJ UKM
Keluarga
dan ibu Keluarga ibu atau Bidan
Bayi bayi
atau yang
Puskesmas Bayi yang meninggal
bayi yang menderita Kordinator
Bidan Desa,Bidan
Bayi
yang dan 72
berumur Bayi dan Balita
Hypertiroid Bidan Desa
Puskesmas
Calon
Balita
jam dan di
meninggal
wilayahnya Calon Pengantin
Kongenital PJ UKM,Bidan
Pasangan
Pengantin
SHK,
berdekatan Pasangan usia subur Bidan Desa dan Bidan
Puskesmas
WUS
usia Bumil
subur
dengan Pkm 70 % peserta KB
(PUS) Bidkor,Bidan
Puskesmas
Bulin
(PUS) Bufas
Cikampek aktif Puskesmas
dan Neo yang
meninggal
EGIATAN (RPK)
MPEK

KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan

Januari 2022

Setiap hari kerja

Setiap hari

Setiap hari kerja

Setiap Hari kerja

Setiap hari
Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

Jan - Des 2022

Jan - Des 2022

Jan - Des 2022

Jan - Des 2022


Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan-Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2022
Jan - Des 2023
Jan - Des 2022
Setiap hari rabu
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber Pembiayaan

BOK

_
_

BOK

BOK

BOK

BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
_
_
_
_
_
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
_
B. RENCANA PELAKSAN

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 Upaya Perbaikan Gizi Pendataan dan Semua sasaran terdata Bayi, balita
Masyarakat Pemutakhiran sasaran Bumil, bufas,
program Kesehatan Rematri
Terintegrasi dalam upaya
perbaikan gizi
masyarakat
2 Upaya Perbaikan Gizi Pendampingan Terpantaunya kegiatan 95 posyandu
Masyarakat Pemantauan Posyandu
Pertumbuhan di
posyandu
3 Upaya Perbaikan Gizi Pemberian Vitamin A Menanggulangi Bayi dan Balita
Masyarakat Sweeping kekurangan Vitamin A
pada bayi dan Balita

4 Upaya Perbaikan Gizi Penimbangan Rutin Mengetahui status gizi Bayi, balita,
Masyarakat Balita dan Pemantauan sasaran posyandu Bumil, Bufas
Tumbuh Kembang

5 Upaya Perbaikan Gizi Pelacakan bumil KEK Menanggulangi anemia Bumil


Masyarakat atau Anemia dan pada ibu hamil
Pemberian Tablet Fe dan
pemantauan konsumsi
Tablet Fe pada ibu hamil
6 Upaya Perbaikan Gizi Pos Pemulihan Gizi (PPG) Menurunkan jumlah Balita Gibur,
Masyarakat Gizi buruk Bumil KEK,
Bumil Anemia,
Bufas KEK

7 Upaya Perbaikan Gizi Pelacakan kasus Mengecek ulang status Balita dengan
Masyarakat masalah gizi (Balita Gizi gizi buruk/validasi data masalah gizi
Buruk, Balita Pendek
dan Balita BB Sangat
Kurang)
8 Upaya Perbaikan Gizi Distribusi/ pemantauan Memantau dan Balita gizi
Masyarakat Pemberian PMT memberikan PMT untuk buruk dan
Pemulihan pemulihan Bumil KEK
9 Upaya Perbaikan Gizi Penguatan Kader ASI Meningkatkan Cakupan Anemia
Ibu Kader ASI
Masyarakat dalam peningkatan Asi Exklusif
Cakupan ASI Eksklusif
10 Upaya Penurunan AKI Pembinaan Kegiatan Agar perempuan pekerja Perempuan
AKB Gerakan Perempuan tetap sehat dan Pekerja di
Pekerja Sehat Produktif produktif juga bisa Perusahaan
(GP2SP) memberikan ASI
Eksklusif pada bayinya.
11 Upaya Penurunan AKI Pendampingan Agar remaja putri bebas Sasaran remaja
AKB Pelaksanaan Pemberian anemia putri di sekolah
TTD pada Remaja Putri mulai usia 12
di Sekolah tahun

12 Upaya Perbaikan Gizi Kadarzi Mendapatkan Informasi Masyarakat 96


Masyarakat Kadarzi di Suatu cls/th
Wilayah
13 Upaya Perbaikan Gizi Pencatanan dan Mempunyai dokumen  Hasil kegiatan
Masyarakat Pelaporan hasil kegiatan
B. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM GIZI

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja


100% terdata TPG

D/S 60% N/D Bidan Desa


95%

86% Bidan Desa

85% Bidan Desa

80% TPG
100% pasien yang TPG
datang terlayani

100% TPG

100% TPG

40% TPG

100% TPG dan Promkes


90% TPG, UKS dan Promkes

100% TPG

100% TPG
Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber Pembiayaan
Januari 2022 1 0rg x 95 posyandu
x 1 kali x 55.000 =
Rp. 5.225.000 (BOK)

BOK
Februari dan Agustus 2022 1 org x 90 posyandu
x 2 kali x 55.000=
Rp. 9.900.000 (BOK)
BOK
Februari dan Agustus 2022 ⌐

BOK
Jan-Des 2022 Traspot Petugas : 1
0rg x 95 posyandu x
8 kali x 55.000 = Rp.
41.800.000
Transpot Kader : 1
org x 95 lokasi x 8
kali x 45.000 = Rp.
34.200.000 (BOK)
BOK
Tiap hr kerja 1 org x 60 kasus x 1
kali x 55.000 = Rp.
3.300.000 (BOK)

BOK
Tiap hari Kamis -

BOK
Tiap ada kasus Jan-Des 2022 1org x 14 ks x 6
bulan x 55.000 = Rp.
9.240.000 (BOK)

BOK
Jan - Des 2022 ⌐

BOK
Juni 2022 snack & makan : 25
org x 1 hari x 37.000
= Rp.1.175.000 BOK
Januari - Desember transpot
pembinaan petugas
: 2 org5x
org
1 PTx x14hari
kalix=55.000
Rp.
= Rp.
440.000275.000
transpot
Penyuluhan kader = 20
: Makan
org x 1 hari x 40.000
dan snack : 35 dus x
=
1 Rp.
org x900.000
4 kali x(BOK)
47.000 = Rp.
6.380.000
Transpot petugas : 5
org x 1 hari x 4 kali x
55.000 = Rp.
1.100.000
BOK
Januari - Desember Pemberian TTD : 2
org x 16 sekolah x 1
kali x 55.000 = Rp.
1.760.000
Evaluasi TTD : 2 org
x 4 sekolah x 4 kali x
55.000 = Rp.
1.760.000 (BOK)
BOK
Februari dan Agustus 2022 -

BOK
Januari - Desember -

BOK
C. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 PROMKES Penyuluhan Perilaku


Hidup Bersih pada:

1. Penyuluhan PHBS Memberdayakan Keluarga


keluarga anggota sebuah yang Tidak
rumah tangga untuk ber PHBS
tahu, mau dan
mampu
menjalankan
perilaku yang bersih
dan sehat serta
memiliki peran yang
aktif pada gerakan
di tingkat
masyarakat
2. Penyuluhan PHBS Mampu Guru, Siswa
di sekolah menciptakan proses dan
yang bersih dan masyarakat
sehat, meningkatkan disekitar
belajar mengajar sekolah
dan para siswa,
guru hingga
masyarakat
lingkungan sekolah
menjadi sehat.

3. Penyuluhan PHBS Memberdayakan Masyarakat


Tempat-Tempat masyarakat Pengelola,
Umum pengunjung dan pengunjung,
pengelola tempat- pedagang
tempat agar tau,mau
dan mampu untuk
mempraktikan PHBS
serta berperan aktif
dalam mewujudkan
tempat-tempat
umum yang ber
PHBS
4. Frekuensi Memberdayakan Pasien
penyuluhan di pasien, masyarakat Pengunjung
Fasilitas Kesehatan dan petugas agar, Puskesmas
mau dan mampu
mempraktikkan
PHBS dan berperan
aktif dalam
mewujudkan
Penyelenggara
Kesehatan dan
mencegah penularan
penyakit di institusi
kesehatan

2 Komunikasi Memberdayakan Pasien


Interpersonal dan individu dan Pengunjung
Konseling (KIP/K). keluarga oleh Puskesmas
petugas puskesmas
melalui proses
pembelajaran
pemecahan masalah
kesehatan
3 Pembinaan PHBS di Mengkajian dan Rumah sakit,
tatanan Institusi pembinaan PHBS di Klinik, dan
Kesehatan tatanan institusi Jejaring
(Puskesmas dan kesehatan dengan lainnya
jaringanya : melihat 7 indikator
Puskesmas PHBS
Pembantu, Polindes,
Poskesdes. dll).

4 Orientasi Kader Posya Meningkatkan Kader


pengetahuan dan
kemampuan dalam
melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai
kader
Orientasi fasilitator Siswa dan
PHBS sekolah siswi

5 Cakupan Pembinaan Untuk mengetahui Desa


Pemberdayaan tingkat
Masyarakat dilihat perkembangan
melalui presentase Posyandu
(%) Strata
Desa/Kelurahan
Siaga Aktif

6 Advokasi untuk memperoleh Camat,


komitmen/dukunga Kepala Desa
n
kebijakan/anggaran
dalam bidang
kesehatan
1. Pokjanal Desa Siagauntuk memperoleh PKK tk Desa
komitmen/dukunga dan
n Kecamatan,
kebijakan/anggaran Kepala Desa
dalam bidang dan Camat
kesehatan

2. Advokasi untuk memperoleh Camat,


peningkatan Strata komitmen/dukunga Kepala Desa,
Desa siaga Aktif Tk. n TOMA,TOGA
Kecamatan kebijakan/anggaran
dalam bidang
kesehatan
3. Verifikasi Strata Untuk mengetahui Ka
Desa Siaga Aktif tk. tingkat Puskesmas
Kecamatan perkembangan Dokter,
Posyandu Bidkor,
Promkes
4.Analisa untuk memperoleh Bidan Desa,
Pemantauan komitmen/dukunga Bidkor,Gizi
Pertumbuhan n dan Kader
kebijakan/anggaran
dalam bidang
kesehatan
5. Advokasi LP/LP untuk memperoleh Camat,
kegiatan Pemantauan komitmen/dukunga Kepala desa,
Pertumbuhan n kader
kebijakan/anggaran
dalam bidang
kesehatan
6. Advokasi dan untuk memperoleh Camat,
evaluasi komitmen/dukunga Kepala desa,
Penyelenggaraan n kader
Germas Tingkat kebijakan/anggaran
Kecamatan dalam bidang
kesehatan

7 Penggalangan KemitraMeningkatkan Masyarakat


8 Pembinaan Meningkatkan
status kesehatan ma Guru,siswa/i
Pengelola,
9 Pembinaan Saka Mewujudkan
Kesehatan Pesantren kemandirian kader
daya Siswa
syarakat dan warga dan
pesantren
pengunjung,
10 Penggunaan
Bakti Husadamedia KI Masyarakat
pembangunan di
pondok pesantren d
tanggap pemangku Masyarakat
siswi
dan SMA
pedagang
11 Pendampingan untuk
bidang
an Identifikasi
mengetahui,
kesehatan,
masyarakat
kepentingan Desa
masyarakat
12 Pertemuan
Pelaksanaan Tk. Desa Agar
Survey masyarakat
permasalahan
memahami
yang dapat
sekitar
terhadap dalamdanyg
lingkungan Desa
sekitar
13 Penerapan
Musyawarah Kebijakan
Mawas Diri (SMD) Terwujudnya
mengenal
ada
dan di
mampu
membantu masalah
masyrakat
berperilaku Hidup
masyarakat. pondok
1.
KTRPembinaan
di wilayah
Masyarakat dan
Desa Kawasan
kesehatan
baik dari
Bersih dan Sehat di Staf
Tanpa
yang
sudut
menerapkanPHBS
melembagakan ada pesantren
2. Evaluasi
Pengawasan
puskesmas
(MMD) Rokok
di di
desahidup
pandang serta adanya
kesehatan,
kehidupannya
norma
(PHBS) Karyawan
sehat Desa/Kecama
3. Pembinaan
pengelolaan
Kawasan Tanpadan
dan untuk siswa
Desa/TTU/Perkanto
kesepakatan
lingkungan
bagi semua dananggota tan dan
4. Pelatihan
Pengawasan
pengawasan
Rokok Di petugas
tanpa
KTR di ran
menanggulangi
sosial.
Gerakan Pramuka Kader
siswi
Penyuluhan
konseling
Rokok Upaya
di Sekolah
TTU/Perkantoran
Desa/TTU/Perkantor berbagai masalahdi Desa
dan masyarakat
Kelompok
Berhenti
an Luar
Merokok kesehatan
lingkunganya.yang ada
Gedung
(UBM) bagi kader di desa.
Kesehatan
masyarakat
NA PELAKSANAAN KEGIATAN PRORAM PROMOSI KESEHATAN (PROMKES)

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja

100%
100%

100%
96 kali

5% Pengunjung
Puskesmas
80%

50% seluruh kader


kesehatan
1kali

50% Desa Siaga Aktif


Purnama dan
Mandiri

Minimal 12 kali
1 kali

3 kali
4 kali

2 kali
2 kali
1 kali

12 kali
3 kali
1 kali
5 jenis Media
10 Desa
10 Desa

3 kali
1Kali
3 kali
1 kali
10
Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber Pembiayaan

Januari 2022 s.d Transport kader :


November 2022 45000 x 20 0rg x
10 Desa =
Rp.9000000
(BOK)
Januari 2022 s.d 55000 x 1 org x
November 2022 54 Lokasi =
Rp.2970000
(BOK)

Januari 2022 s.d 55000 x 2org x 10


November 2022 Lokasi =
Rp.1100000
(BOK)
Januari 2022 s.d
Desember 2022

Januari 2022 s.d


Desember 2022
Januari 2022 s.d 55000 x 1 org x
Desember 2022 15 lokasi = Rp.
825000 (BOK)

Januari 2022 s.d Makan:


Desember 2022 30000 x 35 org
=Rp.1050000
Snack: 17000 x
35 org =
Rp.595000
Transport
petugas: 55000 x
5org = Rp.275000
Transport
peserta : 45000 x
30 org =
Rp.1350000
Januari 2022 s.d Makan:
Desember 2022 30000 x 30 org
=Rp.900000
Snack: 17000 x
35 org =
Rp.51000
Transport
peserta : 45000 x
30 org =
Rp.1350000

Januari 2022 s.d


Desember 2022

Januari 2022 s.d


Desember 2022
Januari 2022 s.d Makan:
Desember 2022 30000 x 35 org
=Rp.1050000
Snack: 17000 x
35 org =
Rp.595000
Transport
petugas: 55000 x
3 org =
Rp.275000
Transport
peserta : 45000 x
30 org =
Rp.1350000

Januari 2022 s.d Makan:


Desember 2022 30000 x 55 org x
3kali
=Rp.4950000
Snack: 17000 x
550rg x 3hr =
Rp.2805000
Transport
peserta : 45000 x
30org x 3hr =
Rp.6750000
Januari 2022 s.d 55000 x 4 org x 4
Desember 2022 kali = Rp. 220000

Januari 2022 s.d Makan:


Desember 2022 30000 x 35 org x
2 kali
=Rp.2100000
Snack: 17000 x
35 org x 2kali =
Rp.1190000
Transport
petugas: 55000 x
2org x 2 kali =
Rp.550000
Transport
peserta : 45000 x
30org x 2 kali =
Rp.2700000
Januari 2022 s.d Makan:
Desember 2022 30000 x 35 org x
2 kali
=Rp.2100000
Snack: 17000 x
35 org x 2kali =
Rp.1190000
Transport
petugas: 55000 x
2org x 2 kali =
Rp.550000
Transport
peserta : 45000 x
30org x 2 kali =
Rp.2700000
Januari 2022 s.d Makan:
Desember 2022 30000 x 33 org
=Rp.990000
Snack: 17000 x
33 org =
Rp.561000
Transport
petugas: 55000 x
3org = Rp.165000
Transport
peserta : 45000 x
30org =
Rp.1350000

Januari 2022 s.d


Januari
Desember2022 s.d
2022 Transport
Januari
Desember2022 s.d
2022 Transport
petugas: 55000 x
Januari
Desember2022 s.d
2022 petugas:
2orng x 355000
lokasi=x
Januari
Desember2022 s.d
2022 Transport
2orng petugas
x 1 lokasi=
Rp.330000
Januari
Desember2022 s.d
2022 Makan:
:Rp.110000
55000 x 20 org x
Desember 2022 30000
10 x 25kader
desa=
Transport org x
Januari 2022 s.d Petugas:
10 desa
Rp.11000000
SBH: 45000 x
Januari
Desember2022 s.d
2022 Makan:
55000
20org xx12lokasi=
=Rp.7500000 org x 3
Januari
Desember2022 s.d
2022 Petugas:
30000
Lokasi
Snack: x= 30 org
Rp.450000
Januari
Desember2022 s.d
2022 Makan:
55000
x1kl
17000 x2 org xx3
=Rp.900000
Rp.330000 25org
Januari
Desember2022 s.d
2022 55000
desax==10
30000
Lokasi
10Snack: 35 Desa
org x
17000
Desember 2022 = Rp. 550000
=Rp.1050000
Rp.330000
30org x 1kl =
Rp.4250000
Snack: 17000 x
Rp.510000
Transport
35 org = 55000 x
Transport
petugas:
Rp.595000
peserta
5org x 10: 45000
desa = x
Transport
30org x 3hr =
Rp.2750000
peserta : 45000 x
Rp.1350000
Transport
35 org =
D. RENCANA P

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 Kesehatan Inspeksi Kesehatan Mengetahui 504 TTU


Lingkungan Lingkungan TTU memenuhi
syarat/tidaknya dan
melakukan
pembinaan pada
TTU
2 Kesehatan Inspeksi Kesehatan Mengetahui 182 TPM
Lingkungan Lingkungan TPM memenuhi
3 Kesehatan Inspeksi Kesehatan Mengetahui
syarat/tidaknya dan 24 Fasyankes
Lingkungan Lingkungan memenuhi
melakukan
4 Kesehatan Pemeriksaan
Fasyankes Sampel Melakukan
pembinaan pada dan Air Bersih
syarat/tidaknya
Lingkungan Air Bersih pemeriksaan
melakukan
TPM air Puskesmas
Puskesmas bersih puskesmas
pembinaan pada
untuk mengetahui
Fasilitas Pelayanan
kualitas
Kesehatan bakteriolois
dan kimia air bersih.
5 Kesehatan Pemeriksaan Sampel Melakukan Air Limbah
Lingkungan Air Limbah pemeriksaan air Puskesmas
Puskesmas limbah puskesmas
untuk mengetahui
kualitas bakteriologi,
fisik dan kimia air
limbah.

6 Kesehatan Pengangkutan Limbah/sampah Sampah


Lingkungan Sampah Medis medis dapat dikelola medis
dengan baik puskesmas

7 Kesehatan Inspeksi Kesehatan Mengetahui SAB rumah


Lingkungan Lingkungan untuk memenuhi sayarat / dari hasil
Sarana Air Minum tidak nya sarana air kegiatan
dan Sarana Sanitasi minum dan sarana Yankesling/Kl
Dasar sanitasi dasar yang inik Sanitasi
berkaitan dengan
penyakit berbasis
lingkungan.
8 Kesehatan Pengawasan Melakukan PDAM, SAB
Lingkungan Eksternal pemeriksaan Komunal,
penyelenggaraan air kualitas air minum
minum aman berdasarkan
parameter pH, TDS,
Suhu dan Warna
menggunakan
sanitarian KIT.

9 Kesehatan Pengambilan data Untuk mengupdate Sanitasi


Lingkungan sanitasi tingkat data sanitasi dasar Dasar RT
rumah tangga di wilayah kerja
puskesmas
cikampek

10 Kesehatan Orientasi Natural Melakukan Kader


Lingkungan leader , STBM, pembinaan dan STBM /
Penjamah makanan pelatihan terhadap Penjamah
dan kader kesling natural leader STBM Makanan
lainnya
11 Kesehatan Pelayanan Kesehatan Memberikan Pasien
12 Kesehatan
Lingkungan Inspeksi Kesehatan
Lingkungan Mengetahui
konseling sanitasi Puskesmas
dengan
13 Kesehatan
Lingkungan Pengukuran
Lingkungan Untuk
kepadamengetahui
memenuhipasien Puskesmas
penyakit
Lingkungan Lingkungan
Puskesmas Fisik kebisingan,
syarat/tidak nya
dengan penyakit berbasis
Puskesmas pencahayaan,
puskesmas suhu
berbasis ligkungan lingkungan
dan kelembaban
berdasarkan
maupun di
kriteria
masyarakat dan
setiap unit
kesehatan
yang ingin masyarakat
lingkungan
berkonsultasi yang ingin
mengenai kesehatan berkonsultasi
lingkungan. mengenai
kesehatan
lingkungan
D. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PRORAM KESEHATAN LINGKUNGAN

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja

100% Programer Kesling

100% Programer Kesling

100% Programer Kesling

4 kali Programer Kesling


12 kali Programer Kesling

12 kali Programer Kesling

73 lokasi Programer Kesling


35 lokasi Programer Kesling

36 lokasi Programer Kesling

4 kali Programer Kesling


240 pasien Programer Kesling
2 kali Programer Kesling
4 kali Programer Kesling
GAN

Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

Jan-Des -

Jan-Des -

Jan-Des -

Maret, Juni, September, -


Desember
Jan-Des Kapitasi

Jan-Des 12kl x 1.100.000 =


13.200.000 (KAPITASI)

Jan-Des Transport Petugas :


55.000 x 1kl x 73 lok =
Rp. 4.015.000 (BOK)
Jan-Des Transport Petugas :
55.000 x 1kl x 35 lok =
Rp. 1.925.000 (BOK)

Jan-Des Transport Petugas :


55.000 x 1kl x 36 lok =
Rp. 1.980.000 (BOK)

Maret, Juni, September, Makan :


Desember 30.000 x 35 or x 4 kl = Rp.
4.200.000 (BOK)

Snack :
17.000 x 35 or x 4 kl =
Rp. 2.380.000 (BOK)
Transport Peserta :
45.000 x 35 or x 4 kl =
Rp. 5.400.000 (BOK)

Jan-Des -
Juni dan Desember -
Maret, Juni, September, -
Desember
Sumber Pembiayaan
E. RENCANA PELAKSANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 DBD Peningkatan Meningkatkan Kader - Kader


Kapasitas Kader Kapasitas Kader IICantik
IICantik IICantik
2 DBD Penanganan meningkatkan Masyarakat
Penderita DBD derajat kesehatan
masyarakat,
mencegah terjadinya
KLB
3 DBD Pemantauan PSN Memantau Kegiatan Masyarakat
PSN di Masyarakat

4 DBD Pemantauan Jentik Memantau Jentik Rumah


berkala secara berkala agar
tidak terjadi kasus
DBD
5 DBD Penyelidikan Memantau Jentik Rumah dan
Epidemiologi (PE) pada wilayah yang Lingkungan
kasus DBD ada kasus DBD Kasus DBD
timbul
6 CAMPAK Pelacakan Kasus Mendeteksi Kasus Kasus
Campak Campak dan Campak
Mencegah terjadinya
KLB
7 PNEUMONIA Penemuan Kasus Mendeteksi Kasus 10 % dari
Pneumonia Pneumonia secara jumlah Balita
Dini dan
menurunkan angka
kesakitan/ kematian

8 DIARE Penemuan Kasus Mendeteksi Kasus 10 % dari


Diare Diare secara Dini jumlah Balita
dan menurunkan
angka kesakitan/
kematian
9 SKDR Kewaspadaan dini meningkatkan sikap Penyakit
(SKD) dan tanggap kesiapan Berpotensi
penanggulangan KLB upaya-upaya KLB
pencegahan dan
penanggulangan
kejadian luar biasa
yang cepat dan tepat

10 SKDR Surveilans Aktif ke Mendapatkan RS


RS Informasi Kasus
dengan cepat
sehingga penyakit
segera tertangani
11 SKDR Pengendalian Mengendalikan/ Daerah yang
Kejadian Luar Biasa Mananggulangi Mengalami
(KLB) Timbulnya atau KLB
Meningkatnya
Kejadian kesakitan
atau kematian yang
bermakna secara
epidemiologis yang
dapat
menjerumuskan
pada terjadinya KLB
sehingga
menurunkan angka
Kematian

12 COVID 19 Pencegahan Mengendalikan/ Penderita


Pengendalian Covid Mananggulangi kasus Covid
19 Timbulnya atau 19
Meningkatnya
Kejadian Penderita
Covid 19 sehingga
menurunkan angka
Kematian

13 P2P pembentukan dan Pembentukan Kader kader P2P


pengaktifan serta P2P
pembinaan kader
kesehatan
14 P2P orientasi/ Meningkatkan kader P2P
peningkatan Kapasitas Kader P2P
kapasitas SDM
15 P2P Pertemuan Berkala Meningkatkan kader P2P
kader Kapasitas Kader P2P

16 P2P Koordinasi Lintas meningkatkan Masyarakat


Program/ lintas derajat kesehatan
sektoral tentang P2P masyarakat

17 P2P Monitoring dan meningkatkan kader P2P


bimbingan teknis derajat kesehatan
kader Kesehatan masyarakat
18 POPM kunjungan rumah Mengendalikan/ Penderita
19 POPM validasi data laporan
untuk tatalaksana/ Mengendalikan/
Mananggulangi Penderita
Filariasis
20 POPM pelacakan
hasil POPMkasus
manajemen dan
kasus Mengendalikan/
Mananggulangi
Timbulnya atau Masyarakat
Filariasis
21 POPM Distribusi
kronis atauObat
Manajemen
filariasis hasil Mengendalikan/
Mananggulangi
filariasis
Timbulnya
Meningkatnya atau SD Di
22 POPM advokasi/
Kecacingan/
reaksi minumsosialisasi
POPM
obatMengendalikan/
Mananggulangi
Timbulnya
Meningkatnya atau
Kejadian kesakitan Masyarakat
Kecamatan
23 Kusta Kontak
terkait
untuk survey
pencegahan
pencegahan
pada POPM Melakukan
Mananggulangi
Timbulnya
Meningkatnya
Kejadian atau
kesakitan
atau kematian Keluarga,
Cikampek
penderita
dan
penyakit kusta
pengendalian pemeriksaan
Timbulnya
Meningkatnya
Kejadian
atau atau
kesakitan
kematian
akibat filariasis. atau tetangga
penyakit terhadap
Kejadian
atau orang yang
Meningkatnya
kesakitan
kematian
akibat filariasis. yang kontak
ada
ataukontak
Kejadian dengan
kesakitan
kematian
akibat POPM. dengan
24 Kusta Follow up tata Mengetahui
penderita
atau dan
kusta.
kematian Pemderita
penderita.
akibat POPM.
Laksana dan megurangi
akibat P2P tingkat kusta:
pencegahan kasus cacat akibat
Kusta dan kecacatan. kerusakan saraf.
25 Kusta Pendampingan Memberikana Penderita
penderita penyakit motivasi dan Kusta
Kusta edukasi agar berobat
sesuai standar
25 Kusta Pendampingan Memberikana Penderita
penderita penyakit motivasi dan Kusta
Kusta edukasi agar berobat
sesuai standar
26 Kusta Monitoring dan Memonitor dan Hasil
evaluasi Kusta mengevaluasi kegiatan
program tingkat program Kusta PKM program
kabupaten Kusta
27 Kusta Pengambilan Logistic Tersedianya logistic Logistik
Obat Kusta dan obat kusta

28 TB Penemuan pasisen Mendapatkan kasus 200


(CDR ,Case
baru TB TCMDetection
Positif TBC sedini mungkin
Rate) dan mencegah
29 TB Pelacakan TB Meningkatkan angka Penderita
penularan kepada
mangkir kesembuhan
yang lain. TBC yang
mangkir
30 TB Follow Up Tata Menurunkan angka Penderita
/putus obat.
laksana dan penularan dan TBC
pencegahan kasus kasus DO
31 TB Follow
TB Up Tata Menurunkan kasus Penderita
laksana Pasien TB DO TB MDR TBMDR
MDR ke RS
32 TB Pendampingan Meningkatkan Penderita
pengobatan pasien angkan penemuan TBC
TB ke Puskesmas kasus TB
33 TB Skrining TB pada
oleh kader Meningkatkan Masyarakat
Masyarakat Umum cakupan susp, TB umum

34 TB Orientasi/ Meningkatkan Kader


pembekalan/ pengetahuan ttg TB
peningkatan pada Kader
kapasitas SDM oleh
Kader
35 TB Pertemuan berkala Meningkatkan dalam Kader
kader TB pencatatan ,pelopra
n dan upaya
edukasi pada
pasienTB oleh Kader
36 TB Monitoring dan Memonitor dan Hasil
evaluasi TB program mengevaluasi kegiatan
tingkat kabupaten program TB PKM program TB

37 TB Sosialisasi Kegiatan Mensosialisasikan Masyarakat


TB kegiatan sehingga desa (10
mencapai target. Desa)

38 TB Pengambilan Logistic Tersedianya logistic Logistik


Obat TB dan obat TB
E. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja

10 Kader IICAntik Surveilans

100 % Tertangani Surveilans

masyarakat Petugas Surveilans,


Petugas Kesling,
Petugas Promkes
100 Rumah/ Bulan Petugas Surveilans,
Kader IICantik

20 Rumah Sekitar Petugas Surveilans,


Kasus DBD timbul Kader IICantik

100 % Terlacak Petugas surveilans


85 % dari sasaran Petugas Surveilans,
Kader Posyandu

85 % dari sasaran Petugas Surveilans,


Kader Posyandu

100% Petugas Surveilans

100% Petugas Surveilans


100 % tertangani Petugas Surveilans

100 % tertangani Petugas Surveilans

seluruh Kader P2P Petugas P2M, Promkes,


seluruh Kader P2P Petugas P2M, Promkes,

seluruh Kader P2P Petugas P2M, Promkes,

Masyarakat, Petugas P2P, Promkes


Muspika

seluruh Kader P2P Petugas P2M, Promkes,

100 % tertangani Petugas Surveilans


100 % tertangani Petugas Surveilans
100 % tertangani Petugas Surveilans
38 SD di Kecamatan Petugas Surveilans
Masyarakat
Cikampek Petugas Surveilans,
100% Terlaksana Progamer Kusta
Promkes

100% Terpantau Progamer Kusta

100% Programer Kusta


Terpantau
Programer Kusta

100 % terevaluasi Programer Kusta

100% Programer kusta

90% Programer TBC

100% Programer TBC


terlacak

100% Programer TBC

100% Programer TBC

100% Programer TBC

100 orang Programer TBC

15 Orang Programer TBC


15 Orang Programer TBC

100 % terevaluasi Programer TBC

100% Programer TBC


Tersosialisasikan

100% Programer TBC


AN PENYAKIT

Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des
Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des
Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des
Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des

Jan - Des
Jan - Des transfor petugas 55.000 @
Jan - Des transfor petugas
10 = 550.000 Rp.
transpor
Jan - Des Transfor
55.000 petugas
@2 Rp.
= 1.100.000
kader 45.000 @ 10 =
Jan - Des 55.000
450.000@30 = 1.165.000
Jan-Des Transfop kader kesehatan
45.000 @ 30 = 1.350.000

Jan-Des Rp.55.000 x 5 = 275.000

Juli RP. 55.000x2= 110.000


Juli RP. 55.000x2= 110.000

April dan November

Oktober Rp.280.000

Jan-Des

Jan-Des

Jan-Des Rp.55.000x10=
Rp. 550.000

Jan-Des Kapitasi

Jan-Des Rp. 45.000x120=


RP. 5.400.000

Maret 2022 -

Jan-Des
Jan-Des

Juni dan November

Jan-Des Rp.300.000 (BOK)

Oktober Rp.280.000
(BOK)
Sumber
Pembiayaan

Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK

Sumber dana
BOK
Sumber
Dana BOK
Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK
Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK

Sumber
Dana BOK
BOK
BOK
F. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENYAKIT TID

Upaya
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab
Kesehatan
1 PTM Pelayanan Mendeteksi dini PUS yang 80% Petugas IVA
IVA dalam kanker leher datang ke
gedung rahim dan kanker Puskesmas
payudara
2. PTM Penjaringa Deteksi Dini Usia >15 100% Petugas PTM
n PTM faktor resiko Tahun
penyakit Diabetes
Melitus (DM) di
3 PTM Penjaringa posbindu PTM
Deteksi Dini Usia >15 100% Petugas PTM
n PTM faktor resiko Tahun
penyakit
Hipertensi di
posbindu PTM

4. Pelayanan Mendeteksi dini PUS 80% Petugas IVA


IVA luar PTM kanker leher
gedung Rahim dan
kanker payudara
kanker payudara
N PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR

Kebutuhan Sumber Waktu Kebutuhan Sumber


Mitra Kerja Indikator Kinerja
Daya Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Jan – Des Transport
petugas 150
or x 50.000
= 7.500.000
120 kali Transpot
petugas 2 or
x 120 hr x 1
Transpot
kader 2 or x
120 120 hr x 1 kl
Transpot
petugas 2 or
x 120 hr x 1
kl 240 or/hr
x 55.000 =
13.200.000

Transpot
kader 2 or x
120 hr x 1 kl
17 kali 240 or/hr
Makan 20 or
x 10 hr x 1
kl 200 dusx
30.000 =
6.000.000
Snack 20 or
x 10 hr x 1
kl 200 dus x
17.000 =
3.400.000

Transpot
petugas 3 or
x 10 hr x 1
kl 3 or/hr x
55.000=
1.650.000

Transport
kader 3 or x
10 hr x 1 kl
3or/hr x
45.000=
1.350.000
G. RENCANA PEL

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 IMUNISASI Pelaksanaan Memudahkan masyarakat


penyuntikan vaksin pelayanan vaksin umum, anak,
covid-19 luar gedung covid-19 agar remaja,
mudah dijangkau rentan, dan
oleh masyarakat lansia

2 IMUNISASI Pelaksanaan Memberikan masyarakat,


penyuntikan vaksin antibodi kepada umum, anak,
covid-19 dalam masrakat dengan remaja,
gedung puskesmas vaksin covid-19 di rentan, lansia
tengah pandemi dan pelayan
covid-19 publik
3 IMUNISASI pelaksanaan vaksin MR akan usia 12 bulan
penyuntikan MR membantu tubuh sd 59 bulan
sasaran 12 bulan sd mengenal dan
59 bulan membentuk
kekebalan (antibodi),
sehingga mampu
melawan virus
penyebab measles
dan rubella pada
usia 12 bulan sd 59
bulan

4 IMUNISASI pelayanan imunisasi  bertujuan untuk bayi dan


rutin baik imunisasi melindungi diri dari baduta
dasar maupun berbagai penyakit
imunisasi bawa dua yang berbahaya atau
tahun/lanjutan berisiko
menyebabkan
kematian
5 IMUNISASI pelaksanaan BIAS vaksin MR akan siswa kelas 1
MR kelas 1 membantu tubuh di 38 sekolah
mengenal dan SD/MI
membentuk
kekebalan (antibodi),
sehingga mampu
melawan virus
penyebab measles
dan rubella pada
siswa kelas 1

6 IMUNISASI pelaksaan BIAS agar anak nantinya siswa kelas


DT/Td kelas 1,2,5 tak rentan terhadap 1,2 dan 5 di
berbagai penyakit 38 sekolah
seperti Campak, SD/MI
Dipteria (DPT),
Tetanus (TT)

7 IMUNISASI Pelaksanaan Menjaring siswa siswa kelas


sweeping BIAS MR yang belum 1,2 dan 5 di
dan DT/Td melakukan 38 sekolah
imunisasi BIAS MR SD/MI yang
dan DT/Td belum
melaksanaka
n imunisasi
8 IMUNISASI Pelaksanaan untuk membuat siswa kelas 5
imunisasi BIAS HPV kekebalan tubuh dan 6 di 38
kelas 5 dan 6 SD/MI pada anak terhadap sekolah
penyakit ca rahim SD/MI

9 IMUNISASI Pelaksanaan menjaring siswa siswa kelas 5


sweeping imunisasi yang belum dan 6 di 38
BIAS HPV kelas 5 melakukan sekolah
dan 6 SD/MI imunisasi BIAS HPV SD/MI yang
belum
melaksanaka
n imunisasi

10 IMUNISASI pelacakan sasaran untuk menjaring DO bayi balita


imunisasi DO dari bayi balita yang
imunisasi Dasar dan belum divaksin
lanjutan tk posyandu

11 IMUNISASI pelacakan kasus untuk melakukan bayi/balita/


ikutan pasca pemantauan dan bumil/
imunisasi (KIPI) penanggulangan msayarakat
untuk melengkapi KIPI sebagai bahan yang
data (termasuk KIPI evaluasi mengalami
Imunisasi Covid-19) KIPI
12 IMUNISASI Pelaksanaan menjaring siswa usia 12 bulan
sweeping sasaran yang belum sd 59 bulan
pelayanan imunisasi melakukan
MR sasaran 12 bulan imunisasi MR
sd 59 bulan sasaran 12 bulan sd
59 bulan
13 IMUNISASI pelaksanaan Posyandu
supervisi supportif prioritas
korim ke posyandu
prioritas
14 IMUNISASI Penjaringan Untuk menurunkan Calon
Imunisasi TT pada angka kematian Pengantin
Catin pada ibu hamil,
menurunkan angka
kehamilan resti pada
wanita dengan usia
sangat muda, serta
meningkatkan
cakupan vaksin TT

15 IMUNISASI sosialisasi untuk memberikan Orang tua


pelaksanaan pengetahuan kepada murid dan
imunisasi rutin orang tua murid dan guru
kepada orang tua guru mengenai
dan Bulan Imunisasi Bulan Imunisasi
Anak Sekolah kepada Anak Sekolah
Guru
16 IMUNISASI Pengambilan vaksin untuk mengambil Vaksin rutin
rutin dan vaksin ketersediaan vaksin dan vaksin
Covid-19 ke Dinas rutin dan vaksin covid-19
Kesehatan covid-19 yang
digunakan oleh
puskesmas
cikampek
G. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja

24 pos Korim

240 pos Korim


96 posyandu Korim

96 posyandu Korim
38 lokasi Korim

38 lokasi Korim

38 lokasi Korim
38 lokasi Korim

38 lokasi Korim

10 desa Korim

2 kali Korim
2 kali Korim

20 posyandu Korim

2 kali Korim

1 kali Korim
48 kali Korim
Sumber
Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja
Pembiayaan
Jan-Des Makan : 30000 x
5 org x 24 pos = 3.600.000
(BOK)

Snack :
17000 x 5 or x 24 pos =
2.040.000 (BOK)

Transport Petugas :
55000 x 5 or x 24 pos =
6.600.000
(BOK)
Jan-Des Makan : 30000 x
5 org x 240 pos =
36.000.000
(BOK)
Snack :
17000 x 5 or x 240 pos =
20.400.000
(BOK)
Jan-Des -

Jan-Des -
Agustus Transport Petugas :
55000 x 2 or x 38 hr =
4.180.000
(BOK)

November Transport Petugas :


55000 x 3 or x 38 hr =
6.270.000
(BOK)

Agustus Transport Petugas :


55000 x 2 or x 2 hr =
220.000 (BOK)
November Transport Petugas :
55000 x 2 or x 38 hr =
4.180.000
(BOK)

November Transport Petugas :


55000 x 2 or x 2 hr =
220.000 (BOK)

Jan-Des Transport kader


kesehatan :
45000 x 1 or x 10 hr =
450.000 (BOK)

Jan-Des Transport Petugas :


55000 x 2 or x 2 hr =
220.000 (BOK)
Jan-Des Transport Petugas :
55000 x 2 or x 2 hr =
220.000 (BOK)

Jan-Des Transport Petugas :


55000 x 2 or x 20 hr =
2.200.000
(BOK)
januari dan juli -

Agustus -
Jan-Des Transport Petugas :
80000x 2 or x 48 hr =
7.680.000
(KAPITASI)
H. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )

Sumber
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja
Pembiayaan
1 PERKESMAS Identifikasi Sasaran Sasaran terdata Masyarakat Seluruh Keluarga Programer Perkesmas Perawat Perawat daerah binaan Januari 2022 0
Rawan Rawan
Kader setiap desa
2 Kunjungan Rumah Pasien dan keluarga Masyarakat 24 kasus Programer Perkesmas Perawat Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 24 = Rp. Sumber
pada pernyakit pasien dengan Rawan Kader setiap desa 1.320.000 Dana BOK
menular penyakit menular
terawasi, diberi
edukasi, dan
meningkatkan
3 Kunjungan Rumah Pasien dan keluarga Masyarakat 36 kasus Programer Perkesmas Perawat, Programer Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 36 = Rp. Sumber
kemandirian pasien Kader setiap desa
pada pernyakit tidak pasien dengan Rawan PTM 1.980.000 Dana BOK
dan keluarga
menular penyakit tidak
menular terawasi,
diberi edukasi, dan
meningkatkan
4 Kunjungan Rumah kemandirian
Pasien pasien
dan keluarga Bumil Resti 24 Bumil Resti Programer Perkesmas Perawat, Bidan Desa Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 24 = Rp. Sumber
pada Bumil Resti dan
pasienkeluarga
dengan Bidan Desa 1.320.000 Dana BOK
Kader setiap desa
penyakit tidak
menular terawasi,
5 Kunjungan Rumah Pasien dan keluarga
diberi edukasi, dan Bufas Resti 24 Bufas Resti Programer Perkesmas Perawat, Bidan Desa Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 24 = Rp. Sumber
Bufas Resti pasien dengan Bidan Desa 1.320.000 Dana BOK
meningkatkan Kader setiap desa
penyakit tidakpasien
kemandirian
menular terawasi,
dan keluarga
6 Kunjungan Rumah Keluarga pasiendan
diberi edukasi, Neonatal 12 kasus Neonatal Programer Perkesmas Perawat, Bidan Desa Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 12 = Rp. Sumber
pada Neonatal Resti dengan neonatal Resti Resti Bidan Desa 660.000 Dana BOK
meningkatkan Kader setiap desa
resti terawasi,pasien
kemandirian diberi
edukasi,
dan dan
keluarga
7 Kunjungan Rumah Keluarga
meningkatkanpasien Bayi Resti 12 kasus bayi Resti Programer Perkesmas Perawat, Bidan Desa Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 12 = Rp. Sumber
pada Bayi Resti dengan bayi resti Bidan Desa 660.000 Dana BOK
kemandirian pasien Kader setiap desa
terawasi,
dan keluargadiberi
edukasi, dan
8 Kunjungan Rumah Keluarga
meningkatkanpasien Balita Resti 12 kasus balita Resti Programer Perkesmas Perawat, Bidan Desa Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 12 = Rp. Sumber
pada Balita Resti dengan balitapasien
resti Bidan Desa 660.000 Dana BOK
kemandirian Kader setiap desa
terawasi,
dan keluargadiberi
edukasi, dan
9 Kunjungan Rumah Pasien dan keluarga Keluarga 12 kasus ODGJ Programer Perkesmas Perawat, Programer Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 12 = Rp. Sumber
meningkatkan
pada pasien dengan pasien dengan Rawan Jiwa Programer Jiwa 660.000 Dana BOK
kemandirian pasien Kader setiap desa
ODGJ ODGJ terawasi,
dan keluarga dengan ODGJ
diberi edukasi, dan
10 Kunjungan Rumah Pasien dan keluarga Keluarga 12 kasus Programer Perkesmas Perawat, Programer Perawat daerah binaan Januari- Desember 2022 Rp. 55.000 x 12 = Rp. Sumber
meningkatkan
pada pasien dengan pasien dengan Rawan Kesling Programer Kesling 660.000 Dana BOK
kemandirian pasien Kader setiap desa
masalah kesling masalah terawasi,
dan keluarga
diberi edukasi, dan
meningkatkan
kemandirian pasien
dan keluarga
I. RENCANA PELAKSANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 PELAYANAN Pembinaan dan Meningkatkan Penyehat


KESEHATAN pengawasan kompetensi Tradisional
TRADISIONAL pelayanan kesehatan penyehat tradisional
traadisional

2 Pembinaan TOGA Meningkatkan Kelompok


pengetahuan dan ASMAN TOGA
ketrampilan ASMAN
TOGA
3 Sosialisasi,Orientasi Memberikan edukasi Kelompok
kesehatan tradisional kepada kelompok ASMAN TOGA
Alternatif dan ASMAN TOGA
komplementer

4 Pelaporan program Melaporkan kegiatan Kegiatan


Kesehatan tradisional yang dilaksanakan Pelayanan
tiap bulan KESTRAD
I. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN TRADISIONAL

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja

4 Hatra PJ.Program Kestrad

JEJARING

5 DESA PJ.Program Kestrad

Kader,Pembina Desa,PKK
5 DESA PJ.Program Kestrad

Kader,Pembina Desa,PKK
PJ.Program Kestrad

PJ UKM Pengembangan
Sumber
Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja
Pembiayaan
JANUARI - DESEMBER 4x50.000

JANUARI - DESEMBER 5x 50.000

JANUARI - DESEMBER 5x 50.000

JANUARI - DESEMBER
J. RENCANA P

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 KESORGA Pembinaan kelompok Meningkatakan derajat Lansia
olahraga kesehatan dan Ibu Hamil
kebugatan jasmani Anak Sekolah
melalui aktivitas fisik Kelompok
dan atau lahraga Jemaah Haji
Karyawan
Puskesmas
Pencatatan dan Agar hasil kegiatan Hasil Kegiatan
pelaporan tercatan dan
terlaporkan
J. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PRORAM KESORGA

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja


100% Programmer Kesorga

Hasil kegiatan tercatat Programmer Kesorga


dan terlaporkan tepat
waktu
Sumber
Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja
Pembiayaan
Maret - des
Juni
agustus & sep
Februari & April

Januari & juli

Januari - Desember
No Upaya Kesehatan
Kegiatan

1 Upaya Kesehatan Kerja pendataan sasaran

2 Penyuluhan
kesehatan

3 pemeriksaan
4 Pembina an kesehata
kesehatan
n kerja
K. RENCANA PELAKSANAAN KEGIA

Target Sasaran
Tujuan Sasaran

Mempunyai data □   Perusahaan 100%


sasaran □   Heuleur
□   Industri kecil
□   Home industri
kripikbawang dan
tahu

Meningkatkan Masyarakat pekerja 100%


pengetahuan, ( formal & informal)
kesadaran dan
prilaku hidup bersih
dan sehat serta
terciptanya
kesehatan
lingkungan kerja

Meningkatkan Masyarakat pekerja ( 100%


Agar semuadan
kesehatan pekerja formal
Pos UKK
& terbina
informal) 100%
memperoleh
keselamatan derajat
para
kesehatan
pekerja yang
optimal
LAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN KERJA

Kebutuhan
Penanggung Jawab
Sumber Daya
Pelaksana program UKK

Pelaksana program UKK

Pelaksana program UKK


Pelaksana program UKK
ATAN KERJA

Mitra Kerja
Waktu pelaksanaan

Jan 2022

Jan – des

Jas - des
Jan - des
Indikator
Kebutuhan Sumber
Kinerja
Pembiayaan
Anggaran
L. RENCANA PEL

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 Kesehatan Lanjut Usia Penentuan sasaran mendapatkan Lansia


jumlah
lansia yang dibina
2 Pelayanan kesehatan Meningkatkan Lansia
Lansia derajat kesehatan
( dalam dan luar lansia
gedung )

3 Pembinaan kader untuk memberikan Kader


Posbindu pelayanan Posbindu dari
10 desa
(kelompok usia kesehatan lansia
lanjut) diperlukan
petugas/kader yang
terlatih
4 Senam Lansia Meningkatkan Lansia
kebugaran Lansia

5 Pencatatan Pelaporan Mencatat hasil Hasil


kegiatan untuk kegiatan
mengevaluasi dan
merencanakan
tindak lanjut.
L. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA (LANSIA)

Kebutuhan sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
daya

100% Programer Lansia

Terdata
100% Programer Lansia

Terlayani

100% Programer Lansia

Terbina
100% Programer Lansia
Terlaksana

100 % tercatat dan Programer Lansia


tepat waktu
terlaporkan
JUT USIA (LANSIA)

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Januari 2022

Jan – Des

2022

Mei 2022
Maret – Dee
2022

Jan – Des
2022
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

-
-

-
K. RENCANA

No Upaya Kesehatan
Kegiatan Tujuan Sasaran

1 Kesehatan jiwa sosialisasi kesehatan Meningkat □ Seluruh karyawan


jiwa dan napza pengetahuan,pemah puskesmas
aman dan kesadaran cikampek
masyarakat terhdap
kesehatan jiwa dan □   Anak remaja
napza
□   Anak sekolah
□   Masyarakat

2 Kenjungan rumah Pendataan sasaran Meningkatkan Masyarakat wilayah


pengetahuan,kesada cikampek
ran dan prilaku

3 Penemuan kasus baru Screening sdq Penjaringan Masyarakat


kesehatan jiwa dan
napza,pemeriksaan
berskala
K. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN JIWA DAN NAPZA

Target Sasaran Kebutuhan


Penanggung Jawab
Sumber Daya
100% Pelaksana programe Dokter,perawat dan ptm
kesehatan jiwa

100% Pelaksana programer jiwa

100% Pelaksana programer jiwa


WA DAN NAPZA

Mitra Kerja Kebutuhan


Waktu pelaksanaan
Anggaran
Programer terkait Jan 2022

Jan – des

Jas - des
Indikator
Sumber
Kinerja
Pembiayaan
M. RENCANA PEL

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 UKS Penjaringan Mendeteksi dini Siswa siswi


Kesehatan siswa yang memiliki Peserta Didik
masalah kesehatan baru SD, SMP
agar segera Tahun
mendapatkan 2021/2022
penanganan sedini
mungkin serta
tersedianya data
atau informasi
untuk menilai
perkembangan
kesehatan peserta
didik
2 Pelaksanaan Posrem Meningkatkan peran Remaja Usia
remaja dalam 10-18 Tahun
perencanaan, dengan tidak
pelaksanaan, memandang
danevaluasi posrem, status
Meningkatkan pendidikan
pendidikan dan
keterampilan, hidup perkawinan
sehat(PKHS) termasuk
remaja
dengan
disabilitas
3 pembentukan Posrem Mendekatkan akses Remaja Usia
dan meningkatkan 10-18 Tahun
cakupan layanan dengan tidak
kesehatan bagi memandang
remaja status
pendidikan
dan
perkawinan
termasuk
remaja
dengan
disabilitas
M. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Kebutuhan sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya

100 % Peserta Didik Kepala Puskesmas 38 SD + 12 SMP = 40


Baru SD, SMP Tahun SEKOLAH
2021/2022
3 Posrem, kamojing, Kepala Puskesmas Alat Tulis, Infocus, SDM,
cikampek barat, PTM Kit, HB Kit
dawuan timur
3 desa yang belum Kepala Puskesmas Alat Tulis, Infocus, SDM,
mempunyai Posrem PTM Kit, HB Kit
HATAN SEKOLAH

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan anggaran

Agustus, September, Oktober Transport Petugas :

12 SMP x 8 org x Rp 50.000


= Rp. 4.800.000

38 SD x 6 org x Rp. 50.000 =


Rp. 13.680.000

Total = Rp. 18.480.000


JUNI, JULI, AGUSTUS 4 org x 50.000 x 6 Kali =
1.200.000 Transport
Petugas)
JUNI, JULI, AGUSTUS 30 org x 50.000 = 1500.000
(Transport) dan 30 org X
40.000 Snack = 1.200.000
(Snack)
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan
N. RENCANA PELAKSAN

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 GIGI DAN MULUT Pelayanan Rwat Meningkatkan Masyarakat
Jalan pengobatan Derajat kesehatan yg berobat ke
gigi gigi masyarakat Puskesmas

a. Pemeriksaan gigi
b. Pencabutan gigi
c. Penambalan Gigi

d. Pembersihan
Karang Gigi
2 UKGMD Meningkatkan Posyandu
Derajat kesehatan (Bumil, Anak
gigi masyarakat Pra Sekolah,
Balita)

3 UKGS Meningkatkan Siswa - Siswi


Derajat Kesehatan SD Kelas 1
Gigi dan Mulut Anak
Sekolah Dasar

4 Pencatatan dan Mempunyai Arsip Hasil


Pelaporan dan dokumentasi Kegiatan
hasil Kegiatan
N. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
4 % jumlah penduduk Kepala Puskesmas

(4%x 114.030 : 12)


=381/bln
20% Dari 94 Posyandu Kepala Puskesmas
= 19 Posyandu/Thn :
12 = 1-2 Posy/bln

38 SD Kepala Puskesmas

Semua Hasil Kegiatan Kepala Puskesmas


Dicatat dan Dilaporkan
AN MULUT

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan anggaran


senin s.d jumat Alkes = 14.850.001

ATK = 500.001
BMHP = 10.000.001
Pemeliharaan Dental Unit =
4.000.001

Sarung DU dan Apron =


1.000.001
AC = 5.000.001

JKN KAPITASI

1-2 Posy/bln 19 X 100.000 = 1.900.000

BOK
Agustus, September 34 X 100.000 = 3.300.000

BOK
1 Laporan/bln ATK 1 Tahun= 500.000

JKN Kapitasi
Sumber
Indikator Kinerja
Pembiayaan
O. RENCANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 PENDAFTARAN & A. Melakukan untuk menerima Pasien yang
REKAM MEDIS pelayanan pasien yang akan berobat ke PKM
pendaftaran pasien berobat di poli yg di
tuju

1 . Menyiapkan ATK

2 . Menyiapkan
sarana & prasarana

3 . Pengambilan
rekam medis
4. Mengisi register &
menyerah
kan ke setiap poli Petugas rekam
medis

B . Penyusunan agar data pasien


rekam medis tersimpan dengan
baik dan
tercapainya tertib
administrasi
O. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN & REKAM MEDIS

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan sumber daya


100% koordinator pendaftaran

100% koordinator rekam medis


N & REKAM MEDIS

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


Januari s/d desember

januari s/d desember


Indikator Kinerja Sumber Pembiayaan
P. RENCANA P

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 BP Umum dan Lansia Penjadwalan Pelayanan Dokter dan
Pelayanan profesional Perawat
2 Pelayanan pasien Meningkatkan Masyarakat
derajat kesehatan yang berobat
masyarakat ke Poli Umum
dan Lansia
3 Rujukan pasien Agar pasien Pasien yang
mendapat pelayanan memenuhi
4 Pencatatan dan di RS mengevaluasi kriteria
Untuk untuk
Data hasil
Pelaporan dan kegiatan
mendokumentasikan
P. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BP UMUM dan LANSIA

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
3 Dokter dan 6 Perawat Koordinator BP

100% pasien terlayani Dokter BP

100% pasien yang Dokter BP


memenuhi kriteria
untuk
100% di rujuk Koordinator BP
Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
1 Dokter dan 2 Perawat Minggu ke 1 Bulan Januari

Senin s/d Sabtu Bulan


Januari - Desember

Senin s/d Sabtu Bulan


Januari - Desember
Senin s/d Sabtu Bulan
Januari - Desember
Sumber
Indikator Kinerja
Pembiayaan
-

-
Q. RENCA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 UGD & RANAP Pelatihan GELS & BT Meningkatkan Dokter,
kemampuan petugas Perawat
ugd dalam melayani
pasien

Melayani pasien Memberikan pasien UGD


kegawatdaruratan pertolongann kepada
sesuai triase pasien sesuai
tingkat derajat
kesakitan
Pemerikasaan pasien Agar pasien Agar pasien
dan penentuan mendapat pelayanan mendapat
diagnosa dan pengobatan pelayanan
yang tepat dan
pengobatan
yang tepat
Pengobatan dan Agar pasien Agar pasien
Tindakan Medis mendapat pelayanan mendapat
dan pengobatan pelayanan
yang tepat dan
pengobatan
yang tepat
Melakukan konsul Mendapat advis dari pasien UGD
kepada dokter dokter & RANAP
Melakukan Rujukan Mendapatkan Pasien yang
pelayanan yang harus dirujuk
memadai di faskes
tingkat lanjutan (RS)

Menyiapkan sarana Memberikan pelayan Alat Medis,


dan prasarana yang komprehensip BMHP, ATK,
penunjang pelayanan Obat-obatan,
oksigen

Melakukan semua kegiatan yang pasien UGD


pendokumentasian sudah dilakukan & RANAP
kepada pasien
dicatat didalam
status RM pasien

Membuat jadwal jaga Mengatur jaga Petugas jaga


UGD/Ranap petugas agar UGD/ Ranap
pelayanan berjalan
lancar
Q. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN UGD & RAWAT INAP

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
100% Kapus

100% PJ UKP

100% PJ UKP

100% PJ UKP

Semua pasien yang PJ UKP


perlu konsul
Semua pasien yang PJ UKP
perlu untuk dirujuk

sarana prasarana 100% Kapus


siap pakai

pasien UGD & RANAP PJ UKP

semua petugas jaga PJ UKP


sesuai jadwal
& RAWAT INAP

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


Agustus 2022 @Rp. 6.000.000 x 3 orang
@Rp. 4.000.000 x 7 orang

januari - desember 2022

januari - desember 2022

januari - desember 2022

januari - desember 2022


januari - desember 2022

januari - desember 2022

januari - desember 2022

januari - desember 2022


Sumber
Indikator Kinerja
Pembiayaan
R. RENCANA PELAKSANAAN

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 PONED Pelayanan Persalinan Meningkatkan Semua ibu
Pelayanan Bersalin yang
Persalinan di Fakes datang ke
ponerd

2 Penanganan Neonatal Meningkatan Neonatal


pelayanan Bayi Baru sehat dan
Lahir di Fakes sakit

3 Pelayanan Ibu Nifas Meningkatkan Semua ibu


pelayanan ibu nifas Nifas yang
di Fakes datang ke
poned

4 Penanganan Melakukan Semua ibu


Komplikasi Obsetetri tindakanpenangana hamil,Bulin,N
n kasus obsterti ifas yang
datang ke
Poned
5 Penagganan Rujukan Pasien Yang tidak Semua ibu
Kegawatdaruratan dapat ditangani di hamil,bersali
ibu hamil dan puskesmas dapat n yang datang
bersalin dirujuk ke RS ke poned

6 Driil emergensi Meningkatan Bidan poned


kompetensi tenaga dan Bidan
Bidan Poned Desa

7 Staf meeting Membahas Bidan Poned


permasalahan dan
kasus - kasus sering
di lakukan dan
evaluasi

8 Bongkar bersih tiap Meningkatkan Bidan Poned


ruangan kebersihan di tiap -
9 Pengambilan sample Skrining awal
tiap ruangan Bayi lahir
darah untuk hypertiroid
10 Pengiriman
pemeriksaansample
SHK Untuk mendapat
Congenital Jasa
SHK hasil SHK pengiriman
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
100% Ibu bersalin Dokter Poned
tertangani

100% bayi baru lahir Dokter Poned


tertangani

100% ibu nifas Dokter Poned


tertangani dengan baik

100% Komplikasi Dokter Poned


obsetetri tertangani
100% ibu hamil dan Dokter Poned
bersalin yang
memenuhi kriteria
rujukan

Semua Bidan Poned Dokter Poned


terampil dan
berkompten

Semua Bidan Poned Dokter Poned

Semua ruangan Koordinator Poned

Semua bayi lahir Koordinator Poned

100% bayi lahir Koordinator Poned


MERGENSI DASAR

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


Senin Sampai Minggu ( 24 jam )

Senin Sampai Minggu ( 24 jam )

Senin Sampai Minggu ( 24 jam )

Senin Sampai Minggu ( 24 jam )


Senin Sampai Minggu ( 24 jam ) 1 kali rujukan 50.000

JKN Kapitasi
Setiap bulan minggu keempat

Setiap bulan minggu kesatu

Setiap bulan minggu ketiga

Setiap ada bayi lahir

Seminggu sekali 1 kali pengiriman 50.000


BOK
Sumber
Indikator Kinerja
Pembiayaan
S. RENCAN

Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


No

1 Laboratorium Pemeriksaan pasien Agar pasien yang Pasien Lab


Laboratorium memerlukan peme-
riksaan lab dapat
terlayani

2 Kalibrasi Alat Lab Agar alat dapat Alat lab


terkalibrasi dan
siap pakai

3 PME Untuk mengetahui ATLM dan


kualitas pemerik- Alat lab
saan dan alat lab

4 PMI Untuk mengetahui ATLM dan


kualitas pemerik- Alat lab
saan dan alat lab
S. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN LABORATORIUM

Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Sumber


Daya

Semua pasien ATLM


yang dirujuk ke
Laboratorium

Semua alat lab ATLM


yang memerlukan
kalibrasi

ATLM dan alat lab ATLM

ATLM dan alat lab ATLM


RATORIUM

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Setiap hari 1. Pemeriksaan Lab


kerja a. Pra analisa
b. Analisa
c. Pasca analisa
2. Evaluasi dan pelaporan
hasil
Bulan Juni 2022 Pengajuan kalibrasi ke
Bendahara Kapitasi.
Setelah disetujui, lalu
diajukan ke BPFK Jakarta
1 Februari s/d 1. Pendaftaran : 1 Feb s/d
30 Februari 2022 10 Maret 2022
2. Penerimaan sampel :
28-29 Maret 2022
3. Pengerjaan sampel :
6-7 April 2022
4. Input hasil pemerik-
saan : 6-10 April 2022
5. Pengumuman hasil
evaluasi 25 April 2022
6. Banding dari peserta
uji Profisiensi : 25-30
April 2022
Setiap hari Melaksanakan PMI
kerja sebelum dan sesudah
pemeriksaan pasien lab
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

Kapitasi

Kapitasi
T. RE

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 FARMASI PEMBENTUKAN TIM Terbentuk Tim Poli Rawat
FORMULARIUM Formularium obat di Jalan dan
Puskesmas Rawat Inap
Cikampek
2 PENYUSUNAN Terbentuknya buku Farmasi,Poli
FORMULARIUM formularium Rawat Jalan
TAHUN 2023 Puskesmas Yang dan Rawat
update Inap

3 PENGAMBILAN Tersedianya obat Farmasi


OBAT DAN BMHP KE dan BMHP untuk
GUDANG FARMASI kebutuhan
KARAWANG pelayanan si
puskesmas
4 PEMBELIAN Tersedianya obat Farmasi
BMHP /BELANJA dan BMHP untuk
SENDIRI BMHP kebutuhan
DILUAR BARANG pelayanan si
DINKES/GUDANG puskesmas
FARMASI
5 PEMUSNAHAN OBAT Obat Kadaluarsa Farmasi,UGD
KADALUARSA ditangani dengan ,PONED,Gud
baik dan ang Obat
dimusnahkan oleh
pihak yang
berwenang
6 MELAKSANAKAN Untuk mengetahui Farmasi,UGD
STOK OPNAME sisa stok obat tahun ,PONED,Gud
TAHUNAN ini dan untuk ang Obat
perencanaan obat
tahun berikutnya

7 MEMBUAT Menjamin Farmasi,Poli


PERENCANAAN terpenuhinya Rawat Jalan
OBAT DAN BMHP kebutuhan Obat dan dan Rawat
Tahun 2023 BMHP untuk tahun Inap
2023
8 PELAYANAN Memberikan Poli Rawat
FARMASI KLINIK pelayanan Jalan dan
Kefarmasian kepada Rawat Inap
Pasien Rawat Jalan
dan Rawat Inap
T. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM FARMASI

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
dr.Darwinshah Amril
( Ketua TIM Formularium)

PJ UKP

PJ Farmasi

PJ Farmasi & Bendahara


Kapitasi
PJ Farmasi & PJ Kesling

Pengelola Obat dan Tim

Kepala Puskesmas

PJ Farmasi
RMASI

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


02 Januari 2022

03 Januari 2022

Minggu kedua/Tentatif Rp.250,000/sekali


Januari sd Desember 2022 perjalanan

Bulan April dan Oktober 2022 Rp.60.000.000/Tahun


Januari sd Desember RP.990.000/100 kg

Desember Rp.200.000

Desember/Januari

Januari sd Desember
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan
U. RENCANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 JEJARING UPDATE DATA Untuk mengetahui Klinik, DPS,


PUSKRESMAS JEJARING DI fasyankes di wilayah PMB,
WILAYAAH KERJA kecamatan Posyandu,
PUSKESMAS Cikampek Rumah Sakit,
CIKAMPEK Apotek,
Optik

2 PENYUSUNAN Untuk mengetahui Klinik, DPS,


CHECKLIST VISITASI poin-poin yang PMB,
diajukan setiap Posyandu,
visitasi Rumah Sakit,
Apotek,
Optik

3 PEMBUATAN MOU Untuk membuat Klinik, DPS,


DENGAN JEJARING kerjasama antar PMB,
PUSKESMAS puskesmass dan Posyandu,
jejaring Rumah Sakit,
Apotek,
Optik
4 MELAKUKAN Untuk memantau Klinik, DPS,
VISITASI JEJARING jejaring puskesmas PMB,
PUSKESMAS Posyandu,
Rumah Sakit,
Apotek,
Optik

5 REKAP HASIL Untuk mengetahui Klinik, DPS,


VISITASI JEJARING hasil visitasi jejaring PMB,
Posyandu,
Rumah Sakit,
Apotek,
Optik

6 TINDAK LANJUT Untuk Klinik, DPS,


HASIL VISITASI merencanakan PMB,
JEJARING kegiatan visitasi Posyandu,
selanjutnya Rumah Sakit,
Apotek,
Optik
U. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN JEJARING PUSKESMAS CIKAMPEK

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
daya

PJ Masing-masing Jejaring

PJ Masing-masing Jejaring

PJ Jejaring
PJ Masing-masing Jejaring

PJ Masing-masing Jejaring

PJ Jejaring
AS CIKAMPEK

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Setiap 3 bulan sekali

setiap bulan Januari

setiap bulan Januari


Setiap 3 bulan sekali

Setiap 3 bulan sekali

Setiap 3 bulan sekali


Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan
V. RENCANA PELAKSANAAN

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 Menyusun Daftar Memudahkan Semua Ruang


Invetaris Sarana dan pengontrolan keluar yang ada di
Prasarana Alat masuk barang Puskesmas
Kesehatan Cikampek

2 Perencanaan Mempermudah Semua Ruang


Pemeliharaan Sarana proses kegiatan dan yang ada di
,Prasarana dan Alat menjamin Puskesmas
Kesehatan kenyamanan Cikampek
pelaksanaan
kegiatan
3 Pelaksanaan semua Ruang
Kegiatan yang ada di
Pemeliharaan SPA Puskesmas
Cikampek

4 Kalibrasi Alat Memastikan hasil Alat- alat


pengukuran atau Kesehatan
pemeriksaan yang yang
dilakukan alat memerlukan
tersebut akurat dan tolak atau
konsisten bahan ukur
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya

100% Koordinator Pengelola


Barang

100% Koordinator Pengelola


Barang

100% Kepala Unit ruangan ,


Koordinator Pengelola
Barang

100% Kepala Unit ruangan ,


Koordinator Pengelola
Barang
KESEHATAN

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Desember

Februari

April-Desember

Juni
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

JKN-Kapitasi

JKN-Kapitasi
W. RENCANA PELAKSANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1. PPI Pemantauan / Audit Mengetahui capaian Semua Unit Pe
PPI Implementasi PPI

Pelatihan / workshop Meningkatkan Tim PPI


PPI dasar pemahaman petugas
terhadap
implementasi PPI
dasar
Fasilitas CTPS Semua unit Semua Unit
Pelayanan Pelayanan
mempunyai sarana
CTPS yang berfungsi
dengan baik dan
lengkap
Pengadaan APD Menjamin Petugas
ketersediaan APD Farmasi
yang sesuai standar
dan kebutuhan
Sterilisasi Alat Pelaksanaan Petugas Sterili
sterilisasi alat
Kesehatan sesuai
Standar untuk
mencegah infeksi
silang
Monitoring dan Pengelolaan Limbah Petugas Sanita
pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan
B3 SOP dan tidak
membahayakan
Lingkungan
W. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PPI (PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI)

Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja


100% Koordinator PPI

100% Koordinator PPI

100% Koordinator PPI

100% Koordinator PPI


100% Koordinator PPI

100% Koordinator PPI


N PENANGGULANGAN INFEKSI)

Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja


1x per bulan

1x per tahun

1x per tahun

Minggu ke empat setiap


bulannya
1x per bulan

1x per bulan
Sumber
Pembiayaan
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran
1 K3 Penetapan Kebijakan Untuk pedoman Anggota Tim
K3 penyelenggaraan K3 Mutu

2 Perencanaan K3 Agar tercapai Semua Poli


penyelenggaraan K3 Pelayanan

3 Pelaksanaan Agar tercapai Semua Poli


Rencana K3 keberhasilan Pelayanan
penyelenggaraan K3

4 Pemantauan dan Untuk mengetahui Semua Poli


Evaluasi Kinerja K3 keberhasilan Pelayanan
penyelenggaraan K3

5 Pencatatan dan Untuk Data Hasil


pelaporan mendokumentasikan Kegiatan
penyelenggaraan K3 penyelenggaraan K3

6 Pelatihan / Meningkatkan Anggota Tim


Workshop K3 Pemahaman Petugas Mutu
terhadap K3
X. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN K3

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
100% PJ Mutu 1 kali

100% Koordinator K3 12 kali

100% Koordinator K3 12 kali

100% Koordinator K3 12 kali

100% Koordinator K3 12 kali

100% PJ Mutu 1 Kali


Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
1x per tahun

1x per bulan

1x per bulan

1x per bulan

1x per bulan

1 kali/ tahun
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan
-

-
Y. RE

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 AUDIT INTERNAL Pelaksanaan Audit Terwujudnya upaya Semua
Internal pelayanan kesehatan kegiatan UKP
masyarakat sesuai dan UKM
kebutuhan dan yang
harapan masyarakat diketahui
dan sesuai standar atau
diidentifikasi
memerlukan
perbaikan
atau
peningkatan
capaian
kinerja

Pertemuan Audit Menyusun rencana Tim Audit


Internal audit dan evaluasi
hasil audit
Y. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
daya
2 Kali dalam setahun Ketua Auditor 2 X per tahun

Masalah Prioritas di Ketua Auditor 4


UKM dan UKP
RNAL

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


April dan Oktober

4x per tahun
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

Z. RENCAN

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1. Manajemen Resiko Register Resiko Penyusunan Register Semua Unit


Resiko Pelayanan
2 Pemantauan dan Laporan Insiden Semua Unit
Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Pelayanan
Keselamatan Pasien

3 Pelaporan dan Laporan KPC Semua Unit


Pemantauan kondisi Pelayanan
Potensial Cedera

4 Pelaporan Indikator Laporan INM Koordinator


Nasional Mutu Manajemen
resiko
5 Pelatihan / Meningkatkan Anggota Tim
Workshop Pemahaman Petugas Mutu
Manajemen resiko terhadap Manajemen
Resiko
Z. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PRORAM MANAJEMEN RESIKO

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya

100% Koordinator Manajemen


Resiko
100% Koordinator Manajemen
Resiko

100% Koordinator Manajemen


Resiko

100% Koordinator Manajemen


Resiko

100% Koordinator Manajemen


Resiko
MEN RESIKO

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Awal tahun

1 kali/ bulan

1 kali/ bulan

1 kali/ bulan

1 kali/ tahun
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

-
RENCANA PELAKSANAA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 MUTU KMP RAPAT TINJAUAN Untuk Memastikan Pelayanan


MANAGEMEN Terselenggaranya UKP dan
Pelayanan UKM
Kesehatan yang
Bermutu

2 MUTU KMP SURVEY KEPUASAN Mendapatkan Data Pengujung


MASYARAKAT dan Informasi Puskesmas
Tentang Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Puskesmas

3 MUTU KMP PELAKSANAAN Mendapatkan Pemegang


PENGISIAN PKP Gambaran Capaian Program
Kinerja Puskesmas
4 MUTU KMP PELAKSANAAN Memonitor Pengunjung ,
MANAGEMEN Masalah / Komplen Mitra Kerja
KOMPLEN yang terjadi dan
sehingga lebih Cepat Karyawan
di selesaikan Puskesmas

5 MUTU KMP PENYUSUNAN Memberikan Arahan Kepala


MANUAL MUTU Bagi Managemen Puskesmas
dalam Penerapan dan Kasubag
Sistim yang Efektif TU
Secara Berkala

RENC

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

1 MUTU UKM PENGUKURAN SPM untuk melakukan 12 indikator


analisa capaian SPM
program pada SPM
sebagai bahan
evaluasi
2 MUTU UKM PERTEMUAN untuk meninjau 12 Indikator
EVALUASI MUTU kinerja sistem SPM
UKM manajemen mutu
ukm
3 MUTU UKM PELAKSANAAN untuk meningkatkan Program UKM
PROGRAM INOVASI kualitas/cakupan Esensial dan
suatu program Pengembanga
dengan gagasan dan n
ide baru diharapkan
sebuah program
lebih bernilai dan
berkualitas dari
sebelumnya.

4 MUTU UKM PELAKSANAAN KAJI untuk meninjau dan Program UKM


BANDING melakukan evaluasi Esensial dan
pada sebuah Pengembanga
program ke tempat n
lain.

5 MUTU UKM EVALUASI MUTU untuk meninjau Programer


PROGRAMER UKM mutu kinerja UKM Esensial
programer UKM dan
Pengembanga
n
RENC

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 MUTU UKPP Pengukuran Mengetahui capaian Semua Unit
2 Pemantauan Mutu
Indikator Mutu Mengetahui capaian
indikator Mutu pelayanan lab
Pelayanan
3 Pemantauan
Internal
LayananLab Mutu
Klinis Mengetahui
indikator capaian
Layanan klinis pelayanan lab
4 Pelaksanaan
Eksternal LabAudit Mengetahui
indikator
Implementasi analisis
mutu tim audit
Klinis terhadap masalah
Implementasi
Internal Lab mutu
prioritas
Eksternalterpilih
Lab dan
tindak lanjutnya
RENCANA

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran


1 MUTU KESELAMATAN PENGUKURAN untuk mengetahui poli
2 PASIEN INDIKATOR MUTU Mengetahuai
capaian indikator Anggota Tim
pelayanan
3 ANALISA
NASIONALINDIKATOR
MUTU
KESELAMATAN untuk
capaianmeningkatkan
INM
mutu keselamatan poli
Mutu
4 EVALUASI
MUTU
(INM)
PASIEN untuk mengetahui
kualitas
pasien mutu poli
pelayanan
5 Workshop
INDIKATOR
KESELAMATANMUTU untuk
keselamatan pasien anggota
hasil meningkatkan
pengukuran tim
pelayanan
keselamatan
KESELAMATAN
PASIEN pasien pengetahuan
indikator mutu mutu
PASIEN anggota tim mutu
keselamatan pasien
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN MUTU KEPEMIMPINAN MANAGEMEN PUSKESMAS ( KMP )

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penganggung Jawab
daya

2 kali PJ Mutu KMP 2 kali

2 kali PJ Mutu KMP 2 kali

4 Kali PJ Mutu KMP 4 Kali


12 Kali PJ Mutu KMP 12 Kali

1 Kali PJ Mutu KMP 1 Kali

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM MUTU UKM

Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
daya

12 kali PJ Mutu UKM


4 kali PJ UKM

12 kali PJ UKM

2 kali PJ UKM

4 kali PJ UKM
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM MUTU UKPP
Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
100% Koordinator Mutu UKPP
Tersedianya Laporan Koordinator Mutu UKPP
Tersedianya
implementasiLaporan
mutu Koordinator Mutu UKPP
Masalah lab
Prioritas
implementasi
Internal mutu Ketua Tim Audit
ekternal lab

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN MUTU KESELAMATAN PASIEN


Kebutuhan Sumber
Target Sasaran Penanggung Jawab
Daya
100% PJ Mutu
100% PJ Mutu
100% PJ Mutu
100% PJ Mutu
100% PJ Mutu
EN PUSKESMAS ( KMP )

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Mei dan Nov

Mei dan Nov

Maret , Juni , Sept dan Des


Jan s.d Des

U UKM

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran

Jan-Des
April, Juli, Oktober, Januari

Jan-Des

Januari dan Juli

April, Juli, Oktober, Januari


U UKPP

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


1x/bulan
1x/bulan
1x/bulan
April dan Oktober

AN PASIEN

Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran


Jan-Des
1x per bulan
April, Juli, Oktober, Januari
januari
Maret
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

-
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan
Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

Indikator Sumber
Kinerja Pembiayaan

Anda mungkin juga menyukai